Основная информация
Дата опубликования: | 26 ноября 2010г. |
Номер документа: | RU28000201000816 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Правительство Амурской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
(фактически утратило силу в связи с истечением срока действия)
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2010 года №671
О внесении изменений в постановление Правительства области от 30.08.2010 № 471
В связи с уточнением средств областного бюджета на 2011 год, предусмотренных на мероприятия в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года, Правительство области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства области от 30.08.2010 №471, следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы:
сумму «58,67 млн. руб.» заменить суммой «62,18 млн. руб.»;
сумму «1758,42 млн. руб.» заменить суммой «1643,04 млн. руб.»;
сумму «1135,16 млн. руб.» заменить суммой «1354,09 млн. руб.»;
сумму «6337,69 млн. руб.» заменить суммой «6230,63 млн. руб.»;
2) в разделе 7 таблицу 7.1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
3) раздел 8 «Механизм реализации программы, включая механизм управления реализацией программы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
4) приложения №№4.1, 4.2, 5, 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям №№3-7 к настоящему постановлению.
Губернатор Амурской области
О.Н. Кожемяко
Приложение №1
к постановлению Правительства
Амурской области
от 26.11.2010 № 671
Таблица 7.1 Структура и объем финансирования Программы, тыс. руб.
Источники финансирования
2010 г.
2011г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Итого
Федеральные средства
0
0
59682,75
2500
0
62182,75
Областной бюджет
252626
172481,4
661899,72
322964,72
233064,73
1643036,57
Местный бюджет
59972,487
366198,58
325354,936
331278,172
271285,282
1354089,457
Внебюджетные источники
451075,94
2150913,168
1263054,844
1511028,365
854558,906
6230631,223
Всего
763674,427
2689593,148
2309992,25
2167771,257
1358908,918
9289940
Приложение №2
к постановлению Правительства
Амурской области
от 26.11.2010 № 671
8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ВКЛЮЧАЯ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Государственным заказчиком - координатором Программы является министерство экономического развития, промышленности и транспорта области с привлечением исполнителей.
Мониторинг реализации Программы осуществляется государственным заказчиком с использованием целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в Программе для Амурской области.
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области осуществляет:
подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;
подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы (в срок до 01 февраля);
подготовку предложений о внесении изменений в Программу;
подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Программы из областного и федерального бюджетов на текущий год и на плановый период;
контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы;
взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по предоставлению области субсидий из средств федерального бюджета на реализацию энергосберегающих проектов на территории области в рамках выполнения федеральных целевых программ.
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области осуществляет предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ по реализации энергосберегающих проектов на территории области.
Распределение, методика и порядок предоставления субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается нормативным правовым актом Правительства области.
Государственные заказчики разделов Программы обеспечивают принятие программ согласно своей ведомственной принадлежности, утверждают механизм управления, контролируют их выполнение и отчитываются не реже одного раза в год перед министерством экономического развития, промышленности и транспорта области о ходе реализации программ и достижении намеченных целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Отбор исполнителей проектов при реализации программных мероприятий, финансируемых из средств бюджета области и бюджетов муниципальных образований, будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.
При этом критериями выбора исполнителей программных мероприятий являются:
функциональные и качественные характеристики реализуемых энергосберегающих мероприятий (включая: приобретаемое оборудование, комплектующие к нему, продукцию (товары), проводимые работы, включая строительно-монтажные и пуско-наладочные, оказываемые услуги и др.);
эксплуатационные расходы;
расходы на техническое обслуживание;
сроки (периоды) реализации энергосберегающих мероприятий;
условия и объем предоставления гарантии качества проводимых работ и оказываемых услуг;
стоимость реализации энергосберегающих мероприятий (цена контрактов);
обеспечение заданных параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности;
другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов и действующими на момент заключения контракта условиями реализации программных мероприятий.
Выполнение отдельных мероприятий Программы осуществляется посредством заключения в установленном порядке исполнителями программных мероприятий государственных контрактов (договоров, соглашений) с организациями (по необходимости) согласно действующему законодательству.
Государственным заказчиком определяется основное содержание направлений Программы, их соответствие программным целям и задачам, создаются условия для реализации программных мероприятий. В ходе реализации Программы государственный заказчик обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, исключая дублирование программных мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.
Неотъемлемым элементом механизма реализации Программы является ее мониторинг, осуществляемый с помощью ежегодного анализа результатов реализации программных мероприятий.
Структура управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в области представлена на рис. 8.1.
Правительство области формирует политику и осуществляет итоговый контроль реализации мероприятий в сфере энергетической эффективности и энергосбережения, взаимодействует с Законодательным Собранием области в целях выработки решений, разработки и принятия законодательных актов, необходимых для проведения государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории области.
Структура управления
энергосбережением и повышением энергетической эффективности
в Амурской области
Рис. 8.1 Структура управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Амурской области
Для проведения единой государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности Правительство области взаимодействует с федеральными и окружными органами исполнительной власти и их представительствами в области.
Для коллегиального межведомственного управления и координации работ по реализации мероприятий в сфере энергетической эффективности и энергосбережения создана рабочая группа по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области.
К основным задачам рабочей группы должны относиться:
1. Выработка единой политики при реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области с целью:
обеспечения эффективного и рационального использования энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий;
обеспечения поддержки и стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
обеспечения системности и комплексности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
обеспечения координации планирования государственными заказчиками мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2. Определение критериев и приоритетов, необходимых при принятии решений по отдельным проектам, связанным с энергосбережением и повышением энергоэффективности.
3. Выработка стратегии увязки интересов различных ведомств при реализации мероприятий Программы.
4. Координация деятельности органов исполнительной власти области при реализации Программы.
5. Заслушивание руководителей различных ведомств и организаций о выполнении порученных им мероприятий в рамках Программы.
6. Внесение предложений по совершенствованию областного законодательства в целях решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Рабочая группа по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области:
рассматривает вопросы реализации Программы;
вносит предложения по подготовке и внесению изменений в законодательные и иные правовые акты области, необходимые для реализации Программы;
изучает предложения по проведению научных, исследовательских, проектных и иных работ при реализации Программы и дает соответствующие заключения;
запрашивает в органах исполнительной власти области и в установленном порядке получает информацию, необходимую для выполнения своих задач.
Рабочая группа осуществляет следующие функции:
подготавливает рекомендации по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом научно-технического и социально-экономического развития области и Российской Федерации в целом;
выявляет научные, технические и организационные проблемы при планировании и в ходе реализации Программы;
организует проверки выполнения мероприятий Программы, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы;
проводит научно-техническую оценку разработанных программ энергосбережения государственных заказчиков Программы;
рассматривает результаты экспертизы проектов и мероприятий, предлагаемых для реализации в очередном финансовом году, в части их содержания и стоимости.
Для участия в заседаниях рабочей группы могут приглашаться руководители и специалисты органов исполнительной власти области и ее муниципальных образований, организаций коммунальной инфраструктуры и иных организаций, эксперты. Указанные лица участвуют в заседаниях рабочей группы с правом совещательного голоса.
Для подготовки к рассмотрению отдельных вопросов на заседаниях рабочей группы могут создаваться постоянно действующие и временные комиссии. Решение о создании временной комиссии и ее составе принимается председателем рабочей группы или его заместителем.
В состав комиссий могут включаться специалисты, не являющиеся членами рабочей группы.
Государственным заказчиком - координатором Программы является министерство экономического развития, промышленности и транспорта области, на которое возлагается координация, управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы. Министр экономического развития, промышленности и транспорта области несет персональную ответственность за реализацию Программы, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области в ходе реализации Программы:
выполняет функции главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных в бюджете области на реализацию Программы;
разрабатывает проекты правовых актов области, необходимых для выполнения Программы, включая проекты правовых актов Правительства области по финансированию проектов и мероприятий Программы;
издает необходимые распорядительные документы в рамках министерства экономического развития, промышленности и транспорта области в целях реализации Программы;
осуществляет координацию исполнения государственными заказчиками конкретных мероприятий Программы;
подготавливает, с учетом хода реализации Программы в текущем году, и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году;
организует работу рабочей группы и экспертного совета, имеющих полномочия на рассмотрение вопросов, относящихся к реализации Программы;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает контроль за целевым использованием средств, выделяемых на ее реализацию, а также контроль за достижением значений целевых индикаторов Программы;
ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы и расходы на реализацию мероприятий Программы;
представляет статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы в целом;
вносит предложения о корректировке мероприятий по реализации Программы либо о прекращении их выполнения.
Программой предусмотрен механизм формирования и использования системы экспертизы на всех стадиях реализации программных мероприятий, позволяющей отбирать наиболее перспективные проекты и мероприятия для государственного финансирования, проводить независимую экспертизу конкурсных заявок с целью выявления исполнителей, предложивших лучшие условия исполнения контрактов, и осуществлять эффективную экспертную проверку качества полученных результатов. Экспертиза и отбор основывается на принципах объективности, компетентности и независимости.
Для ее осуществления при государственном заказчике - координаторе Программы создается Экспертный совет.
Функции организационно-технического управления реализацией Программы осуществляет региональный оператор, выбираемый на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).
Региональный оператор осуществляет следующие основные функции:
сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;
сопровождение и техническую приемку мероприятий Программы;
формирование проектов тематических годовых планов реализации мероприятий Программы;
подготовку технической части конкурсной документации на работы, предусмотренные Программой;
взаимодействие с государственными заказчиками Программы и их организационно-техническая и научно-методическая поддержка;
внедрение информационных технологий в целях ' осуществления мониторинга и управления реализацией Программы, контроля за ходом выполнения мероприятий Программы, информационное обеспечение специализированного сайта в Интернете;
организует и обеспечивает ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг программных мероприятий;
организует экспертизу проектов на всех этапах реализации Программы, а также независимую оценку показателей результативности и эффективности мероприятий Программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
представляет государственному заказчику - координатору статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы;
представляет государственному заказчику - координатору ежегодно до 15 января доклад о ходе выполнения работ по реализации Программы за отчетный год и до 01 ноября — отчет за 9 месяцев текущего года и об ожидаемом выполнении за год;
организует применение информационных технологий в целях управления и контроля за ходом реализации Программы;
организует формирование проектов годовых тематических планов реализации мероприятий Программы.
Для организации выполнения проектов и мероприятий Программы государственные заказчики, к которым относятся министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, управление по регулированию цен и тарифов области, исполнительные органы государственной власти области, органы местного самоуправления области, в целях обеспечения целевого финансирования и эффективности внедряемых мероприятий:
согласовывают с государственным заказчиком - координатором Программы конкурсную документацию по размещению заказов на поставку продукции, оказанию услуг и выполнению работ;
осуществляют приемку выполненных работ с участием представителей Исполнителя организационно-технического сопровождения Программы;
представляют государственному заказчику - координатору Программы предложения по корректировке мероприятий Программы.
Исполнительные органы государственной власти области, органы местного самоуправления муниципальных образований области:
готовят заявки на включение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Программу за счет средств областного бюджета на соответствующий финансовый год и направляют их в министерство экономического развития, промышленности и транспорта области не позднее, чем за три месяца до начала нового финансового года;
определяют объем средств из местного бюджета, выделяемых на реализацию Программы на соответствующий финансовый год.
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять через выполнение конкретных мероприятий следующими основными исполнителями:
исполнительными органами государственной власти области;
органами местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию);
организациями с участием государства и муниципальных образований Амурской области (по согласованию);
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;
энергосервисными компаниями и иными исполнителями мероприятий Программы, выбираемыми в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;
организациями, реализующими мероприятия Программы и неполучающими денежных средств из областного бюджета (по согласованию);
населением.
До начала реализации Программы министерство экономического развития, промышленности и транспорта области утверждает положение об управлении реализацией Программы, в котором определяются:
порядок формирования организационно-финансового плана мероприятий по реализации Программы;
механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;
процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о целевых индикаторах и показателях, результатах мониторинга реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.
Приложение №3
к постановлению Правительства
Амурской области
от 26.11.2010 № 671
Общие сведения и расчет целевых показателей
№ п/п
Общие сведения
Ед.изм.
Разбивка по годам
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
1
Валовой региональный продукт
млрд.руб.
111.7612
136.784
149.4688
167.41
189.351
209.459
231.858
248.80202
455.6997
2
Потребление ТЭР
тыс.т.у.т.
5491.897
5830.537
6049.631
6063.26
6075.28
6098.49
6101.95
6119.5685
6447.148
3
Объем потребления ЭЭ
тыс.кВтч
5827700
6444600
6292000
6554200
7212900
7659700
8125600
8394500
11264020
4
Объем потребления ТЭ
тыс. Гкал
8031.2
8423.89
8257.113
8835.12
9434.86
9786.32
10033.4
10387.303
12510.71
5
Объем потребления воды
тыс. куб.м
43287
43301
43422
43471.7
43539.2
43606.7
43674.2
43741.667
44146.7
6
Объем потребления природного газа(привозного)
тонны
7666.6
7903.7
6835.3
6630.24
6431.3
6302.7
6176.7
5991.4
4236.3
7
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.кВтч
4953545
5606802
5662800
6119780
6852255
7659700
8125600
8394500
11264020
8
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.Гкал
1205.86
1542.23
3265.85
4329.2
6604.4
9786.32
10033.4
10387.303
12510.7
9
Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб.м
7465.9
8216.56
15951.6
21735.8
26123.5
43606.7
43674.2
43741.667
44146.7
10
Объем потребления природного газа (привозного), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
тонны
371.2
423.8
580.3
1656.16
4501.88
6302.7
6176.7
5991.4
4236.3
11
Тариф на ЭЭ
руб./ кВтч
1.4151
1.6003
2.0177
2.2822
2.6238
3.0233
3.4797
3.8625
5.9182
12
Тариф на ТЭ
руб./ Гкал
583.4
583.4
646.4
661.98
718.18
746.71
828.85
920.3
1157.051
13
Тариф на воду
руб. /куб.м
12.86
14.24
15.22
16.4667
17.6467
18.8267
20.0067
21.186667
28.2667
14
Тариф на природный газ (привозной)
руб./ т.
4130
4310
6785
7730
9057.5
10385
11712.5
13040
21005
15
Объем производства энергетических ресурсов с
тыс.т.у.т.
1060.00
1170.30
1270.60
1386.23
1521.53
1669.83
1842.13
1981.12
2479.23
№ п/п
Общие сведения
Ед.изм.
Разбивка по годам
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов
16
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ
тыс.т.у.т.
5570.5
5107.8
5479.3
6366.42
6320.82
6596.75
6872.67
7148.5977
8804.2
17
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млрд.руб.
0.067
0.146
0.29
0.763674
2.689593
2.30999
2.16777
1.35891
1.50567
18
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млрд.руб.
0.018
0.025
0.043
0.45108
2.1509
1.263055
1.511028
0.854559
1.129253
19
Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.кВтч
348908
423686
523360
525263
547269
518466
501184
489662.05
478140.6
20
Объем потребления ЭЭ БУ
тыс.кВтч
387038
468071
576073
558791
547269
518466
501184
489662.05
478140.6
21
Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.Гкал
395.15
406.8
428.1
532.008
1130.67
1079.1
1054.77
991.52286
699.611
22
Объем потребления ТЭ БУ
тыс.Гкал
1344.04
1271.2
1240.9
1182.24
1130.67
1079.1
1054.77
991.52286
699.611
23
Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.куб.м
363.2
444.9
496.4
998.937
1596.24
1544.75
1493.26
1458.929
1210.557
24
Объем потребления воды БУ
тыс.куб.м
1711.668
1739.085
1716.387
1664.9
1596.24
1544.75
1493.26
1458.929
1210.557
25
Объем потребления природного газа БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.куб.м
природный газ в БУ не используется
26
Объем потребления природного газа БУ
тыс.куб.м
природный газ в БУ не используется
27
Бюджет субъекта РФ
млрд.руб.
23.67827
29.84556 30.86241 35.3129 38.905
42.497
46.0891
49.68116
71.2336
№ п/п
Общие сведения
Ед.изм.
Разбивка по годам
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
28
Расходы бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
млн.руб.
534.003
568.106
598.85
617.7
657.2
669.9
683.8
697.2
812.7
29
Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
млн.руб.
774.761
920
1267.6
1452.52
1540.71
1627.14
1710.6
1780.7
2493.1
30
Общее количество БУ
шт.
1263
1278
1285
1285
1285
1285
1285
1285
1285
31
Количество БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
шт.
4
5
8
25
205
1285
1285
1285
1285
32
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками
шт.
20
42
64
ПО
302
480
807
928
928
33
Общее количество государственных заказчиков
шт.
400
420
380
375
360
360
360
360
360
34
Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)
шт.
12
21
38
60
108
162
288
360
360
35
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд
млн.руб.
357.73
235.1049
256.9075
287.744
325.458
360.019
398.515
481.5024
803.614
36
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности
млн.руб.
7.221481
11.07947
11.25575
17.8865
22.9036
27.9208
32.9379
37.955044
68.0579
37
Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
млн.руб.
998.992
1451.654
1502.194
1994.83
2312.6
2608.61
2895.56
3214.074
5399.52
№ п/п
Общие сведения
Ед.изм.
Разбивка по годам
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
38
Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
тыс.чел.
167.088
188.583
192.251
186.745
186.213
186.213
186.213
186.213
186.213
39
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ
тыс.кВтч
168314
210315
249733
290873
331583
372292
413002
453711
697968
40
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.кВтч
150389
191287
229014
273421
315003
372292
413002
453711
697968
41
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ
тыс.кВтч
1699771
1211512
4345061
5064071
6386716
7709361
9032006
10354651
18290520
42
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс.кВтч
672
1123
4199
276023
4067381
7709361
9032006
10354651
18290520
43
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
тыс.кВтч
1473171
1097056
4206971
4974614
6364011
7709361
9032006
10354651
18290520
44
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах субъекта РФ (за исключением МКД)
тыс.Гкал
1067.5
1107.2
1135.6
1171.53
1205.58
1239.63
1273.68
1307.7333
1512.033
45
Объем ТЭ, потребляемой
тыс.Гкал
53.62
58.17
61.94
305
843.908
1239.63
1273.68
1307.7333
1512.033
№ п/п
Общие сведения
Ед.изм.
Разбивка по годам
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
(используемой) в жилых домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
46
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ
тыс.Гкал
4270.7
4280.3
4347.5
4376.3
4414.7
4453.1
4491.5
4529.9
4760.3
47
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс.Гкал
455.2
471.8
506.4
1569.34
3090.29
4453.1
4491.5
4529.9
4760.3
48
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ
тыс.куб.м
808.9
836.9
872.5
903.033
934.833
966.633
998.433
1030.2333
1221.033
49
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.куб.м
45.6
68.1
72.3
341.82
654.383
966.633
998.433
1030.2333
1221.033
50
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта РФ
тыс.куб.м
30297
27896
29084
31212.7
33106.2
34999.7
36893.2
38786.667
50147.67
51
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс.куб.м
105.1
142.3
156.04
8727.5
23174.3
34999.7
36893.2
38786.667
50147.67
52
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за
тыс.куб.м
1091.63
1061.64
1763.57
11236.6
23174.3
34999.7
36893.2
38786.667
50147.67
№ п/п
Общие сведения
Ед.изм.
Разбивка по годам
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
53
Объем природного газа (привозного), потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ
т.
4828.2
5197.7
3547.4
3440.98
3337.75
3237.6
3140.47
3046.26
2955
54
Объем природного газа (привозного), потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
т.
31
57
120
620
2336.4
3237.6
3140.47
3046.26
2955
55
Объем природного газа (привозного), потребляемого (используемого) в многоквартирных домах субъекта РФ
т.
2838.4
2706
3287.9
3189.26
3093.55
3065.1
3036.23
2945.14
1281.3
56
Объем природного газа (привозного), потребляемого (используемого) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
т.
340.2
366.8
460.3
1036.16
2165.48
3065.1
3036.23
2945.14
1281.3
57
Число жилых домов, субъекта РФ
шт.
110000
111000
112020
112400
113410
114232
115054
115876
120808
58
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование
шт.
15
21
36
620
5630
6700
8200
10300
19562
59
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к
шт.
35
43
57
112
170
242
325
456
724
№ п/п
Общие сведения
Ед.изм.
Разбивка по годам
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ
60
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
шт.
220
250
280
395
554
728
905
1125
1380
Приложение №4
к постановлению Правительства
Амурской области
от 26.11,2010 № 671
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся из приложения №4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
А.1.
Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности
кг у.т./ тыс.руб.
П2(п)/П1(п)
49.1
47.6
49.6
48.2
46.2
44.2
42.2
41.41
29.13
А.2.
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта РФ
%
(П7(п)/П3(п))100%
85
87.0
90
93.4
95
100
100
100
100
А.З.
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта РФ
%
(П8(п)/П4(п)>100%
15
18.3
39.6
49
70
100
100
100
100
А.4.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории
%
(П9(п)/П5(п))100%
17.2
19.0
36.7
50
60
100
100
100
100
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся из приложения №4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
субъекта РФ
А.5.
Доля объемов природного газа (привозного), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта РФ
%
(П10(п)/П6(п))>100%
4.84
5.4
8.49
25
70
100
100
100
100
А.6.
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
т.у.т.
П15(п+1)-П15(п)
ПО
100
116
135
148
172
139
140
161
А.7.
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ
%
(П15(п)/П16(п))100%
19
22.9
23.2
21.8
24.1
25.3
26.8
27.71
28.16
А.8.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы
%
(П18(п)/П17(п))100%
26.9
17.1
14.8
59.07
79.97
54.7
69.7
"62.9
75
Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию
по отдельным видам энергетических ресурсов
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся из приложения №4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
В.1.
Экономия электрической энергии в натуральном выражении
тыс.кВтч
[(А.1.(2007)-А.1.(п))/ А.1.(2007)] П.3.(2007)
0
186096.77
-51210.107
111416.01
352084.78
586043.9
823455.44
916949.39
2372538.89
В.2.
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
тыс.руб.
В.1.(п)П.11.(2007)
0
263345.54
-72467.42
157664.79
498235.17
829310.72
1165271.79
1297575.08
3357379.78
В.З.
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
тыс.Гкал
[(А.1.(2007)-А.1.(п))/ А.1.(2007)] П.4.(2007)
0
256.46
-70.57
153.54
485.21
807.63
1134.81
1263.66
3269.62
В.4.
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
тыс.руб.
В.З.(п)П.12.(2007)
0
149619.61
-41172.32
89577.15
283072.01
471172.38
662048.46
737216.49
1907493.29
В.5.
Экономия воды в
натуральном
выражении
тыс.куб.м
[(А.1.(2007)-А.1.(п))/ А.1.(2007)] П.5.(2007)
0
1382.29
-380.38
827.57
2615.21
4353.02
6116.46
6810.92
17622.75
В.6.
Экономия воды в
стоимостном
выражении
тыс.руб.
В.5.(п)П.13.(2007)
0
17776.24
-4891.67
10642.62
33631.67
55979.81
78657.72
87588.41
226628.54
В.7.
Экономия природного газа (привозного) в натуральном выражении
т.
[(А.1.(2007)-А.1.(п))/ А.1.(2007)] П.6.(2007)
0
244.82
-67.36
146.57
463.18
770.96
1083.29
1206.28
3121.18
В.8.
Экономия природного газа
тыс.руб.
В.7.(п)П. 14.(2007)
0
1011100.93
-278234.74
605345.448
1912946.95
3184093.57
4473997.88
4981969.18
12890477.62
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся из приложения №4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
(привозного) в
стоимостном
выражении
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся из приложения №4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
С.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ
%
(П19.(п)/П.20.(п))100%
90.15
90.52
90.85
94
100
100
100
100
100
С.2.
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ
%
(П.21.(п)/П.22.(п))100%
29.4
32
34.5
45
100
100
100
100
100
С.3.
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ
%
(П.23.(п)/П.24.(п))-100%
21.22
25.58
28.92
60
100
100
100
100
100
С.4.
Доля объемов природного газа (привозного), потребляемого БУ, расчеты за который
%
(П.25.(п)/П.26.(п))100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся из приложения №4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта РФ
С.5.
Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)
%
(П.28.(п)/П.27.(2007)) •100%
1.83
1.77
1.96
1.92
1.87
1.81
1.76
1.7
1.7
Сб.
Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)
%
(П.28.(п)/П.27.(п)) 100%
2.26
1.9
1.94
1.75
1.69
1.58
1.48
1.4
1.14
С.7.
Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)
млн.руб.
П.28.(п+1)-П.28.(п)
34.1
30.74
18.85
39.5
12.7
13.9
13.4
13.1
12.8
С.8.
Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)
млн.руб.
П.28.(п+1)-П.28.(2007)
6.85
28.72
17.21
41.59
32.6
29.26
25.41
21.15
17.23
С.9.
Доля расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
%
(П.29.(п)/П.27.(п)) •100%
3.27
3.08
4.11
4.11
3.96
3.83
3.71
3.58
3.5
С10.
Динамика расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
млн. руб.
П.29.(п+1)-П.29.(п)
145.24
347.6
184.92
88.19
86.43
83.46
70.1
65.3
48.4
С11.
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в
%
(П.31.(п)/П.30.(п)) •100%
0.32
0.39
0.62
1.95
15.95
100
100
100
100
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся из приложения №4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
С.12.
Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками
шт.
П.32.(п)
20
42
64
ПО
302
480
807
928
928
С.13.
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры
шт.
(П.34.(п)/П.33.(п)) 100%
3
5
10
16
30
45
80
100
100
С.14.
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд
%
(П.36.(п)/П.35.(п)) •100%
2.02
4.71
4.38
6.22
7.04
7.76
8.27
7.88
8.47
С.15.
Удельные расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.
тыс.руб./ чел.
(П.37.(п)/П.38.(п))
5.98
7.7
7.81
10.68
12.42
14.01
15.55
17.26
.
29
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся из приложения
№4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
D.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ
%
(П.40.(п)/П.39.(п)) •100%
89.35
90.95
91.7
94
95
100
100
100
100
D.2.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ
%
(П42.(п)/П.41.(п)) •100%
0.04
0.09
0.1
5.45
63.69
100
100
100
100
D.З.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ
%
(П.43.(п)П.41.(п))
•100%
86.67
90.55
96.82
98.23
99.64
100
100
100
100
D.4.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта РФ (за исключением
%
(П45.(п)/П.44.(п)) •100%
5.02
5.25
5.45
26.03
70
100
100
100
100
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся
из приложения
№4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
МКД)
D.5.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ
%
(П.47.(п)/П.46.(п)) 100%
10.66
11.02
11.65
35.86
70
100
100
100
100
D.6.
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ
%
(П.49.(п)/П.48.(п)) •100%
5.64
8.14
8.29
37.85
70
100
100
100
100
D.7.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ
%
(П.51.(п)/П.50.(п)) •100%
0.35
0.51
0.54
27.96
70
100
100
100
100
D.8.
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов
%
(П.52.(п)/П.50.(п)) •100%
3.6
3.81
6.06
36
70
100
100
100
100
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся
из приложения
№4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ
D.9.
Доля объемов природного газа, (привозного) потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ
%
(П.54.(п)/П.53.(п)) 100%
0.64
1.1
3.38
18.02
70
100
100
100
100
D.10.
Доля объемов природного газа (привозного), потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории субъекта РФ
%
(П.56.(п)/П.55.(п)) 100%
11.99
13.56
14
32.49
70
100
100
100
100
D.11.
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО
шт.
П.58.(п)
15
21
36
620
5630
6700
8200
10300
19562
D.12.
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
%
(П.58.(п)/П.57.(п)) •100%
0.01
0.02
0.03
0.55
4.96
5.87
7.13
8.89
16.19
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном
комплексе
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся из приложения №4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Е.1.
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ
шт.
П.59.(п+1)-П.59.(п)
8
14
55
58
72
83
131
268
340
Е.2.
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
шт.
П.60.(п+1)-П.60.(п)
30
30
115
159
174
177
220
255
279
Приложение №5
к постановлению Правительства
Амурской области
от 26.11.3010 № 671
Программные мероприятия в Амурской области
Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014 гг.
Источники финансирования
I
Мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер
тыс.
руб.
85
85
100
1100
1200
13500 1200 1100 15800
12400 1150 1100 14650
12250
1150
1100
14500
38150 3685 4400 46235
ОБ
МБ
ВБ
Всего
1
Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере, в т.ч.
тыс.
руб.
в пределах текущих
расходов
500
100
в пределах текущих расходов
600
ОБ
Формирование официальной информации об энергоэффективности экономики, в том числе: объемы потребления энергетических ресурсов по видам и отраслям потребле-ния;потенциал энергосбережения по видам энергетических ресурсов, по отраслям и этапам жизненного цикла энергоресурса. Увеличение степени информированности о реализации госу-
Исполнительные органы государственной власти области,
органы местного самоуправления (ОМСУ)
№
Наименование мероприятий
Еди-ница измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014 гг.
Источники финансирования
дарственной полигики энергосбережения
1.1
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Формирование ин-Министерство формации по типо-экономического вым мероприятиям развития, про-энергосбережения имышленности и повышения энерге-транспорта облас-гической эффектив-ги, ОМСУ ности
1.2
Составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов
тыс. руб.
100
100
ОБ
Разработка макетов топливно-энергетических балансов, выбор основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетичес-ких ресурсов. Контроль индикаторов энергосбережения
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
1.3
Разработка норм потребления энергетических ресурсов
тыс. руб.
200
200
ОБ
Формирование норм потребления энергоресурсов с перспективой до 2020 года
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
1.4
Разработка типовых мероприятий по энергетической паспор-
тыс. руб.
-
-
200
200
ОБ
План энергетической паспортизации
Министерство экономического
№ 1
Наименование мероприятий
Еди-ница измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014 гг.
Источники финансирования
тизации, составление планов энергетических обследований объектов на территории Амурской области
иэнергоаудита объектов Амурской области
развития, промышленности и транспорта области
1.5
Организация работ по компьютеризации обработки данных и диспетчеризации энергопотребления, внедрению и модернизации автоматизированных систем учета энергии и р8М - технологий
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
План внедрения автоматизированной системы учета энергоресурсов
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области
2
Мероприятия по учету в инвестиционных, долгосрочных целевых и производственных программах мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Повьпнение энергоэффективности отдельных отраслей и видов деятельности, экономия бюджетных расходов на топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
Заказчики инвестиционных, долгосрочных целевых и производственных программ
3
Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов)
тыс. руб.
85
0
100
100
200
200
100
100
400
100
100
100
300
100
100
100
300
400
485
400
1285
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Подготовка специалистов в области энергоменеджмента
Министерство образования и науки области
4
Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреж-
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Активизация мер по повышению энергоэффективности
Исполнительные органы государственной власти об-
№
Наименование мероприятий
Еди-ница измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014 гг.
Источники финансирования
цений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения
ласти
5
Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч.
тыс.
руб.
В пределах текущих
расходов
200
100
300
100
50
150
50
50
100
350
200
550
ОБ
МБ
Всего
Повышение уровня информированности населения в вопросах энергоэффек-тивности и снижения потребления ТЭР
Исполнительные органы государственной власти области
5.1
Специализированная выставка по энергосбережению (энергоэффективные материалы, технологии, приборы учета и т.д.).
тыс. руб.
100
50
150
ОБ
5.2
Демонстрационные зоны - на примере жилого здания, административного здания, детского сада, школы и т.д.
тыс. руб.
100
100
200
50
50
100
50
50
100
200
200
400
ОБ
МБ
Всего
5.3
Распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
-
6
Организационно-правовые мероприятия, включая формирование системы региональных нормативных пра-
тыс.
руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Усиление правовой обеспеченности государственной политики энергосбе-
Исполнительные органы государственной власти области
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011
год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014 гг.
Источники финансирования
вовых актов, стимулирующих энергосбережение, в т.ч.
режения
6.1
Реализация федеральных правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе в регулируемых организациях
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
6.2
Разработка и утверждение ряда нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в бюджетной сфере, в том числе:
порядок определения нормативной энергоёмкости; порядок заполнения энергетических деклараций бюджетных учреждений;
порядок сохранения экономии энергоресурсов на 1 год после реализации энергосберегающих проектов;
порядок субсидирования муниципальных образований, выделения грантов на выполнение энергосберегающих проектов;
положение о выпуске областного энергосертификата
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
-
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013
год
2014 год
Всего,
2010-
2014 гг.
Источники финансирования
6.3
Меры по совершенствованию тарифной политики в целях стимулирования повышения энергоэффективности, обеспечения экономической мотивации к повышению энергетической эффективности и энергосбережению у производителей и потребителей электрической и тепловой энергии, других энергоснабжаю-щих организаций
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Управление государственного регулирования цен и тарифов области
6.4
Указание класса энергетической эффективности товаров, работ и услуг в технических характеристиках, энергосервисных контрактах и т.д.
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Повышение заинтересованности в энергосбережении
Исполнительные органы государственной власти области
7
Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности, в т. ч.
тыс.
руб.
0
1500
1000
1000
3500
ОБ
Повышение заинтересованности в интенсификации внедрения энергосберегающих технологий
Управление внутренней политики, ОМСУ
7.1
Поддержка грантами организаций, внедряющих энергосберегающие инновационные технологии и оборудование
тыс. руб.
0
1500
1000
1000
3500
ОБ
Стимулирование организаций к энергосбережению
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
№
Наименование мероприятий
Еди-ница измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономию)- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014 гг.
Источники финансирования
8
Создание системы эффективного статистического учёта и отчётности, анализа темпов и тенденций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч.
тыс.
руб.
В пределах текущих расходов
2100
2100
2100
6300
ОБ
Контроль за ходом реализации программы для оценки ее эффективности
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
8.1
Создание единой базы данных по нормативам энергопотребления и энергетическим паспортам организаций в социальной и жилищно-коммунальной сферах, восстановление и упорядочение полной технической и нормативной документации (проектной документации, технических условий, технических паспортов, договоров поставки энергоресурсов), назначение ответственных за проведение энергосберегающей политики в органах местного самоуправления области
тыс. руб.
В пределах текущих
расходов
ж
2100
2100
2100
6300
ОБ
8.2
Организация централизованного мониторинга производимых и потребляемых топливно-энергетических ресурсов, энергоэффективности потребителей в пределах области
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
-
9
Выполнение НИОКР, посвященных проблеме энергосбережения и повышения энер-
тыс.
руб.
1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
3000 3000 4000
ОБ
МБ
ВБ
Расширение научной и прикладной инновационной дея-
Министерство экономического развития, про-
№
Наименование мероприятий
Еди-
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
ница измерения
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010-2014 гг.
Источники финансирования
гетической эффективности в Амурской области, внедрение энергосберегающих проектов, технологий и мероприятий, в т.ч.
1000
3000
3000
3000
10000
Всего
гельности в сфере
энергоэффективных
технологий
мышленности и транспорта области
9.1
Оптимальная организация учета и регулирования потребления, снижение потерь энергоносителей в сетях, оптимизация потребления энергетических ресурсов
тыс. руб.
500
500
300
300
400 1000
500
500
500 1500
500
500
500 1500
1300
1300
1900
4500
Методические основы повышения точности учета энергоресурсов и оптимизации мероприятий по снижению их потерь
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
9.2
Методики и технологии проведения энергетических обследований объектов электро-, водо-, теплоснабжения и водоотведе-ния, бюджетных учреждений, жилых домов и других потребителей энергоресурсов
тыс. руб.
500
500
300
300
400 1000
300
300
900
1500
Методики и технологии проведения энергетических обследований на территории Амурской области
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
9.3
Развитие государственно-частных партнёрств (ГЧП) в профессиональном управлении объектами недвижимости бюджетных организаций посредством энергосервисных контрактов: оказание услуг по проектированию, приобретению, финансированию, монтажу, пуско-наладке, эксплуатации, техобслуживанию и ремонту энерго- или водосбере-
тыс. руб.
400
400
200 1000
500
500
500 1500
500
500
500 1500
1400
1400
1200
4000
Энергетический менеджмент, мониторинг и технический анализ объектов недвижимости бюджетных организаций посредством энергосервисных контрактов. Типовые формы государственных контрактов на повыше-
Заказчики энергосервисных контрактов
№ |
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014 гг.
Источники финансирования
гающего оборудования на одном или нескольких объектах. Предоставление возможности использовать бюджетные средства, выделяемые бюджетным учреждениям на оплату коммунальных услуг, для финансирования расходов по контрактам на повышение энергоэффективности; переход к бюджетированию расходов на коммунальные услуги на основе прогнозов темпов роста энерготарифов и оценки потенциала энергосбережения в учреждениях; предоставление возможности заключения государственных контрактов по повышению энергоэффективности на срок свыше трех лет; разработка и утверждение типовых форм государственных контрактов на повышение энергоэффективности и методического обеспечения их заключения
•
ние энергоэффективности и методическое обеспечение их заключения
10
Информационное, аналитическое, организационное, координационное сопровождение программы
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
8000
8000
8000
24000
ОБ
Управление программой, обеспечение выполнения целевых показателей
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
Блок мероприятий по видам деятельности
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники финансирования
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
ФС
Экономический эффект 437229,6 тыс.
247626
97157,3
462184,5
158721,2
121846,6
1087535,6
ОБ
32654,3
115494,5
106211,5
140651,3
101735,6
496747,2
МБ
34950
5152,4
53612,87
71014,28
129023,2
293752,75
ВБ
руб.
315230,3
217804,2
622008,87
370386,78
352605,4
1878035,55
Всего
1
Проведение энергоаудита и паспортизации существующих зданий и сооружений бюджетной сферы, в том числе ранжирование по удельному энергопотреблению
тыс. руб.
2186 8217
10403
1507,3 6669 4454
12630,3
67477,7 11406 2814
81697,7
366
4616
3102
8084
651
87
1097
1835
72188
30995
11467
114650
ФС
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Выявление потенциалов энергосбережения в конкретных объектах
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
2
Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования
тыс. руб.
360
360
180
180
750
500
1250
750
500
1250
1500
1540
3040
ОБ
МБ
Всего
Привлечение внебюджетных источников для оптимизации финансирования программы
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
3
Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
МБ
Повышение эффективности программы"
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
4
Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
МБ
Повышение эффективности программы
Исполнительные органы государственной власти,
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники финансирования
ОМСУ
5
Оснащение приборами учета, в том числе замена существующих приборов на приборы с улучшенными метрологическими характеристиками
тыс. руб.
39609,7
39609,7
6577,987
3943,013
10521
428,38
428,38
46616,067 3943,013 50559,08
ОБ
МБ
Всего
Годовая экономия 12562 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
6
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений
тыс. руб.
74826,6
7925,1
34410
117161,7
40888,2 50231,07
255,3 91374,57
35523 42419,98 46487,32 124430,3
16395,05
83834,2
64648,06
164877,31
26541,64
54948,15
123213,9
204703,69
194174,49 239358,5 269014,58 702547,57
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Годовая экономия 155637 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
7
Улучшение теплотехнических характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения
тыс. руб.
68936
68936
246663
11405
258068
69501 11406 80907
51432 11406,73 62838,73
436532 34217,73 470749,73
ОБ
МБ
Всего
Годовая экономия
119687,5 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
8
Автоматизация потребления тепловой и электрической энергии, воды зданиями, строениями, сооружениями
тыс. руб.
25633
1185
26818
1488,7
10500
11988,7
51343,3
10700
62043,3
31324 11300 42624
3034 10745 13779
112823 44430 157253
ОБ
МБ
Всего
Годовая экономия 62901 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
9
Современная тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях
тыс. руб.
374
196
570
415,2
295,8
711
572,2
295,8
868
580,6
350,4
931
1942
1138
3080
ОБ
МБ Всего
Годовая экономия 1527 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
10
Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений
тыс. руб.
484
484
586
586
0
3659,75
1085,85
4745,6
0
701,7
1086,3
1788
0
1503,7
1086,3
2590
0
6349,15 3844,55 10193,6
ФС
ОБ
МБ Всего
Годовая экономия 2448,7 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти,ОМСУ
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники финансирования
11
Замена циркуляционных отопительных насосов насосами с меньшим напором
тыс. руб.
231
33
264
ОБ
Годовая экономия 62,8 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
12
Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, проведение промывки, гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях
тыс. руб.
153,4 1215,9
1369,3
161
1394,78
15,2 1570,98
167 1588,94
17 1772,94
172
551
21
744
172
552
21
745
825,4 5302,62
74,2 6202,22
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Годовая экономия 1471,3 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
13
Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений
тыс. руб.
15
15
70
100
318
516
123
957
270
270
760
1300
603
801
953
2357
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Годовая экономия 952,3 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
14
Модернизация и капитальный ремонт котлов
тыс. руб.
5087 5087
16142 16142
1460 1460
560
560
23249 23249
ОБ
Всего
Годовая экономия
6421,8 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
15
Реконструкция теплового узла
тыс. руб.
1350
1350
МБ
Годовая эконо-мия370 тыс. руб.
ОМСУ
16
Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей
тыс. руб.
532
400
932
3343,8 690,2 4034
166,5
94,35
260,85
1393,5
1393,5
5435,8
1184,55
6620,35
ОБ
ВБ
Всего
Годовая экономия 3324,7 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
17
Проведение ремонтно-наладочных
тыс.
72
34263,3
6257,2
3532
1076,2
45200,7
ОБ
Годовая эконо-
Исполнитель-
№ Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономию)- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год |
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники финансирования
работ в тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения
руб.
мия
10044,5 тыс. руб.
ные органы государственной власти, ОМСУ
18
Проведение ремонтно-наладочных работ в сетях холодного водоснабжения, модернизация сетей
тыс. руб.
2606,7
5846,5 8453,2
2500 1900 4400
2500
400
2900
2500 2000 4500
10106,7 10146,5 20253,2
ОБ
МБ Всего
Годовая экономия 3395 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
19
Модернизация систем освещения, применение энергосберегающих ламп освещения
тыс. руб.
20901,8 3428,3
24330,1
7469,63
12483,57
303,9
20257,1
11281,8
10469,5
1364,35
23115,65
10347,87
9714
908,87
20970,74
12793,9
953 2251,31 15998,21
62795 37048,37 4828,43 104671,8
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Годовая экономия 24617,6 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
20
Перекладка электрических сетей для снижения потерь электроэнергии, включая электромонтажные работы
тыс. руб.
15
15
70
100
1502,5
45
1,0
1548,5
2272
480
2240
4992
4430
480
2240 7150
360
360
1680
2400
8579,5 1380
6231
16190,5
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Годовая экономия 4386,4 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
21
Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности
тыс. руб.
8943,5
8943
17886,5
22903,6 22903,6
13960,4 13960,4 27920,8
16469,9
16468
32937,9
18978,04
18977 37955,04
58351,84
81252 139603,84
ОБ
МБ Всего
Годовая экономия 30420 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники
финансирования
исполнитель
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
тыс. руб.
0,00
0,00
49682,75
2500,00
0,00
52182,75
ФС
354760,5 тыс. руб. за счет сокращения по-
0,00
15324,1
78429,22
66972,52
32467,63
193193,47
ОБ
2806,66
66024,89
63217,03
67231,15
32203,21
231482,94
МБ
10276,50
575210,11
157951,72
159077,75
121149,93
1023666,01
ВБ
требления и потерь ЭР, воды
13083,16
656559,10
349280,72
295781,42
185820,77
1500525,17
Всего
1
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в т.ч.
тыс. руб.
0
0
17631,25
0
0
17631,25
ФС
143227 тыс. руб. за счет сокращения потерь ЭР
0
15324,1
26038,06
17170,18
2448,75
60981,09
ОБ
1625
16694,16
23270,05
17637,23
2895,75
62122,19
МБ
8740,00
389267,94
36140,23
26609,24
11708,75
472466,16
ВБ
10365,00
421286,20
103079,59
61416,65
17053,25
613200,69
Всего
1.1
Мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов
тыс. руб.
157,5
167,5
325
192,5
202,5
395
10
10
10
10
10
10
350
400
750
МБ
ВБ
Всего
Целевые показатели для жилищного фонда, анализ информации об энергопотреблении жилых домов
ОМСУ, УК
1.2
Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с
тыс. руб.
325
325
650
325
325
650
МБ
ВБ
Всего
Оценка потенциала энергосбережения, ранжирование мероприятий по энергосбережению
ОМСУ, УК
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники
финансирования
российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне)
1.3
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.
тыс. руб.
27
25
52
50
50
100
50
50
100
127
125
252
МБ
ВБ
Всего
63 тыс. руб. за счет уменьшения потерь ЭР
ОМСУ, УК
1.4
Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды
тыс.
руб.
0
0
352,50
7762,50
8115,00
0,00 15324,10 11529,70 380865,5 407719,3
15717,00 21848,10 19088,11 34282,76 90935,97
0,00 16060,24 16060,27 25239,27 57359,78
0,00 2448,75 2448,75 11498,75 16396,25
15717,00
55681,19
49479,33
459648,81
580526,33
ФС
ОБ
МБ
ВБ Всего
143164 тыс. руб. за счет сокращения метрологической и методической составляющих потерь ЭР
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники
финансирования
1.5
Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения, пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением
тыс. руб.
65
60
125
517
205
722
477
200
677
467
200
667
447
200
647
1973
865
2838
МБ
ВБ
Всего
Повышение заинтересованности собственников жилья в энергосбережении ЭР
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК,
собственники жилья
1.6
Мероприятия исполнительных органов государственной власти Амурской области по осуществлению государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
В пределах текущих расходов
ОБ
Контроль функционирования Программы в жилищном фонде
Исполнительные органы государственной власти области, ОМСУ
№ (Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый эко-1
Ответственный
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники
финансирования
номико- энергетический эффект
исполнитель
приборами учета используемых энергетических ресурсов
1.7
Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий
тыс. руб.
750
750 1500
250
250
500
1000
1000
2000
МБ
ВБ
Всего
Привлечение
внебюджетных
средств
Администрация
Белогорского
района
1.8
Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов
тыс. руб.
300
300
3684,96 7394,91 11079,87
1914,25 4009,96 3684,94 1597,47 11206,62
1109,94 1109,96 1109,97 3329,87
•
1914,25
5119,9
8779,86
10102,35
25916,36
ФС
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Выявление источников повышенного энергопотребления
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК
1.9
Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров
тыс. руб.
0
0
195
195
0
180
20
200
0
180
215
395
ФС
ОБ
МБ
Всего
Привлечение
внебюджетных
средств
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК
2
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
тыс. руб.
0,00
0,00
32051,50
2500,00
0,00
34551,50
ФС
211533,5 " за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды
0,00
0,00
52391,16
49802,34
30018,88
132212,38
ОБ
1181,66
49330,73
39946,98
49593,92
29307,46
169360,75
МБ
1536,50
185942,17
121811,49
132468,51
109441,18
551199,85
ВБ
2718,16
235272,90
246201,13
234364,77
168767,52
887324,48
Всего
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономию)- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники
финансирования
2.1
Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов
тыс. руб.
4902,91 4902,91 9805,82
2693,00 4813 2120 9626
2775,08
5022,28
2247,2
10044,56
2672,25 5054,28
2382 10108,5
8140,33 19792,44 11652,11 39584,88
ОБ
МБ
ВБ
Всего
8797,3 тыс. руб. за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла, воды
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК,
собственники жилья
2.2
Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов
тыс. руб.
0,00
0,00
23000,00
0,00
0,00
23000,00
ФС
73137 тыс. руб. за счет уменьшения потерь ЭР
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК,
собственники жилья
0,00
0,00
25808,21
24949,38
7151,00
57908,59
ОБ
0,00
27057,82
16808,20
26449,38
8651,00
88966,40
МБ
650,00
70258,82
29895,21
40439,80
15744,25
168390,58
ВБ
650,00
98845,64
95511,62
93545,81
32301,00
320854,07
Всего
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый эко-номико- энергетический эффект
Ответственный
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники
финансирования
исполнитель
2.3
Мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте
тыс. руб.
25000 25000
25000 25000
25000 25000
25000 25000
100000 100000
ВБ Всего
22738 тыс. руб. за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды
Исполнительные органы государственной власти области, органы местного самоуправления
2.4
Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности
тыс. руб.
23
27
50
23
27
50
МБ
ВБ
Всего
Реклама энергосбережения
ОМСУ, УК,
собственники
жилья
2.5
Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах
351,5
501,5
853
4493,77
12854,12
17347,89
1468,5
1998,86
4384,35
10684,36
18536,07
1390,12
4360,2
10710,18
16460,50
1254,71 4076,96 13571,96 18903,63
1468,5
4643,69
17666,78
48322,12
72101,09
ФС
ОБ
МБ
ВБ Всего
15033 тыс. руб. за счет уменьшения потерь электроэнергии
Собственники помещений в МКД, ОМСУ, УК
2.6
Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы свыше 15 лет на энергоэффективные модели)
тыс. руб.
20
10
30
20
10
30
20
10
30
60
30
90
МБ
ВБ
Всего
48 тыс. руб. за счет уменьшения потерь электроэнергии
ОМСУ, управляющие компании
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники
финансирования
2.7
Замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы, внедрение когенерации на базе микротурбин
тыс. руб.
25000 25000
25000 25000
25000 25000
25000 25000
100000 100000
ВБ Всего
2147 Отыс. руб. за счет уменьшения потерь электроэнергии
Органы местного самоуправления, УК, собственники жилья
2.8
Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства
тыс. руб.
10000 10000
10000 10000
10000 10000
10000 10000
40000 40000
ВБ Всего
10301 тыс. руб. за счет сокращения потерь электроэнергии
ОМСУ, УК
2.9
Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды
тыс. руб.
485,16
50 535,16
2660,33 3360,33 6020,66
2000
2693
2693
750
8136,00
2500 3775,08 2975,08
1000 10250,16
0 4172,25 2972,25
1500 8644,50
4500 10640,33 11785,82 6660,33 33586,48
ФС
ОБ
МБ
ВБ Всего
8337 тыс. руб. за счет уменьшения потерь воды
Управляющие компании, администрация района
2.10
Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование)
тыс. руб.
325
325
650
3337,41 5271,91 8609,32
3433 3887 3887 2394 13601,00
3346,58 3346,58 2571,5 9264,66
3905,25 3905,25
3433 11243,50
3433 11138,83 14801,24 13995,41 43368,48
ФС
ОБ
МБ
ВБ Всего
12099 тыс. руб. за счет уменьшения потерь тепла
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК,
собственники жилья
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники
финансирования
2.11
Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения
тыс. руб.
2044,06 6651,33 8695,39
2150
5936,47
2060,31
2535,3
8691,11
4109,4
2077,2
2077,21
8263,81
2428,67
306,47
306,47
3041,41
2150
12474,54
6488,04
11570,31
32682,89
ФС
ОБ
МБ
ВБ
Всего
10477 тыс. руб. за счет уменьшения потерь тепла
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК,
собственники жилья
2.12
Восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков
тыс. руб.
3895,72 4554,03 8449,75
3016,81 3685,81 1327,31 8029,93
3098,89 3767,89 1327,31 8194,09
2672,25
3341,25
1003,5
7017
8787,95
14690,67
8212,15
31690,77
ОБ
МБ
ВБ
Всего
6538,2 тыс. руб. за счет уменьшения потерь тепла
Управляющие компании, ООО «Энергетик»
2.13
Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения
тыс. руб.
10000 10000
10000 10000
10000 10000
10000 10000
40000 40000
ВБ Всего
15236 тыс. руб. за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники
финансирования
2.14
Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии
тыс. руб.
895,71
8051,72
8947,43
6357,81
1595,31
2095,31
10048,43
6357,81
1595,31
2095,31
10048,43
5762,5 1000 1500
8262,5
18478,12
5086,33
13742,34
37306,79
ОБ
МБ
ВБ
Всего
7322
за счет уменьшения потерь электроэнергии
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК
Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования
и повышению энергетической эффективности этих организаций
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники финансирования
1
Организационные мероприятия
тыс. руб.
1380,96
29076,7
18870,29
1907,8
51235,75
МБ
1.1
Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению
тыс. руб.
91,3
142,5
91,3 27838,24
91,3 18291.81
91,3
1596
365,2 47868.55
Выявление потенциала энергосбережения
г. Тында, г. Зея
1.2
Проведение энергетического аудита.
тыс. руб.
266,66
220,5
660
266,66
220,5
660
266,68
220,5
220,5
800
882
1320
Выявление потенциала энергосбережения
г. Райчихинск, Константи-новский район,
Благовещенский район
2
Технические и технологические мероприятия
тыс.
руб.
4753,9
14448239
122304,76
119739,81
102575,44
4938563
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники финансирования
2.1
Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, внедрение автоматической системы контроля и учета электропотребления (АСКУЭ)
тыс.
руб.
87
468
920
2075
1792,84
15000
228,99
162,33
41,33
2075
2312,49
15468
920
4517 тыс. руб. за счет сокращения метрологической и методической составляющих потерь ЭР
г. Райчихинск, г. Свободный, Константи-новский район,
Михайловский район
2.2
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений
тыс. руб.
444,33 650
4579,25 17900 1421 6491 14066
2275 17900 1940,33 6441 6030
17900
583,33
20656,83
3858
20000
20000
6854,25
73700
4388,99
54238,83
23954
3894 8тыс. руб. за счет уменьшения потерь ЭР
г. Зея,
г. Райчихинск, г. Свободный, Белогорский район, Благовещенский район,
2.3
Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях
тыс. руб.
462,44
1500
450
6595,98
490
7620
450
600
490
450
199,98
490
2000
490
9120
1350
9858,4
1960
7429 тыс. руб. за счет уменьшения потерь ЭР
г. Зея
г. Райчихинск, г. Свободный, г. Тында
2.4.
Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях
тыс. руб.
66,66
7024
66,66 8024
66,68
51648
20000
200 86696
24724 тыс. руб. за счет сокращения потерь тепловой энергии
г. Райчихинск, Благовещенский район
2.5
Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.
тыс. руб.
68
836
500
700
2375
455
500
106
500
500
2375
1397
2000
768
1450 тыс. руб. за счет сокращения потерь электроэнергии
г. Зея,
г. Райчихинск,
г. Тында,
Константи-
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономию)- энерге-гический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники финансирования
новский район
2.6.
Проведение капитального ремонта зданий в соответствии с про-ектно-сметной документацией, разработанной по проведению энергоаудита
тыс. руб.
19873
19873
19873
37594,11
97213,11
19750 тыс. руб. за счет экономии ЭР
п.г.т. Прогресс
2.7
Повьппение тепловой защиты зданий, замена окон, дверей и т.д.
тыс. руб.
654,13
1000
12337
1000
29418
1200,06
1550 43219,05
445,66 2000
600
1350
15236,85
5850 73637,05
23538 тыс. руб. за счет сокращения тепловых потерь
г. Свободный Константи-новский район,
Ромненский район
2.8.
Перекладка электрических сетей и замена электрических установок для снижения потерь электрической энергии
тыс. руб.
366,66
1066,67
800
2233,33
558 тыс. руб. за счет сокращения потерь электроэнергии
г. Свободный
Всего по Подпрограмме
тыс. руб.
4753,9
145863 6
151381,46
138610,1
104483,24
545092,05
120914тыс. руб.
Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов
и (или) возобновляемых источников энергии
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники финансирования
1
Технические мероприятия
тыс.
руб.
51733,3
56041,3
56821,3
54321,3
218917,2
47956,9 тыс. руб.
1.1
Увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие строительству малых гидроэлектростанций, а также геотермальных источников энергии в местах возможного их использования
тыс. руб.
МГЭС р. Берея
тыс. руб.
48233,3
48233,3
48233,3
48233,3
192933,2
ВБ
Годовая экономия 42942 тыс. руб.
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
Солнечные батареи 10 кВт
тыс. руб.
1000
860
1860
ВБ
Годовая экономия 7,9 тыс. руб.
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный
исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники финансирования
1.2
Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым, а также для оптимизации установленной мощности тепловых электростанций и котельных
тыс. руб.
•
ЗАТО Углегорск
тыс.
руб.
2500
860
3360
ВБ
Годовая экономия 833 тыс. руб.
МУЖЭП
1.3
Расширение использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии
тыс. руб.
Переработка биомассы
тыс. руб.
2500
2500
ВБ
Годовая экономия
528 тыс. руб.
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники финансирования
Отходы лесопереработки
тыс. руб.
6088
6088
6088
18264
ВБ
Годовая экономия 3646 тыс. руб.
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
№
Наименование мероприятий
Единица из-мере-ния
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014 годы
Источники финансирования
1
Технические мероприятия
тыс. руб.
1107
821
295
425
974
3622
Годовая экономия 813,4 тыс. руб.
г. Благовещенск
тыс. руб.
187
221
204
612
ВБ
Годовая экономия
132,4 тыс. руб.
МАУ «ДЭУ»
г. Свободный
тыс. руб.
75
75
150
ВБ
Годовая экономия 33 тыс. руб.
МУП «Спецав-тохозяиство»
г. Свободный
тыс. руб.
170
170
340
ВБ
Годовая экономия 77 тыс. руб.
МУП «Тепло-сбыт»
г. Свободный
тыс. руб.
350
350
700
ВБ
Годовая экономия 158 тыс. руб.
МУП «Дорожник»
г. Свободный
тыс. руб.
250
220
250
720
ВБ
Годовая экономия 164 тыс. руб.
МУП «Теплосеть №1»
г. Свободный
тыс. руб.
500
600
1100
ВБ
Годовая экономия 250 тыс. руб.
МУП «Свобод-ненское автотранспортное предприятие»
Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов
№
Наименование мероприятий
Единица из-мере-ния
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010
год
2011
год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014
годы
Источники финансирования
1
Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности
тыс.
руб.
11632,88 133023,18
17517,66 616663,82
25262,72 175290,22
252602,76
660,11
1232653,4
54413,26
1178240,1
Всего
МБ
ВБ
212318,298 тыс. руб. в год
1.1
Проведение энергетического обследования, в т.ч.
тыс.
руб.
1225
1225
2000
2000
•
3225
1225
2000
Всего
МБ
ВБ
ГУП Амурской области «Коммунальные системы БАМа»
тыс. руб.
1225
1225
МБ
Получение объективных данных об объеме потребления ТЭР
Специализированные организации
Дирекция по тепловодо-снабжению филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД»
тыс. руб.
2000
2000
ВБ
Получение объективных данных об объеме потребления ТЭР
Специализированные организации
1.2
Режимные мероприятия, в т.ч.
тыс.
руб.
1200
1200
ВБ
Дирекция по тепловодо-снабжению филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД»
тыс.
руб.
1200
1200
ВБ
-
Проведение режимных испытаний котлов КВТК-100-Зед.,КВТС-30 - 2 ед., КВТС-20 , КЕ-25-14с - 2ед. с выдачей
тыс. руб.
800
800
ВБ
Снижение потребления ТЭР
Специализированные организации
№ [Наименование меро-
Единица из-мере-ния
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый эконо- 1
Этветствен-
приятий
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014
годы
Источники финансирования
мико- энергетический эффект
ный исполни-гель
режимных карт
Проведение режимных испытаний котлов КЕ-4-14С -2 ед. с выдачей режимных карт
тыс. руб.
200
200
ВБ
Снижение потребления ТЭР
Специализи-эованные организации
Режимная наладка тепловых сетей г.Тында
тыс. руб.
200
200
ВБ
Снижение потребления ТЭР
Специализированные организации
ОАО «ДРСК»
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
Отключение трансформаторов на ПС с 2 трансформаторами в режимах малых нагрузок
тыс. руб.
Экономия электроэнергии 2097,534 МВтч. За 4 года 12227,453 тыс.руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
Отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой
тыс. руб.
Экономия электроэнергии 445,585 МВт-ч. За 4 года 2409,11 тыс.руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ
тыс. руб.
Экономия электроэнергии 18,9 МВт-ч. За 4 года 119,722 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
Оптимизация мест размыкания линий 10 кВ с двухсторонним питанием
тыс. руб.
Экономия электроэнергии 2162,012' МВт-ч. За 4 года 10289,641 тыс.руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
Приведение уровня напряжения на участке сети к номинальному
тыс. руб.
Экономия электроэнергии 178,137 МВт-ч. За 3 года
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские
№
Наименование мероприятий
Единица из-мере-ния
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014
годы
Источники финансирования
862,898 тыс. руб.
ЭС»
Перераспределение нагрузки основной сети путем производства переключений
тыс. руб.
Экономия электроэнергии 1147,3 МВт-ч. За 3 года 5209.753 тыс. руб.
Филиал ОАО
«ДРСК»-
«Амурские
ЭС»
ООО «РЭС»
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
Деревод питания с двух трансформаторов на один в летний период
тыс. руб.
72,11436 тыс. руб. в год
Начальники участков
Регулировка уровней напряжения на трансформаторах при переходах с летнего на зимний периоды и обратно
тыс. руб.
6,143139 тыс. руб. в год
Начальники участков
1.3
Внедрение частотно-регулируемого привода, в том числе:
тыс. руб.
80039,72
123689,98
121000
324729,71
ВБ
Дирекция по тепловодо-снабжениюДВОСТж.д. филиала ОАО «РЖД», в т.ч.
тыс. руб.
14097,32
123689,98
121000
258787,31
ВБ
Внедрение частотно регулируемого привода
тыс. руб.
2297,323
11689,983
13987,31
ВБ
От 44 шт. 4404 тыс. руб. в год
Дистанция тепловых сетей
Автоматизация центральных тепловых пунктов с внедрением частотно-регулируемых приводов на насосах холодного водоснабжения
тыс. руб.
11800
112000
121000
244800
ВБ
Снижение расходов электроэнергии, топлива, высвобождение численности. Годовая экономия 81600 тыс. руб.
Специализированная организация
№
Наименование мероприятий
Единица из-мере-ния
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономики- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014
годы
Источники финансирования
и плавного пуска насосов системы отопления с элементами диспетчеризации и радиомодема
Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация» СП Благовещенская ТЭЦ, в т.ч.
тыс. руб.
65942,4
65942,4
ВБ
Установка частотно-регулируемых приводов на питательные насосы
тыс. руб.
65942,4
•
65942,4
ВБ
21660 тыс. руб. в год
Специализированная организация
1.4
Снижение удельного расхода топлива на выработку энергии, снижение потерь, в т.ч.
тыс. руб.
Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация» СП Благовещенская ТЭЦ, в т.ч.
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
Очистка поверхностей нагрева ПСГ-1,2
тыс. руб.
542,99 тыс. руб. в год
СП Благовещенская ТЭЦ
Доведение присосов в конвективные шахты котлоагрегатов БКЗ— 420-140 ст. №№1-4 до нормативных значений в процессе эксплуатации
тыс. руб.
169,37 тыс. руб. в год
СП Благовещенская ТЭЦ
1.5
Модернизация котельных и тепловых сетей, в т.ч.
тыс. руб.
3860
197660,8
39055,97
28911
269487,77
ВБ
№
Наименование мероприятий
Едини-ца измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономию)- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010-
2014 годы
Источники финансирования
Дирекция по тепловодо-снабжениюДВОСТж.д. филиала ОАО «РЖД», в г.ч.
тыс. руб.
195953
38120
28911
262984
ВБ
Внедрение паровой турбины мощностью 350 кВА на паровые котлы КЕ-25-14с
тыс. руб.
12000
12000
ВБ
3117 тыс. руб.вгод
Специализированная организация
Реконструкция центральной котельной ст.Тында, в том числе модернизация системы КИПиА котлов КВТК-100; реконструкция эстакады по разгрузке угля; строительство зо-лошлакоотвала
тыс. руб.
160860
160860
ВБ
Снижение расходов электроэнергии и топлива.
Годовая экономия 33521,7 тыс. руб.
Специализированная организация
Внедрение новых технологий и изоляционных материалов для изоляции подогревателей и трубопроводов (Тпегта5пее1А.1и8гассо)
тыс. руб.
12800
12800
12800
38400
ВБ
8212 тыс. руб. в год
Специализированная организация
Замена участка магистральных тепловых сетей 1 контура Ф400мм в 2 нитки на Ф600 мм от центральной котельной ст.Тында до тепловой камеры ТК-0 для увели-
тыс. руб.
24558
24558
ВБ
23586 тыс. руб. в год
Специализированная организация
№
Наименование мероприятий
Едини-ца измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011
год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014
годы
Источники финансирования
чения пропускной способности
Приобретение установки для промывки пластинчатых подогревателей С1Р-75
тыс. руб.
100
100
ВБ
50 тыс. руб. в год
Дистанция тепловых сетей
Замена запорной арматуры (шаровые краны)
тыс. руб.
21393
662
4111
26166
ВБ
3080,6 тыс. руб. в
ГОД
Дистанция тепловых сетей
Замена трубчатых паро-мазутных подогревателей ПМТ-40 кг/см2 , 15 г/час
тыс. руб.
400
400
ВБ
240 тыс. руб. в год
Дистанция тепловых сетей
Утепление оконных и дверных проемов, герметизация межпанельных стыков котельной КВТК и КЕ-КВТС
тыс. руб.
500
500
ВБ
500 тыс. руб. в год
Специализированная организация
Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация» СП Благовещенская ТЭЦ, в т.ч.
тыс. руб.
3520
1707,8
935,97
6163,77
ВБ
Ремонт тепловой изоляции с заменой матов минераловатных на скорлупы пенополиуре-тановые
тыс. руб.
3520
1707,8
935,97
6163,77
ВБ
1232,76 тыс. руб. в год
Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация»
ОАО «ДРСК», в т.ч.
тыс. руб.
340
340
ВБ
Перевод теплоснабжения базы ПСУ на цен-
тыс. руб.
340
340
ВБ
279 тыс. кВт-ч, в денежном выражении
Специализированная ор-
№
Наименование мероприятий
Единица из-мере-ния
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010-
2014 годы
Источники финансирования
трализованное
- 329,3 тыс. руб. в год
ганизация
1.6
Реконструкция и модернизация энергетических установок (электроэнергия), в т.ч.
тыс. руб.
2740,7
5411,98
7823,19
5239,87
21215,74
ВБ
ОАО «ДРСК», в т.ч.
тыс. руб.
67,9
172,11
2366,2
2606,21
ВБ
Замена трансформатора ТАМ-1800/35 на ТМН-1000/35 на ПС 35/10 кВ «Союзная»
тыс. руб.
25,8
25,8
ВБ
Составит 10,7 тыс. кВтч, в денежном выражении - 12,6 тыс. руб.
Филиал ОАО
«ДРСК»-
«Амурские
ЭС»
Реконструкция ПС Октябрьская - уменьшение расхода электроэнергии на собственные нужды ПС, реконструкция освещения ОРУ ПС Дам-буки, ПС БАМ
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
За 2010 г. 68,0 тыс. кВтч, в денежном выражении - 80,3 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
Разделение цепей подогрева приводов и баков выключателей 35-110 кВ
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
В 2010г. составит 294,6 тыс. кВтч, в денежном выражении - 347,8 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
Замена электрокотлов 2*ЭПЗ-100на2*ЭВТм-24 с автоматикой управления в здании РПБ Бу-зулинского участка Центрального РЭС.
тыс. руб.
42,1
42,1
ВБ
В 2010г. составит 23,8 тыс. кВт-ч, в денежном выражении - 23,8 тыс. руб.
Специализированная организация
№
Наименование мероприятий
Единица из-мере-ния
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014
годы
Источники финансирования
Замена ПЭТ на «Ковчег» на ПС «Бурейск»
тыс. руб.
80
80
ВБ
За 2011г.составляют 178,0 тыс. кВт-ч, в денежном выражении - 239,532 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
Замена ПЭТ на «Ковчег» на ПС «Панино»
тыс. руб.
35
35
ВБ
За 2011г. составляют 77,0 тыс. кВтч, в денежном выражении- 103,618 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
Разделение цепей подогрева приводов и баков выключателей 35-ПОкВ
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
347,8 тыс. руб. в год
Филиал ОАО
«ДРСК» -
«Амурские
ЭС»
Ремонт отопления ОПУ ПС «Мехзавод» с заменой ПЭТ 14 шт.
тыс. руб.
57,11
57,11
ВБ
56,1 тыс. руб. в год
Филиал ОАО «ДРСК» -«Амурские ЭС»
Ф№4 ПС Прогресс разгрузка фидера путем строительства дополнительной ВЛ-бкВ от ПС ЖБИ
тыс. руб.
2310
2310
ВБ
376,79 тыс. руб. в год
Специализированная организация
Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация» СП Благовещенская ТЭЦ, в т.ч.
тыс. руб.
56,2
56,2
ВБ
Установка инфракрасных обогревателей для обогрева ЗРП
тыс. руб.
56,2
56,2
ВБ
14,55 тыс. руб. в год
Филиал ОАО
«ДГК» -«Амурская ге-
№
Наименование меро-
Едини-
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
приятий
ца из-
мере-
ния
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014
годы
Источники финансирования
нерация»
ООО «РЭС», в т.ч.
тыс. руб.
2672,8
5239,87
5456,99
5239,87
18609,53
ВБ
Замена силовых трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности
тыс.
руб.
217,12
434,24
217.12
868,48
ВБ
114 тыс. руб. в год
Начальники участков
Замена голого провода на вводах в здания и сооружения проводом СИП
тыс. руб.
296,99
593,98
593,98
593,98
•
2078,93
ВБ
650 тыс. руб. в год
Начальники участков
Замена кабеля на другое сечение в соответствии с установившимися нагрузками
тыс. руб.
322,85
322,85
322,85
322,85
1291,4
ВБ
494,54 тыс. руб. в год
Начальники участков
Замена голого провода на провод СИП необходимого сечения
тыс. руб.
2052,96
4105,92
4105,92
4105,92
14370,72
ВБ
545,1 тыс. руб. в год
Начальники участков
1.7
Реконструкция схемы подачи химочищенной воды в главный корпус цля подпитки теплосети в летний период СП БТЭЦ ФАО АГ
тыс. руб.
500
500
ВБ
161,8 тыс. руб. в год
Филиал ОАО
«ДГК» -«Амурская генерация»
1.8
Снижение подпитки тепловой сети п. Прогресс за счет окрашивания сетевой воды Уранином А
тыс. руб.
492,8
517,12
544,312
571,53
600,11
2725,872
ВБ
580 тыс. руб. в год
Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация»
1.9
Установка энергосберегающих осветительных
тыс. руб.
1464
1110
1350
60
3984
ВБ
№ 1
Наименование меро-
Едини-
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономики- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
триятий
ца из-
мере-
ния
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 1 2010-
2014
годы
Источники финансирования
приборов и ламп, в т.ч.
Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация» СП Райчихинская ГРЭС
тыс. руб.
464
110
350
60
984
ВБ
400 тыс. руб. в год
Филиал ОАО
«дгк»-
«Амурская генерация»
Дирекция по тепловодо-снабжению филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД»
тыс. руб.
1000
1000
1000
3000
ВБ
1638,3 тыс. руб. в год
Дистанция тепловых сетей
1.10
Оснащенность системами учета энергетических ресурсов, в т.ч.
тыс. руб.
10407,88 125929,68
17517,66 329069,88
25262,72 1866,767
95530,36
605584,95 53188,26 552396,69
Всего
МБ
ВБ
ООО «РЭС»
тыс. руб.
880,68
1926,98
1761,36
1761,36
6330,38
ВБ
Замена трансформаторов тока, не соответствующих действующим нагрузкам и классу точности
тыс. руб. тыс. руб.
165,62
165,62
ВБ
147,45 тыс. руб. в год
Начальники участков
Установка АСКУЭ (автоматическая система контроля и учета электропотребления), замена приборов учета
тыс. руб.
880,68
1761,36
1761,36
1761,36
6164,76
ВБ
2921,79 тыс. руб. в год
Начальники участков
Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация» СП Благовещенская ТЭЦ, в т.ч.
тыс. руб.
30476
209524
240000
ВБ
№
Наименование мероприятий
Единица из-мере-ния
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый эконо-мико- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014
годы
Источники финансирования
Оснащение приборами учета энергетических ресурсов
тыс. руб.
30476
209524
240000
ВБ
Контроль за отпуском и потреблением энергетических ресурсов
Филиал ОАО
«дгк» -
«Амурская генерация»
ГУП Амурской области «Коммунальные системы БАМа», в т.ч.
тыс. руб.
10407,88
17517,66
25262,72
53188,26
МБ
Установка приборов учета отпуска тепловой энергии в сеть
тыс. руб.
2638,48
1978,86
659,62
•
5276,96
МБ
Контроль за отпуском тепловой энергии
Подрядная специализированная организация
Оснащение котлов приборами контрольно-измерительные приборы и автоматики (КИПиА), выполнение пуско-режимно наладочных работ котлоагрегатов
тыс. руб.
7769,4
15538,8
24603,1
47911,3
МБ
Контроль за технологическими процессами
Подрядная специализированная организация
Дирекция по тепловодо-снабжению филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД», в т.ч.
тыс. руб.
12457,9
12457,9
ВБ
Приобретение оборудования и аттестация лаборатории по входному контролю топлива
тыс. руб.
500
500
ВБ
1346 тыс. руб. в •год
Дистанция тепловых сетей
Внедрение ленточных конвейерных весов «КУРС»
тыс. руб.
800
800
ВБ
1393 тыс. руб. в год
Специализированная организация
№ 1 ]
Наименование меро-триятий
Едини-ца измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый эконо-мико- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014
годы
Источники финансирования
Модернизация системы контрольно-измерительными приборами и автоматики (КИПиА) котлов КВТС-30 №1(2)
тыс. руб.
1000
1000
ВБ
340 тыс. руб. в год
Специализированная организация
Установка счетчиков для учета тепловой энергии, отпущенной с центральных тепловых пунктов типа Эльф с расходомерами Метран и ТСМ
тыс. руб.
9482
•
9482
ВБ
2096 тыс. руб. в год
Дистанция тепловых сетей
Установка счетчиков для учета тепловой энергии, отпущенной с центральной котельной ст.Тында
тыс. руб.
500
500
ВБ
408,8 тыс. руб. в год
Дистанция тепловых сетей
Установка счетчиков типа КАРАТ М-110 с преобразователями расхода ДРГМ ФЮОмм и Ф50мм для учета пара, отпущенного с котельной Больничного комплекса, и возврата конденсата
тыс. руб.
175,9
175,9
ВБ
170 тыс. руб. в год
Дистанция тепловых сетей
ОАО «ДРСК», в т.ч.
тыс. руб.
94 573,0
105161
105,407
93769
293608,41
ВБ
Оборудование отапли-
тыс.
в пределах текущих расходов
В 2010г. составит
Филиал ОАО
№
Наименование меро-
Едини-
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
приятий
ца из-
мере-
ния
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014
годы
Источники финансирования
ваемых помещений термометрами для оперативного регулирования работы электробойлеров и МКТЭН
руб.
0,8 тыс. кВтч, в денежном выражении - 0,8 тыс. руб.
«ДРСК» -
«Амурские ЭС»
Внедрение автоматической системы контроля и учета электропотребления (АСКУЭ) для оптимизации потребления энергоресурсов
тыс. руб.
94 573,0
105161
105,407
93769
293608,41
ВБ
В год составит около 5674,4 тыс. кВтч, в денежном выражении - 6698,2 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
1.11
Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
Стимулирование потребителей на выполнение мероприятий по энергосбережению
Управление государственного регулирования цен и тарифов области
Мероприятия ОАО «Амурские коммунальные системы» включены в подпрограмму по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия по иным определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
органом местного самоуправления вопросам
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПРОГРАММЕ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ, В САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГРАЖДАН» ДЛЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
№
Наименование мероприятий
Единица из-мере-ния
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014 годы
Источники финансирования
1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в т.ч.
тыс. руб.
953,8 11052,1 12005,9
953,8 21732 22686
953,8
5403,9
6357,7
•
2861,4 38188,58 41049.98
МБ
ВБ
ВСЕГО
4615
за счет уменьшения потерь электроэнергии и повышения точности учета потребляемой электроэнергии
Муниципальные образования
1.1
Аудит, паспортизация объектов, выявление бесхозных сетей электроснабжения
тыс. руб.
409,8 7970,1 8379,9
409,8
18650
19060,3
409,8 2321,9 2731,7
1229,4 28942,58 30171,98
МБ
ВБ
ВСЕГО
1639
за счет уменьшения потерь электроэнергии
1.2
Установка и ввод в эксплуатацию приборов учета электроэнергии
тыс. руб.
544 3082 3626
544
3082
3626
544
3082
3626
1632 9246 10878
МБ
ВБ
ВСЕГО
2976
за счет повышения точности учета потребляемой электроэнергии
Программные мероприятия на объектах наружного освещения в Амурской области
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014 годы
Источник финансирования
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения
тыс. руб.
5000 3068 1163 9231
48333,842
30161,5
78495,342
10000 22476 25440 28498 86414
20723 37692,7 36548,2 94963,9
21223,5
60410,5
7243
88877
10000 69422,5
174945,042 103613,7
357981,242
ФС
ОБ
МБ
ВБ
Всего
73618
за счет уменьшения потерь электроэнергии и экономии электроэнергии
Исполнительные органы государственной власти области, ОМСУ
1.
Организационные мероприятия
1.1
Выполнение работ по проверке нормируемой освещенности при замене светильников на светодиодные на существующих конструктивных элементах системы наружного освещения (опорах, кронштейнах, тросовых растяжках и т.д.)
тыс. руб.
741
741
771
1543
2314
771
2284
3055
ОБ
МБ
Всего
Выбор оптимального соотношения натриевых и светодиодных ламп
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
1.2
Разработка проектов освещения кварталов, пространственно распределенного освещения, исходя из требований энергосбережения.
тыс. руб.
642
1906
2548
862
2604 3466
1468 4404 5872
2972
8914
11886
ОБ
МБ
Всего
Повышение энергоэффек-гивности систем наружного освещения, экономия электроэнергии
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014
год
Всего,
2010-
2014 годы
Источник финансирования
2 Технические и технологические мероприятия
2.1
Замена светильников с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ
тыс. руб.
125
1158
1283
1570,5
7633,5
9204
261
590
7499
8350
180
185,7
9593,2
9958,9
5600 1810 7410
441
8071,2
27693,7
36205,9
ОБ
МБ
ВБ
Всего
7253
за счет уменьшения потерь электроэнергии
ОМСУ
2.2
Замена светильников наружного освещения на светодиодные
тыс. руб.
5000
943
5
5948
17573,342
14082 31655,342
7030 14871 4387 6700 32988
14011
7918
17720
39649
19755,5
18138,5
3623
41517
7030
53637,5
48959,842
42130 151757,342
ФС
ОБ
МБ
ВБ
Всего
31129
за счет уменьшения потерь электроэнергии и экономии электроэнергии
ОМСУ
2.3
Установка дополнительных приборов освещения
тыс. руб.
2000 2000
2160
2160
2400 2400
2650 2650
2900 2900
12110 12110
МБ
Всего
2422
социальный
эффект
ОМСУ,
тсо
2.4
Перевод сетей наружного освещения на СИП
тыс. руб.
11650
8446
20096
2970
5931
1610
14299
24810
5670
11295
9235
26200
16250
1810
18060
2970
11601
40805
33790
89166
ФС
ОБ
МБ
ВБ
Всего
21053
за счет уменьшения потерь электроэнергии и экономии электроэнергии
ОМСУ,
тсо
2.5
Внедрение электронной пускорегули-рующей аппаратуры (ЭПРА)
тыс. руб.
5539
5539
5500 5500
5500 5500
5500 5500
22039 22039
МБ
Всего
4408
ОМСУ,
тсо
2.6
1
Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО)
тыс. руб.
6250
6250
6250 6250
6250 6250
6250 6250
25000 25000
МБ
Всего
6007
ОМСУ,
тсо
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014 годы
Источник финансирования
2.7
Замена ламповых светофорных секций на светодиодные
тыс. руб.
1514 1514
1254 1254
1290 1290
1368 1368
5426 5426
МБ
Всего
1086
ОМСУ,
ТСО
2.8
Замена контроллеров светофорных объектов на котроллеры нового поколения
тыс. руб.
1336 1336
1336 1336
МБ
Всего
260
ОМСУ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010 -2014 годы
Источники финансирования
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
тыс. руб.
263522,10
0,00
0,00
4697,70
258824,40
880249,00821859,80943530,00556667,10
0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 85310,00 64148,00 45277,00 68162,77 56701,80 42970,00 44441,00 752086,23679848,00836412,00466949,10
3465828,00
0,00 254735,00 216973,27 2994119,73
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
870174,93 тыс. руб. в год
1
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
тыс. руб.
32445,207
0,00
0,00
1331,70
31113,50
144798,00
0,00
0,00 14982,40 129815,60
57010,80
0,00
150,00
3212,80
53648,00
63039,00
0,00
150,00
1003,00
61886,00
3104,00
0,00
0,00
960,00
2144,00
300397,007
0,00
300,00
21489,90
278607,10
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
61189,47
1.1
Проведение энергетического аудита
тыс. руб.
799,25
799,25
33946,40
8261,40 25685,00
20347,80
150,00 2762,80 17435,00
1003,00
1003,00
370,00
10,00 360,00
56466,45
0,00
150,00
12836,45
43480,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
11593,29
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области, ОМСУ
1.2
Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения
тыс. руб.
90,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
0,00
0,00
90,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
18,00
ОМСУ
1.3
Анализ договоров электро-, тепло- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности
тыс. руб.
45,00
45,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,00
0,00
0,00
45,00
0,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
9,00
ОМСУ
№
Наименование мероприятий
Еди-ница измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010 -2014 годы
Источники финансирования
1.4
Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях
тыс. руб.
75,00
30,00 45,00
150,00
150,00
450,00
0,00 450,00
150,00
150,00
0,00
825,00
0,00
150,00 480,00 195,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
195,00
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области
1.5
Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива
тыс. руб.
30535,95
367,45 30168,50
109801,60
0,00
6721,00
103080,60
35313,00
35313,00
61886,00
61886,00
1784,00
1784,00
239320,55
0,00
0,00
7088,45
232232,10
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
48294,18
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
1.6
Утверждение нормативов потерь, расходов и запасов, образующихся при выработке и передаче тепловой и электрической энергии
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области, ОМСУ
1.7
Разработка и внедрение энергетических паспортов организаций коммунального комплекса
тыс. руб.
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
0,00
950,00
950,00
3650,00
0,00
0,00
950,00
2700,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
1080,00
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, специализированные организации
2
Технические и технологические мероприятия по энергосбереже-
тыс. руб.
231076,90 0,00
735451,00 0,00
764849,00 0,00
880491,00 0,00
553563,10 0,00
3165431,00 0,00
Всего
ФС
808985,46
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010 - 2014 годы
Источники финансирования
нию и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
0,00
3366,00
227710,90
60000,00 53180,37 622270,63
85160,00 63998,00
53489,00 41967,00
626200,00774526,00
45277,00 43481,00 464805,10
254435,00
195483,37
2715512,63
ОБ
МБ
ВБ
2.1
Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования
тыс. руб.
450,00
400,00 50,00
1365,00
1365,00
735,00
735,00
0,00
0,00
2550,00
0,00
735,00
1765,00
50,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
510,00
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
2.4
Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс или имеющих избыточные мощности
тыс. руб.
1158,00
1158,00
30868,00
1298,24 29569,76
36065,00
1342,87
1239,87
33482,26
36746,10
224,68
278,88
36242,54
29645,70
22400,00 7245,70
134482,80
0,00
1567,55
25216,99
107698,26
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
1559,60
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ
2.5
Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия
тыс. руб.
41082,00
393,00 40689,00
19798,00
19798,00
9865,70
2681,90 7183,80
31821,50
2422,50
1650,00
27749,00
4786,70
654,70 1689,40
2442,60
107353,90
0,00 3077,20 6414,30 97862,40
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
136154,64
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации
2.6
Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия
тыс. руб.
41242,00
0,00 2108,00 39134,00
95210,51
0,00 21963,00 73247,51
98103,67
13540,00 11644,00 72919,67
112056,00
8950,00 10336,00 92770,00
33385,22
4989,40 3871,70
24524,12
379997,40
0,00
27479,40
49922,70
302595,30
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
136154,64
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организа-
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010 -2014 годы
Источники финансирования
ции
2.7
Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям
тыс. руб.
39000,00
39000,00
102082,50
552,00 101530,50
1690,00
553,00 1137,00
869,00
609,00 260,00
955,90
706,00 249,90
144597,40
0,00
0,00
2420,00
142177,40
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
28919,48
Предприятия, осуществляю- > щие регулируемые виды деятельности
2.8
Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных
тыс. руб.
130,00
130,00
3470,00
750,00 2720,00
3026,40
540,00 2486,40
2751,00
418,00 463,00 1870,00
280,00
280,00
9657,40
0,00
418,00 1753,00 7486,40
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
1935,88
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
2.9
Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффек-гивных технологий
тыс. руб.
0,00
0,00
5200,00
5200,00
5200,00
5200,00
5200,00
5200,00
15600,00
0,00 15600,00
0,00
0,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
4160,00
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
2.10
Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции
тыс. руб.
78218,30
78218,30
178029,00
15814,70 162214,30
264087,15
36160,00 22408,55 205518,60
389394,16
38981,00 23722,56 326690,60
229154,69
29927,00 10982,99 188244,70
1138883,30
0,00 105068,00 72928,80 960886,50
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
256695,56
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области
№|
Наименование мероприятий
Единица
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010
Источники
измерения
-2014 годы
финансирования
энергетический эффект
2.11
Использование телекоммуникационных систем централизован-
тыс. руб.
0,00
15204,50
12878,00
30379,50
10416,99
68878,99 0,00
Всего
ФС
13775,70
Предприятия, осуществляю-
ного технологического управле-
704,50
929,30
1871,99
3505,79
ОБ
щие регулируе-
ния системами теплоснабжения
150,00
154,00
379,80
1545,00
2228,80
МБ
мые виды дея-
15054,50
12019,50
29070,40
7000,00
63144,40
ВБ
тельности, министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области
2.12
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и
тыс. руб.
0,00
3367,20
1037,20
426,80
93,00
4924,20
Всего
3509,08
Предприятия, осуществляю-
0,00
ФС
водоотведения
90,00
50,03
140,03
ОБ
щие регулируе-
489,00
439,20
50,87
979,07
МБ
мые виды дея-
2878,20
508,00
325,90
93,00
3805,10
ВБ
тельности, министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области
2.13
Внедрение частотно-регулируемого привода электро-
тыс. руб.
18054,00
60000,00
8893,25
3300,50
707,50
90955,25 0,00
Всего
ФС
12064,58-
Предприятия, осуществляю-
двигателей тягодутьевых машин
60000,00
1560,90
388,95
61949,85
ОБ
щие регулируе-
и насосного оборудования, рабо-
423,00
1208,95
388,95
2020,90
МБ
мые виды дея-
тающего с переменной нагрузкой
17631,00
6123,40
2522,60
707,50
26984,50
ВБ
тельности, министерство строительства,
№
Наименование мероприятий
Единица
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010
Источники
измерения
-2014 годы
финансирования
энергетический эффект
архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ
2.14
Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем обо-
тыс. руб.
0,00
7000,00
7000,00
7000,00
0,00
21000,00 0,00
Всего
ФС
4200,00
Предприятия, осуществляю-
ротного водоснабжения
1050,00
1050,00
2100,00
ОБ
щие регулируе-
1050,00
1050,00
1050,00
3150,00
МБ
мые виды дея-
5950,00
4900,00
4900,00
15750,00
ВБ
тельности, министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области
2.15
Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии,
тыс. руб.
885,00
12614,00
12979,00
13447,00
16722,00
56647,00 0,00
Всего
ФС
11329,40
Предприятия, осуществляю-
используемой при передаче
33,00
15,00
691,80
739,80
ОБ
щие регулируе-
(транспортировке) воды
15,00
33,00
15,00
691,80
754,80
МБ
мые виды дея-
885,00
12599,00
12913,00
13417,00
15338,40
55152,40
ВБ
тельности
2.16
Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для
тыс. руб.
0,00
1390,00
450,00 30,00
450,00 30,00
0,00
2290,00 0,00 60,00
Всего
ФС
ОБ
458,00
ОМСУ
передачи энергетических ресур-
72,50
42,50
42,50
157,50
МБ
сов (включая тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке
1317,50
377,50
377,50
2072,50
ВБ
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010 - 2014 годы
Источники финансирования
гаких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества
2.17
Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую и электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами
тыс. руб.
0,00
300,00
300,00
70000,00
70000,00
80000,00
80000,00
100000,00
100000,00
250300,00
0,00
0,00
300,00
250000,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
50060,00
ОМСУ
2.18
Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения с применением современных теплоизоляционных материалов
тыс. руб.
0,00
796,20
39,80 756,40
750,00
37,50 712,50
0,00
0,00
1546,20
0,00
0,00
77,30
1468,90
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
309,24
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства,
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010 -2014 годы
Источники финансирования
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области
2.19
Бурение новых и капитальный ремонт водозаборных скважин, промывка скважин
тыс. руб.
0,00
3665,70
660,00 3005,70
3750,00
450,00 487,50
2812,50
3750,00
450,00 487,50 2812,50
0,00
11165,70
0,00
900,00 1635,00
8630,70
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
2233,14
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области
2.20
Отключение трансформаторов с 2 трансформаторами в режимах малых нагрузок
тыс. руб.
0,00
12,00
12,00
13,00
1,95 1,95 9,10
13,40
2,01 2,01 9,38
0,00
38,40
0,00
3,96
3,96
30,48
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
7,68
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области
№
Наименование мероприятий
Единица
Объемы
и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010
Источники
измерения
-2014 годы
финансирования
энергетический эффект
2.21
Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4 кВ
тыс. руб.
0,00
8,00
8,40
8,40
8,40
33,20 0,00
Всего
ФС
4,96
Предприятия, осуществляю-
1,26
1,26
1,26
3,78
ОБ
щие регулируе-
1,26
1,26
1,26
3,78
МБ
мые виды дея-
8,00
5,88
5,88
5,88
25,64
ВБ
тельности
2.22
Перераспределение нагрузки основной сети путем производства
тыс. руб.
0,00
23,00
26,00
26,00
0,00
75,00 0,00
Всего
ФС
15,00
Предприятия, осуществляю-
переключении
3,90
3,90
7,80
ОБ
щие регулируе-
6,90
3,90
3,90
14,70
МБ
мые виды дея-
16,10
18,20
18,20
52,50
ВБ
тельности
2.23
Оптимизация мест размыкания линий 10 кВ с двухсторонним пи-
тыс. руб.
0,00
66,00
74,00
74,00
0,00
214,00 0,00
Всего
ФС
42,80
Предприятия, осуществляю-
танием
11,10
11,10
22,20
ОБ
щие регулируе-
19,80
11,10
11,10
42,00
МБ
мые виды дея-
46,20
51,80
51,80
149,80
ВБ
тельности
2.24
Замена электрических сетей (10 кВ, 0,4 кВ)
тыс. руб.
2890,00
33790,00
32420,00
39230,00
35900,00
144230,00 0,00
0,00
0,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
28846,00
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды дея-
2890,00
33790,00
32420,00
39230,00
35900,00
144230,00
ВБ
тельности
2.25
Монтаж комплектных трансформаторных подстанций наружной установки
тыс. руб.
1030,00
2690,00
2280,00
1550,00
1140,00
8690,00 0,00
0,00
0,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
1738,00
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды дея-
1030,00
2690,00
2280,00
1550,00
1140,00
8690,00
ВБ
тельности
№
Наименование мероприятий
Единица
Объемы
и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010
Источники
измерения
- 2014 годы
финансирования
энергетический эффект
2.26
Реконструкция ВЛ и КЛ
тыс. руб.
0,00
0,00
18393,00
2759,00 2759,00 12875,00
0,00
850,00
127,50 127,50 595,00
19243,00
0,00 2886,50 2886,50 13470,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
3848,60
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации
2.27
Реконструкция ЦРП, ЛЭП, ТП
тыс. руб.
0,00
0,00
9916,00
4099,00
893,00
14908,00 0,00
Всего
ФС
2981,60
Предприятия, осуществляю-
1487,40
614,85
133,95
2236,20
ОБ
щие регулируе-
1487,40
614,85
133,95
2236,20
МБ
мые виды дея-
6941,20
2869,30
625,10
10435,60
ВБ
тельности, специализированные организации
2.28
Установка энергосберегающих ламп
тыс. руб.
1189,30
1424,79
1593,42 99,66
1718,00 48,00
2117,00 317,55
8042,51
0,00 465,21
Всего
ФС
ОБ
1637,63
ОМСУ
222,49
99,66
48,00
317,55
687,70
МБ
1189,30
1202,30
1394,10
1622,00
1481,90
6889,60
ВБ
2.29
Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий
тыс. руб.
323,10
1049,80
878,71
527,44
492,00
3271,05 0,00
Всего
ФС
654,28
ОМСУ
131,81
79,17
73,80
284,78
ОБ
314,94
131,81
79,17
73,80
599,72
МБ
323,10
734,86
615,09
369,10
344,40
2386,55
ВБ
2.30
Проведение мероприятий по энергоаудиту системы, настройки и регулировки системы по данным энергоаудита
тыс.
руб.
238,00 42,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238,00 0,00 0,00
42,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
56,00
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды дея-
№
Наименование мероприятий
Единица
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010
Источники
измерения
-2014 годы
финансирования
энергетический эффект
196,00
196,00
ВБ
тельности, специализированные организации
2.31
Проведение мероприятий по замене и ремонту запорной и регу-
тыс. руб.
0,00
3865,00
3864,00
3117,00
1600,00
12446,00 0,00
Всего
ФС
2540,80
Предприятия, осуществляю-
лирующей арматуры
1352,50
1240,00
240,00
2832,50
ОБ
щие регулируе-
1916,00
562,50
452,00
240,00
3170,50
МБ
мые виды дея-
1949,00
1949,00
1425,00
1120,00
6443,00
ВБ
тельности, специализированные организации
2.32
Проведение мероприятий по внедрению инновационных техноло-
тыс. руб.
0,00
0,00
3363,00
0,00
2900,00
6263,00 0,00
Всего
ФС
1252,60
Предприятия, осуществляю-
гии
504,45
504,45
2354,10
435,00 435,00 2030,00
939,45
939,45
4384,10
ОБ
МБ
ВБ
щие регулируемые виды деятельности
2.33
Внедрение современных технологий подготовки воды на источниках теплоснабжения
тыс. руб.
600,00 600,00
610,00 610,00
0,00
0,00
0,00
1210,00 0,00
0,00
0,00
1210,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
242,00
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
2.34
Проведение мероприятий по оптимизации режимов функционирования тепловых сетей, с организацией системы диспетчериза-
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1500,00
10000,00
11500,00 0,00
0,00
0,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
2300,00
ОМСУ, предприятия, осуществляющие регулируемые
ции тепловых, водопроводных и канализационных сетей и контроля энергопотребления
1500,00
10000,00
11500,00
ВБ
виды деятельности
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010 -2014 годы
Источники финансирования
2.35
Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР
тыс. руб.
100,00
100,00
250,00
250,00
18893,00
2834,00 2834,00 13225,00
500,00
75,00
75,00
350,00
1350,00
202,50 202,50 945,00
21093,00
0,00 3111,50 3111,50 14870,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
4218,60
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
2.36
Замена приборов учета на котельных на современные
тыс. руб.
2634,20
2634,20
73549,00
3160,00 70389,00
10184,00
470,70
1350,00
8363,30
4123,00
558,45
558,45
3006,10
417,00
62,55
62,55
291,90
90907,20
0,00 1091,70 5131,00
84684,50
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
18130,18
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
2.37
Капитальный ремонт водопровода
тыс. руб.
0,00
4140,00
1740,00 2400,00
0,00
0,00
0,00
4140,00
0,00
0,00
1740,00
2400,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
828,00
Специализированные организации
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010 -2014 годы
Источники финансирования
2.38 Вынос водопроводных сетей в целях приведения в соответствие строительным нормам и правилам эксплуатации
тыс. руб.
1853,00
1853,00
1853,00
1853,00
0,00
0,00
0,00
3706,00 0,00
0,00
0,00
3706,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
741,20
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ
2.39
Ремонт скважины, ремонт водоразборных колонок
тыс. руб.
0,00
500,00
500,00
4500,00
4500,00
0,00
0,00
5000,00 0,00
0,00
0,00
5000,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
1000,00
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
2.40
Установка аквавайзера
тыс. руб.
0,00
40,00
40,00
0,00
42,00
42,00
0,00
82,00
0,00
0,00
0,00
82,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
16,40
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
2.41
Ремонт канализационных коллекторов, промывка водопроводных коллекторов
тыс. руб.
0,00
430,00
430,00
0,00
0,00
0,00
430,00
0,00
0,00
0,00
430,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
86,00
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
2.42
Установка энергосберегающих ламп, установка приборов учета тепловой энергии, установка стеклопакетов, установка приборов учета холодной воды
тыс. руб.
0,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
9769,20
9769,20
0,00
29769,20
0,00
0,00
0,00 29769,20
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
5953,84
ОМСУ, министерство экономического развития промышленности, и транспорта области, министерство строи-
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010 -2014 годы
Источники финансирования
тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области
2.43
Замена оборудования с завышенной мощностью
тыс. руб.
0,00
4100,00
4100,00
3049,10
3049,10
0,00
0,00
7149,10 0,00
0,00
0,00
7149,10
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
1429,82
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
2.44
Производство котлов малой мощности (0,5-2,0 Гкал/час)
тыс. руб.
0,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
0,00
60000,00
0,00
0,00
0,00 60000,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
12000,00
Специализированные организации
2.45
Мероприятия по водоподготовке в системах теплоснабжения
тыс. руб.
0,00
8470,00
8470,00
2644,00
2644,00
0,00
0,00
11114,00
0,00
0,00
0,00 11114,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
2222,79
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
2.46
Мероприятия по водоподготовке в системах водоснабжения
тыс. руб.
0,00
4300,00
8200,00
2400,00
0,00
14900,00 0,00
0,00
Всего
ФС
ОБ
2980,00
Предприятия, осуществляющие регулируе-
№
Наименование мероприятий
Единица
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010
Источники
изме-
-2014 годы
финансиро-
энергетиче-
рения
вания
ский эффект
0,00
МБ
мые виды дея-
4300,00
8200,00
2400,00
14900,00
ВБ
тельности
2.47
Мероприятия по водоподготовке на котельных
тыс. руб.
0,00
1100,00
1100,00
1100,00
0,00
3300,00 0,00
0,00
0,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
660,00
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды дея-
1100,00
1100,00
1100,00
3300,00
ВБ
тельности
2.48
Разработка проекта предельно-допустимого выброса (ПДВ) для котельных
тыс. руб.
0,00
5550,80
5550,80
0,00
0,00
0,00
5550,80 0,00
0,00
0,00
5550,80
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
1110,15
Проектные организации
2.49
Мероприятия по энергосбережению в системе водоотведения
тыс. руб.
0,00
16469,00
70589,00
67102,00
64548,00
218708,00 0,00
Всего
ФС
43741,59
Предприятия, осуществляю-
14256,00
2254,80
348,00
16858,80
ОБ
щие регулируе-
1281,00
1222,00
647,20
3150,20
МБ
мые виды дея-
15188,00
55111,00
64200,00
64200,00
198699,00
ВБ
тельности, специализированные организации
2.50
Режимная наладка тепловых сетей
тыс. руб.
0,00
6000,00
6350,00 350,00
6000,00
0,00
18350,00
0,00
350,00
0,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
3670,00
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ области,
6000,00
6000,00
6000,00
18000,00
ВБ
предприятия, осуществляющие регулир. виды деятел.
Приложение №6
к постановлению Правительства
Амурской области
от 26.11.2010 № 671
Паспорта подпрограмм
Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в бюджетных учреждениях в период с 2010 по 2014 год»
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях в период с 2010 по 2014 год» (далее Подпрограмма)
Основание для
разработки
Подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12-2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразований в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Государственный
заказчик
Подпрограммы
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
Основные
разработчики
Подпрограммы
Амурский государственный университет,
энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения
Исполнители основных мероприятий Подпрограммы
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе
Цели Подпрограммы
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, находящимися в ведении органов исполнительной власти Амурской области и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Амурской области; оптимизация затрат на энергообеспечение в структуре бюджетных расходов;
снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в бюджетной сфере
Задачи Подпрограммы
Рациональное потребление топливно-энергетических ресурсов.
Достижение планируемых целевых показателей в области энергосбережения и энергоэффективности.
Обеспечение учета использования энергетических
ресурсов.
Снижение объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов путем внедрения современных технологий по энергосбережению.
Снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды.
Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды.
Сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения
Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
1) снижение энергоемкости ВРП;
2) снижение потерь энергоресурсов при транспортировке и потреблении на 15 %;
3) 100 % уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями;
4) сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах областного бюджета к 2015 году в 1,3 раза
Основные
мероприятия
Подпрограммы
Рациональное энергопотребление;
отказ от неэффективного энергооборудования;
использование энергоэффективного оборудования и оснащение приборами учёта при строительстве бюджетных объектов;
разработка заданий по снижению энергоёмкости для каждого бюджетного учреждения на основе анализа его энергетического паспорта;
использование экономических стимулов экономии энергоресурсов, предполагающих как направление экономии на увеличение фонда оплаты труда, так и негативных экономических стимулов, предусматривающих санкции за невыполнение заданий по сокращению энергопотребления;
оснащение приборами учета и контроля топливно-энергетических ресурсов организаций бюджетной сферы;
перевод котельных на экономичные виды топлива;
модернизация и капитальный ремонт котлов;
внедрение автономных источников теплоснабжения;
замена трубопроводов тепловых сетей на энергоэффективные;
выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения;
проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения;
улучшение теплотехнических характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения;
снижение установленной мощности электрооборудования, применение частотно-регулируемых приводов насосов;
модернизация систем освещения, применение энергосберегающих ламп освещения
Сроки
реализации
Подпрограммы
2010-2014 гг.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1878,04 млн. руб., в том числе:
бюджет Амурской области - 1087,54 млн. руб.;
бюджеты муниципальных образований Амурской области (местные бюджеты) - 496,75 млн. руб.;
внебюджетные средства (при условии участия в мероприятиях Подпрограммы) - 293,75 млн. руб.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Подпрограммы
Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетных учреждениях;
экономия по всем видам энергоресурсов на 15 %;
развитие рынка энергосервисных услуг;
снижение затрат бюджета Амурской области на приобретение энергоресурсов;
экономия бюджетных |>асходов на оплату
энергоресурсов в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе не менее 3 % в год;
повышение обеспеченности энергоресурсами Амурской области за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности;
увеличение уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями до 100 %
Контроль
исполнения
Подпрограммы
Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
жилищном фонде» на 2010-2014 годы
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основания разработки Подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Государственный заказчик
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
Исполнители Подпрограммы
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе
Разработчик Подпрограммы
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения
Цели и задачи Подпрограммы
Цели:
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в жилищном фонде.
Активное вовлечение населения в энергосбережение, в рынок энергосервисных услуг.
Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды.
Стимулирование роста числа сервисных компаний, предоставляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства на основе субъектов малого
бизнеса для развития конкурентной среды.
Задачи:
Применение энергоэффективного оборудования и технологий.
Модернизация систем освещения и отопления.
Автоматизация потребления тепловой энергии.
Организация энергетического обследования жилого фонда.
Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение приборов учета при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы.
Снижение нерационального потребления электрической
и тепловой энергии, воды
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
Изменение удельного расхода тепловой энергии на отопление жилых зданий;
изменение удельного расхода горячей воды в жилых зданиях;
изменение удельного расхода электрической энергии в жилых зданиях
Основные
мероприятия
Подпрограммы
Проведение энергетического аудита и мониторинга.
Реконструкция и ремонт систем теплоснабжения и электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Модернизация и обновление жилищного фонда.
Установка узлов и приборов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов.
Модернизация и установка индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий.
Улучшение теплотехнических характеристик зданий.
Внедрение систем автоматического управления внутриподъездного освещения и применение энергосберегающих ламп.
Установка устройств компенсации реактивной мощности.
Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности
Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы
2010-2014 годы
Объемы и источники
Общий объем финансирования Подпрограммы -1500,52 млн. рублей,
финансирования
в том числе:
федеральные средства-52,18 млн. руб.;
средства областного бюджета - 193,2 млн. руб.;
средства местного бюджета - 231,48 млн. рублей; внебюджетные средства - 1023,66 млн.'рублей
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Подпрограммы
Экономия по всем видам энергоресурсов не менее чем на 15%.
Развитие рынка энергосервисных услуг.
100 % оснащение приборами учета потребления энергоресурсов
Контроль
исполнения
Подпрограммы
Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
ПАСПОРТ
Подпрограмм «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной
инфраструктуры» и «Эффективность использования энергетических
ресурсов при производстве и передаче в системах коммунальной
инфраструктуры» на 2010-2014 годы
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры»; подпрограмма «Эффективность использования энергетических ресурсов при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограммы)
Основания для
разработки
Подпрограмм
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РоссийскойФедерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Государственный заказчик
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
Исполнители Подпрограмм
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе
Разработчик Подпрограмм
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения
Цели и задачи Подпрограмм
Цели:
снижение затрат на производство, передачу и потребление топливно-энергетических ресурсов; стабилизация и перспективное снижение тарифа на тепловую энергию при одновременном повышении надежности и качества услуг по теплоснабжению за счет снижения затратной части топливной
составляющей себестоимости тепловой энергии путем замещения жидкого топлива (мазута) твердым (углем) и замены физически изношенного оборудования; расширение имеющихся мощностей котельных с возможностью подключения Дополнительных потребителей.
Задачи:
обеспечение устойчивого снижения энергоемкости и теплоемкости ВРП;
обеспечение 100%-го учета энергетических ресурсов; внедрение современных технологий по энергосбережению;
снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды;
снижение затратной части на оплату топливно-энергетических ресурсов;
сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии; замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, инженерных коммуникаций
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии на ТЭЦ;
изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
изменение удельного расхода топлива на производство горячей воды;
динамика сокращения объема потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям;
динамика сокращения объема потерь тепловой энергии при её передаче;
динамика сокращения объема потерь воды при её передаче;
динамика количества используемых объектов (в том числе доли в общем количестве объектов) с высокой энергетической эффективностью (в том числе относящихся к высоким классам энергетической эффективности);
динамика использования в системах коммунальной инфраструктуры (в том числе доли) объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии
Основные
мероприятия
Подпрограмм
Аудит на объектах коммунальной инфраструктуры;
перевод котельных на экономичные виды топлива;
внедрение экономичных автономных источников теплоснабжения;
строительство и реконструкция центральных и индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;
установка систем учета и регулирования потребления тепловой энергии, систем учета электрической энергии, воды;
выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения;
проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения;
модернизация котельных, водозаборных сооружений и насосных станций с применением современных энергосберегающих технологий;
оптимизация работы оборудования котельных и насосных станций с применением автоматизированных систем контроля и управления,
частотно-регулируемых электроприводов;
обновление тепловых и водопроводных сетей с применением современных материалов (пластиковые трубы, трубы с пенополиуретановой или пенополимерной изоляцией и т.д.);
сокращение издержек за счет применения местных, дешевых, экологически чистых видов топлива, повышение КПД генерирующих источников и системы в целом, исключения непроизводительных потерь ресурсов
Сроки и этапы
реализации
Подпрограмм
2010-2014 годы
Объемы и
источники
финансирования
Общий объем финансирования Подпрограмм составляет 3465,83 млн. руб., в том числе:
областной бюджет - 254,74 млн. руб.;
местный бюджет - 216,97 млн. руб.;
внебюджетные средства - 2994,12 млн. руб.
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Подпрограмм
Снижение потребления топлива (угля);
снижение потребления жидкого топлива (мазут);
снижение потребления воды;
снижение потерь энергетических ресурсов не менее чем на 15 %;
снижение энергоемкости топливно-энергетических ресурсов на 40 % в 2020 году по отношению к 2007 году
Контроль
исполнения
Подпрограмм
Контроль исполнения Подпрограмм осуществляется министерством экономического' развития, промышленности и транспорта Амурской области
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
зданиях (строениях) и сооружениях»
на 2010-2014 годы
Под определение «здания (строения), сооружения» в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 (раздел III) подпадают объекты, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования.
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основания для
разработки
Подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении' долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Государственный заказчик
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
Исполнители Подпрограммы
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе
Разработчик Подпрограммы
Амурский государственный университет,
энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения
Цели и задачи Подпрограммы
Основные цели Подпрограммы:
снижение эксплуатационных затрат на обслуживание зданий (строений), сооружений; Экономия электрической и тепловой энергии; снижение расхода воды; создание комфортных условий для работы либо
проживания;
контроль качества проектирования здания и последующего его строительства и эксплуатации на основании энергетических паспортов;
энергетическая классификация объектов в соответствии с федеральными и территориальными нормами по тепловой защите;
систематическая популяризация новых принципов проектирования, строительства и эксплуатации объектов.
Задачи Подпрограммы:
классификация зданий по энергетической эффективности;
внедрение системного энергетического принципа нормирования теплозащиты по удельному показателю энергопотребления на отопление и вентиляцию;
составление либо корректировка энергетических паспортов существующих объектов;
разработка энергетических паспортов проектируемых и строящихся зданий (строений) и сооружений;
использование энергетических паспортов как средства контроля качества проектирования и эксплуатации зданий;
стимулирование применения энергоэффективных строительных технологий
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
Динамика сокращения объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;
динамика сокращения объема потерь тепловой энергии при её передаче;
динамика сокращения объема потерь воды при ее передаче
Основные
мероприятия
Подпрограммы
Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий (строений), сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий поэнергосбережению.
Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.
Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации.
Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Повышение тепловой защиты зданий (строений), сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений.
Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях (строениях), сооружениях.
Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями (строениями), сооружениями.
Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях.
Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.
Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях.
Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.
Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений.
Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.
Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей
Срок реализации
2010-2014 годы
Подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы -545,09 млн. руб.
Контроль исполнения Подпрограммы
Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные,
производимые энергетические ресурсы с использованием приборов
учета» на 2010 - 2014 годы
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основания для
разработки
Подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Амурской области №276 от 26.05.2010 об утверждении адресной программы «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на территории Амурской области в 2010 году»
Государственный
заказчик
Министерство экономического развития,
промышленности и транспорта Амурской области
Исполнители Подпрограммы
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе
Разработчик Подпрограммы
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения
Цели и задачи Подпрограммы
Сокращение расходов областного бюджета на оплату за потребляемые топливно-энергетические ресурсы.
Организация приборного учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов.
Установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов
Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы
2010-2012 годы в один этап
Объемы и
источники
финансирования
Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы на весь срок реализации 609,180 млн. руб.
Детализация финансирования будет производиться на каждый планируемый год
Организация управления и система контроля за исполнением Подпрограммы
Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
ПАСПОРТ
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
транспорте» на 2010-2014 годы
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основания для
разработки
Подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации,
направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Государственный заказчик
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
Исполнители Подпрограммы
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе
Разработчик Подпрограммы
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения
Цели и задачи
Цели:
Подпрограммы
Сокращение энергопотребления на транспорте.
Задачи:
Перевод транспортных средств на более экономичные виды топлива.
Установка систем учета и контроля расхода ГСМ
Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы
2010-2014 годы
Основные мероприятия
Совершенствование информационной базы и качества сбора данных.
Применение интегрированного подхода к планированию работы транспорта.
Повышение качества обслуживания на общественном транспорте и возможность смены видов транспорта в ходе одной поездки (например, личного и общественного).
Повышение качества обслуживания на общественном транспорте и возможность смены видов транспорта в ходе одной поездки (например, личного и общественного).
Ужесточение стандартов эффективности использования топлива и стандартов эмиссии.
Внедрение маркировки топливной эффективности для новых автомобилей.
Внедрение схем утилизации старых автомобилей:
ускорение обновления автопарка через предоставление фискальных стимулов для утилизации старых автомобилей
Объемы и
источники
финансирования
Общий объем: 3622 тыс. рублей,
в том числе:
внебюджетные средства: 3622 тыс. рублей
Контроль
исполнения
Подпрограммы
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»
на 2010-2014 годы
Под регулируемой понимается деятельность, в рамках которой расчеты за поставляемую продукцию (услуги) осуществляются по тарифам (ценам), регулируемым государством. Настоящее понятие применяется исключительно для целей идентификации расходов, относящихся к регулируемой деятельности, и не означает применения в отношении этой деятельности какого-либо иного регулирования, кроме установления тарифов (цен).
Расчетный период регулирования, на который устанавливаются тарифы (цены), берется равным календарному году.
Тарифы — система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность).
Под регулируемыми видами деятельности в настоящей Подпрограмме понимаются:
производство электрической энергии (поставка электрической энергии на регулируемый сектор оптового рынка и с регулируемого сектора оптового рынка);
передача электрической энергии по территориальным сетям;
производство тепловой энергии;
передача тепловой энергии;
передача электрической энергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС);
оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основания разработки Подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008№889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности
электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Государственный заказчик
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
Исполнители Подпрограммы
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации,
расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе
Разработчик Подпрограммы
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения
Цели и задачи Подпрограммы
Основные цели подпрограммы:
анализ качества предоставляемых услуг электро-, тепло-
и водоснабжения;
внедрение энергосберегающих технологий и оборудования;
оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;
оптимизация режимов работы энергоисточников.
Задачи Подпрограммы:
модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии;
модернизация оборудования, используемого для передачи тепловой энергии;
модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии;
внедрение автоматизированной системы управления сетями электро-, тепло- и водоснабжения
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
1) Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
2) динамика изменения фактического объёма потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;
3) динамика изменения фактического объёма потерь тепловой энергии при её передаче;
4) динамика изменения фактического объёма потерь воды при её передаче;
5) динамика изменения объёмов электрической энергии, используемой при подъёме воды;
6) динамика изменения объёмов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
Основные
мероприятия
Подпрограммы
Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, в том числе замена на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; модернизация оборудования, используемого для передачи тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение
инновационных решений и технологий;
внедрение энергосберегающих технологий;
сокращение потерь электрической и тепловой энергии при передаче и распределении;
сокращение потерь воды при её передаче (транспортировке);
сокращение объёмов электрической энергии,
используемой при передаче (транспортировке) воды;
снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии, распределении электрической энергии
Срок реализации Подпрограммы
2010-2014 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы
составляет 1232,653 млн. рублей,
в том числе:
местный бюджет- 54,413 млн. рублей;
внебюджетные средства - 1178,24 млн. рублей
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Подпрограммы
Экономия по всем видам энергоресурсов на 15 %;
суммарное сокращение вредных выбросов в атмосферу;
развитие рынка энергосервисных услуг;
обеспечение ежегодного снижения энергоёмкости валового регионального продукта на 3 % (на 40 % к 2020 году);
снижение затрат бюджета Амурской области на приобретение энергоресурсов
Контроль
исполнения
Подпрограммы
Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан» на 2010 - 2014 годы
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основания разработки Подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от
31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от
20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности
электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Государственный заказчик
Министерство экономического развития,
промышленности и транспорта Амурской области
Исполнители Подпрограммы
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов,
предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе
Разработчик Подпрограммы
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения
Цели и задачи Подпрограммы
Основные цели Подпрограммы:
снижение коммерческих потерь электроэнергии в сетях
электроснабжающих организаций (ЭСО), к которым подключены сети электроснабжения садоводческих некоммерческих объединений граждан;
выдача технических условий и договоров на присоединение объектов.
Задачи Подпрограммы:
оценка износа сетей электроснабжения садоводческих некоммерческих объединений граждан;
выявление бесхозных сетей электроснабжения;
электрификации садоводческих и огороднических дачных объединений;
установка приборов учета на границе балансовой
принадлежности электрических сетей сетевой
организации и электрической сети садоводческих и
огороднических дачных объединений
Основные
мероприятия
Подпрограммы
Аудит, паспортизация объектов, выявление бесхозных сетей электроснабжения. Установка и ввод в эксплуатацию приборов учета электроэнергии
Срок реализации Подпрограммы
2010-2014 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы - 41,05
млн. рублей,
в том числе:
средства местного бюджета - 2,86 млн. рублей;
внебюджетные средства - 38,19 млн. рублей
Ожидаемые
конечные
результаты
Снижение потерь электроэнергии.
Повышения точности учета потребляемой
электроэнергии
Контроль
выполнения
Подпрограммы
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области.
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
объектов наружного освещения» на 2010—2014 годы
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основания разработки Подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от
31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от
20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности
электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Государственный заказчик
Министерство экономического развития,
промышленности и транспорта Амурской области
Исполнители Подпрограммы
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе
Разработчик Подпрограммы
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения
Цели и задачи Подпрограммы
Основные цели Подпрограммы:
снижение эксплуатационных затрат на обслуживание осветительных установок при одновременном повышении уровня освещенности улиц;
обеспечение надежной и бесперебойной работы системы электроснабжения установок наружного освещения;
экономия электроэнергии на наружное освещение;
создание комфортных условий проживания;
обеспечение безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время суток;
улучшение эстетического облика улиц, магистралей,
площадей, парков, скверов, внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий школьных и дошкольных учреждений, объектов здравоохранения и образования.
Задачи Подпрограммы:
обновление парка световых приборов с применением высокоэкономичных источников света;
внедрение нового поколения светотехнического оборудования с улучшенными светотехническими параметрами, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности;
применение энергоэкономичных светильников в новом строительстве и при реконструкции действующих объектов;
сокращение потерь электроэнергии;
автоматизация системы управления сетями наружного освещения и технического учета потребления электроэнергии;
развитие сетей наружного освещения минимальном росте энергопотребления; улучшение экологической обстановки
Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
Снижение потерь электроэнергии; снижение удельного расхода электроэнергии
Основные
мероприятия
Подпрограммы
Внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий, энергосберегающих материалов:
замена ламповых транспортных светофорных секций на светодиодные;
замена контроллеров светофорных объектов на контроллеры нового поколения;
замена светильников с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ;
замена светильников наружного освещения на светодиодные;
установка дополнительных приборов освещения;
перевод сетей наружного освещения на СИП;
внедрение электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА);
внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО);
замена ламповых светофорных секций на светодиодные;
замена контроллеров светофорных объектов на котроллеры нового поколения
Срок реализации Подпрограммы
2010-2014 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы - 357,98
млн. руб.,
в том числе:
федеральные средства- 10,0 млн. руб.;
средства областного бюджета - 69,42 млн. рублей;
средства местного бюджета - 174,95 млн. рублей;
внебюджетные средства- 103,61 млн. рублей
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Подпрограммы
Суммарная экономия электрической энергии на 15 % от
объема потребления;
улучшение экологической обстановки
Контроль
исполнения
Подпрограммы
Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
Приложение №7
к постановлению Правительства
Амурской области
от 26.11.2010 № 671
Объемы и источники финансирования мероприятий
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010-2014 годы
Источники финансирования
Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности
Мероприятия по
энергосбережению, имеющие
системный характер
тыс. руб.
Федеральные средства
13500
12400
12250
38150
Областной
бюджет
85
100
1200
1150
1150
3685
Местный бюджет
1100
1100
1100
1100
4400
Внебюджетные средства
Итого
85
1200
15800
14650
14500
46235
II. Блок мероприятий по видам деятельности
1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
1.1
Организационные мероприятия
по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности жилищного
фонда
тыс. руб.
0
0
17631,25
0
0
17631,25
Федеральные средства
0
15324,1
26038,06
17170,18
2448,75
60981,09
Областной
бюджет
1625
16694,16
23270,05
17637,23
2895,75
62122,19
Местный бюджет
8740
389267,94
36140,23
26609,24
11708,75
472466,16
Внебюджетные средства
Итого
10365
421286,2
103079,59
61416,65
17053,25
613200,69
1.2
Технические и технологические
мероприятия по
энергосбережению и
0
0
32051,5
2500
0
34551,5
Федеральные средства
0
0
52391,16
49802,34
30018,88
132212,38
' Областной '
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
2010 год
2011
год
2012
год
2013 год
2014 год
Всего, 2010-2014 годы
Источники финансирования
повышению энергетической
эффективности жилищного
фонда
бюджет
1181,66
49330,73
39946,98
49593,92
29307,46
169360,75
Местный бюджет
1536,5
185942,17
121811,49
132468,51
109441,18
551199,85
Внебюджетные средства
Итого
2718,16
235272,9
246201,13
234364,77
168767,52
887324,48
2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
2.1
Организационные мероприятия
по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности систем
коммунальной инфраструктуры
тыс. руб.
0
0
0
о
0
0
Федеральные средства
0
0
150
150
0
300
Областной бюджет
1331,707
14982,4
3212,8
1003
960
21489,907
Местный бюджет
31113,5
129815,6
53648
61886
2144
278607,1
Внебюджетные средства
Итого
32445,207
144798
57010,8
63039
3104
300397,007
2.2
Технические и технологические
мероприятия по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности коммунальной
инфраструктуры
0
0
0
0
0
0
Федеральные средства
0
60000
85160
63998
45277
254435
Областной бюджет
3366
53180,37
53489
41967
43481
195483,37
Местный бюджет
227710,9
622270,63
626200
774526
464805,1
2715512,63
Внебюджетные средства
Итого
231076,9
735451
764849
880491
553563,1
3165431
3. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению
энергетической эффективности этих организаций. Мероприятия по иным определенным исполнительным органом государственной власти Амурской области, органами местного
самоуправления вопросам
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях, в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
2010
год
2011 год
2012 год
2013 год
2014
год
Всего, 2010-2014 годы
Источники финансирования
3.1
Организационные мероприятия
по вышеперечисленным
Подпрограммам
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Федеральные средства
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
2513,97
6132,402
9542,52
5661,08
572,34
24422,312
Местный бюджет
5865,93
14308,938
22265,88
13209,21
1335,46
56985,418
Внебюджетные средства
Итого
8379,9
20441,34
31808,4
18870,29
1907,8
81407,73
3.2
Технические и технологические
мероприятия по
вышеперечисленным
Подпрограммам
0
0
0
0
0
0
Федеральные средства
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
2513,97
44432,516
37779,366
35921,942
30772,632
151420,426
Местный бюджет
5865,93
103675,87
88151,854
83817,865
71802,806
353314,325
Внебюджетные средства
Итого
8379,9
148108,386
125931,22
119739,807
102575,438
504734,751
4. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу
энергетических ресурсов
Организационные, технические
и технологические мероприятия
по Подпрограмме
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Федеральные средства
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
11632,88
17517,66
25262,72
0
0
54413,26
Местный бюджет
133023,18
616663,82
175290,22
252602,76
660,11
1178240,1
Внебюджетные средства
Итого
144656,06
634181,48
200552,94
252602,76
660,11
1232653,35
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
2010
год
2011 год
2012 год
2013
год
2014
год
Всего, 2010-2014 годы
Источники финансирования
5. Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых
источников энергии
Организационные, технические и технологические мероприятия
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Федеральные средства
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
51733.3
56041.3
56821.3
54321.3
218917,2
Внебюджетные средства
Итого
0
51733.3
56041.3
56821.3
54321.3
218917,2
6. Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива
Организационные, технические
и технологические мероприятия
по Подпрограмме
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Федеральные средства
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1107
821
295
425
974
3622
Внебюджетные средства
Итого
1107
821
295
425
974
3622
7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
Организационные, технические
и технологические мероприятия
по Подпрограмме
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Федеральные средства
247626
97157,3
462184,5
158721,2
121846,6
1087535,6
Областной
бюджет
32654,3
115494,5
106211,5
140651,3
101735,6
496747,2
Местный бюджет
34950
5152,4
53612,87
71014,28
129023,2
293752,75
Внебюджетные средства
Итого
315230,3
217804,2
622008,87
370386,78
352605,4
1878035,55
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
2010
год
2011
год
2012 год
2013 год
2014
год
Всего, 2010-2014 годы
Источники финансирования
8. Мероприятия по реализации Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения» в городах Амурской области на период до 2014 года
Организационные, технические
и технологические мероприятия
по Подпрограмме
тыс. руб.
0
0
10000
0
0
10000
Федеральные
средства
5000
0
22476
20723
21223,5
69422,5
Областной бюджет
3068
48333,842
25440
37692,7
60410,5
174945,042
Местный бюджет
1163
30161,5
28498
36548,2
7243
103613,7
Внебюджетные источники
Итого
9231
78495,342
86414
94963,9
88877
357981,242
Итого по Подпрограммам и блокам
0
0
59682,75
2500
0
62182,75
Федеральные средства
252626
172481,4
661899,72
322964,72
233064,73
1643036,57
Областной бюджет
59972,487
366198,58
325354,936
331278,172
271285,282
1354089,457
Местный бюджет
451075,94
2150913,1681263054,8441511028,365
854558,906
6230631,223
Внебюджетные источники
Всего
тыс. руб.
763674,427
2689593,148
2309992,25
2167771,2571358908,918
9289940
(фактически утратило силу в связи с истечением срока действия)
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2010 года №671
О внесении изменений в постановление Правительства области от 30.08.2010 № 471
В связи с уточнением средств областного бюджета на 2011 год, предусмотренных на мероприятия в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года, Правительство области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства области от 30.08.2010 №471, следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы:
сумму «58,67 млн. руб.» заменить суммой «62,18 млн. руб.»;
сумму «1758,42 млн. руб.» заменить суммой «1643,04 млн. руб.»;
сумму «1135,16 млн. руб.» заменить суммой «1354,09 млн. руб.»;
сумму «6337,69 млн. руб.» заменить суммой «6230,63 млн. руб.»;
2) в разделе 7 таблицу 7.1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
3) раздел 8 «Механизм реализации программы, включая механизм управления реализацией программы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
4) приложения №№4.1, 4.2, 5, 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям №№3-7 к настоящему постановлению.
Губернатор Амурской области
О.Н. Кожемяко
Приложение №1
к постановлению Правительства
Амурской области
от 26.11.2010 № 671
Таблица 7.1 Структура и объем финансирования Программы, тыс. руб.
Источники финансирования
2010 г.
2011г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Итого
Федеральные средства
0
0
59682,75
2500
0
62182,75
Областной бюджет
252626
172481,4
661899,72
322964,72
233064,73
1643036,57
Местный бюджет
59972,487
366198,58
325354,936
331278,172
271285,282
1354089,457
Внебюджетные источники
451075,94
2150913,168
1263054,844
1511028,365
854558,906
6230631,223
Всего
763674,427
2689593,148
2309992,25
2167771,257
1358908,918
9289940
Приложение №2
к постановлению Правительства
Амурской области
от 26.11.2010 № 671
8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ВКЛЮЧАЯ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Государственным заказчиком - координатором Программы является министерство экономического развития, промышленности и транспорта области с привлечением исполнителей.
Мониторинг реализации Программы осуществляется государственным заказчиком с использованием целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в Программе для Амурской области.
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области осуществляет:
подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;
подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы (в срок до 01 февраля);
подготовку предложений о внесении изменений в Программу;
подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Программы из областного и федерального бюджетов на текущий год и на плановый период;
контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы;
взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по предоставлению области субсидий из средств федерального бюджета на реализацию энергосберегающих проектов на территории области в рамках выполнения федеральных целевых программ.
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области осуществляет предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ по реализации энергосберегающих проектов на территории области.
Распределение, методика и порядок предоставления субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается нормативным правовым актом Правительства области.
Государственные заказчики разделов Программы обеспечивают принятие программ согласно своей ведомственной принадлежности, утверждают механизм управления, контролируют их выполнение и отчитываются не реже одного раза в год перед министерством экономического развития, промышленности и транспорта области о ходе реализации программ и достижении намеченных целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Отбор исполнителей проектов при реализации программных мероприятий, финансируемых из средств бюджета области и бюджетов муниципальных образований, будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.
При этом критериями выбора исполнителей программных мероприятий являются:
функциональные и качественные характеристики реализуемых энергосберегающих мероприятий (включая: приобретаемое оборудование, комплектующие к нему, продукцию (товары), проводимые работы, включая строительно-монтажные и пуско-наладочные, оказываемые услуги и др.);
эксплуатационные расходы;
расходы на техническое обслуживание;
сроки (периоды) реализации энергосберегающих мероприятий;
условия и объем предоставления гарантии качества проводимых работ и оказываемых услуг;
стоимость реализации энергосберегающих мероприятий (цена контрактов);
обеспечение заданных параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности;
другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов и действующими на момент заключения контракта условиями реализации программных мероприятий.
Выполнение отдельных мероприятий Программы осуществляется посредством заключения в установленном порядке исполнителями программных мероприятий государственных контрактов (договоров, соглашений) с организациями (по необходимости) согласно действующему законодательству.
Государственным заказчиком определяется основное содержание направлений Программы, их соответствие программным целям и задачам, создаются условия для реализации программных мероприятий. В ходе реализации Программы государственный заказчик обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, исключая дублирование программных мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.
Неотъемлемым элементом механизма реализации Программы является ее мониторинг, осуществляемый с помощью ежегодного анализа результатов реализации программных мероприятий.
Структура управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в области представлена на рис. 8.1.
Правительство области формирует политику и осуществляет итоговый контроль реализации мероприятий в сфере энергетической эффективности и энергосбережения, взаимодействует с Законодательным Собранием области в целях выработки решений, разработки и принятия законодательных актов, необходимых для проведения государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории области.
Структура управления
энергосбережением и повышением энергетической эффективности
в Амурской области
Рис. 8.1 Структура управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Амурской области
Для проведения единой государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности Правительство области взаимодействует с федеральными и окружными органами исполнительной власти и их представительствами в области.
Для коллегиального межведомственного управления и координации работ по реализации мероприятий в сфере энергетической эффективности и энергосбережения создана рабочая группа по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области.
К основным задачам рабочей группы должны относиться:
1. Выработка единой политики при реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области с целью:
обеспечения эффективного и рационального использования энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий;
обеспечения поддержки и стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
обеспечения системности и комплексности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
обеспечения координации планирования государственными заказчиками мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2. Определение критериев и приоритетов, необходимых при принятии решений по отдельным проектам, связанным с энергосбережением и повышением энергоэффективности.
3. Выработка стратегии увязки интересов различных ведомств при реализации мероприятий Программы.
4. Координация деятельности органов исполнительной власти области при реализации Программы.
5. Заслушивание руководителей различных ведомств и организаций о выполнении порученных им мероприятий в рамках Программы.
6. Внесение предложений по совершенствованию областного законодательства в целях решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Рабочая группа по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области:
рассматривает вопросы реализации Программы;
вносит предложения по подготовке и внесению изменений в законодательные и иные правовые акты области, необходимые для реализации Программы;
изучает предложения по проведению научных, исследовательских, проектных и иных работ при реализации Программы и дает соответствующие заключения;
запрашивает в органах исполнительной власти области и в установленном порядке получает информацию, необходимую для выполнения своих задач.
Рабочая группа осуществляет следующие функции:
подготавливает рекомендации по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом научно-технического и социально-экономического развития области и Российской Федерации в целом;
выявляет научные, технические и организационные проблемы при планировании и в ходе реализации Программы;
организует проверки выполнения мероприятий Программы, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы;
проводит научно-техническую оценку разработанных программ энергосбережения государственных заказчиков Программы;
рассматривает результаты экспертизы проектов и мероприятий, предлагаемых для реализации в очередном финансовом году, в части их содержания и стоимости.
Для участия в заседаниях рабочей группы могут приглашаться руководители и специалисты органов исполнительной власти области и ее муниципальных образований, организаций коммунальной инфраструктуры и иных организаций, эксперты. Указанные лица участвуют в заседаниях рабочей группы с правом совещательного голоса.
Для подготовки к рассмотрению отдельных вопросов на заседаниях рабочей группы могут создаваться постоянно действующие и временные комиссии. Решение о создании временной комиссии и ее составе принимается председателем рабочей группы или его заместителем.
В состав комиссий могут включаться специалисты, не являющиеся членами рабочей группы.
Государственным заказчиком - координатором Программы является министерство экономического развития, промышленности и транспорта области, на которое возлагается координация, управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы. Министр экономического развития, промышленности и транспорта области несет персональную ответственность за реализацию Программы, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области в ходе реализации Программы:
выполняет функции главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных в бюджете области на реализацию Программы;
разрабатывает проекты правовых актов области, необходимых для выполнения Программы, включая проекты правовых актов Правительства области по финансированию проектов и мероприятий Программы;
издает необходимые распорядительные документы в рамках министерства экономического развития, промышленности и транспорта области в целях реализации Программы;
осуществляет координацию исполнения государственными заказчиками конкретных мероприятий Программы;
подготавливает, с учетом хода реализации Программы в текущем году, и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году;
организует работу рабочей группы и экспертного совета, имеющих полномочия на рассмотрение вопросов, относящихся к реализации Программы;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает контроль за целевым использованием средств, выделяемых на ее реализацию, а также контроль за достижением значений целевых индикаторов Программы;
ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы и расходы на реализацию мероприятий Программы;
представляет статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы в целом;
вносит предложения о корректировке мероприятий по реализации Программы либо о прекращении их выполнения.
Программой предусмотрен механизм формирования и использования системы экспертизы на всех стадиях реализации программных мероприятий, позволяющей отбирать наиболее перспективные проекты и мероприятия для государственного финансирования, проводить независимую экспертизу конкурсных заявок с целью выявления исполнителей, предложивших лучшие условия исполнения контрактов, и осуществлять эффективную экспертную проверку качества полученных результатов. Экспертиза и отбор основывается на принципах объективности, компетентности и независимости.
Для ее осуществления при государственном заказчике - координаторе Программы создается Экспертный совет.
Функции организационно-технического управления реализацией Программы осуществляет региональный оператор, выбираемый на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).
Региональный оператор осуществляет следующие основные функции:
сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;
сопровождение и техническую приемку мероприятий Программы;
формирование проектов тематических годовых планов реализации мероприятий Программы;
подготовку технической части конкурсной документации на работы, предусмотренные Программой;
взаимодействие с государственными заказчиками Программы и их организационно-техническая и научно-методическая поддержка;
внедрение информационных технологий в целях ' осуществления мониторинга и управления реализацией Программы, контроля за ходом выполнения мероприятий Программы, информационное обеспечение специализированного сайта в Интернете;
организует и обеспечивает ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг программных мероприятий;
организует экспертизу проектов на всех этапах реализации Программы, а также независимую оценку показателей результативности и эффективности мероприятий Программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
представляет государственному заказчику - координатору статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы;
представляет государственному заказчику - координатору ежегодно до 15 января доклад о ходе выполнения работ по реализации Программы за отчетный год и до 01 ноября — отчет за 9 месяцев текущего года и об ожидаемом выполнении за год;
организует применение информационных технологий в целях управления и контроля за ходом реализации Программы;
организует формирование проектов годовых тематических планов реализации мероприятий Программы.
Для организации выполнения проектов и мероприятий Программы государственные заказчики, к которым относятся министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, управление по регулированию цен и тарифов области, исполнительные органы государственной власти области, органы местного самоуправления области, в целях обеспечения целевого финансирования и эффективности внедряемых мероприятий:
согласовывают с государственным заказчиком - координатором Программы конкурсную документацию по размещению заказов на поставку продукции, оказанию услуг и выполнению работ;
осуществляют приемку выполненных работ с участием представителей Исполнителя организационно-технического сопровождения Программы;
представляют государственному заказчику - координатору Программы предложения по корректировке мероприятий Программы.
Исполнительные органы государственной власти области, органы местного самоуправления муниципальных образований области:
готовят заявки на включение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Программу за счет средств областного бюджета на соответствующий финансовый год и направляют их в министерство экономического развития, промышленности и транспорта области не позднее, чем за три месяца до начала нового финансового года;
определяют объем средств из местного бюджета, выделяемых на реализацию Программы на соответствующий финансовый год.
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять через выполнение конкретных мероприятий следующими основными исполнителями:
исполнительными органами государственной власти области;
органами местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию);
организациями с участием государства и муниципальных образований Амурской области (по согласованию);
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;
энергосервисными компаниями и иными исполнителями мероприятий Программы, выбираемыми в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;
организациями, реализующими мероприятия Программы и неполучающими денежных средств из областного бюджета (по согласованию);
населением.
До начала реализации Программы министерство экономического развития, промышленности и транспорта области утверждает положение об управлении реализацией Программы, в котором определяются:
порядок формирования организационно-финансового плана мероприятий по реализации Программы;
механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;
процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о целевых индикаторах и показателях, результатах мониторинга реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.
Приложение №3
к постановлению Правительства
Амурской области
от 26.11.2010 № 671
Общие сведения и расчет целевых показателей
№ п/п
Общие сведения
Ед.изм.
Разбивка по годам
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
1
Валовой региональный продукт
млрд.руб.
111.7612
136.784
149.4688
167.41
189.351
209.459
231.858
248.80202
455.6997
2
Потребление ТЭР
тыс.т.у.т.
5491.897
5830.537
6049.631
6063.26
6075.28
6098.49
6101.95
6119.5685
6447.148
3
Объем потребления ЭЭ
тыс.кВтч
5827700
6444600
6292000
6554200
7212900
7659700
8125600
8394500
11264020
4
Объем потребления ТЭ
тыс. Гкал
8031.2
8423.89
8257.113
8835.12
9434.86
9786.32
10033.4
10387.303
12510.71
5
Объем потребления воды
тыс. куб.м
43287
43301
43422
43471.7
43539.2
43606.7
43674.2
43741.667
44146.7
6
Объем потребления природного газа(привозного)
тонны
7666.6
7903.7
6835.3
6630.24
6431.3
6302.7
6176.7
5991.4
4236.3
7
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.кВтч
4953545
5606802
5662800
6119780
6852255
7659700
8125600
8394500
11264020
8
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.Гкал
1205.86
1542.23
3265.85
4329.2
6604.4
9786.32
10033.4
10387.303
12510.7
9
Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб.м
7465.9
8216.56
15951.6
21735.8
26123.5
43606.7
43674.2
43741.667
44146.7
10
Объем потребления природного газа (привозного), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
тонны
371.2
423.8
580.3
1656.16
4501.88
6302.7
6176.7
5991.4
4236.3
11
Тариф на ЭЭ
руб./ кВтч
1.4151
1.6003
2.0177
2.2822
2.6238
3.0233
3.4797
3.8625
5.9182
12
Тариф на ТЭ
руб./ Гкал
583.4
583.4
646.4
661.98
718.18
746.71
828.85
920.3
1157.051
13
Тариф на воду
руб. /куб.м
12.86
14.24
15.22
16.4667
17.6467
18.8267
20.0067
21.186667
28.2667
14
Тариф на природный газ (привозной)
руб./ т.
4130
4310
6785
7730
9057.5
10385
11712.5
13040
21005
15
Объем производства энергетических ресурсов с
тыс.т.у.т.
1060.00
1170.30
1270.60
1386.23
1521.53
1669.83
1842.13
1981.12
2479.23
№ п/п
Общие сведения
Ед.изм.
Разбивка по годам
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов
16
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ
тыс.т.у.т.
5570.5
5107.8
5479.3
6366.42
6320.82
6596.75
6872.67
7148.5977
8804.2
17
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млрд.руб.
0.067
0.146
0.29
0.763674
2.689593
2.30999
2.16777
1.35891
1.50567
18
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млрд.руб.
0.018
0.025
0.043
0.45108
2.1509
1.263055
1.511028
0.854559
1.129253
19
Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.кВтч
348908
423686
523360
525263
547269
518466
501184
489662.05
478140.6
20
Объем потребления ЭЭ БУ
тыс.кВтч
387038
468071
576073
558791
547269
518466
501184
489662.05
478140.6
21
Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.Гкал
395.15
406.8
428.1
532.008
1130.67
1079.1
1054.77
991.52286
699.611
22
Объем потребления ТЭ БУ
тыс.Гкал
1344.04
1271.2
1240.9
1182.24
1130.67
1079.1
1054.77
991.52286
699.611
23
Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.куб.м
363.2
444.9
496.4
998.937
1596.24
1544.75
1493.26
1458.929
1210.557
24
Объем потребления воды БУ
тыс.куб.м
1711.668
1739.085
1716.387
1664.9
1596.24
1544.75
1493.26
1458.929
1210.557
25
Объем потребления природного газа БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.куб.м
природный газ в БУ не используется
26
Объем потребления природного газа БУ
тыс.куб.м
природный газ в БУ не используется
27
Бюджет субъекта РФ
млрд.руб.
23.67827
29.84556 30.86241 35.3129 38.905
42.497
46.0891
49.68116
71.2336
№ п/п
Общие сведения
Ед.изм.
Разбивка по годам
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
28
Расходы бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
млн.руб.
534.003
568.106
598.85
617.7
657.2
669.9
683.8
697.2
812.7
29
Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
млн.руб.
774.761
920
1267.6
1452.52
1540.71
1627.14
1710.6
1780.7
2493.1
30
Общее количество БУ
шт.
1263
1278
1285
1285
1285
1285
1285
1285
1285
31
Количество БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
шт.
4
5
8
25
205
1285
1285
1285
1285
32
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками
шт.
20
42
64
ПО
302
480
807
928
928
33
Общее количество государственных заказчиков
шт.
400
420
380
375
360
360
360
360
360
34
Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)
шт.
12
21
38
60
108
162
288
360
360
35
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд
млн.руб.
357.73
235.1049
256.9075
287.744
325.458
360.019
398.515
481.5024
803.614
36
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности
млн.руб.
7.221481
11.07947
11.25575
17.8865
22.9036
27.9208
32.9379
37.955044
68.0579
37
Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
млн.руб.
998.992
1451.654
1502.194
1994.83
2312.6
2608.61
2895.56
3214.074
5399.52
№ п/п
Общие сведения
Ед.изм.
Разбивка по годам
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
38
Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
тыс.чел.
167.088
188.583
192.251
186.745
186.213
186.213
186.213
186.213
186.213
39
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ
тыс.кВтч
168314
210315
249733
290873
331583
372292
413002
453711
697968
40
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.кВтч
150389
191287
229014
273421
315003
372292
413002
453711
697968
41
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ
тыс.кВтч
1699771
1211512
4345061
5064071
6386716
7709361
9032006
10354651
18290520
42
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс.кВтч
672
1123
4199
276023
4067381
7709361
9032006
10354651
18290520
43
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
тыс.кВтч
1473171
1097056
4206971
4974614
6364011
7709361
9032006
10354651
18290520
44
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах субъекта РФ (за исключением МКД)
тыс.Гкал
1067.5
1107.2
1135.6
1171.53
1205.58
1239.63
1273.68
1307.7333
1512.033
45
Объем ТЭ, потребляемой
тыс.Гкал
53.62
58.17
61.94
305
843.908
1239.63
1273.68
1307.7333
1512.033
№ п/п
Общие сведения
Ед.изм.
Разбивка по годам
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
(используемой) в жилых домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
46
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ
тыс.Гкал
4270.7
4280.3
4347.5
4376.3
4414.7
4453.1
4491.5
4529.9
4760.3
47
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс.Гкал
455.2
471.8
506.4
1569.34
3090.29
4453.1
4491.5
4529.9
4760.3
48
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ
тыс.куб.м
808.9
836.9
872.5
903.033
934.833
966.633
998.433
1030.2333
1221.033
49
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.куб.м
45.6
68.1
72.3
341.82
654.383
966.633
998.433
1030.2333
1221.033
50
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта РФ
тыс.куб.м
30297
27896
29084
31212.7
33106.2
34999.7
36893.2
38786.667
50147.67
51
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс.куб.м
105.1
142.3
156.04
8727.5
23174.3
34999.7
36893.2
38786.667
50147.67
52
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за
тыс.куб.м
1091.63
1061.64
1763.57
11236.6
23174.3
34999.7
36893.2
38786.667
50147.67
№ п/п
Общие сведения
Ед.изм.
Разбивка по годам
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
53
Объем природного газа (привозного), потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ
т.
4828.2
5197.7
3547.4
3440.98
3337.75
3237.6
3140.47
3046.26
2955
54
Объем природного газа (привозного), потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
т.
31
57
120
620
2336.4
3237.6
3140.47
3046.26
2955
55
Объем природного газа (привозного), потребляемого (используемого) в многоквартирных домах субъекта РФ
т.
2838.4
2706
3287.9
3189.26
3093.55
3065.1
3036.23
2945.14
1281.3
56
Объем природного газа (привозного), потребляемого (используемого) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
т.
340.2
366.8
460.3
1036.16
2165.48
3065.1
3036.23
2945.14
1281.3
57
Число жилых домов, субъекта РФ
шт.
110000
111000
112020
112400
113410
114232
115054
115876
120808
58
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование
шт.
15
21
36
620
5630
6700
8200
10300
19562
59
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к
шт.
35
43
57
112
170
242
325
456
724
№ п/п
Общие сведения
Ед.изм.
Разбивка по годам
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ
60
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
шт.
220
250
280
395
554
728
905
1125
1380
Приложение №4
к постановлению Правительства
Амурской области
от 26.11,2010 № 671
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся из приложения №4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
А.1.
Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности
кг у.т./ тыс.руб.
П2(п)/П1(п)
49.1
47.6
49.6
48.2
46.2
44.2
42.2
41.41
29.13
А.2.
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта РФ
%
(П7(п)/П3(п))100%
85
87.0
90
93.4
95
100
100
100
100
А.З.
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта РФ
%
(П8(п)/П4(п)>100%
15
18.3
39.6
49
70
100
100
100
100
А.4.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории
%
(П9(п)/П5(п))100%
17.2
19.0
36.7
50
60
100
100
100
100
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся из приложения №4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
субъекта РФ
А.5.
Доля объемов природного газа (привозного), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта РФ
%
(П10(п)/П6(п))>100%
4.84
5.4
8.49
25
70
100
100
100
100
А.6.
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
т.у.т.
П15(п+1)-П15(п)
ПО
100
116
135
148
172
139
140
161
А.7.
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ
%
(П15(п)/П16(п))100%
19
22.9
23.2
21.8
24.1
25.3
26.8
27.71
28.16
А.8.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы
%
(П18(п)/П17(п))100%
26.9
17.1
14.8
59.07
79.97
54.7
69.7
"62.9
75
Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию
по отдельным видам энергетических ресурсов
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся из приложения №4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
В.1.
Экономия электрической энергии в натуральном выражении
тыс.кВтч
[(А.1.(2007)-А.1.(п))/ А.1.(2007)] П.3.(2007)
0
186096.77
-51210.107
111416.01
352084.78
586043.9
823455.44
916949.39
2372538.89
В.2.
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
тыс.руб.
В.1.(п)П.11.(2007)
0
263345.54
-72467.42
157664.79
498235.17
829310.72
1165271.79
1297575.08
3357379.78
В.З.
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
тыс.Гкал
[(А.1.(2007)-А.1.(п))/ А.1.(2007)] П.4.(2007)
0
256.46
-70.57
153.54
485.21
807.63
1134.81
1263.66
3269.62
В.4.
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
тыс.руб.
В.З.(п)П.12.(2007)
0
149619.61
-41172.32
89577.15
283072.01
471172.38
662048.46
737216.49
1907493.29
В.5.
Экономия воды в
натуральном
выражении
тыс.куб.м
[(А.1.(2007)-А.1.(п))/ А.1.(2007)] П.5.(2007)
0
1382.29
-380.38
827.57
2615.21
4353.02
6116.46
6810.92
17622.75
В.6.
Экономия воды в
стоимостном
выражении
тыс.руб.
В.5.(п)П.13.(2007)
0
17776.24
-4891.67
10642.62
33631.67
55979.81
78657.72
87588.41
226628.54
В.7.
Экономия природного газа (привозного) в натуральном выражении
т.
[(А.1.(2007)-А.1.(п))/ А.1.(2007)] П.6.(2007)
0
244.82
-67.36
146.57
463.18
770.96
1083.29
1206.28
3121.18
В.8.
Экономия природного газа
тыс.руб.
В.7.(п)П. 14.(2007)
0
1011100.93
-278234.74
605345.448
1912946.95
3184093.57
4473997.88
4981969.18
12890477.62
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся из приложения №4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
(привозного) в
стоимостном
выражении
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся из приложения №4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
С.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ
%
(П19.(п)/П.20.(п))100%
90.15
90.52
90.85
94
100
100
100
100
100
С.2.
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ
%
(П.21.(п)/П.22.(п))100%
29.4
32
34.5
45
100
100
100
100
100
С.3.
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ
%
(П.23.(п)/П.24.(п))-100%
21.22
25.58
28.92
60
100
100
100
100
100
С.4.
Доля объемов природного газа (привозного), потребляемого БУ, расчеты за который
%
(П.25.(п)/П.26.(п))100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся из приложения №4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта РФ
С.5.
Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)
%
(П.28.(п)/П.27.(2007)) •100%
1.83
1.77
1.96
1.92
1.87
1.81
1.76
1.7
1.7
Сб.
Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)
%
(П.28.(п)/П.27.(п)) 100%
2.26
1.9
1.94
1.75
1.69
1.58
1.48
1.4
1.14
С.7.
Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)
млн.руб.
П.28.(п+1)-П.28.(п)
34.1
30.74
18.85
39.5
12.7
13.9
13.4
13.1
12.8
С.8.
Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)
млн.руб.
П.28.(п+1)-П.28.(2007)
6.85
28.72
17.21
41.59
32.6
29.26
25.41
21.15
17.23
С.9.
Доля расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
%
(П.29.(п)/П.27.(п)) •100%
3.27
3.08
4.11
4.11
3.96
3.83
3.71
3.58
3.5
С10.
Динамика расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
млн. руб.
П.29.(п+1)-П.29.(п)
145.24
347.6
184.92
88.19
86.43
83.46
70.1
65.3
48.4
С11.
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в
%
(П.31.(п)/П.30.(п)) •100%
0.32
0.39
0.62
1.95
15.95
100
100
100
100
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся из приложения №4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
С.12.
Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками
шт.
П.32.(п)
20
42
64
ПО
302
480
807
928
928
С.13.
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры
шт.
(П.34.(п)/П.33.(п)) 100%
3
5
10
16
30
45
80
100
100
С.14.
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд
%
(П.36.(п)/П.35.(п)) •100%
2.02
4.71
4.38
6.22
7.04
7.76
8.27
7.88
8.47
С.15.
Удельные расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.
тыс.руб./ чел.
(П.37.(п)/П.38.(п))
5.98
7.7
7.81
10.68
12.42
14.01
15.55
17.26
.
29
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся из приложения
№4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
D.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ
%
(П.40.(п)/П.39.(п)) •100%
89.35
90.95
91.7
94
95
100
100
100
100
D.2.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ
%
(П42.(п)/П.41.(п)) •100%
0.04
0.09
0.1
5.45
63.69
100
100
100
100
D.З.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ
%
(П.43.(п)П.41.(п))
•100%
86.67
90.55
96.82
98.23
99.64
100
100
100
100
D.4.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта РФ (за исключением
%
(П45.(п)/П.44.(п)) •100%
5.02
5.25
5.45
26.03
70
100
100
100
100
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся
из приложения
№4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
МКД)
D.5.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ
%
(П.47.(п)/П.46.(п)) 100%
10.66
11.02
11.65
35.86
70
100
100
100
100
D.6.
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ
%
(П.49.(п)/П.48.(п)) •100%
5.64
8.14
8.29
37.85
70
100
100
100
100
D.7.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ
%
(П.51.(п)/П.50.(п)) •100%
0.35
0.51
0.54
27.96
70
100
100
100
100
D.8.
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов
%
(П.52.(п)/П.50.(п)) •100%
3.6
3.81
6.06
36
70
100
100
100
100
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся
из приложения
№4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ
D.9.
Доля объемов природного газа, (привозного) потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ
%
(П.54.(п)/П.53.(п)) 100%
0.64
1.1
3.38
18.02
70
100
100
100
100
D.10.
Доля объемов природного газа (привозного), потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории субъекта РФ
%
(П.56.(п)/П.55.(п)) 100%
11.99
13.56
14
32.49
70
100
100
100
100
D.11.
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО
шт.
П.58.(п)
15
21
36
620
5630
6700
8200
10300
19562
D.12.
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
%
(П.58.(п)/П.57.(п)) •100%
0.01
0.02
0.03
0.55
4.96
5.87
7.13
8.89
16.19
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном
комплексе
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетная формула
Значения целевых показателей
(данные берутся из приложения №4.1)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Е.1.
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ
шт.
П.59.(п+1)-П.59.(п)
8
14
55
58
72
83
131
268
340
Е.2.
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
шт.
П.60.(п+1)-П.60.(п)
30
30
115
159
174
177
220
255
279
Приложение №5
к постановлению Правительства
Амурской области
от 26.11.3010 № 671
Программные мероприятия в Амурской области
Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014 гг.
Источники финансирования
I
Мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер
тыс.
руб.
85
85
100
1100
1200
13500 1200 1100 15800
12400 1150 1100 14650
12250
1150
1100
14500
38150 3685 4400 46235
ОБ
МБ
ВБ
Всего
1
Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере, в т.ч.
тыс.
руб.
в пределах текущих
расходов
500
100
в пределах текущих расходов
600
ОБ
Формирование официальной информации об энергоэффективности экономики, в том числе: объемы потребления энергетических ресурсов по видам и отраслям потребле-ния;потенциал энергосбережения по видам энергетических ресурсов, по отраслям и этапам жизненного цикла энергоресурса. Увеличение степени информированности о реализации госу-
Исполнительные органы государственной власти области,
органы местного самоуправления (ОМСУ)
№
Наименование мероприятий
Еди-ница измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014 гг.
Источники финансирования
дарственной полигики энергосбережения
1.1
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Формирование ин-Министерство формации по типо-экономического вым мероприятиям развития, про-энергосбережения имышленности и повышения энерге-транспорта облас-гической эффектив-ги, ОМСУ ности
1.2
Составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов
тыс. руб.
100
100
ОБ
Разработка макетов топливно-энергетических балансов, выбор основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетичес-ких ресурсов. Контроль индикаторов энергосбережения
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
1.3
Разработка норм потребления энергетических ресурсов
тыс. руб.
200
200
ОБ
Формирование норм потребления энергоресурсов с перспективой до 2020 года
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
1.4
Разработка типовых мероприятий по энергетической паспор-
тыс. руб.
-
-
200
200
ОБ
План энергетической паспортизации
Министерство экономического
№ 1
Наименование мероприятий
Еди-ница измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014 гг.
Источники финансирования
тизации, составление планов энергетических обследований объектов на территории Амурской области
иэнергоаудита объектов Амурской области
развития, промышленности и транспорта области
1.5
Организация работ по компьютеризации обработки данных и диспетчеризации энергопотребления, внедрению и модернизации автоматизированных систем учета энергии и р8М - технологий
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
План внедрения автоматизированной системы учета энергоресурсов
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области
2
Мероприятия по учету в инвестиционных, долгосрочных целевых и производственных программах мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Повьпнение энергоэффективности отдельных отраслей и видов деятельности, экономия бюджетных расходов на топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
Заказчики инвестиционных, долгосрочных целевых и производственных программ
3
Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов)
тыс. руб.
85
0
100
100
200
200
100
100
400
100
100
100
300
100
100
100
300
400
485
400
1285
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Подготовка специалистов в области энергоменеджмента
Министерство образования и науки области
4
Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреж-
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Активизация мер по повышению энергоэффективности
Исполнительные органы государственной власти об-
№
Наименование мероприятий
Еди-ница измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014 гг.
Источники финансирования
цений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения
ласти
5
Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч.
тыс.
руб.
В пределах текущих
расходов
200
100
300
100
50
150
50
50
100
350
200
550
ОБ
МБ
Всего
Повышение уровня информированности населения в вопросах энергоэффек-тивности и снижения потребления ТЭР
Исполнительные органы государственной власти области
5.1
Специализированная выставка по энергосбережению (энергоэффективные материалы, технологии, приборы учета и т.д.).
тыс. руб.
100
50
150
ОБ
5.2
Демонстрационные зоны - на примере жилого здания, административного здания, детского сада, школы и т.д.
тыс. руб.
100
100
200
50
50
100
50
50
100
200
200
400
ОБ
МБ
Всего
5.3
Распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
-
6
Организационно-правовые мероприятия, включая формирование системы региональных нормативных пра-
тыс.
руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Усиление правовой обеспеченности государственной политики энергосбе-
Исполнительные органы государственной власти области
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011
год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014 гг.
Источники финансирования
вовых актов, стимулирующих энергосбережение, в т.ч.
режения
6.1
Реализация федеральных правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе в регулируемых организациях
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
6.2
Разработка и утверждение ряда нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в бюджетной сфере, в том числе:
порядок определения нормативной энергоёмкости; порядок заполнения энергетических деклараций бюджетных учреждений;
порядок сохранения экономии энергоресурсов на 1 год после реализации энергосберегающих проектов;
порядок субсидирования муниципальных образований, выделения грантов на выполнение энергосберегающих проектов;
положение о выпуске областного энергосертификата
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
-
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013
год
2014 год
Всего,
2010-
2014 гг.
Источники финансирования
6.3
Меры по совершенствованию тарифной политики в целях стимулирования повышения энергоэффективности, обеспечения экономической мотивации к повышению энергетической эффективности и энергосбережению у производителей и потребителей электрической и тепловой энергии, других энергоснабжаю-щих организаций
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Управление государственного регулирования цен и тарифов области
6.4
Указание класса энергетической эффективности товаров, работ и услуг в технических характеристиках, энергосервисных контрактах и т.д.
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
Повышение заинтересованности в энергосбережении
Исполнительные органы государственной власти области
7
Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности, в т. ч.
тыс.
руб.
0
1500
1000
1000
3500
ОБ
Повышение заинтересованности в интенсификации внедрения энергосберегающих технологий
Управление внутренней политики, ОМСУ
7.1
Поддержка грантами организаций, внедряющих энергосберегающие инновационные технологии и оборудование
тыс. руб.
0
1500
1000
1000
3500
ОБ
Стимулирование организаций к энергосбережению
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
№
Наименование мероприятий
Еди-ница измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономию)- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014 гг.
Источники финансирования
8
Создание системы эффективного статистического учёта и отчётности, анализа темпов и тенденций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч.
тыс.
руб.
В пределах текущих расходов
2100
2100
2100
6300
ОБ
Контроль за ходом реализации программы для оценки ее эффективности
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
8.1
Создание единой базы данных по нормативам энергопотребления и энергетическим паспортам организаций в социальной и жилищно-коммунальной сферах, восстановление и упорядочение полной технической и нормативной документации (проектной документации, технических условий, технических паспортов, договоров поставки энергоресурсов), назначение ответственных за проведение энергосберегающей политики в органах местного самоуправления области
тыс. руб.
В пределах текущих
расходов
ж
2100
2100
2100
6300
ОБ
8.2
Организация централизованного мониторинга производимых и потребляемых топливно-энергетических ресурсов, энергоэффективности потребителей в пределах области
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
-
9
Выполнение НИОКР, посвященных проблеме энергосбережения и повышения энер-
тыс.
руб.
1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
3000 3000 4000
ОБ
МБ
ВБ
Расширение научной и прикладной инновационной дея-
Министерство экономического развития, про-
№
Наименование мероприятий
Еди-
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
ница измерения
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010-2014 гг.
Источники финансирования
гетической эффективности в Амурской области, внедрение энергосберегающих проектов, технологий и мероприятий, в т.ч.
1000
3000
3000
3000
10000
Всего
гельности в сфере
энергоэффективных
технологий
мышленности и транспорта области
9.1
Оптимальная организация учета и регулирования потребления, снижение потерь энергоносителей в сетях, оптимизация потребления энергетических ресурсов
тыс. руб.
500
500
300
300
400 1000
500
500
500 1500
500
500
500 1500
1300
1300
1900
4500
Методические основы повышения точности учета энергоресурсов и оптимизации мероприятий по снижению их потерь
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
9.2
Методики и технологии проведения энергетических обследований объектов электро-, водо-, теплоснабжения и водоотведе-ния, бюджетных учреждений, жилых домов и других потребителей энергоресурсов
тыс. руб.
500
500
300
300
400 1000
300
300
900
1500
Методики и технологии проведения энергетических обследований на территории Амурской области
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
9.3
Развитие государственно-частных партнёрств (ГЧП) в профессиональном управлении объектами недвижимости бюджетных организаций посредством энергосервисных контрактов: оказание услуг по проектированию, приобретению, финансированию, монтажу, пуско-наладке, эксплуатации, техобслуживанию и ремонту энерго- или водосбере-
тыс. руб.
400
400
200 1000
500
500
500 1500
500
500
500 1500
1400
1400
1200
4000
Энергетический менеджмент, мониторинг и технический анализ объектов недвижимости бюджетных организаций посредством энергосервисных контрактов. Типовые формы государственных контрактов на повыше-
Заказчики энергосервисных контрактов
№ |
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014 гг.
Источники финансирования
гающего оборудования на одном или нескольких объектах. Предоставление возможности использовать бюджетные средства, выделяемые бюджетным учреждениям на оплату коммунальных услуг, для финансирования расходов по контрактам на повышение энергоэффективности; переход к бюджетированию расходов на коммунальные услуги на основе прогнозов темпов роста энерготарифов и оценки потенциала энергосбережения в учреждениях; предоставление возможности заключения государственных контрактов по повышению энергоэффективности на срок свыше трех лет; разработка и утверждение типовых форм государственных контрактов на повышение энергоэффективности и методического обеспечения их заключения
•
ние энергоэффективности и методическое обеспечение их заключения
10
Информационное, аналитическое, организационное, координационное сопровождение программы
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
8000
8000
8000
24000
ОБ
Управление программой, обеспечение выполнения целевых показателей
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
Блок мероприятий по видам деятельности
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники финансирования
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
ФС
Экономический эффект 437229,6 тыс.
247626
97157,3
462184,5
158721,2
121846,6
1087535,6
ОБ
32654,3
115494,5
106211,5
140651,3
101735,6
496747,2
МБ
34950
5152,4
53612,87
71014,28
129023,2
293752,75
ВБ
руб.
315230,3
217804,2
622008,87
370386,78
352605,4
1878035,55
Всего
1
Проведение энергоаудита и паспортизации существующих зданий и сооружений бюджетной сферы, в том числе ранжирование по удельному энергопотреблению
тыс. руб.
2186 8217
10403
1507,3 6669 4454
12630,3
67477,7 11406 2814
81697,7
366
4616
3102
8084
651
87
1097
1835
72188
30995
11467
114650
ФС
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Выявление потенциалов энергосбережения в конкретных объектах
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
2
Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования
тыс. руб.
360
360
180
180
750
500
1250
750
500
1250
1500
1540
3040
ОБ
МБ
Всего
Привлечение внебюджетных источников для оптимизации финансирования программы
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
3
Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
МБ
Повышение эффективности программы"
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
4
Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
ОБ
МБ
Повышение эффективности программы
Исполнительные органы государственной власти,
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники финансирования
ОМСУ
5
Оснащение приборами учета, в том числе замена существующих приборов на приборы с улучшенными метрологическими характеристиками
тыс. руб.
39609,7
39609,7
6577,987
3943,013
10521
428,38
428,38
46616,067 3943,013 50559,08
ОБ
МБ
Всего
Годовая экономия 12562 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
6
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений
тыс. руб.
74826,6
7925,1
34410
117161,7
40888,2 50231,07
255,3 91374,57
35523 42419,98 46487,32 124430,3
16395,05
83834,2
64648,06
164877,31
26541,64
54948,15
123213,9
204703,69
194174,49 239358,5 269014,58 702547,57
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Годовая экономия 155637 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
7
Улучшение теплотехнических характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения
тыс. руб.
68936
68936
246663
11405
258068
69501 11406 80907
51432 11406,73 62838,73
436532 34217,73 470749,73
ОБ
МБ
Всего
Годовая экономия
119687,5 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
8
Автоматизация потребления тепловой и электрической энергии, воды зданиями, строениями, сооружениями
тыс. руб.
25633
1185
26818
1488,7
10500
11988,7
51343,3
10700
62043,3
31324 11300 42624
3034 10745 13779
112823 44430 157253
ОБ
МБ
Всего
Годовая экономия 62901 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
9
Современная тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях
тыс. руб.
374
196
570
415,2
295,8
711
572,2
295,8
868
580,6
350,4
931
1942
1138
3080
ОБ
МБ Всего
Годовая экономия 1527 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
10
Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений
тыс. руб.
484
484
586
586
0
3659,75
1085,85
4745,6
0
701,7
1086,3
1788
0
1503,7
1086,3
2590
0
6349,15 3844,55 10193,6
ФС
ОБ
МБ Всего
Годовая экономия 2448,7 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти,ОМСУ
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники финансирования
11
Замена циркуляционных отопительных насосов насосами с меньшим напором
тыс. руб.
231
33
264
ОБ
Годовая экономия 62,8 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
12
Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, проведение промывки, гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях
тыс. руб.
153,4 1215,9
1369,3
161
1394,78
15,2 1570,98
167 1588,94
17 1772,94
172
551
21
744
172
552
21
745
825,4 5302,62
74,2 6202,22
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Годовая экономия 1471,3 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
13
Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений
тыс. руб.
15
15
70
100
318
516
123
957
270
270
760
1300
603
801
953
2357
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Годовая экономия 952,3 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
14
Модернизация и капитальный ремонт котлов
тыс. руб.
5087 5087
16142 16142
1460 1460
560
560
23249 23249
ОБ
Всего
Годовая экономия
6421,8 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
15
Реконструкция теплового узла
тыс. руб.
1350
1350
МБ
Годовая эконо-мия370 тыс. руб.
ОМСУ
16
Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей
тыс. руб.
532
400
932
3343,8 690,2 4034
166,5
94,35
260,85
1393,5
1393,5
5435,8
1184,55
6620,35
ОБ
ВБ
Всего
Годовая экономия 3324,7 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
17
Проведение ремонтно-наладочных
тыс.
72
34263,3
6257,2
3532
1076,2
45200,7
ОБ
Годовая эконо-
Исполнитель-
№ Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономию)- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год |
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники финансирования
работ в тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения
руб.
мия
10044,5 тыс. руб.
ные органы государственной власти, ОМСУ
18
Проведение ремонтно-наладочных работ в сетях холодного водоснабжения, модернизация сетей
тыс. руб.
2606,7
5846,5 8453,2
2500 1900 4400
2500
400
2900
2500 2000 4500
10106,7 10146,5 20253,2
ОБ
МБ Всего
Годовая экономия 3395 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
19
Модернизация систем освещения, применение энергосберегающих ламп освещения
тыс. руб.
20901,8 3428,3
24330,1
7469,63
12483,57
303,9
20257,1
11281,8
10469,5
1364,35
23115,65
10347,87
9714
908,87
20970,74
12793,9
953 2251,31 15998,21
62795 37048,37 4828,43 104671,8
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Годовая экономия 24617,6 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
20
Перекладка электрических сетей для снижения потерь электроэнергии, включая электромонтажные работы
тыс. руб.
15
15
70
100
1502,5
45
1,0
1548,5
2272
480
2240
4992
4430
480
2240 7150
360
360
1680
2400
8579,5 1380
6231
16190,5
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Годовая экономия 4386,4 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
21
Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности
тыс. руб.
8943,5
8943
17886,5
22903,6 22903,6
13960,4 13960,4 27920,8
16469,9
16468
32937,9
18978,04
18977 37955,04
58351,84
81252 139603,84
ОБ
МБ Всего
Годовая экономия 30420 тыс. руб.
Исполнительные органы государственной власти, ОМСУ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники
финансирования
исполнитель
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
тыс. руб.
0,00
0,00
49682,75
2500,00
0,00
52182,75
ФС
354760,5 тыс. руб. за счет сокращения по-
0,00
15324,1
78429,22
66972,52
32467,63
193193,47
ОБ
2806,66
66024,89
63217,03
67231,15
32203,21
231482,94
МБ
10276,50
575210,11
157951,72
159077,75
121149,93
1023666,01
ВБ
требления и потерь ЭР, воды
13083,16
656559,10
349280,72
295781,42
185820,77
1500525,17
Всего
1
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в т.ч.
тыс. руб.
0
0
17631,25
0
0
17631,25
ФС
143227 тыс. руб. за счет сокращения потерь ЭР
0
15324,1
26038,06
17170,18
2448,75
60981,09
ОБ
1625
16694,16
23270,05
17637,23
2895,75
62122,19
МБ
8740,00
389267,94
36140,23
26609,24
11708,75
472466,16
ВБ
10365,00
421286,20
103079,59
61416,65
17053,25
613200,69
Всего
1.1
Мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов
тыс. руб.
157,5
167,5
325
192,5
202,5
395
10
10
10
10
10
10
350
400
750
МБ
ВБ
Всего
Целевые показатели для жилищного фонда, анализ информации об энергопотреблении жилых домов
ОМСУ, УК
1.2
Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с
тыс. руб.
325
325
650
325
325
650
МБ
ВБ
Всего
Оценка потенциала энергосбережения, ранжирование мероприятий по энергосбережению
ОМСУ, УК
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники
финансирования
российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне)
1.3
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.
тыс. руб.
27
25
52
50
50
100
50
50
100
127
125
252
МБ
ВБ
Всего
63 тыс. руб. за счет уменьшения потерь ЭР
ОМСУ, УК
1.4
Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды
тыс.
руб.
0
0
352,50
7762,50
8115,00
0,00 15324,10 11529,70 380865,5 407719,3
15717,00 21848,10 19088,11 34282,76 90935,97
0,00 16060,24 16060,27 25239,27 57359,78
0,00 2448,75 2448,75 11498,75 16396,25
15717,00
55681,19
49479,33
459648,81
580526,33
ФС
ОБ
МБ
ВБ Всего
143164 тыс. руб. за счет сокращения метрологической и методической составляющих потерь ЭР
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники
финансирования
1.5
Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения, пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением
тыс. руб.
65
60
125
517
205
722
477
200
677
467
200
667
447
200
647
1973
865
2838
МБ
ВБ
Всего
Повышение заинтересованности собственников жилья в энергосбережении ЭР
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК,
собственники жилья
1.6
Мероприятия исполнительных органов государственной власти Амурской области по осуществлению государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
В пределах текущих расходов
ОБ
Контроль функционирования Программы в жилищном фонде
Исполнительные органы государственной власти области, ОМСУ
№ (Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый эко-1
Ответственный
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники
финансирования
номико- энергетический эффект
исполнитель
приборами учета используемых энергетических ресурсов
1.7
Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий
тыс. руб.
750
750 1500
250
250
500
1000
1000
2000
МБ
ВБ
Всего
Привлечение
внебюджетных
средств
Администрация
Белогорского
района
1.8
Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов
тыс. руб.
300
300
3684,96 7394,91 11079,87
1914,25 4009,96 3684,94 1597,47 11206,62
1109,94 1109,96 1109,97 3329,87
•
1914,25
5119,9
8779,86
10102,35
25916,36
ФС
ОБ
МБ
ВБ
Всего
Выявление источников повышенного энергопотребления
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК
1.9
Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров
тыс. руб.
0
0
195
195
0
180
20
200
0
180
215
395
ФС
ОБ
МБ
Всего
Привлечение
внебюджетных
средств
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК
2
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
тыс. руб.
0,00
0,00
32051,50
2500,00
0,00
34551,50
ФС
211533,5 " за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды
0,00
0,00
52391,16
49802,34
30018,88
132212,38
ОБ
1181,66
49330,73
39946,98
49593,92
29307,46
169360,75
МБ
1536,50
185942,17
121811,49
132468,51
109441,18
551199,85
ВБ
2718,16
235272,90
246201,13
234364,77
168767,52
887324,48
Всего
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономию)- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники
финансирования
2.1
Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов
тыс. руб.
4902,91 4902,91 9805,82
2693,00 4813 2120 9626
2775,08
5022,28
2247,2
10044,56
2672,25 5054,28
2382 10108,5
8140,33 19792,44 11652,11 39584,88
ОБ
МБ
ВБ
Всего
8797,3 тыс. руб. за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла, воды
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК,
собственники жилья
2.2
Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов
тыс. руб.
0,00
0,00
23000,00
0,00
0,00
23000,00
ФС
73137 тыс. руб. за счет уменьшения потерь ЭР
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК,
собственники жилья
0,00
0,00
25808,21
24949,38
7151,00
57908,59
ОБ
0,00
27057,82
16808,20
26449,38
8651,00
88966,40
МБ
650,00
70258,82
29895,21
40439,80
15744,25
168390,58
ВБ
650,00
98845,64
95511,62
93545,81
32301,00
320854,07
Всего
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый эко-номико- энергетический эффект
Ответственный
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники
финансирования
исполнитель
2.3
Мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте
тыс. руб.
25000 25000
25000 25000
25000 25000
25000 25000
100000 100000
ВБ Всего
22738 тыс. руб. за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды
Исполнительные органы государственной власти области, органы местного самоуправления
2.4
Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности
тыс. руб.
23
27
50
23
27
50
МБ
ВБ
Всего
Реклама энергосбережения
ОМСУ, УК,
собственники
жилья
2.5
Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах
351,5
501,5
853
4493,77
12854,12
17347,89
1468,5
1998,86
4384,35
10684,36
18536,07
1390,12
4360,2
10710,18
16460,50
1254,71 4076,96 13571,96 18903,63
1468,5
4643,69
17666,78
48322,12
72101,09
ФС
ОБ
МБ
ВБ Всего
15033 тыс. руб. за счет уменьшения потерь электроэнергии
Собственники помещений в МКД, ОМСУ, УК
2.6
Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы свыше 15 лет на энергоэффективные модели)
тыс. руб.
20
10
30
20
10
30
20
10
30
60
30
90
МБ
ВБ
Всего
48 тыс. руб. за счет уменьшения потерь электроэнергии
ОМСУ, управляющие компании
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники
финансирования
2.7
Замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы, внедрение когенерации на базе микротурбин
тыс. руб.
25000 25000
25000 25000
25000 25000
25000 25000
100000 100000
ВБ Всего
2147 Отыс. руб. за счет уменьшения потерь электроэнергии
Органы местного самоуправления, УК, собственники жилья
2.8
Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства
тыс. руб.
10000 10000
10000 10000
10000 10000
10000 10000
40000 40000
ВБ Всего
10301 тыс. руб. за счет сокращения потерь электроэнергии
ОМСУ, УК
2.9
Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды
тыс. руб.
485,16
50 535,16
2660,33 3360,33 6020,66
2000
2693
2693
750
8136,00
2500 3775,08 2975,08
1000 10250,16
0 4172,25 2972,25
1500 8644,50
4500 10640,33 11785,82 6660,33 33586,48
ФС
ОБ
МБ
ВБ Всего
8337 тыс. руб. за счет уменьшения потерь воды
Управляющие компании, администрация района
2.10
Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование)
тыс. руб.
325
325
650
3337,41 5271,91 8609,32
3433 3887 3887 2394 13601,00
3346,58 3346,58 2571,5 9264,66
3905,25 3905,25
3433 11243,50
3433 11138,83 14801,24 13995,41 43368,48
ФС
ОБ
МБ
ВБ Всего
12099 тыс. руб. за счет уменьшения потерь тепла
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК,
собственники жилья
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники
финансирования
2.11
Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения
тыс. руб.
2044,06 6651,33 8695,39
2150
5936,47
2060,31
2535,3
8691,11
4109,4
2077,2
2077,21
8263,81
2428,67
306,47
306,47
3041,41
2150
12474,54
6488,04
11570,31
32682,89
ФС
ОБ
МБ
ВБ
Всего
10477 тыс. руб. за счет уменьшения потерь тепла
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК,
собственники жилья
2.12
Восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков
тыс. руб.
3895,72 4554,03 8449,75
3016,81 3685,81 1327,31 8029,93
3098,89 3767,89 1327,31 8194,09
2672,25
3341,25
1003,5
7017
8787,95
14690,67
8212,15
31690,77
ОБ
МБ
ВБ
Всего
6538,2 тыс. руб. за счет уменьшения потерь тепла
Управляющие компании, ООО «Энергетик»
2.13
Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения
тыс. руб.
10000 10000
10000 10000
10000 10000
10000 10000
40000 40000
ВБ Всего
15236 тыс. руб. за счет уменьшения потерь электроэнергии, тепла и воды
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники
финансирования
2.14
Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии
тыс. руб.
895,71
8051,72
8947,43
6357,81
1595,31
2095,31
10048,43
6357,81
1595,31
2095,31
10048,43
5762,5 1000 1500
8262,5
18478,12
5086,33
13742,34
37306,79
ОБ
МБ
ВБ
Всего
7322
за счет уменьшения потерь электроэнергии
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ, УК
Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования
и повышению энергетической эффективности этих организаций
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники финансирования
1
Организационные мероприятия
тыс. руб.
1380,96
29076,7
18870,29
1907,8
51235,75
МБ
1.1
Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению
тыс. руб.
91,3
142,5
91,3 27838,24
91,3 18291.81
91,3
1596
365,2 47868.55
Выявление потенциала энергосбережения
г. Тында, г. Зея
1.2
Проведение энергетического аудита.
тыс. руб.
266,66
220,5
660
266,66
220,5
660
266,68
220,5
220,5
800
882
1320
Выявление потенциала энергосбережения
г. Райчихинск, Константи-новский район,
Благовещенский район
2
Технические и технологические мероприятия
тыс.
руб.
4753,9
14448239
122304,76
119739,81
102575,44
4938563
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники финансирования
2.1
Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, внедрение автоматической системы контроля и учета электропотребления (АСКУЭ)
тыс.
руб.
87
468
920
2075
1792,84
15000
228,99
162,33
41,33
2075
2312,49
15468
920
4517 тыс. руб. за счет сокращения метрологической и методической составляющих потерь ЭР
г. Райчихинск, г. Свободный, Константи-новский район,
Михайловский район
2.2
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений
тыс. руб.
444,33 650
4579,25 17900 1421 6491 14066
2275 17900 1940,33 6441 6030
17900
583,33
20656,83
3858
20000
20000
6854,25
73700
4388,99
54238,83
23954
3894 8тыс. руб. за счет уменьшения потерь ЭР
г. Зея,
г. Райчихинск, г. Свободный, Белогорский район, Благовещенский район,
2.3
Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях
тыс. руб.
462,44
1500
450
6595,98
490
7620
450
600
490
450
199,98
490
2000
490
9120
1350
9858,4
1960
7429 тыс. руб. за счет уменьшения потерь ЭР
г. Зея
г. Райчихинск, г. Свободный, г. Тында
2.4.
Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях
тыс. руб.
66,66
7024
66,66 8024
66,68
51648
20000
200 86696
24724 тыс. руб. за счет сокращения потерь тепловой энергии
г. Райчихинск, Благовещенский район
2.5
Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.
тыс. руб.
68
836
500
700
2375
455
500
106
500
500
2375
1397
2000
768
1450 тыс. руб. за счет сокращения потерь электроэнергии
г. Зея,
г. Райчихинск,
г. Тында,
Константи-
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономию)- энерге-гический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники финансирования
новский район
2.6.
Проведение капитального ремонта зданий в соответствии с про-ектно-сметной документацией, разработанной по проведению энергоаудита
тыс. руб.
19873
19873
19873
37594,11
97213,11
19750 тыс. руб. за счет экономии ЭР
п.г.т. Прогресс
2.7
Повьппение тепловой защиты зданий, замена окон, дверей и т.д.
тыс. руб.
654,13
1000
12337
1000
29418
1200,06
1550 43219,05
445,66 2000
600
1350
15236,85
5850 73637,05
23538 тыс. руб. за счет сокращения тепловых потерь
г. Свободный Константи-новский район,
Ромненский район
2.8.
Перекладка электрических сетей и замена электрических установок для снижения потерь электрической энергии
тыс. руб.
366,66
1066,67
800
2233,33
558 тыс. руб. за счет сокращения потерь электроэнергии
г. Свободный
Всего по Подпрограмме
тыс. руб.
4753,9
145863 6
151381,46
138610,1
104483,24
545092,05
120914тыс. руб.
Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов
и (или) возобновляемых источников энергии
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники финансирования
1
Технические мероприятия
тыс.
руб.
51733,3
56041,3
56821,3
54321,3
218917,2
47956,9 тыс. руб.
1.1
Увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие строительству малых гидроэлектростанций, а также геотермальных источников энергии в местах возможного их использования
тыс. руб.
МГЭС р. Берея
тыс. руб.
48233,3
48233,3
48233,3
48233,3
192933,2
ВБ
Годовая экономия 42942 тыс. руб.
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
Солнечные батареи 10 кВт
тыс. руб.
1000
860
1860
ВБ
Годовая экономия 7,9 тыс. руб.
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный
исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники финансирования
1.2
Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым, а также для оптимизации установленной мощности тепловых электростанций и котельных
тыс. руб.
•
ЗАТО Углегорск
тыс.
руб.
2500
860
3360
ВБ
Годовая экономия 833 тыс. руб.
МУЖЭП
1.3
Расширение использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии
тыс. руб.
Переработка биомассы
тыс. руб.
2500
2500
ВБ
Годовая экономия
528 тыс. руб.
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-2014
годы
Источники финансирования
Отходы лесопереработки
тыс. руб.
6088
6088
6088
18264
ВБ
Годовая экономия 3646 тыс. руб.
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
№
Наименование мероприятий
Единица из-мере-ния
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014 годы
Источники финансирования
1
Технические мероприятия
тыс. руб.
1107
821
295
425
974
3622
Годовая экономия 813,4 тыс. руб.
г. Благовещенск
тыс. руб.
187
221
204
612
ВБ
Годовая экономия
132,4 тыс. руб.
МАУ «ДЭУ»
г. Свободный
тыс. руб.
75
75
150
ВБ
Годовая экономия 33 тыс. руб.
МУП «Спецав-тохозяиство»
г. Свободный
тыс. руб.
170
170
340
ВБ
Годовая экономия 77 тыс. руб.
МУП «Тепло-сбыт»
г. Свободный
тыс. руб.
350
350
700
ВБ
Годовая экономия 158 тыс. руб.
МУП «Дорожник»
г. Свободный
тыс. руб.
250
220
250
720
ВБ
Годовая экономия 164 тыс. руб.
МУП «Теплосеть №1»
г. Свободный
тыс. руб.
500
600
1100
ВБ
Годовая экономия 250 тыс. руб.
МУП «Свобод-ненское автотранспортное предприятие»
Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов
№
Наименование мероприятий
Единица из-мере-ния
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010
год
2011
год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014
годы
Источники финансирования
1
Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности
тыс.
руб.
11632,88 133023,18
17517,66 616663,82
25262,72 175290,22
252602,76
660,11
1232653,4
54413,26
1178240,1
Всего
МБ
ВБ
212318,298 тыс. руб. в год
1.1
Проведение энергетического обследования, в т.ч.
тыс.
руб.
1225
1225
2000
2000
•
3225
1225
2000
Всего
МБ
ВБ
ГУП Амурской области «Коммунальные системы БАМа»
тыс. руб.
1225
1225
МБ
Получение объективных данных об объеме потребления ТЭР
Специализированные организации
Дирекция по тепловодо-снабжению филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД»
тыс. руб.
2000
2000
ВБ
Получение объективных данных об объеме потребления ТЭР
Специализированные организации
1.2
Режимные мероприятия, в т.ч.
тыс.
руб.
1200
1200
ВБ
Дирекция по тепловодо-снабжению филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД»
тыс.
руб.
1200
1200
ВБ
-
Проведение режимных испытаний котлов КВТК-100-Зед.,КВТС-30 - 2 ед., КВТС-20 , КЕ-25-14с - 2ед. с выдачей
тыс. руб.
800
800
ВБ
Снижение потребления ТЭР
Специализированные организации
№ [Наименование меро-
Единица из-мере-ния
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый эконо- 1
Этветствен-
приятий
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014
годы
Источники финансирования
мико- энергетический эффект
ный исполни-гель
режимных карт
Проведение режимных испытаний котлов КЕ-4-14С -2 ед. с выдачей режимных карт
тыс. руб.
200
200
ВБ
Снижение потребления ТЭР
Специализи-эованные организации
Режимная наладка тепловых сетей г.Тында
тыс. руб.
200
200
ВБ
Снижение потребления ТЭР
Специализированные организации
ОАО «ДРСК»
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
Отключение трансформаторов на ПС с 2 трансформаторами в режимах малых нагрузок
тыс. руб.
Экономия электроэнергии 2097,534 МВтч. За 4 года 12227,453 тыс.руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
Отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой
тыс. руб.
Экономия электроэнергии 445,585 МВт-ч. За 4 года 2409,11 тыс.руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ
тыс. руб.
Экономия электроэнергии 18,9 МВт-ч. За 4 года 119,722 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
Оптимизация мест размыкания линий 10 кВ с двухсторонним питанием
тыс. руб.
Экономия электроэнергии 2162,012' МВт-ч. За 4 года 10289,641 тыс.руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
Приведение уровня напряжения на участке сети к номинальному
тыс. руб.
Экономия электроэнергии 178,137 МВт-ч. За 3 года
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские
№
Наименование мероприятий
Единица из-мере-ния
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014
годы
Источники финансирования
862,898 тыс. руб.
ЭС»
Перераспределение нагрузки основной сети путем производства переключений
тыс. руб.
Экономия электроэнергии 1147,3 МВт-ч. За 3 года 5209.753 тыс. руб.
Филиал ОАО
«ДРСК»-
«Амурские
ЭС»
ООО «РЭС»
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
Деревод питания с двух трансформаторов на один в летний период
тыс. руб.
72,11436 тыс. руб. в год
Начальники участков
Регулировка уровней напряжения на трансформаторах при переходах с летнего на зимний периоды и обратно
тыс. руб.
6,143139 тыс. руб. в год
Начальники участков
1.3
Внедрение частотно-регулируемого привода, в том числе:
тыс. руб.
80039,72
123689,98
121000
324729,71
ВБ
Дирекция по тепловодо-снабжениюДВОСТж.д. филиала ОАО «РЖД», в т.ч.
тыс. руб.
14097,32
123689,98
121000
258787,31
ВБ
Внедрение частотно регулируемого привода
тыс. руб.
2297,323
11689,983
13987,31
ВБ
От 44 шт. 4404 тыс. руб. в год
Дистанция тепловых сетей
Автоматизация центральных тепловых пунктов с внедрением частотно-регулируемых приводов на насосах холодного водоснабжения
тыс. руб.
11800
112000
121000
244800
ВБ
Снижение расходов электроэнергии, топлива, высвобождение численности. Годовая экономия 81600 тыс. руб.
Специализированная организация
№
Наименование мероприятий
Единица из-мере-ния
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономики- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014
годы
Источники финансирования
и плавного пуска насосов системы отопления с элементами диспетчеризации и радиомодема
Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация» СП Благовещенская ТЭЦ, в т.ч.
тыс. руб.
65942,4
65942,4
ВБ
Установка частотно-регулируемых приводов на питательные насосы
тыс. руб.
65942,4
•
65942,4
ВБ
21660 тыс. руб. в год
Специализированная организация
1.4
Снижение удельного расхода топлива на выработку энергии, снижение потерь, в т.ч.
тыс. руб.
Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация» СП Благовещенская ТЭЦ, в т.ч.
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
Очистка поверхностей нагрева ПСГ-1,2
тыс. руб.
542,99 тыс. руб. в год
СП Благовещенская ТЭЦ
Доведение присосов в конвективные шахты котлоагрегатов БКЗ— 420-140 ст. №№1-4 до нормативных значений в процессе эксплуатации
тыс. руб.
169,37 тыс. руб. в год
СП Благовещенская ТЭЦ
1.5
Модернизация котельных и тепловых сетей, в т.ч.
тыс. руб.
3860
197660,8
39055,97
28911
269487,77
ВБ
№
Наименование мероприятий
Едини-ца измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономию)- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010-
2014 годы
Источники финансирования
Дирекция по тепловодо-снабжениюДВОСТж.д. филиала ОАО «РЖД», в г.ч.
тыс. руб.
195953
38120
28911
262984
ВБ
Внедрение паровой турбины мощностью 350 кВА на паровые котлы КЕ-25-14с
тыс. руб.
12000
12000
ВБ
3117 тыс. руб.вгод
Специализированная организация
Реконструкция центральной котельной ст.Тында, в том числе модернизация системы КИПиА котлов КВТК-100; реконструкция эстакады по разгрузке угля; строительство зо-лошлакоотвала
тыс. руб.
160860
160860
ВБ
Снижение расходов электроэнергии и топлива.
Годовая экономия 33521,7 тыс. руб.
Специализированная организация
Внедрение новых технологий и изоляционных материалов для изоляции подогревателей и трубопроводов (Тпегта5пее1А.1и8гассо)
тыс. руб.
12800
12800
12800
38400
ВБ
8212 тыс. руб. в год
Специализированная организация
Замена участка магистральных тепловых сетей 1 контура Ф400мм в 2 нитки на Ф600 мм от центральной котельной ст.Тында до тепловой камеры ТК-0 для увели-
тыс. руб.
24558
24558
ВБ
23586 тыс. руб. в год
Специализированная организация
№
Наименование мероприятий
Едини-ца измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011
год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014
годы
Источники финансирования
чения пропускной способности
Приобретение установки для промывки пластинчатых подогревателей С1Р-75
тыс. руб.
100
100
ВБ
50 тыс. руб. в год
Дистанция тепловых сетей
Замена запорной арматуры (шаровые краны)
тыс. руб.
21393
662
4111
26166
ВБ
3080,6 тыс. руб. в
ГОД
Дистанция тепловых сетей
Замена трубчатых паро-мазутных подогревателей ПМТ-40 кг/см2 , 15 г/час
тыс. руб.
400
400
ВБ
240 тыс. руб. в год
Дистанция тепловых сетей
Утепление оконных и дверных проемов, герметизация межпанельных стыков котельной КВТК и КЕ-КВТС
тыс. руб.
500
500
ВБ
500 тыс. руб. в год
Специализированная организация
Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация» СП Благовещенская ТЭЦ, в т.ч.
тыс. руб.
3520
1707,8
935,97
6163,77
ВБ
Ремонт тепловой изоляции с заменой матов минераловатных на скорлупы пенополиуре-тановые
тыс. руб.
3520
1707,8
935,97
6163,77
ВБ
1232,76 тыс. руб. в год
Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация»
ОАО «ДРСК», в т.ч.
тыс. руб.
340
340
ВБ
Перевод теплоснабжения базы ПСУ на цен-
тыс. руб.
340
340
ВБ
279 тыс. кВт-ч, в денежном выражении
Специализированная ор-
№
Наименование мероприятий
Единица из-мере-ния
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010-
2014 годы
Источники финансирования
трализованное
- 329,3 тыс. руб. в год
ганизация
1.6
Реконструкция и модернизация энергетических установок (электроэнергия), в т.ч.
тыс. руб.
2740,7
5411,98
7823,19
5239,87
21215,74
ВБ
ОАО «ДРСК», в т.ч.
тыс. руб.
67,9
172,11
2366,2
2606,21
ВБ
Замена трансформатора ТАМ-1800/35 на ТМН-1000/35 на ПС 35/10 кВ «Союзная»
тыс. руб.
25,8
25,8
ВБ
Составит 10,7 тыс. кВтч, в денежном выражении - 12,6 тыс. руб.
Филиал ОАО
«ДРСК»-
«Амурские
ЭС»
Реконструкция ПС Октябрьская - уменьшение расхода электроэнергии на собственные нужды ПС, реконструкция освещения ОРУ ПС Дам-буки, ПС БАМ
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
За 2010 г. 68,0 тыс. кВтч, в денежном выражении - 80,3 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
Разделение цепей подогрева приводов и баков выключателей 35-110 кВ
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
В 2010г. составит 294,6 тыс. кВтч, в денежном выражении - 347,8 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
Замена электрокотлов 2*ЭПЗ-100на2*ЭВТм-24 с автоматикой управления в здании РПБ Бу-зулинского участка Центрального РЭС.
тыс. руб.
42,1
42,1
ВБ
В 2010г. составит 23,8 тыс. кВт-ч, в денежном выражении - 23,8 тыс. руб.
Специализированная организация
№
Наименование мероприятий
Единица из-мере-ния
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014
годы
Источники финансирования
Замена ПЭТ на «Ковчег» на ПС «Бурейск»
тыс. руб.
80
80
ВБ
За 2011г.составляют 178,0 тыс. кВт-ч, в денежном выражении - 239,532 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
Замена ПЭТ на «Ковчег» на ПС «Панино»
тыс. руб.
35
35
ВБ
За 2011г. составляют 77,0 тыс. кВтч, в денежном выражении- 103,618 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
Разделение цепей подогрева приводов и баков выключателей 35-ПОкВ
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
347,8 тыс. руб. в год
Филиал ОАО
«ДРСК» -
«Амурские
ЭС»
Ремонт отопления ОПУ ПС «Мехзавод» с заменой ПЭТ 14 шт.
тыс. руб.
57,11
57,11
ВБ
56,1 тыс. руб. в год
Филиал ОАО «ДРСК» -«Амурские ЭС»
Ф№4 ПС Прогресс разгрузка фидера путем строительства дополнительной ВЛ-бкВ от ПС ЖБИ
тыс. руб.
2310
2310
ВБ
376,79 тыс. руб. в год
Специализированная организация
Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация» СП Благовещенская ТЭЦ, в т.ч.
тыс. руб.
56,2
56,2
ВБ
Установка инфракрасных обогревателей для обогрева ЗРП
тыс. руб.
56,2
56,2
ВБ
14,55 тыс. руб. в год
Филиал ОАО
«ДГК» -«Амурская ге-
№
Наименование меро-
Едини-
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
приятий
ца из-
мере-
ния
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014
годы
Источники финансирования
нерация»
ООО «РЭС», в т.ч.
тыс. руб.
2672,8
5239,87
5456,99
5239,87
18609,53
ВБ
Замена силовых трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности
тыс.
руб.
217,12
434,24
217.12
868,48
ВБ
114 тыс. руб. в год
Начальники участков
Замена голого провода на вводах в здания и сооружения проводом СИП
тыс. руб.
296,99
593,98
593,98
593,98
•
2078,93
ВБ
650 тыс. руб. в год
Начальники участков
Замена кабеля на другое сечение в соответствии с установившимися нагрузками
тыс. руб.
322,85
322,85
322,85
322,85
1291,4
ВБ
494,54 тыс. руб. в год
Начальники участков
Замена голого провода на провод СИП необходимого сечения
тыс. руб.
2052,96
4105,92
4105,92
4105,92
14370,72
ВБ
545,1 тыс. руб. в год
Начальники участков
1.7
Реконструкция схемы подачи химочищенной воды в главный корпус цля подпитки теплосети в летний период СП БТЭЦ ФАО АГ
тыс. руб.
500
500
ВБ
161,8 тыс. руб. в год
Филиал ОАО
«ДГК» -«Амурская генерация»
1.8
Снижение подпитки тепловой сети п. Прогресс за счет окрашивания сетевой воды Уранином А
тыс. руб.
492,8
517,12
544,312
571,53
600,11
2725,872
ВБ
580 тыс. руб. в год
Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация»
1.9
Установка энергосберегающих осветительных
тыс. руб.
1464
1110
1350
60
3984
ВБ
№ 1
Наименование меро-
Едини-
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономики- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
триятий
ца из-
мере-
ния
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 1 2010-
2014
годы
Источники финансирования
приборов и ламп, в т.ч.
Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация» СП Райчихинская ГРЭС
тыс. руб.
464
110
350
60
984
ВБ
400 тыс. руб. в год
Филиал ОАО
«дгк»-
«Амурская генерация»
Дирекция по тепловодо-снабжению филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД»
тыс. руб.
1000
1000
1000
3000
ВБ
1638,3 тыс. руб. в год
Дистанция тепловых сетей
1.10
Оснащенность системами учета энергетических ресурсов, в т.ч.
тыс. руб.
10407,88 125929,68
17517,66 329069,88
25262,72 1866,767
95530,36
605584,95 53188,26 552396,69
Всего
МБ
ВБ
ООО «РЭС»
тыс. руб.
880,68
1926,98
1761,36
1761,36
6330,38
ВБ
Замена трансформаторов тока, не соответствующих действующим нагрузкам и классу точности
тыс. руб. тыс. руб.
165,62
165,62
ВБ
147,45 тыс. руб. в год
Начальники участков
Установка АСКУЭ (автоматическая система контроля и учета электропотребления), замена приборов учета
тыс. руб.
880,68
1761,36
1761,36
1761,36
6164,76
ВБ
2921,79 тыс. руб. в год
Начальники участков
Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация» СП Благовещенская ТЭЦ, в т.ч.
тыс. руб.
30476
209524
240000
ВБ
№
Наименование мероприятий
Единица из-мере-ния
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый эконо-мико- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014
годы
Источники финансирования
Оснащение приборами учета энергетических ресурсов
тыс. руб.
30476
209524
240000
ВБ
Контроль за отпуском и потреблением энергетических ресурсов
Филиал ОАО
«дгк» -
«Амурская генерация»
ГУП Амурской области «Коммунальные системы БАМа», в т.ч.
тыс. руб.
10407,88
17517,66
25262,72
53188,26
МБ
Установка приборов учета отпуска тепловой энергии в сеть
тыс. руб.
2638,48
1978,86
659,62
•
5276,96
МБ
Контроль за отпуском тепловой энергии
Подрядная специализированная организация
Оснащение котлов приборами контрольно-измерительные приборы и автоматики (КИПиА), выполнение пуско-режимно наладочных работ котлоагрегатов
тыс. руб.
7769,4
15538,8
24603,1
47911,3
МБ
Контроль за технологическими процессами
Подрядная специализированная организация
Дирекция по тепловодо-снабжению филиала Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД», в т.ч.
тыс. руб.
12457,9
12457,9
ВБ
Приобретение оборудования и аттестация лаборатории по входному контролю топлива
тыс. руб.
500
500
ВБ
1346 тыс. руб. в •год
Дистанция тепловых сетей
Внедрение ленточных конвейерных весов «КУРС»
тыс. руб.
800
800
ВБ
1393 тыс. руб. в год
Специализированная организация
№ 1 ]
Наименование меро-триятий
Едини-ца измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый эконо-мико- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014
годы
Источники финансирования
Модернизация системы контрольно-измерительными приборами и автоматики (КИПиА) котлов КВТС-30 №1(2)
тыс. руб.
1000
1000
ВБ
340 тыс. руб. в год
Специализированная организация
Установка счетчиков для учета тепловой энергии, отпущенной с центральных тепловых пунктов типа Эльф с расходомерами Метран и ТСМ
тыс. руб.
9482
•
9482
ВБ
2096 тыс. руб. в год
Дистанция тепловых сетей
Установка счетчиков для учета тепловой энергии, отпущенной с центральной котельной ст.Тында
тыс. руб.
500
500
ВБ
408,8 тыс. руб. в год
Дистанция тепловых сетей
Установка счетчиков типа КАРАТ М-110 с преобразователями расхода ДРГМ ФЮОмм и Ф50мм для учета пара, отпущенного с котельной Больничного комплекса, и возврата конденсата
тыс. руб.
175,9
175,9
ВБ
170 тыс. руб. в год
Дистанция тепловых сетей
ОАО «ДРСК», в т.ч.
тыс. руб.
94 573,0
105161
105,407
93769
293608,41
ВБ
Оборудование отапли-
тыс.
в пределах текущих расходов
В 2010г. составит
Филиал ОАО
№
Наименование меро-
Едини-
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономике- энергетический эффект
Ответственный исполнитель
приятий
ца из-
мере-
ния
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014
годы
Источники финансирования
ваемых помещений термометрами для оперативного регулирования работы электробойлеров и МКТЭН
руб.
0,8 тыс. кВтч, в денежном выражении - 0,8 тыс. руб.
«ДРСК» -
«Амурские ЭС»
Внедрение автоматической системы контроля и учета электропотребления (АСКУЭ) для оптимизации потребления энергоресурсов
тыс. руб.
94 573,0
105161
105,407
93769
293608,41
ВБ
В год составит около 5674,4 тыс. кВтч, в денежном выражении - 6698,2 тыс. руб.
Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»
1.11
Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности
тыс. руб.
В пределах текущих расходов
Стимулирование потребителей на выполнение мероприятий по энергосбережению
Управление государственного регулирования цен и тарифов области
Мероприятия ОАО «Амурские коммунальные системы» включены в подпрограмму по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия по иным определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
органом местного самоуправления вопросам
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПРОГРАММЕ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ, В САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГРАЖДАН» ДЛЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
№
Наименование мероприятий
Единица из-мере-ния
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014 годы
Источники финансирования
1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в т.ч.
тыс. руб.
953,8 11052,1 12005,9
953,8 21732 22686
953,8
5403,9
6357,7
•
2861,4 38188,58 41049.98
МБ
ВБ
ВСЕГО
4615
за счет уменьшения потерь электроэнергии и повышения точности учета потребляемой электроэнергии
Муниципальные образования
1.1
Аудит, паспортизация объектов, выявление бесхозных сетей электроснабжения
тыс. руб.
409,8 7970,1 8379,9
409,8
18650
19060,3
409,8 2321,9 2731,7
1229,4 28942,58 30171,98
МБ
ВБ
ВСЕГО
1639
за счет уменьшения потерь электроэнергии
1.2
Установка и ввод в эксплуатацию приборов учета электроэнергии
тыс. руб.
544 3082 3626
544
3082
3626
544
3082
3626
1632 9246 10878
МБ
ВБ
ВСЕГО
2976
за счет повышения точности учета потребляемой электроэнергии
Программные мероприятия на объектах наружного освещения в Амурской области
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014 годы
Источник финансирования
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения
тыс. руб.
5000 3068 1163 9231
48333,842
30161,5
78495,342
10000 22476 25440 28498 86414
20723 37692,7 36548,2 94963,9
21223,5
60410,5
7243
88877
10000 69422,5
174945,042 103613,7
357981,242
ФС
ОБ
МБ
ВБ
Всего
73618
за счет уменьшения потерь электроэнергии и экономии электроэнергии
Исполнительные органы государственной власти области, ОМСУ
1.
Организационные мероприятия
1.1
Выполнение работ по проверке нормируемой освещенности при замене светильников на светодиодные на существующих конструктивных элементах системы наружного освещения (опорах, кронштейнах, тросовых растяжках и т.д.)
тыс. руб.
741
741
771
1543
2314
771
2284
3055
ОБ
МБ
Всего
Выбор оптимального соотношения натриевых и светодиодных ламп
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
1.2
Разработка проектов освещения кварталов, пространственно распределенного освещения, исходя из требований энергосбережения.
тыс. руб.
642
1906
2548
862
2604 3466
1468 4404 5872
2972
8914
11886
ОБ
МБ
Всего
Повышение энергоэффек-гивности систем наружного освещения, экономия электроэнергии
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014
год
Всего,
2010-
2014 годы
Источник финансирования
2 Технические и технологические мероприятия
2.1
Замена светильников с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ
тыс. руб.
125
1158
1283
1570,5
7633,5
9204
261
590
7499
8350
180
185,7
9593,2
9958,9
5600 1810 7410
441
8071,2
27693,7
36205,9
ОБ
МБ
ВБ
Всего
7253
за счет уменьшения потерь электроэнергии
ОМСУ
2.2
Замена светильников наружного освещения на светодиодные
тыс. руб.
5000
943
5
5948
17573,342
14082 31655,342
7030 14871 4387 6700 32988
14011
7918
17720
39649
19755,5
18138,5
3623
41517
7030
53637,5
48959,842
42130 151757,342
ФС
ОБ
МБ
ВБ
Всего
31129
за счет уменьшения потерь электроэнергии и экономии электроэнергии
ОМСУ
2.3
Установка дополнительных приборов освещения
тыс. руб.
2000 2000
2160
2160
2400 2400
2650 2650
2900 2900
12110 12110
МБ
Всего
2422
социальный
эффект
ОМСУ,
тсо
2.4
Перевод сетей наружного освещения на СИП
тыс. руб.
11650
8446
20096
2970
5931
1610
14299
24810
5670
11295
9235
26200
16250
1810
18060
2970
11601
40805
33790
89166
ФС
ОБ
МБ
ВБ
Всего
21053
за счет уменьшения потерь электроэнергии и экономии электроэнергии
ОМСУ,
тсо
2.5
Внедрение электронной пускорегули-рующей аппаратуры (ЭПРА)
тыс. руб.
5539
5539
5500 5500
5500 5500
5500 5500
22039 22039
МБ
Всего
4408
ОМСУ,
тсо
2.6
1
Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО)
тыс. руб.
6250
6250
6250 6250
6250 6250
6250 6250
25000 25000
МБ
Всего
6007
ОМСУ,
тсо
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего,
2010-
2014 годы
Источник финансирования
2.7
Замена ламповых светофорных секций на светодиодные
тыс. руб.
1514 1514
1254 1254
1290 1290
1368 1368
5426 5426
МБ
Всего
1086
ОМСУ,
ТСО
2.8
Замена контроллеров светофорных объектов на котроллеры нового поколения
тыс. руб.
1336 1336
1336 1336
МБ
Всего
260
ОМСУ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010 -2014 годы
Источники финансирования
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
тыс. руб.
263522,10
0,00
0,00
4697,70
258824,40
880249,00821859,80943530,00556667,10
0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 85310,00 64148,00 45277,00 68162,77 56701,80 42970,00 44441,00 752086,23679848,00836412,00466949,10
3465828,00
0,00 254735,00 216973,27 2994119,73
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
870174,93 тыс. руб. в год
1
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
тыс. руб.
32445,207
0,00
0,00
1331,70
31113,50
144798,00
0,00
0,00 14982,40 129815,60
57010,80
0,00
150,00
3212,80
53648,00
63039,00
0,00
150,00
1003,00
61886,00
3104,00
0,00
0,00
960,00
2144,00
300397,007
0,00
300,00
21489,90
278607,10
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
61189,47
1.1
Проведение энергетического аудита
тыс. руб.
799,25
799,25
33946,40
8261,40 25685,00
20347,80
150,00 2762,80 17435,00
1003,00
1003,00
370,00
10,00 360,00
56466,45
0,00
150,00
12836,45
43480,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
11593,29
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области, ОМСУ
1.2
Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения
тыс. руб.
90,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
0,00
0,00
90,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
18,00
ОМСУ
1.3
Анализ договоров электро-, тепло- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности
тыс. руб.
45,00
45,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,00
0,00
0,00
45,00
0,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
9,00
ОМСУ
№
Наименование мероприятий
Еди-ница измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010 -2014 годы
Источники финансирования
1.4
Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях
тыс. руб.
75,00
30,00 45,00
150,00
150,00
450,00
0,00 450,00
150,00
150,00
0,00
825,00
0,00
150,00 480,00 195,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
195,00
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области
1.5
Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива
тыс. руб.
30535,95
367,45 30168,50
109801,60
0,00
6721,00
103080,60
35313,00
35313,00
61886,00
61886,00
1784,00
1784,00
239320,55
0,00
0,00
7088,45
232232,10
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
48294,18
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
1.6
Утверждение нормативов потерь, расходов и запасов, образующихся при выработке и передаче тепловой и электрической энергии
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области, ОМСУ
1.7
Разработка и внедрение энергетических паспортов организаций коммунального комплекса
тыс. руб.
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
0,00
950,00
950,00
3650,00
0,00
0,00
950,00
2700,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
1080,00
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, специализированные организации
2
Технические и технологические мероприятия по энергосбереже-
тыс. руб.
231076,90 0,00
735451,00 0,00
764849,00 0,00
880491,00 0,00
553563,10 0,00
3165431,00 0,00
Всего
ФС
808985,46
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010 - 2014 годы
Источники финансирования
нию и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
0,00
3366,00
227710,90
60000,00 53180,37 622270,63
85160,00 63998,00
53489,00 41967,00
626200,00774526,00
45277,00 43481,00 464805,10
254435,00
195483,37
2715512,63
ОБ
МБ
ВБ
2.1
Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования
тыс. руб.
450,00
400,00 50,00
1365,00
1365,00
735,00
735,00
0,00
0,00
2550,00
0,00
735,00
1765,00
50,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
510,00
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
2.4
Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс или имеющих избыточные мощности
тыс. руб.
1158,00
1158,00
30868,00
1298,24 29569,76
36065,00
1342,87
1239,87
33482,26
36746,10
224,68
278,88
36242,54
29645,70
22400,00 7245,70
134482,80
0,00
1567,55
25216,99
107698,26
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
1559,60
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ
2.5
Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия
тыс. руб.
41082,00
393,00 40689,00
19798,00
19798,00
9865,70
2681,90 7183,80
31821,50
2422,50
1650,00
27749,00
4786,70
654,70 1689,40
2442,60
107353,90
0,00 3077,20 6414,30 97862,40
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
136154,64
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации
2.6
Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия
тыс. руб.
41242,00
0,00 2108,00 39134,00
95210,51
0,00 21963,00 73247,51
98103,67
13540,00 11644,00 72919,67
112056,00
8950,00 10336,00 92770,00
33385,22
4989,40 3871,70
24524,12
379997,40
0,00
27479,40
49922,70
302595,30
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
136154,64
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организа-
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010 -2014 годы
Источники финансирования
ции
2.7
Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям
тыс. руб.
39000,00
39000,00
102082,50
552,00 101530,50
1690,00
553,00 1137,00
869,00
609,00 260,00
955,90
706,00 249,90
144597,40
0,00
0,00
2420,00
142177,40
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
28919,48
Предприятия, осуществляю- > щие регулируемые виды деятельности
2.8
Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных
тыс. руб.
130,00
130,00
3470,00
750,00 2720,00
3026,40
540,00 2486,40
2751,00
418,00 463,00 1870,00
280,00
280,00
9657,40
0,00
418,00 1753,00 7486,40
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
1935,88
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
2.9
Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффек-гивных технологий
тыс. руб.
0,00
0,00
5200,00
5200,00
5200,00
5200,00
5200,00
5200,00
15600,00
0,00 15600,00
0,00
0,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
4160,00
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
2.10
Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции
тыс. руб.
78218,30
78218,30
178029,00
15814,70 162214,30
264087,15
36160,00 22408,55 205518,60
389394,16
38981,00 23722,56 326690,60
229154,69
29927,00 10982,99 188244,70
1138883,30
0,00 105068,00 72928,80 960886,50
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
256695,56
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области
№|
Наименование мероприятий
Единица
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010
Источники
измерения
-2014 годы
финансирования
энергетический эффект
2.11
Использование телекоммуникационных систем централизован-
тыс. руб.
0,00
15204,50
12878,00
30379,50
10416,99
68878,99 0,00
Всего
ФС
13775,70
Предприятия, осуществляю-
ного технологического управле-
704,50
929,30
1871,99
3505,79
ОБ
щие регулируе-
ния системами теплоснабжения
150,00
154,00
379,80
1545,00
2228,80
МБ
мые виды дея-
15054,50
12019,50
29070,40
7000,00
63144,40
ВБ
тельности, министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области
2.12
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и
тыс. руб.
0,00
3367,20
1037,20
426,80
93,00
4924,20
Всего
3509,08
Предприятия, осуществляю-
0,00
ФС
водоотведения
90,00
50,03
140,03
ОБ
щие регулируе-
489,00
439,20
50,87
979,07
МБ
мые виды дея-
2878,20
508,00
325,90
93,00
3805,10
ВБ
тельности, министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области
2.13
Внедрение частотно-регулируемого привода электро-
тыс. руб.
18054,00
60000,00
8893,25
3300,50
707,50
90955,25 0,00
Всего
ФС
12064,58-
Предприятия, осуществляю-
двигателей тягодутьевых машин
60000,00
1560,90
388,95
61949,85
ОБ
щие регулируе-
и насосного оборудования, рабо-
423,00
1208,95
388,95
2020,90
МБ
мые виды дея-
тающего с переменной нагрузкой
17631,00
6123,40
2522,60
707,50
26984,50
ВБ
тельности, министерство строительства,
№
Наименование мероприятий
Единица
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010
Источники
измерения
-2014 годы
финансирования
энергетический эффект
архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ
2.14
Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем обо-
тыс. руб.
0,00
7000,00
7000,00
7000,00
0,00
21000,00 0,00
Всего
ФС
4200,00
Предприятия, осуществляю-
ротного водоснабжения
1050,00
1050,00
2100,00
ОБ
щие регулируе-
1050,00
1050,00
1050,00
3150,00
МБ
мые виды дея-
5950,00
4900,00
4900,00
15750,00
ВБ
тельности, министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области
2.15
Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии,
тыс. руб.
885,00
12614,00
12979,00
13447,00
16722,00
56647,00 0,00
Всего
ФС
11329,40
Предприятия, осуществляю-
используемой при передаче
33,00
15,00
691,80
739,80
ОБ
щие регулируе-
(транспортировке) воды
15,00
33,00
15,00
691,80
754,80
МБ
мые виды дея-
885,00
12599,00
12913,00
13417,00
15338,40
55152,40
ВБ
тельности
2.16
Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для
тыс. руб.
0,00
1390,00
450,00 30,00
450,00 30,00
0,00
2290,00 0,00 60,00
Всего
ФС
ОБ
458,00
ОМСУ
передачи энергетических ресур-
72,50
42,50
42,50
157,50
МБ
сов (включая тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке
1317,50
377,50
377,50
2072,50
ВБ
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010 - 2014 годы
Источники финансирования
гаких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества
2.17
Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую и электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами
тыс. руб.
0,00
300,00
300,00
70000,00
70000,00
80000,00
80000,00
100000,00
100000,00
250300,00
0,00
0,00
300,00
250000,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
50060,00
ОМСУ
2.18
Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения с применением современных теплоизоляционных материалов
тыс. руб.
0,00
796,20
39,80 756,40
750,00
37,50 712,50
0,00
0,00
1546,20
0,00
0,00
77,30
1468,90
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
309,24
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства,
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010 -2014 годы
Источники финансирования
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области
2.19
Бурение новых и капитальный ремонт водозаборных скважин, промывка скважин
тыс. руб.
0,00
3665,70
660,00 3005,70
3750,00
450,00 487,50
2812,50
3750,00
450,00 487,50 2812,50
0,00
11165,70
0,00
900,00 1635,00
8630,70
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
2233,14
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области
2.20
Отключение трансформаторов с 2 трансформаторами в режимах малых нагрузок
тыс. руб.
0,00
12,00
12,00
13,00
1,95 1,95 9,10
13,40
2,01 2,01 9,38
0,00
38,40
0,00
3,96
3,96
30,48
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
7,68
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области
№
Наименование мероприятий
Единица
Объемы
и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010
Источники
измерения
-2014 годы
финансирования
энергетический эффект
2.21
Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4 кВ
тыс. руб.
0,00
8,00
8,40
8,40
8,40
33,20 0,00
Всего
ФС
4,96
Предприятия, осуществляю-
1,26
1,26
1,26
3,78
ОБ
щие регулируе-
1,26
1,26
1,26
3,78
МБ
мые виды дея-
8,00
5,88
5,88
5,88
25,64
ВБ
тельности
2.22
Перераспределение нагрузки основной сети путем производства
тыс. руб.
0,00
23,00
26,00
26,00
0,00
75,00 0,00
Всего
ФС
15,00
Предприятия, осуществляю-
переключении
3,90
3,90
7,80
ОБ
щие регулируе-
6,90
3,90
3,90
14,70
МБ
мые виды дея-
16,10
18,20
18,20
52,50
ВБ
тельности
2.23
Оптимизация мест размыкания линий 10 кВ с двухсторонним пи-
тыс. руб.
0,00
66,00
74,00
74,00
0,00
214,00 0,00
Всего
ФС
42,80
Предприятия, осуществляю-
танием
11,10
11,10
22,20
ОБ
щие регулируе-
19,80
11,10
11,10
42,00
МБ
мые виды дея-
46,20
51,80
51,80
149,80
ВБ
тельности
2.24
Замена электрических сетей (10 кВ, 0,4 кВ)
тыс. руб.
2890,00
33790,00
32420,00
39230,00
35900,00
144230,00 0,00
0,00
0,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
28846,00
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды дея-
2890,00
33790,00
32420,00
39230,00
35900,00
144230,00
ВБ
тельности
2.25
Монтаж комплектных трансформаторных подстанций наружной установки
тыс. руб.
1030,00
2690,00
2280,00
1550,00
1140,00
8690,00 0,00
0,00
0,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
1738,00
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды дея-
1030,00
2690,00
2280,00
1550,00
1140,00
8690,00
ВБ
тельности
№
Наименование мероприятий
Единица
Объемы
и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010
Источники
измерения
- 2014 годы
финансирования
энергетический эффект
2.26
Реконструкция ВЛ и КЛ
тыс. руб.
0,00
0,00
18393,00
2759,00 2759,00 12875,00
0,00
850,00
127,50 127,50 595,00
19243,00
0,00 2886,50 2886,50 13470,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
3848,60
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности, специализированные организации
2.27
Реконструкция ЦРП, ЛЭП, ТП
тыс. руб.
0,00
0,00
9916,00
4099,00
893,00
14908,00 0,00
Всего
ФС
2981,60
Предприятия, осуществляю-
1487,40
614,85
133,95
2236,20
ОБ
щие регулируе-
1487,40
614,85
133,95
2236,20
МБ
мые виды дея-
6941,20
2869,30
625,10
10435,60
ВБ
тельности, специализированные организации
2.28
Установка энергосберегающих ламп
тыс. руб.
1189,30
1424,79
1593,42 99,66
1718,00 48,00
2117,00 317,55
8042,51
0,00 465,21
Всего
ФС
ОБ
1637,63
ОМСУ
222,49
99,66
48,00
317,55
687,70
МБ
1189,30
1202,30
1394,10
1622,00
1481,90
6889,60
ВБ
2.29
Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий
тыс. руб.
323,10
1049,80
878,71
527,44
492,00
3271,05 0,00
Всего
ФС
654,28
ОМСУ
131,81
79,17
73,80
284,78
ОБ
314,94
131,81
79,17
73,80
599,72
МБ
323,10
734,86
615,09
369,10
344,40
2386,55
ВБ
2.30
Проведение мероприятий по энергоаудиту системы, настройки и регулировки системы по данным энергоаудита
тыс.
руб.
238,00 42,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238,00 0,00 0,00
42,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
56,00
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды дея-
№
Наименование мероприятий
Единица
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010
Источники
измерения
-2014 годы
финансирования
энергетический эффект
196,00
196,00
ВБ
тельности, специализированные организации
2.31
Проведение мероприятий по замене и ремонту запорной и регу-
тыс. руб.
0,00
3865,00
3864,00
3117,00
1600,00
12446,00 0,00
Всего
ФС
2540,80
Предприятия, осуществляю-
лирующей арматуры
1352,50
1240,00
240,00
2832,50
ОБ
щие регулируе-
1916,00
562,50
452,00
240,00
3170,50
МБ
мые виды дея-
1949,00
1949,00
1425,00
1120,00
6443,00
ВБ
тельности, специализированные организации
2.32
Проведение мероприятий по внедрению инновационных техноло-
тыс. руб.
0,00
0,00
3363,00
0,00
2900,00
6263,00 0,00
Всего
ФС
1252,60
Предприятия, осуществляю-
гии
504,45
504,45
2354,10
435,00 435,00 2030,00
939,45
939,45
4384,10
ОБ
МБ
ВБ
щие регулируемые виды деятельности
2.33
Внедрение современных технологий подготовки воды на источниках теплоснабжения
тыс. руб.
600,00 600,00
610,00 610,00
0,00
0,00
0,00
1210,00 0,00
0,00
0,00
1210,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
242,00
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области
2.34
Проведение мероприятий по оптимизации режимов функционирования тепловых сетей, с организацией системы диспетчериза-
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1500,00
10000,00
11500,00 0,00
0,00
0,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
2300,00
ОМСУ, предприятия, осуществляющие регулируемые
ции тепловых, водопроводных и канализационных сетей и контроля энергопотребления
1500,00
10000,00
11500,00
ВБ
виды деятельности
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010 -2014 годы
Источники финансирования
2.35
Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР
тыс. руб.
100,00
100,00
250,00
250,00
18893,00
2834,00 2834,00 13225,00
500,00
75,00
75,00
350,00
1350,00
202,50 202,50 945,00
21093,00
0,00 3111,50 3111,50 14870,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
4218,60
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
2.36
Замена приборов учета на котельных на современные
тыс. руб.
2634,20
2634,20
73549,00
3160,00 70389,00
10184,00
470,70
1350,00
8363,30
4123,00
558,45
558,45
3006,10
417,00
62,55
62,55
291,90
90907,20
0,00 1091,70 5131,00
84684,50
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
18130,18
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
2.37
Капитальный ремонт водопровода
тыс. руб.
0,00
4140,00
1740,00 2400,00
0,00
0,00
0,00
4140,00
0,00
0,00
1740,00
2400,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
828,00
Специализированные организации
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010 -2014 годы
Источники финансирования
2.38 Вынос водопроводных сетей в целях приведения в соответствие строительным нормам и правилам эксплуатации
тыс. руб.
1853,00
1853,00
1853,00
1853,00
0,00
0,00
0,00
3706,00 0,00
0,00
0,00
3706,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
741,20
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, ОМСУ
2.39
Ремонт скважины, ремонт водоразборных колонок
тыс. руб.
0,00
500,00
500,00
4500,00
4500,00
0,00
0,00
5000,00 0,00
0,00
0,00
5000,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
1000,00
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
2.40
Установка аквавайзера
тыс. руб.
0,00
40,00
40,00
0,00
42,00
42,00
0,00
82,00
0,00
0,00
0,00
82,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
16,40
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
2.41
Ремонт канализационных коллекторов, промывка водопроводных коллекторов
тыс. руб.
0,00
430,00
430,00
0,00
0,00
0,00
430,00
0,00
0,00
0,00
430,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
86,00
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
2.42
Установка энергосберегающих ламп, установка приборов учета тепловой энергии, установка стеклопакетов, установка приборов учета холодной воды
тыс. руб.
0,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
9769,20
9769,20
0,00
29769,20
0,00
0,00
0,00 29769,20
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
5953,84
ОМСУ, министерство экономического развития промышленности, и транспорта области, министерство строи-
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-энергетический эффект
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010 -2014 годы
Источники финансирования
тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области
2.43
Замена оборудования с завышенной мощностью
тыс. руб.
0,00
4100,00
4100,00
3049,10
3049,10
0,00
0,00
7149,10 0,00
0,00
0,00
7149,10
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
1429,82
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
2.44
Производство котлов малой мощности (0,5-2,0 Гкал/час)
тыс. руб.
0,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
0,00
60000,00
0,00
0,00
0,00 60000,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
12000,00
Специализированные организации
2.45
Мероприятия по водоподготовке в системах теплоснабжения
тыс. руб.
0,00
8470,00
8470,00
2644,00
2644,00
0,00
0,00
11114,00
0,00
0,00
0,00 11114,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
2222,79
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности
2.46
Мероприятия по водоподготовке в системах водоснабжения
тыс. руб.
0,00
4300,00
8200,00
2400,00
0,00
14900,00 0,00
0,00
Всего
ФС
ОБ
2980,00
Предприятия, осуществляющие регулируе-
№
Наименование мероприятий
Единица
Объемы и источники финансирования мероприятий
Ожидаемый экономико-
Ответственный исполнитель
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010
Источники
изме-
-2014 годы
финансиро-
энергетиче-
рения
вания
ский эффект
0,00
МБ
мые виды дея-
4300,00
8200,00
2400,00
14900,00
ВБ
тельности
2.47
Мероприятия по водоподготовке на котельных
тыс. руб.
0,00
1100,00
1100,00
1100,00
0,00
3300,00 0,00
0,00
0,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
660,00
Предприятия, осуществляющие регулируемые виды дея-
1100,00
1100,00
1100,00
3300,00
ВБ
тельности
2.48
Разработка проекта предельно-допустимого выброса (ПДВ) для котельных
тыс. руб.
0,00
5550,80
5550,80
0,00
0,00
0,00
5550,80 0,00
0,00
0,00
5550,80
Всего
ФС
ОБ
МБ
ВБ
1110,15
Проектные организации
2.49
Мероприятия по энергосбережению в системе водоотведения
тыс. руб.
0,00
16469,00
70589,00
67102,00
64548,00
218708,00 0,00
Всего
ФС
43741,59
Предприятия, осуществляю-
14256,00
2254,80
348,00
16858,80
ОБ
щие регулируе-
1281,00
1222,00
647,20
3150,20
МБ
мые виды дея-
15188,00
55111,00
64200,00
64200,00
198699,00
ВБ
тельности, специализированные организации
2.50
Режимная наладка тепловых сетей
тыс. руб.
0,00
6000,00
6350,00 350,00
6000,00
0,00
18350,00
0,00
350,00
0,00
Всего
ФС
ОБ
МБ
3670,00
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ области,
6000,00
6000,00
6000,00
18000,00
ВБ
предприятия, осуществляющие регулир. виды деятел.
Приложение №6
к постановлению Правительства
Амурской области
от 26.11.2010 № 671
Паспорта подпрограмм
Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в бюджетных учреждениях в период с 2010 по 2014 год»
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях в период с 2010 по 2014 год» (далее Подпрограмма)
Основание для
разработки
Подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12-2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразований в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Государственный
заказчик
Подпрограммы
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
Основные
разработчики
Подпрограммы
Амурский государственный университет,
энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения
Исполнители основных мероприятий Подпрограммы
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе
Цели Подпрограммы
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, находящимися в ведении органов исполнительной власти Амурской области и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Амурской области; оптимизация затрат на энергообеспечение в структуре бюджетных расходов;
снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в бюджетной сфере
Задачи Подпрограммы
Рациональное потребление топливно-энергетических ресурсов.
Достижение планируемых целевых показателей в области энергосбережения и энергоэффективности.
Обеспечение учета использования энергетических
ресурсов.
Снижение объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов путем внедрения современных технологий по энергосбережению.
Снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды.
Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды.
Сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения
Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
1) снижение энергоемкости ВРП;
2) снижение потерь энергоресурсов при транспортировке и потреблении на 15 %;
3) 100 % уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями;
4) сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах областного бюджета к 2015 году в 1,3 раза
Основные
мероприятия
Подпрограммы
Рациональное энергопотребление;
отказ от неэффективного энергооборудования;
использование энергоэффективного оборудования и оснащение приборами учёта при строительстве бюджетных объектов;
разработка заданий по снижению энергоёмкости для каждого бюджетного учреждения на основе анализа его энергетического паспорта;
использование экономических стимулов экономии энергоресурсов, предполагающих как направление экономии на увеличение фонда оплаты труда, так и негативных экономических стимулов, предусматривающих санкции за невыполнение заданий по сокращению энергопотребления;
оснащение приборами учета и контроля топливно-энергетических ресурсов организаций бюджетной сферы;
перевод котельных на экономичные виды топлива;
модернизация и капитальный ремонт котлов;
внедрение автономных источников теплоснабжения;
замена трубопроводов тепловых сетей на энергоэффективные;
выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения;
проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения;
улучшение теплотехнических характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения;
снижение установленной мощности электрооборудования, применение частотно-регулируемых приводов насосов;
модернизация систем освещения, применение энергосберегающих ламп освещения
Сроки
реализации
Подпрограммы
2010-2014 гг.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1878,04 млн. руб., в том числе:
бюджет Амурской области - 1087,54 млн. руб.;
бюджеты муниципальных образований Амурской области (местные бюджеты) - 496,75 млн. руб.;
внебюджетные средства (при условии участия в мероприятиях Подпрограммы) - 293,75 млн. руб.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Подпрограммы
Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетных учреждениях;
экономия по всем видам энергоресурсов на 15 %;
развитие рынка энергосервисных услуг;
снижение затрат бюджета Амурской области на приобретение энергоресурсов;
экономия бюджетных |>асходов на оплату
энергоресурсов в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе не менее 3 % в год;
повышение обеспеченности энергоресурсами Амурской области за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности;
увеличение уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями до 100 %
Контроль
исполнения
Подпрограммы
Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
жилищном фонде» на 2010-2014 годы
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основания разработки Подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Государственный заказчик
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
Исполнители Подпрограммы
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе
Разработчик Подпрограммы
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения
Цели и задачи Подпрограммы
Цели:
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в жилищном фонде.
Активное вовлечение населения в энергосбережение, в рынок энергосервисных услуг.
Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды.
Стимулирование роста числа сервисных компаний, предоставляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства на основе субъектов малого
бизнеса для развития конкурентной среды.
Задачи:
Применение энергоэффективного оборудования и технологий.
Модернизация систем освещения и отопления.
Автоматизация потребления тепловой энергии.
Организация энергетического обследования жилого фонда.
Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение приборов учета при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы.
Снижение нерационального потребления электрической
и тепловой энергии, воды
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
Изменение удельного расхода тепловой энергии на отопление жилых зданий;
изменение удельного расхода горячей воды в жилых зданиях;
изменение удельного расхода электрической энергии в жилых зданиях
Основные
мероприятия
Подпрограммы
Проведение энергетического аудита и мониторинга.
Реконструкция и ремонт систем теплоснабжения и электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Модернизация и обновление жилищного фонда.
Установка узлов и приборов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов.
Модернизация и установка индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий.
Улучшение теплотехнических характеристик зданий.
Внедрение систем автоматического управления внутриподъездного освещения и применение энергосберегающих ламп.
Установка устройств компенсации реактивной мощности.
Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности
Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы
2010-2014 годы
Объемы и источники
Общий объем финансирования Подпрограммы -1500,52 млн. рублей,
финансирования
в том числе:
федеральные средства-52,18 млн. руб.;
средства областного бюджета - 193,2 млн. руб.;
средства местного бюджета - 231,48 млн. рублей; внебюджетные средства - 1023,66 млн.'рублей
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Подпрограммы
Экономия по всем видам энергоресурсов не менее чем на 15%.
Развитие рынка энергосервисных услуг.
100 % оснащение приборами учета потребления энергоресурсов
Контроль
исполнения
Подпрограммы
Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
ПАСПОРТ
Подпрограмм «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной
инфраструктуры» и «Эффективность использования энергетических
ресурсов при производстве и передаче в системах коммунальной
инфраструктуры» на 2010-2014 годы
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры»; подпрограмма «Эффективность использования энергетических ресурсов при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограммы)
Основания для
разработки
Подпрограмм
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РоссийскойФедерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Государственный заказчик
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
Исполнители Подпрограмм
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе
Разработчик Подпрограмм
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения
Цели и задачи Подпрограмм
Цели:
снижение затрат на производство, передачу и потребление топливно-энергетических ресурсов; стабилизация и перспективное снижение тарифа на тепловую энергию при одновременном повышении надежности и качества услуг по теплоснабжению за счет снижения затратной части топливной
составляющей себестоимости тепловой энергии путем замещения жидкого топлива (мазута) твердым (углем) и замены физически изношенного оборудования; расширение имеющихся мощностей котельных с возможностью подключения Дополнительных потребителей.
Задачи:
обеспечение устойчивого снижения энергоемкости и теплоемкости ВРП;
обеспечение 100%-го учета энергетических ресурсов; внедрение современных технологий по энергосбережению;
снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды;
снижение затратной части на оплату топливно-энергетических ресурсов;
сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии; замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, инженерных коммуникаций
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии на ТЭЦ;
изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
изменение удельного расхода топлива на производство горячей воды;
динамика сокращения объема потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям;
динамика сокращения объема потерь тепловой энергии при её передаче;
динамика сокращения объема потерь воды при её передаче;
динамика количества используемых объектов (в том числе доли в общем количестве объектов) с высокой энергетической эффективностью (в том числе относящихся к высоким классам энергетической эффективности);
динамика использования в системах коммунальной инфраструктуры (в том числе доли) объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии
Основные
мероприятия
Подпрограмм
Аудит на объектах коммунальной инфраструктуры;
перевод котельных на экономичные виды топлива;
внедрение экономичных автономных источников теплоснабжения;
строительство и реконструкция центральных и индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;
установка систем учета и регулирования потребления тепловой энергии, систем учета электрической энергии, воды;
выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения;
проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения;
модернизация котельных, водозаборных сооружений и насосных станций с применением современных энергосберегающих технологий;
оптимизация работы оборудования котельных и насосных станций с применением автоматизированных систем контроля и управления,
частотно-регулируемых электроприводов;
обновление тепловых и водопроводных сетей с применением современных материалов (пластиковые трубы, трубы с пенополиуретановой или пенополимерной изоляцией и т.д.);
сокращение издержек за счет применения местных, дешевых, экологически чистых видов топлива, повышение КПД генерирующих источников и системы в целом, исключения непроизводительных потерь ресурсов
Сроки и этапы
реализации
Подпрограмм
2010-2014 годы
Объемы и
источники
финансирования
Общий объем финансирования Подпрограмм составляет 3465,83 млн. руб., в том числе:
областной бюджет - 254,74 млн. руб.;
местный бюджет - 216,97 млн. руб.;
внебюджетные средства - 2994,12 млн. руб.
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Подпрограмм
Снижение потребления топлива (угля);
снижение потребления жидкого топлива (мазут);
снижение потребления воды;
снижение потерь энергетических ресурсов не менее чем на 15 %;
снижение энергоемкости топливно-энергетических ресурсов на 40 % в 2020 году по отношению к 2007 году
Контроль
исполнения
Подпрограмм
Контроль исполнения Подпрограмм осуществляется министерством экономического' развития, промышленности и транспорта Амурской области
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
зданиях (строениях) и сооружениях»
на 2010-2014 годы
Под определение «здания (строения), сооружения» в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 (раздел III) подпадают объекты, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования.
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основания для
разработки
Подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении' долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Государственный заказчик
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
Исполнители Подпрограммы
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе
Разработчик Подпрограммы
Амурский государственный университет,
энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения
Цели и задачи Подпрограммы
Основные цели Подпрограммы:
снижение эксплуатационных затрат на обслуживание зданий (строений), сооружений; Экономия электрической и тепловой энергии; снижение расхода воды; создание комфортных условий для работы либо
проживания;
контроль качества проектирования здания и последующего его строительства и эксплуатации на основании энергетических паспортов;
энергетическая классификация объектов в соответствии с федеральными и территориальными нормами по тепловой защите;
систематическая популяризация новых принципов проектирования, строительства и эксплуатации объектов.
Задачи Подпрограммы:
классификация зданий по энергетической эффективности;
внедрение системного энергетического принципа нормирования теплозащиты по удельному показателю энергопотребления на отопление и вентиляцию;
составление либо корректировка энергетических паспортов существующих объектов;
разработка энергетических паспортов проектируемых и строящихся зданий (строений) и сооружений;
использование энергетических паспортов как средства контроля качества проектирования и эксплуатации зданий;
стимулирование применения энергоэффективных строительных технологий
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
Динамика сокращения объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;
динамика сокращения объема потерь тепловой энергии при её передаче;
динамика сокращения объема потерь воды при ее передаче
Основные
мероприятия
Подпрограммы
Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий (строений), сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий поэнергосбережению.
Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.
Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации.
Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Повышение тепловой защиты зданий (строений), сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений.
Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях (строениях), сооружениях.
Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями (строениями), сооружениями.
Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях.
Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.
Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях.
Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.
Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений.
Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.
Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей
Срок реализации
2010-2014 годы
Подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы -545,09 млн. руб.
Контроль исполнения Подпрограммы
Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные,
производимые энергетические ресурсы с использованием приборов
учета» на 2010 - 2014 годы
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основания для
разработки
Подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Амурской области №276 от 26.05.2010 об утверждении адресной программы «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на территории Амурской области в 2010 году»
Государственный
заказчик
Министерство экономического развития,
промышленности и транспорта Амурской области
Исполнители Подпрограммы
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе
Разработчик Подпрограммы
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения
Цели и задачи Подпрограммы
Сокращение расходов областного бюджета на оплату за потребляемые топливно-энергетические ресурсы.
Организация приборного учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов.
Установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов
Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы
2010-2012 годы в один этап
Объемы и
источники
финансирования
Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы на весь срок реализации 609,180 млн. руб.
Детализация финансирования будет производиться на каждый планируемый год
Организация управления и система контроля за исполнением Подпрограммы
Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
ПАСПОРТ
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
транспорте» на 2010-2014 годы
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основания для
разработки
Подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации,
направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Государственный заказчик
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
Исполнители Подпрограммы
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе
Разработчик Подпрограммы
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения
Цели и задачи
Цели:
Подпрограммы
Сокращение энергопотребления на транспорте.
Задачи:
Перевод транспортных средств на более экономичные виды топлива.
Установка систем учета и контроля расхода ГСМ
Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы
2010-2014 годы
Основные мероприятия
Совершенствование информационной базы и качества сбора данных.
Применение интегрированного подхода к планированию работы транспорта.
Повышение качества обслуживания на общественном транспорте и возможность смены видов транспорта в ходе одной поездки (например, личного и общественного).
Повышение качества обслуживания на общественном транспорте и возможность смены видов транспорта в ходе одной поездки (например, личного и общественного).
Ужесточение стандартов эффективности использования топлива и стандартов эмиссии.
Внедрение маркировки топливной эффективности для новых автомобилей.
Внедрение схем утилизации старых автомобилей:
ускорение обновления автопарка через предоставление фискальных стимулов для утилизации старых автомобилей
Объемы и
источники
финансирования
Общий объем: 3622 тыс. рублей,
в том числе:
внебюджетные средства: 3622 тыс. рублей
Контроль
исполнения
Подпрограммы
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»
на 2010-2014 годы
Под регулируемой понимается деятельность, в рамках которой расчеты за поставляемую продукцию (услуги) осуществляются по тарифам (ценам), регулируемым государством. Настоящее понятие применяется исключительно для целей идентификации расходов, относящихся к регулируемой деятельности, и не означает применения в отношении этой деятельности какого-либо иного регулирования, кроме установления тарифов (цен).
Расчетный период регулирования, на который устанавливаются тарифы (цены), берется равным календарному году.
Тарифы — система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность).
Под регулируемыми видами деятельности в настоящей Подпрограмме понимаются:
производство электрической энергии (поставка электрической энергии на регулируемый сектор оптового рынка и с регулируемого сектора оптового рынка);
передача электрической энергии по территориальным сетям;
производство тепловой энергии;
передача тепловой энергии;
передача электрической энергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС);
оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основания разработки Подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008№889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности
электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Государственный заказчик
Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
Исполнители Подпрограммы
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации,
расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе
Разработчик Подпрограммы
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения
Цели и задачи Подпрограммы
Основные цели подпрограммы:
анализ качества предоставляемых услуг электро-, тепло-
и водоснабжения;
внедрение энергосберегающих технологий и оборудования;
оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;
оптимизация режимов работы энергоисточников.
Задачи Подпрограммы:
модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии;
модернизация оборудования, используемого для передачи тепловой энергии;
модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии;
внедрение автоматизированной системы управления сетями электро-, тепло- и водоснабжения
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
1) Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
2) динамика изменения фактического объёма потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;
3) динамика изменения фактического объёма потерь тепловой энергии при её передаче;
4) динамика изменения фактического объёма потерь воды при её передаче;
5) динамика изменения объёмов электрической энергии, используемой при подъёме воды;
6) динамика изменения объёмов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
Основные
мероприятия
Подпрограммы
Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, в том числе замена на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; модернизация оборудования, используемого для передачи тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение
инновационных решений и технологий;
внедрение энергосберегающих технологий;
сокращение потерь электрической и тепловой энергии при передаче и распределении;
сокращение потерь воды при её передаче (транспортировке);
сокращение объёмов электрической энергии,
используемой при передаче (транспортировке) воды;
снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии, распределении электрической энергии
Срок реализации Подпрограммы
2010-2014 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы
составляет 1232,653 млн. рублей,
в том числе:
местный бюджет- 54,413 млн. рублей;
внебюджетные средства - 1178,24 млн. рублей
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Подпрограммы
Экономия по всем видам энергоресурсов на 15 %;
суммарное сокращение вредных выбросов в атмосферу;
развитие рынка энергосервисных услуг;
обеспечение ежегодного снижения энергоёмкости валового регионального продукта на 3 % (на 40 % к 2020 году);
снижение затрат бюджета Амурской области на приобретение энергоресурсов
Контроль
исполнения
Подпрограммы
Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан» на 2010 - 2014 годы
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основания разработки Подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от
31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от
20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности
электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Государственный заказчик
Министерство экономического развития,
промышленности и транспорта Амурской области
Исполнители Подпрограммы
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов,
предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе
Разработчик Подпрограммы
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения
Цели и задачи Подпрограммы
Основные цели Подпрограммы:
снижение коммерческих потерь электроэнергии в сетях
электроснабжающих организаций (ЭСО), к которым подключены сети электроснабжения садоводческих некоммерческих объединений граждан;
выдача технических условий и договоров на присоединение объектов.
Задачи Подпрограммы:
оценка износа сетей электроснабжения садоводческих некоммерческих объединений граждан;
выявление бесхозных сетей электроснабжения;
электрификации садоводческих и огороднических дачных объединений;
установка приборов учета на границе балансовой
принадлежности электрических сетей сетевой
организации и электрической сети садоводческих и
огороднических дачных объединений
Основные
мероприятия
Подпрограммы
Аудит, паспортизация объектов, выявление бесхозных сетей электроснабжения. Установка и ввод в эксплуатацию приборов учета электроэнергии
Срок реализации Подпрограммы
2010-2014 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы - 41,05
млн. рублей,
в том числе:
средства местного бюджета - 2,86 млн. рублей;
внебюджетные средства - 38,19 млн. рублей
Ожидаемые
конечные
результаты
Снижение потерь электроэнергии.
Повышения точности учета потребляемой
электроэнергии
Контроль
выполнения
Подпрограммы
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области.
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
объектов наружного освещения» на 2010—2014 годы
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основания разработки Подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от
31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от
20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности
электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.
Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».
Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Государственный заказчик
Министерство экономического развития,
промышленности и транспорта Амурской области
Исполнители Подпрограммы
Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе
Разработчик Подпрограммы
Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения
Цели и задачи Подпрограммы
Основные цели Подпрограммы:
снижение эксплуатационных затрат на обслуживание осветительных установок при одновременном повышении уровня освещенности улиц;
обеспечение надежной и бесперебойной работы системы электроснабжения установок наружного освещения;
экономия электроэнергии на наружное освещение;
создание комфортных условий проживания;
обеспечение безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время суток;
улучшение эстетического облика улиц, магистралей,
площадей, парков, скверов, внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий школьных и дошкольных учреждений, объектов здравоохранения и образования.
Задачи Подпрограммы:
обновление парка световых приборов с применением высокоэкономичных источников света;
внедрение нового поколения светотехнического оборудования с улучшенными светотехническими параметрами, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности;
применение энергоэкономичных светильников в новом строительстве и при реконструкции действующих объектов;
сокращение потерь электроэнергии;
автоматизация системы управления сетями наружного освещения и технического учета потребления электроэнергии;
развитие сетей наружного освещения минимальном росте энергопотребления; улучшение экологической обстановки
Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
Снижение потерь электроэнергии; снижение удельного расхода электроэнергии
Основные
мероприятия
Подпрограммы
Внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий, энергосберегающих материалов:
замена ламповых транспортных светофорных секций на светодиодные;
замена контроллеров светофорных объектов на контроллеры нового поколения;
замена светильников с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ;
замена светильников наружного освещения на светодиодные;
установка дополнительных приборов освещения;
перевод сетей наружного освещения на СИП;
внедрение электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА);
внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО);
замена ламповых светофорных секций на светодиодные;
замена контроллеров светофорных объектов на котроллеры нового поколения
Срок реализации Подпрограммы
2010-2014 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы - 357,98
млн. руб.,
в том числе:
федеральные средства- 10,0 млн. руб.;
средства областного бюджета - 69,42 млн. рублей;
средства местного бюджета - 174,95 млн. рублей;
внебюджетные средства- 103,61 млн. рублей
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Подпрограммы
Суммарная экономия электрической энергии на 15 % от
объема потребления;
улучшение экологической обстановки
Контроль
исполнения
Подпрограммы
Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области
Приложение №7
к постановлению Правительства
Амурской области
от 26.11.2010 № 671
Объемы и источники финансирования мероприятий
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Всего, 2010-2014 годы
Источники финансирования
Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности
Мероприятия по
энергосбережению, имеющие
системный характер
тыс. руб.
Федеральные средства
13500
12400
12250
38150
Областной
бюджет
85
100
1200
1150
1150
3685
Местный бюджет
1100
1100
1100
1100
4400
Внебюджетные средства
Итого
85
1200
15800
14650
14500
46235
II. Блок мероприятий по видам деятельности
1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
1.1
Организационные мероприятия
по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности жилищного
фонда
тыс. руб.
0
0
17631,25
0
0
17631,25
Федеральные средства
0
15324,1
26038,06
17170,18
2448,75
60981,09
Областной
бюджет
1625
16694,16
23270,05
17637,23
2895,75
62122,19
Местный бюджет
8740
389267,94
36140,23
26609,24
11708,75
472466,16
Внебюджетные средства
Итого
10365
421286,2
103079,59
61416,65
17053,25
613200,69
1.2
Технические и технологические
мероприятия по
энергосбережению и
0
0
32051,5
2500
0
34551,5
Федеральные средства
0
0
52391,16
49802,34
30018,88
132212,38
' Областной '
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
2010 год
2011
год
2012
год
2013 год
2014 год
Всего, 2010-2014 годы
Источники финансирования
повышению энергетической
эффективности жилищного
фонда
бюджет
1181,66
49330,73
39946,98
49593,92
29307,46
169360,75
Местный бюджет
1536,5
185942,17
121811,49
132468,51
109441,18
551199,85
Внебюджетные средства
Итого
2718,16
235272,9
246201,13
234364,77
168767,52
887324,48
2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
2.1
Организационные мероприятия
по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности систем
коммунальной инфраструктуры
тыс. руб.
0
0
0
о
0
0
Федеральные средства
0
0
150
150
0
300
Областной бюджет
1331,707
14982,4
3212,8
1003
960
21489,907
Местный бюджет
31113,5
129815,6
53648
61886
2144
278607,1
Внебюджетные средства
Итого
32445,207
144798
57010,8
63039
3104
300397,007
2.2
Технические и технологические
мероприятия по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности коммунальной
инфраструктуры
0
0
0
0
0
0
Федеральные средства
0
60000
85160
63998
45277
254435
Областной бюджет
3366
53180,37
53489
41967
43481
195483,37
Местный бюджет
227710,9
622270,63
626200
774526
464805,1
2715512,63
Внебюджетные средства
Итого
231076,9
735451
764849
880491
553563,1
3165431
3. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению
энергетической эффективности этих организаций. Мероприятия по иным определенным исполнительным органом государственной власти Амурской области, органами местного
самоуправления вопросам
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях, в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
2010
год
2011 год
2012 год
2013 год
2014
год
Всего, 2010-2014 годы
Источники финансирования
3.1
Организационные мероприятия
по вышеперечисленным
Подпрограммам
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Федеральные средства
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
2513,97
6132,402
9542,52
5661,08
572,34
24422,312
Местный бюджет
5865,93
14308,938
22265,88
13209,21
1335,46
56985,418
Внебюджетные средства
Итого
8379,9
20441,34
31808,4
18870,29
1907,8
81407,73
3.2
Технические и технологические
мероприятия по
вышеперечисленным
Подпрограммам
0
0
0
0
0
0
Федеральные средства
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
2513,97
44432,516
37779,366
35921,942
30772,632
151420,426
Местный бюджет
5865,93
103675,87
88151,854
83817,865
71802,806
353314,325
Внебюджетные средства
Итого
8379,9
148108,386
125931,22
119739,807
102575,438
504734,751
4. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу
энергетических ресурсов
Организационные, технические
и технологические мероприятия
по Подпрограмме
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Федеральные средства
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
11632,88
17517,66
25262,72
0
0
54413,26
Местный бюджет
133023,18
616663,82
175290,22
252602,76
660,11
1178240,1
Внебюджетные средства
Итого
144656,06
634181,48
200552,94
252602,76
660,11
1232653,35
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
2010
год
2011 год
2012 год
2013
год
2014
год
Всего, 2010-2014 годы
Источники финансирования
5. Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых
источников энергии
Организационные, технические и технологические мероприятия
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Федеральные средства
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
51733.3
56041.3
56821.3
54321.3
218917,2
Внебюджетные средства
Итого
0
51733.3
56041.3
56821.3
54321.3
218917,2
6. Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива
Организационные, технические
и технологические мероприятия
по Подпрограмме
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Федеральные средства
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1107
821
295
425
974
3622
Внебюджетные средства
Итого
1107
821
295
425
974
3622
7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
Организационные, технические
и технологические мероприятия
по Подпрограмме
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Федеральные средства
247626
97157,3
462184,5
158721,2
121846,6
1087535,6
Областной
бюджет
32654,3
115494,5
106211,5
140651,3
101735,6
496747,2
Местный бюджет
34950
5152,4
53612,87
71014,28
129023,2
293752,75
Внебюджетные средства
Итого
315230,3
217804,2
622008,87
370386,78
352605,4
1878035,55
№
Наименование мероприятий
Единица измерения
Объемы и источники финансирования мероприятий
2010
год
2011
год
2012 год
2013 год
2014
год
Всего, 2010-2014 годы
Источники финансирования
8. Мероприятия по реализации Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения» в городах Амурской области на период до 2014 года
Организационные, технические
и технологические мероприятия
по Подпрограмме
тыс. руб.
0
0
10000
0
0
10000
Федеральные
средства
5000
0
22476
20723
21223,5
69422,5
Областной бюджет
3068
48333,842
25440
37692,7
60410,5
174945,042
Местный бюджет
1163
30161,5
28498
36548,2
7243
103613,7
Внебюджетные источники
Итого
9231
78495,342
86414
94963,9
88877
357981,242
Итого по Подпрограммам и блокам
0
0
59682,75
2500
0
62182,75
Федеральные средства
252626
172481,4
661899,72
322964,72
233064,73
1643036,57
Областной бюджет
59972,487
366198,58
325354,936
331278,172
271285,282
1354089,457
Местный бюджет
451075,94
2150913,1681263054,8441511028,365
854558,906
6230631,223
Внебюджетные источники
Всего
тыс. руб.
763674,427
2689593,148
2309992,25
2167771,2571358908,918
9289940
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Амурская правда № 226 от 08.12.2010 стр. 5 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 050.040.020 Электроснабжение |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: