Основная информация
Дата опубликования: | 27 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU24060417202000085 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Боготола Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27»____04____2020 г. г. Боготол № 0438-п
О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 04.10.2013 № 1266-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола», руководствуясь п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72, ст. 73 Устава города Боготола, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Боготола от 04.10.2013 № 1266-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы города Боготола «Развитие образования» строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. В приложении № 8 к муниципальной программе города Боготола «Развитие образования» в разделе «Паспорт подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.3. В приложении № 1 к подпрограмме 3 муниципальной программы города Боготола «Развитие образования» в разделе «Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования муниципальной программы»» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.1.4. Приложения № 4, 6, 7 к муниципальной программе города Боготола «Развитие образования» изложить в новой редакции согласно приложениям № 4, 5, 6 к настоящему постановлению.
1.1.5. Приложение № 2 к подпрограмме 1 муниципальной программы города Боготола «Развитие образования» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 3 муниципальной программы города Боготола «Развитие образования» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола www.bogotolcity.ru в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2020.
Глава города Боготола Е.М. Деменкова
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Боготола
от «_27_»__04__2020 г. № 0438-п
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Объем финансирования программы составляет 2 876 230,3 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 256 902,9 тыс. рублей;
2015 год - 283 881,8 тыс. рублей;
2016 год - 290 152,0 тыс. рублей;
2017 год - 322 739,9 тыс. рублей;
2018 год - 315 567,3 тыс. рублей;
2019 год - 342 753,3 тыс. рублей;
2020 год - 361 274,7 тыс. рублей;
2021 год - 350 435,7 тыс. рублей;
2022 год - 352 522,7 тыс. рублей.
из них:
из средств местного бюджета - 924 387,8 тыс. рублей:
2014 год - 72 221,9 тыс. рублей;
2015 год - 86 203,4 тыс. рублей;
2016 год - 82 451,9 тыс. рублей;
2017 год - 96 733,6 тыс. рублей;
2018 год - 102 213,7 тыс. рублей;
2019 год - 97 523,4 тыс. рублей;
2020 год - 132 123,1 тыс. рублей;
2021 год - 127 978,7 тыс. рублей;
2022 год - 126 938,1тыс.рублей.
из средств краевого бюджета - 1 916 350,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 180 663,4 тыс. рублей;
2015 год - 183 297,2 тыс. рублей;
2016 год - 207 345,1 тыс. рублей;
2017 год - 216 572,5 тыс. рублей;
2018 год - 213 033,0 тыс. рублей;
2019 год - 244 948,9 тыс. рублей;
2020 год - 224 859,0 тыс. рублей;
2021 год - 222 152,8 тыс. рублей;
2022 год - 225 478,8 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 32 385,5тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 3 590,8 тыс. рублей;
2015 год - 13 928,8 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 9 075,9 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год -3 988,4 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 1 801,6 тыс. рублей.
Из внебюджетных источников - 3 106,3тыс. руб.
В том числе:
2014 год - 426,4 тыс. рублей;
2015 год - 452,4 тыс. рублей;
2016 год - 355,0 тыс. рублей;
2017 год - 357,9 тыс. рублей;
2018 год - 320,6 тыс. рублей;
2019 год - 281,0 тыс. рублей;
2020 год - 304,2 тыс. рублей;
2021 год - 304,2 тыс. рублей;
2022 год - 304,2 тыс. рублей.
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Боготола
от «_27_»__04__2020 г. № 0438-п
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Всего по подпрограмме - 987 371,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2020 год - 335 087,5 тыс. руб.
2021 год - 324 957,0 тыс. руб.
2022 год - 327 326,8 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 317 361,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 108 361,2 тыс. руб.
2021 год - 104 879,1 тыс. руб.
2022 год - 104 121,3 тыс. руб.
краевой бюджет - 663 307,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 222 433,7 тыс. руб.
2021 год - 219 773,7 тыс. руб.
2022 год - 221 099,7 тыс. руб.
федеральный бюджет - 5 790,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 3 988,4 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022 год - 1 801,6 тыс. руб.
Внебюджетные источники - 912,6 тыс.руб.
2020 год - 304,2 тыс. руб.
2021 год - 304,2 тыс. руб.
2022 год - 304,2 тыс. руб.
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Боготола
от «_27_»__04__2020 г. № 0438-п
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Всего по подпрограмме - 75 842,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2020 год - 25 847,4 тыс. руб.
2021 год - 25 138,9 тыс. руб.
2022 год - 24 856,1 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 68 658,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 22 422,1 тыс. руб.
2021 год - 22 759,8 тыс. руб.
2022 год - 22 477,0 тыс. руб.
краевой бюджет - 7 183,6тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 2 425,4 тыс. руб.
2021 год - 2 379,1 тыс. руб.
2022 год - 2 379,1 тыс. руб.
Приложение № 4
к постановлению администрации
города Боготола
от «_27_»__04__2020 г. № 0438-п
ИНФОРМАЦИЯ
О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
№
п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Содержание
муниципальной услуги (работы)
Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации муниципальной программы
очередной финансовый год
2020
1-й год планового периода
2021
2-й год планового периода
2022
1
2
3
4
5
6
7
1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Не указано
Обучающиеся, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов,
от 1 года до 3 лет
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу дошкольного образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
180
180
180
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 1, тыс. руб.
10 146,1
10 283,2
10 283,2
2
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Не указано
Обучающиеся, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов,
от 3 до 8 лет
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу дошкольного образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
958
958
958
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 2, тыс. руб.
53 999,9
54 729,6
54 729,6
3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Адаптированная образовательная программа
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
от 5 лет
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
64
64
64
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 3, тыс. руб.
3 607,5
3 656,3
3 656,3
4
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Адаптированная образовательная программа
Дети-инвалиды, за исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих (ОВЗ),
Дети-инвалиды от 3 до 8 лет
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
2
2
2
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 4, тыс. руб.
112,7
114,3
114,3
5
Присмотр и уход
Физические лица за исключением льготных категорий;
Не указано;
Группа полного дня
Отсутствие обоснованных жалоб родителей на организацию работы группы полного дня, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
1181
1181
1181
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 5, тыс. руб.
66 569,8
59 652,0
59 035,9
6
Присмотр и уход
Дети инвалиды;
Не указано;
Группа полного дня
Отсутствие обоснованных жалоб родителей на организацию работы группы полного дня, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
3
3
3
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 6, тыс. руб.
169,1
171,4
171,4
7
Присмотр и уход
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; Не указано;
Группа полного дня
Отсутствие обоснованных жалоб родителей на организацию работы группы полного дня, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
20
20
20
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 7, тыс. руб.
460,8
460,8
460,8
8
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Не указано;
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ) и детей-инвалидов;
Не указано;
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу начального общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
1179
1180
1180
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 8, тыс. руб.
63 799,6
65 424,0
65 424,0
9
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Не указано;
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ) и детей-инвалидов;
Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу начального общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
2
2
2
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 9, тыс. руб.
108,2
111,0
111,0
10
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Не указано;
Дети-инвалиды;
Не указано
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу начального общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
2
2
2
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 10, тыс. руб.
108,2
111,0
111,0
11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Адаптированная образовательная программа;
Дети-инвалиды;
Не указано
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу начального общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
12
12
12
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 11, тыс. руб.
649,4
665,9
665,9
12
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Адаптированная образовательная программа;
Дети-инвалиды;
Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу начального общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
3
3
3
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 12, тыс. руб.
162,3
166,5
166,5
13
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Адаптированная образовательная программа; Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
Не указано
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу начального общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
37
37
37
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 13, тыс. руб.
2 002,2
2053,2
2053,2
14
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Адаптированная образовательная программа; Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу начального общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
1
1
1
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 14, тыс. руб.
54,1
55,5
55,5
15
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Не указано;
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ) и детей-инвалидов;
Не указано
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу основного общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
1467
1467
1467
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 15, тыс. руб.
79 384,2
81 405,5
81 405,5
16
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Не указано;
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ) и детей-инвалидов;
Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу основного общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
7
7
7
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 16, тыс. руб.
378,8
388,4
388,4
17
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Не указано;
Дети-инвалиды;
Не указано
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу основного общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
2
2
2
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 17, тыс. руб.
108,2
111,0
111,0
18
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Адаптированная образовательная программа; Дети-инвалиды;
Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу основного общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
15
15
15
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 18, тыс. руб.
811,7
832,4
832,4
19
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Адаптированная образовательная программа; Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
Не указано
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу основного общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
76
76
76
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 19, тыс. руб.
4 112,6
4 217,3
4 217,3
20
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Адаптированная образовательная программа; Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу основного общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
3
4
4
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 20, тыс. руб.
162,3
166,5
166,5
21
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Не указано;
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов;
Не указано
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу среднего общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу среднего общего образования,
на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
245
245
245
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 21, тыс. руб.
13 257,8
13 595,3
13 595,3
27
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в школах)
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов;
Не указано;
Не указано
Доля обучающихся образовательных организаций , посещающих объединения дополнительного образования, от общего числа обучающихся, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемых услуг, %
100
100
100
Количество человеко-часов, человеко-час
705306
705306
705306
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 27, тыс. руб.
4 034,5
4 034,5
4 034,5
28
Предоставление питания
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов;
Не указано;
Не указано
Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемых услуг, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставляемых услуг, %
100
100
100
Количество обучающих, получающих питание,
чел.
1423
1430
1430
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 28, тыс. руб.
8 750,0
8 750,0
8 750,0
29
Организация отдыха детей и молодежи
Не указано;
Не указано;
В каникулярное время с дневным пребыванием
Доля обучающихся, охваченных отдыхом, от общего количества обучающихся, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставляемых услуг, %
100
100
100
Количество обучающихся, охваченных отдыхом, чел.
540
540
540
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 29, тыс. руб.
3 203,2
3 203,2
3 203,2
30
Реализация дополнительных общеразвивающих программ(в ДДТ)
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов;
Не указано;
Не указано
Доля обучающихся образовательных организаций , посещающих объединения дополнительного образования, от общего числа обучающихся, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемых услуг, %
100
100
100
Количество человеко-часов, человеко-час
101136
101136
101136
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 30, тыс. руб.
7 752,3
7 789,9
7 789,9
Приложение № 5
к постановлению администрации
города Боготола
от «_27_»__04__2020 г. № 0438-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
БОГОТОЛА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ
СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
(тыс. рублей)
№ п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС)
Код бюджетной классификации
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на очередной финансовый год и плановый период
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Муниципальная программа
«Развитие образования» города Боготола
всего расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
Х
361 247,7
350 435,7
352 522,7
1 064 233,1
в том числе по ГРБС:
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
Х
Х
Х
340 513,8
330 208,1
332 295,1
1 003 017,0
Администрация города Боготола
117
Х
Х
Х
20 760,9
20 227,6
20 227,6
61 216,1
1.1.
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
всего расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
335 087,5
324 957,0
327 326,8
987 371,3
в том числе по ГРБС:
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
Х
Х
Х
333 282,1
323 151,6
325 521,4
981 955,1
Администрация города Боготола
117
Х
Х
Х
1 805,4
1 805,4
1 805,4
5 416,2
1.2.
Подпрограмма 2
«Обеспечение приоритетных направлений муниципальной системы образования города Боготола»
всего расходные обязательства
339,8
339,8
339,8
1 019,4
в том числе по ГРБС:
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
Х
Х
Х
339,8
339,8
339,8
1 019,4
Администрация города Боготола
117
Х
Х
Х
1.3.
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования муниципальной программы»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
25 847,4
25 138,9
25 856,1
75 842,4
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
Х
Х
Х
7 231,7
7 056,5
6 773,7
21 061,9
Администрация города Боготола
117
Х
Х
Х
18 615,7
18 082,4
18 082,4
54 780,5
Приложение № 6
к постановлению администрации
города Боготола
от «_27_»__04__2020 г. № 0438-п
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА (СРЕДСТВА
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ
ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)
(тыс.руб.)
№ п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
очередной финансовый год
2020
первый год планового периода
2021
второй год планового периода
2022
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Муниципальная программа
«Развитие образования» города Боготола
Всего
361 247,7
350 435,7
352 522,7
1 064 233,1
в том числе:
городской бюджет
132 123,1
127 978,7
126 938,1
387 039,9
краевой бюджет <1>
224 859,0
222 152,8
223 478,8
670 490,6
федеральный бюджет <2>
3 988,4
0,0
1 801,6
5 790,0
внебюджетные источники
304,2
304,2
304,2
912,6
1.1.
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
Всего
335 087,5
324 957,0
327 326,8
987 371,3
в том числе:
городской бюджет
109 361,2
104 879,1
104 121,3
317 361,6
краевой бюджет <1>
222 433,7
219 773,7
221 099,7
663 307,1
федеральный бюджет <2>
3 988,4
0,0
1 801,6
5 790,0
внебюджетные источники
304,2
304,2
304,2
912,6
1.2.
Подпрограмма 2
«Обеспечение приоритетных направлений муниципальной системы образования города Боготола»
Всего
339,8
339,8
339,8
1 019,4
в том числе:
городской бюджет
339,8
339,8
339,8
1 019,4
краевой бюджет <1>
федеральный бюджет <2>
внебюджетные источники
1.3.
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования муниципальной программы»
Всего
25 847 4
25 138,9
24 856,1
75 841,4
в том числе:
городской бюджет
23 422,1
22759,8
22 477,0
68 658,9
краевой бюджет <1>
2 425,3
2 379,1
2 379,1
7 183,5
федеральный бюджет <2>
внебюджетные источники
Приложение № 7
к постановлению администрации
города Боготола
от «_27_»__04__2020 г. № 0438-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы, рублей
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
2020
1-й год планового периода
2021
2-й год планового периода
2022
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Наименование подпрограммы№ 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
Цель подпрограммы: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача: Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующему единому стандарту качества дошкольного образования
1.
Мероприятие 1.1.1 Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей, обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0701
0110060010
0110067000
0110010490
611
611
611
51 774,7
4 259,5
1 778,8
49 221,6
4 259,5
0,0
48 452,1
4 259,5
0,0
149 448,4
12 778,5
1778,8
Услуги по присмотру и уходу в дошкольном образовательном учреждении получили в 2018-2019 году - 1167 детей, получат: в 2019-2020 - 1204 ребенка, в 2020-2021- 1204 ребенка, в 2021-2022- 1204 ребенка
Итого мероприятие 1.1.1.
57 813,0
53 481,1
52 711,6
164 005,7
2
Мероприятие 1.1.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0701
0110075880
611
612
51 236,3
428,0
51 236,3
428,0
51 236,3
428,01
153 708,9
1 284,0
Ежегодно дети дошкольного возраста получают услуги дошкольного образования
в 2018-2019 году - 1167 детей, получат: в 2019-2020 - 1204 ребенка, в 2020-2021- 1204 ребенка, в 2021-2022- 1204 ребенка
3
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0701
0110074080
611
612
25 555,8
356,0
25 555,8
356,0
25 555,8
356,0
76 667,4
1 068,0
Ежегодно дети дошкольного возраста получают услуги дошкольного образования
в 2018-2019 году - 1167 детей, получат: в 2019-2020 - 1204 ребенка, в 2020-2021- 1204 ребенка, в 2021-2022- 1204 ребенка
4
Мероприятие 1.1.4
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми- инвалидами, детьми-сиротами и детьми , оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях.
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
1003
0110075540
611
460,8
460,8
460,8
1 382,4
Без взимания родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях содержались в 2018г. – 49 детей, в 2019, 2020, 2021, 2022 годах - по 64 ребенка ежегодно.
5
Мероприятие 1.1.5 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
1004
0110075560
244
313
1 841,0
36,8
1 841,0
36,8
1 841,0
36,8
5 523,0
110,4
Компенсацию части родительской платы получили в 2019 году 814 человек
Итого по задаче 1
137 727,7
133 395,7
132 626,2
403 749,6
Задача 2: Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1
Мероприятие 1.2.1 Обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0702
0110060050
0110067000
0110010490
611
611
611
40 311,1
4 009,5
1 745,2
39432,7
4 009,5
0,0
39412,9
4 009,5
0,0
119 156,6
12 028,5
1 745,2
Ежегодно дети школьного возраста получают услуги общего образования. 2018-2019 году получили услуги - 2 796 обучающихся; в 2019-2020 году – 2843 обучающихся
Итого мероприятие 1.2.1
46 065,8
43 442,2
43 422,4
132 910,6
2
Мероприятие 1.2.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0702
0110075640
611
612
99 544,9
2 467,3
99 544,9
2 467,3
99 544,9
2 467,3
298 634,7
7 401,8
Ежегодно дети школьного возраста получают услуги общего образования. 2018-2019 году получили услуги - 2 796 обучающихся; в 2019-2020 году – 2843 обучающихся
3
Мероприятие 1.2.3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0702
011007409
611
612
19 448,9
621,1
19 448,9
621,1
19 448,9
621,1
58 466,7
1 863,3
Ежегодно дети школьного возраста получают услуги общего образования. 2018-2019 году получили услуги - 2 796 обучающихся; в 2019-2020 году – 2843 обучающихся
4
Мероприятие 1.2.3 Развитие сети общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования " муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0702
0110060070
612
70,0
70,0
70,0
210,0
Покупка посуды для летних оздоровительных лагерей дневного пребывания учреждений общего образования.
6
Мероприятие 1.2.6 Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
079
1003
1003
0110075660
0110075660
612
321
8 351,3
398,7
8 351,3
398,7
8 351,3
398,7
25 053,9
1 196,1
144 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 1279 детей из малообеспеченных семей, обучающихся в школах, в 2019 г. получили горячее питание и компенсацию взамен горячего питания.
Итого мероприятие 1.2.6
8 750,0
8 750,0
8 750,0
26 250,0
10
Мероприятие 1.2.10 Развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений и проведение работ в общеобразовательных организациях с целью устранения предписаний надзорных органов к зданиям общеобразовательных организаций
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0702
01100S5630
0110075630
612
612
10,4
1 035,0
12,1
1 207,5
13,8
1 308,0
36,3
3 550,5
Ремонт ограждения
в школе № 3.
Итого мероприятие 1.2.10
1 045,4
1 219,6
1 321,8
3 586,8
17
Мероприятие 1.2.17
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0702
011Е452100
612
4 240,8
0,0
1915,6
6 156,4
К 2024 г. 90 % школьников имеют цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, 70-ти % обучающихся на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю
18
Мероприятие 1.2.18 Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 3-ех школ
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0702
011Е151690
612
0,0
987,0
2056,4
3043,4
В 2021 год на базе МБОУ «СОШ № 3» создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
В 2022 - на базе школы № 2 и школы № 4 - Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Увеличен охват обучающихся дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в формате проектной деятельности во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных и сетевых форм обучения
К 2024г. Центры работают как общественные пространства для развития компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой и социальной самореализации жителей города.
Итого по задаче 2:
182 294,2
176 591,0
179 730,4
538 615,6
Задача 3: Обеспечить развитие дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм из реализации.
1
Мероприятие 1.3.1 Обеспечение стабильного функционирования и развития учреждений дополнительного образования детей
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0703
0110060080
0110010490
0110067000
611
611
611
7 502,7
75,7
173,9
7 483,1
0,0
173,9
7 483,0
0,0
173,9
22 468,8
75,7
521,7
В Доме детского творчества в 2018-2019 году 800 детей получили услугу дополнительного образования, реализовано 101136 человеко-часов в объединениях различной направленности
Итого мероприятие 1.3.1
7 752,3
7 657,0
7 656,9
23 066,2
3
Мероприятие 1.3.3 Проведение мероприятий для детей
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0703
0110060100
612
37,6
37,6
37,6
112,8
Ежегодно проводится не менее 80 мероприятий для детей
4
Мероприятие 1.3.4 Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0703
0110075640
611
4 034,5
4 034,5
4 034,5
12 103,5
В школах в 2018-2019 году 1014 детей получили услугу дополнительного образования, реализовано 705 306 человеко-часов по программам дополнительного образования
Итого по задаче 3:
11 824,4
11 729,1
11 729,0
35 282,5
Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
1
Мероприятие 1.4.1 Проведение конкурсов, фестивалей, форумов, научно- практических конференций одаренных детей
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0703
0110060110
612
38,0
38,0
38,0
114,0
Ежегодно проводится 29 конкурсов, фестивалей, форумов
Итого по задаче 4:
38,0
38,0
38,0
114,0
Задача 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
1
2
Мероприятие 1.5.1 Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания.
Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
МКУ «Управление образования г. Боготола»
Администрация города Боготола
079
117
0707
0707
0110060130
0110060130
612
323
131,3
304,2
131,3
304,2
131,36
304,2
393,9
912,6
Приобретение игрушек, медикаментов в летние оздоровительные лагеря дневного пребывания, ежегодно
Организация отдыха и оздоровления детей, оплата 30 % стоимости путёвки за счёт родителей
Итого мероприятие 1.5.1
435,5
435,5
435,5
1 306,5
3
Мероприятие 1.5.2 Организация отдыха детей и их оздоровление
0110076490
2 767,7
2 767,7
2 767,7
8 303,1
В том числе:
1.5.2.1 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0707
0110076490
612
244
1 241,7
24,8
1 241,7
24,8
1 241,7
24,8
3 725,1
74,5
540 человек получат ежегодно питание в лагерях с дневным пребыванием детей в летний период
1.5.2.2 Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Администрация города Боготола
117
0707
0110076490
244
321
323
31,9
162,1
1 307,2
31,9
162,1
1 307,2
31,9
162,1
1 307,2
95,6
486,2
3 921,6
Организован отдых и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 50 детей в 2019 году, в 2020,2021, 2022 годах году будет организован отдых и оздоровление в загородных лагерях для 50 детей.
Итого по задаче 5:
3 203,2
3 203,2
3 203,2
9 609,6
Итого по подпрограмме 1
335 087,5
324 957,0
327 326,8
987 371,3
Приложение № 8
к постановлению администрации
города Боготола
от «_27_»__04__2020 г. № 0438-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение приоритетных направлений муниципальной системы образования города Боготола»
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы, рублей
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования муниципальной программы»
Цель подпрограммы: создание условий для эффективного управления системой образования г. Боготола и исполнение администрацией города переданных полномочий по опеке и попечительству.
Задача 1: организация деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление образования г. Боготола», информационно-методического отдела, хозяйственного отдела, направленной на эффективное управление системой образования
1
Мероприятие 3.1.1 Обеспечение функционирования МКУ «Управление образования г.Боготола»
МКУ «Управление образования г.Боготола»
079
0709
0130060510
0130067000
0130010490
110
240
850
111
119
111
119
7 190,1
22,3
6,7
9,7
2,9
7 027,5
22,3
6,7
0,0
0,0
6 744,7
22,3
6,7
0,0
0,0
20 962,3
66,9
20,1
9,7
0,9
Обеспечена деятельность 14 работников МКУ «Управление образования г.Боготола»
Итого по задаче 1:
7 231,7
7 056,5
6 773,7
21 061,9
Задача 2: исполнение администрацией переданных полномочий по опеке и попечительству
3
Мероприятие 3.2.3 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Администрация города Боготола
117
0709
0130075520
120240
2 379,1
2 379,1
2 379,1
7 137,3
Обеспечена деятельность 3 специалистов по опеке и попечительству
Итого по задаче 2:
2 379,1
2 379,1
2 379,1
7 137,3
Задача 3: обеспечение деятельности МКУ «СУБУ» г. Боготола, направленной на эффективное оказание услуг в организации планирования бухгалтерской отчетности.
1
Мероприятие 3.3.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
МКУ «Управление образования г.Боготола»
117
0709
0130060520
0130067000
0130010490
110240360830
110
110
16 134,5
68,5
33,6
15 634,8
68,5
0,0
15 634,8
68,5
0,0
47 404,1
205,5
33,6
Обеспечена деятельность работников МКУ «СУБУ» г. Боготола
Итого по задаче 3:
16 236,6
15 703,3
15 703,3
47 643,2
Итого по подпрограмме 3:
25 847,4
25 138,9
24 856,1
75 842,4
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27»____04____2020 г. г. Боготол № 0438-п
О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 04.10.2013 № 1266-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола», руководствуясь п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72, ст. 73 Устава города Боготола, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Боготола от 04.10.2013 № 1266-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы города Боготола «Развитие образования» строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. В приложении № 8 к муниципальной программе города Боготола «Развитие образования» в разделе «Паспорт подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.3. В приложении № 1 к подпрограмме 3 муниципальной программы города Боготола «Развитие образования» в разделе «Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования муниципальной программы»» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.1.4. Приложения № 4, 6, 7 к муниципальной программе города Боготола «Развитие образования» изложить в новой редакции согласно приложениям № 4, 5, 6 к настоящему постановлению.
1.1.5. Приложение № 2 к подпрограмме 1 муниципальной программы города Боготола «Развитие образования» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 3 муниципальной программы города Боготола «Развитие образования» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола www.bogotolcity.ru в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2020.
Глава города Боготола Е.М. Деменкова
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Боготола
от «_27_»__04__2020 г. № 0438-п
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Объем финансирования программы составляет 2 876 230,3 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год - 256 902,9 тыс. рублей;
2015 год - 283 881,8 тыс. рублей;
2016 год - 290 152,0 тыс. рублей;
2017 год - 322 739,9 тыс. рублей;
2018 год - 315 567,3 тыс. рублей;
2019 год - 342 753,3 тыс. рублей;
2020 год - 361 274,7 тыс. рублей;
2021 год - 350 435,7 тыс. рублей;
2022 год - 352 522,7 тыс. рублей.
из них:
из средств местного бюджета - 924 387,8 тыс. рублей:
2014 год - 72 221,9 тыс. рублей;
2015 год - 86 203,4 тыс. рублей;
2016 год - 82 451,9 тыс. рублей;
2017 год - 96 733,6 тыс. рублей;
2018 год - 102 213,7 тыс. рублей;
2019 год - 97 523,4 тыс. рублей;
2020 год - 132 123,1 тыс. рублей;
2021 год - 127 978,7 тыс. рублей;
2022 год - 126 938,1тыс.рублей.
из средств краевого бюджета - 1 916 350,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 180 663,4 тыс. рублей;
2015 год - 183 297,2 тыс. рублей;
2016 год - 207 345,1 тыс. рублей;
2017 год - 216 572,5 тыс. рублей;
2018 год - 213 033,0 тыс. рублей;
2019 год - 244 948,9 тыс. рублей;
2020 год - 224 859,0 тыс. рублей;
2021 год - 222 152,8 тыс. рублей;
2022 год - 225 478,8 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 32 385,5тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 3 590,8 тыс. рублей;
2015 год - 13 928,8 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 9 075,9 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год -3 988,4 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 1 801,6 тыс. рублей.
Из внебюджетных источников - 3 106,3тыс. руб.
В том числе:
2014 год - 426,4 тыс. рублей;
2015 год - 452,4 тыс. рублей;
2016 год - 355,0 тыс. рублей;
2017 год - 357,9 тыс. рублей;
2018 год - 320,6 тыс. рублей;
2019 год - 281,0 тыс. рублей;
2020 год - 304,2 тыс. рублей;
2021 год - 304,2 тыс. рублей;
2022 год - 304,2 тыс. рублей.
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Боготола
от «_27_»__04__2020 г. № 0438-п
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Всего по подпрограмме - 987 371,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2020 год - 335 087,5 тыс. руб.
2021 год - 324 957,0 тыс. руб.
2022 год - 327 326,8 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 317 361,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 108 361,2 тыс. руб.
2021 год - 104 879,1 тыс. руб.
2022 год - 104 121,3 тыс. руб.
краевой бюджет - 663 307,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 222 433,7 тыс. руб.
2021 год - 219 773,7 тыс. руб.
2022 год - 221 099,7 тыс. руб.
федеральный бюджет - 5 790,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 3 988,4 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022 год - 1 801,6 тыс. руб.
Внебюджетные источники - 912,6 тыс.руб.
2020 год - 304,2 тыс. руб.
2021 год - 304,2 тыс. руб.
2022 год - 304,2 тыс. руб.
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Боготола
от «_27_»__04__2020 г. № 0438-п
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Всего по подпрограмме - 75 842,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2020 год - 25 847,4 тыс. руб.
2021 год - 25 138,9 тыс. руб.
2022 год - 24 856,1 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 68 658,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 22 422,1 тыс. руб.
2021 год - 22 759,8 тыс. руб.
2022 год - 22 477,0 тыс. руб.
краевой бюджет - 7 183,6тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 2 425,4 тыс. руб.
2021 год - 2 379,1 тыс. руб.
2022 год - 2 379,1 тыс. руб.
Приложение № 4
к постановлению администрации
города Боготола
от «_27_»__04__2020 г. № 0438-п
ИНФОРМАЦИЯ
О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
№
п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Содержание
муниципальной услуги (работы)
Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации муниципальной программы
очередной финансовый год
2020
1-й год планового периода
2021
2-й год планового периода
2022
1
2
3
4
5
6
7
1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Не указано
Обучающиеся, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов,
от 1 года до 3 лет
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу дошкольного образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
180
180
180
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 1, тыс. руб.
10 146,1
10 283,2
10 283,2
2
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Не указано
Обучающиеся, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов,
от 3 до 8 лет
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу дошкольного образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
958
958
958
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 2, тыс. руб.
53 999,9
54 729,6
54 729,6
3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Адаптированная образовательная программа
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
от 5 лет
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
64
64
64
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 3, тыс. руб.
3 607,5
3 656,3
3 656,3
4
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Адаптированная образовательная программа
Дети-инвалиды, за исключением детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих (ОВЗ),
Дети-инвалиды от 3 до 8 лет
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
2
2
2
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 4, тыс. руб.
112,7
114,3
114,3
5
Присмотр и уход
Физические лица за исключением льготных категорий;
Не указано;
Группа полного дня
Отсутствие обоснованных жалоб родителей на организацию работы группы полного дня, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
1181
1181
1181
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 5, тыс. руб.
66 569,8
59 652,0
59 035,9
6
Присмотр и уход
Дети инвалиды;
Не указано;
Группа полного дня
Отсутствие обоснованных жалоб родителей на организацию работы группы полного дня, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
3
3
3
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 6, тыс. руб.
169,1
171,4
171,4
7
Присмотр и уход
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; Не указано;
Группа полного дня
Отсутствие обоснованных жалоб родителей на организацию работы группы полного дня, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
20
20
20
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 7, тыс. руб.
460,8
460,8
460,8
8
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Не указано;
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ) и детей-инвалидов;
Не указано;
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу начального общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
1179
1180
1180
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 8, тыс. руб.
63 799,6
65 424,0
65 424,0
9
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Не указано;
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ) и детей-инвалидов;
Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу начального общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
2
2
2
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 9, тыс. руб.
108,2
111,0
111,0
10
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Не указано;
Дети-инвалиды;
Не указано
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу начального общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
2
2
2
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 10, тыс. руб.
108,2
111,0
111,0
11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Адаптированная образовательная программа;
Дети-инвалиды;
Не указано
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу начального общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
12
12
12
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 11, тыс. руб.
649,4
665,9
665,9
12
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Адаптированная образовательная программа;
Дети-инвалиды;
Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу начального общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
3
3
3
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 12, тыс. руб.
162,3
166,5
166,5
13
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Адаптированная образовательная программа; Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
Не указано
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу начального общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
37
37
37
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 13, тыс. руб.
2 002,2
2053,2
2053,2
14
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Адаптированная образовательная программа; Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу начального общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
1
1
1
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 14, тыс. руб.
54,1
55,5
55,5
15
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Не указано;
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ) и детей-инвалидов;
Не указано
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу основного общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
1467
1467
1467
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 15, тыс. руб.
79 384,2
81 405,5
81 405,5
16
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Не указано;
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ) и детей-инвалидов;
Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу основного общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
7
7
7
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 16, тыс. руб.
378,8
388,4
388,4
17
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Не указано;
Дети-инвалиды;
Не указано
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу основного общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
2
2
2
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 17, тыс. руб.
108,2
111,0
111,0
18
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Адаптированная образовательная программа; Дети-инвалиды;
Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу основного общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
15
15
15
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 18, тыс. руб.
811,7
832,4
832,4
19
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Адаптированная образовательная программа; Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
Не указано
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу основного общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
76
76
76
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 19, тыс. руб.
4 112,6
4 217,3
4 217,3
20
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Адаптированная образовательная программа; Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу основного общего образования, на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
3
4
4
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 20, тыс. руб.
162,3
166,5
166,5
21
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Не указано;
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов;
Не указано
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу среднего общего образования, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу среднего общего образования,
на реализацию образовательного процесса, %
100
100
100
Количество обучающихся, чел.
245
245
245
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 21, тыс. руб.
13 257,8
13 595,3
13 595,3
27
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в школах)
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов;
Не указано;
Не указано
Доля обучающихся образовательных организаций , посещающих объединения дополнительного образования, от общего числа обучающихся, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемых услуг, %
100
100
100
Количество человеко-часов, человеко-час
705306
705306
705306
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 27, тыс. руб.
4 034,5
4 034,5
4 034,5
28
Предоставление питания
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов;
Не указано;
Не указано
Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемых услуг, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставляемых услуг, %
100
100
100
Количество обучающих, получающих питание,
чел.
1423
1430
1430
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 28, тыс. руб.
8 750,0
8 750,0
8 750,0
29
Организация отдыха детей и молодежи
Не указано;
Не указано;
В каникулярное время с дневным пребыванием
Доля обучающихся, охваченных отдыхом, от общего количества обучающихся, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставляемых услуг, %
100
100
100
Количество обучающихся, охваченных отдыхом, чел.
540
540
540
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 29, тыс. руб.
3 203,2
3 203,2
3 203,2
30
Реализация дополнительных общеразвивающих программ(в ДДТ)
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов;
Не указано;
Не указано
Доля обучающихся образовательных организаций , посещающих объединения дополнительного образования, от общего числа обучающихся, %
100
100
100
Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемых услуг, %
100
100
100
Количество человеко-часов, человеко-час
101136
101136
101136
Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 30, тыс. руб.
7 752,3
7 789,9
7 789,9
Приложение № 5
к постановлению администрации
города Боготола
от «_27_»__04__2020 г. № 0438-п
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
БОГОТОЛА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ
СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
(тыс. рублей)
№ п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС)
Код бюджетной классификации
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на очередной финансовый год и плановый период
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Муниципальная программа
«Развитие образования» города Боготола
всего расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
Х
361 247,7
350 435,7
352 522,7
1 064 233,1
в том числе по ГРБС:
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
Х
Х
Х
340 513,8
330 208,1
332 295,1
1 003 017,0
Администрация города Боготола
117
Х
Х
Х
20 760,9
20 227,6
20 227,6
61 216,1
1.1.
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
всего расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
335 087,5
324 957,0
327 326,8
987 371,3
в том числе по ГРБС:
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
Х
Х
Х
333 282,1
323 151,6
325 521,4
981 955,1
Администрация города Боготола
117
Х
Х
Х
1 805,4
1 805,4
1 805,4
5 416,2
1.2.
Подпрограмма 2
«Обеспечение приоритетных направлений муниципальной системы образования города Боготола»
всего расходные обязательства
339,8
339,8
339,8
1 019,4
в том числе по ГРБС:
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
Х
Х
Х
339,8
339,8
339,8
1 019,4
Администрация города Боготола
117
Х
Х
Х
1.3.
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования муниципальной программы»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
25 847,4
25 138,9
25 856,1
75 842,4
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
Х
Х
Х
7 231,7
7 056,5
6 773,7
21 061,9
Администрация города Боготола
117
Х
Х
Х
18 615,7
18 082,4
18 082,4
54 780,5
Приложение № 6
к постановлению администрации
города Боготола
от «_27_»__04__2020 г. № 0438-п
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА (СРЕДСТВА
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ
ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)
(тыс.руб.)
№ п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
очередной финансовый год
2020
первый год планового периода
2021
второй год планового периода
2022
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Муниципальная программа
«Развитие образования» города Боготола
Всего
361 247,7
350 435,7
352 522,7
1 064 233,1
в том числе:
городской бюджет
132 123,1
127 978,7
126 938,1
387 039,9
краевой бюджет <1>
224 859,0
222 152,8
223 478,8
670 490,6
федеральный бюджет <2>
3 988,4
0,0
1 801,6
5 790,0
внебюджетные источники
304,2
304,2
304,2
912,6
1.1.
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
Всего
335 087,5
324 957,0
327 326,8
987 371,3
в том числе:
городской бюджет
109 361,2
104 879,1
104 121,3
317 361,6
краевой бюджет <1>
222 433,7
219 773,7
221 099,7
663 307,1
федеральный бюджет <2>
3 988,4
0,0
1 801,6
5 790,0
внебюджетные источники
304,2
304,2
304,2
912,6
1.2.
Подпрограмма 2
«Обеспечение приоритетных направлений муниципальной системы образования города Боготола»
Всего
339,8
339,8
339,8
1 019,4
в том числе:
городской бюджет
339,8
339,8
339,8
1 019,4
краевой бюджет <1>
федеральный бюджет <2>
внебюджетные источники
1.3.
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования муниципальной программы»
Всего
25 847 4
25 138,9
24 856,1
75 841,4
в том числе:
городской бюджет
23 422,1
22759,8
22 477,0
68 658,9
краевой бюджет <1>
2 425,3
2 379,1
2 379,1
7 183,5
федеральный бюджет <2>
внебюджетные источники
Приложение № 7
к постановлению администрации
города Боготола
от «_27_»__04__2020 г. № 0438-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы, рублей
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
2020
1-й год планового периода
2021
2-й год планового периода
2022
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Наименование подпрограммы№ 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
Цель подпрограммы: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача: Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующему единому стандарту качества дошкольного образования
1.
Мероприятие 1.1.1 Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей, обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0701
0110060010
0110067000
0110010490
611
611
611
51 774,7
4 259,5
1 778,8
49 221,6
4 259,5
0,0
48 452,1
4 259,5
0,0
149 448,4
12 778,5
1778,8
Услуги по присмотру и уходу в дошкольном образовательном учреждении получили в 2018-2019 году - 1167 детей, получат: в 2019-2020 - 1204 ребенка, в 2020-2021- 1204 ребенка, в 2021-2022- 1204 ребенка
Итого мероприятие 1.1.1.
57 813,0
53 481,1
52 711,6
164 005,7
2
Мероприятие 1.1.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0701
0110075880
611
612
51 236,3
428,0
51 236,3
428,0
51 236,3
428,01
153 708,9
1 284,0
Ежегодно дети дошкольного возраста получают услуги дошкольного образования
в 2018-2019 году - 1167 детей, получат: в 2019-2020 - 1204 ребенка, в 2020-2021- 1204 ребенка, в 2021-2022- 1204 ребенка
3
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0701
0110074080
611
612
25 555,8
356,0
25 555,8
356,0
25 555,8
356,0
76 667,4
1 068,0
Ежегодно дети дошкольного возраста получают услуги дошкольного образования
в 2018-2019 году - 1167 детей, получат: в 2019-2020 - 1204 ребенка, в 2020-2021- 1204 ребенка, в 2021-2022- 1204 ребенка
4
Мероприятие 1.1.4
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми- инвалидами, детьми-сиротами и детьми , оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях.
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
1003
0110075540
611
460,8
460,8
460,8
1 382,4
Без взимания родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях содержались в 2018г. – 49 детей, в 2019, 2020, 2021, 2022 годах - по 64 ребенка ежегодно.
5
Мероприятие 1.1.5 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
1004
0110075560
244
313
1 841,0
36,8
1 841,0
36,8
1 841,0
36,8
5 523,0
110,4
Компенсацию части родительской платы получили в 2019 году 814 человек
Итого по задаче 1
137 727,7
133 395,7
132 626,2
403 749,6
Задача 2: Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1
Мероприятие 1.2.1 Обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0702
0110060050
0110067000
0110010490
611
611
611
40 311,1
4 009,5
1 745,2
39432,7
4 009,5
0,0
39412,9
4 009,5
0,0
119 156,6
12 028,5
1 745,2
Ежегодно дети школьного возраста получают услуги общего образования. 2018-2019 году получили услуги - 2 796 обучающихся; в 2019-2020 году – 2843 обучающихся
Итого мероприятие 1.2.1
46 065,8
43 442,2
43 422,4
132 910,6
2
Мероприятие 1.2.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0702
0110075640
611
612
99 544,9
2 467,3
99 544,9
2 467,3
99 544,9
2 467,3
298 634,7
7 401,8
Ежегодно дети школьного возраста получают услуги общего образования. 2018-2019 году получили услуги - 2 796 обучающихся; в 2019-2020 году – 2843 обучающихся
3
Мероприятие 1.2.3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0702
011007409
611
612
19 448,9
621,1
19 448,9
621,1
19 448,9
621,1
58 466,7
1 863,3
Ежегодно дети школьного возраста получают услуги общего образования. 2018-2019 году получили услуги - 2 796 обучающихся; в 2019-2020 году – 2843 обучающихся
4
Мероприятие 1.2.3 Развитие сети общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования " муниципальной программы города Боготола "Развитие образования"
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0702
0110060070
612
70,0
70,0
70,0
210,0
Покупка посуды для летних оздоровительных лагерей дневного пребывания учреждений общего образования.
6
Мероприятие 1.2.6 Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
079
1003
1003
0110075660
0110075660
612
321
8 351,3
398,7
8 351,3
398,7
8 351,3
398,7
25 053,9
1 196,1
144 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 1279 детей из малообеспеченных семей, обучающихся в школах, в 2019 г. получили горячее питание и компенсацию взамен горячего питания.
Итого мероприятие 1.2.6
8 750,0
8 750,0
8 750,0
26 250,0
10
Мероприятие 1.2.10 Развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений и проведение работ в общеобразовательных организациях с целью устранения предписаний надзорных органов к зданиям общеобразовательных организаций
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0702
01100S5630
0110075630
612
612
10,4
1 035,0
12,1
1 207,5
13,8
1 308,0
36,3
3 550,5
Ремонт ограждения
в школе № 3.
Итого мероприятие 1.2.10
1 045,4
1 219,6
1 321,8
3 586,8
17
Мероприятие 1.2.17
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Боготола «Развитие образования»
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0702
011Е452100
612
4 240,8
0,0
1915,6
6 156,4
К 2024 г. 90 % школьников имеют цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, 70-ти % обучающихся на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю
18
Мероприятие 1.2.18 Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 3-ех школ
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0702
011Е151690
612
0,0
987,0
2056,4
3043,4
В 2021 год на базе МБОУ «СОШ № 3» создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
В 2022 - на базе школы № 2 и школы № 4 - Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Увеличен охват обучающихся дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в формате проектной деятельности во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных и сетевых форм обучения
К 2024г. Центры работают как общественные пространства для развития компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой и социальной самореализации жителей города.
Итого по задаче 2:
182 294,2
176 591,0
179 730,4
538 615,6
Задача 3: Обеспечить развитие дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм из реализации.
1
Мероприятие 1.3.1 Обеспечение стабильного функционирования и развития учреждений дополнительного образования детей
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0703
0110060080
0110010490
0110067000
611
611
611
7 502,7
75,7
173,9
7 483,1
0,0
173,9
7 483,0
0,0
173,9
22 468,8
75,7
521,7
В Доме детского творчества в 2018-2019 году 800 детей получили услугу дополнительного образования, реализовано 101136 человеко-часов в объединениях различной направленности
Итого мероприятие 1.3.1
7 752,3
7 657,0
7 656,9
23 066,2
3
Мероприятие 1.3.3 Проведение мероприятий для детей
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0703
0110060100
612
37,6
37,6
37,6
112,8
Ежегодно проводится не менее 80 мероприятий для детей
4
Мероприятие 1.3.4 Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0703
0110075640
611
4 034,5
4 034,5
4 034,5
12 103,5
В школах в 2018-2019 году 1014 детей получили услугу дополнительного образования, реализовано 705 306 человеко-часов по программам дополнительного образования
Итого по задаче 3:
11 824,4
11 729,1
11 729,0
35 282,5
Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
1
Мероприятие 1.4.1 Проведение конкурсов, фестивалей, форумов, научно- практических конференций одаренных детей
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0703
0110060110
612
38,0
38,0
38,0
114,0
Ежегодно проводится 29 конкурсов, фестивалей, форумов
Итого по задаче 4:
38,0
38,0
38,0
114,0
Задача 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
1
2
Мероприятие 1.5.1 Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания.
Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
МКУ «Управление образования г. Боготола»
Администрация города Боготола
079
117
0707
0707
0110060130
0110060130
612
323
131,3
304,2
131,3
304,2
131,36
304,2
393,9
912,6
Приобретение игрушек, медикаментов в летние оздоровительные лагеря дневного пребывания, ежегодно
Организация отдыха и оздоровления детей, оплата 30 % стоимости путёвки за счёт родителей
Итого мероприятие 1.5.1
435,5
435,5
435,5
1 306,5
3
Мероприятие 1.5.2 Организация отдыха детей и их оздоровление
0110076490
2 767,7
2 767,7
2 767,7
8 303,1
В том числе:
1.5.2.1 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
МКУ «Управление образования г. Боготола»
079
0707
0110076490
612
244
1 241,7
24,8
1 241,7
24,8
1 241,7
24,8
3 725,1
74,5
540 человек получат ежегодно питание в лагерях с дневным пребыванием детей в летний период
1.5.2.2 Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Администрация города Боготола
117
0707
0110076490
244
321
323
31,9
162,1
1 307,2
31,9
162,1
1 307,2
31,9
162,1
1 307,2
95,6
486,2
3 921,6
Организован отдых и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 50 детей в 2019 году, в 2020,2021, 2022 годах году будет организован отдых и оздоровление в загородных лагерях для 50 детей.
Итого по задаче 5:
3 203,2
3 203,2
3 203,2
9 609,6
Итого по подпрограмме 1
335 087,5
324 957,0
327 326,8
987 371,3
Приложение № 8
к постановлению администрации
города Боготола
от «_27_»__04__2020 г. № 0438-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение приоритетных направлений муниципальной системы образования города Боготола»
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы, рублей
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования муниципальной программы»
Цель подпрограммы: создание условий для эффективного управления системой образования г. Боготола и исполнение администрацией города переданных полномочий по опеке и попечительству.
Задача 1: организация деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление образования г. Боготола», информационно-методического отдела, хозяйственного отдела, направленной на эффективное управление системой образования
1
Мероприятие 3.1.1 Обеспечение функционирования МКУ «Управление образования г.Боготола»
МКУ «Управление образования г.Боготола»
079
0709
0130060510
0130067000
0130010490
110
240
850
111
119
111
119
7 190,1
22,3
6,7
9,7
2,9
7 027,5
22,3
6,7
0,0
0,0
6 744,7
22,3
6,7
0,0
0,0
20 962,3
66,9
20,1
9,7
0,9
Обеспечена деятельность 14 работников МКУ «Управление образования г.Боготола»
Итого по задаче 1:
7 231,7
7 056,5
6 773,7
21 061,9
Задача 2: исполнение администрацией переданных полномочий по опеке и попечительству
3
Мероприятие 3.2.3 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Администрация города Боготола
117
0709
0130075520
120240
2 379,1
2 379,1
2 379,1
7 137,3
Обеспечена деятельность 3 специалистов по опеке и попечительству
Итого по задаче 2:
2 379,1
2 379,1
2 379,1
7 137,3
Задача 3: обеспечение деятельности МКУ «СУБУ» г. Боготола, направленной на эффективное оказание услуг в организации планирования бухгалтерской отчетности.
1
Мероприятие 3.3.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
МКУ «Управление образования г.Боготола»
117
0709
0130060520
0130067000
0130010490
110240360830
110
110
16 134,5
68,5
33,6
15 634,8
68,5
0,0
15 634,8
68,5
0,0
47 404,1
205,5
33,6
Обеспечена деятельность работников МКУ «СУБУ» г. Боготола
Итого по задаче 3:
16 236,6
15 703,3
15 703,3
47 643,2
Итого по подпрограмме 3:
25 847,4
25 138,9
24 856,1
75 842,4
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Земля Боготольская № 20 от 13.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.040.000 Управление в области образования. Программы развития образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: