Основная информация
Дата опубликования: | 27 июля 2020г. |
Номер документа: | RU37014710202000084 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ивановская область |
Принявший орган: | Администрация Родниковского муниципального района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Месяц
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Ивановской области
От 27.07.2020 № 700
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
от 03.12.2013 № 1573 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры
Родниковского муниципального района»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации МО «Родниковский муниципальный район» от 01.03.2016 № 242 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Родниковского муниципального района и муниципальных программ Родниковского городского поселения, их формирования и реализации», руководствуясь планом мероприятий по составлению проекта районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы администрация муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» следующие изменения:
1.1. Раздел 1.1. «Объем ресурсного обеспечения программы» Паспорта муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции:
Объем ресурсного обеспечения программы
Общий объем бюджетных ассигнований 542 114,7757160 тыс. руб.,
в том числе:
- средства районного бюджета – 119 276,8489360 тыс. руб.,
- средства бюджетов поселений – 315 886,103500 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 73 983,9271100 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета – 2 099,5290000 тыс. руб.
- внебюджетные источники 30 868,3671700 тыс. руб.,
2015 год - 53 513,7352800 тыс. руб.;
2016 год - 53 473,0423000 тыс. руб.;
2017 год - 69 134,0980060 тыс. руб.;
2018 год – 77 486,5758900 тыс. руб.;
2019 год – 83 354,0673600 тыс. руб.;
2020 год – 82 683,55688 тыс. руб.;
2021 год – 61 234,8500000 тыс. руб.;
2022 год – 61 234,8500000 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 119 276,8489360 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 11 499,850000 тыс. руб.;
2016 год - 11 494,7597400 тыс. руб.;
2017 год - 14 061,4870060 тыс. руб.;
2018 год – 15 785,1616100 тыс. руб.;
2019 год – 16 415,9411400 тыс. руб.;
2020 год – 17 861,94944 тыс. руб.;
2021 год – 16 078,8500000 тыс. руб.;
2022 год – 16 078,8500000 тыс. руб.
Средства бюджетов поселений – 315 886,1035000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 35 268,300000 тыс. руб.;
2016 год - 38 698,600000 тыс. руб.;
2017 год - 38 909,400000 тыс. руб.;
2018 год – 38 237,8392300 тыс. руб.;
2019 год – 41 573,9642700 тыс. руб.;
2020 год – 41 066,0000000 тыс. руб.;
2021 год – 41 066,0000000 тыс. руб.;
2022 год – 41 066,0000000 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 73 983,9271100 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 5 481,1883200 тыс. руб.;
2016 год - 1 760,8790000 тыс. руб.;
2017 год - 8 540,6550000 тыс. руб.;
2018 год – 19 860,0153500 тыс. руб.;
2019 год – 18 955,582000 тыс. руб.;
2020 год – 19 385,607440 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.
Средства федерального бюджета – 2 099,529000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 19,080000 тыс. руб.;
2016 год - 18,800000 тыс. руб.;
2017 год - 12,821000 тыс. руб.;
2018 год – 12,582000 тыс. руб.;
2019 год – 2 036,246000 тыс. руб.;
2020 год – 0,0000 тыс. руб.;
2021 год – 0,0000 тыс. руб.;
2022 год – 0,0000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 30 868,3671700 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 245,3169600 тыс. руб.;
2016 год - 1 500,0035600 тыс. руб.;
2017 год - 7 609,7350000 тыс. руб.;
2018 год – 3 590,9777000 тыс. руб.;
2019 год – 4 372,3339500 тыс. руб.;
2020 год – 4 370,0000000 тыс. руб.;
2021 год – 4 090,0000000 тыс. руб.;
2022 год – 4 090,0000000 тыс. руб.
Объемы финансирования ежегодно подлежат уточнению в соответствии с региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами при формировании бюджета на очередной финансовый год.
1.2. Приложение №1 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции /Приложение №1/.
1.3. Приложение №5 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции /Приложение №2/.
1.4. Приложение №6 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции /Приложение №3/.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» по социальной политике.
Глава муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» А.Б. Малов
Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
№______________ от
Приложение № 1
к муниципальной программе
Родниковского муниципального
Района «Развитие культуры
Родниковского муниципального
района», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573
Подпрограмма
«Организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры»
2.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры
Срок реализации Подпрограммы
2015 – 2022 гг.
Исполнители подпрограммы
Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Муниципальное учреждение культуры «Районное социально-культурное объединение»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Родниковский туристический центр»
Цели подпрограммы
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.
Частная цель 1
Организация досуга и отдыха населения
Частная цель 2
Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры
Частная цель 3
Поддержка любительского художественного творчества
Частная цель 4
Создание безопасных условий для сотрудников и посетителей учреждений во время их деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений в учреждениях
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований 241 255,450200 тыс. руб.,
в том числе:
- средства районного бюджета – 9 336,118270 тыс. руб.,
- бюджеты поселений – 169 245,700300 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 32 068,714000 тыс. руб.
- средства федерального бюджета –0,0000 тыс. руб.
- внебюджетные источники – 30 604,917630 тыс. руб.
2015 год – 22 720,516960 тыс. руб.;
2016 год – 23 871,661910 тыс. руб.;
2017 год – 33 532,738000 тыс. руб.;
2018 год – 33 798,305580 тыс. руб.;
2019 год – 35 392,736010 тыс. руб.;
2020 год – 36 564,291740 тыс. руб.;
2021 год – 27 687,600000 тыс. руб.;
2022 год – 27 687,600000 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 9 336,118270 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 296,000000 тыс. руб.;
2016 год - 1 192,524350 тыс. руб.;
2017 год - 1 121,789000 тыс. руб.;
2018 год – 1 219,440000 тыс. руб.;
2019 год – 1 124,905600 тыс. руб.;
2020 год – 1 209,859320 тыс. руб.;
2021 год – 1 085,800000 тыс. руб.;
2022 год – 1 085,800000 тыс. руб.
Средства бюджетов поселений – 169 245,700300 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 18 536,600000 тыс. руб.;
2016 год - 20 269,600000 тыс. руб.;
2017 год - 21 045,116000 тыс. руб.;
2018 год – 20 804,796880 тыс. руб.;
2019 год – 21 187,219000 тыс. руб.;
2020 год – 22 318,768420 тыс. руб.;
2021 год – 22 541,800000 тыс. руб.;
2022 год – 22 541,800000 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 32 068,714000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 677,600000 тыс. руб.;
2016 год - 939,5340000 тыс. руб.;
2017 год - 3 786,098000 тыс. руб.;
2018 год – 8 213,091000 тыс. руб.;
2019 год – 8 756,727000 тыс. руб.;
2020 год – 8 695,664000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 30 604,917630 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 210,316960 тыс. руб.;
2016 год - 1 470,003560 тыс. руб.;
2017 год - 7 579,735000 тыс. руб.;
2018 год – 3 560,977700 тыс. руб.;
2019 год – 4 323,884410 тыс. руб.;
2020 год – 4 340,000000 тыс. руб.;
2021 год – 4 060,000000 тыс. руб.;
2022 год – 4 060,0000000 тыс. руб.
2.2. Целевые индикаторы (показатели) и
ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
Таблица 1
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Количество мероприятий
единиц
2185
2139
2112
2120
2124
2127
2132
2135
в том числе по поселениям:
Городское поселение
333
334
335
336
337
338
340
341
Каминское поселение
522
523
524
525
526
527
528
529
Парское поселение
849
800
770
775
776
776
777
778
Филисовское поселение
481
482
483
484
485
486
487
487
2.
Укомплектованность кадрами с высшим и средним специальным образованием
%
37,7
37,7
39,0
40,0
40,0
40,5
40,5
41,0
3.
Наличие клубных формирований
коллективов
159
160
160
161
162
162
163
163
4.
Наличие лауреатов и призеров фестивалей, конкурсов и др. творческих мероприятий
человек
30
30
31
31
32
33
34
35
5.
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве мероприятий
%
3,3
3,4
3,6
3,8
4,0
4,3
4,6
4,5
6.
Увеличение количества туристических маршрутов /туристических предложений/
шт.
2
5
11
12
15
17
19
20
Ожидаемые результаты
В результате реализации подпрограммы будут созданы благоприятные условия для развития творческих сил, а также для успешного функционирования объектов культуры.
2.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица2
№ п/п
Наименование мероприятия/Источник
ресурсного обеспечения
Исполнитель
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Подпрограмма, всего
22720,5170
23871,66191
33532,738000
33798,30558
35392,73601
36564,2917400
27687,6000
27687,6000
-средства районного бюджета
1 296,0000
1192,524350
1121,7890
1219,4400
1124,90560
1209,859320
1085,8000
1085,8000
-средства бюджетов поселений
18536,6000
20269,6000
21045,1160
20844,79688
21187,21900
22318,768420
22541,8000
22541,8000
- средства областного бюджета
1677,6000
939,5340
3786,0980
8213,0910
8756,72700
8695,6640
0,0000
0,0000
- средства федерального бюджета
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
- внебюджетные источники
1210,3170
1470,00356
7579,7350
3560,9777
4323,88441
4340,0000
4060,0000
4060,0000
1.
Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами организаций культуры
Отдел культуры
МУК РСКО
19705,04696
20472,91356
26519,712
23880,63
25006,12641
26185,06842
26541,80
26541,80
- средства районного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- средства бюджетов поселений
18532,90
19081,10
18997,50152
20356,15
20712,8830
21885,06842
22541,80
22541,80
- средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
- внебюджетные источники
1172,14696
1391,81356
7522,210
3524,48
4293,24341
4300,00
4000,00
4000,00
2.
Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области
Отдел культуры
МУК РСКО
МБУК РТЦ
1681,30
1530,83
5179,30
8497,02
9188,43
9040,237
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
3,70
568,90
1333,6000
416,40
463,00
433,70
0,00
0,00
- средства областного бюджета
1677,60
939,534
3786,09800
8063,091
8702,9630
8588,137
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
22,40
59,600
17,53326
22,46400
18,400
0,00
0,00
3.
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры
Отдел культуры
МУК РСКО
0,00
0,00
0,00
105,265
0,00
113,18632
0,00
0,00
-средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
100,000
0,00
107,52700
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
5,265
0,00
5,65932
0,00
0,00
4.
Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
0,00
0,00
0,00
65,100
65,100
0,00
0,00
0,00
-средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
50,000
53,764
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
11,336
0,00
0,00
0,00
-средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
15,100
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Финансовое обеспечение оказания туристско-информационных услуг
Отдел культуры
МБУК РТЦ
1334,17
1248,31
1119,714
1218,03944
1133,08260
1225,80
1145,80
1145,80
- средства районного бюджета
1296,00
1170,12435
1062,1890
1181,54174
1102,44160
1185,80
1085,80
1085,80
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные источники
38,17
78,19
57,5250
36,497700
30,6410
40,00
60,00
60,00
6.
Обеспечение содержания здания школа, расположенного по адресу ул.Советская, д.4
Отдел культуры
0,00
619,60
714,01448
32,24688
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
619,60
714,01448
32,24688
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4 Целевые показатели по заработной плате
№ п/п
Наименование мероприятия
/Источник
ресурсного обеспечения
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Целевые показатели по заработной плате
11919,29
11535,29
16274
20693,54
22566,37
23700,00
23700,00
23700,00
Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
№______________ от
Приложение № 5
к муниципальной программе
Родниковского муниципального
Района «Развитие культуры
Родниковского муниципального
района», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573
Подпрограмма
«Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
6.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Срок реализации Программы
2015 – 2022 гг.
Исполнители программы
Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Цели программы
Повышение качества и доступности, предоставляемых муниципальных услуг
Частная цель 1
Создание безопасных условий для сотрудников и посетителей учреждений культуры во время их деятельности
Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений
Объем ресурсного обеспечения программы
Общий объем бюджетных ассигнований 11 462,11781 тыс.руб.,
в том числе,
- средства районного бюджета – 627,3212600 тыс. руб.;
- бюджет поселений – 4 506,5382000 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 4 302,6253500 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 2 025,6330000 тыс. руб.
2015 год – 210,40000 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 2 555,60000 тыс. руб.;
2018 год – 2 735,977000 тыс. руб.;
2019 год – 5 158,1975500 тыс. руб.;
2020 год – 801,943260 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс.руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 627,321260 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 0,000000 тыс. руб.;
2016 год - 0,000000 тыс. руб.;
2017 год - 0,000000 тыс. руб.;
2018 год – 199,1893000 тыс. руб.;
2019 год – 315,3332800 тыс. руб.;
2020 год – 112,79868 тыс. руб.;
2021 год – 0,000000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000000 тыс. руб.
Средства бюджетов поселений – 4 506,5382000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 10,4000000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000000 тыс. руб.;
2017 год - 1 505,60000 тыс. руб.;
2018 год – 323,1423500 тыс. руб.;
2019 год – 2 664,7642700 тыс. руб.;
2020 год – 2,6315800 тыс. руб.;
2021 год – 0,0000000 тыс. руб.;
2022 год – 0,0000000 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 4302,6253500 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 200,0000000 тыс. руб.;
2016 год - 0,000000000 тыс. руб.;
2017 год - 1 050,00000 тыс. руб.;
2018 год – 2 213,6453500 тыс. руб.;
2019 год – 152,4670000 тыс. руб.;
2020 год – 686,5130000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.
Средства федерального бюджета – 2 025,6330000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 0,0000000 тыс. руб.;
2016 год - 0,0000000 тыс. руб.;
2017 год - 0,0000000 тыс. руб.;
2018 год – 0,0000000 тыс. руб.;
2019 год – 2 025,6330000 тыс. руб.;
2020 год – 0,0000 тыс. руб.;
2021 год – 0,0000 тыс. руб.;
2022 год – 0,0000 тыс. руб.
6.2. Целевые индикаторы (показатели) и
ожидаемые результаты реализации Программы
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
Таблица 1
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Приведение зданий учреждений культуры в соответствие с санитарными и строительными нормами
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
2.
Подготовка зданий для дальнейшего проведения капитального ремонта
ед.
1
2
3
3
3
3
3
4
Ожидаемые результаты
Повышение качества и доступности предлагаемых услуг;
Создание благоприятных условий для творческой деятельности, освоение новых форм и направлений культурной деятельности;
Приведение зданий учреждений культуры в соответствие с санитарными и строительными нормами;
Подготовка зданий для дальнейшего проведения капитального ремонта;
6.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы
Таблица 2
№ п/п
Наименование мероприятия/Источник
ресурсного обеспечения
Исполнитель
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Подпрограмма, всего
210,4
0,00
2555,6
2735,977000
5158,197550
801,94326
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
199,189300
315,333280
112,79868
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
10,4
0,00
1505,6
323,142350
2664,76427
2,631580
0,00
0,00
- средства областного бюджета
200,0
0,00
1050,0
2213,645350
152,46700
686,513000
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
2025,6330
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Подпрограмма «Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
210,4
0,00
2555,6
2735,9770
2783,76427
801,94326
0,00
0,00
1.1
Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры
210,4
0,00
2555,6
2735,977
20,00
79,298
0,00
0,00
- средства районного бюджета
Отдел строительства и архитектуры, отдел культуры,
0,00
0,00
0,00
199,189300
20,00
79,298
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
10,4
0,00
1505,6
323,14235
20,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
200
0,00
1050
2213,645350
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры (Подготовка проектно-сметной документации на ремонт помещений Малышевского СДК, текущий ремонт кровли здания Публичной библиотеки МУК Родниковской районной ЦБС)
Отдел культуры, отдел строительства и архитектуры
МУК РСКО
МУК ЦБС
0,00
0,00
0,00
0,00
614,59
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
99,00
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
515,59327
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры (Модернизация системы отопления в здании РДК «Лидер»
Отдел культуры
МУК РСКО
0,00
0,00
0,00
0,00
2149,171
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
2149,171
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2020 году
Отдел культуры
МУК РСКО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
670,013680
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,500680
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
636,5130
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Субсидия бюджетам муниципальных образований Ивановской области на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской области по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думой на 2020 год
(приобретение оборудования в Сосновский СДК МУК РСКО)
Отдел культуры
МУК РСКО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52,631580
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,63158
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,0000
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Региональный проект «Культурная среда»
0,00
0,00
0,00
0,00
2374,43328
0,00
0,00
0,00
2.1
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
Отдел культуры, отдел строительства и архитектуры
0,00
0,00
0,00
0,00
2374,433280
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
196,333280
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
152,4670
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
2025,633
0,00
0,00
0,00
Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
№______________ от
Приложение № 6
к муниципальной программе
Родниковского муниципального
Района «Развитие культуры
Родниковского муниципального
района», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573
Подпрограмма
«Социально - значимые общерайонные мероприятия»
7.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Социально - значимые общерайонные мероприятия
Срок реализации подпрограммы
2015 – 2022 гг.
Исполнители подпрограммы
Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Отдел социальной сферы администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Отдел по делам молодежи и спорту администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Организационный отдел администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Управление образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Финансовое управление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Цели подпрограммы
Сохранение достигнутых объемов проводимых культурно-массовых мероприятий
Объем ресурсного обеспечения программы
Общий объем бюджетных ассигнований 3 609,80 тыс. руб.,
в том числе:
- средства районного бюджета – 3 609,80 тыс. руб.:
2015 год - 413,0 тыс. руб.;
2016 год – 315,0 тыс. руб.;
2017 год - 315,0 тыс. руб.;
2018 год – 700,0 тыс. руб.;
2019 год – 320,0 тыс. руб.;
2020 год – 906,8 тыс. руб.;
2021 год – 320,0 тыс. руб.;
2022 год – 320,0 тыс. руб.
7.2. Целевые индикаторы (показатели) и
ожидаемые результаты реализации Программы
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
Таблица 1
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Проведение социально-значимых общерайонных мероприятий
ед.
46
46
46
46
46
46
46
46
2.
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях, в общем числе детей
%
62
62
63
64
65
65
66
67
3.
Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий
%
1,8
2,0
2,3
2,4
3,4
5,4
7,4
9,4
Ожидаемые результаты
Благодаря реализации подпрограммы планируется сохранить достигнутый уровень культурно-массовой работы, что должно выражаться в организации не менее 46 социально-значимых общерайонных мероприятий, увеличении количества посетителей культурно-массовых мероприятий.
7.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица 2
№ п/п
Наименование мероприятия
/Источник
ресурсного обеспечения
Исполнитель
2015г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Подпрограмма, всего
413,0
315,0
315,0
700,0
320,0
906,8
320,0
320,0
- средства районного бюджета
413,0
315,0
315,0
700,0
320,0
906,8
320,0
320,0
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами, всего
Отдел культуры
413,0
315,0
315,0
700,0
320,0
906,8
320.0
320,0
- средства районного бюджета
413,0
315,0
315,0
700,0
320,0
906,8
320,0
320,0
в том числе:
Администрация
207,0
105,0
132,5
140,25
135,5
374,3
167,5
167,5
Отдел культуры
59,5
99,5
99,5
468,95
99,5
479,5
99,5
99,5
Управление образования
47,0
51,0
51,0
53,0
53,0
53,0
53,0
53,0
Финансовое управление
99,5
59,5
32,0
37,8
32,0
0,0
0,0
0,0
- средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Календарный план проведения мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами утверждается муниципальным правовым актом администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район».
1
Месяц
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Ивановской области
От 27.07.2020 № 700
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
от 03.12.2013 № 1573 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры
Родниковского муниципального района»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации МО «Родниковский муниципальный район» от 01.03.2016 № 242 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Родниковского муниципального района и муниципальных программ Родниковского городского поселения, их формирования и реализации», руководствуясь планом мероприятий по составлению проекта районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы администрация муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» следующие изменения:
1.1. Раздел 1.1. «Объем ресурсного обеспечения программы» Паспорта муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции:
Объем ресурсного обеспечения программы
Общий объем бюджетных ассигнований 542 114,7757160 тыс. руб.,
в том числе:
- средства районного бюджета – 119 276,8489360 тыс. руб.,
- средства бюджетов поселений – 315 886,103500 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 73 983,9271100 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета – 2 099,5290000 тыс. руб.
- внебюджетные источники 30 868,3671700 тыс. руб.,
2015 год - 53 513,7352800 тыс. руб.;
2016 год - 53 473,0423000 тыс. руб.;
2017 год - 69 134,0980060 тыс. руб.;
2018 год – 77 486,5758900 тыс. руб.;
2019 год – 83 354,0673600 тыс. руб.;
2020 год – 82 683,55688 тыс. руб.;
2021 год – 61 234,8500000 тыс. руб.;
2022 год – 61 234,8500000 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 119 276,8489360 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 11 499,850000 тыс. руб.;
2016 год - 11 494,7597400 тыс. руб.;
2017 год - 14 061,4870060 тыс. руб.;
2018 год – 15 785,1616100 тыс. руб.;
2019 год – 16 415,9411400 тыс. руб.;
2020 год – 17 861,94944 тыс. руб.;
2021 год – 16 078,8500000 тыс. руб.;
2022 год – 16 078,8500000 тыс. руб.
Средства бюджетов поселений – 315 886,1035000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 35 268,300000 тыс. руб.;
2016 год - 38 698,600000 тыс. руб.;
2017 год - 38 909,400000 тыс. руб.;
2018 год – 38 237,8392300 тыс. руб.;
2019 год – 41 573,9642700 тыс. руб.;
2020 год – 41 066,0000000 тыс. руб.;
2021 год – 41 066,0000000 тыс. руб.;
2022 год – 41 066,0000000 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 73 983,9271100 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 5 481,1883200 тыс. руб.;
2016 год - 1 760,8790000 тыс. руб.;
2017 год - 8 540,6550000 тыс. руб.;
2018 год – 19 860,0153500 тыс. руб.;
2019 год – 18 955,582000 тыс. руб.;
2020 год – 19 385,607440 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.
Средства федерального бюджета – 2 099,529000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 19,080000 тыс. руб.;
2016 год - 18,800000 тыс. руб.;
2017 год - 12,821000 тыс. руб.;
2018 год – 12,582000 тыс. руб.;
2019 год – 2 036,246000 тыс. руб.;
2020 год – 0,0000 тыс. руб.;
2021 год – 0,0000 тыс. руб.;
2022 год – 0,0000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 30 868,3671700 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 245,3169600 тыс. руб.;
2016 год - 1 500,0035600 тыс. руб.;
2017 год - 7 609,7350000 тыс. руб.;
2018 год – 3 590,9777000 тыс. руб.;
2019 год – 4 372,3339500 тыс. руб.;
2020 год – 4 370,0000000 тыс. руб.;
2021 год – 4 090,0000000 тыс. руб.;
2022 год – 4 090,0000000 тыс. руб.
Объемы финансирования ежегодно подлежат уточнению в соответствии с региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами при формировании бюджета на очередной финансовый год.
1.2. Приложение №1 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции /Приложение №1/.
1.3. Приложение №5 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции /Приложение №2/.
1.4. Приложение №6 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции /Приложение №3/.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» по социальной политике.
Глава муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» А.Б. Малов
Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
№______________ от
Приложение № 1
к муниципальной программе
Родниковского муниципального
Района «Развитие культуры
Родниковского муниципального
района», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573
Подпрограмма
«Организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры»
2.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры
Срок реализации Подпрограммы
2015 – 2022 гг.
Исполнители подпрограммы
Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Муниципальное учреждение культуры «Районное социально-культурное объединение»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Родниковский туристический центр»
Цели подпрограммы
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.
Частная цель 1
Организация досуга и отдыха населения
Частная цель 2
Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры
Частная цель 3
Поддержка любительского художественного творчества
Частная цель 4
Создание безопасных условий для сотрудников и посетителей учреждений во время их деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений в учреждениях
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований 241 255,450200 тыс. руб.,
в том числе:
- средства районного бюджета – 9 336,118270 тыс. руб.,
- бюджеты поселений – 169 245,700300 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 32 068,714000 тыс. руб.
- средства федерального бюджета –0,0000 тыс. руб.
- внебюджетные источники – 30 604,917630 тыс. руб.
2015 год – 22 720,516960 тыс. руб.;
2016 год – 23 871,661910 тыс. руб.;
2017 год – 33 532,738000 тыс. руб.;
2018 год – 33 798,305580 тыс. руб.;
2019 год – 35 392,736010 тыс. руб.;
2020 год – 36 564,291740 тыс. руб.;
2021 год – 27 687,600000 тыс. руб.;
2022 год – 27 687,600000 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 9 336,118270 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 296,000000 тыс. руб.;
2016 год - 1 192,524350 тыс. руб.;
2017 год - 1 121,789000 тыс. руб.;
2018 год – 1 219,440000 тыс. руб.;
2019 год – 1 124,905600 тыс. руб.;
2020 год – 1 209,859320 тыс. руб.;
2021 год – 1 085,800000 тыс. руб.;
2022 год – 1 085,800000 тыс. руб.
Средства бюджетов поселений – 169 245,700300 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 18 536,600000 тыс. руб.;
2016 год - 20 269,600000 тыс. руб.;
2017 год - 21 045,116000 тыс. руб.;
2018 год – 20 804,796880 тыс. руб.;
2019 год – 21 187,219000 тыс. руб.;
2020 год – 22 318,768420 тыс. руб.;
2021 год – 22 541,800000 тыс. руб.;
2022 год – 22 541,800000 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 32 068,714000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 677,600000 тыс. руб.;
2016 год - 939,5340000 тыс. руб.;
2017 год - 3 786,098000 тыс. руб.;
2018 год – 8 213,091000 тыс. руб.;
2019 год – 8 756,727000 тыс. руб.;
2020 год – 8 695,664000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 30 604,917630 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 210,316960 тыс. руб.;
2016 год - 1 470,003560 тыс. руб.;
2017 год - 7 579,735000 тыс. руб.;
2018 год – 3 560,977700 тыс. руб.;
2019 год – 4 323,884410 тыс. руб.;
2020 год – 4 340,000000 тыс. руб.;
2021 год – 4 060,000000 тыс. руб.;
2022 год – 4 060,0000000 тыс. руб.
2.2. Целевые индикаторы (показатели) и
ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
Таблица 1
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Количество мероприятий
единиц
2185
2139
2112
2120
2124
2127
2132
2135
в том числе по поселениям:
Городское поселение
333
334
335
336
337
338
340
341
Каминское поселение
522
523
524
525
526
527
528
529
Парское поселение
849
800
770
775
776
776
777
778
Филисовское поселение
481
482
483
484
485
486
487
487
2.
Укомплектованность кадрами с высшим и средним специальным образованием
%
37,7
37,7
39,0
40,0
40,0
40,5
40,5
41,0
3.
Наличие клубных формирований
коллективов
159
160
160
161
162
162
163
163
4.
Наличие лауреатов и призеров фестивалей, конкурсов и др. творческих мероприятий
человек
30
30
31
31
32
33
34
35
5.
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве мероприятий
%
3,3
3,4
3,6
3,8
4,0
4,3
4,6
4,5
6.
Увеличение количества туристических маршрутов /туристических предложений/
шт.
2
5
11
12
15
17
19
20
Ожидаемые результаты
В результате реализации подпрограммы будут созданы благоприятные условия для развития творческих сил, а также для успешного функционирования объектов культуры.
2.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица2
№ п/п
Наименование мероприятия/Источник
ресурсного обеспечения
Исполнитель
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Подпрограмма, всего
22720,5170
23871,66191
33532,738000
33798,30558
35392,73601
36564,2917400
27687,6000
27687,6000
-средства районного бюджета
1 296,0000
1192,524350
1121,7890
1219,4400
1124,90560
1209,859320
1085,8000
1085,8000
-средства бюджетов поселений
18536,6000
20269,6000
21045,1160
20844,79688
21187,21900
22318,768420
22541,8000
22541,8000
- средства областного бюджета
1677,6000
939,5340
3786,0980
8213,0910
8756,72700
8695,6640
0,0000
0,0000
- средства федерального бюджета
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
- внебюджетные источники
1210,3170
1470,00356
7579,7350
3560,9777
4323,88441
4340,0000
4060,0000
4060,0000
1.
Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами организаций культуры
Отдел культуры
МУК РСКО
19705,04696
20472,91356
26519,712
23880,63
25006,12641
26185,06842
26541,80
26541,80
- средства районного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- средства бюджетов поселений
18532,90
19081,10
18997,50152
20356,15
20712,8830
21885,06842
22541,80
22541,80
- средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
- внебюджетные источники
1172,14696
1391,81356
7522,210
3524,48
4293,24341
4300,00
4000,00
4000,00
2.
Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области
Отдел культуры
МУК РСКО
МБУК РТЦ
1681,30
1530,83
5179,30
8497,02
9188,43
9040,237
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
3,70
568,90
1333,6000
416,40
463,00
433,70
0,00
0,00
- средства областного бюджета
1677,60
939,534
3786,09800
8063,091
8702,9630
8588,137
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
22,40
59,600
17,53326
22,46400
18,400
0,00
0,00
3.
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры
Отдел культуры
МУК РСКО
0,00
0,00
0,00
105,265
0,00
113,18632
0,00
0,00
-средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
100,000
0,00
107,52700
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
5,265
0,00
5,65932
0,00
0,00
4.
Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
0,00
0,00
0,00
65,100
65,100
0,00
0,00
0,00
-средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
50,000
53,764
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
11,336
0,00
0,00
0,00
-средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
15,100
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Финансовое обеспечение оказания туристско-информационных услуг
Отдел культуры
МБУК РТЦ
1334,17
1248,31
1119,714
1218,03944
1133,08260
1225,80
1145,80
1145,80
- средства районного бюджета
1296,00
1170,12435
1062,1890
1181,54174
1102,44160
1185,80
1085,80
1085,80
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные источники
38,17
78,19
57,5250
36,497700
30,6410
40,00
60,00
60,00
6.
Обеспечение содержания здания школа, расположенного по адресу ул.Советская, д.4
Отдел культуры
0,00
619,60
714,01448
32,24688
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
619,60
714,01448
32,24688
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4 Целевые показатели по заработной плате
№ п/п
Наименование мероприятия
/Источник
ресурсного обеспечения
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Целевые показатели по заработной плате
11919,29
11535,29
16274
20693,54
22566,37
23700,00
23700,00
23700,00
Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
№______________ от
Приложение № 5
к муниципальной программе
Родниковского муниципального
Района «Развитие культуры
Родниковского муниципального
района», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573
Подпрограмма
«Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
6.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Срок реализации Программы
2015 – 2022 гг.
Исполнители программы
Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Цели программы
Повышение качества и доступности, предоставляемых муниципальных услуг
Частная цель 1
Создание безопасных условий для сотрудников и посетителей учреждений культуры во время их деятельности
Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений
Объем ресурсного обеспечения программы
Общий объем бюджетных ассигнований 11 462,11781 тыс.руб.,
в том числе,
- средства районного бюджета – 627,3212600 тыс. руб.;
- бюджет поселений – 4 506,5382000 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 4 302,6253500 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 2 025,6330000 тыс. руб.
2015 год – 210,40000 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 2 555,60000 тыс. руб.;
2018 год – 2 735,977000 тыс. руб.;
2019 год – 5 158,1975500 тыс. руб.;
2020 год – 801,943260 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс.руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 627,321260 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 0,000000 тыс. руб.;
2016 год - 0,000000 тыс. руб.;
2017 год - 0,000000 тыс. руб.;
2018 год – 199,1893000 тыс. руб.;
2019 год – 315,3332800 тыс. руб.;
2020 год – 112,79868 тыс. руб.;
2021 год – 0,000000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000000 тыс. руб.
Средства бюджетов поселений – 4 506,5382000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 10,4000000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000000 тыс. руб.;
2017 год - 1 505,60000 тыс. руб.;
2018 год – 323,1423500 тыс. руб.;
2019 год – 2 664,7642700 тыс. руб.;
2020 год – 2,6315800 тыс. руб.;
2021 год – 0,0000000 тыс. руб.;
2022 год – 0,0000000 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 4302,6253500 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 200,0000000 тыс. руб.;
2016 год - 0,000000000 тыс. руб.;
2017 год - 1 050,00000 тыс. руб.;
2018 год – 2 213,6453500 тыс. руб.;
2019 год – 152,4670000 тыс. руб.;
2020 год – 686,5130000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.
Средства федерального бюджета – 2 025,6330000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 0,0000000 тыс. руб.;
2016 год - 0,0000000 тыс. руб.;
2017 год - 0,0000000 тыс. руб.;
2018 год – 0,0000000 тыс. руб.;
2019 год – 2 025,6330000 тыс. руб.;
2020 год – 0,0000 тыс. руб.;
2021 год – 0,0000 тыс. руб.;
2022 год – 0,0000 тыс. руб.
6.2. Целевые индикаторы (показатели) и
ожидаемые результаты реализации Программы
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
Таблица 1
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Приведение зданий учреждений культуры в соответствие с санитарными и строительными нормами
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
2.
Подготовка зданий для дальнейшего проведения капитального ремонта
ед.
1
2
3
3
3
3
3
4
Ожидаемые результаты
Повышение качества и доступности предлагаемых услуг;
Создание благоприятных условий для творческой деятельности, освоение новых форм и направлений культурной деятельности;
Приведение зданий учреждений культуры в соответствие с санитарными и строительными нормами;
Подготовка зданий для дальнейшего проведения капитального ремонта;
6.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы
Таблица 2
№ п/п
Наименование мероприятия/Источник
ресурсного обеспечения
Исполнитель
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Подпрограмма, всего
210,4
0,00
2555,6
2735,977000
5158,197550
801,94326
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
199,189300
315,333280
112,79868
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
10,4
0,00
1505,6
323,142350
2664,76427
2,631580
0,00
0,00
- средства областного бюджета
200,0
0,00
1050,0
2213,645350
152,46700
686,513000
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
2025,6330
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Подпрограмма «Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
210,4
0,00
2555,6
2735,9770
2783,76427
801,94326
0,00
0,00
1.1
Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры
210,4
0,00
2555,6
2735,977
20,00
79,298
0,00
0,00
- средства районного бюджета
Отдел строительства и архитектуры, отдел культуры,
0,00
0,00
0,00
199,189300
20,00
79,298
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
10,4
0,00
1505,6
323,14235
20,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
200
0,00
1050
2213,645350
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры (Подготовка проектно-сметной документации на ремонт помещений Малышевского СДК, текущий ремонт кровли здания Публичной библиотеки МУК Родниковской районной ЦБС)
Отдел культуры, отдел строительства и архитектуры
МУК РСКО
МУК ЦБС
0,00
0,00
0,00
0,00
614,59
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
99,00
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
515,59327
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры (Модернизация системы отопления в здании РДК «Лидер»
Отдел культуры
МУК РСКО
0,00
0,00
0,00
0,00
2149,171
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
2149,171
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2020 году
Отдел культуры
МУК РСКО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
670,013680
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,500680
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
636,5130
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Субсидия бюджетам муниципальных образований Ивановской области на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской области по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думой на 2020 год
(приобретение оборудования в Сосновский СДК МУК РСКО)
Отдел культуры
МУК РСКО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52,631580
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,63158
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,0000
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Региональный проект «Культурная среда»
0,00
0,00
0,00
0,00
2374,43328
0,00
0,00
0,00
2.1
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
Отдел культуры, отдел строительства и архитектуры
0,00
0,00
0,00
0,00
2374,433280
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
196,333280
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
152,4670
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
2025,633
0,00
0,00
0,00
Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
№______________ от
Приложение № 6
к муниципальной программе
Родниковского муниципального
Района «Развитие культуры
Родниковского муниципального
района», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573
Подпрограмма
«Социально - значимые общерайонные мероприятия»
7.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Социально - значимые общерайонные мероприятия
Срок реализации подпрограммы
2015 – 2022 гг.
Исполнители подпрограммы
Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Отдел социальной сферы администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Отдел по делам молодежи и спорту администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Организационный отдел администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Управление образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Финансовое управление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Цели подпрограммы
Сохранение достигнутых объемов проводимых культурно-массовых мероприятий
Объем ресурсного обеспечения программы
Общий объем бюджетных ассигнований 3 609,80 тыс. руб.,
в том числе:
- средства районного бюджета – 3 609,80 тыс. руб.:
2015 год - 413,0 тыс. руб.;
2016 год – 315,0 тыс. руб.;
2017 год - 315,0 тыс. руб.;
2018 год – 700,0 тыс. руб.;
2019 год – 320,0 тыс. руб.;
2020 год – 906,8 тыс. руб.;
2021 год – 320,0 тыс. руб.;
2022 год – 320,0 тыс. руб.
7.2. Целевые индикаторы (показатели) и
ожидаемые результаты реализации Программы
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
Таблица 1
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Проведение социально-значимых общерайонных мероприятий
ед.
46
46
46
46
46
46
46
46
2.
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях, в общем числе детей
%
62
62
63
64
65
65
66
67
3.
Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий
%
1,8
2,0
2,3
2,4
3,4
5,4
7,4
9,4
Ожидаемые результаты
Благодаря реализации подпрограммы планируется сохранить достигнутый уровень культурно-массовой работы, что должно выражаться в организации не менее 46 социально-значимых общерайонных мероприятий, увеличении количества посетителей культурно-массовых мероприятий.
7.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица 2
№ п/п
Наименование мероприятия
/Источник
ресурсного обеспечения
Исполнитель
2015г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Подпрограмма, всего
413,0
315,0
315,0
700,0
320,0
906,8
320,0
320,0
- средства районного бюджета
413,0
315,0
315,0
700,0
320,0
906,8
320,0
320,0
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами, всего
Отдел культуры
413,0
315,0
315,0
700,0
320,0
906,8
320.0
320,0
- средства районного бюджета
413,0
315,0
315,0
700,0
320,0
906,8
320,0
320,0
в том числе:
Администрация
207,0
105,0
132,5
140,25
135,5
374,3
167,5
167,5
Отдел культуры
59,5
99,5
99,5
468,95
99,5
479,5
99,5
99,5
Управление образования
47,0
51,0
51,0
53,0
53,0
53,0
53,0
53,0
Финансовое управление
99,5
59,5
32,0
37,8
32,0
0,0
0,0
0,0
- средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Календарный план проведения мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами утверждается муниципальным правовым актом администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район».
1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Сборник нормативных актов Родниковского района № 7(365) от 31.07.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 080.070.000 Местные бюджеты, 080.070.030 Расходы местных бюджетов |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: