Основная информация

Дата опубликования: 27 мая 2020г.
Номер документа: RU89054619202000208
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация муниципального образования город Лабытнанги
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

Ямало-Ненецкий автономный округ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования город Лабытнанги

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования город Лабытнанги «Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги», утвержденную постановлением Администрации города Лабытнанги от 23.12.2019 № 1696

от 27 мая 2020 г.

№ 647

Руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования город Лабытнанги, Администрация города Лабытнанги п о с т а н о в л я е т:

1.              Внести в муниципальную программу муниципального образования город Лабытнанги «Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги», утвержденную постановлением Администрации города Лабытнанги от 23.12.2019 № 1696, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.              Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Заполярья» и разместить на официальном сайте Администрации города Лабытнанги.

Глава города Лабытнанги

М.А. Трескова

Приложение

к постановлению Администрации

города Лабытнанги

от 27 мая 2020 г. № 647

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в муниципальную программу муниципального образования город Лабытнанги «Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги», утвержденную постановлением Администрации города Лабытнанги от 23.12.2019 № 1696

1. В паспорте муниципальной программы:

1.1. строку «Исполнители муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

Исполнители муниципальной программы

МАУ ДО Детская школа искусств.

МАУК «Централизованная клубная система».

МАУК «Городской краеведческий музей».

МАУК «Централизованная библиотечная система».

МКУ «Комплексный центр по обслуживанию учреждений культуры и средств массовой информации города Лабытнанги»

»;

1.2. раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Реализация

муниципальной

Программы

по годам

Общий объём финансирования

муниципальной Программы, тыс. рублей

Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях,

тыс. руб.

всего

в том числе:

федеральный

бюджет

окружной

бюджет

местный

бюджет

внебюджетные

источники

1

2

3

4

5

6

7

2020 год

409 979,0

0,0

39 634,0

356 645,0

13 700,0

31 782,0

2021 год

287 140,0

0,0

7 018,0

266 472,0

13 650,0

109 583,0

2022 год

293 588,0

0,0

7 018,0

272 920,0

13 650,0

134 277,0

2023 год

293 588,0

0,0

7 018,0

272 920,0

13 650,0

134 277,0

2024 год

293 588,0

0,0

7 018,0

272 920,0

13 650,0

134 277,0

2025 год

293 588,0

0,0

7 018,0

272 920,0

13 650,0

134 277,0

»;

2.              Абзацы десятый, одиннадцатый раздела I изложить в новой редакции:

«муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»;

муниципальное автономное учреждение культуры «Городской краеведческий музей;».

3.              В таблице «Методика расчета показателей муниципальной программы» раздела IV:

3.1. Строку «Источник информации для расчета (определения) показателя» раздела «Показатель 2. Прирост участников клубных формирований» изложить в новой редакции:

«

Источник информации для расчета (определения) показателя:

МАУК «Централизованная клубная система»: форма статистической отчетности 7-НК, журналы и отчеты учреждения

»;

3.2. Строку «Источник информации для расчета (определения) показателя» раздела «Показатель 5. Прирост посещения музея» изложить в новой редакции:

«

Источник информации для расчета (определения) показателя:

МАУК «Городской краеведческий музей»: форма статистической отчетности 8-НК

»;

3.3. Строку «Источник информации для расчета (определения) показателя» раздела «Показатель 6. Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках» изложить
в новой редакции:

«

Источник информации для расчета (определения) показателя:

МАУК «Централизованная библиотечная система»: форма статистической отчетности 6-НК

»;

4. Абзац девятнадцатый раздела V изложить в новой редакции:

«Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемых на предоставление услуг населению в сере культуры, а также поддержки добровольческим (волонтерским) организациям в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов».

5. Раздел VI изложить в новой редакции:

«VI. Финансовое обеспечение

муниципальной программы

Объем финансирования Программы на 2020 год и на период 2021-2025 годы составит 1 871 471,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 409 979,0 тыс. руб.

2021 год – 287 140,0 тыс. руб.

2022 год – 293 588,0 тыс. руб.

2023 год – 293 588,0 тыс. руб.

2024 год – 293 588,0 тыс. руб.

2025 год – 293 588,0 тыс. руб.

Информация о финансовом обеспечении реализации Программы приведена в приложении 2 к Программе.

Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета составляет 678 473,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

2020 год –  31 782,0 тыс. руб.

2021 год – 109 583,0 тыс. руб.

2022 год – 134 277,0 тыс. руб.

2023 год – 134 277,0 тыс. руб.

2024 год – 134 277,0 тыс. руб.

2025 год – 134 277,0 тыс. руб.

Средства необходимы для оплаты расходов, связанных с проведением массовых мероприятий, с соблюдением норм законодательства Российской Федерации, для оплаты расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления и казенных учреждений муниципального образования, для обеспечения технического переоснащения учреждений сферы культуры.

Информация о дополнительной потребности приведена в приложении 3
к Программе.».

6. В Подпрограмме 1 «Сохранение и развитие творческого потенциала и культурного наследия»:

6.1.              в паспорте Подпрограммы 1:

6.1.1. строку «Исполнители подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

«

Исполнители

подпрограммы 1

МАУК «Централизованная клубная система»

МАУК «Городской краеведческий музей»

МАУК «Централизованная библиотечная система»

»;

6.1.2. раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1

Реализация

Подпрограммы 1 по годам

Общий объем финансирования Подпрограммы 1, тыс. рублей

Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях,

тыс. руб.

всего

в том числе:

федеральный бюджет

окружной

бюджет

местный

бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

2020 год

100 071,3

0,0

8 774,0

81 497,3

9 800,0

9 147,0

2021 год

69 319,0

0,0

736,0

58 783,0

9 800,0

20 704,0

2022 год

70 425,0

0,0

736,0

59 889,0

9 800,0

24 706,0

2023 год

70 425,0

0,0

736,0

59 889,0

9 800,0

24 706,0

2024 год

70 425,0

0,0

736,0

59 889,0

9 800,0

24 706,0

2025 год

70 425,0

0,0

736,0

59 889,0

9 800,0

24 706,0

»;

6.2.              В таблице «Методика расчета показателей Подпрограммы 1» раздела IV:

6.2.1. Строку «Источник информации для расчета (определения) показателя» раздела «Показатель 8. Количество культурно-досуговых мероприятий направленных на сохранение и поддержку культуры народов Крайнего Севера» изложить в новой редакции:

«

Источник информации для расчета (определения) показателя:

Отчеты о работе учреждений:

МАУК «Централизованная клубная система»»

МАУК «Централизованная библиотечная система»

МАУК «Городской краеведческий музей»

»;

6.2.2. Строку «Источник информации для расчета (определения) показателя» раздела «Показатель 9. Количество мероприятий направленных на укрепление института семьи, повышение статуса материнства, отцовства и детства, престижа полноценной семьи» изложить в новой редакции:

«

Источник информации для расчета

(определения) показателя:

Отчеты о работе учреждений:

МАУК «Централизованная клубная система»»

МАУК «Централизованная библиотечная система»

МАУК «Городской краеведческий музей»

»;

6.3. раздел VI изложить в новой редакции:

«VI. Финансовое обеспечение

Подпрограммы 1

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета города Лабытнанги, средств окружного и федерального бюджетов, и внебюджетных источников.

Объем финансирования Подпрограммы 1 на 2020 год и
на период 2021-2025 годы составит 451 090,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 100 071,3 тыс. руб.

2021 год – 69 319,0 тыс. руб.

2022 год – 70 425,0 тыс. руб.

2023 год – 70 425,0 тыс. руб.

2024 год – 70 425,0 тыс. руб.

2025 год – 70 425,0 тыс. руб.

Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 1 приведена в приложении 2 к Программе.

Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета составляет
128 675,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

2020 год – 9 147,0 тыс. руб.,

2021 год – 20 704,0 тыс. руб.,

2022 год – 24 706,0 тыс. руб.

2023 год – 24 706,0 тыс. руб.

2024 год – 24 706,0 тыс. руб.

2025 год – 24 706,0 тыс. руб.

Средства необходимы для оплаты расходов, связанных с проведением массовых мероприятий (праздников, торжественных мероприятий, памятных дат), с соблюдением норм законодательства Российской Федерации, для обеспечения технического переоснащения учреждений культуры.

Информация о дополнительной потребности приведена в приложении 4 к Программе.».

7. В Подпрограмме 2 «Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи»:

7.1. раздел «Финансовое обеспечение Подпрограммы 2» паспорта изложить в новой редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2

Реализация

Подпрограммы 2 по годам

Общий объем финансирования Подпрограммы 2,

тыс. рублей

Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях,

тыс. руб.

всего

в том числе:

федеральный бюджет

окружной

бюджет

местный

бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

2020 год

140 969,7

0,0

7 594,0

130 175,7

3 200,0

5 380,0

2021 год

106 477,0

0,0

5 840,0

97 487,0

3 150,0

32 645,0

2022 год

109 009,0

0,0

5 840,0

100 019,0

3 150,0

45 707,0

2023 год

109 009,0

0,0

5 840,0

100 019,0

3 150,0

45 707,0

2024 год

109 009,0

0,0

5 840,0

100 019,0

3 150,0

45 707,0

2025 год

109 009,0

0,0

5 840,0

100 019,0

3 150,0

45 707,0

»;

7.2. раздел VI изложить в новой редакции:

«VI. Финансовое обеспечение Подпрограммы 2

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета города Лабытнанги, средств окружного и федерального бюджетов и внебюджетных источников.

Объем финансирования Подпрограммы 2 на 2020 год и плановый
период 2021-2025 годы составит 683 482,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 140 969,7 тыс. руб.

2021 год – 106 477,0 тыс. руб.

2022 год – 109 009,0 тыс. руб.

2023 год – 109 009,0 тыс. руб.

2024 год – 109 009,0 тыс. руб.

2025 год – 109 009,0 тыс. руб.

Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 2 приведена в приложении 2 к Программе.

Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета составляет
220 853,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 5 380,0 тыс. руб.

2021 год – 32 645,0 тыс. руб.

2022 год – 45 707,0 тыс. руб.

2023 год – 45 707,0 тыс. руб.

2024 год – 45 707,0 тыс. руб.

2025 год – 45 707,0 тыс. руб.

Средства необходимы для оплаты расходов связанных с проведением мероприятий (праздников, торжественных мероприятий, памятных дат), с соблюдением действующего законодательства, для обеспечения технического переоснащения детской школы искусств.

Информация о дополнительной потребности приведена в приложении 3 к Программе.».

8.              В Подпрограмме 3 «Организация музейного и библиотечного обслуживания»:

8.1.              в паспорте Подпрограммы 3:

8.1.1. строку «Исполнители Подпрограммы 3» изложить в новой редакции:

«

Исполнители Подпрограммы 3

МАУК «Централизованная библиотечная система»

МАУК «Городской краеведческий музей»

»;

8.1.2. в абзаце третьем строки «Основные мероприятия Подпрограммы 3» графы 2 слова «Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в сфере культуры» заменить словами «Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемых на предоставление услуг населению в сере культуры, а также поддержки добровольческим (волонтерским) организациям в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов.»;

8.1.3. раздел «Финансовое обеспечение Подпрограммы 3» паспорта изложить в новой редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3

Реализация

Подпрограммы 3 по годам

Общий объем финансирования Подпрограммы 3,

тыс. рублей

Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях,

тыс. руб.

всего

в том числе:

федеральный бюджет

окружной

бюджет

местный

бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

2020 год

76 621,5

0,0

17 146,0

58 775,5

700,0

1 334,0

2021 год

45 165,0

0,0

442,0

44 023,0

700,0

29 123,0

2022 год

46 729,0

0,0

442,0

45 587,0

700,0

32 711,0

2023 год

46 729,0

0,0

442,0

45 587,0

700,0

32 711,0

2024 год

46 729,0

0,0

442,0

45 587,0

700,0

32 711,0

2025 год

46 729,0

0,0

442,0

45 587,0

700,0

32 711,0

»;

8.1.4. В абзаце пятом строки «Конечные результаты реализации муниципальной Подпрограммы 3» графы 2 слова «Обеспечить долю средств, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг (работ), в объёме средств, выделяемых на предоставление одной услуги (работы) по организации культурно-массовых мероприятий муниципальному бюджетному учреждению культуры «Городской краеведческий музей» заменить словами «Обеспечить долю средств, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг (работ), в объёме средств, выделяемых на предоставление одной услуги (работы) по организации и проведению мероприятий муниципальному автономному учреждению культуры «Городской краеведческий музей», а также оказанная поддержка добровольческим (волонтёрским) организациям в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов»;

8.2. В разделе I:

8.2.1. в абзаце первом слова «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской краеведческий музей» заменить словами «Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской краеведческий музей»;

8.2.2. в абзаце одиннадцатом слова «МБУК «Городской краеведческий музей» заменить словами «МАУК «Городской краеведческий музей»;

8.2.3. в абзаце семнадцатом слова «МБУК «Городской краеведческий музей» заменить словами «МАУК «Городской краеведческий музей»;

8.3. В разделе IV:

8.3.1. в абзаце третьем слова «обеспечить долю средств, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг (работ), в объёме средств, выделяемых на предоставление одной услуги (работы) по организации культурно-массовых мероприятий муниципальному бюджетному учреждению культуры «Городской краеведческий музей» заменить словами «обеспечить долю средств, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг (работ), в объёме средств, выделяемых на предоставление одной услуги (работы) по организации и проведению мероприятий муниципальному автономному учреждению культуры «Городской краеведческий музей», а также оказанная поддержка добровольческим (волонтёрским) организациям в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов»;

8.3.2. В таблице «Методика расчета показателей Подпрограммы 3»:

8.3.2.1. Строку «Источник информации для расчета (определения) показателя» раздела «Показатель 14. Доля музейных предметов внесенных в электронный каталог» изложить в новой редакции:

«

Источник информации для расчета

(определения) показателя:

МАУК «Городской краеведческий музей»: Форма государственной статистической отчетности 8-НК

»;

8.3.2.2. Раздел «Показатель 15. Доля средств муниципального бюджетного учреждения «Городской краеведческий музей», выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг (работ), в объеме средств, выделяемых на предоставление одной услуги по организации культурно-массовых мероприятий МБУК «Городской краеведческий музей» изложить в новой редакции:

«

Показатель 15. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере,
к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в сфере
культуры» заменить словами «Обеспечение поэтапного доступа социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемых на предоставление услуг
населению в сере культуры, а также поддержки добровольческим (волонтерским)
организациям в целях стимулирования их работы, в том числе
по реализации социокультурных проектов

Единица  измерения

%

Определение  показателя

Отношение средств, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг, к объему средств, выделяемых на предоставление услуги по организации и проведении мероприятий МАУК «Городской краеведческий музей», а также добровольческим (волонтерским) организациям на реализацию социокультурных проектов

Алгоритм формирования показателя

V=Опнко / Ооб *100

Наименования и определения базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Показатель эффективности

V

Выполнение, перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Объем средств муниципального бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, а также добровольческим (волонтерским) организациям

Опнко

Объем средств выделяемых на предоставление одной услуги по организации и проведении мероприятий МБУК «Городской краеведческий музей»

Ооб

Источник информации для расчета (определения) показателя:

Норматив затрат на оказание услуги  «Организация и проведение мероприятий» МАУК «Городской краеведческий музей» (на соответствующий период)

»;

8.3.2.3. В разделе «Показатель 17. Обеспечение деятельности волонтёрского клуба на базе учреждения»:

1) строку «Определение показателя» изложить в новой редакции:

«

Определение показателя

Значение целевого индикатора рассчитывается путём суммирования количества волонтерских клубов, осуществляющих свою деятельность на базе МАУК «Городской краеведческий музей»

»;

2) строку «Источник информации для расчета (определения) показателя» изложить в новой редакции:

«

Источник информации для расчета (определения) показателя

Журнал учета посещения МАУК «Городской краеведческий музей»

»;

8.3.2.4. Строку «Источник информации для расчета (определения) показателя» раздела «Показатель 18. Количество пользователей, охваченных обсаживанием библиотек» изложить в новой редакции:

«

Источник информации для расчета

(определения) показателя:

МАУК «Централизованная библиотечная система»: Форма государственной статистической отчетности 6-НК

»;

8.3.2.5. Строку «Источник информации для расчета (определения) показателя» раздела «Показатель 19. Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог» изложить в новой редакции:

«

Источник информации для расчета

(определения) показателя:

МАУК «Централизованная библиотечная система»: Форма государственной статистической отчетности 6-НК

»;

8.3.2.6. В разделе «Показатель 20. Обеспечение деятельности волонтёрского клуба на базе учреждений»:

1) строку «Определение показателя» изложить в новой редакции:

«

Определение показателя

Значение целевого индикатора рассчитывается путём суммирования количества волонтерских клубов, осуществляющих свою деятельность на базе МАУК «Централизованная библиотечная система»

2) строку «Источник информации для расчета (определения) показателя» изложить в новой редакции:

«

Источник информации для расчета (определения) показателя

Журнал учета посещения МАУК «Централизованная библиотечная система»

»;

8.3.2.7. В разделе «Показатель 21. Число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера (фольклорные фестивали, праздники)»:

1) строку «Определение показателя» изложить в новой редакции:

«

Определение показателя

Значение целевого индикатора рассчитывается путём суммирования количества участников мероприятия МАУК «Централизованная библиотечная система» проведённых в рамках подпрограммы 5 «Защита прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечение их социальных и духовных потребностей» государственной программы автономного округа «Реализация региональной политики на 2014-2021 годы»

»;

2) строку 6 изложить в новой редакции «Совокупное число участников мероприятия МАУК «Централизованная библиотечная система» проведённых в рамках подпрограммы 5 «Защита прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечение их социальных и духовных потребностей» государственной программы автономного округа «Реализация региональной политики на 2014-2021 годы»;

3) строку «Источник информации для расчета (определения) показателя» изложить в новой редакции:

«

Источник информации для расчета (определения) показателя

Журнал учета посещения МАУК «Централизованная библиотечная система»

»;

8.4. Раздел V изложить в новой редакции:

«V. Основные мероприятия Подпрограммы 3

Задачи

Подпрограммы 3

Основные мероприятия

подпрограммы 3

Мероприятия подпрограммы 3

1

1

2

3

Повышение доступности и качества музейных услуг

Развитие муниципального музея. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел;

Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемых на предоставление услуг населению в сере культуры, а также поддержки добровольческим (волонтерским) организациям в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов;

Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений (осуществление мер социальной поддержки работников).

Создание условий для вовлечения молодёжи в волонтёрские движения, приобщения к отечественной истории, культуре, реставрационным и археологическим работам, изучению фольклора и народного творчества.

Реализация регионального проекта «Цифровая культура»

Комплектование музейного фонда.

Внедрение информационных технологий в практическую деятельность музея: оцифровка музейных предметов, ведение электронного каталога.

Организация выставок и музейных мероприятий.

Обеспечение деятельности краеведческого музея.

Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства.

Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства.

Единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений культуры и искусства.

Работа волонтерского клуба на базе МАУК  «Городской краеведческий музей»

Создание выставочного проекта, снабженного цифровыми гидами в формате дополненной реальности.

Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

3.4. Развитие библиотечного обслуживания населения.

3.5. Комплектование библиотечного фонда;

3.6. Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений (осуществление мер социальной поддержки работников).

3.7. Создание условий для вовлечения молодёжи в волонтёрские движения, приобщения к отечественной истории, культуре, реставрационным и археологическим работам, изучению фольклора и народного творчества.

Комплектование библиотечных фондов.

Информационное обеспечение деятельности библиотек, ведение сайта.

Проведение культурно-просветительских мероприятий.

Обеспечение деятельности библиотек.

Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства.

Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства.

Единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений культуры и искусства.

Работа волонтерского клуба на базе муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»

Выполнение и реализация вышеуказанных мероприятий приведут к достижению поставленных целей и задач и ожидаемым результатам.»;

8.5. раздел VI изложить в новой редакции:

«VI. Финансовое обеспечение Подпрограммы 3

Объем финансирования Подпрограммы 3 на 2020 год и на период 2021-2025 годов составит 308 702,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год               - 76 621,5 тыс. руб.

2021 год               – 46 165,0 тыс. руб.

2022 год               – 46 729,0 тыс. руб.

2023 год               – 46 729,0 тыс. руб.

2024 год               – 46 729,0 тыс. руб.

2025 год               – 46 729,0 тыс. руб.

Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 3 приведена в приложении 2 к Программе.

Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета составляет      120 494,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

2020 год              – 1 334,0 тыс. руб.

2021 год              – 29 123,0 тыс. руб.

2022 год               – 32 711,0 тыс. руб.

2023 год               – 32 711,0 тыс. руб.

2024 год               – 32 711,0 тыс. руб.

2025 год               – 32 711,0 тыс. руб.

Средства необходимы для обеспечения технического переоснащения музея и библиотек города Лабытнанги, для оплаты расходов связанных с проведением мероприятий (праздников, торжественных мероприятий, памятных дат), с соблюдением действующего законодательства.

Информация о дополнительной потребности приведена в приложении 4
к Программе».

9. В Подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

9.1.              в паспорте раздел «Финансовое обеспечение муниципальной
подпрограммы 4» изложить в новой редакции:

«

Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы 4

Реализация

Подпрограммы 4 по годам

Общий объем финансирования Подпрограммы 4,

тыс. рублей

Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях,

тыс. руб.

всего

в том числе:

федеральный бюджет

окружной

бюджет

местный

бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

2020 год

25 847,0

0,0

0,0

25 847,0

0,0

7 284,0

2021 год

21 217,0

0,0

0,0

21 217,0

0,0

13 080,0

2022 год

21 217,0

0,0

0,0

21 217,0

0,0

14 336,0

2023 год

21 217,0

0,0

0,0

21 217,0

0,0

14 336,0

2024 год

21 217,0

0,0

0,0

21 217,0

0,0

14 336,0

2025 год

21 217,0

0,0

0,0

21 217,0

0,0

14 336,0

»;

9.2. Раздел V изложить в новой редакции:

«V. Финансовое обеспечение Подпрограммы 4

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств бюджета города Лабытнанги, средств окружного и федерального бюджетов,
и внебюджетных источников.

Объем финансирования Подпрограммы 4 на 2020 год и на период
2021-2025 годов составит 131 932,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год               – 25 847,0тыс. руб.

2021 год               – 21 217,0 тыс. руб.

2022 год               – 21 217,0 тыс. руб.

2023 год               – 21 217,0 тыс. руб.

2024 год               – 21 217,0 тыс. руб.

2025 год               – 21 217,0 тыс. руб.

Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 4 приведена в приложении 2 к Программе.

Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета составляет      77 708,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

2020 год              – 7 284,0 тыс. руб.,

2021 год              – 13 080,0 тыс. руб.,

2022 год              – 14 336,0 тыс. руб.

2023 год               – 14 336,0 тыс. руб.

2024 год               – 14 336,0 тыс. руб.

2025 год               – 14 336,0 тыс. руб.

Средства необходимы для оплаты расходов связанных с соблюдением норм трудового, налогового законодательств Российской Федерации, для оплаты расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления.

Информация о дополнительной потребности приведена в приложении 4
к Программе.».

10. В Подпрограмме 5 «Комплексное обслуживание сферы культуры»:

10.1.              в паспорте раздел «Финансовое обеспечение муниципальной
подпрограммы 5»  изложить в новой редакции:

«

Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы 5

Реализация Подпрограммы 5 по годам

Общий объем финансирования Подпрограммы 5, тыс. рублей

Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях,

тыс. руб.

всего

в том числе:

федеральный бюджет

окружной

бюджет

местный

бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

2020 год

66 469,5

0,0

6 120,0

60 349,5

0,0

8 637,0

2021 год

44 962,0

0,0

0,0

44 962,0

0,0

14 031,0

2022 год

46 208,0

0,0

0,0

46 208,0

0,0

16 817,0

2023 год

46 208,0

0,0

0,0

46 208,0

0,0

16 817,0

2024 год

46 208,0

0,0

0,0

46 208,0

0,0

16 817,0

2025 год

46 208,0

0,0

0,0

46 208,0

0,0

16 817,0

»;

10.2.              раздел V изложить в новой редакции

«V. Финансовое обеспечение Подпрограммы 5

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств бюджета города Лабытнанги.

Объем финансирования Подпрограммы 5 на 2020 год и на период
2021-2025 годов составит 296 263,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год               – 66 469,5 тыс. руб.

2021 год               - 44 962,0 тыс. руб.

2022 год               - 46 208,0 тыс. руб.

2023 год               - 46 208,0 тыс. руб.

2024 год               - 46 2080 тыс. руб.

2025 год               - 46 208,0 тыс. руб.

Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета составляет      89 936,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

2020 год              – 8 637,0 тыс. руб.,

2021 год              – 14 031,0 тыс. руб.,

2022 год              – 16 817,0 тыс. руб.

2023 год               – 16 817,0 тыс. руб.

2024 год               – 16 817,0 тыс. руб.

2025 год               – 16 817,0 тыс. руб.

Средства необходимы для оплаты расходов связанных с соблюдением норм трудового, налогового законодательств Российской Федерации, для оплаты расходов на обеспечение функций казенного учреждения.

Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 5 приведена в приложении 2 к Программе.»

11. В пункте 15 графы 2 приложения № 1 к муниципальной программе лова «Доля средств муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской краеведческий музей», выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг (работ), в объёме средств, выделяемых на предоставление одной услуги (работы) по организации культурно-массовых мероприятий МБУК «Городской краеведческий музей» заменить словами «Доля средств муниципального автономного учреждения культуры «Городской краеведческий музей», выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг (работ), в объёме средств, выделяемых
на предоставление одной услуги (работы) по организации и проведению мероприятий МАУК «Городской краеведческий музей», а также поддержки добровольческим (волонтерским) организациям в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов».

12. Приложения № 2, 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

1

«Приложение № 2

к муниципальной программе муниципального

образования город Лабытнанги «Развитие культуры

в муниципальном образовании город Лабытнанги»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Статус

Наименование

МП, ПП, ОМ

Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители

Источник

финансирования

Расходы по годам, тыс. руб.

Итого

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги

Муниципальное учреждение

«Управление культуры Администрации города Лабытнанги»

Всего, в том числе:

409 979,0

287 140,0

293 588,0

293 588,0

293 588,0

293 588,0

1 871 471,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

39 634,0

7 018,0

7 018,0

7 018,0

7 018,0

7 018,0

74 724,0

Местный бюджет

356 645,0

266 472,0

272 920,0

272 920,0

272 920,0

272 920,0

1 714 797,0

Иные внебюджетные источники

13 700,0

13 650,0

13 650,0

13 650,0

13 650,0

13 650,0

81 950,0

в том числе:

Подпрограмма 1

Сохранение и развитие творческого потенциала и культурного наследия

МАУК «Централизованная клубная система»

Всего, в том числе:

100 071,3

69 319,0

70 425,0

70 425,0

70 425,0

70 425,0

451 090,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

8 774,0

736,0

736,0

736,0

736,0

736,0

12 454,0

Местный бюджет

81 497,3

58 783,0

59 889,0

59 889,0

59 889,0

59 889,0

379 836,3

Иные внебюджетные источники

9 800,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

9 800,0

58 800,0

в том числе:

Основные мероприятия подпрограммы 1

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами культурно-досуговых учреждений

МАУК «Централизованная клубная система»

Всего, в том числе:

97 924,3

67 281,0

68 387,0

68 387,0

68 387,0

68 387,0

438 753,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

8 214,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 214,0

Местный бюджет

81 210,3

58 781,0

59 887,0

59 887,0

59 887,0

59 887,0

379 539,3

Иные внебюджетные источники

8 500,0

8 500,0

8 500,0

8 500,0

8 500,0

8 500,0

51 000,0

Сохранение и развитие национальных традиций

МАУК «Централизованная клубная система», МАУК «Городской краеведческий музей», МАУК «Централизованная библиотечная система»

Всего, в том числе:

142,0

62,0

62,0

62,0

62,0

62,0

452,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

360,0

Местный бюджет

82,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

92,0

Иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Возрождение традиций семейного воспитания, утверждение в общественном сознании традиционных семейных ценностей, повышение социального престижа многодетности, налаживание диалога между поколениями

Всего, в том числе:

205,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

205,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

205,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

205,0

Иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основные мероприятия подпрограммы 1

Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений

МАУК «Централизованная клубная система»

Всего, в том числе:

500,0

676,0

676,0

676,0

676,0

676,0

3 880,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

500,0

676,0

676,0

676,0

676,0

676,0

3 880,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Создание условий для демонстрации фильмов российского производства в общем объеме проката кинофильмов на территории муниципального образования город Лабытнанги

МАУК «Централизованная клубная система»

Всего, в том числе:

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

7 800,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные внебюджетные источники

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

7 800,0

Подпрограмма 2

Художественно-эстетическое

развитие детей

и молодежи

МАУ ДО Детская школа искусств

Всего, в том числе:

140 969,7

106 477,0

109 009,0

109 009,0

109 009,0

109 009,0

683 482,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

7 594,0

5 840,0

5 840,0

5 840,0

5 840,0

5 840,0

36 794,0

Местный бюджет

130 175,7

97 487,0

100 019,0

100 019,0

100 019,0

100 019,0

627 738,7

Иные внебюджетные источники

3 200,0

3 150,0

3 150,0

3 150,0

3 150,0

3 150,0

18 950,0

в том числе:

Основные мероприятия подпрограммы 2

Художественное образование и эстетическое воспитание детей и молодёжи в области искусства

МАУ ДО Детская школа искусств

Всего, в том числе:

138 123,7

103 531,0

106 063,0

106 063,0

106 063,0

106 063,0

665 906,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

4 810,0

2 956,0

2 956,0

2 956,0

2 956,0

2 956,0

19 590,0

Местный бюджет

130 113,7

97 425,0

99 957,0

99 957,0

99 957,0

99 957,0

627 366,7

Иные внебюджетные источники

3 200,0

3 150,0

3 150,0

3 150,0

3 150,0

3 150,0

18 950,0

Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений

Всего, в том числе:

784,0

884,0

884,0

884,0

884,0

884,0

5 204,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

784,0

884,0

884,0

884,0

884,0

884,0

5 204,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Региональный проект «Культурная среда»

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Региональный проект «Цифровая культура»

Всего, в том числе:

2 062,0

2 062,0

2 062,0

2 062,0

2 062,0

2 062,0

12 372,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

12 000,0

Местный бюджет

62,0

62,0

62,0

62,0

62,0

62,0

372,0

Иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

Организация музейного и библиотечного обслуживания

МАУК «Городской краеведческий музей»,

МАУК «Централизованная библиотечная система»

Всего, в том числе:

76 621,5

45 165,0

46 729,0

46 729,0

46 729,0

46 729,0

308 702,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

17 146,0

442,0

442,0

442,0

442,0

442,0

19 356,0

Местный бюджет

58 775,5

44 023,0

45 587,0

45 587,0

45 587,0

45 587,0

285 146,5

Иные внебюджетные источники

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

4 200,0

в том числе:

Основные мероприятия подпрограммы 3

Развитие муниципального музея

МАУК «Городской краеведческий музей»

Всего, в том числе:

25 176,0

15 829,0

16 379,0

16 379,0

16 379,0

16 379,0

106 521,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

3 602,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 602,0

Местный бюджет

21 038,0

15 334,0

15 884,0

15 884,0

15 884,0

15 884,0

99 908,0

Иные внебюджетные источники

536,0

495,0

495,0

495,0

495,0

495,0

3 011,0

Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел

МАУК «Городской краеведческий музей»

Всего, в том числе:

12 632,7

199,0

199,0

199,0

199,0

199,0

13 627,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

12 256,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 256,0

Местный бюджет

376,7

149,0

149,0

149,0

149,0

149,0

1 121,7

Иные внебюджетные источники

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0

Основные мероприятия подпрограммы 3

Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемых на предоставление услуг населению в сере культуры, а также поддержки добровольческим (волонтерским) организациям в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов

МАУК «Городской краеведческий музей»,

МАУК «Централизованная библиотечная система»

Всего, в том числе:

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

Иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Региональный проект «Цифровая культура»

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Развитие библиотечного обслуживания населения

МАУК «Централизованная библиотечная система»

Всего, в том числе:

37 932,0

28 682,0

29 696,0

29 696,0

29 696,0

29 696,0

185 398,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

570,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

570,0

Местный бюджет

37 233,0

28 532,0

29 546,0

29 546,0

29 546,0

29 546,0

183 949,0

Иные внебюджетные источники

129,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

879,0

Основные мероприятия подпрограммы 3

Комплектование библиотечного фонда

МАУК «Централизованная библиотечная система»

Всего, в том числе:

327,8

258,0

258,0

258,0

258,0

258,0

1 617,8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1 500,0

Местный бюджет

77,8

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

117,8

Иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений

МАУК «Городской краеведческий музей»,

МАУК «Централизованная библиотечная система»

Всего, в том числе:

468,0

192,0

192,0

192,0

192,0

192,0

1 428,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

468,0

192,0

192,0

192,0

192,0

192,0

1 428,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основные мероприятия подпрограммы 3

Создание условий для вовлечения молодёжи в волонтерское движение, приобщения к отечественной истории, культуре, реставрационным и археологическим работам, изучению фольклора и народного творчества

МАУК «Городской краеведческий музей»,

МАУК «Централизованная библиотечная система»

Всего, в том числе:

35,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

60,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные внебюджетные источники

35,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

60,0

Подпрограмма 4

Обеспечение реализации муниципальной программы

Муниципальное учреждение «Управление культуры Администрации города Лабытнанги»

Всего, в том числе:

25 847,0

21 217,0

21 217,0

21 217,0

21 217,0

21 217,0

131 932,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

25 847,0

21 217,0

21 217,0

21 217,0

21 217,0

21 217,0

131 932,0

Иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

Основные мероприятия подпрограммы 4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Муниципальное учреждение «Управление культуры Администрации города Лабытнанги»

Всего, в том числе:

25 847,0

21 217,0

21 217,0

21 217,0

21 217,0

21 217,0

131 932,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

25 847,0

21 217,0

21 217,0

21 217,0

21 217,0

21 217,0

131 932,0

Иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

Комплексное обслуживание сферы культуры

МКУ «Комплексный центр по обслуживанию учреждений культуры и средств массовой информации города Лабытнанги»

Всего, в том числе:

66 469,5

44 962,0

46 208,0

46 208,0

46 208,0

46 208,0

296 263,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

6 120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 120,0

Местный бюджет

60 349,5

44 962,0

46 208,0

46 208,0

46 208,0

46 208,0

290 143,5

Иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

Основные мероприятия подпрограммы 5

Расходы на обеспечение функций казенных учреждений муниципального образования

МКУ «Комплексный центр по обслуживанию учреждений культуры и средств массовой информации города Лабытнанги»

Всего, в том числе:

66 469,5

44 962,0

46 208,0

46 208,0

46 208,0

46 208,0

296 263,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Окружной бюджет

6 120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 120,0

Местный бюджет

60 349,5

44 962,0

46 208,0

46 208,0

46 208,0

46 208,0

290 143,5

Иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 3

к муниципальной программе муниципального

образования город Лабытнанги «Развитие культуры

в муниципальном образовании город Лабытнанги»

Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях

на реализацию мероприятий муниципальной программы

«



п/п

Наименование муниципальной программы/

Подпрограммы/ основного мероприятия/ мероприятия

Ответственный

исполнитель/ исполнитель

Дополнительная потребность в бюджетных
ассигнованиях (тыс. руб.)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги»

Муниципальное учреждение «Управление культуры Администрации города Лабытнанги»

31 782,0

109 583,0

134 277,0

134 277,0

134 277,0

134 277,0

1.

Подпрограмма № 1«Сохранение и развитие творческого потенциала и культурного наследия

Муниципальное учреждение «Управление культуры Администрации города Лабытнанги» / МАУК «Централизованная клубная система»

9 147,0

20 704,0

24 706,0

24 706,0

24 706,0

24 706,0

1.1.

Основное мероприятие подпрограммы №1 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами культурно-досуговых учреждений

9 147,0

20 690,0

24 685,0

24 685,0

24 685,0

24 685,0

1.1.1.

Индексация текущих расходов МАУК «ЦКС» в соответствии с параметрами индексации

0,0

496,0

766,0

766,0

766,0

766,0

1.1.2.

Средства для недопущения снижения уровня заработной платы работников бюджетной сферы

0,0

7 668,0

10 892,0

10 892,0

10 892,0

10 892,0

1.1.3.

Расходы, связанные с проведением праздничных мероприятий

0,0

10 474,0

10 893,0

10 893,0

10 893,0

10 893,0

1.1.4.

Средства на услуги охраны специализированными организациями, в целях соблюдения законодательства антитеррористической направленности

424,0

2 052,0

2 134,0

2 134,0

2 134,0

2 134,0

1.1.5.

Приобретение основных средств с целью технологического и технического переоснащения

Муниципальное учреждение «Управление культуры Администрации города Лабытнанги» / МАУК «Централизованная клубная система»

8 723,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2

Основное мероприятие подпрограммы №1 «Сохранение и развитие национальных традиций»

0,0

14,0

21,0

21,0

21,0

21,0

1.2.1

Индексация текущих расходов в соответствии с параметрами индексации

0,0

14,0

21,0

21,0

21,0

21,0

2.

Подпрограмма №2 «Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи»

Муниципальное учреждение «Управление культуры Администрации города Лабытнанги» / МАУ ДО Детская школа искусств

5 380,0

32 645,0

45 707,0

45 707,0

45 707,0

45 707,0

2.1.

Основное мероприятие подпрограммы №2 «Художественное образование и эстетическое воспитание детей и молодёжи в области искусства»

5 380,0

32 645,0

45 707,0

45 707,0

45 707,0

45 707,0

2.1.1.

Индексация текущих расходов МАУК ДО ДШИ в соответствии с параметрами индексации

0,0

647,0

998,0

998,0

998,0

998,0

2.1.2.

Средства для недопущения снижения уровня заработной платы работников бюджетной сферы

0,0

25 077,0

37 511,0

37 511,0

37 511,0

37 511,0

2.1.3.

Средства на доплату до минимального размера оплаты труда

0,0

1 332,0

1 385,0

1 385,0

1 385,0

1 385,0

2.1.4.

Средства на услуги охраны специализированными организациями, в целях соблюдения законодательства антитеррористической направленности

1 079,0

2 648,0

2 754,0

2 754,0

2 754,0

2 754,0

2.1.5.

Расходы, связанные с проведением праздничных мероприятий

0,0

2 941,0

3 059,0

3 059,0

3 059,0

3 059,0

2.1.6

Приобретение основных средств с целью технологического и технического переоснащения 

3 776,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.7.

Средства на осуществление расходов, связанных с поездками на фестивали, конкурсы, смотры учащихся МАУ ДО ДШИ

525,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма №3 «Организация музейного и библиотечного обслуживания»

Муниципальное учреждение «Управление культуры Администрации города Лабытнанги»/ МАУК «Городской краеведческий музей»,

МАУК «Централизованная библиотечная система»

1 334,0

29 123,0

32 711,0

32 711,0

32 711,0

32 711,0

3.1.

Основное мероприятие подпрограммы № 3 «Развитие муниципального музея»

Муниципальное учреждение «Управление культуры Администрации города Лабытнанги» / МАУК «Городской краеведческий музей»

954,0

5 425,0

6 481,0

6 481,0

6 481,0

6 481,0

3.1.1

Индексация текущих расходов МАУК «Городской краеведческий музей» в соответствии с параметрами индексации

0,0

123,0

189,0

189,0

189,0

189,0

3.1.2

Средства для недопущения снижения уровня заработной платы работников бюджетной сферы

0,0

1 588,0

2 429,0

2 429,0

2 429,0

2 429,0

3.1.3

Расходы, связанные с проведением праздничных мероприятий

0,0

3 097,0

3 221,0

3 221,0

3 221,0

3 221,0

3.1.4

Средства на услуги охраны специализированными организациями, в целях соблюдения законодательства антитеррористической направленности

175,0

617,0

642,0

642,0

642,0

642,0

3.1.5

Приобретение основных средств с целью технологического и технического переоснащения

779,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Основное мероприятие подпрограммы № 3 «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел»

0,0

19 627,0

20 472,0

20 472,0

20 472,0

20 472,0

3.2.1

Средства на содержание передаваемого муниципальному образованию город Лабытнанги в собственность государственного имущества автономного округа, закрепленного за ГКУ «ЦРВС ЯНАО». Творческая мастерская «Народные промыслы»

0,0

19 627,0

20 472,0

20 472,0

20 472,0

20 472,0

3.3.

Основное мероприятие подпрограммы № 3 «Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в сфере культуры, а также поддержки добровольческим (волонтерским) организациям в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов»

Муниципальное учреждение «Управление культуры Администрации города Лабытнанги» / МАУК «Централизованная библиотечная система»

0,0

4,0

6,0

6,0

6,0

6,0

3.3.1

Индексация текущих расходов СОНКО в соответствии с параметрами индексации

0,0

4,0

6,0

6,0

6,0

6,0

3.4

Основное мероприятие подпрограммы № 3 «Развитие библиотечного обслуживания населения»

380,0

4 061,0

5 743,0

5 743,0

5 743,0

5 743,0

3.4.1

Индексация текущих расходов МАУК «ЦБС» в соответствии с параметрами индексации

0,0

168,0

260,0

260,0

260,0

260,0

3.4.2

Средства для недопущения снижения уровня заработной платы работников бюджетной сферы

0,0

2 706,0

4 248,0

4 248,0

4 248,0

4 248,0

3.4.3

Расходы, связанные с проведением праздничных мероприятий

0,0

674,0

701,0

701,0

701,0

701,0

3.4.4

Средства на услуги охраны специализированными организациями, в целях соблюдения законодательства антитеррористической направленности

146,0

513,0

534,0

534,0

534,0

534,0

3.4.5

Приобретение основных средств с целью технологического и технического переоснащения

234,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5

Основное мероприятие подпрограммы № 3 «Комплектование библиотечного фонда»

0,0

6,0

9,0

9,0

9,0

9,0

3.5.1

Индексация расходов на пополнение библиотечного фонда  в соответствии с параметрами индексации

0,0

6,0

9,0

9,0

9,0

9,0

4

Подпрограмма №4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Муниципальное учреждение «Управление культуры Администрации города Лабытнанги»

7 284,0

13 080,0

14 336,0

14 336,0

14 336,0

14 336,0

4.1.

Основное мероприятие подпрограммы 4 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»

7 284,0

13 080,0

14 336,0

14 336,0

14 336,0

14 336,0

4.1.1

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

7 284,0

13 080,0

14 336,0

14 336,0

14 336,0

14 336,0

5.

Подпрограмма №4 «Комплексное обслуживание сферы культуры»

Муниципальное учреждение «Управление культуры Администрации города Лабытнанги» / Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр по обслуживанию учреждений культуры и средств массовой информации города Лабытнанги»

8 637,0

14 031,0

16 817,0

16 817,0

16 817,0

16 817,0

5.1

Основное мероприятие подпрограммы 5 «Расходы на обеспечение функций казенных учреждений муниципального образования»

8 637,0

14 031,0

16 817,0

16 817,0

16 817,0

16 817,0

5.1.1

Индексация расходов на пополнение библиотечного фонда  в соответствии с параметрами индексации

0,0

4 538,0

6 944,0

6 944,0

6 944,0

6 944,0

5.1.2

Средства на доплату до минимального размера оплаты труда

0,0

1 677,0

1 744,0

1 744,0

1 744,0

1 744,0

5.1.3

Средства на единовременные выплаты

7 526,0

7 816,0

8 129,0

8 129,0

8 129,0

8 129,0

5.1.4

Приобретение основных средств с целью технологического и технического переоснащения

1 111,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Вестник Заполярья № 23/1 от 04.06.2020, Официальный сайт Администрации города Лабытнанги от 27.05.2020
Рубрики правового классификатора: 130.030.000 Культура (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать