Основная информация
Дата опубликования: | 26 июня 2007г. |
Номер документа: | ru42000200700290 |
Текущая редакция: | 23 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кемеровская область |
Принявший орган: | Коллегия Администрации Кемеровской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.06.2007 №165
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2008-2013 ГОДЫ
(в ред. Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 №242, от 01.10.2007 №271, от 26.11.2007 №324, от 07.02.2008 №25, от 20.05.2008 №201, от 10.09.2008 №381, от 16.12.2008 №561, от 30.12.2008 №606, от 30.03.2009 №125, от 01.06.2009 №239, от 08.10.2009 №397, от 30.12.2009 №551, от 20.05.2010 №207, от 15.06.2010 №243, от 13.10.2010 №443, от 29.12.2010 №598, от 07.06.2011 №247, от 23.09.2011 №437, от 26.10.2011 №485, от 23.12.2011 №603, от 30.12.2011 №666)
(утратило силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.02.2012 №27)
В целях комплексного решения вопросов развития инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008-2013 годы.
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 №598)
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать настоящее постановление в сборнике «Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.В. Сибиля.
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 №598)
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2008.
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 №242)
Губернатор
Кемеровской области
А. Тулеев
Утверждена
постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской
области
от 26.06.2007 №165
Долгосрочная целевая программа
«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008-2013 годы
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 №598)
Паспорт
долгосрочной целевой программы
«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008-2013 годы
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.09.2011 №437)
Наименование
программы
Долгосрочная целевая программа «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008-2013 годы (далее - Программа)
Дата принятия и наименование решения о разработке Программы
Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 16.05.2007 № 91-рг «О разработке проектов долгосрочных целевых программ «Жилище» и «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008 – 2013 годы» (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области от 05.09.2008 № 121-рг, от 01.10.2009 № 156-рг, от 14.10.2010 № 160-рг)
Государственный заказчик Программы
Коллегия Администрации Кемеровской области
Директор Программы
Заместитель Губернатора Кемеровской области
А.В. Сибиль
Основные разработчики Программы
Администрация Кемеровской области
Цели Программы
Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области;
обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы;
обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта;
качественное и количественное улучшение обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией, позволяющего вести на современном уровне перспективное и детальное проектирование, инженерные расчеты, создание информационной электронной базы для осуществления градостроительной, инвести-ционной, иной хозяйственной деятельности и проведения землеустройства;
подготовка современной цифровой карто-графической основы для создания географических информационных систем отраслевого, областного и муниципального назначений
Задачи Программы
Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки;
эффективное использование бюджетных средств;
рациональное использование материально-технического потенциала строительной отрасли;
обеспечение территории Кемеровской области единой геодезической координатной системой, представленной пунктами государственной геодезической сети, пунктами нивелирных сетей, пунктами сетей сгущения, необходимыми для создания топографических карт и планов;
обеспечение территории Кемеровской области современными цифровыми топографическими картами всего масштабного ряда и топографическими картами крупного масштаба
Срок реализации Программы
2008 – 2013 годы
Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм)
Подпрограммы:
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы»;
«Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Кемеровской области»
Основные исполнители
Программы
Администрация Кемеровской области; департамент строительства Кемеровской области;
главное управление архитектуры и градо-строительства Кемеровской области
Объемы и источники
финансирования Программы
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №666)
финансирования Программы Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 13 314 079,0204 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 3 866 367,2204 тыс. рублей;
в 2009 году - 1 966 008,937 тыс. рублей;
в 2010 году - 1 811 362,988 тыс. рублей;
в 2011 году - 3 350 527,875 тыс. рублей;
в 2012 году - 1 101 874 тыс. рублей;
в 2013 году - 1 217 938 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета - 8 002 508,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 927 587 тыс. рублей;
в 2009 году - 1 023 940 тыс. рублей;
в 2010 году - 1 414 441,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 2 136 540 тыс. рублей;
в 2012 году - 750 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 750 000 тыс. рублей;
из них на безвозвратной основе - 5 388 460,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 762 163,1 тыс. рублей;
в 2009 году - 585 540 тыс. рублей;
в 2010 году - 981 399,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 1 296 158 тыс. рублей;
в 2012 году - 512 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 251 200 тыс. рублей;
субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований - 2 614 047,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 165 423,9 тыс. рублей;
в 2009 году - 438 400 тыс. рублей;
в 2010 году - 433 042 тыс. рублей;
в 2011 году - 840 382 тыс. рублей;
в 2012 году - 238 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 498 800 тыс. рублей;
б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования - 5 311 570,5204 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 2 771 115,0504 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 322 244,0004 тыс. рублей;
в 2009 году - 537 800 тыс. рублей;
в 2010 году - 124 198,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 208 362,55 тыс. рублей;
в 2012 году - 270 510 тыс. рублей;
в 2013 году - 308 000 тыс. рублей;
софинансирование из местного бюджета - 2 280 618,97 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 616 536,22 тыс. рублей;
в 2009 году - 359 335,937 тыс. рублей;
в 2010 году - 171 655,988 тыс. рублей;
в 2011 году - 891 788,825 тыс. рублей;
в 2012 году - 81 364 тыс. рублей;
в 2013 году - 159 938 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 259 836,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 0;
в 2009 году - 44 933 тыс. рублей;
в 2010 году - 101 067 тыс. рублей;
в 2011 году - 113 836,5 тыс. рублей;
в 2012 году - 0;
в 2013 году - 0
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №666)
Реализация Программы должна обеспечить за 2008 - 2013 годы:
ввод в эксплуатацию объектов:
для амбулаторно-поликлинических учреждений - на 1300 посещений в смену,
для больничных учреждений - на 315 коек,
для общеобразовательных учреждений - на 3080 ученических мест,
для дошкольных учреждений - на 2430 мест;
для физкультурно-оздоровительных комплексов - с общей площадью 11920,54 кв.м (2 единицы);
территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией в аналитическом, графическом и цифровом видах (топографические карты всего масштабного ряда, топографические планы территорий городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов); пунктами государственной геодезической сети, нивелирных сетей, сетей сгущения;
качественное улучшение информационного обеспечения процессов планирования и управления муниципальными территориями и городскими хозяйствами;
создание информационной основы для ведения многофункциональных кадастров, решение вопросов инженерно-геодезического обеспечения территорий
Организация контроля за выполнением Программы
Государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области
1. Содержание проблемы и необходимость ее
решения программными методами
Проблема обеспечения объектами социальной сферы таких отраслей, как здравоохранение, образование и культура и топографо-геодезической и картографической информацией в Кемеровской области стоит очень остро.
Решить вопросы предполагается посредством двух подпрограмм:
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы»;
«Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Кемеровской области».
Снятие остроты проблемы обеспеченности объектами социальной сферы, улучшения материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования и культуры, которая требует совершенствования и обновления, так как изношена и не соответствует современным правилам и нормативам, возможно программными методами.
В Кемеровской области 45,1 процента зданий и сооружений здравоохранения находятся в неудовлетворительном состоянии.
В настоящее время около 12,5 процента зданий лечебно-профилактических учреждений требуют реконструкции по предписанию территориального управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, 32,2 процента зданий требуют капитального ремонта, 0,4 процента находятся в аварийном состоянии.
В Кемеровской области очередность в дома-интернаты составляет 600 человек, в том числе 400 человек в психоневрологические интернаты. Жилая площадь на одного проживающего составляет 5,2 кв.м при нормативе 7,0 кв.м.
Износ конструктивных элементов учреждений социального обслуживания семьи и детей (социальные приюты для детей и подростков, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и для детей и подростков с ограниченными возможностями, центры социальной помощи семье и детям) составляет в среднем 35 процентов, так как размещены в зданиях, построенных в 70-е годы ХХ века.
Среди субъектов Российской Федерации Кемеровская область занимает 54-е место по обеспечению населения Кемеровской области спортивными сооружениями.
Обеспеченность площадями спортивных залов от действующего социального норматива составляет 46,5 процента, плавательными бассейнами - 3,7 процента.
В Кемеровской области на одного учащегося приходится 9,5 кв.м, что в два раза ниже нормативного. В 23 процентах школ Кемеровской области занятия ведутся в две смены.
Более 50 процентов школ находятся в зданиях, построенных в 60-е годы ХХ века, 11,4 процента образовательных учреждений расположены в деревянных зданиях, 0,6 процента находятся в аварийном состоянии.
Обеспеченность населения Кемеровской области учреждениями культуры составляет 60 процентов. По нормативным данным не хватает 214 библиотек, 534 клубов, 134 детских школ искусств, 32 кинотеатров, 11 профессиональных театров, 25 музеев, 25 парков культуры и отдыха.
Необходимость разработки и реализации подпрограммы «Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Кемеровской области» обусловлено отсутствием:
топографо-геодезической и картографической информации, позволяющей вести на современном уровне разработку документов территориального планирования, перспективное и детальное проектирование, инженерные расчеты;
электронной базы для осуществления градостроительной, информационной и иной хозяйственной деятельности, а также для проведения землеустройства;
современной цифровой картографической основы для создания географических информационных систем отраслевого, областного и муниципального значений;
единой координатной системы на территорию Кемеровской области для создания карт и планов необходимой точности в границах субъекта Российской Федерации.
2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы;
обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования и культуры;
качественное и количественное улучшение обеспечения территории области топографо-геодезической и картографической информацией, позволяющее вести на современном уровне перспективное и детальное проектирование, инженерные расчеты, создание информационной электронной базы для осуществления градостроительной инвестиционной и иной хозяйственной деятельности и проведения землеустройства;
подготовка современной цифровой картографической основы для создания географических информационных систем отраслевого, областного и муниципального значений.
Программа предполагает решение следующих основных задач:
концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки;
эффективное использование бюджетных средств;
рациональное использование материально-технического потенциала строительной отрасли;
обеспечение территории Кемеровской области единой геодезической координатной системой, представленной пунктами государственной геодезической сети, пунктами нивелирных сетей, пунктами сетей сгущения, необходимыми для создания топографических карт и планов;
обеспечение территории Кемеровской области современными цифровыми топографическими картами всего масштабного ряда и топографическими картами крупного масштаба.
3. Система программных мероприятий
Для достижения целей, поставленных Программой, должно быть обеспечено комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области.
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных программой целей и задач в рамках следующих подпрограмм:
подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы» предусматривает обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы; обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования и культуры; концентрацию финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющую завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств; рациональное использование материально-технического потенциала строительной отрасли. Основными условиями формирования подпрограммных мероприятий являются: социальная значимость объекта; завершение строительства объектов, имеющих высокую степень технической готовности; наличие утвержденной проектно-сметной документации. В первую очередь подпрограмма предполагает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, находящихся в собственности Кемеровской области. Реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной формы собственности включаются в подпрограмму на условиях софинансирования.
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2007 №271)
в рамках подпрограммы «Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Кемеровской области» будет осуществлен комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий Администрации Кемеровской области и Роскартографии по обеспечению территории области топографо-геодезической и картографической информацией в аналитическом, графическом и цифровом видах, состоящей из трёх разделов: «Геодезия», «Картография» и «Пространственные данные».
Перечень мероприятий программы приведен в разделе 7 Программы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №666)
Политика ресурсного обеспечения Программы исходит из того, что в рассматриваемый период бюджет Кемеровской области не в состоянии полностью финансировать работы по всем направлениям.
Программа предусматривает направление финансовых средств на целевые расходы, связанные с выполнением программных мероприятий.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 13 314 079,0204 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 3 866 367,2204 тыс. рублей;
в 2009 году - 1 966 008,937 тыс. рублей;
в 2010 году - 1 811 362,988 тыс. рублей;
в 2011 году - 3 350 527,875 тыс. рублей;
в 2012 году - 1 101 874 тыс. рублей;
в 2013 году - 1 217 938 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета - 8 002 508,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 927 587 тыс. рублей;
в 2009 году - 1 023 940 тыс. рублей;
в 2010 году - 1 414 441,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 2 136 540 тыс. рублей;
в 2012 году - 750 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 750 000 тыс. рублей;
из них на безвозвратной основе - 5 388 460,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 762 163,1 тыс. рублей;
в 2009 году - 585 540 тыс. рублей;
в 2010 году - 981 399,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 1 296 158 тыс. рублей;
в 2012 году - 512 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 251 200 тыс. рублей;
субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований - 2 614 047,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 165 423,9 тыс. рублей;
в 2009 году - 438 400 тыс. рублей;
в 2010 году - 433 042 тыс. рублей;
в 2011 году - 840 382 тыс. рублей;
в 2012 году - 238 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 498 800 тыс. рублей;
б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования - 5 311 570,5204 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 2 771 115,0504 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 322 244,0004 тыс. рублей;
в 2009 году - 537 800 тыс. рублей;
в 2010 году - 124 198,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 208 362,55 тыс. рублей;
в 2012 году - 270 510 тыс. рублей;
в 2013 году - 308 000 тыс. рублей;
софинансирование из местного бюджета - 2 280 618,97 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 616 536,22 тыс. рублей;
в 2009 году - 359 335,937 тыс. рублей;
в 2010 году - 171 655,988 тыс. рублей;
в 2011 году - 891 788,825 тыс. рублей;
в 2012 году - 81 364 тыс. рублей;
в 2013 году - 159 938 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 259 836,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 0;
в 2009 году - 44 933 тыс. рублей;
в 2010 году - 101 067 тыс. рублей;
в 2011 году - 113 836,5 тыс. рублей;
в 2012 году - 0;
в 2013 году - 0.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы» на 2008 - 2013 годы составит 13 271 279,0204 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 3 857 467,2204 тыс. рублей;
в 2009 году - 1 948 308,937 тыс. рублей;
в 2010 году - 1 795 162,988 тыс. рублей;
в 2011 году - 3 350 527,875 тыс. рублей;
в 2012 году - 1 101 874 тыс. рублей;
в 2013 году - 1 217 938 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета - 8 000 108,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 926 587 тыс. рублей;
в 2009 году - 1 023 540 тыс. рублей;
в 2010 году - 1 413 441,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 2 136 540 тыс. рублей;
в 2012 году - 750 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 750 000 тыс. рублей;
из них на безвозвратной основе - 5 388 460,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 762 163,1 тыс. рублей;
в 2009 году - 585 540 тыс. рублей;
в 2010 году - 981 399,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 1 296 158 тыс. рублей;
в 2012 году - 512 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 251 200 тыс. рублей;
субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований - 2 611 647,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 164 423,9 тыс. рублей;
в 2009 году - 438 000 тыс. рублей;
в 2010 году - 432 042 тыс. рублей;
в 2011 году - 840 382 тыс. рублей;
в 2012 году - 238 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 498 800 тыс. рублей;
б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования - 5 271 170,5204 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 2 730 715,0504 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 314 344,0004 тыс. рублей;
в 2009 году - 520 500 тыс. рублей;
в 2010 году - 108 998,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 208 362,55 тыс. рублей;
в 2012 году - 270 510 тыс. рублей;
в 2013 году - 308 000 тыс. рублей;
софинансирование из местного бюджета - 2 280 618,97 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 616 536,22 тыс. рублей;
в 2009 году - 359 335,937 тыс. рублей;
в 2010 году - 171 655,988 тыс. рублей;
в 2011 году - 891 788,825 тыс. рублей;
в 2012 году - 81 364 тыс. рублей;
в 2013 году - 159 938 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 259 836,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 0;
в 2009 году - 44 933 тыс. рублей;
в 2010 году - 101 067 тыс. рублей;
в 2011 году - 113 836,5 тыс. рублей;
в 2012 году - 0;
в 2013 году - 0.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы «Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Кемеровской области» на 2008 - 2013 годы составит 42 800 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 8 900 тыс. рублей;
в 2009 году - 17 700 тыс. рублей;
в 2010 году - 16 200 тыс. рублей;
в 2011 году - 0;
в 2012 году - 0;
в 2013 году - 0;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета - 2 400 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 000 тыс. рублей;
в 2009 году - 400 тыс. рублей;
в 2010 году - 1 000 тыс. рублей;
в 2011 году - 0;
в 2012 году - 0;
в 2013 году - 0;
из них на безвозвратной основе - 0;
субсидии местным бюджетам муниципальных образований - 2 400 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 000 тыс. рублей;
в 2009 году - 400 тыс. рублей;
в 2010 году - 1 000 тыс. рублей;
в 2011 году - 0;
в 2012 году - 0;
в 2013 году - 0;
б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования - 40 400 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 40 400 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 7 900 тыс. рублей;
в 2009 году - 17 300 тыс. рублей;
в 2010 году - 15 200 тыс. рублей;
в 2011 году - 0;
в 2012 году - 0;
в 2013 году - 0;
софинансирование из местного бюджета - 0;
внебюджетные источники - 0.
Распределение субсидий из средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области осуществляется на основании действующего законодательства.
Субсидия бюджету одного муниципального образования не может превышать общей суммы субсидии на реализацию Программы.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях осуществления мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту отдельных объектов социальной сферы, предусмотренных настоящей Программой, а также мероприятий по качественному и количественному улучшению обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией.
Субсидии предоставляются при условии софинансирования из местных бюджетов затрат на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, качественное и количественное улучшение обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией.
Размеры субсидии (Si) на осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы определяются в пределах объема средств на очередной финансовый год и рассчитываются по формуле:
S
Si = ------ x Чi x К1 x К2, где:
Ч
Si - размер субсидии для муниципального образования;
S - общий размер субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности;
Ч - численность постоянного населения Кемеровской области;
Чi - численность населения i-го муниципального образования на основании статистических данных о численности населения;
К1 - коэффициент обеспеченности общеобразовательными, дошкольными учреждениями, больничными койками, культурно-развлекательными учреждениями;
К2 - коэффициент износа здания (учитывается при проведении капитального ремонта).
Размеры субсидии (Сi) на осуществление мероприятий по качественному и количественному улучшению обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией определяются в пределах объема средств на очередной финансовый год и рассчитываются по формуле:
Сi =C*К,
где:
Сi - размер субсидии для муниципального образования;
С - общий размер субсидии;
К - коэффициент соотношения площади застроенной территории муниципального образования к общей площади застроенной территории Кемеровской области.
Перечень объектов социальной сферы, подлежащих строительству и капитальному ремонту за счет средств субсидии, предусмотренных Программой, определяется органами местного самоуправления, согласовывается с соответствующими органами исполнительной власти Кемеровской области.
Объемы финансирования по программным мероприятиям приведены в разделе 7 Программы и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год.
5. Оценка эффективности реализации Программы
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №666)
Основными критериями эффективности реализации Программы являются:
завершение строительства, реконструкции и ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы, в том числе:
для амбулаторно-поликлинических учреждений - на 1300 посещений в смену, в том числе по годам:
в 2008 году - на 1200 посещений в смену;
в 2012 году - на 100 посещений в смену;
для больничных учреждений - на 315 коек, в том числе по годам:
в 2008 году - на 45 коек;
в 2010 году - на 186 коек;
в 2012 году - на 84 койки;
для общеобразовательных учреждений - на 3080 ученических мест, в том числе по годам:
в 2008 году - на 998 ученических мест;
в 2009 году - на 432 ученических места;
в 2011 году - на 1650 ученических мест;
для дошкольных учреждений - на 2430 мест, в том числе по годам:
в 2008 году - на 505 мест;
в 2009 году - на 340 мест;
в 2010 году - на 360 мест;
в 2011 году - на 1225 мест;
для физкультурно-оздоровительных комплексов - общая площадь 11920,54 кв.м (2 единицы), в том числе по годам:
в 2011 году - общая площадь 9423,04 кв.м (1 единица);
в 2012 году - общая площадь 2497,5 кв.м (1 единица);
обеспеченность территории Кемеровской области современными картами всего масштабного ряда, достоверными топографическими планами крупных масштабов;
уменьшение затрат всех уровней бюджетов на производство планово-картографических материалов при консолидации средств и паритетном финансировании работ в 2 раза;
обеспеченность современной топографической основой для навигационных транспортных систем, ведения мониторинга и паспортизации автомобильных дорог.
Кроме того, реализация мероприятий позволит вести на современном уровне перспективное и детальное проектирование, инженерные расчеты, создать информационную электронную базу для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.
Целевые индикаторы Программы приведены в приложении к Программе.
6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2009 №125)
Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Губернатор Кемеровской области, государственной заказчик Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложению №4 и приложению №5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 №415 (далее – Порядок).
Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению №4 к Порядку;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 №415.
Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.
7. Программные мероприятия
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №666)
№п/п
Наименование
подпрограмм,
мероприятий
Плановый
период
Объем финансирования
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
Испол- нитель програм- много меро- приятия
Ожидае- мый ввод
всего
в том числе
областной бюджет, всего
из него
иные не запрещенные
законодательством источники
финансирования
на безвозврат- ной основе
бюд- жет- ные кре- диты
субсидии и иные межбюд- жетные трансфер- ты мест- ным бюд- жетам муници- пальных образова- ний
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюд- жетные источ- ники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
2008 - 2013
годы
13314079,0204
8002508,5
5388460,6
2614047,9
2771115,0504
2280618,97
259836,5
2008 год
3866367,2204
1927587
1762163,1
165423,9
1322244,0004
616536,22
2009 год
1966008,937
1023940
585540
438400
537800
359335,937
44933
2010 год
1811362,988
1414441,5
981399,5
433042
124198,5
171655,988
101067
2011 год
3350527,875
2136540
1296158
840382
208362,55
891788,825
113836,5
2012 год
1101874
750000
512000
238000
270510
81364
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2013 год
1217938
750000
251200
498800
308000
159938
в том числе:
1.
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы» на 2008 - 2013 годы
2008 - 2013
годы
13271279,0204
8000108,5
5388460,6
2611647,9
2730715,0504
2280618,97
259836,5
2008 год
3857467,2204
1926587
1762163,1
164423,9
1314344,0004
616536,22
2009 год
1948308,937
1023540
585540
438000
520500
359335,937
44933
2010 год
1795162,988
1413441,5
981399,5
432042
108998,5
171655,988
101067
2011 год
3350527,875
2136540
1296158
840382
208362,55
891788,825
113836,5
2012 год
1101874
750000
512000
238000
270510
81364
2013 год
1217938
750000
251200
498800
308000
159938
в том числе:
Мероприятия в сфере здравоохранения
2008 - 2013
годы
4875486,026
3301349,607
2851796,271
449553,336
1092935,62
376200,799
105000
2008 год
1795208,561
993182,361
875712,771
117469,59
509535,62
292490,58
2009 год
875271,138
393033,694
380000
13033,694
420500
16804,444
44933
2010 год
690231,327
571668,552
481418,5
90250,052
36390
22105,775
60067
2011 год
643065
599465
564565
34900
20000
23600
2012 год
469510
353000
337000
16000
106510
10000
2013 год
402200
391000
213100
177900
11200
в том числе:
Гурьевский муниципальный район
1.1
Реконструкция социального приюта для детей и подростков
в п. Урск
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
6985
6985
6985
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
6985
6985
6985
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2
Спортивный комплекс «Металлург» в
г. Гурьевске (реконструкция)
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
9445,39
4000
4000
5445,39
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
9445,39
4000
4000
5445,39
1.3
Строительство акушерского отделения на 25 коек на территории МУЗ «Городская больница» в г. Гурьевске
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
25 коек
2008 год
71872,49
44854,3
44854,3
8527,68
18490,51
2009 год
8201,138
8033,694
8033,694
167,444
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
80073,628
52887,994
52887,994
8527,68
18657,954
г. Кемерово
1.4
Реконструкция радиологического отделения ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
строи-
тельства
Кемеров-
ской
области
(далее -
департа-
мент)
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
50000
50000
50000
Итого
50000
50000
50000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.5
Строительство корпуса областного бюро судебно-медицинской экспертизы
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
30000
30000
30000
Итого
30000
30000
30000
1.6
Строительство перехода между корпусами по
пр. Химиков, д. 5 ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
10000
10000
10000
Итого
10000
10000
10000
1.7
Реконструкция МУЗ «Городская инфекционная больница №8». Лечебно-диагностический корпус
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
10000
10000
2013 год
60000
50000
50000
10000
Итого
70000
50000
50000
20000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.8
Губернский центр спорта (стадион «Химик»). Строительство центра зимних видов спорта
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
Трибуна на
2700 чел., 5445 кв.м
2008 год
5661,93
5661,93
5661,93
2009 год
550
550
550
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
6211,93
6211,93
6211,93
1.9
Дом ребенка №1 (реконструкция)
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
31665,053
31665,053
31665,053
2009 год
1308,5
1308,5
1308,5
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
32973,553
32973,553
32973,553
1.10
Капитальный ремонт ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
33335,9
33335,9
33335,9
2009 год
636,737
636,737
636,737
2010 год
397,005
397,005
397,005
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
34369,642
34369,642
34369,642
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.11
Капитальный ремонт здания управления лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области,
в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
17100
17100
17100
2009 год
558,9
558,9
558,9
2010 год
2011 год
8717
8717
8717
2012 год
2013 год
Итого
26375,9
26375,9
26375,9
1.12
Капитальный ремонт педиатрической клиники ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница». Корпус
№4 с пристройкой,
в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
56374,02
56374,02
56374,02
2009 год
16455,347
16455,347
16455,347
2010 год
17028,269
17028,269
17028,269
2011 год
370,413
370,413
370,413
2012 год
2013 год
Итого
90228,049
90228,049
90228,049
1.13
Капитальный ремонт перехода №1 ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
3387,949
3387,949
3387,949
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
3387,949
3387,949
3387,949
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.14
Капитальный ремонт поликлиники ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
3554,629
3554,629
3554,629
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
3554,629
3554,629
3554,629
1.15
Перепрофилирование многопрофильной больницы в кардиологический центр, в том числе корпусов
№10, 18 и других корпусов
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2200
2200
2200
2010 год
5171,931
5171,931
5171,931
2011 год
2012 год
30000
30000
30000
2013 год
40000
40000
40000
Итого
77371,931
77371,931
77371,931
1.16
Перепрофилирование многопрофильной больницы в кардиологический центр. Корпус №18 (конференц-зал)
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2933,76 кв.м
2008 год
2009 год
2010 год
3018,695
3018,695
3018,695
2011 год
24080,649
24080,649
24080,649
2012 год
2013 год
Итого
27099,344
27099,344
27099,344
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.17
Перепрофилирование многопрофильной больницы в кардиологический центр. Корпус №2
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
3914 кв.м
2008 год
104415,71
39215,71
39215,71
65200
2009 год
45000
5000
5000
40000
2010 год
2862,968
2862,968
2862,968
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
152278,678
47078,678
47078,678
105200
1.18
Реконструкция ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
4588,84
4588,84
4588,84
2009 год
54323
54323
54323
2010 год
14753,959
14753,959
14753,959
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
73665,799
73665,799
73665,799
1.19
Реконструкция отделения стационарной судебно-психиатрической экспертизы для лиц, содержащихся под стражей
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
44 койки
2008 год
2009 год
9000
3500
3500
5500
2010 год
41390
5000
5000
36390
2011 год
36904,003
16904,003
16904,003
20000
2012 год
106510
106510
2013 год
Итого
193804,003
25404,003
25404,003
168400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.20
Реконструкция поликлиники ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
23355,935
23355,935
23355,935
2011 год
82526,758
82526,758
82526,758
2012 год
2013 год
Итого
105882,693
105882,693
105882,693
1.21
Реконструкция школы
№53 под областной детский противотуберкулезный санаторий, в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
120 коек, 150 посеще- ний
2008 год
9399,8
9399,8
9399,8
2009 год
1249,751
1249,751
1249,751
2010 год
2011 год
2012 год
1000
1000
1000
2013 год
20000
20000
20000
Итого
31649,551
31649,551
31649,551
1.22
Строительство и оснащение областного перинатального центра
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
140 коек
2008 год
766975,54
391975,54
391975,54
375000
2009 год
550000
175000
175000
375000
2010 год
315971,017
315971,017
315971,017
2011 год
358262,445
358262,445
358262,445
2012 год
205000
205000
205000
2013 год
13100
13100
13100
Итого
2209309,002
1459309,002
1459309,002
750000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.23
Реконструкция МУЗ «Детская городская клиническая больница
№5». Грудничковый корпус
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
15235
9235
9235
6000
2009 год
16500
16500
2010 год
17766,634
17766,634
2011 год
20000
20000
2012 год
1000
1000
1000
2013 год
10000
10000
10000
Итого
80501,634
20235
20235
60266,634
Кемеровский муниципальный район
1.24
Реконструкция губернского оздоровительного комплекса «Притомье»,
в том числе санатория-профилактория «Автомобилист»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
320,523
320,523
320,523
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
320,523
320,523
320,523
1.25
Строительство лечебно-оздоровительного центра ЦСВЛ «Меркурий» Кемеровского кардиологического диспансера
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
100
100
100
2010 год
250,504
250,504
250,504
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
350,504
350,504
350,504
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.26
Капитальный ремонт зданий ГСУСО «Журавлевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
д. Журавлево
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
2009 год
5000
5000
5000
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
5000
5000
5000
Крапивинский муниципальный район
1.27
Строительство губернского дома ребенка в
пгт Зеленогорский
(II очередь)
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2622 кв.м
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1000
1000
1000
2013 год
50000
50000
50000
Итого
51000
51000
51000
1.28
Капитальный ремонт санатория «Борисовский»,
в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
204692,32
204692,32
204692,32
2009 год
66258,91
66258,91
66258,91
2010 год
1691,666
1691,666
1691,666
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
272642,896
272642,896
272642,896
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ленинск-Кузнецкий городской округ
1.29
Капитальный ремонт училища олимпийского резерва, в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
16125,16
16125,16
16125,16
2009 год
17866,325
17866,325
17866,325
2010 год
2116,223
2116,223
2116,223
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
36107,708
36107,708
36107,708
Ленинск-Кузнецкий муниципальный район
1.30
Реконструкция зданий Краснинской участковой больницы
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
8700
7000
7000
1700
2009 год
137
137
2010 год
694,7
694,7
2011 год
4700
3200
3200
1500
2012 год
2013 год
Итого
14231,7
10200
10200
4031,7
1.31
Реконструкция здания МУЗ «Центральная районная больница»
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
1000
1000
1000
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
1200
1000
1000
200
Итого
2200
2000
2000
200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Междуреченский городской округ
1.32
Комплекс городской многопрофильной больницы
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
46912
46912
46912
2012 год
100000
100000
100000
2013 год
Итого
146912
146912
146912
1.33
Городская многопрофильная больница. Главный корпус. Блок «В» (диагностический)
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
600 посе- щений, 1000 фла- конов в смену
2008 год
29639,1
26066,1
26066,1
3573
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
29639,1
26066,1
26066,1
3573
1.34
Реконструкция детского сада №16/46 под дом-интернат для престарелых.
Жилой корпус
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
128
128
128
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
128
128
128
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
г. Новокузнецк
1.35
Строительство поликлиники на
600 посещений в квартале №14-14а Новоильинского района
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
600 посе- щений
2008 год
306490,81
10701,19
10701,19
50507,94
245281,68
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
306490,81
10701,19
10701,19
50507,94
245281,68
Осинниковский городской округ
1.36
Строительство патологоанатомического корпуса
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
На 2 врача
2008 год
29242,74
21442,74
21442,74
7800
2009 год
1276,528
1276,528
1276,528
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
30519,268
22719,268
22719,268
7800
Прокопьевский городской округ
1.37
Реконструкция здания детского сада №41 под подстанцию скорой медицинской помощи
по ул. Черниговской, д. 2
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
4 авто- машины
2008 год
10493,99
10493,99
10493,99
2009 год
429,661
429,661
429,661
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
10923,651
10923,651
10923,651
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.38
Реконструкция реабилитационного центра для детей - инвалидов (III очередь)
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
20 коек
2008 год
18300
4000
4000
10300
4000
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
18300
4000
4000
10300
4000
Тайгинский городской округ
1.39
Реконструкция административного здания под социальный приют для детей и подростков по
ул. Трудовые Резервы,
д. 18
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
1512,1 кв.м
2008 год
25418,92
25418,92
25418,92
2009 год
2478,198
2478,198
2478,198
2010 год
43043,836
43043,836
43043,836
2011 год
16966,315
16966,315
16966,315
2012 год
2013 год
Итого
87907,269
87907,269
87907,269
Таштагольский муниципальный район
1.40
Строительство губернского центра сноуборда и горных лыж на горе Туманной,
г. Таштагол
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
3591,298
3591,298
3591,298
2009 год
61428,143
16495,143
16495,143
44933
2010 год
60672
605
605
60067
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
125691,441
20691,441
20691,441
105000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.41
Строительство участковой больницы
в пгт Мундыбаш
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
40 коек, 100 посе- щений
2008 год
2009 год
2010 год
250,052
250,052
250,052
2011 год
33800
31700
31700
2100
2012 год
15000
15000
15000
2013 год
86900
86900
86900
Итого
135950,052
133850,052
133850,052
2100
Юргинский городской округ
1.42
Центральная городская больница. Больничный корпус на 137 коек
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
137 коек
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
31000
30000
30000
1000
Итого
31000
30000
30000
1000
1.43
Капитальный ремонт помещений ГУ «Юргинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
4631,55
4631,55
4631,55
2009 год
14313
14313
14313
2010 год
38888,391
38888,391
38888,391
2011 год
9825,417
9825,417
9825,417
2012 год
2013 год
Итого
67658,358
67658,358
67658,358
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.44
Реконструкция здания детского отделения больницы под родильный дом, материально-техническое обеспечение родильного дома после реконструкции
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
46 коек
2008 год
2009 год
2010 год
93644,441
90000
90000
3644,441
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
93644,441
90000
90000
3644,441
Яшкинский муниципальный район
1.45
Поликлиника на
320 посещений по
ул. Гагарина, д. 54
в пгт Яшкино
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
2700
2500
2500
200
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
2700
2500
2500
200
1.46
Реконструкция Пашковской амбулатории под санаторную группу для тубинфицированных детей
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
1000
1000
1000
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
1000
1000
1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Мероприятия в сфере культуры
2008 - 2013
годы
582133,079
411825,079
227482,079
184343
170308
2008 год
102337,379
55337,379
53837,379
1500
47000
2009 год
82500
29500
29500
53000
2010 год
39144,7
29144,7
29144,7
10000
2011 год
192431
190000
115000
75000
2431
2012 год
78439
50000
50000
28439
2013 год
87281
57843
57843
29438
в том числе:
Калтанский городской округ
1.47
Реконструкция Дома культуры «Энергетик»
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
47000
47000
2009 год
53000
53000
2010 год
10000
10000
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
110000
110000
г. Кемерово
1.48
Реконструкция Государственного музыкального театра Кузбасса
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
22459,76
22459,76
22459,76
2009 год
29281,217
29281,217
29281,217
2010 год
28765,355
28765,355
28765,355
2011 год
115000
115000
115000
2012 год
2013 год
Итого
195506,332
195506,332
195506,332
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.49
Реконструкция Кемеровского областного театра драмы
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
4058,21
4058,21
4058,21
2009 год
95,262
95,262
95,262
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
4153,472
4153,472
4153,472
1.50
Реконструкция Кемеровской государственной областной филармонии
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
17786,12
17786,12
17786,12
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
17786,12
17786,12
17786,12
Крапивинский муниципальный район
1.51
Строительство районной библиотеки
в пгт Крапивинский
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2700
2700
2700
2009 год
123,521
123,521
123,521
2010 год
379,345
379,345
379,345
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
3202,866
3202,866
3202,866
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
г. Новокузнецк
1.52
Драматический театр (реконструкция)
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
6833,289
6833,289
6833,289
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
6833,289
6833,289
6833,289
Тайгинский городской округ
1.53
Капитальный ремонт Дома культуры имени В.И. Ленина
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
26008
26008
2013 год
27008
1000
1000
26008
Итого
53016
1000
1000
52016
Топкинский муниципальный район
1.54
Капитальный ремонт Дома культуры «Цементник»
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
1500
1500
1500
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
1500
1500
1500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Тяжинский муниципальный район
1.55
Реконструкция районного Дома культуры «Юбилейный» в пгт Тяжинский
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
77431
75000
75000
2431
2012 год
52431
50000
50000
2431
2013 год
58273
55843
55843
2430
Итого
188135
180843
180843
7292
Яйский муниципальный район
1.56
Строительство Дома культуры с залом на
300 мест в пгт Яя
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
300 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2000
1000
1000
1000
Итого
2000
1000
1000
1000
Мероприятия в сфере образования
2008 - 2013
годы
5385077,8954
3124984,344
1364232,78
1760751,564
604808,3804
1614285,171
41000
2008 год
1468596,9104
586742,89
541288,58
45454,31
604808,3804
277045,64
2009 год
783697,799
494166,306
69200
424966,306
289531,493
2010 год
743593,361
563043,148
221251,2
341791,948
139550,213
41000
2011 год
1860232,825
1094975
462493
632482
765257,825
2012 год
214100
182000
70000
112000
32100
2013 год
314857
204057
204057
110800
в том числе:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Анжеро-Судженский городской округ
1.57
Строительство детского сада на 110 мест в
26-м микрорайоне Северного района
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
110 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
60400
54100
54100
6300
2012 год
5000
5000
5000
2013 год
40000
40000
40000
Итого
105400
99100
99100
6300
Гурьевский муниципальный район
1.58
Строительство школы на 534 учащихся в микрорайоне Горнорудный
г. Гурьевска
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
534 учащихся
2008 год
12957,9
2957,9
2957,9
10000
2009 год
2010 год
2011 год
1131,695
1131,695
2012 год
2013 год
Итого
14089,595
2957,9
2957,9
11131,695
Калтанский городской округ
1.59
Строительство детского яслей-сада по
ул. Дзержинского
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
95 мест
2008 год
59789,57
48789,57
48789,57
11000
2009 год
3778,591
3778,591
3778,591
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
63568,161
52568,161
52568,161
11000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
г. Кемерово
1.60
Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне №14 Заводского района
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
120 мест
2008 год
109334,44
81905,02
81905,02
26929,42
500
2009 год
30987,174
30987,174
30987,174
2010 год
2688,514
2688,514
2688,514
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
143010,128
115580,708
115580,708
26929,42
500
1.61
Строительство детского сада на 220 мест с бассейном в микрорайоне №11 Рудничного района
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
220 мест
2008 год
48323,68
47263,68
47263,68
1060
2009 год
1159,712
1159,712
1159,712
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
49483,392
48423,392
48423,392
1060
1.62
Строительство детского сада-яслей на 220 мест в жилом районе Лесная Поляна (с. Андреевка)
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
220 мест
2008 год
93379,33
82960
10419,33
2009 год
64291,188
38447,743
38447,743
25843,445
2010 год
32465,743
30447,743
30447,743
2018
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
190136,261
68895,486
68895,486
82960
38280,775
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.63
Строительство детского сада-яслей на 220 мест с бассейном в микрорайоне №12 Рудничного района
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
220 мест
2008 год
81656
81097
559
2009 год
70817,956
70667,956
70667,956
150
2010 год
74554,997
62667,956
62667,956
11887,041
2011 год
20021,3
20021,3
2012 год
2013 год
Итого
247050,253
133335,912
133335,912
81097
32617,341
1.64
Строительство общеобразовательной школы на 550 мест в микрорайоне №12 Рудничного района
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
550 учащихся
2008 год
800
500
500
300
2009 год
7082,06
7082,06
2010 год
6759,343
6759,343
2011 год
2012 год
30000
10000
10000
20000
2013 год
160000
60000
60000
100000
Итого
204641,403
70500
70500
134141,403
1.65
Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся в микрорайоне №14 Заводского района
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
825 учащихся
2008 год
205183,8804
201083,8804
4100
2009 год
230576,249
230576,249
230576,249
2010 год
213576,249
210576,249
210576,249
3000
2011 год
231896,549
155645,549
155645,549
76251
2012 год
2013 год
Итого
881232,9274
596798,047
596798,047
201083,8804
83351
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.66
Строительство школы на 432 учащихся с бассейном жилого района Лесная Поляна
(с. Андреевка)
2008 - 2013
годы
Департа-
мент,
органы
местного
самоуп-
равления*
432 учащихся
2008 год
261914,584
120200,584
120200,584
141714
2009 год
141511,339
53442,621
181,107
53261,514
88068,718
2010 год
55116,6
29100
29100
26016,6
2011 год
14870,3
14870,3
2012 год
2013 год
Итого
473412,823
202743,205
120381,691
82361,514
141714
128955,618
Кемеровский муниципальный район
1.67
Строительство детского сада-яслей на 220 мест в жилом районе Лесная Поляна (с. Андреевка)
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
60
60
60
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
60
60
60
Киселевский городской округ
1.68
Строительство детского сада на 220 мест с бассейном в микрорайоне №4 жилого района Красный Камень
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
220 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
103057
18000
18000
85057
2012 год
52000
52000
52000
2013 год
Итого
155057
70000
70000
85057
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Крапивинский муниципальный район
1.69
Капитальный ремонт МБОУ «Крапивинская средняя общеобразовательная школа»
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
128224,451
120354,451
120354,451
7870
2012 год
2013 год
Итого
128224,451
120354,451
120354,451
7870
Ленинск-Кузнецкий городской округ
1.70
Строительство детского сада на 110 мест в микрорайоне №3
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
110 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
112400
90000
90000
22400
2012 год
20000
20000
20000
2013 год
27157
27157
27157
Итого
159557
137157
137157
22400
1.71
Строительство школы-интерната спортивного профиля
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
9579,364
9579,364
9579,364
2009 год
781,737
781,737
781,737
2010 год
6308,088
6308,088
6308,088
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
16669,189
16669,189
16669,189
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Мариинский муниципальный район
1.72
Строительство детского сада на 150 мест в
г. Мариинске
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
150 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
135382
128382
128382
7000
2012 год
12000
5000
5000
7000
2013 год
7700
7700
Итого
155082
133382
133382
21700
Междуреченский городской округ
1.73
Реконструкция детского дома «Капельки» в дошкольное образовательное учреждение №6
на 220 мест
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
2009 год
2010 год
37059,61
3000
3000
7059,61
27000
2011 год
12135,53
12135,53
2012 год
2013 год
Итого
49195,14
3000
3000
19195,14
27000
1.74
Реконструкция дошкольного образовательного учреждения №22
на 170 мест
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
2009 год
2010 год
30367,719
6000
6000
10367,719
14000
2011 год
6000
6000
2012 год
2013 год
Итого
36367,719
6000
6000
16367,719
14000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
г. Новокузнецк
1.75
Капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад №210» комбинированного вида
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
120 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
39900
500
500
39400
2012 год
2013 год
Итого
39900
500
500
39400
1.76
Капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад №239» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
100 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
59450
50000
50000
9450
2012 год
2013 год
Итого
59450
50000
50000
9450
1.77
Капитальный ремонт МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №216»
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
100 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
39605
15500
15500
24105
2012 год
2013 год
Итого
39605
15500
15500
24105
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.78
Строительство детского сада в п. Листвяги
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
140 мест
2008 год
2009 год
2010 год
94158,624
94158,624
94158,624
2011 год
42524
42524
42524
2012 год
2013 год
Итого
136682,624
136682,624
136682,624
1.79
Строительство детского сада-яслей на 240 мест в Центральной части
г. Новокузнецка,
квартал 45 - 46
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
240 мест
2008 год
10000
10000
10000
2009 год
33117,87
33117,87
2010 год
2011 год
192641
192641
2012 год
2013 год
Итого
235758,87
10000
10000
225758,87
1.80
Строительство средней общеобразовательной школы в квартале №14-14а Новоильинского района
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
825 учащихся
2008 год
223502,12
8298,81
8298,81
215203,31
2009 год
132269,4
132269,4
2010 год
72441,9
72441,9
2011 год
238625
238625
2012 год
2013 год
Итого
666838,42
8298,81
8298,81
658539,61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.81
Капитальный ремонт здания ГОУ «Средняя общеобразовательная школа менеджмента и маркетинга»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
4150
4150
4150
2010 год
6611,917
6611,917
6611,917
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
10761,917
10761,917
10761,917
1.82
Капитальный ремонт здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа №100» имени С.Е. Цветкова
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
11648,788
11648,788
11648,788
2011 год
70090
70090
70090
2012 год
2013 год
Итого
81738,788
81738,788
81738,788
1.83
Реконструкция здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №99»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
89981,507
89981,507
89981,507
2011 год
161010
161010
161010
2012 год
2013 год
Итого
250991,507
250991,507
250991,507
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Новокузнецкий муниципальный район
1.84
Строительство средней общеобразовательной школы в п. Осиновое Плесо
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
170 учащихся
2008 год
86195,195
56523,65
56523,65
11802,545
17869
2009 год
328,88
328,88
328,88
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
86524,075
56852,53
56852,53
11802,545
17869
Прокопьевский городской округ
1.85
Строительство детского сада №41 на 220 мест в микрорайоне №10 жилого района Тырган
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
220 мест
2008 год
18371,58
18371,58
18371,58
2009 год
484,367
484,367
484,367
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
18855,947
18855,947
18855,947
Прокопьевский муниципальный район
1.86
Строительство школы
в п. Трудармейский
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
528 учащихся
2008 год
96969,5993
78504,89
78504,89
13464,7093
5000
2009 год
166,128
166,128
166,128
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
97135,7273
78671,018
78671,018
13464,7093
5000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Промышленновский муниципальный район
1.87
Строительство детского сада на 190 мест по
ул. Коммунистической,
№49а,
пгт Промышленная
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
190 мест
2008 год
80640,5777
64436,352
64436,352
16204,2257
2009 год
28890,156
26390,156
26390,156
2500
2010 год
626,321
626,321
626,321
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
110157,0547
91452,829
91452,829
16204,2257
2500
1.88
Строительство спортзала средней общеобразовательной школы №56 в
пгт Промышленная
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
40 чел. в час
2008 год
21000
20500
20500
500
2009 год
32512,844
32012,844
32012,844
500
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
53512,844
52512,844
52512,844
1000
Тайгинский городской округ
1.89
Расширение школы №33 (III очередь)
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
300 учащихся
2008 год
38355,44
8267,84
8267,84
29552,6
535
2009 год
417,995
417,995
417,995
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
38773,435
8685,835
8685,835
29552,6
535
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Таштагольский муниципальный район
1.90
Строительство общежития на 130 мест для профессионального лицея №39 по
ул. Калинина в
г. Таштаголе
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
130 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
42900
41900
41900
1000
Итого
42900
41900
41900
1000
Тисульский район
1.91
Строительство детского сада на 110 мест в
пгт Тисуль
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
110 мест
2008 год
2009 год
2010 год
8877,151
8877,151
8877,151
2011 год
75077
75077
75077
2012 год
2013 год
Итого
83954,151
83954,151
83954,151
Топкинский муниципальный район
1.92
Строительство школы - комплекса на 400 мест (школа, детский сад)
в г. Топки
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
3137,6
3137,6
3137,6
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
3137,6
3137,6
3137,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Тяжинский муниципальный район
1.93
Строительство детского сада на 110 мест в
пгт Тяжинский
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
110 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
22100
20000
20000
2100
2013 год
37100
35000
35000
2100
Итого
59200
55000
55000
4200
Юргинский городской округ
1.94
Реконструкция общежития №1 детского дома-школы №11
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
7446,05
7446,05
7446,05
2009 год
374,153
374,153
374,153
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
7820,203
7820,203
7820,203
Яйский муниципальный район
1.95
Строительство детского сада - яслей на 115 мест в пгт Яя
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
115 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
115792
113792
113792
2000
2012 год
73000
70000
70000
3000
2013 год
Итого
188792
183792
183792
5000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Яшкинский муниципальный район
1.96
Капитальный ремонт здания детского сада №9 по ул. Калинина, д. 11
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
350,29
350,29
350,29
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
350,29
350,29
350,29
Прочие мероприятия
2008 - 2013
годы
1701357,97
801749,47
801749,47
899608,5
2008 год
491324,37
291324,37
291324,37
200000
2009 год
206840
106840
106840
100000
2010 год
322193,6
249585,1
249585,1
72608,5
2011 год
235000
154000
154000
81000
2012 год
138000
138000
2013 год
308000
308000
в том числе:
1.97
Проведение проверки расчетов стоимости выполненных работ по капитальным вложениям
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
497,8
497,8
497,8
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
497,8
497,8
497,8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Калтанский городской округ
1.98
Капитальный ремонт складов мобилизационного резерва
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
3986,68
3986,68
3986,68
2009 год
14,697
14,697
14,697
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
4001,377
4001,377
4001,377
г. Кемерово
1.99
Заградительная дамба для жилой застройки
№7б в г. Кемерово
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
751,53
751,53
751,53
2009 год
22,015
22,015
22,015
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
773,545
773,545
773,545
1.100
Капитальный ремонт Кемеровского учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
1611,61
1611,61
1611,61
2009 год
2010 год
336,218
336,218
336,218
2011 год
12000
12000
12000
2012 год
2013 год
Итого
13947,828
13947,828
13947,828
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.101
Капитальный ремонт актового зала и помещений здания №4 Администрации Кемеровской области, в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
17866,54
17866,54
17866,54
2009 год
5850,914
5850,914
5850,914
2010 год
354,512
354,512
354,512
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
24071,966
24071,966
24071,966
1.102
Капитальный ремонт большого зала здания
№1 Администрации Кемеровской области,
в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
12159,551
12159,551
12159,551
2009 год
447,924
447,924
447,924
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
12607,475
12607,475
12607,475
1.103
Капитальный ремонт здания, пр. Советский,
д. 64, в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
39487,25
39487,25
39487,25
2009 год
464,94
464,94
464,94
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
39952,19
39952,19
39952,19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.104
Строительство объектов Кузбасского технопарка в Кемеровской области (площадка №1)
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
404712,009
204712,009
204712,009
200000
2009 год
200000
100000
100000
100000
2010 год
321005,07
248396,57
248396,57
72608,5
2011 год
223000
142000
142000
81000
2012 год
138000
138000
2013 год
308000
308000
Итого
1594717,079
695108,579
695108,579
899608,5
1.105
Строительство объектов Кузбасского технопарка в Кемеровской области (площадка №2)
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2000
2000
2000
2009 год
39,51
39,51
39,51
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
2039,51
2039,51
2039,51
Промышленновский муниципальный район
1.106
Капитальный ремонт эксплуатационного участка №7 государственного казенного учреждения Кемеровской области «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
5000
5000
5000
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
5000
5000
5000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Топкинский муниципальный район
1.107
Капитальный ремонт складов мобилизационного резерва г. Топки
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
3649,82
3649,82
3649,82
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
3649,82
3649,82
3649,82
Тяжинский муниципальный район
1.108
Капитальный ремонт склада мобилизационного резерва пгт Тяжинский
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
99,38
99,38
99,38
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
99,38
99,38
99,38
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта
2008 - 2013
годы
727124,05
360100
143100
217000
133362,55
119825
113836,5
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
419699,05
98000
98000
107362,55
100500
113836,5
2012 год
201825
165000
105000
60000
26000
10825
2013 год
105600
97100
38100
59000
8500
в том числе:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
г. Кемерово
1.109
Строительство спортивного комплекса с катком в микрорайоне 60
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
6140,12 кв.м
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
75512,55
15000
15000
45512,55
15000
2012 год
2013 год
Итого
75512,55
15000
15000
45512,55
15000
1.110
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Кемерово»
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
9423,04 кв.м
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
239186,5
30000
30000
11850
83500
113836,5
2012 год
2013 год
Итого
239186,5
30000
30000
11850
83500
113836,5
1.111
Капитальный ремонт здания ГУ «Областная школа высшего спортивного мастерства-ЦСП»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
13100
13100
13100
Итого
13100
13100
13100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ленинск-Кузнецкий городской округ
1.112
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2497,5 кв.м
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
78300
51000
51000
26000
1300
2013 год
18500
18500
18500
Итого
96800
69500
69500
26000
1300
1.113
Строительство школы-интерната спортивного профиля
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
100 мест, 375 учащихся
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2025
500
500
1525
2013 год
500
500
500
Итого
2525
1000
1000
1525
1.114
Капитальный ремонт училища олимпийского резерва, в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
5000
5000
5000
2013 год
25000
25000
25000
Итого
30000
30000
30000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Мариинский муниципальный район
1.115
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в
г. Мариинске
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
5818,39 кв.м
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
16000
8500
8500
7500
2013 год
48000
40000
40000
8000
Итого
64000
48500
48500
15500
Таштагольский муниципальный район
1.116
Капитальный ремонт стадиона «Горняк»
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
9000
8000
8000
1000
2012 год
500
500
2013 год
500
500
Итого
10000
8000
8000
2000
1.117
Строительство губернского центра сноуборда и горных лыж на горе Туманной,
г. Таштагол
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
6368,77 кв.м
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
96000
45000
45000
50000
1000
2012 год
100000
100000
100000
2013 год
Итого
196000
145000
100000
45000
50000
1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Мероприятия в сфере социального обслуживания населения
2008 - 2013
годы
100
100
100
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
100
100
100
2012 год
2013 год
в том числе:
Кемеровский муниципальный район
1.118
Реконструкция здания школы и котельной по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, п. Благодатный, ул. Школьная, д. 6 и 6а под дом-интернат для престарелых и инвалидов
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
100
100
100
2012 год
2013 год
Итого
100
100
100
2.
Подпрограмма «Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Кемеровской области» на 2008 - 2013 годы
2008 - 2013
годы
42800
2400
2400
40400
2008 год
8900
1000
1000
7900
2009 год
17700
400
400
17300
2010 год
16200
1000
1000
15200
2011 год
2012 год
2013 год
в том числе:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Мероприятия в сфере геодезии
2008 - 2013
годы
7500
7500
2008 год
2300
2300
2009 год
2500
2500
2010 год
2700
2700
2011 год
2012 год
2013 год
в том числе:
2.1
Обследование и восстановление пунктов государственной геодезической сети на территории Кемеровской области, инвентаризация земель, отведенных под пункты государственной геодезической сети
2008 - 2013
годы
Феде-
ральная
служба
государ-
ственной
регистра-
ции,
кадастра и
карто-
графии
2008 год
800
800
2009 год
1500
1500
2010 год
2200
2200
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
4500
4500
2.2
Поддержание метрологической готовности Кемеровского эталонного базиса
2008 - 2013
годы
Феде-
ральная
служба
государ-
ственной
регистра-
ции,
кадастра и
карто-
графии
2008 год
2009 год
500
500
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
500
500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3
Техническое обеспечение производства, поставка новой техники, современных технологий и программного обеспечения для геодезического и картографического обеспечения Кемеровской области
2008 - 2013
годы
Феде-
ральная
служба
государ-
ственной
регистра-
ции,
кадастра и
карто-
графии
2008 год
1500
1500
2009 год
500
500
2010 год
500
500
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
2500
2500
Мероприятия в сфере картографии
2008 - 2013
годы
35300
2400
2400
32900
2008 год
6600
1000
1000
5600
2009 год
15200
400
400
14800
2010 год
13500
1000
1000
12500
2011 год
2012 год
2013 год
в том числе:
2.4
Создание (обновление) цифровых топографических карт в масштабе 1:25 000 - 1:100 000 в программном продукте «Панорама», в том числе открытого пользования
2008 - 2013
годы
Феде-
ральная
служба
государ-
ственной
регистра-
ции,
кадастра и
карто-
графии
2008 год
800
800
2009 год
7300
7300
2010 год
5500
5500
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
13600
13600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.5
Создание, обновление (топографический мониторинг) цифровых топографических планов масштаба 1:10000 - 1:2000 городов Кемеровской области
2008 - 2013
годы
Феде-
ральная
служба
государ-
ственной
регистра-
ции,
кадастра и
карто-
графии,
органы
местного
самоуп-
равления*
в 2008 году:
2008 год
5800
1000
1000
4800
Таштагольский муниципальный район
2008 год
5800
1000
1000
4800
в 2009 году:
2009 год
7900
400
400
7500
Гурьевский муниципальный район
2009 год
300
300
300
Таштагольский муниципальный район
2009 год
100
100
100
в 2010 году:
2010 год
8000
1000
1000
7000
Березовский городской округ
2010 год
500
500
500
Гурьевский муниципальный район
2010 год
500
500
500
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
21700
2400
2400
19300
*Исполнители программных мероприятий по согласованию.
Исполнителями программных мероприятий могут быть любые юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством.
Приложение
к долгосрочной целевой
программе «Развитие инфраструктуры
жизнеобеспечения населения
Кемеровской области» на 2008-2013 годы
(в ред. Постановления Коллегии Администрации
Кемеровской области от 30.12.2011 №666)
Целевые индикаторы Программы
№п/п
Наименование программных мероприятий
Сроки исполне-ния
Наименование
показателя
Единица измерения
Исходные показатели базового года
Значение целевого
индикатора Программы
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цели: комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области; обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы; обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта
1.
Задачи: концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах здравоохранения, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств, укрепление материально-технической базы диагностической службы амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений
1.1
Строительство акушерского отделения на 25 коек на территории МУЗ «Городская больница» в г. Гурьевске, Гурьевский муниципальный район;
реконструкция отделения стационарной судебно-психиатрической экспертизы для лиц, содержащихся под стражей, г. Кемерово;
2008-2013 годы
Больничные учреждения
коек
151
45
-
186
-
84
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
строительство и оснащение областного перинатального центра, г. Кемерово;
реконструкция реабилитационного центра для детей-инвалидов (III очередь), Прокопьевский городской округ;
строительство участковой больницы (амбулатория на 100 посещений в смену, стационар на 40 коек, подстанция скорой медицинской помощи) в пгт Мундыбаш, Таштагольский муниципальный район;
реконструкция здания детского отделения больницы под родильный дом, материально-техническое обеспечение родильного дома после реконструкции, Юргинский городской округ
Обеспеченность
больничными
учреждениями
коек
на 10 тыс. населения
92,7
83,8
83,8
84,46
84,46
84,76
84,76
1.2
Городская многопрофильная больница. Главный корпус. Блок «В» (диагностический), Междуреченский городской округ;
строительство поликлиники на 600 посещений в квартале №14-14а Новоильинского района, г. Новокузнецк;
строительство участковой больницы (амбулатория на 100 посещений в смену, стационар на 40 коек, подстанция скорой медицинской помощи) в пгт Мундыбаш, Таштагольский муниципальный район
2008-2013 годы
Амбулаторно-поликлини-ческие учреждения
посещений
в смену
294
1200
-
-
-
100
-
Обеспеченность
амбулаторно-поликлиничес-кими учреждениями
посещений
в смену
на 10 тыс. населения
209,8
214,3
214,3
214,3
214,3
214,65
214,65
2.
Задачи: концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах образования, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств, повышение качества и улучшение материально-технической базы предоставления образовательных услуг
2.1
Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся в микрорайоне №14 Заводского района, г. Кемерово;
2008-2013 годы
Общеобразова-тельные учреждения
ученичес-ких мест
180
998
432
-
1650
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
строительство школы на 432 учащихся с бассейном жилого района Лесная Поляна (с. Андреевка), г. Кемерово;
строительство средней общеобразовательной школы в квартале №14-14а Новоильинского района, г. Новокузнецк;
строительство средней общеобразовательной школы в п. Осиновое Плесо, Новокузнецкий муниципальный район;
строительство школы в п. Трудармейский, Прокопьевский муниципальный район;
расширение школы №33 (III очередь), г. Тайга
2.2
Строительство детского сада на 110 мест в 26-м микрорайоне Северного района, г. Анжеро-Судженск;
строительство детского яслей-сада по ул. Дзержинского, г. Калтан;
строительство детского сада на 220 мест с бассейном в микрорайоне №11 Рудничного района, г. Кемерово;
строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне №14 Заводского района, г. Кемерово;
строительство детского сада-яслей на 220 мест с бассейном в микрорайоне №12 Рудничного района, г. Кемерово;
строительство детского сада-яслей на 220 мест в жилом районе Лесная Поляна (с. Андреевка), г. Кемерово;
строительство детского сада в районе Красный Камень, Киселевский городской округ;
строительство детского сада в 3-м микрорайоне,
Ленинск-Кузнецкий городской округ;
2008-2013 годы
Дошкольные учреждения
мест
565
505
340
360
1225
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
строительство детского сада на 240 мест с бассейном в квартале №45-46 Центрального района, г. Новокузнецк;
строительство детского сада в п. Листвяги, г. Новокузнецк;
капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад №239» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей, г. Новокузнецк;
капитальный ремонт МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №216», г. Новокузнецк;
капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад №210» комбинированного вида, г. Новокузнецк;
строительство детского сада на 190 мест по ул. Коммунистической, д. 49а, пгт Промыш-ленная, Промышленновский муниципальный район;
строительство детского сада на 110 мест в пгт Тисуль, Тисульский район;
строительство детского сада - яслей на 115 мест в пгт Яя, Яйский муниципальный район
3.
Задачи: концентрация финансовых ресурсов на строящихся спортивных объектах, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств, повышение качества и улучшение материально-технической базы спортивных объектов
Строительство физкультурно-оздоровитель-ного комплекса «Кемерово», г. Кемерово;
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом, Ленинск-Кузнецкий городской округ
2008-2013 годы
Физкультурно-оздоровитель-ные комплексы
общая площадь кв.м/
единиц
0
9423,04 / 1
2497,5 / 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цели: качественное и количественное улучшение обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией, позволяющего вести на современном уровне перспективное и детальное проектирование, инженерные расчеты, создание информационной электронной базы для осуществления градостроительной, инвестиционной, иной хозяйственной деятельности и проведения землеустройств; подготовка современной цифровой картографической основы для создания географических информационных систем отраслевого, областного и муниципального назначений
4.
Задачи: обеспечение территории Кемеровской области единой геодезической координатной системой, представленной пунктами государственной геодезической сети, пунктами сетей сгущения, необходимыми для создания топографических карт и планов; обеспечение территории Кемеровской области современными топографическими картами всего масштабного ряда и топографическими картами крупного масштаба
Создание, обновление (топографический мониторинг) цифровых топографических планов масштаба 1:10000 - 1:2000 городов Кемеровской области, в том числе
2008-2013 годы
Площадь покрытия съемками
16,6
5,75
Березовский городской округ
кв. км
0,35
Гурьевский муниципальный район
кв. км
13,3
0,4
Таштагольский район
кв. км
3,3
Итого по Программе
2008-2013 годы
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета
руб.
0,231
1,006
0,92
0,281
0,568
0,469
0,624
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.06.2007 №165
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2008-2013 ГОДЫ
(в ред. Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 №242, от 01.10.2007 №271, от 26.11.2007 №324, от 07.02.2008 №25, от 20.05.2008 №201, от 10.09.2008 №381, от 16.12.2008 №561, от 30.12.2008 №606, от 30.03.2009 №125, от 01.06.2009 №239, от 08.10.2009 №397, от 30.12.2009 №551, от 20.05.2010 №207, от 15.06.2010 №243, от 13.10.2010 №443, от 29.12.2010 №598, от 07.06.2011 №247, от 23.09.2011 №437, от 26.10.2011 №485, от 23.12.2011 №603, от 30.12.2011 №666)
(утратило силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.02.2012 №27)
В целях комплексного решения вопросов развития инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008-2013 годы.
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 №598)
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать настоящее постановление в сборнике «Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.В. Сибиля.
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 №598)
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2008.
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 №242)
Губернатор
Кемеровской области
А. Тулеев
Утверждена
постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской
области
от 26.06.2007 №165
Долгосрочная целевая программа
«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008-2013 годы
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 №598)
Паспорт
долгосрочной целевой программы
«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008-2013 годы
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.09.2011 №437)
Наименование
программы
Долгосрочная целевая программа «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008-2013 годы (далее - Программа)
Дата принятия и наименование решения о разработке Программы
Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 16.05.2007 № 91-рг «О разработке проектов долгосрочных целевых программ «Жилище» и «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2008 – 2013 годы» (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области от 05.09.2008 № 121-рг, от 01.10.2009 № 156-рг, от 14.10.2010 № 160-рг)
Государственный заказчик Программы
Коллегия Администрации Кемеровской области
Директор Программы
Заместитель Губернатора Кемеровской области
А.В. Сибиль
Основные разработчики Программы
Администрация Кемеровской области
Цели Программы
Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области;
обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы;
обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта;
качественное и количественное улучшение обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией, позволяющего вести на современном уровне перспективное и детальное проектирование, инженерные расчеты, создание информационной электронной базы для осуществления градостроительной, инвести-ционной, иной хозяйственной деятельности и проведения землеустройства;
подготовка современной цифровой карто-графической основы для создания географических информационных систем отраслевого, областного и муниципального назначений
Задачи Программы
Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки;
эффективное использование бюджетных средств;
рациональное использование материально-технического потенциала строительной отрасли;
обеспечение территории Кемеровской области единой геодезической координатной системой, представленной пунктами государственной геодезической сети, пунктами нивелирных сетей, пунктами сетей сгущения, необходимыми для создания топографических карт и планов;
обеспечение территории Кемеровской области современными цифровыми топографическими картами всего масштабного ряда и топографическими картами крупного масштаба
Срок реализации Программы
2008 – 2013 годы
Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм)
Подпрограммы:
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы»;
«Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Кемеровской области»
Основные исполнители
Программы
Администрация Кемеровской области; департамент строительства Кемеровской области;
главное управление архитектуры и градо-строительства Кемеровской области
Объемы и источники
финансирования Программы
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №666)
финансирования Программы Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 13 314 079,0204 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 3 866 367,2204 тыс. рублей;
в 2009 году - 1 966 008,937 тыс. рублей;
в 2010 году - 1 811 362,988 тыс. рублей;
в 2011 году - 3 350 527,875 тыс. рублей;
в 2012 году - 1 101 874 тыс. рублей;
в 2013 году - 1 217 938 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета - 8 002 508,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 927 587 тыс. рублей;
в 2009 году - 1 023 940 тыс. рублей;
в 2010 году - 1 414 441,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 2 136 540 тыс. рублей;
в 2012 году - 750 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 750 000 тыс. рублей;
из них на безвозвратной основе - 5 388 460,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 762 163,1 тыс. рублей;
в 2009 году - 585 540 тыс. рублей;
в 2010 году - 981 399,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 1 296 158 тыс. рублей;
в 2012 году - 512 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 251 200 тыс. рублей;
субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований - 2 614 047,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 165 423,9 тыс. рублей;
в 2009 году - 438 400 тыс. рублей;
в 2010 году - 433 042 тыс. рублей;
в 2011 году - 840 382 тыс. рублей;
в 2012 году - 238 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 498 800 тыс. рублей;
б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования - 5 311 570,5204 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 2 771 115,0504 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 322 244,0004 тыс. рублей;
в 2009 году - 537 800 тыс. рублей;
в 2010 году - 124 198,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 208 362,55 тыс. рублей;
в 2012 году - 270 510 тыс. рублей;
в 2013 году - 308 000 тыс. рублей;
софинансирование из местного бюджета - 2 280 618,97 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 616 536,22 тыс. рублей;
в 2009 году - 359 335,937 тыс. рублей;
в 2010 году - 171 655,988 тыс. рублей;
в 2011 году - 891 788,825 тыс. рублей;
в 2012 году - 81 364 тыс. рублей;
в 2013 году - 159 938 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 259 836,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 0;
в 2009 году - 44 933 тыс. рублей;
в 2010 году - 101 067 тыс. рублей;
в 2011 году - 113 836,5 тыс. рублей;
в 2012 году - 0;
в 2013 году - 0
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №666)
Реализация Программы должна обеспечить за 2008 - 2013 годы:
ввод в эксплуатацию объектов:
для амбулаторно-поликлинических учреждений - на 1300 посещений в смену,
для больничных учреждений - на 315 коек,
для общеобразовательных учреждений - на 3080 ученических мест,
для дошкольных учреждений - на 2430 мест;
для физкультурно-оздоровительных комплексов - с общей площадью 11920,54 кв.м (2 единицы);
территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией в аналитическом, графическом и цифровом видах (топографические карты всего масштабного ряда, топографические планы территорий городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов); пунктами государственной геодезической сети, нивелирных сетей, сетей сгущения;
качественное улучшение информационного обеспечения процессов планирования и управления муниципальными территориями и городскими хозяйствами;
создание информационной основы для ведения многофункциональных кадастров, решение вопросов инженерно-геодезического обеспечения территорий
Организация контроля за выполнением Программы
Государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области
1. Содержание проблемы и необходимость ее
решения программными методами
Проблема обеспечения объектами социальной сферы таких отраслей, как здравоохранение, образование и культура и топографо-геодезической и картографической информацией в Кемеровской области стоит очень остро.
Решить вопросы предполагается посредством двух подпрограмм:
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы»;
«Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Кемеровской области».
Снятие остроты проблемы обеспеченности объектами социальной сферы, улучшения материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования и культуры, которая требует совершенствования и обновления, так как изношена и не соответствует современным правилам и нормативам, возможно программными методами.
В Кемеровской области 45,1 процента зданий и сооружений здравоохранения находятся в неудовлетворительном состоянии.
В настоящее время около 12,5 процента зданий лечебно-профилактических учреждений требуют реконструкции по предписанию территориального управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, 32,2 процента зданий требуют капитального ремонта, 0,4 процента находятся в аварийном состоянии.
В Кемеровской области очередность в дома-интернаты составляет 600 человек, в том числе 400 человек в психоневрологические интернаты. Жилая площадь на одного проживающего составляет 5,2 кв.м при нормативе 7,0 кв.м.
Износ конструктивных элементов учреждений социального обслуживания семьи и детей (социальные приюты для детей и подростков, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и для детей и подростков с ограниченными возможностями, центры социальной помощи семье и детям) составляет в среднем 35 процентов, так как размещены в зданиях, построенных в 70-е годы ХХ века.
Среди субъектов Российской Федерации Кемеровская область занимает 54-е место по обеспечению населения Кемеровской области спортивными сооружениями.
Обеспеченность площадями спортивных залов от действующего социального норматива составляет 46,5 процента, плавательными бассейнами - 3,7 процента.
В Кемеровской области на одного учащегося приходится 9,5 кв.м, что в два раза ниже нормативного. В 23 процентах школ Кемеровской области занятия ведутся в две смены.
Более 50 процентов школ находятся в зданиях, построенных в 60-е годы ХХ века, 11,4 процента образовательных учреждений расположены в деревянных зданиях, 0,6 процента находятся в аварийном состоянии.
Обеспеченность населения Кемеровской области учреждениями культуры составляет 60 процентов. По нормативным данным не хватает 214 библиотек, 534 клубов, 134 детских школ искусств, 32 кинотеатров, 11 профессиональных театров, 25 музеев, 25 парков культуры и отдыха.
Необходимость разработки и реализации подпрограммы «Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Кемеровской области» обусловлено отсутствием:
топографо-геодезической и картографической информации, позволяющей вести на современном уровне разработку документов территориального планирования, перспективное и детальное проектирование, инженерные расчеты;
электронной базы для осуществления градостроительной, информационной и иной хозяйственной деятельности, а также для проведения землеустройства;
современной цифровой картографической основы для создания географических информационных систем отраслевого, областного и муниципального значений;
единой координатной системы на территорию Кемеровской области для создания карт и планов необходимой точности в границах субъекта Российской Федерации.
2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы;
обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования и культуры;
качественное и количественное улучшение обеспечения территории области топографо-геодезической и картографической информацией, позволяющее вести на современном уровне перспективное и детальное проектирование, инженерные расчеты, создание информационной электронной базы для осуществления градостроительной инвестиционной и иной хозяйственной деятельности и проведения землеустройства;
подготовка современной цифровой картографической основы для создания географических информационных систем отраслевого, областного и муниципального значений.
Программа предполагает решение следующих основных задач:
концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки;
эффективное использование бюджетных средств;
рациональное использование материально-технического потенциала строительной отрасли;
обеспечение территории Кемеровской области единой геодезической координатной системой, представленной пунктами государственной геодезической сети, пунктами нивелирных сетей, пунктами сетей сгущения, необходимыми для создания топографических карт и планов;
обеспечение территории Кемеровской области современными цифровыми топографическими картами всего масштабного ряда и топографическими картами крупного масштаба.
3. Система программных мероприятий
Для достижения целей, поставленных Программой, должно быть обеспечено комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области.
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных программой целей и задач в рамках следующих подпрограмм:
подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы» предусматривает обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы; обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования и культуры; концентрацию финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющую завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств; рациональное использование материально-технического потенциала строительной отрасли. Основными условиями формирования подпрограммных мероприятий являются: социальная значимость объекта; завершение строительства объектов, имеющих высокую степень технической готовности; наличие утвержденной проектно-сметной документации. В первую очередь подпрограмма предполагает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, находящихся в собственности Кемеровской области. Реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной формы собственности включаются в подпрограмму на условиях софинансирования.
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2007 №271)
в рамках подпрограммы «Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Кемеровской области» будет осуществлен комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий Администрации Кемеровской области и Роскартографии по обеспечению территории области топографо-геодезической и картографической информацией в аналитическом, графическом и цифровом видах, состоящей из трёх разделов: «Геодезия», «Картография» и «Пространственные данные».
Перечень мероприятий программы приведен в разделе 7 Программы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №666)
Политика ресурсного обеспечения Программы исходит из того, что в рассматриваемый период бюджет Кемеровской области не в состоянии полностью финансировать работы по всем направлениям.
Программа предусматривает направление финансовых средств на целевые расходы, связанные с выполнением программных мероприятий.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 13 314 079,0204 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 3 866 367,2204 тыс. рублей;
в 2009 году - 1 966 008,937 тыс. рублей;
в 2010 году - 1 811 362,988 тыс. рублей;
в 2011 году - 3 350 527,875 тыс. рублей;
в 2012 году - 1 101 874 тыс. рублей;
в 2013 году - 1 217 938 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета - 8 002 508,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 927 587 тыс. рублей;
в 2009 году - 1 023 940 тыс. рублей;
в 2010 году - 1 414 441,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 2 136 540 тыс. рублей;
в 2012 году - 750 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 750 000 тыс. рублей;
из них на безвозвратной основе - 5 388 460,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 762 163,1 тыс. рублей;
в 2009 году - 585 540 тыс. рублей;
в 2010 году - 981 399,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 1 296 158 тыс. рублей;
в 2012 году - 512 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 251 200 тыс. рублей;
субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований - 2 614 047,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 165 423,9 тыс. рублей;
в 2009 году - 438 400 тыс. рублей;
в 2010 году - 433 042 тыс. рублей;
в 2011 году - 840 382 тыс. рублей;
в 2012 году - 238 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 498 800 тыс. рублей;
б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования - 5 311 570,5204 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 2 771 115,0504 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 322 244,0004 тыс. рублей;
в 2009 году - 537 800 тыс. рублей;
в 2010 году - 124 198,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 208 362,55 тыс. рублей;
в 2012 году - 270 510 тыс. рублей;
в 2013 году - 308 000 тыс. рублей;
софинансирование из местного бюджета - 2 280 618,97 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 616 536,22 тыс. рублей;
в 2009 году - 359 335,937 тыс. рублей;
в 2010 году - 171 655,988 тыс. рублей;
в 2011 году - 891 788,825 тыс. рублей;
в 2012 году - 81 364 тыс. рублей;
в 2013 году - 159 938 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 259 836,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 0;
в 2009 году - 44 933 тыс. рублей;
в 2010 году - 101 067 тыс. рублей;
в 2011 году - 113 836,5 тыс. рублей;
в 2012 году - 0;
в 2013 году - 0.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы» на 2008 - 2013 годы составит 13 271 279,0204 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 3 857 467,2204 тыс. рублей;
в 2009 году - 1 948 308,937 тыс. рублей;
в 2010 году - 1 795 162,988 тыс. рублей;
в 2011 году - 3 350 527,875 тыс. рублей;
в 2012 году - 1 101 874 тыс. рублей;
в 2013 году - 1 217 938 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета - 8 000 108,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 926 587 тыс. рублей;
в 2009 году - 1 023 540 тыс. рублей;
в 2010 году - 1 413 441,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 2 136 540 тыс. рублей;
в 2012 году - 750 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 750 000 тыс. рублей;
из них на безвозвратной основе - 5 388 460,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 762 163,1 тыс. рублей;
в 2009 году - 585 540 тыс. рублей;
в 2010 году - 981 399,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 1 296 158 тыс. рублей;
в 2012 году - 512 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 251 200 тыс. рублей;
субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований - 2 611 647,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 164 423,9 тыс. рублей;
в 2009 году - 438 000 тыс. рублей;
в 2010 году - 432 042 тыс. рублей;
в 2011 году - 840 382 тыс. рублей;
в 2012 году - 238 000 тыс. рублей;
в 2013 году - 498 800 тыс. рублей;
б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования - 5 271 170,5204 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 2 730 715,0504 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 314 344,0004 тыс. рублей;
в 2009 году - 520 500 тыс. рублей;
в 2010 году - 108 998,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 208 362,55 тыс. рублей;
в 2012 году - 270 510 тыс. рублей;
в 2013 году - 308 000 тыс. рублей;
софинансирование из местного бюджета - 2 280 618,97 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 616 536,22 тыс. рублей;
в 2009 году - 359 335,937 тыс. рублей;
в 2010 году - 171 655,988 тыс. рублей;
в 2011 году - 891 788,825 тыс. рублей;
в 2012 году - 81 364 тыс. рублей;
в 2013 году - 159 938 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 259 836,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 0;
в 2009 году - 44 933 тыс. рублей;
в 2010 году - 101 067 тыс. рублей;
в 2011 году - 113 836,5 тыс. рублей;
в 2012 году - 0;
в 2013 году - 0.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы «Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Кемеровской области» на 2008 - 2013 годы составит 42 800 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 8 900 тыс. рублей;
в 2009 году - 17 700 тыс. рублей;
в 2010 году - 16 200 тыс. рублей;
в 2011 году - 0;
в 2012 году - 0;
в 2013 году - 0;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета - 2 400 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 000 тыс. рублей;
в 2009 году - 400 тыс. рублей;
в 2010 году - 1 000 тыс. рублей;
в 2011 году - 0;
в 2012 году - 0;
в 2013 году - 0;
из них на безвозвратной основе - 0;
субсидии местным бюджетам муниципальных образований - 2 400 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1 000 тыс. рублей;
в 2009 году - 400 тыс. рублей;
в 2010 году - 1 000 тыс. рублей;
в 2011 году - 0;
в 2012 году - 0;
в 2013 году - 0;
б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования - 40 400 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 40 400 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 7 900 тыс. рублей;
в 2009 году - 17 300 тыс. рублей;
в 2010 году - 15 200 тыс. рублей;
в 2011 году - 0;
в 2012 году - 0;
в 2013 году - 0;
софинансирование из местного бюджета - 0;
внебюджетные источники - 0.
Распределение субсидий из средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области осуществляется на основании действующего законодательства.
Субсидия бюджету одного муниципального образования не может превышать общей суммы субсидии на реализацию Программы.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях осуществления мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту отдельных объектов социальной сферы, предусмотренных настоящей Программой, а также мероприятий по качественному и количественному улучшению обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией.
Субсидии предоставляются при условии софинансирования из местных бюджетов затрат на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, качественное и количественное улучшение обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией.
Размеры субсидии (Si) на осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы определяются в пределах объема средств на очередной финансовый год и рассчитываются по формуле:
S
Si = ------ x Чi x К1 x К2, где:
Ч
Si - размер субсидии для муниципального образования;
S - общий размер субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности;
Ч - численность постоянного населения Кемеровской области;
Чi - численность населения i-го муниципального образования на основании статистических данных о численности населения;
К1 - коэффициент обеспеченности общеобразовательными, дошкольными учреждениями, больничными койками, культурно-развлекательными учреждениями;
К2 - коэффициент износа здания (учитывается при проведении капитального ремонта).
Размеры субсидии (Сi) на осуществление мероприятий по качественному и количественному улучшению обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией определяются в пределах объема средств на очередной финансовый год и рассчитываются по формуле:
Сi =C*К,
где:
Сi - размер субсидии для муниципального образования;
С - общий размер субсидии;
К - коэффициент соотношения площади застроенной территории муниципального образования к общей площади застроенной территории Кемеровской области.
Перечень объектов социальной сферы, подлежащих строительству и капитальному ремонту за счет средств субсидии, предусмотренных Программой, определяется органами местного самоуправления, согласовывается с соответствующими органами исполнительной власти Кемеровской области.
Объемы финансирования по программным мероприятиям приведены в разделе 7 Программы и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год.
5. Оценка эффективности реализации Программы
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №666)
Основными критериями эффективности реализации Программы являются:
завершение строительства, реконструкции и ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы, в том числе:
для амбулаторно-поликлинических учреждений - на 1300 посещений в смену, в том числе по годам:
в 2008 году - на 1200 посещений в смену;
в 2012 году - на 100 посещений в смену;
для больничных учреждений - на 315 коек, в том числе по годам:
в 2008 году - на 45 коек;
в 2010 году - на 186 коек;
в 2012 году - на 84 койки;
для общеобразовательных учреждений - на 3080 ученических мест, в том числе по годам:
в 2008 году - на 998 ученических мест;
в 2009 году - на 432 ученических места;
в 2011 году - на 1650 ученических мест;
для дошкольных учреждений - на 2430 мест, в том числе по годам:
в 2008 году - на 505 мест;
в 2009 году - на 340 мест;
в 2010 году - на 360 мест;
в 2011 году - на 1225 мест;
для физкультурно-оздоровительных комплексов - общая площадь 11920,54 кв.м (2 единицы), в том числе по годам:
в 2011 году - общая площадь 9423,04 кв.м (1 единица);
в 2012 году - общая площадь 2497,5 кв.м (1 единица);
обеспеченность территории Кемеровской области современными картами всего масштабного ряда, достоверными топографическими планами крупных масштабов;
уменьшение затрат всех уровней бюджетов на производство планово-картографических материалов при консолидации средств и паритетном финансировании работ в 2 раза;
обеспеченность современной топографической основой для навигационных транспортных систем, ведения мониторинга и паспортизации автомобильных дорог.
Кроме того, реализация мероприятий позволит вести на современном уровне перспективное и детальное проектирование, инженерные расчеты, создать информационную электронную базу для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.
Целевые индикаторы Программы приведены в приложении к Программе.
6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2009 №125)
Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Губернатор Кемеровской области, государственной заказчик Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложению №4 и приложению №5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 №415 (далее – Порядок).
Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению №4 к Порядку;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 №415.
Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.
7. Программные мероприятия
(в ред. Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №666)
№п/п
Наименование
подпрограмм,
мероприятий
Плановый
период
Объем финансирования
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
Испол- нитель програм- много меро- приятия
Ожидае- мый ввод
всего
в том числе
областной бюджет, всего
из него
иные не запрещенные
законодательством источники
финансирования
на безвозврат- ной основе
бюд- жет- ные кре- диты
субсидии и иные межбюд- жетные трансфер- ты мест- ным бюд- жетам муници- пальных образова- ний
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюд- жетные источ- ники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
2008 - 2013
годы
13314079,0204
8002508,5
5388460,6
2614047,9
2771115,0504
2280618,97
259836,5
2008 год
3866367,2204
1927587
1762163,1
165423,9
1322244,0004
616536,22
2009 год
1966008,937
1023940
585540
438400
537800
359335,937
44933
2010 год
1811362,988
1414441,5
981399,5
433042
124198,5
171655,988
101067
2011 год
3350527,875
2136540
1296158
840382
208362,55
891788,825
113836,5
2012 год
1101874
750000
512000
238000
270510
81364
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2013 год
1217938
750000
251200
498800
308000
159938
в том числе:
1.
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы» на 2008 - 2013 годы
2008 - 2013
годы
13271279,0204
8000108,5
5388460,6
2611647,9
2730715,0504
2280618,97
259836,5
2008 год
3857467,2204
1926587
1762163,1
164423,9
1314344,0004
616536,22
2009 год
1948308,937
1023540
585540
438000
520500
359335,937
44933
2010 год
1795162,988
1413441,5
981399,5
432042
108998,5
171655,988
101067
2011 год
3350527,875
2136540
1296158
840382
208362,55
891788,825
113836,5
2012 год
1101874
750000
512000
238000
270510
81364
2013 год
1217938
750000
251200
498800
308000
159938
в том числе:
Мероприятия в сфере здравоохранения
2008 - 2013
годы
4875486,026
3301349,607
2851796,271
449553,336
1092935,62
376200,799
105000
2008 год
1795208,561
993182,361
875712,771
117469,59
509535,62
292490,58
2009 год
875271,138
393033,694
380000
13033,694
420500
16804,444
44933
2010 год
690231,327
571668,552
481418,5
90250,052
36390
22105,775
60067
2011 год
643065
599465
564565
34900
20000
23600
2012 год
469510
353000
337000
16000
106510
10000
2013 год
402200
391000
213100
177900
11200
в том числе:
Гурьевский муниципальный район
1.1
Реконструкция социального приюта для детей и подростков
в п. Урск
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
6985
6985
6985
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
6985
6985
6985
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2
Спортивный комплекс «Металлург» в
г. Гурьевске (реконструкция)
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
9445,39
4000
4000
5445,39
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
9445,39
4000
4000
5445,39
1.3
Строительство акушерского отделения на 25 коек на территории МУЗ «Городская больница» в г. Гурьевске
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
25 коек
2008 год
71872,49
44854,3
44854,3
8527,68
18490,51
2009 год
8201,138
8033,694
8033,694
167,444
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
80073,628
52887,994
52887,994
8527,68
18657,954
г. Кемерово
1.4
Реконструкция радиологического отделения ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
строи-
тельства
Кемеров-
ской
области
(далее -
департа-
мент)
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
50000
50000
50000
Итого
50000
50000
50000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.5
Строительство корпуса областного бюро судебно-медицинской экспертизы
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
30000
30000
30000
Итого
30000
30000
30000
1.6
Строительство перехода между корпусами по
пр. Химиков, д. 5 ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
10000
10000
10000
Итого
10000
10000
10000
1.7
Реконструкция МУЗ «Городская инфекционная больница №8». Лечебно-диагностический корпус
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
10000
10000
2013 год
60000
50000
50000
10000
Итого
70000
50000
50000
20000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.8
Губернский центр спорта (стадион «Химик»). Строительство центра зимних видов спорта
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
Трибуна на
2700 чел., 5445 кв.м
2008 год
5661,93
5661,93
5661,93
2009 год
550
550
550
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
6211,93
6211,93
6211,93
1.9
Дом ребенка №1 (реконструкция)
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
31665,053
31665,053
31665,053
2009 год
1308,5
1308,5
1308,5
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
32973,553
32973,553
32973,553
1.10
Капитальный ремонт ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
33335,9
33335,9
33335,9
2009 год
636,737
636,737
636,737
2010 год
397,005
397,005
397,005
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
34369,642
34369,642
34369,642
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.11
Капитальный ремонт здания управления лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области,
в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
17100
17100
17100
2009 год
558,9
558,9
558,9
2010 год
2011 год
8717
8717
8717
2012 год
2013 год
Итого
26375,9
26375,9
26375,9
1.12
Капитальный ремонт педиатрической клиники ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница». Корпус
№4 с пристройкой,
в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
56374,02
56374,02
56374,02
2009 год
16455,347
16455,347
16455,347
2010 год
17028,269
17028,269
17028,269
2011 год
370,413
370,413
370,413
2012 год
2013 год
Итого
90228,049
90228,049
90228,049
1.13
Капитальный ремонт перехода №1 ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
3387,949
3387,949
3387,949
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
3387,949
3387,949
3387,949
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.14
Капитальный ремонт поликлиники ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
3554,629
3554,629
3554,629
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
3554,629
3554,629
3554,629
1.15
Перепрофилирование многопрофильной больницы в кардиологический центр, в том числе корпусов
№10, 18 и других корпусов
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2200
2200
2200
2010 год
5171,931
5171,931
5171,931
2011 год
2012 год
30000
30000
30000
2013 год
40000
40000
40000
Итого
77371,931
77371,931
77371,931
1.16
Перепрофилирование многопрофильной больницы в кардиологический центр. Корпус №18 (конференц-зал)
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2933,76 кв.м
2008 год
2009 год
2010 год
3018,695
3018,695
3018,695
2011 год
24080,649
24080,649
24080,649
2012 год
2013 год
Итого
27099,344
27099,344
27099,344
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.17
Перепрофилирование многопрофильной больницы в кардиологический центр. Корпус №2
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
3914 кв.м
2008 год
104415,71
39215,71
39215,71
65200
2009 год
45000
5000
5000
40000
2010 год
2862,968
2862,968
2862,968
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
152278,678
47078,678
47078,678
105200
1.18
Реконструкция ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
4588,84
4588,84
4588,84
2009 год
54323
54323
54323
2010 год
14753,959
14753,959
14753,959
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
73665,799
73665,799
73665,799
1.19
Реконструкция отделения стационарной судебно-психиатрической экспертизы для лиц, содержащихся под стражей
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
44 койки
2008 год
2009 год
9000
3500
3500
5500
2010 год
41390
5000
5000
36390
2011 год
36904,003
16904,003
16904,003
20000
2012 год
106510
106510
2013 год
Итого
193804,003
25404,003
25404,003
168400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.20
Реконструкция поликлиники ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
23355,935
23355,935
23355,935
2011 год
82526,758
82526,758
82526,758
2012 год
2013 год
Итого
105882,693
105882,693
105882,693
1.21
Реконструкция школы
№53 под областной детский противотуберкулезный санаторий, в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
120 коек, 150 посеще- ний
2008 год
9399,8
9399,8
9399,8
2009 год
1249,751
1249,751
1249,751
2010 год
2011 год
2012 год
1000
1000
1000
2013 год
20000
20000
20000
Итого
31649,551
31649,551
31649,551
1.22
Строительство и оснащение областного перинатального центра
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
140 коек
2008 год
766975,54
391975,54
391975,54
375000
2009 год
550000
175000
175000
375000
2010 год
315971,017
315971,017
315971,017
2011 год
358262,445
358262,445
358262,445
2012 год
205000
205000
205000
2013 год
13100
13100
13100
Итого
2209309,002
1459309,002
1459309,002
750000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.23
Реконструкция МУЗ «Детская городская клиническая больница
№5». Грудничковый корпус
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
15235
9235
9235
6000
2009 год
16500
16500
2010 год
17766,634
17766,634
2011 год
20000
20000
2012 год
1000
1000
1000
2013 год
10000
10000
10000
Итого
80501,634
20235
20235
60266,634
Кемеровский муниципальный район
1.24
Реконструкция губернского оздоровительного комплекса «Притомье»,
в том числе санатория-профилактория «Автомобилист»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
320,523
320,523
320,523
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
320,523
320,523
320,523
1.25
Строительство лечебно-оздоровительного центра ЦСВЛ «Меркурий» Кемеровского кардиологического диспансера
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
100
100
100
2010 год
250,504
250,504
250,504
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
350,504
350,504
350,504
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.26
Капитальный ремонт зданий ГСУСО «Журавлевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
д. Журавлево
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
2009 год
5000
5000
5000
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
5000
5000
5000
Крапивинский муниципальный район
1.27
Строительство губернского дома ребенка в
пгт Зеленогорский
(II очередь)
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2622 кв.м
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1000
1000
1000
2013 год
50000
50000
50000
Итого
51000
51000
51000
1.28
Капитальный ремонт санатория «Борисовский»,
в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
204692,32
204692,32
204692,32
2009 год
66258,91
66258,91
66258,91
2010 год
1691,666
1691,666
1691,666
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
272642,896
272642,896
272642,896
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ленинск-Кузнецкий городской округ
1.29
Капитальный ремонт училища олимпийского резерва, в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
16125,16
16125,16
16125,16
2009 год
17866,325
17866,325
17866,325
2010 год
2116,223
2116,223
2116,223
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
36107,708
36107,708
36107,708
Ленинск-Кузнецкий муниципальный район
1.30
Реконструкция зданий Краснинской участковой больницы
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
8700
7000
7000
1700
2009 год
137
137
2010 год
694,7
694,7
2011 год
4700
3200
3200
1500
2012 год
2013 год
Итого
14231,7
10200
10200
4031,7
1.31
Реконструкция здания МУЗ «Центральная районная больница»
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
1000
1000
1000
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
1200
1000
1000
200
Итого
2200
2000
2000
200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Междуреченский городской округ
1.32
Комплекс городской многопрофильной больницы
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
46912
46912
46912
2012 год
100000
100000
100000
2013 год
Итого
146912
146912
146912
1.33
Городская многопрофильная больница. Главный корпус. Блок «В» (диагностический)
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
600 посе- щений, 1000 фла- конов в смену
2008 год
29639,1
26066,1
26066,1
3573
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
29639,1
26066,1
26066,1
3573
1.34
Реконструкция детского сада №16/46 под дом-интернат для престарелых.
Жилой корпус
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
128
128
128
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
128
128
128
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
г. Новокузнецк
1.35
Строительство поликлиники на
600 посещений в квартале №14-14а Новоильинского района
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
600 посе- щений
2008 год
306490,81
10701,19
10701,19
50507,94
245281,68
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
306490,81
10701,19
10701,19
50507,94
245281,68
Осинниковский городской округ
1.36
Строительство патологоанатомического корпуса
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
На 2 врача
2008 год
29242,74
21442,74
21442,74
7800
2009 год
1276,528
1276,528
1276,528
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
30519,268
22719,268
22719,268
7800
Прокопьевский городской округ
1.37
Реконструкция здания детского сада №41 под подстанцию скорой медицинской помощи
по ул. Черниговской, д. 2
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
4 авто- машины
2008 год
10493,99
10493,99
10493,99
2009 год
429,661
429,661
429,661
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
10923,651
10923,651
10923,651
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.38
Реконструкция реабилитационного центра для детей - инвалидов (III очередь)
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
20 коек
2008 год
18300
4000
4000
10300
4000
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
18300
4000
4000
10300
4000
Тайгинский городской округ
1.39
Реконструкция административного здания под социальный приют для детей и подростков по
ул. Трудовые Резервы,
д. 18
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
1512,1 кв.м
2008 год
25418,92
25418,92
25418,92
2009 год
2478,198
2478,198
2478,198
2010 год
43043,836
43043,836
43043,836
2011 год
16966,315
16966,315
16966,315
2012 год
2013 год
Итого
87907,269
87907,269
87907,269
Таштагольский муниципальный район
1.40
Строительство губернского центра сноуборда и горных лыж на горе Туманной,
г. Таштагол
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
3591,298
3591,298
3591,298
2009 год
61428,143
16495,143
16495,143
44933
2010 год
60672
605
605
60067
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
125691,441
20691,441
20691,441
105000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.41
Строительство участковой больницы
в пгт Мундыбаш
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
40 коек, 100 посе- щений
2008 год
2009 год
2010 год
250,052
250,052
250,052
2011 год
33800
31700
31700
2100
2012 год
15000
15000
15000
2013 год
86900
86900
86900
Итого
135950,052
133850,052
133850,052
2100
Юргинский городской округ
1.42
Центральная городская больница. Больничный корпус на 137 коек
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
137 коек
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
31000
30000
30000
1000
Итого
31000
30000
30000
1000
1.43
Капитальный ремонт помещений ГУ «Юргинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
4631,55
4631,55
4631,55
2009 год
14313
14313
14313
2010 год
38888,391
38888,391
38888,391
2011 год
9825,417
9825,417
9825,417
2012 год
2013 год
Итого
67658,358
67658,358
67658,358
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.44
Реконструкция здания детского отделения больницы под родильный дом, материально-техническое обеспечение родильного дома после реконструкции
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
46 коек
2008 год
2009 год
2010 год
93644,441
90000
90000
3644,441
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
93644,441
90000
90000
3644,441
Яшкинский муниципальный район
1.45
Поликлиника на
320 посещений по
ул. Гагарина, д. 54
в пгт Яшкино
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
2700
2500
2500
200
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
2700
2500
2500
200
1.46
Реконструкция Пашковской амбулатории под санаторную группу для тубинфицированных детей
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
1000
1000
1000
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
1000
1000
1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Мероприятия в сфере культуры
2008 - 2013
годы
582133,079
411825,079
227482,079
184343
170308
2008 год
102337,379
55337,379
53837,379
1500
47000
2009 год
82500
29500
29500
53000
2010 год
39144,7
29144,7
29144,7
10000
2011 год
192431
190000
115000
75000
2431
2012 год
78439
50000
50000
28439
2013 год
87281
57843
57843
29438
в том числе:
Калтанский городской округ
1.47
Реконструкция Дома культуры «Энергетик»
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
47000
47000
2009 год
53000
53000
2010 год
10000
10000
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
110000
110000
г. Кемерово
1.48
Реконструкция Государственного музыкального театра Кузбасса
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
22459,76
22459,76
22459,76
2009 год
29281,217
29281,217
29281,217
2010 год
28765,355
28765,355
28765,355
2011 год
115000
115000
115000
2012 год
2013 год
Итого
195506,332
195506,332
195506,332
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.49
Реконструкция Кемеровского областного театра драмы
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
4058,21
4058,21
4058,21
2009 год
95,262
95,262
95,262
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
4153,472
4153,472
4153,472
1.50
Реконструкция Кемеровской государственной областной филармонии
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
17786,12
17786,12
17786,12
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
17786,12
17786,12
17786,12
Крапивинский муниципальный район
1.51
Строительство районной библиотеки
в пгт Крапивинский
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2700
2700
2700
2009 год
123,521
123,521
123,521
2010 год
379,345
379,345
379,345
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
3202,866
3202,866
3202,866
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
г. Новокузнецк
1.52
Драматический театр (реконструкция)
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
6833,289
6833,289
6833,289
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
6833,289
6833,289
6833,289
Тайгинский городской округ
1.53
Капитальный ремонт Дома культуры имени В.И. Ленина
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
26008
26008
2013 год
27008
1000
1000
26008
Итого
53016
1000
1000
52016
Топкинский муниципальный район
1.54
Капитальный ремонт Дома культуры «Цементник»
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
1500
1500
1500
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
1500
1500
1500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Тяжинский муниципальный район
1.55
Реконструкция районного Дома культуры «Юбилейный» в пгт Тяжинский
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
77431
75000
75000
2431
2012 год
52431
50000
50000
2431
2013 год
58273
55843
55843
2430
Итого
188135
180843
180843
7292
Яйский муниципальный район
1.56
Строительство Дома культуры с залом на
300 мест в пгт Яя
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
300 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2000
1000
1000
1000
Итого
2000
1000
1000
1000
Мероприятия в сфере образования
2008 - 2013
годы
5385077,8954
3124984,344
1364232,78
1760751,564
604808,3804
1614285,171
41000
2008 год
1468596,9104
586742,89
541288,58
45454,31
604808,3804
277045,64
2009 год
783697,799
494166,306
69200
424966,306
289531,493
2010 год
743593,361
563043,148
221251,2
341791,948
139550,213
41000
2011 год
1860232,825
1094975
462493
632482
765257,825
2012 год
214100
182000
70000
112000
32100
2013 год
314857
204057
204057
110800
в том числе:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Анжеро-Судженский городской округ
1.57
Строительство детского сада на 110 мест в
26-м микрорайоне Северного района
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
110 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
60400
54100
54100
6300
2012 год
5000
5000
5000
2013 год
40000
40000
40000
Итого
105400
99100
99100
6300
Гурьевский муниципальный район
1.58
Строительство школы на 534 учащихся в микрорайоне Горнорудный
г. Гурьевска
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
534 учащихся
2008 год
12957,9
2957,9
2957,9
10000
2009 год
2010 год
2011 год
1131,695
1131,695
2012 год
2013 год
Итого
14089,595
2957,9
2957,9
11131,695
Калтанский городской округ
1.59
Строительство детского яслей-сада по
ул. Дзержинского
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
95 мест
2008 год
59789,57
48789,57
48789,57
11000
2009 год
3778,591
3778,591
3778,591
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
63568,161
52568,161
52568,161
11000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
г. Кемерово
1.60
Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне №14 Заводского района
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
120 мест
2008 год
109334,44
81905,02
81905,02
26929,42
500
2009 год
30987,174
30987,174
30987,174
2010 год
2688,514
2688,514
2688,514
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
143010,128
115580,708
115580,708
26929,42
500
1.61
Строительство детского сада на 220 мест с бассейном в микрорайоне №11 Рудничного района
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
220 мест
2008 год
48323,68
47263,68
47263,68
1060
2009 год
1159,712
1159,712
1159,712
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
49483,392
48423,392
48423,392
1060
1.62
Строительство детского сада-яслей на 220 мест в жилом районе Лесная Поляна (с. Андреевка)
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
220 мест
2008 год
93379,33
82960
10419,33
2009 год
64291,188
38447,743
38447,743
25843,445
2010 год
32465,743
30447,743
30447,743
2018
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
190136,261
68895,486
68895,486
82960
38280,775
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.63
Строительство детского сада-яслей на 220 мест с бассейном в микрорайоне №12 Рудничного района
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
220 мест
2008 год
81656
81097
559
2009 год
70817,956
70667,956
70667,956
150
2010 год
74554,997
62667,956
62667,956
11887,041
2011 год
20021,3
20021,3
2012 год
2013 год
Итого
247050,253
133335,912
133335,912
81097
32617,341
1.64
Строительство общеобразовательной школы на 550 мест в микрорайоне №12 Рудничного района
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
550 учащихся
2008 год
800
500
500
300
2009 год
7082,06
7082,06
2010 год
6759,343
6759,343
2011 год
2012 год
30000
10000
10000
20000
2013 год
160000
60000
60000
100000
Итого
204641,403
70500
70500
134141,403
1.65
Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся в микрорайоне №14 Заводского района
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
825 учащихся
2008 год
205183,8804
201083,8804
4100
2009 год
230576,249
230576,249
230576,249
2010 год
213576,249
210576,249
210576,249
3000
2011 год
231896,549
155645,549
155645,549
76251
2012 год
2013 год
Итого
881232,9274
596798,047
596798,047
201083,8804
83351
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.66
Строительство школы на 432 учащихся с бассейном жилого района Лесная Поляна
(с. Андреевка)
2008 - 2013
годы
Департа-
мент,
органы
местного
самоуп-
равления*
432 учащихся
2008 год
261914,584
120200,584
120200,584
141714
2009 год
141511,339
53442,621
181,107
53261,514
88068,718
2010 год
55116,6
29100
29100
26016,6
2011 год
14870,3
14870,3
2012 год
2013 год
Итого
473412,823
202743,205
120381,691
82361,514
141714
128955,618
Кемеровский муниципальный район
1.67
Строительство детского сада-яслей на 220 мест в жилом районе Лесная Поляна (с. Андреевка)
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
60
60
60
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
60
60
60
Киселевский городской округ
1.68
Строительство детского сада на 220 мест с бассейном в микрорайоне №4 жилого района Красный Камень
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
220 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
103057
18000
18000
85057
2012 год
52000
52000
52000
2013 год
Итого
155057
70000
70000
85057
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Крапивинский муниципальный район
1.69
Капитальный ремонт МБОУ «Крапивинская средняя общеобразовательная школа»
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
128224,451
120354,451
120354,451
7870
2012 год
2013 год
Итого
128224,451
120354,451
120354,451
7870
Ленинск-Кузнецкий городской округ
1.70
Строительство детского сада на 110 мест в микрорайоне №3
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
110 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
112400
90000
90000
22400
2012 год
20000
20000
20000
2013 год
27157
27157
27157
Итого
159557
137157
137157
22400
1.71
Строительство школы-интерната спортивного профиля
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
9579,364
9579,364
9579,364
2009 год
781,737
781,737
781,737
2010 год
6308,088
6308,088
6308,088
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
16669,189
16669,189
16669,189
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Мариинский муниципальный район
1.72
Строительство детского сада на 150 мест в
г. Мариинске
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
150 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
135382
128382
128382
7000
2012 год
12000
5000
5000
7000
2013 год
7700
7700
Итого
155082
133382
133382
21700
Междуреченский городской округ
1.73
Реконструкция детского дома «Капельки» в дошкольное образовательное учреждение №6
на 220 мест
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
2009 год
2010 год
37059,61
3000
3000
7059,61
27000
2011 год
12135,53
12135,53
2012 год
2013 год
Итого
49195,14
3000
3000
19195,14
27000
1.74
Реконструкция дошкольного образовательного учреждения №22
на 170 мест
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
2009 год
2010 год
30367,719
6000
6000
10367,719
14000
2011 год
6000
6000
2012 год
2013 год
Итого
36367,719
6000
6000
16367,719
14000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
г. Новокузнецк
1.75
Капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад №210» комбинированного вида
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
120 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
39900
500
500
39400
2012 год
2013 год
Итого
39900
500
500
39400
1.76
Капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад №239» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
100 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
59450
50000
50000
9450
2012 год
2013 год
Итого
59450
50000
50000
9450
1.77
Капитальный ремонт МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №216»
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
100 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
39605
15500
15500
24105
2012 год
2013 год
Итого
39605
15500
15500
24105
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.78
Строительство детского сада в п. Листвяги
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
140 мест
2008 год
2009 год
2010 год
94158,624
94158,624
94158,624
2011 год
42524
42524
42524
2012 год
2013 год
Итого
136682,624
136682,624
136682,624
1.79
Строительство детского сада-яслей на 240 мест в Центральной части
г. Новокузнецка,
квартал 45 - 46
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
240 мест
2008 год
10000
10000
10000
2009 год
33117,87
33117,87
2010 год
2011 год
192641
192641
2012 год
2013 год
Итого
235758,87
10000
10000
225758,87
1.80
Строительство средней общеобразовательной школы в квартале №14-14а Новоильинского района
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
825 учащихся
2008 год
223502,12
8298,81
8298,81
215203,31
2009 год
132269,4
132269,4
2010 год
72441,9
72441,9
2011 год
238625
238625
2012 год
2013 год
Итого
666838,42
8298,81
8298,81
658539,61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.81
Капитальный ремонт здания ГОУ «Средняя общеобразовательная школа менеджмента и маркетинга»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
4150
4150
4150
2010 год
6611,917
6611,917
6611,917
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
10761,917
10761,917
10761,917
1.82
Капитальный ремонт здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа №100» имени С.Е. Цветкова
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
11648,788
11648,788
11648,788
2011 год
70090
70090
70090
2012 год
2013 год
Итого
81738,788
81738,788
81738,788
1.83
Реконструкция здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №99»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
89981,507
89981,507
89981,507
2011 год
161010
161010
161010
2012 год
2013 год
Итого
250991,507
250991,507
250991,507
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Новокузнецкий муниципальный район
1.84
Строительство средней общеобразовательной школы в п. Осиновое Плесо
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
170 учащихся
2008 год
86195,195
56523,65
56523,65
11802,545
17869
2009 год
328,88
328,88
328,88
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
86524,075
56852,53
56852,53
11802,545
17869
Прокопьевский городской округ
1.85
Строительство детского сада №41 на 220 мест в микрорайоне №10 жилого района Тырган
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
220 мест
2008 год
18371,58
18371,58
18371,58
2009 год
484,367
484,367
484,367
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
18855,947
18855,947
18855,947
Прокопьевский муниципальный район
1.86
Строительство школы
в п. Трудармейский
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
528 учащихся
2008 год
96969,5993
78504,89
78504,89
13464,7093
5000
2009 год
166,128
166,128
166,128
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
97135,7273
78671,018
78671,018
13464,7093
5000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Промышленновский муниципальный район
1.87
Строительство детского сада на 190 мест по
ул. Коммунистической,
№49а,
пгт Промышленная
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
190 мест
2008 год
80640,5777
64436,352
64436,352
16204,2257
2009 год
28890,156
26390,156
26390,156
2500
2010 год
626,321
626,321
626,321
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
110157,0547
91452,829
91452,829
16204,2257
2500
1.88
Строительство спортзала средней общеобразовательной школы №56 в
пгт Промышленная
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
40 чел. в час
2008 год
21000
20500
20500
500
2009 год
32512,844
32012,844
32012,844
500
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
53512,844
52512,844
52512,844
1000
Тайгинский городской округ
1.89
Расширение школы №33 (III очередь)
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
300 учащихся
2008 год
38355,44
8267,84
8267,84
29552,6
535
2009 год
417,995
417,995
417,995
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
38773,435
8685,835
8685,835
29552,6
535
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Таштагольский муниципальный район
1.90
Строительство общежития на 130 мест для профессионального лицея №39 по
ул. Калинина в
г. Таштаголе
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
130 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
42900
41900
41900
1000
Итого
42900
41900
41900
1000
Тисульский район
1.91
Строительство детского сада на 110 мест в
пгт Тисуль
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
110 мест
2008 год
2009 год
2010 год
8877,151
8877,151
8877,151
2011 год
75077
75077
75077
2012 год
2013 год
Итого
83954,151
83954,151
83954,151
Топкинский муниципальный район
1.92
Строительство школы - комплекса на 400 мест (школа, детский сад)
в г. Топки
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
3137,6
3137,6
3137,6
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
3137,6
3137,6
3137,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Тяжинский муниципальный район
1.93
Строительство детского сада на 110 мест в
пгт Тяжинский
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
110 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
22100
20000
20000
2100
2013 год
37100
35000
35000
2100
Итого
59200
55000
55000
4200
Юргинский городской округ
1.94
Реконструкция общежития №1 детского дома-школы №11
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
7446,05
7446,05
7446,05
2009 год
374,153
374,153
374,153
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
7820,203
7820,203
7820,203
Яйский муниципальный район
1.95
Строительство детского сада - яслей на 115 мест в пгт Яя
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
115 мест
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
115792
113792
113792
2000
2012 год
73000
70000
70000
3000
2013 год
Итого
188792
183792
183792
5000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Яшкинский муниципальный район
1.96
Капитальный ремонт здания детского сада №9 по ул. Калинина, д. 11
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
350,29
350,29
350,29
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
350,29
350,29
350,29
Прочие мероприятия
2008 - 2013
годы
1701357,97
801749,47
801749,47
899608,5
2008 год
491324,37
291324,37
291324,37
200000
2009 год
206840
106840
106840
100000
2010 год
322193,6
249585,1
249585,1
72608,5
2011 год
235000
154000
154000
81000
2012 год
138000
138000
2013 год
308000
308000
в том числе:
1.97
Проведение проверки расчетов стоимости выполненных работ по капитальным вложениям
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
497,8
497,8
497,8
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
497,8
497,8
497,8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Калтанский городской округ
1.98
Капитальный ремонт складов мобилизационного резерва
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
3986,68
3986,68
3986,68
2009 год
14,697
14,697
14,697
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
4001,377
4001,377
4001,377
г. Кемерово
1.99
Заградительная дамба для жилой застройки
№7б в г. Кемерово
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
751,53
751,53
751,53
2009 год
22,015
22,015
22,015
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
773,545
773,545
773,545
1.100
Капитальный ремонт Кемеровского учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
1611,61
1611,61
1611,61
2009 год
2010 год
336,218
336,218
336,218
2011 год
12000
12000
12000
2012 год
2013 год
Итого
13947,828
13947,828
13947,828
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.101
Капитальный ремонт актового зала и помещений здания №4 Администрации Кемеровской области, в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
17866,54
17866,54
17866,54
2009 год
5850,914
5850,914
5850,914
2010 год
354,512
354,512
354,512
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
24071,966
24071,966
24071,966
1.102
Капитальный ремонт большого зала здания
№1 Администрации Кемеровской области,
в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
12159,551
12159,551
12159,551
2009 год
447,924
447,924
447,924
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
12607,475
12607,475
12607,475
1.103
Капитальный ремонт здания, пр. Советский,
д. 64, в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
39487,25
39487,25
39487,25
2009 год
464,94
464,94
464,94
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
39952,19
39952,19
39952,19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.104
Строительство объектов Кузбасского технопарка в Кемеровской области (площадка №1)
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
404712,009
204712,009
204712,009
200000
2009 год
200000
100000
100000
100000
2010 год
321005,07
248396,57
248396,57
72608,5
2011 год
223000
142000
142000
81000
2012 год
138000
138000
2013 год
308000
308000
Итого
1594717,079
695108,579
695108,579
899608,5
1.105
Строительство объектов Кузбасского технопарка в Кемеровской области (площадка №2)
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2000
2000
2000
2009 год
39,51
39,51
39,51
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
2039,51
2039,51
2039,51
Промышленновский муниципальный район
1.106
Капитальный ремонт эксплуатационного участка №7 государственного казенного учреждения Кемеровской области «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
5000
5000
5000
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
5000
5000
5000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Топкинский муниципальный район
1.107
Капитальный ремонт складов мобилизационного резерва г. Топки
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
3649,82
3649,82
3649,82
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
3649,82
3649,82
3649,82
Тяжинский муниципальный район
1.108
Капитальный ремонт склада мобилизационного резерва пгт Тяжинский
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
99,38
99,38
99,38
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
99,38
99,38
99,38
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта
2008 - 2013
годы
727124,05
360100
143100
217000
133362,55
119825
113836,5
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
419699,05
98000
98000
107362,55
100500
113836,5
2012 год
201825
165000
105000
60000
26000
10825
2013 год
105600
97100
38100
59000
8500
в том числе:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
г. Кемерово
1.109
Строительство спортивного комплекса с катком в микрорайоне 60
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
6140,12 кв.м
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
75512,55
15000
15000
45512,55
15000
2012 год
2013 год
Итого
75512,55
15000
15000
45512,55
15000
1.110
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Кемерово»
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
9423,04 кв.м
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
239186,5
30000
30000
11850
83500
113836,5
2012 год
2013 год
Итого
239186,5
30000
30000
11850
83500
113836,5
1.111
Капитальный ремонт здания ГУ «Областная школа высшего спортивного мастерства-ЦСП»
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
13100
13100
13100
Итого
13100
13100
13100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ленинск-Кузнецкий городской округ
1.112
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2497,5 кв.м
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
78300
51000
51000
26000
1300
2013 год
18500
18500
18500
Итого
96800
69500
69500
26000
1300
1.113
Строительство школы-интерната спортивного профиля
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
100 мест, 375 учащихся
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2025
500
500
1525
2013 год
500
500
500
Итого
2525
1000
1000
1525
1.114
Капитальный ремонт училища олимпийского резерва, в том числе оснащение оборудованием
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
5000
5000
5000
2013 год
25000
25000
25000
Итого
30000
30000
30000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Мариинский муниципальный район
1.115
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в
г. Мариинске
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
5818,39 кв.м
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
16000
8500
8500
7500
2013 год
48000
40000
40000
8000
Итого
64000
48500
48500
15500
Таштагольский муниципальный район
1.116
Капитальный ремонт стадиона «Горняк»
2008 - 2013
годы
Органы
местного
самоуп-
равления*
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
9000
8000
8000
1000
2012 год
500
500
2013 год
500
500
Итого
10000
8000
8000
2000
1.117
Строительство губернского центра сноуборда и горных лыж на горе Туманной,
г. Таштагол
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
6368,77 кв.м
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
96000
45000
45000
50000
1000
2012 год
100000
100000
100000
2013 год
Итого
196000
145000
100000
45000
50000
1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Мероприятия в сфере социального обслуживания населения
2008 - 2013
годы
100
100
100
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
100
100
100
2012 год
2013 год
в том числе:
Кемеровский муниципальный район
1.118
Реконструкция здания школы и котельной по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, п. Благодатный, ул. Школьная, д. 6 и 6а под дом-интернат для престарелых и инвалидов
2008 - 2013
годы
Департа-
мент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
100
100
100
2012 год
2013 год
Итого
100
100
100
2.
Подпрограмма «Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Кемеровской области» на 2008 - 2013 годы
2008 - 2013
годы
42800
2400
2400
40400
2008 год
8900
1000
1000
7900
2009 год
17700
400
400
17300
2010 год
16200
1000
1000
15200
2011 год
2012 год
2013 год
в том числе:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Мероприятия в сфере геодезии
2008 - 2013
годы
7500
7500
2008 год
2300
2300
2009 год
2500
2500
2010 год
2700
2700
2011 год
2012 год
2013 год
в том числе:
2.1
Обследование и восстановление пунктов государственной геодезической сети на территории Кемеровской области, инвентаризация земель, отведенных под пункты государственной геодезической сети
2008 - 2013
годы
Феде-
ральная
служба
государ-
ственной
регистра-
ции,
кадастра и
карто-
графии
2008 год
800
800
2009 год
1500
1500
2010 год
2200
2200
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
4500
4500
2.2
Поддержание метрологической готовности Кемеровского эталонного базиса
2008 - 2013
годы
Феде-
ральная
служба
государ-
ственной
регистра-
ции,
кадастра и
карто-
графии
2008 год
2009 год
500
500
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
500
500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3
Техническое обеспечение производства, поставка новой техники, современных технологий и программного обеспечения для геодезического и картографического обеспечения Кемеровской области
2008 - 2013
годы
Феде-
ральная
служба
государ-
ственной
регистра-
ции,
кадастра и
карто-
графии
2008 год
1500
1500
2009 год
500
500
2010 год
500
500
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
2500
2500
Мероприятия в сфере картографии
2008 - 2013
годы
35300
2400
2400
32900
2008 год
6600
1000
1000
5600
2009 год
15200
400
400
14800
2010 год
13500
1000
1000
12500
2011 год
2012 год
2013 год
в том числе:
2.4
Создание (обновление) цифровых топографических карт в масштабе 1:25 000 - 1:100 000 в программном продукте «Панорама», в том числе открытого пользования
2008 - 2013
годы
Феде-
ральная
служба
государ-
ственной
регистра-
ции,
кадастра и
карто-
графии
2008 год
800
800
2009 год
7300
7300
2010 год
5500
5500
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
13600
13600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.5
Создание, обновление (топографический мониторинг) цифровых топографических планов масштаба 1:10000 - 1:2000 городов Кемеровской области
2008 - 2013
годы
Феде-
ральная
служба
государ-
ственной
регистра-
ции,
кадастра и
карто-
графии,
органы
местного
самоуп-
равления*
в 2008 году:
2008 год
5800
1000
1000
4800
Таштагольский муниципальный район
2008 год
5800
1000
1000
4800
в 2009 году:
2009 год
7900
400
400
7500
Гурьевский муниципальный район
2009 год
300
300
300
Таштагольский муниципальный район
2009 год
100
100
100
в 2010 году:
2010 год
8000
1000
1000
7000
Березовский городской округ
2010 год
500
500
500
Гурьевский муниципальный район
2010 год
500
500
500
2011 год
2012 год
2013 год
Итого
21700
2400
2400
19300
*Исполнители программных мероприятий по согласованию.
Исполнителями программных мероприятий могут быть любые юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством.
Приложение
к долгосрочной целевой
программе «Развитие инфраструктуры
жизнеобеспечения населения
Кемеровской области» на 2008-2013 годы
(в ред. Постановления Коллегии Администрации
Кемеровской области от 30.12.2011 №666)
Целевые индикаторы Программы
№п/п
Наименование программных мероприятий
Сроки исполне-ния
Наименование
показателя
Единица измерения
Исходные показатели базового года
Значение целевого
индикатора Программы
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цели: комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области; обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы; обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта
1.
Задачи: концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах здравоохранения, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств, укрепление материально-технической базы диагностической службы амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений
1.1
Строительство акушерского отделения на 25 коек на территории МУЗ «Городская больница» в г. Гурьевске, Гурьевский муниципальный район;
реконструкция отделения стационарной судебно-психиатрической экспертизы для лиц, содержащихся под стражей, г. Кемерово;
2008-2013 годы
Больничные учреждения
коек
151
45
-
186
-
84
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
строительство и оснащение областного перинатального центра, г. Кемерово;
реконструкция реабилитационного центра для детей-инвалидов (III очередь), Прокопьевский городской округ;
строительство участковой больницы (амбулатория на 100 посещений в смену, стационар на 40 коек, подстанция скорой медицинской помощи) в пгт Мундыбаш, Таштагольский муниципальный район;
реконструкция здания детского отделения больницы под родильный дом, материально-техническое обеспечение родильного дома после реконструкции, Юргинский городской округ
Обеспеченность
больничными
учреждениями
коек
на 10 тыс. населения
92,7
83,8
83,8
84,46
84,46
84,76
84,76
1.2
Городская многопрофильная больница. Главный корпус. Блок «В» (диагностический), Междуреченский городской округ;
строительство поликлиники на 600 посещений в квартале №14-14а Новоильинского района, г. Новокузнецк;
строительство участковой больницы (амбулатория на 100 посещений в смену, стационар на 40 коек, подстанция скорой медицинской помощи) в пгт Мундыбаш, Таштагольский муниципальный район
2008-2013 годы
Амбулаторно-поликлини-ческие учреждения
посещений
в смену
294
1200
-
-
-
100
-
Обеспеченность
амбулаторно-поликлиничес-кими учреждениями
посещений
в смену
на 10 тыс. населения
209,8
214,3
214,3
214,3
214,3
214,65
214,65
2.
Задачи: концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах образования, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств, повышение качества и улучшение материально-технической базы предоставления образовательных услуг
2.1
Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся в микрорайоне №14 Заводского района, г. Кемерово;
2008-2013 годы
Общеобразова-тельные учреждения
ученичес-ких мест
180
998
432
-
1650
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
строительство школы на 432 учащихся с бассейном жилого района Лесная Поляна (с. Андреевка), г. Кемерово;
строительство средней общеобразовательной школы в квартале №14-14а Новоильинского района, г. Новокузнецк;
строительство средней общеобразовательной школы в п. Осиновое Плесо, Новокузнецкий муниципальный район;
строительство школы в п. Трудармейский, Прокопьевский муниципальный район;
расширение школы №33 (III очередь), г. Тайга
2.2
Строительство детского сада на 110 мест в 26-м микрорайоне Северного района, г. Анжеро-Судженск;
строительство детского яслей-сада по ул. Дзержинского, г. Калтан;
строительство детского сада на 220 мест с бассейном в микрорайоне №11 Рудничного района, г. Кемерово;
строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне №14 Заводского района, г. Кемерово;
строительство детского сада-яслей на 220 мест с бассейном в микрорайоне №12 Рудничного района, г. Кемерово;
строительство детского сада-яслей на 220 мест в жилом районе Лесная Поляна (с. Андреевка), г. Кемерово;
строительство детского сада в районе Красный Камень, Киселевский городской округ;
строительство детского сада в 3-м микрорайоне,
Ленинск-Кузнецкий городской округ;
2008-2013 годы
Дошкольные учреждения
мест
565
505
340
360
1225
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
строительство детского сада на 240 мест с бассейном в квартале №45-46 Центрального района, г. Новокузнецк;
строительство детского сада в п. Листвяги, г. Новокузнецк;
капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад №239» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей, г. Новокузнецк;
капитальный ремонт МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №216», г. Новокузнецк;
капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад №210» комбинированного вида, г. Новокузнецк;
строительство детского сада на 190 мест по ул. Коммунистической, д. 49а, пгт Промыш-ленная, Промышленновский муниципальный район;
строительство детского сада на 110 мест в пгт Тисуль, Тисульский район;
строительство детского сада - яслей на 115 мест в пгт Яя, Яйский муниципальный район
3.
Задачи: концентрация финансовых ресурсов на строящихся спортивных объектах, позволяющая завершить их строительство в максимально короткие сроки; эффективное использование бюджетных средств, повышение качества и улучшение материально-технической базы спортивных объектов
Строительство физкультурно-оздоровитель-ного комплекса «Кемерово», г. Кемерово;
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом, Ленинск-Кузнецкий городской округ
2008-2013 годы
Физкультурно-оздоровитель-ные комплексы
общая площадь кв.м/
единиц
0
9423,04 / 1
2497,5 / 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цели: качественное и количественное улучшение обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией, позволяющего вести на современном уровне перспективное и детальное проектирование, инженерные расчеты, создание информационной электронной базы для осуществления градостроительной, инвестиционной, иной хозяйственной деятельности и проведения землеустройств; подготовка современной цифровой картографической основы для создания географических информационных систем отраслевого, областного и муниципального назначений
4.
Задачи: обеспечение территории Кемеровской области единой геодезической координатной системой, представленной пунктами государственной геодезической сети, пунктами сетей сгущения, необходимыми для создания топографических карт и планов; обеспечение территории Кемеровской области современными топографическими картами всего масштабного ряда и топографическими картами крупного масштаба
Создание, обновление (топографический мониторинг) цифровых топографических планов масштаба 1:10000 - 1:2000 городов Кемеровской области, в том числе
2008-2013 годы
Площадь покрытия съемками
16,6
5,75
Березовский городской округ
кв. км
0,35
Гурьевский муниципальный район
кв. км
13,3
0,4
Таштагольский район
кв. км
3,3
Итого по Программе
2008-2013 годы
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета
руб.
0,231
1,006
0,92
0,281
0,568
0,469
0,624
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 01.02.2012, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 27.12.2011, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 28.10.2011, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 27.09.2011, "Информационный бюллетень Администрации Кемеровской области" от 08.06.2011, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 22.02.2011, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 14.10.2010, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 16.06.2010, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 22.05.2010, "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" www.zakon.kemobl.ru от 19.02.2010, "Информационн... |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.040.090 Реконструкция, расширение, техническое перевооружение и капитальный ремонт действующих предприятий, зданий, сооружений, 140.010.110 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (см. также 160.040.080) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: