Основная информация
Дата опубликования: | 27 мая 2014г. |
Номер документа: | RU28000201400352 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Правительство Амурской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2014 года №322
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №442
В целях корректировки основных мероприятий и их финансирования Правительство Амурской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Амурской области «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 №442 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 08.05.2014 №280), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
О.Н. Кожемяко
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 27.05.2014 №322
Изменения, вносимые в государственную программу Амурской области
«Повышение эффективности деятельности органов государственной
власти и управления Амурской области на 2014 - 2020 годы»
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«
9.
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2014 - 2020 годах составляет 41 853 577,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Амурской области –
41 420 673,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год —6 434 833,7 тыс. рублей;
2015 год - 5 454 292,2 тыс. рублей;
2016 год - 5 360 076,5 тыс. рублей;
2017 год - 5 648 800,2 тыс. рублей;
2018 год - 5 914 294,2 тыс. рублей;
2019 год —6 174 523,5 тыс. рублей;
2020 год - 6 433 853,3 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета –
432 904,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 152 109,1 тыс. рублей;
2015 год - 147 775,2 тыс. рублей;
2016 год-133 019,9 тыс. рублей.
».
2. В разделе 5 государственной программы:
1) в абзаце первом:
сумму «41 813 961,9 тыс. рублей» заменить суммой «41 853 577,8 тыс. рублей»;
сумму «41 381 057,7 тыс. рублей» заменить суммой «41 420 673,6 тыс. рублей»;
2) в абзаце втором:
сумму «38 150 110,3 тыс. рублей» заменить суммой «38 149099,9 тыс. рублей»;
сумму «37 961 880,3 тыс. рублей» заменить суммой «37 960 869,9 тыс. рублей»;
3) в абзаце пятом сумму «292 732,3 тыс. рублей» заменить суммой «333 358,6 тыс. рублей».
3. В подпрограмме 1 «Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Амурской области»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
38 149 099,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Амурской области –
37 960 869,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5 862 236,1 тыс. рублей;
2015 год - 5 009 041,0 тыс. рублей;
2016 год - 4 914 825,3 тыс. рублей;
2017 год-5 182 176,8 тыс. рублей;
2018 год - 5 425 739,2 тыс. рублей;
2019 год - 5 664 471,9 тыс. рублей;
2020 год - 5 902 379,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета –
188 230,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 72 869,0 тыс. рублей;
2015 год - 65 615,0 тыс. рублей;
2016 год - 49 746,0 тыс. рублей
».
2) в разделе 4 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму «38 150 110,3 тыс. рублей» заменить суммой «38 149 099,9 тыс. рублей»;
б) в абзаце втором сумму «37 961 880,3 тыс. рублей» заменить суммой «37 960 869,9 тыс. рублей»;
в) в абзаце третьем сумму «5 863 246,5 тыс. рублей» заменить суммой «5 862 236,1 тыс. рублей».
4. Раздел 5 подпрограммы 3 «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.
5. В подпрограмме 4 «Реализация единой внутренней политики на территории области и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых
*из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 333 358,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 124 698,1 тыс. руб.;
2015 год - 32 178,5 тыс. руб.;
2016 год - 32 178,5 тыс. руб.
2017 год - 33 723,1 тыс. руб.
2018 год - 35 308,3 тыс. руб.
2019 год - 36 862,0 тыс. руб.
2020 год - 38 410,1 тыс. руб.
2) в разделе 1 подпрограммы:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«5. Информационное обеспечение деятельности губернатора Амурской области и Правительства Амурской области и иных исполнительных органов государственной власти области, производство и распространение региональных телевизионных программ, в том числе подготовка и распространение материалов и сообщений о социально-экономической, общественно-политической, культурной и спортивной жизни Амурской области, а также в сфере международных отношений.»;
б) после абзаца восемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Поддержку и развитие массовой коммуникации, участие в развитии медиарынка области осуществляет государственное бюджетное учреждение «Агентство по массовым коммуникациям «АмурМедиа». Деятельность данного учреждения включает в себя:
создание и распространение программ с участием политических и общественных деятелей, людей искусства, науки, спорта;
создание и распространение программ, освещающих мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти и иных официальных лиц, а также политические, культурные, социально значимые, спортивные и другие мероприятия, происходящие в Амурской области;
создание и распространение программ об экономической ситуации в Амурской области;
создание и распространение программ о социально-экономической ситуации в области сельского хозяйства Амурской области;
создание и распространение программ о социальной ситуации в области здравоохранения Амурской области.»;
3) подраздел «Основное мероприятие 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» раздела 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) государственных учреждений»
Основное мероприятие направлено на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Амурской области» и государственного бюджетного учреждения Амурской области «Агентство по массовым коммуникациям «АмурМедиа».
Реализация основного мероприятия включает в себя:
1. По государственному казенному учреждению «Аппарат Общественной палаты Амурской области»:
привлечение граждан и их объединений к формированию и реализации государственной политики;
выдвижение и поддержку гражданских инициатив, имеющих областное значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и их объединений;
проведение общественной экспертизы проектов законов области, проектов нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти области и муниципальных правовых актов (по согласованию);
выработку рекомендаций исполнительным органам государственной власти области при определении приоритетов в сфере государственной поддержки общественных объединений и иных объединений граждан Российской Федерации, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в области;
привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся соблюдения свободы слова в средствах массовой информации, реализации права граждан на распространение информации законным способом, обеспечения гарантий свободы слова и свободы массовой информации, и выработку по данным вопросам рекомендаций.
2. По государственному бюджетному учреждению Амурской области «Агентство по массовым коммуникациям «АмурМедиа»:
информирование населения о деятельности исполнительных органов государственной власти Амурской области, в том числе подготовку и распространение материалов и сообщений о социально-экономической, общественно-политической, культурной и спортивной жизни Амурской области, а также о событиях в сфере международных отношений;
освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Амурской области;
участие в реализации программ, включая производство, распространение социальной рекламы, социально значимых телерадиопрограмм, информационных и издательских проектов;
взаимодействие со средствами массовой информации для координации их работы по освещению деятельности органов государственной власти Амурской области;
создание через средства массовой информации объективного общественного мнения о деятельности губернатора Амурской области и Правительства Амурской области и иных исполнительных органов государственной власти Амурской области;
организацию и проведение пресс-конференций, прямых эфиров по актуальным проблемам общественно-политической и социально-экономической жизни области;
обеспечение распространения в средствах массовой информации и информационных агентствах информации о деятельности губернатора Амурской области и Правительства Амурской области; -
организацию и проведение областных социально значимых мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами губернатора Амурской области и Правительства Амурской области.»;
4) в разделе 4 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму «292 732,3 тыс. рублей» заменить суммой «333 358,6 тыс. рублей»;
б) в абзаце втором сумму «84 071,8 тыс. руб.» заменить суммой «124 698,1 тыс. руб.»;
5) после таблицы 3 раздела 5 подпрограммы после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- увеличение количества созданных телевизионных программ до 959 единиц к концу 2014 года;».
6. В приложении №1 к государственной программе:
1) пункт 1.2 раздела III изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям;
2) пункт 2.1. раздела IV изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящим изменениям.
7. Приложения №3, №4, №5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №4, №5, №6 соответственно к настоящим изменениям.
Приложение №1
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Повышение эффективности
деятельности органов государственной власти и
управления Амурской области на 2014 - 2020 годы»
5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и
непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы планируется достигнуть следующих показателей эффективности:
1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ, - 90 процентов к концу 2020 года.
Методика расчета: количество граждан, имеющих доступ к получению услуг X 100/ 821000 чел.
2. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления области для получения государственных или муниципальных услуг (среднее время ожидания) до 13 минут.
Оценка данного показателя определяется в рамках выборочного опроса граждан для каждой услуги (консолидированный расчет по основным показателям для каждой услуги).
В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы планируется достигнуть следующих непосредственных результатов:
взаимодействие РСМЭВ АО с информационными системами исполнительных органов государственной власти области — по 2 ежегодно во всем периоде реализации программы;
создание программных модулей для органов местного самоуправления области — не менее одного ежегодно во всем периоде реализации программы;
количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению через Портал, — не менее 10 ежегодно во всем периоде реализации программы;
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей - 90 процентов к концу 2020 года. Методика расчета:
количество заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуг X 100/количество опрошенных заявителей;
количество государственных автоматизированных информационных систем, функционирующих в Амурской области, - 22 единицы к концу 2020 года;
количество обновленных государственных автоматизированных информационных систем - 12 единиц к концу 2020 года; количество государственных и муниципальных услуг, оказанных гражданам в МФЦ, единиц - 80 ООО к концу 2020 года;
количество часов фактической бесперебойной работы официальных государственных областных информационных систем — 927 часов ежегодно начиная с 2015 года;
количество выпущенных и перевыпущенных сертификатов проверки электронной подписи, единиц - 3425 ежегодно начиная с 2015 года;
уровень среднего балла по результатам мониторинга финансового менеджмента - выше среднего балла комплексной оценки - ежегодно 'во всем периоде реализации программы.
Выполнение основных мероприятий подпрограммы позволит развить информационное общество в Амурской области, инфраструктуру электронного правительства в исполнительных органах государственной власти области, а также создать благоприятные условия для развития информационно-коммуникационной отрасли региона.
Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Коэффициенты значимости основных мероприятий
номер
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
1-й год реализации
2-й год реализаций
3-й год реализации
4-й
год
реали
зации
5-й год реализации
6-й год реализации
7-й год реализации
1.
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области
1
1
1
1
1
1
1
1.1
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
0,1
0,1
0,1
0,15
од
0,15
0,2
1.2
Развитие инфраструктуры электронного правительства в исполнительных органах государственной власти области
0,1
0,1
0,2
0,3
0,3
0,1
0,1
1.3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,5
0,7
0,6
0,45
0,5
0,45
0,6
1.4
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
1.5
Расходы, связанные с предоставлением муниципальных услуг по принципу «одного окна»
0,1
0
0
0
0
0
0
Приложение №2
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Повышение эффективности
деятельности органов государственной власти и
управления Амурской области на 2014 - 2020 годы»
1.2.
Развитие инфраструктуры электронного правительства в исполнительных органах государственной власти Амурской области
2014
2020
Управление
информатизации
Амурской
области
Количество государственных автоматизированных информационных систем, функционирующих в Амурской области, ед.
12
14
15
16
18
19
21
22
183
Количество обновленных государственных автоматизированных информационных систем, ед.
8
10
10
10
11
12
12
12
150
Приложение №3
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Повышение эффективности
деятельности органов государственной власти и
управления Амурской области на 2014 - 2020 годы»
2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014
2020
Министерство внутренней и информационной политики Амурской области
Количество встреч, семинаров, «круглых столов» (согласно плану), количество мероприятий с организационным сопровождением Аппарата Общественной палаты Амурской области, ед.
109
120
120
120
120
120
120
120
110,1
Количество созданных
телевизионных программ, ед.
709
959
-
-
-
-
-
-
135,2
Приложение №4
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Повышение эффективности
деятельности органов государственной власти и
управления Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
№
п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы,
основного мероприятия
Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз/Пр
ЦСР
ВР
всего
1-й год реализации
2-й год реализации
3-й год реализации
4-й год реализации
5-й год реализации
6-й год реализации
7-й год реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области на 2014 - 2020 годы
Всего, в том числе:
41420673,6
6 434 833,7
5 454 292,2
5 360 076,5
5 648 800,2
5 914 294,2
6 174 523,5
6 433 853,3
Министерство финансов области
015
37968096,4
5 869 462,6
5 009 041,0
4 914 825,3
5 182 176,8
5 425 739,2
5 664 471,9
5 902 379,6
Министерство имущественных отношений области
923
484 259,8
64 702,2
64 702,2
64 702,2
67 807,9
70 994,9
74 118,7
" 4
77 231,7
Управление информатизации области
935
599 635,5
93 373,4
78 073,4
78 073,4
81 820,9
85 666,5
89 435,8
93 192,1
Министерство внутренней и информационной политики области
934
340 382,1
131 721,6
32 178,5
32 178,5
33 723,1
35 308,3
36 862,0
38 410,1
Управление занятости населения области
908
116 141,4
15 517,7
15 517,7
15 517,7
16 262,6
17 026,9
17 776,1
18 522,7
Министерство юстиции области
900
1 265 579,3
169 992,1
168 956,3
168 956,3
177 066,2
185 388,4
193 545,5
201 674,5
Управление записи актов гражданского состояния области
073
142 229,1
19 003,3
19 003,3
19 003,3
19915,5
20 851,5
21 769,0
22 683,2
Управление государственного заказа области
931
173 881,5
26 906,7
22 665,7
22 665,7
23 753,7
24 870,2
25 964,5
27 055,0
Управление государственного регулирования цен и тарифов области
932
330 468,5
44 154,1
44 154,1
44 154,1
46 273,5
48 448,3
50 580,0
52 704,4
1
Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Амурской области
Всего
37960869,9
5 862 236,1
5 009 041,0
4 914 825,3
5 182 176,8
5 425 739,2
5 664 471,9
5 902 379,6
Министерство финансов области
015
37953846,4
5 855 212,6
5 009 041,0
4 914 825,3
5 182 176,8
5 425 739,2
5 664 471,9
5 902 379,6
Министерство внутренней и информационной политики области
934
7 023,5
7 023,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Резервный фонд Правительства Амурской области
Министерство финансов области
015
0111
1011062
800
211 284,5
91 147,1
18 527,0
18 527,0
19 416,3
20 328,9
21 223,4
22 114,8
1.2.
Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области
Министерство финансов области
015
0113
1011022
800
761 689,4
279 920,3
74 296,2
74 296,2
77 862,4
81 521,9
85 108,9
88 683,5
1.3.
Обслуживание государственного долга области
Министерство финансов области
015
1301
1011063
700
8 628 756,5
1 691 394,1
1 131 276,5
1 034 117,2
1 115 194,8
1 167 609,0
1 218 983,8
1 270 181,1
1.4.
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
Министерство финансов области
015
1401
1018702
500
284 800,7
16 304,5
19 623,3
155 420,6
21 839,5
22 866,0
23 872,1
24 874,7
1.5.
Выравнивание бюджетной обес-» печенности поселений
Министерство финансов области
015
1401
1018703
500
689 933,2
86 000,0
88 700,0
93 944,6
98 453,9
103 081,2
107 616,8
1 12 136,7
1.6.
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности муниципальных районов (городских округов)
Министерство финансов области
015
1402
1018704
500
26 378 743,0
3 547 054,4
3 544 725,8
3 406 627,5
3 711 186,9
3 885 612,7
4 056 579,7
4 226 956,0
1.7.
Стимулирование укрупнения муниципальных образований
Министерство внутренней и информационной политики области
934
1402
1018844
500
7 023,5
7 023,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Министерство финансов области
015
0106
1011019
100
548 329,4
73 262,6
73 262,6
73 262,6
76 779,2
80 387,8
83 924,9
87 449,7
200
448 858,3
69 935,7
58 435,7
58 435,7
61 240,6
64 118,9
66 940,1
69 751,6
800
1 451,4
193,9
193,9
193,9
203,2
212,8
222,2
231,5
2
Повышение эффективности использования государственного имущества Амурской области
Всего:
484 259,8
64 702,2
64 702,2
64 702,2
67 807,9
70 994,9
74 118,7
77 231,7
Министерство имущественных отношений области
923
484 259,8
64 702,2
64 702,2
64 702,2
67 807,9
70 994,9
74 118,7
77 231,7
2 1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство имущественных отношений области
923
0113
1021059
600
38 345,9
5 123,4
5 123,4
5 123,4
5 369,3
5 621,7
5 869,1
6 115,6
2.2.
Оценка областного имущества, в том числе земельных участков, акций открытых акционерных
обществ и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Амурской области
Министерство имущественных отношений области
923
0113
1021150
200
14 042,6
1 789,6
1 889,6
1 889,6
1 980,3
2 073,4
2 164,6
2 255,5
2.3.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Министерство имущественных отношений области
923
0412
1021222
200
37 422,3
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 240,0
5 486,3
5 727,7
5 968,3
2.4.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Министерство имущественных отношений области
923
0113
1021019
100
368 842,2
49 281,2
49 281,2
49 281,2
5^646,7
54 074,1
56 453,4
58 824,4
200
25 211,3
3 368,5
3 368,5
3 368,5
3 530,2
3 696,1
3 858,7
4 020,8
800
395,5
139,5
39,5
39,5
41,4
43,3
45,2
47,1
3
Развитие информационного общества и формирование элек- * тронного правительства в Амурской области
Всего
616 885,5
110 623,4
78 073,4
78 073,4
81 820,9
85 666,5
89 435,8
93 192,1
Управление информатизации области
935
599 635,5
93 373,4
78 073,4
78 073,4
81 820,9
85 666,5
89 435,8
93 192,1
Министерство финансов области
015
14 250,0
14 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление государственного заказа области
931
3 000,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
Управление информатизации области
935
0410
1031160
200
45 600,3
4 100,0
6 400,0
6 400,0
6 707,2
7 022,4
7331,4
7 639,3
600
23 256,4
5 100,0
2 800,0
2 800,0
2 934,4
3 072,3
3 207,5
3 342,2
3.2.
Развитие инфраструктуры электронного правительства в исполнительных органах государственной власти Амурской области
Управление информатизации области
935
0410
1031064
200
5 987,5
800,0
800,0
800,0
838,4
877,8
916,4
954,9
935
0410
1031064
600
5 300,0
5 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство финансов области
015
0410
1031064
200
14 250,0
14 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление государственного заказа области
931
0410
1031064
200
3 000,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Управление информатизации области
935
0410
1031059
600
162 148,1
21 664,7
21 664,7
21 664,7
22 704,6
23 771,7
24 817,7
25 860,0
0113
1031059
600
265 327,8
35 450,6
35 450,6
35 450,6
37 152,2
38 898,4
40 609,9
42 315,5
. 3.4.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Управление информатизации области
935
0410
1031019
100
65 548,8
8 758,0
8 758,0
8 758,0
9 178,4
9 609,8
10 032,6
10 454,0
200
16 206,7
2 165,4
2 165,4
2 165,4
2 269,3
2 376,0
2 480,5
2 584,7
800
259,9
34,7
34,7
34,7
36,4
38,1
39,8
41,5
3.5.
Расходы, связанные с предоставлением муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Управление информатизации области
935
0113
1038815
521
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Реализация единой внутренней политики на территории области и поддержка социально ориен- t тированных некоммерческих организаций
Всего
333 358,6
124 698,1
32 178,5
32 178,5
33 723,1
35 308,3
36 862,0
38 410,1
Министерство внутренней и информационной политики области
934
333 358,6
124 698,1
32 178,5
32 178,5
33 723,1
35 308,3
36 862,0
38 410,1
4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Министерство внутренней и информационной политики области
934
0113
1041019
100
170 210,2
23 483,8
22 627,5
22 627,5
23 713,6
24 828,1
25 920,5
27 009,2
200
69 368,0
53 469,2
2 451,8
2 451,8
2 569,5
2 690,3
2 808,7
2 926,7
800
53,8
24,2
4,6
4,6 4,8
5,0
5,2
5,4
4.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство внутренней и информационной политики области
934
0113
1041059
100
18 706,8
2 499,4
2 499,4
2 499,4
2 619,4
2 742,5
2 863,2
2 983,5
200
19 396,8
2 591,6
2 591,6
2 591,6
2 716,0
2 843,7
2 968,8
3 093,5
800
27,2
3,6
3,6
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
1201
1041059
600
40 626,3
40 626,3
4.3.
Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов
Министерство внутренней и информационной политики области
934
0113
1041219
600
7 485,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 048,0
1 097,4
1 145,8
1 193,8
4.4.
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессиональной подготовки и социальной компетентности сотрудников СОНКО, муниципальных служащих, оказание им информационно-консультационной поддержки на принципах партнерства
Министерство внутренней и информационной политики области
934
0113
1041186
200
1 720,9
200,0
150,0
250,0
262,0
274,3
286,3
298,3
600
5 763,6
800,0
850,0
750,0
786,0
823,0
859,3
895,3
5
Улучшение условий и охраны труда
Всего
116 141,4
15 517,7
15 517,7
15 517,7
16 262,6
17 026,9
17 776,1
18 522,7
Управление занятости населения области
116 141,4
15 517,7
15 517,7
15 517,7
16 262,6
17 026,9
17 776,1
18 522,7
5.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Управление занятости населения области
908
0113
1051222
200
3 877,0
518,0
518,0
518,0
542,9
s
568,4
593,4
618,3
5.2.
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда
Управление занятости населения области
908
0113
1058707
500
112 264,4
14 999,7
14 999,7
14 999,7
15 719,7
16 458,5
17 182,7
17 904,4
6
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области
Всего
1 909 158,4
257 056,2
254 779,4
254 779,4
267 008,9
279 558,4
291 859,0
304 117,1
Министерство юстиции области
900
1 265 579,3
169 992,1
168 956,3
168 956,3
177 066,2
185 388,4
193 545,5
201 674,5
Управление записи актов
гражданского состояния области
073
142 229,1
19 003,3
19 003,3
19 003,3
19915,5
20 851,5
21 769,0
22 683,2
Управление государственного заказа области
931
170 881,5
23 906,7
22 665,7
22 665,7
23 753,7
24 870,2
25 964,5
27 055,0
Управление государственного регулирования цен и тарифов области
932
330 468,5
44 154,1
44 154,1
44 154,1
46 273,5
48 448,3
50 580,0
52 704,4 «
6.1.
Обеспечение деятельности мировых судей Амурской области
Министерство юстиции области
900
0105
1061225
100
890 246,8
119 455,4
118 867,8
1 18 867,8
124 573,5
130 428,5
136 167.4
141 886.4
200
244 534,6
33 060,7
32 612,5
32 612,5
34 177,9
35 784,3
37 358,8
38 927,9
800
2 668,3 356,5
356,5
356,5
3^3,6
391,2
408,4
425,6
6.2.
Выполнение государственных функций по организационному обеспечению деятельности административных комиссий области
Министерство юстиции области
900
0113
1068843
500
128 129,6
17 119,5
17 119,5
17 119,5
17 941,2
18 784,4
19 610,9
20 434,6
6.3.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Управление записи актов гражданского состояния области
073
0113
1061019
100
134 981,2
18 208,2
18 008,2
18 008,2
18 872,6
19 759,6
20 629,0
21 495,4
200
2 165,4
220,0
300,0
300,0
314,4
329,2
343,7
358,1
800
5 085,5
575,1
695,1
695,1
728,5
762,7
796,3
829,7
Управление государственного заказа области
931
0113
1061019
100
141 018,3
18 841,5
18 841,5
18 841,5
19 745,9
20 674,0
21 583,7
22 490,2
200
29 534,6
5 021,3
3 780,3
3 780,3
3 961,8
4 148,0
4 330,5
4 512,4
800
328,6
43,9
43,9
43,9
46,0
48,2
50,3
52,4
Управление государственного регулирования цен и тарифов области
932
0401
1061019
100
189 967,7
25 381,7
25 381,7
25 381,7
26 600,0
27 850,2
29 075,6
30 296,8
200
140 307,3
18 737,9
18 747,9
18 747,9
19 647,8
20 571,2
21 476,3
22 378,3
800
193,5
34,5
24,5
24,5
25,7
26,9
28,1
29,3
Приложение №5
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Повышение эффективности
деятельности органов государственной власти и
управления Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
основных мероприятий государственной программы из различных источников финансирования
Наименование государственной
Оценка расходов (тыс. рублей)
№п/п
программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
всего
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
6-й год
7-й год
реализации
реализации
реализации
реализации
реализации
реализации
реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Повышение эффективности
деятельности органов государственной власти и управления
Амурской области на 2014 - 2020 годы
Всего
41 853 577,8
6 586 942,8
5 602 067,4
5 493 096,4
5 648 800,2
5 914 294,2
6 174 523,5
6 433 853,3
федеральный бюджет
432 904,2
152 109,1
147 775,2
133 019,9
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
41 420 673,1
6 434 833,7
5 454 292,2
5 360 076,5
5 648 800,2
5 914 294,2
6 174 523,5
6 433 853,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
1
Повышение эффективности
управления государственными
долгом
Амурской области
Всего
38 149 099,9
5 935 105,1
5 074 656,0
4 964 571,3
5 182 176,8
5 425 739,2
5 664 471,9
5 902 379,6
федеральный бюджет
188 230,0
72 869,0
65 615,0
49 746,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
37 960 869,9
5 862 236,1
5 009 041,0
4 914 825,3
5 182 176,8
5 425 739,2
5 664 471,9
5 902 379,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
1.2.
Резервный фонд Правительства Амурской области
Всего
211 284,5
91 147,1
18 527,0
18 527,0
19416,3
20 328,9
21 223,4
22 114,8
федеральный бюджет
областной бюджет
211 284,5
91 147,1
18 527,0
18 527,0
19 416,3
20 328,9
21 223,4
22 114,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
1.3.
Исполнение судебных актов по
взысканию денежных средств за счет казны Амурской области
Всего
761 689,4
279 920,3
74 296,2
74 296,2
77 862,4
81 521,9
85 108,9
88 683,5
федеральный бюджет
областной бюджет
761 689,4
279 920,3
74 296,2
74 296,2
77 862,4
81 521,9
85 108,9
88 683,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
1.4.
Обслуживание государственного долга области
Всего
8 628 756,5
1 691 394,1
1 131 276,5
1 034 117,2
1 115 194,8
1 167 609,0
1 218 983,8
1 270 181,1
федеральный бюджет
областной бюджет
8 628 756,5
1 691 394,1
1 131 276,5
1 034 117,2
1 115 194,8
1 167 609,0
1 218 983,8
1 270 181,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
1.5.
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
Всего
284 800,7
16 304,5
19 623,3
155 420,6
21 839,5
22 866,0
23 872,1
24 874,7
федеральный бюджет
областной бюджет
284 800,7
16 304,5
19 623,3
155 420,6
21 839,5
22 866,0
23 872,1
24 874,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
1.6.
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Всего
689 933,2
86 000,0
88 700,0
93 944,6
98 453,9
103 081,2
107 616,8
112 136,7
федеральный бюджет
областной бюджет
689 933,2
86 000,0
88 700,0
93 944,6
98 453,9
103 081,2
107 616,8
112 136,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
1.7.
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности муниципальных районов (городских округов)
Всего
26 378 743,0
3 547 054,4
3 544 725,8
3 406 627,5
3 711 186,9
3 885 612,7
4 056 579,7
4 226 956,0
федеральный бюджет
областной бюджет
26 378 743,0
3 547 054,4
3 544 725,8
3 406 627,5
3 711 186,9
3 885 612,7
4 056 579,7
4 226 956,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
1.8.
Стимулирование укрупнения муниципальных образований
Всего
7 023,5
7 023,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
7 023,5
7 023,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
Дотация, связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
Всего
173 071,0
67 816,0
60 562,0
44 693,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
173 071,0
67 816,0
60 562,0
44 693,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
Переселение граждан из закрытых административнотерриториальных образований
Всего
15 159,0
5 053,0
5 053,0
5 053,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
15 159,0
5 053,0
5 053,0
5 053,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
Всего
998 639,1
143 392,2
131 892,2
131 892,2
138 223,0
144 719,5
151 087,2
157 432,8
федеральный бюджет
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
областной бюджет
998 639,1
143 392,2
131 892,2
131 892,2
138 223,0
144 719,5
151 087,2
157 432,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
Повышение эффективности использования государственного имущества Амурской области
Всего
484 259,8
64 702,2
64 702,2
64 702,2
67 807,9
70 994,9
74 118,7
77 231,7
федеральный бюджет
2
областной бюджет
484 259,8
64 702,2
64 702,2
64 702,2
67 807,9
70 994,9
74 118,7
77 231,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
38 345,9
5 123,4
5 123,4
5 123,4
5 369,3
5 621,7
5 869,1
6 115,6
федеральный бюджет
2 1
областной бюджет
38 345,9
5 123,4
5 123,4
5 123,4
5 369,3
5 621,7
5 869,1
6 115,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
2.2
Оценка областного имущества,
в том числе земельных участков, акций открытых акционерных обществ и оформление
правоустанавливающих документов на объекты собственности Амурской области
Всего
14 042,6
1 789,6
1 889,6
1 889,6
1 980,3
2 073,4
2 164,6
2 255,5
федеральный бюджет
областной бюджет
14 042,6
1 789,6
1 889,6
1 889,6
1 980,3
2 073,4
2 164,6
2 255,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
Организация и проведение
мероприятий по реализации
государственной подпрограммы
Всего
37 422,3
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 240,0
5 486,3
5 727,7
5 968,3
федеральный бюджет
областной бюджет
37 422,3
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 240,0
5 486,3
5 727,7
5 968,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
2.4.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
394 449,0
52 789,2
52 689,2
52 689,2
55 218,3
57 813,5
60 357,3
62 892,3
федеральный бюджет
областной бюджет
394 449,0
52 789,2
52 689,2
52 689,2
55 218,3
57 813,5
60 357,3
62 892,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
3
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области
Всего
616 885,5
110 623,4
78 073,4
78 073,4
81 820,9
85 666,5
89 435,8
93 192,1
федеральный бюджет
областной бюджет
616 885,5
110 623,4
78 073,4
78 073,4
81 820,9
85 666,5
89 435,8
93 192,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
3.1.
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
Всего
68 856,7
9 200,0
9 200,0
9 200,0
9 641,6
10 094,7
10 538,9
10 981,5
федеральный бюджет
областной бюджет
68 856,7
9 200,0
9 200,0
9 200,0
9 641,6
10 094,7
10 538,9
10 981,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
3.2.
Развитие инфраструктуры электронного правительства в исполнительных органах государственной власти Амурской области
Всего
28 537,5
23 350,0
800,0
800,0
838,4
877,8
916,4
954,9
федеральный бюджет
областной бюджет
28 537,5
23 350,0
800,0
800,0
838,4
877,8
916,4
954,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
3.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
427 475,9
57 115,3
57 115,3
57 115,3
59 856,8
62 670,1
65 427,6
68 175,5
федеральный бюджет
областной бюджет
427 475,9
57 115,3
57 115,3
57 115,3
59 856,8
62 670,1
65 427,6
68 175,5
консолидированные бюджеты муниципальных к образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
3.4.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
82 015,4
10 958,1
10 958,1
10 958,1
11 484,1
12 023,9
12 552,9
13 080,2
федеральный бюджет
областной бюджет
82 015,4
10 958,1
10 958,1
10 958,1
11 484,1
12 023,9
12 552,9
13 080,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
3.5.
Расходы, связанные с предоставлением муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Всего
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
4
Реализация единой внутренней политики на территории области и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего
333 358,6
124 698,1
32 178,5
32 178,5
33 723,1
35 308,3
36 862,0
38 410,1
федеральный бюджет
областной бюджет
333 358,6
124 698,1
32 178,5
32 178,5
33 723,1
35 308,3
36 862,0
38 410,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
239 632,0
76 977,2
25 083,9
25 083,9
26 287,9
27 523,4
28 734,4
29 941,3
федеральный бюджет
областной бюджет
239 632,0
76 977,2
25 083,9
25 083,9
26 287,9
27 523,4
28 734,4
29 941,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
4.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
78 757,1
45 720,9
5 094,6
5 094,6
5 339,2
5 590,2
5 836,2
6 081,4
федеральный бюджет
областной бюджет
78 757,1
45 720,9
5 094,6
5 094,6
5 339,2
5 590,2
5 836,2
6 081,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
4.3.
Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов
Всего
7 485,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 048,0
1 097,4
1 145,8
1 193,8
федеральный бюджет
областной бюджет
7 485,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 048,0
1 097,4
1 145,8
1 193,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
4.4.
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессиональной подготовки и социальной
компетентности сотрудников СОНКО, муниципальных служащих, оказание им информационно-консультационной поддержки на принципах партнерства
Всего
7 484,5
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 048,0
1 097,3
1 145,6
1 193,6
федеральный бюджет
областной бюджет
7 484,5
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 048,0
1 097,3
1 145,6
1 193,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
5
Улучшение условий и охраны труда
Всего
116 141,4
15 517,7
15 517,7
15 517,7
16 262,6
17 026,9
17 776,1
18 522,7
федеральный бюджет
* областной бюджет
116 141,4
15 517,7
15 517,7
15 517,7
16 262,6
17 026,9
17 776,1
18 522,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
5.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Всего
3 877,0
518,0
518,0
518,0
542,9
568,4
593,4
618,3
федеральный бюджет
областной бюджет
3 877,0
518,0
518,0
518,0
с 542,9
568,4
593,4
618,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
5.2.
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда
Всего
112 264,4
14 999,7
14 999,7
14 999,7
15 719,7
16 458,5
17 182,7
17 904,4
федеральный бюджет
областной бюджет
112 264,4
14 999,7
14 999,7
14 999,7
15 719,7
16 458,5
17 182,7
17 904,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
6.
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области
Всего
2 153 832,6
336 296,3
336 939,6
338 053,3
267 008,9
279 558,4
291 859,0
304 117,1
федеральный бюджет
244 674,2
79 240,1
82 160,2
83 273,9
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 909 158,4
257 056,2
254 779,4
254 779,4
267 008,9
279 558,4
291 859,0
304 117,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
6.1.
Обеспечение деятельности мировых судей Амурской области
Всего
1 137 449,7
152 872,6
151 836,8
151 836,8
159 125,0
166 604,0
173 934,6
181 239,9
федеральный бюджет
областной бюджет
1 137 449,7
152 872,6
151 836,8
151 836,8
159 125,0
166 604,0
173 934,6
181 239,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
6.2.
Выполнение государственных функций по организационному обеспечению деятельности
административных комиссий области
Всего
128 129,6
17 119,5
17 119,5
17 119,5
17 941,2
18 784,4
19610,9
20 434,6
федеральный бюджет
областной бюджет
128 129,6
17 119,5
17 119,5
17 119,5
17 941,2
18 784,4
19 610,9
20 434,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
6.3.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Всего
1 113,7
0,0
0,0
1 113,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 113,7
0,0
0,0
1 113,7
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
6.4.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов
государственной власти
Всего
643 579,1
87 064,1
85 823,1
85 823,1
89 942,7
94 170,0
98 313,5
102 442,6
федеральный бюджет
областной бюджет
643 579,1
87 064,1
85 823,1
85 823,1
89 942,7
94 170,0
98 313,5
102 442,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
г
6.5.
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Всего
243 560,5
79 240,1
82 160,2
82 160,2
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
243 560,5
79 240,1
82 160,2
82 160,2
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
»
Приложение №6
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Повышение эффективности
деятельности органов государственной власти и
управления Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями Амурской области по государственной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица
измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей
1-й год
2-й год
^3-й год
1-й год
2-й год
3-й год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 2
Повышение эффективности использования государственного имущества Амурской области
Основное мероприятие 2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Наименование работы и ее содержание:
Содержание жилищного бонда:
1. Заключение договоров на услуги и работы.
2. Своевременная оплата.
3. Правовая экспертиза представленных заявителем документов.
4. Заключение договора найма.
5. Контроль за использованием жилых помещений
-
X
X
X
672,4
672,4
672,4
Показатель объема услуги:
-
-
-
-
X
X
X
Наименование работы и ее содержание:
Продажа движимого и недвижимого имущества:
1. Подготовка и опубликование информационного сообщения.
2. Заключение договора о задатке.
3. Регистрация Заявки и прием документов.
4. Признание претендентов (Заявителей) участниками торгов.
5. Осуществление продажи имущества.
6. Подведение итогов продажи. ^
7. Подготовка и заключение договора купли-продажи (подготовка проекта договора купли- продажи)
-
X
X
✓ Х
4 348,3
4 348,3
«
4 348,3
Показатель объема услуги:
•
-
-
-
X
X
X
Подпрограмма 3
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области
Основное мероприятие 2.1.
*Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
X
X
X
1. Администрирование, поддержка и развитие регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций)
1709,1
1709,1
1709,1
Показатель объема услуги:
Администрирование и поддержка
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Развитие портала
Количество претензионных обращений, не более
1098
1098
1098
X
X
X
2. Администрирование, поддержка, развитие и наполнение регионального портала правительства
2 193,0
2 193,0
2193,0
Показатель объема услуги:
Администрирование и поддержка
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Развитие портала
Количество претензионных обращений, не более
1098
1098
1098
X
X
X
3. Администрирование и сопровождение системы электронного документооборота «Дело»
1 059,0
1 059,0
1 059.0
Показатель объема услуги:
Администрирование и поддержка
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Сопровождение
Среднее время обработки заявки в рабочих днях, не более
10
10
10
X
X
X
4. Работы по выполнению мероприятий информационной безопасности в центре обработки данных
1 387
1 387
1 387
Показатель объема услуги:
Администрирование оборудования криптозащиты
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование комплекса СКЗИ
Среднее время обработки заявки в рабочих днях, не более
10
10
10
X
X
X
5. Администрирование областных информационных систем Правительства области
1 522
1 522
1 522
Показатель объема услуги:
Администрирование службы доменных имен DNS
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование систем резервного копирования
Фактическое количество резервных копий, не менее
1000
1000
1000
X
X
X
Администрирование системы виртуализации
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование системы электронной почты
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование серверного оборудования кадровой системы ПАРУС
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование серверного оборудования ГАС Управление
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование ИР Электронный паспорт АО
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
6. Обслуживание сети информационных терминалов и киосков электронного правительства АО
1 565,0
1 565,0
1 565,0
Показатель объема услуги:
Техническое сопровождение
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Информационная безопасность
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Сопровождение внутреннего ПО терминала
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Сопровождение регионального терминального портала государственных услуг
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Развитие регионального терминального портала государственных услуг
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
7. Организация и администрирование системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)
1 709,0
1 709,0
1 709,0
Показатель объема услуги:
Администрирование серверов и серверного ПО
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование прикладного ПО
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование портала поставщика услуг и личного кабинета гражданина
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
8. Техническое обслуживание сети ЕИТКСПД ИОГВ и ПАО
2 479,0
2 479,0
2 479,0
Показатель объема услуги:
Администрирование оборудования ядра сети
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование оборудования криптозащиты
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование оборудования СКЗИ
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование оборудования узлов связи
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Обслуживание внутренних J1KC
Количество проведенных регламентных работ, не менее
4
4
4
X
X
X
Обслуживание внешних J1KC
Количество проведенных регламентных работ, не менее
12
12
12
X
X
X
9. Техническое обслуживание инженерных систем центра обработки данных
1 643,0
1 643,0
1 643,0
Показатель объема услуги:
ОПС
Количество проведенных регламентных работ, не менее
4
4
4
X
X
X
Кондиционирование
Количество проведенных регламентных работ, не менее
4
4
4
X
X
X
ДГУ
Количество проведенных регламентных работ, не менее
12
12
12
X
X
X
Электроснабжение
Количество проведенных регламентных работ, не менее
2
2
2
X
X
X
СКС
Количество проведенных регламентных работ, не менее
4
4
4
X
X
X
Система газового пожаротушения
Количество проведенных регламентных работ, не менее
4
4
4
X
X
X
Система видеонаблюдения
Количество проведенных регламентных работ, не менее
4
4
4
X
X
X
Система тревожной сигнализации
Количество проведенных регламентных работ, не менее
4
4
4
X
X
X
Система вентиляции
Количество проведенных регламентных работ, не менее
2
2
2
X
X
X
10. Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт (УЭК)
1 568,0
1 568,0
1 568,0 >
Показатель объема услуги:
Ведение регистра картодержателей
Количество корректировок неверно введенных данных, в процентах от количества введенных записей картодержателей, не более
5
5
5
X
X
X
Администрирование серверов и серверного ПО
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование прикладного ПО
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
11. Обеспечение деятельности Регионального удостоверяющего центра Амурской области (РУЦ АО)
2 387,0
2 387,0
2 387,0
Показатель объема услуги:
Администрирование серверов и серверного ПО
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование прикладного ПО
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Организация приема заявительной документации на получение электронной подписи
Количество претензионных обращений, в процентах от количества заявительной документации, не более
5
5
5
X
X
X
Выдача электронной подписи
Количество претензионных обращений, в процентах
от количества выданных ЭП, не более
5
5
5
X
X
X
12. Техническое сопровождение Централизованной информационно-технической платформы для автоматизации процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации об исполнении областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Амурской области
1 638,0
1 638,0
1 638.0
Показатель объема услуги:
Администрирование оборудования ядра сети
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование оборудования криптозащиты
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование серверов и серверного ПО
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование оборудования узлов связи
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование систем резервного копирования
Количество резервных копий в шт., не менее
364
364
364
X
X
X
Администрирование системы виртуализации
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование прикладного ПО системы Службы технической поддержки
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
' 1892
X
X
X
Администрирование серверов и серверного ПО Службы технической поддержки
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
13. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению
X
X
X
29 598,0
29 598,0
29 598,0
Показатель объема услуги:
Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных гражданам в МФЦ
шт.
30000
55000
80000
X
X
X
Подпрограмма 4
Реализация единой внутренней политики на территории области и поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций
Основное мероприятие 3.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
1. Создание телевизионных программ
39 746,6
Показатель объема услуги:
шт.
959
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2014 года №322
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №442
В целях корректировки основных мероприятий и их финансирования Правительство Амурской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Амурской области «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 №442 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 08.05.2014 №280), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
О.Н. Кожемяко
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 27.05.2014 №322
Изменения, вносимые в государственную программу Амурской области
«Повышение эффективности деятельности органов государственной
власти и управления Амурской области на 2014 - 2020 годы»
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«
9.
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2014 - 2020 годах составляет 41 853 577,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Амурской области –
41 420 673,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год —6 434 833,7 тыс. рублей;
2015 год - 5 454 292,2 тыс. рублей;
2016 год - 5 360 076,5 тыс. рублей;
2017 год - 5 648 800,2 тыс. рублей;
2018 год - 5 914 294,2 тыс. рублей;
2019 год —6 174 523,5 тыс. рублей;
2020 год - 6 433 853,3 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета –
432 904,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 152 109,1 тыс. рублей;
2015 год - 147 775,2 тыс. рублей;
2016 год-133 019,9 тыс. рублей.
».
2. В разделе 5 государственной программы:
1) в абзаце первом:
сумму «41 813 961,9 тыс. рублей» заменить суммой «41 853 577,8 тыс. рублей»;
сумму «41 381 057,7 тыс. рублей» заменить суммой «41 420 673,6 тыс. рублей»;
2) в абзаце втором:
сумму «38 150 110,3 тыс. рублей» заменить суммой «38 149099,9 тыс. рублей»;
сумму «37 961 880,3 тыс. рублей» заменить суммой «37 960 869,9 тыс. рублей»;
3) в абзаце пятом сумму «292 732,3 тыс. рублей» заменить суммой «333 358,6 тыс. рублей».
3. В подпрограмме 1 «Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Амурской области»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
38 149 099,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Амурской области –
37 960 869,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5 862 236,1 тыс. рублей;
2015 год - 5 009 041,0 тыс. рублей;
2016 год - 4 914 825,3 тыс. рублей;
2017 год-5 182 176,8 тыс. рублей;
2018 год - 5 425 739,2 тыс. рублей;
2019 год - 5 664 471,9 тыс. рублей;
2020 год - 5 902 379,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета –
188 230,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 72 869,0 тыс. рублей;
2015 год - 65 615,0 тыс. рублей;
2016 год - 49 746,0 тыс. рублей
».
2) в разделе 4 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму «38 150 110,3 тыс. рублей» заменить суммой «38 149 099,9 тыс. рублей»;
б) в абзаце втором сумму «37 961 880,3 тыс. рублей» заменить суммой «37 960 869,9 тыс. рублей»;
в) в абзаце третьем сумму «5 863 246,5 тыс. рублей» заменить суммой «5 862 236,1 тыс. рублей».
4. Раздел 5 подпрограммы 3 «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.
5. В подпрограмме 4 «Реализация единой внутренней политики на территории области и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых
*из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 333 358,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 124 698,1 тыс. руб.;
2015 год - 32 178,5 тыс. руб.;
2016 год - 32 178,5 тыс. руб.
2017 год - 33 723,1 тыс. руб.
2018 год - 35 308,3 тыс. руб.
2019 год - 36 862,0 тыс. руб.
2020 год - 38 410,1 тыс. руб.
2) в разделе 1 подпрограммы:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«5. Информационное обеспечение деятельности губернатора Амурской области и Правительства Амурской области и иных исполнительных органов государственной власти области, производство и распространение региональных телевизионных программ, в том числе подготовка и распространение материалов и сообщений о социально-экономической, общественно-политической, культурной и спортивной жизни Амурской области, а также в сфере международных отношений.»;
б) после абзаца восемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Поддержку и развитие массовой коммуникации, участие в развитии медиарынка области осуществляет государственное бюджетное учреждение «Агентство по массовым коммуникациям «АмурМедиа». Деятельность данного учреждения включает в себя:
создание и распространение программ с участием политических и общественных деятелей, людей искусства, науки, спорта;
создание и распространение программ, освещающих мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти и иных официальных лиц, а также политические, культурные, социально значимые, спортивные и другие мероприятия, происходящие в Амурской области;
создание и распространение программ об экономической ситуации в Амурской области;
создание и распространение программ о социально-экономической ситуации в области сельского хозяйства Амурской области;
создание и распространение программ о социальной ситуации в области здравоохранения Амурской области.»;
3) подраздел «Основное мероприятие 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» раздела 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) государственных учреждений»
Основное мероприятие направлено на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Амурской области» и государственного бюджетного учреждения Амурской области «Агентство по массовым коммуникациям «АмурМедиа».
Реализация основного мероприятия включает в себя:
1. По государственному казенному учреждению «Аппарат Общественной палаты Амурской области»:
привлечение граждан и их объединений к формированию и реализации государственной политики;
выдвижение и поддержку гражданских инициатив, имеющих областное значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и их объединений;
проведение общественной экспертизы проектов законов области, проектов нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти области и муниципальных правовых актов (по согласованию);
выработку рекомендаций исполнительным органам государственной власти области при определении приоритетов в сфере государственной поддержки общественных объединений и иных объединений граждан Российской Федерации, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в области;
привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся соблюдения свободы слова в средствах массовой информации, реализации права граждан на распространение информации законным способом, обеспечения гарантий свободы слова и свободы массовой информации, и выработку по данным вопросам рекомендаций.
2. По государственному бюджетному учреждению Амурской области «Агентство по массовым коммуникациям «АмурМедиа»:
информирование населения о деятельности исполнительных органов государственной власти Амурской области, в том числе подготовку и распространение материалов и сообщений о социально-экономической, общественно-политической, культурной и спортивной жизни Амурской области, а также о событиях в сфере международных отношений;
освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Амурской области;
участие в реализации программ, включая производство, распространение социальной рекламы, социально значимых телерадиопрограмм, информационных и издательских проектов;
взаимодействие со средствами массовой информации для координации их работы по освещению деятельности органов государственной власти Амурской области;
создание через средства массовой информации объективного общественного мнения о деятельности губернатора Амурской области и Правительства Амурской области и иных исполнительных органов государственной власти Амурской области;
организацию и проведение пресс-конференций, прямых эфиров по актуальным проблемам общественно-политической и социально-экономической жизни области;
обеспечение распространения в средствах массовой информации и информационных агентствах информации о деятельности губернатора Амурской области и Правительства Амурской области; -
организацию и проведение областных социально значимых мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами губернатора Амурской области и Правительства Амурской области.»;
4) в разделе 4 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму «292 732,3 тыс. рублей» заменить суммой «333 358,6 тыс. рублей»;
б) в абзаце втором сумму «84 071,8 тыс. руб.» заменить суммой «124 698,1 тыс. руб.»;
5) после таблицы 3 раздела 5 подпрограммы после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- увеличение количества созданных телевизионных программ до 959 единиц к концу 2014 года;».
6. В приложении №1 к государственной программе:
1) пункт 1.2 раздела III изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям;
2) пункт 2.1. раздела IV изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящим изменениям.
7. Приложения №3, №4, №5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №4, №5, №6 соответственно к настоящим изменениям.
Приложение №1
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Повышение эффективности
деятельности органов государственной власти и
управления Амурской области на 2014 - 2020 годы»
5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и
непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы планируется достигнуть следующих показателей эффективности:
1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ, - 90 процентов к концу 2020 года.
Методика расчета: количество граждан, имеющих доступ к получению услуг X 100/ 821000 чел.
2. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления области для получения государственных или муниципальных услуг (среднее время ожидания) до 13 минут.
Оценка данного показателя определяется в рамках выборочного опроса граждан для каждой услуги (консолидированный расчет по основным показателям для каждой услуги).
В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы планируется достигнуть следующих непосредственных результатов:
взаимодействие РСМЭВ АО с информационными системами исполнительных органов государственной власти области — по 2 ежегодно во всем периоде реализации программы;
создание программных модулей для органов местного самоуправления области — не менее одного ежегодно во всем периоде реализации программы;
количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению через Портал, — не менее 10 ежегодно во всем периоде реализации программы;
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей - 90 процентов к концу 2020 года. Методика расчета:
количество заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуг X 100/количество опрошенных заявителей;
количество государственных автоматизированных информационных систем, функционирующих в Амурской области, - 22 единицы к концу 2020 года;
количество обновленных государственных автоматизированных информационных систем - 12 единиц к концу 2020 года; количество государственных и муниципальных услуг, оказанных гражданам в МФЦ, единиц - 80 ООО к концу 2020 года;
количество часов фактической бесперебойной работы официальных государственных областных информационных систем — 927 часов ежегодно начиная с 2015 года;
количество выпущенных и перевыпущенных сертификатов проверки электронной подписи, единиц - 3425 ежегодно начиная с 2015 года;
уровень среднего балла по результатам мониторинга финансового менеджмента - выше среднего балла комплексной оценки - ежегодно 'во всем периоде реализации программы.
Выполнение основных мероприятий подпрограммы позволит развить информационное общество в Амурской области, инфраструктуру электронного правительства в исполнительных органах государственной власти области, а также создать благоприятные условия для развития информационно-коммуникационной отрасли региона.
Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Коэффициенты значимости основных мероприятий
номер
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
1-й год реализации
2-й год реализаций
3-й год реализации
4-й
год
реали
зации
5-й год реализации
6-й год реализации
7-й год реализации
1.
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области
1
1
1
1
1
1
1
1.1
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
0,1
0,1
0,1
0,15
од
0,15
0,2
1.2
Развитие инфраструктуры электронного правительства в исполнительных органах государственной власти области
0,1
0,1
0,2
0,3
0,3
0,1
0,1
1.3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,5
0,7
0,6
0,45
0,5
0,45
0,6
1.4
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
1.5
Расходы, связанные с предоставлением муниципальных услуг по принципу «одного окна»
0,1
0
0
0
0
0
0
Приложение №2
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Повышение эффективности
деятельности органов государственной власти и
управления Амурской области на 2014 - 2020 годы»
1.2.
Развитие инфраструктуры электронного правительства в исполнительных органах государственной власти Амурской области
2014
2020
Управление
информатизации
Амурской
области
Количество государственных автоматизированных информационных систем, функционирующих в Амурской области, ед.
12
14
15
16
18
19
21
22
183
Количество обновленных государственных автоматизированных информационных систем, ед.
8
10
10
10
11
12
12
12
150
Приложение №3
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Повышение эффективности
деятельности органов государственной власти и
управления Амурской области на 2014 - 2020 годы»
2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014
2020
Министерство внутренней и информационной политики Амурской области
Количество встреч, семинаров, «круглых столов» (согласно плану), количество мероприятий с организационным сопровождением Аппарата Общественной палаты Амурской области, ед.
109
120
120
120
120
120
120
120
110,1
Количество созданных
телевизионных программ, ед.
709
959
-
-
-
-
-
-
135,2
Приложение №4
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Повышение эффективности
деятельности органов государственной власти и
управления Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
№
п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы,
основного мероприятия
Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз/Пр
ЦСР
ВР
всего
1-й год реализации
2-й год реализации
3-й год реализации
4-й год реализации
5-й год реализации
6-й год реализации
7-й год реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области на 2014 - 2020 годы
Всего, в том числе:
41420673,6
6 434 833,7
5 454 292,2
5 360 076,5
5 648 800,2
5 914 294,2
6 174 523,5
6 433 853,3
Министерство финансов области
015
37968096,4
5 869 462,6
5 009 041,0
4 914 825,3
5 182 176,8
5 425 739,2
5 664 471,9
5 902 379,6
Министерство имущественных отношений области
923
484 259,8
64 702,2
64 702,2
64 702,2
67 807,9
70 994,9
74 118,7
" 4
77 231,7
Управление информатизации области
935
599 635,5
93 373,4
78 073,4
78 073,4
81 820,9
85 666,5
89 435,8
93 192,1
Министерство внутренней и информационной политики области
934
340 382,1
131 721,6
32 178,5
32 178,5
33 723,1
35 308,3
36 862,0
38 410,1
Управление занятости населения области
908
116 141,4
15 517,7
15 517,7
15 517,7
16 262,6
17 026,9
17 776,1
18 522,7
Министерство юстиции области
900
1 265 579,3
169 992,1
168 956,3
168 956,3
177 066,2
185 388,4
193 545,5
201 674,5
Управление записи актов гражданского состояния области
073
142 229,1
19 003,3
19 003,3
19 003,3
19915,5
20 851,5
21 769,0
22 683,2
Управление государственного заказа области
931
173 881,5
26 906,7
22 665,7
22 665,7
23 753,7
24 870,2
25 964,5
27 055,0
Управление государственного регулирования цен и тарифов области
932
330 468,5
44 154,1
44 154,1
44 154,1
46 273,5
48 448,3
50 580,0
52 704,4
1
Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Амурской области
Всего
37960869,9
5 862 236,1
5 009 041,0
4 914 825,3
5 182 176,8
5 425 739,2
5 664 471,9
5 902 379,6
Министерство финансов области
015
37953846,4
5 855 212,6
5 009 041,0
4 914 825,3
5 182 176,8
5 425 739,2
5 664 471,9
5 902 379,6
Министерство внутренней и информационной политики области
934
7 023,5
7 023,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Резервный фонд Правительства Амурской области
Министерство финансов области
015
0111
1011062
800
211 284,5
91 147,1
18 527,0
18 527,0
19 416,3
20 328,9
21 223,4
22 114,8
1.2.
Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области
Министерство финансов области
015
0113
1011022
800
761 689,4
279 920,3
74 296,2
74 296,2
77 862,4
81 521,9
85 108,9
88 683,5
1.3.
Обслуживание государственного долга области
Министерство финансов области
015
1301
1011063
700
8 628 756,5
1 691 394,1
1 131 276,5
1 034 117,2
1 115 194,8
1 167 609,0
1 218 983,8
1 270 181,1
1.4.
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
Министерство финансов области
015
1401
1018702
500
284 800,7
16 304,5
19 623,3
155 420,6
21 839,5
22 866,0
23 872,1
24 874,7
1.5.
Выравнивание бюджетной обес-» печенности поселений
Министерство финансов области
015
1401
1018703
500
689 933,2
86 000,0
88 700,0
93 944,6
98 453,9
103 081,2
107 616,8
1 12 136,7
1.6.
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности муниципальных районов (городских округов)
Министерство финансов области
015
1402
1018704
500
26 378 743,0
3 547 054,4
3 544 725,8
3 406 627,5
3 711 186,9
3 885 612,7
4 056 579,7
4 226 956,0
1.7.
Стимулирование укрупнения муниципальных образований
Министерство внутренней и информационной политики области
934
1402
1018844
500
7 023,5
7 023,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Министерство финансов области
015
0106
1011019
100
548 329,4
73 262,6
73 262,6
73 262,6
76 779,2
80 387,8
83 924,9
87 449,7
200
448 858,3
69 935,7
58 435,7
58 435,7
61 240,6
64 118,9
66 940,1
69 751,6
800
1 451,4
193,9
193,9
193,9
203,2
212,8
222,2
231,5
2
Повышение эффективности использования государственного имущества Амурской области
Всего:
484 259,8
64 702,2
64 702,2
64 702,2
67 807,9
70 994,9
74 118,7
77 231,7
Министерство имущественных отношений области
923
484 259,8
64 702,2
64 702,2
64 702,2
67 807,9
70 994,9
74 118,7
77 231,7
2 1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство имущественных отношений области
923
0113
1021059
600
38 345,9
5 123,4
5 123,4
5 123,4
5 369,3
5 621,7
5 869,1
6 115,6
2.2.
Оценка областного имущества, в том числе земельных участков, акций открытых акционерных
обществ и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Амурской области
Министерство имущественных отношений области
923
0113
1021150
200
14 042,6
1 789,6
1 889,6
1 889,6
1 980,3
2 073,4
2 164,6
2 255,5
2.3.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Министерство имущественных отношений области
923
0412
1021222
200
37 422,3
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 240,0
5 486,3
5 727,7
5 968,3
2.4.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Министерство имущественных отношений области
923
0113
1021019
100
368 842,2
49 281,2
49 281,2
49 281,2
5^646,7
54 074,1
56 453,4
58 824,4
200
25 211,3
3 368,5
3 368,5
3 368,5
3 530,2
3 696,1
3 858,7
4 020,8
800
395,5
139,5
39,5
39,5
41,4
43,3
45,2
47,1
3
Развитие информационного общества и формирование элек- * тронного правительства в Амурской области
Всего
616 885,5
110 623,4
78 073,4
78 073,4
81 820,9
85 666,5
89 435,8
93 192,1
Управление информатизации области
935
599 635,5
93 373,4
78 073,4
78 073,4
81 820,9
85 666,5
89 435,8
93 192,1
Министерство финансов области
015
14 250,0
14 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление государственного заказа области
931
3 000,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
Управление информатизации области
935
0410
1031160
200
45 600,3
4 100,0
6 400,0
6 400,0
6 707,2
7 022,4
7331,4
7 639,3
600
23 256,4
5 100,0
2 800,0
2 800,0
2 934,4
3 072,3
3 207,5
3 342,2
3.2.
Развитие инфраструктуры электронного правительства в исполнительных органах государственной власти Амурской области
Управление информатизации области
935
0410
1031064
200
5 987,5
800,0
800,0
800,0
838,4
877,8
916,4
954,9
935
0410
1031064
600
5 300,0
5 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство финансов области
015
0410
1031064
200
14 250,0
14 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление государственного заказа области
931
0410
1031064
200
3 000,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Управление информатизации области
935
0410
1031059
600
162 148,1
21 664,7
21 664,7
21 664,7
22 704,6
23 771,7
24 817,7
25 860,0
0113
1031059
600
265 327,8
35 450,6
35 450,6
35 450,6
37 152,2
38 898,4
40 609,9
42 315,5
. 3.4.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Управление информатизации области
935
0410
1031019
100
65 548,8
8 758,0
8 758,0
8 758,0
9 178,4
9 609,8
10 032,6
10 454,0
200
16 206,7
2 165,4
2 165,4
2 165,4
2 269,3
2 376,0
2 480,5
2 584,7
800
259,9
34,7
34,7
34,7
36,4
38,1
39,8
41,5
3.5.
Расходы, связанные с предоставлением муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Управление информатизации области
935
0113
1038815
521
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Реализация единой внутренней политики на территории области и поддержка социально ориен- t тированных некоммерческих организаций
Всего
333 358,6
124 698,1
32 178,5
32 178,5
33 723,1
35 308,3
36 862,0
38 410,1
Министерство внутренней и информационной политики области
934
333 358,6
124 698,1
32 178,5
32 178,5
33 723,1
35 308,3
36 862,0
38 410,1
4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Министерство внутренней и информационной политики области
934
0113
1041019
100
170 210,2
23 483,8
22 627,5
22 627,5
23 713,6
24 828,1
25 920,5
27 009,2
200
69 368,0
53 469,2
2 451,8
2 451,8
2 569,5
2 690,3
2 808,7
2 926,7
800
53,8
24,2
4,6
4,6 4,8
5,0
5,2
5,4
4.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство внутренней и информационной политики области
934
0113
1041059
100
18 706,8
2 499,4
2 499,4
2 499,4
2 619,4
2 742,5
2 863,2
2 983,5
200
19 396,8
2 591,6
2 591,6
2 591,6
2 716,0
2 843,7
2 968,8
3 093,5
800
27,2
3,6
3,6
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
1201
1041059
600
40 626,3
40 626,3
4.3.
Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов
Министерство внутренней и информационной политики области
934
0113
1041219
600
7 485,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 048,0
1 097,4
1 145,8
1 193,8
4.4.
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессиональной подготовки и социальной компетентности сотрудников СОНКО, муниципальных служащих, оказание им информационно-консультационной поддержки на принципах партнерства
Министерство внутренней и информационной политики области
934
0113
1041186
200
1 720,9
200,0
150,0
250,0
262,0
274,3
286,3
298,3
600
5 763,6
800,0
850,0
750,0
786,0
823,0
859,3
895,3
5
Улучшение условий и охраны труда
Всего
116 141,4
15 517,7
15 517,7
15 517,7
16 262,6
17 026,9
17 776,1
18 522,7
Управление занятости населения области
116 141,4
15 517,7
15 517,7
15 517,7
16 262,6
17 026,9
17 776,1
18 522,7
5.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Управление занятости населения области
908
0113
1051222
200
3 877,0
518,0
518,0
518,0
542,9
s
568,4
593,4
618,3
5.2.
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда
Управление занятости населения области
908
0113
1058707
500
112 264,4
14 999,7
14 999,7
14 999,7
15 719,7
16 458,5
17 182,7
17 904,4
6
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области
Всего
1 909 158,4
257 056,2
254 779,4
254 779,4
267 008,9
279 558,4
291 859,0
304 117,1
Министерство юстиции области
900
1 265 579,3
169 992,1
168 956,3
168 956,3
177 066,2
185 388,4
193 545,5
201 674,5
Управление записи актов
гражданского состояния области
073
142 229,1
19 003,3
19 003,3
19 003,3
19915,5
20 851,5
21 769,0
22 683,2
Управление государственного заказа области
931
170 881,5
23 906,7
22 665,7
22 665,7
23 753,7
24 870,2
25 964,5
27 055,0
Управление государственного регулирования цен и тарифов области
932
330 468,5
44 154,1
44 154,1
44 154,1
46 273,5
48 448,3
50 580,0
52 704,4 «
6.1.
Обеспечение деятельности мировых судей Амурской области
Министерство юстиции области
900
0105
1061225
100
890 246,8
119 455,4
118 867,8
1 18 867,8
124 573,5
130 428,5
136 167.4
141 886.4
200
244 534,6
33 060,7
32 612,5
32 612,5
34 177,9
35 784,3
37 358,8
38 927,9
800
2 668,3 356,5
356,5
356,5
3^3,6
391,2
408,4
425,6
6.2.
Выполнение государственных функций по организационному обеспечению деятельности административных комиссий области
Министерство юстиции области
900
0113
1068843
500
128 129,6
17 119,5
17 119,5
17 119,5
17 941,2
18 784,4
19 610,9
20 434,6
6.3.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Управление записи актов гражданского состояния области
073
0113
1061019
100
134 981,2
18 208,2
18 008,2
18 008,2
18 872,6
19 759,6
20 629,0
21 495,4
200
2 165,4
220,0
300,0
300,0
314,4
329,2
343,7
358,1
800
5 085,5
575,1
695,1
695,1
728,5
762,7
796,3
829,7
Управление государственного заказа области
931
0113
1061019
100
141 018,3
18 841,5
18 841,5
18 841,5
19 745,9
20 674,0
21 583,7
22 490,2
200
29 534,6
5 021,3
3 780,3
3 780,3
3 961,8
4 148,0
4 330,5
4 512,4
800
328,6
43,9
43,9
43,9
46,0
48,2
50,3
52,4
Управление государственного регулирования цен и тарифов области
932
0401
1061019
100
189 967,7
25 381,7
25 381,7
25 381,7
26 600,0
27 850,2
29 075,6
30 296,8
200
140 307,3
18 737,9
18 747,9
18 747,9
19 647,8
20 571,2
21 476,3
22 378,3
800
193,5
34,5
24,5
24,5
25,7
26,9
28,1
29,3
Приложение №5
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Повышение эффективности
деятельности органов государственной власти и
управления Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
основных мероприятий государственной программы из различных источников финансирования
Наименование государственной
Оценка расходов (тыс. рублей)
№п/п
программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
всего
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
6-й год
7-й год
реализации
реализации
реализации
реализации
реализации
реализации
реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Повышение эффективности
деятельности органов государственной власти и управления
Амурской области на 2014 - 2020 годы
Всего
41 853 577,8
6 586 942,8
5 602 067,4
5 493 096,4
5 648 800,2
5 914 294,2
6 174 523,5
6 433 853,3
федеральный бюджет
432 904,2
152 109,1
147 775,2
133 019,9
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
41 420 673,1
6 434 833,7
5 454 292,2
5 360 076,5
5 648 800,2
5 914 294,2
6 174 523,5
6 433 853,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
1
Повышение эффективности
управления государственными
долгом
Амурской области
Всего
38 149 099,9
5 935 105,1
5 074 656,0
4 964 571,3
5 182 176,8
5 425 739,2
5 664 471,9
5 902 379,6
федеральный бюджет
188 230,0
72 869,0
65 615,0
49 746,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
37 960 869,9
5 862 236,1
5 009 041,0
4 914 825,3
5 182 176,8
5 425 739,2
5 664 471,9
5 902 379,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
1.2.
Резервный фонд Правительства Амурской области
Всего
211 284,5
91 147,1
18 527,0
18 527,0
19416,3
20 328,9
21 223,4
22 114,8
федеральный бюджет
областной бюджет
211 284,5
91 147,1
18 527,0
18 527,0
19 416,3
20 328,9
21 223,4
22 114,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
1.3.
Исполнение судебных актов по
взысканию денежных средств за счет казны Амурской области
Всего
761 689,4
279 920,3
74 296,2
74 296,2
77 862,4
81 521,9
85 108,9
88 683,5
федеральный бюджет
областной бюджет
761 689,4
279 920,3
74 296,2
74 296,2
77 862,4
81 521,9
85 108,9
88 683,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
1.4.
Обслуживание государственного долга области
Всего
8 628 756,5
1 691 394,1
1 131 276,5
1 034 117,2
1 115 194,8
1 167 609,0
1 218 983,8
1 270 181,1
федеральный бюджет
областной бюджет
8 628 756,5
1 691 394,1
1 131 276,5
1 034 117,2
1 115 194,8
1 167 609,0
1 218 983,8
1 270 181,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
1.5.
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
Всего
284 800,7
16 304,5
19 623,3
155 420,6
21 839,5
22 866,0
23 872,1
24 874,7
федеральный бюджет
областной бюджет
284 800,7
16 304,5
19 623,3
155 420,6
21 839,5
22 866,0
23 872,1
24 874,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
1.6.
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Всего
689 933,2
86 000,0
88 700,0
93 944,6
98 453,9
103 081,2
107 616,8
112 136,7
федеральный бюджет
областной бюджет
689 933,2
86 000,0
88 700,0
93 944,6
98 453,9
103 081,2
107 616,8
112 136,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
1.7.
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности муниципальных районов (городских округов)
Всего
26 378 743,0
3 547 054,4
3 544 725,8
3 406 627,5
3 711 186,9
3 885 612,7
4 056 579,7
4 226 956,0
федеральный бюджет
областной бюджет
26 378 743,0
3 547 054,4
3 544 725,8
3 406 627,5
3 711 186,9
3 885 612,7
4 056 579,7
4 226 956,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
1.8.
Стимулирование укрупнения муниципальных образований
Всего
7 023,5
7 023,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
7 023,5
7 023,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
Дотация, связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
Всего
173 071,0
67 816,0
60 562,0
44 693,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
173 071,0
67 816,0
60 562,0
44 693,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
Переселение граждан из закрытых административнотерриториальных образований
Всего
15 159,0
5 053,0
5 053,0
5 053,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
15 159,0
5 053,0
5 053,0
5 053,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
Всего
998 639,1
143 392,2
131 892,2
131 892,2
138 223,0
144 719,5
151 087,2
157 432,8
федеральный бюджет
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
областной бюджет
998 639,1
143 392,2
131 892,2
131 892,2
138 223,0
144 719,5
151 087,2
157 432,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
Повышение эффективности использования государственного имущества Амурской области
Всего
484 259,8
64 702,2
64 702,2
64 702,2
67 807,9
70 994,9
74 118,7
77 231,7
федеральный бюджет
2
областной бюджет
484 259,8
64 702,2
64 702,2
64 702,2
67 807,9
70 994,9
74 118,7
77 231,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
38 345,9
5 123,4
5 123,4
5 123,4
5 369,3
5 621,7
5 869,1
6 115,6
федеральный бюджет
2 1
областной бюджет
38 345,9
5 123,4
5 123,4
5 123,4
5 369,3
5 621,7
5 869,1
6 115,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
2.2
Оценка областного имущества,
в том числе земельных участков, акций открытых акционерных обществ и оформление
правоустанавливающих документов на объекты собственности Амурской области
Всего
14 042,6
1 789,6
1 889,6
1 889,6
1 980,3
2 073,4
2 164,6
2 255,5
федеральный бюджет
областной бюджет
14 042,6
1 789,6
1 889,6
1 889,6
1 980,3
2 073,4
2 164,6
2 255,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
Организация и проведение
мероприятий по реализации
государственной подпрограммы
Всего
37 422,3
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 240,0
5 486,3
5 727,7
5 968,3
федеральный бюджет
областной бюджет
37 422,3
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 240,0
5 486,3
5 727,7
5 968,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
2.4.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
394 449,0
52 789,2
52 689,2
52 689,2
55 218,3
57 813,5
60 357,3
62 892,3
федеральный бюджет
областной бюджет
394 449,0
52 789,2
52 689,2
52 689,2
55 218,3
57 813,5
60 357,3
62 892,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
3
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области
Всего
616 885,5
110 623,4
78 073,4
78 073,4
81 820,9
85 666,5
89 435,8
93 192,1
федеральный бюджет
областной бюджет
616 885,5
110 623,4
78 073,4
78 073,4
81 820,9
85 666,5
89 435,8
93 192,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
3.1.
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
Всего
68 856,7
9 200,0
9 200,0
9 200,0
9 641,6
10 094,7
10 538,9
10 981,5
федеральный бюджет
областной бюджет
68 856,7
9 200,0
9 200,0
9 200,0
9 641,6
10 094,7
10 538,9
10 981,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
3.2.
Развитие инфраструктуры электронного правительства в исполнительных органах государственной власти Амурской области
Всего
28 537,5
23 350,0
800,0
800,0
838,4
877,8
916,4
954,9
федеральный бюджет
областной бюджет
28 537,5
23 350,0
800,0
800,0
838,4
877,8
916,4
954,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
3.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
427 475,9
57 115,3
57 115,3
57 115,3
59 856,8
62 670,1
65 427,6
68 175,5
федеральный бюджет
областной бюджет
427 475,9
57 115,3
57 115,3
57 115,3
59 856,8
62 670,1
65 427,6
68 175,5
консолидированные бюджеты муниципальных к образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
3.4.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
82 015,4
10 958,1
10 958,1
10 958,1
11 484,1
12 023,9
12 552,9
13 080,2
федеральный бюджет
областной бюджет
82 015,4
10 958,1
10 958,1
10 958,1
11 484,1
12 023,9
12 552,9
13 080,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
3.5.
Расходы, связанные с предоставлением муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Всего
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
4
Реализация единой внутренней политики на территории области и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего
333 358,6
124 698,1
32 178,5
32 178,5
33 723,1
35 308,3
36 862,0
38 410,1
федеральный бюджет
областной бюджет
333 358,6
124 698,1
32 178,5
32 178,5
33 723,1
35 308,3
36 862,0
38 410,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
239 632,0
76 977,2
25 083,9
25 083,9
26 287,9
27 523,4
28 734,4
29 941,3
федеральный бюджет
областной бюджет
239 632,0
76 977,2
25 083,9
25 083,9
26 287,9
27 523,4
28 734,4
29 941,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
4.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
78 757,1
45 720,9
5 094,6
5 094,6
5 339,2
5 590,2
5 836,2
6 081,4
федеральный бюджет
областной бюджет
78 757,1
45 720,9
5 094,6
5 094,6
5 339,2
5 590,2
5 836,2
6 081,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
4.3.
Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов
Всего
7 485,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 048,0
1 097,4
1 145,8
1 193,8
федеральный бюджет
областной бюджет
7 485,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 048,0
1 097,4
1 145,8
1 193,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
4.4.
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессиональной подготовки и социальной
компетентности сотрудников СОНКО, муниципальных служащих, оказание им информационно-консультационной поддержки на принципах партнерства
Всего
7 484,5
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 048,0
1 097,3
1 145,6
1 193,6
федеральный бюджет
областной бюджет
7 484,5
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 048,0
1 097,3
1 145,6
1 193,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
5
Улучшение условий и охраны труда
Всего
116 141,4
15 517,7
15 517,7
15 517,7
16 262,6
17 026,9
17 776,1
18 522,7
федеральный бюджет
* областной бюджет
116 141,4
15 517,7
15 517,7
15 517,7
16 262,6
17 026,9
17 776,1
18 522,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
5.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Всего
3 877,0
518,0
518,0
518,0
542,9
568,4
593,4
618,3
федеральный бюджет
областной бюджет
3 877,0
518,0
518,0
518,0
с 542,9
568,4
593,4
618,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
5.2.
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда
Всего
112 264,4
14 999,7
14 999,7
14 999,7
15 719,7
16 458,5
17 182,7
17 904,4
федеральный бюджет
областной бюджет
112 264,4
14 999,7
14 999,7
14 999,7
15 719,7
16 458,5
17 182,7
17 904,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
6.
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области
Всего
2 153 832,6
336 296,3
336 939,6
338 053,3
267 008,9
279 558,4
291 859,0
304 117,1
федеральный бюджет
244 674,2
79 240,1
82 160,2
83 273,9
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 909 158,4
257 056,2
254 779,4
254 779,4
267 008,9
279 558,4
291 859,0
304 117,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
6.1.
Обеспечение деятельности мировых судей Амурской области
Всего
1 137 449,7
152 872,6
151 836,8
151 836,8
159 125,0
166 604,0
173 934,6
181 239,9
федеральный бюджет
областной бюджет
1 137 449,7
152 872,6
151 836,8
151 836,8
159 125,0
166 604,0
173 934,6
181 239,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
6.2.
Выполнение государственных функций по организационному обеспечению деятельности
административных комиссий области
Всего
128 129,6
17 119,5
17 119,5
17 119,5
17 941,2
18 784,4
19610,9
20 434,6
федеральный бюджет
областной бюджет
128 129,6
17 119,5
17 119,5
17 119,5
17 941,2
18 784,4
19 610,9
20 434,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
6.3.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Всего
1 113,7
0,0
0,0
1 113,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 113,7
0,0
0,0
1 113,7
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
6.4.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов
государственной власти
Всего
643 579,1
87 064,1
85 823,1
85 823,1
89 942,7
94 170,0
98 313,5
102 442,6
федеральный бюджет
областной бюджет
643 579,1
87 064,1
85 823,1
85 823,1
89 942,7
94 170,0
98 313,5
102 442,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
г
6.5.
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Всего
243 560,5
79 240,1
82 160,2
82 160,2
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
243 560,5
79 240,1
82 160,2
82 160,2
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
юридические лица
»
Приложение №6
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Повышение эффективности
деятельности органов государственной власти и
управления Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями Амурской области по государственной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица
измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей
1-й год
2-й год
^3-й год
1-й год
2-й год
3-й год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 2
Повышение эффективности использования государственного имущества Амурской области
Основное мероприятие 2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Наименование работы и ее содержание:
Содержание жилищного бонда:
1. Заключение договоров на услуги и работы.
2. Своевременная оплата.
3. Правовая экспертиза представленных заявителем документов.
4. Заключение договора найма.
5. Контроль за использованием жилых помещений
-
X
X
X
672,4
672,4
672,4
Показатель объема услуги:
-
-
-
-
X
X
X
Наименование работы и ее содержание:
Продажа движимого и недвижимого имущества:
1. Подготовка и опубликование информационного сообщения.
2. Заключение договора о задатке.
3. Регистрация Заявки и прием документов.
4. Признание претендентов (Заявителей) участниками торгов.
5. Осуществление продажи имущества.
6. Подведение итогов продажи. ^
7. Подготовка и заключение договора купли-продажи (подготовка проекта договора купли- продажи)
-
X
X
✓ Х
4 348,3
4 348,3
«
4 348,3
Показатель объема услуги:
•
-
-
-
X
X
X
Подпрограмма 3
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области
Основное мероприятие 2.1.
*Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
X
X
X
1. Администрирование, поддержка и развитие регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций)
1709,1
1709,1
1709,1
Показатель объема услуги:
Администрирование и поддержка
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Развитие портала
Количество претензионных обращений, не более
1098
1098
1098
X
X
X
2. Администрирование, поддержка, развитие и наполнение регионального портала правительства
2 193,0
2 193,0
2193,0
Показатель объема услуги:
Администрирование и поддержка
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Развитие портала
Количество претензионных обращений, не более
1098
1098
1098
X
X
X
3. Администрирование и сопровождение системы электронного документооборота «Дело»
1 059,0
1 059,0
1 059.0
Показатель объема услуги:
Администрирование и поддержка
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Сопровождение
Среднее время обработки заявки в рабочих днях, не более
10
10
10
X
X
X
4. Работы по выполнению мероприятий информационной безопасности в центре обработки данных
1 387
1 387
1 387
Показатель объема услуги:
Администрирование оборудования криптозащиты
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование комплекса СКЗИ
Среднее время обработки заявки в рабочих днях, не более
10
10
10
X
X
X
5. Администрирование областных информационных систем Правительства области
1 522
1 522
1 522
Показатель объема услуги:
Администрирование службы доменных имен DNS
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование систем резервного копирования
Фактическое количество резервных копий, не менее
1000
1000
1000
X
X
X
Администрирование системы виртуализации
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование системы электронной почты
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование серверного оборудования кадровой системы ПАРУС
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование серверного оборудования ГАС Управление
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование ИР Электронный паспорт АО
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
6. Обслуживание сети информационных терминалов и киосков электронного правительства АО
1 565,0
1 565,0
1 565,0
Показатель объема услуги:
Техническое сопровождение
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Информационная безопасность
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Сопровождение внутреннего ПО терминала
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Сопровождение регионального терминального портала государственных услуг
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Развитие регионального терминального портала государственных услуг
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
7. Организация и администрирование системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)
1 709,0
1 709,0
1 709,0
Показатель объема услуги:
Администрирование серверов и серверного ПО
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование прикладного ПО
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование портала поставщика услуг и личного кабинета гражданина
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
8. Техническое обслуживание сети ЕИТКСПД ИОГВ и ПАО
2 479,0
2 479,0
2 479,0
Показатель объема услуги:
Администрирование оборудования ядра сети
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование оборудования криптозащиты
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование оборудования СКЗИ
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование оборудования узлов связи
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Обслуживание внутренних J1KC
Количество проведенных регламентных работ, не менее
4
4
4
X
X
X
Обслуживание внешних J1KC
Количество проведенных регламентных работ, не менее
12
12
12
X
X
X
9. Техническое обслуживание инженерных систем центра обработки данных
1 643,0
1 643,0
1 643,0
Показатель объема услуги:
ОПС
Количество проведенных регламентных работ, не менее
4
4
4
X
X
X
Кондиционирование
Количество проведенных регламентных работ, не менее
4
4
4
X
X
X
ДГУ
Количество проведенных регламентных работ, не менее
12
12
12
X
X
X
Электроснабжение
Количество проведенных регламентных работ, не менее
2
2
2
X
X
X
СКС
Количество проведенных регламентных работ, не менее
4
4
4
X
X
X
Система газового пожаротушения
Количество проведенных регламентных работ, не менее
4
4
4
X
X
X
Система видеонаблюдения
Количество проведенных регламентных работ, не менее
4
4
4
X
X
X
Система тревожной сигнализации
Количество проведенных регламентных работ, не менее
4
4
4
X
X
X
Система вентиляции
Количество проведенных регламентных работ, не менее
2
2
2
X
X
X
10. Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт (УЭК)
1 568,0
1 568,0
1 568,0 >
Показатель объема услуги:
Ведение регистра картодержателей
Количество корректировок неверно введенных данных, в процентах от количества введенных записей картодержателей, не более
5
5
5
X
X
X
Администрирование серверов и серверного ПО
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование прикладного ПО
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
11. Обеспечение деятельности Регионального удостоверяющего центра Амурской области (РУЦ АО)
2 387,0
2 387,0
2 387,0
Показатель объема услуги:
Администрирование серверов и серверного ПО
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование прикладного ПО
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Организация приема заявительной документации на получение электронной подписи
Количество претензионных обращений, в процентах от количества заявительной документации, не более
5
5
5
X
X
X
Выдача электронной подписи
Количество претензионных обращений, в процентах
от количества выданных ЭП, не более
5
5
5
X
X
X
12. Техническое сопровождение Централизованной информационно-технической платформы для автоматизации процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации об исполнении областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Амурской области
1 638,0
1 638,0
1 638.0
Показатель объема услуги:
Администрирование оборудования ядра сети
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование оборудования криптозащиты
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование серверов и серверного ПО
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование оборудования узлов связи
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование систем резервного копирования
Количество резервных копий в шт., не менее
364
364
364
X
X
X
Администрирование системы виртуализации
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
Администрирование прикладного ПО системы Службы технической поддержки
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
' 1892
X
X
X
Администрирование серверов и серверного ПО Службы технической поддержки
Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее
1892
1892
1892
X
X
X
13. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению
X
X
X
29 598,0
29 598,0
29 598,0
Показатель объема услуги:
Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных гражданам в МФЦ
шт.
30000
55000
80000
X
X
X
Подпрограмма 4
Реализация единой внутренней политики на территории области и поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций
Основное мероприятие 3.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
1. Создание телевизионных программ
39 746,6
Показатель объема услуги:
шт.
959
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Амурская правда № 99 от 03.06.2014 стр. 2-13 |
Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: