Основная информация
Дата опубликования: | 27 августа 2008г. |
Номер документа: | ru24000200800608 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Правительство Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2008
г.Красноярск
№ 58-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2008 ГОДА
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении краевого бюджета по состоянию на 1 июля 2008 года (прилагается).
2. Опубликовать постановление в «Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края».
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
А.В.Новак
постановлением Правительства
Красноярского края
от 27.08.2008 № 58-п
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ
0503117
на 1 июля 2008г.
Дата
Наименование органа, организующего
исполнение бюджета: министерство финансов Красноярского края
по ОКПО
Наименование публично-правового образования:Красноярский край
по ОКАТО
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
383
Наименование показателя
Код строки
Код дохода по КД
Утвежденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
1
2
3
4
5
6
Доходы бюджета - всего
010
98 876 023 763,28
56 365 779 285,14
42 510 244 478,14
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000
74 055 425 700,00
40 098 819 226,34
33 956 606 473,66
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
182 1 01 00000 00 0000 000
57 828 352 000,00
31 191 626 549,57
26 636 725 450,43
Налог на прибыль организаций
182 1 01 01000 00 0000 110
38 889 002 000,00
21 285 696 434,53
17 603 305 565,47
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам
182 1 01 01010 00 0000 110
38 889 002 000,00
21 285 696 434,53
17 603 305 565,47
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 01 01012 02 0000 110
38 861 574 000,00
21 285 689 268,12
17 575 884 731,88
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 01 01014 02 0000 110
27 428 000,00
7 166,41
27 420 833,59
Налог на доходы физических лиц
182 1 01 02000 01 0000 110
18 939 350 000,00
9 905 930 115,04
9 033 419 884,96
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
182 1 01 02010 01 0000 110
245 711 000,00
166 867 789,21
78 843 210,79
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
182 1 01 02011 01 0000 110
251 496,40
-251 496,40
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02020 01 0000 110
18 627 165 000,00
9 705 354 122,27
8 921 810 877,73
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
182 1 01 02021 01 0000 110
18 476 210 000,00
9 650 981 877,09
8 825 228 122,91
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
182 1 01 02022 01 0000 110
150 955 000,00
54 372 245,18
96 582 754,82
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
182 1 01 02030 01 0000 110
49 752 000,00
22 843 658,52
26 908 341,48
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств
182 1 01 02040 01 0000 110
16 261 000,00
10 704 313,71
5 556 686,29
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года
182 1 01 02050 01 0000 110
461 000,00
-91 265,07
552 265,07
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 00000 00 0000 000
3 586 108 000,00
1 622 837 924,56
1 963 270 075,44
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
000 1 03 02000 01 0000 110
3 586 108 000,00
1 622 837 924,56
1 963 270 075,44
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации
182 1 03 02010 01 0000 110
16 696 000,00
5 159 963,40
11 536 036,60
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации
182 1 03 02011 01 0000 110
16 696 000,00
5 159 963,40
11 536 036,60
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации
182 1 03 02020 01 0000 110
378 000,00
32 221,48
345 778,52
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации
182 1 03 02090 01 0000 110
648 000,00
213 009,29
434 990,71
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
182 1 03 02100 01 0000 110
597 885 000,00
282 466 029,17
315 418 970,83
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации
182 1 03 02110 01 0000 110
102 701 000,00
33 194 010,37
69 506 989,63
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации
182 1 03 02120 01 0000 110
1 818,98
-1 818,98
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации
182 1 03 02130 01 0000 110
34,49
-34,49
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02150 01 0000 110
287 079 000,00
158 797 363,47
128 281 636,53
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02160 01 0000 110
20 532 000,00
6 376 155,52
14 155 844,48
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02170 01 0000 110
917 387 000,00
458 028 636,44
459 358 363,56
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02180 01 0000 110
9 117 100,01
-9 117 100,01
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02190 01 0000 110
27 029 000,00
12 681 259,28
14 347 740,72
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02200 01 0000 110
1 615 773 000,00
656 770 322,66
959 002 677,34
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
182 1 05 00000 00 0000 000
1 295 070 000,00
752 916 976,32
542 153 023,68
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182 1 05 01000 00 0000 110
1 287 730 000,00
748 037 769,44
539 692 230,56
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01010 01 0000 110
922 671 000,00
540 261 023,48
382 409 976,52
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
182 1 05 01020 01 0000 110
365 003 000,00
207 751 146,35
157 251 853,65
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения
182 1 05 01040 02 0000 110
56 000,00
25 599,61
30 400,39
Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03000 01 0000 110
7 340 000,00
4 879 206,88
2 460 793,12
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
182 1 06 00000 00 0000 000
7 718 813 000,00
3 856 814 859,70
3 861 998 140,30
Налог на имущество организаций
182 1 06 02000 02 0000 110
6 782 422 000,00
3 353 105 789,54
3 429 316 210,46
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения
182 1 06 02010 02 0000 110
6 782 422 000,00
3 353 105 789,54
3 429 316 210,46
Транспортный налог
182 1 06 04000 02 0000 110
929 329 000,00
502 324 830,06
427 004 169,94
Транспортный налог с организаций
182 1 06 04011 02 0000 110
302 928 000,00
171 434 768,37
131 493 231,63
Транспортный налог с физических лиц
182 1 06 04012 02 0000 110
626 401 000,00
330 890 061,69
295 510 938,31
Налог на игорный бизнес
182 1 06 05000 02 0000 110
7 062 000,00
1 384 240,10
5 677 759,90
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
182 1 07 00000 00 0000 000
2 174 759 000,00
1 330 712 281,98
844 046 718,02
Налог на добычу полезных ископаемых
182 1 07 01000 01 0000 110
2 145 596 000,00
1 325 886 830,91
819 709 169,09
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья
182 1 07 01010 01 0000 110
1 095 000,00
1 481 367,91
-386 367,91
Нефть
182 1 07 01011 01 0000 110
579 369,51
-579 369,51
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья
182 1 07 01013 01 0000 110
1 095 000,00
901 998,40
193 001,60
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
182 1 07 01020 01 0000 110
247 435 000,00
19 448 004,06
227 986 995,94
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)
182 1 07 01030 01 0000 110
1 897 066 000,00
1 304 957 458,94
592 108 541,06
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
182 1 07 04000 01 0000 110
29 163 000,00
4 825 451,07
24 337 548,93
Сбор за пользование объектами животного мира
182 1 07 04010 01 0000 110
29 163 000,00
4 825 451,07
24 337 548,93
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1 08 00000 00 0000 000
1 294 000,00
515 934,61
778 065,39
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации
182 1 08 02000 01 0000 110
95 000,00
63 514,61
31 485,39
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации
182 1 08 02020 01 0000 110
95 000,00
63 514,61
31 485,39
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
000 1 08 07000 01 0000 110
1 199 000,00
452 420,00
746 580,00
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации
382 1 08 07080 01 0000 110
90 000,00
26 920,00
63 080,00
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
382 1 08 07082 01 0000 110
90 000,00
26 920,00
63 080,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов
321 1 08 07110 01 0000 110
413 000,00
163 400,00
249 600,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии
321 1 08 07120 01 0000 110
9 000,00
1 000,00
8 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации
086 1 08 07130 01 0000 110
687 000,00
177 600,00
509 400,00
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
123 1 08 07170 01 0000 110
83 500,00
-83 500,00
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
123 1 08 07172 01 0000 110
83 500,00
-83 500,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
182 1 09 00000 00 0000 000
5 288 000,00
9 604 265,44
-4 316 265,44
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты
182 1 09 01000 00 0000 110
4 031 000,00
-43 829 325,32
47 860 325,32
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов
182 1 09 01020 04 0000 110
3 352 000,00
-48 443 266,50
51 795 266,50
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
182 1 09 01030 05 0000 110
679 000,00
4 613 941,18
-3 934 941,18
Акцизы
182 1 09 02000 01 0000 110
-312,40
312,40
Акцизы на ювелирные изделия
182 1 09 02030 02 0000 110
-312,40
312,40
Платежи за пользование природными ресурсами
182 1 09 03000 00 0000 110
247 000,00
86 681,42
160 318,58
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ
182 1 09 03010 00 0000 110
2 671,10
-2 671,10
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 1 09 03010 05 0000 110
2 671,10
-2 671,10
Платежи за добычу полезных ископаемых
182 1 09 03020 00 0000 110
64 000,00
-241 387,40
305 387,40
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых
182 1 09 03021 00 0000 110
8 000,00
-240 817,83
248 817,83
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов
182 1 09 03021 04 0000 110
-320 505,99
320 505,99
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 1 09 03021 05 0000 110
8 000,00
79 688,16
-71 688,16
Платежи за добычу подземных вод
182 1 09 03023 01 0000 110
21 000,00
-569,57
21 569,57
Платежи за добычу других полезных ископаемых
182 1 09 03025 01 0000 110
35 000,00
35 000,00
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых
182 1 09 03030 00 0000 110
-1 794,00
1 794,00
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 1 09 03030 05 0000 110
-1 794,00
1 794,00
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы
182 1 09 03080 01 0000 110
183 000,00
327 191,72
-144 191,72
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд
182 1 09 03082 02 0000 110
183 000,00
327 191,72
-144 191,72
Налоги на имущество
182 1 09 04000 00 0000 110
62 000,00
52 440 697,64
-52 378 697,64
Налог на имущество предприятий
182 1 09 04010 02 0000 110
8 003 940,49
-8 003 940,49
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств
182 1 09 04020 02 0000 110
62 000,00
116 105,94
-54 105,94
Налог на пользователей автомобильных дорог
182 1 09 04030 01 0000 110
43 826 270,56
-43 826 270,56
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
182 1 09 04040 01 0000 110
494 380,65
-494 380,65
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
182 1 09 06000 02 0000 110
948 000,00
906 524,10
41 475,90
Налог с продаж
182 1 09 06010 02 0000 110
22 036,19
-22 036,19
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц
182 1 09 06020 02 0000 110
948 000,00
886 113,91
61 886,09
Прочие налоги и сборы
182 1 09 06030 02 0000 110
-1 626,00
1 626,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 00000 00 0000 000
688 537 000,00
283 392 570,55
405 144 429,45
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
116 1 11 01000 00 0000 120
250 728 000,00
3 656 289,00
247 071 711,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации
116 1 11 01020 02 0000 120
250 728 000,00
3 656 289,00
247 071 711,00
Доходы от размещения средств бюджетов
090 1 11 02000 00 0000 120
1 000 000,00
3 318 919,82
-2 318 919,82
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
090 1 11 02020 02 0000 120
1 000 000,00
3 318 919,82
-2 318 919,82
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
000 1 11 03000 00 0000 120
7 318 000,00
6 130 684,59
1 187 315,41
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 11 03020 02 0000 120
7 318 000,00
6 130 684,59
1 187 315,41
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 05000 00 0000 120
388 008 000,00
209 336 386,43
178 671 613,57
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1 11 05010 00 0000 120
264 946 000,00
145 277 781,93
119 668 218,07
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1 11 05010 04 0000 120
264 946 000,00
145 277 781,93
119 668 218,07
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)
116 1 11 05020 00 0000 120
1 559 000,00
1 961 753,37
-402 753,37
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
116 1 11 05022 02 0000 120
1 559 000,00
1 961 753,37
-402 753,37
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
000 1 11 05030 00 0000 120
121 503 000,00
62 096 851,13
59 406 148,87
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
000 1 11 05032 02 0000 120
121 503 000,00
62 096 851,13
59 406 148,87
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
116 1 11 07000 00 0000 120
3 483 000,00
7 360 819,48
-3 877 819,48
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
116 1 11 07010 00 0000 120
3 483 000,00
7 360 819,48
-3 877 819,48
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации
116 1 11 07012 02 0000 120
3 483 000,00
7 360 819,48
-3 877 819,48
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 09000 00 0000 120
38 000 000,00
53 589 471,23
-15 589 471,23
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности
123 1 11 09030 00 0000 120
38 000 000,00
53 589 471,23
-15 589 471,23
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
123 1 11 09032 02 0000 120
38 000 000,00
53 589 471,23
-15 589 471,23
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 12 00000 00 0000 000
460 029 000,00
384 413 872,53
75 615 127,47
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
498 1 12 01000 01 0000 120
145 590 000,00
121 170 541,82
24 419 458,18
Платежи при пользовании недрами
000 1 12 02000 01 0000 120
44 790 000,00
37 050 668,05
7 739 331,95
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации
182 1 12 02030 01 0000 120
40 939 000,00
35 150 568,05
5 788 431,95
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр
030 1 12 02050 01 0000 120
3 000 000,00
1 350 000,00
1 650 000,00
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
030 1 12 02052 01 0000 120
3 000 000,00
1 350 000,00
1 650 000,00
Прочие платежи при пользовании недрами
063 1 12 02100 00 0000 120
851 000,00
550 100,00
300 900,00
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения
063 1 12 02102 02 0000 120
851 000,00
550 100,00
300 900,00
Плата за использование лесов
000 1 12 04000 00 0000 120
269 649 000,00
226 192 662,66
43 456 337,34
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
000 1 12 04020 02 0000 120
267 649 000,00
223 051 896,23
44 597 103,77
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
000 1 12 04021 02 0000 120
38 173 000,00
119 604 228,46
-81 431 228,46
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
053 1 12 04021 02 0000 120
0,00
432 878,00
-432 878,00
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
073 1 12 04021 02 0000 120
250 000,00
0,00
250 000,00
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
187 1 12 04021 02 0000 120
95 000,00
8 751,00
86 249,00
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
701 1 12 04021 02 0000 120
37 828 000,00
119 162 599,46
-81 334 599,46
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы
000 1 12 04022 02 0000 120
229 476 000,00
103 447 667,77
126 028 332,23
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы
030 1 12 04022 02 0000 120
0,00
-209 880,00
209 880,00
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы
701 1 12 04022 02 0000 120
229 476 000,00
103 657 547,77
125 818 452,23
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
000 1 12 04040 02 0000 120
-439 107,50
439 107,50
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
030 1 12 04040 02 0000 120
0,00
8 857,00
-8 857,00
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
053 1 12 04040 02 0000 120
0,00
-10 000,00
10 000,00
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
701 1 12 04040 02 0000 120
0,00
-437 964,50
437 964,50
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
000 1 12 04060 02 0000 120
2 000 000,00
3 579 873,93
-1 579 873,93
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 00000 00 0000 000
39 510 000,00
33 928 929,00
5 581 071,00
Лицензионные сборы
000 1 13 02000 00 0000 130
1 933 000,00
1 026 720,90
906 279,10
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
382 1 13 02020 00 0000 130
1 933 000,00
1 026 720,90
906 279,10
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
382 1 13 02021 02 0000 130
1 933 000,00
1 026 720,90
906 279,10
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
000 1 13 03000 00 0000 130
37 577 000,00
32 902 208,10
4 674 791,90
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 13 03020 02 0000 130
37 577 000,00
32 902 208,10
4 674 791,90
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 00000 00 0000 000
193 550 000,00
87 205 892,55
106 344 107,45
Доходы от продажи квартир
000 1 14 01000 00 0000 410
2 636 000,00
8 215 662,50
-5 579 662,50
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
000 1 14 01020 02 0000 410
2 636 000,00
8 215 662,50
-5 579 662,50
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
006 1 14 01020 02 0000 410
2 190 000,00
7 851 868,80
-5 661 868,80
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
116 1 14 01020 02 0000 410
446 000,00
363 793,70
82 206,30
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 14 02000 00 0000 000
175 100 000,00
31 105 333,00
143 994 667,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
000 1 14 02020 02 0000 410
175 100 000,00
31 105 333,00
143 994 667,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу
116 1 14 02022 02 0000 410
100 000,00
100 000,00
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
116 1 14 02023 02 0000 410
175 000 000,00
31 105 333,00
143 894 667,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
000 1 14 06000 00 0000 420
15 814 000,00
47 884 897,05
-32 070 897,05
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
000 1 14 06010 00 0000 420
15 814 000,00
45 888 530,73
-30 074 530,73
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
000 1 14 06012 04 0000 420
15 814 000,00
45 888 530,73
-30 074 530,73
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений)
116 1 14 06020 00 0000 420
1 996 366,32
-1 996 366,32
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
116 1 14 06022 02 0000 420
1 996 366,32
-1 996 366,32
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
000 1 15 00000 00 0000 000
4 401 000,00
851 043,13
3 549 956,87
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций
000 1 15 02000 00 0000 140
4 401 000,00
851 043,13
3 549 956,87
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций
000 1 15 02020 02 0000 140
4 401 000,00
851 043,13
3 549 956,87
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций
069 1 15 02020 02 0000 140
4 395 000,00
845 099,13
3 549 900,87
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций
170 1 15 02020 02 0000 140
6 000,00
5 944,00
56,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1 16 00000 00 0000 000
6 890 000,00
16 787 726,95
-9 897 726,95
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)
000 1 16 02000 00 0000 140
172 000,00
-172 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации
000 1 16 02020 02 0000 140
172 000,00
-172 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
182 1 16 03000 00 0000 140
206 100,00
-206 100,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 16 03020 02 0000 140
206 100,00
-206 100,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации
000 1 16 18000 00 0000 140
240 000,00
45 183,48
194 816,52
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
000 1 16 18020 02 0000 140
240 000,00
45 183,48
194 816,52
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
000 1 16 21000 00 0000 140
900 000,00
230 160,32
669 839,68
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 16 21020 02 0000 140
900 000,00
230 160,32
669 839,68
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
000 1 16 23000 00 0000 140
50 000,00
12 267,06
37 732,94
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 16 23020 02 0000 140
50 000,00
12 267,06
37 732,94
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе
161 1 16 26000 01 0000 140
200 000,00
501 600,01
-301 600,01
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"
000 1 16 27000 01 0000 140
4 253 067,20
-4 253 067,20
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования
000 1 16 32000 00 0000 140
4 500 000,00
5 692 283,16
-1 192 283,16
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
000 1 16 32020 02 0000 140
4 500 000,00
5 692 283,16
-1 192 283,16
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
011 1 16 32020 02 0000 140
4 500 000,00
2 399 325,10
2 100 674,90
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
090 1 16 32020 02 0000 140
0,00
3 292 958,06
-3 292 958,06
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
000 1 16 33000 00 0000 140
290 000,00
-290 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации
000 1 16 33020 02 0000 140
290 000,00
-290 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
000 1 16 90000 00 0000 140
1 000 000,00
5 385 065,72
-4 385 065,72
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 16 90020 02 0000 140
1 000 000,00
5 385 065,72
-4 385 065,72
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 00000 00 0000 000
107 381 000,00
150 121 492,62
-42 740 492,62
Невыясненные поступления
000 1 17 01000 00 0000 180
12 324 396,16
-12 324 396,16
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 17 01020 02 0000 180
12 324 396,16
-12 324 396,16
Прочие неналоговые доходы
000 1 17 05000 00 0000 180
107 381 000,00
136 251 582,46
-28 870 582,46
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 17 05020 02 0000 180
107 381 000,00
136 251 582,46
-28 870 582,46
Декларационный платеж, уплачиваемый при упрощенном декларировании доходов
090 1 17 09000 01 0000 180
1 545 514,00
-1 545 514,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
090 1 18 00000 00 0000 000
431 257 706,39
-431 257 706,39
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет
090 1 18 02000 02 0000 000
431 257 706,39
-431 257 706,39
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов городских округов
090 1 18 02030 02 0000 151
377 163 896,64
-377 163 896,64
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
090 1 18 02040 02 0000 151
54 038 700,65
-54 038 700,65
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
090 1 18 02070 02 0000 151
55 109,10
-55 109,10
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
090 1 19 00000 00 0000 000
-54 556 300,00
-54 168 799,56
-387 500,44
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации
090 1 19 02000 02 0000 151
-54 556 300,00
-54 168 799,56
-387 500,44
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 00 00000 00 0000 000
23 578 038 293,00
15 408 143 575,34
8 169 894 717,66
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
090 2 02 00000 00 0000 000
22 028 193 243,00
14 120 813 001,02
7 907 380 241,98
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
090 2 02 01000 00 0000 151
7 095 001 400,00
4 255 227 800,00
2 839 773 600,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
090 2 02 01001 00 0000 151
3 502 497 400,00
2 334 998 800,00
1 167 498 600,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности
090 2 02 01001 02 0000 151
3 502 497 400,00
2 334 998 800,00
1 167 498 600,00
Дотация бюджету Красноярского края
090 2 02 01005 02 0000 151
2 000 000 000,00
1 159 072 000,00
840 928 000,00
Дотации
090 2 02 01007 00 0000 151
1 592 504 000,00
761 157 000,00
831 347 000,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований
090 2 02 01007 02 0000 151
1 592 504 000,00
761 157 000,00
831 347 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
090 2 02 02000 00 0000 151
6 666 810 780,00
4 539 557 465,02
2 127 253 314,98
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия на ребенка
090 2 02 02001 02 0000 151
67 925 600,00
33 962 000,00
33 963 600,00
Субсидии бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
090 2 02 02004 00 0000 151
134 983 100,00
134 983 100,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
090 2 02 02004 02 0000 151
134 983 100,00
134 983 100,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей
090 2 02 02005 02 0000 151
29 840 000,00
29 840 000,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
090 2 02 02006 02 0000 151
79 322 600,00
39 662 000,00
39 660 600,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
090 2 02 02007 02 0000 151
284 514 000,00
284 514 000,00
0,00
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
090 2 02 02008 00 0000 151
117 502 900,00
117 502 900,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей
090 2 02 02008 02 0000 151
117 502 900,00
117 502 900,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства
090 2 02 02012 02 0000 151
250 000,00
250 000,00
0,00
Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
090 2 02 02021 00 0000 151
32 000 000,00
8 000 000,00
24 000 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
090 2 02 02021 02 0000 151
32 000 000,00
8 000 000,00
24 000 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение инновационных образовательных программ
090 2 02 02022 02 0000 151
82 000 000,00
82 000 000,00
0,00
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
090 2 02 02024 00 0000 151
380 727 600,00
124 758 700,00
255 968 900,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
090 2 02 02024 02 0000 151
380 727 600,00
124 758 700,00
255 968 900,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйтсвам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года
090 2 02 02027 02 0000 151
39 432 000,00
39 432 000,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
090 2 02 02032 02 0000 151
181 035 400,00
90 517 700,00
90 517 700,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
090 2 02 02033 02 0000 151
185 543 000,00
53 500 000,00
132 043 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
090 2 02 02037 02 0000 151
286 790 200,00
191 193 400,00
95 596 800,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства
090 2 02 02038 02 0000 151
8 661 000,00
8 661 000,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства
090 2 02 02039 02 0000 151
36 400 000,00
36 400 000,00
0,00
Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
090 2 02 02041 00 0000 151
306 560 000,00
293 660 020,00
12 899 980,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
090 2 02 02041 02 0000 151
306 560 000,00
293 660 020,00
12 899 980,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования
090 2 02 02042 02 0000 151
113 702 300,00
113 702 300,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
090 2 02 02045 02 0000 151
240 432 200,00
120 216 000,00
120 216 200,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
090 2 02 02047 02 0000 151
4 382 900,00
4 382 900,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования
090 2 02 02050 02 0000 151
95 950 000,00
95 950 000,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию федеральных целевых программ
090 2 02 02051 00 0000 151
1 000 000 000,00
332 528 320,00
667 471 680,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
090 2 02 02051 02 0000 151
1 000 000 000,00
332 528 320,00
667 471 680,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации
090 2 02 02054 02 0000 151
71 277 300,00
71 277 300,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет
090 2 02 02064 02 0000 151
75 313 000,00
75 313 000,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет
090 2 02 02065 02 0000 151
16 970 000,00
16 970 000,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей
090 2 02 02067 02 0000 151
27 000 000,00
27 000 000,00
Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
090 2 02 02068 00 0000 151
6 143 000,00
6 143 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
090 2 02 02068 02 0000 151
6 143 000,00
6 143 000,00
Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
090 2 02 02074 00 0000 151
40 000 000,00
40 000 000,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
090 2 02 02074 02 0000 151
40 000 000,00
40 000 000,00
0,00
Субсидии бюджетам на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
090 2 02 02075 00 0000 151
577 337 000,00
346 402 000,00
230 935 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
090 2 02 02075 02 0000 151
577 337 000,00
346 402 000,00
230 935 000,00
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
090 2 02 02077 00 0000 151
487 422 000,00
487 422 000,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
090 2 02 02077 02 0000 151
487 422 000,00
487 422 000,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
090 2 02 02086 02 0000 151
23 872 700,00
9 539 925,02
14 332 774,98
Прочие субсидии
090 2 02 02999 00 0000 151
1 633 520 980,00
1 392 000 000,00
241 520 980,00
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
090 2 02 02999 02 0000 151
1 633 520 980,00
1 392 000 000,00
241 520 980,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
090 2 02 03000 00 0000 151
5 675 506 640,00
2 832 774 350,00
2 842 732 290,00
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
090 2 02 03001 00 0000 151
2 269 486 100,00
447 538 700,00
1 821 947 400,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
090 2 02 03001 02 0000 151
2 269 486 100,00
447 538 700,00
1 821 947 400,00
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
090 2 02 03003 00 0000 151
142 274 700,00
142 274 700,00
0,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
090 2 02 03003 02 0000 151
142 274 700,00
142 274 700,00
0,00
Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
090 2 02 03004 00 0000 151
37 749 000,00
18 455 850,00
19 293 150,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
090 2 02 03004 02 0000 151
37 749 000,00
18 455 850,00
19 293 150,00
Субвенции бюджетам на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов
090 2 02 03005 00 0000 151
882 100,00
882 100,00
0,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов
090 2 02 03005 02 0000 151
882 100,00
882 100,00
0,00
Субвенции бюджетам на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
090 2 02 03006 00 0000 151
2 234 300,00
2 234 300,00
0,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
090 2 02 03006 02 0000 151
2 234 300,00
2 234 300,00
0,00
Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
090 2 02 03007 00 0000 151
1 210 100,00
1 026 400,00
183 700,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
090 2 02 03007 02 0000 151
1 210 100,00
1 026 400,00
183 700,00
Субвенции бюджетам на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
090 2 02 03010 00 0000 151
1 568 400,00
715 000,00
853 400,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
090 2 02 03010 02 0000 151
1 568 400,00
715 000,00
853 400,00
Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
090 2 02 03011 00 0000 151
128 000,00
30 000,00
98 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
090 2 02 03011 02 0000 151
128 000,00
30 000,00
98 000,00
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
090 2 02 03012 00 0000 151
3 392 500,00
3 392 500,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
090 2 02 03012 02 0000 151
3 392 500,00
3 392 500,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
090 2 02 03015 00 0000 151
43 647 700,00
43 647 700,00
0,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
090 2 02 03015 02 0000 151
43 647 700,00
43 647 700,00
0,00
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
090 2 02 03018 00 0000 151
878 881 900,00
878 881 900,00
0,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
090 2 02 03018 02 0000 151
878 881 900,00
878 881 900,00
0,00
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
090 2 02 03019 00 0000 151
97 932 300,00
30 479 600,00
67 452 700,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
090 2 02 03019 02 0000 151
97 932 300,00
30 479 600,00
67 452 700,00
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
090 2 02 03020 00 0000 151
54 059 700,00
54 059 700,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
090 2 02 03020 02 0000 151
54 059 700,00
54 059 700,00
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
090 2 02 03025 00 0000 151
1 299 329 200,00
662 012 700,00
637 316 500,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
090 2 02 03025 02 0000 151
1 299 329 200,00
662 012 700,00
637 316 500,00
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
090 2 02 03030 00 0000 151
103 663 000,00
55 823 000,00
47 840 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
090 2 02 03030 02 0000 151
103 663 000,00
55 823 000,00
47 840 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)
090 2 02 03031 02 0000 151
290 500,00
290 500,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны, использования объектов животного мира и среды их обитания
090 2 02 03032 02 0000 151
27 086 100,00
16 398 100,00
10 688 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
090 2 02 03050 02 0000 151
709 832 400,00
532 374 300,00
177 458 100,00
Прочие субвенции
090 2 02 03999 00 0000 151
1 858 640,00
1 858 640,00
Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
090 2 02 03999 02 0000 151
1 858 640,00
1 858 640,00
Иные межбюджетные трансферты
090 2 02 04000 00 0000 151
2 571 624 800,00
2 232 482 783,00
339 142 017,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
090 2 02 04001 00 0000 151
13 560 000,00
3 892 666,20
9 667 333,80
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
090 2 02 04001 02 0000 151
13 560 000,00
3 892 666,20
9 667 333,80
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников
090 2 02 04002 00 0000 151
3 100 000,00
565 416,80
2 534 583,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников
090 2 02 04002 02 0000 151
3 100 000,00
565 416,80
2 534 583,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам, и заработную плату работников территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств субъектов Российской Федерации, за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
090 2 02 04003 02 0000 151
1 663 958 700,00
1 663 958 700,00
0,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
090 2 02 04005 00 0000 151
796 863 600,00
514 294 000,00
282 569 600,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
090 2 02 04005 02 0000 151
796 863 600,00
514 294 000,00
282 569 600,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации
090 2 02 04006 02 0000 151
67 050 500,00
33 526 000,00
33 524 500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
090 2 02 04010 00 0000 151
27 092 000,00
16 246 000,00
10 846 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
090 2 02 04010 02 0000 151
27 092 000,00
16 246 000,00
10 846 000,00
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
090 2 02 09000 00 0000 151
19 249 623,00
260 770 603,00
-241 520 980,00
Прочие безвозмездные поступления от федерального бюджета
090 2 02 09010 00 0000 151
11 835 300,00
253 356 280,00
-241 520 980,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета
090 2 02 09011 02 0000 151
11 835 300,00
253 356 280,00
-241 520 980,00
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов
090 2 02 09070 00 0000 151
7 414 323,00
7 414 323,00
0,00
Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
090 2 02 09071 00 0000 151
7 414 323,00
7 414 323,00
0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
090 2 02 09071 02 0000 151
7 414 323,00
7 414 323,00
0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ
090 2 03 00000 00 0000 180
1 549 540 050,00
1 287 237 000,00
262 303 050,00
Безвозмездные поступления от государственных корпораций
090 2 03 10000 00 0000 180
1 549 540 050,00
1 287 237 000,00
262 303 050,00
Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
090 2 03 10001 00 0000 180
1 549 540 050,00
1 287 237 000,00
262 303 050,00
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
090 2 03 10001 02 0000 180
1 549 540 050,00
1 287 237 000,00
262 303 050,00
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
090 2 03 10001 02 0001 180
929 724 030,00
1 287 237 000,00
-357 512 970,00
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
090 2 03 10001 02 0002 180
619 816 020,00
619 816 020,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
090 2 07 00000 00 0000 180
305 000,00
93 574,32
211 425,68
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
090 2 07 02000 02 0000 180
305 000,00
93 574,32
211 425,68
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
000 3 00 00000 00 0000 000
1 242 559 770,28
858 816 483,46
383 743 286,82
РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
000 3 02 00000 00 0000 000
1 212 924 398,56
791 591 865,34
421 332 533,22
Доходы от продажи услуг
000 3 02 01000 00 0000 130
1 144 994 887,73
726 701 762,37
418 293 125,36
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
000 3 02 01020 02 0000 130
1 144 994 887,73
726 701 762,37
418 293 125,36
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
030 3 02 01020 02 0000 130
5 744 100,00
1 196 627,36
4 547 472,64
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
054 3 02 01020 02 0000 130
278 745 800,00
166 938 786,74
111 807 013,26
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
056 3 02 01020 02 0000 130
120 514 900,00
72 122 959,93
48 391 940,07
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
075 3 02 01020 02 0000 130
72 480 889,00
42 809 861,74
29 671 027,26
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
078 3 02 01020 02 0000 130
113 900 000,00
80 583 314,28
33 316 685,72
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
120 3 02 01020 02 0000 130
74 948 900,00
42 185 913,48
32 762 986,52
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
134 3 02 01020 02 0000 130
52 199 600,00
21 750 482,36
30 449 117,64
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
148 3 02 01020 02 0000 130
150 299 500,00
83 783 483,59
66 516 016,41
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
164 3 02 01020 02 0000 130
22 227 900,00
12 241 210,09
9 986 689,91
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
178 3 02 01020 02 0000 130
6 261 043,00
3 323 131,00
2 937 912,00
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
369 3 02 01020 02 0000 130
260 850,00
0,00
260 850,00
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
701 3 02 01020 02 0000 130
97 411 405,73
128 924 155,12
-31 512 749,39
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
704 3 02 01020 02 0000 130
150 000 000,00
70 841 836,68
79 158 163,32
Доходы от продажи товаров
000 3 02 02000 00 0000 440
67 929 510,83
64 890 102,97
3 039 407,86
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
000 3 02 02020 02 0000 440
67 929 510,83
64 890 102,97
3 039 407,86
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
030 3 02 02020 02 0000 440
123 200,00
34 000,00
89 200,00
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
701 3 02 02020 02 0000 440
67 806 310,83
64 856 102,97
2 950 207,86
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
000 3 03 00000 00 0000 000
29 635 371,72
67 224 618,12
-37 589 246,40
Прочие безвозмездные поступления
000 3 03 02000 00 0000 180
29 635 371,72
67 224 618,12
-37 589 246,40
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
000 3 03 02020 02 0000 180
29 635 371,72
67 224 618,12
-37 589 246,40
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
054 3 03 02020 02 0000 180
11 516 219,02
13 255 196,54
-1 738 977,52
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
056 3 03 02020 02 0000 180
1 022 440,00
5 864 974,00
-4 842 534,00
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
075 3 03 02020 02 0000 180
9 221 357,31
10 810 253,77
-1 588 896,46
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
078 3 03 02020 02 0000 180
1 740 363,65
12 993 561,61
-11 253 197,96
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
148 3 03 02020 02 0000 180
306 405,50
231 505,50
74 900,00
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
164 3 03 02020 02 0000 180
4 870 000,00
5 124 277,00
-254 277,00
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
178 3 03 02020 02 0000 180
69 471,24
69 471,24
0,00
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
701 3 03 02020 02 0000 180
889 115,00
1 079 315,51
-190 200,51
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
000 3 03 02020 02 0000 180
0,00
17 796 062,95
-17 796 062,95
Наименование показателя
Код строки
Код расхода по ППП, ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
1
2
3
4
5
6
Расходы бюджета - всего
200
х
117 608 954 982,17
47 155 290 085,73
70 453 664 896,44
в том числе:
Законодательное Собрание Красноярского края
001
335 294 300,00
138 564 998,58
196 729 301,42
Общегосударственные вопросы
001
0100
335 294 300,00
138 564 998,58
196 729 301,42
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
001
0103
284 719 400,00
120 071 529,83
164 647 870,17
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
001
0103
0020000
281 719 400,00
119 296 417,18
162 422 982,82
Центральный аппарат
001
0103
0020400
223 377 000,00
96 035 550,06
127 341 449,94
Центральный аппарат иных органов
001
0103
0020460
223 377 000,00
96 035 550,06
127 341 449,94
Выполнение функций государственными органами
001
0103
0020460
012
223 377 000,00
96 035 550,06
127 341 449,94
Расходы
001
0103
0020460
012
200000
208 117 000,00
90 259 854,70
117 857 145,30
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0103
0020460
012
210000
160 748 800,00
73 038 718,01
87 710 081,99
Заработная плата
001
0103
0020460
012
211000
129 042 000,00
58 317 397,45
70 724 602,55
Прочие выплаты
001
0103
0020460
012
212000
360 000,00
178 742,11
181 257,89
Начисления на оплату труда
001
0103
0020460
012
213000
31 346 800,00
14 542 578,45
16 804 221,55
Приобретение услуг
001
0103
0020460
012
220000
42 938 200,00
15 032 897,15
27 905 302,85
Услуги связи
001
0103
0020460
012
221000
4 809 200,00
1 479 628,06
3 329 571,94
Транспортные услуги
001
0103
0020460
012
222000
6 660 000,00
2 969 729,46
3 690 270,54
Арендная плата за пользование имуществом
001
0103
0020460
012
224000
2 640 000,00
852 221,88
1 787 778,12
Услуги по содержанию имущества
001
0103
0020460
012
225000
6 141 000,00
1 435 186,32
4 705 813,68
Прочие услуги
001
0103
0020460
012
226000
22 688 000,00
8 296 131,43
14 391 868,57
Прочие расходы
001
0103
0020460
012
290000
4 430 000,00
2 188 239,54
2 241 760,46
Поступление нефинансовых активов
001
0103
0020460
012
300000
15 260 000,00
5 775 695,36
9 484 304,64
Увеличение стоимости основных средств
001
0103
0020460
012
310000
8 710 000,00
3 061 261,75
5 648 738,25
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0103
0020460
012
340000
6 550 000,00
2 714 433,61
3 835 566,39
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
001
0103
0020900
2 162 200,00
938 500,18
1 223 699,82
Выполнение функций государственными органами
001
0103
0020900
012
2 162 200,00
938 500,18
1 223 699,82
Расходы
001
0103
0020900
012
200000
2 162 200,00
938 500,18
1 223 699,82
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0103
0020900
012
210000
2 162 200,00
938 500,18
1 223 699,82
Заработная плата
001
0103
0020900
012
211000
1 714 200,00
827 495,28
886 704,72
Начисления на оплату труда
001
0103
0020900
012
213000
448 000,00
111 004,90
336 995,10
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
001
0103
0021000
56 180 200,00
22 322 366,94
33 857 833,06
Выполнение функций государственными органами
001
0103
0021000
012
56 180 200,00
22 322 366,94
33 857 833,06
Расходы
001
0103
0021000
012
200000
56 180 200,00
22 322 366,94
33 857 833,06
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0103
0021000
012
210000
56 180 200,00
22 322 366,94
33 857 833,06
Заработная плата
001
0103
0021000
012
211000
43 063 900,00
18 986 835,95
24 077 064,05
Прочие выплаты
001
0103
0021000
012
212000
1 835 500,00
106 699,65
1 728 800,35
Начисления на оплату труда
001
0103
0021000
012
213000
11 280 800,00
3 228 831,34
8 051 968,66
Резервные фонды
001
0103
0700000
3 000 000,00
775 112,65
2 224 887,35
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
001
0103
0700400
3 000 000,00
775 112,65
2 224 887,35
Прочие расходы
001
0103
0700400
013
3 000 000,00
775 112,65
2 224 887,35
Расходы
001
0103
0700400
013
200000
3 000 000,00
775 112,65
2 224 887,35
Прочие расходы
001
0103
0700400
013
290000
3 000 000,00
775 112,65
2 224 887,35
Другие общегосударственные вопросы
001
0114
50 574 900,00
18 493 468,75
32 081 431,25
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
001
0114
0920000
13 114 900,00
13 114 900,00
Выполнение других обязательств государства
001
0114
0920300
13 114 900,00
13 114 900,00
Выполнение функций государственными органами
001
0114
0920300
012
13 114 900,00
13 114 900,00
Расходы
001
0114
0920300
012
200000
13 114 900,00
13 114 900,00
Приобретение услуг
001
0114
0920300
012
220000
13 114 900,00
13 114 900,00
Прочие услуги
001
0114
0920300
012
226000
13 114 900,00
13 114 900,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
001
0114
0930000
37 460 000,00
18 493 468,75
18 966 531,25
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
0114
0939900
37 460 000,00
18 493 468,75
18 966 531,25
Транспортное обеспечение
001
0114
0939900
981
37 460 000,00
18 493 468,75
18 966 531,25
Расходы
001
0114
0939900
981
200000
22 000 000,00
9 092 066,50
12 907 933,50
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0114
0939900
981
210000
18 601 700,00
7 904 381,45
10 697 318,55
Заработная плата
001
0114
0939900
981
211000
14 709 700,00
6 273 071,56
8 436 628,44
Прочие выплаты
001
0114
0939900
981
212000
38 000,00
11 900,00
26 100,00
Начисления на оплату труда
001
0114
0939900
981
213000
3 854 000,00
1 619 409,89
2 234 590,11
Приобретение услуг
001
0114
0939900
981
220000
3 348 300,00
1 171 256,23
2 177 043,77
Коммунальные услуги
001
0114
0939900
981
223000
925 300,00
422 984,97
502 315,03
Услуги по содержанию имущества
001
0114
0939900
981
225000
663 300,00
84 366,53
578 933,47
Прочие услуги
001
0114
0939900
981
226000
1 759 700,00
663 904,73
1 095 795,27
Прочие расходы
001
0114
0939900
981
290000
50 000,00
16 428,82
33 571,18
Поступление нефинансовых активов
001
0114
0939900
981
300000
15 460 000,00
9 401 402,25
6 058 597,75
Увеличение стоимости основных средств
001
0114
0939900
981
310000
7 004 000,00
6 316 791,51
687 208,49
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0114
0939900
981
340000
8 456 000,00
3 084 610,74
5 371 389,26
Счетная палата Красноярского края
002
40 178 400,00
18 070 092,53
22 108 307,47
Общегосударственные вопросы
002
0100
40 178 400,00
18 070 092,53
22 108 307,47
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
002
0106
40 178 400,00
18 070 092,53
22 108 307,47
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
002
0106
0020000
40 178 400,00
18 070 092,53
22 108 307,47
Центральный аппарат
002
0106
0020400
37 426 100,00
16 769 520,53
20 656 579,47
Центральный аппарат иных органов
002
0106
0020460
37 426 100,00
16 769 520,53
20 656 579,47
Выполнение функций государственными органами
002
0106
0020460
012
37 426 100,00
16 769 520,53
20 656 579,47
Расходы
002
0106
0020460
012
200000
35 267 500,00
15 980 247,11
19 287 252,89
Оплата труда и начисления на оплату труда
002
0106
0020460
012
210000
32 205 800,00
14 658 265,59
17 547 534,41
Заработная плата
002
0106
0020460
012
211000
25 387 500,00
11 676 933,67
13 710 566,33
Прочие выплаты
002
0106
0020460
012
212000
160 500,00
55 500,00
105 000,00
Начисления на оплату труда
002
0106
0020460
012
213000
6 657 800,00
2 925 831,92
3 731 968,08
Приобретение услуг
002
0106
0020460
012
220000
2 992 500,00
1 302 960,07
1 689 539,93
Услуги связи
002
0106
0020460
012
221000
466 900,00
58 508,44
408 391,56
Транспортные услуги
002
0106
0020460
012
222000
468 600,00
174 200,00
294 400,00
Услуги по содержанию имущества
002
0106
0020460
012
225000
287 000,00
98 306,54
188 693,46
Прочие услуги
002
0106
0020460
012
226000
1 770 000,00
971 945,09
798 054,91
Прочие расходы
002
0106
0020460
012
290000
69 200,00
19 021,45
50 178,55
Поступление нефинансовых активов
002
0106
0020460
012
300000
2 158 600,00
789 273,42
1 369 326,58
Увеличение стоимости основных средств
002
0106
0020460
012
310000
1 500 000,00
503 784,84
996 215,16
Увеличение стоимости материальных запасов
002
0106
0020460
012
340000
658 600,00
285 488,58
373 111,42
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители
002
0106
0022400
2 752 300,00
1 300 572,00
1 451 728,00
Выполнение функций государственными органами
002
0106
0022400
012
2 752 300,00
1 300 572,00
1 451 728,00
Расходы
002
0106
0022400
012
200000
2 752 300,00
1 300 572,00
1 451 728,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
002
0106
0022400
012
210000
2 752 300,00
1 300 572,00
1 451 728,00
Заработная плата
002
0106
0022400
012
211000
2 186 100,00
1 095 100,00
1 091 000,00
Начисления на оплату труда
002
0106
0022400
012
213000
566 200,00
205 472,00
360 728,00
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае
003
14 598 700,00
5 150 941,43
9 447 758,57
Общегосударственные вопросы
003
0100
14 598 700,00
5 150 941,43
9 447 758,57
Другие общегосударственные вопросы
003
0114
14 598 700,00
5 150 941,43
9 447 758,57
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
003
0114
0020000
14 598 700,00
5 150 941,43
9 447 758,57
Центральный аппарат
003
0114
0020400
14 598 700,00
5 150 941,43
9 447 758,57
Центральный аппарат иных органов
003
0114
0020460
14 598 700,00
5 150 941,43
9 447 758,57
Выполнение функций государственными органами
003
0114
0020460
012
14 598 700,00
5 150 941,43
9 447 758,57
Расходы
003
0114
0020460
012
200000
14 449 700,00
5 105 423,03
9 344 276,97
Оплата труда и начисления на оплату труда
003
0114
0020460
012
210000
13 165 700,00
4 668 307,53
8 497 392,47
Заработная плата
003
0114
0020460
012
211000
10 398 000,00
3 810 099,50
6 587 900,50
Прочие выплаты
003
0114
0020460
012
212000
43 400,00
8 600,00
34 800,00
Начисления на оплату труда
003
0114
0020460
012
213000
2 724 300,00
849 608,03
1 874 691,97
Приобретение услуг
003
0114
0020460
012
220000
1 279 000,00
434 118,50
844 881,50
Услуги связи
003
0114
0020460
012
221000
173 000,00
65 037,29
107 962,71
Транспортные услуги
003
0114
0020460
012
222000
652 000,00
216 803,52
435 196,48
Услуги по содержанию имущества
003
0114
0020460
012
225000
60 000,00
22 095,00
37 905,00
Прочие услуги
003
0114
0020460
012
226000
394 000,00
130 182,69
263 817,31
Прочие расходы
003
0114
0020460
012
290000
5 000,00
2 997,00
2 003,00
Поступление нефинансовых активов
003
0114
0020460
012
300000
149 000,00
45 518,40
103 481,60
Увеличение стоимости основных средств
003
0114
0020460
012
310000
90 100,00
25 277,40
64 822,60
Увеличение стоимости материальных запасов
003
0114
0020460
012
340000
58 900,00
20 241,00
38 659,00
Избирательная комиссия Красноярского края
004
41 854 600,00
18 426 443,45
23 428 156,55
Общегосударственные вопросы
004
0100
41 854 600,00
18 426 443,45
23 428 156,55
Обеспечение проведения выборов и референдумов
004
0107
41 854 600,00
18 426 443,45
23 428 156,55
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
004
0107
0020000
41 854 600,00
18 426 443,45
23 428 156,55
Центральный аппарат
004
0107
0020400
35 702 100,00
15 883 672,37
19 818 427,63
Центральный аппарат иных органов
004
0107
0020460
35 702 100,00
15 883 672,37
19 818 427,63
Выполнение функций государственными органами
004
0107
0020460
012
35 702 100,00
15 883 672,37
19 818 427,63
Расходы
004
0107
0020460
012
200000
34 976 600,00
15 524 435,03
19 452 164,97
Оплата труда и начисления на оплату труда
004
0107
0020460
012
210000
30 577 100,00
14 468 392,31
16 108 707,69
Заработная плата
004
0107
0020460
012
211000
24 439 100,00
11 650 873,69
12 788 226,31
Прочие выплаты
004
0107
0020460
012
212000
250 000,00
93 100,00
156 900,00
Начисления на оплату труда
004
0107
0020460
012
213000
5 888 000,00
2 724 418,62
3 163 581,38
Приобретение услуг
004
0107
0020460
012
220000
4 399 500,00
1 056 042,72
3 343 457,28
Услуги связи
004
0107
0020460
012
221000
1 940 900,00
238 517,96
1 702 382,04
Транспортные услуги
004
0107
0020460
012
222000
538 600,00
25 984,00
512 616,00
Услуги по содержанию имущества
004
0107
0020460
012
225000
177 500,00
56 979,10
120 520,90
Прочие услуги
004
0107
0020460
012
226000
1 742 500,00
734 561,66
1 007 938,34
Поступление нефинансовых активов
004
0107
0020460
012
300000
725 500,00
359 237,34
366 262,66
Увеличение стоимости основных средств
004
0107
0020460
012
310000
516 500,00
255 742,25
260 757,75
Увеличение стоимости материальных запасов
004
0107
0020460
012
340000
209 000,00
103 495,09
105 504,91
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации
004
0107
0022000
6 152 500,00
2 542 771,08
3 609 728,92
Выполнение функций государственными органами
004
0107
0022000
012
6 152 500,00
2 542 771,08
3 609 728,92
Расходы
004
0107
0022000
012
200000
6 152 500,00
2 542 771,08
3 609 728,92
Оплата труда и начисления на оплату труда
004
0107
0022000
012
210000
6 152 500,00
2 542 771,08
3 609 728,92
Заработная плата
004
0107
0022000
012
211000
4 961 800,00
2 271 762,64
2 690 037,36
Начисления на оплату труда
004
0107
0022000
012
213000
1 190 700,00
271 008,44
919 691,56
Управление делами администрации Красноярского края
006
758 857 539,79
281 315 728,42
477 541 811,37
Общегосударственные вопросы
006
0100
697 293 411,36
256 653 273,94
440 640 137,42
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
006
0102
238 455 373,36
99 202 755,61
139 252 617,75
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
006
0102
0020000
238 455 373,36
99 202 755,61
139 252 617,75
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
006
0102
0020100
2 057 000,00
959 705,51
1 097 294,49
Выполнение функций государственными органами
006
0102
0020100
012
2 057 000,00
959 705,51
1 097 294,49
Расходы
006
0102
0020100
012
200000
2 057 000,00
959 705,51
1 097 294,49
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0102
0020100
012
210000
2 057 000,00
959 705,51
1 097 294,49
Заработная плата
006
0102
0020100
012
211000
1 714 302,40
848 243,20
866 059,20
Начисления на оплату труда
006
0102
0020100
012
213000
342 697,60
111 462,31
231 235,29
Центральный аппарат
006
0102
0020400
236 398 373,36
98 243 050,10
138 155 323,26
Центральный аппарат иных органов
006
0102
0020460
236 398 373,36
98 243 050,10
138 155 323,26
Выполнение функций государственными органами
006
0102
0020460
012
236 398 373,36
98 243 050,10
138 155 323,26
Расходы
006
0102
0020460
012
200000
236 398 373,36
98 243 050,10
138 155 323,26
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0102
0020460
012
210000
207 643 373,36
86 972 459,30
120 670 914,06
Заработная плата
006
0102
0020460
012
211000
164 400 550,00
69 519 094,51
94 881 455,49
Прочие выплаты
006
0102
0020460
012
212000
887 000,00
362 341,99
524 658,01
Начисления на оплату труда
006
0102
0020460
012
213000
42 355 823,36
17 091 022,80
25 264 800,56
Приобретение услуг
006
0102
0020460
012
220000
24 963 000,00
10 377 774,41
14 585 225,59
Транспортные услуги
006
0102
0020460
012
222000
8 122 000,00
4 541 845,00
3 580 155,00
Прочие услуги
006
0102
0020460
012
226000
16 841 000,00
5 835 929,41
11 005 070,59
Прочие расходы
006
0102
0020460
012
290000
3 792 000,00
892 816,39
2 899 183,61
Другие общегосударственные вопросы
006
0114
458 838 038,00
157 450 518,33
301 387 519,67
Руководство и управление в сфере установленных функций
006
0114
0010000
16 660 000,00
4 860 361,79
11 799 638,21
Депутаты Государственной Думы и их помощники
006
0114
0011000
13 560 000,00
4 177 584,99
9 382 415,01
Выполнение функций государственными органами
006
0114
0011000
012
13 560 000,00
4 177 584,99
9 382 415,01
Расходы
006
0114
0011000
012
200000
13 175 000,00
4 166 219,31
9 008 780,69
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0114
0011000
012
210000
9 455 000,00
3 597 529,86
5 857 470,14
Заработная плата
006
0114
0011000
012
211000
7 600 000,00
2 810 369,29
4 789 630,71
Прочие выплаты
006
0114
0011000
012
212000
100 000,00
31 800,00
68 200,00
Начисления на оплату труда
006
0114
0011000
012
213000
1 755 000,00
755 360,57
999 639,43
Приобретение услуг
006
0114
0011000
012
220000
3 720 000,00
568 689,45
3 151 310,55
Услуги связи
006
0114
0011000
012
221000
1 020 000,00
223 073,65
796 926,35
Транспортные услуги
006
0114
0011000
012
222000
1 300 000,00
59 780,00
1 240 220,00
Коммунальные услуги
006
0114
0011000
012
223000
320 000,00
55 132,85
264 867,15
Арендная плата за пользование имуществом
006
0114
0011000
012
224000
500 000,00
165 759,00
334 241,00
Услуги по содержанию имущества
006
0114
0011000
012
225000
200 000,00
13 631,95
186 368,05
Прочие услуги
006
0114
0011000
012
226000
380 000,00
51 312,00
328 688,00
Поступление нефинансовых активов
006
0114
0011000
012
300000
385 000,00
11 365,68
373 634,32
Увеличение стоимости основных средств
006
0114
0011000
012
310000
300 000,00
300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0114
0011000
012
340000
85 000,00
11 365,68
73 634,32
Члены Совета Федерации и их помощники
006
0114
0011200
3 100 000,00
682 776,80
2 417 223,20
Выполнение функций государственными органами
006
0114
0011200
012
3 100 000,00
682 776,80
2 417 223,20
Расходы
006
0114
0011200
012
200000
3 036 000,00
682 776,80
2 353 223,20
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0114
0011200
012
210000
2 430 000,00
621 124,00
1 808 876,00
Заработная плата
006
0114
0011200
012
211000
1 900 000,00
478 736,00
1 421 264,00
Прочие выплаты
006
0114
0011200
012
212000
30 000,00
400,00
29 600,00
Начисления на оплату труда
006
0114
0011200
012
213000
500 000,00
141 988,00
358 012,00
Приобретение услуг
006
0114
0011200
012
220000
606 000,00
61 652,80
544 347,20
Услуги связи
006
0114
0011200
012
221000
90 000,00
21 999,29
68 000,71
Транспортные услуги
006
0114
0011200
012
222000
424 000,00
17 250,00
406 750,00
Прочие услуги
006
0114
0011200
012
226000
92 000,00
22 403,51
69 596,49
Поступление нефинансовых активов
006
0114
0011200
012
300000
64 000,00
64 000,00
Увеличение стоимости основных средств
006
0114
0011200
012
310000
50 000,00
50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0114
0011200
012
340000
14 000,00
14 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
006
0114
0020000
83 158 378,00
32 514 868,02
50 643 509,98
Центральный аппарат
006
0114
0020400
83 158 378,00
32 514 868,02
50 643 509,98
Центральный аппарат департамента здравоохранения и социального развития
006
0114
0020410
10 595 500,00
4 181 601,72
6 413 898,28
Выполнение функций государственными органами
006
0114
0020410
012
10 595 500,00
4 181 601,72
6 413 898,28
Расходы
006
0114
0020410
012
200000
10 595 500,00
4 181 601,72
6 413 898,28
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0114
0020410
012
210000
9 500 900,00
3 757 601,72
5 743 298,28
Заработная плата
006
0114
0020410
012
211000
7 553 400,00
3 007 379,96
4 546 020,04
Прочие выплаты
006
0114
0020410
012
212000
43 000,00
10 390,00
32 610,00
Начисления на оплату труда
006
0114
0020410
012
213000
1 904 500,00
739 831,76
1 164 668,24
Приобретение услуг
006
0114
0020410
012
220000
1 094 600,00
424 000,00
670 600,00
Транспортные услуги
006
0114
0020410
012
222000
925 000,00
340 000,00
585 000,00
Прочие услуги
006
0114
0020410
012
226000
169 600,00
84 000,00
85 600,00
Центральный аппарат департамента образования, науки, культуры и спорта
006
0114
0020420
9 406 600,00
3 452 175,37
5 954 424,63
Выполнение функций государственными органами
006
0114
0020420
012
9 406 600,00
3 452 175,37
5 954 424,63
Расходы
006
0114
0020420
012
200000
9 406 600,00
3 452 175,37
5 954 424,63
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0114
0020420
012
210000
8 355 600,00
3 192 175,37
5 163 424,63
Заработная плата
006
0114
0020420
012
211000
6 645 900,00
2 543 632,99
4 102 267,01
Прочие выплаты
006
0114
0020420
012
212000
43 000,00
12 149,50
30 850,50
Начисления на оплату труда
006
0114
0020420
012
213000
1 666 700,00
636 392,88
1 030 307,12
Приобретение услуг
006
0114
0020420
012
220000
1 051 000,00
260 000,00
791 000,00
Транспортные услуги
006
0114
0020420
012
222000
968 000,00
230 000,00
738 000,00
Прочие услуги
006
0114
0020420
012
226000
83 000,00
30 000,00
53 000,00
Центральный аппарат департамента строительства и архитектуры
006
0114
0020450
11 020 600,00
4 921 436,01
6 099 163,99
Выполнение функций государственными органами
006
0114
0020450
012
11 020 600,00
4 921 436,01
6 099 163,99
Расходы
006
0114
0020450
012
200000
11 020 600,00
4 921 436,01
6 099 163,99
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0114
0020450
012
210000
10 078 600,00
4 555 436,01
5 523 163,99
Заработная плата
006
0114
0020450
012
211000
8 007 100,00
3 619 932,17
4 387 167,83
Прочие выплаты
006
0114
0020450
012
212000
48 000,00
19 351,50
28 648,50
Начисления на оплату труда
006
0114
0020450
012
213000
2 023 500,00
916 152,34
1 107 347,66
Приобретение услуг
006
0114
0020450
012
220000
942 000,00
366 000,00
576 000,00
Транспортные услуги
006
0114
0020450
012
222000
753 000,00
215 000,00
538 000,00
Прочие услуги
006
0114
0020450
012
226000
189 000,00
151 000,00
38 000,00
Центральный аппарат иных органов
006
0114
0020460
52 135 678,00
19 959 654,92
32 176 023,08
Выполнение функций государственными органами
006
0114
0020460
012
52 135 678,00
19 959 654,92
32 176 023,08
Расходы
006
0114
0020460
012
200000
52 135 678,00
19 959 654,92
32 176 023,08
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0114
0020460
012
210000
51 645 678,00
19 732 034,92
31 913 643,08
Заработная плата
006
0114
0020460
012
211000
40 866 550,00
15 643 555,83
25 222 994,17
Прочие выплаты
006
0114
0020460
012
212000
72 000,00
13 465,00
58 535,00
Начисления на оплату труда
006
0114
0020460
012
213000
10 707 128,00
4 075 014,09
6 632 113,91
Приобретение услуг
006
0114
0020460
012
220000
480 000,00
226 620,00
253 380,00
Транспортные услуги
006
0114
0020460
012
222000
250 000,00
130 000,00
120 000,00
Прочие услуги
006
0114
0020460
012
226000
230 000,00
96 620,00
133 380,00
Прочие расходы
006
0114
0020460
012
290000
10 000,00
1 000,00
9 000,00
Резервные фонды
006
0114
0700000
844 760,00
41 300,00
803 460,00
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
006
0114
0700400
844 760,00
41 300,00
803 460,00
Прочие расходы
006
0114
0700400
013
844 760,00
41 300,00
803 460,00
Расходы
006
0114
0700400
013
200000
844 760,00
41 300,00
803 460,00
Приобретение услуг
006
0114
0700400
013
220000
517 440,00
41 300,00
476 140,00
Транспортные услуги
006
0114
0700400
013
222000
45 000,00
41 300,00
3 700,00
Арендная плата за пользование имуществом
006
0114
0700400
013
224000
97 440,00
97 440,00
Прочие услуги
006
0114
0700400
013
226000
375 000,00
375 000,00
Прочие расходы
006
0114
0700400
013
290000
327 320,00
327 320,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
006
0114
0920000
66 723 100,00
24 450 540,13
42 272 559,87
Выполнение других обязательств государства
006
0114
0920300
66 723 100,00
24 450 540,13
42 272 559,87
Выполнение функций государственными органами
006
0114
0920300
012
12 273 800,00
4 708 250,00
7 565 550,00
Расходы
006
0114
0920300
012
200000
12 201 800,00
4 708 250,00
7 493 550,00
Приобретение услуг
006
0114
0920300
012
220000
3 112 800,00
3 112 800,00
Арендная плата за пользование имуществом
006
0114
0920300
012
224000
200 000,00
200 000,00
Прочие услуги
006
0114
0920300
012
226000
2 912 800,00
2 912 800,00
Прочие расходы
006
0114
0920300
012
290000
9 089 000,00
4 708 250,00
4 380 750,00
Поступление нефинансовых активов
006
0114
0920300
012
300000
72 000,00
72 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0114
0920300
012
340000
72 000,00
72 000,00
Расходы на содержание объектов краевого жилищного фонда и служебного жилого фонда
006
0114
0920300
975
51 419 300,00
16 748 264,13
34 671 035,87
Расходы
006
0114
0920300
975
200000
44 749 300,00
16 459 718,61
28 289 581,39
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0114
0920300
975
210000
11 956 300,00
4 233 290,27
7 723 009,73
Заработная плата
006
0114
0920300
975
211000
9 473 300,00
3 402 051,73
6 071 248,27
Прочие выплаты
006
0114
0920300
975
212000
1 000,00
37,74
962,26
Начисления на оплату труда
006
0114
0920300
975
213000
2 482 000,00
831 200,80
1 650 799,20
Приобретение услуг
006
0114
0920300
975
220000
30 293 000,00
10 772 856,80
19 520 143,20
Услуги связи
006
0114
0920300
975
221000
450 000,00
111 932,63
338 067,37
Коммунальные услуги
006
0114
0920300
975
223000
9 480 000,00
4 505 483,17
4 974 516,83
Услуги по содержанию имущества
006
0114
0920300
975
225000
6 300 000,00
424 521,49
5 875 478,51
Прочие услуги
006
0114
0920300
975
226000
14 063 000,00
5 730 919,51
8 332 080,49
Прочие расходы
006
0114
0920300
975
290000
2 500 000,00
1 453 571,54
1 046 428,46
Поступление нефинансовых активов
006
0114
0920300
975
300000
6 670 000,00
288 545,52
6 381 454,48
Увеличение стоимости основных средств
006
0114
0920300
975
310000
5 790 000,00
106 168,40
5 683 831,60
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0114
0920300
975
340000
880 000,00
182 377,12
697 622,88
Мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
006
0114
0920300
976
3 030 000,00
2 994 026,00
35 974,00
Расходы
006
0114
0920300
976
200000
2 905 000,00
2 878 626,00
26 374,00
Приобретение услуг
006
0114
0920300
976
220000
2 820 874,00
2 794 500,00
26 374,00
Транспортные услуги
006
0114
0920300
976
222000
450 000,00
450 000,00
Прочие услуги
006
0114
0920300
976
226000
2 370 874,00
2 344 500,00
26 374,00
Прочие расходы
006
0114
0920300
976
290000
84 126,00
84 126,00
Поступление нефинансовых активов
006
0114
0920300
976
300000
125 000,00
115 400,00
9 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0114
0920300
976
340000
125 000,00
115 400,00
9 600,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
006
0114
0930000
291 146 800,00
95 530 029,21
195 616 770,79
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
006
0114
0939900
291 146 800,00
95 530 029,21
195 616 770,79
Эксплуатация зданий, оборудования, средств связи и материально-техническое обеспечение
006
0114
0939900
980
181 398 300,00
53 226 168,07
128 172 131,93
Расходы
006
0114
0939900
980
200000
147 556 700,00
45 109 130,84
102 447 569,16
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0114
0939900
980
210000
41 401 000,00
14 991 586,72
26 409 413,28
Заработная плата
006
0114
0939900
980
211000
32 805 100,00
12 027 242,45
20 777 857,55
Прочие выплаты
006
0114
0939900
980
212000
1 000,00
325,00
675,00
Начисления на оплату труда
006
0114
0939900
980
213000
8 594 900,00
2 964 019,27
5 630 880,73
Приобретение услуг
006
0114
0939900
980
220000
105 630 700,00
30 005 992,92
75 624 707,08
Услуги связи
006
0114
0939900
980
221000
15 062 000,00
5 371 150,53
9 690 849,47
Транспортные услуги
006
0114
0939900
980
222000
30 000,00
30 000,00
Коммунальные услуги
006
0114
0939900
980
223000
20 650 000,00
7 370 063,87
13 279 936,13
Арендная плата за пользование имуществом
006
0114
0939900
980
224000
240 000,00
14 700,00
225 300,00
Услуги по содержанию имущества
006
0114
0939900
980
225000
40 675 100,00
6 634 012,01
34 041 087,99
Прочие услуги
006
0114
0939900
980
226000
28 973 600,00
10 616 066,51
18 357 533,49
Прочие расходы
006
0114
0939900
980
290000
525 000,00
111 551,20
413 448,80
Поступление нефинансовых активов
006
0114
0939900
980
300000
33 841 600,00
8 117 037,23
25 724 562,77
Увеличение стоимости основных средств
006
0114
0939900
980
310000
26 530 000,00
5 438 831,74
21 091 168,26
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0114
0939900
980
340000
7 311 600,00
2 678 205,49
4 633 394,51
Транспортное обеспечение
006
0114
0939900
981
109 748 500,00
42 303 861,14
67 444 638,86
Расходы
006
0114
0939900
981
200000
77 208 500,00
27 476 045,35
49 732 454,65
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0114
0939900
981
210000
46 260 500,00
19 092 316,79
27 168 183,21
Заработная плата
006
0114
0939900
981
211000
36 457 600,00
15 382 452,62
21 075 147,38
Прочие выплаты
006
0114
0939900
981
212000
251 000,00
105 325,00
145 675,00
Начисления на оплату труда
006
0114
0939900
981
213000
9 551 900,00
3 604 539,17
5 947 360,83
Приобретение услуг
006
0114
0939900
981
220000
30 828 000,00
8 375 310,85
22 452 689,15
Транспортные услуги
006
0114
0939900
981
222000
22 680 000,00
5 365 217,62
17 314 782,38
Арендная плата за пользование имуществом
006
0114
0939900
981
224000
1 878 000,00
418 650,00
1 459 350,00
Услуги по содержанию имущества
006
0114
0939900
981
225000
4 670 000,00
1 576 210,71
3 093 789,29
Прочие услуги
006
0114
0939900
981
226000
1 600 000,00
1 015 232,52
584 767,48
Прочие расходы
006
0114
0939900
981
290000
120 000,00
8 417,71
111 582,29
Поступление нефинансовых активов
006
0114
0939900
981
300000
32 540 000,00
14 827 815,79
17 712 184,21
Увеличение стоимости основных средств
006
0114
0939900
981
310000
9 790 000,00
3 350 000,00
6 440 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0114
0939900
981
340000
22 750 000,00
11 477 815,79
11 272 184,21
Расходы, связанные с обеспечением деятельности полномочного представителя Президента Российской Федерации в Красноярском крае и его аппарата
006
0114
8270000
305 000,00
53 419,18
251 580,82
Выполнение функций государственными органами
006
0114
8270000
012
305 000,00
53 419,18
251 580,82
Расходы
006
0114
8270000
012
200000
255 000,00
36 184,18
218 815,82
Приобретение услуг
006
0114
8270000
012
220000
255 000,00
36 184,18
218 815,82
Услуги связи
006
0114
8270000
012
221000
70 000,00
31 143,18
38 856,82
Коммунальные услуги
006
0114
8270000
012
223000
50 000,00
5 041,00
44 959,00
Услуги по содержанию имущества
006
0114
8270000
012
225000
135 000,00
135 000,00
Поступление нефинансовых активов
006
0114
8270000
012
300000
50 000,00
17 235,00
32 765,00
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0114
8270000
012
340000
50 000,00
17 235,00
32 765,00
Национальная оборона
006
0200
565 000,00
13 769,00
551 231,00
Мобилизационная подготовка экономики
006
0204
565 000,00
13 769,00
551 231,00
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
006
0204
2090000
565 000,00
13 769,00
551 231,00
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
006
0204
2090100
565 000,00
13 769,00
551 231,00
Выполнение функций государственными органами
006
0204
2090100
012
565 000,00
13 769,00
551 231,00
Расходы
006
0204
2090100
012
200000
475 000,00
8 769,00
466 231,00
Приобретение услуг
006
0204
2090100
012
220000
475 000,00
8 769,00
466 231,00
Услуги связи
006
0204
2090100
012
221000
15 000,00
15 000,00
Транспортные услуги
006
0204
2090100
012
222000
55 000,00
55 000,00
Прочие услуги
006
0204
2090100
012
226000
405 000,00
8 769,00
396 231,00
Поступление нефинансовых активов
006
0204
2090100
012
300000
90 000,00
5 000,00
85 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0204
2090100
012
340000
90 000,00
5 000,00
85 000,00
Национальная экономика
006
0400
27 954 128,43
12 543 375,50
15 410 752,93
Общеэкономические вопросы
006
0401
14 213 500,00
6 205 548,25
8 007 951,75
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
006
0401
0020000
14 213 500,00
6 205 548,25
8 007 951,75
Центральный аппарат
006
0401
0020400
14 213 500,00
6 205 548,25
8 007 951,75
Центральный аппарат департамента природных ресурсов и лесного комплекса
006
0401
0020430
14 213 500,00
6 205 548,25
8 007 951,75
Выполнение функций государственными органами
006
0401
0020430
012
14 213 500,00
6 205 548,25
8 007 951,75
Расходы
006
0401
0020430
012
200000
14 213 500,00
6 205 548,25
8 007 951,75
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0401
0020430
012
210000
12 397 000,00
5 520 548,25
6 876 451,75
Заработная плата
006
0401
0020430
012
211000
9 822 100,00
4 357 604,44
5 464 495,56
Прочие выплаты
006
0401
0020430
012
212000
76 000,00
19 000,00
57 000,00
Начисления на оплату труда
006
0401
0020430
012
213000
2 498 900,00
1 143 943,81
1 354 956,19
Приобретение услуг
006
0401
0020430
012
220000
1 816 500,00
685 000,00
1 131 500,00
Транспортные услуги
006
0401
0020430
012
222000
1 430 000,00
645 000,00
785 000,00
Прочие услуги
006
0401
0020430
012
226000
386 500,00
40 000,00
346 500,00
Сельское хозяйство и рыболовство
006
0405
12 746 348,64
5 964 460,59
6 781 888,05
Руководство и управление в сфере установленных функций
006
0405
0010000
850 000,00
25 149,39
824 850,61
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания
006
0405
0015100
850 000,00
25 149,39
824 850,61
Выполнение функций государственными органами
006
0405
0015100
012
850 000,00
25 149,39
824 850,61
Расходы
006
0405
0015100
012
200000
842 700,00
25 149,39
817 550,61
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0405
0015100
012
210000
831 700,00
25 149,39
806 550,61
Заработная плата
006
0405
0015100
012
211000
658 100,00
19 928,20
638 171,80
Прочие выплаты
006
0405
0015100
012
212000
1 200,00
1 200,00
Начисления на оплату труда
006
0405
0015100
012
213000
172 400,00
5 221,19
167 178,81
Приобретение услуг
006
0405
0015100
012
220000
11 000,00
11 000,00
Прочие услуги
006
0405
0015100
012
226000
11 000,00
11 000,00
Поступление нефинансовых активов
006
0405
0015100
012
300000
7 300,00
7 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0405
0015100
012
340000
7 300,00
7 300,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
006
0405
0020000
11 896 348,64
5 939 311,20
5 957 037,44
Центральный аппарат
006
0405
0020400
11 896 348,64
5 939 311,20
5 957 037,44
Центральный аппарат иных органов
006
0405
0020460
11 896 348,64
5 939 311,20
5 957 037,44
Выполнение функций государственными органами
006
0405
0020460
012
11 896 348,64
5 939 311,20
5 957 037,44
Расходы
006
0405
0020460
012
200000
11 896 348,64
5 939 311,20
5 957 037,44
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0405
0020460
012
210000
10 849 748,64
5 484 311,20
5 365 437,44
Заработная плата
006
0405
0020460
012
211000
8 775 672,96
4 448 954,89
4 326 718,07
Прочие выплаты
006
0405
0020460
012
212000
43 000,00
28 990,00
14 010,00
Начисления на оплату труда
006
0405
0020460
012
213000
2 031 075,68
1 006 366,31
1 024 709,37
Приобретение услуг
006
0405
0020460
012
220000
1 046 600,00
455 000,00
591 600,00
Транспортные услуги
006
0405
0020460
012
222000
939 000,00
385 000,00
554 000,00
Прочие услуги
006
0405
0020460
012
226000
107 600,00
70 000,00
37 600,00
Лесное хозяйство
006
0407
994 279,79
373 366,66
620 913,13
Вопросы в области лесных отношений
006
0407
2920000
994 279,79
373 366,66
620 913,13
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений
006
0407
2920100
994 279,79
373 366,66
620 913,13
Выполнение функций государственными органами
006
0407
2920100
012
994 279,79
373 366,66
620 913,13
Расходы
006
0407
2920100
012
200000
966 935,79
373 366,66
593 569,13
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0407
2920100
012
210000
832 535,79
331 366,66
501 169,13
Заработная плата
006
0407
2920100
012
211000
647 826,14
262 251,52
385 574,62
Прочие выплаты
006
0407
2920100
012
212000
14 900,00
600,00
14 300,00
Начисления на оплату труда
006
0407
2920100
012
213000
169 809,65
68 515,14
101 294,51
Приобретение услуг
006
0407
2920100
012
220000
134 400,00
42 000,00
92 400,00
Транспортные услуги
006
0407
2920100
012
222000
74 600,00
22 000,00
52 600,00
Прочие услуги
006
0407
2920100
012
226000
59 800,00
20 000,00
39 800,00
Поступление нефинансовых активов
006
0407
2920100
012
300000
27 344,00
27 344,00
Увеличение стоимости основных средств
006
0407
2920100
012
310000
9 344,00
9 344,00
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0407
2920100
012
340000
18 000,00
18 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
006
0500
9 013 000,00
2 882 551,47
6 130 448,53
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
006
0505
9 013 000,00
2 882 551,47
6 130 448,53
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
006
0505
0020000
9 013 000,00
2 882 551,47
6 130 448,53
Центральный аппарат
006
0505
0020400
9 013 000,00
2 882 551,47
6 130 448,53
Центральный аппарат иных органов
006
0505
0020460
9 013 000,00
2 882 551,47
6 130 448,53
Выполнение функций государственными органами
006
0505
0020460
012
9 013 000,00
2 882 551,47
6 130 448,53
Расходы
006
0505
0020460
012
200000
9 013 000,00
2 882 551,47
6 130 448,53
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0505
0020460
012
210000
7 777 000,00
2 483 551,47
5 293 448,53
Заработная плата
006
0505
0020460
012
211000
6 192 100,00
1 918 870,11
4 273 229,89
Прочие выплаты
006
0505
0020460
012
212000
37 000,00
21 000,00
16 000,00
Начисления на оплату труда
006
0505
0020460
012
213000
1 547 900,00
543 681,36
1 004 218,64
Приобретение услуг
006
0505
0020460
012
220000
1 236 000,00
399 000,00
837 000,00
Транспортные услуги
006
0505
0020460
012
222000
885 000,00
245 000,00
640 000,00
Прочие услуги
006
0505
0020460
012
226000
351 000,00
154 000,00
197 000,00
Образование
006
0700
24 032 000,00
9 222 758,51
14 809 241,49
Переподготовка и повышение квалификации
006
0705
24 032 000,00
9 222 758,51
14 809 241,49
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации
006
0705
4340000
24 032 000,00
9 222 758,51
14 809 241,49
Выполнение функций государственными органами
006
0705
4340000
012
24 032 000,00
9 222 758,51
14 809 241,49
Расходы
006
0705
4340000
012
200000
22 755 000,00
8 690 379,28
14 064 620,72
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0705
4340000
012
210000
326 000,00
155 000,00
171 000,00
Прочие выплаты
006
0705
4340000
012
212000
326 000,00
155 000,00
171 000,00
Приобретение услуг
006
0705
4340000
012
220000
22 429 000,00
8 535 379,28
13 893 620,72
Услуги связи
006
0705
4340000
012
221000
580 000,00
23 531,77
556 468,23
Транспортные услуги
006
0705
4340000
012
222000
808 000,00
206 000,00
602 000,00
Арендная плата за пользование имуществом
006
0705
4340000
012
224000
9 343 000,00
3 891 966,60
5 451 033,40
Услуги по содержанию имущества
006
0705
4340000
012
225000
13 000,00
13 000,00
Прочие услуги
006
0705
4340000
012
226000
11 685 000,00
4 413 880,91
7 271 119,09
Поступление нефинансовых активов
006
0705
4340000
012
300000
1 277 000,00
532 379,23
744 620,77
Увеличение стоимости основных средств
006
0705
4340000
012
310000
650 000,00
212 655,92
437 344,08
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0705
4340000
012
340000
627 000,00
319 723,31
307 276,69
Постоянное представительство Совета администрации Красноярского края при Правительстве Российской Федерации
008
57 612 400,00
25 408 736,12
32 203 663,88
Общегосударственные вопросы
008
0100
57 612 400,00
25 408 736,12
32 203 663,88
Другие общегосударственные вопросы
008
0114
57 612 400,00
25 408 736,12
32 203 663,88
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
008
0114
0020000
57 612 400,00
25 408 736,12
32 203 663,88
Центральный аппарат
008
0114
0020400
57 612 400,00
25 408 736,12
32 203 663,88
Центральный аппарат иных органов
008
0114
0020460
57 612 400,00
25 408 736,12
32 203 663,88
Выполнение функций государственными органами
008
0114
0020460
012
57 612 400,00
25 408 736,12
32 203 663,88
Расходы
008
0114
0020460
012
200000
54 862 400,00
24 623 316,47
30 239 083,53
Оплата труда и начисления на оплату труда
008
0114
0020460
012
210000
8 240 500,00
3 517 924,72
4 722 575,28
Заработная плата
008
0114
0020460
012
211000
6 410 800,00
2 617 344,34
3 793 455,66
Прочие выплаты
008
0114
0020460
012
212000
150 000,00
71 627,10
78 372,90
Начисления на оплату труда
008
0114
0020460
012
213000
1 679 700,00
828 953,28
850 746,72
Приобретение услуг
008
0114
0020460
012
220000
46 361 900,00
20 963 533,20
25 398 366,80
Услуги связи
008
0114
0020460
012
221000
1 200 000,00
240 991,87
959 008,13
Транспортные услуги
008
0114
0020460
012
222000
1 380 360,00
570 236,00
810 124,00
Арендная плата за пользование имуществом
008
0114
0020460
012
224000
38 725 000,00
19 362 692,72
19 362 307,28
Услуги по содержанию имущества
008
0114
0020460
012
225000
2 080 000,00
106 969,45
1 973 030,55
Прочие услуги
008
0114
0020460
012
226000
2 976 540,00
682 643,16
2 293 896,84
Прочие расходы
008
0114
0020460
012
290000
260 000,00
141 858,55
118 141,45
Поступление нефинансовых активов
008
0114
0020460
012
300000
2 750 000,00
785 419,65
1 964 580,35
Увеличение стоимости основных средств
008
0114
0020460
012
310000
298 760,00
144 358,53
154 401,47
Увеличение стоимости материальных запасов
008
0114
0020460
012
340000
2 451 240,00
641 061,12
1 810 178,88
Казначейство администрации Красноярского края (служба администрации Красноярского края)
010
279 294 900,00
117 277 744,57
162 017 155,43
Общегосударственные вопросы
010
0100
279 294 900,00
117 277 744,57
162 017 155,43
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
010
0106
279 294 900,00
117 277 744,57
162 017 155,43
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
010
0106
0020000
279 294 900,00
117 277 744,57
162 017 155,43
Центральный аппарат
010
0106
0020400
26 421 200,00
13 258 534,61
13 162 665,39
Центральный аппарат иных органов
010
0106
0020460
26 421 200,00
13 258 534,61
13 162 665,39
Выполнение функций государственными органами
010
0106
0020460
012
26 421 200,00
13 258 534,61
13 162 665,39
Расходы
010
0106
0020460
012
200000
25 457 200,00
12 776 534,61
12 680 665,39
Оплата труда и начисления на оплату труда
010
0106
0020460
012
210000
22 835 500,00
11 927 485,39
10 908 014,61
Заработная плата
010
0106
0020460
012
211000
18 039 200,00
9 438 500,00
8 600 700,00
Прочие выплаты
010
0106
0020460
012
212000
70 100,00
22 286,55
47 813,45
Начисления на оплату труда
010
0106
0020460
012
213000
4 726 200,00
2 466 698,84
2 259 501,16
Приобретение услуг
010
0106
0020460
012
220000
2 610 900,00
844 275,27
1 766 624,73
Услуги связи
010
0106
0020460
012
221000
370 000,00
131 895,27
238 104,73
Транспортные услуги
010
0106
0020460
012
222000
334 000,00
83 500,00
250 500,00
Услуги по содержанию имущества
010
0106
0020460
012
225000
265 000,00
110 000,00
155 000,00
Прочие услуги
010
0106
0020460
012
226000
1 641 900,00
518 880,00
1 123 020,00
Прочие расходы
010
0106
0020460
012
290000
10 800,00
4 773,95
6 026,05
Поступление нефинансовых активов
010
0106
0020460
012
300000
964 000,00
482 000,00
482 000,00
Увеличение стоимости основных средств
010
0106
0020460
012
310000
200 000,00
100 000,00
100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
010
0106
0020460
012
340000
764 000,00
382 000,00
382 000,00
Территориальные органы
010
0106
0021500
252 873 700,00
104 019 209,96
148 854 490,04
Выполнение функций государственными органами
010
0106
0021500
012
252 873 700,00
104 019 209,96
148 854 490,04
Расходы
010
0106
0021500
012
200000
242 937 700,00
100 520 192,57
142 417 507,43
Оплата труда и начисления на оплату труда
010
0106
0021500
012
210000
209 051 500,00
92 598 695,73
116 452 804,27
Заработная плата
010
0106
0021500
012
211000
163 470 800,00
72 629 189,79
90 841 610,21
Прочие выплаты
010
0106
0021500
012
212000
2 775 400,00
949 188,79
1 826 211,21
Начисления на оплату труда
010
0106
0021500
012
213000
42 805 300,00
19 020 317,15
23 784 982,85
Приобретение услуг
010
0106
0021500
012
220000
33 613 200,00
7 892 490,28
25 720 709,72
Услуги связи
010
0106
0021500
012
221000
4 912 600,00
1 238 371,08
3 674 228,92
Транспортные услуги
010
0106
0021500
012
222000
4 285 790,00
366 948,90
3 918 841,10
Коммунальные услуги
010
0106
0021500
012
223000
4 685 500,00
771 197,64
3 914 302,36
Арендная плата за пользование имуществом
010
0106
0021500
012
224000
3 810,00
3 810,00
Услуги по содержанию имущества
010
0106
0021500
012
225000
11 383 500,00
2 034 096,54
9 349 403,46
Прочие услуги
010
0106
0021500
012
226000
8 342 000,00
3 481 876,12
4 860 123,88
Прочие расходы
010
0106
0021500
012
290000
273 000,00
29 006,56
243 993,44
Поступление нефинансовых активов
010
0106
0021500
012
300000
9 936 000,00
3 499 017,39
6 436 982,61
Увеличение стоимости основных средств
010
0106
0021500
012
310000
2 600 000,00
599 017,39
2 000 982,61
Увеличение стоимости материальных запасов
010
0106
0021500
012
340000
7 336 000,00
2 900 000,00
4 436 000,00
Служба финансового контроля администрации Красноярского края
011
22 797 100,00
10 429 564,32
12 367 535,68
Общегосударственные вопросы
011
0100
22 797 100,00
10 429 564,32
12 367 535,68
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
011
0106
22 797 100,00
10 429 564,32
12 367 535,68
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
011
0106
0020000
22 797 100,00
10 429 564,32
12 367 535,68
Центральный аппарат
011
0106
0020400
22 797 100,00
10 429 564,32
12 367 535,68
Центральный аппарат иных органов
011
0106
0020460
22 797 100,00
10 429 564,32
12 367 535,68
Выполнение функций государственными органами
011
0106
0020460
012
22 797 100,00
10 429 564,32
12 367 535,68
Расходы
011
0106
0020460
012
200000
22 069 600,00
10 283 563,20
11 786 036,80
Оплата труда и начисления на оплату труда
011
0106
0020460
012
210000
18 694 500,00
8 779 583,44
9 914 916,56
Заработная плата
011
0106
0020460
012
211000
14 075 800,00
6 776 433,44
7 299 366,56
Прочие выплаты
011
0106
0020460
012
212000
931 000,00
268 150,00
662 850,00
Начисления на оплату труда
011
0106
0020460
012
213000
3 687 700,00
1 735 000,00
1 952 700,00
Приобретение услуг
011
0106
0020460
012
220000
3 360 100,00
1 495 921,06
1 864 178,94
Услуги связи
011
0106
0020460
012
221000
40 000,00
13 757,34
26 242,66
Транспортные услуги
011
0106
0020460
012
222000
220 000,00
122 396,90
97 603,10
Услуги по содержанию имущества
011
0106
0020460
012
225000
60 000,00
23 310,78
36 689,22
Прочие услуги
011
0106
0020460
012
226000
3 040 100,00
1 336 456,04
1 703 643,96
Прочие расходы
011
0106
0020460
012
290000
15 000,00
8 058,70
6 941,30
Поступление нефинансовых активов
011
0106
0020460
012
300000
727 500,00
146 001,12
581 498,88
Увеличение стоимости основных средств
011
0106
0020460
012
310000
457 500,00
12 462,45
445 037,55
Увеличение стоимости материальных запасов
011
0106
0020460
012
340000
270 000,00
133 538,67
136 461,33
Служба по контролю в области образования администрации Красноярского края
028
29 725 300,00
19 138 136,80
10 587 163,20
Образование
028
0700
29 725 300,00
19 138 136,80
10 587 163,20
Другие вопросы в области образования
028
0709
29 725 300,00
19 138 136,80
10 587 163,20
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
028
0709
0020000
11 125 600,00
3 839 596,80
7 286 003,20
Центральный аппарат
028
0709
0020400
11 125 600,00
3 839 596,80
7 286 003,20
Центральный аппарат иных органов
028
0709
0020460
11 125 600,00
3 839 596,80
7 286 003,20
Выполнение функций государственными органами
028
0709
0020460
012
11 125 600,00
3 839 596,80
7 286 003,20
Расходы
028
0709
0020460
012
200000
10 730 200,00
3 623 340,90
7 106 859,10
Оплата труда и начисления на оплату труда
028
0709
0020460
012
210000
6 274 300,00
2 961 278,27
3 313 021,73
Заработная плата
028
0709
0020460
012
211000
4 944 600,00
2 368 099,96
2 576 500,04
Прочие выплаты
028
0709
0020460
012
212000
34 200,00
18 500,00
15 700,00
Начисления на оплату труда
028
0709
0020460
012
213000
1 295 500,00
574 678,31
720 821,69
Приобретение услуг
028
0709
0020460
012
220000
4 455 900,00
662 062,63
3 793 837,37
Услуги связи
028
0709
0020460
012
221000
254 300,00
73 733,80
180 566,20
Транспортные услуги
028
0709
0020460
012
222000
348 000,00
129 750,60
218 249,40
Коммунальные услуги
028
0709
0020460
012
223000
518 100,00
215 865,60
302 234,40
Услуги по содержанию имущества
028
0709
0020460
012
225000
2 746 400,00
1 920,00
2 744 480,00
Прочие услуги
028
0709
0020460
012
226000
589 100,00
240 792,63
348 307,37
Поступление нефинансовых активов
028
0709
0020460
012
300000
395 400,00
216 255,90
179 144,10
Увеличение стоимости основных средств
028
0709
0020460
012
310000
302 300,00
172 977,29
129 322,71
Увеличение стоимости материальных запасов
028
0709
0020460
012
340000
93 100,00
43 278,61
49 821,39
Мероприятия в области образования
028
0709
4360000
18 599 700,00
15 298 540,00
3 301 160,00
Государственная поддержка в сфере образования
028
0709
4360100
18 599 700,00
15 298 540,00
3 301 160,00
Выполнение функций государственными органами
028
0709
4360100
012
18 599 700,00
15 298 540,00
3 301 160,00
Расходы
028
0709
4360100
012
200000
18 003 800,00
15 083 992,19
2 919 807,81
Оплата труда и начисления на оплату труда
028
0709
4360100
012
210000
34 400,00
6 000,00
28 400,00
Прочие выплаты
028
0709
4360100
012
212000
34 400,00
6 000,00
28 400,00
Приобретение услуг
028
0709
4360100
012
220000
17 965 400,00
15 077 323,73
2 888 076,27
Транспортные услуги
028
0709
4360100
012
222000
129 400,00
28 851,00
100 549,00
Арендная плата за пользование имуществом
028
0709
4360100
012
224000
50 000,00
25 110,40
24 889,60
Услуги по содержанию имущества
028
0709
4360100
012
225000
86 000,00
44 155,33
41 844,67
Прочие услуги
028
0709
4360100
012
226000
17 700 000,00
14 979 207,00
2 720 793,00
Прочие расходы
028
0709
4360100
012
290000
4 000,00
668,46
3 331,54
Поступление нефинансовых активов
028
0709
4360100
012
300000
595 900,00
214 547,81
381 352,19
Увеличение стоимости материальных запасов
028
0709
4360100
012
340000
595 900,00
214 547,81
381 352,19
Агентство природопользования администрации Красноярского края
030
487 279 632,43
147 761 712,54
339 517 919,89
Национальная экономика
030
0400
182 487 070,00
52 299 457,71
130 187 612,29
Общеэкономические вопросы
030
0401
17 253 370,00
7 046 397,52
10 206 972,48
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
030
0401
0020000
17 253 370,00
7 046 397,52
10 206 972,48
Центральный аппарат
030
0401
0020400
17 253 370,00
7 046 397,52
10 206 972,48
Центральный аппарат иных органов
030
0401
0020460
17 253 370,00
7 046 397,52
10 206 972,48
Выполнение функций государственными органами
030
0401
0020460
012
17 253 370,00
7 046 397,52
10 206 972,48
Расходы
030
0401
0020460
012
200000
16 346 370,00
6 843 156,82
9 503 213,18
Оплата труда и начисления на оплату труда
030
0401
0020460
012
210000
15 008 107,00
6 362 064,65
8 646 042,35
Заработная плата
030
0401
0020460
012
211000
11 867 487,00
5 200 000,00
6 667 487,00
Прочие выплаты
030
0401
0020460
012
212000
31 275,00
18 800,00
12 475,00
Начисления на оплату труда
030
0401
0020460
012
213000
3 109 345,00
1 143 264,65
1 966 080,35
Приобретение услуг
030
0401
0020460
012
220000
1 332 263,00
480 682,39
851 580,61
Услуги связи
030
0401
0020460
012
221000
288 600,00
85 307,30
203 292,70
Транспортные услуги
030
0401
0020460
012
222000
405 000,00
88 171,65
316 828,35
Услуги по содержанию имущества
030
0401
0020460
012
225000
108 000,00
42 627,90
65 372,10
Прочие услуги
030
0401
0020460
012
226000
530 663,00
264 575,54
266 087,46
Прочие расходы
030
0401
0020460
012
290000
6 000,00
409,78
5 590,22
Поступление нефинансовых активов
030
0401
0020460
012
300000
907 000,00
203 240,70
703 759,30
Увеличение стоимости основных средств
030
0401
0020460
012
310000
500 000,00
92 160,00
407 840,00
Увеличение стоимости материальных запасов
030
0401
0020460
012
340000
407 000,00
111 080,70
295 919,30
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
030
0404
58 892 600,00
13 479 740,00
45 412 860,00
Геологическое изучение недр
030
0404
2500000
2 142 600,00
472 740,00
1 669 860,00
Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр
030
0404
2500100
2 142 600,00
472 740,00
1 669 860,00
Выполнение функций государственными органами
030
0404
2500100
012
2 142 600,00
472 740,00
1 669 860,00
Расходы
030
0404
2500100
012
200000
2 142 600,00
472 740,00
1 669 860,00
Приобретение услуг
030
0404
2500100
012
220000
2 142 600,00
472 740,00
1 669 860,00
Прочие услуги
030
0404
2500100
012
226000
2 142 600,00
472 740,00
1 669 860,00
Региональные целевые программы
030
0404
5220000
56 750 000,00
13 007 000,00
43 743 000,00
Краевая целевая программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы в Красноярском крае в 2006-2008 годах»
030
0404
5221900
56 750 000,00
13 007 000,00
43 743 000,00
Выполнение функций государственными органами
030
0404
5221900
012
56 750 000,00
13 007 000,00
43 743 000,00
Расходы
030
0404
5221900
012
200000
56 750 000,00
13 007 000,00
43 743 000,00
Приобретение услуг
030
0404
5221900
012
220000
56 750 000,00
13 007 000,00
43 743 000,00
Прочие услуги
030
0404
5221900
012
226000
56 750 000,00
13 007 000,00
43 743 000,00
Водные ресурсы
030
0406
106 341 100,00
31 773 320,19
74 567 779,81
Водохозяйственные мероприятия
030
0406
2800000
106 341 100,00
31 773 320,19
74 567 779,81
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений
030
0406
2800100
8 408 800,00
3 011 227,99
5 397 572,01
Выполнение функций государственными органами
030
0406
2800100
012
8 408 800,00
3 011 227,99
5 397 572,01
Расходы
030
0406
2800100
012
200000
8 408 800,00
3 011 227,99
5 397 572,01
Приобретение услуг
030
0406
2800100
012
220000
8 408 800,00
3 011 227,99
5 397 572,01
Прочие услуги
030
0406
2800100
012
226000
8 408 800,00
3 011 227,99
5 397 572,01
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
030
0406
2800400
97 932 300,00
28 762 092,20
69 170 207,80
Выполнение функций государственными органами
030
0406
2800400
012
97 932 300,00
28 762 092,20
69 170 207,80
Расходы
030
0406
2800400
012
200000
97 932 300,00
28 762 092,20
69 170 207,80
Приобретение услуг
030
0406
2800400
012
220000
97 932 300,00
28 762 092,20
69 170 207,80
Прочие услуги
030
0406
2800400
012
226000
97 932 300,00
28 762 092,20
69 170 207,80
Охрана окружающей среды
030
0600
266 705 262,43
92 574 954,83
174 130 307,60
Экологический контроль
030
0601
23 625 000,00
3 662 085,02
19 962 914,98
Мероприятия по экологическому контролю
030
0601
4050000
23 625 000,00
3 662 085,02
19 962 914,98
Выполнение функций государственными органами
030
0601
4050000
012
23 625 000,00
3 662 085,02
19 962 914,98
Расходы
030
0601
4050000
012
200000
11 625 000,00
3 662 085,02
7 962 914,98
Приобретение услуг
030
0601
4050000
012
220000
11 625 000,00
3 662 085,02
7 962 914,98
Прочие услуги
030
0601
4050000
012
226000
11 625 000,00
3 662 085,02
7 962 914,98
Поступление нефинансовых активов
030
0601
4050000
012
300000
12 000 000,00
12 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств
030
0601
4050000
012
310000
12 000 000,00
12 000 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
030
0603
220 603 119,80
88 787 535,34
131 815 584,46
Состояние окружающей среды и природопользования
030
0603
4100000
180 604 200,00
66 694 963,37
113 909 236,63
Природоохранные мероприятия
030
0603
4100100
180 604 200,00
66 694 963,37
113 909 236,63
Мероприятия по охране окружающей среды в зоне действия предприятий нефтегазовой отрасли
030
0603
4100101
60 000 000,00
16 500 000,00
43 500 000,00
Выполнение функций государственными органами
030
0603
4100101
012
60 000 000,00
16 500 000,00
43 500 000,00
Расходы
030
0603
4100101
012
200000
60 000 000,00
16 500 000,00
43 500 000,00
Приобретение услуг
030
0603
4100101
012
220000
60 000 000,00
16 500 000,00
43 500 000,00
Прочие услуги
030
0603
4100101
012
226000
60 000 000,00
16 500 000,00
43 500 000,00
Мероприятия по охране окружающей среды и экологической безопасности (за исключением мероприятий по охране окружающей среды в зоне действия предприятий нефтегазовой отрасли)
030
0603
4100102
120 604 200,00
50 194 963,37
70 409 236,63
Выполнение функций государственными органами
030
0603
4100102
012
120 604 200,00
50 194 963,37
70 409 236,63
Расходы
030
0603
4100102
012
200000
113 292 400,00
50 194 963,37
63 097 436,63
Приобретение услуг
030
0603
4100102
012
220000
113 292 400,00
50 194 963,37
63 097 436,63
Прочие услуги
030
0603
4100102
012
226000
113 292 400,00
50 194 963,37
63 097 436,63
Поступление нефинансовых активов
030
0603
4100102
012
300000
7 311 800,00
7 311 800,00
Увеличение стоимости основных средств
030
0603
4100102
012
310000
7 311 800,00
7 311 800,00
Природоохранные учреждения
030
0603
4110000
32 498 919,80
19 956 571,97
12 542 347,83
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
030
0603
4119900
32 498 919,80
19 956 571,97
12 542 347,83
Выполнение функций бюджетными учреждениями
030
0603
4119900
001
29 495 641,79
18 824 523,38
10 671 118,41
Расходы
030
0603
4119900
001
200000
21 680 411,92
15 092 851,10
6 587 560,82
Оплата труда и начисления на оплату труда
030
0603
4119900
001
210000
16 630 690,00
12 128 000,75
4 502 689,25
Заработная плата
030
0603
4119900
001
211000
13 128 390,00
9 632 575,23
3 495 814,77
Прочие выплаты
030
0603
4119900
001
212000
112 200,00
59 430,00
52 770,00
Начисления на оплату труда
030
0603
4119900
001
213000
3 390 100,00
2 435 995,52
954 104,48
Приобретение услуг
030
0603
4119900
001
220000
4 747 071,92
2 754 562,38
1 992 509,54
Услуги связи
030
0603
4119900
001
221000
282 061,92
111 993,33
170 068,59
Транспортные услуги
030
0603
4119900
001
222000
101 530,00
51 850,00
49 680,00
Коммунальные услуги
030
0603
4119900
001
223000
300 850,00
114 620,08
186 229,92
Арендная плата за пользование имуществом
030
0603
4119900
001
224000
1 853 160,00
1 187 650,00
665 510,00
Услуги по содержанию имущества
030
0603
4119900
001
225000
1 107 070,00
639 189,13
467 880,87
Прочие услуги
030
0603
4119900
001
226000
1 102 400,00
649 259,84
453 140,16
Прочие расходы
030
0603
4119900
001
290000
302 650,00
210 287,97
92 362,03
Поступление нефинансовых активов
030
0603
4119900
001
300000
7 815 229,87
3 731 672,28
4 083 557,59
Увеличение стоимости основных средств
030
0603
4119900
001
310000
2 159 440,00
524 096,56
1 635 343,44
Увеличение стоимости материальных запасов
030
0603
4119900
001
340000
5 655 789,87
3 207 575,72
2 448 214,15
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
030
0603
4119900
810
2 594 763,01
1 132 048,59
1 462 714,42
Расходы
030
0603
4119900
810
200000
2 063 814,35
837 263,45
1 226 550,90
Оплата труда и начисления на оплату труда
030
0603
4119900
810
210000
833 177,72
407 734,42
425 443,30
Заработная плата
030
0603
4119900
810
211000
582 403,00
308 665,00
273 738,00
Прочие выплаты
030
0603
4119900
810
212000
98 100,00
18 200,00
79 900,00
Начисления на оплату труда
030
0603
4119900
810
213000
152 674,72
80 869,42
71 805,30
Приобретение услуг
030
0603
4119900
810
220000
921 157,00
273 100,00
648 057,00
Услуги связи
030
0603
4119900
810
221000
38 100,00
38 100,00
Транспортные услуги
030
0603
4119900
810
222000
22 400,00
22 400,00
Услуги по содержанию имущества
030
0603
4119900
810
225000
6 000,00
6 000,00
Прочие услуги
030
0603
4119900
810
226000
854 657,00
273 100,00
581 557,00
Прочие расходы
030
0603
4119900
810
290000
309 479,63
156 429,03
153 050,60
Поступление нефинансовых активов
030
0603
4119900
810
300000
530 948,66
294 785,14
236 163,52
Увеличение стоимости основных средств
030
0603
4119900
810
310000
127 400,00
7 755,00
119 645,00
Увеличение стоимости материальных запасов
030
0603
4119900
810
340000
403 548,66
287 030,14
116 518,52
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
030
0603
4119900
811
408 515,00
408 515,00
Расходы
030
0603
4119900
811
200000
378 360,00
378 360,00
Приобретение услуг
030
0603
4119900
811
220000
378 360,00
378 360,00
Прочие услуги
030
0603
4119900
811
226000
378 360,00
378 360,00
Поступление нефинансовых активов
030
0603
4119900
811
300000
30 155,00
30 155,00
Увеличение стоимости материальных запасов
030
0603
4119900
811
340000
30 155,00
30 155,00
Региональные целевые программы
030
0603
5220000
7 500 000,00
2 136 000,00
5 364 000,00
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
030
0603
5223400
7 500 000,00
2 136 000,00
5 364 000,00
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
030
0603
5223407
7 500 000,00
2 136 000,00
5 364 000,00
Выполнение функций государственными органами
030
0603
5223407
012
7 500 000,00
2 136 000,00
5 364 000,00
Расходы
030
0603
5223407
012
200000
7 500 000,00
2 136 000,00
5 364 000,00
Приобретение услуг
030
0603
5223407
012
220000
7 500 000,00
2 136 000,00
5 364 000,00
Прочие услуги
030
0603
5223407
012
226000
7 500 000,00
2 136 000,00
5 364 000,00
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды
030
0604
21 704 500,00
21 704 500,00
Региональные целевые программы
030
0604
5220000
21 704 500,00
21 704 500,00
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
030
0604
5223400
21 704 500,00
21 704 500,00
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
030
0604
5223407
21 704 500,00
21 704 500,00
Выполнение функций государственными органами
030
0604
5223407
012
21 704 500,00
21 704 500,00
Расходы
030
0604
5223407
012
200000
15 391 500,00
15 391 500,00
Приобретение услуг
030
0604
5223407
012
220000
15 391 500,00
15 391 500,00
Прочие услуги
030
0604
5223407
012
226000
15 391 500,00
15 391 500,00
Поступление нефинансовых активов
030
0604
5223407
012
300000
6 313 000,00
6 313 000,00
Увеличение стоимости основных средств
030
0604
5223407
012
310000
6 313 000,00
6 313 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
030
0605
772 642,63
125 334,47
647 308,16
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
030
0605
0020000
772 642,63
125 334,47
647 308,16
Центральный аппарат
030
0605
0020400
520 000,00
125 334,47
394 665,53
Центральный аппарат иных органов
030
0605
0020460
520 000,00
125 334,47
394 665,53
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
030
0605
0020460
810
520 000,00
125 334,47
394 665,53
Расходы
030
0605
0020460
810
200000
313 000,00
125 334,47
187 665,53
Приобретение услуг
030
0605
0020460
810
220000
242 500,00
108 194,74
134 305,26
Услуги связи
030
0605
0020460
810
221000
7 500,00
7 500,00
Транспортные услуги
030
0605
0020460
810
222000
7 500,00
7 500,00
Коммунальные услуги
030
0605
0020460
810
223000
10 000,00
10 000,00
Арендная плата за пользование имуществом
030
0605
0020460
810
224000
15 000,00
15 000,00
Услуги по содержанию имущества
030
0605
0020460
810
225000
2 500,00
2 500,00
Прочие услуги
030
0605
0020460
810
226000
200 000,00
108 194,74
91 805,26
Прочие расходы
030
0605
0020460
810
290000
70 500,00
17 139,73
53 360,27
Поступление нефинансовых активов
030
0605
0020460
810
300000
207 000,00
207 000,00
Увеличение стоимости основных средств
030
0605
0020460
810
310000
175 000,00
175 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
030
0605
0020460
810
340000
32 000,00
32 000,00
Территориальные органы
030
0605
0021500
252 642,63
252 642,63
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
030
0605
0021500
810
252 642,63
252 642,63
Расходы
030
0605
0021500
810
200000
202 642,63
202 642,63
Приобретение услуг
030
0605
0021500
810
220000
152 642,63
152 642,63
Арендная плата за пользование имуществом
030
0605
0021500
810
224000
50 000,00
50 000,00
Прочие услуги
030
0605
0021500
810
226000
102 642,63
102 642,63
Прочие расходы
030
0605
0021500
810
290000
50 000,00
50 000,00
Поступление нефинансовых активов
030
0605
0021500
810
300000
50 000,00
50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
030
0605
0021500
810
340000
50 000,00
50 000,00
Межбюджетные трансферты
030
1100
38 087 300,00
2 887 300,00
35 200 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
030
1102
35 200 000,00
35 200 000,00
Водохозяйственные мероприятия
030
1102
2800000
35 200 000,00
35 200 000,00
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
030
1102
2800300
35 200 000,00
35 200 000,00
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет средств федерального бюджета
030
1102
2800301
32 000 000,00
32 000 000,00
Фонд софинансирования
030
1102
2800301
010
32 000 000,00
32 000 000,00
Расходы
030
1102
2800301
010
200000
32 000 000,00
32 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
030
1102
2800301
010
250000
32 000 000,00
32 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
030
1102
2800301
010
251000
32 000 000,00
32 000 000,00
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет средств краевого бюджета
030
1102
2800302
3 200 000,00
3 200 000,00
Фонд софинансирования
030
1102
2800302
010
3 200 000,00
3 200 000,00
Расходы
030
1102
2800302
010
200000
3 200 000,00
3 200 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
030
1102
2800302
010
250000
3 200 000,00
3 200 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
030
1102
2800302
010
251000
3 200 000,00
3 200 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
030
1103
2 887 300,00
2 887 300,00
Межбюджетные трансферты
030
1103
5210000
2 887 300,00
2 887 300,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
030
1103
5210200
2 887 300,00
2 887 300,00
Субвенция на реализацию передаваемых полномочий по решению вопросов в области объектов животного мира и водных биологических ресурсов
030
1103
5210246
2 887 300,00
2 887 300,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
030
1103
5210246
009
2 887 300,00
2 887 300,00
Расходы
030
1103
5210246
009
200000
2 887 300,00
2 887 300,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
030
1103
5210246
009
250000
2 887 300,00
2 887 300,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
030
1103
5210246
009
251000
2 887 300,00
2 887 300,00
Агентство здравоохранения и лекарственного обеспечения администрации Красноярского края
054
6 911 378 196,49
2 408 245 378,71
4 503 132 817,78
Образование
054
0700
265 049 131,66
118 013 718,54
147 035 413,12
Среднее профессиональное образование
054
0704
207 154 585,17
98 377 176,65
108 777 408,52
Средние специальные учебные заведения
054
0704
4270000
207 141 263,17
98 366 129,59
108 775 133,58
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
054
0704
4279900
207 141 263,17
98 366 129,59
108 775 133,58
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0704
4279900
001
180 984 928,00
86 522 063,80
94 462 864,20
Расходы
054
0704
4279900
001
200000
176 687 713,00
84 819 735,52
91 867 977,48
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0704
4279900
001
210000
131 619 084,00
62 921 613,61
68 697 470,39
Заработная плата
054
0704
4279900
001
211000
103 131 281,00
49 823 657,05
53 307 623,95
Прочие выплаты
054
0704
4279900
001
212000
1 743 460,00
1 105 560,20
637 899,80
Начисления на оплату труда
054
0704
4279900
001
213000
26 744 343,00
11 992 396,36
14 751 946,64
Приобретение услуг
054
0704
4279900
001
220000
20 948 029,00
9 709 853,71
11 238 175,29
Услуги связи
054
0704
4279900
001
221000
665 900,00
294 669,78
371 230,22
Транспортные услуги
054
0704
4279900
001
222000
587 740,00
151 011,79
436 728,21
Коммунальные услуги
054
0704
4279900
001
223000
12 468 104,00
6 648 996,81
5 819 107,19
Арендная плата за пользование имуществом
054
0704
4279900
001
224000
395 279,00
395 279,00
Услуги по содержанию имущества
054
0704
4279900
001
225000
2 480 700,00
857 010,02
1 623 689,98
Прочие услуги
054
0704
4279900
001
226000
4 350 306,00
1 758 165,31
2 592 140,69
Социальное обеспечение
054
0704
4279900
001
260000
9 304 200,00
4 390 660,01
4 913 539,99
Пособия по социальной помощи населению
054
0704
4279900
001
262000
9 304 200,00
4 390 660,01
4 913 539,99
Прочие расходы
054
0704
4279900
001
290000
14 816 400,00
7 797 608,19
7 018 791,81
Поступление нефинансовых активов
054
0704
4279900
001
300000
4 297 215,00
1 702 328,28
2 594 886,72
Увеличение стоимости основных средств
054
0704
4279900
001
310000
640 000,00
349 037,90
290 962,10
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0704
4279900
001
340000
3 657 215,00
1 353 290,38
2 303 924,62
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
054
0704
4279900
810
25 621 240,89
11 412 707,81
14 208 533,08
Расходы
054
0704
4279900
810
200000
20 435 311,89
8 849 325,21
11 585 986,68
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0704
4279900
810
210000
16 215 046,08
7 489 208,09
8 725 837,99
Заработная плата
054
0704
4279900
810
211000
12 785 078,08
5 936 479,10
6 848 598,98
Прочие выплаты
054
0704
4279900
810
212000
78 600,00
42 200,00
36 400,00
Начисления на оплату труда
054
0704
4279900
810
213000
3 351 368,00
1 510 528,99
1 840 839,01
Приобретение услуг
054
0704
4279900
810
220000
3 802 065,81
1 187 029,67
2 615 036,14
Услуги связи
054
0704
4279900
810
221000
154 068,00
69 541,71
84 526,29
Транспортные услуги
054
0704
4279900
810
222000
551 600,00
193 772,99
357 827,01
Коммунальные услуги
054
0704
4279900
810
223000
520 949,00
118 600,00
402 349,00
Услуги по содержанию имущества
054
0704
4279900
810
225000
1 045 751,00
213 034,76
832 716,24
Прочие услуги
054
0704
4279900
810
226000
1 529 697,81
592 080,21
937 617,60
Прочие расходы
054
0704
4279900
810
290000
418 200,00
173 087,45
245 112,55
Поступление нефинансовых активов
054
0704
4279900
810
300000
5 185 929,00
2 563 382,60
2 622 546,40
Увеличение стоимости основных средств
054
0704
4279900
810
310000
1 988 328,09
917 412,07
1 070 916,02
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0704
4279900
810
340000
3 197 600,91
1 645 970,53
1 551 630,38
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
054
0704
4279900
811
535 094,28
431 357,98
103 736,30
Расходы
054
0704
4279900
811
200000
183 955,53
129 932,80
54 022,73
Приобретение услуг
054
0704
4279900
811
220000
152 479,88
101 957,15
50 522,73
Транспортные услуги
054
0704
4279900
811
222000
17,60
17,60
Услуги по содержанию имущества
054
0704
4279900
811
225000
37 457,83
37 433,55
24,28
Прочие услуги
054
0704
4279900
811
226000
115 004,45
64 506,00
50 498,45
Социальное обеспечение
054
0704
4279900
811
260000
24 800,00
24 800,00
Пособия по социальной помощи населению
054
0704
4279900
811
262000
24 800,00
24 800,00
Прочие расходы
054
0704
4279900
811
290000
6 675,65
3 175,65
3 500,00
Поступление нефинансовых активов
054
0704
4279900
811
300000
351 138,75
301 425,18
49 713,57
Увеличение стоимости основных средств
054
0704
4279900
811
310000
298 854,78
288 624,80
10 229,98
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0704
4279900
811
340000
52 283,97
12 800,38
39 483,59
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
054
0704
5200000
13 322,00
11 047,06
2 274,94
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
054
0704
5201500
13 322,00
11 047,06
2 274,94
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
054
0704
5201501
13 322,00
11 047,06
2 274,94
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0704
5201501
001
13 322,00
11 047,06
2 274,94
Расходы
054
0704
5201501
001
200000
13 322,00
11 047,06
2 274,94
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0704
5201501
001
210000
13 322,00
11 047,06
2 274,94
Заработная плата
054
0704
5201501
001
211000
10 555,00
8 571,93
1 983,07
Начисления на оплату труда
054
0704
5201501
001
213000
2 767,00
2 475,13
291,87
Переподготовка и повышение квалификации
054
0705
30 414 546,49
15 178 533,89
15 236 012,60
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
054
0705
4290000
30 414 546,49
15 178 533,89
15 236 012,60
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
054
0705
4299900
30 414 546,49
15 178 533,89
15 236 012,60
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0705
4299900
001
14 847 206,00
7 049 671,40
7 797 534,60
Расходы
054
0705
4299900
001
200000
14 847 206,00
7 049 671,40
7 797 534,60
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0705
4299900
001
210000
14 230 306,00
6 757 820,30
7 472 485,70
Заработная плата
054
0705
4299900
001
211000
11 255 902,00
5 415 487,89
5 840 414,11
Прочие выплаты
054
0705
4299900
001
212000
47 900,00
11 900,00
36 000,00
Начисления на оплату труда
054
0705
4299900
001
213000
2 926 504,00
1 330 432,41
1 596 071,59
Приобретение услуг
054
0705
4299900
001
220000
616 900,00
291 851,10
325 048,90
Услуги связи
054
0705
4299900
001
221000
5 000,00
5 000,00
Коммунальные услуги
054
0705
4299900
001
223000
427 400,00
204 211,10
223 188,90
Услуги по содержанию имущества
054
0705
4299900
001
225000
63 500,00
31 000,00
32 500,00
Прочие услуги
054
0705
4299900
001
226000
121 000,00
56 640,00
64 360,00
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
054
0705
4299900
810
15 567 340,49
8 128 862,49
7 438 478,00
Расходы
054
0705
4299900
810
200000
13 897 940,49
7 507 755,12
6 390 185,37
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0705
4299900
810
210000
7 518 700,00
4 865 619,99
2 653 080,01
Заработная плата
054
0705
4299900
810
211000
5 811 900,00
3 726 620,64
2 085 279,36
Прочие выплаты
054
0705
4299900
810
212000
184 000,00
114 000,00
70 000,00
Начисления на оплату труда
054
0705
4299900
810
213000
1 522 800,00
1 024 999,35
497 800,65
Приобретение услуг
054
0705
4299900
810
220000
5 129 240,49
1 983 495,32
3 145 745,17
Услуги связи
054
0705
4299900
810
221000
278 200,00
59 680,07
218 519,93
Транспортные услуги
054
0705
4299900
810
222000
201 800,00
114 188,90
87 611,10
Коммунальные услуги
054
0705
4299900
810
223000
1 847 940,49
950 232,81
897 707,68
Услуги по содержанию имущества
054
0705
4299900
810
225000
1 756 300,00
233 080,17
1 523 219,83
Прочие услуги
054
0705
4299900
810
226000
1 045 000,00
626 313,37
418 686,63
Прочие расходы
054
0705
4299900
810
290000
1 250 000,00
658 639,81
591 360,19
Поступление нефинансовых активов
054
0705
4299900
810
300000
1 669 400,00
621 107,37
1 048 292,63
Увеличение стоимости основных средств
054
0705
4299900
810
310000
705 000,00
170 579,86
534 420,14
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0705
4299900
810
340000
964 400,00
450 527,51
513 872,49
Другие вопросы в области образования
054
0709
27 480 000,00
4 458 008,00
23 021 992,00
Региональные целевые программы
054
0709
5220000
27 480 000,00
4 458 008,00
23 021 992,00
Краевая целевая программа «Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края» на 2006-2008 годы
054
0709
5223000
27 480 000,00
4 458 008,00
23 021 992,00
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
054
0709
5223007
27 480 000,00
4 458 008,00
23 021 992,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0709
5223007
079
27 480 000,00
4 458 008,00
23 021 992,00
Расходы
054
0709
5223007
079
200000
27 480 000,00
4 458 008,00
23 021 992,00
Приобретение услуг
054
0709
5223007
079
220000
27 480 000,00
4 458 008,00
23 021 992,00
Услуги по содержанию имущества
054
0709
5223007
079
225000
27 150 000,00
4 458 008,00
22 691 992,00
Прочие услуги
054
0709
5223007
079
226000
330 000,00
330 000,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт
054
0900
4 746 333 604,83
2 029 315 191,21
2 717 018 413,62
Стационарная медицинская помощь
054
0901
2 408 397 415,27
1 011 358 013,54
1 397 039 401,73
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
054
0901
4700000
2 166 874 747,27
1 011 356 502,07
1 155 518 245,20
Высокотехнологичные виды медицинской помощи
054
0901
4700200
78 548 129,17
63 610 886,22
14 937 242,95
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0901
4700200
001
78 548 129,17
63 610 886,22
14 937 242,95
Расходы
054
0901
4700200
001
200000
18 780 636,00
9 383 541,88
9 397 094,12
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0901
4700200
001
210000
18 780 636,00
9 383 541,88
9 397 094,12
Заработная плата
054
0901
4700200
001
211000
14 351 664,00
7 590 101,29
6 761 562,71
Начисления на оплату труда
054
0901
4700200
001
213000
4 428 972,00
1 793 440,59
2 635 531,41
Поступление нефинансовых активов
054
0901
4700200
001
300000
59 767 493,17
54 227 344,34
5 540 148,83
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0901
4700200
001
340000
59 767 493,17
54 227 344,34
5 540 148,83
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
054
0901
4709900
2 088 326 618,10
947 745 615,85
1 140 581 002,25
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0901
4709900
001
1 883 877 287,00
860 065 098,64
1 023 812 188,36
Расходы
054
0901
4709900
001
200000
1 475 688 536,00
664 235 209,99
811 453 326,01
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0901
4709900
001
210000
1 234 401 818,00
556 253 946,96
678 147 871,04
Заработная плата
054
0901
4709900
001
211000
971 795 664,00
440 696 254,55
531 099 409,45
Прочие выплаты
054
0901
4709900
001
212000
15 071 416,00
8 353 357,94
6 718 058,06
Начисления на оплату труда
054
0901
4709900
001
213000
247 534 738,00
107 204 334,47
140 330 403,53
Приобретение услуг
054
0901
4709900
001
220000
239 164 448,00
107 025 138,87
132 139 309,13
Услуги связи
054
0901
4709900
001
221000
6 346 704,00
2 947 745,58
3 398 958,42
Транспортные услуги
054
0901
4709900
001
222000
13 474 332,00
5 110 233,07
8 364 098,93
Коммунальные услуги
054
0901
4709900
001
223000
109 837 745,00
52 282 123,47
57 555 621,53
Арендная плата за пользование имуществом
054
0901
4709900
001
224000
1 115 532,00
582 412,44
533 119,56
Услуги по содержанию имущества
054
0901
4709900
001
225000
71 128 880,00
26 671 544,37
44 457 335,63
Прочие услуги
054
0901
4709900
001
226000
37 261 255,00
19 431 079,94
17 830 175,06
Социальное обеспечение
054
0901
4709900
001
260000
496 100,00
251 247,17
244 852,83
Пособия по социальной помощи населению
054
0901
4709900
001
262000
496 100,00
251 247,17
244 852,83
Прочие расходы
054
0901
4709900
001
290000
1 626 170,00
704 876,99
921 293,01
Поступление нефинансовых активов
054
0901
4709900
001
300000
408 188 751,00
195 829 888,65
212 358 862,35
Увеличение стоимости основных средств
054
0901
4709900
001
310000
22 840 200,00
5 960 063,15
16 880 136,85
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0901
4709900
001
340000
385 348 551,00
189 869 825,50
195 478 725,50
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
054
0901
4709900
810
179 277 347,41
76 784 846,50
102 492 500,91
Расходы
054
0901
4709900
810
200000
142 754 901,74
63 838 096,80
78 916 804,94
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0901
4709900
810
210000
104 672 454,35
50 372 595,86
54 299 858,49
Заработная плата
054
0901
4709900
810
211000
81 283 550,50
39 842 073,13
41 441 477,37
Прочие выплаты
054
0901
4709900
810
212000
2 414 800,00
1 004 532,35
1 410 267,65
Начисления на оплату труда
054
0901
4709900
810
213000
20 974 103,85
9 525 990,38
11 448 113,47
Приобретение услуг
054
0901
4709900
810
220000
31 478 561,82
11 347 196,42
20 131 365,40
Услуги связи
054
0901
4709900
810
221000
891 252,00
257 772,61
633 479,39
Транспортные услуги
054
0901
4709900
810
222000
3 397 312,90
1 190 788,11
2 206 524,79
Коммунальные услуги
054
0901
4709900
810
223000
6 213 462,69
2 354 931,01
3 858 531,68
Арендная плата за пользование имуществом
054
0901
4709900
810
224000
20 000,00
468,00
19 532,00
Услуги по содержанию имущества
054
0901
4709900
810
225000
12 267 356,60
2 947 037,99
9 320 318,61
Прочие услуги
054
0901
4709900
810
226000
8 689 177,63
4 596 198,70
4 092 978,93
Социальное обеспечение
054
0901
4709900
810
260000
67 300,00
24 590,19
42 709,81
Пособия по социальной помощи населению
054
0901
4709900
810
262000
67 300,00
24 590,19
42 709,81
Прочие расходы
054
0901
4709900
810
290000
6 536 585,57
2 093 714,33
4 442 871,24
Поступление нефинансовых активов
054
0901
4709900
810
300000
36 522 445,67
12 946 749,70
23 575 695,97
Увеличение стоимости основных средств
054
0901
4709900
810
310000
13 410 186,91
4 784 044,94
8 626 141,97
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0901
4709900
810
340000
23 112 258,76
8 162 704,76
14 949 554,00
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
054
0901
4709900
811
12 840 583,69
7 985 438,27
4 855 145,42
Расходы
054
0901
4709900
811
200000
7 261 521,56
4 182 308,89
3 079 212,67
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0901
4709900
811
210000
3 257 971,34
2 709 059,00
548 912,34
Заработная плата
054
0901
4709900
811
211000
2 517 444,59
2 126 083,24
391 361,35
Прочие выплаты
054
0901
4709900
811
212000
32 500,00
18 750,00
13 750,00
Начисления на оплату труда
054
0901
4709900
811
213000
708 026,75
564 225,76
143 800,99
Приобретение услуг
054
0901
4709900
811
220000
3 796 255,20
1 326 848,31
2 469 406,89
Услуги связи
054
0901
4709900
811
221000
19 546,48
6 607,66
12 938,82
Транспортные услуги
054
0901
4709900
811
222000
117 167,41
58 749,50
58 417,91
Коммунальные услуги
054
0901
4709900
811
223000
36 219,23
21 227,76
14 991,47
Услуги по содержанию имущества
054
0901
4709900
811
225000
2 635 649,23
577 461,12
2 058 188,11
Прочие услуги
054
0901
4709900
811
226000
987 672,85
662 802,27
324 870,58
Прочие расходы
054
0901
4709900
811
290000
207 295,02
146 401,58
60 893,44
Поступление нефинансовых активов
054
0901
4709900
811
300000
5 579 062,13
3 803 129,38
1 775 932,75
Увеличение стоимости основных средств
054
0901
4709900
811
310000
3 287 805,83
2 515 393,56
772 412,27
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0901
4709900
811
340000
2 291 256,30
1 287 735,82
1 003 520,48
Расходы на софинансирование национального проекта «Здоровье»
054
0901
4709900
987
12 331 400,00
2 910 232,44
9 421 167,56
Расходы
054
0901
4709900
987
200000
12 331 400,00
2 910 232,44
9 421 167,56
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0901
4709900
987
210000
10 529 100,00
2 255 266,24
8 273 833,76
Заработная плата
054
0901
4709900
987
211000
7 981 400,00
1 741 943,18
6 239 456,82
Прочие выплаты
054
0901
4709900
987
212000
241 800,00
99 050,00
142 750,00
Начисления на оплату труда
054
0901
4709900
987
213000
2 305 900,00
414 273,06
1 891 626,94
Приобретение услуг
054
0901
4709900
987
220000
1 802 300,00
654 966,20
1 147 333,80
Транспортные услуги
054
0901
4709900
987
222000
409 200,00
162 401,20
246 798,80
Прочие услуги
054
0901
4709900
987
226000
1 393 100,00
492 565,00
900 535,00
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
054
0901
4850000
241 520 980,00
241 520 980,00
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
054
0901
4850900
241 520 980,00
241 520 980,00
Выполнение функций государственными органами
054
0901
4850900
012
241 520 980,00
241 520 980,00
Поступление нефинансовых активов
054
0901
4850900
012
300000
241 520 980,00
241 520 980,00
Увеличение стоимости основных средств
054
0901
4850900
012
310000
241 520 980,00
241 520 980,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
054
0901
5200000
1 688,00
1 511,47
176,53
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
054
0901
5201500
1 688,00
1 511,47
176,53
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
054
0901
5201501
1 688,00
1 511,47
176,53
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0901
5201501
001
1 688,00
1 511,47
176,53
Расходы
054
0901
5201501
001
200000
1 688,00
1 511,47
176,53
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0901
5201501
001
210000
1 688,00
1 511,47
176,53
Заработная плата
054
0901
5201501
001
211000
1 336,00
1 196,80
139,20
Начисления на оплату труда
054
0901
5201501
001
213000
352,00
314,67
37,33
Амбулаторная помощь
054
0902
230 340 117,55
202 047 444,76
28 292 672,79
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
054
0902
4710000
52 879 419,55
24 586 746,76
28 292 672,79
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
054
0902
4719900
52 879 419,55
24 586 746,76
28 292 672,79
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0902
4719900
001
44 865 127,00
21 245 850,66
23 619 276,34
Расходы
054
0902
4719900
001
200000
37 956 927,00
17 128 533,16
20 828 393,84
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0902
4719900
001
210000
34 045 487,00
15 044 682,47
19 000 804,53
Заработная плата
054
0902
4719900
001
211000
27 045 594,00
11 981 986,83
15 063 607,17
Прочие выплаты
054
0902
4719900
001
212000
73 860,00
23 800,96
50 059,04
Начисления на оплату труда
054
0902
4719900
001
213000
6 926 033,00
3 038 894,68
3 887 138,32
Приобретение услуг
054
0902
4719900
001
220000
3 288 491,00
1 522 902,69
1 765 588,31
Услуги связи
054
0902
4719900
001
221000
192 300,00
81 396,76
110 903,24
Транспортные услуги
054
0902
4719900
001
222000
143 400,00
55 063,70
88 336,30
Коммунальные услуги
054
0902
4719900
001
223000
1 250 700,00
611 059,53
639 640,47
Арендная плата за пользование имуществом
054
0902
4719900
001
224000
18 000,00
18 000,00
Услуги по содержанию имущества
054
0902
4719900
001
225000
611 200,00
235 212,66
375 987,34
Прочие услуги
054
0902
4719900
001
226000
1 072 891,00
522 170,04
550 720,96
Прочие расходы
054
0902
4719900
001
290000
622 949,00
560 948,00
62 001,00
Поступление нефинансовых активов
054
0902
4719900
001
300000
6 908 200,00
4 117 317,50
2 790 882,50
Увеличение стоимости основных средств
054
0902
4719900
001
310000
250 000,00
154 140,00
95 860,00
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0902
4719900
001
340000
6 658 200,00
3 963 177,50
2 695 022,50
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
054
0902
4719900
810
8 014 292,55
3 340 896,10
4 673 396,45
Расходы
054
0902
4719900
810
200000
4 441 925,26
1 437 616,71
3 004 308,55
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0902
4719900
810
210000
2 868 778,09
945 437,05
1 923 341,04
Заработная плата
054
0902
4719900
810
211000
2 278 518,92
796 698,63
1 481 820,29
Прочие выплаты
054
0902
4719900
810
212000
11 000,00
11 000,00
Начисления на оплату труда
054
0902
4719900
810
213000
579 259,17
148 738,42
430 520,75
Приобретение услуг
054
0902
4719900
810
220000
1 244 238,13
289 270,62
954 967,51
Услуги связи
054
0902
4719900
810
221000
53 000,00
19 748,58
33 251,42
Транспортные услуги
054
0902
4719900
810
222000
164 000,00
10 848,80
153 151,20
Коммунальные услуги
054
0902
4719900
810
223000
26 300,00
26 300,00
Услуги по содержанию имущества
054
0902
4719900
810
225000
446 438,13
45 635,13
400 803,00
Прочие услуги
054
0902
4719900
810
226000
554 500,00
213 038,11
341 461,89
Прочие расходы
054
0902
4719900
810
290000
328 909,04
202 909,04
126 000,00
Поступление нефинансовых активов
054
0902
4719900
810
300000
3 572 367,29
1 903 279,39
1 669 087,90
Увеличение стоимости основных средств
054
0902
4719900
810
310000
514 900,00
188 802,00
326 098,00
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0902
4719900
810
340000
3 057 467,29
1 714 477,39
1 342 989,90
Социальная помощь
054
0902
5050000
177 458 100,00
177 458 100,00
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"
054
0902
5050300
177 458 100,00
177 458 100,00
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
054
0902
5050302
177 458 100,00
177 458 100,00
Социальные выплаты
054
0902
5050302
005
177 458 100,00
177 458 100,00
Поступление нефинансовых активов
054
0902
5050302
005
300000
177 458 100,00
177 458 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0902
5050302
005
340000
177 458 100,00
177 458 100,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
054
0902
5200000
2 598,00
2 598,00
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
054
0902
5201500
2 598,00
2 598,00
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
054
0902
5201501
2 598,00
2 598,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0902
5201501
001
2 598,00
2 598,00
Расходы
054
0902
5201501
001
200000
2 598,00
2 598,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0902
5201501
001
210000
2 598,00
2 598,00
Заработная плата
054
0902
5201501
001
211000
2 058,00
2 058,00
Начисления на оплату труда
054
0902
5201501
001
213000
540,00
540,00
Скорая медицинская помощь
054
0904
228 410 700,00
134 446 468,59
93 964 231,41
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
054
0904
4700000
228 410 700,00
134 446 468,59
93 964 231,41
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
054
0904
4709900
228 410 700,00
134 446 468,59
93 964 231,41
Специализированная санитарно-авиационная скорая медицинская помощь
054
0904
4709900
549
228 410 700,00
134 446 468,59
93 964 231,41
Расходы
054
0904
4709900
549
200000
228 410 700,00
134 446 468,59
93 964 231,41
Приобретение услуг
054
0904
4709900
549
220000
228 410 700,00
134 446 468,59
93 964 231,41
Прочие услуги
054
0904
4709900
549
226000
228 410 700,00
134 446 468,59
93 964 231,41
Санаторно-оздоровительная помощь
054
0905
166 986 150,72
75 097 140,47
91 889 010,25
Санатории для больных туберкулезом
054
0905
4730000
106 608 927,23
47 747 621,90
58 861 305,33
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
054
0905
4739900
106 608 927,23
47 747 621,90
58 861 305,33
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0905
4739900
001
106 327 422,00
47 466 116,67
58 861 305,33
Расходы
054
0905
4739900
001
200000
92 177 341,00
40 059 196,77
52 118 144,23
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0905
4739900
001
210000
74 316 070,00
30 945 376,05
43 370 693,95
Заработная плата
054
0905
4739900
001
211000
58 895 587,00
24 382 052,22
34 513 534,78
Прочие выплаты
054
0905
4739900
001
212000
138 819,00
70 107,87
68 711,13
Начисления на оплату труда
054
0905
4739900
001
213000
15 281 664,00
6 493 215,96
8 788 448,04
Приобретение услуг
054
0905
4739900
001
220000
17 217 176,00
8 751 514,02
8 465 661,98
Услуги связи
054
0905
4739900
001
221000
156 900,00
67 891,72
89 008,28
Транспортные услуги
054
0905
4739900
001
222000
27 700,00
2 307,10
25 392,90
Коммунальные услуги
054
0905
4739900
001
223000
11 466 276,00
6 246 337,00
5 219 939,00
Услуги по содержанию имущества
054
0905
4739900
001
225000
3 277 700,00
1 312 790,35
1 964 909,65
Прочие услуги
054
0905
4739900
001
226000
2 288 600,00
1 122 187,85
1 166 412,15
Социальное обеспечение
054
0905
4739900
001
260000
478 095,00
312 790,90
165 304,10
Пособия по социальной помощи населению
054
0905
4739900
001
262000
478 095,00
312 790,90
165 304,10
Прочие расходы
054
0905
4739900
001
290000
166 000,00
49 515,80
116 484,20
Поступление нефинансовых активов
054
0905
4739900
001
300000
14 150 081,00
7 406 919,90
6 743 161,10
Увеличение стоимости основных средств
054
0905
4739900
001
310000
760 000,00
370 246,00
389 754,00
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0905
4739900
001
340000
13 390 081,00
7 036 673,90
6 353 407,10
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
054
0905
4739900
811
281 505,23
281 505,23
Расходы
054
0905
4739900
811
200000
281 505,23
281 505,23
Приобретение услуг
054
0905
4739900
811
220000
281 505,23
281 505,23
Коммунальные услуги
054
0905
4739900
811
223000
281 505,23
281 505,23
Санатории для детей и подростков
054
0905
4740000
60 377 223,49
27 349 518,57
33 027 704,92
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
054
0905
4749900
60 377 223,49
27 349 518,57
33 027 704,92
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0905
4749900
001
60 121 241,00
27 221 558,64
32 899 682,36
Расходы
054
0905
4749900
001
200000
51 134 541,00
23 238 735,53
27 895 805,47
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0905
4749900
001
210000
41 027 741,00
18 592 611,91
22 435 129,09
Заработная плата
054
0905
4749900
001
211000
32 499 297,00
14 857 641,95
17 641 655,05
Прочие выплаты
054
0905
4749900
001
212000
61 300,00
12 942,60
48 357,40
Начисления на оплату труда
054
0905
4749900
001
213000
8 467 144,00
3 722 027,36
4 745 116,64
Приобретение услуг
054
0905
4749900
001
220000
9 201 100,00
3 770 435,93
5 430 664,07
Услуги связи
054
0905
4749900
001
221000
134 300,00
59 930,07
74 369,93
Транспортные услуги
054
0905
4749900
001
222000
896 800,00
467 866,46
428 933,54
Коммунальные услуги
054
0905
4749900
001
223000
5 818 600,00
2 490 437,99
3 328 162,01
Услуги по содержанию имущества
054
0905
4749900
001
225000
1 806 900,00
484 678,66
1 322 221,34
Прочие услуги
054
0905
4749900
001
226000
544 500,00
267 522,75
276 977,25
Прочие расходы
054
0905
4749900
001
290000
905 700,00
875 687,69
30 012,31
Поступление нефинансовых активов
054
0905
4749900
001
300000
8 986 700,00
3 982 823,11
5 003 876,89
Увеличение стоимости основных средств
054
0905
4749900
001
310000
240 000,00
191 916,10
48 083,90
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0905
4749900
001
340000
8 746 700,00
3 790 907,01
4 955 792,99
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
054
0905
4749900
811
255 982,49
127 959,93
128 022,56
Расходы
054
0905
4749900
811
200000
197 982,49
74 228,93
123 753,56
Приобретение услуг
054
0905
4749900
811
220000
197 982,49
74 228,93
123 753,56
Коммунальные услуги
054
0905
4749900
811
223000
88 966,81
74 228,93
14 737,88
Услуги по содержанию имущества
054
0905
4749900
811
225000
109 015,68
109 015,68
Поступление нефинансовых активов
054
0905
4749900
811
300000
58 000,00
53 731,00
4 269,00
Увеличение стоимости основных средств
054
0905
4749900
811
310000
58 000,00
53 731,00
4 269,00
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
054
0906
196 060 052,59
88 385 660,07
107 674 392,52
Центры, станции и отделения переливания крови
054
0906
4720000
196 060 052,59
88 385 660,07
107 674 392,52
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
054
0906
4729900
196 060 052,59
88 385 660,07
107 674 392,52
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0906
4729900
001
185 896 916,00
85 013 365,70
100 883 550,30
Расходы
054
0906
4729900
001
200000
121 601 016,00
55 901 481,64
65 699 534,36
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0906
4729900
001
210000
107 513 316,00
49 678 872,99
57 834 443,01
Заработная плата
054
0906
4729900
001
211000
83 465 005,00
38 350 207,48
45 114 797,52
Прочие выплаты
054
0906
4729900
001
212000
2 756 400,00
1 665 117,30
1 091 282,70
Начисления на оплату труда
054
0906
4729900
001
213000
21 291 911,00
9 663 548,21
11 628 362,79
Приобретение услуг
054
0906
4729900
001
220000
13 650 300,00
6 046 785,12
7 603 514,88
Услуги связи
054
0906
4729900
001
221000
810 000,00
336 875,88
473 124,12
Транспортные услуги
054
0906
4729900
001
222000
1 434 100,00
599 616,57
834 483,43
Коммунальные услуги
054
0906
4729900
001
223000
3 557 100,00
1 663 256,19
1 893 843,81
Услуги по содержанию имущества
054
0906
4729900
001
225000
3 258 500,00
1 597 482,75
1 661 017,25
Прочие услуги
054
0906
4729900
001
226000
4 590 600,00
1 849 553,73
2 741 046,27
Социальное обеспечение
054
0906
4729900
001
260000
437 400,00
175 823,53
261 576,47
Пособия по социальной помощи населению
054
0906
4729900
001
262000
437 400,00
175 823,53
261 576,47
Поступление нефинансовых активов
054
0906
4729900
001
300000
64 295 900,00
29 111 884,06
35 184 015,94
Увеличение стоимости основных средств
054
0906
4729900
001
310000
700 000,00
391 821,52
308 178,48
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0906
4729900
001
340000
63 595 900,00
28 720 062,54
34 875 837,46
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
054
0906
4729900
810
10 004 557,27
3 262 091,62
6 742 465,65
Расходы
054
0906
4729900
810
200000
5 340 833,64
2 305 342,23
3 035 491,41
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0906
4729900
810
210000
3 037 892,00
1 534 507,68
1 503 384,32
Заработная плата
054
0906
4729900
810
211000
2 319 298,00
1 244 717,52
1 074 580,48
Прочие выплаты
054
0906
4729900
810
212000
110 900,00
64 440,00
46 460,00
Начисления на оплату труда
054
0906
4729900
810
213000
607 694,00
225 350,16
382 343,84
Приобретение услуг
054
0906
4729900
810
220000
1 237 941,64
245 494,42
992 447,22
Услуги связи
054
0906
4729900
810
221000
14 300,00
7 124,83
7 175,17
Транспортные услуги
054
0906
4729900
810
222000
233 500,00
55 003,57
178 496,43
Коммунальные услуги
054
0906
4729900
810
223000
42 200,00
29 999,87
12 200,13
Услуги по содержанию имущества
054
0906
4729900
810
225000
518 000,00
50 706,80
467 293,20
Прочие услуги
054
0906
4729900
810
226000
429 941,64
102 659,35
327 282,29
Прочие расходы
054
0906
4729900
810
290000
1 065 000,00
525 340,13
539 659,87
Поступление нефинансовых активов
054
0906
4729900
810
300000
4 663 723,63
956 749,39
3 706 974,24
Увеличение стоимости основных средств
054
0906
4729900
810
310000
858 883,63
191 988,75
666 894,88
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0906
4729900
810
340000
3 804 840,00
764 760,64
3 040 079,36
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
054
0906
4729900
811
158 579,32
110 202,75
48 376,57
Расходы
054
0906
4729900
811
200000
2 924,09
2 924,09
Приобретение услуг
054
0906
4729900
811
220000
2 924,09
2 924,09
Транспортные услуги
054
0906
4729900
811
222000
2 924,09
2 924,09
Поступление нефинансовых активов
054
0906
4729900
811
300000
155 655,23
107 278,66
48 376,57
Увеличение стоимости основных средств
054
0906
4729900
811
310000
155 655,23
107 278,66
48 376,57
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
054
0910
1 516 139 168,70
517 980 463,78
998 158 704,92
Руководство и управление в сфере установленных функций
054
0910
0010000
1 858 640,00
1 858 640,00
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан
054
0910
0014900
1 858 640,00
1 858 640,00
Выполнение функций государственными органами
054
0910
0014900
012
1 858 640,00
1 858 640,00
Расходы
054
0910
0014900
012
200000
1 858 640,00
1 858 640,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0910
0014900
012
210000
1 560 700,00
1 560 700,00
Заработная плата
054
0910
0014900
012
211000
1 236 700,00
1 236 700,00
Начисления на оплату труда
054
0910
0014900
012
213000
324 000,00
324 000,00
Приобретение услуг
054
0910
0014900
012
220000
297 940,00
297 940,00
Транспортные услуги
054
0910
0014900
012
222000
27 900,00
27 900,00
Прочие услуги
054
0910
0014900
012
226000
270 040,00
270 040,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
054
0910
0020000
55 488 100,00
23 478 934,36
32 009 165,64
Центральный аппарат
054
0910
0020400
55 488 100,00
23 478 934,36
32 009 165,64
Центральный аппарат иных органов
054
0910
0020460
55 488 100,00
23 478 934,36
32 009 165,64
Выполнение функций государственными органами
054
0910
0020460
012
55 488 100,00
23 478 934,36
32 009 165,64
Расходы
054
0910
0020460
012
200000
53 776 400,00
22 497 113,65
31 279 286,35
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0910
0020460
012
210000
47 277 400,00
19 882 730,15
27 394 669,85
Заработная плата
054
0910
0020460
012
211000
37 328 100,00
15 798 119,89
21 529 980,11
Прочие выплаты
054
0910
0020460
012
212000
169 300,00
97 600,00
71 700,00
Начисления на оплату труда
054
0910
0020460
012
213000
9 780 000,00
3 987 010,26
5 792 989,74
Приобретение услуг
054
0910
0020460
012
220000
6 456 000,00
2 597 732,24
3 858 267,76
Услуги связи
054
0910
0020460
012
221000
1 679 300,00
482 160,52
1 197 139,48
Транспортные услуги
054
0910
0020460
012
222000
815 500,00
528 767,80
286 732,20
Услуги по содержанию имущества
054
0910
0020460
012
225000
581 600,00
147 807,50
433 792,50
Прочие услуги
054
0910
0020460
012
226000
3 379 600,00
1 438 996,42
1 940 603,58
Прочие расходы
054
0910
0020460
012
290000
43 000,00
16 651,26
26 348,74
Поступление нефинансовых активов
054
0910
0020460
012
300000
1 711 700,00
981 820,71
729 879,29
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
0020460
012
310000
1 000 000,00
634 587,00
365 413,00
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
0020460
012
340000
711 700,00
347 233,71
364 466,29
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
054
0910
4690000
592 794 781,60
257 265 352,70
335 529 428,90
Средства на увеличение норм расходов на медикаменты по подведомственным учреждениям здравоохранения, оказывающим специализированную медицинскую помощь
054
0910
4693500
15 000 000,00
15 000 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0910
4693500
001
15 000 000,00
15 000 000,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
4693500
001
300000
15 000 000,00
15 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
4693500
001
340000
15 000 000,00
15 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
054
0910
4699900
577 794 781,60
257 265 352,70
320 529 428,90
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0910
4699900
001
497 616 378,00
219 118 908,73
278 497 469,27
Расходы
054
0910
4699900
001
200000
450 675 568,00
196 716 094,20
253 959 473,80
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0910
4699900
001
210000
388 105 900,00
170 906 921,11
217 198 978,89
Заработная плата
054
0910
4699900
001
211000
306 090 325,00
135 148 293,67
170 942 031,33
Прочие выплаты
054
0910
4699900
001
212000
2 890 522,00
1 309 787,68
1 580 734,32
Начисления на оплату труда
054
0910
4699900
001
213000
79 125 053,00
34 448 839,76
44 676 213,24
Приобретение услуг
054
0910
4699900
001
220000
54 338 068,00
23 273 470,02
31 064 597,98
Услуги связи
054
0910
4699900
001
221000
2 401 020,00
978 319,89
1 422 700,11
Транспортные услуги
054
0910
4699900
001
222000
1 351 128,00
445 672,11
905 455,89
Коммунальные услуги
054
0910
4699900
001
223000
8 941 800,00
4 440 005,21
4 501 794,79
Арендная плата за пользование имуществом
054
0910
4699900
001
224000
974 790,00
166 733,74
808 056,26
Услуги по содержанию имущества
054
0910
4699900
001
225000
6 128 807,00
1 919 700,54
4 209 106,46
Прочие услуги
054
0910
4699900
001
226000
34 540 523,00
15 323 038,53
19 217 484,47
Социальное обеспечение
054
0910
4699900
001
260000
15 400,00
4 282,50
11 117,50
Пособия по социальной помощи населению
054
0910
4699900
001
262000
15 400,00
4 282,50
11 117,50
Прочие расходы
054
0910
4699900
001
290000
8 216 200,00
2 531 420,57
5 684 779,43
Поступление нефинансовых активов
054
0910
4699900
001
300000
46 940 810,00
22 402 814,53
24 537 995,47
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
4699900
001
310000
3 355 000,00
1 102 682,08
2 252 317,92
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
4699900
001
340000
43 585 810,00
21 300 132,45
22 285 677,55
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
054
0910
4699900
810
74 586 547,07
37 015 336,29
37 571 210,78
Расходы
054
0910
4699900
810
200000
41 074 986,00
23 439 711,17
17 635 274,83
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0910
4699900
810
210000
29 087 152,00
17 858 659,50
11 228 492,50
Заработная плата
054
0910
4699900
810
211000
23 096 400,00
14 373 424,51
8 722 975,49
Прочие выплаты
054
0910
4699900
810
212000
46 200,00
17 225,67
28 974,33
Начисления на оплату труда
054
0910
4699900
810
213000
5 944 552,00
3 468 009,32
2 476 542,68
Приобретение услуг
054
0910
4699900
810
220000
5 294 600,00
1 761 928,38
3 532 671,62
Услуги связи
054
0910
4699900
810
221000
364 800,00
123 592,50
241 207,50
Транспортные услуги
054
0910
4699900
810
222000
2 806 500,00
900 229,80
1 906 270,20
Коммунальные услуги
054
0910
4699900
810
223000
215 000,00
54 213,32
160 786,68
Арендная плата за пользование имуществом
054
0910
4699900
810
224000
455 600,00
214 688,14
240 911,86
Услуги по содержанию имущества
054
0910
4699900
810
225000
442 000,00
171 153,36
270 846,64
Прочие услуги
054
0910
4699900
810
226000
1 010 700,00
298 051,26
712 648,74
Прочие расходы
054
0910
4699900
810
290000
6 693 234,00
3 819 123,29
2 874 110,71
Поступление нефинансовых активов
054
0910
4699900
810
300000
33 511 561,07
13 575 625,12
19 935 935,95
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
4699900
810
310000
6 778 568,88
883 988,00
5 894 580,88
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
4699900
810
340000
26 732 992,19
12 691 637,12
14 041 355,07
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
054
0910
4699900
811
5 591 856,53
1 131 107,68
4 460 748,85
Расходы
054
0910
4699900
811
200000
5 001 076,54
1 100 680,42
3 900 396,12
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0910
4699900
811
210000
544 996,49
388 443,31
156 553,18
Заработная плата
054
0910
4699900
811
211000
410 105,78
286 971,44
123 134,34
Прочие выплаты
054
0910
4699900
811
212000
29 500,00
28 200,00
1 300,00
Начисления на оплату труда
054
0910
4699900
811
213000
105 390,71
73 271,87
32 118,84
Приобретение услуг
054
0910
4699900
811
220000
4 446 557,93
707 191,11
3 739 366,82
Услуги связи
054
0910
4699900
811
221000
26 305,02
11 500,00
14 805,02
Транспортные услуги
054
0910
4699900
811
222000
61 200,00
50 088,60
11 111,40
Коммунальные услуги
054
0910
4699900
811
223000
18 858,33
2 428,29
16 430,04
Прочие услуги
054
0910
4699900
811
226000
4 340 194,58
643 174,22
3 697 020,36
Прочие расходы
054
0910
4699900
811
290000
9 522,12
5 046,00
4 476,12
Поступление нефинансовых активов
054
0910
4699900
811
300000
590 779,99
30 427,26
560 352,73
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
4699900
811
310000
548 576,49
29 592,26
518 984,23
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
4699900
811
340000
42 203,50
835,00
41 368,50
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
054
0910
4850000
46 029 700,00
1 014 245,27
45 015 454,73
Централизованные закупки лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
054
0910
4851000
14 296 500,00
991 190,37
13 305 309,63
Выполнение функций государственными органами
054
0910
4851000
012
14 296 500,00
991 190,37
13 305 309,63
Расходы
054
0910
4851000
012
200000
13 896 500,00
991 190,37
12 905 309,63
Приобретение услуг
054
0910
4851000
012
220000
13 896 500,00
991 190,37
12 905 309,63
Прочие услуги
054
0910
4851000
012
226000
13 896 500,00
991 190,37
12 905 309,63
Поступление нефинансовых активов
054
0910
4851000
012
300000
400 000,00
400 000,00
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
4851000
012
310000
400 000,00
400 000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
4859700
31 733 200,00
23 054,90
31 710 145,10
Выполнение функций государственными органами
054
0910
4859700
012
Расходы
054
0910
4859700
012
200000
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0910
4859700
012
210000
Заработная плата
054
0910
4859700
012
211000
Начисления на оплату труда
054
0910
4859700
012
213000
Приобретение услуг
054
0910
4859700
012
220000
Транспортные услуги
054
0910
4859700
012
222000
Прочие услуги
054
0910
4859700
012
226000
Расходы на реализацию статей 28, 29 Закона края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
054
0910
4859700
814
64 600,00
23 054,90
41 545,10
Расходы
054
0910
4859700
814
200000
64 600,00
23 054,90
41 545,10
Приобретение услуг
054
0910
4859700
814
220000
64 600,00
23 054,90
41 545,10
Прочие услуги
054
0910
4859700
814
226000
64 600,00
23 054,90
41 545,10
Расходы на софинансирование национального проекта «Здоровье»
054
0910
4859700
987
31 668 600,00
31 668 600,00
Расходы
054
0910
4859700
987
200000
31 668 600,00
31 668 600,00
Прочие расходы
054
0910
4859700
987
290000
31 668 600,00
31 668 600,00
Дома ребенка
054
0910
4860000
215 358 310,10
97 077 584,79
118 280 725,31
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
054
0910
4869900
215 358 310,10
97 077 584,79
118 280 725,31
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0910
4869900
001
215 003 390,00
96 844 134,08
118 159 255,92
Расходы
054
0910
4869900
001
200000
192 612 456,00
85 535 941,49
107 076 514,51
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0910
4869900
001
210000
177 169 590,00
78 846 945,79
98 322 644,21
Заработная плата
054
0910
4869900
001
211000
140 704 899,00
62 806 383,26
77 898 515,74
Прочие выплаты
054
0910
4869900
001
212000
122 100,00
59 972,31
62 127,69
Начисления на оплату труда
054
0910
4869900
001
213000
36 342 591,00
15 980 590,22
20 362 000,78
Приобретение услуг
054
0910
4869900
001
220000
15 353 766,00
6 663 159,18
8 690 606,82
Услуги связи
054
0910
4869900
001
221000
365 700,00
167 373,56
198 326,44
Транспортные услуги
054
0910
4869900
001
222000
1 179 000,00
532 483,12
646 516,88
Коммунальные услуги
054
0910
4869900
001
223000
8 155 724,00
3 604 001,18
4 551 722,82
Арендная плата за пользование имуществом
054
0910
4869900
001
224000
47 026,00
17 753,86
29 272,14
Услуги по содержанию имущества
054
0910
4869900
001
225000
3 576 600,00
1 286 191,23
2 290 408,77
Прочие услуги
054
0910
4869900
001
226000
2 029 716,00
1 055 356,23
974 359,77
Прочие расходы
054
0910
4869900
001
290000
89 100,00
25 836,52
63 263,48
Поступление нефинансовых активов
054
0910
4869900
001
300000
22 390 934,00
11 308 192,59
11 082 741,41
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
4869900
001
310000
1 461 000,00
904 712,94
556 287,06
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
4869900
001
340000
20 929 934,00
10 403 479,65
10 526 454,35
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
054
0910
4869900
811
354 920,10
233 450,71
121 469,39
Расходы
054
0910
4869900
811
200000
161 867,17
101 654,88
60 212,29
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0910
4869900
811
210000
300,00
300,00
Прочие выплаты
054
0910
4869900
811
212000
300,00
300,00
Приобретение услуг
054
0910
4869900
811
220000
160 567,17
100 654,88
59 912,29
Услуги связи
054
0910
4869900
811
221000
19 987,59
8 677,22
11 310,37
Услуги по содержанию имущества
054
0910
4869900
811
225000
12 520,00
616,79
11 903,21
Прочие услуги
054
0910
4869900
811
226000
128 059,58
91 360,87
36 698,71
Прочие расходы
054
0910
4869900
811
290000
1 000,00
1 000,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
4869900
811
300000
193 052,93
131 795,83
61 257,10
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
4869900
811
310000
113 134,60
93 503,00
19 631,60
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
4869900
811
340000
79 918,33
38 292,83
41 625,50
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
054
0910
5200000
3 537,00
3 537,00
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
054
0910
5201500
3 537,00
3 537,00
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
054
0910
5201501
3 537,00
3 537,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0910
5201501
001
3 537,00
3 537,00
Расходы
054
0910
5201501
001
200000
3 537,00
3 537,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0910
5201501
001
210000
3 537,00
3 537,00
Заработная плата
054
0910
5201501
001
211000
2 802,00
2 802,00
Начисления на оплату труда
054
0910
5201501
001
213000
735,00
735,00
Региональные целевые программы
054
0910
5220000
601 306 100,00
139 144 346,66
462 161 753,34
Краевая целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2008-2010 годы
054
0910
5221400
86 791 300,00
47 971 559,77
38 819 740,23
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5221400
079
86 791 300,00
47 971 559,77
38 819 740,23
Расходы
054
0910
5221400
079
200000
3 463 500,00
707 662,00
2 755 838,00
Приобретение услуг
054
0910
5221400
079
220000
2 563 500,00
707 662,00
1 855 838,00
Прочие услуги
054
0910
5221400
079
226000
2 563 500,00
707 662,00
1 855 838,00
Прочие расходы
054
0910
5221400
079
290000
900 000,00
900 000,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5221400
079
300000
83 327 800,00
47 263 897,77
36 063 902,23
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
5221400
079
310000
24 617 900,00
26 880,00
24 591 020,00
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
5221400
079
340000
58 709 900,00
47 237 017,77
11 472 882,23
Краевая целевая программа «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы
054
0910
5222900
2 104 800,00
2 104 800,00
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
054
0910
5222911
2 104 800,00
2 104 800,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5222911
079
2 104 800,00
2 104 800,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5222911
079
300000
2 104 800,00
2 104 800,00
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
5222911
079
310000
2 104 800,00
2 104 800,00
Краевая целевая программа «Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края» на 2006-2008 годы
054
0910
5223000
410 369 200,00
48 343 180,19
362 026 019,81
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
054
0910
5223007
410 369 200,00
48 343 180,19
362 026 019,81
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5223007
079
410 369 200,00
48 343 180,19
362 026 019,81
Расходы
054
0910
5223007
079
200000
261 042 792,00
42 386 455,79
218 656 336,21
Приобретение услуг
054
0910
5223007
079
220000
261 042 792,00
42 386 455,79
218 656 336,21
Услуги по содержанию имущества
054
0910
5223007
079
225000
237 075 892,00
40 468 681,48
196 607 210,52
Прочие услуги
054
0910
5223007
079
226000
23 966 900,00
1 917 774,31
22 049 125,69
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5223007
079
300000
149 326 408,00
5 956 724,40
143 369 683,60
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
5223007
079
310000
149 326 408,00
5 956 724,40
143 369 683,60
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
054
0910
5223300
16 038 100,00
336 991,90
15 701 108,10
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5223300
079
16 038 100,00
336 991,90
15 701 108,10
Расходы
054
0910
5223300
079
200000
1 125 600,00
291 364,25
834 235,75
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0910
5223300
079
210000
Прочие выплаты
054
0910
5223300
079
212000
Приобретение услуг
054
0910
5223300
079
220000
1 125 600,00
291 364,25
834 235,75
Услуги связи
054
0910
5223300
079
221000
4 200,00
4 200,00
Транспортные услуги
054
0910
5223300
079
222000
Арендная плата за пользование имуществом
054
0910
5223300
079
224000
12 600,00
12 600,00
Услуги по содержанию имущества
054
0910
5223300
079
225000
300 000,00
291 364,25
8 635,75
Прочие услуги
054
0910
5223300
079
226000
808 800,00
808 800,00
Прочие расходы
054
0910
5223300
079
290000
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5223300
079
300000
14 912 500,00
45 627,65
14 866 872,35
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
5223300
079
310000
12 408 100,00
45 627,65
12 362 472,35
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
5223300
079
340000
2 504 400,00
2 504 400,00
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
054
0910
5223400
10 200 000,00
10 200 000,00
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
054
0910
5223407
10 200 000,00
10 200 000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5223407
079
10 200 000,00
10 200 000,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5223407
079
300000
10 200 000,00
10 200 000,00
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
5223407
079
310000
10 200 000,00
10 200 000,00
Краевая целевая программа «Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
054
0910
5223600
62 648 900,00
29 765 714,80
32 883 185,20
Приобретение реанимационных комплексов для краевых и муниципальных учреждений здравоохранения
054
0910
5223601
21 290 000,00
21 290 000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5223601
079
21 290 000,00
21 290 000,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5223601
079
300000
21 290 000,00
21 290 000,00
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
5223601
079
310000
21 290 000,00
21 290 000,00
Приобретение инкубаторов для выхаживания новорожденных для краевых и муниципальных учреждений здравоохранения
054
0910
5223602
5 760 000,00
5 760 000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5223602
079
5 760 000,00
5 760 000,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5223602
079
300000
5 760 000,00
5 760 000,00
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
5223602
079
310000
5 760 000,00
5 760 000,00
Приобретение медикаментов, расходных материалов, в том числе наборов для эндоваскулярной диагностики и лечения ишемической болезни сердца, для краевого государственного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница»
054
0910
5223603
29 411 900,00
29 205 414,80
206 485,20
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5223603
079
29 411 900,00
29 205 414,80
206 485,20
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5223603
079
300000
29 411 900,00
29 205 414,80
206 485,20
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
5223603
079
340000
29 411 900,00
29 205 414,80
206 485,20
Приобретение медицинского и технологического оборудования для автоматической заготовки плазмы и ее карантинизации для краевых государственных учреждений здравоохранения «Красноярский краевой центр крови №1», «Красноярский краевой центр крови №2»
054
0910
5223606
2 780 000,00
2 780 000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5223606
079
2 780 000,00
2 780 000,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5223606
079
300000
2 780 000,00
2 780 000,00
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
5223606
079
310000
2 780 000,00
2 780 000,00
Приобретение расходного материала, медицинского инструментария для оперативного лечения сколиозов для краевого государственного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница»
054
0910
5223607
3 407 000,00
560 300,00
2 846 700,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5223607
079
3 407 000,00
560 300,00
2 846 700,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5223607
079
300000
3 407 000,00
560 300,00
2 846 700,00
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
5223607
079
310000
160 300,00
155 300,00
5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
5223607
079
340000
3 246 700,00
405 000,00
2 841 700,00
Краевая целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы
054
0910
5223700
12 780 000,00
12 726 900,00
53 100,00
Вакцинация против клещевого энцефалита детей 10-летнего возраста
054
0910
5223703
10 543 500,00
10 490 400,00
53 100,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5223703
079
10 543 500,00
10 490 400,00
53 100,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5223703
079
300000
10 543 500,00
10 490 400,00
53 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
5223703
079
340000
10 543 500,00
10 490 400,00
53 100,00
Приобретение экспертно-скрининговых систем для проведения диспансерного осмотра детей в возрасте 0-18 лет для передачи в учреждения здравоохранения
054
0910
5223704
2 236 500,00
2 236 500,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5223704
079
2 236 500,00
2 236 500,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5223704
079
300000
2 236 500,00
2 236 500,00
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
5223704
079
310000
2 236 500,00
2 236 500,00
Краевая целевая программа «Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) на территории Красноярского края» на 2008-2010 годы
054
0910
5224100
373 800,00
373 800,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5224100
079
373 800,00
373 800,00
Расходы
054
0910
5224100
079
200000
373 800,00
373 800,00
Приобретение услуг
054
0910
5224100
079
220000
373 800,00
373 800,00
Прочие услуги
054
0910
5224100
079
226000
373 800,00
373 800,00
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
054
0910
8040000
3 300 000,00
3 300 000,00
Приобретение снегоболотоходов для муниципальных учреждений здравоохранения
054
0910
8042700
3 300 000,00
3 300 000,00
Выполнение функций государственными органами
054
0910
8042700
012
3 300 000,00
3 300 000,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
8042700
012
300000
3 300 000,00
3 300 000,00
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
8042700
012
310000
3 300 000,00
3 300 000,00
Социальная политика
054
1000
532 374 300,00
61 760 917,98
470 613 382,02
Социальное обеспечение населения
054
1003
532 374 300,00
61 760 917,98
470 613 382,02
Социальная помощь
054
1003
5050000
532 374 300,00
61 760 917,98
470 613 382,02
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"
054
1003
5050300
532 374 300,00
61 760 917,98
470 613 382,02
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
054
1003
5050302
532 374 300,00
61 760 917,98
470 613 382,02
Социальные выплаты
054
1003
5050302
005
532 374 300,00
61 760 917,98
470 613 382,02
Расходы
054
1003
5050302
005
200000
470 613 382,02
470 613 382,02
Социальное обеспечение
054
1003
5050302
005
260000
470 613 382,02
470 613 382,02
Пособия по социальной помощи населению
054
1003
5050302
005
262000
470 613 382,02
470 613 382,02
Поступление нефинансовых активов
054
1003
5050302
005
300000
61 760 917,98
61 760 917,98
Увеличение стоимости материальных запасов
054
1003
5050302
005
340000
61 760 917,98
61 760 917,98
Межбюджетные трансферты
054
1100
1 367 621 160,00
199 155 550,98
1 168 465 609,02
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
054
1102
813 216 500,00
12 697 561,29
800 518 938,71
Межбюджетные трансферты
054
1102
5210000
8 655 000,00
5 285 538,21
3 369 461,79
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
054
1102
5210100
8 655 000,00
5 285 538,21
3 369 461,79
Субсидия бюджету города Назарово на завершение капитального ремонта хирургического и терапевтического отделения МУЗ «Назаровская центральная районная больница»
054
1102
5210116
8 500 000,00
5 285 538,21
3 214 461,79
Фонд софинансирования
054
1102
5210116
010
8 500 000,00
5 285 538,21
3 214 461,79
Расходы
054
1102
5210116
010
200000
8 500 000,00
5 285 538,21
3 214 461,79
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5210116
010
250000
8 500 000,00
5 285 538,21
3 214 461,79
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5210116
010
251000
8 500 000,00
5 285 538,21
3 214 461,79
Субсидия бюджету города Норильска на оплату комплектов оборудования для оснащения кабинетов телемедицинского консультирования и учета объемов оказанной медико-санитарной помощи муниципальных учреждений здравоохранения
054
1102
5210117
155 000,00
155 000,00
Фонд софинансирования
054
1102
5210117
010
155 000,00
155 000,00
Расходы
054
1102
5210117
010
200000
155 000,00
155 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5210117
010
250000
155 000,00
155 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5210117
010
251000
155 000,00
155 000,00
Региональные целевые программы
054
1102
5220000
804 561 500,00
7 412 023,08
797 149 476,92
Краевая целевая программа «Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края» на 2006-2008 годы
054
1102
5223000
762 046 000,00
7 412 023,08
754 633 976,92
Субсидии на проведение капитального ремонта зданий (сооружений, помещений) муниципальных учреждений здравоохранения
054
1102
5223001
674 927 000,00
5 466 725,08
669 460 274,92
Фонд софинансирования
054
1102
5223001
010
674 927 000,00
5 466 725,08
669 460 274,92
Расходы
054
1102
5223001
010
200000
674 927 000,00
5 466 725,08
669 460 274,92
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5223001
010
250000
674 927 000,00
5 466 725,08
669 460 274,92
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5223001
010
251000
674 927 000,00
5 466 725,08
669 460 274,92
Субсидии на приобретение медицинского и технологического оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения
054
1102
5223002
43 800 000,00
600 000,00
43 200 000,00
Фонд софинансирования
054
1102
5223002
010
43 800 000,00
600 000,00
43 200 000,00
Расходы
054
1102
5223002
010
200000
43 800 000,00
600 000,00
43 200 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5223002
010
250000
43 800 000,00
600 000,00
43 200 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5223002
010
251000
43 800 000,00
600 000,00
43 200 000,00
Субсидии на установку охранно-пожарной сигнализации (приобретение приборов и материалов, монтаж, наладочные работы, разработка проектно-сметной документации) в муниципальных учреждениях здравоохранения
054
1102
5223003
23 373 000,00
1 345 298,00
22 027 702,00
Фонд софинансирования
054
1102
5223003
010
23 373 000,00
1 345 298,00
22 027 702,00
Расходы
054
1102
5223003
010
200000
23 373 000,00
1 345 298,00
22 027 702,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5223003
010
250000
23 373 000,00
1 345 298,00
22 027 702,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5223003
010
251000
23 373 000,00
1 345 298,00
22 027 702,00
Субсидии на обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения автономными источниками электроснабжения
054
1102
5223004
19 946 000,00
19 946 000,00
Фонд софинансирования
054
1102
5223004
010
19 946 000,00
19 946 000,00
Расходы
054
1102
5223004
010
200000
19 946 000,00
19 946 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5223004
010
250000
19 946 000,00
19 946 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5223004
010
251000
19 946 000,00
19 946 000,00
Резерв средств на увеличение объема программы
054
1102
5223009
Фонд софинансирования
054
1102
5223009
010
Расходы
054
1102
5223009
010
200000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5223009
010
250000
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5223009
010
251000
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
054
1102
5223400
12 961 200,00
12 961 200,00
Субсидии ЗАТО г.Железногорск для приобретения современного медицинского оборудования, автотранспорта для федерального государственного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №51»
054
1102
5223401
2 900 000,00
2 900 000,00
Фонд софинансирования
054
1102
5223401
010
2 900 000,00
2 900 000,00
Расходы
054
1102
5223401
010
200000
2 900 000,00
2 900 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5223401
010
250000
2 900 000,00
2 900 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5223401
010
251000
2 900 000,00
2 900 000,00
Субсидии ЗАТО г.Железногорск для осуществления реконструкции здравпунктов поселков Тартат, Новый путь, Додоново
054
1102
5223402
948 200,00
948 200,00
Фонд софинансирования
054
1102
5223402
010
948 200,00
948 200,00
Расходы
054
1102
5223402
010
200000
948 200,00
948 200,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5223402
010
250000
948 200,00
948 200,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5223402
010
251000
948 200,00
948 200,00
Субсидии на развитие медицинского обслуживания населения ЗАТО г. Железногорск
054
1102
5223403
7 913 000,00
7 913 000,00
Фонд софинансирования
054
1102
5223403
010
7 913 000,00
7 913 000,00
Расходы
054
1102
5223403
010
200000
7 913 000,00
7 913 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5223403
010
250000
7 913 000,00
7 913 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5223403
010
251000
7 913 000,00
7 913 000,00
Субсидии на развитие медицинского обслуживания населения, проживающего в зоне наблюдения ФГУП "Горно - химический комбинат"
054
1102
5223404
1 200 000,00
1 200 000,00
Фонд софинансирования
054
1102
5223404
010
1 200 000,00
1 200 000,00
Расходы
054
1102
5223404
010
200000
1 200 000,00
1 200 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5223404
010
250000
1 200 000,00
1 200 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5223404
010
251000
1 200 000,00
1 200 000,00
Краевая целевая программа «Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) на территории Красноярского края» на 2008-2010 годы
054
1102
5224100
29 554 300,00
29 554 300,00
Фонд софинансирования
054
1102
5224100
010
29 554 300,00
29 554 300,00
Расходы
054
1102
5224100
010
200000
29 554 300,00
29 554 300,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5224100
010
250000
29 554 300,00
29 554 300,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5224100
010
251000
29 554 300,00
29 554 300,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
054
1103
554 404 660,00
186 457 989,69
367 946 670,31
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
054
1103
4700000
3 465 000,00
3 465 000,00
Высокотехнологичные виды медицинской помощи
054
1103
4700200
3 465 000,00
3 465 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
054
1103
4700200
009
3 465 000,00
3 465 000,00
Расходы
054
1103
4700200
009
200000
3 465 000,00
3 465 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1103
4700200
009
250000
3 465 000,00
3 465 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1103
4700200
009
251000
3 465 000,00
3 465 000,00
Социальная помощь
054
1103
5050000
73 533 000,00
32 449 850,79
41 083 149,21
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания»
054
1103
5058300
73 533 000,00
32 449 850,79
41 083 149,21
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
054
1103
5058300
009
73 533 000,00
32 449 850,79
41 083 149,21
Расходы
054
1103
5058300
009
200000
73 533 000,00
32 449 850,79
41 083 149,21
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1103
5058300
009
250000
73 533 000,00
32 449 850,79
41 083 149,21
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1103
5058300
009
251000
73 533 000,00
32 449 850,79
41 083 149,21
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству
054
1103
5110000
23 422 100,00
9 655 813,00
13 766 287,00
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения»
054
1103
5118200
23 422 100,00
9 655 813,00
13 766 287,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
054
1103
5118200
009
23 422 100,00
9 655 813,00
13 766 287,00
Расходы
054
1103
5118200
009
200000
23 422 100,00
9 655 813,00
13 766 287,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1103
5118200
009
250000
23 422 100,00
9 655 813,00
13 766 287,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1103
5118200
009
251000
23 422 100,00
9 655 813,00
13 766 287,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
054
1103
5200000
380 727 600,00
105 574 337,90
275 153 262,10
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
054
1103
5201800
380 727 600,00
105 574 337,90
275 153 262,10
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
054
1103
5201800
009
380 727 600,00
105 574 337,90
275 153 262,10
Расходы
054
1103
5201800
009
200000
380 727 600,00
105 574 337,90
275 153 262,10
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1103
5201800
009
250000
380 727 600,00
105 574 337,90
275 153 262,10
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1103
5201800
009
251000
380 727 600,00
105 574 337,90
275 153 262,10
Межбюджетные трансферты
054
1103
5210000
73 256 960,00
38 777 988,00
34 478 972,00
Субвенция на реализацию полномочий по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей
054
1103
5211100
7 048 600,00
6 798 133,00
250 467,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
054
1103
5211100
478
7 048 600,00
6 798 133,00
250 467,00
Расходы
054
1103
5211100
478
200000
7 048 600,00
6 798 133,00
250 467,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1103
5211100
478
250000
7 048 600,00
6 798 133,00
250 467,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1103
5211100
478
251000
7 048 600,00
6 798 133,00
250 467,00
Субвенции на реализацию подпункта «б» подпункта 5 пункта 1 статьи 2 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан»
054
1103
5211200
6 679 800,00
3 086 150,00
3 593 650,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
054
1103
5211200
478
6 679 800,00
3 086 150,00
3 593 650,00
Расходы
054
1103
5211200
478
200000
6 679 800,00
3 086 150,00
3 593 650,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1103
5211200
478
250000
6 679 800,00
3 086 150,00
3 593 650,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1103
5211200
478
251000
6 679 800,00
3 086 150,00
3 593 650,00
Субвенция Эвенкийскому муниципальному району на реализацию государственных полномочий по решению вопросов организации оказания населению специализированной медицинской помощи в противотуберкулезном диспансере
054
1103
5211300
59 528 560,00
28 893 705,00
30 634 855,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
054
1103
5211300
479
59 528 560,00
28 893 705,00
30 634 855,00
Расходы
054
1103
5211300
479
200000
59 528 560,00
28 893 705,00
30 634 855,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1103
5211300
479
250000
59 528 560,00
28 893 705,00
30 634 855,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1103
5211300
479
251000
59 528 560,00
28 893 705,00
30 634 855,00
Агентство культуры администрации Красноярского края
056
1 852 807 045,17
680 790 047,59
1 172 016 997,58
Образование
056
0700
255 034 483,20
140 572 782,65
114 461 700,55
Среднее профессиональное образование
056
0704
230 475 672,91
127 767 509,53
102 708 163,38
Средние специальные учебные заведения
056
0704
4270000
230 475 672,91
127 767 509,53
102 708 163,38
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
056
0704
4279900
230 475 672,91
127 767 509,53
102 708 163,38
Выполнение функций бюджетными учреждениями
056
0704
4279900
001
224 744 121,52
125 289 963,89
99 454 157,63
Расходы
056
0704
4279900
001
200000
214 482 781,52
120 900 250,01
93 582 531,51
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0704
4279900
001
210000
175 224 531,52
103 503 926,92
71 720 604,60
Заработная плата
056
0704
4279900
001
211000
137 043 693,85
81 320 829,34
55 722 864,51
Прочие выплаты
056
0704
4279900
001
212000
2 300 030,00
1 648 697,86
651 332,14
Начисления на оплату труда
056
0704
4279900
001
213000
35 880 807,67
20 534 399,72
15 346 407,95
Приобретение услуг
056
0704
4279900
001
220000
27 039 757,00
10 924 557,93
16 115 199,07
Услуги связи
056
0704
4279900
001
221000
684 880,00
366 647,46
318 232,54
Транспортные услуги
056
0704
4279900
001
222000
770 667,00
383 189,44
387 477,56
Коммунальные услуги
056
0704
4279900
001
223000
10 603 760,00
4 740 607,43
5 863 152,57
Услуги по содержанию имущества
056
0704
4279900
001
225000
7 775 160,00
1 456 424,09
6 318 735,91
Прочие услуги
056
0704
4279900
001
226000
7 205 290,00
3 977 689,51
3 227 600,49
Социальное обеспечение
056
0704
4279900
001
260000
3 203 873,00
1 734 302,41
1 469 570,59
Пособия по социальной помощи населению
056
0704
4279900
001
262000
3 203 873,00
1 734 302,41
1 469 570,59
Прочие расходы
056
0704
4279900
001
290000
9 014 620,00
4 737 462,75
4 277 157,25
Поступление нефинансовых активов
056
0704
4279900
001
300000
10 261 340,00
4 389 713,88
5 871 626,12
Увеличение стоимости основных средств
056
0704
4279900
001
310000
7 294 000,00
2 542 502,50
4 751 497,50
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0704
4279900
001
340000
2 967 340,00
1 847 211,38
1 120 128,62
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
056
0704
4279900
810
5 467 767,84
2 245 398,64
3 222 369,20
Расходы
056
0704
4279900
810
200000
3 775 896,76
1 594 119,27
2 181 777,49
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0704
4279900
810
210000
1 952 246,00
913 264,12
1 038 981,88
Заработная плата
056
0704
4279900
810
211000
1 504 800,00
705 842,19
798 957,81
Прочие выплаты
056
0704
4279900
810
212000
56 350,00
25 200,00
31 150,00
Начисления на оплату труда
056
0704
4279900
810
213000
391 096,00
182 221,93
208 874,07
Приобретение услуг
056
0704
4279900
810
220000
1 205 700,76
505 318,76
700 382,00
Услуги связи
056
0704
4279900
810
221000
113 000,00
47 784,70
65 215,30
Транспортные услуги
056
0704
4279900
810
222000
258 500,00
49 651,68
208 848,32
Коммунальные услуги
056
0704
4279900
810
223000
59 200,00
5 081,18
54 118,82
Арендная плата за пользование имуществом
056
0704
4279900
810
224000
30 000,00
30 000,00
Услуги по содержанию имущества
056
0704
4279900
810
225000
322 826,75
197 159,57
125 667,18
Прочие услуги
056
0704
4279900
810
226000
422 174,01
205 641,63
216 532,38
Прочие расходы
056
0704
4279900
810
290000
617 950,00
175 536,39
442 413,61
Поступление нефинансовых активов
056
0704
4279900
810
300000
1 691 871,08
651 279,37
1 040 591,71
Увеличение стоимости основных средств
056
0704
4279900
810
310000
775 140,00
250 197,98
524 942,02
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0704
4279900
810
340000
916 731,08
401 081,39
515 649,69
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
056
0704
4279900
811
263 783,55
232 147,00
31 636,55
Расходы
056
0704
4279900
811
200000
261 283,55
229 647,00
31 636,55
Приобретение услуг
056
0704
4279900
811
220000
236 983,55
220 347,00
16 636,55
Транспортные услуги
056
0704
4279900
811
222000
195 287,00
187 347,00
7 940,00
Прочие услуги
056
0704
4279900
811
226000
41 696,55
33 000,00
8 696,55
Прочие расходы
056
0704
4279900
811
290000
24 300,00
9 300,00
15 000,00
Поступление нефинансовых активов
056
0704
4279900
811
300000
2 500,00
2 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0704
4279900
811
340000
2 500,00
2 500,00
Переподготовка и повышение квалификации
056
0705
18 980 590,29
9 546 460,12
9 434 130,17
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
056
0705
4290000
18 980 590,29
9 546 460,12
9 434 130,17
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
056
0705
4299900
18 980 590,29
9 546 460,12
9 434 130,17
Выполнение функций бюджетными учреждениями
056
0705
4299900
001
15 123 845,14
7 386 093,72
7 737 751,42
Расходы
056
0705
4299900
001
200000
14 205 185,14
6 828 583,00
7 376 602,14
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0705
4299900
001
210000
10 311 905,14
5 094 119,69
5 217 785,45
Заработная плата
056
0705
4299900
001
211000
8 148 393,64
4 027 992,69
4 120 400,95
Прочие выплаты
056
0705
4299900
001
212000
31 310,00
12 000,00
19 310,00
Начисления на оплату труда
056
0705
4299900
001
213000
2 132 201,50
1 054 127,00
1 078 074,50
Приобретение услуг
056
0705
4299900
001
220000
3 844 930,00
1 721 949,33
2 122 980,67
Услуги связи
056
0705
4299900
001
221000
235 150,00
64 690,90
170 459,10
Транспортные услуги
056
0705
4299900
001
222000
202 660,00
61 389,20
141 270,80
Коммунальные услуги
056
0705
4299900
001
223000
618 270,00
182 128,22
436 141,78
Арендная плата за пользование имуществом
056
0705
4299900
001
224000
585 440,00
177 035,40
408 404,60
Услуги по содержанию имущества
056
0705
4299900
001
225000
385 320,00
137 484,38
247 835,62
Прочие услуги
056
0705
4299900
001
226000
1 818 090,00
1 099 221,23
718 868,77
Прочие расходы
056
0705
4299900
001
290000
48 350,00
12 513,98
35 836,02
Поступление нефинансовых активов
056
0705
4299900
001
300000
918 660,00
557 510,72
361 149,28
Увеличение стоимости основных средств
056
0705
4299900
001
310000
300 000,00
197 272,74
102 727,26
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0705
4299900
001
340000
618 660,00
360 237,98
258 422,02
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
056
0705
4299900
810
3 179 205,15
1 509 822,50
1 669 382,65
Расходы
056
0705
4299900
810
200000
2 839 905,15
1 408 074,00
1 431 831,15
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0705
4299900
810
210000
1 769 173,15
723 018,08
1 046 155,07
Заработная плата
056
0705
4299900
810
211000
1 399 463,67
575 206,08
824 257,59
Прочие выплаты
056
0705
4299900
810
212000
3 050,00
3 050,00
Начисления на оплату труда
056
0705
4299900
810
213000
366 659,48
147 812,00
218 847,48
Приобретение услуг
056
0705
4299900
810
220000
865 732,00
516 381,92
349 350,08
Услуги связи
056
0705
4299900
810
221000
18 982,00
9 448,00
9 534,00
Услуги по содержанию имущества
056
0705
4299900
810
225000
30 000,00
9 555,27
20 444,73
Прочие услуги
056
0705
4299900
810
226000
816 750,00
497 378,65
319 371,35
Прочие расходы
056
0705
4299900
810
290000
205 000,00
168 674,00
36 326,00
Поступление нефинансовых активов
056
0705
4299900
810
300000
339 300,00
101 748,50
237 551,50
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0705
4299900
810
340000
339 300,00
101 748,50
237 551,50
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
056
0705
4299900
811
677 540,00
650 543,90
26 996,10
Расходы
056
0705
4299900
811
200000
672 639,00
648 171,50
24 467,50
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0705
4299900
811
210000
8 834,00
8 834,00
Заработная плата
056
0705
4299900
811
211000
7 000,00
7 000,00
Начисления на оплату труда
056
0705
4299900
811
213000
1 834,00
1 834,00
Приобретение услуг
056
0705
4299900
811
220000
663 805,00
639 337,50
24 467,50
Транспортные услуги
056
0705
4299900
811
222000
18 720,00
18 188,00
532,00
Арендная плата за пользование имуществом
056
0705
4299900
811
224000
277 132,00
277 132,00
Прочие услуги
056
0705
4299900
811
226000
367 953,00
344 017,50
23 935,50
Поступление нефинансовых активов
056
0705
4299900
811
300000
4 901,00
2 372,40
2 528,60
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0705
4299900
811
340000
4 901,00
2 372,40
2 528,60
Молодежная политика и оздоровление детей
056
0707
5 578 220,00
3 258 813,00
2 319 407,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
056
0707
4320000
5 578 220,00
3 258 813,00
2 319 407,00
Оздоровление детей
056
0707
4320200
5 578 220,00
3 258 813,00
2 319 407,00
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
056
0707
4320202
5 578 220,00
3 258 813,00
2 319 407,00
Выполнение функций государственными органами
056
0707
4320202
012
5 578 220,00
3 258 813,00
2 319 407,00
Расходы
056
0707
4320202
012
200000
5 578 220,00
3 258 813,00
2 319 407,00
Социальное обеспечение
056
0707
4320202
012
260000
5 578 220,00
3 258 813,00
2 319 407,00
Пособия по социальной помощи населению
056
0707
4320202
012
262000
5 578 220,00
3 258 813,00
2 319 407,00
Культура, кинематография и средства массовой информации
056
0800
1 537 980 061,97
523 148 013,70
1 014 832 048,27
Культура
056
0801
1 339 053 315,49
471 628 711,02
867 424 604,47
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
056
0801
4400000
81 208 227,69
40 262 334,92
40 945 892,77
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
056
0801
4409900
81 208 227,69
40 262 334,92
40 945 892,77
Выполнение функций бюджетными учреждениями
056
0801
4409900
001
52 836 310,09
23 780 881,76
29 055 428,33
Расходы
056
0801
4409900
001
200000
49 185 310,09
21 789 117,04
27 396 193,05
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
4409900
001
210000
34 880 870,09
15 526 835,56
19 354 034,53
Заработная плата
056
0801
4409900
001
211000
26 761 770,01
11 879 419,43
14 882 350,58
Прочие выплаты
056
0801
4409900
001
212000
1 171 140,00
654 748,10
516 391,90
Начисления на оплату труда
056
0801
4409900
001
213000
6 947 960,08
2 992 668,03
3 955 292,05
Приобретение услуг
056
0801
4409900
001
220000
13 175 169,00
5 678 423,54
7 496 745,46
Услуги связи
056
0801
4409900
001
221000
675 124,00
226 011,91
449 112,09
Транспортные услуги
056
0801
4409900
001
222000
1 861 960,00
429 631,93
1 432 328,07
Коммунальные услуги
056
0801
4409900
001
223000
2 396 360,00
1 026 528,51
1 369 831,49
Арендная плата за пользование имуществом
056
0801
4409900
001
224000
91 200,00
43 200,00
48 000,00
Услуги по содержанию имущества
056
0801
4409900
001
225000
1 765 820,00
346 623,36
1 419 196,64
Прочие услуги
056
0801
4409900
001
226000
6 384 705,00
3 606 427,83
2 778 277,17
Прочие расходы
056
0801
4409900
001
290000
1 129 271,00
583 857,94
545 413,06
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4409900
001
300000
3 651 000,00
1 991 764,72
1 659 235,28
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4409900
001
310000
1 971 800,00
1 090 731,05
881 068,95
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4409900
001
340000
1 679 200,00
901 033,67
778 166,33
Расходы на реализацию краевых культурных акций
056
0801
4409900
545
9 268 510,00
5 699 393,55
3 569 116,45
Расходы
056
0801
4409900
545
200000
8 588 783,00
5 621 483,55
2 967 299,45
Приобретение услуг
056
0801
4409900
545
220000
8 500 610,00
5 610 310,55
2 890 299,45
Транспортные услуги
056
0801
4409900
545
222000
760 900,00
109 200,00
651 700,00
Прочие услуги
056
0801
4409900
545
226000
7 739 710,00
5 501 110,55
2 238 599,45
Прочие расходы
056
0801
4409900
545
290000
88 173,00
11 173,00
77 000,00
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4409900
545
300000
679 727,00
77 910,00
601 817,00
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4409900
545
340000
679 727,00
77 910,00
601 817,00
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
056
0801
4409900
810
10 781 004,11
5 964 425,12
4 816 578,99
Расходы
056
0801
4409900
810
200000
9 426 385,40
4 986 441,58
4 439 943,82
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
4409900
810
210000
5 389 636,00
2 660 723,85
2 728 912,15
Заработная плата
056
0801
4409900
810
211000
4 279 636,00
2 124 834,35
2 154 801,65
Начисления на оплату труда
056
0801
4409900
810
213000
1 110 000,00
535 889,50
574 110,50
Приобретение услуг
056
0801
4409900
810
220000
3 222 699,40
1 778 399,27
1 444 300,13
Услуги связи
056
0801
4409900
810
221000
245 000,00
103 740,00
141 260,00
Транспортные услуги
056
0801
4409900
810
222000
13 700,00
13 700,00
Коммунальные услуги
056
0801
4409900
810
223000
1 313 580,00
735 865,30
577 714,70
Услуги по содержанию имущества
056
0801
4409900
810
225000
208 600,00
135 422,19
73 177,81
Прочие услуги
056
0801
4409900
810
226000
1 441 819,40
803 371,78
638 447,62
Прочие расходы
056
0801
4409900
810
290000
814 050,00
547 318,46
266 731,54
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4409900
810
300000
1 354 618,71
977 983,54
376 635,17
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4409900
810
310000
346 020,00
255 598,06
90 421,94
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4409900
810
340000
1 008 598,71
722 385,48
286 213,23
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
056
0801
4409900
811
70 003,49
7 027,49
62 976,00
Расходы
056
0801
4409900
811
200000
70 003,49
7 027,49
62 976,00
Приобретение услуг
056
0801
4409900
811
220000
70 003,49
7 027,49
62 976,00
Услуги связи
056
0801
4409900
811
221000
10 000,00
7 027,49
2 972,51
Транспортные услуги
056
0801
4409900
811
222000
60 000,00
60 000,00
Прочие услуги
056
0801
4409900
811
226000
3,49
3,49
Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта «Кочующая культурная столица»
056
0801
4409900
867
8 252 400,00
4 810 607,00
3 441 793,00
Расходы
056
0801
4409900
867
200000
7 772 400,00
4 622 714,90
3 149 685,10
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
4409900
867
210000
21 000,00
21 000,00
Прочие выплаты
056
0801
4409900
867
212000
21 000,00
21 000,00
Приобретение услуг
056
0801
4409900
867
220000
6 878 300,00
4 017 022,80
2 861 277,20
Услуги связи
056
0801
4409900
867
221000
18 000,00
18 000,00
Транспортные услуги
056
0801
4409900
867
222000
901 900,00
890 057,26
11 842,74
Прочие услуги
056
0801
4409900
867
226000
5 958 400,00
3 108 965,54
2 849 434,46
Прочие расходы
056
0801
4409900
867
290000
873 100,00
584 692,10
288 407,90
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4409900
867
300000
480 000,00
187 892,10
292 107,90
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4409900
867
340000
480 000,00
187 892,10
292 107,90
Музеи и постоянные выставки
056
0801
4410000
144 062 826,77
56 625 773,57
87 437 053,20
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
056
0801
4419900
144 062 826,77
56 625 773,57
87 437 053,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями
056
0801
4419900
001
131 873 906,08
51 311 990,28
80 561 915,80
Расходы
056
0801
4419900
001
200000
115 695 556,08
48 758 919,51
66 936 636,57
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
4419900
001
210000
71 690 946,08
33 415 462,30
38 275 483,78
Заработная плата
056
0801
4419900
001
211000
56 136 325,00
26 154 576,63
29 981 748,37
Прочие выплаты
056
0801
4419900
001
212000
860 100,00
445 421,15
414 678,85
Начисления на оплату труда
056
0801
4419900
001
213000
14 694 521,08
6 815 464,52
7 879 056,56
Приобретение услуг
056
0801
4419900
001
220000
43 922 710,00
15 322 641,69
28 600 068,31
Услуги связи
056
0801
4419900
001
221000
558 960,00
275 419,26
283 540,74
Транспортные услуги
056
0801
4419900
001
222000
478 440,00
196 599,76
281 840,24
Коммунальные услуги
056
0801
4419900
001
223000
7 190 830,00
3 929 983,49
3 260 846,51
Арендная плата за пользование имуществом
056
0801
4419900
001
224000
6 000,00
6 000,00
Услуги по содержанию имущества
056
0801
4419900
001
225000
17 430 590,00
3 676 724,31
13 753 865,69
Прочие услуги
056
0801
4419900
001
226000
18 257 890,00
7 243 914,87
11 013 975,13
Прочие расходы
056
0801
4419900
001
290000
81 900,00
20 815,52
61 084,48
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4419900
001
300000
16 178 350,00
2 553 070,77
13 625 279,23
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4419900
001
310000
14 006 150,00
1 349 497,11
12 656 652,89
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4419900
001
340000
2 172 200,00
1 203 573,66
968 626,34
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
056
0801
4419900
810
11 780 509,62
4 978 961,25
6 801 548,37
Расходы
056
0801
4419900
810
200000
8 410 221,75
3 600 676,10
4 809 545,65
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
4419900
810
210000
4 559 251,72
2 128 746,34
2 430 505,38
Заработная плата
056
0801
4419900
810
211000
3 466 919,00
1 615 620,00
1 851 299,00
Прочие выплаты
056
0801
4419900
810
212000
105 036,34
43 636,34
61 400,00
Начисления на оплату труда
056
0801
4419900
810
213000
987 296,38
469 490,00
517 806,38
Приобретение услуг
056
0801
4419900
810
220000
3 240 970,03
1 326 370,07
1 914 599,96
Услуги связи
056
0801
4419900
810
221000
276 000,00
114 947,18
161 052,82
Транспортные услуги
056
0801
4419900
810
222000
435 000,00
113 430,00
321 570,00
Коммунальные услуги
056
0801
4419900
810
223000
720 000,00
377 777,00
342 223,00
Услуги по содержанию имущества
056
0801
4419900
810
225000
465 000,00
161 597,83
303 402,17
Прочие услуги
056
0801
4419900
810
226000
1 344 970,03
558 618,06
786 351,97
Прочие расходы
056
0801
4419900
810
290000
610 000,00
145 559,69
464 440,31
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4419900
810
300000
3 370 287,87
1 378 285,15
1 992 002,72
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4419900
810
310000
1 543 505,00
357 997,40
1 185 507,60
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4419900
810
340000
1 826 782,87
1 020 287,75
806 495,12
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
056
0801
4419900
811
408 411,07
334 822,04
73 589,03
Расходы
056
0801
4419900
811
200000
140 791,39
81 357,41
59 433,98
Приобретение услуг
056
0801
4419900
811
220000
131 791,39
72 357,41
59 433,98
Транспортные услуги
056
0801
4419900
811
222000
34 933,98
15 500,00
19 433,98
Прочие услуги
056
0801
4419900
811
226000
96 857,41
56 857,41
40 000,00
Прочие расходы
056
0801
4419900
811
290000
9 000,00
9 000,00
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4419900
811
300000
267 619,68
253 464,63
14 155,05
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4419900
811
310000
200 000,00
190 385,00
9 615,00
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4419900
811
340000
67 619,68
63 079,63
4 540,05
Библиотеки
056
0801
4420000
101 923 937,35
37 107 705,02
64 816 232,33
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
056
0801
4429900
101 923 937,35
37 107 705,02
64 816 232,33
Выполнение функций бюджетными учреждениями
056
0801
4429900
001
98 383 436,10
35 073 185,64
63 310 250,46
Расходы
056
0801
4429900
001
200000
89 470 426,10
30 759 758,85
58 710 667,25
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
4429900
001
210000
61 272 186,10
26 588 792,06
34 683 394,04
Заработная плата
056
0801
4429900
001
211000
48 488 894,08
21 141 947,74
27 346 946,34
Прочие выплаты
056
0801
4429900
001
212000
90 240,00
45 160,87
45 079,13
Начисления на оплату труда
056
0801
4429900
001
213000
12 693 052,02
5 401 683,45
7 291 368,57
Приобретение услуг
056
0801
4429900
001
220000
27 808 250,00
3 994 904,79
23 813 345,21
Услуги связи
056
0801
4429900
001
221000
773 200,00
386 859,98
386 340,02
Транспортные услуги
056
0801
4429900
001
222000
492 480,00
153 007,29
339 472,71
Коммунальные услуги
056
0801
4429900
001
223000
2 643 730,00
1 385 845,38
1 257 884,62
Арендная плата за пользование имуществом
056
0801
4429900
001
224000
772 310,00
209 094,18
563 215,82
Услуги по содержанию имущества
056
0801
4429900
001
225000
21 436 325,00
1 094 016,12
20 342 308,88
Прочие услуги
056
0801
4429900
001
226000
1 690 205,00
766 081,84
924 123,16
Прочие расходы
056
0801
4429900
001
290000
389 990,00
176 062,00
213 928,00
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4429900
001
300000
8 913 010,00
4 313 426,79
4 599 583,21
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4429900
001
310000
7 389 000,00
3 495 575,94
3 893 424,06
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4429900
001
340000
1 524 010,00
817 850,85
706 159,15
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
056
0801
4429900
810
3 175 172,29
1 672 922,33
1 502 249,96
Расходы
056
0801
4429900
810
200000
2 420 272,29
1 511 580,73
908 691,56
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
4429900
810
210000
1 506 102,85
988 332,24
517 770,61
Заработная плата
056
0801
4429900
810
211000
1 157 807,33
784 248,00
373 559,33
Прочие выплаты
056
0801
4429900
810
212000
44 950,00
4 150,00
40 800,00
Начисления на оплату труда
056
0801
4429900
810
213000
303 345,52
199 934,24
103 411,28
Приобретение услуг
056
0801
4429900
810
220000
726 383,73
423 515,82
302 867,91
Услуги связи
056
0801
4429900
810
221000
75 183,73
33 647,40
41 536,33
Транспортные услуги
056
0801
4429900
810
222000
210 000,00
134 000,00
76 000,00
Коммунальные услуги
056
0801
4429900
810
223000
3 395,00
3 394,99
0,01
Арендная плата за пользование имуществом
056
0801
4429900
810
224000
14 400,00
14 400,00
Услуги по содержанию имущества
056
0801
4429900
810
225000
42 800,00
610,00
42 190,00
Прочие услуги
056
0801
4429900
810
226000
380 605,00
251 863,43
128 741,57
Прочие расходы
056
0801
4429900
810
290000
187 785,71
99 732,67
88 053,04
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4429900
810
300000
754 900,00
161 341,60
593 558,40
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4429900
810
310000
207 000,00
12 900,00
194 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4429900
810
340000
547 900,00
148 441,60
399 458,40
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
056
0801
4429900
811
365 328,96
361 597,05
3 731,91
Расходы
056
0801
4429900
811
200000
184 728,96
182 647,05
2 081,91
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
4429900
811
210000
159 800,00
159 660,69
139,31
Заработная плата
056
0801
4429900
811
211000
126 624,40
126 624,00
0,40
Начисления на оплату труда
056
0801
4429900
811
213000
33 175,60
33 036,69
138,91
Приобретение услуг
056
0801
4429900
811
220000
928,96
345,00
583,96
Прочие услуги
056
0801
4429900
811
226000
928,96
345,00
583,96
Прочие расходы
056
0801
4429900
811
290000
24 000,00
22 641,36
1 358,64
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4429900
811
300000
180 600,00
178 950,00
1 650,00
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4429900
811
310000
180 600,00
178 950,00
1 650,00
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
056
0801
4430000
749 743 223,68
310 868 399,88
438 874 823,80
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
056
0801
4439900
749 743 223,68
310 868 399,88
438 874 823,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями
056
0801
4439900
001
618 322 037,59
248 460 455,48
369 861 582,11
Расходы
056
0801
4439900
001
200000
522 465 057,59
218 939 375,13
303 525 682,46
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
4439900
001
210000
420 785 619,75
201 835 435,60
218 950 184,15
Заработная плата
056
0801
4439900
001
211000
330 849 654,35
160 752 012,75
170 097 641,60
Прочие выплаты
056
0801
4439900
001
212000
4 195 360,00
2 530 030,00
1 665 330,00
Начисления на оплату труда
056
0801
4439900
001
213000
85 740 605,40
38 553 392,85
47 187 212,55
Приобретение услуг
056
0801
4439900
001
220000
101 280 050,00
17 021 326,88
84 258 723,12
Услуги связи
056
0801
4439900
001
221000
824 750,00
392 211,42
432 538,58
Транспортные услуги
056
0801
4439900
001
222000
2 397 080,20
1 266 875,00
1 130 205,20
Коммунальные услуги
056
0801
4439900
001
223000
15 515 780,00
6 878 300,11
8 637 479,89
Арендная плата за пользование имуществом
056
0801
4439900
001
224000
6 953 100,00
3 300 000,00
3 653 100,00
Услуги по содержанию имущества
056
0801
4439900
001
225000
44 845 666,13
932 528,44
43 913 137,69
Прочие услуги
056
0801
4439900
001
226000
30 743 673,67
4 251 411,91
26 492 261,76
Социальное обеспечение
056
0801
4439900
001
260000
131 487,84
53 912,65
77 575,19
Пособия по социальной помощи населению
056
0801
4439900
001
262000
131 487,84
53 912,65
77 575,19
Прочие расходы
056
0801
4439900
001
290000
267 900,00
28 700,00
239 200,00
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4439900
001
300000
95 856 980,00
29 521 080,35
66 335 899,65
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4439900
001
310000
91 961 030,00
27 487 333,64
64 473 696,36
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4439900
001
340000
3 895 950,00
2 033 746,71
1 862 203,29
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
056
0801
4439900
810
106 325 739,24
49 583 758,00
56 741 981,24
Расходы
056
0801
4439900
810
200000
83 608 520,55
38 559 330,20
45 049 190,35
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
4439900
810
210000
33 612 005,73
15 533 460,48
18 078 545,25
Заработная плата
056
0801
4439900
810
211000
24 022 599,52
11 653 141,55
12 369 457,97
Прочие выплаты
056
0801
4439900
810
212000
2 545 153,93
1 016 132,04
1 529 021,89
Начисления на оплату труда
056
0801
4439900
810
213000
7 044 252,28
2 864 186,89
4 180 065,39
Приобретение услуг
056
0801
4439900
810
220000
46 674 426,68
21 016 324,74
25 658 101,94
Услуги связи
056
0801
4439900
810
221000
1 649 031,79
729 943,03
919 088,76
Транспортные услуги
056
0801
4439900
810
222000
3 244 193,50
1 725 792,13
1 518 401,37
Коммунальные услуги
056
0801
4439900
810
223000
775 786,13
101 663,82
674 122,31
Арендная плата за пользование имуществом
056
0801
4439900
810
224000
9 810 534,94
5 026 510,92
4 784 024,02
Услуги по содержанию имущества
056
0801
4439900
810
225000
3 660 520,00
1 416 698,28
2 243 821,72
Прочие услуги
056
0801
4439900
810
226000
27 534 360,32
12 015 716,56
15 518 643,76
Прочие расходы
056
0801
4439900
810
290000
3 322 088,14
2 009 544,98
1 312 543,16
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4439900
810
300000
22 717 218,69
11 024 427,80
11 692 790,89
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4439900
810
310000
4 291 860,00
1 645 027,19
2 646 832,81
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4439900
810
340000
18 425 358,69
9 379 400,61
9 045 958,08
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
056
0801
4439900
811
3 095 446,85
3 073 876,82
21 570,03
Расходы
056
0801
4439900
811
200000
75 019,45
53 450,00
21 569,45
Приобретение услуг
056
0801
4439900
811
220000
75 019,45
53 450,00
21 569,45
Арендная плата за пользование имуществом
056
0801
4439900
811
224000
3 450,00
3 450,00
Прочие услуги
056
0801
4439900
811
226000
71 569,45
50 000,00
21 569,45
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4439900
811
300000
3 020 427,40
3 020 426,82
0,58
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4439900
811
310000
3 018 126,82
3 018 126,82
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4439900
811
340000
2 300,58
2 300,00
0,58
Реализация мероприятий в рамках проекта «Государственный социально-творческий заказ»
056
0801
4439900
856
22 000 000,00
9 750 309,58
12 249 690,42
Расходы
056
0801
4439900
856
200000
13 446 812,00
5 563 129,07
7 883 682,93
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
4439900
856
210000
571 650,00
351 600,00
220 050,00
Прочие выплаты
056
0801
4439900
856
212000
571 650,00
351 600,00
220 050,00
Приобретение услуг
056
0801
4439900
856
220000
12 875 162,00
5 211 529,07
7 663 632,93
Транспортные услуги
056
0801
4439900
856
222000
1 401 190,00
799 783,40
601 406,60
Арендная плата за пользование имуществом
056
0801
4439900
856
224000
285 900,00
85 700,00
200 200,00
Услуги по содержанию имущества
056
0801
4439900
856
225000
73 000,00
30 000,00
43 000,00
Прочие услуги
056
0801
4439900
856
226000
11 115 072,00
4 296 045,67
6 819 026,33
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4439900
856
300000
8 553 188,00
4 187 180,51
4 366 007,49
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4439900
856
310000
708 900,00
357 879,72
351 020,28
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4439900
856
340000
7 844 288,00
3 829 300,79
4 014 987,21
Региональные целевые программы
056
0801
5220000
221 195 100,00
26 764 497,63
194 430 602,37
Краевая целевая программа «Культура Красноярья» на 2007-2009 годы
056
0801
5220400
220 485 100,00
26 669 886,91
193 815 213,09
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий бюджетам муниципальных образований
056
0801
5220480
220 485 100,00
26 669 886,91
193 815 213,09
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
056
0801
5220480
023
220 485 100,00
26 669 886,91
193 815 213,09
Расходы
056
0801
5220480
023
200000
9 640 300,00
4 862 434,26
4 777 865,74
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
5220480
023
210000
129 300,00
1 800,00
127 500,00
Прочие выплаты
056
0801
5220480
023
212000
129 300,00
1 800,00
127 500,00
Приобретение услуг
056
0801
5220480
023
220000
9 193 900,00
4 767 066,26
4 426 833,74
Транспортные услуги
056
0801
5220480
023
222000
2 653 200,00
1 760 745,90
892 454,10
Арендная плата за пользование имуществом
056
0801
5220480
023
224000
200 000,00
200 000,00
Прочие услуги
056
0801
5220480
023
226000
6 340 700,00
3 006 320,36
3 334 379,64
Прочие расходы
056
0801
5220480
023
290000
317 100,00
93 568,00
223 532,00
Поступление нефинансовых активов
056
0801
5220480
023
300000
210 844 800,00
21 807 452,65
189 037 347,35
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
5220480
023
310000
210 788 000,00
21 755 152,65
189 032 847,35
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
5220480
023
340000
56 800,00
52 300,00
4 500,00
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
056
0801
5223300
330 000,00
53 110,72
276 889,28
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
056
0801
5223300
023
330 000,00
53 110,72
276 889,28
Расходы
056
0801
5223300
023
200000
210 200,00
1 800,00
208 400,00
Приобретение услуг
056
0801
5223300
023
220000
115 000,00
1 800,00
113 200,00
Услуги связи
056
0801
5223300
023
221000
3 800,00
3 800,00
Прочие услуги
056
0801
5223300
023
226000
111 200,00
1 800,00
109 400,00
Прочие расходы
056
0801
5223300
023
290000
95 200,00
95 200,00
Поступление нефинансовых активов
056
0801
5223300
023
300000
119 800,00
51 310,72
68 489,28
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
5223300
023
310000
67 100,00
43 810,72
23 289,28
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
5223300
023
340000
52 700,00
7 500,00
45 200,00
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
056
0801
5223500
380 000,00
41 500,00
338 500,00
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
056
0801
5223508
380 000,00
41 500,00
338 500,00
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
056
0801
5223508
023
380 000,00
41 500,00
338 500,00
Расходы
056
0801
5223508
023
200000
42 400,00
42 400,00
Приобретение услуг
056
0801
5223508
023
220000
42 400,00
42 400,00
Прочие услуги
056
0801
5223508
023
226000
42 400,00
42 400,00
Поступление нефинансовых активов
056
0801
5223508
023
300000
337 600,00
41 500,00
296 100,00
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
5223508
023
310000
298 300,00
25 300,00
273 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
5223508
023
340000
39 300,00
16 200,00
23 100,00
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
056
0801
8040000
40 920 000,00
40 920 000,00
Расходы на приобретение библиотечных фондов (на бумажных и иных носителях) для краевых государственных библиотек
056
0801
8041500
40 920 000,00
40 920 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями
056
0801
8041500
001
40 920 000,00
40 920 000,00
Поступление нефинансовых активов
056
0801
8041500
001
300000
40 920 000,00
40 920 000,00
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
8041500
001
310000
40 920 000,00
40 920 000,00
Кинематография
056
0802
16 674 476,48
7 351 928,74
9 322 547,74
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
056
0802
4500000
16 674 476,48
7 351 928,74
9 322 547,74
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
056
0802
4508500
16 674 476,48
7 351 928,74
9 322 547,74
Выполнение функций бюджетными учреждениями
056
0802
4508500
001
15 647 143,48
7 019 864,49
8 627 278,99
Расходы
056
0802
4508500
001
200000
15 290 143,48
6 851 770,74
8 438 372,74
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0802
4508500
001
210000
12 515 883,48
5 523 698,92
6 992 184,56
Заработная плата
056
0802
4508500
001
211000
9 914 440,37
4 480 999,42
5 433 440,95
Прочие выплаты
056
0802
4508500
001
212000
8 400,00
1 000,00
7 400,00
Начисления на оплату труда
056
0802
4508500
001
213000
2 593 043,11
1 041 699,50
1 551 343,61
Приобретение услуг
056
0802
4508500
001
220000
2 629 260,00
1 256 071,82
1 373 188,18
Услуги связи
056
0802
4508500
001
221000
75 000,00
35 264,90
39 735,10
Транспортные услуги
056
0802
4508500
001
222000
139 300,00
54 661,15
84 638,85
Коммунальные услуги
056
0802
4508500
001
223000
1 205 960,00
587 200,93
618 759,07
Услуги по содержанию имущества
056
0802
4508500
001
225000
233 100,00
73 450,59
159 649,41
Прочие услуги
056
0802
4508500
001
226000
975 900,00
505 494,25
470 405,75
Прочие расходы
056
0802
4508500
001
290000
145 000,00
72 000,00
73 000,00
Поступление нефинансовых активов
056
0802
4508500
001
300000
357 000,00
168 093,75
188 906,25
Увеличение стоимости основных средств
056
0802
4508500
001
310000
185 000,00
92 693,75
92 306,25
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0802
4508500
001
340000
172 000,00
75 400,00
96 600,00
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
056
0802
4508500
810
952 933,00
328 164,25
624 768,75
Расходы
056
0802
4508500
810
200000
693 500,00
250 405,48
443 094,52
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0802
4508500
810
210000
81 500,00
6 600,00
74 900,00
Заработная плата
056
0802
4508500
810
211000
50 000,00
50 000,00
Прочие выплаты
056
0802
4508500
810
212000
18 400,00
6 600,00
11 800,00
Начисления на оплату труда
056
0802
4508500
810
213000
13 100,00
13 100,00
Приобретение услуг
056
0802
4508500
810
220000
462 000,00
177 970,01
284 029,99
Услуги связи
056
0802
4508500
810
221000
70 000,00
30 450,96
39 549,04
Транспортные услуги
056
0802
4508500
810
222000
24 000,00
7 871,68
16 128,32
Услуги по содержанию имущества
056
0802
4508500
810
225000
50 000,00
10 084,26
39 915,74
Прочие услуги
056
0802
4508500
810
226000
318 000,00
129 563,11
188 436,89
Прочие расходы
056
0802
4508500
810
290000
150 000,00
65 835,47
84 164,53
Поступление нефинансовых активов
056
0802
4508500
810
300000
259 433,00
77 758,77
181 674,23
Увеличение стоимости основных средств
056
0802
4508500
810
310000
15 000,00
15 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0802
4508500
810
340000
244 433,00
77 758,77
166 674,23
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
056
0802
4508500
811
74 400,00
3 900,00
70 500,00
Расходы
056
0802
4508500
811
200000
70 500,00
70 500,00
Приобретение услуг
056
0802
4508500
811
220000
70 500,00
70 500,00
Прочие услуги
056
0802
4508500
811
226000
70 500,00
70 500,00
Поступление нефинансовых активов
056
0802
4508500
811
300000
3 900,00
3 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0802
4508500
811
340000
3 900,00
3 900,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
056
0806
182 252 270,00
44 167 373,94
138 084 896,06
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
056
0806
0020000
44 429 470,00
17 838 573,94
26 590 896,06
Центральный аппарат
056
0806
0020400
44 429 470,00
17 838 573,94
26 590 896,06
Центральный аппарат иных органов
056
0806
0020460
44 429 470,00
17 838 573,94
26 590 896,06
Выполнение функций государственными органами
056
0806
0020460
012
44 429 470,00
17 838 573,94
26 590 896,06
Расходы
056
0806
0020460
012
200000
41 050 100,00
16 863 384,17
24 186 715,83
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0806
0020460
012
210000
36 278 840,00
15 088 173,32
21 190 666,68
Заработная плата
056
0806
0020460
012
211000
28 584 990,00
12 554 962,56
16 030 027,44
Прочие выплаты
056
0806
0020460
012
212000
204 550,00
74 128,39
130 421,61
Начисления на оплату труда
056
0806
0020460
012
213000
7 489 300,00
2 459 082,37
5 030 217,63
Приобретение услуг
056
0806
0020460
012
220000
4 409 160,00
1 672 946,39
2 736 213,61
Услуги связи
056
0806
0020460
012
221000
798 750,00
345 576,36
453 173,64
Транспортные услуги
056
0806
0020460
012
222000
692 250,00
299 078,70
393 171,30
Услуги по содержанию имущества
056
0806
0020460
012
225000
426 000,00
191 666,13
234 333,87
Прочие услуги
056
0806
0020460
012
226000
2 492 160,00
836 625,20
1 655 534,80
Прочие расходы
056
0806
0020460
012
290000
362 100,00
102 264,46
259 835,54
Поступление нефинансовых активов
056
0806
0020460
012
300000
3 379 370,00
975 189,77
2 404 180,23
Увеличение стоимости основных средств
056
0806
0020460
012
310000
1 948 000,00
253 039,26
1 694 960,74
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0806
0020460
012
340000
1 431 370,00
722 150,51
709 219,49
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
056
0806
4500000
125 200 000,00
26 328 800,00
98 871 200,00
Расходы на проведение эксперимента по реформированию системы оплаты труда в учреждениях культуры
056
0806
4507600
20 000 000,00
20 000 000,00
Прочие расходы
056
0806
4507600
013
20 000 000,00
20 000 000,00
Расходы
056
0806
4507600
013
200000
20 000 000,00
20 000 000,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0806
4507600
013
210000
20 000 000,00
20 000 000,00
Заработная плата
056
0806
4507600
013
211000
15 847 900,00
15 847 900,00
Начисления на оплату труда
056
0806
4507600
013
213000
4 152 100,00
4 152 100,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
056
0806
4508500
105 200 000,00
26 328 800,00
78 871 200,00
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
056
0806
4508500
023
50 200 000,00
328 800,00
49 871 200,00
Расходы
056
0806
4508500
023
200000
50 200 000,00
328 800,00
49 871 200,00
Приобретение услуг
056
0806
4508500
023
220000
50 200 000,00
328 800,00
49 871 200,00
Услуги по содержанию имущества
056
0806
4508500
023
225000
41 540 000,00
328 800,00
41 211 200,00
Прочие услуги
056
0806
4508500
023
226000
8 660 000,00
8 660 000,00
Гранты Губернатора Красноярского края в области культуры
056
0806
4508500
547
45 000 000,00
26 000 000,00
19 000 000,00
Расходы
056
0806
4508500
547
200000
45 000 000,00
26 000 000,00
19 000 000,00
Прочие расходы
056
0806
4508500
547
290000
45 000 000,00
26 000 000,00
19 000 000,00
Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края в области культуры
056
0806
4508500
861
10 000 000,00
10 000 000,00
Расходы
056
0806
4508500
861
200000
10 000 000,00
10 000 000,00
Прочие расходы
056
0806
4508500
861
290000
10 000 000,00
10 000 000,00
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
056
0806
8040000
12 622 800,00
12 622 800,00
Расходы на приобретение музыкальных инструментов для краевых государственных учреждений культуры
056
0806
8042100
10 422 800,00
10 422 800,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями
056
0806
8042100
001
10 422 800,00
10 422 800,00
Поступление нефинансовых активов
056
0806
8042100
001
300000
10 422 800,00
10 422 800,00
Увеличение стоимости основных средств
056
0806
8042100
001
310000
10 422 800,00
10 422 800,00
Расходы на приобретение специализированной мебели для краевых государственных библиотек и музеев
056
0806
8042200
2 200 000,00
2 200 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями
056
0806
8042200
001
2 200 000,00
2 200 000,00
Поступление нефинансовых активов
056
0806
8042200
001
300000
2 200 000,00
2 200 000,00
Увеличение стоимости основных средств
056
0806
8042200
001
310000
2 200 000,00
2 200 000,00
Межбюджетные трансферты
056
1100
59 792 500,00
17 069 251,24
42 723 248,76
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
056
1102
59 792 500,00
17 069 251,24
42 723 248,76
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
056
1102
4500000
6 143 000,00
6 143 000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
056
1102
4500600
6 143 000,00
6 143 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
4500600
010
6 143 000,00
6 143 000,00
Расходы
056
1102
4500600
010
200000
6 143 000,00
6 143 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
4500600
010
250000
6 143 000,00
6 143 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
4500600
010
251000
6 143 000,00
6 143 000,00
Региональные целевые программы
056
1102
5220000
53 649 500,00
17 069 251,24
36 580 248,76
Краевая целевая программа «Культура Красноярья» на 2007-2009 годы
056
1102
5220400
53 649 500,00
17 069 251,24
36 580 248,76
Субсидии на реставрацию музейных экспонатов
056
1102
5220401
515 000,00
180 000,00
335 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220401
010
515 000,00
180 000,00
335 000,00
Расходы
056
1102
5220401
010
200000
515 000,00
180 000,00
335 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220401
010
250000
515 000,00
180 000,00
335 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220401
010
251000
515 000,00
180 000,00
335 000,00
Субсидии на приобретение специального оборудования для создания кетского этнографического фольклорного коллектива «Северный ветер» на базе районного Дома культуры с.Туруханск
056
1102
5220403
105 000,00
105 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220403
010
105 000,00
105 000,00
Расходы
056
1102
5220403
010
200000
105 000,00
105 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220403
010
250000
105 000,00
105 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220403
010
251000
105 000,00
105 000,00
Субсидии на приобретение специального оборудования для проведения фольклорной экспедиции
056
1102
5220404
68 000,00
68 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220404
010
68 000,00
68 000,00
Расходы
056
1102
5220404
010
200000
68 000,00
68 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220404
010
250000
68 000,00
68 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220404
010
251000
68 000,00
68 000,00
Субсидии на приобретение специального оборудования для археологического клуба-лаборатории «Юный археолог» на базе муниципального учреждения культуры «Музейно-выставочный центр» г.Железногорска
056
1102
5220405
45 000,00
45 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220405
010
45 000,00
45 000,00
Расходы
056
1102
5220405
010
200000
45 000,00
45 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220405
010
250000
45 000,00
45 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220405
010
251000
45 000,00
45 000,00
Субсидии на приобретение и установку современных систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения в музеях муниципальных образований
056
1102
5220407
380 000,00
125 000,00
255 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220407
010
380 000,00
125 000,00
255 000,00
Расходы
056
1102
5220407
010
200000
380 000,00
125 000,00
255 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220407
010
250000
380 000,00
125 000,00
255 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220407
010
251000
380 000,00
125 000,00
255 000,00
Субсидии на приобретение и установку современных систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения в библиотеках муниципальных образований
056
1102
5220408
1 729 200,00
481 200,00
1 248 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220408
010
1 729 200,00
481 200,00
1 248 000,00
Расходы
056
1102
5220408
010
200000
1 729 200,00
481 200,00
1 248 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220408
010
250000
1 729 200,00
481 200,00
1 248 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220408
010
251000
1 729 200,00
481 200,00
1 248 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на приобретение противопожарного оборудования и приборов визуального контроля для музеев муниципальных образований
056
1102
5220411
214 700,00
201 400,00
13 300,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220411
010
214 700,00
201 400,00
13 300,00
Расходы
056
1102
5220411
010
200000
214 700,00
201 400,00
13 300,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220411
010
250000
214 700,00
201 400,00
13 300,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220411
010
251000
214 700,00
201 400,00
13 300,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на приобретение противопожарного оборудования и приборов визуального контроля для библиотек муниципальных образований
056
1102
5220412
1 159 700,00
361 500,00
798 200,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220412
010
1 159 700,00
361 500,00
798 200,00
Расходы
056
1102
5220412
010
200000
1 159 700,00
361 500,00
798 200,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220412
010
250000
1 159 700,00
361 500,00
798 200,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220412
010
251000
1 159 700,00
361 500,00
798 200,00
Субсидии на капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных учреждений культуры библиотечного типа согласно проектно-сметной документации
056
1102
5220415
2 150 000,00
956 400,00
1 193 600,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220415
010
2 150 000,00
956 400,00
1 193 600,00
Расходы
056
1102
5220415
010
200000
2 150 000,00
956 400,00
1 193 600,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220415
010
250000
2 150 000,00
956 400,00
1 193 600,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220415
010
251000
2 150 000,00
956 400,00
1 193 600,00
Субсидии на капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных учреждений культуры клубного типа согласно проектно-сметной документации
056
1102
5220416
9 038 900,00
700 000,00
8 338 900,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220416
010
9 038 900,00
700 000,00
8 338 900,00
Расходы
056
1102
5220416
010
200000
9 038 900,00
700 000,00
8 338 900,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220416
010
250000
9 038 900,00
700 000,00
8 338 900,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220416
010
251000
9 038 900,00
700 000,00
8 338 900,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей согласно проектно-сметной документации
056
1102
5220417
2 200 000,00
2 200 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220417
010
2 200 000,00
2 200 000,00
Расходы
056
1102
5220417
010
200000
2 200 000,00
2 200 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220417
010
250000
2 200 000,00
2 200 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220417
010
251000
2 200 000,00
2 200 000,00
Субсидии на капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных учреждений культуры музейного типа согласно проектно-сметной документации
056
1102
5220418
400 000,00
400 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220418
010
400 000,00
400 000,00
Расходы
056
1102
5220418
010
200000
400 000,00
400 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220418
010
250000
400 000,00
400 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220418
010
251000
400 000,00
400 000,00
Субсидии на приобретение музыкальных инструментов
056
1102
5220419
1 505 300,00
533 924,80
971 375,20
Фонд софинансирования
056
1102
5220419
010
1 505 300,00
533 924,80
971 375,20
Расходы
056
1102
5220419
010
200000
1 505 300,00
533 924,80
971 375,20
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220419
010
250000
1 505 300,00
533 924,80
971 375,20
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220419
010
251000
1 505 300,00
533 924,80
971 375,20
Субсидии на приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования
056
1102
5220420
4 208 900,00
1 363 888,00
2 845 012,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220420
010
4 208 900,00
1 363 888,00
2 845 012,00
Расходы
056
1102
5220420
010
200000
4 208 900,00
1 363 888,00
2 845 012,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220420
010
250000
4 208 900,00
1 363 888,00
2 845 012,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220420
010
251000
4 208 900,00
1 363 888,00
2 845 012,00
Субсидии на приобретение средств автоматизации
056
1102
5220421
1 894 100,00
907 651,10
986 448,90
Фонд софинансирования
056
1102
5220421
010
1 894 100,00
907 651,10
986 448,90
Расходы
056
1102
5220421
010
200000
1 894 100,00
907 651,10
986 448,90
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220421
010
250000
1 894 100,00
907 651,10
986 448,90
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220421
010
251000
1 894 100,00
907 651,10
986 448,90
Субсидии на приобретение аудио- и видеотехники
056
1102
5220422
221 500,00
37 500,00
184 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220422
010
221 500,00
37 500,00
184 000,00
Расходы
056
1102
5220422
010
200000
221 500,00
37 500,00
184 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220422
010
250000
221 500,00
37 500,00
184 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220422
010
251000
221 500,00
37 500,00
184 000,00
Субсидии на приобретение одежды сцены и костюмов
056
1102
5220423
186 600,00
24 000,00
162 600,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220423
010
186 600,00
24 000,00
162 600,00
Расходы
056
1102
5220423
010
200000
186 600,00
24 000,00
162 600,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220423
010
250000
186 600,00
24 000,00
162 600,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220423
010
251000
186 600,00
24 000,00
162 600,00
Субсидии на приобретение автотранспорта
056
1102
5220424
3 170 000,00
640 695,44
2 529 304,56
Фонд софинансирования
056
1102
5220424
010
3 170 000,00
640 695,44
2 529 304,56
Расходы
056
1102
5220424
010
200000
3 170 000,00
640 695,44
2 529 304,56
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220424
010
250000
3 170 000,00
640 695,44
2 529 304,56
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220424
010
251000
3 170 000,00
640 695,44
2 529 304,56
Субсидии на приобретение специального оборудования
056
1102
5220425
478 200,00
240 060,00
238 140,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220425
010
478 200,00
240 060,00
238 140,00
Расходы
056
1102
5220425
010
200000
478 200,00
240 060,00
238 140,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220425
010
250000
478 200,00
240 060,00
238 140,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220425
010
251000
478 200,00
240 060,00
238 140,00
Субсидии на приобретение мебели
056
1102
5220426
750 000,00
150 000,00
600 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220426
010
750 000,00
150 000,00
600 000,00
Расходы
056
1102
5220426
010
200000
750 000,00
150 000,00
600 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220426
010
250000
750 000,00
150 000,00
600 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220426
010
251000
750 000,00
150 000,00
600 000,00
Субсидии на проведение культурных мероприятий краевого и межрегионального уровней
056
1102
5220427
642 000,00
499 825,00
142 175,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220427
010
642 000,00
499 825,00
142 175,00
Расходы
056
1102
5220427
010
200000
642 000,00
499 825,00
142 175,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220427
010
250000
642 000,00
499 825,00
142 175,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220427
010
251000
642 000,00
499 825,00
142 175,00
Субсидии на организацию передвижной культурной бригады в летний период как замещающей формы культурного обслуживания населения в отдаленных пунктах Туруханского района
056
1102
5220428
84 000,00
84 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220428
010
84 000,00
84 000,00
Расходы
056
1102
5220428
010
200000
84 000,00
84 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220428
010
250000
84 000,00
84 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220428
010
251000
84 000,00
84 000,00
Субсидии на организацию для жителей юга края передвижных выставок картин выдающихся русских художников (г.Минусинск)
056
1102
5220429
80 000,00
80 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220429
010
80 000,00
80 000,00
Расходы
056
1102
5220429
010
200000
80 000,00
80 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220429
010
250000
80 000,00
80 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220429
010
251000
80 000,00
80 000,00
Субсидии на проведение культурных акций
056
1102
5220430
741 800,00
111 100,00
630 700,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220430
010
741 800,00
111 100,00
630 700,00
Расходы
056
1102
5220430
010
200000
741 800,00
111 100,00
630 700,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220430
010
250000
741 800,00
111 100,00
630 700,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220430
010
251000
741 800,00
111 100,00
630 700,00
Субсидии на поддержку опорной детской музыкальной школы г.Енисейска для северной группы районов Красноярского края
056
1102
5220431
22 000,00
21 998,82
1,18
Фонд софинансирования
056
1102
5220431
010
22 000,00
21 998,82
1,18
Расходы
056
1102
5220431
010
200000
22 000,00
21 998,82
1,18
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220431
010
250000
22 000,00
21 998,82
1,18
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220431
010
251000
22 000,00
21 998,82
1,18
Субсидии на создание детской эстрадной студии «Элита» на базе детской школы искусств п.Малиновка Ачинского района
056
1102
5220432
185 000,00
185 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220432
010
185 000,00
185 000,00
Расходы
056
1102
5220432
010
200000
185 000,00
185 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220432
010
250000
185 000,00
185 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220432
010
251000
185 000,00
185 000,00
Субсидии на создание Центра развития творчества подростков и молодежи «Новый мир» на базе культурно-досугового центра «Юбилейный» г.Назарово
056
1102
5220433
18 000,00
18 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220433
010
18 000,00
18 000,00
Расходы
056
1102
5220433
010
200000
18 000,00
18 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220433
010
250000
18 000,00
18 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220433
010
251000
18 000,00
18 000,00
Субсидии на создание школы современных управленческих технологий на базе районного Дома культуры Саянского района
056
1102
5220435
34 000,00
34 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220435
010
34 000,00
34 000,00
Расходы
056
1102
5220435
010
200000
34 000,00
34 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220435
010
250000
34 000,00
34 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220435
010
251000
34 000,00
34 000,00
Субсидии на создание новых моделей организации культурно-досуговой деятельности
056
1102
5220436
812 300,00
646 300,00
166 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220436
010
812 300,00
646 300,00
166 000,00
Расходы
056
1102
5220436
010
200000
812 300,00
646 300,00
166 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220436
010
250000
812 300,00
646 300,00
166 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220436
010
251000
812 300,00
646 300,00
166 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
056
1102
5220437
18 810 300,00
7 809 534,00
11 000 766,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220437
010
18 810 300,00
7 809 534,00
11 000 766,00
Расходы
056
1102
5220437
010
200000
18 810 300,00
7 809 534,00
11 000 766,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220437
010
250000
18 810 300,00
7 809 534,00
11 000 766,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220437
010
251000
18 810 300,00
7 809 534,00
11 000 766,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на приобретение систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
056
1102
5220438
1 800 000,00
707 274,08
1 092 725,92
Фонд софинансирования
056
1102
5220438
010
1 800 000,00
707 274,08
1 092 725,92
Расходы
056
1102
5220438
010
200000
1 800 000,00
707 274,08
1 092 725,92
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220438
010
250000
1 800 000,00
707 274,08
1 092 725,92
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220438
010
251000
1 800 000,00
707 274,08
1 092 725,92
Служба по контролю в сфере природопользования администрации Красноярского края
063
41 660 785,97
8 434 876,03
33 225 909,94
Национальная экономика
063
0400
41 660 785,97
8 434 876,03
33 225 909,94
Общеэкономические вопросы
063
0401
17 775 657,00
5 453 700,85
12 321 956,15
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
063
0401
0020000
17 775 657,00
5 453 700,85
12 321 956,15
Центральный аппарат
063
0401
0020400
17 775 657,00
5 453 700,85
12 321 956,15
Центральный аппарат иных органов
063
0401
0020460
17 775 657,00
5 453 700,85
12 321 956,15
Выполнение функций государственными органами
063
0401
0020460
012
17 775 657,00
5 453 700,85
12 321 956,15
Расходы
063
0401
0020460
012
200000
16 654 107,00
5 285 917,99
11 368 189,01
Оплата труда и начисления на оплату труда
063
0401
0020460
012
210000
14 227 767,00
4 569 810,83
9 657 956,17
Заработная плата
063
0401
0020460
012
211000
11 002 694,00
3 690 737,96
7 311 956,04
Прочие выплаты
063
0401
0020460
012
212000
342 400,00
50 150,00
292 250,00
Начисления на оплату труда
063
0401
0020460
012
213000
2 882 673,00
828 922,87
2 053 750,13
Приобретение услуг
063
0401
0020460
012
220000
2 421 340,00
714 118,16
1 707 221,84
Услуги связи
063
0401
0020460
012
221000
522 600,00
219 189,60
303 410,40
Транспортные услуги
063
0401
0020460
012
222000
754 400,00
138 966,02
615 433,98
Услуги по содержанию имущества
063
0401
0020460
012
225000
101 540,00
35 762,81
65 777,19
Прочие услуги
063
0401
0020460
012
226000
1 042 800,00
320 199,73
722 600,27
Прочие расходы
063
0401
0020460
012
290000
5 000,00
1 989,00
3 011,00
Поступление нефинансовых активов
063
0401
0020460
012
300000
1 121 550,00
167 782,86
953 767,14
Увеличение стоимости основных средств
063
0401
0020460
012
310000
600 000,00
600 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
063
0401
0020460
012
340000
521 550,00
167 782,86
353 767,14
Лесное хозяйство
063
0407
23 885 128,97
2 981 175,18
20 903 953,79
Вопросы в области лесных отношений
063
0407
2920000
23 885 128,97
2 981 175,18
20 903 953,79
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений
063
0407
2920100
23 885 128,97
2 981 175,18
20 903 953,79
Выполнение функций государственными органами
063
0407
2920100
012
23 885 128,97
2 981 175,18
20 903 953,79
Расходы
063
0407
2920100
012
200000
22 909 534,89
2 954 122,93
19 955 411,96
Оплата труда и начисления на оплату труда
063
0407
2920100
012
210000
19 730 129,79
2 629 482,13
17 100 647,66
Заработная плата
063
0407
2920100
012
211000
14 943 988,94
2 052 518,76
12 891 470,18
Прочие выплаты
063
0407
2920100
012
212000
796 650,00
52 650,00
744 000,00
Начисления на оплату труда
063
0407
2920100
012
213000
3 989 490,85
524 313,37
3 465 177,48
Приобретение услуг
063
0407
2920100
012
220000
3 169 405,10
324 640,80
2 844 764,30
Услуги связи
063
0407
2920100
012
221000
359 900,00
359 900,00
Транспортные услуги
063
0407
2920100
012
222000
600 294,10
121 838,30
478 455,80
Коммунальные услуги
063
0407
2920100
012
223000
373 175,00
373 175,00
Услуги по содержанию имущества
063
0407
2920100
012
225000
151 500,00
151 500,00
Прочие услуги
063
0407
2920100
012
226000
1 684 536,00
202 802,50
1 481 733,50
Прочие расходы
063
0407
2920100
012
290000
10 000,00
10 000,00
Поступление нефинансовых активов
063
0407
2920100
012
300000
975 594,08
27 052,25
948 541,83
Увеличение стоимости материальных запасов
063
0407
2920100
012
340000
975 594,08
27 052,25
948 541,83
Служба племенного животноводства администрации Красноярского края
068
33 164 700,00
12 455 098,20
20 709 601,80
Национальная экономика
068
0400
33 164 700,00
12 455 098,20
20 709 601,80
Сельское хозяйство и рыболовство
068
0405
33 164 700,00
12 455 098,20
20 709 601,80
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
068
0405
0020000
32 164 700,00
12 455 098,20
19 709 601,80
Центральный аппарат
068
0405
0020400
32 164 700,00
12 455 098,20
19 709 601,80
Центральный аппарат иных органов
068
0405
0020460
32 164 700,00
12 455 098,20
19 709 601,80
Выполнение функций государственными органами
068
0405
0020460
012
32 164 700,00
12 455 098,20
19 709 601,80
Расходы
068
0405
0020460
012
200000
29 497 000,00
11 448 231,51
18 048 768,49
Оплата труда и начисления на оплату труда
068
0405
0020460
012
210000
26 640 000,00
10 182 441,44
16 457 558,56
Заработная плата
068
0405
0020460
012
211000
21 002 400,00
8 166 199,43
12 836 200,57
Прочие выплаты
068
0405
0020460
012
212000
135 000,00
45 000,00
90 000,00
Начисления на оплату труда
068
0405
0020460
012
213000
5 502 600,00
1 971 242,01
3 531 357,99
Приобретение услуг
068
0405
0020460
012
220000
2 835 000,00
1 264 383,50
1 570 616,50
Услуги связи
068
0405
0020460
012
221000
210 000,00
64 291,07
145 708,93
Транспортные услуги
068
0405
0020460
012
222000
1 490 000,00
628 232,25
861 767,75
Коммунальные услуги
068
0405
0020460
012
223000
170 000,00
63 312,41
106 687,59
Арендная плата за пользование имуществом
068
0405
0020460
012
224000
295 000,00
154 711,51
140 288,49
Услуги по содержанию имущества
068
0405
0020460
012
225000
250 000,00
119 999,55
130 000,45
Прочие услуги
068
0405
0020460
012
226000
420 000,00
233 836,71
186 163,29
Прочие расходы
068
0405
0020460
012
290000
22 000,00
1 406,57
20 593,43
Поступление нефинансовых активов
068
0405
0020460
012
300000
2 667 700,00
1 006 866,69
1 660 833,31
Увеличение стоимости основных средств
068
0405
0020460
012
310000
900 000,00
246 871,57
653 128,43
Увеличение стоимости материальных запасов
068
0405
0020460
012
340000
1 767 700,00
759 995,12
1 007 704,88
Государственная поддержка сельского хозяйства
068
0405
2600000
1 000 000,00
1 000 000,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
068
0405
2600400
1 000 000,00
1 000 000,00
Расходы на проведение краевых конкурсов, выставок, семинаров, соревнований в агропромышленном комплексе, на издание информационной литературы и оплату услуг средств массовой информации
068
0405
2600404
1 000 000,00
1 000 000,00
Выполнение функций государственными органами
068
0405
2600404
012
1 000 000,00
1 000 000,00
Расходы
068
0405
2600404
012
200000
995 000,00
995 000,00
Приобретение услуг
068
0405
2600404
012
220000
645 000,00
645 000,00
Транспортные услуги
068
0405
2600404
012
222000
10 000,00
10 000,00
Арендная плата за пользование имуществом
068
0405
2600404
012
224000
15 000,00
15 000,00
Прочие услуги
068
0405
2600404
012
226000
620 000,00
620 000,00
Прочие расходы
068
0405
2600404
012
290000
350 000,00
350 000,00
Поступление нефинансовых активов
068
0405
2600404
012
300000
5 000,00
5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
068
0405
2600404
012
340000
5 000,00
5 000,00
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Красноярского края
069
47 738 100,00
21 884 916,06
25 853 183,94
Национальная экономика
069
0400
47 738 100,00
21 884 916,06
25 853 183,94
Сельское хозяйство и рыболовство
069
0405
47 738 100,00
21 884 916,06
25 853 183,94
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
069
0405
0020000
47 738 100,00
21 884 916,06
25 853 183,94
Центральный аппарат
069
0405
0020400
47 738 100,00
21 884 916,06
25 853 183,94
Центральный аппарат иных органов
069
0405
0020460
47 738 100,00
21 884 916,06
25 853 183,94
Выполнение функций государственными органами
069
0405
0020460
012
47 738 100,00
21 884 916,06
25 853 183,94
Расходы
069
0405
0020460
012
200000
42 643 700,00
19 050 822,79
23 592 877,21
Оплата труда и начисления на оплату труда
069
0405
0020460
012
210000
37 106 900,00
16 947 626,90
20 159 273,10
Заработная плата
069
0405
0020460
012
211000
29 294 300,00
13 359 751,46
15 934 548,54
Прочие выплаты
069
0405
0020460
012
212000
262 600,00
226 000,00
36 600,00
Начисления на оплату труда
069
0405
0020460
012
213000
7 550 000,00
3 361 875,44
4 188 124,56
Приобретение услуг
069
0405
0020460
012
220000
5 217 300,00
2 016 891,89
3 200 408,11
Услуги связи
069
0405
0020460
012
221000
636 600,00
247 394,10
389 205,90
Транспортные услуги
069
0405
0020460
012
222000
275 900,00
90 331,10
185 568,90
Коммунальные услуги
069
0405
0020460
012
223000
462 100,00
155 825,56
306 274,44
Арендная плата за пользование имуществом
069
0405
0020460
012
224000
1 533 000,00
701 353,76
831 646,24
Услуги по содержанию имущества
069
0405
0020460
012
225000
617 900,00
76 701,16
541 198,84
Прочие услуги
069
0405
0020460
012
226000
1 691 800,00
745 286,21
946 513,79
Прочие расходы
069
0405
0020460
012
290000
319 500,00
86 304,00
233 196,00
Поступление нефинансовых активов
069
0405
0020460
012
300000
5 094 400,00
2 834 093,27
2 260 306,73
Увеличение стоимости основных средств
069
0405
0020460
012
310000
1 646 000,00
1 061 522,36
584 477,64
Увеличение стоимости материальных запасов
069
0405
0020460
012
340000
3 448 400,00
1 772 570,91
1 675 829,09
Агентство образования администрации Красноярского края
075
17 396 888 403,06
8 829 982 552,91
8 566 905 850,15
Образование
075
0700
4 036 054 290,40
1 690 004 596,27
2 346 049 694,13
Общее образование
075
0702
2 621 879 989,14
1 173 313 453,67
1 448 566 535,47
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
075
0702
4210000
39 082 972,63
21 515 040,08
17 567 932,55
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
075
0702
4219900
39 082 972,63
21 515 040,08
17 567 932,55
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0702
4219900
001
39 082 972,63
21 515 040,08
17 567 932,55
Расходы
075
0702
4219900
001
200000
37 305 022,63
20 783 697,35
16 521 325,28
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0702
4219900
001
210000
36 912 272,63
20 586 531,05
16 325 741,58
Заработная плата
075
0702
4219900
001
211000
29 301 754,30
16 456 661,12
12 845 093,18
Прочие выплаты
075
0702
4219900
001
212000
137 900,00
52 695,00
85 205,00
Начисления на оплату труда
075
0702
4219900
001
213000
7 472 618,33
4 077 174,93
3 395 443,40
Приобретение услуг
075
0702
4219900
001
220000
382 850,00
187 521,90
195 328,10
Услуги связи
075
0702
4219900
001
221000
3 450,00
3 296,00
154,00
Транспортные услуги
075
0702
4219900
001
222000
10 100,00
213,70
9 886,30
Прочие услуги
075
0702
4219900
001
226000
369 300,00
184 012,20
185 287,80
Прочие расходы
075
0702
4219900
001
290000
9 900,00
9 644,40
255,60
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4219900
001
300000
1 777 950,00
731 342,73
1 046 607,27
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4219900
001
310000
1 717 000,00
701 795,34
1 015 204,66
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4219900
001
340000
60 950,00
29 547,39
31 402,61
Школы-интернаты
075
0702
4220000
572 964 463,86
261 036 222,07
311 928 241,79
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
075
0702
4229900
572 964 463,86
261 036 222,07
311 928 241,79
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0702
4229900
001
562 175 149,49
259 214 571,56
302 960 577,93
Расходы
075
0702
4229900
001
200000
439 133 349,49
215 549 863,22
223 583 486,27
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0702
4229900
001
210000
335 595 949,49
172 661 583,51
162 934 365,98
Заработная плата
075
0702
4229900
001
211000
264 116 280,81
138 391 316,23
125 724 964,58
Прочие выплаты
075
0702
4229900
001
212000
2 152 300,00
1 194 103,99
958 196,01
Начисления на оплату труда
075
0702
4229900
001
213000
69 327 368,68
33 076 163,29
36 251 205,39
Приобретение услуг
075
0702
4229900
001
220000
102 590 600,00
42 551 714,70
60 038 885,30
Услуги связи
075
0702
4229900
001
221000
1 531 100,00
548 167,10
982 932,90
Транспортные услуги
075
0702
4229900
001
222000
2 235 400,00
404 334,94
1 831 065,06
Коммунальные услуги
075
0702
4229900
001
223000
36 013 700,00
13 524 136,93
22 489 563,07
Арендная плата за пользование имуществом
075
0702
4229900
001
224000
151 300,00
64 891,75
86 408,25
Услуги по содержанию имущества
075
0702
4229900
001
225000
14 112 100,00
3 489 497,23
10 622 602,77
Прочие услуги
075
0702
4229900
001
226000
48 547 000,00
24 520 686,75
24 026 313,25
Социальное обеспечение
075
0702
4229900
001
260000
164 400,00
31 738,57
132 661,43
Пособия по социальной помощи населению
075
0702
4229900
001
262000
164 400,00
31 738,57
132 661,43
Прочие расходы
075
0702
4229900
001
290000
782 400,00
304 826,44
477 573,56
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4229900
001
300000
123 041 800,00
43 664 708,34
79 377 091,66
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4229900
001
310000
26 422 000,00
5 542 956,43
20 879 043,57
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4229900
001
340000
96 619 800,00
38 121 751,91
58 498 048,09
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
075
0702
4229900
810
2 892 371,59
1 570 090,05
1 322 281,54
Расходы
075
0702
4229900
810
200000
2 505 711,20
1 423 105,49
1 082 605,71
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0702
4229900
810
210000
1 902 750,62
1 240 923,14
661 827,48
Заработная плата
075
0702
4229900
810
211000
1 505 190,66
976 920,67
528 269,99
Прочие выплаты
075
0702
4229900
810
212000
3 200,00
1 200,00
2 000,00
Начисления на оплату труда
075
0702
4229900
810
213000
394 359,96
262 802,47
131 557,49
Приобретение услуг
075
0702
4229900
810
220000
456 601,46
99 622,52
356 978,94
Услуги связи
075
0702
4229900
810
221000
85 706,00
40 060,70
45 645,30
Транспортные услуги
075
0702
4229900
810
222000
67 899,52
5 119,80
62 779,72
Услуги по содержанию имущества
075
0702
4229900
810
225000
45 794,03
2 765,00
43 029,03
Прочие услуги
075
0702
4229900
810
226000
257 201,91
51 677,02
205 524,89
Прочие расходы
075
0702
4229900
810
290000
146 359,12
82 559,83
63 799,29
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4229900
810
300000
386 660,39
146 984,56
239 675,83
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4229900
810
310000
151 248,80
71 650,20
79 598,60
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4229900
810
340000
235 411,59
75 334,36
160 077,23
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
075
0702
4229900
811
7 896 942,78
251 560,46
7 645 382,32
Расходы
075
0702
4229900
811
200000
7 548 585,33
30 027,34
7 518 557,99
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0702
4229900
811
210000
8 030,10
4 000,00
4 030,10
Заработная плата
075
0702
4229900
811
211000
6 368,02
3 174,60
3 193,42
Начисления на оплату труда
075
0702
4229900
811
213000
1 662,08
825,40
836,68
Приобретение услуг
075
0702
4229900
811
220000
7 540 555,23
26 027,34
7 514 527,89
Транспортные услуги
075
0702
4229900
811
222000
9 027,34
9 027,34
Услуги по содержанию имущества
075
0702
4229900
811
225000
12 018,45
12 000,00
18,45
Прочие услуги
075
0702
4229900
811
226000
7 519 509,44
5 000,00
7 514 509,44
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4229900
811
300000
348 357,45
221 533,12
126 824,33
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4229900
811
310000
283 257,68
170 500,80
112 756,88
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4229900
811
340000
65 099,77
51 032,32
14 067,45
Учреждения по внешкольной работе с детьми
075
0702
4230000
147 913 498,93
64 503 604,59
83 409 894,34
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
075
0702
4239900
147 913 498,93
64 503 604,59
83 409 894,34
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0702
4239900
001
145 696 388,18
63 770 788,12
81 925 600,06
Расходы
075
0702
4239900
001
200000
120 067 288,18
56 460 107,12
63 607 181,06
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0702
4239900
001
210000
95 004 888,18
46 100 976,95
48 903 911,23
Заработная плата
075
0702
4239900
001
211000
74 698 064,99
36 609 243,22
38 088 821,77
Прочие выплаты
075
0702
4239900
001
212000
740 600,00
417 284,82
323 315,18
Начисления на оплату труда
075
0702
4239900
001
213000
19 566 223,19
9 074 448,91
10 491 774,28
Приобретение услуг
075
0702
4239900
001
220000
24 342 100,00
9 977 434,65
14 364 665,35
Услуги связи
075
0702
4239900
001
221000
771 600,00
360 002,32
411 597,68
Транспортные услуги
075
0702
4239900
001
222000
839 700,00
407 514,49
432 185,51
Коммунальные услуги
075
0702
4239900
001
223000
9 923 600,00
4 133 809,36
5 789 790,64
Арендная плата за пользование имуществом
075
0702
4239900
001
224000
416 800,00
146 700,00
270 100,00
Услуги по содержанию имущества
075
0702
4239900
001
225000
3 289 900,00
817 468,19
2 472 431,81
Прочие услуги
075
0702
4239900
001
226000
9 100 500,00
4 111 940,29
4 988 559,71
Прочие расходы
075
0702
4239900
001
290000
720 300,00
381 695,52
338 604,48
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4239900
001
300000
25 629 100,00
7 310 681,00
18 318 419,00
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4239900
001
310000
20 029 100,00
4 166 267,75
15 862 832,25
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4239900
001
340000
5 600 000,00
3 144 413,25
2 455 586,75
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
075
0702
4239900
810
1 344 105,75
632 816,47
711 289,28
Расходы
075
0702
4239900
810
200000
866 321,44
458 445,41
407 876,03
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0702
4239900
810
210000
383 267,63
256 262,65
127 004,98
Заработная плата
075
0702
4239900
810
211000
292 566,90
204 284,22
88 282,68
Прочие выплаты
075
0702
4239900
810
212000
14 000,00
10 800,00
3 200,00
Начисления на оплату труда
075
0702
4239900
810
213000
76 700,73
41 178,43
35 522,30
Приобретение услуг
075
0702
4239900
810
220000
355 327,81
139 466,51
215 861,30
Услуги связи
075
0702
4239900
810
221000
3 400,00
2 392,00
1 008,00
Транспортные услуги
075
0702
4239900
810
222000
16 300,00
5 666,60
10 633,40
Услуги по содержанию имущества
075
0702
4239900
810
225000
240 100,00
78 677,26
161 422,74
Прочие услуги
075
0702
4239900
810
226000
95 527,81
52 730,65
42 797,16
Прочие расходы
075
0702
4239900
810
290000
127 726,00
62 716,25
65 009,75
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4239900
810
300000
477 784,31
174 371,06
303 413,25
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4239900
810
310000
262 774,00
78 558,00
184 216,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4239900
810
340000
215 010,31
95 813,06
119 197,25
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
075
0702
4239900
811
873 005,00
100 000,00
773 005,00
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4239900
811
300000
873 005,00
100 000,00
773 005,00
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4239900
811
310000
715 151,42
715 151,42
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4239900
811
340000
157 853,58
100 000,00
57 853,58
Детские дома
075
0702
4240000
759 998 712,85
338 504 006,63
421 494 706,22
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
075
0702
4249900
759 998 712,85
338 504 006,63
421 494 706,22
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0702
4249900
001
753 332 786,69
336 040 927,60
417 291 859,09
Расходы
075
0702
4249900
001
200000
569 178 659,49
260 430 008,13
308 748 651,36
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0702
4249900
001
210000
447 238 988,42
212 089 993,39
235 148 995,03
Заработная плата
075
0702
4249900
001
211000
350 663 911,05
169 558 025,68
181 105 885,37
Прочие выплаты
075
0702
4249900
001
212000
6 169 733,00
3 080 949,23
3 088 783,77
Начисления на оплату труда
075
0702
4249900
001
213000
90 405 344,37
39 451 018,48
50 954 325,89
Приобретение услуг
075
0702
4249900
001
220000
112 540 116,94
45 278 155,44
67 261 961,50
Услуги связи
075
0702
4249900
001
221000
2 779 700,00
1 003 785,63
1 775 914,37
Транспортные услуги
075
0702
4249900
001
222000
2 839 300,00
1 062 534,65
1 776 765,35
Коммунальные услуги
075
0702
4249900
001
223000
56 819 218,66
24 591 902,29
32 227 316,37
Арендная плата за пользование имуществом
075
0702
4249900
001
224000
664 500,00
168 424,88
496 075,12
Услуги по содержанию имущества
075
0702
4249900
001
225000
20 034 488,46
5 938 205,57
14 096 282,89
Прочие услуги
075
0702
4249900
001
226000
29 402 909,82
12 513 302,42
16 889 607,40
Социальное обеспечение
075
0702
4249900
001
260000
6 534 354,13
2 318 594,24
4 215 759,89
Пособия по социальной помощи населению
075
0702
4249900
001
262000
6 534 354,13
2 318 594,24
4 215 759,89
Прочие расходы
075
0702
4249900
001
290000
2 865 200,00
743 265,06
2 121 934,94
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4249900
001
300000
184 154 127,20
75 610 919,47
108 543 207,73
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4249900
001
310000
35 992 500,00
6 443 630,50
29 548 869,50
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4249900
001
340000
148 161 627,20
69 167 288,97
78 994 338,23
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
075
0702
4249900
811
343 626,16
239 525,35
104 100,81
Расходы
075
0702
4249900
811
200000
259 617,08
196 349,90
63 267,18
Приобретение услуг
075
0702
4249900
811
220000
196 349,90
196 349,90
Транспортные услуги
075
0702
4249900
811
222000
96 350,00
96 350,00
Прочие услуги
075
0702
4249900
811
226000
99 999,90
99 999,90
Прочие расходы
075
0702
4249900
811
290000
63 267,18
63 267,18
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4249900
811
300000
84 009,08
43 175,45
40 833,63
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4249900
811
310000
82 665,45
42 665,45
40 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4249900
811
340000
1 343,63
510,00
833,63
Расходы на оплату курсов по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образований детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
075
0702
4249900
904
371 100,00
148 660,00
222 440,00
Расходы
075
0702
4249900
904
200000
371 100,00
148 660,00
222 440,00
Приобретение услуг
075
0702
4249900
904
220000
371 100,00
148 660,00
222 440,00
Прочие услуги
075
0702
4249900
904
226000
371 100,00
148 660,00
222 440,00
Расходы на социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в негосударственных детских домах
075
0702
4249900
974
5 951 200,00
2 074 893,68
3 876 306,32
Расходы
075
0702
4249900
974
200000
5 951 200,00
2 074 893,68
3 876 306,32
Приобретение услуг
075
0702
4249900
974
220000
5 951 200,00
2 074 893,68
3 876 306,32
Прочие услуги
075
0702
4249900
974
226000
5 951 200,00
2 074 893,68
3 876 306,32
Специальные (коррекционные) учреждения
075
0702
4330000
1 002 709 040,87
479 201 707,28
523 507 333,59
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
075
0702
4339900
1 002 709 040,87
479 201 707,28
523 507 333,59
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0702
4339900
001
1 001 648 785,85
479 082 864,29
522 565 921,56
Расходы
075
0702
4339900
001
200000
838 665 786,49
414 018 892,08
424 646 894,41
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0702
4339900
001
210000
700 421 349,07
361 041 342,63
339 380 006,44
Заработная плата
075
0702
4339900
001
211000
547 276 252,00
284 460 894,59
262 815 357,41
Прочие выплаты
075
0702
4339900
001
212000
10 686 600,00
6 742 159,87
3 944 440,13
Начисления на оплату труда
075
0702
4339900
001
213000
142 458 497,07
69 838 288,17
72 620 208,90
Приобретение услуг
075
0702
4339900
001
220000
135 141 459,56
51 620 167,58
83 521 291,98
Услуги связи
075
0702
4339900
001
221000
2 918 900,00
955 187,41
1 963 712,59
Транспортные услуги
075
0702
4339900
001
222000
8 807 326,72
3 303 619,50
5 503 707,22
Коммунальные услуги
075
0702
4339900
001
223000
62 468 158,51
26 477 830,83
35 990 327,68
Арендная плата за пользование имуществом
075
0702
4339900
001
224000
107 243,35
46 652,88
60 590,47
Услуги по содержанию имущества
075
0702
4339900
001
225000
25 653 295,64
5 288 846,95
20 364 448,69
Прочие услуги
075
0702
4339900
001
226000
35 186 535,34
15 548 030,01
19 638 505,33
Социальное обеспечение
075
0702
4339900
001
260000
1 634 077,86
724 583,71
909 494,15
Пособия по социальной помощи населению
075
0702
4339900
001
262000
1 634 077,86
724 583,71
909 494,15
Прочие расходы
075
0702
4339900
001
290000
1 468 900,00
632 798,16
836 101,84
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4339900
001
300000
162 982 999,36
65 063 972,21
97 919 027,15
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4339900
001
310000
37 264 200,00
6 329 422,97
30 934 777,03
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4339900
001
340000
125 718 799,36
58 734 549,24
66 984 250,12
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
075
0702
4339900
810
997 922,24
70 444,92
927 477,32
Расходы
075
0702
4339900
810
200000
765 919,10
47 762,60
718 156,50
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0702
4339900
810
210000
19 600,00
19 600,00
Прочие выплаты
075
0702
4339900
810
212000
19 600,00
19 600,00
Приобретение услуг
075
0702
4339900
810
220000
741 787,10
43 230,60
698 556,50
Услуги связи
075
0702
4339900
810
221000
10 800,00
1 145,50
9 654,50
Транспортные услуги
075
0702
4339900
810
222000
88 000,00
88 000,00
Коммунальные услуги
075
0702
4339900
810
223000
219 742,55
40 690,55
179 052,00
Услуги по содержанию имущества
075
0702
4339900
810
225000
19 244,55
1 394,55
17 850,00
Прочие услуги
075
0702
4339900
810
226000
404 000,00
404 000,00
Прочие расходы
075
0702
4339900
810
290000
4 532,00
4 532,00
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4339900
810
300000
232 003,14
22 682,32
209 320,82
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4339900
810
310000
114 200,00
114 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4339900
810
340000
117 803,14
22 682,32
95 120,82
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
075
0702
4339900
811
62 332,78
48 398,07
13 934,71
Расходы
075
0702
4339900
811
200000
730,59
730,59
Приобретение услуг
075
0702
4339900
811
220000
430,00
430,00
Услуги связи
075
0702
4339900
811
221000
430,00
430,00
Прочие расходы
075
0702
4339900
811
290000
300,59
300,59
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4339900
811
300000
61 602,19
48 398,07
13 204,12
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4339900
811
310000
53 127,27
47 627,26
5 500,01
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4339900
811
340000
8 474,92
770,81
7 704,11
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
075
0702
5200000
99 211 300,00
8 552 873,02
90 658 426,98
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
075
0702
5200900
18 109 000,00
7 769 644,92
10 339 355,08
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета
075
0702
5200901
13 791 400,00
5 702 375,93
8 089 024,07
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0702
5200901
001
13 791 400,00
5 702 375,93
8 089 024,07
Расходы
075
0702
5200901
001
200000
13 791 400,00
5 702 375,93
8 089 024,07
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0702
5200901
001
210000
13 791 400,00
5 702 375,93
8 089 024,07
Заработная плата
075
0702
5200901
001
211000
10 928 200,00
4 532 729,78
6 395 470,22
Начисления на оплату труда
075
0702
5200901
001
213000
2 863 200,00
1 169 646,15
1 693 553,85
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета
075
0702
5200902
4 317 600,00
2 067 268,99
2 250 331,01
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0702
5200902
001
4 317 600,00
2 067 268,99
2 250 331,01
Расходы
075
0702
5200902
001
200000
4 317 600,00
2 067 268,99
2 250 331,01
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0702
5200902
001
210000
4 317 600,00
2 067 302,69
2 250 297,31
Заработная плата
075
0702
5200902
001
211000
3 421 200,00
1 638 642,92
1 782 557,08
Начисления на оплату труда
075
0702
5200902
001
213000
896 400,00
428 659,77
467 740,23
Приобретение услуг
075
0702
5200902
001
220000
-33,70
33,70
Прочие услуги
075
0702
5200902
001
226000
-33,70
33,70
Поощрение лучших учителей
075
0702
5201100
37 400 000,00
37 400 000,00
Поощрение лучших учителей за счет средств федерального бюджета
075
0702
5201101
27 000 000,00
27 000 000,00
Прочие расходы
075
0702
5201101
013
27 000 000,00
27 000 000,00
Расходы
075
0702
5201101
013
200000
27 000 000,00
27 000 000,00
Прочие расходы
075
0702
5201101
013
290000
27 000 000,00
27 000 000,00
Поощрение лучших учителей за счет средств краевого бюджета
075
0702
5201102
10 400 000,00
10 400 000,00
Прочие расходы
075
0702
5201102
013
10 400 000,00
10 400 000,00
Расходы
075
0702
5201102
013
200000
10 400 000,00
10 400 000,00
Прочие расходы
075
0702
5201102
013
290000
10 400 000,00
10 400 000,00
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования
075
0702
5201200
43 702 300,00
783 228,10
42 919 071,90
Выполнение функций государственными органами
075
0702
5201200
012
43 702 300,00
783 228,10
42 919 071,90
Расходы
075
0702
5201200
012
200000
1 738 074,70
350 601,40
1 387 473,30
Приобретение услуг
075
0702
5201200
012
220000
1 738 074,70
350 601,40
1 387 473,30
Транспортные услуги
075
0702
5201200
012
222000
378 960,00
378 960,00
Прочие услуги
075
0702
5201200
012
226000
1 359 114,70
350 601,40
1 008 513,30
Поступление нефинансовых активов
075
0702
5201200
012
300000
41 964 225,30
432 626,70
41 531 598,60
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
5201200
012
310000
41 960 026,70
432 626,70
41 527 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
5201200
012
340000
4 198,60
4 198,60
Среднее профессиональное образование
075
0704
343 540 467,81
163 873 042,79
179 667 425,02
Средние специальные учебные заведения
075
0704
4270000
343 540 467,81
163 873 042,79
179 667 425,02
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
075
0704
4279900
343 540 467,81
163 873 042,79
179 667 425,02
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0704
4279900
001
310 721 649,17
150 739 059,96
159 982 589,21
Расходы
075
0704
4279900
001
200000
294 854 449,17
144 942 850,11
149 911 599,06
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0704
4279900
001
210000
226 972 326,17
115 871 508,03
111 100 818,14
Заработная плата
075
0704
4279900
001
211000
177 215 445,96
91 700 318,97
85 515 126,99
Прочие выплаты
075
0704
4279900
001
212000
3 326 700,00
2 135 175,30
1 191 524,70
Начисления на оплату труда
075
0704
4279900
001
213000
46 430 180,21
22 036 013,76
24 394 166,45
Приобретение услуг
075
0704
4279900
001
220000
37 053 223,00
14 462 670,95
22 590 552,05
Услуги связи
075
0704
4279900
001
221000
1 723 300,00
681 109,04
1 042 190,96
Транспортные услуги
075
0704
4279900
001
222000
1 350 600,00
439 569,13
911 030,87
Коммунальные услуги
075
0704
4279900
001
223000
15 323 100,00
6 888 587,63
8 434 512,37
Арендная плата за пользование имуществом
075
0704
4279900
001
224000
245 200,00
37 285,62
207 914,38
Услуги по содержанию имущества
075
0704
4279900
001
225000
9 263 000,00
2 343 808,54
6 919 191,46
Прочие услуги
075
0704
4279900
001
226000
9 148 023,00
4 072 310,99
5 075 712,01
Социальное обеспечение
075
0704
4279900
001
260000
13 583 800,00
6 578 129,73
7 005 670,27
Пособия по социальной помощи населению
075
0704
4279900
001
262000
13 583 800,00
6 578 129,73
7 005 670,27
Прочие расходы
075
0704
4279900
001
290000
17 245 100,00
8 030 541,40
9 214 558,60
Поступление нефинансовых активов
075
0704
4279900
001
300000
15 867 200,00
5 796 209,85
10 070 990,15
Увеличение стоимости основных средств
075
0704
4279900
001
310000
10 927 100,00
3 553 705,23
7 373 394,77
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0704
4279900
001
340000
4 940 100,00
2 242 504,62
2 697 595,38
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
075
0704
4279900
810
31 821 390,05
12 620 533,16
19 200 856,89
Расходы
075
0704
4279900
810
200000
20 670 317,54
7 936 182,94
12 734 134,60
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0704
4279900
810
210000
11 882 695,75
5 283 895,57
6 598 800,18
Заработная плата
075
0704
4279900
810
211000
9 224 504,56
4 136 541,27
5 087 963,29
Прочие выплаты
075
0704
4279900
810
212000
241 400,00
95 400,00
146 000,00
Начисления на оплату труда
075
0704
4279900
810
213000
2 416 791,19
1 051 954,30
1 364 836,89
Приобретение услуг
075
0704
4279900
810
220000
7 601 779,66
2 148 501,99
5 453 277,67
Услуги связи
075
0704
4279900
810
221000
176 408,64
43 838,48
132 570,16
Транспортные услуги
075
0704
4279900
810
222000
659 800,00
288 294,62
371 505,38
Коммунальные услуги
075
0704
4279900
810
223000
42 700,00
10 958,72
31 741,28
Арендная плата за пользование имуществом
075
0704
4279900
810
224000
24 000,00
9 000,00
15 000,00
Услуги по содержанию имущества
075
0704
4279900
810
225000
2 302 997,30
210 211,30
2 092 786,00
Прочие услуги
075
0704
4279900
810
226000
4 395 873,72
1 586 198,87
2 809 674,85
Прочие расходы
075
0704
4279900
810
290000
1 185 842,13
503 785,38
682 056,75
Поступление нефинансовых активов
075
0704
4279900
810
300000
11 151 072,51
4 684 350,22
6 466 722,29
Увеличение стоимости основных средств
075
0704
4279900
810
310000
3 519 476,05
1 090 922,10
2 428 553,95
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0704
4279900
810
340000
7 631 596,46
3 593 428,12
4 038 168,34
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
075
0704
4279900
811
997 428,59
513 449,67
483 978,92
Расходы
075
0704
4279900
811
200000
150 581,14
41 327,98
109 253,16
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0704
4279900
811
210000
1 600,00
1 600,00
Прочие выплаты
075
0704
4279900
811
212000
1 600,00
1 600,00
Приобретение услуг
075
0704
4279900
811
220000
148 981,14
39 727,98
109 253,16
Услуги связи
075
0704
4279900
811
221000
699,60
699,60
Транспортные услуги
075
0704
4279900
811
222000
5 200,00
2 808,20
2 391,80
Услуги по содержанию имущества
075
0704
4279900
811
225000
62 085,06
62 085,06
Прочие услуги
075
0704
4279900
811
226000
80 996,48
36 919,78
44 076,70
Поступление нефинансовых активов
075
0704
4279900
811
300000
846 847,45
472 121,69
374 725,76
Увеличение стоимости основных средств
075
0704
4279900
811
310000
746 925,02
412 654,00
334 271,02
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0704
4279900
811
340000
99 922,43
59 467,69
40 454,74
Переподготовка и повышение квалификации
075
0705
132 612 396,83
72 852 868,81
59 759 528,02
Институты повышения квалификации
075
0705
4280000
132 612 396,83
72 852 868,81
59 759 528,02
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
075
0705
4289900
132 612 396,83
72 852 868,81
59 759 528,02
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0705
4289900
001
92 335 216,97
45 477 564,17
46 857 652,80
Расходы
075
0705
4289900
001
200000
89 164 416,97
43 244 835,36
45 919 581,61
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0705
4289900
001
210000
80 694 016,97
39 672 640,14
41 021 376,83
Заработная плата
075
0705
4289900
001
211000
62 742 625,50
31 313 126,04
31 429 499,46
Прочие выплаты
075
0705
4289900
001
212000
1 512 800,00
709 099,78
803 700,22
Начисления на оплату труда
075
0705
4289900
001
213000
16 438 591,47
7 650 414,32
8 788 177,15
Приобретение услуг
075
0705
4289900
001
220000
8 434 400,00
3 560 213,66
4 874 186,34
Услуги связи
075
0705
4289900
001
221000
786 300,00
240 858,84
545 441,16
Транспортные услуги
075
0705
4289900
001
222000
635 500,00
270 806,65
364 693,35
Коммунальные услуги
075
0705
4289900
001
223000
3 235 500,00
1 540 817,05
1 694 682,95
Услуги по содержанию имущества
075
0705
4289900
001
225000
1 337 800,00
479 435,87
858 364,13
Прочие услуги
075
0705
4289900
001
226000
2 439 300,00
1 028 295,25
1 411 004,75
Социальное обеспечение
075
0705
4289900
001
260000
12 100,00
7 443,03
4 656,97
Пособия по социальной помощи населению
075
0705
4289900
001
262000
12 100,00
7 443,03
4 656,97
Прочие расходы
075
0705
4289900
001
290000
23 900,00
4 538,53
19 361,47
Поступление нефинансовых активов
075
0705
4289900
001
300000
3 170 800,00
2 232 728,81
938 071,19
Увеличение стоимости основных средств
075
0705
4289900
001
310000
1 844 200,00
1 495 104,00
349 096,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0705
4289900
001
340000
1 326 600,00
737 624,81
588 975,19
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
075
0705
4289900
810
40 269 959,42
27 372 404,64
12 897 554,78
Расходы
075
0705
4289900
810
200000
36 231 609,42
25 477 103,47
10 754 505,95
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0705
4289900
810
210000
8 639 916,24
2 547 411,35
6 092 504,89
Заработная плата
075
0705
4289900
810
211000
6 848 594,96
2 060 840,11
4 787 754,85
Начисления на оплату труда
075
0705
4289900
810
213000
1 791 321,28
486 571,24
1 304 750,04
Приобретение услуг
075
0705
4289900
810
220000
22 434 419,71
18 723 270,76
3 711 148,95
Услуги связи
075
0705
4289900
810
221000
37 800,00
25 550,79
12 249,21
Транспортные услуги
075
0705
4289900
810
222000
952 600,00
201 867,30
750 732,70
Коммунальные услуги
075
0705
4289900
810
223000
1 140 422,74
34 039,28
1 106 383,46
Услуги по содержанию имущества
075
0705
4289900
810
225000
663 944,97
15 571,71
648 373,26
Прочие услуги
075
0705
4289900
810
226000
19 639 652,00
18 446 241,68
1 193 410,32
Прочие расходы
075
0705
4289900
810
290000
5 157 273,47
4 206 421,36
950 852,11
Поступление нефинансовых активов
075
0705
4289900
810
300000
4 038 350,00
1 895 301,17
2 143 048,83
Увеличение стоимости основных средств
075
0705
4289900
810
310000
890 950,00
210 096,00
680 854,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0705
4289900
810
340000
3 147 400,00
1 685 205,17
1 462 194,83
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
075
0705
4289900
811
7 220,44
2 900,00
4 320,44
Поступление нефинансовых активов
075
0705
4289900
811
300000
7 220,44
2 900,00
4 320,44
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0705
4289900
811
340000
7 220,44
2 900,00
4 320,44
Молодежная политика и оздоровление детей
075
0707
46 555 018,95
15 661 962,40
30 893 056,55
Организационно-воспитательная работа с молодежью
075
0707
4310000
16 879 119,83
5 756 856,71
11 122 263,12
Проведение мероприятий для детей и молодежи
075
0707
4310100
16 879 119,83
5 756 856,71
11 122 263,12
Прочие мероприятия
075
0707
4310104
16 879 119,83
5 756 856,71
11 122 263,12
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0707
4310104
001
16 399 107,08
5 756 856,71
10 642 250,37
Расходы
075
0707
4310104
001
200000
7 222 207,08
3 172 557,42
4 049 649,66
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0707
4310104
001
210000
4 002 620,72
1 935 691,78
2 066 928,94
Заработная плата
075
0707
4310104
001
211000
3 170 084,76
1 538 020,00
1 632 064,76
Прочие выплаты
075
0707
4310104
001
212000
2 000,00
1 000,00
1 000,00
Начисления на оплату труда
075
0707
4310104
001
213000
830 535,96
396 671,78
433 864,18
Приобретение услуг
075
0707
4310104
001
220000
3 218 786,36
1 236 865,64
1 981 920,72
Услуги связи
075
0707
4310104
001
221000
43 300,00
43 300,00
Коммунальные услуги
075
0707
4310104
001
223000
1 440 100,00
600 000,00
840 100,00
Услуги по содержанию имущества
075
0707
4310104
001
225000
1 061 286,36
407 456,74
653 829,62
Прочие услуги
075
0707
4310104
001
226000
674 100,00
229 408,90
444 691,10
Прочие расходы
075
0707
4310104
001
290000
800,00
800,00
Поступление нефинансовых активов
075
0707
4310104
001
300000
9 176 900,00
2 584 299,29
6 592 600,71
Увеличение стоимости основных средств
075
0707
4310104
001
310000
3 169 100,00
568 300,00
2 600 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0707
4310104
001
340000
6 007 800,00
2 015 999,29
3 991 800,71
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
075
0707
4310104
810
480 012,75
480 012,75
Расходы
075
0707
4310104
810
200000
5 020,00
5 020,00
Прочие расходы
075
0707
4310104
810
290000
5 020,00
5 020,00
Поступление нефинансовых активов
075
0707
4310104
810
300000
474 992,75
474 992,75
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0707
4310104
810
340000
474 992,75
474 992,75
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
075
0707
4320000
29 675 899,12
9 905 105,69
19 770 793,43
Оздоровление детей
075
0707
4320200
29 675 899,12
9 905 105,69
19 770 793,43
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
075
0707
4320202
29 675 899,12
9 905 105,69
19 770 793,43
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0707
4320202
001
15 599 999,12
5 454 354,00
10 145 645,12
Расходы
075
0707
4320202
001
200000
15 599 999,12
5 454 354,00
10 145 645,12
Социальное обеспечение
075
0707
4320202
001
260000
11 874 499,12
1 728 858,00
10 145 641,12
Пособия по социальной помощи населению
075
0707
4320202
001
262000
11 874 499,12
1 728 858,00
10 145 641,12
Прочие расходы
075
0707
4320202
001
290000
3 725 500,00
3 725 496,00
4,00
Выполнение функций государственными органами
075
0707
4320202
012
14 075 900,00
4 450 751,69
9 625 148,31
Расходы
075
0707
4320202
012
200000
13 286 364,80
4 194 730,00
9 091 634,80
Приобретение услуг
075
0707
4320202
012
220000
10 061 364,80
2 810 200,00
7 251 164,80
Транспортные услуги
075
0707
4320202
012
222000
8 000,00
8 000,00
Прочие услуги
075
0707
4320202
012
226000
10 053 364,80
2 810 200,00
7 243 164,80
Социальное обеспечение
075
0707
4320202
012
260000
3 225 000,00
1 384 530,00
1 840 470,00
Пособия по социальной помощи населению
075
0707
4320202
012
262000
3 225 000,00
1 384 530,00
1 840 470,00
Поступление нефинансовых активов
075
0707
4320202
012
300000
789 535,20
256 021,69
533 513,51
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0707
4320202
012
340000
789 535,20
256 021,69
533 513,51
Другие вопросы в области образования
075
0709
891 466 417,67
264 303 268,60
627 163 149,07
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
075
0709
0020000
68 366 000,00
33 596 848,57
34 769 151,43
Центральный аппарат
075
0709
0020400
68 366 000,00
33 596 848,57
34 769 151,43
Центральный аппарат иных органов
075
0709
0020460
68 366 000,00
33 596 848,57
34 769 151,43
Выполнение функций государственными органами
075
0709
0020460
012
68 366 000,00
33 596 848,57
34 769 151,43
Расходы
075
0709
0020460
012
200000
62 009 100,00
30 509 682,70
31 499 417,30
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0709
0020460
012
210000
52 532 700,00
24 479 040,74
28 053 659,26
Заработная плата
075
0709
0020460
012
211000
42 769 900,00
19 828 362,24
22 941 537,76
Прочие выплаты
075
0709
0020460
012
212000
217 600,00
90 878,50
126 721,50
Начисления на оплату труда
075
0709
0020460
012
213000
9 545 200,00
4 559 800,00
4 985 400,00
Приобретение услуг
075
0709
0020460
012
220000
9 426 800,00
5 988 891,96
3 437 908,04
Услуги связи
075
0709
0020460
012
221000
1 940 100,00
711 991,27
1 228 108,73
Транспортные услуги
075
0709
0020460
012
222000
979 700,00
624 438,39
355 261,61
Услуги по содержанию имущества
075
0709
0020460
012
225000
448 000,00
205 567,30
242 432,70
Прочие услуги
075
0709
0020460
012
226000
6 059 000,00
4 446 895,00
1 612 105,00
Прочие расходы
075
0709
0020460
012
290000
49 600,00
41 750,00
7 850,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
0020460
012
300000
6 356 900,00
3 087 165,87
3 269 734,13
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
0020460
012
310000
2 650 600,00
1 555 409,76
1 095 190,24
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
0020460
012
340000
3 706 300,00
1 531 756,11
2 174 543,89
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
075
0709
4350000
33 323 911,86
12 491 870,71
20 832 041,15
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
075
0709
4359900
33 323 911,86
12 491 870,71
20 832 041,15
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0709
4359900
001
26 800 438,95
10 892 337,01
15 908 101,94
Расходы
075
0709
4359900
001
200000
22 129 860,95
10 152 520,73
11 977 340,22
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0709
4359900
001
210000
17 903 038,95
8 017 013,88
9 886 025,07
Заработная плата
075
0709
4359900
001
211000
14 112 274,80
6 243 089,26
7 869 185,54
Прочие выплаты
075
0709
4359900
001
212000
93 600,00
41 120,00
52 480,00
Начисления на оплату труда
075
0709
4359900
001
213000
3 697 164,15
1 732 804,62
1 964 359,53
Приобретение услуг
075
0709
4359900
001
220000
4 126 522,00
2 087 470,14
2 039 051,86
Услуги связи
075
0709
4359900
001
221000
423 300,00
148 891,29
274 408,71
Транспортные услуги
075
0709
4359900
001
222000
162 200,00
54 489,10
107 710,90
Коммунальные услуги
075
0709
4359900
001
223000
674 800,00
228 432,65
446 367,35
Услуги по содержанию имущества
075
0709
4359900
001
225000
1 297 422,00
685 138,18
612 283,82
Прочие услуги
075
0709
4359900
001
226000
1 568 800,00
970 518,92
598 281,08
Прочие расходы
075
0709
4359900
001
290000
100 300,00
48 036,71
52 263,29
Поступление нефинансовых активов
075
0709
4359900
001
300000
4 670 578,00
739 816,28
3 930 761,72
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
4359900
001
310000
3 963 978,00
393 098,00
3 570 880,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
4359900
001
340000
706 600,00
346 718,28
359 881,72
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
075
0709
4359900
810
6 523 472,91
1 599 533,70
4 923 939,21
Расходы
075
0709
4359900
810
200000
5 652 032,91
1 440 709,19
4 211 323,72
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0709
4359900
810
210000
3 151 100,00
555 032,80
2 596 067,20
Заработная плата
075
0709
4359900
810
211000
2 481 100,00
432 700,00
2 048 400,00
Прочие выплаты
075
0709
4359900
810
212000
20 000,00
20 000,00
Начисления на оплату труда
075
0709
4359900
810
213000
650 000,00
122 332,80
527 667,20
Приобретение услуг
075
0709
4359900
810
220000
2 320 398,18
817 367,39
1 503 030,79
Услуги связи
075
0709
4359900
810
221000
170 000,00
170 000,00
Транспортные услуги
075
0709
4359900
810
222000
198 000,00
198 000,00
Коммунальные услуги
075
0709
4359900
810
223000
40 000,00
40 000,00
Арендная плата за пользование имуществом
075
0709
4359900
810
224000
288 300,00
70 000,00
218 300,00
Услуги по содержанию имущества
075
0709
4359900
810
225000
126 000,00
46 900,00
79 100,00
Прочие услуги
075
0709
4359900
810
226000
1 498 098,18
700 467,39
797 630,79
Прочие расходы
075
0709
4359900
810
290000
180 534,73
68 309,00
112 225,73
Поступление нефинансовых активов
075
0709
4359900
810
300000
871 440,00
158 824,51
712 615,49
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
4359900
810
340000
871 440,00
158 824,51
712 615,49
Мероприятия в области образования
075
0709
4360000
477 408 013,64
51 631 753,48
425 776 260,16
Государственная поддержка в сфере образования
075
0709
4360100
23 086 900,00
9 034 084,09
14 052 815,91
Мероприятия в сфере образования
075
0709
4360100
022
11 248 900,00
5 389 266,01
5 859 633,99
Расходы
075
0709
4360100
022
200000
11 089 300,00
5 336 120,72
5 753 179,28
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0709
4360100
022
210000
2 400,00
1 400,00
1 000,00
Прочие выплаты
075
0709
4360100
022
212000
2 400,00
1 400,00
1 000,00
Приобретение услуг
075
0709
4360100
022
220000
10 906 400,00
5 246 671,35
5 659 728,65
Услуги связи
075
0709
4360100
022
221000
10 100,00
10 100,00
Транспортные услуги
075
0709
4360100
022
222000
87 300,00
59 527,40
27 772,60
Арендная плата за пользование имуществом
075
0709
4360100
022
224000
189 400,00
34 400,00
155 000,00
Прочие услуги
075
0709
4360100
022
226000
10 619 600,00
5 142 643,95
5 476 956,05
Прочие расходы
075
0709
4360100
022
290000
180 500,00
88 049,37
92 450,63
Поступление нефинансовых активов
075
0709
4360100
022
300000
159 600,00
53 145,29
106 454,71
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
4360100
022
340000
159 600,00
53 145,29
106 454,71
Мероприятия по развитию и поддержке информационной сети системы образования
075
0709
4360100
813
2 838 000,00
2 838 000,00
Расходы
075
0709
4360100
813
200000
2 838 000,00
2 838 000,00
Приобретение услуг
075
0709
4360100
813
220000
2 438 000,00
2 438 000,00
Прочие услуги
075
0709
4360100
813
226000
2 438 000,00
2 438 000,00
Прочие расходы
075
0709
4360100
813
290000
400 000,00
400 000,00
Расходы на реализацию статей 28, 29 Закона края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
075
0709
4360100
814
9 000 000,00
3 644 818,08
5 355 181,92
Расходы
075
0709
4360100
814
200000
9 000 000,00
3 644 818,08
5 355 181,92
Приобретение услуг
075
0709
4360100
814
220000
9 000 000,00
3 644 818,08
5 355 181,92
Прочие услуги
075
0709
4360100
814
226000
9 000 000,00
3 644 818,08
5 355 181,92
Внедрение инновационных образовательных программ
075
0709
4360200
3 000 000,00
3 000 000,00
Внедрение инновационных образовательных программ за счет средств федерального бюджета
075
0709
4360201
3 000 000,00
3 000 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0709
4360201
001
3 000 000,00
3 000 000,00
Расходы
075
0709
4360201
001
200000
179 073,00
179 073,00
Приобретение услуг
075
0709
4360201
001
220000
179 073,00
179 073,00
Прочие услуги
075
0709
4360201
001
226000
179 073,00
179 073,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
4360201
001
300000
2 820 927,00
2 820 927,00
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
4360201
001
310000
2 803 087,00
2 803 087,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
4360201
001
340000
17 840,00
17 840,00
Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в сельской местности
075
0709
4360600
18 270 000,00
6 920 000,00
11 350 000,00
Выполнение функций государственными органами
075
0709
4360600
012
18 270 000,00
6 920 000,00
11 350 000,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
4360600
012
300000
18 270 000,00
6 920 000,00
11 350 000,00
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
4360600
012
310000
18 270 000,00
6 920 000,00
11 350 000,00
Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием
075
0709
4360700
20 000 000,00
4 347 292,46
15 652 707,54
Выполнение функций государственными органами
075
0709
4360700
012
20 000 000,00
4 347 292,46
15 652 707,54
Поступление нефинансовых активов
075
0709
4360700
012
300000
20 000 000,00
4 347 292,46
15 652 707,54
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
4360700
012
310000
20 000 000,00
4 347 292,46
15 652 707,54
Проведение мероприятий для детей и молодежи
075
0709
4360900
36 423 300,00
18 619 245,85
17 804 054,15
Мероприятия в сфере образования
075
0709
4360900
022
36 423 300,00
18 619 245,85
17 804 054,15
Расходы
075
0709
4360900
022
200000
35 556 630,00
18 072 097,35
17 484 532,65
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0709
4360900
022
210000
47 550,00
30 150,00
17 400,00
Прочие выплаты
075
0709
4360900
022
212000
47 550,00
30 150,00
17 400,00
Приобретение услуг
075
0709
4360900
022
220000
32 912 770,00
16 113 662,25
16 799 107,75
Услуги связи
075
0709
4360900
022
221000
70 000,00
36 063,39
33 936,61
Транспортные услуги
075
0709
4360900
022
222000
182 240,00
73 410,85
108 829,15
Услуги по содержанию имущества
075
0709
4360900
022
225000
10 100,00
6 330,00
3 770,00
Прочие услуги
075
0709
4360900
022
226000
32 650 430,00
15 997 858,01
16 652 571,99
Прочие расходы
075
0709
4360900
022
290000
2 596 310,00
1 928 285,10
668 024,90
Поступление нефинансовых активов
075
0709
4360900
022
300000
866 670,00
547 148,50
319 521,50
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
4360900
022
340000
866 670,00
547 148,50
319 521,50
Закон края «О краевых именных стипендиях для одаренных учащихся общеобразовательных учреждений Красноярского края»
075
0709
4361300
252 000,00
108 000,00
144 000,00
Расходы на выплату краевых именных стипендий
075
0709
4361301
252 000,00
108 000,00
144 000,00
Прочие расходы
075
0709
4361301
013
252 000,00
108 000,00
144 000,00
Расходы
075
0709
4361301
013
200000
252 000,00
108 000,00
144 000,00
Прочие расходы
075
0709
4361301
013
290000
252 000,00
108 000,00
144 000,00
Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в городской местности
075
0709
4361600
1 730 000,00
1 730 000,00
Выполнение функций государственными органами
075
0709
4361600
012
1 730 000,00
1 730 000,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
4361600
012
300000
1 730 000,00
1 730 000,00
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
4361600
012
310000
1 730 000,00
1 730 000,00
Расходы на приведение автобусов, состоящих на балансе агентства образования и краевых образовательных учреждений, в соответствие требованиям по перевозке детей
075
0709
4361700
17 000 000,00
17 000 000,00
Выполнение функций государственными органами
075
0709
4361700
012
17 000 000,00
17 000 000,00
Расходы
075
0709
4361700
012
200000
17 000 000,00
17 000 000,00
Приобретение услуг
075
0709
4361700
012
220000
17 000 000,00
17 000 000,00
Услуги по содержанию имущества
075
0709
4361700
012
225000
17 000 000,00
17 000 000,00
Расходы на проведение капитальных ремонтов краевых государственных учреждений, изготовление ПСД и ее экспертизу
075
0709
4361800
336 823 613,64
12 455 751,20
324 367 862,44
Выполнение функций государственными органами
075
0709
4361800
012
336 823 613,64
12 455 751,20
324 367 862,44
Расходы
075
0709
4361800
012
200000
336 823 613,64
12 455 751,20
324 367 862,44
Приобретение услуг
075
0709
4361800
012
220000
336 823 613,64
12 455 751,20
324 367 862,44
Услуги по содержанию имущества
075
0709
4361800
012
225000
336 823 613,64
12 455 751,20
324 367 862,44
Закон края «О почетном краевом звании «Заслуженный педагог Красноярского края»
075
0709
4361900
300 000,00
300 000,00
Выплата единовременного денежного вознаграждения при присвоении почетного краевого звания «Заслуженный педагог Красноярского края»
075
0709
4361901
300 000,00
300 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
4361901
022
300 000,00
300 000,00
Расходы
075
0709
4361901
022
200000
300 000,00
300 000,00
Прочие расходы
075
0709
4361901
022
290000
300 000,00
300 000,00
Выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
075
0709
4367500
522 200,00
147 379,88
374 820,12
Прочие расходы
075
0709
4367500
013
522 200,00
147 379,88
374 820,12
Расходы
075
0709
4367500
013
200000
522 200,00
147 379,88
374 820,12
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0709
4367500
013
210000
522 200,00
147 379,88
374 820,12
Заработная плата
075
0709
4367500
013
211000
413 800,00
117 538,15
296 261,85
Начисления на оплату труда
075
0709
4367500
013
213000
108 400,00
29 841,73
78 558,27
Расходы на проведение эксперимента по реформированию системы оплаты труда в учреждениях образования
075
0709
4367600
20 000 000,00
20 000 000,00
Прочие расходы
075
0709
4367600
013
20 000 000,00
20 000 000,00
Расходы
075
0709
4367600
013
200000
20 000 000,00
20 000 000,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0709
4367600
013
210000
20 000 000,00
20 000 000,00
Заработная плата
075
0709
4367600
013
211000
15 847 900,00
15 847 900,00
Начисления на оплату труда
075
0709
4367600
013
213000
4 152 100,00
4 152 100,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
075
0709
4520000
110 503 129,57
52 299 059,60
58 204 069,97
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
075
0709
4529900
110 503 129,57
52 299 059,60
58 204 069,97
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0709
4529900
001
110 503 129,57
52 299 059,60
58 204 069,97
Расходы
075
0709
4529900
001
200000
101 819 629,57
47 900 292,38
53 919 337,19
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0709
4529900
001
210000
91 825 096,07
44 610 452,45
47 214 643,62
Заработная плата
075
0709
4529900
001
211000
72 085 383,22
34 601 364,15
37 484 019,07
Прочие выплаты
075
0709
4529900
001
212000
853 400,00
451 569,93
401 830,07
Начисления на оплату труда
075
0709
4529900
001
213000
18 886 312,85
9 557 518,37
9 328 794,48
Приобретение услуг
075
0709
4529900
001
220000
9 981 933,50
3 286 881,24
6 695 052,26
Услуги связи
075
0709
4529900
001
221000
349 200,00
104 588,65
244 611,35
Транспортные услуги
075
0709
4529900
001
222000
536 300,00
225 954,39
310 345,61
Коммунальные услуги
075
0709
4529900
001
223000
782 400,00
335 877,91
446 522,09
Услуги по содержанию имущества
075
0709
4529900
001
225000
3 845 033,50
301 468,24
3 543 565,26
Прочие услуги
075
0709
4529900
001
226000
4 469 000,00
2 318 992,05
2 150 007,95
Прочие расходы
075
0709
4529900
001
290000
12 600,00
2 958,69
9 641,31
Поступление нефинансовых активов
075
0709
4529900
001
300000
8 683 500,00
4 398 767,22
4 284 732,78
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
4529900
001
310000
4 401 100,00
2 237 047,72
2 164 052,28
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
4529900
001
340000
4 282 400,00
2 161 719,50
2 120 680,50
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
075
0709
5200000
654 962,60
654 962,60
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования
075
0709
5201200
654 962,60
654 962,60
Прочие расходы
075
0709
5201200
013
654 962,60
654 962,60
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5201200
013
300000
654 962,60
654 962,60
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
5201200
013
310000
654 962,60
654 962,60
Региональные целевые программы
075
0709
5220000
164 935 400,00
85 575 197,51
79 360 202,49
Краевая целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» на 2007-2009 годы
075
0709
5221000
18 000 000,00
18 000 000,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений краевых государственных образовательных учреждений
075
0709
5221005
18 000 000,00
18 000 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5221005
022
18 000 000,00
18 000 000,00
Расходы
075
0709
5221005
022
200000
18 000 000,00
18 000 000,00
Приобретение услуг
075
0709
5221005
022
220000
18 000 000,00
18 000 000,00
Услуги по содержанию имущества
075
0709
5221005
022
225000
18 000 000,00
18 000 000,00
Краевая целевая программа «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы
075
0709
5222900
4 960 700,00
4 861 458,56
99 241,44
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
075
0709
5222909
4 960 700,00
4 861 458,56
99 241,44
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5222909
022
4 960 700,00
4 861 458,56
99 241,44
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5222909
022
300000
4 960 700,00
4 861 458,56
99 241,44
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
5222909
022
310000
4 960 700,00
4 861 458,56
99 241,44
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
075
0709
5223300
3 570 000,00
1 753 430,00
1 816 570,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223300
022
3 570 000,00
1 753 430,00
1 816 570,00
Расходы
075
0709
5223300
022
200000
50 000,00
43 730,00
6 270,00
Приобретение услуг
075
0709
5223300
022
220000
50 000,00
43 730,00
6 270,00
Прочие услуги
075
0709
5223300
022
226000
50 000,00
43 730,00
6 270,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223300
022
300000
3 520 000,00
1 709 700,00
1 810 300,00
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
5223300
022
310000
3 520 000,00
1 709 700,00
1 810 300,00
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
075
0709
5223500
1 981 800,00
1 199 861,06
781 938,94
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
075
0709
5223508
1 981 800,00
1 199 861,06
781 938,94
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223508
022
1 981 800,00
1 199 861,06
781 938,94
Расходы
075
0709
5223508
022
200000
415 400,00
190 988,56
224 411,44
Приобретение услуг
075
0709
5223508
022
220000
415 400,00
190 988,56
224 411,44
Прочие услуги
075
0709
5223508
022
226000
415 400,00
190 988,56
224 411,44
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223508
022
300000
1 566 400,00
1 008 872,50
557 527,50
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
5223508
022
310000
1 195 000,00
735 924,60
459 075,40
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
5223508
022
340000
371 400,00
272 947,90
98 452,10
Краевая целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы
075
0709
5223700
135 552 900,00
77 760 447,89
57 792 452,11
Предоставление грантов муниципальным дошкольным образовательным учреждениям на реализацию комплекса мероприятий по созданию и внедрению новых, качественно усовершенствованных технологий, методов и форм дошкольного образования
075
0709
5223701
27 000 000,00
26 100 000,00
900 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223701
022
27 000 000,00
26 100 000,00
900 000,00
Расходы
075
0709
5223701
022
200000
27 000 000,00
26 100 000,00
900 000,00
Прочие расходы
075
0709
5223701
022
290000
27 000 000,00
26 100 000,00
900 000,00
Выплата денежного поощрения лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений
075
0709
5223702
20 000 000,00
20 000 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223702
022
20 000 000,00
20 000 000,00
Расходы
075
0709
5223702
022
200000
20 000 000,00
20 000 000,00
Прочие расходы
075
0709
5223702
022
290000
20 000 000,00
20 000 000,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для передачи физкультурно-спортивным клубам общеобразовательных учреждений муниципальных образований края - победителям конкурса на выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных дворов общеобразовательных учреждений
075
0709
5223706
3 919 200,00
1 186 482,76
2 732 717,24
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223706
022
3 919 200,00
1 186 482,76
2 732 717,24
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223706
022
300000
3 919 200,00
1 186 482,76
2 732 717,24
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
5223706
022
310000
3 919 200,00
1 186 482,76
2 732 717,24
Приобретение туристского снаряжения и оборудования для передачи туристско-спортивным клубам общеобразовательных учреждений муниципальных образований края
075
0709
5223708
1 810 500,00
1 330 687,87
479 812,13
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223708
022
1 810 500,00
1 330 687,87
479 812,13
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223708
022
300000
1 810 500,00
1 330 687,87
479 812,13
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
5223708
022
310000
1 810 500,00
1 330 687,87
479 812,13
Проведение краевой фитнес-конвенции «Наш выбор - здоровый образ жизни»
075
0709
5223710
1 385 000,00
1 385 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223710
022
1 385 000,00
1 385 000,00
Расходы
075
0709
5223710
022
200000
827 600,00
827 600,00
Приобретение услуг
075
0709
5223710
022
220000
647 100,00
647 100,00
Транспортные услуги
075
0709
5223710
022
222000
42 500,00
42 500,00
Арендная плата за пользование имуществом
075
0709
5223710
022
224000
47 900,00
47 900,00
Прочие услуги
075
0709
5223710
022
226000
556 700,00
556 700,00
Прочие расходы
075
0709
5223710
022
290000
180 500,00
180 500,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223710
022
300000
557 400,00
557 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
5223710
022
340000
557 400,00
557 400,00
Проведение открытого футбольного турнира среди дворовых команд на призы АНО «Футбольный клуб «Металлург»
075
0709
5223713
1 896 000,00
1 896 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223713
022
1 896 000,00
1 896 000,00
Расходы
075
0709
5223713
022
200000
1 793 600,00
1 793 600,00
Приобретение услуг
075
0709
5223713
022
220000
1 580 600,00
1 580 600,00
Транспортные услуги
075
0709
5223713
022
222000
157 600,00
157 600,00
Арендная плата за пользование имуществом
075
0709
5223713
022
224000
53 300,00
53 300,00
Прочие услуги
075
0709
5223713
022
226000
1 369 700,00
1 369 700,00
Прочие расходы
075
0709
5223713
022
290000
213 000,00
213 000,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223713
022
300000
102 400,00
102 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
5223713
022
340000
102 400,00
102 400,00
Проведение краевого фестиваля среди физкультурно-спортивных клубов общеобразовательных школ «Спорт. Искусство. Интеллект»
075
0709
5223714
746 000,00
746 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223714
022
746 000,00
746 000,00
Расходы
075
0709
5223714
022
200000
633 000,00
633 000,00
Приобретение услуг
075
0709
5223714
022
220000
565 500,00
565 500,00
Транспортные услуги
075
0709
5223714
022
222000
180 000,00
180 000,00
Прочие услуги
075
0709
5223714
022
226000
385 500,00
385 500,00
Прочие расходы
075
0709
5223714
022
290000
67 500,00
67 500,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223714
022
300000
113 000,00
113 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
5223714
022
340000
113 000,00
113 000,00
Фестиваль фигурного катания «Ледяная феерия»
075
0709
5223716
852 000,00
852 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223716
022
852 000,00
852 000,00
Расходы
075
0709
5223716
022
200000
595 700,00
595 700,00
Приобретение услуг
075
0709
5223716
022
220000
533 500,00
533 500,00
Транспортные услуги
075
0709
5223716
022
222000
103 800,00
103 800,00
Прочие услуги
075
0709
5223716
022
226000
429 700,00
429 700,00
Прочие расходы
075
0709
5223716
022
290000
62 200,00
62 200,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223716
022
300000
256 300,00
256 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
5223716
022
340000
256 300,00
256 300,00
Проведение форума музеев, посвященного Победе в Великой Отечественной войне
075
0709
5223717
746 000,00
727 906,50
18 093,50
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223717
022
746 000,00
727 906,50
18 093,50
Расходы
075
0709
5223717
022
200000
689 500,00
672 076,50
17 423,50
Приобретение услуг
075
0709
5223717
022
220000
644 500,00
629 040,50
15 459,50
Транспортные услуги
075
0709
5223717
022
222000
62 200,00
52 500,00
9 700,00
Арендная плата за пользование имуществом
075
0709
5223717
022
224000
75 000,00
75 000,00
Прочие услуги
075
0709
5223717
022
226000
507 300,00
501 540,50
5 759,50
Прочие расходы
075
0709
5223717
022
290000
45 000,00
43 036,00
1 964,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223717
022
300000
56 500,00
55 830,00
670,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
5223717
022
340000
56 500,00
55 830,00
670,00
Проведение первенства Красноярского края по спортивному туризму (туристское многоборье)
075
0709
5223718
746 000,00
326 119,57
419 880,43
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223718
022
746 000,00
326 119,57
419 880,43
Расходы
075
0709
5223718
022
200000
431 500,00
59 877,89
371 622,11
Приобретение услуг
075
0709
5223718
022
220000
196 400,00
40 000,00
156 400,00
Прочие услуги
075
0709
5223718
022
226000
196 400,00
40 000,00
156 400,00
Прочие расходы
075
0709
5223718
022
290000
235 100,00
19 877,89
215 222,11
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223718
022
300000
314 500,00
266 241,68
48 258,32
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
5223718
022
340000
314 500,00
266 241,68
48 258,32
Предоставление грантов на модернизацию материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программ государственным и муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей и выплата денежного поощрения лучшим педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
075
0709
5223719
50 000 000,00
40 500 000,00
9 500 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223719
022
50 000 000,00
40 500 000,00
9 500 000,00
Расходы
075
0709
5223719
022
200000
50 000 000,00
40 500 000,00
9 500 000,00
Приобретение услуг
075
0709
5223719
022
220000
110 000,00
110 000,00
Прочие услуги
075
0709
5223719
022
226000
110 000,00
110 000,00
Прочие расходы
075
0709
5223719
022
290000
49 890 000,00
40 500 000,00
9 390 000,00
Капитальный ремонт, в том числе разработка и согласование проектно-сметной документации, установка оборудования спортивных площадок государственных образовательных учреждений
075
0709
5223720
6 976 200,00
6 976 200,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223720
022
6 976 200,00
6 976 200,00
Расходы
075
0709
5223720
022
200000
5 057 200,00
5 057 200,00
Приобретение услуг
075
0709
5223720
022
220000
5 057 200,00
5 057 200,00
Услуги по содержанию имущества
075
0709
5223720
022
225000
5 057 200,00
5 057 200,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223720
022
300000
1 919 000,00
1 919 000,00
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
5223720
022
310000
1 919 000,00
1 919 000,00
Приобретение комплектов туристского снаряжения и оборудования для передачи в учреждения дополнительного образования туристко-краеведческой направленности муниципальных образований края
075
0709
5223721
1 704 000,00
1 252 471,52
451 528,48
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223721
022
1 704 000,00
1 252 471,52
451 528,48
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223721
022
300000
1 704 000,00
1 252 471,52
451 528,48
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
5223721
022
310000
1 704 000,00
1 252 471,52
451 528,48
Приобретение автомототехники для передачи спортивно-техническим клубам учреждений дополнительного образования детей муниципальных образований края
075
0709
5223722
9 984 000,00
9 984 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223722
022
9 984 000,00
9 984 000,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223722
022
300000
9 984 000,00
9 984 000,00
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
5223722
022
310000
9 984 000,00
9 984 000,00
Проведение краевой Спартакиады по спортивно-техническим видам на приз Губернатора края
075
0709
5223723
1 044 000,00
1 044 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223723
022
1 044 000,00
1 044 000,00
Расходы
075
0709
5223723
022
200000
973 500,00
973 500,00
Приобретение услуг
075
0709
5223723
022
220000
811 800,00
811 800,00
Транспортные услуги
075
0709
5223723
022
222000
71 600,00
71 600,00
Арендная плата за пользование имуществом
075
0709
5223723
022
224000
10 700,00
10 700,00
Прочие услуги
075
0709
5223723
022
226000
729 500,00
729 500,00
Прочие расходы
075
0709
5223723
022
290000
161 700,00
161 700,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223723
022
300000
70 500,00
70 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
5223723
022
340000
70 500,00
70 500,00
Проведение первых краевых детских Олимпийских игр, посвященных Олимпиаде в Пекине
075
0709
5223724
3 195 000,00
3 141 862,63
53 137,37
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223724
022
3 195 000,00
3 141 862,63
53 137,37
Расходы
075
0709
5223724
022
200000
2 928 400,00
2 907 660,00
20 740,00
Приобретение услуг
075
0709
5223724
022
220000
2 757 600,00
2 757 600,00
Транспортные услуги
075
0709
5223724
022
222000
555 000,00
555 000,00
Прочие услуги
075
0709
5223724
022
226000
2 202 600,00
2 202 600,00
Прочие расходы
075
0709
5223724
022
290000
170 800,00
150 060,00
20 740,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223724
022
300000
266 600,00
234 202,63
32 397,37
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
5223724
022
340000
266 600,00
234 202,63
32 397,37
Проведение краевой зимней Спартакиады школьников
075
0709
5223725
3 195 000,00
3 194 917,04
82,96
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223725
022
3 195 000,00
3 194 917,04
82,96
Расходы
075
0709
5223725
022
200000
2 928 400,00
2 928 317,04
82,96
Приобретение услуг
075
0709
5223725
022
220000
2 757 600,00
2 757 517,04
82,96
Транспортные услуги
075
0709
5223725
022
222000
556 900,00
556 817,04
82,96
Прочие услуги
075
0709
5223725
022
226000
2 200 700,00
2 200 700,00
Прочие расходы
075
0709
5223725
022
290000
170 800,00
170 800,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223725
022
300000
266 600,00
266 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
5223725
022
340000
266 600,00
266 600,00
Расходы на доставку выплат денежного поощрения лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений
075
0709
5223732
354 000,00
354 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223732
022
354 000,00
354 000,00
Расходы
075
0709
5223732
022
200000
354 000,00
354 000,00
Приобретение услуг
075
0709
5223732
022
220000
354 000,00
354 000,00
Прочие услуги
075
0709
5223732
022
226000
354 000,00
354 000,00
Краевая целевая программа «Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края» на 2008-2010 годы
075
0709
5225200
870 000,00
870 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5225200
022
870 000,00
870 000,00
Расходы
075
0709
5225200
022
200000
870 000,00
870 000,00
Приобретение услуг
075
0709
5225200
022
220000
513 000,00
513 000,00
Услуги связи
075
0709
5225200
022
221000
5 000,00
5 000,00
Транспортные услуги
075
0709
5225200
022
222000
15 000,00
15 000,00
Арендная плата за пользование имуществом
075
0709
5225200
022
224000
223 000,00
223 000,00
Прочие услуги
075
0709
5225200
022
226000
270 000,00
270 000,00
Прочие расходы
075
0709
5225200
022
290000
357 000,00
357 000,00
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
075
0709
8040000
36 275 000,00
28 708 538,73
7 566 461,27
Расходы на приобретение учебников
075
0709
8040100
35 000 000,00
27 487 793,73
7 512 206,27
Выполнение функций государственными органами
075
0709
8040100
012
35 000 000,00
27 487 793,73
7 512 206,27
Поступление нефинансовых активов
075
0709
8040100
012
300000
35 000 000,00
27 487 793,73
7 512 206,27
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
8040100
012
310000
35 000 000,00
27 487 793,73
7 512 206,27
Расходы на приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и аттестационно-бланочной документации
075
0709
8040200
1 275 000,00
1 220 745,00
54 255,00
Выполнение функций государственными органами
075
0709
8040200
012
1 275 000,00
1 220 745,00
54 255,00
Расходы
075
0709
8040200
012
200000
1 275 000,00
1 220 745,00
54 255,00
Приобретение услуг
075
0709
8040200
012
220000
1 275 000,00
1 220 745,00
54 255,00
Прочие услуги
075
0709
8040200
012
226000
1 275 000,00
1 220 745,00
54 255,00
Социальная политика
075
1000
1 045 139 862,66
392 212 013,39
652 927 849,27
Социальное обеспечение населения
075
1003
22 182 900,00
9 645 700,00
12 537 200,00
Социальная помощь
075
1003
5050000
22 182 900,00
9 645 700,00
12 537 200,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
075
1003
5053600
22 182 900,00
9 645 700,00
12 537 200,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения за счет средств федерального бюджета
075
1003
5053601
4 382 900,00
1 000 000,00
3 382 900,00
Социальные выплаты
075
1003
5053601
005
4 382 900,00
1 000 000,00
3 382 900,00
Поступление нефинансовых активов
075
1003
5053601
005
300000
4 382 900,00
1 000 000,00
3 382 900,00
Увеличение стоимости основных средств
075
1003
5053601
005
310000
4 382 900,00
1 000 000,00
3 382 900,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств краевого бюджета
075
1003
5053602
17 800 000,00
8 645 700,00
9 154 300,00
Социальные выплаты
075
1003
5053602
005
17 800 000,00
8 645 700,00
9 154 300,00
Поступление нефинансовых активов
075
1003
5053602
005
300000
17 800 000,00
8 645 700,00
9 154 300,00
Увеличение стоимости основных средств
075
1003
5053602
005
310000
17 800 000,00
8 645 700,00
9 154 300,00
Охрана семьи и детства
075
1004
1 022 956 962,66
382 566 313,39
640 390 649,27
Социальная помощь
075
1004
5050000
54 631 300,00
11 598 124,08
43 033 175,92
Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
075
1004
5050500
54 631 300,00
11 598 124,08
43 033 175,92
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
075
1004
5050502
54 631 300,00
11 598 124,08
43 033 175,92
Социальные выплаты
075
1004
5050502
005
54 631 300,00
11 598 124,08
43 033 175,92
Расходы
075
1004
5050502
005
200000
54 631 300,00
11 598 124,08
43 033 175,92
Приобретение услуг
075
1004
5050502
005
220000
541 200,00
115 300,08
425 899,92
Услуги связи
075
1004
5050502
005
221000
1 000,00
1 000,00
Прочие услуги
075
1004
5050502
005
226000
540 200,00
115 300,08
424 899,92
Социальное обеспечение
075
1004
5050502
005
260000
54 090 100,00
11 482 824,00
42 607 276,00
Пособия по социальной помощи населению
075
1004
5050502
005
262000
54 090 100,00
11 482 824,00
42 607 276,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
075
1004
5200000
968 325 662,66
370 968 189,31
597 357 473,35
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя
075
1004
5201300
949 328 901,46
366 275 651,82
583 053 249,64
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей из федерального бюджета
075
1004
5201311
16 258 600,00
3 976 748,15
12 281 851,85
Социальные выплаты
075
1004
5201311
005
16 258 600,00
3 976 748,15
12 281 851,85
Расходы
075
1004
5201311
005
200000
16 258 600,00
3 976 748,15
12 281 851,85
Социальное обеспечение
075
1004
5201311
005
260000
16 258 600,00
3 976 748,15
12 281 851,85
Пособия по социальной помощи населению
075
1004
5201311
005
262000
16 258 600,00
3 976 748,15
12 281 851,85
Оплата труда приемного родителя за счет средств федерального бюджета
075
1004
5201312
10 434 200,00
2 595 416,97
7 838 783,03
Социальные выплаты
075
1004
5201312
005
10 434 200,00
2 595 416,97
7 838 783,03
Расходы
075
1004
5201312
005
200000
10 434 200,00
2 595 416,97
7 838 783,03
Приобретение услуг
075
1004
5201312
005
220000
10 434 200,00
2 595 416,97
7 838 783,03
Прочие услуги
075
1004
5201312
005
226000
10 434 200,00
2 595 416,97
7 838 783,03
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей из федерального бюджета
075
1004
5201313
154 342 600,00
59 640 454,84
94 702 145,16
Социальные выплаты
075
1004
5201313
005
154 342 600,00
59 640 454,84
94 702 145,16
Расходы
075
1004
5201313
005
200000
154 342 600,00
59 640 454,84
94 702 145,16
Социальное обеспечение
075
1004
5201313
005
260000
154 342 600,00
59 640 454,84
94 702 145,16
Пособия по социальной помощи населению
075
1004
5201313
005
262000
154 342 600,00
59 640 454,84
94 702 145,16
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей из краевого бюджета
075
1004
5201314
643 986 000,00
248 994 099,93
394 991 900,07
Социальные выплаты
075
1004
5201314
005
643 986 000,00
248 994 099,93
394 991 900,07
Расходы
075
1004
5201314
005
200000
643 986 000,00
248 994 099,93
394 991 900,07
Социальное обеспечение
075
1004
5201314
005
260000
643 986 000,00
248 994 099,93
394 991 900,07
Пособия по социальной помощи населению
075
1004
5201314
005
262000
643 986 000,00
248 994 099,93
394 991 900,07
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей из краевого бюджета
075
1004
5201315
67 838 400,00
29 193 629,37
38 644 770,63
Социальные выплаты
075
1004
5201315
005
67 838 400,00
29 193 629,37
38 644 770,63
Расходы
075
1004
5201315
005
200000
67 838 400,00
29 193 629,37
38 644 770,63
Социальное обеспечение
075
1004
5201315
005
260000
67 838 400,00
29 193 629,37
38 644 770,63
Пособия по социальной помощи населению
075
1004
5201315
005
262000
67 838 400,00
29 193 629,37
38 644 770,63
Оплата труда приемного родителя за счет средств краевого бюджета
075
1004
5201316
47 217 101,46
18 240 945,23
28 976 156,23
Социальные выплаты
075
1004
5201316
005
47 217 101,46
18 240 945,23
28 976 156,23
Расходы
075
1004
5201316
005
200000
47 217 101,46
18 240 945,23
28 976 156,23
Приобретение услуг
075
1004
5201316
005
220000
47 217 101,46
18 240 945,23
28 976 156,23
Прочие услуги
075
1004
5201316
005
226000
47 217 101,46
18 240 945,23
28 976 156,23
Расходы на доставку оплаты труда приемного родителя
075
1004
5201317
427 700,00
148 729,16
278 970,84
Социальные выплаты
075
1004
5201317
005
427 700,00
148 729,16
278 970,84
Расходы
075
1004
5201317
005
200000
427 700,00
148 729,16
278 970,84
Приобретение услуг
075
1004
5201317
005
220000
427 700,00
148 729,16
278 970,84
Прочие услуги
075
1004
5201317
005
226000
427 700,00
148 729,16
278 970,84
Расходы на доставку выплат приемной семье на содержание подопечных детей из краевого бюджета
075
1004
5201318
841 000,00
331 825,15
509 174,85
Социальные выплаты
075
1004
5201318
005
841 000,00
331 825,15
509 174,85
Расходы
075
1004
5201318
005
200000
841 000,00
331 825,15
509 174,85
Приобретение услуг
075
1004
5201318
005
220000
841 000,00
331 825,15
509 174,85
Прочие услуги
075
1004
5201318
005
226000
841 000,00
331 825,15
509 174,85
Расходы на доставку выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей из краевого бюджета
075
1004
5201319
7 983 300,00
3 153 803,02
4 829 496,98
Социальные выплаты
075
1004
5201319
005
7 983 300,00
3 153 803,02
4 829 496,98
Расходы
075
1004
5201319
005
200000
7 983 300,00
3 153 803,02
4 829 496,98
Приобретение услуг
075
1004
5201319
005
220000
7 983 300,00
3 153 803,02
4 829 496,98
Услуги связи
075
1004
5201319
005
221000
190 800,00
98 315,05
92 484,95
Прочие услуги
075
1004
5201319
005
226000
7 792 500,00
3 055 487,97
4 737 012,03
Содержание ребенка у патронатного воспитателя
075
1004
5203000
18 996 761,20
4 692 537,49
14 304 223,71
Выплаты на содержание подопечных детей
075
1004
5203011
14 008 361,20
3 532 775,35
10 475 585,85
Социальные выплаты
075
1004
5203011
005
14 008 361,20
3 532 775,35
10 475 585,85
Расходы
075
1004
5203011
005
200000
14 008 361,20
3 532 775,35
10 475 585,85
Социальное обеспечение
075
1004
5203011
005
260000
14 008 361,20
3 532 775,35
10 475 585,85
Пособия по социальной помощи населению
075
1004
5203011
005
262000
14 008 361,20
3 532 775,35
10 475 585,85
Выплаты патронатному воспитателю
075
1004
5203012
4 988 400,00
1 159 762,14
3 828 637,86
Социальные выплаты
075
1004
5203012
005
4 988 400,00
1 159 762,14
3 828 637,86
Расходы
075
1004
5203012
005
200000
4 988 400,00
1 159 762,14
3 828 637,86
Приобретение услуг
075
1004
5203012
005
220000
4 988 400,00
1 159 762,14
3 828 637,86
Прочие услуги
075
1004
5203012
005
226000
4 988 400,00
1 159 762,14
3 828 637,86
Межбюджетные трансферты
075
1100
12 315 694 250,00
6 747 765 943,25
5 567 928 306,75
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
075
1102
938 543 500,00
183 505 027,73
755 038 472,27
Мероприятия в области образования
075
1102
4360000
373 561 300,00
102 884 963,00
270 676 337,00
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
075
1102
4361200
40 000 000,00
1 100 000,00
38 900 000,00
Фонд софинансирования
075
1102
4361200
010
40 000 000,00
1 100 000,00
38 900 000,00
Расходы
075
1102
4361200
010
200000
40 000 000,00
1 100 000,00
38 900 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
4361200
010
250000
40 000 000,00
1 100 000,00
38 900 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
4361200
010
251000
40 000 000,00
1 100 000,00
38 900 000,00
Выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
075
1102
4367500
333 561 300,00
101 784 963,00
231 776 337,00
Фонд софинансирования
075
1102
4367500
010
333 561 300,00
101 784 963,00
231 776 337,00
Расходы
075
1102
4367500
010
200000
333 561 300,00
101 784 963,00
231 776 337,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
4367500
010
250000
333 561 300,00
101 784 963,00
231 776 337,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
4367500
010
251000
333 561 300,00
101 784 963,00
231 776 337,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
075
1102
5200000
70 000 000,00
56 301 200,00
13 698 800,00
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования
075
1102
5201200
70 000 000,00
56 301 200,00
13 698 800,00
Фонд софинансирования
075
1102
5201200
010
70 000 000,00
56 301 200,00
13 698 800,00
Расходы
075
1102
5201200
010
200000
70 000 000,00
56 301 200,00
13 698 800,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5201200
010
250000
70 000 000,00
56 301 200,00
13 698 800,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5201200
010
251000
70 000 000,00
56 301 200,00
13 698 800,00
Межбюджетные трансферты
075
1102
5210000
652 000,00
471 972,00
180 028,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
075
1102
5210100
652 000,00
471 972,00
180 028,00
Субсидии на приобретение и установку оборудования для заземления технических средств общеобразовательных учреждений, имеющих спутниковые сегменты сети передачи данных
075
1102
5210118
652 000,00
471 972,00
180 028,00
Фонд софинансирования
075
1102
5210118
010
652 000,00
471 972,00
180 028,00
Расходы
075
1102
5210118
010
200000
652 000,00
471 972,00
180 028,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5210118
010
250000
652 000,00
471 972,00
180 028,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5210118
010
251000
652 000,00
471 972,00
180 028,00
Региональные целевые программы
075
1102
5220000
494 330 200,00
23 846 892,73
470 483 307,27
Краевая целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» на 2007-2009 годы
075
1102
5221000
65 888 000,00
9 630 828,19
56 257 171,81
Субсидии на приобретение комплекта технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений края
075
1102
5221001
24 528 000,00
8 419 217,82
16 108 782,18
Фонд софинансирования
075
1102
5221001
010
24 528 000,00
8 419 217,82
16 108 782,18
Расходы
075
1102
5221001
010
200000
24 528 000,00
8 419 217,82
16 108 782,18
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5221001
010
250000
24 528 000,00
8 419 217,82
16 108 782,18
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5221001
010
251000
24 528 000,00
8 419 217,82
16 108 782,18
Субсидии на установку автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации людей при пожаре в образовательных учреждениях края
075
1102
5221003
41 360 000,00
1 211 610,37
40 148 389,63
Фонд софинансирования
075
1102
5221003
010
41 360 000,00
1 211 610,37
40 148 389,63
Расходы
075
1102
5221003
010
200000
41 360 000,00
1 211 610,37
40 148 389,63
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5221003
010
250000
41 360 000,00
1 211 610,37
40 148 389,63
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5221003
010
251000
41 360 000,00
1 211 610,37
40 148 389,63
Краевая целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы
075
1102
5223700
428 442 200,00
14 216 064,54
414 226 135,46
Субсидии на строительство зданий под муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в том числе в строящихся жилых зданиях на первых этажах, реконструкцию и капитальный ремонт зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкцию и капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, реконструкцию и капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений для организации дошкольных групп детей 6-летнего возраста, реализующих основные общеобразовательные программы
075
1102
5223726
147 941 000,00
147 941 000,00
Фонд софинансирования
075
1102
5223726
010
147 941 000,00
147 941 000,00
Расходы
075
1102
5223726
010
200000
147 941 000,00
147 941 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5223726
010
250000
147 941 000,00
147 941 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5223726
010
251000
147 941 000,00
147 941 000,00
Субсидии на выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных дворов общеобразовательных учреждений
075
1102
5223727
118 917 900,00
724 399,87
118 193 500,13
Фонд софинансирования
075
1102
5223727
010
118 917 900,00
724 399,87
118 193 500,13
Расходы
075
1102
5223727
010
200000
118 917 900,00
724 399,87
118 193 500,13
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5223727
010
250000
118 917 900,00
724 399,87
118 193 500,13
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5223727
010
251000
118 917 900,00
724 399,87
118 193 500,13
Субсидии на устройство быстровозводимых крытых спортивных площадок на территории образовательных учреждений
075
1102
5223728
46 336 000,00
46 336 000,00
Фонд софинансирования
075
1102
5223728
010
46 336 000,00
46 336 000,00
Расходы
075
1102
5223728
010
200000
46 336 000,00
46 336 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5223728
010
250000
46 336 000,00
46 336 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5223728
010
251000
46 336 000,00
46 336 000,00
Субсидии на проведение зональных турниров
075
1102
5223729
17 173 000,00
13 491 664,67
3 681 335,33
Фонд софинансирования
075
1102
5223729
010
17 173 000,00
13 491 664,67
3 681 335,33
Расходы
075
1102
5223729
010
200000
17 173 000,00
13 491 664,67
3 681 335,33
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5223729
010
250000
17 173 000,00
13 491 664,67
3 681 335,33
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5223729
010
251000
17 173 000,00
13 491 664,67
3 681 335,33
Субсидии на устройство плоскостных сооружений для испытаний и соревнований по спортивно-техническим видам спорта
075
1102
5223730
47 925 000,00
47 925 000,00
Фонд софинансирования
075
1102
5223730
010
47 925 000,00
47 925 000,00
Расходы
075
1102
5223730
010
200000
47 925 000,00
47 925 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5223730
010
250000
47 925 000,00
47 925 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5223730
010
251000
47 925 000,00
47 925 000,00
Субсидии на изготовление и монтаж комплекта оборудования в спортивных залах общеобразовательных учреждений для занятий спортивным туризмом (туристское многоборье)
075
1102
5223731
2 130 000,00
2 130 000,00
Фонд софинансирования
075
1102
5223731
010
2 130 000,00
2 130 000,00
Расходы
075
1102
5223731
010
200000
2 130 000,00
2 130 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5223731
010
250000
2 130 000,00
2 130 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5223731
010
251000
2 130 000,00
2 130 000,00
Субсидии на завершение работ, начатых в 2006-2007 годах, по устройству спортивных дворов (площадок) общеобразовательных учреждений
075
1102
5223733
15 108 800,00
15 108 800,00
Фонд софинансирования
075
1102
5223733
010
15 108 800,00
15 108 800,00
Расходы
075
1102
5223733
010
200000
15 108 800,00
15 108 800,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5223733
010
250000
15 108 800,00
15 108 800,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5223733
010
251000
15 108 800,00
15 108 800,00
Субсидии на завершение начатых в 2007 г. работ по строительству зданий под муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в том числе в строящихся жилых зданиях на первых этажах, реконструкции и капитальному ремонту зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных учреждений, реконструкции и капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений для организации дошкольных групп детей 6-летнего возраста, реализующих основные общеобразовательные программы
075
1102
5223734
32 910 500,00
32 910 500,00
Фонд софинансирования
075
1102
5223734
010
32 910 500,00
32 910 500,00
Расходы
075
1102
5223734
010
200000
32 910 500,00
32 910 500,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5223734
010
250000
32 910 500,00
32 910 500,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5223734
010
251000
32 910 500,00
32 910 500,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
075
1103
11 112 064 450,00
6 481 433 915,52
4 630 630 534,48
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
075
1103
5200000
476 673 600,00
250 344 359,49
226 329 240,51
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
075
1103
5200900
272 998 800,00
160 290 420,00
112 708 380,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета
075
1103
5200901
272 998 800,00
160 290 420,00
112 708 380,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5200901
009
272 998 800,00
160 290 420,00
112 708 380,00
Расходы
075
1103
5200901
009
200000
272 998 800,00
160 290 420,00
112 708 380,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5200901
009
250000
272 998 800,00
160 290 420,00
112 708 380,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5200901
009
251000
272 998 800,00
160 290 420,00
112 708 380,00
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
075
1103
5201000
203 674 800,00
90 053 939,49
113 620 860,51
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств федерального бюджета
075
1103
5201001
185 543 000,00
75 057 904,06
110 485 095,94
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5201001
009
185 543 000,00
75 057 904,06
110 485 095,94
Расходы
075
1103
5201001
009
200000
185 543 000,00
75 057 904,06
110 485 095,94
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5201001
009
250000
185 543 000,00
75 057 904,06
110 485 095,94
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5201001
009
251000
185 543 000,00
75 057 904,06
110 485 095,94
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств краевого бюджета без учета расходов на доставку
075
1103
5201002
14 589 400,00
13 950 624,89
638 775,11
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5201002
009
14 589 400,00
13 950 624,89
638 775,11
Расходы
075
1103
5201002
009
200000
14 589 400,00
13 950 624,89
638 775,11
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5201002
009
250000
14 589 400,00
13 950 624,89
638 775,11
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5201002
009
251000
14 589 400,00
13 950 624,89
638 775,11
Расходы на доставку компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств краевого бюджета
075
1103
5201003
3 542 400,00
1 045 410,54
2 496 989,46
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5201003
009
3 542 400,00
1 045 410,54
2 496 989,46
Расходы
075
1103
5201003
009
200000
3 542 400,00
1 045 410,54
2 496 989,46
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5201003
009
250000
3 542 400,00
1 045 410,54
2 496 989,46
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5201003
009
251000
3 542 400,00
1 045 410,54
2 496 989,46
Межбюджетные трансферты
075
1103
5210000
10 635 390 850,00
6 231 089 556,03
4 404 301 293,97
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
075
1103
5210200
10 635 390 850,00
6 231 089 556,03
4 404 301 293,97
Субвенции на выполнение государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
075
1103
5210211
35 152 600,00
21 825 430,00
13 327 170,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5210211
009
15 241 500,00
9 434 850,00
5 806 650,00
Расходы
075
1103
5210211
009
200000
15 241 500,00
9 434 850,00
5 806 650,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210211
009
250000
15 241 500,00
9 434 850,00
5 806 650,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210211
009
251000
15 241 500,00
9 434 850,00
5 806 650,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
075
1103
5210211
478
11 805 300,00
6 977 750,00
4 827 550,00
Расходы
075
1103
5210211
478
200000
11 805 300,00
6 977 750,00
4 827 550,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210211
478
250000
11 805 300,00
6 977 750,00
4 827 550,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210211
478
251000
11 805 300,00
6 977 750,00
4 827 550,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
075
1103
5210211
479
8 105 800,00
5 412 830,00
2 692 970,00
Расходы
075
1103
5210211
479
200000
8 105 800,00
5 412 830,00
2 692 970,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210211
479
250000
8 105 800,00
5 412 830,00
2 692 970,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210211
479
251000
8 105 800,00
5 412 830,00
2 692 970,00
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании», за исключением субвенций Эвенкийскому и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальным районам
075
1103
5210212
8 178 087 900,00
4 773 770 839,80
3 404 317 060,20
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5210212
009
8 178 087 900,00
4 773 770 839,80
3 404 317 060,20
Расходы
075
1103
5210212
009
200000
8 178 087 900,00
4 773 770 839,80
3 404 317 060,20
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210212
009
250000
8 178 087 900,00
4 773 770 839,80
3 404 317 060,20
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210212
009
251000
8 178 087 900,00
4 773 770 839,80
3 404 317 060,20
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы»
075
1103
5210213
50 538 700,00
20 516 200,00
30 022 500,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5210213
009
50 538 700,00
20 516 200,00
30 022 500,00
Расходы
075
1103
5210213
009
200000
50 538 700,00
20 516 200,00
30 022 500,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210213
009
250000
50 538 700,00
20 516 200,00
30 022 500,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210213
009
251000
50 538 700,00
20 516 200,00
30 022 500,00
Субвенции на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, без взимания платы
075
1103
5210214
464 165 300,00
280 684 285,68
183 481 014,32
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5210214
009
439 124 300,00
266 951 555,68
172 172 744,32
Расходы
075
1103
5210214
009
200000
439 124 300,00
266 951 555,68
172 172 744,32
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210214
009
250000
439 124 300,00
266 951 555,68
172 172 744,32
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210214
009
251000
439 124 300,00
266 951 555,68
172 172 744,32
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
075
1103
5210214
478
25 041 000,00
13 732 730,00
11 308 270,00
Расходы
075
1103
5210214
478
200000
25 041 000,00
13 732 730,00
11 308 270,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210214
478
250000
25 041 000,00
13 732 730,00
11 308 270,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210214
478
251000
25 041 000,00
13 732 730,00
11 308 270,00
Субвенции для обеспечения компенсационных выплат родителям (законным представителям), фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления образованием для определения в дошкольные образовательные учреждения, в соответствии с краевой целевой программой «Дети» на 2007-2009 годы без учета расходов на доставку
075
1103
5210230
1 000 126 940,00
617 475 170,00
382 651 770,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5210230
009
1 000 126 940,00
617 475 170,00
382 651 770,00
Расходы
075
1103
5210230
009
200000
1 000 126 940,00
617 475 170,00
382 651 770,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210230
009
250000
1 000 126 940,00
617 475 170,00
382 651 770,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210230
009
251000
1 000 126 940,00
617 475 170,00
382 651 770,00
Субвенция Эвенкийскому муниципальному району на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании»
075
1103
5210231
234 972 100,00
125 463 030,00
109 509 070,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5210231
009
234 972 100,00
125 463 030,00
109 509 070,00
Расходы
075
1103
5210231
009
200000
234 972 100,00
125 463 030,00
109 509 070,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210231
009
250000
234 972 100,00
125 463 030,00
109 509 070,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210231
009
251000
234 972 100,00
125 463 030,00
109 509 070,00
Субвенция Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании»
075
1103
5210232
494 394 100,00
309 389 717,40
185 004 382,60
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5210232
009
494 394 100,00
309 389 717,40
185 004 382,60
Расходы
075
1103
5210232
009
200000
494 394 100,00
309 389 717,40
185 004 382,60
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210232
009
250000
494 394 100,00
309 389 717,40
185 004 382,60
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210232
009
251000
494 394 100,00
309 389 717,40
185 004 382,60
Субвенция на реализацию полномочий по содержанию детского дома
075
1103
5210243
62 359 400,00
29 958 190,00
32 401 210,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
075
1103
5210243
478
29 189 900,00
16 453 740,00
12 736 160,00
Расходы
075
1103
5210243
478
200000
29 189 900,00
16 453 740,00
12 736 160,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210243
478
250000
29 189 900,00
16 453 740,00
12 736 160,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210243
478
251000
29 189 900,00
16 453 740,00
12 736 160,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
075
1103
5210243
479
33 169 500,00
13 504 450,00
19 665 050,00
Расходы
075
1103
5210243
479
200000
33 169 500,00
13 504 450,00
19 665 050,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210243
479
250000
33 169 500,00
13 504 450,00
19 665 050,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210243
479
251000
33 169 500,00
13 504 450,00
19 665 050,00
Субвенции местным бюджетам на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
075
1103
5210249
7 461 100,00
3 151 000,00
4 310 100,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
075
1103
5210249
478
5 348 300,00
1 751 000,00
3 597 300,00
Расходы
075
1103
5210249
478
200000
5 348 300,00
1 751 000,00
3 597 300,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210249
478
250000
5 348 300,00
1 751 000,00
3 597 300,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210249
478
251000
5 348 300,00
1 751 000,00
3 597 300,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
075
1103
5210249
479
2 112 800,00
1 400 000,00
712 800,00
Расходы
075
1103
5210249
479
200000
2 112 800,00
1 400 000,00
712 800,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210249
479
250000
2 112 800,00
1 400 000,00
712 800,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210249
479
251000
2 112 800,00
1 400 000,00
712 800,00
Субвенция на выполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
075
1103
5210254
90 435 300,00
41 460 689,15
48 974 610,85
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5210254
009
90 435 300,00
41 460 689,15
48 974 610,85
Расходы
075
1103
5210254
009
200000
90 435 300,00
41 460 689,15
48 974 610,85
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210254
009
250000
90 435 300,00
41 460 689,15
48 974 610,85
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210254
009
251000
90 435 300,00
41 460 689,15
48 974 610,85
Расходы на доставку компенсационных выплат родителям (законным представителям), фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления образованием для определения в дошкольные образовательные учреждения, в соответствии с краевой целевой программой «Дети» на 2007-2009 годы
075
1103
5210263
17 697 410,00
7 395 004,00
10 302 406,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5210263
009
17 697 410,00
7 395 004,00
10 302 406,00
Расходы
075
1103
5210263
009
200000
17 697 410,00
7 395 004,00
10 302 406,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210263
009
250000
17 697 410,00
7 395 004,00
10 302 406,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210263
009
251000
17 697 410,00
7 395 004,00
10 302 406,00
Иные межбюджетные трансферты
075
1104
265 086 300,00
82 827 000,00
182 259 300,00
Мероприятия в области образования
075
1104
4360000
256 589 400,00
79 000 000,00
177 589 400,00
Внедрение инновационных образовательных программ
075
1104
4360200
89 000 000,00
79 000 000,00
10 000 000,00
Внедрение инновационных образовательных программ за счет средств федерального бюджета
075
1104
4360201
79 000 000,00
79 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты
075
1104
4360201
017
79 000 000,00
79 000 000,00
Расходы
075
1104
4360201
017
200000
79 000 000,00
79 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1104
4360201
017
250000
79 000 000,00
79 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1104
4360201
017
251000
79 000 000,00
79 000 000,00
Внедрение инновационных образовательных программ за счет средств краевого бюджета
075
1104
4360202
10 000 000,00
10 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты
075
1104
4360202
017
10 000 000,00
10 000 000,00
Расходы
075
1104
4360202
017
200000
10 000 000,00
10 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1104
4360202
017
250000
10 000 000,00
10 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1104
4360202
017
251000
10 000 000,00
10 000 000,00
Создание современных безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях
075
1104
4361400
167 589 400,00
167 589 400,00
Иные межбюджетные трансферты
075
1104
4361400
017
167 589 400,00
167 589 400,00
Расходы
075
1104
4361400
017
200000
167 589 400,00
167 589 400,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1104
4361400
017
250000
167 589 400,00
167 589 400,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1104
4361400
017
251000
167 589 400,00
167 589 400,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
075
1104
5200000
8 496 900,00
3 827 000,00
4 669 900,00
Финансовое обеспечение образовательной программы международного бакалавриата
075
1104
5208500
8 496 900,00
3 827 000,00
4 669 900,00
Иные межбюджетные трансферты
075
1104
5208500
017
8 496 900,00
3 827 000,00
4 669 900,00
Расходы
075
1104
5208500
017
200000
8 496 900,00
3 827 000,00
4 669 900,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1104
5208500
017
250000
8 496 900,00
3 827 000,00
4 669 900,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1104
5208500
017
251000
8 496 900,00
3 827 000,00
4 669 900,00
Агентство профессионального образования и науки администрации Красноярского края
078
2 490 986 201,90
996 147 143,60
1 494 839 058,30
Образование
078
0700
2 485 180 816,90
993 347 937,06
1 491 832 879,84
Общее образование
078
0702
3 337 100,00
1 836 172,16
1 500 927,84
Учреждения по внешкольной работе с детьми
078
0702
4230000
3 337 100,00
1 836 172,16
1 500 927,84
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
078
0702
4239900
3 337 100,00
1 836 172,16
1 500 927,84
Выполнение функций бюджетными учреждениями
078
0702
4239900
001
3 337 100,00
1 836 172,16
1 500 927,84
Расходы
078
0702
4239900
001
200000
3 206 800,00
1 749 274,77
1 457 525,23
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
0702
4239900
001
210000
2 540 900,00
1 234 610,02
1 306 289,98
Заработная плата
078
0702
4239900
001
211000
2 001 500,00
973 076,70
1 028 423,30
Прочие выплаты
078
0702
4239900
001
212000
15 100,00
3 200,00
11 900,00
Начисления на оплату труда
078
0702
4239900
001
213000
524 300,00
258 333,32
265 966,68
Приобретение услуг
078
0702
4239900
001
220000
549 500,00
398 278,75
151 221,25
Услуги связи
078
0702
4239900
001
221000
27 800,00
11 166,12
16 633,88
Транспортные услуги
078
0702
4239900
001
222000
43 000,00
12 455,86
30 544,14
Услуги по содержанию имущества
078
0702
4239900
001
225000
7 500,00
4 500,00
3 000,00
Прочие услуги
078
0702
4239900
001
226000
471 200,00
370 156,77
101 043,23
Прочие расходы
078
0702
4239900
001
290000
116 400,00
116 386,00
14,00
Поступление нефинансовых активов
078
0702
4239900
001
300000
130 300,00
86 897,39
43 402,61
Увеличение стоимости основных средств
078
0702
4239900
001
310000
70 000,00
46 397,50
23 602,50
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0702
4239900
001
340000
60 300,00
40 499,89
19 800,11
Начальное профессиональное образование
078
0703
2 017 174 153,19
829 745 614,48
1 187 428 538,71
Профессионально-технические училища
078
0703
4250000
1 921 224 153,19
829 745 614,48
1 091 478 538,71
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
078
0703
4259900
1 921 224 153,19
829 745 614,48
1 091 478 538,71
Выполнение функций бюджетными учреждениями
078
0703
4259900
001
1 806 792 787,00
779 742 082,19
1 027 050 704,81
Расходы
078
0703
4259900
001
200000
1 542 886 616,00
678 110 745,71
864 775 870,29
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
0703
4259900
001
210000
829 694 557,00
434 316 770,26
395 377 786,74
Заработная плата
078
0703
4259900
001
211000
648 912 500,00
341 933 018,25
306 979 481,75
Прочие выплаты
078
0703
4259900
001
212000
10 767 057,00
7 011 089,13
3 755 967,87
Начисления на оплату труда
078
0703
4259900
001
213000
170 015 000,00
85 372 662,88
84 642 337,12
Приобретение услуг
078
0703
4259900
001
220000
446 349 523,05
121 877 351,82
324 472 171,23
Услуги связи
078
0703
4259900
001
221000
3 735 290,00
1 605 682,89
2 129 607,11
Транспортные услуги
078
0703
4259900
001
222000
3 660 800,00
1 389 057,81
2 271 742,19
Коммунальные услуги
078
0703
4259900
001
223000
135 828 405,95
65 071 042,84
70 757 363,11
Арендная плата за пользование имуществом
078
0703
4259900
001
224000
837 833,63
16 600,00
821 233,63
Услуги по содержанию имущества
078
0703
4259900
001
225000
219 909 084,44
17 035 193,94
202 873 890,50
Прочие услуги
078
0703
4259900
001
226000
82 378 109,03
36 759 774,34
45 618 334,69
Социальное обеспечение
078
0703
4259900
001
260000
135 595 989,10
58 141 979,96
77 454 009,14
Пособия по социальной помощи населению
078
0703
4259900
001
262000
135 595 989,10
58 141 979,96
77 454 009,14
Прочие расходы
078
0703
4259900
001
290000
131 246 546,85
63 774 643,67
67 471 903,18
Поступление нефинансовых активов
078
0703
4259900
001
300000
263 906 171,00
101 631 336,48
162 274 834,52
Увеличение стоимости основных средств
078
0703
4259900
001
310000
119 038 900,00
26 417 023,62
92 621 876,38
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0703
4259900
001
340000
144 867 271,00
75 214 312,86
69 652 958,14
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
078
0703
4259900
810
112 159 996,03
49 344 988,68
62 815 007,35
Расходы
078
0703
4259900
810
200000
81 598 375,92
39 001 141,71
42 597 234,21
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
0703
4259900
810
210000
60 524 691,71
31 413 425,38
29 111 266,33
Заработная плата
078
0703
4259900
810
211000
47 903 935,98
24 935 840,70
22 968 095,28
Прочие выплаты
078
0703
4259900
810
212000
268 300,00
110 761,16
157 538,84
Начисления на оплату труда
078
0703
4259900
810
213000
12 352 455,73
6 366 823,52
5 985 632,21
Приобретение услуг
078
0703
4259900
810
220000
16 718 601,89
5 854 733,53
10 863 868,36
Услуги связи
078
0703
4259900
810
221000
1 263 786,83
385 869,52
877 917,31
Транспортные услуги
078
0703
4259900
810
222000
898 967,45
146 354,35
752 613,10
Коммунальные услуги
078
0703
4259900
810
223000
3 907 035,17
1 568 652,12
2 338 383,05
Арендная плата за пользование имуществом
078
0703
4259900
810
224000
61 300,00
20 200,00
41 100,00
Услуги по содержанию имущества
078
0703
4259900
810
225000
3 155 961,35
674 359,69
2 481 601,66
Прочие услуги
078
0703
4259900
810
226000
7 431 551,09
3 059 297,85
4 372 253,24
Социальное обеспечение
078
0703
4259900
810
260000
3 700,00
3 700,00
Пособия по социальной помощи населению
078
0703
4259900
810
262000
3 700,00
3 700,00
Прочие расходы
078
0703
4259900
810
290000
4 351 382,32
1 732 982,80
2 618 399,52
Поступление нефинансовых активов
078
0703
4259900
810
300000
30 561 620,11
10 343 846,97
20 217 773,14
Увеличение стоимости основных средств
078
0703
4259900
810
310000
15 591 024,21
3 698 059,26
11 892 964,95
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0703
4259900
810
340000
14 970 595,90
6 645 787,71
8 324 808,19
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
078
0703
4259900
811
2 271 370,16
658 543,61
1 612 826,55
Расходы
078
0703
4259900
811
200000
962 330,75
358 266,67
604 064,08
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
0703
4259900
811
210000
41 825,00
2 200,00
39 625,00
Заработная плата
078
0703
4259900
811
211000
29 272,00
29 272,00
Прочие выплаты
078
0703
4259900
811
212000
5 200,00
2 200,00
3 000,00
Начисления на оплату труда
078
0703
4259900
811
213000
7 353,00
7 353,00
Приобретение услуг
078
0703
4259900
811
220000
763 135,96
291 315,00
471 820,96
Услуги связи
078
0703
4259900
811
221000
9 737,20
8 427,00
1 310,20
Транспортные услуги
078
0703
4259900
811
222000
97 238,00
54 258,00
42 980,00
Услуги по содержанию имущества
078
0703
4259900
811
225000
413 163,76
41 580,00
371 583,76
Прочие услуги
078
0703
4259900
811
226000
242 997,00
187 050,00
55 947,00
Прочие расходы
078
0703
4259900
811
290000
157 369,79
64 751,67
92 618,12
Поступление нефинансовых активов
078
0703
4259900
811
300000
1 309 039,41
300 276,94
1 008 762,47
Увеличение стоимости основных средств
078
0703
4259900
811
310000
1 215 977,66
276 533,65
939 444,01
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0703
4259900
811
340000
93 061,75
23 743,29
69 318,46
Мероприятия в области образования
078
0703
4360000
95 950 000,00
95 950 000,00
Подготовка рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования
078
0703
4360800
95 950 000,00
95 950 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями
078
0703
4360800
001
95 950 000,00
95 950 000,00
Расходы
078
0703
4360800
001
200000
3 650 200,00
3 650 200,00
Приобретение услуг
078
0703
4360800
001
220000
3 650 200,00
3 650 200,00
Прочие услуги
078
0703
4360800
001
226000
3 650 200,00
3 650 200,00
Поступление нефинансовых активов
078
0703
4360800
001
300000
92 299 800,00
92 299 800,00
Увеличение стоимости основных средств
078
0703
4360800
001
310000
92 299 800,00
92 299 800,00
Среднее профессиональное образование
078
0704
334 012 103,75
133 321 626,42
200 690 477,33
Средние специальные учебные заведения
078
0704
4270000
334 012 103,75
133 321 626,42
200 690 477,33
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
078
0704
4279900
334 012 103,75
133 321 626,42
200 690 477,33
Выполнение функций бюджетными учреждениями
078
0704
4279900
001
310 982 238,00
122 442 187,88
188 540 050,12
Расходы
078
0704
4279900
001
200000
276 117 881,00
114 007 122,02
162 110 758,98
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
0704
4279900
001
210000
164 899 200,00
81 829 381,81
83 069 818,19
Заработная плата
078
0704
4279900
001
211000
127 659 400,00
64 270 163,29
63 389 236,71
Прочие выплаты
078
0704
4279900
001
212000
3 793 200,00
2 979 899,11
813 300,89
Начисления на оплату труда
078
0704
4279900
001
213000
33 446 600,00
14 579 319,41
18 867 280,59
Приобретение услуг
078
0704
4279900
001
220000
80 382 302,00
18 766 613,51
61 615 688,49
Услуги связи
078
0704
4279900
001
221000
802 463,00
322 512,25
479 950,75
Транспортные услуги
078
0704
4279900
001
222000
617 800,00
449 500,00
168 300,00
Коммунальные услуги
078
0704
4279900
001
223000
20 774 933,00
9 270 370,38
11 504 562,62
Арендная плата за пользование имуществом
078
0704
4279900
001
224000
86 100,00
58 000,00
28 100,00
Услуги по содержанию имущества
078
0704
4279900
001
225000
47 215 780,00
4 367 511,67
42 848 268,33
Прочие услуги
078
0704
4279900
001
226000
10 885 226,00
4 298 719,21
6 586 506,79
Социальное обеспечение
078
0704
4279900
001
260000
12 691 300,00
5 977 300,17
6 713 999,83
Пособия по социальной помощи населению
078
0704
4279900
001
262000
12 691 300,00
5 977 300,17
6 713 999,83
Прочие расходы
078
0704
4279900
001
290000
18 145 079,00
7 433 826,53
10 711 252,47
Поступление нефинансовых активов
078
0704
4279900
001
300000
34 864 357,00
8 435 065,86
26 429 291,14
Увеличение стоимости основных средств
078
0704
4279900
001
310000
25 489 000,00
3 558 107,88
21 930 892,12
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0704
4279900
001
340000
9 375 357,00
4 876 957,98
4 498 399,02
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
078
0704
4279900
810
22 256 088,24
10 400 911,29
11 855 176,95
Расходы
078
0704
4279900
810
200000
19 404 351,10
9 217 699,51
10 186 651,59
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
0704
4279900
810
210000
14 844 043,55
8 057 936,68
6 786 106,87
Заработная плата
078
0704
4279900
810
211000
11 733 028,30
6 577 755,32
5 155 272,98
Прочие выплаты
078
0704
4279900
810
212000
23 600,00
9 700,00
13 900,00
Начисления на оплату труда
078
0704
4279900
810
213000
3 087 415,25
1 470 481,36
1 616 933,89
Приобретение услуг
078
0704
4279900
810
220000
3 486 706,37
577 759,69
2 908 946,68
Услуги связи
078
0704
4279900
810
221000
259 905,00
29 232,15
230 672,85
Транспортные услуги
078
0704
4279900
810
222000
162 520,00
50 664,50
111 855,50
Коммунальные услуги
078
0704
4279900
810
223000
84 602,57
84 602,57
Услуги по содержанию имущества
078
0704
4279900
810
225000
1 857 800,00
93 045,41
1 764 754,59
Прочие услуги
078
0704
4279900
810
226000
1 121 878,80
404 817,63
717 061,17
Прочие расходы
078
0704
4279900
810
290000
1 073 601,18
582 003,14
491 598,04
Поступление нефинансовых активов
078
0704
4279900
810
300000
2 851 737,14
1 183 211,78
1 668 525,36
Увеличение стоимости основных средств
078
0704
4279900
810
310000
1 443 193,52
779 911,89
663 281,63
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0704
4279900
810
340000
1 408 543,62
403 299,89
1 005 243,73
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
078
0704
4279900
811
773 777,51
478 527,25
295 250,26
Расходы
078
0704
4279900
811
200000
337 215,87
237 799,47
99 416,40
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
0704
4279900
811
210000
1 700,00
700,00
1 000,00
Прочие выплаты
078
0704
4279900
811
212000
1 700,00
700,00
1 000,00
Приобретение услуг
078
0704
4279900
811
220000
299 915,87
204 899,47
95 016,40
Услуги связи
078
0704
4279900
811
221000
3 257,00
257,00
3 000,00
Транспортные услуги
078
0704
4279900
811
222000
19 500,00
15 323,75
4 176,25
Коммунальные услуги
078
0704
4279900
811
223000
38 158,87
24 234,72
13 924,15
Услуги по содержанию имущества
078
0704
4279900
811
225000
37 700,00
37 700,00
Прочие услуги
078
0704
4279900
811
226000
201 300,00
165 084,00
36 216,00
Прочие расходы
078
0704
4279900
811
290000
35 600,00
32 200,00
3 400,00
Поступление нефинансовых активов
078
0704
4279900
811
300000
436 561,64
240 727,78
195 833,86
Увеличение стоимости основных средств
078
0704
4279900
811
310000
151 923,68
54 377,44
97 546,24
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0704
4279900
811
340000
284 637,96
186 350,34
98 287,62
Молодежная политика и оздоровление детей
078
0707
3 389 400,00
3 389 400,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
078
0707
4320000
3 389 400,00
3 389 400,00
Оздоровление детей
078
0707
4320200
3 389 400,00
3 389 400,00
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
078
0707
4320202
3 389 400,00
3 389 400,00
Выполнение функций государственными органами
078
0707
4320202
012
3 389 400,00
3 389 400,00
Расходы
078
0707
4320202
012
200000
3 389 400,00
3 389 400,00
Социальное обеспечение
078
0707
4320202
012
260000
3 389 400,00
3 389 400,00
Пособия по социальной помощи населению
078
0707
4320202
012
262000
3 389 400,00
3 389 400,00
Другие вопросы в области образования
078
0709
127 268 059,96
28 444 524,00
98 823 535,96
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
078
0709
0020000
23 867 400,00
9 163 280,81
14 704 119,19
Центральный аппарат
078
0709
0020400
23 867 400,00
9 163 280,81
14 704 119,19
Центральный аппарат иных органов
078
0709
0020460
23 867 400,00
9 163 280,81
14 704 119,19
Выполнение функций государственными органами
078
0709
0020460
012
23 867 400,00
9 163 280,81
14 704 119,19
Расходы
078
0709
0020460
012
200000
21 383 500,00
8 419 089,79
12 964 410,21
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
0709
0020460
012
210000
16 153 100,00
7 190 107,41
8 962 992,59
Заработная плата
078
0709
0020460
012
211000
12 704 100,00
5 859 866,31
6 844 233,69
Прочие выплаты
078
0709
0020460
012
212000
120 500,00
31 878,00
88 622,00
Начисления на оплату труда
078
0709
0020460
012
213000
3 328 500,00
1 298 363,10
2 030 136,90
Приобретение услуг
078
0709
0020460
012
220000
5 141 700,00
1 222 062,38
3 919 637,62
Услуги связи
078
0709
0020460
012
221000
343 900,00
129 985,92
213 914,08
Транспортные услуги
078
0709
0020460
012
222000
1 072 800,00
196 664,49
876 135,51
Арендная плата за пользование имуществом
078
0709
0020460
012
224000
86 100,00
86 100,00
Услуги по содержанию имущества
078
0709
0020460
012
225000
175 400,00
62 872,32
112 527,68
Прочие услуги
078
0709
0020460
012
226000
3 463 500,00
832 539,65
2 630 960,35
Социальное обеспечение
078
0709
0020460
012
260000
11 600,00
11 600,00
Пособия по социальной помощи населению
078
0709
0020460
012
262000
11 600,00
11 600,00
Прочие расходы
078
0709
0020460
012
290000
77 100,00
6 920,00
70 180,00
Поступление нефинансовых активов
078
0709
0020460
012
300000
2 483 900,00
744 191,02
1 739 708,98
Увеличение стоимости основных средств
078
0709
0020460
012
310000
1 600 000,00
360 573,86
1 239 426,14
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0709
0020460
012
340000
883 900,00
383 617,16
500 282,84
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
078
0709
4350000
24 011 359,96
5 108 664,62
18 902 695,34
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
078
0709
4359900
24 011 359,96
5 108 664,62
18 902 695,34
Выполнение функций бюджетными учреждениями
078
0709
4359900
001
23 961 890,00
5 059 194,66
18 902 695,34
Расходы
078
0709
4359900
001
200000
20 844 800,00
4 599 309,40
16 245 490,60
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
0709
4359900
001
210000
7 579 900,00
3 077 899,24
4 502 000,76
Заработная плата
078
0709
4359900
001
211000
5 950 200,00
2 436 499,24
3 513 700,76
Прочие выплаты
078
0709
4359900
001
212000
70 700,00
17 500,00
53 200,00
Начисления на оплату труда
078
0709
4359900
001
213000
1 559 000,00
623 900,00
935 100,00
Приобретение услуг
078
0709
4359900
001
220000
12 790 200,00
1 087 920,54
11 702 279,46
Услуги связи
078
0709
4359900
001
221000
259 500,00
37 474,96
222 025,04
Транспортные услуги
078
0709
4359900
001
222000
255 100,00
32 177,40
222 922,60
Коммунальные услуги
078
0709
4359900
001
223000
246 700,00
120 948,23
125 751,77
Арендная плата за пользование имуществом
078
0709
4359900
001
224000
60 000,00
32 000,00
28 000,00
Услуги по содержанию имущества
078
0709
4359900
001
225000
3 844 600,00
39 683,90
3 804 916,10
Прочие услуги
078
0709
4359900
001
226000
8 124 300,00
825 636,05
7 298 663,95
Прочие расходы
078
0709
4359900
001
290000
474 700,00
433 489,62
41 210,38
Поступление нефинансовых активов
078
0709
4359900
001
300000
3 117 090,00
459 885,26
2 657 204,74
Увеличение стоимости основных средств
078
0709
4359900
001
310000
2 300 000,00
232 220,00
2 067 780,00
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0709
4359900
001
340000
817 090,00
227 665,26
589 424,74
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
078
0709
4359900
810
49 469,96
49 469,96
Расходы
078
0709
4359900
810
200000
49 469,96
49 469,96
Приобретение услуг
078
0709
4359900
810
220000
49 469,96
49 469,96
Прочие услуги
078
0709
4359900
810
226000
49 469,96
49 469,96
Мероприятия в области образования
078
0709
4360000
9 935 300,00
1 535 379,36
8 399 920,64
Государственная поддержка в сфере образования
078
0709
4360100
3 163 700,00
533 539,70
2 630 160,30
Мероприятия в сфере образования
078
0709
4360100
022
3 163 700,00
533 539,70
2 630 160,30
Расходы
078
0709
4360100
022
200000
3 163 700,00
533 539,70
2 630 160,30
Приобретение услуг
078
0709
4360100
022
220000
3 163 700,00
533 539,70
2 630 160,30
Прочие услуги
078
0709
4360100
022
226000
3 163 700,00
533 539,70
2 630 160,30
Закон края «О краевых именных стипендиях для учащихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, расположенных на территории Красноярского края»
078
0709
4361100
659 100,00
180 000,00
479 100,00
Расходы на выплату краевых именных стипендий
078
0709
4361101
408 000,00
180 000,00
228 000,00
Прочие расходы
078
0709
4361101
013
408 000,00
180 000,00
228 000,00
Расходы
078
0709
4361101
013
200000
408 000,00
180 000,00
228 000,00
Прочие расходы
078
0709
4361101
013
290000
408 000,00
180 000,00
228 000,00
Мероприятия, связанные с назначением именных стипендий
078
0709
4361102
251 100,00
251 100,00
Прочие расходы
078
0709
4361102
013
251 100,00
251 100,00
Расходы
078
0709
4361102
013
200000
251 100,00
251 100,00
Приобретение услуг
078
0709
4361102
013
220000
227 100,00
227 100,00
Прочие услуги
078
0709
4361102
013
226000
227 100,00
227 100,00
Прочие расходы
078
0709
4361102
013
290000
24 000,00
24 000,00
Закон края «О краевых именных стипендиях для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Красноярского края»
078
0709
4365200
1 611 400,00
821 839,66
789 560,34
Расходы на выплату краевых именных стипендий
078
0709
4365201
1 368 000,00
666 000,00
702 000,00
Прочие расходы
078
0709
4365201
013
1 368 000,00
666 000,00
702 000,00
Расходы
078
0709
4365201
013
200000
1 368 000,00
666 000,00
702 000,00
Прочие расходы
078
0709
4365201
013
290000
1 368 000,00
666 000,00
702 000,00
Мероприятия, связанные с назначением именных стипендий
078
0709
4365202
243 400,00
155 839,66
87 560,34
Прочие расходы
078
0709
4365202
013
243 400,00
155 839,66
87 560,34
Расходы
078
0709
4365202
013
200000
164 180,00
86 619,66
77 560,34
Приобретение услуг
078
0709
4365202
013
220000
131 880,00
54 320,00
77 560,00
Прочие услуги
078
0709
4365202
013
226000
131 880,00
54 320,00
77 560,00
Прочие расходы
078
0709
4365202
013
290000
32 300,00
32 299,66
0,34
Поступление нефинансовых активов
078
0709
4365202
013
300000
79 220,00
69 220,00
10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0709
4365202
013
340000
79 220,00
69 220,00
10 000,00
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством
078
0709
4369300
4 501 100,00
4 501 100,00
Государственные премии Красноярского края в области профессионального образования
078
0709
4369301
4 200 000,00
4 200 000,00
Прочие расходы
078
0709
4369301
013
4 200 000,00
4 200 000,00
Расходы
078
0709
4369301
013
200000
4 200 000,00
4 200 000,00
Прочие расходы
078
0709
4369301
013
290000
4 200 000,00
4 200 000,00
Мероприятия, связанные с назначением премий
078
0709
4369302
301 100,00
301 100,00
Прочие расходы
078
0709
4369302
013
301 100,00
301 100,00
Расходы
078
0709
4369302
013
200000
301 100,00
301 100,00
Приобретение услуг
078
0709
4369302
013
220000
242 500,00
242 500,00
Прочие услуги
078
0709
4369302
013
226000
242 500,00
242 500,00
Прочие расходы
078
0709
4369302
013
290000
58 600,00
58 600,00
Региональные целевые программы
078
0709
5220000
67 424 000,00
10 708 958,76
56 715 041,24
Краевая целевая программа «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского края на 2004-2008 годы»
078
0709
5221100
4 640 000,00
2 968 558,75
1 671 441,25
Приобретение сельскохозяйственных машин для укрепления материально-технической базы краевых государственных учреждений начального профессионального образования
078
0709
5221106
4 640 000,00
2 968 558,75
1 671 441,25
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5221106
022
4 640 000,00
2 968 558,75
1 671 441,25
Поступление нефинансовых активов
078
0709
5221106
022
300000
4 640 000,00
2 968 558,75
1 671 441,25
Увеличение стоимости основных средств
078
0709
5221106
022
310000
4 640 000,00
2 968 558,75
1 671 441,25
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
078
0709
5223300
580 000,00
190 259,00
389 741,00
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223300
022
580 000,00
190 259,00
389 741,00
Расходы
078
0709
5223300
022
200000
217 100,00
217 100,00
Приобретение услуг
078
0709
5223300
022
220000
217 100,00
217 100,00
Транспортные услуги
078
0709
5223300
022
222000
Арендная плата за пользование имуществом
078
0709
5223300
022
224000
15 300,00
15 300,00
Прочие услуги
078
0709
5223300
022
226000
201 800,00
201 800,00
Поступление нефинансовых активов
078
0709
5223300
022
300000
362 900,00
190 259,00
172 641,00
Увеличение стоимости основных средств
078
0709
5223300
022
310000
330 000,00
190 259,00
139 741,00
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0709
5223300
022
340000
32 900,00
32 900,00
Краевая целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы
078
0709
5223700
12 301 000,00
12 301 000,00
Реконструкция спортивных дворов, в том числе разработка проектно-сметной документации, в краевых государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования и краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования
078
0709
5223709
12 301 000,00
12 301 000,00
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223709
022
12 301 000,00
12 301 000,00
Поступление нефинансовых активов
078
0709
5223709
022
300000
12 301 000,00
12 301 000,00
Увеличение стоимости основных средств
078
0709
5223709
022
310000
12 301 000,00
12 301 000,00
Краевая целевая программа «Кадровое обеспечение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Красноярского края» на 2007-2009 годы
078
0709
5223800
49 903 000,00
7 550 141,01
42 352 858,99
Приобретение образовательных программ, учебно-методических комплектов по новым профессиям и направлениям подготовки, востребованным организациями, участвующими в освоении территории Красноярского края
078
0709
5223801
490 000,00
490 000,00
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223801
022
490 000,00
490 000,00
Расходы
078
0709
5223801
022
200000
490 000,00
490 000,00
Приобретение услуг
078
0709
5223801
022
220000
490 000,00
490 000,00
Прочие услуги
078
0709
5223801
022
226000
490 000,00
490 000,00
Повышение квалификации мастеров и управленческих кадров для подготовки рабочих и специалистов по новым профессиям и направлениям подготовки, востребованным организациями, участвующими в освоении территории Красноярского края
078
0709
5223802
215 750,00
215 750,00
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223802
022
215 750,00
215 750,00
Расходы
078
0709
5223802
022
200000
215 750,00
215 750,00
Приобретение услуг
078
0709
5223802
022
220000
215 750,00
215 750,00
Прочие услуги
078
0709
5223802
022
226000
215 750,00
215 750,00
Организация деятельности аттестационных комиссий с привлечением работодателей
078
0709
5223803
186 000,00
186 000,00
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223803
022
186 000,00
186 000,00
Расходы
078
0709
5223803
022
200000
186 000,00
186 000,00
Приобретение услуг
078
0709
5223803
022
220000
186 000,00
186 000,00
Прочие услуги
078
0709
5223803
022
226000
186 000,00
186 000,00
Проведение исследований с целью определения необходимых изменений программ подготовки кадров на основе квалификационных требований, предъявляемых к рабочим и служащим в ведущих отраслях
078
0709
5223804
176 000,00
175 000,00
1 000,00
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223804
022
176 000,00
175 000,00
1 000,00
Расходы
078
0709
5223804
022
200000
176 000,00
175 000,00
1 000,00
Приобретение услуг
078
0709
5223804
022
220000
176 000,00
175 000,00
1 000,00
Прочие услуги
078
0709
5223804
022
226000
176 000,00
175 000,00
1 000,00
Разработка и приобретение образовательных программ, учебно-методических комплектов
078
0709
5223805
2 860 000,00
2 860 000,00
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223805
022
2 860 000,00
2 860 000,00
Расходы
078
0709
5223805
022
200000
2 860 000,00
2 860 000,00
Приобретение услуг
078
0709
5223805
022
220000
2 860 000,00
2 860 000,00
Прочие услуги
078
0709
5223805
022
226000
2 860 000,00
2 860 000,00
Повышение квалификации мастеров производственного обучения, преподавателей и управленческих кадров
078
0709
5223806
647 250,00
129 565,45
517 684,55
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223806
022
647 250,00
129 565,45
517 684,55
Расходы
078
0709
5223806
022
200000
647 250,00
129 565,45
517 684,55
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
0709
5223806
022
210000
103 500,00
9 800,00
93 700,00
Прочие выплаты
078
0709
5223806
022
212000
103 500,00
9 800,00
93 700,00
Приобретение услуг
078
0709
5223806
022
220000
543 750,00
119 765,45
423 984,55
Транспортные услуги
078
0709
5223806
022
222000
93 750,00
24 146,70
69 603,30
Прочие услуги
078
0709
5223806
022
226000
450 000,00
95 618,75
354 381,25
Создание лаборатории профессионального образования для сопровождения подготовки кадров
078
0709
5223807
2 854 000,00
127 400,00
2 726 600,00
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223807
022
2 854 000,00
127 400,00
2 726 600,00
Расходы
078
0709
5223807
022
200000
2 854 000,00
127 400,00
2 726 600,00
Приобретение услуг
078
0709
5223807
022
220000
2 854 000,00
127 400,00
2 726 600,00
Прочие услуги
078
0709
5223807
022
226000
2 854 000,00
127 400,00
2 726 600,00
Оснащение оборудованием мастерских и учебных классов
078
0709
5223808
21 003 000,00
164 120,24
20 838 879,76
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223808
022
21 003 000,00
164 120,24
20 838 879,76
Поступление нефинансовых активов
078
0709
5223808
022
300000
21 003 000,00
164 120,24
20 838 879,76
Увеличение стоимости основных средств
078
0709
5223808
022
310000
21 003 000,00
164 120,24
20 838 879,76
Внедрение информационных, дистанционных технологий
078
0709
5223809
6 480 000,00
3 449 579,28
3 030 420,72
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223809
022
6 480 000,00
3 449 579,28
3 030 420,72
Поступление нефинансовых активов
078
0709
5223809
022
300000
6 480 000,00
3 449 579,28
3 030 420,72
Увеличение стоимости основных средств
078
0709
5223809
022
310000
6 480 000,00
3 449 579,28
3 030 420,72
Капитальный ремонт
078
0709
5223810
14 991 000,00
3 504 476,04
11 486 523,96
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223810
022
14 991 000,00
3 504 476,04
11 486 523,96
Расходы
078
0709
5223810
022
200000
14 991 000,00
3 504 476,04
11 486 523,96
Приобретение услуг
078
0709
5223810
022
220000
14 991 000,00
3 504 476,04
11 486 523,96
Услуги по содержанию имущества
078
0709
5223810
022
225000
14 991 000,00
3 504 476,04
11 486 523,96
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
078
0709
8040000
2 030 000,00
1 928 240,45
101 759,55
Расходы на приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и аттестационно-бланочной документации
078
0709
8040200
2 030 000,00
1 928 240,45
101 759,55
Выполнение функций государственными органами
078
0709
8040200
012
2 030 000,00
1 928 240,45
101 759,55
Расходы
078
0709
8040200
012
200000
2 030 000,00
1 928 240,45
101 759,55
Приобретение услуг
078
0709
8040200
012
220000
2 030 000,00
1 928 240,45
101 759,55
Прочие услуги
078
0709
8040200
012
226000
2 030 000,00
1 928 240,45
101 759,55
Культура, кинематография и средства массовой информации
078
0800
4 378 700,00
2 315 177,04
2 063 522,96
Культура
078
0801
4 378 700,00
2 315 177,04
2 063 522,96
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
078
0801
4400000
4 378 700,00
2 315 177,04
2 063 522,96
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
078
0801
4409900
4 378 700,00
2 315 177,04
2 063 522,96
Выполнение функций бюджетными учреждениями
078
0801
4409900
001
4 378 700,00
2 315 177,04
2 063 522,96
Расходы
078
0801
4409900
001
200000
4 030 300,00
2 113 691,30
1 916 608,70
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
0801
4409900
001
210000
2 915 300,00
1 540 272,20
1 375 027,80
Заработная плата
078
0801
4409900
001
211000
2 290 500,00
1 211 800,48
1 078 699,52
Прочие выплаты
078
0801
4409900
001
212000
24 700,00
10 000,00
14 700,00
Начисления на оплату труда
078
0801
4409900
001
213000
600 100,00
318 471,72
281 628,28
Приобретение услуг
078
0801
4409900
001
220000
980 000,00
482 409,40
497 590,60
Услуги связи
078
0801
4409900
001
221000
23 700,00
11 900,00
11 800,00
Транспортные услуги
078
0801
4409900
001
222000
51 500,00
20 095,50
31 404,50
Услуги по содержанию имущества
078
0801
4409900
001
225000
40 400,00
17 021,69
23 378,31
Прочие услуги
078
0801
4409900
001
226000
864 400,00
433 392,21
431 007,79
Прочие расходы
078
0801
4409900
001
290000
135 000,00
91 009,70
43 990,30
Поступление нефинансовых активов
078
0801
4409900
001
300000
348 400,00
201 485,74
146 914,26
Увеличение стоимости основных средств
078
0801
4409900
001
310000
160 000,00
124 127,50
35 872,50
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0801
4409900
001
340000
188 400,00
77 358,24
111 041,76
Социальная политика
078
1000
1 426 685,00
484 029,50
942 655,50
Охрана семьи и детства
078
1004
1 426 685,00
484 029,50
942 655,50
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
078
1004
5200000
1 426 685,00
484 029,50
942 655,50
Содержание ребенка у патронатного воспитателя
078
1004
5203000
1 426 685,00
484 029,50
942 655,50
Выплаты патронатному воспитателю
078
1004
5203012
1 426 685,00
484 029,50
942 655,50
Социальные выплаты
078
1004
5203012
005
1 426 685,00
484 029,50
942 655,50
Расходы
078
1004
5203012
005
200000
1 426 685,00
484 029,50
942 655,50
Приобретение услуг
078
1004
5203012
005
220000
1 426 685,00
484 029,50
942 655,50
Прочие услуги
078
1004
5203012
005
226000
1 426 685,00
484 029,50
942 655,50
Департамент финансов администрации Красноярского края
090
19 513 069 823,20
9 573 612 591,80
9 939 457 231,40
Общегосударственные вопросы
090
0100
1 039 936 791,54
65 649 902,10
974 286 889,44
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
090
0106
120 164 700,00
49 116 869,19
71 047 830,81
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
090
0106
0020000
120 164 700,00
49 116 869,19
71 047 830,81
Центральный аппарат
090
0106
0020400
120 164 700,00
49 116 869,19
71 047 830,81
Центральный аппарат иных органов
090
0106
0020460
120 164 700,00
49 116 869,19
71 047 830,81
Выполнение функций государственными органами
090
0106
0020460
012
120 164 700,00
49 116 869,19
71 047 830,81
Расходы
090
0106
0020460
012
200000
116 387 200,00
47 565 818,69
68 821 381,31
Оплата труда и начисления на оплату труда
090
0106
0020460
012
210000
95 041 200,00
43 115 520,45
51 925 679,55
Заработная плата
090
0106
0020460
012
211000
75 056 400,00
34 388 675,31
40 667 724,69
Прочие выплаты
090
0106
0020460
012
212000
320 000,00
65 770,00
254 230,00
Начисления на оплату труда
090
0106
0020460
012
213000
19 664 800,00
8 661 075,14
11 003 724,86
Приобретение услуг
090
0106
0020460
012
220000
21 166 000,00
4 381 580,07
16 784 419,93
Услуги связи
090
0106
0020460
012
221000
1 600 000,00
586 743,47
1 013 256,53
Транспортные услуги
090
0106
0020460
012
222000
1 550 000,00
716 428,25
833 571,75
Коммунальные услуги
090
0106
0020460
012
223000
600 000,00
338 000,00
262 000,00
Услуги по содержанию имущества
090
0106
0020460
012
225000
6 830 000,00
1 342 293,62
5 487 706,38
Прочие услуги
090
0106
0020460
012
226000
10 586 000,00
1 398 114,73
9 187 885,27
Прочие расходы
090
0106
0020460
012
290000
180 000,00
68 718,17
111 281,83
Поступление нефинансовых активов
090
0106
0020460
012
300000
3 777 500,00
1 551 050,50
2 226 449,50
Увеличение стоимости основных средств
090
0106
0020460
012
310000
1 180 400,00
283 200,00
897 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов
090
0106
0020460
012
340000
2 597 100,00
1 267 850,50
1 329 249,50
Обслуживание государственного и муниципального долга
090
0111
240 310 500,00
14 811 355,26
225 499 144,74
Процентные платежи по долговым обязательствам
090
0111
0650000
240 310 500,00
14 811 355,26
225 499 144,74
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации
090
0111
0650200
240 310 500,00
14 811 355,26
225 499 144,74
Прочие расходы
090
0111
0650200
013
240 310 500,00
14 811 355,26
225 499 144,74
Расходы
090
0111
0650200
013
200000
240 310 500,00
14 811 355,26
225 499 144,74
Обслуживание долговых обязательств
090
0111
0650200
013
230000
240 310 500,00
14 811 355,26
225 499 144,74
Обслуживание внутренних долговых обязательств
090
0111
0650200
013
231000
240 310 500,00
14 811 355,26
225 499 144,74
Резервные фонды
090
0112
80 995 670,00
80 995 670,00
Резервные фонды
090
0112
0700000
80 995 670,00
80 995 670,00
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
090
0112
0700400
80 995 670,00
80 995 670,00
Прочие расходы
090
0112
0700400
013
80 995 670,00
80 995 670,00
Расходы
090
0112
0700400
013
200000
80 995 670,00
80 995 670,00
Прочие расходы
090
0112
0700400
013
290000
80 995 670,00
80 995 670,00
Другие общегосударственные вопросы
090
0114
598 465 921,54
1 721 677,65
596 744 243,89
Руководство и управление в сфере установленных функций
090
0114
0010000
3 978 907,21
3 978 907,21
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
090
0114
0013600
3 978 907,21
3 978 907,21
Прочие расходы
090
0114
0013600
013
3 978 907,21
3 978 907,21
Расходы
090
0114
0013600
013
200000
3 978 907,21
3 978 907,21
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
0114
0013600
013
250000
3 978 907,21
3 978 907,21
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
0114
0013600
013
251000
3 978 907,21
3 978 907,21
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
090
0114
0920000
163 497 900,00
1 651 677,65
161 846 222,35
Выполнение других обязательств государства
090
0114
0920300
163 497 900,00
1 651 677,65
161 846 222,35
Прочие расходы
090
0114
0920300
013
32 800 000,00
14 160,00
32 785 840,00
Расходы
090
0114
0920300
013
200000
32 800 000,00
14 160,00
32 785 840,00
Приобретение услуг
090
0114
0920300
013
220000
32 800 000,00
14 160,00
32 785 840,00
Прочие услуги
090
0114
0920300
013
226000
32 800 000,00
14 160,00
32 785 840,00
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Красноярскому краю о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти Красноярского края или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами государственной власти Красноярского края актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Красноярского края (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств краевого бюджета)
090
0114
0920300
860
90 697 900,00
1 637 517,65
89 060 382,35
Расходы
090
0114
0920300
860
200000
90 697 900,00
1 637 517,65
89 060 382,35
Прочие расходы
090
0114
0920300
860
290000
90 697 900,00
1 637 517,65
89 060 382,35
Расходы на оплату услуг по предоставлению информационно-аналитического и научно-методологического обеспечения бюджетного процесса Красноярского края
090
0114
0920300
886
40 000 000,00
40 000 000,00
Расходы
090
0114
0920300
886
200000
40 000 000,00
40 000 000,00
Приобретение услуг
090
0114
0920300
886
220000
40 000 000,00
40 000 000,00
Прочие услуги
090
0114
0920300
886
226000
40 000 000,00
40 000 000,00
Реформирование региональных и муниципальных финансов
090
0114
5180000
181 553 703,00
70 000,00
181 483 703,00
Реформирование региональных финансов
090
0114
5180100
181 553 703,00
70 000,00
181 483 703,00
Выполнение функций государственными органами
090
0114
5180100
012
181 553 703,00
70 000,00
181 483 703,00
Расходы
090
0114
5180100
012
200000
180 532 264,95
70 000,00
180 462 264,95
Приобретение услуг
090
0114
5180100
012
220000
70 000,00
70 000,00
Прочие услуги
090
0114
5180100
012
226000
70 000,00
70 000,00
Прочие расходы
090
0114
5180100
012
290000
180 462 264,95
180 462 264,95
Поступление нефинансовых активов
090
0114
5180100
012
300000
1 021 438,05
1 021 438,05
Увеличение стоимости основных средств
090
0114
5180100
012
310000
848 938,05
848 938,05
Увеличение стоимости материальных запасов
090
0114
5180100
012
340000
172 500,00
172 500,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
090
0114
5200000
192 024 511,33
192 024 511,33
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
090
0114
5201000
53 604 511,33
53 604 511,33
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств федерального бюджета
090
0114
5201001
53 604 511,33
53 604 511,33
Прочие расходы
090
0114
5201001
013
53 604 511,33
53 604 511,33
Расходы
090
0114
5201001
013
200000
53 604 511,33
53 604 511,33
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
0114
5201001
013
250000
53 604 511,33
53 604 511,33
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
0114
5201001
013
251000
53 604 511,33
53 604 511,33
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
090
0114
5201500
138 420 000,00
138 420 000,00
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
090
0114
5201501
138 420 000,00
138 420 000,00
Прочие расходы
090
0114
5201501
013
138 420 000,00
138 420 000,00
Расходы
090
0114
5201501
013
200000
138 420 000,00
138 420 000,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
090
0114
5201501
013
210000
138 420 000,00
138 420 000,00
Заработная плата
090
0114
5201501
013
211000
109 682 800,00
109 682 800,00
Начисления на оплату труда
090
0114
5201501
013
213000
28 737 200,00
28 737 200,00
Средства краевого бюджета на реформирование региональных финансов
090
0114
8200000
57 410 900,00
57 410 900,00
Выполнение функций государственными органами
090
0114
8200000
012
57 410 900,00
57 410 900,00
Расходы
090
0114
8200000
012
200000
57 410 900,00
57 410 900,00
Прочие расходы
090
0114
8200000
012
290000
57 410 900,00
57 410 900,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
090
0300
31 977 395,66
31 977 395,66
Обеспечение пожарной безопасности
090
0310
31 977 395,66
31 977 395,66
Фонд компенсаций
090
0310
5190000
31 977 395,66
31 977 395,66
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
090
0310
5190100
31 977 395,66
31 977 395,66
Обеспечение равного с федеральной противопожарной службой повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности")
090
0310
5190100
533
31 977 395,66
31 977 395,66
Расходы
090
0310
5190100
533
200000
31 977 395,66
31 977 395,66
Оплата труда и начисления на оплату труда
090
0310
5190100
533
210000
31 977 395,66
31 977 395,66
Заработная плата
090
0310
5190100
533
211000
31 977 395,66
31 977 395,66
Национальная экономика
090
0400
1 165 800,00
390 052,97
775 747,03
Другие вопросы в области национальной экономики
090
0412
1 165 800,00
390 052,97
775 747,03
Региональные целевые программы
090
0412
5220000
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
090
0412
5223300
Выполнение функций государственными органами
090
0412
5223300
012
Расходы
090
0412
5223300
012
200000
Приобретение услуг
090
0412
5223300
012
220000
Прочие услуги
090
0412
5223300
012
226000
Прочие субвенции
090
0412
8390000
1 165 800,00
390 052,97
775 747,03
Субсидии юридическим лицам
090
0412
8390000
006
1 165 800,00
390 052,97
775 747,03
Расходы
090
0412
8390000
006
200000
1 165 800,00
390 052,97
775 747,03
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
090
0412
8390000
006
240000
1 165 800,00
390 052,97
775 747,03
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
090
0412
8390000
006
241000
1 165 800,00
390 052,97
775 747,03
Охрана окружающей среды
090
0600
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
090
0603
Региональные целевые программы
090
0603
5220000
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
090
0603
5223400
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
090
0603
5223407
Выполнение функций государственными органами
090
0603
5223407
012
Расходы
090
0603
5223407
012
200000
Приобретение услуг
090
0603
5223407
012
220000
Прочие услуги
090
0603
5223407
012
226000
Поступление нефинансовых активов
090
0603
5223407
012
300000
Увеличение стоимости основных средств
090
0603
5223407
012
310000
Здравоохранение, физическая культура и спорт
090
0900
Стационарная медицинская помощь
090
0901
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
090
0901
4700000
Высокотехнологичные виды медицинской помощи
090
0901
4700200
Выполнение функций бюджетными учреждениями
090
0901
4700200
001
Расходы
090
0901
4700200
001
200000
Оплата труда и начисления на оплату труда
090
0901
4700200
001
210000
Заработная плата
090
0901
4700200
001
211000
Начисления на оплату труда
090
0901
4700200
001
213000
Поступление нефинансовых активов
090
0901
4700200
001
300000
Увеличение стоимости материальных запасов
090
0901
4700200
001
340000
Межбюджетные трансферты
090
1100
18 439 989 836,00
9 507 572 636,73
8 932 417 199,27
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
090
1101
13 873 882 800,00
7 547 677 484,00
6 326 205 316,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности
090
1101
5160000
10 746 399 700,00
6 472 655 984,00
4 273 743 716,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности по законодательству Красноярского края
090
1101
5160100
5 527 970 100,00
3 390 946 984,00
2 137 023 116,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки
090
1101
5160101
5 398 030 800,00
3 329 938 400,00
2 068 092 400,00
Фонд финансовой поддержки
090
1101
5160101
008
5 398 030 800,00
3 329 938 400,00
2 068 092 400,00
Расходы
090
1101
5160101
008
200000
5 398 030 800,00
3 329 938 400,00
2 068 092 400,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1101
5160101
008
250000
5 398 030 800,00
3 329 938 400,00
2 068 092 400,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1101
5160101
008
251000
5 398 030 800,00
3 329 938 400,00
2 068 092 400,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки
090
1101
5160102
129 939 300,00
61 008 584,00
68 930 716,00
Фонд финансовой поддержки
090
1101
5160102
008
129 939 300,00
61 008 584,00
68 930 716,00
Расходы
090
1101
5160102
008
200000
129 939 300,00
61 008 584,00
68 930 716,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1101
5160102
008
250000
129 939 300,00
61 008 584,00
68 930 716,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1101
5160102
008
251000
129 939 300,00
61 008 584,00
68 930 716,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
090
1101
5160200
2 713 920 600,00
1 431 638 000,00
1 282 282 600,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки
090
1101
5160201
2 713 920 600,00
1 431 638 000,00
1 282 282 600,00
Фонд финансовой поддержки
090
1101
5160201
008
2 713 920 600,00
1 431 638 000,00
1 282 282 600,00
Расходы
090
1101
5160201
008
200000
2 713 920 600,00
1 431 638 000,00
1 282 282 600,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1101
5160201
008
250000
2 713 920 600,00
1 431 638 000,00
1 282 282 600,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1101
5160201
008
251000
2 713 920 600,00
1 431 638 000,00
1 282 282 600,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности по законодательству Эвенкийского автономного округа
090
1101
5160300
2 504 509 000,00
1 650 071 000,00
854 438 000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки
090
1101
5160301
2 504 509 000,00
1 650 071 000,00
854 438 000,00
Фонд финансовой поддержки
090
1101
5160301
008
2 504 509 000,00
1 650 071 000,00
854 438 000,00
Расходы
090
1101
5160301
008
200000
2 504 509 000,00
1 650 071 000,00
854 438 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1101
5160301
008
250000
2 504 509 000,00
1 650 071 000,00
854 438 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1101
5160301
008
251000
2 504 509 000,00
1 650 071 000,00
854 438 000,00
Дотации
090
1101
5170000
3 127 483 100,00
1 075 021 500,00
2 052 461 600,00
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
090
1101
5170100
1 592 504 000,00
920 229 000,00
672 275 000,00
Прочие дотации
090
1101
5170100
007
1 592 504 000,00
920 229 000,00
672 275 000,00
Расходы
090
1101
5170100
007
200000
1 592 504 000,00
920 229 000,00
672 275 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1101
5170100
007
250000
1 592 504 000,00
920 229 000,00
672 275 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1101
5170100
007
251000
1 592 504 000,00
920 229 000,00
672 275 000,00
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
090
1101
5170200
1 229 452 100,00
114 911 834,00
1 114 540 266,00
Прочие дотации
090
1101
5170200
007
1 229 452 100,00
114 911 834,00
1 114 540 266,00
Расходы
090
1101
5170200
007
200000
1 229 452 100,00
114 911 834,00
1 114 540 266,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1101
5170200
007
250000
1 229 452 100,00
114 911 834,00
1 114 540 266,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1101
5170200
007
251000
1 229 452 100,00
114 911 834,00
1 114 540 266,00
Дотация в целях сохранения объема финансовой помощи на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
090
1101
5170300
305 527 000,00
39 880 666,00
265 646 334,00
Прочие дотации
090
1101
5170300
007
305 527 000,00
39 880 666,00
265 646 334,00
Расходы
090
1101
5170300
007
200000
305 527 000,00
39 880 666,00
265 646 334,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1101
5170300
007
250000
305 527 000,00
39 880 666,00
265 646 334,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1101
5170300
007
251000
305 527 000,00
39 880 666,00
265 646 334,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
090
1102
2 635 660 000,00
1 083 474 200,00
1 552 185 800,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
090
1102
5200000
577 337 000,00
346 402 000,00
230 935 000,00
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
090
1102
5200300
577 337 000,00
346 402 000,00
230 935 000,00
Фонд софинансирования
090
1102
5200300
010
577 337 000,00
346 402 000,00
230 935 000,00
Расходы
090
1102
5200300
010
200000
577 337 000,00
346 402 000,00
230 935 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5200300
010
250000
577 337 000,00
346 402 000,00
230 935 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5200300
010
251000
577 337 000,00
346 402 000,00
230 935 000,00
Межбюджетные трансферты
090
1102
5210000
1 976 600,00
1 698 900,00
277 700,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
090
1102
5210100
1 976 600,00
1 698 900,00
277 700,00
Субсидии на капитальный ремонт общежитий, общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений муниципального жилищного фонда
090
1102
5210121
1 976 600,00
1 698 900,00
277 700,00
Фонд софинансирования
090
1102
5210121
010
1 976 600,00
1 698 900,00
277 700,00
Расходы
090
1102
5210121
010
200000
1 976 600,00
1 698 900,00
277 700,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5210121
010
250000
1 976 600,00
1 698 900,00
277 700,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5210121
010
251000
1 976 600,00
1 698 900,00
277 700,00
Региональные целевые программы
090
1102
5220000
750 152 100,00
16 966 500,00
733 185 600,00
Краевая целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2008-2010 годы
090
1102
5222200
12 000 000,00
12 000 000,00
Фонд софинансирования
090
1102
5222200
010
12 000 000,00
12 000 000,00
Расходы
090
1102
5222200
010
200000
12 000 000,00
12 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5222200
010
250000
12 000 000,00
12 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5222200
010
251000
12 000 000,00
12 000 000,00
Краевая целевая программа «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы
090
1102
5222900
16 721 600,00
10 626 500,00
6 095 100,00
Субсидии на приобретение и установку дорожных знаков
090
1102
5222901
4 037 500,00
917 500,00
3 120 000,00
Фонд софинансирования
090
1102
5222901
010
4 037 500,00
917 500,00
3 120 000,00
Расходы
090
1102
5222901
010
200000
4 037 500,00
917 500,00
3 120 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5222901
010
250000
4 037 500,00
917 500,00
3 120 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5222901
010
251000
4 037 500,00
917 500,00
3 120 000,00
Субсидии на реконструкцию системы маршрутного ориентирования
090
1102
5222902
1 165 100,00
240 000,00
925 100,00
Фонд софинансирования
090
1102
5222902
010
1 165 100,00
240 000,00
925 100,00
Расходы
090
1102
5222902
010
200000
1 165 100,00
240 000,00
925 100,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5222902
010
250000
1 165 100,00
240 000,00
925 100,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5222902
010
251000
1 165 100,00
240 000,00
925 100,00
Субсидии на строительство светофорных объектов на светоизлучающих диодах
090
1102
5222904
2 440 000,00
2 040 000,00
400 000,00
Фонд софинансирования
090
1102
5222904
010
2 440 000,00
2 040 000,00
400 000,00
Расходы
090
1102
5222904
010
200000
2 440 000,00
2 040 000,00
400 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5222904
010
250000
2 440 000,00
2 040 000,00
400 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5222904
010
251000
2 440 000,00
2 040 000,00
400 000,00
Субсидии на проведение капитального ремонта светофорных объектов с заменой ламповых источников света на светоизлучающие диоды
090
1102
5222905
9 079 000,00
7 429 000,00
1 650 000,00
Фонд софинансирования
090
1102
5222905
010
9 079 000,00
7 429 000,00
1 650 000,00
Расходы
090
1102
5222905
010
200000
9 079 000,00
7 429 000,00
1 650 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5222905
010
250000
9 079 000,00
7 429 000,00
1 650 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5222905
010
251000
9 079 000,00
7 429 000,00
1 650 000,00
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
090
1102
5223500
3 285 100,00
3 285 100,00
Субсидия бюджету города Красноярска на внедрение технических средств для обеспечения видеомониторинга на трех мостах города
090
1102
5223501
3 285 100,00
3 285 100,00
Фонд софинансирования
090
1102
5223501
010
3 285 100,00
3 285 100,00
Расходы
090
1102
5223501
010
200000
3 285 100,00
3 285 100,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5223501
010
250000
3 285 100,00
3 285 100,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5223501
010
251000
3 285 100,00
3 285 100,00
Краевая целевая программа «Безопасный город» на 2008-2010 годы
090
1102
5224700
8 145 400,00
8 145 400,00
Фонд софинансирования
090
1102
5224700
010
8 145 400,00
8 145 400,00
Расходы
090
1102
5224700
010
200000
8 145 400,00
8 145 400,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5224700
010
250000
8 145 400,00
8 145 400,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5224700
010
251000
8 145 400,00
8 145 400,00
Краевая целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2008 - 2010 годы
090
1102
5225100
710 000 000,00
6 340 000,00
703 660 000,00
Субсидии на поощрение достижений лучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований
090
1102
5225101
100 000 000,00
100 000 000,00
Фонд софинансирования
090
1102
5225101
010
100 000 000,00
100 000 000,00
Расходы
090
1102
5225101
010
200000
100 000 000,00
100 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5225101
010
250000
100 000 000,00
100 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5225101
010
251000
100 000 000,00
100 000 000,00
Субсидии на реформирование муниципальных финансов
090
1102
5225102
100 000 000,00
100 000 000,00
Фонд софинансирования
090
1102
5225102
010
100 000 000,00
100 000 000,00
Расходы
090
1102
5225102
010
200000
100 000 000,00
100 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5225102
010
250000
100 000 000,00
100 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5225102
010
251000
100 000 000,00
100 000 000,00
Субсидии на осуществление социально значимых расходов капитального характера
090
1102
5225103
500 000 000,00
6 340 000,00
493 660 000,00
Фонд софинансирования
090
1102
5225103
010
500 000 000,00
6 340 000,00
493 660 000,00
Расходы
090
1102
5225103
010
200000
500 000 000,00
6 340 000,00
493 660 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5225103
010
250000
500 000 000,00
6 340 000,00
493 660 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5225103
010
251000
500 000 000,00
6 340 000,00
493 660 000,00
Проведение конкурсов среди муниципальных образований
090
1102
5225105
10 000 000,00
10 000 000,00
Фонд софинансирования
090
1102
5225105
010
10 000 000,00
10 000 000,00
Расходы
090
1102
5225105
010
200000
10 000 000,00
10 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5225105
010
250000
10 000 000,00
10 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5225105
010
251000
10 000 000,00
10 000 000,00
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 февраля 2008 года
090
1102
8300000
1 306 194 300,00
718 406 800,00
587 787 500,00
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы с 1 февраля 2008 года
090
1102
8300100
1 306 194 300,00
718 406 800,00
587 787 500,00
Фонд софинансирования
090
1102
8300100
010
1 306 194 300,00
718 406 800,00
587 787 500,00
Расходы
090
1102
8300100
010
200000
1 306 194 300,00
718 406 800,00
587 787 500,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
8300100
010
250000
1 306 194 300,00
718 406 800,00
587 787 500,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
8300100
010
251000
1 306 194 300,00
718 406 800,00
587 787 500,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
090
1103
798 130 269,00
403 442 999,54
394 687 269,46
Руководство и управление в сфере установленных функций
090
1103
0010000
44 985 069,00
22 728 759,82
22 256 309,18
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
090
1103
0013600
43 774 969,00
21 777 232,00
21 997 737,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
090
1103
0013600
009
43 774 969,00
21 777 232,00
21 997 737,00
Расходы
090
1103
0013600
009
200000
43 774 969,00
21 777 232,00
21 997 737,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1103
0013600
009
250000
43 774 969,00
21 777 232,00
21 997 737,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1103
0013600
009
251000
43 774 969,00
21 777 232,00
21 997 737,00
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
090
1103
0014000
1 210 100,00
951 527,82
258 572,18
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
090
1103
0014000
009
1 210 100,00
951 527,82
258 572,18
Расходы
090
1103
0014000
009
200000
1 210 100,00
951 527,82
258 572,18
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1103
0014000
009
250000
1 210 100,00
951 527,82
258 572,18
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1103
0014000
009
251000
1 210 100,00
951 527,82
258 572,18
Межбюджетные трансферты
090
1103
5210000
753 145 200,00
380 714 239,72
372 430 960,28
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
090
1103
5210200
753 145 200,00
380 714 239,72
372 430 960,28
Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
090
1103
5210201
38 877 700,00
19 210 419,72
19 667 280,28
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
090
1103
5210201
009
38 877 700,00
19 210 419,72
19 667 280,28
Расходы
090
1103
5210201
009
200000
38 877 700,00
19 210 419,72
19 667 280,28
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1103
5210201
009
250000
38 877 700,00
19 210 419,72
19 667 280,28
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1103
5210201
009
251000
38 877 700,00
19 210 419,72
19 667 280,28
Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края
090
1103
5210255
699 400 500,00
349 700 420,00
349 700 080,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
090
1103
5210255
009
450 994 300,00
225 497 320,00
225 496 980,00
Расходы
090
1103
5210255
009
200000
450 994 300,00
225 497 320,00
225 496 980,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1103
5210255
009
250000
450 994 300,00
225 497 320,00
225 496 980,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1103
5210255
009
251000
450 994 300,00
225 497 320,00
225 496 980,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
090
1103
5210255
478
230 986 200,00
115 493 100,00
115 493 100,00
Расходы
090
1103
5210255
478
200000
230 986 200,00
115 493 100,00
115 493 100,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1103
5210255
478
250000
230 986 200,00
115 493 100,00
115 493 100,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1103
5210255
478
251000
230 986 200,00
115 493 100,00
115 493 100,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
090
1103
5210255
479
17 420 000,00
8 710 000,00
8 710 000,00
Расходы
090
1103
5210255
479
200000
17 420 000,00
8 710 000,00
8 710 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1103
5210255
479
250000
17 420 000,00
8 710 000,00
8 710 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1103
5210255
479
251000
17 420 000,00
8 710 000,00
8 710 000,00
Субвенция на реализацию полномочий в области национальной политики и развития традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера
090
1103
5210262
14 867 000,00
11 803 400,00
3 063 600,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
090
1103
5210262
478
14 867 000,00
11 803 400,00
3 063 600,00
Расходы
090
1103
5210262
478
200000
14 867 000,00
11 803 400,00
3 063 600,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1103
5210262
478
250000
14 867 000,00
11 803 400,00
3 063 600,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1103
5210262
478
251000
14 867 000,00
11 803 400,00
3 063 600,00
Иные межбюджетные трансферты
090
1104
163 443 467,00
80 740 054,19
82 703 412,81
Резервные фонды
090
1104
0700000
72 497 267,00
27 448 877,19
45 048 389,81
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
090
1104
0700400
72 497 267,00
27 448 877,19
45 048 389,81
Иные межбюджетные трансферты
090
1104
0700400
017
72 497 267,00
27 448 877,19
45 048 389,81
Расходы
090
1104
0700400
017
200000
72 497 267,00
27 448 877,19
45 048 389,81
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1104
0700400
017
250000
72 497 267,00
27 448 877,19
45 048 389,81
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1104
0700400
017
251000
72 497 267,00
27 448 877,19
45 048 389,81
Воинские формирования (органы, подразделения)
090
1104
2020000
63 854 200,00
37 045 177,00
26 809 023,00
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
090
1104
2020100
63 854 200,00
37 045 177,00
26 809 023,00
Иные межбюджетные трансферты
090
1104
2020100
017
63 854 200,00
37 045 177,00
26 809 023,00
Расходы
090
1104
2020100
017
200000
63 854 200,00
37 045 177,00
26 809 023,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1104
2020100
017
250000
63 854 200,00
37 045 177,00
26 809 023,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1104
2020100
017
251000
63 854 200,00
37 045 177,00
26 809 023,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
090
1104
5200000
27 092 000,00
16 246 000,00
10 846 000,00
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
090
1104
5200600
27 092 000,00
16 246 000,00
10 846 000,00
Иные межбюджетные трансферты
090
1104
5200600
017
27 092 000,00
16 246 000,00
10 846 000,00
Расходы
090
1104
5200600
017
200000
27 092 000,00
16 246 000,00
10 846 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1104
5200600
017
250000
27 092 000,00
16 246 000,00
10 846 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1104
5200600
017
251000
27 092 000,00
16 246 000,00
10 846 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов
090
1105
968 873 300,00
392 237 899,00
576 635 401,00
Социальная помощь
090
1105
5050000
968 873 300,00
392 237 899,00
576 635 401,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
090
1105
5053100
146 537 900,00
73 270 100,00
73 267 800,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
090
1105
5053110
132 974 100,00
66 487 100,00
66 487 000,00
Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования
090
1105
5053110
016
132 974 100,00
66 487 100,00
66 487 000,00
Расходы
090
1105
5053110
016
200000
132 974 100,00
66 487 100,00
66 487 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1105
5053110
016
250000
132 974 100,00
66 487 100,00
66 487 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1105
5053110
016
251000
132 974 100,00
66 487 100,00
66 487 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
090
1105
5053120
13 563 800,00
6 783 000,00
6 780 800,00
Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования
090
1105
5053120
016
13 563 800,00
6 783 000,00
6 780 800,00
Расходы
090
1105
5053120
016
200000
13 563 800,00
6 783 000,00
6 780 800,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1105
5053120
016
250000
13 563 800,00
6 783 000,00
6 780 800,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1105
5053120
016
251000
13 563 800,00
6 783 000,00
6 780 800,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
090
1105
5054700
12 491 400,00
6 245 699,00
6 245 701,00
Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования
090
1105
5054700
016
12 491 400,00
6 245 699,00
6 245 701,00
Расходы
090
1105
5054700
016
200000
12 491 400,00
6 245 699,00
6 245 701,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1105
5054700
016
250000
12 491 400,00
6 245 699,00
6 245 701,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1105
5054700
016
251000
12 491 400,00
6 245 699,00
6 245 701,00
Оказание социальной помощи
090
1105
5055700
459 844 000,00
225 222 000,00
234 622 000,00
Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования
090
1105
5055700
016
459 844 000,00
225 222 000,00
234 622 000,00
Расходы
090
1105
5055700
016
200000
459 844 000,00
225 222 000,00
234 622 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1105
5055700
016
250000
459 844 000,00
225 222 000,00
234 622 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1105
5055700
016
251000
459 844 000,00
225 222 000,00
234 622 000,00
Средства для финансирования программы льготного лекарственного обеспечения пенсионеров
090
1105
5059400
350 000 000,00
87 500 100,00
262 499 900,00
Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования
090
1105
5059400
016
350 000 000,00
87 500 100,00
262 499 900,00
Расходы
090
1105
5059400
016
200000
350 000 000,00
87 500 100,00
262 499 900,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1105
5059400
016
250000
350 000 000,00
87 500 100,00
262 499 900,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1105
5059400
016
251000
350 000 000,00
87 500 100,00
262 499 900,00
Департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края
114
1 213 421 550,00
80 880 778,66
1 132 540 771,34
Общегосударственные вопросы
114
0100
97 536 050,00
44 773 696,79
52 762 353,21
Другие общегосударственные вопросы
114
0114
97 536 050,00
44 773 696,79
52 762 353,21
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
114
0114
0020000
87 311 000,00
36 914 710,50
50 396 289,50
Центральный аппарат
114
0114
0020400
87 311 000,00
36 914 710,50
50 396 289,50
Центральный аппарат иных органов
114
0114
0020460
87 311 000,00
36 914 710,50
50 396 289,50
Выполнение функций государственными органами
114
0114
0020460
012
87 311 000,00
36 914 710,50
50 396 289,50
Расходы
114
0114
0020460
012
200000
84 371 400,00
35 960 366,97
48 411 033,03
Оплата труда и начисления на оплату труда
114
0114
0020460
012
210000
77 215 500,00
33 480 881,75
43 734 618,25
Заработная плата
114
0114
0020460
012
211000
61 112 000,00
27 546 389,90
33 565 610,10
Прочие выплаты
114
0114
0020460
012
212000
166 500,00
73 669,41
92 830,59
Начисления на оплату труда
114
0114
0020460
012
213000
15 937 000,00
5 860 822,44
10 076 177,56
Приобретение услуг
114
0114
0020460
012
220000
6 859 800,00
2 466 208,22
4 393 591,78
Услуги связи
114
0114
0020460
012
221000
1 371 000,00
535 429,46
835 570,54
Транспортные услуги
114
0114
0020460
012
222000
2 054 400,00
896 427,65
1 157 972,35
Услуги по содержанию имущества
114
0114
0020460
012
225000
128 400,00
39 900,00
88 500,00
Прочие услуги
114
0114
0020460
012
226000
3 306 000,00
994 451,11
2 311 548,89
Прочие расходы
114
0114
0020460
012
290000
296 100,00
13 277,00
282 823,00
Поступление нефинансовых активов
114
0114
0020460
012
300000
2 939 600,00
954 343,53
1 985 256,47
Увеличение стоимости основных средств
114
0114
0020460
012
310000
1 760 000,00
524 961,99
1 235 038,01
Увеличение стоимости материальных запасов
114
0114
0020460
012
340000
1 179 600,00
429 381,54
750 218,46
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
114
0114
0920000
3 902 300,00
1 539 367,24
2 362 932,76
Выполнение других обязательств государства
114
0114
0920300
3 902 300,00
1 539 367,24
2 362 932,76
Выполнение функций государственными органами
114
0114
0920300
012
3 902 300,00
1 539 367,24
2 362 932,76
Расходы
114
0114
0920300
012
200000
3 902 300,00
1 539 367,24
2 362 932,76
Приобретение услуг
114
0114
0920300
012
220000
3 902 300,00
1 539 367,24
2 362 932,76
Прочие услуги
114
0114
0920300
012
226000
3 902 300,00
1 539 367,24
2 362 932,76
Реформирование региональных и муниципальных финансов
114
0114
5180000
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
Реформирование региональных финансов
114
0114
5180100
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
Выполнение функций государственными органами
114
0114
5180100
012
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
Расходы
114
0114
5180100
012
200000
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
Приобретение услуг
114
0114
5180100
012
220000
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
Прочие услуги
114
0114
5180100
012
226000
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
Средства краевого бюджета на реформирование региональных финансов
114
0114
8200000
2 000 000,00
2 000 000,00
Выполнение функций государственными органами
114
0114
8200000
012
2 000 000,00
2 000 000,00
Расходы
114
0114
8200000
012
200000
2 000 000,00
2 000 000,00
Приобретение услуг
114
0114
8200000
012
220000
2 000 000,00
2 000 000,00
Прочие услуги
114
0114
8200000
012
226000
2 000 000,00
2 000 000,00
Национальная экономика
114
0400
1 042 396 900,00
36 007 879,87
1 006 389 020,13
Общеэкономические вопросы
114
0401
3 718 700,00
1 852 301,47
1 866 398,53
Реализация государственной политики занятости населения
114
0401
5100000
3 718 700,00
1 852 301,47
1 866 398,53
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
114
0401
5100200
3 718 700,00
1 852 301,47
1 866 398,53
Осуществление органами исполнительной власти полномочий в области содействия занятости
114
0401
5100201
3 718 700,00
1 852 301,47
1 866 398,53
Выполнение функций государственными органами
114
0401
5100201
012
3 718 700,00
1 852 301,47
1 866 398,53
Расходы
114
0401
5100201
012
200000
3 620 800,00
1 833 402,64
1 787 397,36
Оплата труда и начисления на оплату труда
114
0401
5100201
012
210000
3 026 700,00
1 506 316,36
1 520 383,64
Заработная плата
114
0401
5100201
012
211000
2 319 100,00
1 179 517,01
1 139 582,99
Прочие выплаты
114
0401
5100201
012
212000
100 000,00
44 500,00
55 500,00
Начисления на оплату труда
114
0401
5100201
012
213000
607 600,00
282 299,35
325 300,65
Приобретение услуг
114
0401
5100201
012
220000
594 100,00
327 086,28
267 013,72
Услуги связи
114
0401
5100201
012
221000
24 100,00
24 100,00
Транспортные услуги
114
0401
5100201
012
222000
120 000,00
56 839,80
63 160,20
Прочие услуги
114
0401
5100201
012
226000
450 000,00
270 246,48
179 753,52
Поступление нефинансовых активов
114
0401
5100201
012
300000
97 900,00
18 898,83
79 001,17
Увеличение стоимости основных средств
114
0401
5100201
012
310000
75 300,00
4 436,30
70 863,70
Увеличение стоимости материальных запасов
114
0401
5100201
012
340000
22 600,00
14 462,53
8 137,47
Другие вопросы в области национальной экономики
114
0412
1 038 678 200,00
34 155 578,40
1 004 522 621,60
Региональные целевые программы
114
0412
5220000
75 500 000,00
24 011 846,62
51 488 153,38
Краевая целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2008-2010 годы
114
0412
5222200
75 500 000,00
24 011 846,62
51 488 153,38
Субсидии юридическим лицам
114
0412
5222200
006
6 950 000,00
6 950 000,00
Расходы
114
0412
5222200
006
200000
6 950 000,00
6 950 000,00
Приобретение услуг
114
0412
5222200
006
220000
6 950 000,00
6 950 000,00
Прочие услуги
114
0412
5222200
006
226000
6 950 000,00
6 950 000,00
Прочие расходы
114
0412
5222200
013
68 550 000,00
24 011 846,62
44 538 153,38
Расходы
114
0412
5222200
013
200000
68 550 000,00
24 011 846,62
44 538 153,38
Приобретение услуг
114
0412
5222200
013
220000
5 250 000,00
5 250 000,00
Услуги связи
114
0412
5222200
013
221000
5 250 000,00
5 250 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
114
0412
5222200
013
240000
63 300 000,00
24 011 846,62
39 288 153,38
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
114
0412
5222200
013
242000
63 300 000,00
24 011 846,62
39 288 153,38
Расходы на бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития края
114
0412
8080000
900 510 200,00
900 510 200,00
Бюджетные инвестиции
114
0412
8080000
003
900 510 200,00
900 510 200,00
Поступление нефинансовых активов
114
0412
8080000
003
300000
900 510 200,00
900 510 200,00
Увеличение стоимости основных средств
114
0412
8080000
003
310000
900 510 200,00
900 510 200,00
Возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов организациями всех форм собственности, за исключением субъектов малого предпринимательства
114
0412
8100000
62 668 000,00
10 143 731,78
52 524 268,22
Субсидии юридическим лицам
114
0412
8100000
006
62 668 000,00
10 143 731,78
52 524 268,22
Расходы
114
0412
8100000
006
200000
62 668 000,00
10 143 731,78
52 524 268,22
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
114
0412
8100000
006
240000
62 668 000,00
10 143 731,78
52 524 268,22
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
114
0412
8100000
006
241000
2 834 000,00
690 916,71
2 143 083,29
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
114
0412
8100000
006
242000
59 834 000,00
9 452 815,07
50 381 184,93
Жилищно-коммунальное хозяйство
114
0500
71 000 000,00
71 000 000,00
Коммунальное хозяйство
114
0502
71 000 000,00
71 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
114
0502
1020000
71 000 000,00
71 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
114
0502
1020100
71 000 000,00
71 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
114
0502
1020101
71 000 000,00
71 000 000,00
Бюджетные инвестиции
114
0502
1020101
003
71 000 000,00
71 000 000,00
Поступление нефинансовых активов
114
0502
1020101
003
300000
71 000 000,00
71 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств
114
0502
1020101
003
310000
71 000 000,00
71 000 000,00
Образование
114
0700
2 488 600,00
99 202,00
2 389 398,00
Переподготовка и повышение квалификации
114
0705
2 488 600,00
99 202,00
2 389 398,00
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации
114
0705
4340000
2 488 600,00
99 202,00
2 389 398,00
Выполнение функций государственными органами
114
0705
4340000
012
2 488 600,00
99 202,00
2 389 398,00
Расходы
114
0705
4340000
012
200000
2 488 600,00
99 202,00
2 389 398,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
114
0705
4340000
012
210000
4 600,00
2 100,00
2 500,00
Прочие выплаты
114
0705
4340000
012
212000
4 600,00
2 100,00
2 500,00
Приобретение услуг
114
0705
4340000
012
220000
2 484 000,00
97 102,00
2 386 898,00
Транспортные услуги
114
0705
4340000
012
222000
61 000,00
36 959,00
24 041,00
Прочие услуги
114
0705
4340000
012
226000
2 423 000,00
60 143,00
2 362 857,00
Агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края
116
579 898 773,00
489 008 774,12
90 889 998,88
Общегосударственные вопросы
116
0100
53 009 673,00
33 164 692,92
19 844 980,08
Другие общегосударственные вопросы
116
0114
53 009 673,00
33 164 692,92
19 844 980,08
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
116
0114
0020000
34 330 600,00
15 116 811,73
19 213 788,27
Центральный аппарат
116
0114
0020400
31 670 600,00
14 864 061,73
16 806 538,27
Центральный аппарат иных органов
116
0114
0020460
31 670 600,00
14 864 061,73
16 806 538,27
Выполнение функций государственными органами
116
0114
0020460
012
31 670 600,00
14 864 061,73
16 806 538,27
Расходы
116
0114
0020460
012
200000
30 954 600,00
14 593 687,01
16 360 912,99
Оплата труда и начисления на оплату труда
116
0114
0020460
012
210000
28 611 240,00
13 793 894,43
14 817 345,57
Заработная плата
116
0114
0020460
012
211000
22 599 660,00
10 952 785,07
11 646 874,93
Прочие выплаты
116
0114
0020460
012
212000
91 440,00
24 114,52
67 325,48
Начисления на оплату труда
116
0114
0020460
012
213000
5 920 140,00
2 816 994,84
3 103 145,16
Приобретение услуг
116
0114
0020460
012
220000
2 273 360,00
744 952,58
1 528 407,42
Услуги связи
116
0114
0020460
012
221000
522 360,00
138 768,21
383 591,79
Транспортные услуги
116
0114
0020460
012
222000
371 000,00
146 591,20
224 408,80
Услуги по содержанию имущества
116
0114
0020460
012
225000
116 000,00
23 394,50
92 605,50
Прочие услуги
116
0114
0020460
012
226000
1 264 000,00
436 198,67
827 801,33
Прочие расходы
116
0114
0020460
012
290000
70 000,00
54 840,00
15 160,00
Поступление нефинансовых активов
116
0114
0020460
012
300000
716 000,00
270 374,72
445 625,28
Увеличение стоимости основных средств
116
0114
0020460
012
310000
316 000,00
120 895,00
195 105,00
Увеличение стоимости материальных запасов
116
0114
0020460
012
340000
400 000,00
149 479,72
250 520,28
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации
116
0114
0022900
2 660 000,00
252 750,00
2 407 250,00
Выполнение функций государственными органами
116
0114
0022900
012
2 660 000,00
252 750,00
2 407 250,00
Расходы
116
0114
0022900
012
200000
2 660 000,00
252 750,00
2 407 250,00
Приобретение услуг
116
0114
0022900
012
220000
2 660 000,00
252 750,00
2 407 250,00
Прочие услуги
116
0114
0022900
012
226000
2 660 000,00
252 750,00
2 407 250,00
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
116
0114
0900000
18 533 122,00
17 977 299,85
555 822,15
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
116
0114
0900200
18 533 122,00
17 977 299,85
555 822,15
Выполнение функций государственными органами
116
0114
0900200
012
18 533 122,00
17 977 299,85
555 822,15
Расходы
116
0114
0900200
012
200000
18 533 122,00
17 977 299,85
555 822,15
Приобретение услуг
116
0114
0900200
012
220000
8 896 000,00
8 463 789,92
432 210,08
Прочие услуги
116
0114
0900200
012
226000
8 896 000,00
8 463 789,92
432 210,08
Прочие расходы
116
0114
0900200
012
290000
9 637 122,00
9 513 509,93
123 612,07
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
116
0114
0920000
145 951,00
70 581,34
75 369,66
Выполнение других обязательств государства
116
0114
0920300
145 951,00
70 581,34
75 369,66
Погашение задолженности по заработной плате работникам ликвидированного ГУ «Дирекция строящейся макаронной фабрики в г.Ачинске»
116
0114
0920300
773
145 951,00
70 581,34
75 369,66
Расходы
116
0114
0920300
773
200000
145 951,00
70 581,34
75 369,66
Прочие расходы
116
0114
0920300
773
290000
145 951,00
70 581,34
75 369,66
Национальная экономика
116
0400
526 889 100,00
455 844 081,20
71 045 018,80
Другие вопросы в области национальной экономики
116
0412
526 889 100,00
455 844 081,20
71 045 018,80
Реализация государственных функций в области национальной экономики
116
0412
3400000
22 262 800,00
5 471 934,00
16 790 866,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
116
0412
3400300
7 202 800,00
1 980 000,00
5 222 800,00
Выполнение функций государственными органами
116
0412
3400300
012
7 202 800,00
1 980 000,00
5 222 800,00
Расходы
116
0412
3400300
012
200000
7 202 800,00
1 980 000,00
5 222 800,00
Приобретение услуг
116
0412
3400300
012
220000
7 202 800,00
1 980 000,00
5 222 800,00
Прочие услуги
116
0412
3400300
012
226000
7 202 800,00
1 980 000,00
5 222 800,00
Реализация преимущественного права покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
116
0412
3405100
4 000 000,00
4 000 000,00
Выполнение функций государственными органами
116
0412
3405100
012
4 000 000,00
4 000 000,00
Поступление нефинансовых активов
116
0412
3405100
012
300000
4 000 000,00
4 000 000,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов
116
0412
3405100
012
330000
4 000 000,00
4 000 000,00
Изъятие земельных участков путем выкупа для государственных нужд
116
0412
3405200
11 060 000,00
3 491 934,00
7 568 066,00
Выполнение функций государственными органами
116
0412
3405200
012
11 060 000,00
3 491 934,00
7 568 066,00
Расходы
116
0412
3405200
012
200000
1 500 000,00
1 500 000,00
Приобретение услуг
116
0412
3405200
012
220000
400 000,00
400 000,00
Прочие услуги
116
0412
3405200
012
226000
400 000,00
400 000,00
Прочие расходы
116
0412
3405200
012
290000
1 100 000,00
1 100 000,00
Поступление нефинансовых активов
116
0412
3405200
012
300000
9 560 000,00
3 491 934,00
6 068 066,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов
116
0412
3405200
012
330000
9 560 000,00
3 491 934,00
6 068 066,00
Региональные целевые программы
116
0412
5220000
62 051 300,00
7 797 147,20
54 254 152,80
Краевая целевая программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Красноярского края» на 2008-2010 год»
116
0412
5220900
62 051 300,00
7 797 147,20
54 254 152,80
Выполнение функций государственными органами
116
0412
5220900
012
62 051 300,00
7 797 147,20
54 254 152,80
Расходы
116
0412
5220900
012
200000
62 051 300,00
7 797 147,20
54 254 152,80
Приобретение услуг
116
0412
5220900
012
220000
62 051 300,00
7 797 147,20
54 254 152,80
Прочие услуги
116
0412
5220900
012
226000
62 051 300,00
7 797 147,20
54 254 152,80
Расходы на увеличение уставного капитала краевых государственных унитарных предприятий
116
0412
8050000
392 575 000,00
392 575 000,00
Расходы на увеличение уставного капитала ГП Красноярского края «Дорожно-эксплутационная организация»
116
0412
8050000
907
200 000 000,00
200 000 000,00
Поступление финансовых активов
116
0412
8050000
907
500000
200 000 000,00
200 000 000,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
116
0412
8050000
907
530000
200 000 000,00
200 000 000,00
Расходы на увеличение уставного капитала ГП Красноярского края «Центр транспортной логистики»
116
0412
8050000
946
192 575 000,00
192 575 000,00
Поступление финансовых активов
116
0412
8050000
946
500000
192 575 000,00
192 575 000,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
116
0412
8050000
946
530000
192 575 000,00
192 575 000,00
Расходы на бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития края
116
0412
8080000
50 000 000,00
50 000 000,00
Бюджетные инвестиции
116
0412
8080000
003
50 000 000,00
50 000 000,00
Поступление финансовых активов
116
0412
8080000
003
500000
50 000 000,00
50 000 000,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
116
0412
8080000
003
530000
50 000 000,00
50 000 000,00
Агентство государственного заказа администрации Красноярского края
118
20 450 000,00
9 147 317,07
11 302 682,93
Общегосударственные вопросы
118
0100
20 450 000,00
9 147 317,07
11 302 682,93
Другие общегосударственные вопросы
118
0114
20 450 000,00
9 147 317,07
11 302 682,93
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
118
0114
0020000
20 352 000,00
9 147 317,07
11 204 682,93
Центральный аппарат
118
0114
0020400
20 352 000,00
9 147 317,07
11 204 682,93
Центральный аппарат иных органов
118
0114
0020460
20 352 000,00
9 147 317,07
11 204 682,93
Выполнение функций государственными органами
118
0114
0020460
012
20 352 000,00
9 147 317,07
11 204 682,93
Расходы
118
0114
0020460
012
200000
19 220 500,00
8 462 022,29
10 758 477,71
Оплата труда и начисления на оплату труда
118
0114
0020460
012
210000
17 039 100,00
7 508 055,25
9 531 044,75
Заработная плата
118
0114
0020460
012
211000
13 466 100,00
5 821 583,36
7 644 516,64
Прочие выплаты
118
0114
0020460
012
212000
44 900,00
15 950,00
28 950,00
Начисления на оплату труда
118
0114
0020460
012
213000
3 528 100,00
1 670 521,89
1 857 578,11
Приобретение услуг
118
0114
0020460
012
220000
2 181 400,00
953 967,04
1 227 432,96
Услуги связи
118
0114
0020460
012
221000
637 000,00
163 939,15
473 060,85
Транспортные услуги
118
0114
0020460
012
222000
463 800,00
230 685,10
233 114,90
Услуги по содержанию имущества
118
0114
0020460
012
225000
95 700,00
21 182,00
74 518,00
Прочие услуги
118
0114
0020460
012
226000
984 900,00
538 160,79
446 739,21
Поступление нефинансовых активов
118
0114
0020460
012
300000
1 131 500,00
685 294,78
446 205,22
Увеличение стоимости основных средств
118
0114
0020460
012
310000
850 000,00
469 743,99
380 256,01
Увеличение стоимости материальных запасов
118
0114
0020460
012
340000
281 500,00
215 550,79
65 949,21
Реформирование региональных и муниципальных финансов
118
0114
5180000
98 000,00
98 000,00
Реформирование региональных финансов
118
0114
5180100
98 000,00
98 000,00
Выполнение функций государственными органами
118
0114
5180100
012
98 000,00
98 000,00
Расходы
118
0114
5180100
012
200000
98 000,00
98 000,00
Приобретение услуг
118
0114
5180100
012
220000
98 000,00
98 000,00
Прочие услуги
118
0114
5180100
012
226000
98 000,00
98 000,00
Служба по контролю за ценообразованием и размещением государственного заказа администрации Красноярского края
119
12 122 300,00
5 516 730,26
6 605 569,74
Общегосударственные вопросы
119
0100
12 122 300,00
5 516 730,26
6 605 569,74
Другие общегосударственные вопросы
119
0114
12 122 300,00
5 516 730,26
6 605 569,74
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
119
0114
0020000
12 122 300,00
5 516 730,26
6 605 569,74
Центральный аппарат
119
0114
0020400
12 122 300,00
5 516 730,26
6 605 569,74
Центральный аппарат иных органов
119
0114
0020460
12 122 300,00
5 516 730,26
6 605 569,74
Выполнение функций государственными органами
119
0114
0020460
012
12 122 300,00
5 516 730,26
6 605 569,74
Расходы
119
0114
0020460
012
200000
11 921 800,00
5 414 369,13
6 507 430,87
Оплата труда и начисления на оплату труда
119
0114
0020460
012
210000
11 088 369,00
5 041 600,16
6 046 768,84
Заработная плата
119
0114
0020460
012
211000
8 713 800,00
4 073 461,43
4 640 338,57
Прочие выплаты
119
0114
0020460
012
212000
110 000,00
34 150,00
75 850,00
Начисления на оплату труда
119
0114
0020460
012
213000
2 264 569,00
933 988,73
1 330 580,27
Приобретение услуг
119
0114
0020460
012
220000
811 000,00
353 355,97
457 644,03
Услуги связи
119
0114
0020460
012
221000
130 000,00
72 332,01
57 667,99
Транспортные услуги
119
0114
0020460
012
222000
236 000,00
90 443,25
145 556,75
Прочие услуги
119
0114
0020460
012
226000
445 000,00
190 580,71
254 419,29
Прочие расходы
119
0114
0020460
012
290000
22 431,00
19 413,00
3 018,00
Поступление нефинансовых активов
119
0114
0020460
012
300000
200 500,00
102 361,13
98 138,87
Увеличение стоимости основных средств
119
0114
0020460
012
310000
96 200,00
69 239,70
26 960,30
Увеличение стоимости материальных запасов
119
0114
0020460
012
340000
104 300,00
33 121,43
71 178,57
Служба по ветеринарному надзору администрации Красноярского края
120
633 056 285,23
256 225 371,55
376 830 913,68
Национальная экономика
120
0400
633 056 285,23
256 225 371,55
376 830 913,68
Сельское хозяйство и рыболовство
120
0405
633 056 285,23
256 225 371,55
376 830 913,68
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
120
0405
0020000
18 366 910,00
7 163 497,67
11 203 412,33
Центральный аппарат
120
0405
0020400
18 366 910,00
7 163 497,67
11 203 412,33
Центральный аппарат иных органов
120
0405
0020460
18 366 910,00
7 163 497,67
11 203 412,33
Выполнение функций государственными органами
120
0405
0020460
012
18 366 910,00
7 163 497,67
11 203 412,33
Расходы
120
0405
0020460
012
200000
16 544 500,00
6 554 112,70
9 990 387,30
Оплата труда и начисления на оплату труда
120
0405
0020460
012
210000
11 095 400,00
4 410 780,42
6 684 619,58
Заработная плата
120
0405
0020460
012
211000
8 712 700,00
3 525 851,96
5 186 848,04
Прочие выплаты
120
0405
0020460
012
212000
100 000,00
23 550,00
76 450,00
Начисления на оплату труда
120
0405
0020460
012
213000
2 282 700,00
861 378,46
1 421 321,54
Приобретение услуг
120
0405
0020460
012
220000
5 249 100,00
2 142 327,28
3 106 772,72
Услуги связи
120
0405
0020460
012
221000
430 000,00
176 357,36
253 642,64
Транспортные услуги
120
0405
0020460
012
222000
120 000,00
17 489,00
102 511,00
Коммунальные услуги
120
0405
0020460
012
223000
890 000,00
476 977,17
413 022,83
Арендная плата за пользование имуществом
120
0405
0020460
012
224000
20 000,00
20 000,00
Услуги по содержанию имущества
120
0405
0020460
012
225000
3 379 100,00
1 206 393,86
2 172 706,14
Прочие услуги
120
0405
0020460
012
226000
410 000,00
265 109,89
144 890,11
Прочие расходы
120
0405
0020460
012
290000
200 000,00
1 005,00
198 995,00
Поступление нефинансовых активов
120
0405
0020460
012
300000
1 822 410,00
609 384,97
1 213 025,03
Увеличение стоимости основных средств
120
0405
0020460
012
310000
922 410,00
291 798,61
630 611,39
Увеличение стоимости материальных запасов
120
0405
0020460
012
340000
900 000,00
317 586,36
582 413,64
Государственная поддержка сельского хозяйства
120
0405
2600000
18 963 500,00
6 154 935,65
12 808 564,35
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
120
0405
2600400
18 963 500,00
6 154 935,65
12 808 564,35
Противоэпизоотические мероприятия
120
0405
2600401
18 963 500,00
6 154 935,65
12 808 564,35
Выполнение функций государственными органами
120
0405
2600401
012
18 963 500,00
6 154 935,65
12 808 564,35
Расходы
120
0405
2600401
012
200000
100 000,00
32 862,75
67 137,25
Приобретение услуг
120
0405
2600401
012
220000
100 000,00
32 862,75
67 137,25
Прочие услуги
120
0405
2600401
012
226000
100 000,00
32 862,75
67 137,25
Поступление нефинансовых активов
120
0405
2600401
012
300000
18 863 500,00
6 122 072,90
12 741 427,10
Увеличение стоимости материальных запасов
120
0405
2600401
012
340000
18 863 500,00
6 122 072,90
12 741 427,10
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства
120
0405
2630000
595 725 875,23
242 906 938,23
352 818 937,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
120
0405
2639900
595 725 875,23
242 906 938,23
352 818 937,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями
120
0405
2639900
001
511 751 690,00
210 633 978,06
301 117 711,94
Расходы
120
0405
2639900
001
200000
492 384 400,00
200 438 361,12
291 946 038,88
Оплата труда и начисления на оплату труда
120
0405
2639900
001
210000
451 917 461,14
185 330 532,38
266 586 928,76
Краевая целевая программа «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского края на 2004-2008 годы»
Краевая целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Красноярском крае» на 2007- 2009 годы
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
Краевая целевая программа «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» на 2006-2008 годы
Краевая целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Красноярском крае» на 2007- 2009 годы
Краевая целевая программа «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» на 2006-2008 годы
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету учащимся общеобразовательных учреждений в соответствии с Законом края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»
Краевая целевая программа «Дороги Красноярья» на 2006-2008 годы
Краевая целевая программа «Развитие региональной телекоммуникационной сети Красноярского края (системы «Енисей»)» на 2006-2008 годы
Краевая целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2008 - 2010 годы
Краевая целевая программа «Безопасный город» на 2008-2010 годы
Краевая целевая программа «О территориальном планировании края на 2006-2008 годы»
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
Краевая целевая программа «Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) на территории Красноярского края» на 2008-2010 годы
Краевая целевая программа «О территориальном планировании края на 2006-2008 годы»
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
Краевая целевая программа «Дом» на 2007-2009 годы
Краевая целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2008 - 2010 годы
Межбюджетные трансферты на присуждение грантов Губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту и благоустройство»
Расходы по распространению телепрограмм на территорию края на оборудовании системы «Енисей», находящемся в краевой собственности
Расходы по созданию и размещению телепрограмм на государственном телеканале «Енисей-Регион»
Расходы на издание и распространение газеты «Конкурсные торги в Красноярском крае» и районных газет «Нива», «Новая жизнь», «Новый путь», «Вместе с Вами»
Расходы на издание и распространение журнала «Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края»
Оплата труда и начисления на оплату труда
134
0806
0020460
012
210000
9 965 900,00
3 805 254,17
6 160 645,83
Заработная плата
134
0806
0020460
012
211000
7 817 700,00
3 114 373,24
4 703 326,76
Прочие выплаты
134
0806
0020460
012
212000
100 000,00
16 260,00
83 740,00
Начисления на оплату труда
134
0806
0020460
012
213000
2 048 200,00
674 620,93
1 373 579,07
Приобретение услуг
134
0806
0020460
012
220000
5 575 700,00
1 020 575,11
4 555 124,89
Услуги связи
134
0806
0020460
012
221000
460 800,00
117 262,72
343 537,28
Транспортные услуги
134
0806
0020460
012
222000
310 000,00
34 759,60
275 240,40
Коммунальные услуги
134
0806
0020460
012
223000
600 000,00
188 863,00
411 137,00
Арендная плата за пользование имуществом
134
0806
0020460
012
224000
50 000,00
50 000,00
Услуги по содержанию имущества
134
0806
0020460
012
225000
1 948 500,00
241 974,17
1 706 525,83
Прочие услуги
134
0806
0020460
012
226000
2 206 400,00
437 715,62
1 768 684,38
Прочие расходы
134
0806
0020460
012
290000
130 000,00
14 028,70
115 971,30
Поступление нефинансовых активов
134
0806
0020460
012
300000
1 757 700,00
234 045,84
1 523 654,16
Увеличение стоимости основных средств
134
0806
0020460
012
310000
1 057 700,00
45 319,48
1 012 380,52
Увеличение стоимости материальных запасов
134
0806
0020460
012
340000
700 000,00
188 726,36
511 273,64
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
134
0806
4500000
50 238 500,00
20 228 757,84
30 009 742,16
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
134
0806
4508500
50 238 500,00
20 228 757,84
30 009 742,16
Выполнение функций государственными органами
134
0806
4508500
012
50 238 500,00
20 228 757,84
30 009 742,16
Расходы
134
0806
4508500
012
200000
42 538 500,00
16 791 607,84
25 746 892,16
Приобретение услуг
134
0806
4508500
012
220000
32 800 100,00
16 791 607,84
16 008 492,16
Прочие услуги
134
0806
4508500
012
226000
32 800 100,00
16 791 607,84
16 008 492,16
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
134
0806
4508500
012
240000
9 524 000,00
9 524 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
134
0806
4508500
012
241000
9 524 000,00
9 524 000,00
Прочие расходы
134
0806
4508500
012
290000
214 400,00
214 400,00
Поступление нефинансовых активов
134
0806
4508500
012
300000
7 700 000,00
3 437 150,00
4 262 850,00
Увеличение стоимости материальных запасов
134
0806
4508500
012
340000
7 700 000,00
3 437 150,00
4 262 850,00
Региональные целевые программы
134
0806
5220000
11 575 300,00
2 485 147,84
9 090 152,16
Краевая целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2008-2010 годы
134
0806
5222200
2 500 000,00
986 000,00
1 514 000,00
Выполнение функций государственными органами
134
0806
5222200
012
2 500 000,00
986 000,00
1 514 000,00
Расходы
134
0806
5222200
012
200000
2 500 000,00
986 000,00
1 514 000,00
Приобретение услуг
134
0806
5222200
012
220000
2 250 000,00
986 000,00
1 264 000,00
Прочие услуги
134
0806
5222200
012
226000
2 250 000,00
986 000,00
1 264 000,00
Прочие расходы
134
0806
5222200
012
290000
250 000,00
250 000,00
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
134
0806
5223500
7 463 300,00
1 479 159,84
5 984 140,16
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
134
0806
5223508
7 463 300,00
1 479 159,84
5 984 140,16
Прочие расходы
134
0806
5223508
013
7 463 300,00
1 479 159,84
5 984 140,16
Расходы
134
0806
5223508
013
200000
7 463 300,00
1 479 159,84
5 984 140,16
Приобретение услуг
134
0806
5223508
013
220000
6 985 900,00
1 479 159,84
5 506 740,16
Прочие услуги
134
0806
5223508
013
226000
6 985 900,00
1 479 159,84
5 506 740,16
Прочие расходы
134
0806
5223508
013
290000
477 400,00
477 400,00
Краевая целевая программа «Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края» на 2008-2010 годы
134
0806
5225200
1 612 000,00
19 988,00
1 592 012,00
Выполнение функций государственными органами
134
0806
5225200
012
1 612 000,00
19 988,00
1 592 012,00
Расходы
134
0806
5225200
012
200000
1 012 000,00
19 988,00
992 012,00
Приобретение услуг
134
0806
5225200
012
220000
812 000,00
19 988,00
792 012,00
Прочие услуги
134
0806
5225200
012
226000
812 000,00
19 988,00
792 012,00
Прочие расходы
134
0806
5225200
012
290000
200 000,00
200 000,00
Поступление нефинансовых активов
134
0806
5225200
012
300000
600 000,00
600 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
134
0806
5225200
012
340000
600 000,00
600 000,00
Средства краевого бюджета на реформирование региональных финансов
134
0806
8200000
490 000,00
490 000,00
Выполнение функций государственными органами
134
0806
8200000
012
490 000,00
490 000,00
Расходы
134
0806
8200000
012
200000
490 000,00
490 000,00
Приобретение услуг
134
0806
8200000
012
220000
490 000,00
490 000,00
Прочие услуги
134
0806
8200000
012
226000
490 000,00
490 000,00
Расходы на социальную рекламу и информационные материалы, пропагандирующие ценности семьи, материнства и детства в соответствии с Законом края «О социальной поддержке семей, имеющих детей в Красноярском крае»
134
0806
8460000
10 223 500,00
5 090 493,96
5 133 006,04
Прочие расходы
134
0806
8460000
013
10 223 500,00
5 090 493,96
5 133 006,04
Расходы
134
0806
8460000
013
200000
10 013 500,00
5 000 493,96
5 013 006,04
Приобретение услуг
134
0806
8460000
013
220000
9 813 500,00
5 000 493,96
4 813 006,04
Прочие услуги
134
0806
8460000
013
226000
9 813 500,00
5 000 493,96
4 813 006,04
Прочие расходы
134
0806
8460000
013
290000
200 000,00
200 000,00
Поступление нефинансовых активов
134
0806
8460000
013
300000
210 000,00
90 000,00
120 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
134
0806
8460000
013
340000
210 000,00
90 000,00
120 000,00
Служба по контролю в области градостроительной деятельности администрации Красноярского края
136
13 414 100,00
5 430 918,11
7 983 181,89
Общегосударственные вопросы
136
0100
13 414 100,00
5 430 918,11
7 983 181,89
Другие общегосударственные вопросы
136
0114
13 414 100,00
5 430 918,11
7 983 181,89
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
136
0114
0020000
13 414 100,00
5 430 918,11
7 983 181,89
Центральный аппарат
136
0114
0020400
13 414 100,00
5 430 918,11
7 983 181,89
Центральный аппарат иных органов
136
0114
0020460
13 414 100,00
5 430 918,11
7 983 181,89
Выполнение функций государственными органами
136
0114
0020460
012
13 414 100,00
5 430 918,11
7 983 181,89
Расходы
136
0114
0020460
012
200000
12 381 900,00
4 922 866,25
7 459 033,75
Оплата труда и начисления на оплату труда
136
0114
0020460
012
210000
10 028 900,00
4 254 000,00
5 774 900,00
Заработная плата
136
0114
0020460
012
211000
7 899 300,00
3 640 000,00
4 259 300,00
Прочие выплаты
136
0114
0020460
012
212000
60 000,00
11 000,00
49 000,00
Начисления на оплату труда
136
0114
0020460
012
213000
2 069 600,00
603 000,00
1 466 600,00
Приобретение услуг
136
0114
0020460
012
220000
2 310 000,00
668 866,25
1 641 133,75
Услуги связи
136
0114
0020460
012
221000
340 000,00
89 585,09
250 414,91
Транспортные услуги
136
0114
0020460
012
222000
130 000,00
21 520,00
108 480,00
Коммунальные услуги
136
0114
0020460
012
223000
500 000,00
68 135,89
431 864,11
Услуги по содержанию имущества
136
0114
0020460
012
225000
660 000,00
240 314,85
419 685,15
Прочие услуги
136
0114
0020460
012
226000
680 000,00
249 310,42
430 689,58
Прочие расходы
136
0114
0020460
012
290000
43 000,00
43 000,00
Поступление нефинансовых активов
136
0114
0020460
012
300000
1 032 200,00
508 051,86
524 148,14
Увеличение стоимости основных средств
136
0114
0020460
012
310000
315 100,00
203 538,04
111 561,96
Увеличение стоимости материальных запасов
136
0114
0020460
012
340000
717 100,00
304 513,82
412 586,18
Служба строительного надзора и жилищного контроля администрации Красноярского края
138
74 375 200,00
31 630 848,20
42 744 351,80
Жилищно-коммунальное хозяйство
138
0500
74 375 200,00
31 630 848,20
42 744 351,80
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
138
0505
74 375 200,00
31 630 848,20
42 744 351,80
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
138
0505
0020000
74 375 200,00
31 630 848,20
42 744 351,80
Центральный аппарат
138
0505
0020400
74 375 200,00
31 630 848,20
42 744 351,80
Центральный аппарат иных органов
138
0505
0020460
74 375 200,00
31 630 848,20
42 744 351,80
Выполнение функций государственными органами
138
0505
0020460
012
74 375 200,00
31 630 848,20
42 744 351,80
Расходы
138
0505
0020460
012
200000
70 472 300,00
30 376 437,69
40 095 862,31
Оплата труда и начисления на оплату труда
138
0505
0020460
012
210000
61 705 800,00
27 353 417,56
34 352 382,44
Заработная плата
138
0505
0020460
012
211000
48 619 600,00
22 085 269,99
26 534 330,01
Прочие выплаты
138
0505
0020460
012
212000
348 000,00
210 500,00
137 500,00
Начисления на оплату труда
138
0505
0020460
012
213000
12 738 200,00
5 057 647,57
7 680 552,43
Приобретение услуг
138
0505
0020460
012
220000
8 696 500,00
3 005 344,13
5 691 155,87
Услуги связи
138
0505
0020460
012
221000
1 025 000,00
379 573,81
645 426,19
Транспортные услуги
138
0505
0020460
012
222000
763 100,00
274 964,03
488 135,97
Коммунальные услуги
138
0505
0020460
012
223000
187 600,00
53 704,02
133 895,98
Арендная плата за пользование имуществом
138
0505
0020460
012
224000
870 000,00
333 430,14
536 569,86
Услуги по содержанию имущества
138
0505
0020460
012
225000
2 982 000,00
1 207 811,55
1 774 188,45
Прочие услуги
138
0505
0020460
012
226000
2 868 800,00
755 860,58
2 112 939,42
Прочие расходы
138
0505
0020460
012
290000
70 000,00
17 676,00
52 324,00
Поступление нефинансовых активов
138
0505
0020460
012
300000
3 902 900,00
1 254 410,51
2 648 489,49
Увеличение стоимости основных средств
138
0505
0020460
012
310000
1 250 000,00
723 440,00
526 560,00
Увеличение стоимости материальных запасов
138
0505
0020460
012
340000
2 652 900,00
530 970,51
2 121 929,49
Агентство по реализации жилищных программ администрации Красноярского края
139
657 026 200,00
131 317 042,97
525 709 157,03
Общегосударственные вопросы
139
0100
14 000 000,00
14 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы
139
0114
14 000 000,00
14 000 000,00
Региональные целевые программы
139
0114
5220000
14 000 000,00
14 000 000,00
Краевая целевая программа «Дом» на 2007-2009 годы
139
0114
5223900
14 000 000,00
14 000 000,00
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
139
0114
5223910
14 000 000,00
14 000 000,00
Выполнение функций государственными органами
139
0114
5223910
012
14 000 000,00
14 000 000,00
Расходы
139
0114
5223910
012
200000
14 000 000,00
14 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
139
0114
5223910
012
240000
14 000 000,00
14 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
139
0114
5223910
012
242000
14 000 000,00
14 000 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
139
0500
21 459 100,00
7 488 948,48
13 970 151,52
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
139
0505
21 459 100,00
7 488 948,48
13 970 151,52
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
139
0505
0020000
21 459 100,00
7 488 948,48
13 970 151,52
Центральный аппарат
139
0505
0020400
21 459 100,00
7 488 948,48
13 970 151,52
Центральный аппарат иных органов
139
0505
0020460
21 459 100,00
7 488 948,48
13 970 151,52
Выполнение функций государственными органами
139
0505
0020460
012
21 459 100,00
7 488 948,48
13 970 151,52
Расходы
139
0505
0020460
012
200000
20 282 200,00
7 259 444,01
13 022 755,99
Оплата труда и начисления на оплату труда
139
0505
0020460
012
210000
18 440 200,00
6 625 330,92
11 814 869,08
Заработная плата
139
0505
0020460
012
211000
14 570 300,00
5 441 843,41
9 128 456,59
Прочие выплаты
139
0505
0020460
012
212000
52 500,00
15 350,00
37 150,00
Начисления на оплату труда
139
0505
0020460
012
213000
3 817 400,00
1 168 137,51
2 649 262,49
Приобретение услуг
139
0505
0020460
012
220000
1 799 000,00
631 123,09
1 167 876,91
Услуги связи
139
0505
0020460
012
221000
634 300,00
245 003,56
389 296,44
Транспортные услуги
139
0505
0020460
012
222000
243 500,00
119 938,65
123 561,35
Услуги по содержанию имущества
139
0505
0020460
012
225000
414 100,00
34 795,72
379 304,28
Прочие услуги
139
0505
0020460
012
226000
507 100,00
231 385,16
275 714,84
Прочие расходы
139
0505
0020460
012
290000
43 000,00
2 990,00
40 010,00
Поступление нефинансовых активов
139
0505
0020460
012
300000
1 176 900,00
229 504,47
947 395,53
Увеличение стоимости основных средств
139
0505
0020460
012
310000
570 000,00
570 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
139
0505
0020460
012
340000
606 900,00
229 504,47
377 395,53
Социальная политика
139
1000
324 156 157,36
109 828 094,49
214 328 062,87
Социальное обеспечение населения
139
1003
324 156 157,36
109 828 094,49
214 328 062,87
Резервные фонды
139
1003
0700000
11 835 300,00
11 835 300,00
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
139
1003
0700300
11 835 300,00
11 835 300,00
Социальные выплаты
139
1003
0700300
005
11 835 300,00
11 835 300,00
Расходы
139
1003
0700300
005
200000
11 835 300,00
11 835 300,00
Социальное обеспечение
139
1003
0700300
005
260000
11 835 300,00
11 835 300,00
Пособия по социальной помощи населению
139
1003
0700300
005
262000
11 835 300,00
11 835 300,00
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап)
139
1003
1040000
5 920 857,36
5 920 857,36
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
139
1003
1040200
5 920 857,36
5 920 857,36
Социальные выплаты
139
1003
1040200
005
5 920 857,36
5 920 857,36
Расходы
139
1003
1040200
005
200000
5 920 857,36
5 920 857,36
Социальное обеспечение
139
1003
1040200
005
260000
5 920 857,36
5 920 857,36
Пособия по социальной помощи населению
139
1003
1040200
005
262000
5 920 857,36
5 920 857,36
Реализация государственных функций в области социальной политики
139
1003
5140000
200 000 000,00
97 992 794,49
102 007 205,51
Закон края «О субсидировании процентной ставки по кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий»
139
1003
5146900
200 000 000,00
97 992 794,49
102 007 205,51
Возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий
139
1003
5146901
200 000 000,00
97 992 794,49
102 007 205,51
Социальные выплаты
139
1003
5146901
005
200 000 000,00
97 992 794,49
102 007 205,51
Расходы
139
1003
5146901
005
200000
200 000 000,00
97 992 794,49
102 007 205,51
Социальное обеспечение
139
1003
5146901
005
260000
200 000 000,00
97 992 794,49
102 007 205,51
Пособия по социальной помощи населению
139
1003
5146901
005
262000
200 000 000,00
97 992 794,49
102 007 205,51
Региональные целевые программы
139
1003
5220000
106 400 000,00
106 400 000,00
Краевая целевая программа «Север на Юг» на 2008-2010 годы
139
1003
5220100
86 400 000,00
86 400 000,00
Мероприятия в области социальной политики
139
1003
5220100
068
86 400 000,00
86 400 000,00
Расходы
139
1003
5220100
068
200000
86 400 000,00
86 400 000,00
Социальное обеспечение
139
1003
5220100
068
260000
86 400 000,00
86 400 000,00
Пособия по социальной помощи населению
139
1003
5220100
068
262000
86 400 000,00
86 400 000,00
Краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006-2008 годы
139
1003
5223100
20 000 000,00
20 000 000,00
Компенсация затрат участнику программы при рождении (усыновлении) одного ребенка в семье, не имеющей детей на момент получения субсидии на приобретение или строительство жилья
139
1003
5223102
20 000 000,00
20 000 000,00
Социальные выплаты
139
1003
5223102
005
20 000 000,00
20 000 000,00
Расходы
139
1003
5223102
005
200000
20 000 000,00
20 000 000,00
Социальное обеспечение
139
1003
5223102
005
260000
20 000 000,00
20 000 000,00
Пособия по социальной помощи населению
139
1003
5223102
005
262000
20 000 000,00
20 000 000,00
Межбюджетные трансферты
139
1100
297 410 942,64
297 410 942,64
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
139
1102
297 410 942,64
297 410 942,64
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап)
139
1102
1040000
117 410 942,64
117 410 942,64
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
139
1102
1040200
117 410 942,64
117 410 942,64
Фонд софинансирования
139
1102
1040200
010
117 410 942,64
117 410 942,64
Расходы
139
1102
1040200
010
200000
117 410 942,64
117 410 942,64
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
139
1102
1040200
010
250000
117 410 942,64
117 410 942,64
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
139
1102
1040200
010
251000
117 410 942,64
117 410 942,64
Региональные целевые программы
139
1102
5220000
180 000 000,00
180 000 000,00
Краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006-2008 годы
139
1102
5223100
180 000 000,00
180 000 000,00
Субсидии муниципальным образованиям, выделяющим на условиях долевого софинансирования средства из местного бюджета для предоставления субсидий участникам программы
139
1102
5223101
180 000 000,00
180 000 000,00
Фонд софинансирования
139
1102
5223101
010
180 000 000,00
180 000 000,00
Расходы
139
1102
5223101
010
200000
180 000 000,00
180 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
139
1102
5223101
010
250000
180 000 000,00
180 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
139
1102
5223101
010
251000
180 000 000,00
180 000 000,00
Агентство социальной защиты населения администрации Красноярского края
148
20 558 534 220,17
9 025 703 017,43
11 532 831 202,74
Образование
148
0700
43 401 801,85
13 191 383,72
30 210 418,13
Молодежная политика и оздоровление детей
148
0707
43 401 801,85
13 191 383,72
30 210 418,13
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
148
0707
4320000
43 401 801,85
13 191 383,72
30 210 418,13
Оздоровление детей
148
0707
4320200
43 401 801,85
13 191 383,72
30 210 418,13
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета
148
0707
4320201
19 110 001,85
13 191 383,72
5 918 618,13
Выполнение функций государственными органами
148
0707
4320201
012
19 110 001,85
13 191 383,72
5 918 618,13
Расходы
148
0707
4320201
012
200000
19 110 001,85
13 191 383,72
5 918 618,13
Социальное обеспечение
148
0707
4320201
012
260000
19 110 001,85
13 191 383,72
5 918 618,13
Пособия по социальной помощи населению
148
0707
4320201
012
262000
19 110 001,85
13 191 383,72
5 918 618,13
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
148
0707
4320202
24 291 800,00
24 291 800,00
Выполнение функций государственными органами
148
0707
4320202
012
24 291 800,00
24 291 800,00
Расходы
148
0707
4320202
012
200000
24 291 800,00
24 291 800,00
Социальное обеспечение
148
0707
4320202
012
260000
24 291 800,00
24 291 800,00
Пособия по социальной помощи населению
148
0707
4320202
012
262000
24 291 800,00
24 291 800,00
Социальная политика
148
1000
1 965 673 981,72
819 842 335,41
1 145 831 646,31
Пенсионное обеспечение
148
1001
71 724 700,00
27 589 227,06
44 135 472,94
Пенсии
148
1001
4900000
20 000 000,00
20 000 000,00
Закон края «О негосударственном пенсионном обеспечении работников бюджетной сферы Красноярского края»
148
1001
4905800
20 000 000,00
20 000 000,00
Выплаты негосударственных пенсий
148
1001
4905801
20 000 000,00
20 000 000,00
Прочие расходы
148
1001
4905801
013
20 000 000,00
20 000 000,00
Расходы
148
1001
4905801
013
200000
20 000 000,00
20 000 000,00
Прочие расходы
148
1001
4905801
013
290000
20 000 000,00
20 000 000,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
148
1001
4910000
51 724 700,00
27 589 227,06
24 135 472,94
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
148
1001
4910100
47 522 300,00
25 513 427,06
22 008 872,94
Социальные выплаты
148
1001
4910100
005
47 522 300,00
25 513 427,06
22 008 872,94
Расходы
148
1001
4910100
005
200000
47 522 300,00
25 513 427,06
22 008 872,94
Социальное обеспечение
148
1001
4910100
005
260000
47 522 300,00
25 513 427,06
22 008 872,94
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
148
1001
4910100
005
263000
47 522 300,00
25 513 427,06
22 008 872,94
Закон края «Об установлении ежемесячных персональных пособий в Красноярском крае»
148
1001
4910200
4 202 400,00
2 075 800,00
2 126 600,00
Выплата ежемесячного пособия Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, персональным пенсионерам союзного значения в размере 800 рублей
148
1001
4910201
211 200,00
105 600,00
105 600,00
Социальные выплаты
148
1001
4910201
005
211 200,00
105 600,00
105 600,00
Расходы
148
1001
4910201
005
200000
211 200,00
105 600,00
105 600,00
Социальное обеспечение
148
1001
4910201
005
260000
211 200,00
105 600,00
105 600,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
148
1001
4910201
005
263000
211 200,00
105 600,00
105 600,00
Выплата ежемесячного пособия персональным пенсионерам республиканского значения в размере 600 рублей
148
1001
4910202
1 015 200,00
472 200,00
543 000,00
Социальные выплаты
148
1001
4910202
005
1 015 200,00
472 200,00
543 000,00
Расходы
148
1001
4910202
005
200000
1 015 200,00
472 200,00
543 000,00
Социальное обеспечение
148
1001
4910202
005
260000
1 015 200,00
472 200,00
543 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
148
1001
4910202
005
263000
1 015 200,00
472 200,00
543 000,00
Выплата ежемесячного пособия персональным пенсионерам местного значения в размере 500 рублей
148
1001
4910203
2 976 000,00
1 498 000,00
1 478 000,00
Социальные выплаты
148
1001
4910203
005
2 976 000,00
1 498 000,00
1 478 000,00
Расходы
148
1001
4910203
005
200000
2 976 000,00
1 498 000,00
1 478 000,00
Социальное обеспечение
148
1001
4910203
005
260000
2 976 000,00
1 498 000,00
1 478 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
148
1001
4910203
005
263000
2 976 000,00
1 498 000,00
1 478 000,00
Социальное обслуживание населения
148
1002
1 549 403 100,68
643 649 438,28
905 753 662,40
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
148
1002
5010000
880 100 453,10
366 159 620,30
513 940 832,80
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
148
1002
5019900
880 100 453,10
366 159 620,30
513 940 832,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями
148
1002
5019900
001
722 894 951,00
304 994 728,45
417 900 222,55
Расходы
148
1002
5019900
001
200000
572 558 416,40
242 802 619,20
329 755 797,20
Оплата труда и начисления на оплату труда
148
1002
5019900
001
210000
454 709 251,00
196 325 257,62
258 383 993,38
Заработная плата
148
1002
5019900
001
211000
359 658 240,00
157 137 091,22
202 521 148,78
Прочие выплаты
148
1002
5019900
001
212000
818 125,00
277 004,00
541 121,00
Начисления на оплату труда
148
1002
5019900
001
213000
94 232 886,00
38 911 162,40
55 321 723,60
Приобретение услуг
148
1002
5019900
001
220000
115 847 925,40
46 023 702,59
69 824 222,81
Услуги связи
148
1002
5019900
001
221000
2 551 700,00
1 048 850,50
1 502 849,50
Транспортные услуги
148
1002
5019900
001
222000
3 831 293,60
1 512 362,88
2 318 930,72
Коммунальные услуги
148
1002
5019900
001
223000
49 462 950,00
22 865 075,32
26 597 874,68
Арендная плата за пользование имуществом
148
1002
5019900
001
224000
29 700,00
15 545,20
14 154,80
Услуги по содержанию имущества
148
1002
5019900
001
225000
39 004 986,00
11 112 562,71
27 892 423,29
Прочие услуги
148
1002
5019900
001
226000
20 967 295,80
9 469 305,98
11 497 989,82
Прочие расходы
148
1002
5019900
001
290000
2 001 240,00
453 658,99
1 547 581,01
Поступление нефинансовых активов
148
1002
5019900
001
300000
150 336 534,60
62 192 109,25
88 144 425,35
Увеличение стоимости основных средств
148
1002
5019900
001
310000
2 893 900,00
1 071 206,11
1 822 693,89
Увеличение стоимости материальных запасов
148
1002
5019900
001
340000
147 442 634,60
61 120 903,14
86 321 731,46
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
148
1002
5019900
810
157 186 671,42
61 146 063,85
96 040 607,57
Расходы
148
1002
5019900
810
200000
6 309 017,87
2 141 561,83
4 167 456,04
Оплата труда и начисления на оплату труда
148
1002
5019900
810
210000
4 864 017,87
1 945 971,35
2 918 046,52
Заработная плата
148
1002
5019900
810
211000
3 844 900,00
1 565 600,83
2 279 299,17
Прочие выплаты
148
1002
5019900
810
212000
1 000,00
600,00
400,00
Начисления на оплату труда
148
1002
5019900
810
213000
1 018 117,87
379 770,52
638 347,35
Приобретение услуг
148
1002
5019900
810
220000
1 224 000,00
120 989,90
1 103 010,10
Услуги связи
148
1002
5019900
810
221000
27 000,00
13 931,42
13 068,58
Транспортные услуги
148
1002
5019900
810
222000
50 000,00
50 000,00
Коммунальные услуги
148
1002
5019900
810
223000
75 000,00
5 000,00
70 000,00
Услуги по содержанию имущества
148
1002
5019900
810
225000
885 700,00
17 337,21
868 362,79
Прочие услуги
148
1002
5019900
810
226000
186 300,00
84 721,27
101 578,73
Прочие расходы
148
1002
5019900
810
290000
221 000,00
74 600,58
146 399,42
Поступление нефинансовых активов
148
1002
5019900
810
300000
150 877 653,55
59 004 502,02
91 873 151,53
Увеличение стоимости основных средств
148
1002
5019900
810
310000
158 028,00
66 868,00
91 160,00
Увеличение стоимости материальных запасов
148
1002
5019900
810
340000
150 719 625,55
58 937 634,02
91 781 991,53
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
148
1002
5019900
811
18 830,68
18 828,00
2,68
Расходы
148
1002
5019900
811
200000
18 828,00
18 828,00
Приобретение услуг
148
1002
5019900
811
220000
18 828,00
18 828,00
Прочие услуги
148
1002
5019900
811
226000
18 828,00
18 828,00
Поступление нефинансовых активов
148
1002
5019900
811
300000
2,68
2,68
Увеличение стоимости материальных запасов
148
1002
5019900
811
340000
2,68
2,68
Учреждения социального обслуживания населения
148
1002
5070000
669 169 385,58
277 458 927,18
391 710 458,40
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
148
1002
5079900
669 169 385,58
277 458 927,18
391 710 458,40
Выполнение функций бюджетными учреждениями
148
1002
5079900
001
659 791 787,00
274 397 447,17
385 394 339,83
Расходы
148
1002
5079900
001
200000
550 745 941,81
231 335 948,15
319 409 993,66
Оплата труда и начисления на оплату труда
148
1002
5079900
001
210000
465 729 040,47
197 422 872,71
268 306 167,76
Заработная плата
148
1002
5079900
001
211000
364 390 026,47
157 145 978,97
207 244 047,50
Прочие выплаты
148
1002
5079900
001
212000
5 867 500,00
2 468 466,30
3 399 033,70
Начисления на оплату труда
148
1002
5079900
001
213000
95 471 514,00
37 808 427,44
57 663 086,56
Приобретение услуг
148
1002
5079900
001
220000
82 609 699,13
33 149 679,89
49 460 019,24
Услуги связи
148
1002
5079900
001
221000
2 594 835,00
1 008 490,74
1 586 344,26
Транспортные услуги
148
1002
5079900
001
222000
2 274 909,00
642 810,13
1 632 098,87
Коммунальные услуги
148
1002
5079900
001
223000
37 635 791,91
16 207 355,33
21 428 436,58
Арендная плата за пользование имуществом
148
1002
5079900
001
224000
2 167 127,22
991 326,02
1 175 801,20
Услуги по содержанию имущества
148
1002
5079900
001
225000
19 271 026,00
5 886 791,20
13 384 234,80
Прочие услуги
148
1002
5079900
001
226000
18 666 010,00
8 412 906,47
10 253 103,53
Социальное обеспечение
148
1002
5079900
001
260000
531 801,53
84 978,27
446 823,26
Пособия по социальной помощи населению
148
1002
5079900
001
262000
531 801,53
84 978,27
446 823,26
Прочие расходы
148
1002
5079900
001
290000
1 875 400,68
678 417,28
1 196 983,40
Поступление нефинансовых активов
148
1002
5079900
001
300000
109 045 845,19
43 061 499,02
65 984 346,17
Увеличение стоимости основных средств
148
1002
5079900
001
310000
2 631 800,00
1 210 658,58
1 421 141,42
Увеличение стоимости материальных запасов
148
1002
5079900
001
340000
106 414 045,19
41 850 840,44
64 563 204,75
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
148
1002
5079900
810
9 009 680,63
2 990 245,10
6 019 435,53
Расходы
148
1002
5079900
810
200000
1 673 295,24
107 395,58
1 565 899,66
Оплата труда и начисления на оплату труда
148
1002
5079900
810
210000
38 600,00
14 884,15
23 715,85
Заработная плата
148
1002
5079900
810
211000
30 600,00
11 794,10
18 805,90
Начисления на оплату труда
148
1002
5079900
810
213000
8 000,00
3 090,05
4 909,95
Приобретение услуг
148
1002
5079900
810
220000
1 580 395,24
86 469,43
1 493 925,81
Услуги по содержанию имущества
148
1002
5079900
810
225000
659 340,00
71 469,43
587 870,57
Прочие услуги
148
1002
5079900
810
226000
921 055,24
15 000,00
906 055,24
Прочие расходы
148
1002
5079900
810
290000
54 300,00
6 042,00
48 258,00
Поступление нефинансовых активов
148
1002
5079900
810
300000
7 336 385,39
2 882 849,52
4 453 535,87
Увеличение стоимости основных средств
148
1002
5079900
810
310000
41 633,36
41 633,12
0,24
Увеличение стоимости материальных запасов
148
1002
5079900
810
340000
7 294 752,03
2 841 216,40
4 453 535,63
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
148
1002
5079900
811
367 917,95
71 234,91
296 683,04
Расходы
148
1002
5079900
811
200000
133 323,74
50 283,77
83 039,97
Приобретение услуг
148
1002
5079900
811
220000
133 323,74
50 283,77
83 039,97
Транспортные услуги
148
1002
5079900
811
222000
415,30
415,30
Услуги по содержанию имущества
148
1002
5079900
811
225000
22 542,00
22 542,00
Прочие услуги
148
1002
5079900
811
226000
110 366,44
50 283,77
60 082,67
Поступление нефинансовых активов
148
1002
5079900
811
300000
234 594,21
20 951,14
213 643,07
Увеличение стоимости основных средств
148
1002
5079900
811
310000
41 728,53
41 728,53
Увеличение стоимости материальных запасов
148
1002
5079900
811
340000
192 865,68
20 951,14
171 914,54
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
148
1002
5200000
133 262,00
30 890,80
102 371,20
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
148
1002
5201500
133 262,00
30 890,80
102 371,20
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
148
1002
5201501
133 262,00
30 890,80
102 371,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями
148
1002
5201501
001
133 262,00
30 890,80
102 371,20
Расходы
148
1002
5201501
001
200000
133 262,00
30 890,80
102 371,20
Оплата труда и начисления на оплату труда
148
1002
5201501
001
210000
133 262,00
30 890,80
102 371,20
Заработная плата
148
1002
5201501
001
211000
105 598,00
24 555,89
81 042,11
Начисления на оплату труда
148
1002
5201501
001
213000
27 664,00
6 334,91
21 329,09
Социальное обеспечение населения
148
1003
175 039 155,03
56 921 743,28
118 117 411,75
Резервные фонды
148
1003
0700000
1 030 000,00
1 030 000,00
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
148
1003
0700400
1 030 000,00
1 030 000,00
Прочие расходы
148
1003
0700400
013
1 030 000,00
1 030 000,00
Расходы
148
1003
0700400
013
200000
30 000,00
30 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
0700400
013
260000
30 000,00
30 000,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
0700400
013
262000
30 000,00
30 000,00
Поступление нефинансовых активов
148
1003
0700400
013
300000
1 000 000,00
1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств
148
1003
0700400
013
310000
1 000 000,00
1 000 000,00
Социальная помощь
148
1003
5050000
170 722 355,03
54 811 743,28
115 910 611,75
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О донорстве крови и ее компонентов»
148
1003
5052900
38 864 255,65
19 534 053,11
19 330 202,54
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
148
1003
5052901
38 864 255,65
19 534 053,11
19 330 202,54
Социальные выплаты
148
1003
5052901
005
38 864 255,65
19 534 053,11
19 330 202,54
Расходы
148
1003
5052901
005
200000
38 864 255,65
19 534 053,11
19 330 202,54
Приобретение услуг
148
1003
5052901
005
220000
589 252,62
288 833,51
300 419,11
Прочие услуги
148
1003
5052901
005
226000
589 252,62
288 833,51
300 419,11
Социальное обеспечение
148
1003
5052901
005
260000
38 275 003,03
19 245 219,60
19 029 783,43
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5052901
005
262000
38 275 003,03
19 245 219,60
19 029 783,43
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
148
1003
5053100
3 989 100,00
1 709 604,00
2 279 496,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
148
1003
5053110
3 698 900,00
1 700 000,00
1 998 900,00
Социальные выплаты
148
1003
5053110
005
3 698 900,00
1 700 000,00
1 998 900,00
Расходы
148
1003
5053110
005
200000
3 698 900,00
1 700 000,00
1 998 900,00
Приобретение услуг
148
1003
5053110
005
220000
244 800,00
244 800,00
Прочие услуги
148
1003
5053110
005
226000
244 800,00
244 800,00
Социальное обеспечение
148
1003
5053110
005
260000
3 454 100,00
1 700 000,00
1 754 100,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5053110
005
262000
3 454 100,00
1 700 000,00
1 754 100,00
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
148
1003
5053120
290 200,00
9 604,00
280 596,00
Социальные выплаты
148
1003
5053120
005
290 200,00
9 604,00
280 596,00
Расходы
148
1003
5053120
005
200000
290 200,00
9 604,00
280 596,00
Социальное обеспечение
148
1003
5053120
005
260000
290 200,00
9 604,00
280 596,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5053120
005
262000
290 200,00
9 604,00
280 596,00
Мероприятия в области социальной политики
148
1003
5053300
32 341 500,00
15 373 450,50
16 968 049,50
Социальные выплаты
148
1003
5053300
005
22 206 400,00
12 728 046,10
9 478 353,90
Расходы
148
1003
5053300
005
200000
22 206 400,00
12 728 046,10
9 478 353,90
Приобретение услуг
148
1003
5053300
005
220000
27 700,00
27 700,00
Услуги связи
148
1003
5053300
005
221000
17 700,00
17 700,00
Прочие услуги
148
1003
5053300
005
226000
10 000,00
10 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5053300
005
260000
22 178 700,00
12 728 046,10
9 450 653,90
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5053300
005
262000
22 178 700,00
12 728 046,10
9 450 653,90
Прочие расходы
148
1003
5053300
013
10 135 100,00
2 645 404,40
7 489 695,60
Расходы
148
1003
5053300
013
200000
10 061 950,00
2 631 904,40
7 430 045,60
Приобретение услуг
148
1003
5053300
013
220000
4 753 300,00
553 272,80
4 200 027,20
Услуги связи
148
1003
5053300
013
221000
221 500,00
175 407,00
46 093,00
Транспортные услуги
148
1003
5053300
013
222000
64 800,00
64 800,00
Арендная плата за пользование имуществом
148
1003
5053300
013
224000
226 000,00
226 000,00
Прочие услуги
148
1003
5053300
013
226000
4 241 000,00
377 865,80
3 863 134,20
Прочие расходы
148
1003
5053300
013
290000
5 308 650,00
2 078 631,60
3 230 018,40
Поступление нефинансовых активов
148
1003
5053300
013
300000
73 150,00
13 500,00
59 650,00
Увеличение стоимости материальных запасов
148
1003
5053300
013
340000
73 150,00
13 500,00
59 650,00
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
148
1003
5054400
128 258,06
26 000,00
102 258,06
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
148
1003
5054401
128 258,06
26 000,00
102 258,06
Социальные выплаты
148
1003
5054401
005
128 258,06
26 000,00
102 258,06
Расходы
148
1003
5054401
005
200000
128 258,06
26 000,00
102 258,06
Социальное обеспечение
148
1003
5054401
005
260000
128 258,06
26 000,00
102 258,06
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5054401
005
262000
128 258,06
26 000,00
102 258,06
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
148
1003
5054500
12 019 233,82
34 922,92
11 984 310,90
Социальные выплаты
148
1003
5054500
005
12 019 233,82
34 922,92
11 984 310,90
Расходы
148
1003
5054500
005
200000
12 019 233,82
34 922,92
11 984 310,90
Социальное обеспечение
148
1003
5054500
005
260000
12 019 233,82
34 922,92
11 984 310,90
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5054500
005
262000
12 019 233,82
34 922,92
11 984 310,90
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
148
1003
5054700
7 668 900,00
2 810 000,00
4 858 900,00
Социальные выплаты
148
1003
5054700
005
7 668 900,00
2 810 000,00
4 858 900,00
Расходы
148
1003
5054700
005
200000
7 668 900,00
2 810 000,00
4 858 900,00
Социальное обеспечение
148
1003
5054700
005
260000
7 668 900,00
2 810 000,00
4 858 900,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5054700
005
262000
7 668 900,00
2 810 000,00
4 858 900,00
Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года№ 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий"
148
1003
5054900
54 607,50
20 000,00
34 607,50
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам
148
1003
5054901
54 607,50
20 000,00
34 607,50
Социальные выплаты
148
1003
5054901
005
54 607,50
20 000,00
34 607,50
Расходы
148
1003
5054901
005
200000
54 607,50
20 000,00
34 607,50
Социальное обеспечение
148
1003
5054901
005
260000
54 607,50
20 000,00
34 607,50
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5054901
005
262000
54 607,50
20 000,00
34 607,50
Закон края «О защите прав ребенка»
148
1003
5057700
6 355 700,00
329 699,48
6 026 000,52
Расходы, связанные с предоставлением бесплатного проезда ребенку и сопровождающему его лицу к месту стационарного лечения и обратно либо компенсацией стоимости проезда
148
1003
5057701
5 215 000,00
214 049,90
5 000 950,10
Социальные выплаты
148
1003
5057701
005
5 215 000,00
214 049,90
5 000 950,10
Расходы
148
1003
5057701
005
200000
5 215 000,00
214 049,90
5 000 950,10
Социальное обеспечение
148
1003
5057701
005
260000
5 215 000,00
214 049,90
5 000 950,10
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5057701
005
262000
5 215 000,00
214 049,90
5 000 950,10
Расходы на компенсацию в размере 100 процентов стоимости проезда ребенка и сопровождающего его лица на междугородном транспорте один раз в год к месту санаторно-курортного лечения и обратно в пределах Российской Федерации
148
1003
5057702
1 140 700,00
115 649,58
1 025 050,42
Социальные выплаты
148
1003
5057702
005
1 140 700,00
115 649,58
1 025 050,42
Расходы
148
1003
5057702
005
200000
1 140 700,00
115 649,58
1 025 050,42
Социальное обеспечение
148
1003
5057702
005
260000
1 140 700,00
115 649,58
1 025 050,42
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5057702
005
262000
1 140 700,00
115 649,58
1 025 050,42
Закон края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»
148
1003
5057800
20 903 000,00
9 991 343,15
10 911 656,85
Расходы на единовременную компенсационную выплату при рождении одновременно двух и более детей
148
1003
5057801
17 500 000,00
9 800 000,00
7 700 000,00
Социальные выплаты
148
1003
5057801
005
17 500 000,00
9 800 000,00
7 700 000,00
Расходы
148
1003
5057801
005
200000
17 500 000,00
9 800 000,00
7 700 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5057801
005
260000
17 500 000,00
9 800 000,00
7 700 000,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5057801
005
262000
17 500 000,00
9 800 000,00
7 700 000,00
Расходы на проведение ежегодного Форума красноярской семьи
148
1003
5057802
3 228 000,00
93 343,15
3 134 656,85
Прочие расходы
148
1003
5057802
013
3 228 000,00
93 343,15
3 134 656,85
Расходы
148
1003
5057802
013
200000
2 582 400,00
93 343,15
2 489 056,85
Приобретение услуг
148
1003
5057802
013
220000
1 721 600,00
1 721 600,00
Прочие услуги
148
1003
5057802
013
226000
1 721 600,00
1 721 600,00
Прочие расходы
148
1003
5057802
013
290000
860 800,00
93 343,15
767 456,85
Поступление нефинансовых активов
148
1003
5057802
013
300000
645 600,00
645 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов
148
1003
5057802
013
340000
645 600,00
645 600,00
Расходы на доставку единовременной компенсационной выплаты при рождении одновременно двух и более детей
148
1003
5057803
175 000,00
98 000,00
77 000,00
Прочие расходы
148
1003
5057803
013
175 000,00
98 000,00
77 000,00
Расходы
148
1003
5057803
013
200000
175 000,00
98 000,00
77 000,00
Приобретение услуг
148
1003
5057803
013
220000
175 000,00
98 000,00
77 000,00
Прочие услуги
148
1003
5057803
013
226000
175 000,00
98 000,00
77 000,00
Закон края «О социальной поддержке инвалидов»
148
1003
5057900
4 055 400,00
1 608 070,12
2 447 329,88
Расходы на компенсацию проезда к месту лечения и обратно страдающим терминальной хронической почечной недостаточностью и получающим гемодиализ
148
1003
5057901
2 071 600,00
859 489,10
1 212 110,90
Социальные выплаты
148
1003
5057901
005
2 071 600,00
859 489,10
1 212 110,90
Расходы
148
1003
5057901
005
200000
2 071 600,00
859 489,10
1 212 110,90
Социальное обеспечение
148
1003
5057901
005
260000
2 071 600,00
859 489,10
1 212 110,90
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5057901
005
262000
2 071 600,00
859 489,10
1 212 110,90
Расходы на оплату услуг сурдопереводчиков
148
1003
5057902
1 776 600,00
739 986,05
1 036 613,95
Субсидии некоммерческим организациям
148
1003
5057902
019
1 776 600,00
739 986,05
1 036 613,95
Расходы
148
1003
5057902
019
200000
1 776 600,00
739 986,05
1 036 613,95
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
148
1003
5057902
019
240000
1 776 600,00
739 986,05
1 036 613,95
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
148
1003
5057902
019
242000
1 776 600,00
739 986,05
1 036 613,95
Расходы на доставку компенсации проезда к месту лечения и обратно страдающим терминальной хронической почечной недостаточностью и получающим гемодиализ
148
1003
5057903
207 200,00
8 594,97
198 605,03
Прочие расходы
148
1003
5057903
013
207 200,00
8 594,97
198 605,03
Расходы
148
1003
5057903
013
200000
207 200,00
8 594,97
198 605,03
Приобретение услуг
148
1003
5057903
013
220000
207 200,00
8 594,97
198 605,03
Прочие услуги
148
1003
5057903
013
226000
207 200,00
8 594,97
198 605,03
Закон края «О материальном обеспечении вдовы Решетнева М.Ф.»
148
1003
5058000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 3000 рублей Решетневой Людмиле Георгиевне, вдове покойного Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, академика Михаила Федоровича Решетнева
148
1003
5058001
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Социальные выплаты
148
1003
5058001
005
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Расходы
148
1003
5058001
005
200000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5058001
005
260000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5058001
005
262000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Закон края «О материальном обеспечении супруги погибшего Ярыгина И.С.»
148
1003
5058100
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 5000 рублей Ярыгиной Наталье Алексеевне, супруге погибшего Ярыгина Ивана Сергеевича
148
1003
5058101
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Социальные выплаты
148
1003
5058101
005
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Расходы
148
1003
5058101
005
200000
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5058101
005
260000
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5058101
005
262000
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Закон края «О материальном обеспечении Плисова В.В.»
148
1003
5058200
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 3000 рублей Плисову Виктору Васильевичу, бывшему председателю исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов
148
1003
5058201
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Социальные выплаты
148
1003
5058201
005
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Расходы
148
1003
5058201
005
200000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5058201
005
260000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
148
1003
5058201
005
263000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Закон края «О ежемесячном пособии Гудовской В.Н.»
148
1003
5058400
24 000,00
12 000,00
12 000,00
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 2000 рублей Гудовской Вере Николаевне, художественному руководителю хореографического детского танцевального ансамбля «Орленок», заслуженному работнику культуры Российской Федерации
148
1003
5058401
24 000,00
12 000,00
12 000,00
Социальные выплаты
148
1003
5058401
005
24 000,00
12 000,00
12 000,00
Расходы
148
1003
5058401
005
200000
24 000,00
12 000,00
12 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5058401
005
260000
24 000,00
12 000,00
12 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
148
1003
5058401
005
263000
24 000,00
12 000,00
12 000,00
Закон края «О материальном обеспечении вдовыШпиллера И.В.»
148
1003
5058600
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 3000 рублей Загайновой Любови Федоровне, вдове главного дирижера, художественного руководителя Красноярского академического симфонического оркестра, народного артиста России Шпиллера Ивана Всеволодовича
148
1003
5058601
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Социальные выплаты
148
1003
5058601
005
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Расходы
148
1003
5058601
005
200000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5058601
005
260000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5058601
005
262000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Закон края «О материальном обеспечении вдовыПоздеева А.Г.»
148
1003
5058700
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 3000 рублей Поздеевой Валентине Михайловне, вдове члена Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Поздеева Андрея Геннадьевича
148
1003
5058701
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Социальные выплаты
148
1003
5058701
005
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Расходы
148
1003
5058701
005
200000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5058701
005
260000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5058701
005
262000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Закон края «О материальном обеспечении профессора Красноярской государственной академии музыки и театра Иофель Е.К.»
148
1003
5058800
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 5000 рублей Иофель Екатерине Константиновне, профессору кафедры сольного пения и оперной подготовки Красноярской государственной академии музыки и театра, заслуженному деятелю искусств России, за особые заслуги перед краем
148
1003
5058801
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Социальные выплаты
148
1003
5058801
005
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Расходы
148
1003
5058801
005
200000
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5058801
005
260000
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
148
1003
5058801
005
263000
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Закон края «О ежемесячном материальном обеспечении родственников погибших и лиц, пострадавших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края»
148
1003
5058900
624 000,00
308 000,00
316 000,00
Ежемесячное пожизненное материальное обеспечение в размере 4 000 рублей родителям и супругам лиц, погибших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края, после достижения пенсионного возраста, а также в случае наступления инвалидности
148
1003
5058901
432 000,00
216 000,00
216 000,00
Социальные выплаты
148
1003
5058901
005
432 000,00
216 000,00
216 000,00
Расходы
148
1003
5058901
005
200000
432 000,00
216 000,00
216 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5058901
005
260000
432 000,00
216 000,00
216 000,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5058901
005
262000
432 000,00
216 000,00
216 000,00
Ежемесячное материальное обеспечение в размере 4 000 рублей детям погибших до достижения возраста 18 лет, а в случае обучения по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов - до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет
148
1003
5058902
96 000,00
48 000,00
48 000,00
Социальные выплаты
148
1003
5058902
005
96 000,00
48 000,00
48 000,00
Расходы
148
1003
5058902
005
200000
96 000,00
48 000,00
48 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5058902
005
260000
96 000,00
48 000,00
48 000,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5058902
005
262000
96 000,00
48 000,00
48 000,00
Ежемесячное материальное обеспечение в размере 2 000 рублей лицам, признанным инвалидами вследствие авиакатастрофы 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края
148
1003
5058903
96 000,00
44 000,00
52 000,00
Социальные выплаты
148
1003
5058903
005
96 000,00
44 000,00
52 000,00
Расходы
148
1003
5058903
005
200000
96 000,00
44 000,00
52 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5058903
005
260000
96 000,00
44 000,00
52 000,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5058903
005
262000
96 000,00
44 000,00
52 000,00
Закон края «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Красноярского края»
148
1003
5059000
430 400,00
430 400,00
Выплата компенсации расходов адвокату за оказание бесплатной юридической помощи
148
1003
5059001
430 400,00
430 400,00
Прочие расходы
148
1003
5059001
013
430 400,00
430 400,00
Расходы
148
1003
5059001
013
200000
430 400,00
430 400,00
Прочие расходы
148
1003
5059001
013
290000
430 400,00
430 400,00
Закон края «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»
148
1003
5059100
43 000 000,00
2 922 600,00
40 077 400,00
Расходы на выплату социального пособия на погребение
148
1003
5059101
13 787 800,00
2 922 600,00
10 865 200,00
Социальные выплаты
148
1003
5059101
005
13 787 800,00
2 922 600,00
10 865 200,00
Расходы
148
1003
5059101
005
200000
13 787 800,00
2 922 600,00
10 865 200,00
Социальное обеспечение
148
1003
5059101
005
260000
13 787 800,00
2 922 600,00
10 865 200,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5059101
005
262000
13 787 800,00
2 922 600,00
10 865 200,00
Расходы на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению
148
1003
5059102
28 968 200,00
28 968 200,00
Социальные выплаты
148
1003
5059102
005
28 968 200,00
28 968 200,00
Расходы
148
1003
5059102
005
200000
28 968 200,00
28 968 200,00
Социальное обеспечение
148
1003
5059102
005
260000
28 968 200,00
28 968 200,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5059102
005
262000
28 968 200,00
28 968 200,00
Расходы на доставку социального пособия на погребение
148
1003
5059103
244 000,00
244 000,00
Прочие расходы
148
1003
5059103
013
244 000,00
244 000,00
Расходы
148
1003
5059103
013
200000
244 000,00
244 000,00
Приобретение услуг
148
1003
5059103
013
220000
244 000,00
244 000,00
Прочие услуги
148
1003
5059103
013
226000
244 000,00
244 000,00
Региональные целевые программы
148
1003
5220000
3 286 800,00
1 080 000,00
2 206 800,00
Краевая целевая программа «Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации» на 2008-2010 годы
148
1003
5221700
2 215 000,00
1 080 000,00
1 135 000,00
Расходы на оказание единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
148
1003
5221701
2 215 000,00
1 080 000,00
1 135 000,00
Выполнение функций государственными органами
148
1003
5221701
012
2 215 000,00
1 080 000,00
1 135 000,00
Расходы
148
1003
5221701
012
200000
2 215 000,00
1 080 000,00
1 135 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5221701
012
260000
2 215 000,00
1 080 000,00
1 135 000,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5221701
012
262000
2 215 000,00
1 080 000,00
1 135 000,00
Краевая целевая программа «Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
148
1003
5223600
1 071 800,00
1 071 800,00
Приобретение новогодних подарков детям из семей, в которых оба родителя инвалиды, или неполных семей, в которых родитель инвалид
148
1003
5223608
1 071 800,00
1 071 800,00
Выполнение функций государственными органами
148
1003
5223608
012
1 071 800,00
1 071 800,00
Расходы
148
1003
5223608
012
200000
1 071 800,00
1 071 800,00
Прочие расходы
148
1003
5223608
012
290000
1 071 800,00
1 071 800,00
Охрана семьи и детства
148
1004
2 780 336,01
798 811,06
1 981 524,95
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству
148
1004
5110000
2 780 336,01
798 811,06
1 981 524,95
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
148
1004
5110200
2 330 036,01
353 985,91
1 976 050,10
Прочие расходы
148
1004
5110200
013
2 330 036,01
353 985,91
1 976 050,10
Расходы
148
1004
5110200
013
200000
2 287 836,01
350 535,95
1 937 300,06
Оплата труда и начисления на оплату труда
148
1004
5110200
013
210000
144 200,00
16 861,20
127 338,80
Прочие выплаты
148
1004
5110200
013
212000
144 200,00
16 861,20
127 338,80
Приобретение услуг
148
1004
5110200
013
220000
2 143 636,01
333 674,75
1 809 961,26
Транспортные услуги
148
1004
5110200
013
222000
1 994 336,01
316 710,27
1 677 625,74
Прочие услуги
148
1004
5110200
013
226000
149 300,00
16 964,48
132 335,52
Поступление нефинансовых активов
148
1004
5110200
013
300000
42 200,00
3 449,96
38 750,04
Увеличение стоимости материальных запасов
148
1004
5110200
013
340000
42 200,00
3 449,96
38 750,04
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
148
1004
5110300
450 300,00
444 825,15
5 474,85
Расходы на приобретение путевок в оздоровительные лагеря для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
148
1004
5110301
450 300,00
444 825,15
5 474,85
Прочие расходы
148
1004
5110301
013
450 300,00
444 825,15
5 474,85
Расходы
148
1004
5110301
013
200000
450 300,00
444 825,15
5 474,85
Социальное обеспечение
148
1004
5110301
013
260000
450 300,00
444 825,15
5 474,85
Пособия по социальной помощи населению
148
1004
5110301
013
262000
450 300,00
444 825,15
5 474,85
Другие вопросы в области социальной политики
148
1006
166 726 690,00
90 883 115,73
75 843 574,27
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
148
1006
0020000
84 721 500,00
36 838 114,97
47 883 385,03
Центральный аппарат
148
1006
0020400
84 721 500,00
36 838 114,97
47 883 385,03
Центральный аппарат иных органов
148
1006
0020460
84 721 500,00
36 838 114,97
47 883 385,03
Выполнение функций государственными органами
148
1006
0020460
012
84 721 500,00
36 838 114,97
47 883 385,03
Расходы
148
1006
0020460
012
200000
81 707 800,00
35 741 560,15
45 966 239,85
Оплата труда и начисления на оплату труда
148
1006
0020460
012
210000
72 398 900,00
32 880 175,74
39 518 724,26
Заработная плата
148
1006
0020460
012
211000
57 271 000,00
26 897 907,25
30 373 092,75
Прочие выплаты
148
1006
0020460
012
212000
122 900,00
42 750,00
80 150,00
Начисления на оплату труда
148
1006
0020460
012
213000
15 005 000,00
5 939 518,49
9 065 481,51
Приобретение услуг
148
1006
0020460
012
220000
8 994 300,00
2 703 175,07
6 291 124,93
Услуги связи
148
1006
0020460
012
221000
1 596 200,00
558 069,39
1 038 130,61
Транспортные услуги
148
1006
0020460
012
222000
581 600,00
148 072,12
433 527,88
Коммунальные услуги
148
1006
0020460
012
223000
1 241 100,00
371 022,49
870 077,51
Арендная плата за пользование имуществом
148
1006
0020460
012
224000
53 800,00
28 000,00
25 800,00
Услуги по содержанию имущества
148
1006
0020460
012
225000
2 854 200,00
824 436,11
2 029 763,89
Прочие услуги
148
1006
0020460
012
226000
2 667 400,00
773 574,96
1 893 825,04
Прочие расходы
148
1006
0020460
012
290000
314 600,00
158 209,34
156 390,66
Поступление нефинансовых активов
148
1006
0020460
012
300000
3 013 700,00
1 096 554,82
1 917 145,18
Увеличение стоимости основных средств
148
1006
0020460
012
310000
1 590 000,00
631 007,30
958 992,70
Увеличение стоимости материальных запасов
148
1006
0020460
012
340000
1 423 700,00
465 547,52
958 152,48
Реализация государственных функций в области социальной политики
148
1006
5140000
56 326 400,00
45 015 852,10
11 310 547,90
Мероприятия в области социальной политики
148
1006
5140100
55 749 100,00
44 775 900,00
10 973 200,00
Предоставление субсидии автономному учреждению «Тесь» на оплату оказанных услуг согласно государственному заданию
148
1006
5140101
55 749 100,00
44 775 900,00
10 973 200,00
Субсидии некоммерческим организациям
148
1006
5140101
019
55 749 100,00
44 775 900,00
10 973 200,00
Расходы
148
1006
5140101
019
200000
55 749 100,00
44 775 900,00
10 973 200,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
148
1006
5140101
019
240000
55 749 100,00
44 775 900,00
10 973 200,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
148
1006
5140101
019
242000
55 749 100,00
44 775 900,00
10 973 200,00
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
148
1006
5140500
577 300,00
239 952,10
337 347,90
Поддержка Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль»
148
1006
5140501
577 300,00
239 952,10
337 347,90
Субсидии некоммерческим организациям
148
1006
5140501
019
577 300,00
239 952,10
337 347,90
Расходы
148
1006
5140501
019
200000
577 300,00
239 952,10
337 347,90
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
148
1006
5140501
019
240000
577 300,00
239 952,10
337 347,90
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
148
1006
5140501
019
242000
577 300,00
239 952,10
337 347,90
Региональные целевые программы
148
1006
5220000
22 380 000,00
5 733 948,66
16 646 051,34
Краевая целевая программа «Улучшение условий проживания граждан в учреждениях социального обслуживания» на 2008 - 2010 годы
148
1006
5225000
22 380 000,00
5 733 948,66
16 646 051,34
Расходы на проведение капитального ремонта в краевых государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
148
1006
5225001
13 360 000,00
223 602,66
13 136 397,34
Выполнение функций государственными органами
148
1006
5225001
012
13 360 000,00
223 602,66
13 136 397,34
Расходы
148
1006
5225001
012
200000
13 360 000,00
223 602,66
13 136 397,34
Приобретение услуг
148
1006
5225001
012
220000
13 360 000,00
223 602,66
13 136 397,34
Услуги по содержанию имущества
148
1006
5225001
012
225000
13 360 000,00
223 602,66
13 136 397,34
Расходы на приобретение технологического оборудования, инвентаря, мебели, предметов длительного пользования для краевых государственных стационарных учреждений социального обслуживания
148
1006
5225002
1 802 000,00
55 000,00
1 747 000,00
Выполнение функций государственными органами
148
1006
5225002
012
1 802 000,00
55 000,00
1 747 000,00
Поступление нефинансовых активов
148
1006
5225002
012
300000
1 802 000,00
55 000,00
1 747 000,00
Увеличение стоимости основных средств
148
1006
5225002
012
310000
1 802 000,00
55 000,00
1 747 000,00
Расходы на централизованные закупки автотранспорта для муниципальных учреждений социального обслуживания
148
1006
5225003
5 600 000,00
5 369 000,00
231 000,00
Выполнение функций государственными органами
148
1006
5225003
012
5 600 000,00
5 369 000,00
231 000,00
Поступление нефинансовых активов
148
1006
5225003
012
300000
5 600 000,00
5 369 000,00
231 000,00
Увеличение стоимости основных средств
148
1006
5225003
012
310000
5 600 000,00
5 369 000,00
231 000,00
Расходы на установку охранно-пожарной сигнализации (приобретение приборов и материалов, монтаж, наладочные работы, разработка проектно-сметной документации) в краевых государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
148
1006
5225004
1 618 000,00
86 346,00
1 531 654,00
Выполнение функций государственными органами
148
1006
5225004
012
1 618 000,00
86 346,00
1 531 654,00
Расходы
148
1006
5225004
012
200000
1 618 000,00
86 346,00
1 531 654,00
Приобретение услуг
148
1006
5225004
012
220000
1 618 000,00
86 346,00
1 531 654,00
Прочие услуги
148
1006
5225004
012
226000
1 618 000,00
86 346,00
1 531 654,00
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
148
1006
5300000
3 298 790,00
3 295 200,00
3 590,00
Прочие расходы
148
1006
5300000
013
3 298 790,00
3 295 200,00
3 590,00
Поступление нефинансовых активов
148
1006
5300000
013
300000
3 298 790,00
3 295 200,00
3 590,00
Увеличение стоимости основных средств
148
1006
5300000
013
310000
3 298 790,00
3 295 200,00
3 590,00
Межбюджетные трансферты
148
1100
18 549 458 436,60
8 192 669 298,30
10 356 789 138,30
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
148
1102
70 216 000,00
14 402 794,80
55 813 205,20
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
148
1102
4320000
10 730 000,00
10 730 000,00
Оздоровление детей
148
1102
4320200
10 730 000,00
10 730 000,00
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета
148
1102
4320201
10 730 000,00
10 730 000,00
Фонд софинансирования
148
1102
4320201
010
10 730 000,00
10 730 000,00
Расходы
148
1102
4320201
010
200000
10 730 000,00
10 730 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1102
4320201
010
250000
10 730 000,00
10 730 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1102
4320201
010
251000
10 730 000,00
10 730 000,00
Региональные целевые программы
148
1102
5220000
55 752 000,00
55 752 000,00
Краевая целевая программа «Улучшение условий проживания граждан в учреждениях социального обслуживания» на 2008 - 2010 годы
148
1102
5225000
55 752 000,00
55 752 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений социального обслуживания
148
1102
5225005
48 172 000,00
48 172 000,00
Фонд софинансирования
148
1102
5225005
010
48 172 000,00
48 172 000,00
Расходы
148
1102
5225005
010
200000
48 172 000,00
48 172 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1102
5225005
010
250000
48 172 000,00
48 172 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1102
5225005
010
251000
48 172 000,00
48 172 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на установку охранно-пожарной сигнализации (приобретения приборов и материалов, монтаж, наладочные работы, разработка проектно-сметной документации и др.) в муниципальных учреждениях социального обслуживания
148
1102
5225006
7 580 000,00
7 580 000,00
Фонд софинансирования
148
1102
5225006
010
7 580 000,00
7 580 000,00
Расходы
148
1102
5225006
010
200000
7 580 000,00
7 580 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1102
5225006
010
250000
7 580 000,00
7 580 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1102
5225006
010
251000
7 580 000,00
7 580 000,00
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
148
1102
5300000
3 734 000,00
3 672 794,80
61 205,20
Иные субсидии
148
1102
5300000
018
3 734 000,00
3 672 794,80
61 205,20
Расходы
148
1102
5300000
018
200000
3 734 000,00
3 672 794,80
61 205,20
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1102
5300000
018
250000
3 734 000,00
3 672 794,80
61 205,20
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1102
5300000
018
251000
3 734 000,00
3 672 794,80
61 205,20
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
148
1103
13 329 654 303,60
5 543 126 520,50
7 786 527 783,10
Социальная помощь
148
1103
5050000
10 639 955 203,60
4 284 346 531,31
6 355 608 672,29
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
148
1103
5053400
104 683 900,00
56 843 900,00
47 840 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5053400
009
104 683 900,00
56 843 900,00
47 840 000,00
Расходы
148
1103
5053400
009
200000
104 683 900,00
56 843 900,00
47 840 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5053400
009
250000
104 683 900,00
56 843 900,00
47 840 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5053400
009
251000
104 683 900,00
56 843 900,00
47 840 000,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
148
1103
5054600
2 690 889 603,60
659 861 197,00
2 031 028 406,60
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5054600
009
2 690 889 603,60
659 861 197,00
2 031 028 406,60
Расходы
148
1103
5054600
009
200000
2 690 889 603,60
659 861 197,00
2 031 028 406,60
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5054600
009
250000
2 690 889 603,60
659 861 197,00
2 031 028 406,60
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5054600
009
251000
2 690 889 603,60
659 861 197,00
2 031 028 406,60
Закон края «О ежемесячном пособии на ребенка»
148
1103
5055300
728 695 600,00
318 189 500,00
410 506 100,00
Ежемесячное пособие на ребенка
148
1103
5055301
715 992 200,00
315 031 400,00
400 960 800,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5055301
009
715 992 200,00
315 031 400,00
400 960 800,00
Расходы
148
1103
5055301
009
200000
715 992 200,00
315 031 400,00
400 960 800,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5055301
009
250000
715 992 200,00
315 031 400,00
400 960 800,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5055301
009
251000
715 992 200,00
315 031 400,00
400 960 800,00
Расходы на доставку ежемесячного пособия на ребенка
148
1103
5055302
12 703 400,00
3 158 100,00
9 545 300,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5055302
009
12 703 400,00
3 158 100,00
9 545 300,00
Расходы
148
1103
5055302
009
200000
12 703 400,00
3 158 100,00
9 545 300,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5055302
009
250000
12 703 400,00
3 158 100,00
9 545 300,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5055302
009
251000
12 703 400,00
3 158 100,00
9 545 300,00
Закон края «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»
148
1103
5056000
34 630 200,00
14 099 173,00
20 531 027,00
Ежемесячная денежная выплата в размере 100 рублей на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), проезд на водном транспорте пригородного сообщения и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных маршрутов (внутрирайонных)
148
1103
5056001
20 743 200,00
10 015 600,00
10 727 600,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056001
009
20 743 200,00
10 015 600,00
10 727 600,00
Расходы
148
1103
5056001
009
200000
20 743 200,00
10 015 600,00
10 727 600,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056001
009
250000
20 743 200,00
10 015 600,00
10 727 600,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056001
009
251000
20 743 200,00
10 015 600,00
10 727 600,00
Денежная компенсация в размере 100 процентов стоимости установки квартирного телефона или единовременная денежная компенсация стоимости приобретения и подключения сотового телефона
148
1103
5056002
3 779 700,00
996 901,00
2 782 799,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056002
009
3 779 700,00
996 901,00
2 782 799,00
Расходы
148
1103
5056002
009
200000
3 779 700,00
996 901,00
2 782 799,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056002
009
250000
3 779 700,00
996 901,00
2 782 799,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056002
009
251000
3 779 700,00
996 901,00
2 782 799,00
Денежная компенсация в размере 100 процентов стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации один раз в год по имеющемуся прямому сообщению (до пункта следования и обратно) на железнодорожном транспорте (кроме проезда в вагонах повышенной комфортности), а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - в размере 50 процентов стоимости проезда на междугородном водном, автомобильном и воздушном транспорте
148
1103
5056003
9 739 300,00
2 936 702,00
6 802 598,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056003
009
9 739 300,00
2 936 702,00
6 802 598,00
Расходы
148
1103
5056003
009
200000
9 739 300,00
2 936 702,00
6 802 598,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056003
009
250000
9 739 300,00
2 936 702,00
6 802 598,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056003
009
251000
9 739 300,00
2 936 702,00
6 802 598,00
Расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты на проезд реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
148
1103
5056004
368 000,00
149 970,00
218 030,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056004
009
368 000,00
149 970,00
218 030,00
Расходы
148
1103
5056004
009
200000
368 000,00
149 970,00
218 030,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056004
009
250000
368 000,00
149 970,00
218 030,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056004
009
251000
368 000,00
149 970,00
218 030,00
Закон края «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по предоставлению гражданам бесплатной юридической помощи»
148
1103
5056200
500 500,00
83 500,00
417 000,00
Субвенция на реализацию полномочий по предоставлению гражданам бесплатной юридической помощи
148
1103
5056201
500 500,00
83 500,00
417 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056201
009
500 500,00
83 500,00
417 000,00
Расходы
148
1103
5056201
009
200000
500 500,00
83 500,00
417 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056201
009
250000
500 500,00
83 500,00
417 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056201
009
251000
500 500,00
83 500,00
417 000,00
Закон края «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»
148
1103
5056500
6 116 633 800,00
2 749 315 101,60
3 367 318 698,40
Субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда края, родителям погибших военнослужащих, лицам, работающим и проживающим в сельской местности, участникам, инвалидам ВОВ и лицам, приравненным к ним, супругу (супруге), детям погибших (умерших, без вести пропавших) военнослужащих, ветеранов БД, инвалидов БД, супругу (супруге) погибших (без вести пропавших) военнослужащих, умерших участников, инвалидов ВОВ и лиц, приравненных к ним, родителям погибших (умерших) военнослужащих
148
1103
5056501
2 308 475 300,00
1 152 856 890,00
1 155 618 410,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056501
009
2 308 475 300,00
1 152 856 890,00
1 155 618 410,00
Расходы
148
1103
5056501
009
200000
2 308 475 300,00
1 152 856 890,00
1 155 618 410,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056501
009
250000
2 308 475 300,00
1 152 856 890,00
1 155 618 410,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056501
009
251000
2 308 475 300,00
1 152 856 890,00
1 155 618 410,00
Расходы на доставку субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
148
1103
5056502
41 086 500,00
16 728 722,00
24 357 778,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056502
009
41 086 500,00
16 728 722,00
24 357 778,00
Расходы
148
1103
5056502
009
200000
41 086 500,00
16 728 722,00
24 357 778,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056502
009
250000
41 086 500,00
16 728 722,00
24 357 778,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056502
009
251000
41 086 500,00
16 728 722,00
24 357 778,00
Субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
148
1103
5056504
3 701 554 600,00
1 561 239 581,60
2 140 315 018,40
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056504
009
3 701 554 600,00
1 561 239 581,60
2 140 315 018,40
Расходы
148
1103
5056504
009
200000
3 701 554 600,00
1 561 239 581,60
2 140 315 018,40
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056504
009
250000
3 701 554 600,00
1 561 239 581,60
2 140 315 018,40
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056504
009
251000
3 701 554 600,00
1 561 239 581,60
2 140 315 018,40
Расходы на доставку субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
148
1103
5056505
65 517 400,00
18 489 908,00
47 027 492,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056505
009
65 517 400,00
18 489 908,00
47 027 492,00
Расходы
148
1103
5056505
009
200000
65 517 400,00
18 489 908,00
47 027 492,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056505
009
250000
65 517 400,00
18 489 908,00
47 027 492,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056505
009
251000
65 517 400,00
18 489 908,00
47 027 492,00
Закон края «О мерах социальной поддержки ветеранов»
148
1103
5056600
815 151 900,00
437 012 805,71
378 139 094,29
Расходы на возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда один раз в год (туда и обратно) в пределах территории Красноярского края на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов (внутрикраевых или при их отсутствии - межкраевых, межобластных, межреспубликанских)
148
1103
5056601
14 805 200,00
4 060 400,00
10 744 800,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056601
009
14 805 200,00
4 060 400,00
10 744 800,00
Расходы
148
1103
5056601
009
200000
14 805 200,00
4 060 400,00
10 744 800,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056601
009
250000
14 805 200,00
4 060 400,00
10 744 800,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056601
009
251000
14 805 200,00
4 060 400,00
10 744 800,00
Ежемесячная денежная выплата в размере 100 рублей на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных маршрутов (внутрирайонных), на водном транспорте пригородного сообщения
148
1103
5056602
244 759 900,00
120 589 295,00
124 170 605,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056602
009
244 759 900,00
120 589 295,00
124 170 605,00
Расходы
148
1103
5056602
009
200000
244 759 900,00
120 589 295,00
124 170 605,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056602
009
250000
244 759 900,00
120 589 295,00
124 170 605,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056602
009
251000
244 759 900,00
120 589 295,00
124 170 605,00
Члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
148
1103
5056602
090
Расходы
148
1103
5056602
090
200000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056602
090
250000
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056602
090
251000
Денежная компенсация в размере 100 процентов стоимости проезда один раз в два года (туда и обратно) в пределах территории Красноярского края на железнодорожном (кроме проезда в вагонах повышенной комфортности), воздушном, водном или автомобильном транспорте междугородных маршрутов (внутрикраевых, а при их отсутствии - межкраевых, межобластных, межреспубликанских) либо денежная компенсация в размере 50 процентов стоимости проезда один раз в год (туда и обратно) на указанных видах транспорта
148
1103
5056603
34 700,00
5 050,00
29 650,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056603
009
34 700,00
5 050,00
29 650,00
Расходы
148
1103
5056603
009
200000
34 700,00
5 050,00
29 650,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056603
009
250000
34 700,00
5 050,00
29 650,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056603
009
251000
34 700,00
5 050,00
29 650,00
Ежемесячная денежная компенсация за пользование услугами местной телефонной связи в размере тарифа за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа
148
1103
5056604
222 134 500,00
105 244 910,00
116 889 590,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056604
009
222 134 500,00
105 244 910,00
116 889 590,00
Расходы
148
1103
5056604
009
200000
222 134 500,00
105 244 910,00
116 889 590,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056604
009
250000
222 134 500,00
105 244 910,00
116 889 590,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056604
009
251000
222 134 500,00
105 244 910,00
116 889 590,00
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов стоимости абонентской платы за радио
148
1103
5056605
7 264 700,00
3 340 900,00
3 923 800,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056605
009
7 264 700,00
3 340 900,00
3 923 800,00
Расходы
148
1103
5056605
009
200000
7 264 700,00
3 340 900,00
3 923 800,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056605
009
250000
7 264 700,00
3 340 900,00
3 923 800,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056605
009
251000
7 264 700,00
3 340 900,00
3 923 800,00
Расходы на доставку ежемесячных денежных выплат на проезд, компенсаций в размере тарифа за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии, компенсаций в размере 50 процентов стоимости абонентской платы за радио, ежемесячных денежных выплат в размере 100 рублей лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, ветеранам труда края, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, ветеранам труда края и пенсионерам, указанным в пунктах «д», «е» статьи 1 Закона края «О мерах социальной поддержки ветеранов»
148
1103
5056606
13 798 800,00
6 667 280,71
7 131 519,29
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056606
009
13 798 800,00
6 667 280,71
7 131 519,29
Расходы
148
1103
5056606
009
200000
13 798 800,00
6 667 280,71
7 131 519,29
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056606
009
250000
13 798 800,00
6 667 280,71
7 131 519,29
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056606
009
251000
13 798 800,00
6 667 280,71
7 131 519,29
Расходы на возмещение расходов в размере 50 процентов стоимости пользования коллективной телевизионной антенной
148
1103
5056607
3 092 300,00
1 196 000,00
1 896 300,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056607
009
3 092 300,00
1 196 000,00
1 896 300,00
Расходы
148
1103
5056607
009
200000
3 092 300,00
1 196 000,00
1 896 300,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056607
009
250000
3 092 300,00
1 196 000,00
1 896 300,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056607
009
251000
3 092 300,00
1 196 000,00
1 896 300,00
Субвенция на ежемесячную денежную выплату в размере 100 рублей ветеранам труда края и пенсионерам, указанным в пунктах "д", ''е" статьи 1 Закона края "О мерах социальной поддержки ветеранов"
148
1103
5056608
309 261 800,00
195 908 970,00
113 352 830,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056608
009
309 261 800,00
195 908 970,00
113 352 830,00
Расходы
148
1103
5056608
009
200000
309 261 800,00
195 908 970,00
113 352 830,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056608
009
250000
309 261 800,00
195 908 970,00
113 352 830,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056608
009
251000
309 261 800,00
195 908 970,00
113 352 830,00
Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы»
148
1103
5056700
28 098 900,00
8 110 847,00
19 988 053,00
Ежемесячная денежная выплата
148
1103
5056701
27 609 400,00
7 989 000,00
19 620 400,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056701
009
27 609 400,00
7 989 000,00
19 620 400,00
Расходы
148
1103
5056701
009
200000
27 609 400,00
7 989 000,00
19 620 400,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056701
009
250000
27 609 400,00
7 989 000,00
19 620 400,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056701
009
251000
27 609 400,00
7 989 000,00
19 620 400,00
Расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы
148
1103
5056702
489 500,00
121 847,00
367 653,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056702
009
489 500,00
121 847,00
367 653,00
Расходы
148
1103
5056702
009
200000
489 500,00
121 847,00
367 653,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056702
009
250000
489 500,00
121 847,00
367 653,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056702
009
251000
489 500,00
121 847,00
367 653,00
Закон края «О защите прав ребенка»
148
1103
5057700
8 291 300,00
2 578 700,00
5 712 600,00
Субвенции на оплату стоимости проезда детей из малоимущих семей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей к месту отдыха и обратно в соответствии с Законом края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке населения в соответствии с Законом края «О защите прав ребенка»
148
1103
5057703
1 393 500,00
1 153 300,00
240 200,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5057703
009
1 393 500,00
1 153 300,00
240 200,00
Расходы
148
1103
5057703
009
200000
1 393 500,00
1 153 300,00
240 200,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5057703
009
250000
1 393 500,00
1 153 300,00
240 200,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5057703
009
251000
1 393 500,00
1 153 300,00
240 200,00
Субвенции на доплату к пенсии по случаю потери кормильца детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке населения в соответствии с Законом края «О защите прав ребенка»
148
1103
5057704
6 897 800,00
1 425 400,00
5 472 400,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5057704
009
6 897 800,00
1 425 400,00
5 472 400,00
Расходы
148
1103
5057704
009
200000
6 897 800,00
1 425 400,00
5 472 400,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5057704
009
250000
6 897 800,00
1 425 400,00
5 472 400,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5057704
009
251000
6 897 800,00
1 425 400,00
5 472 400,00
Закон края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»
148
1103
5057800
90 587 200,00
30 733 872,00
59 853 328,00
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае» в части финансирования расходов на ежемесячную денежную выплату на проезд детей школьного возраста
148
1103
5057804
22 722 700,00
10 539 810,00
12 182 890,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5057804
009
22 722 700,00
10 539 810,00
12 182 890,00
Расходы
148
1103
5057804
009
200000
22 722 700,00
10 539 810,00
12 182 890,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5057804
009
250000
22 722 700,00
10 539 810,00
12 182 890,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5057804
009
251000
22 722 700,00
10 539 810,00
12 182 890,00
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае» в части финансирования расходов на выплату ежегодного пособия на ребенка школьного возраста
148
1103
5057805
35 984 600,00
5 812 200,00
30 172 400,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5057805
009
35 984 600,00
5 812 200,00
30 172 400,00
Расходы
148
1103
5057805
009
200000
35 984 600,00
5 812 200,00
30 172 400,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5057805
009
250000
35 984 600,00
5 812 200,00
30 172 400,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5057805
009
251000
35 984 600,00
5 812 200,00
30 172 400,00
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае» в части финансирования расходов на ежемесячную денежную выплату семьям с детьми, в которых родители инвалиды
148
1103
5057806
30 304 300,00
13 896 310,00
16 407 990,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5057806
009
30 304 300,00
13 896 310,00
16 407 990,00
Расходы
148
1103
5057806
009
200000
30 304 300,00
13 896 310,00
16 407 990,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5057806
009
250000
30 304 300,00
13 896 310,00
16 407 990,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5057806
009
251000
30 304 300,00
13 896 310,00
16 407 990,00
Расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты на проезд детей школьного возраста, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды
148
1103
5057807
1 575 600,00
485 552,00
1 090 048,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5057807
009
1 575 600,00
485 552,00
1 090 048,00
Расходы
148
1103
5057807
009
200000
1 575 600,00
485 552,00
1 090 048,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5057807
009
250000
1 575 600,00
485 552,00
1 090 048,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5057807
009
251000
1 575 600,00
485 552,00
1 090 048,00
Закон края «О социальной поддержке инвалидов»
148
1103
5057900
21 792 300,00
7 517 935,00
14 274 365,00
Расходы на возмещение стоимости затрат краевым государственным и муниципальным дошкольным образовательным учреждениям за содержание детей-инвалидов, создание специальных условий инвалидам учреждениями начального и среднего профессионального образования
148
1103
5057904
7 470 200,00
1 908 138,00
5 562 062,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5057904
009
7 470 200,00
1 908 138,00
5 562 062,00
Расходы
148
1103
5057904
009
200000
7 470 200,00
1 908 138,00
5 562 062,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5057904
009
250000
7 470 200,00
1 908 138,00
5 562 062,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5057904
009
251000
7 470 200,00
1 908 138,00
5 562 062,00
Компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому, и стоимости затрат на обучение и воспитание ребенка-инвалида в дошкольном или общеобразовательном учреждении
148
1103
5057905
13 883 300,00
5 517 901,00
8 365 399,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5057905
009
13 883 300,00
5 517 901,00
8 365 399,00
Расходы
148
1103
5057905
009
200000
13 883 300,00
5 517 901,00
8 365 399,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5057905
009
250000
13 883 300,00
5 517 901,00
8 365 399,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5057905
009
251000
13 883 300,00
5 517 901,00
8 365 399,00
Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или законным представителям детей-инвалидов
148
1103
5057906
299 200,00
48 700,00
250 500,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5057906
009
299 200,00
48 700,00
250 500,00
Расходы
148
1103
5057906
009
200000
299 200,00
48 700,00
250 500,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5057906
009
250000
299 200,00
48 700,00
250 500,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5057906
009
251000
299 200,00
48 700,00
250 500,00
Расходы на доставку компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов
148
1103
5057907
139 600,00
43 196,00
96 404,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5057907
009
139 600,00
43 196,00
96 404,00
Расходы
148
1103
5057907
009
200000
139 600,00
43 196,00
96 404,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5057907
009
250000
139 600,00
43 196,00
96 404,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5057907
009
251000
139 600,00
43 196,00
96 404,00
Межбюджетные трансферты
148
1103
5210000
2 145 159 800,00
1 036 716 880,19
1 108 442 919,81
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
148
1103
5210200
2 145 159 800,00
1 036 716 880,19
1 108 442 919,81
Субвенции на выполнение функций органов социальной защиты населения
148
1103
5210202
934 161 000,00
449 775 395,00
484 385 605,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5210202
009
884 256 100,00
424 618 595,00
459 637 505,00
Расходы
148
1103
5210202
009
200000
884 256 100,00
424 618 595,00
459 637 505,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5210202
009
250000
884 256 100,00
424 618 595,00
459 637 505,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5210202
009
251000
884 256 100,00
424 618 595,00
459 637 505,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
5210202
478
34 395 200,00
18 839 700,00
15 555 500,00
Расходы
148
1103
5210202
478
200000
34 395 200,00
18 839 700,00
15 555 500,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5210202
478
250000
34 395 200,00
18 839 700,00
15 555 500,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5210202
478
251000
34 395 200,00
18 839 700,00
15 555 500,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
5210202
479
15 509 700,00
6 317 100,00
9 192 600,00
Расходы
148
1103
5210202
479
200000
15 509 700,00
6 317 100,00
9 192 600,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5210202
479
250000
15 509 700,00
6 317 100,00
9 192 600,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5210202
479
251000
15 509 700,00
6 317 100,00
9 192 600,00
Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края «О социальном обслуживании населения»
148
1103
5210261
1 210 998 800,00
586 941 485,19
624 057 314,81
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5210261
009
1 210 998 800,00
586 941 485,19
624 057 314,81
Расходы
148
1103
5210261
009
200000
1 210 998 800,00
586 941 485,19
624 057 314,81
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5210261
009
250000
1 210 998 800,00
586 941 485,19
624 057 314,81
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5210261
009
251000
1 210 998 800,00
586 941 485,19
624 057 314,81
Региональные целевые программы
148
1103
5220000
32 785 000,00
16 339 700,00
16 445 300,00
Краевая целевая программа «Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации» на 2008-2010 годы
148
1103
5221700
32 785 000,00
16 339 700,00
16 445 300,00
Субвенции на оказание единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
148
1103
5221702
27 420 000,00
13 665 300,00
13 754 700,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5221702
009
27 420 000,00
13 665 300,00
13 754 700,00
Расходы
148
1103
5221702
009
200000
27 420 000,00
13 665 300,00
13 754 700,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5221702
009
250000
27 420 000,00
13 665 300,00
13 754 700,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5221702
009
251000
27 420 000,00
13 665 300,00
13 754 700,00
Субвенции на оказание единовременной адресной материальной помощи обратившимся одиноким пенсионерам и одиноким супружеским парам пенсионного возраста на текущий ремонт жилья
148
1103
5221703
5 365 000,00
2 674 400,00
2 690 600,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5221703
009
5 365 000,00
2 674 400,00
2 690 600,00
Расходы
148
1103
5221703
009
200000
5 365 000,00
2 674 400,00
2 690 600,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5221703
009
250000
5 365 000,00
2 674 400,00
2 690 600,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5221703
009
251000
5 365 000,00
2 674 400,00
2 690 600,00
Отдельные меры социальной поддержки по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060000
257 401 500,00
106 409 342,00
150 992 158,00
Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 7 декабря 2005 года №100-ОкЗ «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки и социального обслуживания населения, предоставления гарантий и компенсаций отдельным категориям граждан, жилищной и миграционной политики»
148
1103
8060100
257 401 500,00
106 409 342,00
150 992 158,00
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным Почетного звания «Почетный гражданин Таймыра"
148
1103
8060101
990 000,00
341 500,00
648 500,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060101
478
990 000,00
341 500,00
648 500,00
Расходы
148
1103
8060101
478
200000
990 000,00
341 500,00
648 500,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060101
478
250000
990 000,00
341 500,00
648 500,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060101
478
251000
990 000,00
341 500,00
648 500,00
Ежемесячная денежная выплата неработающим пенсионерам
148
1103
8060102
36 630 000,00
13 076 500,00
23 553 500,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060102
478
36 630 000,00
13 076 500,00
23 553 500,00
Расходы
148
1103
8060102
478
200000
36 630 000,00
13 076 500,00
23 553 500,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060102
478
250000
36 630 000,00
13 076 500,00
23 553 500,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060102
478
251000
36 630 000,00
13 076 500,00
23 553 500,00
Ежемесячная денежная выплата лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
148
1103
8060103
36 000,00
6 000,00
30 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060103
478
36 000,00
6 000,00
30 000,00
Расходы
148
1103
8060103
478
200000
36 000,00
6 000,00
30 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060103
478
250000
36 000,00
6 000,00
30 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060103
478
251000
36 000,00
6 000,00
30 000,00
Ежемесячная денежная выплата бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей
148
1103
8060104
12 000,00
12 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060104
478
12 000,00
12 000,00
Расходы
148
1103
8060104
478
200000
12 000,00
12 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060104
478
250000
12 000,00
12 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060104
478
251000
12 000,00
12 000,00
Ежемесячная денежная выплата родителям погибших (умерших) ветеранов боевых действий и не вступившим в повторный брак супругам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
148
1103
8060105
120 000,00
12 000,00
108 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060105
478
120 000,00
12 000,00
108 000,00
Расходы
148
1103
8060105
478
200000
120 000,00
12 000,00
108 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060105
478
250000
120 000,00
12 000,00
108 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060105
478
251000
120 000,00
12 000,00
108 000,00
Ежемесячная денежная выплата детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца, а также лицам из числа детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет
148
1103
8060106
7 200 000,00
2 468 000,00
4 732 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060106
478
7 200 000,00
2 468 000,00
4 732 000,00
Расходы
148
1103
8060106
478
200000
7 200 000,00
2 468 000,00
4 732 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060106
478
250000
7 200 000,00
2 468 000,00
4 732 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060106
478
251000
7 200 000,00
2 468 000,00
4 732 000,00
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам, а также лицам из числа детей-сирот, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях начального профессионального образования, среднеспециальных и высших учебных заведениях независимо от их организационно-правовой формы, до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет
148
1103
8060107
396 000,00
146 200,00
249 800,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060107
478
396 000,00
146 200,00
249 800,00
Расходы
148
1103
8060107
478
200000
396 000,00
146 200,00
249 800,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060107
478
250000
396 000,00
146 200,00
249 800,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060107
478
251000
396 000,00
146 200,00
249 800,00
Адресная социальная помощь малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам по месту жительства или по месту пребывания
148
1103
8060108
4 500 000,00
3 587 000,00
913 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060108
478
4 500 000,00
3 587 000,00
913 000,00
Расходы
148
1103
8060108
478
200000
4 500 000,00
3 587 000,00
913 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060108
478
250000
4 500 000,00
3 587 000,00
913 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060108
478
251000
4 500 000,00
3 587 000,00
913 000,00
Расходы на предоставление адресной материальной помощи в натуральном виде
148
1103
8060109
2 000 000,00
170 000,00
1 830 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060109
478
2 000 000,00
170 000,00
1 830 000,00
Расходы
148
1103
8060109
478
200000
2 000 000,00
170 000,00
1 830 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060109
478
250000
2 000 000,00
170 000,00
1 830 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060109
478
251000
2 000 000,00
170 000,00
1 830 000,00
Денежные выплаты многодетным семьям
148
1103
8060110
3 915 000,00
1 726 250,00
2 188 750,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060110
478
3 915 000,00
1 726 250,00
2 188 750,00
Расходы
148
1103
8060110
478
200000
3 915 000,00
1 726 250,00
2 188 750,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060110
478
250000
3 915 000,00
1 726 250,00
2 188 750,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060110
478
251000
3 915 000,00
1 726 250,00
2 188 750,00
Ежемесячная денежная выплата за особые заслуги перед автономным округом
148
1103
8060111
3 739 500,00
1 843 200,00
1 896 300,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060111
478
3 739 500,00
1 843 200,00
1 896 300,00
Расходы
148
1103
8060111
478
200000
3 739 500,00
1 843 200,00
1 896 300,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060111
478
250000
3 739 500,00
1 843 200,00
1 896 300,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060111
478
251000
3 739 500,00
1 843 200,00
1 896 300,00
Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, выезжающим на постоянное место жительства за пределы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
148
1103
8060113
3 000 000,00
750 000,00
2 250 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060113
478
3 000 000,00
750 000,00
2 250 000,00
Расходы
148
1103
8060113
478
200000
3 000 000,00
750 000,00
2 250 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060113
478
250000
3 000 000,00
750 000,00
2 250 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060113
478
251000
3 000 000,00
750 000,00
2 250 000,00
Расходы на компенсацию расходов, связанных с выездом из Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и переездом к новому месту жительства в пределах Российской Федерации пенсионерам, инвалидам и их несовершеннолетним детям
148
1103
8060114
4 436 100,00
1 330 000,00
3 106 100,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060114
478
4 436 100,00
1 330 000,00
3 106 100,00
Расходы
148
1103
8060114
478
200000
4 436 100,00
1 330 000,00
3 106 100,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060114
478
250000
4 436 100,00
1 330 000,00
3 106 100,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060114
478
251000
4 436 100,00
1 330 000,00
3 106 100,00
Ежемесячные доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности автономного округа, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы автономного округа
148
1103
8060115
16 193 500,00
8 093 200,00
8 100 300,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060115
478
16 193 500,00
8 093 200,00
8 100 300,00
Расходы
148
1103
8060115
478
200000
16 193 500,00
8 093 200,00
8 100 300,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060115
478
250000
16 193 500,00
8 093 200,00
8 100 300,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060115
478
251000
16 193 500,00
8 093 200,00
8 100 300,00
Ежемесячное пособие на ребенка
148
1103
8060116
19 421 000,00
6 848 000,00
12 573 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060116
478
19 421 000,00
6 848 000,00
12 573 000,00
Расходы
148
1103
8060116
478
200000
19 421 000,00
6 848 000,00
12 573 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060116
478
250000
19 421 000,00
6 848 000,00
12 573 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060116
478
251000
19 421 000,00
6 848 000,00
12 573 000,00
Ежемесячные денежные выплаты инвалидам
148
1103
8060117
21 474 000,00
9 708 000,00
11 766 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060117
478
21 474 000,00
9 708 000,00
11 766 000,00
Расходы
148
1103
8060117
478
200000
21 474 000,00
9 708 000,00
11 766 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060117
478
250000
21 474 000,00
9 708 000,00
11 766 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060117
478
251000
21 474 000,00
9 708 000,00
11 766 000,00
Денежные выплаты ветеранам труда, гражданам, проработавшим в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий
148
1103
8060118
32 236 600,00
13 270 900,00
18 965 700,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060118
478
32 236 600,00
13 270 900,00
18 965 700,00
Расходы
148
1103
8060118
478
200000
32 236 600,00
13 270 900,00
18 965 700,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060118
478
250000
32 236 600,00
13 270 900,00
18 965 700,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060118
478
251000
32 236 600,00
13 270 900,00
18 965 700,00
Ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий
148
1103
8060119
4 356 000,00
2 134 300,00
2 221 700,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060119
478
4 356 000,00
2 134 300,00
2 221 700,00
Расходы
148
1103
8060119
478
200000
4 356 000,00
2 134 300,00
2 221 700,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060119
478
250000
4 356 000,00
2 134 300,00
2 221 700,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060119
478
251000
4 356 000,00
2 134 300,00
2 221 700,00
Субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности
148
1103
8060120
37 473 000,00
16 897 950,00
20 575 050,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060120
478
37 473 000,00
16 897 950,00
20 575 050,00
Расходы
148
1103
8060120
478
200000
37 473 000,00
16 897 950,00
20 575 050,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060120
478
250000
37 473 000,00
16 897 950,00
20 575 050,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060120
478
251000
37 473 000,00
16 897 950,00
20 575 050,00
Расходы на доставку денежных выплат, за исключением субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
148
1103
8060121
4 714 700,00
1 836 892,00
2 877 808,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060121
478
4 714 700,00
1 836 892,00
2 877 808,00
Расходы
148
1103
8060121
478
200000
4 714 700,00
1 836 892,00
2 877 808,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060121
478
250000
4 714 700,00
1 836 892,00
2 877 808,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060121
478
251000
4 714 700,00
1 836 892,00
2 877 808,00
Денежные выплаты молодым специалистам
148
1103
8060122
643 800,00
268 450,00
375 350,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060122
478
643 800,00
268 450,00
375 350,00
Расходы
148
1103
8060122
478
200000
643 800,00
268 450,00
375 350,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060122
478
250000
643 800,00
268 450,00
375 350,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060122
478
251000
643 800,00
268 450,00
375 350,00
Субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
148
1103
8060123
52 976 600,00
21 610 000,00
31 366 600,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060123
478
52 976 600,00
21 610 000,00
31 366 600,00
Расходы
148
1103
8060123
478
200000
52 976 600,00
21 610 000,00
31 366 600,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060123
478
250000
52 976 600,00
21 610 000,00
31 366 600,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060123
478
251000
52 976 600,00
21 610 000,00
31 366 600,00
Расходы на доставку субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
148
1103
8060124
937 700,00
285 000,00
652 700,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060124
478
937 700,00
285 000,00
652 700,00
Расходы
148
1103
8060124
478
200000
937 700,00
285 000,00
652 700,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060124
478
250000
937 700,00
285 000,00
652 700,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060124
478
251000
937 700,00
285 000,00
652 700,00
Отдельные меры социальной поддержки по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060000
254 352 800,00
99 314 067,00
155 038 733,00
Закон Эвенкийского автономного округа от 23 декабря 2005 года №557 «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по осуществлению социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан»
148
1103
9060100
254 352 800,00
99 314 067,00
155 038 733,00
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления РСФСР в Эвенкийском автономном округе
148
1103
9060101
16 640 000,00
11 847 800,00
4 792 200,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060101
479
16 640 000,00
11 847 800,00
4 792 200,00
Расходы
148
1103
9060101
479
200000
16 640 000,00
11 847 800,00
4 792 200,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
9060101
479
250000
16 640 000,00
11 847 800,00
4 792 200,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
9060101
479
251000
16 640 000,00
11 847 800,00
4 792 200,00
Ежемесячное пособие на ребенка
148
1103
9060102
9 819 700,00
4 023 200,00
5 796 500,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060102
479
9 819 700,00
4 023 200,00
5 796 500,00
Расходы
148
1103
9060102
479
200000
9 819 700,00
4 023 200,00
5 796 500,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
9060102
479
250000
9 819 700,00
4 023 200,00
5 796 500,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
9060102
479
251000
9 819 700,00
4 023 200,00
5 796 500,00
Расходы на содержание учреждений социального обслуживания населения
148
1103
9060103
107 293 500,00
48 345 867,00
58 947 633,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060103
479
107 293 500,00
48 345 867,00
58 947 633,00
Расходы
148
1103
9060103
479
200000
107 293 500,00
48 345 867,00
58 947 633,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
9060103
479
250000
107 293 500,00
48 345 867,00
58 947 633,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
9060103
479
251000
107 293 500,00
48 345 867,00
58 947 633,00
Расходы на предоставление мер социальной поддержки инвалидам
148
1103
9060104
2 945 000,00
1 111 800,00
1 833 200,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060104
479
2 945 000,00
1 111 800,00
1 833 200,00
Расходы
148
1103
9060104
479
200000
2 945 000,00
1 111 800,00
1 833 200,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
9060104
479
250000
2 945 000,00
1 111 800,00
1 833 200,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
9060104
479
251000
2 945 000,00
1 111 800,00
1 833 200,00
Субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, проработавшим в тылу в годы Великой Отечественной войны не менее шести месяцев, лицам, награжденным Знаком «Жителю блокадного Ленинграда», супругу (супруге) погибшего (пропавшего без вести) военнослужащего, детям погибших (умерших, без вести пропавших) военнослужащих, ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, родителям погибших (умерших) военнослужащих
148
1103
9060105
72 103 100,00
17 513 900,00
54 589 200,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060105
479
72 103 100,00
17 513 900,00
54 589 200,00
Расходы
148
1103
9060105
479
200000
72 103 100,00
17 513 900,00
54 589 200,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
9060105
479
250000
72 103 100,00
17 513 900,00
54 589 200,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
9060105
479
251000
72 103 100,00
17 513 900,00
54 589 200,00
Расходы на предоставление мер социальной поддержки ветеранам, за исключением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг
148
1103
9060106
2 737 000,00
481 100,00
2 255 900,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060106
479
2 737 000,00
481 100,00
2 255 900,00
Расходы
148
1103
9060106
479
200000
2 737 000,00
481 100,00
2 255 900,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
9060106
479
250000
2 737 000,00
481 100,00
2 255 900,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
9060106
479
251000
2 737 000,00
481 100,00
2 255 900,00
Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, за исключением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг
148
1103
9060107
236 900,00
109 300,00
127 600,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060107
479
236 900,00
109 300,00
127 600,00
Расходы
148
1103
9060107
479
200000
236 900,00
109 300,00
127 600,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
9060107
479
250000
236 900,00
109 300,00
127 600,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
9060107
479
251000
236 900,00
109 300,00
127 600,00
Ежемесячные денежные выплаты полному кавалеру ордена Трудовой Cлавы Грабкину Л.Г.
148
1103
9060108
72 000,00
36 000,00
36 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060108
479
72 000,00
36 000,00
36 000,00
Расходы
148
1103
9060108
479
200000
72 000,00
36 000,00
36 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
9060108
479
250000
72 000,00
36 000,00
36 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
9060108
479
251000
72 000,00
36 000,00
36 000,00
Расходы на доставку денежных выплат, за исключением субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
148
1103
9060109
1 496 900,00
443 100,00
1 053 800,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060109
479
1 496 900,00
443 100,00
1 053 800,00
Расходы
148
1103
9060109
479
200000
1 496 900,00
443 100,00
1 053 800,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
9060109
479
250000
1 496 900,00
443 100,00
1 053 800,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
9060109
479
251000
1 496 900,00
443 100,00
1 053 800,00
Субсидии, предоставляемые гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
148
1103
9060110
40 295 500,00
15 223 800,00
25 071 700,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060110
479
40 295 500,00
15 223 800,00
25 071 700,00
Расходы
148
1103
9060110
479
200000
40 295 500,00
15 223 800,00
25 071 700,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
9060110
479
250000
40 295 500,00
15 223 800,00
25 071 700,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
9060110
479
251000
40 295 500,00
15 223 800,00
25 071 700,00
Расходы на доставку субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
148
1103
9060111
713 200,00
178 200,00
535 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060111
479
713 200,00
178 200,00
535 000,00
Расходы
148
1103
9060111
479
200000
713 200,00
178 200,00
535 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
9060111
479
250000
713 200,00
178 200,00
535 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
9060111
479
251000
713 200,00
178 200,00
535 000,00
Иные межбюджетные трансферты
148
1104
381 533,00
374 183,00
7 350,00
Социальная помощь
148
1104
5050000
381 533,00
374 183,00
7 350,00
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
148
1104
5050802
213 533,00
213 533,00
Иные межбюджетные трансферты
148
1104
5050802
017
213 533,00
213 533,00
Расходы
148
1104
5050802
017
200000
213 533,00
213 533,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1104
5050802
017
250000
213 533,00
213 533,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1104
5050802
017
251000
213 533,00
213 533,00
Социальная поддержка Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
148
1104
5050902
168 000,00
160 650,00
7 350,00
Иные межбюджетные трансферты
148
1104
5050902
017
168 000,00
160 650,00
7 350,00
Расходы
148
1104
5050902
017
200000
168 000,00
160 650,00
7 350,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1104
5050902
017
250000
168 000,00
160 650,00
7 350,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1104
5050902
017
251000
168 000,00
160 650,00
7 350,00
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов
148
1105
5 149 206 600,00
2 634 765 800,00
2 514 440 800,00
Территориальная программа обязательного медицинского страхования
148
1105
7710000
5 149 206 600,00
2 634 765 800,00
2 514 440 800,00
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей)
148
1105
7710000
795
5 149 206 600,00
2 634 765 800,00
2 514 440 800,00
Расходы
148
1105
7710000
795
200000
5 149 206 600,00
2 634 765 800,00
2 514 440 800,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1105
7710000
795
250000
5 149 206 600,00
2 634 765 800,00
2 514 440 800,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1105
7710000
795
251000
5 149 206 600,00
2 634 765 800,00
2 514 440 800,00
Агентство по реализации программ общественного развития и молодежных проектов администрации Красноярского края
159
301 728 622,92
74 163 719,67
227 564 903,25
Общегосударственные вопросы
159
0100
36 057 500,00
2 059 986,93
33 997 513,07
Другие общегосударственные вопросы
159
0114
36 057 500,00
2 059 986,93
33 997 513,07
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
159
0114
0020000
2 897 500,00
987 770,73
1 909 729,27
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
159
0114
0029900
2 897 500,00
987 770,73
1 909 729,27
Выполнение функций бюджетными учреждениями
159
0114
0029900
001
2 897 500,00
987 770,73
1 909 729,27
Расходы
159
0114
0029900
001
200000
2 336 300,00
692 488,58
1 643 811,42
Оплата труда и начисления на оплату труда
159
0114
0029900
001
210000
1 624 638,00
552 245,20
1 072 392,80
Заработная плата
159
0114
0029900
001
211000
1 276 100,00
435 045,29
841 054,71
Прочие выплаты
159
0114
0029900
001
212000
14 200,00
3 500,00
10 700,00
Начисления на оплату труда
159
0114
0029900
001
213000
334 338,00
113 699,91
220 638,09
Приобретение услуг
159
0114
0029900
001
220000
690 662,00
139 100,38
551 561,62
Услуги связи
159
0114
0029900
001
221000
166 000,00
36 543,85
129 456,15
Транспортные услуги
159
0114
0029900
001
222000
125 000,00
18 612,00
106 388,00
Коммунальные услуги
159
0114
0029900
001
223000
Услуги по содержанию имущества
159
0114
0029900
001
225000
95 662,00
4 030,00
91 632,00
Прочие услуги
159
0114
0029900
001
226000
304 000,00
79 914,53
224 085,47
Прочие расходы
159
0114
0029900
001
290000
21 000,00
1 143,00
19 857,00
Поступление нефинансовых активов
159
0114
0029900
001
300000
561 200,00
295 282,15
265 917,85
Увеличение стоимости основных средств
159
0114
0029900
001
310000
444 200,00
248 043,90
196 156,10
Увеличение стоимости материальных запасов
159
0114
0029900
001
340000
117 000,00
47 238,25
69 761,75
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
159
0114
0920000
33 160 000,00
1 072 216,20
32 087 783,80
Выполнение других обязательств государства
159
0114
0920300
33 160 000,00
1 072 216,20
32 087 783,80
Выполнение функций государственными органами
159
0114
0920300
012
5 810 000,00
1 072 216,20
4 737 783,80
Расходы
159
0114
0920300
012
200000
3 570 000,00
1 072 216,20
2 497 783,80
Приобретение услуг
159
0114
0920300
012
220000
3 420 000,00
1 072 216,20
2 347 783,80
Транспортные услуги
159
0114
0920300
012
222000
45 000,00
45 000,00
Прочие услуги
159
0114
0920300
012
226000
3 375 000,00
1 072 216,20
2 302 783,80
Прочие расходы
159
0114
0920300
012
290000
150 000,00
150 000,00
Поступление нефинансовых активов
159
0114
0920300
012
300000
2 240 000,00
2 240 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
159
0114
0920300
012
340000
2 240 000,00
2 240 000,00
Расходы на реализацию Закона края «О краевых социальных грантах»
159
0114
0920300
880
27 350 000,00
27 350 000,00
Расходы
159
0114
0920300
880
200000
27 350 000,00
27 350 000,00
Приобретение услуг
159
0114
0920300
880
220000
2 000 000,00
2 000 000,00
Прочие услуги
159
0114
0920300
880
226000
2 000 000,00
2 000 000,00
Прочие расходы
159
0114
0920300
880
290000
25 350 000,00
25 350 000,00
Образование
159
0700
216 371 122,92
49 873 382,74
166 497 740,18
Молодежная политика и оздоровление детей
159
0707
202 673 322,92
46 958 766,44
155 714 556,48
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
159
0707
0020000
12 402 600,00
4 349 285,11
8 053 314,89
Центральный аппарат
159
0707
0020400
12 402 600,00
4 349 285,11
8 053 314,89
Центральный аппарат иных органов
159
0707
0020460
12 402 600,00
4 349 285,11
8 053 314,89
Выполнение функций государственными органами
159
0707
0020460
012
12 402 600,00
4 349 285,11
8 053 314,89
Расходы
159
0707
0020460
012
200000
11 742 500,00
4 280 869,70
7 461 630,30
Оплата труда и начисления на оплату труда
159
0707
0020460
012
210000
10 546 500,00
3 913 944,99
6 632 555,01
Заработная плата
159
0707
0020460
012
211000
8 317 300,00
3 091 279,41
5 226 020,59
Прочие выплаты
159
0707
0020460
012
212000
50 000,00
13 050,00
36 950,00
Начисления на оплату труда
159
0707
0020460
012
213000
2 179 200,00
809 615,58
1 369 584,42
Приобретение услуг
159
0707
0020460
012
220000
1 186 000,00
366 924,71
819 075,29
Услуги связи
159
0707
0020460
012
221000
350 000,00
77 283,39
272 716,61
Транспортные услуги
159
0707
0020460
012
222000
250 000,00
125 000,00
125 000,00
Услуги по содержанию имущества
159
0707
0020460
012
225000
100 000,00
5 030,00
94 970,00
Прочие услуги
159
0707
0020460
012
226000
486 000,00
159 611,32
326 388,68
Прочие расходы
159
0707
0020460
012
290000
10 000,00
10 000,00
Поступление нефинансовых активов
159
0707
0020460
012
300000
660 100,00
68 415,41
591 684,59
Увеличение стоимости основных средств
159
0707
0020460
012
310000
360 100,00
360 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов
159
0707
0020460
012
340000
300 000,00
68 415,41
231 584,59
Организационно-воспитательная работа с молодежью
159
0707
4310000
186 094 322,92
39 501 173,33
146 593 149,59
Проведение мероприятий для детей и молодежи
159
0707
4310100
186 094 322,92
39 501 173,33
146 593 149,59
Прочие мероприятия
159
0707
4310104
186 094 322,92
39 501 173,33
146 593 149,59
Выполнение функций бюджетными учреждениями
159
0707
4310104
001
10 615 400,00
5 425 741,26
5 189 658,74
Расходы
159
0707
4310104
001
200000
6 983 900,00
2 831 290,09
4 152 609,91
Оплата труда и начисления на оплату труда
159
0707
4310104
001
210000
3 689 400,00
1 424 813,48
2 264 586,52
Заработная плата
159
0707
4310104
001
211000
2 874 600,00
1 114 268,62
1 760 331,38
Прочие выплаты
159
0707
4310104
001
212000
61 600,00
45 000,00
16 600,00
Начисления на оплату труда
159
0707
4310104
001
213000
753 200,00
265 544,86
487 655,14
Приобретение услуг
159
0707
4310104
001
220000
3 294 500,00
1 406 476,61
1 888 023,39
Услуги связи
159
0707
4310104
001
221000
145 200,00
48 020,51
97 179,49
Транспортные услуги
159
0707
4310104
001
222000
866 000,00
349 832,40
516 167,60
Арендная плата за пользование имуществом
159
0707
4310104
001
224000
1 456 900,00
727 800,00
729 100,00
Услуги по содержанию имущества
159
0707
4310104
001
225000
223 600,00
143 900,00
79 700,00
Прочие услуги
159
0707
4310104
001
226000
602 800,00
136 923,70
465 876,30
Поступление нефинансовых активов
159
0707
4310104
001
300000
3 631 500,00
2 594 451,17
1 037 048,83
Увеличение стоимости основных средств
159
0707
4310104
001
310000
3 370 000,00
2 462 856,12
907 143,88
Увеличение стоимости материальных запасов
159
0707
4310104
001
340000
261 500,00
131 595,05
129 904,95
Мероприятия в сфере образования
159
0707
4310104
022
91 925 699,92
29 791 731,21
62 133 968,71
Расходы
159
0707
4310104
022
200000
87 961 499,92
27 382 396,21
60 579 103,71
Приобретение услуг
159
0707
4310104
022
220000
78 216 099,92
26 127 496,21
52 088 603,71
Услуги связи
159
0707
4310104
022
221000
30 000,00
30 000,00
Транспортные услуги
159
0707
4310104
022
222000
4 908 800,00
1 368 400,00
3 540 400,00
Арендная плата за пользование имуществом
159
0707
4310104
022
224000
3 929 200,00
2 575 300,07
1 353 899,93
Услуги по содержанию имущества
159
0707
4310104
022
225000
320 000,00
320 000,00
Прочие услуги
159
0707
4310104
022
226000
69 028 099,92
22 183 796,14
46 844 303,78
Прочие расходы
159
0707
4310104
022
290000
9 745 400,00
1 254 900,00
8 490 500,00
Поступление нефинансовых активов
159
0707
4310104
022
300000
3 964 200,00
2 409 335,00
1 554 865,00
Увеличение стоимости материальных запасов
159
0707
4310104
022
340000
3 964 200,00
2 409 335,00
1 554 865,00
Развитие и поддержка экстремальных видов спорта
159
0707
4310104
799
50 000 000,00
2 394 330,00
47 605 670,00
Поступление нефинансовых активов
159
0707
4310104
799
300000
50 000 000,00
2 394 330,00
47 605 670,00
Увеличение стоимости основных средств
159
0707
4310104
799
310000
50 000 000,00
2 394 330,00
47 605 670,00
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
159
0707
4310104
811
14 823,00
14 395,20
427,80
Расходы
159
0707
4310104
811
200000
14 823,00
14 395,20
427,80
Приобретение услуг
159
0707
4310104
811
220000
14 823,00
14 395,20
427,80
Прочие услуги
159
0707
4310104
811
226000
14 823,00
14 395,20
427,80
Мероприятия по трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
159
0707
4310104
894
33 538 400,00
1 874 975,66
31 663 424,34
Расходы
159
0707
4310104
894
200000
31 845 200,00
186 000,00
31 659 200,00
Приобретение услуг
159
0707
4310104
894
220000
31 845 200,00
186 000,00
31 659 200,00
Транспортные услуги
159
0707
4310104
894
222000
101 300,00
101 300,00
Арендная плата за пользование имуществом
159
0707
4310104
894
224000
Прочие услуги
159
0707
4310104
894
226000
31 743 900,00
186 000,00
31 557 900,00
Прочие расходы
159
0707
4310104
894
290000
Поступление нефинансовых активов
159
0707
4310104
894
300000
1 693 200,00
1 688 975,66
4 224,34
Увеличение стоимости материальных запасов
159
0707
4310104
894
340000
1 693 200,00
1 688 975,66
4 224,34
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
159
0707
4320000
3 120 400,00
3 108 308,00
12 092,00
Оздоровление детей
159
0707
4320200
3 120 400,00
3 108 308,00
12 092,00
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
159
0707
4320202
3 120 400,00
3 108 308,00
12 092,00
Выполнение функций государственными органами
159
0707
4320202
012
3 120 400,00
3 108 308,00
12 092,00
Расходы
159
0707
4320202
012
200000
3 120 400,00
3 108 308,00
12 092,00
Социальное обеспечение
159
0707
4320202
012
260000
3 120 400,00
3 108 308,00
12 092,00
Пособия по социальной помощи населению
159
0707
4320202
012
262000
3 120 400,00
3 108 308,00
12 092,00
Региональные целевые программы
159
0707
5220000
1 056 000,00
1 056 000,00
Краевая целевая программа «Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
159
0707
5223600
1 056 000,00
1 056 000,00
Грантовая поддержка по итогам участия в конкурсах социальных проектов общественных организаций, занимающихся проблемами многодетных семей
159
0707
5223609
1 056 000,00
1 056 000,00
Мероприятия в сфере образования
159
0707
5223609
022
1 056 000,00
1 056 000,00
Расходы
159
0707
5223609
022
200000
1 056 000,00
1 056 000,00
Прочие расходы
159
0707
5223609
022
290000
1 056 000,00
1 056 000,00
Другие вопросы в области образования
159
0709
13 697 800,00
2 914 616,30
10 783 183,70
Региональные целевые программы
159
0709
5220000
13 697 800,00
2 914 616,30
10 783 183,70
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
159
0709
5223500
1 950 000,00
1 153 974,00
796 026,00
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
159
0709
5223508
1 950 000,00
1 153 974,00
796 026,00
Мероприятия в сфере образования
159
0709
5223508
022
1 950 000,00
1 153 974,00
796 026,00
Расходы
159
0709
5223508
022
200000
1 942 000,00
1 153 974,00
788 026,00
Приобретение услуг
159
0709
5223508
022
220000
542 000,00
542 000,00
Услуги связи
159
0709
5223508
022
221000
70 000,00
70 000,00
Транспортные услуги
159
0709
5223508
022
222000
128 000,00
128 000,00
Арендная плата за пользование имуществом
159
0709
5223508
022
224000
194 000,00
194 000,00
Прочие услуги
159
0709
5223508
022
226000
150 000,00
150 000,00
Социальное обеспечение
159
0709
5223508
022
260000
1 000 000,00
995 974,00
4 026,00
Пособия по социальной помощи населению
159
0709
5223508
022
262000
1 000 000,00
995 974,00
4 026,00
Прочие расходы
159
0709
5223508
022
290000
400 000,00
158 000,00
242 000,00
Поступление нефинансовых активов
159
0709
5223508
022
300000
8 000,00
8 000,00
Увеличение стоимости основных средств
159
0709
5223508
022
310000
8 000,00
8 000,00
Краевая целевая программа «Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края» на 2008-2010 годы
159
0709
5225200
11 747 800,00
1 760 642,30
9 987 157,70
Мероприятия в сфере образования
159
0709
5225200
022
11 747 800,00
1 760 642,30
9 987 157,70
Расходы
159
0709
5225200
022
200000
9 807 200,00
1 673 502,30
8 133 697,70
Приобретение услуг
159
0709
5225200
022
220000
8 217 400,00
1 548 502,30
6 668 897,70
Услуги связи
159
0709
5225200
022
221000
35 000,00
8 750,00
26 250,00
Транспортные услуги
159
0709
5225200
022
222000
487 500,00
487 500,00
Арендная плата за пользование имуществом
159
0709
5225200
022
224000
1 730 000,00
300 000,00
1 430 000,00
Прочие услуги
159
0709
5225200
022
226000
5 964 900,00
1 239 752,30
4 725 147,70
Прочие расходы
159
0709
5225200
022
290000
1 589 800,00
125 000,00
1 464 800,00
Поступление нефинансовых активов
159
0709
5225200
022
300000
1 940 600,00
87 140,00
1 853 460,00
Увеличение стоимости основных средств
159
0709
5225200
022
310000
1 417 000,00
1 417 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
159
0709
5225200
022
340000
523 600,00
87 140,00
436 460,00
Межбюджетные трансферты
159
1100
49 300 000,00
22 230 350,00
27 069 650,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
159
1102
49 300 000,00
22 230 350,00
27 069 650,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью
159
1102
4310000
49 300 000,00
22 230 350,00
27 069 650,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи
159
1102
4310100
49 300 000,00
22 230 350,00
27 069 650,00
Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
159
1102
4310101
23 800 000,00
22 230 350,00
1 569 650,00
Фонд софинансирования
159
1102
4310101
010
23 800 000,00
22 230 350,00
1 569 650,00
Расходы
159
1102
4310101
010
200000
23 800 000,00
22 230 350,00
1 569 650,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
159
1102
4310101
010
250000
23 800 000,00
22 230 350,00
1 569 650,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
159
1102
4310101
010
251000
23 800 000,00
22 230 350,00
1 569 650,00
Субсидии на реализацию молодежной политики
159
1102
4310102
2 000 000,00
2 000 000,00
Фонд софинансирования
159
1102
4310102
010
2 000 000,00
2 000 000,00
Расходы
159
1102
4310102
010
200000
2 000 000,00
2 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
159
1102
4310102
010
250000
2 000 000,00
2 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
159
1102
4310102
010
251000
2 000 000,00
2 000 000,00
Субсидия бюджету города Красноярска на проведение капитального ремонта, реконструкции Городского Дворца молодежи и прилегающей к нему парковой зоны, на разработку проектно-сметной документации
159
1102
4310103
23 500 000,00
23 500 000,00
Фонд софинансирования
159
1102
4310103
010
23 500 000,00
23 500 000,00
Расходы
159
1102
4310103
010
200000
23 500 000,00
23 500 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
159
1102
4310103
010
250000
23 500 000,00
23 500 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
159
1102
4310103
010
251000
23 500 000,00
23 500 000,00
Агентство физической культуры, спорта и туризма администрации Красноярского края
164
852 762 669,76
341 830 191,75
510 932 478,01
Образование
164
0700
330 698 013,00
143 117 486,86
187 580 526,14
Общее образование
164
0702
138 459 973,05
62 101 204,90
76 358 768,15
Учреждения по внешкольной работе с детьми
164
0702
4230000
138 459 973,05
62 101 204,90
76 358 768,15
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
164
0702
4239900
138 459 973,05
62 101 204,90
76 358 768,15
Выполнение функций бюджетными учреждениями
164
0702
4239900
001
132 487 310,00
60 605 531,73
71 881 778,27
Расходы
164
0702
4239900
001
200000
126 811 010,00
58 041 709,01
68 769 300,99
Оплата труда и начисления на оплату труда
164
0702
4239900
001
210000
103 148 110,00
46 250 358,35
56 897 751,65
Заработная плата
164
0702
4239900
001
211000
81 572 196,00
36 816 979,95
44 755 216,05
Прочие выплаты
164
0702
4239900
001
212000
268 500,00
100 005,81
168 494,19
Начисления на оплату труда
164
0702
4239900
001
213000
21 307 414,00
9 333 372,59
11 974 041,41
Приобретение услуг
164
0702
4239900
001
220000
23 076 215,00
11 503 337,47
11 572 877,53
Услуги связи
164
0702
4239900
001
221000
338 115,00
136 095,55
202 019,45
Транспортные услуги
164
0702
4239900
001
222000
311 600,00
119 459,50
192 140,50
Коммунальные услуги
164
0702
4239900
001
223000
4 526 100,00
2 221 920,03
2 304 179,97
Арендная плата за пользование имуществом
164
0702
4239900
001
224000
6 531 700,00
3 146 838,59
3 384 861,41
Услуги по содержанию имущества
164
0702
4239900
001
225000
1 828 430,00
256 350,77
1 572 079,23
Прочие услуги
164
0702
4239900
001
226000
9 540 270,00
5 622 673,03
3 917 596,97
Прочие расходы
164
0702
4239900
001
290000
586 685,00
288 013,19
298 671,81
Поступление нефинансовых активов
164
0702
4239900
001
300000
5 676 300,00
2 563 822,72
3 112 477,28
Увеличение стоимости основных средств
164
0702
4239900
001
310000
3 300 000,00
1 470 300,23
1 829 699,77
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0702
4239900
001
340000
2 376 300,00
1 093 522,49
1 282 777,51
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
164
0702
4239900
810
4 432 555,02
1 471 984,22
2 960 570,80
Расходы
164
0702
4239900
810
200000
3 780 732,52
1 290 863,70
2 489 868,82
Оплата труда и начисления на оплату труда
164
0702
4239900
810
210000
2 261 800,00
870 173,72
1 391 626,28
Заработная плата
164
0702
4239900
810
211000
1 787 400,00
703 143,76
1 084 256,24
Прочие выплаты
164
0702
4239900
810
212000
6 400,00
1 100,00
5 300,00
Начисления на оплату труда
164
0702
4239900
810
213000
468 000,00
165 929,96
302 070,04
Приобретение услуг
164
0702
4239900
810
220000
1 285 632,52
309 465,69
976 166,83
Услуги связи
164
0702
4239900
810
221000
62 514,00
29 919,16
32 594,84
Транспортные услуги
164
0702
4239900
810
222000
61 400,00
3 000,00
58 400,00
Коммунальные услуги
164
0702
4239900
810
223000
170 139,52
170 139,52
Услуги по содержанию имущества
164
0702
4239900
810
225000
192 079,00
53 289,25
138 789,75
Прочие услуги
164
0702
4239900
810
226000
799 500,00
223 257,28
576 242,72
Прочие расходы
164
0702
4239900
810
290000
233 300,00
111 224,29
122 075,71
Поступление нефинансовых активов
164
0702
4239900
810
300000
651 822,50
181 120,52
470 701,98
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0702
4239900
810
340000
651 822,50
181 120,52
470 701,98
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
164
0702
4239900
811
1 540 108,03
23 688,95
1 516 419,08
Расходы
164
0702
4239900
811
200000
20 502,00
20 000,00
502,00
Приобретение услуг
164
0702
4239900
811
220000
502,00
502,00
Прочие услуги
164
0702
4239900
811
226000
502,00
502,00
Прочие расходы
164
0702
4239900
811
290000
20 000,00
20 000,00
Поступление нефинансовых активов
164
0702
4239900
811
300000
1 519 606,03
3 688,95
1 515 917,08
Увеличение стоимости основных средств
164
0702
4239900
811
310000
1 519 146,00
3 371,00
1 515 775,00
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0702
4239900
811
340000
460,03
317,95
142,08
Среднее профессиональное образование
164
0704
139 653 450,71
60 787 449,78
78 866 000,93
Средние специальные учебные заведения
164
0704
4270000
139 653 450,71
60 787 449,78
78 866 000,93
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
164
0704
4279900
139 653 450,71
60 787 449,78
78 866 000,93
Выполнение функций бюджетными учреждениями
164
0704
4279900
001
119 757 690,00
52 812 957,48
66 944 732,52
Расходы
164
0704
4279900
001
200000
110 013 630,00
48 239 709,62
61 773 920,38
Оплата труда и начисления на оплату труда
164
0704
4279900
001
210000
78 399 190,00
35 483 442,50
42 915 747,50
Заработная плата
164
0704
4279900
001
211000
62 091 622,00
28 094 076,00
33 997 546,00
Прочие выплаты
164
0704
4279900
001
212000
88 200,00
43 200,00
45 000,00
Начисления на оплату труда
164
0704
4279900
001
213000
16 219 368,00
7 346 166,50
8 873 201,50
Приобретение услуг
164
0704
4279900
001
220000
29 263 140,00
12 163 805,24
17 099 334,76
Услуги связи
164
0704
4279900
001
221000
1 089 000,00
199 618,28
889 381,72
Транспортные услуги
164
0704
4279900
001
222000
337 200,00
144 278,82
192 921,18
Коммунальные услуги
164
0704
4279900
001
223000
19 725 000,00
9 605 177,05
10 119 822,95
Арендная плата за пользование имуществом
164
0704
4279900
001
224000
452 300,00
165 988,89
286 311,11
Услуги по содержанию имущества
164
0704
4279900
001
225000
4 482 240,00
663 485,77
3 818 754,23
Прочие услуги
164
0704
4279900
001
226000
3 177 400,00
1 385 256,43
1 792 143,57
Социальное обеспечение
164
0704
4279900
001
260000
147 800,00
22 053,43
125 746,57
Пособия по социальной помощи населению
164
0704
4279900
001
262000
147 800,00
22 053,43
125 746,57
Прочие расходы
164
0704
4279900
001
290000
2 203 500,00
570 408,45
1 633 091,55
Поступление нефинансовых активов
164
0704
4279900
001
300000
9 744 060,00
4 573 247,86
5 170 812,14
Увеличение стоимости основных средств
164
0704
4279900
001
310000
1 730 060,00
785 370,73
944 689,27
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0704
4279900
001
340000
8 014 000,00
3 787 877,13
4 226 122,87
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
164
0704
4279900
810
19 816 925,51
7 914 492,30
11 902 433,21
Расходы
164
0704
4279900
810
200000
15 744 797,51
5 759 513,76
9 985 283,75
Оплата труда и начисления на оплату труда
164
0704
4279900
810
210000
10 590 660,00
4 933 918,68
5 656 741,32
Заработная плата
164
0704
4279900
810
211000
8 579 060,00
4 061 009,64
4 518 050,36
Начисления на оплату труда
164
0704
4279900
810
213000
2 011 600,00
872 909,04
1 138 690,96
Приобретение услуг
164
0704
4279900
810
220000
2 515 193,03
412 042,62
2 103 150,41
Услуги по содержанию имущества
164
0704
4279900
810
225000
685 420,51
369 103,62
316 316,89
Прочие услуги
164
0704
4279900
810
226000
1 829 772,52
42 939,00
1 786 833,52
Прочие расходы
164
0704
4279900
810
290000
2 638 944,48
413 552,46
2 225 392,02
Поступление нефинансовых активов
164
0704
4279900
810
300000
4 072 128,00
2 154 978,54
1 917 149,46
Увеличение стоимости основных средств
164
0704
4279900
810
310000
1 330 128,00
784 026,12
546 101,88
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0704
4279900
810
340000
2 742 000,00
1 370 952,42
1 371 047,58
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
164
0704
4279900
811
78 835,20
60 000,00
18 835,20
Расходы
164
0704
4279900
811
200000
42 035,20
23 200,00
18 835,20
Оплата труда и начисления на оплату труда
164
0704
4279900
811
210000
23 200,00
23 200,00
Заработная плата
164
0704
4279900
811
211000
18 383,52
18 383,52
Начисления на оплату труда
164
0704
4279900
811
213000
4 816,48
4 816,48
Прочие расходы
164
0704
4279900
811
290000
18 835,20
18 835,20
Поступление нефинансовых активов
164
0704
4279900
811
300000
36 800,00
36 800,00
Увеличение стоимости основных средств
164
0704
4279900
811
310000
36 800,00
36 800,00
Молодежная политика и оздоровление детей
164
0707
6 900 000,00
6 900 000,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
164
0707
4320000
6 900 000,00
6 900 000,00
Оздоровление детей
164
0707
4320200
6 900 000,00
6 900 000,00
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
164
0707
4320202
6 900 000,00
6 900 000,00
Выполнение функций государственными органами
164
0707
4320202
012
6 900 000,00
6 900 000,00
Расходы
164
0707
4320202
012
200000
6 900 000,00
6 900 000,00
Социальное обеспечение
164
0707
4320202
012
260000
6 900 000,00
6 900 000,00
Пособия по социальной помощи населению
164
0707
4320202
012
262000
6 900 000,00
6 900 000,00
Другие вопросы в области образования
164
0709
45 684 589,24
20 228 832,18
25 455 757,06
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
164
0709
4350000
45 684 589,24
20 228 832,18
25 455 757,06
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
164
0709
4359900
45 684 589,24
20 228 832,18
25 455 757,06
Выполнение функций бюджетными учреждениями
164
0709
4359900
001
45 182 387,00
20 022 120,98
25 160 266,02
Расходы
164
0709
4359900
001
200000
44 133 217,00
19 100 322,46
25 032 894,54
Оплата труда и начисления на оплату труда
164
0709
4359900
001
210000
40 937 287,00
17 206 597,59
23 730 689,41
Заработная плата
164
0709
4359900
001
211000
32 386 379,00
13 868 050,00
18 518 329,00
Прочие выплаты
164
0709
4359900
001
212000
65 700,00
24 000,00
41 700,00
Начисления на оплату труда
164
0709
4359900
001
213000
8 485 208,00
3 314 547,59
5 170 660,41
Приобретение услуг
164
0709
4359900
001
220000
3 185 930,00
1 893 724,87
1 292 205,13
Услуги связи
164
0709
4359900
001
221000
175 300,00
77 789,07
97 510,93
Транспортные услуги
164
0709
4359900
001
222000
64 000,00
26 347,60
37 652,40
Коммунальные услуги
164
0709
4359900
001
223000
2 228 700,00
1 542 230,96
686 469,04
Арендная плата за пользование имуществом
164
0709
4359900
001
224000
194 880,00
81 200,00
113 680,00
Услуги по содержанию имущества
164
0709
4359900
001
225000
138 300,00
54 355,16
83 944,84
Прочие услуги
164
0709
4359900
001
226000
384 750,00
111 802,08
272 947,92
Прочие расходы
164
0709
4359900
001
290000
10 000,00
10 000,00
Поступление нефинансовых активов
164
0709
4359900
001
300000
1 049 170,00
921 798,52
127 371,48
Увеличение стоимости основных средств
164
0709
4359900
001
310000
800 000,00
770 287,31
29 712,69
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0709
4359900
001
340000
249 170,00
151 511,21
97 658,79
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
164
0709
4359900
810
502 202,24
206 711,20
295 491,04
Расходы
164
0709
4359900
810
200000
227 702,24
81 266,20
146 436,04
Приобретение услуг
164
0709
4359900
810
220000
100 000,00
39 998,00
60 002,00
Услуги по содержанию имущества
164
0709
4359900
810
225000
40 000,00
39 998,00
2,00
Прочие услуги
164
0709
4359900
810
226000
60 000,00
60 000,00
Прочие расходы
164
0709
4359900
810
290000
127 702,24
41 268,20
86 434,04
Поступление нефинансовых активов
164
0709
4359900
810
300000
274 500,00
125 445,00
149 055,00
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0709
4359900
810
340000
274 500,00
125 445,00
149 055,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт
164
0900
502 064 656,76
198 712 704,89
303 351 951,87
Физическая культура и спорт
164
0908
474 434 756,76
187 759 627,01
286 675 129,75
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
164
0908
4820000
115 886 038,95
52 161 671,14
63 724 367,81
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
164
0908
4829900
115 886 038,95
52 161 671,14
63 724 367,81
Выполнение функций бюджетными учреждениями
164
0908
4829900
001
113 033 933,00
51 230 277,88
61 803 655,12
Расходы
164
0908
4829900
001
200000
102 865 733,00
46 114 690,54
56 751 042,46
Оплата труда и начисления на оплату труда
164
0908
4829900
001
210000
70 573 013,00
31 133 690,31
39 439 322,69
Заработная плата
164
0908
4829900
001
211000
55 778 875,00
24 587 223,00
31 191 652,00
Прочие выплаты
164
0908
4829900
001
212000
131 500,00
56 328,31
75 171,69
Начисления на оплату труда
164
0908
4829900
001
213000
14 662 638,00
6 490 139,00
8 172 499,00
Приобретение услуг
164
0908
4829900
001
220000
31 562 520,00
14 808 927,23
16 753 592,77
Услуги связи
164
0908
4829900
001
221000
503 400,00
245 261,63
258 138,37
Транспортные услуги
164
0908
4829900
001
222000
9 458 100,00
4 444 612,40
5 013 487,60
Коммунальные услуги
164
0908
4829900
001
223000
1 361 600,00
746 660,00
614 940,00
Арендная плата за пользование имуществом
164
0908
4829900
001
224000
894 600,00
460 020,00
434 580,00
Услуги по содержанию имущества
164
0908
4829900
001
225000
1 622 400,00
281 022,41
1 341 377,59
Прочие услуги
164
0908
4829900
001
226000
17 722 420,00
8 631 350,79
9 091 069,21
Прочие расходы
164
0908
4829900
001
290000
730 200,00
172 073,00
558 127,00
Поступление нефинансовых активов
164
0908
4829900
001
300000
10 168 200,00
5 115 587,34
5 052 612,66
Увеличение стоимости основных средств
164
0908
4829900
001
310000
2 550 000,00
1 218 446,52
1 331 553,48
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0908
4829900
001
340000
7 618 200,00
3 897 140,82
3 721 059,18
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
164
0908
4829900
810
2 852 105,95
931 393,26
1 920 712,69
Расходы
164
0908
4829900
810
200000
832 100,00
152 322,06
679 777,94
Оплата труда и начисления на оплату труда
164
0908
4829900
810
210000
15 500,00
3 000,00
12 500,00
Прочие выплаты
164
0908
4829900
810
212000
15 500,00
3 000,00
12 500,00
Приобретение услуг
164
0908
4829900
810
220000
733 600,00
126 322,06
607 277,94
Транспортные услуги
164
0908
4829900
810
222000
173 300,00
19 516,00
153 784,00
Услуги по содержанию имущества
164
0908
4829900
810
225000
58 500,00
18 794,00
39 706,00
Прочие услуги
164
0908
4829900
810
226000
501 800,00
88 012,06
413 787,94
Прочие расходы
164
0908
4829900
810
290000
83 000,00
23 000,00
60 000,00
Поступление нефинансовых активов
164
0908
4829900
810
300000
2 020 005,95
779 071,20
1 240 934,75
Увеличение стоимости основных средств
164
0908
4829900
810
310000
170 000,00
62 325,00
107 675,00
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0908
4829900
810
340000
1 850 005,95
716 746,20
1 133 259,75
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
164
0908
5120000
138 470 717,81
58 440 371,68
80 030 346,13
Закон края «О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по баскетболу Репиты В.В.»
164
0908
5120100
60 000,00
32 280,00
27 720,00
Пожизненное ежемесячное пособие в размере 5 тыс. рублей
164
0908
5120101
60 000,00
32 280,00
27 720,00
Прочие расходы
164
0908
5120101
013
60 000,00
32 280,00
27 720,00
Расходы
164
0908
5120101
013
200000
60 000,00
32 280,00
27 720,00
Социальное обеспечение
164
0908
5120101
013
260000
60 000,00
32 280,00
27 720,00
Пособия по социальной помощи населению
164
0908
5120101
013
262000
60 000,00
32 280,00
27 720,00
Закон края «О почетном краевом звании «Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края»
164
0908
5120200
20 000,00
20 000,00
Выплата единовременного денежного вознаграждения в размере 5 тыс. рублей лицам, удостоенным почетного краевого звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края»
164
0908
5120201
20 000,00
20 000,00
Прочие расходы
164
0908
5120201
013
20 000,00
20 000,00
Расходы
164
0908
5120201
013
200000
20 000,00
20 000,00
Прочие расходы
164
0908
5120201
013
290000
20 000,00
20 000,00
Закон края «О физической культуре и спорте в Красноярском крае»
164
0908
5120300
21 120 000,00
3 893 568,00
17 226 432,00
Выплата единовременного вознаграждения спортсменам, представляющим край и выступающим на официальных соревнованиях в составе сборных команд Российской Федерации или края, и тренеру, подготовившему соответствующего спортсмена
164
0908
5120301
20 000 000,00
3 390 000,00
16 610 000,00
Прочие расходы
164
0908
5120301
013
20 000 000,00
3 390 000,00
16 610 000,00
Расходы
164
0908
5120301
013
200000
20 000 000,00
3 390 000,00
16 610 000,00
Прочие расходы
164
0908
5120301
013
290000
20 000 000,00
3 390 000,00
16 610 000,00
Пожизненное ежемесячное пособие чемпионам и призерам Олимпийских игр в размере 5 тыс. рублей и их тренерам в размере 3 тыс.рублей
164
0908
5120302
1 120 000,00
503 568,00
616 432,00
Прочие расходы
164
0908
5120302
013
1 120 000,00
503 568,00
616 432,00
Расходы
164
0908
5120302
013
200000
1 120 000,00
503 568,00
616 432,00
Социальное обеспечение
164
0908
5120302
013
260000
1 120 000,00
503 568,00
616 432,00
Пособия по социальной помощи населению
164
0908
5120302
013
262000
1 120 000,00
503 568,00
616 432,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
164
0908
5129700
117 270 717,81
54 514 523,68
62 756 194,13
Выполнение функций государственными органами
164
0908
5129700
012
8 000 000,00
381 600,00
7 618 400,00
Поступление нефинансовых активов
164
0908
5129700
012
300000
8 000 000,00
381 600,00
7 618 400,00
Увеличение стоимости основных средств
164
0908
5129700
012
310000
8 000 000,00
381 600,00
7 618 400,00
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
164
0908
5129700
811
4 270 717,81
3 570 690,43
700 027,38
Расходы
164
0908
5129700
811
200000
4 270 717,81
3 570 690,43
700 027,38
Приобретение услуг
164
0908
5129700
811
220000
4 249 049,81
3 570 690,43
678 359,38
Прочие услуги
164
0908
5129700
811
226000
4 249 049,81
3 570 690,43
678 359,38
Прочие расходы
164
0908
5129700
811
290000
21 668,00
21 668,00
Спортивно-массовые мероприятия (краевой календарь)
164
0908
5129700
913
35 000 000,00
21 332 571,35
13 667 428,65
Расходы
164
0908
5129700
913
200000
32 755 777,00
20 248 795,44
12 506 981,56
Приобретение услуг
164
0908
5129700
913
220000
26 793 297,00
17 932 374,13
8 860 922,87
Прочие услуги
164
0908
5129700
913
226000
26 793 297,00
17 932 374,13
8 860 922,87
Прочие расходы
164
0908
5129700
913
290000
5 962 480,00
2 316 421,31
3 646 058,69
Поступление нефинансовых активов
164
0908
5129700
913
300000
2 244 223,00
1 083 775,91
1 160 447,09
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0908
5129700
913
340000
2 244 223,00
1 083 775,91
1 160 447,09
Подготовка и участие спортсменов края в Российских и международных соревнованиях (выездной календарь)
164
0908
5129700
914
70 000 000,00
29 229 661,90
40 770 338,10
Расходы
164
0908
5129700
914
200000
67 723 000,00
29 130 757,90
38 592 242,10
Приобретение услуг
164
0908
5129700
914
220000
67 723 000,00
29 130 757,90
38 592 242,10
Транспортные услуги
164
0908
5129700
914
222000
354 000,00
232 360,66
121 639,34
Прочие услуги
164
0908
5129700
914
226000
67 369 000,00
28 898 397,24
38 470 602,76
Поступление нефинансовых активов
164
0908
5129700
914
300000
2 277 000,00
98 904,00
2 178 096,00
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0908
5129700
914
340000
2 277 000,00
98 904,00
2 178 096,00
Региональные целевые программы
164
0908
5220000
220 078 000,00
77 157 584,19
142 920 415,81
Краевая целевая программа «Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах»
164
0908
5221600
214 248 000,00
77 157 584,19
137 090 415,81
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
164
0908
5221600
079
214 248 000,00
77 157 584,19
137 090 415,81
Расходы
164
0908
5221600
079
200000
188 475 000,00
75 968 984,19
112 506 015,81
Приобретение услуг
164
0908
5221600
079
220000
16 227 000,00
6 866 040,19
9 360 959,81
Прочие услуги
164
0908
5221600
079
226000
16 227 000,00
6 866 040,19
9 360 959,81
Социальное обеспечение
164
0908
5221600
079
260000
172 248 000,00
69 102 944,00
103 145 056,00
Пособия по социальной помощи населению
164
0908
5221600
079
262000
172 248 000,00
69 102 944,00
103 145 056,00
Поступление нефинансовых активов
164
0908
5221600
079
300000
25 773 000,00
1 188 600,00
24 584 400,00
Увеличение стоимости основных средств
164
0908
5221600
079
310000
20 000 000,00
20 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0908
5221600
079
340000
5 773 000,00
1 188 600,00
4 584 400,00
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
164
0908
5223300
5 830 000,00
5 830 000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
164
0908
5223300
079
5 830 000,00
5 830 000,00
Расходы
164
0908
5223300
079
200000
5 790 900,00
5 790 900,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
164
0908
5223300
079
210000
7 000,00
7 000,00
Прочие выплаты
164
0908
5223300
079
212000
7 000,00
7 000,00
Приобретение услуг
164
0908
5223300
079
220000
4 727 000,00
4 727 000,00
Транспортные услуги
164
0908
5223300
079
222000
376 100,00
376 100,00
Арендная плата за пользование имуществом
164
0908
5223300
079
224000
114 800,00
114 800,00
Прочие услуги
164
0908
5223300
079
226000
4 236 100,00
4 236 100,00
Прочие расходы
164
0908
5223300
079
290000
1 056 900,00
1 056 900,00
Поступление нефинансовых активов
164
0908
5223300
079
300000
39 100,00
39 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0908
5223300
079
340000
39 100,00
39 100,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
164
0910
27 629 900,00
10 953 077,88
16 676 822,12
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
164
0910
0020000
25 104 600,00
9 964 230,94
15 140 369,06
Центральный аппарат
164
0910
0020400
25 104 600,00
9 964 230,94
15 140 369,06
Центральный аппарат иных органов
164
0910
0020460
25 104 600,00
9 964 230,94
15 140 369,06
Выполнение функций государственными органами
164
0910
0020460
012
25 104 600,00
9 964 230,94
15 140 369,06
Расходы
164
0910
0020460
012
200000
22 360 251,00
9 631 486,10
12 728 764,90
Оплата труда и начисления на оплату труда
164
0910
0020460
012
210000
19 696 800,00
8 912 233,46
10 784 566,54
Заработная плата
164
0910
0020460
012
211000
15 531 600,00
7 231 023,67
8 300 576,33
Прочие выплаты
164
0910
0020460
012
212000
95 900,00
13 740,00
82 160,00
Начисления на оплату труда
164
0910
0020460
012
213000
4 069 300,00
1 667 469,79
2 401 830,21
Приобретение услуг
164
0910
0020460
012
220000
2 547 151,00
717 252,66
1 829 898,34
Услуги связи
164
0910
0020460
012
221000
515 151,00
198 325,83
316 825,17
Транспортные услуги
164
0910
0020460
012
222000
401 000,00
233 991,85
167 008,15
Услуги по содержанию имущества
164
0910
0020460
012
225000
736 500,00
82 417,60
654 082,40
Прочие услуги
164
0910
0020460
012
226000
894 500,00
202 517,38
691 982,62
Прочие расходы
164
0910
0020460
012
290000
116 300,00
1 999,98
114 300,02
Поступление нефинансовых активов
164
0910
0020460
012
300000
2 744 349,00
332 744,84
2 411 604,16
Увеличение стоимости основных средств
164
0910
0020460
012
310000
1 800 000,00
111 955,55
1 688 044,45
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0910
0020460
012
340000
944 349,00
220 789,29
723 559,71
Поддержка туристической деятельности
164
0910
5130000
2 525 300,00
988 846,94
1 536 453,06
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
164
0910
5139700
2 525 300,00
988 846,94
1 536 453,06
Выполнение функций государственными органами
164
0910
5139700
012
2 525 300,00
988 846,94
1 536 453,06
Расходы
164
0910
5139700
012
200000
2 208 282,00
757 546,94
1 450 735,06
Оплата труда и начисления на оплату труда
164
0910
5139700
012
210000
41 400,00
12 250,00
29 150,00
Прочие выплаты
164
0910
5139700
012
212000
41 400,00
12 250,00
29 150,00
Приобретение услуг
164
0910
5139700
012
220000
2 166 882,00
745 296,94
1 421 585,06
Услуги связи
164
0910
5139700
012
221000
446 300,00
6 783,28
439 516,72
Транспортные услуги
164
0910
5139700
012
222000
463 900,00
104 111,70
359 788,30
Прочие услуги
164
0910
5139700
012
226000
1 256 682,00
634 401,96
622 280,04
Поступление нефинансовых активов
164
0910
5139700
012
300000
317 018,00
231 300,00
85 718,00
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0910
5139700
012
340000
317 018,00
231 300,00
85 718,00
Межбюджетные трансферты
164
1100
20 000 000,00
20 000 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
164
1102
20 000 000,00
20 000 000,00
Региональные целевые программы
164
1102
5220000
20 000 000,00
20 000 000,00
Краевая целевая программа «Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах»
164
1102
5221600
20 000 000,00
20 000 000,00
Фонд софинансирования
164
1102
5221600
010
20 000 000,00
20 000 000,00
Расходы
164
1102
5221600
010
200000
20 000 000,00
20 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
164
1102
5221600
010
250000
20 000 000,00
20 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
164
1102
5221600
010
251000
20 000 000,00
20 000 000,00
Архивное агентство администрации Красноярского края
170
53 876 600,00
19 252 564,73
34 624 035,27
Общегосударственные вопросы
170
0100
53 068 500,00
18 444 557,33
34 623 942,67
Другие общегосударственные вопросы
170
0114
53 068 500,00
18 444 557,33
34 623 942,67
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
170
0114
0020000
52 321 000,00
18 444 557,33
33 876 442,67
Центральный аппарат
170
0114
0020400
52 321 000,00
18 444 557,33
33 876 442,67
Центральный аппарат иных органов
170
0114
0020460
52 321 000,00
18 444 557,33
33 876 442,67
Выполнение функций государственными органами
170
0114
0020460
012
52 321 000,00
18 444 557,33
33 876 442,67
Расходы
170
0114
0020460
012
200000
47 527 116,38
16 700 891,66
30 826 224,72
Оплата труда и начисления на оплату труда
170
0114
0020460
012
210000
33 749 600,00
14 316 899,35
19 432 700,65
Заработная плата
170
0114
0020460
012
211000
26 696 100,00
11 924 427,03
14 771 672,97
Прочие выплаты
170
0114
0020460
012
212000
59 200,00
20 310,00
38 890,00
Начисления на оплату труда
170
0114
0020460
012
213000
6 994 300,00
2 372 162,32
4 622 137,68
Приобретение услуг
170
0114
0020460
012
220000
13 766 716,38
2 379 518,22
11 387 198,16
Услуги связи
170
0114
0020460
012
221000
379 700,00
151 300,45
228 399,55
Транспортные услуги
170
0114
0020460
012
222000
198 000,00
98 968,42
99 031,58
Коммунальные услуги
170
0114
0020460
012
223000
1 147 900,00
563 511,65
584 388,35
Услуги по содержанию имущества
170
0114
0020460
012
225000
2 132 403,50
165 053,02
1 967 350,48
Прочие услуги
170
0114
0020460
012
226000
9 908 712,88
1 400 684,68
8 508 028,20
Прочие расходы
170
0114
0020460
012
290000
10 800,00
4 474,09
6 325,91
Поступление нефинансовых активов
170
0114
0020460
012
300000
4 793 883,62
1 743 665,67
3 050 217,95
Увеличение стоимости основных средств
170
0114
0020460
012
310000
3 691 483,62
1 187 413,35
2 504 070,27
Увеличение стоимости материальных запасов
170
0114
0020460
012
340000
1 102 400,00
556 252,32
546 147,68
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
170
0114
0920000
747 500,00
747 500,00
Выполнение других обязательств государства
170
0114
0920300
747 500,00
747 500,00
Выполнение функций государственными органами
170
0114
0920300
012
747 500,00
747 500,00
Расходы
170
0114
0920300
012
200000
747 500,00
747 500,00
Приобретение услуг
170
0114
0920300
012
220000
747 500,00
747 500,00
Прочие услуги
170
0114
0920300
012
226000
747 500,00
747 500,00
Социальная политика
170
1000
808 100,00
808 007,40
92,60
Другие вопросы в области социальной политики
170
1006
808 100,00
808 007,40
92,60
Реализация государственных функций в области социальной политики
170
1006
5140000
808 100,00
808 007,40
92,60
Мероприятия в области социальной политики
170
1006
5140100
808 100,00
808 007,40
92,60
Расходы на издание книги памяти жертв политических репрессий
170
1006
5140109
808 100,00
808 007,40
92,60
Выполнение функций государственными органами
170
1006
5140109
012
808 100,00
808 007,40
92,60
Расходы
170
1006
5140109
012
200000
200 000,00
199 907,40
92,60
Приобретение услуг
170
1006
5140109
012
220000
200 000,00
199 907,40
92,60
Прочие услуги
170
1006
5140109
012
226000
200 000,00
199 907,40
92,60
Поступление нефинансовых активов
170
1006
5140109
012
300000
608 100,00
608 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов
170
1006
5140109
012
340000
608 100,00
608 100,00
Агентство записи актов гражданского состояния администрации Красноярского края
176
162 265 147,62
77 841 252,82
84 423 894,80
Общегосударственные вопросы
176
0100
136 709 547,62
62 462 809,62
74 246 738,00
Другие общегосударственные вопросы
176
0114
136 709 547,62
62 462 809,62
74 246 738,00
Руководство и управление в сфере установленных функций
176
0114
0010000
136 709 547,62
62 462 809,62
74 246 738,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния
176
0114
0013800
136 709 547,62
62 462 809,62
74 246 738,00
Выполнение функций государственными органами
176
0114
0013800
012
136 709 547,62
62 462 809,62
74 246 738,00
Расходы
176
0114
0013800
012
200000
132 377 847,62
61 687 202,81
70 690 644,81
Оплата труда и начисления на оплату труда
176
0114
0013800
012
210000
108 283 047,62
52 826 867,81
55 456 179,81
Заработная плата
176
0114
0013800
012
211000
85 681 231,00
41 839 977,47
43 841 253,53
Прочие выплаты
176
0114
0013800
012
212000
883 300,00
544 647,58
338 652,42
Начисления на оплату труда
176
0114
0013800
012
213000
21 718 516,62
10 442 242,76
11 276 273,86
Приобретение услуг
176
0114
0013800
012
220000
24 085 700,00
8 854 557,18
15 231 142,82
Услуги связи
176
0114
0013800
012
221000
2 636 200,00
1 074 873,94
1 561 326,06
Транспортные услуги
176
0114
0013800
012
222000
846 500,00
274 261,54
572 238,46
Коммунальные услуги
176
0114
0013800
012
223000
4 649 500,00
1 778 617,07
2 870 882,93
Арендная плата за пользование имуществом
176
0114
0013800
012
224000
5 138 700,00
1 765 601,76
3 373 098,24
Услуги по содержанию имущества
176
0114
0013800
012
225000
5 283 100,00
1 979 800,92
3 303 299,08
Прочие услуги
176
0114
0013800
012
226000
5 531 700,00
1 981 401,95
3 550 298,05
Прочие расходы
176
0114
0013800
012
290000
9 100,00
5 777,82
3 322,18
Поступление нефинансовых активов
176
0114
0013800
012
300000
4 331 700,00
775 606,81
3 556 093,19
Увеличение стоимости основных средств
176
0114
0013800
012
310000
2 064 200,00
316 165,50
1 748 034,50
Увеличение стоимости материальных запасов
176
0114
0013800
012
340000
2 267 500,00
459 441,31
1 808 058,69
Социальная политика
176
1000
18 830 000,00
12 038 643,20
6 791 356,80
Другие вопросы в области социальной политики
176
1006
18 830 000,00
12 038 643,20
6 791 356,80
Реализация государственных функций в области социальной политики
176
1006
5140000
18 830 000,00
12 038 643,20
6 791 356,80
Мероприятия в области социальной политики
176
1006
5140100
18 830 000,00
12 038 643,20
6 791 356,80
Расходы, связанные с реализацией Закона края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»
176
1006
5140108
18 830 000,00
12 038 643,20
6 791 356,80
Выполнение функций государственными органами
176
1006
5140108
012
18 830 000,00
12 038 643,20
6 791 356,80
Расходы
176
1006
5140108
012
200000
18 830 000,00
12 038 643,20
6 791 356,80
Приобретение услуг
176
1006
5140108
012
220000
18 830 000,00
12 038 643,20
6 791 356,80
Прочие услуги
176
1006
5140108
012
226000
18 830 000,00
12 038 643,20
6 791 356,80
Межбюджетные трансферты
176
1100
6 725 600,00
3 339 800,00
3 385 800,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
176
1103
6 725 600,00
3 339 800,00
3 385 800,00
Руководство и управление в сфере установленных функций
176
1103
0010000
6 725 600,00
3 339 800,00
3 385 800,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния
176
1103
0013800
6 725 600,00
3 339 800,00
3 385 800,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
176
1103
0013800
478
6 725 600,00
3 339 800,00
3 385 800,00
Расходы
176
1103
0013800
478
200000
6 725 600,00
3 339 800,00
3 385 800,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
176
1103
0013800
478
250000
6 725 600,00
3 339 800,00
3 385 800,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
176
1103
0013800
478
251000
6 725 600,00
3 339 800,00
3 385 800,00
Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярского края
178
2 720 624 388,67
1 089 306 543,71
1 631 317 844,96
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
178
0300
2 582 739 988,67
1 022 002 073,10
1 560 737 915,57
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
178
0309
315 685 718,91
116 991 537,40
198 694 181,51
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
178
0309
0020000
140 752 199,00
53 158 545,10
87 593 653,90
Центральный аппарат
178
0309
0020400
140 752 199,00
53 158 545,10
87 593 653,90
Центральный аппарат иных органов
178
0309
0020460
140 752 199,00
53 158 545,10
87 593 653,90
Выполнение функций государственными органами
178
0309
0020460
012
140 752 199,00
53 158 545,10
87 593 653,90
Расходы
178
0309
0020460
012
200000
125 746 614,97
49 557 305,96
76 189 309,01
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0309
0020460
012
210000
94 344 100,00
37 783 552,46
56 560 547,54
Заработная плата
178
0309
0020460
012
211000
74 648 300,00
30 558 576,55
44 089 723,45
Прочие выплаты
178
0309
0020460
012
212000
395 000,00
170 000,00
225 000,00
Начисления на оплату труда
178
0309
0020460
012
213000
19 300 800,00
7 054 975,91
12 245 824,09
Приобретение услуг
178
0309
0020460
012
220000
31 027 514,97
11 743 743,50
19 283 771,47
Услуги связи
178
0309
0020460
012
221000
9 408 810,00
3 069 133,94
6 339 676,06
Транспортные услуги
178
0309
0020460
012
222000
500 000,00
212 265,37
287 734,63
Коммунальные услуги
178
0309
0020460
012
223000
769 441,65
362 535,93
406 905,72
Арендная плата за пользование имуществом
178
0309
0020460
012
224000
1 184 249,75
539 409,30
644 840,45
Услуги по содержанию имущества
178
0309
0020460
012
225000
3 112 200,00
321 980,51
2 790 219,49
Прочие услуги
178
0309
0020460
012
226000
16 052 813,57
7 238 418,45
8 814 395,12
Социальное обеспечение
178
0309
0020460
012
260000
300 000,00
300 000,00
Пособия по социальной помощи населению
178
0309
0020460
012
262000
300 000,00
300 000,00
Прочие расходы
178
0309
0020460
012
290000
75 000,00
30 010,00
44 990,00
Поступление нефинансовых активов
178
0309
0020460
012
300000
15 005 584,03
3 601 239,14
11 404 344,89
Увеличение стоимости основных средств
178
0309
0020460
012
310000
10 538 800,00
1 777 847,46
8 760 952,54
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0309
0020460
012
340000
4 466 784,03
1 823 391,68
2 643 392,35
Резервные фонды
178
0309
0700000
17 243 653,00
1 308 730,65
15 934 922,35
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
178
0309
0700400
17 243 653,00
1 308 730,65
15 934 922,35
Прочие расходы
178
0309
0700400
013
17 243 653,00
1 308 730,65
15 934 922,35
Расходы
178
0309
0700400
013
200000
17 186 850,00
1 297 550,65
15 889 299,35
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0309
0700400
013
210000
283 200,00
44 500,00
238 700,00
Прочие выплаты
178
0309
0700400
013
212000
283 200,00
44 500,00
238 700,00
Приобретение услуг
178
0309
0700400
013
220000
16 903 650,00
1 253 050,65
15 650 599,35
Прочие услуги
178
0309
0700400
013
226000
16 903 650,00
1 253 050,65
15 650 599,35
Поступление нефинансовых активов
178
0309
0700400
013
300000
56 803,00
11 180,00
45 623,00
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0309
0700400
013
340000
56 803,00
11 180,00
45 623,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
178
0309
2180000
2 280 100,00
135 627,80
2 144 472,20
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
178
0309
2180100
2 280 100,00
135 627,80
2 144 472,20
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
178
0309
2180100
014
2 280 100,00
135 627,80
2 144 472,20
Расходы
178
0309
2180100
014
200000
498 200,00
99 088,00
399 112,00
Приобретение услуг
178
0309
2180100
014
220000
498 200,00
99 088,00
399 112,00
Прочие услуги
178
0309
2180100
014
226000
498 200,00
99 088,00
399 112,00
Поступление нефинансовых активов
178
0309
2180100
014
300000
1 781 900,00
36 539,80
1 745 360,20
Увеличение стоимости основных средств
178
0309
2180100
014
310000
375 300,00
36 539,80
338 760,20
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0309
2180100
014
340000
1 406 600,00
1 406 600,00
Мероприятия по гражданской обороне
178
0309
2190000
19 600 920,00
6 275 134,26
13 325 785,74
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
178
0309
2190100
19 600 920,00
6 275 134,26
13 325 785,74
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
178
0309
2190100
014
19 600 920,00
6 275 134,26
13 325 785,74
Расходы
178
0309
2190100
014
200000
19 074 200,00
6 162 367,96
12 911 832,04
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0309
2190100
014
210000
17 100,00
17 100,00
Прочие выплаты
178
0309
2190100
014
212000
17 100,00
17 100,00
Приобретение услуг
178
0309
2190100
014
220000
19 057 100,00
6 162 367,96
12 894 732,04
Транспортные услуги
178
0309
2190100
014
222000
50 300,00
50 300,00
Услуги по содержанию имущества
178
0309
2190100
014
225000
18 319 900,00
6 126 986,45
12 192 913,55
Прочие услуги
178
0309
2190100
014
226000
686 900,00
35 381,51
651 518,49
Поступление нефинансовых активов
178
0309
2190100
014
300000
526 720,00
112 766,30
413 953,70
Увеличение стоимости основных средств
178
0309
2190100
014
310000
395 800,00
83 008,00
312 792,00
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0309
2190100
014
340000
130 920,00
29 758,30
101 161,70
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
178
0309
2470000
19 729 754,00
9 238 548,80
10 491 205,20
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
178
0309
2479900
19 729 754,00
9 238 548,80
10 491 205,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями
178
0309
2479900
001
19 729 754,00
9 238 548,80
10 491 205,20
Расходы
178
0309
2479900
001
200000
18 379 754,00
8 374 854,71
10 004 899,29
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0309
2479900
001
210000
13 593 854,00
7 482 333,57
6 111 520,43
Заработная плата
178
0309
2479900
001
211000
10 697 594,00
5 849 313,39
4 848 280,61
Прочие выплаты
178
0309
2479900
001
212000
141 200,00
83 466,90
57 733,10
Начисления на оплату труда
178
0309
2479900
001
213000
2 755 060,00
1 549 553,28
1 205 506,72
Приобретение услуг
178
0309
2479900
001
220000
4 719 000,00
889 242,30
3 829 757,70
Услуги связи
178
0309
2479900
001
221000
59 400,00
23 244,19
36 155,81
Транспортные услуги
178
0309
2479900
001
222000
161 000,00
50 000,00
111 000,00
Коммунальные услуги
178
0309
2479900
001
223000
863 900,00
418 969,32
444 930,68
Услуги по содержанию имущества
178
0309
2479900
001
225000
2 927 400,00
42 288,48
2 885 111,52
Прочие услуги
178
0309
2479900
001
226000
707 300,00
354 740,31
352 559,69
Социальное обеспечение
178
0309
2479900
001
260000
46 900,00
46 900,00
Пособия по социальной помощи населению
178
0309
2479900
001
262000
46 900,00
46 900,00
Прочие расходы
178
0309
2479900
001
290000
20 000,00
3 278,84
16 721,16
Поступление нефинансовых активов
178
0309
2479900
001
300000
1 350 000,00
863 694,09
486 305,91
Увеличение стоимости основных средств
178
0309
2479900
001
310000
400 000,00
392 760,00
7 240,00
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0309
2479900
001
340000
950 000,00
470 934,09
479 065,91
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
178
0309
3020000
116 069 745,91
46 865 603,79
69 204 142,12
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
178
0309
3029900
116 069 745,91
46 865 603,79
69 204 142,12
Выполнение функций бюджетными учреждениями
178
0309
3029900
001
115 911 327,00
46 850 042,79
69 061 284,21
Расходы
178
0309
3029900
001
200000
102 131 616,00
39 229 120,19
62 902 495,81
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0309
3029900
001
210000
95 516 646,00
36 671 737,18
58 844 908,82
Заработная плата
178
0309
3029900
001
211000
75 264 957,00
28 852 437,18
46 412 519,82
Прочие выплаты
178
0309
3029900
001
212000
532 200,00
260 000,00
272 200,00
Начисления на оплату труда
178
0309
3029900
001
213000
19 719 489,00
7 559 300,00
12 160 189,00
Приобретение услуг
178
0309
3029900
001
220000
5 693 070,00
2 063 797,01
3 629 272,99
Услуги связи
178
0309
3029900
001
221000
471 000,00
192 164,65
278 835,35
Транспортные услуги
178
0309
3029900
001
222000
63 800,00
26 533,10
37 266,90
Коммунальные услуги
178
0309
3029900
001
223000
1 055 100,00
493 245,24
561 854,76
Арендная плата за пользование имуществом
178
0309
3029900
001
224000
54 600,00
54 600,00
Услуги по содержанию имущества
178
0309
3029900
001
225000
2 142 170,00
370 977,00
1 771 193,00
Прочие услуги
178
0309
3029900
001
226000
1 906 400,00
980 877,02
925 522,98
Прочие расходы
178
0309
3029900
001
290000
921 900,00
493 586,00
428 314,00
Поступление нефинансовых активов
178
0309
3029900
001
300000
13 779 711,00
7 620 922,60
6 158 788,40
Увеличение стоимости основных средств
178
0309
3029900
001
310000
5 958 400,00
4 097 492,41
1 860 907,59
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0309
3029900
001
340000
7 821 311,00
3 523 430,19
4 297 880,81
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
178
0309
3029900
810
158 418,91
15 561,00
142 857,91
Расходы
178
0309
3029900
810
200000
33 618,91
7 761,00
25 857,91
Прочие расходы
178
0309
3029900
810
290000
33 618,91
7 761,00
25 857,91
Поступление нефинансовых активов
178
0309
3029900
810
300000
124 800,00
7 800,00
117 000,00
Увеличение стоимости основных средств
178
0309
3029900
810
310000
108 900,00
108 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0309
3029900
810
340000
15 900,00
7 800,00
8 100,00
Реформирование региональных и муниципальных финансов
178
0309
5180000
9 347,00
9 347,00
Реформирование региональных финансов
178
0309
5180100
9 347,00
9 347,00
Выполнение функций государственными органами
178
0309
5180100
012
9 347,00
9 347,00
Расходы
178
0309
5180100
012
200000
9 347,00
9 347,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0309
5180100
012
210000
9 347,00
9 347,00
Заработная плата
178
0309
5180100
012
211000
9 347,00
9 347,00
Обеспечение пожарной безопасности
178
0310
2 202 083 469,76
905 010 535,70
1 297 072 934,06
Руководство и управление в сфере установленных функций
178
0310
0010000
1 663 958 800,00
705 715 573,13
958 243 226,87
Денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам и заработная плата работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащимся за счет средств субъектов Российской Федерации, за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
178
0310
0013700
1 663 958 800,00
705 715 573,13
958 243 226,87
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
178
0310
0013700
014
1 663 958 800,00
705 715 573,13
958 243 226,87
Расходы
178
0310
0013700
014
200000
1 663 958 800,00
705 715 573,13
958 243 226,87
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0310
0013700
014
210000
1 637 341 944,80
698 449 571,61
938 892 373,19
Заработная плата
178
0310
0013700
014
211000
1 469 226 821,00
640 916 828,71
828 309 992,29
Прочие выплаты
178
0310
0013700
014
212000
47 229 044,80
4 323 082,75
42 905 962,05
Начисления на оплату труда
178
0310
0013700
014
213000
120 886 079,00
53 209 660,15
67 676 418,85
Приобретение услуг
178
0310
0013700
014
220000
10 223 700,00
2 350 000,00
7 873 700,00
Прочие услуги
178
0310
0013700
014
226000
10 223 700,00
2 350 000,00
7 873 700,00
Социальное обеспечение
178
0310
0013700
014
260000
16 393 155,20
4 916 001,52
11 477 153,68
Пособия по социальной помощи населению
178
0310
0013700
014
262000
13 203 755,20
3 914 308,17
9 289 447,03
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
178
0310
0013700
014
263000
3 189 400,00
1 001 693,35
2 187 706,65
Воинские формирования (органы, подразделения)
178
0310
2020000
218 114 536,77
102 956 319,26
115 158 217,51
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
178
0310
2026700
190 150 418,10
88 412 569,40
101 737 848,70
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
178
0310
2026700
014
183 411 981,33
85 522 312,27
97 889 669,06
Расходы
178
0310
2026700
014
200000
118 351 539,80
52 373 784,10
65 977 755,70
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0310
2026700
014
210000
11 468 653,00
5 777 040,19
5 691 612,81
Прочие выплаты
178
0310
2026700
014
212000
11 468 653,00
5 777 040,19
5 691 612,81
Приобретение услуг
178
0310
2026700
014
220000
105 502 503,71
46 128 859,50
59 373 644,21
Услуги связи
178
0310
2026700
014
221000
8 024 222,48
3 499 216,35
4 525 006,13
Транспортные услуги
178
0310
2026700
014
222000
4 283 964,00
1 640 924,10
2 643 039,90
Коммунальные услуги
178
0310
2026700
014
223000
54 003 461,57
24 955 500,40
29 047 961,17
Арендная плата за пользование имуществом
178
0310
2026700
014
224000
590 936,00
238 901,96
352 034,04
Услуги по содержанию имущества
178
0310
2026700
014
225000
21 705 553,62
7 842 416,85
13 863 136,77
Прочие услуги
178
0310
2026700
014
226000
16 894 366,04
7 951 899,84
8 942 466,20
Прочие расходы
178
0310
2026700
014
290000
1 380 383,09
467 884,41
912 498,68
Поступление нефинансовых активов
178
0310
2026700
014
300000
65 060 441,53
33 148 528,17
31 911 913,36
Увеличение стоимости основных средств
178
0310
2026700
014
310000
10 456 200,00
4 240 507,07
6 215 692,93
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0310
2026700
014
340000
54 604 241,53
28 908 021,10
25 696 220,43
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
178
0310
2026700
810
6 645 953,13
2 867 244,73
3 778 708,40
Расходы
178
0310
2026700
810
200000
4 884 156,89
2 141 199,25
2 742 957,64
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0310
2026700
810
210000
4 114 748,49
1 869 330,77
2 245 417,72
Заработная плата
178
0310
2026700
810
211000
3 686 042,49
1 705 947,77
1 980 094,72
Прочие выплаты
178
0310
2026700
810
212000
7 200,00
5 400,00
1 800,00
Начисления на оплату труда
178
0310
2026700
810
213000
421 506,00
157 983,00
263 523,00
Приобретение услуг
178
0310
2026700
810
220000
712 473,83
214 945,91
497 527,92
Услуги связи
178
0310
2026700
810
221000
9 700,00
4 700,00
5 000,00
Транспортные услуги
178
0310
2026700
810
222000
60 000,00
38 528,11
21 471,89
Коммунальные услуги
178
0310
2026700
810
223000
435 387,77
103 084,62
332 303,15
Арендная плата за пользование имуществом
178
0310
2026700
810
224000
46 043,08
44 556,53
1 486,55
Услуги по содержанию имущества
178
0310
2026700
810
225000
128 205,42
13 937,00
114 268,42
Прочие услуги
178
0310
2026700
810
226000
33 137,56
10 139,65
22 997,91
Социальное обеспечение
178
0310
2026700
810
260000
25 314,00
25 314,00
Пособия по социальной помощи населению
178
0310
2026700
810
262000
18 314,00
18 314,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
178
0310
2026700
810
263000
7 000,00
7 000,00
Прочие расходы
178
0310
2026700
810
290000
31 620,57
31 608,57
12,00
Поступление нефинансовых активов
178
0310
2026700
810
300000
1 761 796,24
726 045,48
1 035 750,76
Увеличение стоимости основных средств
178
0310
2026700
810
310000
847 814,70
324 369,10
523 445,60
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0310
2026700
810
340000
913 981,54
401 676,38
512 305,16
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
178
0310
2026700
811
92 483,64
23 012,40
69 471,24
Расходы
178
0310
2026700
811
200000
20 000,00
20 000,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0310
2026700
811
210000
10 000,00
10 000,00
Заработная плата
178
0310
2026700
811
211000
10 000,00
10 000,00
Приобретение услуг
178
0310
2026700
811
220000
10 000,00
10 000,00
Услуги по содержанию имущества
178
0310
2026700
811
225000
10 000,00
10 000,00
Поступление нефинансовых активов
178
0310
2026700
811
300000
72 483,64
23 012,40
49 471,24
Увеличение стоимости основных средств
178
0310
2026700
811
310000
25 000,00
25 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0310
2026700
811
340000
47 483,64
23 012,40
24 471,24
Вещевое обеспечение
178
0310
2027200
57 118,67
4 376,96
52 741,71
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
178
0310
2027200
014
57 118,67
4 376,96
52 741,71
Расходы
178
0310
2027200
014
200000
57 118,67
4 376,96
52 741,71
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0310
2027200
014
210000
57 118,67
4 376,96
52 741,71
Прочие выплаты
178
0310
2027200
014
212000
57 118,67
4 376,96
52 741,71
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа
178
0310
2027600
27 907 000,00
14 539 372,90
13 367 627,10
Социальные выплаты
178
0310
2027600
005
27 907 000,00
14 539 372,90
13 367 627,10
Расходы
178
0310
2027600
005
200000
27 907 000,00
14 539 372,90
13 367 627,10
Приобретение услуг
178
0310
2027600
005
220000
27 907 000,00
14 539 372,90
13 367 627,10
Транспортные услуги
178
0310
2027600
005
222000
27 907 000,00
14 539 372,90
13 367 627,10
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
178
0310
2470000
238 645 232,99
90 740 233,31
147 904 999,68
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
178
0310
2479900
238 645 232,99
90 740 233,31
147 904 999,68
Выполнение функций бюджетными учреждениями
178
0310
2479900
001
238 074 500,00
90 330 444,32
147 744 055,68
Расходы
178
0310
2479900
001
200000
196 740 800,00
78 011 646,87
118 729 153,13
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0310
2479900
001
210000
178 614 100,00
71 002 021,87
107 612 078,13
Заработная плата
178
0310
2479900
001
211000
139 919 485,00
55 499 693,77
84 419 791,23
Прочие выплаты
178
0310
2479900
001
212000
2 035 800,00
915 723,10
1 120 076,90
Начисления на оплату труда
178
0310
2479900
001
213000
36 658 815,00
14 586 605,00
22 072 210,00
Приобретение услуг
178
0310
2479900
001
220000
18 028 300,00
7 009 425,00
11 018 875,00
Услуги связи
178
0310
2479900
001
221000
812 200,00
361 712,17
450 487,83
Транспортные услуги
178
0310
2479900
001
222000
593 000,00
245 299,63
347 700,37
Коммунальные услуги
178
0310
2479900
001
223000
7 202 000,00
3 196 568,56
4 005 431,44
Услуги по содержанию имущества
178
0310
2479900
001
225000
5 581 000,00
1 242 643,20
4 338 356,80
Прочие услуги
178
0310
2479900
001
226000
3 840 100,00
1 963 201,44
1 876 898,56
Прочие расходы
178
0310
2479900
001
290000
98 400,00
200,00
98 200,00
Поступление нефинансовых активов
178
0310
2479900
001
300000
41 333 700,00
12 318 797,45
29 014 902,55
Увеличение стоимости основных средств
178
0310
2479900
001
310000
13 445 900,00
4 802 966,96
8 642 933,04
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0310
2479900
001
340000
27 887 800,00
7 515 830,49
20 371 969,51
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
178
0310
2479900
810
570 732,99
409 788,99
160 944,00
Расходы
178
0310
2479900
810
200000
84 590,87
34 833,85
49 757,02
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0310
2479900
810
210000
41 265,45
13 181,87
28 083,58
Заработная плата
178
0310
2479900
810
211000
30 891,80
10 891,80
20 000,00
Прочие выплаты
178
0310
2479900
810
212000
4 000,00
1 200,00
2 800,00
Начисления на оплату труда
178
0310
2479900
810
213000
6 373,65
1 090,07
5 283,58
Приобретение услуг
178
0310
2479900
810
220000
17 213,42
14 551,40
2 662,02
Транспортные услуги
178
0310
2479900
810
222000
2 000,00
831,40
1 168,60
Прочие услуги
178
0310
2479900
810
226000
15 213,42
13 720,00
1 493,42
Прочие расходы
178
0310
2479900
810
290000
26 112,00
7 100,58
19 011,42
Поступление нефинансовых активов
178
0310
2479900
810
300000
486 142,12
374 955,14
111 186,98
Увеличение стоимости основных средств
178
0310
2479900
810
310000
210 936,58
121 666,18
89 270,40
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0310
2479900
810
340000
275 205,54
253 288,96
21 916,58
Региональные целевые программы
178
0310
5220000
42 407 100,00
312 010,00
42 095 090,00
Краевая целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края на 2008-2010 годы»
178
0310
5224800
42 407 100,00
312 010,00
42 095 090,00
Расходы на реализацию программы за исключением субсидий местным бюджетам
178
0310
5224803
42 407 100,00
312 010,00
42 095 090,00
Выполнение функций государственными органами
178
0310
5224803
012
42 407 100,00
312 010,00
42 095 090,00
Поступление нефинансовых активов
178
0310
5224803
012
300000
42 407 100,00
312 010,00
42 095 090,00
Увеличение стоимости основных средств
178
0310
5224803
012
310000
42 407 100,00
312 010,00
42 095 090,00
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
178
0310
8040000
38 957 800,00
5 286 400,00
33 671 400,00
Расходы на приобретение вещевого имущества
178
0310
8040500
13 000 000,00
2 379 300,00
10 620 700,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
178
0310
8040500
014
13 000 000,00
2 379 300,00
10 620 700,00
Поступление нефинансовых активов
178
0310
8040500
014
300000
13 000 000,00
2 379 300,00
10 620 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0310
8040500
014
340000
13 000 000,00
2 379 300,00
10 620 700,00
Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов
178
0310
8040900
1 350 000,00
659 700,00
690 300,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
178
0310
8040900
014
1 350 000,00
659 700,00
690 300,00
Поступление нефинансовых активов
178
0310
8040900
014
300000
1 350 000,00
659 700,00
690 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0310
8040900
014
340000
1 350 000,00
659 700,00
690 300,00
Расходы на приобретение пожарной, специальной техники, специального оборудования и средств пожаротушения
178
0310
8041100
21 150 000,00
518 500,00
20 631 500,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
178
0310
8041100
014
21 150 000,00
518 500,00
20 631 500,00
Поступление нефинансовых активов
178
0310
8041100
014
300000
21 150 000,00
518 500,00
20 631 500,00
Увеличение стоимости основных средств
178
0310
8041100
014
310000
20 000 000,00
518 500,00
19 481 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0310
8041100
014
340000
1 150 000,00
1 150 000,00
Расходы на текущий ремонт специальной пожарной техники, пожарно-технического оборудования, средств связи, аварийно-спасательного инструмента и средств защиты органов дыхания
178
0310
8041800
3 457 800,00
1 728 900,00
1 728 900,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
178
0310
8041800
014
3 457 800,00
1 728 900,00
1 728 900,00
Расходы
178
0310
8041800
014
200000
3 457 800,00
1 728 900,00
1 728 900,00
Приобретение услуг
178
0310
8041800
014
220000
3 457 800,00
1 728 900,00
1 728 900,00
Услуги по содержанию имущества
178
0310
8041800
014
225000
3 457 800,00
1 728 900,00
1 728 900,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
178
0314
64 970 800,00
64 970 800,00
Региональные целевые программы
178
0314
5220000
64 970 800,00
64 970 800,00
Краевая целевая программа «Безопасный город» на 2008-2010 годы
178
0314
5224700
64 970 800,00
64 970 800,00
Выполнение функций государственными органами
178
0314
5224700
012
64 970 800,00
64 970 800,00
Поступление нефинансовых активов
178
0314
5224700
012
300000
64 970 800,00
64 970 800,00
Увеличение стоимости основных средств
178
0314
5224700
012
310000
64 970 800,00
64 970 800,00
Межбюджетные трансферты
178
1100
137 884 400,00
67 304 470,61
70 579 929,39
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
178
1102
103 430 900,00
49 296 728,61
54 134 171,39
Региональные целевые программы
178
1102
5220000
103 430 900,00
49 296 728,61
54 134 171,39
Краевая целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края на 2008-2010 годы»
178
1102
5224800
103 430 900,00
49 296 728,61
54 134 171,39
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам сельских поселений и бюджетам городских округов на приобретение и установку противопожарного оборудования
178
1102
5224801
42 050 500,00
42 050 500,00
Фонд софинансирования
178
1102
5224801
010
42 050 500,00
42 050 500,00
Расходы
178
1102
5224801
010
200000
42 050 500,00
42 050 500,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
178
1102
5224801
010
250000
42 050 500,00
42 050 500,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
178
1102
5224801
010
251000
42 050 500,00
42 050 500,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений и бюджетам городских округов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
178
1102
5224802
61 380 400,00
49 296 728,61
12 083 671,39
Фонд софинансирования
178
1102
5224802
010
61 380 400,00
49 296 728,61
12 083 671,39
Расходы
178
1102
5224802
010
200000
61 380 400,00
49 296 728,61
12 083 671,39
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
178
1102
5224802
010
250000
61 380 400,00
49 296 728,61
12 083 671,39
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
178
1102
5224802
010
251000
61 380 400,00
49 296 728,61
12 083 671,39
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
178
1103
34 453 500,00
18 007 742,00
16 445 758,00
Межбюджетные трансферты
178
1103
5210000
34 453 500,00
18 007 742,00
16 445 758,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
178
1103
5210200
34 453 500,00
18 007 742,00
16 445 758,00
Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций
178
1103
5210218
34 453 500,00
18 007 742,00
16 445 758,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
178
1103
5210218
009
34 453 500,00
18 007 742,00
16 445 758,00
Расходы
178
1103
5210218
009
200000
34 453 500,00
18 007 742,00
16 445 758,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
178
1103
5210218
009
250000
34 453 500,00
18 007 742,00
16 445 758,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
178
1103
5210218
009
251000
34 453 500,00
18 007 742,00
16 445 758,00
Главное управление внутренних дел по Красноярскому краю
188
4 302 413 577,24
2 072 888 337,95
2 229 525 239,29
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
188
0300
4 302 413 577,24
2 072 888 337,95
2 229 525 239,29
Органы внутренних дел
188
0302
4 302 413 577,24
2 072 888 337,95
2 229 525 239,29
Резервные фонды
188
0302
0700000
1 787 950,00
1 787 950,00
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
188
0302
0700400
1 787 950,00
1 787 950,00
Прочие расходы
188
0302
0700400
013
1 787 950,00
1 787 950,00
Расходы
188
0302
0700400
013
200000
70 000,00
70 000,00
Приобретение услуг
188
0302
0700400
013
220000
70 000,00
70 000,00
Транспортные услуги
188
0302
0700400
013
222000
70 000,00
70 000,00
Поступление нефинансовых активов
188
0302
0700400
013
300000
1 717 950,00
1 717 950,00
Увеличение стоимости основных средств
188
0302
0700400
013
310000
377 623,95
377 623,95
Увеличение стоимости материальных запасов
188
0302
0700400
013
340000
1 340 326,05
1 340 326,05
Воинские формирования (органы, подразделения)
188
0302
2020000
3 879 947 311,24
1 975 532 295,81
1 904 415 015,43
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
188
0302
2020100
762 052 027,24
501 904 648,77
260 147 378,47
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
188
0302
2020100
014
762 052 027,24
501 904 648,77
260 147 378,47
Расходы
188
0302
2020100
014
200000
762 052 027,24
501 904 648,77
260 147 378,47
Оплата труда и начисления на оплату труда
188
0302
2020100
014
210000
755 422 113,90
497 772 469,10
257 649 644,80
Заработная плата
188
0302
2020100
014
211000
723 323 274,61
471 734 311,39
251 588 963,22
Прочие выплаты
188
0302
2020100
014
212000
23 480 947,32
22 129 445,44
1 351 501,88
Начисления на оплату труда
188
0302
2020100
014
213000
8 617 891,97
3 908 712,27
4 709 179,70
Социальное обеспечение
188
0302
2020100
014
260000
6 629 913,34
4 132 179,67
2 497 733,67
Пособия по социальной помощи населению
188
0302
2020100
014
262000
6 629 913,34
4 132 179,67
2 497 733,67
Военный персонал
188
0302
2025800
2 154 248 995,47
1 048 626 717,73
1 105 622 277,74
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
188
0302
2025800
014
2 154 248 995,47
1 048 626 717,73
1 105 622 277,74
Расходы
188
0302
2025800
014
200000
2 154 248 995,47
1 048 626 717,73
1 105 622 277,74
Оплата труда и начисления на оплату труда
188
0302
2025800
014
210000
2 154 248 995,47
1 048 626 717,73
1 105 622 277,74
Заработная плата
188
0302
2025800
014
211000
2 146 181 618,47
1 044 921 700,52
1 101 259 917,95
Начисления на оплату труда
188
0302
2025800
014
213000
8 067 377,00
3 705 017,21
4 362 359,79
Компенсации членам семей погибших военнослужащих
188
0302
2026400
1 500 000,00
1 274 040,00
225 960,00
Социальные выплаты
188
0302
2026400
005
1 500 000,00
1 274 040,00
225 960,00
Расходы
188
0302
2026400
005
200000
1 500 000,00
1 274 040,00
225 960,00
Социальное обеспечение
188
0302
2026400
005
260000
1 500 000,00
1 274 040,00
225 960,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
188
0302
2026400
005
263000
1 500 000,00
1 274 040,00
225 960,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
188
0302
2026700
738 164 550,92
299 817 773,03
438 346 777,89
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
188
0302
2026700
014
738 164 550,92
299 817 773,03
438 346 777,89
Расходы
188
0302
2026700
014
200000
547 836 044,89
211 662 854,24
336 173 190,65
Оплата труда и начисления на оплату труда
188
0302
2026700
014
210000
163 215 487,11
70 804 552,92
92 410 934,19
Заработная плата
188
0302
2026700
014
211000
115 114 966,09
49 998 651,83
65 116 314,26
Прочие выплаты
188
0302
2026700
014
212000
18 954 102,80
7 879 921,97
11 074 180,83
Начисления на оплату труда
188
0302
2026700
014
213000
29 146 418,22
12 925 979,12
16 220 439,10
Приобретение услуг
188
0302
2026700
014
220000
378 722 383,35
136 464 019,96
242 258 363,39
Услуги связи
188
0302
2026700
014
221000
29 809 382,00
12 510 152,46
17 299 229,54
Транспортные услуги
188
0302
2026700
014
222000
11 886 128,52
4 994 741,15
6 891 387,37
Коммунальные услуги
188
0302
2026700
014
223000
81 239 041,82
31 856 947,99
49 382 093,83
Арендная плата за пользование имуществом
188
0302
2026700
014
224000
5 048 581,03
3 678 493,22
1 370 087,81
Услуги по содержанию имущества
188
0302
2026700
014
225000
195 943 520,78
61 133 717,76
134 809 803,02
Прочие услуги
188
0302
2026700
014
226000
54 795 729,20
22 289 967,38
32 505 761,82
Социальное обеспечение
188
0302
2026700
014
260000
45 266,71
37 433,14
7 833,57
Пособия по социальной помощи населению
188
0302
2026700
014
262000
45 266,71
37 433,14
7 833,57
Прочие расходы
188
0302
2026700
014
290000
5 852 907,72
4 356 848,22
1 496 059,50
Поступление нефинансовых активов
188
0302
2026700
014
300000
190 328 506,03
88 154 918,79
102 173 587,24
Увеличение стоимости основных средств
188
0302
2026700
014
310000
1 390 880,22
1 390 880,22
Увеличение стоимости материальных запасов
188
0302
2026700
014
340000
188 937 625,81
88 154 918,79
100 782 707,02
Вещевое обеспечение
188
0302
2027200
5 945 016,17
3 795 278,14
2 149 738,03
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
188
0302
2027200
014
5 945 016,17
3 795 278,14
2 149 738,03
Расходы
188
0302
2027200
014
200000
5 945 016,17
3 795 278,14
2 149 738,03
Оплата труда и начисления на оплату труда
188
0302
2027200
014
210000
5 945 016,17
3 795 278,14
2 149 738,03
Прочие выплаты
188
0302
2027200
014
212000
5 945 016,17
3 795 278,14
2 149 738,03
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа
188
0302
2027600
101 233 721,44
62 549 298,14
38 684 423,30
Социальные выплаты
188
0302
2027600
005
101 233 721,44
62 549 298,14
38 684 423,30
Расходы
188
0302
2027600
005
200000
101 233 721,44
62 549 298,14
38 684 423,30
Оплата труда и начисления на оплату труда
188
0302
2027600
005
210000
12 759 892,16
5 166 502,94
7 593 389,22
Прочие выплаты
188
0302
2027600
005
212000
12 759 892,16
5 166 502,94
7 593 389,22
Приобретение услуг
188
0302
2027600
005
220000
71 295 676,71
47 927 646,68
23 368 030,03
Транспортные услуги
188
0302
2027600
005
222000
71 295 676,71
47 927 646,68
23 368 030,03
Социальное обеспечение
188
0302
2027600
005
260000
17 178 152,57
9 455 148,52
7 723 004,05
Пособия по социальной помощи населению
188
0302
2027600
005
262000
15 246 766,42
8 625 978,36
6 620 788,06
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
188
0302
2027600
005
263000
1 931 386,15
829 170,16
1 102 215,99
Расходы на приобретение специальной продукции для органов внутренних дел Красноярского края
188
0302
2028300
115 727 000,00
57 564 540,00
58 162 460,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
188
0302
2028300
014
115 727 000,00
57 564 540,00
58 162 460,00
Расходы
188
0302
2028300
014
200000
115 727 000,00
57 564 540,00
58 162 460,00
Приобретение услуг
188
0302
2028300
014
220000
71 094 500,00
33 578 180,00
37 516 320,00
Прочие услуги
188
0302
2028300
014
226000
71 094 500,00
33 578 180,00
37 516 320,00
Прочие расходы
188
0302
2028300
014
290000
44 632 500,00
23 986 360,00
20 646 140,00
Расходы на оплату услуг по проведению экспертиз и ревизий, проводимых по расследованиям, ведущимся в интересах краевого бюджета
188
0302
2028400
1 076 000,00
1 076 000,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
188
0302
2028400
014
1 076 000,00
1 076 000,00
Расходы
188
0302
2028400
014
200000
1 076 000,00
1 076 000,00
Приобретение услуг
188
0302
2028400
014
220000
1 076 000,00
1 076 000,00
Прочие услуги
188
0302
2028400
014
226000
1 076 000,00
1 076 000,00
Региональные целевые программы
188
0302
5220000
22 300 600,00
3 264 831,00
19 035 769,00
Краевая целевая программа «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы
188
0302
5222900
7 881 400,00
7 881 400,00
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
188
0302
5222909
7 881 400,00
7 881 400,00
Выполнение функций государственными органами
188
0302
5222909
012
7 881 400,00
7 881 400,00
Расходы
188
0302
5222909
012
200000
1 116 600,00
1 116 600,00
Приобретение услуг
188
0302
5222909
012
220000
1 116 600,00
1 116 600,00
Прочие услуги
188
0302
5222909
012
226000
1 116 600,00
1 116 600,00
Поступление нефинансовых активов
188
0302
5222909
012
300000
6 764 800,00
6 764 800,00
Увеличение стоимости основных средств
188
0302
5222909
012
310000
6 764 800,00
6 764 800,00
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
188
0302
5223500
14 419 200,00
3 264 831,00
11 154 369,00
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
188
0302
5223508
14 419 200,00
3 264 831,00
11 154 369,00
Выполнение функций государственными органами
188
0302
5223508
012
14 419 200,00
3 264 831,00
11 154 369,00
Расходы
188
0302
5223508
012
200000
1 920 700,00
850 831,00
1 069 869,00
Приобретение услуг
188
0302
5223508
012
220000
30 000,00
30 000,00
Прочие услуги
188
0302
5223508
012
226000
30 000,00
30 000,00
Прочие расходы
188
0302
5223508
012
290000
1 890 700,00
820 831,00
1 069 869,00
Поступление нефинансовых активов
188
0302
5223508
012
300000
12 498 500,00
2 414 000,00
10 084 500,00
Увеличение стоимости основных средств
188
0302
5223508
012
310000
12 498 500,00
2 414 000,00
10 084 500,00
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
188
0302
8040000
398 377 716,00
92 303 261,14
306 074 454,86
Расходы на приобретение вещевого имущества
188
0302
8040500
70 810 500,00
18 575 281,29
52 235 218,71
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
188
0302
8040500
014
70 810 500,00
18 575 281,29
52 235 218,71
Поступление нефинансовых активов
188
0302
8040500
014
300000
70 810 500,00
18 575 281,29
52 235 218,71
Увеличение стоимости материальных запасов
188
0302
8040500
014
340000
70 810 500,00
18 575 281,29
52 235 218,71
Расходы на обязательное государственное страхование сотрудников
188
0302
8040700
20 599 500,00
20 599 500,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
188
0302
8040700
014
20 599 500,00
20 599 500,00
Расходы
188
0302
8040700
014
200000
20 599 500,00
20 599 500,00
Приобретение услуг
188
0302
8040700
014
220000
20 599 500,00
20 599 500,00
Прочие услуги
188
0302
8040700
014
226000
20 599 500,00
20 599 500,00
Расходы на приобретение основных средств и материальных запасов для оснащения милиции общественной безопасности ГУВД Красноярского края
188
0302
8041600
306 967 716,00
73 727 979,85
233 239 736,15
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
188
0302
8041600
014
306 967 716,00
73 727 979,85
233 239 736,15
Поступление нефинансовых активов
188
0302
8041600
014
300000
306 967 716,00
73 727 979,85
233 239 736,15
Увеличение стоимости основных средств
188
0302
8041600
014
310000
295 718 316,00
73 727 979,85
221 990 336,15
Увеличение стоимости материальных запасов
188
0302
8041600
014
340000
11 249 400,00
11 249 400,00
Краевое государственное учреждение "Учебно-тренировочный комплекс администрации Красноярского края"
342
19 504 200,00
9 612 741,70
9 891 458,30
Национальная оборона
342
0200
19 504 200,00
9 612 741,70
9 891 458,30
Мобилизационная подготовка экономики
342
0204
19 504 200,00
9 612 741,70
9 891 458,30
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
342
0204
2090000
19 504 200,00
9 612 741,70
9 891 458,30
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
342
0204
2090100
19 504 200,00
9 612 741,70
9 891 458,30
Выполнение функций бюджетными учреждениями
342
0204
2090100
001
19 504 200,00
9 612 741,70
9 891 458,30
Расходы
342
0204
2090100
001
200000
18 276 500,00
8 889 294,99
9 387 205,01
Оплата труда и начисления на оплату труда
342
0204
2090100
001
210000
13 173 700,00
6 431 111,13
6 742 588,87
Заработная плата
342
0204
2090100
001
211000
10 462 000,00
5 095 681,71
5 366 318,29
Начисления на оплату труда
342
0204
2090100
001
213000
2 711 700,00
1 335 429,42
1 376 270,58
Приобретение услуг
342
0204
2090100
001
220000
5 101 700,00
2 458 183,86
2 643 516,14
Услуги связи
342
0204
2090100
001
221000
205 500,00
92 144,08
113 355,92
Транспортные услуги
342
0204
2090100
001
222000
398 300,00
398 300,00
Коммунальные услуги
342
0204
2090100
001
223000
1 125 000,00
590 501,10
534 498,90
Услуги по содержанию имущества
342
0204
2090100
001
225000
3 266 200,00
1 717 200,00
1 549 000,00
Прочие услуги
342
0204
2090100
001
226000
106 700,00
58 338,68
48 361,32
Прочие расходы
342
0204
2090100
001
290000
1 100,00
1 100,00
Поступление нефинансовых активов
342
0204
2090100
001
300000
1 227 700,00
723 446,71
504 253,29
Увеличение стоимости основных средств
342
0204
2090100
001
310000
700 000,00
499 447,38
200 552,62
Увеличение стоимости материальных запасов
342
0204
2090100
001
340000
527 700,00
223 999,33
303 700,67
Красноярский краевой фонд науки
363
10 760 000,00
6 092 731,03
4 667 268,97
Общегосударственные вопросы
363
0100
10 760 000,00
6 092 731,03
4 667 268,97
Фундаментальные исследования
363
0110
10 760 000,00
6 092 731,03
4 667 268,97
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования
363
0110
0610000
10 760 000,00
6 092 731,03
4 667 268,97
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации
363
0110
0619000
10 760 000,00
6 092 731,03
4 667 268,97
Субсидии юридическим лицам
363
0110
0619000
006
10 760 000,00
6 092 731,03
4 667 268,97
Расходы
363
0110
0619000
006
200000
10 760 000,00
6 092 731,03
4 667 268,97
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
363
0110
0619000
006
240000
10 760 000,00
6 092 731,03
4 667 268,97
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
363
0110
0619000
006
241000
10 760 000,00
6 092 731,03
4 667 268,97
Красноярская краевая общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
364
1 700 000,00
610 119,91
1 089 880,09
Социальная политика
364
1000
1 700 000,00
610 119,91
1 089 880,09
Другие вопросы в области социальной политики
364
1006
1 700 000,00
610 119,91
1 089 880,09
Реализация государственных функций в области социальной политики
364
1006
5140000
1 700 000,00
610 119,91
1 089 880,09
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
364
1006
5140500
1 700 000,00
610 119,91
1 089 880,09
Поддержка Красноярской краевой общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
364
1006
5140502
1 700 000,00
610 119,91
1 089 880,09
Субсидии некоммерческим организациям
364
1006
5140502
019
1 700 000,00
610 119,91
1 089 880,09
Расходы
364
1006
5140502
019
200000
1 594 000,00
602 035,73
991 964,27
Оплата труда и начисления на оплату труда
364
1006
5140502
019
210000
1 264 000,00
523 331,67
740 668,33
Заработная плата
364
1006
5140502
019
211000
998 000,00
435 416,00
562 584,00
Прочие выплаты
364
1006
5140502
019
212000
6 000,00
6 000,00
Начисления на оплату труда
364
1006
5140502
019
213000
260 000,00
87 915,67
172 084,33
Приобретение услуг
364
1006
5140502
019
220000
315 000,00
72 922,06
242 077,94
Услуги связи
364
1006
5140502
019
221000
80 000,00
34 853,24
45 146,76
Транспортные услуги
364
1006
5140502
019
222000
40 000,00
40 000,00
Коммунальные услуги
364
1006
5140502
019
223000
30 000,00
10 307,12
19 692,88
Арендная плата за пользование имуществом
364
1006
5140502
019
224000
85 000,00
85 000,00
Услуги по содержанию имущества
364
1006
5140502
019
225000
10 000,00
3 289,68
6 710,32
Прочие услуги
364
1006
5140502
019
226000
70 000,00
24 472,02
45 527,98
Прочие расходы
364
1006
5140502
019
290000
15 000,00
5 782,00
9 218,00
Поступление нефинансовых активов
364
1006
5140502
019
300000
106 000,00
8 084,18
97 915,82
Увеличение стоимости основных средств
364
1006
5140502
019
310000
80 000,00
2 898,00
77 102,00
Увеличение стоимости материальных запасов
364
1006
5140502
019
340000
26 000,00
5 186,18
20 813,82
Красноярское краевое государственное учреждение "Консультационно-методический центр"
366
4 759 400,00
2 003 786,77
2 755 613,23
Общегосударственные вопросы
366
0100
4 759 400,00
2 003 786,77
2 755 613,23
Другие общегосударственные вопросы
366
0114
4 759 400,00
2 003 786,77
2 755 613,23
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
366
0114
0020000
4 759 400,00
2 003 786,77
2 755 613,23
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
366
0114
0029900
4 759 400,00
2 003 786,77
2 755 613,23
Выполнение функций бюджетными учреждениями
366
0114
0029900
001
4 759 400,00
2 003 786,77
2 755 613,23
Расходы
366
0114
0029900
001
200000
4 445 500,00
1 896 790,09
2 548 709,91
Оплата труда и начисления на оплату труда
366
0114
0029900
001
210000
3 517 700,00
1 517 703,65
1 999 996,35
Заработная плата
366
0114
0029900
001
211000
2 751 000,00
1 165 420,00
1 585 580,00
Прочие выплаты
366
0114
0029900
001
212000
46 100,00
11 710,00
34 390,00
Начисления на оплату труда
366
0114
0029900
001
213000
720 600,00
340 573,65
380 026,35
Приобретение услуг
366
0114
0029900
001
220000
907 800,00
375 525,44
532 274,56
Услуги связи
366
0114
0029900
001
221000
204 300,00
77 945,85
126 354,15
Транспортные услуги
366
0114
0029900
001
222000
56 000,00
4 379,50
51 620,50
Арендная плата за пользование имуществом
366
0114
0029900
001
224000
96 000,00
48 000,00
48 000,00
Услуги по содержанию имущества
366
0114
0029900
001
225000
14 200,00
11 372,00
2 828,00
Прочие услуги
366
0114
0029900
001
226000
537 300,00
233 828,09
303 471,91
Прочие расходы
366
0114
0029900
001
290000
20 000,00
3 561,00
16 439,00
Поступление нефинансовых активов
366
0114
0029900
001
300000
313 900,00
106 996,68
206 903,32
Увеличение стоимости основных средств
366
0114
0029900
001
310000
37 800,00
30 060,00
7 740,00
Увеличение стоимости материальных запасов
366
0114
0029900
001
340000
276 100,00
76 936,68
199 163,32
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
368
22 105 500,00
9 064 199,83
13 041 300,17
Национальная экономика
368
0400
22 105 500,00
9 064 199,83
13 041 300,17
Другие вопросы в области национальной экономики
368
0412
22 105 500,00
9 064 199,83
13 041 300,17
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
368
0412
0020000
22 105 500,00
9 064 199,83
13 041 300,17
Центральный аппарат
368
0412
0020400
22 105 500,00
9 064 199,83
13 041 300,17
Центральный аппарат иных органов
368
0412
0020460
22 105 500,00
9 064 199,83
13 041 300,17
Выполнение функций государственными органами
368
0412
0020460
012
22 105 500,00
9 064 199,83
13 041 300,17
Расходы
368
0412
0020460
012
200000
21 568 000,00
8 973 567,22
12 594 432,78
Оплата труда и начисления на оплату труда
368
0412
0020460
012
210000
16 448 500,00
7 074 885,01
9 373 614,99
Заработная плата
368
0412
0020460
012
211000
12 986 300,00
5 734 636,97
7 251 663,03
Прочие выплаты
368
0412
0020460
012
212000
60 200,00
7 000,00
53 200,00
Начисления на оплату труда
368
0412
0020460
012
213000
3 402 000,00
1 333 248,04
2 068 751,96
Приобретение услуг
368
0412
0020460
012
220000
5 104 500,00
1 896 682,21
3 207 817,79
Услуги связи
368
0412
0020460
012
221000
350 400,00
134 229,05
216 170,95
Транспортные услуги
368
0412
0020460
012
222000
280 200,00
90 160,10
190 039,90
Арендная плата за пользование имуществом
368
0412
0020460
012
224000
2 207 100,00
1 006 080,42
1 201 019,58
Краевая целевая программа «Коренные малочисленные народы Севера» на 2008 год
Краевая целевая программа «Коренные малочисленные народы Севера» на 2008 год
Закон края «Об условиях и порядке предоставления жилых помещений гражданам, подлежащим переселению из зоны затопления Богучанской ГЭС»
Закон края «Об условиях и порядке предоставления жилых помещений гражданам, подлежащим переселению из зоны затопления Богучанской ГЭС»
3. Источники финансирования дефицита краевого бюджета
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2008
г.Красноярск
№ 58-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2008 ГОДА
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении краевого бюджета по состоянию на 1 июля 2008 года (прилагается).
2. Опубликовать постановление в «Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края».
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
А.В.Новак
постановлением Правительства
Красноярского края
от 27.08.2008 № 58-п
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ
0503117
на 1 июля 2008г.
Дата
Наименование органа, организующего
исполнение бюджета: министерство финансов Красноярского края
по ОКПО
Наименование публично-правового образования:Красноярский край
по ОКАТО
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
383
Наименование показателя
Код строки
Код дохода по КД
Утвежденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
1
2
3
4
5
6
Доходы бюджета - всего
010
98 876 023 763,28
56 365 779 285,14
42 510 244 478,14
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000
74 055 425 700,00
40 098 819 226,34
33 956 606 473,66
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
182 1 01 00000 00 0000 000
57 828 352 000,00
31 191 626 549,57
26 636 725 450,43
Налог на прибыль организаций
182 1 01 01000 00 0000 110
38 889 002 000,00
21 285 696 434,53
17 603 305 565,47
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам
182 1 01 01010 00 0000 110
38 889 002 000,00
21 285 696 434,53
17 603 305 565,47
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 01 01012 02 0000 110
38 861 574 000,00
21 285 689 268,12
17 575 884 731,88
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 01 01014 02 0000 110
27 428 000,00
7 166,41
27 420 833,59
Налог на доходы физических лиц
182 1 01 02000 01 0000 110
18 939 350 000,00
9 905 930 115,04
9 033 419 884,96
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
182 1 01 02010 01 0000 110
245 711 000,00
166 867 789,21
78 843 210,79
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
182 1 01 02011 01 0000 110
251 496,40
-251 496,40
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02020 01 0000 110
18 627 165 000,00
9 705 354 122,27
8 921 810 877,73
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
182 1 01 02021 01 0000 110
18 476 210 000,00
9 650 981 877,09
8 825 228 122,91
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
182 1 01 02022 01 0000 110
150 955 000,00
54 372 245,18
96 582 754,82
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
182 1 01 02030 01 0000 110
49 752 000,00
22 843 658,52
26 908 341,48
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств
182 1 01 02040 01 0000 110
16 261 000,00
10 704 313,71
5 556 686,29
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года
182 1 01 02050 01 0000 110
461 000,00
-91 265,07
552 265,07
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 00000 00 0000 000
3 586 108 000,00
1 622 837 924,56
1 963 270 075,44
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
000 1 03 02000 01 0000 110
3 586 108 000,00
1 622 837 924,56
1 963 270 075,44
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации
182 1 03 02010 01 0000 110
16 696 000,00
5 159 963,40
11 536 036,60
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации
182 1 03 02011 01 0000 110
16 696 000,00
5 159 963,40
11 536 036,60
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации
182 1 03 02020 01 0000 110
378 000,00
32 221,48
345 778,52
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации
182 1 03 02090 01 0000 110
648 000,00
213 009,29
434 990,71
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
182 1 03 02100 01 0000 110
597 885 000,00
282 466 029,17
315 418 970,83
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации
182 1 03 02110 01 0000 110
102 701 000,00
33 194 010,37
69 506 989,63
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации
182 1 03 02120 01 0000 110
1 818,98
-1 818,98
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации
182 1 03 02130 01 0000 110
34,49
-34,49
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02150 01 0000 110
287 079 000,00
158 797 363,47
128 281 636,53
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02160 01 0000 110
20 532 000,00
6 376 155,52
14 155 844,48
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02170 01 0000 110
917 387 000,00
458 028 636,44
459 358 363,56
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02180 01 0000 110
9 117 100,01
-9 117 100,01
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02190 01 0000 110
27 029 000,00
12 681 259,28
14 347 740,72
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100 1 03 02200 01 0000 110
1 615 773 000,00
656 770 322,66
959 002 677,34
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
182 1 05 00000 00 0000 000
1 295 070 000,00
752 916 976,32
542 153 023,68
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182 1 05 01000 00 0000 110
1 287 730 000,00
748 037 769,44
539 692 230,56
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01010 01 0000 110
922 671 000,00
540 261 023,48
382 409 976,52
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
182 1 05 01020 01 0000 110
365 003 000,00
207 751 146,35
157 251 853,65
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения
182 1 05 01040 02 0000 110
56 000,00
25 599,61
30 400,39
Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03000 01 0000 110
7 340 000,00
4 879 206,88
2 460 793,12
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
182 1 06 00000 00 0000 000
7 718 813 000,00
3 856 814 859,70
3 861 998 140,30
Налог на имущество организаций
182 1 06 02000 02 0000 110
6 782 422 000,00
3 353 105 789,54
3 429 316 210,46
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения
182 1 06 02010 02 0000 110
6 782 422 000,00
3 353 105 789,54
3 429 316 210,46
Транспортный налог
182 1 06 04000 02 0000 110
929 329 000,00
502 324 830,06
427 004 169,94
Транспортный налог с организаций
182 1 06 04011 02 0000 110
302 928 000,00
171 434 768,37
131 493 231,63
Транспортный налог с физических лиц
182 1 06 04012 02 0000 110
626 401 000,00
330 890 061,69
295 510 938,31
Налог на игорный бизнес
182 1 06 05000 02 0000 110
7 062 000,00
1 384 240,10
5 677 759,90
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
182 1 07 00000 00 0000 000
2 174 759 000,00
1 330 712 281,98
844 046 718,02
Налог на добычу полезных ископаемых
182 1 07 01000 01 0000 110
2 145 596 000,00
1 325 886 830,91
819 709 169,09
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья
182 1 07 01010 01 0000 110
1 095 000,00
1 481 367,91
-386 367,91
Нефть
182 1 07 01011 01 0000 110
579 369,51
-579 369,51
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья
182 1 07 01013 01 0000 110
1 095 000,00
901 998,40
193 001,60
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
182 1 07 01020 01 0000 110
247 435 000,00
19 448 004,06
227 986 995,94
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)
182 1 07 01030 01 0000 110
1 897 066 000,00
1 304 957 458,94
592 108 541,06
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
182 1 07 04000 01 0000 110
29 163 000,00
4 825 451,07
24 337 548,93
Сбор за пользование объектами животного мира
182 1 07 04010 01 0000 110
29 163 000,00
4 825 451,07
24 337 548,93
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1 08 00000 00 0000 000
1 294 000,00
515 934,61
778 065,39
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации
182 1 08 02000 01 0000 110
95 000,00
63 514,61
31 485,39
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации
182 1 08 02020 01 0000 110
95 000,00
63 514,61
31 485,39
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
000 1 08 07000 01 0000 110
1 199 000,00
452 420,00
746 580,00
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации
382 1 08 07080 01 0000 110
90 000,00
26 920,00
63 080,00
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
382 1 08 07082 01 0000 110
90 000,00
26 920,00
63 080,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов
321 1 08 07110 01 0000 110
413 000,00
163 400,00
249 600,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии
321 1 08 07120 01 0000 110
9 000,00
1 000,00
8 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации
086 1 08 07130 01 0000 110
687 000,00
177 600,00
509 400,00
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
123 1 08 07170 01 0000 110
83 500,00
-83 500,00
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
123 1 08 07172 01 0000 110
83 500,00
-83 500,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
182 1 09 00000 00 0000 000
5 288 000,00
9 604 265,44
-4 316 265,44
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты
182 1 09 01000 00 0000 110
4 031 000,00
-43 829 325,32
47 860 325,32
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов
182 1 09 01020 04 0000 110
3 352 000,00
-48 443 266,50
51 795 266,50
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
182 1 09 01030 05 0000 110
679 000,00
4 613 941,18
-3 934 941,18
Акцизы
182 1 09 02000 01 0000 110
-312,40
312,40
Акцизы на ювелирные изделия
182 1 09 02030 02 0000 110
-312,40
312,40
Платежи за пользование природными ресурсами
182 1 09 03000 00 0000 110
247 000,00
86 681,42
160 318,58
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ
182 1 09 03010 00 0000 110
2 671,10
-2 671,10
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 1 09 03010 05 0000 110
2 671,10
-2 671,10
Платежи за добычу полезных ископаемых
182 1 09 03020 00 0000 110
64 000,00
-241 387,40
305 387,40
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых
182 1 09 03021 00 0000 110
8 000,00
-240 817,83
248 817,83
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов
182 1 09 03021 04 0000 110
-320 505,99
320 505,99
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 1 09 03021 05 0000 110
8 000,00
79 688,16
-71 688,16
Платежи за добычу подземных вод
182 1 09 03023 01 0000 110
21 000,00
-569,57
21 569,57
Платежи за добычу других полезных ископаемых
182 1 09 03025 01 0000 110
35 000,00
35 000,00
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых
182 1 09 03030 00 0000 110
-1 794,00
1 794,00
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 1 09 03030 05 0000 110
-1 794,00
1 794,00
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы
182 1 09 03080 01 0000 110
183 000,00
327 191,72
-144 191,72
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд
182 1 09 03082 02 0000 110
183 000,00
327 191,72
-144 191,72
Налоги на имущество
182 1 09 04000 00 0000 110
62 000,00
52 440 697,64
-52 378 697,64
Налог на имущество предприятий
182 1 09 04010 02 0000 110
8 003 940,49
-8 003 940,49
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств
182 1 09 04020 02 0000 110
62 000,00
116 105,94
-54 105,94
Налог на пользователей автомобильных дорог
182 1 09 04030 01 0000 110
43 826 270,56
-43 826 270,56
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
182 1 09 04040 01 0000 110
494 380,65
-494 380,65
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
182 1 09 06000 02 0000 110
948 000,00
906 524,10
41 475,90
Налог с продаж
182 1 09 06010 02 0000 110
22 036,19
-22 036,19
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц
182 1 09 06020 02 0000 110
948 000,00
886 113,91
61 886,09
Прочие налоги и сборы
182 1 09 06030 02 0000 110
-1 626,00
1 626,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 00000 00 0000 000
688 537 000,00
283 392 570,55
405 144 429,45
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
116 1 11 01000 00 0000 120
250 728 000,00
3 656 289,00
247 071 711,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации
116 1 11 01020 02 0000 120
250 728 000,00
3 656 289,00
247 071 711,00
Доходы от размещения средств бюджетов
090 1 11 02000 00 0000 120
1 000 000,00
3 318 919,82
-2 318 919,82
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
090 1 11 02020 02 0000 120
1 000 000,00
3 318 919,82
-2 318 919,82
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
000 1 11 03000 00 0000 120
7 318 000,00
6 130 684,59
1 187 315,41
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 11 03020 02 0000 120
7 318 000,00
6 130 684,59
1 187 315,41
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 05000 00 0000 120
388 008 000,00
209 336 386,43
178 671 613,57
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1 11 05010 00 0000 120
264 946 000,00
145 277 781,93
119 668 218,07
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1 11 05010 04 0000 120
264 946 000,00
145 277 781,93
119 668 218,07
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)
116 1 11 05020 00 0000 120
1 559 000,00
1 961 753,37
-402 753,37
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
116 1 11 05022 02 0000 120
1 559 000,00
1 961 753,37
-402 753,37
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
000 1 11 05030 00 0000 120
121 503 000,00
62 096 851,13
59 406 148,87
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
000 1 11 05032 02 0000 120
121 503 000,00
62 096 851,13
59 406 148,87
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
116 1 11 07000 00 0000 120
3 483 000,00
7 360 819,48
-3 877 819,48
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
116 1 11 07010 00 0000 120
3 483 000,00
7 360 819,48
-3 877 819,48
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации
116 1 11 07012 02 0000 120
3 483 000,00
7 360 819,48
-3 877 819,48
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 09000 00 0000 120
38 000 000,00
53 589 471,23
-15 589 471,23
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности
123 1 11 09030 00 0000 120
38 000 000,00
53 589 471,23
-15 589 471,23
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
123 1 11 09032 02 0000 120
38 000 000,00
53 589 471,23
-15 589 471,23
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 12 00000 00 0000 000
460 029 000,00
384 413 872,53
75 615 127,47
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
498 1 12 01000 01 0000 120
145 590 000,00
121 170 541,82
24 419 458,18
Платежи при пользовании недрами
000 1 12 02000 01 0000 120
44 790 000,00
37 050 668,05
7 739 331,95
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации
182 1 12 02030 01 0000 120
40 939 000,00
35 150 568,05
5 788 431,95
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр
030 1 12 02050 01 0000 120
3 000 000,00
1 350 000,00
1 650 000,00
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
030 1 12 02052 01 0000 120
3 000 000,00
1 350 000,00
1 650 000,00
Прочие платежи при пользовании недрами
063 1 12 02100 00 0000 120
851 000,00
550 100,00
300 900,00
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения
063 1 12 02102 02 0000 120
851 000,00
550 100,00
300 900,00
Плата за использование лесов
000 1 12 04000 00 0000 120
269 649 000,00
226 192 662,66
43 456 337,34
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
000 1 12 04020 02 0000 120
267 649 000,00
223 051 896,23
44 597 103,77
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
000 1 12 04021 02 0000 120
38 173 000,00
119 604 228,46
-81 431 228,46
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
053 1 12 04021 02 0000 120
0,00
432 878,00
-432 878,00
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
073 1 12 04021 02 0000 120
250 000,00
0,00
250 000,00
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
187 1 12 04021 02 0000 120
95 000,00
8 751,00
86 249,00
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
701 1 12 04021 02 0000 120
37 828 000,00
119 162 599,46
-81 334 599,46
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы
000 1 12 04022 02 0000 120
229 476 000,00
103 447 667,77
126 028 332,23
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы
030 1 12 04022 02 0000 120
0,00
-209 880,00
209 880,00
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы
701 1 12 04022 02 0000 120
229 476 000,00
103 657 547,77
125 818 452,23
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
000 1 12 04040 02 0000 120
-439 107,50
439 107,50
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
030 1 12 04040 02 0000 120
0,00
8 857,00
-8 857,00
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
053 1 12 04040 02 0000 120
0,00
-10 000,00
10 000,00
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
701 1 12 04040 02 0000 120
0,00
-437 964,50
437 964,50
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
000 1 12 04060 02 0000 120
2 000 000,00
3 579 873,93
-1 579 873,93
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 00000 00 0000 000
39 510 000,00
33 928 929,00
5 581 071,00
Лицензионные сборы
000 1 13 02000 00 0000 130
1 933 000,00
1 026 720,90
906 279,10
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
382 1 13 02020 00 0000 130
1 933 000,00
1 026 720,90
906 279,10
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
382 1 13 02021 02 0000 130
1 933 000,00
1 026 720,90
906 279,10
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
000 1 13 03000 00 0000 130
37 577 000,00
32 902 208,10
4 674 791,90
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 13 03020 02 0000 130
37 577 000,00
32 902 208,10
4 674 791,90
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 00000 00 0000 000
193 550 000,00
87 205 892,55
106 344 107,45
Доходы от продажи квартир
000 1 14 01000 00 0000 410
2 636 000,00
8 215 662,50
-5 579 662,50
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
000 1 14 01020 02 0000 410
2 636 000,00
8 215 662,50
-5 579 662,50
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
006 1 14 01020 02 0000 410
2 190 000,00
7 851 868,80
-5 661 868,80
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
116 1 14 01020 02 0000 410
446 000,00
363 793,70
82 206,30
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 14 02000 00 0000 000
175 100 000,00
31 105 333,00
143 994 667,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
000 1 14 02020 02 0000 410
175 100 000,00
31 105 333,00
143 994 667,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу
116 1 14 02022 02 0000 410
100 000,00
100 000,00
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
116 1 14 02023 02 0000 410
175 000 000,00
31 105 333,00
143 894 667,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
000 1 14 06000 00 0000 420
15 814 000,00
47 884 897,05
-32 070 897,05
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
000 1 14 06010 00 0000 420
15 814 000,00
45 888 530,73
-30 074 530,73
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
000 1 14 06012 04 0000 420
15 814 000,00
45 888 530,73
-30 074 530,73
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений)
116 1 14 06020 00 0000 420
1 996 366,32
-1 996 366,32
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
116 1 14 06022 02 0000 420
1 996 366,32
-1 996 366,32
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
000 1 15 00000 00 0000 000
4 401 000,00
851 043,13
3 549 956,87
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций
000 1 15 02000 00 0000 140
4 401 000,00
851 043,13
3 549 956,87
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций
000 1 15 02020 02 0000 140
4 401 000,00
851 043,13
3 549 956,87
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций
069 1 15 02020 02 0000 140
4 395 000,00
845 099,13
3 549 900,87
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций
170 1 15 02020 02 0000 140
6 000,00
5 944,00
56,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1 16 00000 00 0000 000
6 890 000,00
16 787 726,95
-9 897 726,95
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)
000 1 16 02000 00 0000 140
172 000,00
-172 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации
000 1 16 02020 02 0000 140
172 000,00
-172 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
182 1 16 03000 00 0000 140
206 100,00
-206 100,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 16 03020 02 0000 140
206 100,00
-206 100,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации
000 1 16 18000 00 0000 140
240 000,00
45 183,48
194 816,52
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
000 1 16 18020 02 0000 140
240 000,00
45 183,48
194 816,52
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
000 1 16 21000 00 0000 140
900 000,00
230 160,32
669 839,68
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 16 21020 02 0000 140
900 000,00
230 160,32
669 839,68
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
000 1 16 23000 00 0000 140
50 000,00
12 267,06
37 732,94
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 16 23020 02 0000 140
50 000,00
12 267,06
37 732,94
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе
161 1 16 26000 01 0000 140
200 000,00
501 600,01
-301 600,01
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"
000 1 16 27000 01 0000 140
4 253 067,20
-4 253 067,20
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования
000 1 16 32000 00 0000 140
4 500 000,00
5 692 283,16
-1 192 283,16
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
000 1 16 32020 02 0000 140
4 500 000,00
5 692 283,16
-1 192 283,16
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
011 1 16 32020 02 0000 140
4 500 000,00
2 399 325,10
2 100 674,90
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
090 1 16 32020 02 0000 140
0,00
3 292 958,06
-3 292 958,06
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
000 1 16 33000 00 0000 140
290 000,00
-290 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации
000 1 16 33020 02 0000 140
290 000,00
-290 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
000 1 16 90000 00 0000 140
1 000 000,00
5 385 065,72
-4 385 065,72
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 16 90020 02 0000 140
1 000 000,00
5 385 065,72
-4 385 065,72
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 00000 00 0000 000
107 381 000,00
150 121 492,62
-42 740 492,62
Невыясненные поступления
000 1 17 01000 00 0000 180
12 324 396,16
-12 324 396,16
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 17 01020 02 0000 180
12 324 396,16
-12 324 396,16
Прочие неналоговые доходы
000 1 17 05000 00 0000 180
107 381 000,00
136 251 582,46
-28 870 582,46
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
000 1 17 05020 02 0000 180
107 381 000,00
136 251 582,46
-28 870 582,46
Декларационный платеж, уплачиваемый при упрощенном декларировании доходов
090 1 17 09000 01 0000 180
1 545 514,00
-1 545 514,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
090 1 18 00000 00 0000 000
431 257 706,39
-431 257 706,39
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет
090 1 18 02000 02 0000 000
431 257 706,39
-431 257 706,39
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов городских округов
090 1 18 02030 02 0000 151
377 163 896,64
-377 163 896,64
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
090 1 18 02040 02 0000 151
54 038 700,65
-54 038 700,65
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
090 1 18 02070 02 0000 151
55 109,10
-55 109,10
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
090 1 19 00000 00 0000 000
-54 556 300,00
-54 168 799,56
-387 500,44
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации
090 1 19 02000 02 0000 151
-54 556 300,00
-54 168 799,56
-387 500,44
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 00 00000 00 0000 000
23 578 038 293,00
15 408 143 575,34
8 169 894 717,66
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
090 2 02 00000 00 0000 000
22 028 193 243,00
14 120 813 001,02
7 907 380 241,98
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
090 2 02 01000 00 0000 151
7 095 001 400,00
4 255 227 800,00
2 839 773 600,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
090 2 02 01001 00 0000 151
3 502 497 400,00
2 334 998 800,00
1 167 498 600,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности
090 2 02 01001 02 0000 151
3 502 497 400,00
2 334 998 800,00
1 167 498 600,00
Дотация бюджету Красноярского края
090 2 02 01005 02 0000 151
2 000 000 000,00
1 159 072 000,00
840 928 000,00
Дотации
090 2 02 01007 00 0000 151
1 592 504 000,00
761 157 000,00
831 347 000,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований
090 2 02 01007 02 0000 151
1 592 504 000,00
761 157 000,00
831 347 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
090 2 02 02000 00 0000 151
6 666 810 780,00
4 539 557 465,02
2 127 253 314,98
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия на ребенка
090 2 02 02001 02 0000 151
67 925 600,00
33 962 000,00
33 963 600,00
Субсидии бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
090 2 02 02004 00 0000 151
134 983 100,00
134 983 100,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
090 2 02 02004 02 0000 151
134 983 100,00
134 983 100,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей
090 2 02 02005 02 0000 151
29 840 000,00
29 840 000,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
090 2 02 02006 02 0000 151
79 322 600,00
39 662 000,00
39 660 600,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
090 2 02 02007 02 0000 151
284 514 000,00
284 514 000,00
0,00
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
090 2 02 02008 00 0000 151
117 502 900,00
117 502 900,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей
090 2 02 02008 02 0000 151
117 502 900,00
117 502 900,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства
090 2 02 02012 02 0000 151
250 000,00
250 000,00
0,00
Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
090 2 02 02021 00 0000 151
32 000 000,00
8 000 000,00
24 000 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
090 2 02 02021 02 0000 151
32 000 000,00
8 000 000,00
24 000 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение инновационных образовательных программ
090 2 02 02022 02 0000 151
82 000 000,00
82 000 000,00
0,00
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
090 2 02 02024 00 0000 151
380 727 600,00
124 758 700,00
255 968 900,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
090 2 02 02024 02 0000 151
380 727 600,00
124 758 700,00
255 968 900,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйтсвам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года
090 2 02 02027 02 0000 151
39 432 000,00
39 432 000,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
090 2 02 02032 02 0000 151
181 035 400,00
90 517 700,00
90 517 700,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
090 2 02 02033 02 0000 151
185 543 000,00
53 500 000,00
132 043 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
090 2 02 02037 02 0000 151
286 790 200,00
191 193 400,00
95 596 800,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства
090 2 02 02038 02 0000 151
8 661 000,00
8 661 000,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства
090 2 02 02039 02 0000 151
36 400 000,00
36 400 000,00
0,00
Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
090 2 02 02041 00 0000 151
306 560 000,00
293 660 020,00
12 899 980,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
090 2 02 02041 02 0000 151
306 560 000,00
293 660 020,00
12 899 980,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования
090 2 02 02042 02 0000 151
113 702 300,00
113 702 300,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
090 2 02 02045 02 0000 151
240 432 200,00
120 216 000,00
120 216 200,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
090 2 02 02047 02 0000 151
4 382 900,00
4 382 900,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования
090 2 02 02050 02 0000 151
95 950 000,00
95 950 000,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию федеральных целевых программ
090 2 02 02051 00 0000 151
1 000 000 000,00
332 528 320,00
667 471 680,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
090 2 02 02051 02 0000 151
1 000 000 000,00
332 528 320,00
667 471 680,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации
090 2 02 02054 02 0000 151
71 277 300,00
71 277 300,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет
090 2 02 02064 02 0000 151
75 313 000,00
75 313 000,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет
090 2 02 02065 02 0000 151
16 970 000,00
16 970 000,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей
090 2 02 02067 02 0000 151
27 000 000,00
27 000 000,00
Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
090 2 02 02068 00 0000 151
6 143 000,00
6 143 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
090 2 02 02068 02 0000 151
6 143 000,00
6 143 000,00
Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
090 2 02 02074 00 0000 151
40 000 000,00
40 000 000,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
090 2 02 02074 02 0000 151
40 000 000,00
40 000 000,00
0,00
Субсидии бюджетам на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
090 2 02 02075 00 0000 151
577 337 000,00
346 402 000,00
230 935 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
090 2 02 02075 02 0000 151
577 337 000,00
346 402 000,00
230 935 000,00
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
090 2 02 02077 00 0000 151
487 422 000,00
487 422 000,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
090 2 02 02077 02 0000 151
487 422 000,00
487 422 000,00
0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
090 2 02 02086 02 0000 151
23 872 700,00
9 539 925,02
14 332 774,98
Прочие субсидии
090 2 02 02999 00 0000 151
1 633 520 980,00
1 392 000 000,00
241 520 980,00
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
090 2 02 02999 02 0000 151
1 633 520 980,00
1 392 000 000,00
241 520 980,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
090 2 02 03000 00 0000 151
5 675 506 640,00
2 832 774 350,00
2 842 732 290,00
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
090 2 02 03001 00 0000 151
2 269 486 100,00
447 538 700,00
1 821 947 400,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
090 2 02 03001 02 0000 151
2 269 486 100,00
447 538 700,00
1 821 947 400,00
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
090 2 02 03003 00 0000 151
142 274 700,00
142 274 700,00
0,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
090 2 02 03003 02 0000 151
142 274 700,00
142 274 700,00
0,00
Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
090 2 02 03004 00 0000 151
37 749 000,00
18 455 850,00
19 293 150,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
090 2 02 03004 02 0000 151
37 749 000,00
18 455 850,00
19 293 150,00
Субвенции бюджетам на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов
090 2 02 03005 00 0000 151
882 100,00
882 100,00
0,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов
090 2 02 03005 02 0000 151
882 100,00
882 100,00
0,00
Субвенции бюджетам на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
090 2 02 03006 00 0000 151
2 234 300,00
2 234 300,00
0,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
090 2 02 03006 02 0000 151
2 234 300,00
2 234 300,00
0,00
Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
090 2 02 03007 00 0000 151
1 210 100,00
1 026 400,00
183 700,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
090 2 02 03007 02 0000 151
1 210 100,00
1 026 400,00
183 700,00
Субвенции бюджетам на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
090 2 02 03010 00 0000 151
1 568 400,00
715 000,00
853 400,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
090 2 02 03010 02 0000 151
1 568 400,00
715 000,00
853 400,00
Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
090 2 02 03011 00 0000 151
128 000,00
30 000,00
98 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
090 2 02 03011 02 0000 151
128 000,00
30 000,00
98 000,00
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
090 2 02 03012 00 0000 151
3 392 500,00
3 392 500,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
090 2 02 03012 02 0000 151
3 392 500,00
3 392 500,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
090 2 02 03015 00 0000 151
43 647 700,00
43 647 700,00
0,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
090 2 02 03015 02 0000 151
43 647 700,00
43 647 700,00
0,00
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
090 2 02 03018 00 0000 151
878 881 900,00
878 881 900,00
0,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
090 2 02 03018 02 0000 151
878 881 900,00
878 881 900,00
0,00
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
090 2 02 03019 00 0000 151
97 932 300,00
30 479 600,00
67 452 700,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
090 2 02 03019 02 0000 151
97 932 300,00
30 479 600,00
67 452 700,00
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
090 2 02 03020 00 0000 151
54 059 700,00
54 059 700,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
090 2 02 03020 02 0000 151
54 059 700,00
54 059 700,00
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
090 2 02 03025 00 0000 151
1 299 329 200,00
662 012 700,00
637 316 500,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
090 2 02 03025 02 0000 151
1 299 329 200,00
662 012 700,00
637 316 500,00
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
090 2 02 03030 00 0000 151
103 663 000,00
55 823 000,00
47 840 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
090 2 02 03030 02 0000 151
103 663 000,00
55 823 000,00
47 840 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)
090 2 02 03031 02 0000 151
290 500,00
290 500,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны, использования объектов животного мира и среды их обитания
090 2 02 03032 02 0000 151
27 086 100,00
16 398 100,00
10 688 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
090 2 02 03050 02 0000 151
709 832 400,00
532 374 300,00
177 458 100,00
Прочие субвенции
090 2 02 03999 00 0000 151
1 858 640,00
1 858 640,00
Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
090 2 02 03999 02 0000 151
1 858 640,00
1 858 640,00
Иные межбюджетные трансферты
090 2 02 04000 00 0000 151
2 571 624 800,00
2 232 482 783,00
339 142 017,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
090 2 02 04001 00 0000 151
13 560 000,00
3 892 666,20
9 667 333,80
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
090 2 02 04001 02 0000 151
13 560 000,00
3 892 666,20
9 667 333,80
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников
090 2 02 04002 00 0000 151
3 100 000,00
565 416,80
2 534 583,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников
090 2 02 04002 02 0000 151
3 100 000,00
565 416,80
2 534 583,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам, и заработную плату работников территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств субъектов Российской Федерации, за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
090 2 02 04003 02 0000 151
1 663 958 700,00
1 663 958 700,00
0,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
090 2 02 04005 00 0000 151
796 863 600,00
514 294 000,00
282 569 600,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
090 2 02 04005 02 0000 151
796 863 600,00
514 294 000,00
282 569 600,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации
090 2 02 04006 02 0000 151
67 050 500,00
33 526 000,00
33 524 500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
090 2 02 04010 00 0000 151
27 092 000,00
16 246 000,00
10 846 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
090 2 02 04010 02 0000 151
27 092 000,00
16 246 000,00
10 846 000,00
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
090 2 02 09000 00 0000 151
19 249 623,00
260 770 603,00
-241 520 980,00
Прочие безвозмездные поступления от федерального бюджета
090 2 02 09010 00 0000 151
11 835 300,00
253 356 280,00
-241 520 980,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета
090 2 02 09011 02 0000 151
11 835 300,00
253 356 280,00
-241 520 980,00
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов
090 2 02 09070 00 0000 151
7 414 323,00
7 414 323,00
0,00
Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
090 2 02 09071 00 0000 151
7 414 323,00
7 414 323,00
0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
090 2 02 09071 02 0000 151
7 414 323,00
7 414 323,00
0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ
090 2 03 00000 00 0000 180
1 549 540 050,00
1 287 237 000,00
262 303 050,00
Безвозмездные поступления от государственных корпораций
090 2 03 10000 00 0000 180
1 549 540 050,00
1 287 237 000,00
262 303 050,00
Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
090 2 03 10001 00 0000 180
1 549 540 050,00
1 287 237 000,00
262 303 050,00
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
090 2 03 10001 02 0000 180
1 549 540 050,00
1 287 237 000,00
262 303 050,00
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
090 2 03 10001 02 0001 180
929 724 030,00
1 287 237 000,00
-357 512 970,00
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
090 2 03 10001 02 0002 180
619 816 020,00
619 816 020,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
090 2 07 00000 00 0000 180
305 000,00
93 574,32
211 425,68
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
090 2 07 02000 02 0000 180
305 000,00
93 574,32
211 425,68
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
000 3 00 00000 00 0000 000
1 242 559 770,28
858 816 483,46
383 743 286,82
РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
000 3 02 00000 00 0000 000
1 212 924 398,56
791 591 865,34
421 332 533,22
Доходы от продажи услуг
000 3 02 01000 00 0000 130
1 144 994 887,73
726 701 762,37
418 293 125,36
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
000 3 02 01020 02 0000 130
1 144 994 887,73
726 701 762,37
418 293 125,36
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
030 3 02 01020 02 0000 130
5 744 100,00
1 196 627,36
4 547 472,64
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
054 3 02 01020 02 0000 130
278 745 800,00
166 938 786,74
111 807 013,26
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
056 3 02 01020 02 0000 130
120 514 900,00
72 122 959,93
48 391 940,07
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
075 3 02 01020 02 0000 130
72 480 889,00
42 809 861,74
29 671 027,26
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
078 3 02 01020 02 0000 130
113 900 000,00
80 583 314,28
33 316 685,72
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
120 3 02 01020 02 0000 130
74 948 900,00
42 185 913,48
32 762 986,52
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
134 3 02 01020 02 0000 130
52 199 600,00
21 750 482,36
30 449 117,64
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
148 3 02 01020 02 0000 130
150 299 500,00
83 783 483,59
66 516 016,41
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
164 3 02 01020 02 0000 130
22 227 900,00
12 241 210,09
9 986 689,91
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
178 3 02 01020 02 0000 130
6 261 043,00
3 323 131,00
2 937 912,00
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
369 3 02 01020 02 0000 130
260 850,00
0,00
260 850,00
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
701 3 02 01020 02 0000 130
97 411 405,73
128 924 155,12
-31 512 749,39
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
704 3 02 01020 02 0000 130
150 000 000,00
70 841 836,68
79 158 163,32
Доходы от продажи товаров
000 3 02 02000 00 0000 440
67 929 510,83
64 890 102,97
3 039 407,86
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
000 3 02 02020 02 0000 440
67 929 510,83
64 890 102,97
3 039 407,86
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
030 3 02 02020 02 0000 440
123 200,00
34 000,00
89 200,00
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
701 3 02 02020 02 0000 440
67 806 310,83
64 856 102,97
2 950 207,86
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
000 3 03 00000 00 0000 000
29 635 371,72
67 224 618,12
-37 589 246,40
Прочие безвозмездные поступления
000 3 03 02000 00 0000 180
29 635 371,72
67 224 618,12
-37 589 246,40
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
000 3 03 02020 02 0000 180
29 635 371,72
67 224 618,12
-37 589 246,40
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
054 3 03 02020 02 0000 180
11 516 219,02
13 255 196,54
-1 738 977,52
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
056 3 03 02020 02 0000 180
1 022 440,00
5 864 974,00
-4 842 534,00
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
075 3 03 02020 02 0000 180
9 221 357,31
10 810 253,77
-1 588 896,46
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
078 3 03 02020 02 0000 180
1 740 363,65
12 993 561,61
-11 253 197,96
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
148 3 03 02020 02 0000 180
306 405,50
231 505,50
74 900,00
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
164 3 03 02020 02 0000 180
4 870 000,00
5 124 277,00
-254 277,00
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
178 3 03 02020 02 0000 180
69 471,24
69 471,24
0,00
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
701 3 03 02020 02 0000 180
889 115,00
1 079 315,51
-190 200,51
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
000 3 03 02020 02 0000 180
0,00
17 796 062,95
-17 796 062,95
Наименование показателя
Код строки
Код расхода по ППП, ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
1
2
3
4
5
6
Расходы бюджета - всего
200
х
117 608 954 982,17
47 155 290 085,73
70 453 664 896,44
в том числе:
Законодательное Собрание Красноярского края
001
335 294 300,00
138 564 998,58
196 729 301,42
Общегосударственные вопросы
001
0100
335 294 300,00
138 564 998,58
196 729 301,42
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
001
0103
284 719 400,00
120 071 529,83
164 647 870,17
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
001
0103
0020000
281 719 400,00
119 296 417,18
162 422 982,82
Центральный аппарат
001
0103
0020400
223 377 000,00
96 035 550,06
127 341 449,94
Центральный аппарат иных органов
001
0103
0020460
223 377 000,00
96 035 550,06
127 341 449,94
Выполнение функций государственными органами
001
0103
0020460
012
223 377 000,00
96 035 550,06
127 341 449,94
Расходы
001
0103
0020460
012
200000
208 117 000,00
90 259 854,70
117 857 145,30
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0103
0020460
012
210000
160 748 800,00
73 038 718,01
87 710 081,99
Заработная плата
001
0103
0020460
012
211000
129 042 000,00
58 317 397,45
70 724 602,55
Прочие выплаты
001
0103
0020460
012
212000
360 000,00
178 742,11
181 257,89
Начисления на оплату труда
001
0103
0020460
012
213000
31 346 800,00
14 542 578,45
16 804 221,55
Приобретение услуг
001
0103
0020460
012
220000
42 938 200,00
15 032 897,15
27 905 302,85
Услуги связи
001
0103
0020460
012
221000
4 809 200,00
1 479 628,06
3 329 571,94
Транспортные услуги
001
0103
0020460
012
222000
6 660 000,00
2 969 729,46
3 690 270,54
Арендная плата за пользование имуществом
001
0103
0020460
012
224000
2 640 000,00
852 221,88
1 787 778,12
Услуги по содержанию имущества
001
0103
0020460
012
225000
6 141 000,00
1 435 186,32
4 705 813,68
Прочие услуги
001
0103
0020460
012
226000
22 688 000,00
8 296 131,43
14 391 868,57
Прочие расходы
001
0103
0020460
012
290000
4 430 000,00
2 188 239,54
2 241 760,46
Поступление нефинансовых активов
001
0103
0020460
012
300000
15 260 000,00
5 775 695,36
9 484 304,64
Увеличение стоимости основных средств
001
0103
0020460
012
310000
8 710 000,00
3 061 261,75
5 648 738,25
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0103
0020460
012
340000
6 550 000,00
2 714 433,61
3 835 566,39
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
001
0103
0020900
2 162 200,00
938 500,18
1 223 699,82
Выполнение функций государственными органами
001
0103
0020900
012
2 162 200,00
938 500,18
1 223 699,82
Расходы
001
0103
0020900
012
200000
2 162 200,00
938 500,18
1 223 699,82
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0103
0020900
012
210000
2 162 200,00
938 500,18
1 223 699,82
Заработная плата
001
0103
0020900
012
211000
1 714 200,00
827 495,28
886 704,72
Начисления на оплату труда
001
0103
0020900
012
213000
448 000,00
111 004,90
336 995,10
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
001
0103
0021000
56 180 200,00
22 322 366,94
33 857 833,06
Выполнение функций государственными органами
001
0103
0021000
012
56 180 200,00
22 322 366,94
33 857 833,06
Расходы
001
0103
0021000
012
200000
56 180 200,00
22 322 366,94
33 857 833,06
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0103
0021000
012
210000
56 180 200,00
22 322 366,94
33 857 833,06
Заработная плата
001
0103
0021000
012
211000
43 063 900,00
18 986 835,95
24 077 064,05
Прочие выплаты
001
0103
0021000
012
212000
1 835 500,00
106 699,65
1 728 800,35
Начисления на оплату труда
001
0103
0021000
012
213000
11 280 800,00
3 228 831,34
8 051 968,66
Резервные фонды
001
0103
0700000
3 000 000,00
775 112,65
2 224 887,35
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
001
0103
0700400
3 000 000,00
775 112,65
2 224 887,35
Прочие расходы
001
0103
0700400
013
3 000 000,00
775 112,65
2 224 887,35
Расходы
001
0103
0700400
013
200000
3 000 000,00
775 112,65
2 224 887,35
Прочие расходы
001
0103
0700400
013
290000
3 000 000,00
775 112,65
2 224 887,35
Другие общегосударственные вопросы
001
0114
50 574 900,00
18 493 468,75
32 081 431,25
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
001
0114
0920000
13 114 900,00
13 114 900,00
Выполнение других обязательств государства
001
0114
0920300
13 114 900,00
13 114 900,00
Выполнение функций государственными органами
001
0114
0920300
012
13 114 900,00
13 114 900,00
Расходы
001
0114
0920300
012
200000
13 114 900,00
13 114 900,00
Приобретение услуг
001
0114
0920300
012
220000
13 114 900,00
13 114 900,00
Прочие услуги
001
0114
0920300
012
226000
13 114 900,00
13 114 900,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
001
0114
0930000
37 460 000,00
18 493 468,75
18 966 531,25
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
0114
0939900
37 460 000,00
18 493 468,75
18 966 531,25
Транспортное обеспечение
001
0114
0939900
981
37 460 000,00
18 493 468,75
18 966 531,25
Расходы
001
0114
0939900
981
200000
22 000 000,00
9 092 066,50
12 907 933,50
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0114
0939900
981
210000
18 601 700,00
7 904 381,45
10 697 318,55
Заработная плата
001
0114
0939900
981
211000
14 709 700,00
6 273 071,56
8 436 628,44
Прочие выплаты
001
0114
0939900
981
212000
38 000,00
11 900,00
26 100,00
Начисления на оплату труда
001
0114
0939900
981
213000
3 854 000,00
1 619 409,89
2 234 590,11
Приобретение услуг
001
0114
0939900
981
220000
3 348 300,00
1 171 256,23
2 177 043,77
Коммунальные услуги
001
0114
0939900
981
223000
925 300,00
422 984,97
502 315,03
Услуги по содержанию имущества
001
0114
0939900
981
225000
663 300,00
84 366,53
578 933,47
Прочие услуги
001
0114
0939900
981
226000
1 759 700,00
663 904,73
1 095 795,27
Прочие расходы
001
0114
0939900
981
290000
50 000,00
16 428,82
33 571,18
Поступление нефинансовых активов
001
0114
0939900
981
300000
15 460 000,00
9 401 402,25
6 058 597,75
Увеличение стоимости основных средств
001
0114
0939900
981
310000
7 004 000,00
6 316 791,51
687 208,49
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0114
0939900
981
340000
8 456 000,00
3 084 610,74
5 371 389,26
Счетная палата Красноярского края
002
40 178 400,00
18 070 092,53
22 108 307,47
Общегосударственные вопросы
002
0100
40 178 400,00
18 070 092,53
22 108 307,47
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
002
0106
40 178 400,00
18 070 092,53
22 108 307,47
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
002
0106
0020000
40 178 400,00
18 070 092,53
22 108 307,47
Центральный аппарат
002
0106
0020400
37 426 100,00
16 769 520,53
20 656 579,47
Центральный аппарат иных органов
002
0106
0020460
37 426 100,00
16 769 520,53
20 656 579,47
Выполнение функций государственными органами
002
0106
0020460
012
37 426 100,00
16 769 520,53
20 656 579,47
Расходы
002
0106
0020460
012
200000
35 267 500,00
15 980 247,11
19 287 252,89
Оплата труда и начисления на оплату труда
002
0106
0020460
012
210000
32 205 800,00
14 658 265,59
17 547 534,41
Заработная плата
002
0106
0020460
012
211000
25 387 500,00
11 676 933,67
13 710 566,33
Прочие выплаты
002
0106
0020460
012
212000
160 500,00
55 500,00
105 000,00
Начисления на оплату труда
002
0106
0020460
012
213000
6 657 800,00
2 925 831,92
3 731 968,08
Приобретение услуг
002
0106
0020460
012
220000
2 992 500,00
1 302 960,07
1 689 539,93
Услуги связи
002
0106
0020460
012
221000
466 900,00
58 508,44
408 391,56
Транспортные услуги
002
0106
0020460
012
222000
468 600,00
174 200,00
294 400,00
Услуги по содержанию имущества
002
0106
0020460
012
225000
287 000,00
98 306,54
188 693,46
Прочие услуги
002
0106
0020460
012
226000
1 770 000,00
971 945,09
798 054,91
Прочие расходы
002
0106
0020460
012
290000
69 200,00
19 021,45
50 178,55
Поступление нефинансовых активов
002
0106
0020460
012
300000
2 158 600,00
789 273,42
1 369 326,58
Увеличение стоимости основных средств
002
0106
0020460
012
310000
1 500 000,00
503 784,84
996 215,16
Увеличение стоимости материальных запасов
002
0106
0020460
012
340000
658 600,00
285 488,58
373 111,42
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители
002
0106
0022400
2 752 300,00
1 300 572,00
1 451 728,00
Выполнение функций государственными органами
002
0106
0022400
012
2 752 300,00
1 300 572,00
1 451 728,00
Расходы
002
0106
0022400
012
200000
2 752 300,00
1 300 572,00
1 451 728,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
002
0106
0022400
012
210000
2 752 300,00
1 300 572,00
1 451 728,00
Заработная плата
002
0106
0022400
012
211000
2 186 100,00
1 095 100,00
1 091 000,00
Начисления на оплату труда
002
0106
0022400
012
213000
566 200,00
205 472,00
360 728,00
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае
003
14 598 700,00
5 150 941,43
9 447 758,57
Общегосударственные вопросы
003
0100
14 598 700,00
5 150 941,43
9 447 758,57
Другие общегосударственные вопросы
003
0114
14 598 700,00
5 150 941,43
9 447 758,57
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
003
0114
0020000
14 598 700,00
5 150 941,43
9 447 758,57
Центральный аппарат
003
0114
0020400
14 598 700,00
5 150 941,43
9 447 758,57
Центральный аппарат иных органов
003
0114
0020460
14 598 700,00
5 150 941,43
9 447 758,57
Выполнение функций государственными органами
003
0114
0020460
012
14 598 700,00
5 150 941,43
9 447 758,57
Расходы
003
0114
0020460
012
200000
14 449 700,00
5 105 423,03
9 344 276,97
Оплата труда и начисления на оплату труда
003
0114
0020460
012
210000
13 165 700,00
4 668 307,53
8 497 392,47
Заработная плата
003
0114
0020460
012
211000
10 398 000,00
3 810 099,50
6 587 900,50
Прочие выплаты
003
0114
0020460
012
212000
43 400,00
8 600,00
34 800,00
Начисления на оплату труда
003
0114
0020460
012
213000
2 724 300,00
849 608,03
1 874 691,97
Приобретение услуг
003
0114
0020460
012
220000
1 279 000,00
434 118,50
844 881,50
Услуги связи
003
0114
0020460
012
221000
173 000,00
65 037,29
107 962,71
Транспортные услуги
003
0114
0020460
012
222000
652 000,00
216 803,52
435 196,48
Услуги по содержанию имущества
003
0114
0020460
012
225000
60 000,00
22 095,00
37 905,00
Прочие услуги
003
0114
0020460
012
226000
394 000,00
130 182,69
263 817,31
Прочие расходы
003
0114
0020460
012
290000
5 000,00
2 997,00
2 003,00
Поступление нефинансовых активов
003
0114
0020460
012
300000
149 000,00
45 518,40
103 481,60
Увеличение стоимости основных средств
003
0114
0020460
012
310000
90 100,00
25 277,40
64 822,60
Увеличение стоимости материальных запасов
003
0114
0020460
012
340000
58 900,00
20 241,00
38 659,00
Избирательная комиссия Красноярского края
004
41 854 600,00
18 426 443,45
23 428 156,55
Общегосударственные вопросы
004
0100
41 854 600,00
18 426 443,45
23 428 156,55
Обеспечение проведения выборов и референдумов
004
0107
41 854 600,00
18 426 443,45
23 428 156,55
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
004
0107
0020000
41 854 600,00
18 426 443,45
23 428 156,55
Центральный аппарат
004
0107
0020400
35 702 100,00
15 883 672,37
19 818 427,63
Центральный аппарат иных органов
004
0107
0020460
35 702 100,00
15 883 672,37
19 818 427,63
Выполнение функций государственными органами
004
0107
0020460
012
35 702 100,00
15 883 672,37
19 818 427,63
Расходы
004
0107
0020460
012
200000
34 976 600,00
15 524 435,03
19 452 164,97
Оплата труда и начисления на оплату труда
004
0107
0020460
012
210000
30 577 100,00
14 468 392,31
16 108 707,69
Заработная плата
004
0107
0020460
012
211000
24 439 100,00
11 650 873,69
12 788 226,31
Прочие выплаты
004
0107
0020460
012
212000
250 000,00
93 100,00
156 900,00
Начисления на оплату труда
004
0107
0020460
012
213000
5 888 000,00
2 724 418,62
3 163 581,38
Приобретение услуг
004
0107
0020460
012
220000
4 399 500,00
1 056 042,72
3 343 457,28
Услуги связи
004
0107
0020460
012
221000
1 940 900,00
238 517,96
1 702 382,04
Транспортные услуги
004
0107
0020460
012
222000
538 600,00
25 984,00
512 616,00
Услуги по содержанию имущества
004
0107
0020460
012
225000
177 500,00
56 979,10
120 520,90
Прочие услуги
004
0107
0020460
012
226000
1 742 500,00
734 561,66
1 007 938,34
Поступление нефинансовых активов
004
0107
0020460
012
300000
725 500,00
359 237,34
366 262,66
Увеличение стоимости основных средств
004
0107
0020460
012
310000
516 500,00
255 742,25
260 757,75
Увеличение стоимости материальных запасов
004
0107
0020460
012
340000
209 000,00
103 495,09
105 504,91
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации
004
0107
0022000
6 152 500,00
2 542 771,08
3 609 728,92
Выполнение функций государственными органами
004
0107
0022000
012
6 152 500,00
2 542 771,08
3 609 728,92
Расходы
004
0107
0022000
012
200000
6 152 500,00
2 542 771,08
3 609 728,92
Оплата труда и начисления на оплату труда
004
0107
0022000
012
210000
6 152 500,00
2 542 771,08
3 609 728,92
Заработная плата
004
0107
0022000
012
211000
4 961 800,00
2 271 762,64
2 690 037,36
Начисления на оплату труда
004
0107
0022000
012
213000
1 190 700,00
271 008,44
919 691,56
Управление делами администрации Красноярского края
006
758 857 539,79
281 315 728,42
477 541 811,37
Общегосударственные вопросы
006
0100
697 293 411,36
256 653 273,94
440 640 137,42
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
006
0102
238 455 373,36
99 202 755,61
139 252 617,75
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
006
0102
0020000
238 455 373,36
99 202 755,61
139 252 617,75
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
006
0102
0020100
2 057 000,00
959 705,51
1 097 294,49
Выполнение функций государственными органами
006
0102
0020100
012
2 057 000,00
959 705,51
1 097 294,49
Расходы
006
0102
0020100
012
200000
2 057 000,00
959 705,51
1 097 294,49
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0102
0020100
012
210000
2 057 000,00
959 705,51
1 097 294,49
Заработная плата
006
0102
0020100
012
211000
1 714 302,40
848 243,20
866 059,20
Начисления на оплату труда
006
0102
0020100
012
213000
342 697,60
111 462,31
231 235,29
Центральный аппарат
006
0102
0020400
236 398 373,36
98 243 050,10
138 155 323,26
Центральный аппарат иных органов
006
0102
0020460
236 398 373,36
98 243 050,10
138 155 323,26
Выполнение функций государственными органами
006
0102
0020460
012
236 398 373,36
98 243 050,10
138 155 323,26
Расходы
006
0102
0020460
012
200000
236 398 373,36
98 243 050,10
138 155 323,26
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0102
0020460
012
210000
207 643 373,36
86 972 459,30
120 670 914,06
Заработная плата
006
0102
0020460
012
211000
164 400 550,00
69 519 094,51
94 881 455,49
Прочие выплаты
006
0102
0020460
012
212000
887 000,00
362 341,99
524 658,01
Начисления на оплату труда
006
0102
0020460
012
213000
42 355 823,36
17 091 022,80
25 264 800,56
Приобретение услуг
006
0102
0020460
012
220000
24 963 000,00
10 377 774,41
14 585 225,59
Транспортные услуги
006
0102
0020460
012
222000
8 122 000,00
4 541 845,00
3 580 155,00
Прочие услуги
006
0102
0020460
012
226000
16 841 000,00
5 835 929,41
11 005 070,59
Прочие расходы
006
0102
0020460
012
290000
3 792 000,00
892 816,39
2 899 183,61
Другие общегосударственные вопросы
006
0114
458 838 038,00
157 450 518,33
301 387 519,67
Руководство и управление в сфере установленных функций
006
0114
0010000
16 660 000,00
4 860 361,79
11 799 638,21
Депутаты Государственной Думы и их помощники
006
0114
0011000
13 560 000,00
4 177 584,99
9 382 415,01
Выполнение функций государственными органами
006
0114
0011000
012
13 560 000,00
4 177 584,99
9 382 415,01
Расходы
006
0114
0011000
012
200000
13 175 000,00
4 166 219,31
9 008 780,69
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0114
0011000
012
210000
9 455 000,00
3 597 529,86
5 857 470,14
Заработная плата
006
0114
0011000
012
211000
7 600 000,00
2 810 369,29
4 789 630,71
Прочие выплаты
006
0114
0011000
012
212000
100 000,00
31 800,00
68 200,00
Начисления на оплату труда
006
0114
0011000
012
213000
1 755 000,00
755 360,57
999 639,43
Приобретение услуг
006
0114
0011000
012
220000
3 720 000,00
568 689,45
3 151 310,55
Услуги связи
006
0114
0011000
012
221000
1 020 000,00
223 073,65
796 926,35
Транспортные услуги
006
0114
0011000
012
222000
1 300 000,00
59 780,00
1 240 220,00
Коммунальные услуги
006
0114
0011000
012
223000
320 000,00
55 132,85
264 867,15
Арендная плата за пользование имуществом
006
0114
0011000
012
224000
500 000,00
165 759,00
334 241,00
Услуги по содержанию имущества
006
0114
0011000
012
225000
200 000,00
13 631,95
186 368,05
Прочие услуги
006
0114
0011000
012
226000
380 000,00
51 312,00
328 688,00
Поступление нефинансовых активов
006
0114
0011000
012
300000
385 000,00
11 365,68
373 634,32
Увеличение стоимости основных средств
006
0114
0011000
012
310000
300 000,00
300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0114
0011000
012
340000
85 000,00
11 365,68
73 634,32
Члены Совета Федерации и их помощники
006
0114
0011200
3 100 000,00
682 776,80
2 417 223,20
Выполнение функций государственными органами
006
0114
0011200
012
3 100 000,00
682 776,80
2 417 223,20
Расходы
006
0114
0011200
012
200000
3 036 000,00
682 776,80
2 353 223,20
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0114
0011200
012
210000
2 430 000,00
621 124,00
1 808 876,00
Заработная плата
006
0114
0011200
012
211000
1 900 000,00
478 736,00
1 421 264,00
Прочие выплаты
006
0114
0011200
012
212000
30 000,00
400,00
29 600,00
Начисления на оплату труда
006
0114
0011200
012
213000
500 000,00
141 988,00
358 012,00
Приобретение услуг
006
0114
0011200
012
220000
606 000,00
61 652,80
544 347,20
Услуги связи
006
0114
0011200
012
221000
90 000,00
21 999,29
68 000,71
Транспортные услуги
006
0114
0011200
012
222000
424 000,00
17 250,00
406 750,00
Прочие услуги
006
0114
0011200
012
226000
92 000,00
22 403,51
69 596,49
Поступление нефинансовых активов
006
0114
0011200
012
300000
64 000,00
64 000,00
Увеличение стоимости основных средств
006
0114
0011200
012
310000
50 000,00
50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0114
0011200
012
340000
14 000,00
14 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
006
0114
0020000
83 158 378,00
32 514 868,02
50 643 509,98
Центральный аппарат
006
0114
0020400
83 158 378,00
32 514 868,02
50 643 509,98
Центральный аппарат департамента здравоохранения и социального развития
006
0114
0020410
10 595 500,00
4 181 601,72
6 413 898,28
Выполнение функций государственными органами
006
0114
0020410
012
10 595 500,00
4 181 601,72
6 413 898,28
Расходы
006
0114
0020410
012
200000
10 595 500,00
4 181 601,72
6 413 898,28
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0114
0020410
012
210000
9 500 900,00
3 757 601,72
5 743 298,28
Заработная плата
006
0114
0020410
012
211000
7 553 400,00
3 007 379,96
4 546 020,04
Прочие выплаты
006
0114
0020410
012
212000
43 000,00
10 390,00
32 610,00
Начисления на оплату труда
006
0114
0020410
012
213000
1 904 500,00
739 831,76
1 164 668,24
Приобретение услуг
006
0114
0020410
012
220000
1 094 600,00
424 000,00
670 600,00
Транспортные услуги
006
0114
0020410
012
222000
925 000,00
340 000,00
585 000,00
Прочие услуги
006
0114
0020410
012
226000
169 600,00
84 000,00
85 600,00
Центральный аппарат департамента образования, науки, культуры и спорта
006
0114
0020420
9 406 600,00
3 452 175,37
5 954 424,63
Выполнение функций государственными органами
006
0114
0020420
012
9 406 600,00
3 452 175,37
5 954 424,63
Расходы
006
0114
0020420
012
200000
9 406 600,00
3 452 175,37
5 954 424,63
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0114
0020420
012
210000
8 355 600,00
3 192 175,37
5 163 424,63
Заработная плата
006
0114
0020420
012
211000
6 645 900,00
2 543 632,99
4 102 267,01
Прочие выплаты
006
0114
0020420
012
212000
43 000,00
12 149,50
30 850,50
Начисления на оплату труда
006
0114
0020420
012
213000
1 666 700,00
636 392,88
1 030 307,12
Приобретение услуг
006
0114
0020420
012
220000
1 051 000,00
260 000,00
791 000,00
Транспортные услуги
006
0114
0020420
012
222000
968 000,00
230 000,00
738 000,00
Прочие услуги
006
0114
0020420
012
226000
83 000,00
30 000,00
53 000,00
Центральный аппарат департамента строительства и архитектуры
006
0114
0020450
11 020 600,00
4 921 436,01
6 099 163,99
Выполнение функций государственными органами
006
0114
0020450
012
11 020 600,00
4 921 436,01
6 099 163,99
Расходы
006
0114
0020450
012
200000
11 020 600,00
4 921 436,01
6 099 163,99
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0114
0020450
012
210000
10 078 600,00
4 555 436,01
5 523 163,99
Заработная плата
006
0114
0020450
012
211000
8 007 100,00
3 619 932,17
4 387 167,83
Прочие выплаты
006
0114
0020450
012
212000
48 000,00
19 351,50
28 648,50
Начисления на оплату труда
006
0114
0020450
012
213000
2 023 500,00
916 152,34
1 107 347,66
Приобретение услуг
006
0114
0020450
012
220000
942 000,00
366 000,00
576 000,00
Транспортные услуги
006
0114
0020450
012
222000
753 000,00
215 000,00
538 000,00
Прочие услуги
006
0114
0020450
012
226000
189 000,00
151 000,00
38 000,00
Центральный аппарат иных органов
006
0114
0020460
52 135 678,00
19 959 654,92
32 176 023,08
Выполнение функций государственными органами
006
0114
0020460
012
52 135 678,00
19 959 654,92
32 176 023,08
Расходы
006
0114
0020460
012
200000
52 135 678,00
19 959 654,92
32 176 023,08
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0114
0020460
012
210000
51 645 678,00
19 732 034,92
31 913 643,08
Заработная плата
006
0114
0020460
012
211000
40 866 550,00
15 643 555,83
25 222 994,17
Прочие выплаты
006
0114
0020460
012
212000
72 000,00
13 465,00
58 535,00
Начисления на оплату труда
006
0114
0020460
012
213000
10 707 128,00
4 075 014,09
6 632 113,91
Приобретение услуг
006
0114
0020460
012
220000
480 000,00
226 620,00
253 380,00
Транспортные услуги
006
0114
0020460
012
222000
250 000,00
130 000,00
120 000,00
Прочие услуги
006
0114
0020460
012
226000
230 000,00
96 620,00
133 380,00
Прочие расходы
006
0114
0020460
012
290000
10 000,00
1 000,00
9 000,00
Резервные фонды
006
0114
0700000
844 760,00
41 300,00
803 460,00
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
006
0114
0700400
844 760,00
41 300,00
803 460,00
Прочие расходы
006
0114
0700400
013
844 760,00
41 300,00
803 460,00
Расходы
006
0114
0700400
013
200000
844 760,00
41 300,00
803 460,00
Приобретение услуг
006
0114
0700400
013
220000
517 440,00
41 300,00
476 140,00
Транспортные услуги
006
0114
0700400
013
222000
45 000,00
41 300,00
3 700,00
Арендная плата за пользование имуществом
006
0114
0700400
013
224000
97 440,00
97 440,00
Прочие услуги
006
0114
0700400
013
226000
375 000,00
375 000,00
Прочие расходы
006
0114
0700400
013
290000
327 320,00
327 320,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
006
0114
0920000
66 723 100,00
24 450 540,13
42 272 559,87
Выполнение других обязательств государства
006
0114
0920300
66 723 100,00
24 450 540,13
42 272 559,87
Выполнение функций государственными органами
006
0114
0920300
012
12 273 800,00
4 708 250,00
7 565 550,00
Расходы
006
0114
0920300
012
200000
12 201 800,00
4 708 250,00
7 493 550,00
Приобретение услуг
006
0114
0920300
012
220000
3 112 800,00
3 112 800,00
Арендная плата за пользование имуществом
006
0114
0920300
012
224000
200 000,00
200 000,00
Прочие услуги
006
0114
0920300
012
226000
2 912 800,00
2 912 800,00
Прочие расходы
006
0114
0920300
012
290000
9 089 000,00
4 708 250,00
4 380 750,00
Поступление нефинансовых активов
006
0114
0920300
012
300000
72 000,00
72 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0114
0920300
012
340000
72 000,00
72 000,00
Расходы на содержание объектов краевого жилищного фонда и служебного жилого фонда
006
0114
0920300
975
51 419 300,00
16 748 264,13
34 671 035,87
Расходы
006
0114
0920300
975
200000
44 749 300,00
16 459 718,61
28 289 581,39
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0114
0920300
975
210000
11 956 300,00
4 233 290,27
7 723 009,73
Заработная плата
006
0114
0920300
975
211000
9 473 300,00
3 402 051,73
6 071 248,27
Прочие выплаты
006
0114
0920300
975
212000
1 000,00
37,74
962,26
Начисления на оплату труда
006
0114
0920300
975
213000
2 482 000,00
831 200,80
1 650 799,20
Приобретение услуг
006
0114
0920300
975
220000
30 293 000,00
10 772 856,80
19 520 143,20
Услуги связи
006
0114
0920300
975
221000
450 000,00
111 932,63
338 067,37
Коммунальные услуги
006
0114
0920300
975
223000
9 480 000,00
4 505 483,17
4 974 516,83
Услуги по содержанию имущества
006
0114
0920300
975
225000
6 300 000,00
424 521,49
5 875 478,51
Прочие услуги
006
0114
0920300
975
226000
14 063 000,00
5 730 919,51
8 332 080,49
Прочие расходы
006
0114
0920300
975
290000
2 500 000,00
1 453 571,54
1 046 428,46
Поступление нефинансовых активов
006
0114
0920300
975
300000
6 670 000,00
288 545,52
6 381 454,48
Увеличение стоимости основных средств
006
0114
0920300
975
310000
5 790 000,00
106 168,40
5 683 831,60
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0114
0920300
975
340000
880 000,00
182 377,12
697 622,88
Мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
006
0114
0920300
976
3 030 000,00
2 994 026,00
35 974,00
Расходы
006
0114
0920300
976
200000
2 905 000,00
2 878 626,00
26 374,00
Приобретение услуг
006
0114
0920300
976
220000
2 820 874,00
2 794 500,00
26 374,00
Транспортные услуги
006
0114
0920300
976
222000
450 000,00
450 000,00
Прочие услуги
006
0114
0920300
976
226000
2 370 874,00
2 344 500,00
26 374,00
Прочие расходы
006
0114
0920300
976
290000
84 126,00
84 126,00
Поступление нефинансовых активов
006
0114
0920300
976
300000
125 000,00
115 400,00
9 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0114
0920300
976
340000
125 000,00
115 400,00
9 600,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
006
0114
0930000
291 146 800,00
95 530 029,21
195 616 770,79
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
006
0114
0939900
291 146 800,00
95 530 029,21
195 616 770,79
Эксплуатация зданий, оборудования, средств связи и материально-техническое обеспечение
006
0114
0939900
980
181 398 300,00
53 226 168,07
128 172 131,93
Расходы
006
0114
0939900
980
200000
147 556 700,00
45 109 130,84
102 447 569,16
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0114
0939900
980
210000
41 401 000,00
14 991 586,72
26 409 413,28
Заработная плата
006
0114
0939900
980
211000
32 805 100,00
12 027 242,45
20 777 857,55
Прочие выплаты
006
0114
0939900
980
212000
1 000,00
325,00
675,00
Начисления на оплату труда
006
0114
0939900
980
213000
8 594 900,00
2 964 019,27
5 630 880,73
Приобретение услуг
006
0114
0939900
980
220000
105 630 700,00
30 005 992,92
75 624 707,08
Услуги связи
006
0114
0939900
980
221000
15 062 000,00
5 371 150,53
9 690 849,47
Транспортные услуги
006
0114
0939900
980
222000
30 000,00
30 000,00
Коммунальные услуги
006
0114
0939900
980
223000
20 650 000,00
7 370 063,87
13 279 936,13
Арендная плата за пользование имуществом
006
0114
0939900
980
224000
240 000,00
14 700,00
225 300,00
Услуги по содержанию имущества
006
0114
0939900
980
225000
40 675 100,00
6 634 012,01
34 041 087,99
Прочие услуги
006
0114
0939900
980
226000
28 973 600,00
10 616 066,51
18 357 533,49
Прочие расходы
006
0114
0939900
980
290000
525 000,00
111 551,20
413 448,80
Поступление нефинансовых активов
006
0114
0939900
980
300000
33 841 600,00
8 117 037,23
25 724 562,77
Увеличение стоимости основных средств
006
0114
0939900
980
310000
26 530 000,00
5 438 831,74
21 091 168,26
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0114
0939900
980
340000
7 311 600,00
2 678 205,49
4 633 394,51
Транспортное обеспечение
006
0114
0939900
981
109 748 500,00
42 303 861,14
67 444 638,86
Расходы
006
0114
0939900
981
200000
77 208 500,00
27 476 045,35
49 732 454,65
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0114
0939900
981
210000
46 260 500,00
19 092 316,79
27 168 183,21
Заработная плата
006
0114
0939900
981
211000
36 457 600,00
15 382 452,62
21 075 147,38
Прочие выплаты
006
0114
0939900
981
212000
251 000,00
105 325,00
145 675,00
Начисления на оплату труда
006
0114
0939900
981
213000
9 551 900,00
3 604 539,17
5 947 360,83
Приобретение услуг
006
0114
0939900
981
220000
30 828 000,00
8 375 310,85
22 452 689,15
Транспортные услуги
006
0114
0939900
981
222000
22 680 000,00
5 365 217,62
17 314 782,38
Арендная плата за пользование имуществом
006
0114
0939900
981
224000
1 878 000,00
418 650,00
1 459 350,00
Услуги по содержанию имущества
006
0114
0939900
981
225000
4 670 000,00
1 576 210,71
3 093 789,29
Прочие услуги
006
0114
0939900
981
226000
1 600 000,00
1 015 232,52
584 767,48
Прочие расходы
006
0114
0939900
981
290000
120 000,00
8 417,71
111 582,29
Поступление нефинансовых активов
006
0114
0939900
981
300000
32 540 000,00
14 827 815,79
17 712 184,21
Увеличение стоимости основных средств
006
0114
0939900
981
310000
9 790 000,00
3 350 000,00
6 440 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0114
0939900
981
340000
22 750 000,00
11 477 815,79
11 272 184,21
Расходы, связанные с обеспечением деятельности полномочного представителя Президента Российской Федерации в Красноярском крае и его аппарата
006
0114
8270000
305 000,00
53 419,18
251 580,82
Выполнение функций государственными органами
006
0114
8270000
012
305 000,00
53 419,18
251 580,82
Расходы
006
0114
8270000
012
200000
255 000,00
36 184,18
218 815,82
Приобретение услуг
006
0114
8270000
012
220000
255 000,00
36 184,18
218 815,82
Услуги связи
006
0114
8270000
012
221000
70 000,00
31 143,18
38 856,82
Коммунальные услуги
006
0114
8270000
012
223000
50 000,00
5 041,00
44 959,00
Услуги по содержанию имущества
006
0114
8270000
012
225000
135 000,00
135 000,00
Поступление нефинансовых активов
006
0114
8270000
012
300000
50 000,00
17 235,00
32 765,00
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0114
8270000
012
340000
50 000,00
17 235,00
32 765,00
Национальная оборона
006
0200
565 000,00
13 769,00
551 231,00
Мобилизационная подготовка экономики
006
0204
565 000,00
13 769,00
551 231,00
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
006
0204
2090000
565 000,00
13 769,00
551 231,00
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
006
0204
2090100
565 000,00
13 769,00
551 231,00
Выполнение функций государственными органами
006
0204
2090100
012
565 000,00
13 769,00
551 231,00
Расходы
006
0204
2090100
012
200000
475 000,00
8 769,00
466 231,00
Приобретение услуг
006
0204
2090100
012
220000
475 000,00
8 769,00
466 231,00
Услуги связи
006
0204
2090100
012
221000
15 000,00
15 000,00
Транспортные услуги
006
0204
2090100
012
222000
55 000,00
55 000,00
Прочие услуги
006
0204
2090100
012
226000
405 000,00
8 769,00
396 231,00
Поступление нефинансовых активов
006
0204
2090100
012
300000
90 000,00
5 000,00
85 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0204
2090100
012
340000
90 000,00
5 000,00
85 000,00
Национальная экономика
006
0400
27 954 128,43
12 543 375,50
15 410 752,93
Общеэкономические вопросы
006
0401
14 213 500,00
6 205 548,25
8 007 951,75
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
006
0401
0020000
14 213 500,00
6 205 548,25
8 007 951,75
Центральный аппарат
006
0401
0020400
14 213 500,00
6 205 548,25
8 007 951,75
Центральный аппарат департамента природных ресурсов и лесного комплекса
006
0401
0020430
14 213 500,00
6 205 548,25
8 007 951,75
Выполнение функций государственными органами
006
0401
0020430
012
14 213 500,00
6 205 548,25
8 007 951,75
Расходы
006
0401
0020430
012
200000
14 213 500,00
6 205 548,25
8 007 951,75
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0401
0020430
012
210000
12 397 000,00
5 520 548,25
6 876 451,75
Заработная плата
006
0401
0020430
012
211000
9 822 100,00
4 357 604,44
5 464 495,56
Прочие выплаты
006
0401
0020430
012
212000
76 000,00
19 000,00
57 000,00
Начисления на оплату труда
006
0401
0020430
012
213000
2 498 900,00
1 143 943,81
1 354 956,19
Приобретение услуг
006
0401
0020430
012
220000
1 816 500,00
685 000,00
1 131 500,00
Транспортные услуги
006
0401
0020430
012
222000
1 430 000,00
645 000,00
785 000,00
Прочие услуги
006
0401
0020430
012
226000
386 500,00
40 000,00
346 500,00
Сельское хозяйство и рыболовство
006
0405
12 746 348,64
5 964 460,59
6 781 888,05
Руководство и управление в сфере установленных функций
006
0405
0010000
850 000,00
25 149,39
824 850,61
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания
006
0405
0015100
850 000,00
25 149,39
824 850,61
Выполнение функций государственными органами
006
0405
0015100
012
850 000,00
25 149,39
824 850,61
Расходы
006
0405
0015100
012
200000
842 700,00
25 149,39
817 550,61
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0405
0015100
012
210000
831 700,00
25 149,39
806 550,61
Заработная плата
006
0405
0015100
012
211000
658 100,00
19 928,20
638 171,80
Прочие выплаты
006
0405
0015100
012
212000
1 200,00
1 200,00
Начисления на оплату труда
006
0405
0015100
012
213000
172 400,00
5 221,19
167 178,81
Приобретение услуг
006
0405
0015100
012
220000
11 000,00
11 000,00
Прочие услуги
006
0405
0015100
012
226000
11 000,00
11 000,00
Поступление нефинансовых активов
006
0405
0015100
012
300000
7 300,00
7 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0405
0015100
012
340000
7 300,00
7 300,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
006
0405
0020000
11 896 348,64
5 939 311,20
5 957 037,44
Центральный аппарат
006
0405
0020400
11 896 348,64
5 939 311,20
5 957 037,44
Центральный аппарат иных органов
006
0405
0020460
11 896 348,64
5 939 311,20
5 957 037,44
Выполнение функций государственными органами
006
0405
0020460
012
11 896 348,64
5 939 311,20
5 957 037,44
Расходы
006
0405
0020460
012
200000
11 896 348,64
5 939 311,20
5 957 037,44
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0405
0020460
012
210000
10 849 748,64
5 484 311,20
5 365 437,44
Заработная плата
006
0405
0020460
012
211000
8 775 672,96
4 448 954,89
4 326 718,07
Прочие выплаты
006
0405
0020460
012
212000
43 000,00
28 990,00
14 010,00
Начисления на оплату труда
006
0405
0020460
012
213000
2 031 075,68
1 006 366,31
1 024 709,37
Приобретение услуг
006
0405
0020460
012
220000
1 046 600,00
455 000,00
591 600,00
Транспортные услуги
006
0405
0020460
012
222000
939 000,00
385 000,00
554 000,00
Прочие услуги
006
0405
0020460
012
226000
107 600,00
70 000,00
37 600,00
Лесное хозяйство
006
0407
994 279,79
373 366,66
620 913,13
Вопросы в области лесных отношений
006
0407
2920000
994 279,79
373 366,66
620 913,13
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений
006
0407
2920100
994 279,79
373 366,66
620 913,13
Выполнение функций государственными органами
006
0407
2920100
012
994 279,79
373 366,66
620 913,13
Расходы
006
0407
2920100
012
200000
966 935,79
373 366,66
593 569,13
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0407
2920100
012
210000
832 535,79
331 366,66
501 169,13
Заработная плата
006
0407
2920100
012
211000
647 826,14
262 251,52
385 574,62
Прочие выплаты
006
0407
2920100
012
212000
14 900,00
600,00
14 300,00
Начисления на оплату труда
006
0407
2920100
012
213000
169 809,65
68 515,14
101 294,51
Приобретение услуг
006
0407
2920100
012
220000
134 400,00
42 000,00
92 400,00
Транспортные услуги
006
0407
2920100
012
222000
74 600,00
22 000,00
52 600,00
Прочие услуги
006
0407
2920100
012
226000
59 800,00
20 000,00
39 800,00
Поступление нефинансовых активов
006
0407
2920100
012
300000
27 344,00
27 344,00
Увеличение стоимости основных средств
006
0407
2920100
012
310000
9 344,00
9 344,00
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0407
2920100
012
340000
18 000,00
18 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
006
0500
9 013 000,00
2 882 551,47
6 130 448,53
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
006
0505
9 013 000,00
2 882 551,47
6 130 448,53
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
006
0505
0020000
9 013 000,00
2 882 551,47
6 130 448,53
Центральный аппарат
006
0505
0020400
9 013 000,00
2 882 551,47
6 130 448,53
Центральный аппарат иных органов
006
0505
0020460
9 013 000,00
2 882 551,47
6 130 448,53
Выполнение функций государственными органами
006
0505
0020460
012
9 013 000,00
2 882 551,47
6 130 448,53
Расходы
006
0505
0020460
012
200000
9 013 000,00
2 882 551,47
6 130 448,53
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0505
0020460
012
210000
7 777 000,00
2 483 551,47
5 293 448,53
Заработная плата
006
0505
0020460
012
211000
6 192 100,00
1 918 870,11
4 273 229,89
Прочие выплаты
006
0505
0020460
012
212000
37 000,00
21 000,00
16 000,00
Начисления на оплату труда
006
0505
0020460
012
213000
1 547 900,00
543 681,36
1 004 218,64
Приобретение услуг
006
0505
0020460
012
220000
1 236 000,00
399 000,00
837 000,00
Транспортные услуги
006
0505
0020460
012
222000
885 000,00
245 000,00
640 000,00
Прочие услуги
006
0505
0020460
012
226000
351 000,00
154 000,00
197 000,00
Образование
006
0700
24 032 000,00
9 222 758,51
14 809 241,49
Переподготовка и повышение квалификации
006
0705
24 032 000,00
9 222 758,51
14 809 241,49
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации
006
0705
4340000
24 032 000,00
9 222 758,51
14 809 241,49
Выполнение функций государственными органами
006
0705
4340000
012
24 032 000,00
9 222 758,51
14 809 241,49
Расходы
006
0705
4340000
012
200000
22 755 000,00
8 690 379,28
14 064 620,72
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0705
4340000
012
210000
326 000,00
155 000,00
171 000,00
Прочие выплаты
006
0705
4340000
012
212000
326 000,00
155 000,00
171 000,00
Приобретение услуг
006
0705
4340000
012
220000
22 429 000,00
8 535 379,28
13 893 620,72
Услуги связи
006
0705
4340000
012
221000
580 000,00
23 531,77
556 468,23
Транспортные услуги
006
0705
4340000
012
222000
808 000,00
206 000,00
602 000,00
Арендная плата за пользование имуществом
006
0705
4340000
012
224000
9 343 000,00
3 891 966,60
5 451 033,40
Услуги по содержанию имущества
006
0705
4340000
012
225000
13 000,00
13 000,00
Прочие услуги
006
0705
4340000
012
226000
11 685 000,00
4 413 880,91
7 271 119,09
Поступление нефинансовых активов
006
0705
4340000
012
300000
1 277 000,00
532 379,23
744 620,77
Увеличение стоимости основных средств
006
0705
4340000
012
310000
650 000,00
212 655,92
437 344,08
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0705
4340000
012
340000
627 000,00
319 723,31
307 276,69
Постоянное представительство Совета администрации Красноярского края при Правительстве Российской Федерации
008
57 612 400,00
25 408 736,12
32 203 663,88
Общегосударственные вопросы
008
0100
57 612 400,00
25 408 736,12
32 203 663,88
Другие общегосударственные вопросы
008
0114
57 612 400,00
25 408 736,12
32 203 663,88
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
008
0114
0020000
57 612 400,00
25 408 736,12
32 203 663,88
Центральный аппарат
008
0114
0020400
57 612 400,00
25 408 736,12
32 203 663,88
Центральный аппарат иных органов
008
0114
0020460
57 612 400,00
25 408 736,12
32 203 663,88
Выполнение функций государственными органами
008
0114
0020460
012
57 612 400,00
25 408 736,12
32 203 663,88
Расходы
008
0114
0020460
012
200000
54 862 400,00
24 623 316,47
30 239 083,53
Оплата труда и начисления на оплату труда
008
0114
0020460
012
210000
8 240 500,00
3 517 924,72
4 722 575,28
Заработная плата
008
0114
0020460
012
211000
6 410 800,00
2 617 344,34
3 793 455,66
Прочие выплаты
008
0114
0020460
012
212000
150 000,00
71 627,10
78 372,90
Начисления на оплату труда
008
0114
0020460
012
213000
1 679 700,00
828 953,28
850 746,72
Приобретение услуг
008
0114
0020460
012
220000
46 361 900,00
20 963 533,20
25 398 366,80
Услуги связи
008
0114
0020460
012
221000
1 200 000,00
240 991,87
959 008,13
Транспортные услуги
008
0114
0020460
012
222000
1 380 360,00
570 236,00
810 124,00
Арендная плата за пользование имуществом
008
0114
0020460
012
224000
38 725 000,00
19 362 692,72
19 362 307,28
Услуги по содержанию имущества
008
0114
0020460
012
225000
2 080 000,00
106 969,45
1 973 030,55
Прочие услуги
008
0114
0020460
012
226000
2 976 540,00
682 643,16
2 293 896,84
Прочие расходы
008
0114
0020460
012
290000
260 000,00
141 858,55
118 141,45
Поступление нефинансовых активов
008
0114
0020460
012
300000
2 750 000,00
785 419,65
1 964 580,35
Увеличение стоимости основных средств
008
0114
0020460
012
310000
298 760,00
144 358,53
154 401,47
Увеличение стоимости материальных запасов
008
0114
0020460
012
340000
2 451 240,00
641 061,12
1 810 178,88
Казначейство администрации Красноярского края (служба администрации Красноярского края)
010
279 294 900,00
117 277 744,57
162 017 155,43
Общегосударственные вопросы
010
0100
279 294 900,00
117 277 744,57
162 017 155,43
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
010
0106
279 294 900,00
117 277 744,57
162 017 155,43
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
010
0106
0020000
279 294 900,00
117 277 744,57
162 017 155,43
Центральный аппарат
010
0106
0020400
26 421 200,00
13 258 534,61
13 162 665,39
Центральный аппарат иных органов
010
0106
0020460
26 421 200,00
13 258 534,61
13 162 665,39
Выполнение функций государственными органами
010
0106
0020460
012
26 421 200,00
13 258 534,61
13 162 665,39
Расходы
010
0106
0020460
012
200000
25 457 200,00
12 776 534,61
12 680 665,39
Оплата труда и начисления на оплату труда
010
0106
0020460
012
210000
22 835 500,00
11 927 485,39
10 908 014,61
Заработная плата
010
0106
0020460
012
211000
18 039 200,00
9 438 500,00
8 600 700,00
Прочие выплаты
010
0106
0020460
012
212000
70 100,00
22 286,55
47 813,45
Начисления на оплату труда
010
0106
0020460
012
213000
4 726 200,00
2 466 698,84
2 259 501,16
Приобретение услуг
010
0106
0020460
012
220000
2 610 900,00
844 275,27
1 766 624,73
Услуги связи
010
0106
0020460
012
221000
370 000,00
131 895,27
238 104,73
Транспортные услуги
010
0106
0020460
012
222000
334 000,00
83 500,00
250 500,00
Услуги по содержанию имущества
010
0106
0020460
012
225000
265 000,00
110 000,00
155 000,00
Прочие услуги
010
0106
0020460
012
226000
1 641 900,00
518 880,00
1 123 020,00
Прочие расходы
010
0106
0020460
012
290000
10 800,00
4 773,95
6 026,05
Поступление нефинансовых активов
010
0106
0020460
012
300000
964 000,00
482 000,00
482 000,00
Увеличение стоимости основных средств
010
0106
0020460
012
310000
200 000,00
100 000,00
100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
010
0106
0020460
012
340000
764 000,00
382 000,00
382 000,00
Территориальные органы
010
0106
0021500
252 873 700,00
104 019 209,96
148 854 490,04
Выполнение функций государственными органами
010
0106
0021500
012
252 873 700,00
104 019 209,96
148 854 490,04
Расходы
010
0106
0021500
012
200000
242 937 700,00
100 520 192,57
142 417 507,43
Оплата труда и начисления на оплату труда
010
0106
0021500
012
210000
209 051 500,00
92 598 695,73
116 452 804,27
Заработная плата
010
0106
0021500
012
211000
163 470 800,00
72 629 189,79
90 841 610,21
Прочие выплаты
010
0106
0021500
012
212000
2 775 400,00
949 188,79
1 826 211,21
Начисления на оплату труда
010
0106
0021500
012
213000
42 805 300,00
19 020 317,15
23 784 982,85
Приобретение услуг
010
0106
0021500
012
220000
33 613 200,00
7 892 490,28
25 720 709,72
Услуги связи
010
0106
0021500
012
221000
4 912 600,00
1 238 371,08
3 674 228,92
Транспортные услуги
010
0106
0021500
012
222000
4 285 790,00
366 948,90
3 918 841,10
Коммунальные услуги
010
0106
0021500
012
223000
4 685 500,00
771 197,64
3 914 302,36
Арендная плата за пользование имуществом
010
0106
0021500
012
224000
3 810,00
3 810,00
Услуги по содержанию имущества
010
0106
0021500
012
225000
11 383 500,00
2 034 096,54
9 349 403,46
Прочие услуги
010
0106
0021500
012
226000
8 342 000,00
3 481 876,12
4 860 123,88
Прочие расходы
010
0106
0021500
012
290000
273 000,00
29 006,56
243 993,44
Поступление нефинансовых активов
010
0106
0021500
012
300000
9 936 000,00
3 499 017,39
6 436 982,61
Увеличение стоимости основных средств
010
0106
0021500
012
310000
2 600 000,00
599 017,39
2 000 982,61
Увеличение стоимости материальных запасов
010
0106
0021500
012
340000
7 336 000,00
2 900 000,00
4 436 000,00
Служба финансового контроля администрации Красноярского края
011
22 797 100,00
10 429 564,32
12 367 535,68
Общегосударственные вопросы
011
0100
22 797 100,00
10 429 564,32
12 367 535,68
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
011
0106
22 797 100,00
10 429 564,32
12 367 535,68
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
011
0106
0020000
22 797 100,00
10 429 564,32
12 367 535,68
Центральный аппарат
011
0106
0020400
22 797 100,00
10 429 564,32
12 367 535,68
Центральный аппарат иных органов
011
0106
0020460
22 797 100,00
10 429 564,32
12 367 535,68
Выполнение функций государственными органами
011
0106
0020460
012
22 797 100,00
10 429 564,32
12 367 535,68
Расходы
011
0106
0020460
012
200000
22 069 600,00
10 283 563,20
11 786 036,80
Оплата труда и начисления на оплату труда
011
0106
0020460
012
210000
18 694 500,00
8 779 583,44
9 914 916,56
Заработная плата
011
0106
0020460
012
211000
14 075 800,00
6 776 433,44
7 299 366,56
Прочие выплаты
011
0106
0020460
012
212000
931 000,00
268 150,00
662 850,00
Начисления на оплату труда
011
0106
0020460
012
213000
3 687 700,00
1 735 000,00
1 952 700,00
Приобретение услуг
011
0106
0020460
012
220000
3 360 100,00
1 495 921,06
1 864 178,94
Услуги связи
011
0106
0020460
012
221000
40 000,00
13 757,34
26 242,66
Транспортные услуги
011
0106
0020460
012
222000
220 000,00
122 396,90
97 603,10
Услуги по содержанию имущества
011
0106
0020460
012
225000
60 000,00
23 310,78
36 689,22
Прочие услуги
011
0106
0020460
012
226000
3 040 100,00
1 336 456,04
1 703 643,96
Прочие расходы
011
0106
0020460
012
290000
15 000,00
8 058,70
6 941,30
Поступление нефинансовых активов
011
0106
0020460
012
300000
727 500,00
146 001,12
581 498,88
Увеличение стоимости основных средств
011
0106
0020460
012
310000
457 500,00
12 462,45
445 037,55
Увеличение стоимости материальных запасов
011
0106
0020460
012
340000
270 000,00
133 538,67
136 461,33
Служба по контролю в области образования администрации Красноярского края
028
29 725 300,00
19 138 136,80
10 587 163,20
Образование
028
0700
29 725 300,00
19 138 136,80
10 587 163,20
Другие вопросы в области образования
028
0709
29 725 300,00
19 138 136,80
10 587 163,20
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
028
0709
0020000
11 125 600,00
3 839 596,80
7 286 003,20
Центральный аппарат
028
0709
0020400
11 125 600,00
3 839 596,80
7 286 003,20
Центральный аппарат иных органов
028
0709
0020460
11 125 600,00
3 839 596,80
7 286 003,20
Выполнение функций государственными органами
028
0709
0020460
012
11 125 600,00
3 839 596,80
7 286 003,20
Расходы
028
0709
0020460
012
200000
10 730 200,00
3 623 340,90
7 106 859,10
Оплата труда и начисления на оплату труда
028
0709
0020460
012
210000
6 274 300,00
2 961 278,27
3 313 021,73
Заработная плата
028
0709
0020460
012
211000
4 944 600,00
2 368 099,96
2 576 500,04
Прочие выплаты
028
0709
0020460
012
212000
34 200,00
18 500,00
15 700,00
Начисления на оплату труда
028
0709
0020460
012
213000
1 295 500,00
574 678,31
720 821,69
Приобретение услуг
028
0709
0020460
012
220000
4 455 900,00
662 062,63
3 793 837,37
Услуги связи
028
0709
0020460
012
221000
254 300,00
73 733,80
180 566,20
Транспортные услуги
028
0709
0020460
012
222000
348 000,00
129 750,60
218 249,40
Коммунальные услуги
028
0709
0020460
012
223000
518 100,00
215 865,60
302 234,40
Услуги по содержанию имущества
028
0709
0020460
012
225000
2 746 400,00
1 920,00
2 744 480,00
Прочие услуги
028
0709
0020460
012
226000
589 100,00
240 792,63
348 307,37
Поступление нефинансовых активов
028
0709
0020460
012
300000
395 400,00
216 255,90
179 144,10
Увеличение стоимости основных средств
028
0709
0020460
012
310000
302 300,00
172 977,29
129 322,71
Увеличение стоимости материальных запасов
028
0709
0020460
012
340000
93 100,00
43 278,61
49 821,39
Мероприятия в области образования
028
0709
4360000
18 599 700,00
15 298 540,00
3 301 160,00
Государственная поддержка в сфере образования
028
0709
4360100
18 599 700,00
15 298 540,00
3 301 160,00
Выполнение функций государственными органами
028
0709
4360100
012
18 599 700,00
15 298 540,00
3 301 160,00
Расходы
028
0709
4360100
012
200000
18 003 800,00
15 083 992,19
2 919 807,81
Оплата труда и начисления на оплату труда
028
0709
4360100
012
210000
34 400,00
6 000,00
28 400,00
Прочие выплаты
028
0709
4360100
012
212000
34 400,00
6 000,00
28 400,00
Приобретение услуг
028
0709
4360100
012
220000
17 965 400,00
15 077 323,73
2 888 076,27
Транспортные услуги
028
0709
4360100
012
222000
129 400,00
28 851,00
100 549,00
Арендная плата за пользование имуществом
028
0709
4360100
012
224000
50 000,00
25 110,40
24 889,60
Услуги по содержанию имущества
028
0709
4360100
012
225000
86 000,00
44 155,33
41 844,67
Прочие услуги
028
0709
4360100
012
226000
17 700 000,00
14 979 207,00
2 720 793,00
Прочие расходы
028
0709
4360100
012
290000
4 000,00
668,46
3 331,54
Поступление нефинансовых активов
028
0709
4360100
012
300000
595 900,00
214 547,81
381 352,19
Увеличение стоимости материальных запасов
028
0709
4360100
012
340000
595 900,00
214 547,81
381 352,19
Агентство природопользования администрации Красноярского края
030
487 279 632,43
147 761 712,54
339 517 919,89
Национальная экономика
030
0400
182 487 070,00
52 299 457,71
130 187 612,29
Общеэкономические вопросы
030
0401
17 253 370,00
7 046 397,52
10 206 972,48
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
030
0401
0020000
17 253 370,00
7 046 397,52
10 206 972,48
Центральный аппарат
030
0401
0020400
17 253 370,00
7 046 397,52
10 206 972,48
Центральный аппарат иных органов
030
0401
0020460
17 253 370,00
7 046 397,52
10 206 972,48
Выполнение функций государственными органами
030
0401
0020460
012
17 253 370,00
7 046 397,52
10 206 972,48
Расходы
030
0401
0020460
012
200000
16 346 370,00
6 843 156,82
9 503 213,18
Оплата труда и начисления на оплату труда
030
0401
0020460
012
210000
15 008 107,00
6 362 064,65
8 646 042,35
Заработная плата
030
0401
0020460
012
211000
11 867 487,00
5 200 000,00
6 667 487,00
Прочие выплаты
030
0401
0020460
012
212000
31 275,00
18 800,00
12 475,00
Начисления на оплату труда
030
0401
0020460
012
213000
3 109 345,00
1 143 264,65
1 966 080,35
Приобретение услуг
030
0401
0020460
012
220000
1 332 263,00
480 682,39
851 580,61
Услуги связи
030
0401
0020460
012
221000
288 600,00
85 307,30
203 292,70
Транспортные услуги
030
0401
0020460
012
222000
405 000,00
88 171,65
316 828,35
Услуги по содержанию имущества
030
0401
0020460
012
225000
108 000,00
42 627,90
65 372,10
Прочие услуги
030
0401
0020460
012
226000
530 663,00
264 575,54
266 087,46
Прочие расходы
030
0401
0020460
012
290000
6 000,00
409,78
5 590,22
Поступление нефинансовых активов
030
0401
0020460
012
300000
907 000,00
203 240,70
703 759,30
Увеличение стоимости основных средств
030
0401
0020460
012
310000
500 000,00
92 160,00
407 840,00
Увеличение стоимости материальных запасов
030
0401
0020460
012
340000
407 000,00
111 080,70
295 919,30
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
030
0404
58 892 600,00
13 479 740,00
45 412 860,00
Геологическое изучение недр
030
0404
2500000
2 142 600,00
472 740,00
1 669 860,00
Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр
030
0404
2500100
2 142 600,00
472 740,00
1 669 860,00
Выполнение функций государственными органами
030
0404
2500100
012
2 142 600,00
472 740,00
1 669 860,00
Расходы
030
0404
2500100
012
200000
2 142 600,00
472 740,00
1 669 860,00
Приобретение услуг
030
0404
2500100
012
220000
2 142 600,00
472 740,00
1 669 860,00
Прочие услуги
030
0404
2500100
012
226000
2 142 600,00
472 740,00
1 669 860,00
Региональные целевые программы
030
0404
5220000
56 750 000,00
13 007 000,00
43 743 000,00
Краевая целевая программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы в Красноярском крае в 2006-2008 годах»
030
0404
5221900
56 750 000,00
13 007 000,00
43 743 000,00
Выполнение функций государственными органами
030
0404
5221900
012
56 750 000,00
13 007 000,00
43 743 000,00
Расходы
030
0404
5221900
012
200000
56 750 000,00
13 007 000,00
43 743 000,00
Приобретение услуг
030
0404
5221900
012
220000
56 750 000,00
13 007 000,00
43 743 000,00
Прочие услуги
030
0404
5221900
012
226000
56 750 000,00
13 007 000,00
43 743 000,00
Водные ресурсы
030
0406
106 341 100,00
31 773 320,19
74 567 779,81
Водохозяйственные мероприятия
030
0406
2800000
106 341 100,00
31 773 320,19
74 567 779,81
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений
030
0406
2800100
8 408 800,00
3 011 227,99
5 397 572,01
Выполнение функций государственными органами
030
0406
2800100
012
8 408 800,00
3 011 227,99
5 397 572,01
Расходы
030
0406
2800100
012
200000
8 408 800,00
3 011 227,99
5 397 572,01
Приобретение услуг
030
0406
2800100
012
220000
8 408 800,00
3 011 227,99
5 397 572,01
Прочие услуги
030
0406
2800100
012
226000
8 408 800,00
3 011 227,99
5 397 572,01
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
030
0406
2800400
97 932 300,00
28 762 092,20
69 170 207,80
Выполнение функций государственными органами
030
0406
2800400
012
97 932 300,00
28 762 092,20
69 170 207,80
Расходы
030
0406
2800400
012
200000
97 932 300,00
28 762 092,20
69 170 207,80
Приобретение услуг
030
0406
2800400
012
220000
97 932 300,00
28 762 092,20
69 170 207,80
Прочие услуги
030
0406
2800400
012
226000
97 932 300,00
28 762 092,20
69 170 207,80
Охрана окружающей среды
030
0600
266 705 262,43
92 574 954,83
174 130 307,60
Экологический контроль
030
0601
23 625 000,00
3 662 085,02
19 962 914,98
Мероприятия по экологическому контролю
030
0601
4050000
23 625 000,00
3 662 085,02
19 962 914,98
Выполнение функций государственными органами
030
0601
4050000
012
23 625 000,00
3 662 085,02
19 962 914,98
Расходы
030
0601
4050000
012
200000
11 625 000,00
3 662 085,02
7 962 914,98
Приобретение услуг
030
0601
4050000
012
220000
11 625 000,00
3 662 085,02
7 962 914,98
Прочие услуги
030
0601
4050000
012
226000
11 625 000,00
3 662 085,02
7 962 914,98
Поступление нефинансовых активов
030
0601
4050000
012
300000
12 000 000,00
12 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств
030
0601
4050000
012
310000
12 000 000,00
12 000 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
030
0603
220 603 119,80
88 787 535,34
131 815 584,46
Состояние окружающей среды и природопользования
030
0603
4100000
180 604 200,00
66 694 963,37
113 909 236,63
Природоохранные мероприятия
030
0603
4100100
180 604 200,00
66 694 963,37
113 909 236,63
Мероприятия по охране окружающей среды в зоне действия предприятий нефтегазовой отрасли
030
0603
4100101
60 000 000,00
16 500 000,00
43 500 000,00
Выполнение функций государственными органами
030
0603
4100101
012
60 000 000,00
16 500 000,00
43 500 000,00
Расходы
030
0603
4100101
012
200000
60 000 000,00
16 500 000,00
43 500 000,00
Приобретение услуг
030
0603
4100101
012
220000
60 000 000,00
16 500 000,00
43 500 000,00
Прочие услуги
030
0603
4100101
012
226000
60 000 000,00
16 500 000,00
43 500 000,00
Мероприятия по охране окружающей среды и экологической безопасности (за исключением мероприятий по охране окружающей среды в зоне действия предприятий нефтегазовой отрасли)
030
0603
4100102
120 604 200,00
50 194 963,37
70 409 236,63
Выполнение функций государственными органами
030
0603
4100102
012
120 604 200,00
50 194 963,37
70 409 236,63
Расходы
030
0603
4100102
012
200000
113 292 400,00
50 194 963,37
63 097 436,63
Приобретение услуг
030
0603
4100102
012
220000
113 292 400,00
50 194 963,37
63 097 436,63
Прочие услуги
030
0603
4100102
012
226000
113 292 400,00
50 194 963,37
63 097 436,63
Поступление нефинансовых активов
030
0603
4100102
012
300000
7 311 800,00
7 311 800,00
Увеличение стоимости основных средств
030
0603
4100102
012
310000
7 311 800,00
7 311 800,00
Природоохранные учреждения
030
0603
4110000
32 498 919,80
19 956 571,97
12 542 347,83
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
030
0603
4119900
32 498 919,80
19 956 571,97
12 542 347,83
Выполнение функций бюджетными учреждениями
030
0603
4119900
001
29 495 641,79
18 824 523,38
10 671 118,41
Расходы
030
0603
4119900
001
200000
21 680 411,92
15 092 851,10
6 587 560,82
Оплата труда и начисления на оплату труда
030
0603
4119900
001
210000
16 630 690,00
12 128 000,75
4 502 689,25
Заработная плата
030
0603
4119900
001
211000
13 128 390,00
9 632 575,23
3 495 814,77
Прочие выплаты
030
0603
4119900
001
212000
112 200,00
59 430,00
52 770,00
Начисления на оплату труда
030
0603
4119900
001
213000
3 390 100,00
2 435 995,52
954 104,48
Приобретение услуг
030
0603
4119900
001
220000
4 747 071,92
2 754 562,38
1 992 509,54
Услуги связи
030
0603
4119900
001
221000
282 061,92
111 993,33
170 068,59
Транспортные услуги
030
0603
4119900
001
222000
101 530,00
51 850,00
49 680,00
Коммунальные услуги
030
0603
4119900
001
223000
300 850,00
114 620,08
186 229,92
Арендная плата за пользование имуществом
030
0603
4119900
001
224000
1 853 160,00
1 187 650,00
665 510,00
Услуги по содержанию имущества
030
0603
4119900
001
225000
1 107 070,00
639 189,13
467 880,87
Прочие услуги
030
0603
4119900
001
226000
1 102 400,00
649 259,84
453 140,16
Прочие расходы
030
0603
4119900
001
290000
302 650,00
210 287,97
92 362,03
Поступление нефинансовых активов
030
0603
4119900
001
300000
7 815 229,87
3 731 672,28
4 083 557,59
Увеличение стоимости основных средств
030
0603
4119900
001
310000
2 159 440,00
524 096,56
1 635 343,44
Увеличение стоимости материальных запасов
030
0603
4119900
001
340000
5 655 789,87
3 207 575,72
2 448 214,15
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
030
0603
4119900
810
2 594 763,01
1 132 048,59
1 462 714,42
Расходы
030
0603
4119900
810
200000
2 063 814,35
837 263,45
1 226 550,90
Оплата труда и начисления на оплату труда
030
0603
4119900
810
210000
833 177,72
407 734,42
425 443,30
Заработная плата
030
0603
4119900
810
211000
582 403,00
308 665,00
273 738,00
Прочие выплаты
030
0603
4119900
810
212000
98 100,00
18 200,00
79 900,00
Начисления на оплату труда
030
0603
4119900
810
213000
152 674,72
80 869,42
71 805,30
Приобретение услуг
030
0603
4119900
810
220000
921 157,00
273 100,00
648 057,00
Услуги связи
030
0603
4119900
810
221000
38 100,00
38 100,00
Транспортные услуги
030
0603
4119900
810
222000
22 400,00
22 400,00
Услуги по содержанию имущества
030
0603
4119900
810
225000
6 000,00
6 000,00
Прочие услуги
030
0603
4119900
810
226000
854 657,00
273 100,00
581 557,00
Прочие расходы
030
0603
4119900
810
290000
309 479,63
156 429,03
153 050,60
Поступление нефинансовых активов
030
0603
4119900
810
300000
530 948,66
294 785,14
236 163,52
Увеличение стоимости основных средств
030
0603
4119900
810
310000
127 400,00
7 755,00
119 645,00
Увеличение стоимости материальных запасов
030
0603
4119900
810
340000
403 548,66
287 030,14
116 518,52
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
030
0603
4119900
811
408 515,00
408 515,00
Расходы
030
0603
4119900
811
200000
378 360,00
378 360,00
Приобретение услуг
030
0603
4119900
811
220000
378 360,00
378 360,00
Прочие услуги
030
0603
4119900
811
226000
378 360,00
378 360,00
Поступление нефинансовых активов
030
0603
4119900
811
300000
30 155,00
30 155,00
Увеличение стоимости материальных запасов
030
0603
4119900
811
340000
30 155,00
30 155,00
Региональные целевые программы
030
0603
5220000
7 500 000,00
2 136 000,00
5 364 000,00
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
030
0603
5223400
7 500 000,00
2 136 000,00
5 364 000,00
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
030
0603
5223407
7 500 000,00
2 136 000,00
5 364 000,00
Выполнение функций государственными органами
030
0603
5223407
012
7 500 000,00
2 136 000,00
5 364 000,00
Расходы
030
0603
5223407
012
200000
7 500 000,00
2 136 000,00
5 364 000,00
Приобретение услуг
030
0603
5223407
012
220000
7 500 000,00
2 136 000,00
5 364 000,00
Прочие услуги
030
0603
5223407
012
226000
7 500 000,00
2 136 000,00
5 364 000,00
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды
030
0604
21 704 500,00
21 704 500,00
Региональные целевые программы
030
0604
5220000
21 704 500,00
21 704 500,00
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
030
0604
5223400
21 704 500,00
21 704 500,00
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
030
0604
5223407
21 704 500,00
21 704 500,00
Выполнение функций государственными органами
030
0604
5223407
012
21 704 500,00
21 704 500,00
Расходы
030
0604
5223407
012
200000
15 391 500,00
15 391 500,00
Приобретение услуг
030
0604
5223407
012
220000
15 391 500,00
15 391 500,00
Прочие услуги
030
0604
5223407
012
226000
15 391 500,00
15 391 500,00
Поступление нефинансовых активов
030
0604
5223407
012
300000
6 313 000,00
6 313 000,00
Увеличение стоимости основных средств
030
0604
5223407
012
310000
6 313 000,00
6 313 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
030
0605
772 642,63
125 334,47
647 308,16
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
030
0605
0020000
772 642,63
125 334,47
647 308,16
Центральный аппарат
030
0605
0020400
520 000,00
125 334,47
394 665,53
Центральный аппарат иных органов
030
0605
0020460
520 000,00
125 334,47
394 665,53
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
030
0605
0020460
810
520 000,00
125 334,47
394 665,53
Расходы
030
0605
0020460
810
200000
313 000,00
125 334,47
187 665,53
Приобретение услуг
030
0605
0020460
810
220000
242 500,00
108 194,74
134 305,26
Услуги связи
030
0605
0020460
810
221000
7 500,00
7 500,00
Транспортные услуги
030
0605
0020460
810
222000
7 500,00
7 500,00
Коммунальные услуги
030
0605
0020460
810
223000
10 000,00
10 000,00
Арендная плата за пользование имуществом
030
0605
0020460
810
224000
15 000,00
15 000,00
Услуги по содержанию имущества
030
0605
0020460
810
225000
2 500,00
2 500,00
Прочие услуги
030
0605
0020460
810
226000
200 000,00
108 194,74
91 805,26
Прочие расходы
030
0605
0020460
810
290000
70 500,00
17 139,73
53 360,27
Поступление нефинансовых активов
030
0605
0020460
810
300000
207 000,00
207 000,00
Увеличение стоимости основных средств
030
0605
0020460
810
310000
175 000,00
175 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
030
0605
0020460
810
340000
32 000,00
32 000,00
Территориальные органы
030
0605
0021500
252 642,63
252 642,63
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
030
0605
0021500
810
252 642,63
252 642,63
Расходы
030
0605
0021500
810
200000
202 642,63
202 642,63
Приобретение услуг
030
0605
0021500
810
220000
152 642,63
152 642,63
Арендная плата за пользование имуществом
030
0605
0021500
810
224000
50 000,00
50 000,00
Прочие услуги
030
0605
0021500
810
226000
102 642,63
102 642,63
Прочие расходы
030
0605
0021500
810
290000
50 000,00
50 000,00
Поступление нефинансовых активов
030
0605
0021500
810
300000
50 000,00
50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
030
0605
0021500
810
340000
50 000,00
50 000,00
Межбюджетные трансферты
030
1100
38 087 300,00
2 887 300,00
35 200 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
030
1102
35 200 000,00
35 200 000,00
Водохозяйственные мероприятия
030
1102
2800000
35 200 000,00
35 200 000,00
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
030
1102
2800300
35 200 000,00
35 200 000,00
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет средств федерального бюджета
030
1102
2800301
32 000 000,00
32 000 000,00
Фонд софинансирования
030
1102
2800301
010
32 000 000,00
32 000 000,00
Расходы
030
1102
2800301
010
200000
32 000 000,00
32 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
030
1102
2800301
010
250000
32 000 000,00
32 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
030
1102
2800301
010
251000
32 000 000,00
32 000 000,00
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет средств краевого бюджета
030
1102
2800302
3 200 000,00
3 200 000,00
Фонд софинансирования
030
1102
2800302
010
3 200 000,00
3 200 000,00
Расходы
030
1102
2800302
010
200000
3 200 000,00
3 200 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
030
1102
2800302
010
250000
3 200 000,00
3 200 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
030
1102
2800302
010
251000
3 200 000,00
3 200 000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
030
1103
2 887 300,00
2 887 300,00
Межбюджетные трансферты
030
1103
5210000
2 887 300,00
2 887 300,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
030
1103
5210200
2 887 300,00
2 887 300,00
Субвенция на реализацию передаваемых полномочий по решению вопросов в области объектов животного мира и водных биологических ресурсов
030
1103
5210246
2 887 300,00
2 887 300,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
030
1103
5210246
009
2 887 300,00
2 887 300,00
Расходы
030
1103
5210246
009
200000
2 887 300,00
2 887 300,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
030
1103
5210246
009
250000
2 887 300,00
2 887 300,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
030
1103
5210246
009
251000
2 887 300,00
2 887 300,00
Агентство здравоохранения и лекарственного обеспечения администрации Красноярского края
054
6 911 378 196,49
2 408 245 378,71
4 503 132 817,78
Образование
054
0700
265 049 131,66
118 013 718,54
147 035 413,12
Среднее профессиональное образование
054
0704
207 154 585,17
98 377 176,65
108 777 408,52
Средние специальные учебные заведения
054
0704
4270000
207 141 263,17
98 366 129,59
108 775 133,58
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
054
0704
4279900
207 141 263,17
98 366 129,59
108 775 133,58
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0704
4279900
001
180 984 928,00
86 522 063,80
94 462 864,20
Расходы
054
0704
4279900
001
200000
176 687 713,00
84 819 735,52
91 867 977,48
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0704
4279900
001
210000
131 619 084,00
62 921 613,61
68 697 470,39
Заработная плата
054
0704
4279900
001
211000
103 131 281,00
49 823 657,05
53 307 623,95
Прочие выплаты
054
0704
4279900
001
212000
1 743 460,00
1 105 560,20
637 899,80
Начисления на оплату труда
054
0704
4279900
001
213000
26 744 343,00
11 992 396,36
14 751 946,64
Приобретение услуг
054
0704
4279900
001
220000
20 948 029,00
9 709 853,71
11 238 175,29
Услуги связи
054
0704
4279900
001
221000
665 900,00
294 669,78
371 230,22
Транспортные услуги
054
0704
4279900
001
222000
587 740,00
151 011,79
436 728,21
Коммунальные услуги
054
0704
4279900
001
223000
12 468 104,00
6 648 996,81
5 819 107,19
Арендная плата за пользование имуществом
054
0704
4279900
001
224000
395 279,00
395 279,00
Услуги по содержанию имущества
054
0704
4279900
001
225000
2 480 700,00
857 010,02
1 623 689,98
Прочие услуги
054
0704
4279900
001
226000
4 350 306,00
1 758 165,31
2 592 140,69
Социальное обеспечение
054
0704
4279900
001
260000
9 304 200,00
4 390 660,01
4 913 539,99
Пособия по социальной помощи населению
054
0704
4279900
001
262000
9 304 200,00
4 390 660,01
4 913 539,99
Прочие расходы
054
0704
4279900
001
290000
14 816 400,00
7 797 608,19
7 018 791,81
Поступление нефинансовых активов
054
0704
4279900
001
300000
4 297 215,00
1 702 328,28
2 594 886,72
Увеличение стоимости основных средств
054
0704
4279900
001
310000
640 000,00
349 037,90
290 962,10
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0704
4279900
001
340000
3 657 215,00
1 353 290,38
2 303 924,62
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
054
0704
4279900
810
25 621 240,89
11 412 707,81
14 208 533,08
Расходы
054
0704
4279900
810
200000
20 435 311,89
8 849 325,21
11 585 986,68
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0704
4279900
810
210000
16 215 046,08
7 489 208,09
8 725 837,99
Заработная плата
054
0704
4279900
810
211000
12 785 078,08
5 936 479,10
6 848 598,98
Прочие выплаты
054
0704
4279900
810
212000
78 600,00
42 200,00
36 400,00
Начисления на оплату труда
054
0704
4279900
810
213000
3 351 368,00
1 510 528,99
1 840 839,01
Приобретение услуг
054
0704
4279900
810
220000
3 802 065,81
1 187 029,67
2 615 036,14
Услуги связи
054
0704
4279900
810
221000
154 068,00
69 541,71
84 526,29
Транспортные услуги
054
0704
4279900
810
222000
551 600,00
193 772,99
357 827,01
Коммунальные услуги
054
0704
4279900
810
223000
520 949,00
118 600,00
402 349,00
Услуги по содержанию имущества
054
0704
4279900
810
225000
1 045 751,00
213 034,76
832 716,24
Прочие услуги
054
0704
4279900
810
226000
1 529 697,81
592 080,21
937 617,60
Прочие расходы
054
0704
4279900
810
290000
418 200,00
173 087,45
245 112,55
Поступление нефинансовых активов
054
0704
4279900
810
300000
5 185 929,00
2 563 382,60
2 622 546,40
Увеличение стоимости основных средств
054
0704
4279900
810
310000
1 988 328,09
917 412,07
1 070 916,02
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0704
4279900
810
340000
3 197 600,91
1 645 970,53
1 551 630,38
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
054
0704
4279900
811
535 094,28
431 357,98
103 736,30
Расходы
054
0704
4279900
811
200000
183 955,53
129 932,80
54 022,73
Приобретение услуг
054
0704
4279900
811
220000
152 479,88
101 957,15
50 522,73
Транспортные услуги
054
0704
4279900
811
222000
17,60
17,60
Услуги по содержанию имущества
054
0704
4279900
811
225000
37 457,83
37 433,55
24,28
Прочие услуги
054
0704
4279900
811
226000
115 004,45
64 506,00
50 498,45
Социальное обеспечение
054
0704
4279900
811
260000
24 800,00
24 800,00
Пособия по социальной помощи населению
054
0704
4279900
811
262000
24 800,00
24 800,00
Прочие расходы
054
0704
4279900
811
290000
6 675,65
3 175,65
3 500,00
Поступление нефинансовых активов
054
0704
4279900
811
300000
351 138,75
301 425,18
49 713,57
Увеличение стоимости основных средств
054
0704
4279900
811
310000
298 854,78
288 624,80
10 229,98
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0704
4279900
811
340000
52 283,97
12 800,38
39 483,59
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
054
0704
5200000
13 322,00
11 047,06
2 274,94
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
054
0704
5201500
13 322,00
11 047,06
2 274,94
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
054
0704
5201501
13 322,00
11 047,06
2 274,94
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0704
5201501
001
13 322,00
11 047,06
2 274,94
Расходы
054
0704
5201501
001
200000
13 322,00
11 047,06
2 274,94
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0704
5201501
001
210000
13 322,00
11 047,06
2 274,94
Заработная плата
054
0704
5201501
001
211000
10 555,00
8 571,93
1 983,07
Начисления на оплату труда
054
0704
5201501
001
213000
2 767,00
2 475,13
291,87
Переподготовка и повышение квалификации
054
0705
30 414 546,49
15 178 533,89
15 236 012,60
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
054
0705
4290000
30 414 546,49
15 178 533,89
15 236 012,60
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
054
0705
4299900
30 414 546,49
15 178 533,89
15 236 012,60
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0705
4299900
001
14 847 206,00
7 049 671,40
7 797 534,60
Расходы
054
0705
4299900
001
200000
14 847 206,00
7 049 671,40
7 797 534,60
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0705
4299900
001
210000
14 230 306,00
6 757 820,30
7 472 485,70
Заработная плата
054
0705
4299900
001
211000
11 255 902,00
5 415 487,89
5 840 414,11
Прочие выплаты
054
0705
4299900
001
212000
47 900,00
11 900,00
36 000,00
Начисления на оплату труда
054
0705
4299900
001
213000
2 926 504,00
1 330 432,41
1 596 071,59
Приобретение услуг
054
0705
4299900
001
220000
616 900,00
291 851,10
325 048,90
Услуги связи
054
0705
4299900
001
221000
5 000,00
5 000,00
Коммунальные услуги
054
0705
4299900
001
223000
427 400,00
204 211,10
223 188,90
Услуги по содержанию имущества
054
0705
4299900
001
225000
63 500,00
31 000,00
32 500,00
Прочие услуги
054
0705
4299900
001
226000
121 000,00
56 640,00
64 360,00
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
054
0705
4299900
810
15 567 340,49
8 128 862,49
7 438 478,00
Расходы
054
0705
4299900
810
200000
13 897 940,49
7 507 755,12
6 390 185,37
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0705
4299900
810
210000
7 518 700,00
4 865 619,99
2 653 080,01
Заработная плата
054
0705
4299900
810
211000
5 811 900,00
3 726 620,64
2 085 279,36
Прочие выплаты
054
0705
4299900
810
212000
184 000,00
114 000,00
70 000,00
Начисления на оплату труда
054
0705
4299900
810
213000
1 522 800,00
1 024 999,35
497 800,65
Приобретение услуг
054
0705
4299900
810
220000
5 129 240,49
1 983 495,32
3 145 745,17
Услуги связи
054
0705
4299900
810
221000
278 200,00
59 680,07
218 519,93
Транспортные услуги
054
0705
4299900
810
222000
201 800,00
114 188,90
87 611,10
Коммунальные услуги
054
0705
4299900
810
223000
1 847 940,49
950 232,81
897 707,68
Услуги по содержанию имущества
054
0705
4299900
810
225000
1 756 300,00
233 080,17
1 523 219,83
Прочие услуги
054
0705
4299900
810
226000
1 045 000,00
626 313,37
418 686,63
Прочие расходы
054
0705
4299900
810
290000
1 250 000,00
658 639,81
591 360,19
Поступление нефинансовых активов
054
0705
4299900
810
300000
1 669 400,00
621 107,37
1 048 292,63
Увеличение стоимости основных средств
054
0705
4299900
810
310000
705 000,00
170 579,86
534 420,14
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0705
4299900
810
340000
964 400,00
450 527,51
513 872,49
Другие вопросы в области образования
054
0709
27 480 000,00
4 458 008,00
23 021 992,00
Региональные целевые программы
054
0709
5220000
27 480 000,00
4 458 008,00
23 021 992,00
Краевая целевая программа «Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края» на 2006-2008 годы
054
0709
5223000
27 480 000,00
4 458 008,00
23 021 992,00
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
054
0709
5223007
27 480 000,00
4 458 008,00
23 021 992,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0709
5223007
079
27 480 000,00
4 458 008,00
23 021 992,00
Расходы
054
0709
5223007
079
200000
27 480 000,00
4 458 008,00
23 021 992,00
Приобретение услуг
054
0709
5223007
079
220000
27 480 000,00
4 458 008,00
23 021 992,00
Услуги по содержанию имущества
054
0709
5223007
079
225000
27 150 000,00
4 458 008,00
22 691 992,00
Прочие услуги
054
0709
5223007
079
226000
330 000,00
330 000,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт
054
0900
4 746 333 604,83
2 029 315 191,21
2 717 018 413,62
Стационарная медицинская помощь
054
0901
2 408 397 415,27
1 011 358 013,54
1 397 039 401,73
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
054
0901
4700000
2 166 874 747,27
1 011 356 502,07
1 155 518 245,20
Высокотехнологичные виды медицинской помощи
054
0901
4700200
78 548 129,17
63 610 886,22
14 937 242,95
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0901
4700200
001
78 548 129,17
63 610 886,22
14 937 242,95
Расходы
054
0901
4700200
001
200000
18 780 636,00
9 383 541,88
9 397 094,12
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0901
4700200
001
210000
18 780 636,00
9 383 541,88
9 397 094,12
Заработная плата
054
0901
4700200
001
211000
14 351 664,00
7 590 101,29
6 761 562,71
Начисления на оплату труда
054
0901
4700200
001
213000
4 428 972,00
1 793 440,59
2 635 531,41
Поступление нефинансовых активов
054
0901
4700200
001
300000
59 767 493,17
54 227 344,34
5 540 148,83
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0901
4700200
001
340000
59 767 493,17
54 227 344,34
5 540 148,83
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
054
0901
4709900
2 088 326 618,10
947 745 615,85
1 140 581 002,25
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0901
4709900
001
1 883 877 287,00
860 065 098,64
1 023 812 188,36
Расходы
054
0901
4709900
001
200000
1 475 688 536,00
664 235 209,99
811 453 326,01
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0901
4709900
001
210000
1 234 401 818,00
556 253 946,96
678 147 871,04
Заработная плата
054
0901
4709900
001
211000
971 795 664,00
440 696 254,55
531 099 409,45
Прочие выплаты
054
0901
4709900
001
212000
15 071 416,00
8 353 357,94
6 718 058,06
Начисления на оплату труда
054
0901
4709900
001
213000
247 534 738,00
107 204 334,47
140 330 403,53
Приобретение услуг
054
0901
4709900
001
220000
239 164 448,00
107 025 138,87
132 139 309,13
Услуги связи
054
0901
4709900
001
221000
6 346 704,00
2 947 745,58
3 398 958,42
Транспортные услуги
054
0901
4709900
001
222000
13 474 332,00
5 110 233,07
8 364 098,93
Коммунальные услуги
054
0901
4709900
001
223000
109 837 745,00
52 282 123,47
57 555 621,53
Арендная плата за пользование имуществом
054
0901
4709900
001
224000
1 115 532,00
582 412,44
533 119,56
Услуги по содержанию имущества
054
0901
4709900
001
225000
71 128 880,00
26 671 544,37
44 457 335,63
Прочие услуги
054
0901
4709900
001
226000
37 261 255,00
19 431 079,94
17 830 175,06
Социальное обеспечение
054
0901
4709900
001
260000
496 100,00
251 247,17
244 852,83
Пособия по социальной помощи населению
054
0901
4709900
001
262000
496 100,00
251 247,17
244 852,83
Прочие расходы
054
0901
4709900
001
290000
1 626 170,00
704 876,99
921 293,01
Поступление нефинансовых активов
054
0901
4709900
001
300000
408 188 751,00
195 829 888,65
212 358 862,35
Увеличение стоимости основных средств
054
0901
4709900
001
310000
22 840 200,00
5 960 063,15
16 880 136,85
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0901
4709900
001
340000
385 348 551,00
189 869 825,50
195 478 725,50
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
054
0901
4709900
810
179 277 347,41
76 784 846,50
102 492 500,91
Расходы
054
0901
4709900
810
200000
142 754 901,74
63 838 096,80
78 916 804,94
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0901
4709900
810
210000
104 672 454,35
50 372 595,86
54 299 858,49
Заработная плата
054
0901
4709900
810
211000
81 283 550,50
39 842 073,13
41 441 477,37
Прочие выплаты
054
0901
4709900
810
212000
2 414 800,00
1 004 532,35
1 410 267,65
Начисления на оплату труда
054
0901
4709900
810
213000
20 974 103,85
9 525 990,38
11 448 113,47
Приобретение услуг
054
0901
4709900
810
220000
31 478 561,82
11 347 196,42
20 131 365,40
Услуги связи
054
0901
4709900
810
221000
891 252,00
257 772,61
633 479,39
Транспортные услуги
054
0901
4709900
810
222000
3 397 312,90
1 190 788,11
2 206 524,79
Коммунальные услуги
054
0901
4709900
810
223000
6 213 462,69
2 354 931,01
3 858 531,68
Арендная плата за пользование имуществом
054
0901
4709900
810
224000
20 000,00
468,00
19 532,00
Услуги по содержанию имущества
054
0901
4709900
810
225000
12 267 356,60
2 947 037,99
9 320 318,61
Прочие услуги
054
0901
4709900
810
226000
8 689 177,63
4 596 198,70
4 092 978,93
Социальное обеспечение
054
0901
4709900
810
260000
67 300,00
24 590,19
42 709,81
Пособия по социальной помощи населению
054
0901
4709900
810
262000
67 300,00
24 590,19
42 709,81
Прочие расходы
054
0901
4709900
810
290000
6 536 585,57
2 093 714,33
4 442 871,24
Поступление нефинансовых активов
054
0901
4709900
810
300000
36 522 445,67
12 946 749,70
23 575 695,97
Увеличение стоимости основных средств
054
0901
4709900
810
310000
13 410 186,91
4 784 044,94
8 626 141,97
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0901
4709900
810
340000
23 112 258,76
8 162 704,76
14 949 554,00
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
054
0901
4709900
811
12 840 583,69
7 985 438,27
4 855 145,42
Расходы
054
0901
4709900
811
200000
7 261 521,56
4 182 308,89
3 079 212,67
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0901
4709900
811
210000
3 257 971,34
2 709 059,00
548 912,34
Заработная плата
054
0901
4709900
811
211000
2 517 444,59
2 126 083,24
391 361,35
Прочие выплаты
054
0901
4709900
811
212000
32 500,00
18 750,00
13 750,00
Начисления на оплату труда
054
0901
4709900
811
213000
708 026,75
564 225,76
143 800,99
Приобретение услуг
054
0901
4709900
811
220000
3 796 255,20
1 326 848,31
2 469 406,89
Услуги связи
054
0901
4709900
811
221000
19 546,48
6 607,66
12 938,82
Транспортные услуги
054
0901
4709900
811
222000
117 167,41
58 749,50
58 417,91
Коммунальные услуги
054
0901
4709900
811
223000
36 219,23
21 227,76
14 991,47
Услуги по содержанию имущества
054
0901
4709900
811
225000
2 635 649,23
577 461,12
2 058 188,11
Прочие услуги
054
0901
4709900
811
226000
987 672,85
662 802,27
324 870,58
Прочие расходы
054
0901
4709900
811
290000
207 295,02
146 401,58
60 893,44
Поступление нефинансовых активов
054
0901
4709900
811
300000
5 579 062,13
3 803 129,38
1 775 932,75
Увеличение стоимости основных средств
054
0901
4709900
811
310000
3 287 805,83
2 515 393,56
772 412,27
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0901
4709900
811
340000
2 291 256,30
1 287 735,82
1 003 520,48
Расходы на софинансирование национального проекта «Здоровье»
054
0901
4709900
987
12 331 400,00
2 910 232,44
9 421 167,56
Расходы
054
0901
4709900
987
200000
12 331 400,00
2 910 232,44
9 421 167,56
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0901
4709900
987
210000
10 529 100,00
2 255 266,24
8 273 833,76
Заработная плата
054
0901
4709900
987
211000
7 981 400,00
1 741 943,18
6 239 456,82
Прочие выплаты
054
0901
4709900
987
212000
241 800,00
99 050,00
142 750,00
Начисления на оплату труда
054
0901
4709900
987
213000
2 305 900,00
414 273,06
1 891 626,94
Приобретение услуг
054
0901
4709900
987
220000
1 802 300,00
654 966,20
1 147 333,80
Транспортные услуги
054
0901
4709900
987
222000
409 200,00
162 401,20
246 798,80
Прочие услуги
054
0901
4709900
987
226000
1 393 100,00
492 565,00
900 535,00
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
054
0901
4850000
241 520 980,00
241 520 980,00
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
054
0901
4850900
241 520 980,00
241 520 980,00
Выполнение функций государственными органами
054
0901
4850900
012
241 520 980,00
241 520 980,00
Поступление нефинансовых активов
054
0901
4850900
012
300000
241 520 980,00
241 520 980,00
Увеличение стоимости основных средств
054
0901
4850900
012
310000
241 520 980,00
241 520 980,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
054
0901
5200000
1 688,00
1 511,47
176,53
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
054
0901
5201500
1 688,00
1 511,47
176,53
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
054
0901
5201501
1 688,00
1 511,47
176,53
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0901
5201501
001
1 688,00
1 511,47
176,53
Расходы
054
0901
5201501
001
200000
1 688,00
1 511,47
176,53
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0901
5201501
001
210000
1 688,00
1 511,47
176,53
Заработная плата
054
0901
5201501
001
211000
1 336,00
1 196,80
139,20
Начисления на оплату труда
054
0901
5201501
001
213000
352,00
314,67
37,33
Амбулаторная помощь
054
0902
230 340 117,55
202 047 444,76
28 292 672,79
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
054
0902
4710000
52 879 419,55
24 586 746,76
28 292 672,79
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
054
0902
4719900
52 879 419,55
24 586 746,76
28 292 672,79
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0902
4719900
001
44 865 127,00
21 245 850,66
23 619 276,34
Расходы
054
0902
4719900
001
200000
37 956 927,00
17 128 533,16
20 828 393,84
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0902
4719900
001
210000
34 045 487,00
15 044 682,47
19 000 804,53
Заработная плата
054
0902
4719900
001
211000
27 045 594,00
11 981 986,83
15 063 607,17
Прочие выплаты
054
0902
4719900
001
212000
73 860,00
23 800,96
50 059,04
Начисления на оплату труда
054
0902
4719900
001
213000
6 926 033,00
3 038 894,68
3 887 138,32
Приобретение услуг
054
0902
4719900
001
220000
3 288 491,00
1 522 902,69
1 765 588,31
Услуги связи
054
0902
4719900
001
221000
192 300,00
81 396,76
110 903,24
Транспортные услуги
054
0902
4719900
001
222000
143 400,00
55 063,70
88 336,30
Коммунальные услуги
054
0902
4719900
001
223000
1 250 700,00
611 059,53
639 640,47
Арендная плата за пользование имуществом
054
0902
4719900
001
224000
18 000,00
18 000,00
Услуги по содержанию имущества
054
0902
4719900
001
225000
611 200,00
235 212,66
375 987,34
Прочие услуги
054
0902
4719900
001
226000
1 072 891,00
522 170,04
550 720,96
Прочие расходы
054
0902
4719900
001
290000
622 949,00
560 948,00
62 001,00
Поступление нефинансовых активов
054
0902
4719900
001
300000
6 908 200,00
4 117 317,50
2 790 882,50
Увеличение стоимости основных средств
054
0902
4719900
001
310000
250 000,00
154 140,00
95 860,00
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0902
4719900
001
340000
6 658 200,00
3 963 177,50
2 695 022,50
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
054
0902
4719900
810
8 014 292,55
3 340 896,10
4 673 396,45
Расходы
054
0902
4719900
810
200000
4 441 925,26
1 437 616,71
3 004 308,55
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0902
4719900
810
210000
2 868 778,09
945 437,05
1 923 341,04
Заработная плата
054
0902
4719900
810
211000
2 278 518,92
796 698,63
1 481 820,29
Прочие выплаты
054
0902
4719900
810
212000
11 000,00
11 000,00
Начисления на оплату труда
054
0902
4719900
810
213000
579 259,17
148 738,42
430 520,75
Приобретение услуг
054
0902
4719900
810
220000
1 244 238,13
289 270,62
954 967,51
Услуги связи
054
0902
4719900
810
221000
53 000,00
19 748,58
33 251,42
Транспортные услуги
054
0902
4719900
810
222000
164 000,00
10 848,80
153 151,20
Коммунальные услуги
054
0902
4719900
810
223000
26 300,00
26 300,00
Услуги по содержанию имущества
054
0902
4719900
810
225000
446 438,13
45 635,13
400 803,00
Прочие услуги
054
0902
4719900
810
226000
554 500,00
213 038,11
341 461,89
Прочие расходы
054
0902
4719900
810
290000
328 909,04
202 909,04
126 000,00
Поступление нефинансовых активов
054
0902
4719900
810
300000
3 572 367,29
1 903 279,39
1 669 087,90
Увеличение стоимости основных средств
054
0902
4719900
810
310000
514 900,00
188 802,00
326 098,00
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0902
4719900
810
340000
3 057 467,29
1 714 477,39
1 342 989,90
Социальная помощь
054
0902
5050000
177 458 100,00
177 458 100,00
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"
054
0902
5050300
177 458 100,00
177 458 100,00
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
054
0902
5050302
177 458 100,00
177 458 100,00
Социальные выплаты
054
0902
5050302
005
177 458 100,00
177 458 100,00
Поступление нефинансовых активов
054
0902
5050302
005
300000
177 458 100,00
177 458 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0902
5050302
005
340000
177 458 100,00
177 458 100,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
054
0902
5200000
2 598,00
2 598,00
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
054
0902
5201500
2 598,00
2 598,00
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
054
0902
5201501
2 598,00
2 598,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0902
5201501
001
2 598,00
2 598,00
Расходы
054
0902
5201501
001
200000
2 598,00
2 598,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0902
5201501
001
210000
2 598,00
2 598,00
Заработная плата
054
0902
5201501
001
211000
2 058,00
2 058,00
Начисления на оплату труда
054
0902
5201501
001
213000
540,00
540,00
Скорая медицинская помощь
054
0904
228 410 700,00
134 446 468,59
93 964 231,41
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
054
0904
4700000
228 410 700,00
134 446 468,59
93 964 231,41
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
054
0904
4709900
228 410 700,00
134 446 468,59
93 964 231,41
Специализированная санитарно-авиационная скорая медицинская помощь
054
0904
4709900
549
228 410 700,00
134 446 468,59
93 964 231,41
Расходы
054
0904
4709900
549
200000
228 410 700,00
134 446 468,59
93 964 231,41
Приобретение услуг
054
0904
4709900
549
220000
228 410 700,00
134 446 468,59
93 964 231,41
Прочие услуги
054
0904
4709900
549
226000
228 410 700,00
134 446 468,59
93 964 231,41
Санаторно-оздоровительная помощь
054
0905
166 986 150,72
75 097 140,47
91 889 010,25
Санатории для больных туберкулезом
054
0905
4730000
106 608 927,23
47 747 621,90
58 861 305,33
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
054
0905
4739900
106 608 927,23
47 747 621,90
58 861 305,33
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0905
4739900
001
106 327 422,00
47 466 116,67
58 861 305,33
Расходы
054
0905
4739900
001
200000
92 177 341,00
40 059 196,77
52 118 144,23
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0905
4739900
001
210000
74 316 070,00
30 945 376,05
43 370 693,95
Заработная плата
054
0905
4739900
001
211000
58 895 587,00
24 382 052,22
34 513 534,78
Прочие выплаты
054
0905
4739900
001
212000
138 819,00
70 107,87
68 711,13
Начисления на оплату труда
054
0905
4739900
001
213000
15 281 664,00
6 493 215,96
8 788 448,04
Приобретение услуг
054
0905
4739900
001
220000
17 217 176,00
8 751 514,02
8 465 661,98
Услуги связи
054
0905
4739900
001
221000
156 900,00
67 891,72
89 008,28
Транспортные услуги
054
0905
4739900
001
222000
27 700,00
2 307,10
25 392,90
Коммунальные услуги
054
0905
4739900
001
223000
11 466 276,00
6 246 337,00
5 219 939,00
Услуги по содержанию имущества
054
0905
4739900
001
225000
3 277 700,00
1 312 790,35
1 964 909,65
Прочие услуги
054
0905
4739900
001
226000
2 288 600,00
1 122 187,85
1 166 412,15
Социальное обеспечение
054
0905
4739900
001
260000
478 095,00
312 790,90
165 304,10
Пособия по социальной помощи населению
054
0905
4739900
001
262000
478 095,00
312 790,90
165 304,10
Прочие расходы
054
0905
4739900
001
290000
166 000,00
49 515,80
116 484,20
Поступление нефинансовых активов
054
0905
4739900
001
300000
14 150 081,00
7 406 919,90
6 743 161,10
Увеличение стоимости основных средств
054
0905
4739900
001
310000
760 000,00
370 246,00
389 754,00
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0905
4739900
001
340000
13 390 081,00
7 036 673,90
6 353 407,10
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
054
0905
4739900
811
281 505,23
281 505,23
Расходы
054
0905
4739900
811
200000
281 505,23
281 505,23
Приобретение услуг
054
0905
4739900
811
220000
281 505,23
281 505,23
Коммунальные услуги
054
0905
4739900
811
223000
281 505,23
281 505,23
Санатории для детей и подростков
054
0905
4740000
60 377 223,49
27 349 518,57
33 027 704,92
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
054
0905
4749900
60 377 223,49
27 349 518,57
33 027 704,92
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0905
4749900
001
60 121 241,00
27 221 558,64
32 899 682,36
Расходы
054
0905
4749900
001
200000
51 134 541,00
23 238 735,53
27 895 805,47
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0905
4749900
001
210000
41 027 741,00
18 592 611,91
22 435 129,09
Заработная плата
054
0905
4749900
001
211000
32 499 297,00
14 857 641,95
17 641 655,05
Прочие выплаты
054
0905
4749900
001
212000
61 300,00
12 942,60
48 357,40
Начисления на оплату труда
054
0905
4749900
001
213000
8 467 144,00
3 722 027,36
4 745 116,64
Приобретение услуг
054
0905
4749900
001
220000
9 201 100,00
3 770 435,93
5 430 664,07
Услуги связи
054
0905
4749900
001
221000
134 300,00
59 930,07
74 369,93
Транспортные услуги
054
0905
4749900
001
222000
896 800,00
467 866,46
428 933,54
Коммунальные услуги
054
0905
4749900
001
223000
5 818 600,00
2 490 437,99
3 328 162,01
Услуги по содержанию имущества
054
0905
4749900
001
225000
1 806 900,00
484 678,66
1 322 221,34
Прочие услуги
054
0905
4749900
001
226000
544 500,00
267 522,75
276 977,25
Прочие расходы
054
0905
4749900
001
290000
905 700,00
875 687,69
30 012,31
Поступление нефинансовых активов
054
0905
4749900
001
300000
8 986 700,00
3 982 823,11
5 003 876,89
Увеличение стоимости основных средств
054
0905
4749900
001
310000
240 000,00
191 916,10
48 083,90
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0905
4749900
001
340000
8 746 700,00
3 790 907,01
4 955 792,99
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
054
0905
4749900
811
255 982,49
127 959,93
128 022,56
Расходы
054
0905
4749900
811
200000
197 982,49
74 228,93
123 753,56
Приобретение услуг
054
0905
4749900
811
220000
197 982,49
74 228,93
123 753,56
Коммунальные услуги
054
0905
4749900
811
223000
88 966,81
74 228,93
14 737,88
Услуги по содержанию имущества
054
0905
4749900
811
225000
109 015,68
109 015,68
Поступление нефинансовых активов
054
0905
4749900
811
300000
58 000,00
53 731,00
4 269,00
Увеличение стоимости основных средств
054
0905
4749900
811
310000
58 000,00
53 731,00
4 269,00
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
054
0906
196 060 052,59
88 385 660,07
107 674 392,52
Центры, станции и отделения переливания крови
054
0906
4720000
196 060 052,59
88 385 660,07
107 674 392,52
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
054
0906
4729900
196 060 052,59
88 385 660,07
107 674 392,52
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0906
4729900
001
185 896 916,00
85 013 365,70
100 883 550,30
Расходы
054
0906
4729900
001
200000
121 601 016,00
55 901 481,64
65 699 534,36
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0906
4729900
001
210000
107 513 316,00
49 678 872,99
57 834 443,01
Заработная плата
054
0906
4729900
001
211000
83 465 005,00
38 350 207,48
45 114 797,52
Прочие выплаты
054
0906
4729900
001
212000
2 756 400,00
1 665 117,30
1 091 282,70
Начисления на оплату труда
054
0906
4729900
001
213000
21 291 911,00
9 663 548,21
11 628 362,79
Приобретение услуг
054
0906
4729900
001
220000
13 650 300,00
6 046 785,12
7 603 514,88
Услуги связи
054
0906
4729900
001
221000
810 000,00
336 875,88
473 124,12
Транспортные услуги
054
0906
4729900
001
222000
1 434 100,00
599 616,57
834 483,43
Коммунальные услуги
054
0906
4729900
001
223000
3 557 100,00
1 663 256,19
1 893 843,81
Услуги по содержанию имущества
054
0906
4729900
001
225000
3 258 500,00
1 597 482,75
1 661 017,25
Прочие услуги
054
0906
4729900
001
226000
4 590 600,00
1 849 553,73
2 741 046,27
Социальное обеспечение
054
0906
4729900
001
260000
437 400,00
175 823,53
261 576,47
Пособия по социальной помощи населению
054
0906
4729900
001
262000
437 400,00
175 823,53
261 576,47
Поступление нефинансовых активов
054
0906
4729900
001
300000
64 295 900,00
29 111 884,06
35 184 015,94
Увеличение стоимости основных средств
054
0906
4729900
001
310000
700 000,00
391 821,52
308 178,48
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0906
4729900
001
340000
63 595 900,00
28 720 062,54
34 875 837,46
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
054
0906
4729900
810
10 004 557,27
3 262 091,62
6 742 465,65
Расходы
054
0906
4729900
810
200000
5 340 833,64
2 305 342,23
3 035 491,41
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0906
4729900
810
210000
3 037 892,00
1 534 507,68
1 503 384,32
Заработная плата
054
0906
4729900
810
211000
2 319 298,00
1 244 717,52
1 074 580,48
Прочие выплаты
054
0906
4729900
810
212000
110 900,00
64 440,00
46 460,00
Начисления на оплату труда
054
0906
4729900
810
213000
607 694,00
225 350,16
382 343,84
Приобретение услуг
054
0906
4729900
810
220000
1 237 941,64
245 494,42
992 447,22
Услуги связи
054
0906
4729900
810
221000
14 300,00
7 124,83
7 175,17
Транспортные услуги
054
0906
4729900
810
222000
233 500,00
55 003,57
178 496,43
Коммунальные услуги
054
0906
4729900
810
223000
42 200,00
29 999,87
12 200,13
Услуги по содержанию имущества
054
0906
4729900
810
225000
518 000,00
50 706,80
467 293,20
Прочие услуги
054
0906
4729900
810
226000
429 941,64
102 659,35
327 282,29
Прочие расходы
054
0906
4729900
810
290000
1 065 000,00
525 340,13
539 659,87
Поступление нефинансовых активов
054
0906
4729900
810
300000
4 663 723,63
956 749,39
3 706 974,24
Увеличение стоимости основных средств
054
0906
4729900
810
310000
858 883,63
191 988,75
666 894,88
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0906
4729900
810
340000
3 804 840,00
764 760,64
3 040 079,36
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
054
0906
4729900
811
158 579,32
110 202,75
48 376,57
Расходы
054
0906
4729900
811
200000
2 924,09
2 924,09
Приобретение услуг
054
0906
4729900
811
220000
2 924,09
2 924,09
Транспортные услуги
054
0906
4729900
811
222000
2 924,09
2 924,09
Поступление нефинансовых активов
054
0906
4729900
811
300000
155 655,23
107 278,66
48 376,57
Увеличение стоимости основных средств
054
0906
4729900
811
310000
155 655,23
107 278,66
48 376,57
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
054
0910
1 516 139 168,70
517 980 463,78
998 158 704,92
Руководство и управление в сфере установленных функций
054
0910
0010000
1 858 640,00
1 858 640,00
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан
054
0910
0014900
1 858 640,00
1 858 640,00
Выполнение функций государственными органами
054
0910
0014900
012
1 858 640,00
1 858 640,00
Расходы
054
0910
0014900
012
200000
1 858 640,00
1 858 640,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0910
0014900
012
210000
1 560 700,00
1 560 700,00
Заработная плата
054
0910
0014900
012
211000
1 236 700,00
1 236 700,00
Начисления на оплату труда
054
0910
0014900
012
213000
324 000,00
324 000,00
Приобретение услуг
054
0910
0014900
012
220000
297 940,00
297 940,00
Транспортные услуги
054
0910
0014900
012
222000
27 900,00
27 900,00
Прочие услуги
054
0910
0014900
012
226000
270 040,00
270 040,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
054
0910
0020000
55 488 100,00
23 478 934,36
32 009 165,64
Центральный аппарат
054
0910
0020400
55 488 100,00
23 478 934,36
32 009 165,64
Центральный аппарат иных органов
054
0910
0020460
55 488 100,00
23 478 934,36
32 009 165,64
Выполнение функций государственными органами
054
0910
0020460
012
55 488 100,00
23 478 934,36
32 009 165,64
Расходы
054
0910
0020460
012
200000
53 776 400,00
22 497 113,65
31 279 286,35
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0910
0020460
012
210000
47 277 400,00
19 882 730,15
27 394 669,85
Заработная плата
054
0910
0020460
012
211000
37 328 100,00
15 798 119,89
21 529 980,11
Прочие выплаты
054
0910
0020460
012
212000
169 300,00
97 600,00
71 700,00
Начисления на оплату труда
054
0910
0020460
012
213000
9 780 000,00
3 987 010,26
5 792 989,74
Приобретение услуг
054
0910
0020460
012
220000
6 456 000,00
2 597 732,24
3 858 267,76
Услуги связи
054
0910
0020460
012
221000
1 679 300,00
482 160,52
1 197 139,48
Транспортные услуги
054
0910
0020460
012
222000
815 500,00
528 767,80
286 732,20
Услуги по содержанию имущества
054
0910
0020460
012
225000
581 600,00
147 807,50
433 792,50
Прочие услуги
054
0910
0020460
012
226000
3 379 600,00
1 438 996,42
1 940 603,58
Прочие расходы
054
0910
0020460
012
290000
43 000,00
16 651,26
26 348,74
Поступление нефинансовых активов
054
0910
0020460
012
300000
1 711 700,00
981 820,71
729 879,29
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
0020460
012
310000
1 000 000,00
634 587,00
365 413,00
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
0020460
012
340000
711 700,00
347 233,71
364 466,29
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
054
0910
4690000
592 794 781,60
257 265 352,70
335 529 428,90
Средства на увеличение норм расходов на медикаменты по подведомственным учреждениям здравоохранения, оказывающим специализированную медицинскую помощь
054
0910
4693500
15 000 000,00
15 000 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0910
4693500
001
15 000 000,00
15 000 000,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
4693500
001
300000
15 000 000,00
15 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
4693500
001
340000
15 000 000,00
15 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
054
0910
4699900
577 794 781,60
257 265 352,70
320 529 428,90
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0910
4699900
001
497 616 378,00
219 118 908,73
278 497 469,27
Расходы
054
0910
4699900
001
200000
450 675 568,00
196 716 094,20
253 959 473,80
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0910
4699900
001
210000
388 105 900,00
170 906 921,11
217 198 978,89
Заработная плата
054
0910
4699900
001
211000
306 090 325,00
135 148 293,67
170 942 031,33
Прочие выплаты
054
0910
4699900
001
212000
2 890 522,00
1 309 787,68
1 580 734,32
Начисления на оплату труда
054
0910
4699900
001
213000
79 125 053,00
34 448 839,76
44 676 213,24
Приобретение услуг
054
0910
4699900
001
220000
54 338 068,00
23 273 470,02
31 064 597,98
Услуги связи
054
0910
4699900
001
221000
2 401 020,00
978 319,89
1 422 700,11
Транспортные услуги
054
0910
4699900
001
222000
1 351 128,00
445 672,11
905 455,89
Коммунальные услуги
054
0910
4699900
001
223000
8 941 800,00
4 440 005,21
4 501 794,79
Арендная плата за пользование имуществом
054
0910
4699900
001
224000
974 790,00
166 733,74
808 056,26
Услуги по содержанию имущества
054
0910
4699900
001
225000
6 128 807,00
1 919 700,54
4 209 106,46
Прочие услуги
054
0910
4699900
001
226000
34 540 523,00
15 323 038,53
19 217 484,47
Социальное обеспечение
054
0910
4699900
001
260000
15 400,00
4 282,50
11 117,50
Пособия по социальной помощи населению
054
0910
4699900
001
262000
15 400,00
4 282,50
11 117,50
Прочие расходы
054
0910
4699900
001
290000
8 216 200,00
2 531 420,57
5 684 779,43
Поступление нефинансовых активов
054
0910
4699900
001
300000
46 940 810,00
22 402 814,53
24 537 995,47
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
4699900
001
310000
3 355 000,00
1 102 682,08
2 252 317,92
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
4699900
001
340000
43 585 810,00
21 300 132,45
22 285 677,55
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
054
0910
4699900
810
74 586 547,07
37 015 336,29
37 571 210,78
Расходы
054
0910
4699900
810
200000
41 074 986,00
23 439 711,17
17 635 274,83
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0910
4699900
810
210000
29 087 152,00
17 858 659,50
11 228 492,50
Заработная плата
054
0910
4699900
810
211000
23 096 400,00
14 373 424,51
8 722 975,49
Прочие выплаты
054
0910
4699900
810
212000
46 200,00
17 225,67
28 974,33
Начисления на оплату труда
054
0910
4699900
810
213000
5 944 552,00
3 468 009,32
2 476 542,68
Приобретение услуг
054
0910
4699900
810
220000
5 294 600,00
1 761 928,38
3 532 671,62
Услуги связи
054
0910
4699900
810
221000
364 800,00
123 592,50
241 207,50
Транспортные услуги
054
0910
4699900
810
222000
2 806 500,00
900 229,80
1 906 270,20
Коммунальные услуги
054
0910
4699900
810
223000
215 000,00
54 213,32
160 786,68
Арендная плата за пользование имуществом
054
0910
4699900
810
224000
455 600,00
214 688,14
240 911,86
Услуги по содержанию имущества
054
0910
4699900
810
225000
442 000,00
171 153,36
270 846,64
Прочие услуги
054
0910
4699900
810
226000
1 010 700,00
298 051,26
712 648,74
Прочие расходы
054
0910
4699900
810
290000
6 693 234,00
3 819 123,29
2 874 110,71
Поступление нефинансовых активов
054
0910
4699900
810
300000
33 511 561,07
13 575 625,12
19 935 935,95
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
4699900
810
310000
6 778 568,88
883 988,00
5 894 580,88
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
4699900
810
340000
26 732 992,19
12 691 637,12
14 041 355,07
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
054
0910
4699900
811
5 591 856,53
1 131 107,68
4 460 748,85
Расходы
054
0910
4699900
811
200000
5 001 076,54
1 100 680,42
3 900 396,12
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0910
4699900
811
210000
544 996,49
388 443,31
156 553,18
Заработная плата
054
0910
4699900
811
211000
410 105,78
286 971,44
123 134,34
Прочие выплаты
054
0910
4699900
811
212000
29 500,00
28 200,00
1 300,00
Начисления на оплату труда
054
0910
4699900
811
213000
105 390,71
73 271,87
32 118,84
Приобретение услуг
054
0910
4699900
811
220000
4 446 557,93
707 191,11
3 739 366,82
Услуги связи
054
0910
4699900
811
221000
26 305,02
11 500,00
14 805,02
Транспортные услуги
054
0910
4699900
811
222000
61 200,00
50 088,60
11 111,40
Коммунальные услуги
054
0910
4699900
811
223000
18 858,33
2 428,29
16 430,04
Прочие услуги
054
0910
4699900
811
226000
4 340 194,58
643 174,22
3 697 020,36
Прочие расходы
054
0910
4699900
811
290000
9 522,12
5 046,00
4 476,12
Поступление нефинансовых активов
054
0910
4699900
811
300000
590 779,99
30 427,26
560 352,73
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
4699900
811
310000
548 576,49
29 592,26
518 984,23
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
4699900
811
340000
42 203,50
835,00
41 368,50
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
054
0910
4850000
46 029 700,00
1 014 245,27
45 015 454,73
Централизованные закупки лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
054
0910
4851000
14 296 500,00
991 190,37
13 305 309,63
Выполнение функций государственными органами
054
0910
4851000
012
14 296 500,00
991 190,37
13 305 309,63
Расходы
054
0910
4851000
012
200000
13 896 500,00
991 190,37
12 905 309,63
Приобретение услуг
054
0910
4851000
012
220000
13 896 500,00
991 190,37
12 905 309,63
Прочие услуги
054
0910
4851000
012
226000
13 896 500,00
991 190,37
12 905 309,63
Поступление нефинансовых активов
054
0910
4851000
012
300000
400 000,00
400 000,00
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
4851000
012
310000
400 000,00
400 000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
4859700
31 733 200,00
23 054,90
31 710 145,10
Выполнение функций государственными органами
054
0910
4859700
012
Расходы
054
0910
4859700
012
200000
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0910
4859700
012
210000
Заработная плата
054
0910
4859700
012
211000
Начисления на оплату труда
054
0910
4859700
012
213000
Приобретение услуг
054
0910
4859700
012
220000
Транспортные услуги
054
0910
4859700
012
222000
Прочие услуги
054
0910
4859700
012
226000
Расходы на реализацию статей 28, 29 Закона края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
054
0910
4859700
814
64 600,00
23 054,90
41 545,10
Расходы
054
0910
4859700
814
200000
64 600,00
23 054,90
41 545,10
Приобретение услуг
054
0910
4859700
814
220000
64 600,00
23 054,90
41 545,10
Прочие услуги
054
0910
4859700
814
226000
64 600,00
23 054,90
41 545,10
Расходы на софинансирование национального проекта «Здоровье»
054
0910
4859700
987
31 668 600,00
31 668 600,00
Расходы
054
0910
4859700
987
200000
31 668 600,00
31 668 600,00
Прочие расходы
054
0910
4859700
987
290000
31 668 600,00
31 668 600,00
Дома ребенка
054
0910
4860000
215 358 310,10
97 077 584,79
118 280 725,31
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
054
0910
4869900
215 358 310,10
97 077 584,79
118 280 725,31
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0910
4869900
001
215 003 390,00
96 844 134,08
118 159 255,92
Расходы
054
0910
4869900
001
200000
192 612 456,00
85 535 941,49
107 076 514,51
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0910
4869900
001
210000
177 169 590,00
78 846 945,79
98 322 644,21
Заработная плата
054
0910
4869900
001
211000
140 704 899,00
62 806 383,26
77 898 515,74
Прочие выплаты
054
0910
4869900
001
212000
122 100,00
59 972,31
62 127,69
Начисления на оплату труда
054
0910
4869900
001
213000
36 342 591,00
15 980 590,22
20 362 000,78
Приобретение услуг
054
0910
4869900
001
220000
15 353 766,00
6 663 159,18
8 690 606,82
Услуги связи
054
0910
4869900
001
221000
365 700,00
167 373,56
198 326,44
Транспортные услуги
054
0910
4869900
001
222000
1 179 000,00
532 483,12
646 516,88
Коммунальные услуги
054
0910
4869900
001
223000
8 155 724,00
3 604 001,18
4 551 722,82
Арендная плата за пользование имуществом
054
0910
4869900
001
224000
47 026,00
17 753,86
29 272,14
Услуги по содержанию имущества
054
0910
4869900
001
225000
3 576 600,00
1 286 191,23
2 290 408,77
Прочие услуги
054
0910
4869900
001
226000
2 029 716,00
1 055 356,23
974 359,77
Прочие расходы
054
0910
4869900
001
290000
89 100,00
25 836,52
63 263,48
Поступление нефинансовых активов
054
0910
4869900
001
300000
22 390 934,00
11 308 192,59
11 082 741,41
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
4869900
001
310000
1 461 000,00
904 712,94
556 287,06
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
4869900
001
340000
20 929 934,00
10 403 479,65
10 526 454,35
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
054
0910
4869900
811
354 920,10
233 450,71
121 469,39
Расходы
054
0910
4869900
811
200000
161 867,17
101 654,88
60 212,29
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0910
4869900
811
210000
300,00
300,00
Прочие выплаты
054
0910
4869900
811
212000
300,00
300,00
Приобретение услуг
054
0910
4869900
811
220000
160 567,17
100 654,88
59 912,29
Услуги связи
054
0910
4869900
811
221000
19 987,59
8 677,22
11 310,37
Услуги по содержанию имущества
054
0910
4869900
811
225000
12 520,00
616,79
11 903,21
Прочие услуги
054
0910
4869900
811
226000
128 059,58
91 360,87
36 698,71
Прочие расходы
054
0910
4869900
811
290000
1 000,00
1 000,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
4869900
811
300000
193 052,93
131 795,83
61 257,10
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
4869900
811
310000
113 134,60
93 503,00
19 631,60
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
4869900
811
340000
79 918,33
38 292,83
41 625,50
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
054
0910
5200000
3 537,00
3 537,00
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
054
0910
5201500
3 537,00
3 537,00
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
054
0910
5201501
3 537,00
3 537,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями
054
0910
5201501
001
3 537,00
3 537,00
Расходы
054
0910
5201501
001
200000
3 537,00
3 537,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0910
5201501
001
210000
3 537,00
3 537,00
Заработная плата
054
0910
5201501
001
211000
2 802,00
2 802,00
Начисления на оплату труда
054
0910
5201501
001
213000
735,00
735,00
Региональные целевые программы
054
0910
5220000
601 306 100,00
139 144 346,66
462 161 753,34
Краевая целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2008-2010 годы
054
0910
5221400
86 791 300,00
47 971 559,77
38 819 740,23
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5221400
079
86 791 300,00
47 971 559,77
38 819 740,23
Расходы
054
0910
5221400
079
200000
3 463 500,00
707 662,00
2 755 838,00
Приобретение услуг
054
0910
5221400
079
220000
2 563 500,00
707 662,00
1 855 838,00
Прочие услуги
054
0910
5221400
079
226000
2 563 500,00
707 662,00
1 855 838,00
Прочие расходы
054
0910
5221400
079
290000
900 000,00
900 000,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5221400
079
300000
83 327 800,00
47 263 897,77
36 063 902,23
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
5221400
079
310000
24 617 900,00
26 880,00
24 591 020,00
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
5221400
079
340000
58 709 900,00
47 237 017,77
11 472 882,23
Краевая целевая программа «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы
054
0910
5222900
2 104 800,00
2 104 800,00
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
054
0910
5222911
2 104 800,00
2 104 800,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5222911
079
2 104 800,00
2 104 800,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5222911
079
300000
2 104 800,00
2 104 800,00
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
5222911
079
310000
2 104 800,00
2 104 800,00
Краевая целевая программа «Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края» на 2006-2008 годы
054
0910
5223000
410 369 200,00
48 343 180,19
362 026 019,81
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
054
0910
5223007
410 369 200,00
48 343 180,19
362 026 019,81
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5223007
079
410 369 200,00
48 343 180,19
362 026 019,81
Расходы
054
0910
5223007
079
200000
261 042 792,00
42 386 455,79
218 656 336,21
Приобретение услуг
054
0910
5223007
079
220000
261 042 792,00
42 386 455,79
218 656 336,21
Услуги по содержанию имущества
054
0910
5223007
079
225000
237 075 892,00
40 468 681,48
196 607 210,52
Прочие услуги
054
0910
5223007
079
226000
23 966 900,00
1 917 774,31
22 049 125,69
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5223007
079
300000
149 326 408,00
5 956 724,40
143 369 683,60
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
5223007
079
310000
149 326 408,00
5 956 724,40
143 369 683,60
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
054
0910
5223300
16 038 100,00
336 991,90
15 701 108,10
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5223300
079
16 038 100,00
336 991,90
15 701 108,10
Расходы
054
0910
5223300
079
200000
1 125 600,00
291 364,25
834 235,75
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0910
5223300
079
210000
Прочие выплаты
054
0910
5223300
079
212000
Приобретение услуг
054
0910
5223300
079
220000
1 125 600,00
291 364,25
834 235,75
Услуги связи
054
0910
5223300
079
221000
4 200,00
4 200,00
Транспортные услуги
054
0910
5223300
079
222000
Арендная плата за пользование имуществом
054
0910
5223300
079
224000
12 600,00
12 600,00
Услуги по содержанию имущества
054
0910
5223300
079
225000
300 000,00
291 364,25
8 635,75
Прочие услуги
054
0910
5223300
079
226000
808 800,00
808 800,00
Прочие расходы
054
0910
5223300
079
290000
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5223300
079
300000
14 912 500,00
45 627,65
14 866 872,35
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
5223300
079
310000
12 408 100,00
45 627,65
12 362 472,35
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
5223300
079
340000
2 504 400,00
2 504 400,00
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
054
0910
5223400
10 200 000,00
10 200 000,00
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
054
0910
5223407
10 200 000,00
10 200 000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5223407
079
10 200 000,00
10 200 000,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5223407
079
300000
10 200 000,00
10 200 000,00
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
5223407
079
310000
10 200 000,00
10 200 000,00
Краевая целевая программа «Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
054
0910
5223600
62 648 900,00
29 765 714,80
32 883 185,20
Приобретение реанимационных комплексов для краевых и муниципальных учреждений здравоохранения
054
0910
5223601
21 290 000,00
21 290 000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5223601
079
21 290 000,00
21 290 000,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5223601
079
300000
21 290 000,00
21 290 000,00
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
5223601
079
310000
21 290 000,00
21 290 000,00
Приобретение инкубаторов для выхаживания новорожденных для краевых и муниципальных учреждений здравоохранения
054
0910
5223602
5 760 000,00
5 760 000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5223602
079
5 760 000,00
5 760 000,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5223602
079
300000
5 760 000,00
5 760 000,00
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
5223602
079
310000
5 760 000,00
5 760 000,00
Приобретение медикаментов, расходных материалов, в том числе наборов для эндоваскулярной диагностики и лечения ишемической болезни сердца, для краевого государственного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница»
054
0910
5223603
29 411 900,00
29 205 414,80
206 485,20
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5223603
079
29 411 900,00
29 205 414,80
206 485,20
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5223603
079
300000
29 411 900,00
29 205 414,80
206 485,20
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
5223603
079
340000
29 411 900,00
29 205 414,80
206 485,20
Приобретение медицинского и технологического оборудования для автоматической заготовки плазмы и ее карантинизации для краевых государственных учреждений здравоохранения «Красноярский краевой центр крови №1», «Красноярский краевой центр крови №2»
054
0910
5223606
2 780 000,00
2 780 000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5223606
079
2 780 000,00
2 780 000,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5223606
079
300000
2 780 000,00
2 780 000,00
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
5223606
079
310000
2 780 000,00
2 780 000,00
Приобретение расходного материала, медицинского инструментария для оперативного лечения сколиозов для краевого государственного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница»
054
0910
5223607
3 407 000,00
560 300,00
2 846 700,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5223607
079
3 407 000,00
560 300,00
2 846 700,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5223607
079
300000
3 407 000,00
560 300,00
2 846 700,00
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
5223607
079
310000
160 300,00
155 300,00
5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
5223607
079
340000
3 246 700,00
405 000,00
2 841 700,00
Краевая целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы
054
0910
5223700
12 780 000,00
12 726 900,00
53 100,00
Вакцинация против клещевого энцефалита детей 10-летнего возраста
054
0910
5223703
10 543 500,00
10 490 400,00
53 100,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5223703
079
10 543 500,00
10 490 400,00
53 100,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5223703
079
300000
10 543 500,00
10 490 400,00
53 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0910
5223703
079
340000
10 543 500,00
10 490 400,00
53 100,00
Приобретение экспертно-скрининговых систем для проведения диспансерного осмотра детей в возрасте 0-18 лет для передачи в учреждения здравоохранения
054
0910
5223704
2 236 500,00
2 236 500,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5223704
079
2 236 500,00
2 236 500,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
5223704
079
300000
2 236 500,00
2 236 500,00
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
5223704
079
310000
2 236 500,00
2 236 500,00
Краевая целевая программа «Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) на территории Красноярского края» на 2008-2010 годы
054
0910
5224100
373 800,00
373 800,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
054
0910
5224100
079
373 800,00
373 800,00
Расходы
054
0910
5224100
079
200000
373 800,00
373 800,00
Приобретение услуг
054
0910
5224100
079
220000
373 800,00
373 800,00
Прочие услуги
054
0910
5224100
079
226000
373 800,00
373 800,00
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
054
0910
8040000
3 300 000,00
3 300 000,00
Приобретение снегоболотоходов для муниципальных учреждений здравоохранения
054
0910
8042700
3 300 000,00
3 300 000,00
Выполнение функций государственными органами
054
0910
8042700
012
3 300 000,00
3 300 000,00
Поступление нефинансовых активов
054
0910
8042700
012
300000
3 300 000,00
3 300 000,00
Увеличение стоимости основных средств
054
0910
8042700
012
310000
3 300 000,00
3 300 000,00
Социальная политика
054
1000
532 374 300,00
61 760 917,98
470 613 382,02
Социальное обеспечение населения
054
1003
532 374 300,00
61 760 917,98
470 613 382,02
Социальная помощь
054
1003
5050000
532 374 300,00
61 760 917,98
470 613 382,02
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"
054
1003
5050300
532 374 300,00
61 760 917,98
470 613 382,02
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
054
1003
5050302
532 374 300,00
61 760 917,98
470 613 382,02
Социальные выплаты
054
1003
5050302
005
532 374 300,00
61 760 917,98
470 613 382,02
Расходы
054
1003
5050302
005
200000
470 613 382,02
470 613 382,02
Социальное обеспечение
054
1003
5050302
005
260000
470 613 382,02
470 613 382,02
Пособия по социальной помощи населению
054
1003
5050302
005
262000
470 613 382,02
470 613 382,02
Поступление нефинансовых активов
054
1003
5050302
005
300000
61 760 917,98
61 760 917,98
Увеличение стоимости материальных запасов
054
1003
5050302
005
340000
61 760 917,98
61 760 917,98
Межбюджетные трансферты
054
1100
1 367 621 160,00
199 155 550,98
1 168 465 609,02
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
054
1102
813 216 500,00
12 697 561,29
800 518 938,71
Межбюджетные трансферты
054
1102
5210000
8 655 000,00
5 285 538,21
3 369 461,79
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
054
1102
5210100
8 655 000,00
5 285 538,21
3 369 461,79
Субсидия бюджету города Назарово на завершение капитального ремонта хирургического и терапевтического отделения МУЗ «Назаровская центральная районная больница»
054
1102
5210116
8 500 000,00
5 285 538,21
3 214 461,79
Фонд софинансирования
054
1102
5210116
010
8 500 000,00
5 285 538,21
3 214 461,79
Расходы
054
1102
5210116
010
200000
8 500 000,00
5 285 538,21
3 214 461,79
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5210116
010
250000
8 500 000,00
5 285 538,21
3 214 461,79
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5210116
010
251000
8 500 000,00
5 285 538,21
3 214 461,79
Субсидия бюджету города Норильска на оплату комплектов оборудования для оснащения кабинетов телемедицинского консультирования и учета объемов оказанной медико-санитарной помощи муниципальных учреждений здравоохранения
054
1102
5210117
155 000,00
155 000,00
Фонд софинансирования
054
1102
5210117
010
155 000,00
155 000,00
Расходы
054
1102
5210117
010
200000
155 000,00
155 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5210117
010
250000
155 000,00
155 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5210117
010
251000
155 000,00
155 000,00
Региональные целевые программы
054
1102
5220000
804 561 500,00
7 412 023,08
797 149 476,92
Краевая целевая программа «Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края» на 2006-2008 годы
054
1102
5223000
762 046 000,00
7 412 023,08
754 633 976,92
Субсидии на проведение капитального ремонта зданий (сооружений, помещений) муниципальных учреждений здравоохранения
054
1102
5223001
674 927 000,00
5 466 725,08
669 460 274,92
Фонд софинансирования
054
1102
5223001
010
674 927 000,00
5 466 725,08
669 460 274,92
Расходы
054
1102
5223001
010
200000
674 927 000,00
5 466 725,08
669 460 274,92
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5223001
010
250000
674 927 000,00
5 466 725,08
669 460 274,92
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5223001
010
251000
674 927 000,00
5 466 725,08
669 460 274,92
Субсидии на приобретение медицинского и технологического оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения
054
1102
5223002
43 800 000,00
600 000,00
43 200 000,00
Фонд софинансирования
054
1102
5223002
010
43 800 000,00
600 000,00
43 200 000,00
Расходы
054
1102
5223002
010
200000
43 800 000,00
600 000,00
43 200 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5223002
010
250000
43 800 000,00
600 000,00
43 200 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5223002
010
251000
43 800 000,00
600 000,00
43 200 000,00
Субсидии на установку охранно-пожарной сигнализации (приобретение приборов и материалов, монтаж, наладочные работы, разработка проектно-сметной документации) в муниципальных учреждениях здравоохранения
054
1102
5223003
23 373 000,00
1 345 298,00
22 027 702,00
Фонд софинансирования
054
1102
5223003
010
23 373 000,00
1 345 298,00
22 027 702,00
Расходы
054
1102
5223003
010
200000
23 373 000,00
1 345 298,00
22 027 702,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5223003
010
250000
23 373 000,00
1 345 298,00
22 027 702,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5223003
010
251000
23 373 000,00
1 345 298,00
22 027 702,00
Субсидии на обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения автономными источниками электроснабжения
054
1102
5223004
19 946 000,00
19 946 000,00
Фонд софинансирования
054
1102
5223004
010
19 946 000,00
19 946 000,00
Расходы
054
1102
5223004
010
200000
19 946 000,00
19 946 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5223004
010
250000
19 946 000,00
19 946 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5223004
010
251000
19 946 000,00
19 946 000,00
Резерв средств на увеличение объема программы
054
1102
5223009
Фонд софинансирования
054
1102
5223009
010
Расходы
054
1102
5223009
010
200000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5223009
010
250000
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5223009
010
251000
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
054
1102
5223400
12 961 200,00
12 961 200,00
Субсидии ЗАТО г.Железногорск для приобретения современного медицинского оборудования, автотранспорта для федерального государственного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №51»
054
1102
5223401
2 900 000,00
2 900 000,00
Фонд софинансирования
054
1102
5223401
010
2 900 000,00
2 900 000,00
Расходы
054
1102
5223401
010
200000
2 900 000,00
2 900 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5223401
010
250000
2 900 000,00
2 900 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5223401
010
251000
2 900 000,00
2 900 000,00
Субсидии ЗАТО г.Железногорск для осуществления реконструкции здравпунктов поселков Тартат, Новый путь, Додоново
054
1102
5223402
948 200,00
948 200,00
Фонд софинансирования
054
1102
5223402
010
948 200,00
948 200,00
Расходы
054
1102
5223402
010
200000
948 200,00
948 200,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5223402
010
250000
948 200,00
948 200,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5223402
010
251000
948 200,00
948 200,00
Субсидии на развитие медицинского обслуживания населения ЗАТО г. Железногорск
054
1102
5223403
7 913 000,00
7 913 000,00
Фонд софинансирования
054
1102
5223403
010
7 913 000,00
7 913 000,00
Расходы
054
1102
5223403
010
200000
7 913 000,00
7 913 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5223403
010
250000
7 913 000,00
7 913 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5223403
010
251000
7 913 000,00
7 913 000,00
Субсидии на развитие медицинского обслуживания населения, проживающего в зоне наблюдения ФГУП "Горно - химический комбинат"
054
1102
5223404
1 200 000,00
1 200 000,00
Фонд софинансирования
054
1102
5223404
010
1 200 000,00
1 200 000,00
Расходы
054
1102
5223404
010
200000
1 200 000,00
1 200 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5223404
010
250000
1 200 000,00
1 200 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5223404
010
251000
1 200 000,00
1 200 000,00
Краевая целевая программа «Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) на территории Красноярского края» на 2008-2010 годы
054
1102
5224100
29 554 300,00
29 554 300,00
Фонд софинансирования
054
1102
5224100
010
29 554 300,00
29 554 300,00
Расходы
054
1102
5224100
010
200000
29 554 300,00
29 554 300,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1102
5224100
010
250000
29 554 300,00
29 554 300,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1102
5224100
010
251000
29 554 300,00
29 554 300,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
054
1103
554 404 660,00
186 457 989,69
367 946 670,31
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
054
1103
4700000
3 465 000,00
3 465 000,00
Высокотехнологичные виды медицинской помощи
054
1103
4700200
3 465 000,00
3 465 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
054
1103
4700200
009
3 465 000,00
3 465 000,00
Расходы
054
1103
4700200
009
200000
3 465 000,00
3 465 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1103
4700200
009
250000
3 465 000,00
3 465 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1103
4700200
009
251000
3 465 000,00
3 465 000,00
Социальная помощь
054
1103
5050000
73 533 000,00
32 449 850,79
41 083 149,21
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания»
054
1103
5058300
73 533 000,00
32 449 850,79
41 083 149,21
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
054
1103
5058300
009
73 533 000,00
32 449 850,79
41 083 149,21
Расходы
054
1103
5058300
009
200000
73 533 000,00
32 449 850,79
41 083 149,21
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1103
5058300
009
250000
73 533 000,00
32 449 850,79
41 083 149,21
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1103
5058300
009
251000
73 533 000,00
32 449 850,79
41 083 149,21
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству
054
1103
5110000
23 422 100,00
9 655 813,00
13 766 287,00
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения»
054
1103
5118200
23 422 100,00
9 655 813,00
13 766 287,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
054
1103
5118200
009
23 422 100,00
9 655 813,00
13 766 287,00
Расходы
054
1103
5118200
009
200000
23 422 100,00
9 655 813,00
13 766 287,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1103
5118200
009
250000
23 422 100,00
9 655 813,00
13 766 287,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1103
5118200
009
251000
23 422 100,00
9 655 813,00
13 766 287,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
054
1103
5200000
380 727 600,00
105 574 337,90
275 153 262,10
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
054
1103
5201800
380 727 600,00
105 574 337,90
275 153 262,10
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
054
1103
5201800
009
380 727 600,00
105 574 337,90
275 153 262,10
Расходы
054
1103
5201800
009
200000
380 727 600,00
105 574 337,90
275 153 262,10
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1103
5201800
009
250000
380 727 600,00
105 574 337,90
275 153 262,10
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1103
5201800
009
251000
380 727 600,00
105 574 337,90
275 153 262,10
Межбюджетные трансферты
054
1103
5210000
73 256 960,00
38 777 988,00
34 478 972,00
Субвенция на реализацию полномочий по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей
054
1103
5211100
7 048 600,00
6 798 133,00
250 467,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
054
1103
5211100
478
7 048 600,00
6 798 133,00
250 467,00
Расходы
054
1103
5211100
478
200000
7 048 600,00
6 798 133,00
250 467,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1103
5211100
478
250000
7 048 600,00
6 798 133,00
250 467,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1103
5211100
478
251000
7 048 600,00
6 798 133,00
250 467,00
Субвенции на реализацию подпункта «б» подпункта 5 пункта 1 статьи 2 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан»
054
1103
5211200
6 679 800,00
3 086 150,00
3 593 650,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
054
1103
5211200
478
6 679 800,00
3 086 150,00
3 593 650,00
Расходы
054
1103
5211200
478
200000
6 679 800,00
3 086 150,00
3 593 650,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1103
5211200
478
250000
6 679 800,00
3 086 150,00
3 593 650,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1103
5211200
478
251000
6 679 800,00
3 086 150,00
3 593 650,00
Субвенция Эвенкийскому муниципальному району на реализацию государственных полномочий по решению вопросов организации оказания населению специализированной медицинской помощи в противотуберкулезном диспансере
054
1103
5211300
59 528 560,00
28 893 705,00
30 634 855,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
054
1103
5211300
479
59 528 560,00
28 893 705,00
30 634 855,00
Расходы
054
1103
5211300
479
200000
59 528 560,00
28 893 705,00
30 634 855,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
054
1103
5211300
479
250000
59 528 560,00
28 893 705,00
30 634 855,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
054
1103
5211300
479
251000
59 528 560,00
28 893 705,00
30 634 855,00
Агентство культуры администрации Красноярского края
056
1 852 807 045,17
680 790 047,59
1 172 016 997,58
Образование
056
0700
255 034 483,20
140 572 782,65
114 461 700,55
Среднее профессиональное образование
056
0704
230 475 672,91
127 767 509,53
102 708 163,38
Средние специальные учебные заведения
056
0704
4270000
230 475 672,91
127 767 509,53
102 708 163,38
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
056
0704
4279900
230 475 672,91
127 767 509,53
102 708 163,38
Выполнение функций бюджетными учреждениями
056
0704
4279900
001
224 744 121,52
125 289 963,89
99 454 157,63
Расходы
056
0704
4279900
001
200000
214 482 781,52
120 900 250,01
93 582 531,51
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0704
4279900
001
210000
175 224 531,52
103 503 926,92
71 720 604,60
Заработная плата
056
0704
4279900
001
211000
137 043 693,85
81 320 829,34
55 722 864,51
Прочие выплаты
056
0704
4279900
001
212000
2 300 030,00
1 648 697,86
651 332,14
Начисления на оплату труда
056
0704
4279900
001
213000
35 880 807,67
20 534 399,72
15 346 407,95
Приобретение услуг
056
0704
4279900
001
220000
27 039 757,00
10 924 557,93
16 115 199,07
Услуги связи
056
0704
4279900
001
221000
684 880,00
366 647,46
318 232,54
Транспортные услуги
056
0704
4279900
001
222000
770 667,00
383 189,44
387 477,56
Коммунальные услуги
056
0704
4279900
001
223000
10 603 760,00
4 740 607,43
5 863 152,57
Услуги по содержанию имущества
056
0704
4279900
001
225000
7 775 160,00
1 456 424,09
6 318 735,91
Прочие услуги
056
0704
4279900
001
226000
7 205 290,00
3 977 689,51
3 227 600,49
Социальное обеспечение
056
0704
4279900
001
260000
3 203 873,00
1 734 302,41
1 469 570,59
Пособия по социальной помощи населению
056
0704
4279900
001
262000
3 203 873,00
1 734 302,41
1 469 570,59
Прочие расходы
056
0704
4279900
001
290000
9 014 620,00
4 737 462,75
4 277 157,25
Поступление нефинансовых активов
056
0704
4279900
001
300000
10 261 340,00
4 389 713,88
5 871 626,12
Увеличение стоимости основных средств
056
0704
4279900
001
310000
7 294 000,00
2 542 502,50
4 751 497,50
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0704
4279900
001
340000
2 967 340,00
1 847 211,38
1 120 128,62
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
056
0704
4279900
810
5 467 767,84
2 245 398,64
3 222 369,20
Расходы
056
0704
4279900
810
200000
3 775 896,76
1 594 119,27
2 181 777,49
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0704
4279900
810
210000
1 952 246,00
913 264,12
1 038 981,88
Заработная плата
056
0704
4279900
810
211000
1 504 800,00
705 842,19
798 957,81
Прочие выплаты
056
0704
4279900
810
212000
56 350,00
25 200,00
31 150,00
Начисления на оплату труда
056
0704
4279900
810
213000
391 096,00
182 221,93
208 874,07
Приобретение услуг
056
0704
4279900
810
220000
1 205 700,76
505 318,76
700 382,00
Услуги связи
056
0704
4279900
810
221000
113 000,00
47 784,70
65 215,30
Транспортные услуги
056
0704
4279900
810
222000
258 500,00
49 651,68
208 848,32
Коммунальные услуги
056
0704
4279900
810
223000
59 200,00
5 081,18
54 118,82
Арендная плата за пользование имуществом
056
0704
4279900
810
224000
30 000,00
30 000,00
Услуги по содержанию имущества
056
0704
4279900
810
225000
322 826,75
197 159,57
125 667,18
Прочие услуги
056
0704
4279900
810
226000
422 174,01
205 641,63
216 532,38
Прочие расходы
056
0704
4279900
810
290000
617 950,00
175 536,39
442 413,61
Поступление нефинансовых активов
056
0704
4279900
810
300000
1 691 871,08
651 279,37
1 040 591,71
Увеличение стоимости основных средств
056
0704
4279900
810
310000
775 140,00
250 197,98
524 942,02
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0704
4279900
810
340000
916 731,08
401 081,39
515 649,69
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
056
0704
4279900
811
263 783,55
232 147,00
31 636,55
Расходы
056
0704
4279900
811
200000
261 283,55
229 647,00
31 636,55
Приобретение услуг
056
0704
4279900
811
220000
236 983,55
220 347,00
16 636,55
Транспортные услуги
056
0704
4279900
811
222000
195 287,00
187 347,00
7 940,00
Прочие услуги
056
0704
4279900
811
226000
41 696,55
33 000,00
8 696,55
Прочие расходы
056
0704
4279900
811
290000
24 300,00
9 300,00
15 000,00
Поступление нефинансовых активов
056
0704
4279900
811
300000
2 500,00
2 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0704
4279900
811
340000
2 500,00
2 500,00
Переподготовка и повышение квалификации
056
0705
18 980 590,29
9 546 460,12
9 434 130,17
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
056
0705
4290000
18 980 590,29
9 546 460,12
9 434 130,17
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
056
0705
4299900
18 980 590,29
9 546 460,12
9 434 130,17
Выполнение функций бюджетными учреждениями
056
0705
4299900
001
15 123 845,14
7 386 093,72
7 737 751,42
Расходы
056
0705
4299900
001
200000
14 205 185,14
6 828 583,00
7 376 602,14
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0705
4299900
001
210000
10 311 905,14
5 094 119,69
5 217 785,45
Заработная плата
056
0705
4299900
001
211000
8 148 393,64
4 027 992,69
4 120 400,95
Прочие выплаты
056
0705
4299900
001
212000
31 310,00
12 000,00
19 310,00
Начисления на оплату труда
056
0705
4299900
001
213000
2 132 201,50
1 054 127,00
1 078 074,50
Приобретение услуг
056
0705
4299900
001
220000
3 844 930,00
1 721 949,33
2 122 980,67
Услуги связи
056
0705
4299900
001
221000
235 150,00
64 690,90
170 459,10
Транспортные услуги
056
0705
4299900
001
222000
202 660,00
61 389,20
141 270,80
Коммунальные услуги
056
0705
4299900
001
223000
618 270,00
182 128,22
436 141,78
Арендная плата за пользование имуществом
056
0705
4299900
001
224000
585 440,00
177 035,40
408 404,60
Услуги по содержанию имущества
056
0705
4299900
001
225000
385 320,00
137 484,38
247 835,62
Прочие услуги
056
0705
4299900
001
226000
1 818 090,00
1 099 221,23
718 868,77
Прочие расходы
056
0705
4299900
001
290000
48 350,00
12 513,98
35 836,02
Поступление нефинансовых активов
056
0705
4299900
001
300000
918 660,00
557 510,72
361 149,28
Увеличение стоимости основных средств
056
0705
4299900
001
310000
300 000,00
197 272,74
102 727,26
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0705
4299900
001
340000
618 660,00
360 237,98
258 422,02
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
056
0705
4299900
810
3 179 205,15
1 509 822,50
1 669 382,65
Расходы
056
0705
4299900
810
200000
2 839 905,15
1 408 074,00
1 431 831,15
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0705
4299900
810
210000
1 769 173,15
723 018,08
1 046 155,07
Заработная плата
056
0705
4299900
810
211000
1 399 463,67
575 206,08
824 257,59
Прочие выплаты
056
0705
4299900
810
212000
3 050,00
3 050,00
Начисления на оплату труда
056
0705
4299900
810
213000
366 659,48
147 812,00
218 847,48
Приобретение услуг
056
0705
4299900
810
220000
865 732,00
516 381,92
349 350,08
Услуги связи
056
0705
4299900
810
221000
18 982,00
9 448,00
9 534,00
Услуги по содержанию имущества
056
0705
4299900
810
225000
30 000,00
9 555,27
20 444,73
Прочие услуги
056
0705
4299900
810
226000
816 750,00
497 378,65
319 371,35
Прочие расходы
056
0705
4299900
810
290000
205 000,00
168 674,00
36 326,00
Поступление нефинансовых активов
056
0705
4299900
810
300000
339 300,00
101 748,50
237 551,50
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0705
4299900
810
340000
339 300,00
101 748,50
237 551,50
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
056
0705
4299900
811
677 540,00
650 543,90
26 996,10
Расходы
056
0705
4299900
811
200000
672 639,00
648 171,50
24 467,50
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0705
4299900
811
210000
8 834,00
8 834,00
Заработная плата
056
0705
4299900
811
211000
7 000,00
7 000,00
Начисления на оплату труда
056
0705
4299900
811
213000
1 834,00
1 834,00
Приобретение услуг
056
0705
4299900
811
220000
663 805,00
639 337,50
24 467,50
Транспортные услуги
056
0705
4299900
811
222000
18 720,00
18 188,00
532,00
Арендная плата за пользование имуществом
056
0705
4299900
811
224000
277 132,00
277 132,00
Прочие услуги
056
0705
4299900
811
226000
367 953,00
344 017,50
23 935,50
Поступление нефинансовых активов
056
0705
4299900
811
300000
4 901,00
2 372,40
2 528,60
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0705
4299900
811
340000
4 901,00
2 372,40
2 528,60
Молодежная политика и оздоровление детей
056
0707
5 578 220,00
3 258 813,00
2 319 407,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
056
0707
4320000
5 578 220,00
3 258 813,00
2 319 407,00
Оздоровление детей
056
0707
4320200
5 578 220,00
3 258 813,00
2 319 407,00
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
056
0707
4320202
5 578 220,00
3 258 813,00
2 319 407,00
Выполнение функций государственными органами
056
0707
4320202
012
5 578 220,00
3 258 813,00
2 319 407,00
Расходы
056
0707
4320202
012
200000
5 578 220,00
3 258 813,00
2 319 407,00
Социальное обеспечение
056
0707
4320202
012
260000
5 578 220,00
3 258 813,00
2 319 407,00
Пособия по социальной помощи населению
056
0707
4320202
012
262000
5 578 220,00
3 258 813,00
2 319 407,00
Культура, кинематография и средства массовой информации
056
0800
1 537 980 061,97
523 148 013,70
1 014 832 048,27
Культура
056
0801
1 339 053 315,49
471 628 711,02
867 424 604,47
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
056
0801
4400000
81 208 227,69
40 262 334,92
40 945 892,77
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
056
0801
4409900
81 208 227,69
40 262 334,92
40 945 892,77
Выполнение функций бюджетными учреждениями
056
0801
4409900
001
52 836 310,09
23 780 881,76
29 055 428,33
Расходы
056
0801
4409900
001
200000
49 185 310,09
21 789 117,04
27 396 193,05
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
4409900
001
210000
34 880 870,09
15 526 835,56
19 354 034,53
Заработная плата
056
0801
4409900
001
211000
26 761 770,01
11 879 419,43
14 882 350,58
Прочие выплаты
056
0801
4409900
001
212000
1 171 140,00
654 748,10
516 391,90
Начисления на оплату труда
056
0801
4409900
001
213000
6 947 960,08
2 992 668,03
3 955 292,05
Приобретение услуг
056
0801
4409900
001
220000
13 175 169,00
5 678 423,54
7 496 745,46
Услуги связи
056
0801
4409900
001
221000
675 124,00
226 011,91
449 112,09
Транспортные услуги
056
0801
4409900
001
222000
1 861 960,00
429 631,93
1 432 328,07
Коммунальные услуги
056
0801
4409900
001
223000
2 396 360,00
1 026 528,51
1 369 831,49
Арендная плата за пользование имуществом
056
0801
4409900
001
224000
91 200,00
43 200,00
48 000,00
Услуги по содержанию имущества
056
0801
4409900
001
225000
1 765 820,00
346 623,36
1 419 196,64
Прочие услуги
056
0801
4409900
001
226000
6 384 705,00
3 606 427,83
2 778 277,17
Прочие расходы
056
0801
4409900
001
290000
1 129 271,00
583 857,94
545 413,06
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4409900
001
300000
3 651 000,00
1 991 764,72
1 659 235,28
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4409900
001
310000
1 971 800,00
1 090 731,05
881 068,95
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4409900
001
340000
1 679 200,00
901 033,67
778 166,33
Расходы на реализацию краевых культурных акций
056
0801
4409900
545
9 268 510,00
5 699 393,55
3 569 116,45
Расходы
056
0801
4409900
545
200000
8 588 783,00
5 621 483,55
2 967 299,45
Приобретение услуг
056
0801
4409900
545
220000
8 500 610,00
5 610 310,55
2 890 299,45
Транспортные услуги
056
0801
4409900
545
222000
760 900,00
109 200,00
651 700,00
Прочие услуги
056
0801
4409900
545
226000
7 739 710,00
5 501 110,55
2 238 599,45
Прочие расходы
056
0801
4409900
545
290000
88 173,00
11 173,00
77 000,00
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4409900
545
300000
679 727,00
77 910,00
601 817,00
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4409900
545
340000
679 727,00
77 910,00
601 817,00
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
056
0801
4409900
810
10 781 004,11
5 964 425,12
4 816 578,99
Расходы
056
0801
4409900
810
200000
9 426 385,40
4 986 441,58
4 439 943,82
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
4409900
810
210000
5 389 636,00
2 660 723,85
2 728 912,15
Заработная плата
056
0801
4409900
810
211000
4 279 636,00
2 124 834,35
2 154 801,65
Начисления на оплату труда
056
0801
4409900
810
213000
1 110 000,00
535 889,50
574 110,50
Приобретение услуг
056
0801
4409900
810
220000
3 222 699,40
1 778 399,27
1 444 300,13
Услуги связи
056
0801
4409900
810
221000
245 000,00
103 740,00
141 260,00
Транспортные услуги
056
0801
4409900
810
222000
13 700,00
13 700,00
Коммунальные услуги
056
0801
4409900
810
223000
1 313 580,00
735 865,30
577 714,70
Услуги по содержанию имущества
056
0801
4409900
810
225000
208 600,00
135 422,19
73 177,81
Прочие услуги
056
0801
4409900
810
226000
1 441 819,40
803 371,78
638 447,62
Прочие расходы
056
0801
4409900
810
290000
814 050,00
547 318,46
266 731,54
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4409900
810
300000
1 354 618,71
977 983,54
376 635,17
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4409900
810
310000
346 020,00
255 598,06
90 421,94
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4409900
810
340000
1 008 598,71
722 385,48
286 213,23
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
056
0801
4409900
811
70 003,49
7 027,49
62 976,00
Расходы
056
0801
4409900
811
200000
70 003,49
7 027,49
62 976,00
Приобретение услуг
056
0801
4409900
811
220000
70 003,49
7 027,49
62 976,00
Услуги связи
056
0801
4409900
811
221000
10 000,00
7 027,49
2 972,51
Транспортные услуги
056
0801
4409900
811
222000
60 000,00
60 000,00
Прочие услуги
056
0801
4409900
811
226000
3,49
3,49
Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта «Кочующая культурная столица»
056
0801
4409900
867
8 252 400,00
4 810 607,00
3 441 793,00
Расходы
056
0801
4409900
867
200000
7 772 400,00
4 622 714,90
3 149 685,10
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
4409900
867
210000
21 000,00
21 000,00
Прочие выплаты
056
0801
4409900
867
212000
21 000,00
21 000,00
Приобретение услуг
056
0801
4409900
867
220000
6 878 300,00
4 017 022,80
2 861 277,20
Услуги связи
056
0801
4409900
867
221000
18 000,00
18 000,00
Транспортные услуги
056
0801
4409900
867
222000
901 900,00
890 057,26
11 842,74
Прочие услуги
056
0801
4409900
867
226000
5 958 400,00
3 108 965,54
2 849 434,46
Прочие расходы
056
0801
4409900
867
290000
873 100,00
584 692,10
288 407,90
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4409900
867
300000
480 000,00
187 892,10
292 107,90
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4409900
867
340000
480 000,00
187 892,10
292 107,90
Музеи и постоянные выставки
056
0801
4410000
144 062 826,77
56 625 773,57
87 437 053,20
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
056
0801
4419900
144 062 826,77
56 625 773,57
87 437 053,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями
056
0801
4419900
001
131 873 906,08
51 311 990,28
80 561 915,80
Расходы
056
0801
4419900
001
200000
115 695 556,08
48 758 919,51
66 936 636,57
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
4419900
001
210000
71 690 946,08
33 415 462,30
38 275 483,78
Заработная плата
056
0801
4419900
001
211000
56 136 325,00
26 154 576,63
29 981 748,37
Прочие выплаты
056
0801
4419900
001
212000
860 100,00
445 421,15
414 678,85
Начисления на оплату труда
056
0801
4419900
001
213000
14 694 521,08
6 815 464,52
7 879 056,56
Приобретение услуг
056
0801
4419900
001
220000
43 922 710,00
15 322 641,69
28 600 068,31
Услуги связи
056
0801
4419900
001
221000
558 960,00
275 419,26
283 540,74
Транспортные услуги
056
0801
4419900
001
222000
478 440,00
196 599,76
281 840,24
Коммунальные услуги
056
0801
4419900
001
223000
7 190 830,00
3 929 983,49
3 260 846,51
Арендная плата за пользование имуществом
056
0801
4419900
001
224000
6 000,00
6 000,00
Услуги по содержанию имущества
056
0801
4419900
001
225000
17 430 590,00
3 676 724,31
13 753 865,69
Прочие услуги
056
0801
4419900
001
226000
18 257 890,00
7 243 914,87
11 013 975,13
Прочие расходы
056
0801
4419900
001
290000
81 900,00
20 815,52
61 084,48
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4419900
001
300000
16 178 350,00
2 553 070,77
13 625 279,23
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4419900
001
310000
14 006 150,00
1 349 497,11
12 656 652,89
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4419900
001
340000
2 172 200,00
1 203 573,66
968 626,34
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
056
0801
4419900
810
11 780 509,62
4 978 961,25
6 801 548,37
Расходы
056
0801
4419900
810
200000
8 410 221,75
3 600 676,10
4 809 545,65
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
4419900
810
210000
4 559 251,72
2 128 746,34
2 430 505,38
Заработная плата
056
0801
4419900
810
211000
3 466 919,00
1 615 620,00
1 851 299,00
Прочие выплаты
056
0801
4419900
810
212000
105 036,34
43 636,34
61 400,00
Начисления на оплату труда
056
0801
4419900
810
213000
987 296,38
469 490,00
517 806,38
Приобретение услуг
056
0801
4419900
810
220000
3 240 970,03
1 326 370,07
1 914 599,96
Услуги связи
056
0801
4419900
810
221000
276 000,00
114 947,18
161 052,82
Транспортные услуги
056
0801
4419900
810
222000
435 000,00
113 430,00
321 570,00
Коммунальные услуги
056
0801
4419900
810
223000
720 000,00
377 777,00
342 223,00
Услуги по содержанию имущества
056
0801
4419900
810
225000
465 000,00
161 597,83
303 402,17
Прочие услуги
056
0801
4419900
810
226000
1 344 970,03
558 618,06
786 351,97
Прочие расходы
056
0801
4419900
810
290000
610 000,00
145 559,69
464 440,31
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4419900
810
300000
3 370 287,87
1 378 285,15
1 992 002,72
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4419900
810
310000
1 543 505,00
357 997,40
1 185 507,60
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4419900
810
340000
1 826 782,87
1 020 287,75
806 495,12
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
056
0801
4419900
811
408 411,07
334 822,04
73 589,03
Расходы
056
0801
4419900
811
200000
140 791,39
81 357,41
59 433,98
Приобретение услуг
056
0801
4419900
811
220000
131 791,39
72 357,41
59 433,98
Транспортные услуги
056
0801
4419900
811
222000
34 933,98
15 500,00
19 433,98
Прочие услуги
056
0801
4419900
811
226000
96 857,41
56 857,41
40 000,00
Прочие расходы
056
0801
4419900
811
290000
9 000,00
9 000,00
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4419900
811
300000
267 619,68
253 464,63
14 155,05
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4419900
811
310000
200 000,00
190 385,00
9 615,00
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4419900
811
340000
67 619,68
63 079,63
4 540,05
Библиотеки
056
0801
4420000
101 923 937,35
37 107 705,02
64 816 232,33
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
056
0801
4429900
101 923 937,35
37 107 705,02
64 816 232,33
Выполнение функций бюджетными учреждениями
056
0801
4429900
001
98 383 436,10
35 073 185,64
63 310 250,46
Расходы
056
0801
4429900
001
200000
89 470 426,10
30 759 758,85
58 710 667,25
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
4429900
001
210000
61 272 186,10
26 588 792,06
34 683 394,04
Заработная плата
056
0801
4429900
001
211000
48 488 894,08
21 141 947,74
27 346 946,34
Прочие выплаты
056
0801
4429900
001
212000
90 240,00
45 160,87
45 079,13
Начисления на оплату труда
056
0801
4429900
001
213000
12 693 052,02
5 401 683,45
7 291 368,57
Приобретение услуг
056
0801
4429900
001
220000
27 808 250,00
3 994 904,79
23 813 345,21
Услуги связи
056
0801
4429900
001
221000
773 200,00
386 859,98
386 340,02
Транспортные услуги
056
0801
4429900
001
222000
492 480,00
153 007,29
339 472,71
Коммунальные услуги
056
0801
4429900
001
223000
2 643 730,00
1 385 845,38
1 257 884,62
Арендная плата за пользование имуществом
056
0801
4429900
001
224000
772 310,00
209 094,18
563 215,82
Услуги по содержанию имущества
056
0801
4429900
001
225000
21 436 325,00
1 094 016,12
20 342 308,88
Прочие услуги
056
0801
4429900
001
226000
1 690 205,00
766 081,84
924 123,16
Прочие расходы
056
0801
4429900
001
290000
389 990,00
176 062,00
213 928,00
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4429900
001
300000
8 913 010,00
4 313 426,79
4 599 583,21
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4429900
001
310000
7 389 000,00
3 495 575,94
3 893 424,06
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4429900
001
340000
1 524 010,00
817 850,85
706 159,15
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
056
0801
4429900
810
3 175 172,29
1 672 922,33
1 502 249,96
Расходы
056
0801
4429900
810
200000
2 420 272,29
1 511 580,73
908 691,56
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
4429900
810
210000
1 506 102,85
988 332,24
517 770,61
Заработная плата
056
0801
4429900
810
211000
1 157 807,33
784 248,00
373 559,33
Прочие выплаты
056
0801
4429900
810
212000
44 950,00
4 150,00
40 800,00
Начисления на оплату труда
056
0801
4429900
810
213000
303 345,52
199 934,24
103 411,28
Приобретение услуг
056
0801
4429900
810
220000
726 383,73
423 515,82
302 867,91
Услуги связи
056
0801
4429900
810
221000
75 183,73
33 647,40
41 536,33
Транспортные услуги
056
0801
4429900
810
222000
210 000,00
134 000,00
76 000,00
Коммунальные услуги
056
0801
4429900
810
223000
3 395,00
3 394,99
0,01
Арендная плата за пользование имуществом
056
0801
4429900
810
224000
14 400,00
14 400,00
Услуги по содержанию имущества
056
0801
4429900
810
225000
42 800,00
610,00
42 190,00
Прочие услуги
056
0801
4429900
810
226000
380 605,00
251 863,43
128 741,57
Прочие расходы
056
0801
4429900
810
290000
187 785,71
99 732,67
88 053,04
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4429900
810
300000
754 900,00
161 341,60
593 558,40
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4429900
810
310000
207 000,00
12 900,00
194 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4429900
810
340000
547 900,00
148 441,60
399 458,40
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
056
0801
4429900
811
365 328,96
361 597,05
3 731,91
Расходы
056
0801
4429900
811
200000
184 728,96
182 647,05
2 081,91
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
4429900
811
210000
159 800,00
159 660,69
139,31
Заработная плата
056
0801
4429900
811
211000
126 624,40
126 624,00
0,40
Начисления на оплату труда
056
0801
4429900
811
213000
33 175,60
33 036,69
138,91
Приобретение услуг
056
0801
4429900
811
220000
928,96
345,00
583,96
Прочие услуги
056
0801
4429900
811
226000
928,96
345,00
583,96
Прочие расходы
056
0801
4429900
811
290000
24 000,00
22 641,36
1 358,64
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4429900
811
300000
180 600,00
178 950,00
1 650,00
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4429900
811
310000
180 600,00
178 950,00
1 650,00
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
056
0801
4430000
749 743 223,68
310 868 399,88
438 874 823,80
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
056
0801
4439900
749 743 223,68
310 868 399,88
438 874 823,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями
056
0801
4439900
001
618 322 037,59
248 460 455,48
369 861 582,11
Расходы
056
0801
4439900
001
200000
522 465 057,59
218 939 375,13
303 525 682,46
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
4439900
001
210000
420 785 619,75
201 835 435,60
218 950 184,15
Заработная плата
056
0801
4439900
001
211000
330 849 654,35
160 752 012,75
170 097 641,60
Прочие выплаты
056
0801
4439900
001
212000
4 195 360,00
2 530 030,00
1 665 330,00
Начисления на оплату труда
056
0801
4439900
001
213000
85 740 605,40
38 553 392,85
47 187 212,55
Приобретение услуг
056
0801
4439900
001
220000
101 280 050,00
17 021 326,88
84 258 723,12
Услуги связи
056
0801
4439900
001
221000
824 750,00
392 211,42
432 538,58
Транспортные услуги
056
0801
4439900
001
222000
2 397 080,20
1 266 875,00
1 130 205,20
Коммунальные услуги
056
0801
4439900
001
223000
15 515 780,00
6 878 300,11
8 637 479,89
Арендная плата за пользование имуществом
056
0801
4439900
001
224000
6 953 100,00
3 300 000,00
3 653 100,00
Услуги по содержанию имущества
056
0801
4439900
001
225000
44 845 666,13
932 528,44
43 913 137,69
Прочие услуги
056
0801
4439900
001
226000
30 743 673,67
4 251 411,91
26 492 261,76
Социальное обеспечение
056
0801
4439900
001
260000
131 487,84
53 912,65
77 575,19
Пособия по социальной помощи населению
056
0801
4439900
001
262000
131 487,84
53 912,65
77 575,19
Прочие расходы
056
0801
4439900
001
290000
267 900,00
28 700,00
239 200,00
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4439900
001
300000
95 856 980,00
29 521 080,35
66 335 899,65
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4439900
001
310000
91 961 030,00
27 487 333,64
64 473 696,36
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4439900
001
340000
3 895 950,00
2 033 746,71
1 862 203,29
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
056
0801
4439900
810
106 325 739,24
49 583 758,00
56 741 981,24
Расходы
056
0801
4439900
810
200000
83 608 520,55
38 559 330,20
45 049 190,35
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
4439900
810
210000
33 612 005,73
15 533 460,48
18 078 545,25
Заработная плата
056
0801
4439900
810
211000
24 022 599,52
11 653 141,55
12 369 457,97
Прочие выплаты
056
0801
4439900
810
212000
2 545 153,93
1 016 132,04
1 529 021,89
Начисления на оплату труда
056
0801
4439900
810
213000
7 044 252,28
2 864 186,89
4 180 065,39
Приобретение услуг
056
0801
4439900
810
220000
46 674 426,68
21 016 324,74
25 658 101,94
Услуги связи
056
0801
4439900
810
221000
1 649 031,79
729 943,03
919 088,76
Транспортные услуги
056
0801
4439900
810
222000
3 244 193,50
1 725 792,13
1 518 401,37
Коммунальные услуги
056
0801
4439900
810
223000
775 786,13
101 663,82
674 122,31
Арендная плата за пользование имуществом
056
0801
4439900
810
224000
9 810 534,94
5 026 510,92
4 784 024,02
Услуги по содержанию имущества
056
0801
4439900
810
225000
3 660 520,00
1 416 698,28
2 243 821,72
Прочие услуги
056
0801
4439900
810
226000
27 534 360,32
12 015 716,56
15 518 643,76
Прочие расходы
056
0801
4439900
810
290000
3 322 088,14
2 009 544,98
1 312 543,16
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4439900
810
300000
22 717 218,69
11 024 427,80
11 692 790,89
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4439900
810
310000
4 291 860,00
1 645 027,19
2 646 832,81
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4439900
810
340000
18 425 358,69
9 379 400,61
9 045 958,08
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
056
0801
4439900
811
3 095 446,85
3 073 876,82
21 570,03
Расходы
056
0801
4439900
811
200000
75 019,45
53 450,00
21 569,45
Приобретение услуг
056
0801
4439900
811
220000
75 019,45
53 450,00
21 569,45
Арендная плата за пользование имуществом
056
0801
4439900
811
224000
3 450,00
3 450,00
Прочие услуги
056
0801
4439900
811
226000
71 569,45
50 000,00
21 569,45
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4439900
811
300000
3 020 427,40
3 020 426,82
0,58
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4439900
811
310000
3 018 126,82
3 018 126,82
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4439900
811
340000
2 300,58
2 300,00
0,58
Реализация мероприятий в рамках проекта «Государственный социально-творческий заказ»
056
0801
4439900
856
22 000 000,00
9 750 309,58
12 249 690,42
Расходы
056
0801
4439900
856
200000
13 446 812,00
5 563 129,07
7 883 682,93
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
4439900
856
210000
571 650,00
351 600,00
220 050,00
Прочие выплаты
056
0801
4439900
856
212000
571 650,00
351 600,00
220 050,00
Приобретение услуг
056
0801
4439900
856
220000
12 875 162,00
5 211 529,07
7 663 632,93
Транспортные услуги
056
0801
4439900
856
222000
1 401 190,00
799 783,40
601 406,60
Арендная плата за пользование имуществом
056
0801
4439900
856
224000
285 900,00
85 700,00
200 200,00
Услуги по содержанию имущества
056
0801
4439900
856
225000
73 000,00
30 000,00
43 000,00
Прочие услуги
056
0801
4439900
856
226000
11 115 072,00
4 296 045,67
6 819 026,33
Поступление нефинансовых активов
056
0801
4439900
856
300000
8 553 188,00
4 187 180,51
4 366 007,49
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
4439900
856
310000
708 900,00
357 879,72
351 020,28
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
4439900
856
340000
7 844 288,00
3 829 300,79
4 014 987,21
Региональные целевые программы
056
0801
5220000
221 195 100,00
26 764 497,63
194 430 602,37
Краевая целевая программа «Культура Красноярья» на 2007-2009 годы
056
0801
5220400
220 485 100,00
26 669 886,91
193 815 213,09
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий бюджетам муниципальных образований
056
0801
5220480
220 485 100,00
26 669 886,91
193 815 213,09
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
056
0801
5220480
023
220 485 100,00
26 669 886,91
193 815 213,09
Расходы
056
0801
5220480
023
200000
9 640 300,00
4 862 434,26
4 777 865,74
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0801
5220480
023
210000
129 300,00
1 800,00
127 500,00
Прочие выплаты
056
0801
5220480
023
212000
129 300,00
1 800,00
127 500,00
Приобретение услуг
056
0801
5220480
023
220000
9 193 900,00
4 767 066,26
4 426 833,74
Транспортные услуги
056
0801
5220480
023
222000
2 653 200,00
1 760 745,90
892 454,10
Арендная плата за пользование имуществом
056
0801
5220480
023
224000
200 000,00
200 000,00
Прочие услуги
056
0801
5220480
023
226000
6 340 700,00
3 006 320,36
3 334 379,64
Прочие расходы
056
0801
5220480
023
290000
317 100,00
93 568,00
223 532,00
Поступление нефинансовых активов
056
0801
5220480
023
300000
210 844 800,00
21 807 452,65
189 037 347,35
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
5220480
023
310000
210 788 000,00
21 755 152,65
189 032 847,35
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
5220480
023
340000
56 800,00
52 300,00
4 500,00
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
056
0801
5223300
330 000,00
53 110,72
276 889,28
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
056
0801
5223300
023
330 000,00
53 110,72
276 889,28
Расходы
056
0801
5223300
023
200000
210 200,00
1 800,00
208 400,00
Приобретение услуг
056
0801
5223300
023
220000
115 000,00
1 800,00
113 200,00
Услуги связи
056
0801
5223300
023
221000
3 800,00
3 800,00
Прочие услуги
056
0801
5223300
023
226000
111 200,00
1 800,00
109 400,00
Прочие расходы
056
0801
5223300
023
290000
95 200,00
95 200,00
Поступление нефинансовых активов
056
0801
5223300
023
300000
119 800,00
51 310,72
68 489,28
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
5223300
023
310000
67 100,00
43 810,72
23 289,28
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
5223300
023
340000
52 700,00
7 500,00
45 200,00
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
056
0801
5223500
380 000,00
41 500,00
338 500,00
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
056
0801
5223508
380 000,00
41 500,00
338 500,00
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
056
0801
5223508
023
380 000,00
41 500,00
338 500,00
Расходы
056
0801
5223508
023
200000
42 400,00
42 400,00
Приобретение услуг
056
0801
5223508
023
220000
42 400,00
42 400,00
Прочие услуги
056
0801
5223508
023
226000
42 400,00
42 400,00
Поступление нефинансовых активов
056
0801
5223508
023
300000
337 600,00
41 500,00
296 100,00
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
5223508
023
310000
298 300,00
25 300,00
273 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0801
5223508
023
340000
39 300,00
16 200,00
23 100,00
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
056
0801
8040000
40 920 000,00
40 920 000,00
Расходы на приобретение библиотечных фондов (на бумажных и иных носителях) для краевых государственных библиотек
056
0801
8041500
40 920 000,00
40 920 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями
056
0801
8041500
001
40 920 000,00
40 920 000,00
Поступление нефинансовых активов
056
0801
8041500
001
300000
40 920 000,00
40 920 000,00
Увеличение стоимости основных средств
056
0801
8041500
001
310000
40 920 000,00
40 920 000,00
Кинематография
056
0802
16 674 476,48
7 351 928,74
9 322 547,74
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
056
0802
4500000
16 674 476,48
7 351 928,74
9 322 547,74
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
056
0802
4508500
16 674 476,48
7 351 928,74
9 322 547,74
Выполнение функций бюджетными учреждениями
056
0802
4508500
001
15 647 143,48
7 019 864,49
8 627 278,99
Расходы
056
0802
4508500
001
200000
15 290 143,48
6 851 770,74
8 438 372,74
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0802
4508500
001
210000
12 515 883,48
5 523 698,92
6 992 184,56
Заработная плата
056
0802
4508500
001
211000
9 914 440,37
4 480 999,42
5 433 440,95
Прочие выплаты
056
0802
4508500
001
212000
8 400,00
1 000,00
7 400,00
Начисления на оплату труда
056
0802
4508500
001
213000
2 593 043,11
1 041 699,50
1 551 343,61
Приобретение услуг
056
0802
4508500
001
220000
2 629 260,00
1 256 071,82
1 373 188,18
Услуги связи
056
0802
4508500
001
221000
75 000,00
35 264,90
39 735,10
Транспортные услуги
056
0802
4508500
001
222000
139 300,00
54 661,15
84 638,85
Коммунальные услуги
056
0802
4508500
001
223000
1 205 960,00
587 200,93
618 759,07
Услуги по содержанию имущества
056
0802
4508500
001
225000
233 100,00
73 450,59
159 649,41
Прочие услуги
056
0802
4508500
001
226000
975 900,00
505 494,25
470 405,75
Прочие расходы
056
0802
4508500
001
290000
145 000,00
72 000,00
73 000,00
Поступление нефинансовых активов
056
0802
4508500
001
300000
357 000,00
168 093,75
188 906,25
Увеличение стоимости основных средств
056
0802
4508500
001
310000
185 000,00
92 693,75
92 306,25
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0802
4508500
001
340000
172 000,00
75 400,00
96 600,00
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
056
0802
4508500
810
952 933,00
328 164,25
624 768,75
Расходы
056
0802
4508500
810
200000
693 500,00
250 405,48
443 094,52
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0802
4508500
810
210000
81 500,00
6 600,00
74 900,00
Заработная плата
056
0802
4508500
810
211000
50 000,00
50 000,00
Прочие выплаты
056
0802
4508500
810
212000
18 400,00
6 600,00
11 800,00
Начисления на оплату труда
056
0802
4508500
810
213000
13 100,00
13 100,00
Приобретение услуг
056
0802
4508500
810
220000
462 000,00
177 970,01
284 029,99
Услуги связи
056
0802
4508500
810
221000
70 000,00
30 450,96
39 549,04
Транспортные услуги
056
0802
4508500
810
222000
24 000,00
7 871,68
16 128,32
Услуги по содержанию имущества
056
0802
4508500
810
225000
50 000,00
10 084,26
39 915,74
Прочие услуги
056
0802
4508500
810
226000
318 000,00
129 563,11
188 436,89
Прочие расходы
056
0802
4508500
810
290000
150 000,00
65 835,47
84 164,53
Поступление нефинансовых активов
056
0802
4508500
810
300000
259 433,00
77 758,77
181 674,23
Увеличение стоимости основных средств
056
0802
4508500
810
310000
15 000,00
15 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0802
4508500
810
340000
244 433,00
77 758,77
166 674,23
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
056
0802
4508500
811
74 400,00
3 900,00
70 500,00
Расходы
056
0802
4508500
811
200000
70 500,00
70 500,00
Приобретение услуг
056
0802
4508500
811
220000
70 500,00
70 500,00
Прочие услуги
056
0802
4508500
811
226000
70 500,00
70 500,00
Поступление нефинансовых активов
056
0802
4508500
811
300000
3 900,00
3 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0802
4508500
811
340000
3 900,00
3 900,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
056
0806
182 252 270,00
44 167 373,94
138 084 896,06
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
056
0806
0020000
44 429 470,00
17 838 573,94
26 590 896,06
Центральный аппарат
056
0806
0020400
44 429 470,00
17 838 573,94
26 590 896,06
Центральный аппарат иных органов
056
0806
0020460
44 429 470,00
17 838 573,94
26 590 896,06
Выполнение функций государственными органами
056
0806
0020460
012
44 429 470,00
17 838 573,94
26 590 896,06
Расходы
056
0806
0020460
012
200000
41 050 100,00
16 863 384,17
24 186 715,83
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0806
0020460
012
210000
36 278 840,00
15 088 173,32
21 190 666,68
Заработная плата
056
0806
0020460
012
211000
28 584 990,00
12 554 962,56
16 030 027,44
Прочие выплаты
056
0806
0020460
012
212000
204 550,00
74 128,39
130 421,61
Начисления на оплату труда
056
0806
0020460
012
213000
7 489 300,00
2 459 082,37
5 030 217,63
Приобретение услуг
056
0806
0020460
012
220000
4 409 160,00
1 672 946,39
2 736 213,61
Услуги связи
056
0806
0020460
012
221000
798 750,00
345 576,36
453 173,64
Транспортные услуги
056
0806
0020460
012
222000
692 250,00
299 078,70
393 171,30
Услуги по содержанию имущества
056
0806
0020460
012
225000
426 000,00
191 666,13
234 333,87
Прочие услуги
056
0806
0020460
012
226000
2 492 160,00
836 625,20
1 655 534,80
Прочие расходы
056
0806
0020460
012
290000
362 100,00
102 264,46
259 835,54
Поступление нефинансовых активов
056
0806
0020460
012
300000
3 379 370,00
975 189,77
2 404 180,23
Увеличение стоимости основных средств
056
0806
0020460
012
310000
1 948 000,00
253 039,26
1 694 960,74
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0806
0020460
012
340000
1 431 370,00
722 150,51
709 219,49
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
056
0806
4500000
125 200 000,00
26 328 800,00
98 871 200,00
Расходы на проведение эксперимента по реформированию системы оплаты труда в учреждениях культуры
056
0806
4507600
20 000 000,00
20 000 000,00
Прочие расходы
056
0806
4507600
013
20 000 000,00
20 000 000,00
Расходы
056
0806
4507600
013
200000
20 000 000,00
20 000 000,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0806
4507600
013
210000
20 000 000,00
20 000 000,00
Заработная плата
056
0806
4507600
013
211000
15 847 900,00
15 847 900,00
Начисления на оплату труда
056
0806
4507600
013
213000
4 152 100,00
4 152 100,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
056
0806
4508500
105 200 000,00
26 328 800,00
78 871 200,00
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
056
0806
4508500
023
50 200 000,00
328 800,00
49 871 200,00
Расходы
056
0806
4508500
023
200000
50 200 000,00
328 800,00
49 871 200,00
Приобретение услуг
056
0806
4508500
023
220000
50 200 000,00
328 800,00
49 871 200,00
Услуги по содержанию имущества
056
0806
4508500
023
225000
41 540 000,00
328 800,00
41 211 200,00
Прочие услуги
056
0806
4508500
023
226000
8 660 000,00
8 660 000,00
Гранты Губернатора Красноярского края в области культуры
056
0806
4508500
547
45 000 000,00
26 000 000,00
19 000 000,00
Расходы
056
0806
4508500
547
200000
45 000 000,00
26 000 000,00
19 000 000,00
Прочие расходы
056
0806
4508500
547
290000
45 000 000,00
26 000 000,00
19 000 000,00
Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края в области культуры
056
0806
4508500
861
10 000 000,00
10 000 000,00
Расходы
056
0806
4508500
861
200000
10 000 000,00
10 000 000,00
Прочие расходы
056
0806
4508500
861
290000
10 000 000,00
10 000 000,00
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
056
0806
8040000
12 622 800,00
12 622 800,00
Расходы на приобретение музыкальных инструментов для краевых государственных учреждений культуры
056
0806
8042100
10 422 800,00
10 422 800,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями
056
0806
8042100
001
10 422 800,00
10 422 800,00
Поступление нефинансовых активов
056
0806
8042100
001
300000
10 422 800,00
10 422 800,00
Увеличение стоимости основных средств
056
0806
8042100
001
310000
10 422 800,00
10 422 800,00
Расходы на приобретение специализированной мебели для краевых государственных библиотек и музеев
056
0806
8042200
2 200 000,00
2 200 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями
056
0806
8042200
001
2 200 000,00
2 200 000,00
Поступление нефинансовых активов
056
0806
8042200
001
300000
2 200 000,00
2 200 000,00
Увеличение стоимости основных средств
056
0806
8042200
001
310000
2 200 000,00
2 200 000,00
Межбюджетные трансферты
056
1100
59 792 500,00
17 069 251,24
42 723 248,76
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
056
1102
59 792 500,00
17 069 251,24
42 723 248,76
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
056
1102
4500000
6 143 000,00
6 143 000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
056
1102
4500600
6 143 000,00
6 143 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
4500600
010
6 143 000,00
6 143 000,00
Расходы
056
1102
4500600
010
200000
6 143 000,00
6 143 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
4500600
010
250000
6 143 000,00
6 143 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
4500600
010
251000
6 143 000,00
6 143 000,00
Региональные целевые программы
056
1102
5220000
53 649 500,00
17 069 251,24
36 580 248,76
Краевая целевая программа «Культура Красноярья» на 2007-2009 годы
056
1102
5220400
53 649 500,00
17 069 251,24
36 580 248,76
Субсидии на реставрацию музейных экспонатов
056
1102
5220401
515 000,00
180 000,00
335 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220401
010
515 000,00
180 000,00
335 000,00
Расходы
056
1102
5220401
010
200000
515 000,00
180 000,00
335 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220401
010
250000
515 000,00
180 000,00
335 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220401
010
251000
515 000,00
180 000,00
335 000,00
Субсидии на приобретение специального оборудования для создания кетского этнографического фольклорного коллектива «Северный ветер» на базе районного Дома культуры с.Туруханск
056
1102
5220403
105 000,00
105 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220403
010
105 000,00
105 000,00
Расходы
056
1102
5220403
010
200000
105 000,00
105 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220403
010
250000
105 000,00
105 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220403
010
251000
105 000,00
105 000,00
Субсидии на приобретение специального оборудования для проведения фольклорной экспедиции
056
1102
5220404
68 000,00
68 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220404
010
68 000,00
68 000,00
Расходы
056
1102
5220404
010
200000
68 000,00
68 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220404
010
250000
68 000,00
68 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220404
010
251000
68 000,00
68 000,00
Субсидии на приобретение специального оборудования для археологического клуба-лаборатории «Юный археолог» на базе муниципального учреждения культуры «Музейно-выставочный центр» г.Железногорска
056
1102
5220405
45 000,00
45 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220405
010
45 000,00
45 000,00
Расходы
056
1102
5220405
010
200000
45 000,00
45 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220405
010
250000
45 000,00
45 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220405
010
251000
45 000,00
45 000,00
Субсидии на приобретение и установку современных систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения в музеях муниципальных образований
056
1102
5220407
380 000,00
125 000,00
255 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220407
010
380 000,00
125 000,00
255 000,00
Расходы
056
1102
5220407
010
200000
380 000,00
125 000,00
255 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220407
010
250000
380 000,00
125 000,00
255 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220407
010
251000
380 000,00
125 000,00
255 000,00
Субсидии на приобретение и установку современных систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения в библиотеках муниципальных образований
056
1102
5220408
1 729 200,00
481 200,00
1 248 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220408
010
1 729 200,00
481 200,00
1 248 000,00
Расходы
056
1102
5220408
010
200000
1 729 200,00
481 200,00
1 248 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220408
010
250000
1 729 200,00
481 200,00
1 248 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220408
010
251000
1 729 200,00
481 200,00
1 248 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на приобретение противопожарного оборудования и приборов визуального контроля для музеев муниципальных образований
056
1102
5220411
214 700,00
201 400,00
13 300,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220411
010
214 700,00
201 400,00
13 300,00
Расходы
056
1102
5220411
010
200000
214 700,00
201 400,00
13 300,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220411
010
250000
214 700,00
201 400,00
13 300,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220411
010
251000
214 700,00
201 400,00
13 300,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на приобретение противопожарного оборудования и приборов визуального контроля для библиотек муниципальных образований
056
1102
5220412
1 159 700,00
361 500,00
798 200,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220412
010
1 159 700,00
361 500,00
798 200,00
Расходы
056
1102
5220412
010
200000
1 159 700,00
361 500,00
798 200,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220412
010
250000
1 159 700,00
361 500,00
798 200,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220412
010
251000
1 159 700,00
361 500,00
798 200,00
Субсидии на капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных учреждений культуры библиотечного типа согласно проектно-сметной документации
056
1102
5220415
2 150 000,00
956 400,00
1 193 600,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220415
010
2 150 000,00
956 400,00
1 193 600,00
Расходы
056
1102
5220415
010
200000
2 150 000,00
956 400,00
1 193 600,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220415
010
250000
2 150 000,00
956 400,00
1 193 600,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220415
010
251000
2 150 000,00
956 400,00
1 193 600,00
Субсидии на капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных учреждений культуры клубного типа согласно проектно-сметной документации
056
1102
5220416
9 038 900,00
700 000,00
8 338 900,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220416
010
9 038 900,00
700 000,00
8 338 900,00
Расходы
056
1102
5220416
010
200000
9 038 900,00
700 000,00
8 338 900,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220416
010
250000
9 038 900,00
700 000,00
8 338 900,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220416
010
251000
9 038 900,00
700 000,00
8 338 900,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей согласно проектно-сметной документации
056
1102
5220417
2 200 000,00
2 200 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220417
010
2 200 000,00
2 200 000,00
Расходы
056
1102
5220417
010
200000
2 200 000,00
2 200 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220417
010
250000
2 200 000,00
2 200 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220417
010
251000
2 200 000,00
2 200 000,00
Субсидии на капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных учреждений культуры музейного типа согласно проектно-сметной документации
056
1102
5220418
400 000,00
400 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220418
010
400 000,00
400 000,00
Расходы
056
1102
5220418
010
200000
400 000,00
400 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220418
010
250000
400 000,00
400 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220418
010
251000
400 000,00
400 000,00
Субсидии на приобретение музыкальных инструментов
056
1102
5220419
1 505 300,00
533 924,80
971 375,20
Фонд софинансирования
056
1102
5220419
010
1 505 300,00
533 924,80
971 375,20
Расходы
056
1102
5220419
010
200000
1 505 300,00
533 924,80
971 375,20
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220419
010
250000
1 505 300,00
533 924,80
971 375,20
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220419
010
251000
1 505 300,00
533 924,80
971 375,20
Субсидии на приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования
056
1102
5220420
4 208 900,00
1 363 888,00
2 845 012,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220420
010
4 208 900,00
1 363 888,00
2 845 012,00
Расходы
056
1102
5220420
010
200000
4 208 900,00
1 363 888,00
2 845 012,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220420
010
250000
4 208 900,00
1 363 888,00
2 845 012,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220420
010
251000
4 208 900,00
1 363 888,00
2 845 012,00
Субсидии на приобретение средств автоматизации
056
1102
5220421
1 894 100,00
907 651,10
986 448,90
Фонд софинансирования
056
1102
5220421
010
1 894 100,00
907 651,10
986 448,90
Расходы
056
1102
5220421
010
200000
1 894 100,00
907 651,10
986 448,90
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220421
010
250000
1 894 100,00
907 651,10
986 448,90
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220421
010
251000
1 894 100,00
907 651,10
986 448,90
Субсидии на приобретение аудио- и видеотехники
056
1102
5220422
221 500,00
37 500,00
184 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220422
010
221 500,00
37 500,00
184 000,00
Расходы
056
1102
5220422
010
200000
221 500,00
37 500,00
184 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220422
010
250000
221 500,00
37 500,00
184 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220422
010
251000
221 500,00
37 500,00
184 000,00
Субсидии на приобретение одежды сцены и костюмов
056
1102
5220423
186 600,00
24 000,00
162 600,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220423
010
186 600,00
24 000,00
162 600,00
Расходы
056
1102
5220423
010
200000
186 600,00
24 000,00
162 600,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220423
010
250000
186 600,00
24 000,00
162 600,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220423
010
251000
186 600,00
24 000,00
162 600,00
Субсидии на приобретение автотранспорта
056
1102
5220424
3 170 000,00
640 695,44
2 529 304,56
Фонд софинансирования
056
1102
5220424
010
3 170 000,00
640 695,44
2 529 304,56
Расходы
056
1102
5220424
010
200000
3 170 000,00
640 695,44
2 529 304,56
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220424
010
250000
3 170 000,00
640 695,44
2 529 304,56
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220424
010
251000
3 170 000,00
640 695,44
2 529 304,56
Субсидии на приобретение специального оборудования
056
1102
5220425
478 200,00
240 060,00
238 140,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220425
010
478 200,00
240 060,00
238 140,00
Расходы
056
1102
5220425
010
200000
478 200,00
240 060,00
238 140,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220425
010
250000
478 200,00
240 060,00
238 140,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220425
010
251000
478 200,00
240 060,00
238 140,00
Субсидии на приобретение мебели
056
1102
5220426
750 000,00
150 000,00
600 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220426
010
750 000,00
150 000,00
600 000,00
Расходы
056
1102
5220426
010
200000
750 000,00
150 000,00
600 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220426
010
250000
750 000,00
150 000,00
600 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220426
010
251000
750 000,00
150 000,00
600 000,00
Субсидии на проведение культурных мероприятий краевого и межрегионального уровней
056
1102
5220427
642 000,00
499 825,00
142 175,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220427
010
642 000,00
499 825,00
142 175,00
Расходы
056
1102
5220427
010
200000
642 000,00
499 825,00
142 175,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220427
010
250000
642 000,00
499 825,00
142 175,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220427
010
251000
642 000,00
499 825,00
142 175,00
Субсидии на организацию передвижной культурной бригады в летний период как замещающей формы культурного обслуживания населения в отдаленных пунктах Туруханского района
056
1102
5220428
84 000,00
84 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220428
010
84 000,00
84 000,00
Расходы
056
1102
5220428
010
200000
84 000,00
84 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220428
010
250000
84 000,00
84 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220428
010
251000
84 000,00
84 000,00
Субсидии на организацию для жителей юга края передвижных выставок картин выдающихся русских художников (г.Минусинск)
056
1102
5220429
80 000,00
80 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220429
010
80 000,00
80 000,00
Расходы
056
1102
5220429
010
200000
80 000,00
80 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220429
010
250000
80 000,00
80 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220429
010
251000
80 000,00
80 000,00
Субсидии на проведение культурных акций
056
1102
5220430
741 800,00
111 100,00
630 700,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220430
010
741 800,00
111 100,00
630 700,00
Расходы
056
1102
5220430
010
200000
741 800,00
111 100,00
630 700,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220430
010
250000
741 800,00
111 100,00
630 700,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220430
010
251000
741 800,00
111 100,00
630 700,00
Субсидии на поддержку опорной детской музыкальной школы г.Енисейска для северной группы районов Красноярского края
056
1102
5220431
22 000,00
21 998,82
1,18
Фонд софинансирования
056
1102
5220431
010
22 000,00
21 998,82
1,18
Расходы
056
1102
5220431
010
200000
22 000,00
21 998,82
1,18
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220431
010
250000
22 000,00
21 998,82
1,18
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220431
010
251000
22 000,00
21 998,82
1,18
Субсидии на создание детской эстрадной студии «Элита» на базе детской школы искусств п.Малиновка Ачинского района
056
1102
5220432
185 000,00
185 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220432
010
185 000,00
185 000,00
Расходы
056
1102
5220432
010
200000
185 000,00
185 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220432
010
250000
185 000,00
185 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220432
010
251000
185 000,00
185 000,00
Субсидии на создание Центра развития творчества подростков и молодежи «Новый мир» на базе культурно-досугового центра «Юбилейный» г.Назарово
056
1102
5220433
18 000,00
18 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220433
010
18 000,00
18 000,00
Расходы
056
1102
5220433
010
200000
18 000,00
18 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220433
010
250000
18 000,00
18 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220433
010
251000
18 000,00
18 000,00
Субсидии на создание школы современных управленческих технологий на базе районного Дома культуры Саянского района
056
1102
5220435
34 000,00
34 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220435
010
34 000,00
34 000,00
Расходы
056
1102
5220435
010
200000
34 000,00
34 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220435
010
250000
34 000,00
34 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220435
010
251000
34 000,00
34 000,00
Субсидии на создание новых моделей организации культурно-досуговой деятельности
056
1102
5220436
812 300,00
646 300,00
166 000,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220436
010
812 300,00
646 300,00
166 000,00
Расходы
056
1102
5220436
010
200000
812 300,00
646 300,00
166 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220436
010
250000
812 300,00
646 300,00
166 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220436
010
251000
812 300,00
646 300,00
166 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
056
1102
5220437
18 810 300,00
7 809 534,00
11 000 766,00
Фонд софинансирования
056
1102
5220437
010
18 810 300,00
7 809 534,00
11 000 766,00
Расходы
056
1102
5220437
010
200000
18 810 300,00
7 809 534,00
11 000 766,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220437
010
250000
18 810 300,00
7 809 534,00
11 000 766,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220437
010
251000
18 810 300,00
7 809 534,00
11 000 766,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на приобретение систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
056
1102
5220438
1 800 000,00
707 274,08
1 092 725,92
Фонд софинансирования
056
1102
5220438
010
1 800 000,00
707 274,08
1 092 725,92
Расходы
056
1102
5220438
010
200000
1 800 000,00
707 274,08
1 092 725,92
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
056
1102
5220438
010
250000
1 800 000,00
707 274,08
1 092 725,92
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
056
1102
5220438
010
251000
1 800 000,00
707 274,08
1 092 725,92
Служба по контролю в сфере природопользования администрации Красноярского края
063
41 660 785,97
8 434 876,03
33 225 909,94
Национальная экономика
063
0400
41 660 785,97
8 434 876,03
33 225 909,94
Общеэкономические вопросы
063
0401
17 775 657,00
5 453 700,85
12 321 956,15
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
063
0401
0020000
17 775 657,00
5 453 700,85
12 321 956,15
Центральный аппарат
063
0401
0020400
17 775 657,00
5 453 700,85
12 321 956,15
Центральный аппарат иных органов
063
0401
0020460
17 775 657,00
5 453 700,85
12 321 956,15
Выполнение функций государственными органами
063
0401
0020460
012
17 775 657,00
5 453 700,85
12 321 956,15
Расходы
063
0401
0020460
012
200000
16 654 107,00
5 285 917,99
11 368 189,01
Оплата труда и начисления на оплату труда
063
0401
0020460
012
210000
14 227 767,00
4 569 810,83
9 657 956,17
Заработная плата
063
0401
0020460
012
211000
11 002 694,00
3 690 737,96
7 311 956,04
Прочие выплаты
063
0401
0020460
012
212000
342 400,00
50 150,00
292 250,00
Начисления на оплату труда
063
0401
0020460
012
213000
2 882 673,00
828 922,87
2 053 750,13
Приобретение услуг
063
0401
0020460
012
220000
2 421 340,00
714 118,16
1 707 221,84
Услуги связи
063
0401
0020460
012
221000
522 600,00
219 189,60
303 410,40
Транспортные услуги
063
0401
0020460
012
222000
754 400,00
138 966,02
615 433,98
Услуги по содержанию имущества
063
0401
0020460
012
225000
101 540,00
35 762,81
65 777,19
Прочие услуги
063
0401
0020460
012
226000
1 042 800,00
320 199,73
722 600,27
Прочие расходы
063
0401
0020460
012
290000
5 000,00
1 989,00
3 011,00
Поступление нефинансовых активов
063
0401
0020460
012
300000
1 121 550,00
167 782,86
953 767,14
Увеличение стоимости основных средств
063
0401
0020460
012
310000
600 000,00
600 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
063
0401
0020460
012
340000
521 550,00
167 782,86
353 767,14
Лесное хозяйство
063
0407
23 885 128,97
2 981 175,18
20 903 953,79
Вопросы в области лесных отношений
063
0407
2920000
23 885 128,97
2 981 175,18
20 903 953,79
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений
063
0407
2920100
23 885 128,97
2 981 175,18
20 903 953,79
Выполнение функций государственными органами
063
0407
2920100
012
23 885 128,97
2 981 175,18
20 903 953,79
Расходы
063
0407
2920100
012
200000
22 909 534,89
2 954 122,93
19 955 411,96
Оплата труда и начисления на оплату труда
063
0407
2920100
012
210000
19 730 129,79
2 629 482,13
17 100 647,66
Заработная плата
063
0407
2920100
012
211000
14 943 988,94
2 052 518,76
12 891 470,18
Прочие выплаты
063
0407
2920100
012
212000
796 650,00
52 650,00
744 000,00
Начисления на оплату труда
063
0407
2920100
012
213000
3 989 490,85
524 313,37
3 465 177,48
Приобретение услуг
063
0407
2920100
012
220000
3 169 405,10
324 640,80
2 844 764,30
Услуги связи
063
0407
2920100
012
221000
359 900,00
359 900,00
Транспортные услуги
063
0407
2920100
012
222000
600 294,10
121 838,30
478 455,80
Коммунальные услуги
063
0407
2920100
012
223000
373 175,00
373 175,00
Услуги по содержанию имущества
063
0407
2920100
012
225000
151 500,00
151 500,00
Прочие услуги
063
0407
2920100
012
226000
1 684 536,00
202 802,50
1 481 733,50
Прочие расходы
063
0407
2920100
012
290000
10 000,00
10 000,00
Поступление нефинансовых активов
063
0407
2920100
012
300000
975 594,08
27 052,25
948 541,83
Увеличение стоимости материальных запасов
063
0407
2920100
012
340000
975 594,08
27 052,25
948 541,83
Служба племенного животноводства администрации Красноярского края
068
33 164 700,00
12 455 098,20
20 709 601,80
Национальная экономика
068
0400
33 164 700,00
12 455 098,20
20 709 601,80
Сельское хозяйство и рыболовство
068
0405
33 164 700,00
12 455 098,20
20 709 601,80
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
068
0405
0020000
32 164 700,00
12 455 098,20
19 709 601,80
Центральный аппарат
068
0405
0020400
32 164 700,00
12 455 098,20
19 709 601,80
Центральный аппарат иных органов
068
0405
0020460
32 164 700,00
12 455 098,20
19 709 601,80
Выполнение функций государственными органами
068
0405
0020460
012
32 164 700,00
12 455 098,20
19 709 601,80
Расходы
068
0405
0020460
012
200000
29 497 000,00
11 448 231,51
18 048 768,49
Оплата труда и начисления на оплату труда
068
0405
0020460
012
210000
26 640 000,00
10 182 441,44
16 457 558,56
Заработная плата
068
0405
0020460
012
211000
21 002 400,00
8 166 199,43
12 836 200,57
Прочие выплаты
068
0405
0020460
012
212000
135 000,00
45 000,00
90 000,00
Начисления на оплату труда
068
0405
0020460
012
213000
5 502 600,00
1 971 242,01
3 531 357,99
Приобретение услуг
068
0405
0020460
012
220000
2 835 000,00
1 264 383,50
1 570 616,50
Услуги связи
068
0405
0020460
012
221000
210 000,00
64 291,07
145 708,93
Транспортные услуги
068
0405
0020460
012
222000
1 490 000,00
628 232,25
861 767,75
Коммунальные услуги
068
0405
0020460
012
223000
170 000,00
63 312,41
106 687,59
Арендная плата за пользование имуществом
068
0405
0020460
012
224000
295 000,00
154 711,51
140 288,49
Услуги по содержанию имущества
068
0405
0020460
012
225000
250 000,00
119 999,55
130 000,45
Прочие услуги
068
0405
0020460
012
226000
420 000,00
233 836,71
186 163,29
Прочие расходы
068
0405
0020460
012
290000
22 000,00
1 406,57
20 593,43
Поступление нефинансовых активов
068
0405
0020460
012
300000
2 667 700,00
1 006 866,69
1 660 833,31
Увеличение стоимости основных средств
068
0405
0020460
012
310000
900 000,00
246 871,57
653 128,43
Увеличение стоимости материальных запасов
068
0405
0020460
012
340000
1 767 700,00
759 995,12
1 007 704,88
Государственная поддержка сельского хозяйства
068
0405
2600000
1 000 000,00
1 000 000,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
068
0405
2600400
1 000 000,00
1 000 000,00
Расходы на проведение краевых конкурсов, выставок, семинаров, соревнований в агропромышленном комплексе, на издание информационной литературы и оплату услуг средств массовой информации
068
0405
2600404
1 000 000,00
1 000 000,00
Выполнение функций государственными органами
068
0405
2600404
012
1 000 000,00
1 000 000,00
Расходы
068
0405
2600404
012
200000
995 000,00
995 000,00
Приобретение услуг
068
0405
2600404
012
220000
645 000,00
645 000,00
Транспортные услуги
068
0405
2600404
012
222000
10 000,00
10 000,00
Арендная плата за пользование имуществом
068
0405
2600404
012
224000
15 000,00
15 000,00
Прочие услуги
068
0405
2600404
012
226000
620 000,00
620 000,00
Прочие расходы
068
0405
2600404
012
290000
350 000,00
350 000,00
Поступление нефинансовых активов
068
0405
2600404
012
300000
5 000,00
5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
068
0405
2600404
012
340000
5 000,00
5 000,00
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Красноярского края
069
47 738 100,00
21 884 916,06
25 853 183,94
Национальная экономика
069
0400
47 738 100,00
21 884 916,06
25 853 183,94
Сельское хозяйство и рыболовство
069
0405
47 738 100,00
21 884 916,06
25 853 183,94
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
069
0405
0020000
47 738 100,00
21 884 916,06
25 853 183,94
Центральный аппарат
069
0405
0020400
47 738 100,00
21 884 916,06
25 853 183,94
Центральный аппарат иных органов
069
0405
0020460
47 738 100,00
21 884 916,06
25 853 183,94
Выполнение функций государственными органами
069
0405
0020460
012
47 738 100,00
21 884 916,06
25 853 183,94
Расходы
069
0405
0020460
012
200000
42 643 700,00
19 050 822,79
23 592 877,21
Оплата труда и начисления на оплату труда
069
0405
0020460
012
210000
37 106 900,00
16 947 626,90
20 159 273,10
Заработная плата
069
0405
0020460
012
211000
29 294 300,00
13 359 751,46
15 934 548,54
Прочие выплаты
069
0405
0020460
012
212000
262 600,00
226 000,00
36 600,00
Начисления на оплату труда
069
0405
0020460
012
213000
7 550 000,00
3 361 875,44
4 188 124,56
Приобретение услуг
069
0405
0020460
012
220000
5 217 300,00
2 016 891,89
3 200 408,11
Услуги связи
069
0405
0020460
012
221000
636 600,00
247 394,10
389 205,90
Транспортные услуги
069
0405
0020460
012
222000
275 900,00
90 331,10
185 568,90
Коммунальные услуги
069
0405
0020460
012
223000
462 100,00
155 825,56
306 274,44
Арендная плата за пользование имуществом
069
0405
0020460
012
224000
1 533 000,00
701 353,76
831 646,24
Услуги по содержанию имущества
069
0405
0020460
012
225000
617 900,00
76 701,16
541 198,84
Прочие услуги
069
0405
0020460
012
226000
1 691 800,00
745 286,21
946 513,79
Прочие расходы
069
0405
0020460
012
290000
319 500,00
86 304,00
233 196,00
Поступление нефинансовых активов
069
0405
0020460
012
300000
5 094 400,00
2 834 093,27
2 260 306,73
Увеличение стоимости основных средств
069
0405
0020460
012
310000
1 646 000,00
1 061 522,36
584 477,64
Увеличение стоимости материальных запасов
069
0405
0020460
012
340000
3 448 400,00
1 772 570,91
1 675 829,09
Агентство образования администрации Красноярского края
075
17 396 888 403,06
8 829 982 552,91
8 566 905 850,15
Образование
075
0700
4 036 054 290,40
1 690 004 596,27
2 346 049 694,13
Общее образование
075
0702
2 621 879 989,14
1 173 313 453,67
1 448 566 535,47
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
075
0702
4210000
39 082 972,63
21 515 040,08
17 567 932,55
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
075
0702
4219900
39 082 972,63
21 515 040,08
17 567 932,55
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0702
4219900
001
39 082 972,63
21 515 040,08
17 567 932,55
Расходы
075
0702
4219900
001
200000
37 305 022,63
20 783 697,35
16 521 325,28
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0702
4219900
001
210000
36 912 272,63
20 586 531,05
16 325 741,58
Заработная плата
075
0702
4219900
001
211000
29 301 754,30
16 456 661,12
12 845 093,18
Прочие выплаты
075
0702
4219900
001
212000
137 900,00
52 695,00
85 205,00
Начисления на оплату труда
075
0702
4219900
001
213000
7 472 618,33
4 077 174,93
3 395 443,40
Приобретение услуг
075
0702
4219900
001
220000
382 850,00
187 521,90
195 328,10
Услуги связи
075
0702
4219900
001
221000
3 450,00
3 296,00
154,00
Транспортные услуги
075
0702
4219900
001
222000
10 100,00
213,70
9 886,30
Прочие услуги
075
0702
4219900
001
226000
369 300,00
184 012,20
185 287,80
Прочие расходы
075
0702
4219900
001
290000
9 900,00
9 644,40
255,60
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4219900
001
300000
1 777 950,00
731 342,73
1 046 607,27
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4219900
001
310000
1 717 000,00
701 795,34
1 015 204,66
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4219900
001
340000
60 950,00
29 547,39
31 402,61
Школы-интернаты
075
0702
4220000
572 964 463,86
261 036 222,07
311 928 241,79
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
075
0702
4229900
572 964 463,86
261 036 222,07
311 928 241,79
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0702
4229900
001
562 175 149,49
259 214 571,56
302 960 577,93
Расходы
075
0702
4229900
001
200000
439 133 349,49
215 549 863,22
223 583 486,27
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0702
4229900
001
210000
335 595 949,49
172 661 583,51
162 934 365,98
Заработная плата
075
0702
4229900
001
211000
264 116 280,81
138 391 316,23
125 724 964,58
Прочие выплаты
075
0702
4229900
001
212000
2 152 300,00
1 194 103,99
958 196,01
Начисления на оплату труда
075
0702
4229900
001
213000
69 327 368,68
33 076 163,29
36 251 205,39
Приобретение услуг
075
0702
4229900
001
220000
102 590 600,00
42 551 714,70
60 038 885,30
Услуги связи
075
0702
4229900
001
221000
1 531 100,00
548 167,10
982 932,90
Транспортные услуги
075
0702
4229900
001
222000
2 235 400,00
404 334,94
1 831 065,06
Коммунальные услуги
075
0702
4229900
001
223000
36 013 700,00
13 524 136,93
22 489 563,07
Арендная плата за пользование имуществом
075
0702
4229900
001
224000
151 300,00
64 891,75
86 408,25
Услуги по содержанию имущества
075
0702
4229900
001
225000
14 112 100,00
3 489 497,23
10 622 602,77
Прочие услуги
075
0702
4229900
001
226000
48 547 000,00
24 520 686,75
24 026 313,25
Социальное обеспечение
075
0702
4229900
001
260000
164 400,00
31 738,57
132 661,43
Пособия по социальной помощи населению
075
0702
4229900
001
262000
164 400,00
31 738,57
132 661,43
Прочие расходы
075
0702
4229900
001
290000
782 400,00
304 826,44
477 573,56
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4229900
001
300000
123 041 800,00
43 664 708,34
79 377 091,66
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4229900
001
310000
26 422 000,00
5 542 956,43
20 879 043,57
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4229900
001
340000
96 619 800,00
38 121 751,91
58 498 048,09
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
075
0702
4229900
810
2 892 371,59
1 570 090,05
1 322 281,54
Расходы
075
0702
4229900
810
200000
2 505 711,20
1 423 105,49
1 082 605,71
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0702
4229900
810
210000
1 902 750,62
1 240 923,14
661 827,48
Заработная плата
075
0702
4229900
810
211000
1 505 190,66
976 920,67
528 269,99
Прочие выплаты
075
0702
4229900
810
212000
3 200,00
1 200,00
2 000,00
Начисления на оплату труда
075
0702
4229900
810
213000
394 359,96
262 802,47
131 557,49
Приобретение услуг
075
0702
4229900
810
220000
456 601,46
99 622,52
356 978,94
Услуги связи
075
0702
4229900
810
221000
85 706,00
40 060,70
45 645,30
Транспортные услуги
075
0702
4229900
810
222000
67 899,52
5 119,80
62 779,72
Услуги по содержанию имущества
075
0702
4229900
810
225000
45 794,03
2 765,00
43 029,03
Прочие услуги
075
0702
4229900
810
226000
257 201,91
51 677,02
205 524,89
Прочие расходы
075
0702
4229900
810
290000
146 359,12
82 559,83
63 799,29
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4229900
810
300000
386 660,39
146 984,56
239 675,83
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4229900
810
310000
151 248,80
71 650,20
79 598,60
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4229900
810
340000
235 411,59
75 334,36
160 077,23
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
075
0702
4229900
811
7 896 942,78
251 560,46
7 645 382,32
Расходы
075
0702
4229900
811
200000
7 548 585,33
30 027,34
7 518 557,99
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0702
4229900
811
210000
8 030,10
4 000,00
4 030,10
Заработная плата
075
0702
4229900
811
211000
6 368,02
3 174,60
3 193,42
Начисления на оплату труда
075
0702
4229900
811
213000
1 662,08
825,40
836,68
Приобретение услуг
075
0702
4229900
811
220000
7 540 555,23
26 027,34
7 514 527,89
Транспортные услуги
075
0702
4229900
811
222000
9 027,34
9 027,34
Услуги по содержанию имущества
075
0702
4229900
811
225000
12 018,45
12 000,00
18,45
Прочие услуги
075
0702
4229900
811
226000
7 519 509,44
5 000,00
7 514 509,44
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4229900
811
300000
348 357,45
221 533,12
126 824,33
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4229900
811
310000
283 257,68
170 500,80
112 756,88
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4229900
811
340000
65 099,77
51 032,32
14 067,45
Учреждения по внешкольной работе с детьми
075
0702
4230000
147 913 498,93
64 503 604,59
83 409 894,34
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
075
0702
4239900
147 913 498,93
64 503 604,59
83 409 894,34
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0702
4239900
001
145 696 388,18
63 770 788,12
81 925 600,06
Расходы
075
0702
4239900
001
200000
120 067 288,18
56 460 107,12
63 607 181,06
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0702
4239900
001
210000
95 004 888,18
46 100 976,95
48 903 911,23
Заработная плата
075
0702
4239900
001
211000
74 698 064,99
36 609 243,22
38 088 821,77
Прочие выплаты
075
0702
4239900
001
212000
740 600,00
417 284,82
323 315,18
Начисления на оплату труда
075
0702
4239900
001
213000
19 566 223,19
9 074 448,91
10 491 774,28
Приобретение услуг
075
0702
4239900
001
220000
24 342 100,00
9 977 434,65
14 364 665,35
Услуги связи
075
0702
4239900
001
221000
771 600,00
360 002,32
411 597,68
Транспортные услуги
075
0702
4239900
001
222000
839 700,00
407 514,49
432 185,51
Коммунальные услуги
075
0702
4239900
001
223000
9 923 600,00
4 133 809,36
5 789 790,64
Арендная плата за пользование имуществом
075
0702
4239900
001
224000
416 800,00
146 700,00
270 100,00
Услуги по содержанию имущества
075
0702
4239900
001
225000
3 289 900,00
817 468,19
2 472 431,81
Прочие услуги
075
0702
4239900
001
226000
9 100 500,00
4 111 940,29
4 988 559,71
Прочие расходы
075
0702
4239900
001
290000
720 300,00
381 695,52
338 604,48
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4239900
001
300000
25 629 100,00
7 310 681,00
18 318 419,00
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4239900
001
310000
20 029 100,00
4 166 267,75
15 862 832,25
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4239900
001
340000
5 600 000,00
3 144 413,25
2 455 586,75
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
075
0702
4239900
810
1 344 105,75
632 816,47
711 289,28
Расходы
075
0702
4239900
810
200000
866 321,44
458 445,41
407 876,03
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0702
4239900
810
210000
383 267,63
256 262,65
127 004,98
Заработная плата
075
0702
4239900
810
211000
292 566,90
204 284,22
88 282,68
Прочие выплаты
075
0702
4239900
810
212000
14 000,00
10 800,00
3 200,00
Начисления на оплату труда
075
0702
4239900
810
213000
76 700,73
41 178,43
35 522,30
Приобретение услуг
075
0702
4239900
810
220000
355 327,81
139 466,51
215 861,30
Услуги связи
075
0702
4239900
810
221000
3 400,00
2 392,00
1 008,00
Транспортные услуги
075
0702
4239900
810
222000
16 300,00
5 666,60
10 633,40
Услуги по содержанию имущества
075
0702
4239900
810
225000
240 100,00
78 677,26
161 422,74
Прочие услуги
075
0702
4239900
810
226000
95 527,81
52 730,65
42 797,16
Прочие расходы
075
0702
4239900
810
290000
127 726,00
62 716,25
65 009,75
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4239900
810
300000
477 784,31
174 371,06
303 413,25
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4239900
810
310000
262 774,00
78 558,00
184 216,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4239900
810
340000
215 010,31
95 813,06
119 197,25
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
075
0702
4239900
811
873 005,00
100 000,00
773 005,00
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4239900
811
300000
873 005,00
100 000,00
773 005,00
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4239900
811
310000
715 151,42
715 151,42
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4239900
811
340000
157 853,58
100 000,00
57 853,58
Детские дома
075
0702
4240000
759 998 712,85
338 504 006,63
421 494 706,22
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
075
0702
4249900
759 998 712,85
338 504 006,63
421 494 706,22
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0702
4249900
001
753 332 786,69
336 040 927,60
417 291 859,09
Расходы
075
0702
4249900
001
200000
569 178 659,49
260 430 008,13
308 748 651,36
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0702
4249900
001
210000
447 238 988,42
212 089 993,39
235 148 995,03
Заработная плата
075
0702
4249900
001
211000
350 663 911,05
169 558 025,68
181 105 885,37
Прочие выплаты
075
0702
4249900
001
212000
6 169 733,00
3 080 949,23
3 088 783,77
Начисления на оплату труда
075
0702
4249900
001
213000
90 405 344,37
39 451 018,48
50 954 325,89
Приобретение услуг
075
0702
4249900
001
220000
112 540 116,94
45 278 155,44
67 261 961,50
Услуги связи
075
0702
4249900
001
221000
2 779 700,00
1 003 785,63
1 775 914,37
Транспортные услуги
075
0702
4249900
001
222000
2 839 300,00
1 062 534,65
1 776 765,35
Коммунальные услуги
075
0702
4249900
001
223000
56 819 218,66
24 591 902,29
32 227 316,37
Арендная плата за пользование имуществом
075
0702
4249900
001
224000
664 500,00
168 424,88
496 075,12
Услуги по содержанию имущества
075
0702
4249900
001
225000
20 034 488,46
5 938 205,57
14 096 282,89
Прочие услуги
075
0702
4249900
001
226000
29 402 909,82
12 513 302,42
16 889 607,40
Социальное обеспечение
075
0702
4249900
001
260000
6 534 354,13
2 318 594,24
4 215 759,89
Пособия по социальной помощи населению
075
0702
4249900
001
262000
6 534 354,13
2 318 594,24
4 215 759,89
Прочие расходы
075
0702
4249900
001
290000
2 865 200,00
743 265,06
2 121 934,94
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4249900
001
300000
184 154 127,20
75 610 919,47
108 543 207,73
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4249900
001
310000
35 992 500,00
6 443 630,50
29 548 869,50
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4249900
001
340000
148 161 627,20
69 167 288,97
78 994 338,23
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
075
0702
4249900
811
343 626,16
239 525,35
104 100,81
Расходы
075
0702
4249900
811
200000
259 617,08
196 349,90
63 267,18
Приобретение услуг
075
0702
4249900
811
220000
196 349,90
196 349,90
Транспортные услуги
075
0702
4249900
811
222000
96 350,00
96 350,00
Прочие услуги
075
0702
4249900
811
226000
99 999,90
99 999,90
Прочие расходы
075
0702
4249900
811
290000
63 267,18
63 267,18
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4249900
811
300000
84 009,08
43 175,45
40 833,63
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4249900
811
310000
82 665,45
42 665,45
40 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4249900
811
340000
1 343,63
510,00
833,63
Расходы на оплату курсов по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образований детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
075
0702
4249900
904
371 100,00
148 660,00
222 440,00
Расходы
075
0702
4249900
904
200000
371 100,00
148 660,00
222 440,00
Приобретение услуг
075
0702
4249900
904
220000
371 100,00
148 660,00
222 440,00
Прочие услуги
075
0702
4249900
904
226000
371 100,00
148 660,00
222 440,00
Расходы на социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в негосударственных детских домах
075
0702
4249900
974
5 951 200,00
2 074 893,68
3 876 306,32
Расходы
075
0702
4249900
974
200000
5 951 200,00
2 074 893,68
3 876 306,32
Приобретение услуг
075
0702
4249900
974
220000
5 951 200,00
2 074 893,68
3 876 306,32
Прочие услуги
075
0702
4249900
974
226000
5 951 200,00
2 074 893,68
3 876 306,32
Специальные (коррекционные) учреждения
075
0702
4330000
1 002 709 040,87
479 201 707,28
523 507 333,59
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
075
0702
4339900
1 002 709 040,87
479 201 707,28
523 507 333,59
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0702
4339900
001
1 001 648 785,85
479 082 864,29
522 565 921,56
Расходы
075
0702
4339900
001
200000
838 665 786,49
414 018 892,08
424 646 894,41
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0702
4339900
001
210000
700 421 349,07
361 041 342,63
339 380 006,44
Заработная плата
075
0702
4339900
001
211000
547 276 252,00
284 460 894,59
262 815 357,41
Прочие выплаты
075
0702
4339900
001
212000
10 686 600,00
6 742 159,87
3 944 440,13
Начисления на оплату труда
075
0702
4339900
001
213000
142 458 497,07
69 838 288,17
72 620 208,90
Приобретение услуг
075
0702
4339900
001
220000
135 141 459,56
51 620 167,58
83 521 291,98
Услуги связи
075
0702
4339900
001
221000
2 918 900,00
955 187,41
1 963 712,59
Транспортные услуги
075
0702
4339900
001
222000
8 807 326,72
3 303 619,50
5 503 707,22
Коммунальные услуги
075
0702
4339900
001
223000
62 468 158,51
26 477 830,83
35 990 327,68
Арендная плата за пользование имуществом
075
0702
4339900
001
224000
107 243,35
46 652,88
60 590,47
Услуги по содержанию имущества
075
0702
4339900
001
225000
25 653 295,64
5 288 846,95
20 364 448,69
Прочие услуги
075
0702
4339900
001
226000
35 186 535,34
15 548 030,01
19 638 505,33
Социальное обеспечение
075
0702
4339900
001
260000
1 634 077,86
724 583,71
909 494,15
Пособия по социальной помощи населению
075
0702
4339900
001
262000
1 634 077,86
724 583,71
909 494,15
Прочие расходы
075
0702
4339900
001
290000
1 468 900,00
632 798,16
836 101,84
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4339900
001
300000
162 982 999,36
65 063 972,21
97 919 027,15
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4339900
001
310000
37 264 200,00
6 329 422,97
30 934 777,03
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4339900
001
340000
125 718 799,36
58 734 549,24
66 984 250,12
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
075
0702
4339900
810
997 922,24
70 444,92
927 477,32
Расходы
075
0702
4339900
810
200000
765 919,10
47 762,60
718 156,50
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0702
4339900
810
210000
19 600,00
19 600,00
Прочие выплаты
075
0702
4339900
810
212000
19 600,00
19 600,00
Приобретение услуг
075
0702
4339900
810
220000
741 787,10
43 230,60
698 556,50
Услуги связи
075
0702
4339900
810
221000
10 800,00
1 145,50
9 654,50
Транспортные услуги
075
0702
4339900
810
222000
88 000,00
88 000,00
Коммунальные услуги
075
0702
4339900
810
223000
219 742,55
40 690,55
179 052,00
Услуги по содержанию имущества
075
0702
4339900
810
225000
19 244,55
1 394,55
17 850,00
Прочие услуги
075
0702
4339900
810
226000
404 000,00
404 000,00
Прочие расходы
075
0702
4339900
810
290000
4 532,00
4 532,00
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4339900
810
300000
232 003,14
22 682,32
209 320,82
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4339900
810
310000
114 200,00
114 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4339900
810
340000
117 803,14
22 682,32
95 120,82
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
075
0702
4339900
811
62 332,78
48 398,07
13 934,71
Расходы
075
0702
4339900
811
200000
730,59
730,59
Приобретение услуг
075
0702
4339900
811
220000
430,00
430,00
Услуги связи
075
0702
4339900
811
221000
430,00
430,00
Прочие расходы
075
0702
4339900
811
290000
300,59
300,59
Поступление нефинансовых активов
075
0702
4339900
811
300000
61 602,19
48 398,07
13 204,12
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
4339900
811
310000
53 127,27
47 627,26
5 500,01
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
4339900
811
340000
8 474,92
770,81
7 704,11
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
075
0702
5200000
99 211 300,00
8 552 873,02
90 658 426,98
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
075
0702
5200900
18 109 000,00
7 769 644,92
10 339 355,08
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета
075
0702
5200901
13 791 400,00
5 702 375,93
8 089 024,07
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0702
5200901
001
13 791 400,00
5 702 375,93
8 089 024,07
Расходы
075
0702
5200901
001
200000
13 791 400,00
5 702 375,93
8 089 024,07
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0702
5200901
001
210000
13 791 400,00
5 702 375,93
8 089 024,07
Заработная плата
075
0702
5200901
001
211000
10 928 200,00
4 532 729,78
6 395 470,22
Начисления на оплату труда
075
0702
5200901
001
213000
2 863 200,00
1 169 646,15
1 693 553,85
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета
075
0702
5200902
4 317 600,00
2 067 268,99
2 250 331,01
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0702
5200902
001
4 317 600,00
2 067 268,99
2 250 331,01
Расходы
075
0702
5200902
001
200000
4 317 600,00
2 067 268,99
2 250 331,01
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0702
5200902
001
210000
4 317 600,00
2 067 302,69
2 250 297,31
Заработная плата
075
0702
5200902
001
211000
3 421 200,00
1 638 642,92
1 782 557,08
Начисления на оплату труда
075
0702
5200902
001
213000
896 400,00
428 659,77
467 740,23
Приобретение услуг
075
0702
5200902
001
220000
-33,70
33,70
Прочие услуги
075
0702
5200902
001
226000
-33,70
33,70
Поощрение лучших учителей
075
0702
5201100
37 400 000,00
37 400 000,00
Поощрение лучших учителей за счет средств федерального бюджета
075
0702
5201101
27 000 000,00
27 000 000,00
Прочие расходы
075
0702
5201101
013
27 000 000,00
27 000 000,00
Расходы
075
0702
5201101
013
200000
27 000 000,00
27 000 000,00
Прочие расходы
075
0702
5201101
013
290000
27 000 000,00
27 000 000,00
Поощрение лучших учителей за счет средств краевого бюджета
075
0702
5201102
10 400 000,00
10 400 000,00
Прочие расходы
075
0702
5201102
013
10 400 000,00
10 400 000,00
Расходы
075
0702
5201102
013
200000
10 400 000,00
10 400 000,00
Прочие расходы
075
0702
5201102
013
290000
10 400 000,00
10 400 000,00
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования
075
0702
5201200
43 702 300,00
783 228,10
42 919 071,90
Выполнение функций государственными органами
075
0702
5201200
012
43 702 300,00
783 228,10
42 919 071,90
Расходы
075
0702
5201200
012
200000
1 738 074,70
350 601,40
1 387 473,30
Приобретение услуг
075
0702
5201200
012
220000
1 738 074,70
350 601,40
1 387 473,30
Транспортные услуги
075
0702
5201200
012
222000
378 960,00
378 960,00
Прочие услуги
075
0702
5201200
012
226000
1 359 114,70
350 601,40
1 008 513,30
Поступление нефинансовых активов
075
0702
5201200
012
300000
41 964 225,30
432 626,70
41 531 598,60
Увеличение стоимости основных средств
075
0702
5201200
012
310000
41 960 026,70
432 626,70
41 527 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0702
5201200
012
340000
4 198,60
4 198,60
Среднее профессиональное образование
075
0704
343 540 467,81
163 873 042,79
179 667 425,02
Средние специальные учебные заведения
075
0704
4270000
343 540 467,81
163 873 042,79
179 667 425,02
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
075
0704
4279900
343 540 467,81
163 873 042,79
179 667 425,02
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0704
4279900
001
310 721 649,17
150 739 059,96
159 982 589,21
Расходы
075
0704
4279900
001
200000
294 854 449,17
144 942 850,11
149 911 599,06
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0704
4279900
001
210000
226 972 326,17
115 871 508,03
111 100 818,14
Заработная плата
075
0704
4279900
001
211000
177 215 445,96
91 700 318,97
85 515 126,99
Прочие выплаты
075
0704
4279900
001
212000
3 326 700,00
2 135 175,30
1 191 524,70
Начисления на оплату труда
075
0704
4279900
001
213000
46 430 180,21
22 036 013,76
24 394 166,45
Приобретение услуг
075
0704
4279900
001
220000
37 053 223,00
14 462 670,95
22 590 552,05
Услуги связи
075
0704
4279900
001
221000
1 723 300,00
681 109,04
1 042 190,96
Транспортные услуги
075
0704
4279900
001
222000
1 350 600,00
439 569,13
911 030,87
Коммунальные услуги
075
0704
4279900
001
223000
15 323 100,00
6 888 587,63
8 434 512,37
Арендная плата за пользование имуществом
075
0704
4279900
001
224000
245 200,00
37 285,62
207 914,38
Услуги по содержанию имущества
075
0704
4279900
001
225000
9 263 000,00
2 343 808,54
6 919 191,46
Прочие услуги
075
0704
4279900
001
226000
9 148 023,00
4 072 310,99
5 075 712,01
Социальное обеспечение
075
0704
4279900
001
260000
13 583 800,00
6 578 129,73
7 005 670,27
Пособия по социальной помощи населению
075
0704
4279900
001
262000
13 583 800,00
6 578 129,73
7 005 670,27
Прочие расходы
075
0704
4279900
001
290000
17 245 100,00
8 030 541,40
9 214 558,60
Поступление нефинансовых активов
075
0704
4279900
001
300000
15 867 200,00
5 796 209,85
10 070 990,15
Увеличение стоимости основных средств
075
0704
4279900
001
310000
10 927 100,00
3 553 705,23
7 373 394,77
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0704
4279900
001
340000
4 940 100,00
2 242 504,62
2 697 595,38
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
075
0704
4279900
810
31 821 390,05
12 620 533,16
19 200 856,89
Расходы
075
0704
4279900
810
200000
20 670 317,54
7 936 182,94
12 734 134,60
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0704
4279900
810
210000
11 882 695,75
5 283 895,57
6 598 800,18
Заработная плата
075
0704
4279900
810
211000
9 224 504,56
4 136 541,27
5 087 963,29
Прочие выплаты
075
0704
4279900
810
212000
241 400,00
95 400,00
146 000,00
Начисления на оплату труда
075
0704
4279900
810
213000
2 416 791,19
1 051 954,30
1 364 836,89
Приобретение услуг
075
0704
4279900
810
220000
7 601 779,66
2 148 501,99
5 453 277,67
Услуги связи
075
0704
4279900
810
221000
176 408,64
43 838,48
132 570,16
Транспортные услуги
075
0704
4279900
810
222000
659 800,00
288 294,62
371 505,38
Коммунальные услуги
075
0704
4279900
810
223000
42 700,00
10 958,72
31 741,28
Арендная плата за пользование имуществом
075
0704
4279900
810
224000
24 000,00
9 000,00
15 000,00
Услуги по содержанию имущества
075
0704
4279900
810
225000
2 302 997,30
210 211,30
2 092 786,00
Прочие услуги
075
0704
4279900
810
226000
4 395 873,72
1 586 198,87
2 809 674,85
Прочие расходы
075
0704
4279900
810
290000
1 185 842,13
503 785,38
682 056,75
Поступление нефинансовых активов
075
0704
4279900
810
300000
11 151 072,51
4 684 350,22
6 466 722,29
Увеличение стоимости основных средств
075
0704
4279900
810
310000
3 519 476,05
1 090 922,10
2 428 553,95
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0704
4279900
810
340000
7 631 596,46
3 593 428,12
4 038 168,34
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
075
0704
4279900
811
997 428,59
513 449,67
483 978,92
Расходы
075
0704
4279900
811
200000
150 581,14
41 327,98
109 253,16
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0704
4279900
811
210000
1 600,00
1 600,00
Прочие выплаты
075
0704
4279900
811
212000
1 600,00
1 600,00
Приобретение услуг
075
0704
4279900
811
220000
148 981,14
39 727,98
109 253,16
Услуги связи
075
0704
4279900
811
221000
699,60
699,60
Транспортные услуги
075
0704
4279900
811
222000
5 200,00
2 808,20
2 391,80
Услуги по содержанию имущества
075
0704
4279900
811
225000
62 085,06
62 085,06
Прочие услуги
075
0704
4279900
811
226000
80 996,48
36 919,78
44 076,70
Поступление нефинансовых активов
075
0704
4279900
811
300000
846 847,45
472 121,69
374 725,76
Увеличение стоимости основных средств
075
0704
4279900
811
310000
746 925,02
412 654,00
334 271,02
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0704
4279900
811
340000
99 922,43
59 467,69
40 454,74
Переподготовка и повышение квалификации
075
0705
132 612 396,83
72 852 868,81
59 759 528,02
Институты повышения квалификации
075
0705
4280000
132 612 396,83
72 852 868,81
59 759 528,02
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
075
0705
4289900
132 612 396,83
72 852 868,81
59 759 528,02
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0705
4289900
001
92 335 216,97
45 477 564,17
46 857 652,80
Расходы
075
0705
4289900
001
200000
89 164 416,97
43 244 835,36
45 919 581,61
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0705
4289900
001
210000
80 694 016,97
39 672 640,14
41 021 376,83
Заработная плата
075
0705
4289900
001
211000
62 742 625,50
31 313 126,04
31 429 499,46
Прочие выплаты
075
0705
4289900
001
212000
1 512 800,00
709 099,78
803 700,22
Начисления на оплату труда
075
0705
4289900
001
213000
16 438 591,47
7 650 414,32
8 788 177,15
Приобретение услуг
075
0705
4289900
001
220000
8 434 400,00
3 560 213,66
4 874 186,34
Услуги связи
075
0705
4289900
001
221000
786 300,00
240 858,84
545 441,16
Транспортные услуги
075
0705
4289900
001
222000
635 500,00
270 806,65
364 693,35
Коммунальные услуги
075
0705
4289900
001
223000
3 235 500,00
1 540 817,05
1 694 682,95
Услуги по содержанию имущества
075
0705
4289900
001
225000
1 337 800,00
479 435,87
858 364,13
Прочие услуги
075
0705
4289900
001
226000
2 439 300,00
1 028 295,25
1 411 004,75
Социальное обеспечение
075
0705
4289900
001
260000
12 100,00
7 443,03
4 656,97
Пособия по социальной помощи населению
075
0705
4289900
001
262000
12 100,00
7 443,03
4 656,97
Прочие расходы
075
0705
4289900
001
290000
23 900,00
4 538,53
19 361,47
Поступление нефинансовых активов
075
0705
4289900
001
300000
3 170 800,00
2 232 728,81
938 071,19
Увеличение стоимости основных средств
075
0705
4289900
001
310000
1 844 200,00
1 495 104,00
349 096,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0705
4289900
001
340000
1 326 600,00
737 624,81
588 975,19
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
075
0705
4289900
810
40 269 959,42
27 372 404,64
12 897 554,78
Расходы
075
0705
4289900
810
200000
36 231 609,42
25 477 103,47
10 754 505,95
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0705
4289900
810
210000
8 639 916,24
2 547 411,35
6 092 504,89
Заработная плата
075
0705
4289900
810
211000
6 848 594,96
2 060 840,11
4 787 754,85
Начисления на оплату труда
075
0705
4289900
810
213000
1 791 321,28
486 571,24
1 304 750,04
Приобретение услуг
075
0705
4289900
810
220000
22 434 419,71
18 723 270,76
3 711 148,95
Услуги связи
075
0705
4289900
810
221000
37 800,00
25 550,79
12 249,21
Транспортные услуги
075
0705
4289900
810
222000
952 600,00
201 867,30
750 732,70
Коммунальные услуги
075
0705
4289900
810
223000
1 140 422,74
34 039,28
1 106 383,46
Услуги по содержанию имущества
075
0705
4289900
810
225000
663 944,97
15 571,71
648 373,26
Прочие услуги
075
0705
4289900
810
226000
19 639 652,00
18 446 241,68
1 193 410,32
Прочие расходы
075
0705
4289900
810
290000
5 157 273,47
4 206 421,36
950 852,11
Поступление нефинансовых активов
075
0705
4289900
810
300000
4 038 350,00
1 895 301,17
2 143 048,83
Увеличение стоимости основных средств
075
0705
4289900
810
310000
890 950,00
210 096,00
680 854,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0705
4289900
810
340000
3 147 400,00
1 685 205,17
1 462 194,83
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
075
0705
4289900
811
7 220,44
2 900,00
4 320,44
Поступление нефинансовых активов
075
0705
4289900
811
300000
7 220,44
2 900,00
4 320,44
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0705
4289900
811
340000
7 220,44
2 900,00
4 320,44
Молодежная политика и оздоровление детей
075
0707
46 555 018,95
15 661 962,40
30 893 056,55
Организационно-воспитательная работа с молодежью
075
0707
4310000
16 879 119,83
5 756 856,71
11 122 263,12
Проведение мероприятий для детей и молодежи
075
0707
4310100
16 879 119,83
5 756 856,71
11 122 263,12
Прочие мероприятия
075
0707
4310104
16 879 119,83
5 756 856,71
11 122 263,12
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0707
4310104
001
16 399 107,08
5 756 856,71
10 642 250,37
Расходы
075
0707
4310104
001
200000
7 222 207,08
3 172 557,42
4 049 649,66
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0707
4310104
001
210000
4 002 620,72
1 935 691,78
2 066 928,94
Заработная плата
075
0707
4310104
001
211000
3 170 084,76
1 538 020,00
1 632 064,76
Прочие выплаты
075
0707
4310104
001
212000
2 000,00
1 000,00
1 000,00
Начисления на оплату труда
075
0707
4310104
001
213000
830 535,96
396 671,78
433 864,18
Приобретение услуг
075
0707
4310104
001
220000
3 218 786,36
1 236 865,64
1 981 920,72
Услуги связи
075
0707
4310104
001
221000
43 300,00
43 300,00
Коммунальные услуги
075
0707
4310104
001
223000
1 440 100,00
600 000,00
840 100,00
Услуги по содержанию имущества
075
0707
4310104
001
225000
1 061 286,36
407 456,74
653 829,62
Прочие услуги
075
0707
4310104
001
226000
674 100,00
229 408,90
444 691,10
Прочие расходы
075
0707
4310104
001
290000
800,00
800,00
Поступление нефинансовых активов
075
0707
4310104
001
300000
9 176 900,00
2 584 299,29
6 592 600,71
Увеличение стоимости основных средств
075
0707
4310104
001
310000
3 169 100,00
568 300,00
2 600 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0707
4310104
001
340000
6 007 800,00
2 015 999,29
3 991 800,71
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
075
0707
4310104
810
480 012,75
480 012,75
Расходы
075
0707
4310104
810
200000
5 020,00
5 020,00
Прочие расходы
075
0707
4310104
810
290000
5 020,00
5 020,00
Поступление нефинансовых активов
075
0707
4310104
810
300000
474 992,75
474 992,75
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0707
4310104
810
340000
474 992,75
474 992,75
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
075
0707
4320000
29 675 899,12
9 905 105,69
19 770 793,43
Оздоровление детей
075
0707
4320200
29 675 899,12
9 905 105,69
19 770 793,43
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
075
0707
4320202
29 675 899,12
9 905 105,69
19 770 793,43
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0707
4320202
001
15 599 999,12
5 454 354,00
10 145 645,12
Расходы
075
0707
4320202
001
200000
15 599 999,12
5 454 354,00
10 145 645,12
Социальное обеспечение
075
0707
4320202
001
260000
11 874 499,12
1 728 858,00
10 145 641,12
Пособия по социальной помощи населению
075
0707
4320202
001
262000
11 874 499,12
1 728 858,00
10 145 641,12
Прочие расходы
075
0707
4320202
001
290000
3 725 500,00
3 725 496,00
4,00
Выполнение функций государственными органами
075
0707
4320202
012
14 075 900,00
4 450 751,69
9 625 148,31
Расходы
075
0707
4320202
012
200000
13 286 364,80
4 194 730,00
9 091 634,80
Приобретение услуг
075
0707
4320202
012
220000
10 061 364,80
2 810 200,00
7 251 164,80
Транспортные услуги
075
0707
4320202
012
222000
8 000,00
8 000,00
Прочие услуги
075
0707
4320202
012
226000
10 053 364,80
2 810 200,00
7 243 164,80
Социальное обеспечение
075
0707
4320202
012
260000
3 225 000,00
1 384 530,00
1 840 470,00
Пособия по социальной помощи населению
075
0707
4320202
012
262000
3 225 000,00
1 384 530,00
1 840 470,00
Поступление нефинансовых активов
075
0707
4320202
012
300000
789 535,20
256 021,69
533 513,51
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0707
4320202
012
340000
789 535,20
256 021,69
533 513,51
Другие вопросы в области образования
075
0709
891 466 417,67
264 303 268,60
627 163 149,07
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
075
0709
0020000
68 366 000,00
33 596 848,57
34 769 151,43
Центральный аппарат
075
0709
0020400
68 366 000,00
33 596 848,57
34 769 151,43
Центральный аппарат иных органов
075
0709
0020460
68 366 000,00
33 596 848,57
34 769 151,43
Выполнение функций государственными органами
075
0709
0020460
012
68 366 000,00
33 596 848,57
34 769 151,43
Расходы
075
0709
0020460
012
200000
62 009 100,00
30 509 682,70
31 499 417,30
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0709
0020460
012
210000
52 532 700,00
24 479 040,74
28 053 659,26
Заработная плата
075
0709
0020460
012
211000
42 769 900,00
19 828 362,24
22 941 537,76
Прочие выплаты
075
0709
0020460
012
212000
217 600,00
90 878,50
126 721,50
Начисления на оплату труда
075
0709
0020460
012
213000
9 545 200,00
4 559 800,00
4 985 400,00
Приобретение услуг
075
0709
0020460
012
220000
9 426 800,00
5 988 891,96
3 437 908,04
Услуги связи
075
0709
0020460
012
221000
1 940 100,00
711 991,27
1 228 108,73
Транспортные услуги
075
0709
0020460
012
222000
979 700,00
624 438,39
355 261,61
Услуги по содержанию имущества
075
0709
0020460
012
225000
448 000,00
205 567,30
242 432,70
Прочие услуги
075
0709
0020460
012
226000
6 059 000,00
4 446 895,00
1 612 105,00
Прочие расходы
075
0709
0020460
012
290000
49 600,00
41 750,00
7 850,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
0020460
012
300000
6 356 900,00
3 087 165,87
3 269 734,13
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
0020460
012
310000
2 650 600,00
1 555 409,76
1 095 190,24
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
0020460
012
340000
3 706 300,00
1 531 756,11
2 174 543,89
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
075
0709
4350000
33 323 911,86
12 491 870,71
20 832 041,15
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
075
0709
4359900
33 323 911,86
12 491 870,71
20 832 041,15
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0709
4359900
001
26 800 438,95
10 892 337,01
15 908 101,94
Расходы
075
0709
4359900
001
200000
22 129 860,95
10 152 520,73
11 977 340,22
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0709
4359900
001
210000
17 903 038,95
8 017 013,88
9 886 025,07
Заработная плата
075
0709
4359900
001
211000
14 112 274,80
6 243 089,26
7 869 185,54
Прочие выплаты
075
0709
4359900
001
212000
93 600,00
41 120,00
52 480,00
Начисления на оплату труда
075
0709
4359900
001
213000
3 697 164,15
1 732 804,62
1 964 359,53
Приобретение услуг
075
0709
4359900
001
220000
4 126 522,00
2 087 470,14
2 039 051,86
Услуги связи
075
0709
4359900
001
221000
423 300,00
148 891,29
274 408,71
Транспортные услуги
075
0709
4359900
001
222000
162 200,00
54 489,10
107 710,90
Коммунальные услуги
075
0709
4359900
001
223000
674 800,00
228 432,65
446 367,35
Услуги по содержанию имущества
075
0709
4359900
001
225000
1 297 422,00
685 138,18
612 283,82
Прочие услуги
075
0709
4359900
001
226000
1 568 800,00
970 518,92
598 281,08
Прочие расходы
075
0709
4359900
001
290000
100 300,00
48 036,71
52 263,29
Поступление нефинансовых активов
075
0709
4359900
001
300000
4 670 578,00
739 816,28
3 930 761,72
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
4359900
001
310000
3 963 978,00
393 098,00
3 570 880,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
4359900
001
340000
706 600,00
346 718,28
359 881,72
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
075
0709
4359900
810
6 523 472,91
1 599 533,70
4 923 939,21
Расходы
075
0709
4359900
810
200000
5 652 032,91
1 440 709,19
4 211 323,72
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0709
4359900
810
210000
3 151 100,00
555 032,80
2 596 067,20
Заработная плата
075
0709
4359900
810
211000
2 481 100,00
432 700,00
2 048 400,00
Прочие выплаты
075
0709
4359900
810
212000
20 000,00
20 000,00
Начисления на оплату труда
075
0709
4359900
810
213000
650 000,00
122 332,80
527 667,20
Приобретение услуг
075
0709
4359900
810
220000
2 320 398,18
817 367,39
1 503 030,79
Услуги связи
075
0709
4359900
810
221000
170 000,00
170 000,00
Транспортные услуги
075
0709
4359900
810
222000
198 000,00
198 000,00
Коммунальные услуги
075
0709
4359900
810
223000
40 000,00
40 000,00
Арендная плата за пользование имуществом
075
0709
4359900
810
224000
288 300,00
70 000,00
218 300,00
Услуги по содержанию имущества
075
0709
4359900
810
225000
126 000,00
46 900,00
79 100,00
Прочие услуги
075
0709
4359900
810
226000
1 498 098,18
700 467,39
797 630,79
Прочие расходы
075
0709
4359900
810
290000
180 534,73
68 309,00
112 225,73
Поступление нефинансовых активов
075
0709
4359900
810
300000
871 440,00
158 824,51
712 615,49
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
4359900
810
340000
871 440,00
158 824,51
712 615,49
Мероприятия в области образования
075
0709
4360000
477 408 013,64
51 631 753,48
425 776 260,16
Государственная поддержка в сфере образования
075
0709
4360100
23 086 900,00
9 034 084,09
14 052 815,91
Мероприятия в сфере образования
075
0709
4360100
022
11 248 900,00
5 389 266,01
5 859 633,99
Расходы
075
0709
4360100
022
200000
11 089 300,00
5 336 120,72
5 753 179,28
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0709
4360100
022
210000
2 400,00
1 400,00
1 000,00
Прочие выплаты
075
0709
4360100
022
212000
2 400,00
1 400,00
1 000,00
Приобретение услуг
075
0709
4360100
022
220000
10 906 400,00
5 246 671,35
5 659 728,65
Услуги связи
075
0709
4360100
022
221000
10 100,00
10 100,00
Транспортные услуги
075
0709
4360100
022
222000
87 300,00
59 527,40
27 772,60
Арендная плата за пользование имуществом
075
0709
4360100
022
224000
189 400,00
34 400,00
155 000,00
Прочие услуги
075
0709
4360100
022
226000
10 619 600,00
5 142 643,95
5 476 956,05
Прочие расходы
075
0709
4360100
022
290000
180 500,00
88 049,37
92 450,63
Поступление нефинансовых активов
075
0709
4360100
022
300000
159 600,00
53 145,29
106 454,71
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
4360100
022
340000
159 600,00
53 145,29
106 454,71
Мероприятия по развитию и поддержке информационной сети системы образования
075
0709
4360100
813
2 838 000,00
2 838 000,00
Расходы
075
0709
4360100
813
200000
2 838 000,00
2 838 000,00
Приобретение услуг
075
0709
4360100
813
220000
2 438 000,00
2 438 000,00
Прочие услуги
075
0709
4360100
813
226000
2 438 000,00
2 438 000,00
Прочие расходы
075
0709
4360100
813
290000
400 000,00
400 000,00
Расходы на реализацию статей 28, 29 Закона края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
075
0709
4360100
814
9 000 000,00
3 644 818,08
5 355 181,92
Расходы
075
0709
4360100
814
200000
9 000 000,00
3 644 818,08
5 355 181,92
Приобретение услуг
075
0709
4360100
814
220000
9 000 000,00
3 644 818,08
5 355 181,92
Прочие услуги
075
0709
4360100
814
226000
9 000 000,00
3 644 818,08
5 355 181,92
Внедрение инновационных образовательных программ
075
0709
4360200
3 000 000,00
3 000 000,00
Внедрение инновационных образовательных программ за счет средств федерального бюджета
075
0709
4360201
3 000 000,00
3 000 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0709
4360201
001
3 000 000,00
3 000 000,00
Расходы
075
0709
4360201
001
200000
179 073,00
179 073,00
Приобретение услуг
075
0709
4360201
001
220000
179 073,00
179 073,00
Прочие услуги
075
0709
4360201
001
226000
179 073,00
179 073,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
4360201
001
300000
2 820 927,00
2 820 927,00
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
4360201
001
310000
2 803 087,00
2 803 087,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
4360201
001
340000
17 840,00
17 840,00
Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в сельской местности
075
0709
4360600
18 270 000,00
6 920 000,00
11 350 000,00
Выполнение функций государственными органами
075
0709
4360600
012
18 270 000,00
6 920 000,00
11 350 000,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
4360600
012
300000
18 270 000,00
6 920 000,00
11 350 000,00
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
4360600
012
310000
18 270 000,00
6 920 000,00
11 350 000,00
Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием
075
0709
4360700
20 000 000,00
4 347 292,46
15 652 707,54
Выполнение функций государственными органами
075
0709
4360700
012
20 000 000,00
4 347 292,46
15 652 707,54
Поступление нефинансовых активов
075
0709
4360700
012
300000
20 000 000,00
4 347 292,46
15 652 707,54
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
4360700
012
310000
20 000 000,00
4 347 292,46
15 652 707,54
Проведение мероприятий для детей и молодежи
075
0709
4360900
36 423 300,00
18 619 245,85
17 804 054,15
Мероприятия в сфере образования
075
0709
4360900
022
36 423 300,00
18 619 245,85
17 804 054,15
Расходы
075
0709
4360900
022
200000
35 556 630,00
18 072 097,35
17 484 532,65
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0709
4360900
022
210000
47 550,00
30 150,00
17 400,00
Прочие выплаты
075
0709
4360900
022
212000
47 550,00
30 150,00
17 400,00
Приобретение услуг
075
0709
4360900
022
220000
32 912 770,00
16 113 662,25
16 799 107,75
Услуги связи
075
0709
4360900
022
221000
70 000,00
36 063,39
33 936,61
Транспортные услуги
075
0709
4360900
022
222000
182 240,00
73 410,85
108 829,15
Услуги по содержанию имущества
075
0709
4360900
022
225000
10 100,00
6 330,00
3 770,00
Прочие услуги
075
0709
4360900
022
226000
32 650 430,00
15 997 858,01
16 652 571,99
Прочие расходы
075
0709
4360900
022
290000
2 596 310,00
1 928 285,10
668 024,90
Поступление нефинансовых активов
075
0709
4360900
022
300000
866 670,00
547 148,50
319 521,50
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
4360900
022
340000
866 670,00
547 148,50
319 521,50
Закон края «О краевых именных стипендиях для одаренных учащихся общеобразовательных учреждений Красноярского края»
075
0709
4361300
252 000,00
108 000,00
144 000,00
Расходы на выплату краевых именных стипендий
075
0709
4361301
252 000,00
108 000,00
144 000,00
Прочие расходы
075
0709
4361301
013
252 000,00
108 000,00
144 000,00
Расходы
075
0709
4361301
013
200000
252 000,00
108 000,00
144 000,00
Прочие расходы
075
0709
4361301
013
290000
252 000,00
108 000,00
144 000,00
Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в городской местности
075
0709
4361600
1 730 000,00
1 730 000,00
Выполнение функций государственными органами
075
0709
4361600
012
1 730 000,00
1 730 000,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
4361600
012
300000
1 730 000,00
1 730 000,00
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
4361600
012
310000
1 730 000,00
1 730 000,00
Расходы на приведение автобусов, состоящих на балансе агентства образования и краевых образовательных учреждений, в соответствие требованиям по перевозке детей
075
0709
4361700
17 000 000,00
17 000 000,00
Выполнение функций государственными органами
075
0709
4361700
012
17 000 000,00
17 000 000,00
Расходы
075
0709
4361700
012
200000
17 000 000,00
17 000 000,00
Приобретение услуг
075
0709
4361700
012
220000
17 000 000,00
17 000 000,00
Услуги по содержанию имущества
075
0709
4361700
012
225000
17 000 000,00
17 000 000,00
Расходы на проведение капитальных ремонтов краевых государственных учреждений, изготовление ПСД и ее экспертизу
075
0709
4361800
336 823 613,64
12 455 751,20
324 367 862,44
Выполнение функций государственными органами
075
0709
4361800
012
336 823 613,64
12 455 751,20
324 367 862,44
Расходы
075
0709
4361800
012
200000
336 823 613,64
12 455 751,20
324 367 862,44
Приобретение услуг
075
0709
4361800
012
220000
336 823 613,64
12 455 751,20
324 367 862,44
Услуги по содержанию имущества
075
0709
4361800
012
225000
336 823 613,64
12 455 751,20
324 367 862,44
Закон края «О почетном краевом звании «Заслуженный педагог Красноярского края»
075
0709
4361900
300 000,00
300 000,00
Выплата единовременного денежного вознаграждения при присвоении почетного краевого звания «Заслуженный педагог Красноярского края»
075
0709
4361901
300 000,00
300 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
4361901
022
300 000,00
300 000,00
Расходы
075
0709
4361901
022
200000
300 000,00
300 000,00
Прочие расходы
075
0709
4361901
022
290000
300 000,00
300 000,00
Выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
075
0709
4367500
522 200,00
147 379,88
374 820,12
Прочие расходы
075
0709
4367500
013
522 200,00
147 379,88
374 820,12
Расходы
075
0709
4367500
013
200000
522 200,00
147 379,88
374 820,12
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0709
4367500
013
210000
522 200,00
147 379,88
374 820,12
Заработная плата
075
0709
4367500
013
211000
413 800,00
117 538,15
296 261,85
Начисления на оплату труда
075
0709
4367500
013
213000
108 400,00
29 841,73
78 558,27
Расходы на проведение эксперимента по реформированию системы оплаты труда в учреждениях образования
075
0709
4367600
20 000 000,00
20 000 000,00
Прочие расходы
075
0709
4367600
013
20 000 000,00
20 000 000,00
Расходы
075
0709
4367600
013
200000
20 000 000,00
20 000 000,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0709
4367600
013
210000
20 000 000,00
20 000 000,00
Заработная плата
075
0709
4367600
013
211000
15 847 900,00
15 847 900,00
Начисления на оплату труда
075
0709
4367600
013
213000
4 152 100,00
4 152 100,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
075
0709
4520000
110 503 129,57
52 299 059,60
58 204 069,97
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
075
0709
4529900
110 503 129,57
52 299 059,60
58 204 069,97
Выполнение функций бюджетными учреждениями
075
0709
4529900
001
110 503 129,57
52 299 059,60
58 204 069,97
Расходы
075
0709
4529900
001
200000
101 819 629,57
47 900 292,38
53 919 337,19
Оплата труда и начисления на оплату труда
075
0709
4529900
001
210000
91 825 096,07
44 610 452,45
47 214 643,62
Заработная плата
075
0709
4529900
001
211000
72 085 383,22
34 601 364,15
37 484 019,07
Прочие выплаты
075
0709
4529900
001
212000
853 400,00
451 569,93
401 830,07
Начисления на оплату труда
075
0709
4529900
001
213000
18 886 312,85
9 557 518,37
9 328 794,48
Приобретение услуг
075
0709
4529900
001
220000
9 981 933,50
3 286 881,24
6 695 052,26
Услуги связи
075
0709
4529900
001
221000
349 200,00
104 588,65
244 611,35
Транспортные услуги
075
0709
4529900
001
222000
536 300,00
225 954,39
310 345,61
Коммунальные услуги
075
0709
4529900
001
223000
782 400,00
335 877,91
446 522,09
Услуги по содержанию имущества
075
0709
4529900
001
225000
3 845 033,50
301 468,24
3 543 565,26
Прочие услуги
075
0709
4529900
001
226000
4 469 000,00
2 318 992,05
2 150 007,95
Прочие расходы
075
0709
4529900
001
290000
12 600,00
2 958,69
9 641,31
Поступление нефинансовых активов
075
0709
4529900
001
300000
8 683 500,00
4 398 767,22
4 284 732,78
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
4529900
001
310000
4 401 100,00
2 237 047,72
2 164 052,28
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
4529900
001
340000
4 282 400,00
2 161 719,50
2 120 680,50
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
075
0709
5200000
654 962,60
654 962,60
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования
075
0709
5201200
654 962,60
654 962,60
Прочие расходы
075
0709
5201200
013
654 962,60
654 962,60
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5201200
013
300000
654 962,60
654 962,60
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
5201200
013
310000
654 962,60
654 962,60
Региональные целевые программы
075
0709
5220000
164 935 400,00
85 575 197,51
79 360 202,49
Краевая целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» на 2007-2009 годы
075
0709
5221000
18 000 000,00
18 000 000,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений краевых государственных образовательных учреждений
075
0709
5221005
18 000 000,00
18 000 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5221005
022
18 000 000,00
18 000 000,00
Расходы
075
0709
5221005
022
200000
18 000 000,00
18 000 000,00
Приобретение услуг
075
0709
5221005
022
220000
18 000 000,00
18 000 000,00
Услуги по содержанию имущества
075
0709
5221005
022
225000
18 000 000,00
18 000 000,00
Краевая целевая программа «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы
075
0709
5222900
4 960 700,00
4 861 458,56
99 241,44
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
075
0709
5222909
4 960 700,00
4 861 458,56
99 241,44
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5222909
022
4 960 700,00
4 861 458,56
99 241,44
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5222909
022
300000
4 960 700,00
4 861 458,56
99 241,44
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
5222909
022
310000
4 960 700,00
4 861 458,56
99 241,44
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
075
0709
5223300
3 570 000,00
1 753 430,00
1 816 570,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223300
022
3 570 000,00
1 753 430,00
1 816 570,00
Расходы
075
0709
5223300
022
200000
50 000,00
43 730,00
6 270,00
Приобретение услуг
075
0709
5223300
022
220000
50 000,00
43 730,00
6 270,00
Прочие услуги
075
0709
5223300
022
226000
50 000,00
43 730,00
6 270,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223300
022
300000
3 520 000,00
1 709 700,00
1 810 300,00
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
5223300
022
310000
3 520 000,00
1 709 700,00
1 810 300,00
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
075
0709
5223500
1 981 800,00
1 199 861,06
781 938,94
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
075
0709
5223508
1 981 800,00
1 199 861,06
781 938,94
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223508
022
1 981 800,00
1 199 861,06
781 938,94
Расходы
075
0709
5223508
022
200000
415 400,00
190 988,56
224 411,44
Приобретение услуг
075
0709
5223508
022
220000
415 400,00
190 988,56
224 411,44
Прочие услуги
075
0709
5223508
022
226000
415 400,00
190 988,56
224 411,44
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223508
022
300000
1 566 400,00
1 008 872,50
557 527,50
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
5223508
022
310000
1 195 000,00
735 924,60
459 075,40
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
5223508
022
340000
371 400,00
272 947,90
98 452,10
Краевая целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы
075
0709
5223700
135 552 900,00
77 760 447,89
57 792 452,11
Предоставление грантов муниципальным дошкольным образовательным учреждениям на реализацию комплекса мероприятий по созданию и внедрению новых, качественно усовершенствованных технологий, методов и форм дошкольного образования
075
0709
5223701
27 000 000,00
26 100 000,00
900 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223701
022
27 000 000,00
26 100 000,00
900 000,00
Расходы
075
0709
5223701
022
200000
27 000 000,00
26 100 000,00
900 000,00
Прочие расходы
075
0709
5223701
022
290000
27 000 000,00
26 100 000,00
900 000,00
Выплата денежного поощрения лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений
075
0709
5223702
20 000 000,00
20 000 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223702
022
20 000 000,00
20 000 000,00
Расходы
075
0709
5223702
022
200000
20 000 000,00
20 000 000,00
Прочие расходы
075
0709
5223702
022
290000
20 000 000,00
20 000 000,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для передачи физкультурно-спортивным клубам общеобразовательных учреждений муниципальных образований края - победителям конкурса на выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных дворов общеобразовательных учреждений
075
0709
5223706
3 919 200,00
1 186 482,76
2 732 717,24
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223706
022
3 919 200,00
1 186 482,76
2 732 717,24
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223706
022
300000
3 919 200,00
1 186 482,76
2 732 717,24
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
5223706
022
310000
3 919 200,00
1 186 482,76
2 732 717,24
Приобретение туристского снаряжения и оборудования для передачи туристско-спортивным клубам общеобразовательных учреждений муниципальных образований края
075
0709
5223708
1 810 500,00
1 330 687,87
479 812,13
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223708
022
1 810 500,00
1 330 687,87
479 812,13
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223708
022
300000
1 810 500,00
1 330 687,87
479 812,13
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
5223708
022
310000
1 810 500,00
1 330 687,87
479 812,13
Проведение краевой фитнес-конвенции «Наш выбор - здоровый образ жизни»
075
0709
5223710
1 385 000,00
1 385 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223710
022
1 385 000,00
1 385 000,00
Расходы
075
0709
5223710
022
200000
827 600,00
827 600,00
Приобретение услуг
075
0709
5223710
022
220000
647 100,00
647 100,00
Транспортные услуги
075
0709
5223710
022
222000
42 500,00
42 500,00
Арендная плата за пользование имуществом
075
0709
5223710
022
224000
47 900,00
47 900,00
Прочие услуги
075
0709
5223710
022
226000
556 700,00
556 700,00
Прочие расходы
075
0709
5223710
022
290000
180 500,00
180 500,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223710
022
300000
557 400,00
557 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
5223710
022
340000
557 400,00
557 400,00
Проведение открытого футбольного турнира среди дворовых команд на призы АНО «Футбольный клуб «Металлург»
075
0709
5223713
1 896 000,00
1 896 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223713
022
1 896 000,00
1 896 000,00
Расходы
075
0709
5223713
022
200000
1 793 600,00
1 793 600,00
Приобретение услуг
075
0709
5223713
022
220000
1 580 600,00
1 580 600,00
Транспортные услуги
075
0709
5223713
022
222000
157 600,00
157 600,00
Арендная плата за пользование имуществом
075
0709
5223713
022
224000
53 300,00
53 300,00
Прочие услуги
075
0709
5223713
022
226000
1 369 700,00
1 369 700,00
Прочие расходы
075
0709
5223713
022
290000
213 000,00
213 000,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223713
022
300000
102 400,00
102 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
5223713
022
340000
102 400,00
102 400,00
Проведение краевого фестиваля среди физкультурно-спортивных клубов общеобразовательных школ «Спорт. Искусство. Интеллект»
075
0709
5223714
746 000,00
746 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223714
022
746 000,00
746 000,00
Расходы
075
0709
5223714
022
200000
633 000,00
633 000,00
Приобретение услуг
075
0709
5223714
022
220000
565 500,00
565 500,00
Транспортные услуги
075
0709
5223714
022
222000
180 000,00
180 000,00
Прочие услуги
075
0709
5223714
022
226000
385 500,00
385 500,00
Прочие расходы
075
0709
5223714
022
290000
67 500,00
67 500,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223714
022
300000
113 000,00
113 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
5223714
022
340000
113 000,00
113 000,00
Фестиваль фигурного катания «Ледяная феерия»
075
0709
5223716
852 000,00
852 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223716
022
852 000,00
852 000,00
Расходы
075
0709
5223716
022
200000
595 700,00
595 700,00
Приобретение услуг
075
0709
5223716
022
220000
533 500,00
533 500,00
Транспортные услуги
075
0709
5223716
022
222000
103 800,00
103 800,00
Прочие услуги
075
0709
5223716
022
226000
429 700,00
429 700,00
Прочие расходы
075
0709
5223716
022
290000
62 200,00
62 200,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223716
022
300000
256 300,00
256 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
5223716
022
340000
256 300,00
256 300,00
Проведение форума музеев, посвященного Победе в Великой Отечественной войне
075
0709
5223717
746 000,00
727 906,50
18 093,50
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223717
022
746 000,00
727 906,50
18 093,50
Расходы
075
0709
5223717
022
200000
689 500,00
672 076,50
17 423,50
Приобретение услуг
075
0709
5223717
022
220000
644 500,00
629 040,50
15 459,50
Транспортные услуги
075
0709
5223717
022
222000
62 200,00
52 500,00
9 700,00
Арендная плата за пользование имуществом
075
0709
5223717
022
224000
75 000,00
75 000,00
Прочие услуги
075
0709
5223717
022
226000
507 300,00
501 540,50
5 759,50
Прочие расходы
075
0709
5223717
022
290000
45 000,00
43 036,00
1 964,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223717
022
300000
56 500,00
55 830,00
670,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
5223717
022
340000
56 500,00
55 830,00
670,00
Проведение первенства Красноярского края по спортивному туризму (туристское многоборье)
075
0709
5223718
746 000,00
326 119,57
419 880,43
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223718
022
746 000,00
326 119,57
419 880,43
Расходы
075
0709
5223718
022
200000
431 500,00
59 877,89
371 622,11
Приобретение услуг
075
0709
5223718
022
220000
196 400,00
40 000,00
156 400,00
Прочие услуги
075
0709
5223718
022
226000
196 400,00
40 000,00
156 400,00
Прочие расходы
075
0709
5223718
022
290000
235 100,00
19 877,89
215 222,11
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223718
022
300000
314 500,00
266 241,68
48 258,32
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
5223718
022
340000
314 500,00
266 241,68
48 258,32
Предоставление грантов на модернизацию материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программ государственным и муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей и выплата денежного поощрения лучшим педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
075
0709
5223719
50 000 000,00
40 500 000,00
9 500 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223719
022
50 000 000,00
40 500 000,00
9 500 000,00
Расходы
075
0709
5223719
022
200000
50 000 000,00
40 500 000,00
9 500 000,00
Приобретение услуг
075
0709
5223719
022
220000
110 000,00
110 000,00
Прочие услуги
075
0709
5223719
022
226000
110 000,00
110 000,00
Прочие расходы
075
0709
5223719
022
290000
49 890 000,00
40 500 000,00
9 390 000,00
Капитальный ремонт, в том числе разработка и согласование проектно-сметной документации, установка оборудования спортивных площадок государственных образовательных учреждений
075
0709
5223720
6 976 200,00
6 976 200,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223720
022
6 976 200,00
6 976 200,00
Расходы
075
0709
5223720
022
200000
5 057 200,00
5 057 200,00
Приобретение услуг
075
0709
5223720
022
220000
5 057 200,00
5 057 200,00
Услуги по содержанию имущества
075
0709
5223720
022
225000
5 057 200,00
5 057 200,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223720
022
300000
1 919 000,00
1 919 000,00
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
5223720
022
310000
1 919 000,00
1 919 000,00
Приобретение комплектов туристского снаряжения и оборудования для передачи в учреждения дополнительного образования туристко-краеведческой направленности муниципальных образований края
075
0709
5223721
1 704 000,00
1 252 471,52
451 528,48
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223721
022
1 704 000,00
1 252 471,52
451 528,48
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223721
022
300000
1 704 000,00
1 252 471,52
451 528,48
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
5223721
022
310000
1 704 000,00
1 252 471,52
451 528,48
Приобретение автомототехники для передачи спортивно-техническим клубам учреждений дополнительного образования детей муниципальных образований края
075
0709
5223722
9 984 000,00
9 984 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223722
022
9 984 000,00
9 984 000,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223722
022
300000
9 984 000,00
9 984 000,00
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
5223722
022
310000
9 984 000,00
9 984 000,00
Проведение краевой Спартакиады по спортивно-техническим видам на приз Губернатора края
075
0709
5223723
1 044 000,00
1 044 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223723
022
1 044 000,00
1 044 000,00
Расходы
075
0709
5223723
022
200000
973 500,00
973 500,00
Приобретение услуг
075
0709
5223723
022
220000
811 800,00
811 800,00
Транспортные услуги
075
0709
5223723
022
222000
71 600,00
71 600,00
Арендная плата за пользование имуществом
075
0709
5223723
022
224000
10 700,00
10 700,00
Прочие услуги
075
0709
5223723
022
226000
729 500,00
729 500,00
Прочие расходы
075
0709
5223723
022
290000
161 700,00
161 700,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223723
022
300000
70 500,00
70 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
5223723
022
340000
70 500,00
70 500,00
Проведение первых краевых детских Олимпийских игр, посвященных Олимпиаде в Пекине
075
0709
5223724
3 195 000,00
3 141 862,63
53 137,37
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223724
022
3 195 000,00
3 141 862,63
53 137,37
Расходы
075
0709
5223724
022
200000
2 928 400,00
2 907 660,00
20 740,00
Приобретение услуг
075
0709
5223724
022
220000
2 757 600,00
2 757 600,00
Транспортные услуги
075
0709
5223724
022
222000
555 000,00
555 000,00
Прочие услуги
075
0709
5223724
022
226000
2 202 600,00
2 202 600,00
Прочие расходы
075
0709
5223724
022
290000
170 800,00
150 060,00
20 740,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223724
022
300000
266 600,00
234 202,63
32 397,37
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
5223724
022
340000
266 600,00
234 202,63
32 397,37
Проведение краевой зимней Спартакиады школьников
075
0709
5223725
3 195 000,00
3 194 917,04
82,96
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223725
022
3 195 000,00
3 194 917,04
82,96
Расходы
075
0709
5223725
022
200000
2 928 400,00
2 928 317,04
82,96
Приобретение услуг
075
0709
5223725
022
220000
2 757 600,00
2 757 517,04
82,96
Транспортные услуги
075
0709
5223725
022
222000
556 900,00
556 817,04
82,96
Прочие услуги
075
0709
5223725
022
226000
2 200 700,00
2 200 700,00
Прочие расходы
075
0709
5223725
022
290000
170 800,00
170 800,00
Поступление нефинансовых активов
075
0709
5223725
022
300000
266 600,00
266 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов
075
0709
5223725
022
340000
266 600,00
266 600,00
Расходы на доставку выплат денежного поощрения лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений
075
0709
5223732
354 000,00
354 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5223732
022
354 000,00
354 000,00
Расходы
075
0709
5223732
022
200000
354 000,00
354 000,00
Приобретение услуг
075
0709
5223732
022
220000
354 000,00
354 000,00
Прочие услуги
075
0709
5223732
022
226000
354 000,00
354 000,00
Краевая целевая программа «Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края» на 2008-2010 годы
075
0709
5225200
870 000,00
870 000,00
Мероприятия в сфере образования
075
0709
5225200
022
870 000,00
870 000,00
Расходы
075
0709
5225200
022
200000
870 000,00
870 000,00
Приобретение услуг
075
0709
5225200
022
220000
513 000,00
513 000,00
Услуги связи
075
0709
5225200
022
221000
5 000,00
5 000,00
Транспортные услуги
075
0709
5225200
022
222000
15 000,00
15 000,00
Арендная плата за пользование имуществом
075
0709
5225200
022
224000
223 000,00
223 000,00
Прочие услуги
075
0709
5225200
022
226000
270 000,00
270 000,00
Прочие расходы
075
0709
5225200
022
290000
357 000,00
357 000,00
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
075
0709
8040000
36 275 000,00
28 708 538,73
7 566 461,27
Расходы на приобретение учебников
075
0709
8040100
35 000 000,00
27 487 793,73
7 512 206,27
Выполнение функций государственными органами
075
0709
8040100
012
35 000 000,00
27 487 793,73
7 512 206,27
Поступление нефинансовых активов
075
0709
8040100
012
300000
35 000 000,00
27 487 793,73
7 512 206,27
Увеличение стоимости основных средств
075
0709
8040100
012
310000
35 000 000,00
27 487 793,73
7 512 206,27
Расходы на приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и аттестационно-бланочной документации
075
0709
8040200
1 275 000,00
1 220 745,00
54 255,00
Выполнение функций государственными органами
075
0709
8040200
012
1 275 000,00
1 220 745,00
54 255,00
Расходы
075
0709
8040200
012
200000
1 275 000,00
1 220 745,00
54 255,00
Приобретение услуг
075
0709
8040200
012
220000
1 275 000,00
1 220 745,00
54 255,00
Прочие услуги
075
0709
8040200
012
226000
1 275 000,00
1 220 745,00
54 255,00
Социальная политика
075
1000
1 045 139 862,66
392 212 013,39
652 927 849,27
Социальное обеспечение населения
075
1003
22 182 900,00
9 645 700,00
12 537 200,00
Социальная помощь
075
1003
5050000
22 182 900,00
9 645 700,00
12 537 200,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
075
1003
5053600
22 182 900,00
9 645 700,00
12 537 200,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения за счет средств федерального бюджета
075
1003
5053601
4 382 900,00
1 000 000,00
3 382 900,00
Социальные выплаты
075
1003
5053601
005
4 382 900,00
1 000 000,00
3 382 900,00
Поступление нефинансовых активов
075
1003
5053601
005
300000
4 382 900,00
1 000 000,00
3 382 900,00
Увеличение стоимости основных средств
075
1003
5053601
005
310000
4 382 900,00
1 000 000,00
3 382 900,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств краевого бюджета
075
1003
5053602
17 800 000,00
8 645 700,00
9 154 300,00
Социальные выплаты
075
1003
5053602
005
17 800 000,00
8 645 700,00
9 154 300,00
Поступление нефинансовых активов
075
1003
5053602
005
300000
17 800 000,00
8 645 700,00
9 154 300,00
Увеличение стоимости основных средств
075
1003
5053602
005
310000
17 800 000,00
8 645 700,00
9 154 300,00
Охрана семьи и детства
075
1004
1 022 956 962,66
382 566 313,39
640 390 649,27
Социальная помощь
075
1004
5050000
54 631 300,00
11 598 124,08
43 033 175,92
Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
075
1004
5050500
54 631 300,00
11 598 124,08
43 033 175,92
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
075
1004
5050502
54 631 300,00
11 598 124,08
43 033 175,92
Социальные выплаты
075
1004
5050502
005
54 631 300,00
11 598 124,08
43 033 175,92
Расходы
075
1004
5050502
005
200000
54 631 300,00
11 598 124,08
43 033 175,92
Приобретение услуг
075
1004
5050502
005
220000
541 200,00
115 300,08
425 899,92
Услуги связи
075
1004
5050502
005
221000
1 000,00
1 000,00
Прочие услуги
075
1004
5050502
005
226000
540 200,00
115 300,08
424 899,92
Социальное обеспечение
075
1004
5050502
005
260000
54 090 100,00
11 482 824,00
42 607 276,00
Пособия по социальной помощи населению
075
1004
5050502
005
262000
54 090 100,00
11 482 824,00
42 607 276,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
075
1004
5200000
968 325 662,66
370 968 189,31
597 357 473,35
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя
075
1004
5201300
949 328 901,46
366 275 651,82
583 053 249,64
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей из федерального бюджета
075
1004
5201311
16 258 600,00
3 976 748,15
12 281 851,85
Социальные выплаты
075
1004
5201311
005
16 258 600,00
3 976 748,15
12 281 851,85
Расходы
075
1004
5201311
005
200000
16 258 600,00
3 976 748,15
12 281 851,85
Социальное обеспечение
075
1004
5201311
005
260000
16 258 600,00
3 976 748,15
12 281 851,85
Пособия по социальной помощи населению
075
1004
5201311
005
262000
16 258 600,00
3 976 748,15
12 281 851,85
Оплата труда приемного родителя за счет средств федерального бюджета
075
1004
5201312
10 434 200,00
2 595 416,97
7 838 783,03
Социальные выплаты
075
1004
5201312
005
10 434 200,00
2 595 416,97
7 838 783,03
Расходы
075
1004
5201312
005
200000
10 434 200,00
2 595 416,97
7 838 783,03
Приобретение услуг
075
1004
5201312
005
220000
10 434 200,00
2 595 416,97
7 838 783,03
Прочие услуги
075
1004
5201312
005
226000
10 434 200,00
2 595 416,97
7 838 783,03
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей из федерального бюджета
075
1004
5201313
154 342 600,00
59 640 454,84
94 702 145,16
Социальные выплаты
075
1004
5201313
005
154 342 600,00
59 640 454,84
94 702 145,16
Расходы
075
1004
5201313
005
200000
154 342 600,00
59 640 454,84
94 702 145,16
Социальное обеспечение
075
1004
5201313
005
260000
154 342 600,00
59 640 454,84
94 702 145,16
Пособия по социальной помощи населению
075
1004
5201313
005
262000
154 342 600,00
59 640 454,84
94 702 145,16
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей из краевого бюджета
075
1004
5201314
643 986 000,00
248 994 099,93
394 991 900,07
Социальные выплаты
075
1004
5201314
005
643 986 000,00
248 994 099,93
394 991 900,07
Расходы
075
1004
5201314
005
200000
643 986 000,00
248 994 099,93
394 991 900,07
Социальное обеспечение
075
1004
5201314
005
260000
643 986 000,00
248 994 099,93
394 991 900,07
Пособия по социальной помощи населению
075
1004
5201314
005
262000
643 986 000,00
248 994 099,93
394 991 900,07
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей из краевого бюджета
075
1004
5201315
67 838 400,00
29 193 629,37
38 644 770,63
Социальные выплаты
075
1004
5201315
005
67 838 400,00
29 193 629,37
38 644 770,63
Расходы
075
1004
5201315
005
200000
67 838 400,00
29 193 629,37
38 644 770,63
Социальное обеспечение
075
1004
5201315
005
260000
67 838 400,00
29 193 629,37
38 644 770,63
Пособия по социальной помощи населению
075
1004
5201315
005
262000
67 838 400,00
29 193 629,37
38 644 770,63
Оплата труда приемного родителя за счет средств краевого бюджета
075
1004
5201316
47 217 101,46
18 240 945,23
28 976 156,23
Социальные выплаты
075
1004
5201316
005
47 217 101,46
18 240 945,23
28 976 156,23
Расходы
075
1004
5201316
005
200000
47 217 101,46
18 240 945,23
28 976 156,23
Приобретение услуг
075
1004
5201316
005
220000
47 217 101,46
18 240 945,23
28 976 156,23
Прочие услуги
075
1004
5201316
005
226000
47 217 101,46
18 240 945,23
28 976 156,23
Расходы на доставку оплаты труда приемного родителя
075
1004
5201317
427 700,00
148 729,16
278 970,84
Социальные выплаты
075
1004
5201317
005
427 700,00
148 729,16
278 970,84
Расходы
075
1004
5201317
005
200000
427 700,00
148 729,16
278 970,84
Приобретение услуг
075
1004
5201317
005
220000
427 700,00
148 729,16
278 970,84
Прочие услуги
075
1004
5201317
005
226000
427 700,00
148 729,16
278 970,84
Расходы на доставку выплат приемной семье на содержание подопечных детей из краевого бюджета
075
1004
5201318
841 000,00
331 825,15
509 174,85
Социальные выплаты
075
1004
5201318
005
841 000,00
331 825,15
509 174,85
Расходы
075
1004
5201318
005
200000
841 000,00
331 825,15
509 174,85
Приобретение услуг
075
1004
5201318
005
220000
841 000,00
331 825,15
509 174,85
Прочие услуги
075
1004
5201318
005
226000
841 000,00
331 825,15
509 174,85
Расходы на доставку выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей из краевого бюджета
075
1004
5201319
7 983 300,00
3 153 803,02
4 829 496,98
Социальные выплаты
075
1004
5201319
005
7 983 300,00
3 153 803,02
4 829 496,98
Расходы
075
1004
5201319
005
200000
7 983 300,00
3 153 803,02
4 829 496,98
Приобретение услуг
075
1004
5201319
005
220000
7 983 300,00
3 153 803,02
4 829 496,98
Услуги связи
075
1004
5201319
005
221000
190 800,00
98 315,05
92 484,95
Прочие услуги
075
1004
5201319
005
226000
7 792 500,00
3 055 487,97
4 737 012,03
Содержание ребенка у патронатного воспитателя
075
1004
5203000
18 996 761,20
4 692 537,49
14 304 223,71
Выплаты на содержание подопечных детей
075
1004
5203011
14 008 361,20
3 532 775,35
10 475 585,85
Социальные выплаты
075
1004
5203011
005
14 008 361,20
3 532 775,35
10 475 585,85
Расходы
075
1004
5203011
005
200000
14 008 361,20
3 532 775,35
10 475 585,85
Социальное обеспечение
075
1004
5203011
005
260000
14 008 361,20
3 532 775,35
10 475 585,85
Пособия по социальной помощи населению
075
1004
5203011
005
262000
14 008 361,20
3 532 775,35
10 475 585,85
Выплаты патронатному воспитателю
075
1004
5203012
4 988 400,00
1 159 762,14
3 828 637,86
Социальные выплаты
075
1004
5203012
005
4 988 400,00
1 159 762,14
3 828 637,86
Расходы
075
1004
5203012
005
200000
4 988 400,00
1 159 762,14
3 828 637,86
Приобретение услуг
075
1004
5203012
005
220000
4 988 400,00
1 159 762,14
3 828 637,86
Прочие услуги
075
1004
5203012
005
226000
4 988 400,00
1 159 762,14
3 828 637,86
Межбюджетные трансферты
075
1100
12 315 694 250,00
6 747 765 943,25
5 567 928 306,75
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
075
1102
938 543 500,00
183 505 027,73
755 038 472,27
Мероприятия в области образования
075
1102
4360000
373 561 300,00
102 884 963,00
270 676 337,00
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
075
1102
4361200
40 000 000,00
1 100 000,00
38 900 000,00
Фонд софинансирования
075
1102
4361200
010
40 000 000,00
1 100 000,00
38 900 000,00
Расходы
075
1102
4361200
010
200000
40 000 000,00
1 100 000,00
38 900 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
4361200
010
250000
40 000 000,00
1 100 000,00
38 900 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
4361200
010
251000
40 000 000,00
1 100 000,00
38 900 000,00
Выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
075
1102
4367500
333 561 300,00
101 784 963,00
231 776 337,00
Фонд софинансирования
075
1102
4367500
010
333 561 300,00
101 784 963,00
231 776 337,00
Расходы
075
1102
4367500
010
200000
333 561 300,00
101 784 963,00
231 776 337,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
4367500
010
250000
333 561 300,00
101 784 963,00
231 776 337,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
4367500
010
251000
333 561 300,00
101 784 963,00
231 776 337,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
075
1102
5200000
70 000 000,00
56 301 200,00
13 698 800,00
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования
075
1102
5201200
70 000 000,00
56 301 200,00
13 698 800,00
Фонд софинансирования
075
1102
5201200
010
70 000 000,00
56 301 200,00
13 698 800,00
Расходы
075
1102
5201200
010
200000
70 000 000,00
56 301 200,00
13 698 800,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5201200
010
250000
70 000 000,00
56 301 200,00
13 698 800,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5201200
010
251000
70 000 000,00
56 301 200,00
13 698 800,00
Межбюджетные трансферты
075
1102
5210000
652 000,00
471 972,00
180 028,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
075
1102
5210100
652 000,00
471 972,00
180 028,00
Субсидии на приобретение и установку оборудования для заземления технических средств общеобразовательных учреждений, имеющих спутниковые сегменты сети передачи данных
075
1102
5210118
652 000,00
471 972,00
180 028,00
Фонд софинансирования
075
1102
5210118
010
652 000,00
471 972,00
180 028,00
Расходы
075
1102
5210118
010
200000
652 000,00
471 972,00
180 028,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5210118
010
250000
652 000,00
471 972,00
180 028,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5210118
010
251000
652 000,00
471 972,00
180 028,00
Региональные целевые программы
075
1102
5220000
494 330 200,00
23 846 892,73
470 483 307,27
Краевая целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» на 2007-2009 годы
075
1102
5221000
65 888 000,00
9 630 828,19
56 257 171,81
Субсидии на приобретение комплекта технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений края
075
1102
5221001
24 528 000,00
8 419 217,82
16 108 782,18
Фонд софинансирования
075
1102
5221001
010
24 528 000,00
8 419 217,82
16 108 782,18
Расходы
075
1102
5221001
010
200000
24 528 000,00
8 419 217,82
16 108 782,18
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5221001
010
250000
24 528 000,00
8 419 217,82
16 108 782,18
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5221001
010
251000
24 528 000,00
8 419 217,82
16 108 782,18
Субсидии на установку автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации людей при пожаре в образовательных учреждениях края
075
1102
5221003
41 360 000,00
1 211 610,37
40 148 389,63
Фонд софинансирования
075
1102
5221003
010
41 360 000,00
1 211 610,37
40 148 389,63
Расходы
075
1102
5221003
010
200000
41 360 000,00
1 211 610,37
40 148 389,63
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5221003
010
250000
41 360 000,00
1 211 610,37
40 148 389,63
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5221003
010
251000
41 360 000,00
1 211 610,37
40 148 389,63
Краевая целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы
075
1102
5223700
428 442 200,00
14 216 064,54
414 226 135,46
Субсидии на строительство зданий под муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в том числе в строящихся жилых зданиях на первых этажах, реконструкцию и капитальный ремонт зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкцию и капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, реконструкцию и капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений для организации дошкольных групп детей 6-летнего возраста, реализующих основные общеобразовательные программы
075
1102
5223726
147 941 000,00
147 941 000,00
Фонд софинансирования
075
1102
5223726
010
147 941 000,00
147 941 000,00
Расходы
075
1102
5223726
010
200000
147 941 000,00
147 941 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5223726
010
250000
147 941 000,00
147 941 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5223726
010
251000
147 941 000,00
147 941 000,00
Субсидии на выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных дворов общеобразовательных учреждений
075
1102
5223727
118 917 900,00
724 399,87
118 193 500,13
Фонд софинансирования
075
1102
5223727
010
118 917 900,00
724 399,87
118 193 500,13
Расходы
075
1102
5223727
010
200000
118 917 900,00
724 399,87
118 193 500,13
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5223727
010
250000
118 917 900,00
724 399,87
118 193 500,13
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5223727
010
251000
118 917 900,00
724 399,87
118 193 500,13
Субсидии на устройство быстровозводимых крытых спортивных площадок на территории образовательных учреждений
075
1102
5223728
46 336 000,00
46 336 000,00
Фонд софинансирования
075
1102
5223728
010
46 336 000,00
46 336 000,00
Расходы
075
1102
5223728
010
200000
46 336 000,00
46 336 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5223728
010
250000
46 336 000,00
46 336 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5223728
010
251000
46 336 000,00
46 336 000,00
Субсидии на проведение зональных турниров
075
1102
5223729
17 173 000,00
13 491 664,67
3 681 335,33
Фонд софинансирования
075
1102
5223729
010
17 173 000,00
13 491 664,67
3 681 335,33
Расходы
075
1102
5223729
010
200000
17 173 000,00
13 491 664,67
3 681 335,33
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5223729
010
250000
17 173 000,00
13 491 664,67
3 681 335,33
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5223729
010
251000
17 173 000,00
13 491 664,67
3 681 335,33
Субсидии на устройство плоскостных сооружений для испытаний и соревнований по спортивно-техническим видам спорта
075
1102
5223730
47 925 000,00
47 925 000,00
Фонд софинансирования
075
1102
5223730
010
47 925 000,00
47 925 000,00
Расходы
075
1102
5223730
010
200000
47 925 000,00
47 925 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5223730
010
250000
47 925 000,00
47 925 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5223730
010
251000
47 925 000,00
47 925 000,00
Субсидии на изготовление и монтаж комплекта оборудования в спортивных залах общеобразовательных учреждений для занятий спортивным туризмом (туристское многоборье)
075
1102
5223731
2 130 000,00
2 130 000,00
Фонд софинансирования
075
1102
5223731
010
2 130 000,00
2 130 000,00
Расходы
075
1102
5223731
010
200000
2 130 000,00
2 130 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5223731
010
250000
2 130 000,00
2 130 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5223731
010
251000
2 130 000,00
2 130 000,00
Субсидии на завершение работ, начатых в 2006-2007 годах, по устройству спортивных дворов (площадок) общеобразовательных учреждений
075
1102
5223733
15 108 800,00
15 108 800,00
Фонд софинансирования
075
1102
5223733
010
15 108 800,00
15 108 800,00
Расходы
075
1102
5223733
010
200000
15 108 800,00
15 108 800,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5223733
010
250000
15 108 800,00
15 108 800,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5223733
010
251000
15 108 800,00
15 108 800,00
Субсидии на завершение начатых в 2007 г. работ по строительству зданий под муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в том числе в строящихся жилых зданиях на первых этажах, реконструкции и капитальному ремонту зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных учреждений, реконструкции и капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений для организации дошкольных групп детей 6-летнего возраста, реализующих основные общеобразовательные программы
075
1102
5223734
32 910 500,00
32 910 500,00
Фонд софинансирования
075
1102
5223734
010
32 910 500,00
32 910 500,00
Расходы
075
1102
5223734
010
200000
32 910 500,00
32 910 500,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1102
5223734
010
250000
32 910 500,00
32 910 500,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1102
5223734
010
251000
32 910 500,00
32 910 500,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
075
1103
11 112 064 450,00
6 481 433 915,52
4 630 630 534,48
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
075
1103
5200000
476 673 600,00
250 344 359,49
226 329 240,51
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
075
1103
5200900
272 998 800,00
160 290 420,00
112 708 380,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета
075
1103
5200901
272 998 800,00
160 290 420,00
112 708 380,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5200901
009
272 998 800,00
160 290 420,00
112 708 380,00
Расходы
075
1103
5200901
009
200000
272 998 800,00
160 290 420,00
112 708 380,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5200901
009
250000
272 998 800,00
160 290 420,00
112 708 380,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5200901
009
251000
272 998 800,00
160 290 420,00
112 708 380,00
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
075
1103
5201000
203 674 800,00
90 053 939,49
113 620 860,51
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств федерального бюджета
075
1103
5201001
185 543 000,00
75 057 904,06
110 485 095,94
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5201001
009
185 543 000,00
75 057 904,06
110 485 095,94
Расходы
075
1103
5201001
009
200000
185 543 000,00
75 057 904,06
110 485 095,94
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5201001
009
250000
185 543 000,00
75 057 904,06
110 485 095,94
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5201001
009
251000
185 543 000,00
75 057 904,06
110 485 095,94
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств краевого бюджета без учета расходов на доставку
075
1103
5201002
14 589 400,00
13 950 624,89
638 775,11
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5201002
009
14 589 400,00
13 950 624,89
638 775,11
Расходы
075
1103
5201002
009
200000
14 589 400,00
13 950 624,89
638 775,11
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5201002
009
250000
14 589 400,00
13 950 624,89
638 775,11
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5201002
009
251000
14 589 400,00
13 950 624,89
638 775,11
Расходы на доставку компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств краевого бюджета
075
1103
5201003
3 542 400,00
1 045 410,54
2 496 989,46
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5201003
009
3 542 400,00
1 045 410,54
2 496 989,46
Расходы
075
1103
5201003
009
200000
3 542 400,00
1 045 410,54
2 496 989,46
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5201003
009
250000
3 542 400,00
1 045 410,54
2 496 989,46
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5201003
009
251000
3 542 400,00
1 045 410,54
2 496 989,46
Межбюджетные трансферты
075
1103
5210000
10 635 390 850,00
6 231 089 556,03
4 404 301 293,97
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
075
1103
5210200
10 635 390 850,00
6 231 089 556,03
4 404 301 293,97
Субвенции на выполнение государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
075
1103
5210211
35 152 600,00
21 825 430,00
13 327 170,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5210211
009
15 241 500,00
9 434 850,00
5 806 650,00
Расходы
075
1103
5210211
009
200000
15 241 500,00
9 434 850,00
5 806 650,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210211
009
250000
15 241 500,00
9 434 850,00
5 806 650,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210211
009
251000
15 241 500,00
9 434 850,00
5 806 650,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
075
1103
5210211
478
11 805 300,00
6 977 750,00
4 827 550,00
Расходы
075
1103
5210211
478
200000
11 805 300,00
6 977 750,00
4 827 550,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210211
478
250000
11 805 300,00
6 977 750,00
4 827 550,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210211
478
251000
11 805 300,00
6 977 750,00
4 827 550,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
075
1103
5210211
479
8 105 800,00
5 412 830,00
2 692 970,00
Расходы
075
1103
5210211
479
200000
8 105 800,00
5 412 830,00
2 692 970,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210211
479
250000
8 105 800,00
5 412 830,00
2 692 970,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210211
479
251000
8 105 800,00
5 412 830,00
2 692 970,00
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании», за исключением субвенций Эвенкийскому и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальным районам
075
1103
5210212
8 178 087 900,00
4 773 770 839,80
3 404 317 060,20
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5210212
009
8 178 087 900,00
4 773 770 839,80
3 404 317 060,20
Расходы
075
1103
5210212
009
200000
8 178 087 900,00
4 773 770 839,80
3 404 317 060,20
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210212
009
250000
8 178 087 900,00
4 773 770 839,80
3 404 317 060,20
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210212
009
251000
8 178 087 900,00
4 773 770 839,80
3 404 317 060,20
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы»
075
1103
5210213
50 538 700,00
20 516 200,00
30 022 500,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5210213
009
50 538 700,00
20 516 200,00
30 022 500,00
Расходы
075
1103
5210213
009
200000
50 538 700,00
20 516 200,00
30 022 500,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210213
009
250000
50 538 700,00
20 516 200,00
30 022 500,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210213
009
251000
50 538 700,00
20 516 200,00
30 022 500,00
Субвенции на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, без взимания платы
075
1103
5210214
464 165 300,00
280 684 285,68
183 481 014,32
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5210214
009
439 124 300,00
266 951 555,68
172 172 744,32
Расходы
075
1103
5210214
009
200000
439 124 300,00
266 951 555,68
172 172 744,32
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210214
009
250000
439 124 300,00
266 951 555,68
172 172 744,32
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210214
009
251000
439 124 300,00
266 951 555,68
172 172 744,32
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
075
1103
5210214
478
25 041 000,00
13 732 730,00
11 308 270,00
Расходы
075
1103
5210214
478
200000
25 041 000,00
13 732 730,00
11 308 270,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210214
478
250000
25 041 000,00
13 732 730,00
11 308 270,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210214
478
251000
25 041 000,00
13 732 730,00
11 308 270,00
Субвенции для обеспечения компенсационных выплат родителям (законным представителям), фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления образованием для определения в дошкольные образовательные учреждения, в соответствии с краевой целевой программой «Дети» на 2007-2009 годы без учета расходов на доставку
075
1103
5210230
1 000 126 940,00
617 475 170,00
382 651 770,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5210230
009
1 000 126 940,00
617 475 170,00
382 651 770,00
Расходы
075
1103
5210230
009
200000
1 000 126 940,00
617 475 170,00
382 651 770,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210230
009
250000
1 000 126 940,00
617 475 170,00
382 651 770,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210230
009
251000
1 000 126 940,00
617 475 170,00
382 651 770,00
Субвенция Эвенкийскому муниципальному району на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании»
075
1103
5210231
234 972 100,00
125 463 030,00
109 509 070,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5210231
009
234 972 100,00
125 463 030,00
109 509 070,00
Расходы
075
1103
5210231
009
200000
234 972 100,00
125 463 030,00
109 509 070,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210231
009
250000
234 972 100,00
125 463 030,00
109 509 070,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210231
009
251000
234 972 100,00
125 463 030,00
109 509 070,00
Субвенция Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании»
075
1103
5210232
494 394 100,00
309 389 717,40
185 004 382,60
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5210232
009
494 394 100,00
309 389 717,40
185 004 382,60
Расходы
075
1103
5210232
009
200000
494 394 100,00
309 389 717,40
185 004 382,60
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210232
009
250000
494 394 100,00
309 389 717,40
185 004 382,60
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210232
009
251000
494 394 100,00
309 389 717,40
185 004 382,60
Субвенция на реализацию полномочий по содержанию детского дома
075
1103
5210243
62 359 400,00
29 958 190,00
32 401 210,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
075
1103
5210243
478
29 189 900,00
16 453 740,00
12 736 160,00
Расходы
075
1103
5210243
478
200000
29 189 900,00
16 453 740,00
12 736 160,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210243
478
250000
29 189 900,00
16 453 740,00
12 736 160,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210243
478
251000
29 189 900,00
16 453 740,00
12 736 160,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
075
1103
5210243
479
33 169 500,00
13 504 450,00
19 665 050,00
Расходы
075
1103
5210243
479
200000
33 169 500,00
13 504 450,00
19 665 050,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210243
479
250000
33 169 500,00
13 504 450,00
19 665 050,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210243
479
251000
33 169 500,00
13 504 450,00
19 665 050,00
Субвенции местным бюджетам на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
075
1103
5210249
7 461 100,00
3 151 000,00
4 310 100,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
075
1103
5210249
478
5 348 300,00
1 751 000,00
3 597 300,00
Расходы
075
1103
5210249
478
200000
5 348 300,00
1 751 000,00
3 597 300,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210249
478
250000
5 348 300,00
1 751 000,00
3 597 300,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210249
478
251000
5 348 300,00
1 751 000,00
3 597 300,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
075
1103
5210249
479
2 112 800,00
1 400 000,00
712 800,00
Расходы
075
1103
5210249
479
200000
2 112 800,00
1 400 000,00
712 800,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210249
479
250000
2 112 800,00
1 400 000,00
712 800,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210249
479
251000
2 112 800,00
1 400 000,00
712 800,00
Субвенция на выполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
075
1103
5210254
90 435 300,00
41 460 689,15
48 974 610,85
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5210254
009
90 435 300,00
41 460 689,15
48 974 610,85
Расходы
075
1103
5210254
009
200000
90 435 300,00
41 460 689,15
48 974 610,85
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210254
009
250000
90 435 300,00
41 460 689,15
48 974 610,85
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210254
009
251000
90 435 300,00
41 460 689,15
48 974 610,85
Расходы на доставку компенсационных выплат родителям (законным представителям), фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления образованием для определения в дошкольные образовательные учреждения, в соответствии с краевой целевой программой «Дети» на 2007-2009 годы
075
1103
5210263
17 697 410,00
7 395 004,00
10 302 406,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
075
1103
5210263
009
17 697 410,00
7 395 004,00
10 302 406,00
Расходы
075
1103
5210263
009
200000
17 697 410,00
7 395 004,00
10 302 406,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1103
5210263
009
250000
17 697 410,00
7 395 004,00
10 302 406,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1103
5210263
009
251000
17 697 410,00
7 395 004,00
10 302 406,00
Иные межбюджетные трансферты
075
1104
265 086 300,00
82 827 000,00
182 259 300,00
Мероприятия в области образования
075
1104
4360000
256 589 400,00
79 000 000,00
177 589 400,00
Внедрение инновационных образовательных программ
075
1104
4360200
89 000 000,00
79 000 000,00
10 000 000,00
Внедрение инновационных образовательных программ за счет средств федерального бюджета
075
1104
4360201
79 000 000,00
79 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты
075
1104
4360201
017
79 000 000,00
79 000 000,00
Расходы
075
1104
4360201
017
200000
79 000 000,00
79 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1104
4360201
017
250000
79 000 000,00
79 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1104
4360201
017
251000
79 000 000,00
79 000 000,00
Внедрение инновационных образовательных программ за счет средств краевого бюджета
075
1104
4360202
10 000 000,00
10 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты
075
1104
4360202
017
10 000 000,00
10 000 000,00
Расходы
075
1104
4360202
017
200000
10 000 000,00
10 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1104
4360202
017
250000
10 000 000,00
10 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1104
4360202
017
251000
10 000 000,00
10 000 000,00
Создание современных безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях
075
1104
4361400
167 589 400,00
167 589 400,00
Иные межбюджетные трансферты
075
1104
4361400
017
167 589 400,00
167 589 400,00
Расходы
075
1104
4361400
017
200000
167 589 400,00
167 589 400,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1104
4361400
017
250000
167 589 400,00
167 589 400,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1104
4361400
017
251000
167 589 400,00
167 589 400,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
075
1104
5200000
8 496 900,00
3 827 000,00
4 669 900,00
Финансовое обеспечение образовательной программы международного бакалавриата
075
1104
5208500
8 496 900,00
3 827 000,00
4 669 900,00
Иные межбюджетные трансферты
075
1104
5208500
017
8 496 900,00
3 827 000,00
4 669 900,00
Расходы
075
1104
5208500
017
200000
8 496 900,00
3 827 000,00
4 669 900,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
1104
5208500
017
250000
8 496 900,00
3 827 000,00
4 669 900,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
075
1104
5208500
017
251000
8 496 900,00
3 827 000,00
4 669 900,00
Агентство профессионального образования и науки администрации Красноярского края
078
2 490 986 201,90
996 147 143,60
1 494 839 058,30
Образование
078
0700
2 485 180 816,90
993 347 937,06
1 491 832 879,84
Общее образование
078
0702
3 337 100,00
1 836 172,16
1 500 927,84
Учреждения по внешкольной работе с детьми
078
0702
4230000
3 337 100,00
1 836 172,16
1 500 927,84
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
078
0702
4239900
3 337 100,00
1 836 172,16
1 500 927,84
Выполнение функций бюджетными учреждениями
078
0702
4239900
001
3 337 100,00
1 836 172,16
1 500 927,84
Расходы
078
0702
4239900
001
200000
3 206 800,00
1 749 274,77
1 457 525,23
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
0702
4239900
001
210000
2 540 900,00
1 234 610,02
1 306 289,98
Заработная плата
078
0702
4239900
001
211000
2 001 500,00
973 076,70
1 028 423,30
Прочие выплаты
078
0702
4239900
001
212000
15 100,00
3 200,00
11 900,00
Начисления на оплату труда
078
0702
4239900
001
213000
524 300,00
258 333,32
265 966,68
Приобретение услуг
078
0702
4239900
001
220000
549 500,00
398 278,75
151 221,25
Услуги связи
078
0702
4239900
001
221000
27 800,00
11 166,12
16 633,88
Транспортные услуги
078
0702
4239900
001
222000
43 000,00
12 455,86
30 544,14
Услуги по содержанию имущества
078
0702
4239900
001
225000
7 500,00
4 500,00
3 000,00
Прочие услуги
078
0702
4239900
001
226000
471 200,00
370 156,77
101 043,23
Прочие расходы
078
0702
4239900
001
290000
116 400,00
116 386,00
14,00
Поступление нефинансовых активов
078
0702
4239900
001
300000
130 300,00
86 897,39
43 402,61
Увеличение стоимости основных средств
078
0702
4239900
001
310000
70 000,00
46 397,50
23 602,50
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0702
4239900
001
340000
60 300,00
40 499,89
19 800,11
Начальное профессиональное образование
078
0703
2 017 174 153,19
829 745 614,48
1 187 428 538,71
Профессионально-технические училища
078
0703
4250000
1 921 224 153,19
829 745 614,48
1 091 478 538,71
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
078
0703
4259900
1 921 224 153,19
829 745 614,48
1 091 478 538,71
Выполнение функций бюджетными учреждениями
078
0703
4259900
001
1 806 792 787,00
779 742 082,19
1 027 050 704,81
Расходы
078
0703
4259900
001
200000
1 542 886 616,00
678 110 745,71
864 775 870,29
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
0703
4259900
001
210000
829 694 557,00
434 316 770,26
395 377 786,74
Заработная плата
078
0703
4259900
001
211000
648 912 500,00
341 933 018,25
306 979 481,75
Прочие выплаты
078
0703
4259900
001
212000
10 767 057,00
7 011 089,13
3 755 967,87
Начисления на оплату труда
078
0703
4259900
001
213000
170 015 000,00
85 372 662,88
84 642 337,12
Приобретение услуг
078
0703
4259900
001
220000
446 349 523,05
121 877 351,82
324 472 171,23
Услуги связи
078
0703
4259900
001
221000
3 735 290,00
1 605 682,89
2 129 607,11
Транспортные услуги
078
0703
4259900
001
222000
3 660 800,00
1 389 057,81
2 271 742,19
Коммунальные услуги
078
0703
4259900
001
223000
135 828 405,95
65 071 042,84
70 757 363,11
Арендная плата за пользование имуществом
078
0703
4259900
001
224000
837 833,63
16 600,00
821 233,63
Услуги по содержанию имущества
078
0703
4259900
001
225000
219 909 084,44
17 035 193,94
202 873 890,50
Прочие услуги
078
0703
4259900
001
226000
82 378 109,03
36 759 774,34
45 618 334,69
Социальное обеспечение
078
0703
4259900
001
260000
135 595 989,10
58 141 979,96
77 454 009,14
Пособия по социальной помощи населению
078
0703
4259900
001
262000
135 595 989,10
58 141 979,96
77 454 009,14
Прочие расходы
078
0703
4259900
001
290000
131 246 546,85
63 774 643,67
67 471 903,18
Поступление нефинансовых активов
078
0703
4259900
001
300000
263 906 171,00
101 631 336,48
162 274 834,52
Увеличение стоимости основных средств
078
0703
4259900
001
310000
119 038 900,00
26 417 023,62
92 621 876,38
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0703
4259900
001
340000
144 867 271,00
75 214 312,86
69 652 958,14
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
078
0703
4259900
810
112 159 996,03
49 344 988,68
62 815 007,35
Расходы
078
0703
4259900
810
200000
81 598 375,92
39 001 141,71
42 597 234,21
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
0703
4259900
810
210000
60 524 691,71
31 413 425,38
29 111 266,33
Заработная плата
078
0703
4259900
810
211000
47 903 935,98
24 935 840,70
22 968 095,28
Прочие выплаты
078
0703
4259900
810
212000
268 300,00
110 761,16
157 538,84
Начисления на оплату труда
078
0703
4259900
810
213000
12 352 455,73
6 366 823,52
5 985 632,21
Приобретение услуг
078
0703
4259900
810
220000
16 718 601,89
5 854 733,53
10 863 868,36
Услуги связи
078
0703
4259900
810
221000
1 263 786,83
385 869,52
877 917,31
Транспортные услуги
078
0703
4259900
810
222000
898 967,45
146 354,35
752 613,10
Коммунальные услуги
078
0703
4259900
810
223000
3 907 035,17
1 568 652,12
2 338 383,05
Арендная плата за пользование имуществом
078
0703
4259900
810
224000
61 300,00
20 200,00
41 100,00
Услуги по содержанию имущества
078
0703
4259900
810
225000
3 155 961,35
674 359,69
2 481 601,66
Прочие услуги
078
0703
4259900
810
226000
7 431 551,09
3 059 297,85
4 372 253,24
Социальное обеспечение
078
0703
4259900
810
260000
3 700,00
3 700,00
Пособия по социальной помощи населению
078
0703
4259900
810
262000
3 700,00
3 700,00
Прочие расходы
078
0703
4259900
810
290000
4 351 382,32
1 732 982,80
2 618 399,52
Поступление нефинансовых активов
078
0703
4259900
810
300000
30 561 620,11
10 343 846,97
20 217 773,14
Увеличение стоимости основных средств
078
0703
4259900
810
310000
15 591 024,21
3 698 059,26
11 892 964,95
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0703
4259900
810
340000
14 970 595,90
6 645 787,71
8 324 808,19
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
078
0703
4259900
811
2 271 370,16
658 543,61
1 612 826,55
Расходы
078
0703
4259900
811
200000
962 330,75
358 266,67
604 064,08
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
0703
4259900
811
210000
41 825,00
2 200,00
39 625,00
Заработная плата
078
0703
4259900
811
211000
29 272,00
29 272,00
Прочие выплаты
078
0703
4259900
811
212000
5 200,00
2 200,00
3 000,00
Начисления на оплату труда
078
0703
4259900
811
213000
7 353,00
7 353,00
Приобретение услуг
078
0703
4259900
811
220000
763 135,96
291 315,00
471 820,96
Услуги связи
078
0703
4259900
811
221000
9 737,20
8 427,00
1 310,20
Транспортные услуги
078
0703
4259900
811
222000
97 238,00
54 258,00
42 980,00
Услуги по содержанию имущества
078
0703
4259900
811
225000
413 163,76
41 580,00
371 583,76
Прочие услуги
078
0703
4259900
811
226000
242 997,00
187 050,00
55 947,00
Прочие расходы
078
0703
4259900
811
290000
157 369,79
64 751,67
92 618,12
Поступление нефинансовых активов
078
0703
4259900
811
300000
1 309 039,41
300 276,94
1 008 762,47
Увеличение стоимости основных средств
078
0703
4259900
811
310000
1 215 977,66
276 533,65
939 444,01
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0703
4259900
811
340000
93 061,75
23 743,29
69 318,46
Мероприятия в области образования
078
0703
4360000
95 950 000,00
95 950 000,00
Подготовка рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования
078
0703
4360800
95 950 000,00
95 950 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями
078
0703
4360800
001
95 950 000,00
95 950 000,00
Расходы
078
0703
4360800
001
200000
3 650 200,00
3 650 200,00
Приобретение услуг
078
0703
4360800
001
220000
3 650 200,00
3 650 200,00
Прочие услуги
078
0703
4360800
001
226000
3 650 200,00
3 650 200,00
Поступление нефинансовых активов
078
0703
4360800
001
300000
92 299 800,00
92 299 800,00
Увеличение стоимости основных средств
078
0703
4360800
001
310000
92 299 800,00
92 299 800,00
Среднее профессиональное образование
078
0704
334 012 103,75
133 321 626,42
200 690 477,33
Средние специальные учебные заведения
078
0704
4270000
334 012 103,75
133 321 626,42
200 690 477,33
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
078
0704
4279900
334 012 103,75
133 321 626,42
200 690 477,33
Выполнение функций бюджетными учреждениями
078
0704
4279900
001
310 982 238,00
122 442 187,88
188 540 050,12
Расходы
078
0704
4279900
001
200000
276 117 881,00
114 007 122,02
162 110 758,98
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
0704
4279900
001
210000
164 899 200,00
81 829 381,81
83 069 818,19
Заработная плата
078
0704
4279900
001
211000
127 659 400,00
64 270 163,29
63 389 236,71
Прочие выплаты
078
0704
4279900
001
212000
3 793 200,00
2 979 899,11
813 300,89
Начисления на оплату труда
078
0704
4279900
001
213000
33 446 600,00
14 579 319,41
18 867 280,59
Приобретение услуг
078
0704
4279900
001
220000
80 382 302,00
18 766 613,51
61 615 688,49
Услуги связи
078
0704
4279900
001
221000
802 463,00
322 512,25
479 950,75
Транспортные услуги
078
0704
4279900
001
222000
617 800,00
449 500,00
168 300,00
Коммунальные услуги
078
0704
4279900
001
223000
20 774 933,00
9 270 370,38
11 504 562,62
Арендная плата за пользование имуществом
078
0704
4279900
001
224000
86 100,00
58 000,00
28 100,00
Услуги по содержанию имущества
078
0704
4279900
001
225000
47 215 780,00
4 367 511,67
42 848 268,33
Прочие услуги
078
0704
4279900
001
226000
10 885 226,00
4 298 719,21
6 586 506,79
Социальное обеспечение
078
0704
4279900
001
260000
12 691 300,00
5 977 300,17
6 713 999,83
Пособия по социальной помощи населению
078
0704
4279900
001
262000
12 691 300,00
5 977 300,17
6 713 999,83
Прочие расходы
078
0704
4279900
001
290000
18 145 079,00
7 433 826,53
10 711 252,47
Поступление нефинансовых активов
078
0704
4279900
001
300000
34 864 357,00
8 435 065,86
26 429 291,14
Увеличение стоимости основных средств
078
0704
4279900
001
310000
25 489 000,00
3 558 107,88
21 930 892,12
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0704
4279900
001
340000
9 375 357,00
4 876 957,98
4 498 399,02
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
078
0704
4279900
810
22 256 088,24
10 400 911,29
11 855 176,95
Расходы
078
0704
4279900
810
200000
19 404 351,10
9 217 699,51
10 186 651,59
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
0704
4279900
810
210000
14 844 043,55
8 057 936,68
6 786 106,87
Заработная плата
078
0704
4279900
810
211000
11 733 028,30
6 577 755,32
5 155 272,98
Прочие выплаты
078
0704
4279900
810
212000
23 600,00
9 700,00
13 900,00
Начисления на оплату труда
078
0704
4279900
810
213000
3 087 415,25
1 470 481,36
1 616 933,89
Приобретение услуг
078
0704
4279900
810
220000
3 486 706,37
577 759,69
2 908 946,68
Услуги связи
078
0704
4279900
810
221000
259 905,00
29 232,15
230 672,85
Транспортные услуги
078
0704
4279900
810
222000
162 520,00
50 664,50
111 855,50
Коммунальные услуги
078
0704
4279900
810
223000
84 602,57
84 602,57
Услуги по содержанию имущества
078
0704
4279900
810
225000
1 857 800,00
93 045,41
1 764 754,59
Прочие услуги
078
0704
4279900
810
226000
1 121 878,80
404 817,63
717 061,17
Прочие расходы
078
0704
4279900
810
290000
1 073 601,18
582 003,14
491 598,04
Поступление нефинансовых активов
078
0704
4279900
810
300000
2 851 737,14
1 183 211,78
1 668 525,36
Увеличение стоимости основных средств
078
0704
4279900
810
310000
1 443 193,52
779 911,89
663 281,63
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0704
4279900
810
340000
1 408 543,62
403 299,89
1 005 243,73
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
078
0704
4279900
811
773 777,51
478 527,25
295 250,26
Расходы
078
0704
4279900
811
200000
337 215,87
237 799,47
99 416,40
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
0704
4279900
811
210000
1 700,00
700,00
1 000,00
Прочие выплаты
078
0704
4279900
811
212000
1 700,00
700,00
1 000,00
Приобретение услуг
078
0704
4279900
811
220000
299 915,87
204 899,47
95 016,40
Услуги связи
078
0704
4279900
811
221000
3 257,00
257,00
3 000,00
Транспортные услуги
078
0704
4279900
811
222000
19 500,00
15 323,75
4 176,25
Коммунальные услуги
078
0704
4279900
811
223000
38 158,87
24 234,72
13 924,15
Услуги по содержанию имущества
078
0704
4279900
811
225000
37 700,00
37 700,00
Прочие услуги
078
0704
4279900
811
226000
201 300,00
165 084,00
36 216,00
Прочие расходы
078
0704
4279900
811
290000
35 600,00
32 200,00
3 400,00
Поступление нефинансовых активов
078
0704
4279900
811
300000
436 561,64
240 727,78
195 833,86
Увеличение стоимости основных средств
078
0704
4279900
811
310000
151 923,68
54 377,44
97 546,24
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0704
4279900
811
340000
284 637,96
186 350,34
98 287,62
Молодежная политика и оздоровление детей
078
0707
3 389 400,00
3 389 400,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
078
0707
4320000
3 389 400,00
3 389 400,00
Оздоровление детей
078
0707
4320200
3 389 400,00
3 389 400,00
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
078
0707
4320202
3 389 400,00
3 389 400,00
Выполнение функций государственными органами
078
0707
4320202
012
3 389 400,00
3 389 400,00
Расходы
078
0707
4320202
012
200000
3 389 400,00
3 389 400,00
Социальное обеспечение
078
0707
4320202
012
260000
3 389 400,00
3 389 400,00
Пособия по социальной помощи населению
078
0707
4320202
012
262000
3 389 400,00
3 389 400,00
Другие вопросы в области образования
078
0709
127 268 059,96
28 444 524,00
98 823 535,96
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
078
0709
0020000
23 867 400,00
9 163 280,81
14 704 119,19
Центральный аппарат
078
0709
0020400
23 867 400,00
9 163 280,81
14 704 119,19
Центральный аппарат иных органов
078
0709
0020460
23 867 400,00
9 163 280,81
14 704 119,19
Выполнение функций государственными органами
078
0709
0020460
012
23 867 400,00
9 163 280,81
14 704 119,19
Расходы
078
0709
0020460
012
200000
21 383 500,00
8 419 089,79
12 964 410,21
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
0709
0020460
012
210000
16 153 100,00
7 190 107,41
8 962 992,59
Заработная плата
078
0709
0020460
012
211000
12 704 100,00
5 859 866,31
6 844 233,69
Прочие выплаты
078
0709
0020460
012
212000
120 500,00
31 878,00
88 622,00
Начисления на оплату труда
078
0709
0020460
012
213000
3 328 500,00
1 298 363,10
2 030 136,90
Приобретение услуг
078
0709
0020460
012
220000
5 141 700,00
1 222 062,38
3 919 637,62
Услуги связи
078
0709
0020460
012
221000
343 900,00
129 985,92
213 914,08
Транспортные услуги
078
0709
0020460
012
222000
1 072 800,00
196 664,49
876 135,51
Арендная плата за пользование имуществом
078
0709
0020460
012
224000
86 100,00
86 100,00
Услуги по содержанию имущества
078
0709
0020460
012
225000
175 400,00
62 872,32
112 527,68
Прочие услуги
078
0709
0020460
012
226000
3 463 500,00
832 539,65
2 630 960,35
Социальное обеспечение
078
0709
0020460
012
260000
11 600,00
11 600,00
Пособия по социальной помощи населению
078
0709
0020460
012
262000
11 600,00
11 600,00
Прочие расходы
078
0709
0020460
012
290000
77 100,00
6 920,00
70 180,00
Поступление нефинансовых активов
078
0709
0020460
012
300000
2 483 900,00
744 191,02
1 739 708,98
Увеличение стоимости основных средств
078
0709
0020460
012
310000
1 600 000,00
360 573,86
1 239 426,14
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0709
0020460
012
340000
883 900,00
383 617,16
500 282,84
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
078
0709
4350000
24 011 359,96
5 108 664,62
18 902 695,34
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
078
0709
4359900
24 011 359,96
5 108 664,62
18 902 695,34
Выполнение функций бюджетными учреждениями
078
0709
4359900
001
23 961 890,00
5 059 194,66
18 902 695,34
Расходы
078
0709
4359900
001
200000
20 844 800,00
4 599 309,40
16 245 490,60
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
0709
4359900
001
210000
7 579 900,00
3 077 899,24
4 502 000,76
Заработная плата
078
0709
4359900
001
211000
5 950 200,00
2 436 499,24
3 513 700,76
Прочие выплаты
078
0709
4359900
001
212000
70 700,00
17 500,00
53 200,00
Начисления на оплату труда
078
0709
4359900
001
213000
1 559 000,00
623 900,00
935 100,00
Приобретение услуг
078
0709
4359900
001
220000
12 790 200,00
1 087 920,54
11 702 279,46
Услуги связи
078
0709
4359900
001
221000
259 500,00
37 474,96
222 025,04
Транспортные услуги
078
0709
4359900
001
222000
255 100,00
32 177,40
222 922,60
Коммунальные услуги
078
0709
4359900
001
223000
246 700,00
120 948,23
125 751,77
Арендная плата за пользование имуществом
078
0709
4359900
001
224000
60 000,00
32 000,00
28 000,00
Услуги по содержанию имущества
078
0709
4359900
001
225000
3 844 600,00
39 683,90
3 804 916,10
Прочие услуги
078
0709
4359900
001
226000
8 124 300,00
825 636,05
7 298 663,95
Прочие расходы
078
0709
4359900
001
290000
474 700,00
433 489,62
41 210,38
Поступление нефинансовых активов
078
0709
4359900
001
300000
3 117 090,00
459 885,26
2 657 204,74
Увеличение стоимости основных средств
078
0709
4359900
001
310000
2 300 000,00
232 220,00
2 067 780,00
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0709
4359900
001
340000
817 090,00
227 665,26
589 424,74
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
078
0709
4359900
810
49 469,96
49 469,96
Расходы
078
0709
4359900
810
200000
49 469,96
49 469,96
Приобретение услуг
078
0709
4359900
810
220000
49 469,96
49 469,96
Прочие услуги
078
0709
4359900
810
226000
49 469,96
49 469,96
Мероприятия в области образования
078
0709
4360000
9 935 300,00
1 535 379,36
8 399 920,64
Государственная поддержка в сфере образования
078
0709
4360100
3 163 700,00
533 539,70
2 630 160,30
Мероприятия в сфере образования
078
0709
4360100
022
3 163 700,00
533 539,70
2 630 160,30
Расходы
078
0709
4360100
022
200000
3 163 700,00
533 539,70
2 630 160,30
Приобретение услуг
078
0709
4360100
022
220000
3 163 700,00
533 539,70
2 630 160,30
Прочие услуги
078
0709
4360100
022
226000
3 163 700,00
533 539,70
2 630 160,30
Закон края «О краевых именных стипендиях для учащихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, расположенных на территории Красноярского края»
078
0709
4361100
659 100,00
180 000,00
479 100,00
Расходы на выплату краевых именных стипендий
078
0709
4361101
408 000,00
180 000,00
228 000,00
Прочие расходы
078
0709
4361101
013
408 000,00
180 000,00
228 000,00
Расходы
078
0709
4361101
013
200000
408 000,00
180 000,00
228 000,00
Прочие расходы
078
0709
4361101
013
290000
408 000,00
180 000,00
228 000,00
Мероприятия, связанные с назначением именных стипендий
078
0709
4361102
251 100,00
251 100,00
Прочие расходы
078
0709
4361102
013
251 100,00
251 100,00
Расходы
078
0709
4361102
013
200000
251 100,00
251 100,00
Приобретение услуг
078
0709
4361102
013
220000
227 100,00
227 100,00
Прочие услуги
078
0709
4361102
013
226000
227 100,00
227 100,00
Прочие расходы
078
0709
4361102
013
290000
24 000,00
24 000,00
Закон края «О краевых именных стипендиях для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Красноярского края»
078
0709
4365200
1 611 400,00
821 839,66
789 560,34
Расходы на выплату краевых именных стипендий
078
0709
4365201
1 368 000,00
666 000,00
702 000,00
Прочие расходы
078
0709
4365201
013
1 368 000,00
666 000,00
702 000,00
Расходы
078
0709
4365201
013
200000
1 368 000,00
666 000,00
702 000,00
Прочие расходы
078
0709
4365201
013
290000
1 368 000,00
666 000,00
702 000,00
Мероприятия, связанные с назначением именных стипендий
078
0709
4365202
243 400,00
155 839,66
87 560,34
Прочие расходы
078
0709
4365202
013
243 400,00
155 839,66
87 560,34
Расходы
078
0709
4365202
013
200000
164 180,00
86 619,66
77 560,34
Приобретение услуг
078
0709
4365202
013
220000
131 880,00
54 320,00
77 560,00
Прочие услуги
078
0709
4365202
013
226000
131 880,00
54 320,00
77 560,00
Прочие расходы
078
0709
4365202
013
290000
32 300,00
32 299,66
0,34
Поступление нефинансовых активов
078
0709
4365202
013
300000
79 220,00
69 220,00
10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0709
4365202
013
340000
79 220,00
69 220,00
10 000,00
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством
078
0709
4369300
4 501 100,00
4 501 100,00
Государственные премии Красноярского края в области профессионального образования
078
0709
4369301
4 200 000,00
4 200 000,00
Прочие расходы
078
0709
4369301
013
4 200 000,00
4 200 000,00
Расходы
078
0709
4369301
013
200000
4 200 000,00
4 200 000,00
Прочие расходы
078
0709
4369301
013
290000
4 200 000,00
4 200 000,00
Мероприятия, связанные с назначением премий
078
0709
4369302
301 100,00
301 100,00
Прочие расходы
078
0709
4369302
013
301 100,00
301 100,00
Расходы
078
0709
4369302
013
200000
301 100,00
301 100,00
Приобретение услуг
078
0709
4369302
013
220000
242 500,00
242 500,00
Прочие услуги
078
0709
4369302
013
226000
242 500,00
242 500,00
Прочие расходы
078
0709
4369302
013
290000
58 600,00
58 600,00
Региональные целевые программы
078
0709
5220000
67 424 000,00
10 708 958,76
56 715 041,24
Краевая целевая программа «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского края на 2004-2008 годы»
078
0709
5221100
4 640 000,00
2 968 558,75
1 671 441,25
Приобретение сельскохозяйственных машин для укрепления материально-технической базы краевых государственных учреждений начального профессионального образования
078
0709
5221106
4 640 000,00
2 968 558,75
1 671 441,25
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5221106
022
4 640 000,00
2 968 558,75
1 671 441,25
Поступление нефинансовых активов
078
0709
5221106
022
300000
4 640 000,00
2 968 558,75
1 671 441,25
Увеличение стоимости основных средств
078
0709
5221106
022
310000
4 640 000,00
2 968 558,75
1 671 441,25
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
078
0709
5223300
580 000,00
190 259,00
389 741,00
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223300
022
580 000,00
190 259,00
389 741,00
Расходы
078
0709
5223300
022
200000
217 100,00
217 100,00
Приобретение услуг
078
0709
5223300
022
220000
217 100,00
217 100,00
Транспортные услуги
078
0709
5223300
022
222000
Арендная плата за пользование имуществом
078
0709
5223300
022
224000
15 300,00
15 300,00
Прочие услуги
078
0709
5223300
022
226000
201 800,00
201 800,00
Поступление нефинансовых активов
078
0709
5223300
022
300000
362 900,00
190 259,00
172 641,00
Увеличение стоимости основных средств
078
0709
5223300
022
310000
330 000,00
190 259,00
139 741,00
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0709
5223300
022
340000
32 900,00
32 900,00
Краевая целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы
078
0709
5223700
12 301 000,00
12 301 000,00
Реконструкция спортивных дворов, в том числе разработка проектно-сметной документации, в краевых государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования и краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования
078
0709
5223709
12 301 000,00
12 301 000,00
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223709
022
12 301 000,00
12 301 000,00
Поступление нефинансовых активов
078
0709
5223709
022
300000
12 301 000,00
12 301 000,00
Увеличение стоимости основных средств
078
0709
5223709
022
310000
12 301 000,00
12 301 000,00
Краевая целевая программа «Кадровое обеспечение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Красноярского края» на 2007-2009 годы
078
0709
5223800
49 903 000,00
7 550 141,01
42 352 858,99
Приобретение образовательных программ, учебно-методических комплектов по новым профессиям и направлениям подготовки, востребованным организациями, участвующими в освоении территории Красноярского края
078
0709
5223801
490 000,00
490 000,00
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223801
022
490 000,00
490 000,00
Расходы
078
0709
5223801
022
200000
490 000,00
490 000,00
Приобретение услуг
078
0709
5223801
022
220000
490 000,00
490 000,00
Прочие услуги
078
0709
5223801
022
226000
490 000,00
490 000,00
Повышение квалификации мастеров и управленческих кадров для подготовки рабочих и специалистов по новым профессиям и направлениям подготовки, востребованным организациями, участвующими в освоении территории Красноярского края
078
0709
5223802
215 750,00
215 750,00
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223802
022
215 750,00
215 750,00
Расходы
078
0709
5223802
022
200000
215 750,00
215 750,00
Приобретение услуг
078
0709
5223802
022
220000
215 750,00
215 750,00
Прочие услуги
078
0709
5223802
022
226000
215 750,00
215 750,00
Организация деятельности аттестационных комиссий с привлечением работодателей
078
0709
5223803
186 000,00
186 000,00
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223803
022
186 000,00
186 000,00
Расходы
078
0709
5223803
022
200000
186 000,00
186 000,00
Приобретение услуг
078
0709
5223803
022
220000
186 000,00
186 000,00
Прочие услуги
078
0709
5223803
022
226000
186 000,00
186 000,00
Проведение исследований с целью определения необходимых изменений программ подготовки кадров на основе квалификационных требований, предъявляемых к рабочим и служащим в ведущих отраслях
078
0709
5223804
176 000,00
175 000,00
1 000,00
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223804
022
176 000,00
175 000,00
1 000,00
Расходы
078
0709
5223804
022
200000
176 000,00
175 000,00
1 000,00
Приобретение услуг
078
0709
5223804
022
220000
176 000,00
175 000,00
1 000,00
Прочие услуги
078
0709
5223804
022
226000
176 000,00
175 000,00
1 000,00
Разработка и приобретение образовательных программ, учебно-методических комплектов
078
0709
5223805
2 860 000,00
2 860 000,00
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223805
022
2 860 000,00
2 860 000,00
Расходы
078
0709
5223805
022
200000
2 860 000,00
2 860 000,00
Приобретение услуг
078
0709
5223805
022
220000
2 860 000,00
2 860 000,00
Прочие услуги
078
0709
5223805
022
226000
2 860 000,00
2 860 000,00
Повышение квалификации мастеров производственного обучения, преподавателей и управленческих кадров
078
0709
5223806
647 250,00
129 565,45
517 684,55
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223806
022
647 250,00
129 565,45
517 684,55
Расходы
078
0709
5223806
022
200000
647 250,00
129 565,45
517 684,55
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
0709
5223806
022
210000
103 500,00
9 800,00
93 700,00
Прочие выплаты
078
0709
5223806
022
212000
103 500,00
9 800,00
93 700,00
Приобретение услуг
078
0709
5223806
022
220000
543 750,00
119 765,45
423 984,55
Транспортные услуги
078
0709
5223806
022
222000
93 750,00
24 146,70
69 603,30
Прочие услуги
078
0709
5223806
022
226000
450 000,00
95 618,75
354 381,25
Создание лаборатории профессионального образования для сопровождения подготовки кадров
078
0709
5223807
2 854 000,00
127 400,00
2 726 600,00
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223807
022
2 854 000,00
127 400,00
2 726 600,00
Расходы
078
0709
5223807
022
200000
2 854 000,00
127 400,00
2 726 600,00
Приобретение услуг
078
0709
5223807
022
220000
2 854 000,00
127 400,00
2 726 600,00
Прочие услуги
078
0709
5223807
022
226000
2 854 000,00
127 400,00
2 726 600,00
Оснащение оборудованием мастерских и учебных классов
078
0709
5223808
21 003 000,00
164 120,24
20 838 879,76
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223808
022
21 003 000,00
164 120,24
20 838 879,76
Поступление нефинансовых активов
078
0709
5223808
022
300000
21 003 000,00
164 120,24
20 838 879,76
Увеличение стоимости основных средств
078
0709
5223808
022
310000
21 003 000,00
164 120,24
20 838 879,76
Внедрение информационных, дистанционных технологий
078
0709
5223809
6 480 000,00
3 449 579,28
3 030 420,72
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223809
022
6 480 000,00
3 449 579,28
3 030 420,72
Поступление нефинансовых активов
078
0709
5223809
022
300000
6 480 000,00
3 449 579,28
3 030 420,72
Увеличение стоимости основных средств
078
0709
5223809
022
310000
6 480 000,00
3 449 579,28
3 030 420,72
Капитальный ремонт
078
0709
5223810
14 991 000,00
3 504 476,04
11 486 523,96
Мероприятия в сфере образования
078
0709
5223810
022
14 991 000,00
3 504 476,04
11 486 523,96
Расходы
078
0709
5223810
022
200000
14 991 000,00
3 504 476,04
11 486 523,96
Приобретение услуг
078
0709
5223810
022
220000
14 991 000,00
3 504 476,04
11 486 523,96
Услуги по содержанию имущества
078
0709
5223810
022
225000
14 991 000,00
3 504 476,04
11 486 523,96
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
078
0709
8040000
2 030 000,00
1 928 240,45
101 759,55
Расходы на приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и аттестационно-бланочной документации
078
0709
8040200
2 030 000,00
1 928 240,45
101 759,55
Выполнение функций государственными органами
078
0709
8040200
012
2 030 000,00
1 928 240,45
101 759,55
Расходы
078
0709
8040200
012
200000
2 030 000,00
1 928 240,45
101 759,55
Приобретение услуг
078
0709
8040200
012
220000
2 030 000,00
1 928 240,45
101 759,55
Прочие услуги
078
0709
8040200
012
226000
2 030 000,00
1 928 240,45
101 759,55
Культура, кинематография и средства массовой информации
078
0800
4 378 700,00
2 315 177,04
2 063 522,96
Культура
078
0801
4 378 700,00
2 315 177,04
2 063 522,96
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
078
0801
4400000
4 378 700,00
2 315 177,04
2 063 522,96
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
078
0801
4409900
4 378 700,00
2 315 177,04
2 063 522,96
Выполнение функций бюджетными учреждениями
078
0801
4409900
001
4 378 700,00
2 315 177,04
2 063 522,96
Расходы
078
0801
4409900
001
200000
4 030 300,00
2 113 691,30
1 916 608,70
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
0801
4409900
001
210000
2 915 300,00
1 540 272,20
1 375 027,80
Заработная плата
078
0801
4409900
001
211000
2 290 500,00
1 211 800,48
1 078 699,52
Прочие выплаты
078
0801
4409900
001
212000
24 700,00
10 000,00
14 700,00
Начисления на оплату труда
078
0801
4409900
001
213000
600 100,00
318 471,72
281 628,28
Приобретение услуг
078
0801
4409900
001
220000
980 000,00
482 409,40
497 590,60
Услуги связи
078
0801
4409900
001
221000
23 700,00
11 900,00
11 800,00
Транспортные услуги
078
0801
4409900
001
222000
51 500,00
20 095,50
31 404,50
Услуги по содержанию имущества
078
0801
4409900
001
225000
40 400,00
17 021,69
23 378,31
Прочие услуги
078
0801
4409900
001
226000
864 400,00
433 392,21
431 007,79
Прочие расходы
078
0801
4409900
001
290000
135 000,00
91 009,70
43 990,30
Поступление нефинансовых активов
078
0801
4409900
001
300000
348 400,00
201 485,74
146 914,26
Увеличение стоимости основных средств
078
0801
4409900
001
310000
160 000,00
124 127,50
35 872,50
Увеличение стоимости материальных запасов
078
0801
4409900
001
340000
188 400,00
77 358,24
111 041,76
Социальная политика
078
1000
1 426 685,00
484 029,50
942 655,50
Охрана семьи и детства
078
1004
1 426 685,00
484 029,50
942 655,50
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
078
1004
5200000
1 426 685,00
484 029,50
942 655,50
Содержание ребенка у патронатного воспитателя
078
1004
5203000
1 426 685,00
484 029,50
942 655,50
Выплаты патронатному воспитателю
078
1004
5203012
1 426 685,00
484 029,50
942 655,50
Социальные выплаты
078
1004
5203012
005
1 426 685,00
484 029,50
942 655,50
Расходы
078
1004
5203012
005
200000
1 426 685,00
484 029,50
942 655,50
Приобретение услуг
078
1004
5203012
005
220000
1 426 685,00
484 029,50
942 655,50
Прочие услуги
078
1004
5203012
005
226000
1 426 685,00
484 029,50
942 655,50
Департамент финансов администрации Красноярского края
090
19 513 069 823,20
9 573 612 591,80
9 939 457 231,40
Общегосударственные вопросы
090
0100
1 039 936 791,54
65 649 902,10
974 286 889,44
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
090
0106
120 164 700,00
49 116 869,19
71 047 830,81
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
090
0106
0020000
120 164 700,00
49 116 869,19
71 047 830,81
Центральный аппарат
090
0106
0020400
120 164 700,00
49 116 869,19
71 047 830,81
Центральный аппарат иных органов
090
0106
0020460
120 164 700,00
49 116 869,19
71 047 830,81
Выполнение функций государственными органами
090
0106
0020460
012
120 164 700,00
49 116 869,19
71 047 830,81
Расходы
090
0106
0020460
012
200000
116 387 200,00
47 565 818,69
68 821 381,31
Оплата труда и начисления на оплату труда
090
0106
0020460
012
210000
95 041 200,00
43 115 520,45
51 925 679,55
Заработная плата
090
0106
0020460
012
211000
75 056 400,00
34 388 675,31
40 667 724,69
Прочие выплаты
090
0106
0020460
012
212000
320 000,00
65 770,00
254 230,00
Начисления на оплату труда
090
0106
0020460
012
213000
19 664 800,00
8 661 075,14
11 003 724,86
Приобретение услуг
090
0106
0020460
012
220000
21 166 000,00
4 381 580,07
16 784 419,93
Услуги связи
090
0106
0020460
012
221000
1 600 000,00
586 743,47
1 013 256,53
Транспортные услуги
090
0106
0020460
012
222000
1 550 000,00
716 428,25
833 571,75
Коммунальные услуги
090
0106
0020460
012
223000
600 000,00
338 000,00
262 000,00
Услуги по содержанию имущества
090
0106
0020460
012
225000
6 830 000,00
1 342 293,62
5 487 706,38
Прочие услуги
090
0106
0020460
012
226000
10 586 000,00
1 398 114,73
9 187 885,27
Прочие расходы
090
0106
0020460
012
290000
180 000,00
68 718,17
111 281,83
Поступление нефинансовых активов
090
0106
0020460
012
300000
3 777 500,00
1 551 050,50
2 226 449,50
Увеличение стоимости основных средств
090
0106
0020460
012
310000
1 180 400,00
283 200,00
897 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов
090
0106
0020460
012
340000
2 597 100,00
1 267 850,50
1 329 249,50
Обслуживание государственного и муниципального долга
090
0111
240 310 500,00
14 811 355,26
225 499 144,74
Процентные платежи по долговым обязательствам
090
0111
0650000
240 310 500,00
14 811 355,26
225 499 144,74
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации
090
0111
0650200
240 310 500,00
14 811 355,26
225 499 144,74
Прочие расходы
090
0111
0650200
013
240 310 500,00
14 811 355,26
225 499 144,74
Расходы
090
0111
0650200
013
200000
240 310 500,00
14 811 355,26
225 499 144,74
Обслуживание долговых обязательств
090
0111
0650200
013
230000
240 310 500,00
14 811 355,26
225 499 144,74
Обслуживание внутренних долговых обязательств
090
0111
0650200
013
231000
240 310 500,00
14 811 355,26
225 499 144,74
Резервные фонды
090
0112
80 995 670,00
80 995 670,00
Резервные фонды
090
0112
0700000
80 995 670,00
80 995 670,00
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
090
0112
0700400
80 995 670,00
80 995 670,00
Прочие расходы
090
0112
0700400
013
80 995 670,00
80 995 670,00
Расходы
090
0112
0700400
013
200000
80 995 670,00
80 995 670,00
Прочие расходы
090
0112
0700400
013
290000
80 995 670,00
80 995 670,00
Другие общегосударственные вопросы
090
0114
598 465 921,54
1 721 677,65
596 744 243,89
Руководство и управление в сфере установленных функций
090
0114
0010000
3 978 907,21
3 978 907,21
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
090
0114
0013600
3 978 907,21
3 978 907,21
Прочие расходы
090
0114
0013600
013
3 978 907,21
3 978 907,21
Расходы
090
0114
0013600
013
200000
3 978 907,21
3 978 907,21
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
0114
0013600
013
250000
3 978 907,21
3 978 907,21
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
0114
0013600
013
251000
3 978 907,21
3 978 907,21
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
090
0114
0920000
163 497 900,00
1 651 677,65
161 846 222,35
Выполнение других обязательств государства
090
0114
0920300
163 497 900,00
1 651 677,65
161 846 222,35
Прочие расходы
090
0114
0920300
013
32 800 000,00
14 160,00
32 785 840,00
Расходы
090
0114
0920300
013
200000
32 800 000,00
14 160,00
32 785 840,00
Приобретение услуг
090
0114
0920300
013
220000
32 800 000,00
14 160,00
32 785 840,00
Прочие услуги
090
0114
0920300
013
226000
32 800 000,00
14 160,00
32 785 840,00
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Красноярскому краю о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти Красноярского края или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами государственной власти Красноярского края актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Красноярского края (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств краевого бюджета)
090
0114
0920300
860
90 697 900,00
1 637 517,65
89 060 382,35
Расходы
090
0114
0920300
860
200000
90 697 900,00
1 637 517,65
89 060 382,35
Прочие расходы
090
0114
0920300
860
290000
90 697 900,00
1 637 517,65
89 060 382,35
Расходы на оплату услуг по предоставлению информационно-аналитического и научно-методологического обеспечения бюджетного процесса Красноярского края
090
0114
0920300
886
40 000 000,00
40 000 000,00
Расходы
090
0114
0920300
886
200000
40 000 000,00
40 000 000,00
Приобретение услуг
090
0114
0920300
886
220000
40 000 000,00
40 000 000,00
Прочие услуги
090
0114
0920300
886
226000
40 000 000,00
40 000 000,00
Реформирование региональных и муниципальных финансов
090
0114
5180000
181 553 703,00
70 000,00
181 483 703,00
Реформирование региональных финансов
090
0114
5180100
181 553 703,00
70 000,00
181 483 703,00
Выполнение функций государственными органами
090
0114
5180100
012
181 553 703,00
70 000,00
181 483 703,00
Расходы
090
0114
5180100
012
200000
180 532 264,95
70 000,00
180 462 264,95
Приобретение услуг
090
0114
5180100
012
220000
70 000,00
70 000,00
Прочие услуги
090
0114
5180100
012
226000
70 000,00
70 000,00
Прочие расходы
090
0114
5180100
012
290000
180 462 264,95
180 462 264,95
Поступление нефинансовых активов
090
0114
5180100
012
300000
1 021 438,05
1 021 438,05
Увеличение стоимости основных средств
090
0114
5180100
012
310000
848 938,05
848 938,05
Увеличение стоимости материальных запасов
090
0114
5180100
012
340000
172 500,00
172 500,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
090
0114
5200000
192 024 511,33
192 024 511,33
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
090
0114
5201000
53 604 511,33
53 604 511,33
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств федерального бюджета
090
0114
5201001
53 604 511,33
53 604 511,33
Прочие расходы
090
0114
5201001
013
53 604 511,33
53 604 511,33
Расходы
090
0114
5201001
013
200000
53 604 511,33
53 604 511,33
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
0114
5201001
013
250000
53 604 511,33
53 604 511,33
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
0114
5201001
013
251000
53 604 511,33
53 604 511,33
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
090
0114
5201500
138 420 000,00
138 420 000,00
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
090
0114
5201501
138 420 000,00
138 420 000,00
Прочие расходы
090
0114
5201501
013
138 420 000,00
138 420 000,00
Расходы
090
0114
5201501
013
200000
138 420 000,00
138 420 000,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
090
0114
5201501
013
210000
138 420 000,00
138 420 000,00
Заработная плата
090
0114
5201501
013
211000
109 682 800,00
109 682 800,00
Начисления на оплату труда
090
0114
5201501
013
213000
28 737 200,00
28 737 200,00
Средства краевого бюджета на реформирование региональных финансов
090
0114
8200000
57 410 900,00
57 410 900,00
Выполнение функций государственными органами
090
0114
8200000
012
57 410 900,00
57 410 900,00
Расходы
090
0114
8200000
012
200000
57 410 900,00
57 410 900,00
Прочие расходы
090
0114
8200000
012
290000
57 410 900,00
57 410 900,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
090
0300
31 977 395,66
31 977 395,66
Обеспечение пожарной безопасности
090
0310
31 977 395,66
31 977 395,66
Фонд компенсаций
090
0310
5190000
31 977 395,66
31 977 395,66
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
090
0310
5190100
31 977 395,66
31 977 395,66
Обеспечение равного с федеральной противопожарной службой повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности")
090
0310
5190100
533
31 977 395,66
31 977 395,66
Расходы
090
0310
5190100
533
200000
31 977 395,66
31 977 395,66
Оплата труда и начисления на оплату труда
090
0310
5190100
533
210000
31 977 395,66
31 977 395,66
Заработная плата
090
0310
5190100
533
211000
31 977 395,66
31 977 395,66
Национальная экономика
090
0400
1 165 800,00
390 052,97
775 747,03
Другие вопросы в области национальной экономики
090
0412
1 165 800,00
390 052,97
775 747,03
Региональные целевые программы
090
0412
5220000
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
090
0412
5223300
Выполнение функций государственными органами
090
0412
5223300
012
Расходы
090
0412
5223300
012
200000
Приобретение услуг
090
0412
5223300
012
220000
Прочие услуги
090
0412
5223300
012
226000
Прочие субвенции
090
0412
8390000
1 165 800,00
390 052,97
775 747,03
Субсидии юридическим лицам
090
0412
8390000
006
1 165 800,00
390 052,97
775 747,03
Расходы
090
0412
8390000
006
200000
1 165 800,00
390 052,97
775 747,03
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
090
0412
8390000
006
240000
1 165 800,00
390 052,97
775 747,03
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
090
0412
8390000
006
241000
1 165 800,00
390 052,97
775 747,03
Охрана окружающей среды
090
0600
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
090
0603
Региональные целевые программы
090
0603
5220000
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
090
0603
5223400
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
090
0603
5223407
Выполнение функций государственными органами
090
0603
5223407
012
Расходы
090
0603
5223407
012
200000
Приобретение услуг
090
0603
5223407
012
220000
Прочие услуги
090
0603
5223407
012
226000
Поступление нефинансовых активов
090
0603
5223407
012
300000
Увеличение стоимости основных средств
090
0603
5223407
012
310000
Здравоохранение, физическая культура и спорт
090
0900
Стационарная медицинская помощь
090
0901
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
090
0901
4700000
Высокотехнологичные виды медицинской помощи
090
0901
4700200
Выполнение функций бюджетными учреждениями
090
0901
4700200
001
Расходы
090
0901
4700200
001
200000
Оплата труда и начисления на оплату труда
090
0901
4700200
001
210000
Заработная плата
090
0901
4700200
001
211000
Начисления на оплату труда
090
0901
4700200
001
213000
Поступление нефинансовых активов
090
0901
4700200
001
300000
Увеличение стоимости материальных запасов
090
0901
4700200
001
340000
Межбюджетные трансферты
090
1100
18 439 989 836,00
9 507 572 636,73
8 932 417 199,27
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
090
1101
13 873 882 800,00
7 547 677 484,00
6 326 205 316,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности
090
1101
5160000
10 746 399 700,00
6 472 655 984,00
4 273 743 716,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности по законодательству Красноярского края
090
1101
5160100
5 527 970 100,00
3 390 946 984,00
2 137 023 116,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки
090
1101
5160101
5 398 030 800,00
3 329 938 400,00
2 068 092 400,00
Фонд финансовой поддержки
090
1101
5160101
008
5 398 030 800,00
3 329 938 400,00
2 068 092 400,00
Расходы
090
1101
5160101
008
200000
5 398 030 800,00
3 329 938 400,00
2 068 092 400,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1101
5160101
008
250000
5 398 030 800,00
3 329 938 400,00
2 068 092 400,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1101
5160101
008
251000
5 398 030 800,00
3 329 938 400,00
2 068 092 400,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки
090
1101
5160102
129 939 300,00
61 008 584,00
68 930 716,00
Фонд финансовой поддержки
090
1101
5160102
008
129 939 300,00
61 008 584,00
68 930 716,00
Расходы
090
1101
5160102
008
200000
129 939 300,00
61 008 584,00
68 930 716,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1101
5160102
008
250000
129 939 300,00
61 008 584,00
68 930 716,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1101
5160102
008
251000
129 939 300,00
61 008 584,00
68 930 716,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
090
1101
5160200
2 713 920 600,00
1 431 638 000,00
1 282 282 600,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки
090
1101
5160201
2 713 920 600,00
1 431 638 000,00
1 282 282 600,00
Фонд финансовой поддержки
090
1101
5160201
008
2 713 920 600,00
1 431 638 000,00
1 282 282 600,00
Расходы
090
1101
5160201
008
200000
2 713 920 600,00
1 431 638 000,00
1 282 282 600,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1101
5160201
008
250000
2 713 920 600,00
1 431 638 000,00
1 282 282 600,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1101
5160201
008
251000
2 713 920 600,00
1 431 638 000,00
1 282 282 600,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности по законодательству Эвенкийского автономного округа
090
1101
5160300
2 504 509 000,00
1 650 071 000,00
854 438 000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки
090
1101
5160301
2 504 509 000,00
1 650 071 000,00
854 438 000,00
Фонд финансовой поддержки
090
1101
5160301
008
2 504 509 000,00
1 650 071 000,00
854 438 000,00
Расходы
090
1101
5160301
008
200000
2 504 509 000,00
1 650 071 000,00
854 438 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1101
5160301
008
250000
2 504 509 000,00
1 650 071 000,00
854 438 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1101
5160301
008
251000
2 504 509 000,00
1 650 071 000,00
854 438 000,00
Дотации
090
1101
5170000
3 127 483 100,00
1 075 021 500,00
2 052 461 600,00
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
090
1101
5170100
1 592 504 000,00
920 229 000,00
672 275 000,00
Прочие дотации
090
1101
5170100
007
1 592 504 000,00
920 229 000,00
672 275 000,00
Расходы
090
1101
5170100
007
200000
1 592 504 000,00
920 229 000,00
672 275 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1101
5170100
007
250000
1 592 504 000,00
920 229 000,00
672 275 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1101
5170100
007
251000
1 592 504 000,00
920 229 000,00
672 275 000,00
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
090
1101
5170200
1 229 452 100,00
114 911 834,00
1 114 540 266,00
Прочие дотации
090
1101
5170200
007
1 229 452 100,00
114 911 834,00
1 114 540 266,00
Расходы
090
1101
5170200
007
200000
1 229 452 100,00
114 911 834,00
1 114 540 266,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1101
5170200
007
250000
1 229 452 100,00
114 911 834,00
1 114 540 266,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1101
5170200
007
251000
1 229 452 100,00
114 911 834,00
1 114 540 266,00
Дотация в целях сохранения объема финансовой помощи на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
090
1101
5170300
305 527 000,00
39 880 666,00
265 646 334,00
Прочие дотации
090
1101
5170300
007
305 527 000,00
39 880 666,00
265 646 334,00
Расходы
090
1101
5170300
007
200000
305 527 000,00
39 880 666,00
265 646 334,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1101
5170300
007
250000
305 527 000,00
39 880 666,00
265 646 334,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1101
5170300
007
251000
305 527 000,00
39 880 666,00
265 646 334,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
090
1102
2 635 660 000,00
1 083 474 200,00
1 552 185 800,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
090
1102
5200000
577 337 000,00
346 402 000,00
230 935 000,00
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
090
1102
5200300
577 337 000,00
346 402 000,00
230 935 000,00
Фонд софинансирования
090
1102
5200300
010
577 337 000,00
346 402 000,00
230 935 000,00
Расходы
090
1102
5200300
010
200000
577 337 000,00
346 402 000,00
230 935 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5200300
010
250000
577 337 000,00
346 402 000,00
230 935 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5200300
010
251000
577 337 000,00
346 402 000,00
230 935 000,00
Межбюджетные трансферты
090
1102
5210000
1 976 600,00
1 698 900,00
277 700,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
090
1102
5210100
1 976 600,00
1 698 900,00
277 700,00
Субсидии на капитальный ремонт общежитий, общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений муниципального жилищного фонда
090
1102
5210121
1 976 600,00
1 698 900,00
277 700,00
Фонд софинансирования
090
1102
5210121
010
1 976 600,00
1 698 900,00
277 700,00
Расходы
090
1102
5210121
010
200000
1 976 600,00
1 698 900,00
277 700,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5210121
010
250000
1 976 600,00
1 698 900,00
277 700,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5210121
010
251000
1 976 600,00
1 698 900,00
277 700,00
Региональные целевые программы
090
1102
5220000
750 152 100,00
16 966 500,00
733 185 600,00
Краевая целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2008-2010 годы
090
1102
5222200
12 000 000,00
12 000 000,00
Фонд софинансирования
090
1102
5222200
010
12 000 000,00
12 000 000,00
Расходы
090
1102
5222200
010
200000
12 000 000,00
12 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5222200
010
250000
12 000 000,00
12 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5222200
010
251000
12 000 000,00
12 000 000,00
Краевая целевая программа «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы
090
1102
5222900
16 721 600,00
10 626 500,00
6 095 100,00
Субсидии на приобретение и установку дорожных знаков
090
1102
5222901
4 037 500,00
917 500,00
3 120 000,00
Фонд софинансирования
090
1102
5222901
010
4 037 500,00
917 500,00
3 120 000,00
Расходы
090
1102
5222901
010
200000
4 037 500,00
917 500,00
3 120 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5222901
010
250000
4 037 500,00
917 500,00
3 120 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5222901
010
251000
4 037 500,00
917 500,00
3 120 000,00
Субсидии на реконструкцию системы маршрутного ориентирования
090
1102
5222902
1 165 100,00
240 000,00
925 100,00
Фонд софинансирования
090
1102
5222902
010
1 165 100,00
240 000,00
925 100,00
Расходы
090
1102
5222902
010
200000
1 165 100,00
240 000,00
925 100,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5222902
010
250000
1 165 100,00
240 000,00
925 100,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5222902
010
251000
1 165 100,00
240 000,00
925 100,00
Субсидии на строительство светофорных объектов на светоизлучающих диодах
090
1102
5222904
2 440 000,00
2 040 000,00
400 000,00
Фонд софинансирования
090
1102
5222904
010
2 440 000,00
2 040 000,00
400 000,00
Расходы
090
1102
5222904
010
200000
2 440 000,00
2 040 000,00
400 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5222904
010
250000
2 440 000,00
2 040 000,00
400 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5222904
010
251000
2 440 000,00
2 040 000,00
400 000,00
Субсидии на проведение капитального ремонта светофорных объектов с заменой ламповых источников света на светоизлучающие диоды
090
1102
5222905
9 079 000,00
7 429 000,00
1 650 000,00
Фонд софинансирования
090
1102
5222905
010
9 079 000,00
7 429 000,00
1 650 000,00
Расходы
090
1102
5222905
010
200000
9 079 000,00
7 429 000,00
1 650 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5222905
010
250000
9 079 000,00
7 429 000,00
1 650 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5222905
010
251000
9 079 000,00
7 429 000,00
1 650 000,00
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
090
1102
5223500
3 285 100,00
3 285 100,00
Субсидия бюджету города Красноярска на внедрение технических средств для обеспечения видеомониторинга на трех мостах города
090
1102
5223501
3 285 100,00
3 285 100,00
Фонд софинансирования
090
1102
5223501
010
3 285 100,00
3 285 100,00
Расходы
090
1102
5223501
010
200000
3 285 100,00
3 285 100,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5223501
010
250000
3 285 100,00
3 285 100,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5223501
010
251000
3 285 100,00
3 285 100,00
Краевая целевая программа «Безопасный город» на 2008-2010 годы
090
1102
5224700
8 145 400,00
8 145 400,00
Фонд софинансирования
090
1102
5224700
010
8 145 400,00
8 145 400,00
Расходы
090
1102
5224700
010
200000
8 145 400,00
8 145 400,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5224700
010
250000
8 145 400,00
8 145 400,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5224700
010
251000
8 145 400,00
8 145 400,00
Краевая целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2008 - 2010 годы
090
1102
5225100
710 000 000,00
6 340 000,00
703 660 000,00
Субсидии на поощрение достижений лучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований
090
1102
5225101
100 000 000,00
100 000 000,00
Фонд софинансирования
090
1102
5225101
010
100 000 000,00
100 000 000,00
Расходы
090
1102
5225101
010
200000
100 000 000,00
100 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5225101
010
250000
100 000 000,00
100 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5225101
010
251000
100 000 000,00
100 000 000,00
Субсидии на реформирование муниципальных финансов
090
1102
5225102
100 000 000,00
100 000 000,00
Фонд софинансирования
090
1102
5225102
010
100 000 000,00
100 000 000,00
Расходы
090
1102
5225102
010
200000
100 000 000,00
100 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5225102
010
250000
100 000 000,00
100 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5225102
010
251000
100 000 000,00
100 000 000,00
Субсидии на осуществление социально значимых расходов капитального характера
090
1102
5225103
500 000 000,00
6 340 000,00
493 660 000,00
Фонд софинансирования
090
1102
5225103
010
500 000 000,00
6 340 000,00
493 660 000,00
Расходы
090
1102
5225103
010
200000
500 000 000,00
6 340 000,00
493 660 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5225103
010
250000
500 000 000,00
6 340 000,00
493 660 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5225103
010
251000
500 000 000,00
6 340 000,00
493 660 000,00
Проведение конкурсов среди муниципальных образований
090
1102
5225105
10 000 000,00
10 000 000,00
Фонд софинансирования
090
1102
5225105
010
10 000 000,00
10 000 000,00
Расходы
090
1102
5225105
010
200000
10 000 000,00
10 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
5225105
010
250000
10 000 000,00
10 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
5225105
010
251000
10 000 000,00
10 000 000,00
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 февраля 2008 года
090
1102
8300000
1 306 194 300,00
718 406 800,00
587 787 500,00
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы с 1 февраля 2008 года
090
1102
8300100
1 306 194 300,00
718 406 800,00
587 787 500,00
Фонд софинансирования
090
1102
8300100
010
1 306 194 300,00
718 406 800,00
587 787 500,00
Расходы
090
1102
8300100
010
200000
1 306 194 300,00
718 406 800,00
587 787 500,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1102
8300100
010
250000
1 306 194 300,00
718 406 800,00
587 787 500,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1102
8300100
010
251000
1 306 194 300,00
718 406 800,00
587 787 500,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
090
1103
798 130 269,00
403 442 999,54
394 687 269,46
Руководство и управление в сфере установленных функций
090
1103
0010000
44 985 069,00
22 728 759,82
22 256 309,18
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
090
1103
0013600
43 774 969,00
21 777 232,00
21 997 737,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
090
1103
0013600
009
43 774 969,00
21 777 232,00
21 997 737,00
Расходы
090
1103
0013600
009
200000
43 774 969,00
21 777 232,00
21 997 737,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1103
0013600
009
250000
43 774 969,00
21 777 232,00
21 997 737,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1103
0013600
009
251000
43 774 969,00
21 777 232,00
21 997 737,00
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
090
1103
0014000
1 210 100,00
951 527,82
258 572,18
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
090
1103
0014000
009
1 210 100,00
951 527,82
258 572,18
Расходы
090
1103
0014000
009
200000
1 210 100,00
951 527,82
258 572,18
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1103
0014000
009
250000
1 210 100,00
951 527,82
258 572,18
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1103
0014000
009
251000
1 210 100,00
951 527,82
258 572,18
Межбюджетные трансферты
090
1103
5210000
753 145 200,00
380 714 239,72
372 430 960,28
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
090
1103
5210200
753 145 200,00
380 714 239,72
372 430 960,28
Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
090
1103
5210201
38 877 700,00
19 210 419,72
19 667 280,28
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
090
1103
5210201
009
38 877 700,00
19 210 419,72
19 667 280,28
Расходы
090
1103
5210201
009
200000
38 877 700,00
19 210 419,72
19 667 280,28
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1103
5210201
009
250000
38 877 700,00
19 210 419,72
19 667 280,28
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1103
5210201
009
251000
38 877 700,00
19 210 419,72
19 667 280,28
Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края
090
1103
5210255
699 400 500,00
349 700 420,00
349 700 080,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
090
1103
5210255
009
450 994 300,00
225 497 320,00
225 496 980,00
Расходы
090
1103
5210255
009
200000
450 994 300,00
225 497 320,00
225 496 980,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1103
5210255
009
250000
450 994 300,00
225 497 320,00
225 496 980,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1103
5210255
009
251000
450 994 300,00
225 497 320,00
225 496 980,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
090
1103
5210255
478
230 986 200,00
115 493 100,00
115 493 100,00
Расходы
090
1103
5210255
478
200000
230 986 200,00
115 493 100,00
115 493 100,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1103
5210255
478
250000
230 986 200,00
115 493 100,00
115 493 100,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1103
5210255
478
251000
230 986 200,00
115 493 100,00
115 493 100,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
090
1103
5210255
479
17 420 000,00
8 710 000,00
8 710 000,00
Расходы
090
1103
5210255
479
200000
17 420 000,00
8 710 000,00
8 710 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1103
5210255
479
250000
17 420 000,00
8 710 000,00
8 710 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1103
5210255
479
251000
17 420 000,00
8 710 000,00
8 710 000,00
Субвенция на реализацию полномочий в области национальной политики и развития традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера
090
1103
5210262
14 867 000,00
11 803 400,00
3 063 600,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
090
1103
5210262
478
14 867 000,00
11 803 400,00
3 063 600,00
Расходы
090
1103
5210262
478
200000
14 867 000,00
11 803 400,00
3 063 600,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1103
5210262
478
250000
14 867 000,00
11 803 400,00
3 063 600,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1103
5210262
478
251000
14 867 000,00
11 803 400,00
3 063 600,00
Иные межбюджетные трансферты
090
1104
163 443 467,00
80 740 054,19
82 703 412,81
Резервные фонды
090
1104
0700000
72 497 267,00
27 448 877,19
45 048 389,81
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
090
1104
0700400
72 497 267,00
27 448 877,19
45 048 389,81
Иные межбюджетные трансферты
090
1104
0700400
017
72 497 267,00
27 448 877,19
45 048 389,81
Расходы
090
1104
0700400
017
200000
72 497 267,00
27 448 877,19
45 048 389,81
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1104
0700400
017
250000
72 497 267,00
27 448 877,19
45 048 389,81
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1104
0700400
017
251000
72 497 267,00
27 448 877,19
45 048 389,81
Воинские формирования (органы, подразделения)
090
1104
2020000
63 854 200,00
37 045 177,00
26 809 023,00
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
090
1104
2020100
63 854 200,00
37 045 177,00
26 809 023,00
Иные межбюджетные трансферты
090
1104
2020100
017
63 854 200,00
37 045 177,00
26 809 023,00
Расходы
090
1104
2020100
017
200000
63 854 200,00
37 045 177,00
26 809 023,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1104
2020100
017
250000
63 854 200,00
37 045 177,00
26 809 023,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1104
2020100
017
251000
63 854 200,00
37 045 177,00
26 809 023,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
090
1104
5200000
27 092 000,00
16 246 000,00
10 846 000,00
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
090
1104
5200600
27 092 000,00
16 246 000,00
10 846 000,00
Иные межбюджетные трансферты
090
1104
5200600
017
27 092 000,00
16 246 000,00
10 846 000,00
Расходы
090
1104
5200600
017
200000
27 092 000,00
16 246 000,00
10 846 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1104
5200600
017
250000
27 092 000,00
16 246 000,00
10 846 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1104
5200600
017
251000
27 092 000,00
16 246 000,00
10 846 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов
090
1105
968 873 300,00
392 237 899,00
576 635 401,00
Социальная помощь
090
1105
5050000
968 873 300,00
392 237 899,00
576 635 401,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
090
1105
5053100
146 537 900,00
73 270 100,00
73 267 800,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
090
1105
5053110
132 974 100,00
66 487 100,00
66 487 000,00
Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования
090
1105
5053110
016
132 974 100,00
66 487 100,00
66 487 000,00
Расходы
090
1105
5053110
016
200000
132 974 100,00
66 487 100,00
66 487 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1105
5053110
016
250000
132 974 100,00
66 487 100,00
66 487 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1105
5053110
016
251000
132 974 100,00
66 487 100,00
66 487 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
090
1105
5053120
13 563 800,00
6 783 000,00
6 780 800,00
Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования
090
1105
5053120
016
13 563 800,00
6 783 000,00
6 780 800,00
Расходы
090
1105
5053120
016
200000
13 563 800,00
6 783 000,00
6 780 800,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1105
5053120
016
250000
13 563 800,00
6 783 000,00
6 780 800,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1105
5053120
016
251000
13 563 800,00
6 783 000,00
6 780 800,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
090
1105
5054700
12 491 400,00
6 245 699,00
6 245 701,00
Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования
090
1105
5054700
016
12 491 400,00
6 245 699,00
6 245 701,00
Расходы
090
1105
5054700
016
200000
12 491 400,00
6 245 699,00
6 245 701,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1105
5054700
016
250000
12 491 400,00
6 245 699,00
6 245 701,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1105
5054700
016
251000
12 491 400,00
6 245 699,00
6 245 701,00
Оказание социальной помощи
090
1105
5055700
459 844 000,00
225 222 000,00
234 622 000,00
Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования
090
1105
5055700
016
459 844 000,00
225 222 000,00
234 622 000,00
Расходы
090
1105
5055700
016
200000
459 844 000,00
225 222 000,00
234 622 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1105
5055700
016
250000
459 844 000,00
225 222 000,00
234 622 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1105
5055700
016
251000
459 844 000,00
225 222 000,00
234 622 000,00
Средства для финансирования программы льготного лекарственного обеспечения пенсионеров
090
1105
5059400
350 000 000,00
87 500 100,00
262 499 900,00
Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования
090
1105
5059400
016
350 000 000,00
87 500 100,00
262 499 900,00
Расходы
090
1105
5059400
016
200000
350 000 000,00
87 500 100,00
262 499 900,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
090
1105
5059400
016
250000
350 000 000,00
87 500 100,00
262 499 900,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
090
1105
5059400
016
251000
350 000 000,00
87 500 100,00
262 499 900,00
Департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края
114
1 213 421 550,00
80 880 778,66
1 132 540 771,34
Общегосударственные вопросы
114
0100
97 536 050,00
44 773 696,79
52 762 353,21
Другие общегосударственные вопросы
114
0114
97 536 050,00
44 773 696,79
52 762 353,21
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
114
0114
0020000
87 311 000,00
36 914 710,50
50 396 289,50
Центральный аппарат
114
0114
0020400
87 311 000,00
36 914 710,50
50 396 289,50
Центральный аппарат иных органов
114
0114
0020460
87 311 000,00
36 914 710,50
50 396 289,50
Выполнение функций государственными органами
114
0114
0020460
012
87 311 000,00
36 914 710,50
50 396 289,50
Расходы
114
0114
0020460
012
200000
84 371 400,00
35 960 366,97
48 411 033,03
Оплата труда и начисления на оплату труда
114
0114
0020460
012
210000
77 215 500,00
33 480 881,75
43 734 618,25
Заработная плата
114
0114
0020460
012
211000
61 112 000,00
27 546 389,90
33 565 610,10
Прочие выплаты
114
0114
0020460
012
212000
166 500,00
73 669,41
92 830,59
Начисления на оплату труда
114
0114
0020460
012
213000
15 937 000,00
5 860 822,44
10 076 177,56
Приобретение услуг
114
0114
0020460
012
220000
6 859 800,00
2 466 208,22
4 393 591,78
Услуги связи
114
0114
0020460
012
221000
1 371 000,00
535 429,46
835 570,54
Транспортные услуги
114
0114
0020460
012
222000
2 054 400,00
896 427,65
1 157 972,35
Услуги по содержанию имущества
114
0114
0020460
012
225000
128 400,00
39 900,00
88 500,00
Прочие услуги
114
0114
0020460
012
226000
3 306 000,00
994 451,11
2 311 548,89
Прочие расходы
114
0114
0020460
012
290000
296 100,00
13 277,00
282 823,00
Поступление нефинансовых активов
114
0114
0020460
012
300000
2 939 600,00
954 343,53
1 985 256,47
Увеличение стоимости основных средств
114
0114
0020460
012
310000
1 760 000,00
524 961,99
1 235 038,01
Увеличение стоимости материальных запасов
114
0114
0020460
012
340000
1 179 600,00
429 381,54
750 218,46
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
114
0114
0920000
3 902 300,00
1 539 367,24
2 362 932,76
Выполнение других обязательств государства
114
0114
0920300
3 902 300,00
1 539 367,24
2 362 932,76
Выполнение функций государственными органами
114
0114
0920300
012
3 902 300,00
1 539 367,24
2 362 932,76
Расходы
114
0114
0920300
012
200000
3 902 300,00
1 539 367,24
2 362 932,76
Приобретение услуг
114
0114
0920300
012
220000
3 902 300,00
1 539 367,24
2 362 932,76
Прочие услуги
114
0114
0920300
012
226000
3 902 300,00
1 539 367,24
2 362 932,76
Реформирование региональных и муниципальных финансов
114
0114
5180000
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
Реформирование региональных финансов
114
0114
5180100
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
Выполнение функций государственными органами
114
0114
5180100
012
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
Расходы
114
0114
5180100
012
200000
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
Приобретение услуг
114
0114
5180100
012
220000
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
Прочие услуги
114
0114
5180100
012
226000
4 322 750,00
4 319 619,05
3 130,95
Средства краевого бюджета на реформирование региональных финансов
114
0114
8200000
2 000 000,00
2 000 000,00
Выполнение функций государственными органами
114
0114
8200000
012
2 000 000,00
2 000 000,00
Расходы
114
0114
8200000
012
200000
2 000 000,00
2 000 000,00
Приобретение услуг
114
0114
8200000
012
220000
2 000 000,00
2 000 000,00
Прочие услуги
114
0114
8200000
012
226000
2 000 000,00
2 000 000,00
Национальная экономика
114
0400
1 042 396 900,00
36 007 879,87
1 006 389 020,13
Общеэкономические вопросы
114
0401
3 718 700,00
1 852 301,47
1 866 398,53
Реализация государственной политики занятости населения
114
0401
5100000
3 718 700,00
1 852 301,47
1 866 398,53
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
114
0401
5100200
3 718 700,00
1 852 301,47
1 866 398,53
Осуществление органами исполнительной власти полномочий в области содействия занятости
114
0401
5100201
3 718 700,00
1 852 301,47
1 866 398,53
Выполнение функций государственными органами
114
0401
5100201
012
3 718 700,00
1 852 301,47
1 866 398,53
Расходы
114
0401
5100201
012
200000
3 620 800,00
1 833 402,64
1 787 397,36
Оплата труда и начисления на оплату труда
114
0401
5100201
012
210000
3 026 700,00
1 506 316,36
1 520 383,64
Заработная плата
114
0401
5100201
012
211000
2 319 100,00
1 179 517,01
1 139 582,99
Прочие выплаты
114
0401
5100201
012
212000
100 000,00
44 500,00
55 500,00
Начисления на оплату труда
114
0401
5100201
012
213000
607 600,00
282 299,35
325 300,65
Приобретение услуг
114
0401
5100201
012
220000
594 100,00
327 086,28
267 013,72
Услуги связи
114
0401
5100201
012
221000
24 100,00
24 100,00
Транспортные услуги
114
0401
5100201
012
222000
120 000,00
56 839,80
63 160,20
Прочие услуги
114
0401
5100201
012
226000
450 000,00
270 246,48
179 753,52
Поступление нефинансовых активов
114
0401
5100201
012
300000
97 900,00
18 898,83
79 001,17
Увеличение стоимости основных средств
114
0401
5100201
012
310000
75 300,00
4 436,30
70 863,70
Увеличение стоимости материальных запасов
114
0401
5100201
012
340000
22 600,00
14 462,53
8 137,47
Другие вопросы в области национальной экономики
114
0412
1 038 678 200,00
34 155 578,40
1 004 522 621,60
Региональные целевые программы
114
0412
5220000
75 500 000,00
24 011 846,62
51 488 153,38
Краевая целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2008-2010 годы
114
0412
5222200
75 500 000,00
24 011 846,62
51 488 153,38
Субсидии юридическим лицам
114
0412
5222200
006
6 950 000,00
6 950 000,00
Расходы
114
0412
5222200
006
200000
6 950 000,00
6 950 000,00
Приобретение услуг
114
0412
5222200
006
220000
6 950 000,00
6 950 000,00
Прочие услуги
114
0412
5222200
006
226000
6 950 000,00
6 950 000,00
Прочие расходы
114
0412
5222200
013
68 550 000,00
24 011 846,62
44 538 153,38
Расходы
114
0412
5222200
013
200000
68 550 000,00
24 011 846,62
44 538 153,38
Приобретение услуг
114
0412
5222200
013
220000
5 250 000,00
5 250 000,00
Услуги связи
114
0412
5222200
013
221000
5 250 000,00
5 250 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
114
0412
5222200
013
240000
63 300 000,00
24 011 846,62
39 288 153,38
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
114
0412
5222200
013
242000
63 300 000,00
24 011 846,62
39 288 153,38
Расходы на бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития края
114
0412
8080000
900 510 200,00
900 510 200,00
Бюджетные инвестиции
114
0412
8080000
003
900 510 200,00
900 510 200,00
Поступление нефинансовых активов
114
0412
8080000
003
300000
900 510 200,00
900 510 200,00
Увеличение стоимости основных средств
114
0412
8080000
003
310000
900 510 200,00
900 510 200,00
Возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов организациями всех форм собственности, за исключением субъектов малого предпринимательства
114
0412
8100000
62 668 000,00
10 143 731,78
52 524 268,22
Субсидии юридическим лицам
114
0412
8100000
006
62 668 000,00
10 143 731,78
52 524 268,22
Расходы
114
0412
8100000
006
200000
62 668 000,00
10 143 731,78
52 524 268,22
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
114
0412
8100000
006
240000
62 668 000,00
10 143 731,78
52 524 268,22
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
114
0412
8100000
006
241000
2 834 000,00
690 916,71
2 143 083,29
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
114
0412
8100000
006
242000
59 834 000,00
9 452 815,07
50 381 184,93
Жилищно-коммунальное хозяйство
114
0500
71 000 000,00
71 000 000,00
Коммунальное хозяйство
114
0502
71 000 000,00
71 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
114
0502
1020000
71 000 000,00
71 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
114
0502
1020100
71 000 000,00
71 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
114
0502
1020101
71 000 000,00
71 000 000,00
Бюджетные инвестиции
114
0502
1020101
003
71 000 000,00
71 000 000,00
Поступление нефинансовых активов
114
0502
1020101
003
300000
71 000 000,00
71 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств
114
0502
1020101
003
310000
71 000 000,00
71 000 000,00
Образование
114
0700
2 488 600,00
99 202,00
2 389 398,00
Переподготовка и повышение квалификации
114
0705
2 488 600,00
99 202,00
2 389 398,00
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации
114
0705
4340000
2 488 600,00
99 202,00
2 389 398,00
Выполнение функций государственными органами
114
0705
4340000
012
2 488 600,00
99 202,00
2 389 398,00
Расходы
114
0705
4340000
012
200000
2 488 600,00
99 202,00
2 389 398,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
114
0705
4340000
012
210000
4 600,00
2 100,00
2 500,00
Прочие выплаты
114
0705
4340000
012
212000
4 600,00
2 100,00
2 500,00
Приобретение услуг
114
0705
4340000
012
220000
2 484 000,00
97 102,00
2 386 898,00
Транспортные услуги
114
0705
4340000
012
222000
61 000,00
36 959,00
24 041,00
Прочие услуги
114
0705
4340000
012
226000
2 423 000,00
60 143,00
2 362 857,00
Агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края
116
579 898 773,00
489 008 774,12
90 889 998,88
Общегосударственные вопросы
116
0100
53 009 673,00
33 164 692,92
19 844 980,08
Другие общегосударственные вопросы
116
0114
53 009 673,00
33 164 692,92
19 844 980,08
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
116
0114
0020000
34 330 600,00
15 116 811,73
19 213 788,27
Центральный аппарат
116
0114
0020400
31 670 600,00
14 864 061,73
16 806 538,27
Центральный аппарат иных органов
116
0114
0020460
31 670 600,00
14 864 061,73
16 806 538,27
Выполнение функций государственными органами
116
0114
0020460
012
31 670 600,00
14 864 061,73
16 806 538,27
Расходы
116
0114
0020460
012
200000
30 954 600,00
14 593 687,01
16 360 912,99
Оплата труда и начисления на оплату труда
116
0114
0020460
012
210000
28 611 240,00
13 793 894,43
14 817 345,57
Заработная плата
116
0114
0020460
012
211000
22 599 660,00
10 952 785,07
11 646 874,93
Прочие выплаты
116
0114
0020460
012
212000
91 440,00
24 114,52
67 325,48
Начисления на оплату труда
116
0114
0020460
012
213000
5 920 140,00
2 816 994,84
3 103 145,16
Приобретение услуг
116
0114
0020460
012
220000
2 273 360,00
744 952,58
1 528 407,42
Услуги связи
116
0114
0020460
012
221000
522 360,00
138 768,21
383 591,79
Транспортные услуги
116
0114
0020460
012
222000
371 000,00
146 591,20
224 408,80
Услуги по содержанию имущества
116
0114
0020460
012
225000
116 000,00
23 394,50
92 605,50
Прочие услуги
116
0114
0020460
012
226000
1 264 000,00
436 198,67
827 801,33
Прочие расходы
116
0114
0020460
012
290000
70 000,00
54 840,00
15 160,00
Поступление нефинансовых активов
116
0114
0020460
012
300000
716 000,00
270 374,72
445 625,28
Увеличение стоимости основных средств
116
0114
0020460
012
310000
316 000,00
120 895,00
195 105,00
Увеличение стоимости материальных запасов
116
0114
0020460
012
340000
400 000,00
149 479,72
250 520,28
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации
116
0114
0022900
2 660 000,00
252 750,00
2 407 250,00
Выполнение функций государственными органами
116
0114
0022900
012
2 660 000,00
252 750,00
2 407 250,00
Расходы
116
0114
0022900
012
200000
2 660 000,00
252 750,00
2 407 250,00
Приобретение услуг
116
0114
0022900
012
220000
2 660 000,00
252 750,00
2 407 250,00
Прочие услуги
116
0114
0022900
012
226000
2 660 000,00
252 750,00
2 407 250,00
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
116
0114
0900000
18 533 122,00
17 977 299,85
555 822,15
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
116
0114
0900200
18 533 122,00
17 977 299,85
555 822,15
Выполнение функций государственными органами
116
0114
0900200
012
18 533 122,00
17 977 299,85
555 822,15
Расходы
116
0114
0900200
012
200000
18 533 122,00
17 977 299,85
555 822,15
Приобретение услуг
116
0114
0900200
012
220000
8 896 000,00
8 463 789,92
432 210,08
Прочие услуги
116
0114
0900200
012
226000
8 896 000,00
8 463 789,92
432 210,08
Прочие расходы
116
0114
0900200
012
290000
9 637 122,00
9 513 509,93
123 612,07
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
116
0114
0920000
145 951,00
70 581,34
75 369,66
Выполнение других обязательств государства
116
0114
0920300
145 951,00
70 581,34
75 369,66
Погашение задолженности по заработной плате работникам ликвидированного ГУ «Дирекция строящейся макаронной фабрики в г.Ачинске»
116
0114
0920300
773
145 951,00
70 581,34
75 369,66
Расходы
116
0114
0920300
773
200000
145 951,00
70 581,34
75 369,66
Прочие расходы
116
0114
0920300
773
290000
145 951,00
70 581,34
75 369,66
Национальная экономика
116
0400
526 889 100,00
455 844 081,20
71 045 018,80
Другие вопросы в области национальной экономики
116
0412
526 889 100,00
455 844 081,20
71 045 018,80
Реализация государственных функций в области национальной экономики
116
0412
3400000
22 262 800,00
5 471 934,00
16 790 866,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
116
0412
3400300
7 202 800,00
1 980 000,00
5 222 800,00
Выполнение функций государственными органами
116
0412
3400300
012
7 202 800,00
1 980 000,00
5 222 800,00
Расходы
116
0412
3400300
012
200000
7 202 800,00
1 980 000,00
5 222 800,00
Приобретение услуг
116
0412
3400300
012
220000
7 202 800,00
1 980 000,00
5 222 800,00
Прочие услуги
116
0412
3400300
012
226000
7 202 800,00
1 980 000,00
5 222 800,00
Реализация преимущественного права покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
116
0412
3405100
4 000 000,00
4 000 000,00
Выполнение функций государственными органами
116
0412
3405100
012
4 000 000,00
4 000 000,00
Поступление нефинансовых активов
116
0412
3405100
012
300000
4 000 000,00
4 000 000,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов
116
0412
3405100
012
330000
4 000 000,00
4 000 000,00
Изъятие земельных участков путем выкупа для государственных нужд
116
0412
3405200
11 060 000,00
3 491 934,00
7 568 066,00
Выполнение функций государственными органами
116
0412
3405200
012
11 060 000,00
3 491 934,00
7 568 066,00
Расходы
116
0412
3405200
012
200000
1 500 000,00
1 500 000,00
Приобретение услуг
116
0412
3405200
012
220000
400 000,00
400 000,00
Прочие услуги
116
0412
3405200
012
226000
400 000,00
400 000,00
Прочие расходы
116
0412
3405200
012
290000
1 100 000,00
1 100 000,00
Поступление нефинансовых активов
116
0412
3405200
012
300000
9 560 000,00
3 491 934,00
6 068 066,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов
116
0412
3405200
012
330000
9 560 000,00
3 491 934,00
6 068 066,00
Региональные целевые программы
116
0412
5220000
62 051 300,00
7 797 147,20
54 254 152,80
Краевая целевая программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Красноярского края» на 2008-2010 год»
116
0412
5220900
62 051 300,00
7 797 147,20
54 254 152,80
Выполнение функций государственными органами
116
0412
5220900
012
62 051 300,00
7 797 147,20
54 254 152,80
Расходы
116
0412
5220900
012
200000
62 051 300,00
7 797 147,20
54 254 152,80
Приобретение услуг
116
0412
5220900
012
220000
62 051 300,00
7 797 147,20
54 254 152,80
Прочие услуги
116
0412
5220900
012
226000
62 051 300,00
7 797 147,20
54 254 152,80
Расходы на увеличение уставного капитала краевых государственных унитарных предприятий
116
0412
8050000
392 575 000,00
392 575 000,00
Расходы на увеличение уставного капитала ГП Красноярского края «Дорожно-эксплутационная организация»
116
0412
8050000
907
200 000 000,00
200 000 000,00
Поступление финансовых активов
116
0412
8050000
907
500000
200 000 000,00
200 000 000,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
116
0412
8050000
907
530000
200 000 000,00
200 000 000,00
Расходы на увеличение уставного капитала ГП Красноярского края «Центр транспортной логистики»
116
0412
8050000
946
192 575 000,00
192 575 000,00
Поступление финансовых активов
116
0412
8050000
946
500000
192 575 000,00
192 575 000,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
116
0412
8050000
946
530000
192 575 000,00
192 575 000,00
Расходы на бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития края
116
0412
8080000
50 000 000,00
50 000 000,00
Бюджетные инвестиции
116
0412
8080000
003
50 000 000,00
50 000 000,00
Поступление финансовых активов
116
0412
8080000
003
500000
50 000 000,00
50 000 000,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
116
0412
8080000
003
530000
50 000 000,00
50 000 000,00
Агентство государственного заказа администрации Красноярского края
118
20 450 000,00
9 147 317,07
11 302 682,93
Общегосударственные вопросы
118
0100
20 450 000,00
9 147 317,07
11 302 682,93
Другие общегосударственные вопросы
118
0114
20 450 000,00
9 147 317,07
11 302 682,93
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
118
0114
0020000
20 352 000,00
9 147 317,07
11 204 682,93
Центральный аппарат
118
0114
0020400
20 352 000,00
9 147 317,07
11 204 682,93
Центральный аппарат иных органов
118
0114
0020460
20 352 000,00
9 147 317,07
11 204 682,93
Выполнение функций государственными органами
118
0114
0020460
012
20 352 000,00
9 147 317,07
11 204 682,93
Расходы
118
0114
0020460
012
200000
19 220 500,00
8 462 022,29
10 758 477,71
Оплата труда и начисления на оплату труда
118
0114
0020460
012
210000
17 039 100,00
7 508 055,25
9 531 044,75
Заработная плата
118
0114
0020460
012
211000
13 466 100,00
5 821 583,36
7 644 516,64
Прочие выплаты
118
0114
0020460
012
212000
44 900,00
15 950,00
28 950,00
Начисления на оплату труда
118
0114
0020460
012
213000
3 528 100,00
1 670 521,89
1 857 578,11
Приобретение услуг
118
0114
0020460
012
220000
2 181 400,00
953 967,04
1 227 432,96
Услуги связи
118
0114
0020460
012
221000
637 000,00
163 939,15
473 060,85
Транспортные услуги
118
0114
0020460
012
222000
463 800,00
230 685,10
233 114,90
Услуги по содержанию имущества
118
0114
0020460
012
225000
95 700,00
21 182,00
74 518,00
Прочие услуги
118
0114
0020460
012
226000
984 900,00
538 160,79
446 739,21
Поступление нефинансовых активов
118
0114
0020460
012
300000
1 131 500,00
685 294,78
446 205,22
Увеличение стоимости основных средств
118
0114
0020460
012
310000
850 000,00
469 743,99
380 256,01
Увеличение стоимости материальных запасов
118
0114
0020460
012
340000
281 500,00
215 550,79
65 949,21
Реформирование региональных и муниципальных финансов
118
0114
5180000
98 000,00
98 000,00
Реформирование региональных финансов
118
0114
5180100
98 000,00
98 000,00
Выполнение функций государственными органами
118
0114
5180100
012
98 000,00
98 000,00
Расходы
118
0114
5180100
012
200000
98 000,00
98 000,00
Приобретение услуг
118
0114
5180100
012
220000
98 000,00
98 000,00
Прочие услуги
118
0114
5180100
012
226000
98 000,00
98 000,00
Служба по контролю за ценообразованием и размещением государственного заказа администрации Красноярского края
119
12 122 300,00
5 516 730,26
6 605 569,74
Общегосударственные вопросы
119
0100
12 122 300,00
5 516 730,26
6 605 569,74
Другие общегосударственные вопросы
119
0114
12 122 300,00
5 516 730,26
6 605 569,74
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
119
0114
0020000
12 122 300,00
5 516 730,26
6 605 569,74
Центральный аппарат
119
0114
0020400
12 122 300,00
5 516 730,26
6 605 569,74
Центральный аппарат иных органов
119
0114
0020460
12 122 300,00
5 516 730,26
6 605 569,74
Выполнение функций государственными органами
119
0114
0020460
012
12 122 300,00
5 516 730,26
6 605 569,74
Расходы
119
0114
0020460
012
200000
11 921 800,00
5 414 369,13
6 507 430,87
Оплата труда и начисления на оплату труда
119
0114
0020460
012
210000
11 088 369,00
5 041 600,16
6 046 768,84
Заработная плата
119
0114
0020460
012
211000
8 713 800,00
4 073 461,43
4 640 338,57
Прочие выплаты
119
0114
0020460
012
212000
110 000,00
34 150,00
75 850,00
Начисления на оплату труда
119
0114
0020460
012
213000
2 264 569,00
933 988,73
1 330 580,27
Приобретение услуг
119
0114
0020460
012
220000
811 000,00
353 355,97
457 644,03
Услуги связи
119
0114
0020460
012
221000
130 000,00
72 332,01
57 667,99
Транспортные услуги
119
0114
0020460
012
222000
236 000,00
90 443,25
145 556,75
Прочие услуги
119
0114
0020460
012
226000
445 000,00
190 580,71
254 419,29
Прочие расходы
119
0114
0020460
012
290000
22 431,00
19 413,00
3 018,00
Поступление нефинансовых активов
119
0114
0020460
012
300000
200 500,00
102 361,13
98 138,87
Увеличение стоимости основных средств
119
0114
0020460
012
310000
96 200,00
69 239,70
26 960,30
Увеличение стоимости материальных запасов
119
0114
0020460
012
340000
104 300,00
33 121,43
71 178,57
Служба по ветеринарному надзору администрации Красноярского края
120
633 056 285,23
256 225 371,55
376 830 913,68
Национальная экономика
120
0400
633 056 285,23
256 225 371,55
376 830 913,68
Сельское хозяйство и рыболовство
120
0405
633 056 285,23
256 225 371,55
376 830 913,68
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
120
0405
0020000
18 366 910,00
7 163 497,67
11 203 412,33
Центральный аппарат
120
0405
0020400
18 366 910,00
7 163 497,67
11 203 412,33
Центральный аппарат иных органов
120
0405
0020460
18 366 910,00
7 163 497,67
11 203 412,33
Выполнение функций государственными органами
120
0405
0020460
012
18 366 910,00
7 163 497,67
11 203 412,33
Расходы
120
0405
0020460
012
200000
16 544 500,00
6 554 112,70
9 990 387,30
Оплата труда и начисления на оплату труда
120
0405
0020460
012
210000
11 095 400,00
4 410 780,42
6 684 619,58
Заработная плата
120
0405
0020460
012
211000
8 712 700,00
3 525 851,96
5 186 848,04
Прочие выплаты
120
0405
0020460
012
212000
100 000,00
23 550,00
76 450,00
Начисления на оплату труда
120
0405
0020460
012
213000
2 282 700,00
861 378,46
1 421 321,54
Приобретение услуг
120
0405
0020460
012
220000
5 249 100,00
2 142 327,28
3 106 772,72
Услуги связи
120
0405
0020460
012
221000
430 000,00
176 357,36
253 642,64
Транспортные услуги
120
0405
0020460
012
222000
120 000,00
17 489,00
102 511,00
Коммунальные услуги
120
0405
0020460
012
223000
890 000,00
476 977,17
413 022,83
Арендная плата за пользование имуществом
120
0405
0020460
012
224000
20 000,00
20 000,00
Услуги по содержанию имущества
120
0405
0020460
012
225000
3 379 100,00
1 206 393,86
2 172 706,14
Прочие услуги
120
0405
0020460
012
226000
410 000,00
265 109,89
144 890,11
Прочие расходы
120
0405
0020460
012
290000
200 000,00
1 005,00
198 995,00
Поступление нефинансовых активов
120
0405
0020460
012
300000
1 822 410,00
609 384,97
1 213 025,03
Увеличение стоимости основных средств
120
0405
0020460
012
310000
922 410,00
291 798,61
630 611,39
Увеличение стоимости материальных запасов
120
0405
0020460
012
340000
900 000,00
317 586,36
582 413,64
Государственная поддержка сельского хозяйства
120
0405
2600000
18 963 500,00
6 154 935,65
12 808 564,35
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
120
0405
2600400
18 963 500,00
6 154 935,65
12 808 564,35
Противоэпизоотические мероприятия
120
0405
2600401
18 963 500,00
6 154 935,65
12 808 564,35
Выполнение функций государственными органами
120
0405
2600401
012
18 963 500,00
6 154 935,65
12 808 564,35
Расходы
120
0405
2600401
012
200000
100 000,00
32 862,75
67 137,25
Приобретение услуг
120
0405
2600401
012
220000
100 000,00
32 862,75
67 137,25
Прочие услуги
120
0405
2600401
012
226000
100 000,00
32 862,75
67 137,25
Поступление нефинансовых активов
120
0405
2600401
012
300000
18 863 500,00
6 122 072,90
12 741 427,10
Увеличение стоимости материальных запасов
120
0405
2600401
012
340000
18 863 500,00
6 122 072,90
12 741 427,10
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства
120
0405
2630000
595 725 875,23
242 906 938,23
352 818 937,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
120
0405
2639900
595 725 875,23
242 906 938,23
352 818 937,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями
120
0405
2639900
001
511 751 690,00
210 633 978,06
301 117 711,94
Расходы
120
0405
2639900
001
200000
492 384 400,00
200 438 361,12
291 946 038,88
Оплата труда и начисления на оплату труда
120
0405
2639900
001
210000
451 917 461,14
185 330 532,38
266 586 928,76
Краевая целевая программа «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского края на 2004-2008 годы»
Краевая целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Красноярском крае» на 2007- 2009 годы
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
Краевая целевая программа «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» на 2006-2008 годы
Краевая целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Красноярском крае» на 2007- 2009 годы
Краевая целевая программа «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» на 2006-2008 годы
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету учащимся общеобразовательных учреждений в соответствии с Законом края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»
Краевая целевая программа «Дороги Красноярья» на 2006-2008 годы
Краевая целевая программа «Развитие региональной телекоммуникационной сети Красноярского края (системы «Енисей»)» на 2006-2008 годы
Краевая целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2008 - 2010 годы
Краевая целевая программа «Безопасный город» на 2008-2010 годы
Краевая целевая программа «О территориальном планировании края на 2006-2008 годы»
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
Краевая целевая программа «Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) на территории Красноярского края» на 2008-2010 годы
Краевая целевая программа «О территориальном планировании края на 2006-2008 годы»
Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»
Краевая целевая программа «Дом» на 2007-2009 годы
Краевая целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2008 - 2010 годы
Межбюджетные трансферты на присуждение грантов Губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту и благоустройство»
Расходы по распространению телепрограмм на территорию края на оборудовании системы «Енисей», находящемся в краевой собственности
Расходы по созданию и размещению телепрограмм на государственном телеканале «Енисей-Регион»
Расходы на издание и распространение газеты «Конкурсные торги в Красноярском крае» и районных газет «Нива», «Новая жизнь», «Новый путь», «Вместе с Вами»
Расходы на издание и распространение журнала «Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края»
Оплата труда и начисления на оплату труда
134
0806
0020460
012
210000
9 965 900,00
3 805 254,17
6 160 645,83
Заработная плата
134
0806
0020460
012
211000
7 817 700,00
3 114 373,24
4 703 326,76
Прочие выплаты
134
0806
0020460
012
212000
100 000,00
16 260,00
83 740,00
Начисления на оплату труда
134
0806
0020460
012
213000
2 048 200,00
674 620,93
1 373 579,07
Приобретение услуг
134
0806
0020460
012
220000
5 575 700,00
1 020 575,11
4 555 124,89
Услуги связи
134
0806
0020460
012
221000
460 800,00
117 262,72
343 537,28
Транспортные услуги
134
0806
0020460
012
222000
310 000,00
34 759,60
275 240,40
Коммунальные услуги
134
0806
0020460
012
223000
600 000,00
188 863,00
411 137,00
Арендная плата за пользование имуществом
134
0806
0020460
012
224000
50 000,00
50 000,00
Услуги по содержанию имущества
134
0806
0020460
012
225000
1 948 500,00
241 974,17
1 706 525,83
Прочие услуги
134
0806
0020460
012
226000
2 206 400,00
437 715,62
1 768 684,38
Прочие расходы
134
0806
0020460
012
290000
130 000,00
14 028,70
115 971,30
Поступление нефинансовых активов
134
0806
0020460
012
300000
1 757 700,00
234 045,84
1 523 654,16
Увеличение стоимости основных средств
134
0806
0020460
012
310000
1 057 700,00
45 319,48
1 012 380,52
Увеличение стоимости материальных запасов
134
0806
0020460
012
340000
700 000,00
188 726,36
511 273,64
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
134
0806
4500000
50 238 500,00
20 228 757,84
30 009 742,16
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
134
0806
4508500
50 238 500,00
20 228 757,84
30 009 742,16
Выполнение функций государственными органами
134
0806
4508500
012
50 238 500,00
20 228 757,84
30 009 742,16
Расходы
134
0806
4508500
012
200000
42 538 500,00
16 791 607,84
25 746 892,16
Приобретение услуг
134
0806
4508500
012
220000
32 800 100,00
16 791 607,84
16 008 492,16
Прочие услуги
134
0806
4508500
012
226000
32 800 100,00
16 791 607,84
16 008 492,16
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
134
0806
4508500
012
240000
9 524 000,00
9 524 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
134
0806
4508500
012
241000
9 524 000,00
9 524 000,00
Прочие расходы
134
0806
4508500
012
290000
214 400,00
214 400,00
Поступление нефинансовых активов
134
0806
4508500
012
300000
7 700 000,00
3 437 150,00
4 262 850,00
Увеличение стоимости материальных запасов
134
0806
4508500
012
340000
7 700 000,00
3 437 150,00
4 262 850,00
Региональные целевые программы
134
0806
5220000
11 575 300,00
2 485 147,84
9 090 152,16
Краевая целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2008-2010 годы
134
0806
5222200
2 500 000,00
986 000,00
1 514 000,00
Выполнение функций государственными органами
134
0806
5222200
012
2 500 000,00
986 000,00
1 514 000,00
Расходы
134
0806
5222200
012
200000
2 500 000,00
986 000,00
1 514 000,00
Приобретение услуг
134
0806
5222200
012
220000
2 250 000,00
986 000,00
1 264 000,00
Прочие услуги
134
0806
5222200
012
226000
2 250 000,00
986 000,00
1 264 000,00
Прочие расходы
134
0806
5222200
012
290000
250 000,00
250 000,00
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
134
0806
5223500
7 463 300,00
1 479 159,84
5 984 140,16
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
134
0806
5223508
7 463 300,00
1 479 159,84
5 984 140,16
Прочие расходы
134
0806
5223508
013
7 463 300,00
1 479 159,84
5 984 140,16
Расходы
134
0806
5223508
013
200000
7 463 300,00
1 479 159,84
5 984 140,16
Приобретение услуг
134
0806
5223508
013
220000
6 985 900,00
1 479 159,84
5 506 740,16
Прочие услуги
134
0806
5223508
013
226000
6 985 900,00
1 479 159,84
5 506 740,16
Прочие расходы
134
0806
5223508
013
290000
477 400,00
477 400,00
Краевая целевая программа «Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края» на 2008-2010 годы
134
0806
5225200
1 612 000,00
19 988,00
1 592 012,00
Выполнение функций государственными органами
134
0806
5225200
012
1 612 000,00
19 988,00
1 592 012,00
Расходы
134
0806
5225200
012
200000
1 012 000,00
19 988,00
992 012,00
Приобретение услуг
134
0806
5225200
012
220000
812 000,00
19 988,00
792 012,00
Прочие услуги
134
0806
5225200
012
226000
812 000,00
19 988,00
792 012,00
Прочие расходы
134
0806
5225200
012
290000
200 000,00
200 000,00
Поступление нефинансовых активов
134
0806
5225200
012
300000
600 000,00
600 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
134
0806
5225200
012
340000
600 000,00
600 000,00
Средства краевого бюджета на реформирование региональных финансов
134
0806
8200000
490 000,00
490 000,00
Выполнение функций государственными органами
134
0806
8200000
012
490 000,00
490 000,00
Расходы
134
0806
8200000
012
200000
490 000,00
490 000,00
Приобретение услуг
134
0806
8200000
012
220000
490 000,00
490 000,00
Прочие услуги
134
0806
8200000
012
226000
490 000,00
490 000,00
Расходы на социальную рекламу и информационные материалы, пропагандирующие ценности семьи, материнства и детства в соответствии с Законом края «О социальной поддержке семей, имеющих детей в Красноярском крае»
134
0806
8460000
10 223 500,00
5 090 493,96
5 133 006,04
Прочие расходы
134
0806
8460000
013
10 223 500,00
5 090 493,96
5 133 006,04
Расходы
134
0806
8460000
013
200000
10 013 500,00
5 000 493,96
5 013 006,04
Приобретение услуг
134
0806
8460000
013
220000
9 813 500,00
5 000 493,96
4 813 006,04
Прочие услуги
134
0806
8460000
013
226000
9 813 500,00
5 000 493,96
4 813 006,04
Прочие расходы
134
0806
8460000
013
290000
200 000,00
200 000,00
Поступление нефинансовых активов
134
0806
8460000
013
300000
210 000,00
90 000,00
120 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
134
0806
8460000
013
340000
210 000,00
90 000,00
120 000,00
Служба по контролю в области градостроительной деятельности администрации Красноярского края
136
13 414 100,00
5 430 918,11
7 983 181,89
Общегосударственные вопросы
136
0100
13 414 100,00
5 430 918,11
7 983 181,89
Другие общегосударственные вопросы
136
0114
13 414 100,00
5 430 918,11
7 983 181,89
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
136
0114
0020000
13 414 100,00
5 430 918,11
7 983 181,89
Центральный аппарат
136
0114
0020400
13 414 100,00
5 430 918,11
7 983 181,89
Центральный аппарат иных органов
136
0114
0020460
13 414 100,00
5 430 918,11
7 983 181,89
Выполнение функций государственными органами
136
0114
0020460
012
13 414 100,00
5 430 918,11
7 983 181,89
Расходы
136
0114
0020460
012
200000
12 381 900,00
4 922 866,25
7 459 033,75
Оплата труда и начисления на оплату труда
136
0114
0020460
012
210000
10 028 900,00
4 254 000,00
5 774 900,00
Заработная плата
136
0114
0020460
012
211000
7 899 300,00
3 640 000,00
4 259 300,00
Прочие выплаты
136
0114
0020460
012
212000
60 000,00
11 000,00
49 000,00
Начисления на оплату труда
136
0114
0020460
012
213000
2 069 600,00
603 000,00
1 466 600,00
Приобретение услуг
136
0114
0020460
012
220000
2 310 000,00
668 866,25
1 641 133,75
Услуги связи
136
0114
0020460
012
221000
340 000,00
89 585,09
250 414,91
Транспортные услуги
136
0114
0020460
012
222000
130 000,00
21 520,00
108 480,00
Коммунальные услуги
136
0114
0020460
012
223000
500 000,00
68 135,89
431 864,11
Услуги по содержанию имущества
136
0114
0020460
012
225000
660 000,00
240 314,85
419 685,15
Прочие услуги
136
0114
0020460
012
226000
680 000,00
249 310,42
430 689,58
Прочие расходы
136
0114
0020460
012
290000
43 000,00
43 000,00
Поступление нефинансовых активов
136
0114
0020460
012
300000
1 032 200,00
508 051,86
524 148,14
Увеличение стоимости основных средств
136
0114
0020460
012
310000
315 100,00
203 538,04
111 561,96
Увеличение стоимости материальных запасов
136
0114
0020460
012
340000
717 100,00
304 513,82
412 586,18
Служба строительного надзора и жилищного контроля администрации Красноярского края
138
74 375 200,00
31 630 848,20
42 744 351,80
Жилищно-коммунальное хозяйство
138
0500
74 375 200,00
31 630 848,20
42 744 351,80
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
138
0505
74 375 200,00
31 630 848,20
42 744 351,80
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
138
0505
0020000
74 375 200,00
31 630 848,20
42 744 351,80
Центральный аппарат
138
0505
0020400
74 375 200,00
31 630 848,20
42 744 351,80
Центральный аппарат иных органов
138
0505
0020460
74 375 200,00
31 630 848,20
42 744 351,80
Выполнение функций государственными органами
138
0505
0020460
012
74 375 200,00
31 630 848,20
42 744 351,80
Расходы
138
0505
0020460
012
200000
70 472 300,00
30 376 437,69
40 095 862,31
Оплата труда и начисления на оплату труда
138
0505
0020460
012
210000
61 705 800,00
27 353 417,56
34 352 382,44
Заработная плата
138
0505
0020460
012
211000
48 619 600,00
22 085 269,99
26 534 330,01
Прочие выплаты
138
0505
0020460
012
212000
348 000,00
210 500,00
137 500,00
Начисления на оплату труда
138
0505
0020460
012
213000
12 738 200,00
5 057 647,57
7 680 552,43
Приобретение услуг
138
0505
0020460
012
220000
8 696 500,00
3 005 344,13
5 691 155,87
Услуги связи
138
0505
0020460
012
221000
1 025 000,00
379 573,81
645 426,19
Транспортные услуги
138
0505
0020460
012
222000
763 100,00
274 964,03
488 135,97
Коммунальные услуги
138
0505
0020460
012
223000
187 600,00
53 704,02
133 895,98
Арендная плата за пользование имуществом
138
0505
0020460
012
224000
870 000,00
333 430,14
536 569,86
Услуги по содержанию имущества
138
0505
0020460
012
225000
2 982 000,00
1 207 811,55
1 774 188,45
Прочие услуги
138
0505
0020460
012
226000
2 868 800,00
755 860,58
2 112 939,42
Прочие расходы
138
0505
0020460
012
290000
70 000,00
17 676,00
52 324,00
Поступление нефинансовых активов
138
0505
0020460
012
300000
3 902 900,00
1 254 410,51
2 648 489,49
Увеличение стоимости основных средств
138
0505
0020460
012
310000
1 250 000,00
723 440,00
526 560,00
Увеличение стоимости материальных запасов
138
0505
0020460
012
340000
2 652 900,00
530 970,51
2 121 929,49
Агентство по реализации жилищных программ администрации Красноярского края
139
657 026 200,00
131 317 042,97
525 709 157,03
Общегосударственные вопросы
139
0100
14 000 000,00
14 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы
139
0114
14 000 000,00
14 000 000,00
Региональные целевые программы
139
0114
5220000
14 000 000,00
14 000 000,00
Краевая целевая программа «Дом» на 2007-2009 годы
139
0114
5223900
14 000 000,00
14 000 000,00
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
139
0114
5223910
14 000 000,00
14 000 000,00
Выполнение функций государственными органами
139
0114
5223910
012
14 000 000,00
14 000 000,00
Расходы
139
0114
5223910
012
200000
14 000 000,00
14 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
139
0114
5223910
012
240000
14 000 000,00
14 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
139
0114
5223910
012
242000
14 000 000,00
14 000 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
139
0500
21 459 100,00
7 488 948,48
13 970 151,52
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
139
0505
21 459 100,00
7 488 948,48
13 970 151,52
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
139
0505
0020000
21 459 100,00
7 488 948,48
13 970 151,52
Центральный аппарат
139
0505
0020400
21 459 100,00
7 488 948,48
13 970 151,52
Центральный аппарат иных органов
139
0505
0020460
21 459 100,00
7 488 948,48
13 970 151,52
Выполнение функций государственными органами
139
0505
0020460
012
21 459 100,00
7 488 948,48
13 970 151,52
Расходы
139
0505
0020460
012
200000
20 282 200,00
7 259 444,01
13 022 755,99
Оплата труда и начисления на оплату труда
139
0505
0020460
012
210000
18 440 200,00
6 625 330,92
11 814 869,08
Заработная плата
139
0505
0020460
012
211000
14 570 300,00
5 441 843,41
9 128 456,59
Прочие выплаты
139
0505
0020460
012
212000
52 500,00
15 350,00
37 150,00
Начисления на оплату труда
139
0505
0020460
012
213000
3 817 400,00
1 168 137,51
2 649 262,49
Приобретение услуг
139
0505
0020460
012
220000
1 799 000,00
631 123,09
1 167 876,91
Услуги связи
139
0505
0020460
012
221000
634 300,00
245 003,56
389 296,44
Транспортные услуги
139
0505
0020460
012
222000
243 500,00
119 938,65
123 561,35
Услуги по содержанию имущества
139
0505
0020460
012
225000
414 100,00
34 795,72
379 304,28
Прочие услуги
139
0505
0020460
012
226000
507 100,00
231 385,16
275 714,84
Прочие расходы
139
0505
0020460
012
290000
43 000,00
2 990,00
40 010,00
Поступление нефинансовых активов
139
0505
0020460
012
300000
1 176 900,00
229 504,47
947 395,53
Увеличение стоимости основных средств
139
0505
0020460
012
310000
570 000,00
570 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
139
0505
0020460
012
340000
606 900,00
229 504,47
377 395,53
Социальная политика
139
1000
324 156 157,36
109 828 094,49
214 328 062,87
Социальное обеспечение населения
139
1003
324 156 157,36
109 828 094,49
214 328 062,87
Резервные фонды
139
1003
0700000
11 835 300,00
11 835 300,00
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
139
1003
0700300
11 835 300,00
11 835 300,00
Социальные выплаты
139
1003
0700300
005
11 835 300,00
11 835 300,00
Расходы
139
1003
0700300
005
200000
11 835 300,00
11 835 300,00
Социальное обеспечение
139
1003
0700300
005
260000
11 835 300,00
11 835 300,00
Пособия по социальной помощи населению
139
1003
0700300
005
262000
11 835 300,00
11 835 300,00
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап)
139
1003
1040000
5 920 857,36
5 920 857,36
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
139
1003
1040200
5 920 857,36
5 920 857,36
Социальные выплаты
139
1003
1040200
005
5 920 857,36
5 920 857,36
Расходы
139
1003
1040200
005
200000
5 920 857,36
5 920 857,36
Социальное обеспечение
139
1003
1040200
005
260000
5 920 857,36
5 920 857,36
Пособия по социальной помощи населению
139
1003
1040200
005
262000
5 920 857,36
5 920 857,36
Реализация государственных функций в области социальной политики
139
1003
5140000
200 000 000,00
97 992 794,49
102 007 205,51
Закон края «О субсидировании процентной ставки по кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий»
139
1003
5146900
200 000 000,00
97 992 794,49
102 007 205,51
Возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий
139
1003
5146901
200 000 000,00
97 992 794,49
102 007 205,51
Социальные выплаты
139
1003
5146901
005
200 000 000,00
97 992 794,49
102 007 205,51
Расходы
139
1003
5146901
005
200000
200 000 000,00
97 992 794,49
102 007 205,51
Социальное обеспечение
139
1003
5146901
005
260000
200 000 000,00
97 992 794,49
102 007 205,51
Пособия по социальной помощи населению
139
1003
5146901
005
262000
200 000 000,00
97 992 794,49
102 007 205,51
Региональные целевые программы
139
1003
5220000
106 400 000,00
106 400 000,00
Краевая целевая программа «Север на Юг» на 2008-2010 годы
139
1003
5220100
86 400 000,00
86 400 000,00
Мероприятия в области социальной политики
139
1003
5220100
068
86 400 000,00
86 400 000,00
Расходы
139
1003
5220100
068
200000
86 400 000,00
86 400 000,00
Социальное обеспечение
139
1003
5220100
068
260000
86 400 000,00
86 400 000,00
Пособия по социальной помощи населению
139
1003
5220100
068
262000
86 400 000,00
86 400 000,00
Краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006-2008 годы
139
1003
5223100
20 000 000,00
20 000 000,00
Компенсация затрат участнику программы при рождении (усыновлении) одного ребенка в семье, не имеющей детей на момент получения субсидии на приобретение или строительство жилья
139
1003
5223102
20 000 000,00
20 000 000,00
Социальные выплаты
139
1003
5223102
005
20 000 000,00
20 000 000,00
Расходы
139
1003
5223102
005
200000
20 000 000,00
20 000 000,00
Социальное обеспечение
139
1003
5223102
005
260000
20 000 000,00
20 000 000,00
Пособия по социальной помощи населению
139
1003
5223102
005
262000
20 000 000,00
20 000 000,00
Межбюджетные трансферты
139
1100
297 410 942,64
297 410 942,64
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
139
1102
297 410 942,64
297 410 942,64
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап)
139
1102
1040000
117 410 942,64
117 410 942,64
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
139
1102
1040200
117 410 942,64
117 410 942,64
Фонд софинансирования
139
1102
1040200
010
117 410 942,64
117 410 942,64
Расходы
139
1102
1040200
010
200000
117 410 942,64
117 410 942,64
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
139
1102
1040200
010
250000
117 410 942,64
117 410 942,64
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
139
1102
1040200
010
251000
117 410 942,64
117 410 942,64
Региональные целевые программы
139
1102
5220000
180 000 000,00
180 000 000,00
Краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006-2008 годы
139
1102
5223100
180 000 000,00
180 000 000,00
Субсидии муниципальным образованиям, выделяющим на условиях долевого софинансирования средства из местного бюджета для предоставления субсидий участникам программы
139
1102
5223101
180 000 000,00
180 000 000,00
Фонд софинансирования
139
1102
5223101
010
180 000 000,00
180 000 000,00
Расходы
139
1102
5223101
010
200000
180 000 000,00
180 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
139
1102
5223101
010
250000
180 000 000,00
180 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
139
1102
5223101
010
251000
180 000 000,00
180 000 000,00
Агентство социальной защиты населения администрации Красноярского края
148
20 558 534 220,17
9 025 703 017,43
11 532 831 202,74
Образование
148
0700
43 401 801,85
13 191 383,72
30 210 418,13
Молодежная политика и оздоровление детей
148
0707
43 401 801,85
13 191 383,72
30 210 418,13
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
148
0707
4320000
43 401 801,85
13 191 383,72
30 210 418,13
Оздоровление детей
148
0707
4320200
43 401 801,85
13 191 383,72
30 210 418,13
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета
148
0707
4320201
19 110 001,85
13 191 383,72
5 918 618,13
Выполнение функций государственными органами
148
0707
4320201
012
19 110 001,85
13 191 383,72
5 918 618,13
Расходы
148
0707
4320201
012
200000
19 110 001,85
13 191 383,72
5 918 618,13
Социальное обеспечение
148
0707
4320201
012
260000
19 110 001,85
13 191 383,72
5 918 618,13
Пособия по социальной помощи населению
148
0707
4320201
012
262000
19 110 001,85
13 191 383,72
5 918 618,13
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
148
0707
4320202
24 291 800,00
24 291 800,00
Выполнение функций государственными органами
148
0707
4320202
012
24 291 800,00
24 291 800,00
Расходы
148
0707
4320202
012
200000
24 291 800,00
24 291 800,00
Социальное обеспечение
148
0707
4320202
012
260000
24 291 800,00
24 291 800,00
Пособия по социальной помощи населению
148
0707
4320202
012
262000
24 291 800,00
24 291 800,00
Социальная политика
148
1000
1 965 673 981,72
819 842 335,41
1 145 831 646,31
Пенсионное обеспечение
148
1001
71 724 700,00
27 589 227,06
44 135 472,94
Пенсии
148
1001
4900000
20 000 000,00
20 000 000,00
Закон края «О негосударственном пенсионном обеспечении работников бюджетной сферы Красноярского края»
148
1001
4905800
20 000 000,00
20 000 000,00
Выплаты негосударственных пенсий
148
1001
4905801
20 000 000,00
20 000 000,00
Прочие расходы
148
1001
4905801
013
20 000 000,00
20 000 000,00
Расходы
148
1001
4905801
013
200000
20 000 000,00
20 000 000,00
Прочие расходы
148
1001
4905801
013
290000
20 000 000,00
20 000 000,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
148
1001
4910000
51 724 700,00
27 589 227,06
24 135 472,94
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
148
1001
4910100
47 522 300,00
25 513 427,06
22 008 872,94
Социальные выплаты
148
1001
4910100
005
47 522 300,00
25 513 427,06
22 008 872,94
Расходы
148
1001
4910100
005
200000
47 522 300,00
25 513 427,06
22 008 872,94
Социальное обеспечение
148
1001
4910100
005
260000
47 522 300,00
25 513 427,06
22 008 872,94
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
148
1001
4910100
005
263000
47 522 300,00
25 513 427,06
22 008 872,94
Закон края «Об установлении ежемесячных персональных пособий в Красноярском крае»
148
1001
4910200
4 202 400,00
2 075 800,00
2 126 600,00
Выплата ежемесячного пособия Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, персональным пенсионерам союзного значения в размере 800 рублей
148
1001
4910201
211 200,00
105 600,00
105 600,00
Социальные выплаты
148
1001
4910201
005
211 200,00
105 600,00
105 600,00
Расходы
148
1001
4910201
005
200000
211 200,00
105 600,00
105 600,00
Социальное обеспечение
148
1001
4910201
005
260000
211 200,00
105 600,00
105 600,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
148
1001
4910201
005
263000
211 200,00
105 600,00
105 600,00
Выплата ежемесячного пособия персональным пенсионерам республиканского значения в размере 600 рублей
148
1001
4910202
1 015 200,00
472 200,00
543 000,00
Социальные выплаты
148
1001
4910202
005
1 015 200,00
472 200,00
543 000,00
Расходы
148
1001
4910202
005
200000
1 015 200,00
472 200,00
543 000,00
Социальное обеспечение
148
1001
4910202
005
260000
1 015 200,00
472 200,00
543 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
148
1001
4910202
005
263000
1 015 200,00
472 200,00
543 000,00
Выплата ежемесячного пособия персональным пенсионерам местного значения в размере 500 рублей
148
1001
4910203
2 976 000,00
1 498 000,00
1 478 000,00
Социальные выплаты
148
1001
4910203
005
2 976 000,00
1 498 000,00
1 478 000,00
Расходы
148
1001
4910203
005
200000
2 976 000,00
1 498 000,00
1 478 000,00
Социальное обеспечение
148
1001
4910203
005
260000
2 976 000,00
1 498 000,00
1 478 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
148
1001
4910203
005
263000
2 976 000,00
1 498 000,00
1 478 000,00
Социальное обслуживание населения
148
1002
1 549 403 100,68
643 649 438,28
905 753 662,40
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
148
1002
5010000
880 100 453,10
366 159 620,30
513 940 832,80
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
148
1002
5019900
880 100 453,10
366 159 620,30
513 940 832,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями
148
1002
5019900
001
722 894 951,00
304 994 728,45
417 900 222,55
Расходы
148
1002
5019900
001
200000
572 558 416,40
242 802 619,20
329 755 797,20
Оплата труда и начисления на оплату труда
148
1002
5019900
001
210000
454 709 251,00
196 325 257,62
258 383 993,38
Заработная плата
148
1002
5019900
001
211000
359 658 240,00
157 137 091,22
202 521 148,78
Прочие выплаты
148
1002
5019900
001
212000
818 125,00
277 004,00
541 121,00
Начисления на оплату труда
148
1002
5019900
001
213000
94 232 886,00
38 911 162,40
55 321 723,60
Приобретение услуг
148
1002
5019900
001
220000
115 847 925,40
46 023 702,59
69 824 222,81
Услуги связи
148
1002
5019900
001
221000
2 551 700,00
1 048 850,50
1 502 849,50
Транспортные услуги
148
1002
5019900
001
222000
3 831 293,60
1 512 362,88
2 318 930,72
Коммунальные услуги
148
1002
5019900
001
223000
49 462 950,00
22 865 075,32
26 597 874,68
Арендная плата за пользование имуществом
148
1002
5019900
001
224000
29 700,00
15 545,20
14 154,80
Услуги по содержанию имущества
148
1002
5019900
001
225000
39 004 986,00
11 112 562,71
27 892 423,29
Прочие услуги
148
1002
5019900
001
226000
20 967 295,80
9 469 305,98
11 497 989,82
Прочие расходы
148
1002
5019900
001
290000
2 001 240,00
453 658,99
1 547 581,01
Поступление нефинансовых активов
148
1002
5019900
001
300000
150 336 534,60
62 192 109,25
88 144 425,35
Увеличение стоимости основных средств
148
1002
5019900
001
310000
2 893 900,00
1 071 206,11
1 822 693,89
Увеличение стоимости материальных запасов
148
1002
5019900
001
340000
147 442 634,60
61 120 903,14
86 321 731,46
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
148
1002
5019900
810
157 186 671,42
61 146 063,85
96 040 607,57
Расходы
148
1002
5019900
810
200000
6 309 017,87
2 141 561,83
4 167 456,04
Оплата труда и начисления на оплату труда
148
1002
5019900
810
210000
4 864 017,87
1 945 971,35
2 918 046,52
Заработная плата
148
1002
5019900
810
211000
3 844 900,00
1 565 600,83
2 279 299,17
Прочие выплаты
148
1002
5019900
810
212000
1 000,00
600,00
400,00
Начисления на оплату труда
148
1002
5019900
810
213000
1 018 117,87
379 770,52
638 347,35
Приобретение услуг
148
1002
5019900
810
220000
1 224 000,00
120 989,90
1 103 010,10
Услуги связи
148
1002
5019900
810
221000
27 000,00
13 931,42
13 068,58
Транспортные услуги
148
1002
5019900
810
222000
50 000,00
50 000,00
Коммунальные услуги
148
1002
5019900
810
223000
75 000,00
5 000,00
70 000,00
Услуги по содержанию имущества
148
1002
5019900
810
225000
885 700,00
17 337,21
868 362,79
Прочие услуги
148
1002
5019900
810
226000
186 300,00
84 721,27
101 578,73
Прочие расходы
148
1002
5019900
810
290000
221 000,00
74 600,58
146 399,42
Поступление нефинансовых активов
148
1002
5019900
810
300000
150 877 653,55
59 004 502,02
91 873 151,53
Увеличение стоимости основных средств
148
1002
5019900
810
310000
158 028,00
66 868,00
91 160,00
Увеличение стоимости материальных запасов
148
1002
5019900
810
340000
150 719 625,55
58 937 634,02
91 781 991,53
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
148
1002
5019900
811
18 830,68
18 828,00
2,68
Расходы
148
1002
5019900
811
200000
18 828,00
18 828,00
Приобретение услуг
148
1002
5019900
811
220000
18 828,00
18 828,00
Прочие услуги
148
1002
5019900
811
226000
18 828,00
18 828,00
Поступление нефинансовых активов
148
1002
5019900
811
300000
2,68
2,68
Увеличение стоимости материальных запасов
148
1002
5019900
811
340000
2,68
2,68
Учреждения социального обслуживания населения
148
1002
5070000
669 169 385,58
277 458 927,18
391 710 458,40
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
148
1002
5079900
669 169 385,58
277 458 927,18
391 710 458,40
Выполнение функций бюджетными учреждениями
148
1002
5079900
001
659 791 787,00
274 397 447,17
385 394 339,83
Расходы
148
1002
5079900
001
200000
550 745 941,81
231 335 948,15
319 409 993,66
Оплата труда и начисления на оплату труда
148
1002
5079900
001
210000
465 729 040,47
197 422 872,71
268 306 167,76
Заработная плата
148
1002
5079900
001
211000
364 390 026,47
157 145 978,97
207 244 047,50
Прочие выплаты
148
1002
5079900
001
212000
5 867 500,00
2 468 466,30
3 399 033,70
Начисления на оплату труда
148
1002
5079900
001
213000
95 471 514,00
37 808 427,44
57 663 086,56
Приобретение услуг
148
1002
5079900
001
220000
82 609 699,13
33 149 679,89
49 460 019,24
Услуги связи
148
1002
5079900
001
221000
2 594 835,00
1 008 490,74
1 586 344,26
Транспортные услуги
148
1002
5079900
001
222000
2 274 909,00
642 810,13
1 632 098,87
Коммунальные услуги
148
1002
5079900
001
223000
37 635 791,91
16 207 355,33
21 428 436,58
Арендная плата за пользование имуществом
148
1002
5079900
001
224000
2 167 127,22
991 326,02
1 175 801,20
Услуги по содержанию имущества
148
1002
5079900
001
225000
19 271 026,00
5 886 791,20
13 384 234,80
Прочие услуги
148
1002
5079900
001
226000
18 666 010,00
8 412 906,47
10 253 103,53
Социальное обеспечение
148
1002
5079900
001
260000
531 801,53
84 978,27
446 823,26
Пособия по социальной помощи населению
148
1002
5079900
001
262000
531 801,53
84 978,27
446 823,26
Прочие расходы
148
1002
5079900
001
290000
1 875 400,68
678 417,28
1 196 983,40
Поступление нефинансовых активов
148
1002
5079900
001
300000
109 045 845,19
43 061 499,02
65 984 346,17
Увеличение стоимости основных средств
148
1002
5079900
001
310000
2 631 800,00
1 210 658,58
1 421 141,42
Увеличение стоимости материальных запасов
148
1002
5079900
001
340000
106 414 045,19
41 850 840,44
64 563 204,75
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
148
1002
5079900
810
9 009 680,63
2 990 245,10
6 019 435,53
Расходы
148
1002
5079900
810
200000
1 673 295,24
107 395,58
1 565 899,66
Оплата труда и начисления на оплату труда
148
1002
5079900
810
210000
38 600,00
14 884,15
23 715,85
Заработная плата
148
1002
5079900
810
211000
30 600,00
11 794,10
18 805,90
Начисления на оплату труда
148
1002
5079900
810
213000
8 000,00
3 090,05
4 909,95
Приобретение услуг
148
1002
5079900
810
220000
1 580 395,24
86 469,43
1 493 925,81
Услуги по содержанию имущества
148
1002
5079900
810
225000
659 340,00
71 469,43
587 870,57
Прочие услуги
148
1002
5079900
810
226000
921 055,24
15 000,00
906 055,24
Прочие расходы
148
1002
5079900
810
290000
54 300,00
6 042,00
48 258,00
Поступление нефинансовых активов
148
1002
5079900
810
300000
7 336 385,39
2 882 849,52
4 453 535,87
Увеличение стоимости основных средств
148
1002
5079900
810
310000
41 633,36
41 633,12
0,24
Увеличение стоимости материальных запасов
148
1002
5079900
810
340000
7 294 752,03
2 841 216,40
4 453 535,63
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
148
1002
5079900
811
367 917,95
71 234,91
296 683,04
Расходы
148
1002
5079900
811
200000
133 323,74
50 283,77
83 039,97
Приобретение услуг
148
1002
5079900
811
220000
133 323,74
50 283,77
83 039,97
Транспортные услуги
148
1002
5079900
811
222000
415,30
415,30
Услуги по содержанию имущества
148
1002
5079900
811
225000
22 542,00
22 542,00
Прочие услуги
148
1002
5079900
811
226000
110 366,44
50 283,77
60 082,67
Поступление нефинансовых активов
148
1002
5079900
811
300000
234 594,21
20 951,14
213 643,07
Увеличение стоимости основных средств
148
1002
5079900
811
310000
41 728,53
41 728,53
Увеличение стоимости материальных запасов
148
1002
5079900
811
340000
192 865,68
20 951,14
171 914,54
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
148
1002
5200000
133 262,00
30 890,80
102 371,20
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
148
1002
5201500
133 262,00
30 890,80
102 371,20
Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае
148
1002
5201501
133 262,00
30 890,80
102 371,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями
148
1002
5201501
001
133 262,00
30 890,80
102 371,20
Расходы
148
1002
5201501
001
200000
133 262,00
30 890,80
102 371,20
Оплата труда и начисления на оплату труда
148
1002
5201501
001
210000
133 262,00
30 890,80
102 371,20
Заработная плата
148
1002
5201501
001
211000
105 598,00
24 555,89
81 042,11
Начисления на оплату труда
148
1002
5201501
001
213000
27 664,00
6 334,91
21 329,09
Социальное обеспечение населения
148
1003
175 039 155,03
56 921 743,28
118 117 411,75
Резервные фонды
148
1003
0700000
1 030 000,00
1 030 000,00
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
148
1003
0700400
1 030 000,00
1 030 000,00
Прочие расходы
148
1003
0700400
013
1 030 000,00
1 030 000,00
Расходы
148
1003
0700400
013
200000
30 000,00
30 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
0700400
013
260000
30 000,00
30 000,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
0700400
013
262000
30 000,00
30 000,00
Поступление нефинансовых активов
148
1003
0700400
013
300000
1 000 000,00
1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств
148
1003
0700400
013
310000
1 000 000,00
1 000 000,00
Социальная помощь
148
1003
5050000
170 722 355,03
54 811 743,28
115 910 611,75
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О донорстве крови и ее компонентов»
148
1003
5052900
38 864 255,65
19 534 053,11
19 330 202,54
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
148
1003
5052901
38 864 255,65
19 534 053,11
19 330 202,54
Социальные выплаты
148
1003
5052901
005
38 864 255,65
19 534 053,11
19 330 202,54
Расходы
148
1003
5052901
005
200000
38 864 255,65
19 534 053,11
19 330 202,54
Приобретение услуг
148
1003
5052901
005
220000
589 252,62
288 833,51
300 419,11
Прочие услуги
148
1003
5052901
005
226000
589 252,62
288 833,51
300 419,11
Социальное обеспечение
148
1003
5052901
005
260000
38 275 003,03
19 245 219,60
19 029 783,43
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5052901
005
262000
38 275 003,03
19 245 219,60
19 029 783,43
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
148
1003
5053100
3 989 100,00
1 709 604,00
2 279 496,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
148
1003
5053110
3 698 900,00
1 700 000,00
1 998 900,00
Социальные выплаты
148
1003
5053110
005
3 698 900,00
1 700 000,00
1 998 900,00
Расходы
148
1003
5053110
005
200000
3 698 900,00
1 700 000,00
1 998 900,00
Приобретение услуг
148
1003
5053110
005
220000
244 800,00
244 800,00
Прочие услуги
148
1003
5053110
005
226000
244 800,00
244 800,00
Социальное обеспечение
148
1003
5053110
005
260000
3 454 100,00
1 700 000,00
1 754 100,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5053110
005
262000
3 454 100,00
1 700 000,00
1 754 100,00
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
148
1003
5053120
290 200,00
9 604,00
280 596,00
Социальные выплаты
148
1003
5053120
005
290 200,00
9 604,00
280 596,00
Расходы
148
1003
5053120
005
200000
290 200,00
9 604,00
280 596,00
Социальное обеспечение
148
1003
5053120
005
260000
290 200,00
9 604,00
280 596,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5053120
005
262000
290 200,00
9 604,00
280 596,00
Мероприятия в области социальной политики
148
1003
5053300
32 341 500,00
15 373 450,50
16 968 049,50
Социальные выплаты
148
1003
5053300
005
22 206 400,00
12 728 046,10
9 478 353,90
Расходы
148
1003
5053300
005
200000
22 206 400,00
12 728 046,10
9 478 353,90
Приобретение услуг
148
1003
5053300
005
220000
27 700,00
27 700,00
Услуги связи
148
1003
5053300
005
221000
17 700,00
17 700,00
Прочие услуги
148
1003
5053300
005
226000
10 000,00
10 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5053300
005
260000
22 178 700,00
12 728 046,10
9 450 653,90
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5053300
005
262000
22 178 700,00
12 728 046,10
9 450 653,90
Прочие расходы
148
1003
5053300
013
10 135 100,00
2 645 404,40
7 489 695,60
Расходы
148
1003
5053300
013
200000
10 061 950,00
2 631 904,40
7 430 045,60
Приобретение услуг
148
1003
5053300
013
220000
4 753 300,00
553 272,80
4 200 027,20
Услуги связи
148
1003
5053300
013
221000
221 500,00
175 407,00
46 093,00
Транспортные услуги
148
1003
5053300
013
222000
64 800,00
64 800,00
Арендная плата за пользование имуществом
148
1003
5053300
013
224000
226 000,00
226 000,00
Прочие услуги
148
1003
5053300
013
226000
4 241 000,00
377 865,80
3 863 134,20
Прочие расходы
148
1003
5053300
013
290000
5 308 650,00
2 078 631,60
3 230 018,40
Поступление нефинансовых активов
148
1003
5053300
013
300000
73 150,00
13 500,00
59 650,00
Увеличение стоимости материальных запасов
148
1003
5053300
013
340000
73 150,00
13 500,00
59 650,00
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
148
1003
5054400
128 258,06
26 000,00
102 258,06
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
148
1003
5054401
128 258,06
26 000,00
102 258,06
Социальные выплаты
148
1003
5054401
005
128 258,06
26 000,00
102 258,06
Расходы
148
1003
5054401
005
200000
128 258,06
26 000,00
102 258,06
Социальное обеспечение
148
1003
5054401
005
260000
128 258,06
26 000,00
102 258,06
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5054401
005
262000
128 258,06
26 000,00
102 258,06
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
148
1003
5054500
12 019 233,82
34 922,92
11 984 310,90
Социальные выплаты
148
1003
5054500
005
12 019 233,82
34 922,92
11 984 310,90
Расходы
148
1003
5054500
005
200000
12 019 233,82
34 922,92
11 984 310,90
Социальное обеспечение
148
1003
5054500
005
260000
12 019 233,82
34 922,92
11 984 310,90
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5054500
005
262000
12 019 233,82
34 922,92
11 984 310,90
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
148
1003
5054700
7 668 900,00
2 810 000,00
4 858 900,00
Социальные выплаты
148
1003
5054700
005
7 668 900,00
2 810 000,00
4 858 900,00
Расходы
148
1003
5054700
005
200000
7 668 900,00
2 810 000,00
4 858 900,00
Социальное обеспечение
148
1003
5054700
005
260000
7 668 900,00
2 810 000,00
4 858 900,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5054700
005
262000
7 668 900,00
2 810 000,00
4 858 900,00
Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года№ 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий"
148
1003
5054900
54 607,50
20 000,00
34 607,50
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам
148
1003
5054901
54 607,50
20 000,00
34 607,50
Социальные выплаты
148
1003
5054901
005
54 607,50
20 000,00
34 607,50
Расходы
148
1003
5054901
005
200000
54 607,50
20 000,00
34 607,50
Социальное обеспечение
148
1003
5054901
005
260000
54 607,50
20 000,00
34 607,50
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5054901
005
262000
54 607,50
20 000,00
34 607,50
Закон края «О защите прав ребенка»
148
1003
5057700
6 355 700,00
329 699,48
6 026 000,52
Расходы, связанные с предоставлением бесплатного проезда ребенку и сопровождающему его лицу к месту стационарного лечения и обратно либо компенсацией стоимости проезда
148
1003
5057701
5 215 000,00
214 049,90
5 000 950,10
Социальные выплаты
148
1003
5057701
005
5 215 000,00
214 049,90
5 000 950,10
Расходы
148
1003
5057701
005
200000
5 215 000,00
214 049,90
5 000 950,10
Социальное обеспечение
148
1003
5057701
005
260000
5 215 000,00
214 049,90
5 000 950,10
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5057701
005
262000
5 215 000,00
214 049,90
5 000 950,10
Расходы на компенсацию в размере 100 процентов стоимости проезда ребенка и сопровождающего его лица на междугородном транспорте один раз в год к месту санаторно-курортного лечения и обратно в пределах Российской Федерации
148
1003
5057702
1 140 700,00
115 649,58
1 025 050,42
Социальные выплаты
148
1003
5057702
005
1 140 700,00
115 649,58
1 025 050,42
Расходы
148
1003
5057702
005
200000
1 140 700,00
115 649,58
1 025 050,42
Социальное обеспечение
148
1003
5057702
005
260000
1 140 700,00
115 649,58
1 025 050,42
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5057702
005
262000
1 140 700,00
115 649,58
1 025 050,42
Закон края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»
148
1003
5057800
20 903 000,00
9 991 343,15
10 911 656,85
Расходы на единовременную компенсационную выплату при рождении одновременно двух и более детей
148
1003
5057801
17 500 000,00
9 800 000,00
7 700 000,00
Социальные выплаты
148
1003
5057801
005
17 500 000,00
9 800 000,00
7 700 000,00
Расходы
148
1003
5057801
005
200000
17 500 000,00
9 800 000,00
7 700 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5057801
005
260000
17 500 000,00
9 800 000,00
7 700 000,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5057801
005
262000
17 500 000,00
9 800 000,00
7 700 000,00
Расходы на проведение ежегодного Форума красноярской семьи
148
1003
5057802
3 228 000,00
93 343,15
3 134 656,85
Прочие расходы
148
1003
5057802
013
3 228 000,00
93 343,15
3 134 656,85
Расходы
148
1003
5057802
013
200000
2 582 400,00
93 343,15
2 489 056,85
Приобретение услуг
148
1003
5057802
013
220000
1 721 600,00
1 721 600,00
Прочие услуги
148
1003
5057802
013
226000
1 721 600,00
1 721 600,00
Прочие расходы
148
1003
5057802
013
290000
860 800,00
93 343,15
767 456,85
Поступление нефинансовых активов
148
1003
5057802
013
300000
645 600,00
645 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов
148
1003
5057802
013
340000
645 600,00
645 600,00
Расходы на доставку единовременной компенсационной выплаты при рождении одновременно двух и более детей
148
1003
5057803
175 000,00
98 000,00
77 000,00
Прочие расходы
148
1003
5057803
013
175 000,00
98 000,00
77 000,00
Расходы
148
1003
5057803
013
200000
175 000,00
98 000,00
77 000,00
Приобретение услуг
148
1003
5057803
013
220000
175 000,00
98 000,00
77 000,00
Прочие услуги
148
1003
5057803
013
226000
175 000,00
98 000,00
77 000,00
Закон края «О социальной поддержке инвалидов»
148
1003
5057900
4 055 400,00
1 608 070,12
2 447 329,88
Расходы на компенсацию проезда к месту лечения и обратно страдающим терминальной хронической почечной недостаточностью и получающим гемодиализ
148
1003
5057901
2 071 600,00
859 489,10
1 212 110,90
Социальные выплаты
148
1003
5057901
005
2 071 600,00
859 489,10
1 212 110,90
Расходы
148
1003
5057901
005
200000
2 071 600,00
859 489,10
1 212 110,90
Социальное обеспечение
148
1003
5057901
005
260000
2 071 600,00
859 489,10
1 212 110,90
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5057901
005
262000
2 071 600,00
859 489,10
1 212 110,90
Расходы на оплату услуг сурдопереводчиков
148
1003
5057902
1 776 600,00
739 986,05
1 036 613,95
Субсидии некоммерческим организациям
148
1003
5057902
019
1 776 600,00
739 986,05
1 036 613,95
Расходы
148
1003
5057902
019
200000
1 776 600,00
739 986,05
1 036 613,95
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
148
1003
5057902
019
240000
1 776 600,00
739 986,05
1 036 613,95
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
148
1003
5057902
019
242000
1 776 600,00
739 986,05
1 036 613,95
Расходы на доставку компенсации проезда к месту лечения и обратно страдающим терминальной хронической почечной недостаточностью и получающим гемодиализ
148
1003
5057903
207 200,00
8 594,97
198 605,03
Прочие расходы
148
1003
5057903
013
207 200,00
8 594,97
198 605,03
Расходы
148
1003
5057903
013
200000
207 200,00
8 594,97
198 605,03
Приобретение услуг
148
1003
5057903
013
220000
207 200,00
8 594,97
198 605,03
Прочие услуги
148
1003
5057903
013
226000
207 200,00
8 594,97
198 605,03
Закон края «О материальном обеспечении вдовы Решетнева М.Ф.»
148
1003
5058000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 3000 рублей Решетневой Людмиле Георгиевне, вдове покойного Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, академика Михаила Федоровича Решетнева
148
1003
5058001
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Социальные выплаты
148
1003
5058001
005
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Расходы
148
1003
5058001
005
200000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5058001
005
260000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5058001
005
262000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Закон края «О материальном обеспечении супруги погибшего Ярыгина И.С.»
148
1003
5058100
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 5000 рублей Ярыгиной Наталье Алексеевне, супруге погибшего Ярыгина Ивана Сергеевича
148
1003
5058101
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Социальные выплаты
148
1003
5058101
005
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Расходы
148
1003
5058101
005
200000
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5058101
005
260000
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5058101
005
262000
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Закон края «О материальном обеспечении Плисова В.В.»
148
1003
5058200
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 3000 рублей Плисову Виктору Васильевичу, бывшему председателю исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов
148
1003
5058201
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Социальные выплаты
148
1003
5058201
005
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Расходы
148
1003
5058201
005
200000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5058201
005
260000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
148
1003
5058201
005
263000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Закон края «О ежемесячном пособии Гудовской В.Н.»
148
1003
5058400
24 000,00
12 000,00
12 000,00
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 2000 рублей Гудовской Вере Николаевне, художественному руководителю хореографического детского танцевального ансамбля «Орленок», заслуженному работнику культуры Российской Федерации
148
1003
5058401
24 000,00
12 000,00
12 000,00
Социальные выплаты
148
1003
5058401
005
24 000,00
12 000,00
12 000,00
Расходы
148
1003
5058401
005
200000
24 000,00
12 000,00
12 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5058401
005
260000
24 000,00
12 000,00
12 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
148
1003
5058401
005
263000
24 000,00
12 000,00
12 000,00
Закон края «О материальном обеспечении вдовыШпиллера И.В.»
148
1003
5058600
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 3000 рублей Загайновой Любови Федоровне, вдове главного дирижера, художественного руководителя Красноярского академического симфонического оркестра, народного артиста России Шпиллера Ивана Всеволодовича
148
1003
5058601
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Социальные выплаты
148
1003
5058601
005
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Расходы
148
1003
5058601
005
200000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5058601
005
260000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5058601
005
262000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Закон края «О материальном обеспечении вдовыПоздеева А.Г.»
148
1003
5058700
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 3000 рублей Поздеевой Валентине Михайловне, вдове члена Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Поздеева Андрея Геннадьевича
148
1003
5058701
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Социальные выплаты
148
1003
5058701
005
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Расходы
148
1003
5058701
005
200000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5058701
005
260000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5058701
005
262000
36 000,00
18 000,00
18 000,00
Закон края «О материальном обеспечении профессора Красноярской государственной академии музыки и театра Иофель Е.К.»
148
1003
5058800
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 5000 рублей Иофель Екатерине Константиновне, профессору кафедры сольного пения и оперной подготовки Красноярской государственной академии музыки и театра, заслуженному деятелю искусств России, за особые заслуги перед краем
148
1003
5058801
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Социальные выплаты
148
1003
5058801
005
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Расходы
148
1003
5058801
005
200000
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5058801
005
260000
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
148
1003
5058801
005
263000
60 000,00
30 000,00
30 000,00
Закон края «О ежемесячном материальном обеспечении родственников погибших и лиц, пострадавших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края»
148
1003
5058900
624 000,00
308 000,00
316 000,00
Ежемесячное пожизненное материальное обеспечение в размере 4 000 рублей родителям и супругам лиц, погибших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края, после достижения пенсионного возраста, а также в случае наступления инвалидности
148
1003
5058901
432 000,00
216 000,00
216 000,00
Социальные выплаты
148
1003
5058901
005
432 000,00
216 000,00
216 000,00
Расходы
148
1003
5058901
005
200000
432 000,00
216 000,00
216 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5058901
005
260000
432 000,00
216 000,00
216 000,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5058901
005
262000
432 000,00
216 000,00
216 000,00
Ежемесячное материальное обеспечение в размере 4 000 рублей детям погибших до достижения возраста 18 лет, а в случае обучения по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов - до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет
148
1003
5058902
96 000,00
48 000,00
48 000,00
Социальные выплаты
148
1003
5058902
005
96 000,00
48 000,00
48 000,00
Расходы
148
1003
5058902
005
200000
96 000,00
48 000,00
48 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5058902
005
260000
96 000,00
48 000,00
48 000,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5058902
005
262000
96 000,00
48 000,00
48 000,00
Ежемесячное материальное обеспечение в размере 2 000 рублей лицам, признанным инвалидами вследствие авиакатастрофы 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края
148
1003
5058903
96 000,00
44 000,00
52 000,00
Социальные выплаты
148
1003
5058903
005
96 000,00
44 000,00
52 000,00
Расходы
148
1003
5058903
005
200000
96 000,00
44 000,00
52 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5058903
005
260000
96 000,00
44 000,00
52 000,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5058903
005
262000
96 000,00
44 000,00
52 000,00
Закон края «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Красноярского края»
148
1003
5059000
430 400,00
430 400,00
Выплата компенсации расходов адвокату за оказание бесплатной юридической помощи
148
1003
5059001
430 400,00
430 400,00
Прочие расходы
148
1003
5059001
013
430 400,00
430 400,00
Расходы
148
1003
5059001
013
200000
430 400,00
430 400,00
Прочие расходы
148
1003
5059001
013
290000
430 400,00
430 400,00
Закон края «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»
148
1003
5059100
43 000 000,00
2 922 600,00
40 077 400,00
Расходы на выплату социального пособия на погребение
148
1003
5059101
13 787 800,00
2 922 600,00
10 865 200,00
Социальные выплаты
148
1003
5059101
005
13 787 800,00
2 922 600,00
10 865 200,00
Расходы
148
1003
5059101
005
200000
13 787 800,00
2 922 600,00
10 865 200,00
Социальное обеспечение
148
1003
5059101
005
260000
13 787 800,00
2 922 600,00
10 865 200,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5059101
005
262000
13 787 800,00
2 922 600,00
10 865 200,00
Расходы на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению
148
1003
5059102
28 968 200,00
28 968 200,00
Социальные выплаты
148
1003
5059102
005
28 968 200,00
28 968 200,00
Расходы
148
1003
5059102
005
200000
28 968 200,00
28 968 200,00
Социальное обеспечение
148
1003
5059102
005
260000
28 968 200,00
28 968 200,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5059102
005
262000
28 968 200,00
28 968 200,00
Расходы на доставку социального пособия на погребение
148
1003
5059103
244 000,00
244 000,00
Прочие расходы
148
1003
5059103
013
244 000,00
244 000,00
Расходы
148
1003
5059103
013
200000
244 000,00
244 000,00
Приобретение услуг
148
1003
5059103
013
220000
244 000,00
244 000,00
Прочие услуги
148
1003
5059103
013
226000
244 000,00
244 000,00
Региональные целевые программы
148
1003
5220000
3 286 800,00
1 080 000,00
2 206 800,00
Краевая целевая программа «Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации» на 2008-2010 годы
148
1003
5221700
2 215 000,00
1 080 000,00
1 135 000,00
Расходы на оказание единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
148
1003
5221701
2 215 000,00
1 080 000,00
1 135 000,00
Выполнение функций государственными органами
148
1003
5221701
012
2 215 000,00
1 080 000,00
1 135 000,00
Расходы
148
1003
5221701
012
200000
2 215 000,00
1 080 000,00
1 135 000,00
Социальное обеспечение
148
1003
5221701
012
260000
2 215 000,00
1 080 000,00
1 135 000,00
Пособия по социальной помощи населению
148
1003
5221701
012
262000
2 215 000,00
1 080 000,00
1 135 000,00
Краевая целевая программа «Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
148
1003
5223600
1 071 800,00
1 071 800,00
Приобретение новогодних подарков детям из семей, в которых оба родителя инвалиды, или неполных семей, в которых родитель инвалид
148
1003
5223608
1 071 800,00
1 071 800,00
Выполнение функций государственными органами
148
1003
5223608
012
1 071 800,00
1 071 800,00
Расходы
148
1003
5223608
012
200000
1 071 800,00
1 071 800,00
Прочие расходы
148
1003
5223608
012
290000
1 071 800,00
1 071 800,00
Охрана семьи и детства
148
1004
2 780 336,01
798 811,06
1 981 524,95
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству
148
1004
5110000
2 780 336,01
798 811,06
1 981 524,95
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
148
1004
5110200
2 330 036,01
353 985,91
1 976 050,10
Прочие расходы
148
1004
5110200
013
2 330 036,01
353 985,91
1 976 050,10
Расходы
148
1004
5110200
013
200000
2 287 836,01
350 535,95
1 937 300,06
Оплата труда и начисления на оплату труда
148
1004
5110200
013
210000
144 200,00
16 861,20
127 338,80
Прочие выплаты
148
1004
5110200
013
212000
144 200,00
16 861,20
127 338,80
Приобретение услуг
148
1004
5110200
013
220000
2 143 636,01
333 674,75
1 809 961,26
Транспортные услуги
148
1004
5110200
013
222000
1 994 336,01
316 710,27
1 677 625,74
Прочие услуги
148
1004
5110200
013
226000
149 300,00
16 964,48
132 335,52
Поступление нефинансовых активов
148
1004
5110200
013
300000
42 200,00
3 449,96
38 750,04
Увеличение стоимости материальных запасов
148
1004
5110200
013
340000
42 200,00
3 449,96
38 750,04
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
148
1004
5110300
450 300,00
444 825,15
5 474,85
Расходы на приобретение путевок в оздоровительные лагеря для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
148
1004
5110301
450 300,00
444 825,15
5 474,85
Прочие расходы
148
1004
5110301
013
450 300,00
444 825,15
5 474,85
Расходы
148
1004
5110301
013
200000
450 300,00
444 825,15
5 474,85
Социальное обеспечение
148
1004
5110301
013
260000
450 300,00
444 825,15
5 474,85
Пособия по социальной помощи населению
148
1004
5110301
013
262000
450 300,00
444 825,15
5 474,85
Другие вопросы в области социальной политики
148
1006
166 726 690,00
90 883 115,73
75 843 574,27
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
148
1006
0020000
84 721 500,00
36 838 114,97
47 883 385,03
Центральный аппарат
148
1006
0020400
84 721 500,00
36 838 114,97
47 883 385,03
Центральный аппарат иных органов
148
1006
0020460
84 721 500,00
36 838 114,97
47 883 385,03
Выполнение функций государственными органами
148
1006
0020460
012
84 721 500,00
36 838 114,97
47 883 385,03
Расходы
148
1006
0020460
012
200000
81 707 800,00
35 741 560,15
45 966 239,85
Оплата труда и начисления на оплату труда
148
1006
0020460
012
210000
72 398 900,00
32 880 175,74
39 518 724,26
Заработная плата
148
1006
0020460
012
211000
57 271 000,00
26 897 907,25
30 373 092,75
Прочие выплаты
148
1006
0020460
012
212000
122 900,00
42 750,00
80 150,00
Начисления на оплату труда
148
1006
0020460
012
213000
15 005 000,00
5 939 518,49
9 065 481,51
Приобретение услуг
148
1006
0020460
012
220000
8 994 300,00
2 703 175,07
6 291 124,93
Услуги связи
148
1006
0020460
012
221000
1 596 200,00
558 069,39
1 038 130,61
Транспортные услуги
148
1006
0020460
012
222000
581 600,00
148 072,12
433 527,88
Коммунальные услуги
148
1006
0020460
012
223000
1 241 100,00
371 022,49
870 077,51
Арендная плата за пользование имуществом
148
1006
0020460
012
224000
53 800,00
28 000,00
25 800,00
Услуги по содержанию имущества
148
1006
0020460
012
225000
2 854 200,00
824 436,11
2 029 763,89
Прочие услуги
148
1006
0020460
012
226000
2 667 400,00
773 574,96
1 893 825,04
Прочие расходы
148
1006
0020460
012
290000
314 600,00
158 209,34
156 390,66
Поступление нефинансовых активов
148
1006
0020460
012
300000
3 013 700,00
1 096 554,82
1 917 145,18
Увеличение стоимости основных средств
148
1006
0020460
012
310000
1 590 000,00
631 007,30
958 992,70
Увеличение стоимости материальных запасов
148
1006
0020460
012
340000
1 423 700,00
465 547,52
958 152,48
Реализация государственных функций в области социальной политики
148
1006
5140000
56 326 400,00
45 015 852,10
11 310 547,90
Мероприятия в области социальной политики
148
1006
5140100
55 749 100,00
44 775 900,00
10 973 200,00
Предоставление субсидии автономному учреждению «Тесь» на оплату оказанных услуг согласно государственному заданию
148
1006
5140101
55 749 100,00
44 775 900,00
10 973 200,00
Субсидии некоммерческим организациям
148
1006
5140101
019
55 749 100,00
44 775 900,00
10 973 200,00
Расходы
148
1006
5140101
019
200000
55 749 100,00
44 775 900,00
10 973 200,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
148
1006
5140101
019
240000
55 749 100,00
44 775 900,00
10 973 200,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
148
1006
5140101
019
242000
55 749 100,00
44 775 900,00
10 973 200,00
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
148
1006
5140500
577 300,00
239 952,10
337 347,90
Поддержка Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль»
148
1006
5140501
577 300,00
239 952,10
337 347,90
Субсидии некоммерческим организациям
148
1006
5140501
019
577 300,00
239 952,10
337 347,90
Расходы
148
1006
5140501
019
200000
577 300,00
239 952,10
337 347,90
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
148
1006
5140501
019
240000
577 300,00
239 952,10
337 347,90
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
148
1006
5140501
019
242000
577 300,00
239 952,10
337 347,90
Региональные целевые программы
148
1006
5220000
22 380 000,00
5 733 948,66
16 646 051,34
Краевая целевая программа «Улучшение условий проживания граждан в учреждениях социального обслуживания» на 2008 - 2010 годы
148
1006
5225000
22 380 000,00
5 733 948,66
16 646 051,34
Расходы на проведение капитального ремонта в краевых государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
148
1006
5225001
13 360 000,00
223 602,66
13 136 397,34
Выполнение функций государственными органами
148
1006
5225001
012
13 360 000,00
223 602,66
13 136 397,34
Расходы
148
1006
5225001
012
200000
13 360 000,00
223 602,66
13 136 397,34
Приобретение услуг
148
1006
5225001
012
220000
13 360 000,00
223 602,66
13 136 397,34
Услуги по содержанию имущества
148
1006
5225001
012
225000
13 360 000,00
223 602,66
13 136 397,34
Расходы на приобретение технологического оборудования, инвентаря, мебели, предметов длительного пользования для краевых государственных стационарных учреждений социального обслуживания
148
1006
5225002
1 802 000,00
55 000,00
1 747 000,00
Выполнение функций государственными органами
148
1006
5225002
012
1 802 000,00
55 000,00
1 747 000,00
Поступление нефинансовых активов
148
1006
5225002
012
300000
1 802 000,00
55 000,00
1 747 000,00
Увеличение стоимости основных средств
148
1006
5225002
012
310000
1 802 000,00
55 000,00
1 747 000,00
Расходы на централизованные закупки автотранспорта для муниципальных учреждений социального обслуживания
148
1006
5225003
5 600 000,00
5 369 000,00
231 000,00
Выполнение функций государственными органами
148
1006
5225003
012
5 600 000,00
5 369 000,00
231 000,00
Поступление нефинансовых активов
148
1006
5225003
012
300000
5 600 000,00
5 369 000,00
231 000,00
Увеличение стоимости основных средств
148
1006
5225003
012
310000
5 600 000,00
5 369 000,00
231 000,00
Расходы на установку охранно-пожарной сигнализации (приобретение приборов и материалов, монтаж, наладочные работы, разработка проектно-сметной документации) в краевых государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
148
1006
5225004
1 618 000,00
86 346,00
1 531 654,00
Выполнение функций государственными органами
148
1006
5225004
012
1 618 000,00
86 346,00
1 531 654,00
Расходы
148
1006
5225004
012
200000
1 618 000,00
86 346,00
1 531 654,00
Приобретение услуг
148
1006
5225004
012
220000
1 618 000,00
86 346,00
1 531 654,00
Прочие услуги
148
1006
5225004
012
226000
1 618 000,00
86 346,00
1 531 654,00
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
148
1006
5300000
3 298 790,00
3 295 200,00
3 590,00
Прочие расходы
148
1006
5300000
013
3 298 790,00
3 295 200,00
3 590,00
Поступление нефинансовых активов
148
1006
5300000
013
300000
3 298 790,00
3 295 200,00
3 590,00
Увеличение стоимости основных средств
148
1006
5300000
013
310000
3 298 790,00
3 295 200,00
3 590,00
Межбюджетные трансферты
148
1100
18 549 458 436,60
8 192 669 298,30
10 356 789 138,30
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
148
1102
70 216 000,00
14 402 794,80
55 813 205,20
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
148
1102
4320000
10 730 000,00
10 730 000,00
Оздоровление детей
148
1102
4320200
10 730 000,00
10 730 000,00
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета
148
1102
4320201
10 730 000,00
10 730 000,00
Фонд софинансирования
148
1102
4320201
010
10 730 000,00
10 730 000,00
Расходы
148
1102
4320201
010
200000
10 730 000,00
10 730 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1102
4320201
010
250000
10 730 000,00
10 730 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1102
4320201
010
251000
10 730 000,00
10 730 000,00
Региональные целевые программы
148
1102
5220000
55 752 000,00
55 752 000,00
Краевая целевая программа «Улучшение условий проживания граждан в учреждениях социального обслуживания» на 2008 - 2010 годы
148
1102
5225000
55 752 000,00
55 752 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений социального обслуживания
148
1102
5225005
48 172 000,00
48 172 000,00
Фонд софинансирования
148
1102
5225005
010
48 172 000,00
48 172 000,00
Расходы
148
1102
5225005
010
200000
48 172 000,00
48 172 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1102
5225005
010
250000
48 172 000,00
48 172 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1102
5225005
010
251000
48 172 000,00
48 172 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на установку охранно-пожарной сигнализации (приобретения приборов и материалов, монтаж, наладочные работы, разработка проектно-сметной документации и др.) в муниципальных учреждениях социального обслуживания
148
1102
5225006
7 580 000,00
7 580 000,00
Фонд софинансирования
148
1102
5225006
010
7 580 000,00
7 580 000,00
Расходы
148
1102
5225006
010
200000
7 580 000,00
7 580 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1102
5225006
010
250000
7 580 000,00
7 580 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1102
5225006
010
251000
7 580 000,00
7 580 000,00
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
148
1102
5300000
3 734 000,00
3 672 794,80
61 205,20
Иные субсидии
148
1102
5300000
018
3 734 000,00
3 672 794,80
61 205,20
Расходы
148
1102
5300000
018
200000
3 734 000,00
3 672 794,80
61 205,20
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1102
5300000
018
250000
3 734 000,00
3 672 794,80
61 205,20
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1102
5300000
018
251000
3 734 000,00
3 672 794,80
61 205,20
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
148
1103
13 329 654 303,60
5 543 126 520,50
7 786 527 783,10
Социальная помощь
148
1103
5050000
10 639 955 203,60
4 284 346 531,31
6 355 608 672,29
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
148
1103
5053400
104 683 900,00
56 843 900,00
47 840 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5053400
009
104 683 900,00
56 843 900,00
47 840 000,00
Расходы
148
1103
5053400
009
200000
104 683 900,00
56 843 900,00
47 840 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5053400
009
250000
104 683 900,00
56 843 900,00
47 840 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5053400
009
251000
104 683 900,00
56 843 900,00
47 840 000,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
148
1103
5054600
2 690 889 603,60
659 861 197,00
2 031 028 406,60
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5054600
009
2 690 889 603,60
659 861 197,00
2 031 028 406,60
Расходы
148
1103
5054600
009
200000
2 690 889 603,60
659 861 197,00
2 031 028 406,60
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5054600
009
250000
2 690 889 603,60
659 861 197,00
2 031 028 406,60
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5054600
009
251000
2 690 889 603,60
659 861 197,00
2 031 028 406,60
Закон края «О ежемесячном пособии на ребенка»
148
1103
5055300
728 695 600,00
318 189 500,00
410 506 100,00
Ежемесячное пособие на ребенка
148
1103
5055301
715 992 200,00
315 031 400,00
400 960 800,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5055301
009
715 992 200,00
315 031 400,00
400 960 800,00
Расходы
148
1103
5055301
009
200000
715 992 200,00
315 031 400,00
400 960 800,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5055301
009
250000
715 992 200,00
315 031 400,00
400 960 800,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5055301
009
251000
715 992 200,00
315 031 400,00
400 960 800,00
Расходы на доставку ежемесячного пособия на ребенка
148
1103
5055302
12 703 400,00
3 158 100,00
9 545 300,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5055302
009
12 703 400,00
3 158 100,00
9 545 300,00
Расходы
148
1103
5055302
009
200000
12 703 400,00
3 158 100,00
9 545 300,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5055302
009
250000
12 703 400,00
3 158 100,00
9 545 300,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5055302
009
251000
12 703 400,00
3 158 100,00
9 545 300,00
Закон края «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»
148
1103
5056000
34 630 200,00
14 099 173,00
20 531 027,00
Ежемесячная денежная выплата в размере 100 рублей на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), проезд на водном транспорте пригородного сообщения и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных маршрутов (внутрирайонных)
148
1103
5056001
20 743 200,00
10 015 600,00
10 727 600,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056001
009
20 743 200,00
10 015 600,00
10 727 600,00
Расходы
148
1103
5056001
009
200000
20 743 200,00
10 015 600,00
10 727 600,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056001
009
250000
20 743 200,00
10 015 600,00
10 727 600,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056001
009
251000
20 743 200,00
10 015 600,00
10 727 600,00
Денежная компенсация в размере 100 процентов стоимости установки квартирного телефона или единовременная денежная компенсация стоимости приобретения и подключения сотового телефона
148
1103
5056002
3 779 700,00
996 901,00
2 782 799,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056002
009
3 779 700,00
996 901,00
2 782 799,00
Расходы
148
1103
5056002
009
200000
3 779 700,00
996 901,00
2 782 799,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056002
009
250000
3 779 700,00
996 901,00
2 782 799,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056002
009
251000
3 779 700,00
996 901,00
2 782 799,00
Денежная компенсация в размере 100 процентов стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации один раз в год по имеющемуся прямому сообщению (до пункта следования и обратно) на железнодорожном транспорте (кроме проезда в вагонах повышенной комфортности), а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - в размере 50 процентов стоимости проезда на междугородном водном, автомобильном и воздушном транспорте
148
1103
5056003
9 739 300,00
2 936 702,00
6 802 598,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056003
009
9 739 300,00
2 936 702,00
6 802 598,00
Расходы
148
1103
5056003
009
200000
9 739 300,00
2 936 702,00
6 802 598,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056003
009
250000
9 739 300,00
2 936 702,00
6 802 598,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056003
009
251000
9 739 300,00
2 936 702,00
6 802 598,00
Расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты на проезд реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
148
1103
5056004
368 000,00
149 970,00
218 030,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056004
009
368 000,00
149 970,00
218 030,00
Расходы
148
1103
5056004
009
200000
368 000,00
149 970,00
218 030,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056004
009
250000
368 000,00
149 970,00
218 030,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056004
009
251000
368 000,00
149 970,00
218 030,00
Закон края «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по предоставлению гражданам бесплатной юридической помощи»
148
1103
5056200
500 500,00
83 500,00
417 000,00
Субвенция на реализацию полномочий по предоставлению гражданам бесплатной юридической помощи
148
1103
5056201
500 500,00
83 500,00
417 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056201
009
500 500,00
83 500,00
417 000,00
Расходы
148
1103
5056201
009
200000
500 500,00
83 500,00
417 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056201
009
250000
500 500,00
83 500,00
417 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056201
009
251000
500 500,00
83 500,00
417 000,00
Закон края «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»
148
1103
5056500
6 116 633 800,00
2 749 315 101,60
3 367 318 698,40
Субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда края, родителям погибших военнослужащих, лицам, работающим и проживающим в сельской местности, участникам, инвалидам ВОВ и лицам, приравненным к ним, супругу (супруге), детям погибших (умерших, без вести пропавших) военнослужащих, ветеранов БД, инвалидов БД, супругу (супруге) погибших (без вести пропавших) военнослужащих, умерших участников, инвалидов ВОВ и лиц, приравненных к ним, родителям погибших (умерших) военнослужащих
148
1103
5056501
2 308 475 300,00
1 152 856 890,00
1 155 618 410,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056501
009
2 308 475 300,00
1 152 856 890,00
1 155 618 410,00
Расходы
148
1103
5056501
009
200000
2 308 475 300,00
1 152 856 890,00
1 155 618 410,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056501
009
250000
2 308 475 300,00
1 152 856 890,00
1 155 618 410,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056501
009
251000
2 308 475 300,00
1 152 856 890,00
1 155 618 410,00
Расходы на доставку субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
148
1103
5056502
41 086 500,00
16 728 722,00
24 357 778,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056502
009
41 086 500,00
16 728 722,00
24 357 778,00
Расходы
148
1103
5056502
009
200000
41 086 500,00
16 728 722,00
24 357 778,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056502
009
250000
41 086 500,00
16 728 722,00
24 357 778,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056502
009
251000
41 086 500,00
16 728 722,00
24 357 778,00
Субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
148
1103
5056504
3 701 554 600,00
1 561 239 581,60
2 140 315 018,40
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056504
009
3 701 554 600,00
1 561 239 581,60
2 140 315 018,40
Расходы
148
1103
5056504
009
200000
3 701 554 600,00
1 561 239 581,60
2 140 315 018,40
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056504
009
250000
3 701 554 600,00
1 561 239 581,60
2 140 315 018,40
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056504
009
251000
3 701 554 600,00
1 561 239 581,60
2 140 315 018,40
Расходы на доставку субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
148
1103
5056505
65 517 400,00
18 489 908,00
47 027 492,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056505
009
65 517 400,00
18 489 908,00
47 027 492,00
Расходы
148
1103
5056505
009
200000
65 517 400,00
18 489 908,00
47 027 492,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056505
009
250000
65 517 400,00
18 489 908,00
47 027 492,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056505
009
251000
65 517 400,00
18 489 908,00
47 027 492,00
Закон края «О мерах социальной поддержки ветеранов»
148
1103
5056600
815 151 900,00
437 012 805,71
378 139 094,29
Расходы на возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда один раз в год (туда и обратно) в пределах территории Красноярского края на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов (внутрикраевых или при их отсутствии - межкраевых, межобластных, межреспубликанских)
148
1103
5056601
14 805 200,00
4 060 400,00
10 744 800,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056601
009
14 805 200,00
4 060 400,00
10 744 800,00
Расходы
148
1103
5056601
009
200000
14 805 200,00
4 060 400,00
10 744 800,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056601
009
250000
14 805 200,00
4 060 400,00
10 744 800,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056601
009
251000
14 805 200,00
4 060 400,00
10 744 800,00
Ежемесячная денежная выплата в размере 100 рублей на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных маршрутов (внутрирайонных), на водном транспорте пригородного сообщения
148
1103
5056602
244 759 900,00
120 589 295,00
124 170 605,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056602
009
244 759 900,00
120 589 295,00
124 170 605,00
Расходы
148
1103
5056602
009
200000
244 759 900,00
120 589 295,00
124 170 605,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056602
009
250000
244 759 900,00
120 589 295,00
124 170 605,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056602
009
251000
244 759 900,00
120 589 295,00
124 170 605,00
Члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
148
1103
5056602
090
Расходы
148
1103
5056602
090
200000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056602
090
250000
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056602
090
251000
Денежная компенсация в размере 100 процентов стоимости проезда один раз в два года (туда и обратно) в пределах территории Красноярского края на железнодорожном (кроме проезда в вагонах повышенной комфортности), воздушном, водном или автомобильном транспорте междугородных маршрутов (внутрикраевых, а при их отсутствии - межкраевых, межобластных, межреспубликанских) либо денежная компенсация в размере 50 процентов стоимости проезда один раз в год (туда и обратно) на указанных видах транспорта
148
1103
5056603
34 700,00
5 050,00
29 650,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056603
009
34 700,00
5 050,00
29 650,00
Расходы
148
1103
5056603
009
200000
34 700,00
5 050,00
29 650,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056603
009
250000
34 700,00
5 050,00
29 650,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056603
009
251000
34 700,00
5 050,00
29 650,00
Ежемесячная денежная компенсация за пользование услугами местной телефонной связи в размере тарифа за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа
148
1103
5056604
222 134 500,00
105 244 910,00
116 889 590,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056604
009
222 134 500,00
105 244 910,00
116 889 590,00
Расходы
148
1103
5056604
009
200000
222 134 500,00
105 244 910,00
116 889 590,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056604
009
250000
222 134 500,00
105 244 910,00
116 889 590,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056604
009
251000
222 134 500,00
105 244 910,00
116 889 590,00
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов стоимости абонентской платы за радио
148
1103
5056605
7 264 700,00
3 340 900,00
3 923 800,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056605
009
7 264 700,00
3 340 900,00
3 923 800,00
Расходы
148
1103
5056605
009
200000
7 264 700,00
3 340 900,00
3 923 800,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056605
009
250000
7 264 700,00
3 340 900,00
3 923 800,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056605
009
251000
7 264 700,00
3 340 900,00
3 923 800,00
Расходы на доставку ежемесячных денежных выплат на проезд, компенсаций в размере тарифа за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии, компенсаций в размере 50 процентов стоимости абонентской платы за радио, ежемесячных денежных выплат в размере 100 рублей лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, ветеранам труда края, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, ветеранам труда края и пенсионерам, указанным в пунктах «д», «е» статьи 1 Закона края «О мерах социальной поддержки ветеранов»
148
1103
5056606
13 798 800,00
6 667 280,71
7 131 519,29
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056606
009
13 798 800,00
6 667 280,71
7 131 519,29
Расходы
148
1103
5056606
009
200000
13 798 800,00
6 667 280,71
7 131 519,29
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056606
009
250000
13 798 800,00
6 667 280,71
7 131 519,29
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056606
009
251000
13 798 800,00
6 667 280,71
7 131 519,29
Расходы на возмещение расходов в размере 50 процентов стоимости пользования коллективной телевизионной антенной
148
1103
5056607
3 092 300,00
1 196 000,00
1 896 300,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056607
009
3 092 300,00
1 196 000,00
1 896 300,00
Расходы
148
1103
5056607
009
200000
3 092 300,00
1 196 000,00
1 896 300,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056607
009
250000
3 092 300,00
1 196 000,00
1 896 300,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056607
009
251000
3 092 300,00
1 196 000,00
1 896 300,00
Субвенция на ежемесячную денежную выплату в размере 100 рублей ветеранам труда края и пенсионерам, указанным в пунктах "д", ''е" статьи 1 Закона края "О мерах социальной поддержки ветеранов"
148
1103
5056608
309 261 800,00
195 908 970,00
113 352 830,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056608
009
309 261 800,00
195 908 970,00
113 352 830,00
Расходы
148
1103
5056608
009
200000
309 261 800,00
195 908 970,00
113 352 830,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056608
009
250000
309 261 800,00
195 908 970,00
113 352 830,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056608
009
251000
309 261 800,00
195 908 970,00
113 352 830,00
Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы»
148
1103
5056700
28 098 900,00
8 110 847,00
19 988 053,00
Ежемесячная денежная выплата
148
1103
5056701
27 609 400,00
7 989 000,00
19 620 400,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056701
009
27 609 400,00
7 989 000,00
19 620 400,00
Расходы
148
1103
5056701
009
200000
27 609 400,00
7 989 000,00
19 620 400,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056701
009
250000
27 609 400,00
7 989 000,00
19 620 400,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056701
009
251000
27 609 400,00
7 989 000,00
19 620 400,00
Расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы
148
1103
5056702
489 500,00
121 847,00
367 653,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5056702
009
489 500,00
121 847,00
367 653,00
Расходы
148
1103
5056702
009
200000
489 500,00
121 847,00
367 653,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5056702
009
250000
489 500,00
121 847,00
367 653,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5056702
009
251000
489 500,00
121 847,00
367 653,00
Закон края «О защите прав ребенка»
148
1103
5057700
8 291 300,00
2 578 700,00
5 712 600,00
Субвенции на оплату стоимости проезда детей из малоимущих семей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей к месту отдыха и обратно в соответствии с Законом края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке населения в соответствии с Законом края «О защите прав ребенка»
148
1103
5057703
1 393 500,00
1 153 300,00
240 200,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5057703
009
1 393 500,00
1 153 300,00
240 200,00
Расходы
148
1103
5057703
009
200000
1 393 500,00
1 153 300,00
240 200,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5057703
009
250000
1 393 500,00
1 153 300,00
240 200,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5057703
009
251000
1 393 500,00
1 153 300,00
240 200,00
Субвенции на доплату к пенсии по случаю потери кормильца детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке населения в соответствии с Законом края «О защите прав ребенка»
148
1103
5057704
6 897 800,00
1 425 400,00
5 472 400,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5057704
009
6 897 800,00
1 425 400,00
5 472 400,00
Расходы
148
1103
5057704
009
200000
6 897 800,00
1 425 400,00
5 472 400,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5057704
009
250000
6 897 800,00
1 425 400,00
5 472 400,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5057704
009
251000
6 897 800,00
1 425 400,00
5 472 400,00
Закон края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»
148
1103
5057800
90 587 200,00
30 733 872,00
59 853 328,00
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае» в части финансирования расходов на ежемесячную денежную выплату на проезд детей школьного возраста
148
1103
5057804
22 722 700,00
10 539 810,00
12 182 890,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5057804
009
22 722 700,00
10 539 810,00
12 182 890,00
Расходы
148
1103
5057804
009
200000
22 722 700,00
10 539 810,00
12 182 890,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5057804
009
250000
22 722 700,00
10 539 810,00
12 182 890,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5057804
009
251000
22 722 700,00
10 539 810,00
12 182 890,00
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае» в части финансирования расходов на выплату ежегодного пособия на ребенка школьного возраста
148
1103
5057805
35 984 600,00
5 812 200,00
30 172 400,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5057805
009
35 984 600,00
5 812 200,00
30 172 400,00
Расходы
148
1103
5057805
009
200000
35 984 600,00
5 812 200,00
30 172 400,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5057805
009
250000
35 984 600,00
5 812 200,00
30 172 400,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5057805
009
251000
35 984 600,00
5 812 200,00
30 172 400,00
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае» в части финансирования расходов на ежемесячную денежную выплату семьям с детьми, в которых родители инвалиды
148
1103
5057806
30 304 300,00
13 896 310,00
16 407 990,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5057806
009
30 304 300,00
13 896 310,00
16 407 990,00
Расходы
148
1103
5057806
009
200000
30 304 300,00
13 896 310,00
16 407 990,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5057806
009
250000
30 304 300,00
13 896 310,00
16 407 990,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5057806
009
251000
30 304 300,00
13 896 310,00
16 407 990,00
Расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты на проезд детей школьного возраста, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды
148
1103
5057807
1 575 600,00
485 552,00
1 090 048,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5057807
009
1 575 600,00
485 552,00
1 090 048,00
Расходы
148
1103
5057807
009
200000
1 575 600,00
485 552,00
1 090 048,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5057807
009
250000
1 575 600,00
485 552,00
1 090 048,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5057807
009
251000
1 575 600,00
485 552,00
1 090 048,00
Закон края «О социальной поддержке инвалидов»
148
1103
5057900
21 792 300,00
7 517 935,00
14 274 365,00
Расходы на возмещение стоимости затрат краевым государственным и муниципальным дошкольным образовательным учреждениям за содержание детей-инвалидов, создание специальных условий инвалидам учреждениями начального и среднего профессионального образования
148
1103
5057904
7 470 200,00
1 908 138,00
5 562 062,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5057904
009
7 470 200,00
1 908 138,00
5 562 062,00
Расходы
148
1103
5057904
009
200000
7 470 200,00
1 908 138,00
5 562 062,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5057904
009
250000
7 470 200,00
1 908 138,00
5 562 062,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5057904
009
251000
7 470 200,00
1 908 138,00
5 562 062,00
Компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому, и стоимости затрат на обучение и воспитание ребенка-инвалида в дошкольном или общеобразовательном учреждении
148
1103
5057905
13 883 300,00
5 517 901,00
8 365 399,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5057905
009
13 883 300,00
5 517 901,00
8 365 399,00
Расходы
148
1103
5057905
009
200000
13 883 300,00
5 517 901,00
8 365 399,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5057905
009
250000
13 883 300,00
5 517 901,00
8 365 399,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5057905
009
251000
13 883 300,00
5 517 901,00
8 365 399,00
Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или законным представителям детей-инвалидов
148
1103
5057906
299 200,00
48 700,00
250 500,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5057906
009
299 200,00
48 700,00
250 500,00
Расходы
148
1103
5057906
009
200000
299 200,00
48 700,00
250 500,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5057906
009
250000
299 200,00
48 700,00
250 500,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5057906
009
251000
299 200,00
48 700,00
250 500,00
Расходы на доставку компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов
148
1103
5057907
139 600,00
43 196,00
96 404,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5057907
009
139 600,00
43 196,00
96 404,00
Расходы
148
1103
5057907
009
200000
139 600,00
43 196,00
96 404,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5057907
009
250000
139 600,00
43 196,00
96 404,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5057907
009
251000
139 600,00
43 196,00
96 404,00
Межбюджетные трансферты
148
1103
5210000
2 145 159 800,00
1 036 716 880,19
1 108 442 919,81
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
148
1103
5210200
2 145 159 800,00
1 036 716 880,19
1 108 442 919,81
Субвенции на выполнение функций органов социальной защиты населения
148
1103
5210202
934 161 000,00
449 775 395,00
484 385 605,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5210202
009
884 256 100,00
424 618 595,00
459 637 505,00
Расходы
148
1103
5210202
009
200000
884 256 100,00
424 618 595,00
459 637 505,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5210202
009
250000
884 256 100,00
424 618 595,00
459 637 505,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5210202
009
251000
884 256 100,00
424 618 595,00
459 637 505,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
5210202
478
34 395 200,00
18 839 700,00
15 555 500,00
Расходы
148
1103
5210202
478
200000
34 395 200,00
18 839 700,00
15 555 500,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5210202
478
250000
34 395 200,00
18 839 700,00
15 555 500,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5210202
478
251000
34 395 200,00
18 839 700,00
15 555 500,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
5210202
479
15 509 700,00
6 317 100,00
9 192 600,00
Расходы
148
1103
5210202
479
200000
15 509 700,00
6 317 100,00
9 192 600,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5210202
479
250000
15 509 700,00
6 317 100,00
9 192 600,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5210202
479
251000
15 509 700,00
6 317 100,00
9 192 600,00
Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края «О социальном обслуживании населения»
148
1103
5210261
1 210 998 800,00
586 941 485,19
624 057 314,81
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5210261
009
1 210 998 800,00
586 941 485,19
624 057 314,81
Расходы
148
1103
5210261
009
200000
1 210 998 800,00
586 941 485,19
624 057 314,81
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5210261
009
250000
1 210 998 800,00
586 941 485,19
624 057 314,81
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5210261
009
251000
1 210 998 800,00
586 941 485,19
624 057 314,81
Региональные целевые программы
148
1103
5220000
32 785 000,00
16 339 700,00
16 445 300,00
Краевая целевая программа «Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации» на 2008-2010 годы
148
1103
5221700
32 785 000,00
16 339 700,00
16 445 300,00
Субвенции на оказание единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
148
1103
5221702
27 420 000,00
13 665 300,00
13 754 700,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5221702
009
27 420 000,00
13 665 300,00
13 754 700,00
Расходы
148
1103
5221702
009
200000
27 420 000,00
13 665 300,00
13 754 700,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5221702
009
250000
27 420 000,00
13 665 300,00
13 754 700,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5221702
009
251000
27 420 000,00
13 665 300,00
13 754 700,00
Субвенции на оказание единовременной адресной материальной помощи обратившимся одиноким пенсионерам и одиноким супружеским парам пенсионного возраста на текущий ремонт жилья
148
1103
5221703
5 365 000,00
2 674 400,00
2 690 600,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
148
1103
5221703
009
5 365 000,00
2 674 400,00
2 690 600,00
Расходы
148
1103
5221703
009
200000
5 365 000,00
2 674 400,00
2 690 600,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
5221703
009
250000
5 365 000,00
2 674 400,00
2 690 600,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
5221703
009
251000
5 365 000,00
2 674 400,00
2 690 600,00
Отдельные меры социальной поддержки по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060000
257 401 500,00
106 409 342,00
150 992 158,00
Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 7 декабря 2005 года №100-ОкЗ «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки и социального обслуживания населения, предоставления гарантий и компенсаций отдельным категориям граждан, жилищной и миграционной политики»
148
1103
8060100
257 401 500,00
106 409 342,00
150 992 158,00
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным Почетного звания «Почетный гражданин Таймыра"
148
1103
8060101
990 000,00
341 500,00
648 500,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060101
478
990 000,00
341 500,00
648 500,00
Расходы
148
1103
8060101
478
200000
990 000,00
341 500,00
648 500,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060101
478
250000
990 000,00
341 500,00
648 500,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060101
478
251000
990 000,00
341 500,00
648 500,00
Ежемесячная денежная выплата неработающим пенсионерам
148
1103
8060102
36 630 000,00
13 076 500,00
23 553 500,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060102
478
36 630 000,00
13 076 500,00
23 553 500,00
Расходы
148
1103
8060102
478
200000
36 630 000,00
13 076 500,00
23 553 500,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060102
478
250000
36 630 000,00
13 076 500,00
23 553 500,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060102
478
251000
36 630 000,00
13 076 500,00
23 553 500,00
Ежемесячная денежная выплата лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
148
1103
8060103
36 000,00
6 000,00
30 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060103
478
36 000,00
6 000,00
30 000,00
Расходы
148
1103
8060103
478
200000
36 000,00
6 000,00
30 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060103
478
250000
36 000,00
6 000,00
30 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060103
478
251000
36 000,00
6 000,00
30 000,00
Ежемесячная денежная выплата бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей
148
1103
8060104
12 000,00
12 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060104
478
12 000,00
12 000,00
Расходы
148
1103
8060104
478
200000
12 000,00
12 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060104
478
250000
12 000,00
12 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060104
478
251000
12 000,00
12 000,00
Ежемесячная денежная выплата родителям погибших (умерших) ветеранов боевых действий и не вступившим в повторный брак супругам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
148
1103
8060105
120 000,00
12 000,00
108 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060105
478
120 000,00
12 000,00
108 000,00
Расходы
148
1103
8060105
478
200000
120 000,00
12 000,00
108 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060105
478
250000
120 000,00
12 000,00
108 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060105
478
251000
120 000,00
12 000,00
108 000,00
Ежемесячная денежная выплата детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца, а также лицам из числа детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет
148
1103
8060106
7 200 000,00
2 468 000,00
4 732 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060106
478
7 200 000,00
2 468 000,00
4 732 000,00
Расходы
148
1103
8060106
478
200000
7 200 000,00
2 468 000,00
4 732 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060106
478
250000
7 200 000,00
2 468 000,00
4 732 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060106
478
251000
7 200 000,00
2 468 000,00
4 732 000,00
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам, а также лицам из числа детей-сирот, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях начального профессионального образования, среднеспециальных и высших учебных заведениях независимо от их организационно-правовой формы, до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет
148
1103
8060107
396 000,00
146 200,00
249 800,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060107
478
396 000,00
146 200,00
249 800,00
Расходы
148
1103
8060107
478
200000
396 000,00
146 200,00
249 800,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060107
478
250000
396 000,00
146 200,00
249 800,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060107
478
251000
396 000,00
146 200,00
249 800,00
Адресная социальная помощь малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам по месту жительства или по месту пребывания
148
1103
8060108
4 500 000,00
3 587 000,00
913 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060108
478
4 500 000,00
3 587 000,00
913 000,00
Расходы
148
1103
8060108
478
200000
4 500 000,00
3 587 000,00
913 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060108
478
250000
4 500 000,00
3 587 000,00
913 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060108
478
251000
4 500 000,00
3 587 000,00
913 000,00
Расходы на предоставление адресной материальной помощи в натуральном виде
148
1103
8060109
2 000 000,00
170 000,00
1 830 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060109
478
2 000 000,00
170 000,00
1 830 000,00
Расходы
148
1103
8060109
478
200000
2 000 000,00
170 000,00
1 830 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060109
478
250000
2 000 000,00
170 000,00
1 830 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060109
478
251000
2 000 000,00
170 000,00
1 830 000,00
Денежные выплаты многодетным семьям
148
1103
8060110
3 915 000,00
1 726 250,00
2 188 750,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060110
478
3 915 000,00
1 726 250,00
2 188 750,00
Расходы
148
1103
8060110
478
200000
3 915 000,00
1 726 250,00
2 188 750,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060110
478
250000
3 915 000,00
1 726 250,00
2 188 750,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060110
478
251000
3 915 000,00
1 726 250,00
2 188 750,00
Ежемесячная денежная выплата за особые заслуги перед автономным округом
148
1103
8060111
3 739 500,00
1 843 200,00
1 896 300,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060111
478
3 739 500,00
1 843 200,00
1 896 300,00
Расходы
148
1103
8060111
478
200000
3 739 500,00
1 843 200,00
1 896 300,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060111
478
250000
3 739 500,00
1 843 200,00
1 896 300,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060111
478
251000
3 739 500,00
1 843 200,00
1 896 300,00
Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, выезжающим на постоянное место жительства за пределы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
148
1103
8060113
3 000 000,00
750 000,00
2 250 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060113
478
3 000 000,00
750 000,00
2 250 000,00
Расходы
148
1103
8060113
478
200000
3 000 000,00
750 000,00
2 250 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060113
478
250000
3 000 000,00
750 000,00
2 250 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060113
478
251000
3 000 000,00
750 000,00
2 250 000,00
Расходы на компенсацию расходов, связанных с выездом из Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и переездом к новому месту жительства в пределах Российской Федерации пенсионерам, инвалидам и их несовершеннолетним детям
148
1103
8060114
4 436 100,00
1 330 000,00
3 106 100,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060114
478
4 436 100,00
1 330 000,00
3 106 100,00
Расходы
148
1103
8060114
478
200000
4 436 100,00
1 330 000,00
3 106 100,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060114
478
250000
4 436 100,00
1 330 000,00
3 106 100,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060114
478
251000
4 436 100,00
1 330 000,00
3 106 100,00
Ежемесячные доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности автономного округа, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы автономного округа
148
1103
8060115
16 193 500,00
8 093 200,00
8 100 300,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060115
478
16 193 500,00
8 093 200,00
8 100 300,00
Расходы
148
1103
8060115
478
200000
16 193 500,00
8 093 200,00
8 100 300,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060115
478
250000
16 193 500,00
8 093 200,00
8 100 300,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060115
478
251000
16 193 500,00
8 093 200,00
8 100 300,00
Ежемесячное пособие на ребенка
148
1103
8060116
19 421 000,00
6 848 000,00
12 573 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060116
478
19 421 000,00
6 848 000,00
12 573 000,00
Расходы
148
1103
8060116
478
200000
19 421 000,00
6 848 000,00
12 573 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060116
478
250000
19 421 000,00
6 848 000,00
12 573 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060116
478
251000
19 421 000,00
6 848 000,00
12 573 000,00
Ежемесячные денежные выплаты инвалидам
148
1103
8060117
21 474 000,00
9 708 000,00
11 766 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060117
478
21 474 000,00
9 708 000,00
11 766 000,00
Расходы
148
1103
8060117
478
200000
21 474 000,00
9 708 000,00
11 766 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060117
478
250000
21 474 000,00
9 708 000,00
11 766 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060117
478
251000
21 474 000,00
9 708 000,00
11 766 000,00
Денежные выплаты ветеранам труда, гражданам, проработавшим в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий
148
1103
8060118
32 236 600,00
13 270 900,00
18 965 700,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060118
478
32 236 600,00
13 270 900,00
18 965 700,00
Расходы
148
1103
8060118
478
200000
32 236 600,00
13 270 900,00
18 965 700,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060118
478
250000
32 236 600,00
13 270 900,00
18 965 700,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060118
478
251000
32 236 600,00
13 270 900,00
18 965 700,00
Ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий
148
1103
8060119
4 356 000,00
2 134 300,00
2 221 700,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060119
478
4 356 000,00
2 134 300,00
2 221 700,00
Расходы
148
1103
8060119
478
200000
4 356 000,00
2 134 300,00
2 221 700,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060119
478
250000
4 356 000,00
2 134 300,00
2 221 700,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060119
478
251000
4 356 000,00
2 134 300,00
2 221 700,00
Субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности
148
1103
8060120
37 473 000,00
16 897 950,00
20 575 050,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060120
478
37 473 000,00
16 897 950,00
20 575 050,00
Расходы
148
1103
8060120
478
200000
37 473 000,00
16 897 950,00
20 575 050,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060120
478
250000
37 473 000,00
16 897 950,00
20 575 050,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060120
478
251000
37 473 000,00
16 897 950,00
20 575 050,00
Расходы на доставку денежных выплат, за исключением субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
148
1103
8060121
4 714 700,00
1 836 892,00
2 877 808,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060121
478
4 714 700,00
1 836 892,00
2 877 808,00
Расходы
148
1103
8060121
478
200000
4 714 700,00
1 836 892,00
2 877 808,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060121
478
250000
4 714 700,00
1 836 892,00
2 877 808,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060121
478
251000
4 714 700,00
1 836 892,00
2 877 808,00
Денежные выплаты молодым специалистам
148
1103
8060122
643 800,00
268 450,00
375 350,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060122
478
643 800,00
268 450,00
375 350,00
Расходы
148
1103
8060122
478
200000
643 800,00
268 450,00
375 350,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060122
478
250000
643 800,00
268 450,00
375 350,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060122
478
251000
643 800,00
268 450,00
375 350,00
Субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
148
1103
8060123
52 976 600,00
21 610 000,00
31 366 600,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060123
478
52 976 600,00
21 610 000,00
31 366 600,00
Расходы
148
1103
8060123
478
200000
52 976 600,00
21 610 000,00
31 366 600,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060123
478
250000
52 976 600,00
21 610 000,00
31 366 600,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060123
478
251000
52 976 600,00
21 610 000,00
31 366 600,00
Расходы на доставку субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
148
1103
8060124
937 700,00
285 000,00
652 700,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
148
1103
8060124
478
937 700,00
285 000,00
652 700,00
Расходы
148
1103
8060124
478
200000
937 700,00
285 000,00
652 700,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
8060124
478
250000
937 700,00
285 000,00
652 700,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
8060124
478
251000
937 700,00
285 000,00
652 700,00
Отдельные меры социальной поддержки по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060000
254 352 800,00
99 314 067,00
155 038 733,00
Закон Эвенкийского автономного округа от 23 декабря 2005 года №557 «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по осуществлению социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан»
148
1103
9060100
254 352 800,00
99 314 067,00
155 038 733,00
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления РСФСР в Эвенкийском автономном округе
148
1103
9060101
16 640 000,00
11 847 800,00
4 792 200,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060101
479
16 640 000,00
11 847 800,00
4 792 200,00
Расходы
148
1103
9060101
479
200000
16 640 000,00
11 847 800,00
4 792 200,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
9060101
479
250000
16 640 000,00
11 847 800,00
4 792 200,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
9060101
479
251000
16 640 000,00
11 847 800,00
4 792 200,00
Ежемесячное пособие на ребенка
148
1103
9060102
9 819 700,00
4 023 200,00
5 796 500,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060102
479
9 819 700,00
4 023 200,00
5 796 500,00
Расходы
148
1103
9060102
479
200000
9 819 700,00
4 023 200,00
5 796 500,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
9060102
479
250000
9 819 700,00
4 023 200,00
5 796 500,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
9060102
479
251000
9 819 700,00
4 023 200,00
5 796 500,00
Расходы на содержание учреждений социального обслуживания населения
148
1103
9060103
107 293 500,00
48 345 867,00
58 947 633,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060103
479
107 293 500,00
48 345 867,00
58 947 633,00
Расходы
148
1103
9060103
479
200000
107 293 500,00
48 345 867,00
58 947 633,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
9060103
479
250000
107 293 500,00
48 345 867,00
58 947 633,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
9060103
479
251000
107 293 500,00
48 345 867,00
58 947 633,00
Расходы на предоставление мер социальной поддержки инвалидам
148
1103
9060104
2 945 000,00
1 111 800,00
1 833 200,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060104
479
2 945 000,00
1 111 800,00
1 833 200,00
Расходы
148
1103
9060104
479
200000
2 945 000,00
1 111 800,00
1 833 200,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
9060104
479
250000
2 945 000,00
1 111 800,00
1 833 200,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
9060104
479
251000
2 945 000,00
1 111 800,00
1 833 200,00
Субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, проработавшим в тылу в годы Великой Отечественной войны не менее шести месяцев, лицам, награжденным Знаком «Жителю блокадного Ленинграда», супругу (супруге) погибшего (пропавшего без вести) военнослужащего, детям погибших (умерших, без вести пропавших) военнослужащих, ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, родителям погибших (умерших) военнослужащих
148
1103
9060105
72 103 100,00
17 513 900,00
54 589 200,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060105
479
72 103 100,00
17 513 900,00
54 589 200,00
Расходы
148
1103
9060105
479
200000
72 103 100,00
17 513 900,00
54 589 200,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
9060105
479
250000
72 103 100,00
17 513 900,00
54 589 200,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
9060105
479
251000
72 103 100,00
17 513 900,00
54 589 200,00
Расходы на предоставление мер социальной поддержки ветеранам, за исключением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг
148
1103
9060106
2 737 000,00
481 100,00
2 255 900,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060106
479
2 737 000,00
481 100,00
2 255 900,00
Расходы
148
1103
9060106
479
200000
2 737 000,00
481 100,00
2 255 900,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
9060106
479
250000
2 737 000,00
481 100,00
2 255 900,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
9060106
479
251000
2 737 000,00
481 100,00
2 255 900,00
Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, за исключением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг
148
1103
9060107
236 900,00
109 300,00
127 600,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060107
479
236 900,00
109 300,00
127 600,00
Расходы
148
1103
9060107
479
200000
236 900,00
109 300,00
127 600,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
9060107
479
250000
236 900,00
109 300,00
127 600,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
9060107
479
251000
236 900,00
109 300,00
127 600,00
Ежемесячные денежные выплаты полному кавалеру ордена Трудовой Cлавы Грабкину Л.Г.
148
1103
9060108
72 000,00
36 000,00
36 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060108
479
72 000,00
36 000,00
36 000,00
Расходы
148
1103
9060108
479
200000
72 000,00
36 000,00
36 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
9060108
479
250000
72 000,00
36 000,00
36 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
9060108
479
251000
72 000,00
36 000,00
36 000,00
Расходы на доставку денежных выплат, за исключением субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
148
1103
9060109
1 496 900,00
443 100,00
1 053 800,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060109
479
1 496 900,00
443 100,00
1 053 800,00
Расходы
148
1103
9060109
479
200000
1 496 900,00
443 100,00
1 053 800,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
9060109
479
250000
1 496 900,00
443 100,00
1 053 800,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
9060109
479
251000
1 496 900,00
443 100,00
1 053 800,00
Субсидии, предоставляемые гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
148
1103
9060110
40 295 500,00
15 223 800,00
25 071 700,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060110
479
40 295 500,00
15 223 800,00
25 071 700,00
Расходы
148
1103
9060110
479
200000
40 295 500,00
15 223 800,00
25 071 700,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
9060110
479
250000
40 295 500,00
15 223 800,00
25 071 700,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
9060110
479
251000
40 295 500,00
15 223 800,00
25 071 700,00
Расходы на доставку субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
148
1103
9060111
713 200,00
178 200,00
535 000,00
Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа
148
1103
9060111
479
713 200,00
178 200,00
535 000,00
Расходы
148
1103
9060111
479
200000
713 200,00
178 200,00
535 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1103
9060111
479
250000
713 200,00
178 200,00
535 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1103
9060111
479
251000
713 200,00
178 200,00
535 000,00
Иные межбюджетные трансферты
148
1104
381 533,00
374 183,00
7 350,00
Социальная помощь
148
1104
5050000
381 533,00
374 183,00
7 350,00
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
148
1104
5050802
213 533,00
213 533,00
Иные межбюджетные трансферты
148
1104
5050802
017
213 533,00
213 533,00
Расходы
148
1104
5050802
017
200000
213 533,00
213 533,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1104
5050802
017
250000
213 533,00
213 533,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1104
5050802
017
251000
213 533,00
213 533,00
Социальная поддержка Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
148
1104
5050902
168 000,00
160 650,00
7 350,00
Иные межбюджетные трансферты
148
1104
5050902
017
168 000,00
160 650,00
7 350,00
Расходы
148
1104
5050902
017
200000
168 000,00
160 650,00
7 350,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1104
5050902
017
250000
168 000,00
160 650,00
7 350,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1104
5050902
017
251000
168 000,00
160 650,00
7 350,00
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов
148
1105
5 149 206 600,00
2 634 765 800,00
2 514 440 800,00
Территориальная программа обязательного медицинского страхования
148
1105
7710000
5 149 206 600,00
2 634 765 800,00
2 514 440 800,00
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей)
148
1105
7710000
795
5 149 206 600,00
2 634 765 800,00
2 514 440 800,00
Расходы
148
1105
7710000
795
200000
5 149 206 600,00
2 634 765 800,00
2 514 440 800,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
148
1105
7710000
795
250000
5 149 206 600,00
2 634 765 800,00
2 514 440 800,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
148
1105
7710000
795
251000
5 149 206 600,00
2 634 765 800,00
2 514 440 800,00
Агентство по реализации программ общественного развития и молодежных проектов администрации Красноярского края
159
301 728 622,92
74 163 719,67
227 564 903,25
Общегосударственные вопросы
159
0100
36 057 500,00
2 059 986,93
33 997 513,07
Другие общегосударственные вопросы
159
0114
36 057 500,00
2 059 986,93
33 997 513,07
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
159
0114
0020000
2 897 500,00
987 770,73
1 909 729,27
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
159
0114
0029900
2 897 500,00
987 770,73
1 909 729,27
Выполнение функций бюджетными учреждениями
159
0114
0029900
001
2 897 500,00
987 770,73
1 909 729,27
Расходы
159
0114
0029900
001
200000
2 336 300,00
692 488,58
1 643 811,42
Оплата труда и начисления на оплату труда
159
0114
0029900
001
210000
1 624 638,00
552 245,20
1 072 392,80
Заработная плата
159
0114
0029900
001
211000
1 276 100,00
435 045,29
841 054,71
Прочие выплаты
159
0114
0029900
001
212000
14 200,00
3 500,00
10 700,00
Начисления на оплату труда
159
0114
0029900
001
213000
334 338,00
113 699,91
220 638,09
Приобретение услуг
159
0114
0029900
001
220000
690 662,00
139 100,38
551 561,62
Услуги связи
159
0114
0029900
001
221000
166 000,00
36 543,85
129 456,15
Транспортные услуги
159
0114
0029900
001
222000
125 000,00
18 612,00
106 388,00
Коммунальные услуги
159
0114
0029900
001
223000
Услуги по содержанию имущества
159
0114
0029900
001
225000
95 662,00
4 030,00
91 632,00
Прочие услуги
159
0114
0029900
001
226000
304 000,00
79 914,53
224 085,47
Прочие расходы
159
0114
0029900
001
290000
21 000,00
1 143,00
19 857,00
Поступление нефинансовых активов
159
0114
0029900
001
300000
561 200,00
295 282,15
265 917,85
Увеличение стоимости основных средств
159
0114
0029900
001
310000
444 200,00
248 043,90
196 156,10
Увеличение стоимости материальных запасов
159
0114
0029900
001
340000
117 000,00
47 238,25
69 761,75
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
159
0114
0920000
33 160 000,00
1 072 216,20
32 087 783,80
Выполнение других обязательств государства
159
0114
0920300
33 160 000,00
1 072 216,20
32 087 783,80
Выполнение функций государственными органами
159
0114
0920300
012
5 810 000,00
1 072 216,20
4 737 783,80
Расходы
159
0114
0920300
012
200000
3 570 000,00
1 072 216,20
2 497 783,80
Приобретение услуг
159
0114
0920300
012
220000
3 420 000,00
1 072 216,20
2 347 783,80
Транспортные услуги
159
0114
0920300
012
222000
45 000,00
45 000,00
Прочие услуги
159
0114
0920300
012
226000
3 375 000,00
1 072 216,20
2 302 783,80
Прочие расходы
159
0114
0920300
012
290000
150 000,00
150 000,00
Поступление нефинансовых активов
159
0114
0920300
012
300000
2 240 000,00
2 240 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
159
0114
0920300
012
340000
2 240 000,00
2 240 000,00
Расходы на реализацию Закона края «О краевых социальных грантах»
159
0114
0920300
880
27 350 000,00
27 350 000,00
Расходы
159
0114
0920300
880
200000
27 350 000,00
27 350 000,00
Приобретение услуг
159
0114
0920300
880
220000
2 000 000,00
2 000 000,00
Прочие услуги
159
0114
0920300
880
226000
2 000 000,00
2 000 000,00
Прочие расходы
159
0114
0920300
880
290000
25 350 000,00
25 350 000,00
Образование
159
0700
216 371 122,92
49 873 382,74
166 497 740,18
Молодежная политика и оздоровление детей
159
0707
202 673 322,92
46 958 766,44
155 714 556,48
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
159
0707
0020000
12 402 600,00
4 349 285,11
8 053 314,89
Центральный аппарат
159
0707
0020400
12 402 600,00
4 349 285,11
8 053 314,89
Центральный аппарат иных органов
159
0707
0020460
12 402 600,00
4 349 285,11
8 053 314,89
Выполнение функций государственными органами
159
0707
0020460
012
12 402 600,00
4 349 285,11
8 053 314,89
Расходы
159
0707
0020460
012
200000
11 742 500,00
4 280 869,70
7 461 630,30
Оплата труда и начисления на оплату труда
159
0707
0020460
012
210000
10 546 500,00
3 913 944,99
6 632 555,01
Заработная плата
159
0707
0020460
012
211000
8 317 300,00
3 091 279,41
5 226 020,59
Прочие выплаты
159
0707
0020460
012
212000
50 000,00
13 050,00
36 950,00
Начисления на оплату труда
159
0707
0020460
012
213000
2 179 200,00
809 615,58
1 369 584,42
Приобретение услуг
159
0707
0020460
012
220000
1 186 000,00
366 924,71
819 075,29
Услуги связи
159
0707
0020460
012
221000
350 000,00
77 283,39
272 716,61
Транспортные услуги
159
0707
0020460
012
222000
250 000,00
125 000,00
125 000,00
Услуги по содержанию имущества
159
0707
0020460
012
225000
100 000,00
5 030,00
94 970,00
Прочие услуги
159
0707
0020460
012
226000
486 000,00
159 611,32
326 388,68
Прочие расходы
159
0707
0020460
012
290000
10 000,00
10 000,00
Поступление нефинансовых активов
159
0707
0020460
012
300000
660 100,00
68 415,41
591 684,59
Увеличение стоимости основных средств
159
0707
0020460
012
310000
360 100,00
360 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов
159
0707
0020460
012
340000
300 000,00
68 415,41
231 584,59
Организационно-воспитательная работа с молодежью
159
0707
4310000
186 094 322,92
39 501 173,33
146 593 149,59
Проведение мероприятий для детей и молодежи
159
0707
4310100
186 094 322,92
39 501 173,33
146 593 149,59
Прочие мероприятия
159
0707
4310104
186 094 322,92
39 501 173,33
146 593 149,59
Выполнение функций бюджетными учреждениями
159
0707
4310104
001
10 615 400,00
5 425 741,26
5 189 658,74
Расходы
159
0707
4310104
001
200000
6 983 900,00
2 831 290,09
4 152 609,91
Оплата труда и начисления на оплату труда
159
0707
4310104
001
210000
3 689 400,00
1 424 813,48
2 264 586,52
Заработная плата
159
0707
4310104
001
211000
2 874 600,00
1 114 268,62
1 760 331,38
Прочие выплаты
159
0707
4310104
001
212000
61 600,00
45 000,00
16 600,00
Начисления на оплату труда
159
0707
4310104
001
213000
753 200,00
265 544,86
487 655,14
Приобретение услуг
159
0707
4310104
001
220000
3 294 500,00
1 406 476,61
1 888 023,39
Услуги связи
159
0707
4310104
001
221000
145 200,00
48 020,51
97 179,49
Транспортные услуги
159
0707
4310104
001
222000
866 000,00
349 832,40
516 167,60
Арендная плата за пользование имуществом
159
0707
4310104
001
224000
1 456 900,00
727 800,00
729 100,00
Услуги по содержанию имущества
159
0707
4310104
001
225000
223 600,00
143 900,00
79 700,00
Прочие услуги
159
0707
4310104
001
226000
602 800,00
136 923,70
465 876,30
Поступление нефинансовых активов
159
0707
4310104
001
300000
3 631 500,00
2 594 451,17
1 037 048,83
Увеличение стоимости основных средств
159
0707
4310104
001
310000
3 370 000,00
2 462 856,12
907 143,88
Увеличение стоимости материальных запасов
159
0707
4310104
001
340000
261 500,00
131 595,05
129 904,95
Мероприятия в сфере образования
159
0707
4310104
022
91 925 699,92
29 791 731,21
62 133 968,71
Расходы
159
0707
4310104
022
200000
87 961 499,92
27 382 396,21
60 579 103,71
Приобретение услуг
159
0707
4310104
022
220000
78 216 099,92
26 127 496,21
52 088 603,71
Услуги связи
159
0707
4310104
022
221000
30 000,00
30 000,00
Транспортные услуги
159
0707
4310104
022
222000
4 908 800,00
1 368 400,00
3 540 400,00
Арендная плата за пользование имуществом
159
0707
4310104
022
224000
3 929 200,00
2 575 300,07
1 353 899,93
Услуги по содержанию имущества
159
0707
4310104
022
225000
320 000,00
320 000,00
Прочие услуги
159
0707
4310104
022
226000
69 028 099,92
22 183 796,14
46 844 303,78
Прочие расходы
159
0707
4310104
022
290000
9 745 400,00
1 254 900,00
8 490 500,00
Поступление нефинансовых активов
159
0707
4310104
022
300000
3 964 200,00
2 409 335,00
1 554 865,00
Увеличение стоимости материальных запасов
159
0707
4310104
022
340000
3 964 200,00
2 409 335,00
1 554 865,00
Развитие и поддержка экстремальных видов спорта
159
0707
4310104
799
50 000 000,00
2 394 330,00
47 605 670,00
Поступление нефинансовых активов
159
0707
4310104
799
300000
50 000 000,00
2 394 330,00
47 605 670,00
Увеличение стоимости основных средств
159
0707
4310104
799
310000
50 000 000,00
2 394 330,00
47 605 670,00
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
159
0707
4310104
811
14 823,00
14 395,20
427,80
Расходы
159
0707
4310104
811
200000
14 823,00
14 395,20
427,80
Приобретение услуг
159
0707
4310104
811
220000
14 823,00
14 395,20
427,80
Прочие услуги
159
0707
4310104
811
226000
14 823,00
14 395,20
427,80
Мероприятия по трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
159
0707
4310104
894
33 538 400,00
1 874 975,66
31 663 424,34
Расходы
159
0707
4310104
894
200000
31 845 200,00
186 000,00
31 659 200,00
Приобретение услуг
159
0707
4310104
894
220000
31 845 200,00
186 000,00
31 659 200,00
Транспортные услуги
159
0707
4310104
894
222000
101 300,00
101 300,00
Арендная плата за пользование имуществом
159
0707
4310104
894
224000
Прочие услуги
159
0707
4310104
894
226000
31 743 900,00
186 000,00
31 557 900,00
Прочие расходы
159
0707
4310104
894
290000
Поступление нефинансовых активов
159
0707
4310104
894
300000
1 693 200,00
1 688 975,66
4 224,34
Увеличение стоимости материальных запасов
159
0707
4310104
894
340000
1 693 200,00
1 688 975,66
4 224,34
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
159
0707
4320000
3 120 400,00
3 108 308,00
12 092,00
Оздоровление детей
159
0707
4320200
3 120 400,00
3 108 308,00
12 092,00
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
159
0707
4320202
3 120 400,00
3 108 308,00
12 092,00
Выполнение функций государственными органами
159
0707
4320202
012
3 120 400,00
3 108 308,00
12 092,00
Расходы
159
0707
4320202
012
200000
3 120 400,00
3 108 308,00
12 092,00
Социальное обеспечение
159
0707
4320202
012
260000
3 120 400,00
3 108 308,00
12 092,00
Пособия по социальной помощи населению
159
0707
4320202
012
262000
3 120 400,00
3 108 308,00
12 092,00
Региональные целевые программы
159
0707
5220000
1 056 000,00
1 056 000,00
Краевая целевая программа «Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
159
0707
5223600
1 056 000,00
1 056 000,00
Грантовая поддержка по итогам участия в конкурсах социальных проектов общественных организаций, занимающихся проблемами многодетных семей
159
0707
5223609
1 056 000,00
1 056 000,00
Мероприятия в сфере образования
159
0707
5223609
022
1 056 000,00
1 056 000,00
Расходы
159
0707
5223609
022
200000
1 056 000,00
1 056 000,00
Прочие расходы
159
0707
5223609
022
290000
1 056 000,00
1 056 000,00
Другие вопросы в области образования
159
0709
13 697 800,00
2 914 616,30
10 783 183,70
Региональные целевые программы
159
0709
5220000
13 697 800,00
2 914 616,30
10 783 183,70
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
159
0709
5223500
1 950 000,00
1 153 974,00
796 026,00
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
159
0709
5223508
1 950 000,00
1 153 974,00
796 026,00
Мероприятия в сфере образования
159
0709
5223508
022
1 950 000,00
1 153 974,00
796 026,00
Расходы
159
0709
5223508
022
200000
1 942 000,00
1 153 974,00
788 026,00
Приобретение услуг
159
0709
5223508
022
220000
542 000,00
542 000,00
Услуги связи
159
0709
5223508
022
221000
70 000,00
70 000,00
Транспортные услуги
159
0709
5223508
022
222000
128 000,00
128 000,00
Арендная плата за пользование имуществом
159
0709
5223508
022
224000
194 000,00
194 000,00
Прочие услуги
159
0709
5223508
022
226000
150 000,00
150 000,00
Социальное обеспечение
159
0709
5223508
022
260000
1 000 000,00
995 974,00
4 026,00
Пособия по социальной помощи населению
159
0709
5223508
022
262000
1 000 000,00
995 974,00
4 026,00
Прочие расходы
159
0709
5223508
022
290000
400 000,00
158 000,00
242 000,00
Поступление нефинансовых активов
159
0709
5223508
022
300000
8 000,00
8 000,00
Увеличение стоимости основных средств
159
0709
5223508
022
310000
8 000,00
8 000,00
Краевая целевая программа «Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края» на 2008-2010 годы
159
0709
5225200
11 747 800,00
1 760 642,30
9 987 157,70
Мероприятия в сфере образования
159
0709
5225200
022
11 747 800,00
1 760 642,30
9 987 157,70
Расходы
159
0709
5225200
022
200000
9 807 200,00
1 673 502,30
8 133 697,70
Приобретение услуг
159
0709
5225200
022
220000
8 217 400,00
1 548 502,30
6 668 897,70
Услуги связи
159
0709
5225200
022
221000
35 000,00
8 750,00
26 250,00
Транспортные услуги
159
0709
5225200
022
222000
487 500,00
487 500,00
Арендная плата за пользование имуществом
159
0709
5225200
022
224000
1 730 000,00
300 000,00
1 430 000,00
Прочие услуги
159
0709
5225200
022
226000
5 964 900,00
1 239 752,30
4 725 147,70
Прочие расходы
159
0709
5225200
022
290000
1 589 800,00
125 000,00
1 464 800,00
Поступление нефинансовых активов
159
0709
5225200
022
300000
1 940 600,00
87 140,00
1 853 460,00
Увеличение стоимости основных средств
159
0709
5225200
022
310000
1 417 000,00
1 417 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
159
0709
5225200
022
340000
523 600,00
87 140,00
436 460,00
Межбюджетные трансферты
159
1100
49 300 000,00
22 230 350,00
27 069 650,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
159
1102
49 300 000,00
22 230 350,00
27 069 650,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью
159
1102
4310000
49 300 000,00
22 230 350,00
27 069 650,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи
159
1102
4310100
49 300 000,00
22 230 350,00
27 069 650,00
Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
159
1102
4310101
23 800 000,00
22 230 350,00
1 569 650,00
Фонд софинансирования
159
1102
4310101
010
23 800 000,00
22 230 350,00
1 569 650,00
Расходы
159
1102
4310101
010
200000
23 800 000,00
22 230 350,00
1 569 650,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
159
1102
4310101
010
250000
23 800 000,00
22 230 350,00
1 569 650,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
159
1102
4310101
010
251000
23 800 000,00
22 230 350,00
1 569 650,00
Субсидии на реализацию молодежной политики
159
1102
4310102
2 000 000,00
2 000 000,00
Фонд софинансирования
159
1102
4310102
010
2 000 000,00
2 000 000,00
Расходы
159
1102
4310102
010
200000
2 000 000,00
2 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
159
1102
4310102
010
250000
2 000 000,00
2 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
159
1102
4310102
010
251000
2 000 000,00
2 000 000,00
Субсидия бюджету города Красноярска на проведение капитального ремонта, реконструкции Городского Дворца молодежи и прилегающей к нему парковой зоны, на разработку проектно-сметной документации
159
1102
4310103
23 500 000,00
23 500 000,00
Фонд софинансирования
159
1102
4310103
010
23 500 000,00
23 500 000,00
Расходы
159
1102
4310103
010
200000
23 500 000,00
23 500 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
159
1102
4310103
010
250000
23 500 000,00
23 500 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
159
1102
4310103
010
251000
23 500 000,00
23 500 000,00
Агентство физической культуры, спорта и туризма администрации Красноярского края
164
852 762 669,76
341 830 191,75
510 932 478,01
Образование
164
0700
330 698 013,00
143 117 486,86
187 580 526,14
Общее образование
164
0702
138 459 973,05
62 101 204,90
76 358 768,15
Учреждения по внешкольной работе с детьми
164
0702
4230000
138 459 973,05
62 101 204,90
76 358 768,15
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
164
0702
4239900
138 459 973,05
62 101 204,90
76 358 768,15
Выполнение функций бюджетными учреждениями
164
0702
4239900
001
132 487 310,00
60 605 531,73
71 881 778,27
Расходы
164
0702
4239900
001
200000
126 811 010,00
58 041 709,01
68 769 300,99
Оплата труда и начисления на оплату труда
164
0702
4239900
001
210000
103 148 110,00
46 250 358,35
56 897 751,65
Заработная плата
164
0702
4239900
001
211000
81 572 196,00
36 816 979,95
44 755 216,05
Прочие выплаты
164
0702
4239900
001
212000
268 500,00
100 005,81
168 494,19
Начисления на оплату труда
164
0702
4239900
001
213000
21 307 414,00
9 333 372,59
11 974 041,41
Приобретение услуг
164
0702
4239900
001
220000
23 076 215,00
11 503 337,47
11 572 877,53
Услуги связи
164
0702
4239900
001
221000
338 115,00
136 095,55
202 019,45
Транспортные услуги
164
0702
4239900
001
222000
311 600,00
119 459,50
192 140,50
Коммунальные услуги
164
0702
4239900
001
223000
4 526 100,00
2 221 920,03
2 304 179,97
Арендная плата за пользование имуществом
164
0702
4239900
001
224000
6 531 700,00
3 146 838,59
3 384 861,41
Услуги по содержанию имущества
164
0702
4239900
001
225000
1 828 430,00
256 350,77
1 572 079,23
Прочие услуги
164
0702
4239900
001
226000
9 540 270,00
5 622 673,03
3 917 596,97
Прочие расходы
164
0702
4239900
001
290000
586 685,00
288 013,19
298 671,81
Поступление нефинансовых активов
164
0702
4239900
001
300000
5 676 300,00
2 563 822,72
3 112 477,28
Увеличение стоимости основных средств
164
0702
4239900
001
310000
3 300 000,00
1 470 300,23
1 829 699,77
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0702
4239900
001
340000
2 376 300,00
1 093 522,49
1 282 777,51
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
164
0702
4239900
810
4 432 555,02
1 471 984,22
2 960 570,80
Расходы
164
0702
4239900
810
200000
3 780 732,52
1 290 863,70
2 489 868,82
Оплата труда и начисления на оплату труда
164
0702
4239900
810
210000
2 261 800,00
870 173,72
1 391 626,28
Заработная плата
164
0702
4239900
810
211000
1 787 400,00
703 143,76
1 084 256,24
Прочие выплаты
164
0702
4239900
810
212000
6 400,00
1 100,00
5 300,00
Начисления на оплату труда
164
0702
4239900
810
213000
468 000,00
165 929,96
302 070,04
Приобретение услуг
164
0702
4239900
810
220000
1 285 632,52
309 465,69
976 166,83
Услуги связи
164
0702
4239900
810
221000
62 514,00
29 919,16
32 594,84
Транспортные услуги
164
0702
4239900
810
222000
61 400,00
3 000,00
58 400,00
Коммунальные услуги
164
0702
4239900
810
223000
170 139,52
170 139,52
Услуги по содержанию имущества
164
0702
4239900
810
225000
192 079,00
53 289,25
138 789,75
Прочие услуги
164
0702
4239900
810
226000
799 500,00
223 257,28
576 242,72
Прочие расходы
164
0702
4239900
810
290000
233 300,00
111 224,29
122 075,71
Поступление нефинансовых активов
164
0702
4239900
810
300000
651 822,50
181 120,52
470 701,98
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0702
4239900
810
340000
651 822,50
181 120,52
470 701,98
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
164
0702
4239900
811
1 540 108,03
23 688,95
1 516 419,08
Расходы
164
0702
4239900
811
200000
20 502,00
20 000,00
502,00
Приобретение услуг
164
0702
4239900
811
220000
502,00
502,00
Прочие услуги
164
0702
4239900
811
226000
502,00
502,00
Прочие расходы
164
0702
4239900
811
290000
20 000,00
20 000,00
Поступление нефинансовых активов
164
0702
4239900
811
300000
1 519 606,03
3 688,95
1 515 917,08
Увеличение стоимости основных средств
164
0702
4239900
811
310000
1 519 146,00
3 371,00
1 515 775,00
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0702
4239900
811
340000
460,03
317,95
142,08
Среднее профессиональное образование
164
0704
139 653 450,71
60 787 449,78
78 866 000,93
Средние специальные учебные заведения
164
0704
4270000
139 653 450,71
60 787 449,78
78 866 000,93
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
164
0704
4279900
139 653 450,71
60 787 449,78
78 866 000,93
Выполнение функций бюджетными учреждениями
164
0704
4279900
001
119 757 690,00
52 812 957,48
66 944 732,52
Расходы
164
0704
4279900
001
200000
110 013 630,00
48 239 709,62
61 773 920,38
Оплата труда и начисления на оплату труда
164
0704
4279900
001
210000
78 399 190,00
35 483 442,50
42 915 747,50
Заработная плата
164
0704
4279900
001
211000
62 091 622,00
28 094 076,00
33 997 546,00
Прочие выплаты
164
0704
4279900
001
212000
88 200,00
43 200,00
45 000,00
Начисления на оплату труда
164
0704
4279900
001
213000
16 219 368,00
7 346 166,50
8 873 201,50
Приобретение услуг
164
0704
4279900
001
220000
29 263 140,00
12 163 805,24
17 099 334,76
Услуги связи
164
0704
4279900
001
221000
1 089 000,00
199 618,28
889 381,72
Транспортные услуги
164
0704
4279900
001
222000
337 200,00
144 278,82
192 921,18
Коммунальные услуги
164
0704
4279900
001
223000
19 725 000,00
9 605 177,05
10 119 822,95
Арендная плата за пользование имуществом
164
0704
4279900
001
224000
452 300,00
165 988,89
286 311,11
Услуги по содержанию имущества
164
0704
4279900
001
225000
4 482 240,00
663 485,77
3 818 754,23
Прочие услуги
164
0704
4279900
001
226000
3 177 400,00
1 385 256,43
1 792 143,57
Социальное обеспечение
164
0704
4279900
001
260000
147 800,00
22 053,43
125 746,57
Пособия по социальной помощи населению
164
0704
4279900
001
262000
147 800,00
22 053,43
125 746,57
Прочие расходы
164
0704
4279900
001
290000
2 203 500,00
570 408,45
1 633 091,55
Поступление нефинансовых активов
164
0704
4279900
001
300000
9 744 060,00
4 573 247,86
5 170 812,14
Увеличение стоимости основных средств
164
0704
4279900
001
310000
1 730 060,00
785 370,73
944 689,27
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0704
4279900
001
340000
8 014 000,00
3 787 877,13
4 226 122,87
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
164
0704
4279900
810
19 816 925,51
7 914 492,30
11 902 433,21
Расходы
164
0704
4279900
810
200000
15 744 797,51
5 759 513,76
9 985 283,75
Оплата труда и начисления на оплату труда
164
0704
4279900
810
210000
10 590 660,00
4 933 918,68
5 656 741,32
Заработная плата
164
0704
4279900
810
211000
8 579 060,00
4 061 009,64
4 518 050,36
Начисления на оплату труда
164
0704
4279900
810
213000
2 011 600,00
872 909,04
1 138 690,96
Приобретение услуг
164
0704
4279900
810
220000
2 515 193,03
412 042,62
2 103 150,41
Услуги по содержанию имущества
164
0704
4279900
810
225000
685 420,51
369 103,62
316 316,89
Прочие услуги
164
0704
4279900
810
226000
1 829 772,52
42 939,00
1 786 833,52
Прочие расходы
164
0704
4279900
810
290000
2 638 944,48
413 552,46
2 225 392,02
Поступление нефинансовых активов
164
0704
4279900
810
300000
4 072 128,00
2 154 978,54
1 917 149,46
Увеличение стоимости основных средств
164
0704
4279900
810
310000
1 330 128,00
784 026,12
546 101,88
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0704
4279900
810
340000
2 742 000,00
1 370 952,42
1 371 047,58
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
164
0704
4279900
811
78 835,20
60 000,00
18 835,20
Расходы
164
0704
4279900
811
200000
42 035,20
23 200,00
18 835,20
Оплата труда и начисления на оплату труда
164
0704
4279900
811
210000
23 200,00
23 200,00
Заработная плата
164
0704
4279900
811
211000
18 383,52
18 383,52
Начисления на оплату труда
164
0704
4279900
811
213000
4 816,48
4 816,48
Прочие расходы
164
0704
4279900
811
290000
18 835,20
18 835,20
Поступление нефинансовых активов
164
0704
4279900
811
300000
36 800,00
36 800,00
Увеличение стоимости основных средств
164
0704
4279900
811
310000
36 800,00
36 800,00
Молодежная политика и оздоровление детей
164
0707
6 900 000,00
6 900 000,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
164
0707
4320000
6 900 000,00
6 900 000,00
Оздоровление детей
164
0707
4320200
6 900 000,00
6 900 000,00
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета
164
0707
4320202
6 900 000,00
6 900 000,00
Выполнение функций государственными органами
164
0707
4320202
012
6 900 000,00
6 900 000,00
Расходы
164
0707
4320202
012
200000
6 900 000,00
6 900 000,00
Социальное обеспечение
164
0707
4320202
012
260000
6 900 000,00
6 900 000,00
Пособия по социальной помощи населению
164
0707
4320202
012
262000
6 900 000,00
6 900 000,00
Другие вопросы в области образования
164
0709
45 684 589,24
20 228 832,18
25 455 757,06
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
164
0709
4350000
45 684 589,24
20 228 832,18
25 455 757,06
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
164
0709
4359900
45 684 589,24
20 228 832,18
25 455 757,06
Выполнение функций бюджетными учреждениями
164
0709
4359900
001
45 182 387,00
20 022 120,98
25 160 266,02
Расходы
164
0709
4359900
001
200000
44 133 217,00
19 100 322,46
25 032 894,54
Оплата труда и начисления на оплату труда
164
0709
4359900
001
210000
40 937 287,00
17 206 597,59
23 730 689,41
Заработная плата
164
0709
4359900
001
211000
32 386 379,00
13 868 050,00
18 518 329,00
Прочие выплаты
164
0709
4359900
001
212000
65 700,00
24 000,00
41 700,00
Начисления на оплату труда
164
0709
4359900
001
213000
8 485 208,00
3 314 547,59
5 170 660,41
Приобретение услуг
164
0709
4359900
001
220000
3 185 930,00
1 893 724,87
1 292 205,13
Услуги связи
164
0709
4359900
001
221000
175 300,00
77 789,07
97 510,93
Транспортные услуги
164
0709
4359900
001
222000
64 000,00
26 347,60
37 652,40
Коммунальные услуги
164
0709
4359900
001
223000
2 228 700,00
1 542 230,96
686 469,04
Арендная плата за пользование имуществом
164
0709
4359900
001
224000
194 880,00
81 200,00
113 680,00
Услуги по содержанию имущества
164
0709
4359900
001
225000
138 300,00
54 355,16
83 944,84
Прочие услуги
164
0709
4359900
001
226000
384 750,00
111 802,08
272 947,92
Прочие расходы
164
0709
4359900
001
290000
10 000,00
10 000,00
Поступление нефинансовых активов
164
0709
4359900
001
300000
1 049 170,00
921 798,52
127 371,48
Увеличение стоимости основных средств
164
0709
4359900
001
310000
800 000,00
770 287,31
29 712,69
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0709
4359900
001
340000
249 170,00
151 511,21
97 658,79
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
164
0709
4359900
810
502 202,24
206 711,20
295 491,04
Расходы
164
0709
4359900
810
200000
227 702,24
81 266,20
146 436,04
Приобретение услуг
164
0709
4359900
810
220000
100 000,00
39 998,00
60 002,00
Услуги по содержанию имущества
164
0709
4359900
810
225000
40 000,00
39 998,00
2,00
Прочие услуги
164
0709
4359900
810
226000
60 000,00
60 000,00
Прочие расходы
164
0709
4359900
810
290000
127 702,24
41 268,20
86 434,04
Поступление нефинансовых активов
164
0709
4359900
810
300000
274 500,00
125 445,00
149 055,00
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0709
4359900
810
340000
274 500,00
125 445,00
149 055,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт
164
0900
502 064 656,76
198 712 704,89
303 351 951,87
Физическая культура и спорт
164
0908
474 434 756,76
187 759 627,01
286 675 129,75
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
164
0908
4820000
115 886 038,95
52 161 671,14
63 724 367,81
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
164
0908
4829900
115 886 038,95
52 161 671,14
63 724 367,81
Выполнение функций бюджетными учреждениями
164
0908
4829900
001
113 033 933,00
51 230 277,88
61 803 655,12
Расходы
164
0908
4829900
001
200000
102 865 733,00
46 114 690,54
56 751 042,46
Оплата труда и начисления на оплату труда
164
0908
4829900
001
210000
70 573 013,00
31 133 690,31
39 439 322,69
Заработная плата
164
0908
4829900
001
211000
55 778 875,00
24 587 223,00
31 191 652,00
Прочие выплаты
164
0908
4829900
001
212000
131 500,00
56 328,31
75 171,69
Начисления на оплату труда
164
0908
4829900
001
213000
14 662 638,00
6 490 139,00
8 172 499,00
Приобретение услуг
164
0908
4829900
001
220000
31 562 520,00
14 808 927,23
16 753 592,77
Услуги связи
164
0908
4829900
001
221000
503 400,00
245 261,63
258 138,37
Транспортные услуги
164
0908
4829900
001
222000
9 458 100,00
4 444 612,40
5 013 487,60
Коммунальные услуги
164
0908
4829900
001
223000
1 361 600,00
746 660,00
614 940,00
Арендная плата за пользование имуществом
164
0908
4829900
001
224000
894 600,00
460 020,00
434 580,00
Услуги по содержанию имущества
164
0908
4829900
001
225000
1 622 400,00
281 022,41
1 341 377,59
Прочие услуги
164
0908
4829900
001
226000
17 722 420,00
8 631 350,79
9 091 069,21
Прочие расходы
164
0908
4829900
001
290000
730 200,00
172 073,00
558 127,00
Поступление нефинансовых активов
164
0908
4829900
001
300000
10 168 200,00
5 115 587,34
5 052 612,66
Увеличение стоимости основных средств
164
0908
4829900
001
310000
2 550 000,00
1 218 446,52
1 331 553,48
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0908
4829900
001
340000
7 618 200,00
3 897 140,82
3 721 059,18
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
164
0908
4829900
810
2 852 105,95
931 393,26
1 920 712,69
Расходы
164
0908
4829900
810
200000
832 100,00
152 322,06
679 777,94
Оплата труда и начисления на оплату труда
164
0908
4829900
810
210000
15 500,00
3 000,00
12 500,00
Прочие выплаты
164
0908
4829900
810
212000
15 500,00
3 000,00
12 500,00
Приобретение услуг
164
0908
4829900
810
220000
733 600,00
126 322,06
607 277,94
Транспортные услуги
164
0908
4829900
810
222000
173 300,00
19 516,00
153 784,00
Услуги по содержанию имущества
164
0908
4829900
810
225000
58 500,00
18 794,00
39 706,00
Прочие услуги
164
0908
4829900
810
226000
501 800,00
88 012,06
413 787,94
Прочие расходы
164
0908
4829900
810
290000
83 000,00
23 000,00
60 000,00
Поступление нефинансовых активов
164
0908
4829900
810
300000
2 020 005,95
779 071,20
1 240 934,75
Увеличение стоимости основных средств
164
0908
4829900
810
310000
170 000,00
62 325,00
107 675,00
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0908
4829900
810
340000
1 850 005,95
716 746,20
1 133 259,75
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
164
0908
5120000
138 470 717,81
58 440 371,68
80 030 346,13
Закон края «О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по баскетболу Репиты В.В.»
164
0908
5120100
60 000,00
32 280,00
27 720,00
Пожизненное ежемесячное пособие в размере 5 тыс. рублей
164
0908
5120101
60 000,00
32 280,00
27 720,00
Прочие расходы
164
0908
5120101
013
60 000,00
32 280,00
27 720,00
Расходы
164
0908
5120101
013
200000
60 000,00
32 280,00
27 720,00
Социальное обеспечение
164
0908
5120101
013
260000
60 000,00
32 280,00
27 720,00
Пособия по социальной помощи населению
164
0908
5120101
013
262000
60 000,00
32 280,00
27 720,00
Закон края «О почетном краевом звании «Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края»
164
0908
5120200
20 000,00
20 000,00
Выплата единовременного денежного вознаграждения в размере 5 тыс. рублей лицам, удостоенным почетного краевого звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края»
164
0908
5120201
20 000,00
20 000,00
Прочие расходы
164
0908
5120201
013
20 000,00
20 000,00
Расходы
164
0908
5120201
013
200000
20 000,00
20 000,00
Прочие расходы
164
0908
5120201
013
290000
20 000,00
20 000,00
Закон края «О физической культуре и спорте в Красноярском крае»
164
0908
5120300
21 120 000,00
3 893 568,00
17 226 432,00
Выплата единовременного вознаграждения спортсменам, представляющим край и выступающим на официальных соревнованиях в составе сборных команд Российской Федерации или края, и тренеру, подготовившему соответствующего спортсмена
164
0908
5120301
20 000 000,00
3 390 000,00
16 610 000,00
Прочие расходы
164
0908
5120301
013
20 000 000,00
3 390 000,00
16 610 000,00
Расходы
164
0908
5120301
013
200000
20 000 000,00
3 390 000,00
16 610 000,00
Прочие расходы
164
0908
5120301
013
290000
20 000 000,00
3 390 000,00
16 610 000,00
Пожизненное ежемесячное пособие чемпионам и призерам Олимпийских игр в размере 5 тыс. рублей и их тренерам в размере 3 тыс.рублей
164
0908
5120302
1 120 000,00
503 568,00
616 432,00
Прочие расходы
164
0908
5120302
013
1 120 000,00
503 568,00
616 432,00
Расходы
164
0908
5120302
013
200000
1 120 000,00
503 568,00
616 432,00
Социальное обеспечение
164
0908
5120302
013
260000
1 120 000,00
503 568,00
616 432,00
Пособия по социальной помощи населению
164
0908
5120302
013
262000
1 120 000,00
503 568,00
616 432,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
164
0908
5129700
117 270 717,81
54 514 523,68
62 756 194,13
Выполнение функций государственными органами
164
0908
5129700
012
8 000 000,00
381 600,00
7 618 400,00
Поступление нефинансовых активов
164
0908
5129700
012
300000
8 000 000,00
381 600,00
7 618 400,00
Увеличение стоимости основных средств
164
0908
5129700
012
310000
8 000 000,00
381 600,00
7 618 400,00
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
164
0908
5129700
811
4 270 717,81
3 570 690,43
700 027,38
Расходы
164
0908
5129700
811
200000
4 270 717,81
3 570 690,43
700 027,38
Приобретение услуг
164
0908
5129700
811
220000
4 249 049,81
3 570 690,43
678 359,38
Прочие услуги
164
0908
5129700
811
226000
4 249 049,81
3 570 690,43
678 359,38
Прочие расходы
164
0908
5129700
811
290000
21 668,00
21 668,00
Спортивно-массовые мероприятия (краевой календарь)
164
0908
5129700
913
35 000 000,00
21 332 571,35
13 667 428,65
Расходы
164
0908
5129700
913
200000
32 755 777,00
20 248 795,44
12 506 981,56
Приобретение услуг
164
0908
5129700
913
220000
26 793 297,00
17 932 374,13
8 860 922,87
Прочие услуги
164
0908
5129700
913
226000
26 793 297,00
17 932 374,13
8 860 922,87
Прочие расходы
164
0908
5129700
913
290000
5 962 480,00
2 316 421,31
3 646 058,69
Поступление нефинансовых активов
164
0908
5129700
913
300000
2 244 223,00
1 083 775,91
1 160 447,09
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0908
5129700
913
340000
2 244 223,00
1 083 775,91
1 160 447,09
Подготовка и участие спортсменов края в Российских и международных соревнованиях (выездной календарь)
164
0908
5129700
914
70 000 000,00
29 229 661,90
40 770 338,10
Расходы
164
0908
5129700
914
200000
67 723 000,00
29 130 757,90
38 592 242,10
Приобретение услуг
164
0908
5129700
914
220000
67 723 000,00
29 130 757,90
38 592 242,10
Транспортные услуги
164
0908
5129700
914
222000
354 000,00
232 360,66
121 639,34
Прочие услуги
164
0908
5129700
914
226000
67 369 000,00
28 898 397,24
38 470 602,76
Поступление нефинансовых активов
164
0908
5129700
914
300000
2 277 000,00
98 904,00
2 178 096,00
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0908
5129700
914
340000
2 277 000,00
98 904,00
2 178 096,00
Региональные целевые программы
164
0908
5220000
220 078 000,00
77 157 584,19
142 920 415,81
Краевая целевая программа «Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах»
164
0908
5221600
214 248 000,00
77 157 584,19
137 090 415,81
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
164
0908
5221600
079
214 248 000,00
77 157 584,19
137 090 415,81
Расходы
164
0908
5221600
079
200000
188 475 000,00
75 968 984,19
112 506 015,81
Приобретение услуг
164
0908
5221600
079
220000
16 227 000,00
6 866 040,19
9 360 959,81
Прочие услуги
164
0908
5221600
079
226000
16 227 000,00
6 866 040,19
9 360 959,81
Социальное обеспечение
164
0908
5221600
079
260000
172 248 000,00
69 102 944,00
103 145 056,00
Пособия по социальной помощи населению
164
0908
5221600
079
262000
172 248 000,00
69 102 944,00
103 145 056,00
Поступление нефинансовых активов
164
0908
5221600
079
300000
25 773 000,00
1 188 600,00
24 584 400,00
Увеличение стоимости основных средств
164
0908
5221600
079
310000
20 000 000,00
20 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0908
5221600
079
340000
5 773 000,00
1 188 600,00
4 584 400,00
Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
164
0908
5223300
5 830 000,00
5 830 000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
164
0908
5223300
079
5 830 000,00
5 830 000,00
Расходы
164
0908
5223300
079
200000
5 790 900,00
5 790 900,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
164
0908
5223300
079
210000
7 000,00
7 000,00
Прочие выплаты
164
0908
5223300
079
212000
7 000,00
7 000,00
Приобретение услуг
164
0908
5223300
079
220000
4 727 000,00
4 727 000,00
Транспортные услуги
164
0908
5223300
079
222000
376 100,00
376 100,00
Арендная плата за пользование имуществом
164
0908
5223300
079
224000
114 800,00
114 800,00
Прочие услуги
164
0908
5223300
079
226000
4 236 100,00
4 236 100,00
Прочие расходы
164
0908
5223300
079
290000
1 056 900,00
1 056 900,00
Поступление нефинансовых активов
164
0908
5223300
079
300000
39 100,00
39 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0908
5223300
079
340000
39 100,00
39 100,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
164
0910
27 629 900,00
10 953 077,88
16 676 822,12
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
164
0910
0020000
25 104 600,00
9 964 230,94
15 140 369,06
Центральный аппарат
164
0910
0020400
25 104 600,00
9 964 230,94
15 140 369,06
Центральный аппарат иных органов
164
0910
0020460
25 104 600,00
9 964 230,94
15 140 369,06
Выполнение функций государственными органами
164
0910
0020460
012
25 104 600,00
9 964 230,94
15 140 369,06
Расходы
164
0910
0020460
012
200000
22 360 251,00
9 631 486,10
12 728 764,90
Оплата труда и начисления на оплату труда
164
0910
0020460
012
210000
19 696 800,00
8 912 233,46
10 784 566,54
Заработная плата
164
0910
0020460
012
211000
15 531 600,00
7 231 023,67
8 300 576,33
Прочие выплаты
164
0910
0020460
012
212000
95 900,00
13 740,00
82 160,00
Начисления на оплату труда
164
0910
0020460
012
213000
4 069 300,00
1 667 469,79
2 401 830,21
Приобретение услуг
164
0910
0020460
012
220000
2 547 151,00
717 252,66
1 829 898,34
Услуги связи
164
0910
0020460
012
221000
515 151,00
198 325,83
316 825,17
Транспортные услуги
164
0910
0020460
012
222000
401 000,00
233 991,85
167 008,15
Услуги по содержанию имущества
164
0910
0020460
012
225000
736 500,00
82 417,60
654 082,40
Прочие услуги
164
0910
0020460
012
226000
894 500,00
202 517,38
691 982,62
Прочие расходы
164
0910
0020460
012
290000
116 300,00
1 999,98
114 300,02
Поступление нефинансовых активов
164
0910
0020460
012
300000
2 744 349,00
332 744,84
2 411 604,16
Увеличение стоимости основных средств
164
0910
0020460
012
310000
1 800 000,00
111 955,55
1 688 044,45
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0910
0020460
012
340000
944 349,00
220 789,29
723 559,71
Поддержка туристической деятельности
164
0910
5130000
2 525 300,00
988 846,94
1 536 453,06
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
164
0910
5139700
2 525 300,00
988 846,94
1 536 453,06
Выполнение функций государственными органами
164
0910
5139700
012
2 525 300,00
988 846,94
1 536 453,06
Расходы
164
0910
5139700
012
200000
2 208 282,00
757 546,94
1 450 735,06
Оплата труда и начисления на оплату труда
164
0910
5139700
012
210000
41 400,00
12 250,00
29 150,00
Прочие выплаты
164
0910
5139700
012
212000
41 400,00
12 250,00
29 150,00
Приобретение услуг
164
0910
5139700
012
220000
2 166 882,00
745 296,94
1 421 585,06
Услуги связи
164
0910
5139700
012
221000
446 300,00
6 783,28
439 516,72
Транспортные услуги
164
0910
5139700
012
222000
463 900,00
104 111,70
359 788,30
Прочие услуги
164
0910
5139700
012
226000
1 256 682,00
634 401,96
622 280,04
Поступление нефинансовых активов
164
0910
5139700
012
300000
317 018,00
231 300,00
85 718,00
Увеличение стоимости материальных запасов
164
0910
5139700
012
340000
317 018,00
231 300,00
85 718,00
Межбюджетные трансферты
164
1100
20 000 000,00
20 000 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
164
1102
20 000 000,00
20 000 000,00
Региональные целевые программы
164
1102
5220000
20 000 000,00
20 000 000,00
Краевая целевая программа «Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах»
164
1102
5221600
20 000 000,00
20 000 000,00
Фонд софинансирования
164
1102
5221600
010
20 000 000,00
20 000 000,00
Расходы
164
1102
5221600
010
200000
20 000 000,00
20 000 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
164
1102
5221600
010
250000
20 000 000,00
20 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
164
1102
5221600
010
251000
20 000 000,00
20 000 000,00
Архивное агентство администрации Красноярского края
170
53 876 600,00
19 252 564,73
34 624 035,27
Общегосударственные вопросы
170
0100
53 068 500,00
18 444 557,33
34 623 942,67
Другие общегосударственные вопросы
170
0114
53 068 500,00
18 444 557,33
34 623 942,67
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
170
0114
0020000
52 321 000,00
18 444 557,33
33 876 442,67
Центральный аппарат
170
0114
0020400
52 321 000,00
18 444 557,33
33 876 442,67
Центральный аппарат иных органов
170
0114
0020460
52 321 000,00
18 444 557,33
33 876 442,67
Выполнение функций государственными органами
170
0114
0020460
012
52 321 000,00
18 444 557,33
33 876 442,67
Расходы
170
0114
0020460
012
200000
47 527 116,38
16 700 891,66
30 826 224,72
Оплата труда и начисления на оплату труда
170
0114
0020460
012
210000
33 749 600,00
14 316 899,35
19 432 700,65
Заработная плата
170
0114
0020460
012
211000
26 696 100,00
11 924 427,03
14 771 672,97
Прочие выплаты
170
0114
0020460
012
212000
59 200,00
20 310,00
38 890,00
Начисления на оплату труда
170
0114
0020460
012
213000
6 994 300,00
2 372 162,32
4 622 137,68
Приобретение услуг
170
0114
0020460
012
220000
13 766 716,38
2 379 518,22
11 387 198,16
Услуги связи
170
0114
0020460
012
221000
379 700,00
151 300,45
228 399,55
Транспортные услуги
170
0114
0020460
012
222000
198 000,00
98 968,42
99 031,58
Коммунальные услуги
170
0114
0020460
012
223000
1 147 900,00
563 511,65
584 388,35
Услуги по содержанию имущества
170
0114
0020460
012
225000
2 132 403,50
165 053,02
1 967 350,48
Прочие услуги
170
0114
0020460
012
226000
9 908 712,88
1 400 684,68
8 508 028,20
Прочие расходы
170
0114
0020460
012
290000
10 800,00
4 474,09
6 325,91
Поступление нефинансовых активов
170
0114
0020460
012
300000
4 793 883,62
1 743 665,67
3 050 217,95
Увеличение стоимости основных средств
170
0114
0020460
012
310000
3 691 483,62
1 187 413,35
2 504 070,27
Увеличение стоимости материальных запасов
170
0114
0020460
012
340000
1 102 400,00
556 252,32
546 147,68
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
170
0114
0920000
747 500,00
747 500,00
Выполнение других обязательств государства
170
0114
0920300
747 500,00
747 500,00
Выполнение функций государственными органами
170
0114
0920300
012
747 500,00
747 500,00
Расходы
170
0114
0920300
012
200000
747 500,00
747 500,00
Приобретение услуг
170
0114
0920300
012
220000
747 500,00
747 500,00
Прочие услуги
170
0114
0920300
012
226000
747 500,00
747 500,00
Социальная политика
170
1000
808 100,00
808 007,40
92,60
Другие вопросы в области социальной политики
170
1006
808 100,00
808 007,40
92,60
Реализация государственных функций в области социальной политики
170
1006
5140000
808 100,00
808 007,40
92,60
Мероприятия в области социальной политики
170
1006
5140100
808 100,00
808 007,40
92,60
Расходы на издание книги памяти жертв политических репрессий
170
1006
5140109
808 100,00
808 007,40
92,60
Выполнение функций государственными органами
170
1006
5140109
012
808 100,00
808 007,40
92,60
Расходы
170
1006
5140109
012
200000
200 000,00
199 907,40
92,60
Приобретение услуг
170
1006
5140109
012
220000
200 000,00
199 907,40
92,60
Прочие услуги
170
1006
5140109
012
226000
200 000,00
199 907,40
92,60
Поступление нефинансовых активов
170
1006
5140109
012
300000
608 100,00
608 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов
170
1006
5140109
012
340000
608 100,00
608 100,00
Агентство записи актов гражданского состояния администрации Красноярского края
176
162 265 147,62
77 841 252,82
84 423 894,80
Общегосударственные вопросы
176
0100
136 709 547,62
62 462 809,62
74 246 738,00
Другие общегосударственные вопросы
176
0114
136 709 547,62
62 462 809,62
74 246 738,00
Руководство и управление в сфере установленных функций
176
0114
0010000
136 709 547,62
62 462 809,62
74 246 738,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния
176
0114
0013800
136 709 547,62
62 462 809,62
74 246 738,00
Выполнение функций государственными органами
176
0114
0013800
012
136 709 547,62
62 462 809,62
74 246 738,00
Расходы
176
0114
0013800
012
200000
132 377 847,62
61 687 202,81
70 690 644,81
Оплата труда и начисления на оплату труда
176
0114
0013800
012
210000
108 283 047,62
52 826 867,81
55 456 179,81
Заработная плата
176
0114
0013800
012
211000
85 681 231,00
41 839 977,47
43 841 253,53
Прочие выплаты
176
0114
0013800
012
212000
883 300,00
544 647,58
338 652,42
Начисления на оплату труда
176
0114
0013800
012
213000
21 718 516,62
10 442 242,76
11 276 273,86
Приобретение услуг
176
0114
0013800
012
220000
24 085 700,00
8 854 557,18
15 231 142,82
Услуги связи
176
0114
0013800
012
221000
2 636 200,00
1 074 873,94
1 561 326,06
Транспортные услуги
176
0114
0013800
012
222000
846 500,00
274 261,54
572 238,46
Коммунальные услуги
176
0114
0013800
012
223000
4 649 500,00
1 778 617,07
2 870 882,93
Арендная плата за пользование имуществом
176
0114
0013800
012
224000
5 138 700,00
1 765 601,76
3 373 098,24
Услуги по содержанию имущества
176
0114
0013800
012
225000
5 283 100,00
1 979 800,92
3 303 299,08
Прочие услуги
176
0114
0013800
012
226000
5 531 700,00
1 981 401,95
3 550 298,05
Прочие расходы
176
0114
0013800
012
290000
9 100,00
5 777,82
3 322,18
Поступление нефинансовых активов
176
0114
0013800
012
300000
4 331 700,00
775 606,81
3 556 093,19
Увеличение стоимости основных средств
176
0114
0013800
012
310000
2 064 200,00
316 165,50
1 748 034,50
Увеличение стоимости материальных запасов
176
0114
0013800
012
340000
2 267 500,00
459 441,31
1 808 058,69
Социальная политика
176
1000
18 830 000,00
12 038 643,20
6 791 356,80
Другие вопросы в области социальной политики
176
1006
18 830 000,00
12 038 643,20
6 791 356,80
Реализация государственных функций в области социальной политики
176
1006
5140000
18 830 000,00
12 038 643,20
6 791 356,80
Мероприятия в области социальной политики
176
1006
5140100
18 830 000,00
12 038 643,20
6 791 356,80
Расходы, связанные с реализацией Закона края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»
176
1006
5140108
18 830 000,00
12 038 643,20
6 791 356,80
Выполнение функций государственными органами
176
1006
5140108
012
18 830 000,00
12 038 643,20
6 791 356,80
Расходы
176
1006
5140108
012
200000
18 830 000,00
12 038 643,20
6 791 356,80
Приобретение услуг
176
1006
5140108
012
220000
18 830 000,00
12 038 643,20
6 791 356,80
Прочие услуги
176
1006
5140108
012
226000
18 830 000,00
12 038 643,20
6 791 356,80
Межбюджетные трансферты
176
1100
6 725 600,00
3 339 800,00
3 385 800,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
176
1103
6 725 600,00
3 339 800,00
3 385 800,00
Руководство и управление в сфере установленных функций
176
1103
0010000
6 725 600,00
3 339 800,00
3 385 800,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния
176
1103
0013800
6 725 600,00
3 339 800,00
3 385 800,00
Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
176
1103
0013800
478
6 725 600,00
3 339 800,00
3 385 800,00
Расходы
176
1103
0013800
478
200000
6 725 600,00
3 339 800,00
3 385 800,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
176
1103
0013800
478
250000
6 725 600,00
3 339 800,00
3 385 800,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
176
1103
0013800
478
251000
6 725 600,00
3 339 800,00
3 385 800,00
Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярского края
178
2 720 624 388,67
1 089 306 543,71
1 631 317 844,96
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
178
0300
2 582 739 988,67
1 022 002 073,10
1 560 737 915,57
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
178
0309
315 685 718,91
116 991 537,40
198 694 181,51
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
178
0309
0020000
140 752 199,00
53 158 545,10
87 593 653,90
Центральный аппарат
178
0309
0020400
140 752 199,00
53 158 545,10
87 593 653,90
Центральный аппарат иных органов
178
0309
0020460
140 752 199,00
53 158 545,10
87 593 653,90
Выполнение функций государственными органами
178
0309
0020460
012
140 752 199,00
53 158 545,10
87 593 653,90
Расходы
178
0309
0020460
012
200000
125 746 614,97
49 557 305,96
76 189 309,01
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0309
0020460
012
210000
94 344 100,00
37 783 552,46
56 560 547,54
Заработная плата
178
0309
0020460
012
211000
74 648 300,00
30 558 576,55
44 089 723,45
Прочие выплаты
178
0309
0020460
012
212000
395 000,00
170 000,00
225 000,00
Начисления на оплату труда
178
0309
0020460
012
213000
19 300 800,00
7 054 975,91
12 245 824,09
Приобретение услуг
178
0309
0020460
012
220000
31 027 514,97
11 743 743,50
19 283 771,47
Услуги связи
178
0309
0020460
012
221000
9 408 810,00
3 069 133,94
6 339 676,06
Транспортные услуги
178
0309
0020460
012
222000
500 000,00
212 265,37
287 734,63
Коммунальные услуги
178
0309
0020460
012
223000
769 441,65
362 535,93
406 905,72
Арендная плата за пользование имуществом
178
0309
0020460
012
224000
1 184 249,75
539 409,30
644 840,45
Услуги по содержанию имущества
178
0309
0020460
012
225000
3 112 200,00
321 980,51
2 790 219,49
Прочие услуги
178
0309
0020460
012
226000
16 052 813,57
7 238 418,45
8 814 395,12
Социальное обеспечение
178
0309
0020460
012
260000
300 000,00
300 000,00
Пособия по социальной помощи населению
178
0309
0020460
012
262000
300 000,00
300 000,00
Прочие расходы
178
0309
0020460
012
290000
75 000,00
30 010,00
44 990,00
Поступление нефинансовых активов
178
0309
0020460
012
300000
15 005 584,03
3 601 239,14
11 404 344,89
Увеличение стоимости основных средств
178
0309
0020460
012
310000
10 538 800,00
1 777 847,46
8 760 952,54
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0309
0020460
012
340000
4 466 784,03
1 823 391,68
2 643 392,35
Резервные фонды
178
0309
0700000
17 243 653,00
1 308 730,65
15 934 922,35
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
178
0309
0700400
17 243 653,00
1 308 730,65
15 934 922,35
Прочие расходы
178
0309
0700400
013
17 243 653,00
1 308 730,65
15 934 922,35
Расходы
178
0309
0700400
013
200000
17 186 850,00
1 297 550,65
15 889 299,35
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0309
0700400
013
210000
283 200,00
44 500,00
238 700,00
Прочие выплаты
178
0309
0700400
013
212000
283 200,00
44 500,00
238 700,00
Приобретение услуг
178
0309
0700400
013
220000
16 903 650,00
1 253 050,65
15 650 599,35
Прочие услуги
178
0309
0700400
013
226000
16 903 650,00
1 253 050,65
15 650 599,35
Поступление нефинансовых активов
178
0309
0700400
013
300000
56 803,00
11 180,00
45 623,00
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0309
0700400
013
340000
56 803,00
11 180,00
45 623,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
178
0309
2180000
2 280 100,00
135 627,80
2 144 472,20
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
178
0309
2180100
2 280 100,00
135 627,80
2 144 472,20
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
178
0309
2180100
014
2 280 100,00
135 627,80
2 144 472,20
Расходы
178
0309
2180100
014
200000
498 200,00
99 088,00
399 112,00
Приобретение услуг
178
0309
2180100
014
220000
498 200,00
99 088,00
399 112,00
Прочие услуги
178
0309
2180100
014
226000
498 200,00
99 088,00
399 112,00
Поступление нефинансовых активов
178
0309
2180100
014
300000
1 781 900,00
36 539,80
1 745 360,20
Увеличение стоимости основных средств
178
0309
2180100
014
310000
375 300,00
36 539,80
338 760,20
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0309
2180100
014
340000
1 406 600,00
1 406 600,00
Мероприятия по гражданской обороне
178
0309
2190000
19 600 920,00
6 275 134,26
13 325 785,74
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
178
0309
2190100
19 600 920,00
6 275 134,26
13 325 785,74
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
178
0309
2190100
014
19 600 920,00
6 275 134,26
13 325 785,74
Расходы
178
0309
2190100
014
200000
19 074 200,00
6 162 367,96
12 911 832,04
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0309
2190100
014
210000
17 100,00
17 100,00
Прочие выплаты
178
0309
2190100
014
212000
17 100,00
17 100,00
Приобретение услуг
178
0309
2190100
014
220000
19 057 100,00
6 162 367,96
12 894 732,04
Транспортные услуги
178
0309
2190100
014
222000
50 300,00
50 300,00
Услуги по содержанию имущества
178
0309
2190100
014
225000
18 319 900,00
6 126 986,45
12 192 913,55
Прочие услуги
178
0309
2190100
014
226000
686 900,00
35 381,51
651 518,49
Поступление нефинансовых активов
178
0309
2190100
014
300000
526 720,00
112 766,30
413 953,70
Увеличение стоимости основных средств
178
0309
2190100
014
310000
395 800,00
83 008,00
312 792,00
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0309
2190100
014
340000
130 920,00
29 758,30
101 161,70
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
178
0309
2470000
19 729 754,00
9 238 548,80
10 491 205,20
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
178
0309
2479900
19 729 754,00
9 238 548,80
10 491 205,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями
178
0309
2479900
001
19 729 754,00
9 238 548,80
10 491 205,20
Расходы
178
0309
2479900
001
200000
18 379 754,00
8 374 854,71
10 004 899,29
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0309
2479900
001
210000
13 593 854,00
7 482 333,57
6 111 520,43
Заработная плата
178
0309
2479900
001
211000
10 697 594,00
5 849 313,39
4 848 280,61
Прочие выплаты
178
0309
2479900
001
212000
141 200,00
83 466,90
57 733,10
Начисления на оплату труда
178
0309
2479900
001
213000
2 755 060,00
1 549 553,28
1 205 506,72
Приобретение услуг
178
0309
2479900
001
220000
4 719 000,00
889 242,30
3 829 757,70
Услуги связи
178
0309
2479900
001
221000
59 400,00
23 244,19
36 155,81
Транспортные услуги
178
0309
2479900
001
222000
161 000,00
50 000,00
111 000,00
Коммунальные услуги
178
0309
2479900
001
223000
863 900,00
418 969,32
444 930,68
Услуги по содержанию имущества
178
0309
2479900
001
225000
2 927 400,00
42 288,48
2 885 111,52
Прочие услуги
178
0309
2479900
001
226000
707 300,00
354 740,31
352 559,69
Социальное обеспечение
178
0309
2479900
001
260000
46 900,00
46 900,00
Пособия по социальной помощи населению
178
0309
2479900
001
262000
46 900,00
46 900,00
Прочие расходы
178
0309
2479900
001
290000
20 000,00
3 278,84
16 721,16
Поступление нефинансовых активов
178
0309
2479900
001
300000
1 350 000,00
863 694,09
486 305,91
Увеличение стоимости основных средств
178
0309
2479900
001
310000
400 000,00
392 760,00
7 240,00
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0309
2479900
001
340000
950 000,00
470 934,09
479 065,91
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
178
0309
3020000
116 069 745,91
46 865 603,79
69 204 142,12
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
178
0309
3029900
116 069 745,91
46 865 603,79
69 204 142,12
Выполнение функций бюджетными учреждениями
178
0309
3029900
001
115 911 327,00
46 850 042,79
69 061 284,21
Расходы
178
0309
3029900
001
200000
102 131 616,00
39 229 120,19
62 902 495,81
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0309
3029900
001
210000
95 516 646,00
36 671 737,18
58 844 908,82
Заработная плата
178
0309
3029900
001
211000
75 264 957,00
28 852 437,18
46 412 519,82
Прочие выплаты
178
0309
3029900
001
212000
532 200,00
260 000,00
272 200,00
Начисления на оплату труда
178
0309
3029900
001
213000
19 719 489,00
7 559 300,00
12 160 189,00
Приобретение услуг
178
0309
3029900
001
220000
5 693 070,00
2 063 797,01
3 629 272,99
Услуги связи
178
0309
3029900
001
221000
471 000,00
192 164,65
278 835,35
Транспортные услуги
178
0309
3029900
001
222000
63 800,00
26 533,10
37 266,90
Коммунальные услуги
178
0309
3029900
001
223000
1 055 100,00
493 245,24
561 854,76
Арендная плата за пользование имуществом
178
0309
3029900
001
224000
54 600,00
54 600,00
Услуги по содержанию имущества
178
0309
3029900
001
225000
2 142 170,00
370 977,00
1 771 193,00
Прочие услуги
178
0309
3029900
001
226000
1 906 400,00
980 877,02
925 522,98
Прочие расходы
178
0309
3029900
001
290000
921 900,00
493 586,00
428 314,00
Поступление нефинансовых активов
178
0309
3029900
001
300000
13 779 711,00
7 620 922,60
6 158 788,40
Увеличение стоимости основных средств
178
0309
3029900
001
310000
5 958 400,00
4 097 492,41
1 860 907,59
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0309
3029900
001
340000
7 821 311,00
3 523 430,19
4 297 880,81
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
178
0309
3029900
810
158 418,91
15 561,00
142 857,91
Расходы
178
0309
3029900
810
200000
33 618,91
7 761,00
25 857,91
Прочие расходы
178
0309
3029900
810
290000
33 618,91
7 761,00
25 857,91
Поступление нефинансовых активов
178
0309
3029900
810
300000
124 800,00
7 800,00
117 000,00
Увеличение стоимости основных средств
178
0309
3029900
810
310000
108 900,00
108 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0309
3029900
810
340000
15 900,00
7 800,00
8 100,00
Реформирование региональных и муниципальных финансов
178
0309
5180000
9 347,00
9 347,00
Реформирование региональных финансов
178
0309
5180100
9 347,00
9 347,00
Выполнение функций государственными органами
178
0309
5180100
012
9 347,00
9 347,00
Расходы
178
0309
5180100
012
200000
9 347,00
9 347,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0309
5180100
012
210000
9 347,00
9 347,00
Заработная плата
178
0309
5180100
012
211000
9 347,00
9 347,00
Обеспечение пожарной безопасности
178
0310
2 202 083 469,76
905 010 535,70
1 297 072 934,06
Руководство и управление в сфере установленных функций
178
0310
0010000
1 663 958 800,00
705 715 573,13
958 243 226,87
Денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам и заработная плата работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащимся за счет средств субъектов Российской Федерации, за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
178
0310
0013700
1 663 958 800,00
705 715 573,13
958 243 226,87
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
178
0310
0013700
014
1 663 958 800,00
705 715 573,13
958 243 226,87
Расходы
178
0310
0013700
014
200000
1 663 958 800,00
705 715 573,13
958 243 226,87
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0310
0013700
014
210000
1 637 341 944,80
698 449 571,61
938 892 373,19
Заработная плата
178
0310
0013700
014
211000
1 469 226 821,00
640 916 828,71
828 309 992,29
Прочие выплаты
178
0310
0013700
014
212000
47 229 044,80
4 323 082,75
42 905 962,05
Начисления на оплату труда
178
0310
0013700
014
213000
120 886 079,00
53 209 660,15
67 676 418,85
Приобретение услуг
178
0310
0013700
014
220000
10 223 700,00
2 350 000,00
7 873 700,00
Прочие услуги
178
0310
0013700
014
226000
10 223 700,00
2 350 000,00
7 873 700,00
Социальное обеспечение
178
0310
0013700
014
260000
16 393 155,20
4 916 001,52
11 477 153,68
Пособия по социальной помощи населению
178
0310
0013700
014
262000
13 203 755,20
3 914 308,17
9 289 447,03
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
178
0310
0013700
014
263000
3 189 400,00
1 001 693,35
2 187 706,65
Воинские формирования (органы, подразделения)
178
0310
2020000
218 114 536,77
102 956 319,26
115 158 217,51
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
178
0310
2026700
190 150 418,10
88 412 569,40
101 737 848,70
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
178
0310
2026700
014
183 411 981,33
85 522 312,27
97 889 669,06
Расходы
178
0310
2026700
014
200000
118 351 539,80
52 373 784,10
65 977 755,70
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0310
2026700
014
210000
11 468 653,00
5 777 040,19
5 691 612,81
Прочие выплаты
178
0310
2026700
014
212000
11 468 653,00
5 777 040,19
5 691 612,81
Приобретение услуг
178
0310
2026700
014
220000
105 502 503,71
46 128 859,50
59 373 644,21
Услуги связи
178
0310
2026700
014
221000
8 024 222,48
3 499 216,35
4 525 006,13
Транспортные услуги
178
0310
2026700
014
222000
4 283 964,00
1 640 924,10
2 643 039,90
Коммунальные услуги
178
0310
2026700
014
223000
54 003 461,57
24 955 500,40
29 047 961,17
Арендная плата за пользование имуществом
178
0310
2026700
014
224000
590 936,00
238 901,96
352 034,04
Услуги по содержанию имущества
178
0310
2026700
014
225000
21 705 553,62
7 842 416,85
13 863 136,77
Прочие услуги
178
0310
2026700
014
226000
16 894 366,04
7 951 899,84
8 942 466,20
Прочие расходы
178
0310
2026700
014
290000
1 380 383,09
467 884,41
912 498,68
Поступление нефинансовых активов
178
0310
2026700
014
300000
65 060 441,53
33 148 528,17
31 911 913,36
Увеличение стоимости основных средств
178
0310
2026700
014
310000
10 456 200,00
4 240 507,07
6 215 692,93
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0310
2026700
014
340000
54 604 241,53
28 908 021,10
25 696 220,43
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
178
0310
2026700
810
6 645 953,13
2 867 244,73
3 778 708,40
Расходы
178
0310
2026700
810
200000
4 884 156,89
2 141 199,25
2 742 957,64
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0310
2026700
810
210000
4 114 748,49
1 869 330,77
2 245 417,72
Заработная плата
178
0310
2026700
810
211000
3 686 042,49
1 705 947,77
1 980 094,72
Прочие выплаты
178
0310
2026700
810
212000
7 200,00
5 400,00
1 800,00
Начисления на оплату труда
178
0310
2026700
810
213000
421 506,00
157 983,00
263 523,00
Приобретение услуг
178
0310
2026700
810
220000
712 473,83
214 945,91
497 527,92
Услуги связи
178
0310
2026700
810
221000
9 700,00
4 700,00
5 000,00
Транспортные услуги
178
0310
2026700
810
222000
60 000,00
38 528,11
21 471,89
Коммунальные услуги
178
0310
2026700
810
223000
435 387,77
103 084,62
332 303,15
Арендная плата за пользование имуществом
178
0310
2026700
810
224000
46 043,08
44 556,53
1 486,55
Услуги по содержанию имущества
178
0310
2026700
810
225000
128 205,42
13 937,00
114 268,42
Прочие услуги
178
0310
2026700
810
226000
33 137,56
10 139,65
22 997,91
Социальное обеспечение
178
0310
2026700
810
260000
25 314,00
25 314,00
Пособия по социальной помощи населению
178
0310
2026700
810
262000
18 314,00
18 314,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
178
0310
2026700
810
263000
7 000,00
7 000,00
Прочие расходы
178
0310
2026700
810
290000
31 620,57
31 608,57
12,00
Поступление нефинансовых активов
178
0310
2026700
810
300000
1 761 796,24
726 045,48
1 035 750,76
Увеличение стоимости основных средств
178
0310
2026700
810
310000
847 814,70
324 369,10
523 445,60
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0310
2026700
810
340000
913 981,54
401 676,38
512 305,16
Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
178
0310
2026700
811
92 483,64
23 012,40
69 471,24
Расходы
178
0310
2026700
811
200000
20 000,00
20 000,00
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0310
2026700
811
210000
10 000,00
10 000,00
Заработная плата
178
0310
2026700
811
211000
10 000,00
10 000,00
Приобретение услуг
178
0310
2026700
811
220000
10 000,00
10 000,00
Услуги по содержанию имущества
178
0310
2026700
811
225000
10 000,00
10 000,00
Поступление нефинансовых активов
178
0310
2026700
811
300000
72 483,64
23 012,40
49 471,24
Увеличение стоимости основных средств
178
0310
2026700
811
310000
25 000,00
25 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0310
2026700
811
340000
47 483,64
23 012,40
24 471,24
Вещевое обеспечение
178
0310
2027200
57 118,67
4 376,96
52 741,71
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
178
0310
2027200
014
57 118,67
4 376,96
52 741,71
Расходы
178
0310
2027200
014
200000
57 118,67
4 376,96
52 741,71
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0310
2027200
014
210000
57 118,67
4 376,96
52 741,71
Прочие выплаты
178
0310
2027200
014
212000
57 118,67
4 376,96
52 741,71
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа
178
0310
2027600
27 907 000,00
14 539 372,90
13 367 627,10
Социальные выплаты
178
0310
2027600
005
27 907 000,00
14 539 372,90
13 367 627,10
Расходы
178
0310
2027600
005
200000
27 907 000,00
14 539 372,90
13 367 627,10
Приобретение услуг
178
0310
2027600
005
220000
27 907 000,00
14 539 372,90
13 367 627,10
Транспортные услуги
178
0310
2027600
005
222000
27 907 000,00
14 539 372,90
13 367 627,10
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
178
0310
2470000
238 645 232,99
90 740 233,31
147 904 999,68
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
178
0310
2479900
238 645 232,99
90 740 233,31
147 904 999,68
Выполнение функций бюджетными учреждениями
178
0310
2479900
001
238 074 500,00
90 330 444,32
147 744 055,68
Расходы
178
0310
2479900
001
200000
196 740 800,00
78 011 646,87
118 729 153,13
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0310
2479900
001
210000
178 614 100,00
71 002 021,87
107 612 078,13
Заработная плата
178
0310
2479900
001
211000
139 919 485,00
55 499 693,77
84 419 791,23
Прочие выплаты
178
0310
2479900
001
212000
2 035 800,00
915 723,10
1 120 076,90
Начисления на оплату труда
178
0310
2479900
001
213000
36 658 815,00
14 586 605,00
22 072 210,00
Приобретение услуг
178
0310
2479900
001
220000
18 028 300,00
7 009 425,00
11 018 875,00
Услуги связи
178
0310
2479900
001
221000
812 200,00
361 712,17
450 487,83
Транспортные услуги
178
0310
2479900
001
222000
593 000,00
245 299,63
347 700,37
Коммунальные услуги
178
0310
2479900
001
223000
7 202 000,00
3 196 568,56
4 005 431,44
Услуги по содержанию имущества
178
0310
2479900
001
225000
5 581 000,00
1 242 643,20
4 338 356,80
Прочие услуги
178
0310
2479900
001
226000
3 840 100,00
1 963 201,44
1 876 898,56
Прочие расходы
178
0310
2479900
001
290000
98 400,00
200,00
98 200,00
Поступление нефинансовых активов
178
0310
2479900
001
300000
41 333 700,00
12 318 797,45
29 014 902,55
Увеличение стоимости основных средств
178
0310
2479900
001
310000
13 445 900,00
4 802 966,96
8 642 933,04
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0310
2479900
001
340000
27 887 800,00
7 515 830,49
20 371 969,51
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
178
0310
2479900
810
570 732,99
409 788,99
160 944,00
Расходы
178
0310
2479900
810
200000
84 590,87
34 833,85
49 757,02
Оплата труда и начисления на оплату труда
178
0310
2479900
810
210000
41 265,45
13 181,87
28 083,58
Заработная плата
178
0310
2479900
810
211000
30 891,80
10 891,80
20 000,00
Прочие выплаты
178
0310
2479900
810
212000
4 000,00
1 200,00
2 800,00
Начисления на оплату труда
178
0310
2479900
810
213000
6 373,65
1 090,07
5 283,58
Приобретение услуг
178
0310
2479900
810
220000
17 213,42
14 551,40
2 662,02
Транспортные услуги
178
0310
2479900
810
222000
2 000,00
831,40
1 168,60
Прочие услуги
178
0310
2479900
810
226000
15 213,42
13 720,00
1 493,42
Прочие расходы
178
0310
2479900
810
290000
26 112,00
7 100,58
19 011,42
Поступление нефинансовых активов
178
0310
2479900
810
300000
486 142,12
374 955,14
111 186,98
Увеличение стоимости основных средств
178
0310
2479900
810
310000
210 936,58
121 666,18
89 270,40
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0310
2479900
810
340000
275 205,54
253 288,96
21 916,58
Региональные целевые программы
178
0310
5220000
42 407 100,00
312 010,00
42 095 090,00
Краевая целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края на 2008-2010 годы»
178
0310
5224800
42 407 100,00
312 010,00
42 095 090,00
Расходы на реализацию программы за исключением субсидий местным бюджетам
178
0310
5224803
42 407 100,00
312 010,00
42 095 090,00
Выполнение функций государственными органами
178
0310
5224803
012
42 407 100,00
312 010,00
42 095 090,00
Поступление нефинансовых активов
178
0310
5224803
012
300000
42 407 100,00
312 010,00
42 095 090,00
Увеличение стоимости основных средств
178
0310
5224803
012
310000
42 407 100,00
312 010,00
42 095 090,00
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
178
0310
8040000
38 957 800,00
5 286 400,00
33 671 400,00
Расходы на приобретение вещевого имущества
178
0310
8040500
13 000 000,00
2 379 300,00
10 620 700,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
178
0310
8040500
014
13 000 000,00
2 379 300,00
10 620 700,00
Поступление нефинансовых активов
178
0310
8040500
014
300000
13 000 000,00
2 379 300,00
10 620 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0310
8040500
014
340000
13 000 000,00
2 379 300,00
10 620 700,00
Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов
178
0310
8040900
1 350 000,00
659 700,00
690 300,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
178
0310
8040900
014
1 350 000,00
659 700,00
690 300,00
Поступление нефинансовых активов
178
0310
8040900
014
300000
1 350 000,00
659 700,00
690 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0310
8040900
014
340000
1 350 000,00
659 700,00
690 300,00
Расходы на приобретение пожарной, специальной техники, специального оборудования и средств пожаротушения
178
0310
8041100
21 150 000,00
518 500,00
20 631 500,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
178
0310
8041100
014
21 150 000,00
518 500,00
20 631 500,00
Поступление нефинансовых активов
178
0310
8041100
014
300000
21 150 000,00
518 500,00
20 631 500,00
Увеличение стоимости основных средств
178
0310
8041100
014
310000
20 000 000,00
518 500,00
19 481 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов
178
0310
8041100
014
340000
1 150 000,00
1 150 000,00
Расходы на текущий ремонт специальной пожарной техники, пожарно-технического оборудования, средств связи, аварийно-спасательного инструмента и средств защиты органов дыхания
178
0310
8041800
3 457 800,00
1 728 900,00
1 728 900,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
178
0310
8041800
014
3 457 800,00
1 728 900,00
1 728 900,00
Расходы
178
0310
8041800
014
200000
3 457 800,00
1 728 900,00
1 728 900,00
Приобретение услуг
178
0310
8041800
014
220000
3 457 800,00
1 728 900,00
1 728 900,00
Услуги по содержанию имущества
178
0310
8041800
014
225000
3 457 800,00
1 728 900,00
1 728 900,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
178
0314
64 970 800,00
64 970 800,00
Региональные целевые программы
178
0314
5220000
64 970 800,00
64 970 800,00
Краевая целевая программа «Безопасный город» на 2008-2010 годы
178
0314
5224700
64 970 800,00
64 970 800,00
Выполнение функций государственными органами
178
0314
5224700
012
64 970 800,00
64 970 800,00
Поступление нефинансовых активов
178
0314
5224700
012
300000
64 970 800,00
64 970 800,00
Увеличение стоимости основных средств
178
0314
5224700
012
310000
64 970 800,00
64 970 800,00
Межбюджетные трансферты
178
1100
137 884 400,00
67 304 470,61
70 579 929,39
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
178
1102
103 430 900,00
49 296 728,61
54 134 171,39
Региональные целевые программы
178
1102
5220000
103 430 900,00
49 296 728,61
54 134 171,39
Краевая целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края на 2008-2010 годы»
178
1102
5224800
103 430 900,00
49 296 728,61
54 134 171,39
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам сельских поселений и бюджетам городских округов на приобретение и установку противопожарного оборудования
178
1102
5224801
42 050 500,00
42 050 500,00
Фонд софинансирования
178
1102
5224801
010
42 050 500,00
42 050 500,00
Расходы
178
1102
5224801
010
200000
42 050 500,00
42 050 500,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
178
1102
5224801
010
250000
42 050 500,00
42 050 500,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
178
1102
5224801
010
251000
42 050 500,00
42 050 500,00
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений и бюджетам городских округов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
178
1102
5224802
61 380 400,00
49 296 728,61
12 083 671,39
Фонд софинансирования
178
1102
5224802
010
61 380 400,00
49 296 728,61
12 083 671,39
Расходы
178
1102
5224802
010
200000
61 380 400,00
49 296 728,61
12 083 671,39
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
178
1102
5224802
010
250000
61 380 400,00
49 296 728,61
12 083 671,39
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
178
1102
5224802
010
251000
61 380 400,00
49 296 728,61
12 083 671,39
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
178
1103
34 453 500,00
18 007 742,00
16 445 758,00
Межбюджетные трансферты
178
1103
5210000
34 453 500,00
18 007 742,00
16 445 758,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
178
1103
5210200
34 453 500,00
18 007 742,00
16 445 758,00
Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций
178
1103
5210218
34 453 500,00
18 007 742,00
16 445 758,00
Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края
178
1103
5210218
009
34 453 500,00
18 007 742,00
16 445 758,00
Расходы
178
1103
5210218
009
200000
34 453 500,00
18 007 742,00
16 445 758,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
178
1103
5210218
009
250000
34 453 500,00
18 007 742,00
16 445 758,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
178
1103
5210218
009
251000
34 453 500,00
18 007 742,00
16 445 758,00
Главное управление внутренних дел по Красноярскому краю
188
4 302 413 577,24
2 072 888 337,95
2 229 525 239,29
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
188
0300
4 302 413 577,24
2 072 888 337,95
2 229 525 239,29
Органы внутренних дел
188
0302
4 302 413 577,24
2 072 888 337,95
2 229 525 239,29
Резервные фонды
188
0302
0700000
1 787 950,00
1 787 950,00
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
188
0302
0700400
1 787 950,00
1 787 950,00
Прочие расходы
188
0302
0700400
013
1 787 950,00
1 787 950,00
Расходы
188
0302
0700400
013
200000
70 000,00
70 000,00
Приобретение услуг
188
0302
0700400
013
220000
70 000,00
70 000,00
Транспортные услуги
188
0302
0700400
013
222000
70 000,00
70 000,00
Поступление нефинансовых активов
188
0302
0700400
013
300000
1 717 950,00
1 717 950,00
Увеличение стоимости основных средств
188
0302
0700400
013
310000
377 623,95
377 623,95
Увеличение стоимости материальных запасов
188
0302
0700400
013
340000
1 340 326,05
1 340 326,05
Воинские формирования (органы, подразделения)
188
0302
2020000
3 879 947 311,24
1 975 532 295,81
1 904 415 015,43
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
188
0302
2020100
762 052 027,24
501 904 648,77
260 147 378,47
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
188
0302
2020100
014
762 052 027,24
501 904 648,77
260 147 378,47
Расходы
188
0302
2020100
014
200000
762 052 027,24
501 904 648,77
260 147 378,47
Оплата труда и начисления на оплату труда
188
0302
2020100
014
210000
755 422 113,90
497 772 469,10
257 649 644,80
Заработная плата
188
0302
2020100
014
211000
723 323 274,61
471 734 311,39
251 588 963,22
Прочие выплаты
188
0302
2020100
014
212000
23 480 947,32
22 129 445,44
1 351 501,88
Начисления на оплату труда
188
0302
2020100
014
213000
8 617 891,97
3 908 712,27
4 709 179,70
Социальное обеспечение
188
0302
2020100
014
260000
6 629 913,34
4 132 179,67
2 497 733,67
Пособия по социальной помощи населению
188
0302
2020100
014
262000
6 629 913,34
4 132 179,67
2 497 733,67
Военный персонал
188
0302
2025800
2 154 248 995,47
1 048 626 717,73
1 105 622 277,74
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
188
0302
2025800
014
2 154 248 995,47
1 048 626 717,73
1 105 622 277,74
Расходы
188
0302
2025800
014
200000
2 154 248 995,47
1 048 626 717,73
1 105 622 277,74
Оплата труда и начисления на оплату труда
188
0302
2025800
014
210000
2 154 248 995,47
1 048 626 717,73
1 105 622 277,74
Заработная плата
188
0302
2025800
014
211000
2 146 181 618,47
1 044 921 700,52
1 101 259 917,95
Начисления на оплату труда
188
0302
2025800
014
213000
8 067 377,00
3 705 017,21
4 362 359,79
Компенсации членам семей погибших военнослужащих
188
0302
2026400
1 500 000,00
1 274 040,00
225 960,00
Социальные выплаты
188
0302
2026400
005
1 500 000,00
1 274 040,00
225 960,00
Расходы
188
0302
2026400
005
200000
1 500 000,00
1 274 040,00
225 960,00
Социальное обеспечение
188
0302
2026400
005
260000
1 500 000,00
1 274 040,00
225 960,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
188
0302
2026400
005
263000
1 500 000,00
1 274 040,00
225 960,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
188
0302
2026700
738 164 550,92
299 817 773,03
438 346 777,89
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
188
0302
2026700
014
738 164 550,92
299 817 773,03
438 346 777,89
Расходы
188
0302
2026700
014
200000
547 836 044,89
211 662 854,24
336 173 190,65
Оплата труда и начисления на оплату труда
188
0302
2026700
014
210000
163 215 487,11
70 804 552,92
92 410 934,19
Заработная плата
188
0302
2026700
014
211000
115 114 966,09
49 998 651,83
65 116 314,26
Прочие выплаты
188
0302
2026700
014
212000
18 954 102,80
7 879 921,97
11 074 180,83
Начисления на оплату труда
188
0302
2026700
014
213000
29 146 418,22
12 925 979,12
16 220 439,10
Приобретение услуг
188
0302
2026700
014
220000
378 722 383,35
136 464 019,96
242 258 363,39
Услуги связи
188
0302
2026700
014
221000
29 809 382,00
12 510 152,46
17 299 229,54
Транспортные услуги
188
0302
2026700
014
222000
11 886 128,52
4 994 741,15
6 891 387,37
Коммунальные услуги
188
0302
2026700
014
223000
81 239 041,82
31 856 947,99
49 382 093,83
Арендная плата за пользование имуществом
188
0302
2026700
014
224000
5 048 581,03
3 678 493,22
1 370 087,81
Услуги по содержанию имущества
188
0302
2026700
014
225000
195 943 520,78
61 133 717,76
134 809 803,02
Прочие услуги
188
0302
2026700
014
226000
54 795 729,20
22 289 967,38
32 505 761,82
Социальное обеспечение
188
0302
2026700
014
260000
45 266,71
37 433,14
7 833,57
Пособия по социальной помощи населению
188
0302
2026700
014
262000
45 266,71
37 433,14
7 833,57
Прочие расходы
188
0302
2026700
014
290000
5 852 907,72
4 356 848,22
1 496 059,50
Поступление нефинансовых активов
188
0302
2026700
014
300000
190 328 506,03
88 154 918,79
102 173 587,24
Увеличение стоимости основных средств
188
0302
2026700
014
310000
1 390 880,22
1 390 880,22
Увеличение стоимости материальных запасов
188
0302
2026700
014
340000
188 937 625,81
88 154 918,79
100 782 707,02
Вещевое обеспечение
188
0302
2027200
5 945 016,17
3 795 278,14
2 149 738,03
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
188
0302
2027200
014
5 945 016,17
3 795 278,14
2 149 738,03
Расходы
188
0302
2027200
014
200000
5 945 016,17
3 795 278,14
2 149 738,03
Оплата труда и начисления на оплату труда
188
0302
2027200
014
210000
5 945 016,17
3 795 278,14
2 149 738,03
Прочие выплаты
188
0302
2027200
014
212000
5 945 016,17
3 795 278,14
2 149 738,03
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа
188
0302
2027600
101 233 721,44
62 549 298,14
38 684 423,30
Социальные выплаты
188
0302
2027600
005
101 233 721,44
62 549 298,14
38 684 423,30
Расходы
188
0302
2027600
005
200000
101 233 721,44
62 549 298,14
38 684 423,30
Оплата труда и начисления на оплату труда
188
0302
2027600
005
210000
12 759 892,16
5 166 502,94
7 593 389,22
Прочие выплаты
188
0302
2027600
005
212000
12 759 892,16
5 166 502,94
7 593 389,22
Приобретение услуг
188
0302
2027600
005
220000
71 295 676,71
47 927 646,68
23 368 030,03
Транспортные услуги
188
0302
2027600
005
222000
71 295 676,71
47 927 646,68
23 368 030,03
Социальное обеспечение
188
0302
2027600
005
260000
17 178 152,57
9 455 148,52
7 723 004,05
Пособия по социальной помощи населению
188
0302
2027600
005
262000
15 246 766,42
8 625 978,36
6 620 788,06
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
188
0302
2027600
005
263000
1 931 386,15
829 170,16
1 102 215,99
Расходы на приобретение специальной продукции для органов внутренних дел Красноярского края
188
0302
2028300
115 727 000,00
57 564 540,00
58 162 460,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
188
0302
2028300
014
115 727 000,00
57 564 540,00
58 162 460,00
Расходы
188
0302
2028300
014
200000
115 727 000,00
57 564 540,00
58 162 460,00
Приобретение услуг
188
0302
2028300
014
220000
71 094 500,00
33 578 180,00
37 516 320,00
Прочие услуги
188
0302
2028300
014
226000
71 094 500,00
33 578 180,00
37 516 320,00
Прочие расходы
188
0302
2028300
014
290000
44 632 500,00
23 986 360,00
20 646 140,00
Расходы на оплату услуг по проведению экспертиз и ревизий, проводимых по расследованиям, ведущимся в интересах краевого бюджета
188
0302
2028400
1 076 000,00
1 076 000,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
188
0302
2028400
014
1 076 000,00
1 076 000,00
Расходы
188
0302
2028400
014
200000
1 076 000,00
1 076 000,00
Приобретение услуг
188
0302
2028400
014
220000
1 076 000,00
1 076 000,00
Прочие услуги
188
0302
2028400
014
226000
1 076 000,00
1 076 000,00
Региональные целевые программы
188
0302
5220000
22 300 600,00
3 264 831,00
19 035 769,00
Краевая целевая программа «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы
188
0302
5222900
7 881 400,00
7 881 400,00
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
188
0302
5222909
7 881 400,00
7 881 400,00
Выполнение функций государственными органами
188
0302
5222909
012
7 881 400,00
7 881 400,00
Расходы
188
0302
5222909
012
200000
1 116 600,00
1 116 600,00
Приобретение услуг
188
0302
5222909
012
220000
1 116 600,00
1 116 600,00
Прочие услуги
188
0302
5222909
012
226000
1 116 600,00
1 116 600,00
Поступление нефинансовых активов
188
0302
5222909
012
300000
6 764 800,00
6 764 800,00
Увеличение стоимости основных средств
188
0302
5222909
012
310000
6 764 800,00
6 764 800,00
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы
188
0302
5223500
14 419 200,00
3 264 831,00
11 154 369,00
Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам
188
0302
5223508
14 419 200,00
3 264 831,00
11 154 369,00
Выполнение функций государственными органами
188
0302
5223508
012
14 419 200,00
3 264 831,00
11 154 369,00
Расходы
188
0302
5223508
012
200000
1 920 700,00
850 831,00
1 069 869,00
Приобретение услуг
188
0302
5223508
012
220000
30 000,00
30 000,00
Прочие услуги
188
0302
5223508
012
226000
30 000,00
30 000,00
Прочие расходы
188
0302
5223508
012
290000
1 890 700,00
820 831,00
1 069 869,00
Поступление нефинансовых активов
188
0302
5223508
012
300000
12 498 500,00
2 414 000,00
10 084 500,00
Увеличение стоимости основных средств
188
0302
5223508
012
310000
12 498 500,00
2 414 000,00
10 084 500,00
Централизованные закупки на основании государственных контрактов
188
0302
8040000
398 377 716,00
92 303 261,14
306 074 454,86
Расходы на приобретение вещевого имущества
188
0302
8040500
70 810 500,00
18 575 281,29
52 235 218,71
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
188
0302
8040500
014
70 810 500,00
18 575 281,29
52 235 218,71
Поступление нефинансовых активов
188
0302
8040500
014
300000
70 810 500,00
18 575 281,29
52 235 218,71
Увеличение стоимости материальных запасов
188
0302
8040500
014
340000
70 810 500,00
18 575 281,29
52 235 218,71
Расходы на обязательное государственное страхование сотрудников
188
0302
8040700
20 599 500,00
20 599 500,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
188
0302
8040700
014
20 599 500,00
20 599 500,00
Расходы
188
0302
8040700
014
200000
20 599 500,00
20 599 500,00
Приобретение услуг
188
0302
8040700
014
220000
20 599 500,00
20 599 500,00
Прочие услуги
188
0302
8040700
014
226000
20 599 500,00
20 599 500,00
Расходы на приобретение основных средств и материальных запасов для оснащения милиции общественной безопасности ГУВД Красноярского края
188
0302
8041600
306 967 716,00
73 727 979,85
233 239 736,15
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
188
0302
8041600
014
306 967 716,00
73 727 979,85
233 239 736,15
Поступление нефинансовых активов
188
0302
8041600
014
300000
306 967 716,00
73 727 979,85
233 239 736,15
Увеличение стоимости основных средств
188
0302
8041600
014
310000
295 718 316,00
73 727 979,85
221 990 336,15
Увеличение стоимости материальных запасов
188
0302
8041600
014
340000
11 249 400,00
11 249 400,00
Краевое государственное учреждение "Учебно-тренировочный комплекс администрации Красноярского края"
342
19 504 200,00
9 612 741,70
9 891 458,30
Национальная оборона
342
0200
19 504 200,00
9 612 741,70
9 891 458,30
Мобилизационная подготовка экономики
342
0204
19 504 200,00
9 612 741,70
9 891 458,30
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
342
0204
2090000
19 504 200,00
9 612 741,70
9 891 458,30
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
342
0204
2090100
19 504 200,00
9 612 741,70
9 891 458,30
Выполнение функций бюджетными учреждениями
342
0204
2090100
001
19 504 200,00
9 612 741,70
9 891 458,30
Расходы
342
0204
2090100
001
200000
18 276 500,00
8 889 294,99
9 387 205,01
Оплата труда и начисления на оплату труда
342
0204
2090100
001
210000
13 173 700,00
6 431 111,13
6 742 588,87
Заработная плата
342
0204
2090100
001
211000
10 462 000,00
5 095 681,71
5 366 318,29
Начисления на оплату труда
342
0204
2090100
001
213000
2 711 700,00
1 335 429,42
1 376 270,58
Приобретение услуг
342
0204
2090100
001
220000
5 101 700,00
2 458 183,86
2 643 516,14
Услуги связи
342
0204
2090100
001
221000
205 500,00
92 144,08
113 355,92
Транспортные услуги
342
0204
2090100
001
222000
398 300,00
398 300,00
Коммунальные услуги
342
0204
2090100
001
223000
1 125 000,00
590 501,10
534 498,90
Услуги по содержанию имущества
342
0204
2090100
001
225000
3 266 200,00
1 717 200,00
1 549 000,00
Прочие услуги
342
0204
2090100
001
226000
106 700,00
58 338,68
48 361,32
Прочие расходы
342
0204
2090100
001
290000
1 100,00
1 100,00
Поступление нефинансовых активов
342
0204
2090100
001
300000
1 227 700,00
723 446,71
504 253,29
Увеличение стоимости основных средств
342
0204
2090100
001
310000
700 000,00
499 447,38
200 552,62
Увеличение стоимости материальных запасов
342
0204
2090100
001
340000
527 700,00
223 999,33
303 700,67
Красноярский краевой фонд науки
363
10 760 000,00
6 092 731,03
4 667 268,97
Общегосударственные вопросы
363
0100
10 760 000,00
6 092 731,03
4 667 268,97
Фундаментальные исследования
363
0110
10 760 000,00
6 092 731,03
4 667 268,97
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования
363
0110
0610000
10 760 000,00
6 092 731,03
4 667 268,97
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации
363
0110
0619000
10 760 000,00
6 092 731,03
4 667 268,97
Субсидии юридическим лицам
363
0110
0619000
006
10 760 000,00
6 092 731,03
4 667 268,97
Расходы
363
0110
0619000
006
200000
10 760 000,00
6 092 731,03
4 667 268,97
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
363
0110
0619000
006
240000
10 760 000,00
6 092 731,03
4 667 268,97
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
363
0110
0619000
006
241000
10 760 000,00
6 092 731,03
4 667 268,97
Красноярская краевая общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
364
1 700 000,00
610 119,91
1 089 880,09
Социальная политика
364
1000
1 700 000,00
610 119,91
1 089 880,09
Другие вопросы в области социальной политики
364
1006
1 700 000,00
610 119,91
1 089 880,09
Реализация государственных функций в области социальной политики
364
1006
5140000
1 700 000,00
610 119,91
1 089 880,09
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
364
1006
5140500
1 700 000,00
610 119,91
1 089 880,09
Поддержка Красноярской краевой общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
364
1006
5140502
1 700 000,00
610 119,91
1 089 880,09
Субсидии некоммерческим организациям
364
1006
5140502
019
1 700 000,00
610 119,91
1 089 880,09
Расходы
364
1006
5140502
019
200000
1 594 000,00
602 035,73
991 964,27
Оплата труда и начисления на оплату труда
364
1006
5140502
019
210000
1 264 000,00
523 331,67
740 668,33
Заработная плата
364
1006
5140502
019
211000
998 000,00
435 416,00
562 584,00
Прочие выплаты
364
1006
5140502
019
212000
6 000,00
6 000,00
Начисления на оплату труда
364
1006
5140502
019
213000
260 000,00
87 915,67
172 084,33
Приобретение услуг
364
1006
5140502
019
220000
315 000,00
72 922,06
242 077,94
Услуги связи
364
1006
5140502
019
221000
80 000,00
34 853,24
45 146,76
Транспортные услуги
364
1006
5140502
019
222000
40 000,00
40 000,00
Коммунальные услуги
364
1006
5140502
019
223000
30 000,00
10 307,12
19 692,88
Арендная плата за пользование имуществом
364
1006
5140502
019
224000
85 000,00
85 000,00
Услуги по содержанию имущества
364
1006
5140502
019
225000
10 000,00
3 289,68
6 710,32
Прочие услуги
364
1006
5140502
019
226000
70 000,00
24 472,02
45 527,98
Прочие расходы
364
1006
5140502
019
290000
15 000,00
5 782,00
9 218,00
Поступление нефинансовых активов
364
1006
5140502
019
300000
106 000,00
8 084,18
97 915,82
Увеличение стоимости основных средств
364
1006
5140502
019
310000
80 000,00
2 898,00
77 102,00
Увеличение стоимости материальных запасов
364
1006
5140502
019
340000
26 000,00
5 186,18
20 813,82
Красноярское краевое государственное учреждение "Консультационно-методический центр"
366
4 759 400,00
2 003 786,77
2 755 613,23
Общегосударственные вопросы
366
0100
4 759 400,00
2 003 786,77
2 755 613,23
Другие общегосударственные вопросы
366
0114
4 759 400,00
2 003 786,77
2 755 613,23
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
366
0114
0020000
4 759 400,00
2 003 786,77
2 755 613,23
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
366
0114
0029900
4 759 400,00
2 003 786,77
2 755 613,23
Выполнение функций бюджетными учреждениями
366
0114
0029900
001
4 759 400,00
2 003 786,77
2 755 613,23
Расходы
366
0114
0029900
001
200000
4 445 500,00
1 896 790,09
2 548 709,91
Оплата труда и начисления на оплату труда
366
0114
0029900
001
210000
3 517 700,00
1 517 703,65
1 999 996,35
Заработная плата
366
0114
0029900
001
211000
2 751 000,00
1 165 420,00
1 585 580,00
Прочие выплаты
366
0114
0029900
001
212000
46 100,00
11 710,00
34 390,00
Начисления на оплату труда
366
0114
0029900
001
213000
720 600,00
340 573,65
380 026,35
Приобретение услуг
366
0114
0029900
001
220000
907 800,00
375 525,44
532 274,56
Услуги связи
366
0114
0029900
001
221000
204 300,00
77 945,85
126 354,15
Транспортные услуги
366
0114
0029900
001
222000
56 000,00
4 379,50
51 620,50
Арендная плата за пользование имуществом
366
0114
0029900
001
224000
96 000,00
48 000,00
48 000,00
Услуги по содержанию имущества
366
0114
0029900
001
225000
14 200,00
11 372,00
2 828,00
Прочие услуги
366
0114
0029900
001
226000
537 300,00
233 828,09
303 471,91
Прочие расходы
366
0114
0029900
001
290000
20 000,00
3 561,00
16 439,00
Поступление нефинансовых активов
366
0114
0029900
001
300000
313 900,00
106 996,68
206 903,32
Увеличение стоимости основных средств
366
0114
0029900
001
310000
37 800,00
30 060,00
7 740,00
Увеличение стоимости материальных запасов
366
0114
0029900
001
340000
276 100,00
76 936,68
199 163,32
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
368
22 105 500,00
9 064 199,83
13 041 300,17
Национальная экономика
368
0400
22 105 500,00
9 064 199,83
13 041 300,17
Другие вопросы в области национальной экономики
368
0412
22 105 500,00
9 064 199,83
13 041 300,17
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
368
0412
0020000
22 105 500,00
9 064 199,83
13 041 300,17
Центральный аппарат
368
0412
0020400
22 105 500,00
9 064 199,83
13 041 300,17
Центральный аппарат иных органов
368
0412
0020460
22 105 500,00
9 064 199,83
13 041 300,17
Выполнение функций государственными органами
368
0412
0020460
012
22 105 500,00
9 064 199,83
13 041 300,17
Расходы
368
0412
0020460
012
200000
21 568 000,00
8 973 567,22
12 594 432,78
Оплата труда и начисления на оплату труда
368
0412
0020460
012
210000
16 448 500,00
7 074 885,01
9 373 614,99
Заработная плата
368
0412
0020460
012
211000
12 986 300,00
5 734 636,97
7 251 663,03
Прочие выплаты
368
0412
0020460
012
212000
60 200,00
7 000,00
53 200,00
Начисления на оплату труда
368
0412
0020460
012
213000
3 402 000,00
1 333 248,04
2 068 751,96
Приобретение услуг
368
0412
0020460
012
220000
5 104 500,00
1 896 682,21
3 207 817,79
Услуги связи
368
0412
0020460
012
221000
350 400,00
134 229,05
216 170,95
Транспортные услуги
368
0412
0020460
012
222000
280 200,00
90 160,10
190 039,90
Арендная плата за пользование имуществом
368
0412
0020460
012
224000
2 207 100,00
1 006 080,42
1 201 019,58
Краевая целевая программа «Коренные малочисленные народы Севера» на 2008 год
Краевая целевая программа «Коренные малочисленные народы Севера» на 2008 год
Закон края «Об условиях и порядке предоставления жилых помещений гражданам, подлежащим переселению из зоны затопления Богучанской ГЭС»
Закон края «Об условиях и порядке предоставления жилых помещений гражданам, подлежащим переселению из зоны затопления Богучанской ГЭС»
3. Источники финансирования дефицита краевого бюджета
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края № 45 (266), стр.4 от 19.09.2008 |
Рубрики правового классификатора: | 080.060.010 Общие положения, 080.060.020 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 080.060.060 Бюджетный процесс |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: