Основная информация
Дата опубликования: | 27 марта 2020г. |
Номер документа: | RU33015605202000047 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | администрация города Владимира |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2020 № 691
О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 07.10.2015 № 3548
В целях обеспечения эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Молодежь и город» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владимира от 07.10.2015 № 3548 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь и город» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 03.12.2015 № 4400, от 02.03.2016 № 536, от 05.04.2016 № 833, от 01.06.2016 № 1471, от 23.06.2016 № 1748, от 24.06.2016 № 1753, от 19.07.2016 № 2115, от 14.10.2016 № 3156, от 05.12.2016 № 3830, от 21.12.2016 № 4053, от 27.02.2017 № 541, от 24.05.2017 № 1703, от 21.06.2017 № 2154, от 03.08.2017 № 2680, от 15.09.2017 № 3163, от 20.12.2017 № 4307, от 26.03.2018 № 621, от 23.04.2018 № 847, от 24.05.2018 № 1130, от 19.07.2018 № 1614, от 23.08.2018 № 2003, от 25.10.2018 № 2609, от 24.12.2018 № 3266, от 20.02.2019 № 445, от 13.05.2019 № 1236, от 31.05.2019 № 1460, от 02.07.2019 № 1814, от 27.08.2019 № 2291, от 24.10.2019 № 2808, от 23.12.2019 № 3515) следующие изменения:
1.1. В разделе I «Паспорт Программы»:
1.1.1. В строке «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы по годам реализации и в разрезе источников финансирования»:
1.1.1.1. Цифры «812134,807» заменить цифрами «794622,358».
1.1.1.2. Цифры «676611,871» заменить цифрами «656763,475».
1.1.1.3. Цифры «73503,9» заменить цифрами «72241,9».
1.1.1.4. Цифры «62019,036» заменить цифрами «65616,983».
1.1.2. Строки «В 2019 году», «В 2020 году» и «В 2021 году» изложить в новой редакции:
«
В 2019 году
152954,926 тыс. рублей, из них:
124548,779 тыс. рублей - средства бюджета города;
17608,2 тыс. рублей - средства областного бюджета;
10797,947 тыс. рублей - внебюджетные средства
В 2020 году
129180,2 тыс. рублей, из них:
106666,6 тыс. рублей - средства бюджета города;
11623,6 тыс. рублей - средства областного бюджета;
10890,0 тыс. рублей - внебюджетные средства
В 2021 году
119173,7 тыс. рублей, из них:
96660,1 тыс. рублей - средства бюджета города;
11623,6 тыс. рублей - средства областного бюджета;
10890,0 тыс. рублей - внебюджетные средства
».
1.2. В разделе I «Паспорт Подпрограммы 1» приложения № 1 к Программе:
1.2.1. В строке «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 по годам реализации и в разрезе источников финансирования» цифры «31017,642» заменить цифрами «28071,781».
1.2.2. Строки «В 2019 году», «В 2020 году» и «В 2021 году» изложить в новой редакции:
В 2019 году
4326,749 тыс. рублей
В 2020 году
3801,2 тыс. рублей
В 2021 году
1191,1 тыс. рублей
1.2.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1
По итогам реализации Подпрограммы 1 ожидается достижение следующих показателей:
- организация и проведение более 130 мероприятий (с 2016 по 2019 гг. включительно) и более 90 мероприятий (с 2020 по 2021 гг. включительно) по приоритетным направлениям молодежной политики ежегодно;
- вовлечение в активные мероприятия молодежной политики не менее половины молодых владимирцев ежегодно
1.3. В разделе I «Паспорт Подпрограммы 2» приложения № 2 к Программе:
1.3.1. В строке «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 2 по годам реализации и в разрезе источников финансирования» цифры «20656,904» заменить цифрами «20497,929».
1.3.2. Строки «В 2019 году», «В 2020 году» и «В 2021 году» изложить в новой редакции:
«
В 2019 году
3721,85 тыс. рублей
В 2020 году
3289,8 тыс. рублей
В 2021 году
0,0 тыс. рублей
».
1.3.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
«
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2
Вовлечение в деятельность детско-юношеских, молодежных и спортивных клубов по месту жительства не менее чем 7,5 тысяч молодых владимирцев к 2018 году;
укрепление материально-технической базы 67 (с 2016 по 2019 гг. включительно) и 46 (с 2020 по 2021 гг. включительно) клубов по месту жительства, ежегодный ремонт и обслуживание хоккейных кортов, стадиона, площадок (с 2016 по 2019 гг. включительно)
».
1.4. В разделе I «Паспорт Подпрограммы 3» приложения № 3 к Программе:
1.4.1. В строке «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 3 по годам реализации и в разрезе источников финансирования»:
1.4.1.1. Цифры «511261,785» заменить цифрами «479739,585».
1.4.1.2. Цифры «466078,685» заменить цифрами «439029,885».
1.4.1.3. Цифры «45183,1» заменить цифрами «40709,7».
1.4.2. Строки «В 2020 году» и «В 2021 году» изложить в новой редакции:
В 2020 году
72363,7 тыс. рублей, из них:
66545,8 тыс. рублей - средства бюджета города;
5817,9 тыс. рублей - средства областного бюджета
В 2021 году
72193,7 тыс. рублей, из них:
66375,8 тыс. рублей - средства бюджета города;
5817,9 тыс. рублей - средства областного бюджета
1.4.3. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3»:
1.4.3.1. В первом дефисе цифры «6520» заменить цифрами «4625».
1.4.3.2. Во втором дефисе цифры «955» заменить цифрами «1035».
1.4.3.3. В третьем дефисе цифры «1565» заменить цифрами «1140».
1.4.3.4. В четвертом дефисе цифры «20300» заменить цифрами «16700».
1.4.3.5. В пятом дефисе цифры «4170» заменить цифрами «4095».
1.5. В разделе I «Паспорт Подпрограммы 4» приложения № 4 к Программе:
1.5.1. В строке «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 4 по годам реализации и в разрезе источников финансирования»:
1.5.1.1. Цифры «249198,476» заменить цифрами «266313,063».
1.5.1.2. Цифры «158858,64» заменить цифрами «169163,88».
1.5.1.3. Цифры «28320,8» заменить цифрами «31532,2».
1.5.1.4. Цифры «62019,036» заменить цифрами «65616,983».
1.5.2. Строки «В 2019 году», «В 2020 году» и «В 2021 году» изложить в новой редакции:
«
В 2019 году
48200,947 тыс. рублей, из них:
29983,0 тыс. рублей - средства бюджета города;
7420,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;
10797,947 тыс. рублей - внебюджетные средства
В 2020 году
49725,5 тыс. рублей, из них:
33029,8 тыс. рублей - средства бюджета города;
5805,7 тыс. рублей - средства областного бюджета;
10890,0 тыс. рублей - внебюджетные средства
В 2021 году
45788,9 тыс. рублей, из них:
29093,2 тыс. рублей - средства бюджета города;
5805,7 тыс. рублей - средства областного бюджета;
10890,0 тыс. рублей - внебюджетные средства
».
1.6. В строке 12 таблицы приложения № 5 к Программе слово «Ежегодно» заменить цифрами «2018».
1.7. Приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 8 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Гарева В.А.
Глава администрации города А.С. Шохин
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Владимира
от 27.03.2020 № 691
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации Программы за счет бюджетных средств (в разрезе финансируемых мероприятий)
№
п/п
КАПК
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия
Наимено-вание ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города по годам реализации Программы, тыс. руб.
ПП
ЗД
М
И
ГР
БС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.
Муниципальная программа «Молодежь и город»
Всего,
в том числе:
000
07
00
9400000000
000
109090,8
112667,867
138515,829
142156,979
118290,2
108283,7
2.
1
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
00
9400000000
000
100849,0
102893,367
124071,849
124548,779
106666,6
96660,1
3.
2
УДМ, с 2019 г. УФКСиМП
891
07
00
9400000000
000
8241,8
9774,5
13370,2
17608,2
11623,6
11623,6
4.
1
УЖКХ
833
07
00
9400000000
000
0,0
0,0
1073,78
0,0
0,0
0,0
5.
1
1
Подпрограмма 1 «Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
00
9410000000
000
6415,1
6368,505
5969,127
4326,749
3801,2
1191,1
6.
1
01
1
Задача 1«Проведение городских мероприятий в сфере молодежной политики»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
00
9410100000
000
6315,1
6268,505
5869,127
4226,749
3701,2
1091,1
7.
1
01
01
1
Организация и проведение мероприятий по направлению «Здоровое поколение»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
02
941012П590
610
17,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
02
941012П590
620
641,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
03
941012П590
600
0,0
651,0
0,0
1262,0
50,0
0,0
891
07
07
941012П210
200
0,0
10,0
482,0
14,17
95,0
94,0
891
07
07
941012П210
240
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
07
941012П590
600
0,0
195,0
0,0
120,0
95,0
0,0
891
07
07
941012П590
610
245,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
1
01
02
1
Организация и проведение мероприятий по направлению «Гражданин России»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
03
941012П590
600
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
891
07
07
941012П210
200
0,0
976,505
1138,509
391,299
55,0
160,0
891
07
07
941012П210
240
708,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
07
941012П590
600
0,0
130,0
0,0
145,0
256,2
0,0
891
07
07
941012П590
610
230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.
1
01
03
1
Организация и проведение мероприятий по направлению «Лидер»
УДМ, с 2019 г. УФКСиМП
891
07
02
941012П590
610
62,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
03
941012П590
600
0,0
80,0
0,0
30,0
390,0
0,0
891
07
07
941012П210
200
0,0
1040,0
1168,46
837,4
1115,0
0,0
891
07
07
941012П210
240
1120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
07
941012П210
630
380,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
07
941012П210
600
0,0
400,0
490,0
250,0
250,0
537,1
891
07
07
941012П590
600
0,0
405,0
0,0
262,0
436,0
0,0
891
07
07
941012П590
610
572,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.
1
01
04
1
Организация и проведение мероприятий по направлению «Информационный поток»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
02
941012П590
610
198,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
02
941012П590
620
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
03
941012П590
600
0,0
798,0
792,0
594,0
0,0
0,0
891
07
07
941012П210
200
0,0
251,569
333,0
320,88
909,0
300,0
891
07
07
941012П210
240
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.
1
01
05
1
Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
03
941012П590
600
0,0
0,0
411,775
0,0
0,0
0,0
891
07
07
941012П590
600
0,0
0,0
113,86
0,0
0,0
0,0
891
07
07
941012П210
200
0,0
1331,431
939,523
0,0
0,0
0,0
891
07
07
941012П210
240
1299,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.
1
02
1
Задача 2 «Выплата персональных стипендий города Владимира»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
07
9410211150
000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
13.
1
02
08
1
Выплата персональных стипендий для социально и общественно активных молодых людей
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
07
9410211150
300
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
891
07
07
9410211150
330
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14.
2
1
Подпрограмма 2 «Развитие системы клубов по месту жительства»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
00
9420000000
000
3833,5
1780,157
7872,622
3721,85
3289,8
0,0
15.
2
01
1
Задача 1 «Укрепление материально-технической базы клубов»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
00
9420100000
000
3833,5
1780,157
7872,622
3721,85
3289,8
0,0
16.
2
01
09
1
Организация мероприятий по направлению «Обеспечение пожарной безопасности»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
03
942012П590
600
0,0
0,0
2273,63
0,0
0,0
0,0
891
07
07
942012П590
600
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17.
2
01
10
1
Организация мероприятий по направлению «Развитие материально-технической базы клубов, обслуживание и текущий ремонт хоккейных кортов, стадиона, площадок»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
02
942012П590
610
877,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
02
942012П590
620
2659,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
03
942012П590
600
0,0
1780,157
5363,882
3628,57
1860,0
0,0
891
07
07
942012П590
610
296,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
07
942012П590
600
0,0
0,0
235,11
93,28
1429,8
0,0
18.
3
Подпрограмма 3 «Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики»
Всего,
891
07
00
9430000000
000
72274,0
75831,505
90371,3
96705,38
72363,7
72193,7
1
в том числе:
891
07
00
9430000000
000
67937,0
69453,005
82201,1
86517,18
66545,8
66375,8
2
891
07
00
9430000000
000
4337,0
6378,5
8170,2
10188,2
5817,9
5817,9
19.
3
01
11
Задача 1 «Организация мероприятий по направлению «Предоставление населению муниципальных услуг»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
всего,
в том числе:
891
07
00
9430100000
000
72274,0
75831,505
90371,3
96705,38
72363,7
72193,7
1
891
07
02
943012П590
610
11348,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
02
943012П590
620
14957,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
03
943012П590
600
0,0
29076,405
37856,1
37681,1
19554,6
19464,6
891
07
07
943012П590
600
0,0
24407,0
27188,5
29049,08
31457,0
31377,0
891
07
07
943012П590
610
23161,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
03
94301S0460
600
0,0
15969,6
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
03
94301S1470
600
0,0
0,0
17156,5
19787,0
15534,2
15534,2
891
07
02
94301S0460
610
14081,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
02
94301S0460
620
4387,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
891
07
03
9430170460
600
0,0
6378,5
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
03
9430171470
600
0,0
0,0
8170,2
10188,2
5817,9
5817,9
891
07
02
9430170460
610
2907,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
02
9430170460
620
1430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20.
4
Подпрограмма 4 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных центрах отдыха»
Всего,
в том числе:
26568,2
28687,7
34302,78
37403,0
38835,5
34898,9
1
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
07
9440000000
000
22663,4
25291,7
28029,0
29983,0
33029,8
29093,2
2
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
07
9440000000
000
3904,8
3396,0
5200,0
7420,0
5805,7
5805,7
1
УЖКХ
833
07
07
9440000000
000
0,0
0,0
1073,78
0,0
0,0
0,0
21.
4
01
12
Задача 1 «Обеспечение организации деятельности загородных оздоровительных центров отдыха»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМПвсего
891
07
07
9440100000
000
24347,1
25364,7
30231,8
33508,8
35058,9
34898,9
1
в том числе:
891
07
07
944012Л590
600
0,0
7907,1
11970,2
12027,2
15191,6
15031,6
891
07
07
944012Л590
610
6380,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
07
94401S1470
600
0,0
0,0
14061,6
14061,6
14061,6
14061,6
891
07
07
94401S0500
600
0,0
14061,6
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
07
94401S0500
610
14061,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
891
07
07
9440171470
600
0,0
0,0
4200,0
7420,0
5805,7
5805,7
891
07
07
9440170500
600
0,0
3396,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
07
9440170500
610
3904,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22.
4
02
13
Задача 2 «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных детско-юношеских центров отдыха, создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей»
Всего,
в том числе:
2221,1
3323,0
4070,98
3894,2
3776,6
0,0
1
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
07
944022Л590
600
0,0
3323,0
1997,2
3894,2
3776,6
0,0
891
07
07
944022Л590
610
2221,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УЖКХ
833
07
07
944022Л590
200
0,0
0,0
1073,78
0,0
0,0
0,0
2
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
07
9440271480
600
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Владимира
от 27.03.2020 № 691
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ресурсного обеспечения реализации Программы (подпрограмм) за счет всех источников финансирования
№
п/п
КАПК
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Итого
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
ПП
И
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.
Всего,
в том числе:
794622,358
122625,7
123198,209
147489,623
152954,926
129180,2
119173,7
2.
1
Средства бюджета города
656763,475
100849,0
102893,367
125145,629
124548,779
106666,6
96660,1
3.
2
Средства областного бюджета
72241,9
8241,8
9774,5
13370,2
17608,2
11623,6
11623,6
4.
4
Средства из внебюджетных источников
65616,983
13534,9
10530,342
8973,794
10797,947
10890,0
10890,0
5.
94.1
1
Подпрограмма 1 «Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью»
Средства бюджета города
28071,781
6415,1
6368,505
5969,127
4326,749
3801,2
1191,1
6.
94.2
1
Подпрограмма 2
«Развитие системы клубов по месту жительства»
Средства бюджета города
20497,929
3833,5
1780,157
7872,622
3721,85
3289,8
0,0
7.
Подпрограмма 3
«Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики»
Всего
479739,585
72274,0
75831,505
90371,3
96705,38
72363,7
72193,7
8.
Средства бюджета города
439029,885
67937,0
69453,005
82201,1
86517,18
66545,8
66375,8
9.
Средства областного бюджета
40709,7
4337,0
6378,5
8170,2
10188,2
5817,9
5817,9
10.
Подпрограмма 4 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных центрах отдыха»
Всего
266313,063
40103,1
39218,042
43276,574
48200,947
49725,5
45788,9
11.
Средства бюджета города
169163,88
22663,4
25291,7
29102,78
29983,0
33029,8
29093,2
12.
Средства областного бюджета
31532,2
3904,8
3396,0
5200,0
7420,0
5805,7
5805,7
13.
Средства из внебюджетных источников
65616,983
13534,9
10530,342
8973,794
10797,947
10890,0
10890,0
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Владимира
от 27.03.2020 № 691
СВЕДЕНИЯ
о составе и значении целевых показателей (индикаторов) Программы
№
п/п
ПП
Наименование показателя (индикатора), единица измерения
Базовый (отчетный) 2015 год
Значения показателей (индикаторов)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.
94
Показатели Программы
2.
Доля подростковой преступности, %
3,8
3,8
3,6
2,8
4,2
2,6
2,5
3.
Доля молодежи в общей численности безработных граждан, %
26
23
23
16,7
14,6
16,5
16,4
4.
Доля несовершеннолетних в общей численности граждан, состоящих на учете потребителей наркотических и психотропных средств, %
9,5
6
6
4,8
3,5
4,6
4,5
5.
Доля молодежи, включенной в работу общественных организаций и объединений, органов студенческого и молодежного самоуправления, %
7,9
8,5
9,5
9,5
9,6
9,7
9,8
6.
Доля молодежи, принимающей участие в выборах органов власти всех уровней, %
12
12,8
13,1
13,5
Нет выборов
13,8
14
7.
94.1
Подпрограмма 1
8.
Количество мероприятий молодежной политики, проведенных по направлению «Здоровое поколение», ед.
55
64
63
33
60
15
15
9.
Количество мероприятий молодежной политики, проведенных по направлению «Гражданин России», ед.
35
53
46
35
35
31
31
10.
Количество мероприятий молодежной политики, проведенных по направлению «Лидер», ед.
76
97
85
65
45
49
49
11.
Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Здоровое поколение», чел.
21750
23500
22110
14500
20000
5000
5200
12.
Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Гражданин России», чел.
5390
7017
5050
5000
7500
6000
6500
13.
Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Лидер», чел.
34792
42960
34960
31150
26000
27000
28000
14.
Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Информационный поток», чел.
3000
3739
3112
3125
14722
14730
14350
15.
94.2
Подпрограмма 2
16.
Доля клубов по месту жительства, имеющих достаточную материально-техническую базу, %
70
60
62
65
67
46
46
17.
Количество хоккейных кортов, стадионов, площадок, пригодных для проведения спортивно-массовой работы, ед.
21
21
21
21
21
-
-
18.
94.3
Подпрограмма 3
19.
Охват дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, чел.
6155
6171
6183
6190
6491
4620
4625
19.1.
МБУДО ДЮЦ «Клуб», чел.
4590
4600
4605
4610
4615
4620
4625
19.2.
МАУДО ДЮЦ «Молодежный», чел.
1565
1571
1578
1580
1876
-
-
19.3.
Охват дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, человеко-час
0
0
1159000
1160600
1162600
831600
831600
19.4.
МБУДО ДЮЦ «Клуб», человеко-час
0
0
828900
829800
830700
831600
831600
19.5.
МАУДО ДЮЦ «Молодежный», человеко-час
0
0
330100
330800
331900
-
-
20.
Охват отдыхом детей и молодежи, чел.
1490
1515
1515
1535
1545
1135
1140
20.1.
МБУДО ДЮЦ «Клуб», чел.
1100
1115
1115
1125
1130
1135
1140
20.2.
МАУДО ДЮЦ «Молодежный», чел.
390
400
405
410
415
-
-
20.3.
Охват отдыхом детей и молодежи, человеко-день
0
0
129655
129465
130370
88530
88530
20.4.
МБУДО ДЮЦ «Клуб», человеко-день
0
0
87360
87750
88140
88530
88530
20.5.
МАУДО ДЮЦ «Молодежный», человеко-час
0
0
42295
41715
42230
-
-
21.
Оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства,социальной реабилитации, трудоустройства несовершеннолетних граждан МБУ «МЦ», чел.
4060
4191
4489
4127
5618
4090
4095
22.
Охват социально-психологическими услугами МБУ «МЦ», чел.
16500
20872
18975
20190
18224
16650
16700
23.
Охват досугом детей, подростков и молодежи МБУ «МЦ», чел.
920
930
937
940
1025
1030
1035
23.1.
Охват досугом детей, подростков и молодежи МБУ «МЦ», кружки
0
0
20
20
22
20
20
24.
94.4
Подпрограмма 4
25.
Количество детей и молодежи, охваченных отдыхом в ЗОУ, чел.
1972
2173
2149
2143
2137
2100
2100
25.1.
МБУ ДЮЦО «Дружба», чел.
924
1086
1062
1068
1067
1050
1050
25.2.
МБУ ДЮЦО «Икар», чел.
1048
1087
1087
1075
1070
1050
1050
25.3.
Количество детей и молодежи, охваченных отдыхом в ЗОУ, человеко-день
0
0
45174
45003
44877
44100
44100
25.4.
МБУ ДЮЦО «Дружба», человеко-день
0
0
22302
22428
22407
22050
22050
25.5.
МБУ ДЮЦО «Икар», человеко-день
0
0
22872
22575
22470
22050
22050
26.
Количество ЗОУ, готовых к летней оздоровительной кампании, ед.
2
2
2
2
2
2
2
27.
Вместимость ЗОУ, чел.
700
700
700
700
700
700
700
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2020 № 691
О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 07.10.2015 № 3548
В целях обеспечения эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Молодежь и город» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владимира от 07.10.2015 № 3548 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь и город» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 03.12.2015 № 4400, от 02.03.2016 № 536, от 05.04.2016 № 833, от 01.06.2016 № 1471, от 23.06.2016 № 1748, от 24.06.2016 № 1753, от 19.07.2016 № 2115, от 14.10.2016 № 3156, от 05.12.2016 № 3830, от 21.12.2016 № 4053, от 27.02.2017 № 541, от 24.05.2017 № 1703, от 21.06.2017 № 2154, от 03.08.2017 № 2680, от 15.09.2017 № 3163, от 20.12.2017 № 4307, от 26.03.2018 № 621, от 23.04.2018 № 847, от 24.05.2018 № 1130, от 19.07.2018 № 1614, от 23.08.2018 № 2003, от 25.10.2018 № 2609, от 24.12.2018 № 3266, от 20.02.2019 № 445, от 13.05.2019 № 1236, от 31.05.2019 № 1460, от 02.07.2019 № 1814, от 27.08.2019 № 2291, от 24.10.2019 № 2808, от 23.12.2019 № 3515) следующие изменения:
1.1. В разделе I «Паспорт Программы»:
1.1.1. В строке «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы по годам реализации и в разрезе источников финансирования»:
1.1.1.1. Цифры «812134,807» заменить цифрами «794622,358».
1.1.1.2. Цифры «676611,871» заменить цифрами «656763,475».
1.1.1.3. Цифры «73503,9» заменить цифрами «72241,9».
1.1.1.4. Цифры «62019,036» заменить цифрами «65616,983».
1.1.2. Строки «В 2019 году», «В 2020 году» и «В 2021 году» изложить в новой редакции:
«
В 2019 году
152954,926 тыс. рублей, из них:
124548,779 тыс. рублей - средства бюджета города;
17608,2 тыс. рублей - средства областного бюджета;
10797,947 тыс. рублей - внебюджетные средства
В 2020 году
129180,2 тыс. рублей, из них:
106666,6 тыс. рублей - средства бюджета города;
11623,6 тыс. рублей - средства областного бюджета;
10890,0 тыс. рублей - внебюджетные средства
В 2021 году
119173,7 тыс. рублей, из них:
96660,1 тыс. рублей - средства бюджета города;
11623,6 тыс. рублей - средства областного бюджета;
10890,0 тыс. рублей - внебюджетные средства
».
1.2. В разделе I «Паспорт Подпрограммы 1» приложения № 1 к Программе:
1.2.1. В строке «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 по годам реализации и в разрезе источников финансирования» цифры «31017,642» заменить цифрами «28071,781».
1.2.2. Строки «В 2019 году», «В 2020 году» и «В 2021 году» изложить в новой редакции:
В 2019 году
4326,749 тыс. рублей
В 2020 году
3801,2 тыс. рублей
В 2021 году
1191,1 тыс. рублей
1.2.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1
По итогам реализации Подпрограммы 1 ожидается достижение следующих показателей:
- организация и проведение более 130 мероприятий (с 2016 по 2019 гг. включительно) и более 90 мероприятий (с 2020 по 2021 гг. включительно) по приоритетным направлениям молодежной политики ежегодно;
- вовлечение в активные мероприятия молодежной политики не менее половины молодых владимирцев ежегодно
1.3. В разделе I «Паспорт Подпрограммы 2» приложения № 2 к Программе:
1.3.1. В строке «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 2 по годам реализации и в разрезе источников финансирования» цифры «20656,904» заменить цифрами «20497,929».
1.3.2. Строки «В 2019 году», «В 2020 году» и «В 2021 году» изложить в новой редакции:
«
В 2019 году
3721,85 тыс. рублей
В 2020 году
3289,8 тыс. рублей
В 2021 году
0,0 тыс. рублей
».
1.3.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
«
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2
Вовлечение в деятельность детско-юношеских, молодежных и спортивных клубов по месту жительства не менее чем 7,5 тысяч молодых владимирцев к 2018 году;
укрепление материально-технической базы 67 (с 2016 по 2019 гг. включительно) и 46 (с 2020 по 2021 гг. включительно) клубов по месту жительства, ежегодный ремонт и обслуживание хоккейных кортов, стадиона, площадок (с 2016 по 2019 гг. включительно)
».
1.4. В разделе I «Паспорт Подпрограммы 3» приложения № 3 к Программе:
1.4.1. В строке «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 3 по годам реализации и в разрезе источников финансирования»:
1.4.1.1. Цифры «511261,785» заменить цифрами «479739,585».
1.4.1.2. Цифры «466078,685» заменить цифрами «439029,885».
1.4.1.3. Цифры «45183,1» заменить цифрами «40709,7».
1.4.2. Строки «В 2020 году» и «В 2021 году» изложить в новой редакции:
В 2020 году
72363,7 тыс. рублей, из них:
66545,8 тыс. рублей - средства бюджета города;
5817,9 тыс. рублей - средства областного бюджета
В 2021 году
72193,7 тыс. рублей, из них:
66375,8 тыс. рублей - средства бюджета города;
5817,9 тыс. рублей - средства областного бюджета
1.4.3. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3»:
1.4.3.1. В первом дефисе цифры «6520» заменить цифрами «4625».
1.4.3.2. Во втором дефисе цифры «955» заменить цифрами «1035».
1.4.3.3. В третьем дефисе цифры «1565» заменить цифрами «1140».
1.4.3.4. В четвертом дефисе цифры «20300» заменить цифрами «16700».
1.4.3.5. В пятом дефисе цифры «4170» заменить цифрами «4095».
1.5. В разделе I «Паспорт Подпрограммы 4» приложения № 4 к Программе:
1.5.1. В строке «Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 4 по годам реализации и в разрезе источников финансирования»:
1.5.1.1. Цифры «249198,476» заменить цифрами «266313,063».
1.5.1.2. Цифры «158858,64» заменить цифрами «169163,88».
1.5.1.3. Цифры «28320,8» заменить цифрами «31532,2».
1.5.1.4. Цифры «62019,036» заменить цифрами «65616,983».
1.5.2. Строки «В 2019 году», «В 2020 году» и «В 2021 году» изложить в новой редакции:
«
В 2019 году
48200,947 тыс. рублей, из них:
29983,0 тыс. рублей - средства бюджета города;
7420,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;
10797,947 тыс. рублей - внебюджетные средства
В 2020 году
49725,5 тыс. рублей, из них:
33029,8 тыс. рублей - средства бюджета города;
5805,7 тыс. рублей - средства областного бюджета;
10890,0 тыс. рублей - внебюджетные средства
В 2021 году
45788,9 тыс. рублей, из них:
29093,2 тыс. рублей - средства бюджета города;
5805,7 тыс. рублей - средства областного бюджета;
10890,0 тыс. рублей - внебюджетные средства
».
1.6. В строке 12 таблицы приложения № 5 к Программе слово «Ежегодно» заменить цифрами «2018».
1.7. Приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 8 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Гарева В.А.
Глава администрации города А.С. Шохин
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Владимира
от 27.03.2020 № 691
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации Программы за счет бюджетных средств (в разрезе финансируемых мероприятий)
№
п/п
КАПК
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия
Наимено-вание ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города по годам реализации Программы, тыс. руб.
ПП
ЗД
М
И
ГР
БС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.
Муниципальная программа «Молодежь и город»
Всего,
в том числе:
000
07
00
9400000000
000
109090,8
112667,867
138515,829
142156,979
118290,2
108283,7
2.
1
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
00
9400000000
000
100849,0
102893,367
124071,849
124548,779
106666,6
96660,1
3.
2
УДМ, с 2019 г. УФКСиМП
891
07
00
9400000000
000
8241,8
9774,5
13370,2
17608,2
11623,6
11623,6
4.
1
УЖКХ
833
07
00
9400000000
000
0,0
0,0
1073,78
0,0
0,0
0,0
5.
1
1
Подпрограмма 1 «Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
00
9410000000
000
6415,1
6368,505
5969,127
4326,749
3801,2
1191,1
6.
1
01
1
Задача 1«Проведение городских мероприятий в сфере молодежной политики»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
00
9410100000
000
6315,1
6268,505
5869,127
4226,749
3701,2
1091,1
7.
1
01
01
1
Организация и проведение мероприятий по направлению «Здоровое поколение»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
02
941012П590
610
17,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
02
941012П590
620
641,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
03
941012П590
600
0,0
651,0
0,0
1262,0
50,0
0,0
891
07
07
941012П210
200
0,0
10,0
482,0
14,17
95,0
94,0
891
07
07
941012П210
240
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
07
941012П590
600
0,0
195,0
0,0
120,0
95,0
0,0
891
07
07
941012П590
610
245,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
1
01
02
1
Организация и проведение мероприятий по направлению «Гражданин России»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
03
941012П590
600
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
891
07
07
941012П210
200
0,0
976,505
1138,509
391,299
55,0
160,0
891
07
07
941012П210
240
708,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
07
941012П590
600
0,0
130,0
0,0
145,0
256,2
0,0
891
07
07
941012П590
610
230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.
1
01
03
1
Организация и проведение мероприятий по направлению «Лидер»
УДМ, с 2019 г. УФКСиМП
891
07
02
941012П590
610
62,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
03
941012П590
600
0,0
80,0
0,0
30,0
390,0
0,0
891
07
07
941012П210
200
0,0
1040,0
1168,46
837,4
1115,0
0,0
891
07
07
941012П210
240
1120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
07
941012П210
630
380,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
07
941012П210
600
0,0
400,0
490,0
250,0
250,0
537,1
891
07
07
941012П590
600
0,0
405,0
0,0
262,0
436,0
0,0
891
07
07
941012П590
610
572,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.
1
01
04
1
Организация и проведение мероприятий по направлению «Информационный поток»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
02
941012П590
610
198,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
02
941012П590
620
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
03
941012П590
600
0,0
798,0
792,0
594,0
0,0
0,0
891
07
07
941012П210
200
0,0
251,569
333,0
320,88
909,0
300,0
891
07
07
941012П210
240
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.
1
01
05
1
Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
03
941012П590
600
0,0
0,0
411,775
0,0
0,0
0,0
891
07
07
941012П590
600
0,0
0,0
113,86
0,0
0,0
0,0
891
07
07
941012П210
200
0,0
1331,431
939,523
0,0
0,0
0,0
891
07
07
941012П210
240
1299,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.
1
02
1
Задача 2 «Выплата персональных стипендий города Владимира»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
07
9410211150
000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
13.
1
02
08
1
Выплата персональных стипендий для социально и общественно активных молодых людей
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
07
9410211150
300
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
891
07
07
9410211150
330
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14.
2
1
Подпрограмма 2 «Развитие системы клубов по месту жительства»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
00
9420000000
000
3833,5
1780,157
7872,622
3721,85
3289,8
0,0
15.
2
01
1
Задача 1 «Укрепление материально-технической базы клубов»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
00
9420100000
000
3833,5
1780,157
7872,622
3721,85
3289,8
0,0
16.
2
01
09
1
Организация мероприятий по направлению «Обеспечение пожарной безопасности»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
03
942012П590
600
0,0
0,0
2273,63
0,0
0,0
0,0
891
07
07
942012П590
600
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17.
2
01
10
1
Организация мероприятий по направлению «Развитие материально-технической базы клубов, обслуживание и текущий ремонт хоккейных кортов, стадиона, площадок»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
02
942012П590
610
877,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
02
942012П590
620
2659,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
03
942012П590
600
0,0
1780,157
5363,882
3628,57
1860,0
0,0
891
07
07
942012П590
610
296,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
07
942012П590
600
0,0
0,0
235,11
93,28
1429,8
0,0
18.
3
Подпрограмма 3 «Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики»
Всего,
891
07
00
9430000000
000
72274,0
75831,505
90371,3
96705,38
72363,7
72193,7
1
в том числе:
891
07
00
9430000000
000
67937,0
69453,005
82201,1
86517,18
66545,8
66375,8
2
891
07
00
9430000000
000
4337,0
6378,5
8170,2
10188,2
5817,9
5817,9
19.
3
01
11
Задача 1 «Организация мероприятий по направлению «Предоставление населению муниципальных услуг»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
всего,
в том числе:
891
07
00
9430100000
000
72274,0
75831,505
90371,3
96705,38
72363,7
72193,7
1
891
07
02
943012П590
610
11348,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
02
943012П590
620
14957,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
03
943012П590
600
0,0
29076,405
37856,1
37681,1
19554,6
19464,6
891
07
07
943012П590
600
0,0
24407,0
27188,5
29049,08
31457,0
31377,0
891
07
07
943012П590
610
23161,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
03
94301S0460
600
0,0
15969,6
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
03
94301S1470
600
0,0
0,0
17156,5
19787,0
15534,2
15534,2
891
07
02
94301S0460
610
14081,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
02
94301S0460
620
4387,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
891
07
03
9430170460
600
0,0
6378,5
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
03
9430171470
600
0,0
0,0
8170,2
10188,2
5817,9
5817,9
891
07
02
9430170460
610
2907,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
02
9430170460
620
1430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20.
4
Подпрограмма 4 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных центрах отдыха»
Всего,
в том числе:
26568,2
28687,7
34302,78
37403,0
38835,5
34898,9
1
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
07
9440000000
000
22663,4
25291,7
28029,0
29983,0
33029,8
29093,2
2
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
07
9440000000
000
3904,8
3396,0
5200,0
7420,0
5805,7
5805,7
1
УЖКХ
833
07
07
9440000000
000
0,0
0,0
1073,78
0,0
0,0
0,0
21.
4
01
12
Задача 1 «Обеспечение организации деятельности загородных оздоровительных центров отдыха»
УДМ, с 2019 г.УФКСиМПвсего
891
07
07
9440100000
000
24347,1
25364,7
30231,8
33508,8
35058,9
34898,9
1
в том числе:
891
07
07
944012Л590
600
0,0
7907,1
11970,2
12027,2
15191,6
15031,6
891
07
07
944012Л590
610
6380,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
07
94401S1470
600
0,0
0,0
14061,6
14061,6
14061,6
14061,6
891
07
07
94401S0500
600
0,0
14061,6
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
07
94401S0500
610
14061,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
891
07
07
9440171470
600
0,0
0,0
4200,0
7420,0
5805,7
5805,7
891
07
07
9440170500
600
0,0
3396,0
0,0
0,0
0,0
0,0
891
07
07
9440170500
610
3904,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22.
4
02
13
Задача 2 «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных детско-юношеских центров отдыха, создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей»
Всего,
в том числе:
2221,1
3323,0
4070,98
3894,2
3776,6
0,0
1
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
07
944022Л590
600
0,0
3323,0
1997,2
3894,2
3776,6
0,0
891
07
07
944022Л590
610
2221,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УЖКХ
833
07
07
944022Л590
200
0,0
0,0
1073,78
0,0
0,0
0,0
2
УДМ, с 2019 г.УФКСиМП
891
07
07
9440271480
600
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Владимира
от 27.03.2020 № 691
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ресурсного обеспечения реализации Программы (подпрограмм) за счет всех источников финансирования
№
п/п
КАПК
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Итого
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
ПП
И
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.
Всего,
в том числе:
794622,358
122625,7
123198,209
147489,623
152954,926
129180,2
119173,7
2.
1
Средства бюджета города
656763,475
100849,0
102893,367
125145,629
124548,779
106666,6
96660,1
3.
2
Средства областного бюджета
72241,9
8241,8
9774,5
13370,2
17608,2
11623,6
11623,6
4.
4
Средства из внебюджетных источников
65616,983
13534,9
10530,342
8973,794
10797,947
10890,0
10890,0
5.
94.1
1
Подпрограмма 1 «Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью»
Средства бюджета города
28071,781
6415,1
6368,505
5969,127
4326,749
3801,2
1191,1
6.
94.2
1
Подпрограмма 2
«Развитие системы клубов по месту жительства»
Средства бюджета города
20497,929
3833,5
1780,157
7872,622
3721,85
3289,8
0,0
7.
Подпрограмма 3
«Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики»
Всего
479739,585
72274,0
75831,505
90371,3
96705,38
72363,7
72193,7
8.
Средства бюджета города
439029,885
67937,0
69453,005
82201,1
86517,18
66545,8
66375,8
9.
Средства областного бюджета
40709,7
4337,0
6378,5
8170,2
10188,2
5817,9
5817,9
10.
Подпрограмма 4 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных центрах отдыха»
Всего
266313,063
40103,1
39218,042
43276,574
48200,947
49725,5
45788,9
11.
Средства бюджета города
169163,88
22663,4
25291,7
29102,78
29983,0
33029,8
29093,2
12.
Средства областного бюджета
31532,2
3904,8
3396,0
5200,0
7420,0
5805,7
5805,7
13.
Средства из внебюджетных источников
65616,983
13534,9
10530,342
8973,794
10797,947
10890,0
10890,0
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Владимира
от 27.03.2020 № 691
СВЕДЕНИЯ
о составе и значении целевых показателей (индикаторов) Программы
№
п/п
ПП
Наименование показателя (индикатора), единица измерения
Базовый (отчетный) 2015 год
Значения показателей (индикаторов)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.
94
Показатели Программы
2.
Доля подростковой преступности, %
3,8
3,8
3,6
2,8
4,2
2,6
2,5
3.
Доля молодежи в общей численности безработных граждан, %
26
23
23
16,7
14,6
16,5
16,4
4.
Доля несовершеннолетних в общей численности граждан, состоящих на учете потребителей наркотических и психотропных средств, %
9,5
6
6
4,8
3,5
4,6
4,5
5.
Доля молодежи, включенной в работу общественных организаций и объединений, органов студенческого и молодежного самоуправления, %
7,9
8,5
9,5
9,5
9,6
9,7
9,8
6.
Доля молодежи, принимающей участие в выборах органов власти всех уровней, %
12
12,8
13,1
13,5
Нет выборов
13,8
14
7.
94.1
Подпрограмма 1
8.
Количество мероприятий молодежной политики, проведенных по направлению «Здоровое поколение», ед.
55
64
63
33
60
15
15
9.
Количество мероприятий молодежной политики, проведенных по направлению «Гражданин России», ед.
35
53
46
35
35
31
31
10.
Количество мероприятий молодежной политики, проведенных по направлению «Лидер», ед.
76
97
85
65
45
49
49
11.
Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Здоровое поколение», чел.
21750
23500
22110
14500
20000
5000
5200
12.
Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Гражданин России», чел.
5390
7017
5050
5000
7500
6000
6500
13.
Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Лидер», чел.
34792
42960
34960
31150
26000
27000
28000
14.
Количество молодых владимирцев, охваченных мероприятиями по направлению «Информационный поток», чел.
3000
3739
3112
3125
14722
14730
14350
15.
94.2
Подпрограмма 2
16.
Доля клубов по месту жительства, имеющих достаточную материально-техническую базу, %
70
60
62
65
67
46
46
17.
Количество хоккейных кортов, стадионов, площадок, пригодных для проведения спортивно-массовой работы, ед.
21
21
21
21
21
-
-
18.
94.3
Подпрограмма 3
19.
Охват дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, чел.
6155
6171
6183
6190
6491
4620
4625
19.1.
МБУДО ДЮЦ «Клуб», чел.
4590
4600
4605
4610
4615
4620
4625
19.2.
МАУДО ДЮЦ «Молодежный», чел.
1565
1571
1578
1580
1876
-
-
19.3.
Охват дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, человеко-час
0
0
1159000
1160600
1162600
831600
831600
19.4.
МБУДО ДЮЦ «Клуб», человеко-час
0
0
828900
829800
830700
831600
831600
19.5.
МАУДО ДЮЦ «Молодежный», человеко-час
0
0
330100
330800
331900
-
-
20.
Охват отдыхом детей и молодежи, чел.
1490
1515
1515
1535
1545
1135
1140
20.1.
МБУДО ДЮЦ «Клуб», чел.
1100
1115
1115
1125
1130
1135
1140
20.2.
МАУДО ДЮЦ «Молодежный», чел.
390
400
405
410
415
-
-
20.3.
Охват отдыхом детей и молодежи, человеко-день
0
0
129655
129465
130370
88530
88530
20.4.
МБУДО ДЮЦ «Клуб», человеко-день
0
0
87360
87750
88140
88530
88530
20.5.
МАУДО ДЮЦ «Молодежный», человеко-час
0
0
42295
41715
42230
-
-
21.
Оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства,социальной реабилитации, трудоустройства несовершеннолетних граждан МБУ «МЦ», чел.
4060
4191
4489
4127
5618
4090
4095
22.
Охват социально-психологическими услугами МБУ «МЦ», чел.
16500
20872
18975
20190
18224
16650
16700
23.
Охват досугом детей, подростков и молодежи МБУ «МЦ», чел.
920
930
937
940
1025
1030
1035
23.1.
Охват досугом детей, подростков и молодежи МБУ «МЦ», кружки
0
0
20
20
22
20
20
24.
94.4
Подпрограмма 4
25.
Количество детей и молодежи, охваченных отдыхом в ЗОУ, чел.
1972
2173
2149
2143
2137
2100
2100
25.1.
МБУ ДЮЦО «Дружба», чел.
924
1086
1062
1068
1067
1050
1050
25.2.
МБУ ДЮЦО «Икар», чел.
1048
1087
1087
1075
1070
1050
1050
25.3.
Количество детей и молодежи, охваченных отдыхом в ЗОУ, человеко-день
0
0
45174
45003
44877
44100
44100
25.4.
МБУ ДЮЦО «Дружба», человеко-день
0
0
22302
22428
22407
22050
22050
25.5.
МБУ ДЮЦО «Икар», человеко-день
0
0
22872
22575
22470
22050
22050
26.
Количество ЗОУ, готовых к летней оздоровительной кампании, ед.
2
2
2
2
2
2
2
27.
Вместимость ЗОУ, чел.
700
700
700
700
700
700
700
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | сайт муниципального образования от 05.04.2020 http://vladimir-city.ru/ |
Рубрики правового классификатора: | 170.000.000 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ, 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: