Основная информация

Дата опубликования: 26 апреля 2013г.
Номер документа: RU51000201300302
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Мурманская область
Принявший орган: Правительство Мурманской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



О внесении изменений и дополнений в региональную целевую

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2013                                                                                 № 225-ПП

Мурманск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

НА 2013-2017 ГОДЫ

{утратил силу – постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 551-ПП}

С целью эффективного расходования бюджетных средств  и в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП «О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации» Правительство Мурманской области постановляет:

              внести в долгосрочную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 498-ПП, изменения согласно приложению.

Врио Губернатора

Мурманской области                                                                                                     А.Тюкавин

                            Приложение

к постановлению Правительства Мурманской области

от 26.04.2013 № 225-ПП

Изменения в долгосрочную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2013-2017 годы

В паспорте программы:

1.1.  Позицию «Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы» изложить в редакции:

«Целевые       
показатели    
(индикаторы)  
реализации    
Программы     

- ожидаемая продолжительность жизни больных с сахарным диабетом 2 типа (мужчины, женщины);                                     
- смертность от туберкулеза;    

- смертность от болезней системы кровообращения;        
- смертность от цереброваскулярных болезней;                                   
- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);                      
- смертность от септических форм сифилитической инфекции;  

- заболеваемость туберкулезом;

- заболеваемость впервые установленными хроническими    
вирусными гепатитами;

- охват ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением;

- доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов;

- доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;
- доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии более 6
месяцев, от общего количества наркозависимых лиц,       
состоящих на диспансерном учете;                        
- доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от 
среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на 
диспансерном учете»

1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

«Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 1 447 943,1 тыс. рублей, в том числе:                                 
федеральный бюджет:  96 491,7 тыс. рублей, из них:       
2013 год - 96 491,7 тыс. рублей;                               
2014 год - 0 тыс. рублей;                               
2015 год - 0 тыс. рублей;                               
2016 год - 0 тыс. рублей;                               
2017 год - 0 тыс. рублей;
областной бюджет:  1 351 451,4 тыс. рублей, из них:   
2013 год -  446 006,9 тыс. рублей;                          
2014 год -  288 938,4  тыс. рублей;                          
2015 год –204 712,4тыс. рублей;                          
2016 год –229 444,2 тыс. рублей;                          
2017 год –182 349,5 тыс. рублей,                           
в том числе за 2013 - 2017 годы                         
по Министерству здравоохранения Мурманской области      
1 114 642,1 тыс. рублей,                                   
по Министерству строительства и территориального развития
Мурманской области 333 301,0 тыс. рублей,                  
в том числе по подпрограммам:                           
- подпрограмма «Сахарный диабет»:                       
общий объем финансирования подпрограммы составляет      
107 110,0  тыс. руб., в том числе                         
областной бюджет:  107 110,0 тыс. рублей, из них:     
2013 год – 41 010,0 тыс. рублей;                            
2014 год – 57 980,0 тыс. рублей;                            
2015 год – 1 910,0 тыс. рублей;                            
2016 год – 4 460,0 тыс. рублей;                            
2017 год – 1750,0 тыс. рублей;                            
- подпрограмма «Туберкулез»:                            
общий объем финансирования подпрограммы составляет      
341656,7 тыс. руб., в том числе:                        
областной бюджет: 341656,7 тыс. рублей, из них:    
- 2013 год - 180069,0 тыс. рублей;                                  
- 2014 год - 47073,0 тыс. рублей;                                                                      
- 2015 год - 36925,2 тыс. рублей;                                                                     
- 2016 год - 42694,2 тыс. рублей;                                                                      
- 2017 год - 34895,3 тыс. рублей;                                  
- подпрограмма «ВИЧ-инфекция»:                          
общий объем финансирования подпрограммы составляет      
153 623,3 тыс. рублей, в том числе:                       
федеральный бюджет:  64 493,3 тыс. рублей, из них:       
2013 год –64 493,3 тыс. рублей;                               
2014 год - 0 тыс. рублей;                               
2015 год - 0 тыс. рублей;                               
2016 год - 0 тыс. рублей;                               
2017 год - 0 тыс. рублей;
областной бюджет: 89 130 тыс. рублей, из них:     
2013 год –22 365 тыс. рублей;                         
2014 год –14 745,0 тыс. рублей;                         
2015 год –16 490,0  тыс. рублей;                         
2016 год –17 490,0 тыс. рублей;                         
2017 год –18 040,0  тыс. рублей;
- подпрограмма «Онкология»:                             
общий объем финансирования подпрограммы составляет      
138 421,0 тыс. рублей, в том числе
областной бюджет: 138 421,0 тыс. рублей, из них:    
2013 год – 42 721,0 тыс. рублей;                         
2014 год – 18100,0 тыс. рублей;                         
2015 год – 27600,0 тыс. рублей;                         
2016 год – 26900,0 тыс. рублей;                         
2017 год – 23100,0 тыс. рублей;
- подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем»:  
общий объем финансирования подпрограммы составляет      
29 865,0 тыс. рублей, в том числе
областной бюджет: 29 865,0 тыс. рублей, из них:     
2013 год –6 427,0 тыс. рублей;                                  
2014 год –5859,5 тыс. рублей;                                  
2015 год - 5859,5 тыс. рублей;                                  
2016 год – 5859,5 тыс. рублей;                                  
2017 год - 5859,5 тыс. рублей;                                  
- подпрограмма «Вирусные гепатиты»:                     
общий объем финансирования подпрограммы составляет      
168 112,3 тыс. рублей, в том числе
областной бюджет: 168 112,3 тыс. рублей, из них:     
2013 год – 43 087,3 тыс. рублей;                         
2014 год – 57 025,0 тыс. рублей;                           
2015 год – 19 000,0 тыс. рублей;                           
2016 год – 22 000,0 тыс. рублей;                           
2017 год – 27 000,0 тыс. рублей;
- подпрограмма «Психические расстройства»:              
общий объем финансирования подпрограммы составляет      
215 058,3 тыс. рублей, в том числе               
областной бюджет: 215 058,3 тыс. рублей, из них:    
2013 год – 23 488,0 тыс. рублей;                         
2014 год – 26461,9 тыс. рублей;                         
2015 год – 44980,2 тыс. рублей;                         
2016 год – 76643,5 тыс. рублей;                         
2017 год – 43484,7 тыс. рублей;
- подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи    
больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную
гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)»:         
общий объем финансирования подпрограммы составляет      
185 165,3 тыс. рублей, в том числе                
областной бюджет  185 165,3 тыс. рублей, из них:              
2013 год –77 387,3 тыс. рублей;                         
2014 год -  55 574,0 тыс. рублей;                           
2015 год – 3 227,0 тыс. рублей;
2016 год –25 477,0  тыс. рублей;                           
2017 год – 23 500,0 тыс. рублей;                           
- подпрограмма «Наркология»:                            
общий объем финансирования подпрограммы составляет      
108 931,2  тыс. рублей, в том числе:                       
федеральный бюджет: 31 998,4 тыс. рублей, из них:       
2013 год - 31 998,4 тыс. рублей;                               
2014 год - 0 тыс. рублей;                               
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;                               
2017 год - 0 тыс. рублей;                               
областной бюджет: 76 932,8 тыс. рублей, в том числе:    
2013 год –9 452,3 тыс. рублей;                          
2014 год – 6120,0 тыс. рублей;                          
2015 год – 48720,5 тыс. рублей;                         
2016 год – 7920,0 тыс. рублей;                          
2017 год – 4720,0 тыс. рублей»

1.3. Позицию  «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в редакции:    

«Ожидаемые     
конечные      
результаты    
реализации    
Программы и   
показатели    
социально-    
экономической 
эффективности 

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни больных с сахарным диабетом 2 типа: мужчин - до 66,9, женщин - до 71,8 лет;                                              
- снижение смертности от туберкулеза до 5,4 на 100 тыс. 
населения;

- снижение смертности  от болезней системы кровообращения до 663,0 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от цереброваскулярных болезней до 219,7 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 172,2 на 100 тыс. населения;

- отсутствие смертности от септических форм             
сифилитической инфекции;

- снижение заболеваемости туберкулезом до 40,2 на 100 тыс. населения;  

- уменьшение показателя заболеваемости впервые        
установленными хроническими вирусными гепатитами до 57,4 случая на 100 тыс. населения;

- увеличение  до 98,5 процента доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов;

- уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной 
психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых       
пациентов до 20,5 процента;

- увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией      
более 1 года от среднегодового числа больных            
алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 20,8  
процента;

- увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в 
ремиссии более 6 месяцев, по отношению к общему         
количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном
учете, до 14 процентов»

Раздел 3.1 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Программы» изложить в редакции:

1

«3.1. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета

в рамках Программы



Наименование объектов

Государственный
    заказчик

Заказчик

Застройщик

Проектная
мощность
(общая 
площадь,
  кв. м)

Сроки   
строи-тельства

Стоимость
объекта,
тыс. руб.

Объем финансирования по годам      
     реализации программы, тыс. рублей

Источники  
финанси-рования

2013

2014

2015

2016

2017

I. Объекты, финансируемые из областного бюджета

1

Комплекс работ по 
реконструкции   
стационара областного
противотуберкулезного
диспансера по адресу:
г. Мурманск,ул.Лобова, 12

Министерство 
строительства и
территориального
    развития   
   Мурманской  
    области

ГОКУ    
"Управление
капитального
строительства
Мурманской 
  области"

ГОБУЗ "Мурманский 
     областной     
противотуберкулез-ный  диспансер"

9514,26

2013

160000,0

Всего, в т.ч.

160000,0

0

0

0

0

областной    
бюджет

160000,0

0

0

0

0

2

Реконструкция здания городской поликлиники ГОБУЗ "Мончегорская ЦРБ", включая ПСД 

(г. Мончегорск, пр. Металлургов, 35а)

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

ГОБУЗ "Мончегорская ЦРБ"

1167,2

2014-2015

49400,0

Всего, в т.ч.

2200,0

0

0

0

0

областной бюджет

2200,0

0

0

0

0

3

Реконструкция главного корпуса Апатитско-Кировской центральной городской больницы оси 11-22 (ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ", г. Кировск, пр. Ленина,26б)

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ"

2676,4

2013-2014

92389,0

Всего, в т.ч.

40000,0

56700,0

0

0

0

областной бюджет

40000,0

56700,0

0

0

0

4

Реконструкция здания стационара Мурманского областного психоневрологического диспансера, г.Мурманск, ул.Лобова,14

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологичес-кий диспансер»

72,8

2014-2015

9 164,2

Всего, в т.ч.

1000,0

0

0

0

0

областной бюджет

1000,0

0

0

0

0

5

Реконструкция пищеблока Мончегорской центральной районной больницы (ГОБУЗ "Мончегорская ЦРБ" г. Мончегорск, ул. Кирова,6)

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

ГОБУЗ "Мончегорская ЦГБ"

1830,0

2013-2014

70173

Всего, в т.ч.

28000,0

40300,0

0

0

0

Областной бюджет

28000,0

40300,0

0

0

0

6.

Реконструкция радиологического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера (включая        
корректуру ПСД)

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»

708,73

2014-2017

60000,0

Всего, в т.ч.

1571,0

0

0

0

0

Областной бюджет

1571,0

0

0

0

0

Итого:

232771,0

97000

0

0



1

Абзац первый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в редакции:

«Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 1 447 943,1тыс. рублей.».

4.  Раздел 6 «Механизм реализации Программы» изложить в редакции:

«6. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство здравоохранения Мурманской области, государственными заказчиками Программы - Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области.

Реализация Программы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, Министерства строительства и территориального развития Мурманской области, муниципального образования г. Мурманск, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения.

Для реализации мероприятий Программы в муниципальных учреждениях здравоохранения г. Мурманска  Министерство здравоохранения Мурманской области перечисляет субвенции в бюджет муниципального образования г. Мурманск. 

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию мероприятий, исполнителями которых являются подведомственные учреждения, Министерство здравоохранения Мурманской области перечисляет на лицевые счета государственных областных учреждений в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, кассовым планом областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству здравоохранения Мурманской области. Перечисление средств осуществляется на основании заявок государственных областных учреждений в порядке и сроки, установленные соответствующими приказами Министерства финансов Мурманской области и Министерства здравоохранения Мурманской области.

Операции по кассовым расходам государственных областных учреждений здравоохранения учитываются на лицевых счетах государственных областных учреждений здравоохранения, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.

Расходование бюджетных средств осуществляется государственными учреждениями здравоохранения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Мурманской области, приказов Министерства здравоохранения Мурманской области.

Государственные областные учреждения здравоохранения представляют в Министерство здравоохранения Мурманской области отчеты о реализации мероприятий  Программы по форме и в сроки, установленные Министерством здравоохранения Мурманской области.

Руководители государственных учреждений несут ответственность за несвоевременное, неполное и нецелевое использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, в соответствии с действующим законодательством.

Министерство здравоохранения Мурманской области:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, осуществляет контроль деятельности государственных заказчиков Программы и управление деятельностью ее исполнителей, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы, целевые индикаторы и показатели, расходы на реализацию мероприятий Программы;

- ежеквартально предоставляет в Министерство экономического развития Мурманской области информацию о ходе реализации Программы, ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, - доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств;

- по завершении реализации Программы до 1 марта 2018 года представляет доклад о ее выполнении, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации в Правительство Мурманской области, Министерство финансов Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области;

- вносит в Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области предложения о корректировке мероприятий Программы либо о прекращении ее выполнения;

- организует размещение на официальном сайте Правительства Мурманской области информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации Программы и порядке участия в ней инвесторов;

- предоставляет Программу в электронной форме сбора данных системы мониторинга и анализа "ДРОНД", разрабатываемой Министерством экономического развития Мурманской области.

Государственные заказчики Программы:

- осуществляют текущее управление реализацией Программы;

- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий Программы и подпрограмм, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы и подпрограмм, а также проводят мониторинг выполнения программных мероприятий;

- осуществляют управление деятельностью исполнителей мероприятий Программы в рамках выполнения программных мероприятий;

- осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы и подпрограмм, а также заключение государственных контрактов (договоров);

- организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля реализации Программы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста Программы, материалов о ходе и результатах реализации Программы;

- согласуют с государственным заказчиком - координатором Программы и основными заинтересованными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- ежеквартально предоставляют государственному заказчику - координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы;

- при необходимости предоставляют государственному заказчику - координатору Программы предложения о продлении срока либо о прекращении реализации Программы;

- предоставляют ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным, государственному заказчику - координатору Программы по установленной форме доклад о ходе реализации Программы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств.».

Раздел 7 «Оценка социально-экономической эффективности программы» изложить в редакции:

«Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными за 2012 год и с учетом необходимости достижения к окончанию реализации Программы следующих показателей:

-  увеличение ожидаемой продолжительности жизни больных с сахарным диабетом  2 типа: мужчин - до 66,9, женщин - до 71,8 лет;

- снижение смертности от туберкулеза до 5,4 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности  от болезней системы кровообращения до 663,0 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от цереброваскулярных болезней до 219,7 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 172,2 на 100 тыс. населения;

- отсутствие смертности от септических форм  сифилитической инфекции;

- снижение заболеваемости туберкулезом до 40,2 на 100 тыс. населения;  

- уменьшение показателя заболеваемости впервые установленными хроническими вирусными гепатитами до 57,4  случая на 100 тыс. населения;

- увеличение  до 98,5 процента доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов;

- уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной  психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,5 процента;

- увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 20,8 процента;

              - увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии более 6 месяцев, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете, до 14 процентов.

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости и смертности населения при социально значимых заболеваниях.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний.

Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении № 3 к Программе.».

Приложение №1 к Программе изложить в редакции:

1

«Приложение № 1

к  Программе

Динамика целевых индикаторов и показателей долгосрочной целевой программы

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2013-2017 годы 


п/п

Цель, задачи  
   и показатели  
   (индикаторы)

Ед. изм.

     Значение показателя (индикатора)     

Источник данных 

  Степень  
  влияния  
показателя
(индикатора)
     на    
достижение
  цели(%) 

2011
год

2012
год

Годы реализации программы

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Цель: Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями

1.

Ожидаемая продолжительность жизни больных с сахарным диабетом  2 типа (мужчины)

лет

66,4

66,4

66,5

66,6

66,7

66,8

66,9

регистр пациентов с сахарным диабетом

2

Ожидаемая продолжительность жизни больных с сахарным диабетом 2 типа (женщины)

лет

71,3

71,3

71,4

71,5

71,6

71,7

71,8

регистр пациентов с сахарным диабетом

3.

Смертность от    
туберкулеза

человек 
на 100 тыс.    
населения

6,3

5,2

5,8

5,7

5,6

5,5

5,4

формы статистического   наблюдения

4.

Заболеваемость туберкулезом

человек 
на 100 тыс.    
населения

44,8

35,5

41,0

40,8

40,6

40,4

40,2

формы статистического   наблюдения

5.

Смертность от болезней системы кровообращения

человек 
на 100 тыс.    
населения

668,7

665,1

664,6

664,5

664,0

663,5

663,0

формы статистического   наблюдения

6.

Смертность от    
цереброваскулярных
болезней

человек 
на 100 тыс.    
населения

220,15

220,1

220

219,9

219,8

219,7

формы статистического   наблюдения

7.

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

человек 
на 100 тыс.    
населения

173,4

168,0

172,6

172,5

172,4

172,2

172,2

формы статистического   наблюдения

8.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов

процент

98,3

98,4

98,4

98,4

98,4

98,5

98,5

ведомственный мониторинг

9.

Смертность от    
септических форм 
сифилитической инфекции

случай

0

0

0

0

0

0

0

ведомственный мониторинг

10.

Заболеваемость впервые          
установленными хроническими вирусными        
гепатитами

человек 
на 100 тыс.    
населения

70,8

58,2

58,2

58,0

57,8

57,6

57,4

формы статистического   наблюдения

11.

Доля пациентов, нуждающихся в стационарной     
психиатрической  
помощи, в общем  
числе наблюдаемых
пациентов

процент

22,5

21,1

21,0

20,8

20,7

20,6

20,5

ведомственный мониторинг

12.

Доля             
наркозависимых   
лиц, находящихся в
ремиссии более 6 
месяцев, по отношению к общему количеству       
наркозависимых   
лиц, состоящих на
диспансерном учете

процент

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

ведомственный мониторинг

13.

Доля больных     
алкоголизмом с   
ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных  алкоголизмом,    
состоящих на диспансерном учете

процент

19,0

19,3

19,6

19,9

20,2

20,5

20,8

ведомственный мониторинг

Задача 1. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета

Охват диспансерным
наблюдением больных с сахарным диабетом

процент

95,6

95,7

95,9

96,0

96,2

96,4

96,6

формы            
статистического  
наблюдения

12

Задача 2. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза

Доля больных  туберкулезом, у которых  наблюдается прекращение бактериовыделения

процент

37,0

38,4

41,3

41,5

41,7

41,9

42,0

ведомственный мониторинг

10

Задача 3. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции

3.1.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных

процент

93,5

94,9

95,0

95,1

95,2

95,6

95,7

ведомственный мониторинг

3

3.2

Доля медицинских 
работников, получивших курс экстренной       
противовирусной терапии с целью профилактики     
профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном    
обращении)

процент

100

100

100

100

100

100

100

ведомственный мониторинг

2

3.3

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте

процент

13,9

15,9

18,3

18,9

19,4

19,9

20,3

ведомственный мониторинг

3

3.4.

Охват пар «мать – дитя»  химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами

процент

80,1

80,6

80,6

80,7

80,8

80,9

81,0

ведомственный мониторинг

2

Задача 4. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

4.1

Доля больных с   
выявленными злокачественными заболеваниями на I - 
II стадии

процент

56,2

57,3

57,3

57,4

57,5

57,6

57,7

ведомственный мониторинг

4

4.2

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

процент

28,3

28,0

27,7

27,0

26,5

26,0

25,0

ведомственный мониторинг

4

4.3.

Удельный вес больных злокачественными заболеваниями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

53,6

53,2

53,0

53,0

53,1

53,2

53,3

ведомственный мониторинг

4

Задача 5. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых  
половым путем

5.1

Охват  серологическим   
обследованием на сифилис          
беременных, состоящих на учете у врача акушера -
гинеколога

процент

96,6

96,7

96,7

96,8

96,8

96,9

97,0

ведомственный мониторинг

3

5.2

Коэффициент интенсивности    
обследования     
больных сифилисом

ед.

0,9

0,91

0,92

0,93

0,93

0,94

0,95

ведомственный мониторинг

4

5.3

Коэффициент      
адекватности     
терапии сифилиса

ед.

0,9

0,91

0,92

0,93

0,93

0,94

0,95

ведомственный мониторинг

3

Задача 6. Создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов

6.1

Доля больных  вирусными        
гепатитами, получающих       
противовирусную  
терапию, от числа
нуждающихся согласно листу ожидания

процент

4,6

4,6

4,6

4,6

4,7

5,4

6,2

ведомственный мониторинг

5

6.2

Обеспеченность диагностическими, средствами и расходными       
материалами

%

100

100

100

100

100

100

100

ведомственный мониторинг

5

Задача 7. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний

7.1

Доля пациентов,   охваченных бригадными формами оказания         
психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов

%

20,5

22,0

22,0

22,3

22,5

22,7

23,0

ведомственный мониторинг

5

7.2

Средняя продолжительность
лечения больного в
психиатрическом стационаре

дни

83,7

77,8

77,7

77,6

77,5

77,4

77,3

ведомственный мониторинг

5

Задача 8. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)

8.1

Число  лиц, перенесших острый и повторный инфаркт миокарда в текущем году

человек на 100 тыс. населения

145,8

120,0

120,0

119,0

118,0

117,0

116,0

формы статистического   наблюдения

7

8.2

Число лиц, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения в текущем году

человек на 100 тыс. населения

263,8

242,0

242,0

241,0

240,0

239,0

238,0

формы статистического   наблюдения

8

Задача 9. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний,
связанных с употреблением психоактивных веществ

9.1

Соответствие     
отремонтированных
помещений        
санитарным нормам

1 - да; 
0 - нет

0

0

0

0

1

1

1

ведомственный мониторинг

2

9.2

Обеспечение потребности в  оборудовании для оказания медицинской помощи пациентам с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ

%

75

75

75

85

100

100

100

ведомственный мониторинг

3

9.3

Удовлетворение   потребности в  лекарственных средствах для лечения больных с психическими расстройствами, связанными с употреблением    
психоактивных веществ

процент

100

100

100

100

100

100

100

ведомственный мониторинг

3

9.4

Удовлетворение    потребности в  расходных материалах для лабораторной диагностики за счет средств     
областного бюджета

процент

100

100

100

100

100

100

100

ведомственный мониторинг



Приложение №2 к Программе изложить в редакции:

«Приложение № 2 к Программе

Обоснование ресурсного обеспечения

Наименование                                           

Всего

в том числе по годам реализации

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Всего по программе:                                    

1447943,1

542498,6

288938,4

204712,4

229444,2

182349,5

инвестиции в основной капитал                        

567670,3

319411,0

139757,0

43589,6

39192,2

25720,5

в том числе:                                          

федерального бюджета                                 

96491,7

96491,7

0

0

0

0

инвестиции в основной капитал                       

31998,4

31998,4

0,0

0,0

0,0

0,0

средств областного бюджета                           

1351451,4

446006,9

288938,4

204712,4

229444,2

182349,5

инвестиции в основной капитал                       

535671,9

287412,6

139757,0

43589,6

39192,2

25720,5

средств местных бюджетов                             

инвестиции в основной капитал                       

иных внебюджетных средств                            

инвестиции в основной капитал                       

В том числе по государственным заказчикам:             

Министерство здравоохранения Мурманской области       

1114642,1

306197,6

191938,4

204712,4

229444,2

182349,5

Инвестиции в основной капитал                        

237899,3

86640,0

42757,0

43589,6

39192,2

25720,5

Министерство строительства Мурманской области        

333301,0

236301,0

97000,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной капитал                        

329771,0

232771,0

97000,0

0,0

0,0

0,0

В том числе по подпрограммам:                          

Подпрограмма "Сахарный диабет":                       

107110,0

41010,0

57980,0

1910,0

4460,0

1750,0

Инвестиции в основной капитал:                      

100980,0

40000,0

56700,0

630,0

3180,0

470,0

Министерство здравоохранения Мурманской области      

10410,0

1010,0

1280,0

1910,0

4460,0

1750,0

Инвестиции в основной капитал                       

4280,0

0,0

0,0

630,0

3180,0

470,0

Министерство строительства Мурманской области        

96700,0

40000,0

56700,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной капитал                       

96700,0

40000,0

56700,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Туберкулез": 

341656,7

180069,0

47073,0

36925,2

42694,2

34895,3

Инвестиции в основной капитал:                      

195121,3

160000,0

22117,6

3088,2

8857,2

1058,3

Министерство здравоохранения Мурманской области      

181656,7

20069,0

47073,0

36925,2

42694,2

34895,3

Инвестиции в основной капитал                       

35121,3

0,0

22117,6

3088,2

8857,2

1058,3

Министерство строительства Мурманской области        

160000,0

160000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной капитал                       

160000,0

160000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "ВИЧ-инфекция":                 

153623,3

86858,3

14745,0

16490,0

17490,0

18040,0

Инвестиции в основной капитал:                      

10000

10000

0

0

0

0

Министерство здравоохранения Мурманской области      

153623,3

86858,3

14745,0

16490,0

17490,0

18040,0

Инвестиции в основной капитал       

10000

10000

0

0

0

0

Министерство строительства Мурманской области    

0

0

0

0

0

0

Инвестиции в основной капитал                     

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма "Онкология":  

138421,0

42721,0

18100,0

27600,0

26900,0

23100,0

Инвестиции в основной капитал:                      

123021,0

34321,0

15400,0

26200,0

25500,0

21600,0

Министерство здравоохранения Мурманской области      

136850,0

41150,0

18100,0

27600,0

26900,0

23100,0

Инвестиции в основной капитал                       

121450,0

32750,0

15400,0

26200,0

25500,0

21600,0

Министерство строительства Мурманской области        

1571,0

1571,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной капитал                       

1571,0

1571,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем":  

29865,0

6427,0

5859,5

5859,5

5859,5

5859,5

Инвестиции в основной капитал:                      

567,5

567,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Мурманской области      

29865,0

6427,0

5859,5

5859,5

5859,5

5859,5

Инвестиции в основной капитал                       

567,5

567,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства Мурманской области        

0

0

0

0

0

0

Инвестиции в основной капитал                       

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма "Вирусные гепатиты":            

168112,3

43087,3

57025,0

19000,0

22000,0

27000,0

Инвестиции в основной капитал:                      

68300,0

28000,0

40300,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Мурманской области      

99812,3

15087,3

16725,0

19000,0

22000,0

27000,0

Инвестиции в основной капитал

0

0

0

0

0

0

Министерство строительства Мурманской области        

68300,0

28000,0

40300,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной капитал                       

68300,0

28000,0

40300,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Психические расстройства":        

215058,3

23488,0

26461,9

44980,2

76643,5

43484,7

Инвестиции в основной капитал:                       

10510,0

1000,0

591,9

5670,9

1655,0

1592,2

Министерство здравоохранения Мурманской области       

214058,3

22488,0

26461,9

44980,2

76643,5

43484,7

Инвестиции в основной капитал                       

9510,0

0,0

591,9

5670,9

1655,0

1592,2

Министерство строительства Мурманской области        

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной капитал                       

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи    
больным с сосудистыми заболеваниями, включая          
артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт,     
инфаркт)":                                          

185165,3

77387,3

55574,0

3227,0

25477,0

23500,0

Инвестиции в основной капитал                       

15949,3

11701,8

3247,5

0,0

0,0

1000,0

Министерство здравоохранения Мурманской области      

182965,3

75187,3

55574,0

3227,0

25477,0

23500,0

Инвестиции в основной капитал                       

13749,3

9501,8

3247,5

0,0

0,0

1000,0

Министерство строительства Мурманской области        

2200,0

2200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной капитал                       

2200,0

2200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Наркология":                            

108931,2

41450,7

6120,0

48720,5

7920,0

4720,0

Инвестиции в основной капитал                     

43221,2

33820,7

1400,0

8000,5

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Мурманской области      

105401,2

37920,7

6120,0

48720,5

7920,0

4720,0

Инвестиции в основной капитал   

43221,2

33820,7

1400,0

8000,5

0,0

0,0

Министерство строительства Мурманской области        

3530,0

3530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной капитал

0

0

0

0

0



В подпрограмме «Сахарный диабет»

8.1. В паспорте Подпрограммы

8.1.1. Позицию «Государственный заказчик Подпрограммы» изложить в редакции:

«Государственные     
заказчики           
Подпрограммы        

Министерство здравоохранения Мурманской области   
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области»

8.1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

«Объемы и источники    
финансирования        

Общий объем финансирования Подпрограммы         
составляет  107 110,0  тыс. рублей, в том числе: областной бюджет -  107 110,0  тыс. рублей,  из них:               
2013 год  - 41 010,0 тыс. рублей;                       
2014 год – 57 980,0 тыс. рублей;                       
2015 год - 1 910,0 тыс. рублей;                       
2016 год - 4 460,0 тыс. рублей;                       
2017 год - 1 750,0 тыс. рублей»

8.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий Подпрограммы» изложить в редакции:

«3. Перечень программных мероприятий



Цель, задачи, 
  программные  
  мероприятия  

Сроки  
выпол-нения

Источни-ки финан-сирования

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень    
  организаций,  
   участвующих  
  в реализации  
   программных  
   мероприятий

всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Наименование, ед. измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель: 1 Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений

1.

Приобретение   
современных    
средств введения
инсулина       
(инсулиновые   
помпы) для     
государственных
учреждений     
здравоохранения

2015

Всего, в том числе

180,0

0,0

0,0

180,0

0,0

0,0

Количество     
приобретаемых  
помп, шт.      

0

0

2

0

0

ГОБУЗ "Мурманская
областная       
клиническая     
больница имени  
П.А. Баяндина"  

областной бюджет

180,0

0,0

0,0

180,0

0,0

0,0

2.

Приобретение  расходного материала  и изделий  медицинского назначения для функционирова-ния инсулиновых помп

2013-2017

Всего, в том числе

6130,0

1010,0

1280,0

1280,0

1280,0

1280,0

Количество     
государственных
учреждений     
здравоохранения,
обеспеченных   
расходным      
материалом  для
помп, ед.      

1

2

2

2

2

ГОБУЗ "Мурманская
областная       
клиническая     
больница имени  
П.А. Баяндина", 
ГОАУЗ "Мурманский
областной       
консультативно- 
диагностический 
центр"

областной бюджет

6130,0

1010,0

1280,0

1280,0

1280,0

1280,0

3.

Оснащение       государственных учреждений      здравоохранения медицинским     оборудованием   для диагностики, лечения СД и его осложнений     

2015-2017

Всего, в том числе

4100,0

0,0

0,0

450,0

3180,0

470,0

Количество      приобретаемых   единиц         

0

0

1

6

2

ГОБУЗ "Мурманская областная        клиническая      больница имени   П.А.Баяндина",

  ГОАУЗ "Мурманский областной центр  восстановительной медицины и       реабилитации",  

ГОБУЗ             "Кандалакшская   ЦРБ"        

областной бюджет

4100,0

0,0

0,0

450,0

3180,0

470,0

4.

Реконструкция главного корпуса Апатитско-Кировской центральной городской больницы оси 11-22 (ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ",  г. Кировск, пр.Ленина,26б)

2013-2014

Всего, в том числе

96700,0

40000,0

56700,0

0,0

0,0

0,0

Количество     
объектов реконструкции  

1

1

0

0

0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

областной бюджет

96700,0

40000,0

56700,0

0,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме, в том числе:

Всего, в том числе

107110

41010,0

57980,0

1910,0

4460,0

1750,0

областной бюджет

107110

41010,0

57980,0

1910,0

4460,0

1750,0

Государственныеуслуги (работы), из них:

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Публичные     обязательства

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по
содержанию    
имущества, из них     

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Автономные    учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по предоставлению
межбюджетных  
трансфертов, имеющих целевой
характер      

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные          
мероприятия,  из них

Всего, в том числе

107110

41010,0

57980,0

1910,0

4460,0

1750,0

областной бюджет

107110

41010,0

57980,0

1910,0

4460,0

1750,0

Бюджетные учреждения   

Всего, в том числе

4520,0

0,0

80,0

710,0

3180,0

550,0

областной бюджет

4520,0

0,0

80,0

710,0

3180,0

550,0

Автономные учреждения   

Всего, в том числе

45836,9

1010,1

1200,0

1200,0

1280,0

1200,0

областной бюджет

45836,9

1010,1

1200,0

1200,0

1280,0

1200,0

ИОГВ, казенные
учреждения 

Всего, в том числе

96700,0

40000,0

56700,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

96700,0

40000,0

56700,0

0,0

0,0

0,0»

8.3. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в редакции:

1

«5. Обоснование ресурсного обеспечения

Наименование

Всего

в том числе по годам реализации

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: 

107110

41010,0

57980,0

1910,0

4460,0

1750,0

средств областного бюджета 

107110

41010,0

57980,0

1910,0

4460,0

1750,0

средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

В том числе по государственным
заказчикам:     

Министерство здравоохранения Мурманской области

10410,0

1010,0

1280,0

1910,0

4460,0

1750,0

Инвестиции в основной      
капитал

4280,0

0,0

0,0

630,0

3180,0

470,0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

96700,0

40000,0

56700,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной      
капитал

96700,0

40000,0

56700,0

0,0

0,0

0,0»

8.4. Абзац первый раздела 6 «Механизм реализации Подпрограммы»  изложить в редакции:

«Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.».

9. В  Подпрограмме «Туберкулез» раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Туберкулез» изложить в редакции:

1

«3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи, 
  программные  
  мероприятия  

Сро-ки  
вы-пол-не-ния

Источники финанси-рования

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень  организаций,  
   участвующих  
  в реализации  
   программных  
   мероприятий

всего

2013

год

2014

год

2015

год

2016 год

2017 год

Наименова-ние, ед. измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза                                                                          

Задача 1: Совершенствование технологий диагностики и лечения больных туберкулезом                                                                              

1.1.

Оснащение современным
медицинским         
оборудованием для  диагностики и лечения больных туберкулезом

2014-2017

Всего, в том числе

35121,3

0,0

22117,6

3088,2

8857,2

1058,3

Количество
оснащаемых      
учреждений (ед.)    

0

11

8

8

7

Медицинские организации области

областной бюджет

35121,3

0,0

22117,6

3088,2

8857,2

1058,3

1.2.

Приобретение расходного       материала для проведения лабораторных исследований

2013-2017

Всего, в том числе

11827,0

2263

2391,0

2391,0

2391,0

2391,0

Количество проведенных исследований

2000

2000

2000

2000

2000

ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулез-ный диспансер"

областной бюджет

11827,0

2263

2391,0

2391,0

2391,0

2391,0

1.3.

Приобретение лекарственных средств  для лечения больных туберкулезом

2013-2017

Всего, в том числе

123220,0

16460

16460,0

30100,0

30100,0

30100,0

Количество пролеченных больных туберкулезом (чел.)

446

446

446

446

446

ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулез-ный диспансер"

областной бюджет

123220,0

16460,0

16460,0

30100,0

30100,0

30100,0

Итого по задаче 1

Всего, в том числе

170168,3

18723

40968,6

35579,2

41348,2

33549,3

областной бюджет

170168,3

18723

40968,6

35579,2

41348,2

33549,3

Задача 2: Совершенствование работы по предупреждению внутрибольничного распространения туберкулеза в лечебно-профилактических учреждениях  

2.1.

Обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания работников медицинских учреждений

2013-2017

Всего, в том числе

6730,0

1346

1346,0

1346,0

1346,0

1346,0

Количество      
защищенных      
мед. работников 
(чел.)          

280

280

280

280

280

ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулез-ный диспансер"

областной бюджет

6730,0

1346

1346,0

1346,0

1346,0

1346,0

Итого

по задаче 2

Всего, в том числе

6730,0

1346

1346,0

1346,0

1346,0

1346,0

областной бюджет

6730,0

1346

1346,0

1346,0

1346,0

1346,0

Задача 3. Приведение технического состояния ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" в соответствие с требованиями санитарных правил и норм

3.1.

Комплекс работ по реконструкции       
стационара областного
противотуберку-лезного диспансера по адресу: г. Мурманск, ул.    
Лобова, 12     

2013

Всего, в том числе

160000,0

160000,0

0

0

0

0

Количество      
введенных       
объектов (шт.)  

1

0

0

0

0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

областной бюджет

160000,0

160000,0

0

0

0

0

3.2.

Капитальный ремонт вентиляционных систем и помещений пищеблока
стационара  областного противотуберку-лезного диспансера     

2014

Всего, в том числе

4208,4

0

4208,4

0

0

0

Количество      
отремонти-рованных
объектов (шт.)  

0

1

0

0

0

ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберку-лезный диспансер"

областной бюджет

4208,4

0

4208,4

0

0

0

3.3.

Капитальный ремонт   приточной системы вентиляции с         механическим         побуждением корпуса 1 терапевтического отделения 2 (пост 1)  областного противотуберку-лезного диспансера

2014

Всего, в том числе

550,0

0,0

550,0

0

0

0

Количество       отремонти-рованных объектов (шт.)  

0

1

0

0

0

ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберку-лезный диспансер"

областной бюджет

550,0

0

550,0

0

0

0

Итого по задаче 3

Всего, в том числе

164758,4

160000,0

4758,4

0

0

0

областной бюджет

164758,4

160000,0

4758,4

0

0

0

Всего по Подпрограмме, в том числе

Всего, в том числе

341656,7

180069,0

47073,0

36925,2

42694,2

34895,3

областной бюджет

341656,7

180069,0

47073,0

36925,2

42694,2

34895,3

Государственные услуги  (работы),  из них:

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Публичные    
обязательства

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по
содержанию    
имущества, из них     

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по
предоставлению
межбюджетных  
трансфертов,  
имеющих целевой
характер      

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные мероприятия,  из них

Всего, в том числе

341656,7

180069,0

47073,0

36925,2

42694,2

34895,3

областной бюджет

341656,7

180069,0

47073,0

36925,2

42694,2

34895,3

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

181656,7

20069,0

47073,0

36925,2

42694,2

34895,3

областной бюджет

181656,7

20069,0

47073,0

36925,2

42694,2

34895,3

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИОГВ, казенные
учреждения 

Всего, в том числе

160000,0

160000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

160000,0

160000,0

0,0

0,0

0,0

0,0»

10. В подпрограмме «ВИЧ-инфекция»:

10.1 В паспорте Подпрограммы:

10.1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

1

«Объемы и        
источники       
финансирования  
Подпрограммы    

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет    
153 623,3 тыс. рублей, в том числе:                     
федеральный бюджет:  64 493,3 тыс. рублей, из них:     
2013 год – 64 493,3 тыс. рублей;                             
2014 год - 0 тыс. рублей;                             
2015 год - 0 тыс. рублей;                             
2016 год - 0 тыс. рублей;                             
2017 год - 0 тыс. рублей;
областной бюджет: 89 130,0 тыс. рублей, из них:   
2013 год –22 365,0 тыс. рублей;                       
2014 год –14 745,0 тыс. рублей;                       
2015 год – 16 490,0 тыс. рублей;                       
2016 год – 17 490,0 тыс. рублей;                       
2017 год – 18 040,0 тыс. рублей»

10.1.2. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в редакции:

«Ожидаемые       
конечные        
результаты      
реализации      
Подпрограммы    
и показатели    
ее социально-   
экономической   
эффективности   

Увеличение до 95,7% доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте;
Сохранение на уровне 100% доли медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении);
Увеличение до 20,3% доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте больных ВИЧ-инфекцией;

Увеличение до 81% охвата пар «мать – дитя»  химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами»

10.2. Раздел 2 «Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы),

степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели» изложить в редакции:

«№
п/п

  Цель, задачи, 
   показатели   
  (индикаторы)  

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Источник данных

2011

2012

Годы реализации  Подпрограммы

2013

2014

2015

2016

2017

Цель  Подпрограммы: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции

1.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных

%

93,5

94,9

95,0

95,1

95,2

95,6

95,7

ведомственный мониторинг

2.

Доля медицинских
работников,     
получивших курс 
экстренной      
противовирусной 
терапии с целью 
профилактики    
профессионального
заражения ВИЧ -  
инфекцией (при  
своевременном   
обращении)

%  

100

100

100

100

100

100

100

ведомственный мониторинг

3.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте

%

13,9

15,9

18,3

18,9

19,4

19,9

20,3

ведомственный мониторинг

4.

Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами

%

80,1

80,6

80,6

80,7

80,8

80,9

81,0

ведомственный мониторинг

10.3. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий  Подпрограммы» изложить в редакции:

1

«3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи, 
  программные  
  мероприятия  

Сро-ки
вы-пол-не-ния

Источни-кифинан-сирования

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень    
  организаций,  
   участвующих  
  в реализации  
   программных  
   мероприятий

всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Наименование, ед. измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции                                                            

1.

Изготовление  и размещение методических материалов и средств наглядной агитации для населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, популяризации волонтерского движения (буклетов, листовок, плакатов, баннеров, и др.)

2013-2017

Всего, в том числе

2850,0

570,0

570,0

570,0

570,0

570,0

Количество изданных материалов (шт.)

50000

50000

50000

50000

50000

ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" 

областной бюджет

2850,0

570,0

570,0

570,0

570,0

570,0

2.

Изготовление видеороликов, видеоклипов по профилактике ВИЧ-инфекции

2013-2017

Всего, в том числе

1100,0

220,0

220,0

220,0

220,0

220,0

Количество изготов-ленных видеомате-риалов (шт.)

1

1

1

1

1

ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" 

областной бюджет

1100,0

220,0

220,0

220,0

220,0

220,0

3.

Издание журнала «Территория жизни»

2013-2017

Всего, в том числе

2000,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Количество экземпляров (шт.)

1000

1000

1000

1000

1000

ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" 

областной бюджет

2000,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

4.

Приобретение оборудования для проведения исследований методом проточной цитометрии для ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина»

2013

Всего, в том числе

10000,0

10000,0

0

0

0

0

Количество приобретен-ного оборудова-ния, ед.

1

0

0

0

0

ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"

областной бюджет

10000,0

10000,0

0

0

0

0

5.

Приобретение расходного материала (медицинских изделий) для обеспечения забора крови

2013-2017

Всего, в том числе

3905,0

675,0

780,0

800,0

800,0

850,0

Количество учреждений здравоохранения, обеспечен-ных расходным материалом, ед.

1

1

1

1

1

ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" 

областной бюджет

3905,0

675,0

780,0

800,0

800,0

850,0

6.

Приобретение диагностических средств, в том числе для диагностики оппортунистических инфекций, расходного материала (медицинских изделий)   для проведения лабораторных исследований для медицинских организаций области

2013-2017

Всего, в том числе

50345,9

16845,9

7500,0

8500,0

8500,0

9000,0

Количество учреждений здравоохра-нения, обеспечен-ных расходным материалом, ед.

11

11

11

11

11

ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"

областной бюджет

40000,0

6500,0

7500,0

8500,0

8500,0

9000,0

федераль-ный бюджет

10345,9

10345,9

0

0

0

0

7.

Приобретение     
лекарственных    
средств для   
лечения ВИЧ-     
инфицированных   

2013-2017

Всего, в том числе

83422,4

58147,4

5275,0

6000,0

7000,0

7000,0

Количество     
учреждений     
здравоохра-нения,
обеспечен-ных
лекарствен-ными средствами,

ед.

1

1

1

1

1

ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" 

областной бюджет

29275,0

4000,0

5275,0

6000,0

7000,0

7000,0

федераль-ный бюджет

54147,4

54147,4

0

0

0

0

Всего по Подпрограмме

Всего, в том числе

153623,3

86858,3

14745

16490,0

17490,0

18040,0

областной бюджет

89130,0

22365,0

14745

16490,0

17490,0

18040,0

федераль-ный бюджет

64493,3

64493,3

0

0

0

0

Государственные
услуги        
(работы),     
из них:

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Публичные    
обязательства

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по
содержанию    
имущества, из них     

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по
предоставлению
межбюджетных  
трансфертов,  
имеющих целевой
характер   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Иные          
мероприятия,  из них

Всего, в том числе

153623,3

86858,3

14745

16490,0

17490,0

18040,0

областной бюджет

89130,0

22365,0

14745

16490,0

17490,0

18040,0

федераль-ный бюджет

64493,3

64493,3

0

0

0

0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

153623,3

86858,3

14745

16490,0

17490,0

18040,0

областной бюджет

89130,0

22365,0

14745

16490,0

17490,0

18040,0

федераль-ный бюджет

64493,3

64493,3

0

0

0

0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

ИОГВ, казенные
учреждения 

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0



10.4. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в редакции:

1

«5. Обоснование ресурсного обеспечения

Наименование

Всего

в том числе по годам реализации

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: 

153623,3

86858,3

14745,0

16490,0

17490,0

18040,0

средств областного бюджета 

89130,0

22365,0

14745,0

16490,0

17490,0

18040,0

средств федерального бюджета

64493,3

64493,3

0

0

0

0

В том числе по государственным
заказчикам:     

Министерство здравоохранения Мурманской области

153623,3

86858,3

14745,0

16490,0

17490,0

18040,0

Инвестиции в основной      
капитал

10000,0

10000,0

0

0

0



10.5. Раздел 7 «Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы» изложить в редакции:

     «7. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по сравнению с уровнем 2011 года с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:

- увеличение до 95,7% доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте;

- сохранение на уровне 100% доли медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении);

- увеличение до 20,3% доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте больных ВИЧ-инфекцией;

-увеличение до 81% охвата пар «мать – дитя»  химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в уменьшении удельного веса перинатального инфицирования детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, обеспечении доступности высокоэффективных лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения ВИЧ-инфекции.».

В Подпрограмме «Онкология»:

11.1. В паспорте Подпрограммы:

11.1.1. Позицию «Государственные заказчики Подпрограммы» изложить в редакции:

«Государственные     
заказчики   Подпрограммы        

Министерство здравоохранения Мурманской области   
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области»

11.1.2. Позицию «Целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы» изложить в редакции:

«Целевые показатели  
(индикаторы)        
реализации          
Подпрограммы        

Доля больных с  выявленными злокачественными заболеваниями на I - II стадии,
одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями,

удельный вес больных злокачественными заболеваниями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более»

11.1.3. Позиции «Объемы и источники финансирования» и «Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в редакции:

«Объемы и источники  
финансирования      

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
138 421,0 тыс. рублей, в том числе:                
областной бюджет: 138 421,0 тыс. руб., из них:
2013 год -  42 721,0 тыс. рублей;                   
2014 год – 18100,0 тыс. рублей;                   
2015 год – 27600,0 тыс. рублей;                   
2016 год – 26900,0 тыс. рублей;                   
2017 год – 23100,0 тыс. рублей                  

Ожидаемые конечные  
результаты реализации
Подпрограммы и      
показатели ее       
социально-          
экономической       
эффективности       

- увеличение доли больных с выявленными злокачественными заболеваниями на I - II стадии до 57,7%;                
- снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 25 %,

- увеличение удельного веса больных злокачественными заболеваниями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 53,3 %»

11.2. Раздел 2 «Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя на достижение цели» изложить в редакции:

1

«2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы),

степень влияния показателя на достижение цели


п/п

  Цель, задачи  
  и показатели  
  (индикаторы)  

  Ед. 
изм. 

     Значение показателя (индикатора)     

Источник   
данных

Степень  
  влияния  
показателя
(индикатора)
на  достижение
  цели(%)

2011
год

2012 
  год 

  Годы реализации программы 

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Цель: Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и     
лечения злокачественных новообразований

Доля больных с  выявленными злокачественными заболеваниями на I - II стадии

Процент

56,2

57,3

57,3

57,4

57,5

57,6

57,7

ведомственный мониторинг

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

Процент

28,3

28,0

27,7

27,0

26,5

26,0

25,0

ведомственный мониторинг

Удельный вес больных злокачественными заболеваниями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

Процент

53,6

53,2

53,0

53,0

53,1

53,2

53,3

ведомственный мониторинг

1

Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения злокачественных новообразований

1.1

Обеспечение     
потребности в  оборудовании для
оказания  медицинской     
помощи пациентам
с онкологическими
заболеваниями

Процент

75 %

80 %

85 %

88 %

89 %

90 %

100 %

ведомственный мониторинг

35

1.2

Бесперебойное   
обеспечение     
функционирования
имеющегося оборудования для
оказания  медицинской     
помощи пациентам с онкологическими
заболеваниями

Процент

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ведомственный мониторинг

35

1.3

Соответствие  отремонтированных
помещений требованиям     
СанПин

1 - да;
0 - нет

0

0

1

1

1

1

1

ведомственный мониторинг

5

2

Задача 2. Подготовка кадров по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных с            
онкологическими заболеваниями

2.1

Доля специалистов
учреждений  здравоохранения,
прошедших переподготовку по
вопросам профилактики,   
диагностики и лечения ЗНО, от числа подлежащих подготовке

Процент

0

0

0

90

0

0

0

ведомственный мониторинг

20

3

Задача 3. Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями после оперативных вмешательств

3.1

Доля пациентов, 
прошедших       
реабилитацию    
после радикальных
вмешательств на 
лимфатической   
системе         
конечностей, от 
числа подлежащих
реабилитации    

Процент

0

0

33

33

33

33

33

ведомственный мониторинг



11.3. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий Подпрограммы» изложить в редакции:

«3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи, 
  программные  
  мероприятия  

Сроки  
вы-пол-нения

Источники финанси-рования

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень    
  организаций,  
   участвующих  
  в реализации  
   программных  
   мероприятий

всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Наименование, ед. измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований   

Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения злокачественных новообразований      

1.

Приобретение    
оборудования для
диагностики и   
лечения         
онкологических  
больных

2013-2017

Всего, в том числе

119100

31400

15400

26200

24500

21600

Количество оборудования, ед.

3

3

32

27

39

Медицинские организации области

областной бюджет

119100

31400

15400

26200

24500

21600

2.

Замена  запасных частей для гамма-терапевтической установки «Гаммамед 12i»

2013,      2016

Всего, в том числе

2000,0

1000,0

0

0

1000,0

0

Количество оборудования, ед.

1

0

0

1

0

ГОБУЗ "Мурманский
областной       
онкологический  
диспансер"

областной бюджет

2000,0

1000,0

0

0

1000,0

0

1

0

0

1

0

3.

Ремонт «Системы гипертермической THERMOTRON – PF8»

2013

Всего, в том числе

4100,0

4100,0

0

0

0

0

Количество систем, ед.

1

0

0

0

0

ГОБУЗ "Мурманский
областной       
онкологический  
диспансер"

областной бюджет

4100,0

4100,0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

4.

Техническое обслуживание медицинского оборудования

2013-2017

Всего, в том числе

6700,0

1200,0

1200,0

1400,0

1400,0

1500

Количество учреждений, ед.

1

1

1

1

1

ГОБУЗ "Мурманский областной        онкологический   диспансер"

областной бюджет

6700,0

1200,0

1200,0

1400,0

1400,0

1500

5.

Проведение      
ремонтных работ 
под кабинет     
компьютерной    
томографии      
(включая        
корректуру ПСД) 

2013

Всего, в том числе

3100,0

3100,0

0

0

0

0

Количество   
объектов, ед.

1

0

0

0

0

ГОБУЗ "Мурманский
областной       
онкологический  
диспансер"

областной бюджет

3100,0

3100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Реконструкция радиологического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера (включая        
корректуру ПСД) 

2013

Всего, в том числе

1571,0

1571,0

0

0

0

0

Количество разработанных проектов, ед.

1

0

0

0

0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

областной бюджет

1571,0

1571

0

0

0

0

Итого по задаче 1

Всего, в том числе

136571

42371

16600

27600

26900

23100

областной бюджет

136571

42371

16600

27600

26900

23100

Задача 2. Подготовка кадров по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных с онкологическими заболеваниями                                      

Обучение        
специалистов    
учреждений      
здравоохранения 
по вопросам     
профилактики,   
диагностики и   
лечения ЗНО     
(сертификацион-ный
цикл)           

2014

Всего, в том числе

1500,0

0

1500,0

0

0

0

Число        
сотрудников, 
прошедших    
обучение, чел.

0

45

0

0

0

ГОБУЗ "Мурманский
областной       
онкологический  
диспансер"

областной бюджет

1500,0

0

1500,0

0

0

0

Итого по задаче 2

Всего, в том числе

1500,0

0

1500,0

0

0

0

областной бюджет

1500,0

0

1500,0

0

0

0

Задача 3. Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями после оперативных вмешательств

Приобретение оборудования для реабилитации пациентов после радикальных вмешательств на лимфатической системе конечностей

2013

Всего, в том числе

350,0

350,0

0

0

0

0

Количество оборудования, ед.

1

0

0

0

0

ГОАУЗ "Мурманский
областной центр 
восстановительной
медицины и      
реабилитации"

областной бюджет

350,0

350,0

0

0

0

0

Итого по задаче 3

Всего, в том числе

350,0

350,0

0

0

0

0

областной бюджет

350,0

350,0

0

0

0

0

Всего по Подпрограмме, в том числе

Всего, в том числе

138421

42721

18100

27600

26900

23100

областной бюджет

138421

42721

18100

27600

26900

23100

Государственные
услуги        
(работы),     
из них:

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджетные     учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Публичные    
обязательства

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по
содержанию    
имущества, из них     

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по
предоставлению
межбюджетных  
трансфертов,  
имеющих целевой
характер 

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Иные          
мероприятия,  из них

Всего, в том числе

138421

42721

18100

27600

26900

23100

областной бюджет

138421

42721

18100

27600

26900

23100

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

136500

40800

18100

27600

26900

23100

областной бюджет

136500

40800

18100

27600

26900

23100

Автономные    учреждения   

Всего, в том числе

350,0

350,0

0

0

0

0

областной бюджет

350,0

350,0

0

0

0

0

ИОГВ, казенные
учреждения 

Всего, в том числе

1571,0

1571,0

0

0

0

0

областной бюджет

1571,0

1571,0

0

0

0



11.4.   Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в редакции:

11.5. «5. Обоснование ресурсного обеспечения

Наименование

Всего

В том числе по годам реализации

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: 

138421,0

42721,0

18100,0

27600,0

26900,0

23100,0

средств областного бюджета 

138421,0

42721,0

18100,0

27600,0

26900,0

23100,0

средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

В том числе по государственным
заказчикам:     

Министерство здравоохранения Мурманской области

136850,0

41150,0

18100,0

27600,0

26900,0

23100,0

Инвестиции в основной      
капитал

121450,0

32750,0

15400,0

26200,0

25500,0

21600,0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

1571,0

1571,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной      
капитал

1571,0

1571,0

0,0

0,0

0,0

0,0»

11.6. Абзац первый  раздела  6 «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в редакции:

«Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.».

11.7. Раздел 7 «Оценка социально-экономической эффективности реализации программы» изложить в редакции:

«7. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2011 годом с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:

- увеличение доли больных с выявленными злокачественными заболеваниями на I - II стадии до 57,7%;

- снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 25 %,

- увеличение удельного веса больных злокачественными заболеваниями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 53,3%

Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни онкологических больных, сохранении их трудового потенциала.».

В подпрограмме «Инфекции, передаваемые половым путем»

12.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:

«Объемы и      
источники     
финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет      
29 865,0 тыс. рублей, в том числе:                       
областной бюджет:  29 865,0  тыс. рублей, из них:     
2013 год -  6 427,0  тыс. рублей;                            
2014 год -  5 859,5 тыс. рублей;                            
2015 год - 5 859,5 тыс. рублей;                            
2016 год - 5 859,5 тыс. рублей;                            
2017 год - 5 859,5 тыс. рублей»

12.2. Раздел 2  «Цель и задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение цели» изложить в редакции

«2. Цель и задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы)


п/п

Цель, задачи и
  показатели 
(индикаторы)

Ед.
изм.

  Значение показателя (индикатора)  

Источник данных

2011
год

2012 
  год

Годы реализации  Подпрограммы

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

1

Охват        
серологическим
обследованием
на сифилис   
беременных,  
состоящих на 
учете у врача
акушера-     
гинеколога

%

96,6

96,7

96,7

96,8

96,8

96,9

97,0

ведомственный мониторинг

2

Коэффициент  
интенсивности
обследования 
больных      
сифилисом

ед.

0,9

0,91

0,92

0,93

0,93

0,94

0,95

ведомственный мониторинг

3

Коэффициент  
адекватности 
терапии      
сифилиса

ед.

0,9

0,91

0,92

0,93

0,93

0,94

0,95

ведомственный мониторинг»

12.3. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции:

1

«3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи, 
  программные  
  мероприятия  

Сроки  
вы-пол-нения

Источ-ники финан-сиро-вания

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень    
  организаций,  
   участвующих  
  в реализации  
   программных  
   мероприятий

всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Наименование, ед. измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем 

1.1

Разработка и изготовление  методических материалов и средств наглядной агитации (буклетов, листовок, плакатов и др.)  с целью обучения населения (подростков, молодежи и др.) методам профилактики ИППП

2013-2017

Всего, в том числе

1350,0

270,0

270,0

270,0

270,0

270,0

Число наименований изданных материалов

10

10

10

10

10

ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализиро-ванных видов медицинской помощи"

област-ной бюджет

1350,0

270,0

270,0

270,0

270,0

270,0

1.2

Проведение тематических  телепередач, размещение наглядной информации в городском транспорте, в средствах массовой информации по вопросам профилактики  ИППП

2013-2017

Всего, в том числе

815,0

163,0

163,0

163,0

163,0

163,0

Количество проведенных мероприятий

10

10

10

10

10

ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализи-рованных видов медицинской помощи"

област-ной бюджет

815,0

163,0

163,0

163,0

163,0

163,0

1.3

Проведение исследований методом анкетирования по изучению распространенности инфекций, передаваемых половым путем (проведение анкетирования среди подростков (учащихся  школ, колледжей))

2013-2017

Всего, в том числе

20,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Количество исследований

1

1

1

1

1

ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализи-рованных видов медицинской помощи"

област-ной бюджет

20,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

1.4

Приобретение диагностических средств для лабораторной диагностики ИППП, расходного материала, изделий медицинского назначения для несовершеннолетних лиц на базе центров «Доверие» медицинских организаций, для диагностики сифилиса у отдельных категорий граждан (несовершеннолетние, беременные, потребители наркотиков, доноры, БОМЖи и др.), лиц, находившихся в половом и  тесном бытовом контакте с больными сифилисом

2013-2017

Всего, в том числе

10068,0

2013,6

2013,6

2013,6

2013,6

2013,6

Количество учреждений здравоохра-нения, обеспеченных расходными материалами средствами для лаборатора-торной диагностики ИППП, изделиями медицинского назначения, ед.

1

1

1

1

1

ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализи-рованных видов медицинской помощи"

област-ной бюджет

10068,0

2013,6

2013,6

2013,6

2013,6

2013,6

1.5.

Приобретение лекарственных средств для лечения ИППП у несовершеннолетних лиц на базе центров «Доверие» медицинских организаций, для лечения сифилиса, превентивного лечения сифилиса у лиц, находившихся в половом, тесном бытовом контакте с больными сифилисом, профилактического лечения сифилиса у отдельных категорий граждан (беременные, БОМЖ, потребители наркотиков и др.) на базе центра по контролю и наблюдению сифилиса ГОБУЗ «МОЦСВМП»

2013-2017

Всего, в том числе

17044,5

3408,9

3408,9

3408,9

3408,9

3408,9

Количество учреждений здраво-охранения, обеспеченных лекарственными средствами для лечения сифилиса,  ед.

1

1

1

1

1

ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализи-рованных видов медицинской помощи"

област-ной бюджет

17044,5

3408,9

3408,9

3408,9

3408,9

3408,9

1.6.

Приобретение оборудования для диагностики и лечения ИППП для ГОБУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи»

2013

Всего, в том числе

567,5

567,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество приобретен. оборудован., ед.

3

0

0

0

0

ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"

област-ной бюджет

567,5

567,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме, в том числе

Всего, в том числе

29865,0

6427,0

5859,5

5859,5

5859,5

5859,5

област-ной бюджет

29865,0

6427,0

5859,5

5859,5

5859,5

5859,5

Государственные услуги        
(работы), из них:

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

област-ной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

област-ной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

област-ной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Публичные    
обязательства

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

област-ной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по содержанию    
имущества, из них     

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

област-ной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

област-ной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

област-ной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по предоставлению межбюджетных   трансфертов,   имеющих целевой  характер      

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

област-ной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные          
мероприятия,  из них

Всего, в том числе

29865,0

6427,0

5859,5

5859,5

5859,5

5859,5

област-ной бюджет

29865,0

6427,0

5859,5

5859,5

5859,5

5859,5

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

29865,0

6427,0

5859,5

5859,5

5859,5

5859,5

област-ной бюджет

29865,0

6427,0

5859,5

5859,5

5859,5

5859,5

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

област-ной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИОГВ, казенные
учреждения 

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

област-ной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0»

12.4. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции:

1

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Наименование

Всего

в том числе по годам реализации

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: 

29865,0

6427,0

5859,5

5859,5

5859,5

5859,5

средств областного бюджета 

29865,0

6427,0

5859,5

5859,5

5859,5

5859,5

средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

В том числе по государственным
заказчикам:     

Министерство здравоохранения Мурманской области

29865,0

6427,0

5859,5

5859,5

5859,5

5859,5

Инвестиции в основной      
капитал

567,5

567,5

0,0

0,0

0,0

0,0»

В подпрограмме «Вирусные гепатиты»:

13.1.В паспорте Подпрограммы:

13.1.1. Позицию «Государственный заказчик Подпрограммы» изложить  в редакции:

«Государственные
заказчики  Подпрограммы 

Министерство здравоохранения Мурманской области,

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области»

13.1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить  в редакции:

«Объемы и источники    
финансирования        
Подпрограммы          

Общий объем финансирования Подпрограммы         
составляет  168 112,3 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 168 112,3 тыс. рублей, из них:                                    
2013 год –43 087,3 тыс. рублей;                 
2014 год – 57 025,0 тыс. рублей;                   
2015 год – 19 000,0 тыс. рублей;                   
2016 год – 22 000,0 тыс. рублей;                   
2017 год – 27 000,0  тыс. рублей»

13.2. Раздел 2 «Цели, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели» изложить  в редакции:

«2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы),

степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели


п/п

Цель, задачи,          
     показатели (индикаторы)

Ед.
изм

Значение показателя (индикатора)

Источник   
данных

2011

2012

Годы реализации   Подпрограммы

2013

2014

2015

2016

2017

Цель: Создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов          

1

Доля больных вирусными гепатитами,
получающих противовирусную       
терапию, от числа нуждающихся    
согласно листу ожидания

%

4,6

4,6

4,6

4,6

4,7

5,4

6,2

ведомственный мониторинг

2

Обеспеченность диагностическими,лекарственными
средствами и расходными материалами

%

100

100

100

100

100

100

100

ведомственный мониторинг

13.3. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий Подпрограммы» изложить  в редакции:

1

«3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи, 
  программные  
  мероприятия  

Сроки  
выполнения

Источ-ники финан-сиро-вания

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень    
  организаций,  
   участвующих  
  в реализации  
   программных  
   мероприятий

всего

2013

год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Наимено-вание, ед. измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов     

1.

Приобретение диагностических тест-систем и расходного материала (медицинских изделий) для проведения лабораторных исследований ВИЧ-инфицированных на наличие вирусных гепатитов в ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"

2013-2017

Всего, в том числе

9225,0

1500

1725,0

2000,0

2000,0

2000,0

Количество учреждений здравоохра-нения, обеспечен-ных расходным материалом, ед.

1

1

1

1

1

ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"

област-ной бюджет

9225,0

1500,0

1725,0

2000,0

2000,0

2000,0

2.

Приобретение    лекарственных   средств для лечения вирусных гепатитов   

2013-2017

Всего, в том числе

90587,3

13587,3

1500

17000

20000

25000

Количество учреждений здраво-охранения, обеспечен-ных лекарствен-ными средствами, ед.

1

1

1

1

1

ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" 

област-ной бюджет

90587,3

13587,3

15000

17000

20000

25000

3.

Реконструкция пищеблока Мончегорской центральной районной больницы (ГОБУЗ "Мончегорская ЦРБ" г. Мончегорск, ул. Кирова,6)

2013

Всего, в том числе

68300

28000,0

40300,0

0

0

0

Количество объектов реконструк-ции

1

1

0

0

0

Министерство строительства и территориаль-ного развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

област-ной бюджет

68300

28000,0

40300,0

0

0

0

Всего по Подпрограмме, в том числе

Всего, в том числе

168112,3

43087,3

57025,0

19000,0

22000,0

27000,0

област-ной бюджет

168112,3

43087,3

57025,0

19000,0

22000,0

27000,0

Государственные
услуги        
(работы),     
из них:

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

област-ной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

област-ной бюджет

0

0

0

0

0

0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

област-ной бюджет

0

0

0

0

0

0

Публичные    
обязательства

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

област-ной бюджет

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по
содержанию    
имущества, из них     

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

област-ной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

област-ной бюджет

0

0

0

0

0

0

Автономные    учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

област-ной бюджет

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по
предоставлению
межбюджетных  
трансфертов,  
имеющих целевой
характер      

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

област-ной бюджет

0

0

0

0

0

0

Иные          
мероприятия,  из них

Всего, в том числе

168112,3

43087,3

57025,0

19000,0

22000,0

27000,0

област-ной бюджет

168112,3

43087,3

57025,0

19000,0

22000,0

27000,0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

99812,3

15087,3

16725,0

19000,0

22000,0

27000,0

област-ной бюджет

99812,3

15087,3

16725,0

19000,0

22000,0

27000,0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

област-ной бюджет

0

0

0

0

0

0

ИОГВ, казенные
учреждения 

Всего, в том числе

68300,0

28000,0

40300,0

0

0

0

област-ной бюджет

68300,0

28000,0

40300,0

0

0



13.4. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить  в редакции:

1

«5. Обоснование ресурсного обеспечения

Наименование

Всего

в том числе по годам реализации

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: 

168112,3

43087,3

57025,0

19000,0

22000,0

27000,0

средств областного бюджета 

168112,3

43087,3

57025,0

19000,0

22000,0

27000,0

средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе по государственным
заказчикам:     

Министерство здравоохранения Мурманской области

99812,3

15087,3

16725,0

19000,0

22000,0

27000,0

Инвестиции в основной      
капитал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

68300,0

28000,0

40300,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной      
капитал

68300,0

28000,0

40300,0

0,0

0,0

0,0»

13.5. Абзац первый раздела 6 «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в редакции:

«Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.».

В подпрограмме «Психические расстройства»:

14.1.В паспорте Подпрограммы:

14.1.1. Позицию «Государственный заказчик Подпрограммы» изложить  в редакции:

«Государственные
заказчики  Подпрограммы 

Министерство здравоохранения Мурманской области,

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

14.1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить  в редакции:

«Объемы и источники    
финансирования        
Подпрограммы          

Общий объем финансирования Подпрограммы         
составляет  215 058,3 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 215 058,3 тыс. рублей, из них:                                    
2013 год –23 488,0  тыс. рублей;                 
2014 год – 26 461,9  тыс. рублей;                   
2015 год – 44 980,2 тыс. рублей;                   
2016 год – 76 643,5 тыс. рублей;                   
2017 год – 43 484,7  тыс. рублей»

14.2. Абзац первый  раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма» изложить в редакции:

«Подпрограмма разработана во исполнение Закона Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", постановления Правительства Российской Федерации от 25.05.1994 № 522 "О мерах по обеспечению психиатрической помощью и социальной защите лиц, страдающих психическими расстройствами". Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью принятия первоочередных мер для обеспечения прав лиц, страдающих психическими расстройствами, для уменьшения таких отрицательных для государства и общества последствий психических расстройств, как инвалидность и нетрудоспособность, преступность, непригодность к военной службе, тяжелые депрессии и связанные с ними самоубийства.».

14.3. Раздел 2 «Цели, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели» изложить  в редакции:

1

«2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы),

степень влияния показателя на достижение цели


п/п

Цель, задачи    
    и показатели    
    (индикаторы)

Ед. 
изм.

Значение показателя (индикатора)

Источник   
    данных

Степень  
  влияния  
показателя
(индикатора)
     на    
достижение
  цели (%)

2011
год

2012
год

Годы реализации    
       программы

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний

Доля пациентов,  охваченных бригадными формами оказания    
психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов

%

20,5

22,0

22,0

22,3

22,5

22,7

23,0

ведомственный мониторинг

Средняя продолжительность   
лечения больного в психиатрическом стационаре

дни

83,7

77,8

77,7

77,6

77,5

77,4

77,3

ведомственный мониторинг

1

Задача 1. Приведение технического состояния государственных учреждений здравоохранения,       
оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами, в соответствие с        
требованиями санитарных правил и норм

Соответствие 
отремонтированных   
помещений санитарным
нормам

1 - да;
0 - нет

0

0

0

0

1

1

1

ведомственный мониторинг

25

2

Задача 2. Совершенствование технологий диагностики и лечения психических заболеваний

2.1

Доля учреждений     
здравоохранения     
психоневрологического
профиля, обеспеченных
оборудованием для   
диагностики и лечения психических         
расстройств и оборудованием, необходимым для обеспечения         
круглосуточного пребывания больных в стационаре

%

100

100

100

100

100

100

100

ведомственный мониторинг

20

2.2

Удовлетворение потребности в лекарственных средствах  для      
лечения больных с психическими        
заболеваниями за счет средств областного бюджета

%

100

100

100

100

100

100

100

ведомственный мониторинг

40

3

Привлечение и закрепление кадров в психиатрические учреждения области

3.1

Доля приобретенных квартир для молодых специалистов-врачей 
для работы в государственных     
учреждениях здравоохранения     
психоневрологического профиля от
запланированных

%

-

-

-

-

100

100

100

Министерство  
здравоохранения
Мурманской    
области

15»

14.4. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий Подпрограммы» изложить  в редакции:

«3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи, 
  программные  
  мероприятия  

Сро-ки  
вы-пол-не-ния

Источ-ники финан-сиро-вания

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень    
  организаций,  
участвующих  
  в реализации  
программных  
мероприятий

всего

2013 год

2014 год

2015

год

2016

год

2017

год

Наименование, ед. измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний

Задача 1. Улучшение материально-технической базы государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами

1.1

Проведение      
капитальных     
ремонтов в      
государственных 
учреждениях,    
оказывающих     
медицинскую     
помощь больным с
психическими    
расстройствами, 
включая         
проведение работ
по подготовке   
проектно-сметной
документации и  
экспертизы      

2015-2017

Всего, в том числе

78580,3

0

0

13439,3

49118,5

16022,5

Площадь объектов, на
которых проведены   
ремонты,

кв. м

0

0

545

4447

3813

ГОБУЗ "Мурманский  
областной          
психоневроло-гический
диспансер",        
ГОБУЗ "Мурманская  
областная          
психиатри-ческая    
больница"  

областной бюджет

78580,3

0

0

13439,3

49118,5

16022,5

1.2.

Приобретение     оборудования для диагностики и    лечения          психических      расстройств и    оборудования,    необходимого для обеспечения      круглосуточного  пребывания       больных в        стационаре    

2014-2017

Всего, в том числе

5610,0

0

591,9

1770,9

1655,0

1592,2

Количество           приобретенного       оборудования, ед.

0

81

319

238

280

ГОБУЗ "Мурманский   областной           психоневроло-гический диспансер",         ГОБУЗ "Мурманская   областная           психиатри--ческая     больница"  

областной бюджет

5610,0

0

591,9

1770,9

1655,0

1592,2

1.3.

Реконструкция здания стационара Мурманского областного психоневрологического диспансера, г.Мурманск, ул.Лобова,14

2013

Всего, в том числе

1000,0

1000,0

0

0

0

0

Количество разработанных проектов

1

0

0

0

0

Министерство строительства и территориаль-ного развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

областной бюджет

1000,0

1000,0

0

0

0

0

Итого по задаче 1

Всего, в том числе

85190,3

1000,0

591,9

15210,2

50773,5

17614,7

областной бюджет

85190,3

1000,0

591,9

15210,2

50773,5

17614,7

Задача 2. Обеспечение своевременного эффективного лечения и реабилитации больных с психическими расстройствами

Обеспечение государственных учреждений здравоохранения лекарственными          
средствами для лечения больных с   психическими расстройствами

2013-2017

Всего, в том числе

125968,0

22488

25870,0

25870,0

25870,0

25870,0

Количество медицинских организаций психоневроло-гического профиля, обеспеченных лекарственными средствами для лечения больных с   психическими расстройствами (ед.)

2

2

2

2

2

ГОБУЗ "Мурманский  
областной          
психоневрологический
диспансер",        
ГОБУЗ "Мурманская  
областная          
психиатри-ческая    
больница"  

областной бюджет

125968,0

22488

25870,0

25870,0

25870,0

25870,0

Итого по задаче 2

Всего, в том числе

125968,0

22488

25870,0

25870,0

25870,0

25870,0

областной бюджет

125968,0

22488

25870,0

25870,0

25870,0

25870,0

Задача 3. Привлечение и закрепление кадров в психиатрические учреждения области

Приобретение     квартир в        областную        собственность для молодых          специалистов -   врачебного       персонала       

2015

Всего, в том числе

3900,0

0

0

3900,0

0

0

Количество           приобретенных        квартир, ед.

0

0

2

0

0

ГОБУЗ "Мурманский   областной           психоневроло-гический диспансер",         ГОБУЗ "Мурманская   областная           психиатри-ческая     больница"  

областной бюджет

3900,0

0

0

3900,0

0

0

Итого по задаче 3

Всего, в том числе

3900,0

0

0

3900,0

0

0

областной бюджет

3900,0

0

0

3900,0

0

0

Всего по Подпрограмме, в том числе

Всего, в том числе

215058,3

23488

26461,9

44980,2

76643,5

43484,7

областной бюджет

215058,3

23488

26461,9

44980,2

76643,5

43484,7

Государственныеуслуги         (работы), из них:

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Публичные    
обязательства

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по
содержанию    
имущества, из них     

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по предоставлению межбюджетных   трансфертов,   имеющих целевойхарактер      

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Иные          
мероприятия,  из них

Всего, в том числе

215058,3

23488

26461,9

44980,2

76643,5

43484,7

областной бюджет

215058,3

23488

26461,9

44980,2

76643,5

43484,7

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

214058,3

22488

26461,9

44980,2

76643,5

43484,7

областной бюджет

214058,3

22488

26461,9

44980,2

76643,5

43484,7

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

ИОГВ, казенные
учреждения 

Всего, в том числе

1000,0

1000,0

0

0

0

0

областной бюджет

1000,0

1000,0

0

0

0



14.5. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в редакции:

1

«5. Обоснование ресурсного обеспечения

Наименование

Всего

в том числе по годам реализации

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: 

215058,3

23488,0

26461,9

44980,2

76643,5

43484,7

средств областного бюджета 

215058,3

23488,0

26461,9

44980,2

76643,5

43484,7

средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

В том числе по государственным
заказчикам:     

Министерство здравоохранения Мурманской области

214058,3

22488,0

26461,9

44980,2

76643,5

43484,7

Инвестиции в основной      
капитал

9510,0

0,0

591,9

5670,9

1655,0

1592,2

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной      
капитал

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0»

14.6. Абзац первый раздела 6 «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в редакции:

«Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.».

В подпрограмме «Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)»:

15.1. В паспорте Подпрограммы:

15.1.1.  Позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в редакции: 

«Целевые индикаторы и  
показатели Подпрограммы

- число лиц, перенесших ОНМК в текущем году, на 100 тыс. населения;
- число лиц, перенесших острый и повторный инфаркт миокарда в текущем году, на 100 тыс. населения»         

15.1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить  в редакции:

«Объемы и источники    
финансирования        
Подпрограммы          

Общий объем финансирования Подпрограммы         
составляет  185 165,3 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 185 165,3 тыс. рублей, из них:                                    
2013 год –77 387,3  тыс. рублей;                 
2014 год – 55 574,0 тыс. рублей;                   
2015 год – 3 227,0 тыс. рублей;                   
2016 год – 25 477,0 тыс. рублей;                   
2017 год – 23 500,0  тыс. рублей»

15.1.3.  Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы  и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить  в редакции:

«Ожидаемые конечные    
результаты реализации 
Подпрограммы и        
показатели ее         
социально-экономической
эффективности         

- уменьшение числа лиц, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения в текущем году,  до 238 на 100 тыс. населения;

-уменьшение числа лиц, перенесших острый и повторный    инфаркт миокарда в текущем году, до 116,0 на 100 тыс. населения»                    

15.2. Раздел 2 «Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя на достижение цели» изложить в редакции:

1

«2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы),

степень влияния показателя на достижение цели


п/п

Цель, задачи 
  и показатели 
  (индикаторы)

Ед. 
изм.

Значение показателя (индикатора)

Источник   
    данных

Степень влияния  
показателя (индикатора) на достижение цели (%)

2011
год

2012
год

Годы реализации  Подпрограммы

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Цель: создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов  диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)

Число лиц, перенесших ОНМК в текущем году

чел. на  100 тыс. населения

263,8

242,0

242,0

241,0

240,0

239,0

238,0

Формы статистического наблюдения

Число лиц, перенесших острый и повторный инфаркт миокарда в текущем году

чел. на  100 тыс. населения

145,8

120,0

120,0

119,0

118,0

117,0

116,0

Формы статистического наблюдения

1

Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний,  включая артериальную гипертонию и ее осложнения  (инсульт, инфаркт)

1.1

Обеспечение  потребности в  оборудовании для оказания медицинской помощи пациентам с артериальной  гипертонией (АГ) и ее  осложнениями (инсультом, инфарктом)

%

75

75

80

85

85

85

90

Министерство  
здравоохранения
Мурманской    
области

25

2

Задача 2. Проведение работ по организации деятельности регионального и первичных сосудистых центров

2.1

Количество  функционирующих
сосудистых центров, соответствующих порядкам оказания медицинской помощи

ед.

0

0

3

3

3

3

3

Министерство  
здравоохранения
Мурманской    
области

60

3

Задача 3. Подготовка и переподготовка кадров для работы в первичных и региональном  сосудистых центрах

3.1

Численность  подготовленных медицинских кадров для работы в региональном и 
первичных сосудистых центрах

чел.

0

100

51

51

8

8

8

Министерство  
здравоохранения
Мурманской    
области

15»

15.3. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий Подпрограммы» изложить  в редакции:

«3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи, 
  программные  
  мероприятия  

Сро-ки  
вы-пол-не-ния

Источни-ки финанси-рования

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень    
  организаций,  
   участвующих  
  в реализации  
   программных  
   мероприятий

всего

2013

год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Наименова-ние, ед. измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель: Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию
и ее осложнения (инсульт, инфаркт)                                                                                                                              

Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)

1.1

Приобретение  медицинского оборудования для диагностики, лечения и реабилитации 
артериальной гипертонии  и  ее осложнений
(инсульта, инфаркта)

2013-2014,2017

Всего, в том числе

4597,5

350,0

3247,5

0,0

0,0

1000

Количество приобретен-ного оборудова-ния, ед.

1

5

0

0

6

ГОБУЗ "Мурманская
областная клиническая     
больница имени П.А. Баяндина";      
ГОАУЗ "Мурманский
областной       
консультативно - 
диагностический 
центр";  ГОАУЗ "Мурманский
областной центр 
восстановитель-ной медицины и      
реабилитации"

областной бюджет

4597,5

350,0

3247,5

0,0

0,0

1000

1.2

Реконструкция здания городской поликлиники Мончегорской ЦРБ в г.Мончегорске (1 очередь-пристройка), включая корректуру ПСД

2013

Всего, в том числе

2200,0

2200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество ПСД, прошедших корректуру

1

0

0

0

0

Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

областной бюджет

2200,0

2200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 1

Всего, в том числе

6797,5

2550,0

3247,5

0,0

0,0

1000

областной бюджет

6797,5

2550,0

3247,5

0,0

0,0

1000

Задача 2.  Проведение работ по организации деятельности регионального и первичных сосудистых центров                                                             

2.1

Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтов

2013-2016

Всего, в том числе

87788,0

36624

23260

2827,0

25077

0,0

Площадь отремонти-рованных помещений, кв.м

1516,2

981,9

0

964,8

0

ГОБУЗ "Мурманская
областная       
клиническая     
больница имени П.А. Баяндина"

областной бюджет

87788,0

36624

23260

2827,0

25077

0,0

областной бюджет

250000

0,0

125000

125000

0,0

0,0

2.2

Субвенция на осуществление  переданных государственных полномочий по   оказанию медицинской  помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения за счет целевых средств  –  на проведение ремонтов помещений  в МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

2013-2014

Всего, в том числе

56725,0

28360

28365,0

0,0

0,0

0,0

Площадь отремонти-рованных помещений, кв.м

979,7

981,8

0

0

0

Министерство здравоохранения Мурманской области, муниципальное образование г.Мурманск, МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

областной бюджет

56725,0

28360

28365,0

0,0

0,0

0,0

2.3

Приобретение   
медицинского   
оборудования для
функционирования
сосудистых     
центров в      
соответствии   
порядками      
оказания       
медицинской    
помощи 

2017

Всего, в том числе

22100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22100

Количество      
приобретен-ного  
оборудова-ния, ед.

0

0

0

0

4

ГОБУЗ "Мурманская
областная       
клиническая     
больница имени П.А. Баяндина"

областной бюджет

22100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22100

2.4

Погашение задолженности по заключенным контрактам 2012 года на приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения

2013

Всего, в том числе

9151,8

9151,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Процент использова-ния финансовых средств

100

0

0

0

0

Министерство здравоохранения Мурманской области

областной бюджет

9151,8

9151,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 2

Всего, в том числе

175764,8

74135,8

51625,0

2827,0

25077

22100

областной бюджет

175764,8

74135,8

51625,0

2827,0

25077

22100

Задача 3. Подготовка и переподготовка кадров для работы в первичных и региональном сосудистых центрах                                                           

3.1

Подготовка  и переподготовка кадров  ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина» для работы в первичном и региональном сосудистых центрах

2013-2017

Всего, в том числе

1200,0

150,0

150,0

300,0

300,0

300,0

Число сотрудников прошедших обучение, чел.

3

3

6

6

6

ГОБУЗ "Мурманская
областная       
клиническая     
больница имени П.А. Баяндина"

областной бюджет

1200,0

150,0

150,0

300,0

300,0

300,0

3.2

Субвенция на
осуществление  переданных государственных
полномочий по   оказанию медицинской  помощи в муниципальных
учреждениях здравоохранения за счет целевых средств - на подготовку  и переподготовку кадров МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» для работы в первичных  сосудистых центрах

2013

Всего, в том числе

200,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Число сотрудников прошедших обучение, чел.

2

2

0

0

0

Министерство здравоохранения Мурманской области, муниципальное образование г.Мурманск, МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

областной бюджет

200,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

3.3

Подготовка  и переподготовка кадров  ГОБУЗ «Мончегорская центральная районная больница» для работы в первичных сосудистых центрах

2013-2017

Всего, в том числе

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Число сотрудников прошедших обучение, чел.

2

2

2

2

2

ГОБУЗ «Мончегорская центральная районная больница»

областной бюджет

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.4

Обучение специалистов бригад скорой медицинской помощи, оказывающих медицинскую помощь
пациентам с сосудистыми заболеваниями на
догоспитальном этапе

2013-2014

Всего, в том числе

703,0

351,5

351,5

0,0

0,0

0,0

Число сотрудников прошедших обучение, чел.

44

0

0

0

44

ГООАУДПО "Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения"

областной бюджет

703,0

351,5

351,5

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 3

Всего, в том числе

2603,0

701,5

701,5

400,0

400,0

400,0

областной бюджет

2603,0

701,5

701,5

400,0

400,0

400,0

Всего по Подпрограмме, в том числе

Всего, в том числе

185165,3

77387,3

55574,0

3227,0

25477

23500

областной бюджет

185165,3

77387,3

55574,0

3227,0

25477

23500

Государственные
услуги        
(работы),     
из них:

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Публичные    
обязательства

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по
содержанию    
имущества, из них     

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные     учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по
предоставлению
межбюджетных  
трансфертов,  
имеющих целевой
характер      

Всего, в том числе

56925,0

28460,0

28465,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

56925,0

28460,0

28465,0

0,0

0,0

0,0

Иные          
мероприятия,  из них

Всего, в том числе

128240,3

48927,3

27109,0

3227,0

25477

23500

областной бюджет

128240,3

48927,3

27109,0

3227,0

25477

23500

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

111588,0

36874,0

23510,0

3227,0

25477

22500

областной бюджет

111588,0

36874,0

23510,0

3227,0

25477

22500

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

5300,5

701,5

3599,0

0,0

0,0

1000,0

областной бюджет

5300,5

701,5

3599,0

0,0

0,0

1000,0

ИОГВ, казенные
учреждения 

Всего, в том числе

11351,8

11351,8

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

11351,8

11351,8

0,0

0,0

0,0

0,0»

15.4. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в редакции:

1

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Наименование

Всего

в том числе по годам реализации

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: 

185165,3

77387,3

55574,0

3227,0

25477,0

23500,0

средств областного бюджета 

185165,3

77387,3

55574,0

3227,0

25477,0

23500,0

средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе по государственным
заказчикам:     

Министерство здравоохранения Мурманской области

182965,3

75187,3

55574,0

3227,0

25477,0

23500,0

Инвестиции в основной      
капитал

13749,3

9501,8

3247,5

0,0

0,0

1000,0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

2200,0

2200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной      
капитал

2200,0

2200,0

0,0

0,0

0,0

0,0»

15.5. Абзац первый раздела 6 «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в редакции:

«Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.».

15.6. Раздел 7 «Оценка эффективности Подпрограммы» изложить в редакции:

«7. Оценка эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2011 годом с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:

- уменьшение числа лиц, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения,  до 238,0   на 100 тыс. населения;

- уменьшение числа лиц, перенесших острый и повторный инфаркт миокарда, до 116,0  на 100 тыс. населения

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в снижении смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных болезней.».

В подпрограмме «Наркология»:

16.1. В паспорте Подпрограммы:

16.1.1.  Позицию «Государственный заказчик Подпрограммы» изложить  в редакции:

«Государственные
заказчики  Подпрограммы 

Министерство здравоохранения Мурманской области,

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области»

16.1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

«Объемы и источники    
финансирования        

Общий объем финансирования Подпрограммы         
составляет  105 401,2 тыс. рублей, в том числе:    
федеральный бюджет: 31 998,4 тыс. рублей,            
в том числе:                                    
2013 год – 31 998,4 тыс. рублей;                       
2014 год - 0 тыс. рублей;                       
2015 год - 0 тыс. рублей;                       
2016 год - 0 тыс. рублей;                       
2017 год - 0 тыс. рублей;                       
областной бюджет: 76 932,8 тыс. рублей, из них:                                    
2013 год -  5 922,3 тыс. рублей;
2014 год – 6 120,0 тыс. рублей;                  
2015 год – 48 720,5 тыс. рублей;                 
2016 год – 7 920,0 тыс. рублей;                  
2017 год – 4 720,0 тыс. рублей»                   

16.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий Подпрограммы» изложить  в редакции:

1

«3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи, 
  программные  
  мероприятия  

Сроки  
выполнения

Источники финанси-рования

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень    
  организаций,  
   участвующих  
  в реализации  
   программных  
   мероприятий

всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Наименова-ние, ед. измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ  

1.

Капитальный ремонт объекта "Медицинский центр для подростков -наркоманов в г.Мурманске"

2013

Всего, в том числе

3530,0

3530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество   
объектов, на которых проведен капитальный ремонт (шт.)  

1

0

0

0

0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

областной бюджет

3530,0

3530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Проведение      
ремонтов
в ГОБУЗ         
"Мурманский     
областной       
наркологический 
диспансер", включая ПСД      

2015-2016

Всего, в том числе

39200,0

0,0

0,0

36000,0

3200,0

0,0

Площадь объектов, на которых      
проведены       
ремонты,

кв. м  

0

0

1300

830

0

ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"

областной бюджет

39200,0

0,0

0,0

36000,0

3200,0

0,0

3.

Приобретение медицинского оборудования и медицинской мебели

2013-2015

Всего, в том числе

43221,2

33820,7

1400,0

8000,5

0,0

0,0

Количество медицинских организаций, для которых приобретено медицинское оборудование, ед.

6

1

1

0

0

Медицинские организации Мурманской области

областной бюджет

11222,8

1822,3

1400,0

8000,5

0,0

0,0

федераль-ный бюджет

31998,4

31998,4

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Обеспечение лекарственными           препаратами для лечения больных с   психическими расстройствами,  связанными с употреблением            психоактивных веществ               

2013-2017

Всего, в том числе

16260,0

2900,0

3340,0

3340,0

3340,0

3340,0

Количество государственных учреждений здравоохранения наркологическо-го профиля обеспеченных лекарственными средствами для лечения больных с   психическими расстройствами,  связанными с употреблением            психоактивных веществ               

1

1

1

1

1

ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"

областной бюджет

16260,0

2900,0

3340,0

3340,0

3340,0

3340,0

5.

Приобретение расходного материала для химико-токсикологичес-кой лаборатории

2013-2017

Всего, в том числе

6720,0

1200,0

1380,0

1380,0

1380,0

1380,0

Количество токсикологических лабораторий обеспеченных  расходным материалом,ед.

1

1

1

1

1

ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"

областной бюджет

6720,0

1200,0

1380,0

1380,0

1380,0

1380,0

Всего по Подпрограмме, в том числе

Всего, в том числе

108931,2

41450,7

6120,0

48720,5

7920,0

4720,0

областной бюджет

76932,8

9452,3

6120,0

48720,5

7920,0

4720,0

федераль-ный бюджет

31998,4

31998,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственные
услуги        
(работы),     
из них:

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Публичные    
обязательства

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по
содержанию    
имущества, из них     

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные     учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Автономные   
учреждения   

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по
предоставлению
межбюджетных  
трансфертов,  
имеющих целевой
характер      

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные          
мероприятия,  из них

Всего, в том числе

108931,2

41450,7

6120,0

48720,5

7920,0

4720,0

областной бюджет

76932,8

9452,3

6120,0

48720,5

7920,0

4720,0

федераль-ный бюджет

31998,4

31998,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные    
учреждения   

Всего, в том числе

105001,2

37520,7

6120,0

48720,5

7920,0

4720,0

областной бюджет

73402,8

5922,3

6120,0

48720,5

7920,0

4720,0

федераль-ный бюджет

31598,4

31598,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Автономные    учреждения   

Всего, в том числе

400,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федераль-ный бюджет

400,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИОГВ, казенные
учреждения 

Всего, в том числе

3530,0

3530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

3530,0

3530,0

0,0

0,0

0,0

0,0»

16.3 Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в редакции:

1

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Наименование

Всего

в том числе по годам реализации

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: 

108931,2

41450,7

6120,0

48720,5

7920,0

4720,0

средств областного бюджета 

76932,8

9452,3

6120,0

48720,5

7920,0

4720,0

средств федерального бюджета

31998,4

31998,4

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе по государственным
заказчикам:     

Министерство здравоохранения Мурманской области

105401,2

37920,7

6120,0

48720,5

7920,0

4720,0

Инвестиции в основной      
капитал

43221,2

33820,7

1400,0

8000,5

0,0

0,0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

3530,0

3530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в основной      
капитал

0

0

0

0

0



16.4. Абзац первый раздела 6 «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в редакции:

«Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.».

___________________________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Электронный бюллетень "Сборник нормативных правовых актов Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области, иных исполнительных органов государственной власти Мурманской области" от 04.05.2013
Рубрики правового классификатора: 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.010 Общие положения, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 140.010.050 Лечебно-профилактическая помощь населению

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать