Основная информация
Дата опубликования: | 28 мая 2020г. |
Номер документа: | RU86039617202000139 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Принявший орган: | Администрация Нижневартовского района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Администрация Нижневартовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2020
г. Нижневартовск
№ 776
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 26.10.2018 № 2454 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество Нижневартовского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации района от 06.08.2018 № 1748 «О модельной муниципальной программе Нижневартовского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Нижневартовского района, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ Нижневартовского района в соответствии с национальными целями развития», решением Думы района от 29.04.2020 № 519 «О внесении изменений в решение Думы района от 27.11.2019 № 466 «О бюджете Нижневартовского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 26.10.2018 № 2454 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество Нижневартовского района» (с изменениями от 21.06.2019 № 1271, 18.11.2019 № 2269) следующие изменения:
1.1. Раздел «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
общий объем финансирования муниципальной программы составит 148 304,1 тыс. рублей в том числе за счет средств местного бюджета-147 404,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год-13 917,5 тыс. рублей;
2020 год-15 311,6 тыс. рублей;
2021 год-11 817,5 тыс. рублей;
2022 год-11 817,5 тыс. рублей;
2023 год-11 817,5 тыс. рублей;
2024 год-11 817,5 тыс. рублей;
2025 год-11 817,5 тыс. рублей;
2026–2030 годы-59 087,5 тыс. рублей;
за счет средств бюджета автономного округа − 900,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год-700,0 тыс. рублей.
2020 год-200,0 тыс. рублей.».
1.2. Таблицы 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.3. Приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2.
2. Службе документационного обеспечения управления организации деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru.
3. Пресс-службе администрации района опубликовать постановление в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости Приобья».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву.
Глава района Б.А. Саломатин
Приложение 1 к постановлению
администрации района
от 28.05.2020 № 776
«Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
№
показателя
Наименование целевых показателей
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы
Значения показателя по годам
Целевое значение
показателя
на момент
окончания
реализации
муниципальной программы (2030 год)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
итого
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
итого
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
итого
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
итого
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
итого
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
итого
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1.
Увеличение доли муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления района, муниципальных учреждений района, %
10
15
20
15
18
19
20
25
20
21
24
25
30
31
33
33
34
35
35
38
39
40
40
41
42
43
45
45
45
45
45
45
45
2.
Увеличение доли муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде, %
10
15
20
15
18
19
20
30
20
25
30
40
40
40
45
45
50
50
50
55
55
60
60
60
65
75
80
80
80
80
80
80
80
3.
Уменьшение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления района, муниципальными учреждениями района иностранного программного обеспечения, %
50
40
30
40
35
33
30
25
29
27
25
25
20
25
23
22
20
15
19
17
15
15
10
13
12
11
10
10
10
10
10
10
10
4.
Увеличение доли домашних хозяйств, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем количестве домашних хозяйств, %
91,0
91,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
92,5
92,5
92,5
92,5
92,5
93,0
93,0
93,0
93,0
93,0
93,5
93,5
93,5
93,5
93,5
94,0
94,0
94,0
94,0
94,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
5.
Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %
71,2
71,3
71,4
71,4
71,4
71,4
71,4
71,5
71,5
71,5
71,5
71,5
71,6
71,6
71,6
71,6
71,6
71,7
71,7
71,7
71,7
71,7
71,8
71,8
71,8
71,8
71,8
71,9
71,9
71,9
71,9
72,0
72,0
6.
Посещаемость официальных веб-сайтов органов местного самоуправления района, в тысячах единиц
360
362
365
105
198
279
365
367
365
365
366
367
369
367
368
368
369
370
369
369
370
370
371
371
371
371
371
372
372
372
372
372
372
7.
Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак, в часах
65
48
24
24
24
24
24
18
18
18
18
18
12
12
12
12
12
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1. Показатель расчетный определяется по формуле:Д = (Ду / Дпр) * 100, где:
Ду-количество государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций;
Дпр-количество предоставленных государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов.
2. Показатель расчетный определяется по формуле: Д = (Дц / Доб) * 100, где:
Дц-количество государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, оказываемых в цифровом виде;
Доб-количество оказываемых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов.
3. Показатель расчетный определяется по формуле:Д = (Ди / Доб) * 100, где:
Ди-стоимость закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления района, муниципальными учреждениями района иностранного программного обеспечения;
Доб-стоимость закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления района, муниципальными учреждениями района.
4.Показатель расчетный определяется по формуле:Д = (Ди / Доб) * 100, где:
Ди-количество домохозяйств, имеющих ШПД к сети Интернет (предоставляют операторы связи по итогам их деятельности на территории района в отчетный период);
Доб-общее количество домохозяйств в районе.
5. Методика расчета показателя утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 7 сентября 2016 года № 486.
6. Показатель количественный, сведения формируются по состоянию на конец отчетного периода.
7.Показатель расчетный рассчитывается по формуле: , где: Тп-время, затраченное на восстановление доступности государственной (муниципальной) системы после реализации компьютерной атаки; − сумма общих временных затрат на восстановление доступности государственных (муниципальных) систем после реализации компьютерных атак; Кинц− количество инцидентов информационной безопасности, в результате которых нарушена доступность государственных (муниципальных) систем в результате компьютерных атак.
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Номер основного мероприятия
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)
Ответственный
исполнитель/
соисполнитель
Источники финансирования
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего
в том числе
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026−
2030 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.
Обеспечение доступности населению современных информационных технологий (показатели 4, 5)
отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района
всего
10044,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
4185,0
местный бюджет
10044,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
4185,0
1.1.1
Предоставление широкополосного доступа в сеть Интернет в центрах общественного доступа на территории района
отдел по информатизации и сетевым ресурса; администрации района/МКУ «УМТО»
всего
10044,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
4185,0
местный бюджет
10044,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
4185,0
1.2.
Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем, развитие технической и технологической основы становления информационного общества (показатели 1−3, 5−7)
отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района
всего
138260,1
13780,5
14674,6
10980,5
10980,5
10980,5
10980,5
10980,5
54902,5
местный бюджет
137360,1
13080,5
14474,6
10980,5
10980,5
10980,5
10980,5
10980,5
54902,5
бюджет автономного округа
900,0
700,0
200,0
1.2.1.
Развитие и поддержка корпоративной сети органов местного самоуправления
отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района/МКУ «УМТО»
всего
7200,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3000,0
местный бюджет
7200,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3000,0
1.2.2.
Модернизация системы электронного документооборота в органах местного самоуправления района
отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района/МКУ «УМТО»
всего
4800,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
2000,0
местный бюджет
4800,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
2000,0
1.2.3.
Обеспечение технической защиты информации
отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района/ МКУ «УМТО»
всего
5520,1
273,0
2517,1
273,0
273,0
273,0
273,0
273,0
1365,0
местный бюджет
5520,1
273,0
2517,1
273,0
273,0
273,0
273,0
273,0
1365,0
1.2.4.
Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем
отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района/МКУ «УМТО»
всего
3600,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
1500,0
местный бюджет
3600,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
1500,0
1.2.5.
Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде
отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района/МКУ «УМТО»
всего
1800,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
750,0
местный бюджет
1800,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
750,0
1.2.6.
Автоматизация, информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района/МКУ «УМТО»
всего
50800,0
6700,0
5100,0
3900,0
3900,0
3900,0
3900,0
3900,0
19500,0
местный бюджет
49900,0
6000,0
4900,0
3900,0
3900,0
3900,0
3900,0
3900,0
19500,0
бюджет автономного округа
900,0
700,0
200,0
1.2.7.
Создание, сопровождение и эксплуатация автоматизированных информационных систем
отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района/МКУ «УМТО»
всего
64540,0
5357,5
5607,5
5357,5
5357,5
5357,5
5357,5
5357,5
26787,5
местный бюджет
64540,0
5357,5
5607,5
5357,5
5357,5
5357,5
5357,5
5357,5
26787,5
Всего по муниципальной программе:
всего
148304,1
14617,5
15511,6
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
59087,5
местный бюджет
147404,1
13917,5
15311,6
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
59087,5
бюджет автономного округа
900,0
700,0
200,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Прочие расходы
всего
148304,1
14617,5
15511,6
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
59087,5
местный бюджет
147404,1
13917,5
15311,6
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
59087,5
бюджет автономного округа
900,0
700,0
200,0
в том числе:
Соисполнитель:
МКУ «УМТО»
всего
148304,1
14617,5
15511,6
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
59087,5
местный бюджет
147404,1
13917,5
15311,6
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
59087,5
бюджет автономного округа
900,0
700,0
200,0
«.
Приложение 2 к постановлению
администрации района
от 28.05.2020 № 776
«Приложение к муниципальной программе «Информационное общество Нижневартовского района»
Результаты реализации мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Наименование результата
Значение результата (ед. измерения)
Срок исполнения
Наименование мероприятия (подпрограммы) муниципальной программы, направленного на достижение результата
Объем финансирования
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
1.
Увеличение доли домашних хозяйств, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к сети Интернет (не менее 10 Мбит/с), в общем количестве домохозяйств с 81 % (показатель 2018 года) до 90 %
90 %
2030 год
1.1. Обеспечение доступности населению современных информационных технологий
10044,0
2.
Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций автономного округа, с 10 % (показатель 2018 года) до 45 %
45 %
2030 год
1.2. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем, развитие технической и технологической основы становления информационного общества
138060,1
3.
Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде, с 10 % (показатель 2018 года) до 80 %
80 %
2030 год
4.
Уменьшение среднего срока простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак с 65 часов (показатель 2018 года) до 1 часа
1 час
2030 год
«.
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Администрация Нижневартовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2020
г. Нижневартовск
№ 776
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 26.10.2018 № 2454 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество Нижневартовского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации района от 06.08.2018 № 1748 «О модельной муниципальной программе Нижневартовского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Нижневартовского района, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ Нижневартовского района в соответствии с национальными целями развития», решением Думы района от 29.04.2020 № 519 «О внесении изменений в решение Думы района от 27.11.2019 № 466 «О бюджете Нижневартовского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 26.10.2018 № 2454 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество Нижневартовского района» (с изменениями от 21.06.2019 № 1271, 18.11.2019 № 2269) следующие изменения:
1.1. Раздел «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
общий объем финансирования муниципальной программы составит 148 304,1 тыс. рублей в том числе за счет средств местного бюджета-147 404,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год-13 917,5 тыс. рублей;
2020 год-15 311,6 тыс. рублей;
2021 год-11 817,5 тыс. рублей;
2022 год-11 817,5 тыс. рублей;
2023 год-11 817,5 тыс. рублей;
2024 год-11 817,5 тыс. рублей;
2025 год-11 817,5 тыс. рублей;
2026–2030 годы-59 087,5 тыс. рублей;
за счет средств бюджета автономного округа − 900,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год-700,0 тыс. рублей.
2020 год-200,0 тыс. рублей.».
1.2. Таблицы 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.3. Приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2.
2. Службе документационного обеспечения управления организации деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru.
3. Пресс-службе администрации района опубликовать постановление в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости Приобья».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву.
Глава района Б.А. Саломатин
Приложение 1 к постановлению
администрации района
от 28.05.2020 № 776
«Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
№
показателя
Наименование целевых показателей
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы
Значения показателя по годам
Целевое значение
показателя
на момент
окончания
реализации
муниципальной программы (2030 год)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
итого
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
итого
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
итого
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
итого
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
итого
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
итого
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1.
Увеличение доли муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления района, муниципальных учреждений района, %
10
15
20
15
18
19
20
25
20
21
24
25
30
31
33
33
34
35
35
38
39
40
40
41
42
43
45
45
45
45
45
45
45
2.
Увеличение доли муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде, %
10
15
20
15
18
19
20
30
20
25
30
40
40
40
45
45
50
50
50
55
55
60
60
60
65
75
80
80
80
80
80
80
80
3.
Уменьшение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления района, муниципальными учреждениями района иностранного программного обеспечения, %
50
40
30
40
35
33
30
25
29
27
25
25
20
25
23
22
20
15
19
17
15
15
10
13
12
11
10
10
10
10
10
10
10
4.
Увеличение доли домашних хозяйств, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем количестве домашних хозяйств, %
91,0
91,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
92,5
92,5
92,5
92,5
92,5
93,0
93,0
93,0
93,0
93,0
93,5
93,5
93,5
93,5
93,5
94,0
94,0
94,0
94,0
94,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
5.
Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %
71,2
71,3
71,4
71,4
71,4
71,4
71,4
71,5
71,5
71,5
71,5
71,5
71,6
71,6
71,6
71,6
71,6
71,7
71,7
71,7
71,7
71,7
71,8
71,8
71,8
71,8
71,8
71,9
71,9
71,9
71,9
72,0
72,0
6.
Посещаемость официальных веб-сайтов органов местного самоуправления района, в тысячах единиц
360
362
365
105
198
279
365
367
365
365
366
367
369
367
368
368
369
370
369
369
370
370
371
371
371
371
371
372
372
372
372
372
372
7.
Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак, в часах
65
48
24
24
24
24
24
18
18
18
18
18
12
12
12
12
12
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1. Показатель расчетный определяется по формуле:Д = (Ду / Дпр) * 100, где:
Ду-количество государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций;
Дпр-количество предоставленных государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов.
2. Показатель расчетный определяется по формуле: Д = (Дц / Доб) * 100, где:
Дц-количество государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, оказываемых в цифровом виде;
Доб-количество оказываемых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов.
3. Показатель расчетный определяется по формуле:Д = (Ди / Доб) * 100, где:
Ди-стоимость закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления района, муниципальными учреждениями района иностранного программного обеспечения;
Доб-стоимость закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления района, муниципальными учреждениями района.
4.Показатель расчетный определяется по формуле:Д = (Ди / Доб) * 100, где:
Ди-количество домохозяйств, имеющих ШПД к сети Интернет (предоставляют операторы связи по итогам их деятельности на территории района в отчетный период);
Доб-общее количество домохозяйств в районе.
5. Методика расчета показателя утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 7 сентября 2016 года № 486.
6. Показатель количественный, сведения формируются по состоянию на конец отчетного периода.
7.Показатель расчетный рассчитывается по формуле: , где: Тп-время, затраченное на восстановление доступности государственной (муниципальной) системы после реализации компьютерной атаки; − сумма общих временных затрат на восстановление доступности государственных (муниципальных) систем после реализации компьютерных атак; Кинц− количество инцидентов информационной безопасности, в результате которых нарушена доступность государственных (муниципальных) систем в результате компьютерных атак.
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Номер основного мероприятия
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)
Ответственный
исполнитель/
соисполнитель
Источники финансирования
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего
в том числе
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026−
2030 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.
Обеспечение доступности населению современных информационных технологий (показатели 4, 5)
отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района
всего
10044,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
4185,0
местный бюджет
10044,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
4185,0
1.1.1
Предоставление широкополосного доступа в сеть Интернет в центрах общественного доступа на территории района
отдел по информатизации и сетевым ресурса; администрации района/МКУ «УМТО»
всего
10044,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
4185,0
местный бюджет
10044,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
837,0
4185,0
1.2.
Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем, развитие технической и технологической основы становления информационного общества (показатели 1−3, 5−7)
отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района
всего
138260,1
13780,5
14674,6
10980,5
10980,5
10980,5
10980,5
10980,5
54902,5
местный бюджет
137360,1
13080,5
14474,6
10980,5
10980,5
10980,5
10980,5
10980,5
54902,5
бюджет автономного округа
900,0
700,0
200,0
1.2.1.
Развитие и поддержка корпоративной сети органов местного самоуправления
отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района/МКУ «УМТО»
всего
7200,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3000,0
местный бюджет
7200,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3000,0
1.2.2.
Модернизация системы электронного документооборота в органах местного самоуправления района
отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района/МКУ «УМТО»
всего
4800,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
2000,0
местный бюджет
4800,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
2000,0
1.2.3.
Обеспечение технической защиты информации
отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района/ МКУ «УМТО»
всего
5520,1
273,0
2517,1
273,0
273,0
273,0
273,0
273,0
1365,0
местный бюджет
5520,1
273,0
2517,1
273,0
273,0
273,0
273,0
273,0
1365,0
1.2.4.
Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем
отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района/МКУ «УМТО»
всего
3600,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
1500,0
местный бюджет
3600,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
1500,0
1.2.5.
Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде
отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района/МКУ «УМТО»
всего
1800,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
750,0
местный бюджет
1800,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
750,0
1.2.6.
Автоматизация, информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района/МКУ «УМТО»
всего
50800,0
6700,0
5100,0
3900,0
3900,0
3900,0
3900,0
3900,0
19500,0
местный бюджет
49900,0
6000,0
4900,0
3900,0
3900,0
3900,0
3900,0
3900,0
19500,0
бюджет автономного округа
900,0
700,0
200,0
1.2.7.
Создание, сопровождение и эксплуатация автоматизированных информационных систем
отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района/МКУ «УМТО»
всего
64540,0
5357,5
5607,5
5357,5
5357,5
5357,5
5357,5
5357,5
26787,5
местный бюджет
64540,0
5357,5
5607,5
5357,5
5357,5
5357,5
5357,5
5357,5
26787,5
Всего по муниципальной программе:
всего
148304,1
14617,5
15511,6
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
59087,5
местный бюджет
147404,1
13917,5
15311,6
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
59087,5
бюджет автономного округа
900,0
700,0
200,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Прочие расходы
всего
148304,1
14617,5
15511,6
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
59087,5
местный бюджет
147404,1
13917,5
15311,6
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
59087,5
бюджет автономного округа
900,0
700,0
200,0
в том числе:
Соисполнитель:
МКУ «УМТО»
всего
148304,1
14617,5
15511,6
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
59087,5
местный бюджет
147404,1
13917,5
15311,6
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
11817,5
59087,5
бюджет автономного округа
900,0
700,0
200,0
«.
Приложение 2 к постановлению
администрации района
от 28.05.2020 № 776
«Приложение к муниципальной программе «Информационное общество Нижневартовского района»
Результаты реализации мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Наименование результата
Значение результата (ед. измерения)
Срок исполнения
Наименование мероприятия (подпрограммы) муниципальной программы, направленного на достижение результата
Объем финансирования
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
1.
Увеличение доли домашних хозяйств, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к сети Интернет (не менее 10 Мбит/с), в общем количестве домохозяйств с 81 % (показатель 2018 года) до 90 %
90 %
2030 год
1.1. Обеспечение доступности населению современных информационных технологий
10044,0
2.
Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций автономного округа, с 10 % (показатель 2018 года) до 45 %
45 %
2030 год
1.2. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем, развитие технической и технологической основы становления информационного общества
138060,1
3.
Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде, с 10 % (показатель 2018 года) до 80 %
80 %
2030 год
4.
Уменьшение среднего срока простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак с 65 часов (показатель 2018 года) до 1 часа
1 час
2030 год
«.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | газета "Новости приобья" № 37, стр. 7 от 30.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: