Основная информация

Дата опубликования: 27 декабря 2018г.
Номер документа: RU68000201801030
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Тамбовская область
Принявший орган: Администрация Тамбовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27ДЕКАБРЯ 2018 г. № 1404

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 23.10.2018), (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:

позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Всего: 213 139 246,4 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

4 177 374,6 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

67 388 549,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

129 989 653,4 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

средства внебюджетных источников по предварительной оценке:

11 583 669,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

4 188 711,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:

945 594,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:

1 500 406,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

960 084,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

787 890,8 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

975 448,5 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:

124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:

34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы»:

2 637 775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.);

подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:

17 395 680,5 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);

подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»:

568 016,5 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);

подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:

142 014 418,0 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);

подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:

98 222,0 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.)

1.2. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2024 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 67 388 549,2 тыс. руб. (31,6% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 4 177 374,6 тыс. руб. (2,0% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 129 989 653,4 тыс. руб. (61,0% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников - 11 583 669,2 тыс. руб. (5,4% от общего объема средств Программы).»;

1.3. приложение № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2024 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1;

1.4 в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» к Программе:

раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 3 «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 4 «Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», раздел 5 «Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», раздел 6 «Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел 8 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 9 «Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции», раздел 10 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области», раздел 11 «Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи» изложить в редакции согласно приложению № 2;

1.5. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3;

1.6. приложение № 4а «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017 - 2024 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4;

1.7. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «4,3» заменить цифрами «4,6»;

в абзаце четырнадцатом цифры «2,4» заменить цифрами «2,5»;

в абзаце семнадцатом цифры «99,2» заменить цифрами «99,6»;

в абзаце восемнадцатом цифры «95,0» заменить цифрами «96,0»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 4 188711,9 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета (прогноз):

1 377 430,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. - 36 017,3 тыс. руб.;

2015 г. - 1,9 тыс. руб.;

2016 г. - 403 413,9 тыс. руб.;

2017 г. - 346 766,5 тыс. руб.;

2018 г. - 414 310,3 тыс. руб.;

2019 г. - 88 460,2 тыс. руб.;

2020 г. - 88 460,2 тыс. руб.;

2021 г. - 0,0 тыс. руб.;

2022 г. - 0,0 тыс. руб.;

2023 г. - 0,0 тыс. руб.;

2024 г. - 0,0 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области (прогноз):

2 811 281,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 28 866,4 тыс. руб.;

2014 г. - 48 228,0 тыс. руб.;

2015 г. - 26 213,6 тыс. руб.;

2016 г. - 375 166,1 тыс. руб.;

2017 г. - 321 946,9 тыс. руб.;

2018 г. - 359 829,9 тыс. руб.;

2019 г. - 276 994,4 тыс. руб.;

2020 г. - 274 807,2 тыс. руб.;

2021 г. - 274 807,2 тыс. руб.;

2022 г. - 274 807,2 тыс. руб.;

2023 г. - 274 807,2 тыс. руб.;

2024 г. - 274 807,2 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников (прогноз):

0,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 - 0,3 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 4 188 711,9 тыс. руб., в том числе 1 377 430,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (32,9%), 2 811 281,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (67,1%), 0,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.»;

1.8. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»:

в абзаце пятом цифры «90,0» заменить цифрами «70,0»;

в абзаце десятом цифры «12» заменить цифрами «11»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 1 500 406,7 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке:

491 323,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 10 887,9 тыс. руб.;

2014 г. - 7 377,1 тыс. руб.;

2015 г. - 0,0 тыс. руб.;

2016 г. - 280 554,1 тыс. руб.;

2017 г. - 0,0 тыс. руб.;

2018 г. - 64 168,1 тыс. руб.;

2019 г. - 64 168,1 тыс. руб.;

2020 г. - 64 168,1 тыс. руб.;

2021 г. - 0,0 тыс. руб.;

2022 г. - 0,0 тыс. руб.;

2023 г. - 0,0 тыс. руб.;

2024 г. - 0,0 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

1 009 083,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 160 572,2 тыс. руб.;

2014 г. - 173 585,2 тыс. руб.;

2015 г. - 306 995,3 тыс. руб.;

2016 г. - 104 839,3 тыс. руб.;

2017 г. - 31 362,9 тыс. руб.;

2018 г. - 42 664,2 тыс. руб.;

2019 г. - 31 510,7 тыс. руб.;

2020 г. - 31 510,7 тыс. руб.;

2021 г. - 31 510,7 тыс. руб.;

2022 г. - 31 510,7 тыс. руб.;

2023 г. - 31 510,7 тыс. руб.;

2024 г. - 31 510,7 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 1 500 406,7 тыс. руб., в том числе 1 009 083,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (67,3% от общего объема средств Подпрограммы) и 491 323,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (32,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.9. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 960 084,9 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 938 963,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 98 139,7 тыс. руб.;

2014 г. - 111 277,5 тыс. руб.;

2015 г. - 75 238,6 тыс. руб.;

2016 г. - 74 272,9 тыс. руб.;

2017 г. - 72 723,9 тыс. руб.;

2018 г. - 78 473,1 тыс. руб.;

2019 г. - 66 208,0 тыс. руб.;

2020 г. - 72 526,0 тыс. руб.;

2021 г. - 72 526,0 тыс. руб.;

2022 г. - 72 526,0 тыс. руб.;

2023 г. - 72 526,0 тыс. руб.;

2024 г. - 72 526,0 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников (прогноз): 565,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. - 565,5 тыс. руб.;

средства федерального бюджета (прогноз):

20 555,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 555,9 тыс. руб.;

2017 г. - 19 999,8 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 960 084,9 тыс. руб., в том числе 938 963,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 20 555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.10. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники

финансирования Подпрограммы

Всего: 787 890,8 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке:

49 313,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 г. - 49 313,3 тыс. руб.;

2019 г. - 0,0 тыс. руб.;

2020 г. - 0,0 тыс. руб.;

2021 г. - 0,0 тыс. руб.;

2022 г. - 0,0 тыс. руб.;

2023 г. - 0,0 тыс. руб.;

2024 г. - 0,0 тыс. руб.

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

738 577,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 89 308,2 тыс. руб.;

2014 г. - 48 013,4 тыс. руб.;

2015 г. - 56 232,9 тыс. руб.;

2016 г. - 52 392,0 тыс. руб.;

2017 г. - 54 762,1 тыс. руб.;

2018 г. - 71 037,9 тыс. руб.;

2019 г. - 56 781,0 тыс. руб.;

2020 г. - 62 010,0 тыс. руб.;

2021 г. - 62 010,0 тыс. руб.;

2022 г. - 62 010,0 тыс. руб.;

2023 г. - 62 010,0 тыс. руб.;

2024 г. - 62 010,0 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 787 890,8 тыс. руб., в том числе 738 577,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (93,7% от общего объема средств Подпрограммы) 49 313,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (6,3% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.11. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 975 448,5 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

749 348,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 76 787,8 тыс. руб.;

2014 г. - 86 781,8 тыс. руб.;

2015 г. - 90 829,4 тыс. руб.;

2016 г. - 82 685,9 тыс. руб.;

2017 г. - 83 666,3 тыс. руб.;

2018 г. - 60 732,5 тыс. руб.;

2019 г. - 56 028,3 тыс. руб.;

2020 г. - 42 367,3 тыс. руб.;

2021 г. - 42 367,3 тыс. руб.;

2022 г. - 42 367,3 тыс. руб.;

2023 г. - 42 367,3 тыс. руб.;

2024 г. - 42 367,3 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 2 600,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 100,0 тыс. руб.;

2014 г. - 250,0 тыс. руб.;

2015 г. - 550,0 тыс. руб.;

2016 г. - 150,0 тыс. руб.;

2017 г. - 175,0 тыс. руб.;

2018 г. - 175,0 тыс. руб.;

2019 г. - 200,0 тыс. руб.;

2020 г. - 200,0 тыс. руб.;

2021 г. - 200,0 тыс. руб.;

2022 г. - 200,0 тыс. руб.;

2023 г. - 200,0 тыс. руб.;

2024 г. - 200,0 тыс. руб.;

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 223 500,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 23 500,0 тыс. руб.;

2014 г. - 40 000,0 тыс. руб.;

2015 г. - 40 000,0 тыс. руб.;

2016 г. - 60 000,0 тыс. руб.;

2017 г. - 60 000,0 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 975 448,5 тыс. руб., в том числе 223 500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (22,9% от общего объема средств Подпрограммы), 749 348,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (76,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 2 600,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,3% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.12. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»:

в абзаце четвертом цифры «18,8» заменить цифрами «17,3»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 17 395 680,5 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

8 623 520,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 989 131,3 тыс. руб.;

2017 г. - 921 908,9 тыс. руб.;

2018 г. - 1 103 158,1 тыс. руб.;

2019 г. - 827 203,8 тыс. руб.;

2020 г. - 895 484,1 тыс. руб.;

2021 г. - 924 759,3 тыс. руб.;

2022 г. - 955 205,5 тыс. руб.;

2023 г. - 986 869,5 тыс. руб.;

2024 г. - 1 019 800,1 тыс. руб.;

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

258 800,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 49 744,0 тыс. руб.;

2017 г. - 18 224,7 тыс. руб.;

2018 г. - 63 095,0 тыс. руб.;

2019 г. - 63 868,4 тыс. руб.;

2020 г. - 63 868,4 тыс. руб.;

2020 г. - 0,0 тыс. руб.;

2021 г. - 0,0 тыс. руб.;

2022 г. - 0,0 тыс. руб.;

2023 г. - 0,0 тыс. руб.;

2024 г. - 0,0 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:

8 513 359,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 780 500,0 тыс. руб.;

2017 г. - 820 000,0 тыс. руб.;

2018 г. - 860 998,0 тыс. руб.;

2019 г. - 905 003,0 тыс. руб.;

2020 г. - 950 252,0 тыс. руб.;

2021 г. - 988 260,8 тыс. руб.;

2022 г. - 1 027 790,0 тыс. руб.;

2023 г. - 1 068 900,4 тыс. руб.;

2024 г. - 1 111 655,2 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 17 395 680,5 тыс. руб., в том числе 258 800,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,5% от общего объема средств Подпрограммы), 8 623 520,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (49,6% от общего объема средств Подпрограммы) и 8 513 359,4 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников 49,8% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.13. в приложении № 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования

Подпрограммы

Всего: 568 016,5 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

561 562,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 63 051,6 тыс. руб.;

2017 г. - 61 427,9 тыс. руб.;

2018 г. - 70 894,4 тыс. руб.;

2019 г. - 56 654,0 тыс. руб.;

2020 г. - 61 907,0 тыс. руб.;

2021 г. - 61 907,0 тыс. руб.;

2022 г. - 61 907,0 тыс. руб.;

2023 г. - 61 907,0 тыс. руб.;

2024 г. - 61 907,0 тыс. руб.;

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 6 453,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 1 875,7 тыс. руб.;

2017 г. - 1 124,3 тыс. руб.;

2018 г. - 1 115,2 тыс. руб.;

2019 г. - 1 160,2 тыс. руб.;

2020 г. - 1 178,2 тыс. руб.

2021 г. - 0,0 тыс. руб.;

2022 г. - 0,0 тыс. руб.;

2023 г. - 0,0 тыс. руб.;

2024 г. - 0,0 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 568 016,5 тыс. руб., в том числе 6 453,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,1% от общего объема средств Подпрограммы), 561 562,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,9% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.14. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования

Подпрограммы

Всего: 142 014 418,0 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета - 20 000 тыс. руб., в том числе в 2018 г. - 20 000 тыс. руб.

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

37 496 453,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 3 772 343,5 тыс. руб.;

2017 г. - 3 761 031,8 тыс. руб.;

2018 г. - 4 029 526,8 тыс. руб.;

2019 г. - 4 181 405,8 тыс. руб.;

2020 г. - 4 350 429,2 тыс. руб.;

2021 г. - 4 350 429,2 тыс. руб.;

2022 г. - 4 350 429,2 тыс. руб.;

2023 г. - 4 350 429,2 тыс. руб.;

2024 г. - 4 350 429,2 тыс. руб.;

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

104 497 964,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 8 778 431,3 тыс. руб.;

2017 г. - 9 139 029,1 тыс. руб.;

2018 г. - 10 992 917, 9 тыс. руб.;

2019 г. - 11 395 904,4 тыс. руб.;

2020 г. - 11 851 524,9 тыс. руб.;

2021 г. - 12 325 585,9 тыс. руб.;

2022 г. - 12 818 609,3 тыс. руб.;

2023 г. - 13 331 353,6 тыс. руб.;

2024 г. - 13 864 607,7 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 142 014 418,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области - 37 496 453,9 тыс. руб. (26,4% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования - 104 497 964,1 тыс. руб. (73,6% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.15. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования

Подпрограммы

Всего: 98 222,0 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

98 161,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 11 810,1 тыс. руб.;

2017 г. - 12 699,0 тыс. руб.;

2018 г. - 13 884,9 тыс. руб.;

2019 г. - 9 518,0 тыс. руб.;

2020 г. - 10 062,0 тыс. руб.;

2021 г. - 10 062,0 тыс. руб.;

2022 г. - 10 062,0 тыс. руб.;

2023 г. - 10 062,0 тыс. руб.;

2024 г. - 10 062,0 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 98 222,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).».

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

И.о. главы администрации области

О.О. Иванов

Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 27.12.2018 № 1404

Приложение № 1а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области»

Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2024 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения

Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы

Единица измерения

Значения показателей

2015 год (базовый)

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)

На 100 тыс. населения

1489,7

1472,1

1470

1469

1461

1456

1451

1446

1441

1438

2. Младенческая смертность

Случаев на 1000

родившихся живыми

4,1

4,1

3,8

3,8

3,7

3,6

3,5

3,4

3,3

3,2

3. Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

673,5

673

655

604,5

580

565

550

535

505

477,5

4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

На 100 тыс. населения

202

198,4

187,2

179,0

179,0

178,9

176,9

174,9

172,9

169,9

5. Смертность в трудоспособном возрасте

На 100 тыс.

населения

соответствующего возраста

497,6

495,5

471,4

454,1

436,5

418,9

401,3

383,7

6. Смертность от дорожно-транспортных происшествий

На 100 тыс. населения

19

18

15,5

13,7

13,6

13,5

13,4

13

12,5

12

7. Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

6,3

6,2

3,4

3,3

3,2

3,1

3

2,9

2,8

2,7

8. Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

30,1

30,3

31,5

31,6

31,7

31,8

31,9

32

32,2

32,5

9. Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

165

165

180,0

<*>

200,0

<**>

200

200

200

200

200

200

<*> С 01 октября 2017 г.

<**> С 01 января 2018 г.

10. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

79,3

86,3

90,0

<*>

100

<**>

100

100

100

100

100

100

11. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего, предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

52,4

70,5

80

<*>

100

<**>

100

100

100

100

100

100

<*> С 01 октября 2017 г.

<**> С 01 января 2018 г.

12. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

Процент

X

88,9

85,2

93,8

93,5

93,0

92,5

92,0

91,5

91,4

13. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Лет

71,7

72,2

72,4

73,5

73,6

73,84

74,22

74,6

74,98

75,38

14. Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

15. Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии

Процент

76

81

86

91

95

100

100

100

100

100

16. Снижение удельного расхода тепла на 1 кв. м

Гкал/м2

0,155

0,142

0,136

0,132

0,128

0,124

0,123

0,122

0,121

0,12

17. Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 кв. м

КВт*ч/м2

39,4

36,12

34,71

33,67

32,66

31,68

31,37

31,06

30,75

30,45

18. Снижение удельного расхода топлива на 1 кв. м

Тут/м2

5,65

5,18

4,98

4,83

4,68

4,54

4,5

4,45

4,41

4,36

19. Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, пропаганды донорства крови и ее компонентов

Процент

0

0

4

6

8

10

10

10

10

10

1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

Литров на Душу населения в год

12,5

6,9

4,85

4,9

4,8

4,8

4,7

4,7

4,6

4,6

1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения

Процент

54

53

38

33

28

27

26

25

24

23

1.3. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.4. Охват диспансеризацией детей- сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.5. Охват диспансеризацией взрослого населения

Процент

23

23

21

21

21

21

21

21

21

21

1.6. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II степени

Процент

54,5

54,9

56,7

56,8

58

59

60,1

61,2

62,3

63

1.7. Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление

Процент

81,9

83

83,5

84

84,5

85

85,5

86

86,5

86,5

1.8. Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет

Единица

2,5

2,4

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

1.9. Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI)

Единица

4,6

4,7

3,3

3,3

3,2

3,2

- 3,2

3,2

3,2

3,2

1.10. Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

Человек на 100 тыс. населения

40,5

34,8

34,5

34

33,5

33

32,5

32

31,5

31,0

1.11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

Процент

74,2

75,6

79,3

79,5

79,7

80

80,5

81

81,5

82,0

1.12. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года

Процент

19,6

19,3

16,65

16,6

16,55

16,5

16,4

16,3

16,2

16,1

1.13. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

Процент

27

26,3

22,85

22,8

22,75

22,7

22,6

22,5

22,4

22,3

1.14. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний

Человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми

1

1,9

1,9

2,2

2,3

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

1.15. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

Процент

97,8

97,8

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

1.16. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки

Процент

99,2

99,2

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.17. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки

Процент

98,3

98,3

99,2

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.18. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки

Процент

92,6

93

95,3

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

1.19. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

Процент

99,4

99,5

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.20. Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

На 100 тыс. населения

0,7

0,7

0,38

0,38

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,36

1.21. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

80

81

95

95

95

95

95

95

95

95

1.22. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки

На 10 тыс. человек

95,15

95,2

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

1.23. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации

Процент

15,5

17

21

22

23

24

24

24,5

25

25

1.24. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении,

Процент

-

-

3

3

3

3

2,8

2,60

2,40

2,3

1.25. Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

Процент

84

87

90

93

96

97

98

98

1.26. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

95

95,5

97,1

97,2

97,3

98

98,1

98,2

98,3

98,5

1.27. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей

Процент

98

98

99,1

99,2

99,3

99,4

99,4

99,4

99,5

99,5

2. Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»

2.1. Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

Человек

172

182

192

202

212

222

232

242

252

262

2.2. Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

6,3

6,2

3,4

3,3

3,2

3,1

3

2,9

2,8

2,7

3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

3.1. Младенческая смертность

Случаев на 1000

родившихся живыми

4,1

4,1

3,8

3,8

3,7

3,6

3,5

3,4

3,3

3,2

3.2. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми)

Процент

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

3.3. Охват аудио логическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни)

Процент

97,4

97,4

100

100

100

100

100

100

100

100

3.4. Показатель ранней неонатальной смертности

На 1000 новорожденных

1,3

1,3

1,15

1,1

1,1

1

1

1

1

1

3.5. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами

Процент

0

0

0

35

40

50

55

60

65

70

3.6. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших детей в числе новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)

Процент

85,2

96,9

96,9

91

91,5

92

92,5

93

93,5

94,5

3.7. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности

Процент

85,7

96

96

96

96

96

96

96

96

96

3.8. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов

Процент

95,2

96,8

96,8

96,8

96,8

96,8

96,8

96,8

96,7

96,8

3.9. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку

Процент

95,2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.10. Число абортов

Единиц на 1000

женщин в возрасте от 15 до 49 лет

20,1

16,1

16,1

12,0

12,0

11,5

11,5

11,0

11,0

11,0

4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

4.1. Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.2. Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

673,5

673

655

604,5

580

565

550

535

505

477,5

5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых

100 тыс.

взрослого

населения

6

6,8

7,6

8,4

9,2

10

10,1

10,2

10,3

10,4

6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

6.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования

Человек

1470

1470

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

6.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена

Человек

2595

2570

2808

2808

2808

2808

2808

2808

2808

2808

6.3. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

Человек

25

25

110

115

120

125

250

350

450

550

6.4. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области

Процент

94

96

96

97

98

99

99

99

99

99

6.5. Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической

Процент

0

0

2,5

3,5

5

7

25

40

60

75

6.6. Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

30,1

30,3

31,5

31,6

31,7

31,8

31,9

32

32,2

32,5

6.7. Обеспеченность врачами участковой службы

На 10 тыс. человек

5,45

5,5

5,55

5,6

5,62

5,63

5,64

5,65

6.8. Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

7. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»

7.1. Материнская смертность

Случай

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7.2. Младенческая смертность

На 1000 родившихся живыми

5,3

5,2

3,8

3,5

3,5

3,5

3,5

3,4

3,3

3,2

7.3. Показатель ранней неонатальной смертности

На 1000 новорожденных

1,3

1,3

1,15

1,1

1,1

1

1

1

1

1

7.4. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

Процент

35

40

50

55

60

65

70

7.5. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре

Процент

85,2

96,9

96,9

91

91,5

92

92,5

93

93,5

94,5

7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:

Человек

50

14

после окончания интернатуры

Человек

5

0

-

-

-

-

-

-

-

-

прошедших курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки)

Человек

14

2

-

-

-

-

-

-

-

-

прошедших обучение в «симуляционных центрах»

Человек

31

12

8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

8.1. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет

На 100 наркологических больных среднегодового контингента

12,9

12,9

13,4

13,4

13,4

13,4

13,3

13,2

13,1

13

8.2. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет

На 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

12

12

15

15

15

15

15

14

14

13

8.3. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года

Процент

10,9

10,8

10,7

10,5

10,3

10,1

10

9,9

9,8

9,7

8.4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

Процент

25,2

24,6

19,5

19,4

20,8

20,2

19,4

18,8

18,1

17,3

8.5. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением

Процент

38,7

38,8

59,5

59,6

59,7

59,8

59,9

60

60,1

60,2

8.6. Смертность от ишемической болезни сердца

На 100 тыс. населения

381,7

376,5

338

337

336

335

286

278,2

262,6

250

8.7. Смертность от цереброваскулярных заболеваний

На 100 тыс. населения

221,6

219,1

189

188

187

186

165

160,5

151,5

143,4

8.8. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

Процент

52,5

52,8

54,5

54,7

55

56

57

58

59

60

8.9. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Процент

4,1

4,1

3,9

3,8

3,8

3,8

3,8

3,7

3,7

3,6

8.10. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8.11. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

Человек

4200

4680

6080

6090

6100

6110

6150

6200

6250

6300

8.12. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области в государственных учреждениях здравоохранения области в рамках соглашения с Минздравом России

Человек

162

135

141

142

141

141

141

141

141

141

9. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»

9.1. Выполнение плана проверок

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»

10.1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо

Рублей

8029,2

8632,8

8901,9

10672,4

11064,9

11508,8

11969,1

12447,9

12945,8

13463,6

10.2. Число дней работы койки в году

Дней

331

332

332

333

333

333

333

333

333

333

10.3. Средняя длительность лечения больного в стационаре

Дней

11,7

11,6

11,6

11,5

11,3

11,2

11,2

11,1

11,1

11,0

10.4. Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи

Процент

30

35

50

80

90

100

100

100

100

100

10.5. Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования

Процент

90

100

100

100

100

100

100

100

10.6. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Процент

30

50

75

80

90

100

100

100

10.7. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10.8. Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу

Процент

10

15

20

20

20

20

20

11. Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»

11.1. Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций

Процент

3,8

3,7

3,6

3,5

3,4

3,3

3,3

3,2

3,2

3,1

11.2. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи

Процент

88

90

92

93

94

94

94,5

94,5

95

95

11.3. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 27.12.2018 № 1404

Приложение № 2а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области»

Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»

Наименование

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.:

наименование

единица

измерения

год реализации

значение

(по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»

1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов

В и С

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на

диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

2 273,3

2 273,3

0,00

0,0

0,0

1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения

области

Количество единиц закупленного оборудования

Единиц

2016

213

40 144,9

0,0

40 144,9

0,0

0,0

1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Управление здравоохранения

области

Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление

Процент

2016

83,0

1 931,2

0,0

1 931,2

0,0

0,0

2017

83,5

2 011,9

0,0

2 011,9

0,0

0,0

2018

84,0

1 768,6

0,0

1 768,6

0,0

0,0

2019

84,5

1 768,6

0,0

1 768,6

0,0

0,0

2020

85,0

1 768,6

0,0

1 768,6

0,0

0,0

2021

85,5

1 768,6

0,0

1 768,6

0,0

0,0

2022

86,0

1 768,6

0,0

1 768,6

0,0

0,0

2023

86,5

1 768,6

0,0

1 768,6

0,0

0,0

2024

86,5

1 768,6

0,0

1 768,6

0,0

0,0

1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема

Комитет по управлению имуществом области

Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области

Объект

2016

1

8 000,0

0,0

8 000,0

0,0

0,0

1.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов

Управление здравоохранения области

Число абортов

Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет

2018

12,0

3,3

0,0

3,3

0,0

0,3

2019

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»

1.6. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок

Управление здравоохранения области

Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки

Процент

2016

92,6

22 711,7

0,0

22 711,7

0,0

0,0

2017

93,0

18 115,5

0,0

18 115,5

0,0

0,0

2018

95,3

18 454,6

0,0

18 454,6

0,0

0,0

2019

96,0

18 454,8

0,0

18 454,8

0,0

0,0

2020

96,0

18 454,8

0,0

18 454,8

0,0

0,0

2021

96,0

18 454,8

0,0

18 454,8

0,0

0,0

2022

96,0

18 454,8

0,0

18 454,8

0,0

0,0

2023

96,0

18 454,8

0,0

18 454,8

0,0

0,0

2024

96,0

18 454,8

0,0

18 454,8

0,0

0,0

Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C»

1.7. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном

учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

133,5

0,0

133,5

0,0

0,0

2017

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2018

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2019

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2020

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2021

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2022

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2023

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2024

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях

1.8. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

2016

95,5

259 288,3

259 288,3

0,0

0,0

0,0

2017

97,1

255 730,0

255 730,0

0,0

0,0

0,0

2018

97,2

256 285,2

256 285,2

0,0

0,0

0,0

2019

97,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

98,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

98,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

98,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

98,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

98,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.9. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным

склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Управление здравоохранения области

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Процент

2016

98

2 795,9

2 795,9

0,00

0,0

0,0

1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

2016

95,5

124 697,2

124 697,2

0,00

0,0

0,0

2017

97,1

91 036,5

91 036,5

0,0

0,0

0,0

2018

97,2

87 402,9

87 402,9

0,0

0,0

0,0

2019

97,3

88 460,2

88 460,2

0,0

0,0

0,0

2020

98,0

88 460,2

88 460,2

0,0

0,0

0,0

2021

98,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

98,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

98,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

98,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.11. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Управление здравоохранения области

Смертность от

туберкулеза

На 100 тыс. населения

2016

6,2

14 359,2

14 359,2

0,00

0,0

0,0

1.12. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе

Управление здравоохранения области

Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов

«Резерв»

Процент

2016

100

30 729,2

0,0

30 729,2

0,0

0,0

2017

100

27 436,8

0,0

27 436,8

0,0

0,0

2018

100

27 235,0

0,0

27 235,0

0,0

0,0

2019

100

22 133,0

0,0

22 133,0

0,0

0,0

2020

100

24 194,0

0,0

24 194,0

0,0

0,0

2021

100

24 194,0

0,0

24 194,0

0,0

0,0

2022

100

24 194,0

0,0

24 194,0

0,0

0,0

2023

100

24 194,0

0,0

24 194,0

0,0

0,0

2024

100

24 194,0

0,0

24 194,0

0,0

0,0

1.13. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированых# продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

2016

95,5

271 515,6

0,0

271 515,6

0,0

0,0

2017

97,1

260 533,2

0,0

260 533,2

0,0

0,0

2018

97,2

287 570,0

0,0

287 570,0

0,0

0,0

2019

97,3

234 531,2

0,0

234 531,2

0,0

0,0

2020

98,0

230 283,0

0,0

230 283,0

0,0

0,0

2021

98,1

230 283,0

0,0

230 283,0

0,0

0,0

2022

98,2

230 283,0

0,0

230 283,0

0,0

0,0

2023

98,3

230 283,0

0,0

230 283,0

0,0

0,0

2024

98,5

230 283,0

0,0

230 283,0

0,0

0,0

1.14. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированых# продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от, числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

2018

97,2

29 083,4

29 083,4

0,0

0,0

0,0

2019

97,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

98,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

98,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

98,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

98,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

98,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»

1.15. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения

Управление градостроительства и архитектуры области

Количество объектов здравоохранения

Объект

2017

0

13 742,8

0,0

13 742,8

0,0

0,0

2018

0

18 889,5

0,0

18 889,5

0,0

0,0

2019

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Расширение сети сельских медицинских учреждений»

1.16. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения («приоритетный стратегический проект «Создание новых объектов сельского здравоохранения»)

Управление градостроительства и архитектуры области

Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. чел.

соответствующего возраста

Человек

2018

495,5

5 802,1

0,0

5 802,1

0,0

0,0

2019

471,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

454,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

436,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

418,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

401,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

383,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.17. Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации («приоритетный стратегический проект

«Создание новых объектов сельского здравоохранения»)

Управление градостроительства и архитектуры области

Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. чел. соответствующего возраста

Человек

2018

495,5

9 717,8

9 717,8

0,0

0,0

0,0

2019

471,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

454,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

436,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

418,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

401,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

383,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.18. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации («приоритетный стратегический проект «Развитие выездных форм медицинского обслуживания населения сельских территорий»

Управление здравоохранения

области

Увеличение охвата сельских жителей выездными формами работы

Процент

2018

15

31 821,0

31 821,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

778 580,0

403 413,9

375 166,1

0,0

0,0

2017

668 713,4

346 766,5

321 946,9

0,0

0,0

2018

774 140,5

414 310,3

359 829,9

0,0

0,3

2019

365 454,6

88 460,2

276 994,4

0,0

0,0

2020

363 267,4

88 460,2

274 807,2

0,0

0,0

2021

274 807,2

0,0

274 807,2

0,0

0,0

2022

274 807,2

0,0

274 807,2

0,0

0,0

2023

274 807,2

0,0

274 807,2

0,0

0,0

2024

274 807,2

0,0

274 807,2

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016-2024

4 049 384,7

1 341 411,1

2 707 973,3

0,0

0,3

3. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»

3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*

Управление здравоохранения

области

Техническая готовность объекта за год

Процент

2016

100

361 326,9

280 554,1

80 772,8

0,0

0,0

3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения**

Управление строительства и инвестиций области

Количество объектов здравоохранения

Объект

2017

1

10 857,0

0,0

10 857,0

0,0

0,0

Управление градостроительства и архитектуры области

2018

801,3

0,0

801,3

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»

3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

Управление здравоохранения области

Охват неонатальным скринингом/ аудиологическим скринингом

Процент

2016

99,9/97,4

3 667,0

0,0

3 667,0

0,0

0,0

2017

99,9/100

4 433,6

0,0

4 433,6

0,0

0,0

2018

99,9/100

5 000,4

0,0

5 000,4

0,0

0,0

2019

99,9/100

5 000,4

0,0

5 000,4

0,0

0,0

2020

99,9/100

5 000,4

0,0

5 000,4

0,0

0,0

2021

99,9/100

5 000,4

0,0

5 000,4

0,0

0,0

2022

99,9/100

5 000,4

0,0

5 000,4

0,0

0,0

2023

99,9/100

5 000,4

0,0

5 000,4

0,0

0,0

2024

99,9/100

5 000,4

0,0

5 000,4

0,0

0,0

*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов.

**Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

Управление здравоохранения области

Младенческая смертность

Случаев на 1000 родившихся живыми

2016

5,2

7 299,0

0,0

7 299,0

0,0

0,0

2017

3,9

7 776,1

0,0

7 776,1

0,0

0,0

2018

3,8

8 196,0

0,0

8 196,0

0,0

0,0

2019

3,7

8 195,9

0,0

8 195,9

0,0

0,0

2020

3,6

8 195,9

0,0

8 195,9

0,0

0,0

2021

3,5

8 195,9

0,0

8 195,9

0,0

0,0

2022

3,4

8 195,9

0,0

8 195,9

0,0

0,0

2023

3,3

8 195,9

0,0

8 195,9

0,0

0,0

2024

3,2

8 195,9

0,0

8 195,9

0,0

0,0

Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»

3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения

социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

2016

95,5

7 516,8

0,0

7 516,8

0,0

0,0

2017

97,1

3 141,5

0,0

3 141,5

0,0

0,0

2018

97,2

3 140,1

0,0

3 140,1

0,0

0,0

2019

97,3

3 148,0

0,0

3 148,0

0,0

0,0

2020

98,0

3 148,0

0,0

3 148,0

0,0

0,0

2021

98,1

3 148,0

0,0

3 148,0

0,0

0,0

2022

98,2

3 148,0

0,0

3 148,0

0,0

0,0

2023

98,3

3 148,0

0,0

3 148,0

0,0

0,0

2024

98,5

3 148,0

0,0

3 148,0

0,0

0,0

3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет

Управление здравоохранения области

Показатель ранней неонатальной смертности

На 1000 новорожденных

2016

1,3

5 583,0

0,0

5 583,0

0,0

0,0

2017

1,15

5 154,7

0,0

5 154,7

0,0

0,0

2018

1,1

5 526,4

0,0

5 526,4

0,0

0,0

2019

1,1

5 166,4

0,0

5 166,4

0,0

0,0

2020

1,0

5 166,4

0,0

5 166,4

0,0

0,0

2021

1,0

5 166,4

0,0

5 166,4

0,0

0,0

2022

1,0

5 166,4

0,0

5 166,4

0,0

0,0

2023

1,0

5 166,4

0,0

5 166,4

0,0

0,0

2024

1,0

5 166,4

0,0

5 166,4

0,0

0,0

Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»

3.7. Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»

Управление здравоохранения области

Снижение младенческой смертности

Случаев на 1 000

новорожденных, родившихся живыми

2018

3,8

84 168,1

64 168,1

20 000,0

0,0

0,0

2019

3,7

74 168,1

64 168,1

10 000,0

0,0

0,0

2020

3,6

74 168,1

64 168,1

10 000,0

0,0

0,0

2021

3,5

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

0,0

2022

3,4

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

0,0

2023

3,3

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

0,0

2024

3,2

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

385 393,4

280 554,1

104 839,3

0,0

0,0

2017

31 362,9

0,0

31 362,9

0,0

0,0

2018

106 832,3

64 168,1

42 664,2

0,0

0,0

2019

95 678,8

64 168,1

31 510,7

0,0

0,0

2020

95 678,8

64 168,1

31 510,7

0,0

0,0

2021

31 510,7

0,0

31 510,7

0,0

0,0

2022

31 510,7

0,0

31 510,7

0,0

0,0

2023

31 510,7

0,0

31 510,7

0,0

0,0

2024

31 510,7

0,0

31 510,7

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016-2024

840 989,0

473 058,4

367 930,6

0,0

0,0

4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»

4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей

Управление здравоохранения области

Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными

государственными учреждениями здравоохранения

Процент

2016

100,0

20 197,7

0,0

20 197,7

0,0

0,0

2017

100,0

20 689,3

0,0

20 689,3

0,0

0,0

2018

100,0

23 299,0

0,0

23 299,0

0,0

0,0

2019

100,0

16 023,0

0,0

16 023,0

0,0

0,0

2020

100,0

18 162,0

0,0

18 162,0

0,0

0,0

2021

100,0

18 162,0

0,0

18 162,0

0,0

0,0

2022

100,0

18 162,0

0,0

18 162,0

0,0

0,0

2023

100,0

18 162,0

0,0

18 162,0

0,0

0,0

2024

100,0

18 162,0

0,0

18 162,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»

4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях

Управление здравоохранения

области

Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

2016

673,0

6 037,0

0,0

6 037,0

0,0

0,0

2017

655,0

4 799,2

0,0

4 799,2

0,0

0,0

2018

604,5

4 348,9

0,0

4 348,9

0,0

0,0

2019

580,0

4 808,0

0,0

4 808,0

0,0

0,0

2020

565,0

4 808,0

0,0

4 808,0

0,0

0,0

2021

550,0

4 808,0

0,0

4 808,0

0,0

0,0

2022

535,0

4 808,0

0,0

4 808,0

0,0

0,0

2023

505,0

4 808,0

0,0

4 808,0

0,0

0,0

2024

477,5

4 808,0

0,0

4 808,0

0,0

0,0

4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения

Управление здравоохранения

области

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»

Процент

2016

100,0

48 038,2

0,0

48 038,2

0,0

0,0

2017

100,0

47 235,4

0,0

47 235,4

0,0

0,0

2018

100,0

50 825,2

0,0

50 825,2

0,0

0,0

2019

100,0

45 377,0

0,0

45 377,0

0,0

0,0

2020

100,0

49 556,0

0,0

49 556,0

0,0

0,0

2021

100,0

49 556,0

0,0

49 556,0

0,0

0,0

2022

100,0

49 556,0

0,0

49 556,0

0,0

0,0

2023

100,0

49 556,0

0,0

49 556,0

0,0

0,0

2024

100,0

49 556,0

0,0

49 556,0

0,0

0,0

4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»

Управление здравоохранения области

Количество участников проекта

Детей/семей

2016

30/15

555,9

555,9

0,0

0,0

0,0

4.5. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий

Управление здравоохранения области

Количество объектов

Объект

2017

1

19 999,8

19 999,8

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

74 828,8

555,9

74 272,9

0,0

0,0

2017

92 723,7

19 999,8

72 723,9

0,0

0,0

2018

78 473,1

0,0

78 473,1

0,0

0,0

2019

66 208,0

0,0

66 208,0

0,0

0,0

2020

72 526,0

0,0

72 526,0

0,0

0,0

2021

72 526,0

0,0

72 526,0

0,0

0,0

2022

72 526,0

0,0

72 526,0

0,0

0,0

2023

72 526,0

0,0

72 526,0

0,0

0,0

2024

72 526,0

0,0

72 526,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016-2024

674 863,6

20 555,7

654 307,9

0,0

0,0

5. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»

5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи

Управление здравоохранения области

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых

100 тыс. взрослого населения

2016

6,8

52 392,9

0,0

52 392,9

0,0

0,0

2017

7,6

54 762,1

0,0

54 762,1

0,0

0,0

2018

8,4

71 037,9

0,0

71 037,9

0,0

0,0

2019

9,2

56 781,0

0,0

56 781,0

0,0

0,0

2020

10,0

62 010,0

0,0

62 010,0

0,0

0,0

2021

10,1

62 010,0

0,0

62 010,0

0,0

0,0

2022

10,2

62 010,0

0,0

62 010,0

0,0

0,0

2023

10,3

62 010,0

0,0

62 010,0

0,0

0,0

2024

10,4

62 010,0

0,0

62 010,0

0,0

0,0

5.2. Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения области

2018

8,4

49 313,3

49 313,3

0,0

0,0

0,0

2019

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

10,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

10,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

10,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

52 392,9

0,0

52 392,9

0,0

0,0

2017

54 762,1

0,0

54 762,1

0,0

0,0

2018

120 351,2

49 313,3

71 037,9

0,0

0,0

2019

56 781,0

0,0

56 781,0

0,0

0,0

2020

62 010,0

0,0

62 010,0

0,0

0,0

2021

62 010,0

0,0

62 010,0

0,0

0,0

2022

62 010,0

0,0

62 010,0

0,0

0,0

2023

62 010,0

0,0

62 010,0

0,0

0,0

2024

62 010,0

0,0

62 010,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016-2024

594 337,2

49 313,3

545 023,9

0,0

0,0

6. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»

6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2016

30,3

25 236,3

0,0

25 236,3

0,0

0,0

2017

31,5

25 009,6

0,0

25 009,6

0,0

0,0

2018

31,6

24 206,5

0,0

24 206,5

0,0

0,0

2019

31,7

22 784,8

0,0

22 784,8

0,0

0,0

2020

31,8

9 123,8

0,0

9 123,8

0,0

0,0

2021

31,9

9 123,8

0,0

9 123,8

0,0

0,0

2022

32,0

9 123,8

0,0

9 123,8

0,0

0,0

2023

32,2

9 123,8

0,0

9 123,8

0,0

0,0

2024

32,5

9 123,8

0,0

9 123,8

0,0

0,0

6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2016

30,3

6 656,0

0,0

5 114,0

0,0

0,0

2017

31,5

6 984,0

0,0

6 656,0

0,0

0,0

2018

31,6

8 492,0

0,0

8 492,0

0,0

0,0

2019

31,7

6 227,0

0,0

6 227,0

0,0

0,0

2020

31,8

6 227,0

0,0

6 227,0

0,0

0,0

2021

31,9

6 227,0

0,0

6 227,0

0,0

0,0

2022

32,0

6 227,0

0,0

6 227,0

0,0

0,0

2023

32,2

6 227,0

0,0

6 227,0

0,0

0,0

2024

32,5

6 227,0

0,0

6 227,0

0,0

0,0

6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2016

30,3

150,0

0,0

0,0

0,0

150,0

2017

31,5

175,0

0,0

0,0

0,0

175,0

2018

31,6

175,0

0,0

0,0

0,0

175,0

2019

31,7

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2020

31,8

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2021

31,9

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2022

32,0

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2023

32,2

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2024

32,5

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»

6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения

Управление здравоохранения области

Обеспеченность сельского населения врачами

На 10 тыс. человек

2016

17,68

88 100,0

60 000,0*

28 100,0

0,0

0,0

2017

18,10

86 000,0

60 000,0*

26 000,0

0,0

0,0

6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление здравоохранения области

Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

2016

30,3

24 235,6

0,0

24 235,6

0,0

0,0

2017

31,5

26 000,8

0,0

26 000,8

0,0

0,0

2018

31,6

27 634,0

0,0

27 634,0

0,0

0,0

2019

31,7

27 016,5

0,0

27 016,5

0,0

0,0

2020

31,8

27 016,5

0,0

27 016,5

0,0

0,0

2021

31,9

27 016,5

0,0

27 016,5

0,0

0,0

2022

32,0

27 016,5

0,0

27 016,5

0,0

0,0

2023

32,2

27 016,5

0,0

27 016,5

0,0

0,0

2024

32,5

27 016,5

0,0

27 016,5

0,0

0,0

6.6. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за периоды, истекшие до 01 января 2018 г.

Управление здравоохранения области

Обеспеченность сельского населения врачами

На 10 тыс. человек

2018

18,60

400,0

0,0

400,0

0,0

0,0

*Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.

Итого по Подпрограмме:

2016

142 835,9

60 000,0

82 685,9

0,0

150,0

2017

143 841,3

60 000,0

83 666,3

0,0

175,0

2018

60 907,5

0,0

60 732,5

0,0

175,0

2019

56 228,3

0,0

56 028,3

0,0

200,0

2020

42 567,3

0,0

42 367,3

0,0

200,0

2021

42 567,3

0,0

42 367,3

0,0

200,0

2022

42 567,3

0,0

42 367,3

0,0

200,0

2023

42 567,3

0,0

42 367,3

0,0

200,0

2024

42 567,3

0,0

42 367,3

0,0

200,0

Всего по Подпрограмме:

2016-2024

616 649,5

120 000,0

494 949,5

0,0

1 700,0

8. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»

8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Управление здравоохранения области

Снижение смертности от туберкулеза

На 100 тыс. населения

2016

6,2

10 240,0

0,0

10 240,0

0,0

0,0

2017

3,4

17 803,1

0,0

17 803,1

0,0

0,0

2018

3,3

17 803,1

0,0

17 803,1

0,0

0,0

2019

3,2

17 803,1

0,0

17 803,1

0,0

0,0

2020

3,1

17 803,1

0,0

17 803,1

0,0

0,0

2021

3,0

17 803,1

0,0

17 803,1

0,0

0,0

2022

2,9

17 803,1

0,0

17 803,1

0,0

0,0

2023

2,8

17 803,1

0,0

17 803,1

0,0

0,0

2024

2,7

17 803,1

0,0

17 803,1

0,0

0,0

Управление образования и науки

области

Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната

Процент

2016

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2019

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2020

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2021

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2022

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2023

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2024

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C»

8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

41 706,1

41 706,1

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

9 718,9

4 768,9

4 950,0

0,0

0,0

8.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями

Управление здравоохранения области

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении

Процент

2017

3,0

4 512,3

3 528,3

984,0

0,0

0,0

2018

3,0

4 257,7

3 356,8

900,9

0,0

0,0

2019

3,0

4 269,7

3 350,8

918,9

0,0

0,0

2020

3,0

4 269,7

3 350,8

918,9

0,0

0,0

2021

2,8

918,9

0,0

918,9

0,0

0,0

2022

2,6

918,9

0,0

918,9

0,0

0,0

2023

2,4

918,9

0,0

918,9

0,0

0,0

2024

2,3

918,9

0,0

918,9

0,0

0,0

8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических

средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов

В и (или) С)

Управление здравоохранения области

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения

Тамбовской области

Процент

2017

21,0

5 700,5

4 457,7

1 242,8

0,0

0,0

2018

22,0

7 113,3

5 968,1

1 145,2

0,0

0,0

2019

23,0

7 117,8

5 957,5

1 160,3

0,0

0,0

2020

24,0

7 117,8

5 957,5

1 160,3

0,0

0,0

2021

24,0

1 160,3

0,0

1 160,3

0,0

0,0

2022

24,5

1 160,3

0,0

1 160,3

0,0

0,0

2023

25,0

1 160,3

0,0

1 160,3

0,0

0,0

2024

25,0

1 160,3

0,0

1 160,3

0,0

0,0

8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)

Управление здравоохранения области

Уровень

информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по

вопросам ВИЧ-инфекции

Процент

2017

84,0

3 346,4

2 616,7

729,7

0,0

0,0

2018

87,0

3 014,7

2 375,9

638,8

0,0

0,0

2019

90,0

2 981,0

2 313,9

667,1

0,0

0,0

2020

93,0

2 916,2

2 256,3

659,9

0,0

0,0

2021

96,0

659,9

0,0

659,9

0,0

0,0

2022

97,0

659,9

0,0

659,9

0,0

0,0

2023

98,0

659,9

0,0

659,9

0,0

0,0

2024

98,0

659,9

0,0

659,9

0,0

0,0

8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C

Управление здравоохранения области

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области

Процент

2017

21,0

187,1

137,7

38,4

0,0

11,0

2018

22,0

207,4

151,7

40,8

0,0

15,0

2019

23,0

284,2

209,1

50,1

0,0

25,0

2020

24,0

354,0

266,7

57,3

0,0

30,0

2021

24,0

87,3

0,0

57,3

0,0

30,0

2022

24,5

87,3

0,0

57,3

0,0

30,0

2023

25,0

87,3

0,0

57,3

0,0

30,0

2024

25,0

87,3

0,0

57,3

0,0

30,0

8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)

Управление здравоохранения области

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

Процент

2017

79,3

4 426,9

3 461,8

965,1

0,0

0,0

2018

79,5

4 741,7

3 902,9

838,8

0,0

0,0

2019

79,7

4 797,0

3 895,9

901,1

0,0

0,0

2020

80,0

4 797,0

3 895,9

901,1

0,0

0,0

2021

80,5

901,1

0,0

901,1

0,0

0,0

2022

81,0

901,1

0,0

901,1

0,0

0,0

2023

81,5

901,1

0,0

901,1

0,0

0,0

2024

82,0

901,1

0,0

901,1

0,0

0,0

8.9. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)

Управление здравоохранения области

Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты

Процент

2018

100,0

90 000,0

44 630,0

45 370,0

0,0

0,0

2019

100,0

90 000,0

45 540,9

44 459,1

0,0

0,0

2020

100,0

90 000,0

45 540,9

44 459,1

0,0

0,0

2021

100,0

44 459,1

0,0

44 459,1

0,0

0,0

2022

100,0

44 459,1

0,0

44 459,1

0,0

0,0

2023

100,0

44 459,1

0,0

44 459,1

0,0

0,0

2024

100,0

44 459,1

0,0

44 459,1

0,0

0,0

8.10. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения

Управление строительства и инвестиций

области

Количество объектов здравоохранения

Объект

2016

2

72 408,6

0,0

72 408,6

0,0

0,0

2017

1

4 347,8

0,0

4 347,8

0,0

0,0

Управление градостроительства и архитектуры области

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.11. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь

Управление здравоохранения

области

Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания

Процент

2016

100,0

1 568 524,7

0,0

788 024,7

0,0

780 500,0

2017

100,0

1 561 124,7

0,0

741 136,7

0,0

819 988,0

2018

100,0

1 765 105,8

0,0

904 123,8

0,0

860 982,0

2019

100,0

1 566 036,6

0,0

661 059,6

0,0

904 977,0

2020

100,0

1 682 099,9

0,0

731 878,9

0,0

950 221,0

2021

100,0

1 749 383,9

0,0

761 154,1

0,0

988 229,8

2022

100,0

1 819 359,3

0,0

791 600,3

0,0

1 027 759,0

2023

100,0

1 892 133,7

0,0

823 264,3

0,0

1 068 869,4

2024

100,0

1 967 819,1

0,0

856 194,9

0,0

1 111 624,2

8.12. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями

Управление здравоохранения

области

Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи

не застрахованным по ОМС лицам

Процент

2016

100,0

96,4

0,0

96,4

0,0

0,0

2017

100,0

26,4

0,0

26,4

0,0

0,0

2018

100,0

76,5

0,0

76,5

0,0

0,0

2019

100,0

75,0

0,0

75,0

0,0

0,0

2020

100,0

80,0

0,0

80,0

0,0

0,0

2021

100,0

80,0

0,0

80,0

0,0

0,0

2022

100,0

80,0

0,0

80,0

0,0

0,0

2023

100,0

80,0

0,0

80,0

0,0

0,0

2024

100,0

80,0

0,0

80,0

0,0

0,0

8.13. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения

области

Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту

Объект

2016

1

4 936,4

0,0

4 936,4

0,0

0,0

2017

4

47 622,3

0,0

47 622,3

0,0

0,0

2018

7

21 435,3

0,0

21 435,3

0,0

0,0

2019

1

9 000,0

0,0

9 000,0

0,0

0,0

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.14. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа

Управление здравоохранения

области

Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

Человек

2016

182

1 718,6

0,0

1 718,6

0,0

0,0

2017

192

4 530,0

0,0

4 530,0

0,0

0,0

2018

202

4 472,0

0,0

4 472,0

0,0

0,0

2019

212

4 530,0

0,0

4 530,0

0,0

0,0

2020

222

4 530,0

0,0

4 530,0

0,0

0,0

2021

232

4 530,0

0,0

4 530,0

0,0

0,0

2022

242

4 530,0

0,0

4 530,0

0,0

0,0

2023

252

4 530,0

0,0

4 530,0

0,0

0,0

2024

262

4 530,0

0,0

4 530,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»

8.15. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Управление здравоохранения

области

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета

области

Человек

2016

135

16 189,1

3 269,0

12 920,1

0,0

0,0

2017

141

16 942,6

4 022,5

12 920,1

0,0

0,0

2018

142

16 173,2

2 709,6

13 463,6

0,0

0,0

2019

141

15 520,8

2 600,3

12 920,5

0,0

0,0

2020

141

15 520,8

2 600,3

12 920,5

0,0

0,0

2021

141

12 920,5

0,0

12 920,5

0,0

0,0

2022

141

12 920,5

0,0

12 920,5

0,0

0,0

2023

141

12 920,5

0,0

12 920,5

0,0

0,0

2024

141

12 920,5

0,0

12 920,5

0,0

0,0

Основное мероприятие «Развитие службы крови»

8.16. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»

Управление здравоохранения

области

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень

качества и безопасности компонентов крови

Процент

2016

100,0

75 277,7

0,0

75 277,7

0,0

0,0

2017

100,0

73 121,3

0,0

73 121,3

0,0

0,0

2018

100,0

73 547,8

0,0

73 547,8

0,0

0,0

2019

100,0

56 839,0

0,0

56 839,0

0,0

0,0

2020

100,0

62 073,0

0,0

62 073,0

0,0

0,0

2021

100,0

62 073,0

0,0

62 073,0

0,0

0,0

2022

100,0

62 073,0

0,0

62 073,0

0,0

0,0

2023

100,0

62 073,0

0,0

62 073,0

0,0

0,0

2024

100,0

62 073,0

0,0

62 073,0

0,0

0,0

8.17. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов

Управление здравоохранения области

Количество привлеченных доноров

Человек

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

300

5,0

0,0

4,0

0,0

1,0

2018

450

7,0

0,0

6,0

0,0

1,0

2019

600

9,0

0,0

8,0

0,0

1,0

2020

750

11,0

0,0

10,0

0,0

1,0

2021

800

11,0

0,0

10,0

0,0

1,0

2022

850

11,0

0,0

10,0

0,0

1,0

2023

900

11,0

0,0

10,0

0,0

1,0

2024

950

11,0

0,0

10,0

0,0

1,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»

8.18. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

Управление здравоохранения области

Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

2016

673,0

3 819,6

0,0

3 819,6

0,0

0,0

2017

655,0

2 468,0

0,0

2 468,0

0,0

0,0

2018

604,5

2 653,7

0,0

2 653,7

0,0

0,0

2019

580,0

2 869,0

0,0

2 869,0

0,0

0,0

2020

565,0

2 869,0

0,0

2 869,0

0,0

0,0

2021

550,0

2 869,0

0,0

2 869,0

0,0

0,0

2022

535,0

2 869,0

0,0

2 869,0

0,0

0,0

2023

505,0

2 869,0

0,0

2 869,0

0,0

0,0

2024

477,5

2 869,0

0,0

2 869,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»

8.19. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»

Управление здравоохранения Области

Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания

Процент

2016

100,0

14 039,3

0,0

14 039,3

0,0

0,0

2017

100,0

13 269,2

0,0

13 269,2

0,0

0,0

2018

100,0

15 941,8

0,0

15 941,8

0,0

0,0

2019

100,0

13 243,0

0,0

13 243,0

0,0

0,0

2020

100,0

14 463,0

0,0

14 463,0

0,0

0,0

2021

100,0

14 463,0

0,0

14 463,0

0,0

0,0

2022

100,0

14 463,0

0,0

14 463,0

0,0

0,0

2023

100,0

14 463,0

0,0

14 463,0

0,0

0,0

2024

100,0

14 463,0

0,0

14 463,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

1 819 375,3

49 744,0

989 131,3

0,0

780 500,0

2017

1 760 133,6

18 224,7

921 908,9

0,0

820 000,0

2018

2 027 251,1

63 095,0

1 103 158,1

0,0

860 998,0

2019

1 796 075,2

63 868,4

827 203,8

0,0

905 003,0

2020

1 909 604,5

63 868,4

895 484,1

0,0

950 252,0

2021

1 913 020,1

0,0

924 759,3

0,0

988 260,8

2022

1 982 995,5

0,0

955 205,5

0,0

1 027 790,0

2023

2 055 769,9

0,0

986 869,5

0,0

1 068 900,4

2024

2 131 455,3

0,0

1 019 800,1

0,0

1 111 655,2

Всего по Подпрограмме:

2016-2024

17 395 680,5

258 800,5

8 623 520,6

0,0

8 513 359,4

9. Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»

Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности»

9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Управление здравоохранения области

Выполнение плана проверок

Процент

2016

100,0

1 875,7

1 875,7

0,0

0,0

0,0

2017

100,0

1 124,3

1 124,3

0,0

0,0

0,0

2018

100,0

1 115,2

1 115,2

0,0

0,0

0,0

2019

100,0

1 160,2

1 160,2

0,0

0,0

0,0

2020

100,0

1 178,2

1 178,2

0,0

0,0

0,0

2021

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»

9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизе

Управление здравоохранения области

Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания

Процент

2016

100,0

61 022,1

0,0

61 022,1

0,0

0,0

2017

100,0

59 426,2

0,0

59 426,2

0,0

0,0

2018

100,0

68 656,4

0,0

68 656,4

0,0

0,0

2019

100,0

54 407,0

0,0

54 407,0

0,0

0,0

2020

100,0

59 417,0

0,0

59 417,0

0,0

0,0

2021

100,0

59 417,0

0,0

59 417,0

0,0

0,0

2022

100,0

59 417,0

0,0

59 417,0

0,0

0,0

2023

100,0

59 417,0

0,0

59 417,0

0,0

0,0

2024

100,0

59 417,0

0,0

59 417,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации

Управление здравоохранения

области

Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания

Процент

2016

100,0

2 029,5

0,0

2 029,5

0,0

0,0

2017

100,0

2 001,7

0,0

2 001,7

0,0

0,0

2018

100,0

2 238,0

0,0

2 238,0

0,0

0,0

2019

100,0

2 097,0

0,0

2 097,0

0,0

0,0

2020

100,0

2 290,0

0,0

2 290,0

0,0

0,0

2021

100,0

2 290,0

0,0

2 290,0

0,0

0,0

2022

100,0

2 290,0

0,0

2 290,0

0,0

0,0

2023

100,0

2 290,0

0,0

2 290,0

0,0

0,0

2024

100,0

2 290,0

0,0

2 290,0

0,0

0,0

9.4. Мероприятия по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания медицинских услуг медицинскими организациями Тамбовской области

Управление здравоохранения

области

Количество объектов независимой оценки качества медицинских услуг

Объект

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

16

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2020

20

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

2021

21

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

2022

22

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

2023

23

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

2024

24

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

64 927,3

1 875,7

63 051,6

0,0

0,0

2017

62 552,2

1 124,3

61 427,9

0,0

0,0

2018

72 009,6

1 115,2

70 894,4

0,0

0,0

2019

57 814,2

1 160,2

56 654,0

0,0

0,0

2020

63 085,2

1 178,2

61 907,0

0,0

0,0

2021

61 907,0

0,0

61 907,0

0,0

0,0

2022

61 907,0

0,0

61 907,0

0,0

0,0

2023

61 907,0

0,0

61 907,0

0,0

0,0

2024

61 907,0

0,0

61 907,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016-2020

568 016,5

6 453,6

561 562,9

0,0

0,0

10. Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»

10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*

Управление здравоохранения

области

Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо

Рублей

2016

8 632,8

8 653 209,4

0,0

0,0

0,0

8 653 209,4

2017

8 901,9

9 008 148,7

0,0

0,0

0,0

9 008 148,7

2018

10 672,4

10884250,8

0,0

0,0

0,0

10 844 250,8

2019

11 064,9

11243109,1

0,0

0,0

0,0

11 243 109,1

2020

11 508,8

11694069,6

0,0

0,0

0,0

11 694 069,6

2021

11 969,1

12161832,4

0,0

0,0

0,0

12 161 832,4

2022

12 447,9

12648305,7

0,0

0,0

0,0

12 648 305,7

2023

12 945,8

13154237,9

0,0

0,0

0,0

13 154 237,9

2024

13 463,6

13680407,4

0,0

0,0

0,0

13 680 407,4

10.1.1. «Профилактика неинфекционных заболеваний в Тамбовской области» (приоритетный

стратегический проект)

Управление здравоохранения

области

Охват профилактическими осмотрами

население области

Процент

2018

46,5

273 982,8

0,0

0,0

0,0

273 982,8

2019

48,0

284 942,1

0,0

0,0

0,0

284 942,1

2020

50,0

296 339,8

0,0

0,0

0,0

296 339,8

2021

56,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

67,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

78,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.1.2. «Тиражирование результатов пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации «Школьная медицина» на все базовые общеобразовательные организации (приоритетный стратегический проект)

Управление здравоохранения области

Охват обучающихся медицинскими профилактическими осмотрами и вакцинацией

Процент

2018

100,0

280 129,4

0,0

0,0

0,0

280 129,4

2019

100,0

291 334,6

0,0

0,0

0,0

291 334,6

2020

100,0

302 988,0

0,0

0,0

0,0

302 988,0

2021

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*В графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.

10.2. Обязательное

медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области*

Управление здравоохранения области

Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством

Процент

2016

100,0

3 710 023,5

0,0

3 710 023,5

0,0

0,0

2017

100,0

3 704 056,6

0,0

3 704 056,6

0,0

0,0

2018

100,0

3 970 299,9

0,0

3 970 299,9

0,0

0,0

2019

100,0

4 129 368,5

0,0

4 129 368,5

0,0

0,0

2020

100,0

4 295 910,9

0,0

4 295 910,9

0,0

0,0

2021

100,0

4 295 910,9

0,0

4 295 910,9

0,0

0,0

2022

100,0

4 295 910,9

0,0

4 295 910,9

0,0

0,0

2023

100,0

4 295 910,9

0,0

4 295 910,9

0,0

0,0

2024

100,0

4 295 910,9

0,0

4 295 910,9

0,0

0,0

Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»

10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений,

оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию

Управление здравоохранения

области

Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,

для которых осуществляется мониторинг

возможности записи граждан

на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Процент

2016

100,0

32 423,9

0,0

32 423,9

0,0

0,0

2017

100,0

31 066,8

0,0

31 066,8

0,0

0,0

2018

100,0

30 989,2

0,0

30 989,2

0,0

0,0

2019

100,0

26 659,0

0,0

26 659,0

0,0

0,0

2020

100,0

29 114,0

0,0

29 114,0

0,0

0,0

2021

100,0

29 114,0

0,0

29 114,0

0,0

0,0

2022

100,0

29 114,0

0,0

29 114,0

0,0

0,0

2023

100,0

29 114,0

0,0

29 114,0

0,0

0,0

2024

100,0

29 114,0

0,0

29 114,0

0,0

0,0

*Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.

10.4. Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Управление здравоохранения

области

Доля медицинских организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Процент

2018

50

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

2019

75

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

80

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

90

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»

10.5. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов

Управление здравоохранения

Доля мероприятий государственной программы Тамбовской

области

«Развитие здравоохранения Тамбовской

области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

Процент

2016

95,0

25 806,7

0,0

25 806,7

0,0

0,0

2017

95,0

25 908,4

0,0

25 908,4

0,0

0,0

2018

95,0

28 237,7

0,0

28 237,7

0,0

0,0

2019

95,0

25 378,3

0,0

25 378,3

0,0

0,0

2020

95,0

25 404,3

0,0

25 404,3

0,0

0,0

2021

95,0

25 404,3

0,0

25 404,3

0,0

0,0

2022

95,0

25 404,3

0,0

25 404,3

0,0

0,0

2023

95,0

25 404,3

0,0

25 404,3

0,0

0,0

2024

95,0

25 404,3

0,0

25 404,3

0,0

0,0

10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения

Управление здравоохранения

Доля мероприятий

государственной программы Тамбовской области

«Развитие здравоохранения Тамбовской области»,

запланированных на отчетный год, которые

выполнены в полном объеме

Процент

2016

95,0

4 089,5

0,0

4 089,5

0,0

0,0

10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Территориальный фонд

обязательного медицинского страхования

2016

125 221,9

0,0

0,0

0,0

125 221,9

2017

130 880,4

0,0

0,0

0,0

130 880,4

2018

148 667,1

0,0

0,0

0,0

148 667,1

2019

152 795,3

0,0

0,0

0,0

152 795,3

2020

157 455,3

0,0

0,0

0,0

157 455,3

2021

163 753,5

0,0

0,0

0,0

163 753,5

2022

170 303,6

0,0

0,0

0,0

170 303,6

2023

177 115,7

0,0

0,0

0,0

177 115,7

2024

184 200,3

0,0

0,0

0,0

184 200,3

Итого по Подпрограмме:

2016

12550774,8

0,0

3 772 343,5

0,0

8 778 431,3

2017

12900060,9

0,0

3 761 031,8

0,0

9 139 029,1

2018

15042444,7

20 000,0

4 029 526,8

0,0

10 992 917,9

2019

15577310,2

0,0

4 181 405,8

0,0

11 395 904,4

2020

16201954,1

0,0

4 350 429,2

0,0

11 851 524,9

2021

16676015,1

0,0

4 350 429,2

0,0

12 325 585,9

2022

17169038,5

0,0

4 350 429,2

0,0

12 818 609,3

2023

17681782,8

0,0

4 350 429,2

0,0

13 331 353,6

2024

18215036,9

0,0

4 350 429,2

0,0

13 864 607,7

Всего по Подпрограмме:

2016-2024

142 014 418,0

20 000,0

37 496 453,9

0,0

104 497 964,1

11. Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи»

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации

Управление здравоохранения

Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении

чрезвычайных ситуаций

Процент

2016

100,0

8 027,4

0,0

8 027,4

0,0

0,0

2017

100,0

9 098,0

0,0

9 098,0

0,0

0,0

2018

100,0

10 283,9

0,0

10 283,9

0,0

0,0

2019

100,0

5 917,0

0,0

5 917,0

0,0

0,0

2020

100,0

6 461,0

0,0

6 461,0

0,0

0,0

2021

100,0

6 461,0

0,0

6 461,0

0,0

0,0

2022

100,0

6 461,0

0,0

6 461,0

0,0

0,0

2023

100,0

6 461,0

0,0

6 461,0

0,0

0,0

2024

100,0

6 461,0

0,0

6 461,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах»

11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи*

Управление здравоохранения

Обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Процент

2016

100,0

3 782,7

0,0

3 782,7

0,0

0,0

2017

100,0

3 601,0

0,0

3 601,0

0,0

0,0

2018

100,0

3 601,0

0,0

3 601,0

0,0

0,0

2019

100,0

3 601,0

0,0

3 601,0

0,0

0,0

2020

100,0

3 601,0

0,0

3 601,0

0,0

0,0

2021

100,0

3 601,0

0,0

3 601,0

0,0

0,0

2022

100,0

3 601,0

0,0

3 601,0

0,0

0,0

2023

100,0

3 601,0

0,0

3 601,0

0,0

0,0

2024

100,0

3 601,0

0,0

3 601,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

11 810,1

0,0

11 810,1

0,0

0,0

2017

12 699,0

0,0

12 699,0

0,0

0,0

2018

13 884,9

0,0

13 884,9

0,0

0,0

2019

9 518,0

0,0

9 518,0

0,0

0,0

2020

10 062,0

0,0

10 062,0

0,0

0,0

2021

10 062,0

0,0

10 062,0

0,0

0,0

2022

10 062,0

0,0

10 062,0

0,0

0,0

2023

10 062,0

0,0

10 062,0

0,0

0,0

2024

10 062,0

0,0

10 062,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016 - 2024

98 222,0

0,0

98 222,0

0,0

0,0

*Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.

Итого по Программе:

2016

15 933 605,1

796 143,6

5 578 380,1

0,0

9 559 081,3

2017

15 840 294,0

446 115,3

5 324 974,6

0,0

10 069 204,1

2018

18 389 474,8

612 001,8

5 830 201,8

0,0

11 947 271,2

2019

18 244 324,3

217 656,9

5 562 304,0

0,0

12 464 363,4

2020

19 049 313,3

217 674,9

5 801 103,5

0,0

13 030 534,9

2021

19 144 425,4

0,0

5 830 378,7

0,0

13 314 046,7

2022

19 707 424,2

0,0

5 860 824,9

0,0

13 846 599,3

2023

20 292 942,9

0,0

5 892 488,9

0,0

14 400 454,0

2024

20 901 882,4

0,0

5 925 419,5

0,0

14 976 462,9

Всего по Программе:

2016-2024

167 503 686,3

2 289 592,5

51 606 076,0

0,0

113 608 017,8

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 27.12.2018 № 1404

Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области»

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Ответственный

исполнитель,

соисполнитель

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный

бюджет

внебюджетные

средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа Тамбовской области

«Развитие здравоохранения Тамбовской области»

Всего, в том числе:

2013

12 551 887,2

645 424,3

4 467 173,7*

0,0

7 439 289,2*

2014

17 140 090,1

651 398,0

5 649 078,5*

0,0

10 839 613,6*

2015

16 173 863,7

590 959,8

5 896 501,9*

0,0

9 686 402,0*

2016

15 933 605,1

796 143,6

5 578 380,1*

0,0

9 559 081,3*

2017

15 840 294,0

446 115,3

5 324 974,6*

0,0

10 069 204,1*

2018

18 389 474,8

612 001,8

5 830 201,8*

0,0

11 947 271,2*

2019

18 244 324,3

217 656,9

5 562 304,0*

0,0

12 464 363,4*

2020

19 049 313,3

217 674,9

5 801 103,5*

0,0

13 030 534,9*

2021

19 144 425,4

0,0

5 830 378,7*

0,0

13 314 046,7*

2022

19 707 424,2

0,0

5 860 824,9*

0,0

13 846 599,3*

2023

20 292 942,9

0,0

5 892 488,9*

0,0

14 400 454,0*

2024

20 901 882,4

0,0

5 925 419,5*

0,0

14 976 462,9*

*Объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.

управление

здравоохранения

области

2013

5 635 264,0

645 424,3

4 319 389,7

0,0

670 450,0

2014

6 609 667,6

646 160,1

5 043 357,5

0,0

920 150,0

2015

6 670 940,0

590 959,8

5 196 964,7

0,0

883 015,5

2016

6 881 106,0

736 143,6

5 364 312,1

0,0

780 650,0

2017

6 608 172,5

386 115,3

5 291 882,2

0,0

930 175,0

2018

7 360 646,2

602 284,0

5 804 008,9

0,0

954 353,3

2019

6 847 719,9

217 656,9

5 561 604,0

0,0

1 068 459,0

2020

7 197 088,4

217 674,9

5 800 403,5

0,0

1 179 010,0

2021

6 818 139,5

0,0

5 829 678,7

0,0

988 460,8

2022

6 888 114,9

0,0

5 860 124,9

0,0

1 027 990,0

2023

6 960 889,3

0,0

5 891 788,9

0,0

1 069 100,4

2024

7 036 574,7

0,0

5 924 719,5

0,0

1 111 855,2

управление строительства и инвестиций области

2013

147 084,1*

0,0

147 084,1*

0,0

0,0

2014

610 258,9**

5237,9**

605 021,0**

0,0

0,0

2015

648 837,2**

0,0

648 837,2**

0,0

0,0

2016

205 368,0**

0,0

205 368,0**

0,0

0,0

2017

15 204,8**

0,0

15 204,8**

0,0

0,0

управление образования и науки области

2013

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2015

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2016

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2019

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2020

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2021

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2022

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2023

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2024

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

*Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».

**Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

средства

обязательного

медицинского

страхования

2013

6 768 839,2

0,0

0,0

0,0

6 768 839,2

2014

9 919 463,6

0,0

0,0

0,0

9 919 463,6

2015

8 803 386,5

0,0

0,0

0,0

8 803 386,5

2016

8 838 431,3

60 000,0

0,0

0,0

8 778 431,3

2017

9 199 029,1

60 000,0

0,0

0,0

9 139 029,1

2018

10 992 917,9

0,0

0,0

0,0

10 992 917,9

2019

11 395 904,4

0,0

0,0

0,0

11 395 904,4

2020

11 851 524,9

0,0

0,0

0,0

11 851 524,9

2021

12 325 585,9

0,0

0,0

0,0

12 325 585,9

2022

12 818 609,3

0,0

0,0

0,0

12 818 609,3

2023

13 331 353,6

0,0

0,0

0,0

13 331 353,6

2024

13 864 607,7

0,0

0,0

0,0

13 864 607,7

комитет по управлению имуществом области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

2016

8 000,0

0,0

8 000,0

0,0

0,0

управление градостроительства и архитектуры области

2017

17 187,6

0,0

17 187,6*

0,0

0,0

2018

35 210,7

9 717,8

25 492,9*

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Всего, в том числе:

2013

28 866,4

0,0

28 866,4

0,0

0,0

2014

84 245,3

36 017,3

48 228,0

0,0

0,0

2015

26 215,5

1,9

26 213,6

0,0

0,0

2016

778 580,0

403 413,9

375 166,1

0,0

0,0

2017

668 713,4

346 766,5

321 946,9

0,0

0,0

2018

774 140,5

414 310,3

359 829,9

0,0

0,3

2019

365 454,6

88 460,2

276 994,4

0,0

0,0

2020

363 267,4

88 460,2

274 807,2

0,0

0,0

2021

274 807,2

0,0

274 807,2

0,0

0,0

2022

274 807,2

0,0

274 807,2

0,0

0,0

2023

274 807,2

0,0

274 807,2

0,0

0,0

2024

274 807,2

0,0

274 807,2

0,0

0,0

*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

управление

здравоохранения

области

2013

28 866,4

0,0

28 866,4

0,0

0,0

2014

84 245,3

36 017,3

48 228,0

0,0

0,0

2015

26 215,5

1,9

26 213,6

0,0

0,0

2016

770 580,0

403 413,9

367 166,1

0,0

0,0

2017

654 970,6

346 766,5

308 204,1

0,0

0,0

2018

739 731,1

404 592,5

335 138,3

0,0

0,3

2019

365 454,6

88 460,2

276 994,4

0,0

0,0

2020

363 267,4

88 460,2

276 994,4

0,0

0,0

2021

274 807,2

0,0

274 807,2

0,0

0,0

2022

274 807,2

0,0

274 807,2

0,0

0,0

2023

274 807,2

0,0

274 807,2

0,0

0,0

2024

274 807,2

0,0

274 807,2

0,0

0,0

комитет по

управлению

имуществом

области

управление

градостроительства и архитектуры области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

8 000,0

0,0

8 000,0

0,0

0,0

2017

13 742,8

0,0

13 742,8*

0,0

0,0

2018

34 409,4

9 717,8

24 691,6*

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

«Совершенствование оказания

специализированной, включая

высокотехнологичную,

Всего, в том числе:

2013

1 417 160,9

245 258,1

1 171 902,8

0,0

0,0

2014

1 526 074,6

214 559,2

1 311 515,4

0,0

0,0

2015

1 185 198,0

123 345,4

1 061 852,6

0,0

0,0

*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

управление

здравоохранения

области

2013

1 416 460,9

245 258,1

1 171 202,8

0,0

0,0

2014

1 499 715,7

209 321,3

1 290 394,4

0,0

0,0

2015

1 054 408,6

123 345,4

931 063,2

0,0

0,0

управление образования и науки области

2013

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2015

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

управление строительства и инвестиций области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

25 658,9*

5 237,9*

20 421,0*

0,0

0,0

2015

80 089,4*

0,0

80 089,4*

0,0

0,0

комитет по управлению имуществом области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

«Развитие государственно-частного партнерства»

Всего, в том числе:

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

212 000,0

0,0

0,0

0,0

212 000,0

2015

138 600,0

0,0

0,0

0,0

138 600,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

110 000,0

0,0

0,0

0,0

110 000,0

2018

93 180,0

0,0

0,0

0,0

93 180,0

2019

163 256,0

0,0

0,0

0,0

163 256,0

2020

228 558,0

0,0

0,0

0,0

228 558,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

212 000,0

0,0

0,0

0,0

212 000,0

2015

138 600,0

0,0

0,0

0,0

138 600,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

110 000,0

0,0

0,0

0,0

110 000,0

2018

93 180,0

0,0

0,0

0,0

93 180,0

2019

163 256,0

0,0

0,0

0,0

163 256,0

2020

228 558,0

0,0

0,0

0,0

228 558,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

Подпрограмма 4

«Охрана здоровья матери и

ребенка»

Всего, в том числе:

2013

171 460,1

10 887,9

160 572,2

0,0

0,0

2014

180 962,3

7 377,1

173 585,2

0,0

0,0

2015

306 995,3

0,0

306 995,3

0,0

0,0

2016

385 393,4

280 554,1

104 839,3

0,0

0,0

2017

31 362,9

0,0

31 362,9

0,0

0,0

2018

106 832,3

64 168,1

42 664,2

0,0

0,0

2019

95 678,8

64 168,1

31 510,7

0,0

0,0

2020

95 678,8

64 168,1

31 510,7

0,0

0,0

2021

31 510,7

0,0

31 510,7

0,0

0,0

2022

31 510,7

0,0

31 510,7

0,0

0,0

2023

31 510,7

0,0

31 510,7

0,0

0,0

2024

31 510,7

0,0

31 510,7

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2013

24 376,1

10 887,9

13 488,2

0,0

0,0

2014

17 855,3

7 377,1

10 478,2

0,0

0,0

2015

20 715,0

0,0

20 715,0

0,0

0,0

2016

304 620,6

280 554,1

24 066,5

0,0

0,0

2017

20 505,9

0,0

20 505,9

0,0

0,0

2018

106 031,0

64 168,1

41 862,9

0,0

0,0

2019

95 678,8

64 168,1

31 510,7

0,0

0,0

2020

95 678,8

64 168,1

31 510,7

0,0

0,0

2021

31 510,7

0,0

31 510,7

0,0

0,0

2022

31 510,7

0,0

31 510,7

0,0

0,0

2023

31 510,7

0,0

31 510,7

0,0

0,0

2024

31 510,7

0,0

31 510,7

0,0

0,0

в том числе:

ведомственная

целевая программа

«Развитие

материально-технической базы

детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских

организаций»

2018

84 168,1

64 168,1

20 000,0

0,0

0,0

2019

74 168,1

64 168,1

10 000,0

0,0

0,0

2020

74 168,1

64 168,1

10 000,0

0,0

0,0

2021

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

0,0

2022

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

0,0

2023

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

0,0

2024

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

0,0

управление строительства и инвестиций

области

управление

градостроительства и архитектуры области

2013

147 084,1*

0,0

147 084,1*

0,0

0,0

2014

163 106,7**

0,0

163 106,7**

0,0

0,0

2015

286 280,3**

0,0

286 280,3**

0,0

0,0

2016

80 772,8**

0,0

80 772,8**

0,0

0,0

2017

10 857,0**

0,0

10 857,0**

0,0

0,0

2018

801,3**

0,0

801,3**

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».

**Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

Подпрограмма 5

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

Всего, в том числе:

2013

98 139,7

0,0

98 139,7

0,0

0,0

2014

111 277,5

0,0

111 277,5

0,0

0,0

2015

75 804,1

0,0

75 238,6

0,0

565,5***

2016

74 828,8

555,9***

74 272,9

0,0

0,0

2017

92 723,7

19 999,8****

72 723,9

0,0

0,0

2018

78 473,1

0,0

78 473,1

0,0

0,0

2019

66 208,0

0,0

66 208,0

0,0

0,0

2020

72 526,0

0,0

72 526,0

0,0

0,0

2021

72 526,0

0,0

72 526,0

0,0

0,0

2022

72 526,0

0,0

72 526,0

0,0

0,0

2023

72 526,0

0,0

72 526,0

0,0

0,0

2024

72 526,0

0,0

72 526,0

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2013

98 139,7

0,0

98 139,7

0,0

0,0

2014

111 277,5

0,0

111 277,5

0,0

0,0

2015

75 804,1

0,0

75 238,6

0,0

565,5***

2016

74 828,8

555,9***

74 272,9

0,0

0,0

2017

92 723,7

19 999,8****

72 723,9

0,0

0,0

2018

78 473,1

0,0

78 473,1

0,0

0,0

2019

66 208,0

0,0

66 208,0

0,0

0,0

2020

72 526,0

0,0

72 526,0

0,0

0,0

2021

72 526,0

0,0

72 526,0

0,0

0,0

2022

72 526,0

0,0

72 526,0

0,0

0,0

2023

72 526,0

0,0

72 526,0

0,0

0,0

2024

72 526,0

0,0

72 526,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6

«Оказание паллиативной

помощи, в том числе детям»

Всего, в том числе:

2013

89 308,2

0,0

89 308,2

0,0

0,0

2014

48 013,4

0,0

48 013,4

0,0

0,0

2015

56 232,0

0,0

56 232,0

0,0

0,0

2016

52 392,9

0,0

52 392,9

0,0

0,0

2017

54 762,1

0,0

54 762,1

0,0

0,0

2018

120 351,2

49 313,3

71 037,9

0,0

0,0

2019

56 781,0

0,0

56 781,0

0,0

0,0

2020

62 010,0

0,0

62 010,0

0,0

0,0

2021

62 010,0

0,0

62 010,0

0,0

0,0

2022

62 010,0

0,0

62 010,0

0,0

0,0

2023

62 010,0

0,0

62 010,0

0,0

0,0

2024

62 010,0

0,0

62 010,0

0,0

0,0

***Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области.

****Средства Резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий.

управление

здравоохранения

области

2013

89 308,2

0,0

89 308,2

0,0

0,0

2014

48 013,4

0,0

48 013,4

0,0

0,0

2015

56 232,0

0,0

56 232,0

0,0

0,0

2016

52 392,9

0,0

52 392,9

0,0

0,0

2017

54 762,1

0,0

54 762,1

0,0

0,0

2018

120 351,2

49 313,3

71 037,9

0,0

0,0

2019

56 781,0

0,0

56 781,0

0,0

0,0

2020

62 010,0

0,0

62 010,0

0,0

0,0

2021

62 010,0

0,0

62 010,0

0,0

0,0

2022

62 010,0

0,0

62 010,0

0,0

0,0

2023

62 010,0

0,0

62 010,0

0,0

0,0

2024

62 010,0

0,0

62010,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7

«Кадровое обеспечение

системы здравоохранения»

Всего, в том

числе:

2013

100 387,8

0,0

76 787,8

0,0

23 500,0

2014

127 031,8

0,0

86 781,8

0,0

40 250,0

2015

131 379,4

0,0

90 829,4

0,0

40 550,0

2016

142 835,9

60 000,0

82 685,9

0,0

150,0

2017

143 841,3

60 000,0

83 666,3

0,0

175,0

2018

60 907,5

0,0

60 732,5

0,0

175,0

2019

56 228,3

0,0

56 028,3

0,0

200,0

2020

45 567,3

0,0

42 367,3

0,0

200,0

2021

42 567,3

0,0

42 367,3

0,0

200,0

2022

42 567,3

0,0

42 367,3

0,0

200,0

2023

42 567,3

0,0

42 367,3

0,0

200,0

2024

42 567,3

0,0

42 367,3

0,0

200,0

управление

здравоохранения

области

2013

76 887,8

0,0

76 787,8

0,0

100,0

2014

87 031,8

0,0

86 781,8

0,0

250,0

2015

91379,4

0,0

90829,4

0,0

550,0

2016

82 835,9

0,0

82 685,9

0,0

150,0

2017

83 841,3

0,0

83 666,3

0,0

175,0

2018

60 907,5

0,0

60 732,5

0,0

175,0

2019

56 228,3

0,0

56 028,3

0,0

200,0

2020

45 567,3

0,0

42 367,3

0,0

200,0

2021

42 567,3

0,0

42 367,3

0,0

200,0

2022

42 567,3

0,0

42 367,3

0,0

200,0

2023

42 567,3

0,0

42 367,3

0,0

200,0

2024

42 567,3

0,0

42 367,3

0,0

200,0

средства

обязательного

медицинского

страхования

2013

23 500,0

0,0

0,0

0,0

23 500,0

2014

40 000,0

0,0

0,0

0,0

40 000,0

2015

40 000,0

0,0

0,0

0,0

40 000,0

2016

60 000,0

60 000,0

0,0

0,0

0,0

2017

60 000,0

60 000,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8

«Совершенствование системы

лекарственного обеспечения, в

том числе в амбулаторных

условиях»

Всего, в том

числе:

2013

557 562,0

369 809,6

187 752,4

0,0

0,0

2014

595 950,8

391 360,3

204 590,5

0,0

0,0

2015

677 482,2

465 736,8

211 745,4

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2013

557 562,0

369 809,6

187 752,4

0,0

0,0

2014

595 950,8

391 360,3

204 590,5

0,0

0,0

2015

677 482,2

465 736,8

211 745,4

0,0

0,0

Подпрограмма 9

«Развитие информатизации в здравоохранении «

Всего, в том числе:

управление здравоохранения области

2013

57 898,2

17 430,0

40 468,2

0,0

0,0

2014

35 536,2

0,0

35 536,2

0,0

0,0

2015

31 241,2

0,0

31 241,2

0,0

0,0

2013

57 898,2

17 430,0

40468,2

0,0

0,0

2014

35 536,2

0,0

35 536,2

0,0

0,0

2015

31 241,2

0,0

31 241,2

0,0

0,0

Подпрограмма 10

«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»

Всего, в том числе:

2013

10 031 103,9

2 038,7

2 613 376,0

0,0

7 415 689,2

2014

11 690 040,5

2 084,1

3 208 057,5

0,0

8 479 898,9

2015

13 261 748,5

1 875,7

3 753 186,3

0,0

9 506 686,5

управление

здравоохранения

области

2013

3 285 764,7

2 038,7

2 613 376,0

0,0

670 350,0

2014

3 918 041,6

2 084,1

3 208 057,5

0,0

707 900,0

2015

4 498 362,0

1 875,7

3 753 186,3

0,0

743 300,0

средства

обязательного

медицинского

страхования

2013

6 745 339,2

0,0

0,0

0,0

6 745 339,2

2014

7 771 998,9

0,0

0,0

0,0

7 771 998,9

2015

8 763 386,5

0,0

0,0

0,0

8 763 386,5

Подпрограмма 11

«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы»

Всего, в том числе:

2014

2 528 957,7

0,0

421 493,0

0,0

2 107 464,7**

2015

282 967,5

0,0

282 967,5

0,0

0,0

2016

52 686,6

0,0

52 686,6

0,0

0,0

2017

3 444,8

0,0

3 444,8

0,0

0,0

управление строительства и инвестиций области

2014

421 493,0*

0,0

421 493,0*

0,0

0,0

2015

282 467,5*

0,0

282 467,5*

0,0

0,0

2016

52 186,6*

0,0

52 186,6*

0,0

0,0

управление градостроительства и

архитектуры

области

2017

3 444,8**

0,0

3 444,8**

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2016

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

средства

обязательного

медицинского

страхования

2014

2107464,7***

0,0

0,0

0,0

2107464,7***

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс. руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс. руб.

**Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

Подпрограмма 12

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

Всего, в том числе:

2016

1 819 375,3

49 744,0

989 131,3

0,0

780 500,0

2017

1 760 133,6

18 224,7

921 908,9

0,0

820 000,0

2018

2 027 251,1

63 095,0

1 103 158,1

0,0

860 998,0

2019

1 796 075,2

63 868,4

827 203,8

0,0

905 003,0

2020

1 909 604,5

63 868,4

895 484,1

0,0

950 252,0

2021

1 913 020,1

0,0

924 759,3

0,0

988 260,8

2022

1 982 995,5

0,0

955 205,5

0,0

1 027 790,0

2023

2 055 769,9

0,0

986 869,5

0,0

1 068 900,4

2024

2 131 455,3

0,0

1 019 800,1

0,0

1 111 655,2

управление

здравоохранения

области

2016

1 746 266,7

49 744,0

916 022,7

0,0

780 500,0

2017

1 755 085,8

18 224,7

916 861,1

0,0

820 000,0

2018

2 026 551,1

63 095,0

1 102 458,1

0,0

860 998,0

2019

1 795 375,2

63 868,4

826 503,8

0,0

905 003,0

2020

1 908 904,5

63 868,4

894 784,1

0,0

950 252,0

2021

1 912 320,1

0,0

924 059,3

0,0

988 260,8

2022

1 982 295,5

0,0

954 505,5

0,0

1 027 790,0

2023

2 055 069,9

0,0

986 169,5

0,0

1 068 900,4

2024

2 130 755,3

0,0

1 019 100,1

0,0

1 111 655,2

управление строительства и инвестиций области

2016

72 408,6

0,0

72 408,6*

0,0

0,0

2017

4 347,8

0,0

4 347,8*

0,0

0,0

управление образования и науки области

2016

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2019

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2020

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2021

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2022

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2023

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2024

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

***Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.

управление

градостроительства и

архитектуры

области

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 13

«Экспертиза и контрольно

надзорные функции»

Всего, в том

числе:

2016

64 927,3

1 875,7

63 051,6

0,0

0,0

2017

62 552,2

1 124,3

61 427,9

0,0

0,0

2018

72 009,6

1 115,2

70 894,4

0,0

0,0

2019

57 814,2

1 160,2

56 654,0

0,0

0,0

2020

63 085,2

1 178,2

61 907,0

0,0

0,0

2021

61 907,0

0,0

61 907,0

0,0

0,0

2022

61 907,0

0,0

61 907,0

0,0

0,0

2023

61 907,0

0,0

61 907,0

0,0

0,0

2024

61 907,0

0,0

61 907,0

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2016

64 927,3

1 875,7

63 051,6

0,0

0,0

2017

62 552,2

1 124,3

61 427,9

0,0

0,0

2018

72 009,6

1 115,2

70 894,4

0,0

0,0

2019

57 814,2

1 160,2

56 654,0

0,0

0,0

2020

63 085,2

1 178,2

61 907,0

0,0

0,0

2021

61 907,0

0,0

61 907,0

0,0

0,0

2022

61 907,0

0,0

61 907,0

0,0

0,0

2023

61 907,0

0,0

61 907,0

0,0

0,0

2024

61 907,0

0,0

61 907,0

0,0

0,0

Подпрограмма 14

«Организация обязательного

медицинского страхования

граждан Тамбовской области»

Всего, в том

числе:

2016

12 550 774,8

0,0

3 772 343,5

0,0

8 778 431,3

2017

12 900 060,9

0,0

3 761 031,8

0,0

9 139 029,1

2018

15 042 444,7

20 000,0

4 029 526,8

0,0

10 992 917,9

2019

15 577 310,2

0,0

4 181 405,8

0,0

11 395 904,4

2020

16 201 954,1

0,0

4 350 429,2

0,0

11 851 524,9

2021

16 676 015,1

0,0

4 350 429,2

0,0

12 325 585,9

2022

17 169 038,5

0,0

4 350 429,2

0,0

12 818 609,3

2023

17 681 782,8

0,0

4 350 429,2

0,0

13 331 353,6

2024

18 215 036,9

0,0

4 350 429,2

0,0

13 864 607,7

управление

здравоохранения

области

2016

3 772 343,5

0,0

3 772 343,5

0,0

0,0

2017

3 761 031,8

0,0

3 761 031,8

0,0

0,0

2018

4 049 526,8

20 000,0

4 029 526,8

0,0

0,0

2019

4 181 405,8

0,0

4 181 405,8

0,0

0,0

2020

4 350 429,2

0,0

4 350 429,2

0,0

0,0

2021

4 350 429,2

0,0

4 350 429,2

0,0

0,0

2022

4 350 429,2

0,0

4 350 429,2

0,0

0,0

2023

4 350 429,2

0,0

4 350 429,2

0,0

0,0

2024

4 350 429,2

0,0

4 350 429,2

0,0

0,0

средства

обязательного

медицинского

страхования

2016

8 778 431,3

0,0

0,0

0,0

8 778 431,3

2017

9 139 029,1

0,0

0,0

0,0

9 139 029,1

2018

10 992 917,9

0,0

0,0

0,0

10 992 917,9

2019

11 395 904,4

0,0

0,0

0,0

11 395 904,4

2020

11 851 524,9

0,0

0,0

0,0

11 851 524,9

2021

12 325 585,9

0,0

0,0

0,0

12 325 585,9

2022

12 818 609,3

0,0

0,0

0,0

12 818 609,3

2023

13 331 353,6

0,0

0,0

0,0

13 331 353,6

2024

13 864 607,7

0,0

0,0

0,0

13 864 607,7

Подпрограмма 15

«Развитие скорой

медицинской помощи»

Всего, в том

числе:

2016

11 810,1

0,0

11 810,1

0,0

0,0

2017

12 699,0

0,0

12 699,0

0,0

0,0

2018

13 884,9

0,0

13 884,9

0,0

0,0

2019

9 518,0

0,0

9 518,0

0,0

0,0

2020

10 062,0

0,0

10 062,0

0,0

0,0

2021

10 062,0

0,0

10 062,0

0,0

0,0

2022

10 062,0

0,0

10 062,0

0,0

0,0

2023

10 062,0

0,0

10 062,0

0,0

0,0

2024

10 062,0

0,0

10 062,0

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2016

11 810,1

0,0

11 810,1

0,0

0,0

2017

12 699,0

0,0

12 699,0

0,0

0,0

2018

13 884,9

0,0

13 884,9

0,0

0,0

2019

9 518,0

0,0

9 518,0

0,0

0,0

2020

10 062,0

0,0

10 062,0

0,0

0,0

2021

10 062,0

0,0

10 062,0

0,0

0,0

2022

10 062,0

0,0

10 062,0

0,0

0,0

2023

10 062,0

0,0

10 062,0

0,0

0,0

2024

10 062,0

0,0

10 062,0

0,0

0,0

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Приложение № 4
к постановлению
администрации области
от 27.12.2018 № 1404

Приложение № 4а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области»

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017 - 2024 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»

Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)

Значение показателя объема государственной услуги (работы)

Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

наименование

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ед. изм.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»

Государственная услуга (работа):

Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании

Количество

физических

лиц

2711

-

2711

2711

2711

2711

2711

2711

1768,6

-

1768,6

1768,6

1768,6

1768,6

1768,6

1768,6

Условных

единиц

-

1525

-

-

-

-

-

-

1768,6

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»

Государственная услуга (работа):

Хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий

Отчет

24

24

24

24

24

24

24

24

27436,8

27235,0

22133,0

24194,0

24194,0

24194,0

24194,0

24194,0

277

294

-

-

-

-

-

-

11665,9

10014,7

-

-

-

-

-

-

Итого по государственной услуге

301

318

24

24

24

24

24

24

39102,7

37249,7

22133,0

24194,0

24194,0

24194,0

24194,0

24194,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

Государственная услуга (работа)

Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования

Случай

лечения

-

72

-

-

-

-

-

-

-

7774,9

-

-

-

-

-

-

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

Экспертиза

4560

4466

-

-

-

-

-

-

1538,5

2082,7

-

-

-

-

-

-

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Пациенто-день

13113

-

42400

42400

42400

42400

42400

42400

3978,2

-

11690,

12766

13276,6

13807,7

14360

14934,4

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Посещение

59060

525699

576837

576837

576837

576837

576837

576837

13269,2

209172

154215,2

168429,5

175166,7

182173,4

189460,3

197038,7

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Случай

лечения

800

-

-

-

-

-

-

-

8985,2

-

-

-

-

-

-

-

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Законченный

случай

1345

4

14469

13454

13454

13454

13454

13454

13454

565155,9

674512

504154,4

550683,4

572710,8

595619,2

619443,9

64422

1,8

Судебно-психиатрическая экспертиза

Экспертиза

-

1445

-

-

-

-

-

-

-

10582,2

-

-

-

-

-

-

Медицинская помощь

в экстренной форме

незастрахованным

гражданам в системе

обязательного

медицинского

страхования

Законченный

случай

-

15

-

-

-

-

-

-

-

76,5

-

-

-

-

-

-

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Законченный

случай

15

-

70

70

70

70

70

70

26,4

-

75

80

80

80

80

80

Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»

Государственная услуга (работа):

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Посещение

59060

57000

59060

59060

59060

59060

59060

59060

13269,2

15561,

13243

14463

14463

14463

14463

14463

Человек

2000

380,8

Государственная услуга (работа):

59060

59000

59060

59060

59060

59060

59060

59060

13269,2

15941,8

13243

14463

14463

14463

14463

14463

Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»

Государственная услуга (работа):

Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Законченный

случай

141

142

141

141

141

141

141

141

12920,1

13463,6

12920,5

12920,5

12920,5

12920,5

12920,5

12920,5

4022,5

2709,6

2533,1

2533,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по государственной услуге

141

142

141

141

141

141

141

141

16942,6

16173,2

15453,6

15453,6

12920,5

12920,5

12920,5

12920,5

Основное мероприятие «Развитие службы крови»

Государственная услуга (работа):

Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

Условная

единица

продукта переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови)

8100

8100

8096,5

8096,5

8096,5

8096,5

8096,5

8096,5

73121,3

73547,9

56839

62073

62073

62073

62073

62073

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»

Государственная услуга (работа):

Санаторно-курортное лечение

Койко-день

24480

24480

24480

24480

24480

24480

24480

24480

20689,3

23299,0

16023,0

18162

18162

18162

18162

18162

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»

Государственная услуга (работа):

Паллиативная медицинская помощь

Койко-день

93238

91729

93238

93238

93238

93238

93238

93238

54762,1

71037,9

56781,0

62010

62010

62010

62010

62010

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»

Государственная услуга (работа):

Патологическая

анатомия

Количество

вскрытий

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

4654,4

4500,0

4200,0

4200,0

4200,0

4200,0

4200,0

4200,0

Патологическая анатомия

Количество исследований

32500

32500

32500

32500

32500

32500

32500

32500

3797,3

3951,7

3951,68

3951,68

3951,68

3951,68

3951,68

3951,68

Итого по государственной услуге

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34000

8451,7

8451,7

8151,68

8151,68

8151,68

8151,68

8151,68

8151,68

Государственная услуга (работа):

Судебно-медицинская

экспертиза

Количество экспертиз

3440

3482

3500

3500

3500

3500

3500

3500

50974,5

60204,7

45955,3

50965,32

50965,32

50965,32

50965,32

50965,32

Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

Государственная услуга (работа):

Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах

инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации

м2

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

2001,7

2238,0

2097,0

2290,0

2290,0

2290,0

2290,0

2290,0

Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Государственная услуга (работа):

Обеспечение готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций

усл. ед

-

2

-

-

-

-

-

-

-

1500,8

-

-

-

-

-

-

Государственная услуга (работа):

Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций

усл. ед

-

2

-

-

-

-

-

-

-

3006,5

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»

Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»

Государственная услуга (работа):

Административное

обеспечение

деятельности

организации

Количество отчетов, составленных по результатам работы

186

186

186

186

186

186

186

186

11186,0

10331,7

4206,38

5546,05

5546,05

5546,05

5546,05

5546,05

Государственная услуга (работа):

Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

Количество объектов учета (регистров)

288

180

288

288

288

288

288

288

4023,4

5129,5

2266,65

2773,04

2773,04

2773,04

2773,04

2773,

04

Государственная услуга (работа):

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (годовая)

усл. ед

49

49

49

49

49

49

49

49

3409,4

5694,0

4570,63

5767,67

5767,67

5767,67

5767,67

5767,

67

Государственная услуга (работа):

Формирование

финансовой

(бухгалтерской)

отчетности бюджетных

и автономных

учреждений

(внутригодовая)

усл. ед

291

291

291

291

291

291

291

291

3070,9

6616,0

3487,04

3687,04

3687,04

3687,04

3687,04

3687

,04

Государственная услуга (работа):

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационнокоммуникационной инфраструктуры

Количество

пользователей

320

-

-

-

-

-

-

-

2850,0

-

-

-

-

-

-

-

Количество

учетных

записей

240

-

-

-

-

-

-

-

2912,0

-

-

-

-

-

-

-

Итого по государственной услуге

560

-

-

-

-

-

-

-

5762

-

-

-

-

-

-

-

Государственная услуга (работа):

Библиотечное,

библиографическое и информационное

обслуживание

пользователей

библиотеки

Количество

посещений

9857

-

-

-

-

-

-

-

2884,0

-

-

-

-

-

-

-

Государственная услуга (работа):

Организация и проведение культурно- массовых мероприятий (семинар, конференция)

Количество

мероприятий

2

15

60

60

60

60

60

60

4,4

62,5

4049,1

300

300

300

300

300

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (презентация)

20

80

250

250

250

250

250

250

10,0

621,4

2019,54

1941,87

1941,

87

1941,87

1941,87

1941,87

Итого по государственной услуге

22

80

310

310

310

310

310

310

14,4

683,9

6068,64

2241,87

2241,87

2241,87

2241,87

2241,87

Государственная услуга (работа):

Библиотечное,

библиографическое и информационное

обслуживание

пользователей

библиотеки (вне

стационара)

Количество

посещений

540

240

240

240

240

240

240

240

167,4

140,5

241,86

767,99

767,99

767,99

767,99

767,99

Библиотечное,

библиографическое и информационное

обслуживание

пользователей

библиотеки (стационарно)

480

411

1920

1920

1920

1920

1920

1920

139,3

337

522,84

1472,81

1472,81

1472,81

1472,81

1472,81

Итого по государственной услуге

1020

651

2160

2160

2160

2160

2160

2160

306,7

477,5

764,7

2270,8

2270,8

2270,8

2270,8

2270,8

Государственная услуга (работа):

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Количество

документов

10

50

40

40

40

40

40

40

3,5

937,6

4134,95

5143,93

5143,93

5143,93

5143,93

5143,93

Государственная услуга (работа):

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Количество

документов

5000

7361

2000

2000

2000

2000

2000

2000

150,0

469,0

1160

1713,6

1713,6

1713,6

1713,6

1713,6

Государственная услуга (работа):

Ведение

информационных ресурсов и баз данных

Количество

записей

900

-

-

-

-

-

-

-

256,5

-

-

-

-

-

-

-

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 28.01.2019, Опубликован на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru) № 7938 от 29.12.2018, Размещен на официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) № 6800201812290001 от 29.12.2018
Рубрики правового классификатора: 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать