Основная информация

Дата опубликования: 25 декабря 2013г.
Номер документа: RU89000201301886
Текущая редакция: 15
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2014 – 2024 ГОДЫ»

(с изм. от 13.04.2015 № 288-П; от 14.02.2020 № 151-П)

(Наименование в редакции постановление Правительства ЯНАО от 04.06.2018 №574-П)

(Наименование в редакции постановление Правительства ЯНАО от 06.08.2018 № 827-П; от 28.08.2020 № 1021-П)

(В редакции постановление Правительства ЯНАО: от 16.05.2014 № 373-П; от 13.04.2015 № 288-П; от 14.06.2016 № 518-П; от 29.06.2016 № 627-П; от 14.07.2016 № 680-П; от 28.04.2017 № 397-П;от 04.06.2018 №574-П; от 06.08.2018 № 827-П; от 21.05.2019 № 519-П; от 14.02.2020 № 151-П; от 08.07.2020 № 844-П; от 17.12.2020 № 1466-П; от 11.03.2021 № 175-П)

              В целях реализации полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

              1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014 – 2024 годы».

(Пункт в редакции постановление Правительства ЯНАО от 06.08.2018 № 827-П; от 14.02.2020 № 151-П)

              2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ямало‑Ненецкого автономного округа, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в сфере обеспечения правопорядка и безопасности.

(Пункт в редакции постановление Правительства ЯНАО от 04.06.2018 №574-П)

Губернатор Ямало-Ненецкого

автономного округа Д.Н. Кобылкин

25 декабря 2013 г. № 1125-П

1

УТВЕРЖДЕНА

  постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

(в ред. от 13.04.2015 № 288-П)

(с изм. от 14.06.2016 № 518-П)

(с изм. от 29.06.2016 № 627-П)

(с изм. от 14.07.2016 № 680-П)

(с изм. от 28.04.2017 № 397-П)

(с изм. от 04.06.2018 №574-П)

(с изм. от 06.08.2018 № 827-П)

(от 21.05.2019 № 219-П)

Государственная программа

Ямало-Ненецкого автономного округа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах"

Паспорт государственной программы

Ответственный исполнитель Государственной программы

департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа

Соисполнители Государственной программы

департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа

Участники Государственной программы

отсутствуют

Цель Государственной программы

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

Задачи Государственной программы

1) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Ямало-Ненецком автономном округе;

2) гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

3) обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;

4) повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

5) строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа;

6) обеспечение работников государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа, дополнительными социальными гарантиями;

7) кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Сроки реализации Государственной программы

2014 - 2024 годы

Показатели Государственной программы

- обеспеченность подразделений противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа основной и специальной пожарной техникой;

- отношение количества чрезвычайных ситуаций в сравнении со средним показателем количества чрезвычайных ситуаций за последние 5 лет;

- отношение времени реагирования подразделений аварийно-спасательных служб Ямало-Ненецкого автономного округа на чрезвычайные ситуации и происшествия к установленному нормативу;

- отношение количества погибших в происшествиях на водных объектах в сравнении со средним показателем за последние 5 лет

Подпрограммы

1. "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона".

2. "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа".

3. "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

4. "Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа".

5. "Обеспечение мер социальной поддержки в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций".

6. "Обеспечение реализации Государственной программы"

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования - 31 168 028,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 31 168 028,0 (в том числе средства федерального бюджета - 2709,1)

Объем внебюджетных средств - 0

2014 год - 2 028 990,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

2 028 990,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2015 год - 2 105 323,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

2 105 323,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2016 год - 2 282 814,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

2 282 814,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2017 год - 2 363 920,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

2 363 920,0

(в том числе средства федерального бюджета - 2709,1)

2018 год - 2 665 833,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

2 665 833,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2019 год - 3 237 121,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

3 237 121,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2020 год - 3 242 158,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

3 242 158,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2021 год - 3 343 398,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

3 343 398,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2022 год - 3 266 251,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

3 266 251,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2023 год - 3 316 310,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

3 316 310,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2024 год - 3 316 310,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

3 316 310,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

- обеспеченность подразделений противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа основной и специальной пожарной техникой к концу срока реализации Государственной программы достигнет 61%;

- отношение количества чрезвычайных ситуаций в сравнении со средним показателем количества чрезвычайных ситуаций за последние 5 лет не превысит 100%;

- среднее время реагирования подразделений аварийно-спасательных служб Ямало-Ненецкого автономного округа на чрезвычайные ситуации и происшествия к установленному нормативу достигнет уровня 100%;

- отношение количества погибших в происшествиях на водных объектах в сравнении со средним показателем за последние 5 лет не превысит 100%

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа

Проблема обеспечения безопасной жизнедеятельности населения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ) и Российской Федерации в целом, залогом сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития с учетом планов реализации экономических и инфраструктурных проектов на период до 2020 года.

Чрезвычайные ситуации (далее - ЧС), пожары и происшествия, наносят огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, одним из направлений государственной демографической политики является обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 20215 года N 683, обеспечение национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается путем совершенствования и развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), ее интеграции с аналогичными зарубежными системами.

Некоторыми из приоритетных направлений деятельности по обеспечению эффективного развития РСЧС, в соответствии с Основами государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного характера и террористических актов на период до 2020 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 15 ноября 2011 года N Пр-3400, являются:

совершенствование структуры РСЧС, повышение готовности и эффективности деятельности ее территориальных и функциональных подсистем;

совершенствование пунктов управления РСЧС, создание и реконструкция центров управления в кризисных ситуациях;

развитие системы информирования и оповещения населения об угрозах различного характера;

создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Российской Федерации;

развитие сил, обеспечивающих безопасность населения и защищенность критически важных и потенциально опасных объектов от угроз различного характера, оснащение этих сил современной техникой и техническими средствами;

совершенствование системы подготовки населения в области защиты от угроз различного характера;

развитие инфраструктуры и материально-технической базы пожарной охраны в населенных пунктах, на критически важных объектах, оснащение ее новыми средствами пожаротушения и спасения людей и имущества;

совершенствование противопожарной защиты объектов с массовым пребыванием людей;

оснащение подразделений, обеспечивающих безопасность людей на водных объекта, современными техническими средствами и новыми технологиями;

создание, содержание и использование резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основы единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны до 2020 года, утвержденные Президентом Российской Федерации 03 сентября 2011 года N Пр-2613, включают в себя:

совершенствование системы управления гражданской обороны;

совершенствование методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

развитие сил гражданской обороны;

совершенствование системы подготовки населения, подготовки должностных лиц и работников в области гражданской обороны;

В соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской Федерации 18 сентября 2008 года N Пр-1969, к числу основных задач и мер по реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике отнесено создание системы комплексной безопасности для защиты территорий, населения и критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов Арктической зоны Российской Федерации от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Вероятность возникновения на территории автономного округа природных и техногенных угроз по-прежнему существует, и не теряет своей актуальности. Это обусловлено большим количеством потенциально опасных объектов, в основном объектов добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, большим количеством и протяженностью магистральных газопроводов, недостаточными темпами обновления основных производственных фондов в нефтяной и газовой промышленности и систем жизнеобеспечения населения, преобладающей деревянной застройкой населенных пунктов, экстремальными природно-климатическими условиями территории автономного округа.

Стихийным бедствиям природно-климатического характера подвержена практически вся территория автономного округа. Основными источниками стихийных бедствий на территории региона являются паводки и природные пожары.

Высокая вероятность природных катастроф - в условиях увеличения плотности техносферы на территории автономного округа, создает опасность того, что в зону природных катастроф могут быть вовлечены территории, насыщенные сложными инженерными сооружениями. Таким образом, природная катастрофа способна трансформироваться в техногенную.

С учетом усложнения самой техногенной сферы, а также повышения ее потенциальной опасности следует прогнозировать высокую вероятность возникновения на территории автономного округа техногенных чрезвычайных ситуаций.

Нельзя исключать возникновение очагов социальной напряженности в связи с угрозой техногенных чрезвычайных ситуаций на системах и объектах жизнеобеспечения населения (объектах ЖКХ), связанных с работой этих объектов в экстремальных климатических условиях крайнего севера.

Все перечисленные проблемы негативно влияют на создание благоприятных условий для жизни в автономном округе, являющихся одним из приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года N 839.

Ключевые мероприятия, планируемые в рамках выполнения Государственной программы будут направлены на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров, сокращение числа погибших и травмированных при пожарах людей.

Государственная программа будет способствовать реализации перспективных планов, концепций и основ государственной политики Российской Федерации до 2020.

II. Перечень мероприятий Государственной программы

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач Государственной программы предусмотрена реализация 6 подпрограмм, в том числе:

1. "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона".

2. "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа".

3. "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

4. "Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа".

5. "Обеспечение мер социальной поддержки в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций".

6. "Обеспечение реализации Государственной программы".

Предусмотренные в рамках подпрограмм цели, задачи и мероприятия охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов Государственной программы согласно приложению N 1 к настоящей Государственной программе.

Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год приведен в приложении N 3 к настоящей Государственной программе.

III. Перечень показателей Государственной программы

Перечень показателей Государственной программы с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении N 2 к Государственной программе.

Методика по расчету показателей Государственной программы

Обеспеченность подразделений противопожарной службы автономного округа основной и специальной пожарной техникой

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества пожарной техники, стоящей на вооружении, к нормативной положенности в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 31 октября 2012 года N 914-П "Об утверждении Порядка материально-технического обеспечения противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа", с учетом списания транспортных средств, непригодных к дальнейшей эксплуатации, умноженное на 100

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество пожарной техники, стоящей на вооружении, с учетом приобретения и списания транспортных средств в текущем году

М

Обеспеченность подразделений противопожарной службы автономного округа основной и специальной пожарной техникой должно стремиться к показателю 100%

Количество пожарной техники, положенной по нормам

S

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетные данные государственного казенного учреждения "Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа"

Отношение количества чрезвычайных ситуаций в сравнении со средним показателем количества чрезвычайных ситуаций за последние 5 лет

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества ЧС в сравнении со средним показателем количества ЧС за последние 5 лет

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество произошедших ЧС в отчетном году

По

Снижение фактического показателя по сравнению с плановым является положительной динамикой

Среднее количество произошедших ЧС за последние 5 лет

Пм

Источник информации для расчета (определения) показателя

Главное управление МЧС России по автономному округу

Отношение количества погибших в происшествиях на водных объектах в сравнении со средним показателем за последние 5 лет

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества погибших в происшествиях на водных объектах в сравнении со средним показателем за последние 5 лет

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество погибших в происшествиях на водных объектах за отчетный период

Со

Снижение фактического показателя в сравнении с плановым является положительной динамикой

Среднее количество погибших в происшествиях на водных объектах за последние 5 лет

Сп

Источник информации для расчета (определения) показателя

Главное управление МЧС России по автономному округу

Отношение времени реагирования подразделений аварийно-спасательных служб автономного округа на чрезвычайные ситуации и происшествия к установленному нормативу

Единица измерения

%

Определение показателя

Соотношение фактического времени реагирования на ЧС к нормативному

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Среднее фактическое время реагирования на ЧС

срфв

Выполнение планового значения показателя на 100% и менее является положительной динамикой

Норматив времени реагирования АСФ на ЧС

НВ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность аварийно-спасательных формирований

IV. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе

Предоставление субсидий местным бюджетам предусматривается в рамках реализации подпрограмм N 2, 4 в соответствии с приложением N 4 к настоящей Государственной программе.

V. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

Реализация мероприятий Государственной программы позволит достичь следующих результатов:

1. Обеспеченность подразделений противопожарной службы автономного округа основной и специальной пожарной техникой к концу срока реализации Государственной программы достигнет 61%.

2. Отношение количества чрезвычайных ситуаций в сравнении со средним показателем количества чрезвычайных ситуаций за последние 5 лет не превысит 100%.

3. Среднее время реагирования подразделений аварийно-спасательных служб автономного округа на чрезвычайные ситуации и происшествия к установленному нормативу не превысит уровня 100%;

4. Отношение количества погибших в происшествиях на водных объектах в сравнении со средним показателем за последние 5 лет не превысит 100%.

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона"

Паспорт подпрограммы 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 1

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 1

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в автономном округе, гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Задачи Подпрограммы 1

1) обеспечение постоянной готовности аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации;

2) оповещение населения автономного округа;

3) обучение должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

Сроки реализации Подпрограммы 1

2014 - 2024 годы

Показатели Подпрограммы 1

- процент оснащенности аварийно-спасательных формирований оборудованием, техническими средствами и снаряжением в соответствии с табелем оснащенности;

- процент готовности системы оповещения населения автономного округа;

- отношение количества обученных должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций к запланированному количеству обучаемых в отчетном периоде;

- безопасность использования радиационных источников на территории автономного округа

Мероприятия Подпрограммы 1

основные мероприятия:

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Реализация образовательных программ профессионального образования в области пожарной безопасности и гражданской обороны.

3. Создание и использование ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования - 10 741 891,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 10 741 891,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

Объем внебюджетных средств - 0

2014 год - 596 966,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

596 966,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2015 год - 652 922,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

652 922,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2016 год - 699 115,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

699 115,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2017 год - 706 997,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

706 997,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2018 год - 821 125,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

821 125,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2019 год - 1 099 251,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1 099 251,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2020 год - 1 111 181,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1 111 181,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2021 год - 1 311 244,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1 311 244,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2022 год - 1 216 458,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1 216 458,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2023 год - 1 263 316,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1 263 316,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2024 год - 1 263 316,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1 263 316,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

1) процент оснащенности государственного учреждения "Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа" возрастет до 78,5% от нормы;

2) процент готовности системы оповещения населения автономного округа вырастет с 20 до 100%;

3) количество обученных должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций достигнет 100% от необходимого количества;

4) показатель безопасности использования радиационных источников на территории автономного округа не снизится до 94%

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития автономного округа

В настоящее время на территории автономного округа функционирует 354 потенциально опасных объекта, в том числе 318 промышленных объектов, осуществляющих добычу, переработку, хранение и транспортировку нефти и нефтепродуктов. Их значительная часть входит в состав нефтегазового комплекса России. Возникновение ЧС на данных объектах, помимо угрозы для населения автономного округа, может повлечь за собой серьезные экономические потери для региона и страны в целом.

Кроме того, на территории автономного округа имеется 1 химически-опасный объект, 3 геологических объекта (скважины), на которых в период освоения северных территорий геологоразведочные мероприятия проводились с использованием подземных ядерных взрывов, более 30 промышленных предприятий в автономном округе используют в своей деятельности радиоактивные вещества, более 40 объектов применяют и хранят взрывчатые материалы.

Всего, за последние 5 лет, в результате ЧС и происшествий, включая дорожно-транспортные происшествия и техногенные пожары, погибло 252 человека. Причиненный материальный ущерб исчисляется миллиардами рублей.

В связи с этим возникает потребность в разработке и внедрении современных мер обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в целях реализации инновационных технологий, в том числе в труднодоступных районах и при низких температурах.

Весьма важным направлением для экономики автономного округа является добыча, хранение, транспортировка и переработка углеводородного сырья, а также развитие транспортной и дорожной сети, что в свою очередь создает предпосылки для возникновения различных ЧС, связанных с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов как на суше, так и на акватории водных объектов.

Чтобы оперативно реагировать на предупреждение ЧС данного характера работники аварийно-спасательных служб автономного округа (далее - АСС) должны постоянно повышать свой уровень квалификации и проходить переподготовку.

В настоящее время практически все защитные сооружения гражданской обороны в муниципальных образованиях автономного округа пришли полную негодность. В связи с непопулярностью данных мероприятий в конце 90-х годов данные сооружения оказались практически бесхозными. Если в ближайшее время не озаботиться этой проблемой, то систему защитных сооружений автономного округа придется восстанавливать с нуля.

События в городе Крымске летом 2012 года, обратили внимание власти на вопрос оповещения населения. Требуется скорейшее завершение строительства территориальной системы централизованного оповещения населения автономного округа в соответствии с имеющимся проектом, а так же внедрение и развитие на территории Ямала комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. Требования о создании такой системы содержатся в Указе Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года N 1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций".

Обеспечение высоких стандартов жизнеобеспечения и создание условий для безопасной жизнедеятельности населения, снижение потерь от стихийных бедствий, предупреждение возникновения техногенных катастроф являются важнейшими задачами исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа. Проблема носит комплексный характер, ее решение требует продуманной координации действий органов государственной власти и органов государственной власти.

II. Перечень мероприятий Подпрограммы 1

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач планируется реализовать следующие основные мероприятия Подпрограммы 1:

1. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в том числе:

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в целях осуществления защиты личности, имущества, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории автономного округа;

- приобретение имущества для нужд аварийно-спасательной службы автономного округа.

2. "Реализация образовательных программ профессионального образования в области пожарной безопасности и гражданской обороны", в том числе:

- реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования (курсовое обучение), повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны и профессиональной переподготовки работников и сотрудников всех видов противопожарной службы, дислоцирующейся на территории автономного округа;

- реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования (курсовое обучение), повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций автономного округа, осуществление мероприятий по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

3. "Создание и использование ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в том числе:

- содержание окружного резерва материальных ресурсов;

- приобретение имущества в целях восполнения окружного резерва материальных ресурсов;

- организация доставки имущества окружного резерва материальных ресурсов.

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию приведены в таблице 1.

Таблица 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

1

N
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма 1

10 741 891

596 966

652 922

699 115

706 997

821 125

1 099 251

1 111 181

1 311 244

1 216 458

1 263 316

1 263 316

2.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

10 741 891

596 966

652 922

699 115

706 997

821 125

1 099 251

1 111 181

1 311 244

1 216 458

1 263 316

1 263 316

3.

ГКУ "Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа"

9 828 785

492 071

546 339

572 383

604 871

741 238

1 032 598

1 054 492

1 246 573

1 149 752

1 194 234

1 194 234

4.

ГКУ "Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа"

48 709

21 869

26 840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

ГОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ямало-Ненецкого автономного округа"

61 730

12 076

12 463

12 110

12 360

12 721

0

0

0

0

0

0

6.

ГОУ "Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа"

172 508

26 464

37 356

38 573

38 534

31 581

0

0

0

0

0

0

7.

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа"

284 213

0

0

0

0

0

43 331

44 671

47 101

48 536

50 287

50 287

8.

1. Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

10 034 189

559 176

601 610

623 644

622 212

742 693

1 034 417

1 055 237

1 249 173

1 152 353

1 196 837

1 196 837

9.

1.1. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в целях осуществления защиты личности, имущества, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории автономного округа

9 894 796

492 071

546 339

622 384

620 881

741 238

1 032 598

1 054 492

1 246 573

1 149 752

1 194 234

1 194 234

10.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

10 034 189

559 176

601 610

623 644

622 212

742 693

1 034 417

1 055 237

1 249 173

1 152 353

1 196 837

1 196 837

11.

ГКУ "Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа"

9 828 785

492 071

546 339

572 383

604 871

741 238

1 032 598

1 054 492

1 246 573

1 149 752

1 194 234

1 194 234

12.

1.2. Программно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Ситуационного центра Губернатора автономного округа

48 709

21869

26840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

48 709

21869

26840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

ГКУ "Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа"

48 709

21869

26840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

1.3. Реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (ТАСЦО)

55 271

38736

16535

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

55 271

38736

16535

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

1.4. Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН)

17 646

5750

11896

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

17 646

5750

11896

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

1.5. Приобретение имущества для нужд аварийно-спасательной службы автономного округа (приобретение водосливного устройства)

750

750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

750

750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.

1.6. Практические мероприятия по подготовке населения автономного округа: окружной слет-соревнование учащихся "Юный спасатель"; окружной слет-соревнование учащихся "Школа безопасности"; межрегиональные соревнования и др.

16 877

0

0

1 260

1 331

1 455

1 819

605

2 600

2 601

2 603

2 603

22.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

16 877

0

0

1 260

1 331

1 455

1 819

605

2 600

2 601

2 603

2 603

23.

1.7. Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

140

0

0

0

0

0

0

140

0

0

0

0

24.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

140

0

0

0

0

0

0

140

0

0

0

0

25.

2. Основное мероприятие "Реализация образовательных программ профессионального образования в области пожарной безопасности и гражданской обороны"

518 451

38 540

49 819

50 683

50 894

44 302

43 331

44 671

47 101

48 536

50 287

50 287

26.

2.1. Реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования (курсовое обучение), повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций автономного округа, осуществление мероприятий по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах

518 451

38 540

49 819

50 683

50 894

44 302

43 331

44 671

47 101

48 536

50 287

50 287

27.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

518 451

38 540

49 819

50 683

50 894

44 302

43 331

44 671

47 101

48 536

50 287

50 287

28.

ГОУ "Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа"

172 508

26464

37356

38573

38534

31581

0

0

0

0

0

0

29.

ГОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ямало-Ненецкого автономного округа"

61 730

12076

12463

12110

12360

12721

0

0

0

0

0

0

30.

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа"

284 213

0

0

0

0

0

43 331

44 671

47 101

48 536

50 287

50 287

31.

3. Основное мероприятие "Создание и использование ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

195 871

0

1 493

24 788

33 891

40 000

21 503

11 273

14 970

15 569

16 192

16 192

32.

3.1. Приобретение имущества в целях восполнения окружного резерва материальных ресурсов

43 033

0

1 393

3 000

18 640

20 000

0

0

0

0

0

0

33.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

43 033

0

1 393

3 000

18 640

20 000

0

0

0

0

0

0

34.

3.2. Организация доставки имущества окружного резерва материальных ресурсов

100

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

100

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36.

3.3. Содержание окружного резерва материальных ресурсов

152 738

0

0

21 788

15 251

20 000

21 503

11 273

14 970

15 569

16 192

16 192

37.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

152 738

0

0

21 788

15 251

20 000

21 503

11 273

14 970

15 569

16 192

16 192

1

III. Перечень показателей Подпрограммы 1

Перечень показателей Подпрограммы 1 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении N 2 к Государственной программе.

Методика по расчету показателей Подпрограммы 1

Процент оснащенности аварийно-спасательных формирований оборудованием, техническими средствами и снаряжением в соответствии с табелем оснащенности

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение фактической оснащенности АСФ на конец отчетного периода к базовому показателю норм оснащенности

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Фактическое оснащение АСФ оборудованием, техническими средствами и снаряжением

оснащ ф

Целевым значением показателя является условный уровень норм оснащенности АСФ, минимально достаточный для выполнения . Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Нормы оснащенности

нор

Источник информации для расчета (определения) показателя

Табель оснащенности АСФ

Процент готовности системы оповещения населения

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества муниципальных образований со 100% готовностью системы оповещения к общему количеству муниципальных образований

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Число муниципальных образований со 100% готовностью системы оповещения

МО

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Общее количество муниципальных образований

ОМО

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность органов местного самоуправления муниципальных образований

Отношение количества обученных должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций к запланированному количеству обучаемых в отчетном периоде

Единица измерения

%

Определение показателя

Соотношение количества обученных должностных лиц к количеству подлежащих обучению

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество обученных должностных лиц в области ПБ и ГО

КОДЛ

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Количество подлежащих обучению должностных лиц в области ПБ и ГО

КПОДЛ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность муниципальных образований

Показатель безопасности использования радиационных источников на территории автономного округа

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества организаций, зарегистрированных в системе государственного учета и контроля радиационных веществ и радиационных отходов, осуществляющих свою деятельность на территории автономного округа, не допустивших событие, при котором произошло радиоактивное заражение (загрязнение) к общему их количеству

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество организаций, зарегистрированных в системе государственного учета и контроля радиационных веществ и радиационных отходов, осуществляющих свою деятельность на территории автономного округа

ОКО

Выполнение планового значения показателя является положительным показателем

Количество организаций, допустивших событие, при котором произошло радиоактивное заражение (загрязнение)

ОКО дпи

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность организаций, зарегистрированных в системе государственного учета и контроля радиационных веществ и радиационных отходов, осуществляющих свою деятельность на территории автономного округа

IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе

Подпрограммой 1 не предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе.

V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:

1. Процент оснащенности государственного учреждения "Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа" возрастет до 78,5% от нормы.

2. Процент готовности системы оповещения населения автономного округа вырастет с 20 до 100%.

3. Количество обученных должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций достигнет 100% от необходимого количества.

4. Показатель безопасности использования радиационных источников на территории автономного округа не снизится до 94%.

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа"

Паспорт подпрограммы 2

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 2

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 2

обеспечение пожарной безопасности на территории автономного округа

Задача Подпрограммы 2

повышение эффективности тушения пожаров силами подразделений противопожарной службы автономного округа

Сроки реализации Подпрограммы 2

2014 - 2024 годы

Показатели Подпрограммы 2

- отношение среднего времени локализации пожара на сельской территории автономного округа в сравнении с аналогичным общероссийским показателем;

- отношение количества погибших на пожарах человек на 100 тысяч населения в автономном округе к аналогичному российскому показателю

Мероприятия Подпрограммы 2

основные мероприятия:

развитие системы обеспечения пожарной безопасности

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования - 17 677 262,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 17 677 262,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

Объем внебюджетных средств - 0

2014 год - 1 225 913,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1 225 913,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2015 год - 1 261 361,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1 261 361,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2016 год - 1 354 934,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1 354 934,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2017 год - 1 398 340,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1 398 340,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2018 год - 1 536 840,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1 536 840,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2019 год - 1 631 232,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1 631 232,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2020 год - 1 789 146,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1 789 146,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2021 год - 1 816 686,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1 816 686,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2022 год - 1 838 936,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1 838 936,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2023 год - 1 911 937,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1 911 937,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2024 год - 1 911 937,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1 911 937,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

реализация Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:

1) среднее время локализации пожара на сельской территории автономного округа не превысит аналогичный общероссийский показатель;

2) количество людей, погибших на пожарах, на 100 тысяч населения автономного округа не превысит аналогичный общероссийский показатель

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития автономного округа

Статистика пожаров на территории автономного округа свидетельствует о том, что относительные показатели на 100 тысяч населения в автономном округе превышают среднероссийские показатели на 100 тысяч населения:

по количеству пожаров - на 12 %;

по количеству травмированных людей на пожарах - в 2,5 раза;

по среднему ущербу на 1 пожар - на 2 %.

В 2012 году на территории автономного округа зарегистрировано 728 пожаров, в том числе 184 пожара в зоне ответственности противопожарной службы автономного округа. Всего на пожарах в течение года погибло 34 человека, 95 получили травмы различной степени тяжести. Огнем уничтожено 9 единиц транспорта, 17 строений и 3963 поэтажной площади. Прямой ущерб от пожаров составил 314 млн. рублей. Спасено 308 человек.

На протяжении последних лет в автономном округе сохраняется устойчивая положительная динамика показателей в сфере пожарной безопасности.

По итогам 2012 года, в сравнении с 2011-м, совместными действиями всех видов пожарной охраны, существующих в автономном округе, количество пожаров сокращено на 2,8%, а гибель людей на пожарах уменьшена на 15,0%. На 41,7% снижено количество людей, получивших травмы на пожарах.

В целях обеспечения пожарной безопасности при аномальных климатических явлениях и возникновении в связи с этим крупных лесных и ландшафтных пожаров необходимо внедрять на вооружение подразделений пожарной охраны (в том числе добровольных) новые современные образцы пожарной техники, экипировки и снаряжения людей, осуществляющих тушение природных пожаров, а также разрабатывать и внедрять новые системы мониторинга пожарной обстановки.

Эффективное использование новых образцов пожарно-спасательной техники невозможно без соответствующей подготовки пожарных и спасателей. Поэтому необходимо развитие и внедрение в деятельность учебных центров противопожарной службы многофункциональных тренировочных комплексов для профессиональных пожарных, спасателей и добровольцев (волонтеров), а также организация профессионального обучения руководящего состава для пожарных и аварийно-спасательных подразделений на базе ГОУ "Ямальский многопрофильный колледж".

II. Перечень мероприятий Подпрограммы 2

Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи планируется реализовать следующее основное мероприятие Подпрограммы 2 - "Развитие системы обеспечения пожарной безопасности", в том числе:

- организация тушения пожаров (сметное содержание ГКУ ПС ЯНАО);

- приобретение имущества для нужд государственной противопожарной службы автономного округа.

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию приведены в таблице 2.

Таблица 2

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

1

N
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма 2

17 677 262

1 225 913

1 261 361

1 354 934

1 398 340

1 536 840

1 631 232

1 789 146

1 816 686

1 838 936

1 911 937

1 911 937

2.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

17 677 262

1 225 913

1 261 361

1 354 934

1 398 340

1 536 840

1 631 232

1 789 146

1 816 686

1 838 936

1 911 937

1 911 937

3.

ГКУ "Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа"

17 287 911

1 220 913

1 261 361

1 354 934

1 398 340

1 462 840

1 531 195

1 610 832

1 808 686

1 830 936

1 903 937

1 903 937

4.

1. Основное мероприятие 1 "Развитие системы обеспечения пожарной безопасности"

17 677 262

1 225 913

1 261 361

1 354 934

1 398 340

1 536 840

1 631 232

1 789 146

1 816 686

1 838 936

1 911 937

1 911 937

5.

1.1. Организация тушения пожаров

17 287 911

1 220 913

1 261 361

1 354 934

1 398 340

1 462 840

1 531 195

1 610 832

1 808 686

1 830 936

1 903 937

1 903 937

6.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

17 287 911

1 220 913

1 261 361

1 354 934

1 398 340

1 462 840

1 531 195

1 610 832

1 808 686

1 830 936

1 903 937

1 903 937

7.

ГКУ "Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа"

17 287 911

1 220 913

1 261 361

1 354 934

1 398 340

1 462 840

1 531 195

1 610 832

1 808 686

1 830 936

1 903 937

1 903 937

8.

1.2. Совершенствование материально-технической базы противопожарной службы автономного округа, в том числе

230 334

5 000

0

0

0

74 000

82 347

68 987

0

0

0

0

9.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

147 987

5 000

0

0

0

74 000

0

68 987

0

0

0

0

10.

ГКУ "Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа"

151 334

0

0

0

0

0

82 347

68 987

0

0

0

0

11.

1.3. Субсидии для решения вопросов местного значения, направленных на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

143 017

0

0

0

0

0

17 690

109 327

4 000

4 000

4 000

4 000

12.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

143 017

0

0

0

0

0

17 690

109 327

4 000

4 000

4 000

4 000

13.

1.3.1. Реализация мероприятий по оснащению мест жительства отдельных категорий граждан техническими средствами, предназначенными для формирования сигнала о пожаре

23 562

0

0

0

0

0

3 590

3 972

4 000

4 000

4 000

4 000

14.

1.3.2. Решение вопросов местного значения, направленных на обеспечение мер пожарной безопасности

112 480

0

0

0

0

0

14 100

98 380

0

0

0

0

15.

1.3.2.1 Приобретение нежилого здания "гараж на 2 бокса" в поселке Сюнай-Сале муниципального образования Ямальский район

6 975

0

0

0

0

0

0

6 975

0

0

0

0

16.

Мероприятия, направленные на предупреждении и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций

16 000

0

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000

4 000

4 000

17.

1.4. Субсидии общественным объединениям пожарной охраны, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с участием в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории автономного округа

16 000

0

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000

4 000

4 000

18.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

16 000

0

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000

4 000

4 000

1

III. Перечень показателей Подпрограммы 2

Перечень показателей Подпрограммы с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении N 2 к Государственной программе.

Методика по расчету показателей Подпрограммы 2

Отношение среднего времени локализации пожара на сельской территории автономного округа в сравнении с аналогичным общероссийским показателем

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение среднего времени локализации пожара на сельской территории автономного округа к аналогичному общероссийскому показателю

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Среднее время локализации пожара на сельских территориях автономного округа

М

Отношение среднего времени локализации пожара на сельской территории автономного округа к аналогичному общероссийскому показателю менее 100% является положительной динамикой

Среднее время локализации пожара в Российской Федерации

S

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные МЧС России по оперативным временам реагирования на сайте МЧС России "Статистика пожаров"

Отношение количества погибших на пожарах человек на 100 тысяч населения в автономном округе к аналогичному российскому показателю

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества погибших на пожарах, человек, в перерасчете на 100 тысяч населения к аналогичному российскому показателю

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество погибших на пожарах на 100 тысяч населения в автономном округе

М

Количество погибших на пожарах, человек, в расчете на 100 тысяч населения не должно превышать аналогичный российский показатель.

Значение показателя менее 100% является положительной динамикой

Количество погибших на пожарах на 100 тысяч населения в Российской Федерации

S

Источник информации для расчета (определения) показателя

Оперативные данные по пожарам (месяцам) на сайте МЧС России "Статистика пожаров"

IV. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Подпрограмме 2

Порядки предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Подпрограмме 2, указаны в приложении N 4 к настоящей Государственной программе.

V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:

1. Среднее время локализации пожара на сельской территории автономного округа не превысит аналогичный общероссийский показатель.

2. Количество погибших на пожарах человек на 100 тысяч населения в автономном округе не превысит аналогичный российский показатель.

Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Паспорт подпрограммы 3

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 3

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 3

повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

Задача Подпрограммы 3

организация межведомственного взаимодействия для прогнозирования, реагирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз, а также контроля устранения последствий чрезвычайных ситуаций

Сроки реализации Подпрограммы 3

2016 - 2018 годы

Показатели Подпрограммы 3

- процент готовности системы оповещения автономного округа;

- процент создания базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы-112 в муниципальных образованиях;

- процент обученных специалистов системы-112;

- процент создания телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы-112;

- доля населения автономного округа, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации;

- доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации

Мероприятия Подпрограммы 3

основное мероприятие:

1. Обеспечение комплексной безопасности

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования - 224 304,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 224 304,0 (в том числе средства федерального бюджета - 2709,1)

Объем внебюджетных средств - 0

2014 год - 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2015 год - 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2016 год - 71 843,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

71 843,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2017 год - 80 365,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 2709,1)

80 365,0 (в том числе средства федерального бюджета - 2709,1)

2018 год - 72 096,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

72 096,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

реализация Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:

- процент готовности системы оповещения автономного округа достигнет 100%;

- процент создания базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы-112 в муниципальных образованиях достигнет 100%;

- количество обученных специалистов системы-112 составит 100% от необходимого количества;

- процент создания телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы-112 составит 100% от необходимого количества;

- доля населения автономного округа, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации в 2017 году составит 0,03%;

- доля персонала системы-112 и сотрудников, взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации в 2017 году составит 0,04%

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития автономного округа

Целью построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (далее - комплекс "Безопасный город") является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения на базе муниципальных образований (в соответствии с едиными функциональными и технологическими стандартами) комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования.

Основными задачами построения и развития комплекса "Безопасный город" являются:

формирование коммуникационной платформы для органов местного самоуправления с целью устранения рисков обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на базе межведомственного взаимодействия;

разработка единых функциональных и технических требований к аппаратно-программным средствам, ориентированным на идентификацию потенциальных точек уязвимости, прогнозирование, реагирование и предупреждение угроз обеспечения безопасности муниципального образования;

обеспечение информационного обмена между участниками всех действующих программ соответствующих федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности через единое информационное пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного характера;

обеспечение информационного обмена на федеральном, региональном и муниципальном уровнях через единое информационное пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного характера;

создание дополнительных инструментов на базе муниципальных образований для оптимизации работы существующей системы мониторинга состояния общественной безопасности;

построение и развитие систем ситуационного анализа причин дестабилизации обстановки и прогнозирования существующих и потенциальных угроз для обеспечения безопасности населения муниципального образования.

Комплекс "Безопасный город" является совокупностью функциональных и технических требований к аппаратно-программным средствам, нормативных правовых актов и регламентов межведомственного взаимодействия, направленных на противодействие угрозам общественной безопасности, правопорядку и безопасности среды обитания, формирующих вместе с действующими федеральными системами обеспечения безопасности интеллектуальную многоуровневую систему управления безопасностью субъекта Российской Федерации в целом и муниципального образования в частности, за счет прогнозирования, реагирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз, а также контроля устранения последствий чрезвычайных ситуаций.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в перечень полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации входит полномочие по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - система "112"), обеспечению ее эксплуатации и развития.

В регионе накоплен значительный опыт организации взаимодействия экстренных оперативных служб при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации, и в основном решены вопросы обеспечения связи дежурно-диспетчерских служб с соответствующими экстренными оперативными службами.

Однако изменения социально-экономических условий жизнедеятельности населения и политика, проводимая федеральными органами государственной власти в сфере обеспечения безопасности, требуют кардинальных изменений в подходах к вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, угрожающие населению автономного округа.

Наблюдается рост происшествий и чрезвычайных ситуаций, требующих комплексного реагирования оперативных служб. Следует отметить, что именно эти события отличаются наиболее тяжкими последствиями для населения.

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб в таких ситуациях является время их реагирования (прибытия к месту происшествия), т.к. его сокращение непосредственно влияет на тяжесть последствий (число погибших и пострадавших, размер материального ущерба).

Сегодня на территории автономного округа наблюдается недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызова (сообщения о происшествии) до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб. Это обусловлено отсутствием в нашем регионе выстроенной системы взаимодействия таких служб при реагировании на экстремальные ситуации, т.е. отсутствует система "112" в том виде, в котором она представлена в руководящих документах и нормативах принятых федеральным центром, и это является одной из основных причин увеличения гибели людей при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Главной проблемой, требующей решения в данной ситуации, является организация эффективной координации действий межведомственного характера при реагировании на вызовы экстренных оперативных служб, позволяющей в конечном итоге сократить человеческие потери и материальный ущерб.

Анализ пилотного внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Российской Федерации и, в частности, в Курской области показывает, что развертывание системы "112" сократило время комплексного оперативного реагирования экстренных оперативных служб на 15 - 25%. В результате этого число погибших и пострадавших, а также общий размер ущерба населению и территориям сократился примерно на 7 - 9%.

В результате реализации подпрограммы "Создание в Ямало-Ненецком автономном округе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" прогнозируется снижение уровня смертности и числа пострадавших при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, обеспечение роста безопасности и благополучия граждан автономного округа, что соответствует Стратегии национальной безопасности Российской Федерации , утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, а также Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года N 839.

Работы по созданию и развертыванию системы "112" в автономном округе носят комплексный межведомственный характер. Применение программного метода финансирования при создании системы "112" в автономном округе обосновано прежде всего:

- высокой социальной значимостью проблемы и ее комплексным характером;

- необходимостью обеспечить единую научную, техническую и информационную составляющую в работах по созданию системы "112" в автономном округе;

- необходимостью создания условий для целевого и адресного использования ресурсов с целью решения задач по приоритетным направлениям;

- долговременным характером и масштабами получения эффекта от внедрения системы "112".

Развертывание системы "112" в автономном округе без использования программного метода финансирования предполагает реализацию мероприятий по созданию системы "112" исключительно за счет средств, выделяемых исполнительным органам государственной власти автономного округа и органам местного самоуправления в автономном округе на осуществление текущей деятельности.

II. Перечень мероприятий Подпрограммы 3

Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи планируется реализовать следующее основное мероприятие Подпрограммы 3 - "Обеспечение комплексной безопасности", в том числе:

- развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН);

- программно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Ситуационного центра Губернатора автономного округа (сметное содержание ГКУ "УСЦ ЯНАО");

- модернизация Ситуационного центра Губернатора автономного округа.

Кроме того, в Подпрограмму 3 включены следующие мероприятия:

- создание базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы-112 в городских округах (мероприятие предполагает приобретение оборудования и программного обеспечения для создания необходимой инфраструктуры и обеспечения приема вызовов от населения городских округов автономного округа по единому телефонному номеру "112" с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, централизованного хранения информации системы-112, взаимодействия с региональным ЦУКС МЧС России, ЕДДС и ДДС в рамках системы-112);

- обучение специалистов системы-112 (реализуется на заключительном этапе создания инфраструктуры объектов автоматизации системы-112);

- создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в пилотных муниципальных образованиях город Салехард, город Лабытнанги, город Ноябрьск, город Тарко-Сале.

Финансирование данных мероприятий будет осуществляться с учетом возможностей окружного бюджета.

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию приведены в таблице 3.

Таблица 3

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

N
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 3

224 304

0

0

71 843

80 365

72 096

2.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

221 304

0

0

71 843

80 365

69 096

3.

Департамент информационных технологий и связи автономного округа

3 000

0

0

0

0

3 000

4.

ГКУ "Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа"

55 385

0

0

55 385

0

0

5.

1. Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности"

224 304

0

0

71 843

80 365

72 096

6.

1.1. Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН)

33 988

0

0

15 494

11 994

6 500

7.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

33 988

0

0

15 494

11 994

6 500

8.

1.2. Программно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Ситуационного центра Губернатора автономного округа

30 977

0

0

30 977

0

0

9.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

30 977

0

0

30 977

0

0

10.

ГКУ "Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа"

30 977

0

0

30 977

0

0

11.

1.3. Модернизация Ситуационного центра Губернатора автономного округа

25 177

0

0

25 177

0

0

12.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

25 177

0

0

25 177

0

0

13.

ГКУ "Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа"

25 177

0

0

25 177

0

0

14.

1.4. Реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (ТАСЦО)

96

0

0

96

0

0

15.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

96

0

0

96

0

0

16.

1.5. Создание на территории автономного округа системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112"

133 283

0

0

99

67 588

65 596

17.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

130 283

0

0

99

67 588

62 596

18.

Расходы на обеспечение функций казенных учреждений (ЦОВ)

29 947

0

0

0

0

29 947

19.

Департамент информационных технологий и связи автономного округа

3 000

0

0

0

0

3 000

III. Перечень показателей Подпрограммы 3

Перечень показателей Подпрограммы 3 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении N 2 к Государственной программе.

Методика по расчетам показателей Подпрограммы 3

Процент создания базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы "112" в муниципальных образованиях

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества муниципальных центров обеспечения вызова экстренных оперативных служб системы "112" (МЦОВ), в которых создана базовая инфраструктура объектов автоматизации системы "112", к нормативному количеству МЦОВ, в которых должна быть создана базовая инфраструктура объектов автоматизации системы "112"

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Фактическое количество МЦОВ, в которых создана базовая инфраструктура объектов автоматизации

МЦОВ (ф)

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Нормативное количество МЦОВ, в которых требуется создание базовой инфраструктуры объектов автоматизации

МЦОВ (н)

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность муниципальных образований

Процент обученных специалистов системы "112"

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества обученных специалистов системы "112" к количеству специалистов, подлежащих обучению

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество обученных специалистов системы "112"

КОС112

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Количество подлежащих обучению специалистов системы "112"

КПОС112

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность учебно-методического центра ГОЧС, отчетность муниципальных образований

Процент готовности системы оповещения автономного округа

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества муниципальных образований со 100% готовностью систем оповещения к общему количеству муниципальных образований

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Число муниципальных образований со 100% готовностью системы оповещения

МО

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Общее количество муниципальных образований

ОМО

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность муниципальных образований

Процент создания телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы "112" в муниципальных образованиях

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества муниципальных образований, в которых создана телекоммуникационная и информационно-техническая инфраструктура системы "112",

к общему количеству муниципальных образований, в которых должна быть создана телекоммуникационная и информационно-техническая инфраструктура системы "112"

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Фактическое количество МО, в которых создана телекоммуникационная и информационно-техническая инфраструктура системы "112"

МО (ф)

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Нормативное количество МО, в которых требуется создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы "112"

МО (н)

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность муниципальных образований

Доля населения автономного округа, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система "112",

в общем количестве населения Российской Федерации

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества населения, проживающего на территориях муниципальных образований,

в которых развернута система "112",

к общему количеству населения Российской Федерации

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество населения, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система "112"

КНМО (112)

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Общее количество населения Российской Федерации

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность муниципальных образований

Доля персонала системы "112" и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение персонала системы "112" и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение, к их общему количеству в Российской Федерации

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество персонала системы "112" и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение в автономном округе

ПС ДДС ЯНАО

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Общее количество персонала системы "112" и сотрудников взаимодействующих ДДС в Российской Федерации

ПС РФ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность муниципальных образований

IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе

Подпрограммой 3 не предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе.

V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:

1. Процент готовности системы оповещения автономного округа достигнет 100%.

2. Процент создания базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы-112 в муниципальных образованиях достигнет 100%.

3. Количество обученных специалистов системы-112 составит 100% от необходимого количества.

4. Процент создания телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы-112 составит 100% от необходимого количества.

5. Доля населения автономного округа, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации в 2017 году составит 0,03%.

6. Доля персонала системы-112 и сотрудников, взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации в 2017 году составит 0,04%.

Подпрограмма "Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа"

Паспорт подпрограммы 4

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 4

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 4

строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований автономного округа

Задача Подпрограммы 4

укрепление материально-технической базы противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований

Сроки реализации Подпрограммы 4

2014 - 2024 годы

Показатели Подпрограммы 4

доля объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований, введенных в соответствии с графиком, от общего количества планируемых к вводу в отчетном периоде

Мероприятия Подпрограммы 4

основные мероприятия:

1. Строительство (реконструкция) объектов

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования - 851 971,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 851 971,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

Объем внебюджетных средств - 0

2014 год - 35 467,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

35 467,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2015 год - 35 632,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

35 632,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2016 год - 11 471,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

11 471,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2017 год - 18 273,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

18 273,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2018 год - 90 423,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

90 423,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2019 год - 341 756,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

341 756,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2020 год - 177 760,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

177 760,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2021 год - 71 189,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

71 189,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2022 год - 70 000,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

70 000,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2023 год - 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2024 год - 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

доля объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований, введенных в соответствии с графиком, от общего количества планируемых к вводу в отчетном периоде составит 100%

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития автономного округа

Достаточно сложная ситуация на территории автономного округа наблюдается при оказании помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Требуется создание и обеспечение деятельности аварийно-спасательных постов на дорогах автономного округа, имеющих важное стратегическое значение для экономики региона.

Строительство быстровозводимых пожарных депо требуется в населенных пунктах: Белоярск, Харсайм, Антипаюта, Халясавей, Кутопьюган, Харампур, Салемал, Толька, Мужи, Овгорт.

Кроме того, для подразделений аварийно-спасательной службы "Ямалспас" требуется проектирование и строительство производственной базы Тазовского поисково-спасательного отряда, проектирование и строительство теплой стоянки на 10 единиц специализированной техники Тарко-Салинского поисково-спасательного отряда, а также строительство производственной базы Красноселькупского поисково-спасательного отряда.

Так же необходимо завершить строительство уже начатых объектов, а именно склада хранения окружного резерва и двух пожарных депо на 4 выезда пос. Пангоды Надымского района и пос. Коротчаево, г. Новый Уренгой.

II. Перечень мероприятий Подпрограммы 4

Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи планируется реализовать основное мероприятие Подпрограммы 4 "Строительство (реконструкция) объектов".

Мероприятие направлено на строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований автономного округа. Объемы финансирования распределены между объектами капитального строительства в соответствии с утвержденным перечнем объектов капитального строительства Адресной инвестиционной программы автономного округа.

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию приведены в таблице 4.

Таблица 4

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

1

N
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма 4

851 971

35 467

35 632

11 471

18 273

90 423

341 756

177 760

71 189

70 000

0

0

2.

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

851 971

35 467

35 632

11 471

18 273

90 423

341 756

177 760

71 189

70 000

0

0

3.

ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"

797 963

15 467

14 543

4 273

12 552

90 423

341 756

177 560

71 189

70 000

0

0

4.

Администрация Тазовского района (субсидии)

54 008

20 000

21 089

7 198

5 721

0

0

0

0

0

0

0

5

Администрация муниципального образования Ямальский район (субсидии)

200

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

6.

1. Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов"

851 971

35 467

35 632

11 471

18 273

90 423

341 756

177 760

71 189

70 000

0

0

7.

1.1. Строительство объектов в соответствии с Адресной инвестиционной программой автономного округа

851 971

35 467

35 632

11 471

18 273

90 423

341 756

177 760

71 189

70 000

0

0

8.

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

851 971

35 467

35 632

11 471

18 273

90 423

341 756

177 760

71 189

70 000

0

0

9.

ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"

797 763

15 467

14 543

4 273

12 552

90 423

341 756

177 560

71 189

70 000

0

0

10.

1.1.1. Склад хранения окружного резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории автономного округа в г. Лабытнанги, территория базы Лабытнангского филиала ГУП ЯНАО "Ямалгосснаб"

11 182

0

228

476

0

10478

0

0

0

0

0

0

11.

1.1.2. Основной центр обработки вызовов системы-112 в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

7 459

0

3871

398

3190

0

0

0

0

0

0

0

12.

1.1.3. Резервный центр обработки вызовов системы-112 в г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

8 171

167

4016

561

3339

88

0

0

0

0

0

0

13.

1.1.4. Административно-бытовое здание государственного учреждения "Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа", г. Салехард, по ул. Объездная, 12

180 423

15 000

6 387

965

5 982

44 016

41 394

66 679

0

0

0

0

14.

1.1.5. Пожарное депо на 2 выезда, п. Кутопьюган Надымского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

1.1.6. Пожарное депо на 4 выезда, п. Мужи Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

1.1.7. Пожарное депо на 4 выезда, пос. Пангоды, Надымский район, в том числе проектно-изыскательские работы

2 141

100

41

1873

41

41

41

4

0

0

0

0

17.

1.1.8. Пожарное депо на 4 единицы пожарной техники в с. Гыда Тазовского района (наименование объекта в прежней редакции "Пожарное депо на 4 единицы пожарной техники в с. Гыда Тазовского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы")

436 929

0

0

0

0

35 800

299 321

101 808

0

0

0

0

18.

1.1.9. Пожарное депо в поселке Коротчаево МО г. Новый Уренгой

151 258

0

0

0

0

0

1 000

9 069

71 189

70 000

0

0

19.

Администрация Тазовского района (субсидии)

54 008

20 000

21 089

7 198

5 721

0

0

0

0

0

0

0

20.

1.1. Теплая стоянка на 2 единицы пожарной техники в п. Находка ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

48 286

20 000

21 089

7 197

0

0

0

0

0

0

0

0

21.

1.1.1. Пожарное депо на 4 единицы пожарной техники в с. Гыда Тазовского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

5 722

1

5 721

21.

Администрация муниципального образования Ямальский район (субсидии)

200

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

22.

1.1. Обеспечение наружным противопожарным водоснабжением резервуарного парка ГСМ (ближний) в с. Яр-Сале, Ямальский район, ЯНАО

100

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

23.

1.1.1. Обеспечение наружным противопожарным водоснабжением резервуарного парка ГСМ (дальний) в с. Яр-Сале, Ямальский район, ЯНАО

100

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

1

III. Перечень показателей Подпрограммы 4

Перечень показателей Подпрограммы с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении N 2 к Государственной программе.

Методика по расчёту показателей Подпрограммы 4

Доля объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований введенных в соответствии с графиком от общего количества планируемых к вводу в отчетном периоде

Единица измерения

%

Определение показателя

Соотношение количества объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований введенных в соответствии с графиком от общего количества планируемых к вводу в отчетном периоде

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество введенных объектов

КВО

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Общее количество запланированных к вводу объектов

ОКЗО

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность департамента строительства и жилищной политики автономного округа

IV. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе

Предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, предусматривается в рамках реализации мероприятия "Строительство объектов в соответствии с Адресной инвестиционной программой автономного округа" подпрограммы 4 в соответствии с разделом III приложения N 4 к настоящей Государственной программе.

V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

Доля объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований, введенных в соответствии с графиком, от общего количества планируемых к вводу в отчетном периоде составит 100%.

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций"

Паспорт подпрограммы 5

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 5

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 5

обеспечение работников государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, дополнительными социальными гарантиями

Задача Подпрограммы 5

повышение социальной защищенности работников государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Сроки реализации Подпрограммы 5

2014 - 2024 годы

Показатели Подпрограммы 5

доля работников учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, получивших социальную поддержку, от общего количества работников, имеющих право на получение данной социальной поддержки в отчетном периоде

Мероприятия Подпрограммы 5

основные мероприятия:

1. Меры социальной поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования - 263 836,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 263 836,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

Объем внебюджетных средств - 0

2014 год - 22 680,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

22 680,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2015 год - 21 205,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

21 205,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2016 год - 23 815,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

23 815,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2017 год - 22 536,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

22 536,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2018 год - 24 470,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

24 470,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2019 год - 23 715,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

23 715,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2020 год - 25 143,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

25 143,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2021 год - 25 068,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

25 068,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2022 год - 25 068,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

25 068,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2023 год - 25 068,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

25 068,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2024 год - 25 068,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

25 068,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

доля работников учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, получивших социальную поддержку, от общего количества работников, имеющих право на получение данной социальной поддержки в отчетном периоде, составит 100%

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития автономного округа

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 22 августа 1995 года N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", частью 4 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 сентября 2011 года N 87-ЗАО "О пожарной безопасности в Ямало-Ненецком автономном округе" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет, а так же во исполнение части 3 статьи 21 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года N 55-ЗАО "Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе" установлены компенсационные выплаты на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

II. Перечень мероприятий Подпрограммы 5

Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи планируется реализовать следующее основное мероприятие Подпрограммы 5 - "Меры социальной поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений".

Реализация данного мероприятия предполагает выплату денежной компенсации на санаторно-курортное лечение и оздоровление работникам государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа.

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию приведены в таблице 5.

Таблица 5

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

1

N
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма 5

263 836

22 680

21 205

23 815

22 536

24 470

23 715

25 143

25 068

25 068

25 068

25 068

2.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

263 836

22 680

21 205

23 815

22 536

24 470

23 715

25 143

25 068

25 068

25 068

25 068

3.

1. Основное мероприятие "Меры социальной поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений"

263 836

22 680

21 205

23 815

22 536

24 470

23 715

25 143

25 068

25 068

25 068

25 068

4.

1.1. Социальная поддержка работников государственных учреждений

263 836

22 680

21 205

23 815

22 536

24 470

23 715

25 143

25 068

25 068

25 068

25 068

5.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

263 836

22 680

21 205

23 815

22 536

24 470

23 715

25 143

25 068

25 068

25 068

25 068

6.

ГКУ "Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа"

65 820

5115

4800

4860

4605

6795

6030

6435

6795

6795

6795

6795

7.

ГКУ "Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа"

196 268

17 565

16 270

18 705

17 633

17 555

17 520

18 528

18 123

18 123

18 123

18 123

8.

ГОУ "Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа"

803

0

135

250

298

120

0

0

0

0

0

0

9.

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа"

945

0

0

0

0

0

165

180

150

150

150

150

1

III. Перечень показателей Подпрограммы 5

Перечень показателей Подпрограммы 5 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении N 2 к Государственной программе.

Методика по расчёту показателей Подпрограммы 5

Доля работников учреждений подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, получивших социальную поддержку, от общего количества работников имеющих право на получение данной социальной поддержки в отчетном периоде

Единица измерения

%

Определение показателя

Соотношение работников учреждений подведомственных Департаменту, получивших социальную поддержку, от общего количества работников имеющих право на получение данной социальной поддержки в отчетном периоде

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество работников получивших социальную поддержку

РПСП

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Общее количество работников имеющих право на получение социальной поддержки

ОКР

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность подведомственных учреждений

IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе

Подпрограммой 5 не предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе.

V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

Доля работников учреждений подведомственных департаменту, получивших социальную поддержку, от общего количества работников имеющих право на получение данной социальной поддержки в отчетном периоде составит 100%.

Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"

Паспорт подпрограммы 6

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6

департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 6

отсутствует

Участник Государственной программы

отсутствует

Цель Подпрограммы 6

правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Задачи Подпрограммы 6

осуществление эффективного правового и финансово-экономического обеспечения

Сроки реализации Подпрограммы 6

2014 - 2024 годы

Показатели Подпрограммы 6

- доля проектов правовых актов автономного округа, правовых актов автономного округа, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего числа поступивших проектов правовых актов, правовых актов автономного округа (%);

- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений (%);

- рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

Мероприятия Подпрограммы 6

основные мероприятия:

руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования - 1 386 690,0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 1 386 690,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

Объем внебюджетных средств - 0

2014 год - 137 450,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

137 450,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2015 год - 122 643,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

122 643,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2016 год - 121 636,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

121 636,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2017 год - 137 409,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

137 409,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2018 год - 120 879,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

120 879,0

(в том числе средства федерального бюджета - 0)

2019 год - 141 167,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

141 167,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2020 год - 138 928,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

138 928,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2021 год - 119 211,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

119 211,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2022 год - 115 789,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

115 789,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2023 год - 115 789,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

115 789,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

2024 год - 115 789,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

115 789,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

- доля проектов правовых актов автономного округа, правовых актов автономного округа, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего числа поступивших проектов правовых актов, правовых актов автономного округа составит 100%;

- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений составит 100%;

- рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств) составит не менее 95%

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития автономного округа

Утратил силу.

II. Перечень мероприятий Подпрограммы 6

Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи планируется реализовать следующее основное мероприятие Подпрограммы 6 - "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти", в том числе:

- проведение конкурсов на замещение вакантных должностей, по формированию кадрового резерва на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, формированию резерва управленческих кадров ответственного исполнителя (соисполнителя) Государственной программы;

- повышение квалификации государственных гражданских служащих;

- проведение правовой экспертизы доверенностей, договоров (соглашений), заключаемых от имени ответственного исполнителя Государственной программы;

- представление и защита интересов ответственного исполнителя Государственной программы в судебных и иных органах;

- мониторинг правового пространства Российской Федерации и автономного округа;

- контроль и координация мероприятий по обращениям граждан, направление ответов заявителям;

- хранение, комплектование, учет и использование документов архивного фонда ответственного исполнителя (соисполнителя) Государственной программы;

- осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на содержание в целом по ведомству ответственного исполнителя (соисполнителя) Государственной программы;

- обеспечение результативности и целевого характера использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Государственной программы, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- формирование перечня подведомственных ответственному исполнителю Государственной программы получателей бюджетных средств;

- осуществление компенсационных выплат (мер социальной поддержки) работникам департамента гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа и подведомственным учреждениям;

- осуществление функций администратора доходов;

- организация бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности и контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов;

- сбор, подготовка материалов для анализа финансово-хозяйственной деятельности;

- разработка и осуществление мероприятий, направленных на соблюдение и укрепление финансово-хозяйственной дисциплины.

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию приведены в таблице 6.

Таблица 6

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию

1

N
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма 6

1 386 690

137 450

122 643

121 636

137 409

120 879

141 167

138 928

119 211

115 789

115 789

115 789

2.

1. Основное мероприятие 1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти"

1 386 690

137 450

122 643

121 636

137 409

120 879

141 167

138 928

119 211

115 789

115 789

115 789

3.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

1 386 690

137 450

122 643

121 636

137 409

120 879

141 167

138 928

119 211

115 789

115 789

115 789

1

III. Перечень показателей Подпрограммы 6

Перечень показателей Подпрограммы 6 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении N 2 к Государственной программе.

Методика по расчету показателей Подпрограммы 6

Доля проектов правовых актов автономного округа, правовых актов автономного округа, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего числа поступивших проектов правовых актов, правовых актов автономного округа

Единица измерения

%

Определение показателя

Соотношение проектов правовых актов, правовых актов автономного округа, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу

НПАЭ

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Общее количество проектов поступивших правовых актов

НПА

Источник информации для расчета (определения) показателя

Статистические данные

Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений

Единица измерения

%

Определение показателя

Соотношение обработанных обращений граждан в установленном порядке к общему количеству поступивших обращений

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Обработанные обращения граждан

ОГ

Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Общее число поступивших обращений граждан

ОГП

Источник информации для расчета (определения) показателя

Статистические данные

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

Единица измерения

%

Определение показателя

Рейтинг качества финансового менеджмента департамента гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

Алгоритм формирования показателя

При присвоении департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа рейтинга

от 80 до 100 баллов показатель принимает значение 100%, если от 50 до 80 баллов - 60%, от 0 до 50 баллов - 0%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Источник информации для расчета (определения) показателя

Статистические данные

IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе

Подпрограммой 6 не предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе.

V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

1. Доля проектов правовых актов автономного округа, правовых актов автономного округа, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего числа поступивших проектов правовых актов, правовых актов автономного округа составит 100%.

2. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений составит 100%.

3. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств) составит не менее 95%.

Приложение N 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
населения на водных объектах"

Структура
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах"

1

N
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Объем финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Государственная программа автономного округа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах", в том числе

31 168 028

2 028 990

2 105 323

2 282 814

2 363 920

2 665 833

3 237 121

3 242 158

3 343 398

3 266 251

3 316 110

3 316 110

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

30 313 057

1 993 523

2 069 691

2 271 343

2 345 647

2 572 410

2 895 365

3 064 398

3 272 209

3 196 251

3 316 110

3 316 110

ГКУ "Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа"

9 835 580

492 071

546 339

572 383

604 871

748 033

1 032 628

1 060 927

1 253 368

1 156 547

1 201 029

1 201 029

ГКУ "Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа"

17 422 966

1 220 913

1 261 361

1 354 934

1 415 973

1 480 395

1 631 062

1 698 347

1 826 809

1 849 059

1 922 060

1 922 060

ГКУ "Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа"

104 094

21 869

26 840

55 385

0

0

0

0

0

0

0

0

ГОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ямало-Ненецкого автономного округа"

61 730

12 076

12 463

12 110

12 360

12 721

0

0

0

0

0

0

ГОУ "Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа"

172 926

26 464

37 356

38 573

38 534

31 701

0

0

0

0

0

0

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа"

284 213

0

0

0

0

0

43 331

44 671

47 101

48 536

50 287

50 287

Департамент информационных технологий и связи автономного округа

3 000

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

851 971

35 467

35 632

11 471

18 273

90 423

341 756

177 760

71 189

70 000

0

0

2.

Подпрограмма 1 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона"

10 741 891

596 966

652 922

699 115

706 997

821 125

1 099 251

1 111 181

1 311 244

1 216 458

1 263 316

1 263 316

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

10 741 891

596 966

652 922

699 115

706 997

821 125

1 099 251

1 111 181

1 311 244

1 216 458

1 263 316

1 263 316

ГКУ "Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа"

9 828 785

492 071

546 339

572 383

604 871

741 238

1 032 598

1 054 492

1 246 573

1 149 752

1 194 234

1 194 234

ГКУ "Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа"

48 709

21 869

26 840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ямало-Ненецкого автономного округа"

61 730

12076

12463

12110

12360

12721

0

0

0

0

0

0

ГОУ "Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа"

172 508

26464

37356

38573

38534

31581

0

0

0

0

0

0

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа"

284 213

0

0

0

0

0

43 331

44 671

47 101

48 536

50 287

50 287

3.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа"

17 677 262

1 225 913

1 261 361

1 354 934

1 398 340

1 536 840

1 631 232

1 789 146

1 816 686

1 838 936

1 911 937

1 911 937

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

17 677 262

1 225 913

1 261 361

1 354 934

1 398 340

1 536 840

1 631 232

1 789 146

1 816 686

1 838 936

1 911 937

1 911 937

ГКУ "Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа"

17 370 258

1 220 913

1 261 361

1 354 934

1 398 340

1 462 840

1 613 542

1 610 832

1 808 686

1 830 936

1 903 937

1 903 937

4.

Подпрограмма 3 "Обеспечение комплексной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" <*>

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Департамент здравоохранения автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Департамент образования автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Департамент культуры автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Подпрограмма 3 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" <**>

224 304

0

0

71 843

80 365

72 096

0

0

0

0

0

0

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе

221 304

0

0

71 843

80 365

69 096

0

0

0

0

0

0

Департамент информационных технологий и связи автономного округа

3 000

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

ГКУ "Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа"

55 385

0

0

55 385

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Подпрограмма 4 "Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа"

851 971

35 467

35 632

11 471

18 273

90 423

341 756

177 760

71 189

70 000

0

0

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

851 971

35 467

35 632

11 471

18 273

90 423

341 756

177 760

71 189

70 000

0

0

7.

Подпрограмма 5 "Обеспечение мер социальной поддержки в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций"

263 836

22 680

21 205

23 815

22 536

24 470

23 715

25 143

25 068

25 068

25 068

25 068

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

263 836

22 680

21 205

23 815

22 536

24 470

23 715

25 143

25 068

25 068

25 068

25 068

8.

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы"

1 386 690

137 450

122 643

121 636

137 409

120 879

141 167

138 928

119 211

115 789

115 789

115 789

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

1 386 690

137 450

122 643

121 636

137 409

120 879

141 167

138 928

119 211

115 789

115 789

115 789

9.

Ведомственная целевая программа "Содержание окружного резерва материальных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период 2013 - 2015 годов" <***>

22 074

10 514

11 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

22 074

10 514

11 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

<*> Подпрограмма 3 "Обеспечение комплексной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" реализовывалась в 2014 - 2015 годах.

<**> До 31 декабря 2018 года.

<***> До 31 декабря 2015 года.

Приложение N 2
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
населения на водных объектах"

Сведения
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах"

1

N
п/п

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

N основного мероприятия/мероприятий, влияющих на показатель

Единица измерения

Значение показателей эффективности

2014 год

вес показателя

2015 год

вес показателя

2016 год

вес показателя

2017 год

вес показателя

2018 год

вес показателя

2019 год

вес показателя

2020 год

вес показателя

2021 год

вес показателя

2022 год

вес показателя

2023 год

вес показателя

2024 год

вес показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1.

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014 - 2024 годы

2.

Цель: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

3.

Обеспеченность подразделений противопожарной службы автономного округа основной и специальной пожарной техникой

основное мероприятие 1/ мероприятие 1.1

56

0,25

57

0,25

58

0,25

59

0,25

60

0,25

61

0,25

4.

Отношение количества ЧС в сравнении со средним показателем количества ЧС за последние 5 лет

основное мероприятие 1/ мероприятия 1.2, 1.3, 1.4

основное мероприятие 3/ мероприятия 3.1, 3.2, 3.3

основное мероприятие 2/ мероприятия 2.1, 2.2

%

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

5.

Отношение времени реагирования подразделений аварийно-спасательных служб на ЧС и происшествия к установленному нормативу

основное мероприятие 1/ мероприятия 1.1, 1.5

основное мероприятие 2/ мероприятия 2.1, 2.2

%

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

6.

Отношение количества погибших в происшествиях на водных объектах в сравнении со средним показателем за последние 5 лет

основное мероприятие 1/ мероприятия 1.1, 1.3

%

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

7.

Ведомственная целевая программа "Содержание окружного резерва материальных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период 2013 - 2015 годов" (0,30) <*>, (0) <**>

8.

Цель: поддержание резерва материальных ресурсов, резерва медикаментов и медицинского имущества в постоянной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ

9.

Сохранность материальных средств окружного резерва

основное мероприятие 3/ мероприятия 3.1, 3.2, 3.3

%

100

1

100

1

100

1

10.

Подпрограмма 1 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона" (0,15) <*>, (0,35) <**>

11.

Цель: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в автономном округе, гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

12.

Задача 1.1. Обеспечение постоянной готовности аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации

13.

Процент оснащенности аварийно-спасательных формирований оборудованием, техническими средствами и снаряжением в соответствии с табелем оснащенности

основное мероприятие 1/ мероприятия 1.1, 1.5

%

77

0,4

77,5

0,4

78

0,3

78,5

0,5

80

0,5

72

0,34

73,5

0,34

75

0,34

76,5

0,34

77,5

0,34

78,5

0,34

14.

Показатель безопасности использования радиационных источников на территории автономного округа

основное мероприятие 2/ мероприятие 1.1

%

94

0,33

94

0,33

94

0,33

94

0,33

94

0,33

94

0,33

15.

Сохранность материальных средств окружного резерва

основное мероприятие 3/ мероприятия 3.1, 3.2, 3.3

%

100

0,3

16.

Задача 1.2. Оповещение населения автономного округа

17.

Процент готовности системы оповещения населения

основное мероприятие 1/ мероприятия 1.2, 1.3, 1.4

%

20

0,20

40

0,20

18.

Задача 1.3. Обучение должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

19.

Отношение количества обученных должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций к запланированному количеству обучаемых в отчетном периоде

основное мероприятие 2/ мероприятия 2.1, 2.2

основное мероприятие 1/ мероприятие 1.6

%

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,5

100

0,5

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

20.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" (0,15)

21.

Цель: обеспечение пожарной безопасности на территории автономного округа

22.

Задача 2.1. Повышение эффективности тушения пожаров силами подразделений противопожарной службы автономного округа

23.

Отношение среднего времени локализации пожара на сельской территории автономного округа в сравнении с аналогичным общероссийским показателем

основное мероприятие 1/ мероприятия 1.1, 1.2

%

110

0,33

110

0,33

110

0,33

110

0,33

110

0,33

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

24.

Отношение количества погибших на пожарах человек на 100 тысяч населения в автономном округе к аналогичному российскому показателю

основное мероприятие 1/ мероприятия 1.1, 1.2

%

110

0,34

109

0,34

106

0,34

106

0,34

106

0,34

103

0,5

102

0,5

101

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

25.

Подпрограмма 3 "Обеспечение комплексной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" (0,10) <*>

26.

Цель: повышение безопасности на объектах образования, здравоохранения и культуры автономного округа

27.

Задача 3.1. Обеспечение безопасности на социальных объектах автономного округа

28.

Доля объектов, на которых устранены нарушения, по отношению к общему количеству объектов, на которых выявлены нарушения

%

30

1

50

1

29.

Подпрограмма 3 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (0,20) <**>

30.

Цель: повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

31.

Задача 3.1. Организация межведомственного взаимодействия для прогнозирования, реагирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз, а также контроля устранения последствий чрезвычайных ситуаций

32.

Процент готовности системы оповещения населения автономного округа

основное мероприятие 1/ мероприятия 1.1, 1.2, 1.3

%

60

1

80

0,5

100

0,1

33.

Процент создания базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы-112 в муниципальных образованиях

основное мероприятие 1

%

100

0,2

34.

Процент обученных специалистов системы-112

основное мероприятие 1

%

100

0,1

100

0,1

100

0,75

100

0,75

100

0,75

35.

Процент создания телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы-112

основное мероприятие 1

%

54

0,8

76

0,25

100

0,25

100

0,25

36.

Доля населения автономного округа, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации

основное мероприятие 1

%

0,03

0,1

37.

Доля персонала системы-112 и сотрудников, взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации

основное мероприятие 1

%

0,04

0,1

38.

Подпрограмма 4 "Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа" (0,10)

39.

Цель: строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований автономного округа

40.

Задача 4.1. Укрепление материально-технической базы противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований

41.

Доля объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований, введенных в соответствии с графиком, от общего количества планируемых к вводу в отчетном периоде

основное мероприятие 1/ мероприятие 1.1

%

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

42.

Подпрограмма 5 "Обеспечение мер социальной поддержки в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций" (0,10)

43.

Цель: обеспечение работников государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, дополнительными социальными гарантиями

44.

Задача 5.1. Повышение социальной защищенности работников государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

45.

Доля работников учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, получивших социальную поддержку, от общего количества работников, имеющих право на получение данной социальной поддержки в отчетном периоде

основное мероприятие 1/ мероприятие 1.1

%

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

46.

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы" (0,10)

47.

Цель: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

48.

Задача 6.1. Осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансово-экономического обеспечения

49.

Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов

основное мероприятие 1/ мероприятие 1.1

%

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

50.

Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений

основное мероприятие 1/ мероприятие 1.1

%

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

100

0,33

51.

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

основное мероприятие 1/ мероприятие 1.1

%

95

0,34

95

0,34

95

0,34

95

0,34

95

0,34

95

0,34

95

0,34

95

0,34

95

0,34

95

0,34

95

0,34

1

* До 31 декабря 2015 года.

** После 01 января 2016 года.

Приложение N 3
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности населения
на водных объектах"

Детализированный перечень
мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-ненецкого автономного округа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" на 2014 год

тыс. руб.

1

тыс. руб.

N
п/п

Наименование Государственной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия

Объем финансирования

В том числе

ведомственные расходы

межбюджетные трансферты

в том числе

город Салехард

город Лабытнанги

город Новый Уренгой

город Ноябрьск

город Муравленко

город Губкинский

Надымский район

Шурышкарский район

Приуральский район

Ямальский район

Тазовский район

Пуровский район

Красноселькупский район

ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Подпрограмма 1 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона"

1

Мероприятие 1.1. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в целях осуществления защиты личности, имущества, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории автономного округа

492 071

492 071

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

492 071

492 071

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ГКУ "Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа" (подведомственное учреждение)

492 071

492 071

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Мероприятие 1.2. Программно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Ситуационного центра Губернатора автономного округа

21 869

21 869

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

21 869

21 869

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Мероприятие 1.3. Повышение квалификации и аттестации спасателей, в том числе обучение летного состава

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Мероприятие 2.1. Реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (ТАСЦО)

33 367

33 367

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

33 367

33 367

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Мероприятие 2.1.1. Оплата услуг за предоставление каналов связи

1 642

1 642

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

1 642

1 642

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Мероприятие 2.1.2. Аренда помещений под размещение оборудования

1 075

1 075

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

1 075

1 075

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по монтажу, пусконаладке и комплексному запуску имеющегося оборудования

14 625

14 625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

14 625

14 625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по поставке и монтажу оборудования

16 025

16 025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

16 025

16 025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Мероприятие 2.2. Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН)

5 369

5 369

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

5 369

5 369

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Мероприятие 2.2.1. Оплата услуг за предоставление каналов связи

5 160

5 160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

5 160

5 160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Мероприятие 2.2.2. Техподдержка

209

209

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

209

209

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Мероприятие 2.3. Приобретение имущества для нужд аварийно-спасательной службы автономного округа (приобретение водосливного устройства)

750

750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

750

750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Мероприятие 3.1. Реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования (курсовое обучение), повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны и профессиональной переподготовки работников и сотрудников всех видов противопожарной службы, дислоцирующейся на территории автономного округа

26 464

26 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

26 464

26 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ГОУ "Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа" (подведомственное учреждение) (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

26 464

26 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Мероприятие 3.2. Реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования (курсовое обучение), повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций автономного округа (далее - РСЧС), осуществление мероприятий по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах

12 076

12 076

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

12 076

12 076

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

ГОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ямало-Ненецкого автономного округа" (подведомственное учреждение) (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

12 076

12 076

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Итого по Подпрограмме 1, в т.ч.

596 966

596 966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

596 966

596 966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

ГКУ "Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа" (подведомственное учреждение)

492 071

492 071

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

ГКУ "Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа" (подведомственное учреждение)

21 869

21 869

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

ГОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ямало-Ненецкого автономного округа" (подведомственное учреждение) (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

12 076

12 076

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

ГОУ "Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа" (подведомственное учреждение) (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

26 464

26 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа"

38

Мероприятие 1.1. Организация тушения пожаров

1 220 913

1 220 913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

1 220 913

1 220 913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

ГКУ "Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа" (подведомственное учреждение)

1 220 913

1 220 913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Мероприятие 1.2. Приобретение газодымозащитного оборудования для нужд государственной противопожарной службы автономного округа

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Итого по Подпрограмме 2, в т.ч.

1 225 913

1 225 913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

1 225 913

1 225 913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

ГКУ "Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа" (подведомственное учреждение)

1 220 913

1 220 913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4 "Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа"

46

Мероприятие 1. Строительство объектов в соответствии с Адресной инвестиционной программой автономного округа (постановление Правительства автономного округа от 08.07.2010 N 100-П)

35 467

15 467

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

47

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель Государственной программы), в т.ч.

35 467

15 467

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

48

ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"

15 467

15 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Администрация Тазовского района (субсидии)

20 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

50

Резервный центр обработки вызовов Системы-112 в г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

167

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Административно-бытовое здание государственного учреждения "Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округ", г. Салехард, ул. Объездная, 12

15 000

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Пожарное депо на 4 выезда, пос. Пангоды, Надымский район, в том числе проектно-изыскательские работы

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Пожарное депо на 2 выезда, п. Кутопьюган Надымского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Пожарное депо на 4 выезда, п. Мужи Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"

15 467

15 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Теплая стоянка на 2 единицы пожарной техники в п. Находка ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

20 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

57

Администрация Тазовского района (субсидии)

20 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

58

Итого по Подпрограмме 4, в т.ч.

35 467

15 467

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

59

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (соисполнитель Государственной программы), в т.ч.

35 467

15 467

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

60

ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"

15 467

15 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Администрация Тазовского района (субсидии)

20 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

Подпрограмма 5 "Обеспечение мер социальной поддержки в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций"

62

Мероприятие 1.1. Расходы на социальную поддержку работников государственных учреждений в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства автономного округа

22 680

22 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

22 680

22 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Итого по Подпрограмме 5, в т.ч.

22 680

22 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

22 680

22 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы"

66

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы - департамента гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

137 450

137 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

137 450

137 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Итого по Подпрограмме 6, в т.ч.

137 450

137 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

137 450

137 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Государственная программа (всего), в т.ч.

2 028 990

2 008 990

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

71

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа (ответственный исполнитель)

1 984 783

1 984 783

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

ГКУ "Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа" (подведомственное учреждение)

492 071

492 071

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

ГКУ "Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа" (подведомственное учреждение)

1 220 913

1 220 913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

ГКУ "Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа" (подведомственное учреждение)

21 869

21 869

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

ГОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ямало-Ненецкого автономного округа" (подведомственное учреждение) (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

12 076

12 076

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

ГОУ "Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа" (подведомственное учреждение) (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

26 464

26 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Соисполнитель Подпрограммы 4 (всего) - департамент строительства и жилищной политики автономного округа

35 467

15 467

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

78

Ведомственная целевая программа "Содержание окружного резерва материальных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период 2013 - 2015 годов"

10 514

10 514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Приложение N 4
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
населения на водных объектах"

Порядки
предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

I. Порядок предоставления и распределения субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления и распределения субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (далее - субсидия, муниципальное образование, автономный округ).

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

уполномоченный орган - департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, наделенный полномочием по предоставлению средств из окружного бюджета бюджету муниципального образования;

получатель субсидии - муниципальное образование в лице уполномоченного органа местного самоуправления;

под муниципальным образованием в рамках настоящего Порядка понимается муниципальный округ, муниципальный район и городской округ в автономном округе;

соглашение о предоставлении субсидии - соглашение между уполномоченным органом и получателем субсидии, определяющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлением субсидии, и устанавливающее целевой показатель результативности использования субсидии, и его значение, порядок предоставления и расходования субсидии (далее - соглашение).

2. Целевое назначение субсидий

2.1. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, в целях обустройства искусственными водоёмами территорий муниципальных образований для обеспечения наружного противопожарного водоснабжения.

2.2. Субсидия направлена на достижение цели "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" государственной программы автономного округа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах", утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1125-П (далее - Подпрограмма 2).

3. Условия предоставления субсидий

3.1. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из окружного бюджета субсидии;

2) заключение соглашения в соответствии с пунктами 9 и 10 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденных постановлением Правительства автономного округа от 18 декабря 2019 года N 1318-П (далее - Правила), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение обязательств, предусмотренных соглашением.

4. Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий

4.1. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является потребность в средствах на реализацию мероприятий по обустройству пожарных водоёмов в муниципальных образованиях в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", "СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности", утвержденный приказом министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 года N 178.

5. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями

5.1. Общий объем субсидии (S) определяется по следующей формуле:

,

где:

- размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию, который определяется по следующей формуле:

,

где:

- сумма фактической потребности муниципального образования на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка;

К - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из окружного бюджета в размере, определенном исходя из предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из окружного бюджета по муниципальным образованиям на очередной финансовый год и плановый период, установленного приказом департамента финансов автономного округа.

6. Порядок оценки эффективности использования субсидий, а также перечень показателей результативности использования субсидий

6.1. Оценка эффективности использования субсидии проводится уполномоченным органом на основе анализа достижения значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением, путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей и их плановых значений.

6.2. Показателем результативности использования субсидии является "Отношение количества фактически размещенных искусственных пожарных водоёмов для целей наружного пожаротушения к общему количеству запланированных к размещению в текущем году".

Значения показателей результативности использования субсидии устанавливаются соглашением.

Показатель результативности использования субсидии направлен на реализацию показателя "Отношение количества погибших на пожарах человек на 100 тысяч населения в автономном округе к аналогичному российскому показателю".

7. Порядок (сроки и форма) представления отчетности об исполнении условий предоставления (расходования) субсидий

7.1. Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган:

- отчет об использовании субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением;

- отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением.

8. Порядок предоставления субсидии

8.1. Уполномоченный орган и получатель субсидии заключают соглашение в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из окружного бюджета, утвержденной приказом департамента финансов автономного округа, в сроки, установленные пунктом 21 Правил.

Соглашение должно содержать следующие положения:

- общий объем расходного обязательства, на софинансирование которого предоставляется субсидия, размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований на реализацию соответствующего расходного обязательства за счет средств местного бюджета;

- уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, установленный с учетом уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из окружного бюджета, определенного пунктом 5.1 настоящего Порядка;

- значения показателей результативности использования субсидии и обязательства муниципального образования по их достижению;

- обязательства муниципального образования по согласованию с уполномоченным органом муниципальных программ, софинансируемых за счет средств окружного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на реализацию которых предоставляются субсидии;

- обязательства муниципального образования представлять заявки под фактическую потребность муниципального образования;

- реквизиты муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство данного муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

- сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;

- указание уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования, на который возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального образования и представлению отчетности;

- порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

- обязательства муниципального образования по возврату средств в окружной бюджет в соответствии с пунктами 12 и 16 Правил;

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том числе меры ответственности за нарушение обязательств, возникающих из соглашений.

8.2. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае сокращения размера субсидии.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются обстоятельства, предусмотренные пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.3. Получатель субсидии направляет в уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии исходя из фактической потребности на очередной месяц не позднее 10 числа месяца предоставления субсидии по форме, установленной соглашением.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней месяца предоставления субсидии осуществляет рассмотрение заявки и при её соответствии условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляет в срок, указанный в настоящем абзаце, перечисление субсидии в местный бюджет в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на соответствующий период в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью окружного бюджета под фактическую потребность муниципального образования пропорционально объему установленного уровня софинансирования расходного обязательства.

Расходование субсидии осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.

Муниципальные районы в автономном округе вправе осуществлять дальнейшую передачу субсидии бюджетам поселений, находящихся в границах соответствующих муниципальных районов, на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.

Предоставление субсидии из бюджета муниципального района бюджету поселения осуществляется на основании соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий

9.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль целевого использования субсидии, соблюдения условий соглашения и возврата бюджетных средств в соответствии с бюджетными полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, предоставляемых в рамках настоящего Порядка.

9.2. Уполномоченный орган и орган государственного финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством осуществляют проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии.

10. Основания и порядок применения мер ответственности к муниципальным образованиям при невыполнении обязательств, предусмотренных соглашением

10.1. В случае нецелевого использования субсидии к получателю субсидии применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

10.2. За невыполнение муниципальным образованием обязательств, предусмотренных абзацем двенадцатым подраздела 8 настоящего Порядка, уполномоченный орган принимает решение о применении меры ответственности в виде (далее - решение):

приостановления предоставления субсидии на срок до исполнения указанных обязательств;

сокращения субсидии в объеме, рассчитанном в соответствии с пунктами 12 и 16 Правил.

10.3. В случае принятия решения о сокращении субсидии бюджетные ассигнования окружного бюджета подлежат перераспределению на исполнение иных бюджетных обязательств путем внесения изменений в закон автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) в сводную бюджетную роспись окружного бюджета.

Исполнение решения, предусмотренного настоящим пунктом, обеспечивается департаментом финансов автономного округа в установленном им порядке.

II. Порядок предоставления и распределения субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления и распределения субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее - субсидия).

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

уполномоченный орган - департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, наделенный полномочием по предоставлению средств из окружного бюджета бюджету муниципального образования;

под муниципальным образованием в рамках настоящего Порядка понимается муниципальный округ, муниципальный район и городской округ в автономном округе;

получатель субсидии - муниципальное образование в лице уполномоченного органа местного самоуправления;

соглашение о предоставлении субсидии - соглашение между уполномоченным органом и получателем субсидии, определяющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлением субсидии, и устанавливающее целевой показатель результативности использования субсидии, и его значение, порядок предоставления и расходования субсидии (далее - соглашение);

под отдельными категориями граждан в рамках настоящего Порядка понимаются граждане, относящиеся к следующим категориям: маломобильные (по инвалидности) одиноко проживающие граждане; семьи, находящиеся в социально опасном положении; многодетные малоимущие семьи; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, неудовлетворительно адаптирующиеся к самостоятельной жизни, которым предоставлены жилые помещения, находящиеся в собственности автономного округа.

2. Целевое назначение субсидий

2.1. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в целях оснащения мест жительства отдельных категорий граждан техническими средствами, предназначенными для формирования сигнала о пожаре, в том числе пожарными извещателями с GSM-оповещением (далее - пожарные извещатели), их техническому обслуживанию и концентраторами систем (далее - центральные модемы), которые устанавливаются в Единых дежурно-диспетчерских службах (далее - ЕДДС) муниципальных образований.

2.2. Субсидия направлена на достижение цели "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" (далее - Подпрограмма 2).

3. Условия предоставления субсидий

3.1. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из окружного бюджета субсидии;

2) заключение соглашения в соответствии с пунктами 9 и 10 Правил, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение обязательств, предусмотренных соглашением.

4. Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий

4.1. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является потребность в средствах на реализацию мероприятий по оснащению мест жительства отдельных категорий граждан пожарными извещателями, их техническому обслуживанию и оснащению ЕДДС муниципальных образований центральными модемами.

5. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями

5.1. Общий объем субсидии (S) определяется по следующей формуле:

,

где:

- размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию, который определяется по следующей формуле:

,

где:

- сумма фактической потребности муниципального образования на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка;

К - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из окружного бюджета в размере, определенном исходя из предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из окружного бюджета по муниципальным образованиям на очередной финансовый год и плановый период, установленного приказом департамента финансов автономного округа.

6. Порядок оценки эффективности использования субсидий, а также перечень показателей результативности использования субсидий

6.1. Оценка эффективности использования субсидии проводится уполномоченным органом на основе анализа достижения значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением, путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей и их плановых значений.

6.2. Показателем результативности использования субсидии является "Отношения количества фактически оснащенных мест жительства отдельных категорий граждан техническими средствами, предназначенными для формирования сигнала о пожаре, к общему количеству запланированных к оснащению мест жительства отдельных категорий граждан техническими средствами, предназначенными для формирования сигнала о пожаре, в текущем году".

Значения показателей результативности использования субсидии устанавливаются соглашением.

Показатель результативности использования субсидии направлен на реализацию показателя "Отношение количества погибших на пожарах человек на 100 тысяч населения в автономном округе к аналогичному российскому показателю".

7. Порядок (сроки и форма) представления отчетности об исполнении условий предоставления (расходования) субсидий

7.1. Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган:

- отчет об использовании субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением;

- отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением.

8. Порядок предоставления субсидии

8.1. Уполномоченный орган и получатель субсидии заключают соглашение в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из окружного бюджета, утвержденной приказом департамента финансов автономного округа, в сроки, установленные пунктом 21 Правил.

Соглашение должно содержать следующие положения:

- общий объем расходного обязательства, на софинансирование которого предоставляется субсидия, размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований на реализацию соответствующего расходного обязательства за счет средств местного бюджета;

- уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, установленный с учетом уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из окружного бюджета, определенного пунктом 5.1 настоящего Порядка;

- значения показателей результативности использования субсидии и обязательства муниципального образования по их достижению;

- обязательства муниципального образования по согласованию с уполномоченным органом муниципальных программ, софинансируемых за счет средств окружного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на реализацию которых предоставляются субсидии;

- обязательства муниципального образования представлять заявки под фактическую потребность муниципального образования;

- реквизиты муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство данного муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

- сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;

- указание уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования, на который возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального образования и представлению отчетности;

- порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

- обязательства муниципального образования по возврату средств в окружной бюджет в соответствии с пунктами 12 и 16 Правил;

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том числе меры ответственности за нарушение обязательств, возникающих из соглашений.

8.2. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае сокращения размера субсидии.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются обстоятельства, предусмотренные пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.3. Получатель субсидии направляет в уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии исходя из фактической потребности на очередной месяц не позднее 10 числа месяца предоставления субсидии по форме, установленной соглашением.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней месяца предоставления субсидии осуществляет рассмотрение заявки и при её соответствии условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 3.1 Порядка, осуществляет в срок, указанный в настоящем абзаце, перечисление субсидии в местный бюджет в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на соответствующий период в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью окружного бюджета под фактическую потребность муниципального образования пропорционально объему установленного уровня софинансирования расходного обязательства.

Расходование субсидии осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.

9. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий

9.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль целевого использования субсидии, соблюдения условий соглашения и возврата бюджетных средств в соответствии с бюджетными полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, предоставляемых в рамках настоящего Порядка.

9.2. Уполномоченный орган и орган государственного финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством осуществляют проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии.

10. Основания и порядок применения мер ответственности к муниципальным образованиям при невыполнении обязательств, предусмотренных соглашением

10.1. В случае нецелевого использования субсидии к получателю субсидии применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

10.2. За невыполнение муниципальным образованием обязательств, предусмотренных абзацем двенадцатым подраздела 8 настоящего Порядка, уполномоченный орган принимает решение о применении меры ответственности в виде (далее - решение):

приостановления предоставления субсидии на срок до исполнения указанных обязательств;

сокращения субсидии в объеме, рассчитанном в соответствии с пунктами 12 и 16 Правил.

10.3. В случае принятия решения о сокращении субсидии бюджетные ассигнования окружного бюджета подлежат перераспределению на исполнение иных бюджетных обязательств путем внесения изменений в закон автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) в сводную бюджетную роспись окружного бюджета.

Исполнение решения, предусмотренного настоящим пунктом, обеспечивается департаментом финансов автономного округа в установленном им порядке.

III. Порядок предоставления субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок предоставления субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов (далее - субсидии).

1.2. Перечень объектов капитального строительства (далее - объекты) и объем субсидий на очередной финансовый год и на плановый период определяются Адресной инвестиционной программой Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период (далее - Адресная программа, автономный округ).

1.3. Постановление Правительства автономного округа об утверждении Адресной программы является решением о предоставлении субсидий местным бюджетам.

1.4. Получателями субсидий являются муниципальные образования в автономном округе (далее - муниципальные образования).

Под муниципальным образованием в рамках настоящего Порядка понимается муниципальный район, муниципальный округ и городской округ.

1.5. Главными распорядителями бюджетных средств являются уполномоченные центральные исполнительные органы государственной власти автономного округа, определенные пунктом 6 Правил формирования и реализации Адресной программы, утвержденных постановлением Правительства автономного округа от 30 марта 2015 года N 277-П (далее - главный распорядитель бюджетных средств, Правила АИП).

1.6. Предоставление субсидий осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели, определенные настоящим Порядком.

II. Цель предоставления субсидий

2.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов.

III. Условия предоставления субсидий

3.1. Наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из окружного бюджета субсидии.

3.2. Наличие соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию (далее - соглашение), заключенного в соответствии с пунктом 10 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования из окружного бюджета (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования, утвержденных постановлением Правительства автономного округа от 18 декабря 2019 года N 1318-П (далее - Правила).

IV. Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий

4.1. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие инвестиционных предложений на очередной финансовый год и на плановый период по форме, установленной приложениями N 4, 6 к Правилам АИП.

V. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями

5.1. Установить уровень софинансирования из окружного бюджета (в процентах) расходного обязательства муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в объеме не более 99%.

5.2. Размер субсидии определяется на основании количественной оценки затрат на реализацию соответствующих объектов, которая проводится с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" и с учетом уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, установленного пунктом 5.1 настоящего Порядка.

5.3. Объем субсидии устанавливается в соответствии с Адресной программой.

VI. Порядок оценки эффективности использования субсидий

6.1. Оценка эффективности использования субсидии проводится главным распорядителем бюджетных средств на основе анализа достижения значений показателя результативности использования субсидий, установленного соглашением, путем сопоставления фактически достигнутого значения показателя и его планового значения.

6.2. Показателем результативности использования субсидии является прирост уровня готовности объекта (проектно-изыскательских работ по объекту) в течение финансового года, в котором предоставляется субсидия, который определяется как отношение размера субсидии по объекту к стоимости строительства объекта, рост которого отражает достижение соответствующих показателей соответствующих государственных программ.

Значения показателей результативности использования субсидии устанавливаются соглашением.

VII. Порядок предоставления субсидии

7.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого в электронном виде с использованием специализированного программного обеспечения для организации бюджетного процесса, в сроки, установленные пунктом 21 Правил. Типовая форма соглашения утверждается приказом департамента финансов автономного округа.

7.2. Соглашение должно содержать положения, предусмотренные пунктом 10 Правил.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов государственных программ, в случае сокращения размера субсидии.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются обстоятельства, предусмотренные пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.3. Муниципальные образования по договору (муниципальному контракту) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) вправе предусматривать аванс (предварительную оплату) в размере:

до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных по соответствующему объекту Адресной программы на финансовый год;

до 50 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных по соответствующему объекту Адресной программы на финансовый год, по объектам, находящимся на территориях районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), перечень которых определен постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 402.

7.4. Муниципальное образование направляет главному распорядителю бюджетных средств заявку на предоставление субсидии под фактическую потребность до 5 числа месяца предоставления субсидии по форме, установленной соглашением.

Главный распорядитель бюджетных средств в течение 10 рабочих дней, исчисление которых начинается со следующего за днем поступления заявки рабочего дня, осуществляет рассмотрение заявки и при её соответствии условиям предоставления субсидии, указанным в разделе III настоящего Порядка, а также при отсутствии замечаний по прилагаемым к заявке документам, осуществляет перечисление субсидии в местный бюджет в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявки в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на соответствующий период в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью окружного бюджета под фактическую потребность муниципального образования пропорционально объему установленного уровня софинансирования расходного обязательства.

Перечень документов, прилагаемых к заявке, устанавливается соглашением.

7.5. Муниципальное образование несет ответственность за нецелевое использование средств, а также за соответствие выполненных работ, оказанных услуг отчетным данным и утвержденной проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством автономного округа.

VIII. Основания и порядок применения мер ответственности муниципальных образований

8.1. Муниципальное образование несет ответственность за неисполнение обязательств, предусмотренных соглашением, в том числе условий предоставления субсидии, представление главному распорядителю бюджетных средств недостоверных документов, материалов и сведений, в том числе указанных в отчетных материалах, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа.

8.2. В случае нецелевого использования субсидии к муниципальному образованию применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае установления факта нецелевого использования субсидии муниципальное образование обязано вернуть в окружной бюджет средства, израсходованные не по целевому назначению, в течение 10 рабочих дней со дня получения от главного распорядителя бюджетных средств требования по возврату (далее - требование по возврату).

Главный распорядитель бюджетных средств направляет требование по возврату посредством системы электронного документооборота (далее - СЭДД) муниципальному образованию в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем установления факта нецелевого использования субсидии.

Требование по возврату субсидии должно содержать сумму, срок и реквизиты для возврата субсидии.

8.4. В случае невозврата муниципальным образованием средств субсидии в окружной бюджет главный распорядитель бюджетных средств осуществляет действия, предусмотренные пунктом 19 Правил.

8.5. В случае неисполнения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением, главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем установления соответствующего факта, принимает решение о приостановлении перечисления субсидии.

8.6. В случае устранения муниципальным образованием нарушения в установленный срок главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 рабочих дней со дня представления муниципальным образованием материалов и иной информации, подтверждающей устранение выявленного нарушения, принимает решение о возобновлении предоставления субсидии.

Решение о возобновлении предоставления субсидии оформляется приказом главного распорядителя бюджетных средств и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего приказа главного распорядителя бюджетных средств направляется посредством СЭДД в адрес муниципального образования.

8.7. В случае неустранения муниципальным образованием нарушения в установленный срок главный распорядитель бюджетных средств принимает решение о сокращении размера субсидии.

Решение о сокращении размера субсидии оформляется приказом главного распорядителя бюджетных средств и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего приказа главного распорядителя бюджетных средств направляется посредством СЭДД в адрес муниципального образования.

Предельный объем сокращения субсидии составляет сумму субсидии, не использованную муниципальным образованием в текущем финансовом году на дату принятия решения о сокращении размера субсидии.

В случае наличия принятых муниципальным образованием расходных обязательств перед получателями средств окружного бюджета, размер финансирования которых сокращен по решению главного распорядителя бюджетных средств, муниципальное образование обязано обеспечить выполнение данных обязательств за счет средств местного бюджета.

8.8. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения по достижению установленных соглашением плановых значений показателей результативности использования субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, главным распорядителем бюджетных средств рассчитывается объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в окружной бюджет, в соответствии с пунктом 12 Правил.

8.9. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств по соблюдению установленного соглашением уровня софинансирования расходного обязательства, главным распорядителем бюджетных средств рассчитывается объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в окружной бюджет в соответствии с пунктом 16 Правил.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Газета "Красный Север" № 98/4 от 31.12.2014
Рубрики правового классификатора: 160.040.050 Пожарная безопасность, 160.040.100 Иные вопросы безопасности общества

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать