Основная информация
Дата опубликования: | 26 января 2015г. |
Номер документа: | RU91000201500073 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2015 года №25-п
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 26.01.2015 №25-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
(далее - Программа)
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы (в ценах соответствующих лет)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 31 399 905,08683 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 744 245,14542 тыс. руб.;
2015 год - 6 188 521,95300 тыс. руб.;
2016 год - 6 182 374,977000 тыс. руб.;
2017 год - 6 483 687,42850 тыс. руб.;
2018 год - 6 801 075,58291 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 24 877 935,57102 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 558 841,45185 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 70 647,83000 тыс. руб.;
2015 год - 4 978 757,74000 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 1 010,70000 тыс. руб.;
2016 год - 4 872 573,17000 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия- 1 010,70000 тыс. руб.;
2017 год - 5 109 526,38200 тыс. руб.;
2018 год - 5 358 236,82717 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 3 637 641,21100 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 144 016,71100 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3 495,70000 тыс. руб.;
2015 год - 1 184 061,00000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3 489,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 309 563,50000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3 481,70000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - 2 617,95400 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 617,95400 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 47 805,20000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 23 550,00000 тыс. руб.;
2015 год - 23 550,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 352,60000 тыс. руб.;
2018 год - 352,60000 тыс. руб.;
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 12 123,36733 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 12 123,36733 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) - 5 863,18424 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 095,66124 тыс. руб.;
2015 год - 2 153,21300 тыс. руб.;
2016 год - 238,30700 тыс. руб.:
2017 год - 188,38300 тыс. руб.;
2018 год - 187,62000 тыс. руб.».
2. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет)» паспорта Подпрограммы 1 «Старшее поколение в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 179 391,59646 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 33 800,43646 тыс. руб.;
2015 год - 36 486,15000 тыс. руб.;
2016 год - 36 897,26000 тыс. руб.;
2017 год - 35 461,93000 тыс. руб.;
2018 год - 36 745,82000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 178 553,46522 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 33 492,66522 тыс. руб.;
2015 год - 36 170,70000 тыс. руб.;
2016 год - 36 737,90000 тыс. руб.;
2017 год - 35 428,60000 тыс. руб.;
2018 год - 36 723,60000 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) - 705,13124 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 174,77124 тыс. руб.;
2015 год-315,45000 тыс. руб.;
2016 год - 159,36000 тыс. руб.;
2017 год - 33,33000 тыс. руб.;
2018 год - 22,22000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - 133,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 133,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
3. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет)» паспорта Подпрограммы 2 «Семья и дети Камчатки» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 27001,07912 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 27 001,07912 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
4. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет)» паспорта Подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 22 403 134,12861 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 957 224,08388 тыс. руб.;
2015 год - 4 507 535,30000 тыс. руб.;
2016 год - 4 424 388,90000 тыс. руб.;
2017 год - 4 642 753,34200 тыс. руб.;
2018 год - 4 871 232,50273 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 15 989 808,97537 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 851 445,42988 тыс. руб.;
2015 год - 3 324 825,20000 тыс. руб.;
2016 год - 3 116 176,30000 тыс. руб.;
2017 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
2018 год - 3 428 581,36699 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 3 594 918,30000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 103 995,60000 тыс. руб.;
2015 год - 1 182 710,10000 тыс. руб.;
2016 год - 1 308 212,60000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:
2014 год -0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. рублей;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - 1 783,05400 тыс. руб. из них по годам:
2014 год - 1 783,05400 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 705,20000 тыс. руб. из них по годам:
2014 од - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 352,60000 тыс. руб.;
2018 год - 352,60000 тыс. руб.».
5. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 (в ценах соответствующих лет)» паспорта Подпрограммы 4 «Дети - инвалиды» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 11 684,72433 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - И 684,72433тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 5 431,99800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 431,99800 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 6 252,72633 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 6252,72633 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
6. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 (в ценах соответствующих лет)» паспорта Подпрограммы 5 «Детство без жестокости и насилия» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 13 228,64100 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 13 228,64100 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 0,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 5 870,64100 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 870,64100 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
7. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 (в ценах соответствующих лет)» паспорта Подпрограммы 6 «Доступная среда в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 83 745,85100 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 59 495,25100 тыс. руб.;
2015 год - 24 250,60000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 53 132,20000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год-30 614,10000 тыс. руб.;
2015 год - 22 518,10000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета
(по согласованию) - 27 470,72100 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 27 470,72100 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) - 3 142,93000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 410,43000 тыс. руб.;
2015 год - 1 732,50000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
8. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 (в ценах соответствующих лет)» паспорта Подпрограммы 7 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 267 183,26818 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 91 930,60518 тыс. руб.;
2015 год - 40 792,26300 тыс. руб.;
2016 год - 42 765,94700 тыс. руб.;
2017 год - 45 842,05300 тыс. руб.;
2018 год - 45 852,40000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 253 198,75518 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 78 450,75518 тыс. руб.;
2015 год - 40 687,00000 тыс. руб.;
2016 год - 42 687,00000 тыс. руб.;
2017 год - 45 687,00000 тыс. руб.;
2018 год - 45 687,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 11 267,49000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 11 267,49000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 701,90000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 701,90000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) - 2 015,12300 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 510,46000 тыс. руб.;
2015 год - 105,26300 тыс. руб.;
2016 год - 78,94700 тыс. руб.;
2017 год - 155,05300 тыс. руб.;
2018 год - 165,40000 тыс. руб.».
9. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 8 (в ценах соответствующих лет)» паспорта Подпрограммы 8 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8
Общий объем финансирования Подпрограммы 8 за счет средств краевого бюджета составляет 52 794,60000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 27 034,80000 тыс. руб.;
2015 год - 25 759,80000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
в том числе за счет средств: краевого бюджета - 5 694,60000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 484,80000 тыс. руб.;
2015 год-2 209,80000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб. внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 47 100,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 23 550,00000 тыс. руб.;
2015 год - 23 550,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
10. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 9 (в ценах соответствующих лет)» паспорта Подпрограммы 9 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9
Общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 8 361 741,19813 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 522 845, 52445 тыс. руб.;
2015 год - 1 553 697,84000 тыс. руб.;
2016 год-1 678 322,87000 тыс. руб.;
2017 год - 1 759 630,10350 тыс. руб.;
2018 год - 1 847 244,86018 тыс. руб.; в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 3 984,70000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 282,90000 тыс. руб.;
2015 год -1 350,90000 тыс. руб.;
2016 год - 1 350,90000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета - 8 357 713,12356 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 521 519,24988 тыс. руб.;
2015 год - 1 552 346,94000 тыс. рублей;
2016 год - 1 676 971,97000 тыс. руб.;
2017 год - 1 759 630,10350 тыс. руб.;
2018 год - 1 847 244,86018 тыс. руб.».
11. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Всего
31 399 905,08683
5 744 245,14542
6 188 521,95300
б 182 374,97700
6 483 687,42850
6 801 075,58291
Всего без учета планируемых объемов обязательств
28 530 318,10335
5 717 599,48418
6 162 818,74000
6 182 136,67000
5 109 526,38200
5 358 236,82717
за счет средств федерального бюджета
3 637 641,21100
1 144 016,71100
1 184061,00000
1 309 563,50000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
24 877 935,57102
4 558 841,45185
4 978 757,74000
4 872 573,17000
5 109 526,38200
5 358 236,82717
за счет средств местных бюджетов
5 863,18424
3 095,66124
2 153,21300
238,30700
188,38300
187,62000
за счет средств внебюджетных источников
2 617,95400
2 617,95400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
47 805,20000
23 550,00000
23 550,00000
0,00000
352,60000
352,60000
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
12 123,36733
12 123,36733
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
179 391,59646
33 800,43646
36 486,15000
36 897,26000
35 461,93000
36 745,82000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
178 686,46522
33 625,66522
36 170,70000
36 737,90000
35 428,60000
36 723,60000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
178 553,46522
33 492,66522
36 170,70000
36 737,90000
35 428,60000
36 723,60000
813
031
620,00000
110,00000
120,00000
130,00000
130,00000
130,00000
815
031
157 629,26522
28 476,96522
31 297,00000
31 726,30000
32 417,00000
33 712,00000
816
031
7 846,00000
1 614,00000
1 462,00000
1 590,00000
1590,00000
1 590,00000
846
031
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
847
031
6 458,20000
1 291,70000
1 291,70000
1 291,60000
1 291,60000
1 291,60000
за счет средств местных бюджетов
705,13124
174,77124
315,45000
159,36000
33,33000
22,22000
за счет средств внебюджетных источников
133,00000
133,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно- правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
5 934,67000
2 268,00000
3 666,67000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 768,00000
2 268,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
5 635,00000
2 135,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
031
1 635,00000
135,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
031
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
166,67000
0,00000
166,67000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
031
133,00000
133,00000
1.3.
Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
161 755,92646
29 658,43646
31 087,48000
32 827,26000
33 521,93000
34 660,82000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
161 217,46522
29 483,66522
30 938,70000
32 667,90000
33 488,60000
34 638,60000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
161 217,46522
29 483,66522
30 938,70000
32 667,90000
33 488,60000
34 638,60000
815
031
154 759,26522
28 191,96522
29 647,00000
31 376,30000
32 197,00000
33 347,00000
847
031
6 458,20000
1 291,70000
1 291,70000
1 291,60000
1 291,60000
1 291,60000
за счет средств местных бюджетов
538,46124
174,77124
148,78000
159,36000
33,33000
22,22000
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
3 311,00000
722,00000
570,00000
633,00000
678,00000
708,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 311,00000
722,00000
570,00000
633,00000
678,00000
708,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
3 311,00000
722,00000
570,00000
633,00000
678,00000
708,00000
813
031
620,00000
110,00000
120,00000
130,00000
130,00000
130,00000
816
031
2 691,00000
612,00000
450,00000
503,00000
548,00000
578,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
5 940,00000
1 102,00000
1 112,00000
1 187,00000
1 212,00000
1 327,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 940,00000
1 102,00000
1 112,00000
1 187,00000
1 212,00000
1 327,00000
за счет средств федерального бюджета
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
5 940,00000
1 102,00000
1 112,00000
1 187,00000
1 212,00000
1 327,00000
815
031
785,00000
100,00000
100,00000
100,00000
170,00000
315,00000
816
031
5 155,00000
1 002,00000
1 012,00000
1 087,00000
1 042,00000
1 012,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
450,00000
50,00000
50,00000
250,00000
50,00000
50,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
450,00000
50,00000
50,00000
250,00000
50,00000
50,00000
за счет средств федерального бюджета
1.6.
Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
450,00000
50,00000
50,00000
250,00000
50,00000
50,00000
815
031
450,00000
50,00000
50,00000
250,00000
50,00000
50,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
27 001,07912
27 001,07912
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
27 001,07912
27 001,07912
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
27 001,07912
27 001,07912
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки"
813
032
793,97212
793,97212
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
032
22 774,10700
22 774,10700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
032
1 300,00000
1 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
825
032
2 045,00000
2 045,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
032
88,00000
88,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
345,00000
345,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
345,00000
345,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
2.1.
Развитие и поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
345,00000
345,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
032
195,00000
195,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
032
150,00000
150,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
18412,97212
18412,97212
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
18412,97212
18412,97212
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Профилактика семейного неблагополучия, детской
безнадзорности, развитие
за счет средств федерального бюджета
2.2.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
инновационных технологий и форм
за счет средств краевого бюджета
18412,97212
18412,97212
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
профилактики детской безнадзорности
813
032
598,97212
598,97212
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
032
17814,00000
17814,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
7993,10700
7993,10700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7993,10700
7993,10700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
2.3.
традиций и семейных ценностей,
за счет средств краевого бюджета
7993,10700
7993,10700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
формирование ответственного
815
032
4560,10700
4560,10700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
родительства
816
032
1300,00000
1300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
825
032
2045,00000
2045,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
032
88,00000
88,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Патриотическое воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Всего
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
032
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.
Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
22 403 134,12861
3 957 224,08388
4 507 535,30000
4 424 388,90000
4 642 753.34200
4 871 232,50273
Всего без учета планируемых объемов обязательств
815
033
19 586 510,32937
3 957 224,08388
4 507 535,30000
4 424 388,90000
3 268 780,67850
3 428 581,36699
за счет средств федерального бюджета
815
033
3 594 918,30000
1 103 995,60000
1 182 710,10000
1 308 212,60000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
033
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
033
15 989 808,97537
2 851445,42988
3 324 825,20000
3 116 176,30000
3 268 780,67850
3 428 581,36699
815
033
15 947 775,66337
2 809 412,11788
3 324 825,20000
3 116 176,30000
3 268 780,67850
3 428 581,36699
810
033
42 033,31200
42 033,31200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
033
1 783,05400
1 783,05400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
033
705,20000
0,00000
0,00000
0,00000
352,60000
352,60000
3.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
5 352 915,67149
927 166,66600
1 204 961,00000
1 021 489,80000
1 072 863,08850
1 126 435,11699
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3449886,79149
927166,66600
1204961,00000
1021489,80000
144546,21850
151723,10699
за счет средств федерального бюджета
815
033
2 628 698,00000
772 996,30000
971 923,20000
883 778,50000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 902 323,68000
0,00000
0,00000
0,00000
927 964,27000
974 359,41000
за счет средств краевого бюджета
819 405,73749
152 387,31200
233 037,80000
137 711,30000
144 546,21850
151 723,10699
815
033
667 372,42549
110 354,00000
123 037,80000
137 711,30000
144 546,21850
151 723,10699
810
033
152 033,31200
42 033,31200
110 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
033
1 783,05400
1 783,05400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
033
705,20000
0,00000
0,00000
0,00000
352,60000
352,60000
3.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
9 231 659,10788
1 616 352,37788
1 856 117,60000
1 828 049,10000
1 918 226,80000
2 012 913,23000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 231 659,10788
1 616 352,37788
1 856 117,60000
1 828 049,10000
1 918 226,80000
2 012 913,23000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
9231 659,107880
1 616 352,377880
1 856 117,600000
1 828 049,100000
1 918 226,800000
2 012 913,230000
815
033
9 231 659,107880
1 616 352,377880
1 856 117,600000
1 828 049,100000
1 918 226,800000
2 012 913,230000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
1 805 953,680000
365 402,470000
381 333,900000
337 779,100000
352 964,000000
368 474,210000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 805 953,680000
365 402,470000
381 333,900000
337 779,100000
352 964,000000
368 474,210000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 805 953,680000
365 402,470000
381 333,900000
337 779,100000
352 964,000000
368 474,210000
815
033
1 805 953,680000
365 402,470000
381 333,900000
337 779,100000
352 964,000000
368 474,210000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Камчатского края
Всего
5 784 123,23924
1 000 206,89000
1 017 944,30000
1 194 816,10000
1 254 331,91350
I 316 824,03574
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 870 528,32000
1 000 206,89000
1 017 944,30000
1 194 816,10000
808 676,12000
848 884,91000
за счет средств федерального бюджета
815
033
966 220,30000
330 999,30000
210 786,90000
424 434,10000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
033
913 594,91924
0,00000
0,00000
0,00000
445 655,79350
467 939,12574
за счет средств краевого бюджета
3 904 308,02000
669 207,59000
807 157,40000
770 382,00000
808 676,12000
848 884,91000
815
033
3 904 308,02000
669 207,59000
807 157,40000
770 382,00000
808 676,12000
848 884,91000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
228 482,43000
48 095,68000
47 178,50000
42 254,80000
44 367,54000
46 585,91000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
228 482,43000
48 095,68000
47 178,50000
42 254,80000
44 367,54000
46 585,91000
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
за счет средств федерального бюджета
3.5.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
228 482,43000
48 095,68000
47 178,50000
42 254,80000
44 367,54000
46 585,91000
815
033
228 482,43000
48 095,68000
47 178,50000
42 254,80000
44 367,54000
46 585,91000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
11684,72433
11684,72433
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 431,99800
11 684,72433
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 431,99800
5 431,99800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
034
653,99800
653,99800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Дети - инвалиды"
814
034
2 528,00000
2 528,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
2 250,00000
2 250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
6 252,72633
6 252,72633
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
034
545,34600
545,34600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
034
1 419,21033
1 419,21033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
34
4 288,17000
4 288,17000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
Выявление и учет детей-инвалидов, семей
за счет средств федерального бюджета
4.1.
потребностей родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в услугах учреждений социальной сферы
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
2 825,00000
2 825,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 528,00000
2 528,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
Оказание своевременной медицинской помощи и проведение комплексной
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
4.2.
реабилитации детей-инвалидов и детей с
за счет средств краевого бюджета
2 528,00000
2 528,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ограниченными возможностями здоровья, способствующей максимально возможному восстановлению утраченных функций ребенка
814
034
2 528,00000
2 528,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
297,00000
297,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
034
297,00000
297,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
1 490,84800
1 490,84800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
450,00000
450,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
Создание новых служб, оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-иивалидам и оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами (реабилитация детей
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
450,00000
450,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
815
034
450,00000
450,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
раннего возраста (до 3 лет), мобильный
за счет средств местных бюджетов
пункт сопровождения семей, лекотека, группа выходного дня для детей- инвалидов)
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1 040,84800
1 040,84800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
1 040,84800
1 040,84800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Всего
3 305,66833
3 305,66833
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 305,66833
3 305,66833
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
Внедрение инновационных технологий, методик, программ по реабилитации, социализации, интеграции детей- инвалидов, семей с детьми-инвалидами в общество (реабилитация при помощи аппаратно-программных комплексов БОС,
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
586,13600
586,13600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
034
387,40000
387,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
815
034
198,73600
198,73600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
иппотерапии, портативного физиотерапевтического оборудования и др.)
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2 719,53233
2 719,53233
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
034
1 122,21033
1 122,21033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
1 597,32200
1 597,32200
Всего
1 860,00000
1 860,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, повышение их адаптивных возможностей (службы сопровождения семей с детьми- инвалидами, организация отдыха семей с детьми-инвалидами, дистанционное консультирование родителей,
Всего без учета планируемых объемов обязательств
210,00000
210,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
210,00000
210,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
815
034
210,00000
210,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
формирование клубов, школ, групп взаимопомощи родителей детей- инвалидов)
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1 650,00000
1 650,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
1 650,00000
1 650,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
2 123,20800
2 123,20800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 123,20800
2 123,20800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Создание условий, способствующих раскрытию творческого, спортивного потенциала детей-инвалидов, их профессиональная поддержка, интеграция в среду здоровых сверстников, воспитание толерантного отношения общества к детям-инвалидам
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
4.6.
за счет средств краевого бюджета
1 577,86200
1 577,86200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
034
266,59800
266,59800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
1 311,26400
1 311,26400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
545,34600
545,34600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
034
545,34600
545,34600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
80,00000
80,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
80,00000
80,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Привлечение средств массовой информации к освещению вопросов, связанных с проблемами детей-инвалидов и их семей, социальной интеграции детей в общественную жизнь
за счет средств федерального бюджета
4.7.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
80,00000
80,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
034
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
80,00000
80,00000
0,00000
0,00000
0,00000
_ 0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Привлечение общественных организаций и добровольцев к реализации совместных проектов социальной интеграции детей- инвалидов, их успешной творческой самореализации
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
4.8.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Поддержка инициатив общественных объединений в обеспечении нормальных условий жизнедеятельности детей-
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
4.9.
инвалидов, их успешной интеграции в общество, включая организацию
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
региональных фантовых конкурсов
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
социальных проектов; развитие
за счет средств местных бюджетов
добровольческого движения
за счет средств внебюджетных источников
Всего
13 228,64100
13 228,64100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
16 993,64100
13 228,64100
0,00000
3 765,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
7 358,00000
7 358,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
45,00000
45,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 5 "Детство без жестокости
814
035
948,00000
948,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
и насилия"
815
035
6 365,00000
6 365,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
5 870,64100
5 870,64100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
I—i
СО
035
919,90900
919,90900
814
035
203,37200
203,37200
815
035
4 747,36000
4 747,36000
5.1.
Организация межведомственного взаимодействия по вопросам оказания помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, и семьям, в которых произошли случаи насилия
Всего
б 042,64000
6 042,64000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 550,00000
5 550,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 550,00000
5 550,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
5 550,00000
5 550,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
815
035
492,64000
492,64000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми
Всего
5 956,00100
5 956,00100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 608,00000
1 608,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 608,00000
1 608,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
45,00000
45,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
035
948,00000
948,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
S15
035
615,00000
615,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
4 348,00100
4 348,00100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
919,90900
919,90900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
035
203,37200
203,37200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
3 224,72000
3 224,72000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Всего
1 030,00000
1 030,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
815
035
1 030,00000
1 030,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
200,00000
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Проведение мероприятий, направленных на предотвращение жестокого обращения с детьми и формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявления насилия по отношению к детям
Всего без учета планируемых объемов обязательств
200,00000
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
5.4.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
200,00000
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
200,00000
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
83 745,85100
59495,25100
24 250,60000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
80 602,92100
58 084,82100
22 518,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
27 470,72100
27 470,72100
813
036
10 671,70000
10 671,70000
814
036
5 162,40000
5 162,40000
815
036
4 286,00000
4 286,00000
816
036
3 230,00000
3 230,00000
829
036
400,00000
400,00000
833
036
2 862,00000
2 862,00000
847
036
858,62100
858,62100
6.
Подпрограммы 6 "Доступная среда в Камчатском крае"
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
813
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
53 132,20000
30 614,10000
22 518,10000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
И 332,30000
7 119,30000
4 213,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
036
5 162,40000
5 162,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
15 063,50000
9 290,40000
5 773,10000
0,00000
0,00000
0,00000
816
036
8 770,00000
4 780,00000
3 990,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
036
650,00000
400,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
036
6 527,00000
2 962,00000
3 565,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
4 627,00000
400,00000
4 227,00000
0,00000
0,00000
0,00000
850
036
1 000,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
3 142,93000
1 410,43000
1 732,50000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Совершенствование нормативно-правовой
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
и организационной базы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае
за счет средств федерального бюджета
6.1.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
6.2.
Проведение комплекса мероприятий по повышению уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае
Всего
63 648,48000
52 792,23000
10 856,25000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
60 656,80000
51 381,80000
9 275,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
25 912,10000
25 912,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
10 671,70000
10 671,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
036
5 162,40000
5 162,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
3 736,00000
3 736,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
036
3 080,00000
3 080,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
036
400,00000
400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
036
2 862,00000
2 862,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
34 744,70000
25 469,70000
9 275,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
9 269,30000
6 419,30000
2 850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
036
5 162,40000
5 162,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
9 976,00000
7 366,00000
2 610,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
036
3 160,00000
3 160,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
036
650,00000
400,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
036
6 527,00000
2 962,00000
3 565,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
2 991,68000
1 410,43000
1 581,25000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Всего
18 556,87100
5 760,62100
12 796,25000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17 755,62100
5 760,62100
11995,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
1 508,62100
1 508,62100
815
036
500,00000
500,00000
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) в
816
036
150,00000
150,00000
847
036
858,62100
858,62100
6.3.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
650,00000
0,00000
650,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Камчатском крае
за счет средств краевого бюджета
16 247,00000
4 252,00000
И 995,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
1 330,00000
630,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
3 680,00000
1 102,00000
2 578,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
036
5 610,00000
1 620,00000
3 990,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
4 627,00000
400,00000
4 227,00000
0,00000
0,00000
0,00000
S50
036
1 000,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
151,25000
0,00000
151,25000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Всего
948,00000
140,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
948,00000
140,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в
6.4.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
общество в Камчатском крае
за счет средств краевого бюджета
948,00000
140,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
683,00000
50,00000
633,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
265,00000
90,00000
175,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
1 242,50000
802,40000
490,10000
0,00000
0,00000
0,00000
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 242,50000
802,40000
440,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
50,00000
50,00000
815
036
50,00000
50,00000
6.5.
проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
50,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
в Камчатском крае
за счет средств краевого бюджета
1 192,50000
752,40000
440,10000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
50,00000
20,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
1 142,50000
732,40000
410,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
267 183.26818
91930,60518
40 792,26300
42 765,94700
45 842,05300
45 852,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
265 273,40818
90420,14518
40 792,26300
42 687,00000
45 687,00000
45 687,00000
за счет средств федерального бюджета
11 267,49000
И 267,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
037
2 004,00000
2 004,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
2 200,00000
2 200,00000
816
037
500,00000
500,00000
846
037
3 352,49000
3 352,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 7 "Развитие системы
847
037
3 211,00000
3 211,00000
7,
социального обслуживания в Камчатском крае. Повышение эффективности
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
государственной поддержки социально
за счет средств краевого бюджета
253 198,75518
78 450,75518
40 687,00000
42 687,00000
45 687,00000
45 687,00000
ориентированных некоммерческих
812
037
1 020,82000
1 020,82000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
организаций на 2014-2018 годы"
813
037
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
236 767,93518
62 019,93518
40 687,00000
42 687,00000
45 687,00000
45 687,00000
816
037
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
037
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
11710,00000
И 710,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
037
1 500,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
2 015,12300
1 510,46000
105,26300
78,94700
155,05300
165,40000
за счет средств внебюджетных источников
815
037
701,90000
701,90000
Всего
238 531,77818
63 279,11518
40 792,26300
42 765,94700
45 842,05300
45 852,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
236 439,75518
61 691,75518
40 687,00000
42 687,00000
45 687,00000
45 687,00000
за счет средств федерального бюджета
Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
7.1.
за счет средств краевого бюджета
236 439,75518
61 691,75518
40 687,00000
42 687,00000
45 687,00000
45 687,00000
812
037
43 367,32000
1 020,82000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
235 418,93518
60 670,93518
40 687,00000
42 687,00000
45 687,00000
45 6S7,00000
за счет средств местных бюджетов
1 390,12300
885,46000
105,26300
78,94700
155,05300
165,40000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
037
701,90000
701,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
Финансирование не требуется
Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
7.1.1.
совершенствование системы социального обслуживания населения в Камчатском
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
крае
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.2.
Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг
Всего
Финансирование не требуется
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.3.
Внедрение независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в Камчатском крае
Всего
Финансирование не требуется
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.4.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
1 118,82000
1 118,82000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 118,82000
1 118,82000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 118,82000
1 118,82000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
037
1 020,82000
1 020,82000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
98,00000
98,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.5.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания в Камчатском крае
Всего
200 717,40141
47 504,73841
35 162,26300
37 350,94700
40 347,05300
40 352,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
199 422,27841
46 619,27841
35 057,00000
37 272,00000
40 237,00000
40 237,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
198 720,37841
45 917,37841
35 057,00000
. 37 272,00000
40 237,00000
40 237,00000
815
037
198 720,37841
45 917,37841
35 057,00000
37 272,00000
40 237,00000
40 237,00000
за счет средств местных бюджетов
1 295,12300
885,46000
105,26300
78,94700
110,05300
115,40000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
037
701,90000
701,90000
7.1.6.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания в Камчатском крае
Всего
32 945,56200
12 655,56200
5 215,00000
4 980,00000
5 045,00000
5 050,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
32 850,56200
12 655,56200
5 215,00000
4 980,00000
5 000,00000
5 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
32 850,56200
12 655,56200
5 215,00000
4 980,00000
5 000,00000
5 000,00000
815
037
32 850,56200
12 655,56200
5 215,00000
4 980,00000
5 000,00000
5 000,00000
за счет средств местных бюджетов
95,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45,00000
50,00000
за счет средств внебюджетных источников
7.1.7.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания в Камчатском крае
Всего
1 750,00000
0,00000
415,00000
435,00000
450,00000
450,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 750,00000
0,00000
415,00000
435,00000
450,00000
450,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 750,00000
0,00000
415,00000
435,00000
450,00000
450,00000
815
037
1 750,00000
0,00000
415,00000
435,00000
450,00000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.8.
Проведение конкурсов среди краевых государственных учреждений социального обслуживания
Всего
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
28 651,49000
28 651,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
28 026,49000
28 026,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
11 267,49000
11 267,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
037
2 004,00000
2 004,00000
815
037
2 200,00000
2 200,00000
816
037
500,00000
500,00000
846
037
3 352,49000
3 352,49000
Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в
847
037
3 211,00000
3 211,00000
7.2.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
16 759,00000
16 759,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Камчатском крае на 2014-2018 годы
813
037
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
1 400,00000
1 349,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
037
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
037
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
11900,00000
И 710,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
037
1 500,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
625,00000
625,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
24 116,49000
24 116,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
12 350,00000
24 116,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
11267,49000
11267,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
037
2 004,00000
2 004,00000
815
037
2 200,00000
2 200,00000
816
037
500,00000
500,00000
846
037
3 352,49000
3 352,49000
847
037
3 211,00000
3 211,00000
7.2.1.
Финансовая поддержка СОНКО в
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Камчатском крае
за счет средств краевого бюджета
12 849,00000
12 849,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
037
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
1 400,00000
1 349,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
037
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
037
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
7 250,00000
7 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
037
1 500,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
7.2.2.
Имущественная поддержка СОНКО
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
037
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
820,00000
820,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
820,00000
820,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.3.
Информационная поддержка СОНКО
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
820,00000
820,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
820,00000
820,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
690,00000
690,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 050,00000
690,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.4.
Консультирование и поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
690,00000
690,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
1 050,00000
690,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
Всего без учета планируемых объемов обязательств
Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере
за счет средств федерального бюджета
7.2.5.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
300,00000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
430,00000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.6.
Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
юридических лиц
за счет средств краевого бюджета
300,00000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
430,00000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.7.
Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне
Всего
2 625,00000
2 625,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
625,00000
625,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.8.
Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО в Камчатском крае
Всего
100,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
100,00000
100,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
за счет средств краевого бюджета
100,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
350,00000
100,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
За счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.
Подпрограмма 8 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае»
Всего
52 794,60000
27 034,80000
25 759,80000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 694,60000
3 484,80000
2 209,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 694,60000
3 484,80000
2 209,80000
0,00000
0,00000
0,00000
814
038
2 765,00000
1 915,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
038
2 869,60000
1 509,80000
1 359,80000
0,00000
0,00000
0,00000
847
038
60,00000
60,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
47 100,00000
23 550,00000
23 550,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.
Развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
Финансирование не требуется
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.2.
Содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
Финансирование не требуется
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.3.
Содействие обеспечению трудовых прав и гарантий граждан в области оплаты труда
Всего
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.4.
Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
40 140,00000
20 068,00000
20 072,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
140,00000
68,00000
72,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
140,00000
68,00000
72,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
038
140,00000
68,00000
72,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
40 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.5.
Подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения
Всего
2 246,10000
1 221,10000
1 025,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 246,10000
1 221,10000
1 025,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 246,10000
1 221,10000
1 025,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
038
2 246,10000
1 221,10000
1 025,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.6.
Информационное обеспечение в сфере соблюдения трудового законодательства
Всего
583,50000
270,70000
312,80000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
483,50000
220,70000
262,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
483,50000
220,70000
262,80000
0,00000
0,00000
0,00000
815
038
483,50000
220,70000
262,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
100,00000
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.7.
Совершенствование лечебно- профилактического обслуживания работающего населения в Камчатском крае
Всего
8 315,00000
4 465,00000
3 850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 315,00000
965,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 315,00000
965,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
038
1 315,00000
965,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7 000,00000
3 500,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.8.
Обеспечение безопасных условий труда, аттестации рабочих мест сотрудников краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае
Всего
1 510,00000
1 010,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1510,00000
1 010,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 560,00000
1 010,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
038
1 450,00000
950,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
038
60,00000
60,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
9.
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
8 361 741,19813
1 522 845,52445
1 553 697,84000
1 678 322,87000
1 759 630,10350
1 847 244,86018
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 361 741,19813
1 522 845,52445
1 553 697,84000
1 678 322,87000
1 759 630,10350
1 847 244,86018
за счет средств федерального бюджета
3 984,70000
1 282,90000
1 350,90000
1 350,90000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
8 357 756,49813
1 521 562,62445
1 552 346,94000
1 676 971,97000
1 759 630,10350
1 847 244,86018
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.1.
Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания
Всего
4 134 614,50325
753 138,98657
765 914,14000
829 678,47000
871 162,39350
914 720,51318
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 134 614,50325
753 138,98657
765 914,14000
829 678,47000
871 162,39350
914 720,51318
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
4 134 614,50325
753 138,98657
765 914,14000
829 678,47000
871 162,39350
914 720,51318
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
5 825,00000
5 825,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 725,00000
5 825,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
5 825,00000
5 825,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.3.
Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий"
Всего
1 072 451,45800
208 619,78200
202 212,90000
211 129,80000
219 750,72000
230 738,25600
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1072 451,45800
208 619,78200
202 212,90000
211 129,80000
219 750,72000
230 738,25600
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
1 072 451,45800
208 619,78200
202 212,90000
211 129,80000
219 750,72000
230 738,25600
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.4.
Содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края"
Всего
102 200,27113
17 328,58188
19 887,00000
20 613,70000
21 644,38500
22 726,60425
Всего без учета планируемых объемов обязательств
102 200,27113
17 328,58188
19 887,00000
20 613,70000
21 644,38500
22 726,60425
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
102 200,27113
17 328,58188
19 887,00000
20 613,70000
21 644,38500
22 726,60425
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.5.
Содержание Министерства, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
390 886,51075
86 713,15900
73 088,70000
73 088,70000
76 963,63500
81 032,31675
Всего без учета планируемых объемов обязательств
390 886,51075
86 713,15900
73 088,70000
73 088,70000
76 963,63500
81 032,31675
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
390 886,51075
86 713,15900
73 088,70000
73 088,70000
76 963,63500
S1 032,31675
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.6.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае
Всего
1 750,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 750,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
1 750,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.7.
Предоставление местным бюджетам субвенций на социальное обслуживание отдельных категорий граждан
Всего
2 553 168,87500
434 333,93500
471 246,50000
522 463,60000
549 109,24000
576 015,60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 553 168,87500
434 333,93500
471 246,50000
522 463,60000
549 109,24000
576 015,60000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
2 553 168,87500
434 333,93500
471 246,50000
522463,60000
549 109,24000
576 015,60000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.8.
Предоставление местным бюджетам субвенций на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних
Всего
55 591,78000
10 439,09000
10 871,00000
10 871,00000
11425,42000
И 985,27000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
55 591,78000
10 439,09000
10 871,00000
10 871,00000
И 425,42000
11 985,27000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
55 591,78000
10 439,09000
10 871,00000
10 871,00000
11425,42000
11 985,27000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.9.
Предоставление местным бюджетам субвенций в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
Всего
40 768,10000
4 314,09000
8 776,70000
8 776,70000
9 224,31000
9 676,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
40 768,10000
4 314,09000
8 776,70000
8 776,70000
9 224,31000
9 676,30000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
40 768,10000
4 314,09000
8 776,70000
8 776,70000
9 224,31000
9 676,30000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.10.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
3 984,70000
1 282,90000
1 350,90000
1 350,90000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 984,70000
1 282,90000
1 350,90000
1 350,90000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
039
3 984,70000
1 282,90000
1 350,90000
1 350,90000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.11.
Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания населения в Камчатском крае
Всего
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2015 года №25-п
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 26.01.2015 №25-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
(далее - Программа)
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы (в ценах соответствующих лет)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 31 399 905,08683 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 744 245,14542 тыс. руб.;
2015 год - 6 188 521,95300 тыс. руб.;
2016 год - 6 182 374,977000 тыс. руб.;
2017 год - 6 483 687,42850 тыс. руб.;
2018 год - 6 801 075,58291 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 24 877 935,57102 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 558 841,45185 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 70 647,83000 тыс. руб.;
2015 год - 4 978 757,74000 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 1 010,70000 тыс. руб.;
2016 год - 4 872 573,17000 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия- 1 010,70000 тыс. руб.;
2017 год - 5 109 526,38200 тыс. руб.;
2018 год - 5 358 236,82717 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 3 637 641,21100 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 144 016,71100 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3 495,70000 тыс. руб.;
2015 год - 1 184 061,00000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3 489,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 309 563,50000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3 481,70000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - 2 617,95400 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 617,95400 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 47 805,20000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 23 550,00000 тыс. руб.;
2015 год - 23 550,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 352,60000 тыс. руб.;
2018 год - 352,60000 тыс. руб.;
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 12 123,36733 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 12 123,36733 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) - 5 863,18424 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 095,66124 тыс. руб.;
2015 год - 2 153,21300 тыс. руб.;
2016 год - 238,30700 тыс. руб.:
2017 год - 188,38300 тыс. руб.;
2018 год - 187,62000 тыс. руб.».
2. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет)» паспорта Подпрограммы 1 «Старшее поколение в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 179 391,59646 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 33 800,43646 тыс. руб.;
2015 год - 36 486,15000 тыс. руб.;
2016 год - 36 897,26000 тыс. руб.;
2017 год - 35 461,93000 тыс. руб.;
2018 год - 36 745,82000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 178 553,46522 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 33 492,66522 тыс. руб.;
2015 год - 36 170,70000 тыс. руб.;
2016 год - 36 737,90000 тыс. руб.;
2017 год - 35 428,60000 тыс. руб.;
2018 год - 36 723,60000 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) - 705,13124 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 174,77124 тыс. руб.;
2015 год-315,45000 тыс. руб.;
2016 год - 159,36000 тыс. руб.;
2017 год - 33,33000 тыс. руб.;
2018 год - 22,22000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - 133,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 133,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
3. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет)» паспорта Подпрограммы 2 «Семья и дети Камчатки» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 27001,07912 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 27 001,07912 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
4. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет)» паспорта Подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 22 403 134,12861 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 957 224,08388 тыс. руб.;
2015 год - 4 507 535,30000 тыс. руб.;
2016 год - 4 424 388,90000 тыс. руб.;
2017 год - 4 642 753,34200 тыс. руб.;
2018 год - 4 871 232,50273 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 15 989 808,97537 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 851 445,42988 тыс. руб.;
2015 год - 3 324 825,20000 тыс. руб.;
2016 год - 3 116 176,30000 тыс. руб.;
2017 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
2018 год - 3 428 581,36699 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 3 594 918,30000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 103 995,60000 тыс. руб.;
2015 год - 1 182 710,10000 тыс. руб.;
2016 год - 1 308 212,60000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:
2014 год -0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. рублей;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - 1 783,05400 тыс. руб. из них по годам:
2014 год - 1 783,05400 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 705,20000 тыс. руб. из них по годам:
2014 од - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 352,60000 тыс. руб.;
2018 год - 352,60000 тыс. руб.».
5. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 (в ценах соответствующих лет)» паспорта Подпрограммы 4 «Дети - инвалиды» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 11 684,72433 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - И 684,72433тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 5 431,99800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 431,99800 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 6 252,72633 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 6252,72633 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
6. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 (в ценах соответствующих лет)» паспорта Подпрограммы 5 «Детство без жестокости и насилия» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 13 228,64100 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 13 228,64100 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 0,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 5 870,64100 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 870,64100 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
7. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 (в ценах соответствующих лет)» паспорта Подпрограммы 6 «Доступная среда в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 83 745,85100 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 59 495,25100 тыс. руб.;
2015 год - 24 250,60000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 53 132,20000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год-30 614,10000 тыс. руб.;
2015 год - 22 518,10000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета
(по согласованию) - 27 470,72100 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 27 470,72100 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) - 3 142,93000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 410,43000 тыс. руб.;
2015 год - 1 732,50000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
8. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 (в ценах соответствующих лет)» паспорта Подпрограммы 7 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 267 183,26818 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 91 930,60518 тыс. руб.;
2015 год - 40 792,26300 тыс. руб.;
2016 год - 42 765,94700 тыс. руб.;
2017 год - 45 842,05300 тыс. руб.;
2018 год - 45 852,40000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 253 198,75518 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 78 450,75518 тыс. руб.;
2015 год - 40 687,00000 тыс. руб.;
2016 год - 42 687,00000 тыс. руб.;
2017 год - 45 687,00000 тыс. руб.;
2018 год - 45 687,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 11 267,49000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 11 267,49000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 701,90000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 701,90000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) - 2 015,12300 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 510,46000 тыс. руб.;
2015 год - 105,26300 тыс. руб.;
2016 год - 78,94700 тыс. руб.;
2017 год - 155,05300 тыс. руб.;
2018 год - 165,40000 тыс. руб.».
9. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 8 (в ценах соответствующих лет)» паспорта Подпрограммы 8 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8
Общий объем финансирования Подпрограммы 8 за счет средств краевого бюджета составляет 52 794,60000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 27 034,80000 тыс. руб.;
2015 год - 25 759,80000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
в том числе за счет средств: краевого бюджета - 5 694,60000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 3 484,80000 тыс. руб.;
2015 год-2 209,80000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб. внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 47 100,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 23 550,00000 тыс. руб.;
2015 год - 23 550,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
10. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 9 (в ценах соответствующих лет)» паспорта Подпрограммы 9 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9
Общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 8 361 741,19813 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 522 845, 52445 тыс. руб.;
2015 год - 1 553 697,84000 тыс. руб.;
2016 год-1 678 322,87000 тыс. руб.;
2017 год - 1 759 630,10350 тыс. руб.;
2018 год - 1 847 244,86018 тыс. руб.; в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 3 984,70000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 282,90000 тыс. руб.;
2015 год -1 350,90000 тыс. руб.;
2016 год - 1 350,90000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета - 8 357 713,12356 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 521 519,24988 тыс. руб.;
2015 год - 1 552 346,94000 тыс. рублей;
2016 год - 1 676 971,97000 тыс. руб.;
2017 год - 1 759 630,10350 тыс. руб.;
2018 год - 1 847 244,86018 тыс. руб.».
11. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Всего
31 399 905,08683
5 744 245,14542
6 188 521,95300
б 182 374,97700
6 483 687,42850
6 801 075,58291
Всего без учета планируемых объемов обязательств
28 530 318,10335
5 717 599,48418
6 162 818,74000
6 182 136,67000
5 109 526,38200
5 358 236,82717
за счет средств федерального бюджета
3 637 641,21100
1 144 016,71100
1 184061,00000
1 309 563,50000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
24 877 935,57102
4 558 841,45185
4 978 757,74000
4 872 573,17000
5 109 526,38200
5 358 236,82717
за счет средств местных бюджетов
5 863,18424
3 095,66124
2 153,21300
238,30700
188,38300
187,62000
за счет средств внебюджетных источников
2 617,95400
2 617,95400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
47 805,20000
23 550,00000
23 550,00000
0,00000
352,60000
352,60000
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
12 123,36733
12 123,36733
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
179 391,59646
33 800,43646
36 486,15000
36 897,26000
35 461,93000
36 745,82000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
178 686,46522
33 625,66522
36 170,70000
36 737,90000
35 428,60000
36 723,60000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
178 553,46522
33 492,66522
36 170,70000
36 737,90000
35 428,60000
36 723,60000
813
031
620,00000
110,00000
120,00000
130,00000
130,00000
130,00000
815
031
157 629,26522
28 476,96522
31 297,00000
31 726,30000
32 417,00000
33 712,00000
816
031
7 846,00000
1 614,00000
1 462,00000
1 590,00000
1590,00000
1 590,00000
846
031
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
847
031
6 458,20000
1 291,70000
1 291,70000
1 291,60000
1 291,60000
1 291,60000
за счет средств местных бюджетов
705,13124
174,77124
315,45000
159,36000
33,33000
22,22000
за счет средств внебюджетных источников
133,00000
133,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно- правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
5 934,67000
2 268,00000
3 666,67000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 768,00000
2 268,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
5 635,00000
2 135,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
031
1 635,00000
135,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
031
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
166,67000
0,00000
166,67000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
031
133,00000
133,00000
1.3.
Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
161 755,92646
29 658,43646
31 087,48000
32 827,26000
33 521,93000
34 660,82000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
161 217,46522
29 483,66522
30 938,70000
32 667,90000
33 488,60000
34 638,60000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
161 217,46522
29 483,66522
30 938,70000
32 667,90000
33 488,60000
34 638,60000
815
031
154 759,26522
28 191,96522
29 647,00000
31 376,30000
32 197,00000
33 347,00000
847
031
6 458,20000
1 291,70000
1 291,70000
1 291,60000
1 291,60000
1 291,60000
за счет средств местных бюджетов
538,46124
174,77124
148,78000
159,36000
33,33000
22,22000
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
3 311,00000
722,00000
570,00000
633,00000
678,00000
708,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 311,00000
722,00000
570,00000
633,00000
678,00000
708,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
3 311,00000
722,00000
570,00000
633,00000
678,00000
708,00000
813
031
620,00000
110,00000
120,00000
130,00000
130,00000
130,00000
816
031
2 691,00000
612,00000
450,00000
503,00000
548,00000
578,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
5 940,00000
1 102,00000
1 112,00000
1 187,00000
1 212,00000
1 327,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 940,00000
1 102,00000
1 112,00000
1 187,00000
1 212,00000
1 327,00000
за счет средств федерального бюджета
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
5 940,00000
1 102,00000
1 112,00000
1 187,00000
1 212,00000
1 327,00000
815
031
785,00000
100,00000
100,00000
100,00000
170,00000
315,00000
816
031
5 155,00000
1 002,00000
1 012,00000
1 087,00000
1 042,00000
1 012,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
450,00000
50,00000
50,00000
250,00000
50,00000
50,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
450,00000
50,00000
50,00000
250,00000
50,00000
50,00000
за счет средств федерального бюджета
1.6.
Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
450,00000
50,00000
50,00000
250,00000
50,00000
50,00000
815
031
450,00000
50,00000
50,00000
250,00000
50,00000
50,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
27 001,07912
27 001,07912
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
27 001,07912
27 001,07912
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
27 001,07912
27 001,07912
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки"
813
032
793,97212
793,97212
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
032
22 774,10700
22 774,10700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
032
1 300,00000
1 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
825
032
2 045,00000
2 045,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
032
88,00000
88,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
345,00000
345,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
345,00000
345,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
2.1.
Развитие и поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
345,00000
345,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
032
195,00000
195,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
032
150,00000
150,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
18412,97212
18412,97212
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
18412,97212
18412,97212
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Профилактика семейного неблагополучия, детской
безнадзорности, развитие
за счет средств федерального бюджета
2.2.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
инновационных технологий и форм
за счет средств краевого бюджета
18412,97212
18412,97212
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
профилактики детской безнадзорности
813
032
598,97212
598,97212
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
032
17814,00000
17814,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
7993,10700
7993,10700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7993,10700
7993,10700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
2.3.
традиций и семейных ценностей,
за счет средств краевого бюджета
7993,10700
7993,10700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
формирование ответственного
815
032
4560,10700
4560,10700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
родительства
816
032
1300,00000
1300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
825
032
2045,00000
2045,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
032
88,00000
88,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Патриотическое воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Всего
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
032
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.
Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
22 403 134,12861
3 957 224,08388
4 507 535,30000
4 424 388,90000
4 642 753.34200
4 871 232,50273
Всего без учета планируемых объемов обязательств
815
033
19 586 510,32937
3 957 224,08388
4 507 535,30000
4 424 388,90000
3 268 780,67850
3 428 581,36699
за счет средств федерального бюджета
815
033
3 594 918,30000
1 103 995,60000
1 182 710,10000
1 308 212,60000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
033
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
033
15 989 808,97537
2 851445,42988
3 324 825,20000
3 116 176,30000
3 268 780,67850
3 428 581,36699
815
033
15 947 775,66337
2 809 412,11788
3 324 825,20000
3 116 176,30000
3 268 780,67850
3 428 581,36699
810
033
42 033,31200
42 033,31200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
033
1 783,05400
1 783,05400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
033
705,20000
0,00000
0,00000
0,00000
352,60000
352,60000
3.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
5 352 915,67149
927 166,66600
1 204 961,00000
1 021 489,80000
1 072 863,08850
1 126 435,11699
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3449886,79149
927166,66600
1204961,00000
1021489,80000
144546,21850
151723,10699
за счет средств федерального бюджета
815
033
2 628 698,00000
772 996,30000
971 923,20000
883 778,50000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 902 323,68000
0,00000
0,00000
0,00000
927 964,27000
974 359,41000
за счет средств краевого бюджета
819 405,73749
152 387,31200
233 037,80000
137 711,30000
144 546,21850
151 723,10699
815
033
667 372,42549
110 354,00000
123 037,80000
137 711,30000
144 546,21850
151 723,10699
810
033
152 033,31200
42 033,31200
110 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
033
1 783,05400
1 783,05400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
033
705,20000
0,00000
0,00000
0,00000
352,60000
352,60000
3.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
9 231 659,10788
1 616 352,37788
1 856 117,60000
1 828 049,10000
1 918 226,80000
2 012 913,23000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 231 659,10788
1 616 352,37788
1 856 117,60000
1 828 049,10000
1 918 226,80000
2 012 913,23000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
9231 659,107880
1 616 352,377880
1 856 117,600000
1 828 049,100000
1 918 226,800000
2 012 913,230000
815
033
9 231 659,107880
1 616 352,377880
1 856 117,600000
1 828 049,100000
1 918 226,800000
2 012 913,230000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
1 805 953,680000
365 402,470000
381 333,900000
337 779,100000
352 964,000000
368 474,210000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 805 953,680000
365 402,470000
381 333,900000
337 779,100000
352 964,000000
368 474,210000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 805 953,680000
365 402,470000
381 333,900000
337 779,100000
352 964,000000
368 474,210000
815
033
1 805 953,680000
365 402,470000
381 333,900000
337 779,100000
352 964,000000
368 474,210000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Камчатского края
Всего
5 784 123,23924
1 000 206,89000
1 017 944,30000
1 194 816,10000
1 254 331,91350
I 316 824,03574
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 870 528,32000
1 000 206,89000
1 017 944,30000
1 194 816,10000
808 676,12000
848 884,91000
за счет средств федерального бюджета
815
033
966 220,30000
330 999,30000
210 786,90000
424 434,10000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
033
913 594,91924
0,00000
0,00000
0,00000
445 655,79350
467 939,12574
за счет средств краевого бюджета
3 904 308,02000
669 207,59000
807 157,40000
770 382,00000
808 676,12000
848 884,91000
815
033
3 904 308,02000
669 207,59000
807 157,40000
770 382,00000
808 676,12000
848 884,91000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
228 482,43000
48 095,68000
47 178,50000
42 254,80000
44 367,54000
46 585,91000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
228 482,43000
48 095,68000
47 178,50000
42 254,80000
44 367,54000
46 585,91000
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
за счет средств федерального бюджета
3.5.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
228 482,43000
48 095,68000
47 178,50000
42 254,80000
44 367,54000
46 585,91000
815
033
228 482,43000
48 095,68000
47 178,50000
42 254,80000
44 367,54000
46 585,91000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
11684,72433
11684,72433
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 431,99800
11 684,72433
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 431,99800
5 431,99800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
034
653,99800
653,99800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Дети - инвалиды"
814
034
2 528,00000
2 528,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
2 250,00000
2 250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
6 252,72633
6 252,72633
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
034
545,34600
545,34600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
034
1 419,21033
1 419,21033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
34
4 288,17000
4 288,17000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
Выявление и учет детей-инвалидов, семей
за счет средств федерального бюджета
4.1.
потребностей родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в услугах учреждений социальной сферы
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
2 825,00000
2 825,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 528,00000
2 528,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
Оказание своевременной медицинской помощи и проведение комплексной
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
4.2.
реабилитации детей-инвалидов и детей с
за счет средств краевого бюджета
2 528,00000
2 528,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ограниченными возможностями здоровья, способствующей максимально возможному восстановлению утраченных функций ребенка
814
034
2 528,00000
2 528,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
297,00000
297,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
034
297,00000
297,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
1 490,84800
1 490,84800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
450,00000
450,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
Создание новых служб, оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-иивалидам и оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами (реабилитация детей
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
450,00000
450,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
815
034
450,00000
450,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
раннего возраста (до 3 лет), мобильный
за счет средств местных бюджетов
пункт сопровождения семей, лекотека, группа выходного дня для детей- инвалидов)
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1 040,84800
1 040,84800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
1 040,84800
1 040,84800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Всего
3 305,66833
3 305,66833
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 305,66833
3 305,66833
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
Внедрение инновационных технологий, методик, программ по реабилитации, социализации, интеграции детей- инвалидов, семей с детьми-инвалидами в общество (реабилитация при помощи аппаратно-программных комплексов БОС,
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
586,13600
586,13600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
034
387,40000
387,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
815
034
198,73600
198,73600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
иппотерапии, портативного физиотерапевтического оборудования и др.)
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2 719,53233
2 719,53233
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
034
1 122,21033
1 122,21033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
1 597,32200
1 597,32200
Всего
1 860,00000
1 860,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, повышение их адаптивных возможностей (службы сопровождения семей с детьми- инвалидами, организация отдыха семей с детьми-инвалидами, дистанционное консультирование родителей,
Всего без учета планируемых объемов обязательств
210,00000
210,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
210,00000
210,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
815
034
210,00000
210,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
формирование клубов, школ, групп взаимопомощи родителей детей- инвалидов)
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1 650,00000
1 650,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
1 650,00000
1 650,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
2 123,20800
2 123,20800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 123,20800
2 123,20800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Создание условий, способствующих раскрытию творческого, спортивного потенциала детей-инвалидов, их профессиональная поддержка, интеграция в среду здоровых сверстников, воспитание толерантного отношения общества к детям-инвалидам
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
4.6.
за счет средств краевого бюджета
1 577,86200
1 577,86200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
034
266,59800
266,59800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
1 311,26400
1 311,26400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
545,34600
545,34600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
034
545,34600
545,34600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
80,00000
80,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
80,00000
80,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Привлечение средств массовой информации к освещению вопросов, связанных с проблемами детей-инвалидов и их семей, социальной интеграции детей в общественную жизнь
за счет средств федерального бюджета
4.7.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
80,00000
80,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
034
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
80,00000
80,00000
0,00000
0,00000
0,00000
_ 0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Привлечение общественных организаций и добровольцев к реализации совместных проектов социальной интеграции детей- инвалидов, их успешной творческой самореализации
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
4.8.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Поддержка инициатив общественных объединений в обеспечении нормальных условий жизнедеятельности детей-
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
4.9.
инвалидов, их успешной интеграции в общество, включая организацию
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
региональных фантовых конкурсов
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
социальных проектов; развитие
за счет средств местных бюджетов
добровольческого движения
за счет средств внебюджетных источников
Всего
13 228,64100
13 228,64100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
16 993,64100
13 228,64100
0,00000
3 765,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
7 358,00000
7 358,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
45,00000
45,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 5 "Детство без жестокости
814
035
948,00000
948,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
и насилия"
815
035
6 365,00000
6 365,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
5 870,64100
5 870,64100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
I—i
СО
035
919,90900
919,90900
814
035
203,37200
203,37200
815
035
4 747,36000
4 747,36000
5.1.
Организация межведомственного взаимодействия по вопросам оказания помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, и семьям, в которых произошли случаи насилия
Всего
б 042,64000
6 042,64000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 550,00000
5 550,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 550,00000
5 550,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
5 550,00000
5 550,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
815
035
492,64000
492,64000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми
Всего
5 956,00100
5 956,00100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 608,00000
1 608,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 608,00000
1 608,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
45,00000
45,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
035
948,00000
948,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
S15
035
615,00000
615,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
4 348,00100
4 348,00100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
919,90900
919,90900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
035
203,37200
203,37200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
3 224,72000
3 224,72000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Всего
1 030,00000
1 030,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
815
035
1 030,00000
1 030,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
200,00000
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Проведение мероприятий, направленных на предотвращение жестокого обращения с детьми и формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявления насилия по отношению к детям
Всего без учета планируемых объемов обязательств
200,00000
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
5.4.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
200,00000
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
200,00000
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
83 745,85100
59495,25100
24 250,60000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
80 602,92100
58 084,82100
22 518,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
27 470,72100
27 470,72100
813
036
10 671,70000
10 671,70000
814
036
5 162,40000
5 162,40000
815
036
4 286,00000
4 286,00000
816
036
3 230,00000
3 230,00000
829
036
400,00000
400,00000
833
036
2 862,00000
2 862,00000
847
036
858,62100
858,62100
6.
Подпрограммы 6 "Доступная среда в Камчатском крае"
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
813
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
53 132,20000
30 614,10000
22 518,10000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
И 332,30000
7 119,30000
4 213,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
036
5 162,40000
5 162,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
15 063,50000
9 290,40000
5 773,10000
0,00000
0,00000
0,00000
816
036
8 770,00000
4 780,00000
3 990,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
036
650,00000
400,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
036
6 527,00000
2 962,00000
3 565,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
4 627,00000
400,00000
4 227,00000
0,00000
0,00000
0,00000
850
036
1 000,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
3 142,93000
1 410,43000
1 732,50000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Совершенствование нормативно-правовой
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
и организационной базы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае
за счет средств федерального бюджета
6.1.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
6.2.
Проведение комплекса мероприятий по повышению уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае
Всего
63 648,48000
52 792,23000
10 856,25000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
60 656,80000
51 381,80000
9 275,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
25 912,10000
25 912,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
10 671,70000
10 671,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
036
5 162,40000
5 162,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
3 736,00000
3 736,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
036
3 080,00000
3 080,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
036
400,00000
400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
036
2 862,00000
2 862,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
34 744,70000
25 469,70000
9 275,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
9 269,30000
6 419,30000
2 850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
036
5 162,40000
5 162,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
9 976,00000
7 366,00000
2 610,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
036
3 160,00000
3 160,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
036
650,00000
400,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
036
6 527,00000
2 962,00000
3 565,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
2 991,68000
1 410,43000
1 581,25000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Всего
18 556,87100
5 760,62100
12 796,25000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17 755,62100
5 760,62100
11995,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
1 508,62100
1 508,62100
815
036
500,00000
500,00000
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) в
816
036
150,00000
150,00000
847
036
858,62100
858,62100
6.3.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
650,00000
0,00000
650,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Камчатском крае
за счет средств краевого бюджета
16 247,00000
4 252,00000
И 995,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
1 330,00000
630,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
3 680,00000
1 102,00000
2 578,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
036
5 610,00000
1 620,00000
3 990,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
4 627,00000
400,00000
4 227,00000
0,00000
0,00000
0,00000
S50
036
1 000,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
151,25000
0,00000
151,25000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Всего
948,00000
140,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
948,00000
140,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в
6.4.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
общество в Камчатском крае
за счет средств краевого бюджета
948,00000
140,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
683,00000
50,00000
633,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
265,00000
90,00000
175,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
1 242,50000
802,40000
490,10000
0,00000
0,00000
0,00000
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 242,50000
802,40000
440,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
50,00000
50,00000
815
036
50,00000
50,00000
6.5.
проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
50,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
в Камчатском крае
за счет средств краевого бюджета
1 192,50000
752,40000
440,10000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
50,00000
20,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
1 142,50000
732,40000
410,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
267 183.26818
91930,60518
40 792,26300
42 765,94700
45 842,05300
45 852,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
265 273,40818
90420,14518
40 792,26300
42 687,00000
45 687,00000
45 687,00000
за счет средств федерального бюджета
11 267,49000
И 267,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
037
2 004,00000
2 004,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
2 200,00000
2 200,00000
816
037
500,00000
500,00000
846
037
3 352,49000
3 352,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 7 "Развитие системы
847
037
3 211,00000
3 211,00000
7,
социального обслуживания в Камчатском крае. Повышение эффективности
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
государственной поддержки социально
за счет средств краевого бюджета
253 198,75518
78 450,75518
40 687,00000
42 687,00000
45 687,00000
45 687,00000
ориентированных некоммерческих
812
037
1 020,82000
1 020,82000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
организаций на 2014-2018 годы"
813
037
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
236 767,93518
62 019,93518
40 687,00000
42 687,00000
45 687,00000
45 687,00000
816
037
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
037
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
11710,00000
И 710,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
037
1 500,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
2 015,12300
1 510,46000
105,26300
78,94700
155,05300
165,40000
за счет средств внебюджетных источников
815
037
701,90000
701,90000
Всего
238 531,77818
63 279,11518
40 792,26300
42 765,94700
45 842,05300
45 852,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
236 439,75518
61 691,75518
40 687,00000
42 687,00000
45 687,00000
45 687,00000
за счет средств федерального бюджета
Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
7.1.
за счет средств краевого бюджета
236 439,75518
61 691,75518
40 687,00000
42 687,00000
45 687,00000
45 687,00000
812
037
43 367,32000
1 020,82000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
235 418,93518
60 670,93518
40 687,00000
42 687,00000
45 687,00000
45 6S7,00000
за счет средств местных бюджетов
1 390,12300
885,46000
105,26300
78,94700
155,05300
165,40000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
037
701,90000
701,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
Финансирование не требуется
Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
7.1.1.
совершенствование системы социального обслуживания населения в Камчатском
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
крае
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.2.
Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг
Всего
Финансирование не требуется
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.3.
Внедрение независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в Камчатском крае
Всего
Финансирование не требуется
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.4.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
1 118,82000
1 118,82000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 118,82000
1 118,82000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 118,82000
1 118,82000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
037
1 020,82000
1 020,82000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
98,00000
98,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.5.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания в Камчатском крае
Всего
200 717,40141
47 504,73841
35 162,26300
37 350,94700
40 347,05300
40 352,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
199 422,27841
46 619,27841
35 057,00000
37 272,00000
40 237,00000
40 237,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
198 720,37841
45 917,37841
35 057,00000
. 37 272,00000
40 237,00000
40 237,00000
815
037
198 720,37841
45 917,37841
35 057,00000
37 272,00000
40 237,00000
40 237,00000
за счет средств местных бюджетов
1 295,12300
885,46000
105,26300
78,94700
110,05300
115,40000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
037
701,90000
701,90000
7.1.6.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания в Камчатском крае
Всего
32 945,56200
12 655,56200
5 215,00000
4 980,00000
5 045,00000
5 050,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
32 850,56200
12 655,56200
5 215,00000
4 980,00000
5 000,00000
5 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
32 850,56200
12 655,56200
5 215,00000
4 980,00000
5 000,00000
5 000,00000
815
037
32 850,56200
12 655,56200
5 215,00000
4 980,00000
5 000,00000
5 000,00000
за счет средств местных бюджетов
95,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45,00000
50,00000
за счет средств внебюджетных источников
7.1.7.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания в Камчатском крае
Всего
1 750,00000
0,00000
415,00000
435,00000
450,00000
450,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 750,00000
0,00000
415,00000
435,00000
450,00000
450,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 750,00000
0,00000
415,00000
435,00000
450,00000
450,00000
815
037
1 750,00000
0,00000
415,00000
435,00000
450,00000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.8.
Проведение конкурсов среди краевых государственных учреждений социального обслуживания
Всего
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
28 651,49000
28 651,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
28 026,49000
28 026,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
11 267,49000
11 267,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
037
2 004,00000
2 004,00000
815
037
2 200,00000
2 200,00000
816
037
500,00000
500,00000
846
037
3 352,49000
3 352,49000
Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в
847
037
3 211,00000
3 211,00000
7.2.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
16 759,00000
16 759,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Камчатском крае на 2014-2018 годы
813
037
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
1 400,00000
1 349,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
037
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
037
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
11900,00000
И 710,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
037
1 500,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
625,00000
625,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
24 116,49000
24 116,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
12 350,00000
24 116,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
11267,49000
11267,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
037
2 004,00000
2 004,00000
815
037
2 200,00000
2 200,00000
816
037
500,00000
500,00000
846
037
3 352,49000
3 352,49000
847
037
3 211,00000
3 211,00000
7.2.1.
Финансовая поддержка СОНКО в
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
Камчатском крае
за счет средств краевого бюджета
12 849,00000
12 849,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
037
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
1 400,00000
1 349,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
037
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
037
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
7 250,00000
7 800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
037
1 500,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
7.2.2.
Имущественная поддержка СОНКО
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
037
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
820,00000
820,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
820,00000
820,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.3.
Информационная поддержка СОНКО
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
820,00000
820,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
820,00000
820,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
690,00000
690,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 050,00000
690,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.4.
Консультирование и поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
690,00000
690,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
1 050,00000
690,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
Всего без учета планируемых объемов обязательств
Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере
за счет средств федерального бюджета
7.2.5.
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
300,00000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
430,00000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.6.
Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
юридических лиц
за счет средств краевого бюджета
300,00000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
430,00000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.7.
Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне
Всего
2 625,00000
2 625,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
625,00000
625,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.8.
Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО в Камчатском крае
Всего
100,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
100,00000
100,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
за счет средств краевого бюджета
100,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
350,00000
100,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
За счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.
Подпрограмма 8 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае»
Всего
52 794,60000
27 034,80000
25 759,80000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 694,60000
3 484,80000
2 209,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 694,60000
3 484,80000
2 209,80000
0,00000
0,00000
0,00000
814
038
2 765,00000
1 915,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
038
2 869,60000
1 509,80000
1 359,80000
0,00000
0,00000
0,00000
847
038
60,00000
60,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
47 100,00000
23 550,00000
23 550,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.
Развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
Финансирование не требуется
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.2.
Содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
Финансирование не требуется
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.3.
Содействие обеспечению трудовых прав и гарантий граждан в области оплаты труда
Всего
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.4.
Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
40 140,00000
20 068,00000
20 072,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
140,00000
68,00000
72,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
140,00000
68,00000
72,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
038
140,00000
68,00000
72,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
40 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.5.
Подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения
Всего
2 246,10000
1 221,10000
1 025,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 246,10000
1 221,10000
1 025,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 246,10000
1 221,10000
1 025,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
038
2 246,10000
1 221,10000
1 025,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.6.
Информационное обеспечение в сфере соблюдения трудового законодательства
Всего
583,50000
270,70000
312,80000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
483,50000
220,70000
262,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
483,50000
220,70000
262,80000
0,00000
0,00000
0,00000
815
038
483,50000
220,70000
262,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
100,00000
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.7.
Совершенствование лечебно- профилактического обслуживания работающего населения в Камчатском крае
Всего
8 315,00000
4 465,00000
3 850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 315,00000
965,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 315,00000
965,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
038
1 315,00000
965,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7 000,00000
3 500,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.8.
Обеспечение безопасных условий труда, аттестации рабочих мест сотрудников краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае
Всего
1 510,00000
1 010,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1510,00000
1 010,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 560,00000
1 010,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
038
1 450,00000
950,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
038
60,00000
60,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
9.
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
8 361 741,19813
1 522 845,52445
1 553 697,84000
1 678 322,87000
1 759 630,10350
1 847 244,86018
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 361 741,19813
1 522 845,52445
1 553 697,84000
1 678 322,87000
1 759 630,10350
1 847 244,86018
за счет средств федерального бюджета
3 984,70000
1 282,90000
1 350,90000
1 350,90000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
8 357 756,49813
1 521 562,62445
1 552 346,94000
1 676 971,97000
1 759 630,10350
1 847 244,86018
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.1.
Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания
Всего
4 134 614,50325
753 138,98657
765 914,14000
829 678,47000
871 162,39350
914 720,51318
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 134 614,50325
753 138,98657
765 914,14000
829 678,47000
871 162,39350
914 720,51318
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
4 134 614,50325
753 138,98657
765 914,14000
829 678,47000
871 162,39350
914 720,51318
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
5 825,00000
5 825,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 725,00000
5 825,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
5 825,00000
5 825,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.3.
Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий"
Всего
1 072 451,45800
208 619,78200
202 212,90000
211 129,80000
219 750,72000
230 738,25600
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1072 451,45800
208 619,78200
202 212,90000
211 129,80000
219 750,72000
230 738,25600
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
1 072 451,45800
208 619,78200
202 212,90000
211 129,80000
219 750,72000
230 738,25600
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.4.
Содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края"
Всего
102 200,27113
17 328,58188
19 887,00000
20 613,70000
21 644,38500
22 726,60425
Всего без учета планируемых объемов обязательств
102 200,27113
17 328,58188
19 887,00000
20 613,70000
21 644,38500
22 726,60425
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
102 200,27113
17 328,58188
19 887,00000
20 613,70000
21 644,38500
22 726,60425
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.5.
Содержание Министерства, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
390 886,51075
86 713,15900
73 088,70000
73 088,70000
76 963,63500
81 032,31675
Всего без учета планируемых объемов обязательств
390 886,51075
86 713,15900
73 088,70000
73 088,70000
76 963,63500
81 032,31675
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
390 886,51075
86 713,15900
73 088,70000
73 088,70000
76 963,63500
S1 032,31675
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.6.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае
Всего
1 750,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 750,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
1 750,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.7.
Предоставление местным бюджетам субвенций на социальное обслуживание отдельных категорий граждан
Всего
2 553 168,87500
434 333,93500
471 246,50000
522 463,60000
549 109,24000
576 015,60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 553 168,87500
434 333,93500
471 246,50000
522 463,60000
549 109,24000
576 015,60000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
2 553 168,87500
434 333,93500
471 246,50000
522463,60000
549 109,24000
576 015,60000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.8.
Предоставление местным бюджетам субвенций на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних
Всего
55 591,78000
10 439,09000
10 871,00000
10 871,00000
11425,42000
И 985,27000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
55 591,78000
10 439,09000
10 871,00000
10 871,00000
И 425,42000
11 985,27000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
55 591,78000
10 439,09000
10 871,00000
10 871,00000
11425,42000
11 985,27000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.9.
Предоставление местным бюджетам субвенций в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
Всего
40 768,10000
4 314,09000
8 776,70000
8 776,70000
9 224,31000
9 676,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
40 768,10000
4 314,09000
8 776,70000
8 776,70000
9 224,31000
9 676,30000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
40 768,10000
4 314,09000
8 776,70000
8 776,70000
9 224,31000
9 676,30000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.10.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
3 984,70000
1 282,90000
1 350,90000
1 350,90000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 984,70000
1 282,90000
1 350,90000
1 350,90000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
039
3 984,70000
1 282,90000
1 350,90000
1 350,90000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.11.
Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания населения в Камчатском крае
Всего
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: