Основная информация

Дата опубликования: 27 мая 2014г.
Номер документа: RU28000201400356
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Правительство Амурской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2014 года №326

О внесении изменений в постановление Правительства области от 03.07.2013 №302

В целях корректировки программных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство Амурской области постановляет:

Внести в государственную программу «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 03.07.2013 №302 (в редакции постановления Правительства области от 23.04.2014 №253), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор

Амурской области

О.Н. Кожемяко

Приложение

к постановлению Правительства

Амурской области

от 27.05.2014 №326

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ»

1. В паспорте программы:

строку «Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Всего: 139 966 111,3 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета: 1 631 787,3 рублей, из них:

2014 год - 1 299 766,5 тыс. рублей;

2015 год - 166 010,4 тыс. рублей;

2016 год - 166 010,4 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 51 390 765,4 тыс. рублей, из них:

2014 год - 6 897 974,6 тыс. рублей;

2015 год - 7 156 406,5 тыс. рублей;

2016 год - 7 156 906,5 тыс. рублей;

2017 год - 7 323 509,4 тыс. рублей;

2018 год - 7 475 146,5 тыс. рублей;

2019 год - 7 620 611,2 тыс. рублей;

2020 год - 7 760 210,7 тыс. рублей;

средства консолидированных бюджетов

муниципальных образований: 3 396,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 487,1 тыс. рублей;

2015 год - 485,3 тыс. рублей;

2016 год - 485,0 тыс. рублей;

2017 год - 484,9 тыс. рублей;

2018 год - 484,9 тыс. рублей;

2019 год - 484,8 тыс. рублей;

2020 год - 484,8 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

80 371 245,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 9 392 366,0 тыс. рублей;

2015 год - 10 510 486,2 тыс. рублей;

2016 год - 11 151 663,6 тыс. рублей;

2017 год - 11 627 118,9 тыс. рублей;

2018 год - 12 042 907,4 тыс. рублей;

2019 год - 12 563 804,0 тыс. рублей;

2020 год - 13 082 899,8 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 6 568 915,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 764 743,5 тыс. рублей;

2015 год - 819 810,6 тыс. рублей;

2016 год - 875 026,1 тыс. рублей;

2017 год - 933 931,4 тыс. рублей;

2018 год - 997 914,4 тыс. рублей;

2019 год - 1 059 293,1 тыс. рублей;

2020 год - 1 118 196,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Всего: 31 282 824,0 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 583 345,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 340 905,4 тыс. рублей;

2015 год - 121 219,8 тыс. рублей;

2016 год - 121 219,8 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 2 494 421,1 тыс. рублей, из них:

2014 год - 420 042,7 тыс. рублей;

2015 год - 309 782,4 тыс. рублей;

2016 год - 309 782,4 тыс. рублей;

2017 год - 330 636,5 тыс. рублей;

2018 год - 353 288,1 тыс. рублей;

2019 год - 375 017,8 тыс. рублей;

2020 год - 395 871,2 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

26 389 731,9 тыс. рублей, из них:

2014 год-3 133 868,1 тыс. рублей;

2015 год - 3 584 032,0 тыс. рублей;

2016 год — 3 824 161,8 тыс. рублей;

2017 год - 3 732 510,6 тыс. рублей;

2018 год — 3 868 374,0 тыс. рублей;

2019 год — 4 038 582,7 тыс. рублей;

2020 год — 4 208 202,7 тыс. рублей; средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) : 1 815 326,0 тыс. рублей, из них:

2014 год — 211 337,6 тыс. рублей;

2015 год - 226 555,4 тыс. рублей;

2016 год — 241 814,3 тыс. рублей;

2017 год —258 092,8тыс. рублей;

2018 год — 275 774,6 тыс. рублей;

2019 год — 292 736,6 тыс. рублей;

2020 год - 309 014,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Всего: 63 361 799,7 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 1 031 684,2 тыс.

рублей, из них:

2014 год — 947 709,4 тыс. рублей;

2015 год - 41 987,4 тыс. рублей;

2016 год - 41 987,4 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год — 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год — 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 10 752 721,6 тыс. рублей, из них:

2014 год — 1 815 647,3 тыс. рублей;

2015 год — 1 333 105,2 тыс. рублей;

2016 год — 1 333 505,2 тыс. рублей;

2017 год — 1 425 274,0 тыс. рублей;

2018 год — 1 522 781,9 тыс. рублей;

2019 год — 1 616 320,4 тыс. рублей;

2020 год — 1 706 087,6 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области- 47 305 643,7 тыс. рублей, из них:

2014 год — 5 455 520,9 тыс. рублей;

2015 год — 6 038 517,7 тыс. рублей;

2016 год - 6 389 392,7 тыс. рублей;

2017 год - 6 929 644,9 тыс. рублей;

2018 год - 7 181 883,7 тыс. рублей;

2019 год - 7 497 886,6 тыс. рублей;

2020 год - 7 812 797,2 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 4 271 750,2 тыс. рублей, из них:

2014 год-497 310,8 тыс. рублей;

2015 год - 533 120,9 тыс. рублей;

2016 год - 569 027,4 тыс. рублей;

2017 год - 607 333,3 тыс. рублей;

2018 год - 648 941,4 тыс. рублей; .

2019 год - 688 855,7 тыс. рублей;

2020 год - 727 160,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка».

Всего: 1 963 507,9 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 8 363,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 8 363,8 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 822 327,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 114 645,1 тыс. рублей;

2015 год - 105 598,5 тыс. рублей;

2016 год - 105 698,5 тыс. рублей;

2017 год -112813,9 тыс. рублей;

2018 год - 120 542,7 тыс. рублей;

2019 год - 127 956,9 тыс. рублей;

2020 год - 135 072,2 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

1 118 654,4 тыс. рублей, из них:

2014 год - 123 453,2 тыс. рублей;

2015 год - 144 327,4 тыс. рублей;

2016 год -152378,4 тыс. рублей;

2017 год - 164 512,6 тыс. рублей;

2018 год - 170 500,9 тыс. рублей;

2019 год - 178 002,9 тыс. рублей;

2020 год - 185 479,0 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 14 161,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1 648,7 тыс. рублей;

2015 год- 1 767,4 тыс. рублей;

2016 год - 1 886,5 тыс. рублей;

2017 год — 2 013,5 тыс. рублей;

2018 год — 2 151,4 тыс. рублей;

2019 год - 2 283,7 тыс. рублей;

2020 год — 2 410,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей». Всего: 5 444 571,5 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 963 224,6 тыс. рублей, из них:

2014 год - 155 158,2 тыс. рублей;

2015 год - 120 674,6 тыс. рублей;

2016 год - 120 674,6 тыс. рублей;

2017 год - 128 798,2 тыс. рублей;

2018 год - 137 622,0 тыс. рублей;

2019 год — 146 086,9 тыс. рублей;

2020 год — 154 210,1 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области:

4 135 028,6 тыс. рублей, из них:

2014 год - 476 235,1 тыс. рублей;

2015 год - 546 469,5 тыс. рублей;

2016 год — 581 378,9 тыс. рублей;

2017 год - 596 099,0 тыс. рублей;

2018 год — 617 797,0 тыс. рублей;

2019 год - 644 980,0 тыс. рублей;

2020 год - 672 069,1 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 346 318,3 тыс. рублей, из них:

2014 год — 40 317,9 тыс. рублей;

2015 год — 43 221,0 тыс. рублей;

2016 год — 46 132,0 тыс. рублей;

2017 год - 49 237,6 тыс. рублей;

2018 год - 52 610,8 тыс. рублей;

2019 год - 55 846,8 тыс. рублей;

2020 год — 58 952,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

Всего: 151 044,5 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 130 544,5 тыс. рублей, из них:

2014 год - 20 500,0 тыс. рублей;

2015 год - 1 500,0 тыс. рублей;

2016 год - 1 500,0 тыс. рублей;

2017 год - 26 601,0 тыс. рублей;

2018 год - 26 710,7 тыс. рублей;

2019 год - 26 815,9 тыс. рублей;

2020 год - 26 916,9 тыс. рублей.

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

20 500,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 20 500,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

Всего: 59 548,5 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 59 548,5 тыс. рублей, из них:

2014 год - 9 326,6 тыс. рублей;

2015 год - 7 500,0 тыс. рублей;

2016 год - 7 500,0 тыс. рублей;

2017 год - 8 004,9 тыс. рублей;

2018 год - 8 553,3 тыс. рублей;

2019 год - 9 079,4 тыс. рублей;

2020 год - 9 584,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных

направлений государственной политики в сфере

реализации государственной программы».

Всего: 37 558 391,9 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 8 394,3 тыс. рублей, из них:

2014 год - 2 787,9 тыс. рублей;

2015 год - 2 803,2 тыс. рублей;

2016 год - 2 803,2 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 36 042 909,5 тыс. рублей, из них:

2014 год -4 341 502,5 тыс. рублей;

2015 год - 5 262 415,4 тыс. рублей;

2016 год - 5 262 415,4 тыс. рублей;

2017 год - 5 274 686,7 тыс. рублей;

2018 год-5 288 015,5 тыс. рублей;

2019 год - 5 300 801,6 тыс. рублей;

2020 год — 5 313 072,4 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

1 401 687,3 тыс. рублей, из них:

2014 год — 182 788,7 тыс. рублей;

2015 год — 197 139,6 тыс. рублей;

2016 год— 204 351,8 тыс. рублей;

2017 год - 204 351,8 тыс. рублей;

2018 год — 204 351,8 тыс. рублей;

2019 год — 204 351,8 тыс. рублей;

2020 год — 204 351,8 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 105 400,8 тыс. рублей, из них:

2014 год — 12 270,6 тыс. рублей;

2015 год — 13 154,2 тыс. рублей;

2016 год — 14 040,1 тыс. рублей;

2017 год - 14 985,3 тыс. рублей;

2018 год — 16 011,9 тыс. рублей;

2019 год - 16 996,8 тыс. рублей;

2020 год — 17 941,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в

здравоохранении».

Всего: 111 660,6 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 95 701,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 17 152,2 тыс. рублей;

2015 год - 11 730,4 тыс. рублей;

2016 год - 11 730,4 тыс. рублей;

2017 год - 12 520,1 тыс. рублей;

2018 год - 13 377,8 тыс. рублей;

2019 год — 14 200,7 тыс. рублей;

2020 год — 14 990,3 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 15 958,7 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1 857,9 тыс. рублей;

2015 год - 1 991,7 тыс. рублей;

2016 год - 2 125,8 тыс. рублей;

2017 год - 2 268,9 тыс. рублей;

2018 год - 2 424,3 тыс. рублей;

2019 год - 2 573,5 тыс. рублей;

2020 год - 2 716,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 9 «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».

Всего: 32 762,7 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 29 365,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 4 000,0 тыс. рублей;

2015 год - 4 100,0 тыс. рублей;

2016 год - 4 100,0 тыс. рублей;

2017 год-4 174,1 тыс. рублей;

2018 год - 4 254,5 тыс. рублей;

2019 год - 4 331,6 тыс. рублей;

2020 год - 4 405,7 тыс. рублей;

средства консолидированных бюджетов

муниципальных образований: 3 396,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 487,1 тыс. рублей;

2015 год - 485,3 тыс. рублей;

2016 год - 485,0 тыс. рублей;

2017 год - 484,9 тыс. рублей;

2018 год - 484,9 тыс. рублей;

2019 год - 484,8 тыс. рублей;

2020 год - 484,8 тыс. рублей

».

2. Раздел «Описание системы подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«

Описание системы подпрограмм

Государственная программа состоит из 9 подпрограмм:

1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

3. «Охрана здоровья матери и ребенка».

4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».

5. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

7. «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы».

8. «Развитие информатизации в здравоохранении».

9. «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».

Подпрограммы состоят из основных мероприятий, направленных на решение задач программы в целях обеспечения доступности медицинской помощи, повышения эффективности медицинских услуг.

В подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» выделены следующие задачи:

развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни;

снижение уровня распространённости инфекционных заболеваний;

сохранение на спорадическом уровне распространённости инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха);

раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С;

обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания;

обеспечение доступности медицинской помощи сельскому населению.

Указанные задачи планируется решить посредством реализации следующих основных мероприятий подпрограммы:

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.

2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака.

3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику.

4. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С.

5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

6. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.

7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях.

8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей.

9. Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения.

11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности.

12. В подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» выделены следующие задачи:

соответствие деятельности учреждений здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи; увеличение доли абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением; внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулёзом;

совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С;

модернизация наркологической службы;

совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;

снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;

увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями;

снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями; .

совершенствование системы управления скорой медицинской помощью;

снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно­транспортных происшествий;

поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови;

совершенствование оказания хирургической помощи населению. Указанные задачи планируется решить посредством реализации следующих основных мероприятий подпрограммы:

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.

2. Мероприятия по развитию службы крови.

3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам.

4. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом.

7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи.

9. Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года

В подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» выделены следующие задачи:

повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям;

развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям;

совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии;

снижение уровня первичной инвалидности детей;

профилактика и снижение количества абортов;

увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар «мать-дитя» в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции.

Указанные задачи планируется решить посредством реализации следующих основных мероприятий подпрограммы:

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.

2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка.

3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка.

4. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения.

5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности.

В подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно­курортного лечения, в том числе детей» выделена следующая задача:

разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.

Задачу планируется решить посредством реализации следующих мероприятий подпрограммы:

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.

2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей.

В подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» выделены задачи:

снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из системы здравоохранения;

устранение дисбаланса в распределении медицинских кадров в трехуровневой системе оказания медицинской помощи;

повышение престижа профессии, в том числе за счет создания позитивного образа медицинского и фармацевтического работника в общественном сознании;

развитие мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников.

Указанные задачи планируется решить посредством реализации следующих основных мероприятий подпрограммы:

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.

2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам.

В подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» выделены следующие задачи:

повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников;

адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов;

повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи.

Указанные задачи планируется решить посредством реализации следующего мероприятия подпрограммы:

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.

В подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы» выделены следующие задачи:

реализация функции центрального аппарата исполнителя государственной программы;

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам фондов обязательного медицинского страхования;

обеспечение хранения и складирования медицинского имущества мобилизационного резерва;

обеспечение развития государственной судебно-медицинской экспертной деятельности;

защита прав совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, на неограниченный срок;

обеспечение лекарственными средствами и расходными материалами для оказания высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи, предоставляемой жителям области за счет средств областного бюджета;

направление жителей Амурской области в государственные медицинские учреждения, находящиеся на территории Российской Федерации, для оказания высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи.

Указанные задачи планируется решить посредством реализации основных мероприятий:

1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти.

2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования.

3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.

4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами.

5. Отдельные полномочия в области здравоохранения.

6. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности.

В подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении» выделена следующая задача:

повышение доступности и качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских организаций.

Указанную задачу планируется решить посредством реализации следующего мероприятия подпрограммы:

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.

В подпрограмме «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» выделены следующие задачи:

сокращение в области масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

реализация системы целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков;

выявление на территории области мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и их уничтожение.

Указанные задачи планируется решить посредством реализации основных мероприятий:

1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков.

2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков.

Система программных мероприятий и плановых показателей реализации программы представлена в приложении №1 к государственной программе.».

3. В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

1) в паспорте подпрограммы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

а) слова «Всего - 31 275 124,0 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 31 282 824,0 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства областного бюджета - 2 486 721,1 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 2 494 421,1 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 412 342,7 тыс. рублей» заменить словами «2014 год 420 042,7 тыс. рублей»;

2) в подразделе «Мероприятие 1.11 Капитальные вложения в объекты государственной собственности» раздела «Описание системы мероприятий»:

а) дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«Перечень объектов капитального строительства приведен в приложении №7 к государственной программе.»;

б) таблицу 2 исключить;

3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «31 275 124,0 тыс. рублей» заменить суммой «31 282 824,0 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «2 486 721,1 тыс. рублей» заменить суммой «2 494 421,1 тыс. рублей». •

4. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

1) в паспорте подпрограммы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

а) слова «Всего - 62 733 649,1 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 63 361 799,7 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства федерального бюджета - 397 574,6 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства федерального бюджета - 1 031 684,2 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 313 599,8 тыс. рублей» заменить словами «2014 год — 947 709,4 тыс. рублей»;

г) слова «средства областного бюджета - 10 758 680,6 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета 10 752 721,6 тыс. рублей, из них»;

д) слова «2014 год - 1 821 606,3 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 1 815 647,3 тыс. рублей»;

2) наименование подраздела «Мероприятие 2.9. Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета» раздела «Описание системы основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 2.9. Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»»;

3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «62 733 649,1 тыс. рублей» заменить суммой «63 361 799,7 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «397 574,6 тыс. рублей» заменить суммой «1 031 684,2 тыс. рублей»;

в) в абзаце третьем сумму «10 758 680,6 тыс. рублей» заменить суммой «10 752 721,6 тыс. рублей»;

4) в пункте 2.9 графу «Наименование мероприятия» таблицы «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» раздела «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».

5. В подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:

1) в паспорте подпрограммы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

а) слова «Всего - 1 963 583,9 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 1 963 507,9 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства областного бюджета - 822 403,8 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 822 327,8 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 114 721,1 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 114 645,1 тыс. рублей»;

2) раздел «Описание системы мероприятий» дополнить подразделом следующего содержания:

«

Мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

В государственном автономном учреждении здравоохранения Амурской области «Амурский областной санаторий «Василек» ежегодно проходят стационарное лечение свыше 2 тысяч детей в возрасте от 4 до 14 лет.

В ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2012-2014 годы» проведены мероприятия по строительству очистных сооружений производительностью 60 куб.м/сутки и реконструкция наружных канализационных сетей ГАУЗ Амурской области «Амурский областной санаторий «Василек».

В рамках реализации данного мероприятия планируется выполнение работ по паспортизации объекта и геодезической съемке территории для ввода в эксплуатацию объекта.

По результатам реализации данного мероприятия планируется в 2014 году ввод в эксплуатацию очистных сооружений, что позволит обеспечить нормы экологической безопасности и требования СанПин.»;

3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «1 963 583,9 тыс. рублей» заменить суммой «1 963 507,9 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «822 403,8 тыс. рублей» заменить суммой «822 327,8 тыс. рублей»;

4) таблицу «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» раздела «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы



Наименование

мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

3.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,2

0,25

0,25

0,4

0,4

0,4

0,4

3.2

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

0,2

0,25

0,25

0,3

0,3

0,3

0,3

3.3

Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

0,2

0,25

0,25

0,3

0,3

0,3

0,3

3.4

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

0,2

0,25

0,25

-

-

-

-

3.5

Капитальные вложения в объекты

государственной

собственности

0,2

-

-

-

-

-

-

».

6. В подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно­курортного лечения, в том числе детей»:

1) в паспорте программы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

слова «Всего - 5 445 571,5 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего 5 444 571,5 тыс. рублей, из них»;

слова «средства областного бюджета - 964 224,6 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 963 224,6 тыс. рублей, из них»;

слова «2014 год - 156 158,2 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 155 158,2 тыс. рублей»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «5 445 571,5 тыс. рублей» заменить суммой «5 444 571,5 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «964 224,6тыс. рублей» заменить суммой «963 224,6 тыс. рублей».

7. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего - 37 559 391,9 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 37 558391,9 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства областного бюджета - 36 043 909,5 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 36 042 909,5 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 4 342 502,5 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 4 341 502,5 тыс. рублей»;

2) в подразделе «Мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности» раздела «Описание системы мероприятий»:

а) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«Перечень объектов капитального строительства приведен в приложении №7 к государственной программе.»;

б) таблицу исключить;

3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «37 559 391,9 тыс. рублей» заменить суммой «37 558 391,9 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «36 043 909,5 тыс. рублей» заменить суммой «36 042 909,5 тыс. рублей».

8. В подпрограмме 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего - 111 325,6 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 111 660,6 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства областного бюджета — 95 366,9 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 95 701,9 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 16 817,2 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 17 152,2 тыс. рублей»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «111 325,6 тыс. рублей» заменить суммой «111 660,6 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «95 366,9 тыс. рублей» заменить суммой «95 701,9 тыс. рублей».

9. Пункт 8 приложения к подпрограмме 9 «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» изложить в следующей редакции:

«8. Министерство на основании утвержденного Правительством области распределения субсидий в сроки и порядке, установленным Соглашениями, осуществляет в текущем финансовом году перечисление субсидий на балансовый счет Управления Федерального казначейства по Амурской области №40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» для последующего перечисления на счета бюджетов муниципальных образований, открытые в органах Федерального казначейства.

В случае, если министерством принято решение о передаче территориальному управлению Федерального казначейства по Амурской области своих полномочий по перечислению в бюджет муниципального образования субсидии, перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству, на счета территориальных органов Федерального казначейства по Амурской области, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.».

10. В приложении №1 к государственной программе:

1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«

1.2.

Основное

мероприятие

1.2.

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохра-

нения

области

Количество публикаций в местных газетах (ед.)

20

20

20

20

20

20

20

Охват населения

информа­

ционно-

наглядным

материалом, в том числе тиражи­рование печатной продукции для населения по факторам риска для родителей и подростков (количество экземпляров)

40000

35000

35000

35000

35000

35000

35000

»;

2) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«

1.2.

Основное

мероприятие

2.2.

Мероприятия по

Развитию службы крови

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохра-

нения

области

Оснащение

медицинских

организаций

(подразделений), осуществляющих

заготовку,

переработку,

хранение и

обеспечение

безопасности

донорской

крови и ее

компонентов, в

соответствии с

утвержденными

требованиями

(процентов)

100

Увеличение

объема

заготовки

компонентов

донорской

крови

автомати­

ческими

методами

(процентов)

На 30

Число доноров крови и ее компо­нентов на 1000 человек населения (чел.)

18

»;

3) в пункте 2.9 графу 2 изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 2.9. Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»;

4) раздел 3 дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:

«

3.5

Основное

мероприятие

3.5

Капитальные вложения в объекты государственной

собственности-

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохра-

нения

области

Ввод в

эксплуатацию

очистных

сооружений

1

».

11. Приложение №3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.

12. Приложение №4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям.

13. Приложение №5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящим изменениям.

14. Государственную программу дополнить приложением №7 согласно приложению №4 к настоящим изменениям.

Приложение №1

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)



п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Координатор

программы,

координатор

подпрограммы,

участники

государственной

программы

Код бюджетной классификации

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 Г.

2019 г.

2020 г.

ГРБС

РЗПр

ЦСР

ВР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

51 390 765,4

6897974,6

7156406,5

7156906,5

7323509,4

7 475 146,5

7620611,2

7760210,7

Минздрав АО

X

X

X

X

51 361 226,7

6886435,9

7153406,5

7153906,5

7320509,4

7 472 146,5

7617611,2

7757210,7

Минстрой АО

X

X

X

X

8 538,7

8 538,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минсельхоз АО

X

X

X

X

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

1

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико­санитарной помощи»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

2 494 421,1

420 042,7

309 782,4

309 782,4

330 636,5

353 288,1

375 017,8

395 871,2

Минздрав АО

X

X

X

X

2 486 106,4

411 728,0

309 782,4

309 782,4

330 636,5

353 288,1

375 017,8

395 871,2

Минстрой АО

X

X

X

X

8 314,7

8 314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1 922 408,5

295 513,8

242 956,3

242 956,3

259 311,8

277 077,0

294 119,1

310 474,2

Минздрав АО

918

0901

0611059

600

67 788,1

9 720,3

8 671,7

8 671,7

9 255,5

9 889,5

10 497,8

11 081,6

918

0902

0611059

600

1 681 381,5

262 432,7

211 902,2

211 902,2

226 167,1

241 661,7

256 525,5

270 790,1

918

0909

0611059

600

173 238,9

23 360,8

22 382,4

22 382,4

23 889,2

25 525,8

27 095,8

28 602,5

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Всего, в том числе:

X

X

X

X

7 896,2

1 200,0

1 000,0

1 000,0

1067,3

1 140,4

1 210,6

1 277,9

Минздрав АО

918

0909

0611133

200

7 896,2

1 200,0

1 000,0

1 000,0

1 067,3

1 140,4

1 210,6

1 277,9

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего, в том числе:

X

X

X

X

268 368,5

34 000,0

35 000,0

35 000,0

37 356,1

39 915,4

42 370,5

44 726,5

Минздрав АО

918

0909

0611134

200

268 368,5

34 000,0

35 000,0

35 000,0

37 356,1

39 915,4

42 370,5

44 726,5

1.4.

Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

4 737,8

720,0

600,0

600,0

640,4

684,3

726,4

766,7

Минздрав АО

918

0909

0611135

200

4 737,8

720,0

600,0

600,0

640,4

684,3

726,4

766,7

1.6.

Основное мероприятие 1.7.

Всего, в том

X

X

X

X

263 640,7

77 818,1

27 750,3

27 750,3

29 618,4

31 647,5

33 594,0

35 462,1

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Минздрав АО

918

1003

0617058

300

263 640,7

77 818,1

27 750,3

27 750,3

29 618,4

31 647,5

33 594,0

35 462,1

1.7.

Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)тканей

Всего, в том числе:

X

X

X

X

19 054,7

2 476,1

2475,8

2 475,8

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

Минздрав АО

918

0909

0611137

200

19 054,7

2 476,1

2 475,8

2 475,8

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

1.8.

Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

8 314,7

8 314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минстрой АО

910

0901

0611101

400

8 314,7

8 314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

10 752 721,6

1 815 647,3

1333105,2

1333505,2

1425 274,0

1 522 781,9

1616320,4

1706087,6

Минздрав АО

X

X

X

X

10 752 721,6

1 815 647,3

1333105,2

1333505,2

1425 274,0

1 522 781,9

1616320,4

1706087,6

2.1.

1

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

10 192 797,6

1 630 859,0

278618,4

1278618,4

1364 692,2

1 458 186,7

1547875,2

1633947,7

918

0901

0621059

600

8 172 850,4

1 307 428,0

1025264,9

1025264,9

1094 283,5

1 169 252,5

1241169,5

1310187,1

918

0902

0621059

600

841 858,0

122 952,2

107 359,6

107 359,6

114 586,8

122 437,1

129 967,8

137 194,9

Минздрав АО

918

0903

0621059

600

121 786,4

18 200,8

15 469,2

15 469,2

16 510,6

17 641,7

18 726,8

19 768,1

918

0904

0621059

600

567 424,6

118 756,3

67 003,0

67 003,0

71 513,5

76 412,8

81 112,8

85 623,2

918

0906

0621059

600

488 878,2

63 521,7

63 521,7

63 521,7

67 797,8

72 442,6

76 898,3

81 174,4

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови

Всего, в том числе:

X

X

X

X

36 411,1

36 411,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0906

0621087

200

36 411,1

36411,1

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

116 881,5

15 186,8

15 186,8

15 186,8

16 209,2

17 319,7

18 385,0

19 407Д

Минздрав АО

918

0901

0627059

300

3 610,4

469,1

469,1

469,1

500,7

535,0

567,9

599,5

918

0906

0627059

300

107 206,3

13 929,7

13 929,7

13 929,7

14 867,4

15 886,0

16 863,1

17 800,7

918

0909

0627059

300

6 064,8

788,0

788,0

788,0

841,1

898,7

954,0

1 007,0

2.4.

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

70 066,3

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 8953

11 501,1

Минздрав АО

918

0909

0621138

200

70 066,3

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

2.5.

Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

247 518,8

42 144,1

30 500,0

30 700,0

32 766,7

35 0113

37 164,9

39 231,6

Минздрав АО

918

0909

0621139

200

247 518,8

42 144,1

30 500,0

30 700,0

32 766,7

35 011,5

37 164,9

39 231,6

2.6.

Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

33 770,0

25 770,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Минздрав АО

918

0909

0621140

600

33 770,0

25 770,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2.7.

Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов

Всего, в том

X

X

X

X

55 2763

55 2763

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0901

0621141

600

55 276,3

55 276,3

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

«Охрана здоровья матери и

ребенка»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

822 327,8

114 645,1

105 5983

105 6983

112 813,9

120 542,7

127 956,9

135 072,2

Минздрав АО

X

X

X

X

822 103,8

114 421,1

105 5983

105 6983

112 813,9

120 542,7

127 956,9

135 072,2

Минстрой АО

X

X

X

X

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

788 549,2

108 221,1

101 5983

101 5983

108 437,9

115 866,9

122 993,5

129 832,8

Минздрав АО

918

0901

0631059

600

28 786,5

3 479,3

3 779,3

3 779,3

4 033,7

4 310,1

4 575,2

4 829,6

918

0909

0631059

600

759 762,7

104 741,8

97819,2

97819,2

104 404,2

111 556,8

118 418,3

125 003,2

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение

Всего, в том числе:

X

X

X

X

15 392,5

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 134,6

2 280,9

2 421,2

2 555,8

мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Минздрав АО

918

0909

0631142

200

15 392,5

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 134,6

2 280,9

2 421,2

2 555,8

3.3.

Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего, в том числе:

X

X

X

X

15 962,1

2 000,0

2 000,0

2 100,0

2 241,4

2 394,9

2 542,2

2 683,6

Минздрав АО

918

0909

0631143

200

15 962,1

2 000,0

2 000,0

2 100,0

2 241,4

2 394,9

2 542,2

2 683,6

3.4.

Основное мероприятие 3.4.

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего, в том числе:

ХX

X

X

ХX

2 200,0

2 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0909

0631089

200

2200,0

2200,0

3.5.

Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минстрой АО

910

0905

0631101

400

224,0

224,0

4.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации н санаторно­курортного лечения, в том числе детям»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

963 224,6

155 158,2

120 674,6

120 674,6

128 798,2

137 622,0

146 086,9

154 210,1

Минздрав АО

X

X

X

X

963 224,6

155 158,2

120 674,6

120 674,6

128 798,2

137 622,0

146 086,9

154 210,1

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

813 739,2

118 333,7

103 850,1

103 850,1

110 841,1

118 434,7

125 719,4

132 710,1

Минздрав АО

918

0905

0641059

60

680149,1

100837,7

86512,9

86512,9

92336,8

98662,7

104731,2

110554,9

918

1909

0641059

600

133590,1

17496,0

17337,2

17337,2

18504,3

19772,0

20988,2

22155,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям

Всего, в том числе:

X

X

X

X

149 485,4

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 187,3

20 367,5

21 500,0

Минздрав АО

918

0909

0641144

200

149 485,4

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 187,3

20 367,5

21 500,0

5.

Подпрограмма 5

«Кадровое обеспечение системы

здравоохранения»

Всего, в том числе:

X

X

XX

X

130 544,5

20 500,0

1 500,0

1 500,0

26 601,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

Минздрав АО

X

X

XX

X

130 544,5

20 500,0

1 500,0

1 500,0

26 601,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

5.1.

Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

1 601,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

Минздрав АО

918

0909

0651059

600

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

1 601,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

5.2.

Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

120 500,0

20 500,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

Минздрав АО

918

0909

0657060

300

120 500,0

20 500,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

6.

Подпрограмма 6

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

59 548,5

9 326,6

7 500,0

7 500,0

8 004,9

0 8 553,3

9 079,4

9 584,3

Минздрав АО

X

X

X

X

59 548,5

9 326,6

7 500,0

7 500,0

8 004,9

0 8 553,3

9 079,4

9 584,3

6.1.

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

59 548,5

9 326,6

7 500,0

7 500,0

8 004,9

0 8 553,3

9 079,4

9 584,3

Минздрав АО

918

901

0661059

600

59 548,5

9 326,6

7 500,0

7 500,0

8 004,9

0 8 553,3

9 079,4

9 584,3

7.

Подпрограмма 7

«Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

36 042 909,5

4 341 502,5

5262415,4

262 415,4

5274686,7

5 288 015,5

5 300 801,6

5313072,4

Минздрав АО

X

X

X

X

36 042 909,5

4 341 502,5

5262415,4

5262415,4

5274686,7

5 288 015,5

5 300 801,6

5313072,4

7.1.

Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функции исполнительных органов государственной власти

Всего, в том числе:

X

X

X

X

310 993,4

45 133,0

39 702,9

39 702,9

42 375,7

45 278,8

48 063,7

50 736,4

918

0909

0671019

100

269 131,4

35 809,0

34 843,8

34 843,8

37 189,4

39 737,2

42 181,3

44 526,9

Минздрав АО

918

0909

0671019

200

41 606,2

9 290,8

4 825,9

4 825,9

5 150,8

5 503,7

5 842,1

6 167,0

918

0909

0671019

800

255,8

33,2

33,2

33,2

35,5

37,9

40,3

42,5

7.2.

Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего, в том числе:

X

X

X

X

34 572 828,8 '

4 092 043,4

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

Минздрав АО

918

0904

0678735

500

383 116,9

383 116,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

918

0909

0678735

500

34 189 711,9

3 708 926,5

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

7.3.

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

787 018,9

106 706,4

101 596,1

101 596,1

108 435,5

115 864,3

122 990,7

129 829,8

918

0909

0671059

100

142 802,5

18 554,8

18 554,8

18 554,8

19 803,9

21 160,7

22462,2

23 711,3

Минздрав АО

918

0909

0671059

200

163 965,8

23 060,7

21 042,4

21 042,4

22 459,0

23 997,6

25 473,6

26 890,1

918

0909

0671059

600

472 132,0

64 036,0

60 944,0

60 944,0

65 046,7

69 503,0

73 777,9

77 880,4

918

0909

0671059

800

8 118,6

1 054,9

1 054,9

1 054,9

1 125,9

1 203,0

1 277,0

1 348,0

7.4.

Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего, в том числе:

X

X

X

X

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22 118,9

Минздрав АО

918

0909

0678736

500

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22118,9

7.5.

Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

218 855,8

60 310,9

23 676,7

23 676,7

25 270,6

27 001,9

28 662,6

30 256,4

Минздрав АО

918

0901

0671145

200

193 803,4

52 705,4

21 071,2

21 071,2

22 489,7

24 030,5

25 508,5

26 926,9

918

0909

0671145

200

25 052,4

7 605,5

2 605,5

2 605,5

2 780,9

2 971,4

3 154,1

3 329,5

7.6.

Основное мероприятие 7.7 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0909

0671101

400

20 000,0

20 000,0

8.

Подпрограмма 8

«Развитие информатизации в

здравоохранении»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

95 701,9

17 152,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

Минздрав АО

X

X

X

X

95 701,9

17 152,2

11 730,4

11730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

8.1.

Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

95 701,9

17 152,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

Минздрав АО

918

0909

0681059

600

95 701,9

17 152,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

9.

Подпрограмма 9

«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

Z9 365,9

4 000,0

4 100,0

4 100,0

4 174,1

4 254,5

4 331,6

4 405,7

Минздрав АО

X

X

X

X

8 365,9

1 000,0

1100,0

1100,0

1 174,1

1254,5

1 331,6

1 405,7

Минсельхоз АО

X

X

X

X

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

Всего, в том числе:

X

X

X

X

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1174,1

1 254,5

1 331,6

1 405,7

Минздрав АО

918

0909

0691018

200

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1 254,5

1 331,6

1 405,7

9.2.

Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

Всего, в том

X

X

X

X

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Минсельхоз АО

913

0405

0698724

500

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Приложение №2

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы

области из различных источников финансирования

№п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Развитие здравоохранения Амурской области

на 2014 - 2020 годы

Всего

139 966 111,3

18 355 337,7

18 653 199,0

19 350 091,6

19 885 044,6

20 516 453,2

21 244 193,1

21 961 792,1

федеральный бюджет

1 631 787,3

1 299 766,5

166 010,4

166 010,4

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

51 390 765,4

6 897 974,6

7 156 406,5

7 156 906,5

7 323 509,4

7 475 146,5

7 620 611,2

7 760210,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

3 396,8

487,1

485,3

485,0

484,9

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

80371 245,9

9 392 366,0

10 510 486,2

11 151 663,6

11 627 118,9

12 042 907,4

12563804,0

13082899,8

юридические лица*

6568 915,9

764 743,5

819 810,6

875 026,1

933 931,4

997 914,4

1059293,1

1118196,8

1.

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной

медико-санитарной помощи

Всего

31282 824,0

4106153,8

4241589,6

4496978,3

4321239,9

4497436,7

4706337,1

4913088,6

федеральный бюджет

583 345,0

340 905,4

121 219,8

121 219,8

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2494 421,1

420 042,7

309 782,4

309 782,4

330 636,5

353 288,1

375 017,8

395 871,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26389731,9

3133868,1

3584032,0

3824161,8

3732510,6

3868374,0

4038582,7

4208202,7

юридические лица

1815 326,0

211337,6

226 555,4

241 814,3

258 092,8

275 774,6

292 736,6

309 014,7

1.1.

Основное мероприятие 1.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных

учреждений

Всего

30127 466,4

3 640 719,5

4 053 543,7

4 308 932,4

4 249 915,2

4 421 225,6

4 625 438,4

4 827 691,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

1922 408,5

295 513,8

242 956,3

242 956,3

259 311,8

277 077,0

294 119,1

310 474,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26389731,9

3133868,1

3584032,0

3824161,8

3732510,6

3868374,0

4038582,7

4208202,7

юридические лица

1815 326,0

211 337,6

226 555,4

241 814,3

258 092,8

275 774,6

292 736,6

309 014,7

1.2.

Основное мероприятие 1.2

мероприятия направленные на формирование здорового образа жизни у

населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Всего

7 896,2

1 200,0

1 000,0

1 000,0

1 067,3

1 140,4

1 210,6

1 277,9

1

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

7 896,2

1 200,0

1 000,0

1 000,0

1 067,3

1 140,4

1 210,6

1 277 9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное мероприятие 1.3 Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего

268 368,5

34 000,0

35 000,0

35 000,0

37 356,1

39 915,4

42 370,5

44 726 5

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

268 368,5

34 000,0

35 000,0

35 000,0

37 356,1

39 915,4

42 370 5

44 726 5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Основное мероприятие 1.4

Реализация мероприятий по профилактике

Всего

2 806,8

935,6

935,6

935,6

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

2 806,8

935,6

935,6

935,6

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Основное мероприятие 1.5

Всего

7 252,9

3 235,1

600,0

600,0

640,4

684,3

726,4

766,7

Реализация отдельных мероприятий

федеральный бюджет

2 515,1

2 515,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0 0

государственной программы Российской

областной бюджет

4 737,8

720,0

600,0

600,0

640,4

684,3

726,4

766 7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6.

Основное мероприятие 1.6

Всего

16 635,9

5 545,3

5 545,3

5 545,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение закупок

федеральный бюджет

16 635,9

5 545,3

5 545,3

5 545,3

антивирусных препаратов для профилактики

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иммунодефицита человека и гепатитов В и С

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.1

Основное мероприятие 1.7Совершенствование механизмов обеспечения

населения лекарственными препаратами,

медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего

263 640,7

77 818,1

27 750,3

27 750,3

29 618,4

31 647,5

33 594,0

35 462,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

263 640,7

77 818,1

27 750,3

27 750,3

29618,4

31 647,5

33 594,0

35 462,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.

Основное мероприятие 1.8

Всего

40 407,2

9 593,6

9 593,3

9 593,3

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

Осуществление организационных

федеральный бюджет

21 352,5

7 117,5

7 117,5

7 117,5

мероприятий по обеспечению лиц

областной бюджет

19 054,7

2 476,1

2 475,8

2 475,8

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.9.

Основное мероприятие 1.9

Всего

217 170,5

217 170,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оказание отдельным категориям граждан

федеральный бюджет

217 170,5

217 170,5

государственной социальной помощи по

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 .

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.10.

Основное мероприятие 1.10

Реализация отдельных полномочий в области

лекарственного обеспечения

Всего

322 864,2

107 621,4

107 621,4

107 621,4

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

322 864,2

107 621,4

107 621,4

107 621,4

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.11.

Основное мероприятие 1.11 Капитальные вложения в объекты

государственной собственности

Всего

8 314,7

8 314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

8 314,7

8 314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2

Совершенствование оказания

специализированной, включая

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской

эвакуации

Всего

63 361 799,7

8 716 188,4

7 946 731,2

8 333 912,7

8 962 252,2

9 353 607,0

9 803 062,7

10 246 045,5

федеральный бюджет

1 031 684,2

947 709,4

41 987,4

41 987,4

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10 752 721,6

1 815 647,3

1 333 105,2

1 333 505,2

1 425 274,0

1 522 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47 305 643,7

5 455 520,9

6 038 517,7

6 389 392,7

6 929 644,9

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497 310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.1.

Основное мероприятие 2.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

61 770 191,5

7 583 690,7

7 850 257,0

8 237 038,5

8 901 670,4

9289011,8

9 734 617,5

10 173 905,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

10 192 797,6

1 630 859,0

1 278 618,4

1 278618,4

1 364 692,2

1 458 186,7

1 547 875,2

1 633 947,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47 305 643,7

5 455 520,9

6 038 517,7

6 389 392,7

6 929 644,9

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497 310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.2.

Основное мероприятие 2.2

Всего

147 307,8

147 307,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по развитию службы крови

федеральный бюджет

110 896,7

110 896,7

областной бюджет

36 411,1

36411,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Основное мероприятие 2.3

Обеспечение мер социальной поддержки

донорам

Всего

116 881,5

15 186,8

15 186,8

15 186,8

16 209,2

17 319,7

18 385,0

19 407,2

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

116 881,5

15 186,8

15 186,8

15 186,8

16 209,2

17 319,7

18 385,0

19 407,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Основное мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Всего

125 962,2

41 987,4

41 987,4

41 987,4

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

125 962,2

41 987,4

41 987,4

41 987,4

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего

70 066,3

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

70 066,3

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6.

Основное мероприятие 2.6

Всего

247 518,8

42 144,1

30 500,0

30 700,0

32 766,7

35 011,5

37 164,9

39 231,6

Совершенствование системы оказания

федеральный бюджет

0,0

медицинской помощи больным сахарным

областной бюджет

247 518,8

42 144,1

30 500,0

30 700,0

32 766,7

35 011,5

37 164,9

39 231,6

диабетом

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

Основное мероприятие 2.7

Совершенствование оказания медицинской

помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях

Всего

33 770,0

25 770,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

33 770,0

25 770,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Основное мероприятие 2.8

Мероприятия по оказанию

высокотехнологичных видов медицинской

помощи

Всего

65 992,0

65 992,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

10 715,7

10 715,7

областной бюджет

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Основное мероприятие 2.9 Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года

Всего

784 109,6

784 109,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет***

784 109,6

784 109,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего

1 963 507,9

248 110,8

251 693,3

259 963,4

279 340,0

293 195,0

308 243,5

322 961,9

федеральный бюджет

8 363,8

8363,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

822 327,8

114 645,1

105 598,5

105 698,5

112 813,9

120 542,7

127 956,9

135 072,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 118 654,4

123 453,2

144 327,4

152 378,4

164 512,6

170 500,9

178 002,9

185 479,0

юридические лица

14 161,9

1 648,7

1 767,4

1 886,5

2 013,5

2 151,4

2 283,7

2 410,7

3.1.

Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

1 921 365,5

233 323,0

247 693,3

255 863,4

274 964,0

288 519,2

303 280,1

317 722,5

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

788 549,2

108 221,1

101 598,5

101 598,5

108 437,9

115 866,9

122 993,5

129 832,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 118 654,4

123 453,2

144 327,4

152 378,4

164 512,6

170 500,9

178 002,9

185 479,0

юридические лица

14 161,9

1 648,7

1 767,4

1 886,5

2 013,5

2 151,4

2 283,7

2 410,7

3.2.

Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Всего

19 922,4

6 529,9

2 000,0

2 000,0

2 134,6

2 280,9

2 421,2

2 555,8

федеральный бюджет

4 529,9

4 529,9

областной бюджет

15 392,5

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 134,6

2 280,9

2 421,2

2 555,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Основное мероприятие 3.3 Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего

15 962,1

2 000,0

2 000,0

2 100,0

2 241,4

2 394,9

2 542,2

2 683,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

15 962,1

2 000,0

2 000,0

2 100,0

2 241,4

2 394,9

2 542,2

2 683,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОД

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Основное мероприятие 3.4 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего

6 033,9

6 033,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

3 833,9

3 833,9

областной бюджет

2 200,0

2 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Основное мероприятие 3.5 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

224,0

224,0

• 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Подпрограмма 4

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

Всего

5 444.571,5

671 711,2

710 365,1

748 185,5

774 134,8

808 029,8

846 913,7

885 231,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

963 224,6

155 158,2

120 674,6

120 674,6

128 798,2

137 622,0

146 086,9

154 210,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4 135 028,6

476 235,1

546 469,5

581 378,9

596 099,0

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,3

40 317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52 610,8

55 846,8

58 952,2

4.1.

Основное мероприятие 4.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных

учреждений

Всего

5 295 086,1

634 886,7

693 540,6

731 361,0

756 177,7

788 842,5

826 546,2

863 731,4

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

813 739,2

118 333,7

103 850,1

103 850,1

110 841,1

118 434,7

125 719,4

132 710,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4 135 028,6

476 235,1

546 469,5

581 378,9

596 099,0

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,3

40 317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52 610,8

55 846,8

58 952,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2

Развитие медицинской реабилитации,

в том числе детям

Всего

149 485,4

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 187,3

20 367,5

21 500,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

149 485,4

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 187,3

20 367,5

21 500,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Подпрограмма 5

Кадровое обеспечение системы

здравоохранения

Всего

151 044,5

41 000,0

1 500,0

1 500,0

26 601,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

130 544,5

20 500,0

1 500,0

1 500,0

26 601,0

26 710,7

26 815,9

26916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды**

20 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.

Основное мероприятие 5.1

Всего

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

1 601,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

Расходы на обеспечение деятельности

федеральный бюджет

0,0

(оказание услуг) государственных

областной бюджет

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

1 601,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

учреждений

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.

Основное мероприятие 5.2

Осуществление единовременных выплат

медицинским работникам

Всего

141 000,0

41 000,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

120 500,0

20 500,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды **

20 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма 6

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего

59 548,5

9 326,6

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

59 548,5

9 326,6

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1.

Основное мероприятие 6.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных

учреждений

Всего

59 548,5

9 326,6

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

59 548,5

9 326,6

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Подпрограмма 7

Обеспечение реализации основных

направлений государственной политики в

сфере реализации государственной программы

Всего

37 558 391,9

4 539 349,7

5 475 512,4

5 483 610,5

5 494 023,8

5 508 379,2

5 522 150,2

5 535 366,1

федеральный бюджет

8 394,3

2 787,9

2 803,2

2 803,2

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

36 042 909,5

4 341 502,5

5 262415,4

5 262 415,4

5 274 686,7

5 288 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 401 687,3

182 788,7

197 139,6

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

105 400,8

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16 011,9

16 996,8

17 941,9

7.1.

Основное мероприятие 7.1

Всего

1 712 680,7

227 921,7

236 842,5

244 054,7

246 727,5

249 630,6

252 415,5

255 088,2

Расходы на обеспечение функций

федеральный бюджет

0,0

исполнительных органов государственной

областной бюджет

310 993,4

45 133,0

39 702,9

39 702,9

42 375,7

45 278,8

48 063,7

50 736,4

власти

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 401 687,3

182 788,7

197 139,6

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

0,0

7.2.

Основное мероприятие 7.2

Всего

34 572 828,8

4 092 043,4

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

Межбюджетные трансферты бюджетам

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

фондов обязательного медицинского страхования

областной бюджет

34 572 828,8

4 092 043,4

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

892 419,7

118 977,0

114 750,3

115 636,2

123 420,8

131 876,2

139 987,5

147 771,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

787 018,9

106 706,4

101 596,1

101 596,1

108 435,5

115 864,3

122 990,7

129 829,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

105 400,8

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16 011,9

16 996,8

17 941,9

7.4.

Основное мероприятие 7.4 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22 118,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22 118,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.5.

Основное мероприятие 7.5 Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего

218 855,8

60 310,9

23 676,7

23 676,7

25 270,6

27 001,9

28 662,6

30 256,4

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

218 855,8

60 310,9

23 676,7

23 676,7

25 270,6

27 001,9

28 662,6

30 256,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.6.

Основное мероприятие 7.6 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Всего

8 394,3

2 787,9

2 803,2

2 803,2

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

8 394,3

2 787,9

2 803,2

2 803,2

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.7.

Основное мероприятие 7.7 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Подпрограмма 8

Развитие информатизации в здравоохранении

Всего

111 660,6

19 010,1

13 722,1

13 856,2

14 789,0

15 802,1

16 774,2

17 706,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

95 701,9

17 152,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15 958,7

1 857,9

1 991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6

8.1.

Основное мероприятие 8.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

111 660,6

19 010,1

13 722,1

13 856,2

14 789,0

15 802,1

16 774,2

17 706,9

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

95 701,9

17 152,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15 958,7

1 857,9

1 991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6

9.

Подпрограмма 9

Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

Всего

32 762,7

4 487,1

4 585,3

4 585,0

4 659,0

4 739,4

4 816,4

4 890,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

29 365,9

4 000,0

4 100,0

4 100,0

4 174,1

4 254,5

4 331,6

4 405,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

3 396,8

487,1

485,3

485,0

484,9

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1

Реализация на территории области

целенаправленных мер по профилактике

первичного употребления наркотиков

Всего

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1 254,5

1 331,6

1 405,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1 254,5

1 331,6

1 405,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2.

Основное мероприятие 9.2

Уничтожение сырьевой базы конопли,

являющейся производной для изготовления

наркотиков

Всего

24 396,8

3 487,1

3 485,3

3 485,0

3 484,9

3 484,9

3 484,8

3 484,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

3 396,8

487,1

485,3

485,0

484,9

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 0,0

0,0

* Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.

** Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.

*** остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29.08.2013 №023 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы».

Приложение №3

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014-2020 годы»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги

Единица

измерения

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета Амурской области на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей

1-й год

2-й год

3-й год

1-й год

2-й год

3-й год

1

» 2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Работы по организации и проведению научно­обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний

ед.

1

1

1

10 616,3

10 616,3

10 616,3

Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями

ед.

1

1

1

1 317,5

1 317,5

1 317,5

Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом

врачебные

посещения

910

910

910

10 113,1

10 113,1

10 113,1

Медицинские услуг, и предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями

врачебные

посещения

765 691

756 311

756 311

219 528,1

210 532,1

210 532,1

Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования

ед.

1

1

1

9 720,3

8 671,7

8 671,7

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями

врачебные

посещения

227 900

227 900

227 900

122 952,2

107 359,6

107 359,6

Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций

пациенто-дни

55 620

55 620

55 620

18 200,8

15 469,2

15 469,2

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях

койко-день

695 124

732 805

732 805

1 104 240,7

1 004 451,3

1 004 451,3

Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной)

ед.

1

1

1

66 645,8

66 645,8

66 645,8

Работы по заготовке донорской консервированной крови и ее компонентов.

ед.

1

1

1

63 247,1

63 247,1

63 247,1

Услуги по проведению лабораторных исследований

количество

исследований

70 ООО

70 ООО

70 000

8 350,9

8 350,9

8 350,9

Основное мероприятие 2.8 Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Услуга по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению*

количество лиц, которым оказана высокотехно­логичная медицинская помощь

465

65 992,0

Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка

койко-день

38 000

38 000

38 000

101 365,9

97 506,1

97 506,1

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства

койко-день

1 500

1 500

1 500

3 479,3

3 479,3

3 479,3

Подпрограмма 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей.

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения

койко-день

22 050

22 050

22 050

42 763,6

35 938,7

35 938,7

Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям

койко-день

29 400

29 400

29 400

52 433,4

46 933,4

46 933,4

Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья

среднегодовое количество обслуживаемых лиц

30 000

30 000

30 000

17 058,8

17 058,8

17 058,8

Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях

койко-день

6 600

6 600

6 600

9 326,6

7 500,0

7 500,0

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Работы по обеспечению производства судебно- медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов

ед.

1

1

1

28 592,8

27 617,6

27 617,6

Работы по обеспечению производства судебно- медицинских экспертиз и исследования трупов

ед.

1

1

1

28 592,7

27617,6

27 617,6

Работы по обеспечению производства судебно- медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых

ед.

1

1

1

5 208,8

5 208,8

5 208,8

Подпрограмма 8. Развитие информатизации в здравоохранении

Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Работы по формированию единой информационной системы здравоохранения Амурской области

ед.

1

1

1

15 317,2

11 230,4

11 230,4

*С учетом средств федерального бюджета

Приложение №4

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области

на 2014-2020 годы»

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) государственной собственности Амурской области и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в государственную собственность Амурской области

Наимено­

вание

ОСНОВНОГО

мероприятия /

объекта

капитального

строи­

тельства

(объекта

недвижимого

имущества)

Направ-

ление

инвести-

рования

(строи-

тельство,

реконст-

рукция,

техничес-

кое

перево-

оружение

приобре-

тение)

Созда-

ваемая

мощ-

ность

(прирост

Мощ-

ности)

объекта

Наличие

Утвер-

жденной

проект-

но-смет-

ной до-

кумен-

тации

(имеется

Отсутст-

вует)

Сметная

стоимость

объекта

или

предпо-

лагаемая

(предель-

ная)

стоимость

объекта

(тыс.

рублей)

Год

Опреде-

ления

стои-

мости

строи-

тельства

(приоб-

ретения)

объекта

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

общий объем финансирования, тыс. рублей

Срок плани­руемого ввода (приоб­ретения) объекта в экс­плуата­цию

год

всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджет

ные средства

в т ч. расходы на ПИР и ПСД

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Капитальные вложения в объекты государ­ственной собствен­ности, в том числе:

Реконст-

рукция

34

койко-

места

имеется

43000,0

II

квартал

2013

года

Всего по основному мероприя­тию за весь период

22729,71

262,74

0,0

22729,71

0,0

реализации

государст-

венной

программы

в том числе на

трехлетний

бюджетный

период:

8314,72

239,14

0,0

8314,72

0,0

текущий

финансовый

год

8314,72

239,14

0,0

8314,72

0,0

1-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реконструкция здания школы под размещение ГБУЗ АО «Соловьевская

участковая

больница»,

Тындинский

район,

с.Соловьевск

реконст- рукция

койко-

места

имеется

43000,0

II квартал

2013

года

Всего по объекту за весь период реализации государст­венной программы

22729,71

262,74

0,0

22729,71

0,0

2014 год

в том числе на

трехлетний

бюджетный

период:

8314,72

239,14

0,0

.8314,72

0,0

текущий

финансовый

год

8314,72

239,14

0,0

8314,72

0,0

1-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе рой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Капитальные вложения в объекты государ­ственной собственности, в том числе:

Строи-

тельство

250 коек

имеется

2258495,06

IV

квартал

2005

года

Всего по объекту за весь период реализации государст­венной программы

3062877,02

25834,20

2654972,08

407904,94

0,0

2014 год

в том числе на трехлетий бюджетный период:

784109,634

0,0

784109,634

0,0

0,0

текущий

финансовый

год

784109,634*

0,0

784109,634

0,0

0,0

1-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Хирургический

корпус на 250 коек

областного

государст-

венного

учреждения

здраво­

охранения

«Амурская

областная

детская

клиническая

больница»

. , . ..

Строи-

тельство

250 коек

имеется

2258495,06

IV

квартал

2005

года

Всего по объекту за весь период реализации государ­ственной программы

3062877,02

25834,20

2654972,08

407904,94

0,0

2014 год

в том числе на

трехлетний

бюджетный

период:

784109,634

0,0

784109,634

0,0

0,0

текущий

финансовый год

784109,634*

0,0

784109,634

0,0

0,0

1-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Капитальные вложения в объекты государ­ственной собствен­ности, в том числе:

Строи-

тельство/

реконст-

рукция

60

куб.м/

сутки

имеется

15143,05

I

квартал

2010

года

Всего по основному мероприя­тию за весь период реализации государст­венной программы

16886,78

40,8

0,0

16886,78

0,0

2014 год

в том числе на

трехлетний

бюджетный

период:

224,0

0,0

0,0

224,0

0,0

текущий

финансовый

год

224,0

0,0

0,0

224,0

0,0

1-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строи­тельство очистных сооружений произво­дитель­ностью 60 куб.м/сут. и рекон­струкция наружных канализа­ционных сетей ГАУЗ «Амурский областной детский санаторий «Василек»

Строи-

тельство/

реконст-

рукция

60

куб.м/

сутки

имеется

15143,05

I

квартал

2010

года

Всего по объекту за весь период реализации государ­ственной программы

16886,78

40,8

0,0

16886,78

0,0

2014 год

в том числе на

трехлетний

бюджетный

период:

224,0

0,0

0,0

224,0

0,0

текущий

финансовый

год

224,0

0,0

0,0

224,0

0,0

1-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

Капитальные вложения в объекты

Реконст-

рукция

1453

кв.м,

300

имеется

111995,39

2013

Всего по объекту за весь период

111995,39

0,0

0,0

108635,5

3359,862

2015 год

государ­ственной собствен­ности, в том числе:

Потре-

бителей,

22

ставки

реализации

государ-

ственной

программы

в том числе на

трехлетний

бюджетный

период:

20000,0

0,0

0,0

20000,0

0,0

текущий

финансовый

год

20000,0

0,0

0,0

20000,0

0,0

1-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реконструк­ция учебного корпуса в лабораторный корпус по ул. Нагорная, 4

Реконст-

рукция

1453

кв.м,

300

Потре-

бителей,

22

ставки

имеется

111995,39

2013

Всего по объекту за весь период реализации государ­ственной программы

111995,39

0,0

0,0

108635,5

3359,862

2015 год

в том числе на

трехлетний

20000,0

0,0

0,0

20000,0

бюджетный

период:

текущий

финансовый

год

20000,0

0,0

0,0

20000,0

1-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Неиспользованные остатки средств федерального бюджета 2013 года.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Амурская правда № 102 от 06.06.2014 стр. 6-18
Рубрики правового классификатора: 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать