Основная информация
Дата опубликования: | 27 декабря 2018г. |
Номер документа: | RU68000201801030 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27ДЕКАБРЯ 2018 г. № 1404
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 23.10.2018), (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего: 213 139 246,4 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
4 177 374,6 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
67 388 549,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
129 989 653,4 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
средства внебюджетных источников по предварительной оценке:
11 583 669,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
4 188 711,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:
945 594,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
1 500 406,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
960 084,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
787 890,8 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
975 448,5 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы»:
2 637 775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.);
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:
17 395 680,5 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»:
568 016,5 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:
142 014 418,0 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:
98 222,0 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.)
1.2. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2024 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 67 388 549,2 тыс. руб. (31,6% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 4 177 374,6 тыс. руб. (2,0% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 129 989 653,4 тыс. руб. (61,0% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников - 11 583 669,2 тыс. руб. (5,4% от общего объема средств Программы).»;
1.3. приложение № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2024 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1;
1.4 в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» к Программе:
раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 3 «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 4 «Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», раздел 5 «Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», раздел 6 «Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел 8 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 9 «Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции», раздел 10 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области», раздел 11 «Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи» изложить в редакции согласно приложению № 2;
1.5. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3;
1.6. приложение № 4а «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017 - 2024 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4;
1.7. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «4,3» заменить цифрами «4,6»;
в абзаце четырнадцатом цифры «2,4» заменить цифрами «2,5»;
в абзаце семнадцатом цифры «99,2» заменить цифрами «99,6»;
в абзаце восемнадцатом цифры «95,0» заменить цифрами «96,0»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 4 188711,9 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета (прогноз):
1 377 430,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 36 017,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1,9 тыс. руб.;
2016 г. - 403 413,9 тыс. руб.;
2017 г. - 346 766,5 тыс. руб.;
2018 г. - 414 310,3 тыс. руб.;
2019 г. - 88 460,2 тыс. руб.;
2020 г. - 88 460,2 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области (прогноз):
2 811 281,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 28 866,4 тыс. руб.;
2014 г. - 48 228,0 тыс. руб.;
2015 г. - 26 213,6 тыс. руб.;
2016 г. - 375 166,1 тыс. руб.;
2017 г. - 321 946,9 тыс. руб.;
2018 г. - 359 829,9 тыс. руб.;
2019 г. - 276 994,4 тыс. руб.;
2020 г. - 274 807,2 тыс. руб.;
2021 г. - 274 807,2 тыс. руб.;
2022 г. - 274 807,2 тыс. руб.;
2023 г. - 274 807,2 тыс. руб.;
2024 г. - 274 807,2 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников (прогноз):
0,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 - 0,3 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 4 188 711,9 тыс. руб., в том числе 1 377 430,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (32,9%), 2 811 281,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (67,1%), 0,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.»;
1.8. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»:
в абзаце пятом цифры «90,0» заменить цифрами «70,0»;
в абзаце десятом цифры «12» заменить цифрами «11»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 1 500 406,7 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке:
491 323,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 10 887,9 тыс. руб.;
2014 г. - 7 377,1 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 280 554,1 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 64 168,1 тыс. руб.;
2019 г. - 64 168,1 тыс. руб.;
2020 г. - 64 168,1 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
1 009 083,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 160 572,2 тыс. руб.;
2014 г. - 173 585,2 тыс. руб.;
2015 г. - 306 995,3 тыс. руб.;
2016 г. - 104 839,3 тыс. руб.;
2017 г. - 31 362,9 тыс. руб.;
2018 г. - 42 664,2 тыс. руб.;
2019 г. - 31 510,7 тыс. руб.;
2020 г. - 31 510,7 тыс. руб.;
2021 г. - 31 510,7 тыс. руб.;
2022 г. - 31 510,7 тыс. руб.;
2023 г. - 31 510,7 тыс. руб.;
2024 г. - 31 510,7 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 1 500 406,7 тыс. руб., в том числе 1 009 083,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (67,3% от общего объема средств Подпрограммы) и 491 323,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (32,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.9. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 960 084,9 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 938 963,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 98 139,7 тыс. руб.;
2014 г. - 111 277,5 тыс. руб.;
2015 г. - 75 238,6 тыс. руб.;
2016 г. - 74 272,9 тыс. руб.;
2017 г. - 72 723,9 тыс. руб.;
2018 г. - 78 473,1 тыс. руб.;
2019 г. - 66 208,0 тыс. руб.;
2020 г. - 72 526,0 тыс. руб.;
2021 г. - 72 526,0 тыс. руб.;
2022 г. - 72 526,0 тыс. руб.;
2023 г. - 72 526,0 тыс. руб.;
2024 г. - 72 526,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников (прогноз): 565,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 565,5 тыс. руб.;
средства федерального бюджета (прогноз):
20 555,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 555,9 тыс. руб.;
2017 г. - 19 999,8 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 960 084,9 тыс. руб., в том числе 938 963,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 20 555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.10. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования Подпрограммы
Всего: 787 890,8 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке:
49 313,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 49 313,3 тыс. руб.;
2019 г. - 0,0 тыс. руб.;
2020 г. - 0,0 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
738 577,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 89 308,2 тыс. руб.;
2014 г. - 48 013,4 тыс. руб.;
2015 г. - 56 232,9 тыс. руб.;
2016 г. - 52 392,0 тыс. руб.;
2017 г. - 54 762,1 тыс. руб.;
2018 г. - 71 037,9 тыс. руб.;
2019 г. - 56 781,0 тыс. руб.;
2020 г. - 62 010,0 тыс. руб.;
2021 г. - 62 010,0 тыс. руб.;
2022 г. - 62 010,0 тыс. руб.;
2023 г. - 62 010,0 тыс. руб.;
2024 г. - 62 010,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 787 890,8 тыс. руб., в том числе 738 577,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (93,7% от общего объема средств Подпрограммы) 49 313,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (6,3% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.11. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 975 448,5 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
749 348,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 76 787,8 тыс. руб.;
2014 г. - 86 781,8 тыс. руб.;
2015 г. - 90 829,4 тыс. руб.;
2016 г. - 82 685,9 тыс. руб.;
2017 г. - 83 666,3 тыс. руб.;
2018 г. - 60 732,5 тыс. руб.;
2019 г. - 56 028,3 тыс. руб.;
2020 г. - 42 367,3 тыс. руб.;
2021 г. - 42 367,3 тыс. руб.;
2022 г. - 42 367,3 тыс. руб.;
2023 г. - 42 367,3 тыс. руб.;
2024 г. - 42 367,3 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 2 600,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 100,0 тыс. руб.;
2014 г. - 250,0 тыс. руб.;
2015 г. - 550,0 тыс. руб.;
2016 г. - 150,0 тыс. руб.;
2017 г. - 175,0 тыс. руб.;
2018 г. - 175,0 тыс. руб.;
2019 г. - 200,0 тыс. руб.;
2020 г. - 200,0 тыс. руб.;
2021 г. - 200,0 тыс. руб.;
2022 г. - 200,0 тыс. руб.;
2023 г. - 200,0 тыс. руб.;
2024 г. - 200,0 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 223 500,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 23 500,0 тыс. руб.;
2014 г. - 40 000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 40 000,0 тыс. руб.;
2016 г. - 60 000,0 тыс. руб.;
2017 г. - 60 000,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 975 448,5 тыс. руб., в том числе 223 500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (22,9% от общего объема средств Подпрограммы), 749 348,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (76,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 2 600,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,3% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.12. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»:
в абзаце четвертом цифры «18,8» заменить цифрами «17,3»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 17 395 680,5 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
8 623 520,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 989 131,3 тыс. руб.;
2017 г. - 921 908,9 тыс. руб.;
2018 г. - 1 103 158,1 тыс. руб.;
2019 г. - 827 203,8 тыс. руб.;
2020 г. - 895 484,1 тыс. руб.;
2021 г. - 924 759,3 тыс. руб.;
2022 г. - 955 205,5 тыс. руб.;
2023 г. - 986 869,5 тыс. руб.;
2024 г. - 1 019 800,1 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
258 800,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 49 744,0 тыс. руб.;
2017 г. - 18 224,7 тыс. руб.;
2018 г. - 63 095,0 тыс. руб.;
2019 г. - 63 868,4 тыс. руб.;
2020 г. - 63 868,4 тыс. руб.;
2020 г. - 0,0 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:
8 513 359,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 780 500,0 тыс. руб.;
2017 г. - 820 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 860 998,0 тыс. руб.;
2019 г. - 905 003,0 тыс. руб.;
2020 г. - 950 252,0 тыс. руб.;
2021 г. - 988 260,8 тыс. руб.;
2022 г. - 1 027 790,0 тыс. руб.;
2023 г. - 1 068 900,4 тыс. руб.;
2024 г. - 1 111 655,2 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 17 395 680,5 тыс. руб., в том числе 258 800,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,5% от общего объема средств Подпрограммы), 8 623 520,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (49,6% от общего объема средств Подпрограммы) и 8 513 359,4 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников 49,8% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.13. в приложении № 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
Всего: 568 016,5 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
561 562,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 63 051,6 тыс. руб.;
2017 г. - 61 427,9 тыс. руб.;
2018 г. - 70 894,4 тыс. руб.;
2019 г. - 56 654,0 тыс. руб.;
2020 г. - 61 907,0 тыс. руб.;
2021 г. - 61 907,0 тыс. руб.;
2022 г. - 61 907,0 тыс. руб.;
2023 г. - 61 907,0 тыс. руб.;
2024 г. - 61 907,0 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 6 453,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 1 875,7 тыс. руб.;
2017 г. - 1 124,3 тыс. руб.;
2018 г. - 1 115,2 тыс. руб.;
2019 г. - 1 160,2 тыс. руб.;
2020 г. - 1 178,2 тыс. руб.
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 568 016,5 тыс. руб., в том числе 6 453,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,1% от общего объема средств Подпрограммы), 561 562,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,9% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.14. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
Всего: 142 014 418,0 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета - 20 000 тыс. руб., в том числе в 2018 г. - 20 000 тыс. руб.
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
37 496 453,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 3 772 343,5 тыс. руб.;
2017 г. - 3 761 031,8 тыс. руб.;
2018 г. - 4 029 526,8 тыс. руб.;
2019 г. - 4 181 405,8 тыс. руб.;
2020 г. - 4 350 429,2 тыс. руб.;
2021 г. - 4 350 429,2 тыс. руб.;
2022 г. - 4 350 429,2 тыс. руб.;
2023 г. - 4 350 429,2 тыс. руб.;
2024 г. - 4 350 429,2 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
104 497 964,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 8 778 431,3 тыс. руб.;
2017 г. - 9 139 029,1 тыс. руб.;
2018 г. - 10 992 917, 9 тыс. руб.;
2019 г. - 11 395 904,4 тыс. руб.;
2020 г. - 11 851 524,9 тыс. руб.;
2021 г. - 12 325 585,9 тыс. руб.;
2022 г. - 12 818 609,3 тыс. руб.;
2023 г. - 13 331 353,6 тыс. руб.;
2024 г. - 13 864 607,7 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 142 014 418,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области - 37 496 453,9 тыс. руб. (26,4% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования - 104 497 964,1 тыс. руб. (73,6% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.15. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
Всего: 98 222,0 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
98 161,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 11 810,1 тыс. руб.;
2017 г. - 12 699,0 тыс. руб.;
2018 г. - 13 884,9 тыс. руб.;
2019 г. - 9 518,0 тыс. руб.;
2020 г. - 10 062,0 тыс. руб.;
2021 г. - 10 062,0 тыс. руб.;
2022 г. - 10 062,0 тыс. руб.;
2023 г. - 10 062,0 тыс. руб.;
2024 г. - 10 062,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 98 222,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).».
3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
И.о. главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 27.12.2018 № 1404
Приложение № 1а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области»
Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2024 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения
Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы
Единица измерения
Значения показателей
2015 год (базовый)
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
На 100 тыс. населения
1489,7
1472,1
1470
1469
1461
1456
1451
1446
1441
1438
2. Младенческая смертность
Случаев на 1000
родившихся живыми
4,1
4,1
3,8
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3. Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
673,5
673
655
604,5
580
565
550
535
505
477,5
4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
На 100 тыс. населения
202
198,4
187,2
179,0
179,0
178,9
176,9
174,9
172,9
169,9
5. Смертность в трудоспособном возрасте
На 100 тыс.
населения
соответствующего возраста
497,6
495,5
471,4
454,1
436,5
418,9
401,3
383,7
6. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
На 100 тыс. населения
19
18
15,5
13,7
13,6
13,5
13,4
13
12,5
12
7. Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
6,3
6,2
3,4
3,3
3,2
3,1
3
2,9
2,8
2,7
8. Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
30,1
30,3
31,5
31,6
31,7
31,8
31,9
32
32,2
32,5
9. Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
165
165
180,0
<*>
200,0
<**>
200
200
200
200
200
200
<*> С 01 октября 2017 г.
<**> С 01 января 2018 г.
10. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
79,3
86,3
90,0
<*>
100
<**>
100
100
100
100
100
100
11. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего, предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
52,4
70,5
80
<*>
100
<**>
100
100
100
100
100
100
<*> С 01 октября 2017 г.
<**> С 01 января 2018 г.
12. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
Процент
X
88,9
85,2
93,8
93,5
93,0
92,5
92,0
91,5
91,4
13. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
71,7
72,2
72,4
73,5
73,6
73,84
74,22
74,6
74,98
75,38
14. Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
15. Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии
Процент
76
81
86
91
95
100
100
100
100
100
16. Снижение удельного расхода тепла на 1 кв. м
Гкал/м2
0,155
0,142
0,136
0,132
0,128
0,124
0,123
0,122
0,121
0,12
17. Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 кв. м
КВт*ч/м2
39,4
36,12
34,71
33,67
32,66
31,68
31,37
31,06
30,75
30,45
18. Снижение удельного расхода топлива на 1 кв. м
Тут/м2
5,65
5,18
4,98
4,83
4,68
4,54
4,5
4,45
4,41
4,36
19. Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, пропаганды донорства крови и ее компонентов
Процент
0
0
4
6
8
10
10
10
10
10
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литров на Душу населения в год
12,5
6,9
4,85
4,9
4,8
4,8
4,7
4,7
4,6
4,6
1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения
Процент
54
53
38
33
28
27
26
25
24
23
1.3. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4. Охват диспансеризацией детей- сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.5. Охват диспансеризацией взрослого населения
Процент
23
23
21
21
21
21
21
21
21
21
1.6. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II степени
Процент
54,5
54,9
56,7
56,8
58
59
60,1
61,2
62,3
63
1.7. Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление
Процент
81,9
83
83,5
84
84,5
85
85,5
86
86,5
86,5
1.8. Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет
Единица
2,5
2,4
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
1.9. Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI)
Единица
4,6
4,7
3,3
3,3
3,2
3,2
- 3,2
3,2
3,2
3,2
1.10. Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
Человек на 100 тыс. населения
40,5
34,8
34,5
34
33,5
33
32,5
32
31,5
31,0
1.11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
74,2
75,6
79,3
79,5
79,7
80
80,5
81
81,5
82,0
1.12. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
Процент
19,6
19,3
16,65
16,6
16,55
16,5
16,4
16,3
16,2
16,1
1.13. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
Процент
27
26,3
22,85
22,8
22,75
22,7
22,6
22,5
22,4
22,3
1.14. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний
Человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми
1
1,9
1,9
2,2
2,3
2,4
2,5
2,5
2,5
2,5
1.15. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
Процент
97,8
97,8
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
1.16. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
Процент
99,2
99,2
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
1.17. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
Процент
98,3
98,3
99,2
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
1.18. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
92,6
93
95,3
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
1.19. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
Процент
99,4
99,5
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
1.20. Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
На 100 тыс. населения
0,7
0,7
0,38
0,38
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,36
1.21. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
80
81
95
95
95
95
95
95
95
95
1.22. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки
На 10 тыс. человек
95,15
95,2
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
1.23. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации
Процент
15,5
17
21
22
23
24
24
24,5
25
25
1.24. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении,
Процент
-
-
3
3
3
3
2,8
2,60
2,40
2,3
1.25. Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
Процент
84
87
90
93
96
97
98
98
1.26. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
95
95,5
97,1
97,2
97,3
98
98,1
98,2
98,3
98,5
1.27. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей
Процент
98
98
99,1
99,2
99,3
99,4
99,4
99,4
99,5
99,5
2. Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»
2.1. Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
172
182
192
202
212
222
232
242
252
262
2.2. Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
6,3
6,2
3,4
3,3
3,2
3,1
3
2,9
2,8
2,7
3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1. Младенческая смертность
Случаев на 1000
родившихся живыми
4,1
4,1
3,8
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3.2. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми)
Процент
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
3.3. Охват аудио логическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни)
Процент
97,4
97,4
100
100
100
100
100
100
100
100
3.4. Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорожденных
1,3
1,3
1,15
1,1
1,1
1
1
1
1
1
3.5. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами
Процент
0
0
0
35
40
50
55
60
65
70
3.6. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших детей в числе новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)
Процент
85,2
96,9
96,9
91
91,5
92
92,5
93
93,5
94,5
3.7. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности
Процент
85,7
96
96
96
96
96
96
96
96
96
3.8. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов
Процент
95,2
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,7
96,8
3.9. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку
Процент
95,2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.10. Число абортов
Единиц на 1000
женщин в возрасте от 15 до 49 лет
20,1
16,1
16,1
12,0
12,0
11,5
11,5
11,0
11,0
11,0
4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
4.1. Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2. Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
673,5
673
655
604,5
580
565
550
535
505
477,5
5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых
100 тыс.
взрослого
населения
6
6,8
7,6
8,4
9,2
10
10,1
10,2
10,3
10,4
6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
6.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования
Человек
1470
1470
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
6.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена
Человек
2595
2570
2808
2808
2808
2808
2808
2808
2808
2808
6.3. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
Человек
25
25
110
115
120
125
250
350
450
550
6.4. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области
Процент
94
96
96
97
98
99
99
99
99
99
6.5. Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической
Процент
0
0
2,5
3,5
5
7
25
40
60
75
6.6. Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
30,1
30,3
31,5
31,6
31,7
31,8
31,9
32
32,2
32,5
6.7. Обеспеченность врачами участковой службы
На 10 тыс. человек
5,45
5,5
5,55
5,6
5,62
5,63
5,64
5,65
6.8. Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
7. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
7.1. Материнская смертность
Случай
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7.2. Младенческая смертность
На 1000 родившихся живыми
5,3
5,2
3,8
3,5
3,5
3,5
3,5
3,4
3,3
3,2
7.3. Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорожденных
1,3
1,3
1,15
1,1
1,1
1
1
1
1
1
7.4. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
Процент
35
40
50
55
60
65
70
7.5. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
Процент
85,2
96,9
96,9
91
91,5
92
92,5
93
93,5
94,5
7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:
Человек
50
14
после окончания интернатуры
Человек
5
0
-
-
-
-
-
-
-
-
прошедших курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки)
Человек
14
2
-
-
-
-
-
-
-
-
прошедших обучение в «симуляционных центрах»
Человек
31
12
8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
8.1. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет
На 100 наркологических больных среднегодового контингента
12,9
12,9
13,4
13,4
13,4
13,4
13,3
13,2
13,1
13
8.2. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет
На 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
12
12
15
15
15
15
15
14
14
13
8.3. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года
Процент
10,9
10,8
10,7
10,5
10,3
10,1
10
9,9
9,8
9,7
8.4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
Процент
25,2
24,6
19,5
19,4
20,8
20,2
19,4
18,8
18,1
17,3
8.5. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением
Процент
38,7
38,8
59,5
59,6
59,7
59,8
59,9
60
60,1
60,2
8.6. Смертность от ишемической болезни сердца
На 100 тыс. населения
381,7
376,5
338
337
336
335
286
278,2
262,6
250
8.7. Смертность от цереброваскулярных заболеваний
На 100 тыс. населения
221,6
219,1
189
188
187
186
165
160,5
151,5
143,4
8.8. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
Процент
52,5
52,8
54,5
54,7
55
56
57
58
59
60
8.9. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Процент
4,1
4,1
3,9
3,8
3,8
3,8
3,8
3,7
3,7
3,6
8.10. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
8.11. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
Человек
4200
4680
6080
6090
6100
6110
6150
6200
6250
6300
8.12. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области в государственных учреждениях здравоохранения области в рамках соглашения с Минздравом России
Человек
162
135
141
142
141
141
141
141
141
141
9. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
9.1. Выполнение плана проверок
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
10.1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
8029,2
8632,8
8901,9
10672,4
11064,9
11508,8
11969,1
12447,9
12945,8
13463,6
10.2. Число дней работы койки в году
Дней
331
332
332
333
333
333
333
333
333
333
10.3. Средняя длительность лечения больного в стационаре
Дней
11,7
11,6
11,6
11,5
11,3
11,2
11,2
11,1
11,1
11,0
10.4. Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи
Процент
30
35
50
80
90
100
100
100
100
100
10.5. Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования
Процент
90
100
100
100
100
100
100
100
10.6. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
30
50
75
80
90
100
100
100
10.7. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10.8. Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу
Процент
10
15
20
20
20
20
20
11. Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»
11.1. Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций
Процент
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,3
3,2
3,2
3,1
11.2. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи
Процент
88
90
92
93
94
94
94,5
94,5
95
95
11.3. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 27.12.2018 № 1404
Приложение № 2а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области»
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.:
наименование
единица
измерения
год реализации
значение
(по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов
В и С
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на
диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
2 273,3
2 273,3
0,00
0,0
0,0
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество единиц закупленного оборудования
Единиц
2016
213
40 144,9
0,0
40 144,9
0,0
0,0
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения
области
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление
Процент
2016
83,0
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2017
83,5
2 011,9
0,0
2 011,9
0,0
0,0
2018
84,0
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2019
84,5
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2020
85,0
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2021
85,5
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2022
86,0
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2023
86,5
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2024
86,5
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема
Комитет по управлению имуществом области
Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области
Объект
2016
1
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
1.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов
Управление здравоохранения области
Число абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
2018
12,0
3,3
0,0
3,3
0,0
0,3
2019
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
11,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
11,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
11,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»
1.6. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохранения области
Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
2016
92,6
22 711,7
0,0
22 711,7
0,0
0,0
2017
93,0
18 115,5
0,0
18 115,5
0,0
0,0
2018
95,3
18 454,6
0,0
18 454,6
0,0
0,0
2019
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2020
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2021
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2022
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2023
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2024
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C»
1.7. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном
учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2017
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2018
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2019
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2020
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2021
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2022
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2023
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2024
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях
1.8. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
259 288,3
259 288,3
0,0
0,0
0,0
2017
97,1
255 730,0
255 730,0
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
256 285,2
256 285,2
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
98,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Управление здравоохранения области
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Процент
2016
98
2 795,9
2 795,9
0,00
0,0
0,0
1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
124 697,2
124 697,2
0,00
0,0
0,0
2017
97,1
91 036,5
91 036,5
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
87 402,9
87 402,9
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
88 460,2
88 460,2
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
88 460,2
88 460,2
0,0
0,0
0,0
2021
98,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Управление здравоохранения области
Смертность от
туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
14 359,2
14 359,2
0,00
0,0
0,0
1.12. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление здравоохранения области
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов
«Резерв»
Процент
2016
100
30 729,2
0,0
30 729,2
0,0
0,0
2017
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
2018
100
27 235,0
0,0
27 235,0
0,0
0,0
2019
100
22 133,0
0,0
22 133,0
0,0
0,0
2020
100
24 194,0
0,0
24 194,0
0,0
0,0
2021
100
24 194,0
0,0
24 194,0
0,0
0,0
2022
100
24 194,0
0,0
24 194,0
0,0
0,0
2023
100
24 194,0
0,0
24 194,0
0,0
0,0
2024
100
24 194,0
0,0
24 194,0
0,0
0,0
1.13. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированых# продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
271 515,6
0,0
271 515,6
0,0
0,0
2017
97,1
260 533,2
0,0
260 533,2
0,0
0,0
2018
97,2
287 570,0
0,0
287 570,0
0,0
0,0
2019
97,3
234 531,2
0,0
234 531,2
0,0
0,0
2020
98,0
230 283,0
0,0
230 283,0
0,0
0,0
2021
98,1
230 283,0
0,0
230 283,0
0,0
0,0
2022
98,2
230 283,0
0,0
230 283,0
0,0
0,0
2023
98,3
230 283,0
0,0
230 283,0
0,0
0,0
2024
98,5
230 283,0
0,0
230 283,0
0,0
0,0
1.14. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированых# продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от, числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2018
97,2
29 083,4
29 083,4
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
98,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»
1.15. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление градостроительства и архитектуры области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2017
0
13 742,8
0,0
13 742,8
0,0
0,0
2018
0
18 889,5
0,0
18 889,5
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Расширение сети сельских медицинских учреждений»
1.16. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения («приоритетный стратегический проект «Создание новых объектов сельского здравоохранения»)
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. чел.
соответствующего возраста
Человек
2018
495,5
5 802,1
0,0
5 802,1
0,0
0,0
2019
471,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
418,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
401,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
383,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.17. Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации («приоритетный стратегический проект
«Создание новых объектов сельского здравоохранения»)
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. чел. соответствующего возраста
Человек
2018
495,5
9 717,8
9 717,8
0,0
0,0
0,0
2019
471,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
418,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
401,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
383,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.18. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации («приоритетный стратегический проект «Развитие выездных форм медицинского обслуживания населения сельских территорий»
Управление здравоохранения
области
Увеличение охвата сельских жителей выездными формами работы
Процент
2018
15
31 821,0
31 821,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
774 140,5
414 310,3
359 829,9
0,0
0,3
2019
365 454,6
88 460,2
276 994,4
0,0
0,0
2020
363 267,4
88 460,2
274 807,2
0,0
0,0
2021
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2022
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2023
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2024
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
4 049 384,7
1 341 411,1
2 707 973,3
0,0
0,3
3. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»
3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*
Управление здравоохранения
области
Техническая готовность объекта за год
Процент
2016
100
361 326,9
280 554,1
80 772,8
0,0
0,0
3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения**
Управление строительства и инвестиций области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2017
1
10 857,0
0,0
10 857,0
0,0
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
801,3
0,0
801,3
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Управление здравоохранения области
Охват неонатальным скринингом/ аудиологическим скринингом
Процент
2016
99,9/97,4
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2017
99,9/100
4 433,6
0,0
4 433,6
0,0
0,0
2018
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2019
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2020
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2021
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2022
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2023
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2024
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов.
**Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения области
Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
2016
5,2
7 299,0
0,0
7 299,0
0,0
0,0
2017
3,9
7 776,1
0,0
7 776,1
0,0
0,0
2018
3,8
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2019
3,7
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
2020
3,6
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
2021
3,5
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
2022
3,4
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
2023
3,3
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
2024
3,2
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
7 516,8
0,0
7 516,8
0,0
0,0
2017
97,1
3 141,5
0,0
3 141,5
0,0
0,0
2018
97,2
3 140,1
0,0
3 140,1
0,0
0,0
2019
97,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2020
98,0
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2021
98,1
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2022
98,2
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2023
98,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2024
98,5
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление здравоохранения области
Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорожденных
2016
1,3
5 583,0
0,0
5 583,0
0,0
0,0
2017
1,15
5 154,7
0,0
5 154,7
0,0
0,0
2018
1,1
5 526,4
0,0
5 526,4
0,0
0,0
2019
1,1
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
2020
1,0
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
2021
1,0
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
2022
1,0
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
2023
1,0
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
2024
1,0
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
3.7. Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
Управление здравоохранения области
Снижение младенческой смертности
Случаев на 1 000
новорожденных, родившихся живыми
2018
3,8
84 168,1
64 168,1
20 000,0
0,0
0,0
2019
3,7
74 168,1
64 168,1
10 000,0
0,0
0,0
2020
3,6
74 168,1
64 168,1
10 000,0
0,0
0,0
2021
3,5
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2022
3,4
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2023
3,3
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2024
3,2
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
106 832,3
64 168,1
42 664,2
0,0
0,0
2019
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2020
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2021
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2022
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2023
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2024
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
840 989,0
473 058,4
367 930,6
0,0
0,0
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей
Управление здравоохранения области
Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными
государственными учреждениями здравоохранения
Процент
2016
100,0
20 197,7
0,0
20 197,7
0,0
0,0
2017
100,0
20 689,3
0,0
20 689,3
0,0
0,0
2018
100,0
23 299,0
0,0
23 299,0
0,0
0,0
2019
100,0
16 023,0
0,0
16 023,0
0,0
0,0
2020
100,0
18 162,0
0,0
18 162,0
0,0
0,0
2021
100,0
18 162,0
0,0
18 162,0
0,0
0,0
2022
100,0
18 162,0
0,0
18 162,0
0,0
0,0
2023
100,0
18 162,0
0,0
18 162,0
0,0
0,0
2024
100,0
18 162,0
0,0
18 162,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
6 037,0
0,0
6 037,0
0,0
0,0
2017
655,0
4 799,2
0,0
4 799,2
0,0
0,0
2018
604,5
4 348,9
0,0
4 348,9
0,0
0,0
2019
580,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2020
565,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2021
550,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2022
535,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2023
505,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2024
477,5
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения
Управление здравоохранения
области
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»
Процент
2016
100,0
48 038,2
0,0
48 038,2
0,0
0,0
2017
100,0
47 235,4
0,0
47 235,4
0,0
0,0
2018
100,0
50 825,2
0,0
50 825,2
0,0
0,0
2019
100,0
45 377,0
0,0
45 377,0
0,0
0,0
2020
100,0
49 556,0
0,0
49 556,0
0,0
0,0
2021
100,0
49 556,0
0,0
49 556,0
0,0
0,0
2022
100,0
49 556,0
0,0
49 556,0
0,0
0,0
2023
100,0
49 556,0
0,0
49 556,0
0,0
0,0
2024
100,0
49 556,0
0,0
49 556,0
0,0
0,0
4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»
Управление здравоохранения области
Количество участников проекта
Детей/семей
2016
30/15
555,9
555,9
0,0
0,0
0,0
4.5. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий
Управление здравоохранения области
Количество объектов
Объект
2017
1
19 999,8
19 999,8
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
74 828,8
555,9
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
66 208,0
0,0
66 208,0
0,0
0,0
2020
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2021
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2022
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2023
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2024
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
674 863,6
20 555,7
654 307,9
0,0
0,0
5. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление здравоохранения области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2016
6,8
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
7,6
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
8,4
71 037,9
0,0
71 037,9
0,0
0,0
2019
9,2
56 781,0
0,0
56 781,0
0,0
0,0
2020
10,0
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2021
10,1
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2022
10,2
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2023
10,3
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2024
10,4
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
5.2. Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения области
2018
8,4
49 313,3
49 313,3
0,0
0,0
0,0
2019
9,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
10,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
10,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
10,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
56 781,0
0,0
56 781,0
0,0
0,0
2020
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2021
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2022
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2023
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2024
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
594 337,2
49 313,3
545 023,9
0,0
0,0
6. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
25 236,3
0,0
25 236,3
0,0
0,0
2017
31,5
25 009,6
0,0
25 009,6
0,0
0,0
2018
31,6
24 206,5
0,0
24 206,5
0,0
0,0
2019
31,7
22 784,8
0,0
22 784,8
0,0
0,0
2020
31,8
9 123,8
0,0
9 123,8
0,0
0,0
2021
31,9
9 123,8
0,0
9 123,8
0,0
0,0
2022
32,0
9 123,8
0,0
9 123,8
0,0
0,0
2023
32,2
9 123,8
0,0
9 123,8
0,0
0,0
2024
32,5
9 123,8
0,0
9 123,8
0,0
0,0
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
Управление здравоохранения области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
6 656,0
0,0
5 114,0
0,0
0,0
2017
31,5
6 984,0
0,0
6 656,0
0,0
0,0
2018
31,6
8 492,0
0,0
8 492,0
0,0
0,0
2019
31,7
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
2020
31,8
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
2021
31,9
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
2022
32,0
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
2023
32,2
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
2024
32,5
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление здравоохранения области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
2017
31,5
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2018
31,6
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2019
31,7
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2020
31,8
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2021
31,9
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2022
32,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2023
32,2
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2024
32,5
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения
Управление здравоохранения области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2016
17,68
88 100,0
60 000,0*
28 100,0
0,0
0,0
2017
18,10
86 000,0
60 000,0*
26 000,0
0,0
0,0
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
24 235,6
0,0
24 235,6
0,0
0,0
2017
31,5
26 000,8
0,0
26 000,8
0,0
0,0
2018
31,6
27 634,0
0,0
27 634,0
0,0
0,0
2019
31,7
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
2020
31,8
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
2021
31,9
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
2022
32,0
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
2023
32,2
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
2024
32,5
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
6.6. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за периоды, истекшие до 01 января 2018 г.
Управление здравоохранения области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2018
18,60
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
*Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
Итого по Подпрограмме:
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
56 228,3
0,0
56 028,3
0,0
200,0
2020
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2021
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2022
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2023
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2024
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
616 649,5
120 000,0
494 949,5
0,0
1 700,0
8. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление здравоохранения области
Снижение смертности от туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
10 240,0
0,0
10 240,0
0,0
0,0
2017
3,4
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2018
3,3
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2019
3,2
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2020
3,1
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2021
3,0
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2022
2,9
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2023
2,8
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2024
2,7
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
Управление образования и науки
области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
Процент
2016
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C»
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
41 706,1
41 706,1
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
9 718,9
4 768,9
4 950,0
0,0
0,0
8.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями
Управление здравоохранения области
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
Процент
2017
3,0
4 512,3
3 528,3
984,0
0,0
0,0
2018
3,0
4 257,7
3 356,8
900,9
0,0
0,0
2019
3,0
4 269,7
3 350,8
918,9
0,0
0,0
2020
3,0
4 269,7
3 350,8
918,9
0,0
0,0
2021
2,8
918,9
0,0
918,9
0,0
0,0
2022
2,6
918,9
0,0
918,9
0,0
0,0
2023
2,4
918,9
0,0
918,9
0,0
0,0
2024
2,3
918,9
0,0
918,9
0,0
0,0
8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов
В и (или) С)
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2017
21,0
5 700,5
4 457,7
1 242,8
0,0
0,0
2018
22,0
7 113,3
5 968,1
1 145,2
0,0
0,0
2019
23,0
7 117,8
5 957,5
1 160,3
0,0
0,0
2020
24,0
7 117,8
5 957,5
1 160,3
0,0
0,0
2021
24,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2022
24,5
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2023
25,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2024
25,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохранения области
Уровень
информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по
вопросам ВИЧ-инфекции
Процент
2017
84,0
3 346,4
2 616,7
729,7
0,0
0,0
2018
87,0
3 014,7
2 375,9
638,8
0,0
0,0
2019
90,0
2 981,0
2 313,9
667,1
0,0
0,0
2020
93,0
2 916,2
2 256,3
659,9
0,0
0,0
2021
96,0
659,9
0,0
659,9
0,0
0,0
2022
97,0
659,9
0,0
659,9
0,0
0,0
2023
98,0
659,9
0,0
659,9
0,0
0,0
2024
98,0
659,9
0,0
659,9
0,0
0,0
8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
187,1
137,7
38,4
0,0
11,0
2018
22,0
207,4
151,7
40,8
0,0
15,0
2019
23,0
284,2
209,1
50,1
0,0
25,0
2020
24,0
354,0
266,7
57,3
0,0
30,0
2021
24,0
87,3
0,0
57,3
0,0
30,0
2022
24,5
87,3
0,0
57,3
0,0
30,0
2023
25,0
87,3
0,0
57,3
0,0
30,0
2024
25,0
87,3
0,0
57,3
0,0
30,0
8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
Управление здравоохранения области
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
2017
79,3
4 426,9
3 461,8
965,1
0,0
0,0
2018
79,5
4 741,7
3 902,9
838,8
0,0
0,0
2019
79,7
4 797,0
3 895,9
901,1
0,0
0,0
2020
80,0
4 797,0
3 895,9
901,1
0,0
0,0
2021
80,5
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2022
81,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2023
81,5
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2024
82,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
8.9. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)
Управление здравоохранения области
Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
Процент
2018
100,0
90 000,0
44 630,0
45 370,0
0,0
0,0
2019
100,0
90 000,0
45 540,9
44 459,1
0,0
0,0
2020
100,0
90 000,0
45 540,9
44 459,1
0,0
0,0
2021
100,0
44 459,1
0,0
44 459,1
0,0
0,0
2022
100,0
44 459,1
0,0
44 459,1
0,0
0,0
2023
100,0
44 459,1
0,0
44 459,1
0,0
0,0
2024
100,0
44 459,1
0,0
44 459,1
0,0
0,0
8.10. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление строительства и инвестиций
области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2016
2
72 408,6
0,0
72 408,6
0,0
0,0
2017
1
4 347,8
0,0
4 347,8
0,0
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.11. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
1 568 524,7
0,0
788 024,7
0,0
780 500,0
2017
100,0
1 561 124,7
0,0
741 136,7
0,0
819 988,0
2018
100,0
1 765 105,8
0,0
904 123,8
0,0
860 982,0
2019
100,0
1 566 036,6
0,0
661 059,6
0,0
904 977,0
2020
100,0
1 682 099,9
0,0
731 878,9
0,0
950 221,0
2021
100,0
1 749 383,9
0,0
761 154,1
0,0
988 229,8
2022
100,0
1 819 359,3
0,0
791 600,3
0,0
1 027 759,0
2023
100,0
1 892 133,7
0,0
823 264,3
0,0
1 068 869,4
2024
100,0
1 967 819,1
0,0
856 194,9
0,0
1 111 624,2
8.12. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи
не застрахованным по ОМС лицам
Процент
2016
100,0
96,4
0,0
96,4
0,0
0,0
2017
100,0
26,4
0,0
26,4
0,0
0,0
2018
100,0
76,5
0,0
76,5
0,0
0,0
2019
100,0
75,0
0,0
75,0
0,0
0,0
2020
100,0
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
2021
100,0
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
2022
100,0
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
2023
100,0
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
2024
100,0
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
8.13. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту
Объект
2016
1
4 936,4
0,0
4 936,4
0,0
0,0
2017
4
47 622,3
0,0
47 622,3
0,0
0,0
2018
7
21 435,3
0,0
21 435,3
0,0
0,0
2019
1
9 000,0
0,0
9 000,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.14. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа
Управление здравоохранения
области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
1 718,6
0,0
1 718,6
0,0
0,0
2017
192
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2018
202
4 472,0
0,0
4 472,0
0,0
0,0
2019
212
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2020
222
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2021
232
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2022
242
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2023
252
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2024
262
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
8.15. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохранения
области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета
области
Человек
2016
135
16 189,1
3 269,0
12 920,1
0,0
0,0
2017
141
16 942,6
4 022,5
12 920,1
0,0
0,0
2018
142
16 173,2
2 709,6
13 463,6
0,0
0,0
2019
141
15 520,8
2 600,3
12 920,5
0,0
0,0
2020
141
15 520,8
2 600,3
12 920,5
0,0
0,0
2021
141
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2022
141
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2023
141
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2024
141
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
8.16. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»
Управление здравоохранения
области
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень
качества и безопасности компонентов крови
Процент
2016
100,0
75 277,7
0,0
75 277,7
0,0
0,0
2017
100,0
73 121,3
0,0
73 121,3
0,0
0,0
2018
100,0
73 547,8
0,0
73 547,8
0,0
0,0
2019
100,0
56 839,0
0,0
56 839,0
0,0
0,0
2020
100,0
62 073,0
0,0
62 073,0
0,0
0,0
2021
100,0
62 073,0
0,0
62 073,0
0,0
0,0
2022
100,0
62 073,0
0,0
62 073,0
0,0
0,0
2023
100,0
62 073,0
0,0
62 073,0
0,0
0,0
2024
100,0
62 073,0
0,0
62 073,0
0,0
0,0
8.17. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов
Управление здравоохранения области
Количество привлеченных доноров
Человек
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
300
5,0
0,0
4,0
0,0
1,0
2018
450
7,0
0,0
6,0
0,0
1,0
2019
600
9,0
0,0
8,0
0,0
1,0
2020
750
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
2021
800
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
2022
850
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
2023
900
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
2024
950
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»
8.18. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Управление здравоохранения области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
3 819,6
0,0
3 819,6
0,0
0,0
2017
655,0
2 468,0
0,0
2 468,0
0,0
0,0
2018
604,5
2 653,7
0,0
2 653,7
0,0
0,0
2019
580,0
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2020
565,0
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2021
550,0
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2022
535,0
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2023
505,0
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2024
477,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
8.19. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»
Управление здравоохранения Области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
14 039,3
0,0
14 039,3
0,0
0,0
2017
100,0
13 269,2
0,0
13 269,2
0,0
0,0
2018
100,0
15 941,8
0,0
15 941,8
0,0
0,0
2019
100,0
13 243,0
0,0
13 243,0
0,0
0,0
2020
100,0
14 463,0
0,0
14 463,0
0,0
0,0
2021
100,0
14 463,0
0,0
14 463,0
0,0
0,0
2022
100,0
14 463,0
0,0
14 463,0
0,0
0,0
2023
100,0
14 463,0
0,0
14 463,0
0,0
0,0
2024
100,0
14 463,0
0,0
14 463,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 027 251,1
63 095,0
1 103 158,1
0,0
860 998,0
2019
1 796 075,2
63 868,4
827 203,8
0,0
905 003,0
2020
1 909 604,5
63 868,4
895 484,1
0,0
950 252,0
2021
1 913 020,1
0,0
924 759,3
0,0
988 260,8
2022
1 982 995,5
0,0
955 205,5
0,0
1 027 790,0
2023
2 055 769,9
0,0
986 869,5
0,0
1 068 900,4
2024
2 131 455,3
0,0
1 019 800,1
0,0
1 111 655,2
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
17 395 680,5
258 800,5
8 623 520,6
0,0
8 513 359,4
9. Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности»
9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Управление здравоохранения области
Выполнение плана проверок
Процент
2016
100,0
1 875,7
1 875,7
0,0
0,0
0,0
2017
100,0
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
2018
100,0
1 115,2
1 115,2
0,0
0,0
0,0
2019
100,0
1 160,2
1 160,2
0,0
0,0
0,0
2020
100,0
1 178,2
1 178,2
0,0
0,0
0,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизе
Управление здравоохранения области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
61 022,1
0,0
61 022,1
0,0
0,0
2017
100,0
59 426,2
0,0
59 426,2
0,0
0,0
2018
100,0
68 656,4
0,0
68 656,4
0,0
0,0
2019
100,0
54 407,0
0,0
54 407,0
0,0
0,0
2020
100,0
59 417,0
0,0
59 417,0
0,0
0,0
2021
100,0
59 417,0
0,0
59 417,0
0,0
0,0
2022
100,0
59 417,0
0,0
59 417,0
0,0
0,0
2023
100,0
59 417,0
0,0
59 417,0
0,0
0,0
2024
100,0
59 417,0
0,0
59 417,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
2 029,5
0,0
2 029,5
0,0
0,0
2017
100,0
2 001,7
0,0
2 001,7
0,0
0,0
2018
100,0
2 238,0
0,0
2 238,0
0,0
0,0
2019
100,0
2 097,0
0,0
2 097,0
0,0
0,0
2020
100,0
2 290,0
0,0
2 290,0
0,0
0,0
2021
100,0
2 290,0
0,0
2 290,0
0,0
0,0
2022
100,0
2 290,0
0,0
2 290,0
0,0
0,0
2023
100,0
2 290,0
0,0
2 290,0
0,0
0,0
2024
100,0
2 290,0
0,0
2 290,0
0,0
0,0
9.4. Мероприятия по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания медицинских услуг медицинскими организациями Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Количество объектов независимой оценки качества медицинских услуг
Объект
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
16
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2020
20
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
2021
21
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
2022
22
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
2023
23
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
2024
24
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
57 814,2
1 160,2
56 654,0
0,0
0,0
2020
63 085,2
1 178,2
61 907,0
0,0
0,0
2021
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2022
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2023
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2024
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
568 016,5
6 453,6
561 562,9
0,0
0,0
10. Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»
10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*
Управление здравоохранения
области
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
2016
8 632,8
8 653 209,4
0,0
0,0
0,0
8 653 209,4
2017
8 901,9
9 008 148,7
0,0
0,0
0,0
9 008 148,7
2018
10 672,4
10884250,8
0,0
0,0
0,0
10 844 250,8
2019
11 064,9
11243109,1
0,0
0,0
0,0
11 243 109,1
2020
11 508,8
11694069,6
0,0
0,0
0,0
11 694 069,6
2021
11 969,1
12161832,4
0,0
0,0
0,0
12 161 832,4
2022
12 447,9
12648305,7
0,0
0,0
0,0
12 648 305,7
2023
12 945,8
13154237,9
0,0
0,0
0,0
13 154 237,9
2024
13 463,6
13680407,4
0,0
0,0
0,0
13 680 407,4
10.1.1. «Профилактика неинфекционных заболеваний в Тамбовской области» (приоритетный
стратегический проект)
Управление здравоохранения
области
Охват профилактическими осмотрами
население области
Процент
2018
46,5
273 982,8
0,0
0,0
0,0
273 982,8
2019
48,0
284 942,1
0,0
0,0
0,0
284 942,1
2020
50,0
296 339,8
0,0
0,0
0,0
296 339,8
2021
56,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
67,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
78,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.1.2. «Тиражирование результатов пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации «Школьная медицина» на все базовые общеобразовательные организации (приоритетный стратегический проект)
Управление здравоохранения области
Охват обучающихся медицинскими профилактическими осмотрами и вакцинацией
Процент
2018
100,0
280 129,4
0,0
0,0
0,0
280 129,4
2019
100,0
291 334,6
0,0
0,0
0,0
291 334,6
2020
100,0
302 988,0
0,0
0,0
0,0
302 988,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
*В графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.
10.2. Обязательное
медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области*
Управление здравоохранения области
Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством
Процент
2016
100,0
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2017
100,0
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2018
100,0
3 970 299,9
0,0
3 970 299,9
0,0
0,0
2019
100,0
4 129 368,5
0,0
4 129 368,5
0,0
0,0
2020
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2021
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2022
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2023
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2024
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений,
оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоохранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
для которых осуществляется мониторинг
возможности записи граждан
на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
2016
100,0
32 423,9
0,0
32 423,9
0,0
0,0
2017
100,0
31 066,8
0,0
31 066,8
0,0
0,0
2018
100,0
30 989,2
0,0
30 989,2
0,0
0,0
2019
100,0
26 659,0
0,0
26 659,0
0,0
0,0
2020
100,0
29 114,0
0,0
29 114,0
0,0
0,0
2021
100,0
29 114,0
0,0
29 114,0
0,0
0,0
2022
100,0
29 114,0
0,0
29 114,0
0,0
0,0
2023
100,0
29 114,0
0,0
29 114,0
0,0
0,0
2024
100,0
29 114,0
0,0
29 114,0
0,0
0,0
*Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
10.4. Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
2018
50
20 000,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
2019
75
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
80
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»
10.5. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов
Управление здравоохранения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской
области
«Развитие здравоохранения Тамбовской
области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
Процент
2016
95,0
25 806,7
0,0
25 806,7
0,0
0,0
2017
95,0
25 908,4
0,0
25 908,4
0,0
0,0
2018
95,0
28 237,7
0,0
28 237,7
0,0
0,0
2019
95,0
25 378,3
0,0
25 378,3
0,0
0,0
2020
95,0
25 404,3
0,0
25 404,3
0,0
0,0
2021
95,0
25 404,3
0,0
25 404,3
0,0
0,0
2022
95,0
25 404,3
0,0
25 404,3
0,0
0,0
2023
95,0
25 404,3
0,0
25 404,3
0,0
0,0
2024
95,0
25 404,3
0,0
25 404,3
0,0
0,0
10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения
Управление здравоохранения
Доля мероприятий
государственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»,
запланированных на отчетный год, которые
выполнены в полном объеме
Процент
2016
95,0
4 089,5
0,0
4 089,5
0,0
0,0
10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
2016
125 221,9
0,0
0,0
0,0
125 221,9
2017
130 880,4
0,0
0,0
0,0
130 880,4
2018
148 667,1
0,0
0,0
0,0
148 667,1
2019
152 795,3
0,0
0,0
0,0
152 795,3
2020
157 455,3
0,0
0,0
0,0
157 455,3
2021
163 753,5
0,0
0,0
0,0
163 753,5
2022
170 303,6
0,0
0,0
0,0
170 303,6
2023
177 115,7
0,0
0,0
0,0
177 115,7
2024
184 200,3
0,0
0,0
0,0
184 200,3
Итого по Подпрограмме:
2016
12550774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12900060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15042444,7
20 000,0
4 029 526,8
0,0
10 992 917,9
2019
15577310,2
0,0
4 181 405,8
0,0
11 395 904,4
2020
16201954,1
0,0
4 350 429,2
0,0
11 851 524,9
2021
16676015,1
0,0
4 350 429,2
0,0
12 325 585,9
2022
17169038,5
0,0
4 350 429,2
0,0
12 818 609,3
2023
17681782,8
0,0
4 350 429,2
0,0
13 331 353,6
2024
18215036,9
0,0
4 350 429,2
0,0
13 864 607,7
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
142 014 418,0
20 000,0
37 496 453,9
0,0
104 497 964,1
11. Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации
Управление здравоохранения
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении
чрезвычайных ситуаций
Процент
2016
100,0
8 027,4
0,0
8 027,4
0,0
0,0
2017
100,0
9 098,0
0,0
9 098,0
0,0
0,0
2018
100,0
10 283,9
0,0
10 283,9
0,0
0,0
2019
100,0
5 917,0
0,0
5 917,0
0,0
0,0
2020
100,0
6 461,0
0,0
6 461,0
0,0
0,0
2021
100,0
6 461,0
0,0
6 461,0
0,0
0,0
2022
100,0
6 461,0
0,0
6 461,0
0,0
0,0
2023
100,0
6 461,0
0,0
6 461,0
0,0
0,0
2024
100,0
6 461,0
0,0
6 461,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах»
11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи*
Управление здравоохранения
Обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Процент
2016
100,0
3 782,7
0,0
3 782,7
0,0
0,0
2017
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2018
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2019
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2020
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2021
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2022
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2023
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2024
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
9 518,0
0,0
9 518,0
0,0
0,0
2020
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2021
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2022
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2023
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2024
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
98 222,0
0,0
98 222,0
0,0
0,0
*Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
Итого по Программе:
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1
0,0
9 559 081,3
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6
0,0
10 069 204,1
2018
18 389 474,8
612 001,8
5 830 201,8
0,0
11 947 271,2
2019
18 244 324,3
217 656,9
5 562 304,0
0,0
12 464 363,4
2020
19 049 313,3
217 674,9
5 801 103,5
0,0
13 030 534,9
2021
19 144 425,4
0,0
5 830 378,7
0,0
13 314 046,7
2022
19 707 424,2
0,0
5 860 824,9
0,0
13 846 599,3
2023
20 292 942,9
0,0
5 892 488,9
0,0
14 400 454,0
2024
20 901 882,4
0,0
5 925 419,5
0,0
14 976 462,9
Всего по Программе:
2016-2024
167 503 686,3
2 289 592,5
51 606 076,0
0,0
113 608 017,8
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 27.12.2018 № 1404
Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области»
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный
бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
10 839 613,6*
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9*
0,0
9 686 402,0*
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1*
0,0
9 559 081,3*
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6*
0,0
10 069 204,1*
2018
18 389 474,8
612 001,8
5 830 201,8*
0,0
11 947 271,2*
2019
18 244 324,3
217 656,9
5 562 304,0*
0,0
12 464 363,4*
2020
19 049 313,3
217 674,9
5 801 103,5*
0,0
13 030 534,9*
2021
19 144 425,4
0,0
5 830 378,7*
0,0
13 314 046,7*
2022
19 707 424,2
0,0
5 860 824,9*
0,0
13 846 599,3*
2023
20 292 942,9
0,0
5 892 488,9*
0,0
14 400 454,0*
2024
20 901 882,4
0,0
5 925 419,5*
0,0
14 976 462,9*
*Объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
управление
здравоохранения
области
2013
5 635 264,0
645 424,3
4 319 389,7
0,0
670 450,0
2014
6 609 667,6
646 160,1
5 043 357,5
0,0
920 150,0
2015
6 670 940,0
590 959,8
5 196 964,7
0,0
883 015,5
2016
6 881 106,0
736 143,6
5 364 312,1
0,0
780 650,0
2017
6 608 172,5
386 115,3
5 291 882,2
0,0
930 175,0
2018
7 360 646,2
602 284,0
5 804 008,9
0,0
954 353,3
2019
6 847 719,9
217 656,9
5 561 604,0
0,0
1 068 459,0
2020
7 197 088,4
217 674,9
5 800 403,5
0,0
1 179 010,0
2021
6 818 139,5
0,0
5 829 678,7
0,0
988 460,8
2022
6 888 114,9
0,0
5 860 124,9
0,0
1 027 990,0
2023
6 960 889,3
0,0
5 891 788,9
0,0
1 069 100,4
2024
7 036 574,7
0,0
5 924 719,5
0,0
1 111 855,2
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,9**
5237,9**
605 021,0**
0,0
0,0
2015
648 837,2**
0,0
648 837,2**
0,0
0,0
2016
205 368,0**
0,0
205 368,0**
0,0
0,0
2017
15 204,8**
0,0
15 204,8**
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
**Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
средства
обязательного
медицинского
страхования
2013
6 768 839,2
0,0
0,0
0,0
6 768 839,2
2014
9 919 463,6
0,0
0,0
0,0
9 919 463,6
2015
8 803 386,5
0,0
0,0
0,0
8 803 386,5
2016
8 838 431,3
60 000,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 199 029,1
60 000,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 395 904,4
0,0
0,0
0,0
11 395 904,4
2020
11 851 524,9
0,0
0,0
0,0
11 851 524,9
2021
12 325 585,9
0,0
0,0
0,0
12 325 585,9
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
17 187,6
0,0
17 187,6*
0,0
0,0
2018
35 210,7
9 717,8
25 492,9*
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
774 140,5
414 310,3
359 829,9
0,0
0,3
2019
365 454,6
88 460,2
276 994,4
0,0
0,0
2020
363 267,4
88 460,2
274 807,2
0,0
0,0
2021
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2022
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2023
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2024
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
управление
здравоохранения
области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
770 580,0
403 413,9
367 166,1
0,0
0,0
2017
654 970,6
346 766,5
308 204,1
0,0
0,0
2018
739 731,1
404 592,5
335 138,3
0,0
0,3
2019
365 454,6
88 460,2
276 994,4
0,0
0,0
2020
363 267,4
88 460,2
276 994,4
0,0
0,0
2021
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2022
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2023
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2024
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
комитет по
управлению
имуществом
области
управление
градостроительства и архитектуры области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
13 742,8
0,0
13 742,8*
0,0
0,0
2018
34 409,4
9 717,8
24 691,6*
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную,
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
управление
здравоохранения
области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 054 408,6
123 345,4
931 063,2
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9*
5 237,9*
20 421,0*
0,0
0,0
2015
80 089,4*
0,0
80 089,4*
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
163 256,0
0,0
0,0
0,0
163 256,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
163 256,0
0,0
0,0
0,0
163 256,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и
ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
106 832,3
64 168,1
42 664,2
0,0
0,0
2019
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2020
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2021
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2022
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2023
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2024
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
24 376,1
10 887,9
13 488,2
0,0
0,0
2014
17 855,3
7 377,1
10 478,2
0,0
0,0
2015
20 715,0
0,0
20 715,0
0,0
0,0
2016
304 620,6
280 554,1
24 066,5
0,0
0,0
2017
20 505,9
0,0
20 505,9
0,0
0,0
2018
106 031,0
64 168,1
41 862,9
0,0
0,0
2019
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2020
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2021
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2022
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2023
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2024
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
в том числе:
ведомственная
целевая программа
«Развитие
материально-технической базы
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских
организаций»
2018
84 168,1
64 168,1
20 000,0
0,0
0,0
2019
74 168,1
64 168,1
10 000,0
0,0
0,0
2020
74 168,1
64 168,1
10 000,0
0,0
0,0
2021
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2022
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2023
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2024
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций
области
управление
градостроительства и архитектуры области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
80 772,8**
0,0
80 772,8**
0,0
0,0
2017
10 857,0**
0,0
10 857,0**
0,0
0,0
2018
801,3**
0,0
801,3**
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
**Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
66 208,0
0,0
66 208,0
0,0
0,0
2020
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2021
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2022
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2023
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2024
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
66 208,0
0,0
66 208,0
0,0
0,0
2020
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2021
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2022
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2023
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2024
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной
помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
56 781,0
0,0
56 781,0
0,0
0,0
2020
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2021
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2022
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2023
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2024
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
***Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области.
****Средства Резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий.
управление
здравоохранения
области
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
56 781,0
0,0
56 781,0
0,0
0,0
2020
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2021
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2022
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2023
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2024
62 010,0
0,0
62010,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение
системы здравоохранения»
Всего, в том
числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 500,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
56 228,3
0,0
56 028,3
0,0
200,0
2020
45 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2021
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2022
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2023
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2024
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
управление
здравоохранения
области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
91379,4
0,0
90829,4
0,0
550,0
2016
82 835,9
0,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
83 841,3
0,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
56 228,3
0,0
56 028,3
0,0
200,0
2020
45 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2021
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2022
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2023
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2024
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
средства
обязательного
медицинского
страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2016
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2017
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в
том числе в амбулаторных
условиях»
Всего, в том
числе:
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении «
Всего, в том числе:
управление здравоохранения области
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
2013
57 898,2
17 430,0
40468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
управление
здравоохранения
области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
4 498 362,0
1 875,7
3 753 186,3
0,0
743 300,0
средства
обязательного
медицинского
страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 763 386,5
0,0
0,0
0,0
8 763 386,5
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы»
Всего, в том числе:
2014
2 528 957,7
0,0
421 493,0
0,0
2 107 464,7**
2015
282 967,5
0,0
282 967,5
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2014
421 493,0*
0,0
421 493,0*
0,0
0,0
2015
282 467,5*
0,0
282 467,5*
0,0
0,0
2016
52 186,6*
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
управление градостроительства и
архитектуры
области
2017
3 444,8**
0,0
3 444,8**
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
средства
обязательного
медицинского
страхования
2014
2107464,7***
0,0
0,0
0,0
2107464,7***
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс. руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс. руб.
**Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 12
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 027 251,1
63 095,0
1 103 158,1
0,0
860 998,0
2019
1 796 075,2
63 868,4
827 203,8
0,0
905 003,0
2020
1 909 604,5
63 868,4
895 484,1
0,0
950 252,0
2021
1 913 020,1
0,0
924 759,3
0,0
988 260,8
2022
1 982 995,5
0,0
955 205,5
0,0
1 027 790,0
2023
2 055 769,9
0,0
986 869,5
0,0
1 068 900,4
2024
2 131 455,3
0,0
1 019 800,1
0,0
1 111 655,2
управление
здравоохранения
области
2016
1 746 266,7
49 744,0
916 022,7
0,0
780 500,0
2017
1 755 085,8
18 224,7
916 861,1
0,0
820 000,0
2018
2 026 551,1
63 095,0
1 102 458,1
0,0
860 998,0
2019
1 795 375,2
63 868,4
826 503,8
0,0
905 003,0
2020
1 908 904,5
63 868,4
894 784,1
0,0
950 252,0
2021
1 912 320,1
0,0
924 059,3
0,0
988 260,8
2022
1 982 295,5
0,0
954 505,5
0,0
1 027 790,0
2023
2 055 069,9
0,0
986 169,5
0,0
1 068 900,4
2024
2 130 755,3
0,0
1 019 100,1
0,0
1 111 655,2
управление строительства и инвестиций области
2016
72 408,6
0,0
72 408,6*
0,0
0,0
2017
4 347,8
0,0
4 347,8*
0,0
0,0
управление образования и науки области
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
***Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
управление
градостроительства и
архитектуры
области
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 13
«Экспертиза и контрольно
надзорные функции»
Всего, в том
числе:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
57 814,2
1 160,2
56 654,0
0,0
0,0
2020
63 085,2
1 178,2
61 907,0
0,0
0,0
2021
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2022
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2023
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2024
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
57 814,2
1 160,2
56 654,0
0,0
0,0
2020
63 085,2
1 178,2
61 907,0
0,0
0,0
2021
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2022
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2023
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2024
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
Подпрограмма 14
«Организация обязательного
медицинского страхования
граждан Тамбовской области»
Всего, в том
числе:
2016
12 550 774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12 900 060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15 042 444,7
20 000,0
4 029 526,8
0,0
10 992 917,9
2019
15 577 310,2
0,0
4 181 405,8
0,0
11 395 904,4
2020
16 201 954,1
0,0
4 350 429,2
0,0
11 851 524,9
2021
16 676 015,1
0,0
4 350 429,2
0,0
12 325 585,9
2022
17 169 038,5
0,0
4 350 429,2
0,0
12 818 609,3
2023
17 681 782,8
0,0
4 350 429,2
0,0
13 331 353,6
2024
18 215 036,9
0,0
4 350 429,2
0,0
13 864 607,7
управление
здравоохранения
области
2016
3 772 343,5
0,0
3 772 343,5
0,0
0,0
2017
3 761 031,8
0,0
3 761 031,8
0,0
0,0
2018
4 049 526,8
20 000,0
4 029 526,8
0,0
0,0
2019
4 181 405,8
0,0
4 181 405,8
0,0
0,0
2020
4 350 429,2
0,0
4 350 429,2
0,0
0,0
2021
4 350 429,2
0,0
4 350 429,2
0,0
0,0
2022
4 350 429,2
0,0
4 350 429,2
0,0
0,0
2023
4 350 429,2
0,0
4 350 429,2
0,0
0,0
2024
4 350 429,2
0,0
4 350 429,2
0,0
0,0
средства
обязательного
медицинского
страхования
2016
8 778 431,3
0,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 139 029,1
0,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 395 904,4
0,0
0,0
0,0
11 395 904,4
2020
11 851 524,9
0,0
0,0
0,0
11 851 524,9
2021
12 325 585,9
0,0
0,0
0,0
12 325 585,9
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
Подпрограмма 15
«Развитие скорой
медицинской помощи»
Всего, в том
числе:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
9 518,0
0,0
9 518,0
0,0
0,0
2020
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2021
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2022
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2023
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2024
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
9 518,0
0,0
9 518,0
0,0
0,0
2020
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2021
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2022
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2023
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2024
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 4
к постановлению
администрации области
от 27.12.2018 № 1404
Приложение № 4а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области»
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017 - 2024 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема государственной услуги (работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
наименование
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ед. изм.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
Государственная услуга (работа):
Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
Количество
физических
лиц
2711
-
2711
2711
2711
2711
2711
2711
1768,6
-
1768,6
1768,6
1768,6
1768,6
1768,6
1768,6
Условных
единиц
-
1525
-
-
-
-
-
-
1768,6
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»
Государственная услуга (работа):
Хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий
Отчет
24
24
24
24
24
24
24
24
27436,8
27235,0
22133,0
24194,0
24194,0
24194,0
24194,0
24194,0
277
294
-
-
-
-
-
-
11665,9
10014,7
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
301
318
24
24
24
24
24
24
39102,7
37249,7
22133,0
24194,0
24194,0
24194,0
24194,0
24194,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
Государственная услуга (работа)
Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования
Случай
лечения
-
72
-
-
-
-
-
-
-
7774,9
-
-
-
-
-
-
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
Экспертиза
4560
4466
-
-
-
-
-
-
1538,5
2082,7
-
-
-
-
-
-
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Пациенто-день
13113
-
42400
42400
42400
42400
42400
42400
3978,2
-
11690,
12766
13276,6
13807,7
14360
14934,4
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Посещение
59060
525699
576837
576837
576837
576837
576837
576837
13269,2
209172
154215,2
168429,5
175166,7
182173,4
189460,3
197038,7
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Случай
лечения
800
-
-
-
-
-
-
-
8985,2
-
-
-
-
-
-
-
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Законченный
случай
1345
4
14469
13454
13454
13454
13454
13454
13454
565155,9
674512
504154,4
550683,4
572710,8
595619,2
619443,9
64422
1,8
Судебно-психиатрическая экспертиза
Экспертиза
-
1445
-
-
-
-
-
-
-
10582,2
-
-
-
-
-
-
Медицинская помощь
в экстренной форме
незастрахованным
гражданам в системе
обязательного
медицинского
страхования
Законченный
случай
-
15
-
-
-
-
-
-
-
76,5
-
-
-
-
-
-
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Законченный
случай
15
-
70
70
70
70
70
70
26,4
-
75
80
80
80
80
80
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
Государственная услуга (работа):
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Посещение
59060
57000
59060
59060
59060
59060
59060
59060
13269,2
15561,
13243
14463
14463
14463
14463
14463
Человек
2000
380,8
Государственная услуга (работа):
59060
59000
59060
59060
59060
59060
59060
59060
13269,2
15941,8
13243
14463
14463
14463
14463
14463
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
Государственная услуга (работа):
Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Законченный
случай
141
142
141
141
141
141
141
141
12920,1
13463,6
12920,5
12920,5
12920,5
12920,5
12920,5
12920,5
4022,5
2709,6
2533,1
2533,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по государственной услуге
141
142
141
141
141
141
141
141
16942,6
16173,2
15453,6
15453,6
12920,5
12920,5
12920,5
12920,5
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
Государственная услуга (работа):
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Условная
единица
продукта переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови)
8100
8100
8096,5
8096,5
8096,5
8096,5
8096,5
8096,5
73121,3
73547,9
56839
62073
62073
62073
62073
62073
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
Государственная услуга (работа):
Санаторно-курортное лечение
Койко-день
24480
24480
24480
24480
24480
24480
24480
24480
20689,3
23299,0
16023,0
18162
18162
18162
18162
18162
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
Государственная услуга (работа):
Паллиативная медицинская помощь
Койко-день
93238
91729
93238
93238
93238
93238
93238
93238
54762,1
71037,9
56781,0
62010
62010
62010
62010
62010
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
Государственная услуга (работа):
Патологическая
анатомия
Количество
вскрытий
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
4654,4
4500,0
4200,0
4200,0
4200,0
4200,0
4200,0
4200,0
Патологическая анатомия
Количество исследований
32500
32500
32500
32500
32500
32500
32500
32500
3797,3
3951,7
3951,68
3951,68
3951,68
3951,68
3951,68
3951,68
Итого по государственной услуге
34000
34000
34000
34000
34000
34000
34000
34000
8451,7
8451,7
8151,68
8151,68
8151,68
8151,68
8151,68
8151,68
Государственная услуга (работа):
Судебно-медицинская
экспертиза
Количество экспертиз
3440
3482
3500
3500
3500
3500
3500
3500
50974,5
60204,7
45955,3
50965,32
50965,32
50965,32
50965,32
50965,32
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
Государственная услуга (работа):
Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах
инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации
м2
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
2001,7
2238,0
2097,0
2290,0
2290,0
2290,0
2290,0
2290,0
Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Государственная услуга (работа):
Обеспечение готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
усл. ед
-
2
-
-
-
-
-
-
-
1500,8
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
усл. ед
-
2
-
-
-
-
-
-
-
3006,5
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
Государственная услуга (работа):
Административное
обеспечение
деятельности
организации
Количество отчетов, составленных по результатам работы
186
186
186
186
186
186
186
186
11186,0
10331,7
4206,38
5546,05
5546,05
5546,05
5546,05
5546,05
Государственная услуга (работа):
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Количество объектов учета (регистров)
288
180
288
288
288
288
288
288
4023,4
5129,5
2266,65
2773,04
2773,04
2773,04
2773,04
2773,
04
Государственная услуга (работа):
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (годовая)
усл. ед
49
49
49
49
49
49
49
49
3409,4
5694,0
4570,63
5767,67
5767,67
5767,67
5767,67
5767,
67
Государственная услуга (работа):
Формирование
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности бюджетных
и автономных
учреждений
(внутригодовая)
усл. ед
291
291
291
291
291
291
291
291
3070,9
6616,0
3487,04
3687,04
3687,04
3687,04
3687,04
3687
,04
Государственная услуга (работа):
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационнокоммуникационной инфраструктуры
Количество
пользователей
320
-
-
-
-
-
-
-
2850,0
-
-
-
-
-
-
-
Количество
учетных
записей
240
-
-
-
-
-
-
-
2912,0
-
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
560
-
-
-
-
-
-
-
5762
-
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Библиотечное,
библиографическое и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки
Количество
посещений
9857
-
-
-
-
-
-
-
2884,0
-
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Организация и проведение культурно- массовых мероприятий (семинар, конференция)
Количество
мероприятий
2
15
60
60
60
60
60
60
4,4
62,5
4049,1
300
300
300
300
300
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (презентация)
20
80
250
250
250
250
250
250
10,0
621,4
2019,54
1941,87
1941,
87
1941,87
1941,87
1941,87
Итого по государственной услуге
22
80
310
310
310
310
310
310
14,4
683,9
6068,64
2241,87
2241,87
2241,87
2241,87
2241,87
Государственная услуга (работа):
Библиотечное,
библиографическое и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки (вне
стационара)
Количество
посещений
540
240
240
240
240
240
240
240
167,4
140,5
241,86
767,99
767,99
767,99
767,99
767,99
Библиотечное,
библиографическое и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки (стационарно)
480
411
1920
1920
1920
1920
1920
1920
139,3
337
522,84
1472,81
1472,81
1472,81
1472,81
1472,81
Итого по государственной услуге
1020
651
2160
2160
2160
2160
2160
2160
306,7
477,5
764,7
2270,8
2270,8
2270,8
2270,8
2270,8
Государственная услуга (работа):
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
Количество
документов
10
50
40
40
40
40
40
40
3,5
937,6
4134,95
5143,93
5143,93
5143,93
5143,93
5143,93
Государственная услуга (работа):
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Количество
документов
5000
7361
2000
2000
2000
2000
2000
2000
150,0
469,0
1160
1713,6
1713,6
1713,6
1713,6
1713,6
Государственная услуга (работа):
Ведение
информационных ресурсов и баз данных
Количество
записей
900
-
-
-
-
-
-
-
256,5
-
-
-
-
-
-
-
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27ДЕКАБРЯ 2018 г. № 1404
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 23.10.2018), (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего: 213 139 246,4 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
4 177 374,6 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
67 388 549,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
129 989 653,4 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
средства внебюджетных источников по предварительной оценке:
11 583 669,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
4 188 711,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:
945 594,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
1 500 406,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
960 084,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
787 890,8 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
975 448,5 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы»:
2 637 775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.);
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:
17 395 680,5 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»:
568 016,5 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:
142 014 418,0 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:
98 222,0 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.)
1.2. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2024 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 67 388 549,2 тыс. руб. (31,6% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 4 177 374,6 тыс. руб. (2,0% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 129 989 653,4 тыс. руб. (61,0% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников - 11 583 669,2 тыс. руб. (5,4% от общего объема средств Программы).»;
1.3. приложение № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2024 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1;
1.4 в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» к Программе:
раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 3 «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 4 «Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», раздел 5 «Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», раздел 6 «Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел 8 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 9 «Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции», раздел 10 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области», раздел 11 «Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи» изложить в редакции согласно приложению № 2;
1.5. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3;
1.6. приложение № 4а «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017 - 2024 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4;
1.7. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «4,3» заменить цифрами «4,6»;
в абзаце четырнадцатом цифры «2,4» заменить цифрами «2,5»;
в абзаце семнадцатом цифры «99,2» заменить цифрами «99,6»;
в абзаце восемнадцатом цифры «95,0» заменить цифрами «96,0»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 4 188711,9 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета (прогноз):
1 377 430,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 36 017,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1,9 тыс. руб.;
2016 г. - 403 413,9 тыс. руб.;
2017 г. - 346 766,5 тыс. руб.;
2018 г. - 414 310,3 тыс. руб.;
2019 г. - 88 460,2 тыс. руб.;
2020 г. - 88 460,2 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области (прогноз):
2 811 281,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 28 866,4 тыс. руб.;
2014 г. - 48 228,0 тыс. руб.;
2015 г. - 26 213,6 тыс. руб.;
2016 г. - 375 166,1 тыс. руб.;
2017 г. - 321 946,9 тыс. руб.;
2018 г. - 359 829,9 тыс. руб.;
2019 г. - 276 994,4 тыс. руб.;
2020 г. - 274 807,2 тыс. руб.;
2021 г. - 274 807,2 тыс. руб.;
2022 г. - 274 807,2 тыс. руб.;
2023 г. - 274 807,2 тыс. руб.;
2024 г. - 274 807,2 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников (прогноз):
0,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 - 0,3 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 4 188 711,9 тыс. руб., в том числе 1 377 430,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (32,9%), 2 811 281,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (67,1%), 0,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.»;
1.8. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»:
в абзаце пятом цифры «90,0» заменить цифрами «70,0»;
в абзаце десятом цифры «12» заменить цифрами «11»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 1 500 406,7 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке:
491 323,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 10 887,9 тыс. руб.;
2014 г. - 7 377,1 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 280 554,1 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 64 168,1 тыс. руб.;
2019 г. - 64 168,1 тыс. руб.;
2020 г. - 64 168,1 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
1 009 083,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 160 572,2 тыс. руб.;
2014 г. - 173 585,2 тыс. руб.;
2015 г. - 306 995,3 тыс. руб.;
2016 г. - 104 839,3 тыс. руб.;
2017 г. - 31 362,9 тыс. руб.;
2018 г. - 42 664,2 тыс. руб.;
2019 г. - 31 510,7 тыс. руб.;
2020 г. - 31 510,7 тыс. руб.;
2021 г. - 31 510,7 тыс. руб.;
2022 г. - 31 510,7 тыс. руб.;
2023 г. - 31 510,7 тыс. руб.;
2024 г. - 31 510,7 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 1 500 406,7 тыс. руб., в том числе 1 009 083,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (67,3% от общего объема средств Подпрограммы) и 491 323,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (32,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.9. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 960 084,9 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 938 963,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 98 139,7 тыс. руб.;
2014 г. - 111 277,5 тыс. руб.;
2015 г. - 75 238,6 тыс. руб.;
2016 г. - 74 272,9 тыс. руб.;
2017 г. - 72 723,9 тыс. руб.;
2018 г. - 78 473,1 тыс. руб.;
2019 г. - 66 208,0 тыс. руб.;
2020 г. - 72 526,0 тыс. руб.;
2021 г. - 72 526,0 тыс. руб.;
2022 г. - 72 526,0 тыс. руб.;
2023 г. - 72 526,0 тыс. руб.;
2024 г. - 72 526,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников (прогноз): 565,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 565,5 тыс. руб.;
средства федерального бюджета (прогноз):
20 555,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 555,9 тыс. руб.;
2017 г. - 19 999,8 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 960 084,9 тыс. руб., в том числе 938 963,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 20 555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.10. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования Подпрограммы
Всего: 787 890,8 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке:
49 313,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 49 313,3 тыс. руб.;
2019 г. - 0,0 тыс. руб.;
2020 г. - 0,0 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
738 577,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 89 308,2 тыс. руб.;
2014 г. - 48 013,4 тыс. руб.;
2015 г. - 56 232,9 тыс. руб.;
2016 г. - 52 392,0 тыс. руб.;
2017 г. - 54 762,1 тыс. руб.;
2018 г. - 71 037,9 тыс. руб.;
2019 г. - 56 781,0 тыс. руб.;
2020 г. - 62 010,0 тыс. руб.;
2021 г. - 62 010,0 тыс. руб.;
2022 г. - 62 010,0 тыс. руб.;
2023 г. - 62 010,0 тыс. руб.;
2024 г. - 62 010,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 787 890,8 тыс. руб., в том числе 738 577,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (93,7% от общего объема средств Подпрограммы) 49 313,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (6,3% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.11. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 975 448,5 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
749 348,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 76 787,8 тыс. руб.;
2014 г. - 86 781,8 тыс. руб.;
2015 г. - 90 829,4 тыс. руб.;
2016 г. - 82 685,9 тыс. руб.;
2017 г. - 83 666,3 тыс. руб.;
2018 г. - 60 732,5 тыс. руб.;
2019 г. - 56 028,3 тыс. руб.;
2020 г. - 42 367,3 тыс. руб.;
2021 г. - 42 367,3 тыс. руб.;
2022 г. - 42 367,3 тыс. руб.;
2023 г. - 42 367,3 тыс. руб.;
2024 г. - 42 367,3 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 2 600,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 100,0 тыс. руб.;
2014 г. - 250,0 тыс. руб.;
2015 г. - 550,0 тыс. руб.;
2016 г. - 150,0 тыс. руб.;
2017 г. - 175,0 тыс. руб.;
2018 г. - 175,0 тыс. руб.;
2019 г. - 200,0 тыс. руб.;
2020 г. - 200,0 тыс. руб.;
2021 г. - 200,0 тыс. руб.;
2022 г. - 200,0 тыс. руб.;
2023 г. - 200,0 тыс. руб.;
2024 г. - 200,0 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 223 500,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 23 500,0 тыс. руб.;
2014 г. - 40 000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 40 000,0 тыс. руб.;
2016 г. - 60 000,0 тыс. руб.;
2017 г. - 60 000,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 975 448,5 тыс. руб., в том числе 223 500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (22,9% от общего объема средств Подпрограммы), 749 348,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (76,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 2 600,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,3% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.12. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»:
в абзаце четвертом цифры «18,8» заменить цифрами «17,3»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 17 395 680,5 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
8 623 520,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 989 131,3 тыс. руб.;
2017 г. - 921 908,9 тыс. руб.;
2018 г. - 1 103 158,1 тыс. руб.;
2019 г. - 827 203,8 тыс. руб.;
2020 г. - 895 484,1 тыс. руб.;
2021 г. - 924 759,3 тыс. руб.;
2022 г. - 955 205,5 тыс. руб.;
2023 г. - 986 869,5 тыс. руб.;
2024 г. - 1 019 800,1 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
258 800,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 49 744,0 тыс. руб.;
2017 г. - 18 224,7 тыс. руб.;
2018 г. - 63 095,0 тыс. руб.;
2019 г. - 63 868,4 тыс. руб.;
2020 г. - 63 868,4 тыс. руб.;
2020 г. - 0,0 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:
8 513 359,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 780 500,0 тыс. руб.;
2017 г. - 820 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 860 998,0 тыс. руб.;
2019 г. - 905 003,0 тыс. руб.;
2020 г. - 950 252,0 тыс. руб.;
2021 г. - 988 260,8 тыс. руб.;
2022 г. - 1 027 790,0 тыс. руб.;
2023 г. - 1 068 900,4 тыс. руб.;
2024 г. - 1 111 655,2 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 17 395 680,5 тыс. руб., в том числе 258 800,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,5% от общего объема средств Подпрограммы), 8 623 520,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (49,6% от общего объема средств Подпрограммы) и 8 513 359,4 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников 49,8% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.13. в приложении № 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
Всего: 568 016,5 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
561 562,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 63 051,6 тыс. руб.;
2017 г. - 61 427,9 тыс. руб.;
2018 г. - 70 894,4 тыс. руб.;
2019 г. - 56 654,0 тыс. руб.;
2020 г. - 61 907,0 тыс. руб.;
2021 г. - 61 907,0 тыс. руб.;
2022 г. - 61 907,0 тыс. руб.;
2023 г. - 61 907,0 тыс. руб.;
2024 г. - 61 907,0 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 6 453,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 1 875,7 тыс. руб.;
2017 г. - 1 124,3 тыс. руб.;
2018 г. - 1 115,2 тыс. руб.;
2019 г. - 1 160,2 тыс. руб.;
2020 г. - 1 178,2 тыс. руб.
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 568 016,5 тыс. руб., в том числе 6 453,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,1% от общего объема средств Подпрограммы), 561 562,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,9% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.14. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
Всего: 142 014 418,0 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета - 20 000 тыс. руб., в том числе в 2018 г. - 20 000 тыс. руб.
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
37 496 453,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 3 772 343,5 тыс. руб.;
2017 г. - 3 761 031,8 тыс. руб.;
2018 г. - 4 029 526,8 тыс. руб.;
2019 г. - 4 181 405,8 тыс. руб.;
2020 г. - 4 350 429,2 тыс. руб.;
2021 г. - 4 350 429,2 тыс. руб.;
2022 г. - 4 350 429,2 тыс. руб.;
2023 г. - 4 350 429,2 тыс. руб.;
2024 г. - 4 350 429,2 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
104 497 964,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 8 778 431,3 тыс. руб.;
2017 г. - 9 139 029,1 тыс. руб.;
2018 г. - 10 992 917, 9 тыс. руб.;
2019 г. - 11 395 904,4 тыс. руб.;
2020 г. - 11 851 524,9 тыс. руб.;
2021 г. - 12 325 585,9 тыс. руб.;
2022 г. - 12 818 609,3 тыс. руб.;
2023 г. - 13 331 353,6 тыс. руб.;
2024 г. - 13 864 607,7 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 142 014 418,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области - 37 496 453,9 тыс. руб. (26,4% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования - 104 497 964,1 тыс. руб. (73,6% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.15. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
Всего: 98 222,0 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
98 161,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 11 810,1 тыс. руб.;
2017 г. - 12 699,0 тыс. руб.;
2018 г. - 13 884,9 тыс. руб.;
2019 г. - 9 518,0 тыс. руб.;
2020 г. - 10 062,0 тыс. руб.;
2021 г. - 10 062,0 тыс. руб.;
2022 г. - 10 062,0 тыс. руб.;
2023 г. - 10 062,0 тыс. руб.;
2024 г. - 10 062,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 98 222,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).».
3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
И.о. главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 27.12.2018 № 1404
Приложение № 1а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области»
Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2024 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения
Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы
Единица измерения
Значения показателей
2015 год (базовый)
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
На 100 тыс. населения
1489,7
1472,1
1470
1469
1461
1456
1451
1446
1441
1438
2. Младенческая смертность
Случаев на 1000
родившихся живыми
4,1
4,1
3,8
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3. Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
673,5
673
655
604,5
580
565
550
535
505
477,5
4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
На 100 тыс. населения
202
198,4
187,2
179,0
179,0
178,9
176,9
174,9
172,9
169,9
5. Смертность в трудоспособном возрасте
На 100 тыс.
населения
соответствующего возраста
497,6
495,5
471,4
454,1
436,5
418,9
401,3
383,7
6. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
На 100 тыс. населения
19
18
15,5
13,7
13,6
13,5
13,4
13
12,5
12
7. Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
6,3
6,2
3,4
3,3
3,2
3,1
3
2,9
2,8
2,7
8. Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
30,1
30,3
31,5
31,6
31,7
31,8
31,9
32
32,2
32,5
9. Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
165
165
180,0
<*>
200,0
<**>
200
200
200
200
200
200
<*> С 01 октября 2017 г.
<**> С 01 января 2018 г.
10. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
79,3
86,3
90,0
<*>
100
<**>
100
100
100
100
100
100
11. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего, предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
52,4
70,5
80
<*>
100
<**>
100
100
100
100
100
100
<*> С 01 октября 2017 г.
<**> С 01 января 2018 г.
12. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
Процент
X
88,9
85,2
93,8
93,5
93,0
92,5
92,0
91,5
91,4
13. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
71,7
72,2
72,4
73,5
73,6
73,84
74,22
74,6
74,98
75,38
14. Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
15. Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии
Процент
76
81
86
91
95
100
100
100
100
100
16. Снижение удельного расхода тепла на 1 кв. м
Гкал/м2
0,155
0,142
0,136
0,132
0,128
0,124
0,123
0,122
0,121
0,12
17. Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 кв. м
КВт*ч/м2
39,4
36,12
34,71
33,67
32,66
31,68
31,37
31,06
30,75
30,45
18. Снижение удельного расхода топлива на 1 кв. м
Тут/м2
5,65
5,18
4,98
4,83
4,68
4,54
4,5
4,45
4,41
4,36
19. Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, пропаганды донорства крови и ее компонентов
Процент
0
0
4
6
8
10
10
10
10
10
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литров на Душу населения в год
12,5
6,9
4,85
4,9
4,8
4,8
4,7
4,7
4,6
4,6
1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения
Процент
54
53
38
33
28
27
26
25
24
23
1.3. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4. Охват диспансеризацией детей- сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.5. Охват диспансеризацией взрослого населения
Процент
23
23
21
21
21
21
21
21
21
21
1.6. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II степени
Процент
54,5
54,9
56,7
56,8
58
59
60,1
61,2
62,3
63
1.7. Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление
Процент
81,9
83
83,5
84
84,5
85
85,5
86
86,5
86,5
1.8. Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет
Единица
2,5
2,4
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
1.9. Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI)
Единица
4,6
4,7
3,3
3,3
3,2
3,2
- 3,2
3,2
3,2
3,2
1.10. Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
Человек на 100 тыс. населения
40,5
34,8
34,5
34
33,5
33
32,5
32
31,5
31,0
1.11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
74,2
75,6
79,3
79,5
79,7
80
80,5
81
81,5
82,0
1.12. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
Процент
19,6
19,3
16,65
16,6
16,55
16,5
16,4
16,3
16,2
16,1
1.13. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
Процент
27
26,3
22,85
22,8
22,75
22,7
22,6
22,5
22,4
22,3
1.14. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний
Человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми
1
1,9
1,9
2,2
2,3
2,4
2,5
2,5
2,5
2,5
1.15. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
Процент
97,8
97,8
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
99,1
1.16. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
Процент
99,2
99,2
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
1.17. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
Процент
98,3
98,3
99,2
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
1.18. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
92,6
93
95,3
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
1.19. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
Процент
99,4
99,5
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
1.20. Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
На 100 тыс. населения
0,7
0,7
0,38
0,38
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,36
1.21. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
80
81
95
95
95
95
95
95
95
95
1.22. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки
На 10 тыс. человек
95,15
95,2
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
1.23. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации
Процент
15,5
17
21
22
23
24
24
24,5
25
25
1.24. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении,
Процент
-
-
3
3
3
3
2,8
2,60
2,40
2,3
1.25. Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
Процент
84
87
90
93
96
97
98
98
1.26. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
95
95,5
97,1
97,2
97,3
98
98,1
98,2
98,3
98,5
1.27. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей
Процент
98
98
99,1
99,2
99,3
99,4
99,4
99,4
99,5
99,5
2. Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»
2.1. Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
172
182
192
202
212
222
232
242
252
262
2.2. Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
6,3
6,2
3,4
3,3
3,2
3,1
3
2,9
2,8
2,7
3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1. Младенческая смертность
Случаев на 1000
родившихся живыми
4,1
4,1
3,8
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3.2. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми)
Процент
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
3.3. Охват аудио логическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни)
Процент
97,4
97,4
100
100
100
100
100
100
100
100
3.4. Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорожденных
1,3
1,3
1,15
1,1
1,1
1
1
1
1
1
3.5. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами
Процент
0
0
0
35
40
50
55
60
65
70
3.6. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших детей в числе новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)
Процент
85,2
96,9
96,9
91
91,5
92
92,5
93
93,5
94,5
3.7. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности
Процент
85,7
96
96
96
96
96
96
96
96
96
3.8. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов
Процент
95,2
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,7
96,8
3.9. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку
Процент
95,2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.10. Число абортов
Единиц на 1000
женщин в возрасте от 15 до 49 лет
20,1
16,1
16,1
12,0
12,0
11,5
11,5
11,0
11,0
11,0
4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
4.1. Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2. Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
673,5
673
655
604,5
580
565
550
535
505
477,5
5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых
100 тыс.
взрослого
населения
6
6,8
7,6
8,4
9,2
10
10,1
10,2
10,3
10,4
6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
6.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования
Человек
1470
1470
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
1562
6.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена
Человек
2595
2570
2808
2808
2808
2808
2808
2808
2808
2808
6.3. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
Человек
25
25
110
115
120
125
250
350
450
550
6.4. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области
Процент
94
96
96
97
98
99
99
99
99
99
6.5. Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической
Процент
0
0
2,5
3,5
5
7
25
40
60
75
6.6. Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
30,1
30,3
31,5
31,6
31,7
31,8
31,9
32
32,2
32,5
6.7. Обеспеченность врачами участковой службы
На 10 тыс. человек
5,45
5,5
5,55
5,6
5,62
5,63
5,64
5,65
6.8. Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
7. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
7.1. Материнская смертность
Случай
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7.2. Младенческая смертность
На 1000 родившихся живыми
5,3
5,2
3,8
3,5
3,5
3,5
3,5
3,4
3,3
3,2
7.3. Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорожденных
1,3
1,3
1,15
1,1
1,1
1
1
1
1
1
7.4. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
Процент
35
40
50
55
60
65
70
7.5. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
Процент
85,2
96,9
96,9
91
91,5
92
92,5
93
93,5
94,5
7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:
Человек
50
14
после окончания интернатуры
Человек
5
0
-
-
-
-
-
-
-
-
прошедших курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки)
Человек
14
2
-
-
-
-
-
-
-
-
прошедших обучение в «симуляционных центрах»
Человек
31
12
8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
8.1. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет
На 100 наркологических больных среднегодового контингента
12,9
12,9
13,4
13,4
13,4
13,4
13,3
13,2
13,1
13
8.2. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет
На 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
12
12
15
15
15
15
15
14
14
13
8.3. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года
Процент
10,9
10,8
10,7
10,5
10,3
10,1
10
9,9
9,8
9,7
8.4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
Процент
25,2
24,6
19,5
19,4
20,8
20,2
19,4
18,8
18,1
17,3
8.5. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением
Процент
38,7
38,8
59,5
59,6
59,7
59,8
59,9
60
60,1
60,2
8.6. Смертность от ишемической болезни сердца
На 100 тыс. населения
381,7
376,5
338
337
336
335
286
278,2
262,6
250
8.7. Смертность от цереброваскулярных заболеваний
На 100 тыс. населения
221,6
219,1
189
188
187
186
165
160,5
151,5
143,4
8.8. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
Процент
52,5
52,8
54,5
54,7
55
56
57
58
59
60
8.9. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Процент
4,1
4,1
3,9
3,8
3,8
3,8
3,8
3,7
3,7
3,6
8.10. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
8.11. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
Человек
4200
4680
6080
6090
6100
6110
6150
6200
6250
6300
8.12. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области в государственных учреждениях здравоохранения области в рамках соглашения с Минздравом России
Человек
162
135
141
142
141
141
141
141
141
141
9. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
9.1. Выполнение плана проверок
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
10.1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
8029,2
8632,8
8901,9
10672,4
11064,9
11508,8
11969,1
12447,9
12945,8
13463,6
10.2. Число дней работы койки в году
Дней
331
332
332
333
333
333
333
333
333
333
10.3. Средняя длительность лечения больного в стационаре
Дней
11,7
11,6
11,6
11,5
11,3
11,2
11,2
11,1
11,1
11,0
10.4. Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи
Процент
30
35
50
80
90
100
100
100
100
100
10.5. Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования
Процент
90
100
100
100
100
100
100
100
10.6. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
30
50
75
80
90
100
100
100
10.7. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10.8. Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу
Процент
10
15
20
20
20
20
20
11. Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»
11.1. Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций
Процент
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,3
3,2
3,2
3,1
11.2. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи
Процент
88
90
92
93
94
94
94,5
94,5
95
95
11.3. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи
Процент
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 27.12.2018 № 1404
Приложение № 2а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области»
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.:
наименование
единица
измерения
год реализации
значение
(по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов
В и С
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на
диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
2 273,3
2 273,3
0,00
0,0
0,0
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество единиц закупленного оборудования
Единиц
2016
213
40 144,9
0,0
40 144,9
0,0
0,0
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения
области
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление
Процент
2016
83,0
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2017
83,5
2 011,9
0,0
2 011,9
0,0
0,0
2018
84,0
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2019
84,5
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2020
85,0
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2021
85,5
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2022
86,0
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2023
86,5
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2024
86,5
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема
Комитет по управлению имуществом области
Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области
Объект
2016
1
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
1.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов
Управление здравоохранения области
Число абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
2018
12,0
3,3
0,0
3,3
0,0
0,3
2019
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
11,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
11,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
11,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»
1.6. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохранения области
Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
2016
92,6
22 711,7
0,0
22 711,7
0,0
0,0
2017
93,0
18 115,5
0,0
18 115,5
0,0
0,0
2018
95,3
18 454,6
0,0
18 454,6
0,0
0,0
2019
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2020
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2021
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2022
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2023
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2024
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C»
1.7. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном
учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2017
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2018
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2019
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2020
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2021
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2022
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2023
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2024
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях
1.8. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
259 288,3
259 288,3
0,0
0,0
0,0
2017
97,1
255 730,0
255 730,0
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
256 285,2
256 285,2
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
98,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Управление здравоохранения области
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Процент
2016
98
2 795,9
2 795,9
0,00
0,0
0,0
1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
124 697,2
124 697,2
0,00
0,0
0,0
2017
97,1
91 036,5
91 036,5
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
87 402,9
87 402,9
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
88 460,2
88 460,2
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
88 460,2
88 460,2
0,0
0,0
0,0
2021
98,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Управление здравоохранения области
Смертность от
туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
14 359,2
14 359,2
0,00
0,0
0,0
1.12. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление здравоохранения области
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов
«Резерв»
Процент
2016
100
30 729,2
0,0
30 729,2
0,0
0,0
2017
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
2018
100
27 235,0
0,0
27 235,0
0,0
0,0
2019
100
22 133,0
0,0
22 133,0
0,0
0,0
2020
100
24 194,0
0,0
24 194,0
0,0
0,0
2021
100
24 194,0
0,0
24 194,0
0,0
0,0
2022
100
24 194,0
0,0
24 194,0
0,0
0,0
2023
100
24 194,0
0,0
24 194,0
0,0
0,0
2024
100
24 194,0
0,0
24 194,0
0,0
0,0
1.13. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированых# продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
271 515,6
0,0
271 515,6
0,0
0,0
2017
97,1
260 533,2
0,0
260 533,2
0,0
0,0
2018
97,2
287 570,0
0,0
287 570,0
0,0
0,0
2019
97,3
234 531,2
0,0
234 531,2
0,0
0,0
2020
98,0
230 283,0
0,0
230 283,0
0,0
0,0
2021
98,1
230 283,0
0,0
230 283,0
0,0
0,0
2022
98,2
230 283,0
0,0
230 283,0
0,0
0,0
2023
98,3
230 283,0
0,0
230 283,0
0,0
0,0
2024
98,5
230 283,0
0,0
230 283,0
0,0
0,0
1.14. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированых# продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от, числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2018
97,2
29 083,4
29 083,4
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
98,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»
1.15. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление градостроительства и архитектуры области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2017
0
13 742,8
0,0
13 742,8
0,0
0,0
2018
0
18 889,5
0,0
18 889,5
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Расширение сети сельских медицинских учреждений»
1.16. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения («приоритетный стратегический проект «Создание новых объектов сельского здравоохранения»)
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. чел.
соответствующего возраста
Человек
2018
495,5
5 802,1
0,0
5 802,1
0,0
0,0
2019
471,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
418,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
401,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
383,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.17. Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации («приоритетный стратегический проект
«Создание новых объектов сельского здравоохранения»)
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. чел. соответствующего возраста
Человек
2018
495,5
9 717,8
9 717,8
0,0
0,0
0,0
2019
471,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
418,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
401,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
383,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.18. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации («приоритетный стратегический проект «Развитие выездных форм медицинского обслуживания населения сельских территорий»
Управление здравоохранения
области
Увеличение охвата сельских жителей выездными формами работы
Процент
2018
15
31 821,0
31 821,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
774 140,5
414 310,3
359 829,9
0,0
0,3
2019
365 454,6
88 460,2
276 994,4
0,0
0,0
2020
363 267,4
88 460,2
274 807,2
0,0
0,0
2021
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2022
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2023
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2024
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
4 049 384,7
1 341 411,1
2 707 973,3
0,0
0,3
3. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»
3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*
Управление здравоохранения
области
Техническая готовность объекта за год
Процент
2016
100
361 326,9
280 554,1
80 772,8
0,0
0,0
3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения**
Управление строительства и инвестиций области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2017
1
10 857,0
0,0
10 857,0
0,0
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
801,3
0,0
801,3
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Управление здравоохранения области
Охват неонатальным скринингом/ аудиологическим скринингом
Процент
2016
99,9/97,4
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2017
99,9/100
4 433,6
0,0
4 433,6
0,0
0,0
2018
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2019
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2020
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2021
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2022
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2023
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2024
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов.
**Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения области
Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
2016
5,2
7 299,0
0,0
7 299,0
0,0
0,0
2017
3,9
7 776,1
0,0
7 776,1
0,0
0,0
2018
3,8
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2019
3,7
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
2020
3,6
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
2021
3,5
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
2022
3,4
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
2023
3,3
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
2024
3,2
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
7 516,8
0,0
7 516,8
0,0
0,0
2017
97,1
3 141,5
0,0
3 141,5
0,0
0,0
2018
97,2
3 140,1
0,0
3 140,1
0,0
0,0
2019
97,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2020
98,0
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2021
98,1
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2022
98,2
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2023
98,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2024
98,5
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление здравоохранения области
Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорожденных
2016
1,3
5 583,0
0,0
5 583,0
0,0
0,0
2017
1,15
5 154,7
0,0
5 154,7
0,0
0,0
2018
1,1
5 526,4
0,0
5 526,4
0,0
0,0
2019
1,1
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
2020
1,0
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
2021
1,0
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
2022
1,0
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
2023
1,0
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
2024
1,0
5 166,4
0,0
5 166,4
0,0
0,0
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
3.7. Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
Управление здравоохранения области
Снижение младенческой смертности
Случаев на 1 000
новорожденных, родившихся живыми
2018
3,8
84 168,1
64 168,1
20 000,0
0,0
0,0
2019
3,7
74 168,1
64 168,1
10 000,0
0,0
0,0
2020
3,6
74 168,1
64 168,1
10 000,0
0,0
0,0
2021
3,5
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2022
3,4
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2023
3,3
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2024
3,2
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
106 832,3
64 168,1
42 664,2
0,0
0,0
2019
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2020
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2021
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2022
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2023
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2024
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
840 989,0
473 058,4
367 930,6
0,0
0,0
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей
Управление здравоохранения области
Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными
государственными учреждениями здравоохранения
Процент
2016
100,0
20 197,7
0,0
20 197,7
0,0
0,0
2017
100,0
20 689,3
0,0
20 689,3
0,0
0,0
2018
100,0
23 299,0
0,0
23 299,0
0,0
0,0
2019
100,0
16 023,0
0,0
16 023,0
0,0
0,0
2020
100,0
18 162,0
0,0
18 162,0
0,0
0,0
2021
100,0
18 162,0
0,0
18 162,0
0,0
0,0
2022
100,0
18 162,0
0,0
18 162,0
0,0
0,0
2023
100,0
18 162,0
0,0
18 162,0
0,0
0,0
2024
100,0
18 162,0
0,0
18 162,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
6 037,0
0,0
6 037,0
0,0
0,0
2017
655,0
4 799,2
0,0
4 799,2
0,0
0,0
2018
604,5
4 348,9
0,0
4 348,9
0,0
0,0
2019
580,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2020
565,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2021
550,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2022
535,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2023
505,0
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
2024
477,5
4 808,0
0,0
4 808,0
0,0
0,0
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения
Управление здравоохранения
области
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»
Процент
2016
100,0
48 038,2
0,0
48 038,2
0,0
0,0
2017
100,0
47 235,4
0,0
47 235,4
0,0
0,0
2018
100,0
50 825,2
0,0
50 825,2
0,0
0,0
2019
100,0
45 377,0
0,0
45 377,0
0,0
0,0
2020
100,0
49 556,0
0,0
49 556,0
0,0
0,0
2021
100,0
49 556,0
0,0
49 556,0
0,0
0,0
2022
100,0
49 556,0
0,0
49 556,0
0,0
0,0
2023
100,0
49 556,0
0,0
49 556,0
0,0
0,0
2024
100,0
49 556,0
0,0
49 556,0
0,0
0,0
4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»
Управление здравоохранения области
Количество участников проекта
Детей/семей
2016
30/15
555,9
555,9
0,0
0,0
0,0
4.5. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий
Управление здравоохранения области
Количество объектов
Объект
2017
1
19 999,8
19 999,8
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
74 828,8
555,9
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
66 208,0
0,0
66 208,0
0,0
0,0
2020
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2021
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2022
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2023
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2024
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
674 863,6
20 555,7
654 307,9
0,0
0,0
5. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление здравоохранения области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2016
6,8
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
7,6
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
8,4
71 037,9
0,0
71 037,9
0,0
0,0
2019
9,2
56 781,0
0,0
56 781,0
0,0
0,0
2020
10,0
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2021
10,1
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2022
10,2
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2023
10,3
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2024
10,4
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
5.2. Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения области
2018
8,4
49 313,3
49 313,3
0,0
0,0
0,0
2019
9,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
10,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
10,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
10,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
56 781,0
0,0
56 781,0
0,0
0,0
2020
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2021
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2022
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2023
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2024
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
594 337,2
49 313,3
545 023,9
0,0
0,0
6. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
25 236,3
0,0
25 236,3
0,0
0,0
2017
31,5
25 009,6
0,0
25 009,6
0,0
0,0
2018
31,6
24 206,5
0,0
24 206,5
0,0
0,0
2019
31,7
22 784,8
0,0
22 784,8
0,0
0,0
2020
31,8
9 123,8
0,0
9 123,8
0,0
0,0
2021
31,9
9 123,8
0,0
9 123,8
0,0
0,0
2022
32,0
9 123,8
0,0
9 123,8
0,0
0,0
2023
32,2
9 123,8
0,0
9 123,8
0,0
0,0
2024
32,5
9 123,8
0,0
9 123,8
0,0
0,0
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
Управление здравоохранения области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
6 656,0
0,0
5 114,0
0,0
0,0
2017
31,5
6 984,0
0,0
6 656,0
0,0
0,0
2018
31,6
8 492,0
0,0
8 492,0
0,0
0,0
2019
31,7
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
2020
31,8
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
2021
31,9
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
2022
32,0
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
2023
32,2
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
2024
32,5
6 227,0
0,0
6 227,0
0,0
0,0
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление здравоохранения области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
2017
31,5
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2018
31,6
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2019
31,7
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2020
31,8
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2021
31,9
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2022
32,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2023
32,2
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2024
32,5
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения
Управление здравоохранения области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2016
17,68
88 100,0
60 000,0*
28 100,0
0,0
0,0
2017
18,10
86 000,0
60 000,0*
26 000,0
0,0
0,0
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
24 235,6
0,0
24 235,6
0,0
0,0
2017
31,5
26 000,8
0,0
26 000,8
0,0
0,0
2018
31,6
27 634,0
0,0
27 634,0
0,0
0,0
2019
31,7
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
2020
31,8
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
2021
31,9
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
2022
32,0
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
2023
32,2
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
2024
32,5
27 016,5
0,0
27 016,5
0,0
0,0
6.6. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за периоды, истекшие до 01 января 2018 г.
Управление здравоохранения области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2018
18,60
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
*Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
Итого по Подпрограмме:
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
56 228,3
0,0
56 028,3
0,0
200,0
2020
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2021
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2022
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2023
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2024
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
616 649,5
120 000,0
494 949,5
0,0
1 700,0
8. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление здравоохранения области
Снижение смертности от туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
10 240,0
0,0
10 240,0
0,0
0,0
2017
3,4
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2018
3,3
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2019
3,2
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2020
3,1
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2021
3,0
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2022
2,9
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2023
2,8
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2024
2,7
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
Управление образования и науки
области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
Процент
2016
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C»
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
41 706,1
41 706,1
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
9 718,9
4 768,9
4 950,0
0,0
0,0
8.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями
Управление здравоохранения области
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
Процент
2017
3,0
4 512,3
3 528,3
984,0
0,0
0,0
2018
3,0
4 257,7
3 356,8
900,9
0,0
0,0
2019
3,0
4 269,7
3 350,8
918,9
0,0
0,0
2020
3,0
4 269,7
3 350,8
918,9
0,0
0,0
2021
2,8
918,9
0,0
918,9
0,0
0,0
2022
2,6
918,9
0,0
918,9
0,0
0,0
2023
2,4
918,9
0,0
918,9
0,0
0,0
2024
2,3
918,9
0,0
918,9
0,0
0,0
8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов
В и (или) С)
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения
Тамбовской области
Процент
2017
21,0
5 700,5
4 457,7
1 242,8
0,0
0,0
2018
22,0
7 113,3
5 968,1
1 145,2
0,0
0,0
2019
23,0
7 117,8
5 957,5
1 160,3
0,0
0,0
2020
24,0
7 117,8
5 957,5
1 160,3
0,0
0,0
2021
24,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2022
24,5
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2023
25,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2024
25,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохранения области
Уровень
информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по
вопросам ВИЧ-инфекции
Процент
2017
84,0
3 346,4
2 616,7
729,7
0,0
0,0
2018
87,0
3 014,7
2 375,9
638,8
0,0
0,0
2019
90,0
2 981,0
2 313,9
667,1
0,0
0,0
2020
93,0
2 916,2
2 256,3
659,9
0,0
0,0
2021
96,0
659,9
0,0
659,9
0,0
0,0
2022
97,0
659,9
0,0
659,9
0,0
0,0
2023
98,0
659,9
0,0
659,9
0,0
0,0
2024
98,0
659,9
0,0
659,9
0,0
0,0
8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
187,1
137,7
38,4
0,0
11,0
2018
22,0
207,4
151,7
40,8
0,0
15,0
2019
23,0
284,2
209,1
50,1
0,0
25,0
2020
24,0
354,0
266,7
57,3
0,0
30,0
2021
24,0
87,3
0,0
57,3
0,0
30,0
2022
24,5
87,3
0,0
57,3
0,0
30,0
2023
25,0
87,3
0,0
57,3
0,0
30,0
2024
25,0
87,3
0,0
57,3
0,0
30,0
8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
Управление здравоохранения области
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
2017
79,3
4 426,9
3 461,8
965,1
0,0
0,0
2018
79,5
4 741,7
3 902,9
838,8
0,0
0,0
2019
79,7
4 797,0
3 895,9
901,1
0,0
0,0
2020
80,0
4 797,0
3 895,9
901,1
0,0
0,0
2021
80,5
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2022
81,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2023
81,5
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2024
82,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
8.9. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)
Управление здравоохранения области
Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
Процент
2018
100,0
90 000,0
44 630,0
45 370,0
0,0
0,0
2019
100,0
90 000,0
45 540,9
44 459,1
0,0
0,0
2020
100,0
90 000,0
45 540,9
44 459,1
0,0
0,0
2021
100,0
44 459,1
0,0
44 459,1
0,0
0,0
2022
100,0
44 459,1
0,0
44 459,1
0,0
0,0
2023
100,0
44 459,1
0,0
44 459,1
0,0
0,0
2024
100,0
44 459,1
0,0
44 459,1
0,0
0,0
8.10. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление строительства и инвестиций
области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2016
2
72 408,6
0,0
72 408,6
0,0
0,0
2017
1
4 347,8
0,0
4 347,8
0,0
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.11. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
1 568 524,7
0,0
788 024,7
0,0
780 500,0
2017
100,0
1 561 124,7
0,0
741 136,7
0,0
819 988,0
2018
100,0
1 765 105,8
0,0
904 123,8
0,0
860 982,0
2019
100,0
1 566 036,6
0,0
661 059,6
0,0
904 977,0
2020
100,0
1 682 099,9
0,0
731 878,9
0,0
950 221,0
2021
100,0
1 749 383,9
0,0
761 154,1
0,0
988 229,8
2022
100,0
1 819 359,3
0,0
791 600,3
0,0
1 027 759,0
2023
100,0
1 892 133,7
0,0
823 264,3
0,0
1 068 869,4
2024
100,0
1 967 819,1
0,0
856 194,9
0,0
1 111 624,2
8.12. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи
не застрахованным по ОМС лицам
Процент
2016
100,0
96,4
0,0
96,4
0,0
0,0
2017
100,0
26,4
0,0
26,4
0,0
0,0
2018
100,0
76,5
0,0
76,5
0,0
0,0
2019
100,0
75,0
0,0
75,0
0,0
0,0
2020
100,0
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
2021
100,0
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
2022
100,0
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
2023
100,0
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
2024
100,0
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
8.13. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту
Объект
2016
1
4 936,4
0,0
4 936,4
0,0
0,0
2017
4
47 622,3
0,0
47 622,3
0,0
0,0
2018
7
21 435,3
0,0
21 435,3
0,0
0,0
2019
1
9 000,0
0,0
9 000,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.14. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа
Управление здравоохранения
области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
1 718,6
0,0
1 718,6
0,0
0,0
2017
192
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2018
202
4 472,0
0,0
4 472,0
0,0
0,0
2019
212
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2020
222
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2021
232
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2022
242
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2023
252
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2024
262
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
8.15. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохранения
области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета
области
Человек
2016
135
16 189,1
3 269,0
12 920,1
0,0
0,0
2017
141
16 942,6
4 022,5
12 920,1
0,0
0,0
2018
142
16 173,2
2 709,6
13 463,6
0,0
0,0
2019
141
15 520,8
2 600,3
12 920,5
0,0
0,0
2020
141
15 520,8
2 600,3
12 920,5
0,0
0,0
2021
141
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2022
141
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2023
141
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2024
141
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
8.16. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»
Управление здравоохранения
области
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень
качества и безопасности компонентов крови
Процент
2016
100,0
75 277,7
0,0
75 277,7
0,0
0,0
2017
100,0
73 121,3
0,0
73 121,3
0,0
0,0
2018
100,0
73 547,8
0,0
73 547,8
0,0
0,0
2019
100,0
56 839,0
0,0
56 839,0
0,0
0,0
2020
100,0
62 073,0
0,0
62 073,0
0,0
0,0
2021
100,0
62 073,0
0,0
62 073,0
0,0
0,0
2022
100,0
62 073,0
0,0
62 073,0
0,0
0,0
2023
100,0
62 073,0
0,0
62 073,0
0,0
0,0
2024
100,0
62 073,0
0,0
62 073,0
0,0
0,0
8.17. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов
Управление здравоохранения области
Количество привлеченных доноров
Человек
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
300
5,0
0,0
4,0
0,0
1,0
2018
450
7,0
0,0
6,0
0,0
1,0
2019
600
9,0
0,0
8,0
0,0
1,0
2020
750
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
2021
800
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
2022
850
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
2023
900
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
2024
950
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»
8.18. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Управление здравоохранения области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
3 819,6
0,0
3 819,6
0,0
0,0
2017
655,0
2 468,0
0,0
2 468,0
0,0
0,0
2018
604,5
2 653,7
0,0
2 653,7
0,0
0,0
2019
580,0
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2020
565,0
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2021
550,0
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2022
535,0
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2023
505,0
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2024
477,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
8.19. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»
Управление здравоохранения Области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
14 039,3
0,0
14 039,3
0,0
0,0
2017
100,0
13 269,2
0,0
13 269,2
0,0
0,0
2018
100,0
15 941,8
0,0
15 941,8
0,0
0,0
2019
100,0
13 243,0
0,0
13 243,0
0,0
0,0
2020
100,0
14 463,0
0,0
14 463,0
0,0
0,0
2021
100,0
14 463,0
0,0
14 463,0
0,0
0,0
2022
100,0
14 463,0
0,0
14 463,0
0,0
0,0
2023
100,0
14 463,0
0,0
14 463,0
0,0
0,0
2024
100,0
14 463,0
0,0
14 463,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 027 251,1
63 095,0
1 103 158,1
0,0
860 998,0
2019
1 796 075,2
63 868,4
827 203,8
0,0
905 003,0
2020
1 909 604,5
63 868,4
895 484,1
0,0
950 252,0
2021
1 913 020,1
0,0
924 759,3
0,0
988 260,8
2022
1 982 995,5
0,0
955 205,5
0,0
1 027 790,0
2023
2 055 769,9
0,0
986 869,5
0,0
1 068 900,4
2024
2 131 455,3
0,0
1 019 800,1
0,0
1 111 655,2
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
17 395 680,5
258 800,5
8 623 520,6
0,0
8 513 359,4
9. Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности»
9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Управление здравоохранения области
Выполнение плана проверок
Процент
2016
100,0
1 875,7
1 875,7
0,0
0,0
0,0
2017
100,0
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
2018
100,0
1 115,2
1 115,2
0,0
0,0
0,0
2019
100,0
1 160,2
1 160,2
0,0
0,0
0,0
2020
100,0
1 178,2
1 178,2
0,0
0,0
0,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизе
Управление здравоохранения области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
61 022,1
0,0
61 022,1
0,0
0,0
2017
100,0
59 426,2
0,0
59 426,2
0,0
0,0
2018
100,0
68 656,4
0,0
68 656,4
0,0
0,0
2019
100,0
54 407,0
0,0
54 407,0
0,0
0,0
2020
100,0
59 417,0
0,0
59 417,0
0,0
0,0
2021
100,0
59 417,0
0,0
59 417,0
0,0
0,0
2022
100,0
59 417,0
0,0
59 417,0
0,0
0,0
2023
100,0
59 417,0
0,0
59 417,0
0,0
0,0
2024
100,0
59 417,0
0,0
59 417,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
2 029,5
0,0
2 029,5
0,0
0,0
2017
100,0
2 001,7
0,0
2 001,7
0,0
0,0
2018
100,0
2 238,0
0,0
2 238,0
0,0
0,0
2019
100,0
2 097,0
0,0
2 097,0
0,0
0,0
2020
100,0
2 290,0
0,0
2 290,0
0,0
0,0
2021
100,0
2 290,0
0,0
2 290,0
0,0
0,0
2022
100,0
2 290,0
0,0
2 290,0
0,0
0,0
2023
100,0
2 290,0
0,0
2 290,0
0,0
0,0
2024
100,0
2 290,0
0,0
2 290,0
0,0
0,0
9.4. Мероприятия по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания медицинских услуг медицинскими организациями Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Количество объектов независимой оценки качества медицинских услуг
Объект
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
16
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
2020
20
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
2021
21
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
2022
22
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
2023
23
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
2024
24
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
57 814,2
1 160,2
56 654,0
0,0
0,0
2020
63 085,2
1 178,2
61 907,0
0,0
0,0
2021
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2022
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2023
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2024
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
568 016,5
6 453,6
561 562,9
0,0
0,0
10. Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»
10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*
Управление здравоохранения
области
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
2016
8 632,8
8 653 209,4
0,0
0,0
0,0
8 653 209,4
2017
8 901,9
9 008 148,7
0,0
0,0
0,0
9 008 148,7
2018
10 672,4
10884250,8
0,0
0,0
0,0
10 844 250,8
2019
11 064,9
11243109,1
0,0
0,0
0,0
11 243 109,1
2020
11 508,8
11694069,6
0,0
0,0
0,0
11 694 069,6
2021
11 969,1
12161832,4
0,0
0,0
0,0
12 161 832,4
2022
12 447,9
12648305,7
0,0
0,0
0,0
12 648 305,7
2023
12 945,8
13154237,9
0,0
0,0
0,0
13 154 237,9
2024
13 463,6
13680407,4
0,0
0,0
0,0
13 680 407,4
10.1.1. «Профилактика неинфекционных заболеваний в Тамбовской области» (приоритетный
стратегический проект)
Управление здравоохранения
области
Охват профилактическими осмотрами
население области
Процент
2018
46,5
273 982,8
0,0
0,0
0,0
273 982,8
2019
48,0
284 942,1
0,0
0,0
0,0
284 942,1
2020
50,0
296 339,8
0,0
0,0
0,0
296 339,8
2021
56,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
67,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
78,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.1.2. «Тиражирование результатов пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации «Школьная медицина» на все базовые общеобразовательные организации (приоритетный стратегический проект)
Управление здравоохранения области
Охват обучающихся медицинскими профилактическими осмотрами и вакцинацией
Процент
2018
100,0
280 129,4
0,0
0,0
0,0
280 129,4
2019
100,0
291 334,6
0,0
0,0
0,0
291 334,6
2020
100,0
302 988,0
0,0
0,0
0,0
302 988,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
*В графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.
10.2. Обязательное
медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области*
Управление здравоохранения области
Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством
Процент
2016
100,0
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2017
100,0
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2018
100,0
3 970 299,9
0,0
3 970 299,9
0,0
0,0
2019
100,0
4 129 368,5
0,0
4 129 368,5
0,0
0,0
2020
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2021
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2022
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2023
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2024
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений,
оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоохранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
для которых осуществляется мониторинг
возможности записи граждан
на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
2016
100,0
32 423,9
0,0
32 423,9
0,0
0,0
2017
100,0
31 066,8
0,0
31 066,8
0,0
0,0
2018
100,0
30 989,2
0,0
30 989,2
0,0
0,0
2019
100,0
26 659,0
0,0
26 659,0
0,0
0,0
2020
100,0
29 114,0
0,0
29 114,0
0,0
0,0
2021
100,0
29 114,0
0,0
29 114,0
0,0
0,0
2022
100,0
29 114,0
0,0
29 114,0
0,0
0,0
2023
100,0
29 114,0
0,0
29 114,0
0,0
0,0
2024
100,0
29 114,0
0,0
29 114,0
0,0
0,0
*Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
10.4. Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
2018
50
20 000,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
2019
75
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
80
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»
10.5. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов
Управление здравоохранения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской
области
«Развитие здравоохранения Тамбовской
области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
Процент
2016
95,0
25 806,7
0,0
25 806,7
0,0
0,0
2017
95,0
25 908,4
0,0
25 908,4
0,0
0,0
2018
95,0
28 237,7
0,0
28 237,7
0,0
0,0
2019
95,0
25 378,3
0,0
25 378,3
0,0
0,0
2020
95,0
25 404,3
0,0
25 404,3
0,0
0,0
2021
95,0
25 404,3
0,0
25 404,3
0,0
0,0
2022
95,0
25 404,3
0,0
25 404,3
0,0
0,0
2023
95,0
25 404,3
0,0
25 404,3
0,0
0,0
2024
95,0
25 404,3
0,0
25 404,3
0,0
0,0
10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения
Управление здравоохранения
Доля мероприятий
государственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»,
запланированных на отчетный год, которые
выполнены в полном объеме
Процент
2016
95,0
4 089,5
0,0
4 089,5
0,0
0,0
10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
2016
125 221,9
0,0
0,0
0,0
125 221,9
2017
130 880,4
0,0
0,0
0,0
130 880,4
2018
148 667,1
0,0
0,0
0,0
148 667,1
2019
152 795,3
0,0
0,0
0,0
152 795,3
2020
157 455,3
0,0
0,0
0,0
157 455,3
2021
163 753,5
0,0
0,0
0,0
163 753,5
2022
170 303,6
0,0
0,0
0,0
170 303,6
2023
177 115,7
0,0
0,0
0,0
177 115,7
2024
184 200,3
0,0
0,0
0,0
184 200,3
Итого по Подпрограмме:
2016
12550774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12900060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15042444,7
20 000,0
4 029 526,8
0,0
10 992 917,9
2019
15577310,2
0,0
4 181 405,8
0,0
11 395 904,4
2020
16201954,1
0,0
4 350 429,2
0,0
11 851 524,9
2021
16676015,1
0,0
4 350 429,2
0,0
12 325 585,9
2022
17169038,5
0,0
4 350 429,2
0,0
12 818 609,3
2023
17681782,8
0,0
4 350 429,2
0,0
13 331 353,6
2024
18215036,9
0,0
4 350 429,2
0,0
13 864 607,7
Всего по Подпрограмме:
2016-2024
142 014 418,0
20 000,0
37 496 453,9
0,0
104 497 964,1
11. Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации
Управление здравоохранения
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении
чрезвычайных ситуаций
Процент
2016
100,0
8 027,4
0,0
8 027,4
0,0
0,0
2017
100,0
9 098,0
0,0
9 098,0
0,0
0,0
2018
100,0
10 283,9
0,0
10 283,9
0,0
0,0
2019
100,0
5 917,0
0,0
5 917,0
0,0
0,0
2020
100,0
6 461,0
0,0
6 461,0
0,0
0,0
2021
100,0
6 461,0
0,0
6 461,0
0,0
0,0
2022
100,0
6 461,0
0,0
6 461,0
0,0
0,0
2023
100,0
6 461,0
0,0
6 461,0
0,0
0,0
2024
100,0
6 461,0
0,0
6 461,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах»
11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи*
Управление здравоохранения
Обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Процент
2016
100,0
3 782,7
0,0
3 782,7
0,0
0,0
2017
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2018
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2019
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2020
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2021
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2022
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2023
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2024
100,0
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
9 518,0
0,0
9 518,0
0,0
0,0
2020
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2021
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2022
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2023
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2024
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
98 222,0
0,0
98 222,0
0,0
0,0
*Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
Итого по Программе:
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1
0,0
9 559 081,3
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6
0,0
10 069 204,1
2018
18 389 474,8
612 001,8
5 830 201,8
0,0
11 947 271,2
2019
18 244 324,3
217 656,9
5 562 304,0
0,0
12 464 363,4
2020
19 049 313,3
217 674,9
5 801 103,5
0,0
13 030 534,9
2021
19 144 425,4
0,0
5 830 378,7
0,0
13 314 046,7
2022
19 707 424,2
0,0
5 860 824,9
0,0
13 846 599,3
2023
20 292 942,9
0,0
5 892 488,9
0,0
14 400 454,0
2024
20 901 882,4
0,0
5 925 419,5
0,0
14 976 462,9
Всего по Программе:
2016-2024
167 503 686,3
2 289 592,5
51 606 076,0
0,0
113 608 017,8
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 27.12.2018 № 1404
Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области»
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный
бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
10 839 613,6*
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9*
0,0
9 686 402,0*
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1*
0,0
9 559 081,3*
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6*
0,0
10 069 204,1*
2018
18 389 474,8
612 001,8
5 830 201,8*
0,0
11 947 271,2*
2019
18 244 324,3
217 656,9
5 562 304,0*
0,0
12 464 363,4*
2020
19 049 313,3
217 674,9
5 801 103,5*
0,0
13 030 534,9*
2021
19 144 425,4
0,0
5 830 378,7*
0,0
13 314 046,7*
2022
19 707 424,2
0,0
5 860 824,9*
0,0
13 846 599,3*
2023
20 292 942,9
0,0
5 892 488,9*
0,0
14 400 454,0*
2024
20 901 882,4
0,0
5 925 419,5*
0,0
14 976 462,9*
*Объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
управление
здравоохранения
области
2013
5 635 264,0
645 424,3
4 319 389,7
0,0
670 450,0
2014
6 609 667,6
646 160,1
5 043 357,5
0,0
920 150,0
2015
6 670 940,0
590 959,8
5 196 964,7
0,0
883 015,5
2016
6 881 106,0
736 143,6
5 364 312,1
0,0
780 650,0
2017
6 608 172,5
386 115,3
5 291 882,2
0,0
930 175,0
2018
7 360 646,2
602 284,0
5 804 008,9
0,0
954 353,3
2019
6 847 719,9
217 656,9
5 561 604,0
0,0
1 068 459,0
2020
7 197 088,4
217 674,9
5 800 403,5
0,0
1 179 010,0
2021
6 818 139,5
0,0
5 829 678,7
0,0
988 460,8
2022
6 888 114,9
0,0
5 860 124,9
0,0
1 027 990,0
2023
6 960 889,3
0,0
5 891 788,9
0,0
1 069 100,4
2024
7 036 574,7
0,0
5 924 719,5
0,0
1 111 855,2
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,9**
5237,9**
605 021,0**
0,0
0,0
2015
648 837,2**
0,0
648 837,2**
0,0
0,0
2016
205 368,0**
0,0
205 368,0**
0,0
0,0
2017
15 204,8**
0,0
15 204,8**
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
**Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
средства
обязательного
медицинского
страхования
2013
6 768 839,2
0,0
0,0
0,0
6 768 839,2
2014
9 919 463,6
0,0
0,0
0,0
9 919 463,6
2015
8 803 386,5
0,0
0,0
0,0
8 803 386,5
2016
8 838 431,3
60 000,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 199 029,1
60 000,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 395 904,4
0,0
0,0
0,0
11 395 904,4
2020
11 851 524,9
0,0
0,0
0,0
11 851 524,9
2021
12 325 585,9
0,0
0,0
0,0
12 325 585,9
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
17 187,6
0,0
17 187,6*
0,0
0,0
2018
35 210,7
9 717,8
25 492,9*
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
774 140,5
414 310,3
359 829,9
0,0
0,3
2019
365 454,6
88 460,2
276 994,4
0,0
0,0
2020
363 267,4
88 460,2
274 807,2
0,0
0,0
2021
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2022
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2023
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2024
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
управление
здравоохранения
области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
770 580,0
403 413,9
367 166,1
0,0
0,0
2017
654 970,6
346 766,5
308 204,1
0,0
0,0
2018
739 731,1
404 592,5
335 138,3
0,0
0,3
2019
365 454,6
88 460,2
276 994,4
0,0
0,0
2020
363 267,4
88 460,2
276 994,4
0,0
0,0
2021
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2022
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2023
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
2024
274 807,2
0,0
274 807,2
0,0
0,0
комитет по
управлению
имуществом
области
управление
градостроительства и архитектуры области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
13 742,8
0,0
13 742,8*
0,0
0,0
2018
34 409,4
9 717,8
24 691,6*
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную,
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
управление
здравоохранения
области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 054 408,6
123 345,4
931 063,2
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9*
5 237,9*
20 421,0*
0,0
0,0
2015
80 089,4*
0,0
80 089,4*
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
163 256,0
0,0
0,0
0,0
163 256,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
163 256,0
0,0
0,0
0,0
163 256,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и
ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
106 832,3
64 168,1
42 664,2
0,0
0,0
2019
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2020
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2021
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2022
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2023
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2024
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
24 376,1
10 887,9
13 488,2
0,0
0,0
2014
17 855,3
7 377,1
10 478,2
0,0
0,0
2015
20 715,0
0,0
20 715,0
0,0
0,0
2016
304 620,6
280 554,1
24 066,5
0,0
0,0
2017
20 505,9
0,0
20 505,9
0,0
0,0
2018
106 031,0
64 168,1
41 862,9
0,0
0,0
2019
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2020
95 678,8
64 168,1
31 510,7
0,0
0,0
2021
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2022
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2023
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
2024
31 510,7
0,0
31 510,7
0,0
0,0
в том числе:
ведомственная
целевая программа
«Развитие
материально-технической базы
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских
организаций»
2018
84 168,1
64 168,1
20 000,0
0,0
0,0
2019
74 168,1
64 168,1
10 000,0
0,0
0,0
2020
74 168,1
64 168,1
10 000,0
0,0
0,0
2021
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2022
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2023
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2024
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций
области
управление
градостроительства и архитектуры области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
80 772,8**
0,0
80 772,8**
0,0
0,0
2017
10 857,0**
0,0
10 857,0**
0,0
0,0
2018
801,3**
0,0
801,3**
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
**Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
66 208,0
0,0
66 208,0
0,0
0,0
2020
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2021
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2022
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2023
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2024
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
66 208,0
0,0
66 208,0
0,0
0,0
2020
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2021
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2022
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2023
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
2024
72 526,0
0,0
72 526,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной
помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
56 781,0
0,0
56 781,0
0,0
0,0
2020
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2021
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2022
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2023
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2024
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
***Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области.
****Средства Резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий.
управление
здравоохранения
области
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
56 781,0
0,0
56 781,0
0,0
0,0
2020
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2021
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2022
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2023
62 010,0
0,0
62 010,0
0,0
0,0
2024
62 010,0
0,0
62010,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение
системы здравоохранения»
Всего, в том
числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 500,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
56 228,3
0,0
56 028,3
0,0
200,0
2020
45 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2021
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2022
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2023
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2024
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
управление
здравоохранения
области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
91379,4
0,0
90829,4
0,0
550,0
2016
82 835,9
0,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
83 841,3
0,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
56 228,3
0,0
56 028,3
0,0
200,0
2020
45 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2021
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2022
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2023
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
2024
42 567,3
0,0
42 367,3
0,0
200,0
средства
обязательного
медицинского
страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2016
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2017
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в
том числе в амбулаторных
условиях»
Всего, в том
числе:
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении «
Всего, в том числе:
управление здравоохранения области
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
2013
57 898,2
17 430,0
40468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
управление
здравоохранения
области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
4 498 362,0
1 875,7
3 753 186,3
0,0
743 300,0
средства
обязательного
медицинского
страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 763 386,5
0,0
0,0
0,0
8 763 386,5
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы»
Всего, в том числе:
2014
2 528 957,7
0,0
421 493,0
0,0
2 107 464,7**
2015
282 967,5
0,0
282 967,5
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2014
421 493,0*
0,0
421 493,0*
0,0
0,0
2015
282 467,5*
0,0
282 467,5*
0,0
0,0
2016
52 186,6*
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
управление градостроительства и
архитектуры
области
2017
3 444,8**
0,0
3 444,8**
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
средства
обязательного
медицинского
страхования
2014
2107464,7***
0,0
0,0
0,0
2107464,7***
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс. руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс. руб.
**Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 12
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 027 251,1
63 095,0
1 103 158,1
0,0
860 998,0
2019
1 796 075,2
63 868,4
827 203,8
0,0
905 003,0
2020
1 909 604,5
63 868,4
895 484,1
0,0
950 252,0
2021
1 913 020,1
0,0
924 759,3
0,0
988 260,8
2022
1 982 995,5
0,0
955 205,5
0,0
1 027 790,0
2023
2 055 769,9
0,0
986 869,5
0,0
1 068 900,4
2024
2 131 455,3
0,0
1 019 800,1
0,0
1 111 655,2
управление
здравоохранения
области
2016
1 746 266,7
49 744,0
916 022,7
0,0
780 500,0
2017
1 755 085,8
18 224,7
916 861,1
0,0
820 000,0
2018
2 026 551,1
63 095,0
1 102 458,1
0,0
860 998,0
2019
1 795 375,2
63 868,4
826 503,8
0,0
905 003,0
2020
1 908 904,5
63 868,4
894 784,1
0,0
950 252,0
2021
1 912 320,1
0,0
924 059,3
0,0
988 260,8
2022
1 982 295,5
0,0
954 505,5
0,0
1 027 790,0
2023
2 055 069,9
0,0
986 169,5
0,0
1 068 900,4
2024
2 130 755,3
0,0
1 019 100,1
0,0
1 111 655,2
управление строительства и инвестиций области
2016
72 408,6
0,0
72 408,6*
0,0
0,0
2017
4 347,8
0,0
4 347,8*
0,0
0,0
управление образования и науки области
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
***Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
управление
градостроительства и
архитектуры
области
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 13
«Экспертиза и контрольно
надзорные функции»
Всего, в том
числе:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
57 814,2
1 160,2
56 654,0
0,0
0,0
2020
63 085,2
1 178,2
61 907,0
0,0
0,0
2021
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2022
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2023
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2024
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
57 814,2
1 160,2
56 654,0
0,0
0,0
2020
63 085,2
1 178,2
61 907,0
0,0
0,0
2021
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2022
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2023
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
2024
61 907,0
0,0
61 907,0
0,0
0,0
Подпрограмма 14
«Организация обязательного
медицинского страхования
граждан Тамбовской области»
Всего, в том
числе:
2016
12 550 774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12 900 060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15 042 444,7
20 000,0
4 029 526,8
0,0
10 992 917,9
2019
15 577 310,2
0,0
4 181 405,8
0,0
11 395 904,4
2020
16 201 954,1
0,0
4 350 429,2
0,0
11 851 524,9
2021
16 676 015,1
0,0
4 350 429,2
0,0
12 325 585,9
2022
17 169 038,5
0,0
4 350 429,2
0,0
12 818 609,3
2023
17 681 782,8
0,0
4 350 429,2
0,0
13 331 353,6
2024
18 215 036,9
0,0
4 350 429,2
0,0
13 864 607,7
управление
здравоохранения
области
2016
3 772 343,5
0,0
3 772 343,5
0,0
0,0
2017
3 761 031,8
0,0
3 761 031,8
0,0
0,0
2018
4 049 526,8
20 000,0
4 029 526,8
0,0
0,0
2019
4 181 405,8
0,0
4 181 405,8
0,0
0,0
2020
4 350 429,2
0,0
4 350 429,2
0,0
0,0
2021
4 350 429,2
0,0
4 350 429,2
0,0
0,0
2022
4 350 429,2
0,0
4 350 429,2
0,0
0,0
2023
4 350 429,2
0,0
4 350 429,2
0,0
0,0
2024
4 350 429,2
0,0
4 350 429,2
0,0
0,0
средства
обязательного
медицинского
страхования
2016
8 778 431,3
0,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 139 029,1
0,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 395 904,4
0,0
0,0
0,0
11 395 904,4
2020
11 851 524,9
0,0
0,0
0,0
11 851 524,9
2021
12 325 585,9
0,0
0,0
0,0
12 325 585,9
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
Подпрограмма 15
«Развитие скорой
медицинской помощи»
Всего, в том
числе:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
9 518,0
0,0
9 518,0
0,0
0,0
2020
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2021
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2022
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2023
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2024
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
9 518,0
0,0
9 518,0
0,0
0,0
2020
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2021
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2022
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2023
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
2024
10 062,0
0,0
10 062,0
0,0
0,0
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 4
к постановлению
администрации области
от 27.12.2018 № 1404
Приложение № 4а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области»
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017 - 2024 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»
Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема государственной услуги (работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
наименование
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ед. изм.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
Государственная услуга (работа):
Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
Количество
физических
лиц
2711
-
2711
2711
2711
2711
2711
2711
1768,6
-
1768,6
1768,6
1768,6
1768,6
1768,6
1768,6
Условных
единиц
-
1525
-
-
-
-
-
-
1768,6
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»
Государственная услуга (работа):
Хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий
Отчет
24
24
24
24
24
24
24
24
27436,8
27235,0
22133,0
24194,0
24194,0
24194,0
24194,0
24194,0
277
294
-
-
-
-
-
-
11665,9
10014,7
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
301
318
24
24
24
24
24
24
39102,7
37249,7
22133,0
24194,0
24194,0
24194,0
24194,0
24194,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
Государственная услуга (работа)
Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования
Случай
лечения
-
72
-
-
-
-
-
-
-
7774,9
-
-
-
-
-
-
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
Экспертиза
4560
4466
-
-
-
-
-
-
1538,5
2082,7
-
-
-
-
-
-
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Пациенто-день
13113
-
42400
42400
42400
42400
42400
42400
3978,2
-
11690,
12766
13276,6
13807,7
14360
14934,4
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Посещение
59060
525699
576837
576837
576837
576837
576837
576837
13269,2
209172
154215,2
168429,5
175166,7
182173,4
189460,3
197038,7
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Случай
лечения
800
-
-
-
-
-
-
-
8985,2
-
-
-
-
-
-
-
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Законченный
случай
1345
4
14469
13454
13454
13454
13454
13454
13454
565155,9
674512
504154,4
550683,4
572710,8
595619,2
619443,9
64422
1,8
Судебно-психиатрическая экспертиза
Экспертиза
-
1445
-
-
-
-
-
-
-
10582,2
-
-
-
-
-
-
Медицинская помощь
в экстренной форме
незастрахованным
гражданам в системе
обязательного
медицинского
страхования
Законченный
случай
-
15
-
-
-
-
-
-
-
76,5
-
-
-
-
-
-
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Законченный
случай
15
-
70
70
70
70
70
70
26,4
-
75
80
80
80
80
80
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
Государственная услуга (работа):
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Посещение
59060
57000
59060
59060
59060
59060
59060
59060
13269,2
15561,
13243
14463
14463
14463
14463
14463
Человек
2000
380,8
Государственная услуга (работа):
59060
59000
59060
59060
59060
59060
59060
59060
13269,2
15941,8
13243
14463
14463
14463
14463
14463
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
Государственная услуга (работа):
Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Законченный
случай
141
142
141
141
141
141
141
141
12920,1
13463,6
12920,5
12920,5
12920,5
12920,5
12920,5
12920,5
4022,5
2709,6
2533,1
2533,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по государственной услуге
141
142
141
141
141
141
141
141
16942,6
16173,2
15453,6
15453,6
12920,5
12920,5
12920,5
12920,5
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
Государственная услуга (работа):
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Условная
единица
продукта переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови)
8100
8100
8096,5
8096,5
8096,5
8096,5
8096,5
8096,5
73121,3
73547,9
56839
62073
62073
62073
62073
62073
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
Государственная услуга (работа):
Санаторно-курортное лечение
Койко-день
24480
24480
24480
24480
24480
24480
24480
24480
20689,3
23299,0
16023,0
18162
18162
18162
18162
18162
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
Государственная услуга (работа):
Паллиативная медицинская помощь
Койко-день
93238
91729
93238
93238
93238
93238
93238
93238
54762,1
71037,9
56781,0
62010
62010
62010
62010
62010
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
Государственная услуга (работа):
Патологическая
анатомия
Количество
вскрытий
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
4654,4
4500,0
4200,0
4200,0
4200,0
4200,0
4200,0
4200,0
Патологическая анатомия
Количество исследований
32500
32500
32500
32500
32500
32500
32500
32500
3797,3
3951,7
3951,68
3951,68
3951,68
3951,68
3951,68
3951,68
Итого по государственной услуге
34000
34000
34000
34000
34000
34000
34000
34000
8451,7
8451,7
8151,68
8151,68
8151,68
8151,68
8151,68
8151,68
Государственная услуга (работа):
Судебно-медицинская
экспертиза
Количество экспертиз
3440
3482
3500
3500
3500
3500
3500
3500
50974,5
60204,7
45955,3
50965,32
50965,32
50965,32
50965,32
50965,32
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
Государственная услуга (работа):
Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах
инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации
м2
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
2001,7
2238,0
2097,0
2290,0
2290,0
2290,0
2290,0
2290,0
Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Государственная услуга (работа):
Обеспечение готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
усл. ед
-
2
-
-
-
-
-
-
-
1500,8
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
усл. ед
-
2
-
-
-
-
-
-
-
3006,5
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
Государственная услуга (работа):
Административное
обеспечение
деятельности
организации
Количество отчетов, составленных по результатам работы
186
186
186
186
186
186
186
186
11186,0
10331,7
4206,38
5546,05
5546,05
5546,05
5546,05
5546,05
Государственная услуга (работа):
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Количество объектов учета (регистров)
288
180
288
288
288
288
288
288
4023,4
5129,5
2266,65
2773,04
2773,04
2773,04
2773,04
2773,
04
Государственная услуга (работа):
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (годовая)
усл. ед
49
49
49
49
49
49
49
49
3409,4
5694,0
4570,63
5767,67
5767,67
5767,67
5767,67
5767,
67
Государственная услуга (работа):
Формирование
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности бюджетных
и автономных
учреждений
(внутригодовая)
усл. ед
291
291
291
291
291
291
291
291
3070,9
6616,0
3487,04
3687,04
3687,04
3687,04
3687,04
3687
,04
Государственная услуга (работа):
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационнокоммуникационной инфраструктуры
Количество
пользователей
320
-
-
-
-
-
-
-
2850,0
-
-
-
-
-
-
-
Количество
учетных
записей
240
-
-
-
-
-
-
-
2912,0
-
-
-
-
-
-
-
Итого по государственной услуге
560
-
-
-
-
-
-
-
5762
-
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Библиотечное,
библиографическое и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки
Количество
посещений
9857
-
-
-
-
-
-
-
2884,0
-
-
-
-
-
-
-
Государственная услуга (работа):
Организация и проведение культурно- массовых мероприятий (семинар, конференция)
Количество
мероприятий
2
15
60
60
60
60
60
60
4,4
62,5
4049,1
300
300
300
300
300
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (презентация)
20
80
250
250
250
250
250
250
10,0
621,4
2019,54
1941,87
1941,
87
1941,87
1941,87
1941,87
Итого по государственной услуге
22
80
310
310
310
310
310
310
14,4
683,9
6068,64
2241,87
2241,87
2241,87
2241,87
2241,87
Государственная услуга (работа):
Библиотечное,
библиографическое и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки (вне
стационара)
Количество
посещений
540
240
240
240
240
240
240
240
167,4
140,5
241,86
767,99
767,99
767,99
767,99
767,99
Библиотечное,
библиографическое и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки (стационарно)
480
411
1920
1920
1920
1920
1920
1920
139,3
337
522,84
1472,81
1472,81
1472,81
1472,81
1472,81
Итого по государственной услуге
1020
651
2160
2160
2160
2160
2160
2160
306,7
477,5
764,7
2270,8
2270,8
2270,8
2270,8
2270,8
Государственная услуга (работа):
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
Количество
документов
10
50
40
40
40
40
40
40
3,5
937,6
4134,95
5143,93
5143,93
5143,93
5143,93
5143,93
Государственная услуга (работа):
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Количество
документов
5000
7361
2000
2000
2000
2000
2000
2000
150,0
469,0
1160
1713,6
1713,6
1713,6
1713,6
1713,6
Государственная услуга (работа):
Ведение
информационных ресурсов и баз данных
Количество
записей
900
-
-
-
-
-
-
-
256,5
-
-
-
-
-
-
-
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 28.01.2019, Опубликован на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru) № 7938 от 29.12.2018, Размещен на официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) № 6800201812290001 от 29.12.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: