Основная информация

Дата опубликования: 26 ноября 2010г.
Номер документа: RU28000201000816
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Правительство Амурской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



(фактически утратило силу в связи с истечением срока действия)

ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 ноября 2010 года №671

О внесении изменений в постановление Правительства области от 30.08.2010 № 471

В связи с уточнением средств областного бюджета на 2011 год, предусмотренных на мероприятия в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года, Правительство области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства области от 30.08.2010 №471, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы:

сумму «58,67 млн. руб.» заменить суммой «62,18 млн. руб.»;

сумму «1758,42 млн. руб.» заменить суммой «1643,04 млн. руб.»;

сумму «1135,16 млн. руб.» заменить суммой «1354,09 млн. руб.»;

сумму «6337,69 млн. руб.» заменить суммой «6230,63 млн. руб.»;

2) в разделе 7 таблицу 7.1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

3) раздел 8 «Механизм реализации программы, включая механизм управления реализацией программы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

4) приложения №№4.1, 4.2, 5, 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям №№3-7 к настоящему постановлению.

Губернатор Амурской области

О.Н. Кожемяко

Приложение №1

к постановлению Правительства

Амурской области

от 26.11.2010 № 671

Таблица 7.1 Структура и объем финансирования Программы, тыс. руб.

Источники финансирования

2010 г.

2011г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Итого

Федеральные средства

0

0

59682,75

2500

0

62182,75

Областной бюджет

252626

172481,4

661899,72

322964,72

233064,73

1643036,57

Местный бюджет

59972,487

366198,58

325354,936

331278,172

271285,282

1354089,457

Внебюджетные источники

451075,94

2150913,168

1263054,844

1511028,365

854558,906

6230631,223

Всего

763674,427

2689593,148

2309992,25

2167771,257

1358908,918

9289940

Приложение №2

к постановлению Правительства

Амурской области

от 26.11.2010 № 671

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

ВКЛЮЧАЯ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Государственным заказчиком - координатором Программы является министерство экономического развития, промышленности и транспорта области с привлечением исполнителей.

Мониторинг реализации Программы осуществляется государственным заказчиком с использованием целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в Программе для Амурской области.

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта области осуществляет:

подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;

подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы (в срок до 01 февраля);

подготовку предложений о внесении изменений в Программу;

подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Программы из областного и федерального бюджетов на текущий год и на плановый период;

контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы;

взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по предоставлению области субсидий из средств федерального бюджета на реализацию энергосберегающих проектов на территории области в рамках выполнения федеральных целевых программ.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области осуществляет предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ по реализации энергосберегающих проектов на территории области.

Распределение, методика и порядок предоставления субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается нормативным правовым актом Правительства области.

Государственные заказчики разделов Программы обеспечивают принятие программ согласно своей ведомственной принадлежности, утверждают механизм управления, контролируют их выполнение и отчитываются не реже одного раза в год перед министерством экономического развития, промышленности и транспорта области о ходе реализации программ и достижении намеченных целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Отбор исполнителей проектов при реализации программных мероприятий, финансируемых из средств бюджета области и бюджетов муниципальных образований, будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

При этом критериями выбора исполнителей программных мероприятий являются:

функциональные и качественные характеристики реализуемых энергосберегающих мероприятий (включая: приобретаемое оборудование, комплектующие к нему, продукцию (товары), проводимые работы, включая строительно-монтажные и пуско-наладочные, оказываемые услуги и др.);

эксплуатационные расходы;

расходы на техническое обслуживание;

сроки (периоды) реализации энергосберегающих мероприятий;

условия и объем предоставления гарантии качества проводимых работ и оказываемых услуг;

стоимость реализации энергосберегающих мероприятий (цена контрактов);

обеспечение заданных параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности;

другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов и действующими на момент заключения контракта условиями реализации программных мероприятий.

Выполнение отдельных мероприятий Программы осуществляется посредством заключения в установленном порядке исполнителями программных мероприятий государственных контрактов (договоров, соглашений) с организациями (по необходимости) согласно действующему законодательству.

Государственным заказчиком определяется основное содержание направлений Программы, их соответствие программным целям и задачам, создаются условия для реализации программных мероприятий. В ходе реализации Программы государственный заказчик обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, исключая дублирование программных мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Неотъемлемым элементом механизма реализации Программы является ее мониторинг, осуществляемый с помощью ежегодного анализа результатов реализации программных мероприятий.

Структура управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в области представлена на рис. 8.1.

Правительство области формирует политику и осуществляет итоговый контроль реализации мероприятий в сфере энергетической эффективности и энергосбережения, взаимодействует с Законодательным Собранием области в целях выработки решений, разработки и принятия законодательных актов, необходимых для проведения государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории области.

Структура управления

энергосбережением и повышением энергетической эффективности

в Амурской области

Рис. 8.1 Структура управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Амурской области

Для проведения единой государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности Правительство области взаимодействует с федеральными и окружными органами исполнительной власти и их представительствами в области.

Для коллегиального межведомственного управления и координации работ по реализации мероприятий в сфере энергетической эффективности и энергосбережения создана рабочая группа по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области.

К основным задачам рабочей группы должны относиться:

1. Выработка единой политики при реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области с целью:

обеспечения эффективного и рационального использования энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий;

обеспечения поддержки и стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

обеспечения системности и комплексности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

обеспечения координации планирования государственными заказчиками мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2. Определение критериев и приоритетов, необходимых при принятии решений по отдельным проектам, связанным с энергосбережением и повышением энергоэффективности.

3. Выработка стратегии увязки интересов различных ведомств при реализации мероприятий Программы.

4. Координация деятельности органов исполнительной власти области при реализации Программы.

5. Заслушивание руководителей различных ведомств и организаций о выполнении порученных им мероприятий в рамках Программы.

6. Внесение предложений по совершенствованию областного законодательства в целях решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Рабочая группа по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области:

рассматривает вопросы реализации Программы;

вносит предложения по подготовке и внесению изменений в законодательные и иные правовые акты области, необходимые для реализации Программы;

изучает предложения по проведению научных, исследовательских, проектных и иных работ при реализации Программы и дает соответствующие заключения;

запрашивает в органах исполнительной власти области и в установленном порядке получает информацию, необходимую для выполнения своих задач.

Рабочая группа осуществляет следующие функции:

подготавливает рекомендации по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом научно-технического и социально-экономического развития области и Российской Федерации в целом;

выявляет научные, технические и организационные проблемы при планировании и в ходе реализации Программы;

организует проверки выполнения мероприятий Программы, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы;

проводит научно-техническую оценку разработанных программ энергосбережения государственных заказчиков Программы;

рассматривает результаты экспертизы проектов и мероприятий, предлагаемых для реализации в очередном финансовом году, в части их содержания и стоимости.

Для участия в заседаниях рабочей группы могут приглашаться руководители и специалисты органов исполнительной власти области и ее муниципальных образований, организаций коммунальной инфраструктуры и иных организаций, эксперты. Указанные лица участвуют в заседаниях рабочей группы с правом совещательного голоса.

Для подготовки к рассмотрению отдельных вопросов на заседаниях рабочей группы могут создаваться постоянно действующие и временные комиссии. Решение о создании временной комиссии и ее составе принимается председателем рабочей группы или его заместителем.

В состав комиссий могут включаться специалисты, не являющиеся членами рабочей группы.

Государственным заказчиком - координатором Программы является министерство экономического развития, промышленности и транспорта области, на которое возлагается координация, управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы. Министр экономического развития, промышленности и транспорта области несет персональную ответственность за реализацию Программы, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области в ходе реализации Программы:

выполняет функции главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных в бюджете области на реализацию Программы;

разрабатывает проекты правовых актов области, необходимых для выполнения Программы, включая проекты правовых актов Правительства области по финансированию проектов и мероприятий Программы;

издает необходимые распорядительные документы в рамках министерства экономического развития, промышленности и транспорта области в целях реализации Программы;

осуществляет координацию исполнения государственными заказчиками конкретных мероприятий Программы;

подготавливает, с учетом хода реализации Программы в текущем году, и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году;

организует работу рабочей группы и экспертного совета, имеющих полномочия на рассмотрение вопросов, относящихся к реализации Программы;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает контроль за целевым использованием средств, выделяемых на ее реализацию, а также контроль за достижением значений целевых индикаторов Программы;

ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы и расходы на реализацию мероприятий Программы;

представляет статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы в целом;

вносит предложения о корректировке мероприятий по реализации Программы либо о прекращении их выполнения.

Программой предусмотрен механизм формирования и использования системы экспертизы на всех стадиях реализации программных мероприятий, позволяющей отбирать наиболее перспективные проекты и мероприятия для государственного финансирования, проводить независимую экспертизу конкурсных заявок с целью выявления исполнителей, предложивших лучшие условия исполнения контрактов, и осуществлять эффективную экспертную проверку качества полученных результатов. Экспертиза и отбор основывается на принципах объективности, компетентности и независимости.

Для ее осуществления при государственном заказчике - координаторе Программы создается Экспертный совет.

Функции организационно-технического управления реализацией Программы осуществляет региональный оператор, выбираемый на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).

Региональный оператор осуществляет следующие основные функции:

сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

сопровождение и техническую приемку мероприятий Программы;

формирование проектов тематических годовых планов реализации мероприятий Программы;

подготовку технической части конкурсной документации на работы, предусмотренные Программой;

взаимодействие с государственными заказчиками Программы и их организационно-техническая и научно-методическая поддержка;

внедрение информационных технологий в целях ' осуществления мониторинга и управления реализацией Программы, контроля за ходом выполнения мероприятий Программы, информационное обеспечение специализированного сайта в Интернете;

организует и обеспечивает ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг программных мероприятий;

организует экспертизу проектов на всех этапах реализации Программы, а также независимую оценку показателей результативности и эффективности мероприятий Программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;

представляет государственному заказчику - координатору статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы;

представляет государственному заказчику - координатору ежегодно до 15 января доклад о ходе выполнения работ по реализации Программы за отчетный год и до 01 ноября — отчет за 9 месяцев текущего года и об ожидаемом выполнении за год;

организует применение информационных технологий в целях управления и контроля за ходом реализации Программы;

организует формирование проектов годовых тематических планов реализации мероприятий Программы.

Для организации выполнения проектов и мероприятий Программы государственные заказчики, к которым относятся министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, управление по регулированию цен и тарифов области, исполнительные органы государственной власти области, органы местного самоуправления области, в целях обеспечения целевого финансирования и эффективности внедряемых мероприятий:

согласовывают с государственным заказчиком - координатором Программы конкурсную документацию по размещению заказов на поставку продукции, оказанию услуг и выполнению работ;

осуществляют приемку выполненных работ с участием представителей Исполнителя организационно-технического сопровождения Программы;

представляют государственному заказчику - координатору Программы предложения по корректировке мероприятий Программы.

Исполнительные органы государственной власти области, органы местного самоуправления муниципальных образований области:

готовят заявки на включение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Программу за счет средств областного бюджета на соответствующий финансовый год и направляют их в министерство экономического развития, промышленности и транспорта области не позднее, чем за три месяца до начала нового финансового года;

определяют объем средств из местного бюджета, выделяемых на реализацию Программы на соответствующий финансовый год.

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять через выполнение конкретных мероприятий следующими основными исполнителями:

исполнительными органами государственной власти области;

органами местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию);

организациями с участием государства и муниципальных образований Амурской области (по согласованию);

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

энергосервисными компаниями и иными исполнителями мероприятий Программы, выбираемыми в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;

организациями, реализующими мероприятия Программы и неполучающими денежных средств из областного бюджета (по согласованию);

населением.

До начала реализации Программы министерство экономического развития, промышленности и транспорта области утверждает положение об управлении реализацией Программы, в котором определяются:

порядок формирования организационно-финансового плана мероприятий по реализации Программы;

механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;

процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о целевых индикаторах и показателях, результатах мониторинга реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

Приложение №3

к постановлению Правительства

Амурской области

от 26.11.2010 № 671

Общие сведения и расчет целевых показателей

№ п/п

Общие сведения

Ед.изм.

Разбивка по годам

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

1

Валовой региональный продукт

млрд.руб.

111.7612

136.784

149.4688

167.41

189.351

209.459

231.858

248.80202

455.6997

2

Потребление ТЭР

тыс.т.у.т.

5491.897

5830.537

6049.631

6063.26

6075.28

6098.49

6101.95

6119.5685

6447.148

3

Объем потребления ЭЭ

тыс.кВтч

5827700

6444600

6292000

6554200

7212900

7659700

8125600

8394500

11264020

4

Объем потребления ТЭ

тыс. Гкал

8031.2

8423.89

8257.113

8835.12

9434.86

9786.32

10033.4

10387.303

12510.71

5

Объем потребления воды

тыс. куб.м

43287

43301

43422

43471.7

43539.2

43606.7

43674.2

43741.667

44146.7

6

Объем потребления природного газа(привозного)

тонны

7666.6

7903.7

6835.3

6630.24

6431.3

6302.7

6176.7

5991.4

4236.3

7

Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.кВтч

4953545

5606802

5662800

6119780

6852255

7659700

8125600

8394500

11264020

8

Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.Гкал

1205.86

1542.23

3265.85

4329.2

6604.4

9786.32

10033.4

10387.303

12510.7

9

Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб.м

7465.9

8216.56

15951.6

21735.8

26123.5

43606.7

43674.2

43741.667

44146.7

10

Объем потребления природного газа (привозного), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

тонны

371.2

423.8

580.3

1656.16

4501.88

6302.7

6176.7

5991.4

4236.3

11

Тариф на ЭЭ

руб./ кВтч

1.4151

1.6003

2.0177

2.2822

2.6238

3.0233

3.4797

3.8625

5.9182

12

Тариф на ТЭ

руб./ Гкал

583.4

583.4

646.4

661.98

718.18

746.71

828.85

920.3

1157.051

13

Тариф на воду

руб. /куб.м

12.86

14.24

15.22

16.4667

17.6467

18.8267

20.0067

21.186667

28.2667

14

Тариф на природный газ (привозной)

руб./ т.

4130

4310

6785

7730

9057.5

10385

11712.5

13040

21005

15

Объем производства энергетических ресурсов с

тыс.т.у.т.

1060.00

1170.30

1270.60

1386.23

1521.53

1669.83

1842.13

1981.12

2479.23

№ п/п

Общие сведения

Ед.изм.

Разбивка по годам

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов

16

Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ

тыс.т.у.т.

5570.5

5107.8

5479.3

6366.42

6320.82

6596.75

6872.67

7148.5977

8804.2

17

Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

млрд.руб.

0.067

0.146

0.29

0.763674

2.689593

2.30999

2.16777

1.35891

1.50567

18

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

млрд.руб.

0.018

0.025

0.043

0.45108

2.1509

1.263055

1.511028

0.854559

1.129253

19

Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.кВтч

348908

423686

523360

525263

547269

518466

501184

489662.05

478140.6

20

Объем потребления ЭЭ БУ

тыс.кВтч

387038

468071

576073

558791

547269

518466

501184

489662.05

478140.6

21

Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.Гкал

395.15

406.8

428.1

532.008

1130.67

1079.1

1054.77

991.52286

699.611

22

Объем потребления ТЭ БУ

тыс.Гкал

1344.04

1271.2

1240.9

1182.24

1130.67

1079.1

1054.77

991.52286

699.611

23

Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.куб.м

363.2

444.9

496.4

998.937

1596.24

1544.75

1493.26

1458.929

1210.557

24

Объем потребления воды БУ

тыс.куб.м

1711.668

1739.085

1716.387

1664.9

1596.24

1544.75

1493.26

1458.929

1210.557

25

Объем потребления природного газа БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.куб.м

природный газ в БУ не используется

26

Объем потребления природного газа БУ

тыс.куб.м

природный газ в БУ не используется

27

Бюджет субъекта РФ

млрд.руб.

23.67827

29.84556 30.86241 35.3129 38.905

42.497

46.0891

49.68116

71.2336

№ п/п

Общие сведения

Ед.изм.

Разбивка по годам

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

28

Расходы бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ

млн.руб.

534.003

568.106

598.85

617.7

657.2

669.9

683.8

697.2

812.7

29

Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

млн.руб.

774.761

920

1267.6

1452.52

1540.71

1627.14

1710.6

1780.7

2493.1

30

Общее количество БУ

шт.

1263

1278

1285

1285

1285

1285

1285

1285

1285

31

Количество БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

шт.

4

5

8

25

205

1285

1285

1285

1285

32

Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками

шт.

20

42

64

ПО

302

480

807

928

928

33

Общее количество государственных заказчиков

шт.

400

420

380

375

360

360

360

360

360

34

Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)

шт.

12

21

38

60

108

162

288

360

360

35

Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд

млн.руб.

357.73

235.1049

256.9075

287.744

325.458

360.019

398.515

481.5024

803.614

36

Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности

млн.руб.

7.221481

11.07947

11.25575

17.8865

22.9036

27.9208

32.9379

37.955044

68.0579

37

Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

млн.руб.

998.992

1451.654

1502.194

1994.83

2312.6

2608.61

2895.56

3214.074

5399.52

№ п/п

Общие сведения

Ед.изм.

Разбивка по годам

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

38

Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

тыс.чел.

167.088

188.583

192.251

186.745

186.213

186.213

186.213

186.213

186.213

39

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ

тыс.кВтч

168314

210315

249733

290873

331583

372292

413002

453711

697968

40

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.кВтч

150389

191287

229014

273421

315003

372292

413002

453711

697968

41

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ

тыс.кВтч

1699771

1211512

4345061

5064071

6386716

7709361

9032006

10354651

18290520

42

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

тыс.кВтч

672

1123

4199

276023

4067381

7709361

9032006

10354651

18290520

43

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

тыс.кВтч

1473171

1097056

4206971

4974614

6364011

7709361

9032006

10354651

18290520

44

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах субъекта РФ (за исключением МКД)

тыс.Гкал

1067.5

1107.2

1135.6

1171.53

1205.58

1239.63

1273.68

1307.7333

1512.033

45

Объем ТЭ, потребляемой

тыс.Гкал

53.62

58.17

61.94

305

843.908

1239.63

1273.68

1307.7333

1512.033

№ п/п

Общие сведения

Ед.изм.

Разбивка по годам

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

(используемой) в жилых домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

46

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ

тыс.Гкал

4270.7

4280.3

4347.5

4376.3

4414.7

4453.1

4491.5

4529.9

4760.3

47

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

тыс.Гкал

455.2

471.8

506.4

1569.34

3090.29

4453.1

4491.5

4529.9

4760.3

48

Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ

тыс.куб.м

808.9

836.9

872.5

903.033

934.833

966.633

998.433

1030.2333

1221.033

49

Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.куб.м

45.6

68.1

72.3

341.82

654.383

966.633

998.433

1030.2333

1221.033

50

Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта РФ

тыс.куб.м

30297

27896

29084

31212.7

33106.2

34999.7

36893.2

38786.667

50147.67

51

Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

тыс.куб.м

105.1

142.3

156.04

8727.5

23174.3

34999.7

36893.2

38786.667

50147.67

52

Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за

тыс.куб.м

1091.63

1061.64

1763.57

11236.6

23174.3

34999.7

36893.2

38786.667

50147.67

№ п/п

Общие сведения

Ед.изм.

Разбивка по годам

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

53

Объем природного газа (привозного), потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ

т.

4828.2

5197.7

3547.4

3440.98

3337.75

3237.6

3140.47

3046.26

2955

54

Объем природного газа (привозного), потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

т.

31

57

120

620

2336.4

3237.6

3140.47

3046.26

2955

55

Объем природного газа (привозного), потребляемого (используемого) в многоквартирных домах субъекта РФ

т.

2838.4

2706

3287.9

3189.26

3093.55

3065.1

3036.23

2945.14

1281.3

56

Объем природного газа (привозного), потребляемого (используемого) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

т.

340.2

366.8

460.3

1036.16

2165.48

3065.1

3036.23

2945.14

1281.3

57

Число жилых домов, субъекта РФ

шт.

110000

111000

112020

112400

113410

114232

115054

115876

120808

58

Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование

шт.

15

21

36

620

5630

6700

8200

10300

19562

59

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к

шт.

35

43

57

112

170

242

325

456

724

№ п/п

Общие сведения

Ед.изм.

Разбивка по годам

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ

60

Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.

шт.

220

250

280

395

554

728

905

1125

1380

Приложение №4

к постановлению Правительства

Амурской области

от 26.11,2010 № 671

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности



Наименование показателей

Ед. изм.

Расчетная формула

Значения целевых показателей

(данные берутся из приложения №4.1)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

А.1.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности

кг у.т./ тыс.руб.

П2(п)/П1(п)

49.1

47.6

49.6

48.2

46.2

44.2

42.2

41.41

29.13

А.2.

Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта РФ

%

(П7(п)/П3(п))100%

85

87.0

90

93.4

95

100

100

100

100

А.З.

Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта РФ

%

(П8(п)/П4(п)>100%

15

18.3

39.6

49

70

100

100

100

100

А.4.

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории

%

(П9(п)/П5(п))100%

17.2

19.0

36.7

50

60

100

100

100

100



Наименование показателей

Ед. изм.

Расчетная формула

Значения целевых показателей

(данные берутся из приложения №4.1)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

субъекта РФ

А.5.

Доля объемов природного газа (привозного), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта РФ

%

(П10(п)/П6(п))>100%

4.84

5.4

8.49

25

70

100

100

100

100

А.6.

Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

т.у.т.

П15(п+1)-П15(п)

ПО

100

116

135

148

172

139

140

161

А.7.

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ

%

(П15(п)/П16(п))100%

19

22.9

23.2

21.8

24.1

25.3

26.8

27.71

28.16

А.8.

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы

%

(П18(п)/П17(п))100%

26.9

17.1

14.8

59.07

79.97

54.7

69.7

"62.9

75

Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию

по отдельным видам энергетических ресурсов



Наименование показателей

Ед. изм.

Расчетная формула

Значения целевых показателей

(данные берутся из приложения №4.1)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

В.1.

Экономия электрической энергии в натуральном выражении

тыс.кВтч

[(А.1.(2007)-А.1.(п))/ А.1.(2007)] П.3.(2007)

0

186096.77

-51210.107

111416.01

352084.78

586043.9

823455.44

916949.39

2372538.89

В.2.

Экономия электрической энергии в стоимостном выражении

тыс.руб.

В.1.(п)П.11.(2007)

0

263345.54

-72467.42

157664.79

498235.17

829310.72

1165271.79

1297575.08

3357379.78

В.З.

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

тыс.Гкал

[(А.1.(2007)-А.1.(п))/ А.1.(2007)] П.4.(2007)

0

256.46

-70.57

153.54

485.21

807.63

1134.81

1263.66

3269.62

В.4.

Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении

тыс.руб.

В.З.(п)П.12.(2007)

0

149619.61

-41172.32

89577.15

283072.01

471172.38

662048.46

737216.49

1907493.29

В.5.

Экономия воды в

натуральном

выражении

тыс.куб.м

[(А.1.(2007)-А.1.(п))/ А.1.(2007)] П.5.(2007)

0

1382.29

-380.38

827.57

2615.21

4353.02

6116.46

6810.92

17622.75

В.6.

Экономия воды в

стоимостном

выражении

тыс.руб.

В.5.(п)П.13.(2007)

0

17776.24

-4891.67

10642.62

33631.67

55979.81

78657.72

87588.41

226628.54

В.7.

Экономия природного газа (привозного) в натуральном выражении

т.

[(А.1.(2007)-А.1.(п))/ А.1.(2007)] П.6.(2007)

0

244.82

-67.36

146.57

463.18

770.96

1083.29

1206.28

3121.18

В.8.

Экономия природного газа

тыс.руб.

В.7.(п)П. 14.(2007)

0

1011100.93

-278234.74

605345.448

1912946.95

3184093.57

4473997.88

4981969.18

12890477.62



Наименование показателей

Ед. изм.

Расчетная формула

Значения целевых показателей

(данные берутся из приложения №4.1)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

(привозного) в

стоимостном

выражении

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе



Наименование показателей

Ед. изм.

Расчетная формула

Значения целевых показателей

(данные берутся из приложения №4.1)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

С.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ

%

(П19.(п)/П.20.(п))100%

90.15

90.52

90.85

94

100

100

100

100

100

С.2.

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ

%

(П.21.(п)/П.22.(п))100%

29.4

32

34.5

45

100

100

100

100

100

С.3.

Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ

%

(П.23.(п)/П.24.(п))-100%

21.22

25.58

28.92

60

100

100

100

100

100

С.4.

Доля объемов природного газа (привозного), потребляемого БУ, расчеты за который

%

(П.25.(п)/П.26.(п))100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Наименование показателей

Ед. изм.

Расчетная формула

Значения целевых показателей

(данные берутся из приложения №4.1)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта РФ

С.5.

Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)

%

(П.28.(п)/П.27.(2007)) •100%

1.83

1.77

1.96

1.92

1.87

1.81

1.76

1.7

1.7

Сб.

Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)

%

(П.28.(п)/П.27.(п)) 100%

2.26

1.9

1.94

1.75

1.69

1.58

1.48

1.4

1.14

С.7.

Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)

млн.руб.

П.28.(п+1)-П.28.(п)

34.1

30.74

18.85

39.5

12.7

13.9

13.4

13.1

12.8

С.8.

Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)

млн.руб.

П.28.(п+1)-П.28.(2007)

6.85

28.72

17.21

41.59

32.6

29.26

25.41

21.15

17.23

С.9.

Доля расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

%

(П.29.(п)/П.27.(п)) •100%

3.27

3.08

4.11

4.11

3.96

3.83

3.71

3.58

3.5

С10.

Динамика расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

млн. руб.

П.29.(п+1)-П.29.(п)

145.24

347.6

184.92

88.19

86.43

83.46

70.1

65.3

48.4

С11.

Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в

%

(П.31.(п)/П.30.(п)) •100%

0.32

0.39

0.62

1.95

15.95

100

100

100

100



Наименование показателей

Ед. изм.

Расчетная формула

Значения целевых показателей

(данные берутся из приложения №4.1)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

С.12.

Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками

шт.

П.32.(п)

20

42

64

ПО

302

480

807

928

928

С.13.

Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры

шт.

(П.34.(п)/П.33.(п)) 100%

3

5

10

16

30

45

80

100

100

С.14.

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд

%

(П.36.(п)/П.35.(п)) •100%

2.02

4.71

4.38

6.22

7.04

7.76

8.27

7.88

8.47

С.15.

Удельные расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.

тыс.руб./ чел.

(П.37.(п)/П.38.(п))

5.98

7.7

7.81

10.68

12.42

14.01

15.55

17.26

.

29

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде



Наименование показателей

Ед. изм.

Расчетная формула

Значения целевых показателей

(данные берутся из приложения

№4.1)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

D.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ

%

(П.40.(п)/П.39.(п)) •100%

89.35

90.95

91.7

94

95

100

100

100

100

D.2.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ

%

(П42.(п)/П.41.(п)) •100%

0.04

0.09

0.1

5.45

63.69

100

100

100

100

D.З.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ

%

(П.43.(п)П.41.(п))

•100%

86.67

90.55

96.82

98.23

99.64

100

100

100

100

D.4.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта РФ (за исключением

%

(П45.(п)/П.44.(п)) •100%

5.02

5.25

5.45

26.03

70

100

100

100

100



Наименование показателей

Ед. изм.

Расчетная формула

Значения целевых показателей

(данные берутся

из приложения

№4.1)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

МКД)

D.5.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ

%

(П.47.(п)/П.46.(п)) 100%

10.66

11.02

11.65

35.86

70

100

100

100

100

D.6.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ

%

(П.49.(п)/П.48.(п)) •100%

5.64

8.14

8.29

37.85

70

100

100

100

100

D.7.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ

%

(П.51.(п)/П.50.(п)) •100%

0.35

0.51

0.54

27.96

70

100

100

100

100

D.8.

Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов

%

(П.52.(п)/П.50.(п)) •100%

3.6

3.81

6.06

36

70

100

100

100

100



Наименование показателей

Ед. изм.

Расчетная формула

Значения целевых показателей

(данные берутся

из приложения

№4.1)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ

D.9.

Доля объемов природного газа, (привозного) потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ

%

(П.54.(п)/П.53.(п)) 100%

0.64

1.1

3.38

18.02

70

100

100

100

100

D.10.

Доля объемов природного газа (привозного), потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории субъекта РФ

%

(П.56.(п)/П.55.(п)) 100%

11.99

13.56

14

32.49

70

100

100

100

100

D.11.

Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО

шт.

П.58.(п)

15

21

36

620

5630

6700

8200

10300

19562

D.12.

Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов

%

(П.58.(п)/П.57.(п)) •100%

0.01

0.02

0.03

0.55

4.96

5.87

7.13

8.89

16.19

Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном

комплексе



Наименование показателей

Ед. изм.

Расчетная формула

Значения целевых показателей

(данные берутся из приложения №4.1)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Е.1.

Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ

шт.

П.59.(п+1)-П.59.(п)

8

14

55

58

72

83

131

268

340

Е.2.

Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.

шт.

П.60.(п+1)-П.60.(п)

30

30

115

159

174

177

220

255

279

Приложение №5

к постановлению Правительства

Амурской области

от 26.11.3010 № 671

Программные мероприятия в Амурской области

Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконо­мике- энергетиче­ский эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-

2014 гг.

Источни­ки финан­сирования

I

Мероприятия по энергосбе­режению, имеющие систем­ный характер

тыс.

руб.

85

85

100

1100

1200

13500 1200 1100 15800

12400 1150 1100 14650

12250

1150

1100

14500

38150 3685 4400 46235

ОБ

МБ

ВБ

Всего

1

Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энерге­тической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере, в т.ч.

тыс.

руб.

в преде­лах те­кущих

расходов

500

100

в преде­лах те­кущих расходов

600

ОБ

Формирование офи­циальной информа­ции об энергоэф­фективности эконо­мики, в том числе: объемы потребле­ния энергетических ресурсов по видам и отраслям потребле-ния;потенциал энер­госбережения по видам энергетиче­ских ресурсов, по отраслям и этапам жизненного цикла энергоресурса. Увеличение степени информированности о реализации госу-

Исполнительные органы государст­венной власти об­ласти,

органы местного самоуправления (ОМСУ)



Наименование мероприятий

Еди-ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконо­мике- энергетиче­ский эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-

2014 гг.

Источни­ки финан­сирования

дарственной поли­гики энергосбере­жения

1.1

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбере­жению и повышению энерге­тической эффективности

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

Формирование ин-Министерство формации по типо-экономического вым мероприятиям развития, про-энергосбережения имышленности и повышения энерге-транспорта облас-гической эффектив-ги, ОМСУ ности

1.2

Составление, оформление и анализ топливно-энергетичес­ких балансов, а также единых методологических основ фор­мирования текущих, ретро­спективных и перспективных топливно-энергетических ба­лансов и основных индикато­ров, демонстрирующих эффек­тивность использования топ­ливно-энергетических ресурсов

тыс. руб.

100

100

ОБ

Разработка макетов топливно-энергетических ба­лансов, выбор ос­новных индикато­ров, демонстри­рующих эффектив­ность использова­ния топливно-энергетичес-ких ре­сурсов. Контроль индикаторов энер­госбережения

Министерство экономического развития, про­мышленности и транспорта облас­ти

1.3

Разработка норм потребления энергетических ресурсов

тыс. руб.

200

200

ОБ

Формирование норм потребления энер­горесурсов с пер­спективой до 2020 года

Министерство экономического развития, про­мышленности и транспорта облас­ти

1.4

Разработка типовых мероприя­тий по энергетической паспор-

тыс. руб.

-

-

200

200

ОБ

План энергетиче­ской паспортизации

Министерство экономического

№ 1

Наименование мероприятий

Еди-ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконо­мике- энергетиче­ский эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014 гг.

Источни­ки финан­сирования

тизации, составление планов энергетических обследований объектов на территории Амур­ской области

иэнергоаудита объ­ектов Амурской об­ласти

развития, про­мышленности и транспорта облас­ти

1.5

Организация работ по компью­теризации обработки данных и диспетчеризации энергопо­требления, внедрению и мо­дернизации автоматизирован­ных систем учета энергии и р8М - технологий

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

План внедрения ав­томатизированной системы учета энер­горесурсов

Министерство строительства, ар­хитектуры и жи­лищно-коммунального хозяйства области

2

Мероприятия по учету в инве­стиционных, долгосрочных це­левых и производственных программах мер по энергосбе­режению и повышению энерге­тической эффективности

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

Повьпнение энерго­эффективности от­дельных отраслей и видов деятельности, экономия бюджет­ных расходов на то­пливно-энергетических ре­сурсов (ТЭР)

Заказчики инве­стиционных, дол­госрочных целе­вых и производст­венных программ

3

Организация обучения специа­листов в области энергосбере­жения и энергетической эф­фективности, в том числе по вопросам проведения энерге­тических обследований, подго­товки и реализации энергосер­висных договоров (контрактов)

тыс. руб.

85

0

100

100

200

200

100

100

400

100

100

100

300

100

100

100

300

400

485

400

1285

ОБ

МБ

ВБ

Всего

Подготовка специа­листов в области энергоменеджмента

Министерство об­разования и науки области

4

Информирование руководите­лей государственных и муни­ципальных бюджетных учреж-

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

Активизация мер по повышению энерго­эффективности

Исполнительные органы государст­венной власти об-



Наименование мероприятий

Еди-ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконо­мике- энергетиче­ский эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-

2014 гг.

Источни­ки финан­сирования

цений о необходимости прове­дения мероприятий по энерго­сбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энер­госервисных договоров (кон­трактов) и об особенностях их заключения

ласти

5

Пропаганда энергосбереже­ния через средства массовой информации, распростране­ние социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч.

тыс.

руб.

В преде­лах те­кущих

расходов

200

100

300

100

50

150

50

50

100

350

200

550

ОБ

МБ

Всего

Повышение уровня информированности населения в вопро­сах энергоэффек-тивности и сниже­ния потребления ТЭР

Исполнительные органы государст­венной власти об­ласти

5.1

Специализированная выставка по энергосбережению (энерго­эффективные материалы, тех­нологии, приборы учета и т.д.).

тыс. руб.

100

50

150

ОБ

5.2

Демонстрационные зоны - на примере жилого здания, адми­нистративного здания, детско­го сада, школы и т.д.

тыс. руб.

100

100

200

50

50

100

50

50

100

200

200

400

ОБ

МБ

Всего

5.3

Распространение социальной рекламы в области энергосбе­режения и повышения энерге­тической эффективности

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

-

6

Организационно-правовые мероприятия, включая фор­мирование системы регио­нальных нормативных пра-

тыс.

руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

Усиление правовой обеспеченности го­сударственной по­литики энергосбе-

Исполнительные органы государст­венной власти об­ласти



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконо­мике- энергетиче­ский эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011

год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-

2014 гг.

Источни­ки финан­сирования

вовых актов, стимулирую­щих энергосбережение, в т.ч.

режения

6.1

Реализация федеральных пра­вовых актов в сфере энерго­сбережения и повышения энергоэффективности, в том числе в регулируемых орга­низациях

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

6.2

Разработка и утверждение ряда нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбере­жение в бюджетной сфере, в том числе:

порядок определения норма­тивной энергоёмкости; порядок заполнения энергети­ческих деклараций бюджетных учреждений;

порядок сохранения экономии энергоресурсов на 1 год после реализации энергосберегаю­щих проектов;

порядок субсидирования му­ниципальных образований, вы­деления грантов на выполне­ние энергосберегающих проек­тов;

положение о выпуске област­ного энергосертификата

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

-



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконо­мике- энергетиче­ский эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013

год

2014 год

Всего,

2010-

2014 гг.

Источни­ки финан­сирования

6.3

Меры по совершенствованию тарифной политики в целях стимулирования повышения энергоэффективности, обеспе­чения экономической мотива­ции к повышению энергети­ческой эффективности и энергосбережению у произво­дителей и потребителей элек­трической и тепловой энер­гии, других энергоснабжаю-щих организаций

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

Управление госу­дарственного ре­гулирования цен и тарифов области

6.4

Указание класса энергетиче­ской эффективности товаров, работ и услуг в технических характеристиках, энергосер­висных контрактах и т.д.

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

Повышение заинте­ресованности в энергосбережении

Исполнительные органы государст­венной власти об­ласти

7

Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбе­режения и повышения энер­гетической эффективности, конкретизация мер ответст­венности, в т. ч.

тыс.

руб.

0

1500

1000

1000

3500

ОБ

Повышение заинте­ресованности в ин­тенсификации вне­дрения энергосбере­гающих технологий

Управление внут­ренней политики, ОМСУ

7.1

Поддержка грантами организа­ций, внедряющих энергосбере­гающие инновационные техно­логии и оборудование

тыс. руб.

0

1500

1000

1000

3500

ОБ

Стимулирование организаций к энер­госбережению

Министерство экономического развития, про­мышленности и транспорта облас­ти



Наименование мероприятий

Еди-ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконо­мию)- энергетиче­ский эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-

2014 гг.

Источни­ки финан­сирования

8

Создание системы эффектив­ного статистического учёта и отчётности, анализа темпов и тенденций по энергосбереже­нию и повышению энергети­ческой эффективности, в т.ч.

тыс.

руб.

В пре­делах текущих расходов

2100

2100

2100

6300

ОБ

Контроль за ходом реализации про­граммы для оценки ее эффективности

Министерство экономического развития, про­мышленности и транспорта облас­ти

8.1

Создание единой базы данных по нормативам энергопотреб­ления и энергетическим пас­портам организаций в социаль­ной и жилищно-коммунальной сферах, восстановление и упо­рядочение полной технической и нормативной документации (проектной документации, тех­нических условий, технических паспортов, договоров поставки энергоресурсов), назначение ответственных за проведение энергосберегающей политики в органах местного самоуправ­ления области

тыс. руб.

В преде­лах те­кущих

расходов

ж

2100

2100

2100

6300

ОБ

8.2

Организация централизованно­го мониторинга производимых и потребляемых топливно-энергетических ресурсов, энер­гоэффективности потребителей в пределах области

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

-

9

Выполнение НИОКР, посвя­щенных проблеме энергосбе­режения и повышения энер-

тыс.

руб.

1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

3000 3000 4000

ОБ

МБ

ВБ

Расширение науч­ной и прикладной инновационной дея-

Министерство экономического развития, про-



Наименование мероприятий

Еди-

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконо­мике- энергетиче­ский эффект

Ответственный исполнитель

ница изме­рения

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010-2014 гг.

Источни­ки финан­сирования

гетической эффективности в Амурской области, внедрение энергосберегающих проек­тов, технологий и мероприя­тий, в т.ч.

1000

3000

3000

3000

10000

Всего

гельности в сфере

энергоэффективных

технологий

мышленности и транспорта облас­ти

9.1

Оптимальная организация уче­та и регулирования потребле­ния, снижение потерь энерго­носителей в сетях, оптимиза­ция потребления энергетиче­ских ресурсов

тыс. руб.

500

500

300

300

400 1000

500

500

500 1500

500

500

500 1500

1300

1300

1900

4500

Методические осно­вы повышения точ­ности учета энерго­ресурсов и оптими­зации мероприятий по снижению их по­терь

Министерство экономического развития, про­мышленности и транспорта облас­ти

9.2

Методики и технологии прове­дения энергетических обследо­ваний объектов электро-, водо-, теплоснабжения и водоотведе-ния, бюджетных учреждений, жилых домов и других потре­бителей энергоресурсов

тыс. руб.

500

500

300

300

400 1000

300

300

900

1500

Методики и техно­логии проведения энергетических об­следований на тер­ритории Амурской области

Министерство экономического развития, про­мышленности и транспорта облас­ти

9.3

Развитие государственно-частных партнёрств (ГЧП) в профессиональном управлении объектами недвижимости бюджетных организаций по­средством энергосервисных контрактов: оказание услуг по проектированию, приобрете­нию, финансированию, монта­жу, пуско-наладке, эксплуата­ции, техобслуживанию и ре­монту энерго- или водосбере-

тыс. руб.

400

400

200 1000

500

500

500 1500

500

500

500 1500

1400

1400

1200

4000

Энергетический ме­неджмент, монито­ринг и технический анализ объектов не­движимости бюд­жетных организа­ций посредством энергосервисных контрактов. Типовые формы го­сударственных кон­трактов на повыше-

Заказчики энерго­сервисных кон­трактов

№ |

Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконо­мике- энергетиче­ский эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-

2014 гг.

Источни­ки финан­сирования

гающего оборудования на од­ном или нескольких объектах. Предоставление возможности использовать бюджетные сред­ства, выделяемые бюджетным учреждениям на оплату комму­нальных услуг, для финансиро­вания расходов по контрактам на повышение энергоэффектив­ности; переход к бюджетирова­нию расходов на коммунальные услуги на основе прогнозов темпов роста энерготарифов и оценки потенциала энергосбе­режения в учреждениях; предоставление возможности заключения государственных контрактов по повышению энергоэффективности на срок свыше трех лет; разработка и утверждение типовых форм государственных контрактов на повышение энергоэффектив­ности и методического обеспечения их заключения



ние энергоэффек­тивности и методи­ческое обеспечение их заключения

10

Информационное, аналити­ческое, организационное, ко­ординационное сопровожде­ние программы

тыс. руб.

В пре­делах текущих расходов

8000

8000

8000

24000

ОБ

Управление про­граммой, обеспече­ние выполнения це­левых показателей

Министерство экономического развития, про­мышленности и транспорта облас­ти

Блок мероприятий по видам деятельности

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко­номике- энерге­тический эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014

годы

Источ­ники финан­сирова­ния

Мероприятия по энергосбереже­нию и повышению энергетиче­ской эффективности в бюджетной сфере

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

ФС

Экономический эффект 437229,6 тыс.

247626

97157,3

462184,5

158721,2

121846,6

1087535,6

ОБ

32654,3

115494,5

106211,5

140651,3

101735,6

496747,2

МБ

34950

5152,4

53612,87

71014,28

129023,2

293752,75

ВБ

руб.

315230,3

217804,2

622008,87

370386,78

352605,4

1878035,55

Всего

1

Проведение энергоаудита и паспор­тизации существующих зданий и сооружений бюджетной сферы, в том числе ранжирование по удель­ному энергопотреблению

тыс. руб.

2186 8217

10403

1507,3 6669 4454

12630,3

67477,7 11406 2814

81697,7

366

4616

3102

8084

651

87

1097

1835

72188

30995

11467

114650

ФС

ОБ

МБ

ВБ

Всего

Выявление по­тенциалов энер­госбережения в конкретных объ­ектах

Исполнитель­ные органы го­сударственной власти, ОМСУ

2

Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финан­сирования

тыс. руб.

360

360

180

180

750

500

1250

750

500

1250

1500

1540

3040

ОБ

МБ

Всего

Привлечение внебюджетных источников для оптимизации фи­нансирования программы

Исполнитель­ные органы го­сударственной власти, ОМСУ

3

Содействие заключению энергосер­висных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реа­лизации

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

МБ

Повышение эф­фективности программы"

Исполнитель­ные органы го­сударственной власти, ОМСУ

4

Создание системы контроля и мони­торинга за реализацией энергосер­висных контрактов

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

ОБ

МБ

Повышение эф­фективности программы

Исполнитель­ные органы го­сударственной власти,



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко­номике- энерге­тический эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014

годы

Источ­ники финан­сирова­ния

ОМСУ

5

Оснащение приборами учета, в том числе замена существующих прибо­ров на приборы с улучшенными метрологическими характеристика­ми

тыс. руб.

39609,7

39609,7

6577,987

3943,013

10521

428,38

428,38

46616,067 3943,013 50559,08

ОБ

МБ

Всего

Годовая эконо­мия 12562 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы го­сударственной власти, ОМСУ

6

Повышение тепловой защиты зда­ний, строений, сооружений при ка­питальном ремонте, утепление зда­ний, строений, сооружений

тыс. руб.

74826,6

7925,1

34410

117161,7

40888,2 50231,07

255,3 91374,57

35523 42419,98 46487,32 124430,3

16395,05

83834,2

64648,06

164877,31

26541,64

54948,15

123213,9

204703,69

194174,49 239358,5 269014,58 702547,57

ОБ

МБ

ВБ

Всего

Годовая эконо­мия 155637 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы го­сударственной власти, ОМСУ

7

Улучшение теплотехнических ха­рактеристик зданий, включая на­ружные ограждающие конструкции и подвальные помещения

тыс. руб.

68936

68936

246663

11405

258068

69501 11406 80907

51432 11406,73 62838,73

436532 34217,73 470749,73

ОБ

МБ

Всего

Годовая эконо­мия

119687,5 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы го­сударственной власти, ОМСУ

8

Автоматизация потребления тепло­вой и электрической энергии, воды зданиями, строениями, сооружения­ми

тыс. руб.

25633

1185

26818

1488,7

10500

11988,7

51343,3

10700

62043,3

31324 11300 42624

3034 10745 13779

112823 44430 157253

ОБ

МБ

Всего

Годовая эконо­мия 62901 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы го­сударственной власти, ОМСУ

9

Современная тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, раз­водящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в здани­ях, строениях, сооружениях

тыс. руб.

374

196

570

415,2

295,8

711

572,2

295,8

868

580,6

350,4

931

1942

1138

3080

ОБ

МБ Всего

Годовая эконо­мия 1527 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы го­сударственной власти, ОМСУ

10

Восстановление/внедрение циркуля­ционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений

тыс. руб.

484

484

586

586

0

3659,75

1085,85

4745,6

0

701,7

1086,3

1788

0

1503,7

1086,3

2590

0

6349,15 3844,55 10193,6

ФС

ОБ

МБ Всего

Годовая эконо­мия 2448,7 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы го­сударственной власти,ОМСУ



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко­номике- энерге­тический эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014

годы

Источ­ники финан­сирова­ния

11

Замена циркуляционных отопитель­ных насосов насосами с меньшим напором

тыс. руб.

231

33

264

ОБ

Годовая эконо­мия 62,8 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы го­сударственной власти, ОМСУ

12

Проведение гидравлической регули­ровки, автоматической/ручной ба­лансировки распределительных сис­тем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, проведение промывки, гидравлической регули­ровки, автоматической/ручной ба­лансировки распределительных сис­тем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях

тыс. руб.

153,4 1215,9

1369,3

161

1394,78

15,2 1570,98

167 1588,94

17 1772,94

172

551

21

744

172

552

21

745

825,4 5302,62

74,2 6202,22

ОБ

МБ

ВБ

Всего

Годовая эконо­мия 1471,3 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы го­сударственной власти, ОМСУ

13

Замена неэффективных отопитель­ных котлов в индивидуальных сис­темах отопления зданий, строений, сооружений

тыс. руб.

15

15

70

100

318

516

123

957

270

270

760

1300

603

801

953

2357

ОБ

МБ

ВБ

Всего

Годовая эконо­мия 952,3 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы го­сударственной власти, ОМСУ

14

Модернизация и капитальный ре­монт котлов

тыс. руб.

5087 5087

16142 16142

1460 1460

560

560

23249 23249

ОБ

Всего

Годовая эконо­мия

6421,8 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы го­сударственной власти, ОМСУ

15

Реконструкция теплового узла

тыс. руб.

1350

1350

МБ

Годовая эконо-мия370 тыс. руб.

ОМСУ

16

Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и опти­мизация систем электродвигателей

тыс. руб.

532

400

932

3343,8 690,2 4034

166,5

94,35

260,85

1393,5

1393,5

5435,8

1184,55

6620,35

ОБ

ВБ

Всего

Годовая эконо­мия 3324,7 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы го­сударственной власти, ОМСУ

17

Проведение ремонтно-наладочных

тыс.

72

34263,3

6257,2

3532

1076,2

45200,7

ОБ

Годовая эконо-

Исполнитель-

№ Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко­номию)- энерге­тический эффект

Ответственный исполнитель

2010 год |

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014

годы

Источ­ники финан­сирова­ния

работ в тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабже­ния

руб.

мия

10044,5 тыс. руб.

ные органы го­сударственной власти, ОМСУ

18

Проведение ремонтно-наладочных работ в сетях холодного водоснаб­жения, модернизация сетей

тыс. руб.

2606,7

5846,5 8453,2

2500 1900 4400

2500

400

2900

2500 2000 4500

10106,7 10146,5 20253,2

ОБ

МБ Всего

Годовая эконо­мия 3395 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы го­сударственной власти, ОМСУ

19

Модернизация систем освещения, применение энергосберегающих ламп освещения

тыс. руб.

20901,8 3428,3

24330,1

7469,63

12483,57

303,9

20257,1

11281,8

10469,5

1364,35

23115,65

10347,87

9714

908,87

20970,74

12793,9

953 2251,31 15998,21

62795 37048,37 4828,43 104671,8

ОБ

МБ

ВБ

Всего

Годовая эконо­мия 24617,6 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы го­сударственной власти, ОМСУ

20

Перекладка электрических сетей для снижения потерь электроэнергии, включая электромонтажные работы

тыс. руб.

15

15

70

100

1502,5

45

1,0

1548,5

2272

480

2240

4992

4430

480

2240 7150

360

360

1680

2400

8579,5 1380

6231

16190,5

ОБ

МБ

ВБ

Всего

Годовая эконо­мия 4386,4 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы го­сударственной власти, ОМСУ

21

Закупка энергопотребляющего обо­рудования высоких классов энерге­тической эффективности

тыс. руб.

8943,5

8943

17886,5

22903,6 22903,6

13960,4 13960,4 27920,8

16469,9

16468

32937,9

18978,04

18977 37955,04

58351,84

81252 139603,84

ОБ

МБ Всего

Годовая эконо­мия 30420 тыс. руб.

Исполнитель­ные органы го­сударственной власти, ОМСУ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко­номике- энерге­тический эф­фект

Ответственный

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014

годы

Источ­ники

финан­сиро­вания

исполнитель

Мероприятия по энергосбереже­нию и повышению энергетиче­ской эффективности жилищного фонда

тыс. руб.

0,00

0,00

49682,75

2500,00

0,00

52182,75

ФС

354760,5 тыс. руб. за счет со­кращения по-

0,00

15324,1

78429,22

66972,52

32467,63

193193,47

ОБ

2806,66

66024,89

63217,03

67231,15

32203,21

231482,94

МБ

10276,50

575210,11

157951,72

159077,75

121149,93

1023666,01

ВБ

требления и по­терь ЭР, воды

13083,16

656559,10

349280,72

295781,42

185820,77

1500525,17

Всего

1

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жи­лищного фонда, в т.ч.

тыс. руб.

0

0

17631,25

0

0

17631,25

ФС

143227 тыс. руб. за счет сокраще­ния потерь ЭР

0

15324,1

26038,06

17170,18

2448,75

60981,09

ОБ

1625

16694,16

23270,05

17637,23

2895,75

62122,19

МБ

8740,00

389267,94

36140,23

26609,24

11708,75

472466,16

ВБ

10365,00

421286,20

103079,59

61416,65

17053,25

613200,69

Всего

1.1

Мероприятия, направленные на ус­тановление целевых показателей повышения эффективности исполь­зования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направлен­ные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов

тыс. руб.

157,5

167,5

325

192,5

202,5

395

10

10

10

10

10

10

350

400

750

МБ

ВБ

Всего

Целевые показа­тели для жи­лищного фонда, анализ информа­ции об энергопо­треблении жи­лых домов

ОМСУ, УК

1.2

Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффектив­ности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации пер­воочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставле­ние уровней энергоэффективности с

тыс. руб.

325

325

650

325

325

650

МБ

ВБ

Всего

Оценка потен­циала энергосбе­режения, ранжи­рование меро­приятий по энер­госбережению

ОМСУ, УК



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко­номике- энерге­тический эф­фект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014

годы

Источ­ники

финан­сиро­вания

российскими и зарубежными анало­гами и оценка на этой основе по­тенциала энергосбережения в квар­тале (районе, микрорайоне)

1.3

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф­фективности в отношении общего имущества собственников помеще­ний в многоквартирных домах.

тыс. руб.

27

25

52

50

50

100

50

50

100

127

125

252

МБ

ВБ

Всего

63 тыс. руб. за счет умень­шения потерь ЭР

ОМСУ, УК

1.4

Мероприятия, направленные на по­вышение уровня оснащенности об­щедомовыми приборами учета ис­пользуемых энергетических ресур­сов и воды

тыс.

руб.

0

0

352,50

7762,50

8115,00

0,00 15324,10 11529,70 380865,5 407719,3

15717,00 21848,10 19088,11 34282,76 90935,97

0,00 16060,24 16060,27 25239,27 57359,78

0,00 2448,75 2448,75 11498,75 16396,25

15717,00

55681,19

49479,33

459648,81

580526,33

ФС

ОБ

МБ

ВБ Всего

143164 тыс. руб. за счет сокраще­ния метрологи­ческой и мето­дической со­ставляющих по­терь ЭР

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти, ОМСУ, УК



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко­номике- энерге­тический эф­фект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014

годы

Источ­ники

финан­сиро­вания

1.5

Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности тре­бованиях, предъявляемых к собст­венникам жилых домов, собствен­никам помещений в многоквартир­ных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях по­вышения энергетической эффектив­ности и энергосбережения, пропа­ганду реализации мер, направлен­ных на снижение пикового потреб­ления электрической энергии насе­лением

тыс. руб.

65

60

125

517

205

722

477

200

677

467

200

667

447

200

647

1973

865

2838

МБ

ВБ

Всего

Повышение за­интересованно­сти собственни­ков жилья в энергосбереже­нии ЭР

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти, ОМСУ, УК,

собственники жилья

1.6

Мероприятия исполнительных ор­ганов государственной власти Амурской области по осуществле­нию государственного контроля за соответствием жилых домов в про­цессе их эксплуатации установлен­ным законодательством об энерго­сбережении и о повышении энерге­тической эффективности требова­ниям энергетической эффективно­сти и требованиям оснащенности

В пределах текущих расходов

ОБ

Контроль функ­ционирования Программы в жилищном фон­де

Исполнитель­ные органы го­сударственной власти облас­ти, ОМСУ

№ (Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко-1

Ответственный

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014

годы

Источ­ники

финан­сиро­вания

номико- энерге­тический эф­фект

исполнитель

приборами учета используемых энергетических ресурсов

1.7

Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энерго­сберегающих мероприятий

тыс. руб.

750

750 1500

250

250

500

1000

1000

2000

МБ

ВБ

Всего

Привлечение

внебюджетных

средств

Администрация

Белогорского

района

1.8

Проведение энергетических обсле­дований, включая диагностику оп­тимальности структуры потребле­ния энергетических ресурсов

тыс. руб.

300

300

3684,96 7394,91 11079,87

1914,25 4009,96 3684,94 1597,47 11206,62

1109,94 1109,96 1109,97 3329,87



1914,25

5119,9

8779,86

10102,35

25916,36

ФС

ОБ

МБ

ВБ

Всего

Выявление ис­точников повы­шенного энерго­потребления

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти, ОМСУ, УК

1.9

Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров

тыс. руб.

0

0

195

195

0

180

20

200

0

180

215

395

ФС

ОБ

МБ

Всего

Привлечение

внебюджетных

средств

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти, ОМСУ, УК

2

Технические и технологические ме­роприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек­тивности жилищного фонда

тыс. руб.

0,00

0,00

32051,50

2500,00

0,00

34551,50

ФС

211533,5 " за счет умень­шения потерь электроэнергии, тепла и воды

0,00

0,00

52391,16

49802,34

30018,88

132212,38

ОБ

1181,66

49330,73

39946,98

49593,92

29307,46

169360,75

МБ

1536,50

185942,17

121811,49

132468,51

109441,18

551199,85

ВБ

2718,16

235272,90

246201,13

234364,77

168767,52

887324,48

Всего



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко­номию)- энерге­тический эф­фект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014

годы

Источ­ники

финан­сиро­вания

2.1

Реализация мероприятий по повы­шению энергетической эффектив­ности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов

тыс. руб.

4902,91 4902,91 9805,82

2693,00 4813 2120 9626

2775,08

5022,28

2247,2

10044,56

2672,25 5054,28

2382 10108,5

8140,33 19792,44 11652,11 39584,88

ОБ

МБ

ВБ

Всего

8797,3 тыс. руб. за счет умень­шения потерь электроэнергии, тепла, воды

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти, ОМСУ, УК,

собственники жилья

2.2

Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных до­мах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энерго­ресурсов

тыс. руб.

0,00

0,00

23000,00

0,00

0,00

23000,00

ФС

73137 тыс. руб. за счет умень­шения потерь ЭР

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти, ОМСУ, УК,

собственники жилья

0,00

0,00

25808,21

24949,38

7151,00

57908,59

ОБ

0,00

27057,82

16808,20

26449,38

8651,00

88966,40

МБ

650,00

70258,82

29895,21

40439,80

15744,25

168390,58

ВБ

650,00

98845,64

95511,62

93545,81

32301,00

320854,07

Всего



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко-номико- энерге­тический эф­фект

Ответственный

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014

годы

Источ­ники

финан­сиро­вания

исполнитель

2.3

Мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосбере­гающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жи­лищно-коммунальных услуг насе­лению, повышение тепловой защи­ты многоквартирных домов при ка­питальном ремонте

тыс. руб.

25000 25000

25000 25000

25000 25000

25000 25000

100000 100000

ВБ Всего

22738 тыс. руб. за счет умень­шения потерь электроэнергии, тепла и воды

Исполнитель­ные органы го­сударственной власти облас­ти, органы ме­стного само­управления

2.4

Размещение на фасадах многоквар­тирных домов указателей классов их энергетической эффективности

тыс. руб.

23

27

50

23

27

50

МБ

ВБ

Всего

Реклама энерго­сбережения

ОМСУ, УК,

собственники

жилья

2.5

Мероприятия по повышению энер­гетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энерго­эффективные осветительные уст­ройства в многоквартирных домах

351,5

501,5

853

4493,77

12854,12

17347,89

1468,5

1998,86

4384,35

10684,36

18536,07

1390,12

4360,2

10710,18

16460,50

1254,71 4076,96 13571,96 18903,63

1468,5

4643,69

17666,78

48322,12

72101,09

ФС

ОБ

МБ

ВБ Всего

15033 тыс. руб. за счет умень­шения потерь электроэнергии

Собственники помещений в МКД, ОМСУ, УК

2.6

Мероприятия, направленные на по­вышение энергетической эффектив­ности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком служ­бы свыше 15 лет на энергоэффек­тивные модели)

тыс. руб.

20

10

30

20

10

30

20

10

30

60

30

90

МБ

ВБ

Всего

48 тыс. руб. за счет умень­шения потерь электроэнергии

ОМСУ, управ­ляющие компа­нии



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко­номике- энерге­тический эф­фект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014

годы

Источ­ники

финан­сиро­вания

2.7

Замена отопительных котлов в мно­гоквартирных домах с индивиду­альными системами отопления на энергоэффективные котлы, внедре­ние когенерации на базе микротур­бин

тыс. руб.

25000 25000

25000 25000

25000 25000

25000 25000

100000 100000

ВБ Всего

2147 Отыс. руб. за счет умень­шения потерь электроэнергии

Органы мест­ного само­управления, УК, собствен­ники жилья

2.8

Повышение энергетической эффек­тивности использования лифтового хозяйства

тыс. руб.

10000 10000

10000 10000

10000 10000

10000 10000

40000 40000

ВБ Всего

10301 тыс. руб. за счет сокраще­ния потерь элек­троэнергии

ОМСУ, УК

2.9

Повышение эффективности исполь­зования и сокращение потерь воды

тыс. руб.

485,16

50 535,16

2660,33 3360,33 6020,66

2000

2693

2693

750

8136,00

2500 3775,08 2975,08

1000 10250,16

0 4172,25 2972,25

1500 8644,50

4500 10640,33 11785,82 6660,33 33586,48

ФС

ОБ

МБ

ВБ Всего

8337 тыс. руб. за счет умень­шения потерь воды

Управляющие компании, ад­министрация района

2.10

Автоматизация потребления тепло­вой энергии многоквартирными до­мами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирова­ние)

тыс. руб.

325

325

650

3337,41 5271,91 8609,32

3433 3887 3887 2394 13601,00

3346,58 3346,58 2571,5 9264,66

3905,25 3905,25

3433 11243,50

3433 11138,83 14801,24 13995,41 43368,48

ФС

ОБ

МБ

ВБ Всего

12099 тыс. руб. за счет умень­шения потерь тепла

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти, ОМСУ, УК,

собственники жилья



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко­номике- энерге­тический эф­фект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014

годы

Источ­ники

финан­сиро­вания

2.11

Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффек­тивности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопрово­дов отопления и горячего водо­снабжения

тыс. руб.

2044,06 6651,33 8695,39

2150

5936,47

2060,31

2535,3

8691,11

4109,4

2077,2

2077,21

8263,81

2428,67

306,47

306,47

3041,41

2150

12474,54

6488,04

11570,31

32682,89

ФС

ОБ

МБ

ВБ

Всего

10477 тыс. руб. за счет умень­шения потерь тепла

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти, ОМСУ, УК,

собственники жилья

2.12

Восстановление/внедрение цирку­ляционных систем горячего водо­снабжения, проведение гидравличе­ской регулировки, автоматиче­ской/ручной балансировки распре­делительных систем отопления и стояков

тыс. руб.

3895,72 4554,03 8449,75

3016,81 3685,81 1327,31 8029,93

3098,89 3767,89 1327,31 8194,09

2672,25

3341,25

1003,5

7017

8787,95

14690,67

8212,15

31690,77

ОБ

МБ

ВБ

Всего

6538,2 тыс. руб. за счет умень­шения потерь тепла

Управляющие компании, ООО «Энерге­тик»

2.13

Установка частотного регулирова­ния приводов насосов в системах горячего водоснабжения

тыс. руб.

10000 10000

10000 10000

10000 10000

10000 10000

40000 40000

ВБ Всего

15236 тыс. руб. за счет умень­шения потерь электроэнергии, тепла и воды

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти, ОМСУ, УК



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко­номике- энерге­тический эф­фект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014

годы

Источ­ники

финан­сиро­вания

2.14

Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии

тыс. руб.

895,71

8051,72

8947,43

6357,81

1595,31

2095,31

10048,43

6357,81

1595,31

2095,31

10048,43

5762,5 1000 1500

8262,5

18478,12

5086,33

13742,34

37306,79

ОБ

МБ

ВБ

Всего

7322

за счет умень­шения потерь электроэнергии

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти, ОМСУ, УК

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования

и повышению энергетической эффективности этих организаций



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко­номике- энерге­тический эффект

Ответствен­ный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014

годы

Источ­ники финан­сирова­ния

1

Организационные мероприятия

тыс. руб.

1380,96

29076,7

18870,29

1907,8

51235,75

МБ

1.1

Проведение энергетических об­следований зданий, строений, со­оружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организаци­ям с участием государства или муниципального образования (да­лее - здания, строения, сооруже­ния), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том чис­ле их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередно­сти проведения мероприятий по энергосбережению

тыс. руб.

91,3

142,5

91,3 27838,24

91,3 18291.81

91,3

1596

365,2 47868.55

Выявление по­тенциала энерго­сбережения

г. Тында, г. Зея

1.2

Проведение энергетического ау­дита.

тыс. руб.

266,66

220,5

660

266,66

220,5

660

266,68

220,5

220,5

800

882

1320

Выявление по­тенциала энерго­сбережения

г. Райчихинск, Константи-новский рай­он,

Благовещен­ский район

2

Технические и технологические мероприятия

тыс.

руб.

4753,9

14448239

122304,76

119739,81

102575,44

4938563



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко­номике- энерге­тический эффект

Ответствен­ный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014

годы

Источ­ники финан­сирова­ния

2.1

Оснащение зданий, строений, со­оружений приборами учета ис­пользуемых энергетических ре­сурсов, внедрение автоматиче­ской системы контроля и учета электропотребления (АСКУЭ)

тыс.

руб.

87

468

920

2075

1792,84

15000

228,99

162,33

41,33

2075

2312,49

15468

920

4517 тыс. руб. за счет сокраще­ния метрологиче­ской и методиче­ской составляю­щих потерь ЭР

г. Райчихинск, г. Свободный, Константи-новский рай­он,

Михайловский район

2.2

Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утеп­ление зданий, строений, сооруже­ний

тыс. руб.

444,33 650

4579,25 17900 1421 6491 14066

2275 17900 1940,33 6441 6030

17900

583,33

20656,83

3858

20000

20000

6854,25

73700

4388,99

54238,83

23954

3894 8тыс. руб. за счет уменьше­ния потерь ЭР

г. Зея,

г. Райчихинск, г. Свободный, Белогорский район, Благовещен­ский район,

2.3

Тепловая изоляция трубопрово­дов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горя­чего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях

тыс. руб.

462,44

1500

450

6595,98

490

7620

450

600

490

450

199,98

490

2000

490

9120

1350

9858,4

1960

7429 тыс. руб. за счет уменьшения потерь ЭР

г. Зея

г. Райчихинск, г. Свободный, г. Тында

2.4.

Проведение гидравлической ре­гулировки, автоматиче­ской/ручной балансировки рас­пределительных систем отопле­ния и стояков в зданиях, строени­ях, сооружениях

тыс. руб.

66,66

7024

66,66 8024

66,68

51648

20000

200 86696

24724 тыс. руб. за счет сокраще­ния потерь теп­ловой энергии

г. Райчихинск, Благовещен­ский район

2.5

Повышение энергетической эф­фективности систем освещения зданий, строений, сооружений.

тыс. руб.

68

836

500

700

2375

455

500

106

500

500

2375

1397

2000

768

1450 тыс. руб. за счет сокращения потерь электро­энергии

г. Зея,

г. Райчихинск,

г. Тында,

Константи-



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко­номию)- энерге-гический эффект

Ответствен­ный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014

годы

Источ­ники финан­сирова­ния

новский район

2.6.

Проведение капитального ремон­та зданий в соответствии с про-ектно-сметной документацией, разработанной по проведению энергоаудита

тыс. руб.

19873

19873

19873

37594,11

97213,11

19750 тыс. руб. за счет экономии ЭР

п.г.т. Прогресс

2.7

Повьппение тепловой защиты зданий, замена окон, дверей и т.д.

тыс. руб.

654,13

1000

12337

1000

29418

1200,06

1550 43219,05

445,66 2000

600

1350

15236,85

5850 73637,05

23538 тыс. руб. за счет сокраще­ния тепловых по­терь

г. Свободный Константи-новский рай­он,

Ромненский район

2.8.

Перекладка электрических сетей и замена электрических установок для снижения потерь электриче­ской энергии

тыс. руб.

366,66

1066,67

800

2233,33

558 тыс. руб. за счет сокращения потерь электро­энергии

г. Свободный

Всего по Подпрограмме

тыс. руб.

4753,9

145863 6

151381,46

138610,1

104483,24

545092,05

120914тыс. руб.

Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов

и (или) возобновляемых источников энергии



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко­номике- энерге­тический эффект

Ответствен­ный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014

годы

Источ­ники финан­сирова­ния

1

Технические мероприятия

тыс.

руб.

51733,3

56041,3

56821,3

54321,3

218917,2

47956,9 тыс. руб.

1.1

Увеличение производства электри­ческой энергии с применением ус­тановок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, содействие строительству малых гидроэлектростанций, а также гео­термальных источников энергии в местах возможного их использова­ния

тыс. руб.

МГЭС р. Берея

тыс. руб.

48233,3

48233,3

48233,3

48233,3

192933,2

ВБ

Годовая эконо­мия 42942 тыс. руб.

Министерст­во экономи­ческого раз­вития, про­мышленно­сти и транс­порта облас­ти

Солнечные батареи 10 кВт

тыс. руб.

1000

860

1860

ВБ

Годовая эконо­мия 7,9 тыс. руб.

Министерст­во экономи­ческого раз­вития, про­мышленно­сти и транс­порта облас­ти



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко­номике- энерге­тический эффект

Ответствен­ный

исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014

годы

Источ­ники финан­сирова­ния

1.2

Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных стан­ций для отопления и горячего во­доснабжения жилых домов и про­изводственных объектов тепловой энергией, накапливаемой припо­верхностным грунтом и атмосфер­ным воздухом или вторично ис­пользуемым, а также для оптими­зации установленной мощности тепловых электростанций и ко­тельных

тыс. руб.



ЗАТО Углегорск

тыс.

руб.

2500

860

3360

ВБ

Годовая эконо­мия 833 тыс. руб.

МУЖЭП

1.3

Расширение использования био­массы, отходов лесопромышленно­го и агропромышленного комплек­сов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии

тыс. руб.

Переработка биомассы

тыс. руб.

2500

2500

ВБ

Годовая эконо­мия

528 тыс. руб.

Министерст­во экономи­ческого раз­вития, про­мышленно­сти и транс­порта облас­ти



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эко­номике- энерге­тический эффект

Ответствен­ный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-2014

годы

Источ­ники финан­сирова­ния

Отходы лесопереработки

тыс. руб.

6088

6088

6088

18264

ВБ

Годовая эконо­мия 3646 тыс. руб.

Министерст­во экономи­ческого раз­вития, про­мышленно­сти и транс­порта облас­ти

Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе за­мещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом



Наименование мероприятий

Едини­ца из-мере-ния

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-энергетический эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-

2014 годы

Источники финанси­рования

1

Технические мероприятия

тыс. руб.

1107

821

295

425

974

3622

Годовая эконо­мия 813,4 тыс. руб.

г. Благовещенск

тыс. руб.

187

221

204

612

ВБ

Годовая эконо­мия

132,4 тыс. руб.

МАУ «ДЭУ»

г. Свободный

тыс. руб.

75

75

150

ВБ

Годовая эконо­мия 33 тыс. руб.

МУП «Спецав-тохозяиство»

г. Свободный

тыс. руб.

170

170

340

ВБ

Годовая эконо­мия 77 тыс. руб.

МУП «Тепло-сбыт»

г. Свободный

тыс. руб.

350

350

700

ВБ

Годовая эконо­мия 158 тыс. руб.

МУП «Дорож­ник»

г. Свободный

тыс. руб.

250

220

250

720

ВБ

Годовая эконо­мия 164 тыс. руб.

МУП «Тепло­сеть №1»

г. Свободный

тыс. руб.

500

600

1100

ВБ

Годовая эконо­мия 250 тыс. руб.

МУП «Свобод-ненское авто­транспортное предприятие»

Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов



Наименование меро­приятий

Едини­ца из-мере-ния

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконо­мике- энергетиче­ский эффект

Ответствен­ный исполни­тель

2010

год

2011

год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-

2014

годы

Источники финансиро­вания

1

Блок системных меро­приятий в формате энергосбережения и повышения энергоэф­фективности

тыс.

руб.

11632,88 133023,18

17517,66 616663,82

25262,72 175290,22

252602,76

660,11

1232653,4

54413,26

1178240,1

Всего

МБ

ВБ

212318,298 тыс. руб. в год

1.1

Проведение энергети­ческого обследования, в т.ч.

тыс.

руб.

1225

1225

2000

2000



3225

1225

2000

Всего

МБ

ВБ

ГУП Амурской области «Коммунальные систе­мы БАМа»

тыс. руб.

1225

1225

МБ

Получение объек­тивных данных об объеме потребления ТЭР

Специализи­рованные ор­ганизации

Дирекция по тепловодо-снабжению филиала Дальневосточная желез­ная дорога ОАО «РЖД»

тыс. руб.

2000

2000

ВБ

Получение объек­тивных данных об объеме потребления ТЭР

Специализи­рованные ор­ганизации

1.2

Режимные мероприя­тия, в т.ч.

тыс.

руб.

1200

1200

ВБ

Дирекция по тепловодо-снабжению филиала Дальневосточная желез­ная дорога ОАО «РЖД»

тыс.

руб.

1200

1200

ВБ

-

Проведение режимных испытаний котлов КВТК-100-Зед.,КВТС-30 - 2 ед., КВТС-20 , КЕ-25-14с - 2ед. с выдачей

тыс. руб.

800

800

ВБ

Снижение потреб­ления ТЭР

Специализи­рованные ор­ганизации

№ [Наименование меро-

Едини­ца из-мере-ния

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконо- 1

Этветствен-

приятий

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-

2014

годы

Источники финансиро­вания

мико- энергетиче­ский эффект

ный исполни-гель

режимных карт

Проведение режимных испытаний котлов КЕ-4-14С -2 ед. с выдачей ре­жимных карт

тыс. руб.

200

200

ВБ

Снижение потреб­ления ТЭР

Специализи-эованные ор­ганизации

Режимная наладка теп­ловых сетей г.Тында

тыс. руб.

200

200

ВБ

Снижение потреб­ления ТЭР

Специализи­рованные ор­ганизации

ОАО «ДРСК»

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

Отключение трансфор­маторов на ПС с 2 трансформаторами в режимах малых нагру­зок

тыс. руб.

Экономия электро­энергии 2097,534 МВтч. За 4 года 12227,453 тыс.руб.

Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»

Отключение трансфор­маторов с сезонной на­грузкой

тыс. руб.

Экономия электро­энергии 445,585 МВт-ч. За 4 года 2409,11 тыс.руб.

Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»

Выравнивание нагрузок фаз в распределитель­ных сетях 0,38 кВ

тыс. руб.

Экономия электро­энергии 18,9 МВт-ч. За 4 года 119,722 тыс. руб.

Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»

Оптимизация мест раз­мыкания линий 10 кВ с двухсторонним питани­ем

тыс. руб.

Экономия электро­энергии 2162,012' МВт-ч. За 4 года 10289,641 тыс.руб.

Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»

Приведение уровня на­пряжения на участке се­ти к номинальному

тыс. руб.

Экономия электро­энергии 178,137 МВт-ч. За 3 года

Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские



Наименование меро­приятий

Едини­ца из-мере-ния

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконо­мике- энергетиче­ский эффект

Ответствен­ный исполни­тель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-

2014

годы

Источники финансиро­вания

862,898 тыс. руб.

ЭС»

Перераспределение на­грузки основной сети путем производства пе­реключений

тыс. руб.

Экономия электро­энергии 1147,3 МВт-ч. За 3 года 5209.753 тыс. руб.

Филиал ОАО

«ДРСК»-

«Амурские

ЭС»

ООО «РЭС»

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

Деревод питания с двух трансформаторов на один в летний период

тыс. руб.

72,11436 тыс. руб. в год

Начальники участков

Регулировка уровней напряжения на транс­форматорах при перехо­дах с летнего на зимний периоды и обратно

тыс. руб.

6,143139 тыс. руб. в год

Начальники участков

1.3

Внедрение частотно-регулируемого привода, в том числе:

тыс. руб.

80039,72

123689,98

121000

324729,71

ВБ

Дирекция по тепловодо-снабжениюДВОСТж.д. филиала ОАО «РЖД», в т.ч.

тыс. руб.

14097,32

123689,98

121000

258787,31

ВБ

Внедрение частотно ре­гулируемого привода

тыс. руб.

2297,323

11689,983

13987,31

ВБ

От 44 шт. 4404 тыс. руб. в год

Дистанция те­пловых сетей

Автоматизация цен­тральных тепловых пунктов с внедрением частотно-регулируемых приводов на насосах хо­лодного водоснабжения

тыс. руб.

11800

112000

121000

244800

ВБ

Снижение расходов электроэнергии, то­плива, высвобожде­ние численности. Годовая экономия 81600 тыс. руб.

Специализи­рованная ор­ганизация



Наименование меро­приятий

Едини­ца из-мере-ния

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконо­мики- энергетиче­ский эффект

Ответствен­ный исполни­тель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-

2014

годы

Источники финансиро­вания

и плавного пуска насо­сов системы отопления с элементами диспетчери­зации и радиомодема

Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация» СП Благовещенская ТЭЦ, в т.ч.

тыс. руб.

65942,4

65942,4

ВБ

Установка частотно-регулируемых приводов на питательные насосы

тыс. руб.

65942,4



65942,4

ВБ

21660 тыс. руб. в год

Специализи­рованная ор­ганизация

1.4

Снижение удельного расхода топлива на вы­работку энергии, сниже­ние потерь, в т.ч.

тыс. руб.

Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация» СП Благовещенская ТЭЦ, в т.ч.

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

Очистка поверхностей нагрева ПСГ-1,2

тыс. руб.

542,99 тыс. руб. в год

СП Благове­щенская ТЭЦ

Доведение присосов в конвективные шахты котлоагрегатов БКЗ— 420-140 ст. №№1-4 до нормативных значений в процессе эксплуатации

тыс. руб.

169,37 тыс. руб. в год

СП Благове­щенская ТЭЦ

1.5

Модернизация котель­ных и тепловых сетей, в т.ч.

тыс. руб.

3860

197660,8

39055,97

28911

269487,77

ВБ



Наименование меро­приятий

Едини-ца из­мере­ния

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконо­мию)- энергетиче­ский эффект

Ответствен­ный исполни­тель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010-

2014 годы

Источники финансиро­вания

Дирекция по тепловодо-снабжениюДВОСТж.д. филиала ОАО «РЖД», в г.ч.

тыс. руб.

195953

38120

28911

262984

ВБ

Внедрение паровой тур­бины мощностью 350 кВА на паровые котлы КЕ-25-14с

тыс. руб.

12000

12000

ВБ

3117 тыс. руб.вгод

Специализи­рованная ор­ганизация

Реконструкция цен­тральной котельной ст.Тында, в том числе модернизация системы КИПиА котлов КВТК-100; реконструкция эс­такады по разгрузке уг­ля; строительство зо-лошлакоотвала

тыс. руб.

160860

160860

ВБ

Снижение расходов электроэнергии и топлива.

Годовая экономия 33521,7 тыс. руб.

Специализи­рованная ор­ганизация

Внедрение новых техно­логий и изоляционных материалов для изоля­ции подогревателей и трубопроводов (Тпегта5пее1А.1и8гассо)

тыс. руб.

12800

12800

12800

38400

ВБ

8212 тыс. руб. в год

Специализи­рованная ор­ганизация

Замена участка магист­ральных тепловых сетей 1 контура Ф400мм в 2 нитки на Ф600 мм от центральной котельной ст.Тында до тепловой камеры ТК-0 для увели-

тыс. руб.

24558

24558

ВБ

23586 тыс. руб. в год

Специализи­рованная ор­ганизация



Наименование меро­приятий

Едини-ца из­мере­ния

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконо­мике- энергетиче­ский эффект

Ответствен­ный исполни­тель

2010 год

2011

год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-

2014

годы

Источники финансиро­вания

чения пропускной спо­собности

Приобретение установки для промывки пластин­чатых подогревателей С1Р-75

тыс. руб.

100

100

ВБ

50 тыс. руб. в год

Дистанция те­пловых сетей

Замена запорной арма­туры (шаровые краны)

тыс. руб.

21393

662

4111

26166

ВБ

3080,6 тыс. руб. в

ГОД

Дистанция те­пловых сетей

Замена трубчатых паро-мазутных подогревате­лей ПМТ-40 кг/см2 , 15 г/час

тыс. руб.

400

400

ВБ

240 тыс. руб. в год

Дистанция те­пловых сетей

Утепление оконных и дверных проемов, гер­метизация межпанель­ных стыков котельной КВТК и КЕ-КВТС

тыс. руб.

500

500

ВБ

500 тыс. руб. в год

Специализи­рованная ор­ганизация

Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация» СП Благовещенская ТЭЦ, в т.ч.

тыс. руб.

3520

1707,8

935,97

6163,77

ВБ

Ремонт тепловой изоля­ции с заменой матов минераловатных на скорлупы пенополиуре-тановые

тыс. руб.

3520

1707,8

935,97

6163,77

ВБ

1232,76 тыс. руб. в год

Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская ге­нерация»

ОАО «ДРСК», в т.ч.

тыс. руб.

340

340

ВБ

Перевод теплоснабже­ния базы ПСУ на цен-

тыс. руб.

340

340

ВБ

279 тыс. кВт-ч, в де­нежном выражении

Специализи­рованная ор-



Наименование меро­приятий

Едини­ца из-мере-ния

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконо­мике- энергетиче­ский эффект

Ответствен­ный исполни­тель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010-

2014 годы

Источники финансиро­вания

трализованное

- 329,3 тыс. руб. в год

ганизация

1.6

Реконструкция и модер­низация энергетических установок (электроэнер­гия), в т.ч.

тыс. руб.

2740,7

5411,98

7823,19

5239,87

21215,74

ВБ

ОАО «ДРСК», в т.ч.

тыс. руб.

67,9

172,11

2366,2

2606,21

ВБ

Замена трансформатора ТАМ-1800/35 на ТМН-1000/35 на ПС 35/10 кВ «Союзная»

тыс. руб.

25,8

25,8

ВБ

Составит 10,7 тыс. кВтч, в денежном выражении - 12,6 тыс. руб.

Филиал ОАО

«ДРСК»-

«Амурские

ЭС»

Реконструкция ПС Ок­тябрьская - уменьшение расхода электроэнергии на собственные нужды ПС, реконструкция ос­вещения ОРУ ПС Дам-буки, ПС БАМ

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

За 2010 г. 68,0 тыс. кВтч, в денежном выражении - 80,3 тыс. руб.

Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»

Разделение цепей по­догрева приводов и ба­ков выключателей 35-110 кВ

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

В 2010г. составит 294,6 тыс. кВтч, в денежном выраже­нии - 347,8 тыс. руб.

Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»

Замена электрокотлов 2*ЭПЗ-100на2*ЭВТм-24 с автоматикой управ­ления в здании РПБ Бу-зулинского участка Цен­трального РЭС.

тыс. руб.

42,1

42,1

ВБ

В 2010г. составит 23,8 тыс. кВт-ч, в денежном выраже­нии - 23,8 тыс. руб.

Специализи­рованная ор­ганизация



Наименование меро­приятий

Едини­ца из-мере-ния

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконо­мике- энергетиче­ский эффект

Ответствен­ный исполни­тель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-

2014

годы

Источники финансиро­вания

Замена ПЭТ на «Ковчег» на ПС «Бурейск»

тыс. руб.

80

80

ВБ

За 2011г.составля­ют 178,0 тыс. кВт-ч, в денежном выра­жении - 239,532 тыс. руб.

Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»

Замена ПЭТ на «Ковчег» на ПС «Панино»

тыс. руб.

35

35

ВБ

За 2011г. составля­ют 77,0 тыс. кВтч, в денежном выраже­нии- 103,618 тыс. руб.

Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»

Разделение цепей по­догрева приводов и ба­ков выключателей 35-ПОкВ

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

347,8 тыс. руб. в год

Филиал ОАО

«ДРСК» -

«Амурские

ЭС»

Ремонт отопления ОПУ ПС «Мехзавод» с заме­ной ПЭТ 14 шт.

тыс. руб.

57,11

57,11

ВБ

56,1 тыс. руб. в год

Филиал ОАО «ДРСК» -«Амурские ЭС»

Ф№4 ПС Прогресс раз­грузка фидера путем строительства дополни­тельной ВЛ-бкВ от ПС ЖБИ

тыс. руб.

2310

2310

ВБ

376,79 тыс. руб. в год

Специализи­рованная ор­ганизация

Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация» СП Благовещенская ТЭЦ, в т.ч.

тыс. руб.

56,2

56,2

ВБ

Установка инфракрас­ных обогревателей для обогрева ЗРП

тыс. руб.

56,2

56,2

ВБ

14,55 тыс. руб. в год

Филиал ОАО

«ДГК» -«Амурская ге-



Наименование меро-

Едини-

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконо­мике- энергетиче­ский эффект

Ответствен­ный исполни­тель

приятий

ца из-

мере-

ния

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-

2014

годы

Источники финансиро­вания

нерация»

ООО «РЭС», в т.ч.

тыс. руб.

2672,8

5239,87

5456,99

5239,87

18609,53

ВБ

Замена силовых транс­форматоров на транс­форматоры меньшей мощности

тыс.

руб.

217,12

434,24

217.12

868,48

ВБ

114 тыс. руб. в год

Начальники участков

Замена голого провода на вводах в здания и со­оружения проводом СИП

тыс. руб.

296,99

593,98

593,98

593,98



2078,93

ВБ

650 тыс. руб. в год

Начальники участков

Замена кабеля на другое сечение в соответствии с установившимися на­грузками

тыс. руб.

322,85

322,85

322,85

322,85

1291,4

ВБ

494,54 тыс. руб. в год

Начальники участков

Замена голого провода на провод СИП необхо­димого сечения

тыс. руб.

2052,96

4105,92

4105,92

4105,92

14370,72

ВБ

545,1 тыс. руб. в год

Начальники участков

1.7

Реконструкция схемы подачи химочищенной воды в главный корпус цля подпитки теплосети в летний период СП БТЭЦ ФАО АГ

тыс. руб.

500

500

ВБ

161,8 тыс. руб. в год

Филиал ОАО

«ДГК» -«Амурская ге­нерация»

1.8

Снижение подпитки те­пловой сети п. Прогресс за счет окрашивания се­тевой воды Уранином А

тыс. руб.

492,8

517,12

544,312

571,53

600,11

2725,872

ВБ

580 тыс. руб. в год

Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская ге­нерация»

1.9

Установка энергосбере­гающих осветительных

тыс. руб.

1464

1110

1350

60

3984

ВБ

№ 1

Наименование меро-

Едини-

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконо­мики- энергетиче­ский эффект

Ответствен­ный исполни­тель

триятий

ца из-

мере-

ния

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 1 2010-

2014

годы

Источники финансиро­вания

приборов и ламп, в т.ч.

Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация» СП Райчихинская ГРЭС

тыс. руб.

464

110

350

60

984

ВБ

400 тыс. руб. в год

Филиал ОАО

«дгк»-

«Амурская ге­нерация»

Дирекция по тепловодо-снабжению филиала Дальневосточная желез­ная дорога ОАО «РЖД»

тыс. руб.

1000

1000

1000

3000

ВБ

1638,3 тыс. руб. в год

Дистанция те­пловых сетей

1.10

Оснащенность система­ми учета энергетиче­ских ресурсов, в т.ч.

тыс. руб.

10407,88 125929,68

17517,66 329069,88

25262,72 1866,767

95530,36

605584,95 53188,26 552396,69

Всего

МБ

ВБ

ООО «РЭС»

тыс. руб.

880,68

1926,98

1761,36

1761,36

6330,38

ВБ

Замена трансформато­ров тока, не соответст­вующих действующим нагрузкам и классу точ­ности

тыс. руб. тыс. руб.

165,62

165,62

ВБ

147,45 тыс. руб. в год

Начальники участков

Установка АСКУЭ (ав­томатическая система контроля и учета элек­тропотребления), замена приборов учета

тыс. руб.

880,68

1761,36

1761,36

1761,36

6164,76

ВБ

2921,79 тыс. руб. в год

Начальники участков

Филиал ОАО «ДГК» -«Амурская генерация» СП Благовещенская ТЭЦ, в т.ч.

тыс. руб.

30476

209524

240000

ВБ



Наименование меро­приятий

Едини­ца из-мере-ния

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконо-мико- энергетиче­ский эффект

Ответствен­ный исполни­тель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-

2014

годы

Источники финансиро­вания

Оснащение приборами учета энергетических ресурсов

тыс. руб.

30476

209524

240000

ВБ

Контроль за отпус­ком и потреблением энергетических ре­сурсов

Филиал ОАО

«дгк» -

«Амурская ге­нерация»

ГУП Амурской области «Коммунальные систе­мы БАМа», в т.ч.

тыс. руб.

10407,88

17517,66

25262,72

53188,26

МБ

Установка приборов учета отпуска тепловой энергии в сеть

тыс. руб.

2638,48

1978,86

659,62



5276,96

МБ

Контроль за отпус­ком тепловой энер­гии

Подрядная специализиро­ванная орга­низация

Оснащение котлов при­борами контрольно-измерительные приборы и автоматики (КИПиА), выполнение пуско-режимно наладочных работ котлоагрегатов

тыс. руб.

7769,4

15538,8

24603,1

47911,3

МБ

Контроль за техно­логическими про­цессами

Подрядная специализиро­ванная орга­низация

Дирекция по тепловодо-снабжению филиала Дальневосточная желез­ная дорога ОАО «РЖД», в т.ч.

тыс. руб.

12457,9

12457,9

ВБ

Приобретение оборудо­вания и аттестация ла­боратории по входному контролю топлива

тыс. руб.

500

500

ВБ

1346 тыс. руб. в •год

Дистанция те­пловых сетей

Внедрение ленточных конвейерных весов «КУРС»

тыс. руб.

800

800

ВБ

1393 тыс. руб. в год

Специализи­рованная ор­ганизация

№ 1 ]

Наименование меро-триятий

Едини-ца из­мере­ния

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконо-мико- энергетиче­ский эффект

Ответствен­ный исполни­тель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-

2014

годы

Источники финансиро­вания

Модернизация системы контрольно-измерительными прибо­рами и автоматики (КИПиА) котлов КВТС-30 №1(2)

тыс. руб.

1000

1000

ВБ

340 тыс. руб. в год

Специализи­рованная ор­ганизация

Установка счетчиков для учета тепловой энергии, отпущенной с центральных тепловых пунктов типа Эльф с расходомерами Метран и ТСМ

тыс. руб.

9482



9482

ВБ

2096 тыс. руб. в год

Дистанция те­пловых сетей

Установка счетчиков для учета тепловой энергии, отпущенной с центральной котельной ст.Тында

тыс. руб.

500

500

ВБ

408,8 тыс. руб. в год

Дистанция те­пловых сетей

Установка счетчиков типа КАРАТ М-110 с преобразователями рас­хода ДРГМ ФЮОмм и Ф50мм для учета пара, отпущенного с котель­ной Больничного ком­плекса, и возврата кон­денсата

тыс. руб.

175,9

175,9

ВБ

170 тыс. руб. в год

Дистанция те­пловых сетей

ОАО «ДРСК», в т.ч.

тыс. руб.

94 573,0

105161

105,407

93769

293608,41

ВБ

Оборудование отапли-

тыс.

в пределах текущих расходов

В 2010г. составит

Филиал ОАО



Наименование меро-

Едини-

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый эконо­мике- энергетиче­ский эффект

Ответствен­ный исполни­тель

приятий

ца из-

мере-

ния

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-

2014

годы

Источники финансиро­вания

ваемых помещений тер­мометрами для опера­тивного регулирования работы электробойлеров и МКТЭН

руб.

0,8 тыс. кВтч, в де­нежном выражении - 0,8 тыс. руб.

«ДРСК» -

«Амурские ЭС»

Внедрение автоматиче­ской системы контроля и учета электропотреб­ления (АСКУЭ) для оп­тимизации потребления энергоресурсов

тыс. руб.

94 573,0

105161

105,407

93769

293608,41

ВБ

В год составит око­ло 5674,4 тыс. кВтч, в денежном выра­жении - 6698,2 тыс. руб.

Филиал ОАО «ДРСК»-«Амурские ЭС»

1.11

Мероприятия в области регулирования цен (та­рифов), направленные на стимулирование энергосбережения и по­вышение энергетиче­ской эффективности

тыс. руб.

В пределах текущих расходов

Стимулирование потребителей на выполнение меро­приятий по энерго­сбережению

Управление государствен­ного регули­рования цен и тарифов об­ласти

Мероприятия ОАО «Амурские коммунальные системы» включены в подпрограмму по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия по иным определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации,

органом местного самоуправления вопросам

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПРОГРАММЕ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ, В САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГРАЖДАН»  ДЛЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ



Наименование мероприятий

Едини­ца из-мере-ния

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-энергетический эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-

2014 годы

Источники финансиро­вания

1

Мероприятия по энерго­сбережению и повыше­нию энергетической эф­фективности жилищно­го фонда садоводческих, огороднических и дач­ных некоммерческих объединений граждан, в т.ч.

тыс. руб.

953,8 11052,1 12005,9

953,8 21732 22686

953,8

5403,9

6357,7



2861,4 38188,58 41049.98

МБ

ВБ

ВСЕГО

4615

за счет умень­шения потерь электроэнергии и повышения точности учета потребляемой электроэнергии

Муниципаль­ные образова­ния

1.1

Аудит, паспортизация объектов, выявление бес­хозных сетей электро­снабжения

тыс. руб.

409,8 7970,1 8379,9

409,8

18650

19060,3

409,8 2321,9 2731,7

1229,4 28942,58 30171,98

МБ

ВБ

ВСЕГО

1639

за счет умень­шения потерь электроэнергии

1.2

Установка и ввод в экс­плуатацию приборов уче­та электроэнергии

тыс. руб.

544 3082 3626

544

3082

3626

544

3082

3626

1632 9246 10878

МБ

ВБ

ВСЕГО

2976

за счет повы­шения точно­сти учета по­требляемой электроэнергии

Программные мероприятия на объектах наружного освещения в Амурской области



Наименование мероприятий

Единица измере­ния

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-энергетический эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-

2014 годы

Источник финанси­рования

Мероприятия по энергосбережению и повышению энерге­тической эффек­тивности объектов наружного освеще­ния

тыс. руб.

5000 3068 1163 9231

48333,842

30161,5

78495,342

10000 22476 25440 28498 86414

20723 37692,7 36548,2 94963,9

21223,5

60410,5

7243

88877

10000 69422,5

174945,042 103613,7

357981,242

ФС

ОБ

МБ

ВБ

Всего

73618

за счет умень­шения потерь электроэнергии и экономии электроэнергии

Исполнитель­ные органы го­сударственной власти области, ОМСУ

1.

Организационные мероприятия

1.1

Выполнение работ по проверке норми­руемой освещенно­сти при замене све­тильников на свето­диодные на сущест­вующих конструк­тивных элементах системы наружного освещения (опорах, кронштейнах, тросо­вых растяжках и т.д.)

тыс. руб.

741

741

771

1543

2314

771

2284

3055

ОБ

МБ

Всего

Выбор опти­мального соот­ношения на­триевых и све­тодиодных ламп

Министерство экономического развития, про­мышленности и транспорта об­ласти

1.2

Разработка проектов освещения кварта­лов, пространственно распределенного ос­вещения, исходя из требований энерго­сбережения.

тыс. руб.

642

1906

2548

862

2604 3466

1468 4404 5872

2972

8914

11886

ОБ

МБ

Всего

Повышение энергоэффек-гивности сис­тем наружного освещения, экономия элек­троэнергии

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти, ОМСУ



Наименование мероприятий

Единица измере­ния

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-энергетический эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014

год

Всего,

2010-

2014 годы

Источник финанси­рования

2 Технические и технологические мероприятия

2.1

Замена светильников с лампами ДРЛ на светильники с лам­пами ДНаТ

тыс. руб.

125

1158

1283

1570,5

7633,5

9204

261

590

7499

8350

180

185,7

9593,2

9958,9

5600 1810 7410

441

8071,2

27693,7

36205,9

ОБ

МБ

ВБ

Всего

7253

за счет умень­шения потерь электроэнергии

ОМСУ

2.2

Замена светильников наружного освеще­ния на светодиодные

тыс. руб.

5000

943

5

5948

17573,342

14082 31655,342

7030 14871 4387 6700 32988

14011

7918

17720

39649

19755,5

18138,5

3623

41517

7030

53637,5

48959,842

42130 151757,342

ФС

ОБ

МБ

ВБ

Всего

31129

за счет умень­шения потерь электроэнергии и экономии электроэнергии

ОМСУ

2.3

Установка дополни­тельных приборов освещения

тыс. руб.

2000 2000

2160

2160

2400 2400

2650 2650

2900 2900

12110 12110

МБ

Всего

2422

социальный

эффект

ОМСУ,

тсо

2.4

Перевод сетей на­ружного освещения на СИП

тыс. руб.

11650

8446

20096

2970

5931

1610

14299

24810

5670

11295

9235

26200

16250

1810

18060

2970

11601

40805

33790

89166

ФС

ОБ

МБ

ВБ

Всего

21053

за счет умень­шения потерь электроэнергии и экономии электроэнергии

ОМСУ,

тсо

2.5

Внедрение электрон­ной пускорегули-рующей аппаратуры (ЭПРА)

тыс. руб.

5539

5539

5500 5500

5500 5500

5500 5500

22039 22039

МБ

Всего

4408

ОМСУ,

тсо

2.6

1

Внедрение автомати­зированной системы управления наруж­ным освещением (АСУНО)

тыс. руб.

6250

6250

6250 6250

6250 6250

6250 6250

25000 25000

МБ

Всего

6007

ОМСУ,

тсо



Наименование мероприятий

Единица измере­ния

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-энергетический эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего,

2010-

2014 годы

Источник финанси­рования

2.7

Замена ламповых светофорных секций на светодиодные

тыс. руб.

1514 1514

1254 1254

1290 1290

1368 1368

5426 5426

МБ

Всего

1086

ОМСУ,

ТСО

2.8

Замена контроллеров светофорных объек­тов на котроллеры нового поколения

тыс. руб.

1336 1336

1336 1336

МБ

Всего

260

ОМСУ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-энергетиче­ский эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010 -2014 годы

Источники финансиро­вания

Мероприятия по энергосбере­жению и повышению энерге­тической эффективности сис­тем коммунальной инфра­структуры

тыс. руб.

263522,10

0,00

0,00

4697,70

258824,40

880249,00821859,80943530,00556667,10

0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 85310,00 64148,00 45277,00 68162,77 56701,80 42970,00 44441,00 752086,23679848,00836412,00466949,10

3465828,00

0,00 254735,00 216973,27 2994119,73

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

870174,93 тыс. руб. в год

1

Организационные мероприятия по энергосбережению и повыше­нию энергетической эффективно­сти систем коммунальной инфра­структуры

тыс. руб.

32445,207

0,00

0,00

1331,70

31113,50

144798,00

0,00

0,00 14982,40 129815,60

57010,80

0,00

150,00

3212,80

53648,00

63039,00

0,00

150,00

1003,00

61886,00

3104,00

0,00

0,00

960,00

2144,00

300397,007

0,00

300,00

21489,90

278607,10

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

61189,47

1.1

Проведение энергетического ау­дита

тыс. руб.

799,25

799,25

33946,40

8261,40 25685,00

20347,80

150,00 2762,80 17435,00

1003,00

1003,00

370,00

10,00 360,00

56466,45

0,00

150,00

12836,45

43480,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

11593,29

Министерство экономического развития, про­мышленности и транспорта области, ОМСУ

1.2

Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло- и водо­снабжения

тыс. руб.

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

90,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

18,00

ОМСУ

1.3

Анализ договоров электро-, теп­ло- и водоснабжения жилых мно­гоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности

тыс. руб.

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

0,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

9,00

ОМСУ



Наименование мероприятий

Еди-ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-энергетиче­ский эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010 -2014 годы

Источники финансиро­вания

1.4

Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водо­проводных сетях

тыс. руб.

75,00

30,00 45,00

150,00

150,00

450,00

0,00 450,00

150,00

150,00

0,00

825,00

0,00

150,00 480,00 195,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

195,00

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти

1.5

Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректиро­вок схем энергоснабжения, мест­ных условий и видов топлива

тыс. руб.

30535,95

367,45 30168,50

109801,60

0,00

6721,00

103080,60

35313,00

35313,00

61886,00

61886,00

1784,00

1784,00

239320,55

0,00

0,00

7088,45

232232,10

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

48294,18

Предприятия, осуществляю­щие регулируе­мые виды дея­тельности

1.6

Утверждение нормативов потерь, расходов и запасов, образующих­ся при выработке и передаче теп­ловой и электрической энергии

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

Министерство экономического развития, про­мышленности и транспорта области, ОМСУ

1.7

Разработка и внедрение энерге­тических паспортов организаций коммунального комплекса

тыс. руб.

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

0,00

950,00

950,00

3650,00

0,00

0,00

950,00

2700,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

1080,00

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти, специа­лизированные организации

2

Технические и технологические мероприятия по энергосбереже-

тыс. руб.

231076,90 0,00

735451,00 0,00

764849,00 0,00

880491,00 0,00

553563,10 0,00

3165431,00 0,00

Всего

ФС

808985,46



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-энергетиче­ский эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010 - 2014 годы

Источники финансиро­вания

нию и повышению энергетиче­ской эффективности систем ком­мунальной инфраструктуры

0,00

3366,00

227710,90

60000,00 53180,37 622270,63

85160,00 63998,00

53489,00 41967,00

626200,00774526,00

45277,00 43481,00 464805,10

254435,00

195483,37

2715512,63

ОБ

МБ

ВБ

2.1

Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования

тыс. руб.

450,00

400,00 50,00

1365,00

1365,00

735,00

735,00

0,00

0,00

2550,00

0,00

735,00

1765,00

50,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

510,00

Предприятия, осуществляю­щие регулируе­мые виды дея­тельности

2.4

Вывод из эксплуатации муници­пальных котельных, выработав­ших ресурс или имеющих избы­точные мощности

тыс. руб.

1158,00

1158,00

30868,00

1298,24 29569,76

36065,00

1342,87

1239,87

33482,26

36746,10

224,68

278,88

36242,54

29645,70

22400,00 7245,70

134482,80

0,00

1567,55

25216,99

107698,26

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

1559,60

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти, ОМСУ

2.5

Модернизация котельных с ис­пользованием энергоэффективно­го оборудования с высоким ко­эффициентом полезного действия

тыс. руб.

41082,00

393,00 40689,00

19798,00

19798,00

9865,70

2681,90 7183,80

31821,50

2422,50

1650,00

27749,00

4786,70

654,70 1689,40

2442,60

107353,90

0,00 3077,20 6414,30 97862,40

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

136154,64

Предприятия, осуществляю­щие регулируе­мые виды дея­тельности, спе­циализирован­ные организа­ции

2.6

Строительство котельных с ис­пользованием энергоэффектив­ных технологий с высоким коэф­фициентом полезного действия

тыс. руб.

41242,00

0,00 2108,00 39134,00

95210,51

0,00 21963,00 73247,51

98103,67

13540,00 11644,00 72919,67

112056,00

8950,00 10336,00 92770,00

33385,22

4989,40 3871,70

24524,12

379997,40

0,00

27479,40

49922,70

302595,30

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

136154,64

Предприятия, осуществляю­щие регулируе­мые виды дея­тельности, спе­циализирован­ные организа-



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-энергетиче­ский эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010 -2014 годы

Источники финансиро­вания

ции

2.7

Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, обще­котельного и вспомогательного оборудования, автоматизация от­пуска тепловой энергии потреби­телям

тыс. руб.

39000,00

39000,00

102082,50

552,00 101530,50

1690,00

553,00 1137,00

869,00

609,00 260,00

955,90

706,00 249,90

144597,40

0,00

0,00

2420,00

142177,40

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

28919,48

Предприятия, осуществляю- > щие регулируе­мые виды дея­тельности

2.8

Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных

тыс. руб.

130,00

130,00

3470,00

750,00 2720,00

3026,40

540,00 2486,40

2751,00

418,00 463,00 1870,00

280,00

280,00

9657,40

0,00

418,00 1753,00 7486,40

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

1935,88

Предприятия, осуществляю­щие регулируе­мые виды дея­тельности

2.9

Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффек-гивных технологий

тыс. руб.

0,00

0,00

5200,00

5200,00

5200,00

5200,00

5200,00

5200,00

15600,00

0,00 15600,00

0,00

0,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

4160,00

Предприятия, осуществляю­щие регулируе­мые виды дея­тельности

2.10

Замена тепловых сетей с исполь­зованием энергоэффективного оборудования, применение эф­фективных технологий по тепло­вой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановле­нии разрушенной тепловой изо­ляции

тыс. руб.

78218,30

78218,30

178029,00

15814,70 162214,30

264087,15

36160,00 22408,55 205518,60

389394,16

38981,00 23722,56 326690,60

229154,69

29927,00 10982,99 188244,70

1138883,30

0,00 105068,00 72928,80 960886,50

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

256695,56

Предприятия, осуществляю­щие регулируе­мые виды дея­тельности, ми­нистерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти

№|

Наименование мероприятий

Еди­ница

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010

Источники

изме­рения

-2014 годы

финансиро­вания

энергетиче­ский эффект

2.11

Использование телекоммуника­ционных систем централизован-

тыс. руб.

0,00

15204,50

12878,00

30379,50

10416,99

68878,99 0,00

Всего

ФС

13775,70

Предприятия, осуществляю-

ного технологического управле-

704,50

929,30

1871,99

3505,79

ОБ

щие регулируе-

ния системами теплоснабжения

150,00

154,00

379,80

1545,00

2228,80

МБ

мые виды дея-

15054,50

12019,50

29070,40

7000,00

63144,40

ВБ

тельности, ми­нистерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти

2.12

Установка регулируемого приво­да в системах водоснабжения и

тыс. руб.

0,00

3367,20

1037,20

426,80

93,00

4924,20

Всего

3509,08

Предприятия, осуществляю-

0,00

ФС

водоотведения

90,00

50,03

140,03

ОБ

щие регулируе-

489,00

439,20

50,87

979,07

МБ

мые виды дея-

2878,20

508,00

325,90

93,00

3805,10

ВБ

тельности, ми­нистерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти

2.13

Внедрение частотно-регулируемого привода электро-

тыс. руб.

18054,00

60000,00

8893,25

3300,50

707,50

90955,25 0,00

Всего

ФС

12064,58-

Предприятия, осуществляю-

двигателей тягодутьевых машин

60000,00

1560,90

388,95

61949,85

ОБ

щие регулируе-

и насосного оборудования, рабо-

423,00

1208,95

388,95

2020,90

МБ

мые виды дея-

тающего с переменной нагрузкой

17631,00

6123,40

2522,60

707,50

26984,50

ВБ

тельности, ми­нистерство строительства,



Наименование мероприятий

Еди­ница

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010

Источники

изме­рения

-2014 годы

финансиро­вания

энергетиче­ский эффект

архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства об­ласти, ОМСУ

2.14

Мероприятия по сокращению по­терь воды, внедрение систем обо-

тыс. руб.

0,00

7000,00

7000,00

7000,00

0,00

21000,00 0,00

Всего

ФС

4200,00

Предприятия, осуществляю-

ротного водоснабжения

1050,00

1050,00

2100,00

ОБ

щие регулируе-

1050,00

1050,00

1050,00

3150,00

МБ

мые виды дея-

5950,00

4900,00

4900,00

15750,00

ВБ

тельности, ми­нистерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти

2.15

Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии,

тыс. руб.

885,00

12614,00

12979,00

13447,00

16722,00

56647,00 0,00

Всего

ФС

11329,40

Предприятия, осуществляю-

используемой при передаче

33,00

15,00

691,80

739,80

ОБ

щие регулируе-

(транспортировке) воды

15,00

33,00

15,00

691,80

754,80

МБ

мые виды дея-

885,00

12599,00

12913,00

13417,00

15338,40

55152,40

ВБ

тельности

2.16

Мероприятия по выявлению бес­хозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для

тыс. руб.

0,00

1390,00

450,00 30,00

450,00 30,00

0,00

2290,00 0,00 60,00

Всего

ФС

ОБ

458,00

ОМСУ

передачи энергетических ресур-

72,50

42,50

42,50

157,50

МБ

сов (включая тепло- и электро­снабжение), организации поста­новки в установленном порядке

1317,50

377,50

377,50

2072,50

ВБ



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-энергетиче­ский эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010 - 2014 годы

Источники финансиро­вания

гаких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижи­мого имущества и затем призна­нию права муниципальной собст­венности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества

2.17

Мероприятия по организации управления бесхозяйными объек­тами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с мо­мента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую и электриче­скую энергию), в частности за счет включения расходов на ком­пенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей таки­ми объектами

тыс. руб.

0,00

300,00

300,00

70000,00

70000,00

80000,00

80000,00

100000,00

100000,00

250300,00

0,00

0,00

300,00

250000,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

50060,00

ОМСУ

2.18

Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения с примене­нием современных теплоизоля­ционных материалов

тыс. руб.

0,00

796,20

39,80 756,40

750,00

37,50 712,50

0,00

0,00

1546,20

0,00

0,00

77,30

1468,90

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

309,24

Предприятия, осуществляю­щие регулируе­мые виды дея­тельности, ми­нистерство строительства,



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-энергетиче­ский эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010 -2014 годы

Источники финансиро­вания

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти

2.19

Бурение новых и капитальный ремонт водозаборных скважин, промывка скважин

тыс. руб.

0,00

3665,70

660,00 3005,70

3750,00

450,00 487,50

2812,50

3750,00

450,00 487,50 2812,50

0,00

11165,70

0,00

900,00 1635,00

8630,70

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

2233,14

Предприятия, осуществляю­щие регулируе­мые виды дея­тельности, ми­нистерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти

2.20

Отключение трансформаторов с 2 трансформаторами в режимах малых нагрузок

тыс. руб.

0,00

12,00

12,00

13,00

1,95 1,95 9,10

13,40

2,01 2,01 9,38

0,00

38,40

0,00

3,96

3,96

30,48

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

7,68

Предприятия, осуществляю­щие регулируе­мые виды дея­тельности, ми­нистерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти



Наименование мероприятий

Еди­ница

Объемы

и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010

Источники

изме­рения

-2014 годы

финансиро­вания

энергетиче­ский эффект

2.21

Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,4 кВ

тыс. руб.

0,00

8,00

8,40

8,40

8,40

33,20 0,00

Всего

ФС

4,96

Предприятия, осуществляю-

1,26

1,26

1,26

3,78

ОБ

щие регулируе-

1,26

1,26

1,26

3,78

МБ

мые виды дея-

8,00

5,88

5,88

5,88

25,64

ВБ

тельности

2.22

Перераспределение нагрузки ос­новной сети путем производства

тыс. руб.

0,00

23,00

26,00

26,00

0,00

75,00 0,00

Всего

ФС

15,00

Предприятия, осуществляю-

переключении

3,90

3,90

7,80

ОБ

щие регулируе-

6,90

3,90

3,90

14,70

МБ

мые виды дея-

16,10

18,20

18,20

52,50

ВБ

тельности

2.23

Оптимизация мест размыкания линий 10 кВ с двухсторонним пи-

тыс. руб.

0,00

66,00

74,00

74,00

0,00

214,00 0,00

Всего

ФС

42,80

Предприятия, осуществляю-

танием

11,10

11,10

22,20

ОБ

щие регулируе-

19,80

11,10

11,10

42,00

МБ

мые виды дея-

46,20

51,80

51,80

149,80

ВБ

тельности

2.24

Замена электрических сетей (10 кВ, 0,4 кВ)

тыс. руб.

2890,00

33790,00

32420,00

39230,00

35900,00

144230,00 0,00

0,00

0,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

28846,00

Предприятия, осуществляю­щие регулируе­мые виды дея-

2890,00

33790,00

32420,00

39230,00

35900,00

144230,00

ВБ

тельности

2.25

Монтаж комплектных трансфор­маторных подстанций наружной установки

тыс. руб.

1030,00

2690,00

2280,00

1550,00

1140,00

8690,00 0,00

0,00

0,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

1738,00

Предприятия, осуществляю­щие регулируе­мые виды дея-

1030,00

2690,00

2280,00

1550,00

1140,00

8690,00

ВБ

тельности



Наименование мероприятий

Еди­ница

Объемы

и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010

Источники

изме­рения

- 2014 годы

финансиро­вания

энергетиче­ский эффект

2.26

Реконструкция ВЛ и КЛ

тыс. руб.

0,00

0,00

18393,00

2759,00 2759,00 12875,00

0,00

850,00

127,50 127,50 595,00

19243,00

0,00 2886,50 2886,50 13470,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

3848,60

Предприятия, осуществляю­щие регулируе­мые виды дея­тельности, спе­циализирован­ные организа­ции

2.27

Реконструкция ЦРП, ЛЭП, ТП

тыс. руб.

0,00

0,00

9916,00

4099,00

893,00

14908,00 0,00

Всего

ФС

2981,60

Предприятия, осуществляю-

1487,40

614,85

133,95

2236,20

ОБ

щие регулируе-

1487,40

614,85

133,95

2236,20

МБ

мые виды дея-

6941,20

2869,30

625,10

10435,60

ВБ

тельности, спе­циализирован­ные организа­ции

2.28

Установка энергосберегающих ламп

тыс. руб.

1189,30

1424,79

1593,42 99,66

1718,00 48,00

2117,00 317,55

8042,51

0,00 465,21

Всего

ФС

ОБ

1637,63

ОМСУ

222,49

99,66

48,00

317,55

687,70

МБ

1189,30

1202,30

1394,10

1622,00

1481,90

6889,60

ВБ

2.29

Проведение мероприятий по вне­дрению энергосберегающих тех­нологий

тыс. руб.

323,10

1049,80

878,71

527,44

492,00

3271,05 0,00

Всего

ФС

654,28

ОМСУ

131,81

79,17

73,80

284,78

ОБ

314,94

131,81

79,17

73,80

599,72

МБ

323,10

734,86

615,09

369,10

344,40

2386,55

ВБ

2.30

Проведение мероприятий по энергоаудиту системы, настройки и регулировки системы по дан­ным энергоаудита

тыс.

руб.

238,00 42,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238,00 0,00 0,00

42,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

56,00

Предприятия, осуществляю­щие регулируе­мые виды дея-



Наименование мероприятий

Еди­ница

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010

Источники

изме­рения

-2014 годы

финансиро­вания

энергетиче­ский эффект

196,00

196,00

ВБ

тельности, спе­циализирован­ные организа­ции

2.31

Проведение мероприятий по за­мене и ремонту запорной и регу-

тыс. руб.

0,00

3865,00

3864,00

3117,00

1600,00

12446,00 0,00

Всего

ФС

2540,80

Предприятия, осуществляю-

лирующей арматуры

1352,50

1240,00

240,00

2832,50

ОБ

щие регулируе-

1916,00

562,50

452,00

240,00

3170,50

МБ

мые виды дея-

1949,00

1949,00

1425,00

1120,00

6443,00

ВБ

тельности, спе­циализирован­ные организа­ции

2.32

Проведение мероприятий по вне­дрению инновационных техноло-

тыс. руб.

0,00

0,00

3363,00

0,00

2900,00

6263,00 0,00

Всего

ФС

1252,60

Предприятия, осуществляю-

гии

504,45

504,45

2354,10

435,00 435,00 2030,00

939,45

939,45

4384,10

ОБ

МБ

ВБ

щие регулируе­мые виды дея­тельности

2.33

Внедрение современных техноло­гий подготовки воды на источни­ках теплоснабжения

тыс. руб.

600,00 600,00

610,00 610,00

0,00

0,00

0,00

1210,00 0,00

0,00

0,00

1210,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

242,00

Министерство экономического развития, про­мышленности и транспорта об­ласти

2.34

Проведение мероприятий по оп­тимизации режимов функциони­рования тепловых сетей, с орга­низацией системы диспетчериза-

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

1500,00

10000,00

11500,00 0,00

0,00

0,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

2300,00

ОМСУ, пред­приятия, осу­ществляющие регулируемые

ции тепловых, водопроводных и канализационных сетей и кон­троля энергопотребления

1500,00

10000,00

11500,00

ВБ

виды деятель­ности



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-энергетиче­ский эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010 -2014 годы

Источники финансиро­вания

2.35

Оснащение предприятий совре­менными техническими средст­вами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР

тыс. руб.

100,00

100,00

250,00

250,00

18893,00

2834,00 2834,00 13225,00

500,00

75,00

75,00

350,00

1350,00

202,50 202,50 945,00

21093,00

0,00 3111,50 3111,50 14870,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

4218,60

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти, предпри­ятия, осуществ­ляющие регу­лируемые виды деятельности

2.36

Замена приборов учета на ко­тельных на современные

тыс. руб.

2634,20

2634,20

73549,00

3160,00 70389,00

10184,00

470,70

1350,00

8363,30

4123,00

558,45

558,45

3006,10

417,00

62,55

62,55

291,90

90907,20

0,00 1091,70 5131,00

84684,50

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

18130,18

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти, предпри­ятия, осуществ­ляющие регу­лируемые виды деятельности

2.37

Капитальный ремонт водопрово­да

тыс. руб.

0,00

4140,00

1740,00 2400,00

0,00

0,00

0,00

4140,00

0,00

0,00

1740,00

2400,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

828,00

Специализиро­ванные органи­зации



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-энергетиче­ский эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010 -2014 годы

Источники финансиро­вания

2.38 Вынос водопроводных сетей в целях приведения в соответствие строительным нормам и прави­лам эксплуатации

тыс. руб.

1853,00

1853,00

1853,00

1853,00

0,00

0,00

0,00

3706,00 0,00

0,00

0,00

3706,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

741,20

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти, ОМСУ

2.39

Ремонт скважины, ремонт водо­разборных колонок

тыс. руб.

0,00

500,00

500,00

4500,00

4500,00

0,00

0,00

5000,00 0,00

0,00

0,00

5000,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

1000,00

Предприятия, осуществляю­щие регулируе­мые виды дея­тельности

2.40

Установка аквавайзера

тыс. руб.

0,00

40,00

40,00

0,00

42,00

42,00

0,00

82,00

0,00

0,00

0,00

82,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

16,40

Предприятия, осуществляю­щие регулируе­мые виды дея­тельности

2.41

Ремонт канализационных коллек­торов, промывка водопроводных коллекторов

тыс. руб.

0,00

430,00

430,00

0,00

0,00

0,00

430,00

0,00

0,00

0,00

430,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

86,00

Предприятия, осуществляю­щие регулируе­мые виды дея­тельности

2.42

Установка энергосберегающих ламп, установка приборов учета тепловой энергии, установка стеклопакетов, установка прибо­ров учета холодной воды

тыс. руб.

0,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

9769,20

9769,20

0,00

29769,20

0,00

0,00

0,00 29769,20

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

5953,84

ОМСУ, мини­стерство эко­номического развития про­мышленности, и транспорта области, мини­стерство строи-



Наименование мероприятий

Еди­ница изме­рения

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-энергетиче­ский эффект

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010 -2014 годы

Источники финансиро­вания

тельства, архи­тектуры и жи­лищно-коммунального хозяйства об­ласти

2.43

Замена оборудования с завышен­ной мощностью

тыс. руб.

0,00

4100,00

4100,00

3049,10

3049,10

0,00

0,00

7149,10 0,00

0,00

0,00

7149,10

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

1429,82

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства об­ласти, предпри­ятия, осуществ­ляющие регу­лируемые виды деятельности

2.44

Производство котлов малой мощности (0,5-2,0 Гкал/час)

тыс. руб.

0,00

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

0,00

60000,00

0,00

0,00

0,00 60000,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

12000,00

Специализиро­ванные органи­зации

2.45

Мероприятия по водоподготовке в системах теплоснабжения

тыс. руб.

0,00

8470,00

8470,00

2644,00

2644,00

0,00

0,00

11114,00

0,00

0,00

0,00 11114,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

2222,79

Предприятия, осуществляю­щие регулируе­мые виды дея­тельности

2.46

Мероприятия по водоподготовке в системах водоснабжения

тыс. руб.

0,00

4300,00

8200,00

2400,00

0,00

14900,00 0,00

0,00

Всего

ФС

ОБ

2980,00

Предприятия, осуществляю­щие регулируе-



Наименование мероприятий

Еди­ница

Объемы и источники финансирования мероприятий

Ожидаемый экономико-

Ответственный исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010

Источники

изме-

-2014 годы

финансиро-

энергетиче-

рения

вания

ский эффект

0,00

МБ

мые виды дея-

4300,00

8200,00

2400,00

14900,00

ВБ

тельности

2.47

Мероприятия по водоподготовке на котельных

тыс. руб.

0,00

1100,00

1100,00

1100,00

0,00

3300,00 0,00

0,00

0,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

660,00

Предприятия, осуществляю­щие регулируе­мые виды дея-

1100,00

1100,00

1100,00

3300,00

ВБ

тельности

2.48

Разработка проекта предельно-допустимого выброса (ПДВ) для котельных

тыс. руб.

0,00

5550,80

5550,80

0,00

0,00

0,00

5550,80 0,00

0,00

0,00

5550,80

Всего

ФС

ОБ

МБ

ВБ

1110,15

Проектные ор­ганизации

2.49

Мероприятия по энергосбереже­нию в системе водоотведения

тыс. руб.

0,00

16469,00

70589,00

67102,00

64548,00

218708,00 0,00

Всего

ФС

43741,59

Предприятия, осуществляю-

14256,00

2254,80

348,00

16858,80

ОБ

щие регулируе-

1281,00

1222,00

647,20

3150,20

МБ

мые виды дея-

15188,00

55111,00

64200,00

64200,00

198699,00

ВБ

тельности, спе­циализирован­ные организа­ции

2.50

Режимная наладка тепловых се­тей

тыс. руб.

0,00

6000,00

6350,00 350,00

6000,00

0,00

18350,00

0,00

350,00

0,00

Всего

ФС

ОБ

МБ

3670,00

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ области,

6000,00

6000,00

6000,00

18000,00

ВБ

предприятия, осуществляю­щие регулир. виды деятел.

Приложение №6

к постановлению Правительства

Амурской области

от 26.11.2010 № 671

Паспорта подпрограмм

Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в бюджетных учреждениях в период с 2010 по 2014 год»

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях в период с 2010 по 2014 год» (далее Подпрограмма)

Основание для

разработки

Подпрограммы

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12-2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразований в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».

Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Государственный

заказчик

Подпрограммы

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

Основные

разработчики

Подпрограммы

Амурский государственный университет,

энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения

Исполнители основных мероприятий Подпрограммы

Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе

Цели Подпрограммы

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, находящимися в ведении органов исполнительной власти Амурской области и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Амурской области; оптимизация затрат на энергообеспечение в структуре бюджетных расходов;

снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в бюджетной сфере

Задачи Подпрограммы

Рациональное потребление топливно-энергетических ресурсов.

Достижение планируемых целевых показателей в области энергосбережения и энергоэффективности.

Обеспечение учета использования энергетических

ресурсов.

Снижение объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов путем внедрения современных технологий по энергосбережению.

Снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды.

Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды.

Сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения

Важнейшие целевые

индикаторы и показатели

1) снижение энергоемкости ВРП;

2) снижение потерь энергоресурсов при транспортировке и потреблении на 15 %;

3) 100 % уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями;

4) сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах областного бюджета к 2015 году в 1,3 раза

Основные

мероприятия

Подпрограммы

Рациональное энергопотребление;

отказ от неэффективного энергооборудования;

использование энергоэффективного оборудования и оснащение приборами учёта при строительстве бюджетных объектов;

разработка заданий по снижению энергоёмкости для каждого бюджетного учреждения на основе анализа его энергетического паспорта;

использование экономических стимулов экономии энергоресурсов, предполагающих как направление экономии на увеличение фонда оплаты труда, так и негативных экономических стимулов, предусматривающих санкции за невыполнение заданий по сокращению энергопотребления;

оснащение приборами учета и контроля топливно-энергетических ресурсов организаций бюджетной сферы;

перевод котельных на экономичные виды топлива;

модернизация и капитальный ремонт котлов;

внедрение автономных источников теплоснабжения;

замена трубопроводов тепловых сетей на энергоэффективные;

выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения;

проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения;

улучшение теплотехнических характеристик зданий, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения;

снижение установленной мощности электрооборудования, применение частотно-регулируемых приводов насосов;

модернизация систем освещения, применение энергосберегающих ламп освещения

Сроки

реализации

Подпрограммы

2010-2014 гг.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1878,04 млн. руб., в том числе:

бюджет Амурской области - 1087,54 млн. руб.;

бюджеты муниципальных образований Амурской области (местные бюджеты) - 496,75 млн. руб.;

внебюджетные средства (при условии участия в мероприятиях Подпрограммы) - 293,75 млн. руб.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год

Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

Подпрограммы

Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетных учреждениях;

экономия по всем видам энергоресурсов на 15 %;

развитие рынка энергосервисных услуг;

снижение затрат бюджета Амурской области на приобретение энергоресурсов;

экономия бюджетных |>асходов на оплату

энергоресурсов в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе не менее 3 % в год;

повышение обеспеченности энергоресурсами Амурской области за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности;

увеличение уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями до 100 %

Контроль

исполнения

Подпрограммы

Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

жилищном фонде» на 2010-2014 годы

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)

Основания разработки Подпрограммы

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».

Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Государственный заказчик

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

Исполнители Подпрограммы

Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе

Разработчик Подпрограммы

Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения

Цели и задачи Подпрограммы

Цели:

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в жилищном фонде.

Активное вовлечение населения в энергосбережение, в рынок энергосервисных услуг.

Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды.

Стимулирование роста числа сервисных компаний, предоставляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства на основе субъектов малого

бизнеса для развития конкурентной среды.

Задачи:

Применение энергоэффективного оборудования и технологий.

Модернизация систем освещения и отопления.

Автоматизация потребления тепловой энергии.

Организация энергетического обследования жилого фонда.

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение приборов учета при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы.

Снижение нерационального потребления электрической

и тепловой энергии, воды

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

Изменение удельного расхода тепловой энергии на отопление жилых зданий;

изменение удельного расхода горячей воды в жилых зданиях;

изменение удельного расхода электрической энергии в жилых зданиях

Основные

мероприятия

Подпрограммы

Проведение энергетического аудита и мониторинга.

Реконструкция и ремонт систем теплоснабжения и электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Модернизация и обновление жилищного фонда.

Установка узлов и приборов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов.

Модернизация и установка индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий.

Улучшение теплотехнических характеристик зданий.

Внедрение систем автоматического управления внутриподъездного освещения и применение энергосберегающих ламп.

Установка устройств компенсации реактивной мощности.

Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности

Сроки и этапы

реализации

Подпрограммы

2010-2014 годы

Объемы и источники

Общий объем финансирования Подпрограммы -1500,52 млн. рублей,

финансирования

в том числе:

федеральные средства-52,18 млн. руб.;

средства областного бюджета - 193,2 млн. руб.;

средства местного бюджета - 231,48 млн. рублей; внебюджетные средства - 1023,66 млн.'рублей

Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

Подпрограммы

Экономия по всем видам энергоресурсов не менее чем на 15%.

Развитие рынка энергосервисных услуг.

100 % оснащение приборами учета потребления энергоресурсов

Контроль

исполнения

Подпрограммы

Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

ПАСПОРТ

Подпрограмм «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной

инфраструктуры» и «Эффективность использования энергетических

ресурсов при производстве и передаче в системах коммунальной

инфраструктуры» на 2010-2014 годы

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры»; подпрограмма «Эффективность использования энергетических ресурсов при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограммы)

Основания для

разработки

Подпрограмм

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РоссийскойФедерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».

Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Государственный заказчик

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

Исполнители Подпрограмм

Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе

Разработчик Подпрограмм

Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения

Цели и задачи Подпрограмм

Цели:

снижение затрат на производство, передачу и потребление топливно-энергетических ресурсов; стабилизация и перспективное снижение тарифа на тепловую энергию при одновременном повышении надежности и качества услуг по теплоснабжению за счет снижения затратной части топливной

составляющей себестоимости тепловой энергии путем замещения жидкого топлива (мазута) твердым (углем) и замены физически изношенного оборудования; расширение имеющихся мощностей котельных с возможностью подключения Дополнительных потребителей.

Задачи:

обеспечение устойчивого снижения энергоемкости и теплоемкости ВРП;

обеспечение 100%-го учета энергетических ресурсов; внедрение современных технологий по энергосбережению;

снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды;

снижение затратной части на оплату топливно-энергетических ресурсов;

сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии; замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, инженерных коммуникаций

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии на ТЭЦ;

изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;

изменение удельного расхода топлива на производство горячей воды;

динамика сокращения объема потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям;

динамика сокращения объема потерь тепловой энергии при её передаче;

динамика сокращения объема потерь воды при её передаче;

динамика количества используемых объектов (в том числе доли в общем количестве объектов) с высокой энергетической эффективностью (в том числе относящихся к высоким классам энергетической эффективности);

динамика использования в системах коммунальной инфраструктуры (в том числе доли) объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии

Основные

мероприятия

Подпрограмм

Аудит на объектах коммунальной инфраструктуры;

перевод котельных на экономичные виды топлива;

внедрение экономичных автономных источников теплоснабжения;

строительство и реконструкция центральных и индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;

установка систем учета и регулирования потребления тепловой энергии, систем учета электрической энергии, воды;

выполнение мероприятий по водоподготовке в системах теплоснабжения;

проведение ремонтно-наладочных работ на тепловых сетях и в системах отопления и горячего водоснабжения;

модернизация котельных, водозаборных сооружений и насосных станций с применением современных энергосберегающих технологий;

оптимизация работы оборудования котельных и насосных станций с применением автоматизированных систем контроля и управления,

частотно-регулируемых электроприводов;

обновление тепловых и водопроводных сетей с применением современных материалов (пластиковые трубы, трубы с пенополиуретановой или пенополимерной изоляцией и т.д.);

сокращение издержек за счет применения местных, дешевых, экологически чистых видов топлива, повышение КПД генерирующих источников и системы в целом, исключения непроизводительных потерь ресурсов

Сроки и этапы

реализации

Подпрограмм

2010-2014 годы

Объемы и

источники

финансирования

Общий объем финансирования Подпрограмм составляет 3465,83 млн. руб., в том числе:

областной бюджет - 254,74 млн. руб.;

местный бюджет - 216,97 млн. руб.;

внебюджетные средства - 2994,12 млн. руб.

Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

Подпрограмм

Снижение потребления топлива (угля);

снижение потребления жидкого топлива (мазут);

снижение потребления воды;

снижение потерь энергетических ресурсов не менее чем на 15 %;

снижение энергоемкости топливно-энергетических ресурсов на 40 % в 2020 году по отношению к 2007 году

Контроль

исполнения

Подпрограмм

Контроль исполнения Подпрограмм осуществляется министерством экономического' развития, промышленности и транспорта Амурской области

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

зданиях (строениях) и сооружениях»

на 2010-2014 годы

Под определение «здания (строения), сооружения» в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 (раздел III) подпадают объекты, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования.

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)

Основания для

разработки

Подпрограммы

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении' долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».

Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Государственный заказчик

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

Исполнители Подпрограммы

Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе

Разработчик Подпрограммы

Амурский государственный университет,

энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения

Цели и задачи Подпрограммы

Основные цели Подпрограммы:

снижение эксплуатационных затрат на обслуживание зданий (строений), сооружений; Экономия электрической и тепловой энергии; снижение расхода воды; создание комфортных условий для работы либо

проживания;

контроль качества проектирования здания и последующего его строительства и эксплуатации на основании энергетических паспортов;

энергетическая классификация объектов в соответствии с федеральными и территориальными нормами по тепловой защите;

систематическая популяризация новых принципов проектирования, строительства и эксплуатации объектов.

Задачи Подпрограммы:

классификация зданий по энергетической эффективности;

внедрение системного энергетического принципа нормирования теплозащиты по удельному показателю энергопотребления на отопление и вентиляцию;

составление либо корректировка энергетических паспортов существующих объектов;

разработка энергетических паспортов проектируемых и строящихся зданий (строений) и сооружений;

использование энергетических паспортов как средства контроля качества проектирования и эксплуатации зданий;

стимулирование применения энергоэффективных строительных технологий

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

Динамика сокращения объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;

динамика сокращения объема потерь тепловой энергии при её передаче;

динамика сокращения объема потерь воды при ее передаче

Основные

мероприятия

Подпрограммы

Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий (строений), сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий поэнергосбережению.

Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации.

Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Повышение тепловой защиты зданий (строений), сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений.

Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях (строениях), сооружениях.

Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями (строениями), сооружениями.

Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях.

Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.

Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях.

Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.

Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений.

Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.

Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей

Срок реализации

2010-2014 годы

Подпрограммы

Объемы и источники

финансирования

Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы -545,09 млн. руб.

Контроль исполнения Подпрограммы

Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные,

производимые энергетические ресурсы с использованием приборов

учета» на 2010 - 2014 годы

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)

Основания для

разработки

Подпрограммы

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».

Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Амурской области №276 от 26.05.2010 об утверждении адресной программы «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на территории Амурской области в 2010 году»

Государственный

заказчик

Министерство экономического развития,

промышленности и транспорта Амурской области

Исполнители Подпрограммы

Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе

Разработчик Подпрограммы

Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения

Цели и задачи Подпрограммы

Сокращение расходов областного бюджета на оплату за потребляемые топливно-энергетические ресурсы.

Организация приборного учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов.

Установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов

Сроки и этапы

реализации

Подпрограммы

2010-2012 годы в один этап

Объемы и

источники

финансирования

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы на весь срок реализации 609,180 млн. руб.

Детализация финансирования будет производиться на каждый планируемый год

Организация управления и система контроля за исполнением Подпрограммы

Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

ПАСПОРТ

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на

транспорте» на 2010-2014 годы

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)

Основания для

разработки

Подпрограммы

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации,

направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».

Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Государственный заказчик

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

Исполнители Подпрограммы

Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе

Разработчик Подпрограммы

Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения

Цели и задачи

Цели:

Подпрограммы

Сокращение энергопотребления на транспорте.

Задачи:

Перевод транспортных средств на более экономичные виды топлива.

Установка систем учета и контроля расхода ГСМ

Сроки и этапы

реализации

Подпрограммы

2010-2014 годы

Основные мероприятия

Совершенствование информационной базы и качества сбора данных.

Применение интегрированного подхода к планированию работы транспорта.

Повышение качества обслуживания на общественном транспорте и возможность смены видов транспорта в ходе одной поездки (например, личного и общественного).

Повышение качества обслуживания на общественном транспорте и возможность смены видов транспорта в ходе одной поездки (например, личного и общественного).

Ужесточение стандартов эффективности использования топлива и стандартов эмиссии.

Внедрение маркировки топливной эффективности для новых автомобилей.

Внедрение схем утилизации старых автомобилей:

ускорение обновления автопарка через предоставление фискальных стимулов для утилизации старых автомобилей

Объемы и

источники

финансирования

Общий объем: 3622 тыс. рублей,

в том числе:

внебюджетные средства: 3622 тыс. рублей

Контроль

исполнения

Подпрограммы

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»

на 2010-2014 годы

Под регулируемой понимается деятельность, в рамках которой расчеты за поставляемую продукцию (услуги) осуществляются по тарифам (ценам), регулируемым государством. Настоящее понятие применяется исключительно для целей идентификации расходов, относящихся к регулируемой деятельности, и не означает применения в отношении этой деятельности какого-либо иного регулирования, кроме установления тарифов (цен).

Расчетный период регулирования, на который устанавливаются тарифы (цены), берется равным календарному году.

Тарифы — система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность).

Под регулируемыми видами деятельности в настоящей Подпрограмме понимаются:

производство электрической энергии (поставка электрической энергии на регулируемый сектор оптового рынка и с регулируемого сектора оптового рынка);

передача электрической энергии по территориальным сетям;

производство тепловой энергии;

передача тепловой энергии;

передача электрической энергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС);

оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)

Основания разработки Подпрограммы

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008№889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности

электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».

Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Государственный заказчик

Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

Исполнители Подпрограммы

Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации,

расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе

Разработчик Подпрограммы

Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения

Цели и задачи Подпрограммы

Основные цели подпрограммы:

анализ качества предоставляемых услуг электро-, тепло-

и водоснабжения;

внедрение энергосберегающих технологий и оборудования;

оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;

оптимизация режимов работы энергоисточников.

Задачи Подпрограммы:

модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии;

модернизация оборудования, используемого для передачи тепловой энергии;

модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии;

внедрение автоматизированной системы управления сетями электро-, тепло- и водоснабжения

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

1) Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;

2) динамика изменения фактического объёма потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;

3) динамика изменения фактического объёма потерь тепловой энергии при её передаче;

4) динамика изменения фактического объёма потерь воды при её передаче;

5) динамика изменения объёмов электрической энергии, используемой при подъёме воды;

6) динамика изменения объёмов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды

Основные

мероприятия

Подпрограммы

Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, в том числе замена на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; модернизация оборудования, используемого для передачи тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение

инновационных решений и технологий;

внедрение энергосберегающих технологий;

сокращение потерь электрической и тепловой энергии при передаче и распределении;

сокращение потерь воды при её передаче (транспортировке);

сокращение объёмов электрической энергии,

используемой при передаче (транспортировке) воды;

снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии, распределении электрической энергии

Срок реализации Подпрограммы

2010-2014 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы

составляет 1232,653 млн. рублей,

в том числе:

местный бюджет- 54,413 млн. рублей;

внебюджетные средства - 1178,24 млн. рублей

Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

Подпрограммы

Экономия по всем видам энергоресурсов на 15 %;

суммарное сокращение вредных выбросов в атмосферу;

развитие рынка энергосервисных услуг;

обеспечение ежегодного снижения энергоёмкости валового регионального продукта на 3 % (на 40 % к 2020 году);

снижение затрат бюджета Амурской области на приобретение энергоресурсов

Контроль

исполнения

Подпрограммы

Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных

некоммерческих объединениях граждан» на 2010 - 2014 годы

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных

некоммерческих объединениях граждан» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)

Основания разработки Подпрограммы

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от

31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от

20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,

осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности

электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».

Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Государственный заказчик

Министерство экономического развития,

промышленности и транспорта Амурской области

Исполнители Подпрограммы

Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов,

предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе

Разработчик Подпрограммы

Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения

Цели и задачи Подпрограммы

Основные цели Подпрограммы:

снижение коммерческих потерь электроэнергии в сетях

электроснабжающих организаций (ЭСО), к которым подключены сети электроснабжения садоводческих некоммерческих объединений граждан;

выдача технических условий и договоров на присоединение объектов.

Задачи Подпрограммы:

оценка износа сетей электроснабжения садоводческих некоммерческих объединений граждан;

выявление бесхозных сетей электроснабжения;

электрификации садоводческих и огороднических дачных объединений;

установка приборов учета на границе балансовой

принадлежности электрических сетей сетевой

организации и электрической сети садоводческих и

огороднических дачных объединений

Основные

мероприятия

Подпрограммы

Аудит, паспортизация объектов, выявление бесхозных сетей электроснабжения. Установка и ввод в эксплуатацию приборов учета электроэнергии

Срок реализации Подпрограммы

2010-2014 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы - 41,05

млн. рублей,

в том числе:

средства местного бюджета - 2,86 млн. рублей;

внебюджетные средства - 38,19 млн. рублей

Ожидаемые

конечные

результаты

Снижение потерь электроэнергии.

Повышения точности учета потребляемой

электроэнергии

Контроль

выполнения

Подпрограммы

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области.

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

объектов наружного освещения» на 2010—2014 годы

Наименование Подпрограммы

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения» на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)

Основания разработки Подпрограммы

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от

31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от

20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,

осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 №1-р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности

электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009 №Пр-1802ГС.

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности».

Приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 29.03.2010 №31-пр «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Государственный заказчик

Министерство экономического развития,

промышленности и транспорта Амурской области

Исполнители Подпрограммы

Исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования Амурской области, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, потребители энергетических ресурсов, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Амурской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, специализированные организации на конкурсной основе

Разработчик Подпрограммы

Амурский государственный университет, энергетический факультет, Центр повышения квалификации и энергосбережения

Цели и задачи Подпрограммы

Основные цели Подпрограммы:

снижение эксплуатационных затрат на обслуживание осветительных установок при одновременном повышении уровня освещенности улиц;

обеспечение надежной и бесперебойной работы системы электроснабжения установок наружного освещения;

экономия электроэнергии на наружное освещение;

создание комфортных условий проживания;

обеспечение безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время суток;

улучшение эстетического облика улиц, магистралей,

площадей, парков, скверов, внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий школьных и дошкольных учреждений, объектов здравоохранения и образования.

Задачи Подпрограммы:

обновление парка световых приборов с применением высокоэкономичных источников света;

внедрение нового поколения светотехнического оборудования с улучшенными светотехническими параметрами, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности;

применение энергоэкономичных светильников в новом строительстве и при реконструкции действующих объектов;

сокращение потерь электроэнергии;

автоматизация системы управления сетями наружного освещения и технического учета потребления электроэнергии;

развитие сетей наружного освещения минимальном росте энергопотребления; улучшение экологической обстановки

Важнейшие целевые

индикаторы и показатели

Снижение потерь электроэнергии; снижение удельного расхода электроэнергии

Основные

мероприятия

Подпрограммы

Внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий, энергосберегающих материалов:

замена ламповых транспортных светофорных секций на светодиодные;

замена контроллеров светофорных объектов на контроллеры нового поколения;

замена светильников с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ;

замена светильников наружного освещения на светодиодные;

установка дополнительных приборов освещения;

перевод сетей наружного освещения на СИП;

внедрение электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА);

внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО);

замена ламповых светофорных секций на светодиодные;

замена контроллеров светофорных объектов на котроллеры нового поколения

Срок реализации Подпрограммы

2010-2014 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы - 357,98

млн. руб.,

в том числе:

федеральные средства- 10,0 млн. руб.;

средства областного бюджета - 69,42 млн. рублей;

средства местного бюджета - 174,95 млн. рублей;

внебюджетные средства- 103,61 млн. рублей

Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

Подпрограммы

Суммарная экономия электрической энергии на 15 % от

объема потребления;

улучшение экологической обстановки

Контроль

исполнения

Подпрограммы

Контроль исполнения Подпрограммы осуществляется министерством экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области

Приложение №7

к постановлению Правительства

Амурской области

от 26.11.2010 № 671

Объемы и источники финансирования мероприятий



Наименование мероприятий

Единица измерения

Объемы и источники финансирования мероприятий

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего, 2010-2014 годы

Источники финансирования

Блок системных мероприятий в формате энергосбережения и повышения энергоэффективности

Мероприятия по

энергосбережению, имеющие

системный характер

тыс. руб.

Федеральные средства

13500

12400

12250

38150

Областной

бюджет

85

100

1200

1150

1150

3685

Местный бюджет

1100

1100

1100

1100

4400

Внебюджетные средства

Итого

85

1200

15800

14650

14500

46235

II. Блок мероприятий по видам деятельности

1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

1.1

Организационные мероприятия

по энергосбережению и

повышению энергетической

эффективности жилищного

фонда

тыс. руб.

0

0

17631,25

0

0

17631,25

Федеральные средства

0

15324,1

26038,06

17170,18

2448,75

60981,09

Областной

бюджет

1625

16694,16

23270,05

17637,23

2895,75

62122,19

Местный бюджет

8740

389267,94

36140,23

26609,24

11708,75

472466,16

Внебюджетные средства

Итого

10365

421286,2

103079,59

61416,65

17053,25

613200,69

1.2

Технические и технологические

мероприятия по

энергосбережению и

0

0

32051,5

2500

0

34551,5

Федеральные средства

0

0

52391,16

49802,34

30018,88

132212,38

' Областной '



Наименование мероприятий

Единица измерения

Объемы и источники финансирования мероприятий

2010 год

2011

год

2012

год

2013 год

2014 год

Всего, 2010-2014 годы

Источники финансирования

повышению энергетической

эффективности жилищного

фонда

бюджет

1181,66

49330,73

39946,98

49593,92

29307,46

169360,75

Местный бюджет

1536,5

185942,17

121811,49

132468,51

109441,18

551199,85

Внебюджетные средства

Итого

2718,16

235272,9

246201,13

234364,77

168767,52

887324,48

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

2.1

Организационные мероприятия

по энергосбережению и

повышению энергетической

эффективности систем

коммунальной инфраструктуры

тыс. руб.

0

0

0

о

0

0

Федеральные средства

0

0

150

150

0

300

Областной бюджет

1331,707

14982,4

3212,8

1003

960

21489,907

Местный бюджет

31113,5

129815,6

53648

61886

2144

278607,1

Внебюджетные средства

Итого

32445,207

144798

57010,8

63039

3104

300397,007

2.2

Технические и технологические

мероприятия по

энергосбережению и

повышению энергетической

эффективности коммунальной

инфраструктуры

0

0

0

0

0

0

Федеральные средства

0

60000

85160

63998

45277

254435

Областной бюджет

3366

53180,37

53489

41967

43481

195483,37

Местный бюджет

227710,9

622270,63

626200

774526

464805,1

2715512,63

Внебюджетные средства

Итого

231076,9

735451

764849

880491

553563,1

3165431

3. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению

энергетической эффективности этих организаций. Мероприятия по иным определенным исполнительным органом государственной власти Амурской области, органами местного

самоуправления вопросам

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в зданиях (строениях) и сооружениях, в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан



Наименование мероприятий

Единица измерения

Объемы и источники финансирования мероприятий

2010

год

2011 год

2012 год

2013 год

2014

год

Всего, 2010-2014 годы

Источники финансирования

3.1

Организационные мероприятия

по вышеперечисленным

Подпрограммам

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

Федеральные средства

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

2513,97

6132,402

9542,52

5661,08

572,34

24422,312

Местный бюджет

5865,93

14308,938

22265,88

13209,21

1335,46

56985,418

Внебюджетные средства

Итого

8379,9

20441,34

31808,4

18870,29

1907,8

81407,73

3.2

Технические и технологические

мероприятия по

вышеперечисленным

Подпрограммам

0

0

0

0

0

0

Федеральные средства

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

2513,97

44432,516

37779,366

35921,942

30772,632

151420,426

Местный бюджет

5865,93

103675,87

88151,854

83817,865

71802,806

353314,325

Внебюджетные средства

Итого

8379,9

148108,386

125931,22

119739,807

102575,438

504734,751

4. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу

энергетических ресурсов

Организационные, технические

и технологические мероприятия

по Подпрограмме

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

Федеральные средства

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

11632,88

17517,66

25262,72

0

0

54413,26

Местный бюджет

133023,18

616663,82

175290,22

252602,76

660,11

1178240,1

Внебюджетные средства

Итого

144656,06

634181,48

200552,94

252602,76

660,11

1232653,35



Наименование мероприятий

Единица измерения

Объемы и источники финансирования мероприятий

2010

год

2011 год

2012 год

2013

год

2014

год

Всего, 2010-2014 годы

Источники финансирования

5. Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых

источников энергии

Организационные, технические и технологические мероприятия

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

Федеральные средства

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

51733.3

56041.3

56821.3

54321.3

218917,2

Внебюджетные средства

Итого

0

51733.3

56041.3

56821.3

54321.3

218917,2

6. Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива

Организационные, технические

и технологические мероприятия

по Подпрограмме

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

Федеральные средства

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1107

821

295

425

974

3622

Внебюджетные средства

Итого

1107

821

295

425

974

3622

7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере

Организационные, технические

и технологические мероприятия

по Подпрограмме

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

Федеральные средства

247626

97157,3

462184,5

158721,2

121846,6

1087535,6

Областной

бюджет

32654,3

115494,5

106211,5

140651,3

101735,6

496747,2

Местный бюджет

34950

5152,4

53612,87

71014,28

129023,2

293752,75

Внебюджетные средства

Итого

315230,3

217804,2

622008,87

370386,78

352605,4

1878035,55



Наименование мероприятий

Единица измерения

Объемы и источники финансирования мероприятий

2010

год

2011

год

2012 год

2013 год

2014

год

Всего, 2010-2014 годы

Источники финансирования

8. Мероприятия по реализации Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения» в городах Амурской области на период до 2014 года

Организационные, технические

и технологические мероприятия

по Подпрограмме

тыс. руб.

0

0

10000

0

0

10000

Федеральные

средства

5000

0

22476

20723

21223,5

69422,5

Областной бюджет

3068

48333,842

25440

37692,7

60410,5

174945,042

Местный бюджет

1163

30161,5

28498

36548,2

7243

103613,7

Внебюджетные источники

Итого

9231

78495,342

86414

94963,9

88877

357981,242

Итого по Подпрограммам и блокам

0

0

59682,75

2500

0

62182,75

Федеральные средства

252626

172481,4

661899,72

322964,72

233064,73

1643036,57

Областной бюджет

59972,487

366198,58

325354,936

331278,172

271285,282

1354089,457

Местный бюджет

451075,94

2150913,1681263054,8441511028,365

854558,906

6230631,223

Внебюджетные источники

Всего

тыс. руб.

763674,427

2689593,148

2309992,25

2167771,2571358908,918

9289940

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Амурская правда № 226 от 08.12.2010 стр. 5
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 050.040.020 Электроснабжение

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать