Основная информация

Дата опубликования: 25 сентября 2014г.
Номер документа: RU28000201400686
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Правительство Амурской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2014 года №585

О внесении изменений в постановление Правительства области от 03.07.2013 №302

В целях корректировки программных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство Амурской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 03.07.2013 №302 (в редакции постановления Правительства области от 22.09.2014 №570), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что положения настоящего постановления, касающиеся показателей 2015 года и последующих годов, применяются к правоотношениям, связанным с составлением и исполнением областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Губернатор

Амурской области

О.Н. Кожемяко

Приложение

к постановлению Правительства

Амурской области

от 25.09.2014 №585

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ»

1. Строку «Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» в паспорте программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Всего: 136 958 583,9 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 1 205 766,5 тыс.рублей, из них:

2014 год - 1 205 766,5 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 48 705 589,6 тыс. рублей, из них:

2014 год - 6 831 704,8 тыс. рублей;

2015 год - 6 802 514,2 тыс. рублей;

2016 год - 6 496 755,5 тыс. рублей;

2017 год - 5 718 646,7 тыс. рублей;

2018 год—7 475 146,5 тыс. рублей;

2019 год - 7 620 611,2 тыс. рублей;

2020 год - 7 760 210,7 тыс. рублей;

средства консолидированных муниципальных образований:

1 941,6 тыс. рублей, из них:

2014 год-487,1 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 484,9 тыс. рублей;

2019 год - 484,8 тыс. рублей;

2020 год - 484,8 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области:

80 476 370,3 тыс. рублей, из них:

2014 год - 9 392 366,0 тыс. рублей;

2015 год —"10 331 684,4 тыс. рублей;

2016 год - 10 906 564,8 тыс. рублей;

2017 год - 12 156 143,9 тыс. рублей;

2018 год — 12 042 907,4 тыс. рублей;

2019 год - 12 563 804,0 тыс. рублей;

2020 год - 13 082 899,8 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 6 568915,9 тыс. рублей, из них:

2014 год — 764 743,5 тыс. рублей;

2015 год - 819 810,6 тыс. рублей;

2016 год - 875 026,1 тыс. рублей;

2017 год - 933 931,4 тыс. рублей;

2018 год - 997 914,4 тыс. рублей;

2019 год — 1 059 293,1 тыс. рублей;

2020 год — 1 118 196,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и

формирование здорового образа жизни. Развитие

первичной медико-санитарной помощи».

Всего: 30 663 918,2 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 340 905,4 тыс. рублей,

из них:

2014 год — 340 905,4 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 2 264 186,8 тыс. рублей,

из них:

2014 год — 408 222,7 тыс. рублей;

2015 год - 319 146,8 тыс. рублей;

2016 год - 267 243,3 тыс. рублей; ,

2017 год - 145 396,9 тыс. рублей;

2018 год —353 288,1 тыс. рублей;

2019 год - 375 017,8 тыс. рублей;

2020 год - 395 871,2 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

26 243 500,0 тыс. рублей, из них:

2014 год-3 133 868,1 тыс. рублей;

2015 год — 3 389 134,6 тыс. рублей;

2016 год  3 582 717,6 тыс. рублей;

2017 год - 4 022 620,3 тыс. рублей;

2018 год - 3 868 374,0 тыс. рублей;

2019 год - 4 038 582,7 тыс. рублей;

2020 год - 4 208 202,7 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 1 815 326,0 тыс. рублей, из

них:

2014 год — 211 337,6 тыс. рублей;

2015 год - 226 555,4 тыс. рублей;

2016 год-241 814,3 тыс. рублей;

2017 год - 258 092,8 тыс. рублей;

2018 год - 275 774,6 тыс. рублей;

2019 год — 292 736,6 тыс. рублей;

2020 год — 309 014,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи,

медицинской эвакуации».

Всего: 61 709 870,1 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 853 709,4 тыс. рублей,

из них:

2014 год - 853 709,4 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 9 132 826,2 тыс. рублей,

из них:

2014 год - 1 765 770,0 тыс. рублей;

2015 год - 1 124 498,7 тыс. рублей;

2016 год — 946 844,8 тыс. рублей;

2017 год-452 522,8 тыс. рублей;

2018 год - 1 520 781,9 тыс. рублей;

2019 год - 1 616 320,4 тыс. рублей;

2020 год — 1 706 087,6 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

47 451 584,3 тыс. рублей, из них:

2014 год — 5 455 520,9 тыс. рублей;

2021 2015 год - 6 037 259,5 тыс. рублей;

2016 год — 6 377 913,7 тыс. рублей;

2017 год — 7 088 322,7 тыс. рублей;

2018 год - 7 181 883,7 тыс. рублей;

2019 год - 7 497 886,6 тыс. рублей;

2020 год — 7 812 797,2 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 4 271 750,2 тыс. рублей, из

них:

2014 год —497 310,8 тыс. рублей;

2015 год — 533 120,9 тыс. рублей;

2016 год - 569 027,4 тыс. рублей;

2017 год —607 333,3 тыс. рублей;

2018 год — 648 941,4 тыс. рублей;

2019 год —688 855,7 тыс. рублей;

2020 год — 727 160,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка».

Всего: 1 851 053,2 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 8 363,8 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 8 363,8 тыс. рублей; ,

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 737 912,0 тыс. рублей, из

них:

2014 год — 108 539,7 тыс. рублей;

2015 год — 109 987,7 тыс. рублей;

2016 год — 92 389,7 тыс. рублей;

2017 год-43 423,1 тыс. рублей;

2018 год — 120 542,7 тыс. рублей;

2019 год - 127 956,9 тыс. рублей;

2020 год — 135 072,2 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

1 090 615,5 тыс. рублей, из них:

2014 год - 123 453,2 тыс. рублей;

2015 год -.133 350,7 тыс. рублей;

2016 год - 141 914,4 тыс. рублей;

2017 год - 157 914,4 тыс. рублей;

2018 год - 170 500,9 тыс. рублей;

2019 год — 178 002,9 тыс. рублей;

2020 год — 185 479,0 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 14 161,9 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 1 648,7 тыс. рублей;

2015 год - 1 767,4 тыс. рублей;

2016 год - 1 886,5 тыс. рублей;

2017 год - 2 013,5 тыс. рублей;

2018 год - 2 151,4 тыс. рублей;

2019 год - 2 283,7 тыс. рублей;

2020 год - 2 410,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации

и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».

Всего: 5 555 504,6 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 942 007,2 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 151 709,6 тыс. рублей;

2015 год - 139 366,0 тыс. рублей;

2016 год - 117 067,5 тыс. рублей;

2017 год —95 945,1 тыс. рублей;

2018 год - 137 622,0 тыс. рублей;

2019 год - 146 086,9 тыс. рублей;

2020 год — 154 210,1 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

4 267 179,1 тыс. рублей, из них:

2014 год— 476 235,1 тыс. рублей;

2015 год - 577 475,8 тыс. рублей;

2016 год - 603 863,4 тыс. рублей;

2017 год-674 758,7 тыс. рублей;

2018 год - 617 797,0 тыс. рублей;

2019 год - 644 980,0 тыс. рублей;

2020 год - 672 069,1 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 346 318,3 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 40 317,9 тыс. рублей;

2015 год — 43 221,0 тыс. рублей;

2016 год - 46 132,0 тыс. рублей;

2017 год - 49 237,6 тыс. рублей;

2018 год - 52 610,8 тыс. рублей;

2019 год - 55 846,8 тыс. рублей;

2020 год - 58 952,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы

здравоохранения».

средства областного бюджета: 101 943,5 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 21 500,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 26 710,7 тыс. рублей;

2019 год - 26 815,9 тыс. рублей;

2020 год - 26 916,9 тыс. рублей.

средства " Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области: 20 500,0

тыс. рублей, из них:

2014 год — 20 500,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс., рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год — 0,0 тыс. рублей;

2020 год — 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в

том числе детям».

Всего: 60 343,7 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 60 343,7 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 13 115,4 тыс. рублей;

2015 год - 8 954,4 тыс. рублей;

2016 год - 7 521,7 тыс. рублей;

2017 год - 3 535,2 тыс. рублей;

2018 год - 8 553,3 тыс. рублей;

2019 год - 9 079,4 тыс. рублей;

2020 год — 9 584,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных

направлений государственной политики в сфере

реализации государственной программы».

Всего: 36 870 945,7 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 2 787,9 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 2 787,9 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 35 359 765,6 тыс. рублей

из них:

2014 год - 4 341 695,2 тыс. рублей;

2015 год - 5 087 185,0 тыс. рублей;

2016 год - 5 054 453,0 тыс. рублей;

2017 год - 4 972 542,9 тыс. рублей;

2018 год — 5 290 015,5 тыс. рублей;

2019 год - 5 300 801,6 тыс. рублей;

2020 год —5 313 072,4 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

1 402 991,4 тыс. рублей, из них:

2014 год - 182 788,7 тыс. рублей;

2015 год - 194 463,8 тыс. рублей;

2016 год - 200 155,7 тыс. рублей;

2017 год - 212 527,8 тыс. рублей;

2018 год - 204 351,8 тыс. рублей;

2019 год-204 351,8 тыс. рублей;

2020 год - 204 351,8 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 105 400,8 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 12 270,6 тыс. рублей;

2015 год - 13 154,2 тыс. рублей;

2016 год — 14 040,1 тыс. рублей;

2017 год - 14 985,3 тыс. рублей;

2018 год -16 011,9 тыс. рублей;

2019 год - 16 996,8 тыс. рублей;

2020 год — 17 941,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в

здравоохранении».

Всего: 103 844,0 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 87 885,3 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 17 152,2 тыс. рублей;

2015 год - 12 602,6 тыс. рублей;

2016 год - 10 586,2 тыс. рублей;

2017 год - 4 975,5 тыс. рублей;

2018 год - 13 377,8 тыс. рублей;

2019 год — 14 200,7 тыс. рублей;

2020 год - 14 990,3 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 15 958,7 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 1 857,9 тыс. рублей;

2015 год - 1 991,7 тыс. рублей;

2016 год - 2 125,8 тыс. рублей; •

2017 год - 2 268,9 тыс. рублей;

2018 год - 2 424,3 тыс. рублей;

2019 год - 2 573,5 тыс. рублей;

2020 год - 2 716,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 9 «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».

Всего: 20 660,9 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 18 719,3 тыс. рублей, из

них: '

2014 год - 4 000,0 тыс. рублей;

2015 год - 733,0 тыс. рублей;

2016 год — 649,3 тыс. рублей; ...

2017 год - 305,2 тыс. рублей;

2018 год - 4 254,5 тыс. рублей;

2019 год — 4331,6 тыс. рублей;

2020 год — 4 405,7 тыс. рублей;

средства консолидированных бюджетов

муниципальных образований: 1 941,6 тыс. рублей, из них:

2014 год-487,1 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс; рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год — 484,9 тыс. рублей;

2019 год - 484,8 тыс. рублей;

2020 год — 484,8 тыс. рублей

».

2. В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего — 31 271 004,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего — 30 663 918,2 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства федерального бюджета — 583 345,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства федерального бюджета - 340 905,4 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год - 121 219,8 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 0,0 тыс. рублей;»;

г) слова «2016 год - 121 219,8 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год - 0,0 тыс. рублей;»;

д) слова «средства областного бюджета - 2 482 601,1 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета - 2 264 186,8 тыс. рублей, из них:»;

е) слова «2015 год - 309 782,4 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 319 146,8 тыс. рублей;»;

ж) слова «2016 год - 309 782,4 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год - 267 243,3 тыс. рублей;»;

з) слова «2017 год — 330 636,5 тыс. рублей;» заменить словами «2017 год - 145 396,9 тыс. рублей;»; .

и) слова «средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 26 389 731,9 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области — 26 243 500,0 тыс. рублей, из них:»;

к) слова «2015 год - 3 584 032,0 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 3 389 134,6 тыс. рублей;»;

л) слова «2016 год - 3 824 161,8 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год - 3 582 717,6 тыс. рублей;»;

м) слова «2017 год - 3 732.510,6 тыс. рублей;» заменить словами «2017 год - 4 022 620,3 тыс. рублей;».

2) в подразделе «Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» раздела «Описание системы основных мероприятий»:

а) схему «Трехуровневая система оказания медицинской помощи» изложить в следующей редакции:

«Трехуровневая система оказания медицинской помощи

III уровень

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»

ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»

II уровень

ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница»

ГБУЗ АО «Амурский областной онкологический диспансер»

ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер»

ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический диспансер»

ГБУЗ АО «Амурская областная стоматологическая поликлиника»

ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер»

ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница»

Межмуниципальные центры

ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница»

ГБУЗ АО «Тындинская больница»

ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова»

ГБУЗ АО «Свободненская больница»

ГАУЗ АО «Белогорская больница»

ГБУЗ АО «Райчихинская ГБ»

I уровень

ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»

ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ»

ГБУЗ АО «Селемджинская больница»

ГБУЗ АО «Шимановская больница»

ГБУЗ АО «Больница р. п. (пгт) Прогресс»

ГБУЗ АО «Мазановская больница»

ГАУЗ АО «Михайловская больница»

ГБУЗ АО «Завитинская больница»

ГБУЗ АО «Октябрьская больница»

ГБУЗ АО «Тамбовская больница»

ГБУЗ АО «Бурейская больница»

Г АУЗ АО «Ивановская больница»

ГБУЗ АО «Серышевская больница»

ГБУЗ АО «Архаринская больница»

ГБУЗ АО «Константиновская больница»

ГБУЗ АО «Ромненская больница»

ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1»

ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2»

ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 3»

ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4»

ГБУЗ АО «Зейская стоматологическая поликлиника»

ГБУЗ АО «Тындинская стоматологическая поликлиника»

ГАУЗ АО «Стоматологическая поликлиника г. Благовещенска»

ГБУЗ АО «Свободненская стоматологическая поликлиника»

ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника»

ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница»

»;

б) дополнить абзацами следующего содержания:

«5) оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям в объеме не менее 113114 обращений;

6) оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям в объеме не менее 364696 посещений.»;

3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «31 271 004,0 тыс. рублей» заменить суммой «30 663 918,2 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «583 345,0 тыс. рублей» заменить суммой «340 905,4 тыс. рублей»;

в) в абзаце третьем сумму «2 482 601,1 тыс. рублей» заменить суммой «2 264 186,8 тыс. рублей»;

г) в абзаце четвертом сумму «26 389 731,9 тыс. рублей» заменить суммой «26 243 500,0 тыс. рублей»;

4) в разделе «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы»:

а) абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«показатель заболеваемости корью в 2015 году составит 3,7 на 1 млн. населения;

показатель заболеваемости краснухой в 2015 году составит 0,9 на 100 тыс. населения»;

б) таблицу «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы



Наименование мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,1

0,2

0,16

0,2

0,2

0,2

0,2

1.2.

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

0,09

0,1

0,16

0,16

0,16

1.3.

Профилактика инфекционных заболеваний, включая

иммунопрофилактику

0,09

0,1

0,12

0,2

0,16

0,16

0,16

1.4.

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ- инфекции и гепатитов В и С

0,09

0,1

0,12

""

~

1.5.

Реализация отдельных мероприятий

государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

0,09

0,1

0,12

0,2

0,16

0,16

0,16

1.6.

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

0,09

0,1

0,12

1.7.

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,

специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

0,09

0,1

0,12

0,2

0,16

0,16

0,16

1.8.

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, .. предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)тканей

0,09

0,1

0,12

0,2

0,16

0,16

0,16

1.9.

Оказание отдельным категориям граждан - государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

0,09

1.10.

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

0,09

0,1

0,12

-

1.11.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,09

-

».

3. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего - 63 217 922,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего - 61 709 870,1 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства федерального бюджета - 937 684,2 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства федерального бюджета - 853 709,4 тыс. рублей, из них:»

в) слова «2015 год - 41 987,4 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 0,0 тыс. рублей;»;

г) слова «2016 год - 41 987,4 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год - 0,0 тыс. рублей;»;

д) слова «средства областного бюджета - 10 702 844,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета - 9 132 826,2 тыс. рублей, из них:»;

е) слова «2015 год - 1 333 105,2 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 1 124 498,7 тыс. рублей;»;

ж) слова «2016 год - 1 333 505,2 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год - 946 844,8 тыс. рублей;»;

з) слова «2017 год — 1 425 274,0 тыс. рублей;» заменить словами «2017 год - 452 522,8 тыс. рублей;»;

и) слова «2018 год - 1 522 781,9 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год - 1 520 781,9 тыс. рублей;»;

к) слова «средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 47 305 643,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области — 47 451 584,3 тыс. рублей, из них:»;

л) слова «2015 год - 6 038 517,7 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 6 037 259,5 тыс. рублей;»;

м) слова «2016 год - 6 389 392,7 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год - 6 377 913,7 тыс. рублей;»;

н) слова «2017 год - 6 929 644,9 тыс. рублей;» заменить словами «2017 год - 7 088 322,7 тыс. рублей;»;

2) в графе второй строки «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы:

а) слова «сохранение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. до 100%;» заменить словами «увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. до 100%;»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ- инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 46 лет.»;

3) в разделе «Описание системы основных мероприятий»:

а) в подразделе «Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»:

в абзаце сто девяносто пятом слова «728875 койко-дней» заменить словами «683246 койко-дней в 2014 году»;

в абзаце сто девяносто шестом слова «55620 пациенто-дней» заменить словами «57500 пациенто-дней в 2014 году»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям в объеме до 52146 обращений;

оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям в объеме до 55868 посещений;

оказание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям в объеме до 1475 пациентов;

оказание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям в объеме до 12453 пациентов;

оказание скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи (включая санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию), в объеме до 1300 вызовов; оказание услуг патологической анатомии.»;

б) абзац двадцать первый подраздела «Мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи» изложить в следующей редакции:

«В результате мероприятия планируется оказать высокотехнологичную помощь в 2014 году 465 жителям области.»;

4) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «63 217 922,4 тыс. рублей» заменить суммой «61 709 870,1 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «937 684,2 тыс. рублей» заменить суммой «853 709,4 тыс. рублей»;

в) в абзаце третьем сумму «10 702 844,3 тыс. рублей» заменить суммой «9 132 826,2 тыс. рублей»;

г) в абзаце четвертом сумму «47 305 643,7 тыс. рублей» заменить суммой «47 451 584,3 тыс. рублей»;

5) в разделе «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы»:

а) после абзаца тридцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете, до 27%;

увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ- инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 46 лет;

снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, до 15%;

снижение смертности от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения) до 358,4 случая в 2020 году;

снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения) до 165,9 случая в 2020 году.»;

6) таблицу «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы



Наименование мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,12

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

2.2.

Мероприятия по развитию службы крови

0,11

-

-

-

-

-

-

2.3.

Обеспечение мер социальной поддержки донорам

0,11

0,16

0,16

0,2

0,16

0,16

0,16

2.4.

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

0,11

0,16

0,16

2.5.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

0,11

0,16

0,16

0,2

0,16

0,16

0,16

2.6.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

0,11

0,16

0,16

0,2

0,16

0,16

0,16

2.7.

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно­транспортных происшествиях

0,11

-

-

-

0,16

0,16

0,16

2.8.

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

0,11

0,16

0,16

0,2

0,16

0,16

0,16

2.9.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,11

».

4. В подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:

1) в паспорте подпрограммы:

а) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

слова «Всего - 1 957 402,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего - 1 851 053,2 тыс. рублей, из них:»;

слова «средства областного бюджета - 816 222,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета - 737 912,0 тыс. рублей, из них:»;

слова «2015 год - 105 598,5 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 109 987,7 тыс. рублей;»;

слова «2016 год - 105 698,5 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год - 92 389,7 тыс. рублей;»;

слова «2017 год - 112 813,9 тыс. рублей;» заменить словами «2017 год - 43 423,1 тыс. рублей;»;

слова «средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 1 118 654,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области — 1 090 615,5 тыс. рублей, из них:»;

слова «2015 год - 144 327,4 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 133 350,7 тыс. рублей;»;

слова «2016 год - 152 378,4 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год - 141 914,4 тыс. рублей;»;

слова «2017 год - 164 512,6 тыс. рублей;» заменить словами «2017 год - 157 914,4 тыс. рублей;»;

б) в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»:

слова «увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 87,7 промилле;» заменить словами «увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 87,7 процента;»;

слова «увеличение доли охвата пар «мать-дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 100%» словами «сохранение доли охвата пар «мать-дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 100%»;

2) в разделе «Описание системы основных мероприятий»:

а) в подразделе «Мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» последний абзац изложить в следующей редакции:

«В рамках реализации данного мероприятия планируется предоставление субсидии ГБУЗ АО «Дом ребенка специализированный» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию услуги стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка в объеме 37970 койко-дней в 2014 году; услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства в объеме 1000 койко-дней в 2014 году, организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в объеме 38000 койко-дней в 2020 году, оказанию специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям в объеме до 175 пациентов в 2020 году.»;

б) в подразделе «Мероприятие 3.3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка»:

в абзаце десятом слова «до 87,7 промилле» заменить словами «до 87,7 процента»;

в абзаце четырнадцатом слова «увеличение доли» заменить словами «сохранение доли»;

3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «1 957 402,5 тыс. рублей» заменить суммой «1 851 053,2 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «816 222,4 тыс. рублей» заменить суммой «737 912,0 тыс. рублей»;

в) в абзаце четвертом сумму «1 118 654,4 тыс. рублей» заменить суммой «1 090 615,5тыс. рублей»;

4) в разделе «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы»:

а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре возрастет с 86,7% выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре в 2012 году до 87,1% выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре, в 2015 году;»;

б) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«результативность мероприятий по профилактике абортов возрастет с 2% женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности в 2012 году, до 2,6% женщин, принявших решение вынашивать 'беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности в 2015 году;»;

в) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

«выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре возрастет с 87,2% выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре в 2016 году до 87,7% выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре в 2020 году;»;

г) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«результативность мероприятий по профилактике абортов возрастет с 2,8% женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности в 2016 году, до 3,2% женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности в 2020 году;»;

д) таблицу «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы



Наименование мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

п

/

8

9

3.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,2

0,25

0,25

0,25

0,4

0,4

0,4

3.2.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

0,2

0,25

0,25

0,25

0,3

0,3

0,3

3.3.

Совершенствование медико­генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

0,2

0,25

0,25

0,25

0,3

0,3

0,3

3.4.

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

0,2

0,25

0,25

0,25

3.5.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,2

.......

».

5. В подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно­курортного лечения, в том числе детей»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего - 5 441 122,9 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего - 5 555 504,6 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета - 959 776,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета - 942 007,2 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год - 120 674,6 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 139 366,0 тыс. рублей;»;

г) слова «2016 год - 120 674,6 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год - 117 067,5 тыс. рублей;»; .

д) слова «2017 год - 128 798,2 тыс. рублей;» заменить словами «2017 год -95 945,1 тыс. рублей;»;

е) слова «средства территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 4 135 028,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области — 4 267 179,1 тыс. рублей, из них:»;

ж) слова «2015 год - 546 469,5 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 577 475,8 тыс. рублей;»;

з) слова «2016 год - 581 378,9 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год - 603 863,4 тыс. рублей;»;

и) слова «2017 год - 596 099,0 тыс. рублей;» заменить словами «2017 год - 674 758,7 тыс. рублей;»;

2) подраздел «Мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» раздела «Описание системы основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Санаторно-курортный этап реабилитации детского населения Амурской области осуществляется на базе ГАУЗ АО «Санаторий «Василек» по 7 профилям. Основной спектр реабилитационных и профилактических мероприятий, преимущественно немедикаментозного характера, представлен лечебно-охранительным режимом, соответствующей диетой, природной и преформированной физиотерапией, закаливанием, лечебной физкультурой и массажем. Программы реабилитации максимально индивидуальны с учетом компенсаторных возможностей маленьких пациентов.

В основе природной физиотерапии лежит климатолечение - аэро- и гелиотерапия, в которых заложено тренирующее действие климатических факторов на органы дыхания, „иммунитет и детский организм в целом. Аппаратная физиотерапия представлена свето-, тепло-, лазеро-, магнито-, кислородо-, электролечением, галакомплексом, гипокситерапией. Физическая реабилитация включает респираторную гимнастику в сочетании с гимнастическими формами ЛФК, звуковыми упражнениями, дыханием с регулируемым сопротивлением на выдохе, дозированную ходьбу, бег, занятия на тренажерах, ближний туризм. Эффективность санаторно-курортного лечения с выраженным оздоровительным эффектом в 2012 году составила 87%.

Санаторно-курортное лечение взрослого населения Амурской области, основанное на принципах профилактической и реабилитационной направленности, этапности и преемственности между амбулаторно­поликлиническими, стационарными учреждениями, осуществляется в филиале ГАУЗ АО «Санаторий «Василек» в с. Гонжа «Кислый ключ». Ежегодно данный вид государственной услуги в этой организации получает свыше 1400 человек с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, почек и мочевыводящих путей, опорно-двигательного аппарата, с нарушением обмена веществ.

Используемая в лечении минеральная вода Гонжинского месторождения относится к питьевым лечебно-столовым водам, а также к водам, имеющим бальнеологическое (наружное) применение. Вода имеет уникальный минерально-газовый состав, целебные свойства и лечебные эффекты (противовоспалительный, болеутоляющий, седативный, репаративный, иммуномодулирующий, антиспастический, ваготонический, кардиотонический, вазоделятационный, нефропротекторный).

Кроме основного бальнеолечения, санаторий оказывает целый спектр реабилитационно-профилактических услуг: физиопроцедуры (электро-, магнито-, свето- и водолечение (с пресной водой); арома-, гало-, кислородо-, гирудотерапевтические процедуры, массаж и ЛФК.

В ходе реализации мероприятия планируется достичь следующих показателей:

оказание услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения в объеме 21 750 койко-дней в 2014 году;

оказание услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям в объеме 29400 койко-дней в 2014 году;

оказание услуги по предоставлению медико-социальной, медицинской и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (среднегодовое количество обслуживаемых лиц - 29 990) в 2014 году;

санаторно-курортное лечение взрослых до 1050 пациентов;

санаторно-курортное лечение детей до 1400 пациентов;

оказание услуги по предоставлению медико-социальной, психолого­социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья до 30000 посещений.»;

3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «5 441 122,9 тыс. рублей» заменить суммой «5 555 504,6 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «959 776,0 тыс. рублей» заменить суммой «942 007,2 тыс. рублей»;

в) в абзаце третьем сумму «4 135 028,6 тыс. рублей» заменить суммой «4 267 179,1 тыс. рублей».

6. В подпрограмме 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего - 152 044,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего - 122 443,5 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета - 131 544,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета - 101 943,5 тыс. рублей, из них:»; "

в) слова «2015 год - 1 500,0 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 0,0 тыс. рублей;»;

г) слова «2016 год - 1 500,0 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год - 0,0 тыс. рублей;»;

д) слова «2017 год - 26 601,0 тыс. рублей;» заменить словами «2017 год - 0,0 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «152 044,5 тыс. рублей» заменить суммой «122 443,5 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «131 544,5 тыс. рублей» заменить суммой «101 943,5 тыс. рублей»;

3) таблицу «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» раздела «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы



Наименование мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

5.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

5.2.

Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

0,5

-

-

-

0,5

0,5

0,5

5.3.

Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год

0,5

-

-

-

-

-

-

».

7. В подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего - 63 337,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего - 60 343,7 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета - 63 337,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета - 60 343,7 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год - 7 500,0 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 8 954,4 тыс. рублей;»;

г) слова «2016 год - 7 500,0 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год - 7 521,7 тыс. рублей;»;

д) слова «2017 год - 8 004,9 тыс. рублей;» заменить словами «2017 год - 535,2 тыс. рублей;»;

2) в абзаце третьем подраздела «Мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» раздела «Описание системы основных мероприятий»:

а) слова ГБУЗ АО «Городская клиническая больница» г. Благовещенск» заменить словами «ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница»;

б) слова «ГБУЗ АО «Белогорская больница» заменить словами «ГАУЗ АО «Белогорская больница»; ..

3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «63 337,3 тыс. рублей» заменить суммой «60 343,7 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «63 337,3 тыс. рублей» заменить суммой «60 343,7 тыс. рублей».

8. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего - 37 558 584,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего - 36 870 945,7 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства федерального бюджета - 8 394,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства федерального бюджета - 2 787,9 тыс. рублей, из них:»

в) слова «2015 год - 2 803,2 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 0,0 тыс. рублей;»;

г) слова «2016 год - 2 803,2 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год - 0,0 тыс. рублей;»; "

д) слова «средства областного бюджета - 36 043 102,2 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета - 35 359 765,6 тыс. рублей, из них:»;

е) слова «2015 год - 5 262 415,4 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 5 087 185,0 тыс. рублей;»;

ж) слова «2016 год - 5 262 415,4 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год - 5 054 453,0 тыс. рублей;»;

з) слова «2017 год - 5 274 686,7 тыс. рублей;» заменить словами «2017 год - 4 972 542,9 тыс. рублей;»;

и) слова «2018 год - 5 288 015,5 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год - 5 290 015,5 тыс. рублей;»;

к) слова «средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 1 401 687,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 1 402 991,4 тыс. рублей, из них:»;

л) слова «2015 год - 197 139,6 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 194 463,8 тыс. рублей;»;

м) слова «2016 год - 204 351,8 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год -200 155,7 тыс. рублей;»;

н) слова «2017 год - 204 351,8 тыс. рублей;» заменить словами «2017 год -212 527,8 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Описание системы основных мероприятий»:

а) подраздел «Мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» дополнить абзацем следующего содержания:

«выполнение судебно-медицинских экспертиз.»;

б) в подразделе «Мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности» в абзаце седьмом слова «в 2015 году» заменить словами «в 2018 году»;

3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «37 558 584,6 тыс. рублей» заменить суммой «36 870 945,7 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «8 394,3 тыс. рублей» заменить суммой «2 787,9 тыс. рублей»;

в) в абзаце третьем сумму «36 043 102,2 тыс. рублей» заменить суммой «35 359 765,6 тыс. рублей»;

г) в абзаце четвертом сумму «1 401 687,3 тыс. рублей» заменить суммой «1 402 991,4 тыс. рублей»;

3) таблицу «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» раздела «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы



Наименование мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7.1.

Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

0,16

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

7.2.

Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

0,14

0,16

0,16

0,2

0,16

0,2

0,2

7.3.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,14

0,16

0,16

0,2

0,16

0,2

0,2

7.4.

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

0,14

0,16

0,16

0,2

0,16

0,2

0,2

7.5.

Отдельные полномочия в области здравоохранения

0,14

0,16

0,16

0,2

0,16

0,2

0,2

7.6.

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

0,14

0,16

0,16

-

-

-

-

7.7.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,14

-

-

-

0,16

-

-

».

9. В подпрограмме 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего - 111 660,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего - 103 844,0 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета - 95 701,9 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета - 87 885,3 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год - 11 730,4 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 12 602,6 тыс. рублей;»;

г) слова «2016 год - 11 730,4 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год - 10 586,2 тыс. рублей;»;

д) слова «2017 год - 12 520,1 тыс. рублей;» заменить словами «2017 год - 975,5 тыс. рублей;»; .

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «111 660,6 тыс. рублей» заменить суммой «103 844,0 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «95 701,9 тыс. рублей» заменить суммой «87 885,3 тыс. рублей».

10. В подпрограмме 9 «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего - 32 762,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего - 20 660,9 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета: 29 365,9 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 18 719,3 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год - 4 100,0 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 773,0 тыс. рублей;»;

г) слова «2016 год - 4 100,0 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год - 649,3 тыс. рублей;»;

д) слова «2017 год - 4 174,1 тыс. рублей;» заменить словами «2017 год - 305,2 тыс. рублей;»;

е) слова «средства консолидированных бюджетов муниципальных образований: 3396,8 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства консолидированных бюджетов муниципальных образований: 1 941,6 тыс. рублей, из них:»;

ж) слова «2015 год - 485,3 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 0,0 тыс. рублей;»;

з) слова «2016 год - 485,0 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год - 0,0 тыс. рублей;»;

и) слова «2017 год - 484,9 тыс. рублей;» заменить словами «2017 год - 0,0 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «32 762,7 тыс. рублей» заменить суммой «20 660,9 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «29 365,9 тыс. рублей» заменить суммой «18 719,3 тыс. рублей»;

в) в абзаце третьем суму «3396,8 тыс. рублей» заменить суммой «1 941,6 тыс. рублей»;

3) таблицу «Коэффициенты значимости мероприятий, подпрограммы» раздела «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы



Наименование мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1.

Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

0,5

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

9.2.

Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

0,5

0,5

0,5

0,5

».

11. Приложение № 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.

12. Приложение № 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.

13. Приложение № 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.

14. Приложение № 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящим изменениям.

15. В приложении № 6 к государственной программе:

а) в разделе «Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико­санитарной помощи»:

в графе 8 пункта 1.12 цифры «0,00» заменить цифрами «3,70»;

в графе 8 пункта 1.13 цифры «0,10» заменить цифрами «0,90»;

б) раздел «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» дополнить пунктом 2.16 следующего содержания:

«

2.16.

Ожидаемая продолжитель­ность жизни ВИЧ-

инфицирован­ных лиц, получающих антиретрови­русную терапию в соответствии с действующими стандартами

лет

2.16.

45,00

45,50

45,50

45,50

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

»;

в) в разделе Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы» пункт 7.3 признать утратившим силу.

16. В разделе Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы» приложения № 7 к государственной программе:

а) в графе 13 строки «Капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:» слова «2015 год» заменить словами «2018 год»;

б) в графе 13 строки «Реконструкция учебного корпуса в лабораторный корпус по ул. Нагорная, 4» слова «2015 год» заменить словами «2018 год».

Приложение №1

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области на

2014 - 2020 годы»

Система программных мероприятий и плановых показателей реализации программы



Наименование программы,

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Срок

реализации

Координатор

Наименование показателя, единица

2012 год

Значение планового показателя по годам реализации

Отноше-

ние

нача-

ло

завер-

ше-

ние

программы,

координатор

подпрограммы,

участники

государственной

программы

измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

к 2012

году,

в процен-

тах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы» (обеспечение доступности медицинской помощи, повышение эффективности медицинских услуг)

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Смертность от всех причин (на 1000 населения)

14,7

13,8

13,8

13,5

13

12

12

12

81,6

Материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми)

42,6

16,9

16,8

16,7

16,5

16,4

16,3

16,2

38

Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)

13,7

11

10

9,8

9,5

9

8,8

8,7

63,5

Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения)

764

757

752,5

740

745,2

740,5

740,5

740,5

96,9

Смертность от дорожно­транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)

16,7

13,6

12,8

12

11,2

10,2

10,2

10,2

61,1

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)

182,6

177,5

172,5

167,6

160,5

156,7

156,7

156,7

85,8

Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)

34,3

34

33,5

33

32,5

32

31,5

31

90,4

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год)

14,7

14,5

14,4

14,3

14,2

14,1

14

13,9

94,6

Распространенность потребления табака среди взрослого населения (процентов)

42,2

40,7

39,8

39

38,2

37,4

36,6

35,8

84,8

Распространенность потребления табака среди детей и подростков (процентов)

20,7

19,2

18,4

. 17,6

16,8

16

15,6

15

72,5

Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)

110

100,6

90,5

80,4

70,3

60

60

60

54,5

Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)

48,3

41,5

41,4

41,3

41,1

41

41

41

84,9

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

01:02,2

01:02,3

01:02,4

01:02,5

01:02,6

01:02,7

01:02,8

1:03

6072,3

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в соответствующем регионе (пациентов)

119,1

130,7

137

159,6

200

200

200

200

167,9

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе (процентов)

68

76,2

79,3

86,3

100

100

100

100

147,1

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе (процентов)

35,5

51

52,4

70,5

100

100

100

100

281,7

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)

65,5

66

66,5

67

67,5

69

69

69

105,3

1.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов)

96,2

96,5

96,8

97

97,3

97,6

97,8

98

101,9

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Охват диспансеризацией подростков (процентов)

97,3

97,7

97,8

97,9

98

98,2

98,4

98,6

101,3

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) (процентов)

24

23,8

23,5

23,1

22,8

22,4

22

19,6

81,7

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения (процентов)

10,3

10,31

10,31

10,32

10,32

10,33

10,33

10,33

100,3

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения (процентов)

30

28

27

26

25,5

25

24,5

24

80

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения (процентов)

60

59,4

59

58,6

58,2

57,8

57,4

57,4

95,7

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения (процентов)

65

64,2

63,4

63

62,2

61,4

60,6

59,8

92

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях (процентов)

47,9

48,6

50,9

52,4

53,4

55,2

56,7

57,7

120,5

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)

91,7

92,5

92,9

93,3

93,7

94,1

94,5

95

103,6

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года (процентов)

31

25,4

25,05

25

24,95

24,9

24,85

24,8

80

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года (процентов)

31,5

29,73

29,23

29,21

29,2

29,18

92,17

29,15

92,5

Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения)

47,5

47,4

47,35

47,3

47,25

47,2

47,15

47,1

99,2

Заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заболеваемость корью (на 1 млн. населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения)

0,48

0,2

0,9

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения)

0,48

0,81

0,63

0,57

0,57

0,55

0,56

0,55

114,6

Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки (процентов)

100

95

95

95

95

95

95

95

95

Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки (процентов)

100

95

95

95

95

95

95

95

95

Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки (процентов)

100

95

95

95

95

95

95

95

95

Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки (процентов)

100

95

95

95

95

95

95

95

95

Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки (процентов)

100

95

95

95

95

95

95

95

95

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (процентов)

67

68

69

69

69,3

69,5

69,7

70

104,5

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей - инвалидов)(процентов)

98,6

98,8

98,9

99

99,2

99,4

99,6

99,8

101,2

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей) (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Работы по организации и проведению научно обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ- инфицированным и больным СПИДом (врачебные посещения)

910

900

900

910

910

910

910

910

100

Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)

-

-

113114

113114

113114

113114

113114

113114

-

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, в части профилактики по профилям (количество посещений)

-

-

364696

364696

364696

364696

364696

364696

-

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество публикаций в местных газетах (ед.)

-

29

20

20

20

20

-

Охват населения информационно­наглядным материалом, в том числе тиражирование печатной продукции для населения по факторам риска для родителей и подростков (количество экземпляров)

-

54000

35000

35000

35000

35000

-

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопро-

филактику

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение учреждений здравоохранения области вакцинами по эпидемическим показаниям (доз)

214741

123154

109303

91815

43153

128320

136212

143786

67

1.4.

Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Охват населения области профилактическими мероприятиями (процентов)

-

53

76

80

-

-

-

1.5.

Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Приобретение высококачественных тест-систем для диагностики ВИЧ- инфекции

925

300

111

93

43

134

142

150

16

1.6.

Основное мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение нуждающихся в лечении больных ВИЧ-инфекцией и сочетанной патологией ВИЧ/гепатиты В и С антиретровирусными препаратами (чел.)

57

55

56

56

1.7.

Основное мероприятие 1.7. Совершенство-

вание механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализиро-

ванными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение отдельных категорий граждан необходимый лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания (чел.)

30166

31279

31300

31402

31420

31450

31500

31550

104,6

1.8.

Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами (чел.)

249

332

351

370

389

409

429

450

180,7

1.9.

Основное мероприятие 1.9.

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализиро-

ванными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов

2014 г.

2020 г.

Министерство Здраво

охранения

области

Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь (процентов)

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

100

1.10.

Основное мероприятие 1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.11.

Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

2014 г.

2014 г.

Министерство

здравоохранения

области

Изготовление проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция здания учебного корпуса (литера А11А12А13) с перепрофилированием под детскую поликлинику, расположенного по адресу: г.Благовещенск ул. Ленина, 1»

1

Министерство строительства и архитектуры области

Ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения (кол-во ед.)

1

2.

Подпрограмма 2 «Совершенство-

вание оказания специализированной, включая высокотехно-

логичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-

ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2014 г.

2020 г. 1

Министерство

здравоохранения

области

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением (процентов)

27,5

33,7

36,8

39,9

43

46,1

49,2

52,3

190,2

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете (процентов)

27,8

27

27

27

27

27

27

27

97,1

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента)

8,2

8,6

8,8

9

9,2

9,4

9,6

9,7

118,3

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента)

9

9,4

9,6

9,8

10

10,2

10,3

10,4

115,6

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)

12

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

107,5

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)

9,2

9,6

9,8

10

10,1

10,2

10,3

10,4

113

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года (процентов)

13,2

15,4

15,4

15,3

15,2

15,1

15,1

15

113,6

Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения)

384,9

374,7

369,9

367,6

365,3

363

360,7

358,4

93,1

Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения)

174,6

172,4

171,4

170,3

169,2

168,1

167

165,9

95

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более (процентов)

54,1

54,6

54,4

54,6

54,1

54,2

54,8

54,5

100,7

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями ( процентов)

31,8

30,3

29,1

28,6

27,4

27,1

26,5

26

81,8

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (процентов)

91,4

95,5

96,5

97,5

98,5

100

100

100

109,4

Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно­транспортных происшествий (процентов)

3,5

3,47

3,45

3,44

3,42

3,4

3,38

3,35

95,7

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)

-

-

52146

52146

52146

52146

52146

52146

-

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)

-

-

55868

55868

55868

55868

55868

55868

-

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям (количество пациентов)

-

-

1475

1475

1475

1475

1475

1475

-

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям (количество пациентов)

-

-

12453

12453

12453

12453

12453

12453

-

Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию) (вызовов)

-

-

1300

1300

1300

1300

1300

1300

-

Работы по заготовке донорской консервированной крови и ее компонентов (ед).

-

-

1

1

1

1

1

1

-

Патологическая анатомия (ед.)

-

-

1

1

1

1

1

1

-

Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций (пациенто- дней)

55620

57500

-

-

-

-

-

-

-

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях (койко- дней)

732775

683246

-

-

-

-

-

-

-

Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной)

(ед.)

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Услуги по проведению лабораторных исследований (количество исследований)

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

100

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Оснащение медицинских организаций (подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, в соответствии с утвержденными требованиями (процентов)

-

100

-

-

*

-

-

-

-

Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами (процентов)

-

На 30

-

-

-

-

-

-

-

Число доноров крови и ее компонентов на 1000 человек населения (чел.)

-

18

-

-

-

-

-

-

-

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение социальной поддержки доноров (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.4.

Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотубе-

ркулезных

лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Увеличение эффективности лечения больных туберкулезом по закрытию полостей распада (процентов)

72

67

69

72

-

-

-

-

-

Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом из числа впервые выявленных (процентов)

53

57

59

61

-

2.5.

Основное мероприятие 2.5. Совершенство-

вание системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными лекарственными препаратами (единиц/упаковок лекарственных форм)

88861

57736

87915

54811

25761

57900

61000

64400

72

Обеспечение больных туберкулезом лекарственными препаратами (процентов)

78

60

63

59

-

-

-

-

Оснащение противотуберкулезной службы медицинским оборудованием

(ед.)

7

1

-

-

-

-

-

-

2.6.

Основное мероприятие 2.6. Совершенство-

вание системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение больных сахарным диабетом современными лекарственными препаратами (единиц/упаковок лекарственных форм)

109660

54136

32500

27300

12800

26900

28500

30100

27

Обеспечение больных сахарным диабетом высококачественными инсулинами (процентов)

100

70

40

35

-

-

-

-

-

Обеспечение больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами (процентов)

100

20

20

20

-

-

-

-

-

Обеспечение детей средствами самоконтроля уровня глюкозы крови (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.7.

Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно­транспортных происшествиях

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Снижение уровня тяжести травматизма пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях

0,7

0,7

-

-

-

0,7

0,7

0,7

100

2.8.

Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехно-

логичных видов медицинской помощи

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество лиц, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

670

465

-

-

-

-

-

-

-

2.9.

Основное мероприятие 2.9. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

2014 г.

2014 г.

Министерство строительства и архитектуры области

Ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения (кол-во ед.)

-

1

-

-

-

-

-

-

-

3.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

66,1

70,5

72,3

74,5

76,4

78,5

79,2

80

121

Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных) (процентов)

98

98,2

98,3

98,4

98,5

98,6

98,7

98,8

100,8

Охват аудиологическим скринингом (доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных) (процентов)

99

99,2

99,3

99,3

99,4

99,4

99,5

99,5

100,5

Показатель ранней неонатальной смертности (случаев на 1000 родившихся живыми)

4,7

4,5

4,4

4,2

4

3,8

3,6

3,4

72,3

Смертность детей 0-17 лет (случаев на 10000 населения соответствующего возраста)

14

9,5

9,2

9

8,7

8,5

8,3

7,7

55

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) (процентов)

34,8

35

36,2

37,1

38,2

39,2

40

42

120,7

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (процент выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)

86,7

87

87,1

87,2

87,3

87,4

87,5

87,7

101,2

Больничная летальность детей (доля (процентов) умерших детей от числа поступивших)

0,27

0,25

0,24

0,23

0,22

0,2

0,19

0,18

66,7

Первичная инвалидность у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)

29

28,7

28,6

28,4

28,3

28,1

27,9

27,7

95,5

Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности) (процентов)

2

2,4

2,6

2,8

2,9

3

3,1

3,2

160

Охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей (койко-дней)

-

-

38000

38000

38000

38000

38000

38000

-

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям (количество пациентов)

-

-

175

175

175

175

175

175

-

Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого­педагогической помощи детям в доме ребенка (койко-дней)

38000

37970

-

-

-

-

-

-

-

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства (койко - дней)

-

1000

-

-

-

-

-

-

-

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Приобретение расходных материалов, наборов реактивов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка (ед.)

1500

313

203

171

80

109

115

120

10

3.3.

Основное мероприятие 3.3. Совершенство-

вание медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Приобретение наборов реактивов для обследования беременных женщин на внутриутробные инфекции, наборов расходных материалов для выявления по каждому виду наследственных заболеваний

456

341

341

285

134

406

430

450

98,7

3.4.

Основное мероприятие 3.4.

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Приобретение оборудования для неонатального и аудиологического скрининга (ед.)

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга (кол-во наборов)

-

42

42

35

16

-

-

-

-

3.5.

Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

2014 г.

2014 г.

Министерство

здравоохранения

области

Ввод в эксплуатацию очистных сооружений

-

1

-

-

-

-

-

-

-

4.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Охват реабилитационной медицинской помощью детей- инвалидов от числа нуждающихся (процентов)

92

93

93,5

94

94,5

95

95,5

96

104,3

Охват санаторно-курортным лечением пациентов (процентов)

2,4

7

10

12,5

15

17,5

20

22

916,7

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов (процентов)

1,2

4

5

6,5

7,5

9

10,5

12

1000

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Санаторно-курортное лечение взрослых (количество пациентов)

-

-

1050

1050

1050

1050

1050

1050

-

Санаторно-курортное лечение детей (количество пациентов)

-

-

1400

1400

1400

1400

1400

1400

-

Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (количество посещений)

-

-

30000

30000

30000

30000

30000

30000

-

Услуги по предоставлению санаторно­курортного лечения (койко-дней)

22050

21750

-

-

-

-

-

-

-

Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (среднегодовое количество обслуживаемых лиц)

30000

29990

-

-

-

-

-

-

-

Услуги по предоставлению санаторно­курортного лечения детям (койко - дней)

29400

29400

-

-

-

-

-

-

-

4.2.

Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество граждан, направленных на долечивание непосредственно после стационарного лечения

903

688

531

446

209

357

378

399

40

5.

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (чел.)

20

23

20

20

20

20

23

20

100

Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (чел.)

7

10

7

7

7

10

10

7

100

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования (чел.)

535

527

507

523

535

541

519

507

94,8

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования (чел.)

555

559

545

547

556

543

558

545

98,2

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Амурской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Амурской области (процентов)

78,8

85

90

92

95

100

100

100

126,9

Снижение дефицита медицинских кадров и увеличение укомплектованности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Амурской области (процентов)

-

5

5

5

5

5

5

5

-

5.1.

Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество лиц, прошедших повышение квалификации

780

-

-

-

-

780

780

780

100

5.2.

Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество лиц, получивших едино­временную компенсационную выплату за работу в сельской местности

68

41

-

-

-

25

25

25

37

5.3.

Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год

2014 г.

2014 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество лиц, получивших компенсационную выплату

-

1

-

-

-

-

-

-

-

6. .«

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (коек/100 тыс. взрослого

2,4

4,6

4,62

4,63

4,64

4,65

4,66

4,67

194,6

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (коек/100 тыс. детского населения)

-

-

1,12

1,14

1,16

1,18

1,2

1,22

-

6.1.

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Паллиативная медицинская помощь (количество пациентов)

-

-

405

405

405

405

405

405

-

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях (койко- дней)

6630

6600

-

-

-

-

-

-

-

7.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Выполнение функций государственных органов (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение заявок учреждений на дорогостоящие лекарственные препараты

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Количество жителей Амурской области, направленных на лечение в медицинские организации, находящиеся на территории Российской Федерации, для оказания медицинской услуги по трансплантации почки

4

3

3

3

3

3

3

3

75

7.1.

Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Выполнение государственных работ (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7.2.

Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение средствами в соответствии с нормативами (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7.3.

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

Судебно-медицинская экспертиза (ед)

-

-

1

1

1

1

1

1

-

деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

области

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов (ед.)

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и исследования трупов (ед.)

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых (ед.)

1

1

-

-

-

-

-

-

-

7.4.

Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество муниципальных образований, которым предоставлена субвенция

29

29

29

29

29

29

29

29

100

7.5.

Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение заявок учреждений на дорогостоящие лекарственные препараты (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7.6.

Основное мероприятие 7.6.

2014 г.

2020 г.

Министерство

Осуществление переданных

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

здравоохранения

области

полномочий (процентов)

-

100

100

100

-

-

-

-

-

7.7.

Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

2014 г.

2018 г.

Министерство

здравоохранения

области

Ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения (кол-во ед.)

-

-

-

-

-

1

-

-

-

8.

Подпрограмма 8

«Развитие информатизации в

здравоохранении»

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество медицинских учреждений в текущем году, обеспеченных компьютерной техникой, сетевым оборудованием и средствами информационной безопасности (число учреждений)

-

6

4

3

17

12

8

8

-

8.1.

Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Внедрение электронных карт (кол-во пациентов)

200000

254239

295348

336041

418041

499133

579258

658439

329,2

Внедрение электронных карт (процентов от населения)

20

30

35

40

50

60

70

80

400

9.

Подпрограмма 9

«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

2014 г.

2020 г.

Министерство здравоохранения области, министерство сельского хозяйства области

Рост группы профилактического наблюдения потребителей наркотических веществ (процентов)

1,2

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

125

9.1.

Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Приобретение

иммунохроматографических тестов для определения наркотических веществ в биологических средах

30105

24000

24000

20160

9500

39000

41400

43700

145

9.2.

Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

2014 г.

2020 г.

Министерство сельского хозяйства области

Уничтожение выявленных площадей дикорастущей конопли (процентов)

96

80

80

80

80

80

80

80

83,3

Приложение №2

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области

на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)



п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Координатор

программы,

координатор

подпрограммы,

участники

государственной

программы

Код бюджетной классификации

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ГРБС

РЗПр

ЦСР

ВР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

48 705 589,6

6 831 704,8

6 802 514,2

6 496 755,5

5 718 646,7

7 475 146,5

7 620 611,2

7 760 210,7

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

48 688 110,5

6 823 225,7

6 802 514,2

6 496 755,5

5 718 646,7

7 472 146,5

7 617 611,2

7 757 210,7

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

5 479,1

5 479,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство сельского хозяйства области

X

X

X

х

12 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

1

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико­санитарной помощи»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

2 264 186,8

408 222,7

319 146,8

267 243,3

145 396,9

353 288,1

375 017,8

395 871,2

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

2 259 681,7

403 717,6

319 146,8

267 243,3

145 396,9

353 288,1

375 017,8

395 871,2

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

4 505,1

4 505,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1 696 408,1

284 601,9

237 218,5

199 263,5

93 653,9

277 077,0

294 119,1

310 474,2

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0611059

600

61 265,5

11 620,3

8 133,30

6 832,00

3 211,00

9 889,5

10 497,8

11 081,6

918

0902

0611059

600

1 484 132,3

251 568,4

207 439,90

174 249,40

81 897,30

241 661,7

256 525,5

270 790,1

918

0909

0611059

600

151 010,3

21 413,2

21 645,30

18 182,10

8 545,60

25 525,8

27 095,8

28 602,5

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Всего, в том числе:

X

X

X

X

5 828,9

1 200,0

1 000,0

0,0

0,0

1 140,4

1 210,6

1 277,9

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0611133

200

5 828,9

1 200,0

1 000,0

0,0

0,0

1 140,4

1 210,6

1 277,9

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего, в том числе:

X

X

X

X

236 995,6

34 000,0

34 000,0

28 560,0

13 423,2

39 915,4

42 370,5

44 726,5

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0611134

200

236 995,6

34 000,0

34 000,0

28 560,0

13 423,2

39 915,4

42 370,5

44 726,5

1.4.

Основное мероприятие 1.5.

Всего, в том числе:

X

X 1 X

X

4 921,2

1 500,0

556,6

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0611135

200

4 921,2

1 500,0

556,6

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

1.5.

Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

297 668,4

77 818,1

44 457,7

37 344,5

37 344,5

31 647,5

33 594,0

35 462,1

Министерство

здравоохранения

области

918

1003

0617058

300

297 668,4

77 818,1

44 457,7

37 344,5

37 344,5

31 647,5

33 594,0

35 462,1

1.6.

Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)тканей

Всего, в том числе:

X

X

X

X

15 738,0

2 476,1

1 914,0

1607,8

755,6

2 823,5

2 997,2

3 163,8

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0611137

200

15 738,0

2 476,1

1 914,0

1 607,8

755,6

2 823,5

2 997,2

3 163,8

1.7.

Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

6 626,6

6 626,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и архитектуры области

910

0901

0611101

400

4 505,1

4 505,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0902

0611101

400

2 121,5

2 121,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

9 132 826,2

1 765 770,0

1 124 498,7

946 844,8

452 522,8

1 520 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

9 132 076,2

1 765 020,0

1124 498,7

946 844,8

452 522,8

1 520 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.

Основное мероприятие 2.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

8 574 919,6

1 571 024,7

1 058 656,4

889 271,4

417 957,5

1 456 186,7

1 547 875,2

1 633 947,7

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0621059

600

6 860 042,5

1 253 098,5

844 968,2

709 773,3

333 593,4

1 167 252,5

1 241 169,5

1 310 187,1

918

0902

0621059

600

724 281,5

103 760,5

103 329,7

86 796,9

40 794,6

122 437,1

129 967,8

137 194,9

918

0903

0621059

600

106 883,4

19 308,3

14 067,7

11 816,9

5 553,9

17 641,7

18 726,8

19 768,1

918

0904

0621059

600

474 002,4

135 106,3

42 843,8

35 988,8

16 914,7

76 412,8

81 112,8

85 623,2

918

0906

0621059

600

409 709,8

59 751,1

53 447,0

44 895,5

21 100,9

72 442,6

76 898,3

81 174,4

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови

Всего, в том числе:

X

X

X

X

36 411,1

36 411,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0906

0621087

200

36 411,1

36411,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

112 001,9

14 404,6

14 161,8

14 161,8

14 161,8

17 319,7

18 385,0

19 407,2

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0627059

300

4 205,5

469,1

678,0

678,0

678,0

535,0

567,9

599,5

918

0906

0627059

300

104 912,9

13 929,7

13 477,8

13 477,8

13 477,8

15 886,0

16 863,1

17 800,7

918

0909

0627059

300

2 883,5

5,8

6,0

6,0

6,0

898,7

954,0

1 007,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2.4.

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

63 847,4

10 000,0

9 480,5

7 963,6

3 742,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0621138

200

63 847,4

10 000,0

9 480,5

7 963,6

3 742,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

2.5.

Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

257 860,7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

16 660,6

35 011,5

37 164,9

39 231,6

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0621139

200

257 860,7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

16 660,6

35 011,5

37 164,9

39 231,6

2.6.

Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно­транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

31 759,2

25 759,2

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0621140

600

31 759,2

25 759,2

0,0 .

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2.7.

Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Всего, в том числе:

X

X

X

X

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0621141

600

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и архитектуры области

910

0902

0621101

400

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

«Охрана здоровья матери и ребенка»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

737 912,0

108 539,7

109 987,7

92 389,7

43 423,1

120 542,7

127 956,9

135 072,2

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

737 688,0

108 315,7

109 987,7

92 389,7

43 423,1

120 542,7

127 956,9

135 072,2

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

692 330,9

102 115,7

99 123,9

83 264,1

39 134,0

115 866,9

122 993,5

129 832,8

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0631059

600

23 057,7

3 179,3

2 758,0

2 316,7

1 088,8

4 310,1

4 575,2

4 829,6

918

0909

0631059

600

669 273,2

98 936,4

96 365,9

80 947,4

38 045,2

111 556,8

118 418,3

125 003,2

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Всего, в том числе:

X

X

X

X

18 710,9

2 000,0

4 229,9

3 553,1

1 670,0

2 280,9

2 421,2

2 555,8

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0631142

200

18 710,9

2 000,0

4 229,9

3 553,1

1 670,0

2 280,9

2 421,2

2 555,8

3.3.

Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико­генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего, в том числе:

X

X

X

X

14 090,3

2 000,0

2 000,0

1 680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0631143

200

14 090,3

2 000,0

2 000,0

1 680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

3.4.

Основное мероприятие 3.4.

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

12 555,9

2 200,0

4 633,9

3 892,5

1 829,5

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0631089

200

12 555,9

2 200,0

4 633,9

3 892,5

1 829,5

0,0

0,0

0,0

3.5.

Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и архитектуры области

910

0905

0631101

400

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Подпрограмма 4

Всего, в том числе:

X

X

X

X

942 007,2

151 709,6

139 366,0

117 067,5

95 945,1

137 622,0

146 086,9

154 210,1

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно­курортного лечения, в том числе детей»

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

942 007,2

151 709,6

139 366,0

117 067,5

95 945,1

137 622,0

146 086,9

154 210,1

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

780 659,6

114 885,1

110 966,0

93 211,5

84 732,8

118 434,7

125 719,4

132 710,1

Министерство

здравоохранения

области

918

0905

0641059

600

665 856,0

98 242,0

95 195,0

79 963,8

78 506,4

98 662,7

104 731,2

110 554,9

918

0909

0641059

600

114 803,6

16 643,1

15 771,0

13 247,7

6 226,4

19 772,0

20 988,2

22 155,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей

Всего, в том числе:

X

X

X

X

161 347,6

36 824,5

28 400,0

23 856,0

11 212,3

19 187,3

20 367,5

21 500,0

Министерство

здравоохранения

.области

918

0909

0641144

200

161 347,6

36 824,5

28 400,0

23 856,0

11 212,3

19 187,3

20 367,5

21 500,0

5.

Подпрограмма 5

«Кадровое обеспечение системы

здравоохранения»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

101943,5

21 500,0

0,0

0,0

0,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

101 943,5

21 500,0

0,0

0,0

0,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

5.1.

Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

5 443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710,7

1 815,9

1916,9

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0651059

600

5 443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

5.2.

Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

95 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0657060

300

95 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

5.3.

Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0657084

300

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма 6

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

60 343,7

13 115,4

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

60 343,7

13 115,4

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

6.1.

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

60 343,7

13 115,4

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0661059

600

60 343,7

13 115,4

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

7.

Подпрограмма 7

«Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

35 359 765,6

4 341 695,2

5 087 185,0

5 054 453,0

4 972 542,9

5 290 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

35 359 765,6

4 341 695,2

5 087 185,0

5 054 453,0

4 972 542,9

5 290 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

7.1.

Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего, в том числе:

X

X

X

X

315 505,9

44 492,1

42 459,5

42 237,7

42 237,7

45 278,8

48 063,7

50 736,4

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0671019

100

261 401,9

35 168,1

33 262,8

33 262,8

33 262,8

39 737,2

42 181,3

44 526,9

918

0909

0671019

200

53 848,1

9 290,8

9 162,7

8 940,9

8 940,9

5 503,7

5 842,1

6 167,0

918

0909

0671019

800

255,9

33,2

34,0

34,0

34,0

37,9

40,3

42,5

7.2.

Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего, в том числе:

X

X

X

X

33 980 272,1

4 092 043,4

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

Министерство

здравоохранения

области

918

0904

0678735

500

383 116,9

383 116,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

918

0909

0678735

500

33 004 598,5

3 708 926,5

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

692 502,6

105 276,2

102 535,1

86 129,5

29 877,0

115 864,3

122 990,7

129 829,8

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0671059

100

124 751,4

18 554,8

18 554,8

15 586,1

4 721,5

21 160,7

22 462,2

23 711,3

918

0909

0671059

200

144 942,1

25 044,9

23 060,6

19 370,9

1 104,4

23 997,6

25 473,6

26 890,1

918

0909

0671059

600

416 150,2

60801,3

60044,6

50437,4

23 705,6

69 503,0

73 777,9

77 880,4

918

0909

0671059

800

6 658,9

875,2

875,1

735,1

345,5

1 203,0

1 277,0

1 348,0

7.4.

Основное мероприятие 7.4.

Всего, в том числе:

X

X

X

X

132 001,2

17 308,8

17 293,4

17 293,4

17 293,4

19 739,6

20 953,7

22 118,9

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0678736

500

132 001,2

17 308,8

17 293,4

17 293,4

17 293,4

19 739,6

20 953,7

22 118,9

7.5.

Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

217 483,8

62 574,7

42 285,0

26 180,4

522,8

27 001,9

28 662,6

30 256,4

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0671145

200

194 040,2

54 969,2

39 000,0

23 421,0

184,1

24 030,5

25 508,5

26 926,9

918

0909

0671145

200

23 443,6

7 605,5

3 285,0

2 759,4

338,7

2 971,4

3 154,1

3 329,5

7.6.

Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

22 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0671101

400

22 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

8.

Подпрограмма 8

«Развитие информатизации в

здравоохранении»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

87 885,3

17 152,2

12 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

87 885,3

17 152,2

12 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

8.1.

Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

87 885,3

17 152,2

12 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0681059

600

87 885,3

17 152,2

12 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

9.

Подпрограмма 9

«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

18 719,3

4 000,0

773,0

649,3

305,2

4 254,5

4 331,6

4 405,7

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

6 719,3

1000,0

773,0

649,3

305,2

1254,5

1 331,6

1 405,7

Министерство сельского хозяйства области

X

X

X

X

12 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

Всего, в том числе:

X

X

X

X

6 719,3

1000,0

773,0

649,3

305,2

1254,5

1 331,6

1 405,7

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0691018

200

6 719,3

1 000,0

773,0

649,3

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

9.2.

Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

Всего, в том числе:

X

X

X

X

12 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Министерство сельского хозяйства области

913

0405

0698724

500

12 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Приложение №3

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области

на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий

государственной программы области из различных источников финансирования

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Развитие здравоохранения Амурской области

Всего

136 958 583,9

18 195 067,9

17 954 009,2

18 278 346,4

18 808 722,0

20 516 453,2

21 244 193,1

21 961 792,1

на 2014 - 2020 годы

федеральный бюджет

1 205 766,5

1 205 766,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

48 705 589,6

6 831 704,8

6 802 514,2

6 496 755,5

5 718 646,7

7 475 146,5

7 620 611,2

7 760 210,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 941,6

487,1

0,0

0,0

0,0

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

80 476 370,3

9 392 366,0

10 331 684,4

10 906 564,8

12 156 143,9

12 042 907,4

12 563 804,0

13 082 899,8

юридические лица*

6 568 915,9

764 743,5

819 810,6

875 026,1

933 931,4

997 914,4

1 059 293,1

1 118 196,8

1.

Подпрограмма 1

Всего

30 663 918,2

4 094 333,8

3 934 836,8

4 091 775,2

4 426 110,0

4 497 436,7

4 706 337,1

4 913 088,6

Профилактика заболеваний и формирование

федеральный бюджет

340 905,4

340 905,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

здорового образа жизни. Развитие первичной

областной бюджет

2 264 186,8

408 222,7

319 146,8

267 243,3

145 396,9

353 288,1

375 017,8

395 871,2

медико-санитарной помощи

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26 243 500,0

3 133 868,1

3 389 134,6

3 582 717,6

4 022 620,3

3 868 374,0

4 038 582,7

4 208 202,7

юридические лица

1815 326,0

211 337,6

226 555,4

241 814,3

258 092,8

275 774,6

292 736,6

309 014,7

1.1.

Основное мероприятие 1.1

Всего

29 755 234,1

3 629 807,6

3 852 908,5

4 023 795,4

4 374 367,0

4 421 225,6

4 625 438,4

4 827 691,6

Расходы на обеспечение деятельности

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(оказание услуг) государственных учреждений

областной бюджет

1 696 408,1

284 601,9

237 218,5

199 263,5

93 653,9

277 077,0

294 119,1

310 474,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26 243 500,0

3 133 868Д

3 389 134,6

3 582 717,6

4 022 620,3

3 868 374,0

4 038 582,7

4 208 202,7

юридические лица

1 815 326,0

211 337,6

226 555,4

241 814,3

258 092,8

275 774,6

292 736,6

309 014,7

1.2.

Основное мероприятие 1.2

Всего

5 828,9

1 200,0

1 000,0

0,0

0,0

1 140,4

1 210,6

1 277,9

Мероприятия, направленные на

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

формирование здорового образа жизни у

областной бюджет

5 828,9

1 200,0

1 000,0

0,0

0,0

1 140,4

1 210,6

1 277,9

населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное мероприятие 1.3

Всего

236 995,6

34 000,0

34 000,0

28 560,0

13 423,2

39 915,4

42 370,5

44 726,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

236 995,6

34 000,0

34 000,0

28 560,0

13 423,2

39915,4

42 370,5

44 726,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Основное мероприятие 1.4

Реализация мероприятий по профилактике

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

Всего

935,6

935,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

935,6

935,6

0,0

_ 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Основное мероприятие 1.5 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Всего

7 436,3

4 015,1

556,6

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

федеральный бюджет

2 515,1

2 515,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4 921,2

1 500,0

556,6

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6.

Основное мероприятие 1.6 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

Всего

5 545,3

5 545,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

5 545,3

5 545,3

М.

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.

Основное мероприятие 1.7 Совершенствование механизмов обеспечения населения

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего

297 668,4

77 818,1

44 457,7

37 344,5

37 344,5

31 647,5

33 594,0

35 462,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

297 668,4

77 818,1

44 457,7

37 344,5

37 344,5

31 647,5

33 594,0

35 462,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.

Основное мероприятие 1.8 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им

Всего

22 855,5

9 593,6

1 914,0

1 607,8

755,6

2 823,5

2 997,2

3 163,8

федеральный бюджет

7 117,5

7 117,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

15 738,0

2 476,1

1 914,0

1 607,8

755,6

2 823,5

2 997,2

3 163,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.9.

Основное мероприятие 1.9 Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Всего

217 170,5

217 170,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

217 170,5

217 170,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица *

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.10.

Основное мероприятие 1.10

Реализация отдельных полномочий в области

лекарственного обеспечения

Всего

107 621,4

107 621,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

107 621,4

107 621,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.11.

Основное мероприятие 1.11 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

6 626,6

6 626,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

6 626,6

6 626,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Всего

61 709 870,1

8 572 311,1

7 694 879,1

7 893 785,9

8 148 178,8

9 351 607,0

9 803 062,7

10 246 045,5

федеральный бюджет

853 709,4

853 709,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

9 132 826,2

1 765 770,0

1 124 498,7

946 844,8

452 522,8

1 520 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47 451 584,3

5 455 520,9

6 037 259,5

6 377 913,7

7 088 322,7

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497 310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.1.

Основное мероприятие 2.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

60 298 254,1

7 523 856,4

7 629 036,8

7 836 212,5

8 113 613,5

9 287 011,8

9 734 617,5

10 173 905,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

8 574 919,6

1 571 024,7

1 058 656,4

889 271,4

417 957,5

1 456 186,7

1 547 875,2

1 633 947,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47 451 584,3

5 455 520,9

6 037 259,5

6 377 913,7

7 088 322,7

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497 310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.2.

Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по развитию службы крови

Всего

53 307,8

53 307,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 896,7

16 896,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

36 411,1

36411,1

М.

0,0

. о?о

0,0

о?о

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

00

2.3.

Основное мероприятие 2.3

Всего

112 001,9

14 404,6

14 161,8

14 161,8

14 161,8

17 319,7

18 385,0

19 407,2

Обеспечение мер социальной поддержки

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

донорам

областной бюджет

112 001,9

14 404,6

14 161,8

14 161,8

14 161,8

17 319,7

18 385,0

19 407,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Основное мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности

Всего

41 987,4

41 987,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

туберкулеза и мониторинга лечения больных

федеральный бюджет

41 987,4

41 987,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

туберкулезом с множественной лекарственной

областной бюджет

0,0

.. 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

устойчивостью возбудителя

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего

63 847,4

10 000,0

9 480,5

7 963,6

3 742,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

63 847,4

10 000,0

9 480,5

7 963,6

3 742,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6.

Основное мероприятие 2.6

Всего

257 860,7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

16 660,6

35 011,5

37 164,9

39 231,6

Совершенствование системы оказания

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

медицинской помощи больным сахарным

областной бюджет

257 860,7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

16 660,6

35 011,5

37 164,9

39 231,6

диабетом

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

00

2.7.

Основное мероприятие 2.7

Всего

31 759,2

25 759,2

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Совершенствование оказания медицинской

федеральный бюджет

0,0

о,о

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

помощи пострадавшим при дорожно-

областной бюджет

31 759,2

25 759,2

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

транспортных происшествиях

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Основное мероприятие 2.8

Всего

65 992,0

65 992,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по оказанию

федеральный бюджет

10 715,7

10 715,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

высокотехнологичных видов медицинской

областной бюджет

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

помощи

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Основное мероприятие 2.9

Всего

784 859,6

784 859,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты

федеральный бюджет***

784 109,6

784 109,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственной собственности

областной бюджет

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего

1 851 053,2

242 005,4

245 105,8

236 190,6

203 351,0

293 195,0

308 243,5

322 961,9

федеральный бюджет

8 363,8

8 363,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

737 912,0

108 539,7

109 987,7

92 389,7

43 423,1

120 542,7

127 956,9

135 072,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 090 615,5

123 453,2

133 350,7

141 914,4

157 914,4

170 500,9

178 002,9

185 479,0

юридические лица

14 161,9

1 648,7

1 767,4

1 886,5

2 013,5

2 151,4

2 283,7

2 410,7

3.1.

Основное мероприятие 3.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

1 797 108,3

227 217,6

234 242,0

227 065,0

199 061,9

288 519,2

303 280,1

317 722,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

692 330,9

102 115,7

99 123,9

83 264,1

39 134,0

115 866,9

122 993,5

129 832,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 090 615,5

123 453,2

133 350,7

141 914,4

157 914,4

170 500,9

178 002,9

185 479,0

юридические лица

14 161,9

1 648,7

1 767,4

1 886,5

2 013,5

2 151,4

2 283,7

2 410,7

3.2.

Основное мероприятие 3.2

Всего

23 240,8

6 529,9

4 229,9

3 553,1

1 670,0

2 280,9

2 421,2

2 555,8

Финансовое обеспечение мероприятий,

федеральный бюджет

4 529,9

4 529,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

направленных на проведение

областной бюджет

18 710,9

2 000,0

4 229,9

3 553,1

1 670,0

2 280,9

2 421,2

2 555,8

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

. 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Основное мероприятие 3.3

Всего

14 090,3

2 000,0

2 000,0

1 680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

Совершенствование медико-генетического

федеральный бюджет

0,0

0,0

_ 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,0

консультирования

и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

областной бюджет

14 090,3

2 000,0

2 000,0

1 680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0 0

3.4.

Основное мероприятие 3.4 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего

16 389,8

6 033,9

4 633,9

3 892,5

1 829,5

0,0

0,0



0,0

федеральный бюджет

3 833,9

3 833,9

.... 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

12 555,9

2 200,0

4 633,9

3 892,5

1 829,5

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0 0

3.4.

Основное мероприятие 3.5 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ХаУ

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

_ 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Подпрограмма 4

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

Всего

5 555 504,6

668 262,6

760 062,8

767 062,9

819 941,4

808 029,8

846 913,7

885 231,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

942 007,2

151 709,6

139 366,0

117 067,5

95 945,1

137 622,0

146 086,9

154 210,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4 267 179,1

476 235,1

577 475,8

603 863,4

674 758,7

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,3

40 317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52 610,8

55 846,8

58 952,2

4.1.

Основное мероприятие 4.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

5 394 157,0

631 438,1

731 662,8

743 206,9

808 729,1

788 842,5

826 546,2

863 731,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

780 659,6

114 885,1

110 966,0

93 211,5

84 732,8

118 434,7

125 719,4

132 710,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4 267 179,1

476 235,1

577 475,8

603 863,4

674 758,7

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,3

40 317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52 610,8

55 846,8

58 952,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2

Развитие медицинской реабилитации, в том

числе детей

Всего

161 347,6

36 824,5

28 400,0

23 856,0

11 212,3

19 187,3

20 367,5

21 500,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

161 347,6

36 824,5

28 400,0

23 856,0

11 212,3

19 187,3

20 367,5

21 500,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Подпрограмма 5

Всего

122 443,5

42 000,0

0,0

0,0

0,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

101 943,5

21 500,0

0,0

0,0

0,0

26710,7

26815,9

26916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды**

20 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.

Основное мероприятие 5.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

5 443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

5 443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.

Основное мероприятие 5.2 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

Всего

116 000,0

41 000,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

федеральный бюджет

0,0

- 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

95 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды **

20 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3.

Основное мероприятие 5.3 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год

Всего

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма 6

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего

60 343,7

13 115,4

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

60 343,7

13 115,4

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1.

Основное мероприятие 6.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

60 343,7

13 115,4

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

60 343,7

13 115,4

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

. 0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Подпрограмма 7

Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в

Всего

36 870 945,7

4 539 542,4

5 294 803,0

5 268 648,8

5 200 056,0

5 510 379,2

5 522 150,2

5 535 366,1

федеральный бюджет

2 787,9

2 787,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

35 359 765,6

4 341 695,2

5 087 185,0

5 054 453,0

4 972 542,9

5 290 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

сфере реализации государственной программы

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 402 991,4

182 788,7

194 463,8

200 155,7

212 527,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

105 400,8

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16011,9

16 996,8

17 941,9

7.1.

Основное мероприятие 7.1 Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего

1 718 497,3

227 280,8

236 923,3

242 393,4

254 765,5

249 630,6

252 415,5

255 088,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

315 505,9

44 492,1

42 459,5

42 237,7

42 237,7

45 278,8

48 063,7

50 736,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 402 991,4

182 788,7

194 463,8

200 155,7

212 527,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.2.

Основное мероприятие 7.2 Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего

33 980 272,1

4 092 043,4

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

___ 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

33 980 272,1

4 092 043,4

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

797 903,4

117 546,8

115 689,3

100 169,6

44 862,3

131 876,2

139 987,5

147 771,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

692 502,6

105 276,2

102 535,1

86 129,5

29 877,0

115 864,3

122 990,7

129 829,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

105 400,8

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16011,9

16 996,8

17 941,9

7.4.

Основное мероприятие 7.4 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего

132 001,2

17 308,8

17 293,4

17 293,4

17 293,4

19 739,6

20 953,7

22 118,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

132 001,2

17 308,8

17 293,4

17 293,4

17 293,4

19 739,6

20 953,7

22 118,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.5.

Основное мероприятие 7.5 Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего

217 483,8

62 574,7

42 285,0

26 180,4

522,8

27 001,9

28 662,6

30 256,4

федеральный бюджет

0,0

о,о

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

217 483,8

62 574,7

42 285,0

26 180,4

522,8

27 001,9

28 662,6

30 256,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.6.

Основное мероприятие 7.6

Всего

2 787,9

2 787,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Осуществление переданных органам

федеральный бюджет

2 787,9

2 787,9

_ 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственной власти субъектов

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.7.

Основное мероприятие 7.7

Всего

22 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственной собственности

областной бюджет

22 000,0

20 000,0

. 0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Подпрограмма 8

Развитие информатизации в здравоохранении

Всего

103 844,0

19 010,1

14 594,3

12 712,0

7 244,4

15 802,1

16 774,2

17 706,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

87 885,3

17 152,2

12 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15 958,7

1 857,9

1 991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6

8.1.

Основное мероприятие 8.1

Всего

103 844,0

19 010,1

14 594,3

12 712,0

7 244,4

15 802,1

16 774,2

17 706,9

Расходы на обеспечение деятельности

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(оказание услуг) государственных учреждений

областной бюджет

87 885,3

17 152,2

12 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15 958,7

1 857,9

1 991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6

9.

Подпрограмма 9

Всего

20 660,9

4 487,1

773,0

649,3

305,2

4 739,4

4 816,4

4 890,5

Противодействие злоупотреблению

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

наркотическими средствами и их

областной бюджет

18 719,3

4 000,0

773,0

649,3

305,2

4 254,5

4 331,6

4 405,7

незаконному обороту

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 941,6

487,1

0,0

0,0

0,0

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1

Всего

6 719,3

1 000,0

773,0

649,3

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

Реализация на территории области

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

целенаправленных мер по профилактике

областной бюджет

6 719,3

1 000,0

773,0

649,3

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

первичного употребления наркотиков

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2.

Основное мероприятие 9.2 Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

Всего

13 941,6

3 487,1

0,0

0,0

0,0

3 484,9

3 484,8

3 484,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

12 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 941,6

487,1

0,0

0,0

0,0

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.

** Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.

*** Остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29.08.2013 № 023 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы».

Приложение №4

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области

на 2014-2020 годы»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги

Единица

измерения

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета Амурской области на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями

врачебные

посещения

678 054

196 150,4

Работы по организации и проведению научно­обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний

ед.

1

1

1

9 731,6

10 393,7

8 730,7

Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями

ед.

1

1

1

1 317,5

1 317,5

1 106,7

Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом

врачебные

посещения

900

900

910

9 382,1

9 934,2

8 344,7

Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования

ед.

1

1

1

11 620,3

8 133,3

6 832,0

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, в части диагностики и лечения по профилям

количество

обращений

113 114

113 114

104 115,7

87 457,2

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, в части профилактики по профилям

количество

посещений

364 696

364 696

102 676,1

86 247,9

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям

количество

обращений

52 146

52 146

75 669,1

63 562,0

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям

количество

посещений

55 868

55 868

27 660,6

23 234,9

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям

количество

пациентов

1 475

1 475

14 067,7

11 816,9

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям

количество

пациентов

12 453

12 453

761 218,4

639 423,5

Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию)

вызов

1 300

1 300

42 843,8

35 988,8

Работы по заготовке донорской консервированной крови и ее компонентов

ед.

1

X

1

1

59 476,5

53 447,0

44 895,5

Услуги по проведению лабораторных исследований

количество

исследований

70 ООО

70 000

70 000

8 350,9

5 600,0

4 704,0

Патологическая анатомия

ед.

1

1

76 569,4

64318,3

Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями

врачебные

посещения

227 180

103 760,5

Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций

пациенто-дни

57 500

19 308,3

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях

койко-дни

683 246

974 475,8

Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной)

ед.

1

86 645,8

Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Услуга по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению*

количество лиц, которым оказана высокотехно­логичная медицинская помощь

465

65 992,0

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей

койко-дни

38 000

38 000

96 365,9

80 947,4

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям

количество пациентов (ед.)

175

175

2 758,0

2 316,7

Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка

койко-дни

37 970

96 297,6

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства

койко-дни

1 ООО

3 179,3

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Санаторно-курортное лечение взрослых

количество

пациентов

1 050

1 050

47 597,5

39 981,9

Санаторно-курортное лечение детей

количество

пациентов

1400

1 400

47 597,5

39 981,9

Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья

количество

посещений

30 000

30 000

15 771,0

13 247,7

Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения

койко-дни

21 750

38 003,7

35 938,7

35 938,7

Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям

койко-дни

29 400

52 433,4

46 933,4

46 933,4

Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья

среднегодовое количество обслу­живаемых лиц

29 990

16 205,9

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Паллиативная медицинская помощь

количество

пациентов

405

405

8 954,4

7 521,7

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях

койко-дни

6 600

13 115,4

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Судебно-медицинская экспертиза

ед.

1

1

60 028,9

50 424,3

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов

ед.

1

27 032,9

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и исследования трупов

ед.

1

27 032,9

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых

ед.

1

5 208,7

Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»

Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Работы по формированию единой информационной системы здравоохранения Амурской области

ед.

1

1

1

15 783,5

12 602,6

10 586,2

*С учетом средств федерального бюджета

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Амурская правда № 213 от 15.11.2014 стр.3-10
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.010 Общие положения, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать