Основная информация
Дата опубликования: | 26 марта 2020г. |
Номер документа: | RU89054704202000113 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования город Муравленко |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
1
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования город Муравленко
О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь города Муравленко»
от 26 марта 2020 года
№ 221
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Муравленко от 28.01.2016 № 31 «О муниципальных программах муниципального образования город Муравленко», Администрация города Муравленко п о с т а н о в л я е т:
Внести изменения в муниципальную программу «Молодежь города Муравленко», утвержденную постановлением Администрации города Муравленко от 11.11.2013 № 602 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь города Муравленко» (с изменениями от 11.02.2014 № 58, от 02.06.2014 № 257, от 27.10.2014 № 448, от 05.03.2015 № 80, от 27.04.2015 №167, от 10.03.2016 № 88, от 31.03.2017 № 133, от 27.03.2018 № 177, от 29.12.2018 № 923, от 25.03.2019 № 173, от 31.12.2019 № 841), согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш город» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Муравленко.
Глава города Муравленко А.А. Подорога
Приложение
к постановлению
Администрации города Муравленко
от 26.03.2020 № 221
Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Молодежь города Муравленко»
1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
муниципальной программы «Молодежь города Муравленко»
Ответственный исполнитель муниципальной
программы
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко
Соисполнители муниципальной программы
Управление образования Администрации города Муравленко,
Управление социальной защиты населения Администрации города Муравленко
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Муравленко
Цель муниципальной программы
Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи в муниципальном образовании г. Муравленко (далее – г. Муравленко)
Задачи муниципальной программы
Совершенствование и развитие механизма реализации эффективной молодежной политики, благоприятных правовых и организационных условий для интеграции молодежи как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического и социокультурного развития общественной жизни города.
Повышение эффективности системы организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодёжи города Муравленко, внедрение профессиональных навыков в молодежную среду.
Сроки реализации муниципальной программы
2014-2022 годы
Показатели муниципальной программы
Коэффициент вовлеченности детей и молодежи от 8 до 30 лет в мероприятия в мероприятия социальной, добровольческой и гражданско-патриотической направленности (2014-2017 гг.).
Доля детей и молодежи, принявших участие в молодежных мероприятиях различного уровня (2018-2022 гг.).
Количество детей и учащейся молодежи, охваченных отдыхом, оздоровлением и санаторно-курортным лечением.
Количество несовершеннолетних, которые охвачены трудовой занятостью в свободное от учебы время.
Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями сферы молодежной политики (2014-2018 гг.);
6. Доля потребителей, удовлетворенных качеством выполняемой работы в сфере молодежной политики (2019-2022 гг.)
Программно-целевые инструменты
нет
Подпрограммы
1. Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию молодежи города.
2. Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи города.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования / планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации, всего
533 191,97
в том числе:
520 303,38
местный бюджет
окружной бюджет
12 888,59
2014 год, всего
50 502,00
в том числе:
48 438,00
местный бюджет
окружной бюджет
2 064,00
2015 год, всего
54 803,0
в том числе:
51 787,0
местный бюджет
окружной бюджет
3 016,00
2016 год, всего
56 637,64
в том числе:
55 678,64
местный бюджет
окружной бюджет
959,00
2017 год, всего
55 480,48
в том числе:
54 557,48
местный бюджет
окружной бюджет
923,00
2018 год, всего
59 278,68
в том числе:
57 085,09
местный бюджет
окружной бюджет
2 193,59
2019 год, всего
62 301,07
в том числе:
61 370,07
местный бюджет
окружной бюджет
931,00
2020 год, всего
64 038,29
в том числе:
63 104,29
местный бюджет
окружной бюджет
934,00
2021 год, всего
65 053,22
в том числе:
местный бюджет
64 119,22
окружной бюджет
934,00
2022 год, всего
65 097,59
в том числе:
местный бюджет
64 163,59
окружной бюджет
934,00
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
1. сохранить долю детей и молодежи, принявшей участие в молодежных мероприятиях различного уровня не менее 43,2%;
2. охватить отдыхом, оздоровлением и санаторно-курортным лечением не менее 1675 детей и учащейся молодежи в год;
3. охватить трудовой занятостью в свободное от учебы время не менее 450 несовершеннолетних граждан в год;
4. обеспечить долю потребителей, удовлетворенных качеством выполняемой работы в сфере молодежной политики, не менее 80%.
2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к муниципальной программе
«Молодежь города Муравленко»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм и программно-целевых инструментов муниципальной программы «Молодежь города Муравленко»
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей, подпрограмм и программно-целевых инструментов муниципальной
программы
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа, всего
533 191,97
50 502,0
54 803,0
56 637,64
55 480,48
59 278,68
62 301,07
64 038,29
65 053,22
65 097,59
В том числе: средства местного бюджета
520 303,38
48 438,00
51 787,0
55 678,64
54 557,48
57 085,09
61 370,07
63 104,29
64 119,22
64 163,59
Средства окружного бюджета
12 888,59
2 064,00
3 016,00
959,00
923,00
2 193,59
931,00
934,00
934,00
934,00
Управление культуры и молодежной политики (всего)
456 465,58
39 782,0
41 895,0
42 455,96
46 966,20
52 359,63
56 645,76
58 095,60
59 110,53
59 154,90
В том числе: средства местного бюджета
446 111,58
38 547,0
39 937,0
41 496,96
46 043,20
50 813,63
55 714,76
57 161,60
58 176,53
58 220,90
Средства окружного бюджета
10 354,00
1 235,00
1 958,00
959,00
923,00
1 546,00
931,00
934,00
934,00
934,00
Управление образования (всего)
66 778,17
10 624,0
10 837,4
7681,52
8 158,00
6 823,21
5 425,97
5 742,69
5 742,69
5 742,69
В том числе: средства местного бюджета
64 243,58
9 795,0
9 779,4
7681,52
8 158,00
6 175,62
5 425,97
5 742,69
5 742,69
5 742,69
Средства окружного бюджета
2 534,59
829,00
1 058,00
0,00
0,00
647,59
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление социальной защиты населения (всего)
1 253,58
96,00
84,00
90,70
57,70
95,84
229,34
200,00
200,00
200,00
В том числе: средства местного бюджета
1 253,58
96,00
84,0
90,70
57,70
95,84
229,34
200,00
200,00
200,00
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства (всего)
8 694,64
0,0
1 986,6
6 409,46
298,58
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
8 694,64
0,0
1 986,6
6 409,46
298,58
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Подпрограмма «Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию молодежи города»
359 619,21
32 252,00
36 277,0
39 211,67
35 897,29
40 668,64
41 496,77
43 913,87
44 928,80
44 973,17
В том числе: средства местного бюджета
352 470,01
31 479,0
34 978,0
38 606,67
35 524,29
39 732,44
41 135,77
42 979,87
43 994,80
44 039,17
Средства окружного бюджета
7 149,20
773,00
1 299,00
605,00
373,00
936,20
361,00
934,00
934,00
934,00
Управление культуры и молодежной политики (всего)
347 555,50
32 133,0
33 881,0
32 695,11
35 263,82
40 116,36
41 204,97
43 395,67
44 410,60
44 454,97
В том числе: средства местного бюджета
340 406,29
31 360,0
32 582,0
32 090,11
34 890,82
39 180,16
40 843,97
42 461,67
43 476,60
43 520,97
Средства окружного бюджета
7 149,20
773,00
1 299,00
605,00
373,00
936,20
361,00
934,00
934,00
934,00
Управление образования (всего)
3 369,07
119,00
409,4
107,10
334,89
552,28
291,80
518,20
518,20
518,20
В том числе: средства местного бюджета
3 369,07
119,00
409,4
107,10
334,89
552,28
291,80
518,20
518,20
518,20
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства (всего)
8 694,64
0,0
1 986,6
6 409,46
298,58
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
8 694,64
0,0
1 986,6
6 409,46
298,58
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи города»
173 572,76
18 250,0
18 526,0
17 425,97
19 583,19
18 610,04
20 804,30
20 124,42
20 124,42
20 124,42
В том числе: средства местного бюджета
167 833,37
16 959,0
16 809,0
17 071,97
19 033,19
17 352,65
20 234,30
20 124,42
20 124,42
20 124,42
Средства окружного бюджета
5 739,39
1 291,00
1 717,0
354,0
550,00
1 257,39
570,00
0,00
0,00
0,00
Управление культуры и молодежной политики (всего)
108 910,08
7 649,0
8 014,0
9 760,85
11 702,38
12 243,27
15 440,79
14 699,93
14 699,93
14 699,93
В том числе: средства местного бюджета
105 705,28
7 187,0
7 355,0
9 406,85
11 152,38
11 633,47
14 870,79
14 699,93
14 699,93
14 699,93
Средства окружного бюджета
3 204,80
462,00
659,00
354,0
550,00
609,80
570,00
0,00
0,00
0,00
Управление образования (всего)
63 409,10
10 505,0
10 428,0
7 574,42
7 823,11
6 270,93
5 134,17
5 224,49
5 224,49
5 224,49
В том числе: средства местного бюджета
60 874,51
9 676,0
9 370,0
7 574,42
7 823,11
5 623,34
5 134,17
5 224,49
5 224,49
5 224,49
Средства окружного бюджета
2 534,59
829,00
1 058,00
0,00
0,00
647,59
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление социальной защиты населения (всего)
1 253,58
96,00
84,00
90,70
57,70
95,84
229,34
200,00
200,00
200,00
В том числе: средства местного бюджета
1 253,58
96,00
84,0
90,70
57,70
95,84
229,34
200,00
200,00
200,00
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
».
3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к муниципальной программе
«Молодежь города Муравленко»
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь города Муравленко»
№
п/п
Наименование муниципальной программы, показателя
№ мероприятий, влияющих на показатель
Ед.
изм.
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015 год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018 год
вес показателя
2019 год
вес показателя
2020 год
вес показателя
2021 год
вес показателя
2022 год
вес показателя
Муниципальная программа «Молодежь города Муравленко»
Цель муниципальной программы: Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи в муниципальном образовании г. Муравленко
1.
Коэффициент вовлеченности детей и молодежи от 8 до 30 лет в мероприятия социальной, добровольческой и гражданско-патриотической направленности
ПП 1, ОМ 01
(1.1., 1.2.)
ПП 1 ОМ 02 (1.5., 1.6., 1.7., 1.8.)
%
35
0,4
35
0,4
35
0,4
35
0,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Доля детей и молодежи, принявших участие в молодежных мероприятиях различного уровня
ПП 1, ОМ 01
(мер. 1, мер.2)
ПП 1, ОМ 02
(мер. 1, мер.2)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
43,2
0,4
44,4
0,4
43,2
0,4
43,2
0,4
43,2
0,4
3
Количество детей и учащейся молодежи, охваченных отдыхом, оздоровлением и санаторно-курортным лечением
ПП 2, ОМ 01 (мер. 1, мер.2) ПП 2 ОМ 02 (мер. 1)
чел.
1700
0,3
1700
0,3
1700
0,3
1700
0,3
1810
0,3
1710
0,3
1675
0,3
1675
0,3
1675
0,3
4
Количество несовершеннолетних, которые охвачены трудовой занятостью в свободное от учебы время
ПП 2 ОМ 03 (мер. 1)
чел.
500
0,2
500
0,2
500
0,2
450
0,2
450
0,2
450
0,2
450
0,2
450
0,2
450
0,2
5
Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями сферы молодежной политики (2014-2018 гг.)
ПП 1, ОМ 01 (мер. 3),
ПП 1, ОМ 02 (мер. 3)
%
не менее 84
0,1
не менее 84
0,1
не менее 84
0,1
не менее 80
0,1
не менее 80
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Доля потребителей, удовлетворенных качеством выполняемой работы в сфере молодежной политики (2019-2021 гг.)
ПП 1, ОМ 01 (мер. 3),
ПП 1, ОМ 02 (мер. 3)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
не менее 80
0,1
не менее 80
0,1
не менее 80
0,1
не менее 80
0,1
».
4. В приложении № 3 к муниципальной программе слова «2019-2021 гг.» заменить словами «2019-2022 гг.».
5. Паспорт Подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 1
«Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию молодежи города»
ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко
Соисполнители подпрограммы
Управление образования Администрации города Муравленко,
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Муравленко.
Цель подпрограммы
Совершенствование и развитие механизма реализации эффективной молодежной политики, благоприятных правовых и организационных условий для интеграции молодежи как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического и социокультурного развития общественной жизни города
Задачи подпрограммы
1. Формирование условий, способствующих самореализации, социализации и гражданскому становлению молодежи.
2. Укрепление системы обеспечения реализации эффективной молодежной политики.
3. Реализация мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы
Показатели подпрограммы
1.1. Количество проведенных молодежных мероприятий социальной, добровольческой и гражданско-патриотической направленности (2014-2017 гг.).
1.2. Доля детей и молодежи, принявших участие в молодежных мероприятиях различного уровня (2014-2017 гг.)
1.3. Доля детей и молодежи от 8 лет до 30 лет, вовлеченных в систематическую деятельность по направлениям молодежной политики.
1.4. Количество специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки.
1.5. Удельный вес работников муниципальных учреждений сферы молодежной политики, получивших меры социальной поддержки (2014-2017 гг.).
1.6. Количество проведенных городских молодежных мероприятий различной направленности (2018-2022 гг.)
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования / планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования подпрограммы за весь период реализации, всего
359 619,21
в том числе:
352 470,01
местный бюджет
окружной бюджет
7 149,20
2014 год, всего
32 252,00
в том числе:
31 479,00
местный бюджет
окружной бюджет
773,00
2015 год, всего
36 277,00
в том числе:
34 978,0
местный бюджет
окружной бюджет
1 299,0
2016 год, всего
39 211,67
в том числе:
38 606,67
местный бюджет
окружной бюджет
605,00
2017 год, всего
35 897,29
в том числе:
35 524,29
местный бюджет
окружной бюджет
373,00
2018 год, всего
40 668,64
в том числе:
39 732,44
местный бюджет
окружной бюджет
936,20
2019 год, всего
41 496,77
в том числе:
41 135,77
местный бюджет
окружной бюджет
361,00
2020 год, всего
43 913,87
в том числе:
42 979,87
местный бюджет
окружной бюджет
934,00
2021 год, всего
44 928,80
в том числе:
43 994,80
местный бюджет
окружной бюджет
934,00
2022 год, всего
44 973,17
в том числе:
44 039,17
местный бюджет
окружной бюджет
934,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
ежегодно проводить молодежных мероприятий социальной, добровольческой и гражданско-патриотической направленности – не менее 55 ед.;
сохранить постоянной долю молодёжи от 8 до 30 лет, вовлечённой в систематическую деятельность по направлениям молодёжной политики – на уровне не ниже 2,8%;
ежегодно повышать уровень профессиональной подготовки не менее 5 специалистов сферы работы с молодёжью г. Муравленко
».
1
6. Таблицу «Перечень основных мероприятий подпрограммы (2018-2021) «Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию молодежи города» Приложения №1 к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы (2018-2022)
«Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию молодежи города»
№
Наименование
мероприятий
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель подпрограммы: совершенствование и развитие механизма реализации эффективной молодежной политики, благоприятных правовых и организационных условий для интеграции молодежи как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического и социокультурного развития общественной жизни города
215 981,25
40 668,64
41 496,77
43 913,87
44 928,80
44 973,17
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
209 483,37
39 180,16
40 843,97
42 461,67
43 476,60
43 520,97
УЖКХ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УО
2 398,68
552,28
291,80
518,20
518,20
518,20
Средства окружного бюджета
УКиМП
4 099,20
936,20
361,00
934,00
934,00
934,00
Задача 1 подпрограммы: Формирование условий, способствующих самореализации, социализации и гражданскому становлению молодежи
213 575,25
40 668,64
41 442,77
43 129,87
44 144,80
44 189,17
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
209 483,37
39 180,16
40 843,97
42 461,67
43 476,60
43 520,97
УО
2 398,68
552,28
291,80
518,20
518,20
518,20
Средства окружного бюджета
УКиМП
1 693,20
936,20
307,00
150,0
150,0
150,0
01
Основное мероприятие:
Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодёжи города
25 689,80
17 018,68
7 116,52
518,20
518,20
518,20
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
22 687,12
16 007,40
6 679,72
0,00
0,00
0,00
УО
2 398,68
552,28
291,80
518,20
518,20
518,20
Средства окружного бюджета
УКиМП
604,00
459,00
145,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1:
Мероприятий, направленные на повышение эффективности реализации молодежной политики
– материально-техническое оснащение МБУ «Центр патриотического воспитания»
619,85
474,85
145,00
0,00
0,00
0,00
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
15,85
15,85
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
УКиМП
604,00
459,00
145,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2:
Мероприятия по совершенствованию и развитию механизма реализации эффективной молодежной политики
участие в окружных соревнованиях, спартакиадах, первенстве военно-прикладным видам спорта «Патриот», учебно-полевых сборах, проведение Городской военно-спортивной игры «Командарм», Военно-спортивной игры «Полярные зарницы» в рамках городского сетевого проекта «Во славу Отечества», Военно-спортивной игры «Армейский день»
4 310,45
2 358,81
397,04
518,20
518,20
518,20
В том числе: средства местного бюджета
УО
2 398,68
552,28
291,80
518,20
518,20
518,20
УКиМП
1 911,77
1 806,53
105,24
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3:
Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям
– предоставление услуг в сфере молодежной политики (МБУ «Центр патриотического воспитания»).
20 759,50
14 185,02
6 574,48
0,00
0,00
0,00
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
20 759,50
14 185,02
6 574,48
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Основное мероприятие:
Развитие потенциала социально значимой активности молодёжи города
187 885,45
23 649,96
34 326,25
42 611,67
43 626,60
43 670,97
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
186 796,25
23 172,76
34 164,25
42 461,67
43 476,60
43 520,97
Средства окружного бюджета
УКиМП
1 089,20
477,20
162,00
150,00
150,00
150,00
Мероприятие 1:
Мероприятий, направленные на повышение эффективности реализации молодежной политики
– организация и проведение Открытого фестиваля КВН среди молодежных команд «Смеха ради», городской молодёжной интерактивной игры «Политика и МЫ», городской праздник красок «Радужный Муравленко», материально-техническое оснащение МБУ «Многофункциональный клуб молодежных инициатив».
1 171,45
518,39
183,86
156,40
156,40
156,40
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
82,25
41,19
21,86
6,40
6,40
6,40
Средства окружного бюджета
УКиМП
1 089,20
477,20
162,00
150,00
150,00
150,00
Мероприятие 2:
Мероприятия по совершенствованию и развитию механизма реализации эффективной молодежной политики
– участие в мероприятиях: окружной конкурс патриотической песни «Дорогами поколений», Федеральный Этап Всероссийского конкурса лидеров «Лидер 21 века», окружной фестиваль вожатых, 25 Всероссийская студенческая весна, окружной фестиваль «Ямальская студенческая весна», Форум молодёжи Уральского федерального округа «УТРО», окружной молодёжный проект волонтёров «Доброволец Ямала», окружная молодежная профильная смена «Интеллектуальный клуб», заседание Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа нового созыва, 1/8 Региональной Арктической лиги Международного союза КВН, ¼ Региональной Арктической лиги Международного союза КВН, окружная молодёжная профильная смена «Будущее Ямала», окружная молодёжная профильная медиа-смена г. Ноябрьск, окружная молодёжная профильная смена «Я молод», окружная молодежная профильная смена для волонтеров «Доброволец Ямала», профильная смена «Дружба народов», окружная молодёжная профильная смена «Интеллектуальный клуб», обучение специалистов окружных и муниципальных учреждений сферы молодёжной политики, органов по делам молодёжи муниципальных образований, руководителей детских и молодёжных общественных объединений по вопросам социальных технологий, в том числе по профилактике и предупреждению экстремизма в молодёжной среде.
22 217,25
1 002,59
2 774,83
6 146,61
6 146,61
6 146,61
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
22 217,25
1 002,59
2 774,83
6 146,61
6 146,61
6 146,61
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3:
Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям
– предоставление услуг в сфере молодежной политики (МБУ «Многофункциональный клуб молодежных инициатив»).
164 496,75
22 128,98
31 367,56
36 308,66
37 323,59
37 367,96
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
164 496,75
22 128,98
31 367,56
36 308,66
37 323,59
37 367,96
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 2 подпрограммы: Укрепление системы обеспечения реализации эффективной молодежной политики
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
В том числе: средства местного бюджета
УЖКХ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Основное мероприятие:
Укрепление системы обеспечения реализации эффективной молодежной политики
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
В том числе: средства местного бюджета
УЖКХ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
УКиМП
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1:
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации молодежной политики
– капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УЖКХ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
УКиМП
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 3 подпрограммы: Реализация мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений
2 406,00
0,00
54,00
784,00
784,00
784,00
В том числе: средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
2 406,00
0,00
54,00
784,00
784,00
784,00
04
Основное мероприятие:
Реализация мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений
2 406,00
0,00
54,00
784,00
784,00
784,00
В том числе: средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
2 406,00
0,00
54,00
784,00
784,00
784,00
Мероприятие 1:
Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики
1 200,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
В том числе: средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
1 200,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
Мероприятие 2:
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики
1 206,00
0,00
54,00
384,00
384,00
384,00
В том числе: средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
1 206,00
0,00
54,00
384,00
384,00
384,00
».
7. Таблицу «Сведения о показателях подпрограммы «Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию молодежи города» (2018-2021)» Приложения № 2 к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:
«СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы
«Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию молодежи города»
(2018-2022)
№
п/п
Наименование подпрограммы, показателя
№ мероприятий, влияющих на показатель
Ед.
изм.
Значения показателей
2018 год
вес показателя
2019 год
вес показателя
2020 год
вес показателя
2021 год
вес показателя
2022 год
вес показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма «Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию молодежи города»
Цель подпрограммы: Совершенствование и развитие механизма реализации эффективной молодежной политики, благоприятных правовых и организационных условий для интеграции молодежи как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического и социокультурного развития общественной жизни города
Вес подпрограммы по годам
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Задача 1. Формирование условий, способствующих самореализации, социализации и гражданскому становлению молодежи
1.3.
Доля детей и молодежи от 8 лет до 30 лет, вовлеченных в систематическую деятельность по направлениям молодежной политики
ОМ 01 (мер.3.)
ОМ 02 (мер.3.)
%
4,4
0,4
2,8
0,4
2,9
0,4
2,9
0,4
2,9
0,4
1.6.
Количество проведенных городских молодежных мероприятий различной направленности
ОМ 01 (мер. 1, мер. 2)
ОМ 02 (мер. 1, мер. 2)
ед.
59
0,3
59
0,3
55
0,3
55
0,3
55
0,3
Задача 2. Укрепление системы обеспечения реализации эффективной молодежной политики
1.4.
Количество специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки
ОМ 01 (мер.3.)
ОМ 02 (мер.3.)
чел.
5
0,3
5
0,3
5
0,3
5
0,3
5
0,3
».
8. В приложении № 3 к подпрограмме 1 муниципальной программы слова «2019-2021 гг.» заменить словами «2019-2022 гг.»
1
9. Паспорт Подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 2
«Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей
и учащейся молодежи города»
ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко
Соисполнители подпрограммы
Управление образования Администрации города Муравленко;
Управление социальной защиты населения Администрации города Муравленко.
Цель подпрограммы
Повышение эффективности системы организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодёжи города Муравленко, внедрение профессиональных навыков в молодежную среду
Задачи подпрограммы
1. Организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи города Муравленко.
2. Обеспечение мер безопасности при организации выездного отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи за пределами города Муравленко.
3. Внедрение профессиональных навыков в молодежную среду
Сроки реализации подпрограммы
2014 – 2022 годы
Показатели подпрограммы
2.1.Удовлетворенность родителей качеством организации досуга и оздоровления в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений.
2.2. Количество детей, которых сопровождали в составе организованных групп детей к месту отдыха и обратно.
2.3. Доля трудоустроенных подростков к общему запланированному объему
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования / планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования подпрограммы за весь период реализации, всего
173 572,76
в том числе:
местный бюджет
167 833,37
окружной бюджет
5 739,39
2014 год, всего
18 250,0
в том числе:
местный бюджет
16 959,0
окружной бюджет
1 291,0
2015 год, всего
18 526,0
в том числе:
местный бюджет
16 809,0
окружной бюджет
1 717,0
2016 год, всего
17 425,97
в том числе:
местный бюджет
17 071,97
окружной бюджет
354,0
2017 год, всего
19 583,19
в том числе:
местный бюджет
19 033,19
окружной бюджет
550,0
2018 год, всего
18 610,04
в том числе:
местный бюджет
17 352,65
окружной бюджет
1 257,39
2019 год, всего
20 804,30
в том числе:
местный бюджет
20 234,30
окружной бюджет
570,00
2020 год, всего
20 124,42
в том числе:
местный бюджет
20 124,42
окружной бюджет
0,00
2021 год, всего
20 124,42
в том числе:
местный бюджет
20 124,42
окружной бюджет
0,00
2022 год, всего
20 124,42
в том числе:
местный бюджет
20 124,42
окружной бюджет
0,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
сохранить показатели удовлетворенности родителей качеством организации досуга и оздоровления в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений на уровне не менее 90%;
обеспечить сопровождением всех детей в составе организованных групп детей к месту отдыха и обратно;
сохранить количество трудоустроенных не менее 97% подростков от общего запланированного объема
».
1
10. Таблицу «Перечень основных мероприятий подпрограммы (2016-2021) «Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи города» Приложения № 1 к подпрограмме 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы (2016-2022)
«Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию молодежи города»
№
Наименование
мероприятий
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель подпрограммы: повышение эффективности системы организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодёжи города Муравленко
136 796,76
17 425,97
19 583,19
18 610,04
20 804,30
20 124,42
20 124,42
20 124,42
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
91 163,28
9 406,85
11 152,38
11 633,47
14 870,79
14 699,93
14 699,93
14 699,93
УО
41 828,51
7 574,42
7 823,11
5 623,34
5 134,17
5 224,49
5 224,49
5 224,49
УСЗН
1 073,58
90,70
57,70
95,84
229,34
200,00
200,00
200,00
Средства окружного бюджета
УКиМП
2 083,80
354,00
550,00
609,80
570,00
0,00
0,00
0,00
УО
647,59
0,00
0,00
647,59
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 1 подпрограммы: организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи города Муравленко
41 178,92
5 996,33
6 341,05
5 444,48
7 123,59
5 424,49
5 424,49
5 424,49
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
2 942,16
522,15
588,93
641,00
1 190,08
0,00
0,00
0,00
УО
34 534,99
5 049,78
5 167,52
3 510,05
5 134,17
5 224,49
5 224,49
5 224,49
УСЗН
1 030,18
70,40
34,60
95,84
229,34
200,00
200,00
200,00
Средства окружного бюджета
УКиМП
2 024,00
354,00
550,00
550,00
570,00
0,00
0,00
0,00
УО
647,59
0,00
0,00
647,59
0,00
0,00
0,00
0,00
01
Основное мероприятие:
Организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи города Муравленко
41 178,92
5 996,33
6 341,05
5 444,48
7 123,59
5 424,49
5 424,49
5 424,49
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
2 942,16
522,15
588,93
641,00
1 190,08
0,00
0,00
0,00
УО
34 534,99
5 049,78
5 167,52
3 510,05
5 134,17
5 224,49
5 224,49
5 224,49
УСЗН
1 030,18
70,40
34,60
95,84
229,34
200,00
200,00
200,00
Средства окружного бюджета
УКиМП
2 024,00
354,00
550,00
550,00
570,00
0,00
0,00
0,00
УО
647,59
0,00
0,00
647,59
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1:
Мероприятия, направленные на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи
– организация и проведение специализированных смен для воспитанников учреждений УКиМП в детских оздоровительных учреждения
4 422,74
876,15
1 138,93
1 191,00
1 216,66
0,00
0,00
0,00
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
2 398,74
522,15
588,93
641,00
646,66
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
УКиМП
2 024,00
354,00
550,00
550,00
570,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2:
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи города
– организация отдыха и оздоровления детей в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организации, участие в лагерях туристической, религиозной направленности, приобретение путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, к месту отдыха и обратно.
36 756,18
5 120,18
5 202,12
4 253,48
5 906,93
5 424,49
5 424,49
5 424,49
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
543,42
0,00
0,00
0,00
543,42
0,00
0,00
0,00
УО
34 534,99
5 049,78
5 167,52
3 510,05
5 134,17
5 224,49
5 224,49
5 224,49
УСЗН
1 030,18
70,40
34,60
95,84
229,34
200,00
200,00
200,00
Средства окружного бюджета
УО
647,59
0,00
0,00
647,59
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 2 подпрограммы: обеспечение мер безопасности при организации выездного отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи за пределами города Муравленко
13 642,18
1 583,80
1 576,23
1 761,79
3 063,65
1 885,57
1 885,57
1 885,57
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
13 598,78
1 563,50
1 553,13
1 761,79
3 063,65
1 885,57
1 885,57
1 885,57
УСЗН
43,40
20,30
23,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Основное мероприятие:
Обеспечение мер безопасности при организации выездного отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи за пределами города Муравленко
13 642,18
1 583,80
1 576,23
1 761,79
3 063,65
1 885,57
1 885,57
1 885,57
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
13 598,78
1 563,50
1 553,13
1 761,79
3 063,65
1 885,57
1 885,57
1 885,57
УСЗН
43,40
20,30
23,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1:
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи города
– организация сопровождения организованных групп детей к месту отдыха и обратно
13 642,18
1 583,80
1 576,23
1 761,79
3 063,65
1 885,57
1 885,57
1 885,57
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
13 598,78
1 563,50
1 553,13
1 761,79
3 063,65
1 885,57
1 885,57
1 885,57
УСЗН
43,40
20,30
23,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 3 подпрограммы: внедрение профессиональных навыков в молодежную среду
81 975,66
9 845,84
11 665,91
11 403,77
10 617,06
12 814,36
12 814,36
12 814,36
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
74 622,34
7 321,20
9 010,32
9 230,68
10 617,06
12 814,36
12 814,36
12 814,36
УО
7 293,52
2 524,64
2 655,59
2 113,29
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
УКиМП
59,80
0,00
0,00
59,80
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Основное мероприятие:
Внедрение профессиональных навыков в молодежную среду
81 975,66
9 845,84
11 665,91
11 403,77
10 617,06
12 814,36
12 814,36
12 814,36
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
74 622,34
7 321,20
9 010,32
9 230,68
10 617,06
12 814,36
12 814,36
12 814,36
УО
7 293,52
2 524,64
2 655,59
2 113,29
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
УКиМП
59,80
0,00
0,00
59,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1:
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи города
– организация деятельности Трудовых отрядов несовершеннолетних, организация их питания.
81 975,66
9 845,84
11 665,91
11 403,77
10 617,06
12 814,36
12 814,36
12 814,36
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
74 622,34
7 321,20
9 010,32
9 230,68
10 617,06
12 814,36
12 814,36
12 814,36
УО
7 293,52
2 524,64
2 655,59
2 113,29
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
УКиМП
59,80
0,00
0,00
59,80
0,00
0,00
0,00
0,00
».
11. Приложения № 2 к подпрограмме 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи города»
СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы
«Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи города»
(2014-2022)
№
п/п
Наименование подпрограммы, показателя
№ мероприятий, влияющих на показатель
Ед.
изм.
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015 год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018 год
вес показателя
2019 год
вес показателя
2020 год
вес показателя
2021 год
вес показателя
2022 год
вес показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи города»
Цель подпрограммы: Повышение эффективности системы организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодёжи города Муравленко
Вес подпрограммы по годам
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи города Муравленко
2.1
Удовлетворенность родителей качеством организации досуга и оздоровления в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений
ОМ 01
(мер. 2)
%
не менее 90
0,3
не менее 90
0,3
не менее 90
0,3
не менее 90
0,3
не менее 90
0,3
не менее 90
0,3
не менее 90
0,3
не менее 90
0,3
не менее 90
0,3
Задача 2. Обеспечение мер безопасности при организации выездного отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи за пределами города Муравленко
2.2
Количество детей, которых сопровождали в составе организованных групп детей к месту отдыха и обратно
ОМ 1 (мер. 2)
ОМ 02
(мер. 1)
чел.
450
0,1
450
0,1
450
0,1
450
0,4
451
0,4
485
0,4
450
0,4
450
0,4
450
0,4
2.3
Количество детей, находящихся в организациях отдыха и при перевозке к местам отдыха и обратно, которым оплачено страхование
до 2017 года
ОМ 01 (2.1.)
ОМ 02 (2.4.)
чел.
450
0,3
450
0,3
450
0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 3. Внедрение профессиональных навыков в молодежную среду
2.4
Доля трудоустроенных подростков к общему запланированному объему
ОМ 03
(мер. 1)
%.
не менее 97
0,3
не менее 97
0,3
не менее 97
0,3
не менее 97
0,3
не менее 97
0,3
100
0,3
100
0,3
100
0,3
100
0,3
12. В приложении № 3 к подпрограмме 2 муниципальной программы слова «2019-2021 гг.» заменить словами «2019-2022 гг.».
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
1
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования город Муравленко
О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь города Муравленко»
от 26 марта 2020 года
№ 221
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Муравленко от 28.01.2016 № 31 «О муниципальных программах муниципального образования город Муравленко», Администрация города Муравленко п о с т а н о в л я е т:
Внести изменения в муниципальную программу «Молодежь города Муравленко», утвержденную постановлением Администрации города Муравленко от 11.11.2013 № 602 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь города Муравленко» (с изменениями от 11.02.2014 № 58, от 02.06.2014 № 257, от 27.10.2014 № 448, от 05.03.2015 № 80, от 27.04.2015 №167, от 10.03.2016 № 88, от 31.03.2017 № 133, от 27.03.2018 № 177, от 29.12.2018 № 923, от 25.03.2019 № 173, от 31.12.2019 № 841), согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш город» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Муравленко.
Глава города Муравленко А.А. Подорога
Приложение
к постановлению
Администрации города Муравленко
от 26.03.2020 № 221
Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Молодежь города Муравленко»
1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
муниципальной программы «Молодежь города Муравленко»
Ответственный исполнитель муниципальной
программы
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко
Соисполнители муниципальной программы
Управление образования Администрации города Муравленко,
Управление социальной защиты населения Администрации города Муравленко
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Муравленко
Цель муниципальной программы
Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи в муниципальном образовании г. Муравленко (далее – г. Муравленко)
Задачи муниципальной программы
Совершенствование и развитие механизма реализации эффективной молодежной политики, благоприятных правовых и организационных условий для интеграции молодежи как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического и социокультурного развития общественной жизни города.
Повышение эффективности системы организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодёжи города Муравленко, внедрение профессиональных навыков в молодежную среду.
Сроки реализации муниципальной программы
2014-2022 годы
Показатели муниципальной программы
Коэффициент вовлеченности детей и молодежи от 8 до 30 лет в мероприятия в мероприятия социальной, добровольческой и гражданско-патриотической направленности (2014-2017 гг.).
Доля детей и молодежи, принявших участие в молодежных мероприятиях различного уровня (2018-2022 гг.).
Количество детей и учащейся молодежи, охваченных отдыхом, оздоровлением и санаторно-курортным лечением.
Количество несовершеннолетних, которые охвачены трудовой занятостью в свободное от учебы время.
Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями сферы молодежной политики (2014-2018 гг.);
6. Доля потребителей, удовлетворенных качеством выполняемой работы в сфере молодежной политики (2019-2022 гг.)
Программно-целевые инструменты
нет
Подпрограммы
1. Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию молодежи города.
2. Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи города.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования / планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации, всего
533 191,97
в том числе:
520 303,38
местный бюджет
окружной бюджет
12 888,59
2014 год, всего
50 502,00
в том числе:
48 438,00
местный бюджет
окружной бюджет
2 064,00
2015 год, всего
54 803,0
в том числе:
51 787,0
местный бюджет
окружной бюджет
3 016,00
2016 год, всего
56 637,64
в том числе:
55 678,64
местный бюджет
окружной бюджет
959,00
2017 год, всего
55 480,48
в том числе:
54 557,48
местный бюджет
окружной бюджет
923,00
2018 год, всего
59 278,68
в том числе:
57 085,09
местный бюджет
окружной бюджет
2 193,59
2019 год, всего
62 301,07
в том числе:
61 370,07
местный бюджет
окружной бюджет
931,00
2020 год, всего
64 038,29
в том числе:
63 104,29
местный бюджет
окружной бюджет
934,00
2021 год, всего
65 053,22
в том числе:
местный бюджет
64 119,22
окружной бюджет
934,00
2022 год, всего
65 097,59
в том числе:
местный бюджет
64 163,59
окружной бюджет
934,00
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
1. сохранить долю детей и молодежи, принявшей участие в молодежных мероприятиях различного уровня не менее 43,2%;
2. охватить отдыхом, оздоровлением и санаторно-курортным лечением не менее 1675 детей и учащейся молодежи в год;
3. охватить трудовой занятостью в свободное от учебы время не менее 450 несовершеннолетних граждан в год;
4. обеспечить долю потребителей, удовлетворенных качеством выполняемой работы в сфере молодежной политики, не менее 80%.
2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к муниципальной программе
«Молодежь города Муравленко»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм и программно-целевых инструментов муниципальной программы «Молодежь города Муравленко»
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей, подпрограмм и программно-целевых инструментов муниципальной
программы
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа, всего
533 191,97
50 502,0
54 803,0
56 637,64
55 480,48
59 278,68
62 301,07
64 038,29
65 053,22
65 097,59
В том числе: средства местного бюджета
520 303,38
48 438,00
51 787,0
55 678,64
54 557,48
57 085,09
61 370,07
63 104,29
64 119,22
64 163,59
Средства окружного бюджета
12 888,59
2 064,00
3 016,00
959,00
923,00
2 193,59
931,00
934,00
934,00
934,00
Управление культуры и молодежной политики (всего)
456 465,58
39 782,0
41 895,0
42 455,96
46 966,20
52 359,63
56 645,76
58 095,60
59 110,53
59 154,90
В том числе: средства местного бюджета
446 111,58
38 547,0
39 937,0
41 496,96
46 043,20
50 813,63
55 714,76
57 161,60
58 176,53
58 220,90
Средства окружного бюджета
10 354,00
1 235,00
1 958,00
959,00
923,00
1 546,00
931,00
934,00
934,00
934,00
Управление образования (всего)
66 778,17
10 624,0
10 837,4
7681,52
8 158,00
6 823,21
5 425,97
5 742,69
5 742,69
5 742,69
В том числе: средства местного бюджета
64 243,58
9 795,0
9 779,4
7681,52
8 158,00
6 175,62
5 425,97
5 742,69
5 742,69
5 742,69
Средства окружного бюджета
2 534,59
829,00
1 058,00
0,00
0,00
647,59
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление социальной защиты населения (всего)
1 253,58
96,00
84,00
90,70
57,70
95,84
229,34
200,00
200,00
200,00
В том числе: средства местного бюджета
1 253,58
96,00
84,0
90,70
57,70
95,84
229,34
200,00
200,00
200,00
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства (всего)
8 694,64
0,0
1 986,6
6 409,46
298,58
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
8 694,64
0,0
1 986,6
6 409,46
298,58
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Подпрограмма «Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию молодежи города»
359 619,21
32 252,00
36 277,0
39 211,67
35 897,29
40 668,64
41 496,77
43 913,87
44 928,80
44 973,17
В том числе: средства местного бюджета
352 470,01
31 479,0
34 978,0
38 606,67
35 524,29
39 732,44
41 135,77
42 979,87
43 994,80
44 039,17
Средства окружного бюджета
7 149,20
773,00
1 299,00
605,00
373,00
936,20
361,00
934,00
934,00
934,00
Управление культуры и молодежной политики (всего)
347 555,50
32 133,0
33 881,0
32 695,11
35 263,82
40 116,36
41 204,97
43 395,67
44 410,60
44 454,97
В том числе: средства местного бюджета
340 406,29
31 360,0
32 582,0
32 090,11
34 890,82
39 180,16
40 843,97
42 461,67
43 476,60
43 520,97
Средства окружного бюджета
7 149,20
773,00
1 299,00
605,00
373,00
936,20
361,00
934,00
934,00
934,00
Управление образования (всего)
3 369,07
119,00
409,4
107,10
334,89
552,28
291,80
518,20
518,20
518,20
В том числе: средства местного бюджета
3 369,07
119,00
409,4
107,10
334,89
552,28
291,80
518,20
518,20
518,20
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства (всего)
8 694,64
0,0
1 986,6
6 409,46
298,58
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе: средства местного бюджета
8 694,64
0,0
1 986,6
6 409,46
298,58
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи города»
173 572,76
18 250,0
18 526,0
17 425,97
19 583,19
18 610,04
20 804,30
20 124,42
20 124,42
20 124,42
В том числе: средства местного бюджета
167 833,37
16 959,0
16 809,0
17 071,97
19 033,19
17 352,65
20 234,30
20 124,42
20 124,42
20 124,42
Средства окружного бюджета
5 739,39
1 291,00
1 717,0
354,0
550,00
1 257,39
570,00
0,00
0,00
0,00
Управление культуры и молодежной политики (всего)
108 910,08
7 649,0
8 014,0
9 760,85
11 702,38
12 243,27
15 440,79
14 699,93
14 699,93
14 699,93
В том числе: средства местного бюджета
105 705,28
7 187,0
7 355,0
9 406,85
11 152,38
11 633,47
14 870,79
14 699,93
14 699,93
14 699,93
Средства окружного бюджета
3 204,80
462,00
659,00
354,0
550,00
609,80
570,00
0,00
0,00
0,00
Управление образования (всего)
63 409,10
10 505,0
10 428,0
7 574,42
7 823,11
6 270,93
5 134,17
5 224,49
5 224,49
5 224,49
В том числе: средства местного бюджета
60 874,51
9 676,0
9 370,0
7 574,42
7 823,11
5 623,34
5 134,17
5 224,49
5 224,49
5 224,49
Средства окружного бюджета
2 534,59
829,00
1 058,00
0,00
0,00
647,59
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление социальной защиты населения (всего)
1 253,58
96,00
84,00
90,70
57,70
95,84
229,34
200,00
200,00
200,00
В том числе: средства местного бюджета
1 253,58
96,00
84,0
90,70
57,70
95,84
229,34
200,00
200,00
200,00
Средства окружного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
».
3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к муниципальной программе
«Молодежь города Муравленко»
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь города Муравленко»
№
п/п
Наименование муниципальной программы, показателя
№ мероприятий, влияющих на показатель
Ед.
изм.
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015 год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018 год
вес показателя
2019 год
вес показателя
2020 год
вес показателя
2021 год
вес показателя
2022 год
вес показателя
Муниципальная программа «Молодежь города Муравленко»
Цель муниципальной программы: Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи в муниципальном образовании г. Муравленко
1.
Коэффициент вовлеченности детей и молодежи от 8 до 30 лет в мероприятия социальной, добровольческой и гражданско-патриотической направленности
ПП 1, ОМ 01
(1.1., 1.2.)
ПП 1 ОМ 02 (1.5., 1.6., 1.7., 1.8.)
%
35
0,4
35
0,4
35
0,4
35
0,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Доля детей и молодежи, принявших участие в молодежных мероприятиях различного уровня
ПП 1, ОМ 01
(мер. 1, мер.2)
ПП 1, ОМ 02
(мер. 1, мер.2)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
43,2
0,4
44,4
0,4
43,2
0,4
43,2
0,4
43,2
0,4
3
Количество детей и учащейся молодежи, охваченных отдыхом, оздоровлением и санаторно-курортным лечением
ПП 2, ОМ 01 (мер. 1, мер.2) ПП 2 ОМ 02 (мер. 1)
чел.
1700
0,3
1700
0,3
1700
0,3
1700
0,3
1810
0,3
1710
0,3
1675
0,3
1675
0,3
1675
0,3
4
Количество несовершеннолетних, которые охвачены трудовой занятостью в свободное от учебы время
ПП 2 ОМ 03 (мер. 1)
чел.
500
0,2
500
0,2
500
0,2
450
0,2
450
0,2
450
0,2
450
0,2
450
0,2
450
0,2
5
Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями сферы молодежной политики (2014-2018 гг.)
ПП 1, ОМ 01 (мер. 3),
ПП 1, ОМ 02 (мер. 3)
%
не менее 84
0,1
не менее 84
0,1
не менее 84
0,1
не менее 80
0,1
не менее 80
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Доля потребителей, удовлетворенных качеством выполняемой работы в сфере молодежной политики (2019-2021 гг.)
ПП 1, ОМ 01 (мер. 3),
ПП 1, ОМ 02 (мер. 3)
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
не менее 80
0,1
не менее 80
0,1
не менее 80
0,1
не менее 80
0,1
».
4. В приложении № 3 к муниципальной программе слова «2019-2021 гг.» заменить словами «2019-2022 гг.».
5. Паспорт Подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 1
«Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию молодежи города»
ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко
Соисполнители подпрограммы
Управление образования Администрации города Муравленко,
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Муравленко.
Цель подпрограммы
Совершенствование и развитие механизма реализации эффективной молодежной политики, благоприятных правовых и организационных условий для интеграции молодежи как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического и социокультурного развития общественной жизни города
Задачи подпрограммы
1. Формирование условий, способствующих самореализации, социализации и гражданскому становлению молодежи.
2. Укрепление системы обеспечения реализации эффективной молодежной политики.
3. Реализация мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы
Показатели подпрограммы
1.1. Количество проведенных молодежных мероприятий социальной, добровольческой и гражданско-патриотической направленности (2014-2017 гг.).
1.2. Доля детей и молодежи, принявших участие в молодежных мероприятиях различного уровня (2014-2017 гг.)
1.3. Доля детей и молодежи от 8 лет до 30 лет, вовлеченных в систематическую деятельность по направлениям молодежной политики.
1.4. Количество специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки.
1.5. Удельный вес работников муниципальных учреждений сферы молодежной политики, получивших меры социальной поддержки (2014-2017 гг.).
1.6. Количество проведенных городских молодежных мероприятий различной направленности (2018-2022 гг.)
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования / планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования подпрограммы за весь период реализации, всего
359 619,21
в том числе:
352 470,01
местный бюджет
окружной бюджет
7 149,20
2014 год, всего
32 252,00
в том числе:
31 479,00
местный бюджет
окружной бюджет
773,00
2015 год, всего
36 277,00
в том числе:
34 978,0
местный бюджет
окружной бюджет
1 299,0
2016 год, всего
39 211,67
в том числе:
38 606,67
местный бюджет
окружной бюджет
605,00
2017 год, всего
35 897,29
в том числе:
35 524,29
местный бюджет
окружной бюджет
373,00
2018 год, всего
40 668,64
в том числе:
39 732,44
местный бюджет
окружной бюджет
936,20
2019 год, всего
41 496,77
в том числе:
41 135,77
местный бюджет
окружной бюджет
361,00
2020 год, всего
43 913,87
в том числе:
42 979,87
местный бюджет
окружной бюджет
934,00
2021 год, всего
44 928,80
в том числе:
43 994,80
местный бюджет
окружной бюджет
934,00
2022 год, всего
44 973,17
в том числе:
44 039,17
местный бюджет
окружной бюджет
934,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
ежегодно проводить молодежных мероприятий социальной, добровольческой и гражданско-патриотической направленности – не менее 55 ед.;
сохранить постоянной долю молодёжи от 8 до 30 лет, вовлечённой в систематическую деятельность по направлениям молодёжной политики – на уровне не ниже 2,8%;
ежегодно повышать уровень профессиональной подготовки не менее 5 специалистов сферы работы с молодёжью г. Муравленко
».
1
6. Таблицу «Перечень основных мероприятий подпрограммы (2018-2021) «Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию молодежи города» Приложения №1 к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы (2018-2022)
«Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию молодежи города»
№
Наименование
мероприятий
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель подпрограммы: совершенствование и развитие механизма реализации эффективной молодежной политики, благоприятных правовых и организационных условий для интеграции молодежи как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического и социокультурного развития общественной жизни города
215 981,25
40 668,64
41 496,77
43 913,87
44 928,80
44 973,17
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
209 483,37
39 180,16
40 843,97
42 461,67
43 476,60
43 520,97
УЖКХ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УО
2 398,68
552,28
291,80
518,20
518,20
518,20
Средства окружного бюджета
УКиМП
4 099,20
936,20
361,00
934,00
934,00
934,00
Задача 1 подпрограммы: Формирование условий, способствующих самореализации, социализации и гражданскому становлению молодежи
213 575,25
40 668,64
41 442,77
43 129,87
44 144,80
44 189,17
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
209 483,37
39 180,16
40 843,97
42 461,67
43 476,60
43 520,97
УО
2 398,68
552,28
291,80
518,20
518,20
518,20
Средства окружного бюджета
УКиМП
1 693,20
936,20
307,00
150,0
150,0
150,0
01
Основное мероприятие:
Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодёжи города
25 689,80
17 018,68
7 116,52
518,20
518,20
518,20
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
22 687,12
16 007,40
6 679,72
0,00
0,00
0,00
УО
2 398,68
552,28
291,80
518,20
518,20
518,20
Средства окружного бюджета
УКиМП
604,00
459,00
145,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1:
Мероприятий, направленные на повышение эффективности реализации молодежной политики
– материально-техническое оснащение МБУ «Центр патриотического воспитания»
619,85
474,85
145,00
0,00
0,00
0,00
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
15,85
15,85
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
УКиМП
604,00
459,00
145,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2:
Мероприятия по совершенствованию и развитию механизма реализации эффективной молодежной политики
участие в окружных соревнованиях, спартакиадах, первенстве военно-прикладным видам спорта «Патриот», учебно-полевых сборах, проведение Городской военно-спортивной игры «Командарм», Военно-спортивной игры «Полярные зарницы» в рамках городского сетевого проекта «Во славу Отечества», Военно-спортивной игры «Армейский день»
4 310,45
2 358,81
397,04
518,20
518,20
518,20
В том числе: средства местного бюджета
УО
2 398,68
552,28
291,80
518,20
518,20
518,20
УКиМП
1 911,77
1 806,53
105,24
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3:
Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям
– предоставление услуг в сфере молодежной политики (МБУ «Центр патриотического воспитания»).
20 759,50
14 185,02
6 574,48
0,00
0,00
0,00
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
20 759,50
14 185,02
6 574,48
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Основное мероприятие:
Развитие потенциала социально значимой активности молодёжи города
187 885,45
23 649,96
34 326,25
42 611,67
43 626,60
43 670,97
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
186 796,25
23 172,76
34 164,25
42 461,67
43 476,60
43 520,97
Средства окружного бюджета
УКиМП
1 089,20
477,20
162,00
150,00
150,00
150,00
Мероприятие 1:
Мероприятий, направленные на повышение эффективности реализации молодежной политики
– организация и проведение Открытого фестиваля КВН среди молодежных команд «Смеха ради», городской молодёжной интерактивной игры «Политика и МЫ», городской праздник красок «Радужный Муравленко», материально-техническое оснащение МБУ «Многофункциональный клуб молодежных инициатив».
1 171,45
518,39
183,86
156,40
156,40
156,40
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
82,25
41,19
21,86
6,40
6,40
6,40
Средства окружного бюджета
УКиМП
1 089,20
477,20
162,00
150,00
150,00
150,00
Мероприятие 2:
Мероприятия по совершенствованию и развитию механизма реализации эффективной молодежной политики
– участие в мероприятиях: окружной конкурс патриотической песни «Дорогами поколений», Федеральный Этап Всероссийского конкурса лидеров «Лидер 21 века», окружной фестиваль вожатых, 25 Всероссийская студенческая весна, окружной фестиваль «Ямальская студенческая весна», Форум молодёжи Уральского федерального округа «УТРО», окружной молодёжный проект волонтёров «Доброволец Ямала», окружная молодежная профильная смена «Интеллектуальный клуб», заседание Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа нового созыва, 1/8 Региональной Арктической лиги Международного союза КВН, ¼ Региональной Арктической лиги Международного союза КВН, окружная молодёжная профильная смена «Будущее Ямала», окружная молодёжная профильная медиа-смена г. Ноябрьск, окружная молодёжная профильная смена «Я молод», окружная молодежная профильная смена для волонтеров «Доброволец Ямала», профильная смена «Дружба народов», окружная молодёжная профильная смена «Интеллектуальный клуб», обучение специалистов окружных и муниципальных учреждений сферы молодёжной политики, органов по делам молодёжи муниципальных образований, руководителей детских и молодёжных общественных объединений по вопросам социальных технологий, в том числе по профилактике и предупреждению экстремизма в молодёжной среде.
22 217,25
1 002,59
2 774,83
6 146,61
6 146,61
6 146,61
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
22 217,25
1 002,59
2 774,83
6 146,61
6 146,61
6 146,61
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3:
Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям
– предоставление услуг в сфере молодежной политики (МБУ «Многофункциональный клуб молодежных инициатив»).
164 496,75
22 128,98
31 367,56
36 308,66
37 323,59
37 367,96
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
164 496,75
22 128,98
31 367,56
36 308,66
37 323,59
37 367,96
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 2 подпрограммы: Укрепление системы обеспечения реализации эффективной молодежной политики
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
В том числе: средства местного бюджета
УЖКХ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Основное мероприятие:
Укрепление системы обеспечения реализации эффективной молодежной политики
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
В том числе: средства местного бюджета
УЖКХ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
УКиМП
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1:
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации молодежной политики
– капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УЖКХ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
УКиМП
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 3 подпрограммы: Реализация мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений
2 406,00
0,00
54,00
784,00
784,00
784,00
В том числе: средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
2 406,00
0,00
54,00
784,00
784,00
784,00
04
Основное мероприятие:
Реализация мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений
2 406,00
0,00
54,00
784,00
784,00
784,00
В том числе: средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
2 406,00
0,00
54,00
784,00
784,00
784,00
Мероприятие 1:
Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики
1 200,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
В том числе: средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
1 200,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
Мероприятие 2:
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики
1 206,00
0,00
54,00
384,00
384,00
384,00
В том числе: средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
1 206,00
0,00
54,00
384,00
384,00
384,00
».
7. Таблицу «Сведения о показателях подпрограммы «Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию молодежи города» (2018-2021)» Приложения № 2 к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:
«СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы
«Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию молодежи города»
(2018-2022)
№
п/п
Наименование подпрограммы, показателя
№ мероприятий, влияющих на показатель
Ед.
изм.
Значения показателей
2018 год
вес показателя
2019 год
вес показателя
2020 год
вес показателя
2021 год
вес показателя
2022 год
вес показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма «Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию молодежи города»
Цель подпрограммы: Совершенствование и развитие механизма реализации эффективной молодежной политики, благоприятных правовых и организационных условий для интеграции молодежи как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического и социокультурного развития общественной жизни города
Вес подпрограммы по годам
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Задача 1. Формирование условий, способствующих самореализации, социализации и гражданскому становлению молодежи
1.3.
Доля детей и молодежи от 8 лет до 30 лет, вовлеченных в систематическую деятельность по направлениям молодежной политики
ОМ 01 (мер.3.)
ОМ 02 (мер.3.)
%
4,4
0,4
2,8
0,4
2,9
0,4
2,9
0,4
2,9
0,4
1.6.
Количество проведенных городских молодежных мероприятий различной направленности
ОМ 01 (мер. 1, мер. 2)
ОМ 02 (мер. 1, мер. 2)
ед.
59
0,3
59
0,3
55
0,3
55
0,3
55
0,3
Задача 2. Укрепление системы обеспечения реализации эффективной молодежной политики
1.4.
Количество специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки
ОМ 01 (мер.3.)
ОМ 02 (мер.3.)
чел.
5
0,3
5
0,3
5
0,3
5
0,3
5
0,3
».
8. В приложении № 3 к подпрограмме 1 муниципальной программы слова «2019-2021 гг.» заменить словами «2019-2022 гг.»
1
9. Паспорт Подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 2
«Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей
и учащейся молодежи города»
ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко
Соисполнители подпрограммы
Управление образования Администрации города Муравленко;
Управление социальной защиты населения Администрации города Муравленко.
Цель подпрограммы
Повышение эффективности системы организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодёжи города Муравленко, внедрение профессиональных навыков в молодежную среду
Задачи подпрограммы
1. Организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи города Муравленко.
2. Обеспечение мер безопасности при организации выездного отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи за пределами города Муравленко.
3. Внедрение профессиональных навыков в молодежную среду
Сроки реализации подпрограммы
2014 – 2022 годы
Показатели подпрограммы
2.1.Удовлетворенность родителей качеством организации досуга и оздоровления в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений.
2.2. Количество детей, которых сопровождали в составе организованных групп детей к месту отдыха и обратно.
2.3. Доля трудоустроенных подростков к общему запланированному объему
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением о бюджете муниципального образования / планируемый к утверждению, тыс. рублей
Общий объем финансирования подпрограммы за весь период реализации, всего
173 572,76
в том числе:
местный бюджет
167 833,37
окружной бюджет
5 739,39
2014 год, всего
18 250,0
в том числе:
местный бюджет
16 959,0
окружной бюджет
1 291,0
2015 год, всего
18 526,0
в том числе:
местный бюджет
16 809,0
окружной бюджет
1 717,0
2016 год, всего
17 425,97
в том числе:
местный бюджет
17 071,97
окружной бюджет
354,0
2017 год, всего
19 583,19
в том числе:
местный бюджет
19 033,19
окружной бюджет
550,0
2018 год, всего
18 610,04
в том числе:
местный бюджет
17 352,65
окружной бюджет
1 257,39
2019 год, всего
20 804,30
в том числе:
местный бюджет
20 234,30
окружной бюджет
570,00
2020 год, всего
20 124,42
в том числе:
местный бюджет
20 124,42
окружной бюджет
0,00
2021 год, всего
20 124,42
в том числе:
местный бюджет
20 124,42
окружной бюджет
0,00
2022 год, всего
20 124,42
в том числе:
местный бюджет
20 124,42
окружной бюджет
0,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
сохранить показатели удовлетворенности родителей качеством организации досуга и оздоровления в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений на уровне не менее 90%;
обеспечить сопровождением всех детей в составе организованных групп детей к месту отдыха и обратно;
сохранить количество трудоустроенных не менее 97% подростков от общего запланированного объема
».
1
10. Таблицу «Перечень основных мероприятий подпрограммы (2016-2021) «Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи города» Приложения № 1 к подпрограмме 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы (2016-2022)
«Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию молодежи города»
№
Наименование
мероприятий
Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)
Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель подпрограммы: повышение эффективности системы организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодёжи города Муравленко
136 796,76
17 425,97
19 583,19
18 610,04
20 804,30
20 124,42
20 124,42
20 124,42
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
91 163,28
9 406,85
11 152,38
11 633,47
14 870,79
14 699,93
14 699,93
14 699,93
УО
41 828,51
7 574,42
7 823,11
5 623,34
5 134,17
5 224,49
5 224,49
5 224,49
УСЗН
1 073,58
90,70
57,70
95,84
229,34
200,00
200,00
200,00
Средства окружного бюджета
УКиМП
2 083,80
354,00
550,00
609,80
570,00
0,00
0,00
0,00
УО
647,59
0,00
0,00
647,59
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 1 подпрограммы: организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи города Муравленко
41 178,92
5 996,33
6 341,05
5 444,48
7 123,59
5 424,49
5 424,49
5 424,49
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
2 942,16
522,15
588,93
641,00
1 190,08
0,00
0,00
0,00
УО
34 534,99
5 049,78
5 167,52
3 510,05
5 134,17
5 224,49
5 224,49
5 224,49
УСЗН
1 030,18
70,40
34,60
95,84
229,34
200,00
200,00
200,00
Средства окружного бюджета
УКиМП
2 024,00
354,00
550,00
550,00
570,00
0,00
0,00
0,00
УО
647,59
0,00
0,00
647,59
0,00
0,00
0,00
0,00
01
Основное мероприятие:
Организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи города Муравленко
41 178,92
5 996,33
6 341,05
5 444,48
7 123,59
5 424,49
5 424,49
5 424,49
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
2 942,16
522,15
588,93
641,00
1 190,08
0,00
0,00
0,00
УО
34 534,99
5 049,78
5 167,52
3 510,05
5 134,17
5 224,49
5 224,49
5 224,49
УСЗН
1 030,18
70,40
34,60
95,84
229,34
200,00
200,00
200,00
Средства окружного бюджета
УКиМП
2 024,00
354,00
550,00
550,00
570,00
0,00
0,00
0,00
УО
647,59
0,00
0,00
647,59
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1:
Мероприятия, направленные на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи
– организация и проведение специализированных смен для воспитанников учреждений УКиМП в детских оздоровительных учреждения
4 422,74
876,15
1 138,93
1 191,00
1 216,66
0,00
0,00
0,00
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
2 398,74
522,15
588,93
641,00
646,66
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
УКиМП
2 024,00
354,00
550,00
550,00
570,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2:
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи города
– организация отдыха и оздоровления детей в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организации, участие в лагерях туристической, религиозной направленности, приобретение путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, к месту отдыха и обратно.
36 756,18
5 120,18
5 202,12
4 253,48
5 906,93
5 424,49
5 424,49
5 424,49
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
543,42
0,00
0,00
0,00
543,42
0,00
0,00
0,00
УО
34 534,99
5 049,78
5 167,52
3 510,05
5 134,17
5 224,49
5 224,49
5 224,49
УСЗН
1 030,18
70,40
34,60
95,84
229,34
200,00
200,00
200,00
Средства окружного бюджета
УО
647,59
0,00
0,00
647,59
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 2 подпрограммы: обеспечение мер безопасности при организации выездного отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи за пределами города Муравленко
13 642,18
1 583,80
1 576,23
1 761,79
3 063,65
1 885,57
1 885,57
1 885,57
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
13 598,78
1 563,50
1 553,13
1 761,79
3 063,65
1 885,57
1 885,57
1 885,57
УСЗН
43,40
20,30
23,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Основное мероприятие:
Обеспечение мер безопасности при организации выездного отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи за пределами города Муравленко
13 642,18
1 583,80
1 576,23
1 761,79
3 063,65
1 885,57
1 885,57
1 885,57
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
13 598,78
1 563,50
1 553,13
1 761,79
3 063,65
1 885,57
1 885,57
1 885,57
УСЗН
43,40
20,30
23,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1:
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи города
– организация сопровождения организованных групп детей к месту отдыха и обратно
13 642,18
1 583,80
1 576,23
1 761,79
3 063,65
1 885,57
1 885,57
1 885,57
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
13 598,78
1 563,50
1 553,13
1 761,79
3 063,65
1 885,57
1 885,57
1 885,57
УСЗН
43,40
20,30
23,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 3 подпрограммы: внедрение профессиональных навыков в молодежную среду
81 975,66
9 845,84
11 665,91
11 403,77
10 617,06
12 814,36
12 814,36
12 814,36
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
74 622,34
7 321,20
9 010,32
9 230,68
10 617,06
12 814,36
12 814,36
12 814,36
УО
7 293,52
2 524,64
2 655,59
2 113,29
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
УКиМП
59,80
0,00
0,00
59,80
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Основное мероприятие:
Внедрение профессиональных навыков в молодежную среду
81 975,66
9 845,84
11 665,91
11 403,77
10 617,06
12 814,36
12 814,36
12 814,36
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
74 622,34
7 321,20
9 010,32
9 230,68
10 617,06
12 814,36
12 814,36
12 814,36
УО
7 293,52
2 524,64
2 655,59
2 113,29
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
УКиМП
59,80
0,00
0,00
59,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1:
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи города
– организация деятельности Трудовых отрядов несовершеннолетних, организация их питания.
81 975,66
9 845,84
11 665,91
11 403,77
10 617,06
12 814,36
12 814,36
12 814,36
В том числе: средства местного бюджета
УКиМП
74 622,34
7 321,20
9 010,32
9 230,68
10 617,06
12 814,36
12 814,36
12 814,36
УО
7 293,52
2 524,64
2 655,59
2 113,29
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
УКиМП
59,80
0,00
0,00
59,80
0,00
0,00
0,00
0,00
».
11. Приложения № 2 к подпрограмме 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи города»
СВЕДЕНИЯ
о показателях подпрограммы
«Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи города»
(2014-2022)
№
п/п
Наименование подпрограммы, показателя
№ мероприятий, влияющих на показатель
Ед.
изм.
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015 год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018 год
вес показателя
2019 год
вес показателя
2020 год
вес показателя
2021 год
вес показателя
2022 год
вес показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи города»
Цель подпрограммы: Повышение эффективности системы организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодёжи города Муравленко
Вес подпрограммы по годам
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи города Муравленко
2.1
Удовлетворенность родителей качеством организации досуга и оздоровления в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений
ОМ 01
(мер. 2)
%
не менее 90
0,3
не менее 90
0,3
не менее 90
0,3
не менее 90
0,3
не менее 90
0,3
не менее 90
0,3
не менее 90
0,3
не менее 90
0,3
не менее 90
0,3
Задача 2. Обеспечение мер безопасности при организации выездного отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи за пределами города Муравленко
2.2
Количество детей, которых сопровождали в составе организованных групп детей к месту отдыха и обратно
ОМ 1 (мер. 2)
ОМ 02
(мер. 1)
чел.
450
0,1
450
0,1
450
0,1
450
0,4
451
0,4
485
0,4
450
0,4
450
0,4
450
0,4
2.3
Количество детей, находящихся в организациях отдыха и при перевозке к местам отдыха и обратно, которым оплачено страхование
до 2017 года
ОМ 01 (2.1.)
ОМ 02 (2.4.)
чел.
450
0,3
450
0,3
450
0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 3. Внедрение профессиональных навыков в молодежную среду
2.4
Доля трудоустроенных подростков к общему запланированному объему
ОМ 03
(мер. 1)
%.
не менее 97
0,3
не менее 97
0,3
не менее 97
0,3
не менее 97
0,3
не менее 97
0,3
100
0,3
100
0,3
100
0,3
100
0,3
12. В приложении № 3 к подпрограмме 2 муниципальной программы слова «2019-2021 гг.» заменить словами «2019-2022 гг.».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Наш Город № 14 (1351) от 02.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: