Основная информация

Дата опубликования: 27 мая 2014г.
Номер документа: RU28000201400353
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Правительство Амурской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2014 года №323

О внесении изменений в постановление Правительства области от 25.09.2013 №443

В целях корректировки объемов финансирования мероприятий, направленных на развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области, Правительство Амурской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 25.09.2013 №443 (в редакции постановления Правительства области от 23.04.2014 №258), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор

Амурской области

О.Н. Кожемяко

Приложение

к постановлению Правительства

Амурской области

от 27.05.2014 №323

Изменения,

вносимые в государственную программу «Развитие и сохранение

культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы»

1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

«

9.

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 3598343,50 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 287159,30 тыс. рублей;

2015 год - 258936,20 тыс. рублей;

2016 год - 258936,20 тыс. рублей;

2017 год - 1078442,70 тыс. рублей;

2018 год - 1090990,50 тыс. рублей;

2019 год - 305816,90 тыс. рублей;

2020 год - 318061,70 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 6817,61 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -2927,01 тыс. рублей;

2015 год - 600,00 тыс. рублей;

2016 год - 600,00 тыс. рублей;

2017 год - 628,80 тыс. рублей;

2018 год - 658,30 тыс. рублей;

2019 год - 687,30 тыс. рублей;

2020 год - 716,20 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 3738083,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 15198,40 тыс. рублей;

2015 год - 892,30 тыс. рублей;

2016 год - 892,30 тыс. рублей;

2017 год - 1860550,00 тыс. рублей;

2018 год - 1860550,00 тыс. рублей

2. В абзаце третьем пункта 3 раздела 4 государственной программы слова «(оснащение оборудованием, проведение капитальных ремонтов)» заменить словами «(оснащение оборудованием, проведение капитальных ремонтов, строительно-монтажные работы на объектах недвижимости)».

3. Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:

«

6. Ресурсное обеспечение государственной программы

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 3598343,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 287159,3 тыс. рублей;

2015 год - 258936,2 тыс. рублей;

2016 год - 258936,2 тыс. рублей;

2017 год - 1078442,7 тыс. рублей;

2018 год - 1090990,5 тыс. рублей;

2019 год - 305816,9 тыс. рублей;

2020 год - 318061,7 тыс. рублей.

Расходы на реализацию государственной программы распределены по подпрограммам следующим образом:

«Профессиональное искусство» - 1932917,9 тыс. рублей;

«Народное творчество и досуговая деятельность» - 523689,9 тыс. рублей;

«Архивное дело» - 131619,8 тыс. рублей;

«Историко-культурное наследие» - 250776,6 тыс. рублей;

«Этнокультурное наследие» - 49654,8 тыс. рублей;

«Библиотечное обслуживание» - 320849,7 тыс. рублей;

«Мероприятия в сфере культуры и искусства» - 164175,2 тыс. рублей;

«Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы» - 224659,6 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Амурской области составляет 6817,61 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 3738083,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной области из различных источников финансирования приведены в приложениях №3, №4 к государственной программе.».

4. В подпрограмме 2 «Народное творчество и досуговая деятельность»:

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

7.

Объем ассигнований

областного бюджета

подпрограммы (с

расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 523689,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 23810,0 тыс. рублей;

2015 год - 23453,0 тыс. рублей;

2016 год - 23453,0 тыс. рублей;

2017 год - 198478,7 тыс. рублей;

2018 год - 199634,4 тыс. рублей;

2019 год - 26866,2 тыс. рублей;

2020 год - 27994,6 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 818334,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 7134,4 тыс.рублей;

2017 год - 405600 тыс. рублей;

2018 год - 405600 тыс. рублей

»;

2) раздел 2.4 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)».

Данное основное мероприятие направлено на достижение задачи подпрограммы по повышению эффективности функционирования сферы культуры и архивного дела и повышению качества услуг в части улучшения материально-технической базы государственных учреждений культуры путем приобретения многофункционального мобильного культурного центра для ГАУКАО «АОДНТ» за счет средств областного и федерального бюджетов.»;

3) в разделе 2.5:

а) в абзаце первом сумму «523332,9 тыс. рублей» заменить суммой «523689,9 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «23453,0 тыс. рублей» заменить суммой «23810,0 тыс. рублей»;

в) в абзаце десятом сумму «811200,0 тыс. рублей» заменить суммой «818334,4 тыс. рублей»;

4) в разделе 2.6:

а) после абзаца двадцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«Показателем основного мероприятия 4 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)» является количество государственных учреждений культуры, оснащенных многофункциональным мобильным культурным центром. По результатам реализации подпрограммы значение данного показателя составит 1 единицу.»;

б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«

Таблица 3

Коэффициенты значимости основных мероприятий



п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1.

«Народное творчество и досуговая деятельность»

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,84

0,99

0,99

0,79

0,79

0,99

0,99

1.2.

Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1.3.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,00

0,00

0,00

0,20

0,20

0,00

0,00

1.4.

Реализация мероприятий  федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

0,15

».

5. В подпрограмме 3 «Архивное дело»:

1) раздел 3.4 изложить в следующей редакции:

«

3.4. Описание системы основных мероприятий

В рамках данной подпрограммы будут реализованы основные мероприятия:

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.

Реализация данного мероприятия обеспечивает решение задач по обеспечению сохранности архивных фондов, обеспечению доступа населения Амурской области к архивным фондам и популяризации архивных документов.

Мероприятие включает осуществление ГБУ «Государственный архив Амурской области» и ГБУ «Областной архив системы образования Амурской области» работ по комплектованию, хранению и учету архивных фондов, а также работ по выполнению запросов от физических лиц и организаций. Кроме того, данное основное мероприятие предусматривает реставрацию наиболее ценных архивных документов, проведение мероприятий по популяризации архивных документов (организацию стационарных выставок, создание временных экспозиций и электронных выставок, а также подготовку научных публикаций, выступлений сотрудников архивов на научных конференциях, содействие в подготовке материалов для СМИ). В рамках данного мероприятия также предусматривается приобретение компьютерной техники и программно-аппаратных комплексов для архивов, проведение текущих ремонтов помещений архивов, закупка технологического оборудования и иные мероприятия, финансируемые в форме субсидий на иные цели.

Мероприятие также предусматривает проведение капитальных ремонтов зданий государственных архивов.

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета в форме субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели.

2. Капитальные вложения в объекты государственной собственности.

В рамках основного мероприятия предусмотрена реализация инвестиционного проекта «Строительно-монтажные работы по наружному водопроводу к зданию ГБУ «Государственный архив Амурской области» по ул. Шевченко, 46 в 35 квартале г. Благовещенска». Перечень объектов капитального строительства приведен в приложении №9 к государственной программе.

Сформулированные таким образом основные мероприятия подпрограммы по архивному делу обеспечивают комплексный подход к сохранению архивных фондов и повышению качества работ, выполняемых государственными архивами.»;

2) в разделе 3.6:

а) после абзаца семнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«Показателем основного мероприятия «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» является увеличение количества архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения, от общего числа единиц хранения. По результатам реализации подпрограммы значение данного показателя составит 98,32%.

Расчет показателя основного мероприятия «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» осуществляется следующим образом:

Доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения от общего числа единиц хранения, в процентах (Дн) рассчитывается по формуле:

Дн = Кн / Кф х 100, где:

Кф - число архивных документов, всего, ед. хранения;

Кн - число архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения, ед. хранения.»;

б) таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«

Таблица 4

Коэффициенты значимости основных мероприятий

№п/п

Наименование

подпрограммы,

основного

мероприятия,

мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020

год

1.

«Архивное дело»

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1.2.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

ОД

».

6. Пункт 3 паспорта подпрограммы 5 «Этнокультурное наследие» изложить в следующей редакции:

«

3

Участники государственной программы

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области

».

7. В подпрограмме 6 «Библиотечное обслуживание»:

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

7.

Объем ассигнований

областного бюджета

подпрограммы (с

расшифровкой по годам

ее реализации), а также

прогнозные объемы

средств, привлекаемых из

других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 320849,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 43562,0 тыс. рублей;

2015 год - 42762,0 тыс. рублей;

2016 год - 42762,0 тыс. рублей;

2017 год - 44814,6 тыс. рублей;

2018 год - 46920,9 тыс. рублей;

2019 год - 48985,4 тыс. рублей;

2020 год - 51042,8 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 532,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 532,1 тыс.рублей.

»;

2) раздел 6.4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)».

Данное основное мероприятие направлено на достижение задачи подпрограммы по повышению эффективности функционирования сферы культуры и архивного дела и повышению качества услуг в части улучшения материально-технической базы государственных учреждений культуры путем создания общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеки на базе ГБУК «АОНБ им. Н.Н.Муравьева-Амурского» за счет средств областного и федерального бюджетов»;

3) в разделе 6.5:

а) в абзаце первом сумму «320049,7 тыс. рублей» заменить суммой «320849,7 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «42762,0 тыс. рублей» заменить суммой «43562 тыс. рублей»;

в) после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 532,1 тыс. рублей.»;

4) в разделе 6.6:

а) после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«Показателем основного мероприятия 3 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)» является количество государственных учреждений культуры, оснащенных системой доступа к Национальной электронной библиотеке. По результатам реализации подпрограммы значение данного показателя составит 1 единицу.»;

б) таблицу 8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8

Коэффициенты значимости основных мероприятий



п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1.

«Библиотечное обслуживание»

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,81

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

1.2.

Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1.3.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

0,18

»;

8. В подпрограмме 7 «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

7.

Объем ассигнований

областного бюджета

подпрограммы (с

расшифровкой по годам

ее реализации), а также

прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию

подпрограммы составляет 164175,2 тыс. рублей, в том

числе по годам:

2014 год - 28002,0 тыс. рублей;

2015 год - 21000,0 тыс. рублей;

2016 год - 21000,0 тыс. рублей;

2017 год - 22008,0 тыс. рублей;

2018 год - 23042,4 тыс. рублей;

2019 год - 24056,2 тыс. рублей;

2020 год - 25066,6 тыс. рублей.

»;

2) в разделе 7.5:

а) в абзаце первом сумму «165173,2 тыс. рублей» заменить суммой «164175,2 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «29000,0 тыс. рублей» заменить суммой «28002,0 тыс. рублей».

9. В подпрограмме 8 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

7.

Объем ассигнований

областного бюджета

подпрограммы (с

расшифровкой по годам

ее реализации),

а также прогнозные

объемы средств,

привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию

подпрограммы составляет 224659,6 тыс. рублей, в том числе по

годам:

2014 год - 47400,2 тыс. рублей;

2015 год - 27336,1 тыс. рублей;

2016 год - 27336,1 тыс. рублей;

2017 год - 28648,3 тыс. рублей;

2018 год - 29994,7 тыс. рублей;

2019 год - 31314,6 тыс. рублей;

2020 год - 32629,6 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 6817,61 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 9316,5 тыс. рублей.

»;

2) раздел 8.4 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)».

Данное основное мероприятие направлено на достижение задачи подпрограммы по повышению эффективности функционирования сферы культуры и архивного дела на муниципальном уровне и повышению качества услуг в части улучшения материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

В рамках основного мероприятия осуществляется предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, связанных с развитием учреждений культуры, в том числе обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом, создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, создание модельных библиотек. Финансирование осуществляется за счет субсидий федерального и областного бюджетов. Предоставление и расходование субсидий осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)» согласно приложению №10 к государственной программе.»;

3) в разделе 8.5:

а) в абзаце первом сумму «225318,6 тыс. рублей» заменить суммой «224659,6 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «48059,2 тыс. рублей» заменить суммой «47400,2 тыс. рублей»;

в) в абзаце девятом сумму «5525,91 тыс. рублей» заменить суммой «6817,61 тыс. рублей»;

г) в абзаце десятом сумму «3903,8 тыс. рублей» заменить суммой «9316,5 тыс. рублей»;

4) в разделе 8.6:

а) после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:

«Показателями основного мероприятия 8 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)» являются:

а) количество муниципальных образований, оснащенных мобильными системами обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек. По результатам реализации подпрограммы значение данного показателя составит 3 единицы;

б) количество муниципальных образований, создавших модельные библиотеки. По результатам реализации подпрограммы значение данного показателя составит 1 единицу;

в) количество муниципальных образований, оснащенных многофункциональными мобильными культурными центрами. По результатам реализации подпрограммы значение данного показателя составит 12 единиц.»;

б) таблицу 10 изложить в следующей редакции:

«

Таблица 10

Коэффициенты значимости основных мероприятий

№п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1.

«Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.1.

Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

0,55

0,70

0,70

0,80

0,80

0,80

0,80

1.2.

Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области

0,2

0,10

0,10

0,10

0,10

ОДО

0,10

1.3.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

0,10

0,10

0,10

ОДО

0,10

0,10

0,10

1.4.

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

0,02

0,10

0,10

1.5.

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

1.6.

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры

0,01

-

-





1.7.

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

0,01

1.8.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

0,11

».

10. В приложении №1 к государственной программе:

1) дополнить строкой 2.4 следующего содержания:

«

2.4.

Реализация

мероприятии

федеральной

целевой

программы

«Культура

России (2012

- 2018 годы)»

2014

2020

Министерство

культуры и

архивного дела

Амурской

области

Количество

государственных

учреждений культуры,

оснащенных

многофункциональным

мобильным

культурным центром,

ед.

-

1

-

»;

2) дополнить строкой 3.2 следующего содержания:

«

3.2.

Капитальные вложения в объекты государ­ственной собствен­ности

2014

2014

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения от общего числа единиц хранения, в процентах

97,76

98,32

»;

3) дополнить строкой 6.3 следующего содержания:

«

6.3.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Количество государственных учреждений культуры, оснащенных системой доступа к Национальной электронной библиотеке, ед.

1

»;

4) дополнить строкой 8.8 следующего содержания:

«

8.8.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Количество муниципальных образований, оснащенных мобильными системами обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек, ед.

1

Количество муниципальных образований, создавших модельные библиотеки, ед.

Количество

муниципальных

образований, оснащенных многофункциональным и мобильными культурными центрами, ед.

».

11. Приложения №3, №4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2 к настоящим изменениям соответственно.

12. Приложение №7 дополнить пунктом 18 следующего содержания:

«18. В случае неполного распределения объема субсидии, утвержденного сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета, распределение остатка средств областного бюджета осуществляется по итогам нового отбора муниципальных образований, проводимого в соответствии с положениями настоящего Порядка.».

13. В приложении №9 к государственной программе:

1) дополнить строками следующего содержания:

«

Подпрограмма 3 «Архивное дело»

Основное мероприятие «Капиталь­ные вложения в объекты государ­ственной собствен­ности», в том числе

стро­

итель­

ство

15 л/ сек.

име­

ется

1690,84

2014

Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы

1768,54

1768,54

в том числе на трехлетний бюджетный период:

1768,54

1768,54

текущий финансовый год

1768,54

1768,54

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Строительно­монтажные работы по наружному водопроводу к зданию ГБУ «Государ- ственный архив Амурской области», по ул. Шевченко, 46 в 35 квартале г. Благове­щенска

Всего по объекту за весь период реализации государственной программы <3>

1768,54

1768,54

в том числе на трехлетний бюджетный период:

1768,54

1768,54

текущий финансовый год

1768,54

1768,54

1-й год планового периода

2-й год планового периода

2) дополнить примечанием к таблице:

«1 - Указывается при наличии утвержденной проектно-сметной документации в ценах года утверждения проектной документации.

2 - Указывается в случае отсутствия утвержденной проектно-сметной документации или в случае приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта в ценах года разработки инвестиционного проекта.

3- Указывается сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта, рассчитанная в ценах соответствующих лет.».

14. Дополнить приложением №10 согласно приложению №3 к настоящим изменениям.

Приложение №1

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие и сохранение культуры

и искусства Амурской области

на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета



п/п

Наименование

государственной

программы,

подпрограммы,

основного

мероприятия

Координатор

государственной

программы,

координатор

подпрограммы,

участники

государственной

программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПР

ЦСР

ВР

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

«Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы»

ВСЕГО, в том числе

3598343,5

287159,3

258936,2

258936,2

1078442,7

1090990,5

305816,9

318061,7

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

300000

1953788,7

285659,3

257436,2

257436,2

269674,3

282232,9

294541,7

306808,1

Министерство внешнеэкономи­ческих связей, туризма и предпринима­тельства Амурской области

930

0801

300000

49654,8

1500,0

1500,0

11318,4

11307,6

11275,2

11253,6

Министерство строительства и архитектуры Амурской области

910

0801

300000

1594900,0

797450,0

797450,0

1.

Подпрограмма 1 «Профес­сиональное искусство»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0310000

685817,9

91632,5

91632,5

91632,5

96030,9

100544,3

104968,3

109376,9

Министерство строительства и архитектуры Амурской области

910

0801

0310000

1247100,0

623550,0

623550,0

1.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0311059

600

685787,2

91628,4

91628,4

91628,4

96026,6

100539,8

104963,6

109372,0

1.2

Обеспечение мер

социальной

поддержки

работников

государственных

учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0317063

300

30,7

4,1

4,1



4,3

4,5

4,7

4,9

1.3.

Капитальные вложения в объекты

государственной

собственности

Министерство строительства и архитектуры Амурской области

910

0801

0311101

1247100,0

623550,0

623550,0

2.

Подпрограмма 2 «Народное творчество и досуговая деятельность»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0320000

175889,9

23810,0

23453,0

23453,0

24578,7

25734,4

26866,2

27994,6

t

Министерство строительства и архитектуры Амурской области

910

0801

0320000

347800,0

173900,0

173900,0

2.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0321059

600

175502,2

23448,9

23448,9

23448,9

24574,4

25729,9

26861,5

27989,7

2.2

Обеспечение мер

социальной

поддержки

работников

государственных

учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0327063

300

30,7



4,1



4,3

4,5

4,7

4,9

2.3.

Капитальные вложения в объекты

государственной

собственности

Министерство строительства и архитектуры Амурской области

910

0801

0321101

347800,0

173900,0

173900,0

2.4

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0321029

600

357,0

357,0

3.

Подпрограмма 3 «Архивное дело»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0330000

131619,8

17746,2

17746,2

17746,2

18479,1

19231,1

19968,2

20702,8

3.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0331059

600

129851,26

15977,66

17746,2

17746,2

18479,1

19231,1

19968,2

20702,8

3.2

Капитальные вложения в объекты

государственной

собственности

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0331101

400

1768,54

1768,54

4.

Подпрограмма 4 «Историко­культурное наследие»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0340000

250776,6

33506,4

33506,4

33506,4

35114,7

36765,1

38382,8

39994,8

4.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0341059

600

250745,9

33502,3

33502,3

33502,3

35110,4

36760,6

38378,1

39989,9

4.2

Обеспечение мер

социальной

поддержки

работников

государственных

учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0347063

300

30,7

4,1





4,3

4,5

4,7

4,9

5.

Подпрограмма 5 «Этно­культурное наследие»

Министерство внешнеэкономи­ческих связей, туризма и предпринима­тельства Амурской области

930

0801

0350000

49654,8

1500,0

1500,0

1500,0

11318,4

11307,6

11275,2

11253,6

5.1

Организация и

проведение

мероприятий по

реализации

государственной

подпрограммы

Министерство внешнеэкономи­ческих связей, туризма и предпринима­тельства Амурской области

930

0801

0351222

200

4844,8

500,0

500,0

500,0

838,4

837,6

835,2

833,6

5.2

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Министерство внешнеэкономи­ческих связей, туризма и предпринима­тельства Амурской области

930

0801

0358711

500

44810,0

1000,0

1000,0

1000,0

10480,0

10470,0

10440,0

10420,0

6.

Подпрограмма 6

«Библиотечное

обслуживание»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0360000

320849,70

43562,00

42762,00

42762,00

44814,60

46920,90

48985,40

51042,80

6.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0361059

600

320019,0

42757,9

42757,9

42757,9

44810,3

46916,4

48980,7

51037,9

6.2

Обеспечение мер

социальной

поддержки

работников

государственных

учреждений

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0367063

300

30,7

4,1

4,1

4,1

4,3

4,5

4,7

4,9

6.3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0361029

600

800,0

800,0

7.

Подпрограмма 7 «Мероприятия в сфере культуры и искусства»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0370000

164175,2

28002

21000,0

21000,0

22008,0

23042,4

24056,2

25066,6

7.1

Организация и

проведение

мероприятий по

реализации

государственной

подпрограммы

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0371222

200

2993,8

400,0

400,0

400,0

419,2

438,9

458,2

477,5

917

0801

0371222

600

161181,4

27602,0

20600,0

20600,0

21588,8

22603,5

23598,0

24589,1

8.

Подпрограмма 8

«Обеспечение

реализации

основных

направлений

государственной

политики в

сфере

реализации

государственной

программы»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0804

0380000

224659,6

47400,2

27336,1

27336,1

28648,3

29994,7

31314,6

32629,6

8.1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0804

0381019

100

146394,2

19897,7

19507,7

19507,7

20444,1

21404,9

22346,8

23285,3

917

0804

0381019

200

17039,0

11787,8

809,8

809,8

848,7

888,6

927,7

966,6

917

0804

0381019

800

139,2

18,6

18,6

18,6

19,5

20,4

21,3

22,2

8.2

Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях области

Министерство культуры и архивного дела Амурской

области

917

0801

0388755

500

23415,0

10446,1

2000,0

2000,0

2096,0

2194,5

2291,1

2387,3

8.3

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0388711

500

37422,2

5000,0

5000,0

5000,0

5240,0

5486,3

5727,7

5968,2

8.4

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0381029

500

250,0

250,0

Приложение №2

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие и сохранение культуры

и искусства Амурской области

на 2014 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования

№п/п

Наименование

государственной

программы,

подпрограммы,

основного

мероприятия

Источники

Оценка расходов (тыс. рублей)

финансирования

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

«Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 гг.»

Всего, в том числе

7343434,81

305475,41

260428,5

260428,5

2939621,5

2952198,8

306504,2

318777,9

Федеральный бюджет

3738083,0

15198,4

892,3

892,3

1860550

1860550

-

-

Областной бюджет

3598343,5

287159,3

258936,2

258936,2

1078442,7

1090990,5

305816,9

318061,7

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

6817,61

2927,01

600

600

628,8

658,3

687,3

716,2

Территориальные внебюджетные фонды

"

~





Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Подпрограмма 1

Всего

4842817,9

91632,52

91632,5

91632,5

2174530,9

2179044,3

104968,3

109376,9

«Профессиональное

искусство»

Федеральный бюджет

2909900,0

-

-

-

1454950,0

1454950,0

-

Областной бюджет

1932917,9

91632,52

91632,5

91632,5

719580,9

724094,3

104968,3

109376,9

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

"





-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

Всего

685787,2

91628,4

91628,4

91628,4

96026,6

100539,8

104963,6

109372,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

685787,2

91628,4

91628,4

91628,4

96026,6

100539,8

104963,6

109372,0

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

~

~



-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

.

_

.

1.2

Обеспечение мер

социальной

поддержки

работников

государственных

учреждений

Всего

30,7

4,1

4,1

4,1

4,3

4,5

4,7

4,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Областной бюджет

30,7

4,1

4,1

4,1

4,3

4,5

4,7

4,9

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды





~

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

_

_

1.3

Капитальные вложения в объекты государственной

Всего

4157000,0

-

-

-

2078500,0

2078500,0

-

-

Федеральный бюджет

2909900,0

-

-

-

1454950,0

1454950,0

-

-

Областной бюджет

1247100,0

-

-

-

623550,0

623550,0

-

-

собственности

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

'

'







Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

2.

Подпрограмма 2 «Народное творчество и досуговая деятельность»

Всего

1342024,3

30944,4

23453,0

23453,0

604078,7

605234,4

26866,2

27994,6

Федеральный бюджет

818334,4

7134,4

-

-

405600,0

405600,0

-

-

Областной бюджет

523689,9

23810,0

23453,0

23453,0

198478,7

199634,4

26866,2

27994,6

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

1342024,3

30944,4

23453,0

23453,0

604078,7

605234,4

26866,2

27994,6

2.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

Всего

175503,2

23448,9

23448,9

23448,9

24574,4

25729,9

26861,5

27989,7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

175503,2

23448,9

23448,9

23448,9

24574,4

25729,9

26861,5

27989,7

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Обеспечение мер

социальной

поддержки работников

государственных

учреждений

Всего •

30,7



4,1

4,1

4,3

4,5

4,7

4,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

30,7

4,1

4,1

4,1

4,3

4,5

4,7

4,9

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

'



~

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

_

_

2.3

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

1159000,0

-

-

-

579500,0

579500,0

-

-

Федеральный бюджет

811200,0

-

-

-

405600,0

405600,0

-

-

Областной бюджет

347800,0

-

-

-

173900,0

173900,0

-

-

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды



-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

Всего

7491,4

7491,4

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

7134,4

7134,4

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

357,0

357,0

-

-

-

-

-

-

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды



-

-

-

-

-

-

Юридические лица

3.

Подпрограмма 3 «Архивное дело»

Всего

131619,8

17746,2

17746,2

17746,2

18479,1

19231,1

19968,2

20702,8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

131619,8

17746,2

17746,2

17746,2

18479,1

19231,1

19968,2

20702,8

Консолидированные

бюджеты

муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1

Расходы на обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

Всего

129851,26

15977,66

17746,2

17746,2

18479,1

19231,1

19968,2

20702,8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

129851,26

15977,66

17746,2

17746,2

18479,1

19231,1

19968,2

20702,8

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

1768,54

1768,54

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

1768,54

1768,54

-

-

-

-

-

-

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

4. •

Подпрограмма 4

Всего

250776,6

33506,4

33506,4

33506,4

35114,7

36765,1

38382,8

39994,8

«Историко­

культурное

наследие»

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

250776,6

33506,4

33506,4

33506,4

35114,7

36765,1

38382,8

39994,8

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды





-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

_

.

4.1

Расходы на

обеспечение

деятельности

(оказание услуг)

государственных

учреждений

Всего

250745,9

33502,3

33502,3

33502,3

35110,4

36760,6

38378,1

39989,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

250745,9

33502,3

33502,3

33502,3

35110,4

36760,6

38378,1

39989,9

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды







-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2

Обеспечение мер

социальной

поддержки

работников

государственных

учреждений

Всего

30,7

4,1



4,1

4,3

4,5

4,7

4,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

30,7

4,1

4,1

4,1

4,3

4,5

4,7

4,9

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды



"

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

_

5.

Подпрограмма 5

«Этнокультурное

наследие»

Всего

49654,8

1500,0

1500,0

1500,0

11318,4

11307,6

11275,2

11253,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

49654,8

1500,0

1500,0

1500,0

11318,4

11307,6

11275,2

11253,6

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

-



"

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1

Организация и

проведение

мероприятий по

реализации

государственной

подпрограммы

Всего

4844,8

500,0

500,0

500,0

838,4

837,6

835,2

833,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

4844,8

500,0

500,0

500,0

838,4

837,6

835,2

833,6

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Всего

44810,0

1000,0

1000,0

1000,0

10480,0

10470,0

10440,0

10420,0

Федеральный бюджет

_

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

44810,0

1000,0

1000,0

1000,0

10480,0

10470,0

10440,0

10420,0

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

'

'







Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Подпрограмма 6

«Библиотечное

обслуживание»

Всего

321381,8

44094,1

42762,0

42762,0

44814,6

46920,9

48985,4

51042,8

Федеральный бюджет

532,1

532,1

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

320849,7

43562,0

42762,0

42762,0

44814,6

46920,9

48985,4

51042,8

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды



-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

_

_

6.1

Расходы на обеспечение

деятельности (оказание услуг) государственных

учреждений

Всего

320019,0

42757,9

42757,9

42757,9

44810,3

46916,4

48980,7

51037,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

320019,0

42757,9

42757,9

42757,9

44810,3

46916,4

48980,7

51037,9

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

'





Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

_

6.2

Обеспечение мер социальной

поддержки

государственных

учреждении

Всего

30,7



4,1



4,3

4,5

4,7

4,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

30,7

4,1



4,1

4,3

4,5

4,7

4,9

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

"



-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

_

-

6.3

Реализация

мероприятии

федеральной

целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»

Всего

1332,1

1332,1

-

-

-

-

-

_

Федеральный бюджет

532,1

532,1

-

-

-

-

_

_

Областной бюджет

800,0

800,0

-

-

-

-

-

-

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды













"

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Подпрограмма 7 «Мероприятия в сфере культуры и искусства»

Всего

164175,2

28002,0

21000,0

21000,0

22008,0

23042,4

24056,2

25066,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

164175,2

28002,0

21000,0

21000,0

22008,0

23042,4

24056,2

25066,6

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1

Организация и

проведение

мероприятий по

реализации

государственной

подпрограммы

Всего

164175,2

28002,0

21000,0

21000,0

22008,0

23042,4

24056,2

25066,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

164175,2

28002,0

21000,0

21000,0

22008,0

23042,4

24056,2

25066,6

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации основных

Всего

240984,41

58049,81

28828,4

28828,4

29277,1

30653

32001,9

33345,8

Федеральный бюджет

9316,5

7531,9

892,3

892,3

-

-

-

Областной бюджет

224659,6

47400,2

27336,1

27336,1

28648,3

29994,7

31314,6

32629,6

направлений государственной политики в сфере реализации

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

6817,61

2927,01

600

600

628,8

658,3

687,3

716,2

государственной

программы»

Территориальные внебюджетные фонды

-

-



-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

8.1

Расходы на обеспечение

функций органов государственной власти

Всего

163572,4

31704,1

20336,1

20336,1

21312,3

22313,9

23295,8

24274,1

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

163572,4

31704,1

20336,1

20336,1

21312,3

22313,9

23295,8

24274,1

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

8.2

Реализация мероприятий по развитию и сохранению

культуры в муниципальных образованиях области

Всего

25008,01

11390,71

2100,0

2100,0

2200,8

2304,2

2405,6

2506,7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

23415,0

10446,1

2000,0

2000,0

2096,0

2194,5

2291,1

2387,3

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

1593,01

944,61

100,0

100,0

104,8

109,7

114,5

119,4

Территориальные внебюджетные фонды

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

8.3

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Всего

41164,4

5500,0

5500,0

5500,0

5764,0

6034,9

6300,5

6565,1

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

37422,2

5000,0

5000,0

5000,0

5240,0

5486,3

5727,7

5968,2

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

3742,2

500,0

500,0

500,0

524,0

548,6

572,8

596,8

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

~





Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

8.4

Осуществление

переданных

органам

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об объектах и культурного

наследия

(памятниках

истории и

культуры) народов

Российской

Федерации»

полномочий

Российской

Федерации в

отношении

объектов

культурного

наследия.

Всего

2653,8

869,2

892,3

892,3

Федеральный бюджет

2653,8

869,2

892,3

892,3

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

-



"

Юридические лица

8.5

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт- Петербург

Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

8.6

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры

Всего

800,0

800,0

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

800,0

800,0

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

8.7

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

Всего

450,0

450,0

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

450,0

450,0

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

8.8.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

Всего

1607,2

1607,2

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

5412,7

5412,7

- •

-

-

-

-

-

Областной бюджет

250,0

250,0

-

-

-

-

-

-

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

образований

1482,4

1482,4

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение №3

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие и сохранение

культуры и искусства Амурской области

на 2014 - 2020 годы»

Порядок

предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных

образований на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура

России (2012 - 2018 годы)»

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм предоставления и расходования субсидий, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов, бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)» (далее соответственно — субсидии, муниципальные образования).

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований области для реализации мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)», связанных с развитием учреждений культуры.

3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии является министерство культуры и архивного дела Амурской области (далее - главный распорядитель).

4. Объем субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, связанных с развитием учреждений культуры, определяется по формуле:

Ci=Ccai+ Coms + Comb,

где:

Ci - субсидия бюджету i-oro муниципального образования на софинансирование расходных обязательств, связанных с развитием учреждений культуры;

Ccai - объем средств бюджету i-oro муниципального образования на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры, связанных с обеспечением сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом;

Coms ■ объем средств бюджету i-oro муниципального образования на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры, связанных с созданием мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек;

Cоmb - объем средств бюджету i-oro муниципального образования на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры, связанных с созданием модельных библиотек.

5. Объем средств i-ому муниципальному образованию на софинансирование расходов, связанных с обеспечением сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом (Ccai), рассчитывается по формуле:

Ccai=Cca/ (∑Vi - ∑Di) * (Vi - Di),

где:

Сса- объем средств на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры, связанных с обеспечением сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом;

Vi- объем средств, необходимый i-ому муниципальному образованию на софинансирование расходов муниципальных образований области по развитию учреждений культуры, связанных с обеспечением сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом;

Di объем средств, выделяемый i-ым муниципальным образованием на софинансирование расходов муниципальных образований области по развитию учреждений культуры, связанных с обеспечением сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом, составляющий не менее 20% стоимости автотранспорта.

5.1. Условиями предоставления субсидии на софинансирование расходов, связанных с обеспечением сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом, являются:

наличие муниципальной программы, предусматривающей расходные обязательства муниципального образования по развитию учреждений культуры, связанных с обеспечением сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом;

наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств по развитию учреждений культуры, связанных с обеспечением сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом, в объеме не менее 20% от потребности средств бюджета муниципального образования на реализацию данного мероприятия;

обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами муниципального образования, значениям показателей результативности предоставления субсидии.

5.2. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры, связанных с обеспечением сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом, является потребность муниципального учреждения культуры в автотранспорте для оказания сельскому населению услуг в сфере культуры.

6. Объем субсидии бюджету i-oro муниципального образования на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры, связанных с созданием мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек (Coms)> рассчитывается по формуле:

Coms=Cca/(∑Vi-∑Di)*(Vi-Di),

где:

Сса- объем средств на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры, связанных с созданием мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек;

Vi- объем средств, необходимый i-ому муниципальному образованию на софинансирование расходов муниципальных образований области по развитию учреждений культуры, связанных с созданием мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек;

Dj- объем средств, выделяемый i-ым муниципальным образованием на софинансирование расходов муниципальных образований области по развитию учреждений культуры, связанных с созданием мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек, составляющий не менее 25,9% от потребности средств бюджета муниципального образования на реализацию данного мероприятия.

6.1. Условиями предоставления субсидии на софинансирование расходов, связанных с созданием мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек, являются:

наличие муниципальной программы, предусматривающей расходные обязательства муниципального образования по развитию учреждений культуры, связанных с созданием мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек;

наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств по развитию учреждений культуры, связанных с созданием мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек, в объеме не менее 25,9% от потребности средств бюджета муниципального образования на реализацию данного мероприятия;

обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами муниципального образования, значениям показателей результативности предоставления субсидии.

6.2. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры, связанных с созданием мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек, является наличие на территории муниципального образования действующей централизованной библиотечной системы и получение наиболее высокого значения коэффициента уровня приоритетности.

6.3. Коэффициент уровня приоритетности (Кпр) определяется по формуле:

Кпр = НОФ + НФ,

где:

НФ - показатель наличия на территории муниципального образования населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек, принимающий значения:

при наличии на территории муниципального образования населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек, - 1;

при отсутствии на территории муниципального образования населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек, - 0.

НОФ - показатель наличия фонда внутрисистемного книгообмена, принимающий значения:

при наличии фонда внутрисистемного книгообмена -1;

при отсутствии фонда внутрисистемного книгообмена - 0.

7. Объем субсидии бюджету i-oro муниципального образования на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры, связанных с созданием модельных библиотек (Соть), рассчитывается по формуле:

Comb=Cca/(∑Vi - ∑Di)*(Vi-Di),

где:

Сса- объем средств на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры, связанных с созданием модельных библиотек;

Vi- объем средств, необходимый i-ому муниципальному образованию на софинансирование расходов муниципальных образований области по развитию учреждений культуры, связанных с созданием модельных библиотек;

Di объем средств, выделяемый i-ым муниципальным образованием на софинансирование расходов муниципальных образований области по развитию учреждений культуры, связанных с созданием модельных библиотек, составляющий не менее 20% от потребности средств бюджета муниципального образования на реализацию данного мероприятия.

7.1. Условиями предоставления субсидии на софинансирование расходов, связанных с созданием модельных библиотек, являются:

наличие муниципальной программы, предусматривающей расходные обязательства муниципального образования по развитию учреждений культуры, связанных с созданием модельных библиотек;

наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств по развитию учреждений культуры, связанных с созданием модельных библиотек, в объеме не менее 20% от потребности средств бюджета муниципального образования на реализацию данного мероприятия;

обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами муниципального образования, значениям показателей результативности предоставления субсидии.

7.2. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры, связанных с созданием модельных библиотек, является наличие библиотеки, расположенной в отремонтированном, оснащенном библиотечной мебелью и охранной сигнализацией помещении и получение наиболее высокого значения коэффициента уровня приоритетности.

7.3. Коэффициент уровня приоритетности (Кпр) определяется по формуле:

Кпр = НС + НК + Ко + НТ + НП + Чн,

где:

НС — показатель наличия в библиотеке каналов связи и технических возможностей для подключения к информационно-коммуникационной сети Интернет, принимающий значения:

при наличии каналов связи и технических возможностей для подключения к информационно-коммуникационной сети Интернет -1;

при отсутствии каналов связи и технических возможностей для подключения к информационно-коммуникационной сети Интернет - 0;

НК - показатель наличия персонала, прошедшего повышение квалификации не ранее 2009 года, принимающий значения:

при наличии персонала, прошедшего повышение квалификации не ранее 2009 года, - 1;

при отсутствии персонала, прошедшего повышение квалификации не ранее 2009 года, - 0.

Ко — показатель книгообеспеченности библиотеки, принимающий значение:

при книгообеспеченности на уровне 4 и более книг на 1 жителя муниципального образования -1;

при книгообеспеченности на уровне менее 4 книг на 1 жителя муниципального образования - 0.

НТ - показатель наличия компьютерной техники, принимающий значения:

при наличии на балансе библиотеки компьютерной техники — 1;

при отсутствии на балансе библиотеки компьютерной техники — 0.

НП — показатель наличия подписки на периодические издания для формирования библиотечного фонда за первое полугодие года предоставления субсидии не менее 15 наименований на 1000 человек, принимающий значения:

при наличии подписки на периодические издания для формирования библиотечного фонда за первое полугодие года предоставления субсидии не менее 15 наименований на 1000 человек- 1;

при отсутствии подписки на периодические издания для формирования библиотечного фонда за первое полугодие года предоставления субсидии не менее 15 наименований на 1000 человек - 0;

Чн - показатель численности населения муниципального образования по состоянию на 01 января 2013 года, принимающий значения:

при численности населения муниципального образования по состоянию на 01 января 2013 года не менее 500 человек - 1;

при численности населения муниципального образования по состоянию на 01 января 2013 года менее 500 человек - 0.

8. Распределение субсидии утверждается Правительством области.

9. Муниципальное образование, претендующее на получение субсидии, представляет главному распорядителю следующие документы:

заявку для участия в отборе;

выписку из решения о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства.

10. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, прошедшим отбор в соответствии с настоящим Порядком, на основании Соглашения, заключенного главным распорядителем с органами местного самоуправления, о софинансировании расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)».

Форма Соглашения утверждается главным распорядителем.

11. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств после поступления средств на лицевой счет перечисляет субсидии в бюджеты муниципальных образований на балансовый счет Управления Федерального казначейства по Амурской области №40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» для последующего перечисления на счета бюджетов муниципальных образований, открытые в органах Федерального казначейства. Поступление и расходование средств отражается в доходах и расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

12. Муниципальные образования представляют отчет об использовании субсидии по установленной форме согласно приложению к соглашению, заключенному с главным распорядителем средств, ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

13. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований несут ответственность за результативность, целевое использование субсидий, достоверность представленных главному распорядителю сведений (документов, отчетов).

14. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

15. Индикатором достижения муниципальными образованиями целей предоставления субсидий является выполнение значение показателя, установленного соглашением.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Амурская правда № 102 от 06.06.2014 стр. 1-5
Рубрики правового классификатора: 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 130.030.000 Культура (см. также 200.160.040), 130.030.020 Управление в сфере культуры (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 130.030.070 Правовое регулирование отдельных направлений культурной деятельности

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать