Основная информация

Дата опубликования: 27 июля 2020г.
Номер документа: RU37014710202000084
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ивановская область
Принявший орган: Администрация Родниковского муниципального района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Месяц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Ивановской области

От  27.07.2020 № 700

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

от 03.12.2013 № 1573 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры

Родниковского муниципального района»

              В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации МО «Родниковский муниципальный район» от 01.03.2016 № 242 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Родниковского муниципального района и муниципальных программ Родниковского городского поселения, их формирования и реализации», руководствуясь планом мероприятий по составлению проекта районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы администрация муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

постановляет:

1.              Внести в постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Раздел 1.1. «Объем ресурсного обеспечения программы» Паспорта муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции:

Объем ресурсного обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований 542 114,7757160 тыс. руб.,

в том числе:

- средства районного бюджета – 119 276,8489360 тыс. руб.,

- средства бюджетов поселений – 315 886,103500 тыс. руб.,

- средства областного бюджета –  73 983,9271100 тыс. руб.,  

- средства федерального бюджета – 2 099,5290000 тыс. руб.

- внебюджетные источники 30 868,3671700 тыс. руб.,

2015 год -  53 513,7352800 тыс. руб.;

2016 год -  53 473,0423000 тыс. руб.;

2017 год -  69 134,0980060 тыс. руб.;

2018 год – 77 486,5758900 тыс. руб.;

2019 год – 83 354,0673600 тыс. руб.;

2020 год – 82 683,55688    тыс. руб.;

2021 год – 61 234,8500000 тыс. руб.;

2022 год – 61 234,8500000 тыс. руб.

Средства районного бюджета – 119 276,8489360 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  11 499,850000 тыс. руб.;

2016 год -  11 494,7597400 тыс. руб.;

2017 год -  14 061,4870060 тыс. руб.;

2018 год – 15 785,1616100 тыс. руб.;

2019 год – 16 415,9411400 тыс. руб.;

2020 год – 17 861,94944    тыс. руб.;

2021 год – 16 078,8500000 тыс. руб.;

2022 год – 16 078,8500000 тыс. руб.

Средства бюджетов поселений – 315 886,1035000 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  35 268,300000 тыс. руб.;

2016 год -  38 698,600000 тыс. руб.;

2017 год -  38 909,400000 тыс. руб.;

2018 год – 38 237,8392300 тыс. руб.;

2019 год – 41 573,9642700 тыс. руб.;

2020 год – 41 066,0000000 тыс. руб.;

2021 год – 41 066,0000000 тыс. руб.;

2022 год – 41 066,0000000 тыс. руб.

Средства областного бюджета – 73 983,9271100 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  5 481,1883200 тыс. руб.;

2016 год -  1 760,8790000 тыс. руб.;

2017 год -  8 540,6550000 тыс. руб.;

2018 год – 19 860,0153500 тыс. руб.;

2019 год – 18 955,582000 тыс. руб.;

2020 год – 19 385,607440 тыс. руб.;

2021 год – 0,00000 тыс. руб.;

2022 год – 0,00000 тыс. руб.

Средства федерального бюджета – 2 099,529000 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  19,080000 тыс. руб.;

2016 год -  18,800000 тыс. руб.;

2017 год -  12,821000 тыс. руб.;

2018 год – 12,582000 тыс. руб.;

2019 год – 2 036,246000 тыс. руб.;

2020 год – 0,0000 тыс. руб.;

2021 год – 0,0000 тыс. руб.;

2022 год – 0,0000 тыс. руб.

Внебюджетные источники – 30 868,3671700 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  1 245,3169600 тыс. руб.;

2016 год -  1 500,0035600 тыс. руб.;

2017 год -  7 609,7350000 тыс. руб.;

2018 год – 3 590,9777000 тыс. руб.;

2019 год – 4 372,3339500 тыс. руб.;

2020 год – 4 370,0000000 тыс. руб.;

2021 год – 4 090,0000000 тыс. руб.;

2022 год – 4 090,0000000 тыс. руб.

        Объемы финансирования ежегодно подлежат уточнению в соответствии с региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами при формировании бюджета на очередной финансовый год.

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции  /Приложение №1/.

1.3. Приложение №5 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции  /Приложение №2/.

1.4. Приложение №6 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции  /Приложение №3/.

2.     Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» по социальной политике.

Глава муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район»                                                      А.Б. Малов          

                                                                                                                           

Приложение 1

к постановлению администрации муниципального образования

«Родниковский муниципальный район»

№______________ от

Приложение № 1

к муниципальной программе

Родниковского муниципального

Района «Развитие культуры

Родниковского муниципального

района», утвержденной

постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573

Подпрограмма

«Организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры»

2.1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры

Срок реализации Подпрограммы

2015 – 2022 гг.

Исполнители подпрограммы

Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Муниципальное учреждение культуры «Районное социально-культурное объединение»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Родниковский туристический центр»

Цели  подпрограммы

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.

Частная цель 1

Организация досуга и отдыха населения

Частная цель 2

Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной  традиционной культуры

Частная цель 3

Поддержка любительского художественного творчества

Частная цель 4

Создание   безопасных условий  для сотрудников и посетителей учреждений во время их деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений в учреждениях 

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований 241 255,450200 тыс. руб.,

в том числе:

- средства районного бюджета – 9 336,118270 тыс. руб.,

- бюджеты поселений – 169 245,700300 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 32 068,714000 тыс. руб.

- средства федерального бюджета –0,0000 тыс. руб.

- внебюджетные источники – 30 604,917630 тыс. руб.

2015 год – 22 720,516960 тыс. руб.;

2016 год – 23 871,661910 тыс. руб.;

2017 год – 33 532,738000 тыс. руб.;

2018 год – 33 798,305580 тыс. руб.;

2019 год – 35 392,736010 тыс. руб.;

2020 год – 36 564,291740 тыс. руб.;

2021 год – 27 687,600000 тыс. руб.;

2022 год – 27 687,600000 тыс. руб.

Средства районного бюджета – 9 336,118270 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  1 296,000000 тыс. руб.;

2016 год -  1 192,524350 тыс. руб.;

2017 год -  1 121,789000 тыс. руб.;

2018 год – 1 219,440000 тыс. руб.;

2019 год – 1 124,905600 тыс. руб.;

2020 год – 1 209,859320 тыс. руб.;

2021 год – 1 085,800000 тыс. руб.;

2022 год – 1 085,800000 тыс. руб.

Средства бюджетов поселений – 169 245,700300 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  18 536,600000 тыс. руб.;

2016 год -  20 269,600000 тыс. руб.;

2017 год -  21 045,116000 тыс. руб.;

2018 год – 20 804,796880 тыс. руб.;

2019 год – 21 187,219000 тыс. руб.;

2020 год – 22 318,768420 тыс. руб.;

2021 год – 22 541,800000 тыс. руб.;

2022 год – 22 541,800000 тыс. руб.

Средства областного бюджета – 32 068,714000 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  1 677,600000 тыс. руб.;

2016 год -  939,5340000 тыс. руб.;

2017 год -  3 786,098000 тыс. руб.;

2018 год – 8 213,091000 тыс. руб.;

2019 год – 8 756,727000 тыс. руб.;

2020 год – 8 695,664000 тыс. руб.;

2021 год – 0,00000 тыс. руб.;

2022 год – 0,00000 тыс. руб.

Внебюджетные источники – 30 604,917630 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  1 210,316960 тыс. руб.;

2016 год -  1 470,003560 тыс. руб.;

2017 год -  7 579,735000 тыс. руб.;

2018 год – 3 560,977700 тыс. руб.;

2019 год – 4 323,884410 тыс. руб.;

2020 год – 4 340,000000 тыс. руб.;

2021 год – 4 060,000000 тыс. руб.;

2022 год – 4 060,0000000 тыс. руб.

2.2. Целевые индикаторы (показатели) и

ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

             

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

1.

Количество мероприятий

единиц

2185

2139

2112

2120

2124

2127

2132

2135

в том числе по поселениям:

Городское поселение

333

334

335

336

337

338

340

341

Каминское поселение

522

523

524

525

526

527

528

529

Парское поселение

849

800

770

775

776

776

777

778

Филисовское поселение

481

482

483

484

485

486

487

487

2.

Укомплектованность кадрами с высшим и средним специальным образованием

%

37,7

37,7

39,0

40,0

40,0

40,5

40,5

41,0

3.

Наличие клубных формирований

коллективов

159

160

160

161

162

162

163

163

4.

Наличие лауреатов и призеров фестивалей, конкурсов и др. творческих мероприятий

человек

30

30

31

31

32

33

34

35

5.

Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве мероприятий

%

3,3

3,4

3,6

3,8

4,0

4,3

4,6

4,5

6.

Увеличение количества туристических маршрутов /туристических предложений/

шт.

2

5

11

12

15

17

19

20

Ожидаемые результаты

              В результате реализации подпрограммы будут созданы благоприятные условия для развития творческих сил, а также для успешного функционирования объектов культуры.

2.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица2

№ п/п

Наименование мероприятия/Источник

ресурсного обеспечения

Исполнитель

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

Подпрограмма, всего

22720,5170

23871,66191

33532,738000

33798,30558

35392,73601

36564,2917400

27687,6000

27687,6000

-средства районного бюджета

1 296,0000

1192,524350

1121,7890

1219,4400

1124,90560

1209,859320

1085,8000

1085,8000

-средства бюджетов поселений

18536,6000

20269,6000

21045,1160

20844,79688

21187,21900

22318,768420

22541,8000

22541,8000

- средства областного бюджета

1677,6000

939,5340

3786,0980

8213,0910

8756,72700

8695,6640

0,0000

0,0000

- средства федерального бюджета

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

- внебюджетные источники

1210,3170

1470,00356

7579,7350

3560,9777

4323,88441

4340,0000

4060,0000

4060,0000

1.

Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами организаций культуры

Отдел культуры

МУК РСКО

19705,04696

20472,91356

26519,712

23880,63

25006,12641

26185,06842

26541,80

26541,80

- средства районного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0  

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства бюджетов поселений

18532,90

19081,10

18997,50152

20356,15

20712,8830

21885,06842

22541,80

22541,80

- средства областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0   

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0 

0,0  

0,0

0,0

0,0

0,00

- внебюджетные источники

1172,14696

1391,81356

7522,210

3524,48

4293,24341

4300,00

4000,00

4000,00

2.

Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области

Отдел культуры

МУК РСКО

МБУК РТЦ

1681,30

1530,83

5179,30

8497,02

9188,43

9040,237

0,00

0,00

- средства бюджетов поселений

3,70

568,90

1333,6000

416,40

463,00

433,70

0,00

0,00

- средства областного бюджета

1677,60

939,534

3786,09800

8063,091

8702,9630

8588,137

0,00

0,00

- средства районного бюджета

0,00

22,40

59,600

17,53326

22,46400

18,400

0,00

0,00

3.

Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры

Отдел культуры

МУК РСКО

0,00

0,00

0,00

105,265

0,00

113,18632

0,00

0,00

-средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

100,000

0,00

107,52700

0,00

0,00

- средства бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

5,265

0,00

5,65932

0,00

0,00

4.

Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры

0,00

0,00

0,00

65,100

65,100

0,00

0,00

0,00

-средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

50,000

53,764

0,00

0,00

0,00

- средства бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

11,336

0,00

0,00

0,00

-средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

15,100

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Финансовое обеспечение оказания туристско-информационных услуг

Отдел культуры

МБУК РТЦ

1334,17

1248,31

1119,714

1218,03944

1133,08260

1225,80

1145,80

1145,80

- средства районного бюджета

1296,00

1170,12435

1062,1890

1181,54174  

1102,44160

1185,80

1085,80

1085,80

- средства бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00  

0,00

0,00

0,00

0,00

- внебюджетные источники

38,17

78,19

57,5250

36,497700

30,6410

40,00

60,00

60,00

6.

Обеспечение содержания здания школа, расположенного по адресу ул.Советская, д.4

Отдел культуры

0,00

619,60

714,01448

32,24688

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,0 0 

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства бюджетов поселений

0,00

619,60

714,01448

32,24688

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

0,00

0,00

- внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4 Целевые показатели по заработной плате

№ п/п

Наименование мероприятия

/Источник

ресурсного обеспечения

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

1.

Целевые показатели по заработной плате

11919,29

11535,29

16274

20693,54

22566,37

23700,00

23700,00

23700,00

                                            Приложение 2

к постановлению администрации муниципального образования

«Родниковский муниципальный район»

№______________ от

Приложение № 5

к муниципальной программе

Родниковского муниципального

Района «Развитие культуры

Родниковского муниципального

района», утвержденной

постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573

Подпрограмма

«Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

6.1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

Срок реализации Программы

2015 – 2022 гг.

Исполнители программы

Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Цели  программы

Повышение качества и доступности, предоставляемых муниципальных услуг

Частная цель 1

Создание безопасных условий  для сотрудников и посетителей учреждений культуры во время их деятельности

Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений

Объем ресурсного обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований 11 462,11781 тыс.руб.,

в том числе,

- средства районного бюджета – 627,3212600 тыс. руб.;

- бюджет поселений – 4 506,5382000 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 4 302,6253500 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 2 025,6330000 тыс. руб.

2015 год – 210,40000 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 2 555,60000 тыс. руб.;

2018 год – 2 735,977000 тыс. руб.;

2019 год – 5 158,1975500 тыс. руб.;

2020 год – 801,943260 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.

Средства районного бюджета – 627,321260 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  0,000000 тыс. руб.;

2016 год -  0,000000 тыс. руб.;

2017 год -  0,000000 тыс. руб.;

2018 год – 199,1893000 тыс. руб.;

2019 год – 315,3332800 тыс. руб.;

2020 год – 112,79868 тыс. руб.;

2021 год – 0,000000 тыс. руб.;

2022 год – 0,000000 тыс. руб.

Средства бюджетов поселений – 4 506,5382000 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  10,4000000 тыс. руб.;

2016 год -  0,00000000 тыс. руб.;

2017 год -  1 505,60000 тыс. руб.;

2018 год – 323,1423500 тыс. руб.;

2019 год – 2 664,7642700 тыс. руб.;

2020 год – 2,6315800 тыс. руб.;

2021 год – 0,0000000 тыс. руб.;

2022 год – 0,0000000 тыс. руб.

Средства областного бюджета – 4302,6253500 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  200,0000000 тыс. руб.;

2016 год -  0,000000000 тыс. руб.;

2017 год -  1 050,00000 тыс. руб.;

2018 год – 2 213,6453500 тыс. руб.;

2019 год – 152,4670000 тыс. руб.;

2020 год – 686,5130000 тыс. руб.;

2021 год – 0,00000 тыс. руб.;

2022 год – 0,00000 тыс. руб.

Средства федерального бюджета – 2 025,6330000 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  0,0000000 тыс. руб.;

2016 год -  0,0000000 тыс. руб.;

2017 год -  0,0000000 тыс. руб.;

2018 год – 0,0000000 тыс. руб.;

2019 год – 2 025,6330000 тыс. руб.;

2020 год – 0,0000 тыс. руб.;

2021 год – 0,0000 тыс. руб.;

2022 год – 0,0000 тыс. руб.

6.2. Целевые индикаторы (показатели) и

ожидаемые результаты реализации Программы

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

1.

Приведение зданий учреждений культуры в соответствие с санитарными и строительными нормами

ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

2.

Подготовка зданий для дальнейшего проведения капитального ремонта

ед.

1

2

3

3

3

3

3

4

Ожидаемые результаты

Повышение качества и доступности предлагаемых услуг; 

Создание благоприятных условий для творческой деятельности, освоение новых форм и направлений культурной деятельности;

Приведение зданий учреждений культуры в соответствие с санитарными и строительными нормами;

Подготовка зданий для дальнейшего проведения капитального ремонта;

6.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы

Таблица 2

№ п/п

Наименование мероприятия/Источник

ресурсного обеспечения

Исполнитель

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

Подпрограмма, всего

210,4

0,00

2555,6

2735,977000   

5158,197550    

801,94326    

0,00

0,00

- средства районного бюджета

0,00 

0,00

0,00

199,189300

315,333280

112,79868

0,00

0,00

- средства бюджетов поселений

10,4

0,00

1505,6 

323,142350 

2664,76427   

2,631580    

0,00

0,00

- средства областного бюджета

200,0

0,00

1050,0

2213,645350

152,46700

686,513000    

0,00

0,00

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

2025,6330

0,00    

0,00

0,00

- внебюджетные средства

0,00

0,00  

0,00  

0,00    

0,00    

0,00    

0,00

0,00

1.

Подпрограмма «Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

210,4

0,00

2555,6

2735,9770

2783,76427

801,94326    

0,00

0,00

1.1

Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры

210,4

0,00

2555,6

2735,977

20,00

79,298

0,00

0,00

- средства районного бюджета

Отдел строительства и архитектуры, отдел культуры,

0,00

0,00

0,00

199,189300

20,00

79,298

0,00

0,00

- средства бюджетов поселений

10,4

0,00

1505,6

323,14235

20,00

0,00

0,00

0,00

- средства областного бюджета

200

0,00

1050

2213,645350

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-  внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры (Подготовка проектно-сметной документации на ремонт помещений Малышевского СДК, текущий ремонт кровли здания Публичной библиотеки МУК Родниковской районной ЦБС)

Отдел культуры, отдел строительства и архитектуры

МУК РСКО

МУК ЦБС

0,00 

0,00

0,00 

0,00 

614,59

0,00 

0,00

0,00

- средства районного бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

99,00

0,00 

0,00 

0,00

- средства бюджетов поселений

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

515,59327 

0,00 

0,00 

0,00

- средства областного бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

- средства федерального бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

1.3

Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры (Модернизация системы отопления в здании РДК «Лидер»

Отдел культуры

МУК РСКО

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2149,171

0,00 

0,00 

0,00

- средства районного бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

- средства бюджетов поселений

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2149,171

0,00 

0,00 

0,00

- средства областного бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

- средства федерального бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

1.4

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2020 году

Отдел культуры

МУК РСКО

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

670,013680

0,00

0,00

- средства районного бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

33,500680

0,00

0,00

- средства бюджетов поселений

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства областного бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

636,5130

0,00

0,00

- средства федерального бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

0,00

0,00

1.5

Субсидия бюджетам муниципальных образований Ивановской области на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской области по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думой на 2020 год

(приобретение оборудования в Сосновский СДК МУК РСКО)

Отдел культуры

МУК РСКО

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

52,631580

0,00 

0,00 

- средства районного бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

- средства бюджетов поселений

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2,63158

0,00 

0,00 

- средства областного бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

50,0000

0,00 

0,00 

- средства федерального бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2

Региональный проект «Культурная среда»

0,00

0,00

0,00

0,00

2374,43328

0,00

0,00

0,00

2.1

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности

Отдел культуры, отдел строительства и архитектуры

0,00

0,00

0,00

0,00

2374,433280

0,00

0,00

0,00

- средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

196,333280

0,00

0,00

0,00

- средства бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

152,4670

0,00

0,00

0,00

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

2025,633

0,00

0,00

0,00

Приложение 3

к постановлению администрации муниципального образования

«Родниковский муниципальный район»

№______________ от

Приложение № 6

к муниципальной программе

Родниковского муниципального

Района «Развитие культуры

Родниковского муниципального

района», утвержденной

постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573

Подпрограмма

«Социально - значимые общерайонные мероприятия»

7.1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Социально - значимые общерайонные мероприятия

Срок реализации подпрограммы

2015 – 2022 гг.

Исполнители подпрограммы

Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Отдел социальной сферы администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Отдел по делам молодежи и спорту администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Организационный отдел администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Управление образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Финансовое управление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Цели  подпрограммы

Сохранение достигнутых объемов проводимых культурно-массовых мероприятий

Объем ресурсного обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований 3 609,80 тыс. руб.,

в том числе:

- средства районного бюджета – 3 609,80 тыс. руб.:

2015 год - 413,0 тыс. руб.;

2016 год – 315,0 тыс. руб.;

2017 год - 315,0 тыс. руб.;

2018 год – 700,0 тыс. руб.;

2019 год – 320,0 тыс. руб.;

2020 год – 906,8 тыс. руб.;

2021 год – 320,0 тыс. руб.;

2022 год – 320,0 тыс. руб.

7.2. Целевые индикаторы (показатели) и

ожидаемые результаты реализации Программы

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

1.

Проведение социально-значимых общерайонных мероприятий 

ед.

46

46

46

46

46

46

46

46

2.

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях, в общем числе детей

%

62

62

63

64

65

65

66

67

3.

Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий

%

1,8

2,0

2,3

2,4

3,4

5,4

7,4

9,4

Ожидаемые результаты

Благодаря реализации подпрограммы планируется сохранить достигнутый уровень культурно-массовой работы, что должно выражаться в организации не менее 46 социально-значимых общерайонных мероприятий, увеличении количества посетителей культурно-массовых мероприятий.

7.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 2

№ п/п

Наименование мероприятия

/Источник

ресурсного обеспечения

Исполнитель

2015г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

Подпрограмма, всего

413,0

315,0

315,0

700,0

320,0

906,8

320,0

320,0

- средства районного бюджета

413,0

315,0

315,0

700,0

320,0

906,8

320,0

320,0

- средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами, всего

Отдел культуры

413,0

315,0

315,0

700,0

320,0

906,8

320.0

320,0

- средства районного бюджета

413,0

315,0

315,0

700,0

320,0

906,8

320,0

320,0

в том числе:

Администрация

207,0

105,0

132,5

140,25

135,5

374,3

167,5

167,5

Отдел культуры

59,5

99,5

99,5

468,95

99,5

479,5

99,5

99,5

Управление образования

47,0

51,0

51,0

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

Финансовое управление

99,5

59,5

32,0

37,8

32,0

0,0

0,0

0,0

- средства областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

              Календарный план проведения мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами утверждается муниципальным правовым актом администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район».

1

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Сборник нормативных актов Родниковского района № 7(365) от 31.07.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 080.070.000 Местные бюджеты, 080.070.030 Расходы местных бюджетов

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать