Основная информация
Дата опубликования: | 26 марта 2020г. |
Номер документа: | RU52025505202000086 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.03.2020 № 870
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА»
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской области от 26.12.2019 №112 «О районном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Городецкого района от 17.12.2018 №3747 (в редакции от 30.12.2019 №3901), следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт Программы»:
1.1.1. Позицию «Объем расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования (в разбивке по подпрограммам)» изложить
в следующей редакции:
«
Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников финансирования (в разбивке по подпрограммам)
Всего за период реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района» - 777 044,4 тыс. руб., в т.ч.:
2019 – 139 430,9 тыс. рублей;
2020 – 144 107,9 тыс. рублей;
2021 – 129 216,2 тыс. рублей;
2022 – 137 365,3 тыс. рублей;
2023 – 111 237,3 тыс. рублей;
2024 – 115 686,8 тыс. рублей;
в том числе:
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого района» составляет 161 347,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 22 935,7 тыс. рублей;
2020 год – 25 857,8 тыс. рублей;
2021 год – 25 857,8 тыс. рублей;
2022 год – 25 517,8 тыс. рублей;
2023 год – 29 989,2 тыс. рублей;
2024 год – 31 188,8 тыс. рублей
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Городецкого района» составляет 504 181,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 98 055,1 тыс. рублей;
2020 год – 99 591,2 тыс. рублей;
2021 год – 84 706,5 тыс. рублей;
2022 год – 93 195,6 тыс. рублей;
2023 год – 63 055,4 тыс. рублей;
2024 год – 65 577,6 тыс. рублей
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района» составляет 3 103,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 500,0 тыс. рублей;
2021 год – 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 540,9 тыс. рублей;
2024 год – 562,5 тыс. рублей
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» составляет 108 412,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год –17 940,1 тыс. рублей;
2020 год –18 158,9 тыс. рублей;
2021 год –18 151,9 тыс. рублей;
2022 год –18 151,9 тыс. рублей;
2023 год –17 651,8 тыс. рублей;
2024 год –18 357,9 тыс. рублей.
».
1.1.2. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы»:
1.1.2.1. В подразделе «Индикаторы достижения цели Программы» цифры «60» заменить цифрами «50».
1.1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого района» в «Показателях непосредственных результатов» цифры «14» заменить цифрами «19».
1.2. В разделе 2 «Текст Программы»:
1.2.1. В подразделе 2.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы» таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измере-ния
Значение индикатора (непосредственного результата)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»
Индикаторы достижения целей и задач Программы:
1.
Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
%
67,2
72,0
63,5
55,6
55,3
53,9
51,8
50,0
2.
Удельный вес расходов консолидированного бюджета Городецкого района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета
%
91,3
91,3
91,4
91,3
92,2
92,3
91,5
91,6
3.
Прирост участников интернет-опросов общественного мнения по бюджетной тематике, проводимых на официальном сайте администрации Городецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», к предыдущему году
%
0
9,0
9,2
9,3
9,4
9,6
9,8
10
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы:
1.
Доходы консолидированного бюджета Городецкого района на душу населения
тыс. рублей
25,2
26,7
29,5
29,5
29,6
31,4
30,5
31,7
Подпрограмма 1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого района"
Индикаторы достижения целей и задач Подпрограммы 1:
1.1
Доля налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций)
%
32,0
27,8
24,0
26,0
26,7
24,5
24,7
24,8
1.2
Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году
%
100
94
95
95
96
96
97
97
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1:
1.1
Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность районного бюджета)
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
Количество проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году
ед.
14
13
18
18
18
18
18
19
Подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Городецкого района"
Индикаторы достижения целей Подпрограммы 2:
2.1
Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений, включающих в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений и межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений за счет средств федерального и областного бюджетов (субвенция ВУС)
%
12,3
15,4
34,7
31,5
45,9
46,9
79,0
79,0
2.2
Удельный вес муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения к общему количеству муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2:
2.1
Количество поселений, уровень налогового потенциала которых превышает средний уровень по поселениям
ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
2.2
Просроченная кредиторская задолженность бюджетов поселений по заработной плате с начислениями на нее
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района"
Индикаторы достижения целей Подпрограммы 3:
3.1
Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета
%
93,4
93,2
92,2
94,4
94,8
95,0
94,7
94,7
3.2
Удельный вес муниципальных учреждений Городецкого района, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений Городецкого района, которым установлены муниципальные задания
%
100
97
97
97
97
98
98
99
3.3
Доля муниципальных учреждений Городецкого района, своевременно публикующих сведения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bas.gov.ru)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3:
3.1
Количество главных администраторов средств местного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75 %
ед.
7
7
7
7
6
6
6
5
».
1.2.2. В подразделе 2.6 «Обоснование объема финансовых ресурсов Программы»:
1.2.2.1. В абзаце первом цифры «687 483,9» заменить цифрами «777 044,4», цифры «387 818,2» заменить цифрами «503 429,8».
1.2.2.2. Таблицы 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников
Статус/
Наименование программы (подпрограммы)
Предпола-гаемый объем финанси-рования, тыс. руб.
Период реализации
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Муниципальная программа
Всего, в том числе
139 430,9
144 107,9
129 216,2
137 365,3
111 237,3
115 686,8
777 044,4
ФБ
3 365,1
3 036,1
3 076,0
3 225,1
3 826,5
3 979,6
20 508,4
ОБ
35 384,6
33 761,8
40 834,0
41 497,1
49 818,0
51 810,7
253 106,2
МБ
100 681,2
107 310,0
85 306,2
92 643,1
57 592,8
59 896,5
503 429,8
ВнБ
Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого района»
Всего, в том числе
22 935,7
25 857,8
25 857,8
25 517,8
29 989,2
31 188,8
161 347,1
ФБ
ОБ
МБ
22 935,7
25 857,8
25 857,8
25 517,8
29 989,2
31 188,8
161 347,1
ВнБ
Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Городецкого района»
Всего, в том числе
98 055,1
99 591,2
84 706,5
93 195,6
63 055,4
65 577,6
504 181,4
ФБ
3 365,1
3 036,1
3 076,0
3 225,1
3 826,5
3 979,6
20 508,4
ОБ
34 019,3
31 334,4
38 877,0
39 566,4
49 818,0
51 810,7
245 425,8
МБ
60 670,7
65 220,7
42 753,5
50 404,1
9 410,9
9 787,3
238 247,2
ВнБ
Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района»
Всего, в том числе
500,0
500,0
500,0
500,0
540,9
562,5
3 103,4
ФБ
ОБ
МБ
500,0
500,0
500,0
500,0
540,9
562,5
3 103,4
ВнБ
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего, в том числе
17 940,1
18 158,9
18 151,9
18 151,9
17 651,8
18 357,9
108 412,5
ФБ
ОБ
1 365,3
2 427,4
1 957,0
1 930,7
7 680,4
МБ
16 574,8
15 731,5
16 194,9
16 221,2
17 651,8
18 357,9
100 732,1
ВнБ
Таблица 5
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств местного бюджета
Статус/
Наименование программы (подпрограммы)
Муниципальный координатор, соисполнители
Период реализации
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Муниципальная программа
Всего,
в том числе
100 681,2
107 310,0
85 306,2
92 643,1
57 592,8
59 896,5
503 429,8
Управление финансов
100 681,2
107 310,0
85 306,2
92 643,1
57 592,8
59 896,5
503 429,8
Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого района»
Всего,
в том числе
22 935,7
25 857,8
25 857,8
25 517,8
29 989,2
31 188,8
161 347,1
Управление финансов
22 935,7
25 857,8
25 857,8
25 517,8
29 989,2
31 188,8
161 347,1
Подпрограмма 2
«Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Городецкого района»
Всего,
в том числе
60 670,7
65 220,7
42 753,5
50 404,1
9 410,9
9 787,3
238 247,2
Управление финансов
60 670,7
65 220,7
42 753,5
50 404,1
9 410,9
9 787,3
238 247,2
Подпрограмма 3
«Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района»
Всего,
в том числе
500,0
500,0
500,0
500,0
540,9
562,5
3 103,4
Управление финансов
500,0
500,0
500,0
500,0
540,9
562,5
3 103,4
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего,
в том числе
16 574,8
15 731,5
16 194,9
16 221,2
17 651,8
18 357,9
100 732,1
Управление финансов
16 574,8
15 731,5
16 194,9
16 221,2
17 651,8
18 357,9
100 732,1
»
1.3. В разделе 3 «Подпрограммы программы»:
1.3.1 В подразделе 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы 1»:
1.3.1.1. Позицию «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объем расходов на реализацию Подпрограммы 1
за счет всех источников финансирования
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 1 составляет 161 347,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 22 935,7 тыс. рублей;
2020 год – 25 857,8 тыс. рублей;
2021 год – 25 857,8 тыс. рублей;
2022 год – 25 517,8 тыс. рублей;
2023 год – 29 989,2 тыс. рублей;
2024 год – 31 188,8 тыс. рублей
».
1.3.1.2. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» цифры «14» заменить цифрами «19».
1.3.2. Подраздел 3.1.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«3.1.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы 1
Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации Программы 1 приведены в таблице 3 подраздела 2.5 текстовой части Программы.».
1.3.3. В подразделе 3.1.6 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1» в пункте 1 цифры «167 313,4» заменить цифрами «161 347,1».
1.3.4. В подразделе 3.1.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 1»:
1.3.4.1. В абзаце первом цифры «167 313,4» заменить цифрами «161 347,1».
1.3.4.2. Таблицы 7 и 8 исключить.
1.3.4.3. Дополнить подраздел абзацами следующего содержания:
«Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников отражена в таблице 4 подраздела 2.6 текстовой части Программы.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета отражена в таблице 5 подраздела 2.6 текстовой части Программы.».
1.3.5. В подразделе 3.2.1 «Паспорт Подпрограммы 2» позицию «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объем расходов на реализацию Подпрограммы 2
за счет всех источников финансирования
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 2 составляет 504 181,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 98 055,1 тыс. рублей;
2020 год – 99 591,2 тыс. рублей;
2021 год – 84 706,5 тыс. рублей;
2022 год – 93 195,6 тыс. рублей;
2023 год – 63 055,4 тыс. рублей;
2024 год – 65 577,6 тыс. рублей
».
1.3.6. Подраздел 3.2.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2
Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации Программы 2 приведены в таблице 3 подраздела 2.5 текстовой части Программы.».
1.3.7. В подразделе 3.2.6 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2» в пункте 1 цифры «413 484,1» заменить цифрами «504 181,4».
1.3.8. В подразделе 3.2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 2»:
1.3.8.1. В абзаце первом цифры «413 484,1» заменить цифрами «504 181,4».
1.3.8.2. Абзац третий исключить.
1.3.8.3. Таблицы 10 и 11 исключить.
1.3.8.4. Дополнить подраздел абзацами следующего содержания:
«Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников отражена в таблице 4 подраздела 2.6 текстовой части Программы.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета отражена в таблице 5 подраздела 2.6 текстовой части Программы.».
1.3.9. В подразделе 3.3.1 «Паспорт Подпрограммы 3» позицию «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объем расходов на реализацию Подпрограммы 3
за счет всех источников финансирования
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 3 103,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 500,0 тыс. рублей;
2021 год – 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 540,9 тыс. рублей;
2024 год – 562,5 тыс. рублей
».
1.3.10. Подраздел 3.3.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«3.3.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3
Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации Программы 3 приведены в таблице 3 подраздела 2.5 текстовой части Программы.».
1.3.11. В подразделе 3.3.6 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3» в пункте 2 цифры «3 123,4» заменить цифрами «3 103,4».
1.3.12. В подразделе 3.3.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 3»:
1.3.13.1. В абзаце первом цифры «3 123,4» заменить цифрами «3 103,4».
1.3.13.2. Абзац третий исключить.
1.3.13.3. Таблицы 13 и 14 исключить.
1.3.13.4. Дополнить подраздел абзацами следующего содержания:
«Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников отражена в таблице 4 подраздела 2.6 текстовой части Программы.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета отражена в таблице 5 подраздела 2.6 текстовой части Программы.».
1.3.14. В подразделе 3.4.1 «Паспорт Подпрограммы 4»:
1.3.14.1. Позицию «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объем расходов на реализацию Подпрограммы 4
за счет всех источников финансирования
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 4 составляет 108 412,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год –17 940,1 тыс. рублей;
2020 год –18 158,9 тыс. рублей;
2021 год –18 151,9 тыс. рублей;
2022 год –18 151,9 тыс. рублей;
2023 год –17 651,8 тыс. рублей;
2024 год –18 357,9 тыс. рублей.
».
1.3.14.2. Слова «таблице 15» заменить словами «таблице 6».
1.4. Таблицу 15 «Аналитическое распределение средств Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»» считать таблицей 6
и изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе 4 «Оценка планируемой эффективности Программы»:
1.5.1. В абзаце восьмом цифры «14» заменить цифрами «19».
1.5.2. В абзаце тринадцатом цифры «60» заменить цифрами «50».
1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района» изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале администрации Городецкого района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации района – председателя КУМИ С.А.Малышева.
Глава администрации
В.В.Беспалов
1
Приложение №1
к постановлению администрации
Городецкого района
от ____________ № ______
Аналитическое распределение средств Подпрограммы 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района"
(в том числе расходы районного бюджета за счет субсидии из областного фонда на выплату заработной платы
с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления)
Таблица 6
Статус
Наименование программы (подпрограммы)
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Городецкого района"
17 940,1
18 158,9
18 151,9
18 151,9
17 651,8
18 357,9
Подпрограмма 1.
«Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого района»
001
0106
16 4 01 00190
100
15 662,3
14 427,1
14 897,5
14 923,8
16 240,3
16 890,0
001
0106
16 4 01 S2090
100
1 365,3
2 427,4
1 957,0
1 930,7
001
0106
16 4 01 00190
200
912,5
1 299,4
1 292,4
1 292,4
1 406,1
1 462,3
001
0106
16 4 01 00190
800
5,0
5,0
5,0
5,4
5,6
Подпрограмма 2.
«Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Городецкого района»
Подпрограмма 3.
«Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района»
1
Приложение №2
к постановлению администрации
Городецкого района
от ____________ № ______
«Приложение №1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Источники финансиро-вания
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Подпрограмма 1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого района"
1.1 "Своевременное и качественное планирование и исполнение районного бюджета"
1.1.1
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса, формирование районного бюджета
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
1.1.2
Управление средствами резервного фонда администрации Городецкого района
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 622,4
1 687,3
9 309,7
ФБ
ОБ
МБ
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 622,4
1 687,3
9 309,7
ВнБ
1.1.3
Исполнение районного бюджета, формирование и предоставление бюджетной отчетности
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района, отраслевые (функциональные) органы администрации Городецкого района, администрация Городецкого района
Всего, в т.ч.
3 943,6
3 656,4
3 656,4
3 316,4
5 584,7
5 808,1
25 965,6
ФБ
ОБ
МБ
3 943,6
3 656,4
3 656,4
3 316,4
5 584,7
5 808,1
25 965,6
ВнБ
1.1.4
Реализация мер по оптимизации муниципального долга, своевременное исполнение долговых обязательств
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
17 492,1
20 701,4
20 701,4
20 701,4
22 782,1
23 693,4
126 071,8
ФБ
ОБ
МБ
17 492,1
20 701,4
20 701,4
20 701,4
22 782,1
23 693,4
126 071,8
ВнБ
Итого по задаче 1.1
"Своевременное и качественное планирование и исполнение районного бюджета"
Всего, в т.ч.
22 935,7
25 857,8
25 857,8
25 517,8
29 989,2
31 188,8
161 347,1
ФБ
ОБ
МБ
22 935,7
25 857,8
25 857,8
25 517,8
29 989,2
31 188,8
161 347,1
ВнБ
1.2 "Осуществление финансового контроля"
1.2.1
Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
1.2.2
Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
Итого по задаче 1.2
"Осуществление финансового контроля "
Всего, в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
ИТОГО по Подпрограмме 1
«Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого района»
Всего, в т.ч.
22 935,7
25 857,8
25 857,8
25 517,8
29 989,2
31 188,8
161 347,1
ФБ
ОБ
МБ
22 935,7
25 857,8
25 857,8
25 517,8
29 989,2
31 188,8
161 347,1
ВнБ
Подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий
органами местного самоуправления муниципальных образований Городецкого района"
2.1 "Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Городецкого района"
2.1.1
Обеспечение поселений Городецкого района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
34 019,3
31 334,4
38 877,0
43 727,4
49 818,0
51 810,7
249 586,8
ФБ
ОБ
34 019,3
31 334,4
38 877,0
39 566,4
49 818,0
51 810,7
245 425,8
МБ
4 161,0
ВнБ
2.1.2
Обеспечение поселений Городецкого района средствами на сбалансированность бюджетов
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
60 670,7
65 220,7
42 753,5
46 243,1
9 410,9
9 787,3
234 086,2
ФБ
ОБ
МБ
60 670,7
65 220,7
42 753,5
46 243,1
9 410,9
9 787,3
234 086,2
ВнБ
2.1.3
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений за счет средств федерального и областного бюджетов (субвенция ВУС)
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
3 365,1
3 036,1
3 076,0
3 225,1
3 826,5
3 979,6
20 508,4
ФБ
3 365,1
3 036,1
3 076,0
3 225,1
3 826,5
3 979,6
20 508,4
ОБ
МБ
ВнБ
Итого по задаче 2.1
"Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Городецкого района"
Всего, в т.ч.
98 055,1
99 591,2
84 706,5
93 195,6
63 055,4
65 577,6
504 181,4
ФБ
3 365,1
3 036,1
3 076,0
3 225,1
3 826,5
3 979,6
20 508,4
ОБ
34 019,3
31 334,4
38 877,0
39 566,4
49 818,0
51 810,7
245 425,8
МБ
60 670,7
65 220,7
42 753,5
50 404,1
9 410,9
9 787,3
238 247,2
ВнБ
2.2 "Повышение финансовой дисциплины поселений Городецкого района - получателей межбюджетных трансфертов"
2.2.1
Мониторинг уровня управления муниципальными финансами и соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса в Городецком районе. Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета.
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
Итого по задаче 2.2
"Повышение финансовой дисциплины поселений Городецкого района - получателей межбюджетных трансфертов"
Всего, в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
ИТОГО по Подпрограмме 2
"Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Городецкого района"
Всего, в т.ч.
98 055,1
99 591,2
84 706,5
93 195,6
63 055,4
65 577,6
504 181,4
ФБ
3 365,1
3 036,1
3 076,0
3 225,1
3 826,5
3 979,6
20 508,4
ОБ
34 019,3
31 334,4
38 877,0
39 566,4
49 818,0
51 810,7
245 425,8
МБ
60 670,7
65 220,7
42 753,5
50 404,1
9 410,9
9 787,3
238 247,2
ВнБ
Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района"
3.1 "Повышение качества управления бюджетным процессом"
3.1.1
Реализация программно - целевых принципов планирования и развитие долгосрочного бюджетного планирования
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района, управление экономики администрации Городецкого района, отраслевые (функциональные) органы администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
3.1.2
Обеспечение повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений Городецкого района
по предоставлению муниципальных услуг
(внесение изменений в порядок формирования муниципальных заданий, проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий и утверждения нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг)
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района, отраслевые (функциональные) органы администрации Городецкого района, являющиеся учредителями муниципальных учреждений Городецкого района
Всего, в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
3.1.3
Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств местного бюджета
Ежегодно, до начала формирования муниципальных заданий
управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
Итого по задаче 3.1
"Повышение качества управления бюджетным процессом"
Всего, в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
3.2 "Развитие и совершенствование системы управления муниципальными финансами Городецкого района "
3.2.1
Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
2019-2024 годы
отраслевые (функциональные) органы администрации Городецкого района, управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
81,5
0
0
0
108,2
112,5
302,2
ФБ
ОБ
МБ
81,5
108,2
112,5
302,2
ВнБ
3.2.2
Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Городецкого района
2019-2024 годы
отраслевые (функциональные) органы администрации Городецкого района, управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
100,0
100,0
100,0
108,2
112,5
520,7
ФБ
ОБ
МБ
100,0
100,0
100,0
108,2
112,5
520,7
ВнБ
3.2.3
Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района, отраслевые (функциональные) органы администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
318,5
400,0
400,0
400,0
324,5
337,5
2 180,5
ФБ
ОБ
МБ
318,5
400,0
400,0
400,0
324,5
337,5
2 180,5
ВнБ
3.2.4
Повышение прозрачности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации Городецкого района и муниципальных учреждений Городецкого района по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству
2019-2024 годы
отраслевые (функциональные) органы администрации Городецкого района, являющиеся учредителями муниципальных учреждений
Всего, в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
3.2.5
Повышение открытости информации о бюджетном процессе
2019-2024 годы
Управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
100,0
100,0
ФБ
ОБ
МБ
100,0
100,0
ВнБ
Итого по задаче 3.2
"Развитие и совершенствование системы управления муниципальными финансами Городецкого района "
Всего, в т.ч.
500,0
500,0
500,0
500,0
540,9
562,5
3 103,4
ФБ
ОБ
МБ
500,0
500,0
500,0
500,0
540,9
562,5
3 103,4
ВнБ
ИТОГО по Подпрограмме 3
"Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района"
Всего, в т.ч.
500,0
500,0
500,0
500,0
540,9
562,5
3 103,4
ФБ
ОБ
МБ
500,0
500,0
500,0
500,0
540,9
562,5
3 103,4
ВнБ
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
1.1 "Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования
в сфере управления муниципальными финансами Городецкого района"
4.1.1
Обеспечение деятельности управления финансов администрации Городецкого района
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
17 940,1
18 158,9
18 151,9
18 151,9
17 651,8
18 357,9
108 412,5
ФБ
ОБ
1 365,3
2 427,4
1 957,0
1 930,7
7 680,4
МБ
16 574,8
15 731,5
16 194,9
16 221,2
17 651,8
18 357,9
100 732,1
ВнБ
Итого по задаче 4.1
"Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами Городецкого района"
Всего, в т.ч.
17 940,1
18 158,9
18 151,9
18 151,9
17 651,8
18 357,9
108 412,5
ФБ
ОБ
1 365,3
2 427,4
1 957,0
1 930,7
7 680,4
МБ
16 574,8
15 731,5
16 194,9
16 221,2
17 651,8
18 357,9
100 732,1
ВнБ
ИТОГО по Подпрограмме 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Всего, в т.ч.
17 940,1
18 158,9
18 151,9
18 151,9
17 651,8
18 357,9
108 412,5
ФБ
ОБ
1 365,3
2 427,4
1 957,0
1 930,7
7 680,4
МБ
16 574,8
15 731,5
16 194,9
16 221,2
17 651,8
18 357,9
100 732,1
ВнБ
ИТОГО по Программе
Всего, в т.ч.
139 430,9
144 107,9
129 216,2
137 365,3
111 237,3
115 686,8
777 044,4
ФБ
3 365,1
3 036,1
3 076,0
3 225,1
3 826,5
3 979,6
20 508,4
ОБ
35 384,6
33 761,8
40 834,0
41 497,1
49 818,0
51 810,7
253 106,2
МБ
100 681,2
107 310,0
85 306,2
92 643,1
57 592,8
59 896,5
503 429,8
ВнБ
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.03.2020 № 870
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА»
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской области от 26.12.2019 №112 «О районном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Городецкого района от 17.12.2018 №3747 (в редакции от 30.12.2019 №3901), следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт Программы»:
1.1.1. Позицию «Объем расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования (в разбивке по подпрограммам)» изложить
в следующей редакции:
«
Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников финансирования (в разбивке по подпрограммам)
Всего за период реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района» - 777 044,4 тыс. руб., в т.ч.:
2019 – 139 430,9 тыс. рублей;
2020 – 144 107,9 тыс. рублей;
2021 – 129 216,2 тыс. рублей;
2022 – 137 365,3 тыс. рублей;
2023 – 111 237,3 тыс. рублей;
2024 – 115 686,8 тыс. рублей;
в том числе:
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого района» составляет 161 347,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 22 935,7 тыс. рублей;
2020 год – 25 857,8 тыс. рублей;
2021 год – 25 857,8 тыс. рублей;
2022 год – 25 517,8 тыс. рублей;
2023 год – 29 989,2 тыс. рублей;
2024 год – 31 188,8 тыс. рублей
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Городецкого района» составляет 504 181,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 98 055,1 тыс. рублей;
2020 год – 99 591,2 тыс. рублей;
2021 год – 84 706,5 тыс. рублей;
2022 год – 93 195,6 тыс. рублей;
2023 год – 63 055,4 тыс. рублей;
2024 год – 65 577,6 тыс. рублей
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района» составляет 3 103,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 500,0 тыс. рублей;
2021 год – 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 540,9 тыс. рублей;
2024 год – 562,5 тыс. рублей
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» составляет 108 412,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год –17 940,1 тыс. рублей;
2020 год –18 158,9 тыс. рублей;
2021 год –18 151,9 тыс. рублей;
2022 год –18 151,9 тыс. рублей;
2023 год –17 651,8 тыс. рублей;
2024 год –18 357,9 тыс. рублей.
».
1.1.2. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы»:
1.1.2.1. В подразделе «Индикаторы достижения цели Программы» цифры «60» заменить цифрами «50».
1.1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого района» в «Показателях непосредственных результатов» цифры «14» заменить цифрами «19».
1.2. В разделе 2 «Текст Программы»:
1.2.1. В подразделе 2.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы» таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измере-ния
Значение индикатора (непосредственного результата)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»
Индикаторы достижения целей и задач Программы:
1.
Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
%
67,2
72,0
63,5
55,6
55,3
53,9
51,8
50,0
2.
Удельный вес расходов консолидированного бюджета Городецкого района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета
%
91,3
91,3
91,4
91,3
92,2
92,3
91,5
91,6
3.
Прирост участников интернет-опросов общественного мнения по бюджетной тематике, проводимых на официальном сайте администрации Городецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», к предыдущему году
%
0
9,0
9,2
9,3
9,4
9,6
9,8
10
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы:
1.
Доходы консолидированного бюджета Городецкого района на душу населения
тыс. рублей
25,2
26,7
29,5
29,5
29,6
31,4
30,5
31,7
Подпрограмма 1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого района"
Индикаторы достижения целей и задач Подпрограммы 1:
1.1
Доля налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций)
%
32,0
27,8
24,0
26,0
26,7
24,5
24,7
24,8
1.2
Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году
%
100
94
95
95
96
96
97
97
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1:
1.1
Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность районного бюджета)
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
Количество проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году
ед.
14
13
18
18
18
18
18
19
Подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Городецкого района"
Индикаторы достижения целей Подпрограммы 2:
2.1
Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений, включающих в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений и межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений за счет средств федерального и областного бюджетов (субвенция ВУС)
%
12,3
15,4
34,7
31,5
45,9
46,9
79,0
79,0
2.2
Удельный вес муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения к общему количеству муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2:
2.1
Количество поселений, уровень налогового потенциала которых превышает средний уровень по поселениям
ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
2.2
Просроченная кредиторская задолженность бюджетов поселений по заработной плате с начислениями на нее
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района"
Индикаторы достижения целей Подпрограммы 3:
3.1
Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета
%
93,4
93,2
92,2
94,4
94,8
95,0
94,7
94,7
3.2
Удельный вес муниципальных учреждений Городецкого района, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений Городецкого района, которым установлены муниципальные задания
%
100
97
97
97
97
98
98
99
3.3
Доля муниципальных учреждений Городецкого района, своевременно публикующих сведения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bas.gov.ru)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3:
3.1
Количество главных администраторов средств местного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75 %
ед.
7
7
7
7
6
6
6
5
».
1.2.2. В подразделе 2.6 «Обоснование объема финансовых ресурсов Программы»:
1.2.2.1. В абзаце первом цифры «687 483,9» заменить цифрами «777 044,4», цифры «387 818,2» заменить цифрами «503 429,8».
1.2.2.2. Таблицы 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников
Статус/
Наименование программы (подпрограммы)
Предпола-гаемый объем финанси-рования, тыс. руб.
Период реализации
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Муниципальная программа
Всего, в том числе
139 430,9
144 107,9
129 216,2
137 365,3
111 237,3
115 686,8
777 044,4
ФБ
3 365,1
3 036,1
3 076,0
3 225,1
3 826,5
3 979,6
20 508,4
ОБ
35 384,6
33 761,8
40 834,0
41 497,1
49 818,0
51 810,7
253 106,2
МБ
100 681,2
107 310,0
85 306,2
92 643,1
57 592,8
59 896,5
503 429,8
ВнБ
Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого района»
Всего, в том числе
22 935,7
25 857,8
25 857,8
25 517,8
29 989,2
31 188,8
161 347,1
ФБ
ОБ
МБ
22 935,7
25 857,8
25 857,8
25 517,8
29 989,2
31 188,8
161 347,1
ВнБ
Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Городецкого района»
Всего, в том числе
98 055,1
99 591,2
84 706,5
93 195,6
63 055,4
65 577,6
504 181,4
ФБ
3 365,1
3 036,1
3 076,0
3 225,1
3 826,5
3 979,6
20 508,4
ОБ
34 019,3
31 334,4
38 877,0
39 566,4
49 818,0
51 810,7
245 425,8
МБ
60 670,7
65 220,7
42 753,5
50 404,1
9 410,9
9 787,3
238 247,2
ВнБ
Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района»
Всего, в том числе
500,0
500,0
500,0
500,0
540,9
562,5
3 103,4
ФБ
ОБ
МБ
500,0
500,0
500,0
500,0
540,9
562,5
3 103,4
ВнБ
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего, в том числе
17 940,1
18 158,9
18 151,9
18 151,9
17 651,8
18 357,9
108 412,5
ФБ
ОБ
1 365,3
2 427,4
1 957,0
1 930,7
7 680,4
МБ
16 574,8
15 731,5
16 194,9
16 221,2
17 651,8
18 357,9
100 732,1
ВнБ
Таблица 5
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств местного бюджета
Статус/
Наименование программы (подпрограммы)
Муниципальный координатор, соисполнители
Период реализации
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Муниципальная программа
Всего,
в том числе
100 681,2
107 310,0
85 306,2
92 643,1
57 592,8
59 896,5
503 429,8
Управление финансов
100 681,2
107 310,0
85 306,2
92 643,1
57 592,8
59 896,5
503 429,8
Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого района»
Всего,
в том числе
22 935,7
25 857,8
25 857,8
25 517,8
29 989,2
31 188,8
161 347,1
Управление финансов
22 935,7
25 857,8
25 857,8
25 517,8
29 989,2
31 188,8
161 347,1
Подпрограмма 2
«Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Городецкого района»
Всего,
в том числе
60 670,7
65 220,7
42 753,5
50 404,1
9 410,9
9 787,3
238 247,2
Управление финансов
60 670,7
65 220,7
42 753,5
50 404,1
9 410,9
9 787,3
238 247,2
Подпрограмма 3
«Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района»
Всего,
в том числе
500,0
500,0
500,0
500,0
540,9
562,5
3 103,4
Управление финансов
500,0
500,0
500,0
500,0
540,9
562,5
3 103,4
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего,
в том числе
16 574,8
15 731,5
16 194,9
16 221,2
17 651,8
18 357,9
100 732,1
Управление финансов
16 574,8
15 731,5
16 194,9
16 221,2
17 651,8
18 357,9
100 732,1
»
1.3. В разделе 3 «Подпрограммы программы»:
1.3.1 В подразделе 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы 1»:
1.3.1.1. Позицию «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объем расходов на реализацию Подпрограммы 1
за счет всех источников финансирования
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 1 составляет 161 347,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 22 935,7 тыс. рублей;
2020 год – 25 857,8 тыс. рублей;
2021 год – 25 857,8 тыс. рублей;
2022 год – 25 517,8 тыс. рублей;
2023 год – 29 989,2 тыс. рублей;
2024 год – 31 188,8 тыс. рублей
».
1.3.1.2. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» цифры «14» заменить цифрами «19».
1.3.2. Подраздел 3.1.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«3.1.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы 1
Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации Программы 1 приведены в таблице 3 подраздела 2.5 текстовой части Программы.».
1.3.3. В подразделе 3.1.6 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1» в пункте 1 цифры «167 313,4» заменить цифрами «161 347,1».
1.3.4. В подразделе 3.1.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 1»:
1.3.4.1. В абзаце первом цифры «167 313,4» заменить цифрами «161 347,1».
1.3.4.2. Таблицы 7 и 8 исключить.
1.3.4.3. Дополнить подраздел абзацами следующего содержания:
«Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников отражена в таблице 4 подраздела 2.6 текстовой части Программы.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета отражена в таблице 5 подраздела 2.6 текстовой части Программы.».
1.3.5. В подразделе 3.2.1 «Паспорт Подпрограммы 2» позицию «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объем расходов на реализацию Подпрограммы 2
за счет всех источников финансирования
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 2 составляет 504 181,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 98 055,1 тыс. рублей;
2020 год – 99 591,2 тыс. рублей;
2021 год – 84 706,5 тыс. рублей;
2022 год – 93 195,6 тыс. рублей;
2023 год – 63 055,4 тыс. рублей;
2024 год – 65 577,6 тыс. рублей
».
1.3.6. Подраздел 3.2.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2
Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации Программы 2 приведены в таблице 3 подраздела 2.5 текстовой части Программы.».
1.3.7. В подразделе 3.2.6 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2» в пункте 1 цифры «413 484,1» заменить цифрами «504 181,4».
1.3.8. В подразделе 3.2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 2»:
1.3.8.1. В абзаце первом цифры «413 484,1» заменить цифрами «504 181,4».
1.3.8.2. Абзац третий исключить.
1.3.8.3. Таблицы 10 и 11 исключить.
1.3.8.4. Дополнить подраздел абзацами следующего содержания:
«Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников отражена в таблице 4 подраздела 2.6 текстовой части Программы.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета отражена в таблице 5 подраздела 2.6 текстовой части Программы.».
1.3.9. В подразделе 3.3.1 «Паспорт Подпрограммы 3» позицию «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объем расходов на реализацию Подпрограммы 3
за счет всех источников финансирования
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 3 103,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 500,0 тыс. рублей;
2021 год – 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 540,9 тыс. рублей;
2024 год – 562,5 тыс. рублей
».
1.3.10. Подраздел 3.3.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«3.3.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3
Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации Программы 3 приведены в таблице 3 подраздела 2.5 текстовой части Программы.».
1.3.11. В подразделе 3.3.6 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3» в пункте 2 цифры «3 123,4» заменить цифрами «3 103,4».
1.3.12. В подразделе 3.3.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 3»:
1.3.13.1. В абзаце первом цифры «3 123,4» заменить цифрами «3 103,4».
1.3.13.2. Абзац третий исключить.
1.3.13.3. Таблицы 13 и 14 исключить.
1.3.13.4. Дополнить подраздел абзацами следующего содержания:
«Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников отражена в таблице 4 подраздела 2.6 текстовой части Программы.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета отражена в таблице 5 подраздела 2.6 текстовой части Программы.».
1.3.14. В подразделе 3.4.1 «Паспорт Подпрограммы 4»:
1.3.14.1. Позицию «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объем расходов на реализацию Подпрограммы 4
за счет всех источников финансирования
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 4 составляет 108 412,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год –17 940,1 тыс. рублей;
2020 год –18 158,9 тыс. рублей;
2021 год –18 151,9 тыс. рублей;
2022 год –18 151,9 тыс. рублей;
2023 год –17 651,8 тыс. рублей;
2024 год –18 357,9 тыс. рублей.
».
1.3.14.2. Слова «таблице 15» заменить словами «таблице 6».
1.4. Таблицу 15 «Аналитическое распределение средств Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»» считать таблицей 6
и изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе 4 «Оценка планируемой эффективности Программы»:
1.5.1. В абзаце восьмом цифры «14» заменить цифрами «19».
1.5.2. В абзаце тринадцатом цифры «60» заменить цифрами «50».
1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района» изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале администрации Городецкого района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации района – председателя КУМИ С.А.Малышева.
Глава администрации
В.В.Беспалов
1
Приложение №1
к постановлению администрации
Городецкого района
от ____________ № ______
Аналитическое распределение средств Подпрограммы 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района"
(в том числе расходы районного бюджета за счет субсидии из областного фонда на выплату заработной платы
с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления)
Таблица 6
Статус
Наименование программы (подпрограммы)
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Городецкого района"
17 940,1
18 158,9
18 151,9
18 151,9
17 651,8
18 357,9
Подпрограмма 1.
«Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого района»
001
0106
16 4 01 00190
100
15 662,3
14 427,1
14 897,5
14 923,8
16 240,3
16 890,0
001
0106
16 4 01 S2090
100
1 365,3
2 427,4
1 957,0
1 930,7
001
0106
16 4 01 00190
200
912,5
1 299,4
1 292,4
1 292,4
1 406,1
1 462,3
001
0106
16 4 01 00190
800
5,0
5,0
5,0
5,4
5,6
Подпрограмма 2.
«Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Городецкого района»
Подпрограмма 3.
«Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района»
1
Приложение №2
к постановлению администрации
Городецкого района
от ____________ № ______
«Приложение №1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Источники финансиро-вания
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
Подпрограмма 1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого района"
1.1 "Своевременное и качественное планирование и исполнение районного бюджета"
1.1.1
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса, формирование районного бюджета
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
1.1.2
Управление средствами резервного фонда администрации Городецкого района
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 622,4
1 687,3
9 309,7
ФБ
ОБ
МБ
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 622,4
1 687,3
9 309,7
ВнБ
1.1.3
Исполнение районного бюджета, формирование и предоставление бюджетной отчетности
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района, отраслевые (функциональные) органы администрации Городецкого района, администрация Городецкого района
Всего, в т.ч.
3 943,6
3 656,4
3 656,4
3 316,4
5 584,7
5 808,1
25 965,6
ФБ
ОБ
МБ
3 943,6
3 656,4
3 656,4
3 316,4
5 584,7
5 808,1
25 965,6
ВнБ
1.1.4
Реализация мер по оптимизации муниципального долга, своевременное исполнение долговых обязательств
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
17 492,1
20 701,4
20 701,4
20 701,4
22 782,1
23 693,4
126 071,8
ФБ
ОБ
МБ
17 492,1
20 701,4
20 701,4
20 701,4
22 782,1
23 693,4
126 071,8
ВнБ
Итого по задаче 1.1
"Своевременное и качественное планирование и исполнение районного бюджета"
Всего, в т.ч.
22 935,7
25 857,8
25 857,8
25 517,8
29 989,2
31 188,8
161 347,1
ФБ
ОБ
МБ
22 935,7
25 857,8
25 857,8
25 517,8
29 989,2
31 188,8
161 347,1
ВнБ
1.2 "Осуществление финансового контроля"
1.2.1
Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
1.2.2
Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
Итого по задаче 1.2
"Осуществление финансового контроля "
Всего, в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
ИТОГО по Подпрограмме 1
«Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого района»
Всего, в т.ч.
22 935,7
25 857,8
25 857,8
25 517,8
29 989,2
31 188,8
161 347,1
ФБ
ОБ
МБ
22 935,7
25 857,8
25 857,8
25 517,8
29 989,2
31 188,8
161 347,1
ВнБ
Подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий
органами местного самоуправления муниципальных образований Городецкого района"
2.1 "Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Городецкого района"
2.1.1
Обеспечение поселений Городецкого района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
34 019,3
31 334,4
38 877,0
43 727,4
49 818,0
51 810,7
249 586,8
ФБ
ОБ
34 019,3
31 334,4
38 877,0
39 566,4
49 818,0
51 810,7
245 425,8
МБ
4 161,0
ВнБ
2.1.2
Обеспечение поселений Городецкого района средствами на сбалансированность бюджетов
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
60 670,7
65 220,7
42 753,5
46 243,1
9 410,9
9 787,3
234 086,2
ФБ
ОБ
МБ
60 670,7
65 220,7
42 753,5
46 243,1
9 410,9
9 787,3
234 086,2
ВнБ
2.1.3
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений за счет средств федерального и областного бюджетов (субвенция ВУС)
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
3 365,1
3 036,1
3 076,0
3 225,1
3 826,5
3 979,6
20 508,4
ФБ
3 365,1
3 036,1
3 076,0
3 225,1
3 826,5
3 979,6
20 508,4
ОБ
МБ
ВнБ
Итого по задаче 2.1
"Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Городецкого района"
Всего, в т.ч.
98 055,1
99 591,2
84 706,5
93 195,6
63 055,4
65 577,6
504 181,4
ФБ
3 365,1
3 036,1
3 076,0
3 225,1
3 826,5
3 979,6
20 508,4
ОБ
34 019,3
31 334,4
38 877,0
39 566,4
49 818,0
51 810,7
245 425,8
МБ
60 670,7
65 220,7
42 753,5
50 404,1
9 410,9
9 787,3
238 247,2
ВнБ
2.2 "Повышение финансовой дисциплины поселений Городецкого района - получателей межбюджетных трансфертов"
2.2.1
Мониторинг уровня управления муниципальными финансами и соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса в Городецком районе. Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета.
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
Итого по задаче 2.2
"Повышение финансовой дисциплины поселений Городецкого района - получателей межбюджетных трансфертов"
Всего, в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
ИТОГО по Подпрограмме 2
"Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Городецкого района"
Всего, в т.ч.
98 055,1
99 591,2
84 706,5
93 195,6
63 055,4
65 577,6
504 181,4
ФБ
3 365,1
3 036,1
3 076,0
3 225,1
3 826,5
3 979,6
20 508,4
ОБ
34 019,3
31 334,4
38 877,0
39 566,4
49 818,0
51 810,7
245 425,8
МБ
60 670,7
65 220,7
42 753,5
50 404,1
9 410,9
9 787,3
238 247,2
ВнБ
Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района"
3.1 "Повышение качества управления бюджетным процессом"
3.1.1
Реализация программно - целевых принципов планирования и развитие долгосрочного бюджетного планирования
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района, управление экономики администрации Городецкого района, отраслевые (функциональные) органы администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
3.1.2
Обеспечение повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений Городецкого района
по предоставлению муниципальных услуг
(внесение изменений в порядок формирования муниципальных заданий, проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий и утверждения нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг)
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района, отраслевые (функциональные) органы администрации Городецкого района, являющиеся учредителями муниципальных учреждений Городецкого района
Всего, в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
3.1.3
Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств местного бюджета
Ежегодно, до начала формирования муниципальных заданий
управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
Итого по задаче 3.1
"Повышение качества управления бюджетным процессом"
Всего, в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
3.2 "Развитие и совершенствование системы управления муниципальными финансами Городецкого района "
3.2.1
Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
2019-2024 годы
отраслевые (функциональные) органы администрации Городецкого района, управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
81,5
0
0
0
108,2
112,5
302,2
ФБ
ОБ
МБ
81,5
108,2
112,5
302,2
ВнБ
3.2.2
Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Городецкого района
2019-2024 годы
отраслевые (функциональные) органы администрации Городецкого района, управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
100,0
100,0
100,0
108,2
112,5
520,7
ФБ
ОБ
МБ
100,0
100,0
100,0
108,2
112,5
520,7
ВнБ
3.2.3
Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района, отраслевые (функциональные) органы администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
318,5
400,0
400,0
400,0
324,5
337,5
2 180,5
ФБ
ОБ
МБ
318,5
400,0
400,0
400,0
324,5
337,5
2 180,5
ВнБ
3.2.4
Повышение прозрачности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации Городецкого района и муниципальных учреждений Городецкого района по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству
2019-2024 годы
отраслевые (функциональные) органы администрации Городецкого района, являющиеся учредителями муниципальных учреждений
Всего, в т.ч.
ФБ
ОБ
МБ
ВнБ
3.2.5
Повышение открытости информации о бюджетном процессе
2019-2024 годы
Управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
100,0
100,0
ФБ
ОБ
МБ
100,0
100,0
ВнБ
Итого по задаче 3.2
"Развитие и совершенствование системы управления муниципальными финансами Городецкого района "
Всего, в т.ч.
500,0
500,0
500,0
500,0
540,9
562,5
3 103,4
ФБ
ОБ
МБ
500,0
500,0
500,0
500,0
540,9
562,5
3 103,4
ВнБ
ИТОГО по Подпрограмме 3
"Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района"
Всего, в т.ч.
500,0
500,0
500,0
500,0
540,9
562,5
3 103,4
ФБ
ОБ
МБ
500,0
500,0
500,0
500,0
540,9
562,5
3 103,4
ВнБ
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
1.1 "Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования
в сфере управления муниципальными финансами Городецкого района"
4.1.1
Обеспечение деятельности управления финансов администрации Городецкого района
2019-2024 годы
управление финансов администрации Городецкого района
Всего, в т.ч.
17 940,1
18 158,9
18 151,9
18 151,9
17 651,8
18 357,9
108 412,5
ФБ
ОБ
1 365,3
2 427,4
1 957,0
1 930,7
7 680,4
МБ
16 574,8
15 731,5
16 194,9
16 221,2
17 651,8
18 357,9
100 732,1
ВнБ
Итого по задаче 4.1
"Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами Городецкого района"
Всего, в т.ч.
17 940,1
18 158,9
18 151,9
18 151,9
17 651,8
18 357,9
108 412,5
ФБ
ОБ
1 365,3
2 427,4
1 957,0
1 930,7
7 680,4
МБ
16 574,8
15 731,5
16 194,9
16 221,2
17 651,8
18 357,9
100 732,1
ВнБ
ИТОГО по Подпрограмме 4
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Всего, в т.ч.
17 940,1
18 158,9
18 151,9
18 151,9
17 651,8
18 357,9
108 412,5
ФБ
ОБ
1 365,3
2 427,4
1 957,0
1 930,7
7 680,4
МБ
16 574,8
15 731,5
16 194,9
16 221,2
17 651,8
18 357,9
100 732,1
ВнБ
ИТОГО по Программе
Всего, в т.ч.
139 430,9
144 107,9
129 216,2
137 365,3
111 237,3
115 686,8
777 044,4
ФБ
3 365,1
3 036,1
3 076,0
3 225,1
3 826,5
3 979,6
20 508,4
ОБ
35 384,6
33 761,8
40 834,0
41 497,1
49 818,0
51 810,7
253 106,2
МБ
100 681,2
107 310,0
85 306,2
92 643,1
57 592,8
59 896,5
503 429,8
ВнБ
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный сайт администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области gorodets-adm.ru от 26.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 Конституционный строй, 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 040.000.000 РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ, 040.140.000 Другие вопросы в области финансовых отношений, 060.000.000 ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ, 060.030.000 Право муниципальной собственности. Владение, пользование, распоряжение, 080.000.000 Финансы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: