Основная информация
Дата опубликования: | 28 марта 2013г. |
Номер документа: | RU87000201300131 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Чукотский автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Чукотского автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28 марта 2013 года №117
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20 мая 2010 года № 162
Утратило силу постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 30.12.2013 №562
В целях уточнения некоторых положений и объёмов финансирования отдельных мероприятий долгосрочной региональной целевой программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20 мая 2010 года № 162 «Об утверждении долгосрочной региональной целевой программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы» следующие изменения:
в долгосрочной региональной целевой программе «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы» (далее – Программа):
1) в паспорте Программы:
в абзаце «Основание для разработки Программы» слова «Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года № 365 «О федеральной целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2014 годы» заменить словами «Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года № 365 «О федеральной целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы»;
абзац «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«Перечень основных мероприятий Программы
- В области повышения сейсмической безопасности:
сейсмоусиление существующих объектов;
строительство новых сейсмостойких объектов.
- в области здравоохранения:
строительство объектов здравоохранения;
ремонт объектов здравоохранения;
оснащение резервными источниками энергоснабжения районных и участковых больниц;
оснащение моргами модульного исполнения районных больниц;
- в области энергетики:
строительство энергетического центра в с. Омолон с инженерными сетями;
ремонт ГМ ТЭЦ г. Анадырь;
Аварийная резервная ДЭС для ГМ ТЭЦ г.Анадырь (разработка проектно-сметной документации);
- в области социальной сферы:
строительство плавательного бассейна в г. Билибино;
строительство резервной ДЭС и КТПН 2х400 кВА к плавательному бассейну в г. Билибино;
строительство центра образования в с. Нешкан (ПИР);
строительство центра образования (школа-детский сад) в с. Островное (ПИР);
строительство начальной школы в с. Лорино (ПИР);
строительство школы-детского сада в с.Айон (ПИР);
ремонт школы в с.Рыткучи;
строительство многофункционального спортивного комплекса в с. Лаврентия (ПИР);
строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в с. Новое Чаплино (ПИР);
строительство крытого катка в г.Певек (ПИР);
строительство магазина-пекарни-склада в с.Ваеги;
строительство склада продовольственных товаров в с.Лаврентия;
- в области сельского хозяйства:
строительство цеха по переработке и хранению мясной продукции в с.Канчалан;
- в области развития инфраструктуры и поддержки благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь:
содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь;
развитие информационно-коммуникационных ресурсов в национальных селах Чукотского автономного округа;
- в области обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением:
капитальный ремонт плотины на ручье Певек (ПИР);
капитальный ремонт плотины на ручье Певек;
строительство водозаборов с водоводами в г.Анадырь, сс. Лорино, Уэлен (ПИР);
строительство станции очистки сточных вод в г.Анадырь;
- в области развития инженерной инфраструктуры:
реконструкция инженерных сетей г.Билибино (ПИР);
реконструкция инженерных сетей г.Певек (ПИР);
реконструкция инженерных сетей п.Эгвекинот (ПИР)»;
абзац «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Программы
Объём финансирования мероприятий Программы составляет 2 936 337,59 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 830 844,99 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 2 105 492,60 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2010 год:
всего – 138 783,00 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 59 958,00 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 78 825,00 тыс. рублей;
2011 год:
всего – 608 302,75 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 28 436,27 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 579 866,48 тыс. рублей;
2012 год:
всего – 671 267,06 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 77 249,70 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 594 017,36 тыс. рублей;
2013 год:
всего - 1 163 652,64 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 665 201,02 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 498 451,62 тыс. рублей.
2014 год:
всего – 354 332,14 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 354 332,14 тыс. рублей»;
2) в подпрограмме «Повышение сейсмической безопасности» Программы (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в абзаце «Основание для разработки Программы» слова «Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года № 365 «О федеральной целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2014 годы» заменить словами «Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года № 365 «О федеральной целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы»;
абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Сроки и этапы
реализации Подпрограммы
2010-2013 годы»;
абзац «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
Объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 500 899,78 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 17 912,80 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 482 986,98 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2010 год:
всего – 9 783,00 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 9 783,00 тыс. рублей;
2011 год:
всего – 326 102,00 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 326 102,00 тыс. рублей;
2012 год:
всего – 141 046,70 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 17 912,80 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 123 133,90 тыс. рублей;
2013 год:
всего – 23 968,08 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 23 968,08 тыс. рублей»;
раздел III «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы будет осуществляться комплексно в течение 2010-2013 годов.»;
раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счёт средств федерального бюджета, предусмотренных в рамках федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года № 365, и средств окружного бюджета.
Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 500 899,78 тыс. рублей, из них:
за счёт средств федерального бюджета – 17 912,80 тыс. рублей;
за счёт средств окружного бюджета – 482 986,98 тыс. рублей.»;
раздел VI «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«VI. Механизм реализации Подпрограммы
Для реализации мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счёт федерального бюджета, Государственный заказчик-координатор Подпрограммы осуществляет взаимодействие с Министерством регионального развития Российской Федерации.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется:
- Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы - посредством предоставления Государственному заказчику Подпрограммы из окружного бюджета субсидий на иные цели, порядок определения объёма и условий, предоставления которых устанавливается Правительством Чукотского автономного округа, за исключением мероприятий по строительству и реконструкции объектов;
- Государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.
Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета, объёмом финансирования Подпрограммы и порядком исполнения окружного бюджета по расходам.
Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик Подпрограммы ежегодно осуществляют корректировку Подпрограммы и затрат на мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств.»;
таблицу раздела VIII «Оценка эффективности Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
№№ п/п
Наименование целевых
индикаторов и показателей
Единица измерения
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
1.
Повышение сейсмоустой-чивости жилых домов, объектов и систем жизнеобеспечения
количество введённых объектов в соответствующем году (в процентах от плана мероприятий)
0
0
75
100
2.
Снижение уровня сейсмического риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разру-шительных землетрясений
проценты к общему числу объектов, требующих первоочередного сейсмоусиления
0
0
13
13
»;
приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение к Подпрограмме
«Повышение сейсмической безопасности»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы «Повышение сейсмической безопасности» долгосрочной региональной целевой программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы»
№
п/п
Наименование направления, раздела, мероприятия
Период реализации мероприятий (годы)
Объём финансовых ресурсов (тыс. руб.)
Всего
в том числе средства:
Федерального бюджета
окружного бюджета
прочих внебюджетных источников
1.
Сейсмоусиление существующих объектов
2010-2013
133 379,97
0,00
133 379,97
0,00
2010
2 283,00
0,00
2 283,00
0,00
2011
73 102,00
0,00
73 102,00
0,00
2012
34 026,89
0,00
34 026,89
0,00
2013
23 968,08
0,00
23 968,08
0,00
1.1.
Реконструкция котельной с инженерными сетями в с.Лаврентия
2010-2013
133 379,97
0,00
133 379,97
0,00
2010
2 283,00
0,00
2 283,00
0,00
2011
73 102,00
0,00
73 102,00
0,00
2012
34 026,89
0,00
34 026,89
0,00
2013
23 968,08
0,00
23 968,08
0,00
1.1.1
1 этап - реконструкция котельной в с.Лаврентия
2010-2012
109 411,89
0,00
109 411,89
0,00
2010
2 283,00
0,00
2 283,00
0,00
2011
73 102,00
0,00
73 102,00
0,00
2012
34 026,89
0,00
34 026,89
0,00
1.1.2.
2 этап - реконструкция инженерных сетей в с.Лаврентия
2013
23 968,08
0,00
23 968,08
0,00
2.
Строительство новых сейсмостойких объектов
2010-2012
367 519,81
17 912,80
349 607,01
0,00
2010
7 500,00
0,00
7 500,00
0,00
2011
253 000,00
0,00
253 000,00
0,00
2012
107 019,81
17 912,80
89 107,01
0,00
2.1.
Строительство детского сада в с.Уэлен
2010-2012
184 679,98
17 912,80
166 767,18
0,00
2010
4 500,00
0,00
4 500,00
0,00
2011
124 000,00
0,00
124 000,00
0,00
2012
56 179,98
17 912,80
38 267,18
0,00
2.2.
Строительство котельной с инженерными сетями в с.Уэлен
2010-2012
182 839,83
0,00
182 839,83
0,00
2010
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
2011
129 000,00
0,00
129 000,00
0,00
2012
50 839,83
0,00
50 839,83
0,00
2.2.1.
Котельная в с.Уэлен - 1 очередь
2011-2012
129 483,57
0,00
129 483,57
0,00
2011
129 000,00
0,00
129 000,00
0,00
2012
483,57
0,00
483,57
0,00
2.2.2.
Магистральные инженерные сети в с.Уэлен - 2 очередь
2010-2012
53 356,26
0,00
53 356,26
0,00
2010
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
2012
50 356,26
0,00
50 356,26
0,00
Итого по Подпрограмме:
2010-2013
500 899,78
17 912,80
482 986,98
0,00
2010
9 783,00
0,00
9 783,00
0,00
2011
326 102,00
0,00
326 102,00
0,00
2012
141 046,70
17 912,80
123 133,90
0,00
2013
23 968,08
0,00
23 968,08
0,00
»;
3) в подпрограмме «Развитие инфраструктуры здравоохранения» Программы (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
абзац «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
Объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 666 843,20 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 199 358,00 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 467 485,20 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2010 год:
всего – 129 000,00 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 59 958,00 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 69 042,00 тыс. рублей;
2011 год:
всего – 53 183,70 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 24 000,00 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 29 183,70 тыс. рублей;
2012 год:
всего – 166 581,56 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 24 000,00 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 142 581,56 тыс. рублей;
2013 год:
всего – 250 641,56 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 91 400,00 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 159 241,56 тыс. рублей;
2014 год:
всего – 67 436,38 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 67 436,38 тыс. рублей»;
в разделе V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:
в абзаце третьем после слов «ФАП в с.Снежное» дополнить словами «, ФАП в с.Лорино.»;
в абзаце шестом цифры «656 906,82» заменить цифрами «666 843,20»;
в абзаце седьмом цифры «175 358,00» заменить цифрами «199 358,00»;
в абзаце восьмом цифры «481 548,82» заменить цифрами «467 485,20»;
раздел VI «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«VI. Механизм реализации Подпрограммы
Для реализации мероприятий Подпрограммы, софинансируемых за счёт субсидий из федерального бюджета, Государственный заказчик-координатор Подпрограммы взаимодействует с Министерством регионального развития Российской Федерации (субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации) и Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации (субсидии на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных федеральной целевой программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»).
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется:
- Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы - посредством предоставления Государственному заказчику Подпрограммы из окружного бюджета субсидий на иные цели, порядок определения объёма и условий, предоставления которых устанавливается Правительством Чукотского автономного округа, за исключением мероприятий по строительству и реконструкции объектов;
- Государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.
Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета, объёмом финансирования Подпрограммы и порядком исполнения окружного бюджета по расходам.
Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик Подпрограммы ежегодно осуществляют корректировку Подпрограммы и затрат на мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств.
Порядок приема результатов работ по завершенному
капитальному ремонту (ремонту) зданий здравоохранения
1. Завершённые работы по капитальному ремонту (ремонту) зданий здравоохранения, выполненные в сроки и в соответствии с условиями договора подряда, подрядная организация предъявляет к приёмке Государственному заказчику. Государственный заказчик назначает приёмочную комиссию по приёмке капитально отремонтированного (отремонтированного) здания, которая определяет соответствие выполненного капитального ремонта (ремонта) проектно-сметной документации и действующим нормативам по технологии ремонтных работ. В состав приёмочной комиссии входят представитель Государственного заказчика, представитель подрядной организации, представитель балансодержателя зданий здравоохранения, представитель администрации муниципального образования по месту нахождения зданий здравоохранения и представитель учреждения здравоохранения. Подрядная организация представляет приёмочной комиссии проектно-сметную документацию с внесёнными в ходе ремонта изменениями, исполнительную, техническую документацию и другие необходимые документы. По результатам приёмки завершённых работ по капитальному ремонту (ремонту) зданий здравоохранения и после устранения всех выявленных в процессе приёмки недоделок и дефектов приёмочная комиссия подписывает акт о приёмке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом (ремонтом) объекта.
2. В течение 15-ти рабочих дней после приёмки отремонтированного здания здравоохранения Государственный заказчик Подпрограммы с участием представителя Государственного заказчика – координатора Подпрограммы передаёт балансодержателю зданий для внесения изменений в документы бухгалтерского учёта и реестр муниципальной (государственной) собственности следующие документы:
- государственные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту (ремонту), договоры подряда на выполнение проектных работ, инвестиционные соглашения и иные договоры, контракты, соглашения, заключённые в рамках выполнения капитального ремонта (ремонта) зданий здравоохранения;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- акт о приёмке законченного капитальным ремонтом (ремонтом) объекта;
- счета-фактуры;
- копии платежных поручений;
- проектную, исполнительную и техническую документацию по акту приёма- передачи.
3. Документы предоставляются в оригиналах или надлежаще заверенных копиях.
4. Приём выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) зданий здравоохранения оформляется соответствующим балансодержателем в двадцатидневный срок после передачи указанных в пункте 2 настоящего Порядка документов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам бухгалтерского учёта.
5. После приёмки зданий здравоохранения в эксплуатацию на основании исполнительной документации соответствующий балансодержатель вносит изменения в технический паспорт объекта с пересчётом физического износа.»;
в разделе VIII «Оценка эффективности Подпрограммы»:
таблицу «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
№ п/п
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
2009 год
2010
год
2011 год
2012 год
2013
год
2014 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Снижение численности больных активными формами туберкулеза, состоящих на учете
человек
до 112
до 110
до 109
до 108
до 107
до 106
2.
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения
количество введенных объектов в соответст-вующем
году
-
2
1
1
3
1
3.
Обеспеченность районных и участковых больниц резервными источниками энергоснабжения
процент
-
-
7,8
7,8
23,1
23,1
3.1.
в том числе введенных в рамках Подпрограммы
процент
-
-
7,8
7,8
19,2
19,2
4.
Количество отремонтированных объектов
штук
-
-
-
3
1
-
»;
приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение к Подпрограмме
«Развитие инфраструктуры здравоохранения»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы «Развитие инфраструктуры здравоохранения» долгосрочной региональной целевой программы
«Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы»
№
Наименование направления, раздела, мероприятия
Период реализации мероприятий (годы)
Объём финансовых ресурсов (тыс. руб.)
п/п
всего
в том числе средства:
федерального бюджета
окружного бюджета
прочих внебюджетных источников
1.
Строительство объектов здравоохранения
2010-2014
512 868,80
199 358,00
313 510,80
0,00
2010
129 000,00
59 958,00
69 042,00
0,00
2011
44 000,00
24 000,00
20 000,00
0,00
2012
61 161,02
24 000,00
37 161,02
0,00
2013
211 271,40
91 400,00
119 871,40
0,00
2014
67 436,38
0,00
67 436,38
0,00
1.1.
Строительство сельской участковой больницы в с.Рыркайпий
2010
85 000,00
24 000,00
61 000,00
0,00
1.2.
Строительство ФАП в с.Конергино
2010
44 000,00
35 958,00
8 042,00
0,00
1.3.
Строительство ФАП в с.Ванкарем
2011
44 000,00
24 000,00
20 000,00
0,00
1.4.
Строительство участковой больницы в с.Нешкан
2012-2013
105 903,72
55 400,00
50 503,72
0,00
2012
4 032,32
0,00
4 032,32
0,00
2013
101 871,40
55 400,00
46 471,40
0,00
1.5.
Строительство ФАП в с.Островное
2012-2013
54 600,00
12 000,00
42 600,00
0,00
2012
1 200,00
0,00
1 200,00
0,00
2013
53 400,00
12 000,00
41 400,00
0,00
1.6.
Строительство ФАП в с.Снежное
2012
55 928,70
24 000,00
31 928,70
0,00
1.7.
Строительство ФАП в с.Кепервеем
2014
56 936,38
0,00
56 936,38
0,00
1.8.
Строительство корпуса с отделениями психиатрии и наркологии в г. Анадырь (ПИР)
2013-2014
13 000,00
0,00
13 000,00
0,00
2013
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
2014
10 500,00
0,00
10 500,00
0,00
1.9.
Строительство ФАП в с.Лорино
2013
53 500,00
24 000,00
29 500,00
0,00
2
Ремонт объектов здравоохранения
2012-2013
123 140,70
0,00
123 140,70
0,00
2012
105 420,54
0,00
105 420,54
0,00
2013
17 720,16
0,00
17 720,16
0,00
2.1.
Капитальный ремонт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница», филиал Иультинская районная больница п.Эгвекинот (корпус 1, корпус 2)- 2 этап
2012
43 000,00
0,00
43 000,00
0,00
2.2.
Ремонт здания психоневрологического корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница» в г.Анадырь
2012
10 714,94
0,00
10 714,94
0,00
2.3.
Капитальный ремонт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница», филиал Билибинская районная больница г.Билибино (корпус 1)- 2 этап
2012
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
2.4.
Ремонт внутренних инженерных систем горячего и холодного водоснабжения здания окружной больницы Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница» (литер «Б», литер «А», литер «В») в г. Анадырь
2012-2013
29 425,76
0,00
29 425,76
0,00
2012
11 705,60
0,00
11 705,60
0,00
2013
17 720,16
0,00
17 720,16
0,00
3
Оснащение резервными источниками энергоснабжения районных и участковых больниц
2011-2013
20 403,70
0,00
20 403,70
0,00
2011
9 183,70
0,00
9 183,70
0,00
2013
11 220,00
0,00
11 220,00
0,00
3.1.
Модульный резервный источник энергоснабжения для районной больницы в п.Провидения
2011
4 583,00
0,00
4 583,00
0,00
3.2.
Модульный резервный источник энергоснабжения для участковой больницы в п.Беринговский
2011
4 600,70
0,00
4 600,70
0,00
3.3.
Модульный резервный источник энергоснабжения для районной больницы в п.Эгвекинот
2013
3 870,00
0,00
3 870,00
0,00
3.4.
Модульный резервный источник энергоснабжения для районной больницы в г.Билибино
2013
3 900,00
0,00
3 900,00
0,00
3.5.
Модульный резервный источник энергоснабжения для районной больницы в г.Певек
2013
3 450,00
0,00
3 450,00
0,00
4
Оснащение моргами модульного исполнения районных больниц
2013
10 430,00
0,00
10 430,00
0,00
4.1.
Морг модульного исполнения для районной больницы в п.Эгвекинот
2013
3 920,00
0,00
3 920,00
0,00
4.2.
Морг модульного исполнения для районной больницы в г.Певек
2013
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00
4.3.
Морг модульного исполнения для районной больницы в п.Провидения
2013
3 010,00
0,00
3 010,00
0,00
Итого по Подпрограмме:
2010-2014
666 843,20
199 358,00
467 485,20
0,00
2010
129 000,00
59 958,00
69 042,00
0,00
2011
53 183,70
24 000,00
29 183,70
0,00
2012
166 581,56
24 000,00
142 581,56
0,00
2013
250 641,56
91 400,00
159 241,56
0,00
2014
67 436,38
0,00
67 436,38
0,00
»;
4) в подпрограмме «Развитие энергетической инфраструктуры» Программы (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
абзац «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
Объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 609 609,00 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 501 189,60 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 108 419,40 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2012 год:
всего – 60 319,28 тыс.рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 25 319,28 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 35 000,00 тыс. рублей;
2013 год:
всего – 549 289,72 тыс.рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 475 870,32 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 73 419,40 тыс. рублей»;
в разделе V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «609 609,60» заменить цифрами «609 609,00»;
в абзаце четвёртом цифры «108 420,00» заменить цифрами «108 419,40»;
раздел VI «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«VI. Механизм реализации Подпрограммы
Для реализации мероприятий Подпрограммы, софинансируемых за счёт субсидий из федерального бюджета, Государственный заказчик-координатор Подпрограммы взаимодействует с Министерством энергетики Российской Федерации (субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, предусмотренных федеральной целевой программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»).
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется:
- Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы - посредством предоставления Государственному заказчику Подпрограммы из окружного бюджета субсидий на иные цели, порядок определения объёма и условий, предоставления которых устанавливается Правительством Чукотского автономного округа, за исключением мероприятий по строительству и реконструкции объектов;
- Государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.
Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета, объёмом финансирования Подпрограммы и порядком исполнения окружного бюджета по расходам.
Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик Подпрограммы ежегодно осуществляют корректировку Подпрограммы и затрат на мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств.»;
приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение к Подпрограмме
«Развитие энергетической инфраструктуры»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Развитие энергетической инфраструктуры» долгосрочной региональной целевой программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы»
№
п/п
Наименование направления, раздела, мероприятия
Период реализации мероприятий (годы)
Объём финансовых ресурсов (тыс. руб.)
всего
в том числе средства:
федерального бюджета
окружного бюджета
прочих внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
1.
Строительство объекта:
«Энергетический центр в с. Омолон с инженерными сетями»
2012-2013
589 609,00
501 189,60
88 419,40
0,00
2012
40 319,28
25 319,28
15 000,00
0,00
2013
549 289,72
475 870,32
73 419,40
0,00
2.
Ремонт ГМ ТЭЦ г.Анадырь
2012
19 505,00
0,00
19 505,00
0,00
3.
Разработка проектно-сметной документации на объект «Аварийная резервная ДЭС для ГМ ТЭЦ г.Анадырь»
2012
495,00
0,00
495,00
0,00
Итого по Подпрограмме
2012-2013
609 609,00
501 189,60
108 419,40
0,00
2012
60 319,28
25 319,28
35 000,00
0,00
2013
549 289,72
475 870,32
73 419,40
0,00
»;
5) в подпрограмме «Развитие социальной инфраструктуры» Программы (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
абзац «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Строительство плавательного бассейна в г.Билибино;
строительство резервной ДЭС и КТПН 2х400 кВА к плавательному бассейну в г. Билибино;
строительство центра образования в с. Нешкан (ПИР);
строительство центра образования (школа-детский сад) в с. Островное (ПИР);
строительство начальной школы в с. Лорино (ПИР);
строительство школы-детского сада в с.Айон (ПИР);
ремонт школы в с.Рыткучи;
строительство многофункционального спортивного комплекса в с.Лаврентия (ПИР);
строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в с.Новое Чаплино (ПИР);
строительство крытого катка в г.Певек (ПИР);
строительство магазина-пекарни-склада в с.Ваеги;
строительство склада продовольственных товаров в с.Лаврентия»;
абзац «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
Объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 543 196,00 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 543 196,00 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2011 год:
всего - 110 000,00 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 110 000,00 тыс. рублей;
2012 год:
всего – 171 271,62 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 171 271,62 тыс. рублей;
2013 год:
всего – 157 028,62 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 157 028,62 тыс. рублей;
2014 год:
всего – 104 895,76 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 104 895,76 тыс. рублей»;
раздел IV «Система мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Система мероприятий Подпрограммы
Система мероприятий Подпрограммы с указанием объёмов и источников финансирования с распределением по годам определена в Приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает строительство спортивного объекта – плавательного бассейна и резервной ДЭС и КТПН 2х400 кВА к плавательному бассейну в г.Билибино; разработку проектно-сметной документации на строительство центров образования в с.с. Нешкан, Островное, начальной школы в с.Лорино, школы-детского сада в с.Айон, многофункционального спортивного комплекса в с.Лаврентия,многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в с.Новое Чаплино; крытого катка в г.Певек; выполнение строительно-монтажных работ по ремонту школы в с.Рыткучи, по строительству магазина-пекарни-склада в с.Ваеги, склада продовольственных товаров в с.Лаврентия.»;
в разделе V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:
цифры «562 346,00» заменить цифрами «543 196,00»;
раздел VI «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«VI. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется:
- Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы - посредством предоставления Государственному заказчику Подпрограммы из окружного бюджета субсидий на иные цели, порядок определения объёма и условий, предоставления которых устанавливается Правительством Чукотского автономного округа, за исключением мероприятий по строительству и реконструкции объектов;
- Государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.
Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета, объёмом финансирования Подпрограммы и порядком исполнения окружного бюджета по расходам.
Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик Подпрограммы ежегодно осуществляют корректировку Подпрограммы и затрат на мероприятия с учётом выделенных на её реализацию бюджетных средств.»;
таблицу «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
№ п/п
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
2011 год
2012 год
2013 год
2014
год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Плавательные бассейны в Чукотском автономном округе
ед. / кв. м
зеркала воды
4 / 773
5 / 1 048
-
-
2.
Снижение заболеваемости всех групп населения города Билибино
случаев в год от населения
3 752
2 886
-
-
3.
Количество отремонтированных объектов
штук
-
-
1
4.
Ввод объектов производственно-торгового назначения в эксплуатацию
количество введённых объектов в соответствующем
году
-
-
2
-
приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение к Подпрограмме
«Развитие социальной инфраструктуры»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры»
долгосрочной региональной целевой программы
«Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы»
№
п/п
Наименование направления, раздела, мероприятия
Период реализации мероприятий (годы)
Объём финансовых ресурсов (тыс. руб.)
всего
в том числе средства:
федерального бюджета
окружного бюджета
прочих внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
1.
Строительство плавательного бассейна в г.Билибино
2011-2012
280 000,00
0,00
280 000,00
0,00
2011
110 000,00
0,00
110 000,00
0,00
2012
170 000,00
0,00
170 000,00
0,00
2.
Строительство центра образования в с.Нешкан (ПИР)
2012-2013
16 000,00
0,00
16 000,00
0,00
2012
1 271,62
0,00
1 271,62
0,00
2013
14 728,38
0,00
14 728,38
0,00
3.
Строительство центра образования (школа-детский сад) в с.Островное (ПИР)
2013-2014
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
2013
1 604,24
0,00
1 604,24
0,00
2014
13 395,76
0,00
13 395,76
0,00
4.
Строительство начальной школы в с.Лорино (ПИР)
2014
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
5.
Строительство резервной ДЭС и КТПН 2х400 кВА к плавательному бассейну в г.Билибино
2013
24 846,00
0,00
24 846,00
0,00
6.
Ремонт школы в с.Рыткучи
2013-2014
64 000,00
0,00
64 000,00
0,00
2013
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
2014
49 000,00
0,00
49 000,00
0,00
7.
Строительство школы-детского сада в с.Айон (ПИР)
2014
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
8.
Строительство многофункционального спортивного комплекса в с.Лаврентия (ПИР)
2014
11 000,00
0,00
11 000,00
0,00
9.
Строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в с.Новое Чаплино (ПИР)
2013
1 150,00
0,00
1 150,00
0,00
10.
Строительство крытого катка в г.Певек (ПИР)
2014
11 500,00
0,00
11 500,00
0,00
11.
Строительство склада продовольственных товаров в с.Лаврентия
2013
54 000,00
0,00
54 000,00
0,00
12.
Строительство магазина-пекарни-склада в с.Ваеги
2013
45 700,00
0,00
45 700,00
0,00
Итого по Подпрограмме
2011-2014
543 196,00
0,00
543 196,00
0,00
2011
110 000,00
0,00
110 000,00
0,00
2012
171 271,62
0,00
171 271,62
0,00
2013
157 028,62
0,00
157 028,62
0,00
2014
104 895,76
0,00
104 895,76
0,00
»;
6) в подпрограмме «Содействие развитию инфраструктуры и благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь» Программы (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
после абзаца «Основание для разработки Подпрограммы» дополнить абзацем «Государственный заказчик-координатор Подпрограммы» следующего содержания:
«Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа»;
абзац «Государственный заказчик Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Государственные заказчики Подпрограммы
Государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа»;
Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа»;
абзац «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
Объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 199 917,05 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 7 307,92 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 192 609,13 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2011 год:
всего – 86 517,05 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 4 436,27 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 82 080,78 тыс. рублей;
2012 год:
всего – 113 400,00 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 2 871,65 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 110 528,35 тыс. рублей»;
в разделе V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:
в абзаце четвертом цифры «229 917,05» заменить цифрами «199 917,05»;
в абзаце шестом цифры «222 609,13» заменить цифрами «192 609,13»;
раздел VI «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«VI. Механизм реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета, объёмом финансирования Подпрограммы и порядком исполнения окружного бюджета по расходам.
Для реализации мероприятия Подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных ресурсов в национальных сёлах Чукотского автономного округа», софинансируемого за счёт средств федерального бюджета, Государственный заказчик-координатор взаимодействует с Министерством регионального развития Российской Федерации. Реализация данного мероприятия будет осуществляться на основании контракта (договора), заключаемого Государственным заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.
Реализация мероприятия Подпрограммы «Содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь» осуществляется в виде предоставления из окружного бюджета межбюджетных субсидий муниципальным образованиям на содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Чукотского автономного округа, в соответствии с порядком, утверждённым Правительством Чукотского автономного округа.
Распределение межбюджетных субсидий муниципальным образованиям на содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь утверждается постановлением Правительства Чукотского автономного округа.»;
приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение к Подпрограмме
«Содействие развитию инфраструктуры и
поддержке благоустройства городских
и сельских поселений и городского округа Анадырь»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы «Содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь» долгосрочной региональной целевой программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы»
№
п/п
Наименование направления, раздела, мероприятия
Период реализации мероприятий
(годы)
Объём финансовых ресурсов (тыс. руб.)
Государственный заказчик*
всего
в том числе средства:
федерального бюджета
окружного бюджета
прочих внебюджетных источников
1.
Содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоуст-ройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь
2011-2012
190 489,00
0,00
190 489,00
0,00
ДППС и ЖКХ ЧАО
2011
80 489,00
0,00
80 489,00
0,00
2012
110 000,00
0,00
110 000,00
0,00
2.
Развитие информациионно-коммуникационных ресурсов в наци-0ональных селах Чукотского автономного округа
2011-2012
9 428,05
7 307,92
2 120,13
0,00
2011
6 028,05
4 436,27
1 591,78
0,00
2012
3 400,00
2 871,65
528,35
2.1
Монтаж оборудования связи в национальных селах Чукотского автономного округа
2011-2012
9 428,05
7 307,92
2 120,13
0,00
ГБУ «УКС ЧАО»
2011
6 028,05
4 436,27
1 591,78
0,00
2012
3 400,00
2 871,65
528,35
0,00
Итого по Подпрограмме
2011-2012
199 917,05
7 307,92
192 609,13
0,00
2011
86 517,05
4 436,27
82 080,78
0,00
2012
113 400,00
2 871,65
110 528,35
0,00
* ДППС и ЖКХ ЧАО - Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа;
ГБУ «УКС ЧАО» - Государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа» »;
7) в подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» Программы (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
абзац «Государственный заказчик Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Государственные заказчики Подпрограммы
Государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа»;
Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа»;
абзац «Цели и задачи Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Цели и задачи
Подпрограммы
Цели Подпрограммы:
предупреждение аварийной ситуации на плотине на ручье Певек;
создание условий для разработки мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование плотины на ручье Певек;
осуществление реализации мер по обеспечению соблюдения норм и правил безопасности плотины на ручье Певек;
обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве;
улучшение состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки;
рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение;
Достижение целей будет осуществляться путём выполнения следующих задач:
проведение инженерно-геокриологических изысканий тела плотины на ручье Певек для установления причин разрушения и создания аварийной ситуации;
разработка проектно-сметной документации и технических решений для осуществления строительно-монтажных работ с целью ликвидации предаварийного состояния плотины на ручье Певек и восстановления его рабочего эксплуатационного уровня безопасности;
проведение капитального ремонта плотины на ручье Певек;
разработка проектно-сметной документации на строительство водозабора с водоводом в г.Анадыре, сс. Лорино, Уэлен;
разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки сточных вод в г.Анадырь»;
абзац «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Капитальный ремонт плотины на ручье Певек (ПИР);
капитальный ремонт плотины на ручье Певек;
строительство водозабора с водоводом в г.Анадырь, сс. Лорино, Уэлен (ПИР);
строительство станции очистки сточных вод в г. Анадырь (ПИР)»;
абзац «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
Объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 321 872,56 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 105 076,67 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 216 795,89 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2011 год:
всего - 2 500,00 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 2 500,00 тыс. рублей;
2012 год:
всего – 18 655,05 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 7 145,97 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 11 509,08 тыс. рублей;
2013 год:
всего – 182 717,51 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 97 930,70 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 84 786,81 тыс. рублей;
2014 год:
всего – 118 000,00 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 118 000,00 тыс. рублей»;
в разделе II «Основные цели и задачи Подпрограммы» абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«разработка проектно-сметной документации на строительство водозабора с водоводом в г.Анадырь, сс. Лорино, Уэлен;»;
раздел IV «Система мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции
«IV. Система мероприятий Подпрограммы
Система мероприятий Подпрограммы с указанием объёмов и источников финансирования определена в Приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает разработку проектно-сметной документации для осуществления строительно-монтажных работ и проведение капитального ремонта плотины на ручье Певек, разработку проектно-сметной документации для строительства водозабора с водоводом в г. Анадырь, сс. Уэлен, Лорино, станции очистки сточных вод в г.Анадырь.»;
в разделе V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «343 872,56» заменить цифрами «321 872,56»;
в абзаце четвёртом цифры «238 795,89» заменить цифрами «216 795,89»;
раздел VI «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«VI. Механизм реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета, объёмом финансирования Подпрограммы и порядком исполнения окружного бюджета по расходам.
Для реализации мероприятия Подпрограммы «Капитальный ремонт плотины на ручье Певек», источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета на софинансирование проведения капитального ремонта плотины на ручье Певек, Государственный заказчик – координатор Подпрограммы осуществляет взаимодействие с Федеральным агентством водных ресурсов. Реализация данного мероприятия будет осуществляться в виде предоставления из окружного бюджета бюджету Чаунского муниципального района субсидии на проведение капитального ремонта плотины на ручье Певек в соответствии с порядком, утверждённым Правительством Чукотского автономного округа.
Реализация мероприятий Подпрограммы «Капитальный ремонт плотины на ручье Певек (ПИР)», включающего проведение инженерно-геокриологических изысканий на плотине на ручье Певек и разработку проектно-сметной документации, а также мероприятий по проведению проектно-изыскательских работ осуществляется посредством предоставления Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы Государственному заказчику Подпрограммы из окружного бюджета в виде субсидий на иные цели, порядок определения объёма и условий, предоставления которых устанавливается Правительством Чукотского автономного округа. Реализация данных мероприятий Государственным заказчиком Подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.
Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик Подпрограммы ежегодно осуществляют корректировку Подпрограммы и затрат на мероприятия с учётом выделенных на её реализацию бюджетных средств.»;
раздел VIII «Оценка эффективности Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«VIII. Оценка эффективности Подпрограммы
Реализация Подпрограммы окажет положительное влияние на решение вопроса об обеспечении надежного, безопасного водоснабжения населения и хозяйственных объектов в городском поселении Певек, что является одной из главных задач социально-экономической стабилизации в районе и округе.
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
2012
год
2013 год
2014 год
1 .
Капитально отремонтированные гидротехнические сооружения
единиц
-
1
-
2.
Разработка проектно-изыскательской документации
штук
1
-
4
»;
раздел IX «Целевые показатели Подпрограммы» признать утратившим силу;
приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение к Подпрограмме
«Развитие водохозяйственного комплекса
Чукотского автономного округа»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» долгосрочной региональной целевой
программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы»
№
п/п
Наименование направления, раздела, мероприятия
Период реализации мероприятий (годы)
Объём финансовых ресурсов (тыс. руб.)
Государственный заказчик*
Всего
в том числе средства:
федерального бюджета
окружного бюджета
прочих внебюджетных источников
1.
Капитальный ремонт плотины на ручье Певек (ПИР)
2011-2012
8 400,00
0,00
8 400,00
0,00
ГБУ «УКС ЧАО»
2011
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
2012
5 900,00
0,00
5 900,00
0,00
2.
Капитальный ремонт плотины на ручье Певек
2012-2013
195 472,56
105 076,67
90 395,89
0,00
ДППС и ЖКХ ЧАО
2012
12 747,90
7 145,97
5 601,93
0,00
2013
182 724,66
97 930,70
84 793,96
0,00
2.1
Капитальный ремонт плотины на ручье Певек 1 этап от ПК 0-59 до ПК 2+07
2012-2013
97 946,80
52 602,50
45 344,30
0,00
2012
12 747,90
7 145,97
5 601,93
0,00
2013
85 198,90
45 456,53
39 742,37
0,00
2.2
Капитальный ремонт плотины на ручье Певек 2 этап от ПК 2+07 до ПК 4+80
2013
97 525,76
52 474,17
45 051,59
0,00
3.
Строительство водозабора с водоводом с.Лорино (ПИР)
2014
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
ГБУ «УКС ЧАО»
4.
Строительство водозабора с водоводом с.Уэлен (ПИР)
2014
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
5.
Строительство водозабора с водоводом г.Анадырь (ПИР)
2014
42 000,00
0,00
42 000,00
0,00
6.
Строительство станции чистки сточных вод в г.Анадырь (ПИР)
2014
44 000,00
0,00
44 000,00
0,00
Итого по Подпрограмме
2011-2014
321 872,56
105 076,67
216 795,89
0,00
2011
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
2012
18 647,90
7 145,97
11 501,93
0,00
2013
182 724,66
97 930,70
84 793,96
0,00
2014
118 000,00
0,00
118 000,00
0,00
* - Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа;
ГБУ «УКС ЧАО» - Государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа»;
8) в подпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры» Программы (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы Подпрограммы
2014 год»;
абзац «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
Объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 64 000,00 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 64 000,00 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год:
всего – 64 000,00 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 64 000,00 тыс. рублей»;
раздел III «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 года.»;
раздел VI «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«VI. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется:
- Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы - посредством предоставления Государственному заказчику Подпрограммы из окружного бюджета субсидий на иные цели, порядок определения объёма и условий, предоставления которых устанавливается Правительством Чукотского автономного округа;
- Государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.
Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик Подпрограммы ежегодно осуществляют корректировку Подпрограммы и затрат на мероприятия с учетом выделенных на её реализацию бюджетных средств.»;
Раздел VIII «Оценка эффективности Подпрограммы» дополнить таблицей «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» в следующей редакции:
«
№ п/п
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
2014 год
1
2
3
4
2
1.
Разработка проектно-изыскательской документации
штук
4
»;
приложение к подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение к Подпрограмме
«Развитие инженерной инфраструктуры»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры» долгосрочной региональной целевой программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы»
№
п/п
Наименование направления, раздела, мероприятия
Период реализации мероприятий (годы)
Объём финансовых ресурсов (тыс. руб.)
всего
в том числе средства:
федерального бюджета
окружного бюджета
прочих внебюджетных источников
1.
Реконструкция инженер-ных сетей г.Билибино (ПИР)
2014
18 000,00
0,00
18 000,00
0,00
2.
Реконструкция инженер-ных сетей г.Певек (ПИР)
2014
21 000,00
0,00
21 000,00
0,00
3.
Реконструкция инженер-ных сетей п.Эгвекинот (ПИР)
2014
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
Итого по Подпрограмме
2014
64 000,00
0,00
64 000,00
0,00
».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (Севастьянов В.Г.).
Председатель Правительства
Р.В. Копин
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28 марта 2013 года №117
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20 мая 2010 года № 162
Утратило силу постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 30.12.2013 №562
В целях уточнения некоторых положений и объёмов финансирования отдельных мероприятий долгосрочной региональной целевой программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20 мая 2010 года № 162 «Об утверждении долгосрочной региональной целевой программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы» следующие изменения:
в долгосрочной региональной целевой программе «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы» (далее – Программа):
1) в паспорте Программы:
в абзаце «Основание для разработки Программы» слова «Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года № 365 «О федеральной целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2014 годы» заменить словами «Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года № 365 «О федеральной целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы»;
абзац «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«Перечень основных мероприятий Программы
- В области повышения сейсмической безопасности:
сейсмоусиление существующих объектов;
строительство новых сейсмостойких объектов.
- в области здравоохранения:
строительство объектов здравоохранения;
ремонт объектов здравоохранения;
оснащение резервными источниками энергоснабжения районных и участковых больниц;
оснащение моргами модульного исполнения районных больниц;
- в области энергетики:
строительство энергетического центра в с. Омолон с инженерными сетями;
ремонт ГМ ТЭЦ г. Анадырь;
Аварийная резервная ДЭС для ГМ ТЭЦ г.Анадырь (разработка проектно-сметной документации);
- в области социальной сферы:
строительство плавательного бассейна в г. Билибино;
строительство резервной ДЭС и КТПН 2х400 кВА к плавательному бассейну в г. Билибино;
строительство центра образования в с. Нешкан (ПИР);
строительство центра образования (школа-детский сад) в с. Островное (ПИР);
строительство начальной школы в с. Лорино (ПИР);
строительство школы-детского сада в с.Айон (ПИР);
ремонт школы в с.Рыткучи;
строительство многофункционального спортивного комплекса в с. Лаврентия (ПИР);
строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в с. Новое Чаплино (ПИР);
строительство крытого катка в г.Певек (ПИР);
строительство магазина-пекарни-склада в с.Ваеги;
строительство склада продовольственных товаров в с.Лаврентия;
- в области сельского хозяйства:
строительство цеха по переработке и хранению мясной продукции в с.Канчалан;
- в области развития инфраструктуры и поддержки благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь:
содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь;
развитие информационно-коммуникационных ресурсов в национальных селах Чукотского автономного округа;
- в области обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением:
капитальный ремонт плотины на ручье Певек (ПИР);
капитальный ремонт плотины на ручье Певек;
строительство водозаборов с водоводами в г.Анадырь, сс. Лорино, Уэлен (ПИР);
строительство станции очистки сточных вод в г.Анадырь;
- в области развития инженерной инфраструктуры:
реконструкция инженерных сетей г.Билибино (ПИР);
реконструкция инженерных сетей г.Певек (ПИР);
реконструкция инженерных сетей п.Эгвекинот (ПИР)»;
абзац «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Программы
Объём финансирования мероприятий Программы составляет 2 936 337,59 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 830 844,99 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 2 105 492,60 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2010 год:
всего – 138 783,00 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 59 958,00 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 78 825,00 тыс. рублей;
2011 год:
всего – 608 302,75 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 28 436,27 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 579 866,48 тыс. рублей;
2012 год:
всего – 671 267,06 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 77 249,70 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 594 017,36 тыс. рублей;
2013 год:
всего - 1 163 652,64 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 665 201,02 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 498 451,62 тыс. рублей.
2014 год:
всего – 354 332,14 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 354 332,14 тыс. рублей»;
2) в подпрограмме «Повышение сейсмической безопасности» Программы (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в абзаце «Основание для разработки Программы» слова «Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года № 365 «О федеральной целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2014 годы» заменить словами «Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года № 365 «О федеральной целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы»;
абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Сроки и этапы
реализации Подпрограммы
2010-2013 годы»;
абзац «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
Объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 500 899,78 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 17 912,80 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 482 986,98 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2010 год:
всего – 9 783,00 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 9 783,00 тыс. рублей;
2011 год:
всего – 326 102,00 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 326 102,00 тыс. рублей;
2012 год:
всего – 141 046,70 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 17 912,80 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 123 133,90 тыс. рублей;
2013 год:
всего – 23 968,08 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 23 968,08 тыс. рублей»;
раздел III «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы будет осуществляться комплексно в течение 2010-2013 годов.»;
раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счёт средств федерального бюджета, предусмотренных в рамках федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года № 365, и средств окружного бюджета.
Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 500 899,78 тыс. рублей, из них:
за счёт средств федерального бюджета – 17 912,80 тыс. рублей;
за счёт средств окружного бюджета – 482 986,98 тыс. рублей.»;
раздел VI «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«VI. Механизм реализации Подпрограммы
Для реализации мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счёт федерального бюджета, Государственный заказчик-координатор Подпрограммы осуществляет взаимодействие с Министерством регионального развития Российской Федерации.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется:
- Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы - посредством предоставления Государственному заказчику Подпрограммы из окружного бюджета субсидий на иные цели, порядок определения объёма и условий, предоставления которых устанавливается Правительством Чукотского автономного округа, за исключением мероприятий по строительству и реконструкции объектов;
- Государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.
Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета, объёмом финансирования Подпрограммы и порядком исполнения окружного бюджета по расходам.
Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик Подпрограммы ежегодно осуществляют корректировку Подпрограммы и затрат на мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств.»;
таблицу раздела VIII «Оценка эффективности Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
№№ п/п
Наименование целевых
индикаторов и показателей
Единица измерения
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
1.
Повышение сейсмоустой-чивости жилых домов, объектов и систем жизнеобеспечения
количество введённых объектов в соответствующем году (в процентах от плана мероприятий)
0
0
75
100
2.
Снижение уровня сейсмического риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разру-шительных землетрясений
проценты к общему числу объектов, требующих первоочередного сейсмоусиления
0
0
13
13
»;
приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение к Подпрограмме
«Повышение сейсмической безопасности»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы «Повышение сейсмической безопасности» долгосрочной региональной целевой программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы»
№
п/п
Наименование направления, раздела, мероприятия
Период реализации мероприятий (годы)
Объём финансовых ресурсов (тыс. руб.)
Всего
в том числе средства:
Федерального бюджета
окружного бюджета
прочих внебюджетных источников
1.
Сейсмоусиление существующих объектов
2010-2013
133 379,97
0,00
133 379,97
0,00
2010
2 283,00
0,00
2 283,00
0,00
2011
73 102,00
0,00
73 102,00
0,00
2012
34 026,89
0,00
34 026,89
0,00
2013
23 968,08
0,00
23 968,08
0,00
1.1.
Реконструкция котельной с инженерными сетями в с.Лаврентия
2010-2013
133 379,97
0,00
133 379,97
0,00
2010
2 283,00
0,00
2 283,00
0,00
2011
73 102,00
0,00
73 102,00
0,00
2012
34 026,89
0,00
34 026,89
0,00
2013
23 968,08
0,00
23 968,08
0,00
1.1.1
1 этап - реконструкция котельной в с.Лаврентия
2010-2012
109 411,89
0,00
109 411,89
0,00
2010
2 283,00
0,00
2 283,00
0,00
2011
73 102,00
0,00
73 102,00
0,00
2012
34 026,89
0,00
34 026,89
0,00
1.1.2.
2 этап - реконструкция инженерных сетей в с.Лаврентия
2013
23 968,08
0,00
23 968,08
0,00
2.
Строительство новых сейсмостойких объектов
2010-2012
367 519,81
17 912,80
349 607,01
0,00
2010
7 500,00
0,00
7 500,00
0,00
2011
253 000,00
0,00
253 000,00
0,00
2012
107 019,81
17 912,80
89 107,01
0,00
2.1.
Строительство детского сада в с.Уэлен
2010-2012
184 679,98
17 912,80
166 767,18
0,00
2010
4 500,00
0,00
4 500,00
0,00
2011
124 000,00
0,00
124 000,00
0,00
2012
56 179,98
17 912,80
38 267,18
0,00
2.2.
Строительство котельной с инженерными сетями в с.Уэлен
2010-2012
182 839,83
0,00
182 839,83
0,00
2010
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
2011
129 000,00
0,00
129 000,00
0,00
2012
50 839,83
0,00
50 839,83
0,00
2.2.1.
Котельная в с.Уэлен - 1 очередь
2011-2012
129 483,57
0,00
129 483,57
0,00
2011
129 000,00
0,00
129 000,00
0,00
2012
483,57
0,00
483,57
0,00
2.2.2.
Магистральные инженерные сети в с.Уэлен - 2 очередь
2010-2012
53 356,26
0,00
53 356,26
0,00
2010
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
2012
50 356,26
0,00
50 356,26
0,00
Итого по Подпрограмме:
2010-2013
500 899,78
17 912,80
482 986,98
0,00
2010
9 783,00
0,00
9 783,00
0,00
2011
326 102,00
0,00
326 102,00
0,00
2012
141 046,70
17 912,80
123 133,90
0,00
2013
23 968,08
0,00
23 968,08
0,00
»;
3) в подпрограмме «Развитие инфраструктуры здравоохранения» Программы (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
абзац «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
Объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 666 843,20 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 199 358,00 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 467 485,20 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2010 год:
всего – 129 000,00 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 59 958,00 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 69 042,00 тыс. рублей;
2011 год:
всего – 53 183,70 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 24 000,00 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 29 183,70 тыс. рублей;
2012 год:
всего – 166 581,56 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 24 000,00 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 142 581,56 тыс. рублей;
2013 год:
всего – 250 641,56 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 91 400,00 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 159 241,56 тыс. рублей;
2014 год:
всего – 67 436,38 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 67 436,38 тыс. рублей»;
в разделе V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:
в абзаце третьем после слов «ФАП в с.Снежное» дополнить словами «, ФАП в с.Лорино.»;
в абзаце шестом цифры «656 906,82» заменить цифрами «666 843,20»;
в абзаце седьмом цифры «175 358,00» заменить цифрами «199 358,00»;
в абзаце восьмом цифры «481 548,82» заменить цифрами «467 485,20»;
раздел VI «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«VI. Механизм реализации Подпрограммы
Для реализации мероприятий Подпрограммы, софинансируемых за счёт субсидий из федерального бюджета, Государственный заказчик-координатор Подпрограммы взаимодействует с Министерством регионального развития Российской Федерации (субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации) и Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации (субсидии на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных федеральной целевой программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»).
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется:
- Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы - посредством предоставления Государственному заказчику Подпрограммы из окружного бюджета субсидий на иные цели, порядок определения объёма и условий, предоставления которых устанавливается Правительством Чукотского автономного округа, за исключением мероприятий по строительству и реконструкции объектов;
- Государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.
Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета, объёмом финансирования Подпрограммы и порядком исполнения окружного бюджета по расходам.
Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик Подпрограммы ежегодно осуществляют корректировку Подпрограммы и затрат на мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств.
Порядок приема результатов работ по завершенному
капитальному ремонту (ремонту) зданий здравоохранения
1. Завершённые работы по капитальному ремонту (ремонту) зданий здравоохранения, выполненные в сроки и в соответствии с условиями договора подряда, подрядная организация предъявляет к приёмке Государственному заказчику. Государственный заказчик назначает приёмочную комиссию по приёмке капитально отремонтированного (отремонтированного) здания, которая определяет соответствие выполненного капитального ремонта (ремонта) проектно-сметной документации и действующим нормативам по технологии ремонтных работ. В состав приёмочной комиссии входят представитель Государственного заказчика, представитель подрядной организации, представитель балансодержателя зданий здравоохранения, представитель администрации муниципального образования по месту нахождения зданий здравоохранения и представитель учреждения здравоохранения. Подрядная организация представляет приёмочной комиссии проектно-сметную документацию с внесёнными в ходе ремонта изменениями, исполнительную, техническую документацию и другие необходимые документы. По результатам приёмки завершённых работ по капитальному ремонту (ремонту) зданий здравоохранения и после устранения всех выявленных в процессе приёмки недоделок и дефектов приёмочная комиссия подписывает акт о приёмке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом (ремонтом) объекта.
2. В течение 15-ти рабочих дней после приёмки отремонтированного здания здравоохранения Государственный заказчик Подпрограммы с участием представителя Государственного заказчика – координатора Подпрограммы передаёт балансодержателю зданий для внесения изменений в документы бухгалтерского учёта и реестр муниципальной (государственной) собственности следующие документы:
- государственные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту (ремонту), договоры подряда на выполнение проектных работ, инвестиционные соглашения и иные договоры, контракты, соглашения, заключённые в рамках выполнения капитального ремонта (ремонта) зданий здравоохранения;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- акт о приёмке законченного капитальным ремонтом (ремонтом) объекта;
- счета-фактуры;
- копии платежных поручений;
- проектную, исполнительную и техническую документацию по акту приёма- передачи.
3. Документы предоставляются в оригиналах или надлежаще заверенных копиях.
4. Приём выполненных работ по капитальному ремонту (ремонту) зданий здравоохранения оформляется соответствующим балансодержателем в двадцатидневный срок после передачи указанных в пункте 2 настоящего Порядка документов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам бухгалтерского учёта.
5. После приёмки зданий здравоохранения в эксплуатацию на основании исполнительной документации соответствующий балансодержатель вносит изменения в технический паспорт объекта с пересчётом физического износа.»;
в разделе VIII «Оценка эффективности Подпрограммы»:
таблицу «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
№ п/п
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
2009 год
2010
год
2011 год
2012 год
2013
год
2014 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Снижение численности больных активными формами туберкулеза, состоящих на учете
человек
до 112
до 110
до 109
до 108
до 107
до 106
2.
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения
количество введенных объектов в соответст-вующем
году
-
2
1
1
3
1
3.
Обеспеченность районных и участковых больниц резервными источниками энергоснабжения
процент
-
-
7,8
7,8
23,1
23,1
3.1.
в том числе введенных в рамках Подпрограммы
процент
-
-
7,8
7,8
19,2
19,2
4.
Количество отремонтированных объектов
штук
-
-
-
3
1
-
»;
приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение к Подпрограмме
«Развитие инфраструктуры здравоохранения»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы «Развитие инфраструктуры здравоохранения» долгосрочной региональной целевой программы
«Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы»
№
Наименование направления, раздела, мероприятия
Период реализации мероприятий (годы)
Объём финансовых ресурсов (тыс. руб.)
п/п
всего
в том числе средства:
федерального бюджета
окружного бюджета
прочих внебюджетных источников
1.
Строительство объектов здравоохранения
2010-2014
512 868,80
199 358,00
313 510,80
0,00
2010
129 000,00
59 958,00
69 042,00
0,00
2011
44 000,00
24 000,00
20 000,00
0,00
2012
61 161,02
24 000,00
37 161,02
0,00
2013
211 271,40
91 400,00
119 871,40
0,00
2014
67 436,38
0,00
67 436,38
0,00
1.1.
Строительство сельской участковой больницы в с.Рыркайпий
2010
85 000,00
24 000,00
61 000,00
0,00
1.2.
Строительство ФАП в с.Конергино
2010
44 000,00
35 958,00
8 042,00
0,00
1.3.
Строительство ФАП в с.Ванкарем
2011
44 000,00
24 000,00
20 000,00
0,00
1.4.
Строительство участковой больницы в с.Нешкан
2012-2013
105 903,72
55 400,00
50 503,72
0,00
2012
4 032,32
0,00
4 032,32
0,00
2013
101 871,40
55 400,00
46 471,40
0,00
1.5.
Строительство ФАП в с.Островное
2012-2013
54 600,00
12 000,00
42 600,00
0,00
2012
1 200,00
0,00
1 200,00
0,00
2013
53 400,00
12 000,00
41 400,00
0,00
1.6.
Строительство ФАП в с.Снежное
2012
55 928,70
24 000,00
31 928,70
0,00
1.7.
Строительство ФАП в с.Кепервеем
2014
56 936,38
0,00
56 936,38
0,00
1.8.
Строительство корпуса с отделениями психиатрии и наркологии в г. Анадырь (ПИР)
2013-2014
13 000,00
0,00
13 000,00
0,00
2013
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
2014
10 500,00
0,00
10 500,00
0,00
1.9.
Строительство ФАП в с.Лорино
2013
53 500,00
24 000,00
29 500,00
0,00
2
Ремонт объектов здравоохранения
2012-2013
123 140,70
0,00
123 140,70
0,00
2012
105 420,54
0,00
105 420,54
0,00
2013
17 720,16
0,00
17 720,16
0,00
2.1.
Капитальный ремонт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница», филиал Иультинская районная больница п.Эгвекинот (корпус 1, корпус 2)- 2 этап
2012
43 000,00
0,00
43 000,00
0,00
2.2.
Ремонт здания психоневрологического корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница» в г.Анадырь
2012
10 714,94
0,00
10 714,94
0,00
2.3.
Капитальный ремонт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница», филиал Билибинская районная больница г.Билибино (корпус 1)- 2 этап
2012
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
2.4.
Ремонт внутренних инженерных систем горячего и холодного водоснабжения здания окружной больницы Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница» (литер «Б», литер «А», литер «В») в г. Анадырь
2012-2013
29 425,76
0,00
29 425,76
0,00
2012
11 705,60
0,00
11 705,60
0,00
2013
17 720,16
0,00
17 720,16
0,00
3
Оснащение резервными источниками энергоснабжения районных и участковых больниц
2011-2013
20 403,70
0,00
20 403,70
0,00
2011
9 183,70
0,00
9 183,70
0,00
2013
11 220,00
0,00
11 220,00
0,00
3.1.
Модульный резервный источник энергоснабжения для районной больницы в п.Провидения
2011
4 583,00
0,00
4 583,00
0,00
3.2.
Модульный резервный источник энергоснабжения для участковой больницы в п.Беринговский
2011
4 600,70
0,00
4 600,70
0,00
3.3.
Модульный резервный источник энергоснабжения для районной больницы в п.Эгвекинот
2013
3 870,00
0,00
3 870,00
0,00
3.4.
Модульный резервный источник энергоснабжения для районной больницы в г.Билибино
2013
3 900,00
0,00
3 900,00
0,00
3.5.
Модульный резервный источник энергоснабжения для районной больницы в г.Певек
2013
3 450,00
0,00
3 450,00
0,00
4
Оснащение моргами модульного исполнения районных больниц
2013
10 430,00
0,00
10 430,00
0,00
4.1.
Морг модульного исполнения для районной больницы в п.Эгвекинот
2013
3 920,00
0,00
3 920,00
0,00
4.2.
Морг модульного исполнения для районной больницы в г.Певек
2013
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00
4.3.
Морг модульного исполнения для районной больницы в п.Провидения
2013
3 010,00
0,00
3 010,00
0,00
Итого по Подпрограмме:
2010-2014
666 843,20
199 358,00
467 485,20
0,00
2010
129 000,00
59 958,00
69 042,00
0,00
2011
53 183,70
24 000,00
29 183,70
0,00
2012
166 581,56
24 000,00
142 581,56
0,00
2013
250 641,56
91 400,00
159 241,56
0,00
2014
67 436,38
0,00
67 436,38
0,00
»;
4) в подпрограмме «Развитие энергетической инфраструктуры» Программы (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
абзац «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
Объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 609 609,00 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 501 189,60 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 108 419,40 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2012 год:
всего – 60 319,28 тыс.рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 25 319,28 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 35 000,00 тыс. рублей;
2013 год:
всего – 549 289,72 тыс.рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 475 870,32 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 73 419,40 тыс. рублей»;
в разделе V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «609 609,60» заменить цифрами «609 609,00»;
в абзаце четвёртом цифры «108 420,00» заменить цифрами «108 419,40»;
раздел VI «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«VI. Механизм реализации Подпрограммы
Для реализации мероприятий Подпрограммы, софинансируемых за счёт субсидий из федерального бюджета, Государственный заказчик-координатор Подпрограммы взаимодействует с Министерством энергетики Российской Федерации (субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, предусмотренных федеральной целевой программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»).
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется:
- Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы - посредством предоставления Государственному заказчику Подпрограммы из окружного бюджета субсидий на иные цели, порядок определения объёма и условий, предоставления которых устанавливается Правительством Чукотского автономного округа, за исключением мероприятий по строительству и реконструкции объектов;
- Государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.
Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета, объёмом финансирования Подпрограммы и порядком исполнения окружного бюджета по расходам.
Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик Подпрограммы ежегодно осуществляют корректировку Подпрограммы и затрат на мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств.»;
приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение к Подпрограмме
«Развитие энергетической инфраструктуры»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Развитие энергетической инфраструктуры» долгосрочной региональной целевой программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы»
№
п/п
Наименование направления, раздела, мероприятия
Период реализации мероприятий (годы)
Объём финансовых ресурсов (тыс. руб.)
всего
в том числе средства:
федерального бюджета
окружного бюджета
прочих внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
1.
Строительство объекта:
«Энергетический центр в с. Омолон с инженерными сетями»
2012-2013
589 609,00
501 189,60
88 419,40
0,00
2012
40 319,28
25 319,28
15 000,00
0,00
2013
549 289,72
475 870,32
73 419,40
0,00
2.
Ремонт ГМ ТЭЦ г.Анадырь
2012
19 505,00
0,00
19 505,00
0,00
3.
Разработка проектно-сметной документации на объект «Аварийная резервная ДЭС для ГМ ТЭЦ г.Анадырь»
2012
495,00
0,00
495,00
0,00
Итого по Подпрограмме
2012-2013
609 609,00
501 189,60
108 419,40
0,00
2012
60 319,28
25 319,28
35 000,00
0,00
2013
549 289,72
475 870,32
73 419,40
0,00
»;
5) в подпрограмме «Развитие социальной инфраструктуры» Программы (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
абзац «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Строительство плавательного бассейна в г.Билибино;
строительство резервной ДЭС и КТПН 2х400 кВА к плавательному бассейну в г. Билибино;
строительство центра образования в с. Нешкан (ПИР);
строительство центра образования (школа-детский сад) в с. Островное (ПИР);
строительство начальной школы в с. Лорино (ПИР);
строительство школы-детского сада в с.Айон (ПИР);
ремонт школы в с.Рыткучи;
строительство многофункционального спортивного комплекса в с.Лаврентия (ПИР);
строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в с.Новое Чаплино (ПИР);
строительство крытого катка в г.Певек (ПИР);
строительство магазина-пекарни-склада в с.Ваеги;
строительство склада продовольственных товаров в с.Лаврентия»;
абзац «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
Объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 543 196,00 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 543 196,00 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2011 год:
всего - 110 000,00 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 110 000,00 тыс. рублей;
2012 год:
всего – 171 271,62 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 171 271,62 тыс. рублей;
2013 год:
всего – 157 028,62 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 157 028,62 тыс. рублей;
2014 год:
всего – 104 895,76 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 104 895,76 тыс. рублей»;
раздел IV «Система мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Система мероприятий Подпрограммы
Система мероприятий Подпрограммы с указанием объёмов и источников финансирования с распределением по годам определена в Приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает строительство спортивного объекта – плавательного бассейна и резервной ДЭС и КТПН 2х400 кВА к плавательному бассейну в г.Билибино; разработку проектно-сметной документации на строительство центров образования в с.с. Нешкан, Островное, начальной школы в с.Лорино, школы-детского сада в с.Айон, многофункционального спортивного комплекса в с.Лаврентия,многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в с.Новое Чаплино; крытого катка в г.Певек; выполнение строительно-монтажных работ по ремонту школы в с.Рыткучи, по строительству магазина-пекарни-склада в с.Ваеги, склада продовольственных товаров в с.Лаврентия.»;
в разделе V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:
цифры «562 346,00» заменить цифрами «543 196,00»;
раздел VI «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«VI. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется:
- Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы - посредством предоставления Государственному заказчику Подпрограммы из окружного бюджета субсидий на иные цели, порядок определения объёма и условий, предоставления которых устанавливается Правительством Чукотского автономного округа, за исключением мероприятий по строительству и реконструкции объектов;
- Государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.
Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета, объёмом финансирования Подпрограммы и порядком исполнения окружного бюджета по расходам.
Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик Подпрограммы ежегодно осуществляют корректировку Подпрограммы и затрат на мероприятия с учётом выделенных на её реализацию бюджетных средств.»;
таблицу «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
№ п/п
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
2011 год
2012 год
2013 год
2014
год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Плавательные бассейны в Чукотском автономном округе
ед. / кв. м
зеркала воды
4 / 773
5 / 1 048
-
-
2.
Снижение заболеваемости всех групп населения города Билибино
случаев в год от населения
3 752
2 886
-
-
3.
Количество отремонтированных объектов
штук
-
-
1
4.
Ввод объектов производственно-торгового назначения в эксплуатацию
количество введённых объектов в соответствующем
году
-
-
2
-
приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение к Подпрограмме
«Развитие социальной инфраструктуры»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры»
долгосрочной региональной целевой программы
«Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы»
№
п/п
Наименование направления, раздела, мероприятия
Период реализации мероприятий (годы)
Объём финансовых ресурсов (тыс. руб.)
всего
в том числе средства:
федерального бюджета
окружного бюджета
прочих внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
1.
Строительство плавательного бассейна в г.Билибино
2011-2012
280 000,00
0,00
280 000,00
0,00
2011
110 000,00
0,00
110 000,00
0,00
2012
170 000,00
0,00
170 000,00
0,00
2.
Строительство центра образования в с.Нешкан (ПИР)
2012-2013
16 000,00
0,00
16 000,00
0,00
2012
1 271,62
0,00
1 271,62
0,00
2013
14 728,38
0,00
14 728,38
0,00
3.
Строительство центра образования (школа-детский сад) в с.Островное (ПИР)
2013-2014
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
2013
1 604,24
0,00
1 604,24
0,00
2014
13 395,76
0,00
13 395,76
0,00
4.
Строительство начальной школы в с.Лорино (ПИР)
2014
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
5.
Строительство резервной ДЭС и КТПН 2х400 кВА к плавательному бассейну в г.Билибино
2013
24 846,00
0,00
24 846,00
0,00
6.
Ремонт школы в с.Рыткучи
2013-2014
64 000,00
0,00
64 000,00
0,00
2013
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
2014
49 000,00
0,00
49 000,00
0,00
7.
Строительство школы-детского сада в с.Айон (ПИР)
2014
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
8.
Строительство многофункционального спортивного комплекса в с.Лаврентия (ПИР)
2014
11 000,00
0,00
11 000,00
0,00
9.
Строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в с.Новое Чаплино (ПИР)
2013
1 150,00
0,00
1 150,00
0,00
10.
Строительство крытого катка в г.Певек (ПИР)
2014
11 500,00
0,00
11 500,00
0,00
11.
Строительство склада продовольственных товаров в с.Лаврентия
2013
54 000,00
0,00
54 000,00
0,00
12.
Строительство магазина-пекарни-склада в с.Ваеги
2013
45 700,00
0,00
45 700,00
0,00
Итого по Подпрограмме
2011-2014
543 196,00
0,00
543 196,00
0,00
2011
110 000,00
0,00
110 000,00
0,00
2012
171 271,62
0,00
171 271,62
0,00
2013
157 028,62
0,00
157 028,62
0,00
2014
104 895,76
0,00
104 895,76
0,00
»;
6) в подпрограмме «Содействие развитию инфраструктуры и благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь» Программы (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
после абзаца «Основание для разработки Подпрограммы» дополнить абзацем «Государственный заказчик-координатор Подпрограммы» следующего содержания:
«Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа»;
абзац «Государственный заказчик Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Государственные заказчики Подпрограммы
Государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа»;
Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа»;
абзац «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
Объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 199 917,05 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 7 307,92 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 192 609,13 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2011 год:
всего – 86 517,05 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 4 436,27 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 82 080,78 тыс. рублей;
2012 год:
всего – 113 400,00 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 2 871,65 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 110 528,35 тыс. рублей»;
в разделе V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:
в абзаце четвертом цифры «229 917,05» заменить цифрами «199 917,05»;
в абзаце шестом цифры «222 609,13» заменить цифрами «192 609,13»;
раздел VI «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«VI. Механизм реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета, объёмом финансирования Подпрограммы и порядком исполнения окружного бюджета по расходам.
Для реализации мероприятия Подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных ресурсов в национальных сёлах Чукотского автономного округа», софинансируемого за счёт средств федерального бюджета, Государственный заказчик-координатор взаимодействует с Министерством регионального развития Российской Федерации. Реализация данного мероприятия будет осуществляться на основании контракта (договора), заключаемого Государственным заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.
Реализация мероприятия Подпрограммы «Содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь» осуществляется в виде предоставления из окружного бюджета межбюджетных субсидий муниципальным образованиям на содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Чукотского автономного округа, в соответствии с порядком, утверждённым Правительством Чукотского автономного округа.
Распределение межбюджетных субсидий муниципальным образованиям на содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь утверждается постановлением Правительства Чукотского автономного округа.»;
приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение к Подпрограмме
«Содействие развитию инфраструктуры и
поддержке благоустройства городских
и сельских поселений и городского округа Анадырь»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы «Содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь» долгосрочной региональной целевой программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы»
№
п/п
Наименование направления, раздела, мероприятия
Период реализации мероприятий
(годы)
Объём финансовых ресурсов (тыс. руб.)
Государственный заказчик*
всего
в том числе средства:
федерального бюджета
окружного бюджета
прочих внебюджетных источников
1.
Содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоуст-ройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь
2011-2012
190 489,00
0,00
190 489,00
0,00
ДППС и ЖКХ ЧАО
2011
80 489,00
0,00
80 489,00
0,00
2012
110 000,00
0,00
110 000,00
0,00
2.
Развитие информациионно-коммуникационных ресурсов в наци-0ональных селах Чукотского автономного округа
2011-2012
9 428,05
7 307,92
2 120,13
0,00
2011
6 028,05
4 436,27
1 591,78
0,00
2012
3 400,00
2 871,65
528,35
2.1
Монтаж оборудования связи в национальных селах Чукотского автономного округа
2011-2012
9 428,05
7 307,92
2 120,13
0,00
ГБУ «УКС ЧАО»
2011
6 028,05
4 436,27
1 591,78
0,00
2012
3 400,00
2 871,65
528,35
0,00
Итого по Подпрограмме
2011-2012
199 917,05
7 307,92
192 609,13
0,00
2011
86 517,05
4 436,27
82 080,78
0,00
2012
113 400,00
2 871,65
110 528,35
0,00
* ДППС и ЖКХ ЧАО - Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа;
ГБУ «УКС ЧАО» - Государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа» »;
7) в подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» Программы (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
абзац «Государственный заказчик Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Государственные заказчики Подпрограммы
Государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа»;
Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа»;
абзац «Цели и задачи Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Цели и задачи
Подпрограммы
Цели Подпрограммы:
предупреждение аварийной ситуации на плотине на ручье Певек;
создание условий для разработки мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование плотины на ручье Певек;
осуществление реализации мер по обеспечению соблюдения норм и правил безопасности плотины на ручье Певек;
обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве;
улучшение состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки;
рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение;
Достижение целей будет осуществляться путём выполнения следующих задач:
проведение инженерно-геокриологических изысканий тела плотины на ручье Певек для установления причин разрушения и создания аварийной ситуации;
разработка проектно-сметной документации и технических решений для осуществления строительно-монтажных работ с целью ликвидации предаварийного состояния плотины на ручье Певек и восстановления его рабочего эксплуатационного уровня безопасности;
проведение капитального ремонта плотины на ручье Певек;
разработка проектно-сметной документации на строительство водозабора с водоводом в г.Анадыре, сс. Лорино, Уэлен;
разработка проектно-сметной документации на строительство станции очистки сточных вод в г.Анадырь»;
абзац «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Капитальный ремонт плотины на ручье Певек (ПИР);
капитальный ремонт плотины на ручье Певек;
строительство водозабора с водоводом в г.Анадырь, сс. Лорино, Уэлен (ПИР);
строительство станции очистки сточных вод в г. Анадырь (ПИР)»;
абзац «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
Объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 321 872,56 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 105 076,67 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 216 795,89 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2011 год:
всего - 2 500,00 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 2 500,00 тыс. рублей;
2012 год:
всего – 18 655,05 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 7 145,97 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 11 509,08 тыс. рублей;
2013 год:
всего – 182 717,51 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 97 930,70 тыс. рублей;
средства окружного бюджета – 84 786,81 тыс. рублей;
2014 год:
всего – 118 000,00 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 118 000,00 тыс. рублей»;
в разделе II «Основные цели и задачи Подпрограммы» абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«разработка проектно-сметной документации на строительство водозабора с водоводом в г.Анадырь, сс. Лорино, Уэлен;»;
раздел IV «Система мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции
«IV. Система мероприятий Подпрограммы
Система мероприятий Подпрограммы с указанием объёмов и источников финансирования определена в Приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает разработку проектно-сметной документации для осуществления строительно-монтажных работ и проведение капитального ремонта плотины на ручье Певек, разработку проектно-сметной документации для строительства водозабора с водоводом в г. Анадырь, сс. Уэлен, Лорино, станции очистки сточных вод в г.Анадырь.»;
в разделе V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «343 872,56» заменить цифрами «321 872,56»;
в абзаце четвёртом цифры «238 795,89» заменить цифрами «216 795,89»;
раздел VI «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«VI. Механизм реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета, объёмом финансирования Подпрограммы и порядком исполнения окружного бюджета по расходам.
Для реализации мероприятия Подпрограммы «Капитальный ремонт плотины на ручье Певек», источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета на софинансирование проведения капитального ремонта плотины на ручье Певек, Государственный заказчик – координатор Подпрограммы осуществляет взаимодействие с Федеральным агентством водных ресурсов. Реализация данного мероприятия будет осуществляться в виде предоставления из окружного бюджета бюджету Чаунского муниципального района субсидии на проведение капитального ремонта плотины на ручье Певек в соответствии с порядком, утверждённым Правительством Чукотского автономного округа.
Реализация мероприятий Подпрограммы «Капитальный ремонт плотины на ручье Певек (ПИР)», включающего проведение инженерно-геокриологических изысканий на плотине на ручье Певек и разработку проектно-сметной документации, а также мероприятий по проведению проектно-изыскательских работ осуществляется посредством предоставления Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы Государственному заказчику Подпрограммы из окружного бюджета в виде субсидий на иные цели, порядок определения объёма и условий, предоставления которых устанавливается Правительством Чукотского автономного округа. Реализация данных мероприятий Государственным заказчиком Подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.
Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик Подпрограммы ежегодно осуществляют корректировку Подпрограммы и затрат на мероприятия с учётом выделенных на её реализацию бюджетных средств.»;
раздел VIII «Оценка эффективности Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«VIII. Оценка эффективности Подпрограммы
Реализация Подпрограммы окажет положительное влияние на решение вопроса об обеспечении надежного, безопасного водоснабжения населения и хозяйственных объектов в городском поселении Певек, что является одной из главных задач социально-экономической стабилизации в районе и округе.
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
2012
год
2013 год
2014 год
1 .
Капитально отремонтированные гидротехнические сооружения
единиц
-
1
-
2.
Разработка проектно-изыскательской документации
штук
1
-
4
»;
раздел IX «Целевые показатели Подпрограммы» признать утратившим силу;
приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение к Подпрограмме
«Развитие водохозяйственного комплекса
Чукотского автономного округа»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» долгосрочной региональной целевой
программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы»
№
п/п
Наименование направления, раздела, мероприятия
Период реализации мероприятий (годы)
Объём финансовых ресурсов (тыс. руб.)
Государственный заказчик*
Всего
в том числе средства:
федерального бюджета
окружного бюджета
прочих внебюджетных источников
1.
Капитальный ремонт плотины на ручье Певек (ПИР)
2011-2012
8 400,00
0,00
8 400,00
0,00
ГБУ «УКС ЧАО»
2011
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
2012
5 900,00
0,00
5 900,00
0,00
2.
Капитальный ремонт плотины на ручье Певек
2012-2013
195 472,56
105 076,67
90 395,89
0,00
ДППС и ЖКХ ЧАО
2012
12 747,90
7 145,97
5 601,93
0,00
2013
182 724,66
97 930,70
84 793,96
0,00
2.1
Капитальный ремонт плотины на ручье Певек 1 этап от ПК 0-59 до ПК 2+07
2012-2013
97 946,80
52 602,50
45 344,30
0,00
2012
12 747,90
7 145,97
5 601,93
0,00
2013
85 198,90
45 456,53
39 742,37
0,00
2.2
Капитальный ремонт плотины на ручье Певек 2 этап от ПК 2+07 до ПК 4+80
2013
97 525,76
52 474,17
45 051,59
0,00
3.
Строительство водозабора с водоводом с.Лорино (ПИР)
2014
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
ГБУ «УКС ЧАО»
4.
Строительство водозабора с водоводом с.Уэлен (ПИР)
2014
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
5.
Строительство водозабора с водоводом г.Анадырь (ПИР)
2014
42 000,00
0,00
42 000,00
0,00
6.
Строительство станции чистки сточных вод в г.Анадырь (ПИР)
2014
44 000,00
0,00
44 000,00
0,00
Итого по Подпрограмме
2011-2014
321 872,56
105 076,67
216 795,89
0,00
2011
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
2012
18 647,90
7 145,97
11 501,93
0,00
2013
182 724,66
97 930,70
84 793,96
0,00
2014
118 000,00
0,00
118 000,00
0,00
* - Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа;
ГБУ «УКС ЧАО» - Государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа»;
8) в подпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры» Программы (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы Подпрограммы
2014 год»;
абзац «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
Объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 64 000,00 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 64 000,00 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год:
всего – 64 000,00 тыс. рублей, в том числе:
средства окружного бюджета – 64 000,00 тыс. рублей»;
раздел III «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 года.»;
раздел VI «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«VI. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется:
- Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы - посредством предоставления Государственному заказчику Подпрограммы из окружного бюджета субсидий на иные цели, порядок определения объёма и условий, предоставления которых устанавливается Правительством Чукотского автономного округа;
- Государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.
Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик Подпрограммы ежегодно осуществляют корректировку Подпрограммы и затрат на мероприятия с учетом выделенных на её реализацию бюджетных средств.»;
Раздел VIII «Оценка эффективности Подпрограммы» дополнить таблицей «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» в следующей редакции:
«
№ п/п
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
2014 год
1
2
3
4
2
1.
Разработка проектно-изыскательской документации
штук
4
»;
приложение к подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение к Подпрограмме
«Развитие инженерной инфраструктуры»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры» долгосрочной региональной целевой программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы»
№
п/п
Наименование направления, раздела, мероприятия
Период реализации мероприятий (годы)
Объём финансовых ресурсов (тыс. руб.)
всего
в том числе средства:
федерального бюджета
окружного бюджета
прочих внебюджетных источников
1.
Реконструкция инженер-ных сетей г.Билибино (ПИР)
2014
18 000,00
0,00
18 000,00
0,00
2.
Реконструкция инженер-ных сетей г.Певек (ПИР)
2014
21 000,00
0,00
21 000,00
0,00
3.
Реконструкция инженер-ных сетей п.Эгвекинот (ПИР)
2014
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
Итого по Подпрограмме
2014
64 000,00
0,00
64 000,00
0,00
».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (Севастьянов В.Г.).
Председатель Правительства
Р.В. Копин
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Справочно информационное приложение "Регион" к газете "Крайний Север" № 13(596) от 05.04.2013 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 110.010.000 Общие вопросы охраны окружающей природной среды (см. также 200.150.020), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 160.010.000 Общие положения в сфере обеспечения безопасности государства, общества и личности |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: