Основная информация
Дата опубликования: | 27 октября 2018г. |
Номер документа: | RU06000201800196 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Ненормативный |
Субъект РФ: | Республика Ингушетия |
Принявший орган: | Правительство Республики Ингушетия |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Правительство Республики Ингушетия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» октября 2018 г. № 158
О внесении изменений в государственную программу
Республики Ингушетия «Развитие туризма»
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Развитие туризма», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 28 августа 2014 г. № 163.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия З. Евлоев
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Ингушетия
от «27» октября 2018 г. № 158
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Республики Ингушетия «Развитие туризма»
1. Позицию паспорта государственной программы по графе «Сроки реализации государственной программы» цифры «2014 - 2019» заменить на цифры «2014 - 2021».
2. Позицию паспорта государственной программы, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
–
общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2021 годах составляет 4211560,1 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 967953,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 36553,6 тыс. рублей;
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 73 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 133 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 350000,0 тыс. рублей;
2020 год – 250000,0 тыс. рублей;
2021 год – 125200,0 рублей;
средства республиканского бюджета – 340724,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 57113,2 тыс. рублей;
2015 год – 54732,1тыс. рублей;
2016 год – 49 215,30 тыс. рублей
2017 год – 46 218,0 тыс. рублей;
2018 год – 35565,6 тыс. рублей;
2019 год – 37326,8 тыс. рублей;
2020 год – 32326,8 тыс. рублей;
2021 год – 28226,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 2902881,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 138700,0 тыс. рублей;
2015 год – 158800,0 тыс. рублей;
2016 год – 379 500,0 тыс. рублей
2017 год – 212881,9 тыс. рублей;
2018 год – 186000,0 тыс. рублей;
2019 год – 257490,0 тыс. рублей;
2020 год – 896863,0 тыс. рублей;
2021 год – 672647,0 тыс. рублей.
2. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы в 2014 – 2021 годах составляет 4211560,1 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 967953,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 36553,6 тыс. рублей;
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 73 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 133 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 350000,0 тыс. рублей;
2020 год – 250000,0 тыс. рублей;
2021 год – 125200,0 рублей;
средства республиканского бюджета – 340724,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 57113,2 тыс. рублей;
2015 год – 54732,1 тыс. рублей;
2016 год – 49 215,30 тыс. рублей
2017 год – 46 218,0 тыс. рублей;
2018 год – 35565,6 тыс. рублей;
2019 год – 37326,8 тыс. рублей;
2020 год – 32326,8 тыс. рублей;
2021 год – 28226,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 2902881,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 138700,0 тыс. рублей;
2015 год – 158800,0 тыс. рублей;
2016 год – 379 500,0 тыс. рублей
2017 год – 212881,9 тыс. рублей;
2018 год – 186000,0 тыс. рублей;
2019 год – 257490,0 тыс. рублей;
2020 год – 896863,0 тыс. рублей;
2021 год – 672647,0 тыс. рублей.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться путем внесения соответствующих изменений в установленном порядке на основе анализа полученных результатов и с учетом средств, выделяемых из бюджета Республики Ингушетия.
Объем финансирования на реализацию Программы определяется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год отдельной строкой.
Ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в таблице 3.».
3. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
П Е Р Е Ч Е Н Ь
целевых показателей государственной программы
Республики Ингушетия «Развитие туризма» и их значения
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
базовый год
текущий год
очередной год
очередной год
очередной год
1
2
3
4
5
6
7
Государственная программа Республики Ингушетия «Развитие туризма»
1
Количество туристов, посетивших Республику Ингушетия
чел.
25 000
30 000
35 000
45 000
55 000
2
Объем платных туристских, санаторно-курортных и гостиничных услуг, оказанных на территории Республики Ингушетия
млн руб.
5,3
8,5
12,5
15, 5
20, 0
3
Подготовка и переподготовка кадров по специальностям в сфере туризма и гостиничного хозяйства
чел.
50
50
50
50
50
4
Численность граждан, размещённых в коллективных средствах размещения
чел.
9 000
9 500
10 000
12 000
15 000
5
Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры
млн руб.
212,8
186
200
550
600
Подпрограмма 1 «Развитие туризма»
1
Количество туристов, посетивших Республику Ингушетия
чел.
25 000
30 000
35 000
45 000
55 000
2
Объем платных туристских, санаторно-курортных и гостиничных услуг, оказанных на территории Республики Ингушетия
млн руб.
5,3
8,5
12,5
15, 5
20, 0
3
Подготовка и переподготовка кадров по специальностям в сфере туризма и гостиничного хозяйства
чел.
50
50
50
50
50
4
Численность граждан, размещённых в коллективных средствах размещения
чел.
9 000
9 500
10 000
12 000
15 000
5
Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры
млн руб.
212,8
186
200
550
600
».
4. Таблицу 2 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень мероприятий
государственной программы Республики Ингушетия «Развитие туризма»
№
п/п
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы
Ответственный исполнитель
Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
2014
2015
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020г.
2021г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Государственная программа «Развитие туризма»
Комтуризма Ингушетии
всего,
в том числе:
4211560,1
232366,8
213532,1
428715,3
332299,9
354565,6
644816,8
1179189,8
826073,8
федеральный бюджет
967953,6
36553,6
0,0
0,0
73 200,0
133 000,0
350000,0
250000,0
125200,0
республиканский бюджет
340724,6
57113,2
54732,1
49 215,3
46 218,0
35565,6
37326,8
32326,8
28226,8
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
2902881,9
138700,0
158800,0
379500,0
212881,9
186000,0
257490,0
896863,0
672647,0
2
Подпрограмма 1 «Развитие туризма в Республике Ингушетия»
Комтуризма Ингушетии
всего,
в том числе:
4155144,0
224528,9
205694,2
421 604,9
325777,2
347838,8
638090,0
1172463,0
819147,0
федеральный бюджет
967953,6
36553,6
0,0
0,0
73 200,0
133 000,0
350000,0
250000,0
125200,0
республиканский бюджет
284508,5
49275,3
46894,2
42104,9
39 695,3
28838,8
30600,0
25600,0
21500,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
2902881,9
138700,0
158800,0
379500,0
212881,9
186000,0
257490,0
896863,0
672647,0
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
2.1
Мероприятия, направленные на осуществление нормативно-правового обеспечения
Комтуризма Ингушетии
республиканский бюджет
900,0
300,00
300,00
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2
Продвижение и популяризация туристского продукта Республики Ингушетия
Комтуризма Ингушетии
республиканский бюджет
109380,8
19200,0
20200,0
9 500,0
18 445,3
11735,5
10100,0
10100,0
10100,0
2.3
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности туристов на территории Республики Ингушетия
Комтуризма Ингушетии
республиканский бюджет
4835,0
500,00
500,00
500,0
500,0
1335,0
500,0
500,0
500,0
2.4
Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма
Комтуризма Ингушетии
республиканский бюджет
5700,0
2 100,00
2 500,00
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5
Создание организационных условий для развития туризма
Комтуризма Ингушетии
республиканский бюджет
42 125,80
13 800,00
14400,00
6275,8
1 650,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
2.6
Кадровое обеспечение индустрии туризма
Комтуризма Ингушетии
республиканский бюджет
10000,0
2 300,00
2 500,00
200,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1000,0
1000,0
2.7
Строительство обеспечивающей инфраструктуры (водопровода, газопровода, локальных очистных сооружений) многофункционального автотуристического центра в г. Назрани и реконструкция канализационных очистных сооружений (5000 м3) в г. Магасе Республики Ингушетия для объектов всесезонного туристического центра «Ингушетия»: «Башня Согласия», «Дом торжеств», «Аква-Парк»
Комтуризма Ингушетии, Минстрой Ингушетии
всего,
в том числе:
1391802,4
186328,9
165294,2
403 729,1
304181,9
332268,3
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
242753,6
36553,6
0,0
0,0
73 200,0
133 000,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
73166,9
11075,3
6494,2
24 229,1
18 100,0
13268,3
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
1075881,9
138700,0
158800,0
379 500,0
212881,9
186000,0
0,0
0,0
0,0
2.8
Строительство санаторно-курортного комплекса «Ачалуки»
Комтуризма Ингушетии
всего,
в том числе:
2590400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
624990,0
1159363,0
806047,0
федеральный бюджет
725200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
350000,0
250000,0
125200,0
республиканский бюджет
38400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17500,0
12500,0
8400,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
1827000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
257490,0
896863,0
672647,0
3
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Развитие туризма» и общепрограммные мероприятия»
Комтуризма Ингушетии
всего,
в том числе:
56216,1
7837,9
7837,9
7 110,4
6 522,7
6726,8
6726,8
6726,8
6726,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
56216,1
7837,9
7837,9
7110,4
6 522,7
6726,8
6726,8
6726,8
6726,8
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
3.1
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Комтуризма Ингушетии
республиканский бюджет
36939,5
4574,7
4574,7
4 574,7
4 479,8
4683,9
4683,9
4683,9
4683,9
3.2
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Комтуризма Ингушетии
республиканский бюджет
19276,6
3263,2
3263,2
2 535,7
2 042,9
2 042,9
2 042,9
2042,9
2042,9
».
5. Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Республики Ингушетия «Развитие туризма»
Статус
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы
Ответственный исполнитель,
соисполнитель программы,
подпрограммы программы
Целевая статья расходов
Расходы по годам
(тыс. рублей)
программа
подпрограмма
направление расходов
2014
2015
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Государственная программа
Развитие туризма в Республике Ингушетия
Комтуризма Ингушетии
16
232366,8
213532,1
428715,3
332299,9
354565,6
587326,8
832326,8
760436,8
2. Подпрограмма 1
Развитие туризма в Республике Ингушетия
Комтуризма Ингушетии
16
1
224528,9
205694,2
421 604,9
325777,2
347838,8
580600,0
825600,0
753710,0
в том числе следующие основные мероприятия:
2.1
Мероприятия, направленные на осуществление нормативно-правового обеспечения
Комтуризма Ингушетии
16
1
4081
300,00
300,00
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2
Продвижение и популяризация туристского продукта Республики Ингушетия
Комтуризма Ингушетии
16
1
4082
19200,0
20200,0
9 500,0
18 445,3
11735,5
10100,0
10100,0
10100,0
2.3
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности туристов на территории Республики Ингушетия
Комтуризма Ингушетии
16
1
4083
500,0
500,0
500,0
500,0
1335,0
500,0
500,0
500,0
2.4
Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма
Комтуризма Ингушетии
16
1
4084
2 100,0
2 500,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5
Создание организационных условий для развития туризма
Комтуризма Ингушетии
16
1
4085
13 800,0
14400,0
6275,8
1 650,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
2.6
Кадровое обеспечение индустрии туризма
16
1
4086
2 300,0
2 500,0
200,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1000,0
1000,0
2.7
Строительство обеспечивающей инфраструктуры (водопровода, газопровода, локальных очистных сооружений) многофункционального автотуристического центра в г. Назрани и реконструкция канализационных очистных сооружений (5000 м3) в г. Магасе
Республики Ингушетия для объектов всесезонного туристического центра «Ингушетия»: «Башня Согласия», «Дом торжеств», «Аква-Парк»
Комтуризма Ингушетии, Минстрой Ингушетии
16
1
4087
186328,9
165294,2
403 729,1
304181,9
332268,3
0,0
0,0
0,0
2.8
Строительство санаторно-курортного комплекса «Ачалуки»
Комтуризма Ингушетии
16
1
4087
0,0
0,0
0,0
624990,0
1159363,0
806047,0
3. Подпрограмма 2
Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Развитие туризма» и общепрограммные мероприятия
16
2
7837,9
7837,9
7110,4
6 522,7
6726,8
6726,8
6726,8
6726,8
в том числе следующие основные мероприятия:
3.1
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Комтуризма Ингушетии
16
2
1001
4574,7
4574,7
4 574,7
4 479,8
4683,9
4683,9
4683,9
4683,9
3.2
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Комтуризма Ингушетии
16
2
1002
3263,2
3263,2
2 535,7
2 042,9
2 042,9
2 042,9
2042,9
2042,9
6. В подпрограмме 1 «Развитие туризма» указанной государственной программы:
а) в паспорте подпрограммы:
- в позиции, касающейся задач государственной подпрограммы, слова «Задачи государственной подпрограммы» заменить словами «Задачи подпрограммы»;
- в позиции, касающейся целевых показателей государственной подпрограммы, слова «Целевые показатели государственной подпрограммы» заменить словами «Целевые показатели подпрограммы»;
- позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2021 годах составляет 4155144,0
тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 967953,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 36553,6 тыс. рублей;
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 73 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 133 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 350000,0 тыс. рублей;
2020 год – 250000,0 тыс. рублей;
2021 год – 125200,0 рублей;
средства республиканского бюджета – 284508,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 49275,3тыс. рублей;
2015 год – 46894,2тыс. рублей;
2016 год – 42 104,90 тыс. рублей;
2017 год – 39 695,30 тыс. рублей;
2018 год – 28838,8 тыс. рублей;
2019 год – 30600,0 тыс. рублей;
2020 год – 25600,0тыс. рублей;
2021 год – 21500,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 2902881,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 138700,0 тыс. рублей;
2015 год – 158800,0 тыс. рублей;
2016 год – 379 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 212881,9 тыс. рублей;
2018 год – 186000,0 тыс. рублей;
2019 год – 257490,0 тыс. рублей;
2020 год – 896863,0 тыс. рублей;
2021 год – 672647,0 тыс. рублей;
б) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» осуществляется за счет средств федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2021 годах составляет 4155144,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 967953,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 36553,6 тыс. рублей;
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 73 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 133 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 350000,0 тыс. рублей;
2020 год – 250000,0 тыс. рублей;
2021 год – 125200,0 рублей;
средства республиканского бюджета – 284508,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 49275,3тыс. рублей;
2015 год – 46894,2 тыс. рублей;
2016 год – 42 104,90 тыс. рублей;
2017 год – 39 695,30 тыс. рублей;
2018 год – 28838,8 тыс. рублей;
2019 год – 30600,0 тыс. рублей;
2020 год – 25600,0тыс. рублей;
2021 год – 21500,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 2902881,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 138700,0 тыс. рублей;
2015 год – 158800,0 тыс. рублей;
2016 год – 379 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 212881,9 тыс. рублей;
2018 год – 186000,0 тыс. рублей;
2019 год – 257490,0 тыс. рублей;
2020 год – 896863,0 тыс. рублей.
2021 год – 672647,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться путем внесения соответствующих изменений в установленном порядке на основе анализа полученных результатов и с учетом средств, выделяемых из бюджета Республики Ингушетия.
Объем финансирования на реализацию подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год отдельной строкой.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета приведено в таблице 3.».
7. В подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Развитие туризма» и общепрограммные мероприятия» указанной государственной программы:
а) в паспорте подпрограммы:
- в позиции, касающейся целевых показателей государственной подпрограммы, слова «Целевые показатели государственной подпрограммы» заменить словами «Целевые показатели подпрограммы»;
- дополнить после позиции, касающейся целевых показателей государственной подпрограммы, позицией следующего содержания:
«Сроки реализации подпрограммы
–
2014 – 2021 годы»;
- позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах составляет 56216,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7837,9 тыс. рублей;
2015 год – 7837,9 тыс. рублей;
2016 год – 7110,4 тыс. рублей;
2017 год – 6522,7 тыс. рублей;
2018 год – 6726,8 тыс. рублей;
2019 год – 6726,8 тыс. рублей;
2020 год – 6726,8 тыс. рублей;
2021 год – 6726,8 тыс. рублей;
б) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2021 годах составляет 56216,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7837,9 тыс. рублей;
2015 год – 7837,9 тыс. рублей;
2016 год – 7110,4 тыс. рублей;
2017 год – 6522,7 тыс. рублей;
2018 год – 6726,8 тыс. рублей;
2019 год – 6726,8 тыс. рублей;
2020 год – 6726,8 тыс. рублей;
2021 год – 6726,8 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться путем внесения соответствующих изменений в установленном порядке на основе анализа полученных результатов и с учетом средств, выделяемых из бюджета Республики Ингушетия.
Объем финансирования на реализацию подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год отдельной строкой.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета приведено в таблице 3».
Правительство Республики Ингушетия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» октября 2018 г. № 158
О внесении изменений в государственную программу
Республики Ингушетия «Развитие туризма»
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Развитие туризма», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 28 августа 2014 г. № 163.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия З. Евлоев
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Ингушетия
от «27» октября 2018 г. № 158
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Республики Ингушетия «Развитие туризма»
1. Позицию паспорта государственной программы по графе «Сроки реализации государственной программы» цифры «2014 - 2019» заменить на цифры «2014 - 2021».
2. Позицию паспорта государственной программы, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
–
общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2021 годах составляет 4211560,1 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 967953,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 36553,6 тыс. рублей;
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 73 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 133 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 350000,0 тыс. рублей;
2020 год – 250000,0 тыс. рублей;
2021 год – 125200,0 рублей;
средства республиканского бюджета – 340724,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 57113,2 тыс. рублей;
2015 год – 54732,1тыс. рублей;
2016 год – 49 215,30 тыс. рублей
2017 год – 46 218,0 тыс. рублей;
2018 год – 35565,6 тыс. рублей;
2019 год – 37326,8 тыс. рублей;
2020 год – 32326,8 тыс. рублей;
2021 год – 28226,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 2902881,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 138700,0 тыс. рублей;
2015 год – 158800,0 тыс. рублей;
2016 год – 379 500,0 тыс. рублей
2017 год – 212881,9 тыс. рублей;
2018 год – 186000,0 тыс. рублей;
2019 год – 257490,0 тыс. рублей;
2020 год – 896863,0 тыс. рублей;
2021 год – 672647,0 тыс. рублей.
2. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы в 2014 – 2021 годах составляет 4211560,1 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 967953,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 36553,6 тыс. рублей;
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 73 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 133 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 350000,0 тыс. рублей;
2020 год – 250000,0 тыс. рублей;
2021 год – 125200,0 рублей;
средства республиканского бюджета – 340724,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 57113,2 тыс. рублей;
2015 год – 54732,1 тыс. рублей;
2016 год – 49 215,30 тыс. рублей
2017 год – 46 218,0 тыс. рублей;
2018 год – 35565,6 тыс. рублей;
2019 год – 37326,8 тыс. рублей;
2020 год – 32326,8 тыс. рублей;
2021 год – 28226,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 2902881,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 138700,0 тыс. рублей;
2015 год – 158800,0 тыс. рублей;
2016 год – 379 500,0 тыс. рублей
2017 год – 212881,9 тыс. рублей;
2018 год – 186000,0 тыс. рублей;
2019 год – 257490,0 тыс. рублей;
2020 год – 896863,0 тыс. рублей;
2021 год – 672647,0 тыс. рублей.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться путем внесения соответствующих изменений в установленном порядке на основе анализа полученных результатов и с учетом средств, выделяемых из бюджета Республики Ингушетия.
Объем финансирования на реализацию Программы определяется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год отдельной строкой.
Ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в таблице 3.».
3. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
П Е Р Е Ч Е Н Ь
целевых показателей государственной программы
Республики Ингушетия «Развитие туризма» и их значения
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
базовый год
текущий год
очередной год
очередной год
очередной год
1
2
3
4
5
6
7
Государственная программа Республики Ингушетия «Развитие туризма»
1
Количество туристов, посетивших Республику Ингушетия
чел.
25 000
30 000
35 000
45 000
55 000
2
Объем платных туристских, санаторно-курортных и гостиничных услуг, оказанных на территории Республики Ингушетия
млн руб.
5,3
8,5
12,5
15, 5
20, 0
3
Подготовка и переподготовка кадров по специальностям в сфере туризма и гостиничного хозяйства
чел.
50
50
50
50
50
4
Численность граждан, размещённых в коллективных средствах размещения
чел.
9 000
9 500
10 000
12 000
15 000
5
Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры
млн руб.
212,8
186
200
550
600
Подпрограмма 1 «Развитие туризма»
1
Количество туристов, посетивших Республику Ингушетия
чел.
25 000
30 000
35 000
45 000
55 000
2
Объем платных туристских, санаторно-курортных и гостиничных услуг, оказанных на территории Республики Ингушетия
млн руб.
5,3
8,5
12,5
15, 5
20, 0
3
Подготовка и переподготовка кадров по специальностям в сфере туризма и гостиничного хозяйства
чел.
50
50
50
50
50
4
Численность граждан, размещённых в коллективных средствах размещения
чел.
9 000
9 500
10 000
12 000
15 000
5
Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры
млн руб.
212,8
186
200
550
600
».
4. Таблицу 2 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень мероприятий
государственной программы Республики Ингушетия «Развитие туризма»
№
п/п
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы
Ответственный исполнитель
Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
2014
2015
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020г.
2021г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Государственная программа «Развитие туризма»
Комтуризма Ингушетии
всего,
в том числе:
4211560,1
232366,8
213532,1
428715,3
332299,9
354565,6
644816,8
1179189,8
826073,8
федеральный бюджет
967953,6
36553,6
0,0
0,0
73 200,0
133 000,0
350000,0
250000,0
125200,0
республиканский бюджет
340724,6
57113,2
54732,1
49 215,3
46 218,0
35565,6
37326,8
32326,8
28226,8
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
2902881,9
138700,0
158800,0
379500,0
212881,9
186000,0
257490,0
896863,0
672647,0
2
Подпрограмма 1 «Развитие туризма в Республике Ингушетия»
Комтуризма Ингушетии
всего,
в том числе:
4155144,0
224528,9
205694,2
421 604,9
325777,2
347838,8
638090,0
1172463,0
819147,0
федеральный бюджет
967953,6
36553,6
0,0
0,0
73 200,0
133 000,0
350000,0
250000,0
125200,0
республиканский бюджет
284508,5
49275,3
46894,2
42104,9
39 695,3
28838,8
30600,0
25600,0
21500,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
2902881,9
138700,0
158800,0
379500,0
212881,9
186000,0
257490,0
896863,0
672647,0
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
2.1
Мероприятия, направленные на осуществление нормативно-правового обеспечения
Комтуризма Ингушетии
республиканский бюджет
900,0
300,00
300,00
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2
Продвижение и популяризация туристского продукта Республики Ингушетия
Комтуризма Ингушетии
республиканский бюджет
109380,8
19200,0
20200,0
9 500,0
18 445,3
11735,5
10100,0
10100,0
10100,0
2.3
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности туристов на территории Республики Ингушетия
Комтуризма Ингушетии
республиканский бюджет
4835,0
500,00
500,00
500,0
500,0
1335,0
500,0
500,0
500,0
2.4
Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма
Комтуризма Ингушетии
республиканский бюджет
5700,0
2 100,00
2 500,00
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5
Создание организационных условий для развития туризма
Комтуризма Ингушетии
республиканский бюджет
42 125,80
13 800,00
14400,00
6275,8
1 650,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
2.6
Кадровое обеспечение индустрии туризма
Комтуризма Ингушетии
республиканский бюджет
10000,0
2 300,00
2 500,00
200,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1000,0
1000,0
2.7
Строительство обеспечивающей инфраструктуры (водопровода, газопровода, локальных очистных сооружений) многофункционального автотуристического центра в г. Назрани и реконструкция канализационных очистных сооружений (5000 м3) в г. Магасе Республики Ингушетия для объектов всесезонного туристического центра «Ингушетия»: «Башня Согласия», «Дом торжеств», «Аква-Парк»
Комтуризма Ингушетии, Минстрой Ингушетии
всего,
в том числе:
1391802,4
186328,9
165294,2
403 729,1
304181,9
332268,3
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
242753,6
36553,6
0,0
0,0
73 200,0
133 000,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
73166,9
11075,3
6494,2
24 229,1
18 100,0
13268,3
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
1075881,9
138700,0
158800,0
379 500,0
212881,9
186000,0
0,0
0,0
0,0
2.8
Строительство санаторно-курортного комплекса «Ачалуки»
Комтуризма Ингушетии
всего,
в том числе:
2590400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
624990,0
1159363,0
806047,0
федеральный бюджет
725200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
350000,0
250000,0
125200,0
республиканский бюджет
38400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17500,0
12500,0
8400,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
1827000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
257490,0
896863,0
672647,0
3
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Развитие туризма» и общепрограммные мероприятия»
Комтуризма Ингушетии
всего,
в том числе:
56216,1
7837,9
7837,9
7 110,4
6 522,7
6726,8
6726,8
6726,8
6726,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
56216,1
7837,9
7837,9
7110,4
6 522,7
6726,8
6726,8
6726,8
6726,8
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
3.1
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Комтуризма Ингушетии
республиканский бюджет
36939,5
4574,7
4574,7
4 574,7
4 479,8
4683,9
4683,9
4683,9
4683,9
3.2
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Комтуризма Ингушетии
республиканский бюджет
19276,6
3263,2
3263,2
2 535,7
2 042,9
2 042,9
2 042,9
2042,9
2042,9
».
5. Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Республики Ингушетия «Развитие туризма»
Статус
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы
Ответственный исполнитель,
соисполнитель программы,
подпрограммы программы
Целевая статья расходов
Расходы по годам
(тыс. рублей)
программа
подпрограмма
направление расходов
2014
2015
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Государственная программа
Развитие туризма в Республике Ингушетия
Комтуризма Ингушетии
16
232366,8
213532,1
428715,3
332299,9
354565,6
587326,8
832326,8
760436,8
2. Подпрограмма 1
Развитие туризма в Республике Ингушетия
Комтуризма Ингушетии
16
1
224528,9
205694,2
421 604,9
325777,2
347838,8
580600,0
825600,0
753710,0
в том числе следующие основные мероприятия:
2.1
Мероприятия, направленные на осуществление нормативно-правового обеспечения
Комтуризма Ингушетии
16
1
4081
300,00
300,00
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2
Продвижение и популяризация туристского продукта Республики Ингушетия
Комтуризма Ингушетии
16
1
4082
19200,0
20200,0
9 500,0
18 445,3
11735,5
10100,0
10100,0
10100,0
2.3
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности туристов на территории Республики Ингушетия
Комтуризма Ингушетии
16
1
4083
500,0
500,0
500,0
500,0
1335,0
500,0
500,0
500,0
2.4
Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма
Комтуризма Ингушетии
16
1
4084
2 100,0
2 500,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5
Создание организационных условий для развития туризма
Комтуризма Ингушетии
16
1
4085
13 800,0
14400,0
6275,8
1 650,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
2.6
Кадровое обеспечение индустрии туризма
16
1
4086
2 300,0
2 500,0
200,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1000,0
1000,0
2.7
Строительство обеспечивающей инфраструктуры (водопровода, газопровода, локальных очистных сооружений) многофункционального автотуристического центра в г. Назрани и реконструкция канализационных очистных сооружений (5000 м3) в г. Магасе
Республики Ингушетия для объектов всесезонного туристического центра «Ингушетия»: «Башня Согласия», «Дом торжеств», «Аква-Парк»
Комтуризма Ингушетии, Минстрой Ингушетии
16
1
4087
186328,9
165294,2
403 729,1
304181,9
332268,3
0,0
0,0
0,0
2.8
Строительство санаторно-курортного комплекса «Ачалуки»
Комтуризма Ингушетии
16
1
4087
0,0
0,0
0,0
624990,0
1159363,0
806047,0
3. Подпрограмма 2
Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Развитие туризма» и общепрограммные мероприятия
16
2
7837,9
7837,9
7110,4
6 522,7
6726,8
6726,8
6726,8
6726,8
в том числе следующие основные мероприятия:
3.1
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Комтуризма Ингушетии
16
2
1001
4574,7
4574,7
4 574,7
4 479,8
4683,9
4683,9
4683,9
4683,9
3.2
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Комтуризма Ингушетии
16
2
1002
3263,2
3263,2
2 535,7
2 042,9
2 042,9
2 042,9
2042,9
2042,9
6. В подпрограмме 1 «Развитие туризма» указанной государственной программы:
а) в паспорте подпрограммы:
- в позиции, касающейся задач государственной подпрограммы, слова «Задачи государственной подпрограммы» заменить словами «Задачи подпрограммы»;
- в позиции, касающейся целевых показателей государственной подпрограммы, слова «Целевые показатели государственной подпрограммы» заменить словами «Целевые показатели подпрограммы»;
- позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2021 годах составляет 4155144,0
тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 967953,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 36553,6 тыс. рублей;
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 73 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 133 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 350000,0 тыс. рублей;
2020 год – 250000,0 тыс. рублей;
2021 год – 125200,0 рублей;
средства республиканского бюджета – 284508,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 49275,3тыс. рублей;
2015 год – 46894,2тыс. рублей;
2016 год – 42 104,90 тыс. рублей;
2017 год – 39 695,30 тыс. рублей;
2018 год – 28838,8 тыс. рублей;
2019 год – 30600,0 тыс. рублей;
2020 год – 25600,0тыс. рублей;
2021 год – 21500,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 2902881,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 138700,0 тыс. рублей;
2015 год – 158800,0 тыс. рублей;
2016 год – 379 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 212881,9 тыс. рублей;
2018 год – 186000,0 тыс. рублей;
2019 год – 257490,0 тыс. рублей;
2020 год – 896863,0 тыс. рублей;
2021 год – 672647,0 тыс. рублей;
б) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы «Развитие туризма» осуществляется за счет средств федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2021 годах составляет 4155144,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 967953,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 36553,6 тыс. рублей;
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 73 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 133 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 350000,0 тыс. рублей;
2020 год – 250000,0 тыс. рублей;
2021 год – 125200,0 рублей;
средства республиканского бюджета – 284508,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 49275,3тыс. рублей;
2015 год – 46894,2 тыс. рублей;
2016 год – 42 104,90 тыс. рублей;
2017 год – 39 695,30 тыс. рублей;
2018 год – 28838,8 тыс. рублей;
2019 год – 30600,0 тыс. рублей;
2020 год – 25600,0тыс. рублей;
2021 год – 21500,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 2902881,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 138700,0 тыс. рублей;
2015 год – 158800,0 тыс. рублей;
2016 год – 379 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 212881,9 тыс. рублей;
2018 год – 186000,0 тыс. рублей;
2019 год – 257490,0 тыс. рублей;
2020 год – 896863,0 тыс. рублей.
2021 год – 672647,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться путем внесения соответствующих изменений в установленном порядке на основе анализа полученных результатов и с учетом средств, выделяемых из бюджета Республики Ингушетия.
Объем финансирования на реализацию подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год отдельной строкой.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета приведено в таблице 3.».
7. В подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Развитие туризма» и общепрограммные мероприятия» указанной государственной программы:
а) в паспорте подпрограммы:
- в позиции, касающейся целевых показателей государственной подпрограммы, слова «Целевые показатели государственной подпрограммы» заменить словами «Целевые показатели подпрограммы»;
- дополнить после позиции, касающейся целевых показателей государственной подпрограммы, позицией следующего содержания:
«Сроки реализации подпрограммы
–
2014 – 2021 годы»;
- позицию, касающуюся объёмов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах составляет 56216,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7837,9 тыс. рублей;
2015 год – 7837,9 тыс. рублей;
2016 год – 7110,4 тыс. рублей;
2017 год – 6522,7 тыс. рублей;
2018 год – 6726,8 тыс. рублей;
2019 год – 6726,8 тыс. рублей;
2020 год – 6726,8 тыс. рублей;
2021 год – 6726,8 тыс. рублей;
б) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2021 годах составляет 56216,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7837,9 тыс. рублей;
2015 год – 7837,9 тыс. рублей;
2016 год – 7110,4 тыс. рублей;
2017 год – 6522,7 тыс. рублей;
2018 год – 6726,8 тыс. рублей;
2019 год – 6726,8 тыс. рублей;
2020 год – 6726,8 тыс. рублей;
2021 год – 6726,8 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться путем внесения соответствующих изменений в установленном порядке на основе анализа полученных результатов и с учетом средств, выделяемых из бюджета Республики Ингушетия.
Объем финансирования на реализацию подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год отдельной строкой.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета приведено в таблице 3».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 16.11.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.030.000 Туризм. Экскурсии (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: