Основная информация
Дата опубликования: | 27 мая 2016г. |
Номер документа: | RU91000201600498 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2016 года №195-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ВРИО ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
И.Л. УНТИЛОВА
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 27.05.2016 №195-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края
"Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы",
утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-п
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований
Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 43 384 687,85220 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. руб.;
2016 год - 6 627 851,02281 тыс. руб.;
2017 год - 8 866 265,86350 тыс. руб.;
2018 год - 7 556 565,70854 тыс. руб.;
2019 год - 6 958 167,61997 тыс. руб.;
2020 год - 7 135 032,93524 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 33 874 026,37103 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. руб.;
2016 год - 5 322 327,48447 тыс. руб.;
2017 год - 6 180 685,20000 тыс. руб.;
2018 год - 6 110 696,67280 тыс. руб.;
2019 год - 5 512 298,58423 тыс. руб.;
2020 год - 5 689 163,89950 тыс. руб.
федерального бюджета (по согласованию) - 3 703 894,41045 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. руб.;
2016 год - 1 257 133,93834 тыс. руб.;
2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
федерального бюджета (по согласованию) - планируемые объемы - 5 723 385,27072 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 22 869,60000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 0,00000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
внебюджетных источников (по согласованию) - 557,4 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы - 82 824,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;
2016 год - 25 520,00000 тыс. руб.;
2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;
2018 год - 3 570,50000 тыс. руб.;
2019 год - 3 570,50000 тыс. руб.;
2020 год - 3 570,50000 тыс. руб.".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта Подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 230 954,62000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс. руб.;
2016 год - 35 437,50000 тыс. руб.;
2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;
2018 год - 37 839,00000 тыс. руб.;
2019 год - 41 128,70000 тыс. руб.;
2020 год - 44 720,37000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 230 862,92000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 34 117,35000 тыс. руб.;
2016 год - 35 437,50000 тыс. руб.;
2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;
2018 год - 37 839,00000 тыс. руб.;
2019 год - 41 128,70000 тыс. руб.;
2020 год - 44 720,37000 тыс. руб.
внебюджетных источников (по согласованию) - 91,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта Подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 29 728 875,43058 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 4 377 990,18155 тыс. руб.;
2016 год - 4 746 940,45281 тыс. руб.;
2017 год - 6 470 707,15350 тыс. руб.;
2018 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.;
2019 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.;
2020 год - 4711 079,21424 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 20 362 316,76141 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 3 250 519,52144 тыс. руб.;
2016 год - 3 490 191,91447 тыс. руб.;
2017 год - 3 815 263,29000 тыс. руб.;
2018 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
2019 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
2020 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) -
3 666 042,99845 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 127 470,66011 тыс. руб.;
2016 год - 1 256 748,53834 тыс. руб.;
2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.
2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.".
4. В Подпрограмме 3 "Доступная среда в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3
1) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Камчатском крае;
2) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Камчатском крае;
3) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;
4) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Камчатском крае;
5) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Камчатском крае;
6) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае;
7) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости в Камчатском крае;
8) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Камчатском крае;
9) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Камчатском крае;
10) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае;
11) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Камчатском крае;
12) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Камчатском крае;
13) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) в Камчатском крае;
14) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Камчатском крае;
15) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Камчатском крае;
16) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в Камчатском крае;
17) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Камчатском крае.";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 158 929,84100 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. руб.;
2016 год - 33 032,3000 тыс. руб.;
2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.;
2018 год - 21 430,00000 тыс. руб.;
2019 год - 22 570,00000 тыс. руб.;
2020 год - 23 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 107 094,72900 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. руб.;
2016 год - 10 162,70000 тыс. руб.;
2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.;
2018 год - 21 430,00000 тыс. руб.;
2019 год - 22 570,00000 тыс. руб.;
2020 год - 23 475,00000 тыс. руб., федерального бюджета (по согласованию) - 28 965,51200 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 22 869,60000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 22 869,60000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.";
в) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3
1) увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Камчатском крае;
2) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Камчатском крае;
3) сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
4) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Камчатском крае;
5) увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Камчатском крае;
6) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае;
7) увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости в Камчатском крае;
8) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Камчатском крае;
9) увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Камчатском крае;
10) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае;
11) увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Камчатском крае;
12) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Камчатском крае;
13) увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) в Камчатском крае;
14) увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Камчатском крае;
15) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Камчатском крае;
16) увеличение доли приоритетных объектов,
доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в Камчатском крае;
17) увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Камчатском крае.".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 413 412,25379 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. руб.;
2016 год - 96 808,38000 тыс. руб.;
2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;
2018 год - 380 337,30000 тыс. руб.;
2019 год - 123 833,36000 тыс. руб.;
2020 год - 133 118,99000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 1 412 946,55379 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. руб.;
2016 год - 95 808,38000 тыс. руб.;
2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;
2018 год - 380 337,30000 тыс. руб.;
2019 год - 123 833,36000 тыс. руб.;
2020 год - 133 118,99000 тыс. руб.,
внебюджетных источников (по согласованию) - 465,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта Подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 100 146,18000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 22 664,20000 тыс. руб.;
2016 год - 15 852,70000 тыс. руб.;
2017 год - 15 341,24000 тыс. руб.;
2018 год - 15 341,24000 тыс. руб.;
2019 год - 15 473,40000 тыс. руб.;
2020 год - 15 473,40000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 91 932,18000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 14 450,20000 тыс. руб.;
2016 год - 15 852,70000 тыс. руб.;
2017 год - 15 341,24000 тыс. руб.;
2018 год - 15 341,24000 тыс. руб.;
2019 год - 15 473,40000 тыс. руб.;
2020 год - 15 473,40000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 8 214,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта Подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 6
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 88 362,12000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 17 880,80000 тыс. руб.;
2016 год - 26 282,20000 тыс. руб.;
2017 год - 31 362,80000 тыс. руб.;
2018 год - 4 745,50000 тыс. руб.;
2019 год - 4 045,50000 тыс. руб.;
2020 год - 4 045,50000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 5 201,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. руб.;
2016 год - 426,00000 тыс. руб.;
2017 год - 526,00000 тыс. руб.;
2018 год - 1 875,00000 тыс. руб.;
2019 год - 475,00000 тыс. руб.;
2020 год - 475,00000 тыс. руб.
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 82 824,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;
2016 год - 25 520,00000 тыс. руб.;
2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;
2018 год - 3 570,50000 тыс. руб.;
2019 год - 3 570,50000 тыс. руб.;
2020 год - 3 570,50000 тыс. руб.".
8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта Подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 7
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 11 664 007,40683 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. руб.;
2016 год - 1 674 497,67000 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;
2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;
2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб. в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 671,00000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. руб.;
2016 год - 385,40000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.,
краевого бюджета - 11 663 335,50683 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;
2016 год - 1 674 112,27000 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;
2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;
2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.".
9. Раздел "Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
3.1.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Камчатском крае
%
21,0
43,0
49,1
54,9
59,5
64,6
68,9
3.2.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Камчатском крае
%
35,0
55,0
56,0
57,0
58,0
59,0
60,0
3.3.
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Камчатском крае
%
35,0
38,7
41,9
45,1
47,0
55,0
3.4.
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг
%
37,0
60,0
65,0
70,0
80,0
95,0
100,0
3.5.
Доля приоритетных объектов доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Камчатском крае
%
41,0
49,0
52,4
62,2
72,0
74,1
76,2
3.6.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Камчатском крае
%
90,00
96,00
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
3.7.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае
%
20,00
30,00
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
3.8.
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости в Камчатском крае
%
32,00
34,00
37,4
47,2
57,0
59,0
61,2
3.9.
Доля приоритетных объектов доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Камчатском крае
%
40,10
42,0
45,4
55,2
65,0
67,1
69,2
3.10.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Камчатском крае
%
3,00
3,40
3,4
6,0
8,0
10,0
16,0
3.11.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае
%
70,00
80,00
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
3.12.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Камчатском крае
%
20,0
21,4
21,4
22,3
23,2
24,1
25,0
3.13.
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Камчатском крае
%
9,00
9,4
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
3.14.
Доля приоритетных объектов доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Камчатском крае
%
31,40
33,4
36,8
46,6
56,4
58,5
60,6
3.15.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) в Камчатском крае
%
3,0
3,1
13,4
15,1
16,8
18,5
20,2
3.16
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Камчатском крае
%
49,30
51,00
56,2
66,0
75,8
77,9
80,0
3.17.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Камчатском крае
%
10,00
15,00
54,5
55,0
55,5
56,0
57
3.18.
Доля приоритетных объектов доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Камчатском крае
%
35,50
37,50
49,8
50,0
57,0
65,0
70,0
10. В таблице приложения 2 к Программе:
1) в графе 8 пункта 3 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";
2) в графе 8 пункта 3.1 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";
3) в графе 8 пункта 3.2 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";
4) в графе 8 пункта 3.3 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";
4) в графе 8 пункта 3.4 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";
5) в графе 8 пункта 3.5 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";
11. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 4
к государственной программе Камчатского
края "Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае на 2015-2020 годы"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В
КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2015-2020 ГОДЫ"
тыс. руб.
№2
п/п
Наименование государственной
программы/ подпрограммы/
мероприятия
Код бюджетной
классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
6
8
9
10
10
10
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"
Всего
43 384 687,85220
6 240 804,70214
6 627 851,02281
8 866 265,86350
7 556 565,70854
6 958 167,61997
7 135 032,93524
Всего без учета планируемых объемов обязательств
37 578 478,18148
6 224 348,60214
6 579 461,42281
7 462 509,00000
6 110 696,67280
5 512 298,58423
5 689 163,89950
за счет средств федерального бюджета
3 703 894,41045
1 164 936,67211
1 257 133,93834
1 281 823,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5 723 385,27072
0,00000
22 869,60000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
1 442 298,53574
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
33 874 026,37103
5 058 854,53003
5 322 327,48447
6 180 685,20000
6 110 696,67280
5 512 298,58423
5 689 163,89950
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
557,40000
557,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
82 824,40000
16 456,10000
25 520,00000
30 136,80000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
230 954,62000
34 209,05000
35 437,50000
37 620,00000
37 839,00000
41 128,70000
44 720,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
230 954,62000
34 209,05000
35 437,50000
37 620,00000
37 839,00000
41 128,70000
44 720,37000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
230 862,92000
34 117,35000
35 437,50000
37 620,00000
37 839,00000
41 128,70000
44 720,37000
813
031
780,00000
120,00000
130,00000
140,00000
130,00000
130,00000
130,00000
815
031
198 751,47000
29 643,70000
30 350,30000
31 485,40000
32 417,00000
35 656,70000
39 198,37000
816
031
11 303,90000
1 062,00000
2 371,30000
2 494,60000
1 792,00000
1 792,00000
1 792,00000
846
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
847
031
8 027,55000
1 291,65000
585,90000
1 500,00000
1 500,00000
1 550,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста"
Всего
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
12 000,00000,
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
815
031
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
031
0,00000
1.3.
Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста"
Всего
205 293,32000
30 543,65000
30 692,20000
32 835,40000
33 697,00000
36 966,70000
40 553,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
205 293,32000
30 543,65000
30 692,20000
32 835,40000
33 697,00000
36 966,70000
40 558,37000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
205 293,32000
30 543,65000
30 692,20000
32 835,40000
33 697,00000
36 966,70000
40 558,37000
815
031
197 265,77000
29 252,00000
30 106,30000
31 335,40000
32 197,00000
35 416,70000
38 958,37000
847
031
8 027,55000
1 291,65000
585,90000
1 500,00000
1 500,00000
1 550,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста"
Всего
5 091,40000
681,40000
880,00000
890,00000
880,00000
880,00000
880,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 091,40000
681,40000
880,00000
890,00000
880,00000
880,00000
880,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
4 999,70000
589,70000
880,00000
890,00000
880,00000
880,00000
880,00000
813
031
780,00000
120,00000
130,00000
140,00000
130,00000
130,00000
130,00000
815
031
91.70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
031
4 128,00000
378,00000
750,00000
750,00000
750,00000
750,00000
750,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Основное мероприятие 1.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"
Всего
8 179,90000
934,00000
1 785,30000
1 844,60000
1 192,00000
1 212,00000
1 212,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 179,90000
< 934,00000
1 785,30000
1 844,60000
1 192,00000
1 212,00000
1 212,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
8 179,90000
934,00000
1 785,30000
1 844,60000
1 192,00000
1 212,00000
1 212,00000
815
031
1 004,00000
250,00000
164,00000
100,00000
150,00000
170,00000
170,00000
816
032
7 175,90000
684,00000
1 621,30000
1 744,60000
1 042,00000
1 042,00000
1 042,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.6.
Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1"
Всего
390,00000
50,00000
80,00000
50,00000
70,00000
70,00000
70,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
390,00000
50,00000
80,00000
50,00000
70,00000
70,00000
70,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
390,00000
50,00000
80,00000
50,00000
70,00000
70,00000
70,00000
815
031
390,00000
50,00000
80,00000
50,00000
70,00000
70,00000
70,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
29 728 875,43058
4 377 990,18155
4 746 940.45281
6 470 707,15350
4 711 079,21424
4 711 079,21424
4 711 079,21424
Всего без учета планируемых объемов обязательств
24 028 359,75986
4 377 990,18155
4 746 940,45281
5 097 087,09000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
за счет средств федерального бюджета
815
032
3 666 042,99845
1 127 470,66011
1 256 748,53834
1 281 823,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
1 442 298,53574
1 442 293,53574
за счет средств краевого бюджета
032
20 362 316,76141
3 250 519,52144
3 490 191,91447
3 815 263,29000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
815
032
19 861 302,79101
3 142 143.14104
3 348 191,91447
3 564 625,70000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
810
032
501 013,97040
108 376,38040
142 000,00000
250 637,59000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
Всего
7 117 591,76450
836 995,48500
1 040 038,02400
1 883 841,37000
1 118 905,62850
1 118 905,62850
1 118 905,62850
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 266 549,26450
83,6 995,48500
1 040 038,02400
955 877,10000
144 546,21850
144 546,21850
144 546,21.850
за счет средств федерального бюджета
815
032
2 431 513,31000
731 508,31000
868 188,10000
831 816,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
3 851 042,50000
0,00000
0,00000
927 964,27000
974 359,41000
974 359,41000
974 359,41000
за счет средств краевого бюджета
835 035,95450
105 487,17500
171 849,92400
124 060,20000
144 546,21850
144 546,21850
144 546,21850
815
032
835 035,95450
105 487,17500
171 849,92400
124 060,20000
144 546,21850
144 546,21850
144 546,21850
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края"
Всего
11 184 946,73271
1 673 309,63271
1 729 148,80000
2 027 807,90000
1 918 226.80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 184 946,73271
1 673 309,63271
1 729 148,80000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
11 184 946,73271
1 673 309,63271
1 729 148,80000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
815
032
11 184 946,73271
1 673 309,63271
1 729 148,80000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.3.
Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категории граждан"
Всего
2 465 770,17211
489 659,04330
528 166,32883
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 465 770,17211
489 659,04330
528 166,32881
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
за счет средств федерального бюджета
3 112,78845
1 686,15011
1 426,63834
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 462 657,38366
487 972,89319
526 739,69047
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
815
032
2 462 657,38366
487 972,89319
526 739,69047
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.4.
Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми"
Всего
8 671 210,79126
1 318 914,27054
1 395 336,60000
2 127 114,18350
1 276 615,24574
1 276 615,24574
1 276 615,24574
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 821 737,62054
1 318 914,27054
1 395 336,60000
1 681 458,39000
808 676,12000
808 676,12000
808 676,12000
за счет средств федерального бюджета
815
032
1 231 416,90000
394 276,20000
387 133,80000
450 006,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
1 849 473,17072
0,00000
0,00000
445 655,79350
467 939,12574
467 939,12574
467 939,12574
за счет средств краевого бюджета
5 590 320,72054
924 638,07054
1 008 202,80000
1 231 451,49000
808 676,12000
808 676,12000
808 676,12000
815
032
5 089 306,75014
816 261,69014
866 202,80000
980 813,90000
808 676,12000
808 676,12000
808 676,12000
810
032
501 013,97040
108 376,38040
142 000,00000
250 637,59000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.5.
Основное мероприятие 2.5 "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
Всего
200 620,89000
59 111,75000
54 250,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
200 620,89000
59 111,75000
54 250,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
289 355,97000
59 111,75000
54 250,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
815
032
289 355,97000
59 111,75000
54 250,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
158 929,84100
52 444,88100
33 032,30000
5 977,66000
21 430,00000
22 570,00000
23 475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
136 060,24100
52 444,88100
10 162,70000
5 977,66000
21 430,00000
22 570,00000
23 475,00000
за счет средств федерального бюджета
28 965,51200
28 965,51200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
18 002,10000
18 002,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
1 239,60000
1 239,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
3 234,52800
3 234,52800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
717,00000
717,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 329,50000
3 329,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
2 442,78400
2 442,78400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемый объем)
22 869,60000
0,00000
22 869,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
17 259,60000
0,00000
17 259,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
300,00000
0,00000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
1 244,90000
0,00000
1 244,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
370,00000
0,00000
370,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
350,00000
0,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
300,00000
0,00000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
3 045,10000
0,00000
3 045,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
107 094,72900
23 479,36900
10 162,70000
5 977,66000
21 430,00000
22 570,00000
23 475,00000
813
033
12 442,82000
4 090,06000
1 104,60000
203,16000
2 080,00000
2 480,00000
2 485,00000
814
033
17 395,00000
75,00000
320,00000
0,00000
5 500,00000
5 500,00000
6000,00000
815
033
34 001,85900
5 304,65900
5 290,00000
4 667,20000
5 950,00000
6 170,00000
6 620,00000
816
033
8 980,60000
5 130,60000
660,00000
0,00000
1 000,00000
1 070,00000
1 120,00000
829
033
1 745,20000
0,00000
558,10000
587,10000
300,00000
300,00000
0,00000
833
033
17 315,00000
3 565,00000
350,00000
0,00000
4 200,00000
4 500,00000
4 700,00000
847
033
13 014,25000
4 814,05000
1 880,00000
520,20000
1 900,00000
1 950,00000
1 950,00000
850
033
2 200,00000
500,00000
0,00000
0,00000
500,00000
600,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.1
Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3,2.
Основное мероприятие 3,2. "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
Всего
123 931,34200
41 546,63200
26 224,25000
4 510,46000
16 400,00000
17 250,00000
18 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
104 331,84200
41 546,63200
6 624,75000
4 510,46000
16 400,00000
17 250,00000
18 000,00000
за счет средств федерального бюджета
27 204,57200
27 204,57200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
18 002,10000
18 002,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
1 239,60000
1 239,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
2 508,30000
2 508,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
467,00000
467,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 329,50000
3 329,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
1 658,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
19 599,50000
0,00000
19 599,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
17 259,60000
0,00000
17 259,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
300,00000
0,00000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
1 019,90000
0,00000
1 019,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
370,00000
0,00000
370,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
350,00000
0,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
300,00000
0,00000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
77 127,27000
14 342,06000
6 624,75000
4 510,46000
16 400,00000
17 250,00000
18 000,00000
813
033
8 634,82000
3 127,06000
1 104,60000
203,16000
1 200,00000
1 500,00000
1 500,00000
814
033
17 395,00000
75,00000
320,00000
0,00000
5 500,00000
5 500,00000
6 000,00000
815
033
20 383,65000
2 813,00000
3 170,65000
3 200,00000
3 500,00000
3 700,00000
4 000,00000
816
033
4 229,50000
1 900,00000
379,50000
0,00000
600,00000
650,00000
700,00000
829
033
1 187,10000
0,00000
0,00000
587,10000
300,00000
300,00000
0,00000
833
033
17 315,00000
3 565,00000
350,00000
0,00000
4 200,00000
4 500,00000
4 700,00000
847
033
7 982,20000
2 862,00000
1 300,00000
520,20000
1 100,00000
1 100,00000
1 100,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)"
Всего
29 690,95100
9 570,70100
6 383,05000
897,20000
4 100,00000
4 320,00000
4 420,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
26 420,35100
9 570,70100
3 112,95000
897,20000
4 100,00000
4 320,00000
4 420,00000
за счет средств федерального бюджета
1 710,94000
1 710,94000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
676,22800
676,22800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
784,71200
784,71200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемый объем)
3 270,10000
0,00000
3 270,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
225,00000
0,00000
225,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
3 045,10000
0,00000
3 045,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
24 709,91100
7 859,76100
3 112,95000
897,20000
4 100,00000
4 320,00000
4 420,00000
813
033
1 950,00000
350,00000
0,00000
0,00000
500,00000
550,00000
550,00000
815
033
10 218,66100
1 827,11100
1 694,35000
897,20000
1 900,00000
1 900,00000
2 000,00000
816
033
4 751,10000
3 230,60000
280,50000
0,00000
400,00000
420,00000
420,00000
829
033
558,10000
0,00000
558,10000
847
033
5 032,05000
1 952,05000
580,00000
0,00000
800,00000
850,00000
850,00000
850
033
2 200,00000
500,00000
0,00000
0,00000
500,00000
600,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Основное мероприятие 3.4 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество"
Всего
2 627,36000
747,36000
70,00000
170,00000
500,00000
570,00000
570,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 627,36000
747,36000
70,00000
170,00000
500,00000
570,00000
570,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 627,36000
747,36000
70,00000
170,00000
500,00000
570,00000
570,00000
813
033
1 733,00000
583,00000
0,00000
0,00000
350,00000
400,00000
400,00000
815
033
894,36000
164,56000
70,00000
170,00000
150,00000
170,00000
170,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"
Всего
2 680,18800
580,18800
355,00000
400,00000
430,00000
430,00000
485,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 680,18800
580,18800
355,00000
400,00000
430,00000
430,00000
485,00000
за счет средств федерального бюджета
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемый объем)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 630,18800
530,18800
355,00000
400,00000
430,00000
430,00000
485,00000
813
033
125,00000
30,00000
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
35,00000
815
033
2 505,18800
500,18800
355,00000
400,00000
400,00000
400,00000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
1 413 412,25379
111 739,82379
95 808,38000
568 574,40000
380 337,30000
123 833,36000
133 118,99000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 413 412,25379
111 739,82379
95 808,38000
568 574,40000
380 337,30000
123 833,36000
133 118,99000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 412 946,55379
111 274,12379
95 808,38000
568 574,40000
380 337,30000
123 833,36000
133 118,99000
812
034
936 365,86079
6 280,86079
26 464,10000
548 620,90000
295 000,00000
30 000,00000
30 000,00000
815
034
476 580,69300
104 993,26300
69 344,28000
19 953,50000
85 337,30000
93 833,36000
103 118,99000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.2.
Основное мероприятие 4.2 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)"
Всего
591 527,46079
16 442,46079
26 464,10000
548 620,90000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
591 527,46079
16 442,46079
26 464,10000
548 620,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
946 527,46079
16 442,46079
26 464,10000
548 620,90000
295 000,00000
30 000,00000
30 000,00000
812
034
936 365,86079
6 280,86079
26 464,10000
548 620,90000
295 000,00000
30 000,00000
30 000,00000
815
034
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.3.
Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
343 079,71900
69 909,87900
51 289,98000
14 852,60000
62 546,00000
68 800,60000
75 680,66000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
343 079,71900
69 909,87900
53 289,98000
14 852,60000
62 546,00000
68 800,60000
75 680,66000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
342 614,01900
69 444,17900
51 289,98000
14 852,60000
62 546,00000
68 800,60000
75 680,66000
815
034
342 614,01900
69 444,17900
51 289,98000
14 852,60000
62 546,00000
68 800,60000
75 680,66000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Основное мероприятие 4.4 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
120 885,07400
25 207,48400
17 484,30000
4 970,90000
22 111,30000
24 352,76000
26 758,33000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
120 885,07400
25 207,48400
17 484,30000
4 970,90000
22 111,30000
24 352,76000
26 758,33000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
120 885,07400
25 207,48400
17 484,30000
4 970,90000
22 111,30000
24 352,76000
26 758,33000
815
034
120 885,07400
25 207,48400
17 484,30000
4 970,90000
22 111,30000
24 352,76000
26 758,33000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4.5.
Основное мероприятие 4.5 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий"
Всего
2 920,00000
180,00000
570,00000
130,00000
680,00000
680,00000
680,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 920,00000
180,00000
570,00000
130,00000
680,00000
680,00000
680,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 920,00000
180,00000
570,00000
130,00000
680,00000
680,00000
680,00000
815
034
2 920,00000
180,00000
570,00000
130,00000
680,00000
680,00000
680,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.6.
Основное мероприятие 4.6 "Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
100 146,18000
22 664,20000
15 852,70000
15 341,24000
15 341,24000
15 473,40000
15 473,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
100 146,18000
22 664,20000
15 852,70000
15 341,24000
15 341,24000
15 473,40000
15 473,40000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
91 932,18000
14 450,20000
15 852,70000
15 341,24000
15 341,24000
15 473,40000
15 473,40000
813
035
5 855,68000
1 000,00000
920,00000
967,84000
967,84000
1 000,00000
1 000,00000
815
035
8 300,00000
1 300,00000
1 200,00000
1 400,00000
1 400,00000
1 500,00000
1 500,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
72 276,50000
11 150,20000
13 232,70000
11 973,40000
11 973,40000
11 973,40000
11 973,40000
847
035
5 500,00000
1 000,00000
500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1,
Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях"
Всего
77 159,68000
19 454,00000
13 970,00000
10 867,84000
10 867,84000
11 000,00000
11 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
77 159,68000
19 454,00000
13 970,00000
10 867,84000
10 867,84000
11 000,00000
11 000,00000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
68 945,68000
11 240,00000
13 970,00000
10 867,84000
10 867,84000
11 000,00000
11 000,00000
813
035
5 855,68000
1 000,00000
920,00000
967,84000
967,84000
1 000,00000
1 000,00000
815
035
8 300,00000
1 300,00000
1 200,00000
1 400,00000
1 400,00000
1 500,00000
1 500,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
49 290,00000
7 940,00000
11 350,00000
7 500,00000
7 500,00000
7 500,00000
7 500,00000
847
035
5 500,00000
1 000,00000
500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.3.
Основное мероприятие 5.3 "Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка"
Всего
26 106,70000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
6 466,80000
6 466,80000
6 466,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 706,30000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
16 406,50000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
846
035
16 406,50000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Основное мероприятие 5.4 "Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию"
Всего
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
846
035
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
88 362,12000
17 880,80000
26 282,02000
31 362,80000
4 745,50000
4 045,50000
4 045,50000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 537,72000
1 424,70000
762,02000
1 226,00000
1 175,00000
475,00000
475,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 537,72000
1 424,70000
762,02000
1 226,00000
1 175,00000
475,00000
475,00000
814
036
2 250,00000
850,00000
0,00000
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
815
036
3 187,72000
574,70000
762,02000
426,00000
475,00000
475,00000
475,00000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
82 824,40000
16 456,10000
25 520,00000
30 136,80000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
814
036
9 513,00000
2 372,00000
0,00000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
815
036
66 170,40000
14 084,10000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие 6. "Обеспечение проведения специальной оценки условии труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края"
Всего
1 136,02000
0,00000
336,02000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 136,02000
0,00000
336,02000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 136,02000
0,00000
336,02000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
834
036
700,00000
0,00000
0,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
0,00000
0,00000
336,02000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Основное мероприятие 6.2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"
Всего
84 853,40000
17 378,10000
25 596,00000
30 212,80000
4 355,50000
3 655,50000
3 655,50000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 029,00000
922,00000
76,00000
76,00000
785,00000
85,00000
85,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 029,00000
922,00000
76,00000
76,00000
785,00000
85,00000
85,00000
814
036
1 550,00000
850,00000
0,00000
0,00000
700,00000
0,00000
0,00000
815
036
479,00000
72,00000
76,00000
76,00000
85,00000
85,00000
85,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
82 824,40000
16 456,10000
25 520,00000
30 136,80000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
814
036
16 654,00000
2 372,00000
0,00000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
815
036
66 170,40000
14 084,10000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения"
Всего
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
815
036
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Основное мероприятие 6.4 "Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5
Основное мероприятие 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда"
Всего
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
815
036
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.6.
Основное мероприятие 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
11 664 007,40683
1 623 875,76580
1 674 497,67000
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 664 007,40683
1 623 875,76580
1 74 497,67000
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
за счет средств федерального бюджета
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
11 663 335,50683
1 623 589,26580
1 674 112,27000
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.
Основное мероприятие 7.1 "Финансовая поддержка подведомственных учреждений"
Всего
10 750 053,49483
1 478 839,58380
1 535 324,47000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 750 053,49483
1 478 839,58380
1 535 324,47000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
10 750 053,49483
1 478 839,58380
1 535 324,47000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.
Основное мероприятие 7.2 "Проведение тематических мероприятий"
Всего
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3.
Основное мероприятие 7.3 "Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края"
Всего
512 232,02900
76 011,62900
75 593,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
512 232,02900
76 011,62900
75 593,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
512 232,02900
76 011,62900
75 593,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.4.
Основное мероприятие 7.4 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае"
Всего
2 120,00000
350,00000
370,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 120,00000
350,00000
370,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
2 120,00000
350,00000
370,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.5
Основное мероприятие 7.5 "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания"
Всего
262 082,27000
58 224,73000
39 462,00000
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 245,69000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
262 082,27000
58 224,73000
39 462,00000
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 245,69000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
262 082,27000
58 224,73000
39 462,00000
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 245,69000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6.
Основное мероприятие 7.6 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае"
Всего
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
037
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.7.
Основное мероприятие 7.7 "Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"
Всего
108 045,32100
4 434,73100
19 094,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456,97000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
108 045,32100
4 434,73100
19 094,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456,97000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
108 045,32100
4 434,73100
19 094,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456,97000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
".
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2016 года №195-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ВРИО ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
И.Л. УНТИЛОВА
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 27.05.2016 №195-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края
"Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы",
утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-п
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований
Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 43 384 687,85220 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. руб.;
2016 год - 6 627 851,02281 тыс. руб.;
2017 год - 8 866 265,86350 тыс. руб.;
2018 год - 7 556 565,70854 тыс. руб.;
2019 год - 6 958 167,61997 тыс. руб.;
2020 год - 7 135 032,93524 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 33 874 026,37103 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. руб.;
2016 год - 5 322 327,48447 тыс. руб.;
2017 год - 6 180 685,20000 тыс. руб.;
2018 год - 6 110 696,67280 тыс. руб.;
2019 год - 5 512 298,58423 тыс. руб.;
2020 год - 5 689 163,89950 тыс. руб.
федерального бюджета (по согласованию) - 3 703 894,41045 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. руб.;
2016 год - 1 257 133,93834 тыс. руб.;
2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
федерального бюджета (по согласованию) - планируемые объемы - 5 723 385,27072 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 22 869,60000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 0,00000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
внебюджетных источников (по согласованию) - 557,4 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы - 82 824,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;
2016 год - 25 520,00000 тыс. руб.;
2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;
2018 год - 3 570,50000 тыс. руб.;
2019 год - 3 570,50000 тыс. руб.;
2020 год - 3 570,50000 тыс. руб.".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта Подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 230 954,62000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс. руб.;
2016 год - 35 437,50000 тыс. руб.;
2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;
2018 год - 37 839,00000 тыс. руб.;
2019 год - 41 128,70000 тыс. руб.;
2020 год - 44 720,37000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 230 862,92000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 34 117,35000 тыс. руб.;
2016 год - 35 437,50000 тыс. руб.;
2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;
2018 год - 37 839,00000 тыс. руб.;
2019 год - 41 128,70000 тыс. руб.;
2020 год - 44 720,37000 тыс. руб.
внебюджетных источников (по согласованию) - 91,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта Подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 29 728 875,43058 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 4 377 990,18155 тыс. руб.;
2016 год - 4 746 940,45281 тыс. руб.;
2017 год - 6 470 707,15350 тыс. руб.;
2018 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.;
2019 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.;
2020 год - 4711 079,21424 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 20 362 316,76141 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 3 250 519,52144 тыс. руб.;
2016 год - 3 490 191,91447 тыс. руб.;
2017 год - 3 815 263,29000 тыс. руб.;
2018 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
2019 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
2020 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) -
3 666 042,99845 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 127 470,66011 тыс. руб.;
2016 год - 1 256 748,53834 тыс. руб.;
2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.
2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.".
4. В Подпрограмме 3 "Доступная среда в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3
1) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Камчатском крае;
2) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Камчатском крае;
3) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;
4) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Камчатском крае;
5) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Камчатском крае;
6) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае;
7) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости в Камчатском крае;
8) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Камчатском крае;
9) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Камчатском крае;
10) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае;
11) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Камчатском крае;
12) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Камчатском крае;
13) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) в Камчатском крае;
14) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Камчатском крае;
15) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Камчатском крае;
16) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в Камчатском крае;
17) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Камчатском крае.";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 158 929,84100 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. руб.;
2016 год - 33 032,3000 тыс. руб.;
2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.;
2018 год - 21 430,00000 тыс. руб.;
2019 год - 22 570,00000 тыс. руб.;
2020 год - 23 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 107 094,72900 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. руб.;
2016 год - 10 162,70000 тыс. руб.;
2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.;
2018 год - 21 430,00000 тыс. руб.;
2019 год - 22 570,00000 тыс. руб.;
2020 год - 23 475,00000 тыс. руб., федерального бюджета (по согласованию) - 28 965,51200 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 22 869,60000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 22 869,60000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.";
в) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3
1) увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Камчатском крае;
2) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Камчатском крае;
3) сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
4) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Камчатском крае;
5) увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Камчатском крае;
6) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае;
7) увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости в Камчатском крае;
8) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Камчатском крае;
9) увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Камчатском крае;
10) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае;
11) увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Камчатском крае;
12) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Камчатском крае;
13) увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) в Камчатском крае;
14) увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Камчатском крае;
15) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Камчатском крае;
16) увеличение доли приоритетных объектов,
доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в Камчатском крае;
17) увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Камчатском крае.".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 413 412,25379 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. руб.;
2016 год - 96 808,38000 тыс. руб.;
2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;
2018 год - 380 337,30000 тыс. руб.;
2019 год - 123 833,36000 тыс. руб.;
2020 год - 133 118,99000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 1 412 946,55379 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. руб.;
2016 год - 95 808,38000 тыс. руб.;
2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;
2018 год - 380 337,30000 тыс. руб.;
2019 год - 123 833,36000 тыс. руб.;
2020 год - 133 118,99000 тыс. руб.,
внебюджетных источников (по согласованию) - 465,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта Подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 100 146,18000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 22 664,20000 тыс. руб.;
2016 год - 15 852,70000 тыс. руб.;
2017 год - 15 341,24000 тыс. руб.;
2018 год - 15 341,24000 тыс. руб.;
2019 год - 15 473,40000 тыс. руб.;
2020 год - 15 473,40000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 91 932,18000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 14 450,20000 тыс. руб.;
2016 год - 15 852,70000 тыс. руб.;
2017 год - 15 341,24000 тыс. руб.;
2018 год - 15 341,24000 тыс. руб.;
2019 год - 15 473,40000 тыс. руб.;
2020 год - 15 473,40000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 8 214,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.".
7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта Подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 6
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 88 362,12000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 17 880,80000 тыс. руб.;
2016 год - 26 282,20000 тыс. руб.;
2017 год - 31 362,80000 тыс. руб.;
2018 год - 4 745,50000 тыс. руб.;
2019 год - 4 045,50000 тыс. руб.;
2020 год - 4 045,50000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 5 201,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. руб.;
2016 год - 426,00000 тыс. руб.;
2017 год - 526,00000 тыс. руб.;
2018 год - 1 875,00000 тыс. руб.;
2019 год - 475,00000 тыс. руб.;
2020 год - 475,00000 тыс. руб.
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 82 824,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;
2016 год - 25 520,00000 тыс. руб.;
2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;
2018 год - 3 570,50000 тыс. руб.;
2019 год - 3 570,50000 тыс. руб.;
2020 год - 3 570,50000 тыс. руб.".
8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта Подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 7
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 11 664 007,40683 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. руб.;
2016 год - 1 674 497,67000 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;
2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;
2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб. в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 671,00000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. руб.;
2016 год - 385,40000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.,
краевого бюджета - 11 663 335,50683 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;
2016 год - 1 674 112,27000 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;
2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;
2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.".
9. Раздел "Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
3.1.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Камчатском крае
%
21,0
43,0
49,1
54,9
59,5
64,6
68,9
3.2.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Камчатском крае
%
35,0
55,0
56,0
57,0
58,0
59,0
60,0
3.3.
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Камчатском крае
%
35,0
38,7
41,9
45,1
47,0
55,0
3.4.
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг
%
37,0
60,0
65,0
70,0
80,0
95,0
100,0
3.5.
Доля приоритетных объектов доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Камчатском крае
%
41,0
49,0
52,4
62,2
72,0
74,1
76,2
3.6.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Камчатском крае
%
90,00
96,00
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
3.7.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае
%
20,00
30,00
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
3.8.
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости в Камчатском крае
%
32,00
34,00
37,4
47,2
57,0
59,0
61,2
3.9.
Доля приоритетных объектов доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Камчатском крае
%
40,10
42,0
45,4
55,2
65,0
67,1
69,2
3.10.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Камчатском крае
%
3,00
3,40
3,4
6,0
8,0
10,0
16,0
3.11.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае
%
70,00
80,00
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
3.12.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Камчатском крае
%
20,0
21,4
21,4
22,3
23,2
24,1
25,0
3.13.
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Камчатском крае
%
9,00
9,4
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
3.14.
Доля приоритетных объектов доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Камчатском крае
%
31,40
33,4
36,8
46,6
56,4
58,5
60,6
3.15.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) в Камчатском крае
%
3,0
3,1
13,4
15,1
16,8
18,5
20,2
3.16
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Камчатском крае
%
49,30
51,00
56,2
66,0
75,8
77,9
80,0
3.17.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Камчатском крае
%
10,00
15,00
54,5
55,0
55,5
56,0
57
3.18.
Доля приоритетных объектов доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Камчатском крае
%
35,50
37,50
49,8
50,0
57,0
65,0
70,0
10. В таблице приложения 2 к Программе:
1) в графе 8 пункта 3 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";
2) в графе 8 пункта 3.1 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";
3) в графе 8 пункта 3.2 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";
4) в графе 8 пункта 3.3 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";
4) в графе 8 пункта 3.4 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";
5) в графе 8 пункта 3.5 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";
11. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 4
к государственной программе Камчатского
края "Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае на 2015-2020 годы"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В
КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2015-2020 ГОДЫ"
тыс. руб.
№2
п/п
Наименование государственной
программы/ подпрограммы/
мероприятия
Код бюджетной
классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
6
8
9
10
10
10
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"
Всего
43 384 687,85220
6 240 804,70214
6 627 851,02281
8 866 265,86350
7 556 565,70854
6 958 167,61997
7 135 032,93524
Всего без учета планируемых объемов обязательств
37 578 478,18148
6 224 348,60214
6 579 461,42281
7 462 509,00000
6 110 696,67280
5 512 298,58423
5 689 163,89950
за счет средств федерального бюджета
3 703 894,41045
1 164 936,67211
1 257 133,93834
1 281 823,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5 723 385,27072
0,00000
22 869,60000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
1 442 298,53574
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
33 874 026,37103
5 058 854,53003
5 322 327,48447
6 180 685,20000
6 110 696,67280
5 512 298,58423
5 689 163,89950
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
557,40000
557,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
82 824,40000
16 456,10000
25 520,00000
30 136,80000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
230 954,62000
34 209,05000
35 437,50000
37 620,00000
37 839,00000
41 128,70000
44 720,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
230 954,62000
34 209,05000
35 437,50000
37 620,00000
37 839,00000
41 128,70000
44 720,37000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
230 862,92000
34 117,35000
35 437,50000
37 620,00000
37 839,00000
41 128,70000
44 720,37000
813
031
780,00000
120,00000
130,00000
140,00000
130,00000
130,00000
130,00000
815
031
198 751,47000
29 643,70000
30 350,30000
31 485,40000
32 417,00000
35 656,70000
39 198,37000
816
031
11 303,90000
1 062,00000
2 371,30000
2 494,60000
1 792,00000
1 792,00000
1 792,00000
846
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
847
031
8 027,55000
1 291,65000
585,90000
1 500,00000
1 500,00000
1 550,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста"
Всего
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
12 000,00000,
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
815
031
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
031
0,00000
1.3.
Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста"
Всего
205 293,32000
30 543,65000
30 692,20000
32 835,40000
33 697,00000
36 966,70000
40 553,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
205 293,32000
30 543,65000
30 692,20000
32 835,40000
33 697,00000
36 966,70000
40 558,37000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
205 293,32000
30 543,65000
30 692,20000
32 835,40000
33 697,00000
36 966,70000
40 558,37000
815
031
197 265,77000
29 252,00000
30 106,30000
31 335,40000
32 197,00000
35 416,70000
38 958,37000
847
031
8 027,55000
1 291,65000
585,90000
1 500,00000
1 500,00000
1 550,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста"
Всего
5 091,40000
681,40000
880,00000
890,00000
880,00000
880,00000
880,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 091,40000
681,40000
880,00000
890,00000
880,00000
880,00000
880,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
4 999,70000
589,70000
880,00000
890,00000
880,00000
880,00000
880,00000
813
031
780,00000
120,00000
130,00000
140,00000
130,00000
130,00000
130,00000
815
031
91.70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
031
4 128,00000
378,00000
750,00000
750,00000
750,00000
750,00000
750,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Основное мероприятие 1.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"
Всего
8 179,90000
934,00000
1 785,30000
1 844,60000
1 192,00000
1 212,00000
1 212,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 179,90000
< 934,00000
1 785,30000
1 844,60000
1 192,00000
1 212,00000
1 212,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
8 179,90000
934,00000
1 785,30000
1 844,60000
1 192,00000
1 212,00000
1 212,00000
815
031
1 004,00000
250,00000
164,00000
100,00000
150,00000
170,00000
170,00000
816
032
7 175,90000
684,00000
1 621,30000
1 744,60000
1 042,00000
1 042,00000
1 042,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.6.
Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1"
Всего
390,00000
50,00000
80,00000
50,00000
70,00000
70,00000
70,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
390,00000
50,00000
80,00000
50,00000
70,00000
70,00000
70,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
390,00000
50,00000
80,00000
50,00000
70,00000
70,00000
70,00000
815
031
390,00000
50,00000
80,00000
50,00000
70,00000
70,00000
70,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
29 728 875,43058
4 377 990,18155
4 746 940.45281
6 470 707,15350
4 711 079,21424
4 711 079,21424
4 711 079,21424
Всего без учета планируемых объемов обязательств
24 028 359,75986
4 377 990,18155
4 746 940,45281
5 097 087,09000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
за счет средств федерального бюджета
815
032
3 666 042,99845
1 127 470,66011
1 256 748,53834
1 281 823,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
1 442 298,53574
1 442 293,53574
за счет средств краевого бюджета
032
20 362 316,76141
3 250 519,52144
3 490 191,91447
3 815 263,29000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
815
032
19 861 302,79101
3 142 143.14104
3 348 191,91447
3 564 625,70000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
810
032
501 013,97040
108 376,38040
142 000,00000
250 637,59000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
Всего
7 117 591,76450
836 995,48500
1 040 038,02400
1 883 841,37000
1 118 905,62850
1 118 905,62850
1 118 905,62850
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 266 549,26450
83,6 995,48500
1 040 038,02400
955 877,10000
144 546,21850
144 546,21850
144 546,21.850
за счет средств федерального бюджета
815
032
2 431 513,31000
731 508,31000
868 188,10000
831 816,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
3 851 042,50000
0,00000
0,00000
927 964,27000
974 359,41000
974 359,41000
974 359,41000
за счет средств краевого бюджета
835 035,95450
105 487,17500
171 849,92400
124 060,20000
144 546,21850
144 546,21850
144 546,21850
815
032
835 035,95450
105 487,17500
171 849,92400
124 060,20000
144 546,21850
144 546,21850
144 546,21850
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края"
Всего
11 184 946,73271
1 673 309,63271
1 729 148,80000
2 027 807,90000
1 918 226.80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 184 946,73271
1 673 309,63271
1 729 148,80000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
11 184 946,73271
1 673 309,63271
1 729 148,80000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
815
032
11 184 946,73271
1 673 309,63271
1 729 148,80000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.3.
Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категории граждан"
Всего
2 465 770,17211
489 659,04330
528 166,32883
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 465 770,17211
489 659,04330
528 166,32881
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
за счет средств федерального бюджета
3 112,78845
1 686,15011
1 426,63834
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 462 657,38366
487 972,89319
526 739,69047
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
815
032
2 462 657,38366
487 972,89319
526 739,69047
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.4.
Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми"
Всего
8 671 210,79126
1 318 914,27054
1 395 336,60000
2 127 114,18350
1 276 615,24574
1 276 615,24574
1 276 615,24574
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 821 737,62054
1 318 914,27054
1 395 336,60000
1 681 458,39000
808 676,12000
808 676,12000
808 676,12000
за счет средств федерального бюджета
815
032
1 231 416,90000
394 276,20000
387 133,80000
450 006,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
1 849 473,17072
0,00000
0,00000
445 655,79350
467 939,12574
467 939,12574
467 939,12574
за счет средств краевого бюджета
5 590 320,72054
924 638,07054
1 008 202,80000
1 231 451,49000
808 676,12000
808 676,12000
808 676,12000
815
032
5 089 306,75014
816 261,69014
866 202,80000
980 813,90000
808 676,12000
808 676,12000
808 676,12000
810
032
501 013,97040
108 376,38040
142 000,00000
250 637,59000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.5.
Основное мероприятие 2.5 "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
Всего
200 620,89000
59 111,75000
54 250,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
200 620,89000
59 111,75000
54 250,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
289 355,97000
59 111,75000
54 250,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
815
032
289 355,97000
59 111,75000
54 250,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
158 929,84100
52 444,88100
33 032,30000
5 977,66000
21 430,00000
22 570,00000
23 475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
136 060,24100
52 444,88100
10 162,70000
5 977,66000
21 430,00000
22 570,00000
23 475,00000
за счет средств федерального бюджета
28 965,51200
28 965,51200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
18 002,10000
18 002,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
1 239,60000
1 239,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
3 234,52800
3 234,52800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
717,00000
717,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 329,50000
3 329,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
2 442,78400
2 442,78400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемый объем)
22 869,60000
0,00000
22 869,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
17 259,60000
0,00000
17 259,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
300,00000
0,00000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
1 244,90000
0,00000
1 244,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
370,00000
0,00000
370,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
350,00000
0,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
300,00000
0,00000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
3 045,10000
0,00000
3 045,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
107 094,72900
23 479,36900
10 162,70000
5 977,66000
21 430,00000
22 570,00000
23 475,00000
813
033
12 442,82000
4 090,06000
1 104,60000
203,16000
2 080,00000
2 480,00000
2 485,00000
814
033
17 395,00000
75,00000
320,00000
0,00000
5 500,00000
5 500,00000
6000,00000
815
033
34 001,85900
5 304,65900
5 290,00000
4 667,20000
5 950,00000
6 170,00000
6 620,00000
816
033
8 980,60000
5 130,60000
660,00000
0,00000
1 000,00000
1 070,00000
1 120,00000
829
033
1 745,20000
0,00000
558,10000
587,10000
300,00000
300,00000
0,00000
833
033
17 315,00000
3 565,00000
350,00000
0,00000
4 200,00000
4 500,00000
4 700,00000
847
033
13 014,25000
4 814,05000
1 880,00000
520,20000
1 900,00000
1 950,00000
1 950,00000
850
033
2 200,00000
500,00000
0,00000
0,00000
500,00000
600,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.1
Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3,2.
Основное мероприятие 3,2. "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
Всего
123 931,34200
41 546,63200
26 224,25000
4 510,46000
16 400,00000
17 250,00000
18 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
104 331,84200
41 546,63200
6 624,75000
4 510,46000
16 400,00000
17 250,00000
18 000,00000
за счет средств федерального бюджета
27 204,57200
27 204,57200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
18 002,10000
18 002,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
1 239,60000
1 239,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
2 508,30000
2 508,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
467,00000
467,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 329,50000
3 329,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
1 658,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
19 599,50000
0,00000
19 599,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
17 259,60000
0,00000
17 259,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
300,00000
0,00000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
1 019,90000
0,00000
1 019,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
370,00000
0,00000
370,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
350,00000
0,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
300,00000
0,00000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
77 127,27000
14 342,06000
6 624,75000
4 510,46000
16 400,00000
17 250,00000
18 000,00000
813
033
8 634,82000
3 127,06000
1 104,60000
203,16000
1 200,00000
1 500,00000
1 500,00000
814
033
17 395,00000
75,00000
320,00000
0,00000
5 500,00000
5 500,00000
6 000,00000
815
033
20 383,65000
2 813,00000
3 170,65000
3 200,00000
3 500,00000
3 700,00000
4 000,00000
816
033
4 229,50000
1 900,00000
379,50000
0,00000
600,00000
650,00000
700,00000
829
033
1 187,10000
0,00000
0,00000
587,10000
300,00000
300,00000
0,00000
833
033
17 315,00000
3 565,00000
350,00000
0,00000
4 200,00000
4 500,00000
4 700,00000
847
033
7 982,20000
2 862,00000
1 300,00000
520,20000
1 100,00000
1 100,00000
1 100,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)"
Всего
29 690,95100
9 570,70100
6 383,05000
897,20000
4 100,00000
4 320,00000
4 420,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
26 420,35100
9 570,70100
3 112,95000
897,20000
4 100,00000
4 320,00000
4 420,00000
за счет средств федерального бюджета
1 710,94000
1 710,94000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
676,22800
676,22800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
784,71200
784,71200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемый объем)
3 270,10000
0,00000
3 270,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
225,00000
0,00000
225,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
3 045,10000
0,00000
3 045,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
24 709,91100
7 859,76100
3 112,95000
897,20000
4 100,00000
4 320,00000
4 420,00000
813
033
1 950,00000
350,00000
0,00000
0,00000
500,00000
550,00000
550,00000
815
033
10 218,66100
1 827,11100
1 694,35000
897,20000
1 900,00000
1 900,00000
2 000,00000
816
033
4 751,10000
3 230,60000
280,50000
0,00000
400,00000
420,00000
420,00000
829
033
558,10000
0,00000
558,10000
847
033
5 032,05000
1 952,05000
580,00000
0,00000
800,00000
850,00000
850,00000
850
033
2 200,00000
500,00000
0,00000
0,00000
500,00000
600,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Основное мероприятие 3.4 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество"
Всего
2 627,36000
747,36000
70,00000
170,00000
500,00000
570,00000
570,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 627,36000
747,36000
70,00000
170,00000
500,00000
570,00000
570,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 627,36000
747,36000
70,00000
170,00000
500,00000
570,00000
570,00000
813
033
1 733,00000
583,00000
0,00000
0,00000
350,00000
400,00000
400,00000
815
033
894,36000
164,56000
70,00000
170,00000
150,00000
170,00000
170,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"
Всего
2 680,18800
580,18800
355,00000
400,00000
430,00000
430,00000
485,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 680,18800
580,18800
355,00000
400,00000
430,00000
430,00000
485,00000
за счет средств федерального бюджета
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемый объем)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 630,18800
530,18800
355,00000
400,00000
430,00000
430,00000
485,00000
813
033
125,00000
30,00000
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
35,00000
815
033
2 505,18800
500,18800
355,00000
400,00000
400,00000
400,00000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
1 413 412,25379
111 739,82379
95 808,38000
568 574,40000
380 337,30000
123 833,36000
133 118,99000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 413 412,25379
111 739,82379
95 808,38000
568 574,40000
380 337,30000
123 833,36000
133 118,99000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 412 946,55379
111 274,12379
95 808,38000
568 574,40000
380 337,30000
123 833,36000
133 118,99000
812
034
936 365,86079
6 280,86079
26 464,10000
548 620,90000
295 000,00000
30 000,00000
30 000,00000
815
034
476 580,69300
104 993,26300
69 344,28000
19 953,50000
85 337,30000
93 833,36000
103 118,99000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.2.
Основное мероприятие 4.2 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)"
Всего
591 527,46079
16 442,46079
26 464,10000
548 620,90000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
591 527,46079
16 442,46079
26 464,10000
548 620,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
946 527,46079
16 442,46079
26 464,10000
548 620,90000
295 000,00000
30 000,00000
30 000,00000
812
034
936 365,86079
6 280,86079
26 464,10000
548 620,90000
295 000,00000
30 000,00000
30 000,00000
815
034
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.3.
Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
343 079,71900
69 909,87900
51 289,98000
14 852,60000
62 546,00000
68 800,60000
75 680,66000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
343 079,71900
69 909,87900
53 289,98000
14 852,60000
62 546,00000
68 800,60000
75 680,66000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
342 614,01900
69 444,17900
51 289,98000
14 852,60000
62 546,00000
68 800,60000
75 680,66000
815
034
342 614,01900
69 444,17900
51 289,98000
14 852,60000
62 546,00000
68 800,60000
75 680,66000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Основное мероприятие 4.4 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
120 885,07400
25 207,48400
17 484,30000
4 970,90000
22 111,30000
24 352,76000
26 758,33000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
120 885,07400
25 207,48400
17 484,30000
4 970,90000
22 111,30000
24 352,76000
26 758,33000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
120 885,07400
25 207,48400
17 484,30000
4 970,90000
22 111,30000
24 352,76000
26 758,33000
815
034
120 885,07400
25 207,48400
17 484,30000
4 970,90000
22 111,30000
24 352,76000
26 758,33000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4.5.
Основное мероприятие 4.5 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий"
Всего
2 920,00000
180,00000
570,00000
130,00000
680,00000
680,00000
680,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 920,00000
180,00000
570,00000
130,00000
680,00000
680,00000
680,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 920,00000
180,00000
570,00000
130,00000
680,00000
680,00000
680,00000
815
034
2 920,00000
180,00000
570,00000
130,00000
680,00000
680,00000
680,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.6.
Основное мероприятие 4.6 "Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
100 146,18000
22 664,20000
15 852,70000
15 341,24000
15 341,24000
15 473,40000
15 473,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
100 146,18000
22 664,20000
15 852,70000
15 341,24000
15 341,24000
15 473,40000
15 473,40000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
91 932,18000
14 450,20000
15 852,70000
15 341,24000
15 341,24000
15 473,40000
15 473,40000
813
035
5 855,68000
1 000,00000
920,00000
967,84000
967,84000
1 000,00000
1 000,00000
815
035
8 300,00000
1 300,00000
1 200,00000
1 400,00000
1 400,00000
1 500,00000
1 500,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
72 276,50000
11 150,20000
13 232,70000
11 973,40000
11 973,40000
11 973,40000
11 973,40000
847
035
5 500,00000
1 000,00000
500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1,
Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях"
Всего
77 159,68000
19 454,00000
13 970,00000
10 867,84000
10 867,84000
11 000,00000
11 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
77 159,68000
19 454,00000
13 970,00000
10 867,84000
10 867,84000
11 000,00000
11 000,00000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
68 945,68000
11 240,00000
13 970,00000
10 867,84000
10 867,84000
11 000,00000
11 000,00000
813
035
5 855,68000
1 000,00000
920,00000
967,84000
967,84000
1 000,00000
1 000,00000
815
035
8 300,00000
1 300,00000
1 200,00000
1 400,00000
1 400,00000
1 500,00000
1 500,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
49 290,00000
7 940,00000
11 350,00000
7 500,00000
7 500,00000
7 500,00000
7 500,00000
847
035
5 500,00000
1 000,00000
500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.3.
Основное мероприятие 5.3 "Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка"
Всего
26 106,70000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
6 466,80000
6 466,80000
6 466,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 706,30000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
16 406,50000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
846
035
16 406,50000
2 390,20000
1 082,70000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Основное мероприятие 5.4 "Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию"
Всего
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
846
035
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
88 362,12000
17 880,80000
26 282,02000
31 362,80000
4 745,50000
4 045,50000
4 045,50000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 537,72000
1 424,70000
762,02000
1 226,00000
1 175,00000
475,00000
475,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 537,72000
1 424,70000
762,02000
1 226,00000
1 175,00000
475,00000
475,00000
814
036
2 250,00000
850,00000
0,00000
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
815
036
3 187,72000
574,70000
762,02000
426,00000
475,00000
475,00000
475,00000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
82 824,40000
16 456,10000
25 520,00000
30 136,80000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
814
036
9 513,00000
2 372,00000
0,00000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
815
036
66 170,40000
14 084,10000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие 6. "Обеспечение проведения специальной оценки условии труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края"
Всего
1 136,02000
0,00000
336,02000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 136,02000
0,00000
336,02000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 136,02000
0,00000
336,02000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
834
036
700,00000
0,00000
0,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
0,00000
0,00000
336,02000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Основное мероприятие 6.2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"
Всего
84 853,40000
17 378,10000
25 596,00000
30 212,80000
4 355,50000
3 655,50000
3 655,50000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 029,00000
922,00000
76,00000
76,00000
785,00000
85,00000
85,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 029,00000
922,00000
76,00000
76,00000
785,00000
85,00000
85,00000
814
036
1 550,00000
850,00000
0,00000
0,00000
700,00000
0,00000
0,00000
815
036
479,00000
72,00000
76,00000
76,00000
85,00000
85,00000
85,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
82 824,40000
16 456,10000
25 520,00000
30 136,80000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
814
036
16 654,00000
2 372,00000
0,00000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
815
036
66 170,40000
14 084,10000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения"
Всего
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
815
036
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Основное мероприятие 6.4 "Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5
Основное мероприятие 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда"
Всего
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
815
036
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.6.
Основное мероприятие 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
11 664 007,40683
1 623 875,76580
1 674 497,67000
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 664 007,40683
1 623 875,76580
1 74 497,67000
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
за счет средств федерального бюджета
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
11 663 335,50683
1 623 589,26580
1 674 112,27000
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.
Основное мероприятие 7.1 "Финансовая поддержка подведомственных учреждений"
Всего
10 750 053,49483
1 478 839,58380
1 535 324,47000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 750 053,49483
1 478 839,58380
1 535 324,47000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
10 750 053,49483
1 478 839,58380
1 535 324,47000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.
Основное мероприятие 7.2 "Проведение тематических мероприятий"
Всего
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3.
Основное мероприятие 7.3 "Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края"
Всего
512 232,02900
76 011,62900
75 593,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
512 232,02900
76 011,62900
75 593,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
512 232,02900
76 011,62900
75 593,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.4.
Основное мероприятие 7.4 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае"
Всего
2 120,00000
350,00000
370,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 120,00000
350,00000
370,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
2 120,00000
350,00000
370,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.5
Основное мероприятие 7.5 "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания"
Всего
262 082,27000
58 224,73000
39 462,00000
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 245,69000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
262 082,27000
58 224,73000
39 462,00000
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 245,69000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
262 082,27000
58 224,73000
39 462,00000
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 245,69000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6.
Основное мероприятие 7.6 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае"
Всего
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
037
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.7.
Основное мероприятие 7.7 "Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"
Всего
108 045,32100
4 434,73100
19 094,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456,97000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
108 045,32100
4 434,73100
19 094,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456,97000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
108 045,32100
4 434,73100
19 094,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456,97000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.03.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: