Основная информация

Дата опубликования: 25 декабря 2014г.
Номер документа: RU89000201401873
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1124-П.

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                    Д.Н. Кобылкин

от 25 декабря 2014 г. № 1076-П

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 25 декабря 2014 года № 1076-П

             

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

1. В паспорте Государственной программы:

1.1. позицию, касающуюся целевых показателей эффективности реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Целевые показатели эффективности реализации Государственной программы

- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе;

- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения;

- протяженность железных дорог на территории автономного округа;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам  воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе;

- доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности;

- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ямало-Ненецком автономном округе;

- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения

   »;

1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

38 118 969

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 38 118 969

(в том числе средства федерального бюджета –
0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год

9 749 540

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год

3 453 490
(в том числе средства федерального бюджета –

0)

2016 год

3 874 284 тыс. руб.

(в том числе средства федерального бюджета – тыс. руб.)

2017 год

6 860 792
(в том числе средства федерального бюджета –

0)

2018 год

6 417 473
(в том числе средства федерального бюджета –

0)

2019 год

3 889 106
(в том числе средства федерального бюджета –

0)

2020 год

3 874 284
(в том числе средства федерального бюджета – 0)

                                                                                                                                                                       »;

1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

основные результаты реализации Государственной программы:

- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе

к 2020 году составит 2,26 км на 1 000 км 2;

- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году достигнет 90 км/ч;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения к 2020 году достигнет 1 380,47 км;

- протяженность железных дорог на территории автономного округа к 2020 году составит 2 054 км;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе  к 2020 году составит 173 900 человек;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 111 980 человек;

- доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности,

к 2020 году составит 90%;

- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе к 2020 году составит до 9 случаев

на 100 тыс. населения;

- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения, к 2020 году составит 35 шт.

                                                                                                                                                                      ».

2. В разделе I Государственной программы абзацы пятнадцатый – двадцать первый изложить в следующей редакции:

«Целевыми показателями эффективности реализации Государственной программы являются:

- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе;

- средняя скорость транспортного потока в автономном округе;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в автономном округе;

- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе.

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период с 2014 по 2020 годы (в один этап)».

3. Раздел III Государственной программы изложить в следующей редакции:

«III. Перечень показателей Государственной программы

Перечень показателей Государственной программы с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе.

Методика расчета показателей Государственной программы

       Таблица 1

1. Уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе

Единица измерения

Км дорог на тыс. км 2 территории

Определение показателя

Отношение плотности автомобильных дорог в автономном округе к корню квадратному из отношения среднегодовой численности населения к площади территории

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Плотность автодорог

ПА

Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Среднегодовая численность населения

СЧН

Площадь территории

П

Источник информации для расчета (определения) показателя

1) «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог» ОДН 218.0.006.-2002.

2) Данные информационно-аналитической базы «ROAD OFFICE»

Таблица 2

2. Средняя скорость транспортного потока в автономном округе

Единица измерения

Км/час

Определение показателя

Согласно формуле

Алгоритм формирования показателя

Ср. скорость тп= ((120 x Ктэс - t x gv - V инт) x Li) / L

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Средняя скорость транспортного потока на общей сети автодорог общего пользования регионального значения

Ср. скорость тп

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования к концу планового периода.

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Базовая расчетная скорость

120

Комплексный показатель транспортно-эксплуатационного состояния дороги

Ктэс

Функция доверительной вероятности (принято 1,04)

t

Среднеквадратическое отклонение скорости движения свободного транспортного потока

gv

Показатель, учитывающий влияние интенсивности и состав транспортного потока на скорость движения

V инт

Протяженность автомобильных дорог

Li

Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения

L

Источник информации для расчета (определения) показателя

1) «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог» ОДН 218.0.006.-2002.

2) Данные информационно-аналитической базы «ROAD OFFICE»

    Таблица 3

3. Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе

Единица измерения

Человек

Определение показателя

Рассчитывается путем суммирования количества пассажиров, перевезенных по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе

Алгоритм формирования показателя

Vп.п. = Кпас. воз1 + Кпас. воз2 + ... + Кпас. возn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе

Кпас. воз1, Кпас. воз2, Кпас. возn

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Сведения, представляемые организациями воздушного транспорта, осуществляющими транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 12 декабря 2011 года

№ 890-П.

Сведения, представляемые организациями воздушного транспорта, осуществляющими транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета организациям воздушного и внутреннего водного транспорта, утвержденным постановлением Администрации автономного округа от 02 апреля 2009 года № 136-А

Таблица 4

4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования

Единица измерения

Км

Определение показателя

Абсолютный показатель

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в автономном округе, законченных строительством

Пад1, Пад2, Падn

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

        Таблица 5

5. Протяженность железных дорог на территории автономного округа

Единица измерения

Км

Определение показателя

Абсолютный показатель

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Протяженность железных дорог на территории автономного округа

Пжд. 1, Пжд. 2, Пжд. n

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Информация представляется по запросу департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа у предприятий, являющихся владельцами железных дорог на территории автономного округа

         Таблица 6

6. Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в автономном округе

Единица измерения

Человек

Определение показателя

Рассчитывается путем суммирования количества пассажиров, перевезенных по субсидируемым маршрутам водным транспортом в автономном округе

Алгоритм формирования показателя

Vп.п. = Кпас. вод1 + Кпас. вод2 + ... + Кпас. водn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в автономном округе

Кпас. вод1, Кпас. вод2, Кпас. водn

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Сведения, представляемые организациями водного транспорта, осуществляющими транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах, утвержденным постановлением Правительства автономного округа
от 17 апреля 2011 года № 298-П.

Сведения, представляемые организациями внутреннего водного транспорта, осуществляющими транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета организациям воздушного и внутреннего водного транспорта, утвержденным постановлением Администрации автономного округа от 02 апреля 2009 года № 136-А.

Сведения, представляемые перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа на переправах автономного округа в период межсезонья (ледохода, ледостава) в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа на переправах автономного округа в период межсезонья (ледохода, ледостава) по льготным тарифам, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 13 октября

2011 года № 759-П

Таблица 7

7. Доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение протяженности автомобильных дорог, отвечающей нормативным требованиям по пропускной способности, к общей протяженности автомобильных дорог в автономном округе, умноженное на сто

Алгоритм формирования показателя

До = Lо /L x 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности

До

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение – положительной

Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности



Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения

L

Источник информации для расчета (определения) показателя

Программный комплекс AUTOROAD

(банк дорожных данных)

           Таблица 8

8. Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе

Единица измерения

Случаев на 100 тыс. населения

Определение показателя

Отношение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в автономном округе, к численности населения автономного округа, умноженное на сто тысяч

Алгоритм формирования показателя

Усм = Кп / Чн x 100000

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий

Усм

Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

Кп

Численность населения автономного округа

Чн

Источник информации для расчета (определения) показателя

Подраздел «Аварийность на автомобильном транспорте» раздела «Транспорт» статистического доклада о социально-экономическом положении автономного округа за январь – декабрь соответствующего года территориального органа Федеральной службы государственной статистики по автономному округу (ЯМАЛСТАТ)

Таблица 9

9. Количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

Единица измерения

Шт.

Определение показателя

Рассчитывается путем суммирования количества площадок отдыха на автомобильных дорогах общего пользования, завершенных строительством

Алгоритм формирования показателя

К пл.от. = Кпл.от.1 + Кпл.от.2 + ... + Кпл.от.n

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество объектов сервиса (площадок отдыха) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

К пл. от. 1,

К пл. от. 2,

К пл. от. n

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Сведения государственного казенного учреждения «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

                                                                                                                                                                       ».

4. Раздел V Государственной программы изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

Комплекс программных мер позволит выйти транспортной отрасли автономного округа на качественно новый уровень, обеспечивающий инновационный сценарий социально-экономического развития автономного округа.

Реализация Государственной программы позволит достичь следующих конечных результатов:

- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе к 2020 году составит 2,26 км на 1 000 км2;

- средняя скорость транспортного потока в автономном округе к 2020 году достигнет 90 км/ч;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения к 2020 году достигнет 1 380,47 км;

- протяженность железных дорог на территории автономного округа                            к 2020 году составит 2 054 км;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе к 2020 году составит 173 900 человек;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в автономном округе к 2020 году составит 111 980 человек;

- доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности, к 2020 году составит 90%;

- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе к 2020 году составит до 9 случаев на 100 тыс. населения;

- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения, к 2020 году составит 35 шт.».

5. В подпрограмме «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:

5.1. в паспорте Подпрограммы 1:

5.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 1

- количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия;

- количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования;

- объем перевозок пассажиров через аэропорты;

- количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов;

- количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции;

- доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях 

                                                                                                                                                                                            »;

5.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования, Подпрограммы 1 –5 586 707

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

5 586 707 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год

1 022 707

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год

0
(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2017 год

2 500 000

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год

2 064 000

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год

0

(в том числе средства федерального

       бюджета – 0)

                                                                                                                                                                         ».

5.1.3. в абзаце шестом позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1, слова «к 2020 году до 12,5%» исключить;

5.2. таблицу 1-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 1-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1  (всего)

5 586 707

1 022 707

0

0

2 500 000

2 064 000

0

0

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

5 571 000

1 007 000

0

0

2 500 000

2 064 000

0

0

Подведомственное государственное учреждение  – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

0

0

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

15 707

0

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное учреждение  –  «Дирекция капитального строительства и

15 707

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

Центральный аппарат

58247 *

8 321

8 321

8 321

8 321

8 321

8 321

8 321

1.

Задача 1. Обеспечение безопасности полетов

1.1.

Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты

5 571 000

1 007 000

0

0

2 500 000

2 064 000

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

5 571 000

1 007 000

2 500 000

2 064 000

1.1.1.

Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением

в с. Красноселькуп»,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

5 571 000

1 007 000

2 500 000

2 064 000

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

15 707

15 707

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

15 707

15 707

1.1.2.

Реконструкция аэропорта, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

200

200

1.1.3.

Ангарный комплекс

для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

4 763

4 763

1.1.4.

Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

100

100

1.1.5.

Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том

1 980

1 980

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

числе затраты на проектно-изыскательские работы

1.1.6.

Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2 100

2 100

1.1.7.

Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»,

с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

6 564

6 564

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1)».

1

6. В подпрограмме «Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»:

6.1. В паспорте подпрограммы 2:

6.1.1. позицию, касающуюся показателей  Подпрограммы 2, дополнить абзацем следующего содержания:

«- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом»;

6.1.2. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 2, дополнить пунктом следующего содержания:

«7. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

6.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения к 2020 году достигнет 3,8;

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит

к 2020 году 51,25 км;

- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 25 км;

- протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством, составит к 2020 году 1 316,32 метра погонного;

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом, в 2014 году составит 0, 548 км

                                                                                                                                                                                         »;

6.2. в разделе II:

6.2.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования.

В рамках мероприятия предоставляются субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов в автономном округе на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности за счет средств дорожного фонда.»;

6.2.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках мероприятия предоставляются субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов в автономном округе на софинансирование объектов капитального ремонта и ремонта муниципальной собственности за счет средств дорожного фонда.

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию приведены в таблице 2-1.»;

6.2.3. таблицу 2-1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 2-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2  (всего)

20 088 499

2 779 719

2 534 135

2 954 929

2 954 929

2 954 929

2 954 929

2 954 929

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

20 088 499

2 779 719

2 534 135

2 954 929

2 954 929

2 954 929

2 954 929

2 954 929

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

18 956 071

2 513 933

2 407 228

2 806 982

2 806 982

2 806 982

2 806 982

2 806 982

Центральный аппарат

145614 *

20 802

20 802

20 802

20 802

20 802

20 802

20 802

1.

Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

эксплуатационных характеристик и  потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования

1.1.

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

16 079 622

2 061 112

2 149 169

2 464 973

2 351 092

2 351 092

2 351 092

2 351 092

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

16 079 622

2 061 112

2 149 169

2 464 973

2 351 092

2 351 092

2 351 092

2 351 092

1.1.1.

Содержание автомобильных дорог

15 013 167

1 794 043

2 114 223

1 978 465

2 281 609

2 281 609

2 281 609

2 281 609

1.1.1.1.

Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа –Губкинский

2 062 284

275 302

285 869

283 325

304 447

304 447

304 447

304 447

1.1.1.2.

Сургут – Салехард, участок Объезд 

г. Губкинский

73 973

9 629

10 294

10 202

10 962

10 962

10 962

10 962

1.1.1.3.

Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе

184 663

23 970

25 707

25 478

27 377

27 377

27 377

27 377

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1.1.4.

Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

1 743 989

117 633

293 041

134 143

299 793

299 793

299 793

299 793

1.1.1.5.

Сургут – Салехард, участок Объезд

ст. Пуровск

63 283

8 237

8 806

8 728

9 378

9 378

9 378

9 378

1.1.1.6.

Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево

1 323 400

172 012

184 192

182 552

196 161

196 161

196 161

196 161

1.1.1.7.

Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой

637 105

83 366

88 584

87 795

94 340

94 340

94 340

94 340

1.1.1.8.

Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой –

ж/д. ст. Ныда

304 827

39 679

42 417

42 039

45 173

45 173

45 173

45 173

1.1.1.9.

Сургут – Салехард, участок ж/д. ст. Ныда – Пангоды

500 578

65 159

69 656

69 035

74 182

74 182

74 182

74 182

1.1.1.10.

Сургут – Салехард, участок Пангоды – Правохеттинский

770 065

100 238

107 154

106 201

114 118

114 118

114 118

114 118

1.1.1.11.

Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым

361 327

47 033

50 279

49 831

53 546

53 546

53 546

53 546

1.1.1.12.

Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым

632 845

74 211

78 431

90 635

97 392

97 392

97 392

97 392

1.1.1.13.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард

317 025

41 676

44 049

43 656

46 911

46 911

46 911

46 911

1.1.1.14.

Подъезд

к г. Ноябрьск

488 757

44 329

47 434

74 930

80 516

80 516

80 516

80 516

1.1.1.15.

Ноябрьск – Вынгапуровский

767 202

99 739

106 777

105 826

113 715

113 715

113 715

113 715

1.1.1.16.

Подъезд

к п. Ханымей

538 483

70 012

74 943

74 276

79 813

79 813

79 813

79 813

1.1.1.17.

Тарко-Сале – Пурпе

841 914

108 636

117 305

116 261

124 928

124 928

124 928

124 928

1.1.1.18.

Подъезд

к г. Тарко-Сале

141 725

18 288

19 747

19570

21030

21030

21030

21030

1.1.1.19.

Подъезд к речному порту ст. Коротчаево

23 436

3 051

3 261

3232

3473

3473

3473

3473

1.1.1.20.

Подъезд

к п. Лимбяяха

50 940

6 631

7 088

7025

7549

7549

7549

7549

1.1.1.21.

Подъезд к с. Аксарка

99 057

12 858

15 020

13435

14436

14436

14436

14436

1.1.1.22.

Салехард – Аэропорт

136 662

17 991

18 984

18815

20218

20218

20218

20218

1.1.1.23.

Объезд г. Салехарда

33 052

4 332

4 594

4554

4893

4893

4893

4893

1.1.1.24.

Подъезд к речному порту г. Салехард

20 610

2 760

2 856

2830

3041

3041

3041

3041

1.1.1.25.

Подъезд к аэропорту г. Салехард

21 789

2 854

3 029

3002

3226

3226

3226

3226

1.1.1.26.

Лабытнанги – Харп

269 643

35 481

37 460

37126

39894

39894

39894

39894

1.1.1.27.

Салехард – Лабытнанги 

309 845

47 163

42 022

41648

44753

44753

44753

44753

1.1.1.28.

Салехард – Надым

692 608

76 037

98 639

97756

105044

105044

105044

105044

1.1.1.29.

Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале

480 794

53 319

68 388

67775

72828

72828

72828

72828

1.1.1.30.

Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги

(в границах ЯНАО)

703 741

84 446

99 075

98188

105508

105508

105508

105508

1.1.1.31.

Уренгой – Красноселькуп

402 421

32 847

59 122

58596

62964

62964

62964

62964

1.1.1.32.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности

15 124

15 124

0

1.1.2.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

921 933

188 388

29 105

486 508

54 483

54 483

54 483

54 483

1.1.2.1.

Лабытнанги-Харп,

км 11,500 – км 34,060

277 648

151 715

21 105

0

26207

26207

26207

26207

1.1.2.2.

Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

189 304

0

3 000

126200

14276

14276

14276

14276

1.1.2.3.

Ноябрьск – Вынгапуровский

60 000

0

2 000

0

14000

14000

14000

14000

1.1.2.4.

Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

36 673

36 673

0

1.1.2.5.

Сургут – Салехард, участок Пуровск –Коротчаево

363 308

0

3 000

360308

1.1.3.

Проектно-изыскательские работы по капиталь-ному ремонту автомобильных дорог

66 341

500

5 841

0

15 000

15 000

15 000

15 000

1.1.3.1.

Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги

60 000

0

0

0

15000

15000

15000

15000

1.1.3.2.

Лабытнанги – Харп, км 11,5 – 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги

6 341

500

5 841

1.1.4.

Ремонт автомобильных дорог

78 181

78 181

1.1.4.1.

Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

11 900

11 900

1.1.4.2.

Лабытнанги-Харп

44 635

44 635

1.1.4.3.

Сургут – Салехард, участок Губкинский –Пурпе

12 245

12 245

1.1.4.4.

Тарко-Сале – Пурпе

0

0

1.1.4.5.

Подъезд к с. Аксарка

9 401

9 401

1.2.

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального  значения ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 533 205

233 587

216 603

216 603

216 603

216 603

216 603

216 603

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 533 205

233 587

216 603

216 603

216 603

216 603

216 603

216 603

2.

Задача 2. Обеспече-ние сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог

2.1.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения

1 229 889

186 615

28 000

111 950

225 831

225 831

225 831

225 831

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 229 889

186 615

28 000

111 950

225 831

225 831

225 831

225 831

2.1.1.

Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь

127 345

5 000

10 000

22 469

22 469

22 469

22 469

22 469

2.1.2.

Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через р. Надым

на км 991 автомобильной дороги

683 248

25 000

10 000

50 400

149 462

149 462

149 462

149 462

2.1.3.

Лабытнанги – Харп.  Достройка путепровода на автомобильной дороге, в том числе проектно-изыскательские работы

1 850

1 850

0

2.1.4.

Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево,

в том числе многофункциональ-ный пункт контроля. Разработка проектоной документации на строительство автомобильной дороги

106 000

3 000

3 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

2.1.5.

Сургут – Салехард, участок  Пуровск – Коротчаево.   Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы

54 240

7 000

2 000

9 048

9 048

9 048

9 048

9 048

2.1.6.

Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги

122 206

9 765

3 000

10 033

24 852

24 852

24 852

24 852

2.1.7.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191

135 000

135 000

2.2.

Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР»  на уставную деятельность

1 400

200

200

200

200

200

200

200

Ответственный исполнитель –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 400

200

200

200

200

200

200

200

2.2.1.

Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР»  на уставную деятельность

1 400

200

200

200

200

200

200

200

2.3.

Осуществление  авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущества, земельного налога, платежей разного рода

159 430

32 619

13 456

13 456

13 456

13 456

13 456

13 456

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

113 355

32 619

13 456

13 456

13 456

13 456

13 456

13 456

2.3.1.

Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков,  лицензирование, проведение экспертиз

42 334

15 334

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

2.3.2.

Уплата налога на имущество и земельного налога

52 594

11 674

6 820

6 820

6 820

6 820

6 820

6 820

2.3.3.

Разного рода платежи, государственной пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени

8 652

1 236

1 236

1 236

1 236

1 236

1 236

1 236

2.3.4.

Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства

9 775

4 375

900

900

900

900

900

900

2.4.

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования

1 004 428

138 986

126 707

147 747

147 747

147 747

147 747

147 747

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 004 428

138 986

126 707

147 747

147 747

147 747

147 747

147 747

Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение –с. Красноселькуп,

в том числе ПИР»

1 004 428

138 986

126 707

147 747

147 747

147 747

147 747

147 747

2.5.

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

126 600

126 600

2.5.1.

Выполнение работ по капитальному ремонту

ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская

до примыкания

ул. Ямальская

дом № 14

26 600

26 600

2.5.2.

Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский (9 очередь строительства

ул. Пушкина)

100 000

100 000

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8  (таблица 8-1)»;

6.3. раздел III Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

1

«III. Перечень показателей Подпрограммы 2

Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе.

Методика расчета показателей Подпрограммы 2

Таблица 1

1. Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Единица измерения

Оценка

Определение показателя

Согласно формуле

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Оценка уровня содержания автомобильной дороги

Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Протяженность автомобильных дорог, которая подлежит содержанию

N

Количество километров, на которых зафиксирована оценка «2»

Количество километров, на которых зафиксирована оценка «3»

Количество километров, на которых зафиксирована оценка «4»

Количество километров с оценкой «5»

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные информационно-аналитической базы «ROAD OFFICE» на основании приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 08 июня 2012 года № 163 «Об утверждении порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения»

Таблица 2

2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом

Единица измерения

Км

Определение показателя

Рассчитывается путем суммирования участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, по которым завершены работы по капитальному ремонту и ремонту

Алгоритм формирования показателя

Дкап. рем. и рем. = УЧкап. рем. и рем.1 + УЧкап. рем. и рем. 2 + ... + УЧкап. рем. и рем. n

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом

УЧкап. рем. и рем. 1, УЧкап. рем. и рем. 2, УЧкап. рем. и рем. n

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа».

Статистическая отчетность (форма № 3-автодор) «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»

   Таблица 3

3. Протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом

Единица измерения

Км

Определение показателя

Рассчитывается путем суммирования участков мостовых переходов, законченных капитальным ремонтом и ремонтом, на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

Алгоритм формирования показателя

Пм = М1 + М2 + ... + Мn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом

М1, М2, Мn

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

Таблица 4

4. Протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством

Единица измерения

Погонные метры

Определение показателя

Рассчитывается путем суммирования искусственных сооружений, завершенных реконструкцией и строительством, на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

Алгоритм формирования показателя

Мстр. = Мстр.1 + Мстр.2 + ... + Мстр.n

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Протяженность искусственных сооружений, завершенных реконструкцией и строительством, на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

Мстр.1, Мстр.2, Мстр.n

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Статистическая отчетность (форма № 1-ДГ) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», представленная ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

Таблица 5

5. Протяженность автомобильных дорог, законченных капитальным ремонтом, в муниципальных образованиях

Единица измерения

Км

Определение показателя

Рассчитывается путем суммирования объектов, законченных капитальным ремонтом, ремонтом  в муниципальных образованиях в автономном округе

Алгоритм формирования показателя

Д кап. рем.,рем., м. = Д кап.рем.,рем., м.1 + Д кап. рем., рем., м2 + ... + Д кап. рем., рем.,м.n

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Протяженность автомобильных дорог законченных капитальным ремонтом, ремонтом в муниципальных образованиях

Д кап. рем., рем., 1, Д кап.рем., рем., 2, Д кап. рем., рем.,.n

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Сведения, предоставляемые муниципальными образованиями в органы статистической отчетности (форма № 3-ДГ (мо)) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» в соответствии с приказом Росстата от 06 сентября 2012 года  № 480 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта и связи»

                                                                                                                                                                      »;

6.4. раздел V Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

«Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:

- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения к 2020 году достигнет 3,8;

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 51,25 км;

- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 25 км;

- протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством, составит к 2020 году 1 316,32  метра погонного;

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом, в 2014 году составит 0, 548 км.».

7. В Подпрограмме «Дорожное хозяйство»:

7.1.в паспорте Подпрограммы 3:

7.1.1. позицию, касающуюся соисполнителей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«департамент строительства и жилищной политики автономного округа»;

7.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 3

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования;

- количество населенных пунктов, обеспеченных объездами;

- количество искусственных сооружений, завершенных строительством;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования, завершенных реконструкцией;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования;

- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях

                                                                                                                                                                             »;

7.1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3  (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 –
4 724 710

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

4 724 710 (в том числе средства федерального бюджета –  0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год

3 744 191 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2017 год

486 508

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год

479 189

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год

14 822 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год

0 тыс. руб.

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

                                                                                                                                                                       »;

7.1.4. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит в 2014 году 14,4%;

- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях в 2014 году составит 8 270,3 м2

                                                                                                                                                                                     »;

7.2. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 3-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3  (всего)

4 724 710

3 744 191

0

0

486 508

479 189

14 822

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

4 723 010

3 742 491

0

0

486 508

479 189

14 822

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

3 719 280

2 738 761

0

0

486 508

479 189

14 822

0

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

1 700

1 700

Центральный аппарат

182014 *

26 002

26 002

26 002

26 002

26 002

26 002

26 002

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

«Развитие сети автомобильных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»

2 700 413

2 700 413

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства  автономного округа (всего)

2 700 413

2 700 413

0

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

2 700 413

2 700 413

0

0

0

0

0

0

1.1.

Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет нового строительства

0

1.1.1.

Строительство автомобильных дорог по направлениям  межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными

2 630 413

2 630 413

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

экономическими центрами автономного округа и соседних регионов

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

2 630 413

2 630 413

0

0

0

0

0

0

1.1.1.1.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 –

км 1120

212 695

212 695

0

0

0

0

0

0

1.1.1.2.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 –

км 1191

975 000

975 000

0

0

0

0

0

0

1.1.1.3.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 –

км 1241

1 442 718

1 442 718

0

0

0

0

0

0

1.3.

Задача 3. Реконструкция автомобильных дорог

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.1.

Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением и участков автомобильных дорог с  параметрами, не соответствующими нормативным требованиям

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

1.3.1.1.

Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

2.

«Государственная поддержка дорожного хозяйства»

2 024 297

1 043 778

0

0

486 508

479 189

14 822

0

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

2 022 597

1 042 078

0

0

486 508

479 189

14 822

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

1 018 867

38 348

0

0

486 508

479 189

14 822

0

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

1 700

1 700

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.1.

Задача 4. Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования

0

0

2.1.1.

Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения

602 830

602 830

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа

601 130

601 130

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

1 700

1 700

0

0

0

0

0

0

2.1.1.1.

Реконструкция улицы Объездная в г. Салехарде, в том числе на проектно-изыскательские работы

12 000

12 000

0

0

0

0

0

0

2.1.1.2.

Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Первомайская г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль

110 885

110 885

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.1.1.3.

Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Дзержинского

в г. Лабытнанги»,

в том числе строительный контроль

43 715

43 715

0

0

0

0

0

0

2.1.1.4.

Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Студенческая

в г. Лабытнанги»,

в том числе строительный контроль

16 593

16 593

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.

Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Автострадная

в г. Лабытнанги»,

в том числе строительный контроль

28 491

28 491

0

0

0

0

0

0

2.1.1.6.

Строительство объекта «Тротуар вдоль

ул. Дзержинского в границах ул. Школьная – ул. Гагарина

в г. Лабытнанги»,

в том числе строительный контроль

15 346

15 346

0

0

0

0

0

0

2.1.1.7.

Реконструкция

ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым

181 100

181 100

2.1.1.8.

Внутриквартальное благоустройство

в селе Яр-Сале

10 000

10 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.1.1.9.

Реконструкция улично-дорожной сети

село Салемал, Ямальский район, ЯНАО

150 000

150 000

2.1.1.10.

Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района

33 000

33 000

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 700

1 700

2.1.1.11.

Подъездная автодорога к детскому саду на 300 мест в микрорайоне № 3

г. Лабытнанги,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1 700

1 700

2.2.

Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и  потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования

0

0

2.2.1.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

1 018 867

38 348

0

0

486 508

479 189

14 822

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

регионального значения

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 018 867

38 348

0

0

486 508

479 189

14 822

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 018 867

38 348

0

0

486 508

479 189

14 822

0

2.2.1.1.

Капитальный ремонт  автомобильных дорог общего пользования регионального значения

1 010 007

29 488

0

0

486 508

479 189

14 822

0

2.2.1.1.1.

Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

259 799

14 718

0

0

126 200

118 881

0

0

2.2.1.1.2.

Сургут – Салехард, участок  Пуровск – Коротчаево

750 208

14 770

0

0

360 308

360 308

14 822

0

2.2.1.2.

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования регионального значения

8 860

8 860

0

0

0

0

0

0

2.2.1.3.

Подъезд к п. Ханымей

8 860

8 860

2.2.2.

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

390 000

390 000

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

390 000

390 000

0

0

0

0

0

0

2.2.2.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог

в с. Антипаюта

(1 и 2 пусковой комплекс), в том числе: 1 пусковой комплекс (2,754 км):

ул. Ленина, ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции, 2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии

231 000

231 000

0

0

0

0

0

0

2.2.2.2.

Капитальный ремонт дороги  (ул. Брусничная, ул. Заполярная 

с. Белоярск)

19 000

19 000

2.2.2.3.

Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный

(ул. 70 лет Октября –

ул. Восточная),

ул. Полярная (ГСМ – полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон  ЖБО), пер. Северный

(ул. Ленина –

ул. Мамонтова),

140 000

140 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ул. Нагорная,

ул. 40 лет Победы,

ул. Энергетиков,

ул. Строителей,

ул. Полярная,

ул. Мамонтова,

ул. Авиаторов,

пер. Таёжный,

ул. Брусничная,

ул. Набережная,

ул. Советская,

ул. 70 лет Октября,

ул. Полярная, ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп

2.2.3.

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним

12 600

12 600

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

12 600

12 600

2.2.3.1.

Ремонт дворовых территорий

в м/р №№ 2, 3, 4. Внутриквартальные тротуары и  проезды вдоль ул. Ленина

12 600

12 600

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8  (таблица 8-1).»;

1

7.3. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:

- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит в 2014 году 14,4%;

- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях в 2014 году составит 8 270,3 м2».

8. В подпрограмме «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе»:

8.1 в паспорте Подпрограммы 4:

8.1.1. позицию, касающуюся соисполнителей Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«департамент строительства и жилищной политики автономного округа»;

8.1.2. позицию, касающуюся задач Подпрограммы 4, дополнить абзацем следующего содержания:

«- обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры»;

8.1.3. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 4

- объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом межмуниципального сообщения;

- доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе;

- доля техники муниципальных автотранспортных предприятий (далее – АТП), оборудованной газобаллонным оборудованием;

- пассажировместимость объекта

                                                                                                                                                                        »;

8.1.4. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 4, дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Строительство объектов»;

8.1.5. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 – 146 403

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, –  146 403
(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год

146 403 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2016 год

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2017 год

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2018 год

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2019 год

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год

0 (в том числе средства федерального бюджета –0)

   »;

8.1.6. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

- повышение качества перевозок маломобильных групп населения;

- обеспечение доступности транспортных услуг для маломобильных групп населения (28,7%);

- внедрение новых альтернативных транспортных услуг для населения;

- усиление контроля за соблюдением маршрута и расписания движения муниципального транспорта;

- улучшение экологической обстановки за счет снижения вредных выбросов при использовании автомобильного транспорта, оснащенного газобаллонным оборудованием;

- оснащенность техники муниципальных АТП газобаллонным оборудованием (100%);

- обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий

- пассажировместимость многофункционального вокзала г. Новый Уренгой в 2015 – 2020 годах составит 300 человек

                                                                                                                                                                                        »;

8.3. в разделе II:

8.3.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Приобретение автобусов, оснащенных газобаллонным оборудованием (метан).

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации                                от 06 июля 2011 года № ПР-1923 в рамках данного мероприятия предусмотрено выделение субсидий муниципальным образованиям в автономном округе на приобретение 11 единиц автобусной техники, работающей на компримированном природном газе (метан).»;

8.3.2. дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Строительство объектов. В рамках данного мероприятия запланировано строительство многофункционального вокзала г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы. Реализацию мероприятий по строительству данного объекта будет осуществлять подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа.».

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию приведены в таблице 4-1.»;

8.3.3. таблицу 4-1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 4-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограмм

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 4  (всего)

146 403

146 403

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

Соисполнитель Подпрограммы 4 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

146 403

146 403

0

Подведомственное государственное учреждение   – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

146 403

146 403

0

Центральный аппарат

45284*

12 221

11 021

11 021

11 021

2.

Задача 2. Обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.1.

Строительство объектов

146 403

146 403

0

2.1.1.

Многофункциональный вокзал, г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

146 403

146 403

0

Соисполнитель Подпрограммы 4 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа

146 403

146 403

0

Подведомственное государственное учреждение   –  «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

146 403

146 403

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8  (таблица 8-1).»;

8.4. Раздел III изложить в следующей редакции:

1

«III. Перечень показателей Подпрограммы 4

Перечень целевых показателей Подпрограммы 4 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе.

Методика расчета показателей Подпрограммы 4

Таблица 1

1. Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом межмуниципального сообщения

Единица измерения

Тыс. человек

Определение показателя

Рассчитывается путем суммирования количества пассажиров, воспользовавшихся железнодорожными транспортными услугами (рельсовые автобусы)

Алгоритм формирования показателя

Vп.п. = П1 + П2 + ... + Пn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом межмуниципального сообщения в Ямало-Ненецком автономном округе

Vп.п.

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество пассажиров, перевезенных железнодорожными компаниями в Ямало-Ненецком автономном округе

П1, П2 ... Пn

Источник информации для расчета (определения) показателя

Информация представляется ежегодно в письменном и электронном виде по результатам мониторинга социально-экономической ситуации в автономном округе на основании производственных показателей железнодорожных компаний, формы отчета, утвержденной соглашением с муниципальными образованиями в автономном округе

Таблица 2

2. Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества автобусов, оборудованных специальными приспособлениями (трапы для въезда инвалидной коляски, места для инвалидов-колясочников, кнопки вызова водителя, травмобезопасные панели и поручни, низкая посадка транспортного средства) для перевозки маломобильных групп населения, к общему количеству автобусов, умноженное на сто

Алгоритм формирования показателя

Да = Ам/Аобщ x 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях автономного округа

Да

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество автобусов, оборудованных специальными приспособлениями для перевозки маломобильных групп населения

Ам

Общее количество автобусов, которые эксплуатируют муниципальные автотранспортные предприятия на территории автономного округа

Аобщ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Информация представляется ежегодно в письменном и электронном виде муниципальными образованиями автономного округа, на основании бухгалтерской отчетности, статистической отчетности и сведений Росстата Российской Федерации, а также формы отчета, утвержденной соглашением с муниципальными образованиями в автономном округе

Таблица 3

3. Доля техники муниципальных автотранспортных предприятий

(далее – АТП), оборудованной газобаллонным оборудованием

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества техники, оснащенной газобаллонным оборудованием, к общему количеству техники, которое эксплуатируют муниципальные автотранспортные предприятия на территории автономного округа, умноженное на сто

Алгоритм формирования показателя

Дтг = (ТСф / ТСо) x 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля техники муниципальных автотранспортных предприятий, оборудованной газобаллонным оборудованием

Дтг

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Фактическое количество техники, оснащенной газобаллонным оборудованием в автономном округе

ТСф

Общее количество техники, которое эксплуатируют муниципальные автотранспортные предприятия на территории автономного округа

ТСо

Источник информации для расчета (определения) показателя

Информация представляется ежегодно в письменном и электронном виде муниципальными образованиями в автономном округе, на основании бухгалтерской отчетности, статистической отчетности и сведений Росстата Российской Федерации, а также формы отчета, утвержденной соглашением с муниципальными образованиями в автономном округе

Таблица 4

4. Пассажировместимость объекта

Единица измерения

Человек

Определение показателя

Максимальное количество пассажиров, которое может вместить объект

Алгоритм формирования показателя

Пв. = 300

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Максимальное количество пассажиров, которое может вместить объект

Пв.

Значение показателя является постоянной величиной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Информация согласно проектной документации 

                                                                                                                                                                         »;

8.5. раздел V дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. пассажировместимость многофункционального вокзала г. Новый Уренгой в 2015 – 2020 годах составит 300 человек.».

9. В подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в автономном округе»:

9.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5  (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 –
85 433

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

85 433
(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных

средств) – 0

2014 год

11 273
(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год

12 360
(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2016 год

12 360
(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2017 год

12 360

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2018 год

12 360

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2019 год

12 360
(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год

12 360

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

                                                                                                                                                                          »;

9.2. таблицу 5-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 5-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), Подпрограмм

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015
год

2016
год

2017 год

2018 год

2019
год

2020
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5 (всего)

85 433

11 273

12 360

12 360

12 360

12 360

12 360

12 360

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

22 963

2 881

5 185

5 185

2 672

2 810

3 765

465

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

22 963

2 881

5 185

5 185

2 672

2 810

3 765

465

Центральный аппарат

65 527*

9 361

9 361

9 361

9 361

9 361

9 361

9 361

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа (всего)

4 762

517

600

600

700

550

550

1245

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа (всего)

4 516

0

0

0

4516

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 5 –департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)

53 192

7 875

6 575

6 575

4 472

9 000

8 045

10 650

1.

Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1.

Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

5 550

1300

0

0

2000

750

750

750

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 900

0

0

0

1 300

200

200

200

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 900

0

0

0

1 300

200

200

200

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа

2 350

0

0

0

700

550

550

550

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа

1 300

1300

0

0

0

0

0

0

1.1.1.

Осуществление расходов, связанных с рассылкой копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными техническими средствами

1 300

1300

2.

Задача 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

2.1.

Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

72 955

9 456

11 760

11 760

5 844

11 610

11 610

10 915

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

21 063

2 881

5 185

5 185

1 372

2 610

3 565

265

Подведомственное государственное учреждение  – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

21 063

2 881

5 185

5 185

1 372

2 610

3 565

265

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа

51 892

6 575

6 575

6 575

4 472

9 000

8 045

10 650

2.1.1.

Установка и модернизация светофорных объектов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий  на автомобильных дорогах 

2 675

2 675

2.1.1.1.

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов, в том числе проектно-изыскательские работы

2 675

2 675

2.1.1.1.1.

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3 + 000 –

км 4 + 065)

2 543

2 543

2.1.1.1.2.

Экспертиза проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км  3 + 000 –

км 4 + 065 и км 5 + 748 – км 7 + 382»)

132

132

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.1.2.

Обустройство опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов автономного округа и  автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения дорожными ограждениями

206

206

2.1.2.1.

Содержание автомобильной дороги «Салехард – Лабытнанги»,  участок

км 20 + 032 –  км 20 + 122

206

206

2.1.3.

Предоставление межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в автономном округе в целях содержания, эксплуатации и модернизации стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме, в соответствии с условиями предоставления субсидий местным бюджетам, определенными разделом IV Подпрограммы 5

51 892

6 575

6 575

6 575

4 472

9 000

8 045

10 650

Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа

51 892

6 575

6 575

6 575

4 472

9 000

8 045

10 650

3.

Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

3.1.

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

2 412

517

600

600

0

0

0

695

Соисполнитель – департамент образования автономного округа

2 412

517

600

600

0

0

0

695

4.

Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

жизней

4.1.

Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП

4 516

0

0

0

4 516

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа

4 516

0

0

0

4 516

0

0

0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8  (таблица 8-1).».

10. В подпрограмме «Воздушный и водный транспорт»:

1

10.1 в паспорте Подпрограммы 6:

10.1.1. позицию, касающуюся соисполнителей Подпрограммы 6, изложить в  следующей редакции:

«департамент строительства и жилищной политики автономного округа»;

10.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 6, дополнить абзацем следующего содержания:

«- количество объектов завершенных строительством»;

10.1.3. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 6, дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Строительство объектов транспортного комплекса»;

10.1.4. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6  (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 –
5 954 968

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 5 954 968 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год

1 799 014

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год

692 659

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2016 год

692 659

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2017 год

692 659

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2018 год

692 659

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2019 год

692 659

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год

692 659

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

                                                                                                                                                                           »;

10.1.5. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 6, дополнить абзацем следующего содержания:

«- количество объектов завершенных строительством в 2015 году                        составит 1»;

10.2. в разделе II:

10.2.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа».

Мероприятие реализуется согласно утвержденной бюджетной смете.»;

10.2.1. дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Строительство объектов транспортного комплекса. В рамках данного мероприятия запланировано строительство комплекса речного вокзала                                    в г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы (2 этапа). Реализацию мероприятий по строительству данного объекта будет осуществлять подведомственное государственное учреждение – ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа».

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию приведены в таблице 6-1. Перечень субсидируемых маршрутов, по которым транспортное обслуживание населения осуществляется воздушным транспортом, приведен в таблице 6-2.»;

10.3. таблицу 6-1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 6-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограмм

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 6  (всего)

5954968

1 799 014

692 659

692 659

692 659

692 659

692 659

692 659

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

5290305

1134351

692659

692 659

692 659

692 659

692 659

692 659

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

5290305

1 134 351

692 659

692 659

692 659

692 659

692 659

692 659

Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

664663

664 663

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

664663

664 663

Центральный аппарат

258 198*

29902

29902

29902

42123

42123

42123

42123

1.1.

Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание

1664425

321643

223797

223 797

223 797

223 797

223 797

223 797

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

1664425

321643

223797

223 797

223 797

223 797

223 797

223 797

1.1.1.

Предоставление субсидий  организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам − всего, в т.ч. по линиям

1498590

209094

214 916

214 916

214 916

214 916

214 916

214 916

1.1.1.1.

Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно

35728

5104

5 104

5 104

5 104

5 104

5 104

5 104

1.1.1.2.

Салехард – Катравож и обратно

30975

4190

4 425

4 425

4 425

4 425

4 425

4 425

1.1.1.3.

Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно

143052

20436

20 436

20 436

20 436

20 436

20 436

20 436

1.1.1.4

Салехард – Лабытнанги и обратно,

в том числе по перевозке грузов

475202

62299

67 886

67 886

67 886

67 886

67 886

67 886

1.1.1.5.

Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда – Новый Порт – Антипаюта

819 455

117 065

117 065

117 065

117 065

117 065

117 065

117 065

1.1.2.

Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе Салехард − Лабытнанги и в обратном

62 167

8 881

8 881

8 881

8 881

8 881

8 881

8 881

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам

1.1.3.

Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах

103 668

103 668

1.1.3.1.

Омск – Тобольск – Салехард и обратно

84 068

84 068

1.1.3.2.

Берёзово – Салехард – Мужи и обратно

19 600

19 600

1.2.

Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа

615 458

70 808

90 775

90 775

90 775

90 775

90 775

90 775

Подведомственное государственное учреждение –«Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

615 458

70 808

90 775

90 775

90 775

90 775

90 775

90 775

1.2.1.

Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа

309 646

43 696

44 325

44 325

44 325

44 325

44 325

44 325

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.2.2.

Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным
транспортом на межмуниципаль-ных маршрутах в границах автономного округа

305 812

27 112

46 450

46 450

46 450

46 450

46 450

46 450

1.3.

Предоставление субсидий некоммерческому партнерству «Некоммерческое партнерство по координации использования  Северного морского пути» на уставную деятельность

175

25

25

25

25

25

25

25

Подведомственное государственное учреждение –«Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

175

25

25

25

25

25

25

25

1.4.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

8889

357

1 422

1 422

1 422

1 422

1 422

1 422

Подведомственное государственное учреждение –«Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

8 889

357

1 422

1 422

1 422

1 422

1 422

1 422

1.5.

Хранение и содержание пассажирских судов

218

218

Подведомственное государственное учреждение –«Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

218

218

1.6.

Предоставление субсидий  организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание

2 363 966

646 304

286 277

286 277

286 277

286 277

286 277

286 277

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

2 363 966

646 304

286 277

286 277

286 277

286 277

286 277

286 277

1.6.1.

Предоставление субсидий  организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам

1 969 966

252 304

286 277

286 277

286 277

286 277

286 277

286 277

1.6.2.

Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах

394 000

394 000

1.7.

Предоставление субсидий  организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам

375 984

53 712

53 712

53 712

53 712

53 712

53 712

53 712

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

375 984

53 712

53 712

53 712

53 712

53 712

53 712

53 712

1.7.1.

ОАО «Аэропорт Салехард»

32 494

4 642

4 642

4 642

4 642

4 642

4 642

4 642

1.7.2.

ОАО «Надымское

авиапредприятие»

157 374

22 482

22 482

22 482

22 482

22 482

22 482

22 482

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.7.3.

ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»

184 058

26 294

26 294

26 294

26 294

26 294

26 294

26 294

1.7.4.

ГУП ЯНАО «Аэропорт

Тарко-Сале»

2 058

294

294

294

294

294

294

294

1.8.

Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодо-рожного и  автомобильного транспорта на территории автономного округа

ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

260 464

41 284

36 651

36 651

36 651

36 651

36 651

36 651

Подведомственное государственное учреждение –«Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

261 190

41 284

36 651

36 651

36 651

36 651

36 651

36 651

1.10.

Строительство объектов транспортного комплекса

664 663

664 663

1.10.1.

Комплекс речного вокзала

в г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы

(2 этапа)

664 663

664 663

Соисполнитель Подпрограммы 6 –  департамент строительства и жилищной политики автономного округа

664 663

664 663

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

664 663

664 663

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8  (таблица 8-1).»;

10.4. раздел III  изложить в следующей редакции:

1

«III. Перечень показателей Подпрограммы 6

Перечень показателей Подпрограммы 6 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе.

Методика расчета показателей Подпрограммы 6

Таблица 1

1. Доля государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции, при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов

Единица измерения

%

Определение показателя

Согласно формуле

Алгоритм формирования показателя

Доля государственной поддержки в расходах организаций = Уд.весРТОтфг / Уд.весРТОофг

не более И

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Сумма субсидий из окружного бюджета транспортным организациям отчетного финансового года

СОБофг

Целевое значение показателя является уровнем, который должен достичь субъект бюджетного планирования в конце планового периода. Невыполнение планового показателя является положительной динамикой, перевыполнение – отрицательной

Расходы транспортной организации на выполнение перевозок в отчетном финансовом году

РТОофг

Удельный вес субсидий в расходах транспортной организации в отчетном финансовом году

Уд.весРТОофг =

СОБофг/РТОофг

Сумма субсидий из окружного бюджета транспортным организациям текущего финансового года

СОБтфг

Расходы транспортной организации на                                     выполнение перевозок в текущем финансовом

РТОтфг

году

Удельный вес субсидий в расходах транспортной организации в текущем финансовом году

Уд.весРТОтфг =

СОБтфг РТОтфг

Индекс роста потребительских цен на платные услуги населению

И

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчеты транспортных организаций в соответствии с заключенными договорами

Таблица 2

2. Доля государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции, при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов

Единица измерения

%

Определение показателя

Согласно формуле

Алгоритм формирования показателя

Доля государственной поддержки в расходах организаций = Уд.весРТОтфг /Уд.весРТОофг

не более И

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Сумма субсидий из окружного бюджета транспортным организациям отчетного финансового года

СОБофг

Целевое значение показателя является уровнем, который должен достичь субъект бюджетного планирования в конце планового периода. Невыполнение планового показателя является положительной динамикой, перевыполнение – отрицательной

Расходы транспортной организации на выполнение перевозок в отчетном финансовом году

РТОофг

Удельный вес субсидий в расходах транспортной организации в отчетном финансовом году

Уд.весРТОофг = СОБофг/РТОофг

Сумма субсидий из окружного бюджета транспортным организациям текущего

СОБтфг

финансового года

Расходы транспортной организации на выполнение перевозок в текущем финансовом году

РТОтфг

Удельный вес субсидий в расходах транспортной организации в текущем финансовом году

Уд.весРТОтфг = СОБтфг / РТОтфг

Индекс роста потребительских цен на платные услуги населению

И

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчеты транспортных организаций в соответствии с заключенными договорами

Таблица 3

3. Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги

Единица измерения

Рейсов

Определение показателя

Рассчитывается путем суммирования количества рейсов, совершенных по маршруту между городами Салехард и Лабытнанги, организациями внутреннего водного транспорта и перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа на переправе в период межсезонья (ледохода, ледостава)

Алгоритм формирования показателя

Крей = Рейс1 + Рейс2 + ... + Рейсn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество рейсов, совершенных по маршруту между городами Салехард и Лабытнанги, организациями внутреннего водного транспорта и перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа на переправе в период межсезонья (ледохода, ледостава).

Рейс1, Рейс2, Рейсn

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение –отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Сведения, предоставляемые организациями внутреннего водного транспорта, осуществляющими транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа, в соответствии с «Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета организациям воздушного и внутреннего водного транспорта», утвержденным постановлением Администрации автономного округа от 02 апреля

2009 года № 136-А.

Сведения, предоставляемые перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа на переправах автономного округа в период межсезонья (ледохода, ледостава), в соответствии с «Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа на переправах Ямало-Ненецкого автономного округа в период межсезонья (ледохода, ледостава) по льготным тарифам», утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 13 октября

2011 года № 759-П

         Таблица 4

4. Количество объектов завершенных строительством

Единица измерения

Единиц

Определение показателя

Рассчитывается путем суммирования количества объектов транспортного комплекса в автономном округе, введенных в эксплуатацию после завершения строительства либо проведения реконструкции объектов

Алгоритм формирования показателя

Коб. = ОБ1 + ОБ2 + ... + ОБn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество объектов транспортного комплекса в автономном округе, введенных в эксплуатацию после завершения строительства либо проведения реконструкции объектов

ОБ1, ОБ2, ОБn

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Значение целевого индикатора определяется в соответствии с актами ввода в эксплуатацию объектов

                                                                                                                                                                       »;

10.5. раздел V дополнить абзацем следующего содержания:

«- количество объектов завершенных строительством в 2015 году                 составит 1.».

11. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 8, паспорта Подпрограммы 8 в Подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8  (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 8 –
1 532 249

Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, –

1 532 249

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год

246 233

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год

214 336

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2016 год

214 336
(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2017 год

214 336

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2018 год

214 336

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2019 год

214 336
(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год

214 336
(в том числе средства федерального бюджета – 0)

                                                                                                                                                                           ».

12. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

1

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 25 декабря 2014 года № 1076-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Государственная программа

38 118 969

9 749 540

3 453 490

3 874 284

6 860 792

6 417 473

3 889 106

3 874 284

2

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

36 461 247

8 792 258

3 338 588

3 759 382

6 743 377

6 300 196

3 772 784

3 754 662

3

Подведомственное  государственное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа» (всего)

22 698 314

5 255 575

2 412 413

2 812 167

3 296 162

3 288 981

2 825 569

2 807 447

4

Подведомственное государственное учреждение

5 290 305

1 134 351

692 659

692 659

692 659

692 659

692 659

692 659

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

–  «Дирекция транспорта

автономного округа» (всего)

5

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

828473

828 473

0

0

0

0

0

0

6

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

826773

826 773

0

0

0

0

0

0

7

Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)

53192

7875

6575

6575

4472

9000

8045

10650

8

Соисполнитель – департамент образования автономного округа (всего)

4762

517

600

600

700

550

550

1245

9

Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа (всего)

4516

0

0

0

4516

0

0

0

10

Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)

766779

120417

107727

107727

107727

107727

107727

107727

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1

5586707

1022707

0

0

2500000

2064000

0

0

12

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1– департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

5571000

1007000

0

0

2500000

2064000

0

0

13

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

15707

15707

0

0

0

0

0

0

14

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

15707

15707

0

0

0

0

0

0

15

Подпрограмма 2

20088499

2779719

2534135

2954929

2954929

2954929

2954929

2954929

16

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

20088499

2779719

2534135

2954929

2954929

2954929

2954929

2954929

17

Подведомственное государственное учреждение  – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»

18956071

2513933

2407228

2806982

2806982

2806982

2806982

2806982

18

Подпрограмма 3

4724710

3744191

0

0

486508

479189

14822

0

19

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3  – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

4723010

3742491

0

0

486508

479189

14822

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

Подведомственное государственное учреждение  – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»

3719280

2738761

0

0

486508

479189

14822

0

21

Соисполнитель  Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1700

1700

22

Подпрограмма 4

146403

146403

0

0

0

0

0

0

23

Соисполнитель  подпрограммы 4 –департамент строительства и жилищной политики автономного округа

146403

146403

0

0

0

0

0

0

24

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

146403

146403

25

Подпрограмма 5

85433

11 273

12 360

12 360

12 360

12 360

12 360

12 360

26

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

22963

2 881

5185

5185

2672

2810

3765

465

27

Подведомственное государственное учреждение  – «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»

22963

2 881

5185

5185

2672

2810

3765

465

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа

4762

517

600

600

700

550

550

1245

29

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа

4516

0

0

0

4516

0

0

0

30

Соисполнитель Подпрограммы 5 –департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа

53192

7 875

6575

6575

4472

9000

8045

10650

31

Подпрограмма 6

5954968

1 799 014

692659

692659

692659

692659

692659

692659

32

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

5290305

1134351

692659

692659

692659

692659

692659

692659

33

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция транспорта автономного округа»

5290305

1 134 351

692659

692659

692659

692659

692659

692659

34

Соисполнитель  Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

664663

664 663

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

35

Подведомственное государственное учреждение – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа

664663

664 663

36

Подпрограмма 7

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Подпрограмма 8

1532249

246233

214336

214336

214336

214336

214336

214336

39

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

765470

125816

106609

106609

106609

106609

106609

106609

40

Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

766779

120417

107727

107727

107727

107727

107727

107727

                                                                                                                                                                                                                                                                ».

13. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 25 декабря 2014 года № 1076-П)

СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

№ меро-прия-тий, влия-ющих на пока-затель

Единица измерения

Значения  показателей

2014 год

вес пока-зателя

2015 год

вес пока-зателя

2016 год

вес пока-зателя

2017 год

вес пока-зателя

2018 год

вес пока-зателя

2019 год

вес пока-зателя

2020 год

вес пока-зателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Государственная программа

1.

Уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе (ПСЭР)

км на 1000 км 2

1,82

0,1

1,92

0,1

2,10

0,1

2,14

0,1

2,18

0,1

2,22

0,1

2,26

0,1

2.

Средняя скорость транспортного потока в автономном округе

км/
час

75,5

0,1

75,5

0,1

80,5

0,1

83,0

0,1

85,5

0,1

87,5

0,1

90,0

0,1

3.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения (ПСЭР)

км

1170,07

0,1

1230,07

0,1

1380,47

0,1

1380,47

0,1

1380,47

0,1

1380,47

0,1

1380,47

0,1

4.

Протяженность железных дорог на территории автономного округа (ПСЭР)

км

1648

0,1

2054

0,1

2054

0,1

2054

0,1

2054

0,1

2054

0,1

2054

0,1

5.

Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом (ПСЭР)

чел.

167200

0,2

170500

0,2

173900

0,2

173900

0,2

173900

0,2

173900

0,2

173900

0,2

6.

Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом  (ПСЭР)

чел.

107640

0,1

109790

0,1

111980

0,1

111980

0,1

111980

0,1

111980

0,1

111980

0,1

7.

Доля автомобильных дорог общего пользования окружного значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности

%

84

0,1

88

0,1

90

0,1

90

0,1

90

0,1

90

0,1

90

0,1

8.

Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных  происшествий в автономном округе (Указ Президента РФ

от 07.05.2012 № 598)

случаев на 100 тыс. населения

12,0

0,1

12,0

0,1

11,0

0,1

10,8

0,1

10,6

0,1

10,0

0,1

9,0

0,1

9.

Количество площадок отдыха,

шт.

24

0,1

31

0,1

35

0,1

35

0,1

35

0,1

35

0,1

35

0,1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

расположенных на

автомобильных дорогах общего пользования окружного значения (ПСЭР)

Подпрограмма 1 (0,125)

10.

Цель. Обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа

11.

Задача 1. Обеспечение безопасности полетов

12.

Количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия

1.1

ед.

1

0,5

13.

Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов

1.1

ед.

14.

Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового  обслуживания

15.

Объем перевозок пассажиров через аэропорты (ПСЭР)

1.1

тыс. чел.

1430

1

1500

1

1580

1

1580

1

1580

0,5

1580

1

1580

1

16.

Количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования

2.2

ед.

17.

Задача 3. Развитие сети местных воздушных авиалиний

18.

Количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции

ед.

19.

Доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях

%

Подпрограмма 2 (0,125)

20.

Цель 1. Поддержание работоспособности сети автомобильных дорог

21.

Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования

22.

Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения

1.1

1.2

2.2

оценка

2,85

0,5

2,85

0,5

3,0

0,5

3,5

0,25

3,5

0,25

3,5

0,25

3,8

0,25

23.

Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог

24.

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом

1.1

км

24,25

0,5

16,88

0,25

20,25

0,25

23,63

0,25

27

0,25

25.

Протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом

1.1

метров погонных

369,17

0,5

15,62

0,25

18,75

0,25

21,88

0,25

25,0

0,25

26.

Протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством

2.1

2.3

метров погонных

658,16

0,5

822,70

0,25

987,24

0,25

1151,78

0,25

1316,32

0,25

Подпрограмма 3 (0,125)

27.

Цель 1. Формирование сети автомобильных дорог

28.

Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, за счет нового строительства

29.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования

1.1.1

км

20

0,5

30.

Количество населенных пунктов, обеспеченных объездами

шт.

31.

Количество искусственных сооружений, завершенных строительством

шт.

1

0,5

32.

Задача 2. Реконструкция автомобильных дорог

33.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией

км

34.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и модернизацией

2.1.1

км

7,745

1

35.

Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования

36.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования

2.2.1

%

14,4

0,25

37.

Площадь автомобильных дорог,  законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях

2.2.2

2.2.3.

м2

8 270,3

0,25

Подпрограмма 4 (0,125)

39.

Цель 1. Обеспечение качественного обслуживания населения автономного округа автомобильным и железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования

40.

Задача 1. Повышение качественного уровня перевозки пассажиров и доступности автомобильного и железнодорожного транспорта для населения муниципальных образований в автономном округе

41.

Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом межмуниципального сообщения

тыс. чел.

42.

Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях  в автономном округе

%

43.

Задача 2. Обеспечение строительства  объектов транспортной инфраструктуры

44.

Пассажировместимость объекта

2.1.

человек

300

1

300

1

300

1

300

1

300

1

300

1

45.

Цель 2.Обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа

46.

Задача 1.Укрепление материально-технической базы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа

47.

Доля техники муниципальных автотранспортных предприятий, оборудованной газобаллонным оборудованием

%

Подпрограмма 5 (0,25)

48.

Цель.  Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах автономного округа

49.

Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

50.

Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения

1.1.

шт.

0

0

4

0,1

2

0,1

2

0,1

3

0,1

2

0,1

51.

Задача 2.Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

52.

Доля обеспеченности комплексами фотовидеофиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе

2.1

%

37,3

0,3

37,3

0,3

49,3

0,2

66,2

0,2

73,4

0,2

89,0

0,2

100,0

0,2

53.

Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), на 10 тыс. транспортных средств) (постановление Правительства РФ от 03.10.2013 № 864)

2.1

погибших /  10 тыс. транспортных средств

4

0,2

4

0,2

4

0,2

4

0,2

3

0,2

3

0,2

3

0,2

54.

Общее количество ДТП

2.1

шт.

712

0,1

707

0,1

697

0,1

687

0,1

677

0,1

667

0,1

656

0,1

55.

Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

56.

Количество ДТП с участием детей

2.1

шт.

64

0,1

61

0,1

58

0,1

55

0,1

52

0,1

49

0,1

46

0,1

57.

Доля обеспеченности муниципальных образований в автономном округе специальными школьными автобусами

3.1

%

46

0,1

46

0,1

59,4

0,1

67,5

0,1

81,0

0,1

91,8

0,1

100,0

0,1

58.

Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

пострадавшим в ДТП – спасение жизней

59.

Показатель тяжести последствий (количество погибших в результате ДТП на 100 пострадавших) (постановление Правительства РФ от 03.10.2013 № 864)

4.1

погибшие/ 

на 100  пострадавших

9

0,1

8

0,1

8

0,1

7

0,1

7

0,1

7

0,1

6

0,1

60.

Доля обеспеченности противопожарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначенным для предотвращения гибели людей, попавших в ДТП

4.1

%

48,4

0,1

48,4

0,1

57,8

0,1

68,8

0,1

68,8

0,1

68,8

0,1

68,8

0,1

Подпрограмма 6 (0,125)

61.

Цель. Повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченных круглогодичной наземной транспортной связью

62.

Задача. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом

63.

Доля государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции, при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

%

105,2

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

64.

Доля государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции, при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов

1.6

1.7

1.8

%

105,2

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

65.

Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард  иЛабытнанги

1.1.

рейсов

27 000

0,20

27 000

0,10

27 000

0,20

27 000

0,20

27 000

0,20

27 000

0,20

27 000

0,20

66.

Количество объектов завершенных строительством

1.10.

единиц

1

0,10

Подпрограмма 7 (0,125)

67.

Цель. Реализация специальных регистрационных,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

разрешительных и контрольных функций

68.

Задача 1. Повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора)

69.

Задача 2. Повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях

70.

Задача 3. Обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), в соответствии с установленным порядком

71.

Задача 4. Повышение доступности предоставляемых государственных услуг

72.

Доля машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин

1.1

2.1

3.1

4.1

%

22,7

1

22,4

1

22,1

1

21,8

1

21,5

1

21,2

1

21,0

1

Подпрограмма 8

73.

Цель. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение государственной программы

74.

Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала

0

75.

Укомплектованность кадрами

%

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1.1

100

100

100

100

100

100

100

Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

1.2

100

100

100

100

100

100

100

76.

Доля государственных гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3-х лет

%

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1.1

89

91

92

94

96

97

99

Служба по надзору за

1.2

88

90

92

94

96

97

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

77.

Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения

78.

Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего количества поступивших проектов правовых актов

%

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1.1

100

100

100

100

100

100

100

Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

1.2

100

100

100

100

100

100

100

79.

Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений

%

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1.1

100

100

100

100

100

100

100

Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

1.2

100

100

100

100

100

100

100

80.

Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве

%

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1.1

100

100

100

100

100

100

100

Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

1.2

100

100

100

100

100

100

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

81.

Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные  законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений

%

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1.1.

100

100

100

100

100

100

100

Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного круга

1.2.

100

100

100

100

100

100

100

82.

Задача 3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполнителем) и подведомственными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности

83.

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

%

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1.1

95

95

95

95

95

95

95

Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

1.2

95

95

95

95

95

95

95

                                                                                                                                                                                                                                                                                            ».

14. Приложение № 3 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 25 декабря 2014 года № 1076-П)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

на 2014 год


п/п

Наименование Государственной программы Подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия

Объём финансирова-ния

В том числе

ведомст-венные расходы

межбюджет-ные трансферты

в том числе

город
Салехард

город
Лабытнанги

город
Новый Уренгой

город
Ноябрьск

город
Муравленко

город
Губкинский

Надымский район

Шурышкарский
район

Приуральский
район

Ямальский район

Тазовский район

Пуровский район

Красноселькупский
район

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Подпрограмма 1 «Развитие аэропортов на территории автономного круга»

1

Мероприятие 1.1 Реконструкция и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты

1 022 707

15 707

1 007 000

1 007 000

2

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1  – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

1 007 000

1 007 000

1 007 000

3

межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.

1 007 000

1 007 000

1 007 000

4

межбюджетные субсидии

1 007 000

1 007 000

1 007 000

5

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

15 707

15 707

6

Ведомственные расходы

15 707

15 707

7

Подведомственное государственное учреждение –   «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

15 707

15 707

8

1.1.1. Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, влетно-посадочная полоса с ограждением в с. Красноселькуп», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1 007 000

1 007 000

1 007 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1  – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

1 007 000

1 007 000

1 007 000

10

Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.

1 007 000

1 007 000

1 007 000

11

Межбюджетные субсидии

1 007 000

1 007 000

1 007 000

12

1.1.2. Реконструкция аэропорта г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

200

200

13

1.1.3. Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

4 763

4 763

14

1.1.4. Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

100

100

15

1.1.5. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1 980

1 980

16

1.1.6. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2 100

2 100

17

1.1.7. Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи», с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

6 564

6 564

18

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.

15 707

15 707

19

Ведомственные расходы

15 707

15 707

20

Подведомственное государственное учреждение  –  «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

15 707

15 707

21

Итого по Подпрограмме 1, в т.ч.

1 022 707

15 707

1 007 000

1 007 000

22

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

1 007 000

1 007 000

1 007 000

23

Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.

1 007 000

1 007 000

1 007 000

24

Межбюджетные субсидии

1 007 000

1 007 000

1 007 000

25

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.

15 707

15 707

26

Ведомственные расходы

15 707

15 707

27

Подведомственное государственное учреждение – – ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

15 707

15 707

Подпрограмма 2 «Дорожный фонд»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

28

1.1. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

2 061 112

2 061 112

29

1.1.1. Содержание автомобильных дорог

1 794 043

1 794 043

30

1.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

275 302

275 302

31

1.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Объезд 

г. Губкинский

9 629

9 629

32

1.1.1.3. Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе

23 970

23 970

33

1.1.1.4. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

117 633

117 633

34

1.1.1.5. Сургут – Салехард, участок Объезд

ст. Пуровск

8 237

8 237

35

1.1.1.6. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево

172 012

172 012

36

1.1.1.7. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой

83 366

83 366

37

1.1.1.8. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж/д. ст. Ныда

39 679

39 679

38

1.1.1.9. Сургут – Салехард, участок ж/д. ст. Ныда – Пангоды

65 159

65 159

39

1.1.1.10. Сургут – Салехард, участок Пангоды – Правохеттинский

100 238

100 238

40

1.1.1.11. Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым

47 033

47 033

41

1.1.1.12. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым

74 211

74 211

42

1.1.1.13. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард

41 676

41 676

43

1.1.1.14. Подъезд к г. Ноябрьск

44 329

44 329

44

1.1.1.15. Ноябрьск - Вынгапуровский

99 739

99 739

45

1.1.1.16. Подъезд к п. Ханымей

70 012

70 012

46

1.1.1.17. Тарко-Сале – Пурпе

108 636

108 636

47

1.1.1.18. Подъезд к г. Тарко-Сале

18 288

18 288

48

1.1.1.19. Подъезд к речному порту ст. Коротчаево

3 051

3 051

49

1.1.1.20. Подъезд к п. Лимбяяха

6 631

6 631

50

1.1.1.21. Подъезд к с. Аксарка

12 858

12 858

51

1.1.1.22. Салехард – Аэропорт

17 991

17 991

52

1.1.1.23. Объезд г. Салехарда

4 332

4 332

53

1.1.1.24. Подъезд к речному порту г.Салехард

2 760

2 760

54

1.1.1.25. Подъезд к аэропорту г. Салехард

2 854

2 854

55

1.1.1.26. Лабытнанги – Харп

35 481

35 481

56

1.1.1.27. Салехард – Лабытнанги 

47 163

47 163

57

1.1.1.28. Салехард – Надым

76 037

76 037

58

1.1.1.29. Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале

53 319

53 319

59

1.1.1.30. Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги

(в границах ЯНАО)

84 446

84 446

60

1.1.1.31. Уренгой – Красноселькуп

32 847

32 847

61

1.1.1.32. Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности

15 124

15 124

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

62

1.1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог

188 388

188 388

63

1.1.2.1. Лабытнанги – Харп, км 11,500 – км 34,060

151 715

151 715

64

1.1.2.2. Сургут – Салехард, участок  Пурпе –Пуровск

36 673

36 673

65

1.1.3. Проектно-изыскательские работы по капитальному  ремонту автомобильных дорог

500

500

66

1.1.3.2. Лабытнанги – Харп, км 11,5 – 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги

500

500

67

1.1.4. Ремонт автомобильных дорог

78 181

78 181

68

1.1.4.1. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

11 900

11 900

69

1.1.4.2. Лабытнанги – Харп

44 635

44 635

70

1.1.4.3. Сургут-Салехард, участок Губкинский –Пурпе

12 245

12 245

71

1.1.4.5. Подъезд к с. Аксарка

9 401

9 401

72

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

2 061 112

2 061 112

73

Ведомственные расходы

2 061 112

2 061 112

74

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

2 061 112

2 061 112

75

1.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального  значения  «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа"

233 587

233 587

76

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

233 587

233 587

77

Ведомственные расходы

233 587

233 587

78

Подведомственное государственное казенное учреждение –  «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

233 587

233 587

79

2.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения

186 615

186 615

80

2.1.1. Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь

5 000

5 000

81

2.1.2. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через

р. Надым на км 991 автомобильной дороги

25 000

25 000

82

2.1.3. Лабытнанги – Харп.  Достройка путепровода на автомобильной дороге, в том числе проектно-изыскательские работы

1 850

1 850

83

2.1.4. Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектоной документации на строительство автомобильной дороги

3 000

3 000

84

2.1.5. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево.   Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы

7 000

7 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

85

2.1.6. Сургут - Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги

9 765

9 765

86

2.1.7. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191

135 000

135 000

87

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

186 615

186 615

88

Ведомственные расходы

186 615

186 615

89

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

186 615

186 615

90

2.2. Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР»  на уставную деятельность

200

200

91

2.2.1. Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР»  на уставную деятельность

200

200

92

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

200

200

93

Ведомственные расходы

200

200

94

2.3. Осуществление  авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущества, земельного налога, платежей разного рода

32 619

32 619

95

2.3.1. Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков,  лицензирование, проведение экспертиз

15 334

15 334

96

2.3.2. Уплата налога на имущество и земельного налога

11 674

11 674

97

2.3.3.Разного рода платежи, государственной пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени

1 236

1 236

98

2.3.4. Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства

4 375

4 375

99

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

32 619

32 619

100

Ведомственные расходы

32 619

32 619

101

Подведомственное государственное казенное учреждение –  «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

32 619

32 619

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

102

2.4. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования

138 986

138 986

138 986

103

2.4.1. Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение, с.Красноселькуп, в том числе ПИР»

138 986

138 986

138 986

104

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 -  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

138 986

138 986

138 986

105

Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.

138 986

138 986

138 986

106

Межбюджетные субсидии

138 986

138 986

138 986

107

2.5. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

126 600

126 600

26 600

100 000

108

2.5.1. Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания ул. Ямальская дом № 14

26 600

26 600

26 600

109

2.5.2. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский

(9 очередь строительства ул. Пушкина)

100 000

100 000

100 000

110

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

126 600

126 600

26 600

100 000

111

Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.

126 600

126 600

26 600

100 000

112

Межбюджетные субсидии

126 600

126 600

26 600

100 000

113

Итого по Подпрограмме 2, в т.ч.

2 779 719

2 514 133

265 586

138 986

114

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

2 779 719

2 514 133

265 586

138 986

115

Ведомственные расходы

2 514 133

2 514 133

116

Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.

265 586

265 586

26 600

100 000

138 986

117

Межбюджетные субсидии

265 586

265 586

26 600

100 000

138 986

118

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

2 513 933

2 513 933

Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство»

119

Раздел I «Развитие сети автомобильных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»

2 700 413

2 700 413

120

Мероприятие 1.1.1. Строительство автомобильных дорог по направлениям  межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов

2 630 413

2 630 413

121

1.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 – км 1120

212 695

212 695

122

1.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191

975 000

975 000

123

1.1.1.3. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 – км 1241

1 442 718

1 442 718

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

124

Мероприятие 1.3.1. Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением и участков автомобильных дорог с  параметрами, не соответствующими нормативным требованиям

70 000

70 000

125

1.3.1.1. Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды

70 000

70 000

126

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –   департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

2 700 413

2 700 413

127

Ведомственные расходы

2 700 413

2 700 413

128

Подведомственное государственное казенное учреждение –  «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

2 700 413

2 700 413

129

Раздел II «Государственная поддержка дорожного хозяйства»

1 043 778

38 348

1 005 430

12 000

216 730

12 600

214 100

19 000

160 000

231 000

140 000

130

Мероприятие 2.1.1. Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения

602 830

602 830

12 000

216 730

214 100

160 000

131

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

601 130

601 130

12 000

215 030

214 100

160 000

132

Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.

601 130

601 130

12 000

215 030

214 100

160 000

133

Межбюджетные субсидии

601 130

601 130

12 000

215 030

214 100

160 000

134

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

1 700

1 700

1 700

135

Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.

1 700

1 700

1 700

136

Межбюджетные субсидии

1 700

1 700

1 700

137

2.1.1.1. Реконструкция улицы Объездная

в г. Салехарде, в том числе на проектно-изыскательские работы

12 000

12 000

12 000

138

2.1.1.2. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул.Первомайская г. Лабытнанги»,

в том числе строительный контроль

110 885

110 885

110 885

139

2.1.1.3.Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Дзержинского в г. Лабытнанги»,

в том числе строительный контроль

43 715

43 715

43 715

140

2.1.1.4. Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул.Студенческая в г. Лабытнанги»,

в том числе строительный контроль

16 593

16 593

16 593

141

2.1.1.5. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Автострадная в г. Лабытнанги»,

в том числе строительный контроль

28 491

28 491

28 491

142

2.1.1.6. Строительство объекта «Тротуар вдоль

ул. Дзержинского в границах ул. Школьная –

ул. Гагарина в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль

15 346

15 346

15 346

143

2.1.1.7. Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым

181 100

181 100

181 100

144

2.1.1.8. Внутриквартальное благоустройство

в селе Яр-Сале

10 000

10 000

10 000

145

2.1.1.9. Реконструкция улично-дорожной сети

село Салемал, Ямальский район, ЯНАО

150 000

150 000

150 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

146

2.1.1.10. Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района

33 000

33 000

33 000

147

2.1.1.11. Подъездная автодорога к детскому саду на 300 мест в микрорайоне № 3 г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1 700

1 700

1 700

148

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

1 700

1 700

1 700

149

Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.

1 700

1 700

1 700

150

Межбюджетные субсидии

1 700

1 700

1 700

151

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

602 830

602 830

12 000

216 730

214 100

160 000

152

Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.

602 830

602 830

12 000

216 730

214 100

160 000

153

Межбюджетные субсидии

602 830

602 830

12 000

216 730

214 100

160 000

154

Мероприятие 2.2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

38 348

38 348

155

2.2.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

29 488

29 488

156

2.2.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

14 718

14 718

157

2.2.1.1.2. Сургут – Салехард, участок  Пуровск – Коротчаево

14 770

14 770

158

2.2.1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

8 860

8 860

159

2.2.1.2.1. Подъезд к п. Ханымей

8 860

8 860

160

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

38 348

38 348

161

Ведомственные расходы

38 348

38 348

162

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

38 348

38 348

163

Мероприятие 2.2.2. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

390 000

390 000

19 000

231 000

140 000

164

2.2.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Антипаюта (1 и 2 пусковой комплекс),

в том числе: 1 пусковой комплекс (2,754 км):

ул. Ленина, ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции, 2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии

231 000

231 000

231 000

165

2.2.2.2. Капитальный ремонт дороги

(ул. Брусничная, ул. Заполярная с. Белоярск)

19 000

19 000

19 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

166

2.2.2.3. Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный (ул. 70 лет Октября – ул. Восточная), ул. Полярная (ГСМ – полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон ЖБО), пер. Северный (ул. Ленина –

ул. Мамонова), ул. Нагорная, ул. 40 лет Победы, ул. Энергетиков, ул. Строителей, ул. Полярная,

ул. Мамонова, ул. Авиаторов, пер. Таежный,

ул. Брусничная, ул. Набережная, ул. Советская,

ул. 70 лет Октября, ул. Полярная, ул. Ленина, муниципального образования село Красноселькуп

140 000

140 000

140 000

167

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

390 000

390 000

19 000

231 000

140 000

168

Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.

390 000

390 000

19 000

231 000

140 000

169

Межбюджетные субсидии

390 000

390 000

19 000

231 000

140 000

170

2.2.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним

12 600

12 600

12 600

171

2.2.3.1. Ремонт дворовой территории мкр. № 2, 3, 4. Внутриквартальные проезды вдоль

ул. Ленина.(г. Муравленко)

12 600

12 600

12 600

172

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

12 600

12 600

12 600

173

Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.

12 600

12 600

12 600

174

Межбюджетные субсидии

12 600

12 600

12 600

175

Итого по Подпрограмме 3, в т.ч.

3 744 191

2 738 761

1 005 430

12 000

215 030

12 600

214 100

19 000

160 000

231 000

140 000

176

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 -  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

3 742 491

2 738 761

1 003 730

12 000

215 030

12 600

214 100

19 000

160 000

231 000

140 000

177

Ведомственные расходы

2 738 761

2 738 761

178

Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.

1 003 730

1 003 730

12 000

215 030

12 600

214 100

19 000

160 000

231 000

140 000

179

Межбюджетные субсидии

1 003 730

1 003 730

12 000

215 030

12 600

214 100

19 000

160 000

231 000

140 000

180

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

2 738 761

2 738 761

181

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

1 700

1 700

1 700

182

Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.

1 700

1 700

1 700

183

Межбюджетные субсидии

1 700

1 700

1 700

Подпрограмма 4 «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта»

184

2.1. Многофункциональный вокзал, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

146 403

146 403

185

Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.

146 403

146 403

186

Ведомственные расходы

146 403

146 403

187

Подведомственное государственное учреждение –    «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

146 403

146 403

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

188

Итого по Подпрограмме 4, в т.ч.

146 403

146 403

189

Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.

146 403

146 403

190

Ведомственные расходы

146 403

146 403

191

Подведомственное государственное учреждение  –-  «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

146 403

146 403

Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения»

192

1.1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

1300

1300

193

1.1.1. Осуществление расходов, связанных с рассылкой копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными техническими средствами

1300

1300

194

Соисполнитель Подпрограммы 5  – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего), в т.ч.

1300

1300

195

Ведомственные расходы

1300

1300

196

2.1. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

9 456

2 881

6 575

400

2 500

1 350

200

1 200

925

197

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

2 881

2 881

198

Ведомственные расходы

2 881

2 881

199

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

2 881

2 881

200

Соисполнитель Подпрограммы 5  – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего), в т.ч.

6 575

6 575

400

2 500

1 350

200

1 200

925

201

Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.

6 575

6 575

400

2 500

1 350

200

1 200

925

202

Межбюджетные субсидии

6 575

0

6 575

400

2 500

1 350

200

1 200

925

203

2.1.1. Установка и модернизация светофорных объектов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах

2 675

2 675

204

2.1.1.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов, в том числе проектно-изыскательские работы

2 675

2 675

205

2.1.1.1.1. Капитальный ремонт автомобильной общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3+000 – км 4+065)

2 543

2 543

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

206

2.1.1.1.2. Экспертиза проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард-Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3+000 – км 4+065 и км 5+748 –-

км 7+382)

132

132

207

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

2 675

2 675

208

Ведомственные расходы

2 675

2 675

209

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

2 675

2 675

210

2.1.2. Обустройство опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов автономного округа и  автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения дорожными ограждениями

206

206

211

2.1.2.1. Содержание автомобильной дороги «Салехард – Лабытнанги» участок км 20+032 –

км 20+122

206

206

212

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

206

206

213

Ведомственные расходы

206

206

214

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

206

206

215

2.1.3. Предоставление межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в автономном округе в целях содержания, эксплуатации и модернизации стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме, в соответствии с условиями предоставления субсидий местным бюджетам определенными разделом IV Подпрограммы 5

6 575

6 575

400

2 500

1 350

200

1 200

925

216

Соисполнитель Подпрограммы 5  – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего), в т.ч.

6 575

6 575

400

2 500

1 350

200

1 200

925

217

Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.

6 575

6 575

400

2 500

1 350

200

1 200

925

218

Межбюджетные субсидии

6 575

6 575

400

2500

1350

200

1200

925

219

3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

517

517

220

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования  автономного округа (всего), в т.ч

517

517

221

Ведомственные расходы

517

517

222

Итого по Подпрограмме 5, в т.ч.

11 273

4 698

6 575

400

2 500

1 350

200

1 200

925

223

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 -– департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

2 881

2 881

224

Ведомственные расходы

2 881

2 881

225

Подведомственное государственное казенное учреждение –  «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

2 881

2 881

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

226

Соисполнитель Подпрограммы 5  – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего), в т.ч.

7 875

1 300

6 575

400

2 500

1 350

200

1 200

925

227

Ведомственные расходы

1 300

1 300

228

Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.

6 575

0

6 575

400

2 500

1 350

200

1 200

925

229

Межбюджетные субсидии

6 575

0

6 575

400

2 500

1 350

200

1 200

925

230

Соисполнитель Подпрограммы 5 –департамент образования  автономного округа (всего), в т. ч

517

517

231

Ведомственные расходы

517

517

Подпрограмма 6 «Воздушный и водный транспорт»

232

1.1. Предоставление субсидий  организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах

321 643

321 643

233

1.1.1. Предоставление субсидий  организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам − всего, в т.ч. по линиям

209 094

209 094

234

1.1.1.1.Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно

5 104

5 104

235

1.1.1.2.Салехард – Катравож и обратно

4 190

4 190

236

1.1.1.3.Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно

20 436

20 436

237

1.1.1.4. Салехард – Лабытнанги и обратно,в том числе по перевозке грузов

62 299

62 299

238

1.1.1.5. Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда – Новый Порт – Антипаюта

117 065

117 065

239

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

209 094

209 094

240

Ведомственные расходы

209 094

209 094

241

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

209 094

209 094

242

1.1.2. Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе Салехард − Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам

8 881

8 881

243

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

8 881

8 881

244

Ведомственные расходы

8 881

8 881

245

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

8 881

8 881

246

1.1.3. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах

103 668

103 668

247

1.1.3.1.Омск – Тобольск – Салехард и обратно

84 068

84 068

248

1.1.3.2. Берёзово – Салехард – Мужи и обратно

19 600

19 600

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

249

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

103 668

103 668

250

Ведомственные расходы

103 668

103 668

251

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

103 668

103 668

252

1.2. Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа

70 808

70 808

253

1.2.1. Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа

43 696

43 696

254

1.2.2. Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным
транспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа

27 112

27 112

255

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

70 808

70 808

256

Ведомственные расходы

70 808

70 808

257

Иные межбюджетные трансферты

70 808

70 808

258

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

70 808

70 808

259

1.3. Предоставление субсидий некоммерческому партнерству «Некоммерческое партнерство по координации использования  Северного морского пути» на уставную деятельность

25

25

260

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

25

25

261

Ведомственные расходы

25

25

262

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

25

25

263

1.4. Уплата налогов, сборов и иных платежей

357

357

264

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

357

357

265

Ведомственные расходы

357

357

266

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

357

357

267

1.5. Хранение и содержание пассажирских судов

218

218

268

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 -  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

218

218

269

Ведомственные расходы

218

218

270

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

218

218

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

271

Мероприятие 1.6. Предоставление субсидий  организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и межрегиональных маршрутах

646 304

646304

272

1.6.1. Предоставление субсидий  организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах Ямало-Ненецкого автономного округа по льготным тарифам

252 304

252304

273

1.6.2. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах

394 000

394000

274

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 –   департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

646 304

646304

275

Ведомственные расходы

646 304

646304

276

Подведомственное государственное казенное

учреждение – «Дирекция транспорта Ямало - Ненецкого автономного округа»

646 304

646304

277

Мероприятие 1.7.  Предоставление субсидий  организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам – всего, в т.ч. по организациям

53 712

53712

278

1.7.1. ОАО «Аэропорт Салехард»

4 642

4642

279

1.7.2. ОАО «Надымское  авиапредприятие»

22 482

22482

280

1.7.3. ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»

26 294

26294

281

1.7.4.ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»

294

294

282

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

53 712

53712

283

Ведомственные расходы

53 712

53712

284

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

53 712

53712

285

1.8. Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

41 284

41284

286

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

41 284

41284

287

Ведомственные расходы

41 284

41284

288

Подведомственное государственное казенное учреждение –  «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

41 284

41284

289

1.10. Строительство объектов транспортного комплекса

664 663

664 663

290

1.10.1. Комплекс речного вокзала в г. Салехарде,

в том числе проектно-изыскательские работы

(2 этапа)

664 663

664 663

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

291

Соисполнитель Подпрограммы 6 –  департамент строительства и жилищной политики  автономного округа (всего),  в т.ч.

664 663

664 663

292

Ведомственные расходы

664 663

664 663

293

Подведомственное государственное учреждение   – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

664 663

664 663

294

Итого по Подпрограмме 6, в т.ч.

1 799 014

1 799 014

295

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

1 134 351

1 134 351

296

ведомственные расходы

1 134 351

1 134 351

297

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 134 351

1 134 351

298

Соисполнитель Подпрограммы 6 –  департамент строительства и жилищной политики  автономного округа (всего),  в т.ч.

664 663

664 663

299

Ведомственные расходы

664 663

664 663

300

Подведомственное государственное учреждение   – «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

664 663

664 663

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы»

301

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности  ответственного исполнителя государственной программы - департамента транспорта и дорожного хозяйства  автономного округа, в т.ч.

125 816

125 816

302

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

125 816

125 816

303

Ведомственные расходы

125 816

125 816

304

1.2. Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа,

в том числе

120 417

120 417

305

Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего),  в т.ч.

120 417

120 417

306

Ведомственные расходы

120 417

120 417

307

Итого по Подпрограмме 8, в т.ч.

246 233

246 233

308

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

125 816

125 816

309

Ведомственные расходы

125 816

125 816

310

Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего),  в т.ч.

120 417

120 417

311

Ведомственные расходы

120 417

120 417

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

312

Государственная программа (всего), в т.ч.

9749540

7464949

2284591

12400

216730

2500

1350

12800

1200

215025

19000

160000

231000

1285986

313

Ответственный исполнитель государственной программы –-  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего),  в т.ч.

8792258

6515942

2276316

12000

215030

12600

214100

19000

160000

231000

1285986

314

Ведомственные расходы

8792258

6515942

2276316

12000

215030

12600

214100

19000

160000

231000

1285986

315

Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.

2276316

2276316

12000

215030

12600

214100

19000

160000

231000

1285986

316

Межбюджетные субсидии

7531891

5255575

2276316

12000

215030

12600

214100

19000

160000

231000

1285986

317

Подведомственное государственное казенное учреждение –  «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

5255575

5255575

318

Подведомственное государственное казенное учреждение – «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

1134351

1134351

319

Соисполнитель государственной программы – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.

828473

826773

1700

1700

320

Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.

1700

1700

1700

321

Межбюджетные субсидии

1700

1700

1700

322

Ведомственные расходы

826773

826773

323

Подведомственное государственное учреждение –  «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

826773

826773

324

Соисполнитель государственной программы   – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего), в т.ч.

7875

1300

6575

400

2500

1350

200

1200

925

325

Ведомственные расходы

1300

1300

326

Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.

6575

6575

400

2500

1350

200

1200

925

327

Межбюджетные субсидии

6575

6575

400

2500

1350

200

1200

925

328

Соисполнитель государственной программы –департамент образования  автономного округа (всего), в т.ч

517

517

329

Ведомственные расходы

517

517

330

Соисполнитель государственной программы -  служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего),  в т.ч.

120417

120417

331

Ведомственные расходы

120417

120417

                                                                                                                                                                                                                                                                                           ».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Газета "Красный Север" № 97/2 от 30.12.2014
Рубрики правового классификатора: 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.070.000 Транспорт, 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать