Основная информация

Дата опубликования: 28 февраля 2019г.
Номер документа: RU67000201900050
Текущая редакция: 2
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Смоленская область
Принявший орган: Администрация Смоленской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.02.2019 № 76

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

(в редакции постановления Администрации Смоленской области от 13.06.2019 № 348)

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в областную государственную программу «Развитие здравоохранения в Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 983 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 17.03.2014 № 170, от 23.04.2014 № 299, от 01.07.2014 № 478, от 30.07.2014 № 535, от 22.08.2014 № 597, от 23.09.2014 № 659, от 16.10.2014 № 708, от 23.12.2014 № 866, от 30.12.2014 № 944, от 11.03.2015 № 109, от 24.04.2015 № 253, от 22.07.2015 № 435, от 25.08.2015 № 527, от 13.11.2015 № 701, от 24.12.2015 № 846, от 29.12.2015 № 875, от 25.02.2016 № 87, от 30.05.2016 № 296, от 29.06.2016 № 379, от 30.08.2016 № 503, от 11.10.2016 № 590, от 29.11.2016 № 692, от 23.12.2016 № 771, от 27.12.2016 № 778, от 01.03.2017 № 89, от 17.05.2017 № 309, от 15.08.2017 № 536, от 29.09.2017 № 653, от 12.10.2017 № 693, от 13.10.2017 № 698, от 19.12.2017 № 864, от 27.12.2017 № 914, от 08.02.2018 № 60, от 21.03.2018 № 168, от 26.04.2018 № 265, от 18.05.2018 № 297, от 06.06.2018 № 358, от 29.06.2018 № 438, от 09.08.2018 № 514, от 30.08.2018 № 589, от 09.10.2018 № 639, от 01.11.2018 № 696, от 14.12.2018 № 865, от 27.12.2018 № 942), следующие изменения:

1) паспорт областной государственной программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

областной государственной программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области»

Администратор Государственной программы

Департамент Смоленской области по здравоохранению

Ответственный исполнитель подпрограмм Государственной программы

Департамент Смоленской области по здравоохранению

Исполнители основных мероприятий Государственной программы

Департамент Смоленской области по здравоохранению;

Департамент Смоленской области по образованию и науке;

Департамент Смоленской области по внутренней политике;

Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

областные государственные бюджетные учреждения здравоохранения (далее также - ОГБУЗ);

областные государственные автономные учреждения здравоохранения (далее также - ОГАУЗ);

областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Смоленский областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» (далее – ОГКУЗ «Смоленский областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»);

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой» (далее - ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»);

смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» (далее - СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени  Е.О. Мухина»);

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рославльский медицинский техникум» (далее - ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»);

областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Смоленской области» (далее также – ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области»);

общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоСервис» (далее также – ООО «ТеплоЭнергоСервис» (по согласованию)

Наименование подпрограмм Государственной программы

подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»;

подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»;

подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»;

подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»;

подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;

подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»;

подпрограмма «Управление развитием отрасли» (обеспечивающая подпрограмма);

подпрограмма «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области»;

ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»

Цель Государственной программы

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

Целевые показатели реализации Государственной программы

смертность населения трудоспособного возраста;

смертность от болезней системы кровообращения;

смертность от новообразований, в том числе злокачественных

Сроки (этапы) реализации Государственной программы

Государственная программа реализуется в 2014 - 2024 годах:

I этап - 2014 - 2016 годы;

II этап - 2017 - 2024 годы

Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования Государственной программы составляет 180 970 106,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 15 223 091,3 тыс. рублей;

2015 год – 16 794 233,7 тыс. рублей;

2016 год – 14 986 066,2 тыс. рублей;

2017 год – 15 366 509,6 тыс. рублей;

2018 год – 17 654 072,9 тыс. рублей;

2019 год – 18 824 274,8 тыс. рублей;

2020 год – 17 850 119,0 тыс. рублей;

2021 год – 16 268 700,8 тыс. рублей;

2022 год – 16 113 634,1 тыс. рублей;

2023 год – 15 921 012,3 тыс. рублей;

2024 год – 15 968 391,3 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 51 150 539,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 5 115 998,6 тыс. рублей;

2015 год – 5 983 574,7 тыс. рублей;

2016 год – 6 117 572,6 тыс. рублей;

2017 год – 6 160 936,6 тыс. рублей;

2018 год – 6 460 384,8 тыс. рублей;

2019 год – 6 469 001,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 257 144,6 тыс. рублей;

2021 год – 2 648 578,0 тыс. рублей;

2022 год – 2 645 853,8 тыс. рублей;

2023 год – 2 645 747,0 тыс. рублей;

2024 год – 2 645 747,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 9 543 163,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 2 810 629,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 497 986,3 тыс. рублей;

2016 год – 360 893,7 тыс. рублей;

2017 год – 281 291,5 тыс. рублей;

2018 год – 514 712,0 тыс. рублей;

2019 год – 815 915,9 тыс. рублей;

2020 год – 1 215 839,3 тыс. рублей;

2021 год – 460 143,5 тыс. рублей;

2022 год – 307 801,0 тыс. рублей;

2023 год – 115 286,0 тыс. рублей;

2024 год – 162 665,0 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области (далее также - ТФОМС) – 120 183 903,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 7 296 463,7 тыс. рублей;

2015 год – 8 312 672,7 тыс. рублей;

2016 год – 8 507 599,9 тыс. рублей;

2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей;

2018 год – 10 678 976,1 тыс. рублей;

2019 год – 11 476 157,3 тыс. рублей;

2020 год – 12 348 235,1 тыс. рублей;

2021 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

2022 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

2023 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

2024 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

средства Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – ФСС) – 60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 31 900,0 тыс. рублей;

2020 год – 28 800,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 31 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 31 300,0 тыс. рублей;

2020 год – 100,0 тыс. рублей;

2021 год – 100,0 тыс. рублей;

2022 год – 100,0 тыс. рублей;

2023 год – 100,0 тыс. рублей;

2024 год – 100,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

снижение смертности населения трудоспособного возраста до 448,6 случая на 100 тыс. населения;

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 523,9 случая на 100 тыс. населения;

снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 199 случаев на 100 тыс. населения

2) в разделе 2:

- абзацы тринадцатый-семнадцатый изложить в следующей редакции:

«В Государственной программе нашли свое отражение региональные составляющие национального проекта «Здравоохранение». Так, в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» предусмотрены мероприятия регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (далее – региональный проект «Укрепление общественного здоровья»), регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (далее – региональный проект «Старшее поколение»).

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» включает в себя мероприятия региональных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Старшее поколение», «Развитие экспорта медицинских услуг».

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» и  ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» дополнены мероприятиями регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи».

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» включает в себя мероприятия регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» содержит мероприятия регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».»;

- в абзаце восемнадцатом слова «2014 - 2020 годах» заменить словами  «2014 - 2024 годах»;

- в абзаце двадцать седьмом слова «2020 году» заменить словами «2024 году»;

- абзацы двадцать восьмой - сорок восьмой изложить в следующей редакции:

«- снижение смертности населения трудоспособного возраста до 448,6 случая на 100 тыс. населения, в том числе по годам реализации:

- 2019 год – 566,6;

- 2020 год – 546;

- 2021 год – 524;

- 2022 год – 500,8;

- 2023 год – 475,6;

- 2024 год – 448,6;

- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 523,9 случая на 100 тыс. населения, в том числе по годам реализации:

- 2019 год – 610,7;

- 2020 год – 591,2;

- 2021 год – 572,2;

- 2022 год – 554,1;

- 2023 год – 536;

- 2024 год – 523,9;

- снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 199 случаев на 100 тыс. населения, в том числе по годам реализации:

- 2019 год – 203,7;

- 2020 год – 202,6;

- 2021 год – 201,6;

- 2022 год – 200,7;

- 2023 год – 199,5;

- 2024 год – 199.»;

- абзацы сорок девятый – семьдесят пятый признать утратившими силу;

3) в разделе 3:

- абзац семнадцатый признать утратившим силу;

- после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«С 2019 года в Государственную программу включено основное мероприятие «Хранение медицинского имущества для ликвидации медицинских последствий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени».»;

- абзацы шестьдесят третий и шестьдесят четвертый признать утратившими силу;

- после абзаца семьдесят второго дополнить абзацем следующего содержания:

«В рамках основного мероприятия Государственной программы «Хранение медицинского имущества для ликвидации медицинских последствий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» будет осуществляться организация и выполнение мероприятий по накоплению, хранению, сбережению и освежению материальных ценностей мобилизационного резерва, а также медицинских и иных средств, подлежащих использованию в целях гражданской обороны Смоленской области.»;

4) раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения

Государственной программы

Государственная программа будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, а также средств ТФОМС, ФСС и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Государственной программы составляет 180 970 106,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 15 223 091,3 тыс. рублей;

- 2015 год – 16 794 233,7 тыс. рублей;

- 2016 год – 14 986 066,2 тыс. рублей;

- 2017 год – 15 366 509,6 тыс. рублей;

- 2018 год – 17 654 072,9 тыс. рублей;

- 2019 год – 18 824 274,8 тыс. рублей;

- 2020 год – 17 850 119,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 16 268 700,8 тыс. Рублей;

- 2022 год – 16 113 634,1 тыс. рублей;

- 2023 год – 15 921 012,3 тыс. рублей;

- 2024 год – 15 968 391,3 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования:

- средства областного бюджета – 51 150 539,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 5 115 998,6 тыс. рублей;

- 2015 год – 5 983 574,7 тыс. рублей;

- 2016 год – 6 117 572,6 тыс. рублей;

- 2017 год – 6 160 936,6 тыс. рублей;

- 2018 год – 6 460 384,8 тыс. рублей;

- 2019 год – 6 469 001,6 тыс. рублей;

- 2020 год – 4 257 144,6 тыс. рублей;

- 2021 год – 2 648 578,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 2 645 853,8 тыс. рублей;

- 2023 год – 2 645 747,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 2 645 747,0 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 9 543 163,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 2 810 629,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 2 497 986,3 тыс. рублей;

- 2016 год – 360 893,7 тыс. рублей;

- 2017 год – 281 291,5 тыс. рублей;

- 2018 год – 514 712,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 815 915,9 тыс. рублей;

- 2020 год – 1 215 839,3 тыс. рублей;

- 2021 год – 460 143,5 тыс. рублей;

- 2022 год – 307 801,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 115 286,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 162 665,0 тыс. рублей;

- средства ТФОМС – 120 183 903,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 7 296 463,7 тыс. рублей;

- 2015 год – 8 312 672,7 тыс. рублей;

- 2016 год – 8 507 599,9 тыс. рублей;

- 2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей;

- 2018 год – 10 678 976,1 тыс. рублей;

- 2019 год – 11 476 157,3 тыс. рублей;

- 2020 год – 12 348 235,1 тыс. рублей;

- 2021 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

- 2022 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

- 2023 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

- 2024 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

- средства ФСС – 60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 31 900,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 28 800,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;

- средства внебюджетных источников – 31 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 31 300,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 100,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 100,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 100,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 100,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 100,0 тыс. рублей.»;

5) подраздел «Тарифное регулирование» раздела 6 признать утратившим силу;

6) в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

- в паспорте подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

- позицию «Целевые показатели реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Целевые показатели реализации подпрограммы

смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения);

смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения);

число граждан, прошедших профилактические осмотры (млн. человек)

- в позиции «Сроки (этапы) реализации подпрограммы»:

- в абзаце первом слова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2020 - 2024 годы»;

- в абзаце третьем слова «2017 - 2020 годы» заменить словами «2017 - 2024 годы»;

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 12 331 912,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 3 096 691,3 тыс. рублей;

2015 год – 3 410 488,1 тыс. рублей;

2016 год – 617 742,1 тыс. рублей;

2017 год – 725 304,8 тыс. рублей;

2018 год – 883 951,1 тыс. рублей;

2019 год – 789 119,0 тыс. рублей;

2020 год – 782 592,6 тыс. рублей;

2021 год – 569 854,3 тыс. рублей;

2022 год – 485 389,7 тыс. рублей;

2023 год – 485 389,7 тыс. рублей;

2024 год – 485 389,7 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 4 788 925,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 291 184,7 тыс. рублей;

2015 год – 256 890,5 тыс. рублей;

2016 год – 341 934,0 тыс. рублей;

2017 год – 469 451,7 тыс. рублей;

2018 год – 515 695,6 тыс. рублей;

2019 год – 485 461,7 тыс. рублей;

2020 год – 486 748,1 тыс. рублей;

2021 год – 485 389,7 тыс. рублей;

2022 год – 485 389,7 тыс. рублей;

2023 год – 485 389,7 тыс. рублей;

2024 год – 485 389,7 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 2 186 694,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 262 212,6 тыс. рублей;

2015 год – 340 598,9 тыс. рублей;

2016 год – 275 808,1 тыс. рублей;

2017 год – 255 853,1 тыс. рублей;

2018 год – 368 255,5 тыс. рублей;

2019 год – 303 657,3 тыс. рублей;

2020 год – 295 844,5 тыс. рублей;

2021 год – 84 464,6 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 5 356 292,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 2 543 294,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 812 998,7 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей

- раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Цель и целевые показатели реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для увеличения продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих целевых показателей:

- смертность мужчин в возрасте 16 – 59 лет (на 100 тыс. населения):

- 2019 год – 793,5;

- 2020 год – 754;

- 2021 год – 714,4;

- 2022 год – 680,7;

- 2023 год – 651,6;

- 2024 год – 618,1;

- смертность женщин в возрасте 16 – 54 лет (на 100 тыс. населения):

- 2019 год – 201,9;

- 2020 год – 198,9;

- 2021 год – 196;

- 2022 год – 193;

- 2023 год – 189,1;

- 2024 год – 185,1;

- число граждан, прошедших профилактические осмотры (млн. человек):

- 2019 год – 0 348;

- 2020 год – 0,364;

- 2021 год – 0,38;

- 2022 год – 0,479;

- 2023 год – 0,546;

- 2024 год – 0,636.»;

- в разделе 3:

- подраздел «Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни» изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие «Развитие системы медицинской

профилактики неинфекционных заболеваний

и формирования здорового образа жизни»

В рамках реализации данного основного мероприятия планируется выполнение следующих мероприятий:

- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования);

- приобретение вакцин для проведения специфической профилактики заболеваний, ассоциированных с пневмоккоком;

- медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Смоленской области.

Реализация данных мероприятий позволит достичь следующих показателей:

- число лиц, обученных в школах здоровья (тыс. человек):

- 2019 год – 65,4;

- 2020 год – 66;

- 2021 год – 66,5;

- 2022 год – 67;

- 2023 год – 67,5;

- 2024 год – 68.»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»:

- абзацы третий, пятый признать утратившими силу;

- в абзаце восьмом слова «2015 - 2020 годы» заменить словами «2015 - 2024 годы»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C»:

- после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:

«В целях профилактики ВИЧ-инфекции будут также реализовываться следующие мероприятия:

- приобретение диагностических средств для профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения;

- приобретение лекарственных препаратов для профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения;

- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение автотранспорта);

- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования для оснащения кабинета низкопорогового доступа);

- формирование мотивационных пакетов для ключевых групп населения.»;

- в абзаце десятом цифры «77,2» заменить цифрами «80»;

- в абзаце одиннадцатом цифры «77,5» заменить цифрами «80,5»;

- после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 81;

- 2022 год – 83;

- 2023 год – 85;

- 2024 год – 90;»;

- дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 93;

- 2022 год – 94;

- 2023 год – 94,5;

- 2024 год – 95.»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям»:

- абзац пятый изложить в следующей редакции:

«- подготовительные мероприятия, связанные с установкой фельдшерско-акушерских пунктов (разработка проектно-сметной документации, проведение межевания необходимых земельных участков, а также инженерных коммуникаций и др.);»;

- абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу;

- в абзаце одиннадцатом слова «2020 году» заменить словами «2024 году»;

- абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«- 2019 - 2024 годы – 99,8;»;

- абзац двадцатый признать утратившим силу;

- в абзце двадцать первом слова «2020 году» заменить словам «2024 году»;

- абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:

«- 2020 - 2024 годы – 80;»;

- в абзаце тридцатом слова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 - 2024 годы»;

- абзацы тридцать первый – тридцать восьмой признать утратившими силу;

- в подразделе «Основное мероприятие «Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях»:

- абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«- осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей;»;

- в абзаце десятом слова «до 98 процентов в 2020 году» заменить словами «до 99 процентов в 2024 году»;

- после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 98;

- 2022 год – 98,5;

- 2023 год – 98,5;

- 2024 год – 99;»;

- абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

«- повышение удовлетворения спроса на лекарственные препараты, предназначенные  для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, с 96 процентов в 2012 году до 100 процентов в 2024 году:»;

- абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:

«- 2019 - 2024 годы – 100;»;

- абзац двадцать девятый признать утратившим силу;

- в абзаце тридцать первом слова «2018 - 2020 годы» заменить словами «2018 - 2024 годы»;

- дополнить подразделами следующего содержания:

«Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

С целью обеспечения максимальной доступности для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, данным региональным проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение передвижных медицинских комплексов);

- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий);

- обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи.

Реализация данных мероприятий позволит достичь следующих показателей:

- доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре (процентов):

- 2019 год – 13,8;

- 2020 год – 15;

- 2021 год – 16,3;

- 2022 год – 17,5;

- 2023 год – 18,8;

- 2024 год – 20; 

- количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (единиц):

- 2019 год – 7;

- 2020 год – 24;

- 2021 год – 26;

- 2022 год – 29;

- 2023 год – 34;

- 2024 год – 38;

- доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации (процентов):

- 2019 год – 19;

- 2020 год – 28;

- 2021 год – 38;

- 2022 год – 47;

- 2023 год – 56;

- 2024 год – 65;

- доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями (процентов):

- 2019 год – 56,8;

- 2020 год – 60,8;

- 2021 год – 65,3;

- 2022 год – 69,3;

- 2023 год – 73,3;

- 2024 год – 77,3;

- доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) (процентов):

- 2019 год – 9,2;

- 2020 год – 34,2;

- 2021 год – 36,7;

- 2022 год – 41,7;

- 2023 год – 48,1;

- 2024 год – 54,5;

- число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) (не менее):

- 2019 год – 0;

- 2020 год – 36;

- 2021 год – 37;

- 2022 год – 41;

- 2023 год – 45;

- 2024 год – 48;

- количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад (тыс. посещений):

- 2019 год – 8,9;

- 2020 - 2024 годы – 68,5;

- доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты (процентов):

- 2019 год – 0;

- 2020 - 2024 годы – 90.

Региональный проект «Старшее поколение»

Региональный проект «Старшее поколение» направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Указанным региональным проектом предусматривается реализация следующих мероприятий:

- проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания;

- организация проведения дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с учетом возможности доставки данных лиц в медицинские организации.

Реализация данных мероприятий позволит достичь следующих показателей:

- охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (процентов):

- 2019 год – 18,1;

- 2020 год – 23;

- 2021 год – 29,1;

- 2022 год – 55,7;

- 2023 год – 65,3;

- 2024 год – 70;

- доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением (процентов):

- 2019 год – 59,6;

- 2020 год – 63,6;

- 2021 год – 67,6;

- 2022 год – 68,9;

- 2023 год – 80;

- 2024 год – 90.

Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»

В цельях формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, предусмотрены следующие мероприятия:

- информирование населения по проблемам, связанным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнями органов дыхания и пищеварения, злокачественными новообразованиями, с ведением здорового образа жизни, включая рациональное питание, адекватную двигательную активность, отказ от вредных привычек (потребление алкоголя и табака), развитие стрессоустойчивости;

- проведение эпидемиологического мониторинга в Смоленской области – исследование STEPS «Оценка формирования культуры здорового образа жизни у населения с учетом особенностей целевых групп граждан»;

- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования).

Реализация данных мероприятий позволит достичь следующих показателей:

- розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (литров этанола):

- 2019 год – 6,5;

- 2020 год – 6,4;

- 2021 год – 6,3;

- 2022 год – 6,2;

- 2023 год – 6,2;

- 2024 год – 6,1.»;

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, а также средств ТФОМС.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12 331 912,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 3 096 691,3 тыс. рублей;

- 2015 год – 3 410 488,1 тыс. рублей;

- 2016 год – 617 742,1 тыс. рублей;

- 2017 год – 725 304,8 тыс. рублей;

- 2018 год – 883 951,1 тыс. рублей;

- 2019 год – 789 119,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 782 592,6 тыс. рублей;

- 2021 год – 569 854,3 тыс. рублей;

- 2022 год – 485 389,7 тыс. рублей;

- 2023 год – 485 389,7 тыс. рублей;

- 2024 год – 485 389,7 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования:

- средства областного бюджета – 4 788 925,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 291 184,7 тыс. рублей;

- 2015 год – 256 890,5 тыс. рублей;

- 2016 год – 341 934,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 469 451,7 тыс. рублей;

- 2018 год – 515 695,6 тыс. рублей;

- 2019 год – 485 461,7 тыс. рублей;

- 2020 год – 486 748,1 тыс. рублей;

- 2021 год – 485 389,7 тыс. рублей;

- 2022 год – 485 389,7 тыс. рублей;

- 2023 год – 485 389,7 тыс. рублей;

- 2024 год – 485 389,7 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 2 186 694,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 262 212,6 тыс. рублей;

- 2015 год – 340 598,9 тыс. рублей;

- 2016 год – 275 808,1 тыс. рублей;

- 2017 год – 255 853,1 тыс. рублей;

- 2018 год – 368 255,5 тыс. рублей;

- 2019 год – 303 657,3 тыс. рублей;

- 2020 год – 295 844,5 тыс. рублей;

- 2021 год – 84 464,6 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;

- средства ТФОМС – 5 356 292,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 2 543 294,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 2 812 998,7 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;

7) в подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

- в паспорте подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

- абзац шестой позиции «Исполнители основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции;

«- общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоСервис» (по согласованию);»;

- позицию «Целевые показатели реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Целевые показатели реализации подпрограммы

смертность от инфаркта миокарда в Смоленской области (на 100 тыс. населения);

смертность от острого нарушения мозгового кровообращения в Смоленской области (на 100 тыс. населения);

смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения);

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) (процентов)

- в позиции «Сроки (этапы) реализации подпрограммы»:

- в абзаце первом слова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 - 2024 годы»;

- в абзаце третьем слова «2017 - 2020 годы» заменить словами «2017 - 2024 годы»;

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 34 512 453,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 9 668 348,6 тыс. рублей;

2015 год – 10 335 878,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 334 516,8 тыс. рублей;

2017 год – 1 316 689,3 тыс. рублей;

2018 год – 1 377 821,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 786 554,6 тыс. рублей;

2020 год – 1 945 452,9 тыс. рублей;

2021 год – 1 717 650,4 тыс. рублей;

2022 год – 1 786 760,9 тыс. рублей;

2023 год – 1 597 700,9 тыс. рублей;

2024 год – 1 645 078,9 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 22 389 905,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 4 537 639,8 тыс. рублей;

2015 год – 4 990 713,5 тыс. рублей;

2016 год – 1 270 207,2 тыс. рублей;

2017 год – 1 306 655,8 тыс. рублей

2018 год – 1 365 609,1 тыс. рублей;

2019 год – 1 462 477,7 тыс. рублей;

2020 год – 1 495 559,2 тыс. рублей;

2021 год – 1 490 260,9 тыс. рублей;

2022 год – 1 490 260,9 тыс. рублей;

2023 год – 1 490 260,9 тыс. рублей;

2024 год – 1 490 260,9 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 2 270 099,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 521 758,7 тыс. рублей;

2015 год – 133 466,6 тыс. рублей;

2016 год – 64 309,6 тыс. рублей;

2017 год – 10 033,5 тыс. рублей;

2018 год – 12 212,6 тыс. рублей;

2019 год – 292 776,9 тыс. рублей;

2020 год – 449 793,7 тыс. рублей;

2021 год – 227 289,5 тыс. рублей;

2022 год – 296 400,0 тыс. рублей;

2023 год – 107 340,0 тыс. рублей;

2024 год – 154 718,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 9 820 648,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 4 608 950,1 тыс. рублей;

2015 год – 5 211 698,8 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 31 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 31 300,0 тыс. рублей;

2020 год – 100,0 тыс. рублей;

2021 год – 100,0 тыс. рублей;

2022 год – 100,0 тыс. рублей;

2023 год – 100,0 тыс. рублей;

2024 год – 100,0 тыс. рублей

- раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Цель и целевые показатели реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

Целевые показатели подпрограммы:

- смертность от инфаркта миокарда в Смоленской области (на 100 тыс. населения):

- 2019 год – 41,2;

- 2020 год – 39,7;

- 2021 год – 38,2;

- 2022 год – 36,7;

- 2023 год – 35,2;

- 2024 год – 34,1;

- смертность от острого нарушения мозгового кровообращения в Смоленской области (на 100 тыс. населения):

- 2019 год – 103,3;

- 2020 год – 99,5;

- 2021 год – 95,7;

- 2022 год – 91,9;

- 2023 год – 88,1;

- 2024 год – 85,3;

- смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения):

- 2014 год – 17;

- 2015 год – 15,7;

- 2016 год – 14,4;

- 2017 год – 13,1;

- 2018 год – 11,8;

- 2019 год – 5,4;

- 2020 год – 5,2;

- 2021 год – 5,0;

- 2022 год – 4,8;

- 2023 год – 4,6;

- 2024 год – 4,4;

- одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) (процентов):

- 2019 год – 23,1;

- 2020 год – 22,4;

- 2021 год – 21,7;

- 2022 год – 21;

- 2023 год – 20,3;

- 2024 год – 19,5.»;

- в разделе 3:

- в подразделе «Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»:

- абзацы тридцать пятый и тридцать шестой изложить в следующей редакции:

«- 2019 год – 39,7;

- 2020 год – 36,9;»;

- после абзаца тридцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 34,3;

- 2022 год – 32;

- 2023 год – 30,3

- 2024 год – 28,7.»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C»:

- абзац третий признать утратившим силу;

- в абзаце пятом слова «(в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»)» исключить;

- в абзаце семнадцатом цифры «35» заменить цифрами «65»;

- в абзаце восемнадцатом цифры «35,5» заменить цифрами «70»;

- после абзаца восемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 75;

- 2022 год – 80;

- 2023 год – 85;

- 2024 год – 90;»;

- после абзаца двадцать третьего дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 24;

- 2022 год – 26;

- 2023 год – 29;

- 2024 год – 30;»;

- дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 16;

- 2022 год – 17;

- 2023 год – 18;

- 2024 год – 19.»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным»:

- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:

«- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования);»;

- абзацы двадцать второй – двадцать пятый изложить в следующей редакции:

«- 2021 год – 44,3;

- 2022 год – 44,6;

- 2023 год – 44,9;

- 2024 год – 45,2;»;

- абзацы двадцать шестой – двадцать восьмой признать утратившими силу;

- дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 32;

- 2022 год – 34;

- 2023 год – 36;

- 2024 год – 38.»;

- подраздел «Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения» дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 20,4;

- 2022 год – 20,1;

- 2023 год – 19,8;

- 2024 год – 19,5.»;

- подраздел «Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями» изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания

медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»

Сохраняется определенная тенденция к нарастанию заболеваемости сердечно-сосудистой патологией и смертности от болезней системы кровообращения. Так, смертность от болезней кровообращения в 2017 году составила в Смоленской области 652,3 на 100 тыс. населения, в 2018 году – 660,1 на 100 тыс. населения.

В рамках реализации данного основного мероприятия будут осуществляться следующие мероприятия:

- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (подготовка помещений для установки оборудования);

- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение стентов).

Показателем реализации основного мероприятия является количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (тыс. единиц):

- 2019 год – 0,708;

- 2020 год – 0,802;

- 2021 год – 0,897;

- 2022 год – 0,991;

- 2023 год – 1,085;

- 2024 год – 1,18.»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»:

- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (подготовка помещений для установки оборудования);»;

- после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«- строительство онкодиспансера в г. Смоленске.»;

- абзацы тринадцатый – девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«- доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (процентов):

- 2019 год – 56,1;

- 2020 год – 56,5;

- 2021 год – 57;

- 2022 год – 57,7;

- 2023 год – 58,7;

- 2024 год – 60.»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

-  абзац тринадцатый признать утратившим силу;

- абзацы девятнадцатый – двадцать пятый изложить в следующей редакции:

«- доля вызовов  скорой медицинской помощи со  временем доезда выездной бригады СМП до места вызова менее 20 минут при оказании СМП в экстренной форме из общего количества поступивших вызовов СМП в экстренной форме (процентов):

- 2019 год – 89,1;

- 2020 год – 89,2;

- 2021 год – 89,2;

- 2022 год – 89,3;

- 2023 год – 89,4;

- 2024 год – 89,5.»;

- абзацы двадцать шестой – двадцать восьмой признать утратившими силу;

- в подразделе «Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»:

- абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«- 2020 год – 4,3;»;

- дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 4,2;

- 2022 год – 4,1;

- 2023 год – 4;

- 2024 год – 3,9.»;

- подраздел «Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

Дальнейшее развитие стационарной медицинской помощи будет происходить в направлении оказания эффективной помощи больным, нуждающимся в контроле и коррекции жизненно важных функций, проведения диагностических и лечебных мероприятий, требующих круглосуточного наблюдения за больными.

На сегодняшний день структура и мощность коечного фонда учреждений здравоохранения приводятся в соответствие с федеральными нормативами, сбалансированы объемы амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи, проведена поэтапная реструктуризация коечного фонда.

Отдельные виды узкоспециализированной медицинской помощи переданы на более высокий уровень оказания медицинской помощи - уровень межмуниципальных центров, которые обеспечиваются кадровыми и материальными ресурсами, что позволит оказывать специализированную медицинскую помощь.

Проведена оценка деятельности сети круглосуточных стационаров, реструктуризированы круглосуточные койки в учреждениях, не имеющих ресурсов для организации медицинской помощи в соответствии с утвержденными порядками оказания медицинской помощи.

Особое внимание в Смоленской области уделяется развитию государственно-частного партнерства. Администрацией Смоленской области прорабатываются проекты строительства новых поликлиник, рассматриваются вопросы реконструкции объектов здравоохранения с привлечением частных инвестиций в рамках заключения концессионных соглашений.

Мероприятиями, направленными на реализацию данного основного мероприятия, являются:

- обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями;

- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений, благоустройство территорий);

- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования);

- проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования оборудования;

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности областных государственных учреждений здравоохранения;

- реализация инвестиционного проекта по строительству блочно-модульной котельной для обеспечения нужд ОГБУЗ «Вяземский противотуберкулезный диспансер»;

- реализация инвестиционного проекта по строительству блочно-модульной котельной для обеспечения нужд ОГБУЗ «Тумановская туберкулезная больница»;

- реализация инвестиционного проекта по строительству блочно-модульной котельной для обеспечения нужд ОГБУЗ «Глинковская центральная районная больница».

Реализация данных мероприятий позволит достичь следующих показателей:

- средняя длительность лечения больного в стационаре (дней):

- 2014 год – 12;

- 2015 год – 11,7;

- 2016 год – 11,6;

- 2017 год – 11,6;

- 2018 - 2024 годы – 11,5;

- доля областных государственных учреждений здравоохранения, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества указанных учреждений (процентов):

- 2017 - 2024 годы - 100;

- удельный расход электрической энергии на снабжение областных государственных учреждений здравоохранения (кВт.ч/кв. м):

- 2017 год – 55,87;

- 2018 год – 52,42;

- 2019 год – 51,04;

- 2020 год – 50,08;

- 2021 год – 49,41;

- 2022 год – 49,41;

- 2023 год – 49;

- 2024 год – 49;

- удельный расход тепловой энергии на снабжение областных государственных учреждений здравоохранения (Гкал/кв. м):

- 2017 год – 0,182;

- 2018 год – 0,182;

- 2019 год – 0,178;

- 2020 год – 0,174;

- 2021 год – 0,16;

- 2022 год – 0,16;

- 2023 год – 0,16;

- 2024 год – 0,16;

- количество заключенных соглашений о реализации инвестиционных проектов по развитию находящейся в государственной собственности Смоленской области инфраструктуры здравоохранения с использованием механизма государственно-частного партнерства (единиц):

- 2019 - 2024 годы – 1.»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Развитие службы крови»:

- абзацы двадцать первый – тридцать второй изложить в следующей редакции:

«- 2019 год – 59;

- 2020 год – 60;

- 2021 год – 61;

- 2022 год – 62;

- 2023 год – 63;

- 2024 год – 64;

- число донаций крови и ее компонентов (на 1 000 населения):

- 2019 год – 18;

- 2020 год – 18,5;

- 2021 год – 18,5;

- 2022 год – 19;

- 2023 год – 19;»;

- дополнить абзацем следующего содержания:

«- 2024 год – 19,5.»;

- дополнить подразделами следующего содержания:

«Региональный проект

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлен на создание условий для оказания специализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем переоснащения медицинским оборудованием Регионального сосудистого центра на базе ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» (далее – РСЦ) и 6 первичных сосудистых отделений (далее – ПСО), включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации, а также дооснащение 2 ПСО оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств.

В рамках данного проекта будет реализовываться мероприятие по  укреплению материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования для региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений).

Результатом реализации проекта будет достижение следующих показателей:

- больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов):

- 2019 год – 15,6;

- 2020 год – 14;

- 2021 год – 12,4;

- 2022 год – 10,9;

- 2023 год – 9,4;

- 2024 год – 8;

- больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения (процентов):

- 2019 год – 18,3;

- 2020 год – 17,7;

- 2021 год – 17,2;

- 2022 год – 16,7;

- 2023 год – 16;

- 2024 год – 15,3;

- отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях  к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром (далее – ОКС) (процентов):

- 2019 год – 36;

- 2020 год – 40,8;

- 2021 год – 45,6;

- 2022 год – 50,4;

- 2023 год – 55,2;

- 2024 год – 60;

- доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи (процентов):

- 2019 год – 92,8;

- 2020 год – 93,2;

- 2021 год – 93,7;

- 2022 год – 94,1;

- 2023 год – 94,6;

- 2024 год – 95.

Региональный проект

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

В целях реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» планируется оснащение медицинских учреждений полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности.

В рамках реализации указанного регионального проекта предусматривается укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями).

Реализация данного мероприятия позволит достичь следующих показателей:

- удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (процентов):

- 2019 год – 55,5;

- 2020 год – 55,6;

- 2021 год – 56,1;

- 2022 год – 56,7;

- 2023 год – 57,2;

- 2024 год – 58,5.

Региональный проект «Старшее поколение»

С целью повышения доступности и качества специализированной медицинской помощи лицам старше трудоспособного возраста будет реализовываться мероприятие по                развитию гериатрической службы Смоленской области, в том числе увеличению коечной мощности гериатрического центра «ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» и  созданию гериатрических отделений в межмуниципальных медицинских центрах.

Показателем реализации мероприятия будет являться уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет (на 10 тыс. населения соответствующего возраста):

- 2019 год – 15,8;

- 2020 год – 40,7;

- 2021 - 2024 годы – 54,5.

Региональный проект «Экспорт медицинских услуг»

В целях совершенствования механизма экспорта медицинских услуг планируется реализация следующих мероприятий:

- разработка и реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Смоленской области, на 2019 - 2024 годы;

- внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей, на территории Смоленской области.

Показателем реализации мероприятия является количество пролеченных иностранных граждан в Смоленской области (тыс. человек):

- 2019 год – 0;

- 2020 год – 0;

- 2021 год – 0;

- 2022 год – 0;

- 2023 год – 0,01;

- 2024 год – 0,01.»;

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, средств ТФОМС, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 34 512 453,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 9 668 348,6 тыс. рублей;

- 2015 год – 10 335 878,9 тыс. рублей;

- 2016 год – 1 334 516,8 тыс. рублей;

- 2017 год – 1 316 689,3 тыс. рублей;

- 2018 год – 1 377 821,7 тыс. рублей;

- 2019 год – 1 786 554,6 тыс. рублей;

- 2020 год – 1 945 452,9 тыс. рублей;

- 2021 год – 1 717 650,4 тыс. рублей;

- 2022 год – 1 786 760,9 тыс. рублей;

- 2023 год – 1 597 700,9 тыс. рублей;

- 2024 год – 1 645 078,9 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования:

- средства областного бюджета – 22 389 905,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 4 537 639,8 тыс. рублей;

- 2015 год – 4 990 713,5 тыс. рублей;

- 2016 год – 1 270 207,2 тыс. рублей;

- 2017 год – 1 306 655,8 тыс. рублей;

- 2018 год – 1 365 609,1 тыс. рублей;

- 2019 год – 1 462 477,7 тыс. рублей;

- 2020 год – 1 495 559,2 тыс. рублей;

- 2021 год – 1 490 260,9 тыс. рублей;

- 2022 год – 1 490 260,9 тыс. рублей;

- 2023 год – 1 490 260,9 тыс. рублей;

- 2024 год – 1 490 260,9 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 2 270 099,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 521 758,7 тыс. рублей;

- 2015 год – 133 466,6 тыс. рублей;

- 2016 год – 64 309,6 тыс. рублей;

- 2017 год – 10 033,5 тыс. рублей;

- 2018 год – 12 212,6 тыс. рублей;

- 2019 год – 292 776,9 тыс. рублей;

- 2020 год – 449 793,7 тыс. рублей;

- 2021 год – 227 289,5 тыс. рублей;

- 2022 год – 296 400,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 107 340,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 154 718,0 тыс. рублей;

- средства ТФОМС – 9 820 648,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 4 608 950,1 тыс. рублей;

- 2015 год – 5 211 698,8 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 31 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 31 300,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 100,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 100,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 100,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 100,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 100,0 тыс. рублей.»;

8) в подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка»:

- в паспорте подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»:

- позицию «Исполнители основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

Департамент Смоленской области по здравоохранению;

Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

областные государственные бюджетные учреждения здравоохранения;

областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Смоленской области»

- в позиции «Целевые показатели реализации подпрограммы»:

- в абзаце втором цифры «10 000» заменить цифрами «100 000»;

- абзац третий изложить в следующей редакции:

«смертность детей в возрасте 0 - 4 года (случаев на 1 000 родившихся живыми)»;

- в позиции «Сроки (этапы) реализации подпрограммы»:

- в абзаце первом слова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 - 2024 годы»;

- в абзаце третьем слова «2017 - 2020 годы» заменить словами «2017 - 2024 годы»;

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 679 103,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 2 172 574,8 тыс. рублей;

2015 год – 37 208,4 тыс. рублей;

2016 год – 13 993,5 тыс. рублей;

2017 год – 21 270,3 тыс. рублей;

2018 год – 21 076,9 тыс. рублей;

2019 год – 67 280,0 тыс. рублей;

2020 год – 64 180,0 тыс. рублей;

2021 год – 70 380,0 тыс. рублей;

2022 год – 70 380,0 тыс. рублей;

2023 год – 70 380,0 тыс. рублей;

2024 год – 70 380,0 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 560 231,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 137 202,0 тыс. рублей;

2015 год – 14 408,4 тыс. рублей;

2016 год – 13 993,5 тыс. рублей;

2017 год – 21 270,3 тыс. рублей;

2018 год – 21 076,9 тыс. рублей;

2019 год – 35 380,0 тыс. рублей;

2020 год – 35 380,0 тыс. рублей;

2021 год – 70 380,0 тыс. рублей;

2022 год – 70 380,0 тыс. рублей;

2023 год – 70 380,0 тыс. рублей;

2024 год – 70 380,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 2 018 406,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 2 018 406,4 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 39 766,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 16 966,4 тыс. рублей;

2015 год – 22 800,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

средства ФСС – 60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 31 900,0 тыс. рублей;

2020 год – 28 800,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей

- раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Цель и целевые показатели реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям с целью улучшения состояния здоровья детей и матерей и снижения материнской, младенческой и детской смертности.

Целевые показатели подпрограммы:

- младенческая смертность (случаев на  1 000 родившихся живыми):

- 2012 год – 9,6;

- 2013 год – 8,1;

- 2014 год – 8;

- 2015 год – 7,9;

- 2016 год – 7,8;

- 2017 год – 6,3;

- 2018 год – 5,5;

- 2019 год – 5,4;

- 2020 год – 5,2;

- 2021 год – 5,1;

- 2022 год – 5;

- 2023 год – 4,9;

- 2024 год – 4,8;

- смертность детей в возрасте 0 – 17 лет (случаев на 100 000 населения соответствующего возраста):

- 2019 год – 48,3;

- 2020 год – 48,2;

- 2021 год – 48,2;

- 2022 год – 48,1;

- 2023 год – 48,1;

- 2024 год – 47,5;

- смертность детей в возрасте 0 – 4 года (случаев на 1 000 родившихся живыми):

- 2019 год – 6,6;

- 2020 год – 6,5;

- 2021 год – 6,3;

- 2022 год – 6,1;

- 2023 год – 5,9;

- 2024 год – 5,5.»;

- в разделе 3:

- в подразделе «Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»:

- после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 90,5;

- 2022 год – 91;

- 2023 год – 92;

- 2024 год – 93;»;

- в абзаце тридцать первом слова «2020 году» заменить словами «2024 году»;

- дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 95,6;

- 2022 год – 95,7;

- 2023 год – 95,8;

- 2024 год – 96.»;

- подраздел «Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям, в том числе новорожденным детям с экстремально низкой массой тела» изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской

помощи детям, в том числе новорожденным детям с экстремально

низкой массой тела»

Первичная медико-санитарная медицинская помощь детям оказывается в учреждениях здравоохранения первого уровня (центральных районных больницах и районных больницах).

Учитывая сформировавшиеся потоки пациентов, особенности расположения ЦРБ, сети транспортной доступности, наличие врачей-специалистов и мощность учреждений здравоохранения, созданы шесть многопрофильных специализированных межмуниципальных центров по педиатрии: ОГБУЗ «Вяземская центральная районная больница», ОГБУЗ «Сафоновская центральная районная больница», ОГБУЗ «Ярцевская центральная районная больница», ОГБУЗ «Рославльская центральная районная больница», ОГБУЗ «Руднянская центральная районная больница», ОГБУЗ «Детская клиническая больница».

Открытие межмуниципальных медицинских центров позволило оказывать комплекс медицинских услуг с применением необходимого современного медицинского оборудования.

Специализированная медицинская помощь детскому населению оказывается в учреждениях здравоохранения третьего уровня (ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница», ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница», ОГБУЗ «Клиническая больница № 1»).

Одно из важнейших направлений службы родовспоможения и детства – выхаживание глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела, соблюдение всех принципов и подходов к оказанию им реанимационной помощи и интенсивной терапии.

С учетом трехуровневой системы оказания акушерско-гинекологической помощи все учреждения родовспоможения  разделены на 3 группы в зависимости от мощности, оснащенности, кадрового потенциала для оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным детям.

К учреждениям первой группы относятся 6 центральных районных больниц, имеющих в своем составе акушерско-гинекологические отделения, к учреждениям второй группы – 7 межмуниципальных медицинских центров. Акушерско-гинекологическая помощь третьего уровня оказывается в перинатальном центре ОГБУЗ «Клиническая больница № 1».

В рамках реализации основного мероприятия предусматриваются  следующие мероприятия:

- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования, медицинских изделий);

- строительство нового корпуса на 120 коек областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Смоленская областная детская клиническая больница».

Реализация данных мероприятий позволит достичь показателя – увеличение в акушерском стационаре выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела (промилле):

- 2012 год – 480;

- 2013 год – 480;

- 2014 год – 550;

- 2015 год – 600;

- 2016 год – 620;

- 2017 год – 630;

- 2018 год – 640;

- 2019 год – 645;

- 2020 год – 650;

- 2021 год – 655;

- 2022 год – 660;

- 2023 год – 665;

- 2024 год – 670.»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Охрана репродуктивного здоровья. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»:

- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«- 2017 – 10;»;

- дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2018 год – 10;

- 2019 год – 10;

- 2020 год – 10;

- 2021 год – 11;

- 2022 год – 11,5;

- 2023 год – 12;

- 2024 год – 13.»;

- дополнить подразделом следующего содержания:

«Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

Профилактика и охрана здоровья детей являются одними из приоритетов российского здравоохранения. Подавляющее большинство хронических неинфекционных заболеваний берут свое начало в детском и особенно в подростковом возрасте. В настоящее время актуализируются такие задачи здравоохранения, как формирование здорового образа жизни, комфортной среды обитания, создание условий для эффективного обучения и отдыха, что позволит предотвратить развитие заболеваний.

Мероприятиями, направленными на реализацию регионального проекта, являются:

- развитие профилактической направленности педиатрической службы;

- развитие ранней диагностики заболеваний репродуктивной сферы у детей   15 - 17 лет в рамках проведения профилактических осмотров;

- развитие материально-технической базы медицинских организаций Смоленской области, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным.

Реализация данных мероприятий позволит достичь следующих показателей:

- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (процентов):

- 2019 год – 55;

- 2020 год – 60;

- 2021 год – 70;

- 2022 год – 80;

- 2023 год – 90;

- 2024 год – 90;

- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата (процентов):

- 2019 год – 40;

- 2020 год – 50;

- 2021 год – 60;

- 2022 год – 70;

- 2023 год – 80;

- 2024 год – 90;

- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения (процентов):

- 2019 год – 55;

- 2020 год – 60;

- 2021 год – 70;

- 2022 год – 80;

- 2023 год – 90;

- 2024 год – 90;

- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения (процентов):

- 2019 год – 60;

- 2020 год – 70;

- 2021 год – 80;

- 2022 год – 85;

- 2023 год – 90;

- 2024 год – 90;

- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ (процентов):

- 2019 год – 60;

- 2020 год – 70;

- 2021 год – 75;

- 2022 год – 80;

- 2023 год – 85;

- 2024 год – 90;

- доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах (процентов):

- 2019 год – 77;

- 2020 год – 77;

- 2021 год – 77;

- 2022 год – 77,5;

- 2023 год – 77,5;

- 2024 год – 78.»;

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Подпрограмма будет реализовываться за счет средств федерального и областного бюджетов, а также средств ТФОМС и ФСС.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 679 103,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 2 172 574,8 тыс. рублей;

- 2015 год – 37 208,4 тыс. рублей;

- 2016 год – 13 993,5 тыс. рублей;

- 2017 год – 21 270,3 тыс. рублей;

- 2018 год – 21 076,9 тыс. рублей;

- 2019 год – 67 280,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 64 180,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 70 380,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 70 380,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 70 380,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 70 380,0 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования:

- средства областного бюджета – 560 231,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 137 202,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 14 408,4 тыс. рублей;

- 2016 год – 13 993,5 тыс. рублей;

- 2017 год – 21 270,3 тыс. рублей;

- 2018 год – 21 076,9 тыс. рублей;

- 2019 год – 35 380,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 35 380,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 70 380,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 70 380,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 70 380,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 70 380,0 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 2 018 406,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 2 018 406,4 тыс. рублей;

- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;

- средства ТФОМС – 39 766,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 16 966,4 тыс. рублей;

- 2015 год – 22 800,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;

- средства ФСС – 60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 31 900,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 28 800,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;

9) в подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»:

- в паспорте подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»:

- в позиции «Сроки (этапы) реализации подпрограммы»:

- в абзаце первом слова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 - 2024 годы»;

- в абзаце третьем слова «2017 - 2020 годы» заменить словами «2017 - 2024 годы»;

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 310 044,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 534,6 тыс. рублей;

2015 год – 242 663,1 тыс. рублей;

2016 год – 108 915,5 тыс. рублей;

2017 год – 106 914,1 тыс. рублей;

2018 год – 125 304,9 тыс. рублей;

2019 год – 128 701,5 тыс. рублей;

2020 год – 123 830,8 тыс. рублей;

2021 год – 118 044,9 тыс. рублей;

2022 год – 118 044,9 тыс. рублей;

2023 год – 118 044,9 тыс. рублей;

2024 год – 118 044,9 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 1 178 647,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 534,6 тыс. рублей;

2015 год – 111 266,9 тыс. рублей;

2016 год – 108 915,5 тыс. рублей;

2017 год – 106 914,1 тыс. рублей;

2018 год – 125 304,9 тыс. рублей;

2019 год – 128 701,5 тыс. рублей;

2020 год – 123 830,8 тыс. рублей;

2021 год – 118 044,9 тыс. рублей;

2022 год – 118 044,9 тыс. рублей;

2023 год – 118 044,9 тыс. рублей;

2024 год – 118 044,9 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 131 396,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 131 396,2 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей

- в разделе 2:

- абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«- 2019 - 2024 годы – 4,5.»;

- абзац девятый признать утратившим силу;

- в разделе 3:

- в подразделе «Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям»:

- в абзаце четырнадцатом цифры «100» заменить цифрами «99,6»;

- после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 99,6;

- 2022 год – 99,6;

- 2023 год – 99,7;

- 2024 год – 99,7.»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям»:

- абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«- 2016 год – 95;»;

- дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2017 год – 95;

- 2018 год – 95;

- 2019 год – 95;

- 2020 год – 95,5;

- 2021 год – 95,5;

- 2022 год – 96;

- 2023 год – 96,5;

- 2024 год – 97.»;

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного бюджета и ТФОМС.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 310 044,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 1 534,6 тыс. рублей;

- 2015 год – 242 663,1 тыс. рублей;

- 2016 год – 108 915,5 тыс. рублей;

- 2017 год – 106 914,1 тыс. рублей;

- 2018 год – 125 304,9 тыс. рублей;

- 2019 год – 128 701,5 тыс. рублей;

- 2020 год – 123 830,8 тыс. рублей;

- 2021 год – 118 044,9 тыс. рублей;

- 2022 год – 118 044,9 тыс. рублей;

- 2023 год – 118 044,9 тыс. рублей;

- 2024 год – 118 044,9 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования:

- средства областного бюджета – 1 178 647,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 1 534,6 тыс. рублей;

- 2015 год – 111 266,9 тыс. рублей;

- 2016 год – 108 915,5 тыс. рублей;

- 2017 год – 106 914,1 тыс. рублей;

- 2018 год – 125 304,9 тыс. рублей;

- 2019 год – 128 701,5 тыс. рублей;

- 2020 год – 123 830,8 тыс. рублей;

- 2021 год – 118 044,9 тыс. рублей;

- 2022 год – 118 044,9 тыс. рублей;

- 2023 год – 118 044,9 тыс. рублей;

- 2024 год – 118 044,9 тыс. рублей;

- средства ТФОМС – 131 396,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 131 396,2 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;

10) в подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

- в паспорте подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

- позицию «Целевые показатели реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Целевые показатели реализации подпрограммы

уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (тыс. коек)

- в позиции «Сроки (этапы) реализации подпрограммы»:

- в абзаце первом слова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 - 2024 годы»;

- в абзаце третьем слова «2017 - 2020 годы» заменить словами «2017 - 2024 годы»;

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 098 200,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 72 623,6 тыс. рублей;

2016 год – 76 394,0 тыс. рублей;

2017 год – 114 481,6 тыс. рублей

2018 год – 137 650,4 тыс. рублей;

2019 год – 135 242,3 тыс. рублей;

2020 год – 136 382,0 тыс. рублей;

2021 год – 136 318,1 тыс. рублей;

2022 год – 96 369,4 тыс. рублей;

2023 год – 96 369,4 тыс. рублей;

2024 год – 96 369,4 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 937 432,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 72 623,6 тыс. рублей;

2016 год – 76 394,0 тыс. рублей;

2017 год – 114 481,6 тыс. рублей;

2018 год – 96 433,6 тыс. рублей;

2019 год – 95 589,0 тыс. рублей;

2020 год – 96 433,3 тыс. рублей;

2021 год – 96 369,4 тыс. рублей;

2022 год – 96 369,4 тыс. рублей;

2023 год – 96 369,4 тыс. рублей;

2024 год – 96 369,4 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 160 767,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 41 216,8 тыс. рублей;

2019 год – 39 653,3 тыс. рублей;

2020 год – 39 948,7 тыс. рублей;

2021 год – 39 948,7 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей

- раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Цель и целевые показатели реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания, повышение обеспеченности паллиативными койками для взрослых и детей.

Целевой показатель подпрограммы – уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (тыс. коек):

- 2019 - 2024 годы – 0,276.»;

- подраздел «Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым и детям» раздела 3 изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи

взрослым и детям»

С целью оказания паллиативной помощи в Смоленской области развернуто 276 коек, в том числе 2 койки для оказания помощи детям. Оказывается паллиативная помощь в 28 областных государственных учреждениях здравоохранения: 24 центральных районных больницах, 2 районных больницах, ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница», ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер».

Мероприятиями, направленными на реализацию данного основного мероприятия, являются:

- обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями;

- обеспечение граждан, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, необходимыми лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания;

- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому).

Реализация данных мероприятий позволит достичь показателей:

- число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам- специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тыс. посещений):

- 2019 год – 1,45;

- 2020 год – 1,5;

- 2021 год – 1,55;

- 2022 год – 1,6;

- 2023 год – 1,7;

- 2024 год – 1,8;

- доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи (процентов):

- 2019 год – 45;

- 2020 год – 50;

- 2021 год – 52;

- 2022 год – 55;

- 2023 год – 57;

- 2024 год – 60;

- полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов):

- 2019 - 2024 годы – 80.»;

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 098 200,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 72 623,6 тыс. рублей;

- 2016 год – 76 394,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 114 481,6 тыс. рублей;

- 2018 год – 137 650,4 тыс. рублей;

- 2019 год – 135 242,3 тыс. рублей;

- 2020 год – 136 382,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 136 318,1 тыс. рублей;

- 2022 год – 96 369,4 тыс. рублей;

- 2023 год – 96 369,4 тыс. рублей;

- 2024 год – 96 369,4 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования:

- средства областного бюджета – 937 432,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 72 623,6 тыс. рублей;

- 2016 год – 76 394,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 114 481,6 тыс. рублей;

- 2018 год – 96 433,6 тыс. рублей;

- 2019 год – 95 589,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 96 433,3 тыс. рублей;

- 2021 год – 96 369,4 тыс. рублей;

- 2022 год – 96 369,4 тыс. рублей;

- 2023 год – 96 369,4 тыс. рублей;

- 2024 год – 96 369,4 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 160 767,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 41 216,8 тыс. рублей;

- 2019 год – 39 653,3 тыс. рублей;

- 2020 год – 39 948,7 тыс. рублей;

- 2021 год – 39 948,7 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;

11) в подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

- в паспорте подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

- позицию «Целевые показатели реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Целевые показатели реализации подпрограммы

укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) (процентов);

укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) (процентов);

доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов   (процентов)

- в позиции «Сроки (этапы) реализации подпрограммы»:

- в абзаце первом слова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 - 2024 годы»;

- в абзаце третьем слова «2017 - 2020 годы» заменить словами  «2017 - 2024 годы»;

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 605 713,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 109 583,6 тыс. рублей;

2015 год – 141 625,2 тыс. рублей;

2016 год – 159 997,2 тыс. рублей;

2017 год – 156 915,0 тыс. рублей;

2018 год – 153 249,3 тыс. рублей;

2019 год – 150 868,0 тыс. рублей;

2020 год – 152 901,2 тыс. рублей;

2021 год – 150 993,5 тыс. рублей;

2022 год – 143 193,5 тыс. рублей;

2023 год – 143 193,5 тыс. рублей;

2024 год – 143 193,5 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 1 528 579,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 105 083,6 тыс. рублей;

2015 год – 132 125,2 тыс. рублей;

2016 год – 142 597,2 тыс. рублей;

2017 год – 142 515,0 тыс. рублей;

2018 год – 145 315,1 тыс. рублей;

2019 год – 143 068,0 тыс. рублей;

2020 год – 145 101,2 тыс. рублей;

2021 год – 143 193,5 тыс. рублей;

2022 год – 143 193,5 тыс. рублей;

2023 год – 143 193,5 тыс. рублей;

2024 год – 143 193,5 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 77 134,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 4 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 9 500,0 тыс. рублей;

2016 год – 17 400,0 тыс. рублей;

2017 год – 14 400,0 тыс. рублей;

2018 год – 7 934,2 тыс. рублей;

2019 год – 7 800,0 тыс. рублей;

2020 год – 7 800,0 тыс. рублей;

2021 год – 7 800,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей

- раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы

Цели подпрограммы – поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также регионального кадрового дисбаланса, обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль.

Целевые показатели подпрограммы:

- укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) (процентов):

- 2019 год – 80,4;

- 2020 год – 81,4;

- 2021 год – 83,4;

- 2022 год – 85,3;

- 2023 год – 92,5;

- 2024 год – 95;

- укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) (процентов):

- 2019 год – 67,4;

- 2020 год – 68,5;

- 2021 год – 70,7;

- 2022 год – 73,9;

- 2023 год – 77,5;

- 2024 год – 95;

- доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов   (процентов):

- 2019 год – 0;

- 2020 год – 0;

- 2021 год – 27,6;

- 2022 год – 48,5;

- 2023 год – 68,7;

- 2024 год – 88,3.»;

- в разделе 3:

- в подразделе «Основное мероприятие «Формирование благоприятных условий для занятости медицинских работников»:

- абзацы двадцать второй, двадцать третий, двадцать пятый – двадцать седьмой, тридцать пятый,  сорок первый, сорок второй признать утратившими силу;

- абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции:

«- доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов):»;

- абзац пятидесятый изложить в следующей редакции:

«- 2019 - 2024 годы – 100.»;

- абзац пятьдесят первый признать утратившим силу;

- абзац пятнадцатый подраздела «Основное мероприятие «Организация предоставления среднего медицинского и фармацевтического образования базового и повышенного уровня, а также предоставления дополнительного профессионального образования» признать утратившим силу;

- дополнить подразделом следующего содержания:

«Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

Региональный проект разработан в целях ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечения высокого уровня квалификации молодых специалистов, приходящих в отрасль здравоохранения, предоставления им возможности непрерывного повышения квалификации в соответствии с профессиональной потребностью.

В рамках реализации регионального проекта будут осуществляться следующие мероприятия:

- организация и проведение конкурсов «Лучший врач» и «Лучший средний медицинский работник»;

-  ежемесячная денежная выплата врачам-анестезиологам-реаниматологам и медицинским сестрам-анестезистам;

-  ежемесячная денежная выплата работникам скорой специализированной медицинской помощи;

- выплата единовременного денежного пособия отдельным категориям работников областных государственных учреждений здравоохранения;

- ежемесячная денежная выплата студентам, заключившим договоры о целевом обучении;

- создание на базе ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой» аккредитационного центра;

- создание на базе ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой», СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина», ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» симуляционно-тренинговых центров.

Реализация данных мероприятий позволит достичь следующих показателей:

- обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения):

- 2019 год – 41,9;

- 2020 год – 42,5;

- 2021 год – 43,4;

- 2022 год – 44,5;

- 2023 год – 45,7;

- 2024 год – 47;

- обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения):

- 2019 год – 83,7;

- 2020 год – 84,8;

- 2021 год – 85,9;

- 2022 год – 88,7;

- 2023 год – 91,9;

- 2024 год – 95,5;

- обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (чел. на 10 тыс. населения):

- 2019 год – 22,7;

- 2020 год – 23;

- 2021 год – 23,3;

- 2022 год – 23,6;

- 2023 год – 25,1;

- 2024 год – 26,5;

- число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (человек):

- 2019 год – 2 644;

- 2020 год – 4 408;

- 2021 год – 7 052;

- 2022 год – 8 814;

- 2023 год – 10 578;

- 2024 год – 12 717.»;

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 605 713,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 109 583,6 тыс. рублей;

- 2015 год – 141 625,2 тыс. рублей;

- 2016 год – 159 997,2 тыс. рублей;

- 2017 год – 156 915,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 153 249,3 тыс. рублей;

- 2019 год – 150 868,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 152 901,2 тыс. рублей;

- 2021 год – 150 993,5 тыс. рублей;

- 2022 год – 143 193,5 тыс. рублей;

- 2023 год – 143 193,5 тыс. рублей;

- 2024 год – 143 193,5 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования:

- средства областного бюджета – 1 528 579,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 105 083,6 тыс. рублей;

- 2015 год – 132 125,2 тыс. рублей;

- 2016 год – 142 597,2 тыс. рублей;

- 2017 год – 142 515,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 145 315,1 тыс. рублей;

- 2019 год – 143 068,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 145 101,2 тыс. рублей;

- 2021 год – 143 193,5 тыс. рублей;

- 2022 год – 143 193,5 тыс. рублей;

- 2023 год – 143 193,5 тыс. рублей;

- 2024 год – 143 193,5 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 77 134,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 4 500,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 9 500,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 17 400,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 14 400,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 7 934,2 тыс. рублей;

- 2019 год – 7 800,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 7 800,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 7 800,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;

12) в подпрограмме «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»:

- в паспорте подпрограммы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»:

- в позиции «Сроки (этапы) реализации подпрограммы»:

- в абзаце первом слова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 - 2024 годы»;

- в абзаце третьем слова «2017 - 2020 годы» заменить словами «2017 - 2024 годы»;

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 066 245,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 94 332,6 тыс. рублей;

2016 год – 104 554,7 тыс. рублей;

2017 год – 113 574,4 тыс. рублей;

2018 год – 165 101,9 тыс. рублей;

2019 год – 269 351,5 тыс. рублей;

2020 год – 529 640,5 тыс. рублей;

2021 год – 268 176,0 тыс. рублей;

2022 год – 176 212,1 тыс. рублей;

2023 год – 172 650,3 тыс. рублей;

2024 год – 172 651,3 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 1 448 270,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 90 956,5 тыс. рублей;

2016 год – 101 178,7 тыс. рублей;

2017 год – 112 569,5 тыс. рублей;

2018 год – 146 083,5 тыс. рублей;

2019 год – 162 931,3 тыс. рублей;

2020 год – 172 796,3 тыс. рублей;

2021 год – 167 535,3 тыс. рублей;

2022 год – 164 811,1 тыс. рублей;

2023 год – 164 704,3 тыс. рублей;

2024 год – 164 704,3 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 617 974,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 3 376,1 тыс. рублей;

2016 год – 3 376,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 004,9 тыс. рублей;

2018 год – 19 018,4 тыс. рублей;

2019 год – 106 420,2 тыс. рублей;

2020 год – 356 844,2 тыс. рублей;

2021 год – 100 640,7 тыс. рублей;

2022 год – 11 401,0 тыс. рублей;

2023 год – 7 946,0 тыс. рублей;

2024 год – 7 947,0 тыс. рублей

- в абзацах седьмом, девятом раздела 2 слова «2014 - 2020 годы» заменить цифрами «2014 - 2024 годы»;

- в разделе 3:

- в подразделе «Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности»:

- в абзаце двадцать первом цифры «37» заменить цифрами «37,8»;

- в абзаце двадцать втором цифры «35» заменить цифрами «37,6»;

- дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 37,5;

- 2022 год – 37,4;

- 2023 год – 37,3;

- 2024 год – 37,1.»;

- в абзаце восьмом подраздела «Основное мероприятие «Развитие судебно-медицинской экспертной деятельности и патологоанатомической службы» слова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 - 2024 годы»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Информационно-технологическая поддержка реализации Государственной программы»:

- абзац восьмой признать утратившим силу;

- абзацы шестнадцатый – двадцать первый изложить в следующей редакции:

«- 2019 год – 3;

- 2020 год – 2,8;

- 2021 год – 2,5;

- 2022 год – 2;

- 2023 год – 1,8;

- 2024 год – 1,5.»;

- абзацы двадцать второй – тридцать седьмой признать утратившими силу;

- дополнить подразделом следующего содержания:

«Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит преобразование и повышение эффективности функционирования отрасли здравоохранения в Смоленской области и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения.

В рамках указанного регионального проекта будет реализовано мероприятие по созданию механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Реализация данного мероприятия позволит достичь следующих показателей:

- число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (тыс. человек):

- 2019 год – 74,95;

- 2020 год – 131,54;

- 2021 год – 183,82;

- 2022 год – 227,1;

- 2023 год – 278,8;

- 2024 год – 302,59;

- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ (процентов):

- 2019 год – 70;

- 2020 год – 80;

- 2021 год – 87;

- 2022 год – 100;

- 2023 год – 100;

- 2024 год – 100;

- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (процентов):

- 2019 год – 25;

- 2020 год – 64;

- 2021 год – 74;

- 2022 год – 100;

- 2023 год – 100;

- 2024 год – 100;

- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций (процентов):

- 2019 год – 6;

- 2020 год – 22;

- 2021 год – 39;

- 2022 год – 63;

- 2023 год – 94;

- 2024 год – 100.»;

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 066 245,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 94 332,6 тыс. рублей;

- 2016 год – 104 554,7 тыс. рублей;

- 2017 год – 113 574,4 тыс. рублей;

- 2018 год – 165 101,9 тыс. рублей;

- 2019 год – 269 351,5 тыс. рублей;

- 2020 год – 529 640,5 тыс. рублей;

- 2021 год – 268 176,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 176 212,1 тыс. рублей;

- 2023 год – 172 650,3 тыс. рублей;

- 2024 год – 172 651,3 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования:

- средства областного бюджета – 1 448 270,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 90 956,5 тыс. рублей;

- 2016 год – 101 178,7 тыс. рублей;

- 2017 год – 112 569,5 тыс. рублей;

- 2018 год – 146 083,5 тыс. рублей;

- 2019 год – 162 931,3 тыс. рублей;

- 2020 год – 172 796,3 тыс. рублей;

- 2021 год – 167 535,3 тыс. рублей;

- 2022 год – 164 811,1 тыс. рублей;

- 2023 год – 164 704,3 тыс. рублей;

- 2024 год – 164 704,3 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 617 974,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 3 376,1 тыс. рублей;

- 2016 год – 3 376,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 1 004,9 тыс. рублей;

- 2018 год – 19 018,4 тыс. рублей;

- 2019 год – 106 420,2 тыс. рублей;

- 2020 год – 356 844,2 тыс. рублей;

- 2021 год – 100 640,7 тыс. рублей;

- 2022 год – 11 401,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 7 946,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 7 947,0 тыс. рублей.»;

13) в подпрограмме «Управление развитием  отрасли» (обеспечивающей подпрограмме):

- в паспорте подпрограммы «Управление развитием  отрасли» (обеспечивающей подпрограммы);

- в позиции «Сроки (этапы) реализации подпрограммы»:

- в абзаце первом слова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 - 2024 годы»;

- в абзаце третьем слова «2017 - 2020 годы» заменить словами «2017 - 2024 годы»;

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 822 219,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 174 358,4 тыс. рублей;

2015 год – 188 444,1 тыс. рублей;

2016 год – 40 632,9 тыс. рублей;

2017 год – 4 3910,9 тыс. рублей;

2018 год – 48 966,6 тыс. рублей;

2019 год – 51 234,0 тыс. рублей;

2020 год – 53 320,5 тыс. рублей;

2021 год – 55 337,9 тыс. рублей;

2022 год – 55 337,9 тыс. рублей;

2023 год – 55 337,9 тыс. рублей;

2024 год – 55 337,9 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 557 435,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 43 353,9 тыс. рублей;

2015 год – 54 665,1 тыс. рублей;

2016 год – 40 632,9 тыс. рублей;

2017 год – 43 910,9 тыс. рублей;

2018 год – 48 966,6 тыс. рублей;

2019 год – 51 234,0 тыс. рублей;

2020 год – 53 320,5 тыс. рублей;

2021 год – 55 337,9 тыс. рублей;

2022 год – 55 337,9 тыс. рублей;

2023 год – 55 337,9 тыс. рублей;

2024 год – 55 337,9 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 3 751,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 3 751,3 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 261 032,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 127 253,2 тыс. рублей;

2015 год – 133 779,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей

- абзацы восьмой и девятый раздела 2 изложить в следующей редакции:

«- 2019 год – 97;

- 2020 - 2024 годы – 100.»;

- подраздел «Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий для реализации Государственной программы» раздела 3 дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 86;

- 2022 год – 87;

- 2023 год – 88;

- 2024 год – 88.»;

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, а также средств ТФОМС.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 822 219,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 174 358,4 тыс. рублей;

- 2015 год – 188 444,1 тыс. рублей;

- 2016 год – 40 632,9 тыс. рублей;

- 2017 год – 43 910,9 тыс. рублей;

- 2018 год – 48 966,6 тыс. рублей;

- 2019 год – 51 234,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 53 320,5 тыс. рублей;

- 2021 год – 55 337,9 тыс. рублей;

- 2022 год – 55 337,9 тыс. рублей;

- 2023 год – 55 337,9 тыс. рублей;

- 2024 год – 55 337,9 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования:

- средства областного бюджета – 557 435,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 43 353,9 тыс. рублей;

- 2015 год – 54 665,1 тыс. рублей;

- 2016 год – 40 632,9 тыс. рублей;

- 2017 год – 43 910,9 тыс. рублей;

- 2018 год – 48 966,6 тыс. рублей;

- 2019 год – 51 234,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 53 320,5 тыс. рублей;

- 2021 год – 55 337,9 тыс. рублей;

- 2022 год – 55 337,9 тыс. рублей;

- 2023 год – 55 337,9 тыс. рублей;

- 2024 год – 55 337,9 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 3 751,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 3 751,3 тыс. рублей;

- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;

- средства ТФОМС – 261 032,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 127 253,2 тыс. рублей;

- 2015 год – 133 779,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;

14) подпрограмму «Модернизация здравоохранения в Смоленской области в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра» признать утратившей силу;

15) в подпрограмме «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области»:

- в паспорте подпрограммы «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области»:

- в позиции «Сроки (этапы) реализации подпрограммы» слова «2017 - 2020 годы» заменить словами «2017 - 2024 годы»;

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 109 340 219,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 12 752 801,1 тыс. рублей;

2018 год – 14 665 002,3 тыс. рублей;

2019 год – 15 332 007,9 тыс. рублей;

2020 год – 13 950 890,7 тыс. рублей;

2021 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

2022 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

2023 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

2024 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 13 273 052,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 3 828 519,6 тыс. рублей;

2018 год – 3 986 026,2 тыс. рублей;

2019 год – 3 855 850,6 тыс. рублей;

2020 год – 1 602 655,6 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 96 067 167,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей;

2018 год – 10 678 976,1 тыс. рублей;

2019 год – 11 476 157,3 тыс. рублей;

2020 год – 12 348 235,1 тыс. рублей;

2021 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

2022 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

2023 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

2024 год – 13 159 879,3 тыс. рублей

- в разделе 2:

- абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:

«- 2019 год – 11 714,68;

- 2020 год – 12 575,29;»;

- дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 13 379,11;

- 2022 год – 13 379,11;

- 2023 год – 13 379,11;

- 2024 год – 13 379,11.»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования» раздела 3:

- после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 33,4;

- 2022 год – 33,5;

- 2023 год – 33,6;

- 2024 год – 33,6;»;

- абзацы пятнадцатый и шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«- 2019 год – 50,2;

- 2020 год – 50,1;»;

- после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 50;

- 2022 год – 49,9;

- 2023 год – 49,8;

- 2024 год – 49,7;»;

- абзацы семнадцатый – двадцать первый изложить в следующей редакции:

«- доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования (процентов):

- 2019 год – 6,6;

- 2020 год – 6,7;

- 2021 год – 6,8;

- 2022 год – 6,9;»;

- дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2023 год – 7;

- 2024 год – 7,2.»;

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Подпрограмма будет реализовываться за счет средств ТФОМС и средств областного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 109 340 219,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2017 год – 12 752 801,1 тыс. рублей;

- 2018 год – 14 665 002,3 тыс. рублей;

- 2019 год – 15 332 007,9 тыс. рублей;

- 2020 год – 13 950 890,7 тыс. рублей;

- 2021 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

- 2022 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

- 2023 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

- 2024 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования:

- средства областного бюджета – 13 273 052,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2017 год – 3 828 519,6 тыс. рублей;

- 2018 год – 3 986 026,2 тыс. рублей;

- 2019 год – 3 855 850,6 тыс. рублей;

- 2020 год – 1 602 655,6 тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;

- средства ТФОМС – 96 067 167,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей;

- 2018 год – 10 678 976,1 тыс. рублей;

- 2019 год – 11 476 157,3 тыс. рублей;

- 2020 год – 12 348 235,1 тыс. рублей;

- 2021 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

- 2022 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

- 2023 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

- 2024 год – 13 159 879,3 тыс. рублей.»;

16) в ведомственной целевой программе «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»:

- в паспорте ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»:

- абзац шестой позиции «Цель ведомственной целевой программы и значения целевых показателей по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями:»;

- позицию «Параметры финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

Параметры финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы

общий размер средств составляет 246 971,4 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 75 947,8 тыс. рублей;

2019 год – 86 611,8 тыс. рублей;

2020 год – 84 411,8 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 49 680,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год – 9 873,3 тыс. рублей;

2019 год – 21 003,6 тыс. рублей;

2020 год – 18 803,6 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 197 290,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год – 66 074,5 тыс. рублей;

2019 год – 65 608,2 тыс. рублей;

2020 год – 65 608,2 тыс. рублей

- пункт 2 таблицы раздела 2 изложить в следующей редакции:

2.

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (процентов)

36,7

38

42,5

45

- раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Перечень основных мероприятий ведомственной

целевой программы

Достижение целей и решение задач ведомственной целевой программы осуществляются путем выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий (приложение № 2 к ведомственной целевой программе).

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

Мероприятиями, направленными на реализацию данного основного мероприятия, являются:

- приобретение медицинских изделий для детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти Смоленской области. Перечень планируемых к приобретению медицинских изделий приведен в приложении № 3 к ведомственной целевой программе;

- создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций Смоленской области организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Реализация данного мероприятия предусматривает организацию крытой колясочной, отдельного входа для больных детей, открытой регистратуры с инфоматом, электронного табло с расписанием приема врачей, колл-центра, игровой зоны для детей, комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста, кабинета неотложной помощи детям, системы навигации, зоны комфортного пребывания в холлах и оснащение входа автоматическими дверями (с учетом конструктивных особенностей зданий, в которых располагаются детские поликлиники и детские поликлинические отделения) в соответствии с Паспортом детской поликлиники (детского поликлинического отделения медицинской организации). Паспорта детских поликлиник (детских поликлинических отделений медицинской организации) приведены в материалах, прилагаемых к ведомственной целевой программе.

Основное мероприятие «Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям»

Мероприятиями, направленными на реализацию основного мероприятия «Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям», являются:

- подготовка помещений для установки приобретаемых медицинских изделий. Перечень медицинских организаций, в которых будет обеспечена своевременная подготовка помещений для установки приобретаемых медицинских изделий, приведен в приложении № 4 к ведомственной целевой программе;  

- подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями. Перечень медицинских организаций, в которых будет обеспечена своевременная подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями, приведен в приложении № 5 к ведомственной целевой программе;

- ремонт помещений детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в целях реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств,обеспечивающих комфортность пребывания детей. Перечень медицинских организаций, в которых будут проведены ремонты помещений в целях реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, приведен в приложении № 51 к ведомственной целевой программе.

Перечень медицинских организаций, принимающих участие в реализации вышеуказанных мероприятий, приведен в приложении № 6 к ведомственной целевой программе.»;

- раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации ведомственной целевой программы

Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и областного бюджета.

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы на 2018 - 2020 годы составляет 246 971,4 тыс. рублей, в том числе:

- 2018 год – 75 947,8 тыс. рублей;

- 2019 год – 86 611,8 тыс. рублей;

- 2020 год – 84 411,8 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования:

- средства областного бюджета – 49 680,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2018 год – 9 873,3 тыс. рублей;

- 2019 год – 21 003,6 тыс. рублей;

- 2020 год – 18 803,6 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 197 290,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2018 год – 66 074,5 тыс. рублей;

- 2019 год – 65 608,2 тыс. рублей;

- 2020 год – 65 608,2 тыс. рублей.

За счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Смоленской области на софинансирование областной государственной программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области», осуществляется приобретение медицинских изделий для медицинских организаций государственной системы здравоохранения, подведомственных Департаменту Смоленской области по здравоохранению, в рамках реализации ведомственной целевой программы.

За счет средств областного бюджета планируется создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями, а также подготовка помещений для установки приобретаемых медицинских изделий и ремонт помещений в целях реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы приведено в приложении № 7 к ведомственной целевой программе.»;

- в графе 4 пункта 1 приложения № 1 слова «доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет (процентов)» заменить словами «доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (процентов)»;

- приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

«Развитие материально-технической базы

детских поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций»

Государственной программы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование мероприятий ведомственной целевой программы

Периодич-ность

Срок реализации мероприятия

Ответствен-ный за реализацию мероприятия

Связь с задачей ведомствен-ной целевой программы

Ожидаемый результат реализации мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

1.

Приобретение медицинских изделий для детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти Смоленской области

в течение 2018 – 2020 годов

31.12.2020

заместитель начальника Департамента Смоленской области по здравоохране-нию           С.Н. Ковалев

мероприятие связано с задачами

№ 1-3 ведомствен-ной целевой программы

предоставление детям медицинской помощи в амбулаторных условиях с применением совре-менных медицинских изделий для диагностики и лечения позволит обеспечить более раннее (своевременное) выявле-ние и лечение состояний, заболеваний и факторов риска их развития

2.

Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинс-ких организаций Смоленской области организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечи-вающих комфортность пребывания детей

в течение 2018 – 2020 годов

31.12.2020

заместитель начальника Департамента Смоленской области по здравоохране-нию           С.Н. Ковалев

мероприятие связано с задачей № 4 ведомствен-ной целевой программы

обеспечение комфортности пребывания детей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях

Основное мероприятие «Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям»

3.

Подготовка помещений для установки приобретаемых медицинских изделий

в течение 2018 – 2019 годов

31.12.2019

заместитель начальника Департамента Смоленской области по здравоохране-нию            С.Н. Ковалев

мероприятие связано с задачей № 1 ведомствен-ной целевой программы

своевременная подготовка помещений для установки приобретаемого оборудования

1

2

3

4

5

6

7

4.

Подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями

в течение 2018 - 2020 годов

31.12.2020

заместитель начальника Департамента Смоленской области по здравоохране-нию            С.Н. Ковалев

мероприятие связано с задачами

№ 2 и 3 ведомствен-ной целевой программы

обеспечение необходимого уровня квалификации специалистов для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями

5.

Ремонт помещений детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в целях реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

в течение 2019 - 2020 года

31.12.2020

заместитель начальника Департамента Смоленской области по здравоохране-нию            С.Н. Ковалев

мероприятие связано с задачей № 4 ведомствен-ной целевой программы

обеспечение комфортности пребывания детей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях

- дополнить приложением 51 следующего содержания:

Приложение № 51

к ведомственной целевой программе

«Развитие материально-технической базы

детских поликлиник и детских поликлинических

отделений медицинских организаций»

Государственной программы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ БУДЕТ ПРОВЕДЕН РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ВНУТРЕННИХ ПРОСТРАНСТВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ КОМФОРТНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ

№ п/п

Наименование медицинской организации

Адрес местонахождения структурного подразделения медицинской организации, в котором будет проведен ремонт помещений

1

2

3

1.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Вяземская центральная районная больница»

детская поликлиника,

215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Космонавтов, д. 4

1

2

3

2.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дорогобужская центральная районная больница»

педиатрическое отделение поликлиники,

215750, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 9

3.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рославльская центральная районная больница»

детская поликлиника,

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль,

ул. Б. Смоленская, д. 4

4.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сафоновская центральная районная больница»

детская поликлиника,

215500, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново,

ул. Октябрьская, д. 66

5.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ярцевская центральная районная больница»

детская поликлиника,

215805, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево,

ул. Автозаводская, д.10а

- приложение № 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 7

к ведомственной целевой программе

«Развитие материально-технической базы

детских поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций»

РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование мероприятия и источники его финансового обеспечения

Код бюджетной классификации

Объем финансового обеспечения по годам реализации ведомственной целевой программы (тыс. рублей)

глава

раздел/

подраздел

целевая статья

вид расходов

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего, в том числе

809

0902

х

х

75 947,8

86 611,8

84 411,8

федеральный бюджет

809

0902

х

х

66 074,5

65 608,2

65 608,2

консолидированный бюджет Смоленской области

809

0902

х

х

9 873,3

21 003,6

18 803,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

1.

Приобретение медицинских изделий для детских поликли-ник и детских полик-линических отделе-ний медицинских организаций, подве-домственных органам исполнительной власти Смоленской области (всего), в том числе:

809

0902

01В01R6740

244

75 947,8

-

-

809

0902

01ВN451700

612

-

65 608,2

65 608,2

федеральный бюджет

809

0902

01В01R6740

244

66 074,5

-

-

809

0902

01ВN451700

612

-

57 079,1

57 079,1

консолидированный бюджет Смоленской области

809

0902

01В01R6740

244

9 873,3

-

-

809

0902

01ВN451700

612

-

8 529,1

8 529,1

2.

Создание в детских поликлиниках и детских поликлини-ческих отделениях медицинских органи-заций Смоленской области организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей (всего), в том числе:

809

0902

01ВN451700

612

-

9 803,6

9 803,6

федеральный бюджет

809

0902

01ВN451700

612

-

8 529,1

8 529,1

консолидированный бюджет Смоленской области

809

0902

01ВN451700

612

-

1 274,5

1 274,5

Основное мероприятие «Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям»

3.

Подготовка помещений для установки приобретаемых медицинских изделий (всего), в том числе:

809

0902

01В0122510

612

-

1 200,0

1 200,0

федеральный бюджет

х

х

х

х

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

консолидированный бюджет Смоленской области

809

0902

01В0122510

612

-

1 200,0

1 200,0

4.

Подготовка медицинских работников, имеющих соответст-вующий уровень образования и квалификации для работы с приобретае-мыми медицинскими изделиями

х

х

х

х

-

-

-

федеральный бюджет

х

х

х

х

-

-

-

консолидированный бюджет Смоленской области

х

х

х

х

-

-

-

5.

Ремонт помещений детских поликлиник и детских поликлини-ческих отделений медицинских органи-заций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в целях реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспе-чивающих комфортность пребывания детей

809

0902

01В0102250

612

-

10 000,0

7 800,0

федеральный бюджет

х

х

х

х

-

-

-

консолидированный бюджет Смоленской области

809

0902

01В0102250

612

-

10 000,0

7 800,0

17) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением положений, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Положения настоящего постановления, вносящие изменения в областную государственную программу «Развитие здравоохранения в Смоленской области» в части, касающейся 2020 и 2021 годов, вступают в силу соответственно с 1 января 2020 года и с 1 января 2021 года и подлежат учету в областном законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

(абзац в редакции постановления Администрации Смоленской области от 13.06.2019 № 348)

Губернатор

Смоленской области

А.В. Островский

Приложение № 1

к областной государственной программе

«Развитие здравоохранения в Смоленской области»

(в редакции постановления Администрации Смоленской области

от 28.02.2019 №76)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Базовое значение показателей

(к очередному финансовому году)

Планируемое значение показателей (на очередной

финансовый год и плановый период)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

1.

Смертность населения трудоспособного возраста*

на 100 тыс. населения

585,6

594,8

566,6

546

524

2.

Смертность от болезней системы кровообращения*

на 100 тыс. населения

652,3

672,1

610,7

591,2

572,2

3.

Смертность от новообразований, в том числе злокачественных*

на 100 тыс. населения

203,8

213,5

203,7

202,6

201,6

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

4.

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет*

на 100 тыс. населения

856

929

793,5

754

714,4

5.

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет*

на 100 тыс. населения

269,2

249,2

201,9

198,9

196

6.

Число граждан, прошедших профилактические осмотры **

млн. человек

0,32

0,345

0,348

0,364

0,38

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

7.

Смертность от инфаркта миокарда*

на 100 тыс. населения

44,5

43,1

41,2

39,7

38,2

8.

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения*

на 100 тыс. населения

111,4

115,4

103,3

99,5

95,7

9.

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)*

процентов

25,1

24,8

23,1

22,4

21,7

10.

Смертность от туберкулеза*

на 100 тыс. населения

7,6

5,5

5,4

5,2

5

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

11.

Младенческая смертность*

на 1 000 родившихся живыми

5,7

6,6

5,4

5,2

5,1

12.

Смертность детей в возрасте         0 – 4 года*

на 1 000 родившихся живыми

6,9

8

6,6

6,5

6,3

13.

Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет*

на 100 тыс. детей соответствующего возраста

49,5

54

48,3

48,2

48,5

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

14.

Обеспеченность                                                        специализированной реабилитационной помощью населения Смоленской области**

количество госпитализаций на 1 000 населения

4,7

5

4,5

4,5

4,5

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

15.

Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи*

тыс. коек

0,276

0,276

0,276

0,276

0,276

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

16.

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)*

процентов

66,2

66,5

80,4

81,4

83,4

17.

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) *

процентов

66

66,8

67,4

68,5

70,7

18.

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов **

процентов

0

0

0

0

27,6

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

19.

Выполнение плана проверок ведомственного контроля**

процентов

100

100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

20.

Выполнение плана проверок лицензионной деятельности**

процентов

100

100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (обеспечивающая подпрограмма)

21.

Доля мероприятий Государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме**

процентов

100

97,5

97

100

100

Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области»

22.

Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо*

рублей

8 453,3

10 293,4

11 714,68

12 575,29

13 379,11

Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник  и

детских поликлинических отделений медицинских организаций»

23.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Смоленской области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н**

процентов

х

6,2

20

95

х

24.

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями**

процентов

36,7

36,8

42,5

45

х

25.

Доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинс-ких организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях**

процентов

1,9

1,66

1,97

2

х

1

2

3

4

5

6

7

8

26.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Смоленской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н**

процентов

х

6,2

20

95

х

____________________________

* Показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения.

** Показатель определяется на основе ведомственной информации.

Приложение № 2

к областной государственной программе

«Развитие здравоохранения в Смоленской

области» (в редакции постановления

Администрации Смоленской области

от 28.02.2019 № 76)

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ



п/п

Наименование

Исполнитель мероприятия

Источник финансового   обеспечения (расшифро-вать)

Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)

Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период

всего

2019 год

2020 год

2021 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Создание условий для увеличения продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний

Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

1.1.

Число лиц, обученных в школах здоровья (тыс. человек)

х

х

х

х

х

х

65,4

66

66,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.2.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ

областной бюджет

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

х

х

х

1.3.

Приобретение вакцин для проведения специфической профилактики заболеваний, ассоциированных с пневмококком

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»

областной бюджет

6 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

х

х

х

1.4.

Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Смоленской области

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»

областной бюджет

300,0

100,0

100,0

100,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 1

х

х

7 300,0

3 100,0

2 100,0

2 100,0

х

х

х

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

1.5.

Охват иммунизацией населения в декретированные сроки против вакциноуправляемых инфекций в рамках Национального календаря профилактических прививок (процентов)

х

х

х

х

х

х

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.6.

Приобретение вакцин для осуществления дополнительной иммунизации  населения с учетом текущей эпидситуации

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»

областной бюджет

13 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

х

х

х

1.7.

Приобретение вакцины для призывников

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»

областной бюджет

24 000,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 1

х

х

37 500,0

12 500,0

12 500,0

12 500,0

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С

1.8.

Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита в  декретированные сроки (процентов)

х

х

х

х

х

х

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.9.

Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)

х

х

х

х

х

х

90

93

93

1.10.

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицитом человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (процентов)

х

х

х

х

х

х

80

80,5

81

1.11.

Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С (проведение тематических конкурсов и акций, сопровождение интернет-сайта, издание санитарно-просветительных, информационно-аналитических и методических материалов, изготовление и размещение рекламы на теле- и радиоканалах и наружной рекламы на улицах городов)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»

федеральный бюджет

6 841,5

2 280,5

2 280,5

2 280,5

х

х

х

областной бюджет

1 022,4

340,8

340,8

340,8

х

х

х

1.12.

Приобретение диагностических средств для профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»

областной бюджет

2 450,0

1 450,0

500,0

500,0

х

х

х

1.13.

Приобретение лекарственных препаратов для профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»

областной бюджет

1 700,0

700,0

500,0

500,0

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.14.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение автотранспорта)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»

областной бюджет

3 800,0

3 800,0

0,0

0,0

х

х

х

1.15.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования для оснащения кабинета низкопорогового доступа)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»

областной бюджет

9 900,0

0,0

4 950,0

4 950,0

х

х

х

1.16.

Формирование мотивационных пакетов для ключевых групп населения

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»

областной бюджет

150,0

50,0

50,0

50,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 1

х

х

25 863,9

8 621,3

8 621,3

8 621,3

х

х

х

Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям

1.17.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов от числа запланированных)

х

х

х

х

х

х

не менее 75

не менее 75

не менее 75

1.18.

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов от числа запланированных)

х

х

х

х

х

х

99,8

99,8

99,8

1.19.

Охват диспансеризацией взрослого населения (процентов от числа запланированных)

х

х

х

х

х

х

79

80

80

1.20.

Проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ

х

х

х

х

х

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.21.

Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь

областной бюджет

136 190,2

44 579,4

45 486,8

46 124,0

х

х

х

1.22.

Подготовительные мероприятия, связанные с установкой фельдшерско-акушерских пунктов (разработка проектно-сметной документации, проведение межевания необходимых земельных участков, а также инженерных коммуникаций и др.)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

11 900,0

4 300,0

4 300,0

3 300,0

х

х

х

1.23.

Укрепление материально-техничес-кой базы государственных учрежде-ний (приобретение оборудования и медицинских изделий для оснащения модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

7 200,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 4 подпрограммы 1

х

х

155 290,2

51 279,4

52 186,8

51 824,0

х

х

х

Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях

1.24.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах питания для детей-инвалидов (процентов)

х

х

х

х

х

х

97

98

98

1.25.

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных гемофилией, муковисцидо-зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,

х

х

х

х

х

х

100

100

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)

1.26.

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении (процентов)

х

х

х

х

х

х

1

1

1

1.27.

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»

федеральный бюджет

187 141,4

62 968,2

62 086,6

62 086,6

х

х

х

1.28.

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидо-зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»

федеральный бюджет

9 282,9

3 094,3

3 094,3

3 094,3

х

х

х

1.29.

Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, а

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»

областной бюджет

1 200 000,0

400 000,0

400 000,0

400 000,0

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

также отдельных групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой

1.30.

Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»

областной бюджет

28 138,1

9 341,5

9 387,1

9 409,5

х

х

х

Итого по основному мероприятию 5 подпрограммы 1

х

х

1 424 562,4

475 404,0

474 568,0

474 590,4

х

х

х

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

1.31.

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре (процентов)

х

х

х

х

х

х

13,8

15

16,3

1.32.

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) (не менее)

х

х

х

х

х

х

0

36

37

1.33.

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации (процентов)

х

х

х

х

х

х

19

28

38

1.34.

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями  (процентов)

х

х

х

х

х

х

56,8

60,8

65,3

1.35.

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную

х

х

х

х

х

х

9,2

34,2

36,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) (процентов)

1.36.

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад (тыс. посещений)

х

х

х

х

х

х

8,9

68,5

68,5

1.37.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты (процентов)

х

х

х

х

х

х

0

90

90

1.38.

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (единиц)

х

х

х

х

х

х

7

24

26

1.39.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение перед-вижных медицинских комплексов)

Департамент Смоленской области по здравоохранению

федеральный бюджет

231 999,3

231 999,3

0,0

0,0

х

х

х

1.40.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий)

Департамент Смоленской области по здравоохранению

федеральный бюджет

192 861,9

0,0

192 861,9

0,0

х

х

х

1.41.

Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской федерации в целях оказания медицинской помощи

Департамент Смоленской области по здравоохранению

федеральный бюджет

20 973,2

0,0

10 777,2

10 196,0

х

х

х

областной бюджет

648,8

0,0

333,4

315,4

х

х

х

Итого по региональному проекту 1 подпрограммы 1

х

х

446 483,2

231 999,3

203 972,5

10 511,4

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Региональный проект «Старшее поколение»

1.42.

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (процентов)

х

х

х

х

х

х

18,1

23

29,1

1.43.

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением (процентов)

х

х

х

х

х

х

59,6

63,6

67,6

1.44.

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»

федеральный бюджет

3 978,6

3 315,0

332,0

331,6

х

х

х

1.45.

Организация проведения дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с учетом возможности доставки данных лиц в медицинские организации 

Департамент Смоленской области по здравоохранению

федеральный бюджет

30 887,6

0,0

24 412,0

6 475,6

х

х

х

Итого по региональному проекту  2 подпрограммы 1

х

х

34 866,2

3 315,0

24 744,0

6 807,2

х

х

х

Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»

1.46.

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (литров этанола)

х

х

х

х

х

х

6,5

6,4

6,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.47.

Информирование населения по проблемам, связанным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнями органов дыхания и пищеварения, злокачественными новообразованиями, с ведением здорового образа жизни, включая рациональное питание, адекватную двигательную активность, отказ от вредных привычек (потребление алкоголя и табака), развитие стрессоустойчивости

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ

областной бюджет

2 700,0

900,0

900,0

900,0

х

х

х

1.48.

Проведение эпидемиологического мониторинга в Смоленской области - исследование STEPS «Оценка формирования культуры здорового образа жизни у населения с учетом особенностей целевых групп граждан»          

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

6 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

х

х

х

1.49.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования) 

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

х

х

х

Итого по региональному проекту  3 подпрограммы 1

х

х

9 700,0

2 900,0

3 900,0

2 900,0

х

х

х

Всего по подпрограмме 1,                                                       из них:

х

х

2 141 565,9

789 119,0

782 592,6

569 854,3

х

х

х

областной бюджет

х

х

1 457 599,5

485 461,7

486 748,1

485 389,7

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

683 966,4

303 657,3

295 844,5

84 464,6

х

х

х

2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

2.1.

Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез   (на 100 тыс. населения)

х

х

х

х

х

х

39,7

36,9

34,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.2.

Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями

Департамент Смоленской области по здравоохранению, специализированные ОГБУЗ, оказывающие противотуберкулезную помощь

областной бюджет

674 692,2

225 184,4

225 927,8

223 580,0

х

х

х

2.3.

Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерий туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной противоту-беркулезный клиничес-кий диспансер»

федеральный бюджет

17 535,9

5 845,3

5 845,3

5 845,3

х

х

х

областной бюджет

2 620,5

873,5

873,5

873,5

х

х

х

2.4.

Закупка туберкулезных аллергенов

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной противоту-беркулезный клиничес-кий диспансер»

областной бюджет

30 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 2

х

х

724 848,6

241 903,2

242 646,6

240 298,8

х

х

х

Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

2.5.

Охват медицинским освидетельство-ванием на ВИЧ-инфекцию населения Смоленской области (процентов)

х

х

х

х

х

х

23

24

24

2.6.

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете (процентов)

х

х

х

х

х

х

65

70

75

2.7.

Количество мероприятий (акций, лекций, заседаний «круглых столов», тренингов, семинаров и т.д.), проводимых ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» совместно с негосударствен-ными организациями (единиц)

х

х

х

х

х

х

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.8.

Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»

областной бюджет

100 239,7

33 172,7

33 187,0

33 880,0

х

х

х

2.9.

Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ и вирусами гепатитов В и С

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»

федеральный бюджет

16 059,6

5 353,2

5 353,2

5 353,2

х

х

х

областной бюджет

2 400,0

800,0

800,0

800,0

х

х

х

2.10.

Обеспечение диагностики ВИЧ-инфекции при проведении диспансеризации населения Смоленской области

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»

областной бюджет

5 718,9

1 906,3

1 906,3

1 906,3

х

х

х

2.11.

Закупка антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных ВИЧ

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»

областной бюджет

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

х

х

х

2.12.

Консультационная, методическая, информационная поддержка негосударственных организаций, принимающих участие в мероприятиях по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД», негосударственные медицинские организации

-

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 2

х

х

127 418,2

42 232,2

42 246,5

42 939,5

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

2.13.

Удельный вес больных наркоманией, прошедших специализированное лечение в наркологических учреждениях (кабинетах) Смоленской области (процентов)

х

х

х

х

х

х

43,7

44

44,3

2.14.

Количество мероприятий (акций, лекций, заседаний «круглых столов», семинаров, тренингов, анкетирова-ний и т.д.), проводимых наркологи-ческой службой Смоленской области совместно с негосударственными организациями (единиц)

х

х

х

х

х

х

25

30

32

2.15.

Организация и проведение работы, направленной на добровольное и принудительное лечение лиц, склонных к потреблению наркотиков

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

-

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

2.16.

Консультационная, методическая, информационная поддержка негосударственных организаций, принимающих участие в профилак-тике наркомании и комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотроп-ные вещества в немедицинских целях

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ, негосударственные медицинские организации

-

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

2.17.

Создание кабинета индивидуальных программ комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

-

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

2.18.

Развитие медицинской реабилитации в системе комплексной реабилитации и ресоциализации условно осужден-ных, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, признанных в установленном порядке больными наркоманией и изъявивших перед судом желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, медико-социальную реабилитацию, а также

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

-

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

лиц, освобождающихся из мест лишения свободы

2.19.

Проведение тестирования в общеобразовательных организациях на предмет выявления среди подростков и молодежи лиц, потребляющих наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества без назначения врача

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

-

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

2.20.

Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер»

областной бюджет

225 104,7

73 810,0

74 904,7

76 390,0

х

х

х

2.21.

Приобретение тест-систем, реактивов и расходных материалов для выявления лиц, незаконно потребляющих наркотики

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер»

областной бюджет

15 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

х

х

х

2.22.

Укрепление материально-технической базы гоcударственных учреждений (приобретение оборудования)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

4 300,0

3 300,0

500,0

500,0

х

х

х

2.23.

Проведение социологических исследований в рамках мониторинга наркоситуации в Смоленской области

Департамент Смоленской области по внутренней политике

областной бюджет

248,1

82,7

82,7

82,7

х

х

х

Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 2

х

х

244 652,8

82 192,7

80 487,4

81 972,7

х

х

х

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

2.24.

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года (процентов)

х

х

х

х

х

х

20,75

20,7

20,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.25.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования и мебели)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница»

областной бюджет

4 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

х

х

х

2.26.

Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной психоневрологический клинический диспансер», ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница»

областной бюджет

1 332 859,0

441 131,4

447 762,6

443 965,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 4 подпрограммы 2

х

х

1 337 359,0

442 631,4

449 262,6

445 465,0

х

х

х

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

2.27.

Количество рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных целях (тыс. единиц)

х

х

х

х

х

х

0,708

0,802

0,897

2.28.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений  (подготовка помещений для установки оборудования)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

18 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

х

х

х

2.29.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений  (приобретение стентов)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

10 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 5 подпрограммы 2

х

х

28 500,0

9 500,0

9 500,0

9 500,0

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

2.30.

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (процентов)

х

х

х

х

х

х

56,1

56,5

57

2.31.

Приобретение вакцины против вируса папилломы человека

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер»

областной бюджет

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

х

х

х

2.32.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений  (подготовка помещений для установки оборудования)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер»

областной бюджет

12 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

х

х

х

2.33.

Строительство онкодиспансера в г. Смоленске

Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммуналь-ному хозяйству, ОГКУ «Управление капиталь-ного строительства»

областной бюджет

50 000,0

0,0

40 000,0

10 000,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 6 подпрограммы 2

х

х

65 000,0

5 000,0

45 000,0

15 000,0

х

х

х

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2.34.

Доля выездов скорой медицинской помощи со  временем доезда выездной бригады СМП до места вызова менее 20 минут при оказании СМП в экстренной форме из общего количества поступивших вызовов СМП в экстренной форме (процентов)

х

х

х

х

х

х

89,1

89,2

89,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.35.

Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

124 500,2

40 140,2

41 400,0

42 960,0

х

х

х

2.36.

Приобретение автотранспорта

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ

областной бюджет

45 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 7 подпрограммы 2

х

х

169 500,2

55 140,2

56 400,0

57 960,0

х

х

х

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

2.37.

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (процентов)

х

х

х

х

х

х

4,4

4,3

4,2

2.38.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

1 500,0

500,0

500,0

500,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 8 подпрограммы 2

х

х

1 500,0

500,0

500,0

500,0

х

х

х

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

2.39.

Средняя длительность лечения больного в стационаре (дней)

х

х

х

х

х

х

11,5

11,5

11,5

2.40.

Доля областных государственных учреждений здравоохранения, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества указанных учреждений (процентов)

х

х

х

х

х

х

100

100

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.41.

Удельный расход электрической энергии на снабжение областных государственных учреждений здравоохранения (кВт*ч/кв.м)

х

х

х

х

х

х

51,04

50,08

49,41

2.42.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение областных государственных учреждений здравоохранения (Гкал/кв.м)

х

х

х

х

х

х

0,178

0,174

0,16

2.43.

Количество заключенных соглашений о реализации инвестиционных проектов по развитию находящейся в государственной собственности Смоленской области инфраструктуры здравоохранения с использованием механизма государственно-частного партнерства (единиц)

х

х

х

х

х

х

1

1

1

2.44.

Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

734 085,8

245 151,2

248 129,6

240 805,0

х

х

х

2.45.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений, благоустройство территорий)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ

областной бюджет

245 564,3

82 863,2

66 427,7

96 273,4

х

х

х

2.46.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

13 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

х

х

х

2.47.

Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования оборудования

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ

областной бюджет

35 000,0

15 000,0

10 000,0

10 000,0

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.48.

Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности областных государственных учреждений здравоохранения

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ

-

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

2.49.

Реализация инвестиционного проекта по строительству блочно-модульной котельной для обеспечения нужд ОГБУЗ «Вяземский противотуберкулезный диспансер»

ООО «ТеплоЭнергоСервис»,ОГБУЗ «Вяземский противотуберкулезный диспансер»

внебюджет-ные средства

8 900,0

8 900,0

0,0

0,0

х

х

х

2.50.

Реализация инвестиционного проекта по строительству блочно-модульной котельной для обеспечения нужд ОГБУЗ «Тумановская туберкулезная больница»

ООО «ТеплоЭнергоСервис»,ОГБУЗ «Тумановская туберкулезная больница»

внебюджет-ные средства

9 500,0

9 500,0

0,0

0,0

х

х

х

2.51.

Реализация инвестиционного проекта по строительству блочно-модульной котельной для обеспечения нужд ОГБУЗ «Глинковская центральная районная больница»

ООО «ТеплоЭнергоСервис»,ОГБУЗ «Глинковская центральная районная больница»

внебюджет-ные средства

12 800,0

12 800,0

0,0

0,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 9 подпрограммы 2

х

х

1 059 350,1

378 714,4

329 057,3

351 578,4

х

х

х

Развитие службы крови

2.52.

Объем заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами (процентов)

х

х

х

х

х

х

59

60

61

2.53.

Число донаций крови и ее компонентов (на 1 000 населения)

х

х

х

х

х

х

18

18,5

18,5

2.54.

Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр крови»

областной бюджет

701 519,4

229 247,1

233 842,3

238 430,0

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.55.

Обеспечение выплат возмездным донорам и обеспечение питанием  или выплаты взамен питания безвозмездным донорам

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр крови»

областной бюджет

53 445,0

17 815,0

17 815,0

17 815,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 10 подпрограммы 2

х

х

754 964,4

247 062,1

251 657,3

256 245,0

х

х

х

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

2.56.

Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)

х

х

х

х

х

х

15,6

14

12,4

2.57.

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения (процентов)

х

х

х

х

х

х

18,3

17,7

17,2

2.58.

Отношение числа рентгенэндоваску-лярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (процентов)

х

х

х

х

х

х

36

40,8

45,6

2.59.

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи (процентов)

х

х

х

х

х

х

92,8

93,2

93,7

2.60.

Укрепление материально-техничес-кой базы государственных учрежде-ний (приобретение оборудования для РСЦ и ПСО)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

федеральный бюджет

271 532,5

89 652,5

102 263,5

79 616,5

х

х

х

Итого по региональному проекту 1 подпрограммы 2

х

х

271 532,5

89 652,5

102 263,5

79 616,5

х

х

х

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

2.61.

Удельный вес больных со злокачественными новообразования-ми, состоящих на учете 5 лет и более (процентов)

х

х

х

х

х

х

55,5

55,6

56,1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.62.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений  (приобретение оборудования для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер»

федеральный бюджет

664 732,1

191 925,9

336 331,7

136 474,5

х

х

х

Итого по региональному проекту 2 подпрограммы 2

х

х

664 732,1

191 925,9

336 331,7

136 474,5

х

х

х

Региональный проект «Старшее поколение»

2.63.

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет (на 10 тыс. населения соответствующего возраста)

х

х

х

х

х

х

15,8

40,7

54,5

2.64.

Развитие гериатрической службы Смоленской области, в том числе увеличение коечной мощности гериатрического центра «ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», создание гериатрических отделений в межмуниципальных медицинских центрах

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

-

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

Итого по региональному проекту 3 подпрограммы 2

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»

2.65.

Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. человек)

х

х

х

х

х

х

0

0

0

2.66.

Разработка и реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информирован-ности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Смоленской области, на 2019 - 2024 годы

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ

внебюджет-ные средства

250,0

100,0

100,0

50,0

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.67.

Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей, на территории Смоленской области

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ

внебюджет-ные средства

50,0

0,0

0,0

50,0

х

х

х

Итого по региональному проекту 4 подпрограммы 2

х

х

300,0

100,0

100,0

100,0

х

х

х

Всего по подпрограмме 2,                                                          из них:

х

х

5 449 657,9

1 786 554,6

1 945 452,9

1 717 650,4

х

х

х

областной бюджет

х

х

4 448 297,8

1 462 477,7

1 495 559,2

1 490 260,9

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

969 860,1

292 776,9

449 793,7

227 289,5

х

х

х

внебюджетные средства

х

х

31 500,0

31 300,0

100,0

100,0

х

х

х

3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»         

Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям с целью улучшения состояния здоровья детей и матерей и снижения материнской, младенческой и детской смертности

Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

3.1.

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности (процентов)

х

х

х

х

х

х

88

90

90,5

3.2.

Охват неонатальным скринингом  (доля новорожденных, обследован-ных на врожденные и наследствен-ные заболевания, от общего числа родившихся живыми) (процентов)

х

х

х

х

х

х

98

98

98

3.3.

Охват аудиологическим  скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни) (процентов)

х

х

х

х

х

х

95,4

95,5

95,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.4.

Проведение аудиологического скрининга (закупка оборудования)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ                                                                                                                                                                                                

областной бюджет

1 800,0

600,0

600,0

600,0

х

х

х

3.5.

Проведение неонатального скрининга 

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ                                                                                                                                                                                                

областной бюджет

18 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

х

х

х

3.6.

Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

25 500,0

8 500,0

8 500,0

8 500,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 3

х

х

45 300,0

15 100,0

15 100,0

15 100,0

х

х

х

Совершенствование оказания медицинской помощи детям, в том числе новорожденным детям с экстремально низкой массой тела

3.7.

Увеличение в акушерском стационаре выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела (промилле)

х

х

х

х

х

х

645

650

655

3.8.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

15 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

х

х

х

3.9.

Строительство нового корпуса на 120 коек областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Смоленская областная детская клиническая больница»

Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммуналь-ному хозяйству, ОГКУ «Управление капиталь-ного строительства»

областной бюджет

80 000,0

15 000,0

15 000,0

50 000,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 3

х

х

95 000,0

20 000,0

20 000,0

55 000,0

х

х

х

Охрана репродуктивного здоровья. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

3.10.

Обеспечение результативности мероприятий по профилактике абортов женщин, принявших решение вынашивать беременность,

х

х

х

х

х

х

10

10

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности (процентов)

3.11.

Повышение информированности населения, проживающего на территории Смоленской области, по вопросам сохранения репродуктивного здоровья, ведения  здорового образа  жизни и диагностики врожденных и наследственных заболеваний                     

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»

х

60,0

20,0

20,0

20,0

х

х

х

3.12.

Профилактика социального сиротства путем предотвращения нежеланной беременности среди социально незащищенных слоев населения, в том числе подростков, путем закупки средств защиты репродуктивного здоровья (контрацептивов) и распространения их среди социально незащищенных слоев населения, в том числе среди подростков

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»

областной бюджет

780,0

260,0

260,0

260,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 3

х

х

840,0

280,0

280,0

280,0

х

х

х

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

3.13.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте               0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы (процентов)

х

х

х

х

х

х

55

60

70

3.14.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей  в возрасте             0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата (процентов)

х

х

х

х

х

х

40

50

60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.15.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей  в возрасте             0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения (процентов)

х

х

х

х

х

х

55

60

70

3.16.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте                0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения (процентов)

х

х

х

х

х

х

60

70

80

3.17.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте                      0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ (процентов)

х

х

х

х

х

х

60

70

75

3.18.

Доля преждевременных родов          (22 - 37 недель) в перинатальных центрах (процентов)

х

х

х

х

х

х

77

77

77

3.19.

Развитие профилактической направленности педиатрической службы

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

-

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

3.20.

Развитие ранней диагностики заболеваний репродуктивной сферы у детей 15 – 17 лет в рамках проведения профилактических осмотров

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

-

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

3.21.

Развитие материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

средства ФСС

60 700,0

31 900,0

28 800,0

0,0

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого по региональному проекту  подпрограммы 3

х

х

60 700,0

31 900,0

28 800,0

0,0

х

х

х

Всего по подпрограмме 3,                                                          из них:

х

х

201 840,0

67 280,0

64 180,0

70 380,0

х

х

х

областной бюджет

х

х

141 140,0

35 380,0

35 380,0

70 380,0

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

средства ФСС

х

х

60 700,0

31 900,0

28 800,0

0,0

х

х

х

4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

Увеличение продолжительности активного периода жизни населения 

Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям

4.1.

Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся (процентов)

х

х

х

х

х

х

99,5

99,6

99,6

4.2.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 1

х

х

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

х

х

х

Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям

4.3.

Доля детей, получивших санаторно-курортное лечение, от числа нуждающихся (процентов)

х

х

х

х

х

х

95

95,5

95,5

4.4.

Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями

Департамент Смоленской области по здравоохранению, дома ребенка и учреждения предоставляющие санаторно-курортное лечение детям

областной бюджет

366 077,2

127 201,5

122 330,8

116 544,9

х

х

х

4.5.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение мебели)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский детский санаторий «Мать и дитя»

областной бюджет

1 500,0

500,0

500,0

500,0

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 4

х

х

367 577,2

127 701,5

122 830,8

117 044,9

х

х

х

Всего по подпрограмме 4,                                                                  из них:

х

х

370 577,2

128 701,5

123 830,8

118 044,9

х

х

х

областной бюджет

х

х

370 577,2

128 701,5

123 830,8

118 044,9

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Повышение обеспеченности паллиативными койками для взрослых и детей

Оказание паллиативной помощи взрослым и детям

5.1.

Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам- специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тыс. посещений)

х

х

х

х

х

х

1,45

1,5

1,55

5.2.

Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи (процентов)

х

х

х

х

х

х

45

50

52

5.3.

Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)

х

х

х

х

х

х

80

80

80

5.4.

Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

270 527,6

89 663,7

90 463,9

90 400,0

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5.5.

Обеспечение граждан, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, необходимыми лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

федеральный бюджет

33 930,0

11 310,0

11 310,0

11 310,0

х

х

х

областной бюджет

5 070,0

1 690,0

1 690,0

1 690,0

х

х

х

5.6.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

федеральный бюджет

85 620,7

28 343,3

28 638,7

28 638,7

областной бюджет

12 794,1

4 235,3

4 279,4

4 279,4

Итого по основному мероприятию  подпрограммы 5

х

х

407 942,4

135 242,3

136 382,0

136 318,1

х

х

х

Всего по подпрограмме 5:                                                         из них:

х

х

407 942,4

135 242,3

136 382,0

136 318,1

х

х

х

областной бюджет

х

х

288 391,7

95 589,0

96 433,3

96 369,4

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

119 550,7

39 653,3

39 948,7

39 948,7

х

х

х

6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также регионального кадрового дисбаланса, обеспечение притока в учреждения здравоохранения  врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль

Формирование благоприятных условий для занятости медицинских работников

6.1.

Выполнение плана переподготовки и повышения квалификации сотрудников областных государственных учреждений здравоохранения  и областных государственных образовательных учреждений здравоохранения на курсах повышения квалификации (процентов)                                         

х

х

х

х

х

х

99,9

99,9

99,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6.2.

Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов)

х

х

х

х

х

х

100

100

100

6.3.

Организация переподготовки и повышения квалификации сотрудников областных государственных учреждений здравоохранения  и областных

государственных образовательных

учреждений здравоохранения на курсах повышения квалификации

ОГБУЗ, Департамент Смоленской области по

здравоохранению, ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени         К.С. Константиновой», СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж им. О.Е. Мухина», ОГБОУ СПО «Рославльский меди-цинский техникум»

-

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

6.4.

Единовременные выплаты медицинским работникам

Департамент Смоленской области по здравоохранению

областной бюджет

15 600,0

5 200,0

5 200,0

5 200,0

х

х

х

федеральный бюджет

23 400,0

7 800,0

7 800,0

7 800,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 6

х

х

39 000,0

13 000,0

13 000,0

13 000,0

х

х

х

Организация предоставления среднего медицинского и фармацевтического образования базового и повышенного уровня, а также предоставления дополнительного профессионального образования посредством проведения профессиональной переподготовки, специализации, повышения квалификации 

6.5.

Выполнение задания (контрольных цифр) приема студентов, зачисленных для обучения в областные государственные образовательные учреждения здравоохранения по программам среднего профессионального образования (процентов)

х

х

х

х

х

х

100

100

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6.6.

Выполнение плана профессиональной

переподготовки и повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевти-ческим образованием (процентов)

х

х

х

х

х

х

99,9

99,9

99,9

6.7.

Обеспечение оказания услуг (работ) областными государственными учреждениями

Департамент Смоленской области по здравоохранению,

ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени        К.С. Константиновой», СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина», ОГБОУ СПО «Рославльский меди-цинский техникум»

областной бюджет

211 270,1

70 295,7

71 649,4

69 325,0

х

х

х

6.8.

Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государственных бюджетных образовательных учреждениях

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени        К.С. Константиновой», СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина», ОГБОУ СПО «Рославльский меди-цинский техникум»

областной бюджет

21 729,5

6 984,6

7 164,1

7 580,8

х

х

х

6.9.

Стипендиальное обеспечение и дополнительные выплаты обучающимся в областных государственных бюджетных образовательных учреждениях

Департамент Смоленс-кой области по здраво-охранению, ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константи-новой», СОГБПОУ

областной бюджет

16 720,2

5 573,4

5 573,4

5 573,4

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

«Вяземский медицинс- кий колледж имени     Е.О. Мухина»,  ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский техникум»

6.10.

Создание на базе ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константи-новой» специализированного центра компетенций WorldSkills Russia по компетенции блока «Сфера услуг» - «Медицинский и социальный уход»

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени        К.С. Константиновой»

областной бюджет

750,0

250,0

250,0

250,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 6

х

х

250 469,8

83 103,7

84 636,9

82 729,2

х

х

х

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

6.11.

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)

х

х

х

х

х

х

41,9

42,5

43,4

6.12.

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)

х

х

х

х

х

х

83,7

84,8

85,9

6.13.

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (чел. на 10 тыс. населения)

х

х

х

х

х

х

22,7

23

23,3

6.14.

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных технологий (человек)

х

х

х

х

х

х

2 644

4 408

7 052

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6.15.

Организация и проведение конкурсов «Лучший врач» и «Лучший средний медработник»

ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер», ОГБПОУ «Смоленский базовый

медицинский колледж имени                                     К.С. Константиновой»

областной бюджет

1 800,0

600,0

600,0

600,0

х

х

х

6.16.

Ежемесячная денежная выплата врачам-анестезиологам-реаниматологам и медицинским сестрам-анестезистам 

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

124 500,0

41 500,0

41 500,0

41 500,0

х

х

х

6.17.

Ежемесячная денежная выплата работникам скорой специализирован-ной медицинской помощи

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

7 035,9

2 345,3

2 345,3

2 345,3

х

х

х

6.18.

Выплата единовременного денежного пособия отдельным категориям работников областных государственных учреждений здравоохранения 

Департамент Смоленской области по здравоохранению

областной бюджет

28 000,0

9 000,0

9 500,0

9 500,0

х

х

х

6.19.

Создание на базе ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константи-новой» аккредитационного центра

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени        К.С. Константиновой», ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр»

областной бюджет

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

х

х

х

6.20.

Ежемесячная денежная выплата студентам, заключившим договоры о целевом обучении 

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

областной бюджет

57,0

19,0

19,0

19,0

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6.21.

Создание на базе ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж им. К.С. Константиновой», СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж им. Е.О. Мухина», ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» симуляционно-

тренинговых центров 

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени         К.С. Константиновой»,

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина», ОГБОУ СПО «Рославльский меди-цинский техникум»

областной бюджет

900,0

300,0

300,0

300,0

х

х

х

Итого по региональному проекту  подпрограммы 6

х

х

165 292,9

54 764,3

55 264,3

55 264,3

х

х

х

Всего по подпрограмме 6,                                                       из них:

х

х

454 762,7

150 868,0

152 901,2

150 993,5

х

х

х

областной бюджет

х

х

431 362,7

143 068,0

145 101,2

143 193,5

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

23 400,0

7 800,0

7 800,0

7 800,0

х

х

х

7. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

Обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи;
обеспечение граждан Смоленской области эффективными и безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями;
проведение судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях в соответствии с единым порядком организации и производства судебно-медицинских экспертиз

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности

7.1.

Доля выявленных нарушений при проведении проверок ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи  (процентов)

х

х

х

х

х

х

37,8

37,6

37,5

7.2.

Проведение проверок соблюдения медицинскими организациями прав граждан в сфере охраны здоровья

Департамент Смоленской области по здравоохранению

-

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7.3.

Проведение проверок соблюдения медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи

Департамент Смоленской области по здравоохранению

-

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

7.4.

Проведение проверок соблюдения медицинскими организациями требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению)

Департамент Смоленской области по здравоохранению

-

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

7.5.

Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями

Департамент Смоленской области по здравоохранению

областной бюджет

600,0

200,0

200,0

200,0

х

х

х

7.6.

Осуществление лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Департамент Смоленской области по здравоохранению

федеральный бюджет

3 334,2

1 064,2

1 110,2

1 159,8

х

х

х

7.7.

Создание условий для материально-технического обеспечения

Департамент Смоленской области по здравоохранению

областной бюджет

3 194,4

1 064,8

1 064,8

1 064,8

х

х

х

Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 7

х

х

7 128,6

2 329,0

2 375,0

2 424,6

х

х

х

Развитие судебно-медицинской экспертной деятельности и патологоанатомической службы

7.8.

Доля экспертиз, проведенных в соответствии с порядками организации и производства судебно-медицинских экспертиз (процентов)

х

х

х

х

х

х

не менее 100

не менее 100

не менее 100

7.9.

Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», ОГБУЗ «Смоленский областной институт патологии»

областной бюджет

387 539,3

127 403,8

129 185,5

130 950,0

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7.10.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

15 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 7

х

х

402 539,3

132 403,8

134 185,5

135 950,0

х

х

х

Информационно-технологическая поддержка реализации Государственной программы

7.11.

Количество медицинских работников на один современный персональный компьютер (человек)

х

х

х

х

х

х

3

2,8

2,5

7.12.

Развитие информационно-телекоммуникационных технологий в медицинских учреждениях

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинс-кий информационно-аналитический центр»

областной бюджет

20 400,0

6 800,0

6 800,0

6 800,0

х

х

х

7.13.

Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинс-кий информационно-аналитический центр»

областной бюджет

59 191,8

19 204,2

19 543,9

20 443,7

х

х

х

Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 7

х

х

79 591,8

26 004,2

26 343,9

27 243,7

х

х

х

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

7.14.

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (тыс. человек)

х

х

х

х

х

х

74,95

131,54

183,82

7.15.

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной

х

х

х

х

х

х

70

80

87

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ (процентов)

7.16.

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (процентов)

х

х

х

х

х

х

25

64

74

7.17.

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций (процентов)

х

х

х

х

х

х

6

22

39

7.18.

Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ

федеральный бюджет

560 570,9

105 356,0

355 734,0

99 480,9

х

х

х

областной бюджет

17 337,4

3 258,5

11 002,1

3 076,8

х

х

х

Итого по региональному проекту  подпрограммы 7

х

х

577 908,3

108 614,5

366 736,1

102 557,7

х

х

х

Всего по подпрограмме 7,                                                              из них:

х

х

1 067 168,0

269 351,5

529 640,5

268 176,0

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

областной бюджет

х

х

503 262,9

162 931,3

172 796,3

167 535,3

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

563 905,1

106 420,2

356 844,2

100 640,7

х

х

х

8. Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (обеспечивающая подпрограмма)

Обеспечение организационных условий для реализации Государственной программы

8.1.

Достижение целевых индикаторов (процентов)

х

х

х

х

х

х

83

85

86

8.2.

Финансовое обеспечение администратора Государственной программы

Департамент Смоленской области по здравоохранению

областной бюджет

159 892,4

51 234,0

53 320,5

55 337,9

х

х

х

Итого по основному мероприятию подпрограммы 8

х

х

159 892,4

51 234,0

53 320,5

55 337,9

х

х

х

Всего по подпрограмме 8,                                                      из них:

х

х

159 892,4

51 234,0

53 320,5

55 337,9

х

х

х

областной бюджет

х

х

159 892,4

51 234,0

53 320,5

55 337,9

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

9. Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области»

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования

9.1.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования (процентов)

х

х

х

х

х

х

33,2

33,3

33,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9.2.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования (процентов)

х

х

х

х

х

х

50,2

50,1

50

9.3.

Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными организациями, в общих расходах на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования (процентов)

х

х

х

х

х

х

6,6

6,7

6,8

9.4.

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

Департамент Смоленской области по здравоохранению

областной бюджет

5 458 506,2

3 855 850,6

1 602 655,6

0,0

х

х

х

9.5.

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории субъектов Российской Федерации

ОГБУЗ и ОГАУЗ

ТФОМС

33 916 955,3

10 556 966,6

11 320 287,2

12 039 701,5

х

х

х

негосударственные медицинские организации

ТФОМС

2 236 983,4

694 065,3

746 814,2

796 103,9

х

х

х

9.6.

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных поступлений

ОГБУЗ и ОГАУЗ

ТФОМС

830 333,0

225 125,4

281 133,7

324 073,9

х

х

х

Итого по основному мероприятию  подпрограммы 9

х

х

42 442 777,9

15 332 007,9

13 950 890,7

13 159 879,3

х

х

х

Всего по подпрограмме 9, из них:

х

х

42 442 777,9

15 332 007,9

13 950 890,7

13 159 879,3

х

х

х

областной бюджет

х

х

5 458 506,2

3 855 850,6

1 602 655,6

0,0

х

х

х

средства ТФОМС

х

х

36 984 271,7

11 476 157,3

12 348 235,1

13 159 879,3

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10. Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник  и                                                                                                                    детских поликлинических отделений медицинских организаций»

Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Смоленской области

Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям

10.1.

Количество детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Смоленской области, в которых проведены ремонтные работы

х

х

х

х

х

х

7

7

-

10.2.

Ремонт помещений детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в целях реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

17 800,0

10 000,0

7 800,0

0,0

х

х

х

10.3.

Подготовка помещений для установки приобретаемых медицинских изделий

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

2 400,0

1 200,0

1 200,0

0,0

х

х

х

10.4.

Подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

-

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 1  ведомственной целевой программы

х

х

20 200,0

11 200,0

9 000,0

0,0

х

х

х

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

10.5.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Смоленской области, дооснащенных

х

х

х

х

х

х

20

95

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н (процентов)

10.6.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Смоленской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н (процентов)

х

х

х

х

х

х

20

95

-

10.7.

Приобретение медицинских изделий для детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти Смоленской области

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

федеральный бюджет

114 158,2

57 079,1

57 079,1

0,0

х

х

х

областной бюджет

17 058,2

8 529,1

8 529,1

0,0

х

х

х

10.8.

Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций Смоленской области организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

федеральный бюджет

17 058,2

8 529,1

8 529,1

0,0

х

х

х

областной бюджет

2 549,0

1 274,5

1 274,5

0,0

х

х

х

Итого по региональному проекту  ведомственной целевой программы

х

х

150 823,6

75 411,8

75 411,8

0,0

х

х

х

Всего по ведомственной целевой программе, из них:

х

х

171 023,6

86 611,8

84 411,8

0,0

х

х

х

областной бюджет

х

х

39 807,2

21 003,6

18 803,6

0,0

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

131 216,4

65 608,2

65 608,2

0,0

х

х

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11. Хранение медицинского имущества для ликвидации медицинских последствий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

11.1.

Готовность материальных ценностей мобилизационного резерва, а также медицинских и иных средств, подлежащих к использованию в целях гражданской обороны Смоленской области (процентов)

х

х

х

х

х

х

100

100

100

11.2.

Расходы на содержание казенного учреждения

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГКУЗ «Смоленский областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»

областной бюджет

74 330,8

26 785,6

25 997,4

21 547,8

х

х

х

11.3.

Восполнение запасов медицинских и иных средств, подлежащих накоплению в целях гражданской обороны Смоленской области

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГКУЗ «Смоленский областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»

областной бюджет

1 555,8

518,6

518,6

518,6

х

х

х

Итого по основному мероприятию Государственной программы

х

х

75 886,6

27 304,2

26 516,0

22 066,4

х

х

х

Всего по Государственной программе,                                   из них:

х

х

52 943 094,6

18 824 274,8

17 850 119,0

16 268 700,8

х

х

х

областной бюджет

х

х

13 374 724,2

6 469 001,6

4 257 144,6

2 648 578,0

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

2 491 898,7

815 915,9

1 215 839,3

460 143,5

х

х

х

средства ТФОМС

х

х

36 984 271,7

11 476 157,3

12 348 235,1

13 159 879,3

х

х

х

средства ФСС

х

х

60 700,0

31 900,0

28 800,0

0,0

х

х

х

внебюджетные источники

х

х

31 500,0

31 300,0

100,0

100,0

х

х

х

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 22.03.2019
Рубрики правового классификатора: 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать