Основная информация

Дата опубликования: 27 августа 2008г.
Номер документа: ru24000200800608
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Красноярский край
Принявший орган: Правительство Красноярского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2008

г.Красноярск

№ 58-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2008 ГОДА

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении краевого бюджета по состоянию на 1 июля 2008 года (прилагается).

2. Опубликовать постановление в «Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края».

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель

Губернатора края -

председатель

Правительства края

А.В.Новак

постановлением Правительства

Красноярского края

от 27.08.2008 № 58-п

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ

0503117

на 1 июля 2008г.

Дата

Наименование органа, организующего

исполнение бюджета: министерство финансов Красноярского края

по ОКПО

Наименование публично-правового образования:Красноярский край

по ОКАТО

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

383

Наименование показателя

Код строки

Код дохода по КД

Утвежденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

Доходы бюджета - всего

010

98 876 023 763,28

56 365 779 285,14

42 510 244 478,14

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

74 055 425 700,00

40 098 819 226,34

33 956 606 473,66

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

182 1 01 00000 00 0000 000

57 828 352 000,00

31 191 626 549,57

26 636 725 450,43

Налог на прибыль организаций

182 1 01 01000 00 0000 110

38 889 002 000,00

21 285 696 434,53

17 603 305 565,47

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам

182 1 01 01010 00 0000 110

38 889 002 000,00

21 285 696 434,53

17 603 305 565,47

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 01 01012 02 0000 110

38 861 574 000,00

21 285 689 268,12

17 575 884 731,88

Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 01 01014 02 0000 110

27 428 000,00

7 166,41

27 420 833,59

Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02000 01 0000 110

18 939 350 000,00

9 905 930 115,04

9 033 419 884,96

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

182 1 01 02010 01 0000 110

245 711 000,00

166 867 789,21

78 843 210,79

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

182 1 01 02011 01 0000 110

251 496,40

-251 496,40

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

18 627 165 000,00

9 705 354 122,27

8 921 810 877,73

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02021 01 0000 110

18 476 210 000,00

9 650 981 877,09

8 825 228 122,91

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02022 01 0000 110

150 955 000,00

54 372 245,18

96 582 754,82

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110

49 752 000,00

22 843 658,52

26 908 341,48

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств

182 1 01 02040 01 0000 110

16 261 000,00

10 704 313,71

5 556 686,29

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года

182 1 01 02050 01 0000 110

461 000,00

-91 265,07

552 265,07

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000

3 586 108 000,00

1 622 837 924,56

1 963 270 075,44

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110

3 586 108 000,00

1 622 837 924,56

1 963 270 075,44

Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации

182 1 03 02010 01 0000 110

16 696 000,00

5 159 963,40

11 536 036,60

Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации

182 1 03 02011 01 0000 110

16 696 000,00

5 159 963,40

11 536 036,60

Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации

182 1 03 02020 01 0000 110

378 000,00

32 221,48

345 778,52

Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации

182 1 03 02090 01 0000 110

648 000,00

213 009,29

434 990,71

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации

182 1 03 02100 01 0000 110

597 885 000,00

282 466 029,17

315 418 970,83

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации

182 1 03 02110 01 0000 110

102 701 000,00

33 194 010,37

69 506 989,63

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации

182 1 03 02120 01 0000 110

1 818,98

-1 818,98

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации

182 1 03 02130 01 0000 110

34,49

-34,49

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1 03 02150 01 0000 110

287 079 000,00

158 797 363,47

128 281 636,53

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1 03 02160 01 0000 110

20 532 000,00

6 376 155,52

14 155 844,48

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1 03 02170 01 0000 110

917 387 000,00

458 028 636,44

459 358 363,56

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1 03 02180 01 0000 110

9 117 100,01

-9 117 100,01

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1 03 02190 01 0000 110

27 029 000,00

12 681 259,28

14 347 740,72

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1 03 02200 01 0000 110

1 615 773 000,00

656 770 322,66

959 002 677,34

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

182 1 05 00000 00 0000 000

1 295 070 000,00

752 916 976,32

542 153 023,68

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110

1 287 730 000,00

748 037 769,44

539 692 230,56

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01010 01 0000 110

922 671 000,00

540 261 023,48

382 409 976,52

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01020 01 0000 110

365 003 000,00

207 751 146,35

157 251 853,65

Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения

182 1 05 01040 02 0000 110

56 000,00

25 599,61

30 400,39

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03000 01 0000 110

7 340 000,00

4 879 206,88

2 460 793,12

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

182 1 06 00000 00 0000 000

7 718 813 000,00

3 856 814 859,70

3 861 998 140,30

Налог на имущество организаций

182 1 06 02000 02 0000 110

6 782 422 000,00

3 353 105 789,54

3 429 316 210,46

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения

182 1 06 02010 02 0000 110

6 782 422 000,00

3 353 105 789,54

3 429 316 210,46

Транспортный налог

182 1 06 04000 02 0000 110

929 329 000,00

502 324 830,06

427 004 169,94

Транспортный налог с организаций

182 1 06 04011 02 0000 110

302 928 000,00

171 434 768,37

131 493 231,63

Транспортный налог с физических лиц

182 1 06 04012 02 0000 110

626 401 000,00

330 890 061,69

295 510 938,31

Налог на игорный бизнес

182 1 06 05000 02 0000 110

7 062 000,00

1 384 240,10

5 677 759,90

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

182 1 07 00000 00 0000 000

2 174 759 000,00

1 330 712 281,98

844 046 718,02

Налог на добычу полезных ископаемых

182 1 07 01000 01 0000 110

2 145 596 000,00

1 325 886 830,91

819 709 169,09

Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья

182 1 07 01010 01 0000 110

1 095 000,00

1 481 367,91

-386 367,91

Нефть

182 1 07 01011 01 0000 110

579 369,51

-579 369,51

Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья

182 1 07 01013 01 0000 110

1 095 000,00

901 998,40

193 001,60

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

182 1 07 01020 01 0000 110

247 435 000,00

19 448 004,06

227 986 995,94

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)

182 1 07 01030 01 0000 110

1 897 066 000,00

1 304 957 458,94

592 108 541,06

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

182 1 07 04000 01 0000 110

29 163 000,00

4 825 451,07

24 337 548,93

Сбор за пользование объектами животного мира

182 1 07 04010 01 0000 110

29 163 000,00

4 825 451,07

24 337 548,93

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 00000 00 0000 000

1 294 000,00

515 934,61

778 065,39

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации

182 1 08 02000 01 0000 110

95 000,00

63 514,61

31 485,39

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации

182 1 08 02020 01 0000 110

95 000,00

63 514,61

31 485,39

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110

1 199 000,00

452 420,00

746 580,00

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации

382 1 08 07080 01 0000 110

90 000,00

26 920,00

63 080,00

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

382 1 08 07082 01 0000 110

90 000,00

26 920,00

63 080,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов

321 1 08 07110 01 0000 110

413 000,00

163 400,00

249 600,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии

321 1 08 07120 01 0000 110

9 000,00

1 000,00

8 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации

086 1 08 07130 01 0000 110

687 000,00

177 600,00

509 400,00

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

123 1 08 07170 01 0000 110

83 500,00

-83 500,00

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

123 1 08 07172 01 0000 110

83 500,00

-83 500,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

182 1 09 00000 00 0000 000

5 288 000,00

9 604 265,44

-4 316 265,44

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты

182 1 09 01000 00 0000 110

4 031 000,00

-43 829 325,32

47 860 325,32

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 01020 04 0000 110

3 352 000,00

-48 443 266,50

51 795 266,50

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

182 1 09 01030 05 0000 110

679 000,00

4 613 941,18

-3 934 941,18

Акцизы

182 1 09 02000 01 0000 110

-312,40

312,40

Акцизы на ювелирные изделия

182 1 09 02030 02 0000 110

-312,40

312,40

Платежи за пользование природными ресурсами

182 1 09 03000 00 0000 110

247 000,00

86 681,42

160 318,58

Платежи за проведение поисковых и разведочных работ

182 1 09 03010 00 0000 110

2 671,10

-2 671,10

Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

182 1 09 03010 05 0000 110

2 671,10

-2 671,10

Платежи за добычу полезных ископаемых

182 1 09 03020 00 0000 110

64 000,00

-241 387,40

305 387,40

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых

182 1 09 03021 00 0000 110

8 000,00

-240 817,83

248 817,83

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 09 03021 04 0000 110

-320 505,99

320 505,99

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

182 1 09 03021 05 0000 110

8 000,00

79 688,16

-71 688,16

Платежи за добычу подземных вод

182 1 09 03023 01 0000 110

21 000,00

-569,57

21 569,57

Платежи за добычу других полезных ископаемых

182 1 09 03025 01 0000 110

35 000,00

35 000,00

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых

182 1 09 03030 00 0000 110

-1 794,00

1 794,00

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

182 1 09 03030 05 0000 110

-1 794,00

1 794,00

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы

182 1 09 03080 01 0000 110

183 000,00

327 191,72

-144 191,72

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд

182 1 09 03082 02 0000 110

183 000,00

327 191,72

-144 191,72

Налоги на имущество

182 1 09 04000 00 0000 110

62 000,00

52 440 697,64

-52 378 697,64

Налог на имущество предприятий

182 1 09 04010 02 0000 110

8 003 940,49

-8 003 940,49

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств

182 1 09 04020 02 0000 110

62 000,00

116 105,94

-54 105,94

Налог на пользователей автомобильных дорог

182 1 09 04030 01 0000 110

43 826 270,56

-43 826 270,56

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

182 1 09 04040 01 0000 110

494 380,65

-494 380,65

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)

182 1 09 06000 02 0000 110

948 000,00

906 524,10

41 475,90

Налог с продаж

182 1 09 06010 02 0000 110

22 036,19

-22 036,19

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц

182 1 09 06020 02 0000 110

948 000,00

886 113,91

61 886,09

Прочие налоги и сборы

182 1 09 06030 02 0000 110

-1 626,00

1 626,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

688 537 000,00

283 392 570,55

405 144 429,45

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

116 1 11 01000 00 0000 120

250 728 000,00

3 656 289,00

247 071 711,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

116 1 11 01020 02 0000 120

250 728 000,00

3 656 289,00

247 071 711,00

Доходы от размещения средств бюджетов

090 1 11 02000 00 0000 120

1 000 000,00

3 318 919,82

-2 318 919,82

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

090 1 11 02020 02 0000 120

1 000 000,00

3 318 919,82

-2 318 919,82

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

000 1 11 03000 00 0000 120

7 318 000,00

6 130 684,59

1 187 315,41

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 11 03020 02 0000 120

7 318 000,00

6 130 684,59

1 187 315,41

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120

388 008 000,00

209 336 386,43

178 671 613,57

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120

264 946 000,00

145 277 781,93

119 668 218,07

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 04 0000 120

264 946 000,00

145 277 781,93

119 668 218,07

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)

116 1 11 05020 00 0000 120

1 559 000,00

1 961 753,37

-402 753,37

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

116 1 11 05022 02 0000 120

1 559 000,00

1 961 753,37

-402 753,37

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120

121 503 000,00

62 096 851,13

59 406 148,87

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

000 1 11 05032 02 0000 120

121 503 000,00

62 096 851,13

59 406 148,87

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

116 1 11 07000 00 0000 120

3 483 000,00

7 360 819,48

-3 877 819,48

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

116 1 11 07010 00 0000 120

3 483 000,00

7 360 819,48

-3 877 819,48

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

116 1 11 07012 02 0000 120

3 483 000,00

7 360 819,48

-3 877 819,48

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120

38 000 000,00

53 589 471,23

-15 589 471,23

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности

123 1 11 09030 00 0000 120

38 000 000,00

53 589 471,23

-15 589 471,23

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

123 1 11 09032 02 0000 120

38 000 000,00

53 589 471,23

-15 589 471,23

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000

460 029 000,00

384 413 872,53

75 615 127,47

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

498 1 12 01000 01 0000 120

145 590 000,00

121 170 541,82

24 419 458,18

Платежи при пользовании недрами

000 1 12 02000 01 0000 120

44 790 000,00

37 050 668,05

7 739 331,95

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации

182 1 12 02030 01 0000 120

40 939 000,00

35 150 568,05

5 788 431,95

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр

030 1 12 02050 01 0000 120

3 000 000,00

1 350 000,00

1 650 000,00

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

030 1 12 02052 01 0000 120

3 000 000,00

1 350 000,00

1 650 000,00

Прочие платежи при пользовании недрами

063 1 12 02100 00 0000 120

851 000,00

550 100,00

300 900,00

Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения

063 1 12 02102 02 0000 120

851 000,00

550 100,00

300 900,00

Плата за использование лесов

000 1 12 04000 00 0000 120

269 649 000,00

226 192 662,66

43 456 337,34

Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

000 1 12 04020 02 0000 120

267 649 000,00

223 051 896,23

44 597 103,77

Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

000 1 12 04021 02 0000 120

38 173 000,00

119 604 228,46

-81 431 228,46

Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

053 1 12 04021 02 0000 120

0,00

432 878,00

-432 878,00

Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

073 1 12 04021 02 0000 120

250 000,00

0,00

250 000,00

Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

187 1 12 04021 02 0000 120

95 000,00

8 751,00

86 249,00

Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

701 1 12 04021 02 0000 120

37 828 000,00

119 162 599,46

-81 334 599,46

Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы

000 1 12 04022 02 0000 120

229 476 000,00

103 447 667,77

126 028 332,23

Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы

030 1 12 04022 02 0000 120

0,00

-209 880,00

209 880,00

Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы

701 1 12 04022 02 0000 120

229 476 000,00

103 657 547,77

125 818 452,23

Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

000 1 12 04040 02 0000 120

-439 107,50

439 107,50

Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

030 1 12 04040 02 0000 120

0,00

8 857,00

-8 857,00

Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

053 1 12 04040 02 0000 120

0,00

-10 000,00

10 000,00

Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

701 1 12 04040 02 0000 120

0,00

-437 964,50

437 964,50

Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

000 1 12 04060 02 0000 120

2 000 000,00

3 579 873,93

-1 579 873,93

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

39 510 000,00

33 928 929,00

5 581 071,00

Лицензионные сборы

000 1 13 02000 00 0000 130

1 933 000,00

1 026 720,90

906 279,10

Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

382 1 13 02020 00 0000 130

1 933 000,00

1 026 720,90

906 279,10

Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

382 1 13 02021 02 0000 130

1 933 000,00

1 026 720,90

906 279,10

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

000 1 13 03000 00 0000 130

37 577 000,00

32 902 208,10

4 674 791,90

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 13 03020 02 0000 130

37 577 000,00

32 902 208,10

4 674 791,90

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000

193 550 000,00

87 205 892,55

106 344 107,45

Доходы от продажи квартир

000 1 14 01000 00 0000 410

2 636 000,00

8 215 662,50

-5 579 662,50

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

000 1 14 01020 02 0000 410

2 636 000,00

8 215 662,50

-5 579 662,50

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

006 1 14 01020 02 0000 410

2 190 000,00

7 851 868,80

-5 661 868,80

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

116 1 14 01020 02 0000 410

446 000,00

363 793,70

82 206,30

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000

175 100 000,00

31 105 333,00

143 994 667,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02020 02 0000 410

175 100 000,00

31 105 333,00

143 994 667,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу

116 1 14 02022 02 0000 410

100 000,00

100 000,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

116 1 14 02023 02 0000 410

175 000 000,00

31 105 333,00

143 894 667,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

000 1 14 06000 00 0000 420

15 814 000,00

47 884 897,05

-32 070 897,05

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

000 1 14 06010 00 0000 420

15 814 000,00

45 888 530,73

-30 074 530,73

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

000 1 14 06012 04 0000 420

15 814 000,00

45 888 530,73

-30 074 530,73

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений)

116 1 14 06020 00 0000 420

1 996 366,32

-1 996 366,32

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

116 1 14 06022 02 0000 420

1 996 366,32

-1 996 366,32

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

000 1 15 00000 00 0000 000

4 401 000,00

851 043,13

3 549 956,87

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций

000 1 15 02000 00 0000 140

4 401 000,00

851 043,13

3 549 956,87

Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций

000 1 15 02020 02 0000 140

4 401 000,00

851 043,13

3 549 956,87

Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций

069 1 15 02020 02 0000 140

4 395 000,00

845 099,13

3 549 900,87

Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций

170 1 15 02020 02 0000 140

6 000,00

5 944,00

56,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000

6 890 000,00

16 787 726,95

-9 897 726,95

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)

000 1 16 02000 00 0000 140

172 000,00

-172 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 16 02020 02 0000 140

172 000,00

-172 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

182 1 16 03000 00 0000 140

206 100,00

-206 100,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03020 02 0000 140

206 100,00

-206 100,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

000 1 16 18000 00 0000 140

240 000,00

45 183,48

194 816,52

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

000 1 16 18020 02 0000 140

240 000,00

45 183,48

194 816,52

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

000 1 16 21000 00 0000 140

900 000,00

230 160,32

669 839,68

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 16 21020 02 0000 140

900 000,00

230 160,32

669 839,68

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

000 1 16 23000 00 0000 140

50 000,00

12 267,06

37 732,94

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 23020 02 0000 140

50 000,00

12 267,06

37 732,94

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе

161 1 16 26000 01 0000 140

200 000,00

501 600,01

-301 600,01

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"

000 1 16 27000 01 0000 140

4 253 067,20

-4 253 067,20

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования

000 1 16 32000 00 0000 140

4 500 000,00

5 692 283,16

-1 192 283,16

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

000 1 16 32020 02 0000 140

4 500 000,00

5 692 283,16

-1 192 283,16

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

011 1 16 32020 02 0000 140

4 500 000,00

2 399 325,10

2 100 674,90

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

090 1 16 32020 02 0000 140

0,00

3 292 958,06

-3 292 958,06

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

000 1 16 33000 00 0000 140

290 000,00

-290 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации

000 1 16 33020 02 0000 140

290 000,00

-290 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140

1 000 000,00

5 385 065,72

-4 385 065,72

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 16 90020 02 0000 140

1 000 000,00

5 385 065,72

-4 385 065,72

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000

107 381 000,00

150 121 492,62

-42 740 492,62

Невыясненные поступления

000 1 17 01000 00 0000 180

12 324 396,16

-12 324 396,16

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 17 01020 02 0000 180

12 324 396,16

-12 324 396,16

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 05000 00 0000 180

107 381 000,00

136 251 582,46

-28 870 582,46

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 17 05020 02 0000 180

107 381 000,00

136 251 582,46

-28 870 582,46

Декларационный платеж, уплачиваемый при упрощенном декларировании доходов

090 1 17 09000 01 0000 180

1 545 514,00

-1 545 514,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

090 1 18 00000 00 0000 000

431 257 706,39

-431 257 706,39

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет

090 1 18 02000 02 0000 000

431 257 706,39

-431 257 706,39

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов городских округов

090 1 18 02030 02 0000 151

377 163 896,64

-377 163 896,64

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

090 1 18 02040 02 0000 151

54 038 700,65

-54 038 700,65

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

090 1 18 02070 02 0000 151

55 109,10

-55 109,10

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

090 1 19 00000 00 0000 000

-54 556 300,00

-54 168 799,56

-387 500,44

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации

090 1 19 02000 02 0000 151

-54 556 300,00

-54 168 799,56

-387 500,44

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

23 578 038 293,00

15 408 143 575,34

8 169 894 717,66

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

090 2 02 00000 00 0000 000

22 028 193 243,00

14 120 813 001,02

7 907 380 241,98

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

090 2 02 01000 00 0000 151

7 095 001 400,00

4 255 227 800,00

2 839 773 600,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

090 2 02 01001 00 0000 151

3 502 497 400,00

2 334 998 800,00

1 167 498 600,00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности

090 2 02 01001 02 0000 151

3 502 497 400,00

2 334 998 800,00

1 167 498 600,00

Дотация бюджету Красноярского края

090 2 02 01005 02 0000 151

2 000 000 000,00

1 159 072 000,00

840 928 000,00

Дотации

090 2 02 01007 00 0000 151

1 592 504 000,00

761 157 000,00

831 347 000,00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований

090 2 02 01007 02 0000 151

1 592 504 000,00

761 157 000,00

831 347 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

090 2 02 02000 00 0000 151

6 666 810 780,00

4 539 557 465,02

2 127 253 314,98

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия на ребенка

090 2 02 02001 02 0000 151

67 925 600,00

33 962 000,00

33 963 600,00

Субсидии бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

090 2 02 02004 00 0000 151

134 983 100,00

134 983 100,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

090 2 02 02004 02 0000 151

134 983 100,00

134 983 100,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей

090 2 02 02005 02 0000 151

29 840 000,00

29 840 000,00

0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

090 2 02 02006 02 0000 151

79 322 600,00

39 662 000,00

39 660 600,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

090 2 02 02007 02 0000 151

284 514 000,00

284 514 000,00

0,00

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей

090 2 02 02008 00 0000 151

117 502 900,00

117 502 900,00

0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей

090 2 02 02008 02 0000 151

117 502 900,00

117 502 900,00

0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства

090 2 02 02012 02 0000 151

250 000,00

250 000,00

0,00

Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

090 2 02 02021 00 0000 151

32 000 000,00

8 000 000,00

24 000 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

090 2 02 02021 02 0000 151

32 000 000,00

8 000 000,00

24 000 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение инновационных образовательных программ

090 2 02 02022 02 0000 151

82 000 000,00

82 000 000,00

0,00

Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

090 2 02 02024 00 0000 151

380 727 600,00

124 758 700,00

255 968 900,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

090 2 02 02024 02 0000 151

380 727 600,00

124 758 700,00

255 968 900,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйтсвам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года

090 2 02 02027 02 0000 151

39 432 000,00

39 432 000,00

0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю

090 2 02 02032 02 0000 151

181 035 400,00

90 517 700,00

90 517 700,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

090 2 02 02033 02 0000 151

185 543 000,00

53 500 000,00

132 043 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

090 2 02 02037 02 0000 151

286 790 200,00

191 193 400,00

95 596 800,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства

090 2 02 02038 02 0000 151

8 661 000,00

8 661 000,00

0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства

090 2 02 02039 02 0000 151

36 400 000,00

36 400 000,00

0,00

Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

090 2 02 02041 00 0000 151

306 560 000,00

293 660 020,00

12 899 980,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

090 2 02 02041 02 0000 151

306 560 000,00

293 660 020,00

12 899 980,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования

090 2 02 02042 02 0000 151

113 702 300,00

113 702 300,00

0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

090 2 02 02045 02 0000 151

240 432 200,00

120 216 000,00

120 216 200,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

090 2 02 02047 02 0000 151

4 382 900,00

4 382 900,00

0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования

090 2 02 02050 02 0000 151

95 950 000,00

95 950 000,00

0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию федеральных целевых программ

090 2 02 02051 00 0000 151

1 000 000 000,00

332 528 320,00

667 471 680,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

090 2 02 02051 02 0000 151

1 000 000 000,00

332 528 320,00

667 471 680,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации

090 2 02 02054 02 0000 151

71 277 300,00

71 277 300,00

0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет

090 2 02 02064 02 0000 151

75 313 000,00

75 313 000,00

0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет

090 2 02 02065 02 0000 151

16 970 000,00

16 970 000,00

0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей

090 2 02 02067 02 0000 151

27 000 000,00

27 000 000,00

Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

090 2 02 02068 00 0000 151

6 143 000,00

6 143 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

090 2 02 02068 02 0000 151

6 143 000,00

6 143 000,00

Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

090 2 02 02074 00 0000 151

40 000 000,00

40 000 000,00

0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

090 2 02 02074 02 0000 151

40 000 000,00

40 000 000,00

0,00

Субсидии бюджетам на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований

090 2 02 02075 00 0000 151

577 337 000,00

346 402 000,00

230 935 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований

090 2 02 02075 02 0000 151

577 337 000,00

346 402 000,00

230 935 000,00

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

090 2 02 02077 00 0000 151

487 422 000,00

487 422 000,00

0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

090 2 02 02077 02 0000 151

487 422 000,00

487 422 000,00

0,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

090 2 02 02086 02 0000 151

23 872 700,00

9 539 925,02

14 332 774,98

Прочие субсидии

090 2 02 02999 00 0000 151

1 633 520 980,00

1 392 000 000,00

241 520 980,00

Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

090 2 02 02999 02 0000 151

1 633 520 980,00

1 392 000 000,00

241 520 980,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

090 2 02 03000 00 0000 151

5 675 506 640,00

2 832 774 350,00

2 842 732 290,00

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

090 2 02 03001 00 0000 151

2 269 486 100,00

447 538 700,00

1 821 947 400,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

090 2 02 03001 02 0000 151

2 269 486 100,00

447 538 700,00

1 821 947 400,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

090 2 02 03003 00 0000 151

142 274 700,00

142 274 700,00

0,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

090 2 02 03003 02 0000 151

142 274 700,00

142 274 700,00

0,00

Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

090 2 02 03004 00 0000 151

37 749 000,00

18 455 850,00

19 293 150,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

090 2 02 03004 02 0000 151

37 749 000,00

18 455 850,00

19 293 150,00

Субвенции бюджетам на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов

090 2 02 03005 00 0000 151

882 100,00

882 100,00

0,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов

090 2 02 03005 02 0000 151

882 100,00

882 100,00

0,00

Субвенции бюджетам на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты

090 2 02 03006 00 0000 151

2 234 300,00

2 234 300,00

0,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты

090 2 02 03006 02 0000 151

2 234 300,00

2 234 300,00

0,00

Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

090 2 02 03007 00 0000 151

1 210 100,00

1 026 400,00

183 700,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

090 2 02 03007 02 0000 151

1 210 100,00

1 026 400,00

183 700,00

Субвенции бюджетам на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

090 2 02 03010 00 0000 151

1 568 400,00

715 000,00

853 400,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

090 2 02 03010 02 0000 151

1 568 400,00

715 000,00

853 400,00

Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

090 2 02 03011 00 0000 151

128 000,00

30 000,00

98 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

090 2 02 03011 02 0000 151

128 000,00

30 000,00

98 000,00

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

090 2 02 03012 00 0000 151

3 392 500,00

3 392 500,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

090 2 02 03012 02 0000 151

3 392 500,00

3 392 500,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

090 2 02 03015 00 0000 151

43 647 700,00

43 647 700,00

0,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

090 2 02 03015 02 0000 151

43 647 700,00

43 647 700,00

0,00

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

090 2 02 03018 00 0000 151

878 881 900,00

878 881 900,00

0,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

090 2 02 03018 02 0000 151

878 881 900,00

878 881 900,00

0,00

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

090 2 02 03019 00 0000 151

97 932 300,00

30 479 600,00

67 452 700,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

090 2 02 03019 02 0000 151

97 932 300,00

30 479 600,00

67 452 700,00

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

090 2 02 03020 00 0000 151

54 059 700,00

54 059 700,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

090 2 02 03020 02 0000 151

54 059 700,00

54 059 700,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий

090 2 02 03025 00 0000 151

1 299 329 200,00

662 012 700,00

637 316 500,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий

090 2 02 03025 02 0000 151

1 299 329 200,00

662 012 700,00

637 316 500,00

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

090 2 02 03030 00 0000 151

103 663 000,00

55 823 000,00

47 840 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

090 2 02 03030 02 0000 151

103 663 000,00

55 823 000,00

47 840 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)

090 2 02 03031 02 0000 151

290 500,00

290 500,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны, использования объектов животного мира и среды их обитания

090 2 02 03032 02 0000 151

27 086 100,00

16 398 100,00

10 688 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

090 2 02 03050 02 0000 151

709 832 400,00

532 374 300,00

177 458 100,00

Прочие субвенции

090 2 02 03999 00 0000 151

1 858 640,00

1 858 640,00

Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

090 2 02 03999 02 0000 151

1 858 640,00

1 858 640,00

Иные межбюджетные трансферты

090 2 02 04000 00 0000 151

2 571 624 800,00

2 232 482 783,00

339 142 017,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников

090 2 02 04001 00 0000 151

13 560 000,00

3 892 666,20

9 667 333,80

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников

090 2 02 04001 02 0000 151

13 560 000,00

3 892 666,20

9 667 333,80

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников

090 2 02 04002 00 0000 151

3 100 000,00

565 416,80

2 534 583,20

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников

090 2 02 04002 02 0000 151

3 100 000,00

565 416,80

2 534 583,20

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам, и заработную плату работников территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств субъектов Российской Федерации, за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

090 2 02 04003 02 0000 151

1 663 958 700,00

1 663 958 700,00

0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

090 2 02 04005 00 0000 151

796 863 600,00

514 294 000,00

282 569 600,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

090 2 02 04005 02 0000 151

796 863 600,00

514 294 000,00

282 569 600,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации

090 2 02 04006 02 0000 151

67 050 500,00

33 526 000,00

33 524 500,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований

090 2 02 04010 00 0000 151

27 092 000,00

16 246 000,00

10 846 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований

090 2 02 04010 02 0000 151

27 092 000,00

16 246 000,00

10 846 000,00

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

090 2 02 09000 00 0000 151

19 249 623,00

260 770 603,00

-241 520 980,00

Прочие безвозмездные поступления от федерального бюджета

090 2 02 09010 00 0000 151

11 835 300,00

253 356 280,00

-241 520 980,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета

090 2 02 09011 02 0000 151

11 835 300,00

253 356 280,00

-241 520 980,00

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов

090 2 02 09070 00 0000 151

7 414 323,00

7 414 323,00

0,00

Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

090 2 02 09071 00 0000 151

7 414 323,00

7 414 323,00

0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

090 2 02 09071 02 0000 151

7 414 323,00

7 414 323,00

0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

090 2 03 00000 00 0000 180

1 549 540 050,00

1 287 237 000,00

262 303 050,00

Безвозмездные поступления от государственных корпораций

090 2 03 10000 00 0000 180

1 549 540 050,00

1 287 237 000,00

262 303 050,00

Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

090 2 03 10001 00 0000 180

1 549 540 050,00

1 287 237 000,00

262 303 050,00

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

090 2 03 10001 02 0000 180

1 549 540 050,00

1 287 237 000,00

262 303 050,00

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

090 2 03 10001 02 0001 180

929 724 030,00

1 287 237 000,00

-357 512 970,00

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

090 2 03 10001 02 0002 180

619 816 020,00

619 816 020,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

090 2 07 00000 00 0000 180

305 000,00

93 574,32

211 425,68

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

090 2 07 02000 02 0000 180

305 000,00

93 574,32

211 425,68

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

000 3 00 00000 00 0000 000

1 242 559 770,28

858 816 483,46

383 743 286,82

РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

000 3 02 00000 00 0000 000

1 212 924 398,56

791 591 865,34

421 332 533,22

Доходы от продажи услуг

000 3 02 01000 00 0000 130

1 144 994 887,73

726 701 762,37

418 293 125,36

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

000 3 02 01020 02 0000 130

1 144 994 887,73

726 701 762,37

418 293 125,36

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

030 3 02 01020 02 0000 130

5 744 100,00

1 196 627,36

4 547 472,64

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

054 3 02 01020 02 0000 130

278 745 800,00

166 938 786,74

111 807 013,26

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

056 3 02 01020 02 0000 130

120 514 900,00

72 122 959,93

48 391 940,07

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

075 3 02 01020 02 0000 130

72 480 889,00

42 809 861,74

29 671 027,26

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

078 3 02 01020 02 0000 130

113 900 000,00

80 583 314,28

33 316 685,72

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

120 3 02 01020 02 0000 130

74 948 900,00

42 185 913,48

32 762 986,52

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

134 3 02 01020 02 0000 130

52 199 600,00

21 750 482,36

30 449 117,64

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

148 3 02 01020 02 0000 130

150 299 500,00

83 783 483,59

66 516 016,41

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

164 3 02 01020 02 0000 130

22 227 900,00

12 241 210,09

9 986 689,91

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

178 3 02 01020 02 0000 130

6 261 043,00

3 323 131,00

2 937 912,00

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

369 3 02 01020 02 0000 130

260 850,00

0,00

260 850,00

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

701 3 02 01020 02 0000 130

97 411 405,73

128 924 155,12

-31 512 749,39

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

704 3 02 01020 02 0000 130

150 000 000,00

70 841 836,68

79 158 163,32

Доходы от продажи товаров

000 3 02 02000 00 0000 440

67 929 510,83

64 890 102,97

3 039 407,86

Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

000 3 02 02020 02 0000 440

67 929 510,83

64 890 102,97

3 039 407,86

Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

030 3 02 02020 02 0000 440

123 200,00

34 000,00

89 200,00

Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

701 3 02 02020 02 0000 440

67 806 310,83

64 856 102,97

2 950 207,86

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

000 3 03 00000 00 0000 000

29 635 371,72

67 224 618,12

-37 589 246,40

Прочие безвозмездные поступления

000 3 03 02000 00 0000 180

29 635 371,72

67 224 618,12

-37 589 246,40

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

000 3 03 02020 02 0000 180

29 635 371,72

67 224 618,12

-37 589 246,40

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

054 3 03 02020 02 0000 180

11 516 219,02

13 255 196,54

-1 738 977,52

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

056 3 03 02020 02 0000 180

1 022 440,00

5 864 974,00

-4 842 534,00

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

075 3 03 02020 02 0000 180

9 221 357,31

10 810 253,77

-1 588 896,46

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

078 3 03 02020 02 0000 180

1 740 363,65

12 993 561,61

-11 253 197,96

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

148 3 03 02020 02 0000 180

306 405,50

231 505,50

74 900,00

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

164 3 03 02020 02 0000 180

4 870 000,00

5 124 277,00

-254 277,00

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

178 3 03 02020 02 0000 180

69 471,24

69 471,24

0,00

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

701 3 03 02020 02 0000 180

889 115,00

1 079 315,51

-190 200,51

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации

000 3 03 02020 02 0000 180

0,00

17 796 062,95

-17 796 062,95

Наименование показателя

Код строки

Код расхода по ППП, ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

Расходы бюджета - всего

200

х

117 608 954 982,17

47 155 290 085,73

70 453 664 896,44

в том числе:

Законодательное Собрание Красноярского края

001

335 294 300,00

138 564 998,58

196 729 301,42

Общегосударственные вопросы

001

0100

335 294 300,00

138 564 998,58

196 729 301,42

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

001

0103

284 719 400,00

120 071 529,83

164 647 870,17

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

001

0103

0020000

281 719 400,00

119 296 417,18

162 422 982,82

Центральный аппарат

001

0103

0020400

223 377 000,00

96 035 550,06

127 341 449,94

Центральный аппарат иных органов

001

0103

0020460

223 377 000,00

96 035 550,06

127 341 449,94

Выполнение функций государственными органами

001

0103

0020460

012

223 377 000,00

96 035 550,06

127 341 449,94

Расходы

001

0103

0020460

012

200000

208 117 000,00

90 259 854,70

117 857 145,30

Оплата труда и начисления на оплату труда

001

0103

0020460

012

210000

160 748 800,00

73 038 718,01

87 710 081,99

Заработная плата

001

0103

0020460

012

211000

129 042 000,00

58 317 397,45

70 724 602,55

Прочие выплаты

001

0103

0020460

012

212000

360 000,00

178 742,11

181 257,89

Начисления на оплату труда

001

0103

0020460

012

213000

31 346 800,00

14 542 578,45

16 804 221,55

Приобретение услуг

001

0103

0020460

012

220000

42 938 200,00

15 032 897,15

27 905 302,85

Услуги связи

001

0103

0020460

012

221000

4 809 200,00

1 479 628,06

3 329 571,94

Транспортные услуги

001

0103

0020460

012

222000

6 660 000,00

2 969 729,46

3 690 270,54

Арендная плата за пользование имуществом

001

0103

0020460

012

224000

2 640 000,00

852 221,88

1 787 778,12

Услуги по содержанию имущества

001

0103

0020460

012

225000

6 141 000,00

1 435 186,32

4 705 813,68

Прочие услуги

001

0103

0020460

012

226000

22 688 000,00

8 296 131,43

14 391 868,57

Прочие расходы

001

0103

0020460

012

290000

4 430 000,00

2 188 239,54

2 241 760,46

Поступление нефинансовых активов

001

0103

0020460

012

300000

15 260 000,00

5 775 695,36

9 484 304,64

Увеличение стоимости основных средств

001

0103

0020460

012

310000

8 710 000,00

3 061 261,75

5 648 738,25

Увеличение стоимости материальных запасов

001

0103

0020460

012

340000

6 550 000,00

2 714 433,61

3 835 566,39

Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

001

0103

0020900

2 162 200,00

938 500,18

1 223 699,82

Выполнение функций государственными органами

001

0103

0020900

012

2 162 200,00

938 500,18

1 223 699,82

Расходы

001

0103

0020900

012

200000

2 162 200,00

938 500,18

1 223 699,82

Оплата труда и начисления на оплату труда

001

0103

0020900

012

210000

2 162 200,00

938 500,18

1 223 699,82

Заработная плата

001

0103

0020900

012

211000

1 714 200,00

827 495,28

886 704,72

Начисления на оплату труда

001

0103

0020900

012

213000

448 000,00

111 004,90

336 995,10

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

001

0103

0021000

56 180 200,00

22 322 366,94

33 857 833,06

Выполнение функций государственными органами

001

0103

0021000

012

56 180 200,00

22 322 366,94

33 857 833,06

Расходы

001

0103

0021000

012

200000

56 180 200,00

22 322 366,94

33 857 833,06

Оплата труда и начисления на оплату труда

001

0103

0021000

012

210000

56 180 200,00

22 322 366,94

33 857 833,06

Заработная плата

001

0103

0021000

012

211000

43 063 900,00

18 986 835,95

24 077 064,05

Прочие выплаты

001

0103

0021000

012

212000

1 835 500,00

106 699,65

1 728 800,35

Начисления на оплату труда

001

0103

0021000

012

213000

11 280 800,00

3 228 831,34

8 051 968,66

Резервные фонды

001

0103

0700000

3 000 000,00

775 112,65

2 224 887,35

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

001

0103

0700400

3 000 000,00

775 112,65

2 224 887,35

Прочие расходы

001

0103

0700400

013

3 000 000,00

775 112,65

2 224 887,35

Расходы

001

0103

0700400

013

200000

3 000 000,00

775 112,65

2 224 887,35

Прочие расходы

001

0103

0700400

013

290000

3 000 000,00

775 112,65

2 224 887,35

Другие общегосударственные вопросы

001

0114

50 574 900,00

18 493 468,75

32 081 431,25

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

001

0114

0920000

13 114 900,00

13 114 900,00

Выполнение других обязательств государства

001

0114

0920300

13 114 900,00

13 114 900,00

Выполнение функций государственными органами

001

0114

0920300

012

13 114 900,00

13 114 900,00

Расходы

001

0114

0920300

012

200000

13 114 900,00

13 114 900,00

Приобретение услуг

001

0114

0920300

012

220000

13 114 900,00

13 114 900,00

Прочие услуги

001

0114

0920300

012

226000

13 114 900,00

13 114 900,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

001

0114

0930000

37 460 000,00

18 493 468,75

18 966 531,25

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

001

0114

0939900

37 460 000,00

18 493 468,75

18 966 531,25

Транспортное обеспечение

001

0114

0939900

981

37 460 000,00

18 493 468,75

18 966 531,25

Расходы

001

0114

0939900

981

200000

22 000 000,00

9 092 066,50

12 907 933,50

Оплата труда и начисления на оплату труда

001

0114

0939900

981

210000

18 601 700,00

7 904 381,45

10 697 318,55

Заработная плата

001

0114

0939900

981

211000

14 709 700,00

6 273 071,56

8 436 628,44

Прочие выплаты

001

0114

0939900

981

212000

38 000,00

11 900,00

26 100,00

Начисления на оплату труда

001

0114

0939900

981

213000

3 854 000,00

1 619 409,89

2 234 590,11

Приобретение услуг

001

0114

0939900

981

220000

3 348 300,00

1 171 256,23

2 177 043,77

Коммунальные услуги

001

0114

0939900

981

223000

925 300,00

422 984,97

502 315,03

Услуги по содержанию имущества

001

0114

0939900

981

225000

663 300,00

84 366,53

578 933,47

Прочие услуги

001

0114

0939900

981

226000

1 759 700,00

663 904,73

1 095 795,27

Прочие расходы

001

0114

0939900

981

290000

50 000,00

16 428,82

33 571,18

Поступление нефинансовых активов

001

0114

0939900

981

300000

15 460 000,00

9 401 402,25

6 058 597,75

Увеличение стоимости основных средств

001

0114

0939900

981

310000

7 004 000,00

6 316 791,51

687 208,49

Увеличение стоимости материальных запасов

001

0114

0939900

981

340000

8 456 000,00

3 084 610,74

5 371 389,26

Счетная палата Красноярского края

002

40 178 400,00

18 070 092,53

22 108 307,47

Общегосударственные вопросы

002

0100

40 178 400,00

18 070 092,53

22 108 307,47

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

002

0106

40 178 400,00

18 070 092,53

22 108 307,47

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

002

0106

0020000

40 178 400,00

18 070 092,53

22 108 307,47

Центральный аппарат

002

0106

0020400

37 426 100,00

16 769 520,53

20 656 579,47

Центральный аппарат иных органов

002

0106

0020460

37 426 100,00

16 769 520,53

20 656 579,47

Выполнение функций государственными органами

002

0106

0020460

012

37 426 100,00

16 769 520,53

20 656 579,47

Расходы

002

0106

0020460

012

200000

35 267 500,00

15 980 247,11

19 287 252,89

Оплата труда и начисления на оплату труда

002

0106

0020460

012

210000

32 205 800,00

14 658 265,59

17 547 534,41

Заработная плата

002

0106

0020460

012

211000

25 387 500,00

11 676 933,67

13 710 566,33

Прочие выплаты

002

0106

0020460

012

212000

160 500,00

55 500,00

105 000,00

Начисления на оплату труда

002

0106

0020460

012

213000

6 657 800,00

2 925 831,92

3 731 968,08

Приобретение услуг

002

0106

0020460

012

220000

2 992 500,00

1 302 960,07

1 689 539,93

Услуги связи

002

0106

0020460

012

221000

466 900,00

58 508,44

408 391,56

Транспортные услуги

002

0106

0020460

012

222000

468 600,00

174 200,00

294 400,00

Услуги по содержанию имущества

002

0106

0020460

012

225000

287 000,00

98 306,54

188 693,46

Прочие услуги

002

0106

0020460

012

226000

1 770 000,00

971 945,09

798 054,91

Прочие расходы

002

0106

0020460

012

290000

69 200,00

19 021,45

50 178,55

Поступление нефинансовых активов

002

0106

0020460

012

300000

2 158 600,00

789 273,42

1 369 326,58

Увеличение стоимости основных средств

002

0106

0020460

012

310000

1 500 000,00

503 784,84

996 215,16

Увеличение стоимости материальных запасов

002

0106

0020460

012

340000

658 600,00

285 488,58

373 111,42

Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители

002

0106

0022400

2 752 300,00

1 300 572,00

1 451 728,00

Выполнение функций государственными органами

002

0106

0022400

012

2 752 300,00

1 300 572,00

1 451 728,00

Расходы

002

0106

0022400

012

200000

2 752 300,00

1 300 572,00

1 451 728,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

002

0106

0022400

012

210000

2 752 300,00

1 300 572,00

1 451 728,00

Заработная плата

002

0106

0022400

012

211000

2 186 100,00

1 095 100,00

1 091 000,00

Начисления на оплату труда

002

0106

0022400

012

213000

566 200,00

205 472,00

360 728,00

Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае

003

14 598 700,00

5 150 941,43

9 447 758,57

Общегосударственные вопросы

003

0100

14 598 700,00

5 150 941,43

9 447 758,57

Другие общегосударственные вопросы

003

0114

14 598 700,00

5 150 941,43

9 447 758,57

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

003

0114

0020000

14 598 700,00

5 150 941,43

9 447 758,57

Центральный аппарат

003

0114

0020400

14 598 700,00

5 150 941,43

9 447 758,57

Центральный аппарат иных органов

003

0114

0020460

14 598 700,00

5 150 941,43

9 447 758,57

Выполнение функций государственными органами

003

0114

0020460

012

14 598 700,00

5 150 941,43

9 447 758,57

Расходы

003

0114

0020460

012

200000

14 449 700,00

5 105 423,03

9 344 276,97

Оплата труда и начисления на оплату труда

003

0114

0020460

012

210000

13 165 700,00

4 668 307,53

8 497 392,47

Заработная плата

003

0114

0020460

012

211000

10 398 000,00

3 810 099,50

6 587 900,50

Прочие выплаты

003

0114

0020460

012

212000

43 400,00

8 600,00

34 800,00

Начисления на оплату труда

003

0114

0020460

012

213000

2 724 300,00

849 608,03

1 874 691,97

Приобретение услуг

003

0114

0020460

012

220000

1 279 000,00

434 118,50

844 881,50

Услуги связи

003

0114

0020460

012

221000

173 000,00

65 037,29

107 962,71

Транспортные услуги

003

0114

0020460

012

222000

652 000,00

216 803,52

435 196,48

Услуги по содержанию имущества

003

0114

0020460

012

225000

60 000,00

22 095,00

37 905,00

Прочие услуги

003

0114

0020460

012

226000

394 000,00

130 182,69

263 817,31

Прочие расходы

003

0114

0020460

012

290000

5 000,00

2 997,00

2 003,00

Поступление нефинансовых активов

003

0114

0020460

012

300000

149 000,00

45 518,40

103 481,60

Увеличение стоимости основных средств

003

0114

0020460

012

310000

90 100,00

25 277,40

64 822,60

Увеличение стоимости материальных запасов

003

0114

0020460

012

340000

58 900,00

20 241,00

38 659,00

Избирательная комиссия Красноярского края

004

41 854 600,00

18 426 443,45

23 428 156,55

Общегосударственные вопросы

004

0100

41 854 600,00

18 426 443,45

23 428 156,55

Обеспечение проведения выборов и референдумов

004

0107

41 854 600,00

18 426 443,45

23 428 156,55

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

004

0107

0020000

41 854 600,00

18 426 443,45

23 428 156,55

Центральный аппарат

004

0107

0020400

35 702 100,00

15 883 672,37

19 818 427,63

Центральный аппарат иных органов

004

0107

0020460

35 702 100,00

15 883 672,37

19 818 427,63

Выполнение функций государственными органами

004

0107

0020460

012

35 702 100,00

15 883 672,37

19 818 427,63

Расходы

004

0107

0020460

012

200000

34 976 600,00

15 524 435,03

19 452 164,97

Оплата труда и начисления на оплату труда

004

0107

0020460

012

210000

30 577 100,00

14 468 392,31

16 108 707,69

Заработная плата

004

0107

0020460

012

211000

24 439 100,00

11 650 873,69

12 788 226,31

Прочие выплаты

004

0107

0020460

012

212000

250 000,00

93 100,00

156 900,00

Начисления на оплату труда

004

0107

0020460

012

213000

5 888 000,00

2 724 418,62

3 163 581,38

Приобретение услуг

004

0107

0020460

012

220000

4 399 500,00

1 056 042,72

3 343 457,28

Услуги связи

004

0107

0020460

012

221000

1 940 900,00

238 517,96

1 702 382,04

Транспортные услуги

004

0107

0020460

012

222000

538 600,00

25 984,00

512 616,00

Услуги по содержанию имущества

004

0107

0020460

012

225000

177 500,00

56 979,10

120 520,90

Прочие услуги

004

0107

0020460

012

226000

1 742 500,00

734 561,66

1 007 938,34

Поступление нефинансовых активов

004

0107

0020460

012

300000

725 500,00

359 237,34

366 262,66

Увеличение стоимости основных средств

004

0107

0020460

012

310000

516 500,00

255 742,25

260 757,75

Увеличение стоимости материальных запасов

004

0107

0020460

012

340000

209 000,00

103 495,09

105 504,91

Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации

004

0107

0022000

6 152 500,00

2 542 771,08

3 609 728,92

Выполнение функций государственными органами

004

0107

0022000

012

6 152 500,00

2 542 771,08

3 609 728,92

Расходы

004

0107

0022000

012

200000

6 152 500,00

2 542 771,08

3 609 728,92

Оплата труда и начисления на оплату труда

004

0107

0022000

012

210000

6 152 500,00

2 542 771,08

3 609 728,92

Заработная плата

004

0107

0022000

012

211000

4 961 800,00

2 271 762,64

2 690 037,36

Начисления на оплату труда

004

0107

0022000

012

213000

1 190 700,00

271 008,44

919 691,56

Управление делами администрации Красноярского края

006

758 857 539,79

281 315 728,42

477 541 811,37

Общегосударственные вопросы

006

0100

697 293 411,36

256 653 273,94

440 640 137,42

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

006

0102

238 455 373,36

99 202 755,61

139 252 617,75

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

006

0102

0020000

238 455 373,36

99 202 755,61

139 252 617,75

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации

006

0102

0020100

2 057 000,00

959 705,51

1 097 294,49

Выполнение функций государственными органами

006

0102

0020100

012

2 057 000,00

959 705,51

1 097 294,49

Расходы

006

0102

0020100

012

200000

2 057 000,00

959 705,51

1 097 294,49

Оплата труда и начисления на оплату труда

006

0102

0020100

012

210000

2 057 000,00

959 705,51

1 097 294,49

Заработная плата

006

0102

0020100

012

211000

1 714 302,40

848 243,20

866 059,20

Начисления на оплату труда

006

0102

0020100

012

213000

342 697,60

111 462,31

231 235,29

Центральный аппарат

006

0102

0020400

236 398 373,36

98 243 050,10

138 155 323,26

Центральный аппарат иных органов

006

0102

0020460

236 398 373,36

98 243 050,10

138 155 323,26

Выполнение функций государственными органами

006

0102

0020460

012

236 398 373,36

98 243 050,10

138 155 323,26

Расходы

006

0102

0020460

012

200000

236 398 373,36

98 243 050,10

138 155 323,26

Оплата труда и начисления на оплату труда

006

0102

0020460

012

210000

207 643 373,36

86 972 459,30

120 670 914,06

Заработная плата

006

0102

0020460

012

211000

164 400 550,00

69 519 094,51

94 881 455,49

Прочие выплаты

006

0102

0020460

012

212000

887 000,00

362 341,99

524 658,01

Начисления на оплату труда

006

0102

0020460

012

213000

42 355 823,36

17 091 022,80

25 264 800,56

Приобретение услуг

006

0102

0020460

012

220000

24 963 000,00

10 377 774,41

14 585 225,59

Транспортные услуги

006

0102

0020460

012

222000

8 122 000,00

4 541 845,00

3 580 155,00

Прочие услуги

006

0102

0020460

012

226000

16 841 000,00

5 835 929,41

11 005 070,59

Прочие расходы

006

0102

0020460

012

290000

3 792 000,00

892 816,39

2 899 183,61

Другие общегосударственные вопросы

006

0114

458 838 038,00

157 450 518,33

301 387 519,67

Руководство и управление в сфере установленных функций

006

0114

0010000

16 660 000,00

4 860 361,79

11 799 638,21

Депутаты Государственной Думы и их помощники

006

0114

0011000

13 560 000,00

4 177 584,99

9 382 415,01

Выполнение функций государственными органами

006

0114

0011000

012

13 560 000,00

4 177 584,99

9 382 415,01

Расходы

006

0114

0011000

012

200000

13 175 000,00

4 166 219,31

9 008 780,69

Оплата труда и начисления на оплату труда

006

0114

0011000

012

210000

9 455 000,00

3 597 529,86

5 857 470,14

Заработная плата

006

0114

0011000

012

211000

7 600 000,00

2 810 369,29

4 789 630,71

Прочие выплаты

006

0114

0011000

012

212000

100 000,00

31 800,00

68 200,00

Начисления на оплату труда

006

0114

0011000

012

213000

1 755 000,00

755 360,57

999 639,43

Приобретение услуг

006

0114

0011000

012

220000

3 720 000,00

568 689,45

3 151 310,55

Услуги связи

006

0114

0011000

012

221000

1 020 000,00

223 073,65

796 926,35

Транспортные услуги

006

0114

0011000

012

222000

1 300 000,00

59 780,00

1 240 220,00

Коммунальные услуги

006

0114

0011000

012

223000

320 000,00

55 132,85

264 867,15

Арендная плата за пользование имуществом

006

0114

0011000

012

224000

500 000,00

165 759,00

334 241,00

Услуги по содержанию имущества

006

0114

0011000

012

225000

200 000,00

13 631,95

186 368,05

Прочие услуги

006

0114

0011000

012

226000

380 000,00

51 312,00

328 688,00

Поступление нефинансовых активов

006

0114

0011000

012

300000

385 000,00

11 365,68

373 634,32

Увеличение стоимости основных средств

006

0114

0011000

012

310000

300 000,00

300 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

006

0114

0011000

012

340000

85 000,00

11 365,68

73 634,32

Члены Совета Федерации и их помощники

006

0114

0011200

3 100 000,00

682 776,80

2 417 223,20

Выполнение функций государственными органами

006

0114

0011200

012

3 100 000,00

682 776,80

2 417 223,20

Расходы

006

0114

0011200

012

200000

3 036 000,00

682 776,80

2 353 223,20

Оплата труда и начисления на оплату труда

006

0114

0011200

012

210000

2 430 000,00

621 124,00

1 808 876,00

Заработная плата

006

0114

0011200

012

211000

1 900 000,00

478 736,00

1 421 264,00

Прочие выплаты

006

0114

0011200

012

212000

30 000,00

400,00

29 600,00

Начисления на оплату труда

006

0114

0011200

012

213000

500 000,00

141 988,00

358 012,00

Приобретение услуг

006

0114

0011200

012

220000

606 000,00

61 652,80

544 347,20

Услуги связи

006

0114

0011200

012

221000

90 000,00

21 999,29

68 000,71

Транспортные услуги

006

0114

0011200

012

222000

424 000,00

17 250,00

406 750,00

Прочие услуги

006

0114

0011200

012

226000

92 000,00

22 403,51

69 596,49

Поступление нефинансовых активов

006

0114

0011200

012

300000

64 000,00

64 000,00

Увеличение стоимости основных средств

006

0114

0011200

012

310000

50 000,00

50 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

006

0114

0011200

012

340000

14 000,00

14 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

006

0114

0020000

83 158 378,00

32 514 868,02

50 643 509,98

Центральный аппарат

006

0114

0020400

83 158 378,00

32 514 868,02

50 643 509,98

Центральный аппарат департамента здравоохранения и социального развития

006

0114

0020410

10 595 500,00

4 181 601,72

6 413 898,28

Выполнение функций государственными органами

006

0114

0020410

012

10 595 500,00

4 181 601,72

6 413 898,28

Расходы

006

0114

0020410

012

200000

10 595 500,00

4 181 601,72

6 413 898,28

Оплата труда и начисления на оплату труда

006

0114

0020410

012

210000

9 500 900,00

3 757 601,72

5 743 298,28

Заработная плата

006

0114

0020410

012

211000

7 553 400,00

3 007 379,96

4 546 020,04

Прочие выплаты

006

0114

0020410

012

212000

43 000,00

10 390,00

32 610,00

Начисления на оплату труда

006

0114

0020410

012

213000

1 904 500,00

739 831,76

1 164 668,24

Приобретение услуг

006

0114

0020410

012

220000

1 094 600,00

424 000,00

670 600,00

Транспортные услуги

006

0114

0020410

012

222000

925 000,00

340 000,00

585 000,00

Прочие услуги

006

0114

0020410

012

226000

169 600,00

84 000,00

85 600,00

Центральный аппарат департамента образования, науки, культуры и спорта

006

0114

0020420

9 406 600,00

3 452 175,37

5 954 424,63

Выполнение функций государственными органами

006

0114

0020420

012

9 406 600,00

3 452 175,37

5 954 424,63

Расходы

006

0114

0020420

012

200000

9 406 600,00

3 452 175,37

5 954 424,63

Оплата труда и начисления на оплату труда

006

0114

0020420

012

210000

8 355 600,00

3 192 175,37

5 163 424,63

Заработная плата

006

0114

0020420

012

211000

6 645 900,00

2 543 632,99

4 102 267,01

Прочие выплаты

006

0114

0020420

012

212000

43 000,00

12 149,50

30 850,50

Начисления на оплату труда

006

0114

0020420

012

213000

1 666 700,00

636 392,88

1 030 307,12

Приобретение услуг

006

0114

0020420

012

220000

1 051 000,00

260 000,00

791 000,00

Транспортные услуги

006

0114

0020420

012

222000

968 000,00

230 000,00

738 000,00

Прочие услуги

006

0114

0020420

012

226000

83 000,00

30 000,00

53 000,00

Центральный аппарат департамента строительства и архитектуры

006

0114

0020450

11 020 600,00

4 921 436,01

6 099 163,99

Выполнение функций государственными органами

006

0114

0020450

012

11 020 600,00

4 921 436,01

6 099 163,99

Расходы

006

0114

0020450

012

200000

11 020 600,00

4 921 436,01

6 099 163,99

Оплата труда и начисления на оплату труда

006

0114

0020450

012

210000

10 078 600,00

4 555 436,01

5 523 163,99

Заработная плата

006

0114

0020450

012

211000

8 007 100,00

3 619 932,17

4 387 167,83

Прочие выплаты

006

0114

0020450

012

212000

48 000,00

19 351,50

28 648,50

Начисления на оплату труда

006

0114

0020450

012

213000

2 023 500,00

916 152,34

1 107 347,66

Приобретение услуг

006

0114

0020450

012

220000

942 000,00

366 000,00

576 000,00

Транспортные услуги

006

0114

0020450

012

222000

753 000,00

215 000,00

538 000,00

Прочие услуги

006

0114

0020450

012

226000

189 000,00

151 000,00

38 000,00

Центральный аппарат иных органов

006

0114

0020460

52 135 678,00

19 959 654,92

32 176 023,08

Выполнение функций государственными органами

006

0114

0020460

012

52 135 678,00

19 959 654,92

32 176 023,08

Расходы

006

0114

0020460

012

200000

52 135 678,00

19 959 654,92

32 176 023,08

Оплата труда и начисления на оплату труда

006

0114

0020460

012

210000

51 645 678,00

19 732 034,92

31 913 643,08

Заработная плата

006

0114

0020460

012

211000

40 866 550,00

15 643 555,83

25 222 994,17

Прочие выплаты

006

0114

0020460

012

212000

72 000,00

13 465,00

58 535,00

Начисления на оплату труда

006

0114

0020460

012

213000

10 707 128,00

4 075 014,09

6 632 113,91

Приобретение услуг

006

0114

0020460

012

220000

480 000,00

226 620,00

253 380,00

Транспортные услуги

006

0114

0020460

012

222000

250 000,00

130 000,00

120 000,00

Прочие услуги

006

0114

0020460

012

226000

230 000,00

96 620,00

133 380,00

Прочие расходы

006

0114

0020460

012

290000

10 000,00

1 000,00

9 000,00

Резервные фонды

006

0114

0700000

844 760,00

41 300,00

803 460,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

006

0114

0700400

844 760,00

41 300,00

803 460,00

Прочие расходы

006

0114

0700400

013

844 760,00

41 300,00

803 460,00

Расходы

006

0114

0700400

013

200000

844 760,00

41 300,00

803 460,00

Приобретение услуг

006

0114

0700400

013

220000

517 440,00

41 300,00

476 140,00

Транспортные услуги

006

0114

0700400

013

222000

45 000,00

41 300,00

3 700,00

Арендная плата за пользование имуществом

006

0114

0700400

013

224000

97 440,00

97 440,00

Прочие услуги

006

0114

0700400

013

226000

375 000,00

375 000,00

Прочие расходы

006

0114

0700400

013

290000

327 320,00

327 320,00

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

006

0114

0920000

66 723 100,00

24 450 540,13

42 272 559,87

Выполнение других обязательств государства

006

0114

0920300

66 723 100,00

24 450 540,13

42 272 559,87

Выполнение функций государственными органами

006

0114

0920300

012

12 273 800,00

4 708 250,00

7 565 550,00

Расходы

006

0114

0920300

012

200000

12 201 800,00

4 708 250,00

7 493 550,00

Приобретение услуг

006

0114

0920300

012

220000

3 112 800,00

3 112 800,00

Арендная плата за пользование имуществом

006

0114

0920300

012

224000

200 000,00

200 000,00

Прочие услуги

006

0114

0920300

012

226000

2 912 800,00

2 912 800,00

Прочие расходы

006

0114

0920300

012

290000

9 089 000,00

4 708 250,00

4 380 750,00

Поступление нефинансовых активов

006

0114

0920300

012

300000

72 000,00

72 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

006

0114

0920300

012

340000

72 000,00

72 000,00

Расходы на содержание объектов краевого жилищного фонда и служебного жилого фонда

006

0114

0920300

975

51 419 300,00

16 748 264,13

34 671 035,87

Расходы

006

0114

0920300

975

200000

44 749 300,00

16 459 718,61

28 289 581,39

Оплата труда и начисления на оплату труда

006

0114

0920300

975

210000

11 956 300,00

4 233 290,27

7 723 009,73

Заработная плата

006

0114

0920300

975

211000

9 473 300,00

3 402 051,73

6 071 248,27

Прочие выплаты

006

0114

0920300

975

212000

1 000,00

37,74

962,26

Начисления на оплату труда

006

0114

0920300

975

213000

2 482 000,00

831 200,80

1 650 799,20

Приобретение услуг

006

0114

0920300

975

220000

30 293 000,00

10 772 856,80

19 520 143,20

Услуги связи

006

0114

0920300

975

221000

450 000,00

111 932,63

338 067,37

Коммунальные услуги

006

0114

0920300

975

223000

9 480 000,00

4 505 483,17

4 974 516,83

Услуги по содержанию имущества

006

0114

0920300

975

225000

6 300 000,00

424 521,49

5 875 478,51

Прочие услуги

006

0114

0920300

975

226000

14 063 000,00

5 730 919,51

8 332 080,49

Прочие расходы

006

0114

0920300

975

290000

2 500 000,00

1 453 571,54

1 046 428,46

Поступление нефинансовых активов

006

0114

0920300

975

300000

6 670 000,00

288 545,52

6 381 454,48

Увеличение стоимости основных средств

006

0114

0920300

975

310000

5 790 000,00

106 168,40

5 683 831,60

Увеличение стоимости материальных запасов

006

0114

0920300

975

340000

880 000,00

182 377,12

697 622,88

Мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

006

0114

0920300

976

3 030 000,00

2 994 026,00

35 974,00

Расходы

006

0114

0920300

976

200000

2 905 000,00

2 878 626,00

26 374,00

Приобретение услуг

006

0114

0920300

976

220000

2 820 874,00

2 794 500,00

26 374,00

Транспортные услуги

006

0114

0920300

976

222000

450 000,00

450 000,00

Прочие услуги

006

0114

0920300

976

226000

2 370 874,00

2 344 500,00

26 374,00

Прочие расходы

006

0114

0920300

976

290000

84 126,00

84 126,00

Поступление нефинансовых активов

006

0114

0920300

976

300000

125 000,00

115 400,00

9 600,00

Увеличение стоимости материальных запасов

006

0114

0920300

976

340000

125 000,00

115 400,00

9 600,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

006

0114

0930000

291 146 800,00

95 530 029,21

195 616 770,79

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

006

0114

0939900

291 146 800,00

95 530 029,21

195 616 770,79

Эксплуатация зданий, оборудования, средств связи и материально-техническое обеспечение

006

0114

0939900

980

181 398 300,00

53 226 168,07

128 172 131,93

Расходы

006

0114

0939900

980

200000

147 556 700,00

45 109 130,84

102 447 569,16

Оплата труда и начисления на оплату труда

006

0114

0939900

980

210000

41 401 000,00

14 991 586,72

26 409 413,28

Заработная плата

006

0114

0939900

980

211000

32 805 100,00

12 027 242,45

20 777 857,55

Прочие выплаты

006

0114

0939900

980

212000

1 000,00

325,00

675,00

Начисления на оплату труда

006

0114

0939900

980

213000

8 594 900,00

2 964 019,27

5 630 880,73

Приобретение услуг

006

0114

0939900

980

220000

105 630 700,00

30 005 992,92

75 624 707,08

Услуги связи

006

0114

0939900

980

221000

15 062 000,00

5 371 150,53

9 690 849,47

Транспортные услуги

006

0114

0939900

980

222000

30 000,00

30 000,00

Коммунальные услуги

006

0114

0939900

980

223000

20 650 000,00

7 370 063,87

13 279 936,13

Арендная плата за пользование имуществом

006

0114

0939900

980

224000

240 000,00

14 700,00

225 300,00

Услуги по содержанию имущества

006

0114

0939900

980

225000

40 675 100,00

6 634 012,01

34 041 087,99

Прочие услуги

006

0114

0939900

980

226000

28 973 600,00

10 616 066,51

18 357 533,49

Прочие расходы

006

0114

0939900

980

290000

525 000,00

111 551,20

413 448,80

Поступление нефинансовых активов

006

0114

0939900

980

300000

33 841 600,00

8 117 037,23

25 724 562,77

Увеличение стоимости основных средств

006

0114

0939900

980

310000

26 530 000,00

5 438 831,74

21 091 168,26

Увеличение стоимости материальных запасов

006

0114

0939900

980

340000

7 311 600,00

2 678 205,49

4 633 394,51

Транспортное обеспечение

006

0114

0939900

981

109 748 500,00

42 303 861,14

67 444 638,86

Расходы

006

0114

0939900

981

200000

77 208 500,00

27 476 045,35

49 732 454,65

Оплата труда и начисления на оплату труда

006

0114

0939900

981

210000

46 260 500,00

19 092 316,79

27 168 183,21

Заработная плата

006

0114

0939900

981

211000

36 457 600,00

15 382 452,62

21 075 147,38

Прочие выплаты

006

0114

0939900

981

212000

251 000,00

105 325,00

145 675,00

Начисления на оплату труда

006

0114

0939900

981

213000

9 551 900,00

3 604 539,17

5 947 360,83

Приобретение услуг

006

0114

0939900

981

220000

30 828 000,00

8 375 310,85

22 452 689,15

Транспортные услуги

006

0114

0939900

981

222000

22 680 000,00

5 365 217,62

17 314 782,38

Арендная плата за пользование имуществом

006

0114

0939900

981

224000

1 878 000,00

418 650,00

1 459 350,00

Услуги по содержанию имущества

006

0114

0939900

981

225000

4 670 000,00

1 576 210,71

3 093 789,29

Прочие услуги

006

0114

0939900

981

226000

1 600 000,00

1 015 232,52

584 767,48

Прочие расходы

006

0114

0939900

981

290000

120 000,00

8 417,71

111 582,29

Поступление нефинансовых активов

006

0114

0939900

981

300000

32 540 000,00

14 827 815,79

17 712 184,21

Увеличение стоимости основных средств

006

0114

0939900

981

310000

9 790 000,00

3 350 000,00

6 440 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

006

0114

0939900

981

340000

22 750 000,00

11 477 815,79

11 272 184,21

Расходы, связанные с обеспечением деятельности полномочного представителя Президента Российской Федерации в Красноярском крае и его аппарата

006

0114

8270000

305 000,00

53 419,18

251 580,82

Выполнение функций государственными органами

006

0114

8270000

012

305 000,00

53 419,18

251 580,82

Расходы

006

0114

8270000

012

200000

255 000,00

36 184,18

218 815,82

Приобретение услуг

006

0114

8270000

012

220000

255 000,00

36 184,18

218 815,82

Услуги связи

006

0114

8270000

012

221000

70 000,00

31 143,18

38 856,82

Коммунальные услуги

006

0114

8270000

012

223000

50 000,00

5 041,00

44 959,00

Услуги по содержанию имущества

006

0114

8270000

012

225000

135 000,00

135 000,00

Поступление нефинансовых активов

006

0114

8270000

012

300000

50 000,00

17 235,00

32 765,00

Увеличение стоимости материальных запасов

006

0114

8270000

012

340000

50 000,00

17 235,00

32 765,00

Национальная оборона

006

0200

565 000,00

13 769,00

551 231,00

Мобилизационная подготовка экономики

006

0204

565 000,00

13 769,00

551 231,00

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики

006

0204

2090000

565 000,00

13 769,00

551 231,00

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики

006

0204

2090100

565 000,00

13 769,00

551 231,00

Выполнение функций государственными органами

006

0204

2090100

012

565 000,00

13 769,00

551 231,00

Расходы

006

0204

2090100

012

200000

475 000,00

8 769,00

466 231,00

Приобретение услуг

006

0204

2090100

012

220000

475 000,00

8 769,00

466 231,00

Услуги связи

006

0204

2090100

012

221000

15 000,00

15 000,00

Транспортные услуги

006

0204

2090100

012

222000

55 000,00

55 000,00

Прочие услуги

006

0204

2090100

012

226000

405 000,00

8 769,00

396 231,00

Поступление нефинансовых активов

006

0204

2090100

012

300000

90 000,00

5 000,00

85 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

006

0204

2090100

012

340000

90 000,00

5 000,00

85 000,00

Национальная экономика

006

0400

27 954 128,43

12 543 375,50

15 410 752,93

Общеэкономические вопросы

006

0401

14 213 500,00

6 205 548,25

8 007 951,75

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

006

0401

0020000

14 213 500,00

6 205 548,25

8 007 951,75

Центральный аппарат

006

0401

0020400

14 213 500,00

6 205 548,25

8 007 951,75

Центральный аппарат департамента природных ресурсов и лесного комплекса

006

0401

0020430

14 213 500,00

6 205 548,25

8 007 951,75

Выполнение функций государственными органами

006

0401

0020430

012

14 213 500,00

6 205 548,25

8 007 951,75

Расходы

006

0401

0020430

012

200000

14 213 500,00

6 205 548,25

8 007 951,75

Оплата труда и начисления на оплату труда

006

0401

0020430

012

210000

12 397 000,00

5 520 548,25

6 876 451,75

Заработная плата

006

0401

0020430

012

211000

9 822 100,00

4 357 604,44

5 464 495,56

Прочие выплаты

006

0401

0020430

012

212000

76 000,00

19 000,00

57 000,00

Начисления на оплату труда

006

0401

0020430

012

213000

2 498 900,00

1 143 943,81

1 354 956,19

Приобретение услуг

006

0401

0020430

012

220000

1 816 500,00

685 000,00

1 131 500,00

Транспортные услуги

006

0401

0020430

012

222000

1 430 000,00

645 000,00

785 000,00

Прочие услуги

006

0401

0020430

012

226000

386 500,00

40 000,00

346 500,00

Сельское хозяйство и рыболовство

006

0405

12 746 348,64

5 964 460,59

6 781 888,05

Руководство и управление в сфере установленных функций

006

0405

0010000

850 000,00

25 149,39

824 850,61

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания

006

0405

0015100

850 000,00

25 149,39

824 850,61

Выполнение функций государственными органами

006

0405

0015100

012

850 000,00

25 149,39

824 850,61

Расходы

006

0405

0015100

012

200000

842 700,00

25 149,39

817 550,61

Оплата труда и начисления на оплату труда

006

0405

0015100

012

210000

831 700,00

25 149,39

806 550,61

Заработная плата

006

0405

0015100

012

211000

658 100,00

19 928,20

638 171,80

Прочие выплаты

006

0405

0015100

012

212000

1 200,00

1 200,00

Начисления на оплату труда

006

0405

0015100

012

213000

172 400,00

5 221,19

167 178,81

Приобретение услуг

006

0405

0015100

012

220000

11 000,00

11 000,00

Прочие услуги

006

0405

0015100

012

226000

11 000,00

11 000,00

Поступление нефинансовых активов

006

0405

0015100

012

300000

7 300,00

7 300,00

Увеличение стоимости материальных запасов

006

0405

0015100

012

340000

7 300,00

7 300,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

006

0405

0020000

11 896 348,64

5 939 311,20

5 957 037,44

Центральный аппарат

006

0405

0020400

11 896 348,64

5 939 311,20

5 957 037,44

Центральный аппарат иных органов

006

0405

0020460

11 896 348,64

5 939 311,20

5 957 037,44

Выполнение функций государственными органами

006

0405

0020460

012

11 896 348,64

5 939 311,20

5 957 037,44

Расходы

006

0405

0020460

012

200000

11 896 348,64

5 939 311,20

5 957 037,44

Оплата труда и начисления на оплату труда

006

0405

0020460

012

210000

10 849 748,64

5 484 311,20

5 365 437,44

Заработная плата

006

0405

0020460

012

211000

8 775 672,96

4 448 954,89

4 326 718,07

Прочие выплаты

006

0405

0020460

012

212000

43 000,00

28 990,00

14 010,00

Начисления на оплату труда

006

0405

0020460

012

213000

2 031 075,68

1 006 366,31

1 024 709,37

Приобретение услуг

006

0405

0020460

012

220000

1 046 600,00

455 000,00

591 600,00

Транспортные услуги

006

0405

0020460

012

222000

939 000,00

385 000,00

554 000,00

Прочие услуги

006

0405

0020460

012

226000

107 600,00

70 000,00

37 600,00

Лесное хозяйство

006

0407

994 279,79

373 366,66

620 913,13

Вопросы в области лесных отношений

006

0407

2920000

994 279,79

373 366,66

620 913,13

Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений

006

0407

2920100

994 279,79

373 366,66

620 913,13

Выполнение функций государственными органами

006

0407

2920100

012

994 279,79

373 366,66

620 913,13

Расходы

006

0407

2920100

012

200000

966 935,79

373 366,66

593 569,13

Оплата труда и начисления на оплату труда

006

0407

2920100

012

210000

832 535,79

331 366,66

501 169,13

Заработная плата

006

0407

2920100

012

211000

647 826,14

262 251,52

385 574,62

Прочие выплаты

006

0407

2920100

012

212000

14 900,00

600,00

14 300,00

Начисления на оплату труда

006

0407

2920100

012

213000

169 809,65

68 515,14

101 294,51

Приобретение услуг

006

0407

2920100

012

220000

134 400,00

42 000,00

92 400,00

Транспортные услуги

006

0407

2920100

012

222000

74 600,00

22 000,00

52 600,00

Прочие услуги

006

0407

2920100

012

226000

59 800,00

20 000,00

39 800,00

Поступление нефинансовых активов

006

0407

2920100

012

300000

27 344,00

27 344,00

Увеличение стоимости основных средств

006

0407

2920100

012

310000

9 344,00

9 344,00

Увеличение стоимости материальных запасов

006

0407

2920100

012

340000

18 000,00

18 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

006

0500

9 013 000,00

2 882 551,47

6 130 448,53

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

006

0505

9 013 000,00

2 882 551,47

6 130 448,53

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

006

0505

0020000

9 013 000,00

2 882 551,47

6 130 448,53

Центральный аппарат

006

0505

0020400

9 013 000,00

2 882 551,47

6 130 448,53

Центральный аппарат иных органов

006

0505

0020460

9 013 000,00

2 882 551,47

6 130 448,53

Выполнение функций государственными органами

006

0505

0020460

012

9 013 000,00

2 882 551,47

6 130 448,53

Расходы

006

0505

0020460

012

200000

9 013 000,00

2 882 551,47

6 130 448,53

Оплата труда и начисления на оплату труда

006

0505

0020460

012

210000

7 777 000,00

2 483 551,47

5 293 448,53

Заработная плата

006

0505

0020460

012

211000

6 192 100,00

1 918 870,11

4 273 229,89

Прочие выплаты

006

0505

0020460

012

212000

37 000,00

21 000,00

16 000,00

Начисления на оплату труда

006

0505

0020460

012

213000

1 547 900,00

543 681,36

1 004 218,64

Приобретение услуг

006

0505

0020460

012

220000

1 236 000,00

399 000,00

837 000,00

Транспортные услуги

006

0505

0020460

012

222000

885 000,00

245 000,00

640 000,00

Прочие услуги

006

0505

0020460

012

226000

351 000,00

154 000,00

197 000,00

Образование

006

0700

24 032 000,00

9 222 758,51

14 809 241,49

Переподготовка и повышение квалификации

006

0705

24 032 000,00

9 222 758,51

14 809 241,49

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации

006

0705

4340000

24 032 000,00

9 222 758,51

14 809 241,49

Выполнение функций государственными органами

006

0705

4340000

012

24 032 000,00

9 222 758,51

14 809 241,49

Расходы

006

0705

4340000

012

200000

22 755 000,00

8 690 379,28

14 064 620,72

Оплата труда и начисления на оплату труда

006

0705

4340000

012

210000

326 000,00

155 000,00

171 000,00

Прочие выплаты

006

0705

4340000

012

212000

326 000,00

155 000,00

171 000,00

Приобретение услуг

006

0705

4340000

012

220000

22 429 000,00

8 535 379,28

13 893 620,72

Услуги связи

006

0705

4340000

012

221000

580 000,00

23 531,77

556 468,23

Транспортные услуги

006

0705

4340000

012

222000

808 000,00

206 000,00

602 000,00

Арендная плата за пользование имуществом

006

0705

4340000

012

224000

9 343 000,00

3 891 966,60

5 451 033,40

Услуги по содержанию имущества

006

0705

4340000

012

225000

13 000,00

13 000,00

Прочие услуги

006

0705

4340000

012

226000

11 685 000,00

4 413 880,91

7 271 119,09

Поступление нефинансовых активов

006

0705

4340000

012

300000

1 277 000,00

532 379,23

744 620,77

Увеличение стоимости основных средств

006

0705

4340000

012

310000

650 000,00

212 655,92

437 344,08

Увеличение стоимости материальных запасов

006

0705

4340000

012

340000

627 000,00

319 723,31

307 276,69

Постоянное представительство Совета администрации Красноярского края при Правительстве Российской Федерации

008

57 612 400,00

25 408 736,12

32 203 663,88

Общегосударственные вопросы

008

0100

57 612 400,00

25 408 736,12

32 203 663,88

Другие общегосударственные вопросы

008

0114

57 612 400,00

25 408 736,12

32 203 663,88

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

008

0114

0020000

57 612 400,00

25 408 736,12

32 203 663,88

Центральный аппарат

008

0114

0020400

57 612 400,00

25 408 736,12

32 203 663,88

Центральный аппарат иных органов

008

0114

0020460

57 612 400,00

25 408 736,12

32 203 663,88

Выполнение функций государственными органами

008

0114

0020460

012

57 612 400,00

25 408 736,12

32 203 663,88

Расходы

008

0114

0020460

012

200000

54 862 400,00

24 623 316,47

30 239 083,53

Оплата труда и начисления на оплату труда

008

0114

0020460

012

210000

8 240 500,00

3 517 924,72

4 722 575,28

Заработная плата

008

0114

0020460

012

211000

6 410 800,00

2 617 344,34

3 793 455,66

Прочие выплаты

008

0114

0020460

012

212000

150 000,00

71 627,10

78 372,90

Начисления на оплату труда

008

0114

0020460

012

213000

1 679 700,00

828 953,28

850 746,72

Приобретение услуг

008

0114

0020460

012

220000

46 361 900,00

20 963 533,20

25 398 366,80

Услуги связи

008

0114

0020460

012

221000

1 200 000,00

240 991,87

959 008,13

Транспортные услуги

008

0114

0020460

012

222000

1 380 360,00

570 236,00

810 124,00

Арендная плата за пользование имуществом

008

0114

0020460

012

224000

38 725 000,00

19 362 692,72

19 362 307,28

Услуги по содержанию имущества

008

0114

0020460

012

225000

2 080 000,00

106 969,45

1 973 030,55

Прочие услуги

008

0114

0020460

012

226000

2 976 540,00

682 643,16

2 293 896,84

Прочие расходы

008

0114

0020460

012

290000

260 000,00

141 858,55

118 141,45

Поступление нефинансовых активов

008

0114

0020460

012

300000

2 750 000,00

785 419,65

1 964 580,35

Увеличение стоимости основных средств

008

0114

0020460

012

310000

298 760,00

144 358,53

154 401,47

Увеличение стоимости материальных запасов

008

0114

0020460

012

340000

2 451 240,00

641 061,12

1 810 178,88

Казначейство администрации Красноярского края (служба администрации Красноярского края)

010

279 294 900,00

117 277 744,57

162 017 155,43

Общегосударственные вопросы

010

0100

279 294 900,00

117 277 744,57

162 017 155,43

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

010

0106

279 294 900,00

117 277 744,57

162 017 155,43

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

010

0106

0020000

279 294 900,00

117 277 744,57

162 017 155,43

Центральный аппарат

010

0106

0020400

26 421 200,00

13 258 534,61

13 162 665,39

Центральный аппарат иных органов

010

0106

0020460

26 421 200,00

13 258 534,61

13 162 665,39

Выполнение функций государственными органами

010

0106

0020460

012

26 421 200,00

13 258 534,61

13 162 665,39

Расходы

010

0106

0020460

012

200000

25 457 200,00

12 776 534,61

12 680 665,39

Оплата труда и начисления на оплату труда

010

0106

0020460

012

210000

22 835 500,00

11 927 485,39

10 908 014,61

Заработная плата

010

0106

0020460

012

211000

18 039 200,00

9 438 500,00

8 600 700,00

Прочие выплаты

010

0106

0020460

012

212000

70 100,00

22 286,55

47 813,45

Начисления на оплату труда

010

0106

0020460

012

213000

4 726 200,00

2 466 698,84

2 259 501,16

Приобретение услуг

010

0106

0020460

012

220000

2 610 900,00

844 275,27

1 766 624,73

Услуги связи

010

0106

0020460

012

221000

370 000,00

131 895,27

238 104,73

Транспортные услуги

010

0106

0020460

012

222000

334 000,00

83 500,00

250 500,00

Услуги по содержанию имущества

010

0106

0020460

012

225000

265 000,00

110 000,00

155 000,00

Прочие услуги

010

0106

0020460

012

226000

1 641 900,00

518 880,00

1 123 020,00

Прочие расходы

010

0106

0020460

012

290000

10 800,00

4 773,95

6 026,05

Поступление нефинансовых активов

010

0106

0020460

012

300000

964 000,00

482 000,00

482 000,00

Увеличение стоимости основных средств

010

0106

0020460

012

310000

200 000,00

100 000,00

100 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

010

0106

0020460

012

340000

764 000,00

382 000,00

382 000,00

Территориальные органы

010

0106

0021500

252 873 700,00

104 019 209,96

148 854 490,04

Выполнение функций государственными органами

010

0106

0021500

012

252 873 700,00

104 019 209,96

148 854 490,04

Расходы

010

0106

0021500

012

200000

242 937 700,00

100 520 192,57

142 417 507,43

Оплата труда и начисления на оплату труда

010

0106

0021500

012

210000

209 051 500,00

92 598 695,73

116 452 804,27

Заработная плата

010

0106

0021500

012

211000

163 470 800,00

72 629 189,79

90 841 610,21

Прочие выплаты

010

0106

0021500

012

212000

2 775 400,00

949 188,79

1 826 211,21

Начисления на оплату труда

010

0106

0021500

012

213000

42 805 300,00

19 020 317,15

23 784 982,85

Приобретение услуг

010

0106

0021500

012

220000

33 613 200,00

7 892 490,28

25 720 709,72

Услуги связи

010

0106

0021500

012

221000

4 912 600,00

1 238 371,08

3 674 228,92

Транспортные услуги

010

0106

0021500

012

222000

4 285 790,00

366 948,90

3 918 841,10

Коммунальные услуги

010

0106

0021500

012

223000

4 685 500,00

771 197,64

3 914 302,36

Арендная плата за пользование имуществом

010

0106

0021500

012

224000

3 810,00

3 810,00

Услуги по содержанию имущества

010

0106

0021500

012

225000

11 383 500,00

2 034 096,54

9 349 403,46

Прочие услуги

010

0106

0021500

012

226000

8 342 000,00

3 481 876,12

4 860 123,88

Прочие расходы

010

0106

0021500

012

290000

273 000,00

29 006,56

243 993,44

Поступление нефинансовых активов

010

0106

0021500

012

300000

9 936 000,00

3 499 017,39

6 436 982,61

Увеличение стоимости основных средств

010

0106

0021500

012

310000

2 600 000,00

599 017,39

2 000 982,61

Увеличение стоимости материальных запасов

010

0106

0021500

012

340000

7 336 000,00

2 900 000,00

4 436 000,00

Служба финансового контроля администрации Красноярского края

011

22 797 100,00

10 429 564,32

12 367 535,68

Общегосударственные вопросы

011

0100

22 797 100,00

10 429 564,32

12 367 535,68

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

011

0106

22 797 100,00

10 429 564,32

12 367 535,68

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

011

0106

0020000

22 797 100,00

10 429 564,32

12 367 535,68

Центральный аппарат

011

0106

0020400

22 797 100,00

10 429 564,32

12 367 535,68

Центральный аппарат иных органов

011

0106

0020460

22 797 100,00

10 429 564,32

12 367 535,68

Выполнение функций государственными органами

011

0106

0020460

012

22 797 100,00

10 429 564,32

12 367 535,68

Расходы

011

0106

0020460

012

200000

22 069 600,00

10 283 563,20

11 786 036,80

Оплата труда и начисления на оплату труда

011

0106

0020460

012

210000

18 694 500,00

8 779 583,44

9 914 916,56

Заработная плата

011

0106

0020460

012

211000

14 075 800,00

6 776 433,44

7 299 366,56

Прочие выплаты

011

0106

0020460

012

212000

931 000,00

268 150,00

662 850,00

Начисления на оплату труда

011

0106

0020460

012

213000

3 687 700,00

1 735 000,00

1 952 700,00

Приобретение услуг

011

0106

0020460

012

220000

3 360 100,00

1 495 921,06

1 864 178,94

Услуги связи

011

0106

0020460

012

221000

40 000,00

13 757,34

26 242,66

Транспортные услуги

011

0106

0020460

012

222000

220 000,00

122 396,90

97 603,10

Услуги по содержанию имущества

011

0106

0020460

012

225000

60 000,00

23 310,78

36 689,22

Прочие услуги

011

0106

0020460

012

226000

3 040 100,00

1 336 456,04

1 703 643,96

Прочие расходы

011

0106

0020460

012

290000

15 000,00

8 058,70

6 941,30

Поступление нефинансовых активов

011

0106

0020460

012

300000

727 500,00

146 001,12

581 498,88

Увеличение стоимости основных средств

011

0106

0020460

012

310000

457 500,00

12 462,45

445 037,55

Увеличение стоимости материальных запасов

011

0106

0020460

012

340000

270 000,00

133 538,67

136 461,33

Служба по контролю в области образования администрации Красноярского края

028

29 725 300,00

19 138 136,80

10 587 163,20

Образование

028

0700

29 725 300,00

19 138 136,80

10 587 163,20

Другие вопросы в области образования

028

0709

29 725 300,00

19 138 136,80

10 587 163,20

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

028

0709

0020000

11 125 600,00

3 839 596,80

7 286 003,20

Центральный аппарат

028

0709

0020400

11 125 600,00

3 839 596,80

7 286 003,20

Центральный аппарат иных органов

028

0709

0020460

11 125 600,00

3 839 596,80

7 286 003,20

Выполнение функций государственными органами

028

0709

0020460

012

11 125 600,00

3 839 596,80

7 286 003,20

Расходы

028

0709

0020460

012

200000

10 730 200,00

3 623 340,90

7 106 859,10

Оплата труда и начисления на оплату труда

028

0709

0020460

012

210000

6 274 300,00

2 961 278,27

3 313 021,73

Заработная плата

028

0709

0020460

012

211000

4 944 600,00

2 368 099,96

2 576 500,04

Прочие выплаты

028

0709

0020460

012

212000

34 200,00

18 500,00

15 700,00

Начисления на оплату труда

028

0709

0020460

012

213000

1 295 500,00

574 678,31

720 821,69

Приобретение услуг

028

0709

0020460

012

220000

4 455 900,00

662 062,63

3 793 837,37

Услуги связи

028

0709

0020460

012

221000

254 300,00

73 733,80

180 566,20

Транспортные услуги

028

0709

0020460

012

222000

348 000,00

129 750,60

218 249,40

Коммунальные услуги

028

0709

0020460

012

223000

518 100,00

215 865,60

302 234,40

Услуги по содержанию имущества

028

0709

0020460

012

225000

2 746 400,00

1 920,00

2 744 480,00

Прочие услуги

028

0709

0020460

012

226000

589 100,00

240 792,63

348 307,37

Поступление нефинансовых активов

028

0709

0020460

012

300000

395 400,00

216 255,90

179 144,10

Увеличение стоимости основных средств

028

0709

0020460

012

310000

302 300,00

172 977,29

129 322,71

Увеличение стоимости материальных запасов

028

0709

0020460

012

340000

93 100,00

43 278,61

49 821,39

Мероприятия в области образования

028

0709

4360000

18 599 700,00

15 298 540,00

3 301 160,00

Государственная поддержка в сфере образования

028

0709

4360100

18 599 700,00

15 298 540,00

3 301 160,00

Выполнение функций государственными органами

028

0709

4360100

012

18 599 700,00

15 298 540,00

3 301 160,00

Расходы

028

0709

4360100

012

200000

18 003 800,00

15 083 992,19

2 919 807,81

Оплата труда и начисления на оплату труда

028

0709

4360100

012

210000

34 400,00

6 000,00

28 400,00

Прочие выплаты

028

0709

4360100

012

212000

34 400,00

6 000,00

28 400,00

Приобретение услуг

028

0709

4360100

012

220000

17 965 400,00

15 077 323,73

2 888 076,27

Транспортные услуги

028

0709

4360100

012

222000

129 400,00

28 851,00

100 549,00

Арендная плата за пользование имуществом

028

0709

4360100

012

224000

50 000,00

25 110,40

24 889,60

Услуги по содержанию имущества

028

0709

4360100

012

225000

86 000,00

44 155,33

41 844,67

Прочие услуги

028

0709

4360100

012

226000

17 700 000,00

14 979 207,00

2 720 793,00

Прочие расходы

028

0709

4360100

012

290000

4 000,00

668,46

3 331,54

Поступление нефинансовых активов

028

0709

4360100

012

300000

595 900,00

214 547,81

381 352,19

Увеличение стоимости материальных запасов

028

0709

4360100

012

340000

595 900,00

214 547,81

381 352,19

Агентство природопользования администрации Красноярского края

030

487 279 632,43

147 761 712,54

339 517 919,89

Национальная экономика

030

0400

182 487 070,00

52 299 457,71

130 187 612,29

Общеэкономические вопросы

030

0401

17 253 370,00

7 046 397,52

10 206 972,48

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

030

0401

0020000

17 253 370,00

7 046 397,52

10 206 972,48

Центральный аппарат

030

0401

0020400

17 253 370,00

7 046 397,52

10 206 972,48

Центральный аппарат иных органов

030

0401

0020460

17 253 370,00

7 046 397,52

10 206 972,48

Выполнение функций государственными органами

030

0401

0020460

012

17 253 370,00

7 046 397,52

10 206 972,48

Расходы

030

0401

0020460

012

200000

16 346 370,00

6 843 156,82

9 503 213,18

Оплата труда и начисления на оплату труда

030

0401

0020460

012

210000

15 008 107,00

6 362 064,65

8 646 042,35

Заработная плата

030

0401

0020460

012

211000

11 867 487,00

5 200 000,00

6 667 487,00

Прочие выплаты

030

0401

0020460

012

212000

31 275,00

18 800,00

12 475,00

Начисления на оплату труда

030

0401

0020460

012

213000

3 109 345,00

1 143 264,65

1 966 080,35

Приобретение услуг

030

0401

0020460

012

220000

1 332 263,00

480 682,39

851 580,61

Услуги связи

030

0401

0020460

012

221000

288 600,00

85 307,30

203 292,70

Транспортные услуги

030

0401

0020460

012

222000

405 000,00

88 171,65

316 828,35

Услуги по содержанию имущества

030

0401

0020460

012

225000

108 000,00

42 627,90

65 372,10

Прочие услуги

030

0401

0020460

012

226000

530 663,00

264 575,54

266 087,46

Прочие расходы

030

0401

0020460

012

290000

6 000,00

409,78

5 590,22

Поступление нефинансовых активов

030

0401

0020460

012

300000

907 000,00

203 240,70

703 759,30

Увеличение стоимости основных средств

030

0401

0020460

012

310000

500 000,00

92 160,00

407 840,00

Увеличение стоимости материальных запасов

030

0401

0020460

012

340000

407 000,00

111 080,70

295 919,30

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

030

0404

58 892 600,00

13 479 740,00

45 412 860,00

Геологическое изучение недр

030

0404

2500000

2 142 600,00

472 740,00

1 669 860,00

Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр

030

0404

2500100

2 142 600,00

472 740,00

1 669 860,00

Выполнение функций государственными органами

030

0404

2500100

012

2 142 600,00

472 740,00

1 669 860,00

Расходы

030

0404

2500100

012

200000

2 142 600,00

472 740,00

1 669 860,00

Приобретение услуг

030

0404

2500100

012

220000

2 142 600,00

472 740,00

1 669 860,00

Прочие услуги

030

0404

2500100

012

226000

2 142 600,00

472 740,00

1 669 860,00

Региональные целевые программы

030

0404

5220000

56 750 000,00

13 007 000,00

43 743 000,00

Краевая целевая программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы в Красноярском крае в 2006-2008 годах»

030

0404

5221900

56 750 000,00

13 007 000,00

43 743 000,00

Выполнение функций государственными органами

030

0404

5221900

012

56 750 000,00

13 007 000,00

43 743 000,00

Расходы

030

0404

5221900

012

200000

56 750 000,00

13 007 000,00

43 743 000,00

Приобретение услуг

030

0404

5221900

012

220000

56 750 000,00

13 007 000,00

43 743 000,00

Прочие услуги

030

0404

5221900

012

226000

56 750 000,00

13 007 000,00

43 743 000,00

Водные ресурсы

030

0406

106 341 100,00

31 773 320,19

74 567 779,81

Водохозяйственные мероприятия

030

0406

2800000

106 341 100,00

31 773 320,19

74 567 779,81

Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений

030

0406

2800100

8 408 800,00

3 011 227,99

5 397 572,01

Выполнение функций государственными органами

030

0406

2800100

012

8 408 800,00

3 011 227,99

5 397 572,01

Расходы

030

0406

2800100

012

200000

8 408 800,00

3 011 227,99

5 397 572,01

Приобретение услуг

030

0406

2800100

012

220000

8 408 800,00

3 011 227,99

5 397 572,01

Прочие услуги

030

0406

2800100

012

226000

8 408 800,00

3 011 227,99

5 397 572,01

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

030

0406

2800400

97 932 300,00

28 762 092,20

69 170 207,80

Выполнение функций государственными органами

030

0406

2800400

012

97 932 300,00

28 762 092,20

69 170 207,80

Расходы

030

0406

2800400

012

200000

97 932 300,00

28 762 092,20

69 170 207,80

Приобретение услуг

030

0406

2800400

012

220000

97 932 300,00

28 762 092,20

69 170 207,80

Прочие услуги

030

0406

2800400

012

226000

97 932 300,00

28 762 092,20

69 170 207,80

Охрана окружающей среды

030

0600

266 705 262,43

92 574 954,83

174 130 307,60

Экологический контроль

030

0601

23 625 000,00

3 662 085,02

19 962 914,98

Мероприятия по экологическому контролю

030

0601

4050000

23 625 000,00

3 662 085,02

19 962 914,98

Выполнение функций государственными органами

030

0601

4050000

012

23 625 000,00

3 662 085,02

19 962 914,98

Расходы

030

0601

4050000

012

200000

11 625 000,00

3 662 085,02

7 962 914,98

Приобретение услуг

030

0601

4050000

012

220000

11 625 000,00

3 662 085,02

7 962 914,98

Прочие услуги

030

0601

4050000

012

226000

11 625 000,00

3 662 085,02

7 962 914,98

Поступление нефинансовых активов

030

0601

4050000

012

300000

12 000 000,00

12 000 000,00

Увеличение стоимости основных средств

030

0601

4050000

012

310000

12 000 000,00

12 000 000,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

030

0603

220 603 119,80

88 787 535,34

131 815 584,46

Состояние окружающей среды и природопользования

030

0603

4100000

180 604 200,00

66 694 963,37

113 909 236,63

Природоохранные мероприятия

030

0603

4100100

180 604 200,00

66 694 963,37

113 909 236,63

Мероприятия по охране окружающей среды в зоне действия предприятий нефтегазовой отрасли

030

0603

4100101

60 000 000,00

16 500 000,00

43 500 000,00

Выполнение функций государственными органами

030

0603

4100101

012

60 000 000,00

16 500 000,00

43 500 000,00

Расходы

030

0603

4100101

012

200000

60 000 000,00

16 500 000,00

43 500 000,00

Приобретение услуг

030

0603

4100101

012

220000

60 000 000,00

16 500 000,00

43 500 000,00

Прочие услуги

030

0603

4100101

012

226000

60 000 000,00

16 500 000,00

43 500 000,00

Мероприятия по охране окружающей среды и экологической безопасности (за исключением мероприятий по охране окружающей среды в зоне действия предприятий нефтегазовой отрасли)

030

0603

4100102

120 604 200,00

50 194 963,37

70 409 236,63

Выполнение функций государственными органами

030

0603

4100102

012

120 604 200,00

50 194 963,37

70 409 236,63

Расходы

030

0603

4100102

012

200000

113 292 400,00

50 194 963,37

63 097 436,63

Приобретение услуг

030

0603

4100102

012

220000

113 292 400,00

50 194 963,37

63 097 436,63

Прочие услуги

030

0603

4100102

012

226000

113 292 400,00

50 194 963,37

63 097 436,63

Поступление нефинансовых активов

030

0603

4100102

012

300000

7 311 800,00

7 311 800,00

Увеличение стоимости основных средств

030

0603

4100102

012

310000

7 311 800,00

7 311 800,00

Природоохранные учреждения

030

0603

4110000

32 498 919,80

19 956 571,97

12 542 347,83

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

030

0603

4119900

32 498 919,80

19 956 571,97

12 542 347,83

Выполнение функций бюджетными учреждениями

030

0603

4119900

001

29 495 641,79

18 824 523,38

10 671 118,41

Расходы

030

0603

4119900

001

200000

21 680 411,92

15 092 851,10

6 587 560,82

Оплата труда и начисления на оплату труда

030

0603

4119900

001

210000

16 630 690,00

12 128 000,75

4 502 689,25

Заработная плата

030

0603

4119900

001

211000

13 128 390,00

9 632 575,23

3 495 814,77

Прочие выплаты

030

0603

4119900

001

212000

112 200,00

59 430,00

52 770,00

Начисления на оплату труда

030

0603

4119900

001

213000

3 390 100,00

2 435 995,52

954 104,48

Приобретение услуг

030

0603

4119900

001

220000

4 747 071,92

2 754 562,38

1 992 509,54

Услуги связи

030

0603

4119900

001

221000

282 061,92

111 993,33

170 068,59

Транспортные услуги

030

0603

4119900

001

222000

101 530,00

51 850,00

49 680,00

Коммунальные услуги

030

0603

4119900

001

223000

300 850,00

114 620,08

186 229,92

Арендная плата за пользование имуществом

030

0603

4119900

001

224000

1 853 160,00

1 187 650,00

665 510,00

Услуги по содержанию имущества

030

0603

4119900

001

225000

1 107 070,00

639 189,13

467 880,87

Прочие услуги

030

0603

4119900

001

226000

1 102 400,00

649 259,84

453 140,16

Прочие расходы

030

0603

4119900

001

290000

302 650,00

210 287,97

92 362,03

Поступление нефинансовых активов

030

0603

4119900

001

300000

7 815 229,87

3 731 672,28

4 083 557,59

Увеличение стоимости основных средств

030

0603

4119900

001

310000

2 159 440,00

524 096,56

1 635 343,44

Увеличение стоимости материальных запасов

030

0603

4119900

001

340000

5 655 789,87

3 207 575,72

2 448 214,15

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

030

0603

4119900

810

2 594 763,01

1 132 048,59

1 462 714,42

Расходы

030

0603

4119900

810

200000

2 063 814,35

837 263,45

1 226 550,90

Оплата труда и начисления на оплату труда

030

0603

4119900

810

210000

833 177,72

407 734,42

425 443,30

Заработная плата

030

0603

4119900

810

211000

582 403,00

308 665,00

273 738,00

Прочие выплаты

030

0603

4119900

810

212000

98 100,00

18 200,00

79 900,00

Начисления на оплату труда

030

0603

4119900

810

213000

152 674,72

80 869,42

71 805,30

Приобретение услуг

030

0603

4119900

810

220000

921 157,00

273 100,00

648 057,00

Услуги связи

030

0603

4119900

810

221000

38 100,00

38 100,00

Транспортные услуги

030

0603

4119900

810

222000

22 400,00

22 400,00

Услуги по содержанию имущества

030

0603

4119900

810

225000

6 000,00

6 000,00

Прочие услуги

030

0603

4119900

810

226000

854 657,00

273 100,00

581 557,00

Прочие расходы

030

0603

4119900

810

290000

309 479,63

156 429,03

153 050,60

Поступление нефинансовых активов

030

0603

4119900

810

300000

530 948,66

294 785,14

236 163,52

Увеличение стоимости основных средств

030

0603

4119900

810

310000

127 400,00

7 755,00

119 645,00

Увеличение стоимости материальных запасов

030

0603

4119900

810

340000

403 548,66

287 030,14

116 518,52

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

030

0603

4119900

811

408 515,00

408 515,00

Расходы

030

0603

4119900

811

200000

378 360,00

378 360,00

Приобретение услуг

030

0603

4119900

811

220000

378 360,00

378 360,00

Прочие услуги

030

0603

4119900

811

226000

378 360,00

378 360,00

Поступление нефинансовых активов

030

0603

4119900

811

300000

30 155,00

30 155,00

Увеличение стоимости материальных запасов

030

0603

4119900

811

340000

30 155,00

30 155,00

Региональные целевые программы

030

0603

5220000

7 500 000,00

2 136 000,00

5 364 000,00

Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»

030

0603

5223400

7 500 000,00

2 136 000,00

5 364 000,00

Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам

030

0603

5223407

7 500 000,00

2 136 000,00

5 364 000,00

Выполнение функций государственными органами

030

0603

5223407

012

7 500 000,00

2 136 000,00

5 364 000,00

Расходы

030

0603

5223407

012

200000

7 500 000,00

2 136 000,00

5 364 000,00

Приобретение услуг

030

0603

5223407

012

220000

7 500 000,00

2 136 000,00

5 364 000,00

Прочие услуги

030

0603

5223407

012

226000

7 500 000,00

2 136 000,00

5 364 000,00

Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды

030

0604

21 704 500,00

21 704 500,00

Региональные целевые программы

030

0604

5220000

21 704 500,00

21 704 500,00

Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»

030

0604

5223400

21 704 500,00

21 704 500,00

Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам

030

0604

5223407

21 704 500,00

21 704 500,00

Выполнение функций государственными органами

030

0604

5223407

012

21 704 500,00

21 704 500,00

Расходы

030

0604

5223407

012

200000

15 391 500,00

15 391 500,00

Приобретение услуг

030

0604

5223407

012

220000

15 391 500,00

15 391 500,00

Прочие услуги

030

0604

5223407

012

226000

15 391 500,00

15 391 500,00

Поступление нефинансовых активов

030

0604

5223407

012

300000

6 313 000,00

6 313 000,00

Увеличение стоимости основных средств

030

0604

5223407

012

310000

6 313 000,00

6 313 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

030

0605

772 642,63

125 334,47

647 308,16

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

030

0605

0020000

772 642,63

125 334,47

647 308,16

Центральный аппарат

030

0605

0020400

520 000,00

125 334,47

394 665,53

Центральный аппарат иных органов

030

0605

0020460

520 000,00

125 334,47

394 665,53

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

030

0605

0020460

810

520 000,00

125 334,47

394 665,53

Расходы

030

0605

0020460

810

200000

313 000,00

125 334,47

187 665,53

Приобретение услуг

030

0605

0020460

810

220000

242 500,00

108 194,74

134 305,26

Услуги связи

030

0605

0020460

810

221000

7 500,00

7 500,00

Транспортные услуги

030

0605

0020460

810

222000

7 500,00

7 500,00

Коммунальные услуги

030

0605

0020460

810

223000

10 000,00

10 000,00

Арендная плата за пользование имуществом

030

0605

0020460

810

224000

15 000,00

15 000,00

Услуги по содержанию имущества

030

0605

0020460

810

225000

2 500,00

2 500,00

Прочие услуги

030

0605

0020460

810

226000

200 000,00

108 194,74

91 805,26

Прочие расходы

030

0605

0020460

810

290000

70 500,00

17 139,73

53 360,27

Поступление нефинансовых активов

030

0605

0020460

810

300000

207 000,00

207 000,00

Увеличение стоимости основных средств

030

0605

0020460

810

310000

175 000,00

175 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

030

0605

0020460

810

340000

32 000,00

32 000,00

Территориальные органы

030

0605

0021500

252 642,63

252 642,63

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

030

0605

0021500

810

252 642,63

252 642,63

Расходы

030

0605

0021500

810

200000

202 642,63

202 642,63

Приобретение услуг

030

0605

0021500

810

220000

152 642,63

152 642,63

Арендная плата за пользование имуществом

030

0605

0021500

810

224000

50 000,00

50 000,00

Прочие услуги

030

0605

0021500

810

226000

102 642,63

102 642,63

Прочие расходы

030

0605

0021500

810

290000

50 000,00

50 000,00

Поступление нефинансовых активов

030

0605

0021500

810

300000

50 000,00

50 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

030

0605

0021500

810

340000

50 000,00

50 000,00

Межбюджетные трансферты

030

1100

38 087 300,00

2 887 300,00

35 200 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

030

1102

35 200 000,00

35 200 000,00

Водохозяйственные мероприятия

030

1102

2800000

35 200 000,00

35 200 000,00

Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

030

1102

2800300

35 200 000,00

35 200 000,00

Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет средств федерального бюджета

030

1102

2800301

32 000 000,00

32 000 000,00

Фонд софинансирования

030

1102

2800301

010

32 000 000,00

32 000 000,00

Расходы

030

1102

2800301

010

200000

32 000 000,00

32 000 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

030

1102

2800301

010

250000

32 000 000,00

32 000 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

030

1102

2800301

010

251000

32 000 000,00

32 000 000,00

Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет средств краевого бюджета

030

1102

2800302

3 200 000,00

3 200 000,00

Фонд софинансирования

030

1102

2800302

010

3 200 000,00

3 200 000,00

Расходы

030

1102

2800302

010

200000

3 200 000,00

3 200 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

030

1102

2800302

010

250000

3 200 000,00

3 200 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

030

1102

2800302

010

251000

3 200 000,00

3 200 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

030

1103

2 887 300,00

2 887 300,00

Межбюджетные трансферты

030

1103

5210000

2 887 300,00

2 887 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

030

1103

5210200

2 887 300,00

2 887 300,00

Субвенция на реализацию передаваемых полномочий по решению вопросов в области объектов животного мира и водных биологических ресурсов

030

1103

5210246

2 887 300,00

2 887 300,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

030

1103

5210246

009

2 887 300,00

2 887 300,00

Расходы

030

1103

5210246

009

200000

2 887 300,00

2 887 300,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

030

1103

5210246

009

250000

2 887 300,00

2 887 300,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

030

1103

5210246

009

251000

2 887 300,00

2 887 300,00

Агентство здравоохранения и лекарственного обеспечения администрации Красноярского края

054

6 911 378 196,49

2 408 245 378,71

4 503 132 817,78

Образование

054

0700

265 049 131,66

118 013 718,54

147 035 413,12

Среднее профессиональное образование

054

0704

207 154 585,17

98 377 176,65

108 777 408,52

Средние специальные учебные заведения

054

0704

4270000

207 141 263,17

98 366 129,59

108 775 133,58

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

054

0704

4279900

207 141 263,17

98 366 129,59

108 775 133,58

Выполнение функций бюджетными учреждениями

054

0704

4279900

001

180 984 928,00

86 522 063,80

94 462 864,20

Расходы

054

0704

4279900

001

200000

176 687 713,00

84 819 735,52

91 867 977,48

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0704

4279900

001

210000

131 619 084,00

62 921 613,61

68 697 470,39

Заработная плата

054

0704

4279900

001

211000

103 131 281,00

49 823 657,05

53 307 623,95

Прочие выплаты

054

0704

4279900

001

212000

1 743 460,00

1 105 560,20

637 899,80

Начисления на оплату труда

054

0704

4279900

001

213000

26 744 343,00

11 992 396,36

14 751 946,64

Приобретение услуг

054

0704

4279900

001

220000

20 948 029,00

9 709 853,71

11 238 175,29

Услуги связи

054

0704

4279900

001

221000

665 900,00

294 669,78

371 230,22

Транспортные услуги

054

0704

4279900

001

222000

587 740,00

151 011,79

436 728,21

Коммунальные услуги

054

0704

4279900

001

223000

12 468 104,00

6 648 996,81

5 819 107,19

Арендная плата за пользование имуществом

054

0704

4279900

001

224000

395 279,00

395 279,00

Услуги по содержанию имущества

054

0704

4279900

001

225000

2 480 700,00

857 010,02

1 623 689,98

Прочие услуги

054

0704

4279900

001

226000

4 350 306,00

1 758 165,31

2 592 140,69

Социальное обеспечение

054

0704

4279900

001

260000

9 304 200,00

4 390 660,01

4 913 539,99

Пособия по социальной помощи населению

054

0704

4279900

001

262000

9 304 200,00

4 390 660,01

4 913 539,99

Прочие расходы

054

0704

4279900

001

290000

14 816 400,00

7 797 608,19

7 018 791,81

Поступление нефинансовых активов

054

0704

4279900

001

300000

4 297 215,00

1 702 328,28

2 594 886,72

Увеличение стоимости основных средств

054

0704

4279900

001

310000

640 000,00

349 037,90

290 962,10

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0704

4279900

001

340000

3 657 215,00

1 353 290,38

2 303 924,62

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

054

0704

4279900

810

25 621 240,89

11 412 707,81

14 208 533,08

Расходы

054

0704

4279900

810

200000

20 435 311,89

8 849 325,21

11 585 986,68

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0704

4279900

810

210000

16 215 046,08

7 489 208,09

8 725 837,99

Заработная плата

054

0704

4279900

810

211000

12 785 078,08

5 936 479,10

6 848 598,98

Прочие выплаты

054

0704

4279900

810

212000

78 600,00

42 200,00

36 400,00

Начисления на оплату труда

054

0704

4279900

810

213000

3 351 368,00

1 510 528,99

1 840 839,01

Приобретение услуг

054

0704

4279900

810

220000

3 802 065,81

1 187 029,67

2 615 036,14

Услуги связи

054

0704

4279900

810

221000

154 068,00

69 541,71

84 526,29

Транспортные услуги

054

0704

4279900

810

222000

551 600,00

193 772,99

357 827,01

Коммунальные услуги

054

0704

4279900

810

223000

520 949,00

118 600,00

402 349,00

Услуги по содержанию имущества

054

0704

4279900

810

225000

1 045 751,00

213 034,76

832 716,24

Прочие услуги

054

0704

4279900

810

226000

1 529 697,81

592 080,21

937 617,60

Прочие расходы

054

0704

4279900

810

290000

418 200,00

173 087,45

245 112,55

Поступление нефинансовых активов

054

0704

4279900

810

300000

5 185 929,00

2 563 382,60

2 622 546,40

Увеличение стоимости основных средств

054

0704

4279900

810

310000

1 988 328,09

917 412,07

1 070 916,02

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0704

4279900

810

340000

3 197 600,91

1 645 970,53

1 551 630,38

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

054

0704

4279900

811

535 094,28

431 357,98

103 736,30

Расходы

054

0704

4279900

811

200000

183 955,53

129 932,80

54 022,73

Приобретение услуг

054

0704

4279900

811

220000

152 479,88

101 957,15

50 522,73

Транспортные услуги

054

0704

4279900

811

222000

17,60

17,60

Услуги по содержанию имущества

054

0704

4279900

811

225000

37 457,83

37 433,55

24,28

Прочие услуги

054

0704

4279900

811

226000

115 004,45

64 506,00

50 498,45

Социальное обеспечение

054

0704

4279900

811

260000

24 800,00

24 800,00

Пособия по социальной помощи населению

054

0704

4279900

811

262000

24 800,00

24 800,00

Прочие расходы

054

0704

4279900

811

290000

6 675,65

3 175,65

3 500,00

Поступление нефинансовых активов

054

0704

4279900

811

300000

351 138,75

301 425,18

49 713,57

Увеличение стоимости основных средств

054

0704

4279900

811

310000

298 854,78

288 624,80

10 229,98

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0704

4279900

811

340000

52 283,97

12 800,38

39 483,59

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

054

0704

5200000

13 322,00

11 047,06

2 274,94

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

054

0704

5201500

13 322,00

11 047,06

2 274,94

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае

054

0704

5201501

13 322,00

11 047,06

2 274,94

Выполнение функций бюджетными учреждениями

054

0704

5201501

001

13 322,00

11 047,06

2 274,94

Расходы

054

0704

5201501

001

200000

13 322,00

11 047,06

2 274,94

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0704

5201501

001

210000

13 322,00

11 047,06

2 274,94

Заработная плата

054

0704

5201501

001

211000

10 555,00

8 571,93

1 983,07

Начисления на оплату труда

054

0704

5201501

001

213000

2 767,00

2 475,13

291,87

Переподготовка и повышение квалификации

054

0705

30 414 546,49

15 178 533,89

15 236 012,60

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

054

0705

4290000

30 414 546,49

15 178 533,89

15 236 012,60

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

054

0705

4299900

30 414 546,49

15 178 533,89

15 236 012,60

Выполнение функций бюджетными учреждениями

054

0705

4299900

001

14 847 206,00

7 049 671,40

7 797 534,60

Расходы

054

0705

4299900

001

200000

14 847 206,00

7 049 671,40

7 797 534,60

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0705

4299900

001

210000

14 230 306,00

6 757 820,30

7 472 485,70

Заработная плата

054

0705

4299900

001

211000

11 255 902,00

5 415 487,89

5 840 414,11

Прочие выплаты

054

0705

4299900

001

212000

47 900,00

11 900,00

36 000,00

Начисления на оплату труда

054

0705

4299900

001

213000

2 926 504,00

1 330 432,41

1 596 071,59

Приобретение услуг

054

0705

4299900

001

220000

616 900,00

291 851,10

325 048,90

Услуги связи

054

0705

4299900

001

221000

5 000,00

5 000,00

Коммунальные услуги

054

0705

4299900

001

223000

427 400,00

204 211,10

223 188,90

Услуги по содержанию имущества

054

0705

4299900

001

225000

63 500,00

31 000,00

32 500,00

Прочие услуги

054

0705

4299900

001

226000

121 000,00

56 640,00

64 360,00

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

054

0705

4299900

810

15 567 340,49

8 128 862,49

7 438 478,00

Расходы

054

0705

4299900

810

200000

13 897 940,49

7 507 755,12

6 390 185,37

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0705

4299900

810

210000

7 518 700,00

4 865 619,99

2 653 080,01

Заработная плата

054

0705

4299900

810

211000

5 811 900,00

3 726 620,64

2 085 279,36

Прочие выплаты

054

0705

4299900

810

212000

184 000,00

114 000,00

70 000,00

Начисления на оплату труда

054

0705

4299900

810

213000

1 522 800,00

1 024 999,35

497 800,65

Приобретение услуг

054

0705

4299900

810

220000

5 129 240,49

1 983 495,32

3 145 745,17

Услуги связи

054

0705

4299900

810

221000

278 200,00

59 680,07

218 519,93

Транспортные услуги

054

0705

4299900

810

222000

201 800,00

114 188,90

87 611,10

Коммунальные услуги

054

0705

4299900

810

223000

1 847 940,49

950 232,81

897 707,68

Услуги по содержанию имущества

054

0705

4299900

810

225000

1 756 300,00

233 080,17

1 523 219,83

Прочие услуги

054

0705

4299900

810

226000

1 045 000,00

626 313,37

418 686,63

Прочие расходы

054

0705

4299900

810

290000

1 250 000,00

658 639,81

591 360,19

Поступление нефинансовых активов

054

0705

4299900

810

300000

1 669 400,00

621 107,37

1 048 292,63

Увеличение стоимости основных средств

054

0705

4299900

810

310000

705 000,00

170 579,86

534 420,14

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0705

4299900

810

340000

964 400,00

450 527,51

513 872,49

Другие вопросы в области образования

054

0709

27 480 000,00

4 458 008,00

23 021 992,00

Региональные целевые программы

054

0709

5220000

27 480 000,00

4 458 008,00

23 021 992,00

Краевая целевая программа «Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края» на 2006-2008 годы

054

0709

5223000

27 480 000,00

4 458 008,00

23 021 992,00

Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам

054

0709

5223007

27 480 000,00

4 458 008,00

23 021 992,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

054

0709

5223007

079

27 480 000,00

4 458 008,00

23 021 992,00

Расходы

054

0709

5223007

079

200000

27 480 000,00

4 458 008,00

23 021 992,00

Приобретение услуг

054

0709

5223007

079

220000

27 480 000,00

4 458 008,00

23 021 992,00

Услуги по содержанию имущества

054

0709

5223007

079

225000

27 150 000,00

4 458 008,00

22 691 992,00

Прочие услуги

054

0709

5223007

079

226000

330 000,00

330 000,00

Здравоохранение, физическая культура и спорт

054

0900

4 746 333 604,83

2 029 315 191,21

2 717 018 413,62

Стационарная медицинская помощь

054

0901

2 408 397 415,27

1 011 358 013,54

1 397 039 401,73

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

054

0901

4700000

2 166 874 747,27

1 011 356 502,07

1 155 518 245,20

Высокотехнологичные виды медицинской помощи

054

0901

4700200

78 548 129,17

63 610 886,22

14 937 242,95

Выполнение функций бюджетными учреждениями

054

0901

4700200

001

78 548 129,17

63 610 886,22

14 937 242,95

Расходы

054

0901

4700200

001

200000

18 780 636,00

9 383 541,88

9 397 094,12

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0901

4700200

001

210000

18 780 636,00

9 383 541,88

9 397 094,12

Заработная плата

054

0901

4700200

001

211000

14 351 664,00

7 590 101,29

6 761 562,71

Начисления на оплату труда

054

0901

4700200

001

213000

4 428 972,00

1 793 440,59

2 635 531,41

Поступление нефинансовых активов

054

0901

4700200

001

300000

59 767 493,17

54 227 344,34

5 540 148,83

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0901

4700200

001

340000

59 767 493,17

54 227 344,34

5 540 148,83

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

054

0901

4709900

2 088 326 618,10

947 745 615,85

1 140 581 002,25

Выполнение функций бюджетными учреждениями

054

0901

4709900

001

1 883 877 287,00

860 065 098,64

1 023 812 188,36

Расходы

054

0901

4709900

001

200000

1 475 688 536,00

664 235 209,99

811 453 326,01

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0901

4709900

001

210000

1 234 401 818,00

556 253 946,96

678 147 871,04

Заработная плата

054

0901

4709900

001

211000

971 795 664,00

440 696 254,55

531 099 409,45

Прочие выплаты

054

0901

4709900

001

212000

15 071 416,00

8 353 357,94

6 718 058,06

Начисления на оплату труда

054

0901

4709900

001

213000

247 534 738,00

107 204 334,47

140 330 403,53

Приобретение услуг

054

0901

4709900

001

220000

239 164 448,00

107 025 138,87

132 139 309,13

Услуги связи

054

0901

4709900

001

221000

6 346 704,00

2 947 745,58

3 398 958,42

Транспортные услуги

054

0901

4709900

001

222000

13 474 332,00

5 110 233,07

8 364 098,93

Коммунальные услуги

054

0901

4709900

001

223000

109 837 745,00

52 282 123,47

57 555 621,53

Арендная плата за пользование имуществом

054

0901

4709900

001

224000

1 115 532,00

582 412,44

533 119,56

Услуги по содержанию имущества

054

0901

4709900

001

225000

71 128 880,00

26 671 544,37

44 457 335,63

Прочие услуги

054

0901

4709900

001

226000

37 261 255,00

19 431 079,94

17 830 175,06

Социальное обеспечение

054

0901

4709900

001

260000

496 100,00

251 247,17

244 852,83

Пособия по социальной помощи населению

054

0901

4709900

001

262000

496 100,00

251 247,17

244 852,83

Прочие расходы

054

0901

4709900

001

290000

1 626 170,00

704 876,99

921 293,01

Поступление нефинансовых активов

054

0901

4709900

001

300000

408 188 751,00

195 829 888,65

212 358 862,35

Увеличение стоимости основных средств

054

0901

4709900

001

310000

22 840 200,00

5 960 063,15

16 880 136,85

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0901

4709900

001

340000

385 348 551,00

189 869 825,50

195 478 725,50

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

054

0901

4709900

810

179 277 347,41

76 784 846,50

102 492 500,91

Расходы

054

0901

4709900

810

200000

142 754 901,74

63 838 096,80

78 916 804,94

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0901

4709900

810

210000

104 672 454,35

50 372 595,86

54 299 858,49

Заработная плата

054

0901

4709900

810

211000

81 283 550,50

39 842 073,13

41 441 477,37

Прочие выплаты

054

0901

4709900

810

212000

2 414 800,00

1 004 532,35

1 410 267,65

Начисления на оплату труда

054

0901

4709900

810

213000

20 974 103,85

9 525 990,38

11 448 113,47

Приобретение услуг

054

0901

4709900

810

220000

31 478 561,82

11 347 196,42

20 131 365,40

Услуги связи

054

0901

4709900

810

221000

891 252,00

257 772,61

633 479,39

Транспортные услуги

054

0901

4709900

810

222000

3 397 312,90

1 190 788,11

2 206 524,79

Коммунальные услуги

054

0901

4709900

810

223000

6 213 462,69

2 354 931,01

3 858 531,68

Арендная плата за пользование имуществом

054

0901

4709900

810

224000

20 000,00

468,00

19 532,00

Услуги по содержанию имущества

054

0901

4709900

810

225000

12 267 356,60

2 947 037,99

9 320 318,61

Прочие услуги

054

0901

4709900

810

226000

8 689 177,63

4 596 198,70

4 092 978,93

Социальное обеспечение

054

0901

4709900

810

260000

67 300,00

24 590,19

42 709,81

Пособия по социальной помощи населению

054

0901

4709900

810

262000

67 300,00

24 590,19

42 709,81

Прочие расходы

054

0901

4709900

810

290000

6 536 585,57

2 093 714,33

4 442 871,24

Поступление нефинансовых активов

054

0901

4709900

810

300000

36 522 445,67

12 946 749,70

23 575 695,97

Увеличение стоимости основных средств

054

0901

4709900

810

310000

13 410 186,91

4 784 044,94

8 626 141,97

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0901

4709900

810

340000

23 112 258,76

8 162 704,76

14 949 554,00

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

054

0901

4709900

811

12 840 583,69

7 985 438,27

4 855 145,42

Расходы

054

0901

4709900

811

200000

7 261 521,56

4 182 308,89

3 079 212,67

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0901

4709900

811

210000

3 257 971,34

2 709 059,00

548 912,34

Заработная плата

054

0901

4709900

811

211000

2 517 444,59

2 126 083,24

391 361,35

Прочие выплаты

054

0901

4709900

811

212000

32 500,00

18 750,00

13 750,00

Начисления на оплату труда

054

0901

4709900

811

213000

708 026,75

564 225,76

143 800,99

Приобретение услуг

054

0901

4709900

811

220000

3 796 255,20

1 326 848,31

2 469 406,89

Услуги связи

054

0901

4709900

811

221000

19 546,48

6 607,66

12 938,82

Транспортные услуги

054

0901

4709900

811

222000

117 167,41

58 749,50

58 417,91

Коммунальные услуги

054

0901

4709900

811

223000

36 219,23

21 227,76

14 991,47

Услуги по содержанию имущества

054

0901

4709900

811

225000

2 635 649,23

577 461,12

2 058 188,11

Прочие услуги

054

0901

4709900

811

226000

987 672,85

662 802,27

324 870,58

Прочие расходы

054

0901

4709900

811

290000

207 295,02

146 401,58

60 893,44

Поступление нефинансовых активов

054

0901

4709900

811

300000

5 579 062,13

3 803 129,38

1 775 932,75

Увеличение стоимости основных средств

054

0901

4709900

811

310000

3 287 805,83

2 515 393,56

772 412,27

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0901

4709900

811

340000

2 291 256,30

1 287 735,82

1 003 520,48

Расходы на софинансирование национального проекта «Здоровье»

054

0901

4709900

987

12 331 400,00

2 910 232,44

9 421 167,56

Расходы

054

0901

4709900

987

200000

12 331 400,00

2 910 232,44

9 421 167,56

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0901

4709900

987

210000

10 529 100,00

2 255 266,24

8 273 833,76

Заработная плата

054

0901

4709900

987

211000

7 981 400,00

1 741 943,18

6 239 456,82

Прочие выплаты

054

0901

4709900

987

212000

241 800,00

99 050,00

142 750,00

Начисления на оплату труда

054

0901

4709900

987

213000

2 305 900,00

414 273,06

1 891 626,94

Приобретение услуг

054

0901

4709900

987

220000

1 802 300,00

654 966,20

1 147 333,80

Транспортные услуги

054

0901

4709900

987

222000

409 200,00

162 401,20

246 798,80

Прочие услуги

054

0901

4709900

987

226000

1 393 100,00

492 565,00

900 535,00

Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма

054

0901

4850000

241 520 980,00

241 520 980,00

Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями

054

0901

4850900

241 520 980,00

241 520 980,00

Выполнение функций государственными органами

054

0901

4850900

012

241 520 980,00

241 520 980,00

Поступление нефинансовых активов

054

0901

4850900

012

300000

241 520 980,00

241 520 980,00

Увеличение стоимости основных средств

054

0901

4850900

012

310000

241 520 980,00

241 520 980,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

054

0901

5200000

1 688,00

1 511,47

176,53

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

054

0901

5201500

1 688,00

1 511,47

176,53

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае

054

0901

5201501

1 688,00

1 511,47

176,53

Выполнение функций бюджетными учреждениями

054

0901

5201501

001

1 688,00

1 511,47

176,53

Расходы

054

0901

5201501

001

200000

1 688,00

1 511,47

176,53

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0901

5201501

001

210000

1 688,00

1 511,47

176,53

Заработная плата

054

0901

5201501

001

211000

1 336,00

1 196,80

139,20

Начисления на оплату труда

054

0901

5201501

001

213000

352,00

314,67

37,33

Амбулаторная помощь

054

0902

230 340 117,55

202 047 444,76

28 292 672,79

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

054

0902

4710000

52 879 419,55

24 586 746,76

28 292 672,79

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

054

0902

4719900

52 879 419,55

24 586 746,76

28 292 672,79

Выполнение функций бюджетными учреждениями

054

0902

4719900

001

44 865 127,00

21 245 850,66

23 619 276,34

Расходы

054

0902

4719900

001

200000

37 956 927,00

17 128 533,16

20 828 393,84

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0902

4719900

001

210000

34 045 487,00

15 044 682,47

19 000 804,53

Заработная плата

054

0902

4719900

001

211000

27 045 594,00

11 981 986,83

15 063 607,17

Прочие выплаты

054

0902

4719900

001

212000

73 860,00

23 800,96

50 059,04

Начисления на оплату труда

054

0902

4719900

001

213000

6 926 033,00

3 038 894,68

3 887 138,32

Приобретение услуг

054

0902

4719900

001

220000

3 288 491,00

1 522 902,69

1 765 588,31

Услуги связи

054

0902

4719900

001

221000

192 300,00

81 396,76

110 903,24

Транспортные услуги

054

0902

4719900

001

222000

143 400,00

55 063,70

88 336,30

Коммунальные услуги

054

0902

4719900

001

223000

1 250 700,00

611 059,53

639 640,47

Арендная плата за пользование имуществом

054

0902

4719900

001

224000

18 000,00

18 000,00

Услуги по содержанию имущества

054

0902

4719900

001

225000

611 200,00

235 212,66

375 987,34

Прочие услуги

054

0902

4719900

001

226000

1 072 891,00

522 170,04

550 720,96

Прочие расходы

054

0902

4719900

001

290000

622 949,00

560 948,00

62 001,00

Поступление нефинансовых активов

054

0902

4719900

001

300000

6 908 200,00

4 117 317,50

2 790 882,50

Увеличение стоимости основных средств

054

0902

4719900

001

310000

250 000,00

154 140,00

95 860,00

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0902

4719900

001

340000

6 658 200,00

3 963 177,50

2 695 022,50

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

054

0902

4719900

810

8 014 292,55

3 340 896,10

4 673 396,45

Расходы

054

0902

4719900

810

200000

4 441 925,26

1 437 616,71

3 004 308,55

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0902

4719900

810

210000

2 868 778,09

945 437,05

1 923 341,04

Заработная плата

054

0902

4719900

810

211000

2 278 518,92

796 698,63

1 481 820,29

Прочие выплаты

054

0902

4719900

810

212000

11 000,00

11 000,00

Начисления на оплату труда

054

0902

4719900

810

213000

579 259,17

148 738,42

430 520,75

Приобретение услуг

054

0902

4719900

810

220000

1 244 238,13

289 270,62

954 967,51

Услуги связи

054

0902

4719900

810

221000

53 000,00

19 748,58

33 251,42

Транспортные услуги

054

0902

4719900

810

222000

164 000,00

10 848,80

153 151,20

Коммунальные услуги

054

0902

4719900

810

223000

26 300,00

26 300,00

Услуги по содержанию имущества

054

0902

4719900

810

225000

446 438,13

45 635,13

400 803,00

Прочие услуги

054

0902

4719900

810

226000

554 500,00

213 038,11

341 461,89

Прочие расходы

054

0902

4719900

810

290000

328 909,04

202 909,04

126 000,00

Поступление нефинансовых активов

054

0902

4719900

810

300000

3 572 367,29

1 903 279,39

1 669 087,90

Увеличение стоимости основных средств

054

0902

4719900

810

310000

514 900,00

188 802,00

326 098,00

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0902

4719900

810

340000

3 057 467,29

1 714 477,39

1 342 989,90

Социальная помощь

054

0902

5050000

177 458 100,00

177 458 100,00

Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"

054

0902

5050300

177 458 100,00

177 458 100,00

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

054

0902

5050302

177 458 100,00

177 458 100,00

Социальные выплаты

054

0902

5050302

005

177 458 100,00

177 458 100,00

Поступление нефинансовых активов

054

0902

5050302

005

300000

177 458 100,00

177 458 100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0902

5050302

005

340000

177 458 100,00

177 458 100,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

054

0902

5200000

2 598,00

2 598,00

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

054

0902

5201500

2 598,00

2 598,00

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае

054

0902

5201501

2 598,00

2 598,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

054

0902

5201501

001

2 598,00

2 598,00

Расходы

054

0902

5201501

001

200000

2 598,00

2 598,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0902

5201501

001

210000

2 598,00

2 598,00

Заработная плата

054

0902

5201501

001

211000

2 058,00

2 058,00

Начисления на оплату труда

054

0902

5201501

001

213000

540,00

540,00

Скорая медицинская помощь

054

0904

228 410 700,00

134 446 468,59

93 964 231,41

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

054

0904

4700000

228 410 700,00

134 446 468,59

93 964 231,41

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

054

0904

4709900

228 410 700,00

134 446 468,59

93 964 231,41

Специализированная санитарно-авиационная скорая медицинская помощь

054

0904

4709900

549

228 410 700,00

134 446 468,59

93 964 231,41

Расходы

054

0904

4709900

549

200000

228 410 700,00

134 446 468,59

93 964 231,41

Приобретение услуг

054

0904

4709900

549

220000

228 410 700,00

134 446 468,59

93 964 231,41

Прочие услуги

054

0904

4709900

549

226000

228 410 700,00

134 446 468,59

93 964 231,41

Санаторно-оздоровительная помощь

054

0905

166 986 150,72

75 097 140,47

91 889 010,25

Санатории для больных туберкулезом

054

0905

4730000

106 608 927,23

47 747 621,90

58 861 305,33

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

054

0905

4739900

106 608 927,23

47 747 621,90

58 861 305,33

Выполнение функций бюджетными учреждениями

054

0905

4739900

001

106 327 422,00

47 466 116,67

58 861 305,33

Расходы

054

0905

4739900

001

200000

92 177 341,00

40 059 196,77

52 118 144,23

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0905

4739900

001

210000

74 316 070,00

30 945 376,05

43 370 693,95

Заработная плата

054

0905

4739900

001

211000

58 895 587,00

24 382 052,22

34 513 534,78

Прочие выплаты

054

0905

4739900

001

212000

138 819,00

70 107,87

68 711,13

Начисления на оплату труда

054

0905

4739900

001

213000

15 281 664,00

6 493 215,96

8 788 448,04

Приобретение услуг

054

0905

4739900

001

220000

17 217 176,00

8 751 514,02

8 465 661,98

Услуги связи

054

0905

4739900

001

221000

156 900,00

67 891,72

89 008,28

Транспортные услуги

054

0905

4739900

001

222000

27 700,00

2 307,10

25 392,90

Коммунальные услуги

054

0905

4739900

001

223000

11 466 276,00

6 246 337,00

5 219 939,00

Услуги по содержанию имущества

054

0905

4739900

001

225000

3 277 700,00

1 312 790,35

1 964 909,65

Прочие услуги

054

0905

4739900

001

226000

2 288 600,00

1 122 187,85

1 166 412,15

Социальное обеспечение

054

0905

4739900

001

260000

478 095,00

312 790,90

165 304,10

Пособия по социальной помощи населению

054

0905

4739900

001

262000

478 095,00

312 790,90

165 304,10

Прочие расходы

054

0905

4739900

001

290000

166 000,00

49 515,80

116 484,20

Поступление нефинансовых активов

054

0905

4739900

001

300000

14 150 081,00

7 406 919,90

6 743 161,10

Увеличение стоимости основных средств

054

0905

4739900

001

310000

760 000,00

370 246,00

389 754,00

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0905

4739900

001

340000

13 390 081,00

7 036 673,90

6 353 407,10

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

054

0905

4739900

811

281 505,23

281 505,23

Расходы

054

0905

4739900

811

200000

281 505,23

281 505,23

Приобретение услуг

054

0905

4739900

811

220000

281 505,23

281 505,23

Коммунальные услуги

054

0905

4739900

811

223000

281 505,23

281 505,23

Санатории для детей и подростков

054

0905

4740000

60 377 223,49

27 349 518,57

33 027 704,92

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

054

0905

4749900

60 377 223,49

27 349 518,57

33 027 704,92

Выполнение функций бюджетными учреждениями

054

0905

4749900

001

60 121 241,00

27 221 558,64

32 899 682,36

Расходы

054

0905

4749900

001

200000

51 134 541,00

23 238 735,53

27 895 805,47

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0905

4749900

001

210000

41 027 741,00

18 592 611,91

22 435 129,09

Заработная плата

054

0905

4749900

001

211000

32 499 297,00

14 857 641,95

17 641 655,05

Прочие выплаты

054

0905

4749900

001

212000

61 300,00

12 942,60

48 357,40

Начисления на оплату труда

054

0905

4749900

001

213000

8 467 144,00

3 722 027,36

4 745 116,64

Приобретение услуг

054

0905

4749900

001

220000

9 201 100,00

3 770 435,93

5 430 664,07

Услуги связи

054

0905

4749900

001

221000

134 300,00

59 930,07

74 369,93

Транспортные услуги

054

0905

4749900

001

222000

896 800,00

467 866,46

428 933,54

Коммунальные услуги

054

0905

4749900

001

223000

5 818 600,00

2 490 437,99

3 328 162,01

Услуги по содержанию имущества

054

0905

4749900

001

225000

1 806 900,00

484 678,66

1 322 221,34

Прочие услуги

054

0905

4749900

001

226000

544 500,00

267 522,75

276 977,25

Прочие расходы

054

0905

4749900

001

290000

905 700,00

875 687,69

30 012,31

Поступление нефинансовых активов

054

0905

4749900

001

300000

8 986 700,00

3 982 823,11

5 003 876,89

Увеличение стоимости основных средств

054

0905

4749900

001

310000

240 000,00

191 916,10

48 083,90

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0905

4749900

001

340000

8 746 700,00

3 790 907,01

4 955 792,99

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

054

0905

4749900

811

255 982,49

127 959,93

128 022,56

Расходы

054

0905

4749900

811

200000

197 982,49

74 228,93

123 753,56

Приобретение услуг

054

0905

4749900

811

220000

197 982,49

74 228,93

123 753,56

Коммунальные услуги

054

0905

4749900

811

223000

88 966,81

74 228,93

14 737,88

Услуги по содержанию имущества

054

0905

4749900

811

225000

109 015,68

109 015,68

Поступление нефинансовых активов

054

0905

4749900

811

300000

58 000,00

53 731,00

4 269,00

Увеличение стоимости основных средств

054

0905

4749900

811

310000

58 000,00

53 731,00

4 269,00

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

054

0906

196 060 052,59

88 385 660,07

107 674 392,52

Центры, станции и отделения переливания крови

054

0906

4720000

196 060 052,59

88 385 660,07

107 674 392,52

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

054

0906

4729900

196 060 052,59

88 385 660,07

107 674 392,52

Выполнение функций бюджетными учреждениями

054

0906

4729900

001

185 896 916,00

85 013 365,70

100 883 550,30

Расходы

054

0906

4729900

001

200000

121 601 016,00

55 901 481,64

65 699 534,36

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0906

4729900

001

210000

107 513 316,00

49 678 872,99

57 834 443,01

Заработная плата

054

0906

4729900

001

211000

83 465 005,00

38 350 207,48

45 114 797,52

Прочие выплаты

054

0906

4729900

001

212000

2 756 400,00

1 665 117,30

1 091 282,70

Начисления на оплату труда

054

0906

4729900

001

213000

21 291 911,00

9 663 548,21

11 628 362,79

Приобретение услуг

054

0906

4729900

001

220000

13 650 300,00

6 046 785,12

7 603 514,88

Услуги связи

054

0906

4729900

001

221000

810 000,00

336 875,88

473 124,12

Транспортные услуги

054

0906

4729900

001

222000

1 434 100,00

599 616,57

834 483,43

Коммунальные услуги

054

0906

4729900

001

223000

3 557 100,00

1 663 256,19

1 893 843,81

Услуги по содержанию имущества

054

0906

4729900

001

225000

3 258 500,00

1 597 482,75

1 661 017,25

Прочие услуги

054

0906

4729900

001

226000

4 590 600,00

1 849 553,73

2 741 046,27

Социальное обеспечение

054

0906

4729900

001

260000

437 400,00

175 823,53

261 576,47

Пособия по социальной помощи населению

054

0906

4729900

001

262000

437 400,00

175 823,53

261 576,47

Поступление нефинансовых активов

054

0906

4729900

001

300000

64 295 900,00

29 111 884,06

35 184 015,94

Увеличение стоимости основных средств

054

0906

4729900

001

310000

700 000,00

391 821,52

308 178,48

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0906

4729900

001

340000

63 595 900,00

28 720 062,54

34 875 837,46

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

054

0906

4729900

810

10 004 557,27

3 262 091,62

6 742 465,65

Расходы

054

0906

4729900

810

200000

5 340 833,64

2 305 342,23

3 035 491,41

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0906

4729900

810

210000

3 037 892,00

1 534 507,68

1 503 384,32

Заработная плата

054

0906

4729900

810

211000

2 319 298,00

1 244 717,52

1 074 580,48

Прочие выплаты

054

0906

4729900

810

212000

110 900,00

64 440,00

46 460,00

Начисления на оплату труда

054

0906

4729900

810

213000

607 694,00

225 350,16

382 343,84

Приобретение услуг

054

0906

4729900

810

220000

1 237 941,64

245 494,42

992 447,22

Услуги связи

054

0906

4729900

810

221000

14 300,00

7 124,83

7 175,17

Транспортные услуги

054

0906

4729900

810

222000

233 500,00

55 003,57

178 496,43

Коммунальные услуги

054

0906

4729900

810

223000

42 200,00

29 999,87

12 200,13

Услуги по содержанию имущества

054

0906

4729900

810

225000

518 000,00

50 706,80

467 293,20

Прочие услуги

054

0906

4729900

810

226000

429 941,64

102 659,35

327 282,29

Прочие расходы

054

0906

4729900

810

290000

1 065 000,00

525 340,13

539 659,87

Поступление нефинансовых активов

054

0906

4729900

810

300000

4 663 723,63

956 749,39

3 706 974,24

Увеличение стоимости основных средств

054

0906

4729900

810

310000

858 883,63

191 988,75

666 894,88

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0906

4729900

810

340000

3 804 840,00

764 760,64

3 040 079,36

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

054

0906

4729900

811

158 579,32

110 202,75

48 376,57

Расходы

054

0906

4729900

811

200000

2 924,09

2 924,09

Приобретение услуг

054

0906

4729900

811

220000

2 924,09

2 924,09

Транспортные услуги

054

0906

4729900

811

222000

2 924,09

2 924,09

Поступление нефинансовых активов

054

0906

4729900

811

300000

155 655,23

107 278,66

48 376,57

Увеличение стоимости основных средств

054

0906

4729900

811

310000

155 655,23

107 278,66

48 376,57

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

054

0910

1 516 139 168,70

517 980 463,78

998 158 704,92

Руководство и управление в сфере установленных функций

054

0910

0010000

1 858 640,00

1 858 640,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан

054

0910

0014900

1 858 640,00

1 858 640,00

Выполнение функций государственными органами

054

0910

0014900

012

1 858 640,00

1 858 640,00

Расходы

054

0910

0014900

012

200000

1 858 640,00

1 858 640,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0910

0014900

012

210000

1 560 700,00

1 560 700,00

Заработная плата

054

0910

0014900

012

211000

1 236 700,00

1 236 700,00

Начисления на оплату труда

054

0910

0014900

012

213000

324 000,00

324 000,00

Приобретение услуг

054

0910

0014900

012

220000

297 940,00

297 940,00

Транспортные услуги

054

0910

0014900

012

222000

27 900,00

27 900,00

Прочие услуги

054

0910

0014900

012

226000

270 040,00

270 040,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

054

0910

0020000

55 488 100,00

23 478 934,36

32 009 165,64

Центральный аппарат

054

0910

0020400

55 488 100,00

23 478 934,36

32 009 165,64

Центральный аппарат иных органов

054

0910

0020460

55 488 100,00

23 478 934,36

32 009 165,64

Выполнение функций государственными органами

054

0910

0020460

012

55 488 100,00

23 478 934,36

32 009 165,64

Расходы

054

0910

0020460

012

200000

53 776 400,00

22 497 113,65

31 279 286,35

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0910

0020460

012

210000

47 277 400,00

19 882 730,15

27 394 669,85

Заработная плата

054

0910

0020460

012

211000

37 328 100,00

15 798 119,89

21 529 980,11

Прочие выплаты

054

0910

0020460

012

212000

169 300,00

97 600,00

71 700,00

Начисления на оплату труда

054

0910

0020460

012

213000

9 780 000,00

3 987 010,26

5 792 989,74

Приобретение услуг

054

0910

0020460

012

220000

6 456 000,00

2 597 732,24

3 858 267,76

Услуги связи

054

0910

0020460

012

221000

1 679 300,00

482 160,52

1 197 139,48

Транспортные услуги

054

0910

0020460

012

222000

815 500,00

528 767,80

286 732,20

Услуги по содержанию имущества

054

0910

0020460

012

225000

581 600,00

147 807,50

433 792,50

Прочие услуги

054

0910

0020460

012

226000

3 379 600,00

1 438 996,42

1 940 603,58

Прочие расходы

054

0910

0020460

012

290000

43 000,00

16 651,26

26 348,74

Поступление нефинансовых активов

054

0910

0020460

012

300000

1 711 700,00

981 820,71

729 879,29

Увеличение стоимости основных средств

054

0910

0020460

012

310000

1 000 000,00

634 587,00

365 413,00

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0910

0020460

012

340000

711 700,00

347 233,71

364 466,29

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

054

0910

4690000

592 794 781,60

257 265 352,70

335 529 428,90

Средства на увеличение норм расходов на медикаменты по подведомственным учреждениям здравоохранения, оказывающим специализированную медицинскую помощь

054

0910

4693500

15 000 000,00

15 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

054

0910

4693500

001

15 000 000,00

15 000 000,00

Поступление нефинансовых активов

054

0910

4693500

001

300000

15 000 000,00

15 000 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0910

4693500

001

340000

15 000 000,00

15 000 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

054

0910

4699900

577 794 781,60

257 265 352,70

320 529 428,90

Выполнение функций бюджетными учреждениями

054

0910

4699900

001

497 616 378,00

219 118 908,73

278 497 469,27

Расходы

054

0910

4699900

001

200000

450 675 568,00

196 716 094,20

253 959 473,80

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0910

4699900

001

210000

388 105 900,00

170 906 921,11

217 198 978,89

Заработная плата

054

0910

4699900

001

211000

306 090 325,00

135 148 293,67

170 942 031,33

Прочие выплаты

054

0910

4699900

001

212000

2 890 522,00

1 309 787,68

1 580 734,32

Начисления на оплату труда

054

0910

4699900

001

213000

79 125 053,00

34 448 839,76

44 676 213,24

Приобретение услуг

054

0910

4699900

001

220000

54 338 068,00

23 273 470,02

31 064 597,98

Услуги связи

054

0910

4699900

001

221000

2 401 020,00

978 319,89

1 422 700,11

Транспортные услуги

054

0910

4699900

001

222000

1 351 128,00

445 672,11

905 455,89

Коммунальные услуги

054

0910

4699900

001

223000

8 941 800,00

4 440 005,21

4 501 794,79

Арендная плата за пользование имуществом

054

0910

4699900

001

224000

974 790,00

166 733,74

808 056,26

Услуги по содержанию имущества

054

0910

4699900

001

225000

6 128 807,00

1 919 700,54

4 209 106,46

Прочие услуги

054

0910

4699900

001

226000

34 540 523,00

15 323 038,53

19 217 484,47

Социальное обеспечение

054

0910

4699900

001

260000

15 400,00

4 282,50

11 117,50

Пособия по социальной помощи населению

054

0910

4699900

001

262000

15 400,00

4 282,50

11 117,50

Прочие расходы

054

0910

4699900

001

290000

8 216 200,00

2 531 420,57

5 684 779,43

Поступление нефинансовых активов

054

0910

4699900

001

300000

46 940 810,00

22 402 814,53

24 537 995,47

Увеличение стоимости основных средств

054

0910

4699900

001

310000

3 355 000,00

1 102 682,08

2 252 317,92

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0910

4699900

001

340000

43 585 810,00

21 300 132,45

22 285 677,55

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

054

0910

4699900

810

74 586 547,07

37 015 336,29

37 571 210,78

Расходы

054

0910

4699900

810

200000

41 074 986,00

23 439 711,17

17 635 274,83

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0910

4699900

810

210000

29 087 152,00

17 858 659,50

11 228 492,50

Заработная плата

054

0910

4699900

810

211000

23 096 400,00

14 373 424,51

8 722 975,49

Прочие выплаты

054

0910

4699900

810

212000

46 200,00

17 225,67

28 974,33

Начисления на оплату труда

054

0910

4699900

810

213000

5 944 552,00

3 468 009,32

2 476 542,68

Приобретение услуг

054

0910

4699900

810

220000

5 294 600,00

1 761 928,38

3 532 671,62

Услуги связи

054

0910

4699900

810

221000

364 800,00

123 592,50

241 207,50

Транспортные услуги

054

0910

4699900

810

222000

2 806 500,00

900 229,80

1 906 270,20

Коммунальные услуги

054

0910

4699900

810

223000

215 000,00

54 213,32

160 786,68

Арендная плата за пользование имуществом

054

0910

4699900

810

224000

455 600,00

214 688,14

240 911,86

Услуги по содержанию имущества

054

0910

4699900

810

225000

442 000,00

171 153,36

270 846,64

Прочие услуги

054

0910

4699900

810

226000

1 010 700,00

298 051,26

712 648,74

Прочие расходы

054

0910

4699900

810

290000

6 693 234,00

3 819 123,29

2 874 110,71

Поступление нефинансовых активов

054

0910

4699900

810

300000

33 511 561,07

13 575 625,12

19 935 935,95

Увеличение стоимости основных средств

054

0910

4699900

810

310000

6 778 568,88

883 988,00

5 894 580,88

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0910

4699900

810

340000

26 732 992,19

12 691 637,12

14 041 355,07

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

054

0910

4699900

811

5 591 856,53

1 131 107,68

4 460 748,85

Расходы

054

0910

4699900

811

200000

5 001 076,54

1 100 680,42

3 900 396,12

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0910

4699900

811

210000

544 996,49

388 443,31

156 553,18

Заработная плата

054

0910

4699900

811

211000

410 105,78

286 971,44

123 134,34

Прочие выплаты

054

0910

4699900

811

212000

29 500,00

28 200,00

1 300,00

Начисления на оплату труда

054

0910

4699900

811

213000

105 390,71

73 271,87

32 118,84

Приобретение услуг

054

0910

4699900

811

220000

4 446 557,93

707 191,11

3 739 366,82

Услуги связи

054

0910

4699900

811

221000

26 305,02

11 500,00

14 805,02

Транспортные услуги

054

0910

4699900

811

222000

61 200,00

50 088,60

11 111,40

Коммунальные услуги

054

0910

4699900

811

223000

18 858,33

2 428,29

16 430,04

Прочие услуги

054

0910

4699900

811

226000

4 340 194,58

643 174,22

3 697 020,36

Прочие расходы

054

0910

4699900

811

290000

9 522,12

5 046,00

4 476,12

Поступление нефинансовых активов

054

0910

4699900

811

300000

590 779,99

30 427,26

560 352,73

Увеличение стоимости основных средств

054

0910

4699900

811

310000

548 576,49

29 592,26

518 984,23

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0910

4699900

811

340000

42 203,50

835,00

41 368,50

Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма

054

0910

4850000

46 029 700,00

1 014 245,27

45 015 454,73

Централизованные закупки лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

054

0910

4851000

14 296 500,00

991 190,37

13 305 309,63

Выполнение функций государственными органами

054

0910

4851000

012

14 296 500,00

991 190,37

13 305 309,63

Расходы

054

0910

4851000

012

200000

13 896 500,00

991 190,37

12 905 309,63

Приобретение услуг

054

0910

4851000

012

220000

13 896 500,00

991 190,37

12 905 309,63

Прочие услуги

054

0910

4851000

012

226000

13 896 500,00

991 190,37

12 905 309,63

Поступление нефинансовых активов

054

0910

4851000

012

300000

400 000,00

400 000,00

Увеличение стоимости основных средств

054

0910

4851000

012

310000

400 000,00

400 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

054

0910

4859700

31 733 200,00

23 054,90

31 710 145,10

Выполнение функций государственными органами

054

0910

4859700

012

Расходы

054

0910

4859700

012

200000

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0910

4859700

012

210000

Заработная плата

054

0910

4859700

012

211000

Начисления на оплату труда

054

0910

4859700

012

213000

Приобретение услуг

054

0910

4859700

012

220000

Транспортные услуги

054

0910

4859700

012

222000

Прочие услуги

054

0910

4859700

012

226000

Расходы на реализацию статей 28, 29 Закона края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

054

0910

4859700

814

64 600,00

23 054,90

41 545,10

Расходы

054

0910

4859700

814

200000

64 600,00

23 054,90

41 545,10

Приобретение услуг

054

0910

4859700

814

220000

64 600,00

23 054,90

41 545,10

Прочие услуги

054

0910

4859700

814

226000

64 600,00

23 054,90

41 545,10

Расходы на софинансирование национального проекта «Здоровье»

054

0910

4859700

987

31 668 600,00

31 668 600,00

Расходы

054

0910

4859700

987

200000

31 668 600,00

31 668 600,00

Прочие расходы

054

0910

4859700

987

290000

31 668 600,00

31 668 600,00

Дома ребенка

054

0910

4860000

215 358 310,10

97 077 584,79

118 280 725,31

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

054

0910

4869900

215 358 310,10

97 077 584,79

118 280 725,31

Выполнение функций бюджетными учреждениями

054

0910

4869900

001

215 003 390,00

96 844 134,08

118 159 255,92

Расходы

054

0910

4869900

001

200000

192 612 456,00

85 535 941,49

107 076 514,51

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0910

4869900

001

210000

177 169 590,00

78 846 945,79

98 322 644,21

Заработная плата

054

0910

4869900

001

211000

140 704 899,00

62 806 383,26

77 898 515,74

Прочие выплаты

054

0910

4869900

001

212000

122 100,00

59 972,31

62 127,69

Начисления на оплату труда

054

0910

4869900

001

213000

36 342 591,00

15 980 590,22

20 362 000,78

Приобретение услуг

054

0910

4869900

001

220000

15 353 766,00

6 663 159,18

8 690 606,82

Услуги связи

054

0910

4869900

001

221000

365 700,00

167 373,56

198 326,44

Транспортные услуги

054

0910

4869900

001

222000

1 179 000,00

532 483,12

646 516,88

Коммунальные услуги

054

0910

4869900

001

223000

8 155 724,00

3 604 001,18

4 551 722,82

Арендная плата за пользование имуществом

054

0910

4869900

001

224000

47 026,00

17 753,86

29 272,14

Услуги по содержанию имущества

054

0910

4869900

001

225000

3 576 600,00

1 286 191,23

2 290 408,77

Прочие услуги

054

0910

4869900

001

226000

2 029 716,00

1 055 356,23

974 359,77

Прочие расходы

054

0910

4869900

001

290000

89 100,00

25 836,52

63 263,48

Поступление нефинансовых активов

054

0910

4869900

001

300000

22 390 934,00

11 308 192,59

11 082 741,41

Увеличение стоимости основных средств

054

0910

4869900

001

310000

1 461 000,00

904 712,94

556 287,06

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0910

4869900

001

340000

20 929 934,00

10 403 479,65

10 526 454,35

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

054

0910

4869900

811

354 920,10

233 450,71

121 469,39

Расходы

054

0910

4869900

811

200000

161 867,17

101 654,88

60 212,29

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0910

4869900

811

210000

300,00

300,00

Прочие выплаты

054

0910

4869900

811

212000

300,00

300,00

Приобретение услуг

054

0910

4869900

811

220000

160 567,17

100 654,88

59 912,29

Услуги связи

054

0910

4869900

811

221000

19 987,59

8 677,22

11 310,37

Услуги по содержанию имущества

054

0910

4869900

811

225000

12 520,00

616,79

11 903,21

Прочие услуги

054

0910

4869900

811

226000

128 059,58

91 360,87

36 698,71

Прочие расходы

054

0910

4869900

811

290000

1 000,00

1 000,00

Поступление нефинансовых активов

054

0910

4869900

811

300000

193 052,93

131 795,83

61 257,10

Увеличение стоимости основных средств

054

0910

4869900

811

310000

113 134,60

93 503,00

19 631,60

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0910

4869900

811

340000

79 918,33

38 292,83

41 625,50

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

054

0910

5200000

3 537,00

3 537,00

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

054

0910

5201500

3 537,00

3 537,00

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае

054

0910

5201501

3 537,00

3 537,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

054

0910

5201501

001

3 537,00

3 537,00

Расходы

054

0910

5201501

001

200000

3 537,00

3 537,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0910

5201501

001

210000

3 537,00

3 537,00

Заработная плата

054

0910

5201501

001

211000

2 802,00

2 802,00

Начисления на оплату труда

054

0910

5201501

001

213000

735,00

735,00

Региональные целевые программы

054

0910

5220000

601 306 100,00

139 144 346,66

462 161 753,34

Краевая целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2008-2010 годы

054

0910

5221400

86 791 300,00

47 971 559,77

38 819 740,23

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

054

0910

5221400

079

86 791 300,00

47 971 559,77

38 819 740,23

Расходы

054

0910

5221400

079

200000

3 463 500,00

707 662,00

2 755 838,00

Приобретение услуг

054

0910

5221400

079

220000

2 563 500,00

707 662,00

1 855 838,00

Прочие услуги

054

0910

5221400

079

226000

2 563 500,00

707 662,00

1 855 838,00

Прочие расходы

054

0910

5221400

079

290000

900 000,00

900 000,00

Поступление нефинансовых активов

054

0910

5221400

079

300000

83 327 800,00

47 263 897,77

36 063 902,23

Увеличение стоимости основных средств

054

0910

5221400

079

310000

24 617 900,00

26 880,00

24 591 020,00

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0910

5221400

079

340000

58 709 900,00

47 237 017,77

11 472 882,23

Краевая целевая программа «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы

054

0910

5222900

2 104 800,00

2 104 800,00

Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам

054

0910

5222911

2 104 800,00

2 104 800,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

054

0910

5222911

079

2 104 800,00

2 104 800,00

Поступление нефинансовых активов

054

0910

5222911

079

300000

2 104 800,00

2 104 800,00

Увеличение стоимости основных средств

054

0910

5222911

079

310000

2 104 800,00

2 104 800,00

Краевая целевая программа «Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края» на 2006-2008 годы

054

0910

5223000

410 369 200,00

48 343 180,19

362 026 019,81

Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам

054

0910

5223007

410 369 200,00

48 343 180,19

362 026 019,81

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

054

0910

5223007

079

410 369 200,00

48 343 180,19

362 026 019,81

Расходы

054

0910

5223007

079

200000

261 042 792,00

42 386 455,79

218 656 336,21

Приобретение услуг

054

0910

5223007

079

220000

261 042 792,00

42 386 455,79

218 656 336,21

Услуги по содержанию имущества

054

0910

5223007

079

225000

237 075 892,00

40 468 681,48

196 607 210,52

Прочие услуги

054

0910

5223007

079

226000

23 966 900,00

1 917 774,31

22 049 125,69

Поступление нефинансовых активов

054

0910

5223007

079

300000

149 326 408,00

5 956 724,40

143 369 683,60

Увеличение стоимости основных средств

054

0910

5223007

079

310000

149 326 408,00

5 956 724,40

143 369 683,60

Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы

054

0910

5223300

16 038 100,00

336 991,90

15 701 108,10

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

054

0910

5223300

079

16 038 100,00

336 991,90

15 701 108,10

Расходы

054

0910

5223300

079

200000

1 125 600,00

291 364,25

834 235,75

Оплата труда и начисления на оплату труда

054

0910

5223300

079

210000

Прочие выплаты

054

0910

5223300

079

212000

Приобретение услуг

054

0910

5223300

079

220000

1 125 600,00

291 364,25

834 235,75

Услуги связи

054

0910

5223300

079

221000

4 200,00

4 200,00

Транспортные услуги

054

0910

5223300

079

222000

Арендная плата за пользование имуществом

054

0910

5223300

079

224000

12 600,00

12 600,00

Услуги по содержанию имущества

054

0910

5223300

079

225000

300 000,00

291 364,25

8 635,75

Прочие услуги

054

0910

5223300

079

226000

808 800,00

808 800,00

Прочие расходы

054

0910

5223300

079

290000

Поступление нефинансовых активов

054

0910

5223300

079

300000

14 912 500,00

45 627,65

14 866 872,35

Увеличение стоимости основных средств

054

0910

5223300

079

310000

12 408 100,00

45 627,65

12 362 472,35

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0910

5223300

079

340000

2 504 400,00

2 504 400,00

Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»

054

0910

5223400

10 200 000,00

10 200 000,00

Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам

054

0910

5223407

10 200 000,00

10 200 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

054

0910

5223407

079

10 200 000,00

10 200 000,00

Поступление нефинансовых активов

054

0910

5223407

079

300000

10 200 000,00

10 200 000,00

Увеличение стоимости основных средств

054

0910

5223407

079

310000

10 200 000,00

10 200 000,00

Краевая целевая программа «Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае» на 2007-2009 годы

054

0910

5223600

62 648 900,00

29 765 714,80

32 883 185,20

Приобретение реанимационных комплексов для краевых и муниципальных учреждений здравоохранения

054

0910

5223601

21 290 000,00

21 290 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

054

0910

5223601

079

21 290 000,00

21 290 000,00

Поступление нефинансовых активов

054

0910

5223601

079

300000

21 290 000,00

21 290 000,00

Увеличение стоимости основных средств

054

0910

5223601

079

310000

21 290 000,00

21 290 000,00

Приобретение инкубаторов для выхаживания новорожденных для краевых и муниципальных учреждений здравоохранения

054

0910

5223602

5 760 000,00

5 760 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

054

0910

5223602

079

5 760 000,00

5 760 000,00

Поступление нефинансовых активов

054

0910

5223602

079

300000

5 760 000,00

5 760 000,00

Увеличение стоимости основных средств

054

0910

5223602

079

310000

5 760 000,00

5 760 000,00

Приобретение медикаментов, расходных материалов, в том числе наборов для эндоваскулярной диагностики и лечения ишемической болезни сердца, для краевого государственного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница»

054

0910

5223603

29 411 900,00

29 205 414,80

206 485,20

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

054

0910

5223603

079

29 411 900,00

29 205 414,80

206 485,20

Поступление нефинансовых активов

054

0910

5223603

079

300000

29 411 900,00

29 205 414,80

206 485,20

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0910

5223603

079

340000

29 411 900,00

29 205 414,80

206 485,20

Приобретение медицинского и технологического оборудования для автоматической заготовки плазмы и ее карантинизации для краевых государственных учреждений здравоохранения «Красноярский краевой центр крови №1», «Красноярский краевой центр крови №2»

054

0910

5223606

2 780 000,00

2 780 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

054

0910

5223606

079

2 780 000,00

2 780 000,00

Поступление нефинансовых активов

054

0910

5223606

079

300000

2 780 000,00

2 780 000,00

Увеличение стоимости основных средств

054

0910

5223606

079

310000

2 780 000,00

2 780 000,00

Приобретение расходного материала, медицинского инструментария для оперативного лечения сколиозов для краевого государственного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница»

054

0910

5223607

3 407 000,00

560 300,00

2 846 700,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

054

0910

5223607

079

3 407 000,00

560 300,00

2 846 700,00

Поступление нефинансовых активов

054

0910

5223607

079

300000

3 407 000,00

560 300,00

2 846 700,00

Увеличение стоимости основных средств

054

0910

5223607

079

310000

160 300,00

155 300,00

5 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0910

5223607

079

340000

3 246 700,00

405 000,00

2 841 700,00

Краевая целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы

054

0910

5223700

12 780 000,00

12 726 900,00

53 100,00

Вакцинация против клещевого энцефалита детей 10-летнего возраста

054

0910

5223703

10 543 500,00

10 490 400,00

53 100,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

054

0910

5223703

079

10 543 500,00

10 490 400,00

53 100,00

Поступление нефинансовых активов

054

0910

5223703

079

300000

10 543 500,00

10 490 400,00

53 100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

054

0910

5223703

079

340000

10 543 500,00

10 490 400,00

53 100,00

Приобретение экспертно-скрининговых систем для проведения диспансерного осмотра детей в возрасте 0-18 лет для передачи в учреждения здравоохранения

054

0910

5223704

2 236 500,00

2 236 500,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

054

0910

5223704

079

2 236 500,00

2 236 500,00

Поступление нефинансовых активов

054

0910

5223704

079

300000

2 236 500,00

2 236 500,00

Увеличение стоимости основных средств

054

0910

5223704

079

310000

2 236 500,00

2 236 500,00

Краевая целевая программа «Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) на территории Красноярского края» на 2008-2010 годы

054

0910

5224100

373 800,00

373 800,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

054

0910

5224100

079

373 800,00

373 800,00

Расходы

054

0910

5224100

079

200000

373 800,00

373 800,00

Приобретение услуг

054

0910

5224100

079

220000

373 800,00

373 800,00

Прочие услуги

054

0910

5224100

079

226000

373 800,00

373 800,00

Централизованные закупки на основании государственных контрактов

054

0910

8040000

3 300 000,00

3 300 000,00

Приобретение снегоболотоходов для муниципальных учреждений здравоохранения

054

0910

8042700

3 300 000,00

3 300 000,00

Выполнение функций государственными органами

054

0910

8042700

012

3 300 000,00

3 300 000,00

Поступление нефинансовых активов

054

0910

8042700

012

300000

3 300 000,00

3 300 000,00

Увеличение стоимости основных средств

054

0910

8042700

012

310000

3 300 000,00

3 300 000,00

Социальная политика

054

1000

532 374 300,00

61 760 917,98

470 613 382,02

Социальное обеспечение населения

054

1003

532 374 300,00

61 760 917,98

470 613 382,02

Социальная помощь

054

1003

5050000

532 374 300,00

61 760 917,98

470 613 382,02

Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"

054

1003

5050300

532 374 300,00

61 760 917,98

470 613 382,02

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

054

1003

5050302

532 374 300,00

61 760 917,98

470 613 382,02

Социальные выплаты

054

1003

5050302

005

532 374 300,00

61 760 917,98

470 613 382,02

Расходы

054

1003

5050302

005

200000

470 613 382,02

470 613 382,02

Социальное обеспечение

054

1003

5050302

005

260000

470 613 382,02

470 613 382,02

Пособия по социальной помощи населению

054

1003

5050302

005

262000

470 613 382,02

470 613 382,02

Поступление нефинансовых активов

054

1003

5050302

005

300000

61 760 917,98

61 760 917,98

Увеличение стоимости материальных запасов

054

1003

5050302

005

340000

61 760 917,98

61 760 917,98

Межбюджетные трансферты

054

1100

1 367 621 160,00

199 155 550,98

1 168 465 609,02

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

054

1102

813 216 500,00

12 697 561,29

800 518 938,71

Межбюджетные трансферты

054

1102

5210000

8 655 000,00

5 285 538,21

3 369 461,79

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

054

1102

5210100

8 655 000,00

5 285 538,21

3 369 461,79

Субсидия бюджету города Назарово на завершение капитального ремонта хирургического и терапевтического отделения МУЗ «Назаровская центральная районная больница»

054

1102

5210116

8 500 000,00

5 285 538,21

3 214 461,79

Фонд софинансирования

054

1102

5210116

010

8 500 000,00

5 285 538,21

3 214 461,79

Расходы

054

1102

5210116

010

200000

8 500 000,00

5 285 538,21

3 214 461,79

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

054

1102

5210116

010

250000

8 500 000,00

5 285 538,21

3 214 461,79

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

054

1102

5210116

010

251000

8 500 000,00

5 285 538,21

3 214 461,79

Субсидия бюджету города Норильска на оплату комплектов оборудования для оснащения кабинетов телемедицинского консультирования и учета объемов оказанной медико-санитарной помощи муниципальных учреждений здравоохранения

054

1102

5210117

155 000,00

155 000,00

Фонд софинансирования

054

1102

5210117

010

155 000,00

155 000,00

Расходы

054

1102

5210117

010

200000

155 000,00

155 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

054

1102

5210117

010

250000

155 000,00

155 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

054

1102

5210117

010

251000

155 000,00

155 000,00

Региональные целевые программы

054

1102

5220000

804 561 500,00

7 412 023,08

797 149 476,92

Краевая целевая программа «Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края» на 2006-2008 годы

054

1102

5223000

762 046 000,00

7 412 023,08

754 633 976,92

Субсидии на проведение капитального ремонта зданий (сооружений, помещений) муниципальных учреждений здравоохранения

054

1102

5223001

674 927 000,00

5 466 725,08

669 460 274,92

Фонд софинансирования

054

1102

5223001

010

674 927 000,00

5 466 725,08

669 460 274,92

Расходы

054

1102

5223001

010

200000

674 927 000,00

5 466 725,08

669 460 274,92

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

054

1102

5223001

010

250000

674 927 000,00

5 466 725,08

669 460 274,92

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

054

1102

5223001

010

251000

674 927 000,00

5 466 725,08

669 460 274,92

Субсидии на приобретение медицинского и технологического оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения

054

1102

5223002

43 800 000,00

600 000,00

43 200 000,00

Фонд софинансирования

054

1102

5223002

010

43 800 000,00

600 000,00

43 200 000,00

Расходы

054

1102

5223002

010

200000

43 800 000,00

600 000,00

43 200 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

054

1102

5223002

010

250000

43 800 000,00

600 000,00

43 200 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

054

1102

5223002

010

251000

43 800 000,00

600 000,00

43 200 000,00

Субсидии на установку охранно-пожарной сигнализации (приобретение приборов и материалов, монтаж, наладочные работы, разработка проектно-сметной документации) в муниципальных учреждениях здравоохранения

054

1102

5223003

23 373 000,00

1 345 298,00

22 027 702,00

Фонд софинансирования

054

1102

5223003

010

23 373 000,00

1 345 298,00

22 027 702,00

Расходы

054

1102

5223003

010

200000

23 373 000,00

1 345 298,00

22 027 702,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

054

1102

5223003

010

250000

23 373 000,00

1 345 298,00

22 027 702,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

054

1102

5223003

010

251000

23 373 000,00

1 345 298,00

22 027 702,00

Субсидии на обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения автономными источниками электроснабжения

054

1102

5223004

19 946 000,00

19 946 000,00

Фонд софинансирования

054

1102

5223004

010

19 946 000,00

19 946 000,00

Расходы

054

1102

5223004

010

200000

19 946 000,00

19 946 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

054

1102

5223004

010

250000

19 946 000,00

19 946 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

054

1102

5223004

010

251000

19 946 000,00

19 946 000,00

Резерв средств на увеличение объема программы

054

1102

5223009

Фонд софинансирования

054

1102

5223009

010

Расходы

054

1102

5223009

010

200000

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

054

1102

5223009

010

250000

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

054

1102

5223009

010

251000

Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»

054

1102

5223400

12 961 200,00

12 961 200,00

Субсидии ЗАТО г.Железногорск для приобретения современного медицинского оборудования, автотранспорта для федерального государственного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №51»

054

1102

5223401

2 900 000,00

2 900 000,00

Фонд софинансирования

054

1102

5223401

010

2 900 000,00

2 900 000,00

Расходы

054

1102

5223401

010

200000

2 900 000,00

2 900 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

054

1102

5223401

010

250000

2 900 000,00

2 900 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

054

1102

5223401

010

251000

2 900 000,00

2 900 000,00

Субсидии ЗАТО г.Железногорск для осуществления реконструкции здравпунктов поселков Тартат, Новый путь, Додоново

054

1102

5223402

948 200,00

948 200,00

Фонд софинансирования

054

1102

5223402

010

948 200,00

948 200,00

Расходы

054

1102

5223402

010

200000

948 200,00

948 200,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

054

1102

5223402

010

250000

948 200,00

948 200,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

054

1102

5223402

010

251000

948 200,00

948 200,00

Субсидии на развитие медицинского обслуживания населения ЗАТО г. Железногорск

054

1102

5223403

7 913 000,00

7 913 000,00

Фонд софинансирования

054

1102

5223403

010

7 913 000,00

7 913 000,00

Расходы

054

1102

5223403

010

200000

7 913 000,00

7 913 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

054

1102

5223403

010

250000

7 913 000,00

7 913 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

054

1102

5223403

010

251000

7 913 000,00

7 913 000,00

Субсидии на развитие медицинского обслуживания населения, проживающего в зоне наблюдения ФГУП "Горно - химический комбинат"

054

1102

5223404

1 200 000,00

1 200 000,00

Фонд софинансирования

054

1102

5223404

010

1 200 000,00

1 200 000,00

Расходы

054

1102

5223404

010

200000

1 200 000,00

1 200 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

054

1102

5223404

010

250000

1 200 000,00

1 200 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

054

1102

5223404

010

251000

1 200 000,00

1 200 000,00

Краевая целевая программа «Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) на территории Красноярского края» на 2008-2010 годы

054

1102

5224100

29 554 300,00

29 554 300,00

Фонд софинансирования

054

1102

5224100

010

29 554 300,00

29 554 300,00

Расходы

054

1102

5224100

010

200000

29 554 300,00

29 554 300,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

054

1102

5224100

010

250000

29 554 300,00

29 554 300,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

054

1102

5224100

010

251000

29 554 300,00

29 554 300,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

054

1103

554 404 660,00

186 457 989,69

367 946 670,31

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

054

1103

4700000

3 465 000,00

3 465 000,00

Высокотехнологичные виды медицинской помощи

054

1103

4700200

3 465 000,00

3 465 000,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

054

1103

4700200

009

3 465 000,00

3 465 000,00

Расходы

054

1103

4700200

009

200000

3 465 000,00

3 465 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

054

1103

4700200

009

250000

3 465 000,00

3 465 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

054

1103

4700200

009

251000

3 465 000,00

3 465 000,00

Социальная помощь

054

1103

5050000

73 533 000,00

32 449 850,79

41 083 149,21

Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания»

054

1103

5058300

73 533 000,00

32 449 850,79

41 083 149,21

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

054

1103

5058300

009

73 533 000,00

32 449 850,79

41 083 149,21

Расходы

054

1103

5058300

009

200000

73 533 000,00

32 449 850,79

41 083 149,21

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

054

1103

5058300

009

250000

73 533 000,00

32 449 850,79

41 083 149,21

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

054

1103

5058300

009

251000

73 533 000,00

32 449 850,79

41 083 149,21

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству

054

1103

5110000

23 422 100,00

9 655 813,00

13 766 287,00

Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения»

054

1103

5118200

23 422 100,00

9 655 813,00

13 766 287,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

054

1103

5118200

009

23 422 100,00

9 655 813,00

13 766 287,00

Расходы

054

1103

5118200

009

200000

23 422 100,00

9 655 813,00

13 766 287,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

054

1103

5118200

009

250000

23 422 100,00

9 655 813,00

13 766 287,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

054

1103

5118200

009

251000

23 422 100,00

9 655 813,00

13 766 287,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

054

1103

5200000

380 727 600,00

105 574 337,90

275 153 262,10

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

054

1103

5201800

380 727 600,00

105 574 337,90

275 153 262,10

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

054

1103

5201800

009

380 727 600,00

105 574 337,90

275 153 262,10

Расходы

054

1103

5201800

009

200000

380 727 600,00

105 574 337,90

275 153 262,10

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

054

1103

5201800

009

250000

380 727 600,00

105 574 337,90

275 153 262,10

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

054

1103

5201800

009

251000

380 727 600,00

105 574 337,90

275 153 262,10

Межбюджетные трансферты

054

1103

5210000

73 256 960,00

38 777 988,00

34 478 972,00

Субвенция на реализацию полномочий по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей

054

1103

5211100

7 048 600,00

6 798 133,00

250 467,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

054

1103

5211100

478

7 048 600,00

6 798 133,00

250 467,00

Расходы

054

1103

5211100

478

200000

7 048 600,00

6 798 133,00

250 467,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

054

1103

5211100

478

250000

7 048 600,00

6 798 133,00

250 467,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

054

1103

5211100

478

251000

7 048 600,00

6 798 133,00

250 467,00

Субвенции на реализацию подпункта «б» подпункта 5 пункта 1 статьи 2 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан»

054

1103

5211200

6 679 800,00

3 086 150,00

3 593 650,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

054

1103

5211200

478

6 679 800,00

3 086 150,00

3 593 650,00

Расходы

054

1103

5211200

478

200000

6 679 800,00

3 086 150,00

3 593 650,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

054

1103

5211200

478

250000

6 679 800,00

3 086 150,00

3 593 650,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

054

1103

5211200

478

251000

6 679 800,00

3 086 150,00

3 593 650,00

Субвенция Эвенкийскому муниципальному району на реализацию государственных полномочий по решению вопросов организации оказания населению специализированной медицинской помощи в противотуберкулезном диспансере

054

1103

5211300

59 528 560,00

28 893 705,00

30 634 855,00

Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа

054

1103

5211300

479

59 528 560,00

28 893 705,00

30 634 855,00

Расходы

054

1103

5211300

479

200000

59 528 560,00

28 893 705,00

30 634 855,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

054

1103

5211300

479

250000

59 528 560,00

28 893 705,00

30 634 855,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

054

1103

5211300

479

251000

59 528 560,00

28 893 705,00

30 634 855,00

Агентство культуры администрации Красноярского края

056

1 852 807 045,17

680 790 047,59

1 172 016 997,58

Образование

056

0700

255 034 483,20

140 572 782,65

114 461 700,55

Среднее профессиональное образование

056

0704

230 475 672,91

127 767 509,53

102 708 163,38

Средние специальные учебные заведения

056

0704

4270000

230 475 672,91

127 767 509,53

102 708 163,38

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

056

0704

4279900

230 475 672,91

127 767 509,53

102 708 163,38

Выполнение функций бюджетными учреждениями

056

0704

4279900

001

224 744 121,52

125 289 963,89

99 454 157,63

Расходы

056

0704

4279900

001

200000

214 482 781,52

120 900 250,01

93 582 531,51

Оплата труда и начисления на оплату труда

056

0704

4279900

001

210000

175 224 531,52

103 503 926,92

71 720 604,60

Заработная плата

056

0704

4279900

001

211000

137 043 693,85

81 320 829,34

55 722 864,51

Прочие выплаты

056

0704

4279900

001

212000

2 300 030,00

1 648 697,86

651 332,14

Начисления на оплату труда

056

0704

4279900

001

213000

35 880 807,67

20 534 399,72

15 346 407,95

Приобретение услуг

056

0704

4279900

001

220000

27 039 757,00

10 924 557,93

16 115 199,07

Услуги связи

056

0704

4279900

001

221000

684 880,00

366 647,46

318 232,54

Транспортные услуги

056

0704

4279900

001

222000

770 667,00

383 189,44

387 477,56

Коммунальные услуги

056

0704

4279900

001

223000

10 603 760,00

4 740 607,43

5 863 152,57

Услуги по содержанию имущества

056

0704

4279900

001

225000

7 775 160,00

1 456 424,09

6 318 735,91

Прочие услуги

056

0704

4279900

001

226000

7 205 290,00

3 977 689,51

3 227 600,49

Социальное обеспечение

056

0704

4279900

001

260000

3 203 873,00

1 734 302,41

1 469 570,59

Пособия по социальной помощи населению

056

0704

4279900

001

262000

3 203 873,00

1 734 302,41

1 469 570,59

Прочие расходы

056

0704

4279900

001

290000

9 014 620,00

4 737 462,75

4 277 157,25

Поступление нефинансовых активов

056

0704

4279900

001

300000

10 261 340,00

4 389 713,88

5 871 626,12

Увеличение стоимости основных средств

056

0704

4279900

001

310000

7 294 000,00

2 542 502,50

4 751 497,50

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0704

4279900

001

340000

2 967 340,00

1 847 211,38

1 120 128,62

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

056

0704

4279900

810

5 467 767,84

2 245 398,64

3 222 369,20

Расходы

056

0704

4279900

810

200000

3 775 896,76

1 594 119,27

2 181 777,49

Оплата труда и начисления на оплату труда

056

0704

4279900

810

210000

1 952 246,00

913 264,12

1 038 981,88

Заработная плата

056

0704

4279900

810

211000

1 504 800,00

705 842,19

798 957,81

Прочие выплаты

056

0704

4279900

810

212000

56 350,00

25 200,00

31 150,00

Начисления на оплату труда

056

0704

4279900

810

213000

391 096,00

182 221,93

208 874,07

Приобретение услуг

056

0704

4279900

810

220000

1 205 700,76

505 318,76

700 382,00

Услуги связи

056

0704

4279900

810

221000

113 000,00

47 784,70

65 215,30

Транспортные услуги

056

0704

4279900

810

222000

258 500,00

49 651,68

208 848,32

Коммунальные услуги

056

0704

4279900

810

223000

59 200,00

5 081,18

54 118,82

Арендная плата за пользование имуществом

056

0704

4279900

810

224000

30 000,00

30 000,00

Услуги по содержанию имущества

056

0704

4279900

810

225000

322 826,75

197 159,57

125 667,18

Прочие услуги

056

0704

4279900

810

226000

422 174,01

205 641,63

216 532,38

Прочие расходы

056

0704

4279900

810

290000

617 950,00

175 536,39

442 413,61

Поступление нефинансовых активов

056

0704

4279900

810

300000

1 691 871,08

651 279,37

1 040 591,71

Увеличение стоимости основных средств

056

0704

4279900

810

310000

775 140,00

250 197,98

524 942,02

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0704

4279900

810

340000

916 731,08

401 081,39

515 649,69

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

056

0704

4279900

811

263 783,55

232 147,00

31 636,55

Расходы

056

0704

4279900

811

200000

261 283,55

229 647,00

31 636,55

Приобретение услуг

056

0704

4279900

811

220000

236 983,55

220 347,00

16 636,55

Транспортные услуги

056

0704

4279900

811

222000

195 287,00

187 347,00

7 940,00

Прочие услуги

056

0704

4279900

811

226000

41 696,55

33 000,00

8 696,55

Прочие расходы

056

0704

4279900

811

290000

24 300,00

9 300,00

15 000,00

Поступление нефинансовых активов

056

0704

4279900

811

300000

2 500,00

2 500,00

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0704

4279900

811

340000

2 500,00

2 500,00

Переподготовка и повышение квалификации

056

0705

18 980 590,29

9 546 460,12

9 434 130,17

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

056

0705

4290000

18 980 590,29

9 546 460,12

9 434 130,17

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

056

0705

4299900

18 980 590,29

9 546 460,12

9 434 130,17

Выполнение функций бюджетными учреждениями

056

0705

4299900

001

15 123 845,14

7 386 093,72

7 737 751,42

Расходы

056

0705

4299900

001

200000

14 205 185,14

6 828 583,00

7 376 602,14

Оплата труда и начисления на оплату труда

056

0705

4299900

001

210000

10 311 905,14

5 094 119,69

5 217 785,45

Заработная плата

056

0705

4299900

001

211000

8 148 393,64

4 027 992,69

4 120 400,95

Прочие выплаты

056

0705

4299900

001

212000

31 310,00

12 000,00

19 310,00

Начисления на оплату труда

056

0705

4299900

001

213000

2 132 201,50

1 054 127,00

1 078 074,50

Приобретение услуг

056

0705

4299900

001

220000

3 844 930,00

1 721 949,33

2 122 980,67

Услуги связи

056

0705

4299900

001

221000

235 150,00

64 690,90

170 459,10

Транспортные услуги

056

0705

4299900

001

222000

202 660,00

61 389,20

141 270,80

Коммунальные услуги

056

0705

4299900

001

223000

618 270,00

182 128,22

436 141,78

Арендная плата за пользование имуществом

056

0705

4299900

001

224000

585 440,00

177 035,40

408 404,60

Услуги по содержанию имущества

056

0705

4299900

001

225000

385 320,00

137 484,38

247 835,62

Прочие услуги

056

0705

4299900

001

226000

1 818 090,00

1 099 221,23

718 868,77

Прочие расходы

056

0705

4299900

001

290000

48 350,00

12 513,98

35 836,02

Поступление нефинансовых активов

056

0705

4299900

001

300000

918 660,00

557 510,72

361 149,28

Увеличение стоимости основных средств

056

0705

4299900

001

310000

300 000,00

197 272,74

102 727,26

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0705

4299900

001

340000

618 660,00

360 237,98

258 422,02

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

056

0705

4299900

810

3 179 205,15

1 509 822,50

1 669 382,65

Расходы

056

0705

4299900

810

200000

2 839 905,15

1 408 074,00

1 431 831,15

Оплата труда и начисления на оплату труда

056

0705

4299900

810

210000

1 769 173,15

723 018,08

1 046 155,07

Заработная плата

056

0705

4299900

810

211000

1 399 463,67

575 206,08

824 257,59

Прочие выплаты

056

0705

4299900

810

212000

3 050,00

3 050,00

Начисления на оплату труда

056

0705

4299900

810

213000

366 659,48

147 812,00

218 847,48

Приобретение услуг

056

0705

4299900

810

220000

865 732,00

516 381,92

349 350,08

Услуги связи

056

0705

4299900

810

221000

18 982,00

9 448,00

9 534,00

Услуги по содержанию имущества

056

0705

4299900

810

225000

30 000,00

9 555,27

20 444,73

Прочие услуги

056

0705

4299900

810

226000

816 750,00

497 378,65

319 371,35

Прочие расходы

056

0705

4299900

810

290000

205 000,00

168 674,00

36 326,00

Поступление нефинансовых активов

056

0705

4299900

810

300000

339 300,00

101 748,50

237 551,50

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0705

4299900

810

340000

339 300,00

101 748,50

237 551,50

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

056

0705

4299900

811

677 540,00

650 543,90

26 996,10

Расходы

056

0705

4299900

811

200000

672 639,00

648 171,50

24 467,50

Оплата труда и начисления на оплату труда

056

0705

4299900

811

210000

8 834,00

8 834,00

Заработная плата

056

0705

4299900

811

211000

7 000,00

7 000,00

Начисления на оплату труда

056

0705

4299900

811

213000

1 834,00

1 834,00

Приобретение услуг

056

0705

4299900

811

220000

663 805,00

639 337,50

24 467,50

Транспортные услуги

056

0705

4299900

811

222000

18 720,00

18 188,00

532,00

Арендная плата за пользование имуществом

056

0705

4299900

811

224000

277 132,00

277 132,00

Прочие услуги

056

0705

4299900

811

226000

367 953,00

344 017,50

23 935,50

Поступление нефинансовых активов

056

0705

4299900

811

300000

4 901,00

2 372,40

2 528,60

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0705

4299900

811

340000

4 901,00

2 372,40

2 528,60

Молодежная политика и оздоровление детей

056

0707

5 578 220,00

3 258 813,00

2 319 407,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

056

0707

4320000

5 578 220,00

3 258 813,00

2 319 407,00

Оздоровление детей

056

0707

4320200

5 578 220,00

3 258 813,00

2 319 407,00

Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета

056

0707

4320202

5 578 220,00

3 258 813,00

2 319 407,00

Выполнение функций государственными органами

056

0707

4320202

012

5 578 220,00

3 258 813,00

2 319 407,00

Расходы

056

0707

4320202

012

200000

5 578 220,00

3 258 813,00

2 319 407,00

Социальное обеспечение

056

0707

4320202

012

260000

5 578 220,00

3 258 813,00

2 319 407,00

Пособия по социальной помощи населению

056

0707

4320202

012

262000

5 578 220,00

3 258 813,00

2 319 407,00

Культура, кинематография и средства массовой информации

056

0800

1 537 980 061,97

523 148 013,70

1 014 832 048,27

Культура

056

0801

1 339 053 315,49

471 628 711,02

867 424 604,47

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

056

0801

4400000

81 208 227,69

40 262 334,92

40 945 892,77

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

056

0801

4409900

81 208 227,69

40 262 334,92

40 945 892,77

Выполнение функций бюджетными учреждениями

056

0801

4409900

001

52 836 310,09

23 780 881,76

29 055 428,33

Расходы

056

0801

4409900

001

200000

49 185 310,09

21 789 117,04

27 396 193,05

Оплата труда и начисления на оплату труда

056

0801

4409900

001

210000

34 880 870,09

15 526 835,56

19 354 034,53

Заработная плата

056

0801

4409900

001

211000

26 761 770,01

11 879 419,43

14 882 350,58

Прочие выплаты

056

0801

4409900

001

212000

1 171 140,00

654 748,10

516 391,90

Начисления на оплату труда

056

0801

4409900

001

213000

6 947 960,08

2 992 668,03

3 955 292,05

Приобретение услуг

056

0801

4409900

001

220000

13 175 169,00

5 678 423,54

7 496 745,46

Услуги связи

056

0801

4409900

001

221000

675 124,00

226 011,91

449 112,09

Транспортные услуги

056

0801

4409900

001

222000

1 861 960,00

429 631,93

1 432 328,07

Коммунальные услуги

056

0801

4409900

001

223000

2 396 360,00

1 026 528,51

1 369 831,49

Арендная плата за пользование имуществом

056

0801

4409900

001

224000

91 200,00

43 200,00

48 000,00

Услуги по содержанию имущества

056

0801

4409900

001

225000

1 765 820,00

346 623,36

1 419 196,64

Прочие услуги

056

0801

4409900

001

226000

6 384 705,00

3 606 427,83

2 778 277,17

Прочие расходы

056

0801

4409900

001

290000

1 129 271,00

583 857,94

545 413,06

Поступление нефинансовых активов

056

0801

4409900

001

300000

3 651 000,00

1 991 764,72

1 659 235,28

Увеличение стоимости основных средств

056

0801

4409900

001

310000

1 971 800,00

1 090 731,05

881 068,95

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0801

4409900

001

340000

1 679 200,00

901 033,67

778 166,33

Расходы на реализацию краевых культурных акций

056

0801

4409900

545

9 268 510,00

5 699 393,55

3 569 116,45

Расходы

056

0801

4409900

545

200000

8 588 783,00

5 621 483,55

2 967 299,45

Приобретение услуг

056

0801

4409900

545

220000

8 500 610,00

5 610 310,55

2 890 299,45

Транспортные услуги

056

0801

4409900

545

222000

760 900,00

109 200,00

651 700,00

Прочие услуги

056

0801

4409900

545

226000

7 739 710,00

5 501 110,55

2 238 599,45

Прочие расходы

056

0801

4409900

545

290000

88 173,00

11 173,00

77 000,00

Поступление нефинансовых активов

056

0801

4409900

545

300000

679 727,00

77 910,00

601 817,00

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0801

4409900

545

340000

679 727,00

77 910,00

601 817,00

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

056

0801

4409900

810

10 781 004,11

5 964 425,12

4 816 578,99

Расходы

056

0801

4409900

810

200000

9 426 385,40

4 986 441,58

4 439 943,82

Оплата труда и начисления на оплату труда

056

0801

4409900

810

210000

5 389 636,00

2 660 723,85

2 728 912,15

Заработная плата

056

0801

4409900

810

211000

4 279 636,00

2 124 834,35

2 154 801,65

Начисления на оплату труда

056

0801

4409900

810

213000

1 110 000,00

535 889,50

574 110,50

Приобретение услуг

056

0801

4409900

810

220000

3 222 699,40

1 778 399,27

1 444 300,13

Услуги связи

056

0801

4409900

810

221000

245 000,00

103 740,00

141 260,00

Транспортные услуги

056

0801

4409900

810

222000

13 700,00

13 700,00

Коммунальные услуги

056

0801

4409900

810

223000

1 313 580,00

735 865,30

577 714,70

Услуги по содержанию имущества

056

0801

4409900

810

225000

208 600,00

135 422,19

73 177,81

Прочие услуги

056

0801

4409900

810

226000

1 441 819,40

803 371,78

638 447,62

Прочие расходы

056

0801

4409900

810

290000

814 050,00

547 318,46

266 731,54

Поступление нефинансовых активов

056

0801

4409900

810

300000

1 354 618,71

977 983,54

376 635,17

Увеличение стоимости основных средств

056

0801

4409900

810

310000

346 020,00

255 598,06

90 421,94

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0801

4409900

810

340000

1 008 598,71

722 385,48

286 213,23

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

056

0801

4409900

811

70 003,49

7 027,49

62 976,00

Расходы

056

0801

4409900

811

200000

70 003,49

7 027,49

62 976,00

Приобретение услуг

056

0801

4409900

811

220000

70 003,49

7 027,49

62 976,00

Услуги связи

056

0801

4409900

811

221000

10 000,00

7 027,49

2 972,51

Транспортные услуги

056

0801

4409900

811

222000

60 000,00

60 000,00

Прочие услуги

056

0801

4409900

811

226000

3,49

3,49

Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта «Кочующая культурная столица»

056

0801

4409900

867

8 252 400,00

4 810 607,00

3 441 793,00

Расходы

056

0801

4409900

867

200000

7 772 400,00

4 622 714,90

3 149 685,10

Оплата труда и начисления на оплату труда

056

0801

4409900

867

210000

21 000,00

21 000,00

Прочие выплаты

056

0801

4409900

867

212000

21 000,00

21 000,00

Приобретение услуг

056

0801

4409900

867

220000

6 878 300,00

4 017 022,80

2 861 277,20

Услуги связи

056

0801

4409900

867

221000

18 000,00

18 000,00

Транспортные услуги

056

0801

4409900

867

222000

901 900,00

890 057,26

11 842,74

Прочие услуги

056

0801

4409900

867

226000

5 958 400,00

3 108 965,54

2 849 434,46

Прочие расходы

056

0801

4409900

867

290000

873 100,00

584 692,10

288 407,90

Поступление нефинансовых активов

056

0801

4409900

867

300000

480 000,00

187 892,10

292 107,90

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0801

4409900

867

340000

480 000,00

187 892,10

292 107,90

Музеи и постоянные выставки

056

0801

4410000

144 062 826,77

56 625 773,57

87 437 053,20

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

056

0801

4419900

144 062 826,77

56 625 773,57

87 437 053,20

Выполнение функций бюджетными учреждениями

056

0801

4419900

001

131 873 906,08

51 311 990,28

80 561 915,80

Расходы

056

0801

4419900

001

200000

115 695 556,08

48 758 919,51

66 936 636,57

Оплата труда и начисления на оплату труда

056

0801

4419900

001

210000

71 690 946,08

33 415 462,30

38 275 483,78

Заработная плата

056

0801

4419900

001

211000

56 136 325,00

26 154 576,63

29 981 748,37

Прочие выплаты

056

0801

4419900

001

212000

860 100,00

445 421,15

414 678,85

Начисления на оплату труда

056

0801

4419900

001

213000

14 694 521,08

6 815 464,52

7 879 056,56

Приобретение услуг

056

0801

4419900

001

220000

43 922 710,00

15 322 641,69

28 600 068,31

Услуги связи

056

0801

4419900

001

221000

558 960,00

275 419,26

283 540,74

Транспортные услуги

056

0801

4419900

001

222000

478 440,00

196 599,76

281 840,24

Коммунальные услуги

056

0801

4419900

001

223000

7 190 830,00

3 929 983,49

3 260 846,51

Арендная плата за пользование имуществом

056

0801

4419900

001

224000

6 000,00

6 000,00

Услуги по содержанию имущества

056

0801

4419900

001

225000

17 430 590,00

3 676 724,31

13 753 865,69

Прочие услуги

056

0801

4419900

001

226000

18 257 890,00

7 243 914,87

11 013 975,13

Прочие расходы

056

0801

4419900

001

290000

81 900,00

20 815,52

61 084,48

Поступление нефинансовых активов

056

0801

4419900

001

300000

16 178 350,00

2 553 070,77

13 625 279,23

Увеличение стоимости основных средств

056

0801

4419900

001

310000

14 006 150,00

1 349 497,11

12 656 652,89

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0801

4419900

001

340000

2 172 200,00

1 203 573,66

968 626,34

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

056

0801

4419900

810

11 780 509,62

4 978 961,25

6 801 548,37

Расходы

056

0801

4419900

810

200000

8 410 221,75

3 600 676,10

4 809 545,65

Оплата труда и начисления на оплату труда

056

0801

4419900

810

210000

4 559 251,72

2 128 746,34

2 430 505,38

Заработная плата

056

0801

4419900

810

211000

3 466 919,00

1 615 620,00

1 851 299,00

Прочие выплаты

056

0801

4419900

810

212000

105 036,34

43 636,34

61 400,00

Начисления на оплату труда

056

0801

4419900

810

213000

987 296,38

469 490,00

517 806,38

Приобретение услуг

056

0801

4419900

810

220000

3 240 970,03

1 326 370,07

1 914 599,96

Услуги связи

056

0801

4419900

810

221000

276 000,00

114 947,18

161 052,82

Транспортные услуги

056

0801

4419900

810

222000

435 000,00

113 430,00

321 570,00

Коммунальные услуги

056

0801

4419900

810

223000

720 000,00

377 777,00

342 223,00

Услуги по содержанию имущества

056

0801

4419900

810

225000

465 000,00

161 597,83

303 402,17

Прочие услуги

056

0801

4419900

810

226000

1 344 970,03

558 618,06

786 351,97

Прочие расходы

056

0801

4419900

810

290000

610 000,00

145 559,69

464 440,31

Поступление нефинансовых активов

056

0801

4419900

810

300000

3 370 287,87

1 378 285,15

1 992 002,72

Увеличение стоимости основных средств

056

0801

4419900

810

310000

1 543 505,00

357 997,40

1 185 507,60

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0801

4419900

810

340000

1 826 782,87

1 020 287,75

806 495,12

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

056

0801

4419900

811

408 411,07

334 822,04

73 589,03

Расходы

056

0801

4419900

811

200000

140 791,39

81 357,41

59 433,98

Приобретение услуг

056

0801

4419900

811

220000

131 791,39

72 357,41

59 433,98

Транспортные услуги

056

0801

4419900

811

222000

34 933,98

15 500,00

19 433,98

Прочие услуги

056

0801

4419900

811

226000

96 857,41

56 857,41

40 000,00

Прочие расходы

056

0801

4419900

811

290000

9 000,00

9 000,00

Поступление нефинансовых активов

056

0801

4419900

811

300000

267 619,68

253 464,63

14 155,05

Увеличение стоимости основных средств

056

0801

4419900

811

310000

200 000,00

190 385,00

9 615,00

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0801

4419900

811

340000

67 619,68

63 079,63

4 540,05

Библиотеки

056

0801

4420000

101 923 937,35

37 107 705,02

64 816 232,33

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

056

0801

4429900

101 923 937,35

37 107 705,02

64 816 232,33

Выполнение функций бюджетными учреждениями

056

0801

4429900

001

98 383 436,10

35 073 185,64

63 310 250,46

Расходы

056

0801

4429900

001

200000

89 470 426,10

30 759 758,85

58 710 667,25

Оплата труда и начисления на оплату труда

056

0801

4429900

001

210000

61 272 186,10

26 588 792,06

34 683 394,04

Заработная плата

056

0801

4429900

001

211000

48 488 894,08

21 141 947,74

27 346 946,34

Прочие выплаты

056

0801

4429900

001

212000

90 240,00

45 160,87

45 079,13

Начисления на оплату труда

056

0801

4429900

001

213000

12 693 052,02

5 401 683,45

7 291 368,57

Приобретение услуг

056

0801

4429900

001

220000

27 808 250,00

3 994 904,79

23 813 345,21

Услуги связи

056

0801

4429900

001

221000

773 200,00

386 859,98

386 340,02

Транспортные услуги

056

0801

4429900

001

222000

492 480,00

153 007,29

339 472,71

Коммунальные услуги

056

0801

4429900

001

223000

2 643 730,00

1 385 845,38

1 257 884,62

Арендная плата за пользование имуществом

056

0801

4429900

001

224000

772 310,00

209 094,18

563 215,82

Услуги по содержанию имущества

056

0801

4429900

001

225000

21 436 325,00

1 094 016,12

20 342 308,88

Прочие услуги

056

0801

4429900

001

226000

1 690 205,00

766 081,84

924 123,16

Прочие расходы

056

0801

4429900

001

290000

389 990,00

176 062,00

213 928,00

Поступление нефинансовых активов

056

0801

4429900

001

300000

8 913 010,00

4 313 426,79

4 599 583,21

Увеличение стоимости основных средств

056

0801

4429900

001

310000

7 389 000,00

3 495 575,94

3 893 424,06

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0801

4429900

001

340000

1 524 010,00

817 850,85

706 159,15

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

056

0801

4429900

810

3 175 172,29

1 672 922,33

1 502 249,96

Расходы

056

0801

4429900

810

200000

2 420 272,29

1 511 580,73

908 691,56

Оплата труда и начисления на оплату труда

056

0801

4429900

810

210000

1 506 102,85

988 332,24

517 770,61

Заработная плата

056

0801

4429900

810

211000

1 157 807,33

784 248,00

373 559,33

Прочие выплаты

056

0801

4429900

810

212000

44 950,00

4 150,00

40 800,00

Начисления на оплату труда

056

0801

4429900

810

213000

303 345,52

199 934,24

103 411,28

Приобретение услуг

056

0801

4429900

810

220000

726 383,73

423 515,82

302 867,91

Услуги связи

056

0801

4429900

810

221000

75 183,73

33 647,40

41 536,33

Транспортные услуги

056

0801

4429900

810

222000

210 000,00

134 000,00

76 000,00

Коммунальные услуги

056

0801

4429900

810

223000

3 395,00

3 394,99

0,01

Арендная плата за пользование имуществом

056

0801

4429900

810

224000

14 400,00

14 400,00

Услуги по содержанию имущества

056

0801

4429900

810

225000

42 800,00

610,00

42 190,00

Прочие услуги

056

0801

4429900

810

226000

380 605,00

251 863,43

128 741,57

Прочие расходы

056

0801

4429900

810

290000

187 785,71

99 732,67

88 053,04

Поступление нефинансовых активов

056

0801

4429900

810

300000

754 900,00

161 341,60

593 558,40

Увеличение стоимости основных средств

056

0801

4429900

810

310000

207 000,00

12 900,00

194 100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0801

4429900

810

340000

547 900,00

148 441,60

399 458,40

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

056

0801

4429900

811

365 328,96

361 597,05

3 731,91

Расходы

056

0801

4429900

811

200000

184 728,96

182 647,05

2 081,91

Оплата труда и начисления на оплату труда

056

0801

4429900

811

210000

159 800,00

159 660,69

139,31

Заработная плата

056

0801

4429900

811

211000

126 624,40

126 624,00

0,40

Начисления на оплату труда

056

0801

4429900

811

213000

33 175,60

33 036,69

138,91

Приобретение услуг

056

0801

4429900

811

220000

928,96

345,00

583,96

Прочие услуги

056

0801

4429900

811

226000

928,96

345,00

583,96

Прочие расходы

056

0801

4429900

811

290000

24 000,00

22 641,36

1 358,64

Поступление нефинансовых активов

056

0801

4429900

811

300000

180 600,00

178 950,00

1 650,00

Увеличение стоимости основных средств

056

0801

4429900

811

310000

180 600,00

178 950,00

1 650,00

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств

056

0801

4430000

749 743 223,68

310 868 399,88

438 874 823,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

056

0801

4439900

749 743 223,68

310 868 399,88

438 874 823,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями

056

0801

4439900

001

618 322 037,59

248 460 455,48

369 861 582,11

Расходы

056

0801

4439900

001

200000

522 465 057,59

218 939 375,13

303 525 682,46

Оплата труда и начисления на оплату труда

056

0801

4439900

001

210000

420 785 619,75

201 835 435,60

218 950 184,15

Заработная плата

056

0801

4439900

001

211000

330 849 654,35

160 752 012,75

170 097 641,60

Прочие выплаты

056

0801

4439900

001

212000

4 195 360,00

2 530 030,00

1 665 330,00

Начисления на оплату труда

056

0801

4439900

001

213000

85 740 605,40

38 553 392,85

47 187 212,55

Приобретение услуг

056

0801

4439900

001

220000

101 280 050,00

17 021 326,88

84 258 723,12

Услуги связи

056

0801

4439900

001

221000

824 750,00

392 211,42

432 538,58

Транспортные услуги

056

0801

4439900

001

222000

2 397 080,20

1 266 875,00

1 130 205,20

Коммунальные услуги

056

0801

4439900

001

223000

15 515 780,00

6 878 300,11

8 637 479,89

Арендная плата за пользование имуществом

056

0801

4439900

001

224000

6 953 100,00

3 300 000,00

3 653 100,00

Услуги по содержанию имущества

056

0801

4439900

001

225000

44 845 666,13

932 528,44

43 913 137,69

Прочие услуги

056

0801

4439900

001

226000

30 743 673,67

4 251 411,91

26 492 261,76

Социальное обеспечение

056

0801

4439900

001

260000

131 487,84

53 912,65

77 575,19

Пособия по социальной помощи населению

056

0801

4439900

001

262000

131 487,84

53 912,65

77 575,19

Прочие расходы

056

0801

4439900

001

290000

267 900,00

28 700,00

239 200,00

Поступление нефинансовых активов

056

0801

4439900

001

300000

95 856 980,00

29 521 080,35

66 335 899,65

Увеличение стоимости основных средств

056

0801

4439900

001

310000

91 961 030,00

27 487 333,64

64 473 696,36

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0801

4439900

001

340000

3 895 950,00

2 033 746,71

1 862 203,29

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

056

0801

4439900

810

106 325 739,24

49 583 758,00

56 741 981,24

Расходы

056

0801

4439900

810

200000

83 608 520,55

38 559 330,20

45 049 190,35

Оплата труда и начисления на оплату труда

056

0801

4439900

810

210000

33 612 005,73

15 533 460,48

18 078 545,25

Заработная плата

056

0801

4439900

810

211000

24 022 599,52

11 653 141,55

12 369 457,97

Прочие выплаты

056

0801

4439900

810

212000

2 545 153,93

1 016 132,04

1 529 021,89

Начисления на оплату труда

056

0801

4439900

810

213000

7 044 252,28

2 864 186,89

4 180 065,39

Приобретение услуг

056

0801

4439900

810

220000

46 674 426,68

21 016 324,74

25 658 101,94

Услуги связи

056

0801

4439900

810

221000

1 649 031,79

729 943,03

919 088,76

Транспортные услуги

056

0801

4439900

810

222000

3 244 193,50

1 725 792,13

1 518 401,37

Коммунальные услуги

056

0801

4439900

810

223000

775 786,13

101 663,82

674 122,31

Арендная плата за пользование имуществом

056

0801

4439900

810

224000

9 810 534,94

5 026 510,92

4 784 024,02

Услуги по содержанию имущества

056

0801

4439900

810

225000

3 660 520,00

1 416 698,28

2 243 821,72

Прочие услуги

056

0801

4439900

810

226000

27 534 360,32

12 015 716,56

15 518 643,76

Прочие расходы

056

0801

4439900

810

290000

3 322 088,14

2 009 544,98

1 312 543,16

Поступление нефинансовых активов

056

0801

4439900

810

300000

22 717 218,69

11 024 427,80

11 692 790,89

Увеличение стоимости основных средств

056

0801

4439900

810

310000

4 291 860,00

1 645 027,19

2 646 832,81

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0801

4439900

810

340000

18 425 358,69

9 379 400,61

9 045 958,08

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

056

0801

4439900

811

3 095 446,85

3 073 876,82

21 570,03

Расходы

056

0801

4439900

811

200000

75 019,45

53 450,00

21 569,45

Приобретение услуг

056

0801

4439900

811

220000

75 019,45

53 450,00

21 569,45

Арендная плата за пользование имуществом

056

0801

4439900

811

224000

3 450,00

3 450,00

Прочие услуги

056

0801

4439900

811

226000

71 569,45

50 000,00

21 569,45

Поступление нефинансовых активов

056

0801

4439900

811

300000

3 020 427,40

3 020 426,82

0,58

Увеличение стоимости основных средств

056

0801

4439900

811

310000

3 018 126,82

3 018 126,82

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0801

4439900

811

340000

2 300,58

2 300,00

0,58

Реализация мероприятий в рамках проекта «Государственный социально-творческий заказ»

056

0801

4439900

856

22 000 000,00

9 750 309,58

12 249 690,42

Расходы

056

0801

4439900

856

200000

13 446 812,00

5 563 129,07

7 883 682,93

Оплата труда и начисления на оплату труда

056

0801

4439900

856

210000

571 650,00

351 600,00

220 050,00

Прочие выплаты

056

0801

4439900

856

212000

571 650,00

351 600,00

220 050,00

Приобретение услуг

056

0801

4439900

856

220000

12 875 162,00

5 211 529,07

7 663 632,93

Транспортные услуги

056

0801

4439900

856

222000

1 401 190,00

799 783,40

601 406,60

Арендная плата за пользование имуществом

056

0801

4439900

856

224000

285 900,00

85 700,00

200 200,00

Услуги по содержанию имущества

056

0801

4439900

856

225000

73 000,00

30 000,00

43 000,00

Прочие услуги

056

0801

4439900

856

226000

11 115 072,00

4 296 045,67

6 819 026,33

Поступление нефинансовых активов

056

0801

4439900

856

300000

8 553 188,00

4 187 180,51

4 366 007,49

Увеличение стоимости основных средств

056

0801

4439900

856

310000

708 900,00

357 879,72

351 020,28

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0801

4439900

856

340000

7 844 288,00

3 829 300,79

4 014 987,21

Региональные целевые программы

056

0801

5220000

221 195 100,00

26 764 497,63

194 430 602,37

Краевая целевая программа «Культура Красноярья» на 2007-2009 годы

056

0801

5220400

220 485 100,00

26 669 886,91

193 815 213,09

Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий бюджетам муниципальных образований

056

0801

5220480

220 485 100,00

26 669 886,91

193 815 213,09

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

056

0801

5220480

023

220 485 100,00

26 669 886,91

193 815 213,09

Расходы

056

0801

5220480

023

200000

9 640 300,00

4 862 434,26

4 777 865,74

Оплата труда и начисления на оплату труда

056

0801

5220480

023

210000

129 300,00

1 800,00

127 500,00

Прочие выплаты

056

0801

5220480

023

212000

129 300,00

1 800,00

127 500,00

Приобретение услуг

056

0801

5220480

023

220000

9 193 900,00

4 767 066,26

4 426 833,74

Транспортные услуги

056

0801

5220480

023

222000

2 653 200,00

1 760 745,90

892 454,10

Арендная плата за пользование имуществом

056

0801

5220480

023

224000

200 000,00

200 000,00

Прочие услуги

056

0801

5220480

023

226000

6 340 700,00

3 006 320,36

3 334 379,64

Прочие расходы

056

0801

5220480

023

290000

317 100,00

93 568,00

223 532,00

Поступление нефинансовых активов

056

0801

5220480

023

300000

210 844 800,00

21 807 452,65

189 037 347,35

Увеличение стоимости основных средств

056

0801

5220480

023

310000

210 788 000,00

21 755 152,65

189 032 847,35

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0801

5220480

023

340000

56 800,00

52 300,00

4 500,00

Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы

056

0801

5223300

330 000,00

53 110,72

276 889,28

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

056

0801

5223300

023

330 000,00

53 110,72

276 889,28

Расходы

056

0801

5223300

023

200000

210 200,00

1 800,00

208 400,00

Приобретение услуг

056

0801

5223300

023

220000

115 000,00

1 800,00

113 200,00

Услуги связи

056

0801

5223300

023

221000

3 800,00

3 800,00

Прочие услуги

056

0801

5223300

023

226000

111 200,00

1 800,00

109 400,00

Прочие расходы

056

0801

5223300

023

290000

95 200,00

95 200,00

Поступление нефинансовых активов

056

0801

5223300

023

300000

119 800,00

51 310,72

68 489,28

Увеличение стоимости основных средств

056

0801

5223300

023

310000

67 100,00

43 810,72

23 289,28

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0801

5223300

023

340000

52 700,00

7 500,00

45 200,00

Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы

056

0801

5223500

380 000,00

41 500,00

338 500,00

Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам

056

0801

5223508

380 000,00

41 500,00

338 500,00

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

056

0801

5223508

023

380 000,00

41 500,00

338 500,00

Расходы

056

0801

5223508

023

200000

42 400,00

42 400,00

Приобретение услуг

056

0801

5223508

023

220000

42 400,00

42 400,00

Прочие услуги

056

0801

5223508

023

226000

42 400,00

42 400,00

Поступление нефинансовых активов

056

0801

5223508

023

300000

337 600,00

41 500,00

296 100,00

Увеличение стоимости основных средств

056

0801

5223508

023

310000

298 300,00

25 300,00

273 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0801

5223508

023

340000

39 300,00

16 200,00

23 100,00

Централизованные закупки на основании государственных контрактов

056

0801

8040000

40 920 000,00

40 920 000,00

Расходы на приобретение библиотечных фондов (на бумажных и иных носителях) для краевых государственных библиотек

056

0801

8041500

40 920 000,00

40 920 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

056

0801

8041500

001

40 920 000,00

40 920 000,00

Поступление нефинансовых активов

056

0801

8041500

001

300000

40 920 000,00

40 920 000,00

Увеличение стоимости основных средств

056

0801

8041500

001

310000

40 920 000,00

40 920 000,00

Кинематография

056

0802

16 674 476,48

7 351 928,74

9 322 547,74

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

056

0802

4500000

16 674 476,48

7 351 928,74

9 322 547,74

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

056

0802

4508500

16 674 476,48

7 351 928,74

9 322 547,74

Выполнение функций бюджетными учреждениями

056

0802

4508500

001

15 647 143,48

7 019 864,49

8 627 278,99

Расходы

056

0802

4508500

001

200000

15 290 143,48

6 851 770,74

8 438 372,74

Оплата труда и начисления на оплату труда

056

0802

4508500

001

210000

12 515 883,48

5 523 698,92

6 992 184,56

Заработная плата

056

0802

4508500

001

211000

9 914 440,37

4 480 999,42

5 433 440,95

Прочие выплаты

056

0802

4508500

001

212000

8 400,00

1 000,00

7 400,00

Начисления на оплату труда

056

0802

4508500

001

213000

2 593 043,11

1 041 699,50

1 551 343,61

Приобретение услуг

056

0802

4508500

001

220000

2 629 260,00

1 256 071,82

1 373 188,18

Услуги связи

056

0802

4508500

001

221000

75 000,00

35 264,90

39 735,10

Транспортные услуги

056

0802

4508500

001

222000

139 300,00

54 661,15

84 638,85

Коммунальные услуги

056

0802

4508500

001

223000

1 205 960,00

587 200,93

618 759,07

Услуги по содержанию имущества

056

0802

4508500

001

225000

233 100,00

73 450,59

159 649,41

Прочие услуги

056

0802

4508500

001

226000

975 900,00

505 494,25

470 405,75

Прочие расходы

056

0802

4508500

001

290000

145 000,00

72 000,00

73 000,00

Поступление нефинансовых активов

056

0802

4508500

001

300000

357 000,00

168 093,75

188 906,25

Увеличение стоимости основных средств

056

0802

4508500

001

310000

185 000,00

92 693,75

92 306,25

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0802

4508500

001

340000

172 000,00

75 400,00

96 600,00

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

056

0802

4508500

810

952 933,00

328 164,25

624 768,75

Расходы

056

0802

4508500

810

200000

693 500,00

250 405,48

443 094,52

Оплата труда и начисления на оплату труда

056

0802

4508500

810

210000

81 500,00

6 600,00

74 900,00

Заработная плата

056

0802

4508500

810

211000

50 000,00

50 000,00

Прочие выплаты

056

0802

4508500

810

212000

18 400,00

6 600,00

11 800,00

Начисления на оплату труда

056

0802

4508500

810

213000

13 100,00

13 100,00

Приобретение услуг

056

0802

4508500

810

220000

462 000,00

177 970,01

284 029,99

Услуги связи

056

0802

4508500

810

221000

70 000,00

30 450,96

39 549,04

Транспортные услуги

056

0802

4508500

810

222000

24 000,00

7 871,68

16 128,32

Услуги по содержанию имущества

056

0802

4508500

810

225000

50 000,00

10 084,26

39 915,74

Прочие услуги

056

0802

4508500

810

226000

318 000,00

129 563,11

188 436,89

Прочие расходы

056

0802

4508500

810

290000

150 000,00

65 835,47

84 164,53

Поступление нефинансовых активов

056

0802

4508500

810

300000

259 433,00

77 758,77

181 674,23

Увеличение стоимости основных средств

056

0802

4508500

810

310000

15 000,00

15 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0802

4508500

810

340000

244 433,00

77 758,77

166 674,23

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

056

0802

4508500

811

74 400,00

3 900,00

70 500,00

Расходы

056

0802

4508500

811

200000

70 500,00

70 500,00

Приобретение услуг

056

0802

4508500

811

220000

70 500,00

70 500,00

Прочие услуги

056

0802

4508500

811

226000

70 500,00

70 500,00

Поступление нефинансовых активов

056

0802

4508500

811

300000

3 900,00

3 900,00

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0802

4508500

811

340000

3 900,00

3 900,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

056

0806

182 252 270,00

44 167 373,94

138 084 896,06

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

056

0806

0020000

44 429 470,00

17 838 573,94

26 590 896,06

Центральный аппарат

056

0806

0020400

44 429 470,00

17 838 573,94

26 590 896,06

Центральный аппарат иных органов

056

0806

0020460

44 429 470,00

17 838 573,94

26 590 896,06

Выполнение функций государственными органами

056

0806

0020460

012

44 429 470,00

17 838 573,94

26 590 896,06

Расходы

056

0806

0020460

012

200000

41 050 100,00

16 863 384,17

24 186 715,83

Оплата труда и начисления на оплату труда

056

0806

0020460

012

210000

36 278 840,00

15 088 173,32

21 190 666,68

Заработная плата

056

0806

0020460

012

211000

28 584 990,00

12 554 962,56

16 030 027,44

Прочие выплаты

056

0806

0020460

012

212000

204 550,00

74 128,39

130 421,61

Начисления на оплату труда

056

0806

0020460

012

213000

7 489 300,00

2 459 082,37

5 030 217,63

Приобретение услуг

056

0806

0020460

012

220000

4 409 160,00

1 672 946,39

2 736 213,61

Услуги связи

056

0806

0020460

012

221000

798 750,00

345 576,36

453 173,64

Транспортные услуги

056

0806

0020460

012

222000

692 250,00

299 078,70

393 171,30

Услуги по содержанию имущества

056

0806

0020460

012

225000

426 000,00

191 666,13

234 333,87

Прочие услуги

056

0806

0020460

012

226000

2 492 160,00

836 625,20

1 655 534,80

Прочие расходы

056

0806

0020460

012

290000

362 100,00

102 264,46

259 835,54

Поступление нефинансовых активов

056

0806

0020460

012

300000

3 379 370,00

975 189,77

2 404 180,23

Увеличение стоимости основных средств

056

0806

0020460

012

310000

1 948 000,00

253 039,26

1 694 960,74

Увеличение стоимости материальных запасов

056

0806

0020460

012

340000

1 431 370,00

722 150,51

709 219,49

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

056

0806

4500000

125 200 000,00

26 328 800,00

98 871 200,00

Расходы на проведение эксперимента по реформированию системы оплаты труда в учреждениях культуры

056

0806

4507600

20 000 000,00

20 000 000,00

Прочие расходы

056

0806

4507600

013

20 000 000,00

20 000 000,00

Расходы

056

0806

4507600

013

200000

20 000 000,00

20 000 000,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

056

0806

4507600

013

210000

20 000 000,00

20 000 000,00

Заработная плата

056

0806

4507600

013

211000

15 847 900,00

15 847 900,00

Начисления на оплату труда

056

0806

4507600

013

213000

4 152 100,00

4 152 100,00

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

056

0806

4508500

105 200 000,00

26 328 800,00

78 871 200,00

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

056

0806

4508500

023

50 200 000,00

328 800,00

49 871 200,00

Расходы

056

0806

4508500

023

200000

50 200 000,00

328 800,00

49 871 200,00

Приобретение услуг

056

0806

4508500

023

220000

50 200 000,00

328 800,00

49 871 200,00

Услуги по содержанию имущества

056

0806

4508500

023

225000

41 540 000,00

328 800,00

41 211 200,00

Прочие услуги

056

0806

4508500

023

226000

8 660 000,00

8 660 000,00

Гранты Губернатора Красноярского края в области культуры

056

0806

4508500

547

45 000 000,00

26 000 000,00

19 000 000,00

Расходы

056

0806

4508500

547

200000

45 000 000,00

26 000 000,00

19 000 000,00

Прочие расходы

056

0806

4508500

547

290000

45 000 000,00

26 000 000,00

19 000 000,00

Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края в области культуры

056

0806

4508500

861

10 000 000,00

10 000 000,00

Расходы

056

0806

4508500

861

200000

10 000 000,00

10 000 000,00

Прочие расходы

056

0806

4508500

861

290000

10 000 000,00

10 000 000,00

Централизованные закупки на основании государственных контрактов

056

0806

8040000

12 622 800,00

12 622 800,00

Расходы на приобретение музыкальных инструментов для краевых государственных учреждений культуры

056

0806

8042100

10 422 800,00

10 422 800,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

056

0806

8042100

001

10 422 800,00

10 422 800,00

Поступление нефинансовых активов

056

0806

8042100

001

300000

10 422 800,00

10 422 800,00

Увеличение стоимости основных средств

056

0806

8042100

001

310000

10 422 800,00

10 422 800,00

Расходы на приобретение специализированной мебели для краевых государственных библиотек и музеев

056

0806

8042200

2 200 000,00

2 200 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

056

0806

8042200

001

2 200 000,00

2 200 000,00

Поступление нефинансовых активов

056

0806

8042200

001

300000

2 200 000,00

2 200 000,00

Увеличение стоимости основных средств

056

0806

8042200

001

310000

2 200 000,00

2 200 000,00

Межбюджетные трансферты

056

1100

59 792 500,00

17 069 251,24

42 723 248,76

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

056

1102

59 792 500,00

17 069 251,24

42 723 248,76

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

056

1102

4500000

6 143 000,00

6 143 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

056

1102

4500600

6 143 000,00

6 143 000,00

Фонд софинансирования

056

1102

4500600

010

6 143 000,00

6 143 000,00

Расходы

056

1102

4500600

010

200000

6 143 000,00

6 143 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

4500600

010

250000

6 143 000,00

6 143 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

4500600

010

251000

6 143 000,00

6 143 000,00

Региональные целевые программы

056

1102

5220000

53 649 500,00

17 069 251,24

36 580 248,76

Краевая целевая программа «Культура Красноярья» на 2007-2009 годы

056

1102

5220400

53 649 500,00

17 069 251,24

36 580 248,76

Субсидии на реставрацию музейных экспонатов

056

1102

5220401

515 000,00

180 000,00

335 000,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220401

010

515 000,00

180 000,00

335 000,00

Расходы

056

1102

5220401

010

200000

515 000,00

180 000,00

335 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220401

010

250000

515 000,00

180 000,00

335 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220401

010

251000

515 000,00

180 000,00

335 000,00

Субсидии на приобретение специального оборудования для создания кетского этнографического фольклорного коллектива «Северный ветер» на базе районного Дома культуры с.Туруханск

056

1102

5220403

105 000,00

105 000,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220403

010

105 000,00

105 000,00

Расходы

056

1102

5220403

010

200000

105 000,00

105 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220403

010

250000

105 000,00

105 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220403

010

251000

105 000,00

105 000,00

Субсидии на приобретение специального оборудования для проведения фольклорной экспедиции

056

1102

5220404

68 000,00

68 000,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220404

010

68 000,00

68 000,00

Расходы

056

1102

5220404

010

200000

68 000,00

68 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220404

010

250000

68 000,00

68 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220404

010

251000

68 000,00

68 000,00

Субсидии на приобретение специального оборудования для археологического клуба-лаборатории «Юный археолог» на базе муниципального учреждения культуры «Музейно-выставочный центр» г.Железногорска

056

1102

5220405

45 000,00

45 000,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220405

010

45 000,00

45 000,00

Расходы

056

1102

5220405

010

200000

45 000,00

45 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220405

010

250000

45 000,00

45 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220405

010

251000

45 000,00

45 000,00

Субсидии на приобретение и установку современных систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения в музеях муниципальных образований

056

1102

5220407

380 000,00

125 000,00

255 000,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220407

010

380 000,00

125 000,00

255 000,00

Расходы

056

1102

5220407

010

200000

380 000,00

125 000,00

255 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220407

010

250000

380 000,00

125 000,00

255 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220407

010

251000

380 000,00

125 000,00

255 000,00

Субсидии на приобретение и установку современных систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения в библиотеках муниципальных образований

056

1102

5220408

1 729 200,00

481 200,00

1 248 000,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220408

010

1 729 200,00

481 200,00

1 248 000,00

Расходы

056

1102

5220408

010

200000

1 729 200,00

481 200,00

1 248 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220408

010

250000

1 729 200,00

481 200,00

1 248 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220408

010

251000

1 729 200,00

481 200,00

1 248 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на приобретение противопожарного оборудования и приборов визуального контроля для музеев муниципальных образований

056

1102

5220411

214 700,00

201 400,00

13 300,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220411

010

214 700,00

201 400,00

13 300,00

Расходы

056

1102

5220411

010

200000

214 700,00

201 400,00

13 300,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220411

010

250000

214 700,00

201 400,00

13 300,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220411

010

251000

214 700,00

201 400,00

13 300,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на приобретение противопожарного оборудования и приборов визуального контроля для библиотек муниципальных образований

056

1102

5220412

1 159 700,00

361 500,00

798 200,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220412

010

1 159 700,00

361 500,00

798 200,00

Расходы

056

1102

5220412

010

200000

1 159 700,00

361 500,00

798 200,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220412

010

250000

1 159 700,00

361 500,00

798 200,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220412

010

251000

1 159 700,00

361 500,00

798 200,00

Субсидии на капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных учреждений культуры библиотечного типа согласно проектно-сметной документации

056

1102

5220415

2 150 000,00

956 400,00

1 193 600,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220415

010

2 150 000,00

956 400,00

1 193 600,00

Расходы

056

1102

5220415

010

200000

2 150 000,00

956 400,00

1 193 600,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220415

010

250000

2 150 000,00

956 400,00

1 193 600,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220415

010

251000

2 150 000,00

956 400,00

1 193 600,00

Субсидии на капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных учреждений культуры клубного типа согласно проектно-сметной документации

056

1102

5220416

9 038 900,00

700 000,00

8 338 900,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220416

010

9 038 900,00

700 000,00

8 338 900,00

Расходы

056

1102

5220416

010

200000

9 038 900,00

700 000,00

8 338 900,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220416

010

250000

9 038 900,00

700 000,00

8 338 900,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220416

010

251000

9 038 900,00

700 000,00

8 338 900,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей согласно проектно-сметной документации

056

1102

5220417

2 200 000,00

2 200 000,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220417

010

2 200 000,00

2 200 000,00

Расходы

056

1102

5220417

010

200000

2 200 000,00

2 200 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220417

010

250000

2 200 000,00

2 200 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220417

010

251000

2 200 000,00

2 200 000,00

Субсидии на капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных учреждений культуры музейного типа согласно проектно-сметной документации

056

1102

5220418

400 000,00

400 000,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220418

010

400 000,00

400 000,00

Расходы

056

1102

5220418

010

200000

400 000,00

400 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220418

010

250000

400 000,00

400 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220418

010

251000

400 000,00

400 000,00

Субсидии на приобретение музыкальных инструментов

056

1102

5220419

1 505 300,00

533 924,80

971 375,20

Фонд софинансирования

056

1102

5220419

010

1 505 300,00

533 924,80

971 375,20

Расходы

056

1102

5220419

010

200000

1 505 300,00

533 924,80

971 375,20

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220419

010

250000

1 505 300,00

533 924,80

971 375,20

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220419

010

251000

1 505 300,00

533 924,80

971 375,20

Субсидии на приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования

056

1102

5220420

4 208 900,00

1 363 888,00

2 845 012,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220420

010

4 208 900,00

1 363 888,00

2 845 012,00

Расходы

056

1102

5220420

010

200000

4 208 900,00

1 363 888,00

2 845 012,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220420

010

250000

4 208 900,00

1 363 888,00

2 845 012,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220420

010

251000

4 208 900,00

1 363 888,00

2 845 012,00

Субсидии на приобретение средств автоматизации

056

1102

5220421

1 894 100,00

907 651,10

986 448,90

Фонд софинансирования

056

1102

5220421

010

1 894 100,00

907 651,10

986 448,90

Расходы

056

1102

5220421

010

200000

1 894 100,00

907 651,10

986 448,90

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220421

010

250000

1 894 100,00

907 651,10

986 448,90

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220421

010

251000

1 894 100,00

907 651,10

986 448,90

Субсидии на приобретение аудио- и видеотехники

056

1102

5220422

221 500,00

37 500,00

184 000,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220422

010

221 500,00

37 500,00

184 000,00

Расходы

056

1102

5220422

010

200000

221 500,00

37 500,00

184 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220422

010

250000

221 500,00

37 500,00

184 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220422

010

251000

221 500,00

37 500,00

184 000,00

Субсидии на приобретение одежды сцены и костюмов

056

1102

5220423

186 600,00

24 000,00

162 600,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220423

010

186 600,00

24 000,00

162 600,00

Расходы

056

1102

5220423

010

200000

186 600,00

24 000,00

162 600,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220423

010

250000

186 600,00

24 000,00

162 600,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220423

010

251000

186 600,00

24 000,00

162 600,00

Субсидии на приобретение автотранспорта

056

1102

5220424

3 170 000,00

640 695,44

2 529 304,56

Фонд софинансирования

056

1102

5220424

010

3 170 000,00

640 695,44

2 529 304,56

Расходы

056

1102

5220424

010

200000

3 170 000,00

640 695,44

2 529 304,56

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220424

010

250000

3 170 000,00

640 695,44

2 529 304,56

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220424

010

251000

3 170 000,00

640 695,44

2 529 304,56

Субсидии на приобретение специального оборудования

056

1102

5220425

478 200,00

240 060,00

238 140,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220425

010

478 200,00

240 060,00

238 140,00

Расходы

056

1102

5220425

010

200000

478 200,00

240 060,00

238 140,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220425

010

250000

478 200,00

240 060,00

238 140,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220425

010

251000

478 200,00

240 060,00

238 140,00

Субсидии на приобретение мебели

056

1102

5220426

750 000,00

150 000,00

600 000,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220426

010

750 000,00

150 000,00

600 000,00

Расходы

056

1102

5220426

010

200000

750 000,00

150 000,00

600 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220426

010

250000

750 000,00

150 000,00

600 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220426

010

251000

750 000,00

150 000,00

600 000,00

Субсидии на проведение культурных мероприятий краевого и межрегионального уровней

056

1102

5220427

642 000,00

499 825,00

142 175,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220427

010

642 000,00

499 825,00

142 175,00

Расходы

056

1102

5220427

010

200000

642 000,00

499 825,00

142 175,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220427

010

250000

642 000,00

499 825,00

142 175,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220427

010

251000

642 000,00

499 825,00

142 175,00

Субсидии на организацию передвижной культурной бригады в летний период как замещающей формы культурного обслуживания населения в отдаленных пунктах Туруханского района

056

1102

5220428

84 000,00

84 000,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220428

010

84 000,00

84 000,00

Расходы

056

1102

5220428

010

200000

84 000,00

84 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220428

010

250000

84 000,00

84 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220428

010

251000

84 000,00

84 000,00

Субсидии на организацию для жителей юга края передвижных выставок картин выдающихся русских художников (г.Минусинск)

056

1102

5220429

80 000,00

80 000,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220429

010

80 000,00

80 000,00

Расходы

056

1102

5220429

010

200000

80 000,00

80 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220429

010

250000

80 000,00

80 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220429

010

251000

80 000,00

80 000,00

Субсидии на проведение культурных акций

056

1102

5220430

741 800,00

111 100,00

630 700,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220430

010

741 800,00

111 100,00

630 700,00

Расходы

056

1102

5220430

010

200000

741 800,00

111 100,00

630 700,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220430

010

250000

741 800,00

111 100,00

630 700,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220430

010

251000

741 800,00

111 100,00

630 700,00

Субсидии на поддержку опорной детской музыкальной школы г.Енисейска для северной группы районов Красноярского края

056

1102

5220431

22 000,00

21 998,82

1,18

Фонд софинансирования

056

1102

5220431

010

22 000,00

21 998,82

1,18

Расходы

056

1102

5220431

010

200000

22 000,00

21 998,82

1,18

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220431

010

250000

22 000,00

21 998,82

1,18

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220431

010

251000

22 000,00

21 998,82

1,18

Субсидии на создание детской эстрадной студии «Элита» на базе детской школы искусств п.Малиновка Ачинского района

056

1102

5220432

185 000,00

185 000,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220432

010

185 000,00

185 000,00

Расходы

056

1102

5220432

010

200000

185 000,00

185 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220432

010

250000

185 000,00

185 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220432

010

251000

185 000,00

185 000,00

Субсидии на создание Центра развития творчества подростков и молодежи «Новый мир» на базе культурно-досугового центра «Юбилейный» г.Назарово

056

1102

5220433

18 000,00

18 000,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220433

010

18 000,00

18 000,00

Расходы

056

1102

5220433

010

200000

18 000,00

18 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220433

010

250000

18 000,00

18 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220433

010

251000

18 000,00

18 000,00

Субсидии на создание школы современных управленческих технологий на базе районного Дома культуры Саянского района

056

1102

5220435

34 000,00

34 000,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220435

010

34 000,00

34 000,00

Расходы

056

1102

5220435

010

200000

34 000,00

34 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220435

010

250000

34 000,00

34 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220435

010

251000

34 000,00

34 000,00

Субсидии на создание новых моделей организации культурно-досуговой деятельности

056

1102

5220436

812 300,00

646 300,00

166 000,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220436

010

812 300,00

646 300,00

166 000,00

Расходы

056

1102

5220436

010

200000

812 300,00

646 300,00

166 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220436

010

250000

812 300,00

646 300,00

166 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220436

010

251000

812 300,00

646 300,00

166 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей

056

1102

5220437

18 810 300,00

7 809 534,00

11 000 766,00

Фонд софинансирования

056

1102

5220437

010

18 810 300,00

7 809 534,00

11 000 766,00

Расходы

056

1102

5220437

010

200000

18 810 300,00

7 809 534,00

11 000 766,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220437

010

250000

18 810 300,00

7 809 534,00

11 000 766,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220437

010

251000

18 810 300,00

7 809 534,00

11 000 766,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на приобретение систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей

056

1102

5220438

1 800 000,00

707 274,08

1 092 725,92

Фонд софинансирования

056

1102

5220438

010

1 800 000,00

707 274,08

1 092 725,92

Расходы

056

1102

5220438

010

200000

1 800 000,00

707 274,08

1 092 725,92

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

056

1102

5220438

010

250000

1 800 000,00

707 274,08

1 092 725,92

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

056

1102

5220438

010

251000

1 800 000,00

707 274,08

1 092 725,92

Служба по контролю в сфере природопользования администрации Красноярского края

063

41 660 785,97

8 434 876,03

33 225 909,94

Национальная экономика

063

0400

41 660 785,97

8 434 876,03

33 225 909,94

Общеэкономические вопросы

063

0401

17 775 657,00

5 453 700,85

12 321 956,15

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

063

0401

0020000

17 775 657,00

5 453 700,85

12 321 956,15

Центральный аппарат

063

0401

0020400

17 775 657,00

5 453 700,85

12 321 956,15

Центральный аппарат иных органов

063

0401

0020460

17 775 657,00

5 453 700,85

12 321 956,15

Выполнение функций государственными органами

063

0401

0020460

012

17 775 657,00

5 453 700,85

12 321 956,15

Расходы

063

0401

0020460

012

200000

16 654 107,00

5 285 917,99

11 368 189,01

Оплата труда и начисления на оплату труда

063

0401

0020460

012

210000

14 227 767,00

4 569 810,83

9 657 956,17

Заработная плата

063

0401

0020460

012

211000

11 002 694,00

3 690 737,96

7 311 956,04

Прочие выплаты

063

0401

0020460

012

212000

342 400,00

50 150,00

292 250,00

Начисления на оплату труда

063

0401

0020460

012

213000

2 882 673,00

828 922,87

2 053 750,13

Приобретение услуг

063

0401

0020460

012

220000

2 421 340,00

714 118,16

1 707 221,84

Услуги связи

063

0401

0020460

012

221000

522 600,00

219 189,60

303 410,40

Транспортные услуги

063

0401

0020460

012

222000

754 400,00

138 966,02

615 433,98

Услуги по содержанию имущества

063

0401

0020460

012

225000

101 540,00

35 762,81

65 777,19

Прочие услуги

063

0401

0020460

012

226000

1 042 800,00

320 199,73

722 600,27

Прочие расходы

063

0401

0020460

012

290000

5 000,00

1 989,00

3 011,00

Поступление нефинансовых активов

063

0401

0020460

012

300000

1 121 550,00

167 782,86

953 767,14

Увеличение стоимости основных средств

063

0401

0020460

012

310000

600 000,00

600 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

063

0401

0020460

012

340000

521 550,00

167 782,86

353 767,14

Лесное хозяйство

063

0407

23 885 128,97

2 981 175,18

20 903 953,79

Вопросы в области лесных отношений

063

0407

2920000

23 885 128,97

2 981 175,18

20 903 953,79

Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений

063

0407

2920100

23 885 128,97

2 981 175,18

20 903 953,79

Выполнение функций государственными органами

063

0407

2920100

012

23 885 128,97

2 981 175,18

20 903 953,79

Расходы

063

0407

2920100

012

200000

22 909 534,89

2 954 122,93

19 955 411,96

Оплата труда и начисления на оплату труда

063

0407

2920100

012

210000

19 730 129,79

2 629 482,13

17 100 647,66

Заработная плата

063

0407

2920100

012

211000

14 943 988,94

2 052 518,76

12 891 470,18

Прочие выплаты

063

0407

2920100

012

212000

796 650,00

52 650,00

744 000,00

Начисления на оплату труда

063

0407

2920100

012

213000

3 989 490,85

524 313,37

3 465 177,48

Приобретение услуг

063

0407

2920100

012

220000

3 169 405,10

324 640,80

2 844 764,30

Услуги связи

063

0407

2920100

012

221000

359 900,00

359 900,00

Транспортные услуги

063

0407

2920100

012

222000

600 294,10

121 838,30

478 455,80

Коммунальные услуги

063

0407

2920100

012

223000

373 175,00

373 175,00

Услуги по содержанию имущества

063

0407

2920100

012

225000

151 500,00

151 500,00

Прочие услуги

063

0407

2920100

012

226000

1 684 536,00

202 802,50

1 481 733,50

Прочие расходы

063

0407

2920100

012

290000

10 000,00

10 000,00

Поступление нефинансовых активов

063

0407

2920100

012

300000

975 594,08

27 052,25

948 541,83

Увеличение стоимости материальных запасов

063

0407

2920100

012

340000

975 594,08

27 052,25

948 541,83

Служба племенного животноводства администрации Красноярского края

068

33 164 700,00

12 455 098,20

20 709 601,80

Национальная экономика

068

0400

33 164 700,00

12 455 098,20

20 709 601,80

Сельское хозяйство и рыболовство

068

0405

33 164 700,00

12 455 098,20

20 709 601,80

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

068

0405

0020000

32 164 700,00

12 455 098,20

19 709 601,80

Центральный аппарат

068

0405

0020400

32 164 700,00

12 455 098,20

19 709 601,80

Центральный аппарат иных органов

068

0405

0020460

32 164 700,00

12 455 098,20

19 709 601,80

Выполнение функций государственными органами

068

0405

0020460

012

32 164 700,00

12 455 098,20

19 709 601,80

Расходы

068

0405

0020460

012

200000

29 497 000,00

11 448 231,51

18 048 768,49

Оплата труда и начисления на оплату труда

068

0405

0020460

012

210000

26 640 000,00

10 182 441,44

16 457 558,56

Заработная плата

068

0405

0020460

012

211000

21 002 400,00

8 166 199,43

12 836 200,57

Прочие выплаты

068

0405

0020460

012

212000

135 000,00

45 000,00

90 000,00

Начисления на оплату труда

068

0405

0020460

012

213000

5 502 600,00

1 971 242,01

3 531 357,99

Приобретение услуг

068

0405

0020460

012

220000

2 835 000,00

1 264 383,50

1 570 616,50

Услуги связи

068

0405

0020460

012

221000

210 000,00

64 291,07

145 708,93

Транспортные услуги

068

0405

0020460

012

222000

1 490 000,00

628 232,25

861 767,75

Коммунальные услуги

068

0405

0020460

012

223000

170 000,00

63 312,41

106 687,59

Арендная плата за пользование имуществом

068

0405

0020460

012

224000

295 000,00

154 711,51

140 288,49

Услуги по содержанию имущества

068

0405

0020460

012

225000

250 000,00

119 999,55

130 000,45

Прочие услуги

068

0405

0020460

012

226000

420 000,00

233 836,71

186 163,29

Прочие расходы

068

0405

0020460

012

290000

22 000,00

1 406,57

20 593,43

Поступление нефинансовых активов

068

0405

0020460

012

300000

2 667 700,00

1 006 866,69

1 660 833,31

Увеличение стоимости основных средств

068

0405

0020460

012

310000

900 000,00

246 871,57

653 128,43

Увеличение стоимости материальных запасов

068

0405

0020460

012

340000

1 767 700,00

759 995,12

1 007 704,88

Государственная поддержка сельского хозяйства

068

0405

2600000

1 000 000,00

1 000 000,00

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

068

0405

2600400

1 000 000,00

1 000 000,00

Расходы на проведение краевых конкурсов, выставок, семинаров, соревнований в агропромышленном комплексе, на издание информационной литературы и оплату услуг средств массовой информации

068

0405

2600404

1 000 000,00

1 000 000,00

Выполнение функций государственными органами

068

0405

2600404

012

1 000 000,00

1 000 000,00

Расходы

068

0405

2600404

012

200000

995 000,00

995 000,00

Приобретение услуг

068

0405

2600404

012

220000

645 000,00

645 000,00

Транспортные услуги

068

0405

2600404

012

222000

10 000,00

10 000,00

Арендная плата за пользование имуществом

068

0405

2600404

012

224000

15 000,00

15 000,00

Прочие услуги

068

0405

2600404

012

226000

620 000,00

620 000,00

Прочие расходы

068

0405

2600404

012

290000

350 000,00

350 000,00

Поступление нефинансовых активов

068

0405

2600404

012

300000

5 000,00

5 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

068

0405

2600404

012

340000

5 000,00

5 000,00

Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Красноярского края

069

47 738 100,00

21 884 916,06

25 853 183,94

Национальная экономика

069

0400

47 738 100,00

21 884 916,06

25 853 183,94

Сельское хозяйство и рыболовство

069

0405

47 738 100,00

21 884 916,06

25 853 183,94

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

069

0405

0020000

47 738 100,00

21 884 916,06

25 853 183,94

Центральный аппарат

069

0405

0020400

47 738 100,00

21 884 916,06

25 853 183,94

Центральный аппарат иных органов

069

0405

0020460

47 738 100,00

21 884 916,06

25 853 183,94

Выполнение функций государственными органами

069

0405

0020460

012

47 738 100,00

21 884 916,06

25 853 183,94

Расходы

069

0405

0020460

012

200000

42 643 700,00

19 050 822,79

23 592 877,21

Оплата труда и начисления на оплату труда

069

0405

0020460

012

210000

37 106 900,00

16 947 626,90

20 159 273,10

Заработная плата

069

0405

0020460

012

211000

29 294 300,00

13 359 751,46

15 934 548,54

Прочие выплаты

069

0405

0020460

012

212000

262 600,00

226 000,00

36 600,00

Начисления на оплату труда

069

0405

0020460

012

213000

7 550 000,00

3 361 875,44

4 188 124,56

Приобретение услуг

069

0405

0020460

012

220000

5 217 300,00

2 016 891,89

3 200 408,11

Услуги связи

069

0405

0020460

012

221000

636 600,00

247 394,10

389 205,90

Транспортные услуги

069

0405

0020460

012

222000

275 900,00

90 331,10

185 568,90

Коммунальные услуги

069

0405

0020460

012

223000

462 100,00

155 825,56

306 274,44

Арендная плата за пользование имуществом

069

0405

0020460

012

224000

1 533 000,00

701 353,76

831 646,24

Услуги по содержанию имущества

069

0405

0020460

012

225000

617 900,00

76 701,16

541 198,84

Прочие услуги

069

0405

0020460

012

226000

1 691 800,00

745 286,21

946 513,79

Прочие расходы

069

0405

0020460

012

290000

319 500,00

86 304,00

233 196,00

Поступление нефинансовых активов

069

0405

0020460

012

300000

5 094 400,00

2 834 093,27

2 260 306,73

Увеличение стоимости основных средств

069

0405

0020460

012

310000

1 646 000,00

1 061 522,36

584 477,64

Увеличение стоимости материальных запасов

069

0405

0020460

012

340000

3 448 400,00

1 772 570,91

1 675 829,09

Агентство образования администрации Красноярского края

075

17 396 888 403,06

8 829 982 552,91

8 566 905 850,15

Образование

075

0700

4 036 054 290,40

1 690 004 596,27

2 346 049 694,13

Общее образование

075

0702

2 621 879 989,14

1 173 313 453,67

1 448 566 535,47

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

075

0702

4210000

39 082 972,63

21 515 040,08

17 567 932,55

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

075

0702

4219900

39 082 972,63

21 515 040,08

17 567 932,55

Выполнение функций бюджетными учреждениями

075

0702

4219900

001

39 082 972,63

21 515 040,08

17 567 932,55

Расходы

075

0702

4219900

001

200000

37 305 022,63

20 783 697,35

16 521 325,28

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0702

4219900

001

210000

36 912 272,63

20 586 531,05

16 325 741,58

Заработная плата

075

0702

4219900

001

211000

29 301 754,30

16 456 661,12

12 845 093,18

Прочие выплаты

075

0702

4219900

001

212000

137 900,00

52 695,00

85 205,00

Начисления на оплату труда

075

0702

4219900

001

213000

7 472 618,33

4 077 174,93

3 395 443,40

Приобретение услуг

075

0702

4219900

001

220000

382 850,00

187 521,90

195 328,10

Услуги связи

075

0702

4219900

001

221000

3 450,00

3 296,00

154,00

Транспортные услуги

075

0702

4219900

001

222000

10 100,00

213,70

9 886,30

Прочие услуги

075

0702

4219900

001

226000

369 300,00

184 012,20

185 287,80

Прочие расходы

075

0702

4219900

001

290000

9 900,00

9 644,40

255,60

Поступление нефинансовых активов

075

0702

4219900

001

300000

1 777 950,00

731 342,73

1 046 607,27

Увеличение стоимости основных средств

075

0702

4219900

001

310000

1 717 000,00

701 795,34

1 015 204,66

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0702

4219900

001

340000

60 950,00

29 547,39

31 402,61

Школы-интернаты

075

0702

4220000

572 964 463,86

261 036 222,07

311 928 241,79

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

075

0702

4229900

572 964 463,86

261 036 222,07

311 928 241,79

Выполнение функций бюджетными учреждениями

075

0702

4229900

001

562 175 149,49

259 214 571,56

302 960 577,93

Расходы

075

0702

4229900

001

200000

439 133 349,49

215 549 863,22

223 583 486,27

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0702

4229900

001

210000

335 595 949,49

172 661 583,51

162 934 365,98

Заработная плата

075

0702

4229900

001

211000

264 116 280,81

138 391 316,23

125 724 964,58

Прочие выплаты

075

0702

4229900

001

212000

2 152 300,00

1 194 103,99

958 196,01

Начисления на оплату труда

075

0702

4229900

001

213000

69 327 368,68

33 076 163,29

36 251 205,39

Приобретение услуг

075

0702

4229900

001

220000

102 590 600,00

42 551 714,70

60 038 885,30

Услуги связи

075

0702

4229900

001

221000

1 531 100,00

548 167,10

982 932,90

Транспортные услуги

075

0702

4229900

001

222000

2 235 400,00

404 334,94

1 831 065,06

Коммунальные услуги

075

0702

4229900

001

223000

36 013 700,00

13 524 136,93

22 489 563,07

Арендная плата за пользование имуществом

075

0702

4229900

001

224000

151 300,00

64 891,75

86 408,25

Услуги по содержанию имущества

075

0702

4229900

001

225000

14 112 100,00

3 489 497,23

10 622 602,77

Прочие услуги

075

0702

4229900

001

226000

48 547 000,00

24 520 686,75

24 026 313,25

Социальное обеспечение

075

0702

4229900

001

260000

164 400,00

31 738,57

132 661,43

Пособия по социальной помощи населению

075

0702

4229900

001

262000

164 400,00

31 738,57

132 661,43

Прочие расходы

075

0702

4229900

001

290000

782 400,00

304 826,44

477 573,56

Поступление нефинансовых активов

075

0702

4229900

001

300000

123 041 800,00

43 664 708,34

79 377 091,66

Увеличение стоимости основных средств

075

0702

4229900

001

310000

26 422 000,00

5 542 956,43

20 879 043,57

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0702

4229900

001

340000

96 619 800,00

38 121 751,91

58 498 048,09

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

075

0702

4229900

810

2 892 371,59

1 570 090,05

1 322 281,54

Расходы

075

0702

4229900

810

200000

2 505 711,20

1 423 105,49

1 082 605,71

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0702

4229900

810

210000

1 902 750,62

1 240 923,14

661 827,48

Заработная плата

075

0702

4229900

810

211000

1 505 190,66

976 920,67

528 269,99

Прочие выплаты

075

0702

4229900

810

212000

3 200,00

1 200,00

2 000,00

Начисления на оплату труда

075

0702

4229900

810

213000

394 359,96

262 802,47

131 557,49

Приобретение услуг

075

0702

4229900

810

220000

456 601,46

99 622,52

356 978,94

Услуги связи

075

0702

4229900

810

221000

85 706,00

40 060,70

45 645,30

Транспортные услуги

075

0702

4229900

810

222000

67 899,52

5 119,80

62 779,72

Услуги по содержанию имущества

075

0702

4229900

810

225000

45 794,03

2 765,00

43 029,03

Прочие услуги

075

0702

4229900

810

226000

257 201,91

51 677,02

205 524,89

Прочие расходы

075

0702

4229900

810

290000

146 359,12

82 559,83

63 799,29

Поступление нефинансовых активов

075

0702

4229900

810

300000

386 660,39

146 984,56

239 675,83

Увеличение стоимости основных средств

075

0702

4229900

810

310000

151 248,80

71 650,20

79 598,60

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0702

4229900

810

340000

235 411,59

75 334,36

160 077,23

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

075

0702

4229900

811

7 896 942,78

251 560,46

7 645 382,32

Расходы

075

0702

4229900

811

200000

7 548 585,33

30 027,34

7 518 557,99

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0702

4229900

811

210000

8 030,10

4 000,00

4 030,10

Заработная плата

075

0702

4229900

811

211000

6 368,02

3 174,60

3 193,42

Начисления на оплату труда

075

0702

4229900

811

213000

1 662,08

825,40

836,68

Приобретение услуг

075

0702

4229900

811

220000

7 540 555,23

26 027,34

7 514 527,89

Транспортные услуги

075

0702

4229900

811

222000

9 027,34

9 027,34

Услуги по содержанию имущества

075

0702

4229900

811

225000

12 018,45

12 000,00

18,45

Прочие услуги

075

0702

4229900

811

226000

7 519 509,44

5 000,00

7 514 509,44

Поступление нефинансовых активов

075

0702

4229900

811

300000

348 357,45

221 533,12

126 824,33

Увеличение стоимости основных средств

075

0702

4229900

811

310000

283 257,68

170 500,80

112 756,88

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0702

4229900

811

340000

65 099,77

51 032,32

14 067,45

Учреждения по внешкольной работе с детьми

075

0702

4230000

147 913 498,93

64 503 604,59

83 409 894,34

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

075

0702

4239900

147 913 498,93

64 503 604,59

83 409 894,34

Выполнение функций бюджетными учреждениями

075

0702

4239900

001

145 696 388,18

63 770 788,12

81 925 600,06

Расходы

075

0702

4239900

001

200000

120 067 288,18

56 460 107,12

63 607 181,06

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0702

4239900

001

210000

95 004 888,18

46 100 976,95

48 903 911,23

Заработная плата

075

0702

4239900

001

211000

74 698 064,99

36 609 243,22

38 088 821,77

Прочие выплаты

075

0702

4239900

001

212000

740 600,00

417 284,82

323 315,18

Начисления на оплату труда

075

0702

4239900

001

213000

19 566 223,19

9 074 448,91

10 491 774,28

Приобретение услуг

075

0702

4239900

001

220000

24 342 100,00

9 977 434,65

14 364 665,35

Услуги связи

075

0702

4239900

001

221000

771 600,00

360 002,32

411 597,68

Транспортные услуги

075

0702

4239900

001

222000

839 700,00

407 514,49

432 185,51

Коммунальные услуги

075

0702

4239900

001

223000

9 923 600,00

4 133 809,36

5 789 790,64

Арендная плата за пользование имуществом

075

0702

4239900

001

224000

416 800,00

146 700,00

270 100,00

Услуги по содержанию имущества

075

0702

4239900

001

225000

3 289 900,00

817 468,19

2 472 431,81

Прочие услуги

075

0702

4239900

001

226000

9 100 500,00

4 111 940,29

4 988 559,71

Прочие расходы

075

0702

4239900

001

290000

720 300,00

381 695,52

338 604,48

Поступление нефинансовых активов

075

0702

4239900

001

300000

25 629 100,00

7 310 681,00

18 318 419,00

Увеличение стоимости основных средств

075

0702

4239900

001

310000

20 029 100,00

4 166 267,75

15 862 832,25

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0702

4239900

001

340000

5 600 000,00

3 144 413,25

2 455 586,75

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

075

0702

4239900

810

1 344 105,75

632 816,47

711 289,28

Расходы

075

0702

4239900

810

200000

866 321,44

458 445,41

407 876,03

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0702

4239900

810

210000

383 267,63

256 262,65

127 004,98

Заработная плата

075

0702

4239900

810

211000

292 566,90

204 284,22

88 282,68

Прочие выплаты

075

0702

4239900

810

212000

14 000,00

10 800,00

3 200,00

Начисления на оплату труда

075

0702

4239900

810

213000

76 700,73

41 178,43

35 522,30

Приобретение услуг

075

0702

4239900

810

220000

355 327,81

139 466,51

215 861,30

Услуги связи

075

0702

4239900

810

221000

3 400,00

2 392,00

1 008,00

Транспортные услуги

075

0702

4239900

810

222000

16 300,00

5 666,60

10 633,40

Услуги по содержанию имущества

075

0702

4239900

810

225000

240 100,00

78 677,26

161 422,74

Прочие услуги

075

0702

4239900

810

226000

95 527,81

52 730,65

42 797,16

Прочие расходы

075

0702

4239900

810

290000

127 726,00

62 716,25

65 009,75

Поступление нефинансовых активов

075

0702

4239900

810

300000

477 784,31

174 371,06

303 413,25

Увеличение стоимости основных средств

075

0702

4239900

810

310000

262 774,00

78 558,00

184 216,00

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0702

4239900

810

340000

215 010,31

95 813,06

119 197,25

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

075

0702

4239900

811

873 005,00

100 000,00

773 005,00

Поступление нефинансовых активов

075

0702

4239900

811

300000

873 005,00

100 000,00

773 005,00

Увеличение стоимости основных средств

075

0702

4239900

811

310000

715 151,42

715 151,42

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0702

4239900

811

340000

157 853,58

100 000,00

57 853,58

Детские дома

075

0702

4240000

759 998 712,85

338 504 006,63

421 494 706,22

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

075

0702

4249900

759 998 712,85

338 504 006,63

421 494 706,22

Выполнение функций бюджетными учреждениями

075

0702

4249900

001

753 332 786,69

336 040 927,60

417 291 859,09

Расходы

075

0702

4249900

001

200000

569 178 659,49

260 430 008,13

308 748 651,36

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0702

4249900

001

210000

447 238 988,42

212 089 993,39

235 148 995,03

Заработная плата

075

0702

4249900

001

211000

350 663 911,05

169 558 025,68

181 105 885,37

Прочие выплаты

075

0702

4249900

001

212000

6 169 733,00

3 080 949,23

3 088 783,77

Начисления на оплату труда

075

0702

4249900

001

213000

90 405 344,37

39 451 018,48

50 954 325,89

Приобретение услуг

075

0702

4249900

001

220000

112 540 116,94

45 278 155,44

67 261 961,50

Услуги связи

075

0702

4249900

001

221000

2 779 700,00

1 003 785,63

1 775 914,37

Транспортные услуги

075

0702

4249900

001

222000

2 839 300,00

1 062 534,65

1 776 765,35

Коммунальные услуги

075

0702

4249900

001

223000

56 819 218,66

24 591 902,29

32 227 316,37

Арендная плата за пользование имуществом

075

0702

4249900

001

224000

664 500,00

168 424,88

496 075,12

Услуги по содержанию имущества

075

0702

4249900

001

225000

20 034 488,46

5 938 205,57

14 096 282,89

Прочие услуги

075

0702

4249900

001

226000

29 402 909,82

12 513 302,42

16 889 607,40

Социальное обеспечение

075

0702

4249900

001

260000

6 534 354,13

2 318 594,24

4 215 759,89

Пособия по социальной помощи населению

075

0702

4249900

001

262000

6 534 354,13

2 318 594,24

4 215 759,89

Прочие расходы

075

0702

4249900

001

290000

2 865 200,00

743 265,06

2 121 934,94

Поступление нефинансовых активов

075

0702

4249900

001

300000

184 154 127,20

75 610 919,47

108 543 207,73

Увеличение стоимости основных средств

075

0702

4249900

001

310000

35 992 500,00

6 443 630,50

29 548 869,50

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0702

4249900

001

340000

148 161 627,20

69 167 288,97

78 994 338,23

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

075

0702

4249900

811

343 626,16

239 525,35

104 100,81

Расходы

075

0702

4249900

811

200000

259 617,08

196 349,90

63 267,18

Приобретение услуг

075

0702

4249900

811

220000

196 349,90

196 349,90

Транспортные услуги

075

0702

4249900

811

222000

96 350,00

96 350,00

Прочие услуги

075

0702

4249900

811

226000

99 999,90

99 999,90

Прочие расходы

075

0702

4249900

811

290000

63 267,18

63 267,18

Поступление нефинансовых активов

075

0702

4249900

811

300000

84 009,08

43 175,45

40 833,63

Увеличение стоимости основных средств

075

0702

4249900

811

310000

82 665,45

42 665,45

40 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0702

4249900

811

340000

1 343,63

510,00

833,63

Расходы на оплату курсов по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образований детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

075

0702

4249900

904

371 100,00

148 660,00

222 440,00

Расходы

075

0702

4249900

904

200000

371 100,00

148 660,00

222 440,00

Приобретение услуг

075

0702

4249900

904

220000

371 100,00

148 660,00

222 440,00

Прочие услуги

075

0702

4249900

904

226000

371 100,00

148 660,00

222 440,00

Расходы на социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в негосударственных детских домах

075

0702

4249900

974

5 951 200,00

2 074 893,68

3 876 306,32

Расходы

075

0702

4249900

974

200000

5 951 200,00

2 074 893,68

3 876 306,32

Приобретение услуг

075

0702

4249900

974

220000

5 951 200,00

2 074 893,68

3 876 306,32

Прочие услуги

075

0702

4249900

974

226000

5 951 200,00

2 074 893,68

3 876 306,32

Специальные (коррекционные) учреждения

075

0702

4330000

1 002 709 040,87

479 201 707,28

523 507 333,59

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

075

0702

4339900

1 002 709 040,87

479 201 707,28

523 507 333,59

Выполнение функций бюджетными учреждениями

075

0702

4339900

001

1 001 648 785,85

479 082 864,29

522 565 921,56

Расходы

075

0702

4339900

001

200000

838 665 786,49

414 018 892,08

424 646 894,41

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0702

4339900

001

210000

700 421 349,07

361 041 342,63

339 380 006,44

Заработная плата

075

0702

4339900

001

211000

547 276 252,00

284 460 894,59

262 815 357,41

Прочие выплаты

075

0702

4339900

001

212000

10 686 600,00

6 742 159,87

3 944 440,13

Начисления на оплату труда

075

0702

4339900

001

213000

142 458 497,07

69 838 288,17

72 620 208,90

Приобретение услуг

075

0702

4339900

001

220000

135 141 459,56

51 620 167,58

83 521 291,98

Услуги связи

075

0702

4339900

001

221000

2 918 900,00

955 187,41

1 963 712,59

Транспортные услуги

075

0702

4339900

001

222000

8 807 326,72

3 303 619,50

5 503 707,22

Коммунальные услуги

075

0702

4339900

001

223000

62 468 158,51

26 477 830,83

35 990 327,68

Арендная плата за пользование имуществом

075

0702

4339900

001

224000

107 243,35

46 652,88

60 590,47

Услуги по содержанию имущества

075

0702

4339900

001

225000

25 653 295,64

5 288 846,95

20 364 448,69

Прочие услуги

075

0702

4339900

001

226000

35 186 535,34

15 548 030,01

19 638 505,33

Социальное обеспечение

075

0702

4339900

001

260000

1 634 077,86

724 583,71

909 494,15

Пособия по социальной помощи населению

075

0702

4339900

001

262000

1 634 077,86

724 583,71

909 494,15

Прочие расходы

075

0702

4339900

001

290000

1 468 900,00

632 798,16

836 101,84

Поступление нефинансовых активов

075

0702

4339900

001

300000

162 982 999,36

65 063 972,21

97 919 027,15

Увеличение стоимости основных средств

075

0702

4339900

001

310000

37 264 200,00

6 329 422,97

30 934 777,03

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0702

4339900

001

340000

125 718 799,36

58 734 549,24

66 984 250,12

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

075

0702

4339900

810

997 922,24

70 444,92

927 477,32

Расходы

075

0702

4339900

810

200000

765 919,10

47 762,60

718 156,50

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0702

4339900

810

210000

19 600,00

19 600,00

Прочие выплаты

075

0702

4339900

810

212000

19 600,00

19 600,00

Приобретение услуг

075

0702

4339900

810

220000

741 787,10

43 230,60

698 556,50

Услуги связи

075

0702

4339900

810

221000

10 800,00

1 145,50

9 654,50

Транспортные услуги

075

0702

4339900

810

222000

88 000,00

88 000,00

Коммунальные услуги

075

0702

4339900

810

223000

219 742,55

40 690,55

179 052,00

Услуги по содержанию имущества

075

0702

4339900

810

225000

19 244,55

1 394,55

17 850,00

Прочие услуги

075

0702

4339900

810

226000

404 000,00

404 000,00

Прочие расходы

075

0702

4339900

810

290000

4 532,00

4 532,00

Поступление нефинансовых активов

075

0702

4339900

810

300000

232 003,14

22 682,32

209 320,82

Увеличение стоимости основных средств

075

0702

4339900

810

310000

114 200,00

114 200,00

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0702

4339900

810

340000

117 803,14

22 682,32

95 120,82

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

075

0702

4339900

811

62 332,78

48 398,07

13 934,71

Расходы

075

0702

4339900

811

200000

730,59

730,59

Приобретение услуг

075

0702

4339900

811

220000

430,00

430,00

Услуги связи

075

0702

4339900

811

221000

430,00

430,00

Прочие расходы

075

0702

4339900

811

290000

300,59

300,59

Поступление нефинансовых активов

075

0702

4339900

811

300000

61 602,19

48 398,07

13 204,12

Увеличение стоимости основных средств

075

0702

4339900

811

310000

53 127,27

47 627,26

5 500,01

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0702

4339900

811

340000

8 474,92

770,81

7 704,11

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

075

0702

5200000

99 211 300,00

8 552 873,02

90 658 426,98

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

075

0702

5200900

18 109 000,00

7 769 644,92

10 339 355,08

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета

075

0702

5200901

13 791 400,00

5 702 375,93

8 089 024,07

Выполнение функций бюджетными учреждениями

075

0702

5200901

001

13 791 400,00

5 702 375,93

8 089 024,07

Расходы

075

0702

5200901

001

200000

13 791 400,00

5 702 375,93

8 089 024,07

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0702

5200901

001

210000

13 791 400,00

5 702 375,93

8 089 024,07

Заработная плата

075

0702

5200901

001

211000

10 928 200,00

4 532 729,78

6 395 470,22

Начисления на оплату труда

075

0702

5200901

001

213000

2 863 200,00

1 169 646,15

1 693 553,85

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета

075

0702

5200902

4 317 600,00

2 067 268,99

2 250 331,01

Выполнение функций бюджетными учреждениями

075

0702

5200902

001

4 317 600,00

2 067 268,99

2 250 331,01

Расходы

075

0702

5200902

001

200000

4 317 600,00

2 067 268,99

2 250 331,01

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0702

5200902

001

210000

4 317 600,00

2 067 302,69

2 250 297,31

Заработная плата

075

0702

5200902

001

211000

3 421 200,00

1 638 642,92

1 782 557,08

Начисления на оплату труда

075

0702

5200902

001

213000

896 400,00

428 659,77

467 740,23

Приобретение услуг

075

0702

5200902

001

220000

-33,70

33,70

Прочие услуги

075

0702

5200902

001

226000

-33,70

33,70

Поощрение лучших учителей

075

0702

5201100

37 400 000,00

37 400 000,00

Поощрение лучших учителей за счет средств федерального бюджета

075

0702

5201101

27 000 000,00

27 000 000,00

Прочие расходы

075

0702

5201101

013

27 000 000,00

27 000 000,00

Расходы

075

0702

5201101

013

200000

27 000 000,00

27 000 000,00

Прочие расходы

075

0702

5201101

013

290000

27 000 000,00

27 000 000,00

Поощрение лучших учителей за счет средств краевого бюджета

075

0702

5201102

10 400 000,00

10 400 000,00

Прочие расходы

075

0702

5201102

013

10 400 000,00

10 400 000,00

Расходы

075

0702

5201102

013

200000

10 400 000,00

10 400 000,00

Прочие расходы

075

0702

5201102

013

290000

10 400 000,00

10 400 000,00

Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования

075

0702

5201200

43 702 300,00

783 228,10

42 919 071,90

Выполнение функций государственными органами

075

0702

5201200

012

43 702 300,00

783 228,10

42 919 071,90

Расходы

075

0702

5201200

012

200000

1 738 074,70

350 601,40

1 387 473,30

Приобретение услуг

075

0702

5201200

012

220000

1 738 074,70

350 601,40

1 387 473,30

Транспортные услуги

075

0702

5201200

012

222000

378 960,00

378 960,00

Прочие услуги

075

0702

5201200

012

226000

1 359 114,70

350 601,40

1 008 513,30

Поступление нефинансовых активов

075

0702

5201200

012

300000

41 964 225,30

432 626,70

41 531 598,60

Увеличение стоимости основных средств

075

0702

5201200

012

310000

41 960 026,70

432 626,70

41 527 400,00

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0702

5201200

012

340000

4 198,60

4 198,60

Среднее профессиональное образование

075

0704

343 540 467,81

163 873 042,79

179 667 425,02

Средние специальные учебные заведения

075

0704

4270000

343 540 467,81

163 873 042,79

179 667 425,02

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

075

0704

4279900

343 540 467,81

163 873 042,79

179 667 425,02

Выполнение функций бюджетными учреждениями

075

0704

4279900

001

310 721 649,17

150 739 059,96

159 982 589,21

Расходы

075

0704

4279900

001

200000

294 854 449,17

144 942 850,11

149 911 599,06

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0704

4279900

001

210000

226 972 326,17

115 871 508,03

111 100 818,14

Заработная плата

075

0704

4279900

001

211000

177 215 445,96

91 700 318,97

85 515 126,99

Прочие выплаты

075

0704

4279900

001

212000

3 326 700,00

2 135 175,30

1 191 524,70

Начисления на оплату труда

075

0704

4279900

001

213000

46 430 180,21

22 036 013,76

24 394 166,45

Приобретение услуг

075

0704

4279900

001

220000

37 053 223,00

14 462 670,95

22 590 552,05

Услуги связи

075

0704

4279900

001

221000

1 723 300,00

681 109,04

1 042 190,96

Транспортные услуги

075

0704

4279900

001

222000

1 350 600,00

439 569,13

911 030,87

Коммунальные услуги

075

0704

4279900

001

223000

15 323 100,00

6 888 587,63

8 434 512,37

Арендная плата за пользование имуществом

075

0704

4279900

001

224000

245 200,00

37 285,62

207 914,38

Услуги по содержанию имущества

075

0704

4279900

001

225000

9 263 000,00

2 343 808,54

6 919 191,46

Прочие услуги

075

0704

4279900

001

226000

9 148 023,00

4 072 310,99

5 075 712,01

Социальное обеспечение

075

0704

4279900

001

260000

13 583 800,00

6 578 129,73

7 005 670,27

Пособия по социальной помощи населению

075

0704

4279900

001

262000

13 583 800,00

6 578 129,73

7 005 670,27

Прочие расходы

075

0704

4279900

001

290000

17 245 100,00

8 030 541,40

9 214 558,60

Поступление нефинансовых активов

075

0704

4279900

001

300000

15 867 200,00

5 796 209,85

10 070 990,15

Увеличение стоимости основных средств

075

0704

4279900

001

310000

10 927 100,00

3 553 705,23

7 373 394,77

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0704

4279900

001

340000

4 940 100,00

2 242 504,62

2 697 595,38

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

075

0704

4279900

810

31 821 390,05

12 620 533,16

19 200 856,89

Расходы

075

0704

4279900

810

200000

20 670 317,54

7 936 182,94

12 734 134,60

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0704

4279900

810

210000

11 882 695,75

5 283 895,57

6 598 800,18

Заработная плата

075

0704

4279900

810

211000

9 224 504,56

4 136 541,27

5 087 963,29

Прочие выплаты

075

0704

4279900

810

212000

241 400,00

95 400,00

146 000,00

Начисления на оплату труда

075

0704

4279900

810

213000

2 416 791,19

1 051 954,30

1 364 836,89

Приобретение услуг

075

0704

4279900

810

220000

7 601 779,66

2 148 501,99

5 453 277,67

Услуги связи

075

0704

4279900

810

221000

176 408,64

43 838,48

132 570,16

Транспортные услуги

075

0704

4279900

810

222000

659 800,00

288 294,62

371 505,38

Коммунальные услуги

075

0704

4279900

810

223000

42 700,00

10 958,72

31 741,28

Арендная плата за пользование имуществом

075

0704

4279900

810

224000

24 000,00

9 000,00

15 000,00

Услуги по содержанию имущества

075

0704

4279900

810

225000

2 302 997,30

210 211,30

2 092 786,00

Прочие услуги

075

0704

4279900

810

226000

4 395 873,72

1 586 198,87

2 809 674,85

Прочие расходы

075

0704

4279900

810

290000

1 185 842,13

503 785,38

682 056,75

Поступление нефинансовых активов

075

0704

4279900

810

300000

11 151 072,51

4 684 350,22

6 466 722,29

Увеличение стоимости основных средств

075

0704

4279900

810

310000

3 519 476,05

1 090 922,10

2 428 553,95

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0704

4279900

810

340000

7 631 596,46

3 593 428,12

4 038 168,34

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

075

0704

4279900

811

997 428,59

513 449,67

483 978,92

Расходы

075

0704

4279900

811

200000

150 581,14

41 327,98

109 253,16

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0704

4279900

811

210000

1 600,00

1 600,00

Прочие выплаты

075

0704

4279900

811

212000

1 600,00

1 600,00

Приобретение услуг

075

0704

4279900

811

220000

148 981,14

39 727,98

109 253,16

Услуги связи

075

0704

4279900

811

221000

699,60

699,60

Транспортные услуги

075

0704

4279900

811

222000

5 200,00

2 808,20

2 391,80

Услуги по содержанию имущества

075

0704

4279900

811

225000

62 085,06

62 085,06

Прочие услуги

075

0704

4279900

811

226000

80 996,48

36 919,78

44 076,70

Поступление нефинансовых активов

075

0704

4279900

811

300000

846 847,45

472 121,69

374 725,76

Увеличение стоимости основных средств

075

0704

4279900

811

310000

746 925,02

412 654,00

334 271,02

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0704

4279900

811

340000

99 922,43

59 467,69

40 454,74

Переподготовка и повышение квалификации

075

0705

132 612 396,83

72 852 868,81

59 759 528,02

Институты повышения квалификации

075

0705

4280000

132 612 396,83

72 852 868,81

59 759 528,02

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

075

0705

4289900

132 612 396,83

72 852 868,81

59 759 528,02

Выполнение функций бюджетными учреждениями

075

0705

4289900

001

92 335 216,97

45 477 564,17

46 857 652,80

Расходы

075

0705

4289900

001

200000

89 164 416,97

43 244 835,36

45 919 581,61

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0705

4289900

001

210000

80 694 016,97

39 672 640,14

41 021 376,83

Заработная плата

075

0705

4289900

001

211000

62 742 625,50

31 313 126,04

31 429 499,46

Прочие выплаты

075

0705

4289900

001

212000

1 512 800,00

709 099,78

803 700,22

Начисления на оплату труда

075

0705

4289900

001

213000

16 438 591,47

7 650 414,32

8 788 177,15

Приобретение услуг

075

0705

4289900

001

220000

8 434 400,00

3 560 213,66

4 874 186,34

Услуги связи

075

0705

4289900

001

221000

786 300,00

240 858,84

545 441,16

Транспортные услуги

075

0705

4289900

001

222000

635 500,00

270 806,65

364 693,35

Коммунальные услуги

075

0705

4289900

001

223000

3 235 500,00

1 540 817,05

1 694 682,95

Услуги по содержанию имущества

075

0705

4289900

001

225000

1 337 800,00

479 435,87

858 364,13

Прочие услуги

075

0705

4289900

001

226000

2 439 300,00

1 028 295,25

1 411 004,75

Социальное обеспечение

075

0705

4289900

001

260000

12 100,00

7 443,03

4 656,97

Пособия по социальной помощи населению

075

0705

4289900

001

262000

12 100,00

7 443,03

4 656,97

Прочие расходы

075

0705

4289900

001

290000

23 900,00

4 538,53

19 361,47

Поступление нефинансовых активов

075

0705

4289900

001

300000

3 170 800,00

2 232 728,81

938 071,19

Увеличение стоимости основных средств

075

0705

4289900

001

310000

1 844 200,00

1 495 104,00

349 096,00

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0705

4289900

001

340000

1 326 600,00

737 624,81

588 975,19

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

075

0705

4289900

810

40 269 959,42

27 372 404,64

12 897 554,78

Расходы

075

0705

4289900

810

200000

36 231 609,42

25 477 103,47

10 754 505,95

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0705

4289900

810

210000

8 639 916,24

2 547 411,35

6 092 504,89

Заработная плата

075

0705

4289900

810

211000

6 848 594,96

2 060 840,11

4 787 754,85

Начисления на оплату труда

075

0705

4289900

810

213000

1 791 321,28

486 571,24

1 304 750,04

Приобретение услуг

075

0705

4289900

810

220000

22 434 419,71

18 723 270,76

3 711 148,95

Услуги связи

075

0705

4289900

810

221000

37 800,00

25 550,79

12 249,21

Транспортные услуги

075

0705

4289900

810

222000

952 600,00

201 867,30

750 732,70

Коммунальные услуги

075

0705

4289900

810

223000

1 140 422,74

34 039,28

1 106 383,46

Услуги по содержанию имущества

075

0705

4289900

810

225000

663 944,97

15 571,71

648 373,26

Прочие услуги

075

0705

4289900

810

226000

19 639 652,00

18 446 241,68

1 193 410,32

Прочие расходы

075

0705

4289900

810

290000

5 157 273,47

4 206 421,36

950 852,11

Поступление нефинансовых активов

075

0705

4289900

810

300000

4 038 350,00

1 895 301,17

2 143 048,83

Увеличение стоимости основных средств

075

0705

4289900

810

310000

890 950,00

210 096,00

680 854,00

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0705

4289900

810

340000

3 147 400,00

1 685 205,17

1 462 194,83

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

075

0705

4289900

811

7 220,44

2 900,00

4 320,44

Поступление нефинансовых активов

075

0705

4289900

811

300000

7 220,44

2 900,00

4 320,44

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0705

4289900

811

340000

7 220,44

2 900,00

4 320,44

Молодежная политика и оздоровление детей

075

0707

46 555 018,95

15 661 962,40

30 893 056,55

Организационно-воспитательная работа с молодежью

075

0707

4310000

16 879 119,83

5 756 856,71

11 122 263,12

Проведение мероприятий для детей и молодежи

075

0707

4310100

16 879 119,83

5 756 856,71

11 122 263,12

Прочие мероприятия

075

0707

4310104

16 879 119,83

5 756 856,71

11 122 263,12

Выполнение функций бюджетными учреждениями

075

0707

4310104

001

16 399 107,08

5 756 856,71

10 642 250,37

Расходы

075

0707

4310104

001

200000

7 222 207,08

3 172 557,42

4 049 649,66

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0707

4310104

001

210000

4 002 620,72

1 935 691,78

2 066 928,94

Заработная плата

075

0707

4310104

001

211000

3 170 084,76

1 538 020,00

1 632 064,76

Прочие выплаты

075

0707

4310104

001

212000

2 000,00

1 000,00

1 000,00

Начисления на оплату труда

075

0707

4310104

001

213000

830 535,96

396 671,78

433 864,18

Приобретение услуг

075

0707

4310104

001

220000

3 218 786,36

1 236 865,64

1 981 920,72

Услуги связи

075

0707

4310104

001

221000

43 300,00

43 300,00

Коммунальные услуги

075

0707

4310104

001

223000

1 440 100,00

600 000,00

840 100,00

Услуги по содержанию имущества

075

0707

4310104

001

225000

1 061 286,36

407 456,74

653 829,62

Прочие услуги

075

0707

4310104

001

226000

674 100,00

229 408,90

444 691,10

Прочие расходы

075

0707

4310104

001

290000

800,00

800,00

Поступление нефинансовых активов

075

0707

4310104

001

300000

9 176 900,00

2 584 299,29

6 592 600,71

Увеличение стоимости основных средств

075

0707

4310104

001

310000

3 169 100,00

568 300,00

2 600 800,00

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0707

4310104

001

340000

6 007 800,00

2 015 999,29

3 991 800,71

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

075

0707

4310104

810

480 012,75

480 012,75

Расходы

075

0707

4310104

810

200000

5 020,00

5 020,00

Прочие расходы

075

0707

4310104

810

290000

5 020,00

5 020,00

Поступление нефинансовых активов

075

0707

4310104

810

300000

474 992,75

474 992,75

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0707

4310104

810

340000

474 992,75

474 992,75

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

075

0707

4320000

29 675 899,12

9 905 105,69

19 770 793,43

Оздоровление детей

075

0707

4320200

29 675 899,12

9 905 105,69

19 770 793,43

Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета

075

0707

4320202

29 675 899,12

9 905 105,69

19 770 793,43

Выполнение функций бюджетными учреждениями

075

0707

4320202

001

15 599 999,12

5 454 354,00

10 145 645,12

Расходы

075

0707

4320202

001

200000

15 599 999,12

5 454 354,00

10 145 645,12

Социальное обеспечение

075

0707

4320202

001

260000

11 874 499,12

1 728 858,00

10 145 641,12

Пособия по социальной помощи населению

075

0707

4320202

001

262000

11 874 499,12

1 728 858,00

10 145 641,12

Прочие расходы

075

0707

4320202

001

290000

3 725 500,00

3 725 496,00

4,00

Выполнение функций государственными органами

075

0707

4320202

012

14 075 900,00

4 450 751,69

9 625 148,31

Расходы

075

0707

4320202

012

200000

13 286 364,80

4 194 730,00

9 091 634,80

Приобретение услуг

075

0707

4320202

012

220000

10 061 364,80

2 810 200,00

7 251 164,80

Транспортные услуги

075

0707

4320202

012

222000

8 000,00

8 000,00

Прочие услуги

075

0707

4320202

012

226000

10 053 364,80

2 810 200,00

7 243 164,80

Социальное обеспечение

075

0707

4320202

012

260000

3 225 000,00

1 384 530,00

1 840 470,00

Пособия по социальной помощи населению

075

0707

4320202

012

262000

3 225 000,00

1 384 530,00

1 840 470,00

Поступление нефинансовых активов

075

0707

4320202

012

300000

789 535,20

256 021,69

533 513,51

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0707

4320202

012

340000

789 535,20

256 021,69

533 513,51

Другие вопросы в области образования

075

0709

891 466 417,67

264 303 268,60

627 163 149,07

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

075

0709

0020000

68 366 000,00

33 596 848,57

34 769 151,43

Центральный аппарат

075

0709

0020400

68 366 000,00

33 596 848,57

34 769 151,43

Центральный аппарат иных органов

075

0709

0020460

68 366 000,00

33 596 848,57

34 769 151,43

Выполнение функций государственными органами

075

0709

0020460

012

68 366 000,00

33 596 848,57

34 769 151,43

Расходы

075

0709

0020460

012

200000

62 009 100,00

30 509 682,70

31 499 417,30

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0709

0020460

012

210000

52 532 700,00

24 479 040,74

28 053 659,26

Заработная плата

075

0709

0020460

012

211000

42 769 900,00

19 828 362,24

22 941 537,76

Прочие выплаты

075

0709

0020460

012

212000

217 600,00

90 878,50

126 721,50

Начисления на оплату труда

075

0709

0020460

012

213000

9 545 200,00

4 559 800,00

4 985 400,00

Приобретение услуг

075

0709

0020460

012

220000

9 426 800,00

5 988 891,96

3 437 908,04

Услуги связи

075

0709

0020460

012

221000

1 940 100,00

711 991,27

1 228 108,73

Транспортные услуги

075

0709

0020460

012

222000

979 700,00

624 438,39

355 261,61

Услуги по содержанию имущества

075

0709

0020460

012

225000

448 000,00

205 567,30

242 432,70

Прочие услуги

075

0709

0020460

012

226000

6 059 000,00

4 446 895,00

1 612 105,00

Прочие расходы

075

0709

0020460

012

290000

49 600,00

41 750,00

7 850,00

Поступление нефинансовых активов

075

0709

0020460

012

300000

6 356 900,00

3 087 165,87

3 269 734,13

Увеличение стоимости основных средств

075

0709

0020460

012

310000

2 650 600,00

1 555 409,76

1 095 190,24

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0709

0020460

012

340000

3 706 300,00

1 531 756,11

2 174 543,89

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

075

0709

4350000

33 323 911,86

12 491 870,71

20 832 041,15

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

075

0709

4359900

33 323 911,86

12 491 870,71

20 832 041,15

Выполнение функций бюджетными учреждениями

075

0709

4359900

001

26 800 438,95

10 892 337,01

15 908 101,94

Расходы

075

0709

4359900

001

200000

22 129 860,95

10 152 520,73

11 977 340,22

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0709

4359900

001

210000

17 903 038,95

8 017 013,88

9 886 025,07

Заработная плата

075

0709

4359900

001

211000

14 112 274,80

6 243 089,26

7 869 185,54

Прочие выплаты

075

0709

4359900

001

212000

93 600,00

41 120,00

52 480,00

Начисления на оплату труда

075

0709

4359900

001

213000

3 697 164,15

1 732 804,62

1 964 359,53

Приобретение услуг

075

0709

4359900

001

220000

4 126 522,00

2 087 470,14

2 039 051,86

Услуги связи

075

0709

4359900

001

221000

423 300,00

148 891,29

274 408,71

Транспортные услуги

075

0709

4359900

001

222000

162 200,00

54 489,10

107 710,90

Коммунальные услуги

075

0709

4359900

001

223000

674 800,00

228 432,65

446 367,35

Услуги по содержанию имущества

075

0709

4359900

001

225000

1 297 422,00

685 138,18

612 283,82

Прочие услуги

075

0709

4359900

001

226000

1 568 800,00

970 518,92

598 281,08

Прочие расходы

075

0709

4359900

001

290000

100 300,00

48 036,71

52 263,29

Поступление нефинансовых активов

075

0709

4359900

001

300000

4 670 578,00

739 816,28

3 930 761,72

Увеличение стоимости основных средств

075

0709

4359900

001

310000

3 963 978,00

393 098,00

3 570 880,00

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0709

4359900

001

340000

706 600,00

346 718,28

359 881,72

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

075

0709

4359900

810

6 523 472,91

1 599 533,70

4 923 939,21

Расходы

075

0709

4359900

810

200000

5 652 032,91

1 440 709,19

4 211 323,72

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0709

4359900

810

210000

3 151 100,00

555 032,80

2 596 067,20

Заработная плата

075

0709

4359900

810

211000

2 481 100,00

432 700,00

2 048 400,00

Прочие выплаты

075

0709

4359900

810

212000

20 000,00

20 000,00

Начисления на оплату труда

075

0709

4359900

810

213000

650 000,00

122 332,80

527 667,20

Приобретение услуг

075

0709

4359900

810

220000

2 320 398,18

817 367,39

1 503 030,79

Услуги связи

075

0709

4359900

810

221000

170 000,00

170 000,00

Транспортные услуги

075

0709

4359900

810

222000

198 000,00

198 000,00

Коммунальные услуги

075

0709

4359900

810

223000

40 000,00

40 000,00

Арендная плата за пользование имуществом

075

0709

4359900

810

224000

288 300,00

70 000,00

218 300,00

Услуги по содержанию имущества

075

0709

4359900

810

225000

126 000,00

46 900,00

79 100,00

Прочие услуги

075

0709

4359900

810

226000

1 498 098,18

700 467,39

797 630,79

Прочие расходы

075

0709

4359900

810

290000

180 534,73

68 309,00

112 225,73

Поступление нефинансовых активов

075

0709

4359900

810

300000

871 440,00

158 824,51

712 615,49

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0709

4359900

810

340000

871 440,00

158 824,51

712 615,49

Мероприятия в области образования

075

0709

4360000

477 408 013,64

51 631 753,48

425 776 260,16

Государственная поддержка в сфере образования

075

0709

4360100

23 086 900,00

9 034 084,09

14 052 815,91

Мероприятия в сфере образования

075

0709

4360100

022

11 248 900,00

5 389 266,01

5 859 633,99

Расходы

075

0709

4360100

022

200000

11 089 300,00

5 336 120,72

5 753 179,28

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0709

4360100

022

210000

2 400,00

1 400,00

1 000,00

Прочие выплаты

075

0709

4360100

022

212000

2 400,00

1 400,00

1 000,00

Приобретение услуг

075

0709

4360100

022

220000

10 906 400,00

5 246 671,35

5 659 728,65

Услуги связи

075

0709

4360100

022

221000

10 100,00

10 100,00

Транспортные услуги

075

0709

4360100

022

222000

87 300,00

59 527,40

27 772,60

Арендная плата за пользование имуществом

075

0709

4360100

022

224000

189 400,00

34 400,00

155 000,00

Прочие услуги

075

0709

4360100

022

226000

10 619 600,00

5 142 643,95

5 476 956,05

Прочие расходы

075

0709

4360100

022

290000

180 500,00

88 049,37

92 450,63

Поступление нефинансовых активов

075

0709

4360100

022

300000

159 600,00

53 145,29

106 454,71

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0709

4360100

022

340000

159 600,00

53 145,29

106 454,71

Мероприятия по развитию и поддержке информационной сети системы образования

075

0709

4360100

813

2 838 000,00

2 838 000,00

Расходы

075

0709

4360100

813

200000

2 838 000,00

2 838 000,00

Приобретение услуг

075

0709

4360100

813

220000

2 438 000,00

2 438 000,00

Прочие услуги

075

0709

4360100

813

226000

2 438 000,00

2 438 000,00

Прочие расходы

075

0709

4360100

813

290000

400 000,00

400 000,00

Расходы на реализацию статей 28, 29 Закона края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

075

0709

4360100

814

9 000 000,00

3 644 818,08

5 355 181,92

Расходы

075

0709

4360100

814

200000

9 000 000,00

3 644 818,08

5 355 181,92

Приобретение услуг

075

0709

4360100

814

220000

9 000 000,00

3 644 818,08

5 355 181,92

Прочие услуги

075

0709

4360100

814

226000

9 000 000,00

3 644 818,08

5 355 181,92

Внедрение инновационных образовательных программ

075

0709

4360200

3 000 000,00

3 000 000,00

Внедрение инновационных образовательных программ за счет средств федерального бюджета

075

0709

4360201

3 000 000,00

3 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

075

0709

4360201

001

3 000 000,00

3 000 000,00

Расходы

075

0709

4360201

001

200000

179 073,00

179 073,00

Приобретение услуг

075

0709

4360201

001

220000

179 073,00

179 073,00

Прочие услуги

075

0709

4360201

001

226000

179 073,00

179 073,00

Поступление нефинансовых активов

075

0709

4360201

001

300000

2 820 927,00

2 820 927,00

Увеличение стоимости основных средств

075

0709

4360201

001

310000

2 803 087,00

2 803 087,00

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0709

4360201

001

340000

17 840,00

17 840,00

Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в сельской местности

075

0709

4360600

18 270 000,00

6 920 000,00

11 350 000,00

Выполнение функций государственными органами

075

0709

4360600

012

18 270 000,00

6 920 000,00

11 350 000,00

Поступление нефинансовых активов

075

0709

4360600

012

300000

18 270 000,00

6 920 000,00

11 350 000,00

Увеличение стоимости основных средств

075

0709

4360600

012

310000

18 270 000,00

6 920 000,00

11 350 000,00

Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием

075

0709

4360700

20 000 000,00

4 347 292,46

15 652 707,54

Выполнение функций государственными органами

075

0709

4360700

012

20 000 000,00

4 347 292,46

15 652 707,54

Поступление нефинансовых активов

075

0709

4360700

012

300000

20 000 000,00

4 347 292,46

15 652 707,54

Увеличение стоимости основных средств

075

0709

4360700

012

310000

20 000 000,00

4 347 292,46

15 652 707,54

Проведение мероприятий для детей и молодежи

075

0709

4360900

36 423 300,00

18 619 245,85

17 804 054,15

Мероприятия в сфере образования

075

0709

4360900

022

36 423 300,00

18 619 245,85

17 804 054,15

Расходы

075

0709

4360900

022

200000

35 556 630,00

18 072 097,35

17 484 532,65

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0709

4360900

022

210000

47 550,00

30 150,00

17 400,00

Прочие выплаты

075

0709

4360900

022

212000

47 550,00

30 150,00

17 400,00

Приобретение услуг

075

0709

4360900

022

220000

32 912 770,00

16 113 662,25

16 799 107,75

Услуги связи

075

0709

4360900

022

221000

70 000,00

36 063,39

33 936,61

Транспортные услуги

075

0709

4360900

022

222000

182 240,00

73 410,85

108 829,15

Услуги по содержанию имущества

075

0709

4360900

022

225000

10 100,00

6 330,00

3 770,00

Прочие услуги

075

0709

4360900

022

226000

32 650 430,00

15 997 858,01

16 652 571,99

Прочие расходы

075

0709

4360900

022

290000

2 596 310,00

1 928 285,10

668 024,90

Поступление нефинансовых активов

075

0709

4360900

022

300000

866 670,00

547 148,50

319 521,50

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0709

4360900

022

340000

866 670,00

547 148,50

319 521,50

Закон края «О краевых именных стипендиях для одаренных учащихся общеобразовательных учреждений Красноярского края»

075

0709

4361300

252 000,00

108 000,00

144 000,00

Расходы на выплату краевых именных стипендий

075

0709

4361301

252 000,00

108 000,00

144 000,00

Прочие расходы

075

0709

4361301

013

252 000,00

108 000,00

144 000,00

Расходы

075

0709

4361301

013

200000

252 000,00

108 000,00

144 000,00

Прочие расходы

075

0709

4361301

013

290000

252 000,00

108 000,00

144 000,00

Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в городской местности

075

0709

4361600

1 730 000,00

1 730 000,00

Выполнение функций государственными органами

075

0709

4361600

012

1 730 000,00

1 730 000,00

Поступление нефинансовых активов

075

0709

4361600

012

300000

1 730 000,00

1 730 000,00

Увеличение стоимости основных средств

075

0709

4361600

012

310000

1 730 000,00

1 730 000,00

Расходы на приведение автобусов, состоящих на балансе агентства образования и краевых образовательных учреждений, в соответствие требованиям по перевозке детей

075

0709

4361700

17 000 000,00

17 000 000,00

Выполнение функций государственными органами

075

0709

4361700

012

17 000 000,00

17 000 000,00

Расходы

075

0709

4361700

012

200000

17 000 000,00

17 000 000,00

Приобретение услуг

075

0709

4361700

012

220000

17 000 000,00

17 000 000,00

Услуги по содержанию имущества

075

0709

4361700

012

225000

17 000 000,00

17 000 000,00

Расходы на проведение капитальных ремонтов краевых государственных учреждений, изготовление ПСД и ее экспертизу

075

0709

4361800

336 823 613,64

12 455 751,20

324 367 862,44

Выполнение функций государственными органами

075

0709

4361800

012

336 823 613,64

12 455 751,20

324 367 862,44

Расходы

075

0709

4361800

012

200000

336 823 613,64

12 455 751,20

324 367 862,44

Приобретение услуг

075

0709

4361800

012

220000

336 823 613,64

12 455 751,20

324 367 862,44

Услуги по содержанию имущества

075

0709

4361800

012

225000

336 823 613,64

12 455 751,20

324 367 862,44

Закон края «О почетном краевом звании «Заслуженный педагог Красноярского края»

075

0709

4361900

300 000,00

300 000,00

Выплата единовременного денежного вознаграждения при присвоении почетного краевого звания «Заслуженный педагог Красноярского края»

075

0709

4361901

300 000,00

300 000,00

Мероприятия в сфере образования

075

0709

4361901

022

300 000,00

300 000,00

Расходы

075

0709

4361901

022

200000

300 000,00

300 000,00

Прочие расходы

075

0709

4361901

022

290000

300 000,00

300 000,00

Выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

075

0709

4367500

522 200,00

147 379,88

374 820,12

Прочие расходы

075

0709

4367500

013

522 200,00

147 379,88

374 820,12

Расходы

075

0709

4367500

013

200000

522 200,00

147 379,88

374 820,12

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0709

4367500

013

210000

522 200,00

147 379,88

374 820,12

Заработная плата

075

0709

4367500

013

211000

413 800,00

117 538,15

296 261,85

Начисления на оплату труда

075

0709

4367500

013

213000

108 400,00

29 841,73

78 558,27

Расходы на проведение эксперимента по реформированию системы оплаты труда в учреждениях образования

075

0709

4367600

20 000 000,00

20 000 000,00

Прочие расходы

075

0709

4367600

013

20 000 000,00

20 000 000,00

Расходы

075

0709

4367600

013

200000

20 000 000,00

20 000 000,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0709

4367600

013

210000

20 000 000,00

20 000 000,00

Заработная плата

075

0709

4367600

013

211000

15 847 900,00

15 847 900,00

Начисления на оплату труда

075

0709

4367600

013

213000

4 152 100,00

4 152 100,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

075

0709

4520000

110 503 129,57

52 299 059,60

58 204 069,97

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

075

0709

4529900

110 503 129,57

52 299 059,60

58 204 069,97

Выполнение функций бюджетными учреждениями

075

0709

4529900

001

110 503 129,57

52 299 059,60

58 204 069,97

Расходы

075

0709

4529900

001

200000

101 819 629,57

47 900 292,38

53 919 337,19

Оплата труда и начисления на оплату труда

075

0709

4529900

001

210000

91 825 096,07

44 610 452,45

47 214 643,62

Заработная плата

075

0709

4529900

001

211000

72 085 383,22

34 601 364,15

37 484 019,07

Прочие выплаты

075

0709

4529900

001

212000

853 400,00

451 569,93

401 830,07

Начисления на оплату труда

075

0709

4529900

001

213000

18 886 312,85

9 557 518,37

9 328 794,48

Приобретение услуг

075

0709

4529900

001

220000

9 981 933,50

3 286 881,24

6 695 052,26

Услуги связи

075

0709

4529900

001

221000

349 200,00

104 588,65

244 611,35

Транспортные услуги

075

0709

4529900

001

222000

536 300,00

225 954,39

310 345,61

Коммунальные услуги

075

0709

4529900

001

223000

782 400,00

335 877,91

446 522,09

Услуги по содержанию имущества

075

0709

4529900

001

225000

3 845 033,50

301 468,24

3 543 565,26

Прочие услуги

075

0709

4529900

001

226000

4 469 000,00

2 318 992,05

2 150 007,95

Прочие расходы

075

0709

4529900

001

290000

12 600,00

2 958,69

9 641,31

Поступление нефинансовых активов

075

0709

4529900

001

300000

8 683 500,00

4 398 767,22

4 284 732,78

Увеличение стоимости основных средств

075

0709

4529900

001

310000

4 401 100,00

2 237 047,72

2 164 052,28

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0709

4529900

001

340000

4 282 400,00

2 161 719,50

2 120 680,50

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

075

0709

5200000

654 962,60

654 962,60

Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования

075

0709

5201200

654 962,60

654 962,60

Прочие расходы

075

0709

5201200

013

654 962,60

654 962,60

Поступление нефинансовых активов

075

0709

5201200

013

300000

654 962,60

654 962,60

Увеличение стоимости основных средств

075

0709

5201200

013

310000

654 962,60

654 962,60

Региональные целевые программы

075

0709

5220000

164 935 400,00

85 575 197,51

79 360 202,49

Краевая целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» на 2007-2009 годы

075

0709

5221000

18 000 000,00

18 000 000,00

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений краевых государственных образовательных учреждений

075

0709

5221005

18 000 000,00

18 000 000,00

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5221005

022

18 000 000,00

18 000 000,00

Расходы

075

0709

5221005

022

200000

18 000 000,00

18 000 000,00

Приобретение услуг

075

0709

5221005

022

220000

18 000 000,00

18 000 000,00

Услуги по содержанию имущества

075

0709

5221005

022

225000

18 000 000,00

18 000 000,00

Краевая целевая программа «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы

075

0709

5222900

4 960 700,00

4 861 458,56

99 241,44

Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам

075

0709

5222909

4 960 700,00

4 861 458,56

99 241,44

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5222909

022

4 960 700,00

4 861 458,56

99 241,44

Поступление нефинансовых активов

075

0709

5222909

022

300000

4 960 700,00

4 861 458,56

99 241,44

Увеличение стоимости основных средств

075

0709

5222909

022

310000

4 960 700,00

4 861 458,56

99 241,44

Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы

075

0709

5223300

3 570 000,00

1 753 430,00

1 816 570,00

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5223300

022

3 570 000,00

1 753 430,00

1 816 570,00

Расходы

075

0709

5223300

022

200000

50 000,00

43 730,00

6 270,00

Приобретение услуг

075

0709

5223300

022

220000

50 000,00

43 730,00

6 270,00

Прочие услуги

075

0709

5223300

022

226000

50 000,00

43 730,00

6 270,00

Поступление нефинансовых активов

075

0709

5223300

022

300000

3 520 000,00

1 709 700,00

1 810 300,00

Увеличение стоимости основных средств

075

0709

5223300

022

310000

3 520 000,00

1 709 700,00

1 810 300,00

Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы

075

0709

5223500

1 981 800,00

1 199 861,06

781 938,94

Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам

075

0709

5223508

1 981 800,00

1 199 861,06

781 938,94

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5223508

022

1 981 800,00

1 199 861,06

781 938,94

Расходы

075

0709

5223508

022

200000

415 400,00

190 988,56

224 411,44

Приобретение услуг

075

0709

5223508

022

220000

415 400,00

190 988,56

224 411,44

Прочие услуги

075

0709

5223508

022

226000

415 400,00

190 988,56

224 411,44

Поступление нефинансовых активов

075

0709

5223508

022

300000

1 566 400,00

1 008 872,50

557 527,50

Увеличение стоимости основных средств

075

0709

5223508

022

310000

1 195 000,00

735 924,60

459 075,40

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0709

5223508

022

340000

371 400,00

272 947,90

98 452,10

Краевая целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы

075

0709

5223700

135 552 900,00

77 760 447,89

57 792 452,11

Предоставление грантов муниципальным дошкольным образовательным учреждениям на реализацию комплекса мероприятий по созданию и внедрению новых, качественно усовершенствованных технологий, методов и форм дошкольного образования

075

0709

5223701

27 000 000,00

26 100 000,00

900 000,00

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5223701

022

27 000 000,00

26 100 000,00

900 000,00

Расходы

075

0709

5223701

022

200000

27 000 000,00

26 100 000,00

900 000,00

Прочие расходы

075

0709

5223701

022

290000

27 000 000,00

26 100 000,00

900 000,00

Выплата денежного поощрения лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений

075

0709

5223702

20 000 000,00

20 000 000,00

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5223702

022

20 000 000,00

20 000 000,00

Расходы

075

0709

5223702

022

200000

20 000 000,00

20 000 000,00

Прочие расходы

075

0709

5223702

022

290000

20 000 000,00

20 000 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для передачи физкультурно-спортивным клубам общеобразовательных учреждений муниципальных образований края - победителям конкурса на выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных дворов общеобразовательных учреждений

075

0709

5223706

3 919 200,00

1 186 482,76

2 732 717,24

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5223706

022

3 919 200,00

1 186 482,76

2 732 717,24

Поступление нефинансовых активов

075

0709

5223706

022

300000

3 919 200,00

1 186 482,76

2 732 717,24

Увеличение стоимости основных средств

075

0709

5223706

022

310000

3 919 200,00

1 186 482,76

2 732 717,24

Приобретение туристского снаряжения и оборудования для передачи туристско-спортивным клубам общеобразовательных учреждений муниципальных образований края

075

0709

5223708

1 810 500,00

1 330 687,87

479 812,13

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5223708

022

1 810 500,00

1 330 687,87

479 812,13

Поступление нефинансовых активов

075

0709

5223708

022

300000

1 810 500,00

1 330 687,87

479 812,13

Увеличение стоимости основных средств

075

0709

5223708

022

310000

1 810 500,00

1 330 687,87

479 812,13

Проведение краевой фитнес-конвенции «Наш выбор - здоровый образ жизни»

075

0709

5223710

1 385 000,00

1 385 000,00

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5223710

022

1 385 000,00

1 385 000,00

Расходы

075

0709

5223710

022

200000

827 600,00

827 600,00

Приобретение услуг

075

0709

5223710

022

220000

647 100,00

647 100,00

Транспортные услуги

075

0709

5223710

022

222000

42 500,00

42 500,00

Арендная плата за пользование имуществом

075

0709

5223710

022

224000

47 900,00

47 900,00

Прочие услуги

075

0709

5223710

022

226000

556 700,00

556 700,00

Прочие расходы

075

0709

5223710

022

290000

180 500,00

180 500,00

Поступление нефинансовых активов

075

0709

5223710

022

300000

557 400,00

557 400,00

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0709

5223710

022

340000

557 400,00

557 400,00

Проведение открытого футбольного турнира среди дворовых команд на призы АНО «Футбольный клуб «Металлург»

075

0709

5223713

1 896 000,00

1 896 000,00

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5223713

022

1 896 000,00

1 896 000,00

Расходы

075

0709

5223713

022

200000

1 793 600,00

1 793 600,00

Приобретение услуг

075

0709

5223713

022

220000

1 580 600,00

1 580 600,00

Транспортные услуги

075

0709

5223713

022

222000

157 600,00

157 600,00

Арендная плата за пользование имуществом

075

0709

5223713

022

224000

53 300,00

53 300,00

Прочие услуги

075

0709

5223713

022

226000

1 369 700,00

1 369 700,00

Прочие расходы

075

0709

5223713

022

290000

213 000,00

213 000,00

Поступление нефинансовых активов

075

0709

5223713

022

300000

102 400,00

102 400,00

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0709

5223713

022

340000

102 400,00

102 400,00

Проведение краевого фестиваля среди физкультурно-спортивных клубов общеобразовательных школ «Спорт. Искусство. Интеллект»

075

0709

5223714

746 000,00

746 000,00

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5223714

022

746 000,00

746 000,00

Расходы

075

0709

5223714

022

200000

633 000,00

633 000,00

Приобретение услуг

075

0709

5223714

022

220000

565 500,00

565 500,00

Транспортные услуги

075

0709

5223714

022

222000

180 000,00

180 000,00

Прочие услуги

075

0709

5223714

022

226000

385 500,00

385 500,00

Прочие расходы

075

0709

5223714

022

290000

67 500,00

67 500,00

Поступление нефинансовых активов

075

0709

5223714

022

300000

113 000,00

113 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0709

5223714

022

340000

113 000,00

113 000,00

Фестиваль фигурного катания «Ледяная феерия»

075

0709

5223716

852 000,00

852 000,00

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5223716

022

852 000,00

852 000,00

Расходы

075

0709

5223716

022

200000

595 700,00

595 700,00

Приобретение услуг

075

0709

5223716

022

220000

533 500,00

533 500,00

Транспортные услуги

075

0709

5223716

022

222000

103 800,00

103 800,00

Прочие услуги

075

0709

5223716

022

226000

429 700,00

429 700,00

Прочие расходы

075

0709

5223716

022

290000

62 200,00

62 200,00

Поступление нефинансовых активов

075

0709

5223716

022

300000

256 300,00

256 300,00

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0709

5223716

022

340000

256 300,00

256 300,00

Проведение форума музеев, посвященного Победе в Великой Отечественной войне

075

0709

5223717

746 000,00

727 906,50

18 093,50

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5223717

022

746 000,00

727 906,50

18 093,50

Расходы

075

0709

5223717

022

200000

689 500,00

672 076,50

17 423,50

Приобретение услуг

075

0709

5223717

022

220000

644 500,00

629 040,50

15 459,50

Транспортные услуги

075

0709

5223717

022

222000

62 200,00

52 500,00

9 700,00

Арендная плата за пользование имуществом

075

0709

5223717

022

224000

75 000,00

75 000,00

Прочие услуги

075

0709

5223717

022

226000

507 300,00

501 540,50

5 759,50

Прочие расходы

075

0709

5223717

022

290000

45 000,00

43 036,00

1 964,00

Поступление нефинансовых активов

075

0709

5223717

022

300000

56 500,00

55 830,00

670,00

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0709

5223717

022

340000

56 500,00

55 830,00

670,00

Проведение первенства Красноярского края по спортивному туризму (туристское многоборье)

075

0709

5223718

746 000,00

326 119,57

419 880,43

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5223718

022

746 000,00

326 119,57

419 880,43

Расходы

075

0709

5223718

022

200000

431 500,00

59 877,89

371 622,11

Приобретение услуг

075

0709

5223718

022

220000

196 400,00

40 000,00

156 400,00

Прочие услуги

075

0709

5223718

022

226000

196 400,00

40 000,00

156 400,00

Прочие расходы

075

0709

5223718

022

290000

235 100,00

19 877,89

215 222,11

Поступление нефинансовых активов

075

0709

5223718

022

300000

314 500,00

266 241,68

48 258,32

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0709

5223718

022

340000

314 500,00

266 241,68

48 258,32

Предоставление грантов на модернизацию материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программ государственным и муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей и выплата денежного поощрения лучшим педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей

075

0709

5223719

50 000 000,00

40 500 000,00

9 500 000,00

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5223719

022

50 000 000,00

40 500 000,00

9 500 000,00

Расходы

075

0709

5223719

022

200000

50 000 000,00

40 500 000,00

9 500 000,00

Приобретение услуг

075

0709

5223719

022

220000

110 000,00

110 000,00

Прочие услуги

075

0709

5223719

022

226000

110 000,00

110 000,00

Прочие расходы

075

0709

5223719

022

290000

49 890 000,00

40 500 000,00

9 390 000,00

Капитальный ремонт, в том числе разработка и согласование проектно-сметной документации, установка оборудования спортивных площадок государственных образовательных учреждений

075

0709

5223720

6 976 200,00

6 976 200,00

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5223720

022

6 976 200,00

6 976 200,00

Расходы

075

0709

5223720

022

200000

5 057 200,00

5 057 200,00

Приобретение услуг

075

0709

5223720

022

220000

5 057 200,00

5 057 200,00

Услуги по содержанию имущества

075

0709

5223720

022

225000

5 057 200,00

5 057 200,00

Поступление нефинансовых активов

075

0709

5223720

022

300000

1 919 000,00

1 919 000,00

Увеличение стоимости основных средств

075

0709

5223720

022

310000

1 919 000,00

1 919 000,00

Приобретение комплектов туристского снаряжения и оборудования для передачи в учреждения дополнительного образования туристко-краеведческой направленности муниципальных образований края

075

0709

5223721

1 704 000,00

1 252 471,52

451 528,48

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5223721

022

1 704 000,00

1 252 471,52

451 528,48

Поступление нефинансовых активов

075

0709

5223721

022

300000

1 704 000,00

1 252 471,52

451 528,48

Увеличение стоимости основных средств

075

0709

5223721

022

310000

1 704 000,00

1 252 471,52

451 528,48

Приобретение автомототехники для передачи спортивно-техническим клубам учреждений дополнительного образования детей муниципальных образований края

075

0709

5223722

9 984 000,00

9 984 000,00

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5223722

022

9 984 000,00

9 984 000,00

Поступление нефинансовых активов

075

0709

5223722

022

300000

9 984 000,00

9 984 000,00

Увеличение стоимости основных средств

075

0709

5223722

022

310000

9 984 000,00

9 984 000,00

Проведение краевой Спартакиады по спортивно-техническим видам на приз Губернатора края

075

0709

5223723

1 044 000,00

1 044 000,00

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5223723

022

1 044 000,00

1 044 000,00

Расходы

075

0709

5223723

022

200000

973 500,00

973 500,00

Приобретение услуг

075

0709

5223723

022

220000

811 800,00

811 800,00

Транспортные услуги

075

0709

5223723

022

222000

71 600,00

71 600,00

Арендная плата за пользование имуществом

075

0709

5223723

022

224000

10 700,00

10 700,00

Прочие услуги

075

0709

5223723

022

226000

729 500,00

729 500,00

Прочие расходы

075

0709

5223723

022

290000

161 700,00

161 700,00

Поступление нефинансовых активов

075

0709

5223723

022

300000

70 500,00

70 500,00

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0709

5223723

022

340000

70 500,00

70 500,00

Проведение первых краевых детских Олимпийских игр, посвященных Олимпиаде в Пекине

075

0709

5223724

3 195 000,00

3 141 862,63

53 137,37

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5223724

022

3 195 000,00

3 141 862,63

53 137,37

Расходы

075

0709

5223724

022

200000

2 928 400,00

2 907 660,00

20 740,00

Приобретение услуг

075

0709

5223724

022

220000

2 757 600,00

2 757 600,00

Транспортные услуги

075

0709

5223724

022

222000

555 000,00

555 000,00

Прочие услуги

075

0709

5223724

022

226000

2 202 600,00

2 202 600,00

Прочие расходы

075

0709

5223724

022

290000

170 800,00

150 060,00

20 740,00

Поступление нефинансовых активов

075

0709

5223724

022

300000

266 600,00

234 202,63

32 397,37

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0709

5223724

022

340000

266 600,00

234 202,63

32 397,37

Проведение краевой зимней Спартакиады школьников

075

0709

5223725

3 195 000,00

3 194 917,04

82,96

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5223725

022

3 195 000,00

3 194 917,04

82,96

Расходы

075

0709

5223725

022

200000

2 928 400,00

2 928 317,04

82,96

Приобретение услуг

075

0709

5223725

022

220000

2 757 600,00

2 757 517,04

82,96

Транспортные услуги

075

0709

5223725

022

222000

556 900,00

556 817,04

82,96

Прочие услуги

075

0709

5223725

022

226000

2 200 700,00

2 200 700,00

Прочие расходы

075

0709

5223725

022

290000

170 800,00

170 800,00

Поступление нефинансовых активов

075

0709

5223725

022

300000

266 600,00

266 600,00

Увеличение стоимости материальных запасов

075

0709

5223725

022

340000

266 600,00

266 600,00

Расходы на доставку выплат денежного поощрения лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений

075

0709

5223732

354 000,00

354 000,00

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5223732

022

354 000,00

354 000,00

Расходы

075

0709

5223732

022

200000

354 000,00

354 000,00

Приобретение услуг

075

0709

5223732

022

220000

354 000,00

354 000,00

Прочие услуги

075

0709

5223732

022

226000

354 000,00

354 000,00

Краевая целевая программа «Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края» на 2008-2010 годы

075

0709

5225200

870 000,00

870 000,00

Мероприятия в сфере образования

075

0709

5225200

022

870 000,00

870 000,00

Расходы

075

0709

5225200

022

200000

870 000,00

870 000,00

Приобретение услуг

075

0709

5225200

022

220000

513 000,00

513 000,00

Услуги связи

075

0709

5225200

022

221000

5 000,00

5 000,00

Транспортные услуги

075

0709

5225200

022

222000

15 000,00

15 000,00

Арендная плата за пользование имуществом

075

0709

5225200

022

224000

223 000,00

223 000,00

Прочие услуги

075

0709

5225200

022

226000

270 000,00

270 000,00

Прочие расходы

075

0709

5225200

022

290000

357 000,00

357 000,00

Централизованные закупки на основании государственных контрактов

075

0709

8040000

36 275 000,00

28 708 538,73

7 566 461,27

Расходы на приобретение учебников

075

0709

8040100

35 000 000,00

27 487 793,73

7 512 206,27

Выполнение функций государственными органами

075

0709

8040100

012

35 000 000,00

27 487 793,73

7 512 206,27

Поступление нефинансовых активов

075

0709

8040100

012

300000

35 000 000,00

27 487 793,73

7 512 206,27

Увеличение стоимости основных средств

075

0709

8040100

012

310000

35 000 000,00

27 487 793,73

7 512 206,27

Расходы на приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и аттестационно-бланочной документации

075

0709

8040200

1 275 000,00

1 220 745,00

54 255,00

Выполнение функций государственными органами

075

0709

8040200

012

1 275 000,00

1 220 745,00

54 255,00

Расходы

075

0709

8040200

012

200000

1 275 000,00

1 220 745,00

54 255,00

Приобретение услуг

075

0709

8040200

012

220000

1 275 000,00

1 220 745,00

54 255,00

Прочие услуги

075

0709

8040200

012

226000

1 275 000,00

1 220 745,00

54 255,00

Социальная политика

075

1000

1 045 139 862,66

392 212 013,39

652 927 849,27

Социальное обеспечение населения

075

1003

22 182 900,00

9 645 700,00

12 537 200,00

Социальная помощь

075

1003

5050000

22 182 900,00

9 645 700,00

12 537 200,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

075

1003

5053600

22 182 900,00

9 645 700,00

12 537 200,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения за счет средств федерального бюджета

075

1003

5053601

4 382 900,00

1 000 000,00

3 382 900,00

Социальные выплаты

075

1003

5053601

005

4 382 900,00

1 000 000,00

3 382 900,00

Поступление нефинансовых активов

075

1003

5053601

005

300000

4 382 900,00

1 000 000,00

3 382 900,00

Увеличение стоимости основных средств

075

1003

5053601

005

310000

4 382 900,00

1 000 000,00

3 382 900,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств краевого бюджета

075

1003

5053602

17 800 000,00

8 645 700,00

9 154 300,00

Социальные выплаты

075

1003

5053602

005

17 800 000,00

8 645 700,00

9 154 300,00

Поступление нефинансовых активов

075

1003

5053602

005

300000

17 800 000,00

8 645 700,00

9 154 300,00

Увеличение стоимости основных средств

075

1003

5053602

005

310000

17 800 000,00

8 645 700,00

9 154 300,00

Охрана семьи и детства

075

1004

1 022 956 962,66

382 566 313,39

640 390 649,27

Социальная помощь

075

1004

5050000

54 631 300,00

11 598 124,08

43 033 175,92

Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

075

1004

5050500

54 631 300,00

11 598 124,08

43 033 175,92

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

075

1004

5050502

54 631 300,00

11 598 124,08

43 033 175,92

Социальные выплаты

075

1004

5050502

005

54 631 300,00

11 598 124,08

43 033 175,92

Расходы

075

1004

5050502

005

200000

54 631 300,00

11 598 124,08

43 033 175,92

Приобретение услуг

075

1004

5050502

005

220000

541 200,00

115 300,08

425 899,92

Услуги связи

075

1004

5050502

005

221000

1 000,00

1 000,00

Прочие услуги

075

1004

5050502

005

226000

540 200,00

115 300,08

424 899,92

Социальное обеспечение

075

1004

5050502

005

260000

54 090 100,00

11 482 824,00

42 607 276,00

Пособия по социальной помощи населению

075

1004

5050502

005

262000

54 090 100,00

11 482 824,00

42 607 276,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

075

1004

5200000

968 325 662,66

370 968 189,31

597 357 473,35

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя

075

1004

5201300

949 328 901,46

366 275 651,82

583 053 249,64

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей из федерального бюджета

075

1004

5201311

16 258 600,00

3 976 748,15

12 281 851,85

Социальные выплаты

075

1004

5201311

005

16 258 600,00

3 976 748,15

12 281 851,85

Расходы

075

1004

5201311

005

200000

16 258 600,00

3 976 748,15

12 281 851,85

Социальное обеспечение

075

1004

5201311

005

260000

16 258 600,00

3 976 748,15

12 281 851,85

Пособия по социальной помощи населению

075

1004

5201311

005

262000

16 258 600,00

3 976 748,15

12 281 851,85

Оплата труда приемного родителя за счет средств федерального бюджета

075

1004

5201312

10 434 200,00

2 595 416,97

7 838 783,03

Социальные выплаты

075

1004

5201312

005

10 434 200,00

2 595 416,97

7 838 783,03

Расходы

075

1004

5201312

005

200000

10 434 200,00

2 595 416,97

7 838 783,03

Приобретение услуг

075

1004

5201312

005

220000

10 434 200,00

2 595 416,97

7 838 783,03

Прочие услуги

075

1004

5201312

005

226000

10 434 200,00

2 595 416,97

7 838 783,03

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей из федерального бюджета

075

1004

5201313

154 342 600,00

59 640 454,84

94 702 145,16

Социальные выплаты

075

1004

5201313

005

154 342 600,00

59 640 454,84

94 702 145,16

Расходы

075

1004

5201313

005

200000

154 342 600,00

59 640 454,84

94 702 145,16

Социальное обеспечение

075

1004

5201313

005

260000

154 342 600,00

59 640 454,84

94 702 145,16

Пособия по социальной помощи населению

075

1004

5201313

005

262000

154 342 600,00

59 640 454,84

94 702 145,16

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей из краевого бюджета

075

1004

5201314

643 986 000,00

248 994 099,93

394 991 900,07

Социальные выплаты

075

1004

5201314

005

643 986 000,00

248 994 099,93

394 991 900,07

Расходы

075

1004

5201314

005

200000

643 986 000,00

248 994 099,93

394 991 900,07

Социальное обеспечение

075

1004

5201314

005

260000

643 986 000,00

248 994 099,93

394 991 900,07

Пособия по социальной помощи населению

075

1004

5201314

005

262000

643 986 000,00

248 994 099,93

394 991 900,07

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей из краевого бюджета

075

1004

5201315

67 838 400,00

29 193 629,37

38 644 770,63

Социальные выплаты

075

1004

5201315

005

67 838 400,00

29 193 629,37

38 644 770,63

Расходы

075

1004

5201315

005

200000

67 838 400,00

29 193 629,37

38 644 770,63

Социальное обеспечение

075

1004

5201315

005

260000

67 838 400,00

29 193 629,37

38 644 770,63

Пособия по социальной помощи населению

075

1004

5201315

005

262000

67 838 400,00

29 193 629,37

38 644 770,63

Оплата труда приемного родителя за счет средств краевого бюджета

075

1004

5201316

47 217 101,46

18 240 945,23

28 976 156,23

Социальные выплаты

075

1004

5201316

005

47 217 101,46

18 240 945,23

28 976 156,23

Расходы

075

1004

5201316

005

200000

47 217 101,46

18 240 945,23

28 976 156,23

Приобретение услуг

075

1004

5201316

005

220000

47 217 101,46

18 240 945,23

28 976 156,23

Прочие услуги

075

1004

5201316

005

226000

47 217 101,46

18 240 945,23

28 976 156,23

Расходы на доставку оплаты труда приемного родителя

075

1004

5201317

427 700,00

148 729,16

278 970,84

Социальные выплаты

075

1004

5201317

005

427 700,00

148 729,16

278 970,84

Расходы

075

1004

5201317

005

200000

427 700,00

148 729,16

278 970,84

Приобретение услуг

075

1004

5201317

005

220000

427 700,00

148 729,16

278 970,84

Прочие услуги

075

1004

5201317

005

226000

427 700,00

148 729,16

278 970,84

Расходы на доставку выплат приемной семье на содержание подопечных детей из краевого бюджета

075

1004

5201318

841 000,00

331 825,15

509 174,85

Социальные выплаты

075

1004

5201318

005

841 000,00

331 825,15

509 174,85

Расходы

075

1004

5201318

005

200000

841 000,00

331 825,15

509 174,85

Приобретение услуг

075

1004

5201318

005

220000

841 000,00

331 825,15

509 174,85

Прочие услуги

075

1004

5201318

005

226000

841 000,00

331 825,15

509 174,85

Расходы на доставку выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей из краевого бюджета

075

1004

5201319

7 983 300,00

3 153 803,02

4 829 496,98

Социальные выплаты

075

1004

5201319

005

7 983 300,00

3 153 803,02

4 829 496,98

Расходы

075

1004

5201319

005

200000

7 983 300,00

3 153 803,02

4 829 496,98

Приобретение услуг

075

1004

5201319

005

220000

7 983 300,00

3 153 803,02

4 829 496,98

Услуги связи

075

1004

5201319

005

221000

190 800,00

98 315,05

92 484,95

Прочие услуги

075

1004

5201319

005

226000

7 792 500,00

3 055 487,97

4 737 012,03

Содержание ребенка у патронатного воспитателя

075

1004

5203000

18 996 761,20

4 692 537,49

14 304 223,71

Выплаты на содержание подопечных детей

075

1004

5203011

14 008 361,20

3 532 775,35

10 475 585,85

Социальные выплаты

075

1004

5203011

005

14 008 361,20

3 532 775,35

10 475 585,85

Расходы

075

1004

5203011

005

200000

14 008 361,20

3 532 775,35

10 475 585,85

Социальное обеспечение

075

1004

5203011

005

260000

14 008 361,20

3 532 775,35

10 475 585,85

Пособия по социальной помощи населению

075

1004

5203011

005

262000

14 008 361,20

3 532 775,35

10 475 585,85

Выплаты патронатному воспитателю

075

1004

5203012

4 988 400,00

1 159 762,14

3 828 637,86

Социальные выплаты

075

1004

5203012

005

4 988 400,00

1 159 762,14

3 828 637,86

Расходы

075

1004

5203012

005

200000

4 988 400,00

1 159 762,14

3 828 637,86

Приобретение услуг

075

1004

5203012

005

220000

4 988 400,00

1 159 762,14

3 828 637,86

Прочие услуги

075

1004

5203012

005

226000

4 988 400,00

1 159 762,14

3 828 637,86

Межбюджетные трансферты

075

1100

12 315 694 250,00

6 747 765 943,25

5 567 928 306,75

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

075

1102

938 543 500,00

183 505 027,73

755 038 472,27

Мероприятия в области образования

075

1102

4360000

373 561 300,00

102 884 963,00

270 676 337,00

Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

075

1102

4361200

40 000 000,00

1 100 000,00

38 900 000,00

Фонд софинансирования

075

1102

4361200

010

40 000 000,00

1 100 000,00

38 900 000,00

Расходы

075

1102

4361200

010

200000

40 000 000,00

1 100 000,00

38 900 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1102

4361200

010

250000

40 000 000,00

1 100 000,00

38 900 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1102

4361200

010

251000

40 000 000,00

1 100 000,00

38 900 000,00

Выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

075

1102

4367500

333 561 300,00

101 784 963,00

231 776 337,00

Фонд софинансирования

075

1102

4367500

010

333 561 300,00

101 784 963,00

231 776 337,00

Расходы

075

1102

4367500

010

200000

333 561 300,00

101 784 963,00

231 776 337,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1102

4367500

010

250000

333 561 300,00

101 784 963,00

231 776 337,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1102

4367500

010

251000

333 561 300,00

101 784 963,00

231 776 337,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

075

1102

5200000

70 000 000,00

56 301 200,00

13 698 800,00

Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования

075

1102

5201200

70 000 000,00

56 301 200,00

13 698 800,00

Фонд софинансирования

075

1102

5201200

010

70 000 000,00

56 301 200,00

13 698 800,00

Расходы

075

1102

5201200

010

200000

70 000 000,00

56 301 200,00

13 698 800,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1102

5201200

010

250000

70 000 000,00

56 301 200,00

13 698 800,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1102

5201200

010

251000

70 000 000,00

56 301 200,00

13 698 800,00

Межбюджетные трансферты

075

1102

5210000

652 000,00

471 972,00

180 028,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

075

1102

5210100

652 000,00

471 972,00

180 028,00

Субсидии на приобретение и установку оборудования для заземления технических средств общеобразовательных учреждений, имеющих спутниковые сегменты сети передачи данных

075

1102

5210118

652 000,00

471 972,00

180 028,00

Фонд софинансирования

075

1102

5210118

010

652 000,00

471 972,00

180 028,00

Расходы

075

1102

5210118

010

200000

652 000,00

471 972,00

180 028,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1102

5210118

010

250000

652 000,00

471 972,00

180 028,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1102

5210118

010

251000

652 000,00

471 972,00

180 028,00

Региональные целевые программы

075

1102

5220000

494 330 200,00

23 846 892,73

470 483 307,27

Краевая целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» на 2007-2009 годы

075

1102

5221000

65 888 000,00

9 630 828,19

56 257 171,81

Субсидии на приобретение комплекта технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений края

075

1102

5221001

24 528 000,00

8 419 217,82

16 108 782,18

Фонд софинансирования

075

1102

5221001

010

24 528 000,00

8 419 217,82

16 108 782,18

Расходы

075

1102

5221001

010

200000

24 528 000,00

8 419 217,82

16 108 782,18

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1102

5221001

010

250000

24 528 000,00

8 419 217,82

16 108 782,18

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1102

5221001

010

251000

24 528 000,00

8 419 217,82

16 108 782,18

Субсидии на установку автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации людей при пожаре в образовательных учреждениях края

075

1102

5221003

41 360 000,00

1 211 610,37

40 148 389,63

Фонд софинансирования

075

1102

5221003

010

41 360 000,00

1 211 610,37

40 148 389,63

Расходы

075

1102

5221003

010

200000

41 360 000,00

1 211 610,37

40 148 389,63

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1102

5221003

010

250000

41 360 000,00

1 211 610,37

40 148 389,63

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1102

5221003

010

251000

41 360 000,00

1 211 610,37

40 148 389,63

Краевая целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы

075

1102

5223700

428 442 200,00

14 216 064,54

414 226 135,46

Субсидии на строительство зданий под муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в том числе в строящихся жилых зданиях на первых этажах, реконструкцию и капитальный ремонт зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкцию и капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, реконструкцию и капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений для организации дошкольных групп детей 6-летнего возраста, реализующих основные общеобразовательные программы

075

1102

5223726

147 941 000,00

147 941 000,00

Фонд софинансирования

075

1102

5223726

010

147 941 000,00

147 941 000,00

Расходы

075

1102

5223726

010

200000

147 941 000,00

147 941 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1102

5223726

010

250000

147 941 000,00

147 941 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1102

5223726

010

251000

147 941 000,00

147 941 000,00

Субсидии на выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных дворов общеобразовательных учреждений

075

1102

5223727

118 917 900,00

724 399,87

118 193 500,13

Фонд софинансирования

075

1102

5223727

010

118 917 900,00

724 399,87

118 193 500,13

Расходы

075

1102

5223727

010

200000

118 917 900,00

724 399,87

118 193 500,13

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1102

5223727

010

250000

118 917 900,00

724 399,87

118 193 500,13

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1102

5223727

010

251000

118 917 900,00

724 399,87

118 193 500,13

Субсидии на устройство быстровозводимых крытых спортивных площадок на территории образовательных учреждений

075

1102

5223728

46 336 000,00

46 336 000,00

Фонд софинансирования

075

1102

5223728

010

46 336 000,00

46 336 000,00

Расходы

075

1102

5223728

010

200000

46 336 000,00

46 336 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1102

5223728

010

250000

46 336 000,00

46 336 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1102

5223728

010

251000

46 336 000,00

46 336 000,00

Субсидии на проведение зональных турниров

075

1102

5223729

17 173 000,00

13 491 664,67

3 681 335,33

Фонд софинансирования

075

1102

5223729

010

17 173 000,00

13 491 664,67

3 681 335,33

Расходы

075

1102

5223729

010

200000

17 173 000,00

13 491 664,67

3 681 335,33

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1102

5223729

010

250000

17 173 000,00

13 491 664,67

3 681 335,33

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1102

5223729

010

251000

17 173 000,00

13 491 664,67

3 681 335,33

Субсидии на устройство плоскостных сооружений для испытаний и соревнований по спортивно-техническим видам спорта

075

1102

5223730

47 925 000,00

47 925 000,00

Фонд софинансирования

075

1102

5223730

010

47 925 000,00

47 925 000,00

Расходы

075

1102

5223730

010

200000

47 925 000,00

47 925 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1102

5223730

010

250000

47 925 000,00

47 925 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1102

5223730

010

251000

47 925 000,00

47 925 000,00

Субсидии на изготовление и монтаж комплекта оборудования в спортивных залах общеобразовательных учреждений для занятий спортивным туризмом (туристское многоборье)

075

1102

5223731

2 130 000,00

2 130 000,00

Фонд софинансирования

075

1102

5223731

010

2 130 000,00

2 130 000,00

Расходы

075

1102

5223731

010

200000

2 130 000,00

2 130 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1102

5223731

010

250000

2 130 000,00

2 130 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1102

5223731

010

251000

2 130 000,00

2 130 000,00

Субсидии на завершение работ, начатых в 2006-2007 годах, по устройству спортивных дворов (площадок) общеобразовательных учреждений

075

1102

5223733

15 108 800,00

15 108 800,00

Фонд софинансирования

075

1102

5223733

010

15 108 800,00

15 108 800,00

Расходы

075

1102

5223733

010

200000

15 108 800,00

15 108 800,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1102

5223733

010

250000

15 108 800,00

15 108 800,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1102

5223733

010

251000

15 108 800,00

15 108 800,00

Субсидии на завершение начатых в 2007 г. работ по строительству зданий под муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в том числе в строящихся жилых зданиях на первых этажах, реконструкции и капитальному ремонту зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных учреждений, реконструкции и капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений для организации дошкольных групп детей 6-летнего возраста, реализующих основные общеобразовательные программы

075

1102

5223734

32 910 500,00

32 910 500,00

Фонд софинансирования

075

1102

5223734

010

32 910 500,00

32 910 500,00

Расходы

075

1102

5223734

010

200000

32 910 500,00

32 910 500,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1102

5223734

010

250000

32 910 500,00

32 910 500,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1102

5223734

010

251000

32 910 500,00

32 910 500,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

075

1103

11 112 064 450,00

6 481 433 915,52

4 630 630 534,48

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

075

1103

5200000

476 673 600,00

250 344 359,49

226 329 240,51

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

075

1103

5200900

272 998 800,00

160 290 420,00

112 708 380,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета

075

1103

5200901

272 998 800,00

160 290 420,00

112 708 380,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

075

1103

5200901

009

272 998 800,00

160 290 420,00

112 708 380,00

Расходы

075

1103

5200901

009

200000

272 998 800,00

160 290 420,00

112 708 380,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1103

5200901

009

250000

272 998 800,00

160 290 420,00

112 708 380,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1103

5200901

009

251000

272 998 800,00

160 290 420,00

112 708 380,00

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

075

1103

5201000

203 674 800,00

90 053 939,49

113 620 860,51

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств федерального бюджета

075

1103

5201001

185 543 000,00

75 057 904,06

110 485 095,94

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

075

1103

5201001

009

185 543 000,00

75 057 904,06

110 485 095,94

Расходы

075

1103

5201001

009

200000

185 543 000,00

75 057 904,06

110 485 095,94

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1103

5201001

009

250000

185 543 000,00

75 057 904,06

110 485 095,94

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1103

5201001

009

251000

185 543 000,00

75 057 904,06

110 485 095,94

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств краевого бюджета без учета расходов на доставку

075

1103

5201002

14 589 400,00

13 950 624,89

638 775,11

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

075

1103

5201002

009

14 589 400,00

13 950 624,89

638 775,11

Расходы

075

1103

5201002

009

200000

14 589 400,00

13 950 624,89

638 775,11

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1103

5201002

009

250000

14 589 400,00

13 950 624,89

638 775,11

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1103

5201002

009

251000

14 589 400,00

13 950 624,89

638 775,11

Расходы на доставку компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств краевого бюджета

075

1103

5201003

3 542 400,00

1 045 410,54

2 496 989,46

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

075

1103

5201003

009

3 542 400,00

1 045 410,54

2 496 989,46

Расходы

075

1103

5201003

009

200000

3 542 400,00

1 045 410,54

2 496 989,46

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1103

5201003

009

250000

3 542 400,00

1 045 410,54

2 496 989,46

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1103

5201003

009

251000

3 542 400,00

1 045 410,54

2 496 989,46

Межбюджетные трансферты

075

1103

5210000

10 635 390 850,00

6 231 089 556,03

4 404 301 293,97

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

075

1103

5210200

10 635 390 850,00

6 231 089 556,03

4 404 301 293,97

Субвенции на выполнение государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

075

1103

5210211

35 152 600,00

21 825 430,00

13 327 170,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

075

1103

5210211

009

15 241 500,00

9 434 850,00

5 806 650,00

Расходы

075

1103

5210211

009

200000

15 241 500,00

9 434 850,00

5 806 650,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1103

5210211

009

250000

15 241 500,00

9 434 850,00

5 806 650,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1103

5210211

009

251000

15 241 500,00

9 434 850,00

5 806 650,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

075

1103

5210211

478

11 805 300,00

6 977 750,00

4 827 550,00

Расходы

075

1103

5210211

478

200000

11 805 300,00

6 977 750,00

4 827 550,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1103

5210211

478

250000

11 805 300,00

6 977 750,00

4 827 550,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1103

5210211

478

251000

11 805 300,00

6 977 750,00

4 827 550,00

Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа

075

1103

5210211

479

8 105 800,00

5 412 830,00

2 692 970,00

Расходы

075

1103

5210211

479

200000

8 105 800,00

5 412 830,00

2 692 970,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1103

5210211

479

250000

8 105 800,00

5 412 830,00

2 692 970,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1103

5210211

479

251000

8 105 800,00

5 412 830,00

2 692 970,00

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании», за исключением субвенций Эвенкийскому и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальным районам

075

1103

5210212

8 178 087 900,00

4 773 770 839,80

3 404 317 060,20

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

075

1103

5210212

009

8 178 087 900,00

4 773 770 839,80

3 404 317 060,20

Расходы

075

1103

5210212

009

200000

8 178 087 900,00

4 773 770 839,80

3 404 317 060,20

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1103

5210212

009

250000

8 178 087 900,00

4 773 770 839,80

3 404 317 060,20

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1103

5210212

009

251000

8 178 087 900,00

4 773 770 839,80

3 404 317 060,20

Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы»

075

1103

5210213

50 538 700,00

20 516 200,00

30 022 500,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

075

1103

5210213

009

50 538 700,00

20 516 200,00

30 022 500,00

Расходы

075

1103

5210213

009

200000

50 538 700,00

20 516 200,00

30 022 500,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1103

5210213

009

250000

50 538 700,00

20 516 200,00

30 022 500,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1103

5210213

009

251000

50 538 700,00

20 516 200,00

30 022 500,00

Субвенции на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, без взимания платы

075

1103

5210214

464 165 300,00

280 684 285,68

183 481 014,32

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

075

1103

5210214

009

439 124 300,00

266 951 555,68

172 172 744,32

Расходы

075

1103

5210214

009

200000

439 124 300,00

266 951 555,68

172 172 744,32

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1103

5210214

009

250000

439 124 300,00

266 951 555,68

172 172 744,32

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1103

5210214

009

251000

439 124 300,00

266 951 555,68

172 172 744,32

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

075

1103

5210214

478

25 041 000,00

13 732 730,00

11 308 270,00

Расходы

075

1103

5210214

478

200000

25 041 000,00

13 732 730,00

11 308 270,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1103

5210214

478

250000

25 041 000,00

13 732 730,00

11 308 270,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1103

5210214

478

251000

25 041 000,00

13 732 730,00

11 308 270,00

Субвенции для обеспечения компенсационных выплат родителям (законным представителям), фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления образованием для определения в дошкольные образовательные учреждения, в соответствии с краевой целевой программой «Дети» на 2007-2009 годы без учета расходов на доставку

075

1103

5210230

1 000 126 940,00

617 475 170,00

382 651 770,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

075

1103

5210230

009

1 000 126 940,00

617 475 170,00

382 651 770,00

Расходы

075

1103

5210230

009

200000

1 000 126 940,00

617 475 170,00

382 651 770,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1103

5210230

009

250000

1 000 126 940,00

617 475 170,00

382 651 770,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1103

5210230

009

251000

1 000 126 940,00

617 475 170,00

382 651 770,00

Субвенция Эвенкийскому муниципальному району на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании»

075

1103

5210231

234 972 100,00

125 463 030,00

109 509 070,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

075

1103

5210231

009

234 972 100,00

125 463 030,00

109 509 070,00

Расходы

075

1103

5210231

009

200000

234 972 100,00

125 463 030,00

109 509 070,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1103

5210231

009

250000

234 972 100,00

125 463 030,00

109 509 070,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1103

5210231

009

251000

234 972 100,00

125 463 030,00

109 509 070,00

Субвенция Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании»

075

1103

5210232

494 394 100,00

309 389 717,40

185 004 382,60

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

075

1103

5210232

009

494 394 100,00

309 389 717,40

185 004 382,60

Расходы

075

1103

5210232

009

200000

494 394 100,00

309 389 717,40

185 004 382,60

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1103

5210232

009

250000

494 394 100,00

309 389 717,40

185 004 382,60

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1103

5210232

009

251000

494 394 100,00

309 389 717,40

185 004 382,60

Субвенция на реализацию полномочий по содержанию детского дома

075

1103

5210243

62 359 400,00

29 958 190,00

32 401 210,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

075

1103

5210243

478

29 189 900,00

16 453 740,00

12 736 160,00

Расходы

075

1103

5210243

478

200000

29 189 900,00

16 453 740,00

12 736 160,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1103

5210243

478

250000

29 189 900,00

16 453 740,00

12 736 160,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1103

5210243

478

251000

29 189 900,00

16 453 740,00

12 736 160,00

Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа

075

1103

5210243

479

33 169 500,00

13 504 450,00

19 665 050,00

Расходы

075

1103

5210243

479

200000

33 169 500,00

13 504 450,00

19 665 050,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1103

5210243

479

250000

33 169 500,00

13 504 450,00

19 665 050,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1103

5210243

479

251000

33 169 500,00

13 504 450,00

19 665 050,00

Субвенции местным бюджетам на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

075

1103

5210249

7 461 100,00

3 151 000,00

4 310 100,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

075

1103

5210249

478

5 348 300,00

1 751 000,00

3 597 300,00

Расходы

075

1103

5210249

478

200000

5 348 300,00

1 751 000,00

3 597 300,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1103

5210249

478

250000

5 348 300,00

1 751 000,00

3 597 300,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1103

5210249

478

251000

5 348 300,00

1 751 000,00

3 597 300,00

Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа

075

1103

5210249

479

2 112 800,00

1 400 000,00

712 800,00

Расходы

075

1103

5210249

479

200000

2 112 800,00

1 400 000,00

712 800,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1103

5210249

479

250000

2 112 800,00

1 400 000,00

712 800,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1103

5210249

479

251000

2 112 800,00

1 400 000,00

712 800,00

Субвенция на выполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

075

1103

5210254

90 435 300,00

41 460 689,15

48 974 610,85

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

075

1103

5210254

009

90 435 300,00

41 460 689,15

48 974 610,85

Расходы

075

1103

5210254

009

200000

90 435 300,00

41 460 689,15

48 974 610,85

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1103

5210254

009

250000

90 435 300,00

41 460 689,15

48 974 610,85

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1103

5210254

009

251000

90 435 300,00

41 460 689,15

48 974 610,85

Расходы на доставку компенсационных выплат родителям (законным представителям), фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления образованием для определения в дошкольные образовательные учреждения, в соответствии с краевой целевой программой «Дети» на 2007-2009 годы

075

1103

5210263

17 697 410,00

7 395 004,00

10 302 406,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

075

1103

5210263

009

17 697 410,00

7 395 004,00

10 302 406,00

Расходы

075

1103

5210263

009

200000

17 697 410,00

7 395 004,00

10 302 406,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1103

5210263

009

250000

17 697 410,00

7 395 004,00

10 302 406,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1103

5210263

009

251000

17 697 410,00

7 395 004,00

10 302 406,00

Иные межбюджетные трансферты

075

1104

265 086 300,00

82 827 000,00

182 259 300,00

Мероприятия в области образования

075

1104

4360000

256 589 400,00

79 000 000,00

177 589 400,00

Внедрение инновационных образовательных программ

075

1104

4360200

89 000 000,00

79 000 000,00

10 000 000,00

Внедрение инновационных образовательных программ за счет средств федерального бюджета

075

1104

4360201

79 000 000,00

79 000 000,00

Иные межбюджетные трансферты

075

1104

4360201

017

79 000 000,00

79 000 000,00

Расходы

075

1104

4360201

017

200000

79 000 000,00

79 000 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1104

4360201

017

250000

79 000 000,00

79 000 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1104

4360201

017

251000

79 000 000,00

79 000 000,00

Внедрение инновационных образовательных программ за счет средств краевого бюджета

075

1104

4360202

10 000 000,00

10 000 000,00

Иные межбюджетные трансферты

075

1104

4360202

017

10 000 000,00

10 000 000,00

Расходы

075

1104

4360202

017

200000

10 000 000,00

10 000 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1104

4360202

017

250000

10 000 000,00

10 000 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1104

4360202

017

251000

10 000 000,00

10 000 000,00

Создание современных безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях

075

1104

4361400

167 589 400,00

167 589 400,00

Иные межбюджетные трансферты

075

1104

4361400

017

167 589 400,00

167 589 400,00

Расходы

075

1104

4361400

017

200000

167 589 400,00

167 589 400,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1104

4361400

017

250000

167 589 400,00

167 589 400,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1104

4361400

017

251000

167 589 400,00

167 589 400,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

075

1104

5200000

8 496 900,00

3 827 000,00

4 669 900,00

Финансовое обеспечение образовательной программы международного бакалавриата

075

1104

5208500

8 496 900,00

3 827 000,00

4 669 900,00

Иные межбюджетные трансферты

075

1104

5208500

017

8 496 900,00

3 827 000,00

4 669 900,00

Расходы

075

1104

5208500

017

200000

8 496 900,00

3 827 000,00

4 669 900,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

075

1104

5208500

017

250000

8 496 900,00

3 827 000,00

4 669 900,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

075

1104

5208500

017

251000

8 496 900,00

3 827 000,00

4 669 900,00

Агентство профессионального образования и науки администрации Красноярского края

078

2 490 986 201,90

996 147 143,60

1 494 839 058,30

Образование

078

0700

2 485 180 816,90

993 347 937,06

1 491 832 879,84

Общее образование

078

0702

3 337 100,00

1 836 172,16

1 500 927,84

Учреждения по внешкольной работе с детьми

078

0702

4230000

3 337 100,00

1 836 172,16

1 500 927,84

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

078

0702

4239900

3 337 100,00

1 836 172,16

1 500 927,84

Выполнение функций бюджетными учреждениями

078

0702

4239900

001

3 337 100,00

1 836 172,16

1 500 927,84

Расходы

078

0702

4239900

001

200000

3 206 800,00

1 749 274,77

1 457 525,23

Оплата труда и начисления на оплату труда

078

0702

4239900

001

210000

2 540 900,00

1 234 610,02

1 306 289,98

Заработная плата

078

0702

4239900

001

211000

2 001 500,00

973 076,70

1 028 423,30

Прочие выплаты

078

0702

4239900

001

212000

15 100,00

3 200,00

11 900,00

Начисления на оплату труда

078

0702

4239900

001

213000

524 300,00

258 333,32

265 966,68

Приобретение услуг

078

0702

4239900

001

220000

549 500,00

398 278,75

151 221,25

Услуги связи

078

0702

4239900

001

221000

27 800,00

11 166,12

16 633,88

Транспортные услуги

078

0702

4239900

001

222000

43 000,00

12 455,86

30 544,14

Услуги по содержанию имущества

078

0702

4239900

001

225000

7 500,00

4 500,00

3 000,00

Прочие услуги

078

0702

4239900

001

226000

471 200,00

370 156,77

101 043,23

Прочие расходы

078

0702

4239900

001

290000

116 400,00

116 386,00

14,00

Поступление нефинансовых активов

078

0702

4239900

001

300000

130 300,00

86 897,39

43 402,61

Увеличение стоимости основных средств

078

0702

4239900

001

310000

70 000,00

46 397,50

23 602,50

Увеличение стоимости материальных запасов

078

0702

4239900

001

340000

60 300,00

40 499,89

19 800,11

Начальное профессиональное образование

078

0703

2 017 174 153,19

829 745 614,48

1 187 428 538,71

Профессионально-технические училища

078

0703

4250000

1 921 224 153,19

829 745 614,48

1 091 478 538,71

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

078

0703

4259900

1 921 224 153,19

829 745 614,48

1 091 478 538,71

Выполнение функций бюджетными учреждениями

078

0703

4259900

001

1 806 792 787,00

779 742 082,19

1 027 050 704,81

Расходы

078

0703

4259900

001

200000

1 542 886 616,00

678 110 745,71

864 775 870,29

Оплата труда и начисления на оплату труда

078

0703

4259900

001

210000

829 694 557,00

434 316 770,26

395 377 786,74

Заработная плата

078

0703

4259900

001

211000

648 912 500,00

341 933 018,25

306 979 481,75

Прочие выплаты

078

0703

4259900

001

212000

10 767 057,00

7 011 089,13

3 755 967,87

Начисления на оплату труда

078

0703

4259900

001

213000

170 015 000,00

85 372 662,88

84 642 337,12

Приобретение услуг

078

0703

4259900

001

220000

446 349 523,05

121 877 351,82

324 472 171,23

Услуги связи

078

0703

4259900

001

221000

3 735 290,00

1 605 682,89

2 129 607,11

Транспортные услуги

078

0703

4259900

001

222000

3 660 800,00

1 389 057,81

2 271 742,19

Коммунальные услуги

078

0703

4259900

001

223000

135 828 405,95

65 071 042,84

70 757 363,11

Арендная плата за пользование имуществом

078

0703

4259900

001

224000

837 833,63

16 600,00

821 233,63

Услуги по содержанию имущества

078

0703

4259900

001

225000

219 909 084,44

17 035 193,94

202 873 890,50

Прочие услуги

078

0703

4259900

001

226000

82 378 109,03

36 759 774,34

45 618 334,69

Социальное обеспечение

078

0703

4259900

001

260000

135 595 989,10

58 141 979,96

77 454 009,14

Пособия по социальной помощи населению

078

0703

4259900

001

262000

135 595 989,10

58 141 979,96

77 454 009,14

Прочие расходы

078

0703

4259900

001

290000

131 246 546,85

63 774 643,67

67 471 903,18

Поступление нефинансовых активов

078

0703

4259900

001

300000

263 906 171,00

101 631 336,48

162 274 834,52

Увеличение стоимости основных средств

078

0703

4259900

001

310000

119 038 900,00

26 417 023,62

92 621 876,38

Увеличение стоимости материальных запасов

078

0703

4259900

001

340000

144 867 271,00

75 214 312,86

69 652 958,14

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

078

0703

4259900

810

112 159 996,03

49 344 988,68

62 815 007,35

Расходы

078

0703

4259900

810

200000

81 598 375,92

39 001 141,71

42 597 234,21

Оплата труда и начисления на оплату труда

078

0703

4259900

810

210000

60 524 691,71

31 413 425,38

29 111 266,33

Заработная плата

078

0703

4259900

810

211000

47 903 935,98

24 935 840,70

22 968 095,28

Прочие выплаты

078

0703

4259900

810

212000

268 300,00

110 761,16

157 538,84

Начисления на оплату труда

078

0703

4259900

810

213000

12 352 455,73

6 366 823,52

5 985 632,21

Приобретение услуг

078

0703

4259900

810

220000

16 718 601,89

5 854 733,53

10 863 868,36

Услуги связи

078

0703

4259900

810

221000

1 263 786,83

385 869,52

877 917,31

Транспортные услуги

078

0703

4259900

810

222000

898 967,45

146 354,35

752 613,10

Коммунальные услуги

078

0703

4259900

810

223000

3 907 035,17

1 568 652,12

2 338 383,05

Арендная плата за пользование имуществом

078

0703

4259900

810

224000

61 300,00

20 200,00

41 100,00

Услуги по содержанию имущества

078

0703

4259900

810

225000

3 155 961,35

674 359,69

2 481 601,66

Прочие услуги

078

0703

4259900

810

226000

7 431 551,09

3 059 297,85

4 372 253,24

Социальное обеспечение

078

0703

4259900

810

260000

3 700,00

3 700,00

Пособия по социальной помощи населению

078

0703

4259900

810

262000

3 700,00

3 700,00

Прочие расходы

078

0703

4259900

810

290000

4 351 382,32

1 732 982,80

2 618 399,52

Поступление нефинансовых активов

078

0703

4259900

810

300000

30 561 620,11

10 343 846,97

20 217 773,14

Увеличение стоимости основных средств

078

0703

4259900

810

310000

15 591 024,21

3 698 059,26

11 892 964,95

Увеличение стоимости материальных запасов

078

0703

4259900

810

340000

14 970 595,90

6 645 787,71

8 324 808,19

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

078

0703

4259900

811

2 271 370,16

658 543,61

1 612 826,55

Расходы

078

0703

4259900

811

200000

962 330,75

358 266,67

604 064,08

Оплата труда и начисления на оплату труда

078

0703

4259900

811

210000

41 825,00

2 200,00

39 625,00

Заработная плата

078

0703

4259900

811

211000

29 272,00

29 272,00

Прочие выплаты

078

0703

4259900

811

212000

5 200,00

2 200,00

3 000,00

Начисления на оплату труда

078

0703

4259900

811

213000

7 353,00

7 353,00

Приобретение услуг

078

0703

4259900

811

220000

763 135,96

291 315,00

471 820,96

Услуги связи

078

0703

4259900

811

221000

9 737,20

8 427,00

1 310,20

Транспортные услуги

078

0703

4259900

811

222000

97 238,00

54 258,00

42 980,00

Услуги по содержанию имущества

078

0703

4259900

811

225000

413 163,76

41 580,00

371 583,76

Прочие услуги

078

0703

4259900

811

226000

242 997,00

187 050,00

55 947,00

Прочие расходы

078

0703

4259900

811

290000

157 369,79

64 751,67

92 618,12

Поступление нефинансовых активов

078

0703

4259900

811

300000

1 309 039,41

300 276,94

1 008 762,47

Увеличение стоимости основных средств

078

0703

4259900

811

310000

1 215 977,66

276 533,65

939 444,01

Увеличение стоимости материальных запасов

078

0703

4259900

811

340000

93 061,75

23 743,29

69 318,46

Мероприятия в области образования

078

0703

4360000

95 950 000,00

95 950 000,00

Подготовка рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования

078

0703

4360800

95 950 000,00

95 950 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

078

0703

4360800

001

95 950 000,00

95 950 000,00

Расходы

078

0703

4360800

001

200000

3 650 200,00

3 650 200,00

Приобретение услуг

078

0703

4360800

001

220000

3 650 200,00

3 650 200,00

Прочие услуги

078

0703

4360800

001

226000

3 650 200,00

3 650 200,00

Поступление нефинансовых активов

078

0703

4360800

001

300000

92 299 800,00

92 299 800,00

Увеличение стоимости основных средств

078

0703

4360800

001

310000

92 299 800,00

92 299 800,00

Среднее профессиональное образование

078

0704

334 012 103,75

133 321 626,42

200 690 477,33

Средние специальные учебные заведения

078

0704

4270000

334 012 103,75

133 321 626,42

200 690 477,33

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

078

0704

4279900

334 012 103,75

133 321 626,42

200 690 477,33

Выполнение функций бюджетными учреждениями

078

0704

4279900

001

310 982 238,00

122 442 187,88

188 540 050,12

Расходы

078

0704

4279900

001

200000

276 117 881,00

114 007 122,02

162 110 758,98

Оплата труда и начисления на оплату труда

078

0704

4279900

001

210000

164 899 200,00

81 829 381,81

83 069 818,19

Заработная плата

078

0704

4279900

001

211000

127 659 400,00

64 270 163,29

63 389 236,71

Прочие выплаты

078

0704

4279900

001

212000

3 793 200,00

2 979 899,11

813 300,89

Начисления на оплату труда

078

0704

4279900

001

213000

33 446 600,00

14 579 319,41

18 867 280,59

Приобретение услуг

078

0704

4279900

001

220000

80 382 302,00

18 766 613,51

61 615 688,49

Услуги связи

078

0704

4279900

001

221000

802 463,00

322 512,25

479 950,75

Транспортные услуги

078

0704

4279900

001

222000

617 800,00

449 500,00

168 300,00

Коммунальные услуги

078

0704

4279900

001

223000

20 774 933,00

9 270 370,38

11 504 562,62

Арендная плата за пользование имуществом

078

0704

4279900

001

224000

86 100,00

58 000,00

28 100,00

Услуги по содержанию имущества

078

0704

4279900

001

225000

47 215 780,00

4 367 511,67

42 848 268,33

Прочие услуги

078

0704

4279900

001

226000

10 885 226,00

4 298 719,21

6 586 506,79

Социальное обеспечение

078

0704

4279900

001

260000

12 691 300,00

5 977 300,17

6 713 999,83

Пособия по социальной помощи населению

078

0704

4279900

001

262000

12 691 300,00

5 977 300,17

6 713 999,83

Прочие расходы

078

0704

4279900

001

290000

18 145 079,00

7 433 826,53

10 711 252,47

Поступление нефинансовых активов

078

0704

4279900

001

300000

34 864 357,00

8 435 065,86

26 429 291,14

Увеличение стоимости основных средств

078

0704

4279900

001

310000

25 489 000,00

3 558 107,88

21 930 892,12

Увеличение стоимости материальных запасов

078

0704

4279900

001

340000

9 375 357,00

4 876 957,98

4 498 399,02

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

078

0704

4279900

810

22 256 088,24

10 400 911,29

11 855 176,95

Расходы

078

0704

4279900

810

200000

19 404 351,10

9 217 699,51

10 186 651,59

Оплата труда и начисления на оплату труда

078

0704

4279900

810

210000

14 844 043,55

8 057 936,68

6 786 106,87

Заработная плата

078

0704

4279900

810

211000

11 733 028,30

6 577 755,32

5 155 272,98

Прочие выплаты

078

0704

4279900

810

212000

23 600,00

9 700,00

13 900,00

Начисления на оплату труда

078

0704

4279900

810

213000

3 087 415,25

1 470 481,36

1 616 933,89

Приобретение услуг

078

0704

4279900

810

220000

3 486 706,37

577 759,69

2 908 946,68

Услуги связи

078

0704

4279900

810

221000

259 905,00

29 232,15

230 672,85

Транспортные услуги

078

0704

4279900

810

222000

162 520,00

50 664,50

111 855,50

Коммунальные услуги

078

0704

4279900

810

223000

84 602,57

84 602,57

Услуги по содержанию имущества

078

0704

4279900

810

225000

1 857 800,00

93 045,41

1 764 754,59

Прочие услуги

078

0704

4279900

810

226000

1 121 878,80

404 817,63

717 061,17

Прочие расходы

078

0704

4279900

810

290000

1 073 601,18

582 003,14

491 598,04

Поступление нефинансовых активов

078

0704

4279900

810

300000

2 851 737,14

1 183 211,78

1 668 525,36

Увеличение стоимости основных средств

078

0704

4279900

810

310000

1 443 193,52

779 911,89

663 281,63

Увеличение стоимости материальных запасов

078

0704

4279900

810

340000

1 408 543,62

403 299,89

1 005 243,73

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

078

0704

4279900

811

773 777,51

478 527,25

295 250,26

Расходы

078

0704

4279900

811

200000

337 215,87

237 799,47

99 416,40

Оплата труда и начисления на оплату труда

078

0704

4279900

811

210000

1 700,00

700,00

1 000,00

Прочие выплаты

078

0704

4279900

811

212000

1 700,00

700,00

1 000,00

Приобретение услуг

078

0704

4279900

811

220000

299 915,87

204 899,47

95 016,40

Услуги связи

078

0704

4279900

811

221000

3 257,00

257,00

3 000,00

Транспортные услуги

078

0704

4279900

811

222000

19 500,00

15 323,75

4 176,25

Коммунальные услуги

078

0704

4279900

811

223000

38 158,87

24 234,72

13 924,15

Услуги по содержанию имущества

078

0704

4279900

811

225000

37 700,00

37 700,00

Прочие услуги

078

0704

4279900

811

226000

201 300,00

165 084,00

36 216,00

Прочие расходы

078

0704

4279900

811

290000

35 600,00

32 200,00

3 400,00

Поступление нефинансовых активов

078

0704

4279900

811

300000

436 561,64

240 727,78

195 833,86

Увеличение стоимости основных средств

078

0704

4279900

811

310000

151 923,68

54 377,44

97 546,24

Увеличение стоимости материальных запасов

078

0704

4279900

811

340000

284 637,96

186 350,34

98 287,62

Молодежная политика и оздоровление детей

078

0707

3 389 400,00

3 389 400,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

078

0707

4320000

3 389 400,00

3 389 400,00

Оздоровление детей

078

0707

4320200

3 389 400,00

3 389 400,00

Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета

078

0707

4320202

3 389 400,00

3 389 400,00

Выполнение функций государственными органами

078

0707

4320202

012

3 389 400,00

3 389 400,00

Расходы

078

0707

4320202

012

200000

3 389 400,00

3 389 400,00

Социальное обеспечение

078

0707

4320202

012

260000

3 389 400,00

3 389 400,00

Пособия по социальной помощи населению

078

0707

4320202

012

262000

3 389 400,00

3 389 400,00

Другие вопросы в области образования

078

0709

127 268 059,96

28 444 524,00

98 823 535,96

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

078

0709

0020000

23 867 400,00

9 163 280,81

14 704 119,19

Центральный аппарат

078

0709

0020400

23 867 400,00

9 163 280,81

14 704 119,19

Центральный аппарат иных органов

078

0709

0020460

23 867 400,00

9 163 280,81

14 704 119,19

Выполнение функций государственными органами

078

0709

0020460

012

23 867 400,00

9 163 280,81

14 704 119,19

Расходы

078

0709

0020460

012

200000

21 383 500,00

8 419 089,79

12 964 410,21

Оплата труда и начисления на оплату труда

078

0709

0020460

012

210000

16 153 100,00

7 190 107,41

8 962 992,59

Заработная плата

078

0709

0020460

012

211000

12 704 100,00

5 859 866,31

6 844 233,69

Прочие выплаты

078

0709

0020460

012

212000

120 500,00

31 878,00

88 622,00

Начисления на оплату труда

078

0709

0020460

012

213000

3 328 500,00

1 298 363,10

2 030 136,90

Приобретение услуг

078

0709

0020460

012

220000

5 141 700,00

1 222 062,38

3 919 637,62

Услуги связи

078

0709

0020460

012

221000

343 900,00

129 985,92

213 914,08

Транспортные услуги

078

0709

0020460

012

222000

1 072 800,00

196 664,49

876 135,51

Арендная плата за пользование имуществом

078

0709

0020460

012

224000

86 100,00

86 100,00

Услуги по содержанию имущества

078

0709

0020460

012

225000

175 400,00

62 872,32

112 527,68

Прочие услуги

078

0709

0020460

012

226000

3 463 500,00

832 539,65

2 630 960,35

Социальное обеспечение

078

0709

0020460

012

260000

11 600,00

11 600,00

Пособия по социальной помощи населению

078

0709

0020460

012

262000

11 600,00

11 600,00

Прочие расходы

078

0709

0020460

012

290000

77 100,00

6 920,00

70 180,00

Поступление нефинансовых активов

078

0709

0020460

012

300000

2 483 900,00

744 191,02

1 739 708,98

Увеличение стоимости основных средств

078

0709

0020460

012

310000

1 600 000,00

360 573,86

1 239 426,14

Увеличение стоимости материальных запасов

078

0709

0020460

012

340000

883 900,00

383 617,16

500 282,84

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

078

0709

4350000

24 011 359,96

5 108 664,62

18 902 695,34

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

078

0709

4359900

24 011 359,96

5 108 664,62

18 902 695,34

Выполнение функций бюджетными учреждениями

078

0709

4359900

001

23 961 890,00

5 059 194,66

18 902 695,34

Расходы

078

0709

4359900

001

200000

20 844 800,00

4 599 309,40

16 245 490,60

Оплата труда и начисления на оплату труда

078

0709

4359900

001

210000

7 579 900,00

3 077 899,24

4 502 000,76

Заработная плата

078

0709

4359900

001

211000

5 950 200,00

2 436 499,24

3 513 700,76

Прочие выплаты

078

0709

4359900

001

212000

70 700,00

17 500,00

53 200,00

Начисления на оплату труда

078

0709

4359900

001

213000

1 559 000,00

623 900,00

935 100,00

Приобретение услуг

078

0709

4359900

001

220000

12 790 200,00

1 087 920,54

11 702 279,46

Услуги связи

078

0709

4359900

001

221000

259 500,00

37 474,96

222 025,04

Транспортные услуги

078

0709

4359900

001

222000

255 100,00

32 177,40

222 922,60

Коммунальные услуги

078

0709

4359900

001

223000

246 700,00

120 948,23

125 751,77

Арендная плата за пользование имуществом

078

0709

4359900

001

224000

60 000,00

32 000,00

28 000,00

Услуги по содержанию имущества

078

0709

4359900

001

225000

3 844 600,00

39 683,90

3 804 916,10

Прочие услуги

078

0709

4359900

001

226000

8 124 300,00

825 636,05

7 298 663,95

Прочие расходы

078

0709

4359900

001

290000

474 700,00

433 489,62

41 210,38

Поступление нефинансовых активов

078

0709

4359900

001

300000

3 117 090,00

459 885,26

2 657 204,74

Увеличение стоимости основных средств

078

0709

4359900

001

310000

2 300 000,00

232 220,00

2 067 780,00

Увеличение стоимости материальных запасов

078

0709

4359900

001

340000

817 090,00

227 665,26

589 424,74

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

078

0709

4359900

810

49 469,96

49 469,96

Расходы

078

0709

4359900

810

200000

49 469,96

49 469,96

Приобретение услуг

078

0709

4359900

810

220000

49 469,96

49 469,96

Прочие услуги

078

0709

4359900

810

226000

49 469,96

49 469,96

Мероприятия в области образования

078

0709

4360000

9 935 300,00

1 535 379,36

8 399 920,64

Государственная поддержка в сфере образования

078

0709

4360100

3 163 700,00

533 539,70

2 630 160,30

Мероприятия в сфере образования

078

0709

4360100

022

3 163 700,00

533 539,70

2 630 160,30

Расходы

078

0709

4360100

022

200000

3 163 700,00

533 539,70

2 630 160,30

Приобретение услуг

078

0709

4360100

022

220000

3 163 700,00

533 539,70

2 630 160,30

Прочие услуги

078

0709

4360100

022

226000

3 163 700,00

533 539,70

2 630 160,30

Закон края «О краевых именных стипендиях для учащихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, расположенных на территории Красноярского края»

078

0709

4361100

659 100,00

180 000,00

479 100,00

Расходы на выплату краевых именных стипендий

078

0709

4361101

408 000,00

180 000,00

228 000,00

Прочие расходы

078

0709

4361101

013

408 000,00

180 000,00

228 000,00

Расходы

078

0709

4361101

013

200000

408 000,00

180 000,00

228 000,00

Прочие расходы

078

0709

4361101

013

290000

408 000,00

180 000,00

228 000,00

Мероприятия, связанные с назначением именных стипендий

078

0709

4361102

251 100,00

251 100,00

Прочие расходы

078

0709

4361102

013

251 100,00

251 100,00

Расходы

078

0709

4361102

013

200000

251 100,00

251 100,00

Приобретение услуг

078

0709

4361102

013

220000

227 100,00

227 100,00

Прочие услуги

078

0709

4361102

013

226000

227 100,00

227 100,00

Прочие расходы

078

0709

4361102

013

290000

24 000,00

24 000,00

Закон края «О краевых именных стипендиях для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Красноярского края»

078

0709

4365200

1 611 400,00

821 839,66

789 560,34

Расходы на выплату краевых именных стипендий

078

0709

4365201

1 368 000,00

666 000,00

702 000,00

Прочие расходы

078

0709

4365201

013

1 368 000,00

666 000,00

702 000,00

Расходы

078

0709

4365201

013

200000

1 368 000,00

666 000,00

702 000,00

Прочие расходы

078

0709

4365201

013

290000

1 368 000,00

666 000,00

702 000,00

Мероприятия, связанные с назначением именных стипендий

078

0709

4365202

243 400,00

155 839,66

87 560,34

Прочие расходы

078

0709

4365202

013

243 400,00

155 839,66

87 560,34

Расходы

078

0709

4365202

013

200000

164 180,00

86 619,66

77 560,34

Приобретение услуг

078

0709

4365202

013

220000

131 880,00

54 320,00

77 560,00

Прочие услуги

078

0709

4365202

013

226000

131 880,00

54 320,00

77 560,00

Прочие расходы

078

0709

4365202

013

290000

32 300,00

32 299,66

0,34

Поступление нефинансовых активов

078

0709

4365202

013

300000

79 220,00

69 220,00

10 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

078

0709

4365202

013

340000

79 220,00

69 220,00

10 000,00

Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством

078

0709

4369300

4 501 100,00

4 501 100,00

Государственные премии Красноярского края в области профессионального образования

078

0709

4369301

4 200 000,00

4 200 000,00

Прочие расходы

078

0709

4369301

013

4 200 000,00

4 200 000,00

Расходы

078

0709

4369301

013

200000

4 200 000,00

4 200 000,00

Прочие расходы

078

0709

4369301

013

290000

4 200 000,00

4 200 000,00

Мероприятия, связанные с назначением премий

078

0709

4369302

301 100,00

301 100,00

Прочие расходы

078

0709

4369302

013

301 100,00

301 100,00

Расходы

078

0709

4369302

013

200000

301 100,00

301 100,00

Приобретение услуг

078

0709

4369302

013

220000

242 500,00

242 500,00

Прочие услуги

078

0709

4369302

013

226000

242 500,00

242 500,00

Прочие расходы

078

0709

4369302

013

290000

58 600,00

58 600,00

Региональные целевые программы

078

0709

5220000

67 424 000,00

10 708 958,76

56 715 041,24

Краевая целевая программа «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского края на 2004-2008 годы»

078

0709

5221100

4 640 000,00

2 968 558,75

1 671 441,25

Приобретение сельскохозяйственных машин для укрепления материально-технической базы краевых государственных учреждений начального профессионального образования

078

0709

5221106

4 640 000,00

2 968 558,75

1 671 441,25

Мероприятия в сфере образования

078

0709

5221106

022

4 640 000,00

2 968 558,75

1 671 441,25

Поступление нефинансовых активов

078

0709

5221106

022

300000

4 640 000,00

2 968 558,75

1 671 441,25

Увеличение стоимости основных средств

078

0709

5221106

022

310000

4 640 000,00

2 968 558,75

1 671 441,25

Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы

078

0709

5223300

580 000,00

190 259,00

389 741,00

Мероприятия в сфере образования

078

0709

5223300

022

580 000,00

190 259,00

389 741,00

Расходы

078

0709

5223300

022

200000

217 100,00

217 100,00

Приобретение услуг

078

0709

5223300

022

220000

217 100,00

217 100,00

Транспортные услуги

078

0709

5223300

022

222000

Арендная плата за пользование имуществом

078

0709

5223300

022

224000

15 300,00

15 300,00

Прочие услуги

078

0709

5223300

022

226000

201 800,00

201 800,00

Поступление нефинансовых активов

078

0709

5223300

022

300000

362 900,00

190 259,00

172 641,00

Увеличение стоимости основных средств

078

0709

5223300

022

310000

330 000,00

190 259,00

139 741,00

Увеличение стоимости материальных запасов

078

0709

5223300

022

340000

32 900,00

32 900,00

Краевая целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы

078

0709

5223700

12 301 000,00

12 301 000,00

Реконструкция спортивных дворов, в том числе разработка проектно-сметной документации, в краевых государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования и краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования

078

0709

5223709

12 301 000,00

12 301 000,00

Мероприятия в сфере образования

078

0709

5223709

022

12 301 000,00

12 301 000,00

Поступление нефинансовых активов

078

0709

5223709

022

300000

12 301 000,00

12 301 000,00

Увеличение стоимости основных средств

078

0709

5223709

022

310000

12 301 000,00

12 301 000,00

Краевая целевая программа «Кадровое обеспечение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Красноярского края» на 2007-2009 годы

078

0709

5223800

49 903 000,00

7 550 141,01

42 352 858,99

Приобретение образовательных программ, учебно-методических комплектов по новым профессиям и направлениям подготовки, востребованным организациями, участвующими в освоении территории Красноярского края

078

0709

5223801

490 000,00

490 000,00

Мероприятия в сфере образования

078

0709

5223801

022

490 000,00

490 000,00

Расходы

078

0709

5223801

022

200000

490 000,00

490 000,00

Приобретение услуг

078

0709

5223801

022

220000

490 000,00

490 000,00

Прочие услуги

078

0709

5223801

022

226000

490 000,00

490 000,00

Повышение квалификации мастеров и управленческих кадров для подготовки рабочих и специалистов по новым профессиям и направлениям подготовки, востребованным организациями, участвующими в освоении территории Красноярского края

078

0709

5223802

215 750,00

215 750,00

Мероприятия в сфере образования

078

0709

5223802

022

215 750,00

215 750,00

Расходы

078

0709

5223802

022

200000

215 750,00

215 750,00

Приобретение услуг

078

0709

5223802

022

220000

215 750,00

215 750,00

Прочие услуги

078

0709

5223802

022

226000

215 750,00

215 750,00

Организация деятельности аттестационных комиссий с привлечением работодателей

078

0709

5223803

186 000,00

186 000,00

Мероприятия в сфере образования

078

0709

5223803

022

186 000,00

186 000,00

Расходы

078

0709

5223803

022

200000

186 000,00

186 000,00

Приобретение услуг

078

0709

5223803

022

220000

186 000,00

186 000,00

Прочие услуги

078

0709

5223803

022

226000

186 000,00

186 000,00

Проведение исследований с целью определения необходимых изменений программ подготовки кадров на основе квалификационных требований, предъявляемых к рабочим и служащим в ведущих отраслях

078

0709

5223804

176 000,00

175 000,00

1 000,00

Мероприятия в сфере образования

078

0709

5223804

022

176 000,00

175 000,00

1 000,00

Расходы

078

0709

5223804

022

200000

176 000,00

175 000,00

1 000,00

Приобретение услуг

078

0709

5223804

022

220000

176 000,00

175 000,00

1 000,00

Прочие услуги

078

0709

5223804

022

226000

176 000,00

175 000,00

1 000,00

Разработка и приобретение образовательных программ, учебно-методических комплектов

078

0709

5223805

2 860 000,00

2 860 000,00

Мероприятия в сфере образования

078

0709

5223805

022

2 860 000,00

2 860 000,00

Расходы

078

0709

5223805

022

200000

2 860 000,00

2 860 000,00

Приобретение услуг

078

0709

5223805

022

220000

2 860 000,00

2 860 000,00

Прочие услуги

078

0709

5223805

022

226000

2 860 000,00

2 860 000,00

Повышение квалификации мастеров производственного обучения, преподавателей и управленческих кадров

078

0709

5223806

647 250,00

129 565,45

517 684,55

Мероприятия в сфере образования

078

0709

5223806

022

647 250,00

129 565,45

517 684,55

Расходы

078

0709

5223806

022

200000

647 250,00

129 565,45

517 684,55

Оплата труда и начисления на оплату труда

078

0709

5223806

022

210000

103 500,00

9 800,00

93 700,00

Прочие выплаты

078

0709

5223806

022

212000

103 500,00

9 800,00

93 700,00

Приобретение услуг

078

0709

5223806

022

220000

543 750,00

119 765,45

423 984,55

Транспортные услуги

078

0709

5223806

022

222000

93 750,00

24 146,70

69 603,30

Прочие услуги

078

0709

5223806

022

226000

450 000,00

95 618,75

354 381,25

Создание лаборатории профессионального образования для сопровождения подготовки кадров

078

0709

5223807

2 854 000,00

127 400,00

2 726 600,00

Мероприятия в сфере образования

078

0709

5223807

022

2 854 000,00

127 400,00

2 726 600,00

Расходы

078

0709

5223807

022

200000

2 854 000,00

127 400,00

2 726 600,00

Приобретение услуг

078

0709

5223807

022

220000

2 854 000,00

127 400,00

2 726 600,00

Прочие услуги

078

0709

5223807

022

226000

2 854 000,00

127 400,00

2 726 600,00

Оснащение оборудованием мастерских и учебных классов

078

0709

5223808

21 003 000,00

164 120,24

20 838 879,76

Мероприятия в сфере образования

078

0709

5223808

022

21 003 000,00

164 120,24

20 838 879,76

Поступление нефинансовых активов

078

0709

5223808

022

300000

21 003 000,00

164 120,24

20 838 879,76

Увеличение стоимости основных средств

078

0709

5223808

022

310000

21 003 000,00

164 120,24

20 838 879,76

Внедрение информационных, дистанционных технологий

078

0709

5223809

6 480 000,00

3 449 579,28

3 030 420,72

Мероприятия в сфере образования

078

0709

5223809

022

6 480 000,00

3 449 579,28

3 030 420,72

Поступление нефинансовых активов

078

0709

5223809

022

300000

6 480 000,00

3 449 579,28

3 030 420,72

Увеличение стоимости основных средств

078

0709

5223809

022

310000

6 480 000,00

3 449 579,28

3 030 420,72

Капитальный ремонт

078

0709

5223810

14 991 000,00

3 504 476,04

11 486 523,96

Мероприятия в сфере образования

078

0709

5223810

022

14 991 000,00

3 504 476,04

11 486 523,96

Расходы

078

0709

5223810

022

200000

14 991 000,00

3 504 476,04

11 486 523,96

Приобретение услуг

078

0709

5223810

022

220000

14 991 000,00

3 504 476,04

11 486 523,96

Услуги по содержанию имущества

078

0709

5223810

022

225000

14 991 000,00

3 504 476,04

11 486 523,96

Централизованные закупки на основании государственных контрактов

078

0709

8040000

2 030 000,00

1 928 240,45

101 759,55

Расходы на приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и аттестационно-бланочной документации

078

0709

8040200

2 030 000,00

1 928 240,45

101 759,55

Выполнение функций государственными органами

078

0709

8040200

012

2 030 000,00

1 928 240,45

101 759,55

Расходы

078

0709

8040200

012

200000

2 030 000,00

1 928 240,45

101 759,55

Приобретение услуг

078

0709

8040200

012

220000

2 030 000,00

1 928 240,45

101 759,55

Прочие услуги

078

0709

8040200

012

226000

2 030 000,00

1 928 240,45

101 759,55

Культура, кинематография и средства массовой информации

078

0800

4 378 700,00

2 315 177,04

2 063 522,96

Культура

078

0801

4 378 700,00

2 315 177,04

2 063 522,96

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

078

0801

4400000

4 378 700,00

2 315 177,04

2 063 522,96

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

078

0801

4409900

4 378 700,00

2 315 177,04

2 063 522,96

Выполнение функций бюджетными учреждениями

078

0801

4409900

001

4 378 700,00

2 315 177,04

2 063 522,96

Расходы

078

0801

4409900

001

200000

4 030 300,00

2 113 691,30

1 916 608,70

Оплата труда и начисления на оплату труда

078

0801

4409900

001

210000

2 915 300,00

1 540 272,20

1 375 027,80

Заработная плата

078

0801

4409900

001

211000

2 290 500,00

1 211 800,48

1 078 699,52

Прочие выплаты

078

0801

4409900

001

212000

24 700,00

10 000,00

14 700,00

Начисления на оплату труда

078

0801

4409900

001

213000

600 100,00

318 471,72

281 628,28

Приобретение услуг

078

0801

4409900

001

220000

980 000,00

482 409,40

497 590,60

Услуги связи

078

0801

4409900

001

221000

23 700,00

11 900,00

11 800,00

Транспортные услуги

078

0801

4409900

001

222000

51 500,00

20 095,50

31 404,50

Услуги по содержанию имущества

078

0801

4409900

001

225000

40 400,00

17 021,69

23 378,31

Прочие услуги

078

0801

4409900

001

226000

864 400,00

433 392,21

431 007,79

Прочие расходы

078

0801

4409900

001

290000

135 000,00

91 009,70

43 990,30

Поступление нефинансовых активов

078

0801

4409900

001

300000

348 400,00

201 485,74

146 914,26

Увеличение стоимости основных средств

078

0801

4409900

001

310000

160 000,00

124 127,50

35 872,50

Увеличение стоимости материальных запасов

078

0801

4409900

001

340000

188 400,00

77 358,24

111 041,76

Социальная политика

078

1000

1 426 685,00

484 029,50

942 655,50

Охрана семьи и детства

078

1004

1 426 685,00

484 029,50

942 655,50

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

078

1004

5200000

1 426 685,00

484 029,50

942 655,50

Содержание ребенка у патронатного воспитателя

078

1004

5203000

1 426 685,00

484 029,50

942 655,50

Выплаты патронатному воспитателю

078

1004

5203012

1 426 685,00

484 029,50

942 655,50

Социальные выплаты

078

1004

5203012

005

1 426 685,00

484 029,50

942 655,50

Расходы

078

1004

5203012

005

200000

1 426 685,00

484 029,50

942 655,50

Приобретение услуг

078

1004

5203012

005

220000

1 426 685,00

484 029,50

942 655,50

Прочие услуги

078

1004

5203012

005

226000

1 426 685,00

484 029,50

942 655,50

Департамент финансов администрации Красноярского края

090

19 513 069 823,20

9 573 612 591,80

9 939 457 231,40

Общегосударственные вопросы

090

0100

1 039 936 791,54

65 649 902,10

974 286 889,44

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

090

0106

120 164 700,00

49 116 869,19

71 047 830,81

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

090

0106

0020000

120 164 700,00

49 116 869,19

71 047 830,81

Центральный аппарат

090

0106

0020400

120 164 700,00

49 116 869,19

71 047 830,81

Центральный аппарат иных органов

090

0106

0020460

120 164 700,00

49 116 869,19

71 047 830,81

Выполнение функций государственными органами

090

0106

0020460

012

120 164 700,00

49 116 869,19

71 047 830,81

Расходы

090

0106

0020460

012

200000

116 387 200,00

47 565 818,69

68 821 381,31

Оплата труда и начисления на оплату труда

090

0106

0020460

012

210000

95 041 200,00

43 115 520,45

51 925 679,55

Заработная плата

090

0106

0020460

012

211000

75 056 400,00

34 388 675,31

40 667 724,69

Прочие выплаты

090

0106

0020460

012

212000

320 000,00

65 770,00

254 230,00

Начисления на оплату труда

090

0106

0020460

012

213000

19 664 800,00

8 661 075,14

11 003 724,86

Приобретение услуг

090

0106

0020460

012

220000

21 166 000,00

4 381 580,07

16 784 419,93

Услуги связи

090

0106

0020460

012

221000

1 600 000,00

586 743,47

1 013 256,53

Транспортные услуги

090

0106

0020460

012

222000

1 550 000,00

716 428,25

833 571,75

Коммунальные услуги

090

0106

0020460

012

223000

600 000,00

338 000,00

262 000,00

Услуги по содержанию имущества

090

0106

0020460

012

225000

6 830 000,00

1 342 293,62

5 487 706,38

Прочие услуги

090

0106

0020460

012

226000

10 586 000,00

1 398 114,73

9 187 885,27

Прочие расходы

090

0106

0020460

012

290000

180 000,00

68 718,17

111 281,83

Поступление нефинансовых активов

090

0106

0020460

012

300000

3 777 500,00

1 551 050,50

2 226 449,50

Увеличение стоимости основных средств

090

0106

0020460

012

310000

1 180 400,00

283 200,00

897 200,00

Увеличение стоимости материальных запасов

090

0106

0020460

012

340000

2 597 100,00

1 267 850,50

1 329 249,50

Обслуживание государственного и муниципального долга

090

0111

240 310 500,00

14 811 355,26

225 499 144,74

Процентные платежи по долговым обязательствам

090

0111

0650000

240 310 500,00

14 811 355,26

225 499 144,74

Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации

090

0111

0650200

240 310 500,00

14 811 355,26

225 499 144,74

Прочие расходы

090

0111

0650200

013

240 310 500,00

14 811 355,26

225 499 144,74

Расходы

090

0111

0650200

013

200000

240 310 500,00

14 811 355,26

225 499 144,74

Обслуживание долговых обязательств

090

0111

0650200

013

230000

240 310 500,00

14 811 355,26

225 499 144,74

Обслуживание внутренних долговых обязательств

090

0111

0650200

013

231000

240 310 500,00

14 811 355,26

225 499 144,74

Резервные фонды

090

0112

80 995 670,00

80 995 670,00

Резервные фонды

090

0112

0700000

80 995 670,00

80 995 670,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

090

0112

0700400

80 995 670,00

80 995 670,00

Прочие расходы

090

0112

0700400

013

80 995 670,00

80 995 670,00

Расходы

090

0112

0700400

013

200000

80 995 670,00

80 995 670,00

Прочие расходы

090

0112

0700400

013

290000

80 995 670,00

80 995 670,00

Другие общегосударственные вопросы

090

0114

598 465 921,54

1 721 677,65

596 744 243,89

Руководство и управление в сфере установленных функций

090

0114

0010000

3 978 907,21

3 978 907,21

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

090

0114

0013600

3 978 907,21

3 978 907,21

Прочие расходы

090

0114

0013600

013

3 978 907,21

3 978 907,21

Расходы

090

0114

0013600

013

200000

3 978 907,21

3 978 907,21

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

0114

0013600

013

250000

3 978 907,21

3 978 907,21

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

0114

0013600

013

251000

3 978 907,21

3 978 907,21

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

090

0114

0920000

163 497 900,00

1 651 677,65

161 846 222,35

Выполнение других обязательств государства

090

0114

0920300

163 497 900,00

1 651 677,65

161 846 222,35

Прочие расходы

090

0114

0920300

013

32 800 000,00

14 160,00

32 785 840,00

Расходы

090

0114

0920300

013

200000

32 800 000,00

14 160,00

32 785 840,00

Приобретение услуг

090

0114

0920300

013

220000

32 800 000,00

14 160,00

32 785 840,00

Прочие услуги

090

0114

0920300

013

226000

32 800 000,00

14 160,00

32 785 840,00

Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Красноярскому краю о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти Красноярского края или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами государственной власти Красноярского края актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Красноярского края (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств краевого бюджета)

090

0114

0920300

860

90 697 900,00

1 637 517,65

89 060 382,35

Расходы

090

0114

0920300

860

200000

90 697 900,00

1 637 517,65

89 060 382,35

Прочие расходы

090

0114

0920300

860

290000

90 697 900,00

1 637 517,65

89 060 382,35

Расходы на оплату услуг по предоставлению информационно-аналитического и научно-методологического обеспечения бюджетного процесса Красноярского края

090

0114

0920300

886

40 000 000,00

40 000 000,00

Расходы

090

0114

0920300

886

200000

40 000 000,00

40 000 000,00

Приобретение услуг

090

0114

0920300

886

220000

40 000 000,00

40 000 000,00

Прочие услуги

090

0114

0920300

886

226000

40 000 000,00

40 000 000,00

Реформирование региональных и муниципальных финансов

090

0114

5180000

181 553 703,00

70 000,00

181 483 703,00

Реформирование региональных финансов

090

0114

5180100

181 553 703,00

70 000,00

181 483 703,00

Выполнение функций государственными органами

090

0114

5180100

012

181 553 703,00

70 000,00

181 483 703,00

Расходы

090

0114

5180100

012

200000

180 532 264,95

70 000,00

180 462 264,95

Приобретение услуг

090

0114

5180100

012

220000

70 000,00

70 000,00

Прочие услуги

090

0114

5180100

012

226000

70 000,00

70 000,00

Прочие расходы

090

0114

5180100

012

290000

180 462 264,95

180 462 264,95

Поступление нефинансовых активов

090

0114

5180100

012

300000

1 021 438,05

1 021 438,05

Увеличение стоимости основных средств

090

0114

5180100

012

310000

848 938,05

848 938,05

Увеличение стоимости материальных запасов

090

0114

5180100

012

340000

172 500,00

172 500,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

090

0114

5200000

192 024 511,33

192 024 511,33

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

090

0114

5201000

53 604 511,33

53 604 511,33

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств федерального бюджета

090

0114

5201001

53 604 511,33

53 604 511,33

Прочие расходы

090

0114

5201001

013

53 604 511,33

53 604 511,33

Расходы

090

0114

5201001

013

200000

53 604 511,33

53 604 511,33

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

0114

5201001

013

250000

53 604 511,33

53 604 511,33

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

0114

5201001

013

251000

53 604 511,33

53 604 511,33

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

090

0114

5201500

138 420 000,00

138 420 000,00

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае

090

0114

5201501

138 420 000,00

138 420 000,00

Прочие расходы

090

0114

5201501

013

138 420 000,00

138 420 000,00

Расходы

090

0114

5201501

013

200000

138 420 000,00

138 420 000,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

090

0114

5201501

013

210000

138 420 000,00

138 420 000,00

Заработная плата

090

0114

5201501

013

211000

109 682 800,00

109 682 800,00

Начисления на оплату труда

090

0114

5201501

013

213000

28 737 200,00

28 737 200,00

Средства краевого бюджета на реформирование региональных финансов

090

0114

8200000

57 410 900,00

57 410 900,00

Выполнение функций государственными органами

090

0114

8200000

012

57 410 900,00

57 410 900,00

Расходы

090

0114

8200000

012

200000

57 410 900,00

57 410 900,00

Прочие расходы

090

0114

8200000

012

290000

57 410 900,00

57 410 900,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

090

0300

31 977 395,66

31 977 395,66

Обеспечение пожарной безопасности

090

0310

31 977 395,66

31 977 395,66

Фонд компенсаций

090

0310

5190000

31 977 395,66

31 977 395,66

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

090

0310

5190100

31 977 395,66

31 977 395,66

Обеспечение равного с федеральной противопожарной службой повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности")

090

0310

5190100

533

31 977 395,66

31 977 395,66

Расходы

090

0310

5190100

533

200000

31 977 395,66

31 977 395,66

Оплата труда и начисления на оплату труда

090

0310

5190100

533

210000

31 977 395,66

31 977 395,66

Заработная плата

090

0310

5190100

533

211000

31 977 395,66

31 977 395,66

Национальная экономика

090

0400

1 165 800,00

390 052,97

775 747,03

Другие вопросы в области национальной экономики

090

0412

1 165 800,00

390 052,97

775 747,03

Региональные целевые программы

090

0412

5220000

Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы

090

0412

5223300

Выполнение функций государственными органами

090

0412

5223300

012

Расходы

090

0412

5223300

012

200000

Приобретение услуг

090

0412

5223300

012

220000

Прочие услуги

090

0412

5223300

012

226000

Прочие субвенции

090

0412

8390000

1 165 800,00

390 052,97

775 747,03

Субсидии юридическим лицам

090

0412

8390000

006

1 165 800,00

390 052,97

775 747,03

Расходы

090

0412

8390000

006

200000

1 165 800,00

390 052,97

775 747,03

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

090

0412

8390000

006

240000

1 165 800,00

390 052,97

775 747,03

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

090

0412

8390000

006

241000

1 165 800,00

390 052,97

775 747,03

Охрана окружающей среды

090

0600

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

090

0603

Региональные целевые программы

090

0603

5220000

Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»

090

0603

5223400

Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам

090

0603

5223407

Выполнение функций государственными органами

090

0603

5223407

012

Расходы

090

0603

5223407

012

200000

Приобретение услуг

090

0603

5223407

012

220000

Прочие услуги

090

0603

5223407

012

226000

Поступление нефинансовых активов

090

0603

5223407

012

300000

Увеличение стоимости основных средств

090

0603

5223407

012

310000

Здравоохранение, физическая культура и спорт

090

0900

Стационарная медицинская помощь

090

0901

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

090

0901

4700000

Высокотехнологичные виды медицинской помощи

090

0901

4700200

Выполнение функций бюджетными учреждениями

090

0901

4700200

001

Расходы

090

0901

4700200

001

200000

Оплата труда и начисления на оплату труда

090

0901

4700200

001

210000

Заработная плата

090

0901

4700200

001

211000

Начисления на оплату труда

090

0901

4700200

001

213000

Поступление нефинансовых активов

090

0901

4700200

001

300000

Увеличение стоимости материальных запасов

090

0901

4700200

001

340000

Межбюджетные трансферты

090

1100

18 439 989 836,00

9 507 572 636,73

8 932 417 199,27

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

090

1101

13 873 882 800,00

7 547 677 484,00

6 326 205 316,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности

090

1101

5160000

10 746 399 700,00

6 472 655 984,00

4 273 743 716,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности по законодательству Красноярского края

090

1101

5160100

5 527 970 100,00

3 390 946 984,00

2 137 023 116,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки

090

1101

5160101

5 398 030 800,00

3 329 938 400,00

2 068 092 400,00

Фонд финансовой поддержки

090

1101

5160101

008

5 398 030 800,00

3 329 938 400,00

2 068 092 400,00

Расходы

090

1101

5160101

008

200000

5 398 030 800,00

3 329 938 400,00

2 068 092 400,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1101

5160101

008

250000

5 398 030 800,00

3 329 938 400,00

2 068 092 400,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1101

5160101

008

251000

5 398 030 800,00

3 329 938 400,00

2 068 092 400,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки

090

1101

5160102

129 939 300,00

61 008 584,00

68 930 716,00

Фонд финансовой поддержки

090

1101

5160102

008

129 939 300,00

61 008 584,00

68 930 716,00

Расходы

090

1101

5160102

008

200000

129 939 300,00

61 008 584,00

68 930 716,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1101

5160102

008

250000

129 939 300,00

61 008 584,00

68 930 716,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1101

5160102

008

251000

129 939 300,00

61 008 584,00

68 930 716,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

090

1101

5160200

2 713 920 600,00

1 431 638 000,00

1 282 282 600,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки

090

1101

5160201

2 713 920 600,00

1 431 638 000,00

1 282 282 600,00

Фонд финансовой поддержки

090

1101

5160201

008

2 713 920 600,00

1 431 638 000,00

1 282 282 600,00

Расходы

090

1101

5160201

008

200000

2 713 920 600,00

1 431 638 000,00

1 282 282 600,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1101

5160201

008

250000

2 713 920 600,00

1 431 638 000,00

1 282 282 600,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1101

5160201

008

251000

2 713 920 600,00

1 431 638 000,00

1 282 282 600,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности по законодательству Эвенкийского автономного округа

090

1101

5160300

2 504 509 000,00

1 650 071 000,00

854 438 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки

090

1101

5160301

2 504 509 000,00

1 650 071 000,00

854 438 000,00

Фонд финансовой поддержки

090

1101

5160301

008

2 504 509 000,00

1 650 071 000,00

854 438 000,00

Расходы

090

1101

5160301

008

200000

2 504 509 000,00

1 650 071 000,00

854 438 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1101

5160301

008

250000

2 504 509 000,00

1 650 071 000,00

854 438 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1101

5160301

008

251000

2 504 509 000,00

1 650 071 000,00

854 438 000,00

Дотации

090

1101

5170000

3 127 483 100,00

1 075 021 500,00

2 052 461 600,00

Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований

090

1101

5170100

1 592 504 000,00

920 229 000,00

672 275 000,00

Прочие дотации

090

1101

5170100

007

1 592 504 000,00

920 229 000,00

672 275 000,00

Расходы

090

1101

5170100

007

200000

1 592 504 000,00

920 229 000,00

672 275 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1101

5170100

007

250000

1 592 504 000,00

920 229 000,00

672 275 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1101

5170100

007

251000

1 592 504 000,00

920 229 000,00

672 275 000,00

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

090

1101

5170200

1 229 452 100,00

114 911 834,00

1 114 540 266,00

Прочие дотации

090

1101

5170200

007

1 229 452 100,00

114 911 834,00

1 114 540 266,00

Расходы

090

1101

5170200

007

200000

1 229 452 100,00

114 911 834,00

1 114 540 266,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1101

5170200

007

250000

1 229 452 100,00

114 911 834,00

1 114 540 266,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1101

5170200

007

251000

1 229 452 100,00

114 911 834,00

1 114 540 266,00

Дотация в целях сохранения объема финансовой помощи на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

090

1101

5170300

305 527 000,00

39 880 666,00

265 646 334,00

Прочие дотации

090

1101

5170300

007

305 527 000,00

39 880 666,00

265 646 334,00

Расходы

090

1101

5170300

007

200000

305 527 000,00

39 880 666,00

265 646 334,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1101

5170300

007

250000

305 527 000,00

39 880 666,00

265 646 334,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1101

5170300

007

251000

305 527 000,00

39 880 666,00

265 646 334,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

090

1102

2 635 660 000,00

1 083 474 200,00

1 552 185 800,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

090

1102

5200000

577 337 000,00

346 402 000,00

230 935 000,00

Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований

090

1102

5200300

577 337 000,00

346 402 000,00

230 935 000,00

Фонд софинансирования

090

1102

5200300

010

577 337 000,00

346 402 000,00

230 935 000,00

Расходы

090

1102

5200300

010

200000

577 337 000,00

346 402 000,00

230 935 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1102

5200300

010

250000

577 337 000,00

346 402 000,00

230 935 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1102

5200300

010

251000

577 337 000,00

346 402 000,00

230 935 000,00

Межбюджетные трансферты

090

1102

5210000

1 976 600,00

1 698 900,00

277 700,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

090

1102

5210100

1 976 600,00

1 698 900,00

277 700,00

Субсидии на капитальный ремонт общежитий, общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений муниципального жилищного фонда

090

1102

5210121

1 976 600,00

1 698 900,00

277 700,00

Фонд софинансирования

090

1102

5210121

010

1 976 600,00

1 698 900,00

277 700,00

Расходы

090

1102

5210121

010

200000

1 976 600,00

1 698 900,00

277 700,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1102

5210121

010

250000

1 976 600,00

1 698 900,00

277 700,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1102

5210121

010

251000

1 976 600,00

1 698 900,00

277 700,00

Региональные целевые программы

090

1102

5220000

750 152 100,00

16 966 500,00

733 185 600,00

Краевая целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2008-2010 годы

090

1102

5222200

12 000 000,00

12 000 000,00

Фонд софинансирования

090

1102

5222200

010

12 000 000,00

12 000 000,00

Расходы

090

1102

5222200

010

200000

12 000 000,00

12 000 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1102

5222200

010

250000

12 000 000,00

12 000 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1102

5222200

010

251000

12 000 000,00

12 000 000,00

Краевая целевая программа «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы

090

1102

5222900

16 721 600,00

10 626 500,00

6 095 100,00

Субсидии на приобретение и установку дорожных знаков

090

1102

5222901

4 037 500,00

917 500,00

3 120 000,00

Фонд софинансирования

090

1102

5222901

010

4 037 500,00

917 500,00

3 120 000,00

Расходы

090

1102

5222901

010

200000

4 037 500,00

917 500,00

3 120 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1102

5222901

010

250000

4 037 500,00

917 500,00

3 120 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1102

5222901

010

251000

4 037 500,00

917 500,00

3 120 000,00

Субсидии на реконструкцию системы маршрутного ориентирования

090

1102

5222902

1 165 100,00

240 000,00

925 100,00

Фонд софинансирования

090

1102

5222902

010

1 165 100,00

240 000,00

925 100,00

Расходы

090

1102

5222902

010

200000

1 165 100,00

240 000,00

925 100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1102

5222902

010

250000

1 165 100,00

240 000,00

925 100,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1102

5222902

010

251000

1 165 100,00

240 000,00

925 100,00

Субсидии на строительство светофорных объектов на светоизлучающих диодах

090

1102

5222904

2 440 000,00

2 040 000,00

400 000,00

Фонд софинансирования

090

1102

5222904

010

2 440 000,00

2 040 000,00

400 000,00

Расходы

090

1102

5222904

010

200000

2 440 000,00

2 040 000,00

400 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1102

5222904

010

250000

2 440 000,00

2 040 000,00

400 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1102

5222904

010

251000

2 440 000,00

2 040 000,00

400 000,00

Субсидии на проведение капитального ремонта светофорных объектов с заменой ламповых источников света на светоизлучающие диоды

090

1102

5222905

9 079 000,00

7 429 000,00

1 650 000,00

Фонд софинансирования

090

1102

5222905

010

9 079 000,00

7 429 000,00

1 650 000,00

Расходы

090

1102

5222905

010

200000

9 079 000,00

7 429 000,00

1 650 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1102

5222905

010

250000

9 079 000,00

7 429 000,00

1 650 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1102

5222905

010

251000

9 079 000,00

7 429 000,00

1 650 000,00

Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы

090

1102

5223500

3 285 100,00

3 285 100,00

Субсидия бюджету города Красноярска на внедрение технических средств для обеспечения видеомониторинга на трех мостах города

090

1102

5223501

3 285 100,00

3 285 100,00

Фонд софинансирования

090

1102

5223501

010

3 285 100,00

3 285 100,00

Расходы

090

1102

5223501

010

200000

3 285 100,00

3 285 100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1102

5223501

010

250000

3 285 100,00

3 285 100,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1102

5223501

010

251000

3 285 100,00

3 285 100,00

Краевая целевая программа «Безопасный город» на 2008-2010 годы

090

1102

5224700

8 145 400,00

8 145 400,00

Фонд софинансирования

090

1102

5224700

010

8 145 400,00

8 145 400,00

Расходы

090

1102

5224700

010

200000

8 145 400,00

8 145 400,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1102

5224700

010

250000

8 145 400,00

8 145 400,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1102

5224700

010

251000

8 145 400,00

8 145 400,00

Краевая целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2008 - 2010 годы

090

1102

5225100

710 000 000,00

6 340 000,00

703 660 000,00

Субсидии на поощрение достижений лучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований

090

1102

5225101

100 000 000,00

100 000 000,00

Фонд софинансирования

090

1102

5225101

010

100 000 000,00

100 000 000,00

Расходы

090

1102

5225101

010

200000

100 000 000,00

100 000 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1102

5225101

010

250000

100 000 000,00

100 000 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1102

5225101

010

251000

100 000 000,00

100 000 000,00

Субсидии на реформирование муниципальных финансов

090

1102

5225102

100 000 000,00

100 000 000,00

Фонд софинансирования

090

1102

5225102

010

100 000 000,00

100 000 000,00

Расходы

090

1102

5225102

010

200000

100 000 000,00

100 000 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1102

5225102

010

250000

100 000 000,00

100 000 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1102

5225102

010

251000

100 000 000,00

100 000 000,00

Субсидии на осуществление социально значимых расходов капитального характера

090

1102

5225103

500 000 000,00

6 340 000,00

493 660 000,00

Фонд софинансирования

090

1102

5225103

010

500 000 000,00

6 340 000,00

493 660 000,00

Расходы

090

1102

5225103

010

200000

500 000 000,00

6 340 000,00

493 660 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1102

5225103

010

250000

500 000 000,00

6 340 000,00

493 660 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1102

5225103

010

251000

500 000 000,00

6 340 000,00

493 660 000,00

Проведение конкурсов среди муниципальных образований

090

1102

5225105

10 000 000,00

10 000 000,00

Фонд софинансирования

090

1102

5225105

010

10 000 000,00

10 000 000,00

Расходы

090

1102

5225105

010

200000

10 000 000,00

10 000 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1102

5225105

010

250000

10 000 000,00

10 000 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1102

5225105

010

251000

10 000 000,00

10 000 000,00

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 февраля 2008 года

090

1102

8300000

1 306 194 300,00

718 406 800,00

587 787 500,00

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы с 1 февраля 2008 года

090

1102

8300100

1 306 194 300,00

718 406 800,00

587 787 500,00

Фонд софинансирования

090

1102

8300100

010

1 306 194 300,00

718 406 800,00

587 787 500,00

Расходы

090

1102

8300100

010

200000

1 306 194 300,00

718 406 800,00

587 787 500,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1102

8300100

010

250000

1 306 194 300,00

718 406 800,00

587 787 500,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1102

8300100

010

251000

1 306 194 300,00

718 406 800,00

587 787 500,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

090

1103

798 130 269,00

403 442 999,54

394 687 269,46

Руководство и управление в сфере установленных функций

090

1103

0010000

44 985 069,00

22 728 759,82

22 256 309,18

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

090

1103

0013600

43 774 969,00

21 777 232,00

21 997 737,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

090

1103

0013600

009

43 774 969,00

21 777 232,00

21 997 737,00

Расходы

090

1103

0013600

009

200000

43 774 969,00

21 777 232,00

21 997 737,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1103

0013600

009

250000

43 774 969,00

21 777 232,00

21 997 737,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1103

0013600

009

251000

43 774 969,00

21 777 232,00

21 997 737,00

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

090

1103

0014000

1 210 100,00

951 527,82

258 572,18

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

090

1103

0014000

009

1 210 100,00

951 527,82

258 572,18

Расходы

090

1103

0014000

009

200000

1 210 100,00

951 527,82

258 572,18

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1103

0014000

009

250000

1 210 100,00

951 527,82

258 572,18

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1103

0014000

009

251000

1 210 100,00

951 527,82

258 572,18

Межбюджетные трансферты

090

1103

5210000

753 145 200,00

380 714 239,72

372 430 960,28

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

090

1103

5210200

753 145 200,00

380 714 239,72

372 430 960,28

Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

090

1103

5210201

38 877 700,00

19 210 419,72

19 667 280,28

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

090

1103

5210201

009

38 877 700,00

19 210 419,72

19 667 280,28

Расходы

090

1103

5210201

009

200000

38 877 700,00

19 210 419,72

19 667 280,28

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1103

5210201

009

250000

38 877 700,00

19 210 419,72

19 667 280,28

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1103

5210201

009

251000

38 877 700,00

19 210 419,72

19 667 280,28

Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края

090

1103

5210255

699 400 500,00

349 700 420,00

349 700 080,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

090

1103

5210255

009

450 994 300,00

225 497 320,00

225 496 980,00

Расходы

090

1103

5210255

009

200000

450 994 300,00

225 497 320,00

225 496 980,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1103

5210255

009

250000

450 994 300,00

225 497 320,00

225 496 980,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1103

5210255

009

251000

450 994 300,00

225 497 320,00

225 496 980,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

090

1103

5210255

478

230 986 200,00

115 493 100,00

115 493 100,00

Расходы

090

1103

5210255

478

200000

230 986 200,00

115 493 100,00

115 493 100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1103

5210255

478

250000

230 986 200,00

115 493 100,00

115 493 100,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1103

5210255

478

251000

230 986 200,00

115 493 100,00

115 493 100,00

Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа

090

1103

5210255

479

17 420 000,00

8 710 000,00

8 710 000,00

Расходы

090

1103

5210255

479

200000

17 420 000,00

8 710 000,00

8 710 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1103

5210255

479

250000

17 420 000,00

8 710 000,00

8 710 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1103

5210255

479

251000

17 420 000,00

8 710 000,00

8 710 000,00

Субвенция на реализацию полномочий в области национальной политики и развития традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера

090

1103

5210262

14 867 000,00

11 803 400,00

3 063 600,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

090

1103

5210262

478

14 867 000,00

11 803 400,00

3 063 600,00

Расходы

090

1103

5210262

478

200000

14 867 000,00

11 803 400,00

3 063 600,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1103

5210262

478

250000

14 867 000,00

11 803 400,00

3 063 600,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1103

5210262

478

251000

14 867 000,00

11 803 400,00

3 063 600,00

Иные межбюджетные трансферты

090

1104

163 443 467,00

80 740 054,19

82 703 412,81

Резервные фонды

090

1104

0700000

72 497 267,00

27 448 877,19

45 048 389,81

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

090

1104

0700400

72 497 267,00

27 448 877,19

45 048 389,81

Иные межбюджетные трансферты

090

1104

0700400

017

72 497 267,00

27 448 877,19

45 048 389,81

Расходы

090

1104

0700400

017

200000

72 497 267,00

27 448 877,19

45 048 389,81

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1104

0700400

017

250000

72 497 267,00

27 448 877,19

45 048 389,81

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1104

0700400

017

251000

72 497 267,00

27 448 877,19

45 048 389,81

Воинские формирования (органы, подразделения)

090

1104

2020000

63 854 200,00

37 045 177,00

26 809 023,00

Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

090

1104

2020100

63 854 200,00

37 045 177,00

26 809 023,00

Иные межбюджетные трансферты

090

1104

2020100

017

63 854 200,00

37 045 177,00

26 809 023,00

Расходы

090

1104

2020100

017

200000

63 854 200,00

37 045 177,00

26 809 023,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1104

2020100

017

250000

63 854 200,00

37 045 177,00

26 809 023,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1104

2020100

017

251000

63 854 200,00

37 045 177,00

26 809 023,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

090

1104

5200000

27 092 000,00

16 246 000,00

10 846 000,00

Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований

090

1104

5200600

27 092 000,00

16 246 000,00

10 846 000,00

Иные межбюджетные трансферты

090

1104

5200600

017

27 092 000,00

16 246 000,00

10 846 000,00

Расходы

090

1104

5200600

017

200000

27 092 000,00

16 246 000,00

10 846 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1104

5200600

017

250000

27 092 000,00

16 246 000,00

10 846 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1104

5200600

017

251000

27 092 000,00

16 246 000,00

10 846 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов

090

1105

968 873 300,00

392 237 899,00

576 635 401,00

Социальная помощь

090

1105

5050000

968 873 300,00

392 237 899,00

576 635 401,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

090

1105

5053100

146 537 900,00

73 270 100,00

73 267 800,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

090

1105

5053110

132 974 100,00

66 487 100,00

66 487 000,00

Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования

090

1105

5053110

016

132 974 100,00

66 487 100,00

66 487 000,00

Расходы

090

1105

5053110

016

200000

132 974 100,00

66 487 100,00

66 487 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1105

5053110

016

250000

132 974 100,00

66 487 100,00

66 487 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1105

5053110

016

251000

132 974 100,00

66 487 100,00

66 487 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

090

1105

5053120

13 563 800,00

6 783 000,00

6 780 800,00

Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования

090

1105

5053120

016

13 563 800,00

6 783 000,00

6 780 800,00

Расходы

090

1105

5053120

016

200000

13 563 800,00

6 783 000,00

6 780 800,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1105

5053120

016

250000

13 563 800,00

6 783 000,00

6 780 800,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1105

5053120

016

251000

13 563 800,00

6 783 000,00

6 780 800,00

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

090

1105

5054700

12 491 400,00

6 245 699,00

6 245 701,00

Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования

090

1105

5054700

016

12 491 400,00

6 245 699,00

6 245 701,00

Расходы

090

1105

5054700

016

200000

12 491 400,00

6 245 699,00

6 245 701,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1105

5054700

016

250000

12 491 400,00

6 245 699,00

6 245 701,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1105

5054700

016

251000

12 491 400,00

6 245 699,00

6 245 701,00

Оказание социальной помощи

090

1105

5055700

459 844 000,00

225 222 000,00

234 622 000,00

Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования

090

1105

5055700

016

459 844 000,00

225 222 000,00

234 622 000,00

Расходы

090

1105

5055700

016

200000

459 844 000,00

225 222 000,00

234 622 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1105

5055700

016

250000

459 844 000,00

225 222 000,00

234 622 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1105

5055700

016

251000

459 844 000,00

225 222 000,00

234 622 000,00

Средства для финансирования программы льготного лекарственного обеспечения пенсионеров

090

1105

5059400

350 000 000,00

87 500 100,00

262 499 900,00

Трансферты Красноярскому краевому фонду обязательного медицинского страхования

090

1105

5059400

016

350 000 000,00

87 500 100,00

262 499 900,00

Расходы

090

1105

5059400

016

200000

350 000 000,00

87 500 100,00

262 499 900,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

090

1105

5059400

016

250000

350 000 000,00

87 500 100,00

262 499 900,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

090

1105

5059400

016

251000

350 000 000,00

87 500 100,00

262 499 900,00

Департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края

114

1 213 421 550,00

80 880 778,66

1 132 540 771,34

Общегосударственные вопросы

114

0100

97 536 050,00

44 773 696,79

52 762 353,21

Другие общегосударственные вопросы

114

0114

97 536 050,00

44 773 696,79

52 762 353,21

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

114

0114

0020000

87 311 000,00

36 914 710,50

50 396 289,50

Центральный аппарат

114

0114

0020400

87 311 000,00

36 914 710,50

50 396 289,50

Центральный аппарат иных органов

114

0114

0020460

87 311 000,00

36 914 710,50

50 396 289,50

Выполнение функций государственными органами

114

0114

0020460

012

87 311 000,00

36 914 710,50

50 396 289,50

Расходы

114

0114

0020460

012

200000

84 371 400,00

35 960 366,97

48 411 033,03

Оплата труда и начисления на оплату труда

114

0114

0020460

012

210000

77 215 500,00

33 480 881,75

43 734 618,25

Заработная плата

114

0114

0020460

012

211000

61 112 000,00

27 546 389,90

33 565 610,10

Прочие выплаты

114

0114

0020460

012

212000

166 500,00

73 669,41

92 830,59

Начисления на оплату труда

114

0114

0020460

012

213000

15 937 000,00

5 860 822,44

10 076 177,56

Приобретение услуг

114

0114

0020460

012

220000

6 859 800,00

2 466 208,22

4 393 591,78

Услуги связи

114

0114

0020460

012

221000

1 371 000,00

535 429,46

835 570,54

Транспортные услуги

114

0114

0020460

012

222000

2 054 400,00

896 427,65

1 157 972,35

Услуги по содержанию имущества

114

0114

0020460

012

225000

128 400,00

39 900,00

88 500,00

Прочие услуги

114

0114

0020460

012

226000

3 306 000,00

994 451,11

2 311 548,89

Прочие расходы

114

0114

0020460

012

290000

296 100,00

13 277,00

282 823,00

Поступление нефинансовых активов

114

0114

0020460

012

300000

2 939 600,00

954 343,53

1 985 256,47

Увеличение стоимости основных средств

114

0114

0020460

012

310000

1 760 000,00

524 961,99

1 235 038,01

Увеличение стоимости материальных запасов

114

0114

0020460

012

340000

1 179 600,00

429 381,54

750 218,46

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

114

0114

0920000

3 902 300,00

1 539 367,24

2 362 932,76

Выполнение других обязательств государства

114

0114

0920300

3 902 300,00

1 539 367,24

2 362 932,76

Выполнение функций государственными органами

114

0114

0920300

012

3 902 300,00

1 539 367,24

2 362 932,76

Расходы

114

0114

0920300

012

200000

3 902 300,00

1 539 367,24

2 362 932,76

Приобретение услуг

114

0114

0920300

012

220000

3 902 300,00

1 539 367,24

2 362 932,76

Прочие услуги

114

0114

0920300

012

226000

3 902 300,00

1 539 367,24

2 362 932,76

Реформирование региональных и муниципальных финансов

114

0114

5180000

4 322 750,00

4 319 619,05

3 130,95

Реформирование региональных финансов

114

0114

5180100

4 322 750,00

4 319 619,05

3 130,95

Выполнение функций государственными органами

114

0114

5180100

012

4 322 750,00

4 319 619,05

3 130,95

Расходы

114

0114

5180100

012

200000

4 322 750,00

4 319 619,05

3 130,95

Приобретение услуг

114

0114

5180100

012

220000

4 322 750,00

4 319 619,05

3 130,95

Прочие услуги

114

0114

5180100

012

226000

4 322 750,00

4 319 619,05

3 130,95

Средства краевого бюджета на реформирование региональных финансов

114

0114

8200000

2 000 000,00

2 000 000,00

Выполнение функций государственными органами

114

0114

8200000

012

2 000 000,00

2 000 000,00

Расходы

114

0114

8200000

012

200000

2 000 000,00

2 000 000,00

Приобретение услуг

114

0114

8200000

012

220000

2 000 000,00

2 000 000,00

Прочие услуги

114

0114

8200000

012

226000

2 000 000,00

2 000 000,00

Национальная экономика

114

0400

1 042 396 900,00

36 007 879,87

1 006 389 020,13

Общеэкономические вопросы

114

0401

3 718 700,00

1 852 301,47

1 866 398,53

Реализация государственной политики занятости населения

114

0401

5100000

3 718 700,00

1 852 301,47

1 866 398,53

Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий

114

0401

5100200

3 718 700,00

1 852 301,47

1 866 398,53

Осуществление органами исполнительной власти полномочий в области содействия занятости

114

0401

5100201

3 718 700,00

1 852 301,47

1 866 398,53

Выполнение функций государственными органами

114

0401

5100201

012

3 718 700,00

1 852 301,47

1 866 398,53

Расходы

114

0401

5100201

012

200000

3 620 800,00

1 833 402,64

1 787 397,36

Оплата труда и начисления на оплату труда

114

0401

5100201

012

210000

3 026 700,00

1 506 316,36

1 520 383,64

Заработная плата

114

0401

5100201

012

211000

2 319 100,00

1 179 517,01

1 139 582,99

Прочие выплаты

114

0401

5100201

012

212000

100 000,00

44 500,00

55 500,00

Начисления на оплату труда

114

0401

5100201

012

213000

607 600,00

282 299,35

325 300,65

Приобретение услуг

114

0401

5100201

012

220000

594 100,00

327 086,28

267 013,72

Услуги связи

114

0401

5100201

012

221000

24 100,00

24 100,00

Транспортные услуги

114

0401

5100201

012

222000

120 000,00

56 839,80

63 160,20

Прочие услуги

114

0401

5100201

012

226000

450 000,00

270 246,48

179 753,52

Поступление нефинансовых активов

114

0401

5100201

012

300000

97 900,00

18 898,83

79 001,17

Увеличение стоимости основных средств

114

0401

5100201

012

310000

75 300,00

4 436,30

70 863,70

Увеличение стоимости материальных запасов

114

0401

5100201

012

340000

22 600,00

14 462,53

8 137,47

Другие вопросы в области национальной экономики

114

0412

1 038 678 200,00

34 155 578,40

1 004 522 621,60

Региональные целевые программы

114

0412

5220000

75 500 000,00

24 011 846,62

51 488 153,38

Краевая целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2008-2010 годы

114

0412

5222200

75 500 000,00

24 011 846,62

51 488 153,38

Субсидии юридическим лицам

114

0412

5222200

006

6 950 000,00

6 950 000,00

Расходы

114

0412

5222200

006

200000

6 950 000,00

6 950 000,00

Приобретение услуг

114

0412

5222200

006

220000

6 950 000,00

6 950 000,00

Прочие услуги

114

0412

5222200

006

226000

6 950 000,00

6 950 000,00

Прочие расходы

114

0412

5222200

013

68 550 000,00

24 011 846,62

44 538 153,38

Расходы

114

0412

5222200

013

200000

68 550 000,00

24 011 846,62

44 538 153,38

Приобретение услуг

114

0412

5222200

013

220000

5 250 000,00

5 250 000,00

Услуги связи

114

0412

5222200

013

221000

5 250 000,00

5 250 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

114

0412

5222200

013

240000

63 300 000,00

24 011 846,62

39 288 153,38

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

114

0412

5222200

013

242000

63 300 000,00

24 011 846,62

39 288 153,38

Расходы на бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития края

114

0412

8080000

900 510 200,00

900 510 200,00

Бюджетные инвестиции

114

0412

8080000

003

900 510 200,00

900 510 200,00

Поступление нефинансовых активов

114

0412

8080000

003

300000

900 510 200,00

900 510 200,00

Увеличение стоимости основных средств

114

0412

8080000

003

310000

900 510 200,00

900 510 200,00

Возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов организациями всех форм собственности, за исключением субъектов малого предпринимательства

114

0412

8100000

62 668 000,00

10 143 731,78

52 524 268,22

Субсидии юридическим лицам

114

0412

8100000

006

62 668 000,00

10 143 731,78

52 524 268,22

Расходы

114

0412

8100000

006

200000

62 668 000,00

10 143 731,78

52 524 268,22

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

114

0412

8100000

006

240000

62 668 000,00

10 143 731,78

52 524 268,22

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

114

0412

8100000

006

241000

2 834 000,00

690 916,71

2 143 083,29

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

114

0412

8100000

006

242000

59 834 000,00

9 452 815,07

50 381 184,93

Жилищно-коммунальное хозяйство

114

0500

71 000 000,00

71 000 000,00

Коммунальное хозяйство

114

0502

71 000 000,00

71 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

114

0502

1020000

71 000 000,00

71 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

114

0502

1020100

71 000 000,00

71 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации

114

0502

1020101

71 000 000,00

71 000 000,00

Бюджетные инвестиции

114

0502

1020101

003

71 000 000,00

71 000 000,00

Поступление нефинансовых активов

114

0502

1020101

003

300000

71 000 000,00

71 000 000,00

Увеличение стоимости основных средств

114

0502

1020101

003

310000

71 000 000,00

71 000 000,00

Образование

114

0700

2 488 600,00

99 202,00

2 389 398,00

Переподготовка и повышение квалификации

114

0705

2 488 600,00

99 202,00

2 389 398,00

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации

114

0705

4340000

2 488 600,00

99 202,00

2 389 398,00

Выполнение функций государственными органами

114

0705

4340000

012

2 488 600,00

99 202,00

2 389 398,00

Расходы

114

0705

4340000

012

200000

2 488 600,00

99 202,00

2 389 398,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

114

0705

4340000

012

210000

4 600,00

2 100,00

2 500,00

Прочие выплаты

114

0705

4340000

012

212000

4 600,00

2 100,00

2 500,00

Приобретение услуг

114

0705

4340000

012

220000

2 484 000,00

97 102,00

2 386 898,00

Транспортные услуги

114

0705

4340000

012

222000

61 000,00

36 959,00

24 041,00

Прочие услуги

114

0705

4340000

012

226000

2 423 000,00

60 143,00

2 362 857,00

Агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края

116

579 898 773,00

489 008 774,12

90 889 998,88

Общегосударственные вопросы

116

0100

53 009 673,00

33 164 692,92

19 844 980,08

Другие общегосударственные вопросы

116

0114

53 009 673,00

33 164 692,92

19 844 980,08

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

116

0114

0020000

34 330 600,00

15 116 811,73

19 213 788,27

Центральный аппарат

116

0114

0020400

31 670 600,00

14 864 061,73

16 806 538,27

Центральный аппарат иных органов

116

0114

0020460

31 670 600,00

14 864 061,73

16 806 538,27

Выполнение функций государственными органами

116

0114

0020460

012

31 670 600,00

14 864 061,73

16 806 538,27

Расходы

116

0114

0020460

012

200000

30 954 600,00

14 593 687,01

16 360 912,99

Оплата труда и начисления на оплату труда

116

0114

0020460

012

210000

28 611 240,00

13 793 894,43

14 817 345,57

Заработная плата

116

0114

0020460

012

211000

22 599 660,00

10 952 785,07

11 646 874,93

Прочие выплаты

116

0114

0020460

012

212000

91 440,00

24 114,52

67 325,48

Начисления на оплату труда

116

0114

0020460

012

213000

5 920 140,00

2 816 994,84

3 103 145,16

Приобретение услуг

116

0114

0020460

012

220000

2 273 360,00

744 952,58

1 528 407,42

Услуги связи

116

0114

0020460

012

221000

522 360,00

138 768,21

383 591,79

Транспортные услуги

116

0114

0020460

012

222000

371 000,00

146 591,20

224 408,80

Услуги по содержанию имущества

116

0114

0020460

012

225000

116 000,00

23 394,50

92 605,50

Прочие услуги

116

0114

0020460

012

226000

1 264 000,00

436 198,67

827 801,33

Прочие расходы

116

0114

0020460

012

290000

70 000,00

54 840,00

15 160,00

Поступление нефинансовых активов

116

0114

0020460

012

300000

716 000,00

270 374,72

445 625,28

Увеличение стоимости основных средств

116

0114

0020460

012

310000

316 000,00

120 895,00

195 105,00

Увеличение стоимости материальных запасов

116

0114

0020460

012

340000

400 000,00

149 479,72

250 520,28

Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации

116

0114

0022900

2 660 000,00

252 750,00

2 407 250,00

Выполнение функций государственными органами

116

0114

0022900

012

2 660 000,00

252 750,00

2 407 250,00

Расходы

116

0114

0022900

012

200000

2 660 000,00

252 750,00

2 407 250,00

Приобретение услуг

116

0114

0022900

012

220000

2 660 000,00

252 750,00

2 407 250,00

Прочие услуги

116

0114

0022900

012

226000

2 660 000,00

252 750,00

2 407 250,00

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

116

0114

0900000

18 533 122,00

17 977 299,85

555 822,15

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

116

0114

0900200

18 533 122,00

17 977 299,85

555 822,15

Выполнение функций государственными органами

116

0114

0900200

012

18 533 122,00

17 977 299,85

555 822,15

Расходы

116

0114

0900200

012

200000

18 533 122,00

17 977 299,85

555 822,15

Приобретение услуг

116

0114

0900200

012

220000

8 896 000,00

8 463 789,92

432 210,08

Прочие услуги

116

0114

0900200

012

226000

8 896 000,00

8 463 789,92

432 210,08

Прочие расходы

116

0114

0900200

012

290000

9 637 122,00

9 513 509,93

123 612,07

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

116

0114

0920000

145 951,00

70 581,34

75 369,66

Выполнение других обязательств государства

116

0114

0920300

145 951,00

70 581,34

75 369,66

Погашение задолженности по заработной плате работникам ликвидированного ГУ «Дирекция строящейся макаронной фабрики в г.Ачинске»

116

0114

0920300

773

145 951,00

70 581,34

75 369,66

Расходы

116

0114

0920300

773

200000

145 951,00

70 581,34

75 369,66

Прочие расходы

116

0114

0920300

773

290000

145 951,00

70 581,34

75 369,66

Национальная экономика

116

0400

526 889 100,00

455 844 081,20

71 045 018,80

Другие вопросы в области национальной экономики

116

0412

526 889 100,00

455 844 081,20

71 045 018,80

Реализация государственных функций в области национальной экономики

116

0412

3400000

22 262 800,00

5 471 934,00

16 790 866,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

116

0412

3400300

7 202 800,00

1 980 000,00

5 222 800,00

Выполнение функций государственными органами

116

0412

3400300

012

7 202 800,00

1 980 000,00

5 222 800,00

Расходы

116

0412

3400300

012

200000

7 202 800,00

1 980 000,00

5 222 800,00

Приобретение услуг

116

0412

3400300

012

220000

7 202 800,00

1 980 000,00

5 222 800,00

Прочие услуги

116

0412

3400300

012

226000

7 202 800,00

1 980 000,00

5 222 800,00

Реализация преимущественного права покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

116

0412

3405100

4 000 000,00

4 000 000,00

Выполнение функций государственными органами

116

0412

3405100

012

4 000 000,00

4 000 000,00

Поступление нефинансовых активов

116

0412

3405100

012

300000

4 000 000,00

4 000 000,00

Увеличение стоимости непроизведенных активов

116

0412

3405100

012

330000

4 000 000,00

4 000 000,00

Изъятие земельных участков путем выкупа для государственных нужд

116

0412

3405200

11 060 000,00

3 491 934,00

7 568 066,00

Выполнение функций государственными органами

116

0412

3405200

012

11 060 000,00

3 491 934,00

7 568 066,00

Расходы

116

0412

3405200

012

200000

1 500 000,00

1 500 000,00

Приобретение услуг

116

0412

3405200

012

220000

400 000,00

400 000,00

Прочие услуги

116

0412

3405200

012

226000

400 000,00

400 000,00

Прочие расходы

116

0412

3405200

012

290000

1 100 000,00

1 100 000,00

Поступление нефинансовых активов

116

0412

3405200

012

300000

9 560 000,00

3 491 934,00

6 068 066,00

Увеличение стоимости непроизведенных активов

116

0412

3405200

012

330000

9 560 000,00

3 491 934,00

6 068 066,00

Региональные целевые программы

116

0412

5220000

62 051 300,00

7 797 147,20

54 254 152,80

Краевая целевая программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Красноярского края» на 2008-2010 год»

116

0412

5220900

62 051 300,00

7 797 147,20

54 254 152,80

Выполнение функций государственными органами

116

0412

5220900

012

62 051 300,00

7 797 147,20

54 254 152,80

Расходы

116

0412

5220900

012

200000

62 051 300,00

7 797 147,20

54 254 152,80

Приобретение услуг

116

0412

5220900

012

220000

62 051 300,00

7 797 147,20

54 254 152,80

Прочие услуги

116

0412

5220900

012

226000

62 051 300,00

7 797 147,20

54 254 152,80

Расходы на увеличение уставного капитала краевых государственных унитарных предприятий

116

0412

8050000

392 575 000,00

392 575 000,00

Расходы на увеличение уставного капитала ГП Красноярского края «Дорожно-эксплутационная организация»

116

0412

8050000

907

200 000 000,00

200 000 000,00

Поступление финансовых активов

116

0412

8050000

907

500000

200 000 000,00

200 000 000,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

116

0412

8050000

907

530000

200 000 000,00

200 000 000,00

Расходы на увеличение уставного капитала ГП Красноярского края «Центр транспортной логистики»

116

0412

8050000

946

192 575 000,00

192 575 000,00

Поступление финансовых активов

116

0412

8050000

946

500000

192 575 000,00

192 575 000,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

116

0412

8050000

946

530000

192 575 000,00

192 575 000,00

Расходы на бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития края

116

0412

8080000

50 000 000,00

50 000 000,00

Бюджетные инвестиции

116

0412

8080000

003

50 000 000,00

50 000 000,00

Поступление финансовых активов

116

0412

8080000

003

500000

50 000 000,00

50 000 000,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

116

0412

8080000

003

530000

50 000 000,00

50 000 000,00

Агентство государственного заказа администрации Красноярского края

118

20 450 000,00

9 147 317,07

11 302 682,93

Общегосударственные вопросы

118

0100

20 450 000,00

9 147 317,07

11 302 682,93

Другие общегосударственные вопросы

118

0114

20 450 000,00

9 147 317,07

11 302 682,93

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

118

0114

0020000

20 352 000,00

9 147 317,07

11 204 682,93

Центральный аппарат

118

0114

0020400

20 352 000,00

9 147 317,07

11 204 682,93

Центральный аппарат иных органов

118

0114

0020460

20 352 000,00

9 147 317,07

11 204 682,93

Выполнение функций государственными органами

118

0114

0020460

012

20 352 000,00

9 147 317,07

11 204 682,93

Расходы

118

0114

0020460

012

200000

19 220 500,00

8 462 022,29

10 758 477,71

Оплата труда и начисления на оплату труда

118

0114

0020460

012

210000

17 039 100,00

7 508 055,25

9 531 044,75

Заработная плата

118

0114

0020460

012

211000

13 466 100,00

5 821 583,36

7 644 516,64

Прочие выплаты

118

0114

0020460

012

212000

44 900,00

15 950,00

28 950,00

Начисления на оплату труда

118

0114

0020460

012

213000

3 528 100,00

1 670 521,89

1 857 578,11

Приобретение услуг

118

0114

0020460

012

220000

2 181 400,00

953 967,04

1 227 432,96

Услуги связи

118

0114

0020460

012

221000

637 000,00

163 939,15

473 060,85

Транспортные услуги

118

0114

0020460

012

222000

463 800,00

230 685,10

233 114,90

Услуги по содержанию имущества

118

0114

0020460

012

225000

95 700,00

21 182,00

74 518,00

Прочие услуги

118

0114

0020460

012

226000

984 900,00

538 160,79

446 739,21

Поступление нефинансовых активов

118

0114

0020460

012

300000

1 131 500,00

685 294,78

446 205,22

Увеличение стоимости основных средств

118

0114

0020460

012

310000

850 000,00

469 743,99

380 256,01

Увеличение стоимости материальных запасов

118

0114

0020460

012

340000

281 500,00

215 550,79

65 949,21

Реформирование региональных и муниципальных финансов

118

0114

5180000

98 000,00

98 000,00

Реформирование региональных финансов

118

0114

5180100

98 000,00

98 000,00

Выполнение функций государственными органами

118

0114

5180100

012

98 000,00

98 000,00

Расходы

118

0114

5180100

012

200000

98 000,00

98 000,00

Приобретение услуг

118

0114

5180100

012

220000

98 000,00

98 000,00

Прочие услуги

118

0114

5180100

012

226000

98 000,00

98 000,00

Служба по контролю за ценообразованием и размещением государственного заказа администрации Красноярского края

119

12 122 300,00

5 516 730,26

6 605 569,74

Общегосударственные вопросы

119

0100

12 122 300,00

5 516 730,26

6 605 569,74

Другие общегосударственные вопросы

119

0114

12 122 300,00

5 516 730,26

6 605 569,74

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

119

0114

0020000

12 122 300,00

5 516 730,26

6 605 569,74

Центральный аппарат

119

0114

0020400

12 122 300,00

5 516 730,26

6 605 569,74

Центральный аппарат иных органов

119

0114

0020460

12 122 300,00

5 516 730,26

6 605 569,74

Выполнение функций государственными органами

119

0114

0020460

012

12 122 300,00

5 516 730,26

6 605 569,74

Расходы

119

0114

0020460

012

200000

11 921 800,00

5 414 369,13

6 507 430,87

Оплата труда и начисления на оплату труда

119

0114

0020460

012

210000

11 088 369,00

5 041 600,16

6 046 768,84

Заработная плата

119

0114

0020460

012

211000

8 713 800,00

4 073 461,43

4 640 338,57

Прочие выплаты

119

0114

0020460

012

212000

110 000,00

34 150,00

75 850,00

Начисления на оплату труда

119

0114

0020460

012

213000

2 264 569,00

933 988,73

1 330 580,27

Приобретение услуг

119

0114

0020460

012

220000

811 000,00

353 355,97

457 644,03

Услуги связи

119

0114

0020460

012

221000

130 000,00

72 332,01

57 667,99

Транспортные услуги

119

0114

0020460

012

222000

236 000,00

90 443,25

145 556,75

Прочие услуги

119

0114

0020460

012

226000

445 000,00

190 580,71

254 419,29

Прочие расходы

119

0114

0020460

012

290000

22 431,00

19 413,00

3 018,00

Поступление нефинансовых активов

119

0114

0020460

012

300000

200 500,00

102 361,13

98 138,87

Увеличение стоимости основных средств

119

0114

0020460

012

310000

96 200,00

69 239,70

26 960,30

Увеличение стоимости материальных запасов

119

0114

0020460

012

340000

104 300,00

33 121,43

71 178,57

Служба по ветеринарному надзору администрации Красноярского края

120

633 056 285,23

256 225 371,55

376 830 913,68

Национальная экономика

120

0400

633 056 285,23

256 225 371,55

376 830 913,68

Сельское хозяйство и рыболовство

120

0405

633 056 285,23

256 225 371,55

376 830 913,68

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

120

0405

0020000

18 366 910,00

7 163 497,67

11 203 412,33

Центральный аппарат

120

0405

0020400

18 366 910,00

7 163 497,67

11 203 412,33

Центральный аппарат иных органов

120

0405

0020460

18 366 910,00

7 163 497,67

11 203 412,33

Выполнение функций государственными органами

120

0405

0020460

012

18 366 910,00

7 163 497,67

11 203 412,33

Расходы

120

0405

0020460

012

200000

16 544 500,00

6 554 112,70

9 990 387,30

Оплата труда и начисления на оплату труда

120

0405

0020460

012

210000

11 095 400,00

4 410 780,42

6 684 619,58

Заработная плата

120

0405

0020460

012

211000

8 712 700,00

3 525 851,96

5 186 848,04

Прочие выплаты

120

0405

0020460

012

212000

100 000,00

23 550,00

76 450,00

Начисления на оплату труда

120

0405

0020460

012

213000

2 282 700,00

861 378,46

1 421 321,54

Приобретение услуг

120

0405

0020460

012

220000

5 249 100,00

2 142 327,28

3 106 772,72

Услуги связи

120

0405

0020460

012

221000

430 000,00

176 357,36

253 642,64

Транспортные услуги

120

0405

0020460

012

222000

120 000,00

17 489,00

102 511,00

Коммунальные услуги

120

0405

0020460

012

223000

890 000,00

476 977,17

413 022,83

Арендная плата за пользование имуществом

120

0405

0020460

012

224000

20 000,00

20 000,00

Услуги по содержанию имущества

120

0405

0020460

012

225000

3 379 100,00

1 206 393,86

2 172 706,14

Прочие услуги

120

0405

0020460

012

226000

410 000,00

265 109,89

144 890,11

Прочие расходы

120

0405

0020460

012

290000

200 000,00

1 005,00

198 995,00

Поступление нефинансовых активов

120

0405

0020460

012

300000

1 822 410,00

609 384,97

1 213 025,03

Увеличение стоимости основных средств

120

0405

0020460

012

310000

922 410,00

291 798,61

630 611,39

Увеличение стоимости материальных запасов

120

0405

0020460

012

340000

900 000,00

317 586,36

582 413,64

Государственная поддержка сельского хозяйства

120

0405

2600000

18 963 500,00

6 154 935,65

12 808 564,35

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

120

0405

2600400

18 963 500,00

6 154 935,65

12 808 564,35

Противоэпизоотические мероприятия

120

0405

2600401

18 963 500,00

6 154 935,65

12 808 564,35

Выполнение функций государственными органами

120

0405

2600401

012

18 963 500,00

6 154 935,65

12 808 564,35

Расходы

120

0405

2600401

012

200000

100 000,00

32 862,75

67 137,25

Приобретение услуг

120

0405

2600401

012

220000

100 000,00

32 862,75

67 137,25

Прочие услуги

120

0405

2600401

012

226000

100 000,00

32 862,75

67 137,25

Поступление нефинансовых активов

120

0405

2600401

012

300000

18 863 500,00

6 122 072,90

12 741 427,10

Увеличение стоимости материальных запасов

120

0405

2600401

012

340000

18 863 500,00

6 122 072,90

12 741 427,10

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства

120

0405

2630000

595 725 875,23

242 906 938,23

352 818 937,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

120

0405

2639900

595 725 875,23

242 906 938,23

352 818 937,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями

120

0405

2639900

001

511 751 690,00

210 633 978,06

301 117 711,94

Расходы

120

0405

2639900

001

200000

492 384 400,00

200 438 361,12

291 946 038,88

Оплата труда и начисления на оплату труда

120

0405

2639900

001

210000

451 917 461,14

185 330 532,38

266 586 928,76

Краевая целевая программа «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского края на 2004-2008 годы»

Краевая целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Красноярском крае» на 2007- 2009 годы

Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы

Краевая целевая программа «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» на 2006-2008 годы

Краевая целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Красноярском крае» на 2007- 2009 годы

Краевая целевая программа «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» на 2006-2008 годы

Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы

Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету учащимся общеобразовательных учреждений в соответствии с Законом края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»

Краевая целевая программа «Дороги Красноярья» на 2006-2008 годы

Краевая целевая программа «Развитие региональной телекоммуникационной сети Красноярского края (системы «Енисей»)» на 2006-2008 годы

Краевая целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2008 - 2010 годы

Краевая целевая программа «Безопасный город» на 2008-2010 годы

Краевая целевая программа «О территориальном планировании края на 2006-2008 годы»

Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»

Краевая целевая программа «Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) на территории Красноярского края» на 2008-2010 годы

Краевая целевая программа «О территориальном планировании края на 2006-2008 годы»

Краевая целевая программа «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы»

Краевая целевая программа «Дом» на 2007-2009 годы

Краевая целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2008 - 2010 годы

Межбюджетные трансферты на присуждение грантов Губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту и благоустройство»

Расходы по распространению телепрограмм на территорию края на оборудовании системы «Енисей», находящемся в краевой собственности

Расходы по созданию и размещению телепрограмм на государственном телеканале «Енисей-Регион»

Расходы на издание и распространение газеты «Конкурсные торги в Красноярском крае» и районных газет «Нива», «Новая жизнь», «Новый путь», «Вместе с Вами»

Расходы на издание и распространение журнала «Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края»

Оплата труда и начисления на оплату труда

134

0806

0020460

012

210000

9 965 900,00

3 805 254,17

6 160 645,83

Заработная плата

134

0806

0020460

012

211000

7 817 700,00

3 114 373,24

4 703 326,76

Прочие выплаты

134

0806

0020460

012

212000

100 000,00

16 260,00

83 740,00

Начисления на оплату труда

134

0806

0020460

012

213000

2 048 200,00

674 620,93

1 373 579,07

Приобретение услуг

134

0806

0020460

012

220000

5 575 700,00

1 020 575,11

4 555 124,89

Услуги связи

134

0806

0020460

012

221000

460 800,00

117 262,72

343 537,28

Транспортные услуги

134

0806

0020460

012

222000

310 000,00

34 759,60

275 240,40

Коммунальные услуги

134

0806

0020460

012

223000

600 000,00

188 863,00

411 137,00

Арендная плата за пользование имуществом

134

0806

0020460

012

224000

50 000,00

50 000,00

Услуги по содержанию имущества

134

0806

0020460

012

225000

1 948 500,00

241 974,17

1 706 525,83

Прочие услуги

134

0806

0020460

012

226000

2 206 400,00

437 715,62

1 768 684,38

Прочие расходы

134

0806

0020460

012

290000

130 000,00

14 028,70

115 971,30

Поступление нефинансовых активов

134

0806

0020460

012

300000

1 757 700,00

234 045,84

1 523 654,16

Увеличение стоимости основных средств

134

0806

0020460

012

310000

1 057 700,00

45 319,48

1 012 380,52

Увеличение стоимости материальных запасов

134

0806

0020460

012

340000

700 000,00

188 726,36

511 273,64

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

134

0806

4500000

50 238 500,00

20 228 757,84

30 009 742,16

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

134

0806

4508500

50 238 500,00

20 228 757,84

30 009 742,16

Выполнение функций государственными органами

134

0806

4508500

012

50 238 500,00

20 228 757,84

30 009 742,16

Расходы

134

0806

4508500

012

200000

42 538 500,00

16 791 607,84

25 746 892,16

Приобретение услуг

134

0806

4508500

012

220000

32 800 100,00

16 791 607,84

16 008 492,16

Прочие услуги

134

0806

4508500

012

226000

32 800 100,00

16 791 607,84

16 008 492,16

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

134

0806

4508500

012

240000

9 524 000,00

9 524 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

134

0806

4508500

012

241000

9 524 000,00

9 524 000,00

Прочие расходы

134

0806

4508500

012

290000

214 400,00

214 400,00

Поступление нефинансовых активов

134

0806

4508500

012

300000

7 700 000,00

3 437 150,00

4 262 850,00

Увеличение стоимости материальных запасов

134

0806

4508500

012

340000

7 700 000,00

3 437 150,00

4 262 850,00

Региональные целевые программы

134

0806

5220000

11 575 300,00

2 485 147,84

9 090 152,16

Краевая целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2008-2010 годы

134

0806

5222200

2 500 000,00

986 000,00

1 514 000,00

Выполнение функций государственными органами

134

0806

5222200

012

2 500 000,00

986 000,00

1 514 000,00

Расходы

134

0806

5222200

012

200000

2 500 000,00

986 000,00

1 514 000,00

Приобретение услуг

134

0806

5222200

012

220000

2 250 000,00

986 000,00

1 264 000,00

Прочие услуги

134

0806

5222200

012

226000

2 250 000,00

986 000,00

1 264 000,00

Прочие расходы

134

0806

5222200

012

290000

250 000,00

250 000,00

Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы

134

0806

5223500

7 463 300,00

1 479 159,84

5 984 140,16

Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам

134

0806

5223508

7 463 300,00

1 479 159,84

5 984 140,16

Прочие расходы

134

0806

5223508

013

7 463 300,00

1 479 159,84

5 984 140,16

Расходы

134

0806

5223508

013

200000

7 463 300,00

1 479 159,84

5 984 140,16

Приобретение услуг

134

0806

5223508

013

220000

6 985 900,00

1 479 159,84

5 506 740,16

Прочие услуги

134

0806

5223508

013

226000

6 985 900,00

1 479 159,84

5 506 740,16

Прочие расходы

134

0806

5223508

013

290000

477 400,00

477 400,00

Краевая целевая программа «Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края» на 2008-2010 годы

134

0806

5225200

1 612 000,00

19 988,00

1 592 012,00

Выполнение функций государственными органами

134

0806

5225200

012

1 612 000,00

19 988,00

1 592 012,00

Расходы

134

0806

5225200

012

200000

1 012 000,00

19 988,00

992 012,00

Приобретение услуг

134

0806

5225200

012

220000

812 000,00

19 988,00

792 012,00

Прочие услуги

134

0806

5225200

012

226000

812 000,00

19 988,00

792 012,00

Прочие расходы

134

0806

5225200

012

290000

200 000,00

200 000,00

Поступление нефинансовых активов

134

0806

5225200

012

300000

600 000,00

600 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

134

0806

5225200

012

340000

600 000,00

600 000,00

Средства краевого бюджета на реформирование региональных финансов

134

0806

8200000

490 000,00

490 000,00

Выполнение функций государственными органами

134

0806

8200000

012

490 000,00

490 000,00

Расходы

134

0806

8200000

012

200000

490 000,00

490 000,00

Приобретение услуг

134

0806

8200000

012

220000

490 000,00

490 000,00

Прочие услуги

134

0806

8200000

012

226000

490 000,00

490 000,00

Расходы на социальную рекламу и информационные материалы, пропагандирующие ценности семьи, материнства и детства в соответствии с Законом края «О социальной поддержке семей, имеющих детей в Красноярском крае»

134

0806

8460000

10 223 500,00

5 090 493,96

5 133 006,04

Прочие расходы

134

0806

8460000

013

10 223 500,00

5 090 493,96

5 133 006,04

Расходы

134

0806

8460000

013

200000

10 013 500,00

5 000 493,96

5 013 006,04

Приобретение услуг

134

0806

8460000

013

220000

9 813 500,00

5 000 493,96

4 813 006,04

Прочие услуги

134

0806

8460000

013

226000

9 813 500,00

5 000 493,96

4 813 006,04

Прочие расходы

134

0806

8460000

013

290000

200 000,00

200 000,00

Поступление нефинансовых активов

134

0806

8460000

013

300000

210 000,00

90 000,00

120 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

134

0806

8460000

013

340000

210 000,00

90 000,00

120 000,00

Служба по контролю в области градостроительной деятельности администрации Красноярского края

136

13 414 100,00

5 430 918,11

7 983 181,89

Общегосударственные вопросы

136

0100

13 414 100,00

5 430 918,11

7 983 181,89

Другие общегосударственные вопросы

136

0114

13 414 100,00

5 430 918,11

7 983 181,89

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

136

0114

0020000

13 414 100,00

5 430 918,11

7 983 181,89

Центральный аппарат

136

0114

0020400

13 414 100,00

5 430 918,11

7 983 181,89

Центральный аппарат иных органов

136

0114

0020460

13 414 100,00

5 430 918,11

7 983 181,89

Выполнение функций государственными органами

136

0114

0020460

012

13 414 100,00

5 430 918,11

7 983 181,89

Расходы

136

0114

0020460

012

200000

12 381 900,00

4 922 866,25

7 459 033,75

Оплата труда и начисления на оплату труда

136

0114

0020460

012

210000

10 028 900,00

4 254 000,00

5 774 900,00

Заработная плата

136

0114

0020460

012

211000

7 899 300,00

3 640 000,00

4 259 300,00

Прочие выплаты

136

0114

0020460

012

212000

60 000,00

11 000,00

49 000,00

Начисления на оплату труда

136

0114

0020460

012

213000

2 069 600,00

603 000,00

1 466 600,00

Приобретение услуг

136

0114

0020460

012

220000

2 310 000,00

668 866,25

1 641 133,75

Услуги связи

136

0114

0020460

012

221000

340 000,00

89 585,09

250 414,91

Транспортные услуги

136

0114

0020460

012

222000

130 000,00

21 520,00

108 480,00

Коммунальные услуги

136

0114

0020460

012

223000

500 000,00

68 135,89

431 864,11

Услуги по содержанию имущества

136

0114

0020460

012

225000

660 000,00

240 314,85

419 685,15

Прочие услуги

136

0114

0020460

012

226000

680 000,00

249 310,42

430 689,58

Прочие расходы

136

0114

0020460

012

290000

43 000,00

43 000,00

Поступление нефинансовых активов

136

0114

0020460

012

300000

1 032 200,00

508 051,86

524 148,14

Увеличение стоимости основных средств

136

0114

0020460

012

310000

315 100,00

203 538,04

111 561,96

Увеличение стоимости материальных запасов

136

0114

0020460

012

340000

717 100,00

304 513,82

412 586,18

Служба строительного надзора и жилищного контроля администрации Красноярского края

138

74 375 200,00

31 630 848,20

42 744 351,80

Жилищно-коммунальное хозяйство

138

0500

74 375 200,00

31 630 848,20

42 744 351,80

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

138

0505

74 375 200,00

31 630 848,20

42 744 351,80

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

138

0505

0020000

74 375 200,00

31 630 848,20

42 744 351,80

Центральный аппарат

138

0505

0020400

74 375 200,00

31 630 848,20

42 744 351,80

Центральный аппарат иных органов

138

0505

0020460

74 375 200,00

31 630 848,20

42 744 351,80

Выполнение функций государственными органами

138

0505

0020460

012

74 375 200,00

31 630 848,20

42 744 351,80

Расходы

138

0505

0020460

012

200000

70 472 300,00

30 376 437,69

40 095 862,31

Оплата труда и начисления на оплату труда

138

0505

0020460

012

210000

61 705 800,00

27 353 417,56

34 352 382,44

Заработная плата

138

0505

0020460

012

211000

48 619 600,00

22 085 269,99

26 534 330,01

Прочие выплаты

138

0505

0020460

012

212000

348 000,00

210 500,00

137 500,00

Начисления на оплату труда

138

0505

0020460

012

213000

12 738 200,00

5 057 647,57

7 680 552,43

Приобретение услуг

138

0505

0020460

012

220000

8 696 500,00

3 005 344,13

5 691 155,87

Услуги связи

138

0505

0020460

012

221000

1 025 000,00

379 573,81

645 426,19

Транспортные услуги

138

0505

0020460

012

222000

763 100,00

274 964,03

488 135,97

Коммунальные услуги

138

0505

0020460

012

223000

187 600,00

53 704,02

133 895,98

Арендная плата за пользование имуществом

138

0505

0020460

012

224000

870 000,00

333 430,14

536 569,86

Услуги по содержанию имущества

138

0505

0020460

012

225000

2 982 000,00

1 207 811,55

1 774 188,45

Прочие услуги

138

0505

0020460

012

226000

2 868 800,00

755 860,58

2 112 939,42

Прочие расходы

138

0505

0020460

012

290000

70 000,00

17 676,00

52 324,00

Поступление нефинансовых активов

138

0505

0020460

012

300000

3 902 900,00

1 254 410,51

2 648 489,49

Увеличение стоимости основных средств

138

0505

0020460

012

310000

1 250 000,00

723 440,00

526 560,00

Увеличение стоимости материальных запасов

138

0505

0020460

012

340000

2 652 900,00

530 970,51

2 121 929,49

Агентство по реализации жилищных программ администрации Красноярского края

139

657 026 200,00

131 317 042,97

525 709 157,03

Общегосударственные вопросы

139

0100

14 000 000,00

14 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы

139

0114

14 000 000,00

14 000 000,00

Региональные целевые программы

139

0114

5220000

14 000 000,00

14 000 000,00

Краевая целевая программа «Дом» на 2007-2009 годы

139

0114

5223900

14 000 000,00

14 000 000,00

Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам

139

0114

5223910

14 000 000,00

14 000 000,00

Выполнение функций государственными органами

139

0114

5223910

012

14 000 000,00

14 000 000,00

Расходы

139

0114

5223910

012

200000

14 000 000,00

14 000 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

139

0114

5223910

012

240000

14 000 000,00

14 000 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

139

0114

5223910

012

242000

14 000 000,00

14 000 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

139

0500

21 459 100,00

7 488 948,48

13 970 151,52

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

139

0505

21 459 100,00

7 488 948,48

13 970 151,52

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

139

0505

0020000

21 459 100,00

7 488 948,48

13 970 151,52

Центральный аппарат

139

0505

0020400

21 459 100,00

7 488 948,48

13 970 151,52

Центральный аппарат иных органов

139

0505

0020460

21 459 100,00

7 488 948,48

13 970 151,52

Выполнение функций государственными органами

139

0505

0020460

012

21 459 100,00

7 488 948,48

13 970 151,52

Расходы

139

0505

0020460

012

200000

20 282 200,00

7 259 444,01

13 022 755,99

Оплата труда и начисления на оплату труда

139

0505

0020460

012

210000

18 440 200,00

6 625 330,92

11 814 869,08

Заработная плата

139

0505

0020460

012

211000

14 570 300,00

5 441 843,41

9 128 456,59

Прочие выплаты

139

0505

0020460

012

212000

52 500,00

15 350,00

37 150,00

Начисления на оплату труда

139

0505

0020460

012

213000

3 817 400,00

1 168 137,51

2 649 262,49

Приобретение услуг

139

0505

0020460

012

220000

1 799 000,00

631 123,09

1 167 876,91

Услуги связи

139

0505

0020460

012

221000

634 300,00

245 003,56

389 296,44

Транспортные услуги

139

0505

0020460

012

222000

243 500,00

119 938,65

123 561,35

Услуги по содержанию имущества

139

0505

0020460

012

225000

414 100,00

34 795,72

379 304,28

Прочие услуги

139

0505

0020460

012

226000

507 100,00

231 385,16

275 714,84

Прочие расходы

139

0505

0020460

012

290000

43 000,00

2 990,00

40 010,00

Поступление нефинансовых активов

139

0505

0020460

012

300000

1 176 900,00

229 504,47

947 395,53

Увеличение стоимости основных средств

139

0505

0020460

012

310000

570 000,00

570 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

139

0505

0020460

012

340000

606 900,00

229 504,47

377 395,53

Социальная политика

139

1000

324 156 157,36

109 828 094,49

214 328 062,87

Социальное обеспечение населения

139

1003

324 156 157,36

109 828 094,49

214 328 062,87

Резервные фонды

139

1003

0700000

11 835 300,00

11 835 300,00

Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

139

1003

0700300

11 835 300,00

11 835 300,00

Социальные выплаты

139

1003

0700300

005

11 835 300,00

11 835 300,00

Расходы

139

1003

0700300

005

200000

11 835 300,00

11 835 300,00

Социальное обеспечение

139

1003

0700300

005

260000

11 835 300,00

11 835 300,00

Пособия по социальной помощи населению

139

1003

0700300

005

262000

11 835 300,00

11 835 300,00

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап)

139

1003

1040000

5 920 857,36

5 920 857,36

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

139

1003

1040200

5 920 857,36

5 920 857,36

Социальные выплаты

139

1003

1040200

005

5 920 857,36

5 920 857,36

Расходы

139

1003

1040200

005

200000

5 920 857,36

5 920 857,36

Социальное обеспечение

139

1003

1040200

005

260000

5 920 857,36

5 920 857,36

Пособия по социальной помощи населению

139

1003

1040200

005

262000

5 920 857,36

5 920 857,36

Реализация государственных функций в области социальной политики

139

1003

5140000

200 000 000,00

97 992 794,49

102 007 205,51

Закон края «О субсидировании процентной ставки по кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий»

139

1003

5146900

200 000 000,00

97 992 794,49

102 007 205,51

Возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий

139

1003

5146901

200 000 000,00

97 992 794,49

102 007 205,51

Социальные выплаты

139

1003

5146901

005

200 000 000,00

97 992 794,49

102 007 205,51

Расходы

139

1003

5146901

005

200000

200 000 000,00

97 992 794,49

102 007 205,51

Социальное обеспечение

139

1003

5146901

005

260000

200 000 000,00

97 992 794,49

102 007 205,51

Пособия по социальной помощи населению

139

1003

5146901

005

262000

200 000 000,00

97 992 794,49

102 007 205,51

Региональные целевые программы

139

1003

5220000

106 400 000,00

106 400 000,00

Краевая целевая программа «Север на Юг» на 2008-2010 годы

139

1003

5220100

86 400 000,00

86 400 000,00

Мероприятия в области социальной политики

139

1003

5220100

068

86 400 000,00

86 400 000,00

Расходы

139

1003

5220100

068

200000

86 400 000,00

86 400 000,00

Социальное обеспечение

139

1003

5220100

068

260000

86 400 000,00

86 400 000,00

Пособия по социальной помощи населению

139

1003

5220100

068

262000

86 400 000,00

86 400 000,00

Краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006-2008 годы

139

1003

5223100

20 000 000,00

20 000 000,00

Компенсация затрат участнику программы при рождении (усыновлении) одного ребенка в семье, не имеющей детей на момент получения субсидии на приобретение или строительство жилья

139

1003

5223102

20 000 000,00

20 000 000,00

Социальные выплаты

139

1003

5223102

005

20 000 000,00

20 000 000,00

Расходы

139

1003

5223102

005

200000

20 000 000,00

20 000 000,00

Социальное обеспечение

139

1003

5223102

005

260000

20 000 000,00

20 000 000,00

Пособия по социальной помощи населению

139

1003

5223102

005

262000

20 000 000,00

20 000 000,00

Межбюджетные трансферты

139

1100

297 410 942,64

297 410 942,64

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

139

1102

297 410 942,64

297 410 942,64

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап)

139

1102

1040000

117 410 942,64

117 410 942,64

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

139

1102

1040200

117 410 942,64

117 410 942,64

Фонд софинансирования

139

1102

1040200

010

117 410 942,64

117 410 942,64

Расходы

139

1102

1040200

010

200000

117 410 942,64

117 410 942,64

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

139

1102

1040200

010

250000

117 410 942,64

117 410 942,64

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

139

1102

1040200

010

251000

117 410 942,64

117 410 942,64

Региональные целевые программы

139

1102

5220000

180 000 000,00

180 000 000,00

Краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006-2008 годы

139

1102

5223100

180 000 000,00

180 000 000,00

Субсидии муниципальным образованиям, выделяющим на условиях долевого софинансирования средства из местного бюджета для предоставления субсидий участникам программы

139

1102

5223101

180 000 000,00

180 000 000,00

Фонд софинансирования

139

1102

5223101

010

180 000 000,00

180 000 000,00

Расходы

139

1102

5223101

010

200000

180 000 000,00

180 000 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

139

1102

5223101

010

250000

180 000 000,00

180 000 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

139

1102

5223101

010

251000

180 000 000,00

180 000 000,00

Агентство социальной защиты населения администрации Красноярского края

148

20 558 534 220,17

9 025 703 017,43

11 532 831 202,74

Образование

148

0700

43 401 801,85

13 191 383,72

30 210 418,13

Молодежная политика и оздоровление детей

148

0707

43 401 801,85

13 191 383,72

30 210 418,13

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

148

0707

4320000

43 401 801,85

13 191 383,72

30 210 418,13

Оздоровление детей

148

0707

4320200

43 401 801,85

13 191 383,72

30 210 418,13

Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета

148

0707

4320201

19 110 001,85

13 191 383,72

5 918 618,13

Выполнение функций государственными органами

148

0707

4320201

012

19 110 001,85

13 191 383,72

5 918 618,13

Расходы

148

0707

4320201

012

200000

19 110 001,85

13 191 383,72

5 918 618,13

Социальное обеспечение

148

0707

4320201

012

260000

19 110 001,85

13 191 383,72

5 918 618,13

Пособия по социальной помощи населению

148

0707

4320201

012

262000

19 110 001,85

13 191 383,72

5 918 618,13

Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета

148

0707

4320202

24 291 800,00

24 291 800,00

Выполнение функций государственными органами

148

0707

4320202

012

24 291 800,00

24 291 800,00

Расходы

148

0707

4320202

012

200000

24 291 800,00

24 291 800,00

Социальное обеспечение

148

0707

4320202

012

260000

24 291 800,00

24 291 800,00

Пособия по социальной помощи населению

148

0707

4320202

012

262000

24 291 800,00

24 291 800,00

Социальная политика

148

1000

1 965 673 981,72

819 842 335,41

1 145 831 646,31

Пенсионное обеспечение

148

1001

71 724 700,00

27 589 227,06

44 135 472,94

Пенсии

148

1001

4900000

20 000 000,00

20 000 000,00

Закон края «О негосударственном пенсионном обеспечении работников бюджетной сферы Красноярского края»

148

1001

4905800

20 000 000,00

20 000 000,00

Выплаты негосударственных пенсий

148

1001

4905801

20 000 000,00

20 000 000,00

Прочие расходы

148

1001

4905801

013

20 000 000,00

20 000 000,00

Расходы

148

1001

4905801

013

200000

20 000 000,00

20 000 000,00

Прочие расходы

148

1001

4905801

013

290000

20 000 000,00

20 000 000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

148

1001

4910000

51 724 700,00

27 589 227,06

24 135 472,94

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

148

1001

4910100

47 522 300,00

25 513 427,06

22 008 872,94

Социальные выплаты

148

1001

4910100

005

47 522 300,00

25 513 427,06

22 008 872,94

Расходы

148

1001

4910100

005

200000

47 522 300,00

25 513 427,06

22 008 872,94

Социальное обеспечение

148

1001

4910100

005

260000

47 522 300,00

25 513 427,06

22 008 872,94

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

148

1001

4910100

005

263000

47 522 300,00

25 513 427,06

22 008 872,94

Закон края «Об установлении ежемесячных персональных пособий в Красноярском крае»

148

1001

4910200

4 202 400,00

2 075 800,00

2 126 600,00

Выплата ежемесячного пособия Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, персональным пенсионерам союзного значения в размере 800 рублей

148

1001

4910201

211 200,00

105 600,00

105 600,00

Социальные выплаты

148

1001

4910201

005

211 200,00

105 600,00

105 600,00

Расходы

148

1001

4910201

005

200000

211 200,00

105 600,00

105 600,00

Социальное обеспечение

148

1001

4910201

005

260000

211 200,00

105 600,00

105 600,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

148

1001

4910201

005

263000

211 200,00

105 600,00

105 600,00

Выплата ежемесячного пособия персональным пенсионерам республиканского значения в размере 600 рублей

148

1001

4910202

1 015 200,00

472 200,00

543 000,00

Социальные выплаты

148

1001

4910202

005

1 015 200,00

472 200,00

543 000,00

Расходы

148

1001

4910202

005

200000

1 015 200,00

472 200,00

543 000,00

Социальное обеспечение

148

1001

4910202

005

260000

1 015 200,00

472 200,00

543 000,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

148

1001

4910202

005

263000

1 015 200,00

472 200,00

543 000,00

Выплата ежемесячного пособия персональным пенсионерам местного значения в размере 500 рублей

148

1001

4910203

2 976 000,00

1 498 000,00

1 478 000,00

Социальные выплаты

148

1001

4910203

005

2 976 000,00

1 498 000,00

1 478 000,00

Расходы

148

1001

4910203

005

200000

2 976 000,00

1 498 000,00

1 478 000,00

Социальное обеспечение

148

1001

4910203

005

260000

2 976 000,00

1 498 000,00

1 478 000,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

148

1001

4910203

005

263000

2 976 000,00

1 498 000,00

1 478 000,00

Социальное обслуживание населения

148

1002

1 549 403 100,68

643 649 438,28

905 753 662,40

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

148

1002

5010000

880 100 453,10

366 159 620,30

513 940 832,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

148

1002

5019900

880 100 453,10

366 159 620,30

513 940 832,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями

148

1002

5019900

001

722 894 951,00

304 994 728,45

417 900 222,55

Расходы

148

1002

5019900

001

200000

572 558 416,40

242 802 619,20

329 755 797,20

Оплата труда и начисления на оплату труда

148

1002

5019900

001

210000

454 709 251,00

196 325 257,62

258 383 993,38

Заработная плата

148

1002

5019900

001

211000

359 658 240,00

157 137 091,22

202 521 148,78

Прочие выплаты

148

1002

5019900

001

212000

818 125,00

277 004,00

541 121,00

Начисления на оплату труда

148

1002

5019900

001

213000

94 232 886,00

38 911 162,40

55 321 723,60

Приобретение услуг

148

1002

5019900

001

220000

115 847 925,40

46 023 702,59

69 824 222,81

Услуги связи

148

1002

5019900

001

221000

2 551 700,00

1 048 850,50

1 502 849,50

Транспортные услуги

148

1002

5019900

001

222000

3 831 293,60

1 512 362,88

2 318 930,72

Коммунальные услуги

148

1002

5019900

001

223000

49 462 950,00

22 865 075,32

26 597 874,68

Арендная плата за пользование имуществом

148

1002

5019900

001

224000

29 700,00

15 545,20

14 154,80

Услуги по содержанию имущества

148

1002

5019900

001

225000

39 004 986,00

11 112 562,71

27 892 423,29

Прочие услуги

148

1002

5019900

001

226000

20 967 295,80

9 469 305,98

11 497 989,82

Прочие расходы

148

1002

5019900

001

290000

2 001 240,00

453 658,99

1 547 581,01

Поступление нефинансовых активов

148

1002

5019900

001

300000

150 336 534,60

62 192 109,25

88 144 425,35

Увеличение стоимости основных средств

148

1002

5019900

001

310000

2 893 900,00

1 071 206,11

1 822 693,89

Увеличение стоимости материальных запасов

148

1002

5019900

001

340000

147 442 634,60

61 120 903,14

86 321 731,46

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

148

1002

5019900

810

157 186 671,42

61 146 063,85

96 040 607,57

Расходы

148

1002

5019900

810

200000

6 309 017,87

2 141 561,83

4 167 456,04

Оплата труда и начисления на оплату труда

148

1002

5019900

810

210000

4 864 017,87

1 945 971,35

2 918 046,52

Заработная плата

148

1002

5019900

810

211000

3 844 900,00

1 565 600,83

2 279 299,17

Прочие выплаты

148

1002

5019900

810

212000

1 000,00

600,00

400,00

Начисления на оплату труда

148

1002

5019900

810

213000

1 018 117,87

379 770,52

638 347,35

Приобретение услуг

148

1002

5019900

810

220000

1 224 000,00

120 989,90

1 103 010,10

Услуги связи

148

1002

5019900

810

221000

27 000,00

13 931,42

13 068,58

Транспортные услуги

148

1002

5019900

810

222000

50 000,00

50 000,00

Коммунальные услуги

148

1002

5019900

810

223000

75 000,00

5 000,00

70 000,00

Услуги по содержанию имущества

148

1002

5019900

810

225000

885 700,00

17 337,21

868 362,79

Прочие услуги

148

1002

5019900

810

226000

186 300,00

84 721,27

101 578,73

Прочие расходы

148

1002

5019900

810

290000

221 000,00

74 600,58

146 399,42

Поступление нефинансовых активов

148

1002

5019900

810

300000

150 877 653,55

59 004 502,02

91 873 151,53

Увеличение стоимости основных средств

148

1002

5019900

810

310000

158 028,00

66 868,00

91 160,00

Увеличение стоимости материальных запасов

148

1002

5019900

810

340000

150 719 625,55

58 937 634,02

91 781 991,53

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

148

1002

5019900

811

18 830,68

18 828,00

2,68

Расходы

148

1002

5019900

811

200000

18 828,00

18 828,00

Приобретение услуг

148

1002

5019900

811

220000

18 828,00

18 828,00

Прочие услуги

148

1002

5019900

811

226000

18 828,00

18 828,00

Поступление нефинансовых активов

148

1002

5019900

811

300000

2,68

2,68

Увеличение стоимости материальных запасов

148

1002

5019900

811

340000

2,68

2,68

Учреждения социального обслуживания населения

148

1002

5070000

669 169 385,58

277 458 927,18

391 710 458,40

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

148

1002

5079900

669 169 385,58

277 458 927,18

391 710 458,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями

148

1002

5079900

001

659 791 787,00

274 397 447,17

385 394 339,83

Расходы

148

1002

5079900

001

200000

550 745 941,81

231 335 948,15

319 409 993,66

Оплата труда и начисления на оплату труда

148

1002

5079900

001

210000

465 729 040,47

197 422 872,71

268 306 167,76

Заработная плата

148

1002

5079900

001

211000

364 390 026,47

157 145 978,97

207 244 047,50

Прочие выплаты

148

1002

5079900

001

212000

5 867 500,00

2 468 466,30

3 399 033,70

Начисления на оплату труда

148

1002

5079900

001

213000

95 471 514,00

37 808 427,44

57 663 086,56

Приобретение услуг

148

1002

5079900

001

220000

82 609 699,13

33 149 679,89

49 460 019,24

Услуги связи

148

1002

5079900

001

221000

2 594 835,00

1 008 490,74

1 586 344,26

Транспортные услуги

148

1002

5079900

001

222000

2 274 909,00

642 810,13

1 632 098,87

Коммунальные услуги

148

1002

5079900

001

223000

37 635 791,91

16 207 355,33

21 428 436,58

Арендная плата за пользование имуществом

148

1002

5079900

001

224000

2 167 127,22

991 326,02

1 175 801,20

Услуги по содержанию имущества

148

1002

5079900

001

225000

19 271 026,00

5 886 791,20

13 384 234,80

Прочие услуги

148

1002

5079900

001

226000

18 666 010,00

8 412 906,47

10 253 103,53

Социальное обеспечение

148

1002

5079900

001

260000

531 801,53

84 978,27

446 823,26

Пособия по социальной помощи населению

148

1002

5079900

001

262000

531 801,53

84 978,27

446 823,26

Прочие расходы

148

1002

5079900

001

290000

1 875 400,68

678 417,28

1 196 983,40

Поступление нефинансовых активов

148

1002

5079900

001

300000

109 045 845,19

43 061 499,02

65 984 346,17

Увеличение стоимости основных средств

148

1002

5079900

001

310000

2 631 800,00

1 210 658,58

1 421 141,42

Увеличение стоимости материальных запасов

148

1002

5079900

001

340000

106 414 045,19

41 850 840,44

64 563 204,75

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

148

1002

5079900

810

9 009 680,63

2 990 245,10

6 019 435,53

Расходы

148

1002

5079900

810

200000

1 673 295,24

107 395,58

1 565 899,66

Оплата труда и начисления на оплату труда

148

1002

5079900

810

210000

38 600,00

14 884,15

23 715,85

Заработная плата

148

1002

5079900

810

211000

30 600,00

11 794,10

18 805,90

Начисления на оплату труда

148

1002

5079900

810

213000

8 000,00

3 090,05

4 909,95

Приобретение услуг

148

1002

5079900

810

220000

1 580 395,24

86 469,43

1 493 925,81

Услуги по содержанию имущества

148

1002

5079900

810

225000

659 340,00

71 469,43

587 870,57

Прочие услуги

148

1002

5079900

810

226000

921 055,24

15 000,00

906 055,24

Прочие расходы

148

1002

5079900

810

290000

54 300,00

6 042,00

48 258,00

Поступление нефинансовых активов

148

1002

5079900

810

300000

7 336 385,39

2 882 849,52

4 453 535,87

Увеличение стоимости основных средств

148

1002

5079900

810

310000

41 633,36

41 633,12

0,24

Увеличение стоимости материальных запасов

148

1002

5079900

810

340000

7 294 752,03

2 841 216,40

4 453 535,63

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

148

1002

5079900

811

367 917,95

71 234,91

296 683,04

Расходы

148

1002

5079900

811

200000

133 323,74

50 283,77

83 039,97

Приобретение услуг

148

1002

5079900

811

220000

133 323,74

50 283,77

83 039,97

Транспортные услуги

148

1002

5079900

811

222000

415,30

415,30

Услуги по содержанию имущества

148

1002

5079900

811

225000

22 542,00

22 542,00

Прочие услуги

148

1002

5079900

811

226000

110 366,44

50 283,77

60 082,67

Поступление нефинансовых активов

148

1002

5079900

811

300000

234 594,21

20 951,14

213 643,07

Увеличение стоимости основных средств

148

1002

5079900

811

310000

41 728,53

41 728,53

Увеличение стоимости материальных запасов

148

1002

5079900

811

340000

192 865,68

20 951,14

171 914,54

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

148

1002

5200000

133 262,00

30 890,80

102 371,20

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

148

1002

5201500

133 262,00

30 890,80

102 371,20

Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае

148

1002

5201501

133 262,00

30 890,80

102 371,20

Выполнение функций бюджетными учреждениями

148

1002

5201501

001

133 262,00

30 890,80

102 371,20

Расходы

148

1002

5201501

001

200000

133 262,00

30 890,80

102 371,20

Оплата труда и начисления на оплату труда

148

1002

5201501

001

210000

133 262,00

30 890,80

102 371,20

Заработная плата

148

1002

5201501

001

211000

105 598,00

24 555,89

81 042,11

Начисления на оплату труда

148

1002

5201501

001

213000

27 664,00

6 334,91

21 329,09

Социальное обеспечение населения

148

1003

175 039 155,03

56 921 743,28

118 117 411,75

Резервные фонды

148

1003

0700000

1 030 000,00

1 030 000,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

148

1003

0700400

1 030 000,00

1 030 000,00

Прочие расходы

148

1003

0700400

013

1 030 000,00

1 030 000,00

Расходы

148

1003

0700400

013

200000

30 000,00

30 000,00

Социальное обеспечение

148

1003

0700400

013

260000

30 000,00

30 000,00

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

0700400

013

262000

30 000,00

30 000,00

Поступление нефинансовых активов

148

1003

0700400

013

300000

1 000 000,00

1 000 000,00

Увеличение стоимости основных средств

148

1003

0700400

013

310000

1 000 000,00

1 000 000,00

Социальная помощь

148

1003

5050000

170 722 355,03

54 811 743,28

115 910 611,75

Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О донорстве крови и ее компонентов»

148

1003

5052900

38 864 255,65

19 534 053,11

19 330 202,54

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

148

1003

5052901

38 864 255,65

19 534 053,11

19 330 202,54

Социальные выплаты

148

1003

5052901

005

38 864 255,65

19 534 053,11

19 330 202,54

Расходы

148

1003

5052901

005

200000

38 864 255,65

19 534 053,11

19 330 202,54

Приобретение услуг

148

1003

5052901

005

220000

589 252,62

288 833,51

300 419,11

Прочие услуги

148

1003

5052901

005

226000

589 252,62

288 833,51

300 419,11

Социальное обеспечение

148

1003

5052901

005

260000

38 275 003,03

19 245 219,60

19 029 783,43

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

5052901

005

262000

38 275 003,03

19 245 219,60

19 029 783,43

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

148

1003

5053100

3 989 100,00

1 709 604,00

2 279 496,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

148

1003

5053110

3 698 900,00

1 700 000,00

1 998 900,00

Социальные выплаты

148

1003

5053110

005

3 698 900,00

1 700 000,00

1 998 900,00

Расходы

148

1003

5053110

005

200000

3 698 900,00

1 700 000,00

1 998 900,00

Приобретение услуг

148

1003

5053110

005

220000

244 800,00

244 800,00

Прочие услуги

148

1003

5053110

005

226000

244 800,00

244 800,00

Социальное обеспечение

148

1003

5053110

005

260000

3 454 100,00

1 700 000,00

1 754 100,00

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

5053110

005

262000

3 454 100,00

1 700 000,00

1 754 100,00

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

148

1003

5053120

290 200,00

9 604,00

280 596,00

Социальные выплаты

148

1003

5053120

005

290 200,00

9 604,00

280 596,00

Расходы

148

1003

5053120

005

200000

290 200,00

9 604,00

280 596,00

Социальное обеспечение

148

1003

5053120

005

260000

290 200,00

9 604,00

280 596,00

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

5053120

005

262000

290 200,00

9 604,00

280 596,00

Мероприятия в области социальной политики

148

1003

5053300

32 341 500,00

15 373 450,50

16 968 049,50

Социальные выплаты

148

1003

5053300

005

22 206 400,00

12 728 046,10

9 478 353,90

Расходы

148

1003

5053300

005

200000

22 206 400,00

12 728 046,10

9 478 353,90

Приобретение услуг

148

1003

5053300

005

220000

27 700,00

27 700,00

Услуги связи

148

1003

5053300

005

221000

17 700,00

17 700,00

Прочие услуги

148

1003

5053300

005

226000

10 000,00

10 000,00

Социальное обеспечение

148

1003

5053300

005

260000

22 178 700,00

12 728 046,10

9 450 653,90

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

5053300

005

262000

22 178 700,00

12 728 046,10

9 450 653,90

Прочие расходы

148

1003

5053300

013

10 135 100,00

2 645 404,40

7 489 695,60

Расходы

148

1003

5053300

013

200000

10 061 950,00

2 631 904,40

7 430 045,60

Приобретение услуг

148

1003

5053300

013

220000

4 753 300,00

553 272,80

4 200 027,20

Услуги связи

148

1003

5053300

013

221000

221 500,00

175 407,00

46 093,00

Транспортные услуги

148

1003

5053300

013

222000

64 800,00

64 800,00

Арендная плата за пользование имуществом

148

1003

5053300

013

224000

226 000,00

226 000,00

Прочие услуги

148

1003

5053300

013

226000

4 241 000,00

377 865,80

3 863 134,20

Прочие расходы

148

1003

5053300

013

290000

5 308 650,00

2 078 631,60

3 230 018,40

Поступление нефинансовых активов

148

1003

5053300

013

300000

73 150,00

13 500,00

59 650,00

Увеличение стоимости материальных запасов

148

1003

5053300

013

340000

73 150,00

13 500,00

59 650,00

Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

148

1003

5054400

128 258,06

26 000,00

102 258,06

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

148

1003

5054401

128 258,06

26 000,00

102 258,06

Социальные выплаты

148

1003

5054401

005

128 258,06

26 000,00

102 258,06

Расходы

148

1003

5054401

005

200000

128 258,06

26 000,00

102 258,06

Социальное обеспечение

148

1003

5054401

005

260000

128 258,06

26 000,00

102 258,06

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

5054401

005

262000

128 258,06

26 000,00

102 258,06

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

148

1003

5054500

12 019 233,82

34 922,92

11 984 310,90

Социальные выплаты

148

1003

5054500

005

12 019 233,82

34 922,92

11 984 310,90

Расходы

148

1003

5054500

005

200000

12 019 233,82

34 922,92

11 984 310,90

Социальное обеспечение

148

1003

5054500

005

260000

12 019 233,82

34 922,92

11 984 310,90

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

5054500

005

262000

12 019 233,82

34 922,92

11 984 310,90

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

148

1003

5054700

7 668 900,00

2 810 000,00

4 858 900,00

Социальные выплаты

148

1003

5054700

005

7 668 900,00

2 810 000,00

4 858 900,00

Расходы

148

1003

5054700

005

200000

7 668 900,00

2 810 000,00

4 858 900,00

Социальное обеспечение

148

1003

5054700

005

260000

7 668 900,00

2 810 000,00

4 858 900,00

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

5054700

005

262000

7 668 900,00

2 810 000,00

4 858 900,00

Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года№ 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий"

148

1003

5054900

54 607,50

20 000,00

34 607,50

Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам

148

1003

5054901

54 607,50

20 000,00

34 607,50

Социальные выплаты

148

1003

5054901

005

54 607,50

20 000,00

34 607,50

Расходы

148

1003

5054901

005

200000

54 607,50

20 000,00

34 607,50

Социальное обеспечение

148

1003

5054901

005

260000

54 607,50

20 000,00

34 607,50

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

5054901

005

262000

54 607,50

20 000,00

34 607,50

Закон края «О защите прав ребенка»

148

1003

5057700

6 355 700,00

329 699,48

6 026 000,52

Расходы, связанные с предоставлением бесплатного проезда ребенку и сопровождающему его лицу к месту стационарного лечения и обратно либо компенсацией стоимости проезда

148

1003

5057701

5 215 000,00

214 049,90

5 000 950,10

Социальные выплаты

148

1003

5057701

005

5 215 000,00

214 049,90

5 000 950,10

Расходы

148

1003

5057701

005

200000

5 215 000,00

214 049,90

5 000 950,10

Социальное обеспечение

148

1003

5057701

005

260000

5 215 000,00

214 049,90

5 000 950,10

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

5057701

005

262000

5 215 000,00

214 049,90

5 000 950,10

Расходы на компенсацию в размере 100 процентов стоимости проезда ребенка и сопровождающего его лица на междугородном транспорте один раз в год к месту санаторно-курортного лечения и обратно в пределах Российской Федерации

148

1003

5057702

1 140 700,00

115 649,58

1 025 050,42

Социальные выплаты

148

1003

5057702

005

1 140 700,00

115 649,58

1 025 050,42

Расходы

148

1003

5057702

005

200000

1 140 700,00

115 649,58

1 025 050,42

Социальное обеспечение

148

1003

5057702

005

260000

1 140 700,00

115 649,58

1 025 050,42

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

5057702

005

262000

1 140 700,00

115 649,58

1 025 050,42

Закон края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»

148

1003

5057800

20 903 000,00

9 991 343,15

10 911 656,85

Расходы на единовременную компенсационную выплату при рождении одновременно двух и более детей

148

1003

5057801

17 500 000,00

9 800 000,00

7 700 000,00

Социальные выплаты

148

1003

5057801

005

17 500 000,00

9 800 000,00

7 700 000,00

Расходы

148

1003

5057801

005

200000

17 500 000,00

9 800 000,00

7 700 000,00

Социальное обеспечение

148

1003

5057801

005

260000

17 500 000,00

9 800 000,00

7 700 000,00

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

5057801

005

262000

17 500 000,00

9 800 000,00

7 700 000,00

Расходы на проведение ежегодного Форума красноярской семьи

148

1003

5057802

3 228 000,00

93 343,15

3 134 656,85

Прочие расходы

148

1003

5057802

013

3 228 000,00

93 343,15

3 134 656,85

Расходы

148

1003

5057802

013

200000

2 582 400,00

93 343,15

2 489 056,85

Приобретение услуг

148

1003

5057802

013

220000

1 721 600,00

1 721 600,00

Прочие услуги

148

1003

5057802

013

226000

1 721 600,00

1 721 600,00

Прочие расходы

148

1003

5057802

013

290000

860 800,00

93 343,15

767 456,85

Поступление нефинансовых активов

148

1003

5057802

013

300000

645 600,00

645 600,00

Увеличение стоимости материальных запасов

148

1003

5057802

013

340000

645 600,00

645 600,00

Расходы на доставку единовременной компенсационной выплаты при рождении одновременно двух и более детей

148

1003

5057803

175 000,00

98 000,00

77 000,00

Прочие расходы

148

1003

5057803

013

175 000,00

98 000,00

77 000,00

Расходы

148

1003

5057803

013

200000

175 000,00

98 000,00

77 000,00

Приобретение услуг

148

1003

5057803

013

220000

175 000,00

98 000,00

77 000,00

Прочие услуги

148

1003

5057803

013

226000

175 000,00

98 000,00

77 000,00

Закон края «О социальной поддержке инвалидов»

148

1003

5057900

4 055 400,00

1 608 070,12

2 447 329,88

Расходы на компенсацию проезда к месту лечения и обратно страдающим терминальной хронической почечной недостаточностью и получающим гемодиализ

148

1003

5057901

2 071 600,00

859 489,10

1 212 110,90

Социальные выплаты

148

1003

5057901

005

2 071 600,00

859 489,10

1 212 110,90

Расходы

148

1003

5057901

005

200000

2 071 600,00

859 489,10

1 212 110,90

Социальное обеспечение

148

1003

5057901

005

260000

2 071 600,00

859 489,10

1 212 110,90

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

5057901

005

262000

2 071 600,00

859 489,10

1 212 110,90

Расходы на оплату услуг сурдопереводчиков

148

1003

5057902

1 776 600,00

739 986,05

1 036 613,95

Субсидии некоммерческим организациям

148

1003

5057902

019

1 776 600,00

739 986,05

1 036 613,95

Расходы

148

1003

5057902

019

200000

1 776 600,00

739 986,05

1 036 613,95

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

148

1003

5057902

019

240000

1 776 600,00

739 986,05

1 036 613,95

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

148

1003

5057902

019

242000

1 776 600,00

739 986,05

1 036 613,95

Расходы на доставку компенсации проезда к месту лечения и обратно страдающим терминальной хронической почечной недостаточностью и получающим гемодиализ

148

1003

5057903

207 200,00

8 594,97

198 605,03

Прочие расходы

148

1003

5057903

013

207 200,00

8 594,97

198 605,03

Расходы

148

1003

5057903

013

200000

207 200,00

8 594,97

198 605,03

Приобретение услуг

148

1003

5057903

013

220000

207 200,00

8 594,97

198 605,03

Прочие услуги

148

1003

5057903

013

226000

207 200,00

8 594,97

198 605,03

Закон края «О материальном обеспечении вдовы Решетнева М.Ф.»

148

1003

5058000

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 3000 рублей Решетневой Людмиле Георгиевне, вдове покойного Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, академика Михаила Федоровича Решетнева

148

1003

5058001

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Социальные выплаты

148

1003

5058001

005

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Расходы

148

1003

5058001

005

200000

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Социальное обеспечение

148

1003

5058001

005

260000

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

5058001

005

262000

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Закон края «О материальном обеспечении супруги погибшего Ярыгина И.С.»

148

1003

5058100

60 000,00

30 000,00

30 000,00

Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 5000 рублей Ярыгиной Наталье Алексеевне, супруге погибшего Ярыгина Ивана Сергеевича

148

1003

5058101

60 000,00

30 000,00

30 000,00

Социальные выплаты

148

1003

5058101

005

60 000,00

30 000,00

30 000,00

Расходы

148

1003

5058101

005

200000

60 000,00

30 000,00

30 000,00

Социальное обеспечение

148

1003

5058101

005

260000

60 000,00

30 000,00

30 000,00

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

5058101

005

262000

60 000,00

30 000,00

30 000,00

Закон края «О материальном обеспечении Плисова В.В.»

148

1003

5058200

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 3000 рублей Плисову Виктору Васильевичу, бывшему председателю исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов

148

1003

5058201

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Социальные выплаты

148

1003

5058201

005

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Расходы

148

1003

5058201

005

200000

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Социальное обеспечение

148

1003

5058201

005

260000

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

148

1003

5058201

005

263000

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Закон края «О ежемесячном пособии Гудовской В.Н.»

148

1003

5058400

24 000,00

12 000,00

12 000,00

Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 2000 рублей Гудовской Вере Николаевне, художественному руководителю хореографического детского танцевального ансамбля «Орленок», заслуженному работнику культуры Российской Федерации

148

1003

5058401

24 000,00

12 000,00

12 000,00

Социальные выплаты

148

1003

5058401

005

24 000,00

12 000,00

12 000,00

Расходы

148

1003

5058401

005

200000

24 000,00

12 000,00

12 000,00

Социальное обеспечение

148

1003

5058401

005

260000

24 000,00

12 000,00

12 000,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

148

1003

5058401

005

263000

24 000,00

12 000,00

12 000,00

Закон края «О материальном обеспечении вдовыШпиллера И.В.»

148

1003

5058600

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 3000 рублей Загайновой Любови Федоровне, вдове главного дирижера, художественного руководителя Красноярского академического симфонического оркестра, народного артиста России Шпиллера Ивана Всеволодовича

148

1003

5058601

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Социальные выплаты

148

1003

5058601

005

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Расходы

148

1003

5058601

005

200000

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Социальное обеспечение

148

1003

5058601

005

260000

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

5058601

005

262000

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Закон края «О материальном обеспечении вдовыПоздеева А.Г.»

148

1003

5058700

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 3000 рублей Поздеевой Валентине Михайловне, вдове члена Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Поздеева Андрея Геннадьевича

148

1003

5058701

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Социальные выплаты

148

1003

5058701

005

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Расходы

148

1003

5058701

005

200000

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Социальное обеспечение

148

1003

5058701

005

260000

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

5058701

005

262000

36 000,00

18 000,00

18 000,00

Закон края «О материальном обеспечении профессора Красноярской государственной академии музыки и театра Иофель Е.К.»

148

1003

5058800

60 000,00

30 000,00

30 000,00

Выплата пожизненного ежемесячного пособия в размере 5000 рублей Иофель Екатерине Константиновне, профессору кафедры сольного пения и оперной подготовки Красноярской государственной академии музыки и театра, заслуженному деятелю искусств России, за особые заслуги перед краем

148

1003

5058801

60 000,00

30 000,00

30 000,00

Социальные выплаты

148

1003

5058801

005

60 000,00

30 000,00

30 000,00

Расходы

148

1003

5058801

005

200000

60 000,00

30 000,00

30 000,00

Социальное обеспечение

148

1003

5058801

005

260000

60 000,00

30 000,00

30 000,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

148

1003

5058801

005

263000

60 000,00

30 000,00

30 000,00

Закон края «О ежемесячном материальном обеспечении родственников погибших и лиц, пострадавших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края»

148

1003

5058900

624 000,00

308 000,00

316 000,00

Ежемесячное пожизненное материальное обеспечение в размере 4 000 рублей родителям и супругам лиц, погибших в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края, после достижения пенсионного возраста, а также в случае наступления инвалидности

148

1003

5058901

432 000,00

216 000,00

216 000,00

Социальные выплаты

148

1003

5058901

005

432 000,00

216 000,00

216 000,00

Расходы

148

1003

5058901

005

200000

432 000,00

216 000,00

216 000,00

Социальное обеспечение

148

1003

5058901

005

260000

432 000,00

216 000,00

216 000,00

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

5058901

005

262000

432 000,00

216 000,00

216 000,00

Ежемесячное материальное обеспечение в размере 4 000 рублей детям погибших до достижения возраста 18 лет, а в случае обучения по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов - до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет

148

1003

5058902

96 000,00

48 000,00

48 000,00

Социальные выплаты

148

1003

5058902

005

96 000,00

48 000,00

48 000,00

Расходы

148

1003

5058902

005

200000

96 000,00

48 000,00

48 000,00

Социальное обеспечение

148

1003

5058902

005

260000

96 000,00

48 000,00

48 000,00

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

5058902

005

262000

96 000,00

48 000,00

48 000,00

Ежемесячное материальное обеспечение в размере 2 000 рублей лицам, признанным инвалидами вследствие авиакатастрофы 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе Красноярского края

148

1003

5058903

96 000,00

44 000,00

52 000,00

Социальные выплаты

148

1003

5058903

005

96 000,00

44 000,00

52 000,00

Расходы

148

1003

5058903

005

200000

96 000,00

44 000,00

52 000,00

Социальное обеспечение

148

1003

5058903

005

260000

96 000,00

44 000,00

52 000,00

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

5058903

005

262000

96 000,00

44 000,00

52 000,00

Закон края «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Красноярского края»

148

1003

5059000

430 400,00

430 400,00

Выплата компенсации расходов адвокату за оказание бесплатной юридической помощи

148

1003

5059001

430 400,00

430 400,00

Прочие расходы

148

1003

5059001

013

430 400,00

430 400,00

Расходы

148

1003

5059001

013

200000

430 400,00

430 400,00

Прочие расходы

148

1003

5059001

013

290000

430 400,00

430 400,00

Закон края «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»

148

1003

5059100

43 000 000,00

2 922 600,00

40 077 400,00

Расходы на выплату социального пособия на погребение

148

1003

5059101

13 787 800,00

2 922 600,00

10 865 200,00

Социальные выплаты

148

1003

5059101

005

13 787 800,00

2 922 600,00

10 865 200,00

Расходы

148

1003

5059101

005

200000

13 787 800,00

2 922 600,00

10 865 200,00

Социальное обеспечение

148

1003

5059101

005

260000

13 787 800,00

2 922 600,00

10 865 200,00

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

5059101

005

262000

13 787 800,00

2 922 600,00

10 865 200,00

Расходы на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

148

1003

5059102

28 968 200,00

28 968 200,00

Социальные выплаты

148

1003

5059102

005

28 968 200,00

28 968 200,00

Расходы

148

1003

5059102

005

200000

28 968 200,00

28 968 200,00

Социальное обеспечение

148

1003

5059102

005

260000

28 968 200,00

28 968 200,00

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

5059102

005

262000

28 968 200,00

28 968 200,00

Расходы на доставку социального пособия на погребение

148

1003

5059103

244 000,00

244 000,00

Прочие расходы

148

1003

5059103

013

244 000,00

244 000,00

Расходы

148

1003

5059103

013

200000

244 000,00

244 000,00

Приобретение услуг

148

1003

5059103

013

220000

244 000,00

244 000,00

Прочие услуги

148

1003

5059103

013

226000

244 000,00

244 000,00

Региональные целевые программы

148

1003

5220000

3 286 800,00

1 080 000,00

2 206 800,00

Краевая целевая программа «Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации» на 2008-2010 годы

148

1003

5221700

2 215 000,00

1 080 000,00

1 135 000,00

Расходы на оказание единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

148

1003

5221701

2 215 000,00

1 080 000,00

1 135 000,00

Выполнение функций государственными органами

148

1003

5221701

012

2 215 000,00

1 080 000,00

1 135 000,00

Расходы

148

1003

5221701

012

200000

2 215 000,00

1 080 000,00

1 135 000,00

Социальное обеспечение

148

1003

5221701

012

260000

2 215 000,00

1 080 000,00

1 135 000,00

Пособия по социальной помощи населению

148

1003

5221701

012

262000

2 215 000,00

1 080 000,00

1 135 000,00

Краевая целевая программа «Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае» на 2007-2009 годы

148

1003

5223600

1 071 800,00

1 071 800,00

Приобретение новогодних подарков детям из семей, в которых оба родителя инвалиды, или неполных семей, в которых родитель инвалид

148

1003

5223608

1 071 800,00

1 071 800,00

Выполнение функций государственными органами

148

1003

5223608

012

1 071 800,00

1 071 800,00

Расходы

148

1003

5223608

012

200000

1 071 800,00

1 071 800,00

Прочие расходы

148

1003

5223608

012

290000

1 071 800,00

1 071 800,00

Охрана семьи и детства

148

1004

2 780 336,01

798 811,06

1 981 524,95

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству

148

1004

5110000

2 780 336,01

798 811,06

1 981 524,95

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

148

1004

5110200

2 330 036,01

353 985,91

1 976 050,10

Прочие расходы

148

1004

5110200

013

2 330 036,01

353 985,91

1 976 050,10

Расходы

148

1004

5110200

013

200000

2 287 836,01

350 535,95

1 937 300,06

Оплата труда и начисления на оплату труда

148

1004

5110200

013

210000

144 200,00

16 861,20

127 338,80

Прочие выплаты

148

1004

5110200

013

212000

144 200,00

16 861,20

127 338,80

Приобретение услуг

148

1004

5110200

013

220000

2 143 636,01

333 674,75

1 809 961,26

Транспортные услуги

148

1004

5110200

013

222000

1 994 336,01

316 710,27

1 677 625,74

Прочие услуги

148

1004

5110200

013

226000

149 300,00

16 964,48

132 335,52

Поступление нефинансовых активов

148

1004

5110200

013

300000

42 200,00

3 449,96

38 750,04

Увеличение стоимости материальных запасов

148

1004

5110200

013

340000

42 200,00

3 449,96

38 750,04

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

148

1004

5110300

450 300,00

444 825,15

5 474,85

Расходы на приобретение путевок в оздоровительные лагеря для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении

148

1004

5110301

450 300,00

444 825,15

5 474,85

Прочие расходы

148

1004

5110301

013

450 300,00

444 825,15

5 474,85

Расходы

148

1004

5110301

013

200000

450 300,00

444 825,15

5 474,85

Социальное обеспечение

148

1004

5110301

013

260000

450 300,00

444 825,15

5 474,85

Пособия по социальной помощи населению

148

1004

5110301

013

262000

450 300,00

444 825,15

5 474,85

Другие вопросы в области социальной политики

148

1006

166 726 690,00

90 883 115,73

75 843 574,27

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

148

1006

0020000

84 721 500,00

36 838 114,97

47 883 385,03

Центральный аппарат

148

1006

0020400

84 721 500,00

36 838 114,97

47 883 385,03

Центральный аппарат иных органов

148

1006

0020460

84 721 500,00

36 838 114,97

47 883 385,03

Выполнение функций государственными органами

148

1006

0020460

012

84 721 500,00

36 838 114,97

47 883 385,03

Расходы

148

1006

0020460

012

200000

81 707 800,00

35 741 560,15

45 966 239,85

Оплата труда и начисления на оплату труда

148

1006

0020460

012

210000

72 398 900,00

32 880 175,74

39 518 724,26

Заработная плата

148

1006

0020460

012

211000

57 271 000,00

26 897 907,25

30 373 092,75

Прочие выплаты

148

1006

0020460

012

212000

122 900,00

42 750,00

80 150,00

Начисления на оплату труда

148

1006

0020460

012

213000

15 005 000,00

5 939 518,49

9 065 481,51

Приобретение услуг

148

1006

0020460

012

220000

8 994 300,00

2 703 175,07

6 291 124,93

Услуги связи

148

1006

0020460

012

221000

1 596 200,00

558 069,39

1 038 130,61

Транспортные услуги

148

1006

0020460

012

222000

581 600,00

148 072,12

433 527,88

Коммунальные услуги

148

1006

0020460

012

223000

1 241 100,00

371 022,49

870 077,51

Арендная плата за пользование имуществом

148

1006

0020460

012

224000

53 800,00

28 000,00

25 800,00

Услуги по содержанию имущества

148

1006

0020460

012

225000

2 854 200,00

824 436,11

2 029 763,89

Прочие услуги

148

1006

0020460

012

226000

2 667 400,00

773 574,96

1 893 825,04

Прочие расходы

148

1006

0020460

012

290000

314 600,00

158 209,34

156 390,66

Поступление нефинансовых активов

148

1006

0020460

012

300000

3 013 700,00

1 096 554,82

1 917 145,18

Увеличение стоимости основных средств

148

1006

0020460

012

310000

1 590 000,00

631 007,30

958 992,70

Увеличение стоимости материальных запасов

148

1006

0020460

012

340000

1 423 700,00

465 547,52

958 152,48

Реализация государственных функций в области социальной политики

148

1006

5140000

56 326 400,00

45 015 852,10

11 310 547,90

Мероприятия в области социальной политики

148

1006

5140100

55 749 100,00

44 775 900,00

10 973 200,00

Предоставление субсидии автономному учреждению «Тесь» на оплату оказанных услуг согласно государственному заданию

148

1006

5140101

55 749 100,00

44 775 900,00

10 973 200,00

Субсидии некоммерческим организациям

148

1006

5140101

019

55 749 100,00

44 775 900,00

10 973 200,00

Расходы

148

1006

5140101

019

200000

55 749 100,00

44 775 900,00

10 973 200,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

148

1006

5140101

019

240000

55 749 100,00

44 775 900,00

10 973 200,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

148

1006

5140101

019

242000

55 749 100,00

44 775 900,00

10 973 200,00

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям

148

1006

5140500

577 300,00

239 952,10

337 347,90

Поддержка Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль»

148

1006

5140501

577 300,00

239 952,10

337 347,90

Субсидии некоммерческим организациям

148

1006

5140501

019

577 300,00

239 952,10

337 347,90

Расходы

148

1006

5140501

019

200000

577 300,00

239 952,10

337 347,90

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

148

1006

5140501

019

240000

577 300,00

239 952,10

337 347,90

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

148

1006

5140501

019

242000

577 300,00

239 952,10

337 347,90

Региональные целевые программы

148

1006

5220000

22 380 000,00

5 733 948,66

16 646 051,34

Краевая целевая программа «Улучшение условий проживания граждан в учреждениях социального обслуживания» на 2008 - 2010 годы

148

1006

5225000

22 380 000,00

5 733 948,66

16 646 051,34

Расходы на проведение капитального ремонта в краевых государственных стационарных учреждениях социального обслуживания

148

1006

5225001

13 360 000,00

223 602,66

13 136 397,34

Выполнение функций государственными органами

148

1006

5225001

012

13 360 000,00

223 602,66

13 136 397,34

Расходы

148

1006

5225001

012

200000

13 360 000,00

223 602,66

13 136 397,34

Приобретение услуг

148

1006

5225001

012

220000

13 360 000,00

223 602,66

13 136 397,34

Услуги по содержанию имущества

148

1006

5225001

012

225000

13 360 000,00

223 602,66

13 136 397,34

Расходы на приобретение технологического оборудования, инвентаря, мебели, предметов длительного пользования для краевых государственных стационарных учреждений социального обслуживания

148

1006

5225002

1 802 000,00

55 000,00

1 747 000,00

Выполнение функций государственными органами

148

1006

5225002

012

1 802 000,00

55 000,00

1 747 000,00

Поступление нефинансовых активов

148

1006

5225002

012

300000

1 802 000,00

55 000,00

1 747 000,00

Увеличение стоимости основных средств

148

1006

5225002

012

310000

1 802 000,00

55 000,00

1 747 000,00

Расходы на централизованные закупки автотранспорта для муниципальных учреждений социального обслуживания

148

1006

5225003

5 600 000,00

5 369 000,00

231 000,00

Выполнение функций государственными органами

148

1006

5225003

012

5 600 000,00

5 369 000,00

231 000,00

Поступление нефинансовых активов

148

1006

5225003

012

300000

5 600 000,00

5 369 000,00

231 000,00

Увеличение стоимости основных средств

148

1006

5225003

012

310000

5 600 000,00

5 369 000,00

231 000,00

Расходы на установку охранно-пожарной сигнализации (приобретение приборов и материалов, монтаж, наладочные работы, разработка проектно-сметной документации) в краевых государственных стационарных учреждениях социального обслуживания

148

1006

5225004

1 618 000,00

86 346,00

1 531 654,00

Выполнение функций государственными органами

148

1006

5225004

012

1 618 000,00

86 346,00

1 531 654,00

Расходы

148

1006

5225004

012

200000

1 618 000,00

86 346,00

1 531 654,00

Приобретение услуг

148

1006

5225004

012

220000

1 618 000,00

86 346,00

1 531 654,00

Прочие услуги

148

1006

5225004

012

226000

1 618 000,00

86 346,00

1 531 654,00

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам

148

1006

5300000

3 298 790,00

3 295 200,00

3 590,00

Прочие расходы

148

1006

5300000

013

3 298 790,00

3 295 200,00

3 590,00

Поступление нефинансовых активов

148

1006

5300000

013

300000

3 298 790,00

3 295 200,00

3 590,00

Увеличение стоимости основных средств

148

1006

5300000

013

310000

3 298 790,00

3 295 200,00

3 590,00

Межбюджетные трансферты

148

1100

18 549 458 436,60

8 192 669 298,30

10 356 789 138,30

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

148

1102

70 216 000,00

14 402 794,80

55 813 205,20

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

148

1102

4320000

10 730 000,00

10 730 000,00

Оздоровление детей

148

1102

4320200

10 730 000,00

10 730 000,00

Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета

148

1102

4320201

10 730 000,00

10 730 000,00

Фонд софинансирования

148

1102

4320201

010

10 730 000,00

10 730 000,00

Расходы

148

1102

4320201

010

200000

10 730 000,00

10 730 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1102

4320201

010

250000

10 730 000,00

10 730 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1102

4320201

010

251000

10 730 000,00

10 730 000,00

Региональные целевые программы

148

1102

5220000

55 752 000,00

55 752 000,00

Краевая целевая программа «Улучшение условий проживания граждан в учреждениях социального обслуживания» на 2008 - 2010 годы

148

1102

5225000

55 752 000,00

55 752 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений социального обслуживания

148

1102

5225005

48 172 000,00

48 172 000,00

Фонд софинансирования

148

1102

5225005

010

48 172 000,00

48 172 000,00

Расходы

148

1102

5225005

010

200000

48 172 000,00

48 172 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1102

5225005

010

250000

48 172 000,00

48 172 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1102

5225005

010

251000

48 172 000,00

48 172 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на установку охранно-пожарной сигнализации (приобретения приборов и материалов, монтаж, наладочные работы, разработка проектно-сметной документации и др.) в муниципальных учреждениях социального обслуживания

148

1102

5225006

7 580 000,00

7 580 000,00

Фонд софинансирования

148

1102

5225006

010

7 580 000,00

7 580 000,00

Расходы

148

1102

5225006

010

200000

7 580 000,00

7 580 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1102

5225006

010

250000

7 580 000,00

7 580 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1102

5225006

010

251000

7 580 000,00

7 580 000,00

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам

148

1102

5300000

3 734 000,00

3 672 794,80

61 205,20

Иные субсидии

148

1102

5300000

018

3 734 000,00

3 672 794,80

61 205,20

Расходы

148

1102

5300000

018

200000

3 734 000,00

3 672 794,80

61 205,20

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1102

5300000

018

250000

3 734 000,00

3 672 794,80

61 205,20

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1102

5300000

018

251000

3 734 000,00

3 672 794,80

61 205,20

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

148

1103

13 329 654 303,60

5 543 126 520,50

7 786 527 783,10

Социальная помощь

148

1103

5050000

10 639 955 203,60

4 284 346 531,31

6 355 608 672,29

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

148

1103

5053400

104 683 900,00

56 843 900,00

47 840 000,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5053400

009

104 683 900,00

56 843 900,00

47 840 000,00

Расходы

148

1103

5053400

009

200000

104 683 900,00

56 843 900,00

47 840 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5053400

009

250000

104 683 900,00

56 843 900,00

47 840 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5053400

009

251000

104 683 900,00

56 843 900,00

47 840 000,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

148

1103

5054600

2 690 889 603,60

659 861 197,00

2 031 028 406,60

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5054600

009

2 690 889 603,60

659 861 197,00

2 031 028 406,60

Расходы

148

1103

5054600

009

200000

2 690 889 603,60

659 861 197,00

2 031 028 406,60

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5054600

009

250000

2 690 889 603,60

659 861 197,00

2 031 028 406,60

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5054600

009

251000

2 690 889 603,60

659 861 197,00

2 031 028 406,60

Закон края «О ежемесячном пособии на ребенка»

148

1103

5055300

728 695 600,00

318 189 500,00

410 506 100,00

Ежемесячное пособие на ребенка

148

1103

5055301

715 992 200,00

315 031 400,00

400 960 800,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5055301

009

715 992 200,00

315 031 400,00

400 960 800,00

Расходы

148

1103

5055301

009

200000

715 992 200,00

315 031 400,00

400 960 800,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5055301

009

250000

715 992 200,00

315 031 400,00

400 960 800,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5055301

009

251000

715 992 200,00

315 031 400,00

400 960 800,00

Расходы на доставку ежемесячного пособия на ребенка

148

1103

5055302

12 703 400,00

3 158 100,00

9 545 300,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5055302

009

12 703 400,00

3 158 100,00

9 545 300,00

Расходы

148

1103

5055302

009

200000

12 703 400,00

3 158 100,00

9 545 300,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5055302

009

250000

12 703 400,00

3 158 100,00

9 545 300,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5055302

009

251000

12 703 400,00

3 158 100,00

9 545 300,00

Закон края «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

148

1103

5056000

34 630 200,00

14 099 173,00

20 531 027,00

Ежемесячная денежная выплата в размере 100 рублей на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), проезд на водном транспорте пригородного сообщения и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных маршрутов (внутрирайонных)

148

1103

5056001

20 743 200,00

10 015 600,00

10 727 600,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5056001

009

20 743 200,00

10 015 600,00

10 727 600,00

Расходы

148

1103

5056001

009

200000

20 743 200,00

10 015 600,00

10 727 600,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5056001

009

250000

20 743 200,00

10 015 600,00

10 727 600,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5056001

009

251000

20 743 200,00

10 015 600,00

10 727 600,00

Денежная компенсация в размере 100 процентов стоимости установки квартирного телефона или единовременная денежная компенсация стоимости приобретения и подключения сотового телефона

148

1103

5056002

3 779 700,00

996 901,00

2 782 799,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5056002

009

3 779 700,00

996 901,00

2 782 799,00

Расходы

148

1103

5056002

009

200000

3 779 700,00

996 901,00

2 782 799,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5056002

009

250000

3 779 700,00

996 901,00

2 782 799,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5056002

009

251000

3 779 700,00

996 901,00

2 782 799,00

Денежная компенсация в размере 100 процентов стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации один раз в год по имеющемуся прямому сообщению (до пункта следования и обратно) на железнодорожном транспорте (кроме проезда в вагонах повышенной комфортности), а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - в размере 50 процентов стоимости проезда на междугородном водном, автомобильном и воздушном транспорте

148

1103

5056003

9 739 300,00

2 936 702,00

6 802 598,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5056003

009

9 739 300,00

2 936 702,00

6 802 598,00

Расходы

148

1103

5056003

009

200000

9 739 300,00

2 936 702,00

6 802 598,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5056003

009

250000

9 739 300,00

2 936 702,00

6 802 598,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5056003

009

251000

9 739 300,00

2 936 702,00

6 802 598,00

Расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты на проезд реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

148

1103

5056004

368 000,00

149 970,00

218 030,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5056004

009

368 000,00

149 970,00

218 030,00

Расходы

148

1103

5056004

009

200000

368 000,00

149 970,00

218 030,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5056004

009

250000

368 000,00

149 970,00

218 030,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5056004

009

251000

368 000,00

149 970,00

218 030,00

Закон края «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по предоставлению гражданам бесплатной юридической помощи»

148

1103

5056200

500 500,00

83 500,00

417 000,00

Субвенция на реализацию полномочий по предоставлению гражданам бесплатной юридической помощи

148

1103

5056201

500 500,00

83 500,00

417 000,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5056201

009

500 500,00

83 500,00

417 000,00

Расходы

148

1103

5056201

009

200000

500 500,00

83 500,00

417 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5056201

009

250000

500 500,00

83 500,00

417 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5056201

009

251000

500 500,00

83 500,00

417 000,00

Закон края «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»

148

1103

5056500

6 116 633 800,00

2 749 315 101,60

3 367 318 698,40

Субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда края, родителям погибших военнослужащих, лицам, работающим и проживающим в сельской местности, участникам, инвалидам ВОВ и лицам, приравненным к ним, супругу (супруге), детям погибших (умерших, без вести пропавших) военнослужащих, ветеранов БД, инвалидов БД, супругу (супруге) погибших (без вести пропавших) военнослужащих, умерших участников, инвалидов ВОВ и лиц, приравненных к ним, родителям погибших (умерших) военнослужащих

148

1103

5056501

2 308 475 300,00

1 152 856 890,00

1 155 618 410,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5056501

009

2 308 475 300,00

1 152 856 890,00

1 155 618 410,00

Расходы

148

1103

5056501

009

200000

2 308 475 300,00

1 152 856 890,00

1 155 618 410,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5056501

009

250000

2 308 475 300,00

1 152 856 890,00

1 155 618 410,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5056501

009

251000

2 308 475 300,00

1 152 856 890,00

1 155 618 410,00

Расходы на доставку субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

148

1103

5056502

41 086 500,00

16 728 722,00

24 357 778,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5056502

009

41 086 500,00

16 728 722,00

24 357 778,00

Расходы

148

1103

5056502

009

200000

41 086 500,00

16 728 722,00

24 357 778,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5056502

009

250000

41 086 500,00

16 728 722,00

24 357 778,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5056502

009

251000

41 086 500,00

16 728 722,00

24 357 778,00

Субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

148

1103

5056504

3 701 554 600,00

1 561 239 581,60

2 140 315 018,40

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5056504

009

3 701 554 600,00

1 561 239 581,60

2 140 315 018,40

Расходы

148

1103

5056504

009

200000

3 701 554 600,00

1 561 239 581,60

2 140 315 018,40

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5056504

009

250000

3 701 554 600,00

1 561 239 581,60

2 140 315 018,40

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5056504

009

251000

3 701 554 600,00

1 561 239 581,60

2 140 315 018,40

Расходы на доставку субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

148

1103

5056505

65 517 400,00

18 489 908,00

47 027 492,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5056505

009

65 517 400,00

18 489 908,00

47 027 492,00

Расходы

148

1103

5056505

009

200000

65 517 400,00

18 489 908,00

47 027 492,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5056505

009

250000

65 517 400,00

18 489 908,00

47 027 492,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5056505

009

251000

65 517 400,00

18 489 908,00

47 027 492,00

Закон края «О мерах социальной поддержки ветеранов»

148

1103

5056600

815 151 900,00

437 012 805,71

378 139 094,29

Расходы на возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда один раз в год (туда и обратно) в пределах территории Красноярского края на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов (внутрикраевых или при их отсутствии - межкраевых, межобластных, межреспубликанских)

148

1103

5056601

14 805 200,00

4 060 400,00

10 744 800,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5056601

009

14 805 200,00

4 060 400,00

10 744 800,00

Расходы

148

1103

5056601

009

200000

14 805 200,00

4 060 400,00

10 744 800,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5056601

009

250000

14 805 200,00

4 060 400,00

10 744 800,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5056601

009

251000

14 805 200,00

4 060 400,00

10 744 800,00

Ежемесячная денежная выплата в размере 100 рублей на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии - междугородных маршрутов (внутрирайонных), на водном транспорте пригородного сообщения

148

1103

5056602

244 759 900,00

120 589 295,00

124 170 605,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5056602

009

244 759 900,00

120 589 295,00

124 170 605,00

Расходы

148

1103

5056602

009

200000

244 759 900,00

120 589 295,00

124 170 605,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5056602

009

250000

244 759 900,00

120 589 295,00

124 170 605,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5056602

009

251000

244 759 900,00

120 589 295,00

124 170 605,00

Члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

148

1103

5056602

090

Расходы

148

1103

5056602

090

200000

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5056602

090

250000

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5056602

090

251000

Денежная компенсация в размере 100 процентов стоимости проезда один раз в два года (туда и обратно) в пределах территории Красноярского края на железнодорожном (кроме проезда в вагонах повышенной комфортности), воздушном, водном или автомобильном транспорте междугородных маршрутов (внутрикраевых, а при их отсутствии - межкраевых, межобластных, межреспубликанских) либо денежная компенсация в размере 50 процентов стоимости проезда один раз в год (туда и обратно) на указанных видах транспорта

148

1103

5056603

34 700,00

5 050,00

29 650,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5056603

009

34 700,00

5 050,00

29 650,00

Расходы

148

1103

5056603

009

200000

34 700,00

5 050,00

29 650,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5056603

009

250000

34 700,00

5 050,00

29 650,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5056603

009

251000

34 700,00

5 050,00

29 650,00

Ежемесячная денежная компенсация за пользование услугами местной телефонной связи в размере тарифа за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа

148

1103

5056604

222 134 500,00

105 244 910,00

116 889 590,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5056604

009

222 134 500,00

105 244 910,00

116 889 590,00

Расходы

148

1103

5056604

009

200000

222 134 500,00

105 244 910,00

116 889 590,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5056604

009

250000

222 134 500,00

105 244 910,00

116 889 590,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5056604

009

251000

222 134 500,00

105 244 910,00

116 889 590,00

Ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов стоимости абонентской платы за радио

148

1103

5056605

7 264 700,00

3 340 900,00

3 923 800,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5056605

009

7 264 700,00

3 340 900,00

3 923 800,00

Расходы

148

1103

5056605

009

200000

7 264 700,00

3 340 900,00

3 923 800,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5056605

009

250000

7 264 700,00

3 340 900,00

3 923 800,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5056605

009

251000

7 264 700,00

3 340 900,00

3 923 800,00

Расходы на доставку ежемесячных денежных выплат на проезд, компенсаций в размере тарифа за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии, компенсаций в размере 50 процентов стоимости абонентской платы за радио, ежемесячных денежных выплат в размере 100 рублей лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, ветеранам труда края, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, ветеранам труда края и пенсионерам, указанным в пунктах «д», «е» статьи 1 Закона края «О мерах социальной поддержки ветеранов»

148

1103

5056606

13 798 800,00

6 667 280,71

7 131 519,29

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5056606

009

13 798 800,00

6 667 280,71

7 131 519,29

Расходы

148

1103

5056606

009

200000

13 798 800,00

6 667 280,71

7 131 519,29

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5056606

009

250000

13 798 800,00

6 667 280,71

7 131 519,29

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5056606

009

251000

13 798 800,00

6 667 280,71

7 131 519,29

Расходы на возмещение расходов в размере 50 процентов стоимости пользования коллективной телевизионной антенной

148

1103

5056607

3 092 300,00

1 196 000,00

1 896 300,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5056607

009

3 092 300,00

1 196 000,00

1 896 300,00

Расходы

148

1103

5056607

009

200000

3 092 300,00

1 196 000,00

1 896 300,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5056607

009

250000

3 092 300,00

1 196 000,00

1 896 300,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5056607

009

251000

3 092 300,00

1 196 000,00

1 896 300,00

Субвенция на ежемесячную денежную выплату в размере 100 рублей ветеранам труда края и пенсионерам, указанным в пунктах "д", ''е" статьи 1 Закона края "О мерах социальной поддержки ветеранов"

148

1103

5056608

309 261 800,00

195 908 970,00

113 352 830,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5056608

009

309 261 800,00

195 908 970,00

113 352 830,00

Расходы

148

1103

5056608

009

200000

309 261 800,00

195 908 970,00

113 352 830,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5056608

009

250000

309 261 800,00

195 908 970,00

113 352 830,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5056608

009

251000

309 261 800,00

195 908 970,00

113 352 830,00

Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы»

148

1103

5056700

28 098 900,00

8 110 847,00

19 988 053,00

Ежемесячная денежная выплата

148

1103

5056701

27 609 400,00

7 989 000,00

19 620 400,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5056701

009

27 609 400,00

7 989 000,00

19 620 400,00

Расходы

148

1103

5056701

009

200000

27 609 400,00

7 989 000,00

19 620 400,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5056701

009

250000

27 609 400,00

7 989 000,00

19 620 400,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5056701

009

251000

27 609 400,00

7 989 000,00

19 620 400,00

Расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы

148

1103

5056702

489 500,00

121 847,00

367 653,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5056702

009

489 500,00

121 847,00

367 653,00

Расходы

148

1103

5056702

009

200000

489 500,00

121 847,00

367 653,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5056702

009

250000

489 500,00

121 847,00

367 653,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5056702

009

251000

489 500,00

121 847,00

367 653,00

Закон края «О защите прав ребенка»

148

1103

5057700

8 291 300,00

2 578 700,00

5 712 600,00

Субвенции на оплату стоимости проезда детей из малоимущих семей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей к месту отдыха и обратно в соответствии с Законом края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке населения в соответствии с Законом края «О защите прав ребенка»

148

1103

5057703

1 393 500,00

1 153 300,00

240 200,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5057703

009

1 393 500,00

1 153 300,00

240 200,00

Расходы

148

1103

5057703

009

200000

1 393 500,00

1 153 300,00

240 200,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5057703

009

250000

1 393 500,00

1 153 300,00

240 200,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5057703

009

251000

1 393 500,00

1 153 300,00

240 200,00

Субвенции на доплату к пенсии по случаю потери кормильца детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке населения в соответствии с Законом края «О защите прав ребенка»

148

1103

5057704

6 897 800,00

1 425 400,00

5 472 400,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5057704

009

6 897 800,00

1 425 400,00

5 472 400,00

Расходы

148

1103

5057704

009

200000

6 897 800,00

1 425 400,00

5 472 400,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5057704

009

250000

6 897 800,00

1 425 400,00

5 472 400,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5057704

009

251000

6 897 800,00

1 425 400,00

5 472 400,00

Закон края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»

148

1103

5057800

90 587 200,00

30 733 872,00

59 853 328,00

Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае» в части финансирования расходов на ежемесячную денежную выплату на проезд детей школьного возраста

148

1103

5057804

22 722 700,00

10 539 810,00

12 182 890,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5057804

009

22 722 700,00

10 539 810,00

12 182 890,00

Расходы

148

1103

5057804

009

200000

22 722 700,00

10 539 810,00

12 182 890,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5057804

009

250000

22 722 700,00

10 539 810,00

12 182 890,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5057804

009

251000

22 722 700,00

10 539 810,00

12 182 890,00

Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае» в части финансирования расходов на выплату ежегодного пособия на ребенка школьного возраста

148

1103

5057805

35 984 600,00

5 812 200,00

30 172 400,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5057805

009

35 984 600,00

5 812 200,00

30 172 400,00

Расходы

148

1103

5057805

009

200000

35 984 600,00

5 812 200,00

30 172 400,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5057805

009

250000

35 984 600,00

5 812 200,00

30 172 400,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5057805

009

251000

35 984 600,00

5 812 200,00

30 172 400,00

Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае» в части финансирования расходов на ежемесячную денежную выплату семьям с детьми, в которых родители инвалиды

148

1103

5057806

30 304 300,00

13 896 310,00

16 407 990,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5057806

009

30 304 300,00

13 896 310,00

16 407 990,00

Расходы

148

1103

5057806

009

200000

30 304 300,00

13 896 310,00

16 407 990,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5057806

009

250000

30 304 300,00

13 896 310,00

16 407 990,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5057806

009

251000

30 304 300,00

13 896 310,00

16 407 990,00

Расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты на проезд детей школьного возраста, ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды

148

1103

5057807

1 575 600,00

485 552,00

1 090 048,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5057807

009

1 575 600,00

485 552,00

1 090 048,00

Расходы

148

1103

5057807

009

200000

1 575 600,00

485 552,00

1 090 048,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5057807

009

250000

1 575 600,00

485 552,00

1 090 048,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5057807

009

251000

1 575 600,00

485 552,00

1 090 048,00

Закон края «О социальной поддержке инвалидов»

148

1103

5057900

21 792 300,00

7 517 935,00

14 274 365,00

Расходы на возмещение стоимости затрат краевым государственным и муниципальным дошкольным образовательным учреждениям за содержание детей-инвалидов, создание специальных условий инвалидам учреждениями начального и среднего профессионального образования

148

1103

5057904

7 470 200,00

1 908 138,00

5 562 062,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5057904

009

7 470 200,00

1 908 138,00

5 562 062,00

Расходы

148

1103

5057904

009

200000

7 470 200,00

1 908 138,00

5 562 062,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5057904

009

250000

7 470 200,00

1 908 138,00

5 562 062,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5057904

009

251000

7 470 200,00

1 908 138,00

5 562 062,00

Компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому, и стоимости затрат на обучение и воспитание ребенка-инвалида в дошкольном или общеобразовательном учреждении

148

1103

5057905

13 883 300,00

5 517 901,00

8 365 399,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5057905

009

13 883 300,00

5 517 901,00

8 365 399,00

Расходы

148

1103

5057905

009

200000

13 883 300,00

5 517 901,00

8 365 399,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5057905

009

250000

13 883 300,00

5 517 901,00

8 365 399,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5057905

009

251000

13 883 300,00

5 517 901,00

8 365 399,00

Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или законным представителям детей-инвалидов

148

1103

5057906

299 200,00

48 700,00

250 500,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5057906

009

299 200,00

48 700,00

250 500,00

Расходы

148

1103

5057906

009

200000

299 200,00

48 700,00

250 500,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5057906

009

250000

299 200,00

48 700,00

250 500,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5057906

009

251000

299 200,00

48 700,00

250 500,00

Расходы на доставку компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов

148

1103

5057907

139 600,00

43 196,00

96 404,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5057907

009

139 600,00

43 196,00

96 404,00

Расходы

148

1103

5057907

009

200000

139 600,00

43 196,00

96 404,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5057907

009

250000

139 600,00

43 196,00

96 404,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5057907

009

251000

139 600,00

43 196,00

96 404,00

Межбюджетные трансферты

148

1103

5210000

2 145 159 800,00

1 036 716 880,19

1 108 442 919,81

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

148

1103

5210200

2 145 159 800,00

1 036 716 880,19

1 108 442 919,81

Субвенции на выполнение функций органов социальной защиты населения

148

1103

5210202

934 161 000,00

449 775 395,00

484 385 605,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5210202

009

884 256 100,00

424 618 595,00

459 637 505,00

Расходы

148

1103

5210202

009

200000

884 256 100,00

424 618 595,00

459 637 505,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5210202

009

250000

884 256 100,00

424 618 595,00

459 637 505,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5210202

009

251000

884 256 100,00

424 618 595,00

459 637 505,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

5210202

478

34 395 200,00

18 839 700,00

15 555 500,00

Расходы

148

1103

5210202

478

200000

34 395 200,00

18 839 700,00

15 555 500,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5210202

478

250000

34 395 200,00

18 839 700,00

15 555 500,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5210202

478

251000

34 395 200,00

18 839 700,00

15 555 500,00

Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа

148

1103

5210202

479

15 509 700,00

6 317 100,00

9 192 600,00

Расходы

148

1103

5210202

479

200000

15 509 700,00

6 317 100,00

9 192 600,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5210202

479

250000

15 509 700,00

6 317 100,00

9 192 600,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5210202

479

251000

15 509 700,00

6 317 100,00

9 192 600,00

Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края «О социальном обслуживании населения»

148

1103

5210261

1 210 998 800,00

586 941 485,19

624 057 314,81

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5210261

009

1 210 998 800,00

586 941 485,19

624 057 314,81

Расходы

148

1103

5210261

009

200000

1 210 998 800,00

586 941 485,19

624 057 314,81

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5210261

009

250000

1 210 998 800,00

586 941 485,19

624 057 314,81

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5210261

009

251000

1 210 998 800,00

586 941 485,19

624 057 314,81

Региональные целевые программы

148

1103

5220000

32 785 000,00

16 339 700,00

16 445 300,00

Краевая целевая программа «Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации» на 2008-2010 годы

148

1103

5221700

32 785 000,00

16 339 700,00

16 445 300,00

Субвенции на оказание единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

148

1103

5221702

27 420 000,00

13 665 300,00

13 754 700,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5221702

009

27 420 000,00

13 665 300,00

13 754 700,00

Расходы

148

1103

5221702

009

200000

27 420 000,00

13 665 300,00

13 754 700,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5221702

009

250000

27 420 000,00

13 665 300,00

13 754 700,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5221702

009

251000

27 420 000,00

13 665 300,00

13 754 700,00

Субвенции на оказание единовременной адресной материальной помощи обратившимся одиноким пенсионерам и одиноким супружеским парам пенсионного возраста на текущий ремонт жилья

148

1103

5221703

5 365 000,00

2 674 400,00

2 690 600,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

148

1103

5221703

009

5 365 000,00

2 674 400,00

2 690 600,00

Расходы

148

1103

5221703

009

200000

5 365 000,00

2 674 400,00

2 690 600,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

5221703

009

250000

5 365 000,00

2 674 400,00

2 690 600,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

5221703

009

251000

5 365 000,00

2 674 400,00

2 690 600,00

Отдельные меры социальной поддержки по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060000

257 401 500,00

106 409 342,00

150 992 158,00

Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 7 декабря 2005 года №100-ОкЗ «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки и социального обслуживания населения, предоставления гарантий и компенсаций отдельным категориям граждан, жилищной и миграционной политики»

148

1103

8060100

257 401 500,00

106 409 342,00

150 992 158,00

Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным Почетного звания «Почетный гражданин Таймыра"

148

1103

8060101

990 000,00

341 500,00

648 500,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060101

478

990 000,00

341 500,00

648 500,00

Расходы

148

1103

8060101

478

200000

990 000,00

341 500,00

648 500,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060101

478

250000

990 000,00

341 500,00

648 500,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060101

478

251000

990 000,00

341 500,00

648 500,00

Ежемесячная денежная выплата неработающим пенсионерам

148

1103

8060102

36 630 000,00

13 076 500,00

23 553 500,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060102

478

36 630 000,00

13 076 500,00

23 553 500,00

Расходы

148

1103

8060102

478

200000

36 630 000,00

13 076 500,00

23 553 500,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060102

478

250000

36 630 000,00

13 076 500,00

23 553 500,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060102

478

251000

36 630 000,00

13 076 500,00

23 553 500,00

Ежемесячная денежная выплата лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

148

1103

8060103

36 000,00

6 000,00

30 000,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060103

478

36 000,00

6 000,00

30 000,00

Расходы

148

1103

8060103

478

200000

36 000,00

6 000,00

30 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060103

478

250000

36 000,00

6 000,00

30 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060103

478

251000

36 000,00

6 000,00

30 000,00

Ежемесячная денежная выплата бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей

148

1103

8060104

12 000,00

12 000,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060104

478

12 000,00

12 000,00

Расходы

148

1103

8060104

478

200000

12 000,00

12 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060104

478

250000

12 000,00

12 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060104

478

251000

12 000,00

12 000,00

Ежемесячная денежная выплата родителям погибших (умерших) ветеранов боевых действий и не вступившим в повторный брак супругам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны

148

1103

8060105

120 000,00

12 000,00

108 000,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060105

478

120 000,00

12 000,00

108 000,00

Расходы

148

1103

8060105

478

200000

120 000,00

12 000,00

108 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060105

478

250000

120 000,00

12 000,00

108 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060105

478

251000

120 000,00

12 000,00

108 000,00

Ежемесячная денежная выплата детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца, а также лицам из числа детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет

148

1103

8060106

7 200 000,00

2 468 000,00

4 732 000,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060106

478

7 200 000,00

2 468 000,00

4 732 000,00

Расходы

148

1103

8060106

478

200000

7 200 000,00

2 468 000,00

4 732 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060106

478

250000

7 200 000,00

2 468 000,00

4 732 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060106

478

251000

7 200 000,00

2 468 000,00

4 732 000,00

Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам, а также лицам из числа детей-сирот, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях начального профессионального образования, среднеспециальных и высших учебных заведениях независимо от их организационно-правовой формы, до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет

148

1103

8060107

396 000,00

146 200,00

249 800,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060107

478

396 000,00

146 200,00

249 800,00

Расходы

148

1103

8060107

478

200000

396 000,00

146 200,00

249 800,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060107

478

250000

396 000,00

146 200,00

249 800,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060107

478

251000

396 000,00

146 200,00

249 800,00

Адресная социальная помощь малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам по месту жительства или по месту пребывания

148

1103

8060108

4 500 000,00

3 587 000,00

913 000,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060108

478

4 500 000,00

3 587 000,00

913 000,00

Расходы

148

1103

8060108

478

200000

4 500 000,00

3 587 000,00

913 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060108

478

250000

4 500 000,00

3 587 000,00

913 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060108

478

251000

4 500 000,00

3 587 000,00

913 000,00

Расходы на предоставление адресной материальной помощи в натуральном виде

148

1103

8060109

2 000 000,00

170 000,00

1 830 000,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060109

478

2 000 000,00

170 000,00

1 830 000,00

Расходы

148

1103

8060109

478

200000

2 000 000,00

170 000,00

1 830 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060109

478

250000

2 000 000,00

170 000,00

1 830 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060109

478

251000

2 000 000,00

170 000,00

1 830 000,00

Денежные выплаты многодетным семьям

148

1103

8060110

3 915 000,00

1 726 250,00

2 188 750,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060110

478

3 915 000,00

1 726 250,00

2 188 750,00

Расходы

148

1103

8060110

478

200000

3 915 000,00

1 726 250,00

2 188 750,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060110

478

250000

3 915 000,00

1 726 250,00

2 188 750,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060110

478

251000

3 915 000,00

1 726 250,00

2 188 750,00

Ежемесячная денежная выплата за особые заслуги перед автономным округом

148

1103

8060111

3 739 500,00

1 843 200,00

1 896 300,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060111

478

3 739 500,00

1 843 200,00

1 896 300,00

Расходы

148

1103

8060111

478

200000

3 739 500,00

1 843 200,00

1 896 300,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060111

478

250000

3 739 500,00

1 843 200,00

1 896 300,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060111

478

251000

3 739 500,00

1 843 200,00

1 896 300,00

Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, выезжающим на постоянное место жительства за пределы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

148

1103

8060113

3 000 000,00

750 000,00

2 250 000,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060113

478

3 000 000,00

750 000,00

2 250 000,00

Расходы

148

1103

8060113

478

200000

3 000 000,00

750 000,00

2 250 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060113

478

250000

3 000 000,00

750 000,00

2 250 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060113

478

251000

3 000 000,00

750 000,00

2 250 000,00

Расходы на компенсацию расходов, связанных с выездом из Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и переездом к новому месту жительства в пределах Российской Федерации пенсионерам, инвалидам и их несовершеннолетним детям

148

1103

8060114

4 436 100,00

1 330 000,00

3 106 100,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060114

478

4 436 100,00

1 330 000,00

3 106 100,00

Расходы

148

1103

8060114

478

200000

4 436 100,00

1 330 000,00

3 106 100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060114

478

250000

4 436 100,00

1 330 000,00

3 106 100,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060114

478

251000

4 436 100,00

1 330 000,00

3 106 100,00

Ежемесячные доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности автономного округа, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы автономного округа

148

1103

8060115

16 193 500,00

8 093 200,00

8 100 300,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060115

478

16 193 500,00

8 093 200,00

8 100 300,00

Расходы

148

1103

8060115

478

200000

16 193 500,00

8 093 200,00

8 100 300,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060115

478

250000

16 193 500,00

8 093 200,00

8 100 300,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060115

478

251000

16 193 500,00

8 093 200,00

8 100 300,00

Ежемесячное пособие на ребенка

148

1103

8060116

19 421 000,00

6 848 000,00

12 573 000,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060116

478

19 421 000,00

6 848 000,00

12 573 000,00

Расходы

148

1103

8060116

478

200000

19 421 000,00

6 848 000,00

12 573 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060116

478

250000

19 421 000,00

6 848 000,00

12 573 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060116

478

251000

19 421 000,00

6 848 000,00

12 573 000,00

Ежемесячные денежные выплаты инвалидам

148

1103

8060117

21 474 000,00

9 708 000,00

11 766 000,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060117

478

21 474 000,00

9 708 000,00

11 766 000,00

Расходы

148

1103

8060117

478

200000

21 474 000,00

9 708 000,00

11 766 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060117

478

250000

21 474 000,00

9 708 000,00

11 766 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060117

478

251000

21 474 000,00

9 708 000,00

11 766 000,00

Денежные выплаты ветеранам труда, гражданам, проработавшим в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий

148

1103

8060118

32 236 600,00

13 270 900,00

18 965 700,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060118

478

32 236 600,00

13 270 900,00

18 965 700,00

Расходы

148

1103

8060118

478

200000

32 236 600,00

13 270 900,00

18 965 700,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060118

478

250000

32 236 600,00

13 270 900,00

18 965 700,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060118

478

251000

32 236 600,00

13 270 900,00

18 965 700,00

Ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий

148

1103

8060119

4 356 000,00

2 134 300,00

2 221 700,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060119

478

4 356 000,00

2 134 300,00

2 221 700,00

Расходы

148

1103

8060119

478

200000

4 356 000,00

2 134 300,00

2 221 700,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060119

478

250000

4 356 000,00

2 134 300,00

2 221 700,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060119

478

251000

4 356 000,00

2 134 300,00

2 221 700,00

Субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности

148

1103

8060120

37 473 000,00

16 897 950,00

20 575 050,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060120

478

37 473 000,00

16 897 950,00

20 575 050,00

Расходы

148

1103

8060120

478

200000

37 473 000,00

16 897 950,00

20 575 050,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060120

478

250000

37 473 000,00

16 897 950,00

20 575 050,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060120

478

251000

37 473 000,00

16 897 950,00

20 575 050,00

Расходы на доставку денежных выплат, за исключением субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

148

1103

8060121

4 714 700,00

1 836 892,00

2 877 808,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060121

478

4 714 700,00

1 836 892,00

2 877 808,00

Расходы

148

1103

8060121

478

200000

4 714 700,00

1 836 892,00

2 877 808,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060121

478

250000

4 714 700,00

1 836 892,00

2 877 808,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060121

478

251000

4 714 700,00

1 836 892,00

2 877 808,00

Денежные выплаты молодым специалистам

148

1103

8060122

643 800,00

268 450,00

375 350,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060122

478

643 800,00

268 450,00

375 350,00

Расходы

148

1103

8060122

478

200000

643 800,00

268 450,00

375 350,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060122

478

250000

643 800,00

268 450,00

375 350,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060122

478

251000

643 800,00

268 450,00

375 350,00

Субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

148

1103

8060123

52 976 600,00

21 610 000,00

31 366 600,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060123

478

52 976 600,00

21 610 000,00

31 366 600,00

Расходы

148

1103

8060123

478

200000

52 976 600,00

21 610 000,00

31 366 600,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060123

478

250000

52 976 600,00

21 610 000,00

31 366 600,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060123

478

251000

52 976 600,00

21 610 000,00

31 366 600,00

Расходы на доставку субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

148

1103

8060124

937 700,00

285 000,00

652 700,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

148

1103

8060124

478

937 700,00

285 000,00

652 700,00

Расходы

148

1103

8060124

478

200000

937 700,00

285 000,00

652 700,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

8060124

478

250000

937 700,00

285 000,00

652 700,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

8060124

478

251000

937 700,00

285 000,00

652 700,00

Отдельные меры социальной поддержки по законодательству Эвенкийского автономного округа

148

1103

9060000

254 352 800,00

99 314 067,00

155 038 733,00

Закон Эвенкийского автономного округа от 23 декабря 2005 года №557 «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по осуществлению социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан»

148

1103

9060100

254 352 800,00

99 314 067,00

155 038 733,00

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления РСФСР в Эвенкийском автономном округе

148

1103

9060101

16 640 000,00

11 847 800,00

4 792 200,00

Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа

148

1103

9060101

479

16 640 000,00

11 847 800,00

4 792 200,00

Расходы

148

1103

9060101

479

200000

16 640 000,00

11 847 800,00

4 792 200,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

9060101

479

250000

16 640 000,00

11 847 800,00

4 792 200,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

9060101

479

251000

16 640 000,00

11 847 800,00

4 792 200,00

Ежемесячное пособие на ребенка

148

1103

9060102

9 819 700,00

4 023 200,00

5 796 500,00

Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа

148

1103

9060102

479

9 819 700,00

4 023 200,00

5 796 500,00

Расходы

148

1103

9060102

479

200000

9 819 700,00

4 023 200,00

5 796 500,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

9060102

479

250000

9 819 700,00

4 023 200,00

5 796 500,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

9060102

479

251000

9 819 700,00

4 023 200,00

5 796 500,00

Расходы на содержание учреждений социального обслуживания населения

148

1103

9060103

107 293 500,00

48 345 867,00

58 947 633,00

Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа

148

1103

9060103

479

107 293 500,00

48 345 867,00

58 947 633,00

Расходы

148

1103

9060103

479

200000

107 293 500,00

48 345 867,00

58 947 633,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

9060103

479

250000

107 293 500,00

48 345 867,00

58 947 633,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

9060103

479

251000

107 293 500,00

48 345 867,00

58 947 633,00

Расходы на предоставление мер социальной поддержки инвалидам

148

1103

9060104

2 945 000,00

1 111 800,00

1 833 200,00

Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа

148

1103

9060104

479

2 945 000,00

1 111 800,00

1 833 200,00

Расходы

148

1103

9060104

479

200000

2 945 000,00

1 111 800,00

1 833 200,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

9060104

479

250000

2 945 000,00

1 111 800,00

1 833 200,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

9060104

479

251000

2 945 000,00

1 111 800,00

1 833 200,00

Субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, проработавшим в тылу в годы Великой Отечественной войны не менее шести месяцев, лицам, награжденным Знаком «Жителю блокадного Ленинграда», супругу (супруге) погибшего (пропавшего без вести) военнослужащего, детям погибших (умерших, без вести пропавших) военнослужащих, ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, родителям погибших (умерших) военнослужащих

148

1103

9060105

72 103 100,00

17 513 900,00

54 589 200,00

Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа

148

1103

9060105

479

72 103 100,00

17 513 900,00

54 589 200,00

Расходы

148

1103

9060105

479

200000

72 103 100,00

17 513 900,00

54 589 200,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

9060105

479

250000

72 103 100,00

17 513 900,00

54 589 200,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

9060105

479

251000

72 103 100,00

17 513 900,00

54 589 200,00

Расходы на предоставление мер социальной поддержки ветеранам, за исключением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг

148

1103

9060106

2 737 000,00

481 100,00

2 255 900,00

Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа

148

1103

9060106

479

2 737 000,00

481 100,00

2 255 900,00

Расходы

148

1103

9060106

479

200000

2 737 000,00

481 100,00

2 255 900,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

9060106

479

250000

2 737 000,00

481 100,00

2 255 900,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

9060106

479

251000

2 737 000,00

481 100,00

2 255 900,00

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, за исключением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг

148

1103

9060107

236 900,00

109 300,00

127 600,00

Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа

148

1103

9060107

479

236 900,00

109 300,00

127 600,00

Расходы

148

1103

9060107

479

200000

236 900,00

109 300,00

127 600,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

9060107

479

250000

236 900,00

109 300,00

127 600,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

9060107

479

251000

236 900,00

109 300,00

127 600,00

Ежемесячные денежные выплаты полному кавалеру ордена Трудовой Cлавы Грабкину Л.Г.

148

1103

9060108

72 000,00

36 000,00

36 000,00

Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа

148

1103

9060108

479

72 000,00

36 000,00

36 000,00

Расходы

148

1103

9060108

479

200000

72 000,00

36 000,00

36 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

9060108

479

250000

72 000,00

36 000,00

36 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

9060108

479

251000

72 000,00

36 000,00

36 000,00

Расходы на доставку денежных выплат, за исключением субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

148

1103

9060109

1 496 900,00

443 100,00

1 053 800,00

Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа

148

1103

9060109

479

1 496 900,00

443 100,00

1 053 800,00

Расходы

148

1103

9060109

479

200000

1 496 900,00

443 100,00

1 053 800,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

9060109

479

250000

1 496 900,00

443 100,00

1 053 800,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

9060109

479

251000

1 496 900,00

443 100,00

1 053 800,00

Субсидии, предоставляемые гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

148

1103

9060110

40 295 500,00

15 223 800,00

25 071 700,00

Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа

148

1103

9060110

479

40 295 500,00

15 223 800,00

25 071 700,00

Расходы

148

1103

9060110

479

200000

40 295 500,00

15 223 800,00

25 071 700,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

9060110

479

250000

40 295 500,00

15 223 800,00

25 071 700,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

9060110

479

251000

40 295 500,00

15 223 800,00

25 071 700,00

Расходы на доставку субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

148

1103

9060111

713 200,00

178 200,00

535 000,00

Фонд компенсаций по законодательству Эвенкийского автономного округа

148

1103

9060111

479

713 200,00

178 200,00

535 000,00

Расходы

148

1103

9060111

479

200000

713 200,00

178 200,00

535 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1103

9060111

479

250000

713 200,00

178 200,00

535 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1103

9060111

479

251000

713 200,00

178 200,00

535 000,00

Иные межбюджетные трансферты

148

1104

381 533,00

374 183,00

7 350,00

Социальная помощь

148

1104

5050000

381 533,00

374 183,00

7 350,00

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

148

1104

5050802

213 533,00

213 533,00

Иные межбюджетные трансферты

148

1104

5050802

017

213 533,00

213 533,00

Расходы

148

1104

5050802

017

200000

213 533,00

213 533,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1104

5050802

017

250000

213 533,00

213 533,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1104

5050802

017

251000

213 533,00

213 533,00

Социальная поддержка Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

148

1104

5050902

168 000,00

160 650,00

7 350,00

Иные межбюджетные трансферты

148

1104

5050902

017

168 000,00

160 650,00

7 350,00

Расходы

148

1104

5050902

017

200000

168 000,00

160 650,00

7 350,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1104

5050902

017

250000

168 000,00

160 650,00

7 350,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1104

5050902

017

251000

168 000,00

160 650,00

7 350,00

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов

148

1105

5 149 206 600,00

2 634 765 800,00

2 514 440 800,00

Территориальная программа обязательного медицинского страхования

148

1105

7710000

5 149 206 600,00

2 634 765 800,00

2 514 440 800,00

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей)

148

1105

7710000

795

5 149 206 600,00

2 634 765 800,00

2 514 440 800,00

Расходы

148

1105

7710000

795

200000

5 149 206 600,00

2 634 765 800,00

2 514 440 800,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

148

1105

7710000

795

250000

5 149 206 600,00

2 634 765 800,00

2 514 440 800,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

148

1105

7710000

795

251000

5 149 206 600,00

2 634 765 800,00

2 514 440 800,00

Агентство по реализации программ общественного развития и молодежных проектов администрации Красноярского края

159

301 728 622,92

74 163 719,67

227 564 903,25

Общегосударственные вопросы

159

0100

36 057 500,00

2 059 986,93

33 997 513,07

Другие общегосударственные вопросы

159

0114

36 057 500,00

2 059 986,93

33 997 513,07

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

159

0114

0020000

2 897 500,00

987 770,73

1 909 729,27

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

159

0114

0029900

2 897 500,00

987 770,73

1 909 729,27

Выполнение функций бюджетными учреждениями

159

0114

0029900

001

2 897 500,00

987 770,73

1 909 729,27

Расходы

159

0114

0029900

001

200000

2 336 300,00

692 488,58

1 643 811,42

Оплата труда и начисления на оплату труда

159

0114

0029900

001

210000

1 624 638,00

552 245,20

1 072 392,80

Заработная плата

159

0114

0029900

001

211000

1 276 100,00

435 045,29

841 054,71

Прочие выплаты

159

0114

0029900

001

212000

14 200,00

3 500,00

10 700,00

Начисления на оплату труда

159

0114

0029900

001

213000

334 338,00

113 699,91

220 638,09

Приобретение услуг

159

0114

0029900

001

220000

690 662,00

139 100,38

551 561,62

Услуги связи

159

0114

0029900

001

221000

166 000,00

36 543,85

129 456,15

Транспортные услуги

159

0114

0029900

001

222000

125 000,00

18 612,00

106 388,00

Коммунальные услуги

159

0114

0029900

001

223000

Услуги по содержанию имущества

159

0114

0029900

001

225000

95 662,00

4 030,00

91 632,00

Прочие услуги

159

0114

0029900

001

226000

304 000,00

79 914,53

224 085,47

Прочие расходы

159

0114

0029900

001

290000

21 000,00

1 143,00

19 857,00

Поступление нефинансовых активов

159

0114

0029900

001

300000

561 200,00

295 282,15

265 917,85

Увеличение стоимости основных средств

159

0114

0029900

001

310000

444 200,00

248 043,90

196 156,10

Увеличение стоимости материальных запасов

159

0114

0029900

001

340000

117 000,00

47 238,25

69 761,75

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

159

0114

0920000

33 160 000,00

1 072 216,20

32 087 783,80

Выполнение других обязательств государства

159

0114

0920300

33 160 000,00

1 072 216,20

32 087 783,80

Выполнение функций государственными органами

159

0114

0920300

012

5 810 000,00

1 072 216,20

4 737 783,80

Расходы

159

0114

0920300

012

200000

3 570 000,00

1 072 216,20

2 497 783,80

Приобретение услуг

159

0114

0920300

012

220000

3 420 000,00

1 072 216,20

2 347 783,80

Транспортные услуги

159

0114

0920300

012

222000

45 000,00

45 000,00

Прочие услуги

159

0114

0920300

012

226000

3 375 000,00

1 072 216,20

2 302 783,80

Прочие расходы

159

0114

0920300

012

290000

150 000,00

150 000,00

Поступление нефинансовых активов

159

0114

0920300

012

300000

2 240 000,00

2 240 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

159

0114

0920300

012

340000

2 240 000,00

2 240 000,00

Расходы на реализацию Закона края «О краевых социальных грантах»

159

0114

0920300

880

27 350 000,00

27 350 000,00

Расходы

159

0114

0920300

880

200000

27 350 000,00

27 350 000,00

Приобретение услуг

159

0114

0920300

880

220000

2 000 000,00

2 000 000,00

Прочие услуги

159

0114

0920300

880

226000

2 000 000,00

2 000 000,00

Прочие расходы

159

0114

0920300

880

290000

25 350 000,00

25 350 000,00

Образование

159

0700

216 371 122,92

49 873 382,74

166 497 740,18

Молодежная политика и оздоровление детей

159

0707

202 673 322,92

46 958 766,44

155 714 556,48

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

159

0707

0020000

12 402 600,00

4 349 285,11

8 053 314,89

Центральный аппарат

159

0707

0020400

12 402 600,00

4 349 285,11

8 053 314,89

Центральный аппарат иных органов

159

0707

0020460

12 402 600,00

4 349 285,11

8 053 314,89

Выполнение функций государственными органами

159

0707

0020460

012

12 402 600,00

4 349 285,11

8 053 314,89

Расходы

159

0707

0020460

012

200000

11 742 500,00

4 280 869,70

7 461 630,30

Оплата труда и начисления на оплату труда

159

0707

0020460

012

210000

10 546 500,00

3 913 944,99

6 632 555,01

Заработная плата

159

0707

0020460

012

211000

8 317 300,00

3 091 279,41

5 226 020,59

Прочие выплаты

159

0707

0020460

012

212000

50 000,00

13 050,00

36 950,00

Начисления на оплату труда

159

0707

0020460

012

213000

2 179 200,00

809 615,58

1 369 584,42

Приобретение услуг

159

0707

0020460

012

220000

1 186 000,00

366 924,71

819 075,29

Услуги связи

159

0707

0020460

012

221000

350 000,00

77 283,39

272 716,61

Транспортные услуги

159

0707

0020460

012

222000

250 000,00

125 000,00

125 000,00

Услуги по содержанию имущества

159

0707

0020460

012

225000

100 000,00

5 030,00

94 970,00

Прочие услуги

159

0707

0020460

012

226000

486 000,00

159 611,32

326 388,68

Прочие расходы

159

0707

0020460

012

290000

10 000,00

10 000,00

Поступление нефинансовых активов

159

0707

0020460

012

300000

660 100,00

68 415,41

591 684,59

Увеличение стоимости основных средств

159

0707

0020460

012

310000

360 100,00

360 100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

159

0707

0020460

012

340000

300 000,00

68 415,41

231 584,59

Организационно-воспитательная работа с молодежью

159

0707

4310000

186 094 322,92

39 501 173,33

146 593 149,59

Проведение мероприятий для детей и молодежи

159

0707

4310100

186 094 322,92

39 501 173,33

146 593 149,59

Прочие мероприятия

159

0707

4310104

186 094 322,92

39 501 173,33

146 593 149,59

Выполнение функций бюджетными учреждениями

159

0707

4310104

001

10 615 400,00

5 425 741,26

5 189 658,74

Расходы

159

0707

4310104

001

200000

6 983 900,00

2 831 290,09

4 152 609,91

Оплата труда и начисления на оплату труда

159

0707

4310104

001

210000

3 689 400,00

1 424 813,48

2 264 586,52

Заработная плата

159

0707

4310104

001

211000

2 874 600,00

1 114 268,62

1 760 331,38

Прочие выплаты

159

0707

4310104

001

212000

61 600,00

45 000,00

16 600,00

Начисления на оплату труда

159

0707

4310104

001

213000

753 200,00

265 544,86

487 655,14

Приобретение услуг

159

0707

4310104

001

220000

3 294 500,00

1 406 476,61

1 888 023,39

Услуги связи

159

0707

4310104

001

221000

145 200,00

48 020,51

97 179,49

Транспортные услуги

159

0707

4310104

001

222000

866 000,00

349 832,40

516 167,60

Арендная плата за пользование имуществом

159

0707

4310104

001

224000

1 456 900,00

727 800,00

729 100,00

Услуги по содержанию имущества

159

0707

4310104

001

225000

223 600,00

143 900,00

79 700,00

Прочие услуги

159

0707

4310104

001

226000

602 800,00

136 923,70

465 876,30

Поступление нефинансовых активов

159

0707

4310104

001

300000

3 631 500,00

2 594 451,17

1 037 048,83

Увеличение стоимости основных средств

159

0707

4310104

001

310000

3 370 000,00

2 462 856,12

907 143,88

Увеличение стоимости материальных запасов

159

0707

4310104

001

340000

261 500,00

131 595,05

129 904,95

Мероприятия в сфере образования

159

0707

4310104

022

91 925 699,92

29 791 731,21

62 133 968,71

Расходы

159

0707

4310104

022

200000

87 961 499,92

27 382 396,21

60 579 103,71

Приобретение услуг

159

0707

4310104

022

220000

78 216 099,92

26 127 496,21

52 088 603,71

Услуги связи

159

0707

4310104

022

221000

30 000,00

30 000,00

Транспортные услуги

159

0707

4310104

022

222000

4 908 800,00

1 368 400,00

3 540 400,00

Арендная плата за пользование имуществом

159

0707

4310104

022

224000

3 929 200,00

2 575 300,07

1 353 899,93

Услуги по содержанию имущества

159

0707

4310104

022

225000

320 000,00

320 000,00

Прочие услуги

159

0707

4310104

022

226000

69 028 099,92

22 183 796,14

46 844 303,78

Прочие расходы

159

0707

4310104

022

290000

9 745 400,00

1 254 900,00

8 490 500,00

Поступление нефинансовых активов

159

0707

4310104

022

300000

3 964 200,00

2 409 335,00

1 554 865,00

Увеличение стоимости материальных запасов

159

0707

4310104

022

340000

3 964 200,00

2 409 335,00

1 554 865,00

Развитие и поддержка экстремальных видов спорта

159

0707

4310104

799

50 000 000,00

2 394 330,00

47 605 670,00

Поступление нефинансовых активов

159

0707

4310104

799

300000

50 000 000,00

2 394 330,00

47 605 670,00

Увеличение стоимости основных средств

159

0707

4310104

799

310000

50 000 000,00

2 394 330,00

47 605 670,00

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

159

0707

4310104

811

14 823,00

14 395,20

427,80

Расходы

159

0707

4310104

811

200000

14 823,00

14 395,20

427,80

Приобретение услуг

159

0707

4310104

811

220000

14 823,00

14 395,20

427,80

Прочие услуги

159

0707

4310104

811

226000

14 823,00

14 395,20

427,80

Мероприятия по трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

159

0707

4310104

894

33 538 400,00

1 874 975,66

31 663 424,34

Расходы

159

0707

4310104

894

200000

31 845 200,00

186 000,00

31 659 200,00

Приобретение услуг

159

0707

4310104

894

220000

31 845 200,00

186 000,00

31 659 200,00

Транспортные услуги

159

0707

4310104

894

222000

101 300,00

101 300,00

Арендная плата за пользование имуществом

159

0707

4310104

894

224000

Прочие услуги

159

0707

4310104

894

226000

31 743 900,00

186 000,00

31 557 900,00

Прочие расходы

159

0707

4310104

894

290000

Поступление нефинансовых активов

159

0707

4310104

894

300000

1 693 200,00

1 688 975,66

4 224,34

Увеличение стоимости материальных запасов

159

0707

4310104

894

340000

1 693 200,00

1 688 975,66

4 224,34

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

159

0707

4320000

3 120 400,00

3 108 308,00

12 092,00

Оздоровление детей

159

0707

4320200

3 120 400,00

3 108 308,00

12 092,00

Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета

159

0707

4320202

3 120 400,00

3 108 308,00

12 092,00

Выполнение функций государственными органами

159

0707

4320202

012

3 120 400,00

3 108 308,00

12 092,00

Расходы

159

0707

4320202

012

200000

3 120 400,00

3 108 308,00

12 092,00

Социальное обеспечение

159

0707

4320202

012

260000

3 120 400,00

3 108 308,00

12 092,00

Пособия по социальной помощи населению

159

0707

4320202

012

262000

3 120 400,00

3 108 308,00

12 092,00

Региональные целевые программы

159

0707

5220000

1 056 000,00

1 056 000,00

Краевая целевая программа «Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае» на 2007-2009 годы

159

0707

5223600

1 056 000,00

1 056 000,00

Грантовая поддержка по итогам участия в конкурсах социальных проектов общественных организаций, занимающихся проблемами многодетных семей

159

0707

5223609

1 056 000,00

1 056 000,00

Мероприятия в сфере образования

159

0707

5223609

022

1 056 000,00

1 056 000,00

Расходы

159

0707

5223609

022

200000

1 056 000,00

1 056 000,00

Прочие расходы

159

0707

5223609

022

290000

1 056 000,00

1 056 000,00

Другие вопросы в области образования

159

0709

13 697 800,00

2 914 616,30

10 783 183,70

Региональные целевые программы

159

0709

5220000

13 697 800,00

2 914 616,30

10 783 183,70

Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы

159

0709

5223500

1 950 000,00

1 153 974,00

796 026,00

Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам

159

0709

5223508

1 950 000,00

1 153 974,00

796 026,00

Мероприятия в сфере образования

159

0709

5223508

022

1 950 000,00

1 153 974,00

796 026,00

Расходы

159

0709

5223508

022

200000

1 942 000,00

1 153 974,00

788 026,00

Приобретение услуг

159

0709

5223508

022

220000

542 000,00

542 000,00

Услуги связи

159

0709

5223508

022

221000

70 000,00

70 000,00

Транспортные услуги

159

0709

5223508

022

222000

128 000,00

128 000,00

Арендная плата за пользование имуществом

159

0709

5223508

022

224000

194 000,00

194 000,00

Прочие услуги

159

0709

5223508

022

226000

150 000,00

150 000,00

Социальное обеспечение

159

0709

5223508

022

260000

1 000 000,00

995 974,00

4 026,00

Пособия по социальной помощи населению

159

0709

5223508

022

262000

1 000 000,00

995 974,00

4 026,00

Прочие расходы

159

0709

5223508

022

290000

400 000,00

158 000,00

242 000,00

Поступление нефинансовых активов

159

0709

5223508

022

300000

8 000,00

8 000,00

Увеличение стоимости основных средств

159

0709

5223508

022

310000

8 000,00

8 000,00

Краевая целевая программа «Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края» на 2008-2010 годы

159

0709

5225200

11 747 800,00

1 760 642,30

9 987 157,70

Мероприятия в сфере образования

159

0709

5225200

022

11 747 800,00

1 760 642,30

9 987 157,70

Расходы

159

0709

5225200

022

200000

9 807 200,00

1 673 502,30

8 133 697,70

Приобретение услуг

159

0709

5225200

022

220000

8 217 400,00

1 548 502,30

6 668 897,70

Услуги связи

159

0709

5225200

022

221000

35 000,00

8 750,00

26 250,00

Транспортные услуги

159

0709

5225200

022

222000

487 500,00

487 500,00

Арендная плата за пользование имуществом

159

0709

5225200

022

224000

1 730 000,00

300 000,00

1 430 000,00

Прочие услуги

159

0709

5225200

022

226000

5 964 900,00

1 239 752,30

4 725 147,70

Прочие расходы

159

0709

5225200

022

290000

1 589 800,00

125 000,00

1 464 800,00

Поступление нефинансовых активов

159

0709

5225200

022

300000

1 940 600,00

87 140,00

1 853 460,00

Увеличение стоимости основных средств

159

0709

5225200

022

310000

1 417 000,00

1 417 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

159

0709

5225200

022

340000

523 600,00

87 140,00

436 460,00

Межбюджетные трансферты

159

1100

49 300 000,00

22 230 350,00

27 069 650,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

159

1102

49 300 000,00

22 230 350,00

27 069 650,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью

159

1102

4310000

49 300 000,00

22 230 350,00

27 069 650,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи

159

1102

4310100

49 300 000,00

22 230 350,00

27 069 650,00

Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

159

1102

4310101

23 800 000,00

22 230 350,00

1 569 650,00

Фонд софинансирования

159

1102

4310101

010

23 800 000,00

22 230 350,00

1 569 650,00

Расходы

159

1102

4310101

010

200000

23 800 000,00

22 230 350,00

1 569 650,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

159

1102

4310101

010

250000

23 800 000,00

22 230 350,00

1 569 650,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

159

1102

4310101

010

251000

23 800 000,00

22 230 350,00

1 569 650,00

Субсидии на реализацию молодежной политики

159

1102

4310102

2 000 000,00

2 000 000,00

Фонд софинансирования

159

1102

4310102

010

2 000 000,00

2 000 000,00

Расходы

159

1102

4310102

010

200000

2 000 000,00

2 000 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

159

1102

4310102

010

250000

2 000 000,00

2 000 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

159

1102

4310102

010

251000

2 000 000,00

2 000 000,00

Субсидия бюджету города Красноярска на проведение капитального ремонта, реконструкции Городского Дворца молодежи и прилегающей к нему парковой зоны, на разработку проектно-сметной документации

159

1102

4310103

23 500 000,00

23 500 000,00

Фонд софинансирования

159

1102

4310103

010

23 500 000,00

23 500 000,00

Расходы

159

1102

4310103

010

200000

23 500 000,00

23 500 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

159

1102

4310103

010

250000

23 500 000,00

23 500 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

159

1102

4310103

010

251000

23 500 000,00

23 500 000,00

Агентство физической культуры, спорта и туризма администрации Красноярского края

164

852 762 669,76

341 830 191,75

510 932 478,01

Образование

164

0700

330 698 013,00

143 117 486,86

187 580 526,14

Общее образование

164

0702

138 459 973,05

62 101 204,90

76 358 768,15

Учреждения по внешкольной работе с детьми

164

0702

4230000

138 459 973,05

62 101 204,90

76 358 768,15

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

164

0702

4239900

138 459 973,05

62 101 204,90

76 358 768,15

Выполнение функций бюджетными учреждениями

164

0702

4239900

001

132 487 310,00

60 605 531,73

71 881 778,27

Расходы

164

0702

4239900

001

200000

126 811 010,00

58 041 709,01

68 769 300,99

Оплата труда и начисления на оплату труда

164

0702

4239900

001

210000

103 148 110,00

46 250 358,35

56 897 751,65

Заработная плата

164

0702

4239900

001

211000

81 572 196,00

36 816 979,95

44 755 216,05

Прочие выплаты

164

0702

4239900

001

212000

268 500,00

100 005,81

168 494,19

Начисления на оплату труда

164

0702

4239900

001

213000

21 307 414,00

9 333 372,59

11 974 041,41

Приобретение услуг

164

0702

4239900

001

220000

23 076 215,00

11 503 337,47

11 572 877,53

Услуги связи

164

0702

4239900

001

221000

338 115,00

136 095,55

202 019,45

Транспортные услуги

164

0702

4239900

001

222000

311 600,00

119 459,50

192 140,50

Коммунальные услуги

164

0702

4239900

001

223000

4 526 100,00

2 221 920,03

2 304 179,97

Арендная плата за пользование имуществом

164

0702

4239900

001

224000

6 531 700,00

3 146 838,59

3 384 861,41

Услуги по содержанию имущества

164

0702

4239900

001

225000

1 828 430,00

256 350,77

1 572 079,23

Прочие услуги

164

0702

4239900

001

226000

9 540 270,00

5 622 673,03

3 917 596,97

Прочие расходы

164

0702

4239900

001

290000

586 685,00

288 013,19

298 671,81

Поступление нефинансовых активов

164

0702

4239900

001

300000

5 676 300,00

2 563 822,72

3 112 477,28

Увеличение стоимости основных средств

164

0702

4239900

001

310000

3 300 000,00

1 470 300,23

1 829 699,77

Увеличение стоимости материальных запасов

164

0702

4239900

001

340000

2 376 300,00

1 093 522,49

1 282 777,51

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

164

0702

4239900

810

4 432 555,02

1 471 984,22

2 960 570,80

Расходы

164

0702

4239900

810

200000

3 780 732,52

1 290 863,70

2 489 868,82

Оплата труда и начисления на оплату труда

164

0702

4239900

810

210000

2 261 800,00

870 173,72

1 391 626,28

Заработная плата

164

0702

4239900

810

211000

1 787 400,00

703 143,76

1 084 256,24

Прочие выплаты

164

0702

4239900

810

212000

6 400,00

1 100,00

5 300,00

Начисления на оплату труда

164

0702

4239900

810

213000

468 000,00

165 929,96

302 070,04

Приобретение услуг

164

0702

4239900

810

220000

1 285 632,52

309 465,69

976 166,83

Услуги связи

164

0702

4239900

810

221000

62 514,00

29 919,16

32 594,84

Транспортные услуги

164

0702

4239900

810

222000

61 400,00

3 000,00

58 400,00

Коммунальные услуги

164

0702

4239900

810

223000

170 139,52

170 139,52

Услуги по содержанию имущества

164

0702

4239900

810

225000

192 079,00

53 289,25

138 789,75

Прочие услуги

164

0702

4239900

810

226000

799 500,00

223 257,28

576 242,72

Прочие расходы

164

0702

4239900

810

290000

233 300,00

111 224,29

122 075,71

Поступление нефинансовых активов

164

0702

4239900

810

300000

651 822,50

181 120,52

470 701,98

Увеличение стоимости материальных запасов

164

0702

4239900

810

340000

651 822,50

181 120,52

470 701,98

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

164

0702

4239900

811

1 540 108,03

23 688,95

1 516 419,08

Расходы

164

0702

4239900

811

200000

20 502,00

20 000,00

502,00

Приобретение услуг

164

0702

4239900

811

220000

502,00

502,00

Прочие услуги

164

0702

4239900

811

226000

502,00

502,00

Прочие расходы

164

0702

4239900

811

290000

20 000,00

20 000,00

Поступление нефинансовых активов

164

0702

4239900

811

300000

1 519 606,03

3 688,95

1 515 917,08

Увеличение стоимости основных средств

164

0702

4239900

811

310000

1 519 146,00

3 371,00

1 515 775,00

Увеличение стоимости материальных запасов

164

0702

4239900

811

340000

460,03

317,95

142,08

Среднее профессиональное образование

164

0704

139 653 450,71

60 787 449,78

78 866 000,93

Средние специальные учебные заведения

164

0704

4270000

139 653 450,71

60 787 449,78

78 866 000,93

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

164

0704

4279900

139 653 450,71

60 787 449,78

78 866 000,93

Выполнение функций бюджетными учреждениями

164

0704

4279900

001

119 757 690,00

52 812 957,48

66 944 732,52

Расходы

164

0704

4279900

001

200000

110 013 630,00

48 239 709,62

61 773 920,38

Оплата труда и начисления на оплату труда

164

0704

4279900

001

210000

78 399 190,00

35 483 442,50

42 915 747,50

Заработная плата

164

0704

4279900

001

211000

62 091 622,00

28 094 076,00

33 997 546,00

Прочие выплаты

164

0704

4279900

001

212000

88 200,00

43 200,00

45 000,00

Начисления на оплату труда

164

0704

4279900

001

213000

16 219 368,00

7 346 166,50

8 873 201,50

Приобретение услуг

164

0704

4279900

001

220000

29 263 140,00

12 163 805,24

17 099 334,76

Услуги связи

164

0704

4279900

001

221000

1 089 000,00

199 618,28

889 381,72

Транспортные услуги

164

0704

4279900

001

222000

337 200,00

144 278,82

192 921,18

Коммунальные услуги

164

0704

4279900

001

223000

19 725 000,00

9 605 177,05

10 119 822,95

Арендная плата за пользование имуществом

164

0704

4279900

001

224000

452 300,00

165 988,89

286 311,11

Услуги по содержанию имущества

164

0704

4279900

001

225000

4 482 240,00

663 485,77

3 818 754,23

Прочие услуги

164

0704

4279900

001

226000

3 177 400,00

1 385 256,43

1 792 143,57

Социальное обеспечение

164

0704

4279900

001

260000

147 800,00

22 053,43

125 746,57

Пособия по социальной помощи населению

164

0704

4279900

001

262000

147 800,00

22 053,43

125 746,57

Прочие расходы

164

0704

4279900

001

290000

2 203 500,00

570 408,45

1 633 091,55

Поступление нефинансовых активов

164

0704

4279900

001

300000

9 744 060,00

4 573 247,86

5 170 812,14

Увеличение стоимости основных средств

164

0704

4279900

001

310000

1 730 060,00

785 370,73

944 689,27

Увеличение стоимости материальных запасов

164

0704

4279900

001

340000

8 014 000,00

3 787 877,13

4 226 122,87

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

164

0704

4279900

810

19 816 925,51

7 914 492,30

11 902 433,21

Расходы

164

0704

4279900

810

200000

15 744 797,51

5 759 513,76

9 985 283,75

Оплата труда и начисления на оплату труда

164

0704

4279900

810

210000

10 590 660,00

4 933 918,68

5 656 741,32

Заработная плата

164

0704

4279900

810

211000

8 579 060,00

4 061 009,64

4 518 050,36

Начисления на оплату труда

164

0704

4279900

810

213000

2 011 600,00

872 909,04

1 138 690,96

Приобретение услуг

164

0704

4279900

810

220000

2 515 193,03

412 042,62

2 103 150,41

Услуги по содержанию имущества

164

0704

4279900

810

225000

685 420,51

369 103,62

316 316,89

Прочие услуги

164

0704

4279900

810

226000

1 829 772,52

42 939,00

1 786 833,52

Прочие расходы

164

0704

4279900

810

290000

2 638 944,48

413 552,46

2 225 392,02

Поступление нефинансовых активов

164

0704

4279900

810

300000

4 072 128,00

2 154 978,54

1 917 149,46

Увеличение стоимости основных средств

164

0704

4279900

810

310000

1 330 128,00

784 026,12

546 101,88

Увеличение стоимости материальных запасов

164

0704

4279900

810

340000

2 742 000,00

1 370 952,42

1 371 047,58

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

164

0704

4279900

811

78 835,20

60 000,00

18 835,20

Расходы

164

0704

4279900

811

200000

42 035,20

23 200,00

18 835,20

Оплата труда и начисления на оплату труда

164

0704

4279900

811

210000

23 200,00

23 200,00

Заработная плата

164

0704

4279900

811

211000

18 383,52

18 383,52

Начисления на оплату труда

164

0704

4279900

811

213000

4 816,48

4 816,48

Прочие расходы

164

0704

4279900

811

290000

18 835,20

18 835,20

Поступление нефинансовых активов

164

0704

4279900

811

300000

36 800,00

36 800,00

Увеличение стоимости основных средств

164

0704

4279900

811

310000

36 800,00

36 800,00

Молодежная политика и оздоровление детей

164

0707

6 900 000,00

6 900 000,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

164

0707

4320000

6 900 000,00

6 900 000,00

Оздоровление детей

164

0707

4320200

6 900 000,00

6 900 000,00

Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета

164

0707

4320202

6 900 000,00

6 900 000,00

Выполнение функций государственными органами

164

0707

4320202

012

6 900 000,00

6 900 000,00

Расходы

164

0707

4320202

012

200000

6 900 000,00

6 900 000,00

Социальное обеспечение

164

0707

4320202

012

260000

6 900 000,00

6 900 000,00

Пособия по социальной помощи населению

164

0707

4320202

012

262000

6 900 000,00

6 900 000,00

Другие вопросы в области образования

164

0709

45 684 589,24

20 228 832,18

25 455 757,06

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

164

0709

4350000

45 684 589,24

20 228 832,18

25 455 757,06

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

164

0709

4359900

45 684 589,24

20 228 832,18

25 455 757,06

Выполнение функций бюджетными учреждениями

164

0709

4359900

001

45 182 387,00

20 022 120,98

25 160 266,02

Расходы

164

0709

4359900

001

200000

44 133 217,00

19 100 322,46

25 032 894,54

Оплата труда и начисления на оплату труда

164

0709

4359900

001

210000

40 937 287,00

17 206 597,59

23 730 689,41

Заработная плата

164

0709

4359900

001

211000

32 386 379,00

13 868 050,00

18 518 329,00

Прочие выплаты

164

0709

4359900

001

212000

65 700,00

24 000,00

41 700,00

Начисления на оплату труда

164

0709

4359900

001

213000

8 485 208,00

3 314 547,59

5 170 660,41

Приобретение услуг

164

0709

4359900

001

220000

3 185 930,00

1 893 724,87

1 292 205,13

Услуги связи

164

0709

4359900

001

221000

175 300,00

77 789,07

97 510,93

Транспортные услуги

164

0709

4359900

001

222000

64 000,00

26 347,60

37 652,40

Коммунальные услуги

164

0709

4359900

001

223000

2 228 700,00

1 542 230,96

686 469,04

Арендная плата за пользование имуществом

164

0709

4359900

001

224000

194 880,00

81 200,00

113 680,00

Услуги по содержанию имущества

164

0709

4359900

001

225000

138 300,00

54 355,16

83 944,84

Прочие услуги

164

0709

4359900

001

226000

384 750,00

111 802,08

272 947,92

Прочие расходы

164

0709

4359900

001

290000

10 000,00

10 000,00

Поступление нефинансовых активов

164

0709

4359900

001

300000

1 049 170,00

921 798,52

127 371,48

Увеличение стоимости основных средств

164

0709

4359900

001

310000

800 000,00

770 287,31

29 712,69

Увеличение стоимости материальных запасов

164

0709

4359900

001

340000

249 170,00

151 511,21

97 658,79

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

164

0709

4359900

810

502 202,24

206 711,20

295 491,04

Расходы

164

0709

4359900

810

200000

227 702,24

81 266,20

146 436,04

Приобретение услуг

164

0709

4359900

810

220000

100 000,00

39 998,00

60 002,00

Услуги по содержанию имущества

164

0709

4359900

810

225000

40 000,00

39 998,00

2,00

Прочие услуги

164

0709

4359900

810

226000

60 000,00

60 000,00

Прочие расходы

164

0709

4359900

810

290000

127 702,24

41 268,20

86 434,04

Поступление нефинансовых активов

164

0709

4359900

810

300000

274 500,00

125 445,00

149 055,00

Увеличение стоимости материальных запасов

164

0709

4359900

810

340000

274 500,00

125 445,00

149 055,00

Здравоохранение, физическая культура и спорт

164

0900

502 064 656,76

198 712 704,89

303 351 951,87

Физическая культура и спорт

164

0908

474 434 756,76

187 759 627,01

286 675 129,75

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

164

0908

4820000

115 886 038,95

52 161 671,14

63 724 367,81

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

164

0908

4829900

115 886 038,95

52 161 671,14

63 724 367,81

Выполнение функций бюджетными учреждениями

164

0908

4829900

001

113 033 933,00

51 230 277,88

61 803 655,12

Расходы

164

0908

4829900

001

200000

102 865 733,00

46 114 690,54

56 751 042,46

Оплата труда и начисления на оплату труда

164

0908

4829900

001

210000

70 573 013,00

31 133 690,31

39 439 322,69

Заработная плата

164

0908

4829900

001

211000

55 778 875,00

24 587 223,00

31 191 652,00

Прочие выплаты

164

0908

4829900

001

212000

131 500,00

56 328,31

75 171,69

Начисления на оплату труда

164

0908

4829900

001

213000

14 662 638,00

6 490 139,00

8 172 499,00

Приобретение услуг

164

0908

4829900

001

220000

31 562 520,00

14 808 927,23

16 753 592,77

Услуги связи

164

0908

4829900

001

221000

503 400,00

245 261,63

258 138,37

Транспортные услуги

164

0908

4829900

001

222000

9 458 100,00

4 444 612,40

5 013 487,60

Коммунальные услуги

164

0908

4829900

001

223000

1 361 600,00

746 660,00

614 940,00

Арендная плата за пользование имуществом

164

0908

4829900

001

224000

894 600,00

460 020,00

434 580,00

Услуги по содержанию имущества

164

0908

4829900

001

225000

1 622 400,00

281 022,41

1 341 377,59

Прочие услуги

164

0908

4829900

001

226000

17 722 420,00

8 631 350,79

9 091 069,21

Прочие расходы

164

0908

4829900

001

290000

730 200,00

172 073,00

558 127,00

Поступление нефинансовых активов

164

0908

4829900

001

300000

10 168 200,00

5 115 587,34

5 052 612,66

Увеличение стоимости основных средств

164

0908

4829900

001

310000

2 550 000,00

1 218 446,52

1 331 553,48

Увеличение стоимости материальных запасов

164

0908

4829900

001

340000

7 618 200,00

3 897 140,82

3 721 059,18

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

164

0908

4829900

810

2 852 105,95

931 393,26

1 920 712,69

Расходы

164

0908

4829900

810

200000

832 100,00

152 322,06

679 777,94

Оплата труда и начисления на оплату труда

164

0908

4829900

810

210000

15 500,00

3 000,00

12 500,00

Прочие выплаты

164

0908

4829900

810

212000

15 500,00

3 000,00

12 500,00

Приобретение услуг

164

0908

4829900

810

220000

733 600,00

126 322,06

607 277,94

Транспортные услуги

164

0908

4829900

810

222000

173 300,00

19 516,00

153 784,00

Услуги по содержанию имущества

164

0908

4829900

810

225000

58 500,00

18 794,00

39 706,00

Прочие услуги

164

0908

4829900

810

226000

501 800,00

88 012,06

413 787,94

Прочие расходы

164

0908

4829900

810

290000

83 000,00

23 000,00

60 000,00

Поступление нефинансовых активов

164

0908

4829900

810

300000

2 020 005,95

779 071,20

1 240 934,75

Увеличение стоимости основных средств

164

0908

4829900

810

310000

170 000,00

62 325,00

107 675,00

Увеличение стоимости материальных запасов

164

0908

4829900

810

340000

1 850 005,95

716 746,20

1 133 259,75

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

164

0908

5120000

138 470 717,81

58 440 371,68

80 030 346,13

Закон края «О материальном обеспечении заслуженного тренера РСФСР по баскетболу Репиты В.В.»

164

0908

5120100

60 000,00

32 280,00

27 720,00

Пожизненное ежемесячное пособие в размере 5 тыс. рублей

164

0908

5120101

60 000,00

32 280,00

27 720,00

Прочие расходы

164

0908

5120101

013

60 000,00

32 280,00

27 720,00

Расходы

164

0908

5120101

013

200000

60 000,00

32 280,00

27 720,00

Социальное обеспечение

164

0908

5120101

013

260000

60 000,00

32 280,00

27 720,00

Пособия по социальной помощи населению

164

0908

5120101

013

262000

60 000,00

32 280,00

27 720,00

Закон края «О почетном краевом звании «Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края»

164

0908

5120200

20 000,00

20 000,00

Выплата единовременного денежного вознаграждения в размере 5 тыс. рублей лицам, удостоенным почетного краевого звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края»

164

0908

5120201

20 000,00

20 000,00

Прочие расходы

164

0908

5120201

013

20 000,00

20 000,00

Расходы

164

0908

5120201

013

200000

20 000,00

20 000,00

Прочие расходы

164

0908

5120201

013

290000

20 000,00

20 000,00

Закон края «О физической культуре и спорте в Красноярском крае»

164

0908

5120300

21 120 000,00

3 893 568,00

17 226 432,00

Выплата единовременного вознаграждения спортсменам, представляющим край и выступающим на официальных соревнованиях в составе сборных команд Российской Федерации или края, и тренеру, подготовившему соответствующего спортсмена

164

0908

5120301

20 000 000,00

3 390 000,00

16 610 000,00

Прочие расходы

164

0908

5120301

013

20 000 000,00

3 390 000,00

16 610 000,00

Расходы

164

0908

5120301

013

200000

20 000 000,00

3 390 000,00

16 610 000,00

Прочие расходы

164

0908

5120301

013

290000

20 000 000,00

3 390 000,00

16 610 000,00

Пожизненное ежемесячное пособие чемпионам и призерам Олимпийских игр в размере 5 тыс. рублей и их тренерам в размере 3 тыс.рублей

164

0908

5120302

1 120 000,00

503 568,00

616 432,00

Прочие расходы

164

0908

5120302

013

1 120 000,00

503 568,00

616 432,00

Расходы

164

0908

5120302

013

200000

1 120 000,00

503 568,00

616 432,00

Социальное обеспечение

164

0908

5120302

013

260000

1 120 000,00

503 568,00

616 432,00

Пособия по социальной помощи населению

164

0908

5120302

013

262000

1 120 000,00

503 568,00

616 432,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

164

0908

5129700

117 270 717,81

54 514 523,68

62 756 194,13

Выполнение функций государственными органами

164

0908

5129700

012

8 000 000,00

381 600,00

7 618 400,00

Поступление нефинансовых активов

164

0908

5129700

012

300000

8 000 000,00

381 600,00

7 618 400,00

Увеличение стоимости основных средств

164

0908

5129700

012

310000

8 000 000,00

381 600,00

7 618 400,00

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

164

0908

5129700

811

4 270 717,81

3 570 690,43

700 027,38

Расходы

164

0908

5129700

811

200000

4 270 717,81

3 570 690,43

700 027,38

Приобретение услуг

164

0908

5129700

811

220000

4 249 049,81

3 570 690,43

678 359,38

Прочие услуги

164

0908

5129700

811

226000

4 249 049,81

3 570 690,43

678 359,38

Прочие расходы

164

0908

5129700

811

290000

21 668,00

21 668,00

Спортивно-массовые мероприятия (краевой календарь)

164

0908

5129700

913

35 000 000,00

21 332 571,35

13 667 428,65

Расходы

164

0908

5129700

913

200000

32 755 777,00

20 248 795,44

12 506 981,56

Приобретение услуг

164

0908

5129700

913

220000

26 793 297,00

17 932 374,13

8 860 922,87

Прочие услуги

164

0908

5129700

913

226000

26 793 297,00

17 932 374,13

8 860 922,87

Прочие расходы

164

0908

5129700

913

290000

5 962 480,00

2 316 421,31

3 646 058,69

Поступление нефинансовых активов

164

0908

5129700

913

300000

2 244 223,00

1 083 775,91

1 160 447,09

Увеличение стоимости материальных запасов

164

0908

5129700

913

340000

2 244 223,00

1 083 775,91

1 160 447,09

Подготовка и участие спортсменов края в Российских и международных соревнованиях (выездной календарь)

164

0908

5129700

914

70 000 000,00

29 229 661,90

40 770 338,10

Расходы

164

0908

5129700

914

200000

67 723 000,00

29 130 757,90

38 592 242,10

Приобретение услуг

164

0908

5129700

914

220000

67 723 000,00

29 130 757,90

38 592 242,10

Транспортные услуги

164

0908

5129700

914

222000

354 000,00

232 360,66

121 639,34

Прочие услуги

164

0908

5129700

914

226000

67 369 000,00

28 898 397,24

38 470 602,76

Поступление нефинансовых активов

164

0908

5129700

914

300000

2 277 000,00

98 904,00

2 178 096,00

Увеличение стоимости материальных запасов

164

0908

5129700

914

340000

2 277 000,00

98 904,00

2 178 096,00

Региональные целевые программы

164

0908

5220000

220 078 000,00

77 157 584,19

142 920 415,81

Краевая целевая программа «Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах»

164

0908

5221600

214 248 000,00

77 157 584,19

137 090 415,81

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

164

0908

5221600

079

214 248 000,00

77 157 584,19

137 090 415,81

Расходы

164

0908

5221600

079

200000

188 475 000,00

75 968 984,19

112 506 015,81

Приобретение услуг

164

0908

5221600

079

220000

16 227 000,00

6 866 040,19

9 360 959,81

Прочие услуги

164

0908

5221600

079

226000

16 227 000,00

6 866 040,19

9 360 959,81

Социальное обеспечение

164

0908

5221600

079

260000

172 248 000,00

69 102 944,00

103 145 056,00

Пособия по социальной помощи населению

164

0908

5221600

079

262000

172 248 000,00

69 102 944,00

103 145 056,00

Поступление нефинансовых активов

164

0908

5221600

079

300000

25 773 000,00

1 188 600,00

24 584 400,00

Увеличение стоимости основных средств

164

0908

5221600

079

310000

20 000 000,00

20 000 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

164

0908

5221600

079

340000

5 773 000,00

1 188 600,00

4 584 400,00

Краевая целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы

164

0908

5223300

5 830 000,00

5 830 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

164

0908

5223300

079

5 830 000,00

5 830 000,00

Расходы

164

0908

5223300

079

200000

5 790 900,00

5 790 900,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

164

0908

5223300

079

210000

7 000,00

7 000,00

Прочие выплаты

164

0908

5223300

079

212000

7 000,00

7 000,00

Приобретение услуг

164

0908

5223300

079

220000

4 727 000,00

4 727 000,00

Транспортные услуги

164

0908

5223300

079

222000

376 100,00

376 100,00

Арендная плата за пользование имуществом

164

0908

5223300

079

224000

114 800,00

114 800,00

Прочие услуги

164

0908

5223300

079

226000

4 236 100,00

4 236 100,00

Прочие расходы

164

0908

5223300

079

290000

1 056 900,00

1 056 900,00

Поступление нефинансовых активов

164

0908

5223300

079

300000

39 100,00

39 100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

164

0908

5223300

079

340000

39 100,00

39 100,00

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

164

0910

27 629 900,00

10 953 077,88

16 676 822,12

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

164

0910

0020000

25 104 600,00

9 964 230,94

15 140 369,06

Центральный аппарат

164

0910

0020400

25 104 600,00

9 964 230,94

15 140 369,06

Центральный аппарат иных органов

164

0910

0020460

25 104 600,00

9 964 230,94

15 140 369,06

Выполнение функций государственными органами

164

0910

0020460

012

25 104 600,00

9 964 230,94

15 140 369,06

Расходы

164

0910

0020460

012

200000

22 360 251,00

9 631 486,10

12 728 764,90

Оплата труда и начисления на оплату труда

164

0910

0020460

012

210000

19 696 800,00

8 912 233,46

10 784 566,54

Заработная плата

164

0910

0020460

012

211000

15 531 600,00

7 231 023,67

8 300 576,33

Прочие выплаты

164

0910

0020460

012

212000

95 900,00

13 740,00

82 160,00

Начисления на оплату труда

164

0910

0020460

012

213000

4 069 300,00

1 667 469,79

2 401 830,21

Приобретение услуг

164

0910

0020460

012

220000

2 547 151,00

717 252,66

1 829 898,34

Услуги связи

164

0910

0020460

012

221000

515 151,00

198 325,83

316 825,17

Транспортные услуги

164

0910

0020460

012

222000

401 000,00

233 991,85

167 008,15

Услуги по содержанию имущества

164

0910

0020460

012

225000

736 500,00

82 417,60

654 082,40

Прочие услуги

164

0910

0020460

012

226000

894 500,00

202 517,38

691 982,62

Прочие расходы

164

0910

0020460

012

290000

116 300,00

1 999,98

114 300,02

Поступление нефинансовых активов

164

0910

0020460

012

300000

2 744 349,00

332 744,84

2 411 604,16

Увеличение стоимости основных средств

164

0910

0020460

012

310000

1 800 000,00

111 955,55

1 688 044,45

Увеличение стоимости материальных запасов

164

0910

0020460

012

340000

944 349,00

220 789,29

723 559,71

Поддержка туристической деятельности

164

0910

5130000

2 525 300,00

988 846,94

1 536 453,06

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

164

0910

5139700

2 525 300,00

988 846,94

1 536 453,06

Выполнение функций государственными органами

164

0910

5139700

012

2 525 300,00

988 846,94

1 536 453,06

Расходы

164

0910

5139700

012

200000

2 208 282,00

757 546,94

1 450 735,06

Оплата труда и начисления на оплату труда

164

0910

5139700

012

210000

41 400,00

12 250,00

29 150,00

Прочие выплаты

164

0910

5139700

012

212000

41 400,00

12 250,00

29 150,00

Приобретение услуг

164

0910

5139700

012

220000

2 166 882,00

745 296,94

1 421 585,06

Услуги связи

164

0910

5139700

012

221000

446 300,00

6 783,28

439 516,72

Транспортные услуги

164

0910

5139700

012

222000

463 900,00

104 111,70

359 788,30

Прочие услуги

164

0910

5139700

012

226000

1 256 682,00

634 401,96

622 280,04

Поступление нефинансовых активов

164

0910

5139700

012

300000

317 018,00

231 300,00

85 718,00

Увеличение стоимости материальных запасов

164

0910

5139700

012

340000

317 018,00

231 300,00

85 718,00

Межбюджетные трансферты

164

1100

20 000 000,00

20 000 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

164

1102

20 000 000,00

20 000 000,00

Региональные целевые программы

164

1102

5220000

20 000 000,00

20 000 000,00

Краевая целевая программа «Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах»

164

1102

5221600

20 000 000,00

20 000 000,00

Фонд софинансирования

164

1102

5221600

010

20 000 000,00

20 000 000,00

Расходы

164

1102

5221600

010

200000

20 000 000,00

20 000 000,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

164

1102

5221600

010

250000

20 000 000,00

20 000 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

164

1102

5221600

010

251000

20 000 000,00

20 000 000,00

Архивное агентство администрации Красноярского края

170

53 876 600,00

19 252 564,73

34 624 035,27

Общегосударственные вопросы

170

0100

53 068 500,00

18 444 557,33

34 623 942,67

Другие общегосударственные вопросы

170

0114

53 068 500,00

18 444 557,33

34 623 942,67

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

170

0114

0020000

52 321 000,00

18 444 557,33

33 876 442,67

Центральный аппарат

170

0114

0020400

52 321 000,00

18 444 557,33

33 876 442,67

Центральный аппарат иных органов

170

0114

0020460

52 321 000,00

18 444 557,33

33 876 442,67

Выполнение функций государственными органами

170

0114

0020460

012

52 321 000,00

18 444 557,33

33 876 442,67

Расходы

170

0114

0020460

012

200000

47 527 116,38

16 700 891,66

30 826 224,72

Оплата труда и начисления на оплату труда

170

0114

0020460

012

210000

33 749 600,00

14 316 899,35

19 432 700,65

Заработная плата

170

0114

0020460

012

211000

26 696 100,00

11 924 427,03

14 771 672,97

Прочие выплаты

170

0114

0020460

012

212000

59 200,00

20 310,00

38 890,00

Начисления на оплату труда

170

0114

0020460

012

213000

6 994 300,00

2 372 162,32

4 622 137,68

Приобретение услуг

170

0114

0020460

012

220000

13 766 716,38

2 379 518,22

11 387 198,16

Услуги связи

170

0114

0020460

012

221000

379 700,00

151 300,45

228 399,55

Транспортные услуги

170

0114

0020460

012

222000

198 000,00

98 968,42

99 031,58

Коммунальные услуги

170

0114

0020460

012

223000

1 147 900,00

563 511,65

584 388,35

Услуги по содержанию имущества

170

0114

0020460

012

225000

2 132 403,50

165 053,02

1 967 350,48

Прочие услуги

170

0114

0020460

012

226000

9 908 712,88

1 400 684,68

8 508 028,20

Прочие расходы

170

0114

0020460

012

290000

10 800,00

4 474,09

6 325,91

Поступление нефинансовых активов

170

0114

0020460

012

300000

4 793 883,62

1 743 665,67

3 050 217,95

Увеличение стоимости основных средств

170

0114

0020460

012

310000

3 691 483,62

1 187 413,35

2 504 070,27

Увеличение стоимости материальных запасов

170

0114

0020460

012

340000

1 102 400,00

556 252,32

546 147,68

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

170

0114

0920000

747 500,00

747 500,00

Выполнение других обязательств государства

170

0114

0920300

747 500,00

747 500,00

Выполнение функций государственными органами

170

0114

0920300

012

747 500,00

747 500,00

Расходы

170

0114

0920300

012

200000

747 500,00

747 500,00

Приобретение услуг

170

0114

0920300

012

220000

747 500,00

747 500,00

Прочие услуги

170

0114

0920300

012

226000

747 500,00

747 500,00

Социальная политика

170

1000

808 100,00

808 007,40

92,60

Другие вопросы в области социальной политики

170

1006

808 100,00

808 007,40

92,60

Реализация государственных функций в области социальной политики

170

1006

5140000

808 100,00

808 007,40

92,60

Мероприятия в области социальной политики

170

1006

5140100

808 100,00

808 007,40

92,60

Расходы на издание книги памяти жертв политических репрессий

170

1006

5140109

808 100,00

808 007,40

92,60

Выполнение функций государственными органами

170

1006

5140109

012

808 100,00

808 007,40

92,60

Расходы

170

1006

5140109

012

200000

200 000,00

199 907,40

92,60

Приобретение услуг

170

1006

5140109

012

220000

200 000,00

199 907,40

92,60

Прочие услуги

170

1006

5140109

012

226000

200 000,00

199 907,40

92,60

Поступление нефинансовых активов

170

1006

5140109

012

300000

608 100,00

608 100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

170

1006

5140109

012

340000

608 100,00

608 100,00

Агентство записи актов гражданского состояния администрации Красноярского края

176

162 265 147,62

77 841 252,82

84 423 894,80

Общегосударственные вопросы

176

0100

136 709 547,62

62 462 809,62

74 246 738,00

Другие общегосударственные вопросы

176

0114

136 709 547,62

62 462 809,62

74 246 738,00

Руководство и управление в сфере установленных функций

176

0114

0010000

136 709 547,62

62 462 809,62

74 246 738,00

Государственная регистрация актов гражданского состояния

176

0114

0013800

136 709 547,62

62 462 809,62

74 246 738,00

Выполнение функций государственными органами

176

0114

0013800

012

136 709 547,62

62 462 809,62

74 246 738,00

Расходы

176

0114

0013800

012

200000

132 377 847,62

61 687 202,81

70 690 644,81

Оплата труда и начисления на оплату труда

176

0114

0013800

012

210000

108 283 047,62

52 826 867,81

55 456 179,81

Заработная плата

176

0114

0013800

012

211000

85 681 231,00

41 839 977,47

43 841 253,53

Прочие выплаты

176

0114

0013800

012

212000

883 300,00

544 647,58

338 652,42

Начисления на оплату труда

176

0114

0013800

012

213000

21 718 516,62

10 442 242,76

11 276 273,86

Приобретение услуг

176

0114

0013800

012

220000

24 085 700,00

8 854 557,18

15 231 142,82

Услуги связи

176

0114

0013800

012

221000

2 636 200,00

1 074 873,94

1 561 326,06

Транспортные услуги

176

0114

0013800

012

222000

846 500,00

274 261,54

572 238,46

Коммунальные услуги

176

0114

0013800

012

223000

4 649 500,00

1 778 617,07

2 870 882,93

Арендная плата за пользование имуществом

176

0114

0013800

012

224000

5 138 700,00

1 765 601,76

3 373 098,24

Услуги по содержанию имущества

176

0114

0013800

012

225000

5 283 100,00

1 979 800,92

3 303 299,08

Прочие услуги

176

0114

0013800

012

226000

5 531 700,00

1 981 401,95

3 550 298,05

Прочие расходы

176

0114

0013800

012

290000

9 100,00

5 777,82

3 322,18

Поступление нефинансовых активов

176

0114

0013800

012

300000

4 331 700,00

775 606,81

3 556 093,19

Увеличение стоимости основных средств

176

0114

0013800

012

310000

2 064 200,00

316 165,50

1 748 034,50

Увеличение стоимости материальных запасов

176

0114

0013800

012

340000

2 267 500,00

459 441,31

1 808 058,69

Социальная политика

176

1000

18 830 000,00

12 038 643,20

6 791 356,80

Другие вопросы в области социальной политики

176

1006

18 830 000,00

12 038 643,20

6 791 356,80

Реализация государственных функций в области социальной политики

176

1006

5140000

18 830 000,00

12 038 643,20

6 791 356,80

Мероприятия в области социальной политики

176

1006

5140100

18 830 000,00

12 038 643,20

6 791 356,80

Расходы, связанные с реализацией Закона края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»

176

1006

5140108

18 830 000,00

12 038 643,20

6 791 356,80

Выполнение функций государственными органами

176

1006

5140108

012

18 830 000,00

12 038 643,20

6 791 356,80

Расходы

176

1006

5140108

012

200000

18 830 000,00

12 038 643,20

6 791 356,80

Приобретение услуг

176

1006

5140108

012

220000

18 830 000,00

12 038 643,20

6 791 356,80

Прочие услуги

176

1006

5140108

012

226000

18 830 000,00

12 038 643,20

6 791 356,80

Межбюджетные трансферты

176

1100

6 725 600,00

3 339 800,00

3 385 800,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

176

1103

6 725 600,00

3 339 800,00

3 385 800,00

Руководство и управление в сфере установленных функций

176

1103

0010000

6 725 600,00

3 339 800,00

3 385 800,00

Государственная регистрация актов гражданского состояния

176

1103

0013800

6 725 600,00

3 339 800,00

3 385 800,00

Фонд компенсаций по законодательству Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

176

1103

0013800

478

6 725 600,00

3 339 800,00

3 385 800,00

Расходы

176

1103

0013800

478

200000

6 725 600,00

3 339 800,00

3 385 800,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

176

1103

0013800

478

250000

6 725 600,00

3 339 800,00

3 385 800,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

176

1103

0013800

478

251000

6 725 600,00

3 339 800,00

3 385 800,00

Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярского края

178

2 720 624 388,67

1 089 306 543,71

1 631 317 844,96

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

178

0300

2 582 739 988,67

1 022 002 073,10

1 560 737 915,57

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

178

0309

315 685 718,91

116 991 537,40

198 694 181,51

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

178

0309

0020000

140 752 199,00

53 158 545,10

87 593 653,90

Центральный аппарат

178

0309

0020400

140 752 199,00

53 158 545,10

87 593 653,90

Центральный аппарат иных органов

178

0309

0020460

140 752 199,00

53 158 545,10

87 593 653,90

Выполнение функций государственными органами

178

0309

0020460

012

140 752 199,00

53 158 545,10

87 593 653,90

Расходы

178

0309

0020460

012

200000

125 746 614,97

49 557 305,96

76 189 309,01

Оплата труда и начисления на оплату труда

178

0309

0020460

012

210000

94 344 100,00

37 783 552,46

56 560 547,54

Заработная плата

178

0309

0020460

012

211000

74 648 300,00

30 558 576,55

44 089 723,45

Прочие выплаты

178

0309

0020460

012

212000

395 000,00

170 000,00

225 000,00

Начисления на оплату труда

178

0309

0020460

012

213000

19 300 800,00

7 054 975,91

12 245 824,09

Приобретение услуг

178

0309

0020460

012

220000

31 027 514,97

11 743 743,50

19 283 771,47

Услуги связи

178

0309

0020460

012

221000

9 408 810,00

3 069 133,94

6 339 676,06

Транспортные услуги

178

0309

0020460

012

222000

500 000,00

212 265,37

287 734,63

Коммунальные услуги

178

0309

0020460

012

223000

769 441,65

362 535,93

406 905,72

Арендная плата за пользование имуществом

178

0309

0020460

012

224000

1 184 249,75

539 409,30

644 840,45

Услуги по содержанию имущества

178

0309

0020460

012

225000

3 112 200,00

321 980,51

2 790 219,49

Прочие услуги

178

0309

0020460

012

226000

16 052 813,57

7 238 418,45

8 814 395,12

Социальное обеспечение

178

0309

0020460

012

260000

300 000,00

300 000,00

Пособия по социальной помощи населению

178

0309

0020460

012

262000

300 000,00

300 000,00

Прочие расходы

178

0309

0020460

012

290000

75 000,00

30 010,00

44 990,00

Поступление нефинансовых активов

178

0309

0020460

012

300000

15 005 584,03

3 601 239,14

11 404 344,89

Увеличение стоимости основных средств

178

0309

0020460

012

310000

10 538 800,00

1 777 847,46

8 760 952,54

Увеличение стоимости материальных запасов

178

0309

0020460

012

340000

4 466 784,03

1 823 391,68

2 643 392,35

Резервные фонды

178

0309

0700000

17 243 653,00

1 308 730,65

15 934 922,35

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

178

0309

0700400

17 243 653,00

1 308 730,65

15 934 922,35

Прочие расходы

178

0309

0700400

013

17 243 653,00

1 308 730,65

15 934 922,35

Расходы

178

0309

0700400

013

200000

17 186 850,00

1 297 550,65

15 889 299,35

Оплата труда и начисления на оплату труда

178

0309

0700400

013

210000

283 200,00

44 500,00

238 700,00

Прочие выплаты

178

0309

0700400

013

212000

283 200,00

44 500,00

238 700,00

Приобретение услуг

178

0309

0700400

013

220000

16 903 650,00

1 253 050,65

15 650 599,35

Прочие услуги

178

0309

0700400

013

226000

16 903 650,00

1 253 050,65

15 650 599,35

Поступление нефинансовых активов

178

0309

0700400

013

300000

56 803,00

11 180,00

45 623,00

Увеличение стоимости материальных запасов

178

0309

0700400

013

340000

56 803,00

11 180,00

45 623,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

178

0309

2180000

2 280 100,00

135 627,80

2 144 472,20

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

178

0309

2180100

2 280 100,00

135 627,80

2 144 472,20

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

178

0309

2180100

014

2 280 100,00

135 627,80

2 144 472,20

Расходы

178

0309

2180100

014

200000

498 200,00

99 088,00

399 112,00

Приобретение услуг

178

0309

2180100

014

220000

498 200,00

99 088,00

399 112,00

Прочие услуги

178

0309

2180100

014

226000

498 200,00

99 088,00

399 112,00

Поступление нефинансовых активов

178

0309

2180100

014

300000

1 781 900,00

36 539,80

1 745 360,20

Увеличение стоимости основных средств

178

0309

2180100

014

310000

375 300,00

36 539,80

338 760,20

Увеличение стоимости материальных запасов

178

0309

2180100

014

340000

1 406 600,00

1 406 600,00

Мероприятия по гражданской обороне

178

0309

2190000

19 600 920,00

6 275 134,26

13 325 785,74

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

178

0309

2190100

19 600 920,00

6 275 134,26

13 325 785,74

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

178

0309

2190100

014

19 600 920,00

6 275 134,26

13 325 785,74

Расходы

178

0309

2190100

014

200000

19 074 200,00

6 162 367,96

12 911 832,04

Оплата труда и начисления на оплату труда

178

0309

2190100

014

210000

17 100,00

17 100,00

Прочие выплаты

178

0309

2190100

014

212000

17 100,00

17 100,00

Приобретение услуг

178

0309

2190100

014

220000

19 057 100,00

6 162 367,96

12 894 732,04

Транспортные услуги

178

0309

2190100

014

222000

50 300,00

50 300,00

Услуги по содержанию имущества

178

0309

2190100

014

225000

18 319 900,00

6 126 986,45

12 192 913,55

Прочие услуги

178

0309

2190100

014

226000

686 900,00

35 381,51

651 518,49

Поступление нефинансовых активов

178

0309

2190100

014

300000

526 720,00

112 766,30

413 953,70

Увеличение стоимости основных средств

178

0309

2190100

014

310000

395 800,00

83 008,00

312 792,00

Увеличение стоимости материальных запасов

178

0309

2190100

014

340000

130 920,00

29 758,30

101 161,70

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

178

0309

2470000

19 729 754,00

9 238 548,80

10 491 205,20

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

178

0309

2479900

19 729 754,00

9 238 548,80

10 491 205,20

Выполнение функций бюджетными учреждениями

178

0309

2479900

001

19 729 754,00

9 238 548,80

10 491 205,20

Расходы

178

0309

2479900

001

200000

18 379 754,00

8 374 854,71

10 004 899,29

Оплата труда и начисления на оплату труда

178

0309

2479900

001

210000

13 593 854,00

7 482 333,57

6 111 520,43

Заработная плата

178

0309

2479900

001

211000

10 697 594,00

5 849 313,39

4 848 280,61

Прочие выплаты

178

0309

2479900

001

212000

141 200,00

83 466,90

57 733,10

Начисления на оплату труда

178

0309

2479900

001

213000

2 755 060,00

1 549 553,28

1 205 506,72

Приобретение услуг

178

0309

2479900

001

220000

4 719 000,00

889 242,30

3 829 757,70

Услуги связи

178

0309

2479900

001

221000

59 400,00

23 244,19

36 155,81

Транспортные услуги

178

0309

2479900

001

222000

161 000,00

50 000,00

111 000,00

Коммунальные услуги

178

0309

2479900

001

223000

863 900,00

418 969,32

444 930,68

Услуги по содержанию имущества

178

0309

2479900

001

225000

2 927 400,00

42 288,48

2 885 111,52

Прочие услуги

178

0309

2479900

001

226000

707 300,00

354 740,31

352 559,69

Социальное обеспечение

178

0309

2479900

001

260000

46 900,00

46 900,00

Пособия по социальной помощи населению

178

0309

2479900

001

262000

46 900,00

46 900,00

Прочие расходы

178

0309

2479900

001

290000

20 000,00

3 278,84

16 721,16

Поступление нефинансовых активов

178

0309

2479900

001

300000

1 350 000,00

863 694,09

486 305,91

Увеличение стоимости основных средств

178

0309

2479900

001

310000

400 000,00

392 760,00

7 240,00

Увеличение стоимости материальных запасов

178

0309

2479900

001

340000

950 000,00

470 934,09

479 065,91

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения

178

0309

3020000

116 069 745,91

46 865 603,79

69 204 142,12

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

178

0309

3029900

116 069 745,91

46 865 603,79

69 204 142,12

Выполнение функций бюджетными учреждениями

178

0309

3029900

001

115 911 327,00

46 850 042,79

69 061 284,21

Расходы

178

0309

3029900

001

200000

102 131 616,00

39 229 120,19

62 902 495,81

Оплата труда и начисления на оплату труда

178

0309

3029900

001

210000

95 516 646,00

36 671 737,18

58 844 908,82

Заработная плата

178

0309

3029900

001

211000

75 264 957,00

28 852 437,18

46 412 519,82

Прочие выплаты

178

0309

3029900

001

212000

532 200,00

260 000,00

272 200,00

Начисления на оплату труда

178

0309

3029900

001

213000

19 719 489,00

7 559 300,00

12 160 189,00

Приобретение услуг

178

0309

3029900

001

220000

5 693 070,00

2 063 797,01

3 629 272,99

Услуги связи

178

0309

3029900

001

221000

471 000,00

192 164,65

278 835,35

Транспортные услуги

178

0309

3029900

001

222000

63 800,00

26 533,10

37 266,90

Коммунальные услуги

178

0309

3029900

001

223000

1 055 100,00

493 245,24

561 854,76

Арендная плата за пользование имуществом

178

0309

3029900

001

224000

54 600,00

54 600,00

Услуги по содержанию имущества

178

0309

3029900

001

225000

2 142 170,00

370 977,00

1 771 193,00

Прочие услуги

178

0309

3029900

001

226000

1 906 400,00

980 877,02

925 522,98

Прочие расходы

178

0309

3029900

001

290000

921 900,00

493 586,00

428 314,00

Поступление нефинансовых активов

178

0309

3029900

001

300000

13 779 711,00

7 620 922,60

6 158 788,40

Увеличение стоимости основных средств

178

0309

3029900

001

310000

5 958 400,00

4 097 492,41

1 860 907,59

Увеличение стоимости материальных запасов

178

0309

3029900

001

340000

7 821 311,00

3 523 430,19

4 297 880,81

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

178

0309

3029900

810

158 418,91

15 561,00

142 857,91

Расходы

178

0309

3029900

810

200000

33 618,91

7 761,00

25 857,91

Прочие расходы

178

0309

3029900

810

290000

33 618,91

7 761,00

25 857,91

Поступление нефинансовых активов

178

0309

3029900

810

300000

124 800,00

7 800,00

117 000,00

Увеличение стоимости основных средств

178

0309

3029900

810

310000

108 900,00

108 900,00

Увеличение стоимости материальных запасов

178

0309

3029900

810

340000

15 900,00

7 800,00

8 100,00

Реформирование региональных и муниципальных финансов

178

0309

5180000

9 347,00

9 347,00

Реформирование региональных финансов

178

0309

5180100

9 347,00

9 347,00

Выполнение функций государственными органами

178

0309

5180100

012

9 347,00

9 347,00

Расходы

178

0309

5180100

012

200000

9 347,00

9 347,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

178

0309

5180100

012

210000

9 347,00

9 347,00

Заработная плата

178

0309

5180100

012

211000

9 347,00

9 347,00

Обеспечение пожарной безопасности

178

0310

2 202 083 469,76

905 010 535,70

1 297 072 934,06

Руководство и управление в сфере установленных функций

178

0310

0010000

1 663 958 800,00

705 715 573,13

958 243 226,87

Денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам и заработная плата работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащимся за счет средств субъектов Российской Федерации, за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

178

0310

0013700

1 663 958 800,00

705 715 573,13

958 243 226,87

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

178

0310

0013700

014

1 663 958 800,00

705 715 573,13

958 243 226,87

Расходы

178

0310

0013700

014

200000

1 663 958 800,00

705 715 573,13

958 243 226,87

Оплата труда и начисления на оплату труда

178

0310

0013700

014

210000

1 637 341 944,80

698 449 571,61

938 892 373,19

Заработная плата

178

0310

0013700

014

211000

1 469 226 821,00

640 916 828,71

828 309 992,29

Прочие выплаты

178

0310

0013700

014

212000

47 229 044,80

4 323 082,75

42 905 962,05

Начисления на оплату труда

178

0310

0013700

014

213000

120 886 079,00

53 209 660,15

67 676 418,85

Приобретение услуг

178

0310

0013700

014

220000

10 223 700,00

2 350 000,00

7 873 700,00

Прочие услуги

178

0310

0013700

014

226000

10 223 700,00

2 350 000,00

7 873 700,00

Социальное обеспечение

178

0310

0013700

014

260000

16 393 155,20

4 916 001,52

11 477 153,68

Пособия по социальной помощи населению

178

0310

0013700

014

262000

13 203 755,20

3 914 308,17

9 289 447,03

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

178

0310

0013700

014

263000

3 189 400,00

1 001 693,35

2 187 706,65

Воинские формирования (органы, подразделения)

178

0310

2020000

218 114 536,77

102 956 319,26

115 158 217,51

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

178

0310

2026700

190 150 418,10

88 412 569,40

101 737 848,70

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

178

0310

2026700

014

183 411 981,33

85 522 312,27

97 889 669,06

Расходы

178

0310

2026700

014

200000

118 351 539,80

52 373 784,10

65 977 755,70

Оплата труда и начисления на оплату труда

178

0310

2026700

014

210000

11 468 653,00

5 777 040,19

5 691 612,81

Прочие выплаты

178

0310

2026700

014

212000

11 468 653,00

5 777 040,19

5 691 612,81

Приобретение услуг

178

0310

2026700

014

220000

105 502 503,71

46 128 859,50

59 373 644,21

Услуги связи

178

0310

2026700

014

221000

8 024 222,48

3 499 216,35

4 525 006,13

Транспортные услуги

178

0310

2026700

014

222000

4 283 964,00

1 640 924,10

2 643 039,90

Коммунальные услуги

178

0310

2026700

014

223000

54 003 461,57

24 955 500,40

29 047 961,17

Арендная плата за пользование имуществом

178

0310

2026700

014

224000

590 936,00

238 901,96

352 034,04

Услуги по содержанию имущества

178

0310

2026700

014

225000

21 705 553,62

7 842 416,85

13 863 136,77

Прочие услуги

178

0310

2026700

014

226000

16 894 366,04

7 951 899,84

8 942 466,20

Прочие расходы

178

0310

2026700

014

290000

1 380 383,09

467 884,41

912 498,68

Поступление нефинансовых активов

178

0310

2026700

014

300000

65 060 441,53

33 148 528,17

31 911 913,36

Увеличение стоимости основных средств

178

0310

2026700

014

310000

10 456 200,00

4 240 507,07

6 215 692,93

Увеличение стоимости материальных запасов

178

0310

2026700

014

340000

54 604 241,53

28 908 021,10

25 696 220,43

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

178

0310

2026700

810

6 645 953,13

2 867 244,73

3 778 708,40

Расходы

178

0310

2026700

810

200000

4 884 156,89

2 141 199,25

2 742 957,64

Оплата труда и начисления на оплату труда

178

0310

2026700

810

210000

4 114 748,49

1 869 330,77

2 245 417,72

Заработная плата

178

0310

2026700

810

211000

3 686 042,49

1 705 947,77

1 980 094,72

Прочие выплаты

178

0310

2026700

810

212000

7 200,00

5 400,00

1 800,00

Начисления на оплату труда

178

0310

2026700

810

213000

421 506,00

157 983,00

263 523,00

Приобретение услуг

178

0310

2026700

810

220000

712 473,83

214 945,91

497 527,92

Услуги связи

178

0310

2026700

810

221000

9 700,00

4 700,00

5 000,00

Транспортные услуги

178

0310

2026700

810

222000

60 000,00

38 528,11

21 471,89

Коммунальные услуги

178

0310

2026700

810

223000

435 387,77

103 084,62

332 303,15

Арендная плата за пользование имуществом

178

0310

2026700

810

224000

46 043,08

44 556,53

1 486,55

Услуги по содержанию имущества

178

0310

2026700

810

225000

128 205,42

13 937,00

114 268,42

Прочие услуги

178

0310

2026700

810

226000

33 137,56

10 139,65

22 997,91

Социальное обеспечение

178

0310

2026700

810

260000

25 314,00

25 314,00

Пособия по социальной помощи населению

178

0310

2026700

810

262000

18 314,00

18 314,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

178

0310

2026700

810

263000

7 000,00

7 000,00

Прочие расходы

178

0310

2026700

810

290000

31 620,57

31 608,57

12,00

Поступление нефинансовых активов

178

0310

2026700

810

300000

1 761 796,24

726 045,48

1 035 750,76

Увеличение стоимости основных средств

178

0310

2026700

810

310000

847 814,70

324 369,10

523 445,60

Увеличение стоимости материальных запасов

178

0310

2026700

810

340000

913 981,54

401 676,38

512 305,16

Расходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

178

0310

2026700

811

92 483,64

23 012,40

69 471,24

Расходы

178

0310

2026700

811

200000

20 000,00

20 000,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

178

0310

2026700

811

210000

10 000,00

10 000,00

Заработная плата

178

0310

2026700

811

211000

10 000,00

10 000,00

Приобретение услуг

178

0310

2026700

811

220000

10 000,00

10 000,00

Услуги по содержанию имущества

178

0310

2026700

811

225000

10 000,00

10 000,00

Поступление нефинансовых активов

178

0310

2026700

811

300000

72 483,64

23 012,40

49 471,24

Увеличение стоимости основных средств

178

0310

2026700

811

310000

25 000,00

25 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

178

0310

2026700

811

340000

47 483,64

23 012,40

24 471,24

Вещевое обеспечение

178

0310

2027200

57 118,67

4 376,96

52 741,71

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

178

0310

2027200

014

57 118,67

4 376,96

52 741,71

Расходы

178

0310

2027200

014

200000

57 118,67

4 376,96

52 741,71

Оплата труда и начисления на оплату труда

178

0310

2027200

014

210000

57 118,67

4 376,96

52 741,71

Прочие выплаты

178

0310

2027200

014

212000

57 118,67

4 376,96

52 741,71

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа

178

0310

2027600

27 907 000,00

14 539 372,90

13 367 627,10

Социальные выплаты

178

0310

2027600

005

27 907 000,00

14 539 372,90

13 367 627,10

Расходы

178

0310

2027600

005

200000

27 907 000,00

14 539 372,90

13 367 627,10

Приобретение услуг

178

0310

2027600

005

220000

27 907 000,00

14 539 372,90

13 367 627,10

Транспортные услуги

178

0310

2027600

005

222000

27 907 000,00

14 539 372,90

13 367 627,10

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

178

0310

2470000

238 645 232,99

90 740 233,31

147 904 999,68

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

178

0310

2479900

238 645 232,99

90 740 233,31

147 904 999,68

Выполнение функций бюджетными учреждениями

178

0310

2479900

001

238 074 500,00

90 330 444,32

147 744 055,68

Расходы

178

0310

2479900

001

200000

196 740 800,00

78 011 646,87

118 729 153,13

Оплата труда и начисления на оплату труда

178

0310

2479900

001

210000

178 614 100,00

71 002 021,87

107 612 078,13

Заработная плата

178

0310

2479900

001

211000

139 919 485,00

55 499 693,77

84 419 791,23

Прочие выплаты

178

0310

2479900

001

212000

2 035 800,00

915 723,10

1 120 076,90

Начисления на оплату труда

178

0310

2479900

001

213000

36 658 815,00

14 586 605,00

22 072 210,00

Приобретение услуг

178

0310

2479900

001

220000

18 028 300,00

7 009 425,00

11 018 875,00

Услуги связи

178

0310

2479900

001

221000

812 200,00

361 712,17

450 487,83

Транспортные услуги

178

0310

2479900

001

222000

593 000,00

245 299,63

347 700,37

Коммунальные услуги

178

0310

2479900

001

223000

7 202 000,00

3 196 568,56

4 005 431,44

Услуги по содержанию имущества

178

0310

2479900

001

225000

5 581 000,00

1 242 643,20

4 338 356,80

Прочие услуги

178

0310

2479900

001

226000

3 840 100,00

1 963 201,44

1 876 898,56

Прочие расходы

178

0310

2479900

001

290000

98 400,00

200,00

98 200,00

Поступление нефинансовых активов

178

0310

2479900

001

300000

41 333 700,00

12 318 797,45

29 014 902,55

Увеличение стоимости основных средств

178

0310

2479900

001

310000

13 445 900,00

4 802 966,96

8 642 933,04

Увеличение стоимости материальных запасов

178

0310

2479900

001

340000

27 887 800,00

7 515 830,49

20 371 969,51

Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг

178

0310

2479900

810

570 732,99

409 788,99

160 944,00

Расходы

178

0310

2479900

810

200000

84 590,87

34 833,85

49 757,02

Оплата труда и начисления на оплату труда

178

0310

2479900

810

210000

41 265,45

13 181,87

28 083,58

Заработная плата

178

0310

2479900

810

211000

30 891,80

10 891,80

20 000,00

Прочие выплаты

178

0310

2479900

810

212000

4 000,00

1 200,00

2 800,00

Начисления на оплату труда

178

0310

2479900

810

213000

6 373,65

1 090,07

5 283,58

Приобретение услуг

178

0310

2479900

810

220000

17 213,42

14 551,40

2 662,02

Транспортные услуги

178

0310

2479900

810

222000

2 000,00

831,40

1 168,60

Прочие услуги

178

0310

2479900

810

226000

15 213,42

13 720,00

1 493,42

Прочие расходы

178

0310

2479900

810

290000

26 112,00

7 100,58

19 011,42

Поступление нефинансовых активов

178

0310

2479900

810

300000

486 142,12

374 955,14

111 186,98

Увеличение стоимости основных средств

178

0310

2479900

810

310000

210 936,58

121 666,18

89 270,40

Увеличение стоимости материальных запасов

178

0310

2479900

810

340000

275 205,54

253 288,96

21 916,58

Региональные целевые программы

178

0310

5220000

42 407 100,00

312 010,00

42 095 090,00

Краевая целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края на 2008-2010 годы»

178

0310

5224800

42 407 100,00

312 010,00

42 095 090,00

Расходы на реализацию программы за исключением субсидий местным бюджетам

178

0310

5224803

42 407 100,00

312 010,00

42 095 090,00

Выполнение функций государственными органами

178

0310

5224803

012

42 407 100,00

312 010,00

42 095 090,00

Поступление нефинансовых активов

178

0310

5224803

012

300000

42 407 100,00

312 010,00

42 095 090,00

Увеличение стоимости основных средств

178

0310

5224803

012

310000

42 407 100,00

312 010,00

42 095 090,00

Централизованные закупки на основании государственных контрактов

178

0310

8040000

38 957 800,00

5 286 400,00

33 671 400,00

Расходы на приобретение вещевого имущества

178

0310

8040500

13 000 000,00

2 379 300,00

10 620 700,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

178

0310

8040500

014

13 000 000,00

2 379 300,00

10 620 700,00

Поступление нефинансовых активов

178

0310

8040500

014

300000

13 000 000,00

2 379 300,00

10 620 700,00

Увеличение стоимости материальных запасов

178

0310

8040500

014

340000

13 000 000,00

2 379 300,00

10 620 700,00

Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов

178

0310

8040900

1 350 000,00

659 700,00

690 300,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

178

0310

8040900

014

1 350 000,00

659 700,00

690 300,00

Поступление нефинансовых активов

178

0310

8040900

014

300000

1 350 000,00

659 700,00

690 300,00

Увеличение стоимости материальных запасов

178

0310

8040900

014

340000

1 350 000,00

659 700,00

690 300,00

Расходы на приобретение пожарной, специальной техники, специального оборудования и средств пожаротушения

178

0310

8041100

21 150 000,00

518 500,00

20 631 500,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

178

0310

8041100

014

21 150 000,00

518 500,00

20 631 500,00

Поступление нефинансовых активов

178

0310

8041100

014

300000

21 150 000,00

518 500,00

20 631 500,00

Увеличение стоимости основных средств

178

0310

8041100

014

310000

20 000 000,00

518 500,00

19 481 500,00

Увеличение стоимости материальных запасов

178

0310

8041100

014

340000

1 150 000,00

1 150 000,00

Расходы на текущий ремонт специальной пожарной техники, пожарно-технического оборудования, средств связи, аварийно-спасательного инструмента и средств защиты органов дыхания

178

0310

8041800

3 457 800,00

1 728 900,00

1 728 900,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

178

0310

8041800

014

3 457 800,00

1 728 900,00

1 728 900,00

Расходы

178

0310

8041800

014

200000

3 457 800,00

1 728 900,00

1 728 900,00

Приобретение услуг

178

0310

8041800

014

220000

3 457 800,00

1 728 900,00

1 728 900,00

Услуги по содержанию имущества

178

0310

8041800

014

225000

3 457 800,00

1 728 900,00

1 728 900,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

178

0314

64 970 800,00

64 970 800,00

Региональные целевые программы

178

0314

5220000

64 970 800,00

64 970 800,00

Краевая целевая программа «Безопасный город» на 2008-2010 годы

178

0314

5224700

64 970 800,00

64 970 800,00

Выполнение функций государственными органами

178

0314

5224700

012

64 970 800,00

64 970 800,00

Поступление нефинансовых активов

178

0314

5224700

012

300000

64 970 800,00

64 970 800,00

Увеличение стоимости основных средств

178

0314

5224700

012

310000

64 970 800,00

64 970 800,00

Межбюджетные трансферты

178

1100

137 884 400,00

67 304 470,61

70 579 929,39

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

178

1102

103 430 900,00

49 296 728,61

54 134 171,39

Региональные целевые программы

178

1102

5220000

103 430 900,00

49 296 728,61

54 134 171,39

Краевая целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края на 2008-2010 годы»

178

1102

5224800

103 430 900,00

49 296 728,61

54 134 171,39

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам сельских поселений и бюджетам городских округов на приобретение и установку противопожарного оборудования

178

1102

5224801

42 050 500,00

42 050 500,00

Фонд софинансирования

178

1102

5224801

010

42 050 500,00

42 050 500,00

Расходы

178

1102

5224801

010

200000

42 050 500,00

42 050 500,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

178

1102

5224801

010

250000

42 050 500,00

42 050 500,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

178

1102

5224801

010

251000

42 050 500,00

42 050 500,00

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений и бюджетам городских округов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

178

1102

5224802

61 380 400,00

49 296 728,61

12 083 671,39

Фонд софинансирования

178

1102

5224802

010

61 380 400,00

49 296 728,61

12 083 671,39

Расходы

178

1102

5224802

010

200000

61 380 400,00

49 296 728,61

12 083 671,39

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

178

1102

5224802

010

250000

61 380 400,00

49 296 728,61

12 083 671,39

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

178

1102

5224802

010

251000

61 380 400,00

49 296 728,61

12 083 671,39

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

178

1103

34 453 500,00

18 007 742,00

16 445 758,00

Межбюджетные трансферты

178

1103

5210000

34 453 500,00

18 007 742,00

16 445 758,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

178

1103

5210200

34 453 500,00

18 007 742,00

16 445 758,00

Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций

178

1103

5210218

34 453 500,00

18 007 742,00

16 445 758,00

Фонд компенсаций по законодательству Российской Федерации и Красноярского края

178

1103

5210218

009

34 453 500,00

18 007 742,00

16 445 758,00

Расходы

178

1103

5210218

009

200000

34 453 500,00

18 007 742,00

16 445 758,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

178

1103

5210218

009

250000

34 453 500,00

18 007 742,00

16 445 758,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

178

1103

5210218

009

251000

34 453 500,00

18 007 742,00

16 445 758,00

Главное управление внутренних дел по Красноярскому краю

188

4 302 413 577,24

2 072 888 337,95

2 229 525 239,29

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

188

0300

4 302 413 577,24

2 072 888 337,95

2 229 525 239,29

Органы внутренних дел

188

0302

4 302 413 577,24

2 072 888 337,95

2 229 525 239,29

Резервные фонды

188

0302

0700000

1 787 950,00

1 787 950,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

188

0302

0700400

1 787 950,00

1 787 950,00

Прочие расходы

188

0302

0700400

013

1 787 950,00

1 787 950,00

Расходы

188

0302

0700400

013

200000

70 000,00

70 000,00

Приобретение услуг

188

0302

0700400

013

220000

70 000,00

70 000,00

Транспортные услуги

188

0302

0700400

013

222000

70 000,00

70 000,00

Поступление нефинансовых активов

188

0302

0700400

013

300000

1 717 950,00

1 717 950,00

Увеличение стоимости основных средств

188

0302

0700400

013

310000

377 623,95

377 623,95

Увеличение стоимости материальных запасов

188

0302

0700400

013

340000

1 340 326,05

1 340 326,05

Воинские формирования (органы, подразделения)

188

0302

2020000

3 879 947 311,24

1 975 532 295,81

1 904 415 015,43

Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

188

0302

2020100

762 052 027,24

501 904 648,77

260 147 378,47

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

188

0302

2020100

014

762 052 027,24

501 904 648,77

260 147 378,47

Расходы

188

0302

2020100

014

200000

762 052 027,24

501 904 648,77

260 147 378,47

Оплата труда и начисления на оплату труда

188

0302

2020100

014

210000

755 422 113,90

497 772 469,10

257 649 644,80

Заработная плата

188

0302

2020100

014

211000

723 323 274,61

471 734 311,39

251 588 963,22

Прочие выплаты

188

0302

2020100

014

212000

23 480 947,32

22 129 445,44

1 351 501,88

Начисления на оплату труда

188

0302

2020100

014

213000

8 617 891,97

3 908 712,27

4 709 179,70

Социальное обеспечение

188

0302

2020100

014

260000

6 629 913,34

4 132 179,67

2 497 733,67

Пособия по социальной помощи населению

188

0302

2020100

014

262000

6 629 913,34

4 132 179,67

2 497 733,67

Военный персонал

188

0302

2025800

2 154 248 995,47

1 048 626 717,73

1 105 622 277,74

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

188

0302

2025800

014

2 154 248 995,47

1 048 626 717,73

1 105 622 277,74

Расходы

188

0302

2025800

014

200000

2 154 248 995,47

1 048 626 717,73

1 105 622 277,74

Оплата труда и начисления на оплату труда

188

0302

2025800

014

210000

2 154 248 995,47

1 048 626 717,73

1 105 622 277,74

Заработная плата

188

0302

2025800

014

211000

2 146 181 618,47

1 044 921 700,52

1 101 259 917,95

Начисления на оплату труда

188

0302

2025800

014

213000

8 067 377,00

3 705 017,21

4 362 359,79

Компенсации членам семей погибших военнослужащих

188

0302

2026400

1 500 000,00

1 274 040,00

225 960,00

Социальные выплаты

188

0302

2026400

005

1 500 000,00

1 274 040,00

225 960,00

Расходы

188

0302

2026400

005

200000

1 500 000,00

1 274 040,00

225 960,00

Социальное обеспечение

188

0302

2026400

005

260000

1 500 000,00

1 274 040,00

225 960,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

188

0302

2026400

005

263000

1 500 000,00

1 274 040,00

225 960,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

188

0302

2026700

738 164 550,92

299 817 773,03

438 346 777,89

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

188

0302

2026700

014

738 164 550,92

299 817 773,03

438 346 777,89

Расходы

188

0302

2026700

014

200000

547 836 044,89

211 662 854,24

336 173 190,65

Оплата труда и начисления на оплату труда

188

0302

2026700

014

210000

163 215 487,11

70 804 552,92

92 410 934,19

Заработная плата

188

0302

2026700

014

211000

115 114 966,09

49 998 651,83

65 116 314,26

Прочие выплаты

188

0302

2026700

014

212000

18 954 102,80

7 879 921,97

11 074 180,83

Начисления на оплату труда

188

0302

2026700

014

213000

29 146 418,22

12 925 979,12

16 220 439,10

Приобретение услуг

188

0302

2026700

014

220000

378 722 383,35

136 464 019,96

242 258 363,39

Услуги связи

188

0302

2026700

014

221000

29 809 382,00

12 510 152,46

17 299 229,54

Транспортные услуги

188

0302

2026700

014

222000

11 886 128,52

4 994 741,15

6 891 387,37

Коммунальные услуги

188

0302

2026700

014

223000

81 239 041,82

31 856 947,99

49 382 093,83

Арендная плата за пользование имуществом

188

0302

2026700

014

224000

5 048 581,03

3 678 493,22

1 370 087,81

Услуги по содержанию имущества

188

0302

2026700

014

225000

195 943 520,78

61 133 717,76

134 809 803,02

Прочие услуги

188

0302

2026700

014

226000

54 795 729,20

22 289 967,38

32 505 761,82

Социальное обеспечение

188

0302

2026700

014

260000

45 266,71

37 433,14

7 833,57

Пособия по социальной помощи населению

188

0302

2026700

014

262000

45 266,71

37 433,14

7 833,57

Прочие расходы

188

0302

2026700

014

290000

5 852 907,72

4 356 848,22

1 496 059,50

Поступление нефинансовых активов

188

0302

2026700

014

300000

190 328 506,03

88 154 918,79

102 173 587,24

Увеличение стоимости основных средств

188

0302

2026700

014

310000

1 390 880,22

1 390 880,22

Увеличение стоимости материальных запасов

188

0302

2026700

014

340000

188 937 625,81

88 154 918,79

100 782 707,02

Вещевое обеспечение

188

0302

2027200

5 945 016,17

3 795 278,14

2 149 738,03

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

188

0302

2027200

014

5 945 016,17

3 795 278,14

2 149 738,03

Расходы

188

0302

2027200

014

200000

5 945 016,17

3 795 278,14

2 149 738,03

Оплата труда и начисления на оплату труда

188

0302

2027200

014

210000

5 945 016,17

3 795 278,14

2 149 738,03

Прочие выплаты

188

0302

2027200

014

212000

5 945 016,17

3 795 278,14

2 149 738,03

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа

188

0302

2027600

101 233 721,44

62 549 298,14

38 684 423,30

Социальные выплаты

188

0302

2027600

005

101 233 721,44

62 549 298,14

38 684 423,30

Расходы

188

0302

2027600

005

200000

101 233 721,44

62 549 298,14

38 684 423,30

Оплата труда и начисления на оплату труда

188

0302

2027600

005

210000

12 759 892,16

5 166 502,94

7 593 389,22

Прочие выплаты

188

0302

2027600

005

212000

12 759 892,16

5 166 502,94

7 593 389,22

Приобретение услуг

188

0302

2027600

005

220000

71 295 676,71

47 927 646,68

23 368 030,03

Транспортные услуги

188

0302

2027600

005

222000

71 295 676,71

47 927 646,68

23 368 030,03

Социальное обеспечение

188

0302

2027600

005

260000

17 178 152,57

9 455 148,52

7 723 004,05

Пособия по социальной помощи населению

188

0302

2027600

005

262000

15 246 766,42

8 625 978,36

6 620 788,06

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

188

0302

2027600

005

263000

1 931 386,15

829 170,16

1 102 215,99

Расходы на приобретение специальной продукции для органов внутренних дел Красноярского края

188

0302

2028300

115 727 000,00

57 564 540,00

58 162 460,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

188

0302

2028300

014

115 727 000,00

57 564 540,00

58 162 460,00

Расходы

188

0302

2028300

014

200000

115 727 000,00

57 564 540,00

58 162 460,00

Приобретение услуг

188

0302

2028300

014

220000

71 094 500,00

33 578 180,00

37 516 320,00

Прочие услуги

188

0302

2028300

014

226000

71 094 500,00

33 578 180,00

37 516 320,00

Прочие расходы

188

0302

2028300

014

290000

44 632 500,00

23 986 360,00

20 646 140,00

Расходы на оплату услуг по проведению экспертиз и ревизий, проводимых по расследованиям, ведущимся в интересах краевого бюджета

188

0302

2028400

1 076 000,00

1 076 000,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

188

0302

2028400

014

1 076 000,00

1 076 000,00

Расходы

188

0302

2028400

014

200000

1 076 000,00

1 076 000,00

Приобретение услуг

188

0302

2028400

014

220000

1 076 000,00

1 076 000,00

Прочие услуги

188

0302

2028400

014

226000

1 076 000,00

1 076 000,00

Региональные целевые программы

188

0302

5220000

22 300 600,00

3 264 831,00

19 035 769,00

Краевая целевая программа «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2006-2008 годы

188

0302

5222900

7 881 400,00

7 881 400,00

Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам

188

0302

5222909

7 881 400,00

7 881 400,00

Выполнение функций государственными органами

188

0302

5222909

012

7 881 400,00

7 881 400,00

Расходы

188

0302

5222909

012

200000

1 116 600,00

1 116 600,00

Приобретение услуг

188

0302

5222909

012

220000

1 116 600,00

1 116 600,00

Прочие услуги

188

0302

5222909

012

226000

1 116 600,00

1 116 600,00

Поступление нефинансовых активов

188

0302

5222909

012

300000

6 764 800,00

6 764 800,00

Увеличение стоимости основных средств

188

0302

5222909

012

310000

6 764 800,00

6 764 800,00

Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Красноярском крае» на 2007-2009 годы

188

0302

5223500

14 419 200,00

3 264 831,00

11 154 369,00

Расходы на реализацию программы, за исключением субсидий местным бюджетам

188

0302

5223508

14 419 200,00

3 264 831,00

11 154 369,00

Выполнение функций государственными органами

188

0302

5223508

012

14 419 200,00

3 264 831,00

11 154 369,00

Расходы

188

0302

5223508

012

200000

1 920 700,00

850 831,00

1 069 869,00

Приобретение услуг

188

0302

5223508

012

220000

30 000,00

30 000,00

Прочие услуги

188

0302

5223508

012

226000

30 000,00

30 000,00

Прочие расходы

188

0302

5223508

012

290000

1 890 700,00

820 831,00

1 069 869,00

Поступление нефинансовых активов

188

0302

5223508

012

300000

12 498 500,00

2 414 000,00

10 084 500,00

Увеличение стоимости основных средств

188

0302

5223508

012

310000

12 498 500,00

2 414 000,00

10 084 500,00

Централизованные закупки на основании государственных контрактов

188

0302

8040000

398 377 716,00

92 303 261,14

306 074 454,86

Расходы на приобретение вещевого имущества

188

0302

8040500

70 810 500,00

18 575 281,29

52 235 218,71

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

188

0302

8040500

014

70 810 500,00

18 575 281,29

52 235 218,71

Поступление нефинансовых активов

188

0302

8040500

014

300000

70 810 500,00

18 575 281,29

52 235 218,71

Увеличение стоимости материальных запасов

188

0302

8040500

014

340000

70 810 500,00

18 575 281,29

52 235 218,71

Расходы на обязательное государственное страхование сотрудников

188

0302

8040700

20 599 500,00

20 599 500,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

188

0302

8040700

014

20 599 500,00

20 599 500,00

Расходы

188

0302

8040700

014

200000

20 599 500,00

20 599 500,00

Приобретение услуг

188

0302

8040700

014

220000

20 599 500,00

20 599 500,00

Прочие услуги

188

0302

8040700

014

226000

20 599 500,00

20 599 500,00

Расходы на приобретение основных средств и материальных запасов для оснащения милиции общественной безопасности ГУВД Красноярского края

188

0302

8041600

306 967 716,00

73 727 979,85

233 239 736,15

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

188

0302

8041600

014

306 967 716,00

73 727 979,85

233 239 736,15

Поступление нефинансовых активов

188

0302

8041600

014

300000

306 967 716,00

73 727 979,85

233 239 736,15

Увеличение стоимости основных средств

188

0302

8041600

014

310000

295 718 316,00

73 727 979,85

221 990 336,15

Увеличение стоимости материальных запасов

188

0302

8041600

014

340000

11 249 400,00

11 249 400,00

Краевое государственное учреждение "Учебно-тренировочный комплекс администрации Красноярского края"

342

19 504 200,00

9 612 741,70

9 891 458,30

Национальная оборона

342

0200

19 504 200,00

9 612 741,70

9 891 458,30

Мобилизационная подготовка экономики

342

0204

19 504 200,00

9 612 741,70

9 891 458,30

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики

342

0204

2090000

19 504 200,00

9 612 741,70

9 891 458,30

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики

342

0204

2090100

19 504 200,00

9 612 741,70

9 891 458,30

Выполнение функций бюджетными учреждениями

342

0204

2090100

001

19 504 200,00

9 612 741,70

9 891 458,30

Расходы

342

0204

2090100

001

200000

18 276 500,00

8 889 294,99

9 387 205,01

Оплата труда и начисления на оплату труда

342

0204

2090100

001

210000

13 173 700,00

6 431 111,13

6 742 588,87

Заработная плата

342

0204

2090100

001

211000

10 462 000,00

5 095 681,71

5 366 318,29

Начисления на оплату труда

342

0204

2090100

001

213000

2 711 700,00

1 335 429,42

1 376 270,58

Приобретение услуг

342

0204

2090100

001

220000

5 101 700,00

2 458 183,86

2 643 516,14

Услуги связи

342

0204

2090100

001

221000

205 500,00

92 144,08

113 355,92

Транспортные услуги

342

0204

2090100

001

222000

398 300,00

398 300,00

Коммунальные услуги

342

0204

2090100

001

223000

1 125 000,00

590 501,10

534 498,90

Услуги по содержанию имущества

342

0204

2090100

001

225000

3 266 200,00

1 717 200,00

1 549 000,00

Прочие услуги

342

0204

2090100

001

226000

106 700,00

58 338,68

48 361,32

Прочие расходы

342

0204

2090100

001

290000

1 100,00

1 100,00

Поступление нефинансовых активов

342

0204

2090100

001

300000

1 227 700,00

723 446,71

504 253,29

Увеличение стоимости основных средств

342

0204

2090100

001

310000

700 000,00

499 447,38

200 552,62

Увеличение стоимости материальных запасов

342

0204

2090100

001

340000

527 700,00

223 999,33

303 700,67

Красноярский краевой фонд науки

363

10 760 000,00

6 092 731,03

4 667 268,97

Общегосударственные вопросы

363

0100

10 760 000,00

6 092 731,03

4 667 268,97

Фундаментальные исследования

363

0110

10 760 000,00

6 092 731,03

4 667 268,97

Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования

363

0110

0610000

10 760 000,00

6 092 731,03

4 667 268,97

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации

363

0110

0619000

10 760 000,00

6 092 731,03

4 667 268,97

Субсидии юридическим лицам

363

0110

0619000

006

10 760 000,00

6 092 731,03

4 667 268,97

Расходы

363

0110

0619000

006

200000

10 760 000,00

6 092 731,03

4 667 268,97

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

363

0110

0619000

006

240000

10 760 000,00

6 092 731,03

4 667 268,97

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

363

0110

0619000

006

241000

10 760 000,00

6 092 731,03

4 667 268,97

Красноярская краевая общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

364

1 700 000,00

610 119,91

1 089 880,09

Социальная политика

364

1000

1 700 000,00

610 119,91

1 089 880,09

Другие вопросы в области социальной политики

364

1006

1 700 000,00

610 119,91

1 089 880,09

Реализация государственных функций в области социальной политики

364

1006

5140000

1 700 000,00

610 119,91

1 089 880,09

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям

364

1006

5140500

1 700 000,00

610 119,91

1 089 880,09

Поддержка Красноярской краевой общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

364

1006

5140502

1 700 000,00

610 119,91

1 089 880,09

Субсидии некоммерческим организациям

364

1006

5140502

019

1 700 000,00

610 119,91

1 089 880,09

Расходы

364

1006

5140502

019

200000

1 594 000,00

602 035,73

991 964,27

Оплата труда и начисления на оплату труда

364

1006

5140502

019

210000

1 264 000,00

523 331,67

740 668,33

Заработная плата

364

1006

5140502

019

211000

998 000,00

435 416,00

562 584,00

Прочие выплаты

364

1006

5140502

019

212000

6 000,00

6 000,00

Начисления на оплату труда

364

1006

5140502

019

213000

260 000,00

87 915,67

172 084,33

Приобретение услуг

364

1006

5140502

019

220000

315 000,00

72 922,06

242 077,94

Услуги связи

364

1006

5140502

019

221000

80 000,00

34 853,24

45 146,76

Транспортные услуги

364

1006

5140502

019

222000

40 000,00

40 000,00

Коммунальные услуги

364

1006

5140502

019

223000

30 000,00

10 307,12

19 692,88

Арендная плата за пользование имуществом

364

1006

5140502

019

224000

85 000,00

85 000,00

Услуги по содержанию имущества

364

1006

5140502

019

225000

10 000,00

3 289,68

6 710,32

Прочие услуги

364

1006

5140502

019

226000

70 000,00

24 472,02

45 527,98

Прочие расходы

364

1006

5140502

019

290000

15 000,00

5 782,00

9 218,00

Поступление нефинансовых активов

364

1006

5140502

019

300000

106 000,00

8 084,18

97 915,82

Увеличение стоимости основных средств

364

1006

5140502

019

310000

80 000,00

2 898,00

77 102,00

Увеличение стоимости материальных запасов

364

1006

5140502

019

340000

26 000,00

5 186,18

20 813,82

Красноярское краевое государственное учреждение "Консультационно-методический центр"

366

4 759 400,00

2 003 786,77

2 755 613,23

Общегосударственные вопросы

366

0100

4 759 400,00

2 003 786,77

2 755 613,23

Другие общегосударственные вопросы

366

0114

4 759 400,00

2 003 786,77

2 755 613,23

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

366

0114

0020000

4 759 400,00

2 003 786,77

2 755 613,23

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

366

0114

0029900

4 759 400,00

2 003 786,77

2 755 613,23

Выполнение функций бюджетными учреждениями

366

0114

0029900

001

4 759 400,00

2 003 786,77

2 755 613,23

Расходы

366

0114

0029900

001

200000

4 445 500,00

1 896 790,09

2 548 709,91

Оплата труда и начисления на оплату труда

366

0114

0029900

001

210000

3 517 700,00

1 517 703,65

1 999 996,35

Заработная плата

366

0114

0029900

001

211000

2 751 000,00

1 165 420,00

1 585 580,00

Прочие выплаты

366

0114

0029900

001

212000

46 100,00

11 710,00

34 390,00

Начисления на оплату труда

366

0114

0029900

001

213000

720 600,00

340 573,65

380 026,35

Приобретение услуг

366

0114

0029900

001

220000

907 800,00

375 525,44

532 274,56

Услуги связи

366

0114

0029900

001

221000

204 300,00

77 945,85

126 354,15

Транспортные услуги

366

0114

0029900

001

222000

56 000,00

4 379,50

51 620,50

Арендная плата за пользование имуществом

366

0114

0029900

001

224000

96 000,00

48 000,00

48 000,00

Услуги по содержанию имущества

366

0114

0029900

001

225000

14 200,00

11 372,00

2 828,00

Прочие услуги

366

0114

0029900

001

226000

537 300,00

233 828,09

303 471,91

Прочие расходы

366

0114

0029900

001

290000

20 000,00

3 561,00

16 439,00

Поступление нефинансовых активов

366

0114

0029900

001

300000

313 900,00

106 996,68

206 903,32

Увеличение стоимости основных средств

366

0114

0029900

001

310000

37 800,00

30 060,00

7 740,00

Увеличение стоимости материальных запасов

366

0114

0029900

001

340000

276 100,00

76 936,68

199 163,32

Региональная энергетическая комиссия Красноярского края

368

22 105 500,00

9 064 199,83

13 041 300,17

Национальная экономика

368

0400

22 105 500,00

9 064 199,83

13 041 300,17

Другие вопросы в области национальной экономики

368

0412

22 105 500,00

9 064 199,83

13 041 300,17

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

368

0412

0020000

22 105 500,00

9 064 199,83

13 041 300,17

Центральный аппарат

368

0412

0020400

22 105 500,00

9 064 199,83

13 041 300,17

Центральный аппарат иных органов

368

0412

0020460

22 105 500,00

9 064 199,83

13 041 300,17

Выполнение функций государственными органами

368

0412

0020460

012

22 105 500,00

9 064 199,83

13 041 300,17

Расходы

368

0412

0020460

012

200000

21 568 000,00

8 973 567,22

12 594 432,78

Оплата труда и начисления на оплату труда

368

0412

0020460

012

210000

16 448 500,00

7 074 885,01

9 373 614,99

Заработная плата

368

0412

0020460

012

211000

12 986 300,00

5 734 636,97

7 251 663,03

Прочие выплаты

368

0412

0020460

012

212000

60 200,00

7 000,00

53 200,00

Начисления на оплату труда

368

0412

0020460

012

213000

3 402 000,00

1 333 248,04

2 068 751,96

Приобретение услуг

368

0412

0020460

012

220000

5 104 500,00

1 896 682,21

3 207 817,79

Услуги связи

368

0412

0020460

012

221000

350 400,00

134 229,05

216 170,95

Транспортные услуги

368

0412

0020460

012

222000

280 200,00

90 160,10

190 039,90

Арендная плата за пользование имуществом

368

0412

0020460

012

224000

2 207 100,00

1 006 080,42

1 201 019,58

Краевая целевая программа «Коренные малочисленные народы Севера» на 2008 год

Краевая целевая программа «Коренные малочисленные народы Севера» на 2008 год

Закон края «Об условиях и порядке предоставления жилых помещений гражданам, подлежащим переселению из зоны затопления Богучанской ГЭС»

Закон края «Об условиях и порядке предоставления жилых помещений гражданам, подлежащим переселению из зоны затопления Богучанской ГЭС»

3. Источники финансирования дефицита краевого бюджета

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края № 45 (266), стр.4 от 19.09.2008
Рубрики правового классификатора: 080.060.010 Общие положения, 080.060.020 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 080.060.060 Бюджетный процесс

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать