Основная информация
Дата опубликования: | 27 февраля 2017г. |
Номер документа: | RU89000201700148 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы»
В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1111-П, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1111-П.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. В части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2016 год распространяется на правоотношения, возникшие с 15 декабря 2016 года, а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
27 февраля 2017 г. № 117-П
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 февраля 2017 года № 117-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Экономическое развитие и инновационная
экономика на 2014 – 2020 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. пункт 8 позиции, касающейся задач Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«8. Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).»;
1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
19 855 729 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 19 855 729
(в том числе средства федерального бюджета – 300 187)
Объем внебюджет-ных средств – 0
2014 год – 1 065 398
1 065 398 (в том числе средства федерального бюджета – 137 520)
0
2015 год – 1 070 514
1 070 514 (в том числе средства федерального бюджета – 132 585)
0
2016 год – 3 304 874
3 304 874 (в том числе средства федерального бюджета – 30 082)
0
2017 год – 3 288 066
3 288 066
0
2018 год – 3 485 053
3 485 053
0
2019 год – 3 701 736
3 701 736
0
2020 год – 3 940 088
3 940 088
0
».
2. Раздел I изложить в следующей редакции:
«I. Характеристика текущего состояния
соответствующей сферы социально-экономического развития
автономного округа
Экономика Ямала неотделима от общих макроэкономических трендов, и негативные тенденции в экономике России также отразились на автономном округе.
В 2013 году прирост объемов валового регионального продукта (далее – ВРП) автономного округа составил 3,9%, в 2014 году – 5,7%.
В 2015 году в условиях низких цен на нефть и высокой волатильности курса рубля, падения объема инвестиций в основной капитал, усиления инфляционного фона, снижения потребительского спроса динамика роста ВРП автономного округа по отношению к предыдущему году замедлилась. Так, по предварительным данным объем произведенного ВРП автономного округа в 2015 году составил 1 777,6 млрд. рублей, прирост в сопоставимых ценах к уровню 2014 года – 2,0%.
В прогнозном периоде динамика объема ВРП в сопоставимых ценах сохранит свой положительный тренд, при этом прирост ВРП будет увеличиваться в среднем около 3,0% в год. Положительным эффектом для экономики автономного округа в прогнозный период станет рост объема производства предприятий промышленного блока, возобновление инвестиционной активности предприятий, рост реальных доходов населения и потребительского спроса.
В среднесрочном периоде определяющим фактором изменения структуры ВРП будет сдвиг в пользу производств, обслуживающих инвестиционный спрос (обрабатывающее производство, строительство, транспорт). Доля обрабатывающих производств в 2017 – 2019 годах в общем объеме ВРП автономного округа составит не более 2,0%.
В 2015 году неблагоприятные глобальные тенденции на сырьевых рынках (низкие цены на нефть, закрытие внешних рынков капитала) привели к росту общей экономической неуверенности инвесторов и сокращению объема инвестиций компаний рыночных секторов, в результате чего объем инвестиций в основной капитал по автономному округу снизился по отношению к 2014 году на 12,9%.
В 2016 году наблюдается рост инвестиций с сохранением положительного тренда до 2019 года в среднем до 3,0% в год. Основным фактором восстановления положительной динамики инвестиционной активности послужит рост прибыли организаций в условиях стабилизации оттока капитала. Основной приток инвестиций в автономный округ в прогнозном периоде будет обеспечиваться реализацией крупнейших инвестиционных проектов, таких как освоение и обустройство месторождений полуострова Ямал и Гыданского полуострова, проектов «Ямал СПГ» и «Северный широтный ход».
Экономическая стабильность автономного округа при ее уязвимости к факторам внутреннего и внешнего характера может быть обеспечена только посредством повышения эффективности макроэкономического управления.
Стратегией социально-экономического развития автономного округа до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839, одной из приоритетных задач стратегического преобразования качества жизни в автономном округе определено развитие экономического потенциала автономного округа.
Исходя из этого, целью Государственной программы является обеспечение устойчивого развития экономического потенциала автономного округа.
Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач:
1) создание основы формирования системы управления стратегическим развитием автономного округа;
2) повышение эффективности государственного стратегического управления;
3) формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной деятельности в автономном округе;
4) обеспечение роста реального сектора экономики и уровня жизни населения;
5) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе;
6) предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения нужд автономного округа в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд автономного округа;
7) повышение качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями;
8) снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ;
9) развитие ГЧП в отраслях экономики;
10) кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы.
Целевыми показателями эффективности реализации Государственной программы (далее – показатели) являются:
1) индекс физического объема валового регионального продукта по автономному округу в % к предыдущему году;
2) доля объема инвестиций в основной капитал организаций автономного округа в общем объеме ВРП по автономному округу;
3) доля валового регионального продукта по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» в общем объеме ВРП по автономному округу.
Общий срок реализации настоящей Государственной программы рассчитан на период 2014 – 2020 годов (в один этап).».
3. В пункте 6 раздела II слова «многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словом «МФЦ».
4. В абзаце пятом раздела V слова «до 1,7%» заменить словами «не менее 1,7%».
5. В Подпрограмме 1:
5.1. в паспорте Подпрограммы 1:
5.1.1. позицию, касающуюся задач Подпрограммы 1, дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Установление величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу»;
5.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, дополнить пунктами 1.5.1 и 1.5.2 следующего содержания:
«1.5.1. Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу;
1.5.2. Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума неработающего пенсионера в автономном округе.»;
5.1.3. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 1, дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания:
«16. Подготовка нормативной базы в целях оценки уровня жизни населения автономного округа при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ, определения размеров пособий и других социальных выплат, за исключением социальной доплаты к пенсии, выявления малоимущих граждан и обоснования предоставления им адресной социальной помощи.
17. Подготовка нормативной базы в целях повышения материального положения пенсионеров путем определения минимального уровня пенсионного обеспечения граждан»;
5.1.4. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
195 496 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 195 496
(в том числе средства федерального бюджета –859)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 17 785
17 785 (в том числе средства федерального бюджета – 330)
0
2015-й год – 19 450
19 450 (в том числе средства федерального бюджета – 529)
0
2016-й год – 30 581
30 581
0
2017-й год – 31 920
31 920
0
2018-й год – 31 920
31 920
0
2019-й год – 31 920
31 920
0
2020-й год – 31 920
31 920
0
»;
5.1.5. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1, дополнить абзацами следующего содержания:
«- оценка уровня жизни населения автономного округа, используемая при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ;
- установление минимального уровня пенсионного обеспечения граждан»;
5.2. в разделе I:
5.2.1. в абзаце третьем цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
5.2.2. абзацы сорок второй – сорок седьмой признать утратившими силу;
5.2.3. дополнить абзацами следующего содержания:
«Еще одним звеном социальной стабильности в автономном округе является установление ежеквартальной величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу, а также установление ежегодной величины прожиточного минимума неработающего пенсионера в автономном округе в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
Прожиточный минимум является одним из ключевых социальных нормативов уровня жизни населения. Предназначается для оценки уровня жизни населения автономного округа при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ, определения размеров пособий и других социальных выплат, за исключением социальной доплаты к пенсии, выявления малоимущих граждан и обоснования предоставления им адресной социальной помощи.
Социальная политика Российской Федерации и автономного округа направлена на усиление материальной поддержки неработающих пенсионеров. Одной из мер реализации этого направления является совершенствование законодательства в части установления пенсий неработающим пенсионерам в размере не ниже величины прожиточного минимума. В целях достижения указанного размера пенсии осуществляется региональная социальная доплата до величины прожиточного минимума пенсионера, установленная законом автономного округа.
Подводя итог, необходимо отметить, что создаваемая система прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития автономного округа, направленная на формирование долгосрочных решений, позволит:
- обеспечить стабильность в обществе;
- укрепить государственную и общественную безопасность;
- улучшить качество жизни населения;
- устойчиво развиваться экономике автономного округа;
- повысить конкурентоспособность региона.»;
5.3. в разделе II:
5.3.1. абзац восьмой пункта 3 признать утратившим силу;
5.3.2. абзацы седьмой и восьмой подпункта 15.2 пункта 15 признать утратившими силу;
5.3.3. дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания:
«16. Подготовка нормативной базы в целях оценки уровня жизни населения автономного округа при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ, определения размеров пособий и других социальных выплат, за исключением социальной доплаты к пенсии, выявления малоимущих граждан и обоснования предоставления им адресной социальной помощи.
Данным мероприятием предусмотрено принятие нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу.
17. Подготовка нормативной базы в целях повышения материального положения пенсионеров путем определения минимального уровня пенсионного обеспечения граждан.
Будут осуществляться работы по разработке и принятию закона автономного округа, в рамках которого будет устанавливаться величина прожиточного минимума пенсионера в автономном округе на предстоящий год.
Комплекс мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 1, будет способствовать повышению уровня прогнозирования и стратегического планирования автономного округа и эффективности управленческих решений, связанных с социально-экономическим развитием региона.
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию приведены в таблице 1-1.»;
5.4. таблицу 1-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1
и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 (всего)
195496
17785
19450
30581
31920
31920
31920
31920
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1), в т.ч.
195496
17785
19450
30581
31920
31920
31920
31920
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
444916*
69438
69438
61208
61208
61208
61208
61208
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации стратегического и программного планирования социально-экономического развития (мероприятие с 2016 года), в т.ч.
158261
-
-
30581
31920
31920
31920
31920
Мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной работы ИАС «Мониторинг Ямал» и выполнение работ по модернизации ее функциональных направлений
31490
-
-
3490
7000
7000
7000
7000
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на изучение потребности рынка труда в квалифицированной рабочей силе
14000
-
-
2000
3000
3000
3000
3000
Мероприятие 1.4. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на проведение конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!»
111752
-
-
24992
21690
21690
21690
21690
Мероприятие 1.5. Изготовление и распространение типографской, видео- и иной продукции о стратегических документах автономного округа
559
-
-
99
115
115
115
115
Мероприятие 1.6. Профессиональное редактирование текста проектов документов стратегического планирования
460
-
-
0
115
115
115
115
Мероприятие 2. Разработка и актуализация стратегических документов автономного округа
32403*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
Мероприятие 3. Разработка и корректировка среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития автономного округа
25147*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
Мероприятие 4. Подготовка показателей для формирования доходной части бюджета автономного округа
25147*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
Мероприятие 5. Формирование перечня государственных программ, предлагаемых к реализации на территории автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде, на основе оценки эффективности их реализации
32403*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
Мероприятие 6. Разработка ежегодного сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ
32403*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
Мероприятие 7. Организация работы коллегиальных органов по вопросам стратегического планирования автономного округа
32403*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
Мероприятие 8. Осуществление мониторинга и контроля системы целевых показателей социально-экономического развития автономного округа, установленных Стратегией социально-экономического развития автономного округа и Программой социально-экономического развития автономного округа
32403*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
Мероприятие 9. Организация деятельности антикризисного штаба при Губернаторе автономного округа
25147*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
Мероприятие 10. Подготовка нормативной правовой базы в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления в автономном округе
32403*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
Мероприятие 11. Формирование доклада Губернатора о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях на
3-летний период
25147*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
Мероприятие 12. Формирование сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов в автономном округе за отчетный год
25147*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
Мероприятие 13. Обеспечение деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений автономного округа
25147*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
Мероприятие 14. Осуществление мониторинга состояния социально-трудовой сферы в автономном округе
25147*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
Мероприятие 15. Нормативное правовое и методическое обеспечение стратегического планирования автономного округа
32403*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
Мероприятие 16. Подготовка нормативной базы в целях оценки уровня жизни населения автономного округа при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ, определения размеров пособий и других социальных выплат, за исключением социальной доплаты к пенсии, выявления малоимущих граждан и обоснования предоставления им адресной социальной помощи
12802*
-
-
-
3201
3201
3201
3201
Мероприятие 17. Подготовка нормативной базы в целях повышения материального положения пенсионеров путем определения минимального уровня пенсионного обеспечения граждан
12802*
-
-
-
3201
3201
3201
3201
Мероприятия до 2015 года, дальнейшая реализация в рамках Подпрограммы 5
Мероприятие. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
8230*
4115
4115
-
-
-
-
-
Мероприятие. Проведение конкурсного отбора в рамках реализации Государственного плана управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
1718
660
1058
-
-
-
-
-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
1718
660
1058
-
-
-
-
-
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
8230*
4115
4115
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
1
5.5. раздел III дополнить таблицами 1-11 и 1-12 следующего содержания:
«Таблица 1-11
1.5.1. Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу
Алгоритм формирования показателя
K= N+N...
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу
N
Таблица 1-12
1.5.2. Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума неработающего пенсионера в автономном округе
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума неработающего пенсионера в автономном округе
Алгоритм формирования показателя
K= N+N...
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума неработающего пенсионера в автономном округе
N
»;
5.6. раздел V дополнить абзацами следующего содержания:
«оценка уровня жизни населения автономного округа, используемая при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ;
установление минимального уровня пенсионного обеспечения граждан.».
6. В Подпрограмме 2:
6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
6.1.1. пункт 2.3 позиции, касающейся задач Подпрограммы 2, дополнить словами: «(до 01.10.2016)»;
6.1.2. в пункте 2.6 позиции, касающейся задач Подпрограммы 2, слова «, и финансовом оздоровлении отраслей и организаций» исключить;
6.1.3. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, дополнить подпунктом 2.2.2 следующего содержания:
«2.2.2. Динамика среднегодового объёма производства продукции лесопромышленного комплекса»;
6.1.4. подпункт 2.3.1 позиции, касающейся показателей Подпрограммы 2, признать утратившим силу;
6.1.5. пункт 3 позиции, касающейся мероприятий Подпрограммы 2, признать утратившим силу;
6.1.6. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 1048743
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 1048743
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджет-ных средств – 0
2014 год – 51289
51289
0
2015 год – 56870
56870
0
2016 год –156452
156452
0
2017 год – 196033
196033
0
2018 год – 196033
196033
0
2019 год – 196033
196033
0
2020 год – 196033
196033
0
»;
6.1.7. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
- рост реального сектора экономики автономного округа и инвестиций в основной капитал темпами, превышающими общероссийские;
- оценка экономической целесообразности принятия проектов нормативных правовых актов автономного округа и предложений по реализации мероприятий в сфере реального сектора экономики;
- средняя розничная цена хлеба социальных сортов для жителей сельских населенных пунктов автономного округа не выше средней розничной цены на хлеб по автономному округу
(до 01.10.2016);
- положительная динамика среднегодового объёма производства продукции лесопромышленного комплекса;
- оценка экономической целесообразности принятия проектов нормативных правовых актов автономного округа и предложений по реализации мероприятий в сфере управления государственным имуществом автономного округа;
- обеспечение экономической эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения;
- обеспечение защиты интересов автономного округа в делах о несостоятельности (банкротстве) и процедурах банкротства
»;
6.2. в разделе I:
6.2.1. абзацы первый – пятый изложить в следующей редакции:
«В 2015 году промышленными предприятиями автономного округа отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму 1 696,4 млрд. рублей, в том числе добыча полезных ископаемых – 1 353 млрд. рублей, обрабатывающие производства – 294,8 млрд. рублей, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 48,6 млрд. рублей.
Автономный округ входит в пятерку регионов-лидеров по объемам инвестиций в основной капитал с долей 5,3% (данные 2015 года) от общего объема инвестиций Российской Федерации, что достигается за счет созданного на территории автономного округа благоприятного инвестиционного климата.
В 2015 году предприятиями и организациями всех форм собственности инвестировано в экономику и социальную сферу автономного округа 776,7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах ниже уровня 2014 года на 12,9%. Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий составил 98,5% от общего объема инвестиций, или 764,9 млрд. рублей.
В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности значительную долю занимают топливно-энергетический комплекс – 69,3 % (2014 год – 69,1 %); транспорт и связь – 16,1 % (2014 год – 21,2 %), на остальные отрасли приходится 14,6 % (2014 год – 9,7 %).»;
6.2.2. абзацы одиннадцатый, двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Для обеспечения стабильной деятельности производителей хлеба и удовлетворения потребности населения сельских населенных пунктов автономного округа в хлебе по доступной цене до 01 октября 2016 года департаментом экономики автономного округа осуществлялась государственная поддержка производителей хлеба на основании Закона автономного округа от 06 октября 2006 года № 47-ЗАО «О государственной поддержке производителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием автономного округа по поддержке производителей хлеба».
В результате принимаемых мер за период осуществления департаментом экономики автономного округа государственной поддержки производителей хлеба стоимость реализации хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа в среднем на 16 – 19% была ниже, чем в городах.»;
6.3. в разделе II:
6.3.1. в пункте 1:
6.3.1.1. подпункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Реализация комплекса мер по поддержке предприятий лесопромышленного комплекса автономного округа.
06 июня 2016 года принят Закон № 31-ЗАО «О промышленной политике в Ямало-Ненецком автономном округе», в соответствии с которым департамент экономики определён уполномоченным органом по реализации промышленной политики в автономном округе.
В целях реализации промышленной политики планируется обеспечить разработку и реализацию мероприятий, содействующих развитию промышленности на территории автономного округа, направленных на достижение следующих целей:
- формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей развитие экономического потенциала автономного округа;
- увеличение валового регионального продукта;
- обеспечение занятости населения и повышение уровня жизни жителей автономного округа;
- активное стимулирование экономического роста автономного округа.
Одним из приоритетных направлений промышленной политики в автономном округе является развитие лесопромышленного комплекса.
Развитие лесопромышленного комплекса направлено на вовлечение местного сырья в производство продукции деревообработки, в том числе для изготовления строительных материалов, используемых для малоэтажного деревянного жилья.
С целью создания конкурентных условий для производства на территории автономного округа строительных материалов из дерева планируется государственная поддержка организаций лесопромышленного комплекса в форме субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством пиломатериала и строительных конструкций.»;
6.3.1.2. дополнить подпунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Развитие конкуренции в автономном округе.
В соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации в автономном округе ведется работа по внедрению Стандарта развития конкуренции.
Согласно распоряжению Губернатора автономного округа от 22 декабря 2014 года № 288-Р «О внедрении на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» департамент экономики автономного округа является исполнительным органом государственной власти автономного округа, осуществляющим координацию исполнительных органов государственной власти автономного округа в сфере развития конкуренции.
Во исполнение Стандарта развития конкуренции в автономном округе утверждены перечни приоритетных и социально значимых рынков и план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в автономном округе на 2015 – 2018 годы.
Внедрение Стандарта развития конкуренции в автономном округе позволит установить требования к осуществлению деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа, направленной на создание условий для развития конкуренции в отраслях экономики автономного округа, сформировать прозрачную систему работы исполнительных органов государственной власти автономного округа в части реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах конечных потребителей товаров и услуг, субъектов предпринимательской деятельности, граждан Российской Федерации и общества в целом, создать дополнительные стимулы и условия для развития и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, устранения административных барьеров.»;
6.3.3. пункт 3 признать утратившим силу;
6.3.4. таблицу 2-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2
и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
1048743
51289
56870
156452
196033
196033
196033
196033
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
1048743
51289
56870
156452
196033
196033
196033
196033
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
218195*
31171
31171
31171
31171
31171
31171
31171
Основное мероприятие 1. Улучшение условий ведения бизнеса и развитие инвестиционной деятельности
887802
2000
1260
100410
196033
196033
196033
196033
Мероприятие 1.1. Оценка внешнего и внутреннего кредитного рейтинга автономного округа независимыми рейтинговыми агентствами
4750
0
800
750
800
800
800
800
Мероприятие 1.3. Обеспечение функционирования системы сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
16784*
2398
2398
2398
2398
2398
2398
2398
Мероприятие 1.4. Организационное, информационное, ресурсное и кадровое обеспечение инвестиционной деятельности
4252
0
460
0
948
948
948
948
Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности по формированию инвестиционной политики автономного округа
16784*
2398
2398
2398
2398
2398
2398
2398
Мероприятие 1.6. Внедрение и обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и фактического воздействия (экспертизы) нормативных правовых актов в автономном округе, в т.ч.
3140
2000
0
0
285
285
285
285
Мероприятие 1.7. Участие в разработке концепций, стратегий, программ и мероприятий по социально-экономическому развитию, реформированию и государственной поддержке отраслей и секторов автономного округа и нормативном правовом регулировании деятельности отраслей и секторов экономики автономного округа, в т.ч.
475660
-
-
99660
94000
94000
94000
94000
Мероприятие 1.7.1. Предоставление субсидии некоммерческой организации – Фонду «Агентство инфраструктурного и промышленного развития Ямало-Ненецкого автономного округа» на осуществление уставной деятельности и содержание в виде добровольного имущественного взноса
475660
-
-
99660
94000
94000
94000
94000
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
16784*
2398
2398
2398
2398
2398
2398
2398
Мероприятие 1.8. Реализация комплекса мер по поддержке предприятий лесопромышленного комплекса автономного округа
400000
-
-
-
100000
100000
100000
100000
Мероприятие 1.9. Развитие конкуренции в автономном округе
16784*
2398
2398
2398
2398
2398
2398
2398
Основное мероприятие 2. Проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, за исключением земель
4211
-
-
4211
0
0
0
0
Мероприятие 4. Участие в разработке и реализации мероприятий, связанных с вопросами управления объектами государственной собственности автономного округа, направленных на обеспечение экономической эффективности их использования
50353*
7193
7193
7193
7193
7193
7193
7193
Мероприятие 5. Проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения
50353*
7193
7193
7193
7193
7193
7193
7193
Мероприятие 6. Организация учета денежных обязательств перед автономным округом и представление экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротства) процедурах банкротства и финансовом оздоровлении отраслей и организаций
50353*
7193
7193
7193
7193
7193
7193
7193
Мероприятия до 2016 года включительно
Основное мероприятие 3. Государственная поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах, в т.ч.
156730
49289
55610
51831
-
-
-
-
Мероприятие 3.1. Субсидирование производителям хлеба части расходов на замену и модернизацию основных производственных фондов, используемых для производства хлеба
1600
1600
0
0
-
-
-
-
Мероприятие 3.2. Осуществление государственного полномочия автономного округа по государственной поддержке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба
155130
47689
55610
51831
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
1
6.4. раздел III дополнить таблицей 2-3-1 следующего содержания:
«Таблица 2-3-1
2.2.2. Динамика среднегодового объёма производства продукции лесопромышленного комплекса
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение среднегодового объёма производства продукции лесопромышленного комплекса по истечении отчётного периода предоставления мер государственной поддержки к среднегодовому объёму производства продукции лесопромышленного комплекса до предоставления мер государственной поддержки
Алгоритм формирования показателя
V = (V2/V1) * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнитель-ной власти – источник информации
Целевое значение показателя –
> 100.
Значение показателя < 100 является отрицательной динамикой
Динамика среднегодового объёма производства продукции лесопромышленного комплекса* (*показатель рассчитывается в разрезе видов произведённой продукции)
V
Расчетный показатель
Среднегодовой объём производства продукции лесопромышленного комплекса до предоставления мер государственной поддержки, тыс. куб. м.
V1
Субъекты государствен-ной поддержки, осуществляю-щие деятельность в сфере лесопромыш-ленного комплекса
Среднегодовой объём производства продукции лесопромышленного комплекса по истечении отчётного периода предоставления мер государственной поддержки, тыс. куб. м
V2
Субъекты государствен-ной поддержки, осуществляю-щие деятельность в сфере лесопромыш-ленного комплекса
»;
6.5. в разделе V:
6.5.1. пункт 3 дополнить словами «(до 01.10.2016)»;
6.5.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) положительная динамика среднегодового объёма производства продукции лесопромышленного комплекса.».
7. В Подпрограмме 3:
7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 1051187
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 1051187
(в том числе средства федерального бюджета – 260195)
Объем внебюджет-ных средств – 0
2014 год – 228294
228294 (в том числе средства федерального бюджета – 116645)
2015 год – 217893
217893 (в том числе средства федерального бюджета – 113550)
2016 год – 137000
137000 (в том числе средства федерального бюджета – 30000)
2017 год – 117000
117000
2018 год – 117000
117000
2019 год – 117000
117000
2020 год – 117000
117000
»;
7.2. абзац десятый пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«До 01 октября 2016 года департаментом экономики автономного округа осуществлялась государственная поддержка производителей хлеба в сельской местности на основании Закона автономного округа от 06 октября 2006 года № 47-ЗАО «О государственной поддержке производителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием Ямало-Ненецкого автономного округа по поддержке производителей хлеба» в рамках Подпрограммы 2. В соответствии с постановлением Губернатора № 127-ПГ от 18 июля 2016 года дальнейшая реализация государственной функции в сфере государственной поддержки производителям хлеба передана департаменту агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа.»;
7.3. таблицу 3-4 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 3-4
Перечень мероприятий Подпрограммы 3
и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 (всего)
1051187
228294
217893
137000
117000
117000
117000
117000
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель
Подпрограммы 3), в т.ч.
1051187
228294
217893
137000
117000
117000
117000
117000
Основное мероприятие 1. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч.
1051187
228294
217893
137000
117000
117000
117000
117000
Мероприятие 1.1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.2. Создание и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
123800
0
15000
20800
22000
22000
22000
22000
Мероприятие 1.3. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства
520364
153940
133554
73270
39900
39900
39900
39900
Мероприятие 1.5. Информационная, консультационная и научно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
22700
2200
5000
3100
3100
3100
3100
3100
Мероприятие 1.6. Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства
83829
10899
11600
11330
12500
12500
12500
12500
Мероприятие 1.7. Содействие развитию общественных организаций предпринимателей
39898
5000
9898
5000
5000
5000
5000
5000
Мероприятие 1.8. Содействие развитию межрегионального сотрудничества
76675
13334
14341
5000
11000
11000
11000
11000
Мероприятие 1.9. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства в автономном округе
24500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
Мероприятие 1.10. Иные мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
159421
39421
25000
15000
20000
20000
20000
20000
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2016 год и затраты на их реализацию утверждены приказом департамента экономики автономного округа от 15 февраля 2016 года № 46-О.
Детализированный перечень мероприятий Государственной программы на 2017 год и затраты на их реализацию утвержден постановлением Правительства автономного округа от 09 февраля 2017 года № 76-П.».
1
8. Таблицу 4-2 раздела III Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4-2
4.1.1. Доля проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок от общего количества запланированных
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок к общему количеству запланированных (источник данных – департамент экономики автономного округа)
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество проведенных проверок соблюдения законодательства
Np
Общее количество запланированных проверок соблюдения законодательства
Nn
».
9. В Подпрограмме 5:
9.1. в паспорте Подпрограммы 5:
9.1.1. в пункте 5.3 позиции, касающейся задач Подпрограммы 5, слово «государственного» заменить словом «Государственного»;
9.1.2. подпункт 5.1.3 позиции, касающейся показателей Подпрограммы 5, признать утратившим силу;
9.1.3. в подпункте 5.3.1 позиции, касающейся показателей Подпрограммы 5, слово «государственного» заменить словом «Государственного»;
9.1.4. пункт 3 позиции, касающейся мероприятий Подпрограммы 5, признать утратившим силу;
9.1.5. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 100455
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 100455
(в том числе средства федерального бюджета – 82)
Объем внебюджет-ных средств – 0
2014 год – 0
0
0
2015 год – 0
0
0
2016 год – 18835
18835(в том числе средства федерального бюджета – 82)
0
2017 год – 20405
20405
0
2018 год – 20405
20405
0
2019 год – 20405
20405
0
2020 год – 20405
20405
0
»;
9.1.6. пункт 3 позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 5, признать утратившим силу;
9.2. в разделе II:
9.2.1. пункт 3 признать утратившим силу;
9.2.2. таблицу 5-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 5-1
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Затраты на реализацию программных мероприятий
(тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5 (всего)
100455
-
-
18835
20405
20405
20405
20405
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 5), в т.ч.
100455
-
-
18835
20405
20405
20405
20405
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»
99211
-
-
18671
20135
20135
20135
20135
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
166935*
26925
26925
26925
21540
21540
21540
21540
Основное мероприятие 1. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов (до 2015 года мероприятие реализовывалось в рамках
Подпрограммы 1), в т.ч.
99211
-
-
18 671
20 135
20 135
20 135
20 135
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения» (расходы на обеспечение функций казенных учреждений)
99211
-
-
18 671
20135
20135
20135
20135
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 2007/2008 – 2017/2018 учебных годах
(до 2015 года мероприятие реализовывалось в рамках Подпрограммы 1)
1244
-
-
164
270
270
270
270
Мероприятие 3. Координация и методическое руководство составления прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа
16155*
5385
5385
5385
-
-
-
-
Мероприятие 4. Создание правовых механизмов, способствующих повышению качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными учреждениями автономного округа, а также повышение эффективности деятельности государственных учреждений автономного округа
37695*
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
Мероприятие 5. Формирование и ведение информационных ресурсов об услугах и работах государственных учреждений автономного округа
37695*
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
Мероприятие 6. Совершенствование порядка формирования фонда оплаты труда государственных учреждений автономного округа, установления тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера во взаимосвязи с достижением конкретных показателей качества и количества, оказываемых (выполняемых) учреждениями услуг (работ) и эффективностью деятельности работников по заданным критериям и показателям
37695*
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
Мероприятие 7. Организация и обеспечение осуществления мониторинга поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы, формирование информационной базы для создания информационно-аналитических материалов
37695*
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
1
10. В Подпрограмме 6:
10.1. в паспорте Подпрограммы 6:
10.1.1. позицию, касающуюся целей Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Цель Подпрограммы 6
снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ
»;
10.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 4731982
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 4731982
(в том числе средства федерального бюджета – 39 051)
Объем внебюджет-ных средств – 0
2014 год – 485159
485159 (в том числе средства федерального бюджета – 20545)
0
2015 год – 518052
518052 (в том числе средства федерального бюджета – 18 506)
0
2016 год – 903631
903631 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2017 год – 706285
706285
0
2018 год – 706285
706285
0
2019 год – 706285
706285
0
2020 год – 706285
706285
0
»;
10.2. в списке используемых терминов и сокращений:
10.2.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, созданный в форме государственного автономного учреждения автономного округа;»;
10.2.2. абзацы второй, седьмой и восьмой признать утратившими силу;
10.3. в разделе I:
10.3.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«Создание современных, удобных для граждан инструментов предоставления государственных и муниципальных услуг – одно из приоритетных направлений в области повышения эффективности государственного управления и повышения качества государственных и муниципальных услуг. Так, одной из наиболее успешных и перспективных форм обслуживания населения, предусмотренной Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», является предоставление государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна». Режим «одного окна» реализуется в МФЦ. Это предполагает, что заявитель общается не с государственным служащим, а с сотрудником фронт-офиса, который принимает документы и при необходимости оказывает консультации по получению государственных услуг. Принцип «одного окна» предусматривает предоставление государственной или муниципальной услуги после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом и способствует сокращению сроков предоставления услуг, снижению очередей и в конечном итоге повышению уровня удовлетворенности граждан работой органов всех уровней власти.»;
10.3.2. абзац десятый изложить в следующий редакции:
«- понятную систему управления (единый центр принятия решений, единое программное обеспечение – АИС МФЦ, единые стандарты обслуживания) и финансирования (средства окружной государственной программы, в т.ч. средства окружного бюджета в рамках субсидии на выполнение государственного задания, субсидии из окружного бюджета на цели, не связанные с выполнением государственного задания, субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономного округа);»;
10.3.3. абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Кроме того, необходимо строительство зданий (помещений) для размещения девяти отделов ГУ ЯНАО «МФЦ» (с. Красноселькуп, пгт Пангоды, пгт Харп, пос. Ханымей, пос. Пурпе, пос. Тазовский, пгт Уренгой, г. Новый Уренгой (северная часть), г. Губкинский), что с учетом значительного объема расходов окружного бюджета целесообразно осуществлять с привлечением внебюджетных источников финансирования.»;
10.4. таблицу 6-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 6
и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6 (всего)
4731982
485159
518052
903631
706285
706285
706285
706285
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
4731982
485159
518052
903631
706285
706285
706285
706285
ГУ ЯНАО «МФЦ»
4731982
485159
518052
903631
706285
706285
706285
706285
Основное мероприятие 1. Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ
4731982
485159
518052
903631
706285
706285
706285
706285
Мероприятие 1.1. Приобретение объектов недвижимости для размещения МФЦ с учетом предъявляемых требований (г. Надым,
г. Лабытнанги)
341016
20545
110618
209 853
0
0
0
0
Департамент экономики автономного округа, в т.ч.
341016
20545
110618
209 853
0
0
0
0
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономного округа
341016
20545
110618
209 853
0
0
0
0
Мероприятие 1.3. Обеспечение материально-технической базы МФЦ и инфраструктуры их деятельности, восстановительные общестроительные работы в помещениях МФЦ
174669
151000
3677
19992
0
0
0
0
Департамент экономики автономного округа,
174669
151000
3677
19992
0
0
0
0
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели, не связанные с выполнением государственного задания
174669
151000
3677
19992
0
0
0
0
Мероприятие 1.4. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в населенных пунктах, не являющихся городскими округами и административными центрами муниципальных районов
10850
10850
0
0
0
0
0
0
Департамент экономики автономного округа
10850
10850
0
0
0
0
0
0
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели, не связанные с выполнением государственного задания
10850
10850
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.5. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ
4205447
302764
403757
673786
706285
706285
706285
706285
Департамент экономики автономного округа, в т.ч.
4205447
302764
403757
673786
706285
706285
706285
706285
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели, не связанные с выполнением государственного задания
115176
41000
44193
29983
0
0
0
0
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
4090271
261764
359564
643803
706285
706285
706285
706285
».
1
11. Таблицу 7-1 раздела II Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«Таблица 7-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 7
и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 7 (всего)
10932858
0
0
1790775
1969851
2166838
2383521
2621873
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)
10932858
0
0
1790775
1969851
2166838
2383521
2621873
2.
Основное мероприятие 1.
Обеспечение исполнения условий соглашений о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций и их последующего выкупа публичным партнером
10932858
0
0
1790775
1969851
2166838
2383521
2621873
».
1
12. В Подпрограмме 8:
12.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 1754328
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 1754328
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 259791
259791
-
2015 год – 240649
240649
-
2016 год – 267600
267600
-
2017 год – 246572
246572
-
2018 год – 246572
246572
-
2019 год – 246572
246572
-
2020 год – 246572
246572
-
»;
12.2. таблицу 8-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 8-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 8
и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 8
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 8
1754328
259791
240649
267600
246572
246572
246572
246572
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 8)
1754328
259791
240649
267600
246572
246572
246572
246572
2.
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
1754328
259791
240649
267600
246572
246572
246572
246572
».
1
13. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Экономическое развитие
и инновационная экономика
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 февраля 2017 года № 117-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Экономическое развитие и инновационная экономика
на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа (всего)
19855729
1065398
1070514
3304874
3288066
3485053
3701736
3940088
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
19855729
1065398
1070514
3304874
3288066
3485053
3701736
3940088
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения» (всего)
134728
17125
18392
18671
20135
20135
20135
20135
ГУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (всего)
4731982
485159
518052
903631
706285
706285
706285
706285
Ведомственная целевая программа «Развитие инвестиционной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов» (департамент экономики автономного округа)
799
799
-
-
-
-
-
-
Ведомственная целевая программа «Развитие системы прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (департамент экономики автономного округа)
39881
22281
17600
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1 «Разработка и функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа» (департамент экономики автономного округа), в т.ч.
195496
17785
19450
30581
31 920
31 920
31 920
31 920
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2 «Улучшение инвестиционного климата и формирование системы обеспечения стабильного развития реального сектора экономики в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа)
1048743
51289
56870
156452
196033
196033
196033
196033
Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа)
1051187
228294
217893
137000
117000
117000
117000
117000
Подпрограмма 4 «Государственный контроль в сфере закупок»
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственного и муниципального управления» (департамент экономики автономного округа), в т.ч.
100455
-
-
18835
20405
20405
20405
20405
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»
99211
-
-
18671
20135
20135
20135
20135
Подпрограмма 6 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа), в т.ч.
4731982
485159
518052
903631
706285
706285
706285
706285
Субсидия ГУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
4731982
485159
518052
903631
706285
706285
706285
706285
Подпрограмма 7 «Развитие государственно-частного партнерства в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа)
10932858
-
-
1790775
1969851
2166838
2383521
2621873
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы» (департамент экономики автономного округа)
1754328
259791
240649
267600
246572
246572
246572
246572
».
14. В приложении № 2 к Государственной программе:
14.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«
5.
Подпрограмма 1
0,12
0,13
0,125
0,125
Цели Подпрограммы 1:
1. Создание основы формирования системы управления стратегическим развитием автономного округа.
2. Повышение эффективности государственного стратегического управления
»;
14.2. пункт 18 изложить в следующей редакции:
«
18.
Показатель 1.4.1. Доля городских округов и муниципальных районов в автономном округе, в которых созданы территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в общем количестве городских округов и муниципальных районов в автономном округе
15, 16
%
84,6
0,1
92,3
0,1
100
0,2
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
»;
14.3. дополнить пунктами 20-1 – 20-3 следующего содержания:
«
20-1.
Задача 1.5. Установление величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу
20-2.
Показатель 1.5.1. Количество нормативных правовых актов устанавливающих величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу
16
ед.
-
-
-
-
-
-
4
0,5
4
0,5
4
0,5
4
0,5
20-3.
Показатель 1.5.2. Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума неработающего пенсионера в автономном округе
17
ед.
-
-
-
-
-
-
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
»;
14.4. пункт 21 изложить в следующей редакции:
«
21.
Подпрограмма 2
0,12
0,13
0,125
0,125
Цели Подпрограммы 2:
1. Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной деятельности в автономном округе.
2. Обеспечение роста реального сектора экономики и уровня жизни населения
»;
14.5. дополнить пунктом 25-1 следующего содержания:
«
25-1.
Показатель 2.2.2. Динамика среднегодового объёма производства продукции лесопромышленного комплекса
1.8
%
-
-
-
-
-
-
>100
0,1
>100
0,1
>100
0,1
>100
0,1
»;
14.6. пункты 26, 27 изложить в следующей редакции:
«
26.
Задача 2.3. Обеспечение населения сельских населенных пунктов автономного округа хлебом по доступной цене (до 2016 года)
27.
Показатель 2.3.1.
Соотношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по автономному округу
3
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
»;
14.7. в пункте 32 слова «, и финансовом оздоровлении отраслей и организаций» исключить;
14.8. пункт 34 изложить в следующей редакции:
«
34.
Подпрограмма 3
0,12
0,13
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 3: обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе
»;
14.9. пункт 47 изложить в следующей редакции:
«
47.
Подпрограмма 4
0,12
0,13
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 4: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членов, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения нужд автономного округа в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд автономного округа
»;
14.10. пункт 55 изложить в следующей редакции:
«
55.
Подпрограмма 5
0,12
0,13
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 5: повышение качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями
»;
14.11. пункт 57 изложить в следующей редакции:
«
57.
Показатель 5.1.1. Доля бюджетных и автономных государственных учреждений автономного округа, осуществляющих оказание государственных услуг на основе государственных заданий учредителя, от общего количества государственных бюджетных и автономных учреждений автономного округа
4
%
100
0,25
100
0,2
100
0,1
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
»;
14.12. пункт 59 изложить в следующей редакции:
«
59.
Показатель 5.1.3. Доля своевременно разработанных документов среднесрочного прогнозирования по государственному сектору экономики автономного округа от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного прогнозирования по государственному сектору экономики автономного округа
3
%
100
0,25
100
0,2
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
»;
14.13. пункт 61 изложить в следующей редакции:
«
61.
Показатель 5.2.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа, устанавливающих требования к разработке и установлению систем оплаты труда государственных учреждений, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование
6
%
0
0
100
0,2
100
0,1
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
»;
14.14. в пункте 62 слово «государственного» заменить словом «Государственного»;
14.15. в пункте 62-2 графы 4 знак «-» заменить знаком «%»;
14.16. пункт 63 изложить в следующей редакции:
«
63.
Подпрограмма 6
0,12
0,13
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 6: снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
»;
14.17. пункт 70 изложить в следующе редакции:
«
70.
Подпрограмма 7
-
-
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 7: развитие ГЧП в отраслях экономики
»;
14.18. пункт 73 изложить в следующей редакции:
«
73.
Подпрограмма 8
0,12
0,13
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 8: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
».
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы»
В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1111-П, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1111-П.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. В части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2016 год распространяется на правоотношения, возникшие с 15 декабря 2016 года, а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
27 февраля 2017 г. № 117-П
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 февраля 2017 года № 117-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Экономическое развитие и инновационная
экономика на 2014 – 2020 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. пункт 8 позиции, касающейся задач Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«8. Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).»;
1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
19 855 729 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 19 855 729
(в том числе средства федерального бюджета – 300 187)
Объем внебюджет-ных средств – 0
2014 год – 1 065 398
1 065 398 (в том числе средства федерального бюджета – 137 520)
0
2015 год – 1 070 514
1 070 514 (в том числе средства федерального бюджета – 132 585)
0
2016 год – 3 304 874
3 304 874 (в том числе средства федерального бюджета – 30 082)
0
2017 год – 3 288 066
3 288 066
0
2018 год – 3 485 053
3 485 053
0
2019 год – 3 701 736
3 701 736
0
2020 год – 3 940 088
3 940 088
0
».
2. Раздел I изложить в следующей редакции:
«I. Характеристика текущего состояния
соответствующей сферы социально-экономического развития
автономного округа
Экономика Ямала неотделима от общих макроэкономических трендов, и негативные тенденции в экономике России также отразились на автономном округе.
В 2013 году прирост объемов валового регионального продукта (далее – ВРП) автономного округа составил 3,9%, в 2014 году – 5,7%.
В 2015 году в условиях низких цен на нефть и высокой волатильности курса рубля, падения объема инвестиций в основной капитал, усиления инфляционного фона, снижения потребительского спроса динамика роста ВРП автономного округа по отношению к предыдущему году замедлилась. Так, по предварительным данным объем произведенного ВРП автономного округа в 2015 году составил 1 777,6 млрд. рублей, прирост в сопоставимых ценах к уровню 2014 года – 2,0%.
В прогнозном периоде динамика объема ВРП в сопоставимых ценах сохранит свой положительный тренд, при этом прирост ВРП будет увеличиваться в среднем около 3,0% в год. Положительным эффектом для экономики автономного округа в прогнозный период станет рост объема производства предприятий промышленного блока, возобновление инвестиционной активности предприятий, рост реальных доходов населения и потребительского спроса.
В среднесрочном периоде определяющим фактором изменения структуры ВРП будет сдвиг в пользу производств, обслуживающих инвестиционный спрос (обрабатывающее производство, строительство, транспорт). Доля обрабатывающих производств в 2017 – 2019 годах в общем объеме ВРП автономного округа составит не более 2,0%.
В 2015 году неблагоприятные глобальные тенденции на сырьевых рынках (низкие цены на нефть, закрытие внешних рынков капитала) привели к росту общей экономической неуверенности инвесторов и сокращению объема инвестиций компаний рыночных секторов, в результате чего объем инвестиций в основной капитал по автономному округу снизился по отношению к 2014 году на 12,9%.
В 2016 году наблюдается рост инвестиций с сохранением положительного тренда до 2019 года в среднем до 3,0% в год. Основным фактором восстановления положительной динамики инвестиционной активности послужит рост прибыли организаций в условиях стабилизации оттока капитала. Основной приток инвестиций в автономный округ в прогнозном периоде будет обеспечиваться реализацией крупнейших инвестиционных проектов, таких как освоение и обустройство месторождений полуострова Ямал и Гыданского полуострова, проектов «Ямал СПГ» и «Северный широтный ход».
Экономическая стабильность автономного округа при ее уязвимости к факторам внутреннего и внешнего характера может быть обеспечена только посредством повышения эффективности макроэкономического управления.
Стратегией социально-экономического развития автономного округа до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839, одной из приоритетных задач стратегического преобразования качества жизни в автономном округе определено развитие экономического потенциала автономного округа.
Исходя из этого, целью Государственной программы является обеспечение устойчивого развития экономического потенциала автономного округа.
Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач:
1) создание основы формирования системы управления стратегическим развитием автономного округа;
2) повышение эффективности государственного стратегического управления;
3) формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной деятельности в автономном округе;
4) обеспечение роста реального сектора экономики и уровня жизни населения;
5) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе;
6) предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения нужд автономного округа в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд автономного округа;
7) повышение качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями;
8) снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ;
9) развитие ГЧП в отраслях экономики;
10) кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы.
Целевыми показателями эффективности реализации Государственной программы (далее – показатели) являются:
1) индекс физического объема валового регионального продукта по автономному округу в % к предыдущему году;
2) доля объема инвестиций в основной капитал организаций автономного округа в общем объеме ВРП по автономному округу;
3) доля валового регионального продукта по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» в общем объеме ВРП по автономному округу.
Общий срок реализации настоящей Государственной программы рассчитан на период 2014 – 2020 годов (в один этап).».
3. В пункте 6 раздела II слова «многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словом «МФЦ».
4. В абзаце пятом раздела V слова «до 1,7%» заменить словами «не менее 1,7%».
5. В Подпрограмме 1:
5.1. в паспорте Подпрограммы 1:
5.1.1. позицию, касающуюся задач Подпрограммы 1, дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Установление величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу»;
5.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, дополнить пунктами 1.5.1 и 1.5.2 следующего содержания:
«1.5.1. Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу;
1.5.2. Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума неработающего пенсионера в автономном округе.»;
5.1.3. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 1, дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания:
«16. Подготовка нормативной базы в целях оценки уровня жизни населения автономного округа при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ, определения размеров пособий и других социальных выплат, за исключением социальной доплаты к пенсии, выявления малоимущих граждан и обоснования предоставления им адресной социальной помощи.
17. Подготовка нормативной базы в целях повышения материального положения пенсионеров путем определения минимального уровня пенсионного обеспечения граждан»;
5.1.4. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
195 496 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 195 496
(в том числе средства федерального бюджета –859)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 17 785
17 785 (в том числе средства федерального бюджета – 330)
0
2015-й год – 19 450
19 450 (в том числе средства федерального бюджета – 529)
0
2016-й год – 30 581
30 581
0
2017-й год – 31 920
31 920
0
2018-й год – 31 920
31 920
0
2019-й год – 31 920
31 920
0
2020-й год – 31 920
31 920
0
»;
5.1.5. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1, дополнить абзацами следующего содержания:
«- оценка уровня жизни населения автономного округа, используемая при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ;
- установление минимального уровня пенсионного обеспечения граждан»;
5.2. в разделе I:
5.2.1. в абзаце третьем цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
5.2.2. абзацы сорок второй – сорок седьмой признать утратившими силу;
5.2.3. дополнить абзацами следующего содержания:
«Еще одним звеном социальной стабильности в автономном округе является установление ежеквартальной величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу, а также установление ежегодной величины прожиточного минимума неработающего пенсионера в автономном округе в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
Прожиточный минимум является одним из ключевых социальных нормативов уровня жизни населения. Предназначается для оценки уровня жизни населения автономного округа при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ, определения размеров пособий и других социальных выплат, за исключением социальной доплаты к пенсии, выявления малоимущих граждан и обоснования предоставления им адресной социальной помощи.
Социальная политика Российской Федерации и автономного округа направлена на усиление материальной поддержки неработающих пенсионеров. Одной из мер реализации этого направления является совершенствование законодательства в части установления пенсий неработающим пенсионерам в размере не ниже величины прожиточного минимума. В целях достижения указанного размера пенсии осуществляется региональная социальная доплата до величины прожиточного минимума пенсионера, установленная законом автономного округа.
Подводя итог, необходимо отметить, что создаваемая система прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития автономного округа, направленная на формирование долгосрочных решений, позволит:
- обеспечить стабильность в обществе;
- укрепить государственную и общественную безопасность;
- улучшить качество жизни населения;
- устойчиво развиваться экономике автономного округа;
- повысить конкурентоспособность региона.»;
5.3. в разделе II:
5.3.1. абзац восьмой пункта 3 признать утратившим силу;
5.3.2. абзацы седьмой и восьмой подпункта 15.2 пункта 15 признать утратившими силу;
5.3.3. дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания:
«16. Подготовка нормативной базы в целях оценки уровня жизни населения автономного округа при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ, определения размеров пособий и других социальных выплат, за исключением социальной доплаты к пенсии, выявления малоимущих граждан и обоснования предоставления им адресной социальной помощи.
Данным мероприятием предусмотрено принятие нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу.
17. Подготовка нормативной базы в целях повышения материального положения пенсионеров путем определения минимального уровня пенсионного обеспечения граждан.
Будут осуществляться работы по разработке и принятию закона автономного округа, в рамках которого будет устанавливаться величина прожиточного минимума пенсионера в автономном округе на предстоящий год.
Комплекс мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 1, будет способствовать повышению уровня прогнозирования и стратегического планирования автономного округа и эффективности управленческих решений, связанных с социально-экономическим развитием региона.
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию приведены в таблице 1-1.»;
5.4. таблицу 1-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1
и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 (всего)
195496
17785
19450
30581
31920
31920
31920
31920
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1), в т.ч.
195496
17785
19450
30581
31920
31920
31920
31920
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
444916*
69438
69438
61208
61208
61208
61208
61208
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации стратегического и программного планирования социально-экономического развития (мероприятие с 2016 года), в т.ч.
158261
-
-
30581
31920
31920
31920
31920
Мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной работы ИАС «Мониторинг Ямал» и выполнение работ по модернизации ее функциональных направлений
31490
-
-
3490
7000
7000
7000
7000
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на изучение потребности рынка труда в квалифицированной рабочей силе
14000
-
-
2000
3000
3000
3000
3000
Мероприятие 1.4. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на проведение конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!»
111752
-
-
24992
21690
21690
21690
21690
Мероприятие 1.5. Изготовление и распространение типографской, видео- и иной продукции о стратегических документах автономного округа
559
-
-
99
115
115
115
115
Мероприятие 1.6. Профессиональное редактирование текста проектов документов стратегического планирования
460
-
-
0
115
115
115
115
Мероприятие 2. Разработка и актуализация стратегических документов автономного округа
32403*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
Мероприятие 3. Разработка и корректировка среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития автономного округа
25147*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
Мероприятие 4. Подготовка показателей для формирования доходной части бюджета автономного округа
25147*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
Мероприятие 5. Формирование перечня государственных программ, предлагаемых к реализации на территории автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде, на основе оценки эффективности их реализации
32403*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
Мероприятие 6. Разработка ежегодного сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ
32403*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
Мероприятие 7. Организация работы коллегиальных органов по вопросам стратегического планирования автономного округа
32403*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
Мероприятие 8. Осуществление мониторинга и контроля системы целевых показателей социально-экономического развития автономного округа, установленных Стратегией социально-экономического развития автономного округа и Программой социально-экономического развития автономного округа
32403*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
Мероприятие 9. Организация деятельности антикризисного штаба при Губернаторе автономного округа
25147*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
Мероприятие 10. Подготовка нормативной правовой базы в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления в автономном округе
32403*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
Мероприятие 11. Формирование доклада Губернатора о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти автономного округа за отчетный год и их планируемых значениях на
3-летний период
25147*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
Мероприятие 12. Формирование сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов в автономном округе за отчетный год
25147*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
Мероприятие 13. Обеспечение деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений автономного округа
25147*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
Мероприятие 14. Осуществление мониторинга состояния социально-трудовой сферы в автономном округе
25147*
4115
4115
4115
3201
3201
3201
3201
Мероприятие 15. Нормативное правовое и методическое обеспечение стратегического планирования автономного округа
32403*
4629
4629
4629
4629
4629
4629
4629
Мероприятие 16. Подготовка нормативной базы в целях оценки уровня жизни населения автономного округа при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ, определения размеров пособий и других социальных выплат, за исключением социальной доплаты к пенсии, выявления малоимущих граждан и обоснования предоставления им адресной социальной помощи
12802*
-
-
-
3201
3201
3201
3201
Мероприятие 17. Подготовка нормативной базы в целях повышения материального положения пенсионеров путем определения минимального уровня пенсионного обеспечения граждан
12802*
-
-
-
3201
3201
3201
3201
Мероприятия до 2015 года, дальнейшая реализация в рамках Подпрограммы 5
Мероприятие. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
8230*
4115
4115
-
-
-
-
-
Мероприятие. Проведение конкурсного отбора в рамках реализации Государственного плана управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
1718
660
1058
-
-
-
-
-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
1718
660
1058
-
-
-
-
-
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
8230*
4115
4115
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
1
5.5. раздел III дополнить таблицами 1-11 и 1-12 следующего содержания:
«Таблица 1-11
1.5.1. Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу
Алгоритм формирования показателя
K= N+N...
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу
N
Таблица 1-12
1.5.2. Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума неработающего пенсионера в автономном округе
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума неработающего пенсионера в автономном округе
Алгоритм формирования показателя
K= N+N...
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой
Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума неработающего пенсионера в автономном округе
N
»;
5.6. раздел V дополнить абзацами следующего содержания:
«оценка уровня жизни населения автономного округа, используемая при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ;
установление минимального уровня пенсионного обеспечения граждан.».
6. В Подпрограмме 2:
6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
6.1.1. пункт 2.3 позиции, касающейся задач Подпрограммы 2, дополнить словами: «(до 01.10.2016)»;
6.1.2. в пункте 2.6 позиции, касающейся задач Подпрограммы 2, слова «, и финансовом оздоровлении отраслей и организаций» исключить;
6.1.3. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, дополнить подпунктом 2.2.2 следующего содержания:
«2.2.2. Динамика среднегодового объёма производства продукции лесопромышленного комплекса»;
6.1.4. подпункт 2.3.1 позиции, касающейся показателей Подпрограммы 2, признать утратившим силу;
6.1.5. пункт 3 позиции, касающейся мероприятий Подпрограммы 2, признать утратившим силу;
6.1.6. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 1048743
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 1048743
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджет-ных средств – 0
2014 год – 51289
51289
0
2015 год – 56870
56870
0
2016 год –156452
156452
0
2017 год – 196033
196033
0
2018 год – 196033
196033
0
2019 год – 196033
196033
0
2020 год – 196033
196033
0
»;
6.1.7. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
- рост реального сектора экономики автономного округа и инвестиций в основной капитал темпами, превышающими общероссийские;
- оценка экономической целесообразности принятия проектов нормативных правовых актов автономного округа и предложений по реализации мероприятий в сфере реального сектора экономики;
- средняя розничная цена хлеба социальных сортов для жителей сельских населенных пунктов автономного округа не выше средней розничной цены на хлеб по автономному округу
(до 01.10.2016);
- положительная динамика среднегодового объёма производства продукции лесопромышленного комплекса;
- оценка экономической целесообразности принятия проектов нормативных правовых актов автономного округа и предложений по реализации мероприятий в сфере управления государственным имуществом автономного округа;
- обеспечение экономической эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения;
- обеспечение защиты интересов автономного округа в делах о несостоятельности (банкротстве) и процедурах банкротства
»;
6.2. в разделе I:
6.2.1. абзацы первый – пятый изложить в следующей редакции:
«В 2015 году промышленными предприятиями автономного округа отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму 1 696,4 млрд. рублей, в том числе добыча полезных ископаемых – 1 353 млрд. рублей, обрабатывающие производства – 294,8 млрд. рублей, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 48,6 млрд. рублей.
Автономный округ входит в пятерку регионов-лидеров по объемам инвестиций в основной капитал с долей 5,3% (данные 2015 года) от общего объема инвестиций Российской Федерации, что достигается за счет созданного на территории автономного округа благоприятного инвестиционного климата.
В 2015 году предприятиями и организациями всех форм собственности инвестировано в экономику и социальную сферу автономного округа 776,7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах ниже уровня 2014 года на 12,9%. Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий составил 98,5% от общего объема инвестиций, или 764,9 млрд. рублей.
В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности значительную долю занимают топливно-энергетический комплекс – 69,3 % (2014 год – 69,1 %); транспорт и связь – 16,1 % (2014 год – 21,2 %), на остальные отрасли приходится 14,6 % (2014 год – 9,7 %).»;
6.2.2. абзацы одиннадцатый, двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Для обеспечения стабильной деятельности производителей хлеба и удовлетворения потребности населения сельских населенных пунктов автономного округа в хлебе по доступной цене до 01 октября 2016 года департаментом экономики автономного округа осуществлялась государственная поддержка производителей хлеба на основании Закона автономного округа от 06 октября 2006 года № 47-ЗАО «О государственной поддержке производителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием автономного округа по поддержке производителей хлеба».
В результате принимаемых мер за период осуществления департаментом экономики автономного округа государственной поддержки производителей хлеба стоимость реализации хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа в среднем на 16 – 19% была ниже, чем в городах.»;
6.3. в разделе II:
6.3.1. в пункте 1:
6.3.1.1. подпункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Реализация комплекса мер по поддержке предприятий лесопромышленного комплекса автономного округа.
06 июня 2016 года принят Закон № 31-ЗАО «О промышленной политике в Ямало-Ненецком автономном округе», в соответствии с которым департамент экономики определён уполномоченным органом по реализации промышленной политики в автономном округе.
В целях реализации промышленной политики планируется обеспечить разработку и реализацию мероприятий, содействующих развитию промышленности на территории автономного округа, направленных на достижение следующих целей:
- формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей развитие экономического потенциала автономного округа;
- увеличение валового регионального продукта;
- обеспечение занятости населения и повышение уровня жизни жителей автономного округа;
- активное стимулирование экономического роста автономного округа.
Одним из приоритетных направлений промышленной политики в автономном округе является развитие лесопромышленного комплекса.
Развитие лесопромышленного комплекса направлено на вовлечение местного сырья в производство продукции деревообработки, в том числе для изготовления строительных материалов, используемых для малоэтажного деревянного жилья.
С целью создания конкурентных условий для производства на территории автономного округа строительных материалов из дерева планируется государственная поддержка организаций лесопромышленного комплекса в форме субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством пиломатериала и строительных конструкций.»;
6.3.1.2. дополнить подпунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Развитие конкуренции в автономном округе.
В соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации в автономном округе ведется работа по внедрению Стандарта развития конкуренции.
Согласно распоряжению Губернатора автономного округа от 22 декабря 2014 года № 288-Р «О внедрении на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» департамент экономики автономного округа является исполнительным органом государственной власти автономного округа, осуществляющим координацию исполнительных органов государственной власти автономного округа в сфере развития конкуренции.
Во исполнение Стандарта развития конкуренции в автономном округе утверждены перечни приоритетных и социально значимых рынков и план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в автономном округе на 2015 – 2018 годы.
Внедрение Стандарта развития конкуренции в автономном округе позволит установить требования к осуществлению деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа, направленной на создание условий для развития конкуренции в отраслях экономики автономного округа, сформировать прозрачную систему работы исполнительных органов государственной власти автономного округа в части реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах конечных потребителей товаров и услуг, субъектов предпринимательской деятельности, граждан Российской Федерации и общества в целом, создать дополнительные стимулы и условия для развития и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, устранения административных барьеров.»;
6.3.3. пункт 3 признать утратившим силу;
6.3.4. таблицу 2-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2
и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
1048743
51289
56870
156452
196033
196033
196033
196033
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
1048743
51289
56870
156452
196033
196033
196033
196033
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
218195*
31171
31171
31171
31171
31171
31171
31171
Основное мероприятие 1. Улучшение условий ведения бизнеса и развитие инвестиционной деятельности
887802
2000
1260
100410
196033
196033
196033
196033
Мероприятие 1.1. Оценка внешнего и внутреннего кредитного рейтинга автономного округа независимыми рейтинговыми агентствами
4750
0
800
750
800
800
800
800
Мероприятие 1.3. Обеспечение функционирования системы сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
16784*
2398
2398
2398
2398
2398
2398
2398
Мероприятие 1.4. Организационное, информационное, ресурсное и кадровое обеспечение инвестиционной деятельности
4252
0
460
0
948
948
948
948
Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности по формированию инвестиционной политики автономного округа
16784*
2398
2398
2398
2398
2398
2398
2398
Мероприятие 1.6. Внедрение и обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и фактического воздействия (экспертизы) нормативных правовых актов в автономном округе, в т.ч.
3140
2000
0
0
285
285
285
285
Мероприятие 1.7. Участие в разработке концепций, стратегий, программ и мероприятий по социально-экономическому развитию, реформированию и государственной поддержке отраслей и секторов автономного округа и нормативном правовом регулировании деятельности отраслей и секторов экономики автономного округа, в т.ч.
475660
-
-
99660
94000
94000
94000
94000
Мероприятие 1.7.1. Предоставление субсидии некоммерческой организации – Фонду «Агентство инфраструктурного и промышленного развития Ямало-Ненецкого автономного округа» на осуществление уставной деятельности и содержание в виде добровольного имущественного взноса
475660
-
-
99660
94000
94000
94000
94000
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
16784*
2398
2398
2398
2398
2398
2398
2398
Мероприятие 1.8. Реализация комплекса мер по поддержке предприятий лесопромышленного комплекса автономного округа
400000
-
-
-
100000
100000
100000
100000
Мероприятие 1.9. Развитие конкуренции в автономном округе
16784*
2398
2398
2398
2398
2398
2398
2398
Основное мероприятие 2. Проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, за исключением земель
4211
-
-
4211
0
0
0
0
Мероприятие 4. Участие в разработке и реализации мероприятий, связанных с вопросами управления объектами государственной собственности автономного округа, направленных на обеспечение экономической эффективности их использования
50353*
7193
7193
7193
7193
7193
7193
7193
Мероприятие 5. Проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения
50353*
7193
7193
7193
7193
7193
7193
7193
Мероприятие 6. Организация учета денежных обязательств перед автономным округом и представление экономических, финансовых и имущественных интересов автономного округа в сфере несостоятельности (банкротства) процедурах банкротства и финансовом оздоровлении отраслей и организаций
50353*
7193
7193
7193
7193
7193
7193
7193
Мероприятия до 2016 года включительно
Основное мероприятие 3. Государственная поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах, в т.ч.
156730
49289
55610
51831
-
-
-
-
Мероприятие 3.1. Субсидирование производителям хлеба части расходов на замену и модернизацию основных производственных фондов, используемых для производства хлеба
1600
1600
0
0
-
-
-
-
Мероприятие 3.2. Осуществление государственного полномочия автономного округа по государственной поддержке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба
155130
47689
55610
51831
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
1
6.4. раздел III дополнить таблицей 2-3-1 следующего содержания:
«Таблица 2-3-1
2.2.2. Динамика среднегодового объёма производства продукции лесопромышленного комплекса
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение среднегодового объёма производства продукции лесопромышленного комплекса по истечении отчётного периода предоставления мер государственной поддержки к среднегодовому объёму производства продукции лесопромышленного комплекса до предоставления мер государственной поддержки
Алгоритм формирования показателя
V = (V2/V1) * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнитель-ной власти – источник информации
Целевое значение показателя –
> 100.
Значение показателя < 100 является отрицательной динамикой
Динамика среднегодового объёма производства продукции лесопромышленного комплекса* (*показатель рассчитывается в разрезе видов произведённой продукции)
V
Расчетный показатель
Среднегодовой объём производства продукции лесопромышленного комплекса до предоставления мер государственной поддержки, тыс. куб. м.
V1
Субъекты государствен-ной поддержки, осуществляю-щие деятельность в сфере лесопромыш-ленного комплекса
Среднегодовой объём производства продукции лесопромышленного комплекса по истечении отчётного периода предоставления мер государственной поддержки, тыс. куб. м
V2
Субъекты государствен-ной поддержки, осуществляю-щие деятельность в сфере лесопромыш-ленного комплекса
»;
6.5. в разделе V:
6.5.1. пункт 3 дополнить словами «(до 01.10.2016)»;
6.5.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) положительная динамика среднегодового объёма производства продукции лесопромышленного комплекса.».
7. В Подпрограмме 3:
7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 1051187
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 1051187
(в том числе средства федерального бюджета – 260195)
Объем внебюджет-ных средств – 0
2014 год – 228294
228294 (в том числе средства федерального бюджета – 116645)
2015 год – 217893
217893 (в том числе средства федерального бюджета – 113550)
2016 год – 137000
137000 (в том числе средства федерального бюджета – 30000)
2017 год – 117000
117000
2018 год – 117000
117000
2019 год – 117000
117000
2020 год – 117000
117000
»;
7.2. абзац десятый пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«До 01 октября 2016 года департаментом экономики автономного округа осуществлялась государственная поддержка производителей хлеба в сельской местности на основании Закона автономного округа от 06 октября 2006 года № 47-ЗАО «О государственной поддержке производителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием Ямало-Ненецкого автономного округа по поддержке производителей хлеба» в рамках Подпрограммы 2. В соответствии с постановлением Губернатора № 127-ПГ от 18 июля 2016 года дальнейшая реализация государственной функции в сфере государственной поддержки производителям хлеба передана департаменту агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа.»;
7.3. таблицу 3-4 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 3-4
Перечень мероприятий Подпрограммы 3
и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 (всего)
1051187
228294
217893
137000
117000
117000
117000
117000
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель
Подпрограммы 3), в т.ч.
1051187
228294
217893
137000
117000
117000
117000
117000
Основное мероприятие 1. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч.
1051187
228294
217893
137000
117000
117000
117000
117000
Мероприятие 1.1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.2. Создание и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
123800
0
15000
20800
22000
22000
22000
22000
Мероприятие 1.3. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства
520364
153940
133554
73270
39900
39900
39900
39900
Мероприятие 1.5. Информационная, консультационная и научно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
22700
2200
5000
3100
3100
3100
3100
3100
Мероприятие 1.6. Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства
83829
10899
11600
11330
12500
12500
12500
12500
Мероприятие 1.7. Содействие развитию общественных организаций предпринимателей
39898
5000
9898
5000
5000
5000
5000
5000
Мероприятие 1.8. Содействие развитию межрегионального сотрудничества
76675
13334
14341
5000
11000
11000
11000
11000
Мероприятие 1.9. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства в автономном округе
24500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
Мероприятие 1.10. Иные мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
159421
39421
25000
15000
20000
20000
20000
20000
Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2016 год и затраты на их реализацию утверждены приказом департамента экономики автономного округа от 15 февраля 2016 года № 46-О.
Детализированный перечень мероприятий Государственной программы на 2017 год и затраты на их реализацию утвержден постановлением Правительства автономного округа от 09 февраля 2017 года № 76-П.».
1
8. Таблицу 4-2 раздела III Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4-2
4.1.1. Доля проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок от общего количества запланированных
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок к общему количеству запланированных (источник данных – департамент экономики автономного округа)
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество проведенных проверок соблюдения законодательства
Np
Общее количество запланированных проверок соблюдения законодательства
Nn
».
9. В Подпрограмме 5:
9.1. в паспорте Подпрограммы 5:
9.1.1. в пункте 5.3 позиции, касающейся задач Подпрограммы 5, слово «государственного» заменить словом «Государственного»;
9.1.2. подпункт 5.1.3 позиции, касающейся показателей Подпрограммы 5, признать утратившим силу;
9.1.3. в подпункте 5.3.1 позиции, касающейся показателей Подпрограммы 5, слово «государственного» заменить словом «Государственного»;
9.1.4. пункт 3 позиции, касающейся мероприятий Подпрограммы 5, признать утратившим силу;
9.1.5. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 100455
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 100455
(в том числе средства федерального бюджета – 82)
Объем внебюджет-ных средств – 0
2014 год – 0
0
0
2015 год – 0
0
0
2016 год – 18835
18835(в том числе средства федерального бюджета – 82)
0
2017 год – 20405
20405
0
2018 год – 20405
20405
0
2019 год – 20405
20405
0
2020 год – 20405
20405
0
»;
9.1.6. пункт 3 позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 5, признать утратившим силу;
9.2. в разделе II:
9.2.1. пункт 3 признать утратившим силу;
9.2.2. таблицу 5-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 5-1
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Затраты на реализацию программных мероприятий
(тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5 (всего)
100455
-
-
18835
20405
20405
20405
20405
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 5), в т.ч.
100455
-
-
18835
20405
20405
20405
20405
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»
99211
-
-
18671
20135
20135
20135
20135
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
166935*
26925
26925
26925
21540
21540
21540
21540
Основное мероприятие 1. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов (до 2015 года мероприятие реализовывалось в рамках
Подпрограммы 1), в т.ч.
99211
-
-
18 671
20 135
20 135
20 135
20 135
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения» (расходы на обеспечение функций казенных учреждений)
99211
-
-
18 671
20135
20135
20135
20135
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 2007/2008 – 2017/2018 учебных годах
(до 2015 года мероприятие реализовывалось в рамках Подпрограммы 1)
1244
-
-
164
270
270
270
270
Мероприятие 3. Координация и методическое руководство составления прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа
16155*
5385
5385
5385
-
-
-
-
Мероприятие 4. Создание правовых механизмов, способствующих повышению качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными учреждениями автономного округа, а также повышение эффективности деятельности государственных учреждений автономного округа
37695*
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
Мероприятие 5. Формирование и ведение информационных ресурсов об услугах и работах государственных учреждений автономного округа
37695*
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
Мероприятие 6. Совершенствование порядка формирования фонда оплаты труда государственных учреждений автономного округа, установления тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера во взаимосвязи с достижением конкретных показателей качества и количества, оказываемых (выполняемых) учреждениями услуг (работ) и эффективностью деятельности работников по заданным критериям и показателям
37695*
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
Мероприятие 7. Организация и обеспечение осуществления мониторинга поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы, формирование информационной базы для создания информационно-аналитических материалов
37695*
5385
5385
5385
5385
5385
5385
5385
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
1
10. В Подпрограмме 6:
10.1. в паспорте Подпрограммы 6:
10.1.1. позицию, касающуюся целей Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Цель Подпрограммы 6
снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ
»;
10.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 4731982
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 4731982
(в том числе средства федерального бюджета – 39 051)
Объем внебюджет-ных средств – 0
2014 год – 485159
485159 (в том числе средства федерального бюджета – 20545)
0
2015 год – 518052
518052 (в том числе средства федерального бюджета – 18 506)
0
2016 год – 903631
903631 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2017 год – 706285
706285
0
2018 год – 706285
706285
0
2019 год – 706285
706285
0
2020 год – 706285
706285
0
»;
10.2. в списке используемых терминов и сокращений:
10.2.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, созданный в форме государственного автономного учреждения автономного округа;»;
10.2.2. абзацы второй, седьмой и восьмой признать утратившими силу;
10.3. в разделе I:
10.3.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«Создание современных, удобных для граждан инструментов предоставления государственных и муниципальных услуг – одно из приоритетных направлений в области повышения эффективности государственного управления и повышения качества государственных и муниципальных услуг. Так, одной из наиболее успешных и перспективных форм обслуживания населения, предусмотренной Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», является предоставление государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна». Режим «одного окна» реализуется в МФЦ. Это предполагает, что заявитель общается не с государственным служащим, а с сотрудником фронт-офиса, который принимает документы и при необходимости оказывает консультации по получению государственных услуг. Принцип «одного окна» предусматривает предоставление государственной или муниципальной услуги после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом и способствует сокращению сроков предоставления услуг, снижению очередей и в конечном итоге повышению уровня удовлетворенности граждан работой органов всех уровней власти.»;
10.3.2. абзац десятый изложить в следующий редакции:
«- понятную систему управления (единый центр принятия решений, единое программное обеспечение – АИС МФЦ, единые стандарты обслуживания) и финансирования (средства окружной государственной программы, в т.ч. средства окружного бюджета в рамках субсидии на выполнение государственного задания, субсидии из окружного бюджета на цели, не связанные с выполнением государственного задания, субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономного округа);»;
10.3.3. абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Кроме того, необходимо строительство зданий (помещений) для размещения девяти отделов ГУ ЯНАО «МФЦ» (с. Красноселькуп, пгт Пангоды, пгт Харп, пос. Ханымей, пос. Пурпе, пос. Тазовский, пгт Уренгой, г. Новый Уренгой (северная часть), г. Губкинский), что с учетом значительного объема расходов окружного бюджета целесообразно осуществлять с привлечением внебюджетных источников финансирования.»;
10.4. таблицу 6-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 6
и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6 (всего)
4731982
485159
518052
903631
706285
706285
706285
706285
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
4731982
485159
518052
903631
706285
706285
706285
706285
ГУ ЯНАО «МФЦ»
4731982
485159
518052
903631
706285
706285
706285
706285
Основное мероприятие 1. Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ
4731982
485159
518052
903631
706285
706285
706285
706285
Мероприятие 1.1. Приобретение объектов недвижимости для размещения МФЦ с учетом предъявляемых требований (г. Надым,
г. Лабытнанги)
341016
20545
110618
209 853
0
0
0
0
Департамент экономики автономного округа, в т.ч.
341016
20545
110618
209 853
0
0
0
0
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономного округа
341016
20545
110618
209 853
0
0
0
0
Мероприятие 1.3. Обеспечение материально-технической базы МФЦ и инфраструктуры их деятельности, восстановительные общестроительные работы в помещениях МФЦ
174669
151000
3677
19992
0
0
0
0
Департамент экономики автономного округа,
174669
151000
3677
19992
0
0
0
0
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели, не связанные с выполнением государственного задания
174669
151000
3677
19992
0
0
0
0
Мероприятие 1.4. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в населенных пунктах, не являющихся городскими округами и административными центрами муниципальных районов
10850
10850
0
0
0
0
0
0
Департамент экономики автономного округа
10850
10850
0
0
0
0
0
0
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели, не связанные с выполнением государственного задания
10850
10850
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.5. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ
4205447
302764
403757
673786
706285
706285
706285
706285
Департамент экономики автономного округа, в т.ч.
4205447
302764
403757
673786
706285
706285
706285
706285
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на цели, не связанные с выполнением государственного задания
115176
41000
44193
29983
0
0
0
0
Субсидия ГУ ЯНАО «МФЦ» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
4090271
261764
359564
643803
706285
706285
706285
706285
».
1
11. Таблицу 7-1 раздела II Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«Таблица 7-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 7
и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 7 (всего)
10932858
0
0
1790775
1969851
2166838
2383521
2621873
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 7)
10932858
0
0
1790775
1969851
2166838
2383521
2621873
2.
Основное мероприятие 1.
Обеспечение исполнения условий соглашений о проектировании, строительстве, оснащении и технической эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций и их последующего выкупа публичным партнером
10932858
0
0
1790775
1969851
2166838
2383521
2621873
».
1
12. В Подпрограмме 8:
12.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 1754328
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 1754328
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 259791
259791
-
2015 год – 240649
240649
-
2016 год – 267600
267600
-
2017 год – 246572
246572
-
2018 год – 246572
246572
-
2019 год – 246572
246572
-
2020 год – 246572
246572
-
»;
12.2. таблицу 8-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 8-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 8
и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 8
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 8
1754328
259791
240649
267600
246572
246572
246572
246572
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 8)
1754328
259791
240649
267600
246572
246572
246572
246572
2.
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
1754328
259791
240649
267600
246572
246572
246572
246572
».
1
13. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Экономическое развитие
и инновационная экономика
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 февраля 2017 года № 117-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Экономическое развитие и инновационная экономика
на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа (всего)
19855729
1065398
1070514
3304874
3288066
3485053
3701736
3940088
Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
19855729
1065398
1070514
3304874
3288066
3485053
3701736
3940088
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения» (всего)
134728
17125
18392
18671
20135
20135
20135
20135
ГУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (всего)
4731982
485159
518052
903631
706285
706285
706285
706285
Ведомственная целевая программа «Развитие инвестиционной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов» (департамент экономики автономного округа)
799
799
-
-
-
-
-
-
Ведомственная целевая программа «Развитие системы прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (департамент экономики автономного округа)
39881
22281
17600
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1 «Разработка и функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа» (департамент экономики автономного округа), в т.ч.
195496
17785
19450
30581
31 920
31 920
31 920
31 920
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»
35517
17125
18392
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2 «Улучшение инвестиционного климата и формирование системы обеспечения стабильного развития реального сектора экономики в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа)
1048743
51289
56870
156452
196033
196033
196033
196033
Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа)
1051187
228294
217893
137000
117000
117000
117000
117000
Подпрограмма 4 «Государственный контроль в сфере закупок»
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственного и муниципального управления» (департамент экономики автономного округа), в т.ч.
100455
-
-
18835
20405
20405
20405
20405
ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»
99211
-
-
18671
20135
20135
20135
20135
Подпрограмма 6 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа), в т.ч.
4731982
485159
518052
903631
706285
706285
706285
706285
Субсидия ГУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
4731982
485159
518052
903631
706285
706285
706285
706285
Подпрограмма 7 «Развитие государственно-частного партнерства в Ямало-Ненецком автономном округе» (департамент экономики автономного округа)
10932858
-
-
1790775
1969851
2166838
2383521
2621873
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы» (департамент экономики автономного округа)
1754328
259791
240649
267600
246572
246572
246572
246572
».
14. В приложении № 2 к Государственной программе:
14.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«
5.
Подпрограмма 1
0,12
0,13
0,125
0,125
Цели Подпрограммы 1:
1. Создание основы формирования системы управления стратегическим развитием автономного округа.
2. Повышение эффективности государственного стратегического управления
»;
14.2. пункт 18 изложить в следующей редакции:
«
18.
Показатель 1.4.1. Доля городских округов и муниципальных районов в автономном округе, в которых созданы территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в общем количестве городских округов и муниципальных районов в автономном округе
15, 16
%
84,6
0,1
92,3
0,1
100
0,2
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
»;
14.3. дополнить пунктами 20-1 – 20-3 следующего содержания:
«
20-1.
Задача 1.5. Установление величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу
20-2.
Показатель 1.5.1. Количество нормативных правовых актов устанавливающих величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по автономному округу
16
ед.
-
-
-
-
-
-
4
0,5
4
0,5
4
0,5
4
0,5
20-3.
Показатель 1.5.2. Количество нормативных правовых актов, устанавливающих величину прожиточного минимума неработающего пенсионера в автономном округе
17
ед.
-
-
-
-
-
-
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
»;
14.4. пункт 21 изложить в следующей редакции:
«
21.
Подпрограмма 2
0,12
0,13
0,125
0,125
Цели Подпрограммы 2:
1. Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной деятельности в автономном округе.
2. Обеспечение роста реального сектора экономики и уровня жизни населения
»;
14.5. дополнить пунктом 25-1 следующего содержания:
«
25-1.
Показатель 2.2.2. Динамика среднегодового объёма производства продукции лесопромышленного комплекса
1.8
%
-
-
-
-
-
-
>100
0,1
>100
0,1
>100
0,1
>100
0,1
»;
14.6. пункты 26, 27 изложить в следующей редакции:
«
26.
Задача 2.3. Обеспечение населения сельских населенных пунктов автономного округа хлебом по доступной цене (до 2016 года)
27.
Показатель 2.3.1.
Соотношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по автономному округу
3
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
»;
14.7. в пункте 32 слова «, и финансовом оздоровлении отраслей и организаций» исключить;
14.8. пункт 34 изложить в следующей редакции:
«
34.
Подпрограмма 3
0,12
0,13
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 3: обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе
»;
14.9. пункт 47 изложить в следующей редакции:
«
47.
Подпрограмма 4
0,12
0,13
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 4: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членов, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для обеспечения нужд автономного округа в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд автономного округа
»;
14.10. пункт 55 изложить в следующей редакции:
«
55.
Подпрограмма 5
0,12
0,13
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 5: повышение качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями
»;
14.11. пункт 57 изложить в следующей редакции:
«
57.
Показатель 5.1.1. Доля бюджетных и автономных государственных учреждений автономного округа, осуществляющих оказание государственных услуг на основе государственных заданий учредителя, от общего количества государственных бюджетных и автономных учреждений автономного округа
4
%
100
0,25
100
0,2
100
0,1
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
»;
14.12. пункт 59 изложить в следующей редакции:
«
59.
Показатель 5.1.3. Доля своевременно разработанных документов среднесрочного прогнозирования по государственному сектору экономики автономного округа от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного прогнозирования по государственному сектору экономики автономного округа
3
%
100
0,25
100
0,2
100
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
»;
14.13. пункт 61 изложить в следующей редакции:
«
61.
Показатель 5.2.1. Доля проектов нормативных правовых актов автономного округа, устанавливающих требования к разработке и установлению систем оплаты труда государственных учреждений, прошедших экспертизу в департаменте экономики автономного округа, от общего количества проектов, направленных на согласование
6
%
0
0
100
0,2
100
0,1
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
»;
14.14. в пункте 62 слово «государственного» заменить словом «Государственного»;
14.15. в пункте 62-2 графы 4 знак «-» заменить знаком «%»;
14.16. пункт 63 изложить в следующей редакции:
«
63.
Подпрограмма 6
0,12
0,13
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 6: снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
»;
14.17. пункт 70 изложить в следующе редакции:
«
70.
Подпрограмма 7
-
-
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 7: развитие ГЧП в отраслях экономики
»;
14.18. пункт 73 изложить в следующей редакции:
«
73.
Подпрограмма 8
0,12
0,13
0,125
0,125
Цель Подпрограммы 8: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 03.04.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: