Основная информация

Дата опубликования: 27 августа 2014г.
Номер документа: RU28000201400537
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Правительство Амурской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 августа 2014 года №515

О внесении изменений в постановление Правительства области от 03.07.2013 №302

В целях корректировки программных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство Амурской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 — 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 03.07.2013 №302 (в редакции постановления Правительства области от 25.06.2014 №403), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор

Амурской области

О.Н. Кожемяко

Приложение

к постановлению Правительства

Амурской области

от 27.08.2014 №506

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014-2020 ГОДЫ»

1. В паспорте программы:

строку «Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Всего: 139 900 482,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 1 631 787,3 тыс.

рублей, из них:

2014 год - 1 299 766,5 тыс. рублей;

2015 год - 166 010,4 тыс. рублей;

2016 год - 166 010,4 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 51 325 136,5 тыс. рублей, из них:

2014 год - 6 832 345,7 тыс. рублей;

2015 год - 7 156 406,5 тыс. рублей;

2016 год - 7 156 906,5 тыс. рублей;

2017 год - 7 323 509,4 тыс. рублей;

2018 год - 7 475 146,5 тыс. рублей;

2019 год - 7 620 611,2 тыс. рублей;

2020 год - 7 760 210,7 тыс. рублей;

средства консолидированных бюджетов 3 396,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 487,1 тыс. рублей;

2015 год - 485,3 тыс. рублей;

2016 год - 485,0 тыс. рублей;

2017 год - 484,9 тыс. рублей;

2018 год - 484,9 тыс. рублей;

2019 год - 484,8 тыс. рублей;

2020 год - 484,8 тыс. рублей;

2021 средства Территориального медицинского страхования Амурской области:

80 371 245,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 9 392 366,0 тыс. рублей;

2015 год - 10 510 486,2 тыс. рублей;

2016 год - 11 151 663,6 тыс. рублей;

2017 год - 11 627 118,9 тыс. рублей;

2018 год - 12 042 907,4 тыс. рублей;

2019 год - 12 563 804,0 тыс. рублей;

2020 год - 13 082 899,8 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 6 568 915,9 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 764 743,5 тыс. рублей;

2015 год-819 810,6 тыс. рублей;

2016 год - 875 026,1 тыс. рублей;

2017 год - 933 931,4 тыс. рублей;

2018 год - 997 914,4 тыс. рублей;

2019 год - 1 059 293,1 тыс. рублей;

2020 год - 1 118 196,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и

формирование здорового образа жизни. Развитие

первичной медико-санитарной помощи».

Всего: 31 273 463,2 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 583 345,0 тыс. рублей,

из них:

2014 год - 340 905,4 тыс. рублей;

2015 год - 121 219,8 тыс. рублей;

2016 год - 121 219,8 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 2 485 060,3 тыс. рублей,

из них:

2014 год-410 681,9 тыс. рублей;

2015 год - 309 782,4 тыс. рублей;

2016 год - 309 782,4 тыс. рублей;

2017 год - 330 636,5 тыс. рублей;

2018 год - 353 288,1 тыс. рублей;

2019 год - 375 017,8 тыс. рублей;

2020 год - 395 871,2 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

26 389 731,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 3 133 868,1 тыс. рублей;

2015 год - 3 584 032,0 тыс. рублей;

2016 год - 3 824 161,8 тыс. рублей;

2017 год - 3 732 510,6 тыс. рублей;

2018 год - 3 868 374,0 тыс. рублей;

2019 год - 4 038 582,7 тыс. рублей;

2020 год - 4 208 202,7 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций) : 1 815 326,0 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 211 337,6 тыс. рублей;

2015 год - 226 555,4 тыс. рублей;

2016 год - 241 814,3 тыс. рублей;

2017 год - 258 092,8тыс. рублей;

2018 год - 275 774,6 тыс. рублей;

2019 год - 292 736,6 тыс. рублей;

2020 год - 309 014,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи,

медицинской эвакуации».

Всего: 63 311 409,5 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 1 031 684,2 тыс.

рублей, из них:

2014 год - 947 709,4 тыс. рублей;

2015 год - 41 987,4 тыс. рублей;

2016 год - 41 987,4 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 10 702 331,4 тыс. рублей,

из них:

2014 год - 1 765 257,1 тыс. рублей;

2015 год - 1 333 105,2 тыс. рублей;

2016 год - 1 333 505,2 тыс. рублей;

2017 год - 1 425 274,0 тыс. рублей;

2018 год - 1 522 781,9 тыс. рублей;

2019 год — 1 616 320,4 тыс. рублей;

2020 год - 1 706 087,6 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

47 305 643,7 тыс. рублей, из них:

2014 год - 5 455 520,9 тыс. рублей;

2015 год - 6 038 517,7 тыс. рублей;

2016 год - 6 389 392,7 тыс. рублей;

2017 год - 6 929 644,9 тыс. рублей;

2018 год - 7 181 883,7 тыс. рублей;

2019 год - 7 497 886,6 тыс. рублей;

2020 год - 7 812 797,2 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 4 271 750,2 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 497 310,8 тыс. рублей;

2015 год - 533 120,9 тыс. рублей;

2016 год - 569 027,4 тыс. рублей;

2017 год - 607 333,3 тыс. рублей;

2018 год - 648 941,4 тыс. рублей;

2019 год - 688 855,7 тыс. рублей;

2020 год - 727 160,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка».

Всего: 1 958 139,6 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 8 363,8 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 8 363,8 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 816 959,5 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 109 276,8 тыс. рублей;

2015 год - 105 598,5 тыс. рублей;

2016 год - 105 698,5 тыс. рублей;

2017 год - 112 813,9 тыс. рублей;

2018 год - 120 542,7 тыс. рублей;

2019 год - 127 956,9 тыс. рублей;

2020 год - 135 072,2 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

1 118 654,4 тыс. рублей, из них:

2014 год - 123 453,2 тыс. рублей;

2015 год — 144 327,4 тыс. рублей;

2016 год - 152 378,4 тыс. рублей;

2017 год - 164 512,6 тыс. рублей;

2018 год - 170 500,9 тыс. рублей;

2019 год - 178 002,9 тыс. рублей;

2020 год - 185 479,0 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 14 161,9 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 1 648,7 тыс. рублей;

2015 год - 1 767,4 тыс. рублей;

2016 год - 1 886,5 тыс. рублей;

2017 год - 2 013,5 тыс. рублей;

2018 год - 2 151,4 тыс. рублей;

2019 год - 2 283,7 тыс. рублей;

2020 год - 2 410,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации

и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».

Всего: 5 441 122,9 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 959 776,0 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 151 709,6 тыс. рублей;

2015 год - 120 674,6 тыс. рублей;

2016 год - 120 674,6 тыс. рублей;

2017 год - 128 798,2 тыс. рублей;

2018 год - 137 622,0 тыс. рублей;

2019 год - 146 086,9 тыс. рублей;

2020 год - 154 210,1 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

4 135 028,6 тыс. рублей, из них:

2014 год - 476 235,1 тыс. рублей;

2015 год - 546 469,5 тыс. рублей;

2016 год - 581 378,9 тыс. рублей;

2017 год - 596 099,0 тыс. рублей;

2018 год - 617 797,0 тыс. рублей;

2019 год — 644 980,0 тыс. рублей;

2020 год - 672 069,1 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 346 318,3 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 40 317,9 тыс. рублей;

2015 год - 43 221,0 тыс. рублей;

2016 год - 46 132,0 тыс. рублей;

2017 год — 49 237,6 тыс. рублей;

2018 год — 52 610,8 тыс. рублей;

2019 год - 55 846,8 тыс. рублей;

2020 год — 58 952,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы

здравоохранения».

Всего: 152 044,5 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 131 544,5 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 21 500,0 тыс. рублей;

2015 год - 1 500,0 тыс. рублей;

2016 год - 1 500,0 тыс. рублей;

2017 год - 26 601,0 тыс. рублей;

2018 год - 26 710,7 тыс. рублей;

2019 год - 26 815,9 тыс. рублей;

2020 год - 26 916,9 тыс. рублей.

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области: 20 500,0

тыс. рублей, из них:

2014 год - 20 500,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в

том числе детям».

Всего: 61 037,3 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 61 037,3 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 10 815,4 тыс. рублей;

2015 год - 7 500,0 тыс. рублей;

2016 год - 7 500,0 тыс. рублей;

2017 год - 8 004,9 тыс. рублей;

2018 год - 8 553,3 тыс. рублей;

2019 год - 9 079,4 тыс. рублей;

2020 год - 9 584,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных

направлений государственной политики в сфере

реализации государственной программы».

Всего: 37 558 842,1 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 8 394,3 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 2 787,9 тыс. рублей;

2015 год - 2 803,2 тыс. рублей;

2016 год - 2 803,2 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 36 043 359,7 тыс. рублей,

из них:

2014 год - 4 341 952,7 тыс. рублей;

2015 год - 5 262 415,4 тыс. рублей;

2016 год - 5 262 415,4 тыс. рублей;

2017 год - 5 274 686,7 тыс. рублей;

2018 год - 5 288 015,5 тыс. рублей;

2019 год - 5 300 801,6 тыс. рублей;

2020 год - 5 313 072,4 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

1 401 687,3 тыс. рублей, из них:

2014 год - 182 788,7 тыс. рублей;

2015 год - 197 139,6 тыс. рублей;

2016 год - 204 351,8 тыс. рублей;

2017 год - 204 351,8 тыс. рублей;

2018 год-204 351,8 тыс. рублей;

2019 год - 204 351,8 тыс. рублей;

2020 год - 204 351,8 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 105 400,8 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 12 270,6 тыс. рублей;

2015 год - 13 154,2 тыс. рублей;

2016 год - 14 040,1 тыс. рублей;

2017 год - 14 985,3 тыс. рублей;

2018 год - 16 011,9 тыс. рублей;

2019 год - 16 996,8 тыс. рублей;

2020 год - 17 941,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в

здравоохранении».

Всего: 111 660,6 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 95 701,9 тыс. рублей, из

них:

2014 год — 17 152,2 тыс. рублей;

2015 год - 11 730,4 тыс. рублей;

2016 год - 11 730,4 тыс. рублей;

2017 год - 12 520,1 тыс. рублей;

2018 год - 13 377,8 тыс. рублей;

2019 год - 14 200,7 тыс. рублей;

2020 год - 14 990,3 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 15 958,7 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 1 857,9 тыс. рублей;

2015 год - 1 991,7 тыс. рублей;

2016 год - 2 125,8 тыс. рублей;

2017 год - 2 268,9 тыс. рублей;

2018 год - 2 424,3 тыс. рублей;

2019 год - 2 573,5 тыс. рублей;

2020 год — 2 716,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 9 «Противодействие злоупотреблению

наркотическими средствами и их незаконному

обороту».

Всего: 32 762,7 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 29 365,9 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 4 000,0 тыс. рублей;

2015 год - 4 100,0 тыс. рублей;

2016 год - 4 100,0 тыс. рублей;

2017 год-4 174,1 тыс. рублей;

2018 год - 4 254,5 тыс. рублей;

2019 год - 4 331,6 тыс. рублей;

2020 год - 4 405,7 тыс. рублей;

средства консолидированных бюджетов

муниципальных образований: 3 396,8 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 487,1 тыс. рублей;

2015 год - 485,3 тыс. рублей;

2016 год - 485,0 тыс. рублей;

2017 год - 484,9 тыс. рублей;

2018 год - 484,9 тыс. рублей;

2019 год - 484,8 тыс. рублей;

2020 год - 484,8 тыс. рублей

».

2. Раздел «Описание системы подпрограмм» после абзаца семьдесят восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год.»

3. В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

1) в паспорте подпрограммы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

а) слова «Всего - 31 273 372,7 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 31 273 463,2 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства областного бюджета - 2 484 969,8 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 2 485 060,3 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 410 591,4 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 410 681,9 тыс. рублей»;

2) подраздел «Мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности» раздела «Описание системы основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

Мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение работ по реконструкции здания школы под размещение ГБУЗ АО «Соловьевская участковая больница», Тындинский район, с. Соловьевск.

В селе Соловьевск имеющееся деревянное здание участковой больницы 1954 года постройки находится в ветхом состоянии, не соответствует нормам СанПиН. Здание, находящееся в аварийном состоянии, несет реальную угрозу обрушения. Износ здания составляет более 80%.

Для достижения современного качества обслуживания пациентов, соблюдения гигиены труда медицинских работников, приведения площадей функциональных помещений в соответствие санитарному законодательству, оказания населению качественной, доступной медицинской помощи существует необходимость в новом здании для размещения больницы.

Проведение реконструкции здания школы под размещение участковой больницы позволит создать условия по оказанию качественной и доступной медицинской помощи жителям сел Соловьевск, Уркан, Янкан, Бугорки.

Имеющиеся помещения детской поликлиники №2 ГБУЗ АО «Детская городская клиническая больница» не соответствуют современным санитарным нормам размещения необходимого медицинского оборудования для проведения лечебно-диагностических и профилактических мероприятий оказания медицинской помощи детям.

В сентябре 2013 года на баланс ГБУЗ АО «Детская городская клиническая больница» передано здание учебного корпуса (литера А11А12А13), принадлежащее ГОАУ НПО АО «Профессиональный технический лицей №1», расположенного по ул. Ленина, 1 г.Благовещенск. Для реконструкции в полноценное здание детской поликлиники требуется финансирование на изготовление проектно-сметной документации.

Реконструкция здания предусматривает строительство пристроек к существующему зданию с устройством дополнительных лестничных клеток и больничных лифтов, перепланировку внутренних помещений здания согласно требованиям санитарных и строительных норм, предъявляемых к данному типу лечебных учреждений, отделку помещений, размещение технологического оборудования.

Поведение реконструкции здания позволит улучшить условия труда сотрудников учреждения, создать условия по оказанию качественной медицинской помощи детям г.Благовещенск.

По результатам реализации данного мероприятия планируется:

ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения в 2014 году;

изготовление в 2014 году проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция здания учебного корпуса (литера А11А12А13) с перепрофилированием под детскую поликлинику расположенного по адресу: г.Благовещенск ул. Ленина, 1».

Перечень объектов капитального строительства приведен в приложении №7 к государственной программе.»;

3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «31 273 372,7 тыс. рублей» заменить суммой «31 273 463,2 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «2 484 969,8 тыс. рублей» заменить суммой «2 485 060,3 тыс. рублей».

4. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

1) в паспорте подпрограммы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

а) слова «Всего - 63 368 191,4 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 63 311 409,5 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства областного бюджета - 10 759 113,3 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 10 702 331,4 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 1 822 039,0 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 1 765 257,1 тыс. рублей»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «63 368 191,4 тыс. рублей» заменить суммой «63 311 409,5 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «10 759 113,3 тыс. рублей» заменить суммой «10 702 331,4 тыс. рублей».

5. В подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:

1) в паспорте подпрограммы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

а) слова «Всего - 1 963 507,9 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 1 958 139,6 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства областного бюджета - 822 327,8 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 816 959,5 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 114 645,1 тыс. рублей» заменить словами «2014 год- 109 276,8 тыс. рублей»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «1 963 507,9 тыс. рублей» заменить суммой «1 958 139,6 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «822 327,8 тыс. рублей» заменить суммой «816 959,5 тыс. рублей».

6. В подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно­курортного лечения, в том числе детей»:

1) в паспорте программы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

слова «Всего - 5 444 571,5 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 5 441 122,9 тыс. рублей, из них»;

слова «средства областного бюджета - 963 224,6 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 959 776,0 тыс. рублей, из них»;

слова «2014 год - 155 158,2 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 709,6 тыс. рублей»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «5 444 571,5 тыс. рублей» заменить суммой «5 441 122,9 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «963 224,6 тыс. рублей» заменить суммой «959 776,0 тыс. рублей».

7. В подпрограмме 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

1) в паспорте программы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

слова «Всего - 151 044,5 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего – 151 044,5 тыс. рублей, из них»;

слова «средства областного бюджета — 130 544,5 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 131 544,5 тыс. рублей, из них»;

слова «2014 год - 20 500,0 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 21 500,0 тыс. рублей»;

2) раздел «Описание системы основных мероприятий» дополнить подразделом «Мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год» следующего содержания:

«

Мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год

В рамках реализации мероприятия планируется предоставление единовременных выплат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2012 году после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта, из расчета 1 миллион рублей на одного медицинского работника. Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам за 2012 год осуществляется за счет средств областного бюджета.

Порядок заключения с медицинским работником в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2012 году, после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта, договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты, утверждается постановлением Правительства Амурской области.

Выполнение мероприятия позволит создать условия для преодоления кадрового дефицита в учреждениях здравоохранения за счет предоставления мер социальной поддержки работающим специалистам.

По результатам реализации мероприятия планируется к 2020 году достичь снижения дефицита медицинских кадров и увеличения укомплектованности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Амурской области на 5%.»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «151 044,5 тыс. рублей» заменить суммой «152 044,5 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «130 544,5 тыс. рублей» заменить суммой «131 544,5 тыс. рублей»;

3) таблицу «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» раздела «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы



Наименование

мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

5.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

-

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

5.2

Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

0,5

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

5.3

Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год

0,5

-

"

-

-

-

».

8. В подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

1) в паспорте подпрограммы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

а) слова «Всего - 59 548,5 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 61 037,3 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства областного бюджета — 59 548,5 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 61 037,3 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 9 326,6 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 10 815,4 тыс. рублей»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «59 548,5 тыс. рублей» заменить суммой «61 037,3 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «59 548,5 тыс. рублей» заменить суммой «61 037,3 тыс. рублей».

9. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего — 37 558 391,9 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 37 558 842,1 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства областного бюджета — 36 042 909,5 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 36 043 359,7 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 4 341 502,5 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 4 341 952,7 тыс. рублей»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «37 558 391,9 тыс. рублей» заменить суммой «37 558 842,1 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «36 042 909,5 тыс. рублей» заменить суммой «36 043 359,7 тыс. рублей».

10. Приложения №№1, 3-7 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложений №№1—6 к настоящим изменениям соответственно.

Приложение №1

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Система программных мероприятий и плановых показателей реализации программы



Наименование программы,

Срок

реализации

Координатор

Наименование показателя, единица

2012 год

Значение планового показателя по годам реализации

Отношение

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

начало

завершение

программы,

координатор

подпрограммы,

участники

государственной

программы

измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

к 2012 году, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа «Развитие здравоохранения

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Смертность от всех причин (на 1000 населения)

14,7

13,8

13,8

13,5

13

12

12

12

81,6

Амурской области на 2014 - 2020 годы» (обеспечение

Материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми)

42,6

16,9

16,8

16,7

16,5

16,4

16,3

16,2

38

доступности медицинской помощи, повышение эффективности медицинских услуг)

Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)

13,7

11

10

9,8

9,5

9

8,8

8,7

63,5

Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения)

764

757

752,5

740

745,2

740,5

740,5

740,5

96,9

Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)

16,7

13,6

12,8

12

11,2

10,2

10,2

10,2

61,1

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)

182,6

177,5

172,5

167,6

160,5

156,7

156,7

156,7

85,8

Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)

34,3

34

33,5

33

32,5

32

31,5

31

90,4

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год)

14,7

14,5

14,4

14,3

14,2

14,1

14

13,9

94,6

Распространенность потребления табака среди взрослого населения (процентов)

42,2

40,7

39,8

39

3S,2

37,4

36,6

35,8

84,8

Распространенность потребления табака среди детей и подростков (процентов)

20,7

19,2

18,4

17,6

16,8

16

15,6

15

72,5

Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)

110

100,6

90,5

80,4

70,3

60

60

60

54,5

Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)

48,3

41,5

41,4

41,3

41,1

41

41

41

84,9

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

01:02,2

01:02,3

01:02,4

01:02,5

01:02,6

01:02,7

01:02,8

1:03

6072,3

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в соответствующем регионе (процентов)

119,1

130,7

137

159,6

200

200

200

200

167,9

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе (процентов)

68

76,2

79,3

86,3

100

100

100

100

147,1

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе (процентов)

35,5

51

52,4

70,5

100

100

100

100

281,7

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)

65,5

66

66,5

67

67,5

69

69

69

105,3

1.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов)

96,2

96,5

96,8

97

97,3

97,6

97,8

98

101,9

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Охват диспансеризацией подростков (процентов)

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) (процентов)

24

23,8

23,5

23,1

22,8

22,4

22

19,6

81,7

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения (процентов)

10,3

10,31

10,31

10,32

10,32

10,33

10,33

10,33

100,3

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения (процентов)

30

28

27

26

25,5

25

24,5

24

80

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения (процентов)

60

59,4

59

58,6

58,2

57,8

57,4

57,4

95,7

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения (процентов)

65

64,2

63,4

63

62,2

61,4

60,6

59,8

92

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II стадиях (процентов)

47,9

48,6

50,9

52,4

53,4

55,2

56,7

57,7

120,5

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)

91,7

92,5

92,9

93,3

93,7

94,1

94,5

95

103,6

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года (процентов)

31

25,4

25,05

25

24,95

24,9

24,85

24,8

80

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года (процентов)

31,5

29,73

29,23

29,21

29,2

29,18

29,17

29,15

92,5

Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения)

47,5

47,4

47,35

47,3

47,25

АП,2

47,15

47,1

99,2

Заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заболеваемость корью (на 1 млн. населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения)

0,48

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

ОД

20,8

Заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения)

0,48

0,81

0,63

0,57

0,57

0,55

0,56

0,55

114,6

Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки (процентов)

100

95

95

95

95

95

95

95

95

Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки (процентов)

100

95

95

95

95

95

95

95

95

Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки (процентов)

100

95

95

95

95

95

95

95

95

Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки (процентов)

100

95

95

95

95

95

95

95

95

Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки (процентов)

100

95

95

95

95

95

95

95

95

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (процентов)

67

68

69

69

69,3

69,5

69,7

70

104,5

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) (процентов)

98,6

98,8

98,9

99

99,2

99,4

99,6

99,8

101,2

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей) (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.1ю

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Работы по организации и проведению научно обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ- инфицированным и больным СПИД (врачебные посещения)

910

900

910

910

910

910

910

910

100

Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество публикаций в местных газетах (ед.)

29

20

20

20

20

20

20

Охват населения информационно­наглядным материалом, в том числе тиражирование печатной продукции для населения по факторам риска для родителей и подростков (количество экземпляров)

54000

35000

35000

35000

35000

35000

35000

1.3.

Основное мероприятие 1.3.

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение учреждений здравоохранения области вакцинами по эпидемическим показаниям (доз)

214741

123154

125000

12500

2,6

1.4.

Основное мероприятие 1.4.

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Охват населения области профилактическими мероприятиями (процентов)

53

76

80

1.5.

Основное мероприятие 1.5.

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» Министерство

здравоохранения

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Приобретение высококачественных тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции

925

300

250

250

1.6.

Основное мероприятие 1.6.

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение нуждающихся в лечении больных ВИЧ-инфекцией и сочетанной патологией ВИЧ/гепатиты В и С антиретровирусными препаратами (чел.)

57

55

56

56

1.7.

Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,

специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания (чел.)

30166

31279

31300

31402

3420

31450

31500

31550

104,6

1.8.

Основное мероприятие 1.8. Осуществление

организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами (чел.)

249

332

351

370

389

409

429

450

180,7

1.9.

Основное мероприятие 1.9.

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов Основное мероприятие 1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих права а государственную социальную помощь (процентов)

100

100

100

100

1.10.

Основное мероприятие 1.10.

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания

100

100

100

100

1.11.

Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

2014 г.

2014 г.

Министерство здравоохранения области

Изготовление проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция здания учебного корпуса (литера А11А12А13) с перепрофилированием под детскую поликлинику расположенного по адресу: г.Благовещенск ул. Ленина, 1»

Министерство строительства и архитектуры области

Ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения (кол-во ед.)

2.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2014 г.

2014 г.

Министерство здравоохранения области

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением (процентов)

27,5

33,7

36,8

39,9

43

46,1

49,2

52,3

190,2

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете (процентов)

27,8

27

27

27

27

27

27

27

97,1

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента)

8,2

8,6

8,8

9

9,2

9,4

9,6

9,7

118,3

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента)

9

9,4

9,6

9,8

10

10,2

10,3

10,4

115,6

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)

9,2

9,6

9,8

10

10,1

10,2

10,3

10,4

113

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года (процентов)

13,2

15,4

15,4

15,3

15,2

15,1

15,1

15

113,6

Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения)

384,9

374,7

369,9

367,6

365,3

363

360,7

358,4

93,1

Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения)

174,6

172,4

171,4

170,3

169,2

168,1

167

165,9

95

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более(процентов)

54,1

54,6

54,4

54,6

54,1

54,2

54,8

54,5

100,7

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (процентов)

31,8

30,3

29,1

28,6

27,4

27,1

26,5

26

81,8

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (процентов)

91,4

95,5

96,5

97,5

98,5

100

100

100

109,4

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (процентов)

3,5

3,47

3,45

3,44

3,42

3,4

3,38

3,35

95,7

2.1.

Основное мероприятие2.1.

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций (пациенто-дней)

55620

57500

55620

55620

55620

55620

55620

55620

100

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях (койко-дней)

732775

683246

732805

732805

732805

732805

732805

732805

100

Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи 'санитарно-авиационной) (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

Услуги по проведению лабораторных

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

100

.2.2.

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови

Ю14 г.

>020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Оснащение медицинских организаций подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, в соответствии с утвержденными требованиями (процентов)

100

Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами (процентов) Число доноров крови и ее компонентов на 1000 человек населения (чел.)

На 30

Число доноров крови и ее компонентов на 1000 человек населения (чел.)

18

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение социальной поддержки доноров(процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.4.

Основное]

мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и

диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Увеличение эффективности лечения больных туберкулезом по закрытию полостей распада (процентов)

72

67

69

72

Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом из числа впервые выявленных (процентов)

53

57

59

61

2.5.

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными лекарственными препаратами (единиц/упаковок лекарственных форм)

88861

57736

55593

54811

Обеспечение больных туберкулезом лекарственными препаратами (процентов)

78

60

58

59

Оснащение противотуберкулезной службы медицинским оборудованием (ед.)

7

1

2.6.

Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение больных сахарным диабетом современными лекарственными препаратами (единиц/упаковок лекарственных форм)

109660

32570

35000

35000

Обеспечение больных сахарным диабетом высококачественными инсулинами (процентов)

100

40

42

45

Обеспечение больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами (процентов)

100

20

23

26

Обеспечение детей средствами самоконтроля глюкозы крови (процентов)

100

100

100

100

2.7.

Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно­транспортных происшествиях

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Снижение уровня тяжести травматизма пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

2.8.

Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество лиц, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

670

465

2.9.

Основное мероприятие 2.9. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

2014 г.

2014 г.

Министерство строительства и архитектуры области

Ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения (кол-во ед.)

1

3.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

66,1

70,5

72,3

74,5

76,4

78,5

79,2

80

121

Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных) (процентов)

98

98,2

98,3

98,4

98,5

98,6

98,7

98,8

100,8

Охват аудиологическим скринингом (доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных) (процентов)

99

99,2

99,3

99,3

99,4

99,4

99,5

99,5

100,5

Показатель ранней неонатальной смертности (случаев на 1000 родившихся живыми)

4,7

4,5

4,4

4,2

4

3,8

3,6

3,4

72,3

Смертность детей 0-17 лет (случаев на 10000 населения соответствующего возраста)

14

9,5

9,2

9

8,7

8,5

8,3

7,7

55

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (доля (промилле) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре)

34,8

35

36,2

37,1

38,2

39,2

40

42

120,7

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре (доля (промилле) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре)

86,7

87

87,1

87,2

87,3

87,4

87,5

87,7

101,2

Больничная летальность детей (доля (процентов) умерших детей от числа поступивших)

0,27

0,25

0,24

0,23

0,22

0,2

0,19

0,18

66,7

Первичная инвалидность у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста))

29

28,7

28,6

28,4

28,3

28,1

27,9

27,7

95,5

Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности) (процентов)

2

2,4

2,6

2,8

2,9

3

3,1

3,2

160

Охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого­педагогической помощи детям в доме ребенка(койко-дней)

38000

37970

38000

38000

38000

38000

38000

38000

100

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства (койко-дней)

1000

1500

1500

1500

1500

1500

1500

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Приобретение расходных материалов, наборов реактивов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка (ед.)

1500

313

315

315

3.3.

Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Приобретение наборов реактивов для обследования беременных женщин на внутриутробные инфекции, наборов расходных материалов для выявления по каждому виду наследственных заболеваний

4456

341

345

345

3.4.

Основное мероприятие 3.4. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Приобретение оборудования для неонатального и аудиологического скрининга (ед.)

1

Приобретение расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга (кол-во наборов)

42

3.5.

Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

2014 г.

2014 г.

Министерство

здравоохранения

области

Ввод в эксплуатацию очистных сооружений

1

41

4.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся (процентов)

92

93

93,5

94

94,5

95

95,5

96

104,3

Охват санаторно-курортным лечением пациентов(процентов)

2,4

7

10

12,5

15

17,5

20

22

916,7

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов (процентов)

1,2

4

5

6,5

7,5

9

10,5

12

1000

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Услуги по предоставлению санаторно­курортного лечения (койко-дней)

22050

21750

22050

22050

22050

22050

22050

22050

100

Услуги по предоставлению медико­социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (среднегодовое количество обслуживаемых лиц)

30000

29990

30000

30000

30000

30000

30000

30000

100

Услуги по предоставлению санаторно­курортного лечения детям (койко-дней)

29400

29400

29400

29400

29400

29400

29400

29400

100

4.2.

Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество граждан, направленных на долечивание непосредственно после стационарного лечения

903

688

5.

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (чел.)

20

23

20

20

20

20

23

20

100

Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (чел.)

7

10

7

7

7

10

10

7

100

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования (чел.)

535

527

507

523

535

541

519

507

94,8

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования (чел.)

555

559

545

547

556

543

558

545

98,2

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации (процентов)

78,8

85

90

92

95

100

100

100

126,9

Снижение дефицита медицинских кадров и увеличение укомплектованности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Амурской области (процентов)

5

5

5

5

5

5

5

5.1.

Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество лиц, прошедших повышение квалификации

780

780

780

780

780

780

780

780

100

5.2.

Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество лиц, получивших едино­временную компенсационную выплату за работу в сельской местности

68

41

25

25

25

25

36,8

5.3.

Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество лиц, получивших компенсационную выплату

1

6.

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (коек/100 тыс. взрослого населения)

2,4

4,6

4,62

4,63

4,64

4,65

4,66

4,67

194,6

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (коек/100 тыс. детского населения)

-

-

1,12

1,14

1,16

1,18

1,2

1,22

6.1.

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях (койкодней)

6630 '

6600

6600

6600

6600

6600

6600

6600

99,5

7.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных

направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

Выполнение функций государственных органов (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

области

Обеспечение заявок учреждений на дорогостоящие лекарственные препараты

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Количество жителей Амурской области, направленных на лечение в медицинские организации, находящиеся на территории Российской Федерации, для оказания медицинской услуги по трансплантации почки

4

3

3

3

3

3

3

3

75

7.1.

Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Выполнение государственных работ (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

7.2.

Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

3

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение средствами в соответствии с нормативами (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и исследования трупов (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и судебно­медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество муниципальных образований, которым предоставлена субвенция

29

29

29

29

29

29

29

29

100

/,D,

Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения

2014 г.

2020 г.

Министерство здравоохранен ия области

Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами

45,5

45,5

46

46

46

46

46

46

101,1

Основное мероприятие 7.6. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Осуществление переданных полномочий (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

8.

Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

2014 г.

2015 г.

Министерство здравоохранения области

Ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения (кол-во ед.)

1

8

Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»

2014г.

2015г.

Министерство здравоохранения области

Количество медицинских учреждений в текущем году, обеспеченных компьютерной техникой, сетевым оборудованием и средствами информационной безопасности (число учреждений)

6

4

3

17

12

8

8

8.1

Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014г.

2020г.

Министерство здравоохранения области

Внедрение электронных карт (кол-во пациентов)

200000

25439

295348

336041

418041

499133

579958

65839

329,2

Внедрение электронных карт (процентов от населения)

20

30

35

40

50

60

70

80

400

9.

Подпрограмма 9 «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

2014г.

2020г.

Министерство здравоохранения области

Министерство сельского хозяйства

Рост группы профилактического наблюдения потребителей наркотических веществ

1,2

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

9.1

Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

2014г.

2020г.

Министерство здравоохранения области

Приобретение иммунохроматографических тестов для определения наркотических веществ в биологических средах

30105

24000

24000

24000

9.2

Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

2014г.

2020г.

Министерство сельского хозяйства

Уничтожение выявленных площадей дикорастущей конопли (процентов)

96

80

80

80

80

80

80

80

83,3

Приложение №2

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения Амурской

области на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

                                                                                                                        (тыс. руб.)



п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Координатор

программы,

координатор

подпрограммы,

участники

государственной

программы

Код бюджетной классификации

Всего

2014 Г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ГРБС

РЗ Пр

ЦСР

ВР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

51 325 1363

6 832 345,7

7 156 406,5

7 1S6 906,5

7 323 509,4

7 475 146,5

7 620 611,2

7 760 210,7

Минздрав АО

X

X

X

X

51 296 535,9

6 821 745,1

7 153 406,5

7 153 906,5

7 320 509,4

7 472 1463

7 617 611,2

7 757210,7

Минстрой АО

X

X

X

X

5 479,1

5 479,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минсельхоз АО

X

X

X

X

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

1

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико­санитарной помощи»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

2 485 060,3

410 681,9

309 782,4

309 782,4

330 636,5

353 288,1

375 017,8

395 871,2

Минздрав АО

X

X

X

X

2 478 433,7

404 055,3

309 782,4

309 782,4

330 636,5

353 288,1

375 017,8

395 871,2

Минстрой АО

X

X

X

X

4 505,1

4 505,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1 913 955,8

287 061,1

242 9563

242 9563

259 311,8

277 077,0

294 119,1

310 474,2

Минздрав АО

918

0901

0611059

600

69 688,1

11 620,3

8 671,7

8 671,7

9 255,5

9 889,5

10 497,8

И 081,6

918

0902

0611059

600

1 672 976,4

254 027,6

211 902,2

211 902,2

226 167,1

241 661,7

256 525,5

270 790,1

918

0909

0611059

600

171 291,3

21 413,2

22 382,4

22 382,4

23 889,2

25 525,8

27 095,8

28 602,5

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Всего, в том числе:

X

X

X

X

7 896,2

1 200,0

1 000,0

1 000,0

10673

1 140,4

1 210,6

1 277,9

Минздрав АО

918

0909

0611133

200

7 896,2

1 200,0

1 000,0

1 000,0

1 067,3

1 140,4

1 210,6

1 277,9

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего, в том числе:

X

X

X

X

268 368,5

34 000,0

35 000,0

35 000,0

37 356,1

39 915,4

42 370,5

44 726,5

Минздрав АО

918

0909

0611134

200

268 368,5

34 000,0

35 000,0

35 000,0

37 356,1

39 915,4

42 370,5

44 726,5

1.4.

Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

5 517,8

1 500,0

600,0

600,0

640,4

684,3

726,4

766,7

Минздрав АО

918

0909

0611135

200

5 517,8

1 500,0

600,0

600,0

640,4

684,3

726,4

766,7

1.6.

Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

263 640,7

77 818,1

27 7503

27 750,3

29 618,4

31 647,5

33594,0

35 462,1

Минздрав АО

918

1003

0617058

300

263 640,7

77 818,1

27 750,3

27 750,3

29618,4

31 647,5

33 594,0

35 462,1

1.7.

Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)тканей

Всего, в том числе:

X

X

X

X

19 054,7

2 476,1

2 475,8

2 475,8

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

Минздрав АО

918

0909

0611137

200

19 054,7

2 476,1

2 475,8

2 475,8

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

1.8.

Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

6 626,6

6 626,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минстрой АО

910

0901

0611101

400

4 505,1

4 505,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0902

0611101

400

2 121,5

2 121,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

10 702 331,4

1 765 257,1

1 333 105,2

1 333 505,2

1 4Z5 274,0

1522 781,9

1616 320,4

1 706 087,6

Минздрав АО

X

X

X

X

10 701 581,4

1 764 507,1

1 333 105,2

1 333 505,2

1 425 274,0

1 522 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

Минстрой АО

X

X

X

X

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

10 142 450,4

1 580 511,8

1 278 618,4

1 278 618,4

1 364 692,2

1 458 186,7

1 547 875,2

1 633 947,7

Минздрав АО

918

0901

0621059

600

8 117 548,7

1 252 126,3

1 025 264,9

1 025 264,9

1 094 283,5

1 169 252,5

1 241 169,5

1 310 187,1

918

0902

0621059

600

833 125,6

114 219,8

107 359,6

107 359,6

114 586,8

122 437,1

129 967,8

137 194,9

918

0903

0621059

600

122 893,9

19 308,3

15 469,2

15 469,2

16 510,6

17 641,7

18 726,8

19 768,1

918

0904

0621059

600

583 774,6

135 106,3

67 003,0

67 003,0

71 513,5

76 412,8

81 112,8

85 623,2

918

0906

0621059

600

485 107,6

59 751,1

63 521,7

63 521,7

67 797,8

72 442,6

76 898,3

81 174,4

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови

Всего, в том числе:

X

X

X

X

36 411,1

36 411,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0906

0621087

200

36411,1

36411,1

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

116 099,3

14 404,6

15 186,8

15 186,8

16 209,2

17 319,7

18 385,0

19 407,2

Минздрав АО

918

0901

0627059

300

3 610,4

469,1

469,1

469,1

500,7

535,0

567,9

599,5

918

0906

0627059

300

107 206,3

13 929,7

13 929,7

13 929,7

14 867,4

15 886,0

16 863,1

17 800,7

918

0909

0627059

300

5 282,6

5,8

788,0

788,0

841,1

898,7

954,0

1 007,0

2.4.

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

70 066,3

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

Минздрав АО

918

0909

0621138

200

70 066,3

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 895,3

И 501,1

2.5.

Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

247'518,8

42 144,1

30 500,0

30 700,0

32 766,7

35 011,5

37 164,9

39 231,6

Минздрав АО

918

0909

0621139

200

247 518,8

42 144,1

30 500,0

30 700,0

32 766,7

35 011,5

37 164,9

39 231,6

2.6.

Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно­транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

33 759,2

25 759,2

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Минздрав АО

918

0909

0621140

600

33 759,2

25 759,2

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2.7.

Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Всего, в том числе:

X

X

X

X

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0901

0621141

600

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минстрой АО

910

0902

0621101

400

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

«Охрана здоровья матери и

ребенка»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

816 959,5

109 276,8

105 598,5

105 698,5

112 813,9

120542,7

127 956,9

135 072,2

Минздрав АО

X

X

X

X

816 735,5

109 052,8

105 598,5

105 6984

112 813,9

120 542,7

127 956,9

135 072,2

Минстрой АО

X

X

X

X

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

783 180,9

102 852,8

101 598,5

101 598,5

108 437,9

115 866,9

122 993,5

129 832,8

Минздрав АО

918

0901

0631059

600

28 486,5

3 179,3

3 779,3

3 779,3

4 033,7

4310,1

4 575,2

4 829,6

918

0909

0631059

600

754 694,4

99 673,5

97819,2

97 819,2

104 404,2

111 556,8

118418,3

125 003,2

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой)диагностики нарушений развития ребенка

Всего, в том числе:

X

X

X

X

15 392,5

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 134,6

2 280,9

2 421,2

2 555,8

Минздрав АО

918

0909

0631142

200

15 392,5

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 134,6

2 280,9

2 421,2

2 555,8

3.3.

Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего, в том числе: .

X

X

X

X

15 962,1

2 000,0

2 000,0

2 100,0

2 241,4

2 394,9

2 542,2

2 683,6

Минздрав АО

918

0909

0631143

200

15 962,1

2 000,0

2 000,0

2 100,0

2 241,4

2 394,9

2 542,2

2 683,6

3.4.

Основное мероприятие 3.4.

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

2 200,0

2 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0909

0631089

200

2 200,0

2 200,0

0,0

i, S.

Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минстрой АО

910

0905

0631101

400

224,0

224,0

4.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно­курортного лечения, в том числе детям»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

959 776,0

151 709,6

120 674,6

120 674,6

128 798,2

137 622,0

146 086,9

154 210,1

Минздрав АО

X

X

X

X

959 776,0

151 709,6

120 674,6

120 674,6

128 798,2

137 622,0

146 086,9

154 210,1

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

810 290,6

114 885,1

103 850,1

103 850,1

110 841,1

118 434,7

125 719,4

132 710,1

Минздрав АО

918

0905

0641059

600

677 553,4

98 242,0

86 512,9

86512,9

92 336,8

98 662,7

104 731,2

110 554,9

918

0909

0641059

600

132 737,2

16 643,1

17 337,2

17 337,2

18 504,3

19 772,0

20 988,2

22 155,2

Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям

Всего, в том числе:

X

X

X

X

149 485,4

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 187,3

20 367,5

21500,0

Минздрав АО

918

0909

0641144

200

149 485,4

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 187,3

20 367,5

21 500,0

5.

Подпрограмма 5

«Кадровое обеспечение системы

здравоохранения»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

131 544,5

21500,0

1 500,0

1 500,0

26 601,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

Минздрав АО

X

X

X

X

131 544,5

21 500,0

1 500,0

1500,0

26 601,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

5.1.

Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

1 601,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

Минздрав АО

918

0901

0651059

600

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

1 601,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

5.2.

Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

120 500,0

20 500,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

Минздрав АО

918

0909

0657060

300

120 500,0

20 500,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

5.3.

Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО '

918

0909

0657084

300

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

б.

Подпрограмма 6

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

61 037,3

10 815,4

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 5843

Минздрав АО

X

X

X

X

61 037,3

10 815,4

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 5843

6.1.

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

61 037,3

10 815,4

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 5843

Минздрав АО

918

0901

0661059

600

61 037,3

10 815,4

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

7.

Подпрограмма 7

«Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

36 043 359,7

4 341 952,7

5 262 415,4

5 262 415,4

5 274 686,7

5 288 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

Минздрав АО

X

X

X

X

36 043 359,7

4 341 952,7

5 262 415,4

5 262 415,4

5 274 686,7

5 288 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

7.1.

Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего, в том числе:

X

X

X

X

310 993,4

45 133,0

39 702,9

39 702,9

42 375,7

45 278,8

48 063,7

50 736,4

Минздрав АО

918

0909

0671019

100

269 131,4

35 809,0

34 843,8

34 843,8

37 189,4

39 737,2

42 181,3

44 526,9

918

0909

0671019

200

41 606,2

9 290,8

4 825,9

4 825,9

5 150,8

5 503,7

5 842,1

6 167,0

918

0909

0671019

800

255,8

33,2

33,2

33,2

35,5

37,9

40,3

42,5

7.2.

Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего, в том числе:

X

X

X

X

34 572 828,8

4 092 043,4

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

Минздрав АО

918

0904

0678735

500

383 116,9

383 116,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

918

0909

0678735

500

34 189 711,9

3 708 926,5

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

7.3.

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

785 2053

104 892,8

101 596,1

101 596,1

108 435,5

115 8643

122 990,7

129 829,8

Минздрав АО

918

0909

0671059

100

142 802,5

18 554,8

18 554,8

18 554,8

19 803,9

21 160,7

22 462,2

23 711,3

918

0909

0671059

200

165 950,0

25 044,9

21 042,4

21 042,4

22 459,0

23 997,6

25 473,6

26 890,1

918

0909

0671059

600

468 513,9

60 417,9

60 944,0

60 944,0

65 046,7

69 503,0

73 777,9

77 880,4

918

0909

0671059

800

7 938,9

875,2

1 054,9

1 054,9

1 125,9

1 203,0

1 277,0

1 348,0

7.4.

Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего, в том числе:

X

X

X

X

133 212,6

17 3083

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22 118,9

Минздрав АО

918

0909

0678736

500

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22 118,9

7.5.

Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

221 119,6

62 574,7

23 676,7

23 676,7

25 270,6

27 001,9

28 662,6

30 256,4

Минздрав АО

918

0901

0671145

200

196 067,2

54 969,2

21 071,2

21 071,2

22 489,7

24 030,5

25 508,5

26 926,9

918

0909

0671145

200

25 052,4

7 605,5

2 605,5

2 605,5

2 780,9

2 971,4

3 154,1

3 329,5

7.6.

Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0909

0671101

400

20 000,0

20 000,0

8.

Подпрограмма 8

«Развитие информатизации в

здравоохранении»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

95 701,9

17 152,2

И 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 9903

Минздрав АО

X

X

X

X

95 701,9

17 152,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 3773

14 200,7

14 9903

8.1.

Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

95 701,9

17 152,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 9903

Минздрав АО

918

0909

0681059

600

95 701,9

17 152,2

11 730,4

И 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

9.

Подпрограмма 9

«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

29 3654»

4 000,0

4 100,0

4 100,0

4 174,1

4 254,5

4 331,6

4 405,7

Минздрав АО

X

X

X

X

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1 254,5

1 331,6

1 405,7

Минсельхоз АО

X

X

X

X

21000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

Всего, в том числе:

X

X

X

X

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1 2543

1 331,6

1 405,7

Минздрав АО

918

0909

0691018

200

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1 254,5

1 331,6

1 405,7

9.2.

Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы

Всего, в том числе:

X

X

X

X

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3000,0

конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

Минсельхоз АО

913

0405

0698724

500

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Приложение №3

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы

области из различных источников финансирования

№п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы

Всего

139 900 482,4

18 289 708,8

18 653 199,0

19350 091,6

19 885 044,6

20 516 453,2

21 244 193,1

21 961 792,1

федеральный бюджет

1 631 787,3

1 299 766,5

166 010,4

166 010,4

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

51 325 136,5

6 832 345,7

7 156 406,5

7 156 906,5

7 323 509,4

7 475 146,5

7 620 611,2

7 760 210,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

3 396,8

487,1

485,3

485,0

484,9

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

80 371 245,9

9 392 366,0

10 510 486,2

11 151 663,6

11 627 118,9

12 042 907,4

12 563 804,0

13 082 899,8

юридические лица*

6 568 915,9

764 743,5

819 810,6

875 026,1

933 931,4

997 914,4

1 059 293,1

1 118 196,8

1.

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Всего

31 273 463,2

4 096 793,0

4 241 589,6

4 496 978,3

4 321 239,9

4 497 436,7

4 706 337,1

4 913 088,6

федеральный бюджет

583 345,0

340 905,4

121 219,8

121 219,8

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2 485 060,3

410 681,9

309 782,4

309 782,4

330 636,5

353 288,1

375 017,8

395 871,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26 389 731,9

3 133 868,1

3 584 032,0

3 824 161,8

3 732 510,6

3 868 374,0

4 038 582,7

4 208 202,7

юридические лица

1 815 326,0

211 337,6

226 555,4

241 814,3

258 092,8

275 774,6

292 736,6

309 014,7

1.1.

Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

30 119 013,7

3 632 266,8

4 053 543,7

4 308 932,4

4 249 915,2

4 421 225,6

4 625 438,4

4 827 691,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

1 913 955,8

287 061,1

242 956,3

242 956,3

259 311,8

277 077,0

294 119,1

310 474,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26 389 731,9

3 133 868,1

3 584 032,0

3 824 161,8

3 732 510,6

3 868 374,0

4 038 582,7

4 208 202,7

юридические лица

1 815 326,0

211 337,6

226 555,4

241 814,3

258 092,8

275 774,6

292 736,6

309 014,7

1.2.

Основное мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на

Всего

7 896,2

1 200,0

1 000,0

1 000,0

1 067,3

1 140,4

1 210,6

1 277,9

федеральный бюджет

0,0

формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

областной бюджет

7 896,2

1 200,0

1 000,0

1 000,0

1 067,3

1 140,4

1 210,6

1 277,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0 0

1.3.

Основное мероприятие 1.3 Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего

268 368,5

34 000,0

35 000,0

35 000,0

37 356,1

39 915,4

42 370,5

44 726,5

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

268 368,5

34 000,0

35 000,0

35 000,0

37 356,1

39 915,4

42 370.5

44 726.5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Основное мероприятие 1.4

Реализация мероприятий по профилактике

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

Всего

2 806,8

935,6

935,6

935,6

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

2 806,8

935,6

935,6

935,6

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Основное мероприятие 1.5 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Всего

8 032,9

4 015,1

600,0

600,0

640,4

684,3

726,4

766,7

федеральный бюджет

2 515,1

2 515,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

5 517,8

1 500,0

600,0

600,0

640,4

684,3

726,4

766,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 ‘

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х.о.

исновное мероприятие l.b Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

Всего

16 635,9

5 545,3

5 545,3

5 545,3

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 635,9

5 545,3

5 545,3

5 545,3

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.

Основное мероприятие 1.7

Всего

263 640,7

77 818,1

27 750,3

27 750,3

29 618,4

31 647,5

33 594,0

35 462,1

Совершенствование механизмов обеспечения

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

населения лекарственными препаратами,

областной бюджет

263 640,7

77 818,1

27 750,3

27 750,3

29618,4

31 647,5

33 594,0

35 462,1

медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.

Основное мероприятие 1.8

Всего

40 407,2

9 593,6

9 593,3

9 593,3

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

Осуществление организационных

федеральный бюджет

21 352,5

7 117,5

7 117,5

7 117,5

мероприятий по обеспечению лиц

областной бюджет

19 054,7

2 476,1

2 475,8

2 475,8

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

трансплантации органов и (или) тканей

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.9.

Основное мероприятие 1.9

Всего

217 170,5

217 170,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оказание отдельным категориям граждан

федеральный бюджет

217 170,5

217 170,5

государственной социальной помощи по

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.10.

Основное мероприятие 1.10

Реализация отдельных полномочий в области

лекарственного обеспечения

Всего

322 864,2

107 621,4

107 621,4

107 621,4

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

322 864,2

107 621,4

107 621,4

107 621,4

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.11.

Основное мероприятие 1.11

Всего

6 626,6

6 626,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственной собственности

областной бюджет

6 626,6

6 626,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 .

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Всего

63 311409,5

8 665 798,2

7 946 731,2

8 333 912,7

8 962 252,2

9 353 607,0

9 803 062,7

10 246 045,5

федеральный бюджет

1 031 684,2

947 709,4

41 987,4

41 987,4

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10 702 331,4

1 765 257,1

1 333 105,2

1 333 505,2

1 425 274,0

1 522 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47 305 643,7

5 455 520,9

6 038517,7

6 389 392,7

6 929 644,9

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497 310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.1.

Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

61 719 844,3

7 533 343,5

7 850 257,0

8 237 038,5

8 901 670,4

9 289 011,8

9 734 617,5

10 173 905,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

10 142 450,4

1580511,8

1278618,4

1 278 618,4

1364692,2

1458186,7

1547875,2

1633947,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47 305 643,7

5 455 520,9

6 038517,7

6 389 392,7

6 929 644,9

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497 310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.2.

Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по развитию службы крови

Всего

147 307,8

147 307,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

110 896,7

110 896,7

областной бюджет

36 411,1

36411,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Основное мероприятие 2.3 Обеспечение мер социальной поддержки донорам

Всего

116 099,3

14 404,6

15 186,8

15 186,8

16 209,2

17 319,7

18 385,0

19 407,2

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

116 099,3

14 404,6

15 186,8

15 186,8

16 209,2

17 319,7

18 385,0

19 407,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Основное мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и

Всего

125 962,2

41 987,4

41 987,4

41 987,4

0,0

0,0

0,0

0,0

диагностических средств для выявления,

федеральный бюджет

125 962,2

41 987,4

41 987,4

41 987,4

определения чувствительности микобактерии

областной бюджет

0,0

0,0 ^

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего

70 066,3

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

70 066,3

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6.

Основное мероприятие 2.6

Всего

247 518,8

42 144,1

30 500,0

30 700,0

32 766,7

35 011,5

37 164,9

39 231,6

Совершенствование системы оказания

федеральный бюджет

0,0

медицинской помощи больным сахарным

областной бюджет

247 518,8

42 144,1

30 500,0

30 700,0

32 766,7

35 011,5

37 164,9

39 231,6

диабетом

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

Основное мероприятие 2.7

Всего

33 759,2

25 759,2

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Совершенствование оказания медицинской

федеральный бюджет

0,0

помощи пострадавшим при дорожно-

областной бюджет

33 759,2

25 759,2

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

транспортных происшествиях

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.8.

Основное мероприятие 2.8

Всего

65 992,0

65 992,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по оказанию

федеральный бюджет

10 715,7

10 715,7

высокотехнологичных видов медицинской

областной бюджет

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

помощи

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Основное мероприятие 2.9

Всего

784 859,6

784 859,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

федеральный бюджет***

784 109,6

784 109,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего

1 958 139,6

242 742,5

251 693,3

259 963,4

279 340,0

293 195,0

308 243,5

322 961,9

федеральный бюджет

8 363,8

8 363,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

816 959,5

109 276,8

105 598,5

105 698,5

112 813,9

120 542,7

127 956,9

135 072,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 118 654,4

123 453,2

144 327,4

152 378,4

164 512,6

170 500,9

178 002,9

185 479,0

юридические лица

14 161,9

1 648,7

1 767,4

1 886,5

2 013,5

2 151,4

2 283,7

2 410,7

3.1.

Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

1 915 997,2

227 954,7

247 693,3

255 863,4

274 964,0

288 519,2

303 280,1

317 722,5

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

783 180,9

102 852,8

101 598,5

101 598,5

108 437,9

115 866,9

122 993,5

129 832,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 118 654,4

123 453,2

144 327,4

152 378,4

164 512,6

170 500,9

178 002,9

185 479,0

юридические лица

14 161,9

1 648,7

1 767,4

1 886,5

2 013,5

2 151,4

2 283,7

2 410,7

3.2.

Основное мероприятие 3.2

Финансовое обеспечение мероприятий,

направленных на проведение

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Всего

19 922,4

6 529,9

2 000,0

2 000,0

2 134,6

2 280,9

2 421,2

2 555,8

федеральный бюджет

4 529,9

4 529,9

областной бюджет

15 392,5

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 134,6

2 280,9

2 421,2

2 555,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Основное мероприятие 3.3 Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего

15 962,1

2 000,0

2 000,0

2 100,0

2 241,4

2 394,9

2 542,2

2 683,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

15 962,1

2 000,0

2 000,0

2 100,0

2 241,4

2 394,9

2 542,2

2 683,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Основное мероприятие 3.4 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего

6 033,9

6 033,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

3 833,9

3 833,9

областной бюджет

2 200,0

2 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Основное мероприятие 3.5 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Подпрограмма 4

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

Всего

5 441 122,9

668 262,6

710 365,1

748 185,5

774 134,8

808 029,8

846 913,7

885 231,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

959 776,0

151 709,6

120 674,6

120 674,6

128 798,2

137 622,0

146 086,9

154 210,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4 135 028,6

476 235,1

546 469,5

581 378,9

596 099,0

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,3

40317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52610,8

55 846,8

58 952,2

4.1.

Основное мероприятие 4.1

Всего

5 291 637,5

631 438,1

693 540,6

731 361,0

756 177,7

788 842,5

826 546,2

863 731,4

Расходы на обеспечение деятельности

федеральный бюджет

0,0

(оказание услуг) государственных

областной бюджет

810 290,6

114 885,1

103 850,1

103 850,1

110 841,1

118 434,7

125 719,4

132 710,1

учреждений

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4 135 028,6

476 235,1

546 469 5

С01 -5-70 Л

JUI / 0,-7

ЛАП П

£ 1 п пг\п Л U1 / !У

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,3

40317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52610,8

55 846,8

58 952,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2

Всего

149 485,4

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 187,3

20 367,5

21 500,0

Развитие медицинской реабилитации,

федеральный бюджет

0,0

в том числе детям

областной бюджет

149 485,4

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 187,3

20 367,5

21 500,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Подпрограмма 5

Всего

152 044,5

42 000,0

1 500,0

1 500,0

26 601,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

Кадровое обеспечение системы

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

здравоохранения

областной бюджет

131 544,5

21 500,0

1 500,0

1 500,0

26 601,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды**

20 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.

Основное мероприятие 5.1

Всего

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

1 601,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

Расходы на обеспечение деятельности

федеральный бюджет

0,0

(оказание услуг) государственных

областной бюджет

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

I 601,0

1 71П 7

1 815,9

1 916,9

учреждений

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0 0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.

Основное мероприятие 5.2

Всего

141 000,0

41 000,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

Осуществление единовременных выплат

федеральный бюджет

0,0

медицинским работникам

областной бюджет

120 500,0

20 500,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды **

20 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3.

Основное мероприятие 5.3 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год

Всего

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма 6

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего

61 037,3

10 815,4

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

61 037,3

10 815,4

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1.

Основное мероприятие 6.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

61 037,3

10 815,4

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

61 037,3

10 815,4

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Подпрограмма 7

Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы

Всего

37 558 842,1

4 539 799,9

5 475 512,4

5 483 610,5

5 494 023,8

5 508 379,2

5 522 150,2

5 535 366,1

федеральный бюджет

8 394,3

2 787,9

2 803,2

2 803,2

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

36 043 359,7

4 341 952,7

5 262 415,4

5 262415,4

5 274 686,7

5 288 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 401 687,3

182 788,7

197 139,6

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

105 400,8

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16011,9

16 996,8

17 941,9

7.1.

Основное мероприятие 7.1

Всего

1 712 680,7

227 921,7

236 842,5

244 054,7

246 727,5

249 630,6

252 415,5

255 088,2

Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

310 993,4

45 133,0

39 702,9

39 702,9

42 375,7

45 278,8

48 063,7

50 736,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 401 687,3

182 788,7

197 139,6

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

0,0

7.2.

Основное мероприятие 7.2 Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего

34 572 828,8

4 092 043,4

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

34 572 828,8

4 092 043,4

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

890 606,1

117 163,4

114 750,3

115 636,2

123 420,8

131 876,2

139 987,5

147 771,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

785 205,3

104 892,8

101 596,1

101 596,1

108 435,5

115 864,3

122 990,7

129 829,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

105 400,8

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16 011,9

16 996,8

17 941,9

7.4.

Основное мероприятие 7.4 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22 118,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22 118,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.5.

Основное мероприятие 7.5

Всего

221119,6

62 574,7

23 676,7

23 676,7

25 270,6

27 001,9

28 662,6

30 256,4

Отдельные полномочия в области

федеральный бюджет

0,0

здравоохранения

областной бюджет

221119,6

62 574,7

23 676,7

23 676,7

25 270,6

27 001,9

28 662,6

30 256,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.6.

Основное мероприятие 7.6 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов

Всего

8 394,3

2 787,9

2 803,2

2 803,2

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

8 394,3

2 787,9

2 803,2

2 803,2

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.7.

Основное мероприятие 7.7 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Подпрограмма 8

Развитие информатизации в здравоохранении

Всего

111 660,6

19 010,1

13 722,1

13 856,2

14 789,0

15 802,1

16 774,2

17 706,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

95 701,9

17 152,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15 958,7

1 857,9

1 991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6

8.1.

Основное мероприятие 8.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

111 660,6

19 010,1

13 722,1

13 856,2

14 789,0

15 802,1

16 774,2

17 706,9

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

95 701,9

17 152,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15 958,7

1 857,9

1 991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6

9.

Подпрограмма 9

Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

Всего

32 762,7

4 487,1

4 585,3

4 585,0

4 659,0

4 739,4

4 816,4

4 890,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

29 365,9

4 000,0

4 100,0

4 100,0

4 174,1

4 254,5

4 331,6

4 405,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

3 396,8

487,1

485,3

485,0

484,9

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1 Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

Всего

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1 254,5

1 331,6

1 405,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1 254,5

1 331,6

1 405,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2.

Основное мероприятие 9.2 Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

Всего

24 396,8

3 487,1

3 485,3

3 485,0

3 484,9

3 484,9

3 484,8

3 484,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

3 396,8

487,1

485,3

485,0

484,9

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.

** Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.

*** Остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29.08.2013 №023 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы».

Приложение №4

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014-2020 годы»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги

Единица

измерения

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета Амурской области на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей

1-й год

2-й год

3-й год

1-й год

2-й год

3-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Работы по организации и проведению научно­обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний

ед.

1

1

1

9 731,6

10 616,3

10 616,3

Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями

ед.

1

1

1

1 317,5

1 317,5

1 317,5

Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом

врачебные

посещения

900

910

910

9382,1

10113,1

10113,1

Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями

врачебные

посещения

678 054

756 311

756311

195 450,4

210 532,1

210 532,1

Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования

ед.

1

1

1

11 620,3

8 671,7

8 671,7

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями

врачебные

посещения

227 180

227 900

227 900

114 219,8

107 359,6

107 359,6

Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций

пациенто-дни

57 500

55 620

55 620

19 308,3

15 469,2

15 469,2

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях

койко-день

683 246

732 805

732 805

991 016,5

1 004 451,3

1 004 451,3

Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной)

ед.

1

1

1

86 645,8

66 645,8

66 645,8

Работы по заготовке донорской консервированной крови и ее компонентов

ед.

1

1

1

59 476,5

63 247,1

63 247,1

Услуги по проведению лабораторных исследований

количество

исследований

70 000

70 000

70 000

8 350,9

8 350,9

8 350,9

Основное мероприятие 2.8 Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Услуга по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению*

количество лиц, которым оказана высокотехно­логичная медицинская помощь

465

65 992,0

Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка

койко-день

37 970

38 000

38 000

96 297,6

97 506,1

97 506,1

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства

койко-день

1 000

1 500

1 500

3 179,3

3 479,3

3 479,3

Подпрограмма 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей.

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения

койко-день

21 750

22 050

22 050

38 003,7

35 938,7

35 938,7

Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям

койко-день

29 400

29 400

29 400

52 433,4

46 933,4

46 933,4

Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья

среднегодовое количество обслу­живаемых лиц

29 990

30 000

30 000

16 205,9

17 058,8

17 058,8

Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях

койко-день

6 600

6 600

6 600

10 815,4

7 500,0

7 500,0

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов

ед.

1

1

1

27 032,9

27 617,6

27617,6

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и исследования трупов

ед.

1

1

27 032,9

27617,6

27 617,6

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых

ед.

5 208,7

5 208,8

5 208,8

Подпрограмма 8. Развитие информатизации в здравоохранении

Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Работы по формированию единой информационной системы здравоохранения Амурской области

ед.

1

1

1

15 317,2

11 230,4

11 230,4

*С учетом средств федерального бюджета

Приложение №5

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014-2020 годы»

Сведения о показаниях (индикаторах) государственной программы

«Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 – 2020 годы»

№п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. измерения

Значения показателей (по годам)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Смертность от всех причин

на 1000 населения

14,80

14,70

14,70

13,80

13,80

13,50

13,00

12,00

12,00

12,00

Материнская смертность

случаев на 100 тыс. родившихся живыми

17,80

42,60

17

16,9

16,8

16,7

16,5

16,4

16,30

16,20

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

10,70

13,70

12,00

11,00

10,00

9,80

9,50

9,00

8,80

8,70

Смертность от болезней системы кровообращения

на 100 тыс. населения

746,70

764,00

760

757

752,5

740

745,2

740,5

740,50

740,50

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

15,90

16,70

14,4

13,6

12,8

12

11,2

10,2

10,20

10,20

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

на 100 тыс. населения

188,50

182,60

182,6

177,5

172,5

167,6

160,5

156,7

156,70

156,70

Смертность от туберкулёза

на 100 тыс. населения

39,60

34,30

34,3

34,0

33,5

33,0

32,5

32,0

31,5

31,0

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в

год

14,50

14,70

14,60

14,50

14,40

14,30

14,20

14,10

14,00

13,90

Распространённость потребления табака среди взрослого населения

процент

43,00

42,20

41,50

40,70

39,80

39,00

38,20

37,40

36,60 '

35,80

Распространённость потребления табака среди детей и подростков

процент

21,50

20,70

20,00

19,20

18,40

17,60

16,80

16,00

15,60

15,00

Заболеваемость туберкулёзом

на 100 тыс. населения

123,60

110,00

110,7

100,6

90,5

80,4

70,3

60,0

60,0 '

60,0

Обеспеченность врачами

на 10 тыс. населения

52,40

48,30

41,70

41,50

41,40

41,90

41,10

41,00

41,00 "

41,00

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

1:2,29

1:2,25

1:2,2

1:2,3

1:2,4

1:2,5

1:2,6

1:2,7

1:2,8

1:3

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в соответствующем регионе

процент

115,70

119,10

129,70

130,70

137,00

159,60

200,00

200,00

200,00

200,00

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе

процент

64,90

<38,00

75,60

76,20

79,30

86,30

100,00

100,00

100,00

100,00

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе

процент

37,80

35,50

50,10

51,00

52,40

70,50

100,00

100,00

100,00

100,00

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

64,80

65,50

65,50

66,00

66,50

67,00

67,50

69,00

69,00

69,00

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

(процент)

70,70

96,20

96,30

96,50

96,80

97,00

97,30

97,60

97,80

98,00

1.2

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1.3

Охват диспансеризацией подростков

процент

93,50

97,30

97,50

97.7

97,80

97,90

98,00

98,20

98,40

98,60

1.4

Распространённость ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м)

процент

24,00

24,00

24,00

23,80

23,50

23,10

22,80

22,40

22,00

19,60

1.5

Распространённость повышенного артериального давления среди взрослого населения

процент

8,40

10,30

10,30

10,31

10,31

10,32

10,32

10,33

10,33

10,33

1.6

Распространённость повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения

процент

30,00

30,00

29,00

28,00

27,00

26,00

25,50

25,00

24,50

24,00

1.7

Распространённость низкой физической активности среди взрослого населения

' процент

60,00

60,00

60,00

59,40

59,00

58,60

58,20

57,80

57,40

57,40

1.8

Распространённость избыточного потребления соли среди взрослого населения

процент

65,00

65,00

65,00

64,20

63,40

63,00

62,20

61,40

60,60

59,80

1.9

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на II стадиях

процент

45,60

47,90

48,10

48,60

50,90

52,40

53,40

55,20

56,70

57,70

1.10

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз

процент

92,80

91,70

92,10

92,50

92,90

93,30

93,70

94,10

94,50

95,00

1.11

Заболеваемость дифтерией

(на 100 тыс. населения)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.12

Заболеваемость корью

на 1 млн. населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.13

Заболеваемость краснухой

на 100 тыс. населения

0,10

0,48

0,38

0,20

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

1.14

Заболеваемость эпидемическим паротитом

на 100 тыс. населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.15

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

на 100 тыс. населения

1,31

0,48

0,68

0,81

0,63

0,57

0,57

0,55

0,56

0,55

1.16

Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки

процент

100,00

100,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

1.17

Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процент

100,00

100,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

1.18

Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки

процент

100,00

100,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

1.19

Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки

процент

100,00

100,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

1.20

Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

процент

100,00

100,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

1.21

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных

процент

66,70

67,00

68,00

68,00

69,00

69,00

69,30

69,50

69,70

70,00

1.22

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

процент

31,60

31,00

25,76

25,40

25,05

25,00

24,95

24,90

24,85

24,80

1.23

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года

процент

31,90

31,50

30,24

29,73

29,23

29,21

29,20

29,18

29,17

29,15

1.24

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

процент

94,1

98,6

98,7

98,8

98,9

99,0

99,2

99,4

99,6

99,8

1.25

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей)

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.26

Смертность от самоубийств

на 100 тыс. населения

51,60

47,50

47,45

47,40

47,35

47,30

47,25

47,20

47,15

47.10

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,

медицинской эвакуации»

2.1

Доля абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением

процент

23,4

27,5

30,6

33,7

36,8

39,9

43,0

46,1

49,2

52,3

2.2

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте

процент

26,90

27,80

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

2.3.

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента

8,00

8,20

8,40

8,60

8,80

9,00

9,20

9,40

9,60

9,70

2.4.

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента

8,90

9,00

9,20

9,40

9,60

9,80

10,00

10,20

10,30

10,40

2.5.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

11,20

12,00

12,20

12,30

12,40

12,50

12,60

12,70

12,80

12,90

2.6.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

8,70

9,20

9,40

9,60

9,80

10,00

10,10

10,20

10,30

10,40

2.7.

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

процент

12,7

13,2

15,5

15,4

15,4

15,3

15,2

15,1

15,1

15,0

2.8.

Смертность от ишемической болезни сердца

на 100 тыс. населения

353,60

384,90

379,80

374,70

369,90

367,60

365,30

363,00

360,70

358,40

2.9.

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

на 100 тыс. населения

180,10

174,60

173,50

172,40

171,40

170,30

169,20

168,10

167,00

165,90

2.10.

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

54,80

54,10

54,50

54,60

54,40

54,60

54,10

54,20

54,80

54,50

2.11.

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

процент

29,80

31,80

30,80

30,30

29,10

28,60

27,40

27,10

26,50

26,00

2.12.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процент

93,80

91,40

94,50

90,00

90,10

90,20

90,30

90,40

100,00

100,00

2.13.

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

процент

5,50

3,50

3,48

3,47

3,45

3,44

3,42

3,40

3,38

3,35

2.15

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

3.1

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

процент

69,00

66,10

68,10

70,50

72,30

74,50

76,40

78,50

79,20

80,00

3.2.

Охват неонатальным скринингом

доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных

96,00

98,00

98,10

98,20

98,30

98,40

98,50

98,60

98,70

98,80

3.3

Охват аудиологическим скринингом

доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных

96,00

99,00

99,10

99,20

99,30

99,30

99,40

99,40

99,50

99,50

3.4

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1000 родившихся живыми

3,80

4,70

4,60

4,50

4,40

4,20

4,00

3,80

3,60

3,40

3.5

Смертность детей 0-17 лет

случаев на 10 000 населения соответствующего возраста

12,60

14,00

10,00

9,50

9,20

9,00

8,70

8,50

8,30

7,70

3.6

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

доля (процент) женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центах

-

34,80

34,90

35,00

36,20

37,10

38,20

39,20

40,00

42,00

3.7

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре

доля (%о) выживших ОТ числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре

83,00

86,70

86,80

87,00

87,10

87,20

87.3

87,40

87,50

87,70

3.8

Больничная летальность детей

доля (процент) умерших детей от числа поступивших

0,24

0,27

0,26

0,25

0,24

0,23

0,22

0,20

0,19

0,18

3.9

Первичная инвалидность у детей

число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста1).

28,80

29,00

28,80

28,70

28,60

28,40

28,30

28,10

27,90

27,70

3.10

Результативность мероприятий по профилактике абортов

доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

2,90

3,00

3,10

3,20

3.11

Охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами

процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

4.1

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

процент

2,30

2,40

3,00

7,00

10,00

12,50

15,00

17,50

20,00

22,00

4.2

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

процент

1,00

1,20

3,50

4,00

5,00

6,50

7,50

9,00

10,50

12,00

4.3

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

процент

91,00

92,00

92,50

93,00

93,50

94,00

94,50

95,00

95.5

96,00

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

5.1

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования

чел.

19

20

20

23

20

20

20

20

23

20

5.2

Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования

чел.

0

7

10

10

7

7

7

10

10

7

5.3

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования

чел.

519

535

541

527

507

523

535

541

519

507

5.4

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования

чел.

541

555

547

559

545

547

556

543

558

545

5.5

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации

процент

78,40

78,80

80,00

85,00

90,00

92,00

95,00

100,00

100,00

100,00

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

6.1

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек/100 тыс. взрослого

населения

1,20

2,40

2,40

4,60

4,62

4,63

4,64

4,65

4,66

4,67

6.2

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек/100 тыс. детского населения

-

-

-

-

1,12

1,14

1,16

1,18

1,20

1,22

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

7.1.

Выполнение функций государственных органов

процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7.2.

Обеспечение заявок учреждений на дорогостоящие лекарственные препараты

процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7.3.

Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами

лет

45,00

45,50

45,50

45,50

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»

8.1.

Количество медицинских учреждений, в текущем году обеспеченных компьютерной техникой, сетевым оборудованием и средствами информационной безопасности

число учреждений

-

-

-

6,00

4,00

3,00

17,00

12,00

8,00

8,00

Подпрограмма 9 «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

9.1.

Рост группы профилактического наблюдения потребителей наркотических веществ

процентов

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

9.2.

Уничтожение выявленных площадей дикорастущей конопли

процентов

-

96,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

Приложение №6

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) государственной собственности Амурской области и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в государственную собственность Амурской области

Наименование основного мероприятия/ объекта капитального строи­тельства (объекта недвижимого имущества)

Направ­

ление

инвести­

рования

(строи­

тельство,

реконст­

рукция,

техничес­

кое

перево­

оружение,

приобре­

тение)

Созда­

ваемая

мощ­

ность

(прирост

мощ­

ности)

объекта

Наличие утвер­жденной проект- но-смет- ной до­кумен­тации (имеется /

отсутст­

вует)

Сметная

стоимость

объекта

или

предпо­

лагаемая

(предель­

ная)

стоимость

объекта

(тыс.

рублей)

Год

опреде­

ления

стои­

мости

строи­

тельства

(приоб­

ретения)

объекта

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок плани­руемого ввода (приоб­ретения) объекта в экс­плуата­цию

год

Общий объем финансирования,

Тыс. рублей

Федераль-

ный бюджет

областной

бюджет

внебюджет-

ные

средства

всего

В т.с. расходы

на ПИР и ПСД

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Капитальные вложения в

264689,55

всего по основному

24851,21

2384,24

0,0

24851,21

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

объекты государ­ственной собствен­ности, в том числе:

мероприя­тию за весь период

реализации

государст­

венной

программы

в том числе на

трехлетний

бюджетный

период:

6626,62

2360,64

0,0

6626,62

0,0

текущий

финансовый

год

6626,62

2360,64

0,0

6626,62

0,0

1-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реконструк

ция здания учебного корпуса

(литера А11А12А13)

с

перепрофили-

рованием под детскую поликлинику расположен­ного по адресу: г.Благо­вещенск ул. Ленина, 1

реконст­

рукция

отсутст­

вует

221689,55

I

квартал

2014

года

всего по объекту за весь период реализации государст­венной программы

2121,5

2121,5

0,0

2121,5

0,0

в том числе на

трехлетний

бюджетный

период:

2121,5

2121,5

0,0

2121,5

0,0

2016 год 2014 год

текущий

финансовый

год

2121,5

2121,5

0,0

2121,5

0,0

1-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реконструк­ция здания школы под размещение ГБУЗ АО «Соловьев- ская

участковая

больница»,

Тындинский

район,

с.Соловьевск

реконст­

рукция

34

койко-

места

имеется

.

43000,0

II

квартал

2013

года

всего по объекту за весь период реализации государст­венной программы

22729,71

262,74

0,0

22729,71

0,0

в том числе на

трехлетний

бюджетный

период:

4505,12

239,14

0,0

4505,12

0,0

текущий

финансовый

год

4505,12

239,14

0,0

4505,12

0,0

1 -й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Капитальные вложения в объекты государ­ственной собствен­ности, в том числе:

строи­

тельство

250 коек

имеется

2258495,06

IV

квартал

2005

года

всего по объекту за весь период реализации государст­венной программы

3063627,02

25834,20

2654972,08

408654,94

0,0

2014 год

в том числе на трехлетий бюджетный период:

784859,634

0,0

784109,634

750,0

0,0

текущий

финансовый

год

754859,634

0,0

784109,634*

750,0

0,0

1-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Хирурги-

ческий корпус на 250 коек областного государст­венного учреждения здраво­охранения «Амурская областная детская клиническая больница»

строи-

тельство

250 коек

имеется

2258495,06

IV

всего по

3063627,02

25834,20

2654972,08

408654,94

0,0

2014 год

квартал

2005

года

объекту за весь период реализации государ­ственной программы

в том числе на

трехлетний

бюджетный

период:

784859,634

0,0

784109,634

750,0

0,0

текущий

финансовый

год

784859,634

0,0

784109,634*

750,0

0,0

1-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Капитальные вложения в объекты государ­ственной собствен­ности, в том числе:

Строи­

тельство/

реконст­

рукция

60

куб.м/

сутки

имеется

15143,05

I

квартал

2010

года

всего по основному мероприя­тию за весь период реализации государст­венной

16886,78

40,8

0,0

16886,78

0,0

2014 год

программы

в том числе на

трехлетний

бюджетный

период:

224,0

0,0

0,0

224,0

0,0

текущий

финансовый

год

224,0

0,0

0,0

224,0

0,0

1-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Строи­тельство очистных сооружений произво­дитель­ностью 60 куб.м/сут. и рекон­струкция наружных канализа­ционных сетей ГАУЗ

строи­

тельство/

реконст­

рукция

60

куб.м/

сутки

имеется

15143,05

I

квартал

2010

года

всего по объекту за весь период реализации государ­ственной программы

16886,78

40,8

0,0

16886,78

0,0

2014 год

в том числе на

трехлетний

бюджетный

период:

224,0

0,0

0,0

224, Q

0,0

текущий

финансовый

224,0

0,0

0,0

224,0

0,0

«Амурский

областной

детский

санаторий

«Василек»

год

1-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

Капитальные вложения в объекты государ­ственной собствен­ности, в том числе:

реконст­

рукция

1453

кв.м,

300

потре­

бителей,

22

ставки

имеется

111995,39

2013

всего по объекту за весь период реализации государ­ственной программы

111995,39

0,0

0,0

108635,5

3359,862

2015 год

в том числе на

трехлетний

бюджетный

период:

20000,0

0,0

0,0

20000,0

0,0

текущий

финансовый

год

20000,0

0,0

0,0

20000,0

0,0

1-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реконструк­ция учебного корпуса в лабораторный корпус по ул. Нагорная, 4

реконст­

рукция

1453

кв.м,

300

потре­

бителей,

22

ставки

имеется

111995,39

2013

всего по объекту за весь период реализации государ­ственной программы

111995,39

0,0

0,0

108635,5

3359,862

2015 год

в том числе на

трехлетний

бюджетный

период:

20000,0

0,0

0,0

20000,0

0,0

текущий

финансовый

год

20000,0

0,0

0,0

20000,0

0,0

1-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2-й год планового периода

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Неиспользованные остатки средств федерального бюджета 2013 года.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Амурская правда № 165 от 05.09.2014 стр.3-23
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать