Основная информация

Дата опубликования: 27 марта 2020г.
Номер документа: RU33015605202000047
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: администрация города Владимира
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020                                                                                                                                                          № 691

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 07.10.2015 № 3548

В целях обеспечения эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Молодежь и город» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владимира от 07.10.2015 № 3548 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь и город» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 03.12.2015 № 4400, от 02.03.2016 № 536, от 05.04.2016 № 833, от 01.06.2016 № 1471, от 23.06.2016 № 1748, от 24.06.2016 № 1753, от 19.07.2016 № 2115, от 14.10.2016 № 3156, от 05.12.2016 № 3830, от 21.12.2016 № 4053, от 27.02.2017 № 541, от 24.05.2017 № 1703, от 21.06.2017 № 2154, от 03.08.2017 № 2680, от 15.09.2017 № 3163, от 20.12.2017 № 4307, от 26.03.2018 № 621, от 23.04.2018 № 847, от 24.05.2018 № 1130, от 19.07.2018 № 1614, от 23.08.2018 № 2003, от 25.10.2018 № 2609, от 24.12.2018 № 3266, от 20.02.2019 № 445, от 13.05.2019 № 1236, от 31.05.2019 № 1460, от 02.07.2019 № 1814, от 27.08.2019 № 2291, от 24.10.2019 № 2808, от 23.12.2019 № 3515) следующие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт Программы»:

1.1.1. В строке «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы по годам реализации и в разрезе источников финансирования»:

1.1.1.1. Цифры «812134,807» заменить цифрами «794622,358».

1.1.1.2. Цифры «676611,871» заменить цифрами «656763,475».

1.1.1.3. Цифры «73503,9» заменить цифрами «72241,9».

1.1.1.4. Цифры «62019,036» заменить цифрами «65616,983».

1.1.2. Строки «В 2019 году», «В 2020 году» и «В 2021 году» изложить в новой редакции:

«

В 2019 году

152954,926 тыс. рублей, из них:

124548,779 тыс. рублей - средства бюджета города;

17608,2 тыс. рублей - средства областного бюджета;

10797,947 тыс. рублей - внебюджетные средства

В 2020 году

129180,2 тыс. рублей, из них:

106666,6 тыс. рублей - средства бюджета города;

11623,6 тыс. рублей - средства областного бюджета;

10890,0 тыс. рублей - внебюджетные средства

В 2021 году

119173,7 тыс. рублей, из них:

96660,1 тыс. рублей - средства бюджета города;

11623,6 тыс. рублей - средства областного бюджета;

10890,0 тыс. рублей - внебюджетные средства

».

1.2. В разделе I «Паспорт Подпрограммы 1» приложения № 1 к Программе:

1.2.1. В строке «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 по годам реализации и в разрезе источников финансирования» цифры «31017,642» заменить цифрами «28071,781».

1.2.2. Строки «В 2019 году», «В 2020 году» и «В 2021 году» изложить в новой редакции:

В 2019 году

4326,749 тыс. рублей

В 2020 году

3801,2 тыс. рублей

В 2021 году

1191,1 тыс. рублей

1.2.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1

По итогам реализации Подпрограммы 1 ожидается достижение следующих показателей:

- организация и проведение более 130 мероприятий (с 2016 по 2019 гг. включительно) и более 90 мероприятий (с 2020 по 2021 гг. включительно) по приоритетным направлениям молодежной политики ежегодно;

- вовлечение в активные мероприятия молодежной политики не менее половины молодых владимирцев ежегодно

1.3. В разделе I «Паспорт Подпрограммы 2» приложения № 2 к Программе:

1.3.1. В строке «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 2 по годам реализации и в разрезе источников финансирования» цифры «20656,904» заменить цифрами «20497,929».

1.3.2. Строки «В 2019 году», «В 2020 году» и «В 2021 году» изложить в новой редакции:

«

В 2019 году

3721,85 тыс. рублей

В 2020 году

3289,8 тыс. рублей

В 2021 году

0,0 тыс. рублей

».

1.3.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2» изложить в новой редакции:

«

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2

Вовлечение в деятельность детско-юношеских, молодежных и спортивных клубов по месту жительства не менее чем 7,5 тысяч молодых владимирцев к 2018 году;

укрепление материально-технической базы 67 (с 2016 по 2019 гг. включительно) и 46 (с 2020 по 2021 гг. включительно) клубов по месту жительства, ежегодный ремонт и обслуживание хоккейных кортов, стадиона, площадок (с 2016 по 2019 гг. включительно)

».

1.4. В разделе I «Паспорт Подпрограммы 3» приложения № 3 к Программе:

1.4.1. В строке «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 3 по годам реализации и в разрезе источников финансирования»:

1.4.1.1. Цифры «511261,785» заменить цифрами «479739,585».

1.4.1.2. Цифры «466078,685» заменить цифрами «439029,885».

1.4.1.3. Цифры «45183,1» заменить цифрами «40709,7».

1.4.2. Строки «В 2020 году» и «В 2021 году» изложить в новой редакции:

В 2020 году

72363,7 тыс. рублей, из них:

66545,8 тыс. рублей - средства бюджета города;

5817,9 тыс. рублей - средства областного бюджета

В 2021 году

72193,7 тыс. рублей, из них:

66375,8 тыс. рублей - средства бюджета города;

5817,9 тыс. рублей - средства областного бюджета

1.4.3. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3»:

1.4.3.1. В первом дефисе цифры «6520» заменить цифрами «4625».

1.4.3.2. Во втором дефисе цифры «955» заменить цифрами «1035».

1.4.3.3. В третьем дефисе цифры «1565» заменить цифрами «1140».

1.4.3.4. В четвертом дефисе цифры «20300» заменить цифрами «16700».

1.4.3.5. В пятом дефисе цифры «4170» заменить цифрами «4095».

1.5. В разделе I «Паспорт Подпрограммы 4» приложения № 4 к Программе:

1.5.1. В строке «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 4 по годам реализации и в разрезе источников финансирования»:

1.5.1.1. Цифры «249198,476» заменить цифрами «266313,063».

1.5.1.2. Цифры «158858,64» заменить цифрами «169163,88».

1.5.1.3. Цифры «28320,8» заменить цифрами «31532,2».

1.5.1.4. Цифры «62019,036» заменить цифрами «65616,983».

1.5.2. Строки «В 2019 году», «В 2020 году» и «В 2021 году» изложить в новой редакции:

«

В 2019 году

48200,947 тыс. рублей, из них:

29983,0 тыс. рублей - средства бюджета города;

7420,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;

10797,947 тыс. рублей - внебюджетные средства

В 2020 году

49725,5 тыс. рублей, из них:

33029,8 тыс. рублей - средства бюджета города;

5805,7 тыс. рублей - средства областного бюджета;

10890,0 тыс. рублей - внебюджетные средства

В 2021 году

45788,9 тыс. рублей, из них:

29093,2 тыс. рублей - средства бюджета города;

5805,7 тыс. рублей - средства областного бюджета;

10890,0 тыс. рублей - внебюджетные средства

».

1.6. В строке 12 таблицы приложения № 5 к Программе слово «Ежегодно» заменить цифрами «2018».

1.7. Приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 8 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Гарева В.А.

Глава администрации города                                                                                                  А.С. Шохин

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Владимира

от 27.03.2020 № 691

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации Программы за счет бюджетных средств (в разрезе финансируемых мероприятий)



п/п

КАПК

Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия

Наимено-вание ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города по годам реализации Программы, тыс. руб.

ПП

ЗД

М

И

ГР

БС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Муниципальная программа «Молодежь и город»

Всего,

в том числе:

000

07

00

9400000000

000

109090,8

112667,867

138515,829

142156,979

118290,2

108283,7

2.

1

УДМ, с 2019 г.УФКСиМП

891

07

00

9400000000

000

100849,0

102893,367

124071,849

124548,779

106666,6

96660,1

3.

2

УДМ, с 2019 г. УФКСиМП

891

07

00

9400000000

000

8241,8

9774,5

13370,2

17608,2

11623,6

11623,6

4.

1

УЖКХ

833

07

00

9400000000

000

0,0

0,0

1073,78

0,0

0,0

0,0

5.

1

1

Подпрограмма 1 «Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью»

УДМ, с 2019 г.УФКСиМП

891

07

00

9410000000

000

6415,1

6368,505

5969,127

4326,749

3801,2

1191,1

6.

1

01

1

Задача 1«Проведение городских мероприятий в сфере молодежной политики»

УДМ, с 2019 г.УФКСиМП

891

07

00

9410100000

000

6315,1

6268,505

5869,127

4226,749

3701,2

1091,1

7.

1

01

01

1

Организация и проведение мероприятий по направлению «Здоровое поколение»

УДМ, с 2019 г.УФКСиМП

891

07

02

941012П590

610

17,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

891

07

02

941012П590

620

641,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

891

07

03

941012П590

600

0,0

651,0

0,0

1262,0

50,0

0,0

891

07

07

941012П210

200

0,0

10,0

482,0

14,17

95,0

94,0

891

07

07

941012П210

240

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

891

07

07

941012П590

600

0,0

195,0

0,0

120,0

95,0

0,0

891

07

07

941012П590

610

245,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

1

01

02

1

Организация и проведение мероприятий по направлению «Гражданин России»

УДМ, с 2019 г.УФКСиМП

891

07

03

941012П590

600

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

891

07

07

941012П210

200

0,0

976,505

1138,509

391,299

55,0

160,0

891

07

07

941012П210

240

708,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

891

07

07

941012П590

600

0,0

130,0

0,0

145,0

256,2

0,0

891

07

07

941012П590

610

230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

1

01

03

1

Организация и проведение мероприятий по направлению «Лидер»

УДМ, с 2019 г. УФКСиМП

891

07

02

941012П590

610

62,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

891

07

03

941012П590

600

0,0

80,0

0,0

30,0

390,0

0,0

891

07

07

941012П210

200

0,0

1040,0

1168,46

837,4

1115,0

0,0

891

07

07

941012П210

240

1120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

891

07

07

941012П210

630

380,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

891

07

07

941012П210

600

0,0

400,0

490,0

250,0

250,0

537,1

891

07

07

941012П590

600

0,0

405,0

0,0

262,0

436,0

0,0

891

07

07

941012П590

610

572,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.

1

01

04

1

Организация и проведение мероприятий по направлению «Информационный поток»

УДМ, с 2019 г.УФКСиМП

891

07

02

941012П590

610

198,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

891

07

02

941012П590

620

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

891

07

03

941012П590

600

0,0

798,0

792,0

594,0

0,0

0,0

891

07

07

941012П210

200

0,0

251,569

333,0

320,88

909,0

300,0

891

07

07

941012П210

240

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.

1

01

05

1

Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан

УДМ, с 2019 г.УФКСиМП

891

07

03

941012П590

600

0,0

0,0

411,775

0,0

0,0

0,0

891

07

07

941012П590

600

0,0

0,0

113,86

0,0

0,0

0,0

891

07

07

941012П210

200

0,0

1331,431

939,523

0,0

0,0

0,0

891

07

07

941012П210

240

1299,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

1

02

1

Задача 2 «Выплата персональных стипендий города Владимира»

УДМ, с 2019 г.УФКСиМП

891

07

07

9410211150

000

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

13.

1

02

08

1

Выплата персональных стипендий для социально и общественно активных молодых людей

УДМ, с 2019 г.УФКСиМП

891

07

07

9410211150

300

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

891

07

07

9410211150

330

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.

2

1

Подпрограмма 2 «Развитие системы клубов по месту жительства»

УДМ, с 2019 г.УФКСиМП

891

07

00

9420000000

000

3833,5

1780,157

7872,622

3721,85

3289,8

0,0

15.

2

01

1

Задача 1 «Укрепление материально-технической базы клубов»

УДМ, с 2019 г.УФКСиМП

891

07

00

9420100000

000

3833,5

1780,157

7872,622

3721,85

3289,8

0,0

16.

2

01

09

1

Организация мероприятий по направлению «Обеспечение пожарной безопасности»

УДМ, с 2019 г.УФКСиМП

891

07

03

942012П590

600

0,0

0,0

2273,63

0,0

0,0

0,0

891

07

07

942012П590

600

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.

2

01

10

1

Организация мероприятий по направлению «Развитие материально-технической базы клубов, обслуживание и текущий ремонт хоккейных кортов, стадиона, площадок»

УДМ, с 2019 г.УФКСиМП

891

07

02

942012П590

610

877,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

891

07

02

942012П590

620

2659,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

891

07

03

942012П590

600

0,0

1780,157

5363,882

3628,57

1860,0

0,0

891

07

07

942012П590

610

296,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

891

07

07

942012П590

600

0,0

0,0

235,11

93,28

1429,8

0,0

18.

3

Подпрограмма 3 «Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики»

Всего,

891

07

00

9430000000

000

72274,0

75831,505

90371,3

96705,38

72363,7

72193,7

1

в том числе:

891

07

00

9430000000

000

67937,0

69453,005

82201,1

86517,18

66545,8

66375,8

2

891

07

00

9430000000

000

4337,0

6378,5

8170,2

10188,2

5817,9

5817,9

19.

3

01

11

Задача 1 «Организация мероприятий по направлению «Предоставление населению муниципальных услуг»

УДМ, с 2019 г.УФКСиМП

всего,

в том числе:

891

07

00

9430100000

000

72274,0

75831,505

90371,3

96705,38

72363,7

72193,7

1

891

07

02

943012П590

610

11348,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

891

07

02

943012П590

620

14957,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

891

07

03

943012П590

600

0,0

29076,405

37856,1

37681,1

19554,6

19464,6

891

07

07

943012П590

600

0,0

24407,0

27188,5

29049,08

31457,0

31377,0

891

07

07

943012П590

610

23161,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

891

07

03

94301S0460

600

0,0

15969,6

0,0

0,0

0,0

0,0

891

07

03

94301S1470

600

0,0

0,0

17156,5

19787,0

15534,2

15534,2

891

07

02

94301S0460

610

14081,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

891

07

02

94301S0460

620

4387,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

891

07

03

9430170460

600

0,0

6378,5

0,0

0,0

0,0

0,0

891

07

03

9430171470

600

0,0

0,0

8170,2

10188,2

5817,9

5817,9

891

07

02

9430170460

610

2907,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

891

07

02

9430170460

620

1430,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20.

4

Подпрограмма 4 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных центрах отдыха»

Всего,

в том числе:

26568,2

28687,7

34302,78

37403,0

38835,5

34898,9

1

УДМ, с 2019 г.УФКСиМП

891

07

07

9440000000

000

22663,4

25291,7

28029,0

29983,0

33029,8

29093,2

2

УДМ, с 2019 г.УФКСиМП

891

07

07

9440000000

000

3904,8

3396,0

5200,0

7420,0

5805,7

5805,7

1

УЖКХ

833

07

07

9440000000

000

0,0

0,0

1073,78

0,0

0,0

0,0

21.

4

01

12

Задача 1 «Обеспечение организации деятельности загородных оздоровительных центров отдыха»

УДМ, с 2019 г.УФКСиМПвсего

891

07

07

9440100000

000

24347,1

25364,7

30231,8

33508,8

35058,9

34898,9

1

в том числе:

891

07

07

944012Л590

600

0,0

7907,1

11970,2

12027,2

15191,6

15031,6

891

07

07

944012Л590

610

6380,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

891

07

07

94401S1470

600

0,0

0,0

14061,6

14061,6

14061,6

14061,6

891

07

07

94401S0500

600

0,0

14061,6

0,0

0,0

0,0

0,0

891

07

07

94401S0500

610

14061,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

891

07

07

9440171470

600

0,0

0,0

4200,0

7420,0

5805,7

5805,7

891

07

07

9440170500

600

0,0

3396,0

0,0

0,0

0,0

0,0

891

07

07

9440170500

610

3904,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22.

4

02

13

Задача 2 «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных детско-юношеских центров отдыха, создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей»

Всего,

в том числе:

2221,1

3323,0

4070,98

3894,2

3776,6

0,0

1

УДМ, с 2019 г.УФКСиМП

891

07

07

944022Л590

600

0,0

3323,0

1997,2

3894,2

3776,6

0,0

891

07

07

944022Л590

610

2221,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УЖКХ

833

07

07

944022Л590

200

0,0

0,0

1073,78

0,0

0,0

0,0

2

УДМ, с 2019 г.УФКСиМП

891

07

07

9440271480

600

0,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Владимира

от 27.03.2020 № 691

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ресурсного обеспечения реализации Программы (подпрограмм) за счет всех источников финансирования



п/п

КАПК

Наименование подпрограммы

Источник финансирования

Итого

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей

ПП

И

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Всего,

в том числе:

794622,358

122625,7

123198,209

147489,623

152954,926

129180,2

119173,7

2.

1

Средства бюджета города

656763,475

100849,0

102893,367

125145,629

124548,779

106666,6

96660,1

3.

2

Средства областного бюджета

72241,9

8241,8

9774,5

13370,2

17608,2

11623,6

11623,6

4.

4

Средства из внебюджетных источников

65616,983

13534,9

10530,342

8973,794

10797,947

10890,0

10890,0

5.

94.1

1

Подпрограмма 1 «Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью»

Средства бюджета города

28071,781

6415,1

6368,505

5969,127

4326,749

3801,2

1191,1

6.

94.2

1

Подпрограмма 2

«Развитие системы клубов по месту жительства»

Средства бюджета города

20497,929

3833,5

1780,157

7872,622

3721,85

3289,8

0,0

7.

Подпрограмма 3

«Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики»

Всего

479739,585

72274,0

75831,505

90371,3

96705,38

72363,7

72193,7

8.

Средства бюджета города

439029,885

67937,0

69453,005

82201,1

86517,18

66545,8

66375,8

9.

Средства областного бюджета

40709,7

4337,0

6378,5

8170,2

10188,2

5817,9

5817,9

10.

Подпрограмма 4 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных центрах отдыха»

Всего

266313,063

40103,1

39218,042

43276,574

48200,947

49725,5

45788,9

11.

Средства бюджета города

169163,88

22663,4

25291,7

29102,78

29983,0

33029,8

29093,2

12.

Средства областного бюджета

31532,2

3904,8

3396,0

5200,0

7420,0

5805,7

5805,7

13.

Средства из внебюджетных источников

65616,983

13534,9

10530,342

8973,794

10797,947

10890,0

10890,0

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Владимира

от 27.03.2020 № 691

СВЕДЕНИЯ
о составе и значении целевых показателей (индикаторов) Программы



п/п

ПП

Наименование показателя (индикатора), единица измерения

Базовый (отчетный) 2015 год

Значения показателей (индикаторов)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.

94

Показатели Программы

2.

Доля подростковой преступности, %

3,8

3,8

3,6

2,8

4,2

2,6

2,5

3.

Доля молодежи в общей численности безработных граждан, %

26

23

23

16,7

14,6

16,5

16,4

4.

Доля несовершеннолетних в общей численности граждан, состоящих на учете потребителей наркотических и психотропных средств, %

9,5

6

6

4,8

3,5

4,6

4,5

5.

Доля молодежи, включенной в работу общественных организаций и объединений, органов студенческого и молодежного самоуправления, %

7,9

8,5

9,5

9,5

9,6

9,7

9,8

6.

Доля молодежи, принимающей участие в выборах органов власти всех уровней, %

12

12,8

13,1

13,5

Нет выборов

13,8

14

7.

94.1

Подпрограмма 1

8.

Количество мероприятий молодежной политики, проведенных по направлению «Здоровое поколение», ед.

55

64

63

33

60

15

15

9.

Количество мероприятий молодежной политики, проведенных по направлению «Гражданин России», ед.

35

53

46

35

35

31

31

10.

Количество мероприятий молодежной политики, проведенных по направлению «Лидер», ед.

76

97

85

65

45

49

49

11.

Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Здоровое поколение», чел.

21750

23500

22110

14500

20000

5000

5200

12.

Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Гражданин России», чел.

5390

7017

5050

5000

7500

6000

6500

13.

Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Лидер», чел.

34792

42960

34960

31150

26000

27000

28000

14.

Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Информационный поток», чел.

3000

3739

3112

3125

14722

14730

14350

15.

94.2

Подпрограмма 2

16.

Доля клубов по месту жительства, имеющих достаточную материально-техническую базу, %

70

60

62

65

67

46

46

17.

Количество хоккейных кортов, стадионов, площадок, пригодных для проведения спортивно-массовой работы, ед.

21

21

21

21

21

-

-

18.

94.3

Подпрограмма 3

19.

Охват дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, чел.

6155

6171

6183

6190

6491

4620

4625

19.1.

МБУДО ДЮЦ «Клуб», чел.

4590

4600

4605

4610

4615

4620

4625

19.2.

МАУДО ДЮЦ «Молодежный», чел.

1565

1571

1578

1580

1876

-

-

19.3.

Охват дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, человеко-час

0

0

1159000

1160600

1162600

831600

831600

19.4.

МБУДО ДЮЦ «Клуб», человеко-час

0

0

828900

829800

830700

831600

831600

19.5.

МАУДО ДЮЦ «Молодежный», человеко-час

0

0

330100

330800

331900

-

-

20.

Охват отдыхом детей и молодежи, чел.

1490

1515

1515

1535

1545

1135

1140

20.1.

МБУДО ДЮЦ «Клуб», чел.

1100

1115

1115

1125

1130

1135

1140

20.2.

МАУДО ДЮЦ «Молодежный», чел.

390

400

405

410

415

-

-

20.3.

Охват отдыхом детей и молодежи, человеко-день

0

0

129655

129465

130370

88530

88530

20.4.

МБУДО ДЮЦ «Клуб», человеко-день

0

0

87360

87750

88140

88530

88530

20.5.

МАУДО ДЮЦ «Молодежный», человеко-час

0

0

42295

41715

42230

-

-

21.

Оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства,социальной реабилитации, трудоустройства несовершеннолетних граждан МБУ «МЦ», чел.

4060

4191

4489

4127

5618

4090

4095

22.

Охват социально-психологическими услугами МБУ «МЦ», чел.

16500

20872

18975

20190

18224

16650

16700

23.

Охват досугом детей, подростков и молодежи МБУ «МЦ», чел.

920

930

937

940

1025

1030

1035

23.1.

Охват досугом детей, подростков и молодежи МБУ «МЦ», кружки

0

0

20

20

22

20

20

24.

94.4

Подпрограмма 4

25.

Количество детей и молодежи, охваченных отдыхом в ЗОУ, чел.

1972

2173

2149

2143

2137

2100

2100

25.1.

МБУ ДЮЦО «Дружба», чел.

924

1086

1062

1068

1067

1050

1050

25.2.

МБУ ДЮЦО «Икар», чел.

1048

1087

1087

1075

1070

1050

1050

25.3.

Количество детей и молодежи, охваченных отдыхом в ЗОУ, человеко-день

0

0

45174

45003

44877

44100

44100

25.4.

МБУ ДЮЦО «Дружба», человеко-день

0

0

22302

22428

22407

22050

22050

25.5.

МБУ ДЮЦО «Икар», человеко-день

0

0

22872

22575

22470

22050

22050

26.

Количество ЗОУ, готовых к летней оздоровительной кампании, ед.

2

2

2

2

2

2

2

27.

Вместимость ЗОУ, чел.

700

700

700

700

700

700

700

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: сайт муниципального образования от 05.04.2020 http://vladimir-city.ru/
Рубрики правового классификатора: 170.000.000 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ, 190.000.000  КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать