Основная информация
Дата опубликования: | 25 декабря 2014г. |
Номер документа: | RU89000201401873 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1124-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 25 декабря 2014 г. № 1076-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2014 года № 1076-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели эффективности реализации Государственной программы
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе;
- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения;
- протяженность железных дорог на территории автономного округа;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе;
- доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ямало-Ненецком автономном округе;
- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения
»;
1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
38 118 969
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 38 118 969
(в том числе средства федерального бюджета –
0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год
9 749 540
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год
3 453 490
(в том числе средства федерального бюджета –
0)
2016 год
3 874 284 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета – тыс. руб.)
2017 год
6 860 792
(в том числе средства федерального бюджета –
0)
2018 год
6 417 473
(в том числе средства федерального бюджета –
0)
2019 год
3 889 106
(в том числе средства федерального бюджета –
0)
2020 год
3 874 284
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
»;
1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
основные результаты реализации Государственной программы:
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе
к 2020 году составит 2,26 км на 1 000 км 2;
- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году достигнет 90 км/ч;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения к 2020 году достигнет 1 380,47 км;
- протяженность железных дорог на территории автономного округа к 2020 году составит 2 054 км;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 173 900 человек;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 111 980 человек;
- доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности,
к 2020 году составит 90%;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе к 2020 году составит до 9 случаев
на 100 тыс. населения;
- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения, к 2020 году составит 35 шт.
».
2. В разделе I Государственной программы абзацы пятнадцатый – двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Целевыми показателями эффективности реализации Государственной программы являются:
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе;
- средняя скорость транспортного потока в автономном округе;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в автономном округе;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе.
Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период с 2014 по 2020 годы (в один этап)».
3. Раздел III Государственной программы изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Государственной программы
Перечень показателей Государственной программы с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе.
Методика расчета показателей Государственной программы
Таблица 1
1. Уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе
Единица измерения
Км дорог на тыс. км 2 территории
Определение показателя
Отношение плотности автомобильных дорог в автономном округе к корню квадратному из отношения среднегодовой численности населения к площади территории
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Плотность автодорог
ПА
Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Среднегодовая численность населения
СЧН
Площадь территории
П
Источник информации для расчета (определения) показателя
1) «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог» ОДН 218.0.006.-2002.
2) Данные информационно-аналитической базы «ROAD OFFICE»
Таблица 2
2. Средняя скорость транспортного потока в автономном округе
Единица измерения
Км/час
Определение показателя
Согласно формуле
Алгоритм формирования показателя
Ср. скорость тп= ((120 x Ктэс - t x gv - V инт) x Li) / L
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Средняя скорость транспортного потока на общей сети автодорог общего пользования регионального значения
Ср. скорость тп
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования к концу планового периода.
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Базовая расчетная скорость
120
Комплексный показатель транспортно-эксплуатационного состояния дороги
Ктэс
Функция доверительной вероятности (принято 1,04)
t
Среднеквадратическое отклонение скорости движения свободного транспортного потока
gv
Показатель, учитывающий влияние интенсивности и состав транспортного потока на скорость движения
V инт
Протяженность автомобильных дорог
Li
Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения
L
Источник информации для расчета (определения) показателя
1) «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог» ОДН 218.0.006.-2002.
2) Данные информационно-аналитической базы «ROAD OFFICE»
Таблица 3
3. Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе
Единица измерения
Человек
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования количества пассажиров, перевезенных по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе
Алгоритм формирования показателя
Vп.п. = Кпас. воз1 + Кпас. воз2 + ... + Кпас. возn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе
Кпас. воз1, Кпас. воз2, Кпас. возn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения, представляемые организациями воздушного транспорта, осуществляющими транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 12 декабря 2011 года
№ 890-П.
Сведения, представляемые организациями воздушного транспорта, осуществляющими транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета организациям воздушного и внутреннего водного транспорта, утвержденным постановлением Администрации автономного округа от 02 апреля 2009 года № 136-А
Таблица 4
4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования
Единица измерения
Км
Определение показателя
Абсолютный показатель
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в автономном округе, законченных строительством
Пад1, Пад2, Падn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
Таблица 5
5. Протяженность железных дорог на территории автономного округа
Единица измерения
Км
Определение показателя
Абсолютный показатель
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность железных дорог на территории автономного округа
Пжд. 1, Пжд. 2, Пжд. n
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Информация представляется по запросу департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа у предприятий, являющихся владельцами железных дорог на территории автономного округа
Таблица 6
6. Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в автономном округе
Единица измерения
Человек
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования количества пассажиров, перевезенных по субсидируемым маршрутам водным транспортом в автономном округе
Алгоритм формирования показателя
Vп.п. = Кпас. вод1 + Кпас. вод2 + ... + Кпас. водn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в автономном округе
Кпас. вод1, Кпас. вод2, Кпас. водn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения, представляемые организациями водного транспорта, осуществляющими транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах, утвержденным постановлением Правительства автономного округа
от 17 апреля 2011 года № 298-П.
Сведения, представляемые организациями внутреннего водного транспорта, осуществляющими транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета организациям воздушного и внутреннего водного транспорта, утвержденным постановлением Администрации автономного округа от 02 апреля 2009 года № 136-А.
Сведения, представляемые перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа на переправах автономного округа в период межсезонья (ледохода, ледостава) в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа на переправах автономного округа в период межсезонья (ледохода, ледостава) по льготным тарифам, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 13 октября
2011 года № 759-П
Таблица 7
7. Доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение протяженности автомобильных дорог, отвечающей нормативным требованиям по пропускной способности, к общей протяженности автомобильных дорог в автономном округе, умноженное на сто
Алгоритм формирования показателя
До = Lо /L x 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности
До
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение – положительной
Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности
Lо
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения
L
Источник информации для расчета (определения) показателя
Программный комплекс AUTOROAD
(банк дорожных данных)
Таблица 8
8. Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе
Единица измерения
Случаев на 100 тыс. населения
Определение показателя
Отношение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в автономном округе, к численности населения автономного округа, умноженное на сто тысяч
Алгоритм формирования показателя
Усм = Кп / Чн x 100000
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий
Усм
Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
Кп
Численность населения автономного округа
Чн
Источник информации для расчета (определения) показателя
Подраздел «Аварийность на автомобильном транспорте» раздела «Транспорт» статистического доклада о социально-экономическом положении автономного округа за январь – декабрь соответствующего года территориального органа Федеральной службы государственной статистики по автономному округу (ЯМАЛСТАТ)
Таблица 9
9. Количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
Единица измерения
Шт.
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования количества площадок отдыха на автомобильных дорогах общего пользования, завершенных строительством
Алгоритм формирования показателя
К пл.от. = Кпл.от.1 + Кпл.от.2 + ... + Кпл.от.n
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество объектов сервиса (площадок отдыха) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
К пл. от. 1,
К пл. от. 2,
К пл. от. n
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения государственного казенного учреждения «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
».
4. Раздел V Государственной программы изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
Комплекс программных мер позволит выйти транспортной отрасли автономного округа на качественно новый уровень, обеспечивающий инновационный сценарий социально-экономического развития автономного округа.
Реализация Государственной программы позволит достичь следующих конечных результатов:
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе к 2020 году составит 2,26 км на 1 000 км2;
- средняя скорость транспортного потока в автономном округе к 2020 году достигнет 90 км/ч;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения к 2020 году достигнет 1 380,47 км;
- протяженность железных дорог на территории автономного округа к 2020 году составит 2 054 км;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе к 2020 году составит 173 900 человек;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в автономном округе к 2020 году составит 111 980 человек;
- доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности, к 2020 году составит 90%;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе к 2020 году составит до 9 случаев на 100 тыс. населения;
- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения, к 2020 году составит 35 шт.».
5. В подпрограмме «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:
5.1. в паспорте Подпрограммы 1:
5.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 1
- количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия;
- количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования;
- объем перевозок пассажиров через аэропорты;
- количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов;
- количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции;
- доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях
»;
5.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования, Подпрограммы 1 –5 586 707
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
5 586 707 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год
1 022 707
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год
2 500 000
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год
2 064 000
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
».
5.1.3. в абзаце шестом позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1, слова «к 2020 году до 12,5%» исключить;
5.2. таблицу 1-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 (всего)
5 586 707
1 022 707
0
0
2 500 000
2 064 000
0
0
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
5 571 000
1 007 000
0
0
2 500 000
2 064 000
0
0
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
0
0
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
15 707
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и
15 707
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
Центральный аппарат
58247 *
8 321
8 321
8 321
8 321
8 321
8 321
8 321
1.
Задача 1. Обеспечение безопасности полетов
1.1.
Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты
5 571 000
1 007 000
0
0
2 500 000
2 064 000
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
5 571 000
1 007 000
2 500 000
2 064 000
1.1.1.
Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением
в с. Красноселькуп»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
5 571 000
1 007 000
2 500 000
2 064 000
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
15 707
15 707
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
15 707
15 707
1.1.2.
Реконструкция аэропорта, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
200
200
1.1.3.
Ангарный комплекс
для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
4 763
4 763
1.1.4.
Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
1.1.5.
Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том
1 980
1 980
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
числе затраты на проектно-изыскательские работы
1.1.6.
Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 100
2 100
1.1.7.
Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»,
с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
6 564
6 564
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1)».
1
6. В подпрограмме «Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»:
6.1. В паспорте подпрограммы 2:
6.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, дополнить абзацем следующего содержания:
«- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом»;
6.1.2. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 2, дополнить пунктом следующего содержания:
«7. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;
6.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения к 2020 году достигнет 3,8;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит
к 2020 году 51,25 км;
- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 25 км;
- протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством, составит к 2020 году 1 316,32 метра погонного;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом, в 2014 году составит 0, 548 км
»;
6.2. в разделе II:
6.2.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования.
В рамках мероприятия предоставляются субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов в автономном округе на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности за счет средств дорожного фонда.»;
6.2.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В рамках мероприятия предоставляются субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов в автономном округе на софинансирование объектов капитального ремонта и ремонта муниципальной собственности за счет средств дорожного фонда.
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию приведены в таблице 2-1.»;
6.2.3. таблицу 2-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2 (всего)
20 088 499
2 779 719
2 534 135
2 954 929
2 954 929
2 954 929
2 954 929
2 954 929
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
20 088 499
2 779 719
2 534 135
2 954 929
2 954 929
2 954 929
2 954 929
2 954 929
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
18 956 071
2 513 933
2 407 228
2 806 982
2 806 982
2 806 982
2 806 982
2 806 982
Центральный аппарат
145614 *
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
1.
Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
1.1.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
16 079 622
2 061 112
2 149 169
2 464 973
2 351 092
2 351 092
2 351 092
2 351 092
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
16 079 622
2 061 112
2 149 169
2 464 973
2 351 092
2 351 092
2 351 092
2 351 092
1.1.1.
Содержание автомобильных дорог
15 013 167
1 794 043
2 114 223
1 978 465
2 281 609
2 281 609
2 281 609
2 281 609
1.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа –Губкинский
2 062 284
275 302
285 869
283 325
304 447
304 447
304 447
304 447
1.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Объезд
г. Губкинский
73 973
9 629
10 294
10 202
10 962
10 962
10 962
10 962
1.1.1.3.
Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
184 663
23 970
25 707
25 478
27 377
27 377
27 377
27 377
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.1.4.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
1 743 989
117 633
293 041
134 143
299 793
299 793
299 793
299 793
1.1.1.5.
Сургут – Салехард, участок Объезд
ст. Пуровск
63 283
8 237
8 806
8 728
9 378
9 378
9 378
9 378
1.1.1.6.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
1 323 400
172 012
184 192
182 552
196 161
196 161
196 161
196 161
1.1.1.7.
Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
637 105
83 366
88 584
87 795
94 340
94 340
94 340
94 340
1.1.1.8.
Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой –
ж/д. ст. Ныда
304 827
39 679
42 417
42 039
45 173
45 173
45 173
45 173
1.1.1.9.
Сургут – Салехард, участок ж/д. ст. Ныда – Пангоды
500 578
65 159
69 656
69 035
74 182
74 182
74 182
74 182
1.1.1.10.
Сургут – Салехард, участок Пангоды – Правохеттинский
770 065
100 238
107 154
106 201
114 118
114 118
114 118
114 118
1.1.1.11.
Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым
361 327
47 033
50 279
49 831
53 546
53 546
53 546
53 546
1.1.1.12.
Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
632 845
74 211
78 431
90 635
97 392
97 392
97 392
97 392
1.1.1.13.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
317 025
41 676
44 049
43 656
46 911
46 911
46 911
46 911
1.1.1.14.
Подъезд
к г. Ноябрьск
488 757
44 329
47 434
74 930
80 516
80 516
80 516
80 516
1.1.1.15.
Ноябрьск – Вынгапуровский
767 202
99 739
106 777
105 826
113 715
113 715
113 715
113 715
1.1.1.16.
Подъезд
к п. Ханымей
538 483
70 012
74 943
74 276
79 813
79 813
79 813
79 813
1.1.1.17.
Тарко-Сале – Пурпе
841 914
108 636
117 305
116 261
124 928
124 928
124 928
124 928
1.1.1.18.
Подъезд
к г. Тарко-Сале
141 725
18 288
19 747
19570
21030
21030
21030
21030
1.1.1.19.
Подъезд к речному порту ст. Коротчаево
23 436
3 051
3 261
3232
3473
3473
3473
3473
1.1.1.20.
Подъезд
к п. Лимбяяха
50 940
6 631
7 088
7025
7549
7549
7549
7549
1.1.1.21.
Подъезд к с. Аксарка
99 057
12 858
15 020
13435
14436
14436
14436
14436
1.1.1.22.
Салехард – Аэропорт
136 662
17 991
18 984
18815
20218
20218
20218
20218
1.1.1.23.
Объезд г. Салехарда
33 052
4 332
4 594
4554
4893
4893
4893
4893
1.1.1.24.
Подъезд к речному порту г. Салехард
20 610
2 760
2 856
2830
3041
3041
3041
3041
1.1.1.25.
Подъезд к аэропорту г. Салехард
21 789
2 854
3 029
3002
3226
3226
3226
3226
1.1.1.26.
Лабытнанги – Харп
269 643
35 481
37 460
37126
39894
39894
39894
39894
1.1.1.27.
Салехард – Лабытнанги
309 845
47 163
42 022
41648
44753
44753
44753
44753
1.1.1.28.
Салехард – Надым
692 608
76 037
98 639
97756
105044
105044
105044
105044
1.1.1.29.
Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале
480 794
53 319
68 388
67775
72828
72828
72828
72828
1.1.1.30.
Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги
(в границах ЯНАО)
703 741
84 446
99 075
98188
105508
105508
105508
105508
1.1.1.31.
Уренгой – Красноселькуп
402 421
32 847
59 122
58596
62964
62964
62964
62964
1.1.1.32.
Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности
15 124
15 124
0
1.1.2.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
921 933
188 388
29 105
486 508
54 483
54 483
54 483
54 483
1.1.2.1.
Лабытнанги-Харп,
км 11,500 – км 34,060
277 648
151 715
21 105
0
26207
26207
26207
26207
1.1.2.2.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
189 304
0
3 000
126200
14276
14276
14276
14276
1.1.2.3.
Ноябрьск – Вынгапуровский
60 000
0
2 000
0
14000
14000
14000
14000
1.1.2.4.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
36 673
36 673
0
1.1.2.5.
Сургут – Салехард, участок Пуровск –Коротчаево
363 308
0
3 000
360308
1.1.3.
Проектно-изыскательские работы по капиталь-ному ремонту автомобильных дорог
66 341
500
5 841
0
15 000
15 000
15 000
15 000
1.1.3.1.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
60 000
0
0
0
15000
15000
15000
15000
1.1.3.2.
Лабытнанги – Харп, км 11,5 – 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
6 341
500
5 841
1.1.4.
Ремонт автомобильных дорог
78 181
78 181
1.1.4.1.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
11 900
11 900
1.1.4.2.
Лабытнанги-Харп
44 635
44 635
1.1.4.3.
Сургут – Салехард, участок Губкинский –Пурпе
12 245
12 245
1.1.4.4.
Тарко-Сале – Пурпе
0
0
1.1.4.5.
Подъезд к с. Аксарка
9 401
9 401
1.2.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 533 205
233 587
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 533 205
233 587
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
2.
Задача 2. Обеспече-ние сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
2.1.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1 229 889
186 615
28 000
111 950
225 831
225 831
225 831
225 831
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 229 889
186 615
28 000
111 950
225 831
225 831
225 831
225 831
2.1.1.
Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь
127 345
5 000
10 000
22 469
22 469
22 469
22 469
22 469
2.1.2.
Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через р. Надым
на км 991 автомобильной дороги
683 248
25 000
10 000
50 400
149 462
149 462
149 462
149 462
2.1.3.
Лабытнанги – Харп. Достройка путепровода на автомобильной дороге, в том числе проектно-изыскательские работы
1 850
1 850
0
2.1.4.
Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево,
в том числе многофункциональ-ный пункт контроля. Разработка проектоной документации на строительство автомобильной дороги
106 000
3 000
3 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
2.1.5.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы
54 240
7 000
2 000
9 048
9 048
9 048
9 048
9 048
2.1.6.
Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги
122 206
9 765
3 000
10 033
24 852
24 852
24 852
24 852
2.1.7.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191
135 000
135 000
2.2.
Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
1 400
200
200
200
200
200
200
200
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 400
200
200
200
200
200
200
200
2.2.1.
Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
1 400
200
200
200
200
200
200
200
2.3.
Осуществление авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущества, земельного налога, платежей разного рода
159 430
32 619
13 456
13 456
13 456
13 456
13 456
13 456
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
113 355
32 619
13 456
13 456
13 456
13 456
13 456
13 456
2.3.1.
Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз
42 334
15 334
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
2.3.2.
Уплата налога на имущество и земельного налога
52 594
11 674
6 820
6 820
6 820
6 820
6 820
6 820
2.3.3.
Разного рода платежи, государственной пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени
8 652
1 236
1 236
1 236
1 236
1 236
1 236
1 236
2.3.4.
Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства
9 775
4 375
900
900
900
900
900
900
2.4.
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования
1 004 428
138 986
126 707
147 747
147 747
147 747
147 747
147 747
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 004 428
138 986
126 707
147 747
147 747
147 747
147 747
147 747
Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение –с. Красноселькуп,
в том числе ПИР»
1 004 428
138 986
126 707
147 747
147 747
147 747
147 747
147 747
2.5.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
126 600
126 600
2.5.1.
Выполнение работ по капитальному ремонту
ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская
до примыкания
ул. Ямальская
дом № 14
26 600
26 600
2.5.2.
Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский (9 очередь строительства
ул. Пушкина)
100 000
100 000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1)»;
6.3. раздел III Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
1
«III. Перечень показателей Подпрограммы 2
Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе.
Методика расчета показателей Подпрограммы 2
Таблица 1
1. Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Единица измерения
Оценка
Определение показателя
Согласно формуле
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Оценка уровня содержания автомобильной дороги
Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Протяженность автомобильных дорог, которая подлежит содержанию
N
Количество километров, на которых зафиксирована оценка «2»
Количество километров, на которых зафиксирована оценка «3»
Количество километров, на которых зафиксирована оценка «4»
Количество километров с оценкой «5»
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные информационно-аналитической базы «ROAD OFFICE» на основании приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 08 июня 2012 года № 163 «Об утверждении порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения»
Таблица 2
2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
Единица измерения
Км
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, по которым завершены работы по капитальному ремонту и ремонту
Алгоритм формирования показателя
Дкап. рем. и рем. = УЧкап. рем. и рем.1 + УЧкап. рем. и рем. 2 + ... + УЧкап. рем. и рем. n
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
УЧкап. рем. и рем. 1, УЧкап. рем. и рем. 2, УЧкап. рем. и рем. n
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа».
Статистическая отчетность (форма № 3-автодор) «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»
Таблица 3
3. Протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
Единица измерения
Км
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования участков мостовых переходов, законченных капитальным ремонтом и ремонтом, на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
Алгоритм формирования показателя
Пм = М1 + М2 + ... + Мn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
М1, М2, Мn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
Таблица 4
4. Протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством
Единица измерения
Погонные метры
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования искусственных сооружений, завершенных реконструкцией и строительством, на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
Алгоритм формирования показателя
Мстр. = Мстр.1 + Мстр.2 + ... + Мстр.n
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность искусственных сооружений, завершенных реконструкцией и строительством, на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
Мстр.1, Мстр.2, Мстр.n
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
Таблица 5
5. Протяженность автомобильных дорог, законченных капитальным ремонтом, в муниципальных образованиях
Единица измерения
Км
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования объектов, законченных капитальным ремонтом, ремонтом в муниципальных образованиях в автономном округе
Алгоритм формирования показателя
Д кап. рем.,рем., м. = Д кап.рем.,рем., м.1 + Д кап. рем., рем., м2 + ... + Д кап. рем., рем.,м.n
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность автомобильных дорог законченных капитальным ремонтом, ремонтом в муниципальных образованиях
Д кап. рем., рем., 1, Д кап.рем., рем., 2, Д кап. рем., рем.,.n
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения, предоставляемые муниципальными образованиями в органы статистической отчетности (форма № 3-ДГ (мо)) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» в соответствии с приказом Росстата от 06 сентября 2012 года № 480 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта и связи»
»;
6.4. раздел V Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
«Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения к 2020 году достигнет 3,8;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 51,25 км;
- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 25 км;
- протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством, составит к 2020 году 1 316,32 метра погонного;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом, в 2014 году составит 0, 548 км.».
7. В Подпрограмме «Дорожное хозяйство»:
7.1.в паспорте Подпрограммы 3:
7.1.1. позицию, касающуюся соисполнителей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«департамент строительства и жилищной политики автономного округа»;
7.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 3
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования;
- количество населенных пунктов, обеспеченных объездами;
- количество искусственных сооружений, завершенных строительством;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, завершенных реконструкцией;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях
»;
7.1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 –
4 724 710
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
4 724 710 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год
3 744 191 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год
486 508
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год
479 189
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год
14 822 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год
0 тыс. руб.
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
7.1.4. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит в 2014 году 14,4%;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях в 2014 году составит 8 270,3 м2
»;
7.2. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 (всего)
4 724 710
3 744 191
0
0
486 508
479 189
14 822
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
4 723 010
3 742 491
0
0
486 508
479 189
14 822
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
3 719 280
2 738 761
0
0
486 508
479 189
14 822
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
1 700
1 700
Центральный аппарат
182014 *
26 002
26 002
26 002
26 002
26 002
26 002
26 002
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
«Развитие сети автомобильных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 700 413
2 700 413
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
2 700 413
2 700 413
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
2 700 413
2 700 413
0
0
0
0
0
0
1.1.
Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет нового строительства
0
1.1.1.
Строительство автомобильных дорог по направлениям межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными
2 630 413
2 630 413
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
экономическими центрами автономного округа и соседних регионов
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 630 413
2 630 413
0
0
0
0
0
0
1.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 –
км 1120
212 695
212 695
0
0
0
0
0
0
1.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 –
км 1191
975 000
975 000
0
0
0
0
0
0
1.1.1.3.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 –
км 1241
1 442 718
1 442 718
0
0
0
0
0
0
1.3.
Задача 3. Реконструкция автомобильных дорог
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.1.
Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением и участков автомобильных дорог с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
1.3.1.1.
Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
2.
«Государственная поддержка дорожного хозяйства»
2 024 297
1 043 778
0
0
486 508
479 189
14 822
0
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
2 022 597
1 042 078
0
0
486 508
479 189
14 822
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
1 018 867
38 348
0
0
486 508
479 189
14 822
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
1 700
1 700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.1.
Задача 4. Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования
0
0
2.1.1.
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
602 830
602 830
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа
601 130
601 130
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
1 700
1 700
0
0
0
0
0
0
2.1.1.1.
Реконструкция улицы Объездная в г. Салехарде, в том числе на проектно-изыскательские работы
12 000
12 000
0
0
0
0
0
0
2.1.1.2.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Первомайская г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
110 885
110 885
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.1.1.3.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Дзержинского
в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
43 715
43 715
0
0
0
0
0
0
2.1.1.4.
Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Студенческая
в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
16 593
16 593
0
0
0
0
0
0
2.1.1.5.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Автострадная
в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
28 491
28 491
0
0
0
0
0
0
2.1.1.6.
Строительство объекта «Тротуар вдоль
ул. Дзержинского в границах ул. Школьная – ул. Гагарина
в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
15 346
15 346
0
0
0
0
0
0
2.1.1.7.
Реконструкция
ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым
181 100
181 100
2.1.1.8.
Внутриквартальное благоустройство
в селе Яр-Сале
10 000
10 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.1.1.9.
Реконструкция улично-дорожной сети
село Салемал, Ямальский район, ЯНАО
150 000
150 000
2.1.1.10.
Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района
33 000
33 000
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 700
1 700
2.1.1.11.
Подъездная автодорога к детскому саду на 300 мест в микрорайоне № 3
г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 700
1 700
2.2.
Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
0
0
2.2.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
1 018 867
38 348
0
0
486 508
479 189
14 822
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
регионального значения
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 018 867
38 348
0
0
486 508
479 189
14 822
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 018 867
38 348
0
0
486 508
479 189
14 822
0
2.2.1.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1 010 007
29 488
0
0
486 508
479 189
14 822
0
2.2.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
259 799
14 718
0
0
126 200
118 881
0
0
2.2.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
750 208
14 770
0
0
360 308
360 308
14 822
0
2.2.1.2.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
8 860
8 860
0
0
0
0
0
0
2.2.1.3.
Подъезд к п. Ханымей
8 860
8 860
2.2.2.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
390 000
390 000
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
390 000
390 000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог
в с. Антипаюта
(1 и 2 пусковой комплекс), в том числе: 1 пусковой комплекс (2,754 км):
ул. Ленина, ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции, 2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии
231 000
231 000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.2.
Капитальный ремонт дороги (ул. Брусничная, ул. Заполярная
с. Белоярск)
19 000
19 000
2.2.2.3.
Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный
(ул. 70 лет Октября –
ул. Восточная),
ул. Полярная (ГСМ – полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон ЖБО), пер. Северный
(ул. Ленина –
ул. Мамонтова),
140 000
140 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ул. Нагорная,
ул. 40 лет Победы,
ул. Энергетиков,
ул. Строителей,
ул. Полярная,
ул. Мамонтова,
ул. Авиаторов,
пер. Таёжный,
ул. Брусничная,
ул. Набережная,
ул. Советская,
ул. 70 лет Октября,
ул. Полярная, ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп
2.2.3.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним
12 600
12 600
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
12 600
12 600
2.2.3.1.
Ремонт дворовых территорий
в м/р №№ 2, 3, 4. Внутриквартальные тротуары и проезды вдоль ул. Ленина
12 600
12 600
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
1
7.3. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:
- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит в 2014 году 14,4%;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях в 2014 году составит 8 270,3 м2».
8. В подпрограмме «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе»:
8.1 в паспорте Подпрограммы 4:
8.1.1. позицию, касающуюся соисполнителей Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«департамент строительства и жилищной политики автономного округа»;
8.1.2. позицию, касающуюся задач Подпрограммы 4, дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры»;
8.1.3. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 4
- объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом межмуниципального сообщения;
- доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе;
- доля техники муниципальных автотранспортных предприятий (далее – АТП), оборудованной газобаллонным оборудованием;
- пассажировместимость объекта
»;
8.1.4. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 4, дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Строительство объектов»;
8.1.5. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 – 146 403
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 146 403
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год
146 403 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год
0 (в том числе средства федерального бюджета –0)
»;
8.1.6. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
- повышение качества перевозок маломобильных групп населения;
- обеспечение доступности транспортных услуг для маломобильных групп населения (28,7%);
- внедрение новых альтернативных транспортных услуг для населения;
- усиление контроля за соблюдением маршрута и расписания движения муниципального транспорта;
- улучшение экологической обстановки за счет снижения вредных выбросов при использовании автомобильного транспорта, оснащенного газобаллонным оборудованием;
- оснащенность техники муниципальных АТП газобаллонным оборудованием (100%);
- обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий
- пассажировместимость многофункционального вокзала г. Новый Уренгой в 2015 – 2020 годах составит 300 человек
»;
8.3. в разделе II:
8.3.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Приобретение автобусов, оснащенных газобаллонным оборудованием (метан).
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 06 июля 2011 года № ПР-1923 в рамках данного мероприятия предусмотрено выделение субсидий муниципальным образованиям в автономном округе на приобретение 11 единиц автобусной техники, работающей на компримированном природном газе (метан).»;
8.3.2. дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Строительство объектов. В рамках данного мероприятия запланировано строительство многофункционального вокзала г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы. Реализацию мероприятий по строительству данного объекта будет осуществлять подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа.».
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию приведены в таблице 4-1.»;
8.3.3. таблицу 4-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 4-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4 (всего)
146 403
146 403
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
Соисполнитель Подпрограммы 4 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
146 403
146 403
0
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
146 403
146 403
0
Центральный аппарат
45284*
12 221
11 021
11 021
11 021
2.
Задача 2. Обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.1.
Строительство объектов
146 403
146 403
0
2.1.1.
Многофункциональный вокзал, г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
146 403
146 403
0
Соисполнитель Подпрограммы 4 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа
146 403
146 403
0
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 403
146 403
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
8.4. Раздел III изложить в следующей редакции:
1
«III. Перечень показателей Подпрограммы 4
Перечень целевых показателей Подпрограммы 4 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе.
Методика расчета показателей Подпрограммы 4
Таблица 1
1. Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом межмуниципального сообщения
Единица измерения
Тыс. человек
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования количества пассажиров, воспользовавшихся железнодорожными транспортными услугами (рельсовые автобусы)
Алгоритм формирования показателя
Vп.п. = П1 + П2 + ... + Пn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом межмуниципального сообщения в Ямало-Ненецком автономном округе
Vп.п.
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Количество пассажиров, перевезенных железнодорожными компаниями в Ямало-Ненецком автономном округе
П1, П2 ... Пn
Источник информации для расчета (определения) показателя
Информация представляется ежегодно в письменном и электронном виде по результатам мониторинга социально-экономической ситуации в автономном округе на основании производственных показателей железнодорожных компаний, формы отчета, утвержденной соглашением с муниципальными образованиями в автономном округе
Таблица 2
2. Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества автобусов, оборудованных специальными приспособлениями (трапы для въезда инвалидной коляски, места для инвалидов-колясочников, кнопки вызова водителя, травмобезопасные панели и поручни, низкая посадка транспортного средства) для перевозки маломобильных групп населения, к общему количеству автобусов, умноженное на сто
Алгоритм формирования показателя
Да = Ам/Аобщ x 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях автономного округа
Да
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Количество автобусов, оборудованных специальными приспособлениями для перевозки маломобильных групп населения
Ам
Общее количество автобусов, которые эксплуатируют муниципальные автотранспортные предприятия на территории автономного округа
Аобщ
Источник информации для расчета (определения) показателя
Информация представляется ежегодно в письменном и электронном виде муниципальными образованиями автономного округа, на основании бухгалтерской отчетности, статистической отчетности и сведений Росстата Российской Федерации, а также формы отчета, утвержденной соглашением с муниципальными образованиями в автономном округе
Таблица 3
3. Доля техники муниципальных автотранспортных предприятий
(далее – АТП), оборудованной газобаллонным оборудованием
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества техники, оснащенной газобаллонным оборудованием, к общему количеству техники, которое эксплуатируют муниципальные автотранспортные предприятия на территории автономного округа, умноженное на сто
Алгоритм формирования показателя
Дтг = (ТСф / ТСо) x 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля техники муниципальных автотранспортных предприятий, оборудованной газобаллонным оборудованием
Дтг
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Фактическое количество техники, оснащенной газобаллонным оборудованием в автономном округе
ТСф
Общее количество техники, которое эксплуатируют муниципальные автотранспортные предприятия на территории автономного округа
ТСо
Источник информации для расчета (определения) показателя
Информация представляется ежегодно в письменном и электронном виде муниципальными образованиями в автономном округе, на основании бухгалтерской отчетности, статистической отчетности и сведений Росстата Российской Федерации, а также формы отчета, утвержденной соглашением с муниципальными образованиями в автономном округе
Таблица 4
4. Пассажировместимость объекта
Единица измерения
Человек
Определение показателя
Максимальное количество пассажиров, которое может вместить объект
Алгоритм формирования показателя
Пв. = 300
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Максимальное количество пассажиров, которое может вместить объект
Пв.
Значение показателя является постоянной величиной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Информация согласно проектной документации
»;
8.5. раздел V дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. пассажировместимость многофункционального вокзала г. Новый Уренгой в 2015 – 2020 годах составит 300 человек.».
9. В подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в автономном округе»:
9.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 –
85 433
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
85 433
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 0
2014 год
11 273
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год
12 360
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год
12 360
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год
12 360
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год
12 360
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год
12 360
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год
12 360
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
»;
9.2. таблицу 5-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), Подпрограмм
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015
год
2016
год
2017 год
2018 год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5 (всего)
85 433
11 273
12 360
12 360
12 360
12 360
12 360
12 360
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
22 963
2 881
5 185
5 185
2 672
2 810
3 765
465
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
22 963
2 881
5 185
5 185
2 672
2 810
3 765
465
Центральный аппарат
65 527*
9 361
9 361
9 361
9 361
9 361
9 361
9 361
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа (всего)
4 762
517
600
600
700
550
550
1245
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа (всего)
4 516
0
0
0
4516
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 5 –департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
53 192
7 875
6 575
6 575
4 472
9 000
8 045
10 650
1.
Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.
Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
5 550
1300
0
0
2000
750
750
750
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 900
0
0
0
1 300
200
200
200
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 900
0
0
0
1 300
200
200
200
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа
2 350
0
0
0
700
550
550
550
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
1 300
1300
0
0
0
0
0
0
1.1.1.
Осуществление расходов, связанных с рассылкой копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными техническими средствами
1 300
1300
2.
Задача 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
2.1.
Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
72 955
9 456
11 760
11 760
5 844
11 610
11 610
10 915
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
21 063
2 881
5 185
5 185
1 372
2 610
3 565
265
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
21 063
2 881
5 185
5 185
1 372
2 610
3 565
265
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
51 892
6 575
6 575
6 575
4 472
9 000
8 045
10 650
2.1.1.
Установка и модернизация светофорных объектов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах
2 675
2 675
2.1.1.1.
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов, в том числе проектно-изыскательские работы
2 675
2 675
2.1.1.1.1.
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3 + 000 –
км 4 + 065)
2 543
2 543
2.1.1.1.2.
Экспертиза проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3 + 000 –
км 4 + 065 и км 5 + 748 – км 7 + 382»)
132
132
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.1.2.
Обустройство опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов автономного округа и автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения дорожными ограждениями
206
206
2.1.2.1.
Содержание автомобильной дороги «Салехард – Лабытнанги», участок
км 20 + 032 – км 20 + 122
206
206
2.1.3.
Предоставление межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в автономном округе в целях содержания, эксплуатации и модернизации стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме, в соответствии с условиями предоставления субсидий местным бюджетам, определенными разделом IV Подпрограммы 5
51 892
6 575
6 575
6 575
4 472
9 000
8 045
10 650
Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
51 892
6 575
6 575
6 575
4 472
9 000
8 045
10 650
3.
Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
3.1.
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
2 412
517
600
600
0
0
0
695
Соисполнитель – департамент образования автономного округа
2 412
517
600
600
0
0
0
695
4.
Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
жизней
4.1.
Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП
4 516
0
0
0
4 516
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
4 516
0
0
0
4 516
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
10. В подпрограмме «Воздушный и водный транспорт»:
1
10.1 в паспорте Подпрограммы 6:
10.1.1. позицию, касающуюся соисполнителей Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«департамент строительства и жилищной политики автономного округа»;
10.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 6, дополнить абзацем следующего содержания:
«- количество объектов завершенных строительством»;
10.1.3. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 6, дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Строительство объектов транспортного комплекса»;
10.1.4. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 –
5 954 968
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 5 954 968 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год
1 799 014
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год
692 659
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год
692 659
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год
692 659
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год
692 659
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год
692 659
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год
692 659
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
»;
10.1.5. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 6, дополнить абзацем следующего содержания:
«- количество объектов завершенных строительством в 2015 году составит 1»;
10.2. в разделе II:
10.2.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа».
Мероприятие реализуется согласно утвержденной бюджетной смете.»;
10.2.1. дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Строительство объектов транспортного комплекса. В рамках данного мероприятия запланировано строительство комплекса речного вокзала в г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы (2 этапа). Реализацию мероприятий по строительству данного объекта будет осуществлять подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа».
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию приведены в таблице 6-1. Перечень субсидируемых маршрутов, по которым транспортное обслуживание населения осуществляется воздушным транспортом, приведен в таблице 6-2.»;
10.3. таблицу 6-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограмм
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 6 (всего)
5954968
1 799 014
692 659
692 659
692 659
692 659
692 659
692 659
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
5290305
1134351
692659
692 659
692 659
692 659
692 659
692 659
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
5290305
1 134 351
692 659
692 659
692 659
692 659
692 659
692 659
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
664663
664 663
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
664663
664 663
Центральный аппарат
258 198*
29902
29902
29902
42123
42123
42123
42123
1.1.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание
1664425
321643
223797
223 797
223 797
223 797
223 797
223 797
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
1664425
321643
223797
223 797
223 797
223 797
223 797
223 797
1.1.1.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам − всего, в т.ч. по линиям
1498590
209094
214 916
214 916
214 916
214 916
214 916
214 916
1.1.1.1.
Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно
35728
5104
5 104
5 104
5 104
5 104
5 104
5 104
1.1.1.2.
Салехард – Катравож и обратно
30975
4190
4 425
4 425
4 425
4 425
4 425
4 425
1.1.1.3.
Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно
143052
20436
20 436
20 436
20 436
20 436
20 436
20 436
1.1.1.4
Салехард – Лабытнанги и обратно,
в том числе по перевозке грузов
475202
62299
67 886
67 886
67 886
67 886
67 886
67 886
1.1.1.5.
Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда – Новый Порт – Антипаюта
819 455
117 065
117 065
117 065
117 065
117 065
117 065
117 065
1.1.2.
Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе Салехард − Лабытнанги и в обратном
62 167
8 881
8 881
8 881
8 881
8 881
8 881
8 881
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам
1.1.3.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
103 668
103 668
1.1.3.1.
Омск – Тобольск – Салехард и обратно
84 068
84 068
1.1.3.2.
Берёзово – Салехард – Мужи и обратно
19 600
19 600
1.2.
Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа
615 458
70 808
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
Подведомственное государственное учреждение –«Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
615 458
70 808
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
1.2.1.
Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа
309 646
43 696
44 325
44 325
44 325
44 325
44 325
44 325
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.2.2.
Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным
транспортом на межмуниципаль-ных маршрутах в границах автономного округа
305 812
27 112
46 450
46 450
46 450
46 450
46 450
46 450
1.3.
Предоставление субсидий некоммерческому партнерству «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность
175
25
25
25
25
25
25
25
Подведомственное государственное учреждение –«Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
175
25
25
25
25
25
25
25
1.4.
Уплата налогов, сборов и иных платежей
8889
357
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
Подведомственное государственное учреждение –«Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
8 889
357
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1.5.
Хранение и содержание пассажирских судов
218
218
Подведомственное государственное учреждение –«Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
218
218
1.6.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание
2 363 966
646 304
286 277
286 277
286 277
286 277
286 277
286 277
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 363 966
646 304
286 277
286 277
286 277
286 277
286 277
286 277
1.6.1.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам
1 969 966
252 304
286 277
286 277
286 277
286 277
286 277
286 277
1.6.2.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
394 000
394 000
1.7.
Предоставление субсидий организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам
375 984
53 712
53 712
53 712
53 712
53 712
53 712
53 712
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
375 984
53 712
53 712
53 712
53 712
53 712
53 712
53 712
1.7.1.
ОАО «Аэропорт Салехард»
32 494
4 642
4 642
4 642
4 642
4 642
4 642
4 642
1.7.2.
ОАО «Надымское
авиапредприятие»
157 374
22 482
22 482
22 482
22 482
22 482
22 482
22 482
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.7.3.
ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»
184 058
26 294
26 294
26 294
26 294
26 294
26 294
26 294
1.7.4.
ГУП ЯНАО «Аэропорт
Тарко-Сале»
2 058
294
294
294
294
294
294
294
1.8.
Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодо-рожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа
ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
260 464
41 284
36 651
36 651
36 651
36 651
36 651
36 651
Подведомственное государственное учреждение –«Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
261 190
41 284
36 651
36 651
36 651
36 651
36 651
36 651
1.10.
Строительство объектов транспортного комплекса
664 663
664 663
1.10.1.
Комплекс речного вокзала
в г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы
(2 этапа)
664 663
664 663
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
664 663
664 663
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
664 663
664 663
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
10.4. раздел III изложить в следующей редакции:
1
«III. Перечень показателей Подпрограммы 6
Перечень показателей Подпрограммы 6 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе.
Методика расчета показателей Подпрограммы 6
Таблица 1
1. Доля государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции, при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
Единица измерения
%
Определение показателя
Согласно формуле
Алгоритм формирования показателя
Доля государственной поддержки в расходах организаций = Уд.весРТОтфг / Уд.весРТОофг
не более И
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Сумма субсидий из окружного бюджета транспортным организациям отчетного финансового года
СОБофг
Целевое значение показателя является уровнем, который должен достичь субъект бюджетного планирования в конце планового периода. Невыполнение планового показателя является положительной динамикой, перевыполнение – отрицательной
Расходы транспортной организации на выполнение перевозок в отчетном финансовом году
РТОофг
Удельный вес субсидий в расходах транспортной организации в отчетном финансовом году
Уд.весРТОофг =
СОБофг/РТОофг
Сумма субсидий из окружного бюджета транспортным организациям текущего финансового года
СОБтфг
Расходы транспортной организации на выполнение перевозок в текущем финансовом
РТОтфг
году
Удельный вес субсидий в расходах транспортной организации в текущем финансовом году
Уд.весРТОтфг =
СОБтфг РТОтфг
Индекс роста потребительских цен на платные услуги населению
И
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчеты транспортных организаций в соответствии с заключенными договорами
Таблица 2
2. Доля государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции, при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
Единица измерения
%
Определение показателя
Согласно формуле
Алгоритм формирования показателя
Доля государственной поддержки в расходах организаций = Уд.весРТОтфг /Уд.весРТОофг
не более И
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Сумма субсидий из окружного бюджета транспортным организациям отчетного финансового года
СОБофг
Целевое значение показателя является уровнем, который должен достичь субъект бюджетного планирования в конце планового периода. Невыполнение планового показателя является положительной динамикой, перевыполнение – отрицательной
Расходы транспортной организации на выполнение перевозок в отчетном финансовом году
РТОофг
Удельный вес субсидий в расходах транспортной организации в отчетном финансовом году
Уд.весРТОофг = СОБофг/РТОофг
Сумма субсидий из окружного бюджета транспортным организациям текущего
СОБтфг
финансового года
Расходы транспортной организации на выполнение перевозок в текущем финансовом году
РТОтфг
Удельный вес субсидий в расходах транспортной организации в текущем финансовом году
Уд.весРТОтфг = СОБтфг / РТОтфг
Индекс роста потребительских цен на платные услуги населению
И
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчеты транспортных организаций в соответствии с заключенными договорами
Таблица 3
3. Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги
Единица измерения
Рейсов
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования количества рейсов, совершенных по маршруту между городами Салехард и Лабытнанги, организациями внутреннего водного транспорта и перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа на переправе в период межсезонья (ледохода, ледостава)
Алгоритм формирования показателя
Крей = Рейс1 + Рейс2 + ... + Рейсn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество рейсов, совершенных по маршруту между городами Салехард и Лабытнанги, организациями внутреннего водного транспорта и перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа на переправе в период межсезонья (ледохода, ледостава).
Рейс1, Рейс2, Рейсn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение –отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения, предоставляемые организациями внутреннего водного транспорта, осуществляющими транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа, в соответствии с «Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета организациям воздушного и внутреннего водного транспорта», утвержденным постановлением Администрации автономного округа от 02 апреля
2009 года № 136-А.
Сведения, предоставляемые перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа на переправах автономного округа в период межсезонья (ледохода, ледостава), в соответствии с «Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа на переправах Ямало-Ненецкого автономного округа в период межсезонья (ледохода, ледостава) по льготным тарифам», утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 13 октября
2011 года № 759-П
Таблица 4
4. Количество объектов завершенных строительством
Единица измерения
Единиц
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования количества объектов транспортного комплекса в автономном округе, введенных в эксплуатацию после завершения строительства либо проведения реконструкции объектов
Алгоритм формирования показателя
Коб. = ОБ1 + ОБ2 + ... + ОБn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество объектов транспортного комплекса в автономном округе, введенных в эксплуатацию после завершения строительства либо проведения реконструкции объектов
ОБ1, ОБ2, ОБn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Значение целевого индикатора определяется в соответствии с актами ввода в эксплуатацию объектов
»;
10.5. раздел V дополнить абзацем следующего содержания:
«- количество объектов завершенных строительством в 2015 году составит 1.».
11. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 8, паспорта Подпрограммы 8 в Подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 8 –
1 532 249
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
1 532 249
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год
246 233
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год
214 336
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год
214 336
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год
214 336
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год
214 336
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год
214 336
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год
214 336
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
».
12. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2014 года № 1076-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Государственная программа
38 118 969
9 749 540
3 453 490
3 874 284
6 860 792
6 417 473
3 889 106
3 874 284
2
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
36 461 247
8 792 258
3 338 588
3 759 382
6 743 377
6 300 196
3 772 784
3 754 662
3
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа» (всего)
22 698 314
5 255 575
2 412 413
2 812 167
3 296 162
3 288 981
2 825 569
2 807 447
4
Подведомственное государственное учреждение
5 290 305
1 134 351
692 659
692 659
692 659
692 659
692 659
692 659
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
– «Дирекция транспорта
автономного округа» (всего)
5
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
828473
828 473
0
0
0
0
0
0
6
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
826773
826 773
0
0
0
0
0
0
7
Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
53192
7875
6575
6575
4472
9000
8045
10650
8
Соисполнитель – департамент образования автономного округа (всего)
4762
517
600
600
700
550
550
1245
9
Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа (всего)
4516
0
0
0
4516
0
0
0
10
Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
766779
120417
107727
107727
107727
107727
107727
107727
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1
5586707
1022707
0
0
2500000
2064000
0
0
12
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1– департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
5571000
1007000
0
0
2500000
2064000
0
0
13
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
15707
15707
0
0
0
0
0
0
14
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
15707
15707
0
0
0
0
0
0
15
Подпрограмма 2
20088499
2779719
2534135
2954929
2954929
2954929
2954929
2954929
16
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
20088499
2779719
2534135
2954929
2954929
2954929
2954929
2954929
17
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»
18956071
2513933
2407228
2806982
2806982
2806982
2806982
2806982
18
Подпрограмма 3
4724710
3744191
0
0
486508
479189
14822
0
19
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
4723010
3742491
0
0
486508
479189
14822
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»
3719280
2738761
0
0
486508
479189
14822
0
21
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1700
1700
22
Подпрограмма 4
146403
146403
0
0
0
0
0
0
23
Соисполнитель подпрограммы 4 –департамент строительства и жилищной политики автономного округа
146403
146403
0
0
0
0
0
0
24
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
146403
146403
25
Подпрограмма 5
85433
11 273
12 360
12 360
12 360
12 360
12 360
12 360
26
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
22963
2 881
5185
5185
2672
2810
3765
465
27
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»
22963
2 881
5185
5185
2672
2810
3765
465
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
28
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа
4762
517
600
600
700
550
550
1245
29
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
4516
0
0
0
4516
0
0
0
30
Соисполнитель Подпрограммы 5 –департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
53192
7 875
6575
6575
4472
9000
8045
10650
31
Подпрограмма 6
5954968
1 799 014
692659
692659
692659
692659
692659
692659
32
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
5290305
1134351
692659
692659
692659
692659
692659
692659
33
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта автономного округа»
5290305
1 134 351
692659
692659
692659
692659
692659
692659
34
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
664663
664 663
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
35
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа
664663
664 663
36
Подпрограмма 7
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
38
Подпрограмма 8
1532249
246233
214336
214336
214336
214336
214336
214336
39
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
765470
125816
106609
106609
106609
106609
106609
106609
40
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
766779
120417
107727
107727
107727
107727
107727
107727
».
13. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2014 года № 1076-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ меро-прия-тий, влия-ющих на пока-затель
Единица измерения
Значения показателей
2014 год
вес пока-зателя
2015 год
вес пока-зателя
2016 год
вес пока-зателя
2017 год
вес пока-зателя
2018 год
вес пока-зателя
2019 год
вес пока-зателя
2020 год
вес пока-зателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная программа
1.
Уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе (ПСЭР)
км на 1000 км 2
1,82
0,1
1,92
0,1
2,10
0,1
2,14
0,1
2,18
0,1
2,22
0,1
2,26
0,1
2.
Средняя скорость транспортного потока в автономном округе
км/
час
75,5
0,1
75,5
0,1
80,5
0,1
83,0
0,1
85,5
0,1
87,5
0,1
90,0
0,1
3.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения (ПСЭР)
км
1170,07
0,1
1230,07
0,1
1380,47
0,1
1380,47
0,1
1380,47
0,1
1380,47
0,1
1380,47
0,1
4.
Протяженность железных дорог на территории автономного округа (ПСЭР)
км
1648
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
5.
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом (ПСЭР)
чел.
167200
0,2
170500
0,2
173900
0,2
173900
0,2
173900
0,2
173900
0,2
173900
0,2
6.
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом (ПСЭР)
чел.
107640
0,1
109790
0,1
111980
0,1
111980
0,1
111980
0,1
111980
0,1
111980
0,1
7.
Доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности
%
84
0,1
88
0,1
90
0,1
90
0,1
90
0,1
90
0,1
90
0,1
8.
Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе (Указ Президента РФ
от 07.05.2012 № 598)
случаев на 100 тыс. населения
12,0
0,1
12,0
0,1
11,0
0,1
10,8
0,1
10,6
0,1
10,0
0,1
9,0
0,1
9.
Количество площадок отдыха,
шт.
24
0,1
31
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования окружного значения (ПСЭР)
Подпрограмма 1 (0,125)
10.
Цель. Обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа
11.
Задача 1. Обеспечение безопасности полетов
12.
Количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия
1.1
ед.
1
0,5
13.
Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов
1.1
ед.
14.
Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания
15.
Объем перевозок пассажиров через аэропорты (ПСЭР)
1.1
тыс. чел.
1430
1
1500
1
1580
1
1580
1
1580
0,5
1580
1
1580
1
16.
Количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования
2.2
ед.
17.
Задача 3. Развитие сети местных воздушных авиалиний
18.
Количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции
ед.
19.
Доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях
%
Подпрограмма 2 (0,125)
20.
Цель 1. Поддержание работоспособности сети автомобильных дорог
21.
Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
22.
Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1.1
1.2
2.2
оценка
2,85
0,5
2,85
0,5
3,0
0,5
3,5
0,25
3,5
0,25
3,5
0,25
3,8
0,25
23.
Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
24.
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
1.1
км
24,25
0,5
16,88
0,25
20,25
0,25
23,63
0,25
27
0,25
25.
Протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
1.1
метров погонных
369,17
0,5
15,62
0,25
18,75
0,25
21,88
0,25
25,0
0,25
26.
Протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством
2.1
2.3
метров погонных
658,16
0,5
822,70
0,25
987,24
0,25
1151,78
0,25
1316,32
0,25
Подпрограмма 3 (0,125)
27.
Цель 1. Формирование сети автомобильных дорог
28.
Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, за счет нового строительства
29.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
1.1.1
км
20
0,5
30.
Количество населенных пунктов, обеспеченных объездами
шт.
31.
Количество искусственных сооружений, завершенных строительством
шт.
1
0,5
32.
Задача 2. Реконструкция автомобильных дорог
33.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией
км
34.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и модернизацией
2.1.1
км
7,745
1
35.
Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
36.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования
2.2.1
%
14,4
0,25
37.
Площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях
2.2.2
2.2.3.
м2
8 270,3
0,25
Подпрограмма 4 (0,125)
39.
Цель 1. Обеспечение качественного обслуживания населения автономного округа автомобильным и железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования
40.
Задача 1. Повышение качественного уровня перевозки пассажиров и доступности автомобильного и железнодорожного транспорта для населения муниципальных образований в автономном округе
41.
Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом межмуниципального сообщения
тыс. чел.
42.
Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе
%
43.
Задача 2. Обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры
44.
Пассажировместимость объекта
2.1.
человек
300
1
300
1
300
1
300
1
300
1
300
1
45.
Цель 2.Обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа
46.
Задача 1.Укрепление материально-технической базы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа
47.
Доля техники муниципальных автотранспортных предприятий, оборудованной газобаллонным оборудованием
%
Подпрограмма 5 (0,25)
48.
Цель. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах автономного округа
49.
Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
50.
Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения
1.1.
шт.
0
0
4
0,1
2
0,1
2
0,1
3
0,1
2
0,1
51.
Задача 2.Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
52.
Доля обеспеченности комплексами фотовидеофиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе
2.1
%
37,3
0,3
37,3
0,3
49,3
0,2
66,2
0,2
73,4
0,2
89,0
0,2
100,0
0,2
53.
Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), на 10 тыс. транспортных средств) (постановление Правительства РФ от 03.10.2013 № 864)
2.1
погибших / 10 тыс. транспортных средств
4
0,2
4
0,2
4
0,2
4
0,2
3
0,2
3
0,2
3
0,2
54.
Общее количество ДТП
2.1
шт.
712
0,1
707
0,1
697
0,1
687
0,1
677
0,1
667
0,1
656
0,1
55.
Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
56.
Количество ДТП с участием детей
2.1
шт.
64
0,1
61
0,1
58
0,1
55
0,1
52
0,1
49
0,1
46
0,1
57.
Доля обеспеченности муниципальных образований в автономном округе специальными школьными автобусами
3.1
%
46
0,1
46
0,1
59,4
0,1
67,5
0,1
81,0
0,1
91,8
0,1
100,0
0,1
58.
Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
пострадавшим в ДТП – спасение жизней
59.
Показатель тяжести последствий (количество погибших в результате ДТП на 100 пострадавших) (постановление Правительства РФ от 03.10.2013 № 864)
4.1
погибшие/
на 100 пострадавших
9
0,1
8
0,1
8
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
6
0,1
60.
Доля обеспеченности противопожарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначенным для предотвращения гибели людей, попавших в ДТП
4.1
%
48,4
0,1
48,4
0,1
57,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
Подпрограмма 6 (0,125)
61.
Цель. Повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченных круглогодичной наземной транспортной связью
62.
Задача. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом
63.
Доля государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции, при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
%
105,2
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
64.
Доля государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции, при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.6
1.7
1.8
%
105,2
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
65.
Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард иЛабытнанги
1.1.
рейсов
27 000
0,20
27 000
0,10
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
66.
Количество объектов завершенных строительством
1.10.
единиц
1
0,10
Подпрограмма 7 (0,125)
67.
Цель. Реализация специальных регистрационных,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
разрешительных и контрольных функций
68.
Задача 1. Повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора)
69.
Задача 2. Повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях
70.
Задача 3. Обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), в соответствии с установленным порядком
71.
Задача 4. Повышение доступности предоставляемых государственных услуг
72.
Доля машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин
1.1
2.1
3.1
4.1
%
22,7
1
22,4
1
22,1
1
21,8
1
21,5
1
21,2
1
21,0
1
Подпрограмма 8
73.
Цель. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение государственной программы
74.
Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала
0
75.
Укомплектованность кадрами
%
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1
100
100
100
100
100
100
100
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
1.2
100
100
100
100
100
100
100
76.
Доля государственных гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3-х лет
%
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1
89
91
92
94
96
97
99
Служба по надзору за
1.2
88
90
92
94
96
97
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
77.
Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
78.
Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего количества поступивших проектов правовых актов
%
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1
100
100
100
100
100
100
100
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
1.2
100
100
100
100
100
100
100
79.
Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений
%
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1
100
100
100
100
100
100
100
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
1.2
100
100
100
100
100
100
100
80.
Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве
%
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1
100
100
100
100
100
100
100
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
1.2
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
81.
Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
%
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1.
100
100
100
100
100
100
100
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного круга
1.2.
100
100
100
100
100
100
100
82.
Задача 3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполнителем) и подведомственными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности
83.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
%
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1
95
95
95
95
95
95
95
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
1.2
95
95
95
95
95
95
95
».
14. Приложение № 3 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2014 года № 1076-П)
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
на 2014 год
№
п/п
Наименование Государственной программы Подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия
Объём финансирова-ния
В том числе
ведомст-венные расходы
межбюджет-ные трансферты
в том числе
город
Салехард
город
Лабытнанги
город
Новый Уренгой
город
Ноябрьск
город
Муравленко
город
Губкинский
Надымский район
Шурышкарский
район
Приуральский
район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский
район
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма 1 «Развитие аэропортов на территории автономного круга»
1
Мероприятие 1.1 Реконструкция и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты
1 022 707
15 707
1 007 000
1 007 000
2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
1 007 000
1 007 000
1 007 000
3
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
1 007 000
1 007 000
1 007 000
4
межбюджетные субсидии
1 007 000
1 007 000
1 007 000
5
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
15 707
15 707
6
Ведомственные расходы
15 707
15 707
7
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
15 707
15 707
8
1.1.1. Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, влетно-посадочная полоса с ограждением в с. Красноселькуп», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 007 000
1 007 000
1 007 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
1 007 000
1 007 000
1 007 000
10
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
1 007 000
1 007 000
1 007 000
11
Межбюджетные субсидии
1 007 000
1 007 000
1 007 000
12
1.1.2. Реконструкция аэропорта г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
200
200
13
1.1.3. Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
4 763
4 763
14
1.1.4. Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
15
1.1.5. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 980
1 980
16
1.1.6. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 100
2 100
17
1.1.7. Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи», с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
6 564
6 564
18
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.
15 707
15 707
19
Ведомственные расходы
15 707
15 707
20
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
15 707
15 707
21
Итого по Подпрограмме 1, в т.ч.
1 022 707
15 707
1 007 000
1 007 000
22
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
1 007 000
1 007 000
1 007 000
23
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
1 007 000
1 007 000
1 007 000
24
Межбюджетные субсидии
1 007 000
1 007 000
1 007 000
25
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.
15 707
15 707
26
Ведомственные расходы
15 707
15 707
27
Подведомственное государственное учреждение – – ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
15 707
15 707
Подпрограмма 2 «Дорожный фонд»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
28
1.1. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
2 061 112
2 061 112
29
1.1.1. Содержание автомобильных дорог
1 794 043
1 794 043
30
1.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
275 302
275 302
31
1.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Объезд
г. Губкинский
9 629
9 629
32
1.1.1.3. Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
23 970
23 970
33
1.1.1.4. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
117 633
117 633
34
1.1.1.5. Сургут – Салехард, участок Объезд
ст. Пуровск
8 237
8 237
35
1.1.1.6. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
172 012
172 012
36
1.1.1.7. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
83 366
83 366
37
1.1.1.8. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж/д. ст. Ныда
39 679
39 679
38
1.1.1.9. Сургут – Салехард, участок ж/д. ст. Ныда – Пангоды
65 159
65 159
39
1.1.1.10. Сургут – Салехард, участок Пангоды – Правохеттинский
100 238
100 238
40
1.1.1.11. Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым
47 033
47 033
41
1.1.1.12. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
74 211
74 211
42
1.1.1.13. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
41 676
41 676
43
1.1.1.14. Подъезд к г. Ноябрьск
44 329
44 329
44
1.1.1.15. Ноябрьск - Вынгапуровский
99 739
99 739
45
1.1.1.16. Подъезд к п. Ханымей
70 012
70 012
46
1.1.1.17. Тарко-Сале – Пурпе
108 636
108 636
47
1.1.1.18. Подъезд к г. Тарко-Сале
18 288
18 288
48
1.1.1.19. Подъезд к речному порту ст. Коротчаево
3 051
3 051
49
1.1.1.20. Подъезд к п. Лимбяяха
6 631
6 631
50
1.1.1.21. Подъезд к с. Аксарка
12 858
12 858
51
1.1.1.22. Салехард – Аэропорт
17 991
17 991
52
1.1.1.23. Объезд г. Салехарда
4 332
4 332
53
1.1.1.24. Подъезд к речному порту г.Салехард
2 760
2 760
54
1.1.1.25. Подъезд к аэропорту г. Салехард
2 854
2 854
55
1.1.1.26. Лабытнанги – Харп
35 481
35 481
56
1.1.1.27. Салехард – Лабытнанги
47 163
47 163
57
1.1.1.28. Салехард – Надым
76 037
76 037
58
1.1.1.29. Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале
53 319
53 319
59
1.1.1.30. Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги
(в границах ЯНАО)
84 446
84 446
60
1.1.1.31. Уренгой – Красноселькуп
32 847
32 847
61
1.1.1.32. Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности
15 124
15 124
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
62
1.1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог
188 388
188 388
63
1.1.2.1. Лабытнанги – Харп, км 11,500 – км 34,060
151 715
151 715
64
1.1.2.2. Сургут – Салехард, участок Пурпе –Пуровск
36 673
36 673
65
1.1.3. Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог
500
500
66
1.1.3.2. Лабытнанги – Харп, км 11,5 – 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
500
500
67
1.1.4. Ремонт автомобильных дорог
78 181
78 181
68
1.1.4.1. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
11 900
11 900
69
1.1.4.2. Лабытнанги – Харп
44 635
44 635
70
1.1.4.3. Сургут-Салехард, участок Губкинский –Пурпе
12 245
12 245
71
1.1.4.5. Подъезд к с. Аксарка
9 401
9 401
72
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
2 061 112
2 061 112
73
Ведомственные расходы
2 061 112
2 061 112
74
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 061 112
2 061 112
75
1.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа"
233 587
233 587
76
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
233 587
233 587
77
Ведомственные расходы
233 587
233 587
78
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
233 587
233 587
79
2.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения
186 615
186 615
80
2.1.1. Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь
5 000
5 000
81
2.1.2. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через
р. Надым на км 991 автомобильной дороги
25 000
25 000
82
2.1.3. Лабытнанги – Харп. Достройка путепровода на автомобильной дороге, в том числе проектно-изыскательские работы
1 850
1 850
83
2.1.4. Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектоной документации на строительство автомобильной дороги
3 000
3 000
84
2.1.5. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы
7 000
7 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
85
2.1.6. Сургут - Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги
9 765
9 765
86
2.1.7. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191
135 000
135 000
87
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
186 615
186 615
88
Ведомственные расходы
186 615
186 615
89
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
186 615
186 615
90
2.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
200
200
91
2.2.1. Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
200
200
92
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
200
200
93
Ведомственные расходы
200
200
94
2.3. Осуществление авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущества, земельного налога, платежей разного рода
32 619
32 619
95
2.3.1. Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз
15 334
15 334
96
2.3.2. Уплата налога на имущество и земельного налога
11 674
11 674
97
2.3.3.Разного рода платежи, государственной пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени
1 236
1 236
98
2.3.4. Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства
4 375
4 375
99
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
32 619
32 619
100
Ведомственные расходы
32 619
32 619
101
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
32 619
32 619
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
102
2.4. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования
138 986
138 986
138 986
103
2.4.1. Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение, с.Красноселькуп, в том числе ПИР»
138 986
138 986
138 986
104
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
138 986
138 986
138 986
105
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
138 986
138 986
138 986
106
Межбюджетные субсидии
138 986
138 986
138 986
107
2.5. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
126 600
126 600
26 600
100 000
108
2.5.1. Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания ул. Ямальская дом № 14
26 600
26 600
26 600
109
2.5.2. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский
(9 очередь строительства ул. Пушкина)
100 000
100 000
100 000
110
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
126 600
126 600
26 600
100 000
111
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
126 600
126 600
26 600
100 000
112
Межбюджетные субсидии
126 600
126 600
26 600
100 000
113
Итого по Подпрограмме 2, в т.ч.
2 779 719
2 514 133
265 586
138 986
114
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
2 779 719
2 514 133
265 586
138 986
115
Ведомственные расходы
2 514 133
2 514 133
116
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
265 586
265 586
26 600
100 000
138 986
117
Межбюджетные субсидии
265 586
265 586
26 600
100 000
138 986
118
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 513 933
2 513 933
Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство»
119
Раздел I «Развитие сети автомобильных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 700 413
2 700 413
120
Мероприятие 1.1.1. Строительство автомобильных дорог по направлениям межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов
2 630 413
2 630 413
121
1.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 – км 1120
212 695
212 695
122
1.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191
975 000
975 000
123
1.1.1.3. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 – км 1241
1 442 718
1 442 718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
124
Мероприятие 1.3.1. Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением и участков автомобильных дорог с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям
70 000
70 000
125
1.3.1.1. Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды
70 000
70 000
126
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
2 700 413
2 700 413
127
Ведомственные расходы
2 700 413
2 700 413
128
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 700 413
2 700 413
129
Раздел II «Государственная поддержка дорожного хозяйства»
1 043 778
38 348
1 005 430
12 000
216 730
12 600
214 100
19 000
160 000
231 000
140 000
130
Мероприятие 2.1.1. Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
602 830
602 830
12 000
216 730
214 100
160 000
131
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
601 130
601 130
12 000
215 030
214 100
160 000
132
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
601 130
601 130
12 000
215 030
214 100
160 000
133
Межбюджетные субсидии
601 130
601 130
12 000
215 030
214 100
160 000
134
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
1 700
1 700
1 700
135
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
1 700
1 700
1 700
136
Межбюджетные субсидии
1 700
1 700
1 700
137
2.1.1.1. Реконструкция улицы Объездная
в г. Салехарде, в том числе на проектно-изыскательские работы
12 000
12 000
12 000
138
2.1.1.2. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул.Первомайская г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
110 885
110 885
110 885
139
2.1.1.3.Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Дзержинского в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
43 715
43 715
43 715
140
2.1.1.4. Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул.Студенческая в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
16 593
16 593
16 593
141
2.1.1.5. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Автострадная в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
28 491
28 491
28 491
142
2.1.1.6. Строительство объекта «Тротуар вдоль
ул. Дзержинского в границах ул. Школьная –
ул. Гагарина в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
15 346
15 346
15 346
143
2.1.1.7. Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым
181 100
181 100
181 100
144
2.1.1.8. Внутриквартальное благоустройство
в селе Яр-Сале
10 000
10 000
10 000
145
2.1.1.9. Реконструкция улично-дорожной сети
село Салемал, Ямальский район, ЯНАО
150 000
150 000
150 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
146
2.1.1.10. Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района
33 000
33 000
33 000
147
2.1.1.11. Подъездная автодорога к детскому саду на 300 мест в микрорайоне № 3 г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 700
1 700
1 700
148
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
1 700
1 700
1 700
149
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
1 700
1 700
1 700
150
Межбюджетные субсидии
1 700
1 700
1 700
151
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
602 830
602 830
12 000
216 730
214 100
160 000
152
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
602 830
602 830
12 000
216 730
214 100
160 000
153
Межбюджетные субсидии
602 830
602 830
12 000
216 730
214 100
160 000
154
Мероприятие 2.2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
38 348
38 348
155
2.2.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
29 488
29 488
156
2.2.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
14 718
14 718
157
2.2.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
14 770
14 770
158
2.2.1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
8 860
8 860
159
2.2.1.2.1. Подъезд к п. Ханымей
8 860
8 860
160
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
38 348
38 348
161
Ведомственные расходы
38 348
38 348
162
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
38 348
38 348
163
Мероприятие 2.2.2. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
390 000
390 000
19 000
231 000
140 000
164
2.2.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Антипаюта (1 и 2 пусковой комплекс),
в том числе: 1 пусковой комплекс (2,754 км):
ул. Ленина, ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции, 2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии
231 000
231 000
231 000
165
2.2.2.2. Капитальный ремонт дороги
(ул. Брусничная, ул. Заполярная с. Белоярск)
19 000
19 000
19 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
166
2.2.2.3. Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный (ул. 70 лет Октября – ул. Восточная), ул. Полярная (ГСМ – полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон ЖБО), пер. Северный (ул. Ленина –
ул. Мамонова), ул. Нагорная, ул. 40 лет Победы, ул. Энергетиков, ул. Строителей, ул. Полярная,
ул. Мамонова, ул. Авиаторов, пер. Таежный,
ул. Брусничная, ул. Набережная, ул. Советская,
ул. 70 лет Октября, ул. Полярная, ул. Ленина, муниципального образования село Красноселькуп
140 000
140 000
140 000
167
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
390 000
390 000
19 000
231 000
140 000
168
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
390 000
390 000
19 000
231 000
140 000
169
Межбюджетные субсидии
390 000
390 000
19 000
231 000
140 000
170
2.2.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним
12 600
12 600
12 600
171
2.2.3.1. Ремонт дворовой территории мкр. № 2, 3, 4. Внутриквартальные проезды вдоль
ул. Ленина.(г. Муравленко)
12 600
12 600
12 600
172
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
12 600
12 600
12 600
173
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
12 600
12 600
12 600
174
Межбюджетные субсидии
12 600
12 600
12 600
175
Итого по Подпрограмме 3, в т.ч.
3 744 191
2 738 761
1 005 430
12 000
215 030
12 600
214 100
19 000
160 000
231 000
140 000
176
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
3 742 491
2 738 761
1 003 730
12 000
215 030
12 600
214 100
19 000
160 000
231 000
140 000
177
Ведомственные расходы
2 738 761
2 738 761
178
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
1 003 730
1 003 730
12 000
215 030
12 600
214 100
19 000
160 000
231 000
140 000
179
Межбюджетные субсидии
1 003 730
1 003 730
12 000
215 030
12 600
214 100
19 000
160 000
231 000
140 000
180
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 738 761
2 738 761
181
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
1 700
1 700
1 700
182
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
1 700
1 700
1 700
183
Межбюджетные субсидии
1 700
1 700
1 700
Подпрограмма 4 «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта»
184
2.1. Многофункциональный вокзал, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
146 403
146 403
185
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.
146 403
146 403
186
Ведомственные расходы
146 403
146 403
187
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 403
146 403
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
188
Итого по Подпрограмме 4, в т.ч.
146 403
146 403
189
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.
146 403
146 403
190
Ведомственные расходы
146 403
146 403
191
Подведомственное государственное учреждение –- «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 403
146 403
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения»
192
1.1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
1300
1300
193
1.1.1. Осуществление расходов, связанных с рассылкой копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными техническими средствами
1300
1300
194
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего), в т.ч.
1300
1300
195
Ведомственные расходы
1300
1300
196
2.1. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
9 456
2 881
6 575
400
2 500
1 350
200
1 200
925
197
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
2 881
2 881
198
Ведомственные расходы
2 881
2 881
199
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 881
2 881
200
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего), в т.ч.
6 575
6 575
400
2 500
1 350
200
1 200
925
201
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
6 575
6 575
400
2 500
1 350
200
1 200
925
202
Межбюджетные субсидии
6 575
0
6 575
400
2 500
1 350
200
1 200
925
203
2.1.1. Установка и модернизация светофорных объектов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах
2 675
2 675
204
2.1.1.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов, в том числе проектно-изыскательские работы
2 675
2 675
205
2.1.1.1.1. Капитальный ремонт автомобильной общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3+000 – км 4+065)
2 543
2 543
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
206
2.1.1.1.2. Экспертиза проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард-Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3+000 – км 4+065 и км 5+748 –-
км 7+382)
132
132
207
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
2 675
2 675
208
Ведомственные расходы
2 675
2 675
209
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 675
2 675
210
2.1.2. Обустройство опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов автономного округа и автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения дорожными ограждениями
206
206
211
2.1.2.1. Содержание автомобильной дороги «Салехард – Лабытнанги» участок км 20+032 –
км 20+122
206
206
212
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
206
206
213
Ведомственные расходы
206
206
214
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
206
206
215
2.1.3. Предоставление межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в автономном округе в целях содержания, эксплуатации и модернизации стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме, в соответствии с условиями предоставления субсидий местным бюджетам определенными разделом IV Подпрограммы 5
6 575
6 575
400
2 500
1 350
200
1 200
925
216
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего), в т.ч.
6 575
6 575
400
2 500
1 350
200
1 200
925
217
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
6 575
6 575
400
2 500
1 350
200
1 200
925
218
Межбюджетные субсидии
6 575
6 575
400
2500
1350
200
1200
925
219
3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
517
517
220
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа (всего), в т.ч
517
517
221
Ведомственные расходы
517
517
222
Итого по Подпрограмме 5, в т.ч.
11 273
4 698
6 575
400
2 500
1 350
200
1 200
925
223
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 -– департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
2 881
2 881
224
Ведомственные расходы
2 881
2 881
225
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 881
2 881
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
226
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего), в т.ч.
7 875
1 300
6 575
400
2 500
1 350
200
1 200
925
227
Ведомственные расходы
1 300
1 300
228
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
6 575
0
6 575
400
2 500
1 350
200
1 200
925
229
Межбюджетные субсидии
6 575
0
6 575
400
2 500
1 350
200
1 200
925
230
Соисполнитель Подпрограммы 5 –департамент образования автономного округа (всего), в т. ч
517
517
231
Ведомственные расходы
517
517
Подпрограмма 6 «Воздушный и водный транспорт»
232
1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
321 643
321 643
233
1.1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам − всего, в т.ч. по линиям
209 094
209 094
234
1.1.1.1.Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно
5 104
5 104
235
1.1.1.2.Салехард – Катравож и обратно
4 190
4 190
236
1.1.1.3.Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно
20 436
20 436
237
1.1.1.4. Салехард – Лабытнанги и обратно,в том числе по перевозке грузов
62 299
62 299
238
1.1.1.5. Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда – Новый Порт – Антипаюта
117 065
117 065
239
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
209 094
209 094
240
Ведомственные расходы
209 094
209 094
241
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
209 094
209 094
242
1.1.2. Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе Салехард − Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам
8 881
8 881
243
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
8 881
8 881
244
Ведомственные расходы
8 881
8 881
245
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
8 881
8 881
246
1.1.3. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
103 668
103 668
247
1.1.3.1.Омск – Тобольск – Салехард и обратно
84 068
84 068
248
1.1.3.2. Берёзово – Салехард – Мужи и обратно
19 600
19 600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
249
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
103 668
103 668
250
Ведомственные расходы
103 668
103 668
251
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
103 668
103 668
252
1.2. Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа
70 808
70 808
253
1.2.1. Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа
43 696
43 696
254
1.2.2. Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным
транспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа
27 112
27 112
255
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
70 808
70 808
256
Ведомственные расходы
70 808
70 808
257
Иные межбюджетные трансферты
70 808
70 808
258
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
70 808
70 808
259
1.3. Предоставление субсидий некоммерческому партнерству «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность
25
25
260
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
25
25
261
Ведомственные расходы
25
25
262
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
25
25
263
1.4. Уплата налогов, сборов и иных платежей
357
357
264
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
357
357
265
Ведомственные расходы
357
357
266
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
357
357
267
1.5. Хранение и содержание пассажирских судов
218
218
268
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
218
218
269
Ведомственные расходы
218
218
270
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
218
218
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
271
Мероприятие 1.6. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и межрегиональных маршрутах
646 304
646304
272
1.6.1. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах Ямало-Ненецкого автономного округа по льготным тарифам
252 304
252304
273
1.6.2. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
394 000
394000
274
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
646 304
646304
275
Ведомственные расходы
646 304
646304
276
Подведомственное государственное казенное
учреждение – «Дирекция транспорта Ямало - Ненецкого автономного округа»
646 304
646304
277
Мероприятие 1.7. Предоставление субсидий организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам – всего, в т.ч. по организациям
53 712
53712
278
1.7.1. ОАО «Аэропорт Салехард»
4 642
4642
279
1.7.2. ОАО «Надымское авиапредприятие»
22 482
22482
280
1.7.3. ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»
26 294
26294
281
1.7.4.ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»
294
294
282
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
53 712
53712
283
Ведомственные расходы
53 712
53712
284
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
53 712
53712
285
1.8. Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
41 284
41284
286
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
41 284
41284
287
Ведомственные расходы
41 284
41284
288
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
41 284
41284
289
1.10. Строительство объектов транспортного комплекса
664 663
664 663
290
1.10.1. Комплекс речного вокзала в г. Салехарде,
в том числе проектно-изыскательские работы
(2 этапа)
664 663
664 663
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
291
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.
664 663
664 663
292
Ведомственные расходы
664 663
664 663
293
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
664 663
664 663
294
Итого по Подпрограмме 6, в т.ч.
1 799 014
1 799 014
295
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
1 134 351
1 134 351
296
ведомственные расходы
1 134 351
1 134 351
297
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 134 351
1 134 351
298
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.
664 663
664 663
299
Ведомственные расходы
664 663
664 663
300
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
664 663
664 663
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы»
301
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы - департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в т.ч.
125 816
125 816
302
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
125 816
125 816
303
Ведомственные расходы
125 816
125 816
304
1.2. Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа,
в том числе
120 417
120 417
305
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего), в т.ч.
120 417
120 417
306
Ведомственные расходы
120 417
120 417
307
Итого по Подпрограмме 8, в т.ч.
246 233
246 233
308
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
125 816
125 816
309
Ведомственные расходы
125 816
125 816
310
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего), в т.ч.
120 417
120 417
311
Ведомственные расходы
120 417
120 417
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
312
Государственная программа (всего), в т.ч.
9749540
7464949
2284591
12400
216730
2500
1350
12800
1200
215025
19000
160000
231000
1285986
313
Ответственный исполнитель государственной программы –- департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
8792258
6515942
2276316
12000
215030
12600
214100
19000
160000
231000
1285986
314
Ведомственные расходы
8792258
6515942
2276316
12000
215030
12600
214100
19000
160000
231000
1285986
315
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
2276316
2276316
12000
215030
12600
214100
19000
160000
231000
1285986
316
Межбюджетные субсидии
7531891
5255575
2276316
12000
215030
12600
214100
19000
160000
231000
1285986
317
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
5255575
5255575
318
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
1134351
1134351
319
Соисполнитель государственной программы – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.
828473
826773
1700
1700
320
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
1700
1700
1700
321
Межбюджетные субсидии
1700
1700
1700
322
Ведомственные расходы
826773
826773
323
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
826773
826773
324
Соисполнитель государственной программы – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего), в т.ч.
7875
1300
6575
400
2500
1350
200
1200
925
325
Ведомственные расходы
1300
1300
326
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
6575
6575
400
2500
1350
200
1200
925
327
Межбюджетные субсидии
6575
6575
400
2500
1350
200
1200
925
328
Соисполнитель государственной программы –департамент образования автономного округа (всего), в т.ч
517
517
329
Ведомственные расходы
517
517
330
Соисполнитель государственной программы - служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего), в т.ч.
120417
120417
331
Ведомственные расходы
120417
120417
».
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1124-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 25 декабря 2014 г. № 1076-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2014 года № 1076-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели эффективности реализации Государственной программы
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе;
- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения;
- протяженность железных дорог на территории автономного округа;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе;
- доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ямало-Ненецком автономном округе;
- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения
»;
1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
38 118 969
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 38 118 969
(в том числе средства федерального бюджета –
0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год
9 749 540
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год
3 453 490
(в том числе средства федерального бюджета –
0)
2016 год
3 874 284 тыс. руб.
(в том числе средства федерального бюджета – тыс. руб.)
2017 год
6 860 792
(в том числе средства федерального бюджета –
0)
2018 год
6 417 473
(в том числе средства федерального бюджета –
0)
2019 год
3 889 106
(в том числе средства федерального бюджета –
0)
2020 год
3 874 284
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
»;
1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
основные результаты реализации Государственной программы:
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе
к 2020 году составит 2,26 км на 1 000 км 2;
- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году достигнет 90 км/ч;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения к 2020 году достигнет 1 380,47 км;
- протяженность железных дорог на территории автономного округа к 2020 году составит 2 054 км;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 173 900 человек;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 111 980 человек;
- доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности,
к 2020 году составит 90%;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе к 2020 году составит до 9 случаев
на 100 тыс. населения;
- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения, к 2020 году составит 35 шт.
».
2. В разделе I Государственной программы абзацы пятнадцатый – двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Целевыми показателями эффективности реализации Государственной программы являются:
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе;
- средняя скорость транспортного потока в автономном округе;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в автономном округе;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе.
Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период с 2014 по 2020 годы (в один этап)».
3. Раздел III Государственной программы изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Государственной программы
Перечень показателей Государственной программы с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе.
Методика расчета показателей Государственной программы
Таблица 1
1. Уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе
Единица измерения
Км дорог на тыс. км 2 территории
Определение показателя
Отношение плотности автомобильных дорог в автономном округе к корню квадратному из отношения среднегодовой численности населения к площади территории
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Плотность автодорог
ПА
Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Среднегодовая численность населения
СЧН
Площадь территории
П
Источник информации для расчета (определения) показателя
1) «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог» ОДН 218.0.006.-2002.
2) Данные информационно-аналитической базы «ROAD OFFICE»
Таблица 2
2. Средняя скорость транспортного потока в автономном округе
Единица измерения
Км/час
Определение показателя
Согласно формуле
Алгоритм формирования показателя
Ср. скорость тп= ((120 x Ктэс - t x gv - V инт) x Li) / L
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Средняя скорость транспортного потока на общей сети автодорог общего пользования регионального значения
Ср. скорость тп
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования к концу планового периода.
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Базовая расчетная скорость
120
Комплексный показатель транспортно-эксплуатационного состояния дороги
Ктэс
Функция доверительной вероятности (принято 1,04)
t
Среднеквадратическое отклонение скорости движения свободного транспортного потока
gv
Показатель, учитывающий влияние интенсивности и состав транспортного потока на скорость движения
V инт
Протяженность автомобильных дорог
Li
Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения
L
Источник информации для расчета (определения) показателя
1) «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог» ОДН 218.0.006.-2002.
2) Данные информационно-аналитической базы «ROAD OFFICE»
Таблица 3
3. Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе
Единица измерения
Человек
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования количества пассажиров, перевезенных по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе
Алгоритм формирования показателя
Vп.п. = Кпас. воз1 + Кпас. воз2 + ... + Кпас. возn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе
Кпас. воз1, Кпас. воз2, Кпас. возn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения, представляемые организациями воздушного транспорта, осуществляющими транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 12 декабря 2011 года
№ 890-П.
Сведения, представляемые организациями воздушного транспорта, осуществляющими транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета организациям воздушного и внутреннего водного транспорта, утвержденным постановлением Администрации автономного округа от 02 апреля 2009 года № 136-А
Таблица 4
4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования
Единица измерения
Км
Определение показателя
Абсолютный показатель
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в автономном округе, законченных строительством
Пад1, Пад2, Падn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
Таблица 5
5. Протяженность железных дорог на территории автономного округа
Единица измерения
Км
Определение показателя
Абсолютный показатель
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность железных дорог на территории автономного округа
Пжд. 1, Пжд. 2, Пжд. n
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Информация представляется по запросу департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа у предприятий, являющихся владельцами железных дорог на территории автономного округа
Таблица 6
6. Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в автономном округе
Единица измерения
Человек
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования количества пассажиров, перевезенных по субсидируемым маршрутам водным транспортом в автономном округе
Алгоритм формирования показателя
Vп.п. = Кпас. вод1 + Кпас. вод2 + ... + Кпас. водn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в автономном округе
Кпас. вод1, Кпас. вод2, Кпас. водn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения, представляемые организациями водного транспорта, осуществляющими транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах, утвержденным постановлением Правительства автономного округа
от 17 апреля 2011 года № 298-П.
Сведения, представляемые организациями внутреннего водного транспорта, осуществляющими транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета организациям воздушного и внутреннего водного транспорта, утвержденным постановлением Администрации автономного округа от 02 апреля 2009 года № 136-А.
Сведения, представляемые перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа на переправах автономного округа в период межсезонья (ледохода, ледостава) в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа на переправах автономного округа в период межсезонья (ледохода, ледостава) по льготным тарифам, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 13 октября
2011 года № 759-П
Таблица 7
7. Доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение протяженности автомобильных дорог, отвечающей нормативным требованиям по пропускной способности, к общей протяженности автомобильных дорог в автономном округе, умноженное на сто
Алгоритм формирования показателя
До = Lо /L x 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности
До
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение – положительной
Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности
Lо
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения
L
Источник информации для расчета (определения) показателя
Программный комплекс AUTOROAD
(банк дорожных данных)
Таблица 8
8. Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе
Единица измерения
Случаев на 100 тыс. населения
Определение показателя
Отношение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в автономном округе, к численности населения автономного округа, умноженное на сто тысяч
Алгоритм формирования показателя
Усм = Кп / Чн x 100000
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий
Усм
Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
Кп
Численность населения автономного округа
Чн
Источник информации для расчета (определения) показателя
Подраздел «Аварийность на автомобильном транспорте» раздела «Транспорт» статистического доклада о социально-экономическом положении автономного округа за январь – декабрь соответствующего года территориального органа Федеральной службы государственной статистики по автономному округу (ЯМАЛСТАТ)
Таблица 9
9. Количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
Единица измерения
Шт.
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования количества площадок отдыха на автомобильных дорогах общего пользования, завершенных строительством
Алгоритм формирования показателя
К пл.от. = Кпл.от.1 + Кпл.от.2 + ... + Кпл.от.n
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество объектов сервиса (площадок отдыха) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
К пл. от. 1,
К пл. от. 2,
К пл. от. n
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения государственного казенного учреждения «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
».
4. Раздел V Государственной программы изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
Комплекс программных мер позволит выйти транспортной отрасли автономного округа на качественно новый уровень, обеспечивающий инновационный сценарий социально-экономического развития автономного округа.
Реализация Государственной программы позволит достичь следующих конечных результатов:
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе к 2020 году составит 2,26 км на 1 000 км2;
- средняя скорость транспортного потока в автономном округе к 2020 году достигнет 90 км/ч;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения к 2020 году достигнет 1 380,47 км;
- протяженность железных дорог на территории автономного округа к 2020 году составит 2 054 км;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе к 2020 году составит 173 900 человек;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в автономном округе к 2020 году составит 111 980 человек;
- доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности, к 2020 году составит 90%;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе к 2020 году составит до 9 случаев на 100 тыс. населения;
- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения, к 2020 году составит 35 шт.».
5. В подпрограмме «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:
5.1. в паспорте Подпрограммы 1:
5.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 1
- количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия;
- количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования;
- объем перевозок пассажиров через аэропорты;
- количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов;
- количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции;
- доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях
»;
5.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования, Подпрограммы 1 –5 586 707
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
5 586 707 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год
1 022 707
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год
2 500 000
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год
2 064 000
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
».
5.1.3. в абзаце шестом позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1, слова «к 2020 году до 12,5%» исключить;
5.2. таблицу 1-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 (всего)
5 586 707
1 022 707
0
0
2 500 000
2 064 000
0
0
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
5 571 000
1 007 000
0
0
2 500 000
2 064 000
0
0
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
0
0
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
15 707
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и
15 707
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
Центральный аппарат
58247 *
8 321
8 321
8 321
8 321
8 321
8 321
8 321
1.
Задача 1. Обеспечение безопасности полетов
1.1.
Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты
5 571 000
1 007 000
0
0
2 500 000
2 064 000
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
5 571 000
1 007 000
2 500 000
2 064 000
1.1.1.
Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением
в с. Красноселькуп»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
5 571 000
1 007 000
2 500 000
2 064 000
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
15 707
15 707
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
15 707
15 707
1.1.2.
Реконструкция аэропорта, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
200
200
1.1.3.
Ангарный комплекс
для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
4 763
4 763
1.1.4.
Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
1.1.5.
Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том
1 980
1 980
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
числе затраты на проектно-изыскательские работы
1.1.6.
Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 100
2 100
1.1.7.
Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»,
с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
6 564
6 564
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1)».
1
6. В подпрограмме «Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»:
6.1. В паспорте подпрограммы 2:
6.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, дополнить абзацем следующего содержания:
«- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом»;
6.1.2. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 2, дополнить пунктом следующего содержания:
«7. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;
6.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения к 2020 году достигнет 3,8;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит
к 2020 году 51,25 км;
- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 25 км;
- протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством, составит к 2020 году 1 316,32 метра погонного;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом, в 2014 году составит 0, 548 км
»;
6.2. в разделе II:
6.2.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования.
В рамках мероприятия предоставляются субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов в автономном округе на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности за счет средств дорожного фонда.»;
6.2.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В рамках мероприятия предоставляются субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов в автономном округе на софинансирование объектов капитального ремонта и ремонта муниципальной собственности за счет средств дорожного фонда.
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию приведены в таблице 2-1.»;
6.2.3. таблицу 2-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2 (всего)
20 088 499
2 779 719
2 534 135
2 954 929
2 954 929
2 954 929
2 954 929
2 954 929
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
20 088 499
2 779 719
2 534 135
2 954 929
2 954 929
2 954 929
2 954 929
2 954 929
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
18 956 071
2 513 933
2 407 228
2 806 982
2 806 982
2 806 982
2 806 982
2 806 982
Центральный аппарат
145614 *
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
1.
Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
1.1.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
16 079 622
2 061 112
2 149 169
2 464 973
2 351 092
2 351 092
2 351 092
2 351 092
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
16 079 622
2 061 112
2 149 169
2 464 973
2 351 092
2 351 092
2 351 092
2 351 092
1.1.1.
Содержание автомобильных дорог
15 013 167
1 794 043
2 114 223
1 978 465
2 281 609
2 281 609
2 281 609
2 281 609
1.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа –Губкинский
2 062 284
275 302
285 869
283 325
304 447
304 447
304 447
304 447
1.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Объезд
г. Губкинский
73 973
9 629
10 294
10 202
10 962
10 962
10 962
10 962
1.1.1.3.
Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
184 663
23 970
25 707
25 478
27 377
27 377
27 377
27 377
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.1.4.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
1 743 989
117 633
293 041
134 143
299 793
299 793
299 793
299 793
1.1.1.5.
Сургут – Салехард, участок Объезд
ст. Пуровск
63 283
8 237
8 806
8 728
9 378
9 378
9 378
9 378
1.1.1.6.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
1 323 400
172 012
184 192
182 552
196 161
196 161
196 161
196 161
1.1.1.7.
Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
637 105
83 366
88 584
87 795
94 340
94 340
94 340
94 340
1.1.1.8.
Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой –
ж/д. ст. Ныда
304 827
39 679
42 417
42 039
45 173
45 173
45 173
45 173
1.1.1.9.
Сургут – Салехард, участок ж/д. ст. Ныда – Пангоды
500 578
65 159
69 656
69 035
74 182
74 182
74 182
74 182
1.1.1.10.
Сургут – Салехард, участок Пангоды – Правохеттинский
770 065
100 238
107 154
106 201
114 118
114 118
114 118
114 118
1.1.1.11.
Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым
361 327
47 033
50 279
49 831
53 546
53 546
53 546
53 546
1.1.1.12.
Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
632 845
74 211
78 431
90 635
97 392
97 392
97 392
97 392
1.1.1.13.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
317 025
41 676
44 049
43 656
46 911
46 911
46 911
46 911
1.1.1.14.
Подъезд
к г. Ноябрьск
488 757
44 329
47 434
74 930
80 516
80 516
80 516
80 516
1.1.1.15.
Ноябрьск – Вынгапуровский
767 202
99 739
106 777
105 826
113 715
113 715
113 715
113 715
1.1.1.16.
Подъезд
к п. Ханымей
538 483
70 012
74 943
74 276
79 813
79 813
79 813
79 813
1.1.1.17.
Тарко-Сале – Пурпе
841 914
108 636
117 305
116 261
124 928
124 928
124 928
124 928
1.1.1.18.
Подъезд
к г. Тарко-Сале
141 725
18 288
19 747
19570
21030
21030
21030
21030
1.1.1.19.
Подъезд к речному порту ст. Коротчаево
23 436
3 051
3 261
3232
3473
3473
3473
3473
1.1.1.20.
Подъезд
к п. Лимбяяха
50 940
6 631
7 088
7025
7549
7549
7549
7549
1.1.1.21.
Подъезд к с. Аксарка
99 057
12 858
15 020
13435
14436
14436
14436
14436
1.1.1.22.
Салехард – Аэропорт
136 662
17 991
18 984
18815
20218
20218
20218
20218
1.1.1.23.
Объезд г. Салехарда
33 052
4 332
4 594
4554
4893
4893
4893
4893
1.1.1.24.
Подъезд к речному порту г. Салехард
20 610
2 760
2 856
2830
3041
3041
3041
3041
1.1.1.25.
Подъезд к аэропорту г. Салехард
21 789
2 854
3 029
3002
3226
3226
3226
3226
1.1.1.26.
Лабытнанги – Харп
269 643
35 481
37 460
37126
39894
39894
39894
39894
1.1.1.27.
Салехард – Лабытнанги
309 845
47 163
42 022
41648
44753
44753
44753
44753
1.1.1.28.
Салехард – Надым
692 608
76 037
98 639
97756
105044
105044
105044
105044
1.1.1.29.
Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале
480 794
53 319
68 388
67775
72828
72828
72828
72828
1.1.1.30.
Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги
(в границах ЯНАО)
703 741
84 446
99 075
98188
105508
105508
105508
105508
1.1.1.31.
Уренгой – Красноселькуп
402 421
32 847
59 122
58596
62964
62964
62964
62964
1.1.1.32.
Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности
15 124
15 124
0
1.1.2.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
921 933
188 388
29 105
486 508
54 483
54 483
54 483
54 483
1.1.2.1.
Лабытнанги-Харп,
км 11,500 – км 34,060
277 648
151 715
21 105
0
26207
26207
26207
26207
1.1.2.2.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
189 304
0
3 000
126200
14276
14276
14276
14276
1.1.2.3.
Ноябрьск – Вынгапуровский
60 000
0
2 000
0
14000
14000
14000
14000
1.1.2.4.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
36 673
36 673
0
1.1.2.5.
Сургут – Салехард, участок Пуровск –Коротчаево
363 308
0
3 000
360308
1.1.3.
Проектно-изыскательские работы по капиталь-ному ремонту автомобильных дорог
66 341
500
5 841
0
15 000
15 000
15 000
15 000
1.1.3.1.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
60 000
0
0
0
15000
15000
15000
15000
1.1.3.2.
Лабытнанги – Харп, км 11,5 – 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
6 341
500
5 841
1.1.4.
Ремонт автомобильных дорог
78 181
78 181
1.1.4.1.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
11 900
11 900
1.1.4.2.
Лабытнанги-Харп
44 635
44 635
1.1.4.3.
Сургут – Салехард, участок Губкинский –Пурпе
12 245
12 245
1.1.4.4.
Тарко-Сале – Пурпе
0
0
1.1.4.5.
Подъезд к с. Аксарка
9 401
9 401
1.2.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 533 205
233 587
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 533 205
233 587
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
2.
Задача 2. Обеспече-ние сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
2.1.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1 229 889
186 615
28 000
111 950
225 831
225 831
225 831
225 831
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 229 889
186 615
28 000
111 950
225 831
225 831
225 831
225 831
2.1.1.
Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь
127 345
5 000
10 000
22 469
22 469
22 469
22 469
22 469
2.1.2.
Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через р. Надым
на км 991 автомобильной дороги
683 248
25 000
10 000
50 400
149 462
149 462
149 462
149 462
2.1.3.
Лабытнанги – Харп. Достройка путепровода на автомобильной дороге, в том числе проектно-изыскательские работы
1 850
1 850
0
2.1.4.
Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево,
в том числе многофункциональ-ный пункт контроля. Разработка проектоной документации на строительство автомобильной дороги
106 000
3 000
3 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
2.1.5.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы
54 240
7 000
2 000
9 048
9 048
9 048
9 048
9 048
2.1.6.
Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги
122 206
9 765
3 000
10 033
24 852
24 852
24 852
24 852
2.1.7.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191
135 000
135 000
2.2.
Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
1 400
200
200
200
200
200
200
200
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 400
200
200
200
200
200
200
200
2.2.1.
Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
1 400
200
200
200
200
200
200
200
2.3.
Осуществление авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущества, земельного налога, платежей разного рода
159 430
32 619
13 456
13 456
13 456
13 456
13 456
13 456
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
113 355
32 619
13 456
13 456
13 456
13 456
13 456
13 456
2.3.1.
Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз
42 334
15 334
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
2.3.2.
Уплата налога на имущество и земельного налога
52 594
11 674
6 820
6 820
6 820
6 820
6 820
6 820
2.3.3.
Разного рода платежи, государственной пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени
8 652
1 236
1 236
1 236
1 236
1 236
1 236
1 236
2.3.4.
Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства
9 775
4 375
900
900
900
900
900
900
2.4.
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования
1 004 428
138 986
126 707
147 747
147 747
147 747
147 747
147 747
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 004 428
138 986
126 707
147 747
147 747
147 747
147 747
147 747
Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение –с. Красноселькуп,
в том числе ПИР»
1 004 428
138 986
126 707
147 747
147 747
147 747
147 747
147 747
2.5.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
126 600
126 600
2.5.1.
Выполнение работ по капитальному ремонту
ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская
до примыкания
ул. Ямальская
дом № 14
26 600
26 600
2.5.2.
Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский (9 очередь строительства
ул. Пушкина)
100 000
100 000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1)»;
6.3. раздел III Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
1
«III. Перечень показателей Подпрограммы 2
Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе.
Методика расчета показателей Подпрограммы 2
Таблица 1
1. Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Единица измерения
Оценка
Определение показателя
Согласно формуле
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Оценка уровня содержания автомобильной дороги
Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Протяженность автомобильных дорог, которая подлежит содержанию
N
Количество километров, на которых зафиксирована оценка «2»
Количество километров, на которых зафиксирована оценка «3»
Количество километров, на которых зафиксирована оценка «4»
Количество километров с оценкой «5»
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные информационно-аналитической базы «ROAD OFFICE» на основании приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 08 июня 2012 года № 163 «Об утверждении порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения»
Таблица 2
2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
Единица измерения
Км
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, по которым завершены работы по капитальному ремонту и ремонту
Алгоритм формирования показателя
Дкап. рем. и рем. = УЧкап. рем. и рем.1 + УЧкап. рем. и рем. 2 + ... + УЧкап. рем. и рем. n
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
УЧкап. рем. и рем. 1, УЧкап. рем. и рем. 2, УЧкап. рем. и рем. n
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа».
Статистическая отчетность (форма № 3-автодор) «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»
Таблица 3
3. Протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
Единица измерения
Км
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования участков мостовых переходов, законченных капитальным ремонтом и ремонтом, на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
Алгоритм формирования показателя
Пм = М1 + М2 + ... + Мn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
М1, М2, Мn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
Таблица 4
4. Протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством
Единица измерения
Погонные метры
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования искусственных сооружений, завершенных реконструкцией и строительством, на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
Алгоритм формирования показателя
Мстр. = Мстр.1 + Мстр.2 + ... + Мстр.n
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность искусственных сооружений, завершенных реконструкцией и строительством, на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
Мстр.1, Мстр.2, Мстр.n
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
Таблица 5
5. Протяженность автомобильных дорог, законченных капитальным ремонтом, в муниципальных образованиях
Единица измерения
Км
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования объектов, законченных капитальным ремонтом, ремонтом в муниципальных образованиях в автономном округе
Алгоритм формирования показателя
Д кап. рем.,рем., м. = Д кап.рем.,рем., м.1 + Д кап. рем., рем., м2 + ... + Д кап. рем., рем.,м.n
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность автомобильных дорог законченных капитальным ремонтом, ремонтом в муниципальных образованиях
Д кап. рем., рем., 1, Д кап.рем., рем., 2, Д кап. рем., рем.,.n
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения, предоставляемые муниципальными образованиями в органы статистической отчетности (форма № 3-ДГ (мо)) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» в соответствии с приказом Росстата от 06 сентября 2012 года № 480 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта и связи»
»;
6.4. раздел V Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
«Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения к 2020 году достигнет 3,8;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 51,25 км;
- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 25 км;
- протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством, составит к 2020 году 1 316,32 метра погонного;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом, в 2014 году составит 0, 548 км.».
7. В Подпрограмме «Дорожное хозяйство»:
7.1.в паспорте Подпрограммы 3:
7.1.1. позицию, касающуюся соисполнителей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«департамент строительства и жилищной политики автономного округа»;
7.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 3
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования;
- количество населенных пунктов, обеспеченных объездами;
- количество искусственных сооружений, завершенных строительством;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, завершенных реконструкцией;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях
»;
7.1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 –
4 724 710
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
4 724 710 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год
3 744 191 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год
486 508
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год
479 189
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год
14 822 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год
0 тыс. руб.
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
7.1.4. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит в 2014 году 14,4%;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях в 2014 году составит 8 270,3 м2
»;
7.2. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 (всего)
4 724 710
3 744 191
0
0
486 508
479 189
14 822
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
4 723 010
3 742 491
0
0
486 508
479 189
14 822
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
3 719 280
2 738 761
0
0
486 508
479 189
14 822
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
1 700
1 700
Центральный аппарат
182014 *
26 002
26 002
26 002
26 002
26 002
26 002
26 002
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
«Развитие сети автомобильных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 700 413
2 700 413
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
2 700 413
2 700 413
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
2 700 413
2 700 413
0
0
0
0
0
0
1.1.
Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет нового строительства
0
1.1.1.
Строительство автомобильных дорог по направлениям межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными
2 630 413
2 630 413
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
экономическими центрами автономного округа и соседних регионов
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 630 413
2 630 413
0
0
0
0
0
0
1.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 –
км 1120
212 695
212 695
0
0
0
0
0
0
1.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 –
км 1191
975 000
975 000
0
0
0
0
0
0
1.1.1.3.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 –
км 1241
1 442 718
1 442 718
0
0
0
0
0
0
1.3.
Задача 3. Реконструкция автомобильных дорог
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.1.
Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением и участков автомобильных дорог с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
1.3.1.1.
Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
2.
«Государственная поддержка дорожного хозяйства»
2 024 297
1 043 778
0
0
486 508
479 189
14 822
0
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
2 022 597
1 042 078
0
0
486 508
479 189
14 822
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
1 018 867
38 348
0
0
486 508
479 189
14 822
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
1 700
1 700
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.1.
Задача 4. Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования
0
0
2.1.1.
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
602 830
602 830
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа
601 130
601 130
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
1 700
1 700
0
0
0
0
0
0
2.1.1.1.
Реконструкция улицы Объездная в г. Салехарде, в том числе на проектно-изыскательские работы
12 000
12 000
0
0
0
0
0
0
2.1.1.2.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Первомайская г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
110 885
110 885
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.1.1.3.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Дзержинского
в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
43 715
43 715
0
0
0
0
0
0
2.1.1.4.
Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Студенческая
в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
16 593
16 593
0
0
0
0
0
0
2.1.1.5.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Автострадная
в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
28 491
28 491
0
0
0
0
0
0
2.1.1.6.
Строительство объекта «Тротуар вдоль
ул. Дзержинского в границах ул. Школьная – ул. Гагарина
в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
15 346
15 346
0
0
0
0
0
0
2.1.1.7.
Реконструкция
ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым
181 100
181 100
2.1.1.8.
Внутриквартальное благоустройство
в селе Яр-Сале
10 000
10 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.1.1.9.
Реконструкция улично-дорожной сети
село Салемал, Ямальский район, ЯНАО
150 000
150 000
2.1.1.10.
Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района
33 000
33 000
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 700
1 700
2.1.1.11.
Подъездная автодорога к детскому саду на 300 мест в микрорайоне № 3
г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 700
1 700
2.2.
Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
0
0
2.2.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
1 018 867
38 348
0
0
486 508
479 189
14 822
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
регионального значения
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 018 867
38 348
0
0
486 508
479 189
14 822
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 018 867
38 348
0
0
486 508
479 189
14 822
0
2.2.1.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1 010 007
29 488
0
0
486 508
479 189
14 822
0
2.2.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
259 799
14 718
0
0
126 200
118 881
0
0
2.2.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
750 208
14 770
0
0
360 308
360 308
14 822
0
2.2.1.2.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
8 860
8 860
0
0
0
0
0
0
2.2.1.3.
Подъезд к п. Ханымей
8 860
8 860
2.2.2.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
390 000
390 000
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
390 000
390 000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог
в с. Антипаюта
(1 и 2 пусковой комплекс), в том числе: 1 пусковой комплекс (2,754 км):
ул. Ленина, ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции, 2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии
231 000
231 000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.2.
Капитальный ремонт дороги (ул. Брусничная, ул. Заполярная
с. Белоярск)
19 000
19 000
2.2.2.3.
Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный
(ул. 70 лет Октября –
ул. Восточная),
ул. Полярная (ГСМ – полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон ЖБО), пер. Северный
(ул. Ленина –
ул. Мамонтова),
140 000
140 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ул. Нагорная,
ул. 40 лет Победы,
ул. Энергетиков,
ул. Строителей,
ул. Полярная,
ул. Мамонтова,
ул. Авиаторов,
пер. Таёжный,
ул. Брусничная,
ул. Набережная,
ул. Советская,
ул. 70 лет Октября,
ул. Полярная, ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп
2.2.3.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним
12 600
12 600
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
12 600
12 600
2.2.3.1.
Ремонт дворовых территорий
в м/р №№ 2, 3, 4. Внутриквартальные тротуары и проезды вдоль ул. Ленина
12 600
12 600
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
1
7.3. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:
- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит в 2014 году 14,4%;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях в 2014 году составит 8 270,3 м2».
8. В подпрограмме «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе»:
8.1 в паспорте Подпрограммы 4:
8.1.1. позицию, касающуюся соисполнителей Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«департамент строительства и жилищной политики автономного округа»;
8.1.2. позицию, касающуюся задач Подпрограммы 4, дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры»;
8.1.3. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 4
- объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом межмуниципального сообщения;
- доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе;
- доля техники муниципальных автотранспортных предприятий (далее – АТП), оборудованной газобаллонным оборудованием;
- пассажировместимость объекта
»;
8.1.4. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 4, дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Строительство объектов»;
8.1.5. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 – 146 403
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 146 403
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год
146 403 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год
0 (в том числе средства федерального бюджета –0)
»;
8.1.6. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
- повышение качества перевозок маломобильных групп населения;
- обеспечение доступности транспортных услуг для маломобильных групп населения (28,7%);
- внедрение новых альтернативных транспортных услуг для населения;
- усиление контроля за соблюдением маршрута и расписания движения муниципального транспорта;
- улучшение экологической обстановки за счет снижения вредных выбросов при использовании автомобильного транспорта, оснащенного газобаллонным оборудованием;
- оснащенность техники муниципальных АТП газобаллонным оборудованием (100%);
- обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий
- пассажировместимость многофункционального вокзала г. Новый Уренгой в 2015 – 2020 годах составит 300 человек
»;
8.3. в разделе II:
8.3.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Приобретение автобусов, оснащенных газобаллонным оборудованием (метан).
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 06 июля 2011 года № ПР-1923 в рамках данного мероприятия предусмотрено выделение субсидий муниципальным образованиям в автономном округе на приобретение 11 единиц автобусной техники, работающей на компримированном природном газе (метан).»;
8.3.2. дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Строительство объектов. В рамках данного мероприятия запланировано строительство многофункционального вокзала г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы. Реализацию мероприятий по строительству данного объекта будет осуществлять подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа.».
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию приведены в таблице 4-1.»;
8.3.3. таблицу 4-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 4-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4 (всего)
146 403
146 403
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
Соисполнитель Подпрограммы 4 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
146 403
146 403
0
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
146 403
146 403
0
Центральный аппарат
45284*
12 221
11 021
11 021
11 021
2.
Задача 2. Обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.1.
Строительство объектов
146 403
146 403
0
2.1.1.
Многофункциональный вокзал, г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
146 403
146 403
0
Соисполнитель Подпрограммы 4 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа
146 403
146 403
0
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 403
146 403
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
8.4. Раздел III изложить в следующей редакции:
1
«III. Перечень показателей Подпрограммы 4
Перечень целевых показателей Подпрограммы 4 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе.
Методика расчета показателей Подпрограммы 4
Таблица 1
1. Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом межмуниципального сообщения
Единица измерения
Тыс. человек
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования количества пассажиров, воспользовавшихся железнодорожными транспортными услугами (рельсовые автобусы)
Алгоритм формирования показателя
Vп.п. = П1 + П2 + ... + Пn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом межмуниципального сообщения в Ямало-Ненецком автономном округе
Vп.п.
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Количество пассажиров, перевезенных железнодорожными компаниями в Ямало-Ненецком автономном округе
П1, П2 ... Пn
Источник информации для расчета (определения) показателя
Информация представляется ежегодно в письменном и электронном виде по результатам мониторинга социально-экономической ситуации в автономном округе на основании производственных показателей железнодорожных компаний, формы отчета, утвержденной соглашением с муниципальными образованиями в автономном округе
Таблица 2
2. Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества автобусов, оборудованных специальными приспособлениями (трапы для въезда инвалидной коляски, места для инвалидов-колясочников, кнопки вызова водителя, травмобезопасные панели и поручни, низкая посадка транспортного средства) для перевозки маломобильных групп населения, к общему количеству автобусов, умноженное на сто
Алгоритм формирования показателя
Да = Ам/Аобщ x 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях автономного округа
Да
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Количество автобусов, оборудованных специальными приспособлениями для перевозки маломобильных групп населения
Ам
Общее количество автобусов, которые эксплуатируют муниципальные автотранспортные предприятия на территории автономного округа
Аобщ
Источник информации для расчета (определения) показателя
Информация представляется ежегодно в письменном и электронном виде муниципальными образованиями автономного округа, на основании бухгалтерской отчетности, статистической отчетности и сведений Росстата Российской Федерации, а также формы отчета, утвержденной соглашением с муниципальными образованиями в автономном округе
Таблица 3
3. Доля техники муниципальных автотранспортных предприятий
(далее – АТП), оборудованной газобаллонным оборудованием
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества техники, оснащенной газобаллонным оборудованием, к общему количеству техники, которое эксплуатируют муниципальные автотранспортные предприятия на территории автономного округа, умноженное на сто
Алгоритм формирования показателя
Дтг = (ТСф / ТСо) x 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля техники муниципальных автотранспортных предприятий, оборудованной газобаллонным оборудованием
Дтг
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Фактическое количество техники, оснащенной газобаллонным оборудованием в автономном округе
ТСф
Общее количество техники, которое эксплуатируют муниципальные автотранспортные предприятия на территории автономного округа
ТСо
Источник информации для расчета (определения) показателя
Информация представляется ежегодно в письменном и электронном виде муниципальными образованиями в автономном округе, на основании бухгалтерской отчетности, статистической отчетности и сведений Росстата Российской Федерации, а также формы отчета, утвержденной соглашением с муниципальными образованиями в автономном округе
Таблица 4
4. Пассажировместимость объекта
Единица измерения
Человек
Определение показателя
Максимальное количество пассажиров, которое может вместить объект
Алгоритм формирования показателя
Пв. = 300
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Максимальное количество пассажиров, которое может вместить объект
Пв.
Значение показателя является постоянной величиной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Информация согласно проектной документации
»;
8.5. раздел V дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. пассажировместимость многофункционального вокзала г. Новый Уренгой в 2015 – 2020 годах составит 300 человек.».
9. В подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в автономном округе»:
9.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 –
85 433
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
85 433
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 0
2014 год
11 273
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год
12 360
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год
12 360
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год
12 360
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год
12 360
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год
12 360
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год
12 360
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
»;
9.2. таблицу 5-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), Подпрограмм
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015
год
2016
год
2017 год
2018 год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5 (всего)
85 433
11 273
12 360
12 360
12 360
12 360
12 360
12 360
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
22 963
2 881
5 185
5 185
2 672
2 810
3 765
465
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
22 963
2 881
5 185
5 185
2 672
2 810
3 765
465
Центральный аппарат
65 527*
9 361
9 361
9 361
9 361
9 361
9 361
9 361
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа (всего)
4 762
517
600
600
700
550
550
1245
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа (всего)
4 516
0
0
0
4516
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 5 –департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
53 192
7 875
6 575
6 575
4 472
9 000
8 045
10 650
1.
Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.
Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
5 550
1300
0
0
2000
750
750
750
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 900
0
0
0
1 300
200
200
200
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 900
0
0
0
1 300
200
200
200
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа
2 350
0
0
0
700
550
550
550
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
1 300
1300
0
0
0
0
0
0
1.1.1.
Осуществление расходов, связанных с рассылкой копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными техническими средствами
1 300
1300
2.
Задача 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
2.1.
Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
72 955
9 456
11 760
11 760
5 844
11 610
11 610
10 915
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
21 063
2 881
5 185
5 185
1 372
2 610
3 565
265
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
21 063
2 881
5 185
5 185
1 372
2 610
3 565
265
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
51 892
6 575
6 575
6 575
4 472
9 000
8 045
10 650
2.1.1.
Установка и модернизация светофорных объектов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах
2 675
2 675
2.1.1.1.
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов, в том числе проектно-изыскательские работы
2 675
2 675
2.1.1.1.1.
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3 + 000 –
км 4 + 065)
2 543
2 543
2.1.1.1.2.
Экспертиза проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3 + 000 –
км 4 + 065 и км 5 + 748 – км 7 + 382»)
132
132
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.1.2.
Обустройство опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов автономного округа и автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения дорожными ограждениями
206
206
2.1.2.1.
Содержание автомобильной дороги «Салехард – Лабытнанги», участок
км 20 + 032 – км 20 + 122
206
206
2.1.3.
Предоставление межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в автономном округе в целях содержания, эксплуатации и модернизации стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме, в соответствии с условиями предоставления субсидий местным бюджетам, определенными разделом IV Подпрограммы 5
51 892
6 575
6 575
6 575
4 472
9 000
8 045
10 650
Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
51 892
6 575
6 575
6 575
4 472
9 000
8 045
10 650
3.
Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
3.1.
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
2 412
517
600
600
0
0
0
695
Соисполнитель – департамент образования автономного округа
2 412
517
600
600
0
0
0
695
4.
Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
жизней
4.1.
Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП
4 516
0
0
0
4 516
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
4 516
0
0
0
4 516
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
10. В подпрограмме «Воздушный и водный транспорт»:
1
10.1 в паспорте Подпрограммы 6:
10.1.1. позицию, касающуюся соисполнителей Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«департамент строительства и жилищной политики автономного округа»;
10.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 6, дополнить абзацем следующего содержания:
«- количество объектов завершенных строительством»;
10.1.3. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 6, дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Строительство объектов транспортного комплекса»;
10.1.4. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 –
5 954 968
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 5 954 968 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год
1 799 014
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год
692 659
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год
692 659
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год
692 659
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год
692 659
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год
692 659
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год
692 659
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
»;
10.1.5. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 6, дополнить абзацем следующего содержания:
«- количество объектов завершенных строительством в 2015 году составит 1»;
10.2. в разделе II:
10.2.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа».
Мероприятие реализуется согласно утвержденной бюджетной смете.»;
10.2.1. дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Строительство объектов транспортного комплекса. В рамках данного мероприятия запланировано строительство комплекса речного вокзала в г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы (2 этапа). Реализацию мероприятий по строительству данного объекта будет осуществлять подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа».
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию приведены в таблице 6-1. Перечень субсидируемых маршрутов, по которым транспортное обслуживание населения осуществляется воздушным транспортом, приведен в таблице 6-2.»;
10.3. таблицу 6-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограмм
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 6 (всего)
5954968
1 799 014
692 659
692 659
692 659
692 659
692 659
692 659
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
5290305
1134351
692659
692 659
692 659
692 659
692 659
692 659
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
5290305
1 134 351
692 659
692 659
692 659
692 659
692 659
692 659
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
664663
664 663
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
664663
664 663
Центральный аппарат
258 198*
29902
29902
29902
42123
42123
42123
42123
1.1.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание
1664425
321643
223797
223 797
223 797
223 797
223 797
223 797
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
1664425
321643
223797
223 797
223 797
223 797
223 797
223 797
1.1.1.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам − всего, в т.ч. по линиям
1498590
209094
214 916
214 916
214 916
214 916
214 916
214 916
1.1.1.1.
Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно
35728
5104
5 104
5 104
5 104
5 104
5 104
5 104
1.1.1.2.
Салехард – Катравож и обратно
30975
4190
4 425
4 425
4 425
4 425
4 425
4 425
1.1.1.3.
Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно
143052
20436
20 436
20 436
20 436
20 436
20 436
20 436
1.1.1.4
Салехард – Лабытнанги и обратно,
в том числе по перевозке грузов
475202
62299
67 886
67 886
67 886
67 886
67 886
67 886
1.1.1.5.
Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда – Новый Порт – Антипаюта
819 455
117 065
117 065
117 065
117 065
117 065
117 065
117 065
1.1.2.
Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе Салехард − Лабытнанги и в обратном
62 167
8 881
8 881
8 881
8 881
8 881
8 881
8 881
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам
1.1.3.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
103 668
103 668
1.1.3.1.
Омск – Тобольск – Салехард и обратно
84 068
84 068
1.1.3.2.
Берёзово – Салехард – Мужи и обратно
19 600
19 600
1.2.
Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа
615 458
70 808
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
Подведомственное государственное учреждение –«Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
615 458
70 808
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
1.2.1.
Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа
309 646
43 696
44 325
44 325
44 325
44 325
44 325
44 325
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.2.2.
Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным
транспортом на межмуниципаль-ных маршрутах в границах автономного округа
305 812
27 112
46 450
46 450
46 450
46 450
46 450
46 450
1.3.
Предоставление субсидий некоммерческому партнерству «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность
175
25
25
25
25
25
25
25
Подведомственное государственное учреждение –«Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
175
25
25
25
25
25
25
25
1.4.
Уплата налогов, сборов и иных платежей
8889
357
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
Подведомственное государственное учреждение –«Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
8 889
357
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1.5.
Хранение и содержание пассажирских судов
218
218
Подведомственное государственное учреждение –«Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
218
218
1.6.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание
2 363 966
646 304
286 277
286 277
286 277
286 277
286 277
286 277
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 363 966
646 304
286 277
286 277
286 277
286 277
286 277
286 277
1.6.1.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам
1 969 966
252 304
286 277
286 277
286 277
286 277
286 277
286 277
1.6.2.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
394 000
394 000
1.7.
Предоставление субсидий организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам
375 984
53 712
53 712
53 712
53 712
53 712
53 712
53 712
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
375 984
53 712
53 712
53 712
53 712
53 712
53 712
53 712
1.7.1.
ОАО «Аэропорт Салехард»
32 494
4 642
4 642
4 642
4 642
4 642
4 642
4 642
1.7.2.
ОАО «Надымское
авиапредприятие»
157 374
22 482
22 482
22 482
22 482
22 482
22 482
22 482
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.7.3.
ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»
184 058
26 294
26 294
26 294
26 294
26 294
26 294
26 294
1.7.4.
ГУП ЯНАО «Аэропорт
Тарко-Сале»
2 058
294
294
294
294
294
294
294
1.8.
Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодо-рожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа
ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
260 464
41 284
36 651
36 651
36 651
36 651
36 651
36 651
Подведомственное государственное учреждение –«Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
261 190
41 284
36 651
36 651
36 651
36 651
36 651
36 651
1.10.
Строительство объектов транспортного комплекса
664 663
664 663
1.10.1.
Комплекс речного вокзала
в г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы
(2 этапа)
664 663
664 663
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
664 663
664 663
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
664 663
664 663
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
10.4. раздел III изложить в следующей редакции:
1
«III. Перечень показателей Подпрограммы 6
Перечень показателей Подпрограммы 6 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе.
Методика расчета показателей Подпрограммы 6
Таблица 1
1. Доля государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции, при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
Единица измерения
%
Определение показателя
Согласно формуле
Алгоритм формирования показателя
Доля государственной поддержки в расходах организаций = Уд.весРТОтфг / Уд.весРТОофг
не более И
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Сумма субсидий из окружного бюджета транспортным организациям отчетного финансового года
СОБофг
Целевое значение показателя является уровнем, который должен достичь субъект бюджетного планирования в конце планового периода. Невыполнение планового показателя является положительной динамикой, перевыполнение – отрицательной
Расходы транспортной организации на выполнение перевозок в отчетном финансовом году
РТОофг
Удельный вес субсидий в расходах транспортной организации в отчетном финансовом году
Уд.весРТОофг =
СОБофг/РТОофг
Сумма субсидий из окружного бюджета транспортным организациям текущего финансового года
СОБтфг
Расходы транспортной организации на выполнение перевозок в текущем финансовом
РТОтфг
году
Удельный вес субсидий в расходах транспортной организации в текущем финансовом году
Уд.весРТОтфг =
СОБтфг РТОтфг
Индекс роста потребительских цен на платные услуги населению
И
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчеты транспортных организаций в соответствии с заключенными договорами
Таблица 2
2. Доля государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции, при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
Единица измерения
%
Определение показателя
Согласно формуле
Алгоритм формирования показателя
Доля государственной поддержки в расходах организаций = Уд.весРТОтфг /Уд.весРТОофг
не более И
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Сумма субсидий из окружного бюджета транспортным организациям отчетного финансового года
СОБофг
Целевое значение показателя является уровнем, который должен достичь субъект бюджетного планирования в конце планового периода. Невыполнение планового показателя является положительной динамикой, перевыполнение – отрицательной
Расходы транспортной организации на выполнение перевозок в отчетном финансовом году
РТОофг
Удельный вес субсидий в расходах транспортной организации в отчетном финансовом году
Уд.весРТОофг = СОБофг/РТОофг
Сумма субсидий из окружного бюджета транспортным организациям текущего
СОБтфг
финансового года
Расходы транспортной организации на выполнение перевозок в текущем финансовом году
РТОтфг
Удельный вес субсидий в расходах транспортной организации в текущем финансовом году
Уд.весРТОтфг = СОБтфг / РТОтфг
Индекс роста потребительских цен на платные услуги населению
И
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчеты транспортных организаций в соответствии с заключенными договорами
Таблица 3
3. Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги
Единица измерения
Рейсов
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования количества рейсов, совершенных по маршруту между городами Салехард и Лабытнанги, организациями внутреннего водного транспорта и перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа на переправе в период межсезонья (ледохода, ледостава)
Алгоритм формирования показателя
Крей = Рейс1 + Рейс2 + ... + Рейсn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество рейсов, совершенных по маршруту между городами Салехард и Лабытнанги, организациями внутреннего водного транспорта и перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа на переправе в период межсезонья (ледохода, ледостава).
Рейс1, Рейс2, Рейсn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение –отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения, предоставляемые организациями внутреннего водного транспорта, осуществляющими транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа, в соответствии с «Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета организациям воздушного и внутреннего водного транспорта», утвержденным постановлением Администрации автономного округа от 02 апреля
2009 года № 136-А.
Сведения, предоставляемые перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа на переправах автономного округа в период межсезонья (ледохода, ледостава), в соответствии с «Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа на переправах Ямало-Ненецкого автономного округа в период межсезонья (ледохода, ледостава) по льготным тарифам», утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 13 октября
2011 года № 759-П
Таблица 4
4. Количество объектов завершенных строительством
Единица измерения
Единиц
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования количества объектов транспортного комплекса в автономном округе, введенных в эксплуатацию после завершения строительства либо проведения реконструкции объектов
Алгоритм формирования показателя
Коб. = ОБ1 + ОБ2 + ... + ОБn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество объектов транспортного комплекса в автономном округе, введенных в эксплуатацию после завершения строительства либо проведения реконструкции объектов
ОБ1, ОБ2, ОБn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Значение целевого индикатора определяется в соответствии с актами ввода в эксплуатацию объектов
»;
10.5. раздел V дополнить абзацем следующего содержания:
«- количество объектов завершенных строительством в 2015 году составит 1.».
11. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 8, паспорта Подпрограммы 8 в Подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 8 –
1 532 249
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
1 532 249
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год
246 233
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год
214 336
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год
214 336
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год
214 336
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год
214 336
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год
214 336
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год
214 336
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
».
12. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2014 года № 1076-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Государственная программа
38 118 969
9 749 540
3 453 490
3 874 284
6 860 792
6 417 473
3 889 106
3 874 284
2
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
36 461 247
8 792 258
3 338 588
3 759 382
6 743 377
6 300 196
3 772 784
3 754 662
3
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа» (всего)
22 698 314
5 255 575
2 412 413
2 812 167
3 296 162
3 288 981
2 825 569
2 807 447
4
Подведомственное государственное учреждение
5 290 305
1 134 351
692 659
692 659
692 659
692 659
692 659
692 659
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
– «Дирекция транспорта
автономного округа» (всего)
5
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
828473
828 473
0
0
0
0
0
0
6
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
826773
826 773
0
0
0
0
0
0
7
Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
53192
7875
6575
6575
4472
9000
8045
10650
8
Соисполнитель – департамент образования автономного округа (всего)
4762
517
600
600
700
550
550
1245
9
Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа (всего)
4516
0
0
0
4516
0
0
0
10
Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
766779
120417
107727
107727
107727
107727
107727
107727
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1
5586707
1022707
0
0
2500000
2064000
0
0
12
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1– департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
5571000
1007000
0
0
2500000
2064000
0
0
13
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
15707
15707
0
0
0
0
0
0
14
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
15707
15707
0
0
0
0
0
0
15
Подпрограмма 2
20088499
2779719
2534135
2954929
2954929
2954929
2954929
2954929
16
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
20088499
2779719
2534135
2954929
2954929
2954929
2954929
2954929
17
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»
18956071
2513933
2407228
2806982
2806982
2806982
2806982
2806982
18
Подпрограмма 3
4724710
3744191
0
0
486508
479189
14822
0
19
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
4723010
3742491
0
0
486508
479189
14822
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»
3719280
2738761
0
0
486508
479189
14822
0
21
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1700
1700
22
Подпрограмма 4
146403
146403
0
0
0
0
0
0
23
Соисполнитель подпрограммы 4 –департамент строительства и жилищной политики автономного округа
146403
146403
0
0
0
0
0
0
24
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
146403
146403
25
Подпрограмма 5
85433
11 273
12 360
12 360
12 360
12 360
12 360
12 360
26
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
22963
2 881
5185
5185
2672
2810
3765
465
27
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»
22963
2 881
5185
5185
2672
2810
3765
465
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
28
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа
4762
517
600
600
700
550
550
1245
29
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
4516
0
0
0
4516
0
0
0
30
Соисполнитель Подпрограммы 5 –департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
53192
7 875
6575
6575
4472
9000
8045
10650
31
Подпрограмма 6
5954968
1 799 014
692659
692659
692659
692659
692659
692659
32
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
5290305
1134351
692659
692659
692659
692659
692659
692659
33
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта автономного округа»
5290305
1 134 351
692659
692659
692659
692659
692659
692659
34
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
664663
664 663
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
35
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа
664663
664 663
36
Подпрограмма 7
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
38
Подпрограмма 8
1532249
246233
214336
214336
214336
214336
214336
214336
39
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
765470
125816
106609
106609
106609
106609
106609
106609
40
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
766779
120417
107727
107727
107727
107727
107727
107727
».
13. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2014 года № 1076-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ меро-прия-тий, влия-ющих на пока-затель
Единица измерения
Значения показателей
2014 год
вес пока-зателя
2015 год
вес пока-зателя
2016 год
вес пока-зателя
2017 год
вес пока-зателя
2018 год
вес пока-зателя
2019 год
вес пока-зателя
2020 год
вес пока-зателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная программа
1.
Уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе (ПСЭР)
км на 1000 км 2
1,82
0,1
1,92
0,1
2,10
0,1
2,14
0,1
2,18
0,1
2,22
0,1
2,26
0,1
2.
Средняя скорость транспортного потока в автономном округе
км/
час
75,5
0,1
75,5
0,1
80,5
0,1
83,0
0,1
85,5
0,1
87,5
0,1
90,0
0,1
3.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения (ПСЭР)
км
1170,07
0,1
1230,07
0,1
1380,47
0,1
1380,47
0,1
1380,47
0,1
1380,47
0,1
1380,47
0,1
4.
Протяженность железных дорог на территории автономного округа (ПСЭР)
км
1648
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
5.
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом (ПСЭР)
чел.
167200
0,2
170500
0,2
173900
0,2
173900
0,2
173900
0,2
173900
0,2
173900
0,2
6.
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом (ПСЭР)
чел.
107640
0,1
109790
0,1
111980
0,1
111980
0,1
111980
0,1
111980
0,1
111980
0,1
7.
Доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности
%
84
0,1
88
0,1
90
0,1
90
0,1
90
0,1
90
0,1
90
0,1
8.
Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе (Указ Президента РФ
от 07.05.2012 № 598)
случаев на 100 тыс. населения
12,0
0,1
12,0
0,1
11,0
0,1
10,8
0,1
10,6
0,1
10,0
0,1
9,0
0,1
9.
Количество площадок отдыха,
шт.
24
0,1
31
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования окружного значения (ПСЭР)
Подпрограмма 1 (0,125)
10.
Цель. Обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа
11.
Задача 1. Обеспечение безопасности полетов
12.
Количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия
1.1
ед.
1
0,5
13.
Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов
1.1
ед.
14.
Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания
15.
Объем перевозок пассажиров через аэропорты (ПСЭР)
1.1
тыс. чел.
1430
1
1500
1
1580
1
1580
1
1580
0,5
1580
1
1580
1
16.
Количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования
2.2
ед.
17.
Задача 3. Развитие сети местных воздушных авиалиний
18.
Количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции
ед.
19.
Доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях
%
Подпрограмма 2 (0,125)
20.
Цель 1. Поддержание работоспособности сети автомобильных дорог
21.
Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
22.
Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1.1
1.2
2.2
оценка
2,85
0,5
2,85
0,5
3,0
0,5
3,5
0,25
3,5
0,25
3,5
0,25
3,8
0,25
23.
Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
24.
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
1.1
км
24,25
0,5
16,88
0,25
20,25
0,25
23,63
0,25
27
0,25
25.
Протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
1.1
метров погонных
369,17
0,5
15,62
0,25
18,75
0,25
21,88
0,25
25,0
0,25
26.
Протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством
2.1
2.3
метров погонных
658,16
0,5
822,70
0,25
987,24
0,25
1151,78
0,25
1316,32
0,25
Подпрограмма 3 (0,125)
27.
Цель 1. Формирование сети автомобильных дорог
28.
Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, за счет нового строительства
29.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
1.1.1
км
20
0,5
30.
Количество населенных пунктов, обеспеченных объездами
шт.
31.
Количество искусственных сооружений, завершенных строительством
шт.
1
0,5
32.
Задача 2. Реконструкция автомобильных дорог
33.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией
км
34.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и модернизацией
2.1.1
км
7,745
1
35.
Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
36.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования
2.2.1
%
14,4
0,25
37.
Площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях
2.2.2
2.2.3.
м2
8 270,3
0,25
Подпрограмма 4 (0,125)
39.
Цель 1. Обеспечение качественного обслуживания населения автономного округа автомобильным и железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования
40.
Задача 1. Повышение качественного уровня перевозки пассажиров и доступности автомобильного и железнодорожного транспорта для населения муниципальных образований в автономном округе
41.
Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом межмуниципального сообщения
тыс. чел.
42.
Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе
%
43.
Задача 2. Обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры
44.
Пассажировместимость объекта
2.1.
человек
300
1
300
1
300
1
300
1
300
1
300
1
45.
Цель 2.Обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа
46.
Задача 1.Укрепление материально-технической базы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа
47.
Доля техники муниципальных автотранспортных предприятий, оборудованной газобаллонным оборудованием
%
Подпрограмма 5 (0,25)
48.
Цель. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах автономного округа
49.
Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
50.
Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения
1.1.
шт.
0
0
4
0,1
2
0,1
2
0,1
3
0,1
2
0,1
51.
Задача 2.Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
52.
Доля обеспеченности комплексами фотовидеофиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе
2.1
%
37,3
0,3
37,3
0,3
49,3
0,2
66,2
0,2
73,4
0,2
89,0
0,2
100,0
0,2
53.
Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), на 10 тыс. транспортных средств) (постановление Правительства РФ от 03.10.2013 № 864)
2.1
погибших / 10 тыс. транспортных средств
4
0,2
4
0,2
4
0,2
4
0,2
3
0,2
3
0,2
3
0,2
54.
Общее количество ДТП
2.1
шт.
712
0,1
707
0,1
697
0,1
687
0,1
677
0,1
667
0,1
656
0,1
55.
Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
56.
Количество ДТП с участием детей
2.1
шт.
64
0,1
61
0,1
58
0,1
55
0,1
52
0,1
49
0,1
46
0,1
57.
Доля обеспеченности муниципальных образований в автономном округе специальными школьными автобусами
3.1
%
46
0,1
46
0,1
59,4
0,1
67,5
0,1
81,0
0,1
91,8
0,1
100,0
0,1
58.
Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
пострадавшим в ДТП – спасение жизней
59.
Показатель тяжести последствий (количество погибших в результате ДТП на 100 пострадавших) (постановление Правительства РФ от 03.10.2013 № 864)
4.1
погибшие/
на 100 пострадавших
9
0,1
8
0,1
8
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
6
0,1
60.
Доля обеспеченности противопожарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначенным для предотвращения гибели людей, попавших в ДТП
4.1
%
48,4
0,1
48,4
0,1
57,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
Подпрограмма 6 (0,125)
61.
Цель. Повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченных круглогодичной наземной транспортной связью
62.
Задача. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом
63.
Доля государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции, при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
%
105,2
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
64.
Доля государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции, при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.6
1.7
1.8
%
105,2
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
65.
Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард иЛабытнанги
1.1.
рейсов
27 000
0,20
27 000
0,10
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
66.
Количество объектов завершенных строительством
1.10.
единиц
1
0,10
Подпрограмма 7 (0,125)
67.
Цель. Реализация специальных регистрационных,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
разрешительных и контрольных функций
68.
Задача 1. Повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора)
69.
Задача 2. Повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях
70.
Задача 3. Обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), в соответствии с установленным порядком
71.
Задача 4. Повышение доступности предоставляемых государственных услуг
72.
Доля машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин
1.1
2.1
3.1
4.1
%
22,7
1
22,4
1
22,1
1
21,8
1
21,5
1
21,2
1
21,0
1
Подпрограмма 8
73.
Цель. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение государственной программы
74.
Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала
0
75.
Укомплектованность кадрами
%
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1
100
100
100
100
100
100
100
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
1.2
100
100
100
100
100
100
100
76.
Доля государственных гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3-х лет
%
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1
89
91
92
94
96
97
99
Служба по надзору за
1.2
88
90
92
94
96
97
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
77.
Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
78.
Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего количества поступивших проектов правовых актов
%
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1
100
100
100
100
100
100
100
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
1.2
100
100
100
100
100
100
100
79.
Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений
%
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1
100
100
100
100
100
100
100
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
1.2
100
100
100
100
100
100
100
80.
Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве
%
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1
100
100
100
100
100
100
100
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
1.2
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
81.
Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
%
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1.
100
100
100
100
100
100
100
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного круга
1.2.
100
100
100
100
100
100
100
82.
Задача 3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполнителем) и подведомственными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности
83.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
%
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1.1
95
95
95
95
95
95
95
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
1.2
95
95
95
95
95
95
95
».
14. Приложение № 3 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2014 года № 1076-П)
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
на 2014 год
№
п/п
Наименование Государственной программы Подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия
Объём финансирова-ния
В том числе
ведомст-венные расходы
межбюджет-ные трансферты
в том числе
город
Салехард
город
Лабытнанги
город
Новый Уренгой
город
Ноябрьск
город
Муравленко
город
Губкинский
Надымский район
Шурышкарский
район
Приуральский
район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский
район
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма 1 «Развитие аэропортов на территории автономного круга»
1
Мероприятие 1.1 Реконструкция и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты
1 022 707
15 707
1 007 000
1 007 000
2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
1 007 000
1 007 000
1 007 000
3
межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
1 007 000
1 007 000
1 007 000
4
межбюджетные субсидии
1 007 000
1 007 000
1 007 000
5
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
15 707
15 707
6
Ведомственные расходы
15 707
15 707
7
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
15 707
15 707
8
1.1.1. Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, влетно-посадочная полоса с ограждением в с. Красноселькуп», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 007 000
1 007 000
1 007 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
1 007 000
1 007 000
1 007 000
10
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
1 007 000
1 007 000
1 007 000
11
Межбюджетные субсидии
1 007 000
1 007 000
1 007 000
12
1.1.2. Реконструкция аэропорта г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
200
200
13
1.1.3. Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
4 763
4 763
14
1.1.4. Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
15
1.1.5. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 980
1 980
16
1.1.6. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 100
2 100
17
1.1.7. Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи», с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
6 564
6 564
18
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.
15 707
15 707
19
Ведомственные расходы
15 707
15 707
20
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
15 707
15 707
21
Итого по Подпрограмме 1, в т.ч.
1 022 707
15 707
1 007 000
1 007 000
22
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
1 007 000
1 007 000
1 007 000
23
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
1 007 000
1 007 000
1 007 000
24
Межбюджетные субсидии
1 007 000
1 007 000
1 007 000
25
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.
15 707
15 707
26
Ведомственные расходы
15 707
15 707
27
Подведомственное государственное учреждение – – ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
15 707
15 707
Подпрограмма 2 «Дорожный фонд»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
28
1.1. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
2 061 112
2 061 112
29
1.1.1. Содержание автомобильных дорог
1 794 043
1 794 043
30
1.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
275 302
275 302
31
1.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Объезд
г. Губкинский
9 629
9 629
32
1.1.1.3. Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
23 970
23 970
33
1.1.1.4. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
117 633
117 633
34
1.1.1.5. Сургут – Салехард, участок Объезд
ст. Пуровск
8 237
8 237
35
1.1.1.6. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
172 012
172 012
36
1.1.1.7. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
83 366
83 366
37
1.1.1.8. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж/д. ст. Ныда
39 679
39 679
38
1.1.1.9. Сургут – Салехард, участок ж/д. ст. Ныда – Пангоды
65 159
65 159
39
1.1.1.10. Сургут – Салехард, участок Пангоды – Правохеттинский
100 238
100 238
40
1.1.1.11. Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым
47 033
47 033
41
1.1.1.12. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
74 211
74 211
42
1.1.1.13. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
41 676
41 676
43
1.1.1.14. Подъезд к г. Ноябрьск
44 329
44 329
44
1.1.1.15. Ноябрьск - Вынгапуровский
99 739
99 739
45
1.1.1.16. Подъезд к п. Ханымей
70 012
70 012
46
1.1.1.17. Тарко-Сале – Пурпе
108 636
108 636
47
1.1.1.18. Подъезд к г. Тарко-Сале
18 288
18 288
48
1.1.1.19. Подъезд к речному порту ст. Коротчаево
3 051
3 051
49
1.1.1.20. Подъезд к п. Лимбяяха
6 631
6 631
50
1.1.1.21. Подъезд к с. Аксарка
12 858
12 858
51
1.1.1.22. Салехард – Аэропорт
17 991
17 991
52
1.1.1.23. Объезд г. Салехарда
4 332
4 332
53
1.1.1.24. Подъезд к речному порту г.Салехард
2 760
2 760
54
1.1.1.25. Подъезд к аэропорту г. Салехард
2 854
2 854
55
1.1.1.26. Лабытнанги – Харп
35 481
35 481
56
1.1.1.27. Салехард – Лабытнанги
47 163
47 163
57
1.1.1.28. Салехард – Надым
76 037
76 037
58
1.1.1.29. Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале
53 319
53 319
59
1.1.1.30. Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги
(в границах ЯНАО)
84 446
84 446
60
1.1.1.31. Уренгой – Красноселькуп
32 847
32 847
61
1.1.1.32. Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности
15 124
15 124
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
62
1.1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог
188 388
188 388
63
1.1.2.1. Лабытнанги – Харп, км 11,500 – км 34,060
151 715
151 715
64
1.1.2.2. Сургут – Салехард, участок Пурпе –Пуровск
36 673
36 673
65
1.1.3. Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог
500
500
66
1.1.3.2. Лабытнанги – Харп, км 11,5 – 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
500
500
67
1.1.4. Ремонт автомобильных дорог
78 181
78 181
68
1.1.4.1. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
11 900
11 900
69
1.1.4.2. Лабытнанги – Харп
44 635
44 635
70
1.1.4.3. Сургут-Салехард, участок Губкинский –Пурпе
12 245
12 245
71
1.1.4.5. Подъезд к с. Аксарка
9 401
9 401
72
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
2 061 112
2 061 112
73
Ведомственные расходы
2 061 112
2 061 112
74
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 061 112
2 061 112
75
1.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа"
233 587
233 587
76
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
233 587
233 587
77
Ведомственные расходы
233 587
233 587
78
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
233 587
233 587
79
2.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения
186 615
186 615
80
2.1.1. Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь
5 000
5 000
81
2.1.2. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через
р. Надым на км 991 автомобильной дороги
25 000
25 000
82
2.1.3. Лабытнанги – Харп. Достройка путепровода на автомобильной дороге, в том числе проектно-изыскательские работы
1 850
1 850
83
2.1.4. Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектоной документации на строительство автомобильной дороги
3 000
3 000
84
2.1.5. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы
7 000
7 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
85
2.1.6. Сургут - Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги
9 765
9 765
86
2.1.7. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191
135 000
135 000
87
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
186 615
186 615
88
Ведомственные расходы
186 615
186 615
89
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
186 615
186 615
90
2.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
200
200
91
2.2.1. Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
200
200
92
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
200
200
93
Ведомственные расходы
200
200
94
2.3. Осуществление авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущества, земельного налога, платежей разного рода
32 619
32 619
95
2.3.1. Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз
15 334
15 334
96
2.3.2. Уплата налога на имущество и земельного налога
11 674
11 674
97
2.3.3.Разного рода платежи, государственной пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени
1 236
1 236
98
2.3.4. Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства
4 375
4 375
99
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
32 619
32 619
100
Ведомственные расходы
32 619
32 619
101
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
32 619
32 619
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
102
2.4. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования
138 986
138 986
138 986
103
2.4.1. Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение, с.Красноселькуп, в том числе ПИР»
138 986
138 986
138 986
104
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
138 986
138 986
138 986
105
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
138 986
138 986
138 986
106
Межбюджетные субсидии
138 986
138 986
138 986
107
2.5. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
126 600
126 600
26 600
100 000
108
2.5.1. Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания ул. Ямальская дом № 14
26 600
26 600
26 600
109
2.5.2. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский
(9 очередь строительства ул. Пушкина)
100 000
100 000
100 000
110
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
126 600
126 600
26 600
100 000
111
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
126 600
126 600
26 600
100 000
112
Межбюджетные субсидии
126 600
126 600
26 600
100 000
113
Итого по Подпрограмме 2, в т.ч.
2 779 719
2 514 133
265 586
138 986
114
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
2 779 719
2 514 133
265 586
138 986
115
Ведомственные расходы
2 514 133
2 514 133
116
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
265 586
265 586
26 600
100 000
138 986
117
Межбюджетные субсидии
265 586
265 586
26 600
100 000
138 986
118
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 513 933
2 513 933
Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство»
119
Раздел I «Развитие сети автомобильных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 700 413
2 700 413
120
Мероприятие 1.1.1. Строительство автомобильных дорог по направлениям межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов
2 630 413
2 630 413
121
1.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 – км 1120
212 695
212 695
122
1.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191
975 000
975 000
123
1.1.1.3. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 – км 1241
1 442 718
1 442 718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
124
Мероприятие 1.3.1. Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением и участков автомобильных дорог с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям
70 000
70 000
125
1.3.1.1. Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды
70 000
70 000
126
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
2 700 413
2 700 413
127
Ведомственные расходы
2 700 413
2 700 413
128
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 700 413
2 700 413
129
Раздел II «Государственная поддержка дорожного хозяйства»
1 043 778
38 348
1 005 430
12 000
216 730
12 600
214 100
19 000
160 000
231 000
140 000
130
Мероприятие 2.1.1. Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
602 830
602 830
12 000
216 730
214 100
160 000
131
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
601 130
601 130
12 000
215 030
214 100
160 000
132
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
601 130
601 130
12 000
215 030
214 100
160 000
133
Межбюджетные субсидии
601 130
601 130
12 000
215 030
214 100
160 000
134
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
1 700
1 700
1 700
135
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
1 700
1 700
1 700
136
Межбюджетные субсидии
1 700
1 700
1 700
137
2.1.1.1. Реконструкция улицы Объездная
в г. Салехарде, в том числе на проектно-изыскательские работы
12 000
12 000
12 000
138
2.1.1.2. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул.Первомайская г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
110 885
110 885
110 885
139
2.1.1.3.Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Дзержинского в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
43 715
43 715
43 715
140
2.1.1.4. Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул.Студенческая в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
16 593
16 593
16 593
141
2.1.1.5. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Автострадная в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
28 491
28 491
28 491
142
2.1.1.6. Строительство объекта «Тротуар вдоль
ул. Дзержинского в границах ул. Школьная –
ул. Гагарина в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
15 346
15 346
15 346
143
2.1.1.7. Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым
181 100
181 100
181 100
144
2.1.1.8. Внутриквартальное благоустройство
в селе Яр-Сале
10 000
10 000
10 000
145
2.1.1.9. Реконструкция улично-дорожной сети
село Салемал, Ямальский район, ЯНАО
150 000
150 000
150 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
146
2.1.1.10. Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района
33 000
33 000
33 000
147
2.1.1.11. Подъездная автодорога к детскому саду на 300 мест в микрорайоне № 3 г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 700
1 700
1 700
148
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
1 700
1 700
1 700
149
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
1 700
1 700
1 700
150
Межбюджетные субсидии
1 700
1 700
1 700
151
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
602 830
602 830
12 000
216 730
214 100
160 000
152
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
602 830
602 830
12 000
216 730
214 100
160 000
153
Межбюджетные субсидии
602 830
602 830
12 000
216 730
214 100
160 000
154
Мероприятие 2.2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
38 348
38 348
155
2.2.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
29 488
29 488
156
2.2.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
14 718
14 718
157
2.2.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
14 770
14 770
158
2.2.1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
8 860
8 860
159
2.2.1.2.1. Подъезд к п. Ханымей
8 860
8 860
160
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
38 348
38 348
161
Ведомственные расходы
38 348
38 348
162
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
38 348
38 348
163
Мероприятие 2.2.2. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
390 000
390 000
19 000
231 000
140 000
164
2.2.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Антипаюта (1 и 2 пусковой комплекс),
в том числе: 1 пусковой комплекс (2,754 км):
ул. Ленина, ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции, 2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии
231 000
231 000
231 000
165
2.2.2.2. Капитальный ремонт дороги
(ул. Брусничная, ул. Заполярная с. Белоярск)
19 000
19 000
19 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
166
2.2.2.3. Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный (ул. 70 лет Октября – ул. Восточная), ул. Полярная (ГСМ – полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон ЖБО), пер. Северный (ул. Ленина –
ул. Мамонова), ул. Нагорная, ул. 40 лет Победы, ул. Энергетиков, ул. Строителей, ул. Полярная,
ул. Мамонова, ул. Авиаторов, пер. Таежный,
ул. Брусничная, ул. Набережная, ул. Советская,
ул. 70 лет Октября, ул. Полярная, ул. Ленина, муниципального образования село Красноселькуп
140 000
140 000
140 000
167
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
390 000
390 000
19 000
231 000
140 000
168
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
390 000
390 000
19 000
231 000
140 000
169
Межбюджетные субсидии
390 000
390 000
19 000
231 000
140 000
170
2.2.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним
12 600
12 600
12 600
171
2.2.3.1. Ремонт дворовой территории мкр. № 2, 3, 4. Внутриквартальные проезды вдоль
ул. Ленина.(г. Муравленко)
12 600
12 600
12 600
172
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
12 600
12 600
12 600
173
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
12 600
12 600
12 600
174
Межбюджетные субсидии
12 600
12 600
12 600
175
Итого по Подпрограмме 3, в т.ч.
3 744 191
2 738 761
1 005 430
12 000
215 030
12 600
214 100
19 000
160 000
231 000
140 000
176
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
3 742 491
2 738 761
1 003 730
12 000
215 030
12 600
214 100
19 000
160 000
231 000
140 000
177
Ведомственные расходы
2 738 761
2 738 761
178
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
1 003 730
1 003 730
12 000
215 030
12 600
214 100
19 000
160 000
231 000
140 000
179
Межбюджетные субсидии
1 003 730
1 003 730
12 000
215 030
12 600
214 100
19 000
160 000
231 000
140 000
180
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 738 761
2 738 761
181
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
1 700
1 700
1 700
182
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
1 700
1 700
1 700
183
Межбюджетные субсидии
1 700
1 700
1 700
Подпрограмма 4 «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта»
184
2.1. Многофункциональный вокзал, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
146 403
146 403
185
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.
146 403
146 403
186
Ведомственные расходы
146 403
146 403
187
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 403
146 403
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
188
Итого по Подпрограмме 4, в т.ч.
146 403
146 403
189
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.
146 403
146 403
190
Ведомственные расходы
146 403
146 403
191
Подведомственное государственное учреждение –- «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 403
146 403
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения»
192
1.1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
1300
1300
193
1.1.1. Осуществление расходов, связанных с рассылкой копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными техническими средствами
1300
1300
194
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего), в т.ч.
1300
1300
195
Ведомственные расходы
1300
1300
196
2.1. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
9 456
2 881
6 575
400
2 500
1 350
200
1 200
925
197
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
2 881
2 881
198
Ведомственные расходы
2 881
2 881
199
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 881
2 881
200
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего), в т.ч.
6 575
6 575
400
2 500
1 350
200
1 200
925
201
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
6 575
6 575
400
2 500
1 350
200
1 200
925
202
Межбюджетные субсидии
6 575
0
6 575
400
2 500
1 350
200
1 200
925
203
2.1.1. Установка и модернизация светофорных объектов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах
2 675
2 675
204
2.1.1.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов, в том числе проектно-изыскательские работы
2 675
2 675
205
2.1.1.1.1. Капитальный ремонт автомобильной общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3+000 – км 4+065)
2 543
2 543
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
206
2.1.1.1.2. Экспертиза проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард-Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3+000 – км 4+065 и км 5+748 –-
км 7+382)
132
132
207
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
2 675
2 675
208
Ведомственные расходы
2 675
2 675
209
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 675
2 675
210
2.1.2. Обустройство опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов автономного округа и автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения дорожными ограждениями
206
206
211
2.1.2.1. Содержание автомобильной дороги «Салехард – Лабытнанги» участок км 20+032 –
км 20+122
206
206
212
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
206
206
213
Ведомственные расходы
206
206
214
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
206
206
215
2.1.3. Предоставление межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в автономном округе в целях содержания, эксплуатации и модернизации стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме, в соответствии с условиями предоставления субсидий местным бюджетам определенными разделом IV Подпрограммы 5
6 575
6 575
400
2 500
1 350
200
1 200
925
216
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего), в т.ч.
6 575
6 575
400
2 500
1 350
200
1 200
925
217
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
6 575
6 575
400
2 500
1 350
200
1 200
925
218
Межбюджетные субсидии
6 575
6 575
400
2500
1350
200
1200
925
219
3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
517
517
220
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа (всего), в т.ч
517
517
221
Ведомственные расходы
517
517
222
Итого по Подпрограмме 5, в т.ч.
11 273
4 698
6 575
400
2 500
1 350
200
1 200
925
223
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 -– департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
2 881
2 881
224
Ведомственные расходы
2 881
2 881
225
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 881
2 881
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
226
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего), в т.ч.
7 875
1 300
6 575
400
2 500
1 350
200
1 200
925
227
Ведомственные расходы
1 300
1 300
228
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
6 575
0
6 575
400
2 500
1 350
200
1 200
925
229
Межбюджетные субсидии
6 575
0
6 575
400
2 500
1 350
200
1 200
925
230
Соисполнитель Подпрограммы 5 –департамент образования автономного округа (всего), в т. ч
517
517
231
Ведомственные расходы
517
517
Подпрограмма 6 «Воздушный и водный транспорт»
232
1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
321 643
321 643
233
1.1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам − всего, в т.ч. по линиям
209 094
209 094
234
1.1.1.1.Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно
5 104
5 104
235
1.1.1.2.Салехард – Катравож и обратно
4 190
4 190
236
1.1.1.3.Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно
20 436
20 436
237
1.1.1.4. Салехард – Лабытнанги и обратно,в том числе по перевозке грузов
62 299
62 299
238
1.1.1.5. Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда – Новый Порт – Антипаюта
117 065
117 065
239
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
209 094
209 094
240
Ведомственные расходы
209 094
209 094
241
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
209 094
209 094
242
1.1.2. Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе Салехард − Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам
8 881
8 881
243
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
8 881
8 881
244
Ведомственные расходы
8 881
8 881
245
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
8 881
8 881
246
1.1.3. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
103 668
103 668
247
1.1.3.1.Омск – Тобольск – Салехард и обратно
84 068
84 068
248
1.1.3.2. Берёзово – Салехард – Мужи и обратно
19 600
19 600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
249
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
103 668
103 668
250
Ведомственные расходы
103 668
103 668
251
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
103 668
103 668
252
1.2. Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа
70 808
70 808
253
1.2.1. Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа
43 696
43 696
254
1.2.2. Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным
транспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа
27 112
27 112
255
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
70 808
70 808
256
Ведомственные расходы
70 808
70 808
257
Иные межбюджетные трансферты
70 808
70 808
258
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
70 808
70 808
259
1.3. Предоставление субсидий некоммерческому партнерству «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность
25
25
260
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
25
25
261
Ведомственные расходы
25
25
262
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
25
25
263
1.4. Уплата налогов, сборов и иных платежей
357
357
264
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
357
357
265
Ведомственные расходы
357
357
266
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
357
357
267
1.5. Хранение и содержание пассажирских судов
218
218
268
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
218
218
269
Ведомственные расходы
218
218
270
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
218
218
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
271
Мероприятие 1.6. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и межрегиональных маршрутах
646 304
646304
272
1.6.1. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах Ямало-Ненецкого автономного округа по льготным тарифам
252 304
252304
273
1.6.2. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
394 000
394000
274
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
646 304
646304
275
Ведомственные расходы
646 304
646304
276
Подведомственное государственное казенное
учреждение – «Дирекция транспорта Ямало - Ненецкого автономного округа»
646 304
646304
277
Мероприятие 1.7. Предоставление субсидий организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам – всего, в т.ч. по организациям
53 712
53712
278
1.7.1. ОАО «Аэропорт Салехард»
4 642
4642
279
1.7.2. ОАО «Надымское авиапредприятие»
22 482
22482
280
1.7.3. ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»
26 294
26294
281
1.7.4.ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»
294
294
282
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
53 712
53712
283
Ведомственные расходы
53 712
53712
284
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
53 712
53712
285
1.8. Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
41 284
41284
286
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
41 284
41284
287
Ведомственные расходы
41 284
41284
288
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
41 284
41284
289
1.10. Строительство объектов транспортного комплекса
664 663
664 663
290
1.10.1. Комплекс речного вокзала в г. Салехарде,
в том числе проектно-изыскательские работы
(2 этапа)
664 663
664 663
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
291
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.
664 663
664 663
292
Ведомственные расходы
664 663
664 663
293
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
664 663
664 663
294
Итого по Подпрограмме 6, в т.ч.
1 799 014
1 799 014
295
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
1 134 351
1 134 351
296
ведомственные расходы
1 134 351
1 134 351
297
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 134 351
1 134 351
298
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.
664 663
664 663
299
Ведомственные расходы
664 663
664 663
300
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
664 663
664 663
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы»
301
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы - департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в т.ч.
125 816
125 816
302
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
125 816
125 816
303
Ведомственные расходы
125 816
125 816
304
1.2. Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа,
в том числе
120 417
120 417
305
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего), в т.ч.
120 417
120 417
306
Ведомственные расходы
120 417
120 417
307
Итого по Подпрограмме 8, в т.ч.
246 233
246 233
308
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
125 816
125 816
309
Ведомственные расходы
125 816
125 816
310
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего), в т.ч.
120 417
120 417
311
Ведомственные расходы
120 417
120 417
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
312
Государственная программа (всего), в т.ч.
9749540
7464949
2284591
12400
216730
2500
1350
12800
1200
215025
19000
160000
231000
1285986
313
Ответственный исполнитель государственной программы –- департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в т.ч.
8792258
6515942
2276316
12000
215030
12600
214100
19000
160000
231000
1285986
314
Ведомственные расходы
8792258
6515942
2276316
12000
215030
12600
214100
19000
160000
231000
1285986
315
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
2276316
2276316
12000
215030
12600
214100
19000
160000
231000
1285986
316
Межбюджетные субсидии
7531891
5255575
2276316
12000
215030
12600
214100
19000
160000
231000
1285986
317
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
5255575
5255575
318
Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
1134351
1134351
319
Соисполнитель государственной программы – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.
828473
826773
1700
1700
320
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
1700
1700
1700
321
Межбюджетные субсидии
1700
1700
1700
322
Ведомственные расходы
826773
826773
323
Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
826773
826773
324
Соисполнитель государственной программы – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего), в т.ч.
7875
1300
6575
400
2500
1350
200
1200
925
325
Ведомственные расходы
1300
1300
326
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
6575
6575
400
2500
1350
200
1200
925
327
Межбюджетные субсидии
6575
6575
400
2500
1350
200
1200
925
328
Соисполнитель государственной программы –департамент образования автономного округа (всего), в т.ч
517
517
329
Ведомственные расходы
517
517
330
Соисполнитель государственной программы - служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего), в т.ч.
120417
120417
331
Ведомственные расходы
120417
120417
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Красный Север" № 97/2 от 30.12.2014 |
Рубрики правового классификатора: | 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.070.000 Транспорт, 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: