Основная информация
Дата опубликования: | 28 мая 2015г. |
Номер документа: | RU51000201500462 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Мурманская область |
Принявший орган: | Правительство Мурманской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2015 № 211-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»
Правительство Мурманской области постановляет:
внести в государственную программу Мурманской области «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 556-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 26.12.2014 № 659-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 28.05.2015 № 211-ПП
Изменения в государственную программу Мурманской области «Развитие транспортной системы»
1. Слова «Срок реализации 2014-2020 годы.» заменить словами «Срок реализации 2014-2022 годы.».
2. В паспорте Программы:
2.1. Позицию «Сроки и этапы реализации программы» изложить в редакции:
«Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы»
2.2. Позицию «Финансовое обеспечение программы» изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение программы
Всего по государственной программе:
23 069 425,05 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 22 686 773,95 тыс. рублей, из них:
2014 год: 2 684 904,88 тыс. рублей,
2015 год: 2 200 440,95 тыс. рублей,
2016 год: 2 133 079,65 тыс. рублей,
2017 год: 1 965 134,77 тыс. рублей,
2018 год: 2 933 321,12 тыс. рублей,
2019 год: 3 024 528,42 тыс. рублей,
2020 год: 3 113 986,12 тыс. рублей,
2021 год: 2 315 689,02 тыс. рублей,
2022 год: 2 315 689,02 тыс. рублей
ФБ: 334 724,80 тыс. рублей, из них:
2015 год: 103 664,80 тыс. рублей,
2017 год: 231 060,00 тыс. рублей
МБ: 47 926,30 тыс. рублей, из них:
2014 год: 17 037,80 тыс. рублей,
2015 год: 15 016,40 тыс. рублей,
2016 год: 3 284,40 тыс. рублей,
2017 год: 3 284,40 тыс. рублей,
2018 год: 3 101,10 тыс. рублей,
2019 год: 3 101,10 тыс. рублей,
2020 год: 3 101,10 тыс. рублей»
2.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации программы
1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, - в 2022 г. 6,4 % к 2011 году.
2. Рост подвижности населения на автомобильном транспорте межмуниципального сообщения до 254,5 пасс.-км на 1 жителя в год к 2022 году.
3. Рост подвижности населения на пригородном железнодорожном транспорте до 11,21 пасс.-км на 1 жителя в год к 2022 году.
4. Снижение количества ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий до 0,71 ед. к 2022 году.
5. Обеспечение ввода в эксплуатацию 503,03 км региональных или межмуниципальных автодорог после проведения капитального ремонта и ремонта.
6. Обеспечение ввода в эксплуатацию 26,83 км региональных или межмуниципальных и местных автодорог после проведения работ по реконструкции и строительству.
7. Обеспечение бесперебойного, круглогодичного безопасного движения автотранспорта по сети дорог Мурманской области (0,55 подвижного состава в смену на одну тысячу жителей Мурманской области)»
2.4. Абзац седьмой Раздела 1.2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, описание основных целей и задач государственной программы, прогноз развития транспортной системы Мурманской области» изложить в редакции:
«Решение задач Программы позволит обеспечить прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, рост подвижности населения на автомобильном транспорте межмуниципального сообщения и на пригородном железнодорожном транспорте, ввод в эксплуатацию 503,03 км региональных или межмуниципальных автодорог после проведения капитального ремонта и ремонта, ввод в эксплуатацию 27,38 км региональных или межмуниципальных и местных автодорог после проведения работ по реконструкции и строительству, бесперебойное, круглогодичное безопасное движение автотранспорта по сети дорог Мурманской области, снизить количество ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий.».
2.5. Таблицу раздела 1.3 «Перечень показателей государственной программы» изложить в редакции:
1
«№ п/п
Государственная программа, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Государственная программа «Развитие транспортной системы Мурманской области»
I
Показатели целей государственной программы
1.1
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в % к 2011 году
%
0,3
1,0
1,0
1,6
1,6
2,2
2,8
3,4
4,0
4,6
5,2
5,8
6,4
Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.2
Подвижность населения на автомобильном транспорте межмуниципального сообщения
(пасс. км на 1 жителя в год)
249,8
252,2
252,5
252,5
212,8
252,7
252,9
253,1
253,3
253,6
253,9
254,2
254,5
Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.3
Подвижность населения на пригородном железнодорожном транспорте
(пасс. км на 1 жителя в год)
11,0
11,1
11,1
11,1
6,01
11,12
11,13
11,14
11,15
11,16
11,18
11,20
11,21
Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.4
Количество ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий
ед.
0,81
0,8
0,8
0,79
0,99
0,78
0,77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
II
Показатели задач государственной программы (целей подпрограмм)
2.1
Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги Мурманской области»
2.1.1
Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом с момента реализации программы)
%
-
-
-
3,15
3,15
6,8
10,3
13,0
15,93
18,46
22,28
26,1
29,92
Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.1.2
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, на которых выполнены работы по реконструкции и строительству (нарастающим итогом с 2013 года)
км
-
0,55
0,55
-
-
2,38
17,38
27,38
Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.2
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области»
2.2.1
Обеспеченность населения общественным автомобильным и городским электрическим транспортом (отношение количества подвижного состава в смену на одну тысячу жителей Мурманской области)
ед.
0,55
0,55
0,55
0,55
0,66
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55*
0,55*
Отчеты предприятий транспортного комплекса, мониторинг пассажирских перевозок Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, государственное стат. наблюдение
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.2.2
Доля населенных пунктов с ограниченным сроком завоза грузов, своевременно обеспеченных продовольственными товарами, в общем количестве населенных пунктов, отнесенных к районам с ограниченным сроком завоза грузов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100*
100*
Отчеты предприятий транспортн. комплекса, мониторинг пассажирских перевозок Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.3
Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области»
2.3.1
Количество ДТП
ед.
969
968
968
967
944
966
965
964
963
962
960
958*
957*
гос. стат. наблюдение (код по ОКУД 0615062)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
*- При сохранении объемов финансирования не ниже уровня 2020 года.»
2.6. В разделе 1.5 «Сведения об участии муниципальных образований в реализации государственной программы» таблицу «Значения целевых показателей государственной программы в разрезе муниципальных образований» изложить в редакции:
«№ п/п
Государственная программа, показатель, муниципальное образование
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Факт
План
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Государственная программа «Развитие транспортной системы»
I
Показатели целей государственной программы: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Мурманской области
1.1
Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция (нарастающим итогом с момента реализации программы)
%
0,053
0,053
0,088
г. Полярные Зори с подведомственной территорией
%.
0,053
0,053
0,088
1.2
Доля населенных пунктов с ограниченным сроком завоза грузов, своевременно обеспеченных продовольственными товарами в общем количестве населенных пунктов, отнесенных к районам с ограниченным сроком завоза грузов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Ловозерский район
%
21,43
21,43
21,43
21,43
21,43
21,43
21,43
21,43
21,43
21,43
21,43
21,43
Терский район
%
78,57
78,57
78,57
78,57
78,57
78,57
78,57
78,57
78,57
78,57
78,57
78,57»
2.7. В разделе 1.5. «Сведения об участии муниципальных образований в реализации государственной программы» таблицу «Финансовое обеспечение государственной программы за счет местных бюджетов» изложить в редакции:
«Государственная программа, подпрограмма, муниципальное образование
Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Государственная программа "Развитие транспортной системы"
47926,3
17037,8
15016,4
3284,4
3284,4
3101,1
3101,1
3101,1
-
-
г. Полярные Зори с подведомственной территорией
25378,0
13646,0
11732,0
-
-
-
-
-
-
-
Ловозерский район
8464,3
1379,8
1272,4
1272,4
1272,4
1089,1
1089,1
1089,1
-
-
Терский район
14084,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
-
-
Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области"
25378,0
13646,0
11732,0
-
-
-
-
-
-
-
г. Полярные Зори с подведомственной территорией
25378,0
13646,0
11732,0
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения"
22548,3
3391,8
3284,4
3284,4
3284,4
3101,1
3101,1
3101,1
-
-
Ловозерский район
8464,3
1379,8
1272,4
1272,4
1272,4
1089,1
1089,1
1089,1
-
-
обеспечение потребностей населения в перевозках авиационным транспортом на местных воздушных линиях
5935,2
1034,7
870,3
870,3
870,3
763,2
763,2
763,2
-
-
обеспечение доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных)
2529,1
345,1
402,1
402,1
402,1
325,9
325,9
325,9
-
-
Терский район
14084,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
-
-
обеспечение потребностей населения в перевозках авиационным транспортом на местных воздушных линиях
13463,10
1923,3
1923,3
1923,3
1923,3
1923,3
1923,3
1923,3
-
-
обеспечение доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных)
620,9
88,7
88,7
88,7
88,7
88,7
88,7
88,7
-
-»
2.8. Раздел 1.6 «Сведения об объемах финансирования государственной программы» изложить в редакции:
«1.6. Сведения об объемах финансирования государственной программы
Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Государственная программа «Развитие транспортной системы»
Всего
23 069 425,05
2 665 322,17
22 686 773,95
2 649 663,93
334 724,80
47 926,30
15 658,24
2014
2 701 942,68
2 665 322,17
2 684 904,88
2 649 663,93
17 037,80
15 658,24
2015
2 319 122,15
2 200 440,95
103 664,80
15 016,40
2016
2 136 364,05
2 133 079,65
3 284,40
2017
2 199 479,17
1 965 134,77
231 060,00
3 284,40
2018
2 936 422,22
2 933 321,12
3 101,10
2019
3 027 629,52
3 024 528,42
3 101,10
2020
3 117 087,22
3 113 986,12
3 101,10
2021
2 315 689,02
2 315 689,02
2022
2 315 689,02
2 315 689,02
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Всего
22 944 810,70
2 649 442,80
22 562 159,60
2 633 784,56
334 724,80
47 926,30
15 658,24
2014
2 685 706,76
2 649 442,80
2 668 668,96
2 633 784,56
0,00
17 037,80
15 658,24
2015
2 303 036,04
2 184 354,84
103 664,80
15 016,40
2016
2 122 842,94
2 119 558,54
0,00
3 284,40
2017
2 185 958,06
1 951 613,66
231 060,00
3 284,40
2018
2 922 095,80
2 918 994,70
0,00
3 101,10
2019
3 014 053,10
3 010 952,00
0,00
3 101,10
2020
3 103 510,80
3 100 409,70
0,00
3 101,10
2021
2 303 803,60
2 303 803,60
0,00
0,00
2022
2 303 803,60
2 303 803,60
0,00
0,00
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области
Всего
105 458,55
11 344,05
105 458,55
11 344,05
2014
11 698,52
11 344,05
11 698,52
11 344,05
2015
11 654,31
11 654,31
2016
11 339,31
11 339,31
2017
11 339,31
11 339,31
2018
11 885,42
11 885,42
2019
11 885,42
11 885,42
2020
11 885,42
11 885,42
2021
11 885,42
11 885,42
2022
11 885,42
11 885,42
Министерство образования и науки Мурманской области
Всего
1 928,00
319,92
1 928,00
319,92
2014
320,00
319,92
320,00
319,92
2015
216,00
216,00
2016
216,00
216,00
2017
216,00
216,00
2018
320,00
320,00
2019
320,00
320,00
2020
320,00
320,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области
Всего
3 950,40
688,0
3 950,40
688,0
2014
690,00
688,0
690,00
688,0
2015
465,80
465,80
2016
465,80
465,80
2017
465,80
465,80
2018
621,00
621,00
2019
621,00
621,00
2020
621,00
621,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Всего
13 277,40
3 527,40
13 277,40
3 527,40
2014
3 527,40
3 527,40
3 527,40
3 527,40
2015
3 750,00
3 750,00
2016
1 500,00
1 500,00
2017
1 500,00
1 500,00
2018
1 500,00
1 500,00
2019
750,00
750,00
2020
750,00
750,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги Мурманской области»
Всего
16 776 885,79
1 789 897,00
16 416 782,99
1 777 630,56
334 724,80
25 378,00
12 266,44
2014
1 806 790,45
1 789 897,00
1 793 144,45
1 777 630,56
13 646,00
12 266,44
2015
1 556 127,24
1 440 730,44
103 664,80
11 732,00
2016
1 378 562,14
1 378 562,14
2017
1 438 715,86
1 207 655,86
231 060,00
2018
1 996 253,10
1 996 253,10
2019
2 085 289,90
2 085 289,90
2020
2 171 715,70
2 171 715,70
2021
2 171 715,70
2 171 715,70
2022
2 171 715,70
2 171 715,70
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области»
Всего
4 903 071,25
717 793,33
4 880 522,95
714 401,53
22 548,30
3391,8
2014
728 360,35
717 793,33
724 968,55
714 401,53
3 391,80
3391,8
2015
612 779,00
609 494,60
3 284,40
2016
610 394,60
607 110,20
3 284,40
2017
610 394,60
607 110,20
3 284,40
2018
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2019
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2020
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2021
2022
Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области»
Всего
161 870,90
29 159,41
161 870,90
29 159,41
2014
32 089,90
29 159,41
32 089,90
29 159,41
2015
22 962,90
22 962,90
2016
21 508,10
21 508,10
2017
21 508,10
21 508,10
2018
21 767,30
21 767,30
2019
21 017,30
21 017,30
2020
21 017,30
21 017,30
2021
2022
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»
Всего
1 227 597,11
128 472,43
1 227 597,11
128 472,43
2014
134 701,98
128 472,43
134 701,98
128 472,43
2015
127 253,01
127 253,01
2016
125 899,21
125 899,21
2017
128 860,61
128 860,61
2018
138 020,92
138 020,92
2019
140 941,42
140 941,42
2020
143 973,32
143 973,32
2021
143 973,32
143 973,32
2022
143 973,32
143 973,32»
2.9. Таблицу раздела 1.8 «Методика оценки эффективности государственной программы» изложить в редакции:
«№
Показатель/Пороговые значения по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в % к 2011 году (указ № 1276)
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
2
Подвижность населения на автомобильном транспорте межмуниципального сообщения
202
202,16
202,32
202,48
202,64
202,88
203,12
203,36*
203,60*
3
Подвижность населения на пригородном железнодорожном транспорте
8,88
8,89
8,90
8,91
8,92
8,93
8,94
8,95*
8,96*
4
Количество ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий
0,63
0,62
0,61
0,614
0,608
0,602
0,596
0,59*
0,584*
* - При сохранении объемов финансирования не ниже уровня 2020 года.»
1
3. В подпрограмме «Автомобильные дороги Мурманской области»:
3.1. Позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы»
3.2. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
16 776 885,79 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 16 416 782,99 тыс. рублей, из них:
2014 год: 1 793 144,45 тыс. рублей,
2015 год: 1 440 730,44 тыс. рублей,
2016 год: 1 378 562,14 тыс. рублей,
2017 год: 1 207 655,86 тыс. рублей,
2018 год: 1 996 253,10 тыс. рублей,
2019 год: 2 085 289,90 тыс. рублей,
2020 год: 2 171 715,70 тыс. рублей,
2021 год: 2 171 715,70 тыс. рублей,
2022 год: 2 171 715,70 тыс. рублей
ФБ: 334 724,80 тыс. рублей, в том числе:
2015 год: 103 664,80 тыс. рублей,
2017 год: 231 060,00 тыс. рублей
МБ: 25 378,00 тыс. рублей, из них:
2014 год: 13 646,00 тыс. рублей,
2015 год: 11 732,00 тыс. рублей»
3.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Сохранение на допустимом уровне содержания 1998,1 км автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 7852,04 п. м. искусственных сооружений на них.
2. К 2022 году доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, составит 29,92 % (нарастающим итогом с момента реализации программы).
3. К 2022 году доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, на которых выполнены работы по реконструкции и строительству, составит 1,34 % (нарастающим итогом с момента реализации программы).
4. К 2022 году доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция за счет субсидий, составит 11,85 % (нарастающим итогом с момента реализации программы)»
3.4. Абзацы седьмой-девятый раздела 2.2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации» изложить в редакции:
«Показателями задачи по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения являются:
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен ремонт и капитальный ремонт;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнена реконструкция (по факту ввода объекта в эксплуатацию);
- площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, восстановленного в рамках выполнения отдельных мероприятий по технической эксплуатации автомобильных дорог.».
3.5. Раздел 2.3 «Перечень показателей подпрограммы» изложить в редакции:
1
«2.3. Перечень показателей подпрограммы
№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги Мурманской области»
I
Показатели целей подпрограммы:
1.1
Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом с момента реализации программы)
%
-
-
-
3,15
3,15
6,8
10,3
13,0
15,93
18,46
22,28
26,1
29,92
ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.2
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, на которых выполнены работы по реконструкции и строительству (нарастающим итогом с 2013 года)
км
-
0,55
0,55
-
-
2,38
17,38
27,38
ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
II
Показатели задач подпрограммы:
2.1
Задача 1 «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области»
2.1.1
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен ремонт и капитальный ремонт
км
40,4
67,75
67,75
63,53
63,53
73,6
55,9
54,0
49,0
51,0
52,0
52
52
ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.1.2
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнена реконструкция, нарастающим итогом (по факту ввода объекта в эксплуатацию)
км
-
0,55
0,55
15,55
25,55
ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.1.3
Площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, восстановленного в рамках выполнения отдельных мероприятий по технической эксплуатации автомобильных дорог
Тыс. кв. м
-
-
-
809,8
809,8
110,2
52,76
93,8
93,8
93,8
93,8
93,8
93,8
ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.2
Задача 2 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»
2.2.1
Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция за счет субсидий (нарастающим итогом с момента реализации программы)
%
-
-
-
2,65
2,65
3,80
4,95
6,1
7,25
8,4
9,55
10,7
11,85
ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области»
2.2.2
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы по строительству и реконструкция, нарастающим итогом (по факту ввода объекта в эксплуатацию)
км
-
-
-
-
-
1,83
-
-
-
-
-
-
-
ведомственный мониторинг
Администрации муниципальных образований»
3.6. Раздел 2.4 «Сведения об объемах финансирования подпрограммы» изложить в редакции:
«2.4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги Мурманской области»
Всего
16 776 885,79
16 416 782,99
334 724,80
25 378,00
2014
1 806 790,45
1 789 897,00
1 793 144,45
1 777 630,56
13 646,00
12 266,44
2015
1 556 127,24
1 440 730,44
103 664,80
11 732,00
2016
1 378 562,14
1 378 562,14
2017
1 438 715,86
1 207 655,86
231 060,00
2018
1 996 253,10
1 996 253,10
2019
2 085 289,90
2 085 289,90
2020
2 171 715,70
2 171 715,70
2021
2 171 715,70
2 171 715,70
2022
2 171 715,70
2 171 715,70
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Всего
16 776 885,79
16 416 782,99
334 724,80
25 378,00
2014
1 806 790,45
1 789 897,00
1 793 144,45
1 777 630,56
13 646,00
12 266,44
2015
1 556 127,24
1 440 730,44
103 664,80
11 732,00
2016
1 378 562,14
1 378 562,14
2017
1 438 715,86
1 207 655,86
231 060,00
2018
1 996 253,10
1 996 253,10
2019
2 085 289,90
2 085 289,90
2020
2 171 715,70
2 171 715,70
2021
2 171 715,70
2 171 715,70
2022
2 171 715,70
2 171 715,70»
3.7. Раздел 2.5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в редакции:
«2.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ п/п
Государственная программа,
подпрограмма, основное мероприятие,
мероприятие
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые
конечные результаты
и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители,
участники, исполнители
По годам реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
1
Подпрограмма
1. Автомобильные дороги
Мурманской области
2014 – 2022
Всего
16 776 885,79
16 416 782,99
334 724,80
25 378,00
Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области,
ГОКУ Мурманскавтодор
2014
1 806 790,45
1 793 144,45
0,00
13 646,00
2015
1 556 127,24
1 440 730,44
103 664,80
11 732,00
2016
1 378 562,14
1 378 562,14
0,00
0,00
2017
1 438 715,86
1 207 655,86
231 060,00
0,00
2018
1 996 253,10
1 996 253,10
0,00
0,00
2019
2 085 289,90
2 085 289,90
0,00
0,00
2020
2 171 715,70
2 171 715,70
0,00
0,00
2021
2 171 715,70
2 171 715,70
0,00
0,00
2022
2 171 715,70
2 171 715,70
0,00
0,00
1.1
Задача 1.1.
«Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области»
2014 – 2022
Всего
15 589 956,32
15 255 231,52
334 724,80
Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ГОКУ Мурманскавтодор
2014
1 496 691,68
1 496 691,68
0,00
2015
1 379 296,54
1 275 631,74
103 664,80
2016
1 278 562,14
1 278 562,14
0,00
2017
1 338 715,86
1 107 655,86
231 060,00
2018
1 896 253,10
1 896 253,10
0,00
2019
1 985 289,90
1 985 289,90
0,00
2020
2 071 715,70
2 071 715,70
0,00
2021
2 071 715,70
2 071 715,70
0,00
2022
2 071 715,70
2 071 715,70
0,00
1.1.1
Основное мероприятие 1.1.1 «Строительство (реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
2014 – 2022
Всего
1 953 666,01
1 953 666,01
Развитие
сети региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Мурманской области (при условии отсутствия дефицита финансирования)
Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ГОКУ Мурманскавтодор
2014
0,00
0,00
2015
13 609,61
13 609,61
2016
10 000,00
10 000,00
2017
10 000,00
10 000,00
2018
429 038,68
429 038,68
2019
442 931,78
442 931,78
2020
349 361,98
349 361,98
2021
349 361,98
349 361,98
2022
349 361,98
349 361,98
1.1.2
Основное мероприятие
1.1.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального значения)»
2014 – 2022
Всего
13 514 486,46
13 179 761,66
334 724,80
Обеспечение
нормативного уровня
содержания и приведение в нормативное состояние сети региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Мурманской области (при условии отсутствия дефицита финансирования)
Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ГОКУ Мурманскавтодор
2014
1 491 202,35
1 491 202,35
0,00
2015
1 353 805,93
1 250 141,13
103 664,80
2016
1 253 699,69
1 253 699,69
0,00
2017
1 313 831,38
1 082 771,38
231 060,00
2018
1 452 305,72
1 452 305,72
0,00
2019
1 527 428,79
1 527 428,79
0,00
2020
1 707 404,20
1 707 404,20
0,00
2021
1 707 404,20
1 707 404,20
0,00
2022
1 707 404,20
1 707 404,20
0,00
1.1.3
Основное мероприятие
1.1.3 «Создание условий для реализации
Программы в сфере дорожного хозяйства»
2014 – 2022
Всего
121 803,85
121 803,85
Приобретение
и обслуживание имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности в отношении сети региональных и межмуниципальных автомобильных
дорог
Мурманской области
(при условии отсутствия
дефицита финансирования)
Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ГОКУ Мурманскавтодор
2014
5 489,33
5 489,33
2015
11 881,00
11 881,00
2016
14 862,45
14 862,45
2017
14 884,48
14 884,48
2018
14 908,70
14 908,70
2019
14 929,33
14 929,33
2020
14 949,52
14 949,52
2021
14 949,52
14 949,52
2022
14 949,52
14 949,52
1.2
Задача 1.2.
«Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»
2014 – 2022
Всего
1 186 929,47
1 161 551,47
0,00
25 378,00
Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
310 098,77
296 452,77
0,00
13 646,00
2015
176 830,70
165 098,70
0,00
11 732,00
2016
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2017
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2018
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2019
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2020
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2021
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2022
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
1.2.1
Основное мероприятие 1.2.1 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня»
2014 – 2022
Всего
1 186 929,47
1 161 551,47
0,00
25 378,00
Приведение в нормативное состояние местных автомобильных дорог Мурманской области (при условии отсутствия дефицита финансирования)
Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области»
2014
310 098,77
296 452,77
0,00
13 646,00
2015
176 830,70
165 098,70
0,00
11 732,00
2016
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2017
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2018
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2019
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2020
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2021
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2022
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
3.8. Раздел 2.6 «Перечень объектов капитального строительства» изложить в редакции:
«2.6. Перечень объектов капитального строительства
№
Подпрограмма, объект капитального строительства
Соиспол-нитель
Заказчик-застройщик
Проектная мощность
Срок строитель-ства
Стоимость объекта, тыс. руб. <*>
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Источ-ник
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области"
Всего
2 182 853,08
2 148 313,78
0,00
34 539,30
2014
152 356,37
129 549,07
0,00
22 807,30
2015
90 440,31
78 708,31
0,00
11 732,00
2016
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
2017
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
2018
429 038,68
429 038,68
0,00
0,00
2019
442 931,78
442 931,78
0,00
0,00
2020
349 361,98
349 361,98
0,00
0,00
2021
349 361,98
349 361,98
0,00
0,00
2022
349 361,98
349 361,98
0,00
0,00
1
Реконструкция автодорог
нет
Мурманскавтодор
определится после проведения проектных работ
2018 - 2022
1 853 056,40
Всего
1 853 056,40
1 853 056,40
2014
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
417 038,68
417 038,68
2019
429 931,78
429 931,78
2020
335 361,98
335 361,98
2021
335 361,98
335 361,98
2022
335 361,98
335 361,98
2
Реконструкция путепровода через ж. д. на км 2 + 125 автоподъезда г. Полярные Зори
нет
Администрация г. Полярные Зори
560 м.п.
2013 - 2015
208 233,90
Всего
158 540,56
133 162,56
0,00
25 378,00
2014
81 709,86
68 063,86
13 646,00
2015
76 830,70
65 098,70
11 732,00
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2014
70 646,51
61 485,21
9 161,3
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3
Проектно-изыскательские и прочие работы
нет
Мурманскавтодор
-
2015 - 2022
100 609,61
Всего
100 609,61
100 609,61
2014
0,00
0,00
2015
13 609,61
13 609,61
2016
10 000,00
10 000,00
2017
10 000,00
10 000,00
2018
12 000,00
12 000,00
2019
13 000,00
13 000,00
2020
14 000,00
14 000,00
2021
14 000,00
14 000,00
2022
14 000,00
14 000,00»
1
4. В подпрограмме «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области»:
4.1. Позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы»
4.2. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Обеспеченность населения общественным автомобильным и городским электрическим транспортом (отношение количества подвижного состава в смену на одну тысячу жителей Мурманской области) - 0,55 к 2022 г.
2. Обеспечение районов Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов продовольственными товарами (за исключением подакцизных) - 100 %»
4.3. В абзацах десятом и двенадцатом раздела 3.2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации» число «2020» заменить числом «2022».
4.4. Раздел 3.3 «Перечень показателей подпрограммы» изложить в редакции:
1
«3.3. Перечень показателей подпрограммы
№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021*
2022*
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области»
Показатели целей подпрограммы:
1.1
Обеспеченность населения общественным автомобильным и городским электрическим транспортом (отношение количества подвижного состава в смену на одну тысячу жителей Мурманской области)
ед.
0,55
0,55
0,55
0,55
0,66
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
отчеты предприятий транспортного комплекса, мониторинг пассажирских перевозок Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, государственное стат. наблюдение
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.2
Доля населенных пунктов с ограниченным сроком завоза грузов, своевременно обеспеченных продовольственными товарами, в общем количестве населенных пунктов, нуждающихся в продовольственном обеспечении и отнесенных к районам с ограниченным сроком завоза грузов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
отчеты муниципальных образований, мониторинг обеспечения доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
II
Показатели задачи подпрограммы:
2.1
Задача 1 - Обеспечение потребностей населения в транспортных услугах и доставке продовольствия
2.1.1
Количество выполненных рейсов при осуществлении перевозок пассажиров, всего:
ед.
218324
191847
187006
170351
164280
170354
170354
170354
170354
170354
170354
170354
170354
отчеты предприятий транспортного комплекса, мониторинг пассажирских перевозок Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.1.2
В том числе:
- автомобильным
транспортом (межмуниципальные междугородные и пригородные перевозки)
ед.
215208
190800
185929
169350
163214
169350
169350
169350
169350
169350
169350
169350
169350
- железнодорожным транспортом (пригородное сообщение)
2868
802
804
728
785
728
728
728
728
728
728
728
728
- внутренним водным транспортом
56
53
52
53
53
56
56
56
56
56
56
56
56
- воздушным транспортом (обслуживание жителей отдаленных поселений)
192
192
221
220
228
220
220
220
220
220
220
220
220
2.1.3
Количество населенных пунктов, отнесенных к районам с ограниченными сроками завоза грузов, в которые осуществлена доставка грузов
ед.
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
отчеты предприятий транспортного комплекса, мониторинг пассажирских перевозок Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области»
* - При сохранении объемов финансирования не ниже уровня 2020 года.»
1
4.5. Раздел 3.4 «Сведения об объемах финансирования подпрограммы» изложить в редакции:
«3.4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области»
Всего
4 903 071,25
717793,33
4 880 522,95
714401,53
22 548,30
3391,8
2014
728 360,35
717793,33
724 968,55
714401,53
3 391,80
3391,8
2015
612 779,00
609 494,60
3 284,40
2016
610 394,60
607 110,20
3 284,40
2017
610 394,60
607 110,20
3 284,40
2018
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2019
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2020
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2021
2022
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Всего
4 903 071,25
717793,33
4 880 522,95
714401,53
22 548,30
3391,8
2014
728 360,35
717793,33
724 968,55
714401,53
3 391,80
3391,8
2015
612 779,00
609 494,60
3 284,40
2016
610 394,60
607 110,20
3 284,40
2017
610 394,60
607 110,20
3 284,40
2018
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2019
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2020
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2021
2022»
1
4.6. Раздел 3.5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в редакции:
«3.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники, исполнители
По годам реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области»
2014-2022
Всего
4 903 071,25
4 880 522,95
22548,30
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
728 360,35
724 968,55
3 391,80
2015
612 779,00
609 494,60
3 284,40
2016
610 394,60
607 110,20
3 284,40
2017
610 394,60
607 110,20
3 284,40
2018
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2019
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2020
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2021
2022
Задача 2.1. Обеспечение потребностей населения в транспортных услугах и доставке продовольствия
2014-2022
Всего
4 903 071,25
4 880 522,95
22548,30
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
728 360,35
724 968,55
3 391,80
2015
612 779,00
609 494,60
3 284,40
2016
610 394,60
607 110,20
3 284,40
2017
610 394,60
607 110,20
3 284,40
2018
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2019
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2020
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2021
2022
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение потребностей населения в железнодорожных пригородных перевозках
2014-2022
Всего
222 740,85
222 740,85
обеспечение выполнения запланированного количества рейсов, обеспечение перевозки обучающихся и студентов, граждан льготной категории железнодорожным транспортом пригородного сообщения
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
29 876,25
29 876,25
2015
27 468,80
27 468,80
2016
32 984,30
32 984,30
2017
32 984,30
32 984,30
2018
33 142,40
33 142,40
2019
33 142,40
33 142,40
2020
33 142,40
33 142,40
2021
2022
Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение потребностей населения в перевозках автомобильным транспортом общего пользования
2014-2022
Всего
3 358 359,30
3 358 359,30
выполнение запланированных объемов перевозок
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
513 685,10
513 685,10
2015
407 556,50
407 556,50
2016
383 969,50
383 969,50
2017
383 969,50
383 969,50
2018
556 392,90
556 392,90
2019
556 392,90
556 392,90
2020
556 392,90
556 392,90
2021
2022
Основное мероприятие 2.1.3. Транспортное обеспечение жителей
труднодоступных населенных пунктов Мурманской области
2014-2022
Всего
1 321 971,10
1 299 422,80
22548,30
выполнение запланированных объемов перевозок
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области»
2014
184 799,00
181 407,20
3 391,80
2015
177 753,70
174 469,30
3 284,40
2016
193 440,80
190 156,40
3 284,40
2017
193 440,80
190 156,40
3 284,40
2018
190 845,60
187 744,50
3 101,10
2019
190 845,60
187 744,50
3 101,10
2020
190 845,60
187 744,50
3 101,10
2021
2022
1
5. В подпрограмме «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области»:
5.1. Позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы»
5.2. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
161 870,90 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 161 870,90 тыс. рублей, из них:
2014 год: 32 089,90 тыс. рублей,
2015 год: 22 962,90 тыс. рублей,
2016 год: 21 580,10 тыс. рублей,
2017 год: 21 580,10 тыс. рублей,
2018 год: 21 767,30 тыс. рублей,
2019 год: 21 017,30 тыс. рублей,
2020 год: 21 017,30 тыс. рублей»
5.3. Абзац второй раздела 4.2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2022 году по сравнению с 2010 годом.».
5.4. Последний абзац раздела 4.2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации» изложить в редакции:
«Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2022 годы.».
5.5. Раздел 4.3. «Перечень показателей подпрограммы» изложить в редакции:
1
«4.3. Перечень показателей подпрограммы
№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021*
2022*
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области»
I
Показатели целей подпрограммы
1.1
Количество ДТП
ед.
969
968
968
967
944
966
965
964
963
962
960
959
958
государственное стат. наблюдение (код по ОКУД 0615062)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
II
Показатели задач подпрограммы
2.1
Задача 1. «Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения»
2.1.1
Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП
%
19,8
19,0
19,0
18,2
29,1
17,8
17,4
17,0
16,6
16,2
15,8
15,4
15,0
ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.1.2
Количество мест концентрации ДТП
ед.
77
71
71
71
69
70
69
68
67
66
65
64
63
ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.2
Задача 2. «Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма»
2.2.1
Количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет
ед.
101
116
116
113
109
110
107
104
101
98
95
92
89
государственное стат. наблюдение (код по ОКУД 0615062)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.2.2
Количество ДТП по вине пешеходов
ед.
80
91
91
89
64
87
85
83
81
79
77
75
73
государственное стат. наблюдение (код по ОКУД 0615062)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.3
Задача 3 «Повышение эффективности спасения и оказания срочной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП»
2.3.1
Количество спасенных людей аварийно-спасательными подразделениями при выездах на ДТП
чел.
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
* - При сохранении объемов финансирования не ниже уровня 2020 года.»
1
5.6. Раздел 4.4 «Сведения об объемах финансирования подпрограммы» изложить в редакции:
«4.4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области»
Всего
161870,90
29159,41
161870,90
29159,41
2014
32 089,90
29159,41
32 089,90
29159,41
2015
22 962,90
22 962,90
2016
21 508,10
21 508,10
2017
21 508,10
21 508,10
2018
21 767,30
21 767,30
2019
21 017,30
21 017,30
2020
21 017,30
21 017,30
2021
-
-
2022
-
-
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Всего
142715,10
24624,09
142715,10
24624,09
2014
27 552,50
24624,09
27 552,50
24624,09
2015
18 531,10
18 531,10
2016
19 326,30
19 326,30
2017
19 326,30
19 326,30
2018
19 326,30
19 326,30
2019
19 326,30
19 326,30
2020
19 326,30
19 326,30
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Министерство образования и науки Мурманской области
Всего
1 928,00
319,9 2
1 928,00
319,9 2
2014
320,00
319,9 2
320,00
319,92
2015
216,00
216,00
2016
216,00
216,00
2017
216,00
216,00
2018
320,00
320,00
2019
320,00
320,00
2020
320,00
320,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области
Всего
3 950,40
688,0
3 950,40
688,0
2014
690,00
688,0
690,00
688,0
2015
465,80
465,80
2016
465,80
465,80
2017
465,80
465,80
2018
621,00
621,00
2019
621,00
621,00
2020
621,00
621,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Всего
13 277,40
3 527,40
13 277,40
3 527,40
2014
3 527,40
3 527,40
3 527,40
3 527,40
2015
3 750,00
3 750,00
2016
1 500,00
1 500,00
2017
1 500,00
1 500,00
2018
1 500,00
1 500,00
2019
750,00
750,00
2020
750,00
750,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00»
5.7. Раздел 4.5. «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в редакции:
«4.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники, исполнители
По годам реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области»
2014-2022
Всего
161 870,90
161 870,90
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
32 089,90
32 089,90
2015
22 962,90
22 962,90
2016
21 508,10
21 508,10
2017
21 508,10
21 508,10
2018
21 767,30
21 767,30
2019
21 017,30
21 017,30
2020
21 017,30
21 017,30
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Задача 3.1 Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
2014-2022
Всего
31 500,00
31 500,00
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
4 500,00
4 500,00
2015
4 500,00
4 500,00
2016
4 500,00
4 500,00
2017
4 500,00
4 500,00
2018
4 500,00
4 500,00
2019
4 500,00
4 500,00
2020
4 500,00
4 500,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Основное мероприятие
3.1.1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий путем внедрения технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
2014-2022
Всего
31 500,00
31 500,00
Обеспечение своевременного предоставления информации и предложений, обеспечение проведения комиссионных проверок состояния дорог и дорожных сооружений. Обустройство автодорог дорожными знаками и искусственными неровностями
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
4 500,00
4 500,00
2015
4 500,00
4 500,00
2016
4 500,00
4 500,00
2017
4 500,00
4 500,00
2018
4 500,00
4 500,00
2019
4 500,00
4 500,00
2020
4 500,00
4 500,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Задача 3.2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
2014-2022
Всего
117 093,50
117 093,50
Министерство образования и науки Мурманской области; ГАОУМОДОД «МОЦДОД Лапландия», Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области; УГИБДД УМВД России по Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области; ГОКУ Мурманскавтодор
2014
24 062,50
24 062,50
2015
14 712,90
14 712,90
2016
15 508,10
15 508,10
2017
15 508,10
15 508,10
2018
15 767,30
15 767,30
2019
15 767,30
15 767,30
2020
15 767,30
15 767,30
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.2.1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
2014-2022
Всего
117 093,50
117 093,50
Обеспечение проведения на территории области массовых мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, широкомасштабных акций, направленных на все категории участников дорожного движения. Обеспечение приобретения световозвращающих приспособлений и проведения акций «Используй фликеры» для обучающихся первых классов образовательных учреждений Мурманской области. Обеспечение эксплуатации и технического обслуживания работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения и обеспечение отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств. Проведен конкурс проектов среди общественных объединений, направленный на проведение информационно-пропагандистских кампаний с целью профилактики факторов риска, влияющих на количество и тяжесть дорожно-транспортных происшествий
Министерство образования и науки Мурманской области; ГАОУМОДОД «МОЦДОД Лапландия», Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области; УГИБДД УМВД России по Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области; ГОКУ Мурманскавтодор
2014
24 062,50
24 062,50
2015
14 712,90
14 712,90
2016
15 508,10
15 508,10
2017
15 508,10
15 508,10
2018
15 767,30
15 767,30
2019
15 767,30
15 767,30
2020
15 767,30
15 767,30
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Задача 3.3 Повышение эффективности спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее-ДТП)
2014-2022
Всего
13 277,40
13 277,40
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области; ГОКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ Мурманской области»
2014
3 527,40
3 527,40
2015
3 750,00
3 750,00
2016
1 500,00
1 500,00
2017
1 500,00
1 500,00
2018
1 500,00
1 500,00
2019
750,00
750,00
2020
750,00
750,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.3.1. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
2014-2022
Всего
13 277,40
13 277,40
Обеспечение гидравлическим аварийно-спасательным инструментом ГОКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ Мурманской области»
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области; ГОКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ Мурманской области»»
2014
3 527,40
3 527,40
2015
3 750,00
3 750,00
2016
1 500,00
1 500,00
2017
1 500,00
1 500,00
2018
1 500,00
1 500,00
2019
750,00
750,00
2020
750,00
750,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
6. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы»:
6.1. Позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы»
6.2. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
1 227 597,11 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 1 227 597,11 тыс. рублей, из них:
2014 год: 134 701,98 тыс. рублей,
2015 год: 127 253,01 тыс. рублей,
2016 год: 125 899,21 тыс. рублей,
2017 год: 128 860,61 тыс. рублей,
2018 год: 138 020,92 тыс. рублей,
2019 год: 140 941,42 тыс. рублей,
2020 год: 143 973,32 тыс. рублей,
2021 год: 143 973,32 тыс. рублей,
2022 год: 143 973,32 тыс. рублей»
1
6.3. Раздел 5.3 «Перечень показателей подпрограммы» изложить в редакции:
«5.3. Перечень показателей подпрограммы
№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
I
Показатели задач подпрограммы
1.1
Задача 1. «Обеспечение деятельности в сфере транспорта и дорожного хозяйства»
1.1.1
Обеспечение организации дорожной деятельности на региональных или межмуниципальных автодорогах
Да - 1/
нет - 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.1.2
Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области
Да – 1/
нет - 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.2
Задача 2. «Повышение безопасности эксплуатации самоходных машин и других видов техники»
2.2.1
Доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатирующихся с нарушением норм и правил эксплуатации, в общем количестве зарегистрированных самоходных машин и других видов техники
%
45
40
40
38
38
37
36,8
36,5
36,3
36,1
36
35,9
35,7
Ведомственный мониторинг
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области
2.2.2
Темп роста проводимых государственных технических осмотров к предыдущему году
%
105,4
103
103
103
119,5
103,3
103,5
103,7
103,9
104
104,2
104,4
104,5
Ведомственный мониторинг
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области
2.2.3
Темп роста зарегистрированных транспортных средств к предыдущему году
%
104,2
103
103
103
114,1
103,3
103,5
103,7
103,9
104
104,2
104,4
104,5
Ведомственный мониторинг
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области
2.2.4
Количество проведенных проверок в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси
единиц
20
20
23
13
25
26
27
28
29
30
31
32
Ведомственный мониторинг
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области»
1
6.4. Раздел 5.4 «Сведения об объемах финансирования подпрограммы» изложить в редакции:
«5.4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы»
Всего
1 227 597,11
128 472,43
1 227 597,11
128 472,43
2014
134 701,98
128 472,43
134 701,98
128 472,43
2015
127 253,01
127 253,01
2016
125 899,21
125 899,21
2017
128 860,61
128 860,61
2018
138 020,92
138 020,92
2019
140 941,42
140 941,42
2020
143 973,32
143 973,32
2021
143 973,32
143 973,32
2022
143 973,32
143 973,32
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Всего
1 122 138,56
1 122 138,56
2014
123 003,46
117 128,38
123 003,46
117 128,38
2015
115 598,70
115 598,70
2016
114 559,90
114 559,90
2017
117 521,30
117 521,30
2018
126 135,50
126 135,50
2019
129 056,00
129 056,00
2020
132 087,90
132 087,90
2021
132 087,90
132 087,90
2022
132 087,90
132 087,90
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области
Всего
105 458,55
105 458,55
2014
11 698,52
11 344,05
11 698,52
11 344,05
2015
11 654,31
11 654,31
2016
11 339,31
11 339,31
2017
11 339,31
11 339,31
2018
11 885,42
11 885,42
2019
11 885,42
11 885,42
2020
11 885,42
11 885,42
2021
11 885,42
11 885,42
2022
11 885,42
11 885,42»
6.5. Раздел 5.5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в редакции:
«5.5 Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники, исполнители
по годам реализации
всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
4
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»
2014 - 2022
Всего
1 227 597,11
1 227 597,11
2014
134 701,98
134 701,98
2015
127 253,01
127 253,01
2016
125 899,21
125 899,21
2017
128 860,61
128 860,61
2018
138 020,92
138 020,92
2019
140 941,42
140 941,42
2020
143 973,32
143 973,32
2021
143 973,32
143 973,32
2022
143 973,32
143 973,32
4.1.
Задача 4.1. Обеспечение деятельности в сфере транспорта и дорожного хозяйства
2014 - 2022
Всего
1 122 138,56
1 122 138,56
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
123 003,46
123 003,46
2015
115 598,70
115 598,70
2016
114 559,90
114 559,90
2017
117 521,30
117 521,30
2018
126 135,50
126 135,50
2019
129 056,00
129 056,00
2020
132 087,90
132 087,90
2021
132 087,90
132 087,90
2022
132 087,90
132 087,90
4.1.1.
Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение реализации функций в сфере развития транспорта
2014 - 2022
Всего
278 194,36
278 194,36
Повышение качества выполнения функций в сфере развития транспорта
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
30 316,36
30 316,36
2015
30 901,50
30 901,50
2016
29 221,50
29 221,50
2017
29 221,50
29 221,50
2018
31 706,70
31 706,70
2019
31 706,70
31 706,70
2020
31 706,70
31 706,70
2021
31 706,70
31 706,70
2022
31 706,70
31 706,70
4.1.2.
Основное мероприятие 4.1.2. Обеспечение реализации функций в сфере развития дорожного хозяйства
2014 - 2022
Всего
633 191,40
633 191,40
Повышение качества выполнения функций в сфере развития дорожного хозяйства
ГОКУ Мурманскавтодор
2014
91 259,90
91 259,90
2015
83 270,00
83 270,00
2016
83 911,20
83 911,20
2017
86 872,60
86 872,60
2018
93 001,60
93 001,60
2019
95 922,10
95 922,10
2020
98 954,00
98 954,00
2021
98 954,00
98 954,00
2022
98 954,00
98 954,00
4.1.3.
Основное мероприятие 4.1.3. Оказание государственных услуг в сфере дорожного хозяйства
2014 - 2022
Всего
12 844,80
12 844,80
Повышение качества предоставляемых услуг
ГОКУ Мурманскавтодор
2014
1 427,20
1 427,20
2015
1 427,20
1 427,20
2016
1 427,20
1 427,20
2017
1 427,20
1 427,20
2018
1 427,20
1 427,20
2019
1 427,20
1 427,20
2020
1 427,20
1 427,20
2021
1 427,20
1 427,20
2022
1 427,20
1 427,20
4.2.
Задача 4.2. Повышение безопасности эксплуатации самоходных машин и других видов техники
2014 - 2022
Всего
105 458,55
105 458,55
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области
2014
11 698,52
11 698,52
2015
11 654,31
11 654,31
2016
11 339,31
11 339,31
2017
11 339,31
11 339,31
2018
11 885,42
11 885,42
2019
11 885,42
11 885,42
2020
11 885,42
11 885,42
2021
11 885,42
11 885,42
2022
11 885,42
11 885,42
4.2.1.
Основное мероприятие
4.2.1. Обеспечение деятельности в сфере государственного надзора и контроля за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники на территории Мурманской области
2014 - 2020
Всего
97 253,79
97 253,79
Повышение качества выполнения функций регионального государственного надзора и контроля
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области
2014
9 947,52
9 947,52
2015
10 847,59
10 847,59
2016
10 532,59
10 532,59
2017
10 532,59
10 532,59
2018
11 078,70
11 078,70
2019
11 078,70
11 078,70
2020
11 078,70
11 078,70
2021
11 078,70
11 078,70
2022
11 078,70
11 078,70
4.2.2.
Основное мероприятие 4.2.2. Оказание услуг в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники на территории Мурманской области
2014 - 2022
Всего
8 204,76
8 204,76
Повышение качества предоставляемых услуг
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области»
2014
1 751,00
1 751,00
2015
806,72
806,72
2016
806,72
806,72
2017
806,72
806,72
2018
806,72
806,72
2019
806,72
806,72
2020
806,72
806,72
2021
806,72
806,72
2022
806,72
806,72
7. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции:
«Распределение субсидий по результатам конкурса на право заключения
соглашения о получении в 2015 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
№ п/п
Наименование муниципального образования
Размер субсидии после распределения, руб.
1
г. Мончегорск
6 675 332,18
2
г. Мурманск
29 998 613,29
3
г. Апатиты
29 999 999,90
4
г.п. Заполярный Печенгского района
9 113 752,16
5
г.п. Ревда Ловозерского района
1 060 688,02
6
Ковдорский район
786 462,52
7
ЗАТО г. Североморск
21732552,15
8
г.п. Зеленоборский Кандалакшского района
632 599,78
Итого:
100 000 000,00»
8. Дополнить Программу приложением № 7 следующего содержания:
«Приложение № 7
к Программе
Правила
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, источником которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на финансирование объектов капитального строительства, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения
1. Настоящие Правила определяют порядок, цели и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, источником которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на финансирование объектов капитального строительства, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения и включенных в Программу (далее - трансферты).
2. Трансферты предоставляются на финансирование строительства и реконструкции объектов капитального строительства, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения (далее - объекты), включая разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, поставку оборудования и прочие затраты, в соответствии со сводным сметным расчетом.
3. Трансферты предоставляются муниципальным образованиям при соблюдении следующих условий:
а) наличие утвержденной проектной документации на объекты, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в случае, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости объекта или наличие обязательства муниципального образования, предусматривающее обеспечение разработки проектно-сметной документации, проведение в установленных законодательством РФ случаях государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости строительства;
б) наличие в муниципальных образованиях муниципальных целевых программ, предусматривающих мероприятия по реализации объектов, соответствующие мероприятиям Программы.
4. Трансферты предоставляются Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (далее - Министерство) в соответствии с бюджетной росписью на основании соглашения о предоставлении трансфертов (далее - соглашение) по утверждаемой Министерством форме.
5. Сроки, порядок представления муниципальными образованиями отчетности об исполнении условий предоставления трансфертов и их использовании устанавливаются соглашением.
6. Предоставление трансфертов городским (сельским) поселениям осуществляется через муниципальные районы, в состав которых входят эти поселения, при условии заключения трехстороннего соглашения между Министерством, муниципальным районом и городским (сельским) поселением в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.
7. Целевым показателем результативности использования субсидии является объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.
8. Соглашение в обязательном порядке должно содержать:
а) сведения об объеме трансфертов, предоставляемых муниципальному образованию;
б) целевое назначение трансфертов;
в) сведения о наименовании объектов;
г) сведения об объеме средств, предоставляемых из бюджетов районов бюджетам поселений на финансирование объектов (в случае финансирования объектов поселений из бюджетов муниципальных районов);
д) обязательство муниципального образования представить Министерству в месячный срок после заключения соглашения подтверждение о внесении изменений в сводные бюджетные росписи в части увеличения доходов и расходов бюджетов муниципальных образований на сумму предоставленных трансфертов;
е) график финансирования (перечисления) трансфертов;
ж) обязательство муниципального образования о предоставлении по формам и в сроки, установленные Министерством, отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах местных бюджетов в части объектов, на финансирование которых предоставлены трансферты;
з) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения, а также основания и порядок приостановления и прекращения предоставления трансфертов;
и) порядок возврата трансфертов, в том числе использованных не по целевому назначению;
к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
л) значения целевых показателей результативности использования муниципальным образованием трансфертов.
9. Размер средств, указанных в подпункте «г» пункта 7 настоящих Правил, подтверждается выпиской из решения представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, которая предоставляется муниципальным образованием Министерству при заключении соглашения.
10. Для заключения соглашения муниципальные образования предоставляют:
а) заявление о предоставлении трансфертов;
б) копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации на объекты (в случае, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), положительных заключений о проверке достоверности сметной стоимости строительства, сводных сметных расчетов и документов об утверждении проектно-сметной документации или обязательство муниципального образования, предусматривающее обеспечение разработки проектно-сметной документации и проведения в установленных законодательством РФ случаях государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости строительства;
в) копию документов, подтверждающих наличие прав собственности на объекты (в случае реконструкции), а также прав на земельный участок, на котором планируется строительство объекта.
11. Не допускается использование трансфертов на финансирование объекта капитального строительства в части, превышающей сметную стоимость строительства, утвержденную в установленном порядке.
12. Оценка эффективности использования трансфертов осуществляется Министерством на основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых по итогам отчетного года значений следующих показателей результативности предоставления трансфертов:
а) соблюдение сроков выполнения работ и ввода объектов в эксплуатацию;
б) уровень технической готовности объектов;
в) утверждение проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в случае, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости объекта в соответствии с принятыми обязательствами муниципального образования.
13. Орган местного самоуправления вправе увеличивать размер бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение объектов, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемых трансфертов из областного бюджета.
14. Трансферты перечисляются в бюджеты муниципальных образований на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, на лицевой счет соответствующего администратора доходов, уполномоченного на использование субсидии.
Учет операций, связанных с использованием трансфертов, осуществляется на лицевых счетах получателей средств, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.
Трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
15. В случае несоблюдения условий, установленных пунктом 3 Правил, трансферты муниципальным образованиям не предоставляются.
Предоставление трансфертов приостанавливается по решению Министерства в случае нарушения органом местного самоуправления условий соглашения.
При невозможности устранения допущенного муниципальным образованием нарушения условий соглашения предоставление трансфертов прекращается по решению Министерства, а высвобождающиеся средства перераспределяются путем внесения соответствующих изменений в Программу с последующим внесением изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год.
16. Контроль за целевым использованием трансфертов и исполнением муниципальными образованиями условий соглашений осуществляется Министерством, Контрольно-счетной палатой Мурманской области, иными контрольно-ревизионными органами в соответствии с законодательством РФ.».
9. Дополнить Программу приложением № 8 следующего содержания:
«Приложение № 8
к Программе
Сведения
о целевых показателях подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы», направленных на реализацию поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 8 октября 2014 г.
№ п/п
Показатели и индикаторы
Единица измерения
2003-2012 годы
2013-2022 годы
в том числе:
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе:
км
-
-
2939,6
2939,0
2939,0
2939,0
2939,0
2939,0
2939,0
2939,0
2939,0
2939,0
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
2018,8
1998,1
1998,1
1998,1
1998,1
1998,1
1998,1
1998,1
1998,1
1998,1
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
920,8
940,9
940,9
940,9
940,9
940,9
940,9
940,9
940,9
940,9
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
98,90
27,38
0,55
0,00
1,83
-
-
-
15,00
-
10,00
-
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
87,70
27,38
0,55
0,00
1,83
-
-
-
15,00
-
10,00
-
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
11,20
1,83
0,00
0,00
1,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
км
3,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
3,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
км
95,12
27,38
0,55
0,00
1,83
-
-
-
15,00
-
10,00
-
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
83,92
25,55
0,55
0,00
0,00
-
-
-
15,00
-
10,00
-
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
11,20
1,83
0,00
0,00
1,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на
31 декабря отчетного года, в том числе:
км
-
-
960,7
978,3
996,0
1013,6
1031,3
1048,9
1066,6
1084,2
1101,9
1119,5
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
659,9
665,3
677,3
689,3
701,3
713,3
725,3
737,3
749,3
761,3
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
300,8
313,0
318,7
324,3
330,0
335,6
341,3
346,9
352,6
358,2»
10. Дополнить Программу приложением № 9 следующего содержания:
«Приложение № 9
к Программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы», направленной на реализацию поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 8 октября 2014 г.
тыс. рублей
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015 – 2022 годы
«Автомобильные дороги» всего, в том числе:
806
0409
-
-
1 556 127,24
1 378 562,14
1 438 715,86
1 996 253,10
2 085 289,90
2 171 715,70
2 171 715,70
2 171 715,70
14 970 095,34
Задача 1.1. «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
-
-
1 379 296,54
1 278 562,14
1 338 715,86
1 896 253,10
1 985 289,90
2 071 715,70
2 071 715,70
2 071 715,70
14 093 264,64
Основное мероприятие 1.1.1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
-
-
13 609,61
10 000,00
10 000,00
429 038,68
442 931,78
349 361,98
349 361,98
349 361,98
1 953 666,01
из них:
Мероприятие 1.1.1.1 «Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
414
-
-
-
417038,68
429931,78
335361,98
335361,98
335361,98
1 853 056,40
Мероприятие 1.1.1.2 «Проектно-изыскательские и прочие работы»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
414
13609,61
10000,00
10000,00
12000,00
13000,00
14000,00
14000,00
14000,00
100 609,61
Основное мероприятие 1.1.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
-
-
1 353 805,93
1 253 699,69
1 313 831,38
1 452 305,72
1 527 428,79
1 707 404,20
1 707 404,20
1 707 404,20
12 023 284,11
Мероприятие 1.1.2.1 «Содержание автодорог»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
319939,78
438323,80
236631,40
499962,20
527460,10
554360,50
554360,50
554360,50
3 685 398,78
806
0409
1215390
244
93298,32
-
231060,00
-
-
-
-
-
324 358,32
Мероприятие 1.1.2.2 «Содержание искусственных сооружений»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
62661,90
84400,00
90054,80
96268,50
101563,30
106743,00
106743,00
106743,00
755 177,50
Мероприятие 1.1.2.3 «Выполнение отдельных работ по технической эксплуатации автомобильных дорог»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
94 569,23
66710,69
80000,00
80000,00
80000,00
80000,00
80000,0
80000,0
641 279,92
Мероприятие 1.1.2.4 «Обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог дорожными ограждениями барьерного типа»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
33 188,80
13 680,10
14 513,70
11661,70
12303,10
12930,60
12930,60
12930,60
124 139,20
806
0409
1215390
244
10366,48
-
-
-
-
-
-
-
10366,48
Мероприятие 1.1.2.5 «Обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог ограничивающими ограждениями перильного типа»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
-
4792,50
5113,60
5466,40
5767,10
6061,20
6061,20
6061,20
39 323,20
Мероприятие 1.1.2.6 «Ремонт автодорог и искусственных сооружений на них»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
606516,20
640467,60
650776,08
752873,12
793927,29
940574,20
940574,20
940574,20
6 266 282,89
Мероприятие 1.1.2.8 «Капитальный ремонт а/д Умба – Варзуга, км 0+000 – км 134+900, участок км 54 – км 69»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
243
128265,22
-
-
-
-
-
-
-
128265,22
Мероприятие 1.1.2.11 «Устройство наружного электрического освещения на участках автомобильных дорог, км»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
5000,00
5325,00
5681,80
6073,80
6407,90
6734,70
6734,70
6734,70
48 692,60
Основное мероприятие 1.1.3 «Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства»*
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
-
-
11 881,00
14 862,45
14 884,48
14 908,70
14929,33
14949,52
14949,52
14949,52
116 314,52
Мероприятие 1.1.3.1 «Приобретение основных средств для осуществления дорожной деятельности»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
3 200,00
Мероприятие 1.1.3.2 «Поверка измерительного оборудования»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
450,00
328,93
350,96
375,18
395,81
416,00
416,00
416,00
3 148,88
Мероприятие 1.1.3.3 «Реализация иных мер в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Мурманской области, в том числе имущества, необходимого для их обслуживания»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
10731,00
14133,52
14133,52
14133,52
14133,52
14133,52
14133,52
14133,52
109 665,64
Мероприятие 1.1.3.4 «Приобретение и обновление программного обеспечения для осуществления дорожной деятельности»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
242
300,00
-
-
-
-
-
-
-
300,0
Задача 1.2 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО
806
0409
-
-
176830,70
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
876 830,70
Основное мероприятие 1.2.1 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетов другого уровня»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, администрация г. Полярные Зори
806
0409
-
-
165 098,70
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
865 098,70
Мероприятие 1.2.1.1 «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО
806
0409
1217093
521
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
800 000,00
Мероприятие 1.2.1.2 «Субсидия г. Полярные Зори на реконструкцию путепровода через ж/д на км 2+125 автоподъезда г. Полярные Зори»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО
806
0409
1217400
522
65 098,70
-
-
-
-
-
-
-
65 098,70
Администрация г. Полярные Зори
-
-
-
-
11732,00
-
-
-
-
-
-
-
11732,00
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
-
-
-
-
-
566 901,58
531 033,50
529 947,50
529 958,13
530 468,17
530 678,17
531 688,17
531 698,77
4 282 374,01
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего
-
-
-
-
-
103 664,80
-
231 060,00
-
-
-
-
-
334 724,80
в т.ч.:
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные межбюджетные трансферты
-
806
0409
1215390
244
103664,8
-
231060,0
-
-
-
-
-
334 724,8
Примечание: в строке «Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов» указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.».
11. Дополнить Программу приложением № 10 следующего содержания:
«Приложение № 10
к Программе
Отчет
о достижении целевых показателей подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы», направленных на реализацию поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 8 октября 2014 г.
за 20__ год
№ п/п
Показатели и индикаторы
Единица измерения
Величина показателя
По программе
В отчетном году
на 1 января года, следующего за отчетным, с начала 2013 года
1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе:
км
Х
Х
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
Х
Х
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
Х
Х
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
км
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
км
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
Примечание: Графы, содержащие знак «Х», не заполняются.».
12. Дополнить Программу приложением № 11 следующего содержания:
«Приложение № 11
к Программе
Отчет
о расходах на реализацию подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы», направленной на реализацию поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 8 октября 2014 г.
за 20__ год
тыс. рублей
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Ответствен-ный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения на отчетный год по Программе
Кассовое исполнение в отчетном году на отчетную дату
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
1
2
3
4
5
6
7
8
Региональная программа - всего, в том числе:
0409
Основное мероприятие 1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
0409
0409
……..
0409
из них:
Мероприятие 1.1 «Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов»
0409
0409
0409
0409
………
0409
Мероприятие 1.2 «Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
0409
0409
0409
…….
0409
Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
0409
0409
0409
…….
0409
Основное мероприятие 3 «Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства»
0409
0409
0409
………
0409
Основное мероприятие 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетов другого уровня»
0409
0409
0409
Основное мероприятие ___
Справочно: суммарный объем средств муниципальных дорожных фондов
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий Программы, всего
в т.ч.:
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
иные межбюджетные трансферты
Примечание: в строке «Справочно: суммарный объем средств муниципальных дорожных фондов» указывается объем средств муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.».
13. Дополнить Программу приложением № 12 следующего содержания:
«Приложение № 12
к Программе
Сведения
об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения Мурманской области в период 2003 – 2012 годов
№ п/п
Показатели и индикаторы
Единица измерения
2003-2012 годы
в том числе:
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
98,90
21,7
0
0
14
10
18,1
0
11,814
0
19,279
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
87,70
21,70
0
0
14
10
16,9
0
10,11
0
15
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
11,20
-
-
-
-
-
1,2
2,2
1,7
1,823
4,279»
14. Дополнить Программу приложением № 13 следующего содержания:
«Приложение № 13
к Программе
Сведения
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы»
№ п/п
Наименование объектов
Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов
Срок ввода в эксплуа-тацию
Мощность по проектно-сметной документации
Стоимость в ценах соответст-вующих лет (тыс.руб)
Подлежит выполнению до конца строительства
Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам
км
из них искусст-венныесоору-жения, пог.м.
км
из них искусст-венных соору-жений, пог.м
Остаток сметной стоимости в ценах соответст-вующих лет (тыс.руб)
2015 год
2016 год
2017 год
… до конца строительства или срока действия программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Всего
0,56
59,2
185 093,29
0,56
59,2
76 830,70
76 830,70
-
-
-
в том числе по объектам:
1
Реконструкция путепровода через ж/д на км 2+125 автоподъезда г. Полярные Зори
51/1/5/0015/11 от 28.02.2011
2015
0,56
59,2
185 093,29
0,56
59,2
76 830,70
76 830,70
-
-
-»
15. Дополнить Программу приложением № 14 следующего содержания:
«Приложение № 14
к Программе
Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы»
тыс. рублей
Наименование мероприятий
Объемы средств муниципальных дорожных фондов
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015 – 2022 годы
Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе:
566901,58
531033,50
529947,50
529958,13
530468,17
530678,17
531688,17
531698,77
4282374,01
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
16 657,72
5 498,94
2 264,85
2 264,85
2 264,85
2 264,85
2 264,85
2 264,85
35 745,76
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
390215,02
370489,98
398989,08
356350,50
356360,42
356570,42
357080,42
357091,02
2943146,86
Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов
160028,83
155044,58
128693,57
171342,78
171842,90
171842,90
172342,90
172342,90
1303481,38»
___________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2015 № 211-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»
Правительство Мурманской области постановляет:
внести в государственную программу Мурманской области «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 556-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 26.12.2014 № 659-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 28.05.2015 № 211-ПП
Изменения в государственную программу Мурманской области «Развитие транспортной системы»
1. Слова «Срок реализации 2014-2020 годы.» заменить словами «Срок реализации 2014-2022 годы.».
2. В паспорте Программы:
2.1. Позицию «Сроки и этапы реализации программы» изложить в редакции:
«Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы»
2.2. Позицию «Финансовое обеспечение программы» изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение программы
Всего по государственной программе:
23 069 425,05 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 22 686 773,95 тыс. рублей, из них:
2014 год: 2 684 904,88 тыс. рублей,
2015 год: 2 200 440,95 тыс. рублей,
2016 год: 2 133 079,65 тыс. рублей,
2017 год: 1 965 134,77 тыс. рублей,
2018 год: 2 933 321,12 тыс. рублей,
2019 год: 3 024 528,42 тыс. рублей,
2020 год: 3 113 986,12 тыс. рублей,
2021 год: 2 315 689,02 тыс. рублей,
2022 год: 2 315 689,02 тыс. рублей
ФБ: 334 724,80 тыс. рублей, из них:
2015 год: 103 664,80 тыс. рублей,
2017 год: 231 060,00 тыс. рублей
МБ: 47 926,30 тыс. рублей, из них:
2014 год: 17 037,80 тыс. рублей,
2015 год: 15 016,40 тыс. рублей,
2016 год: 3 284,40 тыс. рублей,
2017 год: 3 284,40 тыс. рублей,
2018 год: 3 101,10 тыс. рублей,
2019 год: 3 101,10 тыс. рублей,
2020 год: 3 101,10 тыс. рублей»
2.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации программы
1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, - в 2022 г. 6,4 % к 2011 году.
2. Рост подвижности населения на автомобильном транспорте межмуниципального сообщения до 254,5 пасс.-км на 1 жителя в год к 2022 году.
3. Рост подвижности населения на пригородном железнодорожном транспорте до 11,21 пасс.-км на 1 жителя в год к 2022 году.
4. Снижение количества ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий до 0,71 ед. к 2022 году.
5. Обеспечение ввода в эксплуатацию 503,03 км региональных или межмуниципальных автодорог после проведения капитального ремонта и ремонта.
6. Обеспечение ввода в эксплуатацию 26,83 км региональных или межмуниципальных и местных автодорог после проведения работ по реконструкции и строительству.
7. Обеспечение бесперебойного, круглогодичного безопасного движения автотранспорта по сети дорог Мурманской области (0,55 подвижного состава в смену на одну тысячу жителей Мурманской области)»
2.4. Абзац седьмой Раздела 1.2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, описание основных целей и задач государственной программы, прогноз развития транспортной системы Мурманской области» изложить в редакции:
«Решение задач Программы позволит обеспечить прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, рост подвижности населения на автомобильном транспорте межмуниципального сообщения и на пригородном железнодорожном транспорте, ввод в эксплуатацию 503,03 км региональных или межмуниципальных автодорог после проведения капитального ремонта и ремонта, ввод в эксплуатацию 27,38 км региональных или межмуниципальных и местных автодорог после проведения работ по реконструкции и строительству, бесперебойное, круглогодичное безопасное движение автотранспорта по сети дорог Мурманской области, снизить количество ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий.».
2.5. Таблицу раздела 1.3 «Перечень показателей государственной программы» изложить в редакции:
1
«№ п/п
Государственная программа, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Государственная программа «Развитие транспортной системы Мурманской области»
I
Показатели целей государственной программы
1.1
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в % к 2011 году
%
0,3
1,0
1,0
1,6
1,6
2,2
2,8
3,4
4,0
4,6
5,2
5,8
6,4
Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.2
Подвижность населения на автомобильном транспорте межмуниципального сообщения
(пасс. км на 1 жителя в год)
249,8
252,2
252,5
252,5
212,8
252,7
252,9
253,1
253,3
253,6
253,9
254,2
254,5
Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.3
Подвижность населения на пригородном железнодорожном транспорте
(пасс. км на 1 жителя в год)
11,0
11,1
11,1
11,1
6,01
11,12
11,13
11,14
11,15
11,16
11,18
11,20
11,21
Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.4
Количество ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий
ед.
0,81
0,8
0,8
0,79
0,99
0,78
0,77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
II
Показатели задач государственной программы (целей подпрограмм)
2.1
Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги Мурманской области»
2.1.1
Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом с момента реализации программы)
%
-
-
-
3,15
3,15
6,8
10,3
13,0
15,93
18,46
22,28
26,1
29,92
Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.1.2
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, на которых выполнены работы по реконструкции и строительству (нарастающим итогом с 2013 года)
км
-
0,55
0,55
-
-
2,38
17,38
27,38
Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.2
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области»
2.2.1
Обеспеченность населения общественным автомобильным и городским электрическим транспортом (отношение количества подвижного состава в смену на одну тысячу жителей Мурманской области)
ед.
0,55
0,55
0,55
0,55
0,66
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55*
0,55*
Отчеты предприятий транспортного комплекса, мониторинг пассажирских перевозок Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, государственное стат. наблюдение
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.2.2
Доля населенных пунктов с ограниченным сроком завоза грузов, своевременно обеспеченных продовольственными товарами, в общем количестве населенных пунктов, отнесенных к районам с ограниченным сроком завоза грузов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100*
100*
Отчеты предприятий транспортн. комплекса, мониторинг пассажирских перевозок Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.3
Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области»
2.3.1
Количество ДТП
ед.
969
968
968
967
944
966
965
964
963
962
960
958*
957*
гос. стат. наблюдение (код по ОКУД 0615062)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
*- При сохранении объемов финансирования не ниже уровня 2020 года.»
2.6. В разделе 1.5 «Сведения об участии муниципальных образований в реализации государственной программы» таблицу «Значения целевых показателей государственной программы в разрезе муниципальных образований» изложить в редакции:
«№ п/п
Государственная программа, показатель, муниципальное образование
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Факт
План
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Государственная программа «Развитие транспортной системы»
I
Показатели целей государственной программы: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Мурманской области
1.1
Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция (нарастающим итогом с момента реализации программы)
%
0,053
0,053
0,088
г. Полярные Зори с подведомственной территорией
%.
0,053
0,053
0,088
1.2
Доля населенных пунктов с ограниченным сроком завоза грузов, своевременно обеспеченных продовольственными товарами в общем количестве населенных пунктов, отнесенных к районам с ограниченным сроком завоза грузов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Ловозерский район
%
21,43
21,43
21,43
21,43
21,43
21,43
21,43
21,43
21,43
21,43
21,43
21,43
Терский район
%
78,57
78,57
78,57
78,57
78,57
78,57
78,57
78,57
78,57
78,57
78,57
78,57»
2.7. В разделе 1.5. «Сведения об участии муниципальных образований в реализации государственной программы» таблицу «Финансовое обеспечение государственной программы за счет местных бюджетов» изложить в редакции:
«Государственная программа, подпрограмма, муниципальное образование
Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Государственная программа "Развитие транспортной системы"
47926,3
17037,8
15016,4
3284,4
3284,4
3101,1
3101,1
3101,1
-
-
г. Полярные Зори с подведомственной территорией
25378,0
13646,0
11732,0
-
-
-
-
-
-
-
Ловозерский район
8464,3
1379,8
1272,4
1272,4
1272,4
1089,1
1089,1
1089,1
-
-
Терский район
14084,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
-
-
Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области"
25378,0
13646,0
11732,0
-
-
-
-
-
-
-
г. Полярные Зори с подведомственной территорией
25378,0
13646,0
11732,0
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения"
22548,3
3391,8
3284,4
3284,4
3284,4
3101,1
3101,1
3101,1
-
-
Ловозерский район
8464,3
1379,8
1272,4
1272,4
1272,4
1089,1
1089,1
1089,1
-
-
обеспечение потребностей населения в перевозках авиационным транспортом на местных воздушных линиях
5935,2
1034,7
870,3
870,3
870,3
763,2
763,2
763,2
-
-
обеспечение доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных)
2529,1
345,1
402,1
402,1
402,1
325,9
325,9
325,9
-
-
Терский район
14084,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
-
-
обеспечение потребностей населения в перевозках авиационным транспортом на местных воздушных линиях
13463,10
1923,3
1923,3
1923,3
1923,3
1923,3
1923,3
1923,3
-
-
обеспечение доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных)
620,9
88,7
88,7
88,7
88,7
88,7
88,7
88,7
-
-»
2.8. Раздел 1.6 «Сведения об объемах финансирования государственной программы» изложить в редакции:
«1.6. Сведения об объемах финансирования государственной программы
Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Государственная программа «Развитие транспортной системы»
Всего
23 069 425,05
2 665 322,17
22 686 773,95
2 649 663,93
334 724,80
47 926,30
15 658,24
2014
2 701 942,68
2 665 322,17
2 684 904,88
2 649 663,93
17 037,80
15 658,24
2015
2 319 122,15
2 200 440,95
103 664,80
15 016,40
2016
2 136 364,05
2 133 079,65
3 284,40
2017
2 199 479,17
1 965 134,77
231 060,00
3 284,40
2018
2 936 422,22
2 933 321,12
3 101,10
2019
3 027 629,52
3 024 528,42
3 101,10
2020
3 117 087,22
3 113 986,12
3 101,10
2021
2 315 689,02
2 315 689,02
2022
2 315 689,02
2 315 689,02
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Всего
22 944 810,70
2 649 442,80
22 562 159,60
2 633 784,56
334 724,80
47 926,30
15 658,24
2014
2 685 706,76
2 649 442,80
2 668 668,96
2 633 784,56
0,00
17 037,80
15 658,24
2015
2 303 036,04
2 184 354,84
103 664,80
15 016,40
2016
2 122 842,94
2 119 558,54
0,00
3 284,40
2017
2 185 958,06
1 951 613,66
231 060,00
3 284,40
2018
2 922 095,80
2 918 994,70
0,00
3 101,10
2019
3 014 053,10
3 010 952,00
0,00
3 101,10
2020
3 103 510,80
3 100 409,70
0,00
3 101,10
2021
2 303 803,60
2 303 803,60
0,00
0,00
2022
2 303 803,60
2 303 803,60
0,00
0,00
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области
Всего
105 458,55
11 344,05
105 458,55
11 344,05
2014
11 698,52
11 344,05
11 698,52
11 344,05
2015
11 654,31
11 654,31
2016
11 339,31
11 339,31
2017
11 339,31
11 339,31
2018
11 885,42
11 885,42
2019
11 885,42
11 885,42
2020
11 885,42
11 885,42
2021
11 885,42
11 885,42
2022
11 885,42
11 885,42
Министерство образования и науки Мурманской области
Всего
1 928,00
319,92
1 928,00
319,92
2014
320,00
319,92
320,00
319,92
2015
216,00
216,00
2016
216,00
216,00
2017
216,00
216,00
2018
320,00
320,00
2019
320,00
320,00
2020
320,00
320,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области
Всего
3 950,40
688,0
3 950,40
688,0
2014
690,00
688,0
690,00
688,0
2015
465,80
465,80
2016
465,80
465,80
2017
465,80
465,80
2018
621,00
621,00
2019
621,00
621,00
2020
621,00
621,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Всего
13 277,40
3 527,40
13 277,40
3 527,40
2014
3 527,40
3 527,40
3 527,40
3 527,40
2015
3 750,00
3 750,00
2016
1 500,00
1 500,00
2017
1 500,00
1 500,00
2018
1 500,00
1 500,00
2019
750,00
750,00
2020
750,00
750,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги Мурманской области»
Всего
16 776 885,79
1 789 897,00
16 416 782,99
1 777 630,56
334 724,80
25 378,00
12 266,44
2014
1 806 790,45
1 789 897,00
1 793 144,45
1 777 630,56
13 646,00
12 266,44
2015
1 556 127,24
1 440 730,44
103 664,80
11 732,00
2016
1 378 562,14
1 378 562,14
2017
1 438 715,86
1 207 655,86
231 060,00
2018
1 996 253,10
1 996 253,10
2019
2 085 289,90
2 085 289,90
2020
2 171 715,70
2 171 715,70
2021
2 171 715,70
2 171 715,70
2022
2 171 715,70
2 171 715,70
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области»
Всего
4 903 071,25
717 793,33
4 880 522,95
714 401,53
22 548,30
3391,8
2014
728 360,35
717 793,33
724 968,55
714 401,53
3 391,80
3391,8
2015
612 779,00
609 494,60
3 284,40
2016
610 394,60
607 110,20
3 284,40
2017
610 394,60
607 110,20
3 284,40
2018
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2019
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2020
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2021
2022
Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области»
Всего
161 870,90
29 159,41
161 870,90
29 159,41
2014
32 089,90
29 159,41
32 089,90
29 159,41
2015
22 962,90
22 962,90
2016
21 508,10
21 508,10
2017
21 508,10
21 508,10
2018
21 767,30
21 767,30
2019
21 017,30
21 017,30
2020
21 017,30
21 017,30
2021
2022
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»
Всего
1 227 597,11
128 472,43
1 227 597,11
128 472,43
2014
134 701,98
128 472,43
134 701,98
128 472,43
2015
127 253,01
127 253,01
2016
125 899,21
125 899,21
2017
128 860,61
128 860,61
2018
138 020,92
138 020,92
2019
140 941,42
140 941,42
2020
143 973,32
143 973,32
2021
143 973,32
143 973,32
2022
143 973,32
143 973,32»
2.9. Таблицу раздела 1.8 «Методика оценки эффективности государственной программы» изложить в редакции:
«№
Показатель/Пороговые значения по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в % к 2011 году (указ № 1276)
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
2
Подвижность населения на автомобильном транспорте межмуниципального сообщения
202
202,16
202,32
202,48
202,64
202,88
203,12
203,36*
203,60*
3
Подвижность населения на пригородном железнодорожном транспорте
8,88
8,89
8,90
8,91
8,92
8,93
8,94
8,95*
8,96*
4
Количество ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий
0,63
0,62
0,61
0,614
0,608
0,602
0,596
0,59*
0,584*
* - При сохранении объемов финансирования не ниже уровня 2020 года.»
1
3. В подпрограмме «Автомобильные дороги Мурманской области»:
3.1. Позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы»
3.2. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
16 776 885,79 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 16 416 782,99 тыс. рублей, из них:
2014 год: 1 793 144,45 тыс. рублей,
2015 год: 1 440 730,44 тыс. рублей,
2016 год: 1 378 562,14 тыс. рублей,
2017 год: 1 207 655,86 тыс. рублей,
2018 год: 1 996 253,10 тыс. рублей,
2019 год: 2 085 289,90 тыс. рублей,
2020 год: 2 171 715,70 тыс. рублей,
2021 год: 2 171 715,70 тыс. рублей,
2022 год: 2 171 715,70 тыс. рублей
ФБ: 334 724,80 тыс. рублей, в том числе:
2015 год: 103 664,80 тыс. рублей,
2017 год: 231 060,00 тыс. рублей
МБ: 25 378,00 тыс. рублей, из них:
2014 год: 13 646,00 тыс. рублей,
2015 год: 11 732,00 тыс. рублей»
3.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Сохранение на допустимом уровне содержания 1998,1 км автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 7852,04 п. м. искусственных сооружений на них.
2. К 2022 году доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, составит 29,92 % (нарастающим итогом с момента реализации программы).
3. К 2022 году доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, на которых выполнены работы по реконструкции и строительству, составит 1,34 % (нарастающим итогом с момента реализации программы).
4. К 2022 году доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция за счет субсидий, составит 11,85 % (нарастающим итогом с момента реализации программы)»
3.4. Абзацы седьмой-девятый раздела 2.2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации» изложить в редакции:
«Показателями задачи по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения являются:
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен ремонт и капитальный ремонт;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнена реконструкция (по факту ввода объекта в эксплуатацию);
- площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, восстановленного в рамках выполнения отдельных мероприятий по технической эксплуатации автомобильных дорог.».
3.5. Раздел 2.3 «Перечень показателей подпрограммы» изложить в редакции:
1
«2.3. Перечень показателей подпрограммы
№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги Мурманской области»
I
Показатели целей подпрограммы:
1.1
Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом с момента реализации программы)
%
-
-
-
3,15
3,15
6,8
10,3
13,0
15,93
18,46
22,28
26,1
29,92
ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.2
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, на которых выполнены работы по реконструкции и строительству (нарастающим итогом с 2013 года)
км
-
0,55
0,55
-
-
2,38
17,38
27,38
ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
II
Показатели задач подпрограммы:
2.1
Задача 1 «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области»
2.1.1
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен ремонт и капитальный ремонт
км
40,4
67,75
67,75
63,53
63,53
73,6
55,9
54,0
49,0
51,0
52,0
52
52
ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.1.2
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнена реконструкция, нарастающим итогом (по факту ввода объекта в эксплуатацию)
км
-
0,55
0,55
15,55
25,55
ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.1.3
Площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, восстановленного в рамках выполнения отдельных мероприятий по технической эксплуатации автомобильных дорог
Тыс. кв. м
-
-
-
809,8
809,8
110,2
52,76
93,8
93,8
93,8
93,8
93,8
93,8
ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.2
Задача 2 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»
2.2.1
Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция за счет субсидий (нарастающим итогом с момента реализации программы)
%
-
-
-
2,65
2,65
3,80
4,95
6,1
7,25
8,4
9,55
10,7
11,85
ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области»
2.2.2
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы по строительству и реконструкция, нарастающим итогом (по факту ввода объекта в эксплуатацию)
км
-
-
-
-
-
1,83
-
-
-
-
-
-
-
ведомственный мониторинг
Администрации муниципальных образований»
3.6. Раздел 2.4 «Сведения об объемах финансирования подпрограммы» изложить в редакции:
«2.4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги Мурманской области»
Всего
16 776 885,79
16 416 782,99
334 724,80
25 378,00
2014
1 806 790,45
1 789 897,00
1 793 144,45
1 777 630,56
13 646,00
12 266,44
2015
1 556 127,24
1 440 730,44
103 664,80
11 732,00
2016
1 378 562,14
1 378 562,14
2017
1 438 715,86
1 207 655,86
231 060,00
2018
1 996 253,10
1 996 253,10
2019
2 085 289,90
2 085 289,90
2020
2 171 715,70
2 171 715,70
2021
2 171 715,70
2 171 715,70
2022
2 171 715,70
2 171 715,70
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Всего
16 776 885,79
16 416 782,99
334 724,80
25 378,00
2014
1 806 790,45
1 789 897,00
1 793 144,45
1 777 630,56
13 646,00
12 266,44
2015
1 556 127,24
1 440 730,44
103 664,80
11 732,00
2016
1 378 562,14
1 378 562,14
2017
1 438 715,86
1 207 655,86
231 060,00
2018
1 996 253,10
1 996 253,10
2019
2 085 289,90
2 085 289,90
2020
2 171 715,70
2 171 715,70
2021
2 171 715,70
2 171 715,70
2022
2 171 715,70
2 171 715,70»
3.7. Раздел 2.5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в редакции:
«2.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ п/п
Государственная программа,
подпрограмма, основное мероприятие,
мероприятие
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые
конечные результаты
и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители,
участники, исполнители
По годам реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
1
Подпрограмма
1. Автомобильные дороги
Мурманской области
2014 – 2022
Всего
16 776 885,79
16 416 782,99
334 724,80
25 378,00
Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области,
ГОКУ Мурманскавтодор
2014
1 806 790,45
1 793 144,45
0,00
13 646,00
2015
1 556 127,24
1 440 730,44
103 664,80
11 732,00
2016
1 378 562,14
1 378 562,14
0,00
0,00
2017
1 438 715,86
1 207 655,86
231 060,00
0,00
2018
1 996 253,10
1 996 253,10
0,00
0,00
2019
2 085 289,90
2 085 289,90
0,00
0,00
2020
2 171 715,70
2 171 715,70
0,00
0,00
2021
2 171 715,70
2 171 715,70
0,00
0,00
2022
2 171 715,70
2 171 715,70
0,00
0,00
1.1
Задача 1.1.
«Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области»
2014 – 2022
Всего
15 589 956,32
15 255 231,52
334 724,80
Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ГОКУ Мурманскавтодор
2014
1 496 691,68
1 496 691,68
0,00
2015
1 379 296,54
1 275 631,74
103 664,80
2016
1 278 562,14
1 278 562,14
0,00
2017
1 338 715,86
1 107 655,86
231 060,00
2018
1 896 253,10
1 896 253,10
0,00
2019
1 985 289,90
1 985 289,90
0,00
2020
2 071 715,70
2 071 715,70
0,00
2021
2 071 715,70
2 071 715,70
0,00
2022
2 071 715,70
2 071 715,70
0,00
1.1.1
Основное мероприятие 1.1.1 «Строительство (реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
2014 – 2022
Всего
1 953 666,01
1 953 666,01
Развитие
сети региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Мурманской области (при условии отсутствия дефицита финансирования)
Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ГОКУ Мурманскавтодор
2014
0,00
0,00
2015
13 609,61
13 609,61
2016
10 000,00
10 000,00
2017
10 000,00
10 000,00
2018
429 038,68
429 038,68
2019
442 931,78
442 931,78
2020
349 361,98
349 361,98
2021
349 361,98
349 361,98
2022
349 361,98
349 361,98
1.1.2
Основное мероприятие
1.1.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального значения)»
2014 – 2022
Всего
13 514 486,46
13 179 761,66
334 724,80
Обеспечение
нормативного уровня
содержания и приведение в нормативное состояние сети региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Мурманской области (при условии отсутствия дефицита финансирования)
Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ГОКУ Мурманскавтодор
2014
1 491 202,35
1 491 202,35
0,00
2015
1 353 805,93
1 250 141,13
103 664,80
2016
1 253 699,69
1 253 699,69
0,00
2017
1 313 831,38
1 082 771,38
231 060,00
2018
1 452 305,72
1 452 305,72
0,00
2019
1 527 428,79
1 527 428,79
0,00
2020
1 707 404,20
1 707 404,20
0,00
2021
1 707 404,20
1 707 404,20
0,00
2022
1 707 404,20
1 707 404,20
0,00
1.1.3
Основное мероприятие
1.1.3 «Создание условий для реализации
Программы в сфере дорожного хозяйства»
2014 – 2022
Всего
121 803,85
121 803,85
Приобретение
и обслуживание имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности в отношении сети региональных и межмуниципальных автомобильных
дорог
Мурманской области
(при условии отсутствия
дефицита финансирования)
Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ГОКУ Мурманскавтодор
2014
5 489,33
5 489,33
2015
11 881,00
11 881,00
2016
14 862,45
14 862,45
2017
14 884,48
14 884,48
2018
14 908,70
14 908,70
2019
14 929,33
14 929,33
2020
14 949,52
14 949,52
2021
14 949,52
14 949,52
2022
14 949,52
14 949,52
1.2
Задача 1.2.
«Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»
2014 – 2022
Всего
1 186 929,47
1 161 551,47
0,00
25 378,00
Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
310 098,77
296 452,77
0,00
13 646,00
2015
176 830,70
165 098,70
0,00
11 732,00
2016
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2017
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2018
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2019
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2020
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2021
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2022
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
1.2.1
Основное мероприятие 1.2.1 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня»
2014 – 2022
Всего
1 186 929,47
1 161 551,47
0,00
25 378,00
Приведение в нормативное состояние местных автомобильных дорог Мурманской области (при условии отсутствия дефицита финансирования)
Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области»
2014
310 098,77
296 452,77
0,00
13 646,00
2015
176 830,70
165 098,70
0,00
11 732,00
2016
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2017
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2018
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2019
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2020
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2021
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
2022
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
3.8. Раздел 2.6 «Перечень объектов капитального строительства» изложить в редакции:
«2.6. Перечень объектов капитального строительства
№
Подпрограмма, объект капитального строительства
Соиспол-нитель
Заказчик-застройщик
Проектная мощность
Срок строитель-ства
Стоимость объекта, тыс. руб. <*>
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Источ-ник
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области"
Всего
2 182 853,08
2 148 313,78
0,00
34 539,30
2014
152 356,37
129 549,07
0,00
22 807,30
2015
90 440,31
78 708,31
0,00
11 732,00
2016
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
2017
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
2018
429 038,68
429 038,68
0,00
0,00
2019
442 931,78
442 931,78
0,00
0,00
2020
349 361,98
349 361,98
0,00
0,00
2021
349 361,98
349 361,98
0,00
0,00
2022
349 361,98
349 361,98
0,00
0,00
1
Реконструкция автодорог
нет
Мурманскавтодор
определится после проведения проектных работ
2018 - 2022
1 853 056,40
Всего
1 853 056,40
1 853 056,40
2014
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
2018
417 038,68
417 038,68
2019
429 931,78
429 931,78
2020
335 361,98
335 361,98
2021
335 361,98
335 361,98
2022
335 361,98
335 361,98
2
Реконструкция путепровода через ж. д. на км 2 + 125 автоподъезда г. Полярные Зори
нет
Администрация г. Полярные Зори
560 м.п.
2013 - 2015
208 233,90
Всего
158 540,56
133 162,56
0,00
25 378,00
2014
81 709,86
68 063,86
13 646,00
2015
76 830,70
65 098,70
11 732,00
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2014
70 646,51
61 485,21
9 161,3
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3
Проектно-изыскательские и прочие работы
нет
Мурманскавтодор
-
2015 - 2022
100 609,61
Всего
100 609,61
100 609,61
2014
0,00
0,00
2015
13 609,61
13 609,61
2016
10 000,00
10 000,00
2017
10 000,00
10 000,00
2018
12 000,00
12 000,00
2019
13 000,00
13 000,00
2020
14 000,00
14 000,00
2021
14 000,00
14 000,00
2022
14 000,00
14 000,00»
1
4. В подпрограмме «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области»:
4.1. Позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы»
4.2. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Обеспеченность населения общественным автомобильным и городским электрическим транспортом (отношение количества подвижного состава в смену на одну тысячу жителей Мурманской области) - 0,55 к 2022 г.
2. Обеспечение районов Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов продовольственными товарами (за исключением подакцизных) - 100 %»
4.3. В абзацах десятом и двенадцатом раздела 3.2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации» число «2020» заменить числом «2022».
4.4. Раздел 3.3 «Перечень показателей подпрограммы» изложить в редакции:
1
«3.3. Перечень показателей подпрограммы
№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021*
2022*
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области»
Показатели целей подпрограммы:
1.1
Обеспеченность населения общественным автомобильным и городским электрическим транспортом (отношение количества подвижного состава в смену на одну тысячу жителей Мурманской области)
ед.
0,55
0,55
0,55
0,55
0,66
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
отчеты предприятий транспортного комплекса, мониторинг пассажирских перевозок Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, государственное стат. наблюдение
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.2
Доля населенных пунктов с ограниченным сроком завоза грузов, своевременно обеспеченных продовольственными товарами, в общем количестве населенных пунктов, нуждающихся в продовольственном обеспечении и отнесенных к районам с ограниченным сроком завоза грузов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
отчеты муниципальных образований, мониторинг обеспечения доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
II
Показатели задачи подпрограммы:
2.1
Задача 1 - Обеспечение потребностей населения в транспортных услугах и доставке продовольствия
2.1.1
Количество выполненных рейсов при осуществлении перевозок пассажиров, всего:
ед.
218324
191847
187006
170351
164280
170354
170354
170354
170354
170354
170354
170354
170354
отчеты предприятий транспортного комплекса, мониторинг пассажирских перевозок Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.1.2
В том числе:
- автомобильным
транспортом (межмуниципальные междугородные и пригородные перевозки)
ед.
215208
190800
185929
169350
163214
169350
169350
169350
169350
169350
169350
169350
169350
- железнодорожным транспортом (пригородное сообщение)
2868
802
804
728
785
728
728
728
728
728
728
728
728
- внутренним водным транспортом
56
53
52
53
53
56
56
56
56
56
56
56
56
- воздушным транспортом (обслуживание жителей отдаленных поселений)
192
192
221
220
228
220
220
220
220
220
220
220
220
2.1.3
Количество населенных пунктов, отнесенных к районам с ограниченными сроками завоза грузов, в которые осуществлена доставка грузов
ед.
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
отчеты предприятий транспортного комплекса, мониторинг пассажирских перевозок Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области»
* - При сохранении объемов финансирования не ниже уровня 2020 года.»
1
4.5. Раздел 3.4 «Сведения об объемах финансирования подпрограммы» изложить в редакции:
«3.4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области»
Всего
4 903 071,25
717793,33
4 880 522,95
714401,53
22 548,30
3391,8
2014
728 360,35
717793,33
724 968,55
714401,53
3 391,80
3391,8
2015
612 779,00
609 494,60
3 284,40
2016
610 394,60
607 110,20
3 284,40
2017
610 394,60
607 110,20
3 284,40
2018
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2019
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2020
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2021
2022
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Всего
4 903 071,25
717793,33
4 880 522,95
714401,53
22 548,30
3391,8
2014
728 360,35
717793,33
724 968,55
714401,53
3 391,80
3391,8
2015
612 779,00
609 494,60
3 284,40
2016
610 394,60
607 110,20
3 284,40
2017
610 394,60
607 110,20
3 284,40
2018
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2019
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2020
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2021
2022»
1
4.6. Раздел 3.5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в редакции:
«3.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники, исполнители
По годам реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области»
2014-2022
Всего
4 903 071,25
4 880 522,95
22548,30
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
728 360,35
724 968,55
3 391,80
2015
612 779,00
609 494,60
3 284,40
2016
610 394,60
607 110,20
3 284,40
2017
610 394,60
607 110,20
3 284,40
2018
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2019
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2020
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2021
2022
Задача 2.1. Обеспечение потребностей населения в транспортных услугах и доставке продовольствия
2014-2022
Всего
4 903 071,25
4 880 522,95
22548,30
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
728 360,35
724 968,55
3 391,80
2015
612 779,00
609 494,60
3 284,40
2016
610 394,60
607 110,20
3 284,40
2017
610 394,60
607 110,20
3 284,40
2018
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2019
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2020
780 380,90
777 279,80
3 101,10
2021
2022
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение потребностей населения в железнодорожных пригородных перевозках
2014-2022
Всего
222 740,85
222 740,85
обеспечение выполнения запланированного количества рейсов, обеспечение перевозки обучающихся и студентов, граждан льготной категории железнодорожным транспортом пригородного сообщения
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
29 876,25
29 876,25
2015
27 468,80
27 468,80
2016
32 984,30
32 984,30
2017
32 984,30
32 984,30
2018
33 142,40
33 142,40
2019
33 142,40
33 142,40
2020
33 142,40
33 142,40
2021
2022
Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение потребностей населения в перевозках автомобильным транспортом общего пользования
2014-2022
Всего
3 358 359,30
3 358 359,30
выполнение запланированных объемов перевозок
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
513 685,10
513 685,10
2015
407 556,50
407 556,50
2016
383 969,50
383 969,50
2017
383 969,50
383 969,50
2018
556 392,90
556 392,90
2019
556 392,90
556 392,90
2020
556 392,90
556 392,90
2021
2022
Основное мероприятие 2.1.3. Транспортное обеспечение жителей
труднодоступных населенных пунктов Мурманской области
2014-2022
Всего
1 321 971,10
1 299 422,80
22548,30
выполнение запланированных объемов перевозок
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области»
2014
184 799,00
181 407,20
3 391,80
2015
177 753,70
174 469,30
3 284,40
2016
193 440,80
190 156,40
3 284,40
2017
193 440,80
190 156,40
3 284,40
2018
190 845,60
187 744,50
3 101,10
2019
190 845,60
187 744,50
3 101,10
2020
190 845,60
187 744,50
3 101,10
2021
2022
1
5. В подпрограмме «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области»:
5.1. Позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы»
5.2. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
161 870,90 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 161 870,90 тыс. рублей, из них:
2014 год: 32 089,90 тыс. рублей,
2015 год: 22 962,90 тыс. рублей,
2016 год: 21 580,10 тыс. рублей,
2017 год: 21 580,10 тыс. рублей,
2018 год: 21 767,30 тыс. рублей,
2019 год: 21 017,30 тыс. рублей,
2020 год: 21 017,30 тыс. рублей»
5.3. Абзац второй раздела 4.2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации» изложить в редакции:
«Целью Подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2022 году по сравнению с 2010 годом.».
5.4. Последний абзац раздела 4.2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации» изложить в редакции:
«Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2022 годы.».
5.5. Раздел 4.3. «Перечень показателей подпрограммы» изложить в редакции:
1
«4.3. Перечень показателей подпрограммы
№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021*
2022*
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области»
I
Показатели целей подпрограммы
1.1
Количество ДТП
ед.
969
968
968
967
944
966
965
964
963
962
960
959
958
государственное стат. наблюдение (код по ОКУД 0615062)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
II
Показатели задач подпрограммы
2.1
Задача 1. «Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения»
2.1.1
Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП
%
19,8
19,0
19,0
18,2
29,1
17,8
17,4
17,0
16,6
16,2
15,8
15,4
15,0
ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.1.2
Количество мест концентрации ДТП
ед.
77
71
71
71
69
70
69
68
67
66
65
64
63
ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.2
Задача 2. «Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма»
2.2.1
Количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет
ед.
101
116
116
113
109
110
107
104
101
98
95
92
89
государственное стат. наблюдение (код по ОКУД 0615062)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.2.2
Количество ДТП по вине пешеходов
ед.
80
91
91
89
64
87
85
83
81
79
77
75
73
государственное стат. наблюдение (код по ОКУД 0615062)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.3
Задача 3 «Повышение эффективности спасения и оказания срочной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП»
2.3.1
Количество спасенных людей аварийно-спасательными подразделениями при выездах на ДТП
чел.
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
* - При сохранении объемов финансирования не ниже уровня 2020 года.»
1
5.6. Раздел 4.4 «Сведения об объемах финансирования подпрограммы» изложить в редакции:
«4.4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области»
Всего
161870,90
29159,41
161870,90
29159,41
2014
32 089,90
29159,41
32 089,90
29159,41
2015
22 962,90
22 962,90
2016
21 508,10
21 508,10
2017
21 508,10
21 508,10
2018
21 767,30
21 767,30
2019
21 017,30
21 017,30
2020
21 017,30
21 017,30
2021
-
-
2022
-
-
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Всего
142715,10
24624,09
142715,10
24624,09
2014
27 552,50
24624,09
27 552,50
24624,09
2015
18 531,10
18 531,10
2016
19 326,30
19 326,30
2017
19 326,30
19 326,30
2018
19 326,30
19 326,30
2019
19 326,30
19 326,30
2020
19 326,30
19 326,30
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Министерство образования и науки Мурманской области
Всего
1 928,00
319,9 2
1 928,00
319,9 2
2014
320,00
319,9 2
320,00
319,92
2015
216,00
216,00
2016
216,00
216,00
2017
216,00
216,00
2018
320,00
320,00
2019
320,00
320,00
2020
320,00
320,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области
Всего
3 950,40
688,0
3 950,40
688,0
2014
690,00
688,0
690,00
688,0
2015
465,80
465,80
2016
465,80
465,80
2017
465,80
465,80
2018
621,00
621,00
2019
621,00
621,00
2020
621,00
621,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Всего
13 277,40
3 527,40
13 277,40
3 527,40
2014
3 527,40
3 527,40
3 527,40
3 527,40
2015
3 750,00
3 750,00
2016
1 500,00
1 500,00
2017
1 500,00
1 500,00
2018
1 500,00
1 500,00
2019
750,00
750,00
2020
750,00
750,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00»
5.7. Раздел 4.5. «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в редакции:
«4.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники, исполнители
По годам реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области»
2014-2022
Всего
161 870,90
161 870,90
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
32 089,90
32 089,90
2015
22 962,90
22 962,90
2016
21 508,10
21 508,10
2017
21 508,10
21 508,10
2018
21 767,30
21 767,30
2019
21 017,30
21 017,30
2020
21 017,30
21 017,30
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Задача 3.1 Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
2014-2022
Всего
31 500,00
31 500,00
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
4 500,00
4 500,00
2015
4 500,00
4 500,00
2016
4 500,00
4 500,00
2017
4 500,00
4 500,00
2018
4 500,00
4 500,00
2019
4 500,00
4 500,00
2020
4 500,00
4 500,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Основное мероприятие
3.1.1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий путем внедрения технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
2014-2022
Всего
31 500,00
31 500,00
Обеспечение своевременного предоставления информации и предложений, обеспечение проведения комиссионных проверок состояния дорог и дорожных сооружений. Обустройство автодорог дорожными знаками и искусственными неровностями
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
4 500,00
4 500,00
2015
4 500,00
4 500,00
2016
4 500,00
4 500,00
2017
4 500,00
4 500,00
2018
4 500,00
4 500,00
2019
4 500,00
4 500,00
2020
4 500,00
4 500,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Задача 3.2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
2014-2022
Всего
117 093,50
117 093,50
Министерство образования и науки Мурманской области; ГАОУМОДОД «МОЦДОД Лапландия», Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области; УГИБДД УМВД России по Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области; ГОКУ Мурманскавтодор
2014
24 062,50
24 062,50
2015
14 712,90
14 712,90
2016
15 508,10
15 508,10
2017
15 508,10
15 508,10
2018
15 767,30
15 767,30
2019
15 767,30
15 767,30
2020
15 767,30
15 767,30
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.2.1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
2014-2022
Всего
117 093,50
117 093,50
Обеспечение проведения на территории области массовых мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, широкомасштабных акций, направленных на все категории участников дорожного движения. Обеспечение приобретения световозвращающих приспособлений и проведения акций «Используй фликеры» для обучающихся первых классов образовательных учреждений Мурманской области. Обеспечение эксплуатации и технического обслуживания работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения и обеспечение отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств. Проведен конкурс проектов среди общественных объединений, направленный на проведение информационно-пропагандистских кампаний с целью профилактики факторов риска, влияющих на количество и тяжесть дорожно-транспортных происшествий
Министерство образования и науки Мурманской области; ГАОУМОДОД «МОЦДОД Лапландия», Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области; УГИБДД УМВД России по Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области; ГОКУ Мурманскавтодор
2014
24 062,50
24 062,50
2015
14 712,90
14 712,90
2016
15 508,10
15 508,10
2017
15 508,10
15 508,10
2018
15 767,30
15 767,30
2019
15 767,30
15 767,30
2020
15 767,30
15 767,30
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Задача 3.3 Повышение эффективности спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее-ДТП)
2014-2022
Всего
13 277,40
13 277,40
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области; ГОКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ Мурманской области»
2014
3 527,40
3 527,40
2015
3 750,00
3 750,00
2016
1 500,00
1 500,00
2017
1 500,00
1 500,00
2018
1 500,00
1 500,00
2019
750,00
750,00
2020
750,00
750,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.3.1. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
2014-2022
Всего
13 277,40
13 277,40
Обеспечение гидравлическим аварийно-спасательным инструментом ГОКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ Мурманской области»
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области; ГОКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ Мурманской области»»
2014
3 527,40
3 527,40
2015
3 750,00
3 750,00
2016
1 500,00
1 500,00
2017
1 500,00
1 500,00
2018
1 500,00
1 500,00
2019
750,00
750,00
2020
750,00
750,00
2021
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
6. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы»:
6.1. Позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы»
6.2. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
1 227 597,11 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 1 227 597,11 тыс. рублей, из них:
2014 год: 134 701,98 тыс. рублей,
2015 год: 127 253,01 тыс. рублей,
2016 год: 125 899,21 тыс. рублей,
2017 год: 128 860,61 тыс. рублей,
2018 год: 138 020,92 тыс. рублей,
2019 год: 140 941,42 тыс. рублей,
2020 год: 143 973,32 тыс. рублей,
2021 год: 143 973,32 тыс. рублей,
2022 год: 143 973,32 тыс. рублей»
1
6.3. Раздел 5.3 «Перечень показателей подпрограммы» изложить в редакции:
«5.3. Перечень показателей подпрограммы
№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
I
Показатели задач подпрограммы
1.1
Задача 1. «Обеспечение деятельности в сфере транспорта и дорожного хозяйства»
1.1.1
Обеспечение организации дорожной деятельности на региональных или межмуниципальных автодорогах
Да - 1/
нет - 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.1.2
Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области
Да – 1/
нет - 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.2
Задача 2. «Повышение безопасности эксплуатации самоходных машин и других видов техники»
2.2.1
Доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатирующихся с нарушением норм и правил эксплуатации, в общем количестве зарегистрированных самоходных машин и других видов техники
%
45
40
40
38
38
37
36,8
36,5
36,3
36,1
36
35,9
35,7
Ведомственный мониторинг
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области
2.2.2
Темп роста проводимых государственных технических осмотров к предыдущему году
%
105,4
103
103
103
119,5
103,3
103,5
103,7
103,9
104
104,2
104,4
104,5
Ведомственный мониторинг
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области
2.2.3
Темп роста зарегистрированных транспортных средств к предыдущему году
%
104,2
103
103
103
114,1
103,3
103,5
103,7
103,9
104
104,2
104,4
104,5
Ведомственный мониторинг
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области
2.2.4
Количество проведенных проверок в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси
единиц
20
20
23
13
25
26
27
28
29
30
31
32
Ведомственный мониторинг
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области»
1
6.4. Раздел 5.4 «Сведения об объемах финансирования подпрограммы» изложить в редакции:
«5.4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы»
Всего
1 227 597,11
128 472,43
1 227 597,11
128 472,43
2014
134 701,98
128 472,43
134 701,98
128 472,43
2015
127 253,01
127 253,01
2016
125 899,21
125 899,21
2017
128 860,61
128 860,61
2018
138 020,92
138 020,92
2019
140 941,42
140 941,42
2020
143 973,32
143 973,32
2021
143 973,32
143 973,32
2022
143 973,32
143 973,32
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Всего
1 122 138,56
1 122 138,56
2014
123 003,46
117 128,38
123 003,46
117 128,38
2015
115 598,70
115 598,70
2016
114 559,90
114 559,90
2017
117 521,30
117 521,30
2018
126 135,50
126 135,50
2019
129 056,00
129 056,00
2020
132 087,90
132 087,90
2021
132 087,90
132 087,90
2022
132 087,90
132 087,90
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области
Всего
105 458,55
105 458,55
2014
11 698,52
11 344,05
11 698,52
11 344,05
2015
11 654,31
11 654,31
2016
11 339,31
11 339,31
2017
11 339,31
11 339,31
2018
11 885,42
11 885,42
2019
11 885,42
11 885,42
2020
11 885,42
11 885,42
2021
11 885,42
11 885,42
2022
11 885,42
11 885,42»
6.5. Раздел 5.5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в редакции:
«5.5 Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники, исполнители
по годам реализации
всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
4
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»
2014 - 2022
Всего
1 227 597,11
1 227 597,11
2014
134 701,98
134 701,98
2015
127 253,01
127 253,01
2016
125 899,21
125 899,21
2017
128 860,61
128 860,61
2018
138 020,92
138 020,92
2019
140 941,42
140 941,42
2020
143 973,32
143 973,32
2021
143 973,32
143 973,32
2022
143 973,32
143 973,32
4.1.
Задача 4.1. Обеспечение деятельности в сфере транспорта и дорожного хозяйства
2014 - 2022
Всего
1 122 138,56
1 122 138,56
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
123 003,46
123 003,46
2015
115 598,70
115 598,70
2016
114 559,90
114 559,90
2017
117 521,30
117 521,30
2018
126 135,50
126 135,50
2019
129 056,00
129 056,00
2020
132 087,90
132 087,90
2021
132 087,90
132 087,90
2022
132 087,90
132 087,90
4.1.1.
Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение реализации функций в сфере развития транспорта
2014 - 2022
Всего
278 194,36
278 194,36
Повышение качества выполнения функций в сфере развития транспорта
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
30 316,36
30 316,36
2015
30 901,50
30 901,50
2016
29 221,50
29 221,50
2017
29 221,50
29 221,50
2018
31 706,70
31 706,70
2019
31 706,70
31 706,70
2020
31 706,70
31 706,70
2021
31 706,70
31 706,70
2022
31 706,70
31 706,70
4.1.2.
Основное мероприятие 4.1.2. Обеспечение реализации функций в сфере развития дорожного хозяйства
2014 - 2022
Всего
633 191,40
633 191,40
Повышение качества выполнения функций в сфере развития дорожного хозяйства
ГОКУ Мурманскавтодор
2014
91 259,90
91 259,90
2015
83 270,00
83 270,00
2016
83 911,20
83 911,20
2017
86 872,60
86 872,60
2018
93 001,60
93 001,60
2019
95 922,10
95 922,10
2020
98 954,00
98 954,00
2021
98 954,00
98 954,00
2022
98 954,00
98 954,00
4.1.3.
Основное мероприятие 4.1.3. Оказание государственных услуг в сфере дорожного хозяйства
2014 - 2022
Всего
12 844,80
12 844,80
Повышение качества предоставляемых услуг
ГОКУ Мурманскавтодор
2014
1 427,20
1 427,20
2015
1 427,20
1 427,20
2016
1 427,20
1 427,20
2017
1 427,20
1 427,20
2018
1 427,20
1 427,20
2019
1 427,20
1 427,20
2020
1 427,20
1 427,20
2021
1 427,20
1 427,20
2022
1 427,20
1 427,20
4.2.
Задача 4.2. Повышение безопасности эксплуатации самоходных машин и других видов техники
2014 - 2022
Всего
105 458,55
105 458,55
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области
2014
11 698,52
11 698,52
2015
11 654,31
11 654,31
2016
11 339,31
11 339,31
2017
11 339,31
11 339,31
2018
11 885,42
11 885,42
2019
11 885,42
11 885,42
2020
11 885,42
11 885,42
2021
11 885,42
11 885,42
2022
11 885,42
11 885,42
4.2.1.
Основное мероприятие
4.2.1. Обеспечение деятельности в сфере государственного надзора и контроля за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники на территории Мурманской области
2014 - 2020
Всего
97 253,79
97 253,79
Повышение качества выполнения функций регионального государственного надзора и контроля
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области
2014
9 947,52
9 947,52
2015
10 847,59
10 847,59
2016
10 532,59
10 532,59
2017
10 532,59
10 532,59
2018
11 078,70
11 078,70
2019
11 078,70
11 078,70
2020
11 078,70
11 078,70
2021
11 078,70
11 078,70
2022
11 078,70
11 078,70
4.2.2.
Основное мероприятие 4.2.2. Оказание услуг в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники на территории Мурманской области
2014 - 2022
Всего
8 204,76
8 204,76
Повышение качества предоставляемых услуг
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области»
2014
1 751,00
1 751,00
2015
806,72
806,72
2016
806,72
806,72
2017
806,72
806,72
2018
806,72
806,72
2019
806,72
806,72
2020
806,72
806,72
2021
806,72
806,72
2022
806,72
806,72
7. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции:
«Распределение субсидий по результатам конкурса на право заключения
соглашения о получении в 2015 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
№ п/п
Наименование муниципального образования
Размер субсидии после распределения, руб.
1
г. Мончегорск
6 675 332,18
2
г. Мурманск
29 998 613,29
3
г. Апатиты
29 999 999,90
4
г.п. Заполярный Печенгского района
9 113 752,16
5
г.п. Ревда Ловозерского района
1 060 688,02
6
Ковдорский район
786 462,52
7
ЗАТО г. Североморск
21732552,15
8
г.п. Зеленоборский Кандалакшского района
632 599,78
Итого:
100 000 000,00»
8. Дополнить Программу приложением № 7 следующего содержания:
«Приложение № 7
к Программе
Правила
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, источником которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на финансирование объектов капитального строительства, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения
1. Настоящие Правила определяют порядок, цели и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, источником которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на финансирование объектов капитального строительства, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения и включенных в Программу (далее - трансферты).
2. Трансферты предоставляются на финансирование строительства и реконструкции объектов капитального строительства, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения (далее - объекты), включая разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, поставку оборудования и прочие затраты, в соответствии со сводным сметным расчетом.
3. Трансферты предоставляются муниципальным образованиям при соблюдении следующих условий:
а) наличие утвержденной проектной документации на объекты, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в случае, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости объекта или наличие обязательства муниципального образования, предусматривающее обеспечение разработки проектно-сметной документации, проведение в установленных законодательством РФ случаях государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости строительства;
б) наличие в муниципальных образованиях муниципальных целевых программ, предусматривающих мероприятия по реализации объектов, соответствующие мероприятиям Программы.
4. Трансферты предоставляются Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (далее - Министерство) в соответствии с бюджетной росписью на основании соглашения о предоставлении трансфертов (далее - соглашение) по утверждаемой Министерством форме.
5. Сроки, порядок представления муниципальными образованиями отчетности об исполнении условий предоставления трансфертов и их использовании устанавливаются соглашением.
6. Предоставление трансфертов городским (сельским) поселениям осуществляется через муниципальные районы, в состав которых входят эти поселения, при условии заключения трехстороннего соглашения между Министерством, муниципальным районом и городским (сельским) поселением в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.
7. Целевым показателем результативности использования субсидии является объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.
8. Соглашение в обязательном порядке должно содержать:
а) сведения об объеме трансфертов, предоставляемых муниципальному образованию;
б) целевое назначение трансфертов;
в) сведения о наименовании объектов;
г) сведения об объеме средств, предоставляемых из бюджетов районов бюджетам поселений на финансирование объектов (в случае финансирования объектов поселений из бюджетов муниципальных районов);
д) обязательство муниципального образования представить Министерству в месячный срок после заключения соглашения подтверждение о внесении изменений в сводные бюджетные росписи в части увеличения доходов и расходов бюджетов муниципальных образований на сумму предоставленных трансфертов;
е) график финансирования (перечисления) трансфертов;
ж) обязательство муниципального образования о предоставлении по формам и в сроки, установленные Министерством, отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах местных бюджетов в части объектов, на финансирование которых предоставлены трансферты;
з) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения, а также основания и порядок приостановления и прекращения предоставления трансфертов;
и) порядок возврата трансфертов, в том числе использованных не по целевому назначению;
к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
л) значения целевых показателей результативности использования муниципальным образованием трансфертов.
9. Размер средств, указанных в подпункте «г» пункта 7 настоящих Правил, подтверждается выпиской из решения представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, которая предоставляется муниципальным образованием Министерству при заключении соглашения.
10. Для заключения соглашения муниципальные образования предоставляют:
а) заявление о предоставлении трансфертов;
б) копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации на объекты (в случае, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), положительных заключений о проверке достоверности сметной стоимости строительства, сводных сметных расчетов и документов об утверждении проектно-сметной документации или обязательство муниципального образования, предусматривающее обеспечение разработки проектно-сметной документации и проведения в установленных законодательством РФ случаях государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости строительства;
в) копию документов, подтверждающих наличие прав собственности на объекты (в случае реконструкции), а также прав на земельный участок, на котором планируется строительство объекта.
11. Не допускается использование трансфертов на финансирование объекта капитального строительства в части, превышающей сметную стоимость строительства, утвержденную в установленном порядке.
12. Оценка эффективности использования трансфертов осуществляется Министерством на основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых по итогам отчетного года значений следующих показателей результативности предоставления трансфертов:
а) соблюдение сроков выполнения работ и ввода объектов в эксплуатацию;
б) уровень технической готовности объектов;
в) утверждение проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в случае, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости объекта в соответствии с принятыми обязательствами муниципального образования.
13. Орган местного самоуправления вправе увеличивать размер бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение объектов, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемых трансфертов из областного бюджета.
14. Трансферты перечисляются в бюджеты муниципальных образований на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, на лицевой счет соответствующего администратора доходов, уполномоченного на использование субсидии.
Учет операций, связанных с использованием трансфертов, осуществляется на лицевых счетах получателей средств, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.
Трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
15. В случае несоблюдения условий, установленных пунктом 3 Правил, трансферты муниципальным образованиям не предоставляются.
Предоставление трансфертов приостанавливается по решению Министерства в случае нарушения органом местного самоуправления условий соглашения.
При невозможности устранения допущенного муниципальным образованием нарушения условий соглашения предоставление трансфертов прекращается по решению Министерства, а высвобождающиеся средства перераспределяются путем внесения соответствующих изменений в Программу с последующим внесением изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год.
16. Контроль за целевым использованием трансфертов и исполнением муниципальными образованиями условий соглашений осуществляется Министерством, Контрольно-счетной палатой Мурманской области, иными контрольно-ревизионными органами в соответствии с законодательством РФ.».
9. Дополнить Программу приложением № 8 следующего содержания:
«Приложение № 8
к Программе
Сведения
о целевых показателях подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы», направленных на реализацию поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 8 октября 2014 г.
№ п/п
Показатели и индикаторы
Единица измерения
2003-2012 годы
2013-2022 годы
в том числе:
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе:
км
-
-
2939,6
2939,0
2939,0
2939,0
2939,0
2939,0
2939,0
2939,0
2939,0
2939,0
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
2018,8
1998,1
1998,1
1998,1
1998,1
1998,1
1998,1
1998,1
1998,1
1998,1
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
920,8
940,9
940,9
940,9
940,9
940,9
940,9
940,9
940,9
940,9
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
98,90
27,38
0,55
0,00
1,83
-
-
-
15,00
-
10,00
-
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
87,70
27,38
0,55
0,00
1,83
-
-
-
15,00
-
10,00
-
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
11,20
1,83
0,00
0,00
1,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
км
3,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
3,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
км
95,12
27,38
0,55
0,00
1,83
-
-
-
15,00
-
10,00
-
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
83,92
25,55
0,55
0,00
0,00
-
-
-
15,00
-
10,00
-
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
11,20
1,83
0,00
0,00
1,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на
31 декабря отчетного года, в том числе:
км
-
-
960,7
978,3
996,0
1013,6
1031,3
1048,9
1066,6
1084,2
1101,9
1119,5
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
659,9
665,3
677,3
689,3
701,3
713,3
725,3
737,3
749,3
761,3
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
300,8
313,0
318,7
324,3
330,0
335,6
341,3
346,9
352,6
358,2»
10. Дополнить Программу приложением № 9 следующего содержания:
«Приложение № 9
к Программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы», направленной на реализацию поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 8 октября 2014 г.
тыс. рублей
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015 – 2022 годы
«Автомобильные дороги» всего, в том числе:
806
0409
-
-
1 556 127,24
1 378 562,14
1 438 715,86
1 996 253,10
2 085 289,90
2 171 715,70
2 171 715,70
2 171 715,70
14 970 095,34
Задача 1.1. «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
-
-
1 379 296,54
1 278 562,14
1 338 715,86
1 896 253,10
1 985 289,90
2 071 715,70
2 071 715,70
2 071 715,70
14 093 264,64
Основное мероприятие 1.1.1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
-
-
13 609,61
10 000,00
10 000,00
429 038,68
442 931,78
349 361,98
349 361,98
349 361,98
1 953 666,01
из них:
Мероприятие 1.1.1.1 «Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
414
-
-
-
417038,68
429931,78
335361,98
335361,98
335361,98
1 853 056,40
Мероприятие 1.1.1.2 «Проектно-изыскательские и прочие работы»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
414
13609,61
10000,00
10000,00
12000,00
13000,00
14000,00
14000,00
14000,00
100 609,61
Основное мероприятие 1.1.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
-
-
1 353 805,93
1 253 699,69
1 313 831,38
1 452 305,72
1 527 428,79
1 707 404,20
1 707 404,20
1 707 404,20
12 023 284,11
Мероприятие 1.1.2.1 «Содержание автодорог»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
319939,78
438323,80
236631,40
499962,20
527460,10
554360,50
554360,50
554360,50
3 685 398,78
806
0409
1215390
244
93298,32
-
231060,00
-
-
-
-
-
324 358,32
Мероприятие 1.1.2.2 «Содержание искусственных сооружений»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
62661,90
84400,00
90054,80
96268,50
101563,30
106743,00
106743,00
106743,00
755 177,50
Мероприятие 1.1.2.3 «Выполнение отдельных работ по технической эксплуатации автомобильных дорог»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
94 569,23
66710,69
80000,00
80000,00
80000,00
80000,00
80000,0
80000,0
641 279,92
Мероприятие 1.1.2.4 «Обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог дорожными ограждениями барьерного типа»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
33 188,80
13 680,10
14 513,70
11661,70
12303,10
12930,60
12930,60
12930,60
124 139,20
806
0409
1215390
244
10366,48
-
-
-
-
-
-
-
10366,48
Мероприятие 1.1.2.5 «Обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог ограничивающими ограждениями перильного типа»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
-
4792,50
5113,60
5466,40
5767,10
6061,20
6061,20
6061,20
39 323,20
Мероприятие 1.1.2.6 «Ремонт автодорог и искусственных сооружений на них»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
606516,20
640467,60
650776,08
752873,12
793927,29
940574,20
940574,20
940574,20
6 266 282,89
Мероприятие 1.1.2.8 «Капитальный ремонт а/д Умба – Варзуга, км 0+000 – км 134+900, участок км 54 – км 69»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
243
128265,22
-
-
-
-
-
-
-
128265,22
Мероприятие 1.1.2.11 «Устройство наружного электрического освещения на участках автомобильных дорог, км»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
5000,00
5325,00
5681,80
6073,80
6407,90
6734,70
6734,70
6734,70
48 692,60
Основное мероприятие 1.1.3 «Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства»*
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
-
-
11 881,00
14 862,45
14 884,48
14 908,70
14929,33
14949,52
14949,52
14949,52
116 314,52
Мероприятие 1.1.3.1 «Приобретение основных средств для осуществления дорожной деятельности»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
3 200,00
Мероприятие 1.1.3.2 «Поверка измерительного оборудования»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
450,00
328,93
350,96
375,18
395,81
416,00
416,00
416,00
3 148,88
Мероприятие 1.1.3.3 «Реализация иных мер в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Мурманской области, в том числе имущества, необходимого для их обслуживания»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
10731,00
14133,52
14133,52
14133,52
14133,52
14133,52
14133,52
14133,52
109 665,64
Мероприятие 1.1.3.4 «Приобретение и обновление программного обеспечения для осуществления дорожной деятельности»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
242
300,00
-
-
-
-
-
-
-
300,0
Задача 1.2 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО
806
0409
-
-
176830,70
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
876 830,70
Основное мероприятие 1.2.1 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетов другого уровня»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, администрация г. Полярные Зори
806
0409
-
-
165 098,70
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
865 098,70
Мероприятие 1.2.1.1 «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО
806
0409
1217093
521
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
800 000,00
Мероприятие 1.2.1.2 «Субсидия г. Полярные Зори на реконструкцию путепровода через ж/д на км 2+125 автоподъезда г. Полярные Зори»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО
806
0409
1217400
522
65 098,70
-
-
-
-
-
-
-
65 098,70
Администрация г. Полярные Зори
-
-
-
-
11732,00
-
-
-
-
-
-
-
11732,00
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
-
-
-
-
-
566 901,58
531 033,50
529 947,50
529 958,13
530 468,17
530 678,17
531 688,17
531 698,77
4 282 374,01
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего
-
-
-
-
-
103 664,80
-
231 060,00
-
-
-
-
-
334 724,80
в т.ч.:
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные межбюджетные трансферты
-
806
0409
1215390
244
103664,8
-
231060,0
-
-
-
-
-
334 724,8
Примечание: в строке «Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов» указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.».
11. Дополнить Программу приложением № 10 следующего содержания:
«Приложение № 10
к Программе
Отчет
о достижении целевых показателей подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы», направленных на реализацию поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 8 октября 2014 г.
за 20__ год
№ п/п
Показатели и индикаторы
Единица измерения
Величина показателя
По программе
В отчетном году
на 1 января года, следующего за отчетным, с начала 2013 года
1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе:
км
Х
Х
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
Х
Х
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
Х
Х
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
км
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
км
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
Примечание: Графы, содержащие знак «Х», не заполняются.».
12. Дополнить Программу приложением № 11 следующего содержания:
«Приложение № 11
к Программе
Отчет
о расходах на реализацию подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы», направленной на реализацию поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 8 октября 2014 г.
за 20__ год
тыс. рублей
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Ответствен-ный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения на отчетный год по Программе
Кассовое исполнение в отчетном году на отчетную дату
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
1
2
3
4
5
6
7
8
Региональная программа - всего, в том числе:
0409
Основное мероприятие 1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
0409
0409
……..
0409
из них:
Мероприятие 1.1 «Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов»
0409
0409
0409
0409
………
0409
Мероприятие 1.2 «Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
0409
0409
0409
…….
0409
Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
0409
0409
0409
…….
0409
Основное мероприятие 3 «Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства»
0409
0409
0409
………
0409
Основное мероприятие 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетов другого уровня»
0409
0409
0409
Основное мероприятие ___
Справочно: суммарный объем средств муниципальных дорожных фондов
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий Программы, всего
в т.ч.:
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
иные межбюджетные трансферты
Примечание: в строке «Справочно: суммарный объем средств муниципальных дорожных фондов» указывается объем средств муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.».
13. Дополнить Программу приложением № 12 следующего содержания:
«Приложение № 12
к Программе
Сведения
об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения Мурманской области в период 2003 – 2012 годов
№ п/п
Показатели и индикаторы
Единица измерения
2003-2012 годы
в том числе:
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
98,90
21,7
0
0
14
10
18,1
0
11,814
0
19,279
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
87,70
21,70
0
0
14
10
16,9
0
10,11
0
15
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
11,20
-
-
-
-
-
1,2
2,2
1,7
1,823
4,279»
14. Дополнить Программу приложением № 13 следующего содержания:
«Приложение № 13
к Программе
Сведения
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы»
№ п/п
Наименование объектов
Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов
Срок ввода в эксплуа-тацию
Мощность по проектно-сметной документации
Стоимость в ценах соответст-вующих лет (тыс.руб)
Подлежит выполнению до конца строительства
Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам
км
из них искусст-венныесоору-жения, пог.м.
км
из них искусст-венных соору-жений, пог.м
Остаток сметной стоимости в ценах соответст-вующих лет (тыс.руб)
2015 год
2016 год
2017 год
… до конца строительства или срока действия программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Всего
0,56
59,2
185 093,29
0,56
59,2
76 830,70
76 830,70
-
-
-
в том числе по объектам:
1
Реконструкция путепровода через ж/д на км 2+125 автоподъезда г. Полярные Зори
51/1/5/0015/11 от 28.02.2011
2015
0,56
59,2
185 093,29
0,56
59,2
76 830,70
76 830,70
-
-
-»
15. Дополнить Программу приложением № 14 следующего содержания:
«Приложение № 14
к Программе
Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы»
тыс. рублей
Наименование мероприятий
Объемы средств муниципальных дорожных фондов
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015 – 2022 годы
Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе:
566901,58
531033,50
529947,50
529958,13
530468,17
530678,17
531688,17
531698,77
4282374,01
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
16 657,72
5 498,94
2 264,85
2 264,85
2 264,85
2 264,85
2 264,85
2 264,85
35 745,76
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
390215,02
370489,98
398989,08
356350,50
356360,42
356570,42
357080,42
357091,02
2943146,86
Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов
160028,83
155044,58
128693,57
171342,78
171842,90
171842,90
172342,90
172342,90
1303481,38»
___________________________________________________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.000 Транспорт, 090.070.010 Общие положения, 090.070.110 Транспортное обслуживание населения (см. также 030.120.110) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: