Основная информация
Дата опубликования: | 28 февраля 2013г. |
Номер документа: | RU89000201300149 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в окружную долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года»
Документ утратил силу:
-постановлением Правительства автономного округа от 01.04.2014 № 245-П
В целях реализации окружной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в окружную долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 июля 2010 года № 92-П.
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 28 февраля 2013 г. № 113-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в окружную долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 – 2015 годов
и на перспективу до 2020 года»
1. Позицию, касающуюся объёмов и источников финансирования, паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования
всего на 2010 – 2020 годы – 145 932,9 млн. рублей;
1-й этап (2010 – 2015 годы) – 88 174 млн. рублей;
2-й этап (2016 – 2020 годы) – 57 758,8 млн. рублей,
в том числе: средства окружного бюджета:
2010 год
–
0 млн. рублей;
2011 год
–
874,4 млн. рублей;
2012 год
–
557 млн. рублей;
2013 год
–
199 млн. рублей;
2014 год
–
199 млн. рублей;
2015 год
–
199 млн. рублей;
2016 – 2020 годы
–
3 812 млн. рублей;
2010 – 2020 годы
–
5 840,4 млн. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований:
2010 год
–
0 млн. рублей;
2011 год
–
0 млн. рублей;
2012 год
–
417 млн. рублей;
2013 год
–
433 млн. рублей;
2014 год
–
465 млн. рублей;
2015 год
–
467 млн. рублей;
2016 – 2020 годы
–
2 322 млн. рублей;
2010 – 2020 годы
–
4 104 млн. рублей;
внебюджетные источники:
2010 год
–
23 921 млн. рублей;
2011 год
–
14 595 млн. рублей;
2012 год
–
13 625 млн. рублей;
2013 год
–
11 885 млн. рублей;
2014 год
–
11 490 млн. рублей;
2015 год
–
8 848 млн. рублей;
2016 – 2020 годы
–
51 624 млн. рублей;
2010 – 2020 годы
–
135 988 млн. рублей;
объёмы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании окружного бюджета на
соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующих лет
».
2. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 3
к окружной долгосрочной целевой программе
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Ямало-Ненецком автономном
округе на период 2010 – 2015 годов
и на перспективу до 2020 года»
(в ред. от 28.02.2013 № 113-П)
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
окружной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года»
№ п/п
№ п/п целе-вых пока-зате-лей
Наименование показателей
Еди-ница изме-рения
Значения целевых показателей по годам
Пояснения к расчёту
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1.
А.1.
Динамика энергоемкости валового регионального продукта
кг
у.т./
тыс.
руб.
21,42
20,78
20,15
19,55
16,20
15,80
15,40
15
14,6
14,2
13,8
12,85
снижение энергоемкос-ти на 40%
к 2020 году относительно уровня
2007 года согласно Указу Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889
1.2.
А.2.
Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
(в части многоквар-тирных домов – с использованием коллективных приборов учета),
в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой)
на территории автономного округа
%
98,1
98,9
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.3.
А.3.
Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
(в части многоквартирных домов –
с использованием коллективных приборов учета),
в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории автономного округа
%
31,0
33,8
65,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.4.
А.4.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
(в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета),
в общем объеме воды, потребляемой (используемой)
на территории автономного округа
%
49,0
50,6
87,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.5.
А.5.
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
(в части многоквартирных домов –
с использованием
%
14,5
14,5
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
индивидуальных и
общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого)
на территории автономного округа
1.6.
А.6.
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
тыс. т.у.т.
0,8
0,8
0,1
0,2
77,0
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
1,4
1.7.
А.7.
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергети-ческих ресурсов, производимых на территории автономного округа
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
величина «Общий объем энергети-ческих ресурсов, производи-мых на территории субъекта Российской Федерации» статисти-чески не наблюдается
1.8.
А.8.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме
%
-
100,0
96,2
95,5
95,5
92,9
89,5
91,8
89,0
89,9
90,3
84,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
финансирования Программы
2.
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
2.1.
B.1.
Экономия электрической энергии в натураль-ном выражении
тыс.
кВтч
-
1189758
2032443
2775370
2574176
2771431
2968686
3165941
3363196
3560451
3757706
4226186
2.2.
B.2.
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
тыс.
руб.
-
1722770
2942977
4018735
4409564
4747462
5085360
5423257
5761155
6099053
6436950
7239457
2.3.
B.3.
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
тыс.
Гкал
-
1265
2161
2951
2971
3198
3426
3654
3881
4109
4337
4877
2.4.
B.4.
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
тыс.
руб.
-
1416981
2420604
3305416
4138329
4455443
4772556
5089670
5406783
5723896
6041010
6794154
2.5.
B.5.
Экономия воды в натуральном выражении
тыс.
куб. м
-
5334
9113
12444
11304
12170
13036
13902
14768
15635
16501
18558
2.6.
B.6.
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс.
руб.
-
288593
492998
673205
763448
821950
880451
938953
997455
1055957
1114458
1253400
2.7.
B.7.
Экономия природного газа в натуральном выражении
тыс.
куб. м
-
106166
181362
247655
446332
480533
514735
548937
583138
617340
651542
732771
2.8.
B.8.
Экономия природного газа в стоимостном выражении
тыс.
руб.
-
82703
141281
192923
564163
607394
650625
693856
737087
780318
823549
926222
3.
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
3.1.
C.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, оплата которой осуществляется с
использованием
%
99,0
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой
государственными учреждениями на территории автономного округа
3.2.
C.2.
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории автономного округа
%
31,7
34,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.3.
C.3.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории автономного округа
%
50,0
72,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.4.
C.4.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
учреждениями, расчеты за который осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории автономного округа
3.5.
C.5.
Доля расходов бюджета автономного округа на обеспечение энергетическими ресурсами государственными учреждениями (для сопоставимых условий)
%
5,4
7,5
8,2
8,7
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
3.6.
C.6.
Доля расходов бюджета автономного округа на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений
(для фактических условий)
%
3,8
4,7
4,1
4,3
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
3.7.
C.7.
Динамика расходов бюджета автономного округа на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений
(для фактических условий)
млн.
руб.
-
957,0
343,3
188,8
37,9
13,0
13,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3.8.
C.8.
Динамика расходов бюджета автономного округа на обеспечение энергетическими
ресурсами государственных учреждений
(для сопоставимых условий)
млн.
руб.
-
1694,6
2037,9
2226,8
689,6
702,6
715,7
715,7
715,7
715,7
715,7
715,7
3.9.
C.9.
Доля расходов бюджета автономного округа на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.10.
C.10.
Динамика расходов бюджета автономного округа на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
млн.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.11.
C.11.
Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета автономного округа, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
0,0
1,2
6,3
4,2
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3.12.
C.12.
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными
заказчиками
шт.
0
0
1
3
3
2
1
1
2
3
4
5
3.13.
C.13.
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)
шт.
0,0
0,0
0,7
2,2
2,2
1,4
0,7
0,7
1,4
2,2
2,9
3,6
3.14.
C.14.
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд
%
0,0
0,0
0,0
0,0
39,3
41,3
44,2
44,2
44,2
44,2
44,2
44,2
3.15.
C.15.
Удельные расходы бюджета автономного округа на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)
тыс.
руб./
чел.
15,4
17,1
17,2
17,6
17,9
18,3
18,6
19,0
19,3
19,6
20,0
20,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
4.
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
4.1.
D.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой)
в жилых домах
(за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой)
в жилых домах
(за исключением многоквартирных домов) на территории автономного округа
%
94,9
95,1
99,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.2.
D.2.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории автономного округа
%
54,5
59,7
69,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.3.
D.3.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой
%
96,1
96,2
99,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
осуществляется с использованием
индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории автономного округа
4.4.
D.4.
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории автономного округа (за исключением многоквартирных домов)
%
15,0
20,0
60,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.5.
D.5.
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в
%
20,4
21,0
35,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
многоквартирных домах на территории
автономного округа
4.6.
D.6.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой)
в жилых домах
(за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)
в жилых домах
(за исключением многоквартирных домов) на территории автономного округа
%
50,2
53,2
99,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.7.
D.7.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории автономного округа
%
26,9
29,7
54,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
4.8.
D.8.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории автономного округа
%
33,2
38,2
49,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.9.
D.9.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого)
в жилых домах
(за исключением многоквартирных домов) на территории автономного округа
%
83,1
83,2
99,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.10.
D.10.
Доля объемов природного газа, потребляемого
%
14,05
14,1
99,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
(используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием
индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории автономного округа
4.11.
D.11.
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование
(далее – ЭО)
шт.
0,0
0,0
593
1012
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
4.12.
D.12.
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО,
в общем числе жилых домов
%
0,0
0,0
5,0
8,5
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
5.
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
5.1.
E.1.
Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
т.у.т./кВтч
-
-
0,000035
0
-0,000005
-0,000005
-0,000004
-0,000003
-0,000004
-0,000003
-0,000002
-0,000002
в соот-ветствии
с пунктом 5 Методики расчета значений
5.2.
E.2.
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ
т.у.т./Гкал
-
-
-0,001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
целевых показате-лей в
области
5.3.
E.3.
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее
передаче по
кВтч
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
энергосбе-режения и
повышения энергети-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
распределительным сетям
ческой эффектив-
5.4.
E.4.
Динамика изменения фактического
объема потерь ТЭ при ее передаче
Гкал
-
-59172
-238382
-150000
-75000
-35000
-17500
-8750
-4375
-2188
-1094
-547
ности, в том числе в сопоста-вимых
5.5.
E.5.
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
куб. м
-
-230300
-2500
3287500
-1000000
-900000
-800000
-700000
-600000
-500000
-400000
-300000
условиях,
утвержден-ной приказом
Минре-
гионраз-вития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273, группа показате-лей Е составляет-ся при возмож-ности сбора исходных данных
5.6.
E.6.
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВтч
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
6.1.
F.1.
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности)
транспортных средств, относящихся к
общественному
ед.
0,0
2,0
2,0
1,0
3,0
4,0
3,0
3,0
3,0
4,0
1,0
4,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
транспорту, регулирование
тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется автономным округом
6.2.
F.2.
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется автономным округом, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
ед.
1,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
3,0
2,0
3,0
1,0
».
3. В приложении № 4 к Программе:
3.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.1.
Всего
млн. руб.
42,202
701,542
767,97
358,27
498,961
510,532
3493,7
6373,177
»;
3.2. пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«
2.1.2.
Введение новых ТСН или СНиП
млн. руб.
0
23,2
47,5
44,9
44,1
44,1
477
680,8
»;
3.3. пункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«
2.1.3.
Капитальный ремонт, модернизация и реконструкция бюджетных зданий
млн. руб.
7,7
14,8
179,97
192,2
314,26
322,1
1812,6
2843,63
»;
3.4. пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«
2.1.4.
Повышение энергоэффективности систем освещения
млн. руб.
5,5
6,3
47
58,1
71,1
66,5
399
653,529
»;
3.5. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3.1.
Всего
тыс. тут
14,5
34,75
60,3
57
71,3
71,2
397,3
706,35
»;
3.6. пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«
3.1.2.
Введение новых ТСН или СНиП
(в долгосрочной перспективе)
тыс. тут
0
2,3
4,8
4,6
4,5
4,5
48,6
69,3
»;
3.7. пункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«
3.1.4.
Повышение энергоэффективности систем освещения
(в среднесрочной перспективе)
тыс. тут
1,9
2,6
8,3
9,2
9,6
8,9
38,6
79,1
»;
3.8. пункт 3.1.7 изложить в следующей редакции:
«
3.1.7.
Утепление рабочих помещений и мест общего пользования бюджетных зданий и установка ИТП
тыс. тут
1,7
2,3
3,2
4,1
4,8
5,7
37,4
59,2
».
4. Таблицу П5.3. – Капитальные затраты на внедрение энергосберегающих мероприятий в магистральных и распределительных электрических сетях Ямало-Ненецкого автономного округа в период 2010 – 2020 гг. приложения № 5 к Программе изложить в следующей редакции:
«Таблица П5.3. – Капитальные затраты на внедрение энергосберегающих мероприятий в магистральных и распределительных электрических сетях Ямало-Ненецкого автономного округа в период 2010 – 2020 гг.
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Всего за 2010 – 2020 гг.
Инвестиционный период, год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 –
2020 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Капитальные затраты на реконструкцию трансформаторных подстанций (ТП и КТП)
млн. руб.
2145,9
178,8
178,8
185,9
185,9
185,9
194,8
1035,8
1.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
267,6
22,3
22,3
23,2
23,2
23,2
24,3
129,1
2.
Капитальные затраты на реконструкцию ВЛ среднего и низкого напряжения (35 – 0,38 кВ)
млн. руб.
1370,1
122,4
122,4
122,4
123,8
124,2
124,2
630,7
2.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
589,9
52,7
52,7
52,7
53,3
53,5
53,5
271,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.
Капитальные затраты на реконструкцию КЛ среднего и низкого напряжения (35 – 0,38 кВ)
млн. руб.
175,3
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
81,1
3.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
56,8
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
26,2
4.
Капитальные затраты на реконструкцию ВЛ высокого напряжения (110 кВ и выше)
млн. руб.
37412,6
10779,9
2195
5316,8
2390,1
2390,1
2390,1
11950,6
4.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
3328,9
959,1
195,3
473,1
212,7
212,7
212,7
1063,3
5.
Капитальные затраты на реконструкцию и/или расширение подстанций (ПС)
млн. руб.
36775,2
3986,8
2388,9
3377,7
3377,7
3377,7
3377,7
16888,7
5.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
6473,7
701,8
420,5
594,6
594,6
594,6
594,6
2973
6.
Капитальные затраты на внедрение АИИСКУЭ у потребителей электроэнергии (абонентов)
млн. руб.
1208
109,8
109,8
109,8
109,8
109,8
109,8
549,2
6.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
1208
109,8
109,8
109,8
109,8
109,8
109,8
549,2
7.
Капитальные затраты на установку приборов технического учета расхода электроэнергии в ТП и КТП
млн. руб.
13,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
6,2
7.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
13,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
6,2
8.
Капитальные затраты на строительство новых электрических сетей среднего и низкого напряжения (35 – 0,38 кВ)
млн. руб.
5452,2
65,1
488,5
845
369,7
530,9
529,2
2623,8
8.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
1473,9
17,6
132,1
228,4
99,9
143,5
143,1
709,3
9.
Капитальные затраты на строительство новых блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП)
млн. руб.
10122,3
71,2
961
1662,1
727,3
810,5
729,1
5161,1
9.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
3770,8
45
337,9
584,4
255,7
367,2
366
1814,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10.
Капитальные затраты на строительство новых электрических сетей высокого напряжения (110 кВ и выше)
млн. руб.
36120
7560,6
10243,3
9536,1
0
0
0
8780
10.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
3213,8
672,7
911,4
848,5
0
0
0
781,2
11.
Капитальные затраты на строительство новых подстанций (ПС)
млн. руб.
23778,6
0
7926,2
7926,2
0
0
0
7926,2
11.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
4185,9
0
1395,3
1395,3
0
0
0
1395,3
12.
Суммарные капитальные затраты на внедрение энергосберегающих мероприятий в магистральных и распределительных электрических сетях ЯНАО
млн. руб.
154573,6
22891,5
24630,8
29098,9
7301,2
7546,0
7471,8
55633,4
12.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
24582,7
2587,3
3583,6
4316,3
1355,5
1510,8
1510,3
9718,9
».
5. В приложении № 6 к Программе:
5.1. таблицу П6.2. – Мероприятия Программы по повышению энергоэффективности на котельных изложить в следующей редакции:
«Таблица П6.2. – Мероприятия Программы по повышению энергоэффективности на котельных
№ п/п
Содержание мероприятия
Единица
измерения
2010
год
2011
год
2012
год
2013 год
2014
год
2015
год
2016 – 2020
годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
График реализации мероприятий по модернизации котельных
1.1.
Мощность до 3 Гкал/час
1.1.1.
твердое топливо
ед.
0
0
0
0
0
0
3
1.1.2.
мазут
ед.
1
1
1
1
1
1
3
1.1.3.
газ
ед.
1
1
1
1
1
1
5
1.2.
Мощность 3 – 20 Гкал/час
1.2.1.
твердое топливо
ед.
2
2
2
2
2
2
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.2.2.
мазут
ед.
5
5
5
5
5
5
25
1.2.3.
газ
ед.
8
8
8
8
8
8
40
1.3.
Мощность 20 Гкал/час и выше
1.3.1.
твердое топливо
ед.
1
1
1
1
1
1
0
1.3.2.
мазут
ед.
0
0
0
0
0
0
5
1.3.3.
газ
ед.
1
1
1
1
1
1
5
2.
График реализации мероприятий по вводу новых котельных
2.1.
Мощность до 3 Гкал/час
2.1.1.
твердое топливо
ед.
0
0
0
0
0
0
0
2.1.2.
мазут
ед.
0
1
1
0
0
0
3
2.1.3.
газ
ед.
0
1
1
0
1
3
11
2.2.
Мощность 3 – 20 Гкал/час
2.2.1.
твердое топливо
ед.
0
0
0
0
0
0
0
2.2.2.
мазут
ед.
0
4
3
0
0
5
26
2.2.3.
газ
ед.
0
2
4
0
1
2
34
2.3.
Мощность 20 Гкал/час и выше
2.3.1.
твердое топливо
ед.
0
0
0
0
0
0
0
2.3.2.
мазут
ед.
0
1
1
0
0
1
6
2.3.3.
газ
ед.
0
1
1
0
1
2
9
3.
График реализации мероприятий по ликвидации котельных
3.1.
Мощность до 3 Гкал/час
3.1.1.
твердое топливо
ед.
1
0
0
2
0
0
0
3.1.2.
мазут
ед.
0
0
0
0
0
0
0
3.1.3.
газ
ед.
0
0
0
0
0
0
0
3.2.
Мощность 3 – 20 Гкал/час
3.2.1.
твердое топливо
ед.
2
0
0
4
0
0
0
3.2.2.
мазут
ед.
2
0
0
2
0
0
0
3.2.3.
газ
ед.
1
0
0
1
0
0
0
3.3.
Мощность 20 Гкал/час и выше
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.3.1.
твердое топливо
ед.
1
0
0
1
0
0
0
3.3.2.
мазут
ед.
0
0
0
1
0
0
0
3.3.3.
газ
ед.
0
0
0
0
0
0
0
4.
Затраты на реализацию мероприятий по модернизации котельных (в ценах 2010 года)
4.1.
Всего
4.1.1.
строительство котельных с КПД 85%
млн. руб.
1447,1
2654,9
2415,6
1447,1
1722,0
2902,84
15274,3
4.1.2.
строительство котельных с КПД 90%
млн. руб.
1929,4
3539,8
3220,8
1929,4
2375,7
3986,1
20365,7
4.1.3.
Затраты в энергосбережение
млн. руб.
482,4
885
805,2
482,4
593,9
996,5
5091,4
4.2.
Мощность до 3 Гкал/час
4.2.1.
строительство котельных с КПД 85%
млн. руб.
13,6
27,2
27,2
13,6
20,4
34
197,4
4.2.2.
строительство котельных с КПД 90%
млн. руб.
18,2
36,3
36,3
18,2
27,2
45,4
263,2
4.2.3.
Затраты в энергосбережение
млн. руб.
4,5
9,1
9,1
4,5
6,8
11,3
65,8
4.3.
Мощность 3 – 20 Гкал/час
4.3.1.
строительство котельных с КПД 85%
млн. руб.
897,2
1555,1
1315,9
897,2
897,2
1528,14
8373,8
4.3.2.
строительство котельных с КПД 90%
млн. руб.
1196,3
2073,5
1754,5
1196,3
1276
2153,3
11165
4.3.3.
Затраты в энергосбережение
млн. руб.
299,1
518,4
438,6
299,1
319
538,3
2791,3
4.4.
Мощность 20 Гкал/час и выше
4.4.1.
строительство котельных с КПД 85%
млн. руб.
536,3
1072,5
1072,5
536,3
804,4
1340,6
6703,1
4.4.2.
строительство котельных с КПД 90%
млн. руб.
715
1430
1430
715
1072,5
1787,5
8937,5
4.4.3.
Затраты в энергосбережение
млн. руб.
178,8
357,5
357,5
178,8
268,1
446,9
2234,4
5.
Экономический эффект
5.1.
Удельный расход условного
гкут/Гкал
169
167,5
162,3
161,8
158,5
158,4
156,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
топлива
5.2.
Экономия условного топлива
тыс. тут
0,8
1,8
48,8
51,2
78,9
84
596,2
»;
5.2. таблицу П6.5. – Мероприятия Программы по повышению энергоэффективности на станциях водоснабжения и водоотведения изложить в следующей редакции:
«Таблица П6.5. – Мероприятия Программы по повышению энергоэффективности на станциях водоснабжения и водоотведения
№ п/п
Содержание мероприятия
Единица измерения
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016 – 2020 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
График реализации мероприятий по замене электродвигателей
1.1.
Общее число двигателей, нуждающихся в замене
ед.
132
133
134
135
136
137
700
1.2.
Замена двигателей – водоснабжение
ед.
95
96
97
98
99
100
515
1.3.
Замена двигателей – водоотведение
ед.
37
37
37
37
37
37
185
2.
График реализации мероприятий по установке ЧРП
2.1.
Общее число двигателей, оборудованных ЧРП
ед.
80
80
80
80
80
80
400
2.2.
Установка ЧРП на двигателях – водоснабжение
ед.
60
60
60
60
0
60
300
2.3.
Установка ЧРП на двигателях – водоотведение
ед.
20
20
20
20
0
20
100
3.
Затраты на реализацию мероприятий (в ценах 2010 года)
3.1.
Всего
млн. руб.
33,4
33,5
33,7
33,9
23,3
21,3
173,7
3.1.1.
Замена двигателей
млн. руб.
22,6
22,7
22,9
23,1
23,3
10,5
119,7
3.1.2.
Оборудование двигателей ЧРП
млн. руб.
10,8
10,8
10,8
10,8
0
10,8
54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.
Экономический эффект
4.1.
Суммарная экономия
млрд. кВт-ч
0,002
0,004
0,007
0,009
0,001
0,013
0,1
4.1.1.
Экономия от замены двигателей
млрд. кВт-ч
0
0
0,001
0,001
0,001
0,001
0,01
4.1.2.
Экономия от внедрения ЧРП
млрд. кВт-ч
0,002
0,004
0,006
0,008
0
0,012
0,09
5.
Производство биогаза на очистных сооружениях
5.1.
Потенциал сточных вод
тыс. м3
14936,9
14936,9
14936,9
14936,9
14936,9
14936,9
14936,9
5.2.
Выработка биогаза
тыс. м3
642,3
642,3
642,3
642,3
5.3.
Затраты на строительство биогазовых комплексов
млн. руб.
3,1
6,2
6,2
»;
5.3. таблицу П6.6. – Мероприятия Программы по повышению энергоэффективности наружного освещения изложить в следующей редакции:
«Таблица П6.6. – Мероприятия Программы по повышению энергоэффективности наружного освещения
№ п/п
Содержание мероприятия
Единица измере-ния
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016 – 2020 годы
2010 –2020 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
График реализации мероприятий по наружному освещению
1.1.
Замена светильников РКУ с лампами ДРЛ 125 на светильники
шт.
0
300
300
300
300
300
1502
3002
ЖКУ с лампами ДНаТ ЭПРА
1.2.
Замена светильников РКУ с лампами ДРЛ 250 и 400 на светильники ЖКУ с лампами ДНаТ ЭПРА
шт.
0
555
555
555
555
555
2777
5552
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.3.
Замена светильников РКУ
с лампами ДРЛ 125
на светодиодный
шт.
0
214
214
214
214
214
1070
2140
1.4.
Внедрение АСКУЭ
систем
0
1
0
0
0
0
0
1
1.5.
Внедрение АСУНО
систем
0
1
0
0
0
0
0
1
1.6.
Проектные работы
проектов
0
1
0
0
0
0
0
1
2.
Затраты на реализацию мероприятий по наружному освещению (в ценах 2010 года)
2.1.
Замена светильников РКУ с лампами ДРЛ 125 на светильники ЖКУ с лампами ДНаТ ЭПРА
млн. руб.
0
1
1
1
1
1
5
10
2.2.
Замена светильников РКУ с лампами ДРЛ 250 и 400 на светильники ЖКУ с лампами ДНаТ ЭПРА
млн. руб.
0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
9,3
18,8
2.3.
Замена светильников РКУ с лампами ДРЛ 125 на светодиодный
млн. руб.
0
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
21,2
42,2
2.4.
Внедрение АСКУЭ
млн. руб.
0
51,8
0
0
0
0
0
51,8
2.5.
Внедрение АСУНО
млн. руб.
0
23,3
0
0
0
0
0
23,3
2.6.
Проектные работы
млн. руб.
0
10
0
0
0
0
0
10
2.7.
Всего
млн. руб.
0
92,2
7,1
7,1
7,1
7,1
35,6
156,2
3.
Экономия энергоресурсов в результате реализации мероприятий по наружному освещению
3.1.
Замена светильников РКУ с лампами ДРЛ 125 на светильники ЖКУ с лампами ДНаТ ЭПРА
тыс.
кВт-ч
0
24
24
24
24
24
119,8
239,8
3.2.
Замена светильников РКУ с лампами ДРЛ 250 и 400 на светильники ЖКУ с лампами ДНаТ ЭПРА
тыс.
кВт-ч
0
183,6
183,6
183,6
183,6
183,6
918
1836
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.3.
Замена светильников РКУ
с лампами ДРЛ 125
на светодиодный
тыс.
кВт-ч
0
264,5
264,5
264,5
264,5
264,5
1322,6
2645,1
3.4.
Внедрение АСКУЭ
тыс.
кВт-ч
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5.
Внедрение АСУНО
тыс.
кВт-ч
0
3387
0
0
0
0
0
3387
3.6.
Проектные работы
тыс.
кВт-ч
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7.
Всего накопленным итогом
млн.
кВт-ч
0
3,9
0,5
0,5
0,5
0,5
2,4
8,1
».
6. В приложении № 7 к Программе:
6.1. пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«
1.3.1.
Установлено общедомовых приборов учёта тепловой энергии
шт.
791
1483
1527
0
0
0
0
3801
»;
6.2. пункт 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«
1.3.2.
Установлено приборов учёта горячей воды
шт.
55760
64706
75160
0
0
0
0
195626
»;
6.3. пункт 1.3.3 изложить в следующей редакции:
«
1.3.3.
Установлено приборов учёта холодной воды
шт.
67287
75764
96846
0
0
0
0
239897
»;
6.4. пункт 1.5.1 изложить в следующей редакции:
«
1.5.1.
Количество покупаемых КЛЛ
млн. шт.
0
0,2
0,6
0,5
0,4
0,3
2
4
»;
6.5. пункт 1.7.2 изложить в следующей редакции:
«
1.7.2.
Информационное обеспечение по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
ед.
0
0
2140
0
0
0
0
2140
»;
6.6. пункт 1.7.3 изложить в следующей редакции:
«
1.7.3.
Предоставление грантов муниципальным образованиям в автономном округе, в которых активно применяются современные энергосберегающие и энергоэффективные технологии и материалы при капитальном ремонте объектов жилищного фонда
шт.
0
0
5
0
0
0
0
5
»;
6.7. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.1.
Всего, в том числе
млн. руб.
309,78
1154,8
697,357
585,718
577,981
625,492
4620,703
8571,831
»;
6.8. пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«
2.1.2.
Выполнение энергосберегающих мероприятий жилых зданий при реконструкции и модернизации контура жилых зданий
млн. руб.
229,78
374,4
462,722
471,318
470,981
477,792
3786,003
6272,996
»;
6.9. пункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«
2.1.3.
Оснащение жилых зданий приборами учёта потребления энергоресурсов
млн. руб.
74
659,8
115,635
0
0
0
0
849,435
»;
6.10. пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«
2.1.4.
в том числе льготные потребители
млн. руб.
0
250
50,93
0
0
0
0
300,93
»;
6.11. пункт 2.1.6 изложить в следующей редакции:
«
2.1.6.
Повышение энергоэффективности систем освещения
млн. руб.
0
12,3
19,4
19,8
12,1
11,8
78,5
153,9
»;
6.12. пункт 2.1.11 изложить в следующей редакции:
«
2.1.11.
Информационное обеспечение по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млн. руб.
0
0
1,7
0
0
0
0
1,7
»;
6.13. пункт 2.1.12 изложить в следующей редакции:
«
2.1.12.
Предоставление грантов муниципальным образованиям в автономном округе, в которых активно применяются современные энергосберегающие и энергоэффективные технологии и материалы при капитальном ремонте объектов жилищного фонда
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
»;
6.14. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«
3.2.
Капитальный ремонт, модернизация и реконструкция жилых зданий
тыс. тут
3,4
8,3
12,5
16
16
17,1
156,5
229,8
»;
6.15. пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«
3.3.
Оснащение жилых зданий приборами учёта потребления тепловой энергии, ГВС и газа
тыс. тут
1,5
60,8
34,1
0
0
0
243
339,4
»;
6.16. пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«
3.5.
Повышение энергоэффективности систем освещения
тыс. тут
0
0,3
1,3
2,2
2,4
3,2
14,1
23,5
»;
6.17. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«
4.
Всего
тыс. тут
4,9
70,2
49
19,8
20,6
23,8
453
641,3
».
7. Приложение № 8 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 8
к окружной долгосрочной целевой программе
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Ямало-Ненецком автономном
округе на период 2010 – 2015 годов и на перспективу
до 2020 года»
(в ред. от 28.02.2013 № 113-П)
МЕРОПРИЯТИЯ
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на транспорте»
№ п/п
Содержание мероприятия
Единица измерения
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 –
2020 годы
2010 –2020 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
График реализации мероприятий
1.1.
Организация курсов по энергоэффективному вождению
1.1.1.
Количество обученных водителей
тыс. чел.
0
3,4
3,5
0
0
0
22,3
29,2
1.2.
Развитие транспортной инфраструктуры городов и логистики
1.2.1.
Количество разработанных перспективных планов работы городского транспорта
ед.
0
2
0
0
0
0
0
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.3.
Перевод общественных автобусов на работу на природном газе (биогазе)
1.3.1.
Количество автобусов, работающих на природном газе (биогазе)
шт.
0
0
0
78
0
0
0
78
2.
Затраты (в ценах 2010 года)
2.1.
Всего, в том числе
млн. руб.
3
23,9
2,2
5,6
0
0
27,8
62,5
2.1.1.
Организация курсов по энергоэффективному вождению
млн. руб.
3
3,9
2,2
0
0
0
27,8
36,9
2.1.2.
Развитие транспортной инфраструктуры городов и логистики
млн. руб.
0
20
0
0
0
0
0
20
2.1.3.
Перевод общественных автобусов на работу на природном газе
млн. руб.
0
0
0
5,6
0
0
0
5,6
3.
Экономия энергоресурса
3.1.
Организация курсов по энергоэффективному вождению
тыс. тут
0
0,4
1,2
0
0
0
61,6
63,2
3.2.
Развитие транспортной инфраструктуры городов и логистики
тыс. тут
0
2
5,5
0
0
0
141,9
149,4
3.3.
Перевод общественных автобусов на работу на природном газе
тыс. тут
0
0
0
0,1
0
0
0,6
0,7
4.
Всего
тыс. тут
0
2,4
6,7
0,1
0
0
204,1
213,3
».
8. В приложении № 10 к Программе:
8.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1.
Всего по
Програм-ме
145 932 895
23 920 983
15 469 172
14 599 203
12 516 639
12 154 208
9 513 879
13 515 868
10 402 053
12 018 798
12 991 181
8 830 911
»;
8.2. пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1.1.
окружной бюджет
5 840 446
0
874 362
557 039
199 017
199 017
199 017
701 198
722 605
763 085
795 469
829 637
»;
8.3. пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«
1.2.1.
Всего
69 514 553
3 360 098
4 809 967
5 975 665
7 276 192
8 617 881
5 454 235
9 243 682
6 192 325
7 327 366
8 086 567
3 170 575
в том числе
»;
8.4. пункт 1.2.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.2.1.1.
окружной бюджет
2 097 615
0
0
0
0
0
0
396 701
407 154
420 090
434 306
439 364
»;
8.5. пункт 1.3.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.3.1.1.
Всего
12 708 858
478 407
864 484
907 749
586 615
749 173
1 304 233
1 437 864
1 301 712
1 586 657
1 578 161
1 913 803
в том числе
»;
8.6. пункт 1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.3.1.1.1.
окружной бюджет
552 279
0
0
0
0
0
0
95 852
95 950
111 109
115 765
133 603
»;
8.7. пункт 1.3.2.1 изложить в следующей редакции:
«
1.3.2.1.
Всего
1 368 262
29 901
75 866
62 933
77 535
93 457
110 800
142 259
161 807
182 431
204 177
227 096
в том числе
»;
8.8. пункт 1.3.2.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.3.2.1.1.
окружной бюджет
99 254
0
0
0
0
0
0
15 080
17 338
19 721
22 233
24 882
»;
8.9. пункт 1.4.1 изложить в следующей редакции:
«
1.4.1.
Всего
46 535 281
19 698 149
7 860 051
6 096 865
3 424 881
1 414 830
1 309 396
1 327 456
1 256 332
1 304 605
1 366 681
1 476 035
в том числе
»;
8.10. пункт 1.4.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.4.1.1.
окружной бюджет
124 607
0
0
0
0
0
0
26 672
25 149
24 333
24 112
24 341
»;
8.11. пункт 1.5.1 изложить в следующей редакции:
«
1.5.1.
Всего
24 260
2 436
2 462
2 659
2 777
2 908
174
2 034
2 096
2 161
2 229
2 324
в том числе
»;
8.12. пункт 1.5.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.5.1.1.
окружной бюджет
1 695
0
0
0
0
0
0
320
328
338
348
361
»;
8.13. пункт 1.6.1 изложить в следующей редакции:
«
1.6.1.
Всего
27 002
10
0
0
5 634
0
0
4 015
4 139
4 268
4 400
4 536
в том числе
»;
8.14. пункт 1.6.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.6.1.1.
окружной бюджет
21 358
0
0
0
0
0
0
4 015
4 139
4 268
4 400
4 536
»;
8.15. пункт 1.7.1 изложить в следующей редакции:
«
1.7.1.
Всего
6 373 182
42 202
701 541,5
767 975
358 270
498 961
510 532
557 437
619 837
676 602
737 807
902 017
в том числе
0
»;
8.16. пункт 1.7.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.7.1.1.
окружной бюджет
1 491 000
0
624 362
439 404
0
0
0
77 764
81 876
86 241
90 553
90 800
»;
8.17. пункт 1.8.1 изложить в следующей редакции:
«
1.8.1.
Всего
8 659 553
309 780
1 154 800
785 079
585 718
577 981
625 492
781 857
841 989
910 117
983 573
1 103 167
в том числе
»;
8.18. пункт 1.8.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.8.1.1.
окружной бюджет
730 694
0
250 000
117 357
0
0
0
65 530
68 855
72 394
76 166
80 392
»;
8.19. пункт 1.9.1 изложить в следующей редакции:
«
1.9.1.
Всего
721 944
0
0
278
199 017
199 017
199 017
19 264
21 816
24 591
27 586
31 358
в том числе
»;
8.20. пункт 1.9.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.9.1.1.
окружной бюджет
721 944
0
0
278
199 017
199 017
199 017
19 264
21 816
24 591
27 586
31 358
»;
8.21. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.1.
Всего по Программе
140 437 626
23 498 190
14 261 622
14 035 662
12 045 428
11 641 756
9 080 050
13 288 806
10 124 299
11 580 349
12 546 824
8 334 640
в том числе
»;
8.22. пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«
2.1.1.
окружной бюджет
2 425 096
0
0
0
0
0
0
521 743
544 532
421 206
444 461
493 154
».
9. Приложение № 13 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 13
к окружной долгосрочной целевой программе
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Ямало-Ненецком автономном
округе на период 2010 – 2015 годов
и на перспективу до 2020 года»
(в ред. от 28.02.2013 № 113-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, финансируемых за счёт средств окружного бюджета на 2011 – 2013 годы
№ п/п
Наименование госзаказчика, мероприятия, состав мероприятия
Всего
В том числе
ведом-ствен-ные расхо-ды
межбюд-жетные субсидии, подлежа-щие передаче в бюджеты муници-пальных образо-
ваний в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе
в том числе по муниципальным образованиям
город Салехард
город Губкинский
город Лабытнанги
город Муравленко
город Ноябрьск
город Новый Уренгой
Надымский район
Красноселькупский район
Приуральский район
Пуровский район
Тазовский район
Шурышкарский район
Ямальский район
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Перечень мероприятий на 2011 год
1.
Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
874,36
624,36
250
26,633
6,237
15,225
9,208
46,651
39,806
34,233
4,59
8,706
34,029
9,077
10,171
5,434
2.
Раздел 6 (подпрограмма) «Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
624,36
624,36
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ности в организациях бюджетной сферы»
3.
Проведение энергетических обследований в государственных и муниципальных учреждениях муниципальных образований в
автономном округе
237,98
237,98
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Приобретение и установка приборов учета энергетических ресурсов для государственных и муниципальных учреждений муниципальных образований в автономном округе
386,38
386,38
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Раздел 7 (подпрограмма) «Энергосбережение и повышение энергоэффектив-ности в жилищном секторе»
250
0
250
26,633
6,237
15,225
9,208
46,651
39,806
34,233
4,59
8,706
34,029
9,077
10,171
5,434
6.
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению приборами учета коммунальных ресурсов малоимущих слоев населения и других отдельных категорий граждан в виде компенсации стоимости затрат, произведенных
250
0
250
26,633
6,237
15,225
9,208
46,651
39,806
34,233
4,59
8,706
34,029
9,077
10,171
5,434
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
собственником жилого помещения
7.
Итого
874,36
624,36
250
26,633
6,237
15,225
9,208
46,651
39,806
34,233
4,59
8,706
34,029
9,077
10,171
5,434
Перечень мероприятий на 2012 год
8.
Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
557,039
441,404
115,635
15,65
3,79
6,953
5,744
24,16
23,797
14,93
8,84
5,08
5,182
0,2
1,139
0,17
9.
Раздел 6 (подпрограмма) «Энергосбережение и повышение энергоэффектив-ности в организа-циях бюджетной сферы»
439,404
439,404
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.
Проведение энергетических обследований в государственных и муниципальных учреждениях муниципальных образований в автономном округе
165,48
165,48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.
Приобретение и установка приборов учета энергети-ческих ресурсов для государственных и муниципальных учреждений муниципальных образований в автономном округе
273,924
273,924
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.
Раздел 7 (подпрограмма) «Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности в жилищном
117,357
1,722
115,635
15,65
3,79
6,953
5,744
24,16
23,797
14,93
8,84
5,08
5,182
0,2
1,139
0,17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
секторе»
13.
Информационное обеспечение по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1,722
1,722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.
Возмещение расходов муниципальным образованиям в автономном округе по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде
64,705
0
64,705
5
1,3
3,953
2,064
21,5
7,867
9,2
7
1,6
4,182
0
1,039
0
15.
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению приборами учета коммунальных ресурсов малоимущих слоев населения и других отдельных категорий граждан в виде компенсации стоимости затрат, произведенных собственником жилого помещения
50,93
0
50,93
10,65
2,49
3
3,68
2,66
15,93
5,73
1,84
3,48
1
0,2
0,1
0,17
16.
Раздел 8 Общепрограммные расходы
0,278
0,278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.
Осуществление технического надзора, экспертизы ТЭО, проектной и
0,278
0,278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
иной документации,
консультационные услуги
18.
Итого
557,039
441,404
115,635
15,65
3,79
6,953
5,744
24,16
23,797
14,93
8,84
5,08
5,182
0,2
1,139
0,17
19.
Итого за 2011, 2012 годы
1431,399
1065,764
365,635
42,283
10,027
22,178
14,952
70,811
63,603
49,163
13,430
13,786
39,211
9,277
11,310
5,604
Перечень мероприятий на 2013 год
20.
Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
199,017
0
199,017
21.
Раздел 8 Общепрограммные расходы
199,017
0
199,017
22.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в автономном округе на софинансиро-вание реализации муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
99,017
-
99,017
23.
Предоставление субсидий организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности на территории автономного округа, на реализацию программ по энергосбережению и повышению энергетической
100,000
-
100,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
эффективности
24.
Итого за 2013 год
199
0
199
».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в окружную долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года»
Документ утратил силу:
-постановлением Правительства автономного округа от 01.04.2014 № 245-П
В целях реализации окружной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в окружную долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 июля 2010 года № 92-П.
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 28 февраля 2013 г. № 113-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в окружную долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 – 2015 годов
и на перспективу до 2020 года»
1. Позицию, касающуюся объёмов и источников финансирования, паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования
всего на 2010 – 2020 годы – 145 932,9 млн. рублей;
1-й этап (2010 – 2015 годы) – 88 174 млн. рублей;
2-й этап (2016 – 2020 годы) – 57 758,8 млн. рублей,
в том числе: средства окружного бюджета:
2010 год
–
0 млн. рублей;
2011 год
–
874,4 млн. рублей;
2012 год
–
557 млн. рублей;
2013 год
–
199 млн. рублей;
2014 год
–
199 млн. рублей;
2015 год
–
199 млн. рублей;
2016 – 2020 годы
–
3 812 млн. рублей;
2010 – 2020 годы
–
5 840,4 млн. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований:
2010 год
–
0 млн. рублей;
2011 год
–
0 млн. рублей;
2012 год
–
417 млн. рублей;
2013 год
–
433 млн. рублей;
2014 год
–
465 млн. рублей;
2015 год
–
467 млн. рублей;
2016 – 2020 годы
–
2 322 млн. рублей;
2010 – 2020 годы
–
4 104 млн. рублей;
внебюджетные источники:
2010 год
–
23 921 млн. рублей;
2011 год
–
14 595 млн. рублей;
2012 год
–
13 625 млн. рублей;
2013 год
–
11 885 млн. рублей;
2014 год
–
11 490 млн. рублей;
2015 год
–
8 848 млн. рублей;
2016 – 2020 годы
–
51 624 млн. рублей;
2010 – 2020 годы
–
135 988 млн. рублей;
объёмы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании окружного бюджета на
соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующих лет
».
2. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 3
к окружной долгосрочной целевой программе
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Ямало-Ненецком автономном
округе на период 2010 – 2015 годов
и на перспективу до 2020 года»
(в ред. от 28.02.2013 № 113-П)
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
окружной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года»
№ п/п
№ п/п целе-вых пока-зате-лей
Наименование показателей
Еди-ница изме-рения
Значения целевых показателей по годам
Пояснения к расчёту
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1.
А.1.
Динамика энергоемкости валового регионального продукта
кг
у.т./
тыс.
руб.
21,42
20,78
20,15
19,55
16,20
15,80
15,40
15
14,6
14,2
13,8
12,85
снижение энергоемкос-ти на 40%
к 2020 году относительно уровня
2007 года согласно Указу Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889
1.2.
А.2.
Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
(в части многоквар-тирных домов – с использованием коллективных приборов учета),
в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой)
на территории автономного округа
%
98,1
98,9
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.3.
А.3.
Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
(в части многоквартирных домов –
с использованием коллективных приборов учета),
в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории автономного округа
%
31,0
33,8
65,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.4.
А.4.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
(в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета),
в общем объеме воды, потребляемой (используемой)
на территории автономного округа
%
49,0
50,6
87,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.5.
А.5.
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
(в части многоквартирных домов –
с использованием
%
14,5
14,5
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
индивидуальных и
общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого)
на территории автономного округа
1.6.
А.6.
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
тыс. т.у.т.
0,8
0,8
0,1
0,2
77,0
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
1,4
1.7.
А.7.
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергети-ческих ресурсов, производимых на территории автономного округа
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
величина «Общий объем энергети-ческих ресурсов, производи-мых на территории субъекта Российской Федерации» статисти-чески не наблюдается
1.8.
А.8.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме
%
-
100,0
96,2
95,5
95,5
92,9
89,5
91,8
89,0
89,9
90,3
84,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
финансирования Программы
2.
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
2.1.
B.1.
Экономия электрической энергии в натураль-ном выражении
тыс.
кВтч
-
1189758
2032443
2775370
2574176
2771431
2968686
3165941
3363196
3560451
3757706
4226186
2.2.
B.2.
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
тыс.
руб.
-
1722770
2942977
4018735
4409564
4747462
5085360
5423257
5761155
6099053
6436950
7239457
2.3.
B.3.
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
тыс.
Гкал
-
1265
2161
2951
2971
3198
3426
3654
3881
4109
4337
4877
2.4.
B.4.
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
тыс.
руб.
-
1416981
2420604
3305416
4138329
4455443
4772556
5089670
5406783
5723896
6041010
6794154
2.5.
B.5.
Экономия воды в натуральном выражении
тыс.
куб. м
-
5334
9113
12444
11304
12170
13036
13902
14768
15635
16501
18558
2.6.
B.6.
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс.
руб.
-
288593
492998
673205
763448
821950
880451
938953
997455
1055957
1114458
1253400
2.7.
B.7.
Экономия природного газа в натуральном выражении
тыс.
куб. м
-
106166
181362
247655
446332
480533
514735
548937
583138
617340
651542
732771
2.8.
B.8.
Экономия природного газа в стоимостном выражении
тыс.
руб.
-
82703
141281
192923
564163
607394
650625
693856
737087
780318
823549
926222
3.
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
3.1.
C.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, оплата которой осуществляется с
использованием
%
99,0
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой
государственными учреждениями на территории автономного округа
3.2.
C.2.
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории автономного округа
%
31,7
34,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.3.
C.3.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории автономного округа
%
50,0
72,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.4.
C.4.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
учреждениями, расчеты за который осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории автономного округа
3.5.
C.5.
Доля расходов бюджета автономного округа на обеспечение энергетическими ресурсами государственными учреждениями (для сопоставимых условий)
%
5,4
7,5
8,2
8,7
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
3.6.
C.6.
Доля расходов бюджета автономного округа на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений
(для фактических условий)
%
3,8
4,7
4,1
4,3
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
3.7.
C.7.
Динамика расходов бюджета автономного округа на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений
(для фактических условий)
млн.
руб.
-
957,0
343,3
188,8
37,9
13,0
13,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3.8.
C.8.
Динамика расходов бюджета автономного округа на обеспечение энергетическими
ресурсами государственных учреждений
(для сопоставимых условий)
млн.
руб.
-
1694,6
2037,9
2226,8
689,6
702,6
715,7
715,7
715,7
715,7
715,7
715,7
3.9.
C.9.
Доля расходов бюджета автономного округа на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.10.
C.10.
Динамика расходов бюджета автономного округа на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
млн.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.11.
C.11.
Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета автономного округа, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
0,0
1,2
6,3
4,2
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3.12.
C.12.
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными
заказчиками
шт.
0
0
1
3
3
2
1
1
2
3
4
5
3.13.
C.13.
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)
шт.
0,0
0,0
0,7
2,2
2,2
1,4
0,7
0,7
1,4
2,2
2,9
3,6
3.14.
C.14.
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд
%
0,0
0,0
0,0
0,0
39,3
41,3
44,2
44,2
44,2
44,2
44,2
44,2
3.15.
C.15.
Удельные расходы бюджета автономного округа на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)
тыс.
руб./
чел.
15,4
17,1
17,2
17,6
17,9
18,3
18,6
19,0
19,3
19,6
20,0
20,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
4.
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
4.1.
D.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой)
в жилых домах
(за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой)
в жилых домах
(за исключением многоквартирных домов) на территории автономного округа
%
94,9
95,1
99,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.2.
D.2.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории автономного округа
%
54,5
59,7
69,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.3.
D.3.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой
%
96,1
96,2
99,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
осуществляется с использованием
индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории автономного округа
4.4.
D.4.
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории автономного округа (за исключением многоквартирных домов)
%
15,0
20,0
60,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.5.
D.5.
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в
%
20,4
21,0
35,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
многоквартирных домах на территории
автономного округа
4.6.
D.6.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой)
в жилых домах
(за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)
в жилых домах
(за исключением многоквартирных домов) на территории автономного округа
%
50,2
53,2
99,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.7.
D.7.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории автономного округа
%
26,9
29,7
54,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
4.8.
D.8.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории автономного округа
%
33,2
38,2
49,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.9.
D.9.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого)
в жилых домах
(за исключением многоквартирных домов) на территории автономного округа
%
83,1
83,2
99,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.10.
D.10.
Доля объемов природного газа, потребляемого
%
14,05
14,1
99,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
(используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием
индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории автономного округа
4.11.
D.11.
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование
(далее – ЭО)
шт.
0,0
0,0
593
1012
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
4.12.
D.12.
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО,
в общем числе жилых домов
%
0,0
0,0
5,0
8,5
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
5.
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
5.1.
E.1.
Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
т.у.т./кВтч
-
-
0,000035
0
-0,000005
-0,000005
-0,000004
-0,000003
-0,000004
-0,000003
-0,000002
-0,000002
в соот-ветствии
с пунктом 5 Методики расчета значений
5.2.
E.2.
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ
т.у.т./Гкал
-
-
-0,001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
целевых показате-лей в
области
5.3.
E.3.
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее
передаче по
кВтч
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
энергосбе-режения и
повышения энергети-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
распределительным сетям
ческой эффектив-
5.4.
E.4.
Динамика изменения фактического
объема потерь ТЭ при ее передаче
Гкал
-
-59172
-238382
-150000
-75000
-35000
-17500
-8750
-4375
-2188
-1094
-547
ности, в том числе в сопоста-вимых
5.5.
E.5.
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
куб. м
-
-230300
-2500
3287500
-1000000
-900000
-800000
-700000
-600000
-500000
-400000
-300000
условиях,
утвержден-ной приказом
Минре-
гионраз-вития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273, группа показате-лей Е составляет-ся при возмож-ности сбора исходных данных
5.6.
E.6.
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВтч
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
6.1.
F.1.
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности)
транспортных средств, относящихся к
общественному
ед.
0,0
2,0
2,0
1,0
3,0
4,0
3,0
3,0
3,0
4,0
1,0
4,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
транспорту, регулирование
тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется автономным округом
6.2.
F.2.
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется автономным округом, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
ед.
1,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
3,0
2,0
3,0
1,0
».
3. В приложении № 4 к Программе:
3.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.1.
Всего
млн. руб.
42,202
701,542
767,97
358,27
498,961
510,532
3493,7
6373,177
»;
3.2. пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«
2.1.2.
Введение новых ТСН или СНиП
млн. руб.
0
23,2
47,5
44,9
44,1
44,1
477
680,8
»;
3.3. пункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«
2.1.3.
Капитальный ремонт, модернизация и реконструкция бюджетных зданий
млн. руб.
7,7
14,8
179,97
192,2
314,26
322,1
1812,6
2843,63
»;
3.4. пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«
2.1.4.
Повышение энергоэффективности систем освещения
млн. руб.
5,5
6,3
47
58,1
71,1
66,5
399
653,529
»;
3.5. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3.1.
Всего
тыс. тут
14,5
34,75
60,3
57
71,3
71,2
397,3
706,35
»;
3.6. пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«
3.1.2.
Введение новых ТСН или СНиП
(в долгосрочной перспективе)
тыс. тут
0
2,3
4,8
4,6
4,5
4,5
48,6
69,3
»;
3.7. пункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«
3.1.4.
Повышение энергоэффективности систем освещения
(в среднесрочной перспективе)
тыс. тут
1,9
2,6
8,3
9,2
9,6
8,9
38,6
79,1
»;
3.8. пункт 3.1.7 изложить в следующей редакции:
«
3.1.7.
Утепление рабочих помещений и мест общего пользования бюджетных зданий и установка ИТП
тыс. тут
1,7
2,3
3,2
4,1
4,8
5,7
37,4
59,2
».
4. Таблицу П5.3. – Капитальные затраты на внедрение энергосберегающих мероприятий в магистральных и распределительных электрических сетях Ямало-Ненецкого автономного округа в период 2010 – 2020 гг. приложения № 5 к Программе изложить в следующей редакции:
«Таблица П5.3. – Капитальные затраты на внедрение энергосберегающих мероприятий в магистральных и распределительных электрических сетях Ямало-Ненецкого автономного округа в период 2010 – 2020 гг.
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Всего за 2010 – 2020 гг.
Инвестиционный период, год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 –
2020 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Капитальные затраты на реконструкцию трансформаторных подстанций (ТП и КТП)
млн. руб.
2145,9
178,8
178,8
185,9
185,9
185,9
194,8
1035,8
1.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
267,6
22,3
22,3
23,2
23,2
23,2
24,3
129,1
2.
Капитальные затраты на реконструкцию ВЛ среднего и низкого напряжения (35 – 0,38 кВ)
млн. руб.
1370,1
122,4
122,4
122,4
123,8
124,2
124,2
630,7
2.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
589,9
52,7
52,7
52,7
53,3
53,5
53,5
271,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.
Капитальные затраты на реконструкцию КЛ среднего и низкого напряжения (35 – 0,38 кВ)
млн. руб.
175,3
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
15,7
81,1
3.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
56,8
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
26,2
4.
Капитальные затраты на реконструкцию ВЛ высокого напряжения (110 кВ и выше)
млн. руб.
37412,6
10779,9
2195
5316,8
2390,1
2390,1
2390,1
11950,6
4.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
3328,9
959,1
195,3
473,1
212,7
212,7
212,7
1063,3
5.
Капитальные затраты на реконструкцию и/или расширение подстанций (ПС)
млн. руб.
36775,2
3986,8
2388,9
3377,7
3377,7
3377,7
3377,7
16888,7
5.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
6473,7
701,8
420,5
594,6
594,6
594,6
594,6
2973
6.
Капитальные затраты на внедрение АИИСКУЭ у потребителей электроэнергии (абонентов)
млн. руб.
1208
109,8
109,8
109,8
109,8
109,8
109,8
549,2
6.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
1208
109,8
109,8
109,8
109,8
109,8
109,8
549,2
7.
Капитальные затраты на установку приборов технического учета расхода электроэнергии в ТП и КТП
млн. руб.
13,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
6,2
7.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
13,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
6,2
8.
Капитальные затраты на строительство новых электрических сетей среднего и низкого напряжения (35 – 0,38 кВ)
млн. руб.
5452,2
65,1
488,5
845
369,7
530,9
529,2
2623,8
8.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
1473,9
17,6
132,1
228,4
99,9
143,5
143,1
709,3
9.
Капитальные затраты на строительство новых блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП)
млн. руб.
10122,3
71,2
961
1662,1
727,3
810,5
729,1
5161,1
9.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
3770,8
45
337,9
584,4
255,7
367,2
366
1814,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10.
Капитальные затраты на строительство новых электрических сетей высокого напряжения (110 кВ и выше)
млн. руб.
36120
7560,6
10243,3
9536,1
0
0
0
8780
10.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
3213,8
672,7
911,4
848,5
0
0
0
781,2
11.
Капитальные затраты на строительство новых подстанций (ПС)
млн. руб.
23778,6
0
7926,2
7926,2
0
0
0
7926,2
11.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
4185,9
0
1395,3
1395,3
0
0
0
1395,3
12.
Суммарные капитальные затраты на внедрение энергосберегающих мероприятий в магистральных и распределительных электрических сетях ЯНАО
млн. руб.
154573,6
22891,5
24630,8
29098,9
7301,2
7546,0
7471,8
55633,4
12.1.
Затраты в повышение энергоэффективности
24582,7
2587,3
3583,6
4316,3
1355,5
1510,8
1510,3
9718,9
».
5. В приложении № 6 к Программе:
5.1. таблицу П6.2. – Мероприятия Программы по повышению энергоэффективности на котельных изложить в следующей редакции:
«Таблица П6.2. – Мероприятия Программы по повышению энергоэффективности на котельных
№ п/п
Содержание мероприятия
Единица
измерения
2010
год
2011
год
2012
год
2013 год
2014
год
2015
год
2016 – 2020
годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
График реализации мероприятий по модернизации котельных
1.1.
Мощность до 3 Гкал/час
1.1.1.
твердое топливо
ед.
0
0
0
0
0
0
3
1.1.2.
мазут
ед.
1
1
1
1
1
1
3
1.1.3.
газ
ед.
1
1
1
1
1
1
5
1.2.
Мощность 3 – 20 Гкал/час
1.2.1.
твердое топливо
ед.
2
2
2
2
2
2
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.2.2.
мазут
ед.
5
5
5
5
5
5
25
1.2.3.
газ
ед.
8
8
8
8
8
8
40
1.3.
Мощность 20 Гкал/час и выше
1.3.1.
твердое топливо
ед.
1
1
1
1
1
1
0
1.3.2.
мазут
ед.
0
0
0
0
0
0
5
1.3.3.
газ
ед.
1
1
1
1
1
1
5
2.
График реализации мероприятий по вводу новых котельных
2.1.
Мощность до 3 Гкал/час
2.1.1.
твердое топливо
ед.
0
0
0
0
0
0
0
2.1.2.
мазут
ед.
0
1
1
0
0
0
3
2.1.3.
газ
ед.
0
1
1
0
1
3
11
2.2.
Мощность 3 – 20 Гкал/час
2.2.1.
твердое топливо
ед.
0
0
0
0
0
0
0
2.2.2.
мазут
ед.
0
4
3
0
0
5
26
2.2.3.
газ
ед.
0
2
4
0
1
2
34
2.3.
Мощность 20 Гкал/час и выше
2.3.1.
твердое топливо
ед.
0
0
0
0
0
0
0
2.3.2.
мазут
ед.
0
1
1
0
0
1
6
2.3.3.
газ
ед.
0
1
1
0
1
2
9
3.
График реализации мероприятий по ликвидации котельных
3.1.
Мощность до 3 Гкал/час
3.1.1.
твердое топливо
ед.
1
0
0
2
0
0
0
3.1.2.
мазут
ед.
0
0
0
0
0
0
0
3.1.3.
газ
ед.
0
0
0
0
0
0
0
3.2.
Мощность 3 – 20 Гкал/час
3.2.1.
твердое топливо
ед.
2
0
0
4
0
0
0
3.2.2.
мазут
ед.
2
0
0
2
0
0
0
3.2.3.
газ
ед.
1
0
0
1
0
0
0
3.3.
Мощность 20 Гкал/час и выше
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.3.1.
твердое топливо
ед.
1
0
0
1
0
0
0
3.3.2.
мазут
ед.
0
0
0
1
0
0
0
3.3.3.
газ
ед.
0
0
0
0
0
0
0
4.
Затраты на реализацию мероприятий по модернизации котельных (в ценах 2010 года)
4.1.
Всего
4.1.1.
строительство котельных с КПД 85%
млн. руб.
1447,1
2654,9
2415,6
1447,1
1722,0
2902,84
15274,3
4.1.2.
строительство котельных с КПД 90%
млн. руб.
1929,4
3539,8
3220,8
1929,4
2375,7
3986,1
20365,7
4.1.3.
Затраты в энергосбережение
млн. руб.
482,4
885
805,2
482,4
593,9
996,5
5091,4
4.2.
Мощность до 3 Гкал/час
4.2.1.
строительство котельных с КПД 85%
млн. руб.
13,6
27,2
27,2
13,6
20,4
34
197,4
4.2.2.
строительство котельных с КПД 90%
млн. руб.
18,2
36,3
36,3
18,2
27,2
45,4
263,2
4.2.3.
Затраты в энергосбережение
млн. руб.
4,5
9,1
9,1
4,5
6,8
11,3
65,8
4.3.
Мощность 3 – 20 Гкал/час
4.3.1.
строительство котельных с КПД 85%
млн. руб.
897,2
1555,1
1315,9
897,2
897,2
1528,14
8373,8
4.3.2.
строительство котельных с КПД 90%
млн. руб.
1196,3
2073,5
1754,5
1196,3
1276
2153,3
11165
4.3.3.
Затраты в энергосбережение
млн. руб.
299,1
518,4
438,6
299,1
319
538,3
2791,3
4.4.
Мощность 20 Гкал/час и выше
4.4.1.
строительство котельных с КПД 85%
млн. руб.
536,3
1072,5
1072,5
536,3
804,4
1340,6
6703,1
4.4.2.
строительство котельных с КПД 90%
млн. руб.
715
1430
1430
715
1072,5
1787,5
8937,5
4.4.3.
Затраты в энергосбережение
млн. руб.
178,8
357,5
357,5
178,8
268,1
446,9
2234,4
5.
Экономический эффект
5.1.
Удельный расход условного
гкут/Гкал
169
167,5
162,3
161,8
158,5
158,4
156,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
топлива
5.2.
Экономия условного топлива
тыс. тут
0,8
1,8
48,8
51,2
78,9
84
596,2
»;
5.2. таблицу П6.5. – Мероприятия Программы по повышению энергоэффективности на станциях водоснабжения и водоотведения изложить в следующей редакции:
«Таблица П6.5. – Мероприятия Программы по повышению энергоэффективности на станциях водоснабжения и водоотведения
№ п/п
Содержание мероприятия
Единица измерения
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016 – 2020 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
График реализации мероприятий по замене электродвигателей
1.1.
Общее число двигателей, нуждающихся в замене
ед.
132
133
134
135
136
137
700
1.2.
Замена двигателей – водоснабжение
ед.
95
96
97
98
99
100
515
1.3.
Замена двигателей – водоотведение
ед.
37
37
37
37
37
37
185
2.
График реализации мероприятий по установке ЧРП
2.1.
Общее число двигателей, оборудованных ЧРП
ед.
80
80
80
80
80
80
400
2.2.
Установка ЧРП на двигателях – водоснабжение
ед.
60
60
60
60
0
60
300
2.3.
Установка ЧРП на двигателях – водоотведение
ед.
20
20
20
20
0
20
100
3.
Затраты на реализацию мероприятий (в ценах 2010 года)
3.1.
Всего
млн. руб.
33,4
33,5
33,7
33,9
23,3
21,3
173,7
3.1.1.
Замена двигателей
млн. руб.
22,6
22,7
22,9
23,1
23,3
10,5
119,7
3.1.2.
Оборудование двигателей ЧРП
млн. руб.
10,8
10,8
10,8
10,8
0
10,8
54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.
Экономический эффект
4.1.
Суммарная экономия
млрд. кВт-ч
0,002
0,004
0,007
0,009
0,001
0,013
0,1
4.1.1.
Экономия от замены двигателей
млрд. кВт-ч
0
0
0,001
0,001
0,001
0,001
0,01
4.1.2.
Экономия от внедрения ЧРП
млрд. кВт-ч
0,002
0,004
0,006
0,008
0
0,012
0,09
5.
Производство биогаза на очистных сооружениях
5.1.
Потенциал сточных вод
тыс. м3
14936,9
14936,9
14936,9
14936,9
14936,9
14936,9
14936,9
5.2.
Выработка биогаза
тыс. м3
642,3
642,3
642,3
642,3
5.3.
Затраты на строительство биогазовых комплексов
млн. руб.
3,1
6,2
6,2
»;
5.3. таблицу П6.6. – Мероприятия Программы по повышению энергоэффективности наружного освещения изложить в следующей редакции:
«Таблица П6.6. – Мероприятия Программы по повышению энергоэффективности наружного освещения
№ п/п
Содержание мероприятия
Единица измере-ния
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016 – 2020 годы
2010 –2020 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
График реализации мероприятий по наружному освещению
1.1.
Замена светильников РКУ с лампами ДРЛ 125 на светильники
шт.
0
300
300
300
300
300
1502
3002
ЖКУ с лампами ДНаТ ЭПРА
1.2.
Замена светильников РКУ с лампами ДРЛ 250 и 400 на светильники ЖКУ с лампами ДНаТ ЭПРА
шт.
0
555
555
555
555
555
2777
5552
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.3.
Замена светильников РКУ
с лампами ДРЛ 125
на светодиодный
шт.
0
214
214
214
214
214
1070
2140
1.4.
Внедрение АСКУЭ
систем
0
1
0
0
0
0
0
1
1.5.
Внедрение АСУНО
систем
0
1
0
0
0
0
0
1
1.6.
Проектные работы
проектов
0
1
0
0
0
0
0
1
2.
Затраты на реализацию мероприятий по наружному освещению (в ценах 2010 года)
2.1.
Замена светильников РКУ с лампами ДРЛ 125 на светильники ЖКУ с лампами ДНаТ ЭПРА
млн. руб.
0
1
1
1
1
1
5
10
2.2.
Замена светильников РКУ с лампами ДРЛ 250 и 400 на светильники ЖКУ с лампами ДНаТ ЭПРА
млн. руб.
0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
9,3
18,8
2.3.
Замена светильников РКУ с лампами ДРЛ 125 на светодиодный
млн. руб.
0
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
21,2
42,2
2.4.
Внедрение АСКУЭ
млн. руб.
0
51,8
0
0
0
0
0
51,8
2.5.
Внедрение АСУНО
млн. руб.
0
23,3
0
0
0
0
0
23,3
2.6.
Проектные работы
млн. руб.
0
10
0
0
0
0
0
10
2.7.
Всего
млн. руб.
0
92,2
7,1
7,1
7,1
7,1
35,6
156,2
3.
Экономия энергоресурсов в результате реализации мероприятий по наружному освещению
3.1.
Замена светильников РКУ с лампами ДРЛ 125 на светильники ЖКУ с лампами ДНаТ ЭПРА
тыс.
кВт-ч
0
24
24
24
24
24
119,8
239,8
3.2.
Замена светильников РКУ с лампами ДРЛ 250 и 400 на светильники ЖКУ с лампами ДНаТ ЭПРА
тыс.
кВт-ч
0
183,6
183,6
183,6
183,6
183,6
918
1836
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.3.
Замена светильников РКУ
с лампами ДРЛ 125
на светодиодный
тыс.
кВт-ч
0
264,5
264,5
264,5
264,5
264,5
1322,6
2645,1
3.4.
Внедрение АСКУЭ
тыс.
кВт-ч
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5.
Внедрение АСУНО
тыс.
кВт-ч
0
3387
0
0
0
0
0
3387
3.6.
Проектные работы
тыс.
кВт-ч
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7.
Всего накопленным итогом
млн.
кВт-ч
0
3,9
0,5
0,5
0,5
0,5
2,4
8,1
».
6. В приложении № 7 к Программе:
6.1. пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«
1.3.1.
Установлено общедомовых приборов учёта тепловой энергии
шт.
791
1483
1527
0
0
0
0
3801
»;
6.2. пункт 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«
1.3.2.
Установлено приборов учёта горячей воды
шт.
55760
64706
75160
0
0
0
0
195626
»;
6.3. пункт 1.3.3 изложить в следующей редакции:
«
1.3.3.
Установлено приборов учёта холодной воды
шт.
67287
75764
96846
0
0
0
0
239897
»;
6.4. пункт 1.5.1 изложить в следующей редакции:
«
1.5.1.
Количество покупаемых КЛЛ
млн. шт.
0
0,2
0,6
0,5
0,4
0,3
2
4
»;
6.5. пункт 1.7.2 изложить в следующей редакции:
«
1.7.2.
Информационное обеспечение по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
ед.
0
0
2140
0
0
0
0
2140
»;
6.6. пункт 1.7.3 изложить в следующей редакции:
«
1.7.3.
Предоставление грантов муниципальным образованиям в автономном округе, в которых активно применяются современные энергосберегающие и энергоэффективные технологии и материалы при капитальном ремонте объектов жилищного фонда
шт.
0
0
5
0
0
0
0
5
»;
6.7. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.1.
Всего, в том числе
млн. руб.
309,78
1154,8
697,357
585,718
577,981
625,492
4620,703
8571,831
»;
6.8. пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«
2.1.2.
Выполнение энергосберегающих мероприятий жилых зданий при реконструкции и модернизации контура жилых зданий
млн. руб.
229,78
374,4
462,722
471,318
470,981
477,792
3786,003
6272,996
»;
6.9. пункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«
2.1.3.
Оснащение жилых зданий приборами учёта потребления энергоресурсов
млн. руб.
74
659,8
115,635
0
0
0
0
849,435
»;
6.10. пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«
2.1.4.
в том числе льготные потребители
млн. руб.
0
250
50,93
0
0
0
0
300,93
»;
6.11. пункт 2.1.6 изложить в следующей редакции:
«
2.1.6.
Повышение энергоэффективности систем освещения
млн. руб.
0
12,3
19,4
19,8
12,1
11,8
78,5
153,9
»;
6.12. пункт 2.1.11 изложить в следующей редакции:
«
2.1.11.
Информационное обеспечение по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млн. руб.
0
0
1,7
0
0
0
0
1,7
»;
6.13. пункт 2.1.12 изложить в следующей редакции:
«
2.1.12.
Предоставление грантов муниципальным образованиям в автономном округе, в которых активно применяются современные энергосберегающие и энергоэффективные технологии и материалы при капитальном ремонте объектов жилищного фонда
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
»;
6.14. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«
3.2.
Капитальный ремонт, модернизация и реконструкция жилых зданий
тыс. тут
3,4
8,3
12,5
16
16
17,1
156,5
229,8
»;
6.15. пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«
3.3.
Оснащение жилых зданий приборами учёта потребления тепловой энергии, ГВС и газа
тыс. тут
1,5
60,8
34,1
0
0
0
243
339,4
»;
6.16. пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«
3.5.
Повышение энергоэффективности систем освещения
тыс. тут
0
0,3
1,3
2,2
2,4
3,2
14,1
23,5
»;
6.17. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«
4.
Всего
тыс. тут
4,9
70,2
49
19,8
20,6
23,8
453
641,3
».
7. Приложение № 8 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 8
к окружной долгосрочной целевой программе
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Ямало-Ненецком автономном
округе на период 2010 – 2015 годов и на перспективу
до 2020 года»
(в ред. от 28.02.2013 № 113-П)
МЕРОПРИЯТИЯ
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на транспорте»
№ п/п
Содержание мероприятия
Единица измерения
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 –
2020 годы
2010 –2020 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
График реализации мероприятий
1.1.
Организация курсов по энергоэффективному вождению
1.1.1.
Количество обученных водителей
тыс. чел.
0
3,4
3,5
0
0
0
22,3
29,2
1.2.
Развитие транспортной инфраструктуры городов и логистики
1.2.1.
Количество разработанных перспективных планов работы городского транспорта
ед.
0
2
0
0
0
0
0
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.3.
Перевод общественных автобусов на работу на природном газе (биогазе)
1.3.1.
Количество автобусов, работающих на природном газе (биогазе)
шт.
0
0
0
78
0
0
0
78
2.
Затраты (в ценах 2010 года)
2.1.
Всего, в том числе
млн. руб.
3
23,9
2,2
5,6
0
0
27,8
62,5
2.1.1.
Организация курсов по энергоэффективному вождению
млн. руб.
3
3,9
2,2
0
0
0
27,8
36,9
2.1.2.
Развитие транспортной инфраструктуры городов и логистики
млн. руб.
0
20
0
0
0
0
0
20
2.1.3.
Перевод общественных автобусов на работу на природном газе
млн. руб.
0
0
0
5,6
0
0
0
5,6
3.
Экономия энергоресурса
3.1.
Организация курсов по энергоэффективному вождению
тыс. тут
0
0,4
1,2
0
0
0
61,6
63,2
3.2.
Развитие транспортной инфраструктуры городов и логистики
тыс. тут
0
2
5,5
0
0
0
141,9
149,4
3.3.
Перевод общественных автобусов на работу на природном газе
тыс. тут
0
0
0
0,1
0
0
0,6
0,7
4.
Всего
тыс. тут
0
2,4
6,7
0,1
0
0
204,1
213,3
».
8. В приложении № 10 к Программе:
8.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1.
Всего по
Програм-ме
145 932 895
23 920 983
15 469 172
14 599 203
12 516 639
12 154 208
9 513 879
13 515 868
10 402 053
12 018 798
12 991 181
8 830 911
»;
8.2. пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1.1.
окружной бюджет
5 840 446
0
874 362
557 039
199 017
199 017
199 017
701 198
722 605
763 085
795 469
829 637
»;
8.3. пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«
1.2.1.
Всего
69 514 553
3 360 098
4 809 967
5 975 665
7 276 192
8 617 881
5 454 235
9 243 682
6 192 325
7 327 366
8 086 567
3 170 575
в том числе
»;
8.4. пункт 1.2.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.2.1.1.
окружной бюджет
2 097 615
0
0
0
0
0
0
396 701
407 154
420 090
434 306
439 364
»;
8.5. пункт 1.3.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.3.1.1.
Всего
12 708 858
478 407
864 484
907 749
586 615
749 173
1 304 233
1 437 864
1 301 712
1 586 657
1 578 161
1 913 803
в том числе
»;
8.6. пункт 1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.3.1.1.1.
окружной бюджет
552 279
0
0
0
0
0
0
95 852
95 950
111 109
115 765
133 603
»;
8.7. пункт 1.3.2.1 изложить в следующей редакции:
«
1.3.2.1.
Всего
1 368 262
29 901
75 866
62 933
77 535
93 457
110 800
142 259
161 807
182 431
204 177
227 096
в том числе
»;
8.8. пункт 1.3.2.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.3.2.1.1.
окружной бюджет
99 254
0
0
0
0
0
0
15 080
17 338
19 721
22 233
24 882
»;
8.9. пункт 1.4.1 изложить в следующей редакции:
«
1.4.1.
Всего
46 535 281
19 698 149
7 860 051
6 096 865
3 424 881
1 414 830
1 309 396
1 327 456
1 256 332
1 304 605
1 366 681
1 476 035
в том числе
»;
8.10. пункт 1.4.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.4.1.1.
окружной бюджет
124 607
0
0
0
0
0
0
26 672
25 149
24 333
24 112
24 341
»;
8.11. пункт 1.5.1 изложить в следующей редакции:
«
1.5.1.
Всего
24 260
2 436
2 462
2 659
2 777
2 908
174
2 034
2 096
2 161
2 229
2 324
в том числе
»;
8.12. пункт 1.5.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.5.1.1.
окружной бюджет
1 695
0
0
0
0
0
0
320
328
338
348
361
»;
8.13. пункт 1.6.1 изложить в следующей редакции:
«
1.6.1.
Всего
27 002
10
0
0
5 634
0
0
4 015
4 139
4 268
4 400
4 536
в том числе
»;
8.14. пункт 1.6.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.6.1.1.
окружной бюджет
21 358
0
0
0
0
0
0
4 015
4 139
4 268
4 400
4 536
»;
8.15. пункт 1.7.1 изложить в следующей редакции:
«
1.7.1.
Всего
6 373 182
42 202
701 541,5
767 975
358 270
498 961
510 532
557 437
619 837
676 602
737 807
902 017
в том числе
0
»;
8.16. пункт 1.7.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.7.1.1.
окружной бюджет
1 491 000
0
624 362
439 404
0
0
0
77 764
81 876
86 241
90 553
90 800
»;
8.17. пункт 1.8.1 изложить в следующей редакции:
«
1.8.1.
Всего
8 659 553
309 780
1 154 800
785 079
585 718
577 981
625 492
781 857
841 989
910 117
983 573
1 103 167
в том числе
»;
8.18. пункт 1.8.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.8.1.1.
окружной бюджет
730 694
0
250 000
117 357
0
0
0
65 530
68 855
72 394
76 166
80 392
»;
8.19. пункт 1.9.1 изложить в следующей редакции:
«
1.9.1.
Всего
721 944
0
0
278
199 017
199 017
199 017
19 264
21 816
24 591
27 586
31 358
в том числе
»;
8.20. пункт 1.9.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.9.1.1.
окружной бюджет
721 944
0
0
278
199 017
199 017
199 017
19 264
21 816
24 591
27 586
31 358
»;
8.21. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.1.
Всего по Программе
140 437 626
23 498 190
14 261 622
14 035 662
12 045 428
11 641 756
9 080 050
13 288 806
10 124 299
11 580 349
12 546 824
8 334 640
в том числе
»;
8.22. пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«
2.1.1.
окружной бюджет
2 425 096
0
0
0
0
0
0
521 743
544 532
421 206
444 461
493 154
».
9. Приложение № 13 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 13
к окружной долгосрочной целевой программе
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Ямало-Ненецком автономном
округе на период 2010 – 2015 годов
и на перспективу до 2020 года»
(в ред. от 28.02.2013 № 113-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, финансируемых за счёт средств окружного бюджета на 2011 – 2013 годы
№ п/п
Наименование госзаказчика, мероприятия, состав мероприятия
Всего
В том числе
ведом-ствен-ные расхо-ды
межбюд-жетные субсидии, подлежа-щие передаче в бюджеты муници-пальных образо-
ваний в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе
в том числе по муниципальным образованиям
город Салехард
город Губкинский
город Лабытнанги
город Муравленко
город Ноябрьск
город Новый Уренгой
Надымский район
Красноселькупский район
Приуральский район
Пуровский район
Тазовский район
Шурышкарский район
Ямальский район
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Перечень мероприятий на 2011 год
1.
Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
874,36
624,36
250
26,633
6,237
15,225
9,208
46,651
39,806
34,233
4,59
8,706
34,029
9,077
10,171
5,434
2.
Раздел 6 (подпрограмма) «Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
624,36
624,36
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ности в организациях бюджетной сферы»
3.
Проведение энергетических обследований в государственных и муниципальных учреждениях муниципальных образований в
автономном округе
237,98
237,98
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Приобретение и установка приборов учета энергетических ресурсов для государственных и муниципальных учреждений муниципальных образований в автономном округе
386,38
386,38
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Раздел 7 (подпрограмма) «Энергосбережение и повышение энергоэффектив-ности в жилищном секторе»
250
0
250
26,633
6,237
15,225
9,208
46,651
39,806
34,233
4,59
8,706
34,029
9,077
10,171
5,434
6.
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению приборами учета коммунальных ресурсов малоимущих слоев населения и других отдельных категорий граждан в виде компенсации стоимости затрат, произведенных
250
0
250
26,633
6,237
15,225
9,208
46,651
39,806
34,233
4,59
8,706
34,029
9,077
10,171
5,434
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
собственником жилого помещения
7.
Итого
874,36
624,36
250
26,633
6,237
15,225
9,208
46,651
39,806
34,233
4,59
8,706
34,029
9,077
10,171
5,434
Перечень мероприятий на 2012 год
8.
Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
557,039
441,404
115,635
15,65
3,79
6,953
5,744
24,16
23,797
14,93
8,84
5,08
5,182
0,2
1,139
0,17
9.
Раздел 6 (подпрограмма) «Энергосбережение и повышение энергоэффектив-ности в организа-циях бюджетной сферы»
439,404
439,404
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.
Проведение энергетических обследований в государственных и муниципальных учреждениях муниципальных образований в автономном округе
165,48
165,48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.
Приобретение и установка приборов учета энергети-ческих ресурсов для государственных и муниципальных учреждений муниципальных образований в автономном округе
273,924
273,924
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.
Раздел 7 (подпрограмма) «Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности в жилищном
117,357
1,722
115,635
15,65
3,79
6,953
5,744
24,16
23,797
14,93
8,84
5,08
5,182
0,2
1,139
0,17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
секторе»
13.
Информационное обеспечение по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1,722
1,722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.
Возмещение расходов муниципальным образованиям в автономном округе по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде
64,705
0
64,705
5
1,3
3,953
2,064
21,5
7,867
9,2
7
1,6
4,182
0
1,039
0
15.
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению приборами учета коммунальных ресурсов малоимущих слоев населения и других отдельных категорий граждан в виде компенсации стоимости затрат, произведенных собственником жилого помещения
50,93
0
50,93
10,65
2,49
3
3,68
2,66
15,93
5,73
1,84
3,48
1
0,2
0,1
0,17
16.
Раздел 8 Общепрограммные расходы
0,278
0,278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.
Осуществление технического надзора, экспертизы ТЭО, проектной и
0,278
0,278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
иной документации,
консультационные услуги
18.
Итого
557,039
441,404
115,635
15,65
3,79
6,953
5,744
24,16
23,797
14,93
8,84
5,08
5,182
0,2
1,139
0,17
19.
Итого за 2011, 2012 годы
1431,399
1065,764
365,635
42,283
10,027
22,178
14,952
70,811
63,603
49,163
13,430
13,786
39,211
9,277
11,310
5,604
Перечень мероприятий на 2013 год
20.
Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
199,017
0
199,017
21.
Раздел 8 Общепрограммные расходы
199,017
0
199,017
22.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в автономном округе на софинансиро-вание реализации муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
99,017
-
99,017
23.
Предоставление субсидий организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности на территории автономного округа, на реализацию программ по энергосбережению и повышению энергетической
100,000
-
100,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
эффективности
24.
Итого за 2013 год
199
0
199
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Красный Север" № 8/1 от 06.03.2013 |
Рубрики правового классификатора: | 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.010.000 Промышленность, 090.010.070 Энергетика |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: