Основная информация

Дата опубликования: 28 апреля 2020г.
Номер документа: RU55012905202000040
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Администрация Пановского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» апреля 2020 года № 36

с. Паново

О внесении изменений в постановление Администрации Пановского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области от 20 сентября 2013 года № 105/1 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Пановского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Пановского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, Уставом Администрации Пановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 20.09.2013 г. № 105/1 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Пановского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Приложения  к постановлению  Администрации Пановского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области от 20.09.2013 г. № 105/1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.2. «Структура муниципальной программы Администрации Пановского сельского поселения «Устойчивое развитие территории Пановского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области»» изложить в редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению

2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Пановского  сельского поселения                                                                      В.Г.Егоров

Приложение

к постановлению Администрации

Пановского сельского поселения

Крутинского муниципального района

Омской области от 28 апреля 2020 года № 36

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КРУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Наименование муниципальной программы Администрации Пановского сельского поселения (далее – муниципальная программа)

-

«Устойчивое развитие территории Пановского сельского поселения  Крутинского муниципального района Омской области»

Наименование исполнительно-распорядительного органа Администрации Пановского сельского поселения, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы

-

Администрация Пановского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области

Сроки реализации муниципальной программы

-

2014 - 2022 годы

Цель муниципальной программы

-

основной целью муниципальной программы является повышение благосостояния жителей сельского поселения,  увеличение доходов бюджета Пановского сельского поселения и рациональное их расходование.

Задачи муниципальной программы

-

-

-

1) развитие социально-культурной сферы Пановского сельского поселения;

2) развитие экономического потенциала Пановского сельского поселения;

3) совершенствование отношений в сфере  использования и охраны земель Пановского сельского поселения.

Подпрограммы муниципальной программы

-

-

-

1) «Развитие социально-культурной сферы Пановского сельского поселения»;

2) «Развитие экономического потенциала Пановского сельского поселения»;

3) «Совершенствование отношений в сфере  использования и охраны земель Пановского сельского поселения»

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации

-

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 33 710 758,49 рублей,

в т.ч.

2014 год – 3 581 760,71 рублей;

2015 год – 3 643 691,84 рублей;

2016 год – 3 202 302,01 рублей;

2017 год – 3 869 665,81 рублей;

2018 год – 4 079 317,45 рублей;

2019 год – 4 243 621,79 рублей;

2020 год – 4 464 643,55 рублей;

2021 год –  3 335 089,59 рублей;

2022 год –  3 290 665,74 рублей.

источники финансирования:

средства бюджета поселения:

2014год– 1 235 029,71 рублей;

2015 год – 286 022,86 рублей;

2016 год – 977 753,28 рублей;

2017 год – 1 010 207,01 рублей;

2018 год – 780 068,13 рублей;

2019 год – 830 716,19 рублей;

2020 год – 2 438 400,95 рублей;

2021 год – 1 176 539,49 рублей;

2022 год – 1 120 578,94 рублей;

средства районного бюджета:

2014 год – 1 944 473 66 рублей;

2015 год – 2 989 497,87 рублей;

2016 год – 2 182 362,39 рублей;

2017 год – 2 544 130,87 рублей;

2018 год – 2 928 553,24 рублей;

2019 год – 3 122 374,50 рублей;

2020 год – 3 222 767,18 рублей;

2021 год – 2 073 299,10 рублей.

2022 год – 2 082 370,80 рублей;

средства областного бюджета:

2014 год – 402 257,34 рублей;

2015 год – 455 881,66 рублей;

2016 год – 375 240,54 рублей;

2017 год – 315 327,93 рублей;

2018 год – 370 696,08 рублей;

2019 год – 290 531,10 рублей;

2020 год – 84 768,00 рублей;

2021 год – 85 251,00 рублей.

2022 год – 87 716,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

-

-

-

-

-

-

-

повышение эффективности деятельности Администрации Пановского сельского поселения;

повышение  эффективности работы сельского поселения в сфере земельно-имущественных отношений;

улучшение  состояния внутрипоселенческих дорог;

улучшение благоустройства территории сельского поселения;

обеспечение стабильного рынка труда;

привлечение жителей сельского поселения к занятиям физической культурой и массовым спортом;

индексация доплат к пенсиям муниципальных служащих в соответствии с законодательством.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Пановское сельское поселение входит в состав Крутинского муниципального района Омской области. Общая площадь территории поселения составляет 42,8 тыс. га или 7,5 % от территории Крутинского муниципального района.  Пановское сельское поселение включает в себя 4 населенных пункта. Административным центром является с. Паново, которое находится в 250 км от областного центра.. Протяженность внутрипоселенческих дорог  составляет 24,1 км. На территории Пановского сельского поселения находится 4 водозаборных скважины, проложено 18,8 м водопровода, 28% жилого фонда с. Паново газифицировано.

Сфера малого бизнеса в поселении развита слабо. На территории поселения имеются 4 малых форм предпринимательства: 4 – ИП.

Сложившаяся система налогового законодательства Российской Федерации предопределяет дотационность местных бюджетов. По итогам 2012 года только 7,5% объема собственных доходов бюджета Пановского сельского поселения формируется за счет местных налоговых и неналоговых поступлений. Снижение недоимки по налогам и сборам, рост поступлений земельного налога и налога на имущество это основные факторы увеличения собственных доходов

Основными статьями расходов бюджета поселения по итогам 2012 года являются расходы на общегосударственные вопросы (37%), национальную экономику (29%), жилищно-коммунальное хозяйство (28 %), культура, кинематография (3 %).

В сельскохозяйственном производстве прогрессирует тенденция к снижению поголовья КРС в связи со снижением цен на продукцию и отсутствием собственного пункта переработки сырья.

Основные проблемы социально-экономического развития Пановского сельского поселения:

-низкий уровень поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения

-потребность капитального ремонта  объектов культуры поселения.

-отсутствие условий для занятия физкультурой и спортом, отсутствие стадиона, спортивных площадок.

-завершение процесса межевания земель сельского поселения.

Около 55,0 % трудоспособного населения поселения не имеют работу.

Низкий уровень жизни населения. Значительная дифференциация средней заработной платы работников по сферам деятельности. Отсутствие уличного освещения. Недостаточное развитие отраслей  сферы малого предпринимательства, приоритет торговля.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель реализации муниципальной программы – создание благоприятных условий для развития экономики Пановского сельского поселения, повышения доходов местного населения и создания комфортных условий для жизни.

Достижение поставленной цели в значительной мере зависит от решения целого ряда задач социально-экономического развития Пановского сельского поселения, включая обеспечение стабильного экономического роста.

Задачами муниципальной программы являются:

1) повышение эффективности деятельности Администрации Пановского сельского поселения;

2) повышение эффективности работы сельского поселения в сфере земельно- имущественных отношений;

3) реализация мероприятий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

4) организация благоустройства на территории поселения;

5) повышение уровня занятости населения Пановского сельского поселения Крутинского муниципального района;

6) обеспечение жителей поселения услугами культуры;

7) развитие массовой физической культуры и спорта на территории поселения;

8) социальное развитие сельского поселения.

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Структура муниципальной программы приведена в приложении к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- повышение эффективности деятельности Администрации Пановского сельского поселения;

- повышение  эффективности работы сельского поселения в сфере земельно-имущественных отношений;

- улучшение  состояния внутрипоселенческих дорог;

- улучшение благоустройства территории сельского поселения;

- создание дополнительных рабочих мест;

- привлечение жителей сельского поселения к занятиям физической культурой и массовым спортом;

- индексация доплат к пенсиям муниципальных служащих в соответствии с законодательством.

4.1. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, по формуле:

Еj= SUM Ig / n  х 100%

Еi – эффективность реализации программы по мероприятиям за отчетный период

Ig – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия програмы за отчетный период

g – мероприятие или группа мероприятий программы (далее – g-ое мероприятие)

n – количество g-ых мероприятий программы

j – отчетный период

Ig = Gg/Vg

Gg – степень достижения целевого индикатора

Vg - уровень финансового обеспечения

Gg = Gfg/Gpg

Gfg - фактическое значение целевого индикатора

Gpg - запланированное значение целевого индикатора

Vg = Vfg/Vpg

Vfg - фактический объем финансового обеспечения

Оценка эффективности муниципальной программы проводится один раз в год не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

              Реализация муниципальной программы предусматривается в течении 2014 - 2022 годов.

6. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ И ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 33 710 758,49 рублей (2014 год – 3 581 760,71 рублей, 2015 год – 3 643 691,84 рублей, 2016 год –3 202 302,01 рублей, 2017 год – 3 869 665,81 рублей, 2018 год – 4 079 317,45 рублей, 2019 год – 4 243 621,79 рублей, 2020 год – 4 464 643,55 рублей, 2021 год – 3 335 089,59 рублей, 2022 год – 3 290 665,74 рублей,);

источники финансирования:

средства бюджета поселения:

2014 год – 1 235 029,71 рублей, 2015 год – 286 022,86 рублей, 2016 год – 977 753,28 рублей,  2017 год – 1 010 207,01 рублей, 2018 год – 780 068,13 рублей, 2019 год – 830 716,19 рублей, 2020 год – 2 438 400,95 рублей, 2021 год – 1 176 539,49 рублей, , 2022 год – 1 120 578,94 рублей;

средства районного бюджета:

2014 год – 1 944 473,66 рублей, 2015 год – 2 989 497,87 рублей, 2016 год – 2 182 362,39 рублей,  2017 год –2 544 130,87 рублей, 2018 год – 2 928 553,24 рублей, 2019 год – 3 122 374,50 рублей, 2020 год – 3 222 767,18 рублей, 2021 год – 2 073 299,10 рублей, 2022 год – 2 082 370,80 рублей;

средства областного бюджета:

2014 год – 402 257,34 рублей, 2015 год – 455 881,66 рублей, 2016 год – 375 240,54 рублей,  2017 год – 315 327,93 рублей, 2018 год – 370 696,08рублей, 2019 год – 290 531,10 рублей, 2020 год – 84 768,00 рублей, 2021 год – 85 251,00 рублей, 2022 год – 87 716,00 рублей.

7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

             

Администрация Пановского сельского поселения организует проверки выполнения мероприятий муниципальной программы, в том числе контролирует соблюдение их сроков, целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверок готовятся анализ и замечания о ходе работ по реализации мероприятий муниципальной программы и предложения, направленные на устранение выявленных недостатков и улучшение работы.

В процессе мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется оценка достижения запланированных мероприятий.

Ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы и достижение утвержденных значений мероприятий муниципальной программы несет Администрация Пановского сельского поселения

Финансирование расходов на реализацию муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Администрацией Пановского сельского поселения в бюджете поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.

Ежегодно Администрация Пановского сельского поселения  формирует отчет о реализации муниципальной программы, а также проводит оценку эффективности ее реализации

8. ПОДПРОГРАММЫ

1) Развитие социально – культурной сферы Пановского сельского поселения

ПАСПОРТ

Наименование муниципальной программы Администрации Пановского сельского поселения

-

Устойчивое развитие территории Пановского сельского поселения  Крутинского муниципального района Омской области

Наименование подпрограммы муниципальной программы Пановского сельского поселения (далее -подпрограмма)

-

Развитие социально – культурной сферы Пановского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы

-

2014 - 2022 годы

Цель подпрограммы

-

создание условий для культурного отдыха населения сельского поселения

Задачи подпрограммы

-

1) содержание объектов находящихся в муниципальной собственности

2) развитие физической культуры на территории поселения

3) социальное развитие сельского поселения

Перечень основных мероприятий

-

1) развитие культуры Пановского сельского поселения;

2) развитие физической культуры и массового спорта на территории Пановского сельского поселения;

3) деятельность органов местного самоуправления Пановского сельского поселения в области социальной политики;

4) межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов  местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями.

Объемы финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 882 950,49 рублей (2014 год – 213 412,94 рублей, 2015 год – 204 955,41 рублей 2016 год – 155 413,31 рублей, 2017 год – 166 620,03 рублей, 2018 год – 188 463,65 рублей, 2019 год – 231 925,86 рублей, 2020 год – 294 210,39 рублей, 2021 год – 227 846,68 рублей, 2022 год – 200 102,22 рубля).

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-

реализация подпрограммы позволит:

наиболее полно обеспечить жителей поселения услугами культуры;

привлечь жителей сельского поселения к занятиям физической культурой и массовым спортом;

производить доплаты к пенсиям муниципальных служащих;

производить возмещение части затрат в сфере культуры

2) Развитие экономического потенциала Пановского сельского поселения

ПАСПОРТ

Наименование муниципальной программы Администрации Пановского сельского поселения

-

Устойчивое развитие территории Пановского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области

Наименование подпрограммы муниципальной программы Пановского сельского поселения (далее -подпрограмма)

-

Развитие экономического потенциала Пановского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы

-

2014 - 2022 годы

Цель подпрограммы

-

Повышение эффективности деятельности Администрации Пановского сельского поселения, работы сельского поселения в сфере земельно- имущественных отношений, в области дорожной деятельности, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по благоустройству территории сельского поселения

Задачи подпрограммы

-

1) повышение эффективности деятельности Администрации Пановского сельского поселения

2) повышение эффективности работы сельского поселения в сфере имущественно-земельных отношений

3) реализация мероприятий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

4) организация благоустройства на территории поселения

5) занятость населения Пановского сельского поселения Крутинского муниципального района

6) межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов  местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями

Перечень основных мероприятий

-

1) повышение эффективности деятельности Администрации Пановского сельского поселения;

2) реализация мероприятий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

3) организация благоустройства на территории поселения;

4) реализация прочих мероприятий по благоустройству поселений;

5) занятость населения Пановского сельского поселения;

6) межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов  местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями

Объемы финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 31 803 488,00 рублей (2014 год – 3 368 347,77 рублей, 2015 год – 3 438 736,43 рублей, 2016 год – 3 046 888,70 рублей, 2017 год – 3 703 045,78 рублей, 2018 год – 3 866 533,80 рублей, 2019 год – 4 011 695,93 рублей, 2020 год – 4 170 433,16 рублей, 2021 год – 3 107 242,91 рублей, 2022 год – 3 090 563,52 рубля).

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-

реализация подпрограммы позволит:

повысить эффективность деятельности Администрации Пановского сельского поселения;

повысить эффективность работы сельского поселения в сфере земельно-имущественных отношений;

улучшить состояние водопровода;

улучшить состояние внутрипоселенческих дорог;

улучшить благоустройство территории сельского поселения;

создать дополнительные рабочие места.

3) Совершенствование отношений в сфере  использования и охраны земель Пановского сельского поселения

ПАСПОРТ

Наименование муниципальной программы Администрации Пановского сельского поселения

Устойчивое развитие территории Пановского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области до 2022 года

Наименование подпрограммы муниципальной программы Пановского сельского поселения (далее -подпрограмма)

Совершенствование отношений в сфере использования и охраны земель Пановского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы

2016 - 2022 годы

Цель подпрограммы

Повышение эффективности деятельности Администрации Пановского сельского поселения, в сфере использования и охраны земель Пановского сельского поселения.

Задачи подпрограммы

1) обеспечение организации использования и охраны земель;

2) рациональное использование земель;

3) оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления;

4) обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды в части состояния земель.

Перечень основных мероприятий

1) осмотр земельных участков, проверка документов для   выявления фактов самовольного         занятия земельных участков;

2) проверка исполнения нормативных актов, регулирующих  порядок использования земель на территории Пановского сельского поселения;

3)разъяснение норм земельного  законодательства РФ  на сходах граждан;

4) организация регулярных мероприятий по очистке территорий сельского поселения от мусора;

5) осуществление контроля за своевременной уплатой земельного налога, арендной платы за использование земельных участков для последующего направления материалов в МРИ ФНС России  № 3 по Омской области для принятия данной службой решения в пределах своей компетенции.

Объемы финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

общий объем финансирования подпрограммы составляет 24 320,00 рублей –всего

2014 год –0,00 рублей,

2015 год –0,00 рублей,

2016 год –0,00 рублей,

2017 год – 0,00 рублей,

2018 год – 24320,00 рублей,

2019 год –0,00 рублей,

2020 год –0,00 рублей,

2021 год 0,00 рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями;

-улучшение качественных характеристик земель;

-эффективное использование земель.

Приложение № 1

к постановлению Администрации Пановского сельского

поселения Крутинского муниципального района

Омской области от 30.03.2020 года № 18

Приложение

к муниципальной программе Пановского сельского поселения

"Устойчивое развитие территории Пановского сельского поселения

Крутинского муниципального района Омской области"

СТРУКТУРА

муниципальной программы Администрации Пановского сельского поселения

Устойчивое развитие территории Пановского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области

(наименование муниципальной программы Пановского  сельского поселения)

№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия  <*>

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

с

по

(год)

(год)

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

Всего <***>

в том числе по годам реализации муниципальной программы

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

6-й год

7-й год

8-й год

9-й год

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

6-й год

7-й год

8-й год

9-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

25

Цель муниципальной программы: повышение благосостояния жителей сельского поселения, увеличение доходов бюджета Пановского сельского поселения и рациональное их расходование

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма "Развитие социально – культурной сферы Пановского сельского поселения"

2014

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Развитие культуры Пановского сельского поселения

2014

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Содержание и капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

25 564,50

0,00

5 292,00

7 000,00

2 000,00

0,00

0,00

7 144,50

2 064,00

2 064,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

25 564,50

5 292,00

7 000,00

2 000,00

0,00

0,00

7 144,50

2 064,00

2 064,00

Приобретение расходного материала для текущего и капитального ремонта

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры

2014

2014

Всего, из них расходы за счет:

3 523,54

3 523,54

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

3 523,54

3 523,54

Приобретение ГСМ для поездок на мероприятия в сфере культуры

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пановского сельского поселения

2014

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятия в области физической культуры и массового спорта

2014

2015

Всего, из них расходы за счет:

269 536,80

29 592,71

31 413,41

29 480,69

44 023,62

9 079,25

39 895,02

31 000,00

41 398,28

13 653,82

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

269 536,80

29 592,71

31 413,41

29 480,69

44 023,62

9 079,25

39 895,02

31 000,00

41 398,28

13 653,82

Количество проведенных спортивных мероприятий

штук

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Деятельность органов местного самоуправления Пановского сельского поселения в области социальной политики

2014

2020

Х

Х

#ЗНАЧ!

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих муниципальных образований

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

1 330 346,07

61 488,00

94 440,00

118 932,62

120 596,41

179 384,40

192 030,84

204 705,00

179 384,40

179 384,40

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

1 150 961,67

61 488,00

94 440,00

118 932,62

120 596,41

179 384,40

192 030,84

204 705,00

179 384,40

179 384,40

Своевременная выплата муниципальной пенсии

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов  местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями

2014

2020

Х

Х

х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Возмещение части затрат в сфере культуры

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

202 618,69

118 808,69

73 810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

202 618,69

118 808,69

73 810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

Перечисление межбюджетных трансфертов,из бюджета поселения  районному бюджету, согласно заключенных соглашений 

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

1 831 589,60

213 412,94

204 955,41

155 413,31

166 620,03

188 463,65

231 925,86

242 849,50

227 846,68

200 102,22

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

1 831 589,60

213 412,94

204 955,41

155 413,31

166 620,03

188 463,65

231 925,86

242 849,50

227 846,68

200 102,22

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Подпрограмма "Развитие экономического потенциала Пановского сельского поселения"

2014

2020

Х

Х

#ЗНАЧ!

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Повышение эффективности деятельности Администрации Пановского  сельского  поселения

2014

2020

Х

Х

#ЗНАЧ!

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Резервные фонды местных администраций

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

97 167,44

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 167,44

10 000,00

10 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

97 167,44

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 167,44

10 000,00

10 000,00

Процентное соотношение резервного фонда к утвержденных решением общего объема расходов

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

40 892,95

2 774,95

0,00

12 700,00

0,00

12 718,00

0,00

12 700,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

40 892,95

2 774,95

12 700,00

0,00

12 718,00

0,00

12 700,00

0,00

0,00

Приобретение расходных матераалов для ликвмдации стихийных бедствий и ЧС.

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Обслуживание муниципального долга Пановского сельского поселения

2014

2015

Всего, из них расходы за счет:

6 255,88

1 546,88

1 348,00

0,00

1 630,00

1 087,00

544,00

100,00

0,00

0,00

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

6 255,88

1 546,88

1 348,00

1 630,00

1 087,00

544,00

100,00

0,00

0,00

Уплата процентов по бюджетному кредиту

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

16 112 710,32

1 798 347,59

1 840 662,20

1 841 122,73

1 838 583,52

1 799 163,07

1 568 630,53

1 876 287,58

1 817 456,55

1 732 456,55

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

16 112 710,32

1 798 347,59

1 840 662,20

1 841 122,73

1 838 583,52

1 799 163,07

1 568 630,53

1 876 287,58

1 817 456,55

1 732 456,55

Содержание Администрации Пановского сельского поселения

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Реализация прочих мероприятий в области реализации функций органов местного самоуправления

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

1 387 254,65

91 266,28

83 237,51

79 774,75

117 184,20

153 494,64

231 570,75

254 908,84

187 908,84

187 908,84

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

1 387 254,65

91 266,28

83 237,51

79 774,75

117 184,20

153 494,64

231 570,75

254 908,84

187 908,84

187 908,84

Информационное сопровождение

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями

2015

2015

Всего, из них расходы за счет:

50,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Повышение эффективности работы сельского поселения в сфере земельно-имущественных отношений

2014

2020

Х

Х

#ЗНАЧ!

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений  и муниципальной собственности

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

652 475,84

16 166,28

122 360,99

72 172,00

54 858,14

95 534,00

170 534,00

98 000,00

4 064,97

18 785,46

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

652 475,84

16 166,28

122 360,99

72 172,00

54 858,14

95 534,00

170 534,00

98 000,00

4 064,97

18 785,46

Паспортизация объектов муниципальной собственности

штук

14

2

2

2

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Мероприятия по оформлению технической и землеустроительной документации на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности

2014

2014

Всего, из них расходы за счет:

126 500,00

111 500,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

126 500,00

111 500,00

15 000,00

Проведение технической инвентаризации  земельных участков

штук

14

2

2

2

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества Пановского сельского поселения

2014

2014

Всего, из них расходы за счет:

25 000,00

25 000,00

Работы по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества сельского поселения

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

18 980,00

18 980,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета  бюджета

6 020,00

6 020,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

2015

2015

Всего, из них расходы за счет:

30 512,00

0,00

12700

17812

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

30 512,00

12700

17812

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета  бюджета

0,00

Оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества Пановского сельского поселения

2014

2014

Всего, из них расходы за счет:

470 018,56

40 000,00

99000

0

30000

145000

72437,82

83580,74

Работы по изготовлению кадастровой документации на объекты недвижимого имущества сельского поселения

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

446 561,56

16 543,00

99000

0

30000

145000

72437,82

83580,74

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета  бюджета

23 457,00

23 457,00

Реализация мероприятия в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

2014

2020

Х

Х

#ЗНАЧ!

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселений

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

5 047 260,81

219 445,01

833 176,90

250 585,92

523 735,00

565 433,42

657 079,08

631 187,05

670 639,49

695 978,94

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

5 047 260,81

219 445,01

833 176,90

250 585,92

523 735,00

565 433,42

657 079,08

631 187,05

670 639,49

695 978,94

Чистка, грейдерование  дорог, в границах населенных пунктов поселения 

рублей

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог

2016

2016

Всего, из них расходы за счет:

1 472 991,16

0,00

0,00

249 451,37

281 821,50

290 559,78

348 782,88

302 375,63

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

1 472 991,16

249 451,37

281 821,50

290 559,78

348 782,88

302 375,63

Чистка, грейдерование  дорог, в границах населенных пунктов поселения 

рублей

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Устройство и возведение временных сооружений для защиты территорий и объектов (дорога по ул. Октябрьская с водопропускным сооружением), в результате возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной паводком

2016

2016

Всего, из них расходы за счет:

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

10 000,00

10 000,00

Устройство и возведение временных сооружений для защиты территорий и объектов (дорога по ул. Октябрьская с водопропускным сооружением), в результате возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной паводком

рублей

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Ремонт внутрипоселенческих дорог в с. Паново Крутинского муниципального района Омской области (ул. Октябрьская, ул. Зеленая)

2014

2014

Всего, из них расходы за счет:

487 076,66

487 076,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ремонт внутрипоселенческих дорог в с. Паново Пановского сельского поселения (ул. Октябрьская, ул. Зеленая)

рублей

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

487 076,66

487 076,66

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Ремонт внутрипоселенческих дорог в д. Красный Яр

2014

2014

Всего, из них расходы за счет:

99 000,00

99 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Текущий ремонт грунтовочного полотна искусственных переездов в д. Красный Яр Пановского сельского поселения

рублей

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

99 000,00

99 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства

2014

2014

Х

Х

#ЗНАЧ!

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Пановского сельского поселения

2014

2014

Всего, из них расходы за счет:

45 000,00

45000

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Пановского сельского поселения

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

45 000,00

45000

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Разработка схемы теплоснабжения Пановского сельского поселения

2014

2014

Всего, из них расходы за счет:

30 000,00

30000

Разработка схемы теплоснабжения Пановского сельского поселения

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

30 000,00

30000

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Реализация прочих мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства

2014

2014

Всего, из них расходы за счет:

26 566,83

26566,83

0

Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

26 566,83

26566,83

0

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Организация благоустройства на территории поселения

2014

2020

Х

Х

#ЗНАЧ!

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Уличное освещение

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

319 671,98

0,00

0,00

0,00

12 553,60

15 680,00

115 311,64

83 016,75

41 555,00

51 554,99

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

319 671,98

0,00

0,00

0,00

12 553,60

15 680,00

115 311,64

83 016,75

41 555,00

51 554,99

Приобретение электротехнических материалов, отплата технического обслуживания уличного освещения

рублей

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Реализация прочих мероприятий по благоустройству поселений

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

197 004,46

5 307,56

1 638,56

0,00

7 094,89

13 140,75

27 809,77

31 984,17

52 688,00

57 340,76

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

197 004,46

5 307,56

1 638,56

0,00

7 094,89

13 140,75

27 809,77

31 984,17

52 688,00

57 340,76

Приобретение хозяйственных материалов для прочего благоустройства

рублей

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Организация в границах поселения водоснабжения населения

2015

2015

Всего, из них расходы за счет:

1 464 681,92

0,00

141 877,00

141 877,00

219 189,00

292 041,99

290 219,58

379 477,35

0,00

0,00

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

1 464 681,92

141 877,00

141 877,00

219 189,00

292 041,99

290 219,58

379 477,35

0,00

0,00

Организация в поселении водоснабжения населения

рублей

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Создание условий для массового отдыха населения

2015

2015

Всего, из них расходы за счет:

11 121,00

0,00

11 121,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

11 121,00

11 121,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создание условий для массового отдыха населения

рублей

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

2015

2015

Всего, из них расходы за счет:

37 280,77

0,00

9 486,90

9 486,90

8 942,65

9 364,32

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

37 280,77

9 486,90

9 486,90

8 942,65

9 364,32

Сбор и вывоз бытового мусора

рублей

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Содержание мест захоронений

2015

2015

Всего, из них расходы за счет:

102 337,44

0,00

817,44

0,00

0,00

5 900,00

4 980,00

70 000,00

10 320,00

10 320,00

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

102 337,44

817,44

0,00

0,00

5 900,00

4 980,00

70 000,00

10 320,00

10 320,00

Содержание мест захоронений

рублей

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Оснащение объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, первичными средствами тушения пожаров

2015

2020

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Закупка противопожарного инвентаря

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Занятость населения Пановского сельского поселения

2014

2020

Х

Х

#ЗНАЧ!

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Обеспечение занятости безработного населения Пановского сельского поселения

2014

2017

Всего, из них расходы за счет:

392 796,22

20 055,73

46 671,00

6 268,72

39 031,80

86 316,04

174 452,93

20 000,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

142 193,39

6 411,73

11 671,00

1 567,18

12 880,87

48 259,22

41 403,39

20 000,00

0,00

0,00

Создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

чел

35

5

5

5

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

250 602,83

13644

35000

4701,54

26150,93

38056,82

133049,54

0

0

0

Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих, работников и лиц, занимающих муниципальные должности

2017

2017

Х

Х

#ЗНАЧ!

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих, работников и лиц, занимающих муниципальные должности

Всего, из них расходы за счет:

21 000,00

7000

9000

5000

Обеспечение профессионального развития и повышение квалификации

чел

3

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

21 000,00

7000

9000

5000

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

Создание условий для деятельности народной дружины

2016

2016

Х

Х

#ЗНАЧ!

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности народной дружины

2016

2016

Всего, из них расходы за счет:

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

3 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности народной дружины

рублей

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2014

2016

Всего, из них расходы за счет:

709 846,00

72 148,00

79 850,00

70 538,00

68 172,00

78 848,00

82 555,00

84 768,00

85 251,00

87 716,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

0,00

Осуществление первичного воинского учета на территории посления

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета  бюджета

709 846,00

72 148,00

79 850,00

70 538,00

68 172,00

78 848,00

82 555,00

84 768,00

85 251,00

87 716,00

Возмещение части затрат в сфере содействия в развитии сельскохозяйственного производства

2014

2016

Всего, из них расходы за счет:

1 853 603,92

217 646,00

232 768,93

300 301,31

423 229,48

389 113,20

145 545,00

145 000,00

0,00

0,00

Субсидии гражданам ведущим личное подсобное хозяйство

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

277 244,58

217,66

210,93

300,31

221,30

135 321,94

70 618,44

70 354,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета  бюджета

1 576 359,34

217 428,34

232 558,00

300 001,00

423 008,18

253 791,26

74 926,56

74 646,00

Сопровождение программных продуктов Пановского сельского поселения

2014

2014

Всего, из них расходы за счет:

56 600,00

56 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сопровождение программных продуктов

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

56 600,00

56 600,00

0,00

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов  местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями

2014

2020

Х

Х

#ЗНАЧ!

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Возмещение части затрат в сфере градостроения

2014

2014

Всего, из них расходы за счет:

1 600,00

500,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

1 600,00

500,00

1 100,00

0,00

Перечисление межбюджетных трансфертов,из бюджета поселения  районному бюджету, согласно заключенных соглашений 

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Возмещение части затрат в сфере организации и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2014

2014

Всего, из них расходы за счет:

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

200,00

200,00

Перечисление межбюджетных трансфертов,из бюджета поселения  районному бюджету, согласно заключенных соглашений 

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Возмещение части затрат в сфере обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством

2014

2014

Всего, из них расходы за счет:

520,00

500,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

520,00

500,00

10,00

0,00

10,00

Перечисление межбюджетных трансфертов,из бюджета поселения  районному бюджету, согласно заключенных соглашений 

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Возмещение части затрат в сфере создания условий для жилищного строительства

2014

2014

Всего, из них расходы за счет:

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

500,00

500,00

Перечисление межбюджетных трансфертов,из бюджета поселения  районному бюджету, согласно заключенных соглашений 

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Возмещение части затрат в сфере организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения

2014

2014

Всего, из них расходы за счет:

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

200,00

200,00

Перечисление межбюджетных трансфертов,из бюджета поселения  районному бюджету, согласно заключенных соглашений 

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Возмещение части затрат в сфере составления и рассмотрения проекта бюджета поселения, утверждения и исполнения бюджета поселения, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета поселения из бюджета поселения

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

649 742,08

0,00

0,00

0,00

0,00

48 119,59

144 358,77

152 421,24

152 421,24

152 421,24

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

649 742,08

48 119,59

144 358,77

152 421,24

152 421,24

152 421,24

Перечисление межбюджетных трансфертов,из бюджета поселения  районному бюджету, согласно заключенных соглашений 

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Возмещение части затрат в сфере осуществления контроля за исполнением бюджета поселения

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

4 500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

4 500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Перечисление межбюджетных трансфертов,из бюджета поселения  районному бюджету, согласно заключенных соглашений 

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Возмещение части затрат в сфере содействия в развитии сельскохозяйственного производства

2014

2020

Всего, из них расходы за счет:

4 500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

4 500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Перечисление межбюджетных трансфертов,из бюджета поселения  районному бюджету, согласно заключенных соглашений 

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Возмещение части затрат в сфере разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

2015

2020

Всего, из них расходы за счет:

2 530,00

0,00

10,00

500,00

10,00

10,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

2 530,00

10,00

500,00

10,00

10,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Перечисление межбюджетных трансфертов,из бюджета поселения  районному бюджету, согласно заключенных соглашений 

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

31 999 858,89

3 368 347,77

3 438 736,43

3 046 888,70

3 703 045,78

3 866 533,80

4 011 695,93

4 366 804,05

3 107 242,91

3 090 563,52

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

31 006 250,71

3 368 347,77

3 438 736,43

3 046 888,70

3 703 045,78

3 495 837,72

3 721 164,83

4 207 390,05

3 021 991,91

3 002 847,52

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

993 608,18

370 696,08

290 531,10

159 414,00

85 251,00

87 716,00

Повышение эффективности использования и охраны земель

2018

2020

Х

Х

#ЗНАЧ!

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Реализация прочих мероприятий в сфере использования и охраны земель

2018

2020

Всего, из них расходы за счет:

24 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

24 320,00

0,00

0,00

0,00

24 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализация прочих мероприятий в сфере использования и охраны земель

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

24 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

24 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

ВСЕГО по муниципальной программе

Всего, из них расходы за счет:

33 855 768,49

3 581 760,71

3 643 691,84

3 202 302,01

3 869 665,81

4 079 317,45

4 243 621,79

4 609 653,55

3 335 089,59

3 290 665,74

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из райнного и областного бюджетов

32 862 160,31

3 581 760,71

3 643 691,84

3 202 302,01

3 869 665,81

3 708 621,37

3 953 090,69

4 450 239,55

3 249 838,59

3 202 949,74

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

993 608,18

370 696,08

290 531,10

159 414,00

85 251,00

87 716,00

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о внесение изменений в постановление  № 105/1 от 20.09.2013 года  «Устойчивое развитие территории Пановского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области»

от 28.04.2020 года № 36

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Пановского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области» (далее – Программа) направлена на повышение благосостояния жителей сельского поселения, увеличение доходов бюджета Пановского сельского поселения и рациональное их расходование.

Проблемы, на решение которых  направлена Программа:

1) развитие социально-культурной сферы Пановского сельского поселения;

2)  развитие экономического потенциала Пановского сельского поселения;

3) совершенствование отношений в сфере использования и охраны земель Пановского сельского поселения.

Основной целью муниципальной программы является повышение благосостояния жителей сельского поселения,  увеличение доходов бюджета Пановского сельского поселения и рациональное их расходование.

     Достижение поставленных целей осуществлялось путем решения следующих задач, определенных  Программой:

           1) развитие социально-культурной сферы Пановского сельского поселения;

2) развитие экономического потенциала Пановского сельского поселения

3)совершенствование отношений в сфере использования и охраны земель Пановского сельского поселения.

Изменения муниципальной программы  связаны с перераспределением свободных  бюджетных средств поселения на оплату водного налога в сумме 17000,00 рублей, на оплату общественных работ в сумме 20000,00 рублей, также для оплаты расходов связанных с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий природного и техногенного характера в размере 12700,00 рублей. Кроме того увеличены бюджетные ассигнования на оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества на 30000,00 рублей. Внесенные изменения  муниципальной программы положительно повлияют на ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и повысят эффективность решения задач поставленных Программой.

Финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений муниципальной программы прилагается.

Приложение к пояснительной записке к постановлению №  36 от 29 апреля 2020 года «О внесении изменений в постановление от 20 сентября 2013 года № 105/1 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Пановского сельского

поселения Крутинского

муниципального района

Омской области»

Финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Пановского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области»

Финансирование муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Пановского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области» (далее – программа) обеспечивается за счет средств бюджета Пановского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области (далее – бюджет поселения).

Общий объем средств, предусмотренных на финансирование программы, составляет 30 420 092,75 рублей, в т.ч. по годам

2014 год – 3 581 760,71 рублей;

2015 год – 3 643 691,84 рублей;

2016 год – 3 202 302,01 рублей;

2017 год – 3 869 665,81 рублей;

2018 год – 4 079 317,45 рублей;

2019 год – 4 243 621,79 рублей;

2020 год – 4 464,643,55 рублей;

2021 год – 3 335 089,59 рублей;

2022 год –  3 290 665,74 рублей;

Изменения муниципальной программы  связаны с перераспределением свободных  бюджетных средств поселения на оплату водного налога в сумме 17000,00 рублей, на оплату общественных работ в сумме 20000,00 рублей, также для оплаты расходов связанных с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий природного и техногенного характера в размере 12700,00 рублей. Кроме того увеличены бюджетные ассигнования на оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества на 30000,00 рублей. В ходе реализации программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.

Конкретные мероприятия программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Акт обнародования от 28.04.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления), 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование.

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать