Основная информация

Дата опубликования: 26 ноября 2015г.
Номер документа: RU61000201501196
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ростовская область
Принявший орган: Правительство Ростовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Утратило силу постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 651

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2015 № 110

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений

в постановление Правительства

Ростовской области от 25.09.2013 № 601

             

В целях повышения эффективности реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т:

Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласно приложению.

Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

             

Губернатор

Ростовской области                                В.Ю. Голубев

Постановление вносит

департамент по делам

казачества и кадетских

учебных заведений

Ростовской области

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 26.11.2015 № 110

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1

к постановлению Правительства

Ростовской области от 25.09.2013 № 601

«Об утверждении государственной программы

Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

Подраздел «Ресурсное обеспечение Программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции:

«Ресурсное обеспечение Программы



общий объем финансирования Программы –
4 587 877,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 1 386,6 тыс. рублей;

2016 год – 633 258,8 тыс. рублей;

2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;

2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 445 911,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджет муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».

В разделе 1:

2.1. Абзац тридцать пятый изложить в редакции:

«До 2020 года планируется увеличить сеть казачьих кадетских корпусов вдвое. В 2015 году открылся казачий кадетский корпус в поселке Орловский Орловского района. Планируется открыть казачий кадетский корпус в Азовском районе (2017 год) и морской казачий кадетский корпус в г. Таганроге (2018 год). Создание казачьего кадетского корпуса (Мариинской гимназии) в г. Новочеркасске состоится в 2019 году. В дальнейшем начнут функционировать казачьи кадетские корпуса в ст. Вешенской Шолоховского района (2019 год) и в г. Цимлянске (2019 – 2020 годы)».

2.2. Абзац сорок первый изложить в редакции:

«В настоящее время в Ростовской области созданы и ведут свою учебно-производственную деятельность шесть казачьих кадетских профессиональных организаций, численность учащихся в которых на 1 сентября 2013 г. составляет
1 364 человека. Внедряются государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования нового поколения, возросли требования работодателей к качеству подготовки выпускников казачьих кадетских профессиональных организаций.».

2.3. В абзаце пятьдесят седьмом слова «В 2014 году» заменить словами
«В 2016 году».

Раздел 4 изложить в редакции:

«Раздел 4.

Информация по ресурсному обеспечению Программы

Общий объем финансирования Программы – 4 587 877,7 тыс. рублей,
в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
1 386,6 тыс. рублей;

2016 год – 633 258,8 тыс. рублей;

2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;

2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 445 911,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджет муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализацию Программы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.».

Раздел 6 изложить в редакции:

«Раздел 6.

Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Методика оценки эффективности и результативности Программы учитывает:

степень достижения целей и решения задач Программы в целом и ее подпрограмм;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм=Мв/М,

где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);

по иным мероприятиям результаты могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз=Зф/Зп,

где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию Программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном году.

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета безвозмездных поступлений в областной  бюджет и местных бюджетов по следующей формуле:

Эис= СРм/ССуз,

где Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий Программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации Программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и выше;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе анализа показателей Программы, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели, характеризующие выполнение мероприятий Программы.

Эффективность Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

                                         х1 + х2+ ………..+х8

Э ф = ------------------------------------------------------------------------------------------------- х 100 %,

                                                         8

где в числителе – отношение фактических значений показателей, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям показателей, утвержденным Программой, в знаменателе – количество показателей Программы.

При значении показателя эффективности Эф:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается:

в привлечении членов казачьих обществ к несению государственной
и иной службы;

в дальнейшем развитии казачьих кадетских корпусов и профессиональных училищ и их материально-технической базы;

в развитии фестивального движения самодеятельных детских и взрослых казачьих коллективов;

в нравственном и физическом развитии детей и молодежи.».

В разделе 8:

5.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1 изложить в редакции:

«Ресурсное                   –обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы –
1 502 505,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;

2015 год – 290 787,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 29,7 тыс. рублей;

2016 год – 241 000,9 тыс. рублей;

2017 год – 246 934,4 тыс. рублей;

2018 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2019 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2020 год – 177 612,5 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 502 505,4 тыс. рублей».

5.2. Подраздел 8.5 изложить в редакции:

«8.5 Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы «Создание условий для привлечения членов
казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

Общий объем финансирования подпрограммы 1 – 1 502 505,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;

2015 год – 290 787,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
29,7 тыс. рублей;

2016 год – 241 000,9 тыс. рублей;

2017 год – 246 934,4 тыс. рублей;

2018 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2019 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2020 год – 177 612,5 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 502 505,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджеты муниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальных образований;

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов для обеспечения несения службы членами казачьих дружин приведено в приложении № 11 к настоящей Программе.».

В разделе 9:

6.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 изложить в редакции:

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы



общий объем финансирования подпрограммы –
2 929 853,5  тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 1 148,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 370 530,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет – 2 787 887,1 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований –
1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».

6.2. В подразделе 9.2:

6.3. В абзаце четвертом слово «училищах» заменить словом «организациях».

6.4. Абзац восьмой изложить в редакции:

«Продолжен эксперимент по внедрению кадетского образования в систему профессионального образования. Следует отметить, что только в Ростовской области существуют учебные заведения такого типа, весьма востребованные в современном обществе. В 6 казачьих кадетских профессиональных организациях, находящихся в ведении департамента по казачеству, обучается 1460 кадет, среди которых 81 человек – из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся на полном государственном обеспечении; 627 детей – из неполных семей, 543 – из малообеспеченных семей; 113 – из неблагополучных семей, что составляет 87 процентов от общего количества обучающихся в кадетских профессиональных организациях.».

6.5. Абзацы одиннадцатый – пятнадцатый изложить в редакции:

«Создание казачьего кадетского корпуса в пос. Орловский Орловского района – 2015 год.

Открытие казачьего кадетского корпуса в Азовском районе – 2017 год.

Открытие морского казачьего кадетского корпуса в г. Таганроге – 2018 год.

Открытие казачьего кадетского корпуса (Мариинской гимназии) в
г. Новочеркасске – 2019 год.

Создание казачьего кадетского корпуса в ст-це Вешенской Шолоховского района – 2019 год.».

6.6. В абзаце втором подраздела 9.4. слово «училищах» заменить словом «организациях».

6.7. Подраздел 9.5 изложить в редакции:

«9.5. Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»

Общий объем финансирования подпрограммы 2 – 2 929 853,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
1 148,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 370 530,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет – 2 787 887,1 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе».

В разделе 10:

7.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 10.1 изложить в редакции:

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы



общий объем финансирования подпрограммы 3 –
6 465,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 359,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства          2014 года – 198,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 752,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 572,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 6 465,4 тыс. рублей»

7.2. Подраздел 10.5 изложить в редакции:

«10.5. Информация

по ресурсному обеспечению подпрограммы
«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

Общий объем финансирования подпрограммы 3 – 6 465,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 359,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
198,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 752,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 572,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 6 465,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджеты муниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальных образований;

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению
в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены
в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.».

В разделе 11:

8.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 11.1 изложить в редакции:

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы



общий объем финансирования подпрограммы 4 –
149 053,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 20 775,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 19 690,8 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 10,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 20 974,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 20 748,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 22 291,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 22 291,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 22 291,2 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 149 053,4 тыс. рублей

8.2. Подраздел 11.5 изложить в редакции:

«11.5. Информация

по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Управление реализацией государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 в 2014 –
2020 годах составит 149 053,4 тыс. рублей. Финансирование основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных в установленном порядке областным законом об областном бюджете, в том числе:

в 2014 году – 20 775,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 19 690,8 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
10,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 20 974,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 20 748,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 22 291,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 22 291,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 22 291,2 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 149 053,4 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 4 подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы 4 приведены в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе».

В графе 5 пункта 3 приложения № 1 слова «2014 год» заменить словами «2016 год».

1

Z:\ORST\Ppo\1126p110.f15.docx

Приложение № 3 изложить в редакции:

«Приложение № 3

к государственной

программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей (индикаторов) государственной

программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»



п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Методика расчета показателя (формула) и методические пояснения к показателю

Базовые показатели, используемые

в формуле

1

2

3

4

5

Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

1.

Показатель 1. Доля чле­нов казачьих обществ, принявших на себя обя­зательства по несению государственной и иной службы российского ка­зачества

процентов

Чво / Чок х 100%,

где Чво – количество членов казачьих обществ, при­нявших на себя обязательства по несению государ­ственной и иной службы российского казачества (написавших заявление о принятии на себя обяза­тельств по несению государственной и иной службы);

Чок – общее количество членов казачьих обществ
Ро­стовской области

базовый показатель 1:

количество членов каза­чьих обществ, приняв­ших на себя обязатель­ства по несению государ­ственной и иной службы российского ка­зачества;

базовый показатель 2: общее количество чле­нов казачьих обществ Ростовской области

2.

Показатель 2. Доля вос­питанников казачьих ка­детских корпусов, успешно сдавших Еди­ный государственный экзамен

процентов

Ксд / Квп х 100%,

где Ксд – количество воспитанников казачьих кадет­ских корпусов, успешно сдавших Единый государ­ственный экзамен;

Квп – общее количество выпускников казачьих кадет­ских корпусов

базовый показатель 1:

количество воспитанни­ков казачьих кадетских корпусов, успешно сдав­ших Единый государ­ственный экзамен;

базовый показатель 2:

общее количество вы­пусников казачьих кадет­ских корпусов

3.

Показатель 3. Доля каза­чьих фольклорных кол­лективов в общем коли­честве творческих кол­лективов Ростовской об­ласти

процентов

Кфк / Ктвк х 100%,

где Кфк – количество казачьих фольклорных коллекти­вов;

Ктвк – общее количество творческих коллективов
Ро­стовской области

базовый показатель 1: количество казачьих фольклорных коллекти­вов;

базовый показатель 2:

количество творческих коллективов Ростовской области

4.

Показатель 4. Доля каза­чьих кадетских образо­вательных организаций, выполнивших государ­ственное задание, в об­щем количестве каза-чьих кадетских образо-вательных организаций, исходя из численности организаций

процентов

Чогф / Чогпл х 100%,

где Чогф = Чккф + Чнпоф,

Чогпл. = Чккп + Чнпоп,

где Чогф – общегодовая фактическая численность вос­питанников казачьих кадетских образовательных организаций;

Чогпл. – общегодовая плановая численность воспитан­ников казачьих кадетских образовательных организа­ций;

Чккф – численность воспитанников в казачьих кадет­ских корпусах фактическая;

Чнпоф – численность воспитанников в казачьих кадет­ских профессиональных организациях фактическая;

Чккп – численность воспитанников в казачьих кадет­ских корпусах плановая;

Чнпоп – численность воспитанников в казачьих кадет­ских профессиональных организациях плановая

базовый показатель 1: общая фактическая чис­ленность воспитанников казачьих кадетских обра­зовательных орга­низаций;

базовый показатель 2:

общегодовая плановая численность воспитан-ни­ков казачьих кадет-ских образователь­ных организаций

Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения

членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

5.

Показатель 1.1. Доля членов казачьих об­ществ, привлеченных к несению государствен­ной и иной службы рос­сийского казачества

процентов

Чп / Чок х 100%,

где Чп – количество членов казачьих обществ, привле­ченных к несению государственной и иной службы российского казачества (несущих государ­ственную и иную службу в составе казачьих дружин Ростовской области);

Чок – общее количество членов казачьих обществ
Ро­стовской области

базовый показатель 1:

количество членов каза­чьих обществ, привле­ченных к несению госу­дарственной и иной службы российского ка­зачества;

базовый показатель 2:

общее количество чле­нов казачьих обществ Ростовской области

6.

Показатель 1.2. Участие дружинников в дежур­ствах, которые осу-ществ­ляются в соот-ветствии с договорами, заключенными между администрацией муни­ципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое

войско Донское»

процентов

(Кдрт х Dдн / Кдро х Dдн) / 100%,

где Кдрт – фактическая численность дружинников в отчетном году;

Кдро – фактическая численность дружинников в предыдущем году;

Dдн – количество выходов на дежурства (дней). Пока­затель рассчитывается исходя из фактической числен­ности дружинников, вышедших на дежурства, и количества выходов при 8-часовом рабочем дне.

Показатель принимается за 100 процентов и является постоянным – не менее 268 530 человеко-дней в год

базовый показатель 1:

фактическая числен­ность дружинников каза­чьих дружин в отчетном году;

базовый показатель 2:

фактическая числен­ность дружинников в предыдущем году

61.

Показатель 1.3.

Доля муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государствен-ной и иной службы

процентов

Моор / Мо х 100%,

где Моор – количество муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной и иной службы;

Мо – общее количество муниципальных образований Ростовской области

базовый показатель 1:

количество муниципаль-ных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государствен-ной и иной службы;

базовый показатель 2:

общее количество муни-ципальных образований Ростовской области

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»

7.

Показатель 2.1. Доля

образовательных организа­ций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исто­рические традиции дон­ского казачества и регио­нальные особенности Донского края, в общем коли-честве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ростовской области

процентов

Кку / Куо х 100%,

где Кку – количество организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-историче­ские традиции донского казачества и региональные особенности Донского края;

Куо – общее количество государственных и муници­пальных общеобразовательных организаций Ростов­ской области

базовый показатель 1: количество образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исто­рические традиции дон­ского казачества и регио­нальные особенности Донского края;

базовый показатель 2:

общее количество госу­дарственных и муници­пальных общеобразова­тельных организаций Ростовской области

8.

Показатель 2.2. Доля удовлетворенности ро-ди­телей (законных представителей) качест-вом предоставляемых услуг в казачьих кадет-ских образовательных организациях

процентов

             N

100 -  ---------------  х 100%,

             F

где F – общее количество обучаемых в казачьих ка­детских образовательных организациях;

N – количество обучаемых, родители (законные пред­ставители) которых не довольны качеством предоставляемых услуг в казачьих кадетских образо­вательных организациях.

Расчет показателя производится путем постоянного мониторинга состояния показателя.

При расчете будут использоваться данные подведом­ственных департаменту по казачеству организаций, а именно: казачьих кадетских корпусов, казачьих кадет­ских профессиональных организаций, госу­дарственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образова­ния Ростовской области профессионального училища № 81

базовый показатель 1:

численность обучаю-щихся в казачьих кадетских образовательных организациях;

базовый показатель 2:

количество родителей, не удовлетворенных ка­чеством предоставляе- мых услуг в казачьих кадетских образователь-ных организациях

9.

Показатель 2.3. Доля воспитанников казачьих кадетских образователь-ных организаций, поль-зующихся услугами до­полнительного образова­ния

процентов

(Чат+Чвт)

--------------------------------------- х 100%,

    Чоб

где Чат – численность детей и подростков в казачьих кадетских корпусах, пользующихся услугами допол­нительного образования в текущем году;

Чвт – численность подростков в казачьих кадетских профессиональных организациях, пользующихся услу­гами дополнительного образования в текущем году;

Чоб – общая численность обучающихся в казачьих кадетских образовательных организациях

базовый показатель 1:

численность обучаю­щихся в казачьих кадет­ских образовательных организациях, пользую­щихся услугами допол­нительного образования в текущем году;

базовый показатель 2:

численность обучаю­щихся в казачьих кадет­ских образовательных организациях в текущем году

Подпрограмма 3 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

10.

Показатель 3.1. Доля воспитанников казачьих кадетских образователь-ных организаций, зани-мающихся самодеятель-ным народным творче­ством

процентов

Чск / Чоб х 100 %,

где Чск = (Чпут + Чккт)

где Чск – общая численность детей, занимающихся само­деятельным народным творчеством;

Чоб – общая численность детей, обучающихся в каза­чьих кадетских образовательных организациях;

Чпут – количество детей в казачьих кадетских про­фессиональных организациях, участвующих в куль­турных мероприятиях в текущем году;

Чккт – количество детей в казачьих кадетских корпу­сах, участвующих в культурных мероприятиях в те­кущем году

базовый показатель 1:

общая численность де­тей, занимающихся

самодеятельным народ-ным творчеством;

базовый показатель 2:

общая численность де­тей, обучающихся в ка-за­чьих кадетских обра-зова­тельных органи­зациях

Подпрограмма 4 «Управление реализацией государственной
программы Ростовской области «Поддержа казачьих обществ Ростовской области»

11.

Показатель 4.1. Уровень экономии бюджетных расходов по результатам определения поставщи-ков (подрядчиков, исполнителей) для государ­ственных и муници­пальных нужд

процентов

Vпр - Vр

--------------------------------------- х 100%,

     Vб

где Vпр – объем средств, предусмотренных на опреде­ление поставщиков (подрядчиков, исполните­лей) в отчетном году;

Vр – объем фактически размещенных средств в отчет­ном году;

Vб – объем средств, предусмотренных в бюджете.

Уровень экономии бюджетных расходов по результа­там определения поставщиков (подрядчиков, испол­нителей) для государственных и муниципальных нужд рассчитывается как разница между объемом средств, предусмотренных на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в отчет­ном году, и объемом фактически размещенных средств, выраженная в процентном отношении к объ­ему средств, предусмотренных в бюджете

базовый показатель 1:

объем средств, преду-смотренных на опреде­ление поставщиков (под­рядчиков, исполните­лей) в отчетном году;

базовый показатель 2:

объем фактически раз-мещенных средств в от­четном году;

базовый показатель 3:

объем средств, преду-смотренных в бюджете».

Приложение № 4 изложить в редакции:

«Приложение № 4

к государственной

программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

ПРОГНОЗ

сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг областными государственными образовательными организациями
по государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

Номер и наименование

Значение

показателя объема услуги

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Описание услуги:

услуги основного общего образования

Показатель объема услуги: число обучающихся

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организа-циями

560

561

707

491

119 668,5

117 155,0

1 37311,0

121 296,3

Описание услуги:

услуги среднего общего образования

Показатель объема услуги: число обучающихся

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организациями

160

216

226

213

23 390,7

37 269,0

40 621,2

33 025,5

Описание услуги:

услуги среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Показатель объема услуги: число студентов

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями

1 532

1 392

1 269

1 392

168 387,7

122 488,4

122 861,9

127 379,9».

Приложение № 7 изложить в редакции:

«Приложение № 7

к государственной

программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

на реализацию государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы

Ответственный

исполнитель,

соисполнители, участники

Код бюджетной

классификации расходов

Объем расходов, всего (тыс. рублей)

в том числе по годам реализации Программы (тыс. рублей)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего

в том числе:









4 445 911,3

589 809,1

634 214,0

613 108,8

589 062,1

673 701,3

673 701,3

673 701,3

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года













1 386,6











департамент по казачеству

825







1 508 509,2

235 081,2

252 454,7

201 308,4

201 080,8

206 647,0

206 647,0

206 647,0

ГКУ РО «Казаки Дона»

825







206 937,6

13 412,2

61 124,8

63 058,4

69 371,9







государствен-ные бюджетные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству

825







2 715 242,5

329 394,6

317 333,6

348 742,0

318 609,4

467 054,3

467 054,3

467 054,3

министерство строительства РО

812







15 222,0

11 921,1

3 300,9











Подпрограмма 1

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

всего,

в том числе:









1 502 505,4

190 974,7

290 787,6

241 000,9

246 934,4

177 612,5

177 612,5

177 612,5

департамент по казачеству

825







1 295 567,8

177 562,5

229 662,8

177 942,5

177 562,5

177 612,5

177 612,5

177 612,5

ГКУ РО «Казаки Дона»

825







206 937,6

13 412,2

61 124,8

63 058,4

69 371,9







Основное

мероприятие 1.1.

Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы

департамент по казачеству

825







1 295 567,8

177 562,5

229 662,8

177 942,5

177 562,5

177 612,5

177 612,5

177 612,5

825

0113

2017104

540

1 295 037,8

177 562,5

229 662,8

177 562,5

177 562,5

177 562,5

177 562,5

177 562,5

825

0113

20100171040

540

825

1204

2012275

240

150,0









50,0

50,0

50,0

825

1102

2010023440

240

380,0





380,0









Основное мероприятие 1.2.

Финансовое обеспечение ГКУ РО «Казаки Дона»

ГКУ РО «Казаки Дона»

825







206 937,6

13 412,2

61 124,8

63 058,4

69 371,9







825

0113

2010059

110

197 179,5

11 699,0

57 050,6

59 225,5

69 204,4







825

0113

2010000590

110

825

0113

2010059

240

9 751,9

1 711,1

4 073,2

3 830,8

166,5







825

0113

2010000590

240

825

0113

2010059

850

6,2

2,1

1,0

2,1

1,0







825

0113

2010000590

850

Подпрограмма 2

«Развитие системы образовательных

организаций, использующих в

образовательном процессе казачий компонент»

всего,

в том числе:









2 787 887,1

377 653,7

323 376,6

350 380,4

320 806,6

472 272,9

472 272,9

472 272,9

департамент по казачеству

825







57 422,6

36 338,0

2 742,1

1 638,4

2 197,2

5 218,6

5 218,6

5 218,6

министерство строительства РО

812







15 222,0

11 921,1

3 300,9











государствен-ные бюджетные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству

825







2 715 242,5

329 394,6

317 333,6

348 742,0

318 609,4

467 054,3

467 054,3

467 054,3

Основное

мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образова-тельными органи-зациями

государствен-ные бюджетные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству

825







2 714 800,8

329 169,5

317 117,0

348 742,0

318 609,4

467 054,3

467 054,3

467 054,3

825

0702

2020059

610

1 319 535,9

147 195,1

167 177,4

192 769,3

158 713,6

217 893,5

217 893,5

217 893,5

825

0702

2020000590

610

825

0704

2020059

610

1 229 307,5

168 387,7

122 488,4

124 060,2

127 379,9

228 997,1

228 997,1

228 997,1

825

0704

2020000590

610

825

0704

2021147

610

165 957,4

13 586,7

27 451,2

31 912,5

32 515,9

20 163,7

20 163,7

20 163,7

825

0704

2020011470

610

Основное

мероприятие 2.2.

Обеспечение безопасных и комфортных условий

образовательной

деятельности

департамент по казачеству









42 840,2

39 322,7

4 666,4











825

0702

2027357

520

27 299,1

27 299,1

1 148,9











министерство строительства РО

812

0702

2022104

240

15 222,0

11 921,1

3 300,9











государствен-ные бюджетные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству

825

0702

2020059

610

216,6



216,6











825

0704

2020059

610

102,5

102,5













Основное

мероприятие 2.3.

Организация и проведение меро-приятий, направ-ленных на разви-тие казачьего ка-детского образо-вания

государствен-ные бюджетные образовательные организации, подве-домственные департаменту по казачеству

825







24 626,2

3 541,6

1 593,2

1 638,4

2 197,2

5 218,6

5 218,6

5 218,6

825

0702

2022276

610

122,6

122,6













департамент по казачеству

825

0709

2022277

240

19 658,6

2 708,0

1 233,2

1 266,3

1 805,5

4 215,2

4 215,2

4 215,2

825

0709

2020022770

240

825

1102

2022278

240

4 845,0

711,0

360,0

372,1

391,7

1 003,4

1 003,4

1 003,4

825

1102

2020022780

240

Основное
мероприятие 2.4.

Передача показа-телей областного бюджета на фи-нансовое обеспе-чение Аксайского

Данилы Ефремова казачьего

кадетского корпуса в связи с его передачей в ведение Министерства обороны Россий- ской Федерации

департамент по казачеству

825

1403

2027112

540

5 619,9

5 619,9













Подпрограмма 3

«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

всего









6 465,4

405,1

359,0

752,8

572,4

1 524,7

1 524,7

1 524,7

Основное

мероприятие 3.1.

Мероприятия по возрождению культуры казачества

департамент по казачеству

825

0804

2032279

240

6 465,4

405,1

359,0

752,8

572,4

1 524,7

1 524,7

1 524,7

825

0804

2030022790

240

Подпрограмма 4

«Управление реализацией государственной программы Рос-товской области «Поддержка ка-зачьих обществ Ростовской области»

департамент по казачеству









149 053,4

20 775,6

19 690,8

20 974,7

20 748,7

22 291,2

22 291,2

22 291,2

Основное

мероприятие 4.1.

Финансовое

обеспечение аппарата управления

департамент по казачеству

825







149 053,4

20 775,6

19 690,8

20 974,7

20 748,7

22 291,2

22 291,2

22 291,2

департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

825

0113

2040011

120

136 664,9

18 753,8

18 703,5

19 232,5

20 095,9

20 095,9

20 095,9

825

0113

2040000110

120

19 687,4

825

0113

2040019

120

3 250,1

543,6

233,6

281,6

455,5

578,6

578,6

578,6

825

0113

2040000190

120

825

0113

2040019

240

4 397,2

619,0

629,6

672,0

629,6

619,0

619,0

619,0

825

0113

2040000190

240

825

0113

2042101

240

282,8

40,4

40,4

40,4

40,4

40,4

40,4

40,4

825

0113

2040021010

240

825

0113

2049999

120

3 991,2

726,6

44,0

274,3

351,0

865,1

865,1

865,1

825

0113

2040099990

120

825

0113

2049999

850

467,2

92,2

39,7

19,0

39,7

92,2

92,2

92,2

825

0113

2040099990

850

Примечание.

Список используемых сокращений:

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

Рз Пр – раздел, подраздел;

ЦСР – целевая статья расходов;

ВР – вид расходов;

департамент по казачеству – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области;

ГКУ РО – государственное казенное учреждение Ростовской области;

министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области».

Приложение № 8 изложить в редакции:

«Приложение № 8

к государственной

программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

РАСХОДЫ

на реализацию государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

Наименование
государственной программы, номер и наименование подпрограммы

Источники

финансирования

Объем расходов, всего

(тыс. рублей)

в том числе по годам реализации Программы (тыс. рублей)

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего

4 587 877,7

610 875,5

654 364,0

633 258,8

609 212,1

693 851,3

693 851,3

693 851,3

областной бюджет

4 445 911,3

589 809,1

634 214,0

613 108,8

589 062,1

673 701,3

673 701,3

673 701,3

из них неиспол-ненные расходные обязательства отчетного финан-сового года





1 386,6











местный бюджет

1 316,4

1 316,4













внебюджетные источники

140 650,0

19 750,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

Подпрограмма 1

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государствен- ной и иной службы»

всего

1 502 505,4

190 974,7

290 787,6

241 000,9

246 934,4

177 612,5

177 612,5

177 612,5

областной бюджет

1 502 505,4

190 974,7

290 787,6

241 000,9

246 934,4

177 612,5

177 612,5

177 612,5

местный бюджет

















внебюджетные источники

















Подпрограмма 2

«Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

всего

2 929 853,5

398 720,1

343 526,6

370 530,4

340 956,6

492 422,9

492 422,9

492 422,9

областной бюджет

2 787 887,1

377 653,7

323 376,6

350 380,4

320 806,6

472 272,9

472 272,9

472 272,9

местный бюджет

1 316,4

1 316,4













внебюджетные источники

140 650,0

19 750,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

Подпрограмма 3

«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

всего

6 465,4

405,1

359,0

752,8

572,4

1 524,7

1 524,7

1 524,7

областной бюджет

6 465,4

405,1

359,0

752,8

572,4

1 524,7

1 524,7

1 524,7

местный бюджет

















внебюджетные источники

















Подпрограмма 4

«Управление реализацией государственной

программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего

149 053,4

20 775,6

19 690,8

20 974,7

20 748,7

22 291,2

22 291,2

22 291,2

областной бюджет

149 053,4

20 775,6

19 690,8

20 974,7

20 748,7

22 291,2

22 291,2

22 291,2

местный бюджет

















внебюджетные источники















–».

           Заместитель начальника

     управления документационного

     обеспечения – начальник отдела

  нормативных документов и архивной

работы Правительства Ростовской области                                                В.В. Сечков

1

Z:\ORST\Ppo\1126p110.f15.docx

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать