Основная информация
Дата опубликования: | 26 марта 2019г. |
Номер документа: | RU06000201900047 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Ингушетия |
Принявший орган: | Правительство Республики Ингушетия |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Правительство Республики Ингушетия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» марта 2019 г. № 41
О внесении изменений в государственную программу
Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 22 февраля 2015 г. № 33.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия
З. Евлоев
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Ингушетия
от «26» марта 2019 г. № 41
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
1. В паспорте государственной программы:
а) в позиции, касающейся целевых показателей государственной программы, слова «количество погибших в чрезвычайных ситуациях;» исключить;
б) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации государственной программы
-
государственная программа реализуется в два этапа в период с 2014 по 2021 г.:
первый этап – 2014 – 2016 г.;
второй этап – 2017 – 2021 г.
»;
в) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
-
общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 2 048 616,26 тыс. руб., в том числе:
из федерального бюджета в 2016 г. – 18 215,4 тыс. руб.;
из республиканского бюджета – 1 672 236,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. – 186 948,6 тыс. руб.;
2017 г. – 212 290,3 тыс. руб.;
2018 г. – 334 503,6 тыс. руб.;
2019 г. – 270 574,4 тыс. руб.;
2020 г. – 181 074,4 тыс. руб.;
2021 г. – 181 074,4 тыс. руб.;
из внебюджетных источников – 358164,06 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0 руб.;
2015 г. – 0 руб.;
2016 г. – 0 руб.;
2017 г. – 144 164,06 тыс. руб.;
2018 г. – 0 руб.;
2019 г. – 99 000,0 тыс. руб.;
2020 г. – 53 000,0 тыс. руб.;
2021 г. – 62 000,0 тыс. руб.
»;
г) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной программы, цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. В разделе II государственной программы:
а) в абзаце одиннадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) в абзаце двенадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в) в абзаце тринадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
г) в абзаце четырнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
д) в абзаце шестнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
е) в абзаце двадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3. Раздел V государственной программы изложить в следующей редакции:
«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 2048616,26 тыс. руб., в том числе:
из федерального бюджета в 2016 г. – 18 215,4 тыс. руб.;
из республиканского бюджета – 1 672 236,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. – 186 948,6 тыс. руб.;
2017 г. – 212 290,3 тыс. руб.;
2018 г. – 334 503,6 тыс. руб.;
2019 г. – 270 574,4 тыс. руб.;
2020 г. – 181 074,4 тыс. руб.;
2021 г. – 181 074,4 тыс. руб.;
из внебюджетных источников – 358164,06 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0 руб.;
2015 г. – 0 руб.;
2016 г. – 0 руб.;
2017 г. – 144 164,06 тыс. руб.;
2018 г. – 0 руб.;
2019 г. – 99 000,0 тыс. руб.;
2020 г. – 53 000,0 тыс. руб.;
2021 г. – 62 000,0 тыс.руб.».
4. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень
целевых показателей государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и их значения
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
государственная программа Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
1. Экономический ущерб от деструктивных событий
млрд руб.
1,2
1,1
1,0
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
2. Время направления служб к месту чрезвычайной ситуации
минут
9,5
8,3
7,6
6,0
5,8
5,0
5,0
4,5
4,0
3,0
подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»
2. Число погибших в результате ЧС и происшествий
%
100
90
80
75
70
66
58
55
50
48
подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
1. Количество граждан, своевременно оповещенных о чрезвычайной ситуации
% от общего числа граждан
0,29
2,29
20
30
35
45
55
60
70
90
подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»
1. Количество пожаров
%
100
98
97
96
94
90
80
70
65
60
подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
1. Степень выполнения программных мероприятий
%
-
25
45
55
70
90
95
96
97
100
подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
1. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
%
100
98
97
96
94
90
80
70
65
63
»;
5. Таблицу 2 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» за счёт средств республиканского бюджета
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель,
соисполнитель программы,
(подпрограммы)
Целевая статья расходов
Расходы республиканского бюджета
(тыс. рублей)
программа
подпрограмма
направление расходов
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Государственная программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
(далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)
17
151141,8
154629,3
186948,6
212290,3
334503,6
270574,4
181074,4
181074,4
2. Подпрограмма 1
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
1
0,0
21778,8
22 786,0
24 728,4
88399,1
17208,6
17208,6
17208,6
3. Подпрограмма 2
«Развитие аварийно-спасательных формирований»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
2
74877,4
74334,3
73 673,8
74 936,7
80854,8
78013,0
76513,0
76513,0
4. Подпрограмма 3
«Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
3
20000,0
20000,0
22988,0
50586,9
6700,0
4800,0
4800,0
4800,0
5. Подпрограмма 4
«Пожарная безопасность»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
4
17350,0
3337,5
5137,5
1 097,5
6032,5
6000
,0
6000,0
6000,0
6. Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммныемероприятия»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
5
38914,4
35178,7
34959,1
33 353,6
34 872,2
34792,8
34792,8
34792,8
7. Подпрограмма 6
«Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
6
0,0
0,0
27404,2
27 587,2
117645,0
129760,0
41760,0
41760,0
»;
6. Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Перечень мероприятий
государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Наименова
ние
государственной программы, подпрограммы, мероприя
тия
Ответст
венный испол
нитель,
соисполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)
всего,
в том числе
2048616,26
151141,8
154629,3
205164,0
356454,36
334 503,6
369 574,4
234074,4
243074,4
федеральный бюджет
18 215,4
0,0
0,0
18 215,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
1 672 236,8
151141,8
154629,3
186948,6
212 290,3
334 503,6
270 574,4
181 074,4
181 074,4
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
358164,06
0
0
0,0
144 164,06
0,0
99 000,0
53 000,0
62 000,0
Подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
227533,5
0,0
21778,8
41 001,4
24 728,4
88 399,1
17 208,6
17 208,6
17 208,6
федеральный бюджет
18 215,4
0,0
0
18 215,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
209318,1
0,0
21778,8
22 786,0
24 728,4
88 399,1
17 208,6
17 208,6
17 208,6
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
84375,4
0,0
0,0
20 315,4
2 100,0
61 960,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
18 215,4
0,0
0,0
18 215,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
66160,0
0,0
0,0
2 100,0
2 100,0
61 960,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения
республики
Управление РИ по ОДЗНТ ЧС
всего,
в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Обеспечение деятельности (оказание
услуг) учреждений системы вызова экстренных оперативных служб «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
143 158,1
0,0
21778,8
20686,0
22 628,4
26 439,1
17 208,6
17 208,6
17 208,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
143 158,1
0,0
21778,8
20686,0
22 628,4
26 439,1
17 208,6
17 208,6
17 208,6
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
609716,0
74877,4
74334,3
73 673,8
74 936,7
80 854,8
78 013,0
76 513,0
76 513,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
609716,0
74877,4
74334,3
73 673,8
74 936,7
80 854,8
78 013,0
76 513,0
76 513,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Укрепление и модернизация материально-технической базы аварийно-спасательных формирований
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
30856,1
5477,1
3279,0
800,0
1 300,0
4 800,0
4 800,0
5 200,0
5 200,0
в том числе
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
30856,1
5477,1
3279,0
800,0
1 300,0
4 800,0
4 800,0
5 200,0
5 200,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Профессиональная подготовка и обучение спасателей
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
3438,5
738,5
400,0
300,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
3438,5
738,5
400,0
300,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Обеспечение деятельности (оказание
услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
576212,4
68661,8
70655,3
72573,8
73 236,7
75 645,8
72 813,0
71 313,0
71 313,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
576212,4
68661,8
70655,3
72573,8
73 236,7
75 645,8
72 813,0
71 313,0
71 313,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
134674,9
20000,0
20000,0
22988,0
50 586,9
6 700,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
134674,9
20000,0
20000,0
22988,0
50 586,9
6 700,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Ингушетия
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
134674,9
20000,0
20000,0
22988,0
50 586,9
6 700,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
134674,9
20000,0
20000,0
22988,0
50 586,9
6 700,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
50955,0
17350,0
3337,5
5137,5
1 097,5
6 032,5
6 000,0
6 000,0
6 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
50955,0
17350,0
3337,5
5137,5
1 097,5
6 032,5
6 000,0
6 000,0
6 000,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Оснащение пожарной охраны противопожарным оборудованием и
снаряжением
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
3400,0
3400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
3400,0
3400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Проведение противопожарных работ в государственных учреждениях
Минобразования Ингушетии; Минздрав Ингушетии; Минкультуры Ингушетии; Минтруд Ингушетии
всего,
36055,0
7850,0
1537,5
1537,5
1 097,5
6 032,5
6 000,0
6 000,0
6 000,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
36055,0
7850,0
1537,5
1537,5
1 097,5
6 032,5
6 000,0
6 000,0
6 000,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Государственная поддержка подразделений добровольной пожарной охраны
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
11500,0
6100,0
1800,0
3600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
11500,0
6100,0
1800,0
3600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
281656,4
38914,4
35178,7
34959,1
33 353,6
34 872,2
34 792,8
34 792,8
34 792,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
281656,4
38914,4
35178,7
34959,1
33 353,6
34 872,2
34 792,8
34 792,8
34 792,8
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Расходы на выплаты по оплате труда сотрудников государственных органов
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
240627,6
33637,5
29291,5
28499,5
28 897,7
30 134,9
30055,5
30055,5
30055,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
240627,6
33637,5
29291,5
28499,5
28 897,7
30 134,9
30055,5
30055,5
30055,5
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Расходы на обеспечение функций государственных органов
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
36291,5
5276,9
5887,2
6459,6
4 455,9
4 737,3
4 737,3
4 737,3
4 737,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
36291,5
5276,9
5887,2
6459,6
4 455,9
4 737,3
4 737,3
4 737,3
4 737,3
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
744080,46
0
0
27404,2
171 751,26
117 645,0
228 760,0
94 760,0
103 760,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
республиканский бюджет
385916,4
0
0
27404,2
27 587,2
117 645,0
129 760,0
41 760,0
41 760,0
бюджеты
муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
внебюджетные средства
358164,06
0
0
0,0
144 164,06
0,0
99 000,0
53 000,0
62 000,0
1. Создние и развертывание системы аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
358164,06
0
0
0,0
144 164,06
0,0
99 000,0
53 000,0
62 000,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
бюджеты
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
внебюджетные средства
358164,06
0
0
0,0
144 164,06
0,0
99 000,0
53 000,0
62 000,0
2. Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности дорожного движения
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
30325,6
0
0
5 662,5
5 502,6
4 880,5
4 760,0
4 760,0
4 760,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет
30325,6
0
0
5 662,5
5 502,6
4 880,5
4 760,0
4 760,0
4 760,0
бюджеты муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
3. Мероприятия по совершенствованию автоматической системы контроля за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
132590,8
0
0
21741,7
22 084,6
49 764,5
25 000,0
7 000,0
7 000,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет
132590,8
0
0
21741,7
22 084,6
49 764,5
25 000,0
7 000,0
7 000,0
бюджеты муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
4. Основное мероприятие «Реализация проектов государственно-частного партнерства и (или) концессионных соглашений Республики Ингушетия»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
223 000,0
0
0
0
0
63 000,0
100 000,0
30 000,0
30 000,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
республиканский бюджет
223 000,0
0
0
0
0
63 000,0
100 000,0
30 000,0
30 000,0
бюджеты муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
».
7. В подпрограмме 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2021 г.:
первый этап – 2014 - 2016 гг.;
второй этап – 2017 - 2021 гг.
»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 227533,5 тыс. руб. в том числе:
за счет средств федерального бюджета в 2016 г. - 18215,4 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета составляет 209318,1 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 0 руб.;
в 2015 г. – 21778,8 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22786,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 24728,4 тыс. руб.;
в 2018 г. – 88399,1 тыс. руб.;
в 2019 г. – 17208,6 тыс. руб.;
в 2020 г. – 17208,6 тыс. руб.;
в 2021 г. – 17208,6 тыс. руб.
»;
б) в разделе II подпрограммы:
- в абзаце пятнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
- в абзаце семнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 227533,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств федерального бюджета в 2016 г. - 18215,4 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета составляет 209318,1 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 0 руб.;
в 2015 г. – 21778,8 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22786,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 24728,4 тыс. руб.;
в 2018 г. – 88399,1 тыс. руб.;
в 2019 г. – 17208,6 тыс. руб.;
в 2020 г. – 17208,6 тыс. руб.;
в 2021 г. – 17208,6 тыс. руб.».
8. В подпрограмме 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся целевых показателей государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели подпрограммы
-
число погибших в результате ДТП и ЧС
»;
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2021 г.:
первый этап – 2014 - 2016 гг.;
второй этап – 2017 - 2021 гг.
»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 6097716,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 74 877,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 74 334,3 тыс. руб.;
в 2016 г. – 73 673,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 74 936,7 тыс. руб.;
в 2018 г. – 80854,8 тыс. руб.;
в 2019 г. – 78013,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 76513,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 76513,0 тыс. руб.
»;
б) в разделе II подпрограммы:
- в абзаце двадцатом цифры «2020»заменить цифрами «2021»;
- в абзаце третьем цифры «2020»заменить цифрами «2021»;
- в абзаце двадцать пятом цифры «2020»заменить цифрами «2021»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 6097716,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 74 877,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 74 334,3 тыс. руб.;
в 2016 г. – 73 673,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 74 936,7 тыс. руб.;
в 2018 г. – 80854,8 тыс. руб.;
в 2019 г. – 78013,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 76513,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 76513,0 тыс. руб.».
9. В подпрограмме 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
подпрограмма реализуется в семь этапов в период с 2014 по 2021 г.:
первый этап – 2014 г.
второй этап – 2015 г.
третий этап – 2016 г.
четвертый этап - 2017 г.
пятый этап – 2018 г.
шестой этап – 2019 г.
седьмой этап – 2020 - 2021 гг.
»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 134674,9 тыс. руб. за счёт средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2014 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22 988,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 50 586,9 тыс. руб.;
в 2018 г. – 6 700,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 4 800,0 тыс. руб.
»;
б) абзац семнадцатый раздела II подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в семь этапов в период с 2014 по 2021 г.:
первый этап - 2014 г.
второй этап - 2015 г.
третий этап - 2016 г.
четвертый этап - 2017 г.
пятый этап - 2018 г.
шестой этап- 2019 г.
седьмой этап – 2020 – 2021 гг..»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 134674,9 тыс. руб. за счёт средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2014 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22 988,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 50 586,9 тыс. руб.;
в 2018 г. – 6 700,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 4 800,0 тыс. руб.».
10. В подпрограмме 4 «Пожарная безопасность»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся целевых показателей государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели подпрограммы
-
количество пожаров
»;
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2021 г.:
первый этап – 2014 - 2016 гг.;
второй этап – 2017 - 2021 гг.
»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 50955,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 17 350,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 3 337,5 тыс. руб.;
в 2016 г. – 5 137,5 тыс. руб.;
в 2017 г. – 1 097,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 6 032,5 тыс. руб.;
в 2019 г. – 6 000,0 руб.;
в 2020 г. – 6 000,0 руб.;
в 2021 г. – 6 000,0 руб.
»;
б) в разделе II подпрограммы:
- в абзаце семнадцатом цифры «2019» заменить цифрами «2021»;
- в абзаце двадцать шестом цифры «2019» заменить цифрами «2021»;
- в абзаце двадцать восьмом цифры «2019» заменить цифрами «2021»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 50955,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 17 350,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 3 337,5 тыс. руб.;
в 2016 г. – 5 137,5 тыс. руб.;
в 2017 г. – 1 097,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 6 032,5 тыс. руб.;
в 2019 г. – 6 000,0 руб.;
в 2020 г. – 6 000,0 руб.;
в 2021 г. – 6 000,0 руб.».
11. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»:
а) в паспорте подпрограммы:
- в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 281 656,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. – 38 914,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 35 178,7 тыс. руб.;
в 2016 г. – 34 959,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 33 353,6 тыс. руб.;
в 2018 г. – 34 872,2 тыс. руб.;
в 2019 г. – 34 792,8 тыс. руб.;
в 2020 г. – 34 792,8 тыс. руб.;
в 2021 г. – 34 792,8 тыс. руб.
»;
б) в абзаце шестом раздела II подпрограммы цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Финансирование осуществляется в пределах объёмов, предусматриваемых в бюджете на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 281 656,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. – 38 914,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 35 178,7 тыс. руб.;
в 2016 г. – 34 959,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 33 353,6 тыс. руб.;
в 2018 г. – 34 872,2 тыс. руб.;
в 2019 г. – 34 792,8 тыс. руб.;
в 2020 г. – 34 792,8 тыс. руб.;
в 2021 г. – 34 792,8 тыс. руб.».
12. В подпрограмме 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся целевых показателей государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели подпрограммы
-
количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
»;
- в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры «2019» заменить цифрами «2021»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 744 080,46 тыс. руб., в том числе:
за счет средств республиканского бюджета– 385 916,4 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 27 404,2 тыс. руб.;
в 2017 г. – 27 587,2 тыс. руб.;
в 2018 г. – 117 645,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 129 760,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 41 760,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 41 760,0 тыс. руб.
за счет средств внебюджетных источников – 358 164,06 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 0 руб.;
в 2017 г. – 144 164,06 тыс. руб.;
в 2018 г. – 0 руб.;
в 2019 г. – 99 000,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 53 000,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 62 000,0 тыс. руб.
»;
б) в абзаце двадцать шестом раздела II подпрограммы цифры «2020» заменить цифрами «20201»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 744 080,46 тыс. руб., в том числе:
за счет средств республиканского бюджета – 385 916,4 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 27 404,2 тыс. руб.;
в 2017 г. – 27 587,2 тыс. руб.;
в 2018 г. – 117 645,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 129 760,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 41 760,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 41 760,0 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников – 358 164,06 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 0 руб.;
в 2017 г. – 144 164,06 тыс. руб.;
в 2018 г. – 0 руб.;
в 2019 г. – 99 000,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 53 000,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 62 000,0 тыс. руб.».
Правительство Республики Ингушетия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» марта 2019 г. № 41
О внесении изменений в государственную программу
Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 22 февраля 2015 г. № 33.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия
З. Евлоев
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Ингушетия
от «26» марта 2019 г. № 41
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
1. В паспорте государственной программы:
а) в позиции, касающейся целевых показателей государственной программы, слова «количество погибших в чрезвычайных ситуациях;» исключить;
б) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации государственной программы
-
государственная программа реализуется в два этапа в период с 2014 по 2021 г.:
первый этап – 2014 – 2016 г.;
второй этап – 2017 – 2021 г.
»;
в) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
-
общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 2 048 616,26 тыс. руб., в том числе:
из федерального бюджета в 2016 г. – 18 215,4 тыс. руб.;
из республиканского бюджета – 1 672 236,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. – 186 948,6 тыс. руб.;
2017 г. – 212 290,3 тыс. руб.;
2018 г. – 334 503,6 тыс. руб.;
2019 г. – 270 574,4 тыс. руб.;
2020 г. – 181 074,4 тыс. руб.;
2021 г. – 181 074,4 тыс. руб.;
из внебюджетных источников – 358164,06 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0 руб.;
2015 г. – 0 руб.;
2016 г. – 0 руб.;
2017 г. – 144 164,06 тыс. руб.;
2018 г. – 0 руб.;
2019 г. – 99 000,0 тыс. руб.;
2020 г. – 53 000,0 тыс. руб.;
2021 г. – 62 000,0 тыс. руб.
»;
г) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной программы, цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. В разделе II государственной программы:
а) в абзаце одиннадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) в абзаце двенадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в) в абзаце тринадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
г) в абзаце четырнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
д) в абзаце шестнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
е) в абзаце двадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3. Раздел V государственной программы изложить в следующей редакции:
«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 2048616,26 тыс. руб., в том числе:
из федерального бюджета в 2016 г. – 18 215,4 тыс. руб.;
из республиканского бюджета – 1 672 236,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. – 186 948,6 тыс. руб.;
2017 г. – 212 290,3 тыс. руб.;
2018 г. – 334 503,6 тыс. руб.;
2019 г. – 270 574,4 тыс. руб.;
2020 г. – 181 074,4 тыс. руб.;
2021 г. – 181 074,4 тыс. руб.;
из внебюджетных источников – 358164,06 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0 руб.;
2015 г. – 0 руб.;
2016 г. – 0 руб.;
2017 г. – 144 164,06 тыс. руб.;
2018 г. – 0 руб.;
2019 г. – 99 000,0 тыс. руб.;
2020 г. – 53 000,0 тыс. руб.;
2021 г. – 62 000,0 тыс.руб.».
4. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень
целевых показателей государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и их значения
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
государственная программа Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
1. Экономический ущерб от деструктивных событий
млрд руб.
1,2
1,1
1,0
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
2. Время направления служб к месту чрезвычайной ситуации
минут
9,5
8,3
7,6
6,0
5,8
5,0
5,0
4,5
4,0
3,0
подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»
2. Число погибших в результате ЧС и происшествий
%
100
90
80
75
70
66
58
55
50
48
подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
1. Количество граждан, своевременно оповещенных о чрезвычайной ситуации
% от общего числа граждан
0,29
2,29
20
30
35
45
55
60
70
90
подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»
1. Количество пожаров
%
100
98
97
96
94
90
80
70
65
60
подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
1. Степень выполнения программных мероприятий
%
-
25
45
55
70
90
95
96
97
100
подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
1. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
%
100
98
97
96
94
90
80
70
65
63
»;
5. Таблицу 2 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» за счёт средств республиканского бюджета
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель,
соисполнитель программы,
(подпрограммы)
Целевая статья расходов
Расходы республиканского бюджета
(тыс. рублей)
программа
подпрограмма
направление расходов
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Государственная программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
(далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)
17
151141,8
154629,3
186948,6
212290,3
334503,6
270574,4
181074,4
181074,4
2. Подпрограмма 1
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
1
0,0
21778,8
22 786,0
24 728,4
88399,1
17208,6
17208,6
17208,6
3. Подпрограмма 2
«Развитие аварийно-спасательных формирований»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
2
74877,4
74334,3
73 673,8
74 936,7
80854,8
78013,0
76513,0
76513,0
4. Подпрограмма 3
«Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
3
20000,0
20000,0
22988,0
50586,9
6700,0
4800,0
4800,0
4800,0
5. Подпрограмма 4
«Пожарная безопасность»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
4
17350,0
3337,5
5137,5
1 097,5
6032,5
6000
,0
6000,0
6000,0
6. Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммныемероприятия»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
5
38914,4
35178,7
34959,1
33 353,6
34 872,2
34792,8
34792,8
34792,8
7. Подпрограмма 6
«Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
6
0,0
0,0
27404,2
27 587,2
117645,0
129760,0
41760,0
41760,0
»;
6. Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Перечень мероприятий
государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Наименова
ние
государственной программы, подпрограммы, мероприя
тия
Ответст
венный испол
нитель,
соисполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)
всего,
в том числе
2048616,26
151141,8
154629,3
205164,0
356454,36
334 503,6
369 574,4
234074,4
243074,4
федеральный бюджет
18 215,4
0,0
0,0
18 215,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
1 672 236,8
151141,8
154629,3
186948,6
212 290,3
334 503,6
270 574,4
181 074,4
181 074,4
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
358164,06
0
0
0,0
144 164,06
0,0
99 000,0
53 000,0
62 000,0
Подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
227533,5
0,0
21778,8
41 001,4
24 728,4
88 399,1
17 208,6
17 208,6
17 208,6
федеральный бюджет
18 215,4
0,0
0
18 215,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
209318,1
0,0
21778,8
22 786,0
24 728,4
88 399,1
17 208,6
17 208,6
17 208,6
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
84375,4
0,0
0,0
20 315,4
2 100,0
61 960,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
18 215,4
0,0
0,0
18 215,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
66160,0
0,0
0,0
2 100,0
2 100,0
61 960,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения
республики
Управление РИ по ОДЗНТ ЧС
всего,
в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Обеспечение деятельности (оказание
услуг) учреждений системы вызова экстренных оперативных служб «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
143 158,1
0,0
21778,8
20686,0
22 628,4
26 439,1
17 208,6
17 208,6
17 208,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
143 158,1
0,0
21778,8
20686,0
22 628,4
26 439,1
17 208,6
17 208,6
17 208,6
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
609716,0
74877,4
74334,3
73 673,8
74 936,7
80 854,8
78 013,0
76 513,0
76 513,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
609716,0
74877,4
74334,3
73 673,8
74 936,7
80 854,8
78 013,0
76 513,0
76 513,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Укрепление и модернизация материально-технической базы аварийно-спасательных формирований
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
30856,1
5477,1
3279,0
800,0
1 300,0
4 800,0
4 800,0
5 200,0
5 200,0
в том числе
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
30856,1
5477,1
3279,0
800,0
1 300,0
4 800,0
4 800,0
5 200,0
5 200,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Профессиональная подготовка и обучение спасателей
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
3438,5
738,5
400,0
300,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
3438,5
738,5
400,0
300,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Обеспечение деятельности (оказание
услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
576212,4
68661,8
70655,3
72573,8
73 236,7
75 645,8
72 813,0
71 313,0
71 313,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
576212,4
68661,8
70655,3
72573,8
73 236,7
75 645,8
72 813,0
71 313,0
71 313,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
134674,9
20000,0
20000,0
22988,0
50 586,9
6 700,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
134674,9
20000,0
20000,0
22988,0
50 586,9
6 700,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Ингушетия
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
134674,9
20000,0
20000,0
22988,0
50 586,9
6 700,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
134674,9
20000,0
20000,0
22988,0
50 586,9
6 700,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
50955,0
17350,0
3337,5
5137,5
1 097,5
6 032,5
6 000,0
6 000,0
6 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
50955,0
17350,0
3337,5
5137,5
1 097,5
6 032,5
6 000,0
6 000,0
6 000,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Оснащение пожарной охраны противопожарным оборудованием и
снаряжением
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
3400,0
3400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
3400,0
3400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Проведение противопожарных работ в государственных учреждениях
Минобразования Ингушетии; Минздрав Ингушетии; Минкультуры Ингушетии; Минтруд Ингушетии
всего,
36055,0
7850,0
1537,5
1537,5
1 097,5
6 032,5
6 000,0
6 000,0
6 000,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
36055,0
7850,0
1537,5
1537,5
1 097,5
6 032,5
6 000,0
6 000,0
6 000,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Государственная поддержка подразделений добровольной пожарной охраны
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
11500,0
6100,0
1800,0
3600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
11500,0
6100,0
1800,0
3600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
281656,4
38914,4
35178,7
34959,1
33 353,6
34 872,2
34 792,8
34 792,8
34 792,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
281656,4
38914,4
35178,7
34959,1
33 353,6
34 872,2
34 792,8
34 792,8
34 792,8
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Расходы на выплаты по оплате труда сотрудников государственных органов
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
240627,6
33637,5
29291,5
28499,5
28 897,7
30 134,9
30055,5
30055,5
30055,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
240627,6
33637,5
29291,5
28499,5
28 897,7
30 134,9
30055,5
30055,5
30055,5
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Расходы на обеспечение функций государственных органов
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
36291,5
5276,9
5887,2
6459,6
4 455,9
4 737,3
4 737,3
4 737,3
4 737,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
36291,5
5276,9
5887,2
6459,6
4 455,9
4 737,3
4 737,3
4 737,3
4 737,3
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
744080,46
0
0
27404,2
171 751,26
117 645,0
228 760,0
94 760,0
103 760,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
республиканский бюджет
385916,4
0
0
27404,2
27 587,2
117 645,0
129 760,0
41 760,0
41 760,0
бюджеты
муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
внебюджетные средства
358164,06
0
0
0,0
144 164,06
0,0
99 000,0
53 000,0
62 000,0
1. Создние и развертывание системы аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
358164,06
0
0
0,0
144 164,06
0,0
99 000,0
53 000,0
62 000,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
бюджеты
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
внебюджетные средства
358164,06
0
0
0,0
144 164,06
0,0
99 000,0
53 000,0
62 000,0
2. Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности дорожного движения
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
30325,6
0
0
5 662,5
5 502,6
4 880,5
4 760,0
4 760,0
4 760,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет
30325,6
0
0
5 662,5
5 502,6
4 880,5
4 760,0
4 760,0
4 760,0
бюджеты муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
3. Мероприятия по совершенствованию автоматической системы контроля за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
132590,8
0
0
21741,7
22 084,6
49 764,5
25 000,0
7 000,0
7 000,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет
132590,8
0
0
21741,7
22 084,6
49 764,5
25 000,0
7 000,0
7 000,0
бюджеты муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
4. Основное мероприятие «Реализация проектов государственно-частного партнерства и (или) концессионных соглашений Республики Ингушетия»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего,
в том числе
223 000,0
0
0
0
0
63 000,0
100 000,0
30 000,0
30 000,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
республиканский бюджет
223 000,0
0
0
0
0
63 000,0
100 000,0
30 000,0
30 000,0
бюджеты муниципальных образований
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
внебюджетные средства
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
».
7. В подпрограмме 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2021 г.:
первый этап – 2014 - 2016 гг.;
второй этап – 2017 - 2021 гг.
»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 227533,5 тыс. руб. в том числе:
за счет средств федерального бюджета в 2016 г. - 18215,4 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета составляет 209318,1 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 0 руб.;
в 2015 г. – 21778,8 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22786,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 24728,4 тыс. руб.;
в 2018 г. – 88399,1 тыс. руб.;
в 2019 г. – 17208,6 тыс. руб.;
в 2020 г. – 17208,6 тыс. руб.;
в 2021 г. – 17208,6 тыс. руб.
»;
б) в разделе II подпрограммы:
- в абзаце пятнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
- в абзаце семнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 227533,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств федерального бюджета в 2016 г. - 18215,4 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета составляет 209318,1 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 0 руб.;
в 2015 г. – 21778,8 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22786,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 24728,4 тыс. руб.;
в 2018 г. – 88399,1 тыс. руб.;
в 2019 г. – 17208,6 тыс. руб.;
в 2020 г. – 17208,6 тыс. руб.;
в 2021 г. – 17208,6 тыс. руб.».
8. В подпрограмме 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся целевых показателей государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели подпрограммы
-
число погибших в результате ДТП и ЧС
»;
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2021 г.:
первый этап – 2014 - 2016 гг.;
второй этап – 2017 - 2021 гг.
»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 6097716,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 74 877,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 74 334,3 тыс. руб.;
в 2016 г. – 73 673,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 74 936,7 тыс. руб.;
в 2018 г. – 80854,8 тыс. руб.;
в 2019 г. – 78013,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 76513,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 76513,0 тыс. руб.
»;
б) в разделе II подпрограммы:
- в абзаце двадцатом цифры «2020»заменить цифрами «2021»;
- в абзаце третьем цифры «2020»заменить цифрами «2021»;
- в абзаце двадцать пятом цифры «2020»заменить цифрами «2021»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 6097716,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 74 877,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 74 334,3 тыс. руб.;
в 2016 г. – 73 673,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 74 936,7 тыс. руб.;
в 2018 г. – 80854,8 тыс. руб.;
в 2019 г. – 78013,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 76513,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 76513,0 тыс. руб.».
9. В подпрограмме 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
подпрограмма реализуется в семь этапов в период с 2014 по 2021 г.:
первый этап – 2014 г.
второй этап – 2015 г.
третий этап – 2016 г.
четвертый этап - 2017 г.
пятый этап – 2018 г.
шестой этап – 2019 г.
седьмой этап – 2020 - 2021 гг.
»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 134674,9 тыс. руб. за счёт средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2014 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22 988,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 50 586,9 тыс. руб.;
в 2018 г. – 6 700,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 4 800,0 тыс. руб.
»;
б) абзац семнадцатый раздела II подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в семь этапов в период с 2014 по 2021 г.:
первый этап - 2014 г.
второй этап - 2015 г.
третий этап - 2016 г.
четвертый этап - 2017 г.
пятый этап - 2018 г.
шестой этап- 2019 г.
седьмой этап – 2020 – 2021 гг..»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 134674,9 тыс. руб. за счёт средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2014 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22 988,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 50 586,9 тыс. руб.;
в 2018 г. – 6 700,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 4 800,0 тыс. руб.».
10. В подпрограмме 4 «Пожарная безопасность»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся целевых показателей государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели подпрограммы
-
количество пожаров
»;
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2021 г.:
первый этап – 2014 - 2016 гг.;
второй этап – 2017 - 2021 гг.
»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 50955,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 17 350,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 3 337,5 тыс. руб.;
в 2016 г. – 5 137,5 тыс. руб.;
в 2017 г. – 1 097,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 6 032,5 тыс. руб.;
в 2019 г. – 6 000,0 руб.;
в 2020 г. – 6 000,0 руб.;
в 2021 г. – 6 000,0 руб.
»;
б) в разделе II подпрограммы:
- в абзаце семнадцатом цифры «2019» заменить цифрами «2021»;
- в абзаце двадцать шестом цифры «2019» заменить цифрами «2021»;
- в абзаце двадцать восьмом цифры «2019» заменить цифрами «2021»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 50955,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 17 350,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 3 337,5 тыс. руб.;
в 2016 г. – 5 137,5 тыс. руб.;
в 2017 г. – 1 097,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 6 032,5 тыс. руб.;
в 2019 г. – 6 000,0 руб.;
в 2020 г. – 6 000,0 руб.;
в 2021 г. – 6 000,0 руб.».
11. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»:
а) в паспорте подпрограммы:
- в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 281 656,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. – 38 914,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 35 178,7 тыс. руб.;
в 2016 г. – 34 959,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 33 353,6 тыс. руб.;
в 2018 г. – 34 872,2 тыс. руб.;
в 2019 г. – 34 792,8 тыс. руб.;
в 2020 г. – 34 792,8 тыс. руб.;
в 2021 г. – 34 792,8 тыс. руб.
»;
б) в абзаце шестом раздела II подпрограммы цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Финансирование осуществляется в пределах объёмов, предусматриваемых в бюджете на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 281 656,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. – 38 914,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 35 178,7 тыс. руб.;
в 2016 г. – 34 959,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 33 353,6 тыс. руб.;
в 2018 г. – 34 872,2 тыс. руб.;
в 2019 г. – 34 792,8 тыс. руб.;
в 2020 г. – 34 792,8 тыс. руб.;
в 2021 г. – 34 792,8 тыс. руб.».
12. В подпрограмме 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся целевых показателей государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели подпрограммы
-
количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
»;
- в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры «2019» заменить цифрами «2021»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 744 080,46 тыс. руб., в том числе:
за счет средств республиканского бюджета– 385 916,4 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 27 404,2 тыс. руб.;
в 2017 г. – 27 587,2 тыс. руб.;
в 2018 г. – 117 645,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 129 760,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 41 760,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 41 760,0 тыс. руб.
за счет средств внебюджетных источников – 358 164,06 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 0 руб.;
в 2017 г. – 144 164,06 тыс. руб.;
в 2018 г. – 0 руб.;
в 2019 г. – 99 000,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 53 000,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 62 000,0 тыс. руб.
»;
б) в абзаце двадцать шестом раздела II подпрограммы цифры «2020» заменить цифрами «20201»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 744 080,46 тыс. руб., в том числе:
за счет средств республиканского бюджета – 385 916,4 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 27 404,2 тыс. руб.;
в 2017 г. – 27 587,2 тыс. руб.;
в 2018 г. – 117 645,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 129 760,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 41 760,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 41 760,0 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников – 358 164,06 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 0 руб.;
в 2017 г. – 144 164,06 тыс. руб.;
в 2018 г. – 0 руб.;
в 2019 г. – 99 000,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 53 000,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 62 000,0 тыс. руб.».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 22.04.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 120.000.000 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 120.020.000 Пожарная безопасность, 120.020.080 Другие вопросы пожарной безопасности |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: