Основная информация
Дата опубликования: | 27 декабря 2019г. |
Номер документа: | RU91000201901710 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2019 года №575-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 31.07.2017 №308-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Семья и дети Камчатки», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 №308-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА –
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КРАЯ
Р.С. ВАСИЛЕВСКИЙ
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 27.12.2019 №575-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Семья и дети Камчатки», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 №308-П (далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) в пункте 1 раздела «Участники Программы» слова «и молодежной политики» исключить;
2) пункт 1 раздела «Целевые показатели (индикаторы) Программы» признать утратившим силу;
3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы за счет средств краевого бюджета составляет 294 089,05821 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год - 33 572,41138 тыс. рублей;
2019 год - 33 840,35183 тыс. рублей;
2020 год - 31 220,00000 тыс. рублей;
2021 год - 30 001,90000 тыс. рублей;
2022 год - 23 121,98000 тыс. рублей;
2023 год - 45 158,36400 тыс. рублей;
2024 год - 46 992,22400 тыс. рублей;
2025 год - 50 181,8270 тыс. рублей».
2. В паспорте подпрограммы 1 «Семья»:
1) в пункте 1 раздела «Участники Подпрограммы 1» слова «и молодежной политики» исключить;
2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы
за счет средств краевого бюджета составляет
90 682,87745 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год - 10 022,00000 тыс. рублей;
2019 год - 10 874,00000 тыс. рублей;
2020 год - 9 893,51064 тыс. рублей;
2021 год - 9 570,40664 тыс. рублей;
2022 год - 8 320,91617 тыс. рублей;
2023 год - 13 238,61200 тыс. рублей;
2024 год - 13 928,14800 тыс. рублей;
2025 год - 14 835,28400 тыс. рублей»,
2. В паспорте подпрограммы 2 «Особый ребенок»;
1) в пункте 1 раздела «Участники Подпрограммы 2» слова «и молодежной политики» исключить;
2) пункты 2 и 3 раздела «Задачи Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«2) развитие инфраструктуры социальных служб, способствующих реабилитации, абилитации, социальной поддержке детей с особыми потребностями и их семей, содействие ресурсному обеспечению организаций и учреждений для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, применение эффективных технологий и специализированных методик в комплексной реабилитации таких детей;
3) содействие преодолению изолированности семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможности здоровья, образованию новых социальных связей, созданию условий развития и сохранения навыков, необходимых для самостоятельной жизни, для развития творческого потенциала, развитию отдыха и оздоровления детей с особыми потребностями, в том числе семейного отдыха;»;
3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы
2 за счет средств краевого бюджета составляет
140 202,46608 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год - 15 795,41138 тыс. рублей;
2019 год - 15 434,35183 тыс. рублей;
2020 год - 14 760,42553 тыс. рублей;
2021 год - 13 850,42953 тыс. рублей;
2022 год- 9 807,44681 тыс. рублей;
2023 год - 22 489,61200 тыс. рублей;
2024 год - 23 206,70600 тыс. рублей;
2025 год - 24 858,08300 тыс. рублей».
4. В паспорте подпрограммы 3 «Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия»:
1) в разделе «Участники Подпрограммы 3» слова «и молодежной политики» исключить;
2) раздел «Задачи Подпрограммы 3» дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) организация и совершенствование системы подготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы
3 за счет средств краевого бюджета составляет
63 203,71468 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год - 7 755,00000 тыс. рублей;
2019 год - 7 532,00000 тыс. рублей;
2020 год - 6 566,06383 тыс. рублей;
2021 год - 6 581,06383 тыс. рублей;
2022 год - 4 993,61702 тыс. рублей;
2023 год - 9 430,14000 тыс. рублей;
2024 год - 9 857,37000 тыс. рублей;
2025 год - 10 488,46000 тыс. рублей».
5. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1 к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки" и ее подпрограмм и их значениях
№
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед.
изм.
Значения показателей
базовое значение (2015 год)
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
Подпрограмма 1 "Семья"
1.1.
Количество многодетных семей, зарегистрированных в Камчатском крае
сем.
2727
3051
3254
3290
3700
3860
3958
3991
4047
4220
4260
1.2.
Доля семей, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего количества семей с детьми, проживающих в Камчатском крае
%
32,8
33,9
35,2
39,30
40,00
40,80
41,87
42,70
43,03
43,50
44,00
1.3.
Количество публикаций в СМИ, размещенной видеопродукции на телеканалах, радиосюжетов, направленных на пропаганду семейных ценностей, ответственного родительства
шт.
12
22
30
30
48
55
60
71
83
90
100
1.4.
Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, связанную с пропагандой традиционных семейных ценностей, их сохранением и восстановлением, с организацией помощи нуждающимся семьям
ед.
6
8
10
10
15
17
18
21
22
25
27
Подпрограмма 2 "Особый ребенок"
2.1
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов, проживающих в Камчатском крае
%
85,00
85,20
88,00
89,00
91,00
92,00
92,00
92,06
92,40
92,88
92,97
2.2.
Количество семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в программах отдыха и оздоровления в организациях социального обслуживания
сем.
18
33
50
70
110
137
152
165
175
180
220
2.3.
Количество семейных и родительских клубов для семей с детьми-инвалидами, кружков и фупп поддержки для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях социального обслуживания
шт.
8
10
15
19
24
25
27
27
30
32
35
Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия"
3.1.
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в Камчатском крае
чел.
606
508
502
493
487
481
480
475
470
470
470
3.2.
Количество семей, признанных находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа
сем.
505
464
452
437
421
421
420
420
418
415
415
3.3.
Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью
чел.
35
33
30
30
29
27
25
22
20
20
18
3.4.
Доля новорожденных детей, от которых отказались родители, от общей численности новорожденных детей в Камчатском крае
%
0,57
0,53
0,48
0,38
0.22
0.21
0.198
0.191
0.184
0,18
0.176
6. в таблице приложения 2 к Программе:
1) в графе 3 пункта 1.2 раздела «Подпрограмма 1 «Семья» слова «и молодежной политики» исключить;
2) в разделе «Подпрограмма 2 «Особый ребенок»:
а) в графе 3 пункта 2.1 слова «и молодежной политики» исключить;
б) в графе 3 пункта 2.2 слова «и молодежной политики» исключить;
в) в графе 3 пункта 2.3 слова «и молодежной политики» исключить;
3) в разделе «Подпрограмма 3 «Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия»:
а) в графе 3 пункта 3.1 слова «и молодежной политики» исключить;
б) в графе 3 пункта 3.2 слова «и молодежной политики» исключить;
в) в графе 3 пункта 3.3 слова «и молодежной политики» исключить.
7. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3 к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки"
№п/п
Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.)
ГРБС
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края'
Всего, в том числе:
81 583 108,12366
5 156 572,71336
6 439 116,84062
7 144 930,98480
9 085 922 67896
11 083 961,57109
12 818 150,48401
4 296 861,08000
4 462 797,68790
за счет средств федерального бюджета
1 073 827,58697
110 205,44451
57 381,27510
24 375,28900
28 970,53331
45 842,20000
113 149,80000
43 711,00000
476 314,30000
843
167 586,71961
110 205,44451
57 381,27510
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
854
906 240,86736
0,00000
0,00000
24 375,28900
28 970,53331
45 842,20000
113 149,80000
43 711,00000
476 314,30000
в том числе остатки прошлых лет по Соглашениям с Минэкономразвития России от 21.08.2013 №045-МВ-13 и от 08.10.2013 №117-МБ-13
36 254,16451
36 254,16451
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
57 967 471,23084
4 761 159,26885
5 942 165,56552
6 680 292,71971
6 258 798,99715
4 966 992,11924
4 874 512,75460
3 552 150,08000
3 269 483,38790
843
53 217 084,05304
4 704 159,26885
5 942 165,56552
6 383 080,74909
5 840 841,06827
4 402 307,74866
4 271 752,65460
3 141 787,08000
2 859 120,38790
854
4 684 014,13880
0,00000
0,00000
297 211,97062
410 287,38988
562 981,87058
602 760,10000
410 363,00000
410 363,00000
822
57 000,00000
57 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
857
9 373,03900
0,00000
0,00000
0,00000
7 670,53900
1 702,50000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
111 444,26901
5 200,00000
10 570,00000
7 630,26700
11 333,35400
19 763,27959
8 947,36842
8 000,00000
8 000,00000
за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций
15 117 717,59549
0,00000
0,00000
0,00000
2 226 704,76500
5 517 103,84845
7 373 908,98204
0,00000
0,00000
за счет средств государственных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных
7 312 647,44135
280 008,00000
429 000,00000
432 632,70909
560 115,02950
534 260,12381
447 631,57895
693 000,00000
709 000,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды'
Всего, в том числе:
3 219 130,53095
152 654,16119
94 964,81461
154 971,62700
283 335,47588
322 441,79143
355 895,30000
777 605,70000
277 605,70000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 219 130,53095
152 654,16119
94 964,81461
154 971,62700
283 335,47588
322 441,79143
355 895,30000
277 605,70000
277 605,70000
843
190 618,97580
95 654,16119
94 964,81461
854
2 971 511,55515
154 971,62700
283 335,47588
322 441,79143
355 895,30000
277 605,70000
277 605,70000
822
57 000,00000
57 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
1.1.
Разработка и реализация системных мер, направленных на улучшение условий ведения инвестиционной деятельности
Всего, в том числе:
1 187 411,96141
23 608,87000
31 017,69861
62 100,00000
102 166,84000
150 524,66196
177 443 00000
100 000,00000
100 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 187 411,96141
23 608,87000
31 017,69861
62 100,00000
102 166,84000
150 524,66196
177 443,00000
100 000,00000
100 000,00000
843
54 626,56861
23 608,87000
31 017,69861
854
1 132 785,39280
62 100,00000
102 166,84000
150 524,66196
177 443,00000
100 000,00000
100 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
1.2.
Формирование и продвижение инвестиционного имиджа Камчатского края
Всего, в том числе:
2 031 718,56954
129 045,29119
63 947,11600
92 871,62700
181 168,63588
171 917,12947
178 452,30000
177 605,70000
177 605,70000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 031 718,56954
129 045,29119
63 947,11600
92 871,62700
181 168,63588
171 917,12947
178 452,30000
177 605,70000
177 605,70000
843
135 992,40719
72 045,29119
63 947,11600
854
1 838 726,16235
92 871,62700
181 168,63588
171 917,12947
178 452,30000
177 605,70000
177 605,70000
822
57 000,00000
57 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"
Всего, в том числе:
9 716 488,09856
454 498,76451
567 896,77939
576 048,26300
691 586,44081
800 447,73255
757 670,44737
819 917,20000
1 268 520,50000
за счет средств федерального бюджета
1 039 023,01287
96 254,16451
36 972,60100
24 347,56900
28 912,23331
45 662,90000
112 970,50000
43 711,00000
476 314,30000
843
133 226,76551
96 254,16451
36 972,60100
854
905 796,24736
0,00000
0,00000
24 347,56900
28 912,23331
45 662,90000
112 970,50000
43 711,00000
476 314,30000
в том числе остатки прошлых лет по Соглашениям с Минэкономразвития России от 21.08.2013 №045-МБ-13 и от 08.10-2013 №117-МБ-13
36 254,16451
36 254,16451
в том числе субсидии, предоставляемые в 2014 году
60 000,00000
60 000,00000
за счет средств краевого бюджета
1 253 373,37533
73 036,60000
91 354,17839
111 437,71791
91 225,82400
200 761,42915
188 121,00000
75 206,20000
75 206,20000
843
164 390,77839
73 036,60000
91 354,17839
854
1 088 982,59694
0,00000
0,00000
111 437,71791
91 225,82400
200 761,42915
188 121,00000
75 206,20000
75 206,20000
за счет средств местных бюджетов
111 444,26901
5 200,00000
10 570,00000
7 630,26700
11 333,35400
19 763,27959
8 947,36842
8 000,00000
8 000,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
7 312 647,44135
280 008,00000
429 000,00000
432 632,70909
560 115,02950
534 260,12381
447 631,57895
693 000,00000
709 000,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
2.1.
Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Всего, в том числе:
3 750 636,46926
454 498,76451
567 896,77939
576 048,26300
691 586,44081
800 447,73255
120 979,88381
82 734,26539
78 365,41225
за счет средств федерального бюджета
232 149,46782
96 254,16451
36 972,60100
24 347,56900
28 912,23331
45 662,90000
0,00000
0,00000
0,00000
843
133 226,76551
96 254,16451
36 972,60100
854
98 922,70231
24 347,56900
28 912,23331
45 662,90000
в том числе остатки прошлых лет по Соглашениям с Минэкономразвития России от 21.08.2013 №045-МБ-13 и от 08.10.2013 №117-МБ-13
36 254,16451
36 254,16451
в том числе субсидии, предоставляемые в 2014 году
60 000,00000
60 000,00000
за счет средств краевого бюджета
1 172 051,01499
73 036,60000
91 354,17839
111 437,71791
91 225,82400
200 761,42915
112 979,88381
74 764,67475
70 394,94441
843
164 390,77839
73 036,60000
91 354,17839
854
1 007 660,23660
111 437,71791
91 225,82400
200 761,42915
112 979,88381
74 764,67475
70 394,94441
за счет средств местных бюджетов
110 420,12405
5 200,00000
10 570,00000
7 630,26700
11 333,35400
19 763,27959
8 000,00000
7 969,59064
7 970,46784
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
2 236 015,86240
280 008,00000
429 000,00000
432 632,70909
560 115,02950
534 260,12381
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
2.2.
Региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
854
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
854
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
2.3.
Региональный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"
Всего, в том числе:
5 099 094,72728
452 898,38384
701 019,59596
717 924,74748
за счет средств федерального бюджета
854
24 843,78000
7 819,40000
7 939,40000
8 835,50000
за счет средств краевого бюджета
854
250,94728
78,98384
80,19596
89,24748
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
5 074 000,00000
445 000,00000
693 000,00000
709 000,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
2.4.
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
Всего, в том числе:
852 692,69422
182 179,75547
34 550,91441
470 617,91603
за счет средств федерального бюджета
854
768 014,02319
103 554,80000
34 175,30000
465 882,50000
за счет средств краевого бюджета
854
81 022,94713
75 046,00810
345,20505
4 705,88387
за счет средств местных бюджетов
1 024,14496
947,36842
30,40936
29,53216
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
2 631,57895
2 631,57895
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
2.5.
Региональный проект "Популяризация предпринимательства"
Всего, в том числе:
14 064 20779
1 612,42425
1 612,42424
1 612,42424
за счет средств федерального бюджета
854
14 015,74186
1 596,30000
1 596,30000
1 596,30000
за счет средств краевого бюджета
854
48,46593
16,12425
16,12424
16,12424
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции"
Всего, в том числе:
247 334,35299
735,73223
542,17000
6 648,18909
8 048,69500
2 824,16667
21 107,00000
20 927,70000
20 927,70000
за счет средств федерального бюджета
956,07000
349,28000
162,17000
27,72000
58,30000
179,30000
179,30000
0,00000
0,00000
843
511,45000
349,28000
162,17000
854
444,62000
27,72000
58,30000
179,30000
179,30000
за счет средств краевого бюджета
246 378,28299
386,45223
380,00000
6 620,46909
7 990,39500
2 644,86667
20 927,70000
20 927,70000
20 927,70000
843
766,45223
386,45223
380,00000
854
236 238,79176
6 620,46909
319,85600
942,36667
20 927,70000
20 927,70000
20 927,70000
857
9 373,03900
7 670,53900
1 702,50000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.1.
Стимулирование и поддержка внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае
Всего, в том числе:
854
6 225,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 225,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.2.
Оказание мер государственной поддержки промышленным предприятиям в целях финансового обеспечения и (или) возмещения части затрат, связанных с осуществлением деятельности в области обрабатывающих производств
Всего, в том числе:
854
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.3.
Подготовка управленческих кадров для отраслей экономики Камчатского края
Всего, в том числе:
5 345,56490
735,73223
542,17000
207,44000
178,15600
271,66667
607,00000
427,70000
427,70000
за счет средств федерального бюджета
956,07000
349,28000
162,17000
27,72000
58,30000
179,30000
179,30000
843
511,45000
349,28000
162,17000
854
444,62000
27,72000
58,30000
179,30000
179,30000
за счет средств краевого бюджета
4 389,49490
386,45223
380,00000
179,72000
119,85600
92,36667
427,70000
427,70000
427,70000
843
766,45223
386,45223
380,00000
854
3 623,04267
179,72000
119,85600
92,36667
427,70000
427,70000
427,70000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.4.
Создание промышленного парка или промышленной площадки в Камчатском крае
Всего, в том числе:
854
140 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
140 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.5.
Привлечение промышленных предприятий к участию в региональных мероприятиях в рамках движения WorldSkills Russia
Всего, в том числе:
854
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.6.
Привлечение промышленных предприятий к участию в региональных этапах Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"
Всего, в том числе:
4 950,00000
200,00000
850,00000
500,00000
500,00000
500,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 950,00000
200,00000
850,00000
500,00000
500,00000
500,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
854
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.7
Предоставление субсидии дочернему обществу управляющей компании, осуществляющей функции по управлению ТОР "Камчатка", на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением функционирования ТОР "Камчатка"
Всего, в том числе:
15 813,78809
6 440,74909
7 670,53900
1 702,50000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
15 813,78809
6 440,74909
7 670,53900
1 702,50000
0,00000
0,00000
0,00000
854
6 440,74909
6 440,74909
857
9 373,03900
7 670,53900
1 702,50000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.8.
Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
Всего, в том числе:
854
75 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
75 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.9.
Региональный проект "Экспорт услуг"
Всего, в том числе:
854
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.10.
создание объектов инфраструктуры ТОР "Камчатка" на территории промышленных парков
Всего, в том числе:
857
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Обеспечение доступности энергетических ресурсов"
Всего, в том числе:
843
62 894 472,91241
4 244 429,61603
5 392 967,57170
6 018 642,23671
7 693 937,33154
9 488 205,28467
11 182 924,62121
2 692 080,02000
2 407 843,94790
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
47 776 755,31692
4 244 429,61603
5 392 967,57170
6 018 642,23671
5 467 232,56654
3 971 101,43622
3 809 015,63917
2 692 080,02000
2 407 843,94790
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций
15 117 717,59549
2 226 704,76500
5 517 103,84845
7 373 908,98204
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
4.1.
Предоставление мер государственной поддержки при осуществлении тарифообразования на электрическую энергию
Всего, в том числе:
62 894 472,91241
4 244 429,61603
5 392 967,57170
6 018 642,23671
7 693 937,33154
9 488 205,28467
11 182 924,62121
2 692 080,02000
2 407 843,94790
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
47 776 755,31692
4 244 429,61603
5 392 967,57170
6 018 642,23671
5 467 232,56654
3 971 101,43622
3 809 015,63917
2 692 080,02000
2 407 843,94790
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций
15 117 717,59549
2 226 704,76500
5 517 103,84845
7 373 908,98204
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления и доступности государственных услуг в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
843
4 154 264,80955
193 388,07940
286 386,78592
292 112,67300
316 458,37673
349 711,46544
381 400,59000
376 027,56000
377 484,64000
за счет средств федерального бюджета
33 848,50410
13 602,00000
20 246,50410
за счет средств краевого бюджета
4 120 416,30545
179 786,07940
266 140,28182
292 112,67300
316 458,37673
349 711,46544
381 400,59000
376 027,56000
377 484,64000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
5.1.
Проведение комплексной оптимизации государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края
Всего, в том числе:
843
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
5.2.
Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Камчатском крае
Всего, в том числе:
843
4 080 998,52538
143 564,29933
266 140,28182
292 112,67300
316 458,37673
349 414,46544
380 601,59000
375 677,56000
377 134,64000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 080 998,52538
143 564,29933
266 140,28182
292 112,67300
316 458,37673
349 414,46544
380 601,59000
375 677,56000
377 134,64000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
5.3.
Совершенствование деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие его территориальной сети
Всего, в том числе:
73 266,28417
49 823,78007
20 246,50410
0,00000
0,00000
297,00000
799,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
33 848,50410
13 602,00000
20 246,50410
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
39 417,78007
36 221,78007
297,00000
799,00000
350,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы"
Всего, в том числе:
1 351 417,41920
110 866,36000
96 358,71900
96 507,99600
92 556,35900
120 331,13033
119 152,52543
110 302,90000
110 415,20000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 351 417,41920
110 866,36000
96 358,71900
96 507,99600
92 556,35900
120 331,13033
119 152,52543
110 302,90000
110 415,20000
843
964 136,22425
110 866,36000
96 358,71900
72 325,83938
57 150,12500
81 494,84700
81 336,42543
73 679,50000
73 791,80000
854
387 281,19495
24 182,15662
35 406,23400
38 836,28333
37 816,10000
36 623,40000
36 623,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
6.1.
Обеспечение деятельности Министерства экономического развития и торговли Камчатского края
Всего, в том числе:
955 061,22425
107 466,36000
96 358,71900
72 288,83938
57 130,12500
81 474,84700
79 302,42543
73 085,50000
73 197,80000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
843
955 061,22425
107 466,36000
96 358,71900
72 288,83938
57 130,12500
81 474,84700
79 302,42543
73 085,50000
73 197,80000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
6.2.
Всероссийский конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности"
Всего, в том числе:
5 675,00000
37,00000
20,00000
20,00000
2 034,00000
594,00000
594,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
843
5 675,00000
37,00000
20,00000
20,00000
2 034,00000
594,00000
594,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
6.3.
Обеспечение деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края
Всего, в том числе:
387 281,19495
24 182,15662
35 406,23400
38 836,28333
37 816,10000
36 623,40000
36 623,40000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
854
387 281,19495
24 182,15662
35 406,23400
38 836,28333
37 816,10000
36 623,40000
36 623,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
6.4.
Актуализация документов стратегического планирования Камчатского края
Всего, в том числе:
3 400,00000
3 400,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
843
3 400,00000
3 400,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2019 года №575-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 31.07.2017 №308-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Семья и дети Камчатки», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 №308-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА –
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КРАЯ
Р.С. ВАСИЛЕВСКИЙ
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 27.12.2019 №575-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Семья и дети Камчатки», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 №308-П (далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) в пункте 1 раздела «Участники Программы» слова «и молодежной политики» исключить;
2) пункт 1 раздела «Целевые показатели (индикаторы) Программы» признать утратившим силу;
3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы за счет средств краевого бюджета составляет 294 089,05821 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год - 33 572,41138 тыс. рублей;
2019 год - 33 840,35183 тыс. рублей;
2020 год - 31 220,00000 тыс. рублей;
2021 год - 30 001,90000 тыс. рублей;
2022 год - 23 121,98000 тыс. рублей;
2023 год - 45 158,36400 тыс. рублей;
2024 год - 46 992,22400 тыс. рублей;
2025 год - 50 181,8270 тыс. рублей».
2. В паспорте подпрограммы 1 «Семья»:
1) в пункте 1 раздела «Участники Подпрограммы 1» слова «и молодежной политики» исключить;
2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы
за счет средств краевого бюджета составляет
90 682,87745 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год - 10 022,00000 тыс. рублей;
2019 год - 10 874,00000 тыс. рублей;
2020 год - 9 893,51064 тыс. рублей;
2021 год - 9 570,40664 тыс. рублей;
2022 год - 8 320,91617 тыс. рублей;
2023 год - 13 238,61200 тыс. рублей;
2024 год - 13 928,14800 тыс. рублей;
2025 год - 14 835,28400 тыс. рублей»,
2. В паспорте подпрограммы 2 «Особый ребенок»;
1) в пункте 1 раздела «Участники Подпрограммы 2» слова «и молодежной политики» исключить;
2) пункты 2 и 3 раздела «Задачи Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«2) развитие инфраструктуры социальных служб, способствующих реабилитации, абилитации, социальной поддержке детей с особыми потребностями и их семей, содействие ресурсному обеспечению организаций и учреждений для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, применение эффективных технологий и специализированных методик в комплексной реабилитации таких детей;
3) содействие преодолению изолированности семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможности здоровья, образованию новых социальных связей, созданию условий развития и сохранения навыков, необходимых для самостоятельной жизни, для развития творческого потенциала, развитию отдыха и оздоровления детей с особыми потребностями, в том числе семейного отдыха;»;
3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы
2 за счет средств краевого бюджета составляет
140 202,46608 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год - 15 795,41138 тыс. рублей;
2019 год - 15 434,35183 тыс. рублей;
2020 год - 14 760,42553 тыс. рублей;
2021 год - 13 850,42953 тыс. рублей;
2022 год- 9 807,44681 тыс. рублей;
2023 год - 22 489,61200 тыс. рублей;
2024 год - 23 206,70600 тыс. рублей;
2025 год - 24 858,08300 тыс. рублей».
4. В паспорте подпрограммы 3 «Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия»:
1) в разделе «Участники Подпрограммы 3» слова «и молодежной политики» исключить;
2) раздел «Задачи Подпрограммы 3» дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) организация и совершенствование системы подготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы
3 за счет средств краевого бюджета составляет
63 203,71468 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год - 7 755,00000 тыс. рублей;
2019 год - 7 532,00000 тыс. рублей;
2020 год - 6 566,06383 тыс. рублей;
2021 год - 6 581,06383 тыс. рублей;
2022 год - 4 993,61702 тыс. рублей;
2023 год - 9 430,14000 тыс. рублей;
2024 год - 9 857,37000 тыс. рублей;
2025 год - 10 488,46000 тыс. рублей».
5. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1 к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки" и ее подпрограмм и их значениях
№
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед.
изм.
Значения показателей
базовое значение (2015 год)
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
Подпрограмма 1 "Семья"
1.1.
Количество многодетных семей, зарегистрированных в Камчатском крае
сем.
2727
3051
3254
3290
3700
3860
3958
3991
4047
4220
4260
1.2.
Доля семей, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего количества семей с детьми, проживающих в Камчатском крае
%
32,8
33,9
35,2
39,30
40,00
40,80
41,87
42,70
43,03
43,50
44,00
1.3.
Количество публикаций в СМИ, размещенной видеопродукции на телеканалах, радиосюжетов, направленных на пропаганду семейных ценностей, ответственного родительства
шт.
12
22
30
30
48
55
60
71
83
90
100
1.4.
Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, связанную с пропагандой традиционных семейных ценностей, их сохранением и восстановлением, с организацией помощи нуждающимся семьям
ед.
6
8
10
10
15
17
18
21
22
25
27
Подпрограмма 2 "Особый ребенок"
2.1
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов, проживающих в Камчатском крае
%
85,00
85,20
88,00
89,00
91,00
92,00
92,00
92,06
92,40
92,88
92,97
2.2.
Количество семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в программах отдыха и оздоровления в организациях социального обслуживания
сем.
18
33
50
70
110
137
152
165
175
180
220
2.3.
Количество семейных и родительских клубов для семей с детьми-инвалидами, кружков и фупп поддержки для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях социального обслуживания
шт.
8
10
15
19
24
25
27
27
30
32
35
Подпрограмма 3 "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия"
3.1.
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в Камчатском крае
чел.
606
508
502
493
487
481
480
475
470
470
470
3.2.
Количество семей, признанных находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа
сем.
505
464
452
437
421
421
420
420
418
415
415
3.3.
Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью
чел.
35
33
30
30
29
27
25
22
20
20
18
3.4.
Доля новорожденных детей, от которых отказались родители, от общей численности новорожденных детей в Камчатском крае
%
0,57
0,53
0,48
0,38
0.22
0.21
0.198
0.191
0.184
0,18
0.176
6. в таблице приложения 2 к Программе:
1) в графе 3 пункта 1.2 раздела «Подпрограмма 1 «Семья» слова «и молодежной политики» исключить;
2) в разделе «Подпрограмма 2 «Особый ребенок»:
а) в графе 3 пункта 2.1 слова «и молодежной политики» исключить;
б) в графе 3 пункта 2.2 слова «и молодежной политики» исключить;
в) в графе 3 пункта 2.3 слова «и молодежной политики» исключить;
3) в разделе «Подпрограмма 3 «Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия»:
а) в графе 3 пункта 3.1 слова «и молодежной политики» исключить;
б) в графе 3 пункта 3.2 слова «и молодежной политики» исключить;
в) в графе 3 пункта 3.3 слова «и молодежной политики» исключить.
7. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3 к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки"
№п/п
Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.)
ГРБС
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края'
Всего, в том числе:
81 583 108,12366
5 156 572,71336
6 439 116,84062
7 144 930,98480
9 085 922 67896
11 083 961,57109
12 818 150,48401
4 296 861,08000
4 462 797,68790
за счет средств федерального бюджета
1 073 827,58697
110 205,44451
57 381,27510
24 375,28900
28 970,53331
45 842,20000
113 149,80000
43 711,00000
476 314,30000
843
167 586,71961
110 205,44451
57 381,27510
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
854
906 240,86736
0,00000
0,00000
24 375,28900
28 970,53331
45 842,20000
113 149,80000
43 711,00000
476 314,30000
в том числе остатки прошлых лет по Соглашениям с Минэкономразвития России от 21.08.2013 №045-МВ-13 и от 08.10.2013 №117-МБ-13
36 254,16451
36 254,16451
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
57 967 471,23084
4 761 159,26885
5 942 165,56552
6 680 292,71971
6 258 798,99715
4 966 992,11924
4 874 512,75460
3 552 150,08000
3 269 483,38790
843
53 217 084,05304
4 704 159,26885
5 942 165,56552
6 383 080,74909
5 840 841,06827
4 402 307,74866
4 271 752,65460
3 141 787,08000
2 859 120,38790
854
4 684 014,13880
0,00000
0,00000
297 211,97062
410 287,38988
562 981,87058
602 760,10000
410 363,00000
410 363,00000
822
57 000,00000
57 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
857
9 373,03900
0,00000
0,00000
0,00000
7 670,53900
1 702,50000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
111 444,26901
5 200,00000
10 570,00000
7 630,26700
11 333,35400
19 763,27959
8 947,36842
8 000,00000
8 000,00000
за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций
15 117 717,59549
0,00000
0,00000
0,00000
2 226 704,76500
5 517 103,84845
7 373 908,98204
0,00000
0,00000
за счет средств государственных
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных
7 312 647,44135
280 008,00000
429 000,00000
432 632,70909
560 115,02950
534 260,12381
447 631,57895
693 000,00000
709 000,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды'
Всего, в том числе:
3 219 130,53095
152 654,16119
94 964,81461
154 971,62700
283 335,47588
322 441,79143
355 895,30000
777 605,70000
277 605,70000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 219 130,53095
152 654,16119
94 964,81461
154 971,62700
283 335,47588
322 441,79143
355 895,30000
277 605,70000
277 605,70000
843
190 618,97580
95 654,16119
94 964,81461
854
2 971 511,55515
154 971,62700
283 335,47588
322 441,79143
355 895,30000
277 605,70000
277 605,70000
822
57 000,00000
57 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
1.1.
Разработка и реализация системных мер, направленных на улучшение условий ведения инвестиционной деятельности
Всего, в том числе:
1 187 411,96141
23 608,87000
31 017,69861
62 100,00000
102 166,84000
150 524,66196
177 443 00000
100 000,00000
100 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 187 411,96141
23 608,87000
31 017,69861
62 100,00000
102 166,84000
150 524,66196
177 443,00000
100 000,00000
100 000,00000
843
54 626,56861
23 608,87000
31 017,69861
854
1 132 785,39280
62 100,00000
102 166,84000
150 524,66196
177 443,00000
100 000,00000
100 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
1.2.
Формирование и продвижение инвестиционного имиджа Камчатского края
Всего, в том числе:
2 031 718,56954
129 045,29119
63 947,11600
92 871,62700
181 168,63588
171 917,12947
178 452,30000
177 605,70000
177 605,70000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 031 718,56954
129 045,29119
63 947,11600
92 871,62700
181 168,63588
171 917,12947
178 452,30000
177 605,70000
177 605,70000
843
135 992,40719
72 045,29119
63 947,11600
854
1 838 726,16235
92 871,62700
181 168,63588
171 917,12947
178 452,30000
177 605,70000
177 605,70000
822
57 000,00000
57 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"
Всего, в том числе:
9 716 488,09856
454 498,76451
567 896,77939
576 048,26300
691 586,44081
800 447,73255
757 670,44737
819 917,20000
1 268 520,50000
за счет средств федерального бюджета
1 039 023,01287
96 254,16451
36 972,60100
24 347,56900
28 912,23331
45 662,90000
112 970,50000
43 711,00000
476 314,30000
843
133 226,76551
96 254,16451
36 972,60100
854
905 796,24736
0,00000
0,00000
24 347,56900
28 912,23331
45 662,90000
112 970,50000
43 711,00000
476 314,30000
в том числе остатки прошлых лет по Соглашениям с Минэкономразвития России от 21.08.2013 №045-МБ-13 и от 08.10-2013 №117-МБ-13
36 254,16451
36 254,16451
в том числе субсидии, предоставляемые в 2014 году
60 000,00000
60 000,00000
за счет средств краевого бюджета
1 253 373,37533
73 036,60000
91 354,17839
111 437,71791
91 225,82400
200 761,42915
188 121,00000
75 206,20000
75 206,20000
843
164 390,77839
73 036,60000
91 354,17839
854
1 088 982,59694
0,00000
0,00000
111 437,71791
91 225,82400
200 761,42915
188 121,00000
75 206,20000
75 206,20000
за счет средств местных бюджетов
111 444,26901
5 200,00000
10 570,00000
7 630,26700
11 333,35400
19 763,27959
8 947,36842
8 000,00000
8 000,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
7 312 647,44135
280 008,00000
429 000,00000
432 632,70909
560 115,02950
534 260,12381
447 631,57895
693 000,00000
709 000,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
2.1.
Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Всего, в том числе:
3 750 636,46926
454 498,76451
567 896,77939
576 048,26300
691 586,44081
800 447,73255
120 979,88381
82 734,26539
78 365,41225
за счет средств федерального бюджета
232 149,46782
96 254,16451
36 972,60100
24 347,56900
28 912,23331
45 662,90000
0,00000
0,00000
0,00000
843
133 226,76551
96 254,16451
36 972,60100
854
98 922,70231
24 347,56900
28 912,23331
45 662,90000
в том числе остатки прошлых лет по Соглашениям с Минэкономразвития России от 21.08.2013 №045-МБ-13 и от 08.10.2013 №117-МБ-13
36 254,16451
36 254,16451
в том числе субсидии, предоставляемые в 2014 году
60 000,00000
60 000,00000
за счет средств краевого бюджета
1 172 051,01499
73 036,60000
91 354,17839
111 437,71791
91 225,82400
200 761,42915
112 979,88381
74 764,67475
70 394,94441
843
164 390,77839
73 036,60000
91 354,17839
854
1 007 660,23660
111 437,71791
91 225,82400
200 761,42915
112 979,88381
74 764,67475
70 394,94441
за счет средств местных бюджетов
110 420,12405
5 200,00000
10 570,00000
7 630,26700
11 333,35400
19 763,27959
8 000,00000
7 969,59064
7 970,46784
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
2 236 015,86240
280 008,00000
429 000,00000
432 632,70909
560 115,02950
534 260,12381
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
2.2.
Региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
854
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
854
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
2.3.
Региональный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"
Всего, в том числе:
5 099 094,72728
452 898,38384
701 019,59596
717 924,74748
за счет средств федерального бюджета
854
24 843,78000
7 819,40000
7 939,40000
8 835,50000
за счет средств краевого бюджета
854
250,94728
78,98384
80,19596
89,24748
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
5 074 000,00000
445 000,00000
693 000,00000
709 000,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
2.4.
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
Всего, в том числе:
852 692,69422
182 179,75547
34 550,91441
470 617,91603
за счет средств федерального бюджета
854
768 014,02319
103 554,80000
34 175,30000
465 882,50000
за счет средств краевого бюджета
854
81 022,94713
75 046,00810
345,20505
4 705,88387
за счет средств местных бюджетов
1 024,14496
947,36842
30,40936
29,53216
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
2 631,57895
2 631,57895
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
2.5.
Региональный проект "Популяризация предпринимательства"
Всего, в том числе:
14 064 20779
1 612,42425
1 612,42424
1 612,42424
за счет средств федерального бюджета
854
14 015,74186
1 596,30000
1 596,30000
1 596,30000
за счет средств краевого бюджета
854
48,46593
16,12425
16,12424
16,12424
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции"
Всего, в том числе:
247 334,35299
735,73223
542,17000
6 648,18909
8 048,69500
2 824,16667
21 107,00000
20 927,70000
20 927,70000
за счет средств федерального бюджета
956,07000
349,28000
162,17000
27,72000
58,30000
179,30000
179,30000
0,00000
0,00000
843
511,45000
349,28000
162,17000
854
444,62000
27,72000
58,30000
179,30000
179,30000
за счет средств краевого бюджета
246 378,28299
386,45223
380,00000
6 620,46909
7 990,39500
2 644,86667
20 927,70000
20 927,70000
20 927,70000
843
766,45223
386,45223
380,00000
854
236 238,79176
6 620,46909
319,85600
942,36667
20 927,70000
20 927,70000
20 927,70000
857
9 373,03900
7 670,53900
1 702,50000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.1.
Стимулирование и поддержка внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае
Всего, в том числе:
854
6 225,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 225,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.2.
Оказание мер государственной поддержки промышленным предприятиям в целях финансового обеспечения и (или) возмещения части затрат, связанных с осуществлением деятельности в области обрабатывающих производств
Всего, в том числе:
854
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.3.
Подготовка управленческих кадров для отраслей экономики Камчатского края
Всего, в том числе:
5 345,56490
735,73223
542,17000
207,44000
178,15600
271,66667
607,00000
427,70000
427,70000
за счет средств федерального бюджета
956,07000
349,28000
162,17000
27,72000
58,30000
179,30000
179,30000
843
511,45000
349,28000
162,17000
854
444,62000
27,72000
58,30000
179,30000
179,30000
за счет средств краевого бюджета
4 389,49490
386,45223
380,00000
179,72000
119,85600
92,36667
427,70000
427,70000
427,70000
843
766,45223
386,45223
380,00000
854
3 623,04267
179,72000
119,85600
92,36667
427,70000
427,70000
427,70000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.4.
Создание промышленного парка или промышленной площадки в Камчатском крае
Всего, в том числе:
854
140 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
140 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.5.
Привлечение промышленных предприятий к участию в региональных мероприятиях в рамках движения WorldSkills Russia
Всего, в том числе:
854
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.6.
Привлечение промышленных предприятий к участию в региональных этапах Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"
Всего, в том числе:
4 950,00000
200,00000
850,00000
500,00000
500,00000
500,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 950,00000
200,00000
850,00000
500,00000
500,00000
500,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
854
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.7
Предоставление субсидии дочернему обществу управляющей компании, осуществляющей функции по управлению ТОР "Камчатка", на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением функционирования ТОР "Камчатка"
Всего, в том числе:
15 813,78809
6 440,74909
7 670,53900
1 702,50000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
15 813,78809
6 440,74909
7 670,53900
1 702,50000
0,00000
0,00000
0,00000
854
6 440,74909
6 440,74909
857
9 373,03900
7 670,53900
1 702,50000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.8.
Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
Всего, в том числе:
854
75 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
75 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.9.
Региональный проект "Экспорт услуг"
Всего, в том числе:
854
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.10.
создание объектов инфраструктуры ТОР "Камчатка" на территории промышленных парков
Всего, в том числе:
857
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Обеспечение доступности энергетических ресурсов"
Всего, в том числе:
843
62 894 472,91241
4 244 429,61603
5 392 967,57170
6 018 642,23671
7 693 937,33154
9 488 205,28467
11 182 924,62121
2 692 080,02000
2 407 843,94790
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
47 776 755,31692
4 244 429,61603
5 392 967,57170
6 018 642,23671
5 467 232,56654
3 971 101,43622
3 809 015,63917
2 692 080,02000
2 407 843,94790
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций
15 117 717,59549
2 226 704,76500
5 517 103,84845
7 373 908,98204
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
4.1.
Предоставление мер государственной поддержки при осуществлении тарифообразования на электрическую энергию
Всего, в том числе:
62 894 472,91241
4 244 429,61603
5 392 967,57170
6 018 642,23671
7 693 937,33154
9 488 205,28467
11 182 924,62121
2 692 080,02000
2 407 843,94790
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
47 776 755,31692
4 244 429,61603
5 392 967,57170
6 018 642,23671
5 467 232,56654
3 971 101,43622
3 809 015,63917
2 692 080,02000
2 407 843,94790
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций
15 117 717,59549
2 226 704,76500
5 517 103,84845
7 373 908,98204
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления и доступности государственных услуг в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
843
4 154 264,80955
193 388,07940
286 386,78592
292 112,67300
316 458,37673
349 711,46544
381 400,59000
376 027,56000
377 484,64000
за счет средств федерального бюджета
33 848,50410
13 602,00000
20 246,50410
за счет средств краевого бюджета
4 120 416,30545
179 786,07940
266 140,28182
292 112,67300
316 458,37673
349 711,46544
381 400,59000
376 027,56000
377 484,64000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
5.1.
Проведение комплексной оптимизации государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края
Всего, в том числе:
843
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
5.2.
Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Камчатском крае
Всего, в том числе:
843
4 080 998,52538
143 564,29933
266 140,28182
292 112,67300
316 458,37673
349 414,46544
380 601,59000
375 677,56000
377 134,64000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 080 998,52538
143 564,29933
266 140,28182
292 112,67300
316 458,37673
349 414,46544
380 601,59000
375 677,56000
377 134,64000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
5.3.
Совершенствование деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие его территориальной сети
Всего, в том числе:
73 266,28417
49 823,78007
20 246,50410
0,00000
0,00000
297,00000
799,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
33 848,50410
13 602,00000
20 246,50410
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
39 417,78007
36 221,78007
297,00000
799,00000
350,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы"
Всего, в том числе:
1 351 417,41920
110 866,36000
96 358,71900
96 507,99600
92 556,35900
120 331,13033
119 152,52543
110 302,90000
110 415,20000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 351 417,41920
110 866,36000
96 358,71900
96 507,99600
92 556,35900
120 331,13033
119 152,52543
110 302,90000
110 415,20000
843
964 136,22425
110 866,36000
96 358,71900
72 325,83938
57 150,12500
81 494,84700
81 336,42543
73 679,50000
73 791,80000
854
387 281,19495
24 182,15662
35 406,23400
38 836,28333
37 816,10000
36 623,40000
36 623,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
6.1.
Обеспечение деятельности Министерства экономического развития и торговли Камчатского края
Всего, в том числе:
955 061,22425
107 466,36000
96 358,71900
72 288,83938
57 130,12500
81 474,84700
79 302,42543
73 085,50000
73 197,80000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
843
955 061,22425
107 466,36000
96 358,71900
72 288,83938
57 130,12500
81 474,84700
79 302,42543
73 085,50000
73 197,80000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
6.2.
Всероссийский конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности"
Всего, в том числе:
5 675,00000
37,00000
20,00000
20,00000
2 034,00000
594,00000
594,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
843
5 675,00000
37,00000
20,00000
20,00000
2 034,00000
594,00000
594,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
6.3.
Обеспечение деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края
Всего, в том числе:
387 281,19495
24 182,15662
35 406,23400
38 836,28333
37 816,10000
36 623,40000
36 623,40000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
854
387 281,19495
24 182,15662
35 406,23400
38 836,28333
37 816,10000
36 623,40000
36 623,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
6.4.
Актуализация документов стратегического планирования Камчатского края
Всего, в том числе:
3 400,00000
3 400,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
843
3 400,00000
3 400,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств государственных внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
за счет средств прочих внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 28.02.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: