Основная информация

Дата опубликования: 26 июня 2007г.
Номер документа: ru42000200700290
Текущая редакция: 23
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Кемеровская область
Принявший орган: Коллегия Администрации Кемеровской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 26.06.2007 №165

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2008-2013 ГОДЫ

(в ред. Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 №242, от 01.10.2007 №271, от 26.11.2007 №324, от 07.02.2008 №25, от 20.05.2008 №201, от 10.09.2008 №381, от 16.12.2008 №561, от 30.12.2008 №606, от 30.03.2009 №125, от 01.06.2009 №239, от 08.10.2009 №397, от 30.12.2009 №551, от 20.05.2010 №207, от 15.06.2010 №243, от 13.10.2010 №443, от 29.12.2010 №598, от 07.06.2011 №247, от 23.09.2011 №437, от 26.10.2011 №485, от 23.12.2011 №603, от 30.12.2011 №666)

(утратило силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.02.2012 №27)

В целях комплексного решения вопросов развития инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008-2013 годы.

(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 №598)

2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать настоящее постановление в сборнике «Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.В. Сибиля.

(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 №598)

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2008.

(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 №242)

Губернатор

Кемеровской области

А. Тулеев

Утверждена

постановлением Коллегии

Администрации Кемеровской

области

от 26.06.2007 №165

Долгосрочная целевая программа

«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008-2013 годы

(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 №598)

Паспорт

долгосрочной целевой программы

«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008-2013 годы

(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.09.2011 №437)

Наименование

программы

Долгосрочная целевая программа «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008-2013 годы (далее - Программа)

Дата принятия и наименование решения о разработке Программы

Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 16.05.2007 № 91-рг «О разработке проектов долгосрочных  целевых программ «Жилище» и «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008 –      2013 годы» (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области от 05.09.2008 № 121-рг, от 01.10.2009 № 156-рг, от 14.10.2010         № 160-рг)

Государственный заказчик Программы

Коллегия Администрации Кемеровской области

Директор Программы

Заместитель Губернатора Кемеровской области

А.В. Сибиль

Основные разработчики Программы                    

Администрация  Кемеровской области

Цели Программы

Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области;

обеспечение  населения Кемеровской области объектами социальной сферы;

обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта;

качественное и количественное улучшение обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией, позволяющего вести на современном уровне перспективное и детальное проектирование, инженерные расчеты, создание информационной электронной базы для осуществления градостроительной, инвести-ционной, иной хозяйственной деятельности и проведения землеустройства;

подготовка современной цифровой карто-графической основы для создания географических информационных систем отраслевого, областного и муниципального назначений

Задачи Программы

Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки;

эффективное использование бюджетных средств;

рациональное использование материально-технического потенциала строительной отрасли;

обеспечение территории Кемеровской области единой геодезической координатной системой, представленной пунктами государственной геодезической сети, пунктами  нивелирных сетей, пунктами сетей сгущения, необходимыми для создания топографических карт и планов;

обеспечение территории Кемеровской области современными цифровыми топографическими картами всего масштабного  ряда и топографическими картами крупного масштаба

Срок реализации Программы

2008 – 2013 годы

Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм)

Подпрограммы:

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы»;

«Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Кемеровской области»

Основные исполнители

Программы

Администрация   Кемеровской   области; департамент строительства Кемеровской области;

главное управление архитектуры и градо-строительства Кемеровской области

Объемы и источники

финансирования Программы

(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №666)

финансирования Программы Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 13 314 079,0204 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 3 866 367,2204 тыс. рублей;

в 2009 году - 1 966 008,937 тыс. рублей;

в 2010 году - 1 811 362,988 тыс. рублей;

в 2011 году - 3 350 527,875 тыс. рублей;

в 2012 году - 1 101 874 тыс. рублей;

в 2013 году - 1 217 938 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

а) за счет средств областного бюджета - 8 002 508,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 1 927 587 тыс. рублей;

в 2009 году - 1 023 940 тыс. рублей;

в 2010 году - 1 414 441,5 тыс. рублей;

в 2011 году - 2 136 540 тыс. рублей;

в 2012 году - 750 000 тыс. рублей;

в 2013 году - 750 000 тыс. рублей;

из них на безвозвратной основе - 5 388 460,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 1 762 163,1 тыс. рублей;

в 2009 году - 585 540 тыс. рублей;

в 2010 году - 981 399,5 тыс. рублей;

в 2011 году - 1 296 158 тыс. рублей;

в 2012 году - 512 000 тыс. рублей;

в 2013 году - 251 200 тыс. рублей;

субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований - 2 614 047,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 165 423,9 тыс. рублей;

в 2009 году - 438 400 тыс. рублей;

в 2010 году - 433 042 тыс. рублей;

в 2011 году - 840 382 тыс. рублей;

в 2012 году - 238 000 тыс. рублей;

в 2013 году - 498 800 тыс. рублей;

б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования - 5 311 570,5204 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 2 771 115,0504 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 1 322 244,0004 тыс. рублей;

в 2009 году - 537 800 тыс. рублей;

в 2010 году - 124 198,5 тыс. рублей;

в 2011 году - 208 362,55 тыс. рублей;

в 2012 году - 270 510 тыс. рублей;

в 2013 году - 308 000 тыс. рублей;

софинансирование из местного бюджета - 2 280 618,97 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 616 536,22 тыс. рублей;

в 2009 году - 359 335,937 тыс. рублей;

в 2010 году - 171 655,988 тыс. рублей;

в 2011 году - 891 788,825 тыс. рублей;

в 2012 году - 81 364 тыс. рублей;

в 2013 году - 159 938 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 259 836,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 0;

в 2009 году - 44 933 тыс. рублей;

в 2010 году - 101 067 тыс. рублей;

в 2011 году - 113 836,5 тыс. рублей;

в 2012 году - 0;

в 2013 году - 0

Ожидаемые конечные

результаты реализации

Программы

(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №666)

Реализация Программы должна обеспечить за 2008 - 2013 годы:

ввод в эксплуатацию объектов:

для амбулаторно-поликлинических учреждений - на 1300 посещений в смену,

для больничных учреждений - на 315 коек,

для общеобразовательных учреждений - на 3080 ученических мест,

для дошкольных учреждений - на 2430 мест;

для физкультурно-оздоровительных комплексов - с общей площадью 11920,54 кв.м (2 единицы);

территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией в аналитическом, графическом и цифровом видах (топографические карты всего масштабного ряда, топографические планы территорий городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов); пунктами государственной геодезической сети, нивелирных сетей, сетей сгущения;

качественное улучшение информационного обеспечения процессов планирования и управления муниципальными территориями и городскими хозяйствами;

создание информационной основы для ведения многофункциональных кадастров, решение вопросов инженерно-геодезического обеспечения территорий

Организация контроля за выполнением Программы

Государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области

1. Содержание проблемы и необходимость ее

решения программными методами

Проблема обеспечения объектами социальной сферы таких отраслей, как здравоохранение, образование и культура и топографо-геодезической и картографической информацией в Кемеровской области стоит очень остро.

Решить вопросы предполагается посредством двух подпрограмм:

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы»;

«Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Кемеровской области».

Снятие остроты проблемы обеспеченности объектами социальной сферы, улучшения материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования и культуры, которая требует совершенствования и обновления, так как изношена и не соответствует современным правилам и нормативам, возможно программными методами.

В Кемеровской области 45,1 процента зданий и сооружений здравоохранения находятся в неудовлетворительном состоянии.

В настоящее время около 12,5 процента зданий лечебно-профилактических учреждений требуют реконструкции по предписанию территориального управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, 32,2 процента зданий требуют  капитального  ремонта, 0,4 процента находятся в аварийном состоянии.

В Кемеровской области очередность в дома-интернаты составляет 600 человек, в том числе 400 человек в психоневрологические интернаты. Жилая площадь на одного проживающего составляет 5,2 кв.м при нормативе 7,0 кв.м.

Износ конструктивных элементов учреждений социального обслуживания семьи и детей (социальные приюты для детей и подростков, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и для детей и подростков с ограниченными возможностями, центры социальной помощи семье и детям) составляет в среднем 35 процентов, так как размещены в зданиях, построенных в    70-е годы ХХ века.

Среди субъектов Российской Федерации Кемеровская область занимает 54-е место по обеспечению населения Кемеровской области спортивными сооружениями.

Обеспеченность площадями спортивных залов от действующего социального норматива составляет 46,5 процента, плавательными бассейнами - 3,7 процента.

В Кемеровской области на одного учащегося приходится 9,5 кв.м, что в два раза ниже нормативного. В 23 процентах школ Кемеровской области занятия ведутся в две смены.

Более 50 процентов школ находятся в зданиях, построенных в 60-е годы ХХ века, 11,4 процента образовательных учреждений расположены в деревянных зданиях, 0,6 процента находятся в аварийном состоянии.

Обеспеченность населения Кемеровской области учреждениями культуры составляет 60 процентов. По нормативным данным не хватает 214 библиотек, 534 клубов, 134 детских школ искусств, 32 кинотеатров, 11 профессиональных театров, 25 музеев, 25 парков культуры и отдыха.

Необходимость разработки и реализации подпрограммы «Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Кемеровской области» обусловлено отсутствием:

топографо-геодезической и картографической информации, позволяющей вести на современном уровне разработку документов территориального планирования, перспективное и детальное проектирование, инженерные расчеты;

электронной базы для осуществления градостроительной, информационной и иной хозяйственной деятельности, а также для проведения землеустройства;

современной цифровой картографической основы для создания географических информационных систем отраслевого, областного и муниципального значений;

единой координатной системы на территорию Кемеровской области для создания карт и планов необходимой точности в границах субъекта Российской Федерации.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы;

обновление  материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования и культуры;

качественное и количественное улучшение обеспечения территории области топографо-геодезической и картографической информацией, позволяющее вести на современном уровне перспективное и детальное проектирование, инженерные расчеты, создание информационной электронной базы для осуществления градостроительной инвестиционной и иной хозяйственной деятельности и проведения землеустройства;

подготовка современной цифровой картографической основы для создания географических информационных систем отраслевого, областного и муниципального значений.

Программа предполагает решение следующих основных задач:

концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки;

эффективное использование бюджетных средств;

рациональное использование материально-технического потенциала строительной отрасли;

обеспечение территории Кемеровской области единой геодезической координатной системой, представленной пунктами государственной геодезической сети, пунктами нивелирных сетей, пунктами сетей сгущения, необходимыми для создания топографических карт и планов;

обеспечение территории Кемеровской области современными цифровыми топографическими картами всего масштабного ряда и топографическими картами крупного масштаба.

3. Система программных мероприятий

Для достижения целей, поставленных Программой, должно быть обеспечено комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области.

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных программой целей и задач в рамках следующих подпрограмм:

подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы» предусматривает обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы; обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования и культуры; концентрацию финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющую завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств; рациональное использование материально-технического потенциала строительной отрасли. Основными условиями формирования подпрограммных мероприятий являются: социальная значимость объекта; завершение строительства объектов, имеющих высокую степень технической готовности; наличие утвержденной проектно-сметной документации. В первую очередь подпрограмма предполагает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, находящихся в собственности Кемеровской области. Реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной формы собственности включаются в подпрограмму на условиях софинансирования.

(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2007 №271)

в рамках подпрограммы «Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Кемеровской области» будет осуществлен комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий Администрации Кемеровской области и Роскартографии по обеспечению территории области топографо-геодезической и картографической информацией в аналитическом, графическом и цифровом видах, состоящей из трёх разделов: «Геодезия», «Картография» и «Пространственные данные».

Перечень мероприятий программы приведен в разделе 7 Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №666)

Политика ресурсного обеспечения Программы исходит из того, что в рассматриваемый период бюджет Кемеровской области не в состоянии полностью финансировать работы по всем направлениям.

Программа предусматривает направление финансовых средств на целевые расходы, связанные с выполнением программных мероприятий.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 13 314 079,0204 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 3 866 367,2204 тыс. рублей;

в 2009 году - 1 966 008,937 тыс. рублей;

в 2010 году - 1 811 362,988 тыс. рублей;

в 2011 году - 3 350 527,875 тыс. рублей;

в 2012 году - 1 101 874 тыс. рублей;

в 2013 году - 1 217 938 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

а) за счет средств областного бюджета - 8 002 508,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 1 927 587 тыс. рублей;

в 2009 году - 1 023 940 тыс. рублей;

в 2010 году - 1 414 441,5 тыс. рублей;

в 2011 году - 2 136 540 тыс. рублей;

в 2012 году - 750 000 тыс. рублей;

в 2013 году - 750 000 тыс. рублей;

из них на безвозвратной основе - 5 388 460,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 1 762 163,1 тыс. рублей;

в 2009 году - 585 540 тыс. рублей;

в 2010 году - 981 399,5 тыс. рублей;

в 2011 году - 1 296 158 тыс. рублей;

в 2012 году - 512 000 тыс. рублей;

в 2013 году - 251 200 тыс. рублей;

субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований - 2 614 047,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 165 423,9 тыс. рублей;

в 2009 году - 438 400 тыс. рублей;

в 2010 году - 433 042 тыс. рублей;

в 2011 году - 840 382 тыс. рублей;

в 2012 году - 238 000 тыс. рублей;

в 2013 году - 498 800 тыс. рублей;

б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования - 5 311 570,5204 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 2 771 115,0504 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 1 322 244,0004 тыс. рублей;

в 2009 году - 537 800 тыс. рублей;

в 2010 году - 124 198,5 тыс. рублей;

в 2011 году - 208 362,55 тыс. рублей;

в 2012 году - 270 510 тыс. рублей;

в 2013 году - 308 000 тыс. рублей;

софинансирование из местного бюджета - 2 280 618,97 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 616 536,22 тыс. рублей;

в 2009 году - 359 335,937 тыс. рублей;

в 2010 году - 171 655,988 тыс. рублей;

в 2011 году - 891 788,825 тыс. рублей;

в 2012 году - 81 364 тыс. рублей;

в 2013 году - 159 938 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 259 836,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 0;

в 2009 году - 44 933 тыс. рублей;

в 2010 году - 101 067 тыс. рублей;

в 2011 году - 113 836,5 тыс. рублей;

в 2012 году - 0;

в 2013 году - 0.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы» на 2008 - 2013 годы составит 13 271 279,0204 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 3 857 467,2204 тыс. рублей;

в 2009 году - 1 948 308,937 тыс. рублей;

в 2010 году - 1 795 162,988 тыс. рублей;

в 2011 году - 3 350 527,875 тыс. рублей;

в 2012 году - 1 101 874 тыс. рублей;

в 2013 году - 1 217 938 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

а) за счет средств областного бюджета - 8 000 108,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 1 926 587 тыс. рублей;

в 2009 году - 1 023 540 тыс. рублей;

в 2010 году - 1 413 441,5 тыс. рублей;

в 2011 году - 2 136 540 тыс. рублей;

в 2012 году - 750 000 тыс. рублей;

в 2013 году - 750 000 тыс. рублей;

из них на безвозвратной основе - 5 388 460,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 1 762 163,1 тыс. рублей;

в 2009 году - 585 540 тыс. рублей;

в 2010 году - 981 399,5 тыс. рублей;

в 2011 году - 1 296 158 тыс. рублей;

в 2012 году - 512 000 тыс. рублей;

в 2013 году - 251 200 тыс. рублей;

субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований - 2 611 647,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 164 423,9 тыс. рублей;

в 2009 году - 438 000 тыс. рублей;

в 2010 году - 432 042 тыс. рублей;

в 2011 году - 840 382 тыс. рублей;

в 2012 году - 238 000 тыс. рублей;

в 2013 году - 498 800 тыс. рублей;

б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования - 5 271 170,5204 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 2 730 715,0504 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 1 314 344,0004 тыс. рублей;

в 2009 году - 520 500 тыс. рублей;

в 2010 году - 108 998,5 тыс. рублей;

в 2011 году - 208 362,55 тыс. рублей;

в 2012 году - 270 510 тыс. рублей;

в 2013 году - 308 000 тыс. рублей;

софинансирование из местного бюджета - 2 280 618,97 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 616 536,22 тыс. рублей;

в 2009 году - 359 335,937 тыс. рублей;

в 2010 году - 171 655,988 тыс. рублей;

в 2011 году - 891 788,825 тыс. рублей;

в 2012 году - 81 364 тыс. рублей;

в 2013 году - 159 938 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 259 836,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 0;

в 2009 году - 44 933 тыс. рублей;

в 2010 году - 101 067 тыс. рублей;

в 2011 году - 113 836,5 тыс. рублей;

в 2012 году - 0;

в 2013 году - 0.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы «Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Кемеровской области» на 2008 - 2013 годы составит 42 800 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 8 900 тыс. рублей;

в 2009 году - 17 700 тыс. рублей;

в 2010 году - 16 200 тыс. рублей;

в 2011 году - 0;

в 2012 году - 0;

в 2013 году - 0;

в том числе по источникам финансирования:

а) за счет средств областного бюджета - 2 400 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 1 000 тыс. рублей;

в 2009 году - 400 тыс. рублей;

в 2010 году - 1 000 тыс. рублей;

в 2011 году - 0;

в 2012 году - 0;

в 2013 году - 0;

из них на безвозвратной основе - 0;

субсидии местным бюджетам муниципальных образований - 2 400 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 1 000 тыс. рублей;

в 2009 году - 400 тыс. рублей;

в 2010 году - 1 000 тыс. рублей;

в 2011 году - 0;

в 2012 году - 0;

в 2013 году - 0;

б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования - 40 400 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 40 400 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2008 году - 7 900 тыс. рублей;

в 2009 году - 17 300 тыс. рублей;

в 2010 году - 15 200 тыс. рублей;

в 2011 году - 0;

в 2012 году - 0;

в 2013 году - 0;

софинансирование из местного бюджета - 0;

внебюджетные источники - 0.

Распределение субсидий из средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области осуществляется на основании действующего законодательства.

Субсидия бюджету одного муниципального образования не может превышать общей суммы субсидии на реализацию Программы.

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях осуществления мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту отдельных объектов социальной сферы, предусмотренных настоящей Программой, а также мероприятий по качественному и количественному улучшению обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией.

Субсидии предоставляются при условии софинансирования из местных бюджетов затрат на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, качественное и количественное улучшение обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией.

Размеры субсидии (Si) на осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы определяются в пределах объема средств на очередной финансовый год и рассчитываются по формуле:

S

Si = ------ x Чi x К1 x К2, где:

Ч

Si - размер субсидии для муниципального образования;

S - общий размер субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности;

Ч - численность постоянного населения Кемеровской области;

Чi - численность населения i-го муниципального образования на основании статистических данных о численности населения;

К1 - коэффициент обеспеченности общеобразовательными, дошкольными учреждениями, больничными койками, культурно-развлекательными учреждениями;

К2 - коэффициент износа здания (учитывается при проведении капитального ремонта).

Размеры субсидии (Сi) на осуществление мероприятий по качественному и количественному улучшению обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией определяются в пределах объема средств на очередной финансовый год и рассчитываются по формуле:

Сi =C*К,

где:

Сi - размер субсидии для муниципального образования;

С - общий размер субсидии;

К - коэффициент соотношения площади застроенной территории муниципального образования к общей площади застроенной территории Кемеровской области.

Перечень объектов социальной сферы, подлежащих строительству и капитальному ремонту за счет средств субсидии, предусмотренных Программой, определяется органами местного самоуправления, согласовывается с соответствующими органами исполнительной власти Кемеровской области.

Объемы финансирования по программным мероприятиям приведены в разделе 7 Программы и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности реализации Программы

(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №666)

Основными критериями эффективности реализации Программы являются:

завершение строительства, реконструкции и ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы, в том числе:

для амбулаторно-поликлинических учреждений - на 1300 посещений в смену, в том числе по годам:

в 2008 году - на 1200 посещений в смену;

в 2012 году - на 100 посещений в смену;

для больничных учреждений - на 315 коек, в том числе по годам:

в 2008 году - на 45 коек;             

в 2010 году - на 186 коек;

в 2012 году - на 84 койки;

для общеобразовательных учреждений - на 3080 ученических мест, в том числе по годам:

в 2008 году - на 998 ученических мест;

в 2009 году - на 432 ученических места;

в 2011 году - на 1650 ученических мест;

для дошкольных учреждений - на 2430 мест, в том числе по годам:

в 2008 году - на 505 мест;

в 2009 году - на 340 мест;

в 2010 году - на 360 мест;

в 2011 году - на 1225 мест;

для физкультурно-оздоровительных комплексов - общая площадь 11920,54 кв.м (2 единицы), в том числе по годам:

в 2011 году - общая площадь 9423,04 кв.м (1 единица);

в 2012 году - общая площадь 2497,5 кв.м (1 единица);

обеспеченность территории Кемеровской области современными картами всего масштабного ряда, достоверными топографическими планами крупных масштабов;

уменьшение затрат всех уровней бюджетов на производство планово-картографических материалов при консолидации средств и паритетном финансировании работ в 2 раза;

обеспеченность современной топографической основой для навигационных транспортных систем, ведения мониторинга и паспортизации автомобильных дорог.

Кроме того, реализация мероприятий позволит вести на современном уровне перспективное и детальное проектирование, инженерные расчеты, создать информационную электронную базу для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.

Целевые индикаторы Программы приведены в приложении к Программе.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2009 №125)

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Губернатор Кемеровской области, государственной заказчик Программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложению №4 и приложению №5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 №415 (далее – Порядок).

Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:

1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению №4 к Порядку;

2) пояснительную записку, содержащую:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

оценку эффективности реализации Программы;

3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 №415.

Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.

7. Программные мероприятия

(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №666)

№п/п

Наименование

подпрограмм,

мероприятий

Плановый

период

Объем финансирования

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

Испол- нитель програм- много меро- приятия

Ожидае- мый ввод

всего

в том числе

областной бюджет, всего

из него

иные не запрещенные

законодательством источники

финансирования

на безвозврат- ной основе

бюд- жет- ные кре- диты

субсидии и иные межбюд- жетные трансфер- ты мест- ным бюд- жетам муници- пальных образова- ний

федеральный бюджет

местный бюджет

внебюд- жетные источ- ники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

2008 - 2013

годы

13314079,0204

8002508,5

5388460,6

2614047,9

2771115,0504

2280618,97

259836,5

2008 год

3866367,2204

1927587

1762163,1

165423,9

1322244,0004

616536,22

2009 год

1966008,937

1023940

585540

438400

537800

359335,937

44933

2010 год

1811362,988

1414441,5

981399,5

433042

124198,5

171655,988

101067

2011 год

3350527,875

2136540

1296158

840382

208362,55

891788,825

113836,5

2012 год

1101874

750000

512000

238000

270510

81364

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2013 год

1217938

750000

251200

498800

308000

159938

в том числе:

1.

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы» на 2008 - 2013 годы

2008 - 2013

годы

13271279,0204

8000108,5

5388460,6

2611647,9

2730715,0504

2280618,97

259836,5

2008 год

3857467,2204

1926587

1762163,1

164423,9

1314344,0004

616536,22

2009 год

1948308,937

1023540

585540

438000

520500

359335,937

44933

2010 год

1795162,988

1413441,5

981399,5

432042

108998,5

171655,988

101067

2011 год

3350527,875

2136540

1296158

840382

208362,55

891788,825

113836,5

2012 год

1101874

750000

512000

238000

270510

81364

2013 год

1217938

750000

251200

498800

308000

159938

в том числе:

Мероприятия в сфере здравоохранения

2008 - 2013

годы

4875486,026

3301349,607

2851796,271

449553,336

1092935,62

376200,799

105000

2008 год

1795208,561

993182,361

875712,771

117469,59

509535,62

292490,58

2009 год

875271,138

393033,694

380000

13033,694

420500

16804,444

44933

2010 год

690231,327

571668,552

481418,5

90250,052

36390

22105,775

60067

2011 год

643065

599465

564565

34900

20000

23600

2012 год

469510

353000

337000

16000

106510

10000

2013 год

402200

391000

213100

177900

11200

в том числе:

Гурьевский муниципальный район

1.1

Реконструкция социального приюта для детей и подростков

в п. Урск

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

2008 год

6985

6985

6985

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

6985

6985

6985

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2

Спортивный комплекс «Металлург» в

г. Гурьевске (реконструкция)

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

2008 год

9445,39

4000

4000

5445,39

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

9445,39

4000

4000

5445,39

1.3

Строительство акушерского отделения на 25 коек на территории МУЗ «Городская больница» в г. Гурьевске

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

25 коек

2008 год

71872,49

44854,3

44854,3

8527,68

18490,51

2009 год

8201,138

8033,694

8033,694

167,444

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

80073,628

52887,994

52887,994

8527,68

18657,954

г. Кемерово

1.4

Реконструкция радиологического отделения ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

строи-

тельства

Кемеров-

ской

области

(далее -

департа-

мент)

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

50000

50000

50000

Итого

50000

50000

50000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.5

Строительство корпуса областного бюро судебно-медицинской экспертизы

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

30000

30000

30000

Итого

30000

30000

30000

1.6

Строительство перехода между корпусами по

пр. Химиков, д. 5 ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер»

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

10000

10000

10000

Итого

10000

10000

10000

1.7

Реконструкция МУЗ «Городская инфекционная больница №8». Лечебно-диагностический корпус

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

10000

10000

2013 год

60000

50000

50000

10000

Итого

70000

50000

50000

20000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.8

Губернский центр спорта (стадион «Химик»). Строительство центра зимних видов спорта

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

Трибуна на

2700 чел., 5445 кв.м

2008 год

5661,93

5661,93

5661,93

2009 год

550

550

550

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

6211,93

6211,93

6211,93

1.9

Дом ребенка №1 (реконструкция)

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

31665,053

31665,053

31665,053

2009 год

1308,5

1308,5

1308,5

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

32973,553

32973,553

32973,553

1.10

Капитальный ремонт ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

33335,9

33335,9

33335,9

2009 год

636,737

636,737

636,737

2010 год

397,005

397,005

397,005

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

34369,642

34369,642

34369,642

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.11

Капитальный ремонт здания управления лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области,

в том числе оснащение оборудованием

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

17100

17100

17100

2009 год

558,9

558,9

558,9

2010 год

2011 год

8717

8717

8717

2012 год

2013 год

Итого

26375,9

26375,9

26375,9

1.12

Капитальный ремонт педиатрической клиники ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница». Корпус

№4 с пристройкой,

в том числе оснащение оборудованием

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

56374,02

56374,02

56374,02

2009 год

16455,347

16455,347

16455,347

2010 год

17028,269

17028,269

17028,269

2011 год

370,413

370,413

370,413

2012 год

2013 год

Итого

90228,049

90228,049

90228,049

1.13

Капитальный ремонт перехода №1 ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

2009 год

2010 год

3387,949

3387,949

3387,949

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

3387,949

3387,949

3387,949

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.14

Капитальный ремонт поликлиники ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

2009 год

2010 год

3554,629

3554,629

3554,629

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

3554,629

3554,629

3554,629

1.15

Перепрофилирование многопрофильной больницы в кардиологический центр, в том числе корпусов

№10, 18 и других корпусов

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

2009 год

2200

2200

2200

2010 год

5171,931

5171,931

5171,931

2011 год

2012 год

30000

30000

30000

2013 год

40000

40000

40000

Итого

77371,931

77371,931

77371,931

1.16

Перепрофилирование многопрофильной больницы в кардиологический центр. Корпус №18 (конференц-зал)

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2933,76 кв.м

2008 год

2009 год

2010 год

3018,695

3018,695

3018,695

2011 год

24080,649

24080,649

24080,649

2012 год

2013 год

Итого

27099,344

27099,344

27099,344

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.17

Перепрофилирование многопрофильной больницы в кардиологический центр. Корпус №2

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

3914 кв.м

2008 год

104415,71

39215,71

39215,71

65200

2009 год

45000

5000

5000

40000

2010 год

2862,968

2862,968

2862,968

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

152278,678

47078,678

47078,678

105200

1.18

Реконструкция ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

4588,84

4588,84

4588,84

2009 год

54323

54323

54323

2010 год

14753,959

14753,959

14753,959

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

73665,799

73665,799

73665,799

1.19

Реконструкция отделения стационарной судебно-психиатрической экспертизы для лиц, содержащихся под стражей

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

44 койки

2008 год

2009 год

9000

3500

3500

5500

2010 год

41390

5000

5000

36390

2011 год

36904,003

16904,003

16904,003

20000

2012 год

106510

106510

2013 год

Итого

193804,003

25404,003

25404,003

168400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.20

Реконструкция поликлиники ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

2009 год

2010 год

23355,935

23355,935

23355,935

2011 год

82526,758

82526,758

82526,758

2012 год

2013 год

Итого

105882,693

105882,693

105882,693

1.21

Реконструкция школы

№53 под областной детский противотуберкулезный санаторий, в том числе оснащение оборудованием

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

120 коек, 150 посеще- ний

2008 год

9399,8

9399,8

9399,8

2009 год

1249,751

1249,751

1249,751

2010 год

2011 год

2012 год

1000

1000

1000

2013 год

20000

20000

20000

Итого

31649,551

31649,551

31649,551

1.22

Строительство и оснащение областного перинатального центра

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

140 коек

2008 год

766975,54

391975,54

391975,54

375000

2009 год

550000

175000

175000

375000

2010 год

315971,017

315971,017

315971,017

2011 год

358262,445

358262,445

358262,445

2012 год

205000

205000

205000

2013 год

13100

13100

13100

Итого

2209309,002

1459309,002

1459309,002

750000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.23

Реконструкция МУЗ «Детская городская клиническая больница

№5». Грудничковый корпус

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

2008 год

15235

9235

9235

6000

2009 год

16500

16500

2010 год

17766,634

17766,634

2011 год

20000

20000

2012 год

1000

1000

1000

2013 год

10000

10000

10000

Итого

80501,634

20235

20235

60266,634

Кемеровский муниципальный район

1.24

Реконструкция губернского оздоровительного комплекса «Притомье»,

в том числе санатория-профилактория «Автомобилист»

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

2009 год

2010 год

320,523

320,523

320,523

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

320,523

320,523

320,523

1.25

Строительство лечебно-оздоровительного центра ЦСВЛ «Меркурий» Кемеровского кардиологического диспансера

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

2009 год

100

100

100

2010 год

250,504

250,504

250,504

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

350,504

350,504

350,504

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.26

Капитальный ремонт зданий ГСУСО «Журавлевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,

д. Журавлево

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

2008 год

2009 год

5000

5000

5000

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

5000

5000

5000

Крапивинский муниципальный район

1.27

Строительство губернского дома ребенка в

пгт Зеленогорский

(II очередь)

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2622 кв.м

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1000

1000

1000

2013 год

50000

50000

50000

Итого

51000

51000

51000

1.28

Капитальный ремонт санатория «Борисовский»,

в том числе оснащение оборудованием

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

204692,32

204692,32

204692,32

2009 год

66258,91

66258,91

66258,91

2010 год

1691,666

1691,666

1691,666

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

272642,896

272642,896

272642,896

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ленинск-Кузнецкий городской округ

1.29

Капитальный ремонт училища олимпийского резерва, в том числе оснащение оборудованием

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

16125,16

16125,16

16125,16

2009 год

17866,325

17866,325

17866,325

2010 год

2116,223

2116,223

2116,223

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

36107,708

36107,708

36107,708

Ленинск-Кузнецкий муниципальный район

1.30

Реконструкция зданий Краснинской участковой больницы

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

2008 год

8700

7000

7000

1700

2009 год

137

137

2010 год

694,7

694,7

2011 год

4700

3200

3200

1500

2012 год

2013 год

Итого

14231,7

10200

10200

4031,7

1.31

Реконструкция здания МУЗ «Центральная районная больница»

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

2008 год

1000

1000

1000

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1200

1000

1000

200

Итого

2200

2000

2000

200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Междуреченский городской округ

1.32

Комплекс городской многопрофильной больницы

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

46912

46912

46912

2012 год

100000

100000

100000

2013 год

Итого

146912

146912

146912

1.33

Городская многопрофильная больница. Главный корпус. Блок «В» (диагностический)

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

600 посе- щений, 1000 фла- конов в смену

2008 год

29639,1

26066,1

26066,1

3573

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

29639,1

26066,1

26066,1

3573

1.34

Реконструкция детского сада №16/46 под дом-интернат для престарелых.

Жилой корпус

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

2008 год

128

128

128

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

128

128

128

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

г. Новокузнецк

1.35

Строительство поликлиники на

600 посещений в квартале №14-14а Новоильинского района

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

600 посе- щений

2008 год

306490,81

10701,19

10701,19

50507,94

245281,68

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

306490,81

10701,19

10701,19

50507,94

245281,68

Осинниковский городской округ

1.36

Строительство патологоанатомического корпуса

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

На 2 врача

2008 год

29242,74

21442,74

21442,74

7800

2009 год

1276,528

1276,528

1276,528

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

30519,268

22719,268

22719,268

7800

Прокопьевский городской округ

1.37

Реконструкция здания детского сада №41 под подстанцию скорой медицинской помощи

по ул. Черниговской, д. 2

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

4 авто- машины

2008 год

10493,99

10493,99

10493,99

2009 год

429,661

429,661

429,661

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

10923,651

10923,651

10923,651

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.38

Реконструкция реабилитационного центра для детей - инвалидов (III очередь)

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

20 коек

2008 год

18300

4000

4000

10300

4000

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

18300

4000

4000

10300

4000

Тайгинский городской округ

1.39

Реконструкция административного здания под социальный приют для детей и подростков по

ул. Трудовые Резервы,

д. 18

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

1512,1 кв.м

2008 год

25418,92

25418,92

25418,92

2009 год

2478,198

2478,198

2478,198

2010 год

43043,836

43043,836

43043,836

2011 год

16966,315

16966,315

16966,315

2012 год

2013 год

Итого

87907,269

87907,269

87907,269

Таштагольский муниципальный район

1.40

Строительство губернского центра сноуборда и горных лыж на горе Туманной,

г. Таштагол

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

3591,298

3591,298

3591,298

2009 год

61428,143

16495,143

16495,143

44933

2010 год

60672

605

605

60067

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

125691,441

20691,441

20691,441

105000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.41

Строительство участковой больницы

в пгт Мундыбаш

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

40 коек, 100 посе- щений

2008 год

2009 год

2010 год

250,052

250,052

250,052

2011 год

33800

31700

31700

2100

2012 год

15000

15000

15000

2013 год

86900

86900

86900

Итого

135950,052

133850,052

133850,052

2100

Юргинский городской округ

1.42

Центральная городская больница. Больничный корпус на 137 коек

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

137 коек

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

31000

30000

30000

1000

Итого

31000

30000

30000

1000

1.43

Капитальный ремонт помещений ГУ «Юргинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

4631,55

4631,55

4631,55

2009 год

14313

14313

14313

2010 год

38888,391

38888,391

38888,391

2011 год

9825,417

9825,417

9825,417

2012 год

2013 год

Итого

67658,358

67658,358

67658,358

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.44

Реконструкция здания детского отделения больницы под родильный дом, материально-техническое обеспечение родильного дома после реконструкции

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

46 коек

2008 год

2009 год

2010 год

93644,441

90000

90000

3644,441

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

93644,441

90000

90000

3644,441

Яшкинский муниципальный район

1.45

Поликлиника на

320 посещений по

ул. Гагарина, д. 54

в пгт Яшкино

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

2008 год

2700

2500

2500

200

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

2700

2500

2500

200

1.46

Реконструкция Пашковской амбулатории под санаторную группу для тубинфицированных детей

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

2008 год

1000

1000

1000

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

1000

1000

1000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Мероприятия в сфере культуры

2008 - 2013

годы

582133,079

411825,079

227482,079

184343

170308

2008 год

102337,379

55337,379

53837,379

1500

47000

2009 год

82500

29500

29500

53000

2010 год

39144,7

29144,7

29144,7

10000

2011 год

192431

190000

115000

75000

2431

2012 год

78439

50000

50000

28439

2013 год

87281

57843

57843

29438

в том числе:

Калтанский городской округ

1.47

Реконструкция Дома культуры «Энергетик»

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

2008 год

47000

47000

2009 год

53000

53000

2010 год

10000

10000

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

110000

110000

г. Кемерово

1.48

Реконструкция Государственного музыкального театра Кузбасса

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

22459,76

22459,76

22459,76

2009 год

29281,217

29281,217

29281,217

2010 год

28765,355

28765,355

28765,355

2011 год

115000

115000

115000

2012 год

2013 год

Итого

195506,332

195506,332

195506,332

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.49

Реконструкция Кемеровского областного театра драмы

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

4058,21

4058,21

4058,21

2009 год

95,262

95,262

95,262

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

4153,472

4153,472

4153,472

1.50

Реконструкция Кемеровской государственной областной филармонии

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

17786,12

17786,12

17786,12

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

17786,12

17786,12

17786,12

Крапивинский муниципальный район

1.51

Строительство районной библиотеки

в пгт Крапивинский

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

2700

2700

2700

2009 год

123,521

123,521

123,521

2010 год

379,345

379,345

379,345

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

3202,866

3202,866

3202,866

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

г. Новокузнецк

1.52

Драматический театр (реконструкция)

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

6833,289

6833,289

6833,289

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

6833,289

6833,289

6833,289

Тайгинский городской округ

1.53

Капитальный ремонт Дома культуры имени В.И. Ленина

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

26008

26008

2013 год

27008

1000

1000

26008

Итого

53016

1000

1000

52016

Топкинский муниципальный район

1.54

Капитальный ремонт Дома культуры «Цементник»

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

2008 год

1500

1500

1500

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

1500

1500

1500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тяжинский муниципальный район

1.55

Реконструкция районного Дома культуры «Юбилейный» в пгт Тяжинский

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

77431

75000

75000

2431

2012 год

52431

50000

50000

2431

2013 год

58273

55843

55843

2430

Итого

188135

180843

180843

7292

Яйский муниципальный район

1.56

Строительство Дома культуры с залом на

300 мест в пгт Яя

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

300 мест

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2000

1000

1000

1000

Итого

2000

1000

1000

1000

Мероприятия в сфере образования

2008 - 2013

годы

5385077,8954

3124984,344

1364232,78

1760751,564

604808,3804

1614285,171

41000

2008 год

1468596,9104

586742,89

541288,58

45454,31

604808,3804

277045,64

2009 год

783697,799

494166,306

69200

424966,306

289531,493

2010 год

743593,361

563043,148

221251,2

341791,948

139550,213

41000

2011 год

1860232,825

1094975

462493

632482

765257,825

2012 год

214100

182000

70000

112000

32100

2013 год

314857

204057

204057

110800

в том числе:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Анжеро-Судженский городской округ

1.57

Строительство детского сада на 110 мест в

26-м микрорайоне Северного района

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

110 мест

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

60400

54100

54100

6300

2012 год

5000

5000

5000

2013 год

40000

40000

40000

Итого

105400

99100

99100

6300

Гурьевский муниципальный район

1.58

Строительство школы на 534 учащихся в микрорайоне Горнорудный

г. Гурьевска

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

534 учащихся

2008 год

12957,9

2957,9

2957,9

10000

2009 год

2010 год

2011 год

1131,695

1131,695

2012 год

2013 год

Итого

14089,595

2957,9

2957,9

11131,695

Калтанский городской округ

1.59

Строительство детского яслей-сада по

ул. Дзержинского

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

95 мест

2008 год

59789,57

48789,57

48789,57

11000

2009 год

3778,591

3778,591

3778,591

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

63568,161

52568,161

52568,161

11000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

г. Кемерово

1.60

Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне №14 Заводского района

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

120 мест

2008 год

109334,44

81905,02

81905,02

26929,42

500

2009 год

30987,174

30987,174

30987,174

2010 год

2688,514

2688,514

2688,514

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

143010,128

115580,708

115580,708

26929,42

500

1.61

Строительство детского сада на 220 мест с бассейном в микрорайоне №11 Рудничного района

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

220 мест

2008 год

48323,68

47263,68

47263,68

1060

2009 год

1159,712

1159,712

1159,712

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

49483,392

48423,392

48423,392

1060

1.62

Строительство детского сада-яслей на 220 мест в жилом районе Лесная Поляна (с. Андреевка)

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

220 мест

2008 год

93379,33

82960

10419,33

2009 год

64291,188

38447,743

38447,743

25843,445

2010 год

32465,743

30447,743

30447,743

2018

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

190136,261

68895,486

68895,486

82960

38280,775

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.63

Строительство детского сада-яслей на 220 мест с бассейном в микрорайоне №12 Рудничного района

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

220 мест

2008 год

81656

81097

559

2009 год

70817,956

70667,956

70667,956

150

2010 год

74554,997

62667,956

62667,956

11887,041

2011 год

20021,3

20021,3

2012 год

2013 год

Итого

247050,253

133335,912

133335,912

81097

32617,341

1.64

Строительство общеобразовательной школы на 550 мест в микрорайоне №12 Рудничного района

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

550 учащихся

2008 год

800

500

500

300

2009 год

7082,06

7082,06

2010 год

6759,343

6759,343

2011 год

2012 год

30000

10000

10000

20000

2013 год

160000

60000

60000

100000

Итого

204641,403

70500

70500

134141,403

1.65

Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся в микрорайоне №14 Заводского района

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

825 учащихся

2008 год

205183,8804

201083,8804

4100

2009 год

230576,249

230576,249

230576,249

2010 год

213576,249

210576,249

210576,249

3000

2011 год

231896,549

155645,549

155645,549

76251

2012 год

2013 год

Итого

881232,9274

596798,047

596798,047

201083,8804

83351

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.66

Строительство школы на 432 учащихся с бассейном жилого района Лесная Поляна

(с. Андреевка)

2008 - 2013

годы

Департа-

мент,

органы

местного

самоуп-

равления*

432 учащихся

2008 год

261914,584

120200,584

120200,584

141714

2009 год

141511,339

53442,621

181,107

53261,514

88068,718

2010 год

55116,6

29100

29100

26016,6

2011 год

14870,3

14870,3

2012 год

2013 год

Итого

473412,823

202743,205

120381,691

82361,514

141714

128955,618

Кемеровский муниципальный район

1.67

Строительство детского сада-яслей на 220 мест в жилом районе Лесная Поляна (с. Андреевка)

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

2008 год

60

60

60

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

60

60

60

Киселевский городской округ

1.68

Строительство детского сада на 220 мест с бассейном в микрорайоне №4 жилого района Красный Камень

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

220 мест

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

103057

18000

18000

85057

2012 год

52000

52000

52000

2013 год

Итого

155057

70000

70000

85057

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Крапивинский муниципальный район

1.69

Капитальный ремонт МБОУ «Крапивинская средняя общеобразовательная школа»

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

128224,451

120354,451

120354,451

7870

2012 год

2013 год

Итого

128224,451

120354,451

120354,451

7870

Ленинск-Кузнецкий городской округ

1.70

Строительство детского сада на 110 мест в микрорайоне №3

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

110 мест

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

112400

90000

90000

22400

2012 год

20000

20000

20000

2013 год

27157

27157

27157

Итого

159557

137157

137157

22400

1.71

Строительство школы-интерната спортивного профиля

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

9579,364

9579,364

9579,364

2009 год

781,737

781,737

781,737

2010 год

6308,088

6308,088

6308,088

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

16669,189

16669,189

16669,189

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Мариинский муниципальный район

1.72

Строительство детского сада на 150 мест в

г. Мариинске

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

150 мест

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

135382

128382

128382

7000

2012 год

12000

5000

5000

7000

2013 год

7700

7700

Итого

155082

133382

133382

21700

Междуреченский городской округ

1.73

Реконструкция детского дома «Капельки» в дошкольное образовательное учреждение №6

на 220 мест

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

2008 год

2009 год

2010 год

37059,61

3000

3000

7059,61

27000

2011 год

12135,53

12135,53

2012 год

2013 год

Итого

49195,14

3000

3000

19195,14

27000

1.74

Реконструкция дошкольного образовательного учреждения №22

на 170 мест

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

2008 год

2009 год

2010 год

30367,719

6000

6000

10367,719

14000

2011 год

6000

6000

2012 год

2013 год

Итого

36367,719

6000

6000

16367,719

14000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

г. Новокузнецк

1.75

Капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад №210» комбинированного вида

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

120 мест

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

39900

500

500

39400

2012 год

2013 год

Итого

39900

500

500

39400

1.76

Капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад №239» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

100 мест

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

59450

50000

50000

9450

2012 год

2013 год

Итого

59450

50000

50000

9450

1.77

Капитальный ремонт МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №216»

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

100 мест

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

39605

15500

15500

24105

2012 год

2013 год

Итого

39605

15500

15500

24105

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.78

Строительство детского сада в п. Листвяги

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

140 мест

2008 год

2009 год

2010 год

94158,624

94158,624

94158,624

2011 год

42524

42524

42524

2012 год

2013 год

Итого

136682,624

136682,624

136682,624

1.79

Строительство детского сада-яслей на 240 мест в Центральной части

г. Новокузнецка,

квартал 45 - 46

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

240 мест

2008 год

10000

10000

10000

2009 год

33117,87

33117,87

2010 год

2011 год

192641

192641

2012 год

2013 год

Итого

235758,87

10000

10000

225758,87

1.80

Строительство средней общеобразовательной школы в квартале №14-14а Новоильинского района

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

825 учащихся

2008 год

223502,12

8298,81

8298,81

215203,31

2009 год

132269,4

132269,4

2010 год

72441,9

72441,9

2011 год

238625

238625

2012 год

2013 год

Итого

666838,42

8298,81

8298,81

658539,61

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.81

Капитальный ремонт здания ГОУ «Средняя общеобразовательная школа менеджмента и маркетинга»

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

2009 год

4150

4150

4150

2010 год

6611,917

6611,917

6611,917

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

10761,917

10761,917

10761,917

1.82

Капитальный ремонт здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа №100» имени С.Е. Цветкова

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

2009 год

2010 год

11648,788

11648,788

11648,788

2011 год

70090

70090

70090

2012 год

2013 год

Итого

81738,788

81738,788

81738,788

1.83

Реконструкция здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №99»

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

2009 год

2010 год

89981,507

89981,507

89981,507

2011 год

161010

161010

161010

2012 год

2013 год

Итого

250991,507

250991,507

250991,507

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Новокузнецкий муниципальный район

1.84

Строительство средней общеобразовательной школы в п. Осиновое Плесо

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

170 учащихся

2008 год

86195,195

56523,65

56523,65

11802,545

17869

2009 год

328,88

328,88

328,88

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

86524,075

56852,53

56852,53

11802,545

17869

Прокопьевский городской округ

1.85

Строительство детского сада №41 на 220 мест в микрорайоне №10 жилого района Тырган

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

220 мест

2008 год

18371,58

18371,58

18371,58

2009 год

484,367

484,367

484,367

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

18855,947

18855,947

18855,947

Прокопьевский муниципальный район

1.86

Строительство школы

в п. Трудармейский

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

528 учащихся

2008 год

96969,5993

78504,89

78504,89

13464,7093

5000

2009 год

166,128

166,128

166,128

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

97135,7273

78671,018

78671,018

13464,7093

5000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Промышленновский муниципальный район

1.87

Строительство детского сада на 190 мест по

ул. Коммунистической,

№49а,

пгт Промышленная

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

190 мест

2008 год

80640,5777

64436,352

64436,352

16204,2257

2009 год

28890,156

26390,156

26390,156

2500

2010 год

626,321

626,321

626,321

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

110157,0547

91452,829

91452,829

16204,2257

2500

1.88

Строительство спортзала средней общеобразовательной школы №56 в

пгт Промышленная

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

40 чел. в час

2008 год

21000

20500

20500

500

2009 год

32512,844

32012,844

32012,844

500

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

53512,844

52512,844

52512,844

1000

Тайгинский городской округ

1.89

Расширение школы №33 (III очередь)

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

300 учащихся

2008 год

38355,44

8267,84

8267,84

29552,6

535

2009 год

417,995

417,995

417,995

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

38773,435

8685,835

8685,835

29552,6

535

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Таштагольский муниципальный район

1.90

Строительство общежития на 130 мест для профессионального лицея №39 по

ул. Калинина в

г. Таштаголе

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

130 мест

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

42900

41900

41900

1000

Итого

42900

41900

41900

1000

Тисульский район

1.91

Строительство детского сада на 110 мест в

пгт Тисуль

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

110 мест

2008 год

2009 год

2010 год

8877,151

8877,151

8877,151

2011 год

75077

75077

75077

2012 год

2013 год

Итого

83954,151

83954,151

83954,151

Топкинский муниципальный район

1.92

Строительство школы - комплекса на 400 мест (школа, детский сад)

в г. Топки

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

2008 год

3137,6

3137,6

3137,6

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

3137,6

3137,6

3137,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тяжинский муниципальный район

1.93

Строительство детского сада на 110 мест в

пгт Тяжинский

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

110 мест

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

22100

20000

20000

2100

2013 год

37100

35000

35000

2100

Итого

59200

55000

55000

4200

Юргинский городской округ

1.94

Реконструкция общежития №1 детского дома-школы №11

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

7446,05

7446,05

7446,05

2009 год

374,153

374,153

374,153

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

7820,203

7820,203

7820,203

Яйский муниципальный район

1.95

Строительство детского сада - яслей на 115 мест в пгт Яя

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

115 мест

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

115792

113792

113792

2000

2012 год

73000

70000

70000

3000

2013 год

Итого

188792

183792

183792

5000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Яшкинский муниципальный район

1.96

Капитальный ремонт здания детского сада №9 по ул. Калинина, д. 11

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

2009 год

2010 год

350,29

350,29

350,29

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

350,29

350,29

350,29

Прочие мероприятия

2008 - 2013

годы

1701357,97

801749,47

801749,47

899608,5

2008 год

491324,37

291324,37

291324,37

200000

2009 год

206840

106840

106840

100000

2010 год

322193,6

249585,1

249585,1

72608,5

2011 год

235000

154000

154000

81000

2012 год

138000

138000

2013 год

308000

308000

в том числе:

1.97

Проведение проверки расчетов стоимости выполненных работ по капитальным вложениям

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

2009 год

2010 год

497,8

497,8

497,8

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

497,8

497,8

497,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Калтанский городской округ

1.98

Капитальный ремонт складов мобилизационного резерва

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

3986,68

3986,68

3986,68

2009 год

14,697

14,697

14,697

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

4001,377

4001,377

4001,377

г. Кемерово

1.99

Заградительная дамба для жилой застройки

№7б в г. Кемерово

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

751,53

751,53

751,53

2009 год

22,015

22,015

22,015

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

773,545

773,545

773,545

1.100

Капитальный ремонт Кемеровского учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

1611,61

1611,61

1611,61

2009 год

2010 год

336,218

336,218

336,218

2011 год

12000

12000

12000

2012 год

2013 год

Итого

13947,828

13947,828

13947,828

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.101

Капитальный ремонт актового зала и помещений здания №4 Администрации Кемеровской области, в том числе оснащение оборудованием

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

17866,54

17866,54

17866,54

2009 год

5850,914

5850,914

5850,914

2010 год

354,512

354,512

354,512

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

24071,966

24071,966

24071,966

1.102

Капитальный ремонт большого зала здания

№1 Администрации Кемеровской области,

в том числе оснащение оборудованием

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

12159,551

12159,551

12159,551

2009 год

447,924

447,924

447,924

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

12607,475

12607,475

12607,475

1.103

Капитальный ремонт здания, пр. Советский,

д. 64, в том числе оснащение оборудованием

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

39487,25

39487,25

39487,25

2009 год

464,94

464,94

464,94

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

39952,19

39952,19

39952,19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.104

Строительство объектов Кузбасского технопарка в Кемеровской области (площадка №1)

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

404712,009

204712,009

204712,009

200000

2009 год

200000

100000

100000

100000

2010 год

321005,07

248396,57

248396,57

72608,5

2011 год

223000

142000

142000

81000

2012 год

138000

138000

2013 год

308000

308000

Итого

1594717,079

695108,579

695108,579

899608,5

1.105

Строительство объектов Кузбасского технопарка в Кемеровской области (площадка №2)

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

2000

2000

2000

2009 год

39,51

39,51

39,51

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

2039,51

2039,51

2039,51

Промышленновский муниципальный район

1.106

Капитальный ремонт эксплуатационного участка №7 государственного казенного учреждения Кемеровской области «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области»

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

5000

5000

5000

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

5000

5000

5000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Топкинский муниципальный район

1.107

Капитальный ремонт складов мобилизационного резерва г. Топки

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

3649,82

3649,82

3649,82

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

3649,82

3649,82

3649,82

Тяжинский муниципальный район

1.108

Капитальный ремонт склада мобилизационного резерва пгт Тяжинский

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

99,38

99,38

99,38

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

99,38

99,38

99,38

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта

2008 - 2013

годы

727124,05

360100

143100

217000

133362,55

119825

113836,5

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

419699,05

98000

98000

107362,55

100500

113836,5

2012 год

201825

165000

105000

60000

26000

10825

2013 год

105600

97100

38100

59000

8500

в том числе:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

г. Кемерово

1.109

Строительство спортивного комплекса с катком в микрорайоне 60

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

6140,12 кв.м

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

75512,55

15000

15000

45512,55

15000

2012 год

2013 год

Итого

75512,55

15000

15000

45512,55

15000

1.110

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Кемерово»

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

9423,04 кв.м

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

239186,5

30000

30000

11850

83500

113836,5

2012 год

2013 год

Итого

239186,5

30000

30000

11850

83500

113836,5

1.111

Капитальный ремонт здания ГУ «Областная школа высшего спортивного мастерства-ЦСП»

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

13100

13100

13100

Итого

13100

13100

13100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ленинск-Кузнецкий городской округ

1.112

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

2497,5 кв.м

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

78300

51000

51000

26000

1300

2013 год

18500

18500

18500

Итого

96800

69500

69500

26000

1300

1.113

Строительство школы-интерната спортивного профиля

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

100 мест, 375 учащихся

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2025

500

500

1525

2013 год

500

500

500

Итого

2525

1000

1000

1525

1.114

Капитальный ремонт училища олимпийского резерва, в том числе оснащение оборудованием

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

5000

5000

5000

2013 год

25000

25000

25000

Итого

30000

30000

30000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Мариинский муниципальный район

1.115

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в

г. Мариинске

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

5818,39 кв.м

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

16000

8500

8500

7500

2013 год

48000

40000

40000

8000

Итого

64000

48500

48500

15500

Таштагольский муниципальный район

1.116

Капитальный ремонт стадиона «Горняк»

2008 - 2013

годы

Органы

местного

самоуп-

равления*

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

9000

8000

8000

1000

2012 год

500

500

2013 год

500

500

Итого

10000

8000

8000

2000

1.117

Строительство губернского центра сноуборда и горных лыж на горе Туманной,

г. Таштагол

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

6368,77 кв.м

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

96000

45000

45000

50000

1000

2012 год

100000

100000

100000

2013 год

Итого

196000

145000

100000

45000

50000

1000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Мероприятия в сфере социального обслуживания населения

2008 - 2013

годы

100

100

100

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

100

100

100

2012 год

2013 год

в том числе:

Кемеровский муниципальный район

1.118

Реконструкция здания школы и котельной по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, п. Благодатный, ул. Школьная, д. 6 и 6а под дом-интернат для престарелых и инвалидов

2008 - 2013

годы

Департа-

мент

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

100

100

100

2012 год

2013 год

Итого

100

100

100

2.

Подпрограмма «Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Кемеровской области» на 2008 - 2013 годы

2008 - 2013

годы

42800

2400

2400

40400

2008 год

8900

1000

1000

7900

2009 год

17700

400

400

17300

2010 год

16200

1000

1000

15200

2011 год

2012 год

2013 год

в том числе:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Мероприятия в сфере геодезии

2008 - 2013

годы

7500

7500

2008 год

2300

2300

2009 год

2500

2500

2010 год

2700

2700

2011 год

2012 год

2013 год

в том числе:

2.1

Обследование и восстановление пунктов государственной геодезической сети на территории Кемеровской области, инвентаризация земель, отведенных под пункты государственной геодезической сети

2008 - 2013

годы

Феде-

ральная

служба

государ-

ственной

регистра-

ции,

кадастра и

карто-

графии

2008 год

800

800

2009 год

1500

1500

2010 год

2200

2200

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

4500

4500

2.2

Поддержание метрологической готовности Кемеровского эталонного базиса

2008 - 2013

годы

Феде-

ральная

служба

государ-

ственной

регистра-

ции,

кадастра и

карто-

графии

2008 год

2009 год

500

500

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

500

500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.3

Техническое обеспечение производства, поставка новой техники, современных технологий и программного обеспечения для геодезического и картографического обеспечения Кемеровской области

2008 - 2013

годы

Феде-

ральная

служба

государ-

ственной

регистра-

ции,

кадастра и

карто-

графии

2008 год

1500

1500

2009 год

500

500

2010 год

500

500

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

2500

2500

Мероприятия в сфере картографии

2008 - 2013

годы

35300

2400

2400

32900

2008 год

6600

1000

1000

5600

2009 год

15200

400

400

14800

2010 год

13500

1000

1000

12500

2011 год

2012 год

2013 год

в том числе:

2.4

Создание (обновление) цифровых топографических карт в масштабе 1:25 000 - 1:100 000 в программном продукте «Панорама», в том числе открытого пользования

2008 - 2013

годы

Феде-

ральная

служба

государ-

ственной

регистра-

ции,

кадастра и

карто-

графии

2008 год

800

800

2009 год

7300

7300

2010 год

5500

5500

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

13600

13600

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.5

Создание, обновление (топографический мониторинг) цифровых топографических планов масштаба 1:10000 - 1:2000 городов Кемеровской области

2008 - 2013

годы

Феде-

ральная

служба

государ-

ственной

регистра-

ции,

кадастра и

карто-

графии,

органы

местного

самоуп-

равления*

в 2008 году:

2008 год

5800

1000

1000

4800

Таштагольский муниципальный район

2008 год

5800

1000

1000

4800

в 2009 году:

2009 год

7900

400

400

7500

Гурьевский муниципальный район

2009 год

300

300

300

Таштагольский муниципальный район

2009 год

100

100

100

в 2010 году:

2010 год

8000

1000

1000

7000

Березовский городской округ

2010 год

500

500

500

Гурьевский муниципальный район

2010 год

500

500

500

2011 год

2012 год

2013 год

Итого

21700

2400

2400

19300

*Исполнители программных мероприятий по согласованию.

Исполнителями программных мероприятий могут быть любые юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством.

Приложение

к долгосрочной целевой

                                                                                                                                       программе «Развитие инфраструктуры

                                                                                                                                     жизнеобеспечения населения

                                                                                                                                      Кемеровской области» на 2008-2013 годы

(в ред. Постановления Коллегии Администрации

Кемеровской области от 30.12.2011 №666)

Целевые индикаторы Программы

№п/п

Наименование программных мероприятий

Сроки исполне-ния

Наименование

показателя

Единица измерения

Исходные показатели базового года

Значение целевого

индикатора Программы

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цели: комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области; обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы; обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта

1.

Задачи: концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах здравоохранения, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств, укрепление материально-технической базы диагностической службы амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений

1.1

Строительство акушерского отделения на 25 коек на территории МУЗ «Городская больница» в г. Гурьевске, Гурьевский муниципальный район;

реконструкция отделения стационарной судебно-психиатрической экспертизы для лиц, содержащихся под стражей, г. Кемерово;

2008-2013 годы

Больничные учреждения

коек

151

45

-

186

-

84

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

строительство и оснащение областного перинатального центра, г. Кемерово;

реконструкция реабилитационного центра для детей-инвалидов (III очередь), Прокопьевский городской округ;

строительство участковой больницы (амбулатория на 100 посещений в смену, стационар на 40 коек, подстанция скорой медицинской помощи) в пгт Мундыбаш, Таштагольский муниципальный район;

реконструкция здания детского отделения больницы под родильный дом, материально-техническое обеспечение родильного дома после реконструкции, Юргинский городской округ

Обеспеченность

больничными

учреждениями

коек

на 10 тыс. населения

92,7

83,8

83,8

84,46

84,46

84,76

84,76

1.2

Городская многопрофильная больница. Главный корпус. Блок «В» (диагностический), Междуреченский городской округ;

строительство поликлиники на 600 посещений в квартале №14-14а Новоильинского района, г. Новокузнецк;

строительство участковой больницы (амбулатория на 100 посещений в смену, стационар на 40 коек, подстанция скорой медицинской помощи) в пгт Мундыбаш, Таштагольский муниципальный район

2008-2013 годы

Амбулаторно-поликлини-ческие учреждения

посещений

в смену

294

1200

-

-

-

100

-

Обеспеченность

амбулаторно-поликлиничес-кими учреждениями

посещений

в смену

на 10 тыс. населения

209,8

214,3

214,3

214,3

214,3

214,65

214,65

2.

Задачи: концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах образования, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств, повышение качества и улучшение материально-технической базы предоставления образовательных услуг

2.1

Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся в микрорайоне №14 Заводского района, г. Кемерово;

2008-2013 годы

Общеобразова-тельные учреждения

ученичес-ких мест

180

998

432

-

1650

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

строительство школы на 432 учащихся с бассейном жилого района Лесная Поляна (с. Андреевка), г. Кемерово;

строительство средней общеобразовательной школы в квартале №14-14а Новоильинского района, г. Новокузнецк;

строительство средней общеобразовательной школы в п. Осиновое Плесо, Новокузнецкий муниципальный район;

строительство школы в п. Трудармейский, Прокопьевский муниципальный район;

расширение школы №33 (III очередь), г. Тайга

2.2

Строительство детского сада на 110 мест в 26-м микрорайоне Северного района, г. Анжеро-Судженск;

строительство детского яслей-сада по ул. Дзержинского, г. Калтан;

строительство детского сада на 220 мест с бассейном в микрорайоне №11 Рудничного района, г. Кемерово;

строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне №14 Заводского района, г. Кемерово;

строительство детского сада-яслей на 220 мест с бассейном в микрорайоне №12 Рудничного района, г. Кемерово;

строительство детского сада-яслей на 220 мест в жилом районе Лесная Поляна (с. Андреевка), г. Кемерово;

строительство детского сада в районе Красный Камень, Киселевский городской округ;

строительство детского сада в 3-м микрорайоне,

Ленинск-Кузнецкий городской округ;

2008-2013 годы

Дошкольные учреждения

мест

565

505

340

360

1225

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

строительство детского сада на 240 мест с бассейном в квартале №45-46 Центрального района, г. Новокузнецк;

строительство детского сада в п. Листвяги, г. Новокузнецк;

капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад №239» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей, г. Новокузнецк;

капитальный ремонт МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №216», г. Новокузнецк;

капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад №210» комбинированного вида, г. Новокузнецк;

строительство детского сада на 190 мест по ул. Коммунистической, д. 49а, пгт Промыш-ленная, Промышленновский муниципальный район;

строительство детского сада на 110 мест в пгт Тисуль, Тисульский район;

строительство детского сада - яслей на 115 мест в пгт Яя, Яйский муниципальный район

3.

Задачи: концентрация финансовых ресурсов на строящихся спортивных объектах, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств, повышение качества и улучшение материально-технической базы спортивных объектов

Строительство физкультурно-оздоровитель-ного комплекса «Кемерово», г. Кемерово;

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом, Ленинск-Кузнецкий городской округ

2008-2013 годы

Физкультурно-оздоровитель-ные комплексы

общая площадь кв.м/

единиц

0

9423,04 / 1

2497,5 / 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цели: качественное и количественное улучшение обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией, позволяющего вести на современном уровне перспективное и детальное проектирование, инженерные расчеты, создание информационной электронной базы для осуществления градостроительной, инвестиционной, иной хозяйственной деятельности и проведения землеустройств; подготовка современной цифровой картографической основы для создания географических информационных систем отраслевого, областного и муниципального назначений

4.

Задачи: обеспечение территории Кемеровской области единой геодезической координатной системой, представленной пунктами государственной геодезической сети, пунктами сетей сгущения, необходимыми для создания топографических карт и планов; обеспечение территории Кемеровской области современными топографическими картами всего масштабного ряда и топографическими картами крупного масштаба

Создание, обновление (топографический мониторинг) цифровых топографических планов масштаба 1:10000 - 1:2000 городов Кемеровской области, в том числе

2008-2013 годы

Площадь покрытия съемками

16,6

5,75

Березовский городской округ

кв. км

0,35

Гурьевский муниципальный район

кв. км

13,3

0,4

Таштагольский район

кв. км

3,3

Итого по Программе

2008-2013 годы

Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета

руб.

0,231

1,006

0,92

0,281

0,568

0,469

0,624

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 01.02.2012, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 27.12.2011, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 28.10.2011, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 27.09.2011, "Информационный бюллетень Администрации Кемеровской области" от 08.06.2011, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 22.02.2011, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 14.10.2010, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 16.06.2010, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 22.05.2010, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 19.02.2010, "Информационн...
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.040.090 Реконструкция, расширение, техническое перевооружение и капитальный ремонт действующих предприятий, зданий, сооружений, 140.010.110 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (см. также 160.040.080)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать