Основная информация

Дата опубликования: 26 января 2015г.
Номер документа: RU28000201500012
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Правительство Амурской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 января 2015 года №18

О внесении изменений в постановление Правительства области от 03.07.2013 №302

В целях корректировки программных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 03.07.2013 №302 (в редакции постановления Правительства области от 24.12.2014 №772), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор

Амурской области

О.Н.Кожемяко

Приложение

к постановлению Правительства

Амурской области

от 26.01.2015 №18

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ»

1. Строку «Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Всего: 137 746 872,8 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 2 033 763,6 тыс.

рублей, из них:

2014 год - 1 205 766,5 тыс. рублей;

2015 год - 155 734,1 тыс. рублей;

2016 год - 149 883,2 тыс. рублей;

2017 год - 149 883,2 тыс. рублей;

2018 год - 153 269,5 тыс. рублей;

2019 год-219 227,1 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 48 665 881,4 тыс. рублей, из них:

2014 год - 6 799 947,6 тыс. рублей;

2015 год - 6 774 958,2 тыс. рублей;

2016 год - 6 496 755,5 тыс. рублей;

2017 год - 5 718 646,7 тыс. рублей;

2018 год - 7 483 213,3 тыс. рублей;

2019 год - 7 632 149,4 тыс. рублей;

2020 год - 7 760 210,7 тыс. рублей;

средства консолидированных бюджетов муниципальных образований: 1 941,6 тыс. рублей, из них:

2014 год -87,1 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 484,9 тыс. рублей;

2019 год - 484,9 тыс. рублей;

2020 год - 484,9 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

80 476 370,3 тыс. рублей, из них:

2014 год - 9 392 366,0 тыс. рублей;

2015 год - 10 331 684,4 тыс. рублей;

2016 год - 10 906 564,8 тыс. рублей;

2017 год - 12 156 143,9 тыс. рублей;

2018 год - 12 042 907,4 тыс. рублей;

2019 год - 12 563 804,0 тыс. рублей;

2020 год - 13 082 899,8 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 6 568 915,9 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 764 743,5 тыс. рублей;

2015 год - 819 810,6 тыс. рублей;

2016 год - 875 026,1 тыс. рублей;

2017 год-933 931,4тыс. рублей;

2018 год-997 914,4 тыс. рублей;

2019 год - 1 059 293,1 тыс. рублей;

2020 год - 1 118 196,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и

формирование здорового образа жизни. Развитие

первичной медико-санитарной помощи».

Всего: 31 210919,3 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 901 432,8 тыс. рублей,

из них:

2014 год — 340 905,4 тыс. рублей;

2015 год - 113 249,9 тыс. рублей;

2016 год - 108 193,0 тыс. рублей;

2017 год - 108 193,0 тыс. рублей;

2018 год -61 450,5 тыс. рублей;

2019 год - 169 441,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 2 250 660,5 тыс. рублей,

из них:

2014 год - 389 528,0 тыс. рублей;

2015 год - 312 163,1 тыс. рублей;

2016 год - 267 243,3 тыс. рублей;

2017 год - 145 396,9 тыс. рублей;

2018 год - 356 522,3 тыс. рублей;

2019 год - 383 935,7 тыс. рублей;

2020 год - 395 871,2 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

26 243 500,0 тыс. рублей, из них:

2014 год-3 133 868,1 тыс. рублей;

2015 год - 3 389 134,6 тыс. рублей;

2016 год-3 582 717,6 тыс. рублей;

2017 год - 4 022 620,3 тыс. рублей;

2018 год - 3 868 374,0 тыс. рублей;

2019 год - 4 038 582,7 тыс. рублей;

2020 год - 4 208 202,7 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) : 1 815 326,0 тыс. рублей, из них:

2014 год "211 337,6 тыс. рублей;

2015 год - 226 555,4 тыс. рублей;

2016 год-241 814,3 тыс. рублей;

2017 год - 258 092,8тыс. рублей;

2018 год - 275 774,6 тыс. рублей;

2019 год - 292 736,6 тыс. рублей;

2020 год-309 014,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Всего: 61 791 572,5 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 971 210,3 тыс. рублей,

из них:

2014 год - 853 709,4 тыс. рублей;

2015 год - 39 696,3 тыс. рублей;

2016 год - 38 902,3 тыс. рублей;

2017 год -38 902,3 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 9 097 027,7 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1 757 321,6 тыс. рублей;

2015 год - 1 097 148,6 тыс. рублей;

2016 год - 946 844,8 тыс. рублей;

2017 год - 452 522,8 тыс. рублей;

2018 год - 1 520 781,9 тыс. рублей;

2019 год - 1 616 320,4 тыс. рублей;

2020 год — 1 706 087,6 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 47 451 584,3 тыс. рублей, из них:

2014 год - 5 455 520,9 тыс. рублей;

2015 год - 6 037 259,5 тыс. рублей;

2016 год - 6 377 913,7 тыс. рублей;

2017 год - 7 088 322,7 тыс. рублей;

2018 год - 7 181 883,7 тыс. рублей;

2019 год - 7 497 886,6 тыс. рублей;

2020 год - 7 812 797,2 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 4 271 750,2 тыс. рублей, из них:

2014 год - 497 310,8 тыс. рублей;

2015 год - 533 120,9 тыс. рублей;

2016 год - 569 027,4 тыс. рублей;

2017 год - 607 333,3 тыс. рублей;

2018 год - 648 941,4 тыс. рублей;

2019 год - 688 855,7 тыс. рублей;

2020 год - 727 160,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка». Всего: 1 996 986,5 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 149 968,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 8 363,8 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей; "

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год-91 819,0 тыс. рублей;

2019 год - 49 786,1 тыс. рублей;

2020 год-0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 742 240,2 тыс. рублей, из них:

2014 год - 106 679,1 тыс. рублей;

2015 год - 108 723,6 тыс. рублей;

2016 год - 92 389,7 тыс. рублей;

2017 год-43 423,1 тыс. рублей;

2018 год - 125 375,3 тыс. рублей;

2019 год - 130 577,2 тыс. рублей;

2020 год - 135 072,2 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 1 090 615,5 тыс. рублей, из них:

2014 год - 123 453,2 тыс. рублей;

2015 год - 133 350,7 тыс. рублей;

2016 год-141 914,4 тыс. рублей;

2017 год - 157 914,4 тыс. рублей;

2018 год - 170 500,9 тыс. рублей;

2019 год - 178 002,9 тыс. рублей;

2020 год - 185 479,0 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 14 161,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1 648,7 тыс. рублей;

2015 год - 1 767,4 тыс. рублей;

2016 год - 1 886,5 тыс. рублей;

2017 год - 2 013,5 тыс. рублей;

2018 год - 2 151,4 тыс. рублей;

2019 год - 2 283,7 тыс. рублей;

2020 год - 2 410,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей». Всего: 5 556 063,3 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета: 942 565,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 154 207,5 тыс. рублей;

2015 год - 137 426,8 тыс. рублей;

2016 год - 117 067,5 тыс. рублей;

2017 год - 95 945,1 тыс. рублей;

2018 год - 137 622,0 тыс. рублей;

2019 год - 146 086,9 тыс. рублей;

2020 год -154 "210,1 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 4 267 179,1 тыс. рублей, из них:

2014 год ^476 235,1 тыс. рублей;

2015 год - 577 475,8 тыс. рублей;

2016 год - 603 863,4 тыс. рублей;

2017 год - 674 758,7 тыс. рублей;

2018 год - 617 797,0 тыс. рублей;

2019 год - 644 980,0 тыс. рублей;

2020 год - 672 069,1 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 346318,3 тыс. рублей, из них:

2014 год - 40 317,9 тыс. рублей;

2015 год-43 221,0 тыс. рублей;

2016 год - 46 132,0 тыс. рублей;

2017 год - 49 237,6 тыс. рублей;

2018 год - 52 610,8 тыс. рублей;

2019 год - 55 846,8 тыс. рублей;

2020 год -58 952,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

Всего: 122 443,5 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 101 943,5 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 21 500,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 26 710,7 тыс. рублей;

2019 год - 26 815,9 тыс. рублей;

2020 год - 26 916,9 тыс. рублей.

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 20 500,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 20 500,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

Всего: 61 871,9 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 61 871,9 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 14 643,6 тыс. рублей;

2015 год - 8 954,4 тыс. рублей;

2016 год -7 521,7 тыс. рублей;

2017 год - 3 535,2 тыс. рублей;

2018 год — 8 553,3 тыс. рублей;

2019 год - 9 079,4 тыс. рублей;

2020 год - 9 584,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы».

Всего: 36 883 600,1 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 11 151,6 тыс. рублей,

из них:

2014 год ~ 2 787,9 тыс. рублей;

2015 год - 2 787,9 тыс. рублей;

2016 год - 2 787,9 тыс. рублей;

2017 год - 2 787,9 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год — 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 35 364 056,3 тыс. рублей, из них:

2014 год - 4 337 004,8 тыс. рублей;

2015 год - 5 096 166,1 тыс. рублей;

2016 год - 5 054 453,0 тыс. рублей;

2017 год - 4 972 542,9 тыс. рублей;

2018 год - 5 290 015,5 тыс. рублей;

2019 год - 5 300 801,6 тыс. рублей;

2020 год - 5 313 072,4 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области:

1 402 991,4 тыс. рублей, из них:

2014 год - 182 788,7 тыс. рублей;

2015 год - 194 463,8 тыс. рублей;

2016 год - 200 155,7 тыс. рублей;

2017 год - 212 527,8 тыс. рублей;

2018 год-204 351,8 тыс. рублей;

2019 год - 204 351,8 тыс. рублей;

2020 год-204 351,8 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 105 400,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 12 270,6 тыс. рублей;

2015 год - 13 154,2 тыс. рублей;

2016 год - 14 040,1 тыс. рублей;

2017 год - 14 985,3 тыс. рублей;

2018 год - 16 011,9 тыс. рублей;

2019 год - 16 996,8 тыс. рублей;

2020 год - 17 941,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении».

Всего: 103 894,0 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 87 935,3 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 16 202,2 тыс. рублей;

2015 год - 13 602,6 тыс. рублей;

2016 год - 10 586,2 тыс. рублей;

2017 год - 4 975,5 тыс. рублей;

2018 год - 13 377,8 тыс. рублей;

2019 год - 14 200,7 тыс. рублей;

2020 год - 14 990,3 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 15 958,7 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1 857,9 тыс. рублей;

2015 год - 1 991,7 тыс. рублей;

2016 год - 2 125,8 тыс. рублей;

2017 год - 2 268,9 тыс. рублей;

2018 год ~ 2 424,3 тыс. рублей;

2019 год-2 573,5 тыс. рублей;

2020 год - 2 716,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 9 «Противодействие злоупотреблению

наркотическими средствами и их незаконному

обороту».

Всего: 19 521,7 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 17 580,1 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 2 860,8 тыс. рублей;

2015 год - 773,0 тыс. рублей;

2016 год - 649,3 тыс. рублей;

2017 год - 305,2 тыс. рублей;

2018 год - 4 254,5 тыс. рублей;

2019 год - 4 331,6 тыс. рублей;

2020 год - 4 405,7 тыс. рублей;

средства консолидированных бюджетов

муниципальных образований: 1 941,6 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 487,1 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 484,9 тыс. рублей;

2019 год - 484,8 тыс. рублей;

2020 год - 484,8 тыс. рублей

».

2. В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего: 30 974 859,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 31 210 919,3 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства федерального бюджета: 670 541,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства федерального бюджета: 901 432,8 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2018 год - 0,0 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год - 61 450,5 тыс. рублей;»;

г) слова «2019 год - 0,0 тыс. рублей;» заменить словами «2019 год - 169 441,0 тыс. рублей;»;

д) слова «средства областного бюджета: 2 245 492,1 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 2 250 660,5 тыс. рублей, из них:»;

е) слова «2015 год - 319 146,8 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год -312 163,1 тыс. рублей;»;

ж) слова «2018 год - 353 288,1 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год - 356 522,3 тыс. рублей;»;

з) слова «2019 год - 375 017,8 тыс. рублей;» заменить словами «2019 год - 383 935,7 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «30 974 859,4 тыс. рублей» заменить суммой «31 210 919,3 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «670 541,3 тыс. рублей» заменить суммой «901 432,8 тыс. рублей»;

в) в абзаце третьем сумму «2 245 492Д тыс. рублей» заменить суммой «2 250 660,5 тыс. рублей»;

3) таблицу «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» раздела «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы



Наименование мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

од

0,2

0,16

0,2

0,16

0,16

0,2

1.2.

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и - табака

0,09

0,1

0,14

0,14

0,16

1.3.

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

0,09

од

0,12

0,2

0,14

0,14

0,16

1.4.

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ- инфекции и гепатитов В и С

0,09

0,1

0,12

1.5.

Реализация отдельных мероприятий

государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

0,09

0,1

0,12

0,2

0,14

0,14

0,16

1.6.

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

-0,09

0,1

0,12

1.7.

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,

специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

0,09

0,1

0,12

0,2

0,14

0,14

0,16

1.8.

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

0,09

0,1

0,12

0,2

0,14

0,14

0,16

1.9.

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

0,09

1.10.

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

0,09

од

0,12

1.11.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,09

0,14

0,14

».

3. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего: 61 818 922,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 61 791 572,5 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета: 9 124 377,8 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 9 097 027,7 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год - 1 124 498,7 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 1 097 148,6 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

- а) в абзаце первом сумму «61 818 922,6 тыс. рублей» заменить суммой «61 791 572,5 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «9 124 377,8 тыс. рублей» заменить суммой «9 097 027,7 тыс. рублей».

4. В подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего: 1 849 192,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 1 996 986,5 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства федерального бюджета: 8 363,8 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства федерального бюджета: 149 968,9 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2018 год - 0,0 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год - 91 819,0 тыс. рублей;»;

г) слова «2019 год - 0,0 тыс. рублей;» заменить словами «2019 год - 49 786,1 тыс. рублей;»;

д) слова «средства областного бюджета: 736 051,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 742 240,2 тыс. рублей, из них:»;

е) слова «2015 год - 109 987,7 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год -108 723,6 тыс. рублей;»;

ж) слова «2018 год - 120 542,7 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год - 125 375,3 тыс. рублей;»;

з) слова «2019 год - 127 956,9 тыс. рублей;» заменить словами «2019 год 130 577,2 тыс. рублей;»;

2) подраздел «Мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности» раздела «Описание системы мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

Мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Указанное мероприятие планируется реализовывать по следующим объектам:

1. «Строительство очистных сооружений производительностью 60 куб.м/сут. и реконструкция наружных канализационных сетей ГАУЗ «Амурский областной детский санаторий «Василек».

В государственном автономном учреждении здравоохранения Амурской области «Амурский областной санаторий «Василек» ежегодно проходят стационарное лечение свыше 2 тысяч детей в возрасте от 4 до 14 лет.

В ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2012-2014 годы» проведены мероприятия по строительству очистных сооружений производительностью 60 куб.м/сутки и реконструкция наружных канализационных сетей ГАУЗ Амурской области «Амурский областной санаторий «Василек».

В рамках реализации данного мероприятия планируется выполнение работ по паспортизации объекта и геодезической съемке территории для ввода в эксплуатацию объекта.

2. «Реконструкция здания акушерского отделения МЛПУ «Белогорская городская больница».

Акушерский стационар ГАУЗ Амурской области «Белогорская больница» развернут вместе с гинекологическим отделением в здании типового родильного дома. Здание введено в эксплуатацию в 1974 г., площади на 1 койку в палатах патологии беременных и в палатах новорожденных не отвечают требованиям СанПиНа. Инженерные сети жизнеобеспечения (водоснабжение, теплоснабжение, канализация, электроснабжение) не функционируют должным образом. Нарушен температурно-влажностный режим помещений. Отсутствует достаточное количество вспомогательных помещений.

Реконструкция здания акушерского стационара позволит повысить эффективность и доступность оказания специализированной медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным и привести в соответствие требованиям площадей отделения.

По результатам реализации данного мероприятия планируется;

в 2014 году ввод в эксплуатацию очистных сооружений, что позволит обеспечить нормы экологической безопасности и требования СанПин;

в 2019 году ввод в эксплуатацию здания акушерского отделения.»;

3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму «1 849 192,6 тыс. рублей» заменить суммой «1 996 986,5 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «8 363,8 тыс. рублей» заменить суммой «149 968,9 тыс. рублей»;

в) в абзаце третьем сумму «736 051,4 тыс. рублей» заменить суммой «742 240,2 тыс. рублей»;

4) таблицу «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» раздела «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы



Наименование мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

з.

4

5

6

7

8

9

3.1.-

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,2

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,4

3.2.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

0,2

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,3

3.3.

Совершенствование медико­генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

0,2

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,3

3.4.

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

0,2

0,25

0,25

0,25

3.5.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,2

0,25

0,25

».

5. В подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно- курортного лечения, в том числе детей»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего - 5 558 002,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего - 5 556 063,3 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета- 944 505,1 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета — 942 565,9 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год - 139 366,0 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 137 426,8 тыс. рублей;»;

2) в подразделе «Мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» раздела «Описание системы мероприятий» абзацы тринадцатый-пятнадцатый признать утратившими силу;

3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «5 558 002,5 тыс. рублей» заменить суммой «5 556 063,3 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «944 505,1 тыс. рублей» заменить суммой «942 565,9 тыс. рублей».

6. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего: 36 874 619,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 36 883 600,1 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета: 35 355 075,2 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 35 364 056,3 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год - 5 087 185,0 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год-5 096 166,1 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «36 874 619,0 тыс. рублей» заменить суммой «36 883 600,1 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «35 355 075,2 тыс. рублей» заменить суммой «35 364 056,3 тыс. рублей».

3) таблицу «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» раздела «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы



Наименование

мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7.1.

Расходы на обеспечение функций

исполнительных органов государственной власти

0,16

0,16

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

7.2.

Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

0,14

-

7.3.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,14

0,14

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

7.4

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении

совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

0,14

0,14

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

7.5.

Отдельные полномочия в области здравоохранения

0,14

0,14

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

7.6.

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

0,14

-0,14

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

7.7.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,14

0,14

7.8.

Страховые взносы на

обязательное

медицинское

страхование

неработающего

населения

0,14

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

».

7. В подпрограмме 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего - 102 894,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего - 103 894,0 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета - 86 935,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета - 87 935,3 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год - 12 602,6 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 13 602,0 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «102 894,0 тыс. рублей» заменить суммой «103 894,0 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «86 935,3 тыс. рублей» заменить суммой «87 935,3 тыс. рублей».

8. В приложении №1 к государственной программе:

1) пункт 1.1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям;

2) пункт 2.1 изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям;

3) пункт 3.1 изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящим изменениям;

4) пункт 3.5 изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящим изменениям;

5) пункт 4.1 изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящим изменениям;

9. Приложения №3, 4, 5, 7 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №6, 7, 8, 9 соответственно к настоящим изменениям.

Приложение №1

к изменениям, вносимым.в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»

1.1.

Основное

мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Минис­

терство

здраво­

охранения

области

Работы по организации и проведению научно обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ- инфицированным и больным СПИДом (врачебные посещения)

910

898

910

1

1

1

1

1

100

Работы по хранению, доставке

лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию

медицинского оборудования (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

Первичная медико- санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)

112552

113114

113114

113114

113114

113114

-

Первичная медико- санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)

277696

277605

364696

364696

364696

364696

Услуги по проведению флюорографических исследований (количество исследований)

86977

8700

Приложение №2

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений ,

2014

г.

2020

г.

Минис­

терство

здраво­

охранения

области

Первичная медико- санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)

-

-

52146

52146

52146

52146

52146

52146

-

Первичная медико- санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)

-

-

55868

55868

55868

55868

55868

55868

-

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям (количество пациентов)

-

-

1475

1475

1475

1475

1475

1475

-

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям (количество пациентов)

11384

12453

12453

12453

12453

12453

Скорая медицинская помощь, в том числе скорая

специализированная медицинская помощь (включая санитарно­авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию) (вызовов)

1300

1300

1300

1300

1300

1300

Заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (ед).

1

1

1

1

1

1

Патологическая анатомия (ед.)

Медицинские услуги,

предоставляемые в

дневных стационарах

государственных

медицинских

организаций

(пациенто-дней)

55620

53912

-

-

-

-

-

-

-

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях (койко- дней)

732775

625076

-

-

-

-

-

-

-

Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно- : авиационной) (ед.)

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Услуги по

проведению

лабораторных

исследований

(количество

исследований)

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

100

Приложение №3

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014

г.

2020

г.

1

Минис­

терство

здраво­

охранения

области

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей (койко-дней)

-

-

37502

38000

38000

38000

38000

38000

-

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской f помощи) в стационарных условиях по профилям (количество пациентов)

-

-

175

175

175

175

175

175

-

Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого- педагогической помощи детям в доме ребенка (койко-дней)

38000

37960

-

-

-

-

-

-

-

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства (койко-дней)

615

Приложение №4

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»

3.5.

Основное

мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

2014 г.

2019 г.

Министерство строительства и архитектуры области

Ввод в

эксплуатацию очистных сооружений (кол-во ед.)

1

Министерство

здравоохранения

области

Ввод в

эксплуатацию здания акушерского отделения (кол-во ед.)

1

Приложение №5

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы» 2014 г.

4.1

Основное

мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014г.

2020г.

Мини­

стерство

здраво­

охранения

области

Санаторно- курортное лечение взрослых (количество человек)

1175

1050

1050

1050

1050

1050

Санаторно- курортное лечение детей (количество человек)

1400

1400

1400

1400

1400

1400

Услуги по предоставлению медико- социальной, психолого­социальной и социально- педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (количество посещений)

30000

30000

30000

30000

30000

30000

Услуги по предоставлению санаторно-  курортного лечения (койко-дней)

22050

21278

Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого­социальной и социально­педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (среднегодовое количество обслуживаемых лиц)

30000

35000

Услуги по предоставлению санаторно- курортного лечения детям (койко-дней)

29400

29253

Приложение №6

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)



п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Координатор

программы,

координатор

подпрограммы,

участники

государственной

программы

Код бюджетной классификации

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г,

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ГРБС

РЗПр

ЦСР

ВР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1-3

14

15

<

Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

48 665 881,4

6 799 947,6

6 774 958,2

6 496 755,5

5 718646,7

7 483 213,3

7 632 149,4

7760 210,7

Министерство здравоохранения области

X

X

X

X

48 649 541,5

6 792 607,7

6 774 958,2

6 496 755,5

5 718 646,7

7 480 213,3

7 629 149,4

7 757 210,7

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

5 479,1

5 479,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство сельского хозяйства области

X

X

X

X

10860,8

1860,8

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

1

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

2 250 660*.

389 528,0

312 163,1

267 243,3

145 396,9

356 522,3

383 935,7

395 871,2

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

2 246 155,4

385 022,9

312 163,1

267 243,3

145 396,9

356 522,3

383 935,7

395 871,2

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

4 505,1

4 505,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1 669 853,5

265 031,0

230 234,8

199 263,5

93 653,9

277 077,0

294 119,1

310 474,2

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0611059

600

59 504,2

9 859,0

8 133,30

6 832,00

3 211,00

9 889,5

10 497,S

11081,6

918

0902

0611059

600

1 45$ 339,0

233 758,8

200 456,20

174 249,40

81 897,30

241 661,7

256 525,5

270 790,1

918

0909

0611059

600

151010,3

21 413,2

21 645,30

1S 182,10

8 545,60

25 525,8

27 095,8

28 602,5

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа

Всего, в том числе:

X

X

X

X

5 828,9

1 200,0

1 000,0

0,0

0,0

1 140,4

1 210,6

1 277,9

жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0611133

200

5 828,9

1200,0

1 000,0

0,0

0,0

1 140,4

1 210,6

1 277,9

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего, в том числе:

X

X

X

X

236 995,6

34 000,0

34 000,0

28 560,0

13 423Д

39 915,4

42 370,5

44 7264

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0611134

200

236 995,6

34 000,0

34 000,0

28 560,0

13 423,2

39 915,4

42 370,5

44 726,5

1.4.

Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

4 921,2

1 500,0

556,6

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0611135

200

4 921,2

1 500,0

556,6

467,5

219,7

684,3

726,4

766.7

1.5.

Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

298 544,6

78 694,3

44 457,7

37 344,5

37344,5

31 647,5

33594,0

35 462,1

Министерство

здравоохранения

области

918

1003

0617058

300

298 544,6

78 694,3

44 457,7

37 344,5

37 344,5

31 647,5

33 594,0

35 462,1

1.6.

Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)тканей

Всего, в том числе:

X

1

X

X

X

15 738,0

2 476,1

1 914,0

1607,8

755,6

2 823,5

2 997,2

3 163,3

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0611137

200

15 738,0

2 476,1

1 914,0

1 607,8

755,6

2 823,5

2 997,2

3 163,8

1.7.

Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

18 778,7

6 626,6

0,0

0,0

0,0

3 234,1

8917,9

0,0

Министерство строительства и архитектуры области

910

0901

06Ш01

400

4 505,1

4 505,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0902

0611101

400

14 273,6

2 121,5

0,0

0,0

0,0

3 234,2

8 917,9

0,0

2.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

9 097 027,7

1 757 321,6

1097 148,6

946 844,8

452 522,8

1 520 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

9 096 277,7

1756 571,6

1 097 148,6

946 844,8

452522,8

1520781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

8 521 3024»

1 561 340,9

1014 723,5

889 271,4

417 957,5

1 456 186,7

1 547 875,2

1 633947,7

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0621059

600

6 763 193,6

1 247 047,0

754 170,8

709 773,3

333 593.4

1 167 252.5

1 241 169,5

1 310 187,1

918

0902

0621059

600

710 379,3

90358,3

103 329,7

86 796,9

40 794,6

122 437,1

129 967,8

137 194,9

918

0903

0621059

600

104 203,3

16628,2

14 067,7

И 816,9

5 553,9

17 641,7

18 726,8

19 768,1

918

0904

0621059

600

533 316,9

147 556,3

89 708,3

35 988.8

16914,7

76412,8

81 112.8

85 623.2

918

0906

0621059

600

409 709,8

59 751,1

53 447,0

44 89S.5

21 100,9

72 442,6

76 898.3

81 174,4

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови

Всего, в том числе:

X

X

X

X

37 429,1

37 429,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0906

0621087

200

37429,1

37429,1

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам

Всего, в том числе;

к

X

X

X

111397,8

13 800,5

14 161,8

14 161,8

14 161,8

17 319,7

18 385,0

19 407,2

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0627059

300

4 205,5

469,1

678,0

678,0

678,0

535,0

567,9

599,5

918

0906

0627059

300

104 312,9

13 329,7

13 477,8

13 477,8

13 477,8

15 886,0

16 863,1

17 800.7

918

0909

0627059

300

2 879,4

1.7

6,0

6,0

6,0

898,7

954,0

1 007,0

2.4.

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

63 847,4

10000,0

9 4804

7 963,6

3 742,9

10 264,0

10 89S.3

11501,1

Министерство здравоохранения области

918

0909

0621138

200

63 847,4

10 000,0

9480,5

7963,6

3 742,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

2.5.

Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

257 860,7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

16 660,6

35 011,5

37 164,9

39 231,6

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0621139

200

257 860.7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

16 660,6

35 011,5

37 164,9

39 231,6

2.6.

Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

32 098,6

26 098,6

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0621140

600

32 098.6

26 098,6

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2.7.

Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Всего, в том числе:

X

X

X

X

71 859,1

SS 276,3

16 582,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0621141

600

71 859,1

55 276,3

16 582,8

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

2.8.

Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1 232,1

1132,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0621101

400

482.1

482,1

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и архитектуры области

910

0902

0621101

400

750,0

750,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

3.

Подпрограмма 3

«Охрана здоровья матери и

ребенка»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

742 240,2

106679,1

108 7X3,6

92 389,7

43 423,1

125 375,3

130 577,2

135 072,2

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

742 016,2

106 455,1

108 723,6

92389,7

43 423,1

125 375,3

130 577,2

135 072^

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

689 206, г

100 255,1

97 859,8

83 264,1

39 134,0

115 866,9

122 993,5

129 832,8

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0631059

600

22397,1

2 518,7

2 758.0

2 316,7

1 088.8

4 310,1

4 575,2

4 829.6

918

0909

0631059

600

666 809,1

97 736,4

95 101,8

80 947.4

38 04S.2

111 556,8

118 418,3

125 003,2

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений, развития ребенка

Всего, в том числе:

X

X

X

X

18 710,5»

2000,0

4 229,9

3553,1

1 670,0

2 280,9

2 421,2

2555,8

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

063 1142

200

18 710,9

2 000,0

4 229,9

3 553,1

1 670.0

2 280,9

2 421,2

2 555.8

3.3.

Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико­генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего, в том числе:

X

X

X

X

14 090,3

2 000,0

2 000,0

1680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 «83,6

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0631143

200

14 090,3

2000,0

2 000,0

1 680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

3.4.

Основное мероприятие 3.4.

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

12555,9

2 200,0

4 633,9

3 892,5

1829,5

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0631089

200

! 2 555,9

2 200,0

4 633,9

3 892,5

1 829,5

0,0

0,0

0,0

3.5.

Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

7 676,9

224,0

0,0

0,0

0,0

4 832,6

2 620,3

0,0

Министерство строительства и архитектуры области

910

0905

0631101

400

224,0

224,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0.0

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0631101

400

7 452.9

0,0

о.о

0.0

0,0

4 832,6

2 620.3

4.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно- курортного лечения, в том числе детей»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

942 565,9

154 207,5

137 426,8

117 067,5

95 945,1

137 622,0

146 086,9

154 210,1

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

94 2 565,9

154 207,5

137 426,8

117 067,5

95 945,1

137 622,0

146 086,9

154 210,1

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

781 218,3

117 383,0

109 026,8

93 211,5

84 732,8

118434,7

125 719/4

132 710,1

Министерство здравоохранения области

918

0905

0641059

600

666414,7

100 739,9

93 255,8

79 963,8

78 506.4

98 662,7

104 731,2

110 554,9

918

0909

0641059

600

114 803,6

16 643.1

15 771,0

13 247,7

6 226,4

19 772,0

20 98S.2

22 155,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей

Всего, в том числе:

X

X

X

X

161 347,6

36 804,5

28 400,0

23 856,0

11 212,3

19 187,3

20 367,5

21 500,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0641144

200

161 347,6

36 824,5

28 400,0

23 856,0

11 212.3

19 187,3

20 367,5

21 500,0

5.

Подпрограмма 5

«Кадровое обеспечение системы

здравоохранения»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

Х01 943,5

21 500,0

0,0

0,0

0,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

101943,5

21 S00,0

0,0

0,0

0,0

26 710,7

26815,9

26 916,9

5.1.

Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

5 443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710,7

1815,9

1 916,9

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0651059

600

5 443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710.7

I 815,9

1 916,9

5.2.

Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

Всего, в том числе:

X

X

х

X

95 £00,0

20 500,0

0,0

' 0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0657060

300

95 500,0

20500,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

5.3.

Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1 000,0

1 000,0

0,0

1 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0657084

300

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

6.

Подпрограмма 6

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

61871,9

14 643,6

8954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9584,3

6.1.

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0661059

600

61 871.9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

7.

Подпрограмма 7

«Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

35 364 0563

4 337 0044

5 096 166,1

5 054 453,0

4 972 542,9

5 290 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

35 364 056,3

4 337 004,8

5 096 166,1

5 054 453,0

4 972 542,9

5 290 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

7.1.

Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего, в том числе:

X

X

X

X

318 383,6

43 774,1

46 055,1

42 237,7

42 237,7

45 2783

48 063,7

50 736,4

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0671019

100

260 796,2

34 562,4

33 262,8

33 262,8

33 262,8

39 737.2

42 181,3

44 526.9

918

0909

0671019

200

57 331,5

9 178,5

12 758,4

8 940,9

8 940,9

5 503,7

5 842,1

6 167,0

918

0909

0671019

800

! 255,9

33,2

34,0

34,0

34,0

37,9

40,3

42,5

7.2.

Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего,, в том числе:

X

X

X

X

4 092 043/4

4 092 043,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0 J)

0,0

Министерство здравоохранения области

918

0904

0678735

500

383 116,9

383 116,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

918

0909

0678735

500

3 708 926.5

3 708 926,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

691881,3

104 654,9

102 535,1

86 129,5

29 377,0

115 864,3

122 990,7

129 829,8

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0671059

100

124 751,4

18 554,8

18 554,8

15 586,1

4 721,5

21 160,7

22 462,2

23 711,3

918

0909

0671059

200

144 942,1

25 044,9

23 060,6

19 370,9

1 104,4

23 997,6

2S 473,6

26 890,1

918

0909

0671059

600

415 528,9

60 180,0

60 044,6

50 437,4

23 705,6

69 503,0

73 777,9

77 880,4

918

0909

0671059

800

6658,9

875,2

875,1

735,1

345,5

I 203,0

1 277,0

1 348,0

7.4.

Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего, в том числе:

X

X

X

X

132001,1

17 308,8

17 293,4

17 293,4

17 293,4

19 739,6

20 953,7

22 118,9

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0678736

500

132001,2

17 308,8

17 293,4

17 293,4

17 293,4

19 739,6

20 953,7

22 118,9

7.5.

Основное мероприятие:7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

214 1063

59 197Д

42 285,0

26 180,4

522,8

27 001,9

28662,6

30 256,4

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0671145

200

190931,7

51 860,7

39 000,0

23 421,0

184,1

24 030,5

25 508,5

26 926,9

918

0909

0671145

200

> 23 174,6

7 336,5

3 285.0

2 759,4 *

338,7

2971,4

3 154,1

3 329,5

7.6.

Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

2741М

20026,4

5 385,4

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0671101

400

27 411,8

20 026,4

5 385,4

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

7.7.

Основное мероприятие 7.8. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Всего, s том числе:

X

X

X

X

29 888 228,7

0,0

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0678735

500

29 888 228,7

0,0

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

8.

Подпрограмма 8

«Развитие информатизации в

здравоохранении»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

«7 935,3

16 202,2

13 602,6

10 586,2

4 975,5

13377,8

14 200,7

14 9903

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

87 935^

16 202,2

13 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 9903

8.1.

Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

879353

16 202,2

13 602,6

10 586,2

4 97S.5

13 377,8

14 200,7

14 9903

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0681059

600

87 935,3

16 202,2

13 602.6

10 586,2

4 975,5

13 377,?

14 200,7

14 990,3

9.

Подпрограмма 9

«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

17 580,1

г 860,8

773,0

649,3

305,2

4154,5

4 331,6

4 405,7

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

6 719,3

1 000,0

773,0

6493

305,2

1 254,5

1331,6

1 405,7

Министерство сельского хозяйства области

X

X

X

X

10 860,S

над

0,0

0,0

4,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

Всего, в том. числе:

X

X

X

X

6 719,3

- 1000,0

773,0

6493

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0691018

200

6 719,3

1 000,0

773,0

649,3

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

9.2.

Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

Всего, в том числе:

X

X

X

X

10 860,8

1860,8

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Министерство сельского хозяйства области

913

0405

0698724

500

10 360.fi

1860,8

0,0

0,0

0,0

3 000.0

3 000,0

3 000,0

Приложение №7

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий

государственной программы области из различных источников финансирования

№п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Развитие здравоохранения Амурской области

Всего

137 746 872,8

18 163 310,7

18 082 187,3

18 428 229,6

18 958 605,2

20 677 789,5

21 474 958,4

21 961 792,1

на 2014 - 2020 годы

федеральный бюджет

2 033 763,6

1 205 766,5

155 734,1

149 883,2

149 883,2

153 269,5

219 227,1

0,0

областной бюджет

48 665 881,4

6 799 947,6

6 774 958,2

6 496 755,5

5 718 646,7

7 483 213,3

7 632 149,4

7 760 210,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 941,6

487,1

0,0

0,0

0,0

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

80 476 370,3

9 392 366,0

10 331 684,4

10 906 564,8

12 156 143,9

12 042 907,4

12 563 804,0

13 082 899,8

юридические лица*

6 568 915,9

764 743,5

819 810,6

875 026,1

933 935,4

997 914.4

1 059 293,1

1 118 196,8

1. 1

Подпрограмма 1

Всего

31 210 919,3

4 075 639,1

4 041 103,0

4 199 968,2

4 534 303,0

4 562 121,4

4 884 696,0

4 913 088,6

Профилактика заболеваний и формирование

федеральный бюджет

901 432,8

340 905,4

113 249,9

108 193,0

108 193,0

61450,5

169 441,0

0,0

здорового образа жизни. Развитие первичной

областной бюджет

2 250 660,5

389 528,0

312 163,1

267 243,3

145 396,9

356 522,3

383 935,7

395 871,2

<

медико-санитарной помощи

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0 >

0,0

0,0

0,0

0,0 >

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26 243 500,0

3 133 868,1

3 389 134,6

3 582 717,6

4 022 620,3

3 868 374,0

4 038 582,7

4 208 202,7

юридические лица

1 815 326,0

211 337,6

226 555,4

241 814,3

258 092,8

275 774,6

292 736,6

309 014,7

1.1.

Основное мероприятие 1.1

Всего

29 728 679,5

3 610 236,7

3 845 924,8

4 023 795,4

4 374 367,0

4 421 225,6

4 625 438,4

4 827 691,6

Расходы на обеспечение деятельности

федеральный бюджет

0,0

(оказание услуг) государственных

областной бюджет

1 669 853,5

265 031,0

230 234,8

199 263,5

93 653,9

277 077,0

294 119,1

310 474,2

учреждений

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26 243 500,0

3 133 868,1

3 389 134,6

3 582 717,6

4 022 620,3

3 868 374,0

4 038 582,7

4 208 202,7

юридические лица

1 815 326,0

211 337,6

226 555,4

241 814,3

258 092,8

275 774.6

292 736,6

309 014,7

1.2.

Основное мероприятие 1.2

Всего

5 828,9

1 200,0

1 000,0

0,0

0,0

1 140,4

1 210,6

1 277,9

Мероприятия, направленные на

федеральный бюджет

0,0

формирование здорового образа жизни у

областной бюджет

5 828,9

1 200,0

1 000,0

0,0

0,0

1 140,4

1 210,6

1 277,9

населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные 1 внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное мероприятие 1.3 Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего

236 995,6

34 000,0

34 000,0

28 560,0

13 423,2

39 915,4

42 370,5

44 726,5

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

236 995,6

34 000,0

34 000,0

28 560,0

13 423,2

39 915,4

42 370,5

44 726,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Основное мероприятие 1.4

Реализация мероприятий по профилактике

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

Всего

3 643,4

935,6

914,8

896,5

896,5

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

3 643,4

935,6

914,8

896,5

896,5

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Основное мероприятие 1.5 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» *

Всего

10 386,9

4 015,1

3 507,2

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

федеральный бюджет

5 465,7

2 515,1

2 950,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4 921,2

1 500,0

556,6

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

1 0,0

0,0

0,0

0,0

4 0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6.

Основное мероприятие 1.6 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

Всего

22 635,1

5 545,3

5 706,2

5 691,8

5 691,8

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

22 635,1

5 545,3

5 706,2

5 691,8

5 691,8

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7,

Основное мероприятие 1.7 Совершенствование механизмов обеспечения населения

Всего

298 544,6

78 694,3

44 457,7

37 344,5

37 344,5

31 647,5

33 594,0

35 462,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

298 544,6

78 694,3

44 457,7

37 344,5

37 344,5

31 647,5

33 594,0

35 462,1

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.

Основное мероприятие 1.8 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Всего

43 625,7

9 593,6

8 931,0

8 484,4

7 632,2

2 823,5

2 997,2

3 163,8

федеральный бюджет

27 887,7

7117,5

7 017,0

6 876,6

6 876,6

областной бюджет

15 738,0

2 476,1

1 914,0

1 607,8

755,6

2 823,5

2 997,2

3 163,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.9.

Основное мероприятие 1.9 Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Всего

217 170,5

217 170,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

217 170,5

217 170,5

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.10.

Основное мероприятие 1.10

Реализация отдельных полномочий в области

лекарственного обеспечения

Всего

393 738,9

107 621,4

96 661,3

94 728,1

94 728,1

0,0

0,0

! 0,0

федеральный бюджет

393 738,9

107 621,4

96 661,3

94 728,1

94 728,1

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.11.

Основное мероприятие 1.11 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

249 670,2

6 626,6

0,0

0,0

0,0

64 684,7

178 358,9

0,0

федеральный бюджет

230 891,5

0,0

0,0

0,0

0,0

61 450,5

169 441,0

0,0

областной бюджет

18 778,7

6 626,6

0,0

0,0

0,0

3 234,2

8 917,9

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2

Всего

61 791 572,5

8 563 862,7

7 707 225,3

7 932 688,2

8 187 081,1

9 351 607,0

9 803 062,7

10 246 045,5

Совершенствование оказания

федеральный бюджет

971210,3

853 709,4

39 696,3

38 902,3 ‘

38 902,3

0,0

0,0

0,0

специализированной, включая

областной бюджет

9 097 027,7

] 757 321,6

1 097 148,6

946 844,8

452 522,8

1 520 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

эвакуации

территориальные внебюджетные фонды

47 451 584,3

5 455 520,9

6 037 259,5

6 377 913,7

7 088 322,7

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497 310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.1.

Основное мероприятие 2.1

Всего

60 244 637,4

7 514 172,6

7 585 103,9

7 836 212,5

8 113 613,5

9 287 011,8

9 734 617,5

10 173 905,6

Расходы на обеспечение деятельности

федеральный бюджет

0,0

(оказание услуг) государственных учреждений

областной бюджет

8 521 302,9

1 561 340,9

1 014 723,5

889 271,4

417 957,5

1 456 186,7

1 547 875,2

1 633 947,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47 451 584,3

5 455 520,9

6 037 259,5

6 377 913,7

7 088 322,7

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497 310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.2.

Основное мероприятие 2.2

Всего

54 325,8

54 325,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по развитию службы крови

федеральный бюджет

16 896,7

16 896,7

областной бюджет

37 429,1

37 429,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

. 0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные ; внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0 '

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Основное мероприятие 2.3

Всего

111 397,8

13 800,5

14 161,8

14 161,8

14 161,8

17 319,7

18 385,0

19 407,2

Обеспечение мер социальной поддержки

федеральный бюджет

0,0

донорам

областной бюджет

111 397,8

13 800,5

14 161,8

14 161,8

14 161,8

17 319,7

18 385,0

19 407,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Основное мероприятие 2.4

Финансовое обеспечение закупок

материальных и

противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной возбудителя, и лекарственной устойчивостью диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Всего

159 488,3

41 987,4

39 696,3

38 902,3

38 902,3

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

159 488,3

41 987,4

39 696,3

38 902,3

38 902,3

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0;0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего

63 847,4

10 000,0

9 480,5

7 963,6

3 742,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

63 847,4

10 000,0

9 480,5

7 963,6

3 742,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

,0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6.

Основное мероприятие 2.6

Всего

257 860,7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

16 660,6

35 011,5

37 164,9

39 231,6

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

257 860,7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

" 16 660,6

35 011,5

37 164,9

39 231,6*

диабетом

>

консолидированные бюджеты муниципальных образований

, 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

Основное мероприятие 2.7

Всего

32 098,6

26 098,6

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Совершенствование оказания медицинской

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

помощи пострадавшим при дорожно-

областной бюджет

32 098,6

26 098,6

0,0 ...

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

транспортных происшествиях

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Основное мероприятие 2.8

Мероприятия по оказанию

высокотехнологичных видов

медицинской помощи

Всего

82 574,8

65 992,0

16 582,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

10 715,7

10 715,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

71 859,1

55 276,3

16 582,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

785 341,7

785 341,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет***

784 109,6

784 109,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 232,1

1 232,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего

1 996 986,5

240 144,8

243 841,7

236 190,6

203 351,0

389 846,6

360 649,9

322 961,9

федеральный бюджет

149 968,9

8 363,8

0,0

0,0

0,0

91 819,0

49 786,1

0,0

областной бюджет

742 240,2

106 679,1

108 723,6

92 389,7

43 423,1

125 375,3

130 577,2

135 072,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 090 615,5

123 453,2

133 350,7

141 914,4

157 914,4

170 500,9

178 002,9

185 479,0

юридические лица

14 161,9

1 648,7

1 767,4

1 886,5

2 013,5

2 151,4

2 283,7

2 410,7

3.1.

Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

1 793 983,6

225 357,0

232 977,9

227 065,0

199 061,9

288 519,2

303 280,1

317 722,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

689 206,2

100 255,1

97 859,8

83 264,1

39 134,0

115 866,9

122 993,5

129 832,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 090 615,5

123 453,2

133 350,7

141 914,4

157 914,4

170 500,9

178 002,9

185 479,0

юридические лица

14 161,9

1 648,7

1 767,4

1 886,5

2 013,5

2 151,4

2 283,7

2 410,7

3.2.

Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностик» нарушений развития ребенка

Всего

23 240,8

6 529,9

4 229,9

3 553,1

1 670,0

2 280,9

2 421,2

2 555,8

федеральный бюджет

4 529,9

4 529,9

областной бюджет

18 710,9

2 000,0

4 229,9

3 553,1

1 670,0

2 280,9

2 421,2

2 555,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Основное мероприятие 3.3 Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего

14 090,3

2 000,0

2 000,0

1 680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

OjP

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

14 090,3

2 000,0

2 000,0

I 680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Основное мероприятие 3.4 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего

16 389,8

6 033,9

4 633,9

3 892,5

1 829,5

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

3 833,9

3 833,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

12 555,9

2 200,0

4 633,9

3 892,5

1 829,5

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.

Основное мероприятие 3.5 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

149 282,0

224,0

0,0

0,0

0,0

96 651,6

52 406,4

0,0

федеральный бюджет

141 605,1

0,0

0,0

о,о

0,0

91 819,0

49 786,1

0,0

областной бюджет

7 676,9

224,0

0,0

0,0

0,0

4 832,6

2 620,3

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Подпрограмма 4

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

Всего

5 556 063,3

670 760,5

758 123,6

767 062,9

819 941,4

808 029,8

846 913,7

885 231,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

942 565,9

154 207,5

137 426,8

117 067,5

95 945,1

137 622,0

146 086,9

154 210,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4 267 179,1

476 235,1

577 475,8

603 863,4

674 758,7

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,3

40317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52 610,8

55 846,8

58 952,2

4.1.

Основное мероприятие 4.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

5 394 715,7

633 936,0

729 723,6

743 206,9

808 729,1

788 842,5

826 546,2

863 731,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

7812183

117 383,0

109 026,8

93 211,5

84 732,8

118 434,7

125 719,4

132 710,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4 267 179,1

476 235,1

577 475,8

603 863,4

674 758,7

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,3

40 317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52610,8

55 846,8

58 952,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2 Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям

Всего

161 347,6

36 824,5

28 400,0

23 856,0

И 212,3

19 187,3

20 367,5

21 500,0

федеральный бюджет

0,0

0,0 '

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

161 347,6

36 824,5

28 400,0

23 856,0

11 212,3

19 187,3

20 367,5

21 500,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 '

0,0

5.

Подпрограмма 5

Кадровое обеспечение системы

здравоохранения

Всего

122 443,5

42 000,0

0,0

0,0

0,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

о.о

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

101 943,5

21 500,0

0,0

0,0

0,0

26710,7

26 815,9

26 916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды**

20 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0.

0,0

0,0

5.1.

Основное мероприятие 5.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждении

Всего

5 443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

5 443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

.0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические, лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.

Основное мероприятие 5.2 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

Всего

116 000,0

41 000,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

95 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды **

20 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3.

Основное мероприятие 5.3 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год

Всего

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

L о.о

6.

Подпрограмма 6

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

федеральный бюджет

0,0

0,0 '

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

. 0,0

0,0

6.1.

Основное мероприятие 6.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Подпрограмма 7

Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы

Всего

36 883 600,1

4 534 852,0

5 306 572,0

5 271 436,7

5 202 843,9

5 510 379,2

5 522 150,2

5 535 366,1

федеральный бюджет

11 151,6

2 787,9

2 787,9

2 787,9

2 787,9

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

35 364 0563

4 337 004,8

5 096 166,1

5 054 453,0

4 972 542,9

5 290 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 402 991,4

182 788,7

194 463,8

200 155,7

212 527,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

105 400,8

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16 011,9

16 996,8

17 941,9

7.1.

Основное мероприятие 7.1 Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего

1 721 375,0

226 562,8

240 519,0

242 393,4

254 765,5

249 630,6

252 415,5

255 088,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

318 383,6

43 774,1

46 055,2

42 237,7

42 237,7

45 278,8

48 063,7

50 736,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1402 991,4

182 788,7

194 463,8

200 155,7

212 527,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.2.

Основное мероприятие 7.2 Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего

4 092 043,4

4 092 043,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4 092 043,4

4 092 043,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0.

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

797 282,1

116 925,5

115 689,3

100 169,6

44 862,3

131 876,2

139 987,5

147 771,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

691 881,3

104 654,9

102 535,1

86 129,5

29 877,0

115 864,3

122 990,7

129 829,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

105 400,8

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16 011,9

16 996,8

17 941,9

7.4.

Основное мероприятие 7.4 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего

132 001,2

17 308,8

17 293,4

17 293,4

17 293,4

19 739,6

20 953,7

22 118,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

132 001,2

17 308,8

17 293,4

17 293,4

17 293,4

19 739,6

20 953,7

22 118,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.5.

Основное мероприятие 7.5 Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего

214 106,3

59 197,2

42 285,0

26 180,4

522,8

27 001,9,

28 662,6

30 256,4

федеральный бюджет

Г 0,0

областной бюджет

214 106,3

59 197,2

42 285,0

26 180,4

522,8

27 001,9

28 662,6

30 256,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.6.

Основное мероприятие 7.6 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Всего

И 151,6

2 787,9

2 787,9

2 787,9

2 787,9

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

11 151,6

2 787,9

2 787,9

2 787,9

2 787,9

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.7.

Основное мероприятие 7.7 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

27 411,8

20 026,4

5 385,4

0,0

0,0

2 000.0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

27 411,8

20 026,4

5 385,4

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.8.

Основное мероприятие 7.8

Всего

29 888 228,7

0,0

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

Страховые взносы на обязательное

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

медицинское страхование неработающего

областной бюджет

29 888 228,7

0,0

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

населения

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Подпрограмма 8

Всего

103 894,0

18 060,1

15 594,3

12 712,0

7 244,4

15 802,1

16 774,2

17 706,9

Развитие информатизации в здравоохранении

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

87 935,3

16 202,2

13 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

'0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15 958,7

I 857,9

1991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6

8.1.

Основное мероприятие 8.1

Всего

103 894,0

18 060,1

15 594,3

12 712,0

7 244,4

15 802,1

16 774,2

17 706,9

Расходы на обеспечение деятельности

федеральный бюджет

0,0

(оказание услуг) государственных

областной бюджет

87 935,3

16 202,2

13 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

учреждений

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15 958,7

I 857,9

1 991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6

9.

Подпрограмма 9

Всего

19 521,7

3 347,9

773,0

649,3

305,2

4 739,4

4 816,4

4 890,5

Противодействие злоупотреблению

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

наркотическими средствами и их

областной бюджет

17 580,1

2 860,8

773,0

649,3

305,2

4 254,5

4 331,6

4 405,7

незаконному обороту

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 941,6

487,1

0,0

0,0

0,0

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1

Всего

6 719,3

1 000,0

773,0

649,3

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

Реализация на территории области

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

целенаправленных мер по

областной бюджет

6 719,3

1 000,0

773,0

649,3

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

профилактике первичного употребления наркотиков

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2.

Основное мероприятие 9.2 Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

Всего

12 802,4

2 347,9

Г 0,0

0,0

0,0

3 484,9

3 484,8

3 484,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10 860,8

1 860,8

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 941,6

487,1

0,0

0,0

0,0

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.

** Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.

*** Остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29.08.2013 №023 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы».

Приложение №8

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области на 2014-2020 годы»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ



п/п

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги

Единица

измерения

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета Амурской области на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7 *

8

9

1.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

1.2.

Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями

врачебные

посещения

662 583

175 701,2

1.3.

Работы по организации и проведению научно­обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний

ед.

1

1

1

9 932,0

10 393,7

8 730,7

1.4.

Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями

ед.

1

1

1

1 317,5

1 317,5

1 106,7

1.5.

Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом

врачебные

посещения

898

910

910

9 284,1

9 934,2

8 344,7

1.6.

Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования

ед.

1

1

1

9 859,0

8 133,3

6 832,0

1.7.

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям

количество

обращений

112 552

ИЗ 114

91 008,6

87 457,2

1.8.

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям

количество

посещений

277 605

277 696

82 609,0

80 401,5

1.9.

Услуги по проведению флюорографических исследований 5

количество

исследований

2

86 977

87 ООО

« 6 014,5

5 846,4

2

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2.1.1.

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям

количество

обращений

52 146

52 146

75 669,1

63 562,0

2.1.2.

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям

количество

посещений

55 868

55 868

27'660,6

23 234,9

2.1.3.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям

количество

пациентов

1 475

1 475

14 067,7

11 816,9

2.1.4.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям

количество

пациентов

11 384

12 453

533 029,1

639 423,5

2.1.5.

Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию)

вызов

1300

1 300

42 843,8

35 988,8

2.1.6.

Заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

ед.

1

1

1

59 680,1

53 447,0

44 895,5

2.1.7.

Услуги по проведению лабораторных исследований

количество

исследований

70 ООО

70 000

70 000

8 350,9

5 600,0

4 704,0

2.1.8.

Патологическая анатомия

ед.

1

1

76 569,4

64318,3

2.1.9.

Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями

врачебные

посещения

225 240

90 358,3

2.1.10.

Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций

пациенто-дни

53 912

16 628,2

2.1.11.

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях

койко-дни

625 076

981 333,6

2.1.12

Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной)

ед.

1

99 245,8

2.2.

Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

2.2.1.

Услуга по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению*

количество лиц, которым оказана высокотехно­логичная медицинская помощь

465

465

65 992,0

16 582,8

3

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

:

3.2.

Организация круглосуточного приема,- содержания, выхаживания и воспитания детей

койко-дни

37 502

38 000

95 101,8

80 947,4

3.3.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям

количество пациентов (ед.)

175

175

2 758,0

2 316,7

3.4.

Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка

койко-дни

37 960

95 101,8

3.5.

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства

койко-дни

615

2 518,7

4

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

4.2.

Санаторно-курортное лечение взрослых

количество

человек

1 175

1 050

39 704,7

34 177,8

4.3.

Санаторно-курортное лечение детей

количество

человек

1 400

1400

53 551,1

45 786,0

4.4.

Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально­педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья

количество

посещений

30 000

30 000

15 771,0

13 247,7

i

4.5.

Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения

койко-дни

21 278

*

40 822,4

4.6.

Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям

койко-дни

29 253

52 433,4

4.7.

Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально­педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья

среднегодовое количество обслу­живаемых лиц

35 000

16 273,7

5.

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

5Л.

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

5.2.

Паллиативная медицинская помощь

количество

пациентов

405

405

8 954,4

7 521,7

5.3.

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях

койко-дни

5 706

14 643,6

6.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

6.1.

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

6.2.

Судебно-медицинская экспертиза

ед.

1

1

60 028,9

50 424,3

6.3.

Работы по обеспечению производства судебно- медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов

ед.

1

1

26 828,0

6.4.

Работы по обеспечению производства судебно- медицинских экспертиз и исследования трупов

ед.

1

26 828,0

6.5.

Работы по обеспечению производства судебного медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых

ед.

1

5 208,7

7.

Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»

7.1.

Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

7.2.

Работы по формированию единой информационной системы здравоохранения Амурской области

ед.

1

1

1

14 833,5

13 602,6

10 586,2

*С учетом средств федерального бюджета

Приложение №9

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) государственной собственности Амурской области и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в государственную собственность Амурской области



Наимено­

вание

основного

мероприятия/

объекта

капитального

строи­

тельства

(объекта

недвижимого

имущества)

Направ­

ление

инвести­

рования

(строи­

тельство,

реконст­

рукция,

техничес­

кое

перево­

оружение,

приобре­

тение)

Созда­

ваемая

мощ­

ность

(прирост

. мощ­

ности)

объекта

Наличие

утвер-.

жденной

проект-

но-смет-

ной до­

кумен­

тации

(имеется

/

отсутст­

вует)

Сметная

стоимость

объекта

или

предпо­

лагаемая

(предель­

ная)

стоимость

объекта

(тыс.

рублей)

Год

опреде­

ления

стои­

мости

строи­

тельства

(приоб­

ретения)

объекта

Плановый объем и источники финансирования по годам

Срок

плани­

руемо­

го

ввода

(при-

об-

рете-

ния)

объек­

та в экс­плуа­тацию

п/п

реализации государственной программы, тыс. рублей

год

общий объем

феде­

раль­

ный

бюд­

жет

област­

ной

бюджет

вне-

бюд-

жет-

ные

сред­

ства

финансирования,

тыс. рублей

всего

втч.

рас­

ходы

на ПИР

и ПСД

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.

Капитальные вложения в объекты государ­ственной собствен­ности, в том числе:

264689,55

Всего по основ­ному меро­прия­тию за весь период реализа­ции госу­дарст­венной прог­раммы

267894,81

2384,24

230891,5

37003,3

0,0

в том числе на трех­летний бюд­жетный период

6626,62

2360,64

0,0

6626,62

0,0

2014 год

6626,62

2360,64

0,0

6626,62

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



Реконструк­ция здания учебного корпуса (литера11А12А13) с перепрофи­лированием под детскую поликли­нику,

расположен­ного по адресу: г.Благовещенск ул. Ленина, 1

Реконст­

рукция

Отсутст­

вует

221689,55

1

квартал

2014

года

Всего по объекту за весь период реали­зации госу­

дарственной

программы

245165,1

2121,5

230891,5

14273,6

0,0

2019 год

в том числе на трех­летний бюд­жетный период

2121,5

2121,5

0,0

2121,5

0,0

2014 год

2121,5

2121,5

0,0

2121,5

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2

Реконструк­ция здания школы под размещение ГБУЗ АО «Соловьевская

участковая

больница»,

Тындинский

район,

с.Соловьевск

Реконст­

рукция

34

койко-

места

Имеется

43000,0

II

квартал

2013

года

Всего по объекту за весь период реализации госу­дарст­венной прог­раммы

22729,71

262,74

0,0

22729,71

0,0

в том числе на

трех­

летний

бюджетный

период

4505,12

239,14

0,0

4505,12

0,0

2014 год

4505,12

239,14

0,0

4505,12

0,0

2015 год

2016 год

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2.

Капитальные вложения в объекты государ­ственной собствен­ности, в том числе:

2 258 977,15

Всего по объекту за весь период реали­зации госу­дарст­венной прог­раммы

3064109,11

25834,20

2654972,08

409137,03

0,0

2014 год

в том числе на

трехлетний

бюджетный

период

785341,724

0,0

784109,634

1232,09

0,0

2014 год

785341,724

0,0

784109,634

1232,09

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1

Хирурги­ческий корпус на 250 коек областного государст­венного учреждения здраво­охранения «Амурская областная детская клиническая больница»

Строи­

тельство

250 коек

Имеется

2258495,06

IV

квартал

2005

года

Всего по объекту за весь период реализации

государ­

ственной

программы

3063627,02

25834,20

2654972,08

408654,94

0,0

2014

год

в том ' числе на трех­летний бюд­жетный период

784859,634

0,0

784109,634

750,0

0,0

2014 год

784859,634

0,0

784109,634*

750,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2

Строительство

навеса для

холодильного

комплекса

«Камера

сборная теплоизоля­ционная для хранения препаратов крови», расположен­ного по адресу: Амурская область, г.Свободный, ул.Луговая, 5

Строи­

тельство

42,3

кв.м.

Имеется

482,09

IV

квартал

2014

года

Всего по объекту за весь период реализации

государ­

ственной

программы

482,09

0,0

482,09

0,0

2014

год

в том ' числе на трех­летний бюд­жетный период

482,09

0,0

482,09

2014 год

482,09

0,0

482,09

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

3

Капитальные вложения в объекты государ­ственной собствен­ности, в том числе:

264689,55

Всего по основному мероприятию за весь период реализации госу­дарст­венной прог­раммы

165944,78

40,8

1410605,1

7676,9

в том ' числе на трех­летний бюд­жетный период

224,0

0,0

0,0

224,0

2014 год

224,0

0,0

0,0

224,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1

Строительство очистных сооружений производительностью 60 куб.м./сут. и реконструкция наружных канализационных сетей ГАУЗ

«Амурский

областной

детский

санаторий

«Василек»

Всего по основному мероприятию за весь период реализации госу­дарст­венной прог­раммы

16886,78

40,8

0,0

16886,78

0,0

2014

год

в том числе на трех­летний бюд­жетный период

224,0

0,0

0,0

224,0

0,0

2014 год

224,0

0,0

0,0

224,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

Реконструк­ция здания акушерского отделения МЛПУ «Белогорская городская больница»

Реконст­

рукция

30

койко-

мест

Имеется

III

квартал

2014

года

Всего по объекту за весь период реалии- зации госу­дарст­венной прог­раммы

149058,0

141605,1

7452,9

0,0

2019

год

в том числе на трех­летний бюд­жетный период

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

4.

Капитальные вложения в объекты государ­ственной собствен­ности, в том числе:

Реконст­

рукция

1453

кв.м,

300

потре­

бителей,

22

ставки

Имеется

111995,39

2013

Всего по объекту за весь период реалии- зации государ­ствен­ной прог­раммы

111995,39

0,0

0,0

108635,5

3359,862

4.

в том числе на трех­летний бюд­жетный период

27411,8

0,0

0,0

27411,8

0,0

2014 год

20026,4

0,0

0,0

20026,4

0,0

2015 год

5385,4**

0,0

0,0

5385,4**

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1

Реконструк­ция учебного корпуса в лабораторный корпус по ул. Нагорная, 4

Реконст­

рукция

1453

кв.м,

300

потре­

бителей,

22 ставки

Имеется

111995,39

2013

Всего по объекту за весь период реали зации

государ­

ствен­

ной

прог­

раммы

111995,39

0,0

0,0

108635,5

3359,862

2018

год

в том числе на трех­летний бюд­жетный период

27411,8

0,0

0,0

27411,8

0,0

2014!;год

20026,4

0,0

0,0

20026,4

0,0

2015 год

5385,4[1]

0,0.

0,0

5385,4**

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Неиспользованные остатки средств федерального бюджета 2013 года.

** предусмотрен объем бюджетных ассигнований на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2015.

[1] Предусмотрен объем бюджетных ассигнований на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2015.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 140.010.070 Порядок оказания медицинской помощи различным категориям граждан

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать