Основная информация

Дата опубликования: 27 октября 2011г.
Номер документа: RU47000201100555
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ленинградская область
Принявший орган: Правительство Ленинградской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 октября 2011 г. № 349

О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012-2015 годы".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ялова Д.А.

Губернатор

Ленинградской области

В.Сердюков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 27.10.2011 № 349

(приложение)

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ

И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ,

НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ"

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ"

┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│Полное         │   Долгосрочная     целевая      программа      "Снижение│

│наименование   │административных  барьеров,   оптимизация   и   повышение│

│               │качества предоставления государственных  и  муниципальных│

│               │услуг,  в  том  числе  в  электронном   виде,   на   базе│

│               │многофункциональных        центров         предоставления│

│               │государственных и  муниципальных  услуг  в  Ленинградской│

│               │области на 2012-2015 годы" (далее - Программа)           │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель Программы │   Повышение  качества   и   доступности   предоставления│

│               │государственных и муниципальных услуг;                   │

│               │   снижение административных барьеров                    │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основные задачи│   Оптимизация  предоставления  государственных  услуг  и│

│Программы      │исполнения государственных функций;                      │

│               │   переход   на    предоставление    государственных    и│

│               │муниципальных услуг в электронном виде;                  │

│               │   создание в Ленинградской  области  многофункциональных│

│               │центров предоставления  государственных  и  муниципальных│

│               │услуг  (далее  -  МФЦ),   соответствующих   установленным│

│               │требованиям;                                             │

│               │   организация    предоставления    государственных     и│

│               │муниципальных услуг в режиме "одного окна" на базе МФЦ  в│

│               │соответствии с действующим законодательством;            │

│               │   формирование и внедрение системы мониторинга  качества│

│               │и доступности государственных и муниципальных услуг      │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Мероприятия    │   Субсидии органам местного самоуправления на проведение│

│Программы      │мероприятий по организации деятельности МФЦ и переходу  к│

│               │предоставлению государственных и муниципальных  услуг  по│

│               │принципу "одного окна";                                  │

│               │   проектирование и строительство зданий МФЦ;            │

│               │   строительство    за    счет     инвесторов     зданий,│

│               │предполагающих выделение площадей под МФЦ;               │

│               │   создание, развитие и сопровождение  автоматизированной│

│               │системы управления деятельностью МФЦ;                    │

│               │   повышение информированности граждан и юридических  лиц│

│               │о деятельности МФЦ;                                      │

│               │   мониторинг  качества  и   доступности   предоставления│

│               │государственных и муниципальных услуг;                   │

│               │   разработка    правовых     актов,     регламентирующих│

│               │деятельность МФЦ;                                        │

│               │   субсидия   государственному   бюджетному    учреждению│

│               │Ленинградской    области    "Многофункциональный    центр│

│               │предоставления государственных и муниципальных услуг";   │

│               │   обеспечение перехода на предоставление государственных│

│               │и муниципальных услуг в электронном виде                 │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Объем          │   Общий объем финансирования Программы - 1959596,16 тыс.│

│финансовых     │рублей, в том числе:                                     │

│ресурсов,      │   2012 год - 39101,00 тыс. рублей,                      │

│запланированных│   2013 год - 322953,31 тыс. рублей,                     │

│по Программе   │   2014 год - 941543,75 тыс. рублей,                     │

│(в ценах года  │   2015 год - 655998,1 тыс. рублей.                      │

│реализации     │   Объем финансирования Программы из  областного  бюджета│

│Программы)     │Ленинградской области - 1603934, 40 тыс.  рублей,  в  том│

│               │числе:                                                   │

│               │   2012 год - 39101,00 тыс. рублей,                      │

│               │   2013 год - 165086,00 тыс. рублей,                     │

│               │   2014 год - 743749,3 тыс. рублей,                      │

│               │   2015 год - 655998,10 тыс. рублей.                     │

│               │   Объем финансирования Программы из местных  бюджетов  -│

│               │38188,4 тыс. рублей, в том числе:                        │

│               │   2013 год - 4498,54 тыс. рублей,                       │

│               │   2014 год - 33689,86 тыс. рублей.                      │

│               │   Объем финансирования Программы из прочих источников  -│

│               │317473,36 тыс. рублей, в том числе:                      │

│               │   2013 год - 153368,77 тыс. рублей,                     │

│               │   2014 год - 164104,59 тыс. рублей.                     │

│               │   Общий объем финансирования мероприятий, обеспечивающих│

│               │достижение целей Программы, реализуемых в составе  других│

│               │долгосрочных целевых программ  Ленинградской  области,  -│

│               │185741,0 тыс. рублей, в том числе:                       │

│               │   2012 год - 43841,0 тыс. рублей,                       │

│               │   2013 год - 38700,0 тыс. рублей,                       │

│               │   2014 год - 47600,0 тыс. рублей,                       │

│               │   2015 год - 48600,0 тыс. рублей                        │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Показатели     │   Бюджетная эффективность                               │

│эффективности  │   Предотвращение потерь областного бюджета Ленинградской│

│Программы      │области  (бюджетный  эффект)  составит   253538,27   тыс.│

│               │рублей, в том числе:                                     │

│               │   2012 год - 12291,50 тыс. рублей,                      │

│               │   2013 год - 15095,56 тыс. рублей,                      │

│               │   2014 год - 100081,16 тыс. рублей,                     │

│               │   2015 год - 126070,05 тыс. рублей.                     │

│               │   Экономическая эффективность                           │

│               │   Предотвращение  потерь   хозяйствующих   субъектов   и│

│               │населения (экономический эффект) составит 344357,31  тыс.│

│               │рублей, в том числе:                                     │

│               │   2012 год - 14962,88 тыс. рублей,                      │

│               │   2013 год - 25781,08 тыс. рублей,                      │

│               │   2014 год - 124115,66 тыс. рублей,                     │

│               │   2015 год - 179497,69 тыс. рублей.                     │

│               │   Социальная эффективность                              │

│               │   Сокращение   времени,   затрачиваемого    получателями│

│               │государственной  или   муниципальной   услуги   на   сбор│

│               │документов и  ожидание  принятия  решения,  к  завершению│

│               │реализации Программы на 50 процентов: в 2012 году - на 10│

│               │процентов, в 2013 году - на 20 процентов, в 2014 году  на│

│               │30 процентов, в 2015 году - на 50  процентов,  увеличение│

│               │уровня      удовлетворенности      граждан      качеством│

│               │предоставляемых государственных и муниципальных  услуг  к│

│               │2015 году до 70 процентов: в 2012 году - на 55 процентов,│

│               │в 2013 году - на 60  процентов,  в  2014  году  -  на  65│

│               │процентов, в 2015 году - на 70 процентов                 │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основные       │   Создание МФЦ во всех муниципальных районах и городском│

│индикаторы     │округе Ленинградской области.                            │

│реализации     │   Повышение удовлетворенности  граждан  работой  органов│

│(целевые       │исполнительной власти  Ленинградской  области  и  органов│

│задания)       │местного    самоуправления     Ленинградской     области,│

│Программы      │предоставляющих государственные и муниципальные услуги.  │

│               │   Сокращение сроков предоставления  услуг  и  количества│

│               │документов,  необходимых  для   получения   услуги,   что│

│               │позволит  уменьшить  финансовые  затраты   на   получение│

│               │услуги.                                                  │

│               │   Повышение    уровня    комфортности     предоставления│

│               │государственных и муниципальных услуг.                   │

│               │   Повышение уровня информированности граждан об услугах,│

│               │предоставляемых    органами     исполнительной     власти│

│               │Ленинградской области и органами местного самоуправления,│

│               │и порядке их получения.                                  │

│               │   Ликвидация    рынка    посреднических    услуг     при│

│               │предоставлении государственных и муниципальных услуг     │

│               │   Целевые индикаторы и показатели реализации Программы: │

│               │   количество МФЦ в Ленинградской области:               │

│               │   2012 год - один МФЦ, 2013 год - шесть МФЦ, 2014 год  -│

│               │16 МФЦ, 2015 год - 24 МФЦ;                               │

│               │   количество услуг, оказываемых на базе МФЦ:            │

│               │   2012 год - 64 единицы, 2013 год - 70 единиц, 2014  год│

│               │- 80 единиц, 2015 год - 100 единиц;                      │

│               │   сокращение   времени,    затрачиваемого    получателем│

│               │государственной  или   муниципальной   услуги   на   сбор│

│               │документов и ожидание принятия решения:                  │

│               │   2012 год - 10 процентов, 2013 год - 20 процентов, 2014│

│               │год - 30 процентов, 2015 год - 50 процентов;             │

│               │   уровень    удовлетворенности     граждан     качеством│

│               │предоставления государственных и муниципальных услуг:    │

│               │   2012 год - 55 процентов, 2013 год - 60 процентов, 2014│

│               │год - 65 процентов, 2015 год - 70 процентов;             │

│               │   количество предварительных  консультаций  по  вопросам│

│               │получения   государственных   и   муниципальных    услуг,│

│               │оказанных  методом  удаленного  доступа   (ЦТО,   портал,│

│               │инфокиоск):                                              │

│               │   2012 год - 50000 единиц, 2013 год - 60000 единиц, 2014│

│               │год - 70000 единиц, 2015 год - 100000 единиц;            │

│               │   уровень   информированности    граждан    о    порядке│

│               │предоставления государственных и муниципальных услуг:    │

│               │   2012 год - 50 процентов, 2012 год - 60 процентов, 2014│

│               │год - 70 процентов, 2015 год - 80 процентов;             │

│               │   доля   граждан,    имеющих    доступ    к    получению│

│               │государственных и муниципальных услуг по принципу "одного│

│               │окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, к 2012 году│

│               │- не менее 4  процентов,  к  2013  году  -  не  менее  32│

│               │процентов, к 2014 году - не менее 73,5 процента,  к  2015│

│               │году - не менее 90 процентов                             │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основания для  │   Протокол заседания президиума  Совета  при  Президенте│

│разработки     │Российской Федерации по развитию местного  самоуправления│

│Программы      │от 27 января 2011 года № 4;                              │

│               │   Концепция   снижения   административных   барьеров   и│

│               │повышения  доступности  государственных  и  муниципальных│

│               │услуг  на  2011-2013  годы,  утвержденная   распоряжением│

│               │Правительства Российской Федерации от 10 июня  2011  года│

│               │№ 1021-р;                                                │

│               │   распоряжение Правительства Ленинградской области от  5│

│               │октября 2009 года № 456-р  "О  создании  государственного│

│               │бюджетного     учреждения      Ленинградской      области│

│               │"Многофункциональный центр предоставления государственных│

│               │и муниципальных услуг"                                   │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Разработчик    │   Комитет  экономического  развития   и   инвестиционной│

│Программы      │деятельности Ленинградской области                       │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Сроки          │   2011 год                                              │

│разработки     │                                                         │

│Программы      │                                                         │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Стоимость      │   Не требует финансовых затрат                          │

│разработки     │                                                         │

│Программы      │                                                         │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Представитель  │   Комитет  экономического  развития   и   инвестиционной│

│заказчика      │деятельности Ленинградской области                       │

│Программы,     │                                                         │

│координатор    │                                                         │

│Программы      │                                                         │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Участники      │   Комитет  экономического  развития   и   инвестиционной│

│Программы      │деятельности Ленинградской области,                      │

│               │   комитет   по   телекоммуникациям   и    информатизации│

│               │Ленинградской области,                                   │

│               │   комитет по строительству Ленинградской области,       │

│               │   комитет финансов Ленинградской области,               │

│               │   архивный комитет Ленинградской области,               │

│               │   управление   записи   актов   гражданского   состояния│

│               │Ленинградской области,                                   │

│               │   комитет по тарифам и  ценовой  политике  Ленинградской│

│               │области,                                                 │

│               │   органы исполнительной  власти  Ленинградской  области,│

│               │оказывающие государственные услуги на базе МФЦ,          │

│               │   администрации муниципальных  образований,  оказывающие│

│               │муниципальные услуги на базе МФЦ                         │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Фамилия, имя,  │   Ялов    Дмитрий    Анатольевич    -    вице-губернатор│

│отчество,      │Ленинградской    области    -    председатель    комитета│

│должность,     │экономического развития  и  инвестиционной  деятельности,│

│телефон        │тел. 274-14-46                                           │

│руководителя   │                                                         │

│Программы      │                                                         │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Система        │   Организация  и  координация   выполнения   мероприятий│

│управления и   │Программы   осуществляются    комитетом    экономического│

│контроль за    │развития  и  инвестиционной  деятельности   Ленинградской│

│выполнением    │области.                                                 │

│Программы      │   Представитель заказчика Программы представляет отчет о│

│               │ходе  реализации  Программы   ежеквартально   в   комитет│

│               │экономического  развития  и  инвестиционной  деятельности│

│               │Ленинградской  области,  ежегодно   -   в   Правительство│

│               │Ленинградской области                                    │

│               │   Общий контроль за выполнением  Программы  осуществляет│

│               │вице-губернатор Ленинградской области, курирующий вопросы│

│               │экономического развития и инвестиционной деятельности    │

└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

1. Анализ ситуации, обоснование целей и задач Программы

В соответствии с Концепцией снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 1021-р, одним из мероприятий по проведению административной реформы является предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Межведомственное взаимодействие в рамках работы МФЦ организуется на основе соглашений, фиксирующих порядок документационного и информационного обмена, предельные сроки выполнения необходимых административных процедур и ответственность органов власти и МФЦ при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

К концу 2010 года в 48 субъектах Российской Федерации действовали 166 МФЦ, в каждом из которых предоставляется от 100 до 200 услуг. В результате работы МФЦ сократились сроки получения государственных и муниципальных услуг, достигнут существенный антикоррупционный эффект за счет отсутствия непосредственного взаимодействия заявителей с предоставляющими услуги государственными и муниципальными служащими, исключен спрос на деятельность участвующих в коррупционных схемах посредников и, как следствие, повышена комфортность предоставления услуг и удовлетворенность граждан взаимодействием с органами власти. Деятельность МФЦ позволила минимизировать расходы на обеспечение условий качественного, доступного и комфортного получения государственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными административными регламентами и заключенными соглашениями о взаимодействии. Результаты проведенного мониторинга деятельности МФЦ показали, что почти 90 процентов посетителей высоко оценивают работу МФЦ.

Основными проблемами в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в настоящее время являются:

отсутствие межведомственного взаимодействия государственных органов власти федерального и регионального уровней, а также органов местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг, необходимость личного многократного посещения заявителем различных органов власти всех уровней в целях сбора, согласования и представления документов, необходимых для получения услуги;

отсутствие синхронизированных графиков работы ведомств и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, что ведет к увеличению для заявителя временных затрат при получении услуг;

некомфортные условия получения государственных и муниципальных услуг;

недостаточная эффективность существующей системы обратной связи с получателями государственных и муниципальных услуг;

недостаточный уровень внедрения в деятельность органов исполнительной власти и органов местного самоуправления информационно-коммуникационных технологий для обеспечения межведомственного информационного обмена.

Комплексный подход к решению вопроса создания на территории Ленинградской области многофункциональных центров позволит упростить регламентные процедуры осуществления межведомственных согласований в ходе оформления и подготовки к выдаче заявителям документов, а также максимально приблизить государственные и муниципальные услуги к заявителю: повысить качество и существенно упростить процесс получения государственных и муниципальных услуг, снизить нагрузку на заявителя по сбору, согласованию, заполнению и представлению документов, необходимых для их получения, сократить сроки предоставления и обеспечить повышение комфортности получения государственных и муниципальных услуг.

Эффективность повышения качества государственных и муниципальных услуг путем создания и организации деятельности МФЦ подтверждается мировым опытом: многофункциональные центры созданы и успешно функционируют в Европе, Канаде, странах Латинской Америки, некоторых государствах СНГ.

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" обеспечит:

снижение нагрузки на заявителя;

сокращение среднего времени сбора документов и ожидания получения государственной или муниципальной услуги;

упрощение процесса получения государственных и муниципальных услуг;

соблюдение требований единого стандарта комфортности;

повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг;

координацию межведомственного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области, развитие информационного обмена;

устранение избыточных процедур;

исключение посредников при получении государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 5 октября 2009 года № 456-р "О создании государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" предусматривается создание государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и формирование в муниципальных образованиях Ленинградской области его обособленных подразделений (филиалов).

Реализация Программы включает мероприятия по нормативно-правовому, организационному, финансовому, материально-техническому, методическому и информационному обеспечению процесса повышения качества государственных и муниципальных услуг на территории Ленинградской области.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг;

снижение административных барьеров.

Основными задачами Программы являются:

оптимизация предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций;

переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

создание в Ленинградской области филиалов МФЦ, соответствующих установленным требованиям;

организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на базе МФЦ в соответствии с действующим законодательством;

абзац исключен. - Постановление Правительства Ленинградской области от 28.06.2013 № 184;

формирование и внедрение системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга.

3. Обоснование мероприятий Программы

В целях реализации основных задач Программы разработан План мероприятий долгосрочной целевой программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012-2015 годы" (приложение 1 к Программе), который включает следующие разделы:

1. Субсидии органам местного самоуправления на проведение мероприятий по организации деятельности МФЦ и переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна":

1.1. Реконструкция (в том числе проектирование) здания в целях размещения МФЦ.

1.2. Капитальный ремонт помещений в целях размещения МФЦ.

1.3. Приобретение и внедрение автоматизированной информационной системы для автоматизации процесса оказания муниципальных услуг.

Предоставление субсидий органам местного самоуправления на проведение мероприятий по организации деятельности МФЦ и переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" будет осуществляться в соответствии с Порядком предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" (приложение 5 к Программе).

Ответственность за целевое использование субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и достижение целевых значений показателей эффективности мероприятий Программы несут органы местного самоуправления - получатели субсидий.

2. Проектирование и строительство зданий МФЦ:

2.1. Проектирование и строительство зданий МФЦ по типовому проекту в г. Гатчине и г. Всеволожске.

2.2. Субсидии органам местного самоуправления в целях проектирования и строительства инженерных сетей к МФЦ в г. Гатчине.

3. Строительство за счет средств инвесторов зданий, предполагающих выделение площадей под МФЦ, в г. Луге, г. Кириши, г. Кингисеппе, г. Волосово, г. Сосновый Бор, г. Волхове, г. Тосно, г. Гатчине.

Планируемые объемы финансирования строительства зданий, предполагающих выделение площадей под МФЦ за счет средств инвесторов, рассчитаны в соответствии со сводным сметным расчетом типового проекта МФЦ и составляют 33240,68 тыс. рублей на каждый МФЦ в ценах 2011 года без учета затрат на разработку проекта привязки, проектирование и строительство наружных инженерных сетей и благоустройство территории.

4. Создание, развитие и сопровождение автоматизированной системы управления деятельностью МФЦ.

5. Мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.

6. Разработка правовых актов, регламентирующих деятельность МФЦ.

7. Субсидии государственному бюджетному учреждению Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".

8. Обеспечение перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде:

8.1. Создание, развитие и сопровождение подсистемы портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области "Электронная приемная".

8.2. Развитие региональной информационной системы "Архивы Ленинградской области", включая закупку сканирующего оборудования.

8.3. Создание регионального электронного архива органов записи актов гражданского состояния Ленинградской области в целях обеспечения информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе приобретение автоматизированных рабочих станций.

Финансовые затраты на 2013-2015 годы определены с учетом индексов-дефляторов, указанных в письме Минэкономразвития России от 28 сентября 2012 года № 20901-ОС/Д14и.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы - 1959596,16 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 39101,0 тыс. рублей,

2013 год - 322953,31 тыс. рублей,

2014 год - 941543,75 тыс. рублей,

2015 год - 655998,1 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы из областного бюджета Ленинградской области - 1603934,40 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 39101,00 тыс. рублей,

2013 год - 165086,00 тыс. рублей,

2014 год - 743749,30 тыс. рублей,

2015 год - 655998,10 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы из местных бюджетов - 38188,40 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 4498,54 тыс. рублей,

2014 год - 33689,86 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы из прочих источников - 317473,36 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 153368,77 тыс. рублей, 2014 год - 164104,59 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение целей Программы, реализуемых в составе других долгосрочных целевых программ Ленинградской области, - 185741,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 43841,0 тыс. рублей,

2013 год - 38700,0 тыс. рублей,

2014 год - 47600,0 тыс. рублей,

2015 год - 48600,0 тыс. рублей.

Динамика финансирования долгосрочной целевой программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012-2015 годы", Адресная программа капитальных вложений долгосрочной целевой программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012-2015 годы" и Перечень объектов долгосрочной целевой программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012-2015 годы" приведены в приложениях 2 - 4 к Программе.

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете Ленинградской области на соответствующий год, предусматривающим средства на реализацию Программы.

Источником финансирования Программы могут являться также средства федерального бюджета, привлекаемые на конкурсной основе в рамках поддержки реализации административной реформы в субъектах Российской Федерации, а также средства бюджетов муниципальных образований Ленинградской области (по согласованию).

5. Оценка социальной, экономической и бюджетной

эффективности Программы

Осуществление мероприятий Программы позволит:

создать в Ленинградской области сеть МФЦ, оснащенных в соответствии с требованиями стандарта комфортности предоставления услуг;

создать информационное обеспечение МФЦ, реализующее принципы "электронного правительства" и обеспечивающее межведомственный и(или) межуровневый информационный обмен;

увеличить прозрачность предоставления государственных и муниципальных услуг, улучшить взаимодействие с потребителями услуг.

Бюджетный эффект от реализации Программы определяется путем суммирования показателя повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ и показателя увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц при сокращении среднего времени, затрачиваемого населением на получение государственных и муниципальных услуг, которые рассчитываются по формуле:

где:

- показатель повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ;

T - срок реализации Программы (годы);

i - индекс отсчета реализации Программы;

- общий объем расходования бюджетных средств на внедрение информационных технологий в деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ в i-м году;

- индекс повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ.

Таким образом, показатель повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ составит (тыс. рублей):

где:

- показатель увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц при сокращении среднего времени, затрачиваемого населением на получение государственных и муниципальных услуг;

i - год реализации Программы;

- общий объем поступлений по НДФЛ в областной бюджет Ленинградской области в i-м году (прогноз значения показателя в 2014 и 2015 годах произведен разработчиком);

- среднесписочная численность работников организаций в i-м году (прогноз значения показателя в 2014 и 2015 годах произведен разработчиком);

- продолжительность рабочей недели в часах;

- среднее количество недель в i-м году;

- общий объем времени, затрачиваемого населением на получение государственных и муниципальных услуг в i-м году, в часах;

- индекс экономии времени, затрачиваемого населением на получение государственных услуг в i-м году.

Таким образом, показатель увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц при сокращении среднего времени, затрачиваемого населением на получение государственных и муниципальных услуг, составит (тыс. рублей):

Бюджетный эффект Программы составит:

Экономический эффект Программы рассчитывается путем суммирования полученной бюджетной эффективности и значений показателя снижения административной нагрузки на граждан и организации, связанный с сокращением среднего времени получения ими государственных услуг и необходимой информации, а также со снижением стоимости осуществления транзакций между государственными органами, организациями и населением в результате интеграции государственных информационных систем, который рассчитывается по формуле:

где:

- показатель снижения административной нагрузки на граждан и организации, связанный с сокращением среднего времени получения ими государственных услуг и необходимой информации, а также со снижением стоимости осуществления транзакций между государственными органами, организациями и населением в результате интеграции государственных информационных систем;

T - срок реализации Программы (годы);

i - индекс отсчета реализации Программы;

- общий объем времени, затрачиваемого населением на получение государственных и муниципальных услуг в i-м году;

- средняя заработная плата в Ленинградской области в i-м году;

- индекс экономии времени, затрачиваемого населением на получение государственных услуг в i-м году.

Таким образом, показатель снижения административной нагрузки на граждан и организации, связанный с сокращением времени получения ими государственных и муниципальных услуг и необходимой информации, а также со снижением стоимости осуществления транзакций между государственными органами, организациями и населением в результате интеграции государственных информационных систем, составит (тыс. рублей):

Экономический эффект Программы составит:

Основными показателями социальной эффективности Программы являются:

сокращение времени, затрачиваемого получателями государственной или муниципальной услуги на сбор документов и ожидание принятия решения, к завершению реализации Программы на 50 проц. (2012 год - на 10 проц., 2013 год - на 20 проц., 2014 год - на 30 проц., 2015 год - на 50 проц.);

увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг к 2015 году до 70 проц. (2012 год - на 55 проц., 2013 год - на 60 проц., 2014 год - на 65 проц., 2015 год - на 70 проц.).

Оценка эффективности Программы осуществляется ежегодно в течение реализации Программы.

6. Ожидаемые результаты и основные целевые индикаторы

реализации Программы

Степень реализации задач и мероприятий Программы определяется на основе анализа достигнутых значений целевых индикаторов и показателей эффективности выполнения программных мероприятий.

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы являются измеримыми, определяются на основе данных статистического наблюдения, а также социологического мониторинга.

Динамика значений важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

Таблица 1

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы

┌────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬──────┐

│        Наименование целевого индикатора        │2012 │2013 │2014 │ 2015 │

│                  (показателя)                  │ год │ год │ год │ год  │

├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│Количество МФЦ в Ленинградской области, ед.     │  1  │  6  │ 16  │  24  │

├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│Количество услуг, оказываемых на базе МФЦ, ед.  │ 64  │ 70  │ 80  │ 100  │

├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│Сокращение времени,  затрачиваемого  получателем│ 10  │ 20  │ 30  │  50  │

│государственной и муниципальной услуги  на  сбор│     │     │     │      │

│документов и ожидание принятия решения, проц.   │     │     │     │      │

├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│Степень  удовлетворенности   граждан   качеством│ 55  │ 60  │ 65  │  70  │

│государственных и муниципальных услуг, проц.    │     │     │     │      │

├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│Количество   предварительных   консультаций   по│50000│60000│70000│100000│

│вопросам     получения     государственных     и│     │     │     │      │

│муниципальных    услуг,    оказанных     методом│     │     │     │      │

│удаленного доступа (ЦТО, портал, инфокиоск), ед.│     │     │     │      │

├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│Уровень  информированности  граждан  о   порядке│ 50  │ 60  │ 70  │  80  │

│предоставления государственных  и  муниципальных│     │     │     │      │

│услуг, проц.                                    │     │     │     │      │

└────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴──────┘

Таким образом, реализация мероприятий Программы позволит:

повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг за счет внедрения новых форм обслуживания граждан и организаций и использования современных информационных технологий;

повысить эффективность деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Ленинградской области при взаимодействии с потребителями услуг за счет внедрения новых форм обслуживания;

внедрить в практику предоставления государственных и муниципальных услуг эффективные механизмы противодействия коррупции, повысить прозрачность деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

7. Система управления и контроль за выполнением Программы

Организация и координация выполнения мероприятий Программы, в том числе корректировка Плана мероприятий долгосрочной целевой программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012-2015 годы" в соответствии с приоритетными вопросами повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а также контроль за использованием средств и выполнением мероприятий Программы, подготовка сводных квартальных и годовых аналитических отчетов по результатам выполнения мероприятий Программы осуществляются Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Общий контроль за выполнением Программы осуществляется вице-губернатором Ленинградской области, курирующим вопросы экономического развития и инвестиционной деятельности.

Представитель заказчика Программы представляет отчет о ходе реализации Программы ежеквартально в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, ежегодно - в Правительство Ленинградской области.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года № 209 "О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области".

Приложение 1

к Программе...

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СНИЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ"

┌────────────────────┬───────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬────────┐

│    Наименование    │Территориальная│Срок   │      Планируемые объемы финансирования       │ Индикаторы  │    Главный    │  Код   │

│объекта, мероприятия│принадлежность │финан- │      (тыс. руб. в ценах года реализации      │ реализации  │ распорядитель │  вида  │

│                    │(муниципальное │сиро-  │                 мероприятия)                 │  (целевые   │   бюджетных   │расходов│

│                    │ образование)  │вания  ├──────────┬───────────────────────────────────┤  задания)   │    средств    │        │

│                    │               │меро-  │  всего   │            в том числе            │             │               │        │

│                    │               │приятия│          ├─────┬──────────┬────────┬─────────┤             │               │        │

│                    │               │(год)  │          │феде-│областной │местные │ прочие  │             │               │        │

│                    │               │       │          │раль-│  бюджет  │бюджеты │источники│             │               │        │

│                    │               │       │          │ный  │          │        │         │             │               │        │

│                    │               │       │          │бюд- │          │        │         │             │               │        │

│                    │               │       │          │жет  │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│         1          │       2       │   3   │    4     │  5  │    6     │   7    │    8    │      9      │      10       │   11   │

├────────────────────┴───────────────┴───────┴──────────┴─────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────────────┴────────┤

│              1. Субсидии органам местного самоуправления на проведение мероприятий по организации деятельности МФЦ               │

│                   и переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"                    │

├────────────────────┬───────────────┬───────┬──────────┬─────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────────────┬────────┤

│1.1. Реконструкция  │Кировский      │ 2013  │ 13000,00 │     │ 10000,00 │3000,00 │         │1 здание,    │Комитет по     │  522   │

│(в том числе        │муниципальный  ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤готовое для  │строительству  │        │

│проектирование)     │район          │ 2014  │ 40641,52 │     │ 27549,06 │13092,46│         │размещения   │Ленинградской  │        │

│здания в целях      │               │       │          │     │          │        │         │МФЦ          │области        │        │

│размещения МФЦ      │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│1.2. Капитальный    │Муниципальные  │ 2014  │154224,00 │     │138801,60 │15422,40│         │5 помещений, │Комитет        │  521   │

│ремонт помещений в  │районы и       │       │          │     │          │        │         │готовых для  │экономического │        │

│целях размещения МФЦ│городской      │       │          │     │          │        │         │размещения   │развития и     │        │

│                    │округ          │       │          │     │          │        │         │МФЦ          │инвестиционной │        │

│                    │Ленинградской  │       │          │     │          │        │         │             │деятельности   │        │

│                    │области        │       │          │     │          │        │         │             │Ленинградской  │        │

│                    │               │       │          │     │          │        │         │             │области        │        │

├────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│1.3. Приобретение и │Кингисеппский  │ 2013  │ 3244,54  │     │ 2271,00  │ 973,54 │         │Функциониру- │Комитет        │  521   │

│внедрение           │муниципальный  │       │          │     │          │        │         │ющая АИС     │экономического │        │

│автоматизированной  │район          │       │          │     │          │        │         │             │развития и     │        │

│информационной      │               │       │          │     │          │        │         │             │инвестиционной │        │

│системы для         │               │       │          │     │          │        │         │             │деятельности   │        │

│автоматизации       │               │       │          │     │          │        │         │             │Ленинградской  │        │

│процесса оказания   │               │       │          │     │          │        │         │             │области        │        │

│муниципальных услуг │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│Итого по разделу 1  │               │ 2013  │ 16244,54 │     │ 12271,00 │3973,54 │         │             │               │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │ 2014  │194865,52 │     │166350,66 │28514,86│         │             │               │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │2013-  │211110,06 │     │178621,66 │32488,40│         │             │               │        │

│                    │               │ 2014  │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┴───────────────┴───────┴──────────┴─────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────────────┴────────┤

│                                           2. Проектирование и строительство зданий МФЦ                                           │

├────────────────────┬───────────────┬───────┬──────────┬─────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────────────┬────────┤

│2.1. Проектирование │Гатчинский     │ 2012  │  35601   │     │  35601   │        │         │МФЦ,         │Комитет по     │  411   │

│и строительство     │муниципальный  │       │          │     │          │        │         │800 кв. м    │строительству  │        │

│зданий МФЦ по       │район          │       │          │     │          │        │         │             │Ленинградской  │        │

│типовому проекту    ├───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┤области        │        │

│в г. Гатчине и      │Всеволожский   │ 2012  │   2500   │     │   2500   │        │         │МФЦ,         │               │        │

│г. Всеволожске      │муниципальный  │       │          │     │          │        │         │800 кв. м    │               │        │

│                    │район          │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┤               ├────────┤

│2.2. Субсидии       │Муниципальное  │ 2013  │   5750   │     │   5225   │  525   │         │Инженерные   │               │  522   │

│органам местного    │образование    ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤сети к зданию│               │        │

│самоуправления в    │"Город Гатчина"│ 2014  │  51750   │     │  46575   │  5175  │         │МФЦ в г.     │               │        │

│целях проектирования│               │       │          │     │          │        │         │Гатчине      │               │        │

│и строительства     │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

│инженерных сетей к  │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

│МФЦ в г. Гатчине    │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│Итого по разделу 2  │               │ 2012  │ 38101,00 │     │ 38101,00 │        │         │             │               │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │ 2013  │ 5750,00  │     │ 5225,00  │ 525,00 │         │             │               │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │ 2014  │ 51750,00 │     │ 46575,00 │5175,00 │         │             │               │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │2012-  │ 95601,00 │     │ 89901,00 │5700,00 │         │             │               │        │

│                    │               │ 2013  │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┴───────────────┴───────┴──────────┴─────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────────────┴────────┤

│                              3. Строительство за счет средств инвесторов зданий под размещение МФЦ                               │

├────────────────────┬───────────────┬───────┬──────────┬─────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────────────┬────────┤

│3.1. Строительство  │Лужский        │ 2013  │ 19171,10 │     │          │        │19171,10 │МФЦ,         │               │        │

│здания,             │муниципальный  ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤800 кв. м    │               │        │

│предполагающего     │район          │ 2014  │ 20513,07 │     │          │        │20513,07 │             │               │        │

│выделение площадей  │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

│под МФЦ, в г. Луге  │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│3.2. Строительство  │Киришский      │ 2013  │ 19171,10 │     │          │        │19171,10 │МФЦ,         │               │        │

│здания,             │муниципальный  ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤800 кв. м    │               │        │

│предполагающего     │район          │ 2014  │ 20513,07 │     │          │        │20513,07 │             │               │        │

│выделение площадей  │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

│под МФЦ, в г. Кириши│               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│3.3. Строительство  │Кингисеппский  │ 2013  │ 19171,10 │     │          │        │19171,10 │МФЦ,         │               │        │

│здания,             │муниципальный  ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤800 кв. м    │               │        │

│предполагающего     │район          │ 2014  │ 20513,07 │     │          │        │20513,07 │             │               │        │

│выделение площадей  │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

│под МФЦ, в          │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

│г. Кингисеппе       │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│3.4. Строительство  │Волосовский    │ 2013  │ 19171,10 │     │          │        │19171,10 │МФЦ,         │               │        │

│здания,             │муниципальный  ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤800 кв. м    │               │        │

│предполагающего     │район          │ 2014  │ 20513,07 │     │          │        │20513,07 │             │               │        │

│выделение площадей  │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

│под МФЦ, в          │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

│г. Волосово         │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│3.5. Строительство  │Сосновоборский │ 2013  │ 19171,10 │     │          │        │19171,10 │МФЦ,         │               │        │

│здания,             │городской округ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤800 кв. м    │               │        │

│предполагающего     │               │ 2014  │ 20513,07 │     │          │        │20513,07 │             │               │        │

│выделение площадей  │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

│под МФЦ, в          │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

│г. Сосновый Бор     │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│3.6. Строительство  │Волховский     │ 2013  │ 19171,10 │     │          │        │19171,10 │МФЦ,         │               │        │

│здания,             │муниципальный  ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤800 кв. м    │               │        │

│предполагающего     │район          │ 2014  │ 20513,07 │     │          │        │20513,07 │             │               │        │

│выделение площадей  │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

│под МФЦ, в          │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

│г. Волхове          │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│3.7. Строительство  │Тосненский     │ 2013  │ 19171,10 │     │          │        │19171,10 │МФЦ,         │               │        │

│здания,             │район          ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤800 кв. м    │               │        │

│предполагающего     │               │ 2014  │ 20513,07 │     │          │        │20513,07 │             │               │        │

│выделение площадей  │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

│под МФЦ, в г. Тосно │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│3.8. Строительство  │Гатчинский     │ 2013  │ 19171,10 │     │          │        │19171,10 │МФЦ,         │               │        │

│здания,             │муниципальный  ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤800 кв. м    │               │        │

│предполагающего     │район          │ 2014  │ 20513,07 │     │          │        │20513,07 │             │               │        │

│выделение площадей  │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

│под МФЦ, в          │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

│г. Гатчине          │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│Итого по разделу 3  │               │ 2013  │153368,77 │     │          │        │153368,77│             │               │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │ 2014  │164104,59 │     │          │        │164104,59│             │               │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │2013-  │317473,36 │     │          │        │317473,36│             │               │        │

│                    │               │ 2014  │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┴───────────────┴───────┴──────────┴─────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────────────┴────────┤

│                4. Создание, развитие и сопровождение автоматизированной системы управления деятельностью МФЦ <*>                 │

├────────────────────┬───────────────┬───────┬──────────┬─────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────────────┬────────┤

│4.1. Создание,      │Ленинградская  │ 2013  │ 18742,50 │     │ 18742,50 │        │         │1 система    │Комитет по     │  242   │

│развитие и          │область        ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤управления   │телекоммуника- │        │

│сопровождение       │               │ 2014  │ 5984,62  │     │ 5984,62  │        │         │             │циям и         │        │

│автоматизированной  │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │информатизации │        │

│системы   управления│               │ 2015  │ 6277,86  │     │ 6277,86  │        │         │             │Ленинградской  │        │

│деятельностью       │               │       │          │     │          │        │         │             │области        │        │

│МФЦ                 │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│Итого по разделу 4  │               │ 2013  │ 18742,50 │     │ 18742,50 │        │         │             │               │        │

│                    ├───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │ 2014  │ 5984,62  │     │ 5984,62  │        │         │             │               │        │

│                    ├───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │ 2015  │ 6277,86  │     │ 6277,86  │        │         │             │               │        │

│                    ├───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │2013-  │ 31004,98 │     │ 31004,98 │        │         │             │               │        │

│                    │               │ 2015  │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┴───────────────┴───────┴──────────┴─────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────────────┴────────┤

│                    5. Мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг                     │

├────────────────────┬───────────────┬───────┬──────────┬─────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────────────┬────────┤

│5.1. Проведение     │Ленинградская  │ 2012  │ 1000,00  │     │ 1000,00  │        │         │Сведения о   │Комитет        │  244   │

│мониторинга качества│область        ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤качестве и   │экономического │        │

│и доступности       │               │ 2013  │ 1000,00  │     │ 1000,00  │        │         │доступности  │развития и     │        │

│государственных и   │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤государствен-│инвестиционной │        │

│муниципальных услуг │               │ 2014  │ 1128,83  │     │ 1128,83  │        │         │ных и муници-│деятельности   │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤пальных услуг│Ленинградской  │        │

│                    │               │ 2015  │ 1184,15  │     │ 1184,15  │        │         │             │области        │        │

├────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│Итого по разделу 5  │               │ 2012  │ 1000,00  │     │ 1000,00  │        │         │             │               │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │ 2013  │ 1000,00  │     │ 1000,00  │        │         │             │               │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │ 2014  │ 1128,83  │     │ 1128,83  │        │         │             │               │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │ 2015  │ 1184,15  │     │ 1184,15  │        │         │             │               │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │2012-  │ 4312,98  │     │ 4312,98  │        │         │             │               │        │

│                    │               │ 2015  │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┴───────────────┴───────┴──────────┴─────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────────────┴────────┤

│                                 6. Разработка правовых актов, регламентирующих деятельность МФЦ                                  │

├────────────────────┬───────────────┬───────┬──────────┬─────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────────────┬────────┤

│6.1. Разработка     │Ленинградская  │ 2013  │          │     │          │        │         │Утвержденные │Комитет        │        │

│правовых актов,     │область        │       │          │     │          │        │         │правовые     │экономического │        │

│регламентирующих    │               │       │          │     │          │        │         │акты,        │развития и     │        │

│деятельность МФЦ    │               │       │          │     │          │        │         │регламенти-  │инвестиционной │        │

│                    │               │       │          │     │          │        │         │рующие       │деятельности   │        │

│                    │               │       │          │     │          │        │         │деятельность │Ленинградской  │        │

│                    │               │       │          │     │          │        │         │МФЦ в        │области        │        │

│                    │               │       │          │     │          │        │         │Ленинградской│               │        │

│                    │               │       │          │     │          │        │         │области      │               │        │

├────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│Итого по разделу 6  │               │ 2013  │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┴───────────────┴───────┴──────────┴─────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────────────┴────────┤

│               7. Субсидия государственному бюджетному учреждению Ленинградской области "Многофункциональный центр                │

│                                      предоставления государственных и муниципальных услуг"                                       │

├────────────────────┬───────────────┬───────┬──────────┬─────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────────────┬────────┤

│7.1. Субсидия       │               │ 2013  │106590,00 │     │106590,00 │        │         │             │Комитет        │  611   │

│государственному    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │экономического │        │

│бюджетному          │               │ 2014  │482877,44 │     │482877,44 │        │         │             │развития и     │        │

│учреждению          │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │инвестиционной │        │

│Ленинградской       │               │ 2015  │616895,67 │     │616895,67 │        │         │             │деятельности   │        │

│области             │               │       │          │     │          │        │         │             │Ленинградской  │        │

│"Многофункциональный│               │       │          │     │          │        │         │             │области        │        │

│центр предоставления│               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

│государственных и   │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

│муниципальных услуг"│               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│Итого по разделу 7  │               │ 2013  │106590,00 │     │106590,00 │        │         │             │               │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │ 2014  │482877,44 │     │482877,44 │        │         │             │               │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │ 2015  │616895,67 │     │616895,67 │        │         │             │               │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │2013-  │1206363,11│     │1206363,11│        │         │             │               │        │

│                    │               │ 2015  │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┴───────────────┴───────┴──────────┴─────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────────────┴────────┤

│              8. Обеспечение перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде <*>              │

├────────────────────┬───────────────┬───────┬──────────┬─────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────────────┬────────┤

│8.1. Создание,      │Ленинградская  │ 2013  │ 16065,00 │     │ 16065,00 │        │         │1 подсистема │Комитет по     │  242   │

│развитие и          │область        ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │телекоммуника- │        │

│сопровождение       │               │ 2014  │ 2257,67  │     │ 2257,67  │        │         │             │циям и         │        │

│подсистемы портала  │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │информатизации │        │

│государственных и   │               │ 2015  │ 2368,29  │     │ 2368,29  │        │         │             │Ленинградской  │        │

│муниципальных услуг │               │       │          │     │          │        │         │             │области        │        │

│(функций)           │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

│Ленинградской       │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

│области "Электронная│               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

│приемная"           │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│8.2. Развитие       │Ленинградская  │ 2013  │          │     │          │        │         │10 комплектов│Комитет по     │  242   │

│региональной        │область        ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┤телекоммуника- │        │

│информационной      │               │ 2014  │ 11754,00 │     │ 11754,00 │        │         │9 комплектов │циям и         │        │

│системы "Архивы     │               │       │          │     │          │        │         │             │информатизации │        │

│Ленинградской       │               │       │          │     │          │        │         │             │Ленинградской  │        │

│области", включая   │               │       │          │     │          │        │         │             │области        │        │

│закупку сканирующего│               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

│оборудования        │               │       │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│8.3. Создание       │Ленинградская  │ 2013  │ 5192,50  │     │ 5192,50  │        │         │197300       │Комитет по     │  242   │

│регионального       │область        │       │          │     │          │        │         │архивных     │телекоммуника- │        │

│электронного архива │               │       │          │     │          │        │         │записей,     │циям и         │        │

│органов записи актов│               │       │          │     │          │        │         │подлежащих   │информатизации │        │

│гражданского        │               │       │          │     │          │        │         │переводу в   │Ленинградской  │        │

│состояния           │               │       │          │     │          │        │         │электронный  │области        │        │

│Ленинградской       │               │       │          │     │          │        │         │вид          │               │        │

│области в целях     │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│обеспечения         │               │ 2014  │ 26821,08 │     │ 26821,08 │        │         │1117198      │Комитет по     │  242   │

│информационного     │               │       │          │     │          │        │         │архивных     │телекоммуника- │        │

│взаимодействия при  │               │       │          │     │          │        │         │записей,     │циям и         │        │

│предоставлении      │               │       │          │     │          │        │         │подлежащих   │информатизации │        │

│государственных и   │               │       │          │     │          │        │         │переводу в   │Ленинградской  │        │

│муниципальных услуг │               │       │          │     │          │        │         │электронный  │области        │        │

│                    │               │       │          │     │          │        │         │вид          │               │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│                    │               │ 2015  │ 29272,13 │     │ 29272,13 │        │         │1163062      │Комитет по     │  242   │

│                    │               │       │          │     │          │        │         │архивные     │телекоммуника- │        │

│                    │               │       │          │     │          │        │         │записи,      │циям и         │        │

│                    │               │       │          │     │          │        │         │подлежащие   │информатизации │        │

│                    │               │       │          │     │          │        │         │переводу в   │Ленинградской  │        │

│                    │               │       │          │     │          │        │         │электронный  │области        │        │

│                    │               │       │          │     │          │        │         │вид          │               │        │

├────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│Итого по разделу 8  │               │ 2013  │ 21257,50 │     │ 21257,50 │        │         │             │               │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │ 2014  │ 40832,75 │     │ 40832,75 │        │         │             │               │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │ 2015  │ 31640,42 │     │ 31640,42 │        │         │             │               │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │2013-  │ 93730,67 │     │ 93730,67 │        │         │             │               │        │

│                    │               │ 2015  │          │     │          │        │         │             │               │        │

├────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼────────┤

│Всего по Программе  │               │ 2012  │ 39101,00 │     │ 39101,00 │        │         │             │               │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │ 2013  │322953,31 │     │165086,00 │4498,54 │153368,77│             │               │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │ 2014  │941543,75 │     │743749,30 │33689,86│164104,59│             │               │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │ 2015  │655998,10 │     │655998,10 │        │         │             │               │        │

│                    │               ├───────┼──────────┼─────┼──────────┼────────┼─────────┤             │               │        │

│                    │               │2012-  │1959596,16│     │1603934,40│38188,40│317473,36│             │               │        │

│                    │               │ 2015  │          │     │          │        │         │             │               │        │

└────────────────────┴───────────────┴───────┴──────────┴─────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────────────┴────────┘

--------------------------------

<*> Получателями бюджетных средств по пунктам 4 и 8 Плана мероприятий Программы являются комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области и государственное казенное учреждение Ленинградской области "Оператор "электронного правительства".

Приложение 2

к Программе...

ДИНАМИКА

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СНИЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ"

(тыс. рублей в ценах года начала реализации Программы)

  Источники и направления расходов 

         Финансовые затраты        

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

                 1                 

   2   

   3   

   4   

    5   

Затраты - всего                    

39101,0

303739,3

838001,0

556067,6

в том числе:                       

федеральный бюджет                 

областной бюджет                   

39101,0

154814,0

660768,7

556067,6

местные бюджеты                    

4237,8

30069,1

прочие источники                   

144687,5

147163,2

Из общего объема затрат:           

затраты на капитальные вложения    

38101,0

162376,1

230016,6

в том числе:                       

федеральный бюджет                 

областной бюджет                   

38101,0

14363,2

66471,8

местные бюджеты                    

3325,4

16381,6

прочие источники                   

144687,5

147163,2

затраты на НИОКР                   

в том числе:                       

федеральный бюджет                 

областной бюджет                   

местные бюджеты                    

прочие источники                   

затраты на прочие нужды            

1000,0

141363,2

607984,4

556067,6

в том числе:                       

федеральный бюджет                 

областной бюджет                   

1000,0

140450,8

594296,9

556067,6

местные бюджеты                    

912,4 

13687,5

прочие источники                   

Примечание. Для расчетов применены индексы-дефляторы в соответствии с письмом Минэкономразвития России от 7 октября 2013 года № 21257-ОС/Д14и.

Приложение 3

к Программе..

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, НА БАЗЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012-2015 ГОДЫ"

Наименование и местонахождение

      стройки (объекта)      

Финан-

совый

год  

       Источники финансирования      

(тыс. рублей в ценах года реализации

              Программы)             

   Главный  

распорядитель

  бюджетных 

   средств  

федераль-

ный     

бюджет  

областной

бюджет 

местные

бюджеты

прочие 

источники

              1              

  2  

    3   

    4   

   5   

    6   

      7     

1. Реконструкция здания (в том

числе проектирование) в целях

размещения МФЦ в г. Кировске 

2013

10000,00

3000,00

Комитет по 

строительству

Ленинградской

   области  

  (далее -  

  Комитет)  

2014

27549,06

13092,46

2. Проектирование и          

строительство зданий МФЦ по  

типовому проекту в г. Гатчине

и г. Всеволожске             

2012

38101,00

   Комитет  

3. Проектирование и          

строительство инженерных сетей

к МФЦ в г. Гатчине           

2013

5225,00

525,00

   Комитет  

2014

46575,00

5175,00

4. Строительство здания,     

предполагающего выделение    

площадей под МФЦ, в г. Луге  

2013

19171,10

   Комитет  

2014

20513,07

5. Строительство здания,     

предполагающего выделение    

площадей под МФЦ, в г. Кириши

2013

19171,10

   Комитет  

2014

20513,07

6. Строительство здания,     

предполагающего выделение    

площадей под МФЦ, в          

г. Кингисеппе                

2013

19171,10

   Комитет  

2014

20513,07

7. Строительство здания,     

предполагающего выделение    

площадей под МФЦ, в          

г. Волосово                  

2013

19171,10

   Комитет  

2014

20513,07

8. Строительство здания,     

предполагающего выделение    

площадей под МФЦ, в          

г. Сосновый Бор              

2013

19171,10

   Комитет  

2014

20513,07

9. Строительство здания,     

предполагающего выделение    

площадей под МФЦ, в г. Волхове

2013

19171,10

   Комитет  

2014

20513,07

10. Строительство здания,    

предполагающего выделение    

площадей под МФЦ, в г. Тосно 

2013

19171,10

   Комитет  

2014

20513,07

11. Строительство здания,    

предполагающего выделение    

площадей под МФЦ, в г. Луге  

2013

19171,10

   Комитет  

2014

20513,07

Всего                        

2012

38101,00

2013

15225,00

3525,00

153368,80

2014

74124,06

18267,46

164104,56

2012-

2014

127450,06

21792,46

317473,36

Приложение 4

к Программе...

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, НА БАЗЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012-2015 ГОДЫ"

  Наименование и 

местонахождение 

стройки (объекта)

Сроки

строи-

тель-

ства 

(годы)

  Реквизиты утверждения 

    проектно-сметной    

   документации (ПСД)   

Форма   

собствен-

ности   

Сметная стоимость

     Остаток    

на 1 января года

начала реализации

    Программы   

в ценах,

утверж-

денных в

ПСД    

в ценах

года   

начала 

реали- 

зации  

Про-   

граммы 

в ценах,

утверж-

денных в

ПСД    

в ценах

года   

начала 

реализа-

ции Про-

граммы 

        1        

  2  

            3           

    4   

   5   

   6   

   7   

   8   

1. Реконструкция 

здания (в том    

числе            

проектирование) в

целях размещения 

МФЦ в г. Кировске

2013-

2014

В стадии разработки     

Муници- 

пальная 

50231,50

50231,50

50231,50

50234,50

2. Проектирование

и строительство  

зданий МФЦ по    

типовому проекту в

г. Гатчине и     

г. Всеволожске   

2012

Положительное заключение

ГАУ "Леноблгосэкспертиза"

от 29 апреля 2011 года  

№ 182-4-2011            

Областная

33240,68

35766,97

33240,68

35766,97

3. Проектирование

и строительство  

инженерных сетей к

МФЦ в г. Гатчине 

2013-

2014

В стадии разработки     

Муници- 

пальная 

5700,00

5297,39

5700,00

5297,39

4. Строительство 

здания,          

предполагающего  

выделение площадей

под МФЦ, в г. Луге

2013-

2014

Частная 

33240,68

35766,97

33240,68

35766,97

5. Строительство 

здания,          

предполагающего  

выделение площадей

под МФЦ, в       

г. Кириши        

2013-

2014

Частная 

33240,68

35766,97

33240,68

35766,97

6. Строительство 

здания,          

предполагающего  

выделение площадей

под МФЦ, в       

г. Кингисеппе    

2013-

2014

Частная 

33240,68

35766,97

33240,68

35766,97

7. Строительство 

здания,          

предполагающего  

выделение площадей

под МФЦ, в       

г. Волосово      

2013-

2014

Частная 

33240,68

35766,97

33240,68

35766,97

8. Строительство 

здания,          

предполагающего  

выделение площадей

под МФЦ, в       

г. Сосновый Бор  

2013 -

2014

Частная 

33240,68

35766,97

33240,68

35766,97

9. Строительство 

здания,          

предполагающего  

выделение площадей

под МФЦ, в       

г. Волхове       

2013-

2014

Частная 

33240,68

35766,97

33240,68

35766,97

10. Строительство

здания,          

предполагающего  

выделение площадей

под МФЦ, в       

г. Тосно         

2013-

2014

Частная 

33240,68

35766,97

33240,68

35766,97

11. Строительство

здания,          

предполагающего  

выделение площадей

под МФЦ, в г. Луге

2013-

2014

Частная 

33240,68

35766,97

33240,68

35766,97

Приложение 5

к Программе...

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

И ПЕРЕХОДУ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели и условия предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области (далее - областной бюджет) бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012-2015 годы" по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" (далее - субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются в целях использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, для организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" и при условии обеспечения долевого софинансирования расходного обязательства.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется:

на реконструкцию (в том числе проектирование) здания в целях размещения МФЦ;

на капитальный ремонт помещений в целях размещения МФЦ;

на приобретение и внедрение автоматизированной информационной системы для автоматизации процесса оказания муниципальных услуг.

1.4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидии на реконструкцию (в том числе проектирование) здания в целях размещения МФЦ, является комитет по строительству Ленинградской области.

Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидии на капитальный ремонт помещений в целях размещения МФЦ, приобретение и внедрение автоматизированной информационной системы для автоматизации процесса оказания муниципальных услуг, является Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

2. Критерии и условия предоставления субсидий

2.1. Критериями отбора муниципальных образований на предоставление субсидий на реконструкцию (в том числе проектирование) здания в целях размещения МФЦ является обеспечение долевого финансирования из бюджета муниципального образования расходного обязательства по проведению указанного мероприятия в размере не менее 20 процентов от общей стоимости работ.

Субсидии на реконструкцию (в том числе проектирование) здания в целях размещения МФЦ в 2013 году предоставляются при соблюдении следующих условий:

наличие здания, соответствующего установленным законодательством требованиям к МФЦ;

наличие утвержденного в установленном порядке сметного расчета на проектирование реконструкции здания;

наличие документов, подтверждающих софинансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования;

заключение с комитетом по строительству Ленинградской области соглашения о софинансировании мероприятий на реконструкцию (в том числе проектирование) здания в целях размещения МФЦ.

Субсидии на реконструкцию (в том числе проектирование) здания в целях размещения МФЦ в 2014 году предоставляются при соблюдении следующих условий:

наличие здания, соответствующего установленным законодательством требованиям к МФЦ;

положительное заключение экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объемов работ;

положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации;

наличие документов, подтверждающих софинансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования;

заключение с комитетом по строительству Ленинградской области соглашения о софинансировании мероприятий по реконструкции (в том числе проектированию) здания в целях размещения МФЦ.

2.2. Критериями отбора муниципальных образований на капитальный ремонт помещений в целях размещения МФЦ является обеспечение долевого финансирования из бюджета муниципального образования расходного обязательства по проведению указанного мероприятия в размере не менее 10 процентов от общей стоимости работ.

Субсидии на капитальный ремонт помещений в целях размещения МФЦ предоставляются муниципальным образованиям при соблюдении следующих условий:

наличие помещения, соответствующего установленным законодательством требованиям к МФЦ;

наличие утвержденного в установленном порядке сметного расчета на капитальный ремонт помещения;

наличие положительного заключения экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объемов работ;

наличие документов, подтверждающих софинансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования;

заключение с Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области соглашения о софинансировании мероприятий по капитальному ремонту в целях размещения МФЦ.

2.3. Критериями отбора муниципальных образований на приобретение и внедрение автоматизированной информационной системы для автоматизации процесса оказания муниципальных услуг является обеспечение долевого финансирования из бюджета муниципального образования расходного обязательства по проведению указанного мероприятия в размере не менее 10 процентов от общей стоимости работ.

Субсидии на приобретение и внедрение автоматизированной информационной системы для автоматизации процесса оказания муниципальных услуг предоставляются муниципальным образованиям при соблюдении следующих условий:

организация процесса предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна";

наличие документов, подтверждающих софинансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования;

заключение с Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области соглашения о софинансировании мероприятий на приобретение и внедрение автоматизированной информационной системы "МФЦ" для автоматизации процесса оказания муниципальных услуг.

3. Порядок предоставления субсидий

3.1. Для получения субсидии на реконструкцию (в том числе проектирование) здания в целях размещения МФЦ администрации муниципального образования необходимо представить в комитет по строительству Ленинградской области заявку на получение субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку, а также документы, подтверждающие выполнение условий пункта 2.1 настоящего Порядка.

3.2. Для получения субсидии на капитальный ремонт помещений в целях размещения МФЦ администрациям муниципальных образований необходимо представить в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области заявку на получение субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку, а также документы, подтверждающие выполнение условий пункта 2.2 настоящего Порядка.

3.3. Для получения субсидии на приобретение и внедрение автоматизированной информационной системы для автоматизации процесса оказания муниципальных услуг администрациям муниципальных образований необходимо представить в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области заявку на получение субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку, а также документы, подтверждающие выполнение условий пункта 2.3 настоящего Порядка.

3.4. Главные распорядители бюджетных средств (комитет по строительству Ленинградской области в целях предоставления субсидии на реконструкцию (в том числе проектирование) здания в целях размещения МФЦ, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области в целях предоставления субсидии на капитальный ремонт помещений в целях размещения МФЦ и на приобретение и внедрение автоматизированной информационной системы):

проверяют представленные документы на соответствие требованиям настоящего Порядка;

проводят отбор муниципальных образований на предоставление субсидий при условии, что документы удовлетворяют требованиям настоящего Порядка. При предоставлении субсидии на реконструкцию (в том числе проектирование) здания в целях размещения МФЦ в 2013 году отбор проводится до 1 сентября 2013 года, в 2014 году - до 1 марта 2014 года. При предоставлении субсидии на капитальный ремонт помещений в целях размещения МФЦ в 2014 году отбор проводится до 1 марта 2014 года. При предоставлении субсидии на приобретение и внедрение автоматизированной информационной системы отбор проводится до 1 августа 2013 года;

подготавливают проект постановления Правительства Ленинградской области о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований, прошедших отбор на предоставление субсидий.

Перечни получателей субсидий на реконструкцию (в том числе проектирование) зданий в целях размещения МФЦ утверждаются вице-губернатором Ленинградской области по строительству.

Перечни получателей субсидий на капитальный ремонт помещений в целях размещения МФЦ и на приобретение и внедрение автоматизированной информационной системы утверждаются вице-губернатором Ленинградской области - председателем комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

Размер предоставляемой бюджету муниципального образования субсидии рассчитывается по формуле:

где:

- размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;

- потребность i-го муниципального образования в финансовых средствах на создание МФЦ;

- сумма потребностей в финансовых средствах на создание МФЦ в соответствии с заявками муниципальных образований, прошедших отбор на предоставление субсидий;

V - объем средств областного бюджета, предусмотренный на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в соответствии с настоящим Порядком в текущем году.

В случае если сумма потребностей в финансовых средствах на создание МФЦ муниципальных образований, прошедших отбор на предоставление субсидий, будет меньше объема средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем году, заявки удовлетворяются в полном объеме.

3.5. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения (договора), заключенного муниципальным образованием с главным распорядителем бюджетных средств.

В соглашении (договоре) должны быть предусмотрены:

а) размер, сроки, цели и условия предоставления субсидии;

б) сведения о софинансировании муниципальными образованиями мероприятий в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012-2015 годы";

в) целевые показатели результативности использования субсидии;

г) обязательство муниципального образования - получателя субсидии (далее - получатель субсидии) по предоставлению главному распорядителю бюджетных средств плана мероприятий ("дорожной карты") изменений целевых показателей результативности использования субсидии;

д) обязательство получателя субсидии по установлению уровня среднемесячной заработной платы работников не ниже уровня средней заработной платы в Ленинградской области по основному виду экономической деятельности согласно последним статистическим данным, имеющимся на дату заключения договора (соглашения) на предоставление субсидии;

е) обязательство получателя субсидии по организации учета и представления отчетности о достижении целевых показателей результативности использования субсидии;

ж) порядок предоставления отчетности о результатах выполнения получателем субсидии предусмотренных соглашением мероприятий;

з) проведение главным распорядителем бюджетных средств проверок соблюдения получателем субсидии условий, установленных заключенным договором (соглашением);

и) размещение главным распорядителем бюджетных средств отчетности о достижении целевых показателей результативности использования субсидий на официальном сайте Администрации Ленинградской области;

к) обязательство получателя субсидии по возврату предоставленных средств в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств, а также уполномоченными органами государственного финансового контроля, факта нарушений целей и условий, определенных соответствующим порядком предоставления субсидий и заключенным договором (соглашением).

3.6. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год.

3.7. Перечисление субсидий осуществляется комитетом финансов Ленинградской области на основании распорядительных заявок на расход главных распорядителей бюджетных средств на лицевые счета, открытые получателям этих межбюджетных трансфертов в территориальных отделениях Управления Федерального казначейства по Ленинградской области.

3.8. Главный распорядитель бюджетных средств (комитет по строительству Ленинградской области при предоставлении субсидии на реконструкцию здания в целях размещения МФЦ (в том числе проектирование), Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области при предоставлении субсидии на капитальный ремонт помещений в целях размещения МФЦ и приобретение и внедрение автоматизированной информационной системы):

формирует заявки на перечисление субсидий после получения от получателей субсидии в текущем финансовом году зарегистрированных в установленном порядке договоров (контрактов) на выполнение соответствующих работ (поставку соответствующих товаров, оказание соответствующих услуг);

несет ответственность за своевременное перечисление на счета главных администраторов доходов бюджета в муниципальных образованиях средств субсидий бюджетам муниципальных образований в 5-дневный срок после подписания соглашений;

представляет в комитет финансов Ленинградской области квартальные и годовые отчеты о расходовании субсидий в разрезе муниципальных образований по формам, утвержденным комитетом финансов Ленинградской области (квартальные отчеты - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовые отчеты - не позднее 15 января года, следующего за отчетным).

Органы местного самоуправления муниципальных образований:

осуществляют в установленном порядке на основании доведенных до органов местного самоуправления уведомлений о бюджетных назначениях учет поступивших средств в доходной и расходной частях бюджета муниципального образования;

осуществляют заключение муниципальных договоров (контрактов) на выполнение работ (поставку товаров, оказание услуг) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

представляют главным распорядителям бюджетных средств (комитету по строительству Ленинградской области при предоставлении субсидии на реконструкцию (в том числе проектирование) здания в целях размещения МФЦ, Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области при предоставлении субсидии на капитальный ремонт помещений в целях размещения МФЦ и приобретение и внедрение автоматизированной информационной системы) квартальные и годовые отчеты о расходовании субсидий по формам, утвержденным комитетом финансов Ленинградской области, за подписью главы администрации муниципального образования и подписью руководителя финансового (уполномоченного) органа (квартальные отчеты - не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовые отчеты - не позднее 12 января года, следующего за отчетным).

Если средства субсидии, выделенные из областного бюджета, за отчетный период не освоены, прилагается пояснительная записка с объяснением причин.

3.9. Возврат не использованного по состоянию на 1 января очередного финансового года остатка целевых средств, предоставленных бюджету муниципального образования в форме субсидии, осуществляется в порядке, установленном комитетом финансов Ленинградской области. Указанные средства могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в соответствии с решением комитета по строительству Ленинградской области (при реализации мероприятий по реконструкции (в том числе проектирование) здания в целях размещения МФЦ) и Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (при реализации мероприятий по капитальному ремонту помещений в целях размещения МФЦ и приобретению и внедрению автоматизированной информационной системы для автоматизации процесса оказания муниципальных услуг).

В случае если неиспользованные остатки средств субсидии не перечислены в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном комитетом финансов Ленинградской области.

3.10. Ответственность за целевое использование выделенных субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации несут органы местного самоуправления Ленинградской области - получатели субсидий.

3.11. Контроль за целевым использованием муниципальным образованием субсидий на реконструкцию (в том числе проектирование) здания в целях размещения МФЦ возлагается на комитет по строительству Ленинградской области.

3.12. Контроль за целевым использованием муниципальным образованием субсидий на капитальный ремонт помещений в целях размещения МФЦ и приобретение и внедрение автоматизированной информационной системы возлагается на Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

3.13. В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства возвращаются в областной бюджет в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления нарушений. Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке.

Приложение

к Порядку...

Заявка

на предоставление субсидий из областного бюджета

Ленинградской области на _____ финансовый год на проведение

мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы

"Снижение административных барьеров, оптимизация

и повышение качества предоставления государственных

и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде,

на базе многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг

в Ленинградской области на 2012-2015 годы"

________________________________________

(наименование муниципального образования)



п/п

Наименование

мероприятия

   Срок   

реализации,

    год   

Стоимость

реализации,

тыс. рублей

      Потребность     

    муниципального    

     образования      

в средствах областного

бюджета, тыс. рублей 

Размер 

софинан-

сирова-

ния,   

проц.  

Глава органа

местного самоуправления               ___________   _______________________

                                       (подпись)      (инициалы, фамилия)

Приложение 6

к Программе...

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СНИЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, НА БАЗЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012-2015 ГОДЫ"



п/п

       Наименование      

муниципального образования

Срок  

финан-

сирова-

ния   

меро- 

приятия

(год) 

Всего 

(тыс. 

рублей)

Пункты плана мероприятий

        Программы       

1.1

1.3

3.2

1

            2            

   3  

   4   

   5   

   6  

   7   

1

Кировский муниципальный  

район                    

2013 

10000,00

10000,00

2014 

27549,06

27549,06

2

Кингисеппский            

муниципальный район      

2013 

2271,59

2271,59

3

Гатчинское городское     

поселение Гатчинского    

муниципального района    

2013 

5225,00

5225,00

2014 

46575,00

46575,00

Приложение 7

к Программе...

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ,

ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ",

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

     Полное наименование    

   Программы, мероприятия   

  (пункты плана мероприятий 

         Программы)         

Срок 

финан-

сиро-

вания

меро-

прия-

тия  

(год)

Планируемые объемы финансирования 

Индикаторы реализации

  (целевые задания) 

Код

вида

рас-

хо-

дов

всего 

        в том числе       

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

областной

бюджет 

мест-

ные  

бюд- 

жеты 

про-

чие

ис-

точ-

ники

              1             

  2  

   3   

  4 

    5   

  6  



          8         



               Долгосрочная целевая программа "Развитие "электронного правительства"               

                             в Ленинградской области на 2011-2015 годы"                            

2.1. Развитие системы       

электронного документооборота

Ленинградской области       

2012-

2015

20000,0

20000,0

Количество органов 

исполнительной власти

Ленинградской области

и органов местного 

   самоуправления,  

   подключенных к   

системе электронного

  документооборота  

242

2012

8000,0

8000,0 

         13         

2013

4000,0

4000,0 

          9         

2014

4000,0

4000,0 

          9         

2015

4000,0

4000,0 

          9         

2.2. Создание регионального 

сегмента системы            

межведомственного           

электронного взаимодействия 

Количество органов 

исполнительной власти

    Ленинградской   

области, подключенных

      к системе     

  межведомственного 

    электронного    

взаимодействия при 

   предоставлении   

   первоочередных   

государственных услуг

в электронном виде 

242

2012

7000,0

7000,0 

          7         

3.2. Создание регионального 

хранилища результатов       

предоставления              

государственных услуг       

органами исполнительной     

власти Ленинградской области

2012-

2015

14000,0

14000,0

Количество органов 

исполнительной власти

    Ленинградской   

области, использующих

    региональное    

хранилище результатов

   предоставления   

   первоочередных   

государственных услуг

для взаимодействия с

    заявителями в   

  электронном виде  

242

2012

7000,0

7000,0 

          4         

2013

7000,0

7000,0 

          2         

2014

2015

5.3. Закупка оборудования   

технологической             

инфраструктуры "электронного

правительства" в            

Ленинградской области       

(компьютерное, серверное,   

сетевое, телекоммуникационное

оборудование, инженерное    

оборудование), в том числе  

для ситуационного центра    

Губернатора Ленинградской   

области                     

2012-

2015

110600,0

110600,0

Количество комплексов

    оборудования,   

     количество     

   информационных   

       киосков      

242

2012

19200,0

19200,0

    12 комплектов   

    оборудования    

2013

17200,0

17200,0

    12 комплектов   

  оборудования, 18  

   информационных   

       киосков      

2014

36600,0

36600,0

    15 комплектов   

    оборудования    

2015

37600,0

37600,0

    15 комплектов   

    оборудования    

6.1. Развитие и создание    

ведомственных прикладных    

информационных систем органов

исполнительной власти       

Ленинградской области, в том

числе для предоставления    

государственных услуг в     

электронном виде и для      

обеспечения деятельности    

ситуационного центра        

Губернатора Ленинградской   

области                     

2012-

2015

24500,0

24500,0

     Количество     

    разработанных   

     и введенных    

   в  эксплуатацию  

     программно-    

технических решений,

   обеспечивающих   

реализацию целей по

    формированию    

    "электронного   

   правительства"   

242

2012

5000,0

5000,0 

          4         

2013

5500,0

5500,0 

          5         

2014

7000,0

7000,0 

          6         

2015

7000,0

7000,0 

          6         

     Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества в Ленинградской области"    

                                         на 2011-2013 годы"                                        

1. Создание региональной    

информационной системы      

дистанционной записи на прием

к врачу через сеть "Интернет"

2012

3141,0

1570,5 

1570,5

   30 рабочих мест  

       системы      

242

8.2. Выполнение работ по    

сканированию архивных       

документов и включению      

электронных образов в базу  

данных                      

2012-

2013

6500,0

6500,0 

  1300000 листов в  

  электронном виде  

242

2012

1500,0

1500,0 

   300000 листов в  

  электронном виде  

2013

5000,0

5000,0 

  1000000 листов в  

  электронном виде  

Итого                       

2012-

2015

185741,0

184170,5

1570,5

2012

43841,0

43841,0

2013

38700,0

38700,0

2014

47600,0

47600,0

2015

48600,0

48600,0

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 090.120.030 Предприятия бытового обслуживания населения. Бытовые услуги

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать