Основная информация
Дата опубликования: | 28 июля 2011г. |
Номер документа: | RU89000201100728 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в окружную долгосрочную целевую программу «Жилище» на 2011 – 2015 годы
Документ утратил силу:
-постановлением Правительства автономного округа от 01.04.2014 № 245-П
В целях обеспечения эффективной реализации окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в окружную долгосрочную целевую программу «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября 2010 года № 383-П.
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 28 июля 2011 г. № 547-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в окружную долгосрочную целевую программу «Жилище» на 2011 – 2015 годы
1. В паспорте Программы в позиции, касающейся объёмов финансирования:
- в абзаце первом цифры «90 188,575» заменить цифрами «90 733,896»;
- в абзаце втором цифры «16 421,062» заменить цифрами «16 966,383»;
- в абзаце восьмом цифры «2 139,065» заменить цифрами «2 147,194»;
- в абзаце девятом цифры «461,574» заменить цифрами «469,703»;
- в абзаце четырнадцатом цифры «62 533,763» заменить цифрами «63 065,955»;
- в абзаце пятнадцатом цифры «12 033,832» заменить цифрами «12 566,024»;
- в абзаце двадцатом цифры «1 212,102» заменить цифрами «1 217,101»;
- в абзаце двадцать первом цифры «181,231» заменить цифрами «186,231».
2. В приложении № 1 к Программе:
2.1. в паспорте подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»:
2.1.1. в позиции, касающейся объёмов финансирования:
- в абзаце первом цифры «12 352,005» заменить цифрами «12 499,540»;
- в абзаце втором цифры «1 202,409» заменить цифрами «1 349,944»;
2.1.2. в разделе IV:
- в абзаце тридцать третьем цифры «12 352,005» заменить цифрами «12 499,540»;
- в абзаце тридцать четвертом цифры «1 202,409» заменить цифрами «1 349,944»;
1
2.2. приложение № 3 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к подпрограмме «Комплексное
освоение и развитие территорий
в целях жилищного строительства»
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок выполнения, годы (начало – окончание)
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
1.
Снижение административных барьеров при реализации проектов жилищного строительства
1.1.
Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа, муниципальные образования
1.1.1.
Оказание поддержки муниципальным образованиям в разработке документов территориального планирования, генеральных планов сельских и городских поселений и городских округов, правил землепользования и застройки, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, создание и ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
01.01.2011 – 31.12.2011
департамент строительства и жилищной политики автономного округа, муниципальные образования
1.1.2.
Определение перечня земельных участков (местоположение, кадастровый квартал, площадь) в разрезе муниципальных районов и городских округов, которые будут предоставляться организациям в безвозмездное срочное пользование, для жилищного строительства в порядке,
предусмотренном подпунктом 5 пункта 1 статьи 24 Земельного кодекса
ежегодно до
01 марта
органы местного самоуправления муниципальных образований
(по согласованию)
1
2
3
4
Российской Федерации
1.1.3.
Определение местоположения земельного участка (населенный пункт, муниципальный район, кадастровый квартал) в разрезе муниципальных районов и городских округов из земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые могут быть предоставлены бесплатно в собственность или в аренду для строительства жилья в границах застроенных территорий в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации
ежегодно до
01 марта
органы местного самоуправления муниципальных образований
(по согласованию)
1.1.4.
Разработка градостроительных планов земельных участков, предназначенных для комплексного освоения в целях малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, а также земельных участков, которые планируется предоставлять в безвозмездное срочное пользование для жилищного строительства
01.01.2011 – 31.12.2015
органы местного самоуправления муниципальных образований
(по согласованию)
1.1.5.
Планирование в бюджетах муниципальных образований денежных средств на формирование земельных участков (включая постановку на кадастровый учёт), предназначенных для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства
01.01.2011 – 31.12.2015
органы местного самоуправления муниципальных образований
(по согласованию)
1.1.6.
Актуализация плана формирования и предоставления земельных участков для жилищного строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, которые необходимы для строительства жилья в соответствии с целевыми показателями ввода жилья
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований
(по согласованию)
1.2.
Совершенствование контрольно-надзорных функций и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности
01.01.2011 – 01.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1.2.1.
Создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве при оформлении разрешений на строительство, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
01.01.2011 – 01.12.2015
органы местного самоуправления муниципальных образований, организации, осуществляющие проведение государственной экспертизы
1
2
3
4
1.2.2.
В соответствии с принятыми нормативными правовыми документами поэтапный перевод государственных и муниципальных слуг в сфере строительства в электронный вид:
- утверждение сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде;
- формирование и утверждение плана перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде
01.01.2011 – 01.12.2012
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1.2.3.
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства в режиме «одного окна» (организация работы с заказчиками и инвесторами в режиме «одного окна»)
01.01.2011 – 01.12.2012
органы местного самоуправления муниципальных образований
1.2.4.
Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа.
Обеспечение доступа органов государственной власти автономного округа к пространственным данным и инструментам ИАС УГРТ для использования в своей деятельности
01.01.2011 – 31.12.2011
01.01.2014 – 01.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1.2.5.
Предупреждение и устранение злоупотреблений организациями коммунального комплекса и электросетевыми компаниями доминирующим положением на рынке при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения и осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям вновь построенных или реконструированных объектов капитального строительства
01.01.2011 – 01.12.2015
органы местного самоуправления муниципальных образований
1.2.6.
Проведение мониторинга контроля качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства в соответствии с утвержденными регламентами
01.01.2011 – 01.12.2015
(ежегодно)
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1.2.7.
Размещение на официальных сайтах в сети Интернет информации о наличии земель и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, права на которые зарегистрированы, для целей строительства.
Информирование в сети Интернет граждан и юридических лиц о наличии сформированных и несформированных земельных участков, свободных от прав третьих лиц, которые могут быть предоставлены для малоэтажного и
01.01.2011 – 01.12.2015
(ежегодно)
департамент строительства и жилищной политики автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований
(по согласованию)
1
2
3
4
индивидуального жилищного строительства
2.
Обеспечение земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой, в том числе строительство инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства
2.1.
Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа, в том числе завершение строительства объектов, не оконченных строительством в рамках окружной целевой программы «Жилище» на 2006 – 2010 годы
2.2.
Возмещение застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства
2.2.1.
Разработка и утверждение нормативного правового акта автономного округа, устанавливающего порядок и условия предоставления субсидий из окружного бюджета юридическим лицам, для возмещения затрат, связанных со строительством инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов комплексного освоения и развития застроенных территорий в целях жилищного строительства на территории автономного округа при их передаче в муниципальную собственность
01.01.2011 – 01.05.2011
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2.2.2.
Проведение отборов застройщиков и инвестиционных проектов строительства жилья, а также комплексного освоения и развития территорий в целях строительства жилья в первую очередь экономического класса и малоэтажного, предусматривающих строительство объектов инженерной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки
с целью возмещения застройщикам затрат, связанных с их строительством, при передаче данных объектов в муниципальную собственность
01.06.2011 – 31.12.2014
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2.2.3.
Предоставление субсидий из окружного бюджета юридическим лицам
для возмещения застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче
в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития
01.06.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1
2
3
4
территорий в целях жилищного строительства
2.2.4.
Разработка и реализация проектов по обеспечению автомобильными дорогами, а также транспортной инфраструктурой новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2.2.5.
Разработка и реализация проектов по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры (детских дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения) на основании заявок органов местного самоуправления и застройщиков, осуществляющих реализацию проектов комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
3.
Развитие современных технологий и совершенствование системы подготовки квалифицированных рабочих в целях жилищного строительства
3.1.
Внедрение новых современных технологий строительства жилья, отвечающего стандартам жилья экономического класса, в том числе малоэтажного
3.1.1.
Формирование баз данных типовой проектной документации малоэтажного жилищного строительства, разработка и распространение информационных материалов, в том числе в средствах массовой информации, демонстрирующих населению преимущества малоэтажного жилья перед многоэтажным жильем
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
3.1.2.
Формирование перечня энергоэффективных и экологичных материалов и технологий малоэтажного жилищного строительства с учетом климатических и социально-экономических условий региона
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
3.1.3
Координация деятельности по максимальному использованию при строительстве новых видов конструкций и материалов с применением энергоэффективных технологий
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
3.1.4.
Оказание содействия распространению технологий строительства малоэтажного жилья экономического класса, отвечающих требованиям энергоэффективности и экологичности
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
3.2.
Совершенствование системы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для строительного комплекса
3.2.1.
Анализ и прогнозирование кадровых потребностей строительных организаций, формирование ежегодного отраслевого задания для его включения в государственное региональное задание на подготовку кадров (контрольные цифры приема) учреждениями начального и среднего
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1
2
3
4
профессионального образования
3.2.2.
Разработка программ дополнительного профессионального образования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с требованиями современных производственных строительных технологий с последующей возможностью внедрения в учебный процесс учреждений начального и среднего профессионального образования
01.01.2012 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
3.2.3.
Организация производственной практики обучающихся по программам начального и среднего профессионального образования учреждений профессионального образования на базе строительных организаций
01.01.2012 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
4.
Увеличение притока частных инвестиций и кредитных ресурсов в жилищное строительство
4.1.
Возмещение затрат застройщиков, связанных с оплатой процентов по кредитам
4.1.1.
Разработка и утверждение нормативного правового акта автономного округа, устанавливающего порядок и условия предоставления субсидий из окружного бюджета юридическим лицам для компенсации затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на цели строительства жилья экономического класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
01.01.2011 – 01.05.2011
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
4.1.2.
Проведение отборов застройщиков и инвестиционных проектов строительства жилья, а также комплексного освоения и развития территорий в целях строительства жилья с целью возмещения застройщикам затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на цели строительства жилья экономического класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
01.06.2011 – 31.12.2014
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
4.1.3
Возмещение затрат застройщиков, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на цели строительства жилья экономического класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
»;
1
2.3. приложение № 4 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к подпрограмме «Комплексное
освоение и развитие территорий
в целях жилищного строительства»
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
ИНФОРМАЦИЯ
об объемах и источниках финансирования Подпрограммы
млн. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
2011 – 2015 годы
В том числе
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» – всего
12 580,025
1 358,705
942,540
663,488
4 783,431
4 831,861
в том числе
Средства окружного бюджета
12 499,540
1 349,944
936,506
657,823
4 753,454
4 801,813
Средства бюджетов муниципальных образований
80,487
8,761
6,034
5,666
29,978
30,048
1.
Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований
225,334
53,729
54,796
45,210
30,131
41,468
Средства окружного бюджета
214,567
51,043
52,056
42,950
28,624
39,895
2,7398
4754,498
Средства бюджетов муниципальных образований
10,767
2,686
2,740
2,261
1,507
1,573
1.1.
Корректировка схемы территориального планирования
автономного округа
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
10,000
10,000
1.2.
Муниципальное образование город Салехард
17,000
4,000
5,000
8,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
16,150
3,800
4,750
7,600
1
2
3
4
5
6
7
8
Средства бюджетов муниципальных образований
0,850
0,200
0,250
0,400
1.2.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания квартала № 34, г. Салехард
4,000
4,000
Средства окружного бюджета
3,800
3,800
Средства бюджетов муниципальных образований
0,200
0,200
1.2.2.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания квартала № 24, г. Салехард
5,000
5,000
Средства окружного бюджета
4,750
4,750
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,250
0,250
0,000
1.2.3.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного района на правом берегу
р. Шайтанка, г. Салехард
8,000
8,000
Средства окружного бюджета
7,600
7,600
Средства бюджетов муниципальных образований
0,400
0,400
1.3.
Муниципальное образование город Губкинский
9,973
2,534
3,831
2,406
1,203
0,000
Средства окружного бюджета
9,474
2,407
3,639
2,286
1,143
Средства бюджетов муниципальных образований
0,499
0,127
0,192
0,120
0,060
1.3.1.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 1 г. Губкинского
1,250
1,250
Средства окружного бюджета
1,188
1,188
Средства бюджетов муниципальных образований
0,063
0,063
1.3.2.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 15 г. Губкинского
0,713
0,713
Средства окружного бюджета
0,677
0,677
Средства бюджетов муниципальных образований
0,036
0,036
1.3.3.
Корректировка топографической съемки микрорайонов 4, 15 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты
0,570
0,570
1
2
3
4
5
6
7
8
Средства окружного бюджета
0,542
0,542
Средства бюджетов муниципальных образований
0,029
0,029
1.3.4.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 4 г. Губкинского
0,900
0,900
Средства окружного бюджета
0,855
0,855
Средства бюджетов муниципальных образований
0,045
0,045
1.3.5.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 6 г. Губкинского
1,203
1,203
Средства окружного бюджета
1,143
1,143
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1.3.6.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 7 г. Губкинского
1,203
1,203
Средства окружного бюджета
1,143
1,143
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1.3.7.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 10 г. Губкинского
0,900
0,900
Средства окружного бюджета
0,855
0,855
Средства бюджетов муниципальных образований
0,045
0,045
1.3.8.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 11 г. Губкинского
1,203
1,203
Средства окружного бюджета
1,143
1,143
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1.3.9.
Корректировка топографической съемки микрорайонов 6, 7, 10 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты
2,031
2,031
Средства окружного бюджета
1,929
1,929
Средства бюджетов муниципальных образований
0,102
0,102
1.4.
Муниципальное образование город Лабытнанги
34,176
8,896
7,680
4,704
4,128
8,768
Средства окружного бюджета
32,467
8,451
7,296
4,469
3,922
8,330
Средства бюджетов муниципальных образований
1,709
0,445
0,384
0,235
0,206
0,438
1
2
3
4
5
6
7
8
1.4.1.
Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочных кварталов 02:01:02, 02:02:01, 02:02:02 в г. Лабытнанги
6,150
6,150
Средства окружного бюджета
5,843
5,842
Средства бюджетов муниципальных образований
0,308
0,308
1.4.2.
Внесение изменений в генеральный план городского округа Лабытнанги
1,784
1,784
Средства окружного бюджета
1,695
1,695
Средства бюджетов муниципальных образований
0,089
0,089
1.4.3.
Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Лабытнанги
0,962
0,962
Средства окружного бюджета
0,914
0,914
Средства бюджетов муниципальных образований
0,048
0,048
1.4.4.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:03:01
в г. Лабытнанги
3,533
3,533
Средства окружного бюджета
3,356
3,356
Средства бюджетов муниципальных образований
0,177
0,177
1.4.5.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:02:02
в г. Лабытнанги
2,611
2,611
Средства окружного бюджета
2,480
2,480
Средства бюджетов муниципальных образований
0,131
0,131
1.4.6.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:07
в г. Лабытнанги
1,536
1,536
1
2
3
4
5
6
7
8
Средства окружного бюджета
1,459
1,459
Средства бюджетов муниципальных образований
0,077
0,077
1.4.7.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:01
в г. Лабытнанги
2,070
2,070
Средства окружного бюджета
1,967
1,967
Средства бюджетов муниципальных образований
0,104
0,104
1.4.8.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:08
в г. Лабытнанги
2,634
2,634
Средства окружного бюджета
2,502
2,502
Средства бюджетов муниципальных образований
0,132
0,132
1.4.9.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:06
в г. Лабытнанги
3,550
3,550
Средства окружного бюджета
3,373
3,373
Средства бюджетов муниципальных образований
0,178
0,178
1.4.10.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:04
в г. Лабытнанги
0,578
0,578
Средства окружного бюджета
0,549
0,549
Средства бюджетов муниципальных образований
0,029
0,029
1.4.11.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:03
в г. Лабытнанги
3,156
3,156
1
2
3
4
5
6
7
8
Средства окружного бюджета
2,998
2,998
Средства бюджетов муниципальных образований
0,158
0,158
1.4.12.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:02:05
в г. Лабытнанги
1,842
1,842
Средства окружного бюджета
1,750
1,750
Средства бюджетов муниципальных образований
0,092
0,092
1.4.13.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:01:01
в г. Лабытнанги
3,244
3,244
Средства окружного бюджета
3,082
3,082
Средства бюджетов муниципальных образований
0,162
0,162
1.4.14.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:03
в г. Лабытнанги
0,526
0,526
Средства окружного бюджета
0,500
0,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,026
0,026
1.5.
Муниципальное образование город Муравленко
9,400
0,600
2,200
0,600
3,300
2,700
Средства окружного бюджета
8,930
0,570
2,090
0,570
3,135
2,565
Средства бюджетов муниципальных образований
0,470
0,030
0,110
0,030
0,165
0,135
1.5.1.
Проект планировки, проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 1
1,400
1,400
Средства окружного бюджета
1,330
1,330
Средства бюджетов муниципальных образований
0,070
0,070
1.5.2.
Проект планировки, проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 2
1,200
1,200
Средства окружного бюджета
1,140
1,140
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1
2
3
4
5
6
7
8
1.5.3.
Корректировка топографической съемки (М-б 1:500) территории микрорайона № 3
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1.5.4.
Проект планировки, проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 3
1,100
1,100
Средства окружного бюджета
1,045
1,045
Средства бюджетов муниципальных образований
0,055
0,055
1.5.5.
Топографическая съемка (М-б 1:500) территории микрорайона № 4
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
0,000
1.5.6.
Проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 4
1,100
1,100
Средства окружного бюджета
1,045
1,045
Средства бюджетов муниципальных образований
0,055
0,055
1.5.7.
Проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 5
0,700
0,700
Средства окружного бюджета
0,665
0,665
Средства бюджетов муниципальных образований
0,035
0,035
1.5.8.
Проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 6
0,800
0,800
Средства окружного бюджета
0,760
0,760
Средства бюджетов муниципальных образований
0,040
0,040
1.5.9.
Проект межевания дачного массива
0,800
0,800
Средства окружного бюджета
0,760
0,760
Средства бюджетов муниципальных образований
0,040
0,040
1.5.10.
Проект планировки (схема функционального зонирования) промзоны
1,100
1,100
Средства окружного бюджета
1,045
1,045
Средства бюджетов муниципальных образований
0,055
0,055
1
2
3
4
5
6
7
8
1.6.
Муниципальное образование Надымский район
38,500
7,500
13,000
9,000
3,000
6,000
Средства окружного бюджета
36,575
7,125
12,350
8,550
2,850
5,700
Средства бюджетов муниципальных образований
1,925
0,375
0,650
0,450
0,150
0,300
1.6.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пос. Лесной г. Надым
4,000
4,000
Средства окружного бюджета
3,800
3,800
Средства бюджетов муниципальных образований
0,200
0,200
1.6.2.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пос. Кедровый
г. Надым
3,500
3,500
Средства окружного бюджета
3,325
3,325
Средства бюджетов муниципальных образований
0,175
0,175
1.6.3.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории коммунально-складской зоны г. Надым
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
9,500
9,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,500
0,500
1.6.4.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования
поселок Пангоды
6,000
6,000
Средства окружного бюджета
5,700
5,700
Средства бюджетов муниципальных образований
0,300
0,300
1.6.5.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования
поселок Приозерный
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных образований
0,150
0,150
1.6.6.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования
поселок Лонгъюган
3,000
3,000
1
2
3
4
5
6
7
8
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных образований
0,150
0,150
1.6.7.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования
п. Ягельный
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных образований
0,150
0,150
1.6.8.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования
п. Заполярный
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных образований
0,150
0,150
1.6.9.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования Правохеттинский
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных образований
0,150
0,150
1.7.
Муниципальное образование город Ноябрьск
35,500
10,000
5,500
10,000
10,000
0,000
Средства окружного бюджета
33,725
9,500
5,225
9,500
9,500
Средства бюджетов муниципальных образований
1,775
0,500
0,275
0,500
0,500
1.7.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания Юго-Восточного промузла, г. Ноябрьск
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
9,500
9,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,500
0,500
1.7.2.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания микрорайона «Железнодорожников» промузла на 209 км, г. Ноябрьск
5,500
5,500
Средства окружного бюджета
5,225
5,225
Средства бюджетов муниципальных образований
0,275
0,275
1
2
3
4
5
6
7
8
1.7.3.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания микрорайона «Вынгапуровский», г. Ноябрьск
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
9,500
9,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,500
0,500
1.7.4.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания промузла Пелей (панели I-XVII), г. Ноябрьск
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
9,500
9,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,500
0,500
1.8.
Муниципальное образование Приуральский район
9,000
1,000
0,500
2,500
0,000
5,000
Средства окружного бюджета
8,550
0,950
0,475
2,375
4,750
Средства бюджетов муниципальных образований
0,450
0,050
0,025
0,125
0,250
1.8.1.
Проект планировки, проект межевания планировочных кварталов 01:02:03; 01:02:02; 02:01:03; 02:01:05 территории городского поселения Харп
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
1.8.2.
Проект планировки, проект межевания территории фактории Полуй
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.8.3.
Топографо-геодезическая съемка территории фактории Полуй, фактории на 96 км, фактории Пунг-Ю
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.8.4.
Проект планировки, проект межевания территории фактории 96 км
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1
2
3
4
5
6
7
8
1.8.5.
Проект планировки, проект межевания территории фактории Пунг-Ю
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.8.6.
Корректировка схемы территориального планирования и правил землепользования и застройки муниципального района
2,500
2,500
Средства окружного бюджета
2,375
2,375
Средства бюджетов муниципальных образований
0,125
0,125
1.8.7.
Корректировка генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования п. Харп
2,500
2,500
Средства окружного бюджета
2,375
2,375
Средства бюджетов муниципальных образований
0,125
0,125
1.9.
Муниципальное образование Пуровский район
15,285
5,200
8,085
0,000
2,000
0,000
Средства окружного бюджета
14,521
4,940
7,681
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,764
0,260
0,404
0,100
1.9.1.
Генеральный план, правила землепользования и застройки, проект планировки территории сельского поселения Халясавэй Пуровского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
0,000
1.9.2.
Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пурпе Пуровского района
3,200
3,200
Средства окружного бюджета
3,040
3,040
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,160
0,160
0,000
1.9.3.
Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пуровское Пуровского района
4,035
4,035
Средства окружного бюджета
3,833
3,833
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,202
0,202
0,000
1.9.4.
Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки п. Уренгой Пуровского района
2,050
2,050
1
2
3
4
5
6
7
8
Средства окружного бюджета
1,948
1,948
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,103
0,103
0,000
1.9.5.
Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков территории сельского поселения Самбург Пуровского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
0,000
1.9.6.
Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков территорий микрорайонов Северный, Прибрежный, Инициатива, г. Тарко-Сале Пуровского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
1.10.
Муниципальное образование Тазовский район
12,000
7,000
1,000
1,000
1,000
2,000
Средства окружного бюджета
11,400
6,650
0,950
0,950
0,950
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,600
0,350
0,050
0,050
0,050
0,100
1.10.1.
Топографическая съемка территории факторий и деревень, находящихся на межселенной территории Тазовского района
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных образований
0,150
0,150
1.10.2.
Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Юрибей Тазовского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
1.10.3.
Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Тадибе-Яха Тазовского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
1
2
3
4
5
6
7
8
1.10.4.
Проект планировки территории фактории Танама Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.10.5.
Проект планировки территории фактории Развилка Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.10.6.
Проект планировки территории фактории 5 – 6 пески Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.10.7.
Проект планировки территории фактории Хальмер-Яха Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.10.8.
Проект планировки территории фактории Белые-Яры Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.10.9.
Проект планировки территории фактории Мессо Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.10.10.
Корректировка схемы территориального планирования муниципального образования Тазовский район, правил землепользования и застройки межселенной территории Тазовского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
1
2
3
4
5
6
7
8
1.11.
Муниципальное образование Шурышкарский район
34,500
7,000
8,000
7,000
5,500
7,000
Средства окружного бюджета
32,775
6,650
7,600
6,650
5,225
6,650
Средства бюджетов муниципальных образований
1,725
0,350
0,400
0,350
0,275
0,350
1.11.1.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Мужи
7,000
3,700
Средства окружного бюджета
6,650
3,525
Средства бюджетов муниципальных образований
0,350
0,175
1.11.2.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Горки
8,000
3,300
8,000
Средства окружного бюджета
7,600
3,125
7,600
Средства бюджетов муниципальных образований
0,400
0,175
0,400
1.11.3.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Шурышкары, с. Восяхово, с. Питляр, д. Унсельгорт
6,300
6,300
Средства окружного бюджета
5,985
5,985
Средства бюджетов муниципальных образований
0,315
0,315
1.11.4.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Овгорт, с. Азовы, с. Лопхари
5,500
5,500
Средства окружного бюджета
5,225
5,225
Средства бюджетов муниципальных образований
0,275
0,275
1.11.5.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в д. Ханты-Мужи, Анжигорт,
д. Казым-Мыс, д. Усть-Войкары, д. Вершина-Войкары
3,500
3,500
Средства окружного бюджета
3,325
3,325
Средства бюджетов муниципальных образований
0,175
0,175
1.11.6.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков микрорайона жилой застройки
в с. Горки
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1
2
3
4
5
6
7
8
1.11.7.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков микрорайона жилой застройки в с. Овгорт
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1.11.8.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков микрорайона жилой застройки в с. Шурышкары
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1.11.9.
Корректировка схемы территориального планирования, правил землепользования и застройки Шурышкарского района
1,700
1,700
Средства окружного бюджета
1,615
1,615
Средства бюджетов муниципальных образований
0,085
0,085
1.11.10.
Приведение местной системы координат в единую систему координат, в которой осуществляется государственный кадастровый учет
0,700
0,700
Средства окружного бюджета
0,665
0,665
Средства бюджетов муниципальных образований
0,035
0,035
2.
Совершенствование контрольно-надзорных функций и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности
582,000
1,500
0,000
0,000
312,750
267,750
Средства окружного бюджета
580,000
1,500
0,000
0,000
312,750
267,750
2.1.
Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа
582,000
1,500
312,750
267,750
Средства окружного бюджета
582,000
1,500
312,750
267,750
1
2
3
4
5
6
7
8
3.
Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
6 147,083
1 154,047
595,689
360,346
2 016,373
2 020,628
Средства окружного бюджета
6 077,363
1 147,972
592,395
356,941
1 987,902
1 992,153
Средства бюджетов муниципальных образований
69,720
6,075
3,294
3,405
28,471
28,475
3.1.
Администрация города Салехарда
285,973
245,973
0,000
0,000
40,000
0,000
Средства окружного бюджета
284,773
245,573
0,000
0,000
39,200
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,200
0,400
0,000
0,000
0,800
0,000
3.1.1.
Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона «Теремки», г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
30,200
10,200
0,000
0,000
20,000
0,000
Средства окружного бюджета
29,600
10,000
19,600
Средства бюджетов муниципальных образований
0,600
0,200
0,400
3.1.2.
Инженерное обеспечение квартала № 15, г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
15,573
15,573
Средства окружного бюджета
15,573
15,573
3.1.3.
Инженерное обеспечение квартала № 25, г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
30,000
30,000
Средства окружного бюджета
30,000
30,000
3.1.4.
Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ «Удача», г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
30,200
10,200
0,000
0,000
20,000
0,000
Средства окружного бюджета
29,600
10,000
19,600
Средства бюджетов муниципальных образований
0,600
0,200
0,400
3.1.5.
Инженерное обеспечение квартала «Ямальский», г. Салехард,
в том числе корректировка проектной документации
180,000
180,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
180,000
180,000
3.2.
Администрация города Губкинского
1 619,674
233,012
0,000
38,571
662,300
685,791
Средства окружного бюджета
1 592,653
232,953
0,000
38,571
649,054
672,075
Средства бюджетов муниципальных образований
27,021
0,059
0,000
0,000
13,246
13,716
1
2
3
4
5
6
7
8
3.2.1.
Инженерное обеспечение микрорайона № 1 города Губкинского, в том числе проектно-изыскательские работы
18,540
18,540
Средства окружного бюджета
18,540
18,540
3.2.2.
Инженерное обеспечение микрорайона № 9 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
112,581
74,010
38,571
Средства окружного бюджета
112,581
74,010
38,571
3.2.3.
Инженерное обеспечение микрорайона № 13 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
98,227
98,227
Средства окружного бюджета
98,227
98,227
3.2.4.
Инженерное обеспечение микрорайона № 15 города Губкинского, в том числе проектно-изыскательские работы
41,177
41,177
Средства окружного бюджета
41,177
41,177
3.2.5.
Инженерное обеспечение микрорайона № 5,
в том числе проектно-изыскательские работы
65,407
1,058
34,000
30,349
Средства окружного бюджета
64,061
0,999
33,320
29,742
Средства бюджетов муниципальных образований
1,346
0,059
0,680
0,607
3.2.6.
Инженерное обеспечение микрорайона № 8,
в том числе проектно-изыскательские работы
375,300
175,300
200,000
Средства окружного бюджета
367,794
171,794
196,000
Средства бюджетов муниципальных образований
7,506
3,506
4,000
3.2.7.
Инженерное обеспечение микрорайона № 17 в г. Губкинский,
в том числе проектно-изыскательские работы
389,900
194,000
195,900
Средства окружного бюджета
382,102
190,120
191,982
Средства бюджетов муниципальных образований
7,798
3,880
3,918
3.2.8.
Инженерное обеспечение микрорайона № 18 в г. Губкинский,
в том числе проектно-изыскательские работы
518,542
259,000
259,542
Средства окружного бюджета
508,171
253,820
254,351
Средства бюджетов муниципальных образований
10,371
5,180
5,191
1
2
3
4
5
6
7
8
3.3.
Администрация города Лабытнанги
510,367
86,774
0,000
0,000
189,181
234,412
Средства окружного бюджета
500,941
85,820
185,397
229,724
Средства бюджетов муниципальных образований
9,426
0,954
3,784
4,688
3.3.1.
Инженерное обеспечение земельных участков для строительства жилых домов в планировочном квартале 01.01.09 в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
64,412
30,000
34,412
Средства окружного бюджета
63,124
29,400
33,724
Средства бюджетов муниципальных образований
1,288
0,600
0,688
3.3.2.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в МКР.01.02.12-01.02.13
в г. Лабытнанги
384,681
25,500
159,181
200,000
Средства окружного бюджета
377,497
25,500
155,997
196,000
Средства бюджетов муниципальных образований
7,184
3,184
4,000
3.3.3.
Инженерное обеспечение земельных участков для строительства жилых домов в планировочном квартале 01:02:08 в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
28,246
28,246
Средства окружного бюджета
49,120
49,120
Средства бюджетов муниципальных образований
0,554
0,554
3.3.4.
Инженерное обеспечение мкр. № 3 , г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
11,200
11,200
Средства окружного бюджета
11,200
11,200
3.4.
Администрация муниципального образования город Муравленко
506,426
25,100
50,000
50,000
178,411
202,915
Средства окружного бюджета
505,671
25,000
50,000
50,000
178,076
202,595
Средства бюджетов муниципальных образований
0,755
0,100
0,335
0,320
3.4.1.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение микрорайона № 8», г. Муравленко
194,231
90,000
104,231
Средства окружного бюджета
194,231
90,000
104,231
3.4.2.
Инженерное обеспечение микрорайона № 6, г. Муравленко
246,671
20,000
50,000
50,000
61,671
65,000
Средства окружного бюджета
246,671
20,000
50,000
50,000
61,671
65,000
1
2
3
4
5
6
7
8
3.4.3.
Инженерное обеспечение 5-ти этажных жилых домов в микрорайоне № 11, г. Муравленко, в том числе проектно-изыскательские работы
27,684
10,000
17,684
Средства окружного бюджета
27,684
10,000
17,684
3.4.4.
Комплексное благоустройство микрорайона № 2,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
37,840
5,100
16,740
16,000
Средства окружного бюджета
37,085
5,000
16,405
15,680
Средства бюджетов муниципальных образований
0,755
0,100
0,335
0,320
3.5.
Администрация муниципального образования Надымский район
103,323
19,031
45,117
39,175
Средства окружного бюджета
101,264
18,658
44,215
38,391
Средства бюджетов муниципальных образований
2,059
0,373
0,902
0,784
3.5.1.
Инженерное обеспечение малоэтажной застройки по ул. Топчева в районе Кедровой рощи, г. Надым, в том числе проектно-изыскательские работы
19,031
19,031
Средства окружного бюджета
18,658
18,658
Средства бюджетов муниципальных образований
0,373
0,373
3.5.2.
Инженерное обеспечение земельного участка застройки
10 микрорайона посёлка Пангоды Надымского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
79,175
40,000
39,175
Средства окружного бюджета
77,591
39,200
38,391
Средства бюджетов муниципальных образований
1,584
0,800
0,784
3.5.3.
Инженерное обеспечение земельного участка застройки
«60-ти квартирный жилой дом серии 123 по ул. Мира
в пос. Пангоды»
5,117
5,117
Средства окружного бюджета
5,015
5,015
Средства бюджетов муниципальных образований
0,102
0,102
3.6.
Администрация города Нового Уренгоя
788,885
325,141
275,646
0,000
99,417
88,681
Средства окружного бюджета
784,776
324,506
275,646
0,000
97,717
86,907
Средства бюджетов муниципальных образований
4,109
0,635
1,700
1,774
1
2
3
4
5
6
7
8
3.6.1.
Инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения к жилым домам 2-го микрорайона МЭЗ г. Новый Уренгой,
в том числе проектно-изыскательские работы
60,475
60,475
Средства окружного бюджета
60,475
60,475
3.6.2.
Внутриквартальные сети и сооружения микрорайона IV А
г. Новый Уренгой, в том числе котельная, сети и сооружения газоснабжения, в том числе проектно-изыскательские работы
59,417
45,000
14,417
Средства окружного бюджета
59,417
45,000
14,417
3.6.3.
Инженерное обеспечение строительства жилых домов в районе Коротчаево (поз. 147; 1-5), в том числе проектно-изыскательские работы
12,488
12,488
Средства окружного бюджета
12,488
12,488
3.6.4.
Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей, в том числе проектно-изыскательские работы
101,595
101,595
Средства окружного бюджета
101,595
101,595
3.6.5.
Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе
проектно-изыскательские работы
49,779
49,779
Средства окружного бюджета
49,779
49,779
3.6.6.
Инженерные сети к жилым домам микрорайона Дружба,
в том числе проектно-изыскательские работы
259,051
85,000
174,051
Средства окружного бюджета
259,051
85,000
174,051
3.6.7.
Инженерное обеспечение участка застройки по ул. Тундровой, г. Новый Уренгой
213,681
40,000
85,000
88,681
Средства окружного бюджета
210,207
40,000
83,300
86,907
Средства бюджетов муниципальных образований
3,474
1,700
1,774
3.6.8.
Инженерное обеспечение жилого комплекса № 3 в 1 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой. Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому комплексу № 3 в 1 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой,
в том числе проектно-изыскательские работы
32,399
32,399
Средства окружного бюджета
31,764
31,764
1
2
3
4
5
6
7
8
Средства бюджетов муниципальных образований
0,635
0,635
3.7.
Администрация муниципального образования город Ноябрьск
720,269
27,533
167,992
173,639
186,105
165,000
Средства окружного бюджета
704,332
25,317
164,698
170,234
182,383
161,700
Средства бюджетов муниципальных образований
15,937
2,216
3,294
3,405
3,722
3,300
3.7.1.
Газопровод для жилых домов мкр. Б-2 г. Ноябрьска,
в том числе проектно-изыскательские работы
116,053
25,317
45,736
45,000
Средства окружного бюджета
114,238
25,317
44,821
44,100
Средства бюджетов муниципальных образований
1,815
0,915
0,900
3.7.2.
Наружные сети инженерного обеспечения к 10-ти эт. 3-х сек. жилому дому в мкр. 7 г. Ноябрьска
11,704
11,704
Средства окружного бюджета
11,470
11,470
Средства бюджетов муниципальных образований
0,234
0,234
3.7.3.
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. 8 г. Ноябрьска,
в том числе проектно-изыскательские работы
346,088
167,992
173,639
4,457
Средства окружного бюджета
339,300
164,698
170,234
4,368
Средства бюджетов муниципальных образований
6,788
3,294
3,405
0,089
3.7.4.
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. Б-2, г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
244,208
124,208
120,000
Средства окружного бюджета
239,324
121,724
117,600
Средства бюджетов муниципальных образований
4,884
2,484
2,400
3.8.
Администрация муниципального образования Красноселькупский район
12,863
12,863
Средства окружного бюджета
12,763
12,763
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
3.8.1.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы
0,108
0,108
Средства окружного бюджета
0,108
0,108
1
2
3
4
5
6
7
8
3.8.2.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы
0,083
0,083
Средства окружного бюджета
0,083
0,083
3.8.3.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3-квартирный жилой дом в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы
0,244
0,244
Средства окружного бюджета
0,244
0,244
3.8.4.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2-квартирный жилой дом по ул. Центральная в с. Толька, в том числе проектно-изыскательские работы
0,095
0,095
Средства окружного бюджета
0,095
0,095
3.8.5.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 4 индивидуальных жилых дома по ул. Нагорная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,717
0,717
Средства окружного бюджета
0,717
0,717
3.8.6.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 3 жилых домов по ул. Полярная 8, 10, 12 в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
1,104
1,104
Средства окружного бюджета
1,104
1,104
3.8.7.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2 жилых домов по ул. Полярная 34а, 36а в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,657
0,657
Средства окружного бюджета
0,657
0,657
3.8.8.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под три 6-ти квартирных жилых дома по ул. Полярная, 25, 37, 39 в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,368
0,368
1
2
3
4
5
6
7
8
Средства окружного бюджета
0,368
0,368
3.8.9.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под два 8-квартирных жилых дома по ул. Нагорная 52, 52А в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,339
0,339
Средства окружного бюджета
0,339
0,339
3.8.10.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальный жилой дом по ул. Хвойная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,075
0,075
Средства окружного бюджета
0,075
0,075
3.8.11.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2 жилых домов по ул. 40 лет Победы, 19, 21 в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
1,467
1,467
Средства окружного бюджета
1,467
1,467
3.8.12.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2 жилых домов по ул. Советская 25, 27 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
2,442
2,442
Средства окружного бюджета
2,442
2,442
3.8.13.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство жилого дома по ул. Нагорная, 63 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,064
0,064
Средства окружного бюджета
0,064
0,064
3.8.14.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Красноселькуп, Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2,550
2,550
Средства окружного бюджета
2,500
2,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,050
0,050
1
2
3
4
5
6
7
8
3.8.15.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Толька, Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2,550
2,550
Средства окружного бюджета
2,500
2,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,050
0,050
3.9.
Администрация муниципального образования Приуральский район
484,382
64,519
214,209
205,654
Средства окружного бюджета
477,382
64,519
0,000
0,000
210,722
202,141
Средства бюджетов муниципальных образований
7,000
3,487
3,513
3.9.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Катравож», Приуральский район, ЯНАО
71,654
10,000
30,000
31,654
Средства окружного бюджета
70,421
10,000
29,400
31,021
Средства бюджетов муниципальных образований
1,233
0,600
0,633
3.9.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Белоярск», Приуральский район, ЯНАО
293,375
5,000
144,375
144,000
Средства окружного бюджета
287,608
5,000
141,488
141,120
Средства бюджетов муниципальных образований
5,767
2,887
2,880
3.9.3.
Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку в п. Аксарка, Приуральский район (2-я очередь)
37,119
37,119
Средства окружного бюджета
37,119
37,119
3.9.4.
Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку в с. Аксарка, Приуральский район
63,034
33,034
30,000
Средства окружного бюджета
63,034
33,034
30,000
3.9.5.
Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку
в п. Харп, в том числе 1-й пусковой комплекс
19,200
12,400
6,800
1
2
3
4
5
6
7
8
3.10.
Администрация муниципального образования Пуровский район
314,032
68,365
70,000
98,136
37,531
40,000
Средства окружного бюджета
313,385
67,800
70,000
98,136
37,449
40,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,647
0,565
0,082
3.10.1.
Инженерное обеспечение мкр. «Окуневое» в городе Тарко-Сале
118,126
20,000
40,000
58,126
Средства окружного бюджета
118,126
20,000
40,000
58,126
3.10.2.
Инженерное обеспечение 6-го мкр. пгт Уренгой
90,010
20,000
30,000
40,010
Средства окружного бюджета
90,010
20,000
30,000
40,010
3.10.3.
Инженерное обеспечение м/р «Строитель» для индивидуальной застройки в пос. Пурпе
73,419
33,419
40,000
Средства окружного бюджета
73,419
33,419
40,000
3.10.4.
Инженерное обеспечение жилого мкр. «Таежный» № 2
в городе Тарко-Сале
15,096
15,096
Средства окружного бюджета
14,800
14,800
Средства бюджетов муниципальных образований
0,296
0,296
3.10.5.
Инженерное обеспечение жилого мкр. № 3 в городе Тарко-Сале
13,260
13,260
Средства окружного бюджета
13,000
13,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,260
0,260
3.10.6.
Газоснабжение мкр. Таежный в п. Уренгой
4,112
0,000
4,112
Средства окружного бюджета
4,030
4,030
Средства бюджетов муниципальных образований
0,082
0,082
3.11.
Администрация муниципального образования Тазовский район
684,897
1,422
0,000
0,000
343,475
340,000
Средства окружного бюджета
684,897
1,422
0,000
0,000
343,475
340,000
3.11.1.
Инженерное обеспечение мкр. Геолог п. Тазовский,
в том числе проектно-изыскательские работы
424,853
214,853
210,000
Средства окружного бюджета
424,853
214,853
210,000
3.11.2.
Инженерное обеспечение мкр. Школьный п. Тазовский,
в том числе проектно-изыскательские работы
260,044
1,422
128,622
130,000
Средства окружного бюджета
260,044
1,422
128,622
130,000
1
2
3
4
5
6
7
8
3.12.
Администрация муниципального образования Шурышкарский район
34,314
34,314
Средства окружного бюджета
33,641
33,641
Средства бюджетов муниципальных образований
0,673
0,673
3.12.1.
Строительство ТВС в с. Горки к 24-квартирному жилому дому, в том числе проектно-изыскательские работы
34,314
34,314
Средства окружного бюджета
33,641
33,641
Средства бюджетов муниципальных образований
0,673
0,673
3.13.
Администрация муниципального образования Ямальский район
81,678
10,000
32,051
0,000
20,627
19,000
Средства окружного бюджета
80,885
10,000
32,051
0,000
20,214
18,620
Средства бюджетов муниципальных образований
0,793
0,000
0,000
0,000
0,413
0,380
3.13.1.
Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство с. Яр-Сале Ямальского района, ЯНАО
42,051
10,000
32,051
Средства окружного бюджета
42,051
10,000
32,051
3.13.2.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство с. Панаевск», Ямальский район, ЯНАО
39,627
0,000
0,000
0,000
20,627
19,000
Средства окружного бюджета
38,834
20,214
18,620
Средства бюджетов муниципальных образований
0,793
0,413
0,380
4.
Строительство инженерной инфраструктуры в рамках проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства
4 866,938
111,237
249,620
220,455
2 109,568
2 176,058
Средства окружного бюджета
4 866,938
111,237
249,620
220,455
2 109,568
2 176,058
5.
Возмещение затрат застройщиков, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
758,670
38,192
42,435
37,477
314,609
325,957
Средства окружного бюджета
758,670
38,192
42,435
37,477
314,609
325,957
».
1
3. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к окружной долгосрочной целевой
программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
Подпрограмма
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы (далее – Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы
перечень поручений Президента Российской Федерации
от 01 июля 2009 года, постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050
«О федеральной целевой программе «Жилище»
на 2011 – 2015 годы»
Государственные заказчики Подпрограммы
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа,
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Основной разработчик Подпрограммы
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
Цель Подпрограммы
обеспечение качества всех видов коммунальных услуг и доступности стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры
Задачи Подпрограммы
- обеспечение надежности и эффективности (в том числе за счет снижения уровня износа) коммунальной инфраструктуры за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов и систем коммунальной инфраструктуры;
- создание условий для развития объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества воды, получаемой населением автономного округа из водопроводной сети;
- снижение износа водопроводных и канализационных сетей;
- улучшение экологической ситуации в сфере водоснабжения и водоотведения в автономном округе
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
срок реализации Подпрограммы:
2011 – 2015 годы
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;
- доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25 %, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению;
- доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек;
- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;
- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям;
- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (в процентах);
- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (в процентах);
- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах);
- объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;
- обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;
- обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения;
- доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Основные направления реализации мероприятий
- развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры посредством реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры;
- стимулирование применения экономичных и энергоэффективных решений при строительстве и реконструкции объектов и систем коммунальной инфраструктуры;
- повышение инвестиционной привлекательности бизнеса по строительству и эксплуатации объектов и систем коммунальной инфраструктуры;
- привлечение дополнительных источников финансирования, в том числе внебюджетных, в сферу коммунальной инфраструктуры;
- создание условий для увеличения доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также осуществляющих эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%;
- создание условий для возможности обеспечения населения автономного округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объём финансирования Подпрограммы за весь период составит 30 521,892 млн. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств окружного бюджета составит 28 266,455 млн. рублей,
в том числе:
- 2011 год – 2 784,011 млн. рублей;
- 2012 год – 5 408,528 млн. рублей;
- 2013 год – 4 431,420 млн. рублей;
- 2014 год – 8 752,448 млн. рублей;
- 2015 год – 6 890,048 млн. рублей.
Планируется привлечь:
средства бюджетов муниципальных образований –
779,216 млн. рублей,
в том числе по годам:
- 2011 год – 127,210 млн. рублей;
- 2012 год – 165,685 млн. рублей;
- 2013 год – 114,210 млн. рублей;
- 2014 год – 234,879 млн. рублей;
- 2015 год – 137,232 млн. рублей.
Внебюджетные средства – 1 476,221 млн. рублей,
в том числе по годам:
- 2011 год – 299,900 млн. рублей;
- 2012 год – 906,182 млн. рублей;
- 2013 год – 115,842 млн. рублей;
- 2014 год – 66,852 млн. рублей;
- 2015 год – 87,445 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
- снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры до 49,0%;
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг путем снижения доли потерь в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 11,0%;
- повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса, в том числе путем применения экономичных и энергоэффективных решений в сфере коммунальной инфраструктуры, что отражается в увеличении доли городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек до 100,0%;
- стимулирование привлечения инвестиционных ресурсов в сферу жилищно-коммунальных услуг в результате создания условий для снижения участия субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований в уставном капитале организаций коммунального комплекса автономного округа путем увеличения доли компаний, где такое участие не превышает 25,0%, до 80,0% от общего числа организаций коммунального комплекса автономного округа;
- улучшение качества питьевой воды
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Для выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р[1] необходимо, помимо прочего, добиться:
- создания механизмов модернизации жилищно-коммунального хозяйства;
- снижения уровня износа объектов инженерной инфраструктуры;
- достижения финансовой устойчивости предприятий коммунальной сферы.
Постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 09 декабря 2009 года № 1990 «О Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2010 года» определены приоритетные направления социально-экономической политики автономного округа, в соответствии с которыми определены среди прочих следующие цели:
- обеспечение устойчивого энергоснабжения;
- удешевление электроэнергии;
- развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства на основе энергосбережения и внедрения инновационных технологий путем реализации проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В принятой в автономном округе окружной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года» были сформулированы следующие задачи:
- снижение энергоемкости ВРП автономного округа за счёт модернизации технологической базы автономного округа на основе энергоэффективного оборудования;
- существенное снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему;
- запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, реализацию пилотных проектов, долгосрочных целевых соглашений и типовых инвестиционных проектов, обеспечивающих рост энергоэффективности.
Характеристика коммунального комплекса автономного округа
Длительный период девяностых годов характеризовался в коммунальном комплексе автономного округа стихийными и точечными инвестиционными проектами без программно-целевой направленности, что отрицательно повлияло на техническое состояние инженерной инфраструктуры в целом. Падение уровня доходов населения отразилось на экономическом положении жилищно-коммунального хозяйства, что, в свою очередь, также повлияло на состояние инженерной инфраструктуры, на необходимость корректировки тарифной политики в ЖКХ, а также на еще большую бюджетную зависимость, в результате чего наблюдается постоянное перераспределение бюджетных средств, предназначенных для других целей.
В рамках окружной целевой программы «Жилище» на 2006 – 2010 годы осуществлялась подпрограмма «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа до 2010 года» (далее – подпрограмма), направленная на повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания, повышение ресурсной эффективности и обеспечение финансовой стабилизации жилищно-коммунального комплекса, обеспечение оптимизации источников финансирования жилищно-коммунального комплекса автономного округа, создание условий для преобразования муниципальных предприятий автономного округа в самостоятельные хозяйствующие субъекты.
В 2006 – 2010 годах в рамках реализации данной подпрограммы была оказана поддержка в финансировании строительства и реконструкции систем инженерной инфраструктуры в 11 муниципальных образованиях.
Реализация подпрограммы за счет всех источников финансирования обеспечила реализацию 20 мероприятий в рамках отбора проектов за 2008 – 2010 годы. В рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа за 2007 – 2010 годы профинансировано 27 мероприятий на общую сумму 958,688 млн. рублей. Общий объем денежных средств, выделенных из окружного бюджета за весь период реализации подпрограммы, составил 1 293,511 млн. рублей, из местного бюджета – 74 326,83 млн. рублей, внебюджетных источников – 838,54 млн. рублей, что является недостаточным для достижения поставленных целевых показателей.
В дополнение к реализации данной подпрограммы в автономном округе в период до 2010 года также реализовывался ряд муниципальных программ строительства и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Проблемы в сфере инженерной инфраструктуры автономного округа образуют следующие группы:
а) проблемы, обусловленные особенностями региона:
- отсутствие централизованного электроснабжения в ряде крупных городов региона;
- высокие вследствие климатически обусловленных причин эксплуатационные издержки;
- низкая экономическая эффективность в основном применяемой на местах дизельной генерации, ее зависимость от завоза;
б) исторически сложившиеся проблемы региона:
- недостаточность обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой;
- морально и технически устаревшее оборудование инженерных сетей;
- неоптимальность схем и оборудования теплоснабжения и электроснабжения;
- отсутствие широкой применяемости экономичных и энергоэффективных решений при строительстве зданий и их инженерной инфраструктуры;
- слаборазвитое жилищно-коммунальное хозяйство в малых поселениях;
- отсутствие документации территориального планирования для всех муниципальных образований региона;
- неполная обеспеченность муниципальных образований разработанными программами комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционными и производственными программами организаций местного коммунального комплекса;
- отсутствие согласованности инвестиционных программ развития крупных ресурсодобывающих компаний с региональными и муниципальными программами развития коммунальной инфраструктуры;
- низкая рентабельность электро- и теплогенерации;
- зависимость коммунального сектора от финансовых возможностей бюджетов ввиду применяемых механизмов дотирования убытков;
- нехватка качественного персонала в коммунальном секторе.
Часть обозначенных выше проблем решению не поддаются (например, проблемы, обусловленные особенностями региона), негативное влияние же другой части проблем на экономику и социальную сферу возможно снизить путем решения определенного комплекса задач, в том числе в рамках данной Подпрограммы.
Коммунальный комплекс автономного округа включает в себя 246 единиц котельных; 65 электростанций и 2022 трансформаторные подстанции; 41 водоочистное сооружение; 29 канализационных очистных сооружений; 376 насосных станций подъема воды; 141 канализационную насосную станцию; тепловые сети протяженностью 1976,42 км, электрические сети протяженностью 6923,6 км, водопроводные сети протяженностью 1987,73 км, канализационные сети протяженностью 988,91 км.
Техническое состояние инженерной инфраструктуры автономного округа характеризуется повсеместным использованием морально и технически устаревшего оборудования в системах инженерной инфраструктуры, что ведет к низким коэффициентам полезного действия мощностей и значительным потерям энергоносителей.
Уровень износа объектов инженерной инфраструктуры автономного округа по состоянию на 01 января 2010 года составил 51,3% и увеличился на 3,3% по сравнению с 2009 годом. В настоящее время требуется полная замена около 22% магистральных сетей. В муниципальных образованиях город Лабытнанги, Шурышкарский район, Тазовский район отсутствуют водоочистные сооружения. В муниципальных образованиях Красноселькупский, Приуральский, Тазовский, Шурышкарский, Ямальский районы отсутствуют канализационные очистные сооружения.
Основные мероприятия, направленные на снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, реализовывались в период 2006 – 2010 годов в рамках ОЦП в автономном округе. За данный период не удалось достичь заданного уровня в связи с фактическим снижением финансирования мероприятий указанной подпрограммы.
В подавляющем большинстве городских округов отсутствуют надежные механизмы финансирования и реализации проектов по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой. Банковский сектор не имеет необходимых инструментов, позволяющих с приемлемым уровнем риска кредитовать проекты развития инженерной и социальной инфраструктуры, что приводит к увеличению сроков и удорожанию стоимости строительства жилья.
Большая часть отведенных для нового строительства территорий также потенциально имеет дефицит социальной и инженерной инфраструктуры. Ряд пригородных территорий застроен усадебными домами и коттеджами, которые не сданы в эксплуатацию из-за отсутствия инженерных коммуникаций.
Основными проблемами в сфере жилищного строительства остаются проблемы отсутствия земельных участков, обустроенных инженерной инфраструктурой, а также механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры.
Принятый пакет законов, направленных на повышение доступности жилья (в частности Градостроительный кодекс Российской Федерации, изменения в Земельный кодекс Российской Федерации, федеральные законы «Об основах тарифного регулирования организаций коммунального комплекса» и «О концессионных соглашениях»), сформировал законодательные условия для решения задачи по развитию инженерной инфраструктуры, необходимой для жилищного строительства, установил распределение ответственности за обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для жилищного строительства между органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса и застройщиками.
Однако часть органов местного самоуправления все еще не имеют генеральных планов и правил землепользования и застройки, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, основанных на зафиксированных в документах территориального планирования (генеральных планах) прогнозах роста потребления соответствующих ресурсов и услуг с учетом прогнозируемых объемов жилищного, промышленного и иных видов строительства.
В экономике автономного округа значимую роль играют крупные ресурсодобывающие компании. С точки зрения регионального развития крупные ресурсодобывающие компании рассматриваются как важнейший структурообразующий фактор и локомотив социально-экономического развития региона, однако вопросы взаимодействия с такими компаниями в области строительства инженерной инфраструктуры остаются недостаточно проработанными.
Обобщенные выводы по анализу проблем в сфере инженерной инфраструктуры в автономном округе:
1) к ключевым проблемам, оказывающим негативное воздействие на надежность и эффективность функционирования коммунальных систем автономного округа, следует отнести следующие:
- морально и технически устаревшее оборудование инженерных сетей;
- низкая рентабельность электро- и теплогенерации и высокие эксплуатационные издержки, вызванные климатически обусловленными причинами;
- отсутствие широкого применения экономичных и энергоэффективных решений при строительстве зданий и их инженерной инфраструктуры;
- отсутствие комплексного программного подхода к развитию коммунального комплекса;
2) решение вышеназванных проблем наиболее эффективно может осуществляться с использованием программно-целевого метода. Подпрограмма носит комплексный характер и обеспечивает последовательное осуществление мер по стимулированию развития жилищного строительства в автономном округе.
II. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые индикаторы (показатели), позволяющие оценивать ход реализации
Подпрограммы
Целью Подпрограммы является обеспечение качества всех видов коммунальных услуг и доступности стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.
Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
1) обеспечение надежности и эффективности (в том числе за счет снижения уровня износа) коммунальной инфраструктуры за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов и систем коммунальной инфраструктуры;
2) создание условий для развития объектов коммунальной инфраструктуры;
3) увеличение качества воды, получаемой населением автономного округа из водопроводной сети;
4) снижение износа водопроводных и канализационных сетей;
5) улучшение экологической ситуации в сфере водоснабжения и водоотведения в автономном округе.
Целевые показатели задачи 1:
- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии.
Целевые показатели задачи 2:
- доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению;
- доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек;
- доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Целевые показатели задачи 3:
- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;
- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям;
- обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;
- обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения.
Целевые показатели задачи 4:
- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (в процентах);
- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (в процентах).
Целевые показатели задачи 5:
- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
- объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод.
Методика расчёта целевых показателей раскрыта в приложении № 8 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».
Целевые показатели Подпрограммы, а также их прогнозируемые значения также представлены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
III. Перечень подпрограммных мероприятий
Выделяются следующие направления реализации поставленных в рамках Подпрограммы задач (приложение № 2 к настоящей Подпрограмме):
Направление мероприятий 1.
Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры посредством реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Мероприятия, реализуемые в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа, перечислены в приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.
Список мероприятий, реализуемых в рамках отбора проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, формируется ежегодно.
Направление мероприятий 2.
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.
В соответствии с рядом нормативных правовых актов, а именно:
- Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- планом реформирования жилищно-коммунального комплекса автономного округа, утвержденным постановлением Администрации автономного округа от 11 июня 2008 года № 281-А, предусматривается разработка программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры регионального и муниципального уровней, а в соответствии с такими программами – разработка организациями коммунального комплекса инвестиционных программ на основании условий технического задания, утверждаемого главой местной администрации.
В соответствии с приведенной в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме таблицей «Сведения о программах в области коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе» на конец ноября 2010 года такие программы комплексного развития на период с 2012 года и далее:
- действуют в 2 муниципальных образованиях;
- действуют для части муниципальных образований второго уровня – в 1 муниципальном образовании;
- не разработаны в 10 муниципальных образованиях.
Перечень мероприятий по направлениям с указанием объемов и источников финансирования, реализуемых в рамках программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований на 2011 – 2015 годы, приведен в приложении № 5 к настоящей Подпрограмме.
Мероприятия по разработке программ комплексного развития в муниципальных образованиях выполняются в рамках текущей деятельности соответствующих органов муниципальной власти. Таким образом дополнительное финансирование данных мероприятий не требуется либо проводится из местного бюджета. Имеется возможность оформления муниципальными образованиями заявок на софинансирование таких мероприятий из бюджета автономного округа в соответствии с общепринятыми процедурами бюджетного планирования.
Направление мероприятий 3.
Стимулирование применения экономичных и энергоэффективных решений при строительстве и реконструкции объектов и систем коммунальной инфраструктуры.
В автономном округе принята и действует окружная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года». В каждом из муниципальных образований разработаны и выполняются свои долгосрочные целевые программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, скоординированные по целям, задачам и ресурсному обеспечению с окружной ОДЦП минимум до 2012 года (в ряде субъектов – до 2012 года).
В муниципальных программах имеются следующие типовые мероприятия в отношении коммунальной инфраструктуры[2], предлагаемые к использованию также и в рамках мероприятий настоящей Подпрограммы:
- проведение энергетического обследования (энергоаудита) объектов, ведение энергетических паспортов;
- содействие заключению и создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов;
- ремонт коммунальных объектов и проведение ремонтно-наладочных, режимно-наладочных и регулировочных работ, направленных на повышение энергоэффективности;
- реконструкция существующих и строительство новых коммунальных сетей с применением современных энергоэффективных технологий, устранение утечек энерго-, тепло-, водоносителей и газа;
- реконструкция систем уличного освещения с применением энергоэффективных светильников;
- модернизация системы коммерческого учета при передаче электроэнергии по сетям, установка современных узлов учета;
- снижение энергетических издержек предприятий путем обеспечения технической доступности подключения к инженерным сетям для имеющихся и новых предприятий.
На настоящий момент и далее в договоры между застройщиком и заказчиком объектов жилого строительства в автономном округе вносится обязательство застройщика применять проектно-технические решения в соответствии с ГОСТ/РСТ, СНиП и иными регламентирующими документами, а также в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Таким образом, обязательства по соблюдению мер экономичности и энергоэффективности будут иметь для всех застройщиков обязывающую силу.
Направление мероприятий 4.
Повышение инвестиционной привлекательности бизнеса по строительству и эксплуатации объектов и систем коммунальной инфраструктуры.
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» организации коммунального комплекса разрабатывают инвестиционные программы на основании условий технического задания, утверждаемого главой местной администрации и разрабатываемого в соответствии с программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры соответствующего муниципального образования.
Перечень мероприятий с указанием объемов и источников финансирования, реализуемых в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса автономного округа на 2011 – 2013 годы, приведен в приложении № 6 к настоящей Подпрограмме.
В качестве примера успешной реализации инвестиционной программы можно рассмотреть следующий случай:
решением Городской Думы муниципального образования город Салехард[3] утверждена инвестиционная программа муниципального предприятия «Салехардэнерго» по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард в сфере электро- и теплоснабжения на 2008 – 2011 годы.
Основными целями программы являлись:
- устранение дефицита установленной мощности электрогенерирующего оборудования;
- повышение надежности и эффективности электроснабжения потребителей муниципального образования город Салехард;
- повышение эффективности системы теплоснабжения муниципального образования город Салехард.
Направление мероприятий 5.
Привлечение дополнительных источников финансирования, в том числе внебюджетных, в сферу коммунальной инфраструктуры.
В коммунальной инфраструктуре необходимо решить проблемы повышения эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. С этой целью необходимо создать условия для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей.
В организации софинансирования крупных проектов регионального жилищного строительства и реконструкции, а также смежных областей, включая коммунальное строительство и реконструкцию, особую роль играют организации, называемые «государственными институтами развития». В настоящее время существует четыре основные организации такого рода:
1. ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
2. Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства.
3. Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ».
4. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности».
Для ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в соответствии с нормативными положениями, определяющими деятельность данной организации, ее участие в софинансировании проектов в сфере коммунальной инфраструктуры не предусматривается.
Государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ» осуществляется предоставление субсидий в рамках реализуемой в автономном округе подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы[4].
Сотрудничество с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства не ведется по причине практически полного отсутствия в автономном округе земельных участков, находящихся в федеральной собственности, и коммунальной инфраструктуры на них, что является объектом распоряжения данного фонда.
Следует заметить, что в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа[5] в автономном округе создана некоммерческая организация «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» с целью реализации федеральной целевой программы «Жилище» и иных федеральных, региональных, муниципальных и межмуниципальных жилищных программ. Для достижения предусмотренных целей данный фонд осуществляет следующие виды деятельности:
- привлечение, аккумулирование и инвестирование бюджетных и внебюджетных средств в сферу строительства объектов инженерной инфраструктуры;
- содействие развитию жилищного строительства, территорий и объектов инженерной инфраструктуры.
Сотрудничество с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» не ведется по причине неудовлетворения потенциальных инвестиционных проектов в автономном округе критериям отбора, обозначенным данной организацией, в том числе, критерию минимального объема выделяемого финансирования.
В рамках реализации механизмов частно-государственного партнерства при реализации проектов в области коммунальной инфраструктуры возможно использовать механизм заключения с инвесторами концессионных соглашений на строительство (реконструкцию) и последующую эксплуатацию (на 10 – 15 лет) объектов коммунальной инфраструктуры на основе Федерального закона[6] на основе типового концессионного соглашения[7].
Типовые концессионные соглашения четко регламентируют обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции, кроме того обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, размер концессионной платы, форму, порядок и сроки ее внесения.
При этом в целях регламентирования участия автономного округа в проектах концессий потребуется разработка и принятие закона автономного округа «Об участии Ямало-Ненецкого автономного округа и его муниципальных образований в проектах государственно-частного партнерства».
Федеральный закон[8] предусматривает наличие на территории муниципальных образований коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более 25% (приложение № 1 к настоящей Подпрограмме, целевой показатель 2).
Текущее состояние взаимодействия с крупными ресурсодобывающими компаниями автономного округа таково:
на период с 2010 по 2012 годы запланирован и выполняется совместный проект Администрации автономного округа с ОАО «Газпром» и иными предприятиями группы «Газпром» по газификации автономного округа. При этом обязательства группы «Газпром» заключаются в прокладке трубопроводов, а обязательства Правительства автономного округа – в технической подготовке потребителей (домовладений и котельных), а также внутрипоселковых сетей. Данный проект финансируется исключительно группой «Газпром», софинансирование не применяется. За предшествующий текущему период (с 2005 по 2009 годы) объем инвестиций предприятий группы «Газпром» в газификацию автономного округа составил 340 млн. рублей, на 2010 год планируются инвестиции в размере 31 млн. рублей. По состоянию на 2010 год выполняется газификация 5 объектов и проектируется газификация 1 объекта. В 2010 году планируется проложить более 6 км магистральных газопроводов, начатых строительством в 2007 – 2009 годах. Данный проект финансируется исключительно группой «Газпром», софинансирование не применяется. Однако согласно информации, полученной от группы «Газпром», к настоящему времени Правительство автономного округа выполнило подготовку потребителей лишь для 3 объектов.
Также ОАО «Газпром» во исполнение распоряжения Минимущества России[9] проводит мероприятия по капитальному ремонту и передаче в ведение автономного округа и муниципальных образований ряда таких объектов.
Помимо этого ОАО «Газпром» совместно с автономным округом ведет разработку и осуществление региональных программ (в форме договоров, заключаемых с автономным округом) по иным направлениям, таким как использование нетрадиционных возобновляемых источников электроэнергии в децентрализованном секторе водоснабжения, внедрение источников распределенной генерации и экологически чистых производственных технологий на объектах теплоснабжения, расширение использования природного газа в качестве моторного топлива, перевод в режим комбинированной выработки тепла и электроэнергии газовых котельных и использование низконапорного газа и нефтяного попутного газа в качестве топлива для новых электростанций.
Компания ОАО «НК «Роснефть» во исполнение Соглашения о сотрудничестве с Администрацией автономного округа на 2009 – 2013 годы от 05 марта 2009 года принимает участие в развитии энергетического потенциала автономного округа и реализации окружных программ энергосбережения и в газификации национальных поселков и других населенных пунктов, расположенных в районах деятельности компании.
Компания ОАО «НОВАТЭК» во исполнение Соглашения о сотрудничестве с Администрацией автономного округа на 2009 – 2011 годы от 19 марта 2009 года № 101-19/5 принимает участие в развитии энергетического потенциала автономного округа и реализации окружных программ энергосбережения.
Компания ОАО «Нефтяная компания «Лукойл» во исполнение Соглашения о сотрудничестве с Администрацией автономного округа на 2007 – 2011 годы от 09 июня 2007 года № 01-34/23 принимает участие в реализации окружных программ энергосбережения, газификации, капитального строительства, а также в реализации приоритетных национальных проектов, направленных на социально-экономическое развитие автономного округа.
На настоящий момент в автономном округе также ведется работа по развитию практики государственно-частного партнерства на основе механизма концессии (в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»). Концессионное соглашение в отличие от договора аренды в большей степени позволяет учитывать частные интересы концессионера и публичные интересы концедента и потребителей коммунальных услуг. В связи с этим концессионное соглашение представляется более эффективной формой управления коммунальным имуществом муниципальных образований.
Еще одним вариантом государственно-частного партнерства является совместное финансирование строительства объектов коммунальной инфраструктуры с их последующей эксплуатацией организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат инвестора на строительство достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ компаний, в соответствии с которыми происходит взимание с потребителей платы за подключение к построенным объектам, а также включение так называемой «инвестиционной составляющей» в надбавку к тарифу на оказание жилищно-коммунальных услуг.
Мероприятия по привлечению дополнительных источников финансирования, в том числе внебюджетных, в сферу коммунальной инфраструктуры выполняются в рамках текущей административной деятельности департамента экономики автономного округа. Таким образом, эти мероприятия не требуют финансирования из бюджета настоящей Подпрограммы.
Направление мероприятий 6.
Создание условий для увеличения доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также осуществляющих эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%.
Мероприятия по созданию условий для увеличения доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также осуществляющих эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%, приведены в числе прочих мероприятий в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.
Данные мероприятия выполняются в рамках выполнения плана реформирования жилищно-коммунального комплекса автономного округа, утвержденного постановлением Администрации автономного округа от 07 августа 2008 года № 426-А, и не требуют финансирования из бюджета в рамках настоящей Подпрограммы.
Направление мероприятий 7.
Создание условий для возможности обеспечения населения автономного округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами.
В автономном округе на постоянной основе реализуются мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды. Реализация многих мероприятий была начата в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа до 2010 года» окружной целевой программы «Жилище» на 2006 – 2010 годы. В 2010 году удалось ввести объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Губкинский (вторая очередь строительства)».
Работа в данном направлении будет продолжена в рамках данной Подпрограммы. Дополнительные индикаторы, характеризующие работу в данном направлении:
- зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями (тыс. чел.);
- зарегистрировано больных вирусными гепатитами (тыс. чел.);
- зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения (тыс. чел.);
- зарегистрировано больных злокачественными образованиями (тыс. чел.).
IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Преобразование жилищно-коммунального комплекса автономного округа в устойчивую систему жизнеобеспечения, сбалансированную по финансовым потребностям и возможностям, юридическим правам и ответственности, обуславливается комплексом мероприятий по совершенствованию системы финансирования. Предполагается рациональное сочетание бюджетного и «тарифного» финансирования с ориентацией на оплату потребителями реальной стоимости услуг, установление четких правил и процедур формирования тарифов, обеспечивающих сбалансированность затрат на повышение качества услуг с платежеспособностью потребителей. Направление по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры планируется реализовывать с участием программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, финансирование мероприятий данных программ будет реализовываться с помощью утверждённой методики.
Государственные капитальные вложения в виде средств окружного бюджета для реализации всех проектов на территории автономного округа будут предоставляться на условиях софинансирования мероприятий модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местных бюджетов и средств внебюджетных источников. При этом доля средств окружного бюджета и местных бюджетов может быть снижена за счет увеличения доли средств частных инвесторов.
Финансовое оздоровление предприятий ЖКХ предполагается осуществлять поэтапно, посредством проведения уточняющей инвентаризации их дебиторской (в том числе нереальной к взысканию) и кредиторской задолженности, с последующей реструктуризацией объемов выявленных задолженностей и обязательным одновременным принятием программ финансового оздоровления, направленных на изменение условий финансирования организаций отрасли с целью недопущения ухудшения их состояния в дальнейшем, а также реализацией механизмов развития частных профессиональных управляющих компаний, предприятий энергоснабжения и ресурсоснабжения.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств окружного бюджета составит 28 266,455 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 2 784,011 млн. рублей;
2012 год – 5 408,528 млн. рублей;
2013 год – 4 431,420 млн. рублей;
2014 год – 8 752,448 млн. рублей;
2015 год – 6 890,048 млн. рублей.
Перечень мероприятий Подпрограммы, объемы и источники финансирования представлены в приложении № 7 к настоящей Подпрограмме.
V. Условия предоставления и методика расчёта межбюджетных субсидий
Общая координация хода реализации Подпрограммы осуществляется департаментом энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа.
Текущее управление программами муниципальных образований и оперативный контроль за ходом их реализации обеспечивается органами местного самоуправления в автономном округе.
Реализация Подпрограммы предусматривает участие исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления в автономном округе в пределах законодательно определённых полномочий.
На уровне автономного округа осуществляется:
- развитие и разработка нормативной правовой базы автономного округа, связанной с реализацией федерального законодательства, а также разработка нормативных актов, отнесённых к полномочиям субъектов Российской Федерации;
- организация деятельности коллегиальных органов в целях принятия решений по реализации мероприятий Подпрограммы;
- обеспечение в установленном порядке финансирования выбранных мероприятий;
- разработка методической базы;
- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
- организация конкурсного отбора исполнителей Подпрограммы;
- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления в автономном округе, а также юридических лиц, участвующих в реализации Подпрограммы;
- подготовка предложений по распределению средств окружного бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы и входящих в её состав мероприятий с учётом результатов мониторинга её реализации.
На уровне местного самоуправления:
- реализация муниципальных целевых программ по развитию и модернизации сферы жилищно-коммунального комплекса, реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- проведение предусмотренных Подпрограммой мероприятий с учётом местных особенностей и передового опыта.
Основным критерием участия муниципальных образований в реализации Подпрограммы наряду с соблюдением требований, определённых государственными заказчиками Подпрограммы, является проведение необходимых преобразований на их территориях, включая развитие нормативной правовой базы, а также наличие разработанных и утверждённых программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры для участия в отборе проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и получения поддержки в финансировании мероприятий данных программ.
Условия отбора исполнителей Подпрограммы, критерии оценки их предложений разрабатываются органом исполнительной власти, на который возложен контроль за ходом реализации окружной и муниципальных программ, и утверждаются нормативным правовым актом автономного округа.
Порядок отбора проектов развития и модернизации, предоставления и расходования средств окружного бюджета на реализацию проектов в рамках Подпрограммы определяется Правительством автономного округа.
Порядок финансирования мероприятий программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований определяется отдельной методикой, разрабатываемой государственным заказчиком Подпрограммы.
Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется государственным заказчиком Подпрограммы.
Условиями для участия в реализации мероприятий Подпрограммы не капитального характера являются:
- наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, предусматривающей мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с установленными параметрами повышения качества коммунальных услуг в период реализации Подпрограммы, наличие соглашения с государственным заказчиком Подпрограммы в части использования окружных средств;
- представление краткого описания реализуемых или планируемых к реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Указываются основные параметры проекта, в том числе общий бюджет проекта, размеры требуемой окружной поддержки, предлагаемые объёмы средств местных бюджетов, внебюджетные источники, в том числе средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифов, амортизационные отчисления на восстановление основных фондов, плата за технологическое присоединение, заёмные средства), объёмы и сроки реализации указанных проектов на среднесрочную и долгосрочную перспективы с распределением финансирования по периодам реализации на каждый год;
- предоставление письменных обязательств муниципального образования по обязательному долевому финансированию (с участием средств бюджета муниципального образования) предлагаемых проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- выполненные обязательства по реализуемым проектам и подтверждённые муниципальными образованиями намерения частных инвесторов или кредиторов принимать участие в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Ежеквартально органы местного самоуправления, на территории которых реализуются проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием средств окружного бюджета в рамках Подпрограммы, представляют в установленном порядке государственному заказчику Подпрограммы и государственному заказчику отчёт об использовании средств окружного бюджета по реализации мероприятий и проектов.
Органы местного самоуправления осуществляют подготовку проектов и мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для представления их к отбору в целях финансирования в рамках Подпрограммы.
Государственный заказчик Подпрограммы осуществляет:
- руководство и управление реализацией Подпрограммы;
- отбор муниципальных образований и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, удовлетворяющих условиям и критериям отбора соответственно муниципальных образований и указанных проектов, на условиях финансирования из окружного бюджета;
- контроль за деятельностью органов местного самоуправления и юридических лиц, связанных с реализацией Подпрограммы, в части исполнения ими положений Подпрограммы.
Реализация мероприятий капитального характера осуществляется в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа.
Реализация мероприятий по частичному финансированию программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований из бюджета автономного округа осуществляется в рамках отдельной методики, разрабатываемой государственным заказчиком Подпрограммы.
Реализация исполнения Подпрограммы регулируется нормативными правовыми актами Правительства автономного округа.
VI. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы предполагает следующие результаты:
1. Снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить рассчитываемую по принятой методике общую величину износа коммунальной инфраструктуры до 49,0% к 2016 году за счет ввода в эксплуатацию новых объектов и модернизации существующих.
2. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг.
Повышению качества будет способствовать повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение числа технологических нарушений за счет ликвидации изношенных основных фондов, снижение доли аварийно-восстановительного ремонта и повышение доли планово-предупредительного и капитального ремонта. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг будет выражено в снижении доли потерь в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 11,0% к 2016 году.
3. Создание мотивационных механизмов повышения эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса.
Наличие разработанных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях является одним из важнейших факторов инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса данного субъекта. К 2016 году (фактически – к 2012 году) планируется увеличение доли городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек до 100,0%.
4. Стимулирование привлечения инвестиционных ресурсов в сферу жилищно-коммунальных услуг.
С увеличением финансовой привлекательности сферы жилищно-коммунального комплекса автономного округа будет увеличиваться интерес частных инвесторов к участию в мероприятиях по энергоснабжению и ресурсоснабжению. Индикатором улучшения ситуации с привлечением негосударственных инвестиционных ресурсов в отрасль может служить кроме прочих индикаторов уменьшение участия субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований в уставном капитале организаций коммунального комплекса автономного округа. Число ОКК с государственным либо муниципальным участием ниже 25% к 2016 году возрастет до 80,0% от общего числа организаций коммунального комплекса автономного округа.
Успешная реализация Подпрограммы позволит в 2016 году достичь требуемых целевых показателей, решив тем самым поставленную задачу в среднесрочной перспективе.
Оценка эффективности выполнения Подпрограммы будет осуществляться после окончания этапа реализации Подпрограммы на основании промежуточных ежегодных итогов выполнения запланированных мероприятий.
Методика оценки эффективности реализации настоящей Подпрограммы приведена в приложении № 5 к Программе.
Оценка эффективности Подпрограммы
№
п/п
Формулировка критерия (кi) (его обозначение)
Балльная
оценка комплексного критерия, рассчитанная с учётом весового коэффициента
Примечание
1
2
3
4
1.
Наличие федеральной целевой программы (Подпрограммы) либо нормативных правовых актов Губернатора автономного округа или Правительства автономного округа, которые содержат рекомендации органам исполнительной власти автономного округа о разработке соответствующих целевых программ
8
2.
Соответствие целей и задач Подпрограммы системе целей и задач, отражаемых в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (для главных распорядителей бюджетных средств,
формирующих ДРОНДы), в рамках
4
1
2
3
4
полномочий государственного заказчика (субъекта бюджетного планирования)
3.
Наличие прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода
2
4.
Цели и задачи Подпрограммы не дублируют цели и задачи других утверждённых программ
5
5.
Обеспечение исключения дублирования мероприятий Подпрограммы мероприятиями других утверждённых программ
6
6.
Наличие необходимых средств (методическое, информационное обеспечение и др.) для определения текущего уровня достижения этапных годовых и конечных целей Подпрограммы в процессе её реализации
1
7.
Наличие в Подпрограмме количественно измеримых целевых показателей (индикаторов), отражающих цели и задачи Подпрограммы и достижение результатов её реализации
2
8.
Наличие в рамках реализации Подпрограммы аналогичных программ на муниципальном уровне или соглашений (договоров) о намерениях между госзаказчиком Подпрограммы и органами местного самоуправления по участию в реализации Подпрограммы
0
9.
Наличие в рамках реализации Подпрограммы соглашений (договоров) о намерениях или выполнении работ поставок продукции) между госзаказчиком Подпрограммы и организациями-участниками Подпрограммы по реализации мероприятий Подпрограммы
0
10.
Наличие в Подпрограмме показателей бюджетной эффективности реализации подпрограммных мероприятий
0
11.
Наличие в Подпрограмме показателей социального эффекта от реализации подпрограммных мероприятий
5
12.
Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий Подпрограммы в отчётном году
6
13.
Уровень фактического финансового обеспечения Подпрограммы с начала её реализации
0
14.
Уровень фактического финансового обеспечения в отчётном году
0
15.
Доля средств, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из федерального
0
1
2
3
4
бюджета на мероприятия Подпрограммы
16.
Наличие капитальных расходов или НИОКР
в общем объёме затрат на реализацию Подпрограммы
5
17.
Качество, достоверность и своевременность представляемой заказчиком Подпрограммы информации о ходе реализации Подпрограммы
0
18.
Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных
в Подпрограмме
0
19.
Соответствие достигнутых в отчётном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утверждённым
в Подпрограмме
0
20.
Соответствие намеченных в Подпрограмме задач и подпрограммных мероприятий полномочиям органов исполнительной власти автономного округа
5
21.
Соотношение региональных показателей к общероссийским показателям
5
22.
Внебюджетное финансирование мероприятий
4
Комплексный критерий оценки Подпрограммы (К1)
58
Поскольку значение комплексного критерия оценки Подпрограммы больше 55, то Подпрограмме присваивается ранг первого уровня.
1
Приложение № 1
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(индикаторов), увязанная с целями и задачами, решаемыми подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Наименование цели
Наименование задачи
Наименование индикатора/показателя
Еди-ница
измере-ния
Весовое значе-ние
индика-тора/
показа-теля
Базовое значение индика-тора/
показа-теля
Целевые значения индикатора/показателя по годам реализации Программы
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Обеспечение качества всех видов коммунальных услуг и доступности стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе
обеспечение надежности и эффективности
(в том числе за счет снижения уровня износа) коммунальной инфраструктуры за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов и систем
уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
%
0,2
51,2
51,0
50,5
50,0
49,5
49,0
доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
%
0,1
15,1
13,2
13,0
12,0
11,5
11,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
коммунальной инфраструктуры
коммунальной инфраструктуры
создание условий для развития объектов коммунальной инфраструктуры
доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению
%
0,1
73,0
75,0
78,0
80,0
80,0
80,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек
%
0,1
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
0,05
5
6
8
10
12
14
доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
0,05
10
11
13
14
17
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
повышение качества воды, получаемой населением автономного округа из водопроводной сети
удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
%
0,03
34
30
25
20
18
16
удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
0,03
10
8
6
4
4
4
обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения
%
0,05
95
96
96
96
96
96
обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения
%
0,05
80
82
84
85
86
87
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
снижение износа водопроводных и канализационных сетей
доля уличной водопроводной сети, процентов нуждающейся в замене
%
0,05
14
10
9
7
6
5
доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
%
0,05
11
9
7
6
6
5
улучшение экологической ситуации в сфере водоснабжения и водоотведения в автономном округе
доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,02
40
43
45
46
48
50
объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
%
0,02
77
79
80
81
83
85
1
Приложение № 2
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 – 2015 годы
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок выполнения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
1.
Обеспечение надежности и эффективности (в том числе за счет снижения уровня износа) коммунальной инфраструктуры за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов и систем коммунальной инфраструктуры
1.1.
Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры посредством реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.1.1.
Мероприятия, реализуемые в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа (приложение № 3 к настоящей Подпрограмме)
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.1.2.
Мероприятия, реализуемые в рамках проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования
(приложение № 3 к настоящей Подпрограмме)
01.01.2012 – 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.2.
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1
2
3
4
1.2.1.
Мероприятия, реализуемые в рамках программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (приложение № 5 к настоящей Подпрограмме)
01.01.2011 – 31.12.2015
муниципальные образования
1.2.2.
Разработка и утверждение недостающих программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований,
а также программ перспективного развития электроэнергетики для обеспечения жилищного строительства
01.01.2011 – 31.12.2015
муниципальные образования
1.3.
Стимулирование применения экономичных и энергоэффективных решений при строительстве и реконструкции объектов и систем коммунальной инфраструктуры
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.3.1.
Ремонт коммунальных объектов и проведение ремонтно-наладочных, режимно-наладочных и регулировочных работ, направленных на повышение энергоэффективности
01.01.2011 –31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.3.2.
Реконструкция существующих и строительство новых коммунальных сетей с применением современных энергоэффективных технологий, устранение утечек энерго-, тепло-, водоносителей и газа
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.3.3.
Реконструкция систем уличного освещения с применением энергоэффективных светильников
01.01.2012 –31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.3.4.
Модернизация системы коммерческого учета при передаче электроэнергии по сетям, установка современных узлов учета
01.01.2012 – 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.3.5.
Снижение энергетических издержек предприятий путем обеспечения технической доступности подключения к инженерным сетям для имеющихся и новых предприятий
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.3.6.
Проведение энергетического обследования (энергоаудита) объектов, ведение энергетических паспортов*
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1
2
3
4
1.3.7.
Содействие заключению и создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов*
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.3.8.
Мероприятия по формированию нормативно-законодательного, ресурсного, организационного и информационного обеспечения деятельности по повышению энергоэффективности*
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.3.9.
Мероприятия, реализуемые в рамках долгосрочных целевых соглашений по повышению энергоэффективности в энергоемких сферах экономической деятельности*
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.3.10.
Мероприятия по реализации типовых энергосберегающих проектов для целей их тиражирования)[*]
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.3.11.
Разработка и утверждение программ (стратегий) по развитию энергоресурсосберегающих технологий и повышению энергетической эффективности в автономном округе, в том числе установление требований к энергетической эффективности многоквартирных домов, в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ[*][*]
01.01.2011– 31.12.2012
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2.
Создание условий для развития объектов коммунальной инфраструктуры
2.1.
Повышение инвестиционной привлекательности бизнеса по строительству и эксплуатации объектов и систем коммунальной инфраструктуры
01.01.2011 – 31.12.2015
служба по тарифам автономного округа, департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа,
департамент экономики автономного округа,
департамент строительства и
1
2
3
4
жилищной политики автономного округа
2.1.1.
Разработка, утверждение и реализация инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса по развитию местных систем коммунальной инфраструктуры, включающих, кроме прочих, вопросы:
- взимания платы за подключение к сетям инженерной инфраструктуры;
- взимания инвестиционной надбавки к тарифам для целей финансирования развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры для дальнейшего развития жилищного строительства в соответствии с градостроительными планами застройки территорий
01.01.2011 – 31.12.2015
служба по тарифам автономного округа, департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа,
департамент экономики автономного округа,
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2.2.
Привлечение дополнительных источников финансирования, в том числе внебюджетных, в сферу коммунальной инфраструктуры
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент экономики автономного округа
2.2.1.
Мероприятия по стимулированию проектов в области государственно-частного партнерства различных видов с целью привлечения средств внебюджетных источников
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент экономики автономного округа
2.2.2.
Мероприятия по реализации генеральной схемы газоснабжения и газификации автономного округа
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа, муниципальные образования
2.3.
Создание условий для увеличения доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также осуществляющих эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%
01.01.2011 – 31.12.2014
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа,
департамент экономики автономного округа, департамент имущественных отношений автономного округа
1
2
3
4
2.3.1.
Составление сводного прогнозного плана приватизации муниципальных унитарных предприятий и учреждений, действующих в сфере предоставления коммунальных услуг населению на территории муниципальных образований
01.01.2011 – 01.06.2011
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа,
департамент имущественных отношений автономного округа, муниципальные образования
2.3.2.
Составление и утверждение плана мероприятий для перехода на полное возмещение стоимости жилищно-коммунальных услуг населением автономного округа
01.01.2011 –31.12.2014
служба по тарифам автономного округа, департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа,
департамент экономики автономного округа
2.3.3.
Согласование производственных программ и выдача заключений на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса
01.01.2011 – 01.06.2011
служба по тарифам автономного округа
2.3.4.
Установление органами регулирования долгосрочных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса на основе их инвестиционных программ
01.01.2011 – 31.12.2015
служба по тарифам автономного округа
2.3.5.
Разработка и утверждение мероприятий финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса автономного округа
01.01.2011 – 01.06.2011
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа,
департамент экономики автономного округа, департамент финансов автономного округа, муниципальные образования
2.3.6.
Проведение по итогам года региональных комиссий по выработке мер, направленных на улучшение финансового состояния предприятий, осуществляющих предоставление жилищных и коммунальных услуг населению автономного округа, с целью выявления фактических причин убыточности предприятий жилищно-коммунального комплекса,
01.01.2011 – 31.12.2015
служба по тарифам автономного округа, департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1
2
3
4
распространения положительного опыта и принятия мер по снижению доли убыточных предприятий жилищно-коммунального комплекса в автономном округе
2.3.7.
Разработка и утверждение иных мероприятий по стимулированию увеличения доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также осуществляющих эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%
01.01.2011– 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа, муниципальные образования
Приложение № 3
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
с указанием объемов и источников финансирования, реализуемых в рамках Адресной инвестиционной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2015 годы (млн. руб.)
Наименование мероприятия/наименование муниципального образования/направление мероприятия
Млн. рублей
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
16 949,805
2 784,011
2 752,268
2 419,467
4 512,971
4 481,088
Средства окружного бюджета
16 949,805
2 784,011
2 752,268
2 419,467
4 512,971
4 481,088
Город Салехард, итого
2 086,675
214,317
314,745
224,382
620,000
713,231
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
274,468
100,000
100,000
74,468
0,000
0,000
Реконструкция УР-2 и УР-3, г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
47,017
0,000
0,000
0,000
20,000
27,017
Инженерное обеспечение детского сада и школы
на 1000 мест на правом берегу р. Шайтанка, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
200,833
0,000
0,000
0,000
100,000
100,833
1
2
3
4
5
6
7
Расширение котельной № 36, г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
341,438
0,000
0,000
0,000
150,000
191,438
Инженерное обеспечение квартала № 22, г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
7,000
7,000
Электроснабжение квартала № 22, г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
44,745
44,745
0,000
0,000
0,000
Инженерное обеспечение газодизельной электростанции ДЭС-2 МП «Салехардэнерго» (1 этап), г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
743,943
0,000
0,000
0,000
350,000
393,943
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
10,286
10,286
0,000
0,000
0,000
0,000
Теплоснабжение МП «АТП», г. Салехард
1,549
1,549
0,000
0,000
0,000
0,000
Газификация базы ГУП ЯНАО «Ямалавтодор», г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
10,482
10,482
0,000
0,000
0,000
0,000
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений
ВОС-15000 с увеличением производительности
до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
404,914
85,000
170,000
149,914
0,000
0,000
Город Губкинский, итого
550,305
214,900
40,700
90,000
100,000
104,705
Полигон ТБО и ТПО в г. Губкинский
404,705
200,000
0,000
0,000
100,000
104,705
Газификация города Губкинский, в том числе затраты
на проектно-изыскательские работы
145,600
14,900
40,700
90,000
0,000
0,000
Город Лабытнанги, итого
1 379,385
148,463
252,809
393,523
250,000
334,590
ПС 35/6 кВ при ГТС микрорайона № 4, микрорайона № 8, «Обская» с ВЛ 35 кВ МО г. Лабытнанги
219,055
1,000
0,000
0,000
100,000
118,055
Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест, мкр. 14,
мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги
5,500
5,500
0,000
0,000
0,000
0,000
Реконструкция системы теплоснабжения от котельной № 1, г. Лабытнанги. Центральный тепловой пункт ЦТП-2
26,900
26,900
0,000
0,000
0,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-ая очередь) в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
456,265
30,000
252,809
173,456
0,000
0,000
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
671,665
85,063
0,000
220,067
150,000
216,535
Город Муравленко, итого
1 409,004
151,206
340,500
555,747
177,829
183,722
Инженерное обеспечение школы на 420 мест, г. Муравленко, в том числе проектно-изыскательские работы
37,829
10,000
0,000
0,000
27,829
0,000
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000 – 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 217,222
88,000
290,500
505,000
150,000
183,722
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
153,953
53,206
50,000
50,747
0,000
0,000
Надымский район, итого
2 666,878
705,712
929,084
521,614
240,000
270,468
Дизельная электростанция в с. Кутопьюган
158,581
30,000
128,581
0,000
0,000
0,000
Инженерное обеспечение с. Нори Надымского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
322,632
0,000
0,000
0,000
150,000
172,632
Котельная с. Ныда Надымского района ЯНАО
128,000
7,000
121,000
0,000
0,000
0,000
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационные очистные сооружения, с. Кутопьюган»
67,380
0,000
0,000
0,000
30,000
37,380
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Полигон ТБО в с. Кутопьюган»
55,225
0,000
0,000
0,000
30,000
25,225
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО»
99,503
0,000
99,503
0,000
0,000
0,000
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надыма
1 751,757
650,143
580,000
521,614
0,000
0,000
Внутриплощадочные сети в п. Ныда (участок больницы на 30 коек). Площадка больницы. Площадка поликлиники
18,569
18,569
1
2
3
4
5
6
7
Проектно-изыскательские работы по объекту «Полигон твердых бытовых отходов с подъездной дорогой, с. Нори Надымского района»
65,231
0,000
0,000
0,000
30,000
35,231
Город Новый Уренгой, итого
43,086
43,086
0,000
0,000
0,000
0,000
Газопровод для котельной КТП-962 в районе Коротчаево,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,811
0,811
0,000
0,000
0,000
0,000
Блочно-модульная котельная МК-126, г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
7,424
7,424
0,000
0,000
Блочно-модульная котельная МК-144, г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
6,812
6,812
0,000
0,000
0,000
0,000
Блочно-модульная котельная ТФ «Мостоотряд-93»,
г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
16,460
16,460
0,000
0,000
0,000
0,000
Блочно-модульная котельная КТП-962, г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
11,579
11,579
0,000
0,000
0,000
0,000
Город Ноябрьск, итого
547,901
0,000
0,000
0,000
248,705
299,196
Полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск
388,337
0,000
0,000
0,000
170,000
218,337
Канализация промзоны и города Ноябрьска (2 очередь),
в том числе проектно-изыскательские работы
150,859
0,000
0,000
0,000
70,000
80,859
Реконструкция трансформаторной подстанции № 52
в микрорайоне «Г» по ул. Республики, г. Ноябрьск,
в том числе проектно-изыскательские работы
8,705
0,000
0,000
0,000
8,705
0,000
Красноселькупский район, итого
1 420,721
56,893
0,000
450,000
506,118
407,710
Газификация пос. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе газопровод Р-46, п. Красноселькуп
300,818
0,000
0,000
0,000
150,000
150,818
Газификация пос. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе газоснабжение п. Красноселькуп
79,291
0,000
0,000
0,000
50,000
29,291
Реконструкция и перевод на газообразное топливо котельных пос. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО (котельная № 2) 1 этап
32,431
0,000
0,000
0,000
32,431
0,000
1
2
3
4
5
6
7
Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов
в с. Красноселькуп Красноселькупского района
21,187
0,000
0,000
0,000
21,187
0,000
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
23,101
23,101
0,000
0,000
0,000
0,000
Котельная в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
33,792
33,792
0,000
0,000
0,000
0,000
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационные очистные сооружения в пос. Красноселькуп»
194,200
0,000
0,000
0,000
100,000
94,200
Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция инженерных сетей в с. Красноселькуп»
2,500
0,000
0,000
0,000
2,500
0,000
Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство ГПЭС, п. Красноселькуп Красноселькупского района»
733,401
0,000
0,000
450,000
150,000
133,401
Приуральский район, итого
1 122,137
50,907
0,000
0,000
610,641
460,589
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Белоярск Приуральского района»
28,823
0,000
0,000
0,000
28,823
0,000
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Зелёный Яр Приуральского района»
30,333
0,000
0,000
0,000
30,333
0,000
Строительство объекта «Водозаборные сооружения, насосная станция I подъема и очистные сооружения
п. Белоярск», Приуральский район, ЯНАО
13,089
13,089
0,000
0,000
0,000
0,000
Строительство объекта «Канализация с. Аксарка
(1-я и 2-я очереди)», Приуральский район, ЯНАО
260,022
2,000
0,000
0,000
150,000
108,022
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Катравож Приуральского района»
29,477
0,000
0,000
0,000
29,477
0,000
1
2
3
4
5
6
7
Котельная с. Харсаим Приуральского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
22,959
22,959
0,000
0,000
0,000
0,000
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка
50,228
0,000
0,000
0,000
20,000
30,228
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
25,008
10,000
0,000
0,000
15,008
0,000
Реконструкция системы водоснабжения с устройством кольцевого водоснабжения п. Харп,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
280,000
0,000
0,000
0,000
130,000
150,000
Водоснабжение п. Харсайм Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
372,339
0,000
0,000
0,000
200,000
172,339
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
2,859
2,859
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Водоснабжение с. Катравож Приуральского района»
7,000
0,000
0,000
0,000
7,000
0,000
Пуровский район, итого
691,141
124,657
50,000
50,201
264,798
201,485
Ул. Губкина – Тарасова с инженерными сетями
в г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС № 5, ТП, г. Тарко-Сале Пуровского района
140,201
40,000
50,000
50,201
0,000
0,000
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс. м3/сут в блочном исполнении
30,614
30,614
0,000
0,000
0,000
0,000
Двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС «Геолог» до РП по объекту «КОС» в г. Тарко-Сале
16,379
16,379
0,000
0,000
0,000
0,000
Канализация п. Самбург Пуровского района, ЯНАО.
КОС производительностью 200 м3/сут.
197,869
0,000
0,000
0,000
100,000
97,869
Канализационные очистные сооружения в пгт Уренгой
223,616
0,000
0,000
0,000
120,000
103,616
Газопровод к пгт Уренгой
38,657
37,664
0,000
0,000
0,993
0,000
Полигон твердых бытовых отходов, г. Тарко-Сале Пуровского района
43,805
0,000
0,000
0,000
43,805
0,000
Тазовский район, итого
2 017,849
115,520
297,091
134,000
726,855
744,383
Реконструкция электрических сетей посёлка Гыда
7,500
2,500
0,000
0,000
5,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
Газификация п. Антипаюта Тазовского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Водозабор с. Гыда Тазовского района»
101,584
0,546
0,000
0,000
101,038
0,000
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные сооружения, с. Гыда Тазовского района»
198,172
0,703
0,000
0,000
100,000
97,469
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Сети канализации, с. Гыда Тазовского района»
249,293
1,941
0,000
0,000
100,000
147,352
Блочная котельная производительностью 5,0 Гкал/час
в п. Находка Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
4,319
4,319
0,000
0,000
0,000
0,000
Инженерные сети, с. Находка Тазовского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
63,684
0,000
0,000
0,000
30,000
33,684
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные сооружения, с. Антипаюта Тазовского района»
67,347
0,878
0,000
0,000
30,000
36,469
Полигон ТБО, с. Антипаюта Тазовского района,
в том числе проектно-изыскательские работы по объекту
119,102
1,044
0,000
0,000
50,000
68,058
Полигон ТБО, с. Гыда Тазовского района,
проектно-изыскательские работы по объекту
89,865
1,863
0,000
0,000
20,000
68,002
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Сети канализации, с. Антипаюта Тазовского района»
179,503
1,820
0,000
0,000
70,000
107,683
Электростанция, с. Антипаюта Тазовского района
127,182
1,428
75,754
50,000
0,000
0,000
Блочная котельная п. Гыда Тазовского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
92,961
41,779
51,182
0,000
0,000
0,000
Водоочистные сооружения производительностью
500 м3/сут. в п. Газ-Сале
32,271
32,271
0,000
0,000
0,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
Магистральные сети тепловодоснабжения, пос. Тазовский Тазовского района
184,000
20,000
80,000
84,000
0,000
0,000
Объекты инженерного обеспечения в п. Антипаюта, Тазовский район, ЯНАО
41,422
0,000
0,000
0,000
41,422
0,000
Реконструкция тепловых сетей в п. Гыда Тазовского района
188,666
0,000
0,000
0,000
80,000
108,666
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Гыда Тазовского района»
3,995
0,000
0,000
0,000
3,995
0,000
Водоочистные сооружения на 240 м3/сут, п. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
25,400
0,000
0,000
0,000
25,400
0,000
Реконструкция дизельной электростанции в пос. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
151,428
4,428
0,000
0,000
70,000
77,000
Газопровод от месторождения Тото-Яхинское –
с. Антипаюта, в том числе проектно-изыскательские работы
90,155
90,155
0,000
0,000
0,000
Шурышкарский район, итого
1 001,707
513,714
475,726
0,000
12,267
0,000
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района, ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
160,040
84,232
75,808
0,000
0,000
0,000
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
132,521
87,014
43,507
0,000
2,000
0,000
Инженерное обеспечение п. Лопхари Шурышкарского района, ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
40,000
40,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Горки Шурышкарского района»
2,724
0,000
0,000
0,000
2,724
0,000
1
2
3
4
5
6
7
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Мужи Шурышкарского района»
2,550
0,000
0,000
0,000
2,550
0,000
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Овгорт Шурышкарского района»
2,500
0,000
0,000
0,000
2,500
0,000
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Шурышкары Шурышкарского района»
2,493
0,000
0,000
0,000
2,493
0,000
Установка по очистке питьевой воды, с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
90,499
3,200
87,299
0,000
0,000
0,000
Реконструкция электрических сетей в с. Горки Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
24,268
24,268
0,000
0,000
0,000
0,000
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района, ЯНАО в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
392,200
200,000
192,200
0,000
0,000
0,000
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
151,912
75,000
76,912
0,000
0,000
0,000
Ямальский район, итого
2 013,016
444,636
51,613
0,000
755,758
761,009
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный», Ямальский район, ЯНАО
134,330
25,380
0,000
0,000
60,000
48,950
Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта «ЛЭП 0,4-10 кВ с. Сеяха», Ямальский район, ЯНАО
41,488
29,488
0,000
0,000
12,000
0,000
Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта «Электрические сети с. Панаевск», Ямальский район, ЯНАО
10,117
0,000
0,000
0,000
10,117
0,000
1
2
3
4
5
6
7
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале», Ямальский район, ЯНАО
147,241
51,400
0,000
0,000
40,000
55,841
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в с. Сюнай-Сале», Ямальский район, ЯНАО
13,000
0,000
0,000
0,000
13,000
0,000
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС в с. Сеяха», Ямальский район, ЯНАО
318,000
0,000
0,000
0,000
150,000
168,000
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
547,164
250,000
0,000
0,000
140,000
157,164
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов
с подъездной дорогой, с. Мыс Каменный», Ямальский район
ЯНАО
80,403
0,180
0,000
0,000
40,000
40,223
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов
с подъездной дорогой, с. Новый Порт», Ямальский район, ЯНАО
80,322
0,206
0,000
0,000
30,000
50,116
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов
с подъездной дорогой, с. Се-Яха», Ямальский район, ЯНАО
140,554
0,208
0,000
0,000
60,000
80,346
Проектно-изыскательские работы по объекту «Сооружения водоочистные» в с. Новый Порт, Ямальский район, ЯНАО
59,660
0,000
0,000
0,000
30,000
29,660
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск», Ямальский район, ЯНАО
39,641
4,000
0,000
0,000
35,641
0,000
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Панаевск», Ямальский район, ЯНАО
73,885
0,000
0,000
0,000
30,000
43,885
1
2
3
4
5
6
7
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал», Ямальский район, ЯНАО
50,204
35,204
0,000
0,000
15,000
0,000
Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений до 100 м3/час»
в с. Яр-Сале, Ямальский район ЯНАО
3,100
3,100
0,000
0,000
0,000
0,000
Реконструкция объекта «Водоочистные сооружения
до 100 м3/час» в с. Яр-Сале, Ямальский район ЯНАО
51,613
51,613
0,000
0,000
0,000
Строительство объекта «Тепло-водоснабжение с. Яр-Сале», Ямальский район ЯНАО
222,294
45,470
0,000
0,000
90,000
86,824
Приложение № 4
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
СВЕДЕНИЯ
о программах в области коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе
№ п/п
Наименование муниципального образования
Наименование программы
Период действия
Статус программы
1
2
3
4
5
1.
Город Салехард
муниципальная программа «Капитальное строительство»
2011 – 2015 годы
в стадии разработки
проект Концепции окружной целевой программы «Инвестиционное развитие административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа г. Салехард на 2011 – 2013 годы»
2011 – 2013 годы
на согласовании в окружных структурах
проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Салехард на период до 2020 года
2011 – 2020 годы
в стадии разработки
2.
Город Губкинский
долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Губкинский на 2010 – 2012 годы»
2010 – 2012 годы
утверждена постановлением
администрации города
от 30 октября 2009 года № 278
долгосрочная муниципальная целевая программа «Приоритетные объекты капитального строительства в городе Губкинском
на 2010 – 2012 годы»
2010 – 2012 годы
утверждена постановлением администрации города
от 30 октября 2009 года № 283
1
2
3
4
5
муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Губкинского на 2008 – 2011 годы»
2008 – 2011 годы
утверждена решением Городской Думы от 04.06.2008 № 300
3.
Город Лабытнанги
программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Лабытнанги на 2009 – 2012 годы»
2009 – 2012 годы
утверждена решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги
от 21 ноября 2008 года № 537
программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы муниципального образования г. Лабытнанги
2011 – 2015 годы
утверждена администрацией муниципального образования город Лабытнанги от 3 марта 2011 года № 98
4.
Город Муравленко
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Муравленко на 2010 – 2025 годы
2010 – 2025 годы
утверждена решением Городской Думы от 31.03.2010 № 782
5.
Красноселькупский район
проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красноселькупский район на
2011 – 2015 годы
2011 – 2015 годы
в стадии разработки
6.
Шурышкарский район
комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шурышкарский район на 2009 – 2013 годы
2009 – 2013 годы
утверждена решением Районной Думы от 22.12.2009 № 682
7.
Ямальский район
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ямальский район на 2009 – 2011 годы
2009 – 2011 годы
утверждена решением Районной Думы от 10.09.2009 № 77
8.
Город Ноябрьск
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск на 2010 – 2015 годы
2010 – 2015 годы
утверждена решением Городской Думы от 25.11.2009 № 98-Д
1
2
3
4
5
муниципальная целевая программа «Капитальное строительство (реконструкция) в городе Ноябрьск»
2011 – 2013 годы
в стадии разработки
9.
Город Новый Уренгой
муниципальная целевая программа
«Капитальное строительство»
2008 – 2010 годы
утверждена, реализуется
муниципальная целевая программа
«Капитальное строительство»
2011 – 2013 годы
разрабатывается
проект программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новый Уренгой на 2011 – 2020 годы
2011 – 2020 годы
в стадии разработки
10.
Надымский район
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Ныда на период до 2025 года
2010 – 2025 годы
утверждена решением собрания депутатов муниципального образования село Ныда
от 26.11.2009 № 64
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Нори на 2010 – 2025 годы
2010 – 2025 годы
утверждена решением собрания депутатов муниципального образования село Нори
от 15.12.2009 № 62
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Кутопьюган на период до 2025 года
2010 – 2025 годы
утверждена решением собрания депутатов муниципального образования село Кутопьюган
от 16.12.2009 № 74
проект программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования
пгт Пангоды на 2011 – 2020 годы
2011 – 2020 годы
в стадии разработки
«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Нори на 2011 – 2013 годы»
2011 – 2013 годы
разрабатывается
«Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Кутопьюган
на 2011– 2013 годы»
2011 – 2013 годы
разрабатывается
1
2
3
4
5
«Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Ныда
на 2011 – 2013 годы»
2011 – 2013 годы
утверждена постановлением
администрации муниципального образования село Ныда
от 03.11.2010 № 132
11.
Приуральский район
муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры муници-пального образования Приуральский район
2010 – 2020 годы
разработана, готовится к утверждению в установленном порядке
районная целевая программа рекультивации земельных участков, занятых несанкциони-рованными свалками бытового и строительного мусора в населенных пунктах муниципального образования Приуральский район
2011 – 2013 годы
разработана, готовится к утверждению в установленном порядке
проект программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приуральский район на 2011 – 2020 годы
2011 – 2020 годы
в стадии разработки
12.
Пуровский район
разработаны отдельные комплексные программы развития по поселениям Тарко-Сале, Уренгой, Пурпе, Ханымей, Халясавей, Пуровское
2009 – 2020 годы
утверждены решениями собрания депутатов:
от 08.06.2009 № 151,
от 17.03.2009 № 86,
от 22.04.2009 № 83,
от 30.03.2009 № 49,
от 27.07.2009 № 67,
от 05.06.2009 № 89
13.
Тазовский район
комплексная программа реализации приоритетного проекта «Доступное жилье на территории муниципального образования Тазовский район на 2009 – 2011 годы»
2009 – 2011 годы
утверждена, вносятся изменения
районная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тазовского района на 2009 – 2011 годы»
2009 – 2011 годы
утверждена постановлением администрации района
от 15.06.2009 № 230
Приложение № 5
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
направлений мероприятий с указанием объемов и источников финансирования, реализуемых в рамках программ
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в Ямало-Ненецком
автономном округе на 2011 – 2015 годы
млн. руб.
Наименование МО/
направление мероприятий
Итого
Всего
Окружной бюджет
Бюджет МО
Внебюджетные источники
Ответ-ствен-
ный
орган
окруж-
ной бюджет
бюд-жет
МО
вне-
бюд-
жет-
ные источ-ники
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
Город Губкинский, итого
10,2
0,0
10,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
адми-
нистра-
ция
МО
город Губкин-ский
Электроснабжение
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
7,2
0,0
7,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Газоснабжение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Твердые бытовые отходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комплекс инженерных сетей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Город Лабытнанги, итого
1125,3
359,2
0,0
766,1
0,0
359,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
766,1
0,0
0,0
0,0
адми-нистра-ция
МО
город Лабыт-нанги
Электроснабжение
509,7
356,7
0,0
152,9
0,0
356,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
152,9
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
259,6
2,5
0,0
257,1
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
257,1
0,0
0,0
0,0
Газоснабжение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Твердые бытовые отходы
294,9
0,0
0,0
294,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
294,9
0,0
0,0
0,0
Комплекс инженерных сетей
61,1
0,0
0,0
61,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61,1
0,0
0,0
0,0
Город Муравленко, итого
5656,0
5360,6
295,5
0,0
0,0
365,4
330,8
3131,7
1532,6
16,9
17,7
15,3
165,0
80,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
адми-нистра-
ция
МО
город Мурав-ленко
Электроснабжение
4470,3
4244,6
225,7
0,0
0,0
43,9
86,3
2804,9
1309,4
2,2
2,3
4,5
147,6
68,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
1059,5
998,4
61,1
0,0
0,0
270,5
189,3
320,2
218,5
12,1
12,7
7,9
17,0
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Газоснабжение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Твердые бытовые отходы
24,2
22,7
1,5
0,0
0,0
4,8
6,7
6,7
4,7
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комплекс инженерных сетей
102,1
94,9
7,2
0,0
0,0
46,3
48,6
0,0
0,0
2,2
2,4
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Город Надым, итого
1707,4
1610,2
97,1
0,0
0,0
388,0
368,0
529,5
324,8
14,4
18,3
19,4
27,9
17,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
адми-
нистра-
ция
МО
город
Губ-
кин-
ский
Электроснабжение
416,5
393,7
22,8
0,0
0,0
49,6
75,3
236,8
32,1
2,0
2,6
4,0
12,5
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
609,1
570,5
38,6
0,0
0,0
176,9
131,2
131,2
131,2
10,6
7,2
6,9
6,9
6,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Газоснабжение
600,8
570,0
30,8
0,0
0,0
142,5
142,5
142,5
142,5
0,8
7,5
7,5
7,5
7,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Твердые бытовые отходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комплекс инженерных сетей
81,0
76,0
5,0
0,0
0,0
19,0
19,0
19,0
19,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Город Ноябрьск, итого
1339,8
1257,2
82,6
0,0
0,0
548,4
403,4
187,1
118,3
15,7
27,7
22,7
10,1
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
адми-
нистра-
ция МО
город
Но-
ябрьск
Электроснабжение
683,5
647,9
35,6
0,0
0,0
355,0
276,5
16,3
0,0
5,3
17,2
12,2
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
653,7
607,7
46,0
0,0
0,0
193,4
125,2
170,8
118,3
10,3
10,5
9,5
9,3
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Газоснабжение
2,6
1,6
0,9
0,0
0,0
0,0
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Твердые бытовые отходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комплекс инженерных сетей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Надымский район
(с. Ныда), итого
288,6
271,4
17,2
0,0
0,0
158,6
112,8
0,0
0,0
3,0
8,4
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
адми-
нистра-
ция
с. Ныда Надым-кого района
Электроснабжение
284,2
267,7
16,5
0,0
0,0
157,5
110,2
0,0
0,0
2,5
8,3
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
1,7
1,6
0,1
0,0
0,0
0,9
0,7
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Газоснабжение
0,9
0,9
0,1
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Твердые бытовые отходы
1,4
1,3
0,1
0,0
0,0
0,3
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комплекс инженерных сетей
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Надымский район (с. Нори), итого
25,0
23,7
1,3
0,0
0,0
1,6
8,8
8,4
4,9
0,1
0,1
0,5
0,4
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
адми-
нистра-
ция
с. Нори Надым-
ского
района
Электроснабжение
22,0
20,8
1,2
0,0
0,0
0,7
8,2
8,4
3,5
0,1
0,0
0,4
0,4
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
3,1
2,9
0,2
0,0
0,0
0,9
0,6
0,0
1,4
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Газоснабжение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Твердые бытовые отходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комплекс инженерных сетей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Надымский район
(с. Кутопьюган), итого
97,1
90,5
6,7
0,0
0,0
15,7
51,6
15,2
8,0
0,3
1,2
3,1
1,2
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
адми-
нистра-
ция
с. Ку-топь-
юган Надым-ского района
Электроснабжение
21,3
20,2
1,1
0,0
0,0
5,2
15,0
0,0
0,0
0,1
0,3
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
5,3
3,4
1,8
0,0
0,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
39,9
37,8
2,2
0,0
0,0
6,8
9,5
14,3
7,1
0,2
0,4
0,5
0,8
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Газоснабжение
0,0
0,0
0,0
Твердые бытовые отходы
30,6
29,1
1,5
0,0
0,0
2,9
26,2
0,0
0,0
0,0
0,2
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комплекс инженерных сетей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Пуровский район, итого
1163,1
536,3
163,1
463,8
0,0
94,4
152,2
150,4
139,2
54,3
54,5
17,0
19,4
17,8
130,9
101,0
77,5
66,9
87,4
адми-
нистра-
ция
МО
Пуров-
ский
район
Электроснабжение
426,8
300,8
16,4
109,6
0,0
17,2
91,4
96,1
96,1
0,6
0,9
4,8
5,1
5,1
24,3
24,3
24,3
20,4
16,5
Водоотведение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
645,6
189,5
142,1
314,0
0,0
60,9
50,1
44,9
33,7
51,6
52,7
11,6
13,9
12,3
97,2
69,2
45,5
38,8
63,3
Газоснабжение
46,3
10,0
1,2
35,1
0,0
8,6
1,4
0,0
0,0
0,7
0,5
0,1
0,0
0,0
7,2
7,0
7,0
7,0
7,0
Твердые бытовые отходы
44,4
36,0
3,4
5,0
0,0
7,8
9,4
9,4
9,4
1,5
0,4
0,5
0,5
0,5
2,2
0,6
0,7
0,7
0,7
Комплекс инженерных сетей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Шурышкарский район, итого
1074,7
1012,0
62,8
0,0
0,0
595,3
416,7
0,0
0,0
9,4
31,4
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
адми-
нистра-
ция
МО Шурыш-карский район
Электроснабжение
259,8
244,6
15,2
0,0
0,0
143,9
100,7
0,0
0,0
2,3
7,6
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
663,1
624,4
38,7
0,0
0,0
367,3
257,1
0,0
0,0
5,8
19,3
13,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Газоснабжение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Твердые бытовые отходы
151,9
142,9
8,9
0,0
0,0
84,1
58,9
0,0
0,0
1,3
4,5
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комплекс инженерных сетей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ямальский район, итого
172,0
0,0
3,0
169,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169,0
0,0
0,0
0,0
0,0
адми-
нистра-
ция
МО Ямаль-ский
район
Электроснабжение
22,0
0,0
0,0
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
47,0
0,0
0,0
47,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47,0
0,0
0,0
0,0
Газоснабжение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Твердые бытовые отходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комплекс инженерных сетей
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тазовский район, итого
77,4
0,0
0,0
77,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39,1
38,3
0,0
0,0
адми-
нистра-ция
МО
Тазов-ский район
Электроснабжение
0,0
0,0
Водоотведение
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
0,0
0,0
Газоснабжение
0,0
0,0
Твердые бытовые отходы
77,4
0,0
0,0
77,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39,1
38,3
0,0
0,0
Комплекс инженерных сетей
0,0
0,0
Электроснабжение
7119,1
6497,1
337,5
284,6
0,0
1129,8
763,6
3162,5
1441,1
18,1
39,3
37,9
166,5
75,9
46,3
177,2
24,3
20,4
16,5
Водоотведение
105,3
3,4
1,8
100,0
0,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,0
0,5
0,5
0,5
0,5
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
3989,4
3035,2
336,1
618,1
0,0
1080,0
763,6
681,4
510,2
97,9
102,8
50,0
47,8
37,6
144,2
326,3
45,5
38,8
63,3
Газоснабжение
650,5
582,5
32,9
35,1
0,0
151,1
146,4
142,5
142,5
1,4
8,0
8,6
7,5
7,5
7,2
7,0
7,0
7,0
7,0
Твердые бытовые отходы
624,8
232,0
15,4
377,3
0,0
99,8
102,1
16,0
14,0
3,1
5,3
5,4
0,9
0,8
2,2
334,6
39,1
0,7
0,7
Комплекс инженерных сетей
247,7
170,9
15,7
61,1
0,0
65,3
67,6
19,0
19,0
6,7
3,4
3,6
1,0
1,0
0,0
61,1
0,0
0,0
0,0
ИТОГО
12736,687
10521,031
739,435
1476,221
0,000
2526,760
1844,250
4022,302
2127,719
127,210
159,210
105,825
224,020
123,170
299,900
906,182
115,842
66,852
87,445
1
Приложение № 6
к подпрограмме «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий с указанием объемов и источников финансирования, реализуемых в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы
млн. руб.
№ п/п
Мероприятие
Итого
Внебюджетные источники
2011
год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
1.
Город Губкинский
17,900
17,900
1.1.
Внедрение частотно-регулируемых электроприводов
(инвестиционный проект, надбавка к тарифу)
2,600
2,600
1.2.
Установка струйно-нишевых горелок на котлоагрегатах (инвестиционный проект, надбавка к тарифу)
6,400
6,400
1.3.
Установка пластинчатых теплообменников в ЦТП м/р 6, 7, 11, 14 (инвестиционный проект, надбавка к тарифу)
8,900
8,900
2.
Город Муравленко
806,075
271,294
305,705
229,076
2.1.
Замена существующих физически и морально устаревших сетей электроснабжения – всего (финансирование за счет инвестиционной составляющей тарифа, инвестиционная программа МУП «МПГЭС» по развитию и модернизации систем электроснабжения города Муравленко)
38,050
9,400
12,750
15,900
2.2.
Строительство сетей электроснабжения – всего (финансирование за счет платы за технологическое присоединение, инвестиционная программа МУП «МПГЭС»
по развитию и модернизации систем электроснабжения города Муравленко)
21,385
4,755
8,260
8,370
2.3.
Строительство распределительных пунктов и трансформаторных подстанций – всего (финансирование за счет платы за технологическое присоединение, инвестиционная программа МУП «МПГЭС»
по развитию и модернизации систем электроснабжения города Муравленко)
модернизации систем электроснабжения города Муравленко)
25,360
13,500
8,000
3,860
1
2
3
4
5
6
2.4.
Модернизация сетей электроснабжения – всего (финансирование за счет инвестиционной составляющей тарифа, инвестиционная программа МУП «МПГЭС» по развитию и модернизации систем электроснабжения города Муравленко)
7,700
3,400
2,300
2,000
2.5.
Автоматизация и диспетчеризация – всего (финансирование за счет инвестиционной составляющей тарифа, инвестиционная программа МУП «МПГЭС» по развитию и модернизации систем электроснабжения города Муравленко)
0,150
0,150
2.6.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг и улучшению экологической ситуации (инвестиционная программа МУП «МКС» по системе водоснабжения),
в том числе
0,000
2.7.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений
119,920
41,660
53,360
24,900
2.8.
Бурение артезианских скважин (ед.)
7,500
2,500
2,500
2,500
2.9.
Реконструкция насосной станции I подъема, включая замену насосного оборудования (ед.)
1,040
0,240
0,400
0,400
2.10.
Приобретение и монтаж высоковольтных частотных преобразователей на насосных станциях и устройства плавного пуска, ед.
1,680
0,630
0,840
0,210
2.11.
Замена технологического оборудования станции II подъема в соответствии
с потребностью (%)
0,670
0,170
0,170
0,330
2.12.
Замена водопроводных сетей
(в % от общей протяженности) (производственная программа)
45,240
13,380
15,930
15,930
2.13.
Реконструкция КОС
289,075
102,734
112,670
73,671
2.14.
Модернизация и автоматизация КНС-2
5,700
5,700
2.15.
Модернизация и автоматизация КНС-5
5,700
5,700
2.16.
Замена канализационных сетей, в % от общей протяженности (производственная программа)
52,030
13,900
19,600
18,530
2.17.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг и улучшению экологической ситуации (инвестиционная программа МУП «МКС» по системе теплоснабжения),
в том числе
0,000
2.18.
Техническое перевооружение систем газопотребления и АСУ ТП котлов типа
ДЕ-25/14 центральной котельной
24,000
8,000
8,000
8,000
2.19.
Разработка проекта «Техническое перевооружение газопотребления и АСУ ТП котлов типа ДЕ 25/14, ДЕ 10/14 котельных № 4, КОС»
3,000
3,000
1
2
3
4
5
6
2.20.
Реализация проекта реконструкции котельных № 4, КОС, с проектными работами
19,875
6,625
6,625
6,625
2.21.
Модернизация оборудования ЦТП (установка пластинчатых теплообменников, насосного оборудования с частотными преобразователями, автоматизация)
37,500
12,500
12,500
12,500
2.22.
Приобретение землеройной техники
4,000
4,000
2.23.
Замена сетей (в % от общей протяженности) за счет собственных средств коммунальной организации (производственная программа)
94,000
26,700
32,100
35,200
2.24.
Проведение гидравлического расчета теплосетей. Режимная наладка тепловых сетей города, промзоны (производственная программа)
2,500
2,500
3.
Город Надым
71,941
3,000
68,941
3.1.
Проектно-изыскательские работы на модернизацию канализационных сетей (инвестиционная программа)
3,000
3,000
3.2.
Модернизация в соответствии с проектно-изыскательскими работами участка канализационной сети от КНС-2 до колодца-гасителя (парковый проезд), 2 трубопровода
dy 219 мм, протяженность 1500 м (инвестиционная программа)
7,755
7,755
3.3.
Модернизация в соответствии с проектно-изыскательскими работами участка канализационной сети от колодца-гасителя по ул. Зверева, 15 до ГКНС-1 с увеличением диаметра, dy 730 мм, протяженность 700 м (инвестиционная программа,
2013 – 2015 гг.)
16,204
16,204
3.4.
Модернизация в соответствии с с проектно-изыскательскими работами магистрального коллектора от ул. Полярная, 19 до ГКНС, dy 325 мм, протяженность 900 м (инвестиционная программа, 2011 – 2015 гг.)
10,026
10,026
3.5.
Строительство в соответствии с проектно-изыскательскими работами постоянной КНС-18 (инвестиционная программа, 2012 – 2013 гг.)
5,000
5,000
3.6.
Модернизация системы автоматизации управления насосным оборудованием КНС города и модернизация перемерзающих участков канализационных сетей в соответствии с ПИР (инвестиционная программа, 2011 – 2015 гг.)
29,956
29,956
1
2
3
4
5
6
4.
Город Салехард
18,643
18,643
4.1.
Расширение ДЭС-1 с увеличением располагаемой генерирующей мощности
за счет установки энергоблока 14 МВт в блочно-модульном исполнении с использованием вторичных энергоресурсов (инвестиционная программа)
18,643
18,643
Итого по мероприятиям
914,559
292,937
323,605
298,017
1
Приложение № 7
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», объемы и источники финансирования
Наименование муниципального образования/
направление мероприятий
Млн. рублей
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Коммунальное хозяйство, итого
30 521,892
3 211,121
6 480,395
4 661,472
9 054,179
7 114,725
Средства окружного бюджета
28 266,455
2 784,011
5 408,528
4 431,420
8 752,448
6 890,048
Средства бюджетов муниципальных образований
779,216
127,210
165,685
114,210
234,879
137,232
Внебюджетные источники
1 476,221
299,900
906,182
115,842
66,852
87,445
Средства для софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
835,400
135,975
176,088
228,034
295,303
Средства окружного бюджета
795,619
129,500
167,703
217,175
281,241
Средства бюджетов муниципальных образований
39,781
6,475
8,385
10,859
14,062
Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
12 736,687
427,110
3 592,152
2 065,917
4 313,174
2 338,334
Средства окружного бюджета
10 521,031
2 526,760
1 844,250
4 022,302
2 127,719
Средства бюджетов муниципальных образований
739,435
127,210
159,210
105,825
224,020
123,170
Внебюджетные источники
1 476,221
299,900
906,182
115,842
66,852
87,445
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
16 845,476
2 679,682
2 752,268
2 419,467
4 512,971
4 481,088
Средства окружного бюджета
16 949,805
2 784,011
2 752,268
2 419,467
4 512,971
4 481,088
1
Приложение № 8
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
МЕТОДИКА
расчёта основных показателей (индикаторов) подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» окружной
долгосрочной целевой программы «Жилище»
на 2011 – 2015 годы
№ п/п
Показатель (индикатор)
Источник исходных данных
Методика расчёта показателя (индикатора)
1
2
3
4
1.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
форма 2-ПС «Индикаторы оценки социально-экономической эффективности ФЦП. Источник данных – муниципальные образования
определяется как отношение остаточной стоимости основных фондов к балансовой стоимости основных фондов организаций коммунального комплекса на основе бухгалтерской отчетности данных организаций
2.
Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
объём потерь тепловой энергии при передаче от источника выработки тепловой энергии до потребителя. Источник данных – муниципальные образования
рассчитывается как отношение объёма потерь тепловой энергии при передаче от источника выработки тепловой энергии до потребителя к общему объёму выработанной тепловой энергии
3.
Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения)
количество организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг
по электро-, газо-, тепло-
и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов
рассчитывается как отношение количества организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для
1
2
3
4
твердых бытовых отходов,
использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению
для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов,
использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, из отчётности по форме
22-ЖКХ (реформа). Источник данных – муниципальные образования
утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов, использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности,
по договору аренды или концессионному соглашению к общему количеству организаций коммунального комплекса
4.
Доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек,
в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,
в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек
количество городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек. Источник данных – муниципальные образования
рассчитывается как отношение количества организаций городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек к общему количеству городских округов и городских поселений
5.
Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
источник данных – муниципальные образования
рассчитывается как отношение объёма капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к общему объему выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
6.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки
источник данных – муниципальные образования
рассчитывается как отношение объёма заёмных средств в системы водоснабжения, водоотведения и очистки
1
2
3
4
сточных вод
сточных вод к общему
объему капитальных
вложений в системы
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
7.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и
которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
автономному округу, муниципальные образования
рассчитывается как частное значение показателей, указанных в столбцах 9 и 8 строки 04 таблицы (1000)
годовой формы статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации», утвержденной приказом Росстата
от 10 декабря 2009 года
№ 287
8.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по автономному округу, муниципальные образования
рассчитывается как частное значение показателей, указанных в столбцах
13 и 12 строки 04 таблицы (1000) годовой формы статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации», утвержденной приказом Росстата
от 10 декабря 2009 года
№ 287
9.
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по автономному округу, муниципальные образования
рассчитывается как частное значение показателей, указанных в столбцах 3 и 1
строки 24 раздела 3 годовой формы федерального статистического наблюдения
№ 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», утвержденной приказом Росстата от 11 августа
2009 года № 168
10.
Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по автономному округу,
муниципальные
образования
рассчитывается как частное значение показателей, указанных в столбцах 5 и 1 строки 24 раздела 3 годовой формы федерального
статистического наблюдения
№ 1-жилфонд «Сведения о
1
2
3
4
жилищном фонде», утвержденной приказом Росстата от 11 августа
2009 года № 168
11.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по автономному округу, муниципальные образования
рассчитывается как частное значение показателей 19.1 и 19, указанных в годовой форме статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального
образования», утвержденной приказом Росстата
от 20 сентября 2010 года
№ 321
12.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по автономному округу, муниципальные образования
рассчитывается как частное значение показателей 20.1 и 20, указанных в годовой форме статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования», утвержденной приказом Росстата
от 20 сентября 2010 года
№ 321
13.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по автономному округу, муниципальные образования
рассчитывается как частное значение показателей, указанных в строках 32 и 30 раздела 2 годовой формы федерального статистического наблюдения
№ 1-канализация (годовая) «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)»,
утвержденной приказом
Росстата от 13 июля
2010 года № 246
14.
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по автономному округу, муниципальные образования
рассчитывается как частное значение показателей, указанных в столбцах 5 и 1 строки 24 раздела 3 годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», утвержденной приказом
1
2
3
4
Росстата от 11 августа
2009 года № 168
».
4. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к окружной долгосрочной целевой
программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
ПОДПРОГРАММА
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы (далее – Подпрограмма)
Основание для разработки
перечень поручений Президента Российской Федерации от 01 июля 2009 года, постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы»
Государственный
заказчик
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Разработчик
Подпрограммы
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цели и задачи Подпрограммы
цель Подпрограммы – стимулирование спроса на рынке доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.
Основными задачами Подпрограммы являются:
- выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан;
- переселение граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания;
- повышение доступности жилья путем оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей, развития системы ипотечного жилищного кредитования;
- государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья
Сроки и этапы реализации
сроки реализации Подпрограммы: 2011 – 2015 годы
Важнейшие целевые показатели по годам реализации Подпрограммы
- количество семей, улучшивших жилищные условия;
- площадь жилья, построенного (приобретенного) с помощью социальных выплат;
- доля аварийного жилья в жилищном фонде от общей площади жилищного фонда;
- доля аварийного жилья в жилищном фонде от числа единиц в жилищном фонде;
- доля ветхого жилья в жилищном фонде от общей площади жилищного фонда;
- доля ветхого жилья в жилищном фонде от числа единиц жилищного фонда
Перечень основных мероприятий Подпрограммы
- приобретение за счет средств окружного бюджета жилых помещений в собственность автономного округа для предоставления на условиях социального найма гражданам из числа отдельных категорий;
- приобретение за счет средств окружного бюджета жилых помещений в собственность автономного округа с последующей передачей в собственность муниципальных образований для предоставления гражданам, переселяемым из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;
- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
- предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам на компенсацию затрат, понесенных при строительстве индивидуального дома;
- предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений экономического класса в многоквартирных домах;
- предоставление социальных выплат на приобретение жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;
- предоставление социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям
Объёмы
финансирования
общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2011 – 2015 годах за счет средств окружного бюджета составит 18 026,96 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 7 732,069 млн. рублей;
2012 год – 2 602,538 млн. рублей;
2013 год – 2 561,480 млн. рублей;
2014 год – 2 565,799 млн. рублей;
2015 год – 2 565,074 млн. рублей.
Прогнозно: кроме этого планируется привлечь:
за счет средств федерального бюджета –
1 654,694 млн. рублей;
за счет средств местных бюджетов –
231,300 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников и внепрограммных бюджетных средств – 22 511,125 млн. рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 88,597 млн. рублей и средства окружного бюджета – 312,528 млн. рублей
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Подпрограммы
реализация Подпрограммы за период
2011 – 2015 годов позволит улучшить жилищные условия 11 565 тыс. ямальских семей, в том числе:
6 560 молодых семей;
3 295 семей, проживающих в аварийном и ветхом жилье;
1074 семей граждан отдельных категорий;
470 индивидуальных застройщиков;
166 граждан, участвующих в строительстве жилых помещений экономического класса.
Реализация Подпрограммы также обеспечит:
- создание условий для повышения доступности жилья и уровня обеспеченности жильем граждан, проживающих в автономном округе;
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан;
- закрепление положительных демографических тенденций в автономном округе
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Острота жилищной проблемы не снижается в автономном округе на протяжении многих лет. Общее число признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий по месту жительства по состоянию на 01 января 2010 года с распределением по муниципальным образованиям отражено в таблице 1.
Таблица 1
Численность
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий по месту жительства на 01 января 2010 года
№ п/п
Наименование муниципального образования
Численность нуждающихся в жилье (семей)
Доля населения, нуждающегося в жилье (%)
Всего по автономному округу
19134
10,95
1.
Город Салехард
3228
23,88
2.
Город Губкинский
418
5,97
3.
Город Лабытнанги
649
6,71
4.
Город Муравленко
561
4,87
5.
Город Ноябрьск
1677
4,79
6.
Город Новый Уренгой
1153
2,84
7.
Надымский район
2984
13,01
8.
Красноселькупский район
191
8,13
9.
Приуральский район
919
17,86
10.
Пуровский район
2252
14,74
11.
Тазовский район
1486
27,02
12.
Шурышкарский район
1031
29,54
13.
Ямальский район
2585
50,75
Особенно остро проблема обеспечения жильем стоит в Ямальском районе, где доля населения, признанного в установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий, составляет 50,75%. Около 30% населения признано нуждающимися в улучшении жилищных условий в Шурышкарском районе.
Направление 1. Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан.
Важнейшей задачей исполнительных органов власти всех уровней является выполнение законодательно определенных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
На основании федеральных законов от 04 июля 2003 года № 95-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ[10], Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жильем граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного округа № 36-ЗАО) установлены категории граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений из жилищного фонда автономного округа: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; граждане из числа коренных малочисленных народов Севера.
Одним из первоочередных направлений жилищной политики автономного округа является выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Это обусловлено особым статусом данной категории граждан, как наименее социально защищенной категории. Ежегодно в бюджете автономного округа предусматриваются средства на эти цели. Всего в 2006 – 2010 годах обеспечено жильем порядка 670 сирот на общую сумму более 940 млн. рублей.
Вместе с тем ежегодно в списках детей-сирот, у которых наступили основания для внеочередного обеспечения жильем, состоит порядка 300 граждан данной категории, что свидетельствует о необходимости продолжения программных мероприятий по данному направлению.
Проблема обеспечения жильем реабилитированных граждан обусловлена тем обстоятельством, что на территории автономного округа в силу исторически сложившихся факторов проживает значительное число граждан, подвергшихся репрессиям в 30 – 50 годы прошлого столетия и сосланных в северные районы страны.
Всего за период 2006 – 2010 годов оказана поддержка в решении жилищной проблемы 35 семьям реабилитированных граждан. Вместе с тем на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2010 году состоит более 90 семей реабилитированных граждан, обеспечение жильем которых относится к обязательствам автономного округа.
На учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий по данным за 2010 год состоит 4,7 тыс. семей граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, что составляет более 40% от их общей численности и 24% от общего числа очередников по автономному округу. Наиболее остро эта проблема стоит в сельских поселениях автономного округа.
Всего за период 2006 – 2010 годов из окружного бюджета на реализацию Подпрограммы было выделено порядка 452 млн. рублей, что позволило обеспечить жильем 210 семей коренных жителей автономного округа. Несмотря на реализацию Подпрограммы в предыдущий период, наличие большого числа очередников свидетельствует о необходимости продолжения программных мероприятий.
Также на территории автономного округа осуществляется реализация Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ, согласно которому субъектам Российской Федерации переданы полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01 января 2005 года, а также ветеранов Великой Отечественной войны в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714.
Предоставление социальных выплат гражданам из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета в рамках федеральных законов от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Учитывая, что статьёй 30 Закона автономного округа № 36-ЗАО допускается софинансирование за счёт средств окружного бюджета мероприятий по обеспечению жильём категорий граждан, указанных в статье 29 вышеназванного закона, в рамках Подпрограммы за счёт средств окружного бюджета будет оказываться государственная поддержка в обеспечении жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
Направление 2. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.
Согласно данным департамента строительства и жилищной политики автономного округа по состоянию на 01 января 2010 года в автономном округе площадь ветхого и аварийного жилья составила 620,7 тыс. м2 (6,21% общей площади жилищного фонда) и 224,72 тыс. м2 (2,25%) соответственно. Численность проживающих в ветхом жилищном фонде – 36 900 человек, в аварийном – 10 749 человек. В указанном фонде проживает порядка 9,3% от общей численности населения.
Таблица 2
Основные показатели
аварийного и ветхого фонда на территории автономного округа[11]
Наименование муниципального образования
Аварий-ный жилищный фонд
(тыс. м2)
% аварий-ного жилищ-ного фонда
Доля населения, проживаю-щего в аварийном жилищном фонде
Ветхий жилищ-ный фонд (тыс. м2)
% ветхого жилищ-ного фонда
Доля населения, прожи-вающего в ветхом жилищном фонде
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по автономному округу
224,72
2,25
2,07
620,7
6,21
7,23
1.
Город Салехард
7,96
0,9
0,65
113
12,16
9,6
2.
Город Губкинский
0,00
0,0
16,1
3,34
40,2
3.
Город Лабытнанги
14,74
2,7
2,70
50,6
9,12
24,1
4.
Город Муравленко
4,99
0,9
0,83
21,4
3,78
43,6
5.
Город Ноябрьск
37,76
1,9
2,05
184,2
9,34
17,8
6.
Город Новый Уренгой
72,05
3,7
1,50
33,3
1,71
102,5
1
2
3
4
5
6
7
8
7.
Надымский район
15,88
1,0
0,90
43,4
2,61
97,8
8.
Красноселькупский район
10,14
7,1
7,06
2,9
2,03
143,0
9.
Приуральский район
0,00
0,0
0,00
67,3
29,15
21,0
10.
Пуровский район
15,40
1,6
1,70
55,4
5,89
24,8
11.
Тазовский район
16,98
8,2
7,88
2
0,97
103,2
12.
Шурышкарский район
19,44
12,0
12,68
17,4
10,73
11,6
13.
Ямальский район
9,38
4,8
9,79
13,7
7,07
17,6
Проблема ветхого и аварийного жилья в автономном округе является последствием освоения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Указанный период характеризовался остаточным принципом финансирования социальной сферы, низким развитием жилищно-коммунального хозяйства, строительством многочисленными ведомствами большого количества быстровозводимого жилья, имеющего степень долговечности 20 – 25 лет, а также временного жилья в виде «вагон-городков», балков и прочих сооружений. На сегодняшний день это жилье практически полностью является не пригодным для проживания.
Для сельских районов автономного округа, в свою очередь, характерно наличие большого объема ветхого жилья в деревянном исполнении сроком постройки от 40 и более лет.
Всего за период 2006 – 2010 годов было выделено на реализацию мероприятий 3,2 млрд. рублей, переселено 1,7 тыс. семей.
Кроме того, на территории автономного округа в 2008 – 2010 годах действовали региональные программы переселения из аварийного жилья на условиях софинансирования с Фондом содействия реформированию ЖКХ. В 2011 – 2012 годах планируется продолжить взаимодействие с Фондом ЖКХ для решения проблемы переселения из аварийного жилья.
В рамках указанных региональных программ дополнительно привлечено на условиях софинансирования порядка 140 млн. рублей средств Фонда ЖКХ, переселено из аварийного жилья 110 семей.
Объем общей площади аварийного жилищного фонда, который планируется к расселению в 2011 – 2015 годах, составляет 124,1 тыс. кв. метров.
Направление 3. Повышение доступности жилья.
Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей
В среднем за год около 10% от общего числа очередников в автономном округе составляют молодые семьи. Прежде всего, это связано с наличием на территории автономного округа молодых нефтегазовых городов, имеющих большую долю молодых семей в общей численности населения (гг. Ноябрьск, Новый Уренгой).
В период 2006 – 2010 годов социальными выплатами за счёт средств окружного бюджета в рамках Подпрограммы воспользовались 4,4 тыс. молодых семей, общий объём финансирования из окружного бюджета составил 2,5 млрд. рублей. При этом на софинансирование Подпрограммы привлечено порядка 72 млн. рублей из федерального бюджета. Кроме того, на 1 рубль бюджетных средств было привлечено 2,5 рубля внебюджетных средств (собственные и заемные средства молодых семей).
Несмотря на достигнутые успехи в ходе реализации Подпрограммы в предыдущий период, в списках молодых семей, изъявивших желание воспользоваться государственной поддержкой, на начало 2010 года состояло около 3,9 тыс. семей.
Развитие ипотечного жилищного кредитования
В рамках настоящей Подпрограммы планируется продолжать реализацию мероприятий по развитию ипотечного жилищного кредитования.
За счет средств окружного бюджета молодым семьям будут предоставляться социальные выплаты на оплату первоначального взноса по ипотечным кредитам (займам), взятым на приобретение (строительство) жилья.
За период 2006 – 2010 годов 14,1 тыс. семей в автономном округе воспользовались ипотечными кредитами (займами) на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 21,4 млрд. рублей.
При этом необходимо отметить, что многие кредитные организации в 2008 – 2009 годах сократили либо прекратили выдачу ипотечных кредитов. Только 6 банков на территории автономного округа в 2009 году сохранили ипотечные программы. При этом 90% объема ипотечного кредитования приходилось на долю Западно-Сибирского Банка Сбербанка России.
За 2010 год объем предоставленных ипотечных кредитов (займов) банками составил 6,03 млрд. рублей, что превысило годовые показатели 2009 года, в котором объем предоставленных ипотечных кредитов (займов) составил 2,1 млрд. рублей.
В целом система ипотечного жилищного кредитования развивается на территории автономного округа с 2003 года, когда было подписано Соглашение о сотрудничестве по развитию системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования с ОАО «АИЖК», целью которого являлась интеграция автономного округа в единую общероссийскую систему ипотечного кредитования, предоставление ипотечных кредитов жителям автономного округа через сеть уполномоченных кредитных организаций с последующим их рефинансированием ОАО «АИЖК» и был создан региональный оператор – ОАО «Ямальская ипотечная компания».
В ноябре 2010 года на территории автономного округа открылся Ямальский филиал ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области», который также будет осуществлять реализацию проектов ОАО «АИЖК» на территории автономного округа («Новостройка», «Материнский капитал», «Стандартный ипотечный кредит», «Военная ипотека»).
Ямальский филиал ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области» планирует осуществлять свою деятельность на территории нескольких муниципальных образований.
Комплексная реализация проектов ОАО «АИЖК» позволит в дальнейшем значительно увеличить объемы ипотечного жилищного кредитования и создавать привлекательные условия получения займов для населения автономного округа.
В целях стимулирования жилищного строительства на территории автономного округа Правительством автономного округа в ноябре 2010 года было подписано и направлено в ОАО «АИЖК» Соглашение о сотрудничестве по строительству жилья экономического класса по программе «Стимул».
Соглашение будет подписано после аккредитации некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» по системе Стандартов ОАО «АИЖК».
В целях создания условий для реализации программы «Стимул» на территории автономного округа предусмотрено продолжение реализации мероприятий по оказанию государственной поддержки молодым семьям в виде предоставления социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечных кредитов (займов), средства которых направлены на приобретение (строительство) жилья экономического класса, а также продолжение реализации мероприятий по оказанию государственной поддержки гражданам, осуществляющим приобретение (строительство) жилых помещений экономического класса в многоквартирных жилых домах на первичном рынке жилья.
Во II квартале 2011 года между Правительством автономного округа и ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» будет заключено соглашение по формированию на территории автономного округа маневренного жилищного фонда в целях обеспечения поддержки заемщиков, лишившихся единственного жилья в результате продажи предмета залога. Финансирование строительства жилых помещений маневренного фонда для вышеуказанных граждан будет осуществляться в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2011 – 2013 годы. В настоящее время объемы расходов на государственные капитальные вложения по перечню строек и объектов Адресной инвестиционной программы автономного округа утверждены Законодательным Собранием автономного округа в составе Закона об окружном бюджете на 2011 год и плановый период до 2013 года. Кроме этого жилые помещения маневренного фонда будут предоставляться гражданам из государственного жилищного фонда автономного округа по договорам найма.
Таблица 3
Формирование муниципального маневренного фонда для временного проживания граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на жилые помещения, обремененные ипотекой, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными
Всего (млн.
руб.)
2011 год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2011 –2015
годы
в т.ч. за счет средств окружного бюджета
27,000
2 квар-тиры
2 квар-тиры
2 квар-тиры
2 квар-тиры
2 квар-тиры
10 квар-
тир
Реализация мероприятий программы «Стимул» на территории автономного округа будет осуществляться некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – НО «ФЖС ЯНАО»).
НО «ФЖС ЯНАО» создана в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 24 июля 2010 года № 50-РП «О создании некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа». Важнейшими целями деятельности НО «ФЖС ЯНАО» являются:
1. Внедрение форм долгосрочного ипотечного кредитования населения автономного округа.
2. Создание организационных, правовых и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность жилья для граждан с достаточной платежеспособностью, а также поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий за счет средств окружного бюджета в пределах установленных социальных норм.
3. Содействие развитию жилищного строительства, территорий, объектов инженерной инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры в целях формирования благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания для всех категорий граждан.
4. Участие в реализации федеральных, региональных и муниципальных программ в сфере развития жилищного строительства.
В настоящее время функции НО «ФЖС ЯНАО» дополняются следующими направлениями:
- участие в реализации программ поддержки заемщиков, оказавшихся в трудном финансовом положении;
- участие в развитии рынка найма жилья;
- участие в организации объединений граждан для строительства и приобретения жилья;
- разработка специальных программ ипотечного кредитования, в т.ч.:
стимулирующих приобретение жилья эконом-класса;
обучение и развитие участников рынка ипотеки;
участие в разработке стандартов качества работы экспертов, оценщиков, брокеров, агентов по взысканию и других участников рынка ипотечного жилищного кредитования.
Уставный капитал НО «ФЖС ЯНАО» составляет 3 млрд. рублей. Законом автономного округа от 22 ноября 2010 года № 120-ЗАО «Об окружном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрено предоставление в 2011 году имущественных взносов НО «ФЖС ЯНАО» на общую сумму 4,68 млрд. рублей.
Для осуществления уставной деятельности НО «ФЖС ЯНАО» заключает соглашение с коммерческими банками[12] и муниципальными образованиями[13], осуществляет инвестирование в строительство, приобретение недвижимости (готовых жилых фондов, имущественных вкладов, паев, долей, закладных и т.д.) и передает ее в собственность участникам программ по улучшению жилищных условий в соответствии с действующим законодательством.
Основным проектом строительства жилья экономического класса, по которым возможно использование механизмов стимулирования кредитования застройщиков, является «Квартал 32» в г. Салехарде в 2011 году (15,0 тыс. кв. м) Планируемый объем привлекаемых ресурсов в целях рефинансирования ипотечных кредитов – 225 млн. рублей.
Для реализации мероприятий, направленных на стимулирование жилищного строительства, а именно строительства жилья экономического класса, средства ОАО «АИЖК» до 2015 года привлекать не планируется. При возникновении непредвиденных обстоятельств возможно обращение в ОАО «АИЖК» для привлечения дополнительных денежных средств.
В целом реализация программных мероприятий на 2011 – 2015 годы ориентирована на массовое строительство и кредитование жилья экономического класса, внедрение новых ипотечных продуктов для различных социально-ориентированных групп населения, поддержку заемщиков, оказавшихся в трудном финансовом положении, осуществление секъюретизации ипотечных кредитов с участием ОАО «АИЖК», а также разработку схем привлечения долгосрочных финансовых ресурсов на рынок ипотечного жилищного кредитования.
Направление 4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья
Государственная поддержка индивидуальных застройщиков
В последние годы наблюдается тенденция увеличения доли частного жилищного фонда, построенного за счёт средств индивидуальных застройщиков, в общем объёме ввода жилья, а также увеличение количества индивидуальных жилых домов в сельских поселениях автономного округа.
Одним из факторов, способствующих увеличению доли частного жилищного фонда, является оказание государственной поддержки индивидуальному застройщику. Особенно важна поддержка индивидуального застройщика на селе, поскольку значительная часть сельского населения имеет низкие доходы и проживает в ветхом неблагоустроенном жилищном фонде.
За 2007 – 2010 годы в рамках окружной целевой программы «Жилище» оказана государственная поддержка 220 индивидуальным застройщикам на общую сумму около 160 млн. рублей.
Вместе с тем ежегодно около 100 новых индивидуальных застройщиков подают заявление на участие в мероприятиях.
Государственная поддержка граждан, осуществляющих строительство жилых помещений экономического класса в многоквартирных домах
В целях стимулирования рынка первичного жилья и оказания поддержки гражданам, инвестирующим свои средства в строительство жилья, в 2009 году постановлением Администрации автономного округа была утверждена окружная целевая программа «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2010 – 2012 годы», в рамках которой реализовывались мероприятия по предоставлению социальных выплат гражданам на компенсацию части расходов по оплате процентов при кредитовании на строительство жилых помещений.
Реализация данных мероприятий в 2010 году позволила поддержать платёжеспособный спрос на жилье экономического класса в строящихся домах, что, в свою очередь, позволило застройщикам получить необходимые для продолжения строительства оборотные средства.
Компенсация части расходов гражданам по оплате процентов при кредитовании на строительство жилых помещений экономического класса осуществлялась при заключении гражданином ипотечного кредитного договора (договора займа) с кредитным учреждением на получение целевых денежных средств в связи со строительством жилого помещения.
Социальная выплата предоставлялась гражданам ежемесячно на срок действия кредитного договора (договора займа), но не более 3 лет.
В рамках настоящей Подпрограммы планируется продолжить реализацию данных мероприятий в целях обеспечения обязательств, взятых автономным округом перед гражданами до 2012 года.
Количество участников мероприятий в 2011 году составит 166 семей.
Развитие использования арендного жилья и маневренного фонда
В соответствии с Законом автономного округа № 36-ЗАО специализированный жилищный фонд – совокупность жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам раздела IV Жилищного кодекса Российской Федерации[14] и раздела V Закона автономного округа № 36-ЗАО.
За счет средств окружного бюджета формируются следующие виды жилых помещений, отнесенных к специализированному жилищному фонду автономного округа:
1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения;
3) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;
4) жилые помещения в общежитиях;
5) жилые помещения маневренного фонда.
Кроме того, Закон автономного округа № 36-ЗАО определяет понятие жилищного фонда коммерческого использования – совокупность жилых помещений, которые используются собственниками таких помещений для проживания граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам, предоставлены собственниками таких помещений лицам во владение и (или) в пользование[15].
В 2010 году государственный жилищный фонд автономного округа используется следующим образом: для целей социального использования предоставлено 3,5% фонда, специализированный (служебный, общежития) составляет 44%, на условиях коммерческого найма предоставлено 52,5% жилых помещений.
В муниципальных образованиях существуют помещения маневренного фонда муниципальной собственности, которые используются в соответствии с разделом IV Жилищного кодекса Российской Федерации и Законом автономного округа № 36-ЗАО. Сведения о муниципальном маневренном фонде на 01 октября 2010 года представлены в таблице 4.
Таблица 4
ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального маневренного фонда автономного округа
№ п/п
Наименование муниципального
Маневренный фонд
образования
площадь (м2)
количество помещений (ед.)
Всего по автономному округу
22832,11
692
1.
Город Салехард
1978,7
35
2.
Город Губкинский
3.
Город Лабытнанги
7898,91
319
4.
Город Муравленко
399,3
25
5.
Город Ноябрьск
5150,3
118
6.
Город Новый Уренгой
7.
Надымский район
2722,7
91
8.
Красноселькупский район
9.
Приуральский район
10.
Пуровский район
822
40
11.
Тазовский район
12.
Шурышкарский район
32,3
1
13.
Ямальский район
3827,9
63
На 01 декабря 2010 года в автономном округе заключено 1157 договоров на долевое участие в жилищном строительстве (77 объектов, 33 застройщика). В 2011 году будет заключено соглашение между Правительством автономного округа, ОАО «АИЖК» и НО «ФЖС ЯНАО» по формированию на территории автономного округа маневренного жилищного фонда в целях обеспечения поддержки заемщиков, лишившихся единственного жилья в результате продажи предмета залога. Данный маневренный фонд будет формироваться из существующего жилищного фонда коммерческого использования автономного округа и предоставляться по договорам найма.
Таким образом, на конец 2010 года на учете в органах местного самоуправления муниципальных образований в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 19,1 тыс. семей, для которых требуется более 1 млн. м2 жилья. Одна и та же семья может состоять в списках на участие в рамках жилищных программ по разным категориям, но воспользоваться государственной поддержкой для решения жилищной проблемы она имеет право только один раз.
Мероприятия настоящей Подпрограммы направлены на выполнение обязательств Российской Федерации и автономного округа в соответствии с действующим законодательством перед отдельными категориями граждан, а также на стимулирование и поддержание платежеспособного спроса на жилье экономического класса.
Государственная поддержка многодетных семей при приобретении жилья
В автономном округе на учёте нуждающихся в жилье состоит 1462 многодетные семьи, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей, из них вставшие на учёт до 01 марта 2005 года – 1023 семьи.
Учитывая, что в ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации проблема обеспечения жильем многодетных семей обозначена как одна из приоритетных на 2011 год, в рамках Подпрограммы предусмотрено предоставление многодетным семьям, имеющим 7 и более несовершеннолетних детей, вставших на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года (далее – многодетные семьи), социальных выплат на приобретение жилых помещений на территории автономного округа.
Полномочия по реализации данных мероприятий за счёт средств окружного бюджета закреплены в статье 3 Закона автономного округа № 36-ЗАО, предусматривающей возможность предоставления социальных выплат на приобретение жилья гражданам, не относящимся к отдельным категориям, установленным федеральным и окружным законодательством.
II. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые индикаторы (показатели), позволяющие оценивать ход реализации Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы – стимулирование спроса на рынке доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
1) выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан;
2) переселение граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания;
3) повышение доступности жилья путем оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей, развития системы ипотечного жилищного кредитования;
4) государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья.
Основным направлением вложения бюджетных средств в рамках Подпрограммы будет являться приобретение жилых помещений в собственность автономного округа на первичном рынке жилья, а также приоритетное направление социальных выплат на строительство и приобретение жилья на первичном рынке.
Предложения по целевым показателям Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
Методика расчета и источники получения данных о значениях целевых показателей (индикаторов)
1. Количество семей, получивших государственную поддержку в улучшении жилищных условий, по всем категориям граждан – участников Подпрограммы.
Источник информации: департамент строительства и жилищной политики автономного округа, органы местного самоуправления в автономном округе (бухгалтерская и иная отчетность установленной формы).
Методика расчета: показатель формируется на основании:
а) отчетности органов местного самоуправления, представляемой в адрес департамента строительства и жилищной политики автономного округа, за отчетный период (в части обеспечения жильем молодых семей и граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда);
б) данных департамента строительства и жилищной политики автономного округа за отчетный период:
- о количестве договоров социального найма, заключенных с гражданами отдельных категорий в рамках реализации мероприятий;
- о количестве граждан из числа ветеранов и инвалидов, получивших социальные выплаты на приобретение жилья;
- о количестве граждан из числа индивидуальных застройщиков, получивших социальные выплаты;
- о количестве граждан, получивших социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса;
- о количестве многодетных семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилья.
2. Площадь жилья, построенного (приобретенного) молодыми семьями с помощью социальных выплат.
Источник информации: органы местного самоуправления в автономном округе.
Методика расчета: показатель формируется на основании отчетности, представляемой органами местного самоуправления в адрес департамента строительства и жилищной политики автономного округа по итогам реализации мероприятий.
3. Площадь жилья, построенного индивидуальными застройщиками, получившими социальные выплаты.
Источник информации: департамент строительства и жилищной политики автономного округа, органы местного самоуправления в автономном округе.
Методика расчета: показатель формируется на основании информации, представляемой органами местного самоуправления в департамент строительства и жилищной политики автономного округа по итогам реализации мероприятий.
4. Площадь жилья, построенного гражданами, получившими социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса.
Источник информации: департамент строительства и жилищной политики автономного округа.
Методика расчета: показатель формируется ежегодно на основании мониторинга реализации мероприятий.
5. Площадь жилья, построенного (приобретенного) многодетными семьями с помощью социальных выплат.
Источник информации: органы местного самоуправления в автономном округе.
Методика расчета: показатель формируется на основании отчетности, представляемой органами местного самоуправления в адрес департамента строительства и жилищной политики автономного округа по итогам реализации мероприятий.
6. Доля аварийного жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда).
Источники информации: Ямалстат, департамент строительства и жилищной политики автономного округа, органы местного самоуправления в автономном округе.
Методика расчета: показатель определяется как отношение общей площади аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 01 января 2010 года по данным Информационной Системы «Реформа ЖКХ», к общей площади жилищного фонда автономного округа по данным государственной статистической отчетности 1-жилфонд.
7. Доля ветхого жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда).
Источники информации: Ямалстат, департамент строительства и жилищной политики автономного округа.
Методика расчета: показатель определяется как отношение общей площади ветхого жилищного фонда к общей площади жилищного фонда автономного округа по данным государственной статистической отчетности 1-жилфонд.
8. Доля аварийного жилья в жилищном фонде (% от числа единиц в жилищном фонде).
Источники информации: Ямалстат, департамент строительства и жилищной политики автономного округа, органы местного самоуправления в автономном округе.
Методика расчета: показатель определяется как отношение числа единиц аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 01 января 2010 года по данным Информационной Системы «Реформа ЖКХ» к общему количеству единиц жилищного фонда автономного округа по данным государственной статистической отчетности 1-жилфонд.
9. Доля ветхого жилья в жилищном фонде (% от числа единиц в жилищном фонде).
Источники информации: Ямалстат, департамент строительства и жилищной политики автономного округа.
Методика расчета: показатель определяется как отношение количества единиц ветхого жилищного фонда к общему количеству единиц жилищного фонда автономного округа по данным государственной статистической отчетности 1-жилфонд.
III. Перечень подпрограммных мероприятий
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение (мероприятия, не требующие финансирования).
Таблица 5
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, не требующих финансирования
Наименование мероприятия Подпрограммы
Исполнитель мероприятия
Срок исполнения
1
2
3
1. Разработка и утверждение нормативных правовых актов автономного округа, регламентирующих вопросы оказания государственной поддержки в обеспечении жильем граждан, категории которых определены Подпрограммой
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
IV квартал
2010 года –
I, II, III кварталы 2011 года
2. Разработка и утверждение нормативного правового акта автономного округа, регламентирующего порядок бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории автономного округа
департамент имущественных отношений автономного округа
III квартал 2011 года
3. Формирование списков очередников
из числа отдельных категорий граждан, установленных Законом автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО
органы местного самоуправления,
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
ежегодно в сроки, установленные нормативными правовыми актами автономного округа
4. Формирование перечней жилых домов
и жилых помещений, признанных
не пригодными для проживания, планируемых к расселению на очередной год в рамках Подпрограммы
органы местного самоуправления,
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
ежегодно в сроки, установленные нормативными правовыми актами автономного округа
5. Формирование списков молодых семей, претендующих на получение социальных выплат в рамках Подпрограммы
органы местного самоуправления,
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
ежегодно в сроки, установленные нормативными правовыми актами автономного округа
6. Формирование списков индивидуальных застройщиков, претендующих на оказание государственной поддержки в рамках
Подпрограммы
органы местного самоуправления
ежегодно в сроки, установленные нормативными
правовыми актами автономного округа
7. Формирование потребности в жилых помещениях, необходимых для обеспечения жильем участников
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
IV квартал года, предшествующего планируемому
1
2
3
Подпрограммы на очередной финансовый год
8. Отбор муниципальных образований для участия в мероприятиях по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
II – IV кварталы года, предшествующего планируемому
9. Отбор банков в соответствии с установленными на федеральном уровне критериями для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
IV квартал года, предшествующего планируемому
10. Отбор уполномоченных организаций, предоставляющих молодым семьям услуги по приобретению жилых помещений экономического класса на первичном рынке жилья
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
в сроки, установленные действующим законодательством
11. Размещение государственного заказа на оказание услуг по подбору и приобретению в собственность автономного округа жилых помещений для предоставления гражданам – участникам Подпрограммы
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
IV квартал года, предшествующего планируемому
12. Оформление приобретенных жилых помещений в собственность автономного округа
департамент имущественных отношений автономного округа
в сроки, установленные действующим законодательством
13. Принятие решений о предоставлении жилых помещений гражданам на условиях социального найма
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
после получения номенклатуры жилых помещений, приобретенных организацией
14. Заключение договоров социального найма с гражданами
департамент имущественных отношений автономного округа
после издания правового акта автономного округа
15. Издание правового акта автономного округа о передаче жилых помещений в собственность муниципальных образований для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилья
департамент имущественных отношений автономного округа
в сроки, установленные действующим законодательством
16. Информационная поддержка граждан, обладающих правом воспользоваться средствами материнского капитала для осуществления индивидуального жилищного строительства и погашения ипотечных кредитов
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2011 – 2012 годы
1
2
3
17. Методическое и организационное содействие развитию сектора арендного жилья
департамент имущественных отношений автономного округа
2011 – 2012 годы
2. Основными направлениями реализации мероприятий, финансируемых из окружного бюджета, являются:
- приобретение за счет средств окружного бюджета жилых помещений для предоставления на условиях социального найма гражданам из числа отдельных категорий (основание – подпункт 2 пункта 1 статьи 3 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО);
- приобретение за счет средств окружного бюджета жилых помещений с последующей передачей в собственность муниципальных образований для предоставления гражданам, переселяемым из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания (основание – пункт 2 статьи 2 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункт 1 статьи 4 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО);
- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям (основание – пункт 3 статьи 3 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО);
- предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам на компенсацию затрат, понесенных при строительстве индивидуального дома (основание – пункт 3 статьи 3 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО);
- предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений эконом-класса в многоквартирных домах (основание – пункт 3 статьи 3 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО);
- предоставление социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям (основание – пункт 3 статьи 3 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО);
- предоставление социальных выплат на приобретение жилья семьям ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (основание – статья 30 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО).
В рамках решения первой задачи государственным заказчиком Подпрограммы ежегодно будет определяться номенклатура жилых помещений, необходимых для предоставления гражданам отдельных категорий, в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Подпрограммы на планируемый год.
Сформированная номенклатура жилых помещений будет передаваться в уполномоченную организацию, отобранную по результатам конкурса для осуществления подбора жилых помещений на первичном рынке жилья у застройщиков и приобретения их в собственность автономного округа за счет средств, выделенных на реализацию Подпрограммы, для последующего предоставления гражданам на условиях социального найма.
В рамках решения второй задачи на основании информации органов местного самоуправления о перечне аварийных домов, подлежащих расселению, государственным заказчиком Подпрограммы ежегодно будет определяться номенклатура жилых помещений, необходимых для предоставления гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилья, признанного не пригодным для проживания и подлежащим сносу.
Сформированная номенклатура жилых помещений будет передаваться в уполномоченную организацию, отобранную по результатам конкурса для осуществления подбора жилых помещений на первичном рынке жилья у застройщиков и приобретения их в собственность автономного округа за счет средств, выделенных на реализацию Подпрограммы, с последующей передачей в собственность муниципальных образований, для последующего предоставления переселяемым гражданам.
В бюджете автономного округа в рамках решения данной задачи в 2011 году предусмотрены средства в виде субсидии для оплаты имущественного взноса в НО «ФЖС ЯНАО», реализующую мероприятия по ликвидации ветхого и аварийного жилья на территории автономного округа.
Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между департаментом строительства и жилищной политики автономного округа и НО «ФЖС ЯНАО». Соглашение определяет порядок, цели, сроки и условия предоставления субсидии, ее размер, порядок и сроки перечисления субсидии, порядок и сроки представления отчета об использовании субсидии, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения целей и условий, определенных соглашением.
В рамках решения второй задачи также предусмотрено финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 – 2012 годах на условиях софинансирования с Фондом ЖКХ.
Объемы финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ в 2011 – 2012 годах в рамках переселения граждан из аварийного жилого фонда ежегодно будут уточняться с учетом размера лимита, установленного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также размера увеличения имущества Фонда ЖКХ за счет имущественного взноса Российской Федерации.
В рамках решения третьей задачи будут продолжены мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья с приоритетным направлением бюджетных средств на первичный рынок жилья.
Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи собственных (заемных) средств, необходимых для оплаты части стоимости строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.
Молодые семьи – участники Подпрограммы смогут обратиться в уполномоченную организацию для оказания услуг по приобретению жилых помещений экономического класса на первичном рынке жилья.
При рождении (усыновлении) одного ребёнка в течение срока действия свидетельства, выданного молодым семьям, до даты окончания срока действия свидетельства предоставляется дополнительная социальная выплата за счёт средств окружного бюджета в размере 5% расчётной (средней) стоимости жилья.
Молодым семьям, имеющим 5 и более детей, а также молодым семьям, имеющим детей-инвалидов, социальная выплата выплачивается в размере 100 процентов расчетной (средней) стоимости жилья. На указанные молодые семьи условие наличия собственных доходов для участия в программе не распространяется.
Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, а также порядок отбора уполномоченных организаций определяется нормативным правовым актом автономного округа.
Кроме этого, в рамках решения третьей задачи будут реализовываться мероприятия по развитию ипотечного жилищного кредитования на территории автономного округа, включающие в себя предоставление социальных выплат гражданам на оплату первоначального взноса при ипотечном кредитовании на приобретение (строительство) жилья.
В рамках решения четвертой задачи будут продолжены мероприятия по предоставлению социальных выплат индивидуальным застройщикам на компенсацию понесенных затрат при строительстве индивидуального дома, а также предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений экономического класса в многоквартирных жилых домах.
Одним из мероприятий Подпрограммы будет являться предоставление социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям.
Кроме того, в соответствии со статьей 7 Закона автономного округа от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе» с изменениями от 27 апреля 2011 года будет оказана государственная поддержка семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка путем бесплатного предоставления земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.
Гражданам, обладающим правом на бесплатное предоставление земельных участков в собственность, земельные участки будут предоставляться на период строительства индивидуального жилого дома в аренду сроком на три года. Суммарный срок аренды земельного участка с учетом продления срока аренды не может превышать пяти лет. После завершения строительства, ввода в эксплуатацию индивидуального жилого дома и государственной регистрации права собственности на него данный земельный участок будет предоставляться в общую долевую собственность всех членов семьи.
Земельные участки будут предоставляться в собственность граждан бесплатно однократно.
Порядок бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности на территории автономного округа, устанавливается нормативным правовым актом Правительства автономного округа.
Подробный перечень основных мероприятий Подпрограммы, увязанный по срокам и объемам финансирования, приведен в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.
Порядок реализации мероприятий по каждому направлению утверждается нормативным правовым актом автономного округа.
IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Основным источником финансирования Подпрограммы являются средства окружного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2011 – 2015 годах за счет средств окружного бюджета составит 18 026,96 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 7 732,069 млн. рублей;
2012 год – 2 602,538 млн. рублей;
2013 год – 2 561,480 млн. рублей;
2014 год – 2 565,799 млн. рублей;
2015 год – 2 565,074 млн. рублей.
Прогнозно: кроме этого, планируется привлечь:
за счет средств федерального бюджета – 1 654,694 млн. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 231,300 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников и внепрограммных бюджетных средств – 22 511,125 млн. рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 88,597 млн. рублей.
Ежегодные объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий год.
V. Условия предоставления и методика расчета межбюджетных субсидий
В рамках Подпрограммы по направлению оказания государственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей финансирование мероприятий осуществляется путём предоставления муниципальным образованиям межбюджетных субсидий.
Распределение указанных субсидий между муниципальными образованиями производится в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 14 июня 2011 года № 397-П «Об утверждении Положения о проведении отбора муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе для участия в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы и мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы».
Конкурсный отбор муниципальных образований для участия в Подпрограмме производится на основе условий участия и оценочных критериев в соответствии с порядком, утверждаемым нормативным правовым актом автономного округа.
Условиями участия в конкурсном отборе являются:
- наличие утвержденной муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей;
- предоставление обязательства муниципального образования по финансированию муниципальной программы (мероприятий) в размере не менее 5% от объёма межбюджетных субсидий, предусмотренного муниципальному образованию;
- отсутствие нецелевого использования субсидий, получаемых за счёт средств окружного и федерального бюджетов;
- наличие списка молодых семей, соответствующих условиям Подпрограммы и изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, сформированного на дату подачи предложения на участие в отборе.
Оценочным критерием для распределения средств между муниципальными образованиями в отборе является доля молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание участвовать в Подпрограмме, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание участвовать в Подпрограмме.
Субсидии, передаваемые в бюджеты муниципальных образований, предоставляются на основании соглашений с муниципальными образованиями (с указанием обязательств по отчётности и контролю и с приложением перечня мероприятий, по которым планируется софинансирование из окружного бюджета).
Размер межбюджетных субсидий определяется в соответствии с методикой расчёта и по результатам конкурса заявок, проводимого конкурсной комиссией.
Методика расчёта межбюджетной субсидии выражается формулой:
,
где:
– объём субсидий, предоставляемых муниципальному образованию;
– общий объём финансирования Подпрограммы из окружного бюджета;
Hмо – количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание участвовать в Подпрограмме, проживающих на территории соответствующего муниципального образования;
Но – общее количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание участвовать в Подпрограмме, проживающих на территории автономного округа.
VI. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
При реализации Подпрограммы ожидается улучшение жилищных условий с помощью государственной поддержки:
6560 молодых семей;
3295 семей, проживающих в ветхом и аварийном жилье;
1074 семей граждан отдельных категорий;
470 индивидуальных застройщиков;
166 граждан, участвующих в строительстве жилых помещений эконом-класса в многоквартирных домах.
Реализация Подпрограммы также обеспечит:
создание условий для повышения доступности жилья и уровня обеспеченности жильем граждан, проживающих в автономном округе;
привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан;
закрепление положительных демографических тенденций в автономном округе.
Оценка эффективности Подпрограммы
№ п/п
Формулировка критерия (кi)
(его обозначение)
Балльная оценка комплексного критерия, рассчитанная с учётом весового коэффициента
Приме- чание
1
2
3
4
1.
Наличие федеральной целевой программы (подпрограммы) либо нормативных правовых актов Губернатора автономного округа или Правительства автономного округа, которые содержат рекомендации органам исполнительной власти автономного округа о разработке соответствующих целевых программ
8
2.
Соответствие целей и задач программы системе целей и задач, отражаемых в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (для главных распорядителей бюджетных
4
1
2
3
4
средств, формирующих ДРОНДы), в рамках полномочий государственного заказчика (субъекта бюджетного планирования)
3.
Наличие прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода
2
4.
Цели и задачи целевой программы не дублируют цели и задачи других утверждённых программ
5
5.
Обеспечение исключения дублирования мероприятий целевой программы мероприятиями других утверждённых программ
6
6.
Наличие необходимых средств (методическое, информационное обеспечение и др.) для определения текущего уровня достижения этапных (годовых) и конечных целей программы в процессе её реализации
1
7.
Наличие в целевой программе количественно измеримых целевых показателей (индикаторов), отражающих цели и задачи программы и достижение результатов её реализации
2
8.
Наличие в рамках реализации целевой программы аналогичных программ на муниципальном уровне или соглашений (договоров) о намерениях между госзаказчиком программы и органами местного самоуправления по участию в реализации программы
0
9.
Наличие в рамках реализации целевой программы соглашений (договоров) о намерениях или выполнении работ (поставок продукции) между госзаказчиком программы и организациями – участниками программы по реализации мероприятий программы
3
10.
Наличие в целевой программе показателей бюджетной эффективности реализации программных мероприятий
6
11.
Наличие в целевой программе показателей социального эффекта от реализации программных мероприятий
5
12.
Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий целевой программы в отчётном году
6
13.
Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала её реализации
0
14.
Уровень фактического финансового обеспечения в отчётном году
0
15.
Доля средств, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на мероприятия целевой программы
0
16.
Наличие капитальных расходов или НИОКР в общем объёме затрат на реализацию целевой программы
0
17.
Качество, достоверность и своевременность представляемой заказчиком целевой программы информации о ходе реализации программы
0
18.
Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в утверждённой целевой программе
0
1
2
3
4
19.
Соответствие достигнутых в отчётном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утверждённым в целевой программе
0
20.
Соответствие намеченных в целевой программе задач и программных мероприятий полномочиям органов исполнительной власти автономного округа
5
21.
Соотношение региональных показателей к общероссийским показателям
2
22.
Внебюджетное финансирование мероприятий
4
Интегральная оценка эффективности целевой программы
59
1
Приложение № 1
к подпрограмме «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих
в Ямало-Ненецком автономном округе»
(в ред. от 28.07.2011 года № 547-П)
Система целевых показателей (индикаторов),
увязанная с программными целями и задачами, решаемыми Подпрограммой
№ п/п
Наиме-нование цели
Наименование задачи
Наименование индикатора/показателя
Единица измере-ния
Весовое значение индика-тора/ показа-теля
Базовое значение индика-тора/ показа-теля
Значение целевых показателей по годам реализации Программы
2011
2012
2013
2014
2015
2011 –2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Стимулирование спроса на рынке доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.
выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан
количество семей, получивших государственную поддержку в улучшении жилищных условий, по всем категориям граждан – участников Подпрограммы,
в том числе
семей
0,574
3 026
3 283
2 053
2 053
2 080
2 096
11 565
1.1.
детей-сирот и лиц из их числа
семей
0,072
194
200
133
136
138
135
742
1.2.
реабилитированных граждан
семей
0,072
12
12
19
12
11
16
70
1.3.
граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
семей
0,072
25
20
18
19
18
22
97
1.4.
ветеранов Великой Отечественной войны
семей
0,072
84
23
23
1.5.
проживающих в жилищном фонде, признанном не пригодным для проживания
семей
0,072
558
1 194
507
510
537
547
3 295
1.6.
молодых семей
семей
0,072
1 892
1 432
1 282
1 282
1 282
1 282
6 560
1.7.
индивидуальных застройщиков
семей
0,071
102
94
94
94
94
94
470
1.8.
получивших социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса
семей
0,071
159
166
166
1.9.
многодетных семей
семей
7
7
1.10.
ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов
семей
135
135
2.
повышение доступности жилья путем оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей, развития системы ипотечного жилищного кредитования
площадь жилья, построенного (приобретенного) молодыми семьями с помощью социальных выплат
кв. м
0,071
102 168
81 900
73 800
73 800
73 800
73 800
377 100
3.
переселение
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
доля аварийного жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда)
%
0,213
2,25
1,78
1,32
0,87
0,42
0,00
0,00
3.1.
доля ветхого жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда)
0,071
6,21
5,99
5,75
5,51
5,26
5,00
5,00
3.2.
доля аварийного жилья в жилищном фонде (% от числа единиц
в жилищном фонде)
0,071
2,10
1,66
1,24
0,81
0,40
0,00
0,00
3.3.
доля ветхого жилья в жилищном фонде (% от числа единиц
в жилищном фонде)
0,071
5,81
5,58
5,36
5,11
4,86
4,60
4,60
4.
государственная поддержка граждан, осуществляющих строительство жилья
площадь жилья, построенного (приобретенного) с помощью социальных выплат, в том числе
кв. м
0,142
15 690
17 800
9 400
9 400
9 400
9 400
55 400
4.1.
площадь жилья, построенного индивидуальными застройщиками, получившими социальные выплаты
кв. м.
0,071
7 290
9 400
9 400
9 400
9 400
9 400
47 000
4.2.
площадь жилья, построенного гражданами, получившими социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса
кв. м
0,071
8 400
8 400
0
0
0
0
8 400
4.3.
площадь жилья, приобретенного (построенного) многодетными семьями
кв. м
0,071
1 260
1 260
0
0
0
0
1 260
1
Приложение № 2
к подпрограмме «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих
в Ямало-Ненецком автономном округе»
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
Объёмы и источники
финансирования мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Виды затрат и мероприятия
Планируемые объемы финансирования Программы
(млн. руб.)
Итого
2011 – 2015 годы
Получатели бюджетных средств
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Расходы, всего по Подпрограмме
11 497,157
6 540,054
7 213,015
8 073,789
9 100,064
42424,079
окружной бюджет
7 732,069
2 602,538
2 561,480
2 565,799
2 565,074
18026,960
справочно: местный бюджет
50,260
45,260
45,260
45,260
45.260
231,300
прогнозно: федеральный бюджет
342,703
327,256
327,275
328,730
328,730
1 654,694
справочно: внебюджетные средства и непрограммные бюджетные средства,
в том числе
3 372,1255
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 511,125
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
88,597
Бюджетные инвестиции – всего
окружной бюджет
6 357,130
1 565,637
1 562,079
1 566,398
1 565,673
12 616,917
Текущие расходы – всего
окружной бюджет
1 374,939
1 036,901
999,401
999,401
999,401
5 410,043
прогнозно: федеральный бюджет
342,703
327,256
327,275
328,730
328,730
1 654,694
Расходы по задачам
1.1.
Задача 1.1. Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан
613,070
388,650
384,931
390,885
390,160
2 167,696
окружной бюджет
572,097
363,124
359,386
363,885
363,160
2 021,652
прогнозно: федеральный бюджет
40,973
25,526
25,545
27,000
27,000
146,044
в том числе по мероприятиям
1.1.1.
Приобретение жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом автономного округа от 30.05.2005 № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жильем граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
478,127
363,124
359,386
363,885
363,160
1 927,682
департамент строительства и жилищной политики автономного
округа
из них
окружной бюджет
478,127
363,124
359,386
363,885
363,160
1 927,682
в том числе по направлениям
для детей-сирот и лиц из их числа
353,040
237,923
238,075
238,636
238,220
1 305,894
для реабилитированных граждан
49,500
49,500
50,652
49,000
49,629
248,281
для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
75,587
75,701
70,659
76,249
75,311
373,507
1.1.2.
Предоставление социальных выплат гражданам из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за счет субсидии из федерального бюджета в рамках федеральных законов
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
98,859
25,526
25,545
27,000
27,000
203,930
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
текущие расходы
прогнозно: федеральный бюджет
25,509
25,526
25,545
27,000
27,000
130,580
окружной бюджет
73,350
73,350
1.1.3.
Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714
36,084
36,084
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
текущие расходы
из них
окружной бюджет
20,620
20,620
прогнозно: федеральный бюджет
15,464
15,464
1.2.
Задача 1.2. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания
6 283,638
1 202,513
1 202,693
1 202,513
1 202,513
11 093,870
окружной бюджет
5 882,513
1 202,513
1 202,693
1 202,513
1 202,513
10 692,745
прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
88,597
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ
312,528
312,528
в том числе по направлениям
1.2.1.
Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания
1 202,513
1 202,513
1 202,693
1 202,513
1 202,513
6 012,745
департамент строительства и жилищной политики автономного
округа
в том числе оказание агентских услуг (текущие расходы)
3,510
3,510
1.2.2.
Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции)
4 680,000
4 680,000
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1.2.3.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на условиях софинансирования с ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
401,125
401,125
из них
прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
88,597
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства
312,528
312,528
1.3.
Задача 1.3. Повышение доступности жилья
4 328,191
4 817,191
5 531,191
6 386,191
7 413,191
28 475,955
текущие расходы
окружной бюджет
1 005,201
905,201
905,201
905,201
905,201
4 626,005
прогнозно: федеральный бюджет
301,730
301,730
301,730
301,730
301,730
1 508,650
справочно: местный бюджет
50,260
45,260
45,260
45,260
45,260
231,300
справочно: внебюджетные средства
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
в том числе по мероприятиям
1.3.1.
Предоставление социальных выплат молодым семьям
1 357,191
1 252,191
1 252,191
1 252,191
1 252,191
6 365,955
межбюд-жетные
трансферты органам местного самоуп-равления
в том числе
окружной бюджет
1 005,201
905,201
905,201
905,201
905,201
4 626,005
прогнозно: федеральный бюджет в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»
301,730
301,730
301,730
301,730
301,730
1 508,650
справочно: местный бюджет
50,260
45,260
45,260
45,260
45,260
231,300
1.3.2.
Предоставление ипотечных кредитов гражданам
2 971,00
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
внебюджетные средства
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
1.4.
Задача 1.4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья
272,258
131,700
94,200
94,200
94,200
686,558
текущие расходы
окружной бюджет
272,258
131,700
94,200
94,200
94,200
686,558
в том числе по мероприятиям
1.4.1.
Предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального дома
94,200
94,200
94,200
94,200
94,200
471,000
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1.4.2.
Предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений экономического класса в многоквартирных домах
71,080
37,500
108,580
департамент строительства и жилищной политики автономного
округа
1.4.3.
Предоставление социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям
106,978
106,978
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
* Средства федерального бюджета, которые планируется привлечь: в рамках реализации ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы по мероприятию «Предоставление социальных выплат молодым семьям», а также в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны»; в рамках федеральных законов от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».».
1
5. Приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к окружной долгосрочной целевой
программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы
Источники и направления финансирования
2011 – 2015 годы
В том числе
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Окружная долгосрочная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы – всего
90 733,896
16 966,383
14 891,389
13 559,175
23 034,699
22 282,250
в том числе
Средства федерального бюджета
2 147,194
469,703
406,056
413,875
424,030
433,530
Средства окружного бюджета
63 065,955
12 566,024
9 717,572
8 497,723
17 002,701
15 281,935
Средства бюджетов муниципальных образований
1 217,101
186,231
243,979
194,935
343,516
248,440
Средства внебюджетных источников
(в том числе непрограммные средства)
24 303,646
3 744,425
4 523,782
4 452,642
5 264,452
6 318,345
прогнозно: средства Фонда ЖКХ
88,597
88,597
справочно: окружной бюджет, непрограмнные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ
312,528
312,528
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» – всего
12 580,025
1 358,705
942,540
663,488
4 783,431
4 831,861
в том числе
Средства окружного бюджета
12 499,540
1 349,944
936,506
657,823
4 753,454
4 801,813
Средства бюджетов муниципальных образований
80,485
8,761
6,034
5,665
29,977
30,048
Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований,
в том числе
225,334
53,729
54,796
45,210
30,131
41,468
Средства окружного бюджета
214,569
51,043
52,056
42,950
28,625
39,895
Средства бюджетов муниципальных образований
10,765
2,686
2,740
2,260
1,506
1,573
Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа
582,000
1,500
0,000
0,000
312,750
267,750
Средства окружного бюджета
582,000
1,500
0,000
0,000
312,750
267,750
Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
6 147,083
1 154,047
595,689
360,346
2 016,373
2 020,628
Средства окружного бюджета
6 077,363
1 147,972
592,395
356,941
1 987,902
1 992,153
Средства бюджетов муниципальных образований
69,720
6,075
3,294
3,405
28,471
28,475
Строительство инженерной инфраструктуры в рамках проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства
4 866,938
111,237
249,620
220,455
2 109,568
2 176,058
Средства окружного бюджета
4 866,938
111,237
249,620
220,455
2 109,568
2 176,058
Возмещение затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
758,670
38,192
42,435
37,477
314,609
325,957
Средства окружного бюджета
758,670
38,192
42,435
37,477
314,609
325,957
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
42 424,079
11 497,157
6 540,054
7 213,015
8 073,789
9 100,064
в том числе
Средства федерального бюджета
1 654,694
342,703
327,256
327,275
328,730
328,730
Средства окружного бюджета
18 026,960
7 732,069
2 602,538
2 561,480
2 565,799
2 565,074
Средства бюджетов муниципальных образований
231,300
50,260
45,260
45,260
45,260
45,260
Средства внебюджетных источников и непрограммные средства
22 511,125
3 372,125
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан
2 167,696
613,070
388,650
384,931
390,885
390,160
Средства федерального бюджета
146,044
40,973
25,526
25,545
27,000
27,000
Средства окружного бюджета
2 021,652
572,097
363,124
359,386
363,885
363,160
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания
11 093,870
6 283,638
1 202,513
1 202,693
1 202,513
1 202,513
Средства окружного бюджета, в том числе
10 692,745
5 882,513
1 202,513
1 202,693
1 202,513
1 202,513
имущественные взносы в НО
(бюджетные инвестиции)
4 680,000
4 680,000
0,000
0,000
0,000
0,000
приобретение жилья
6 012,745
1 202,513
1 202,513
1 202,693
1 202,513
1 202,513
прогнозно: средства Фонда ЖКХ
88,597
88,597
0,000
0,000
0,000
0,000
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ
312,528
312,528
0,000
0,000
0,000
0,000
Повышение доступности жилья
28 475,955
4 328,191
4 817,191
5 531,191
6 386,191
7 413,191
Средства федерального бюджета
1 508,650
301,730
301,730
301,730
301,730
301,730
Средства окружного бюджета
4 626,005
1 005,201
905,201
905,201
905,201
905,201
Средства бюджетов муниципальных образований
231,300
50,260
45,260
45,260
45,260
45,260
Средства внебюджетных источников
22 110,000
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
Государственная поддержка гражданам, осуществляющих строительство жилья
686,558
272,258
131,700
94,200
94,200
94,200
Средства окружного бюджета
686,558
272,258
131,700
94,200
94,200
94,200
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов» – всего
5 207,900
899,400
928,400
1 021,200
1 123,300
1 235,600
в том числе
Средства федерального бюджета
492,500
127,000
78,800
86,600
95,300
104,800
Средства окружного бюджета
4 273,000
700,000
770,000
847,000
931,000
1 025,000
Средства бюджетов муниципальных образований
126,100
0,000
27,000
29,800
33,400
35,900
Средства внебюджетных источников
316,300
72,400
52,600
57,800
63,600
69,900
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» – всего
30 521,892
3 211,121
6 480,395
4 661,472
9 054,179
7 114,725
в том числе
Средства окружного бюджета
28 266,455
2 784,011
5 408,528
4 431,420
8 752,448
6 890,048
Средства бюджетов муниципальных образований
779,216
127,210
165,685
114,210
234,879
137,232
Средства внебюджетных источников
1 476,221
299,900
906,182
115,842
66,852
87,445
Реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
12 736,687
427,110
3 592,152
2 065,917
4 313,174
2 338,334
Средства окружного бюджета
10 521,031
0,000
2 526,760
1 844,250
4 022,302
2 127,719
Средства бюджетов муниципальных образований
739,435
127,210
159,210
105,825
224,020
123,170
Средства внебюджетных источников
1 476,221
299,900
906,182
115,842
66,852
87,445
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
16 949,805
2 784,011
2 752,268
2 419,467
4 512,971
4 481,088
Средства окружного бюджета
16 949,805
2 784,011
2 752,268
2 419,467
4 512,971
4 481,088
Софинансирование проектов модернизации (реконструкции) объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры
835,400
0,000
135,975
176,088
228,034
295,303
Средства окружного бюджета
795,619
0,000
129,500
167,703
217,175
281,241
Средства бюджетов муниципальных образований
39,781
0,000
6,475
8,385
10,859
14,062
».
1
6. Приложение № 7 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7
к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
Перечень мероприятий окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 год
тыс. рублей
№
п/п
Наименование госзаказчика, мероприятие, состав мероприятия
Всего
В том числе
ведомст-венные расходы
межбюд-жетные субсидии, подлежа-щие передаче в бюджеты муници-пальных образова-ний
в том числе по муниципальным образованиям
город Салехард
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский
район
Окружная долгосрочная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы
12 566,024
9 300 117
3 264 407
384 939
188 988
453 736
505 735
200 327
286 014
215 877
196 974
136 778
166 956
130 218
316 325
81 540
1
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
1 349,944
150,929
1 199 015
249 373
94 271
324 506
34 817
25 570
235 360
25 783
40 291
65 469
10 000
8 072
72 740
12 763
1.1
Мероприятия по софинансированию строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
1 147 972
1 147 972
245 573
85 820
324 506
25 317
25 000
232 953
18 658
33 641
64 519
10 000
1 422
67 800
12 763
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 147 972
1 147 972
245 573
85 820
324 506
25 317
25 000
232 953
18 658
33 641
64 519
10 000
1 422
67 800
12 763
1.1.1
Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона «Теремки», г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
10 000
10 000
10 000
1.1.2
Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ «Удача»,
г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
10 000
10 000
10 000
1.1.3
Инженерное обеспечение квартала «Ямальский», г. Салехард (в том числе корректировка проектной документации)
180 000
180 000
180 000
1.1.4
Инженерное обеспечение квартала № 15, г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
15 573
15 573
15 573
1.1.5
Инженерное обеспечение квартала № 25, г. Салехард
(в том числе проектно-изыскательские работы)
30 000
30 000
30 000
1.1.6
Инженерное обеспечение микрорайона № 1 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
18 540
18 540
18 540
1.1.7
Инженерное обеспечение микрорайона № 9 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
74 010
74 010
74 010
1.1.8
Инженерное обеспечение микрорайона № 13 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
98 227
98 227
98 227
1.1.9
Инженерное обеспечение микрорайона № 15 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
41 177
41 177
41 177
1.1.10
Инженерное обеспечение микрорайона № 5 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
999
999
999
1.1.11
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в МКР.01.02.12 – 01.02.13 01.01.09 в г. Лабытнанги
25 500
25 500
25 500
1.1.12
Инженерное обеспечение
м/р № 3, г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
11 200
11 200
11 200
1.1.13
Инженерное обеспечение земельных участков для строительства жилых домов в планировочном квартале 01:02:08 в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
49 120
49 120
49 120
1.1.14
Инженерное обеспечение микрорайона № 6,
г. Муравленко
20 000
20 000
20 000
1.1.15
Комплексное благоустройство микрорайона № 2, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
5 000
5 000
5 000
1.1.16
Инженерное обеспечение малоэтажной застройки по ул. Топчева в районе Кедровой рощи, г. Надым,
в том числе проектно-изыскательские работы
18 658
18 658
18 658
1.1.17
Внутриквартальные сети и сооружения микрорайона IV А г. Новый Уренгой,
в том числе котельная, сети и сооружения газоснабжения, в том числе проектно-изыскательские работы
45 000
45 000
45 000
1.1.18
Инженерное обеспечение жилого комплекса № 3
в 1 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой. Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому комплексу № 3
в 1 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
31 764
31 764
31 764
1.1.19
Инженерное обеспечение строительства жилых домов в районе Коротчаево (поз.147; 1-5), в том числе проектно-изыскательские работы
12 488
12 488
12 488
1.1.20
Инженерные сети к жилым домам микрорайона Дружба, в том числе проектно-изыскательские работы
85 000
85 000
85 000
1.1.21
Инженерные обеспечение участка застройки по ул. Тундровой, г. Новый Уренгой
40 000
40 000
40 000
1.1.22
Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы
49 779
49 779
49 779
1.1.23
Инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения к жилым домам 2-го микрорайона МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
60 475
60 475
60 475
1.1.24
Газопровод для жилых домов м/р Б-2 г. Ноябрьска, в том числе проектно-изыскательские работы
25 317
25 317
25 317
1.1.25
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы
108
108
108
1.1.26
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы
83
83
83
1.1.27
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3-х квартирный жилой дом в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы
244
244
244
1.1.28
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2-х квартирный жилой дом по ул. Центральная в с. Толька, в том числе проектно-изыскательские работы
95
95
95
1.1.29
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 4 индивидуальных жилых дома по ул. Нагорная
в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
717
717
717
1.1.30
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 3-х жилых домов по ул. Полярная 8, 10, 12 в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
1 104
1 104
1 104
1.1.31
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Полярная,
34 А, 36А
в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
657
657
657
1.1.32
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под
3 6-ти квартирных жилых дома по ул. Полярная, 25, 37, 39 в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
368
368
368
1.1.33
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2
8-ми квартирных жилых дома по ул. Нагорная 52,
52 А в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
339
339
339
1.1.34
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальный жилой дом по ул. Хвойная в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
75
75
75
1.1.35
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул.40 лет Победы 19, 21 в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
1 467
1 467
1 467
1.1.36
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Советская,
25, 27 в с.Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
2 442
2 442
2 442
1.1.37
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство жилого дома по ул. Нагорная, 63
в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
64
64
64
1.1.38
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Красноселькуп, Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 500
2 500
2 500
1.1.39
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Толька, Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 500
2 500
2 500
1.1.40
Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку в с. Аксарка Приуральский район (2-я очередь)
37 119
37 119
37 119
1.1.41
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Катравож» Приуральский район, ЯНАО
10 000
10 000
10 000
1.1.42
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Белоярск» Приуральский район, ЯНАО
5 000
5 000
5 000
1.1.43
Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку в п. Харп,
в том числе 1-й пусковой комплекс
12 400
12 400
12 400
1.1.44
Инженерное обеспечение
6-го м/р пгт Уренгой
20 000
20 000
20 000
1.1.45
Инженерное обеспечение жилого мкр «Таежный» № 2 в городе Тарко-Сале
14 800
14 800
14 800
1.1.46
Инженерное обеспечение жилого мкр № 3 в городе Тарко-Сале
13 000
13 000
13 000
1.1.47
Инженерное обеспечение мкр «Окуневое» в городе Тарко-Сале
20 000
20 000
20 000
1.1.48
Инженерное обеспечение мкр Школьный п.Тазовский, в том числе проектно-изыскательские работы
1 422
1 422
1 422
1.1.49
Строительство ТВС в с. Горки к 24-х квартирному жилому дому, в том числе проектно-изыскательские работы
33 641
33 641
33 641
1.1.50
Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство с. Яр-Сале Ямальского района, ЯНАО
10 000
10 000
10 000
1.2
Мероприятия по обеспечению документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в автономном округе
51 043
51 043
3 800
8 451
9 500
570
2 407
7 125
6 650
950
6 650
4 940
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
51 043
51 043
3 800
8 451
9 500
570
2 407
7 125
6 650
950
6 650
4 940
1.2.1
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания квартала № 34, г. Салехард
3 800
3 800
3 800
1.2.2
Корректировка топографической съемки микрорайонов 4, 15 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты
542
542
542
1.2.3
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 1 г. Губкинского
1 188
1 188
1 188
1.2.4
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 15 г. Губкинского
677
677
677
1.2.5
Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочных кварталов 02:01:02, 02:02:01,02:02:02 в г. Лабытнанги
5 842
5 842
5 842
1.2.6
Внесение изменений в генеральный план городского округа Лабытнанги
1 695
1 695
1 695
1.2.7
Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
город Лабытнанги
914
914
914
1.2.8
Топографическая съемка (М-б 1:500) территории микрорайона № 3
570
570
570
1.2.9
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пос. Лесной г. Надым
3 800
3 800
3 800
1.2.10
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пос. Кедровый г. Надым
3 325
3 325
3 325
1.2.11
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания Юго-Восточного промузла,
г. Ноябрьск
9 500
9 500
9 500
1.2.12
Проект планировки, проект межевания территории фактории Полуй
475
475
475
1.2.13
Топографо-геодезическая съемка территории фактории Полуй,
фактории на 96 км,
фактории Пунг-Ю
475
475
475
1.2.14
Генеральный план, правила землепользования и застройки, проект планировки территории сельского поселения Халясавэй Пуровского района
1 900
1 900
1 900
1.2.15
Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пурпе Пуровского района
3 040
3 040
3 040
1.2.16
Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Юрибей Тазовского района
1 900
1 900
1 900
1.2.17
Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Тадибе-Яха Тазовского района
1 900
1 900
1 900
1.2.18
Топографическая съемка территории факторий и деревень, находящихся на межселенной территории Тазовского района
2 850
2 850
2 850
1.2.19
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Мужи
3 525
3 525
3 525
1.2.20
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Горки
3 125
3 125
3 125
1.3
Мероприятия по созданию двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием
1 500
1 500
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1500
1500
1.4
Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры в рамках проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства
111 237
111 237
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
111 237
111 237
1.5
Мероприятия по возмещению затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
38 192
38 192
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
38 192
38 192
2
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
7 732 069
6 726 868
1 005 201
16 731
61 317
86 144
470 918
23 551
50 654
134 525
2 201
20 402
1 320
6 626
118 928
11 884
2.1
Мероприятия по приобретению жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом автономного округа от 30.05.2005
№ 36-ЗАО
478 127
478 127
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
478 127
478 127
2.1.1
Приобретение жилья для реабилитированных граждан
49 500
49 500
2.1.2
Приобретение жилья для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
75 587
75 587
2.1.3
Приобретение жилья для детей-сирот и лиц из их числа
353 040
353 040
2.2
Мероприятия по предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны
20 620
20 620
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
20 620
20 620
2.3
Мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
1 005 201
1 005 201
16 731
61 317
86 144
470 918
23 551
50 654
134 525
2 201
20 402
1 320
6 626
118 928
11 884
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 005 201
1 005 201
16 731
61 317
86 144
470 918
23 551
50 654
134 525
2 201
20 402
1 320
6 626
118 928
11 884
2.3.1
Субсидии бюджетам на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительство) жилья
1 005 201
1 005 201
16 731
61 317
86 144
470 918
23 551
50 654
134 525
2 201
20 402
1 320
6 626
118 928
11 884
2.4
Мероприятия по предоставлению социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве
94 200
94 200
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
94 200
94 200
2.5
Мероприятия по предоставлению социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений эконом-класса в многоквартирных домах
71 080
71 080
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
71 080
71 080
2.6
Мероприятия по приобретению жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания
5 882 513
5 882 513
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
5 882 513
5 882 513
2.6.1
Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания
1 202 513
1 202 513
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 202 513
1 202 513
2.6.1.1
в т.ч. оказание
агентских услуг
3 510
3 510
2.6.2
Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции)
4 680 000
4 680 000
2.7
Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям
106 978
106 978
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
106 978
106 978
2.8
Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов
73 350
73 350
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
73 350
73 350
3
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
700 000
700 000
в том числе молодые семьи и молодые специалисты
210 000
210 000
3.1
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам
700 000
700 000
Департамент по развитию агропромышленного комплекса автономного округа
700 000
700 000
4
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
2 784 011
1 723 820
1 060 191
118 835
33 400
43 086
151 206
55 569
154 482
50 907
155 636
115 520
124 657
56 893
4.1
Мероприятия по строительству объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
2 784 011
1 723 820
1 060 191
118 835
33 400
43 086
151 206
55 569
154 482
50 907
155 636
115 520
124 657
56 893
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2 784 011
1 723 820
1 060 191
118 835
33 400
43 086
151 206
55 569
154 482
50 907
155 636
115 520
124 657
56 893
4.1.1
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100 000
100 000
100 000
4.1.2
Инженерное обеспечение квартала № 22, в том числе проектно-изыскательские работы
7 000
7 000
7 000
4.1.3
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
10 286
10 286
10 286
4.1.4
Теплоснабжение МП «АТП», г. Салехард
1 549
1 549
1 549
4.1.5
Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест,
мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги
5 500
5 500
5 500
ПС 35/6 кВ при ГТС микрорайона № 4, микрорайона № 8, «Обская» с ВЛ 35 кВ МО г. Лабытнанги
1 000
1 000
1 000
4.1.6
Реконструкция системы теплоснабжения от котельной № 1, г. Лабытнанги. Центральный тепловой пункт ЦТП-2
26 900
26 900
26 900
4.1.7
Инженерное обеспечение школы на 420 мест, г. Муравленко, в том числе проектно-изыскательские работы
10 000
10 000
10 000
4.1.8
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС
7000 – 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
88 000
88 000
88 000
4.1.9
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
53 206
53 206
53 206
4.1.10
Дизельная электростанция в с. Кутопьюган
30 000
30 000
30 000
4.1.11
Котельная с. Ныда Надымского района ЯНАО
7 000
7 000
7 000
4.1.12
Внутриплощадочные сети в п. Ныда (участок больницы на 30 коек). Площадка больницы. Площадка поликлиники
18 569
18 569
18 569
4.1.13
Газопровод для котельной КТП-962 в районе Коротчаево, в том числе проектно-изыскательские работы
811
811
811
4.1.14
Блочно-модульная котельная МК-126, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
7 424
7 424
7 424
4.1.15
Блочно-модульная котельная МК-144, г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
6 812
6 812
6 812
4.1.16
Блочно-модульная котельная ТФ «Мостоотряд-93»,
г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
16 460
16 460
16 460
4.1.17
Блочно-модульная котельная КТП-962, г. Новый Уренгой
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
11 579
11 579
11 579
4.1.18
Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
23 101
23 101
23 101
4.1.19
Котельная в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
33 792
33 792
33 792
4.1.20
Строительство объекта «Водозаборные сооружения, насосная станция I подъема и очистные сооружения
п. Белоярск» Приуральский район, ЯНАО
13 089
13 089
13 089
4.1.21
Котельная с. Харсаим Приуральского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
22 959
22 959
22 959
4.1.22
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
2 859
2 859
2 859
4.1.23
Строительство объекта «Канализация с. Аксарка (1-я и 2-я очереди)» Приуральский район, ЯНАО
2 000
2 000
2 000
4.1.24
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
10 000
10 000
10 000
4.1.25
Ул. Губкина – Тарасова
с инженерными сетями
в г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС № 5, ТП,
г. Тарко-Сале Пуровского района
40 000
40 000
40 000
4.1.26
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью
4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении
30 614
30 614
30 614
4.1.27
Двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС «Геолог» до РП по объекту «КОС» в г. Тарко-Сале
16 379
16 379
16 379
4.1.28
Газопровод к пгт Уренгой
37 664
37 664
37 664
4.1.29
Блочная котельная п. Гыда Тазовского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
41 779
41 779
41 779
4.1.30
Блочная котельная производительностью
5,0 Гкал/час в п. Находка Тазовского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
4 319
4 319
4 319
4.1.31
Водоочистные сооружения производительностью
500 м3/сут. в п. Газ-Сале
32 271
32 271
32 271
4.1.32
Реконструкция электрических сетей посёлка Гыда
2 500
2 500
2 500
4.1.33
Электростанция, с. Антипаюта Тазовского района
1 428
1 428
1 428
4.1.34
Проектно-изыскательские работы по объекту «Водозабор с. Гыда Тазовского района»
546
546
546
4.1.35
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные сооружения, с. Гыда Тазовского района»
703
703
703
4.1.36
Проектно-изыскательские работы по объекту «Сети канализации, с. Гыда Тазовского района»
1 941
1 941
1 941
4.1.37
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные сооружения, с. Антипаюта Тазовского района»
878
878
878
4.1.38
Полигон ТБО, с. Антипаюта Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы по объекту
1 044
1 044
1 044
4.1.39
Полигон ТБО, с. Гыда Тазовского района, проектно-изыскательские работы по объекту
1 863
1 863
1 863
4.1.40
Проектно-изыскательские работы по объекту «Сети канализации, с. Антипаюта Тазовского района»
1 820
1 820
1 820
4.1.41
Магистральные сети тепловодоснабжения, пос. Тазовский Тазовского района
20 000
20 000
20 000
4.1.42
Реконструкция дизельной электростанции в п. Гыда Тазовского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
4 428
4 428
4 428
4.1.43
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
87 014
87 014
87 014
4.1.44
Инженерное обеспечение п. Лопхари Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
40 000
40 000
40 000
4.1.45
Реконструкция электрических сетей в с. Горки Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
24 268
24 268
24 268
4.1.46
Установка по очистке питьевой воды, с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
3 200
3 200
3 200
4.1.47
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
25 380
4.1.48
Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта «ЛЭП 0,4-10 кВ
с. Сеяха» Ямальский район, ЯНАО
29 488
4.1.49
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
51 400
4.1.50
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
180
4.1.51
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Новый Порт» Ямальский район, ЯНАО
206
4.1.52
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Се-Яха» Ямальский район, ЯНАО
208
4.1.53
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал» Ямальский район, ЯНАО
204
4.1.54
Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений до 100 м3/час» в с. Яр-Сале, Ямальский район, ЯНАО
3 100
4.1.55
Строительство объекта «Тепло-водоснабжение
с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
45 470
4.1.56
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
85 063
85 063
4.1.57
Газификация базы ГУП ЯНАО «Ямалавтодор», г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
10 482
10 482
4.1.58
Газификация города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
14 900
14 900
4.1.59
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт
в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
200 000
200 000
4.1.60
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3 (2-ая очередь)
в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
30 000
30 000
4.1.61
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000
с увеличением производительности
до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
85 000
85 000
4.1.62
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
75 000
75 000
4.1.63
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
650 143
650 143
4.1.64
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
250 000
250 000
4.1.65
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал» Ямальский район, ЯНАО
35 000
35 000
4.1.66
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт,
с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
4 000
4 000
4.1.67
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
84 232
84 232
4.1.68
Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский
200 000
200 000
».
[1] «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».
[2] Не приводятся мероприятия, относящиеся к внутренней коммунальной инфраструктуре жилых и нежилых зданий и сооружений.
[3] Решение Городской Думы муниципального образования город Салехард от 10 февраля 2009 года № 7 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия «Салехардэнерго» по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард в сфере электро- и теплоснабжения на 2008 – 2011 годы».
[4] Продлена до 2015 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2008 года № 1996-р.
[5] Распоряжение Правительства автономного округа от 24 июля 2010 года № 50-РП «О создании некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа».
[6] ФЗ от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
[7] См. постановление Правительства Российской Федерации от 05 декабря 2006 года № 748 «Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социально-бытового назначения».
[8] ФЗ от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
[9] Распоряжение от 08 апреля 2004 года № 1448-р «О перечне объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, подлежащих передаче ОАО «Газпром» и его дочерними обществами в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность».
[*]* Мероприятия 1.3.5 – 1.3.10 предусмотрены в рамках окружной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года».
[*]** Мероприятие 1.3.11 также предусмотрено в смежной подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» данной Программы.
[*]
[10] Федеральный закон от 04.07.2003 № 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 05.08.2004) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2010).
[11] Данные на 01.10.2010.
[12] На 22 ноября 2010 года Фонд подписал соглашения о сотрудничестве с двумя банками: ОАО Западно-Сибирским банком Сбербанка России и акционерным Западно-Сибирским коммерческим банком.
[13] На 22 ноября 2010 года Фондом подписаны соглашения о сотрудничестве с Пуровским, Ямальским, Красноселькупским, Надымским районами и городом Муравленко.
[14] В соответствии со статьей 95 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам, занимающим жилые помещения по договору социального найма, в доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции.
В соответствии со статьей 106 Жилищного кодекса Российской Федерации на период до завершения капитального ремонта или реконструкции дома заключается договор найма жилого помещения маневренного фонда. При этом жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее чем 6 кв. метров жилой площади на одного человека.
[15] Порядок управления и распоряжения государственным жилищным фондом автономного округа коммерческого использования определен Законом автономного округа от 06 октября 2006 года № 51-ЗАО.
1
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в окружную долгосрочную целевую программу «Жилище» на 2011 – 2015 годы
Документ утратил силу:
-постановлением Правительства автономного округа от 01.04.2014 № 245-П
В целях обеспечения эффективной реализации окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в окружную долгосрочную целевую программу «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября 2010 года № 383-П.
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 28 июля 2011 г. № 547-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в окружную долгосрочную целевую программу «Жилище» на 2011 – 2015 годы
1. В паспорте Программы в позиции, касающейся объёмов финансирования:
- в абзаце первом цифры «90 188,575» заменить цифрами «90 733,896»;
- в абзаце втором цифры «16 421,062» заменить цифрами «16 966,383»;
- в абзаце восьмом цифры «2 139,065» заменить цифрами «2 147,194»;
- в абзаце девятом цифры «461,574» заменить цифрами «469,703»;
- в абзаце четырнадцатом цифры «62 533,763» заменить цифрами «63 065,955»;
- в абзаце пятнадцатом цифры «12 033,832» заменить цифрами «12 566,024»;
- в абзаце двадцатом цифры «1 212,102» заменить цифрами «1 217,101»;
- в абзаце двадцать первом цифры «181,231» заменить цифрами «186,231».
2. В приложении № 1 к Программе:
2.1. в паспорте подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»:
2.1.1. в позиции, касающейся объёмов финансирования:
- в абзаце первом цифры «12 352,005» заменить цифрами «12 499,540»;
- в абзаце втором цифры «1 202,409» заменить цифрами «1 349,944»;
2.1.2. в разделе IV:
- в абзаце тридцать третьем цифры «12 352,005» заменить цифрами «12 499,540»;
- в абзаце тридцать четвертом цифры «1 202,409» заменить цифрами «1 349,944»;
1
2.2. приложение № 3 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к подпрограмме «Комплексное
освоение и развитие территорий
в целях жилищного строительства»
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок выполнения, годы (начало – окончание)
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
1.
Снижение административных барьеров при реализации проектов жилищного строительства
1.1.
Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа, муниципальные образования
1.1.1.
Оказание поддержки муниципальным образованиям в разработке документов территориального планирования, генеральных планов сельских и городских поселений и городских округов, правил землепользования и застройки, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, создание и ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
01.01.2011 – 31.12.2011
департамент строительства и жилищной политики автономного округа, муниципальные образования
1.1.2.
Определение перечня земельных участков (местоположение, кадастровый квартал, площадь) в разрезе муниципальных районов и городских округов, которые будут предоставляться организациям в безвозмездное срочное пользование, для жилищного строительства в порядке,
предусмотренном подпунктом 5 пункта 1 статьи 24 Земельного кодекса
ежегодно до
01 марта
органы местного самоуправления муниципальных образований
(по согласованию)
1
2
3
4
Российской Федерации
1.1.3.
Определение местоположения земельного участка (населенный пункт, муниципальный район, кадастровый квартал) в разрезе муниципальных районов и городских округов из земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые могут быть предоставлены бесплатно в собственность или в аренду для строительства жилья в границах застроенных территорий в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации
ежегодно до
01 марта
органы местного самоуправления муниципальных образований
(по согласованию)
1.1.4.
Разработка градостроительных планов земельных участков, предназначенных для комплексного освоения в целях малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, а также земельных участков, которые планируется предоставлять в безвозмездное срочное пользование для жилищного строительства
01.01.2011 – 31.12.2015
органы местного самоуправления муниципальных образований
(по согласованию)
1.1.5.
Планирование в бюджетах муниципальных образований денежных средств на формирование земельных участков (включая постановку на кадастровый учёт), предназначенных для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства
01.01.2011 – 31.12.2015
органы местного самоуправления муниципальных образований
(по согласованию)
1.1.6.
Актуализация плана формирования и предоставления земельных участков для жилищного строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, которые необходимы для строительства жилья в соответствии с целевыми показателями ввода жилья
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований
(по согласованию)
1.2.
Совершенствование контрольно-надзорных функций и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности
01.01.2011 – 01.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1.2.1.
Создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве при оформлении разрешений на строительство, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
01.01.2011 – 01.12.2015
органы местного самоуправления муниципальных образований, организации, осуществляющие проведение государственной экспертизы
1
2
3
4
1.2.2.
В соответствии с принятыми нормативными правовыми документами поэтапный перевод государственных и муниципальных слуг в сфере строительства в электронный вид:
- утверждение сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде;
- формирование и утверждение плана перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде
01.01.2011 – 01.12.2012
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1.2.3.
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства в режиме «одного окна» (организация работы с заказчиками и инвесторами в режиме «одного окна»)
01.01.2011 – 01.12.2012
органы местного самоуправления муниципальных образований
1.2.4.
Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа.
Обеспечение доступа органов государственной власти автономного округа к пространственным данным и инструментам ИАС УГРТ для использования в своей деятельности
01.01.2011 – 31.12.2011
01.01.2014 – 01.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1.2.5.
Предупреждение и устранение злоупотреблений организациями коммунального комплекса и электросетевыми компаниями доминирующим положением на рынке при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения и осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям вновь построенных или реконструированных объектов капитального строительства
01.01.2011 – 01.12.2015
органы местного самоуправления муниципальных образований
1.2.6.
Проведение мониторинга контроля качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства в соответствии с утвержденными регламентами
01.01.2011 – 01.12.2015
(ежегодно)
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1.2.7.
Размещение на официальных сайтах в сети Интернет информации о наличии земель и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, права на которые зарегистрированы, для целей строительства.
Информирование в сети Интернет граждан и юридических лиц о наличии сформированных и несформированных земельных участков, свободных от прав третьих лиц, которые могут быть предоставлены для малоэтажного и
01.01.2011 – 01.12.2015
(ежегодно)
департамент строительства и жилищной политики автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований
(по согласованию)
1
2
3
4
индивидуального жилищного строительства
2.
Обеспечение земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой, в том числе строительство инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства
2.1.
Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа, в том числе завершение строительства объектов, не оконченных строительством в рамках окружной целевой программы «Жилище» на 2006 – 2010 годы
2.2.
Возмещение застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства
2.2.1.
Разработка и утверждение нормативного правового акта автономного округа, устанавливающего порядок и условия предоставления субсидий из окружного бюджета юридическим лицам, для возмещения затрат, связанных со строительством инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов комплексного освоения и развития застроенных территорий в целях жилищного строительства на территории автономного округа при их передаче в муниципальную собственность
01.01.2011 – 01.05.2011
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2.2.2.
Проведение отборов застройщиков и инвестиционных проектов строительства жилья, а также комплексного освоения и развития территорий в целях строительства жилья в первую очередь экономического класса и малоэтажного, предусматривающих строительство объектов инженерной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки
с целью возмещения застройщикам затрат, связанных с их строительством, при передаче данных объектов в муниципальную собственность
01.06.2011 – 31.12.2014
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2.2.3.
Предоставление субсидий из окружного бюджета юридическим лицам
для возмещения застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче
в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития
01.06.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1
2
3
4
территорий в целях жилищного строительства
2.2.4.
Разработка и реализация проектов по обеспечению автомобильными дорогами, а также транспортной инфраструктурой новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2.2.5.
Разработка и реализация проектов по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры (детских дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения) на основании заявок органов местного самоуправления и застройщиков, осуществляющих реализацию проектов комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
3.
Развитие современных технологий и совершенствование системы подготовки квалифицированных рабочих в целях жилищного строительства
3.1.
Внедрение новых современных технологий строительства жилья, отвечающего стандартам жилья экономического класса, в том числе малоэтажного
3.1.1.
Формирование баз данных типовой проектной документации малоэтажного жилищного строительства, разработка и распространение информационных материалов, в том числе в средствах массовой информации, демонстрирующих населению преимущества малоэтажного жилья перед многоэтажным жильем
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
3.1.2.
Формирование перечня энергоэффективных и экологичных материалов и технологий малоэтажного жилищного строительства с учетом климатических и социально-экономических условий региона
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
3.1.3
Координация деятельности по максимальному использованию при строительстве новых видов конструкций и материалов с применением энергоэффективных технологий
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
3.1.4.
Оказание содействия распространению технологий строительства малоэтажного жилья экономического класса, отвечающих требованиям энергоэффективности и экологичности
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
3.2.
Совершенствование системы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для строительного комплекса
3.2.1.
Анализ и прогнозирование кадровых потребностей строительных организаций, формирование ежегодного отраслевого задания для его включения в государственное региональное задание на подготовку кадров (контрольные цифры приема) учреждениями начального и среднего
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1
2
3
4
профессионального образования
3.2.2.
Разработка программ дополнительного профессионального образования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с требованиями современных производственных строительных технологий с последующей возможностью внедрения в учебный процесс учреждений начального и среднего профессионального образования
01.01.2012 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
3.2.3.
Организация производственной практики обучающихся по программам начального и среднего профессионального образования учреждений профессионального образования на базе строительных организаций
01.01.2012 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
4.
Увеличение притока частных инвестиций и кредитных ресурсов в жилищное строительство
4.1.
Возмещение затрат застройщиков, связанных с оплатой процентов по кредитам
4.1.1.
Разработка и утверждение нормативного правового акта автономного округа, устанавливающего порядок и условия предоставления субсидий из окружного бюджета юридическим лицам для компенсации затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на цели строительства жилья экономического класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
01.01.2011 – 01.05.2011
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
4.1.2.
Проведение отборов застройщиков и инвестиционных проектов строительства жилья, а также комплексного освоения и развития территорий в целях строительства жилья с целью возмещения застройщикам затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на цели строительства жилья экономического класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
01.06.2011 – 31.12.2014
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
4.1.3
Возмещение затрат застройщиков, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на цели строительства жилья экономического класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
»;
1
2.3. приложение № 4 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к подпрограмме «Комплексное
освоение и развитие территорий
в целях жилищного строительства»
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
ИНФОРМАЦИЯ
об объемах и источниках финансирования Подпрограммы
млн. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
2011 – 2015 годы
В том числе
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» – всего
12 580,025
1 358,705
942,540
663,488
4 783,431
4 831,861
в том числе
Средства окружного бюджета
12 499,540
1 349,944
936,506
657,823
4 753,454
4 801,813
Средства бюджетов муниципальных образований
80,487
8,761
6,034
5,666
29,978
30,048
1.
Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований
225,334
53,729
54,796
45,210
30,131
41,468
Средства окружного бюджета
214,567
51,043
52,056
42,950
28,624
39,895
2,7398
4754,498
Средства бюджетов муниципальных образований
10,767
2,686
2,740
2,261
1,507
1,573
1.1.
Корректировка схемы территориального планирования
автономного округа
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
10,000
10,000
1.2.
Муниципальное образование город Салехард
17,000
4,000
5,000
8,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
16,150
3,800
4,750
7,600
1
2
3
4
5
6
7
8
Средства бюджетов муниципальных образований
0,850
0,200
0,250
0,400
1.2.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания квартала № 34, г. Салехард
4,000
4,000
Средства окружного бюджета
3,800
3,800
Средства бюджетов муниципальных образований
0,200
0,200
1.2.2.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания квартала № 24, г. Салехард
5,000
5,000
Средства окружного бюджета
4,750
4,750
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,250
0,250
0,000
1.2.3.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного района на правом берегу
р. Шайтанка, г. Салехард
8,000
8,000
Средства окружного бюджета
7,600
7,600
Средства бюджетов муниципальных образований
0,400
0,400
1.3.
Муниципальное образование город Губкинский
9,973
2,534
3,831
2,406
1,203
0,000
Средства окружного бюджета
9,474
2,407
3,639
2,286
1,143
Средства бюджетов муниципальных образований
0,499
0,127
0,192
0,120
0,060
1.3.1.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 1 г. Губкинского
1,250
1,250
Средства окружного бюджета
1,188
1,188
Средства бюджетов муниципальных образований
0,063
0,063
1.3.2.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 15 г. Губкинского
0,713
0,713
Средства окружного бюджета
0,677
0,677
Средства бюджетов муниципальных образований
0,036
0,036
1.3.3.
Корректировка топографической съемки микрорайонов 4, 15 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты
0,570
0,570
1
2
3
4
5
6
7
8
Средства окружного бюджета
0,542
0,542
Средства бюджетов муниципальных образований
0,029
0,029
1.3.4.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 4 г. Губкинского
0,900
0,900
Средства окружного бюджета
0,855
0,855
Средства бюджетов муниципальных образований
0,045
0,045
1.3.5.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 6 г. Губкинского
1,203
1,203
Средства окружного бюджета
1,143
1,143
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1.3.6.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 7 г. Губкинского
1,203
1,203
Средства окружного бюджета
1,143
1,143
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1.3.7.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 10 г. Губкинского
0,900
0,900
Средства окружного бюджета
0,855
0,855
Средства бюджетов муниципальных образований
0,045
0,045
1.3.8.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 11 г. Губкинского
1,203
1,203
Средства окружного бюджета
1,143
1,143
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1.3.9.
Корректировка топографической съемки микрорайонов 6, 7, 10 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты
2,031
2,031
Средства окружного бюджета
1,929
1,929
Средства бюджетов муниципальных образований
0,102
0,102
1.4.
Муниципальное образование город Лабытнанги
34,176
8,896
7,680
4,704
4,128
8,768
Средства окружного бюджета
32,467
8,451
7,296
4,469
3,922
8,330
Средства бюджетов муниципальных образований
1,709
0,445
0,384
0,235
0,206
0,438
1
2
3
4
5
6
7
8
1.4.1.
Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочных кварталов 02:01:02, 02:02:01, 02:02:02 в г. Лабытнанги
6,150
6,150
Средства окружного бюджета
5,843
5,842
Средства бюджетов муниципальных образований
0,308
0,308
1.4.2.
Внесение изменений в генеральный план городского округа Лабытнанги
1,784
1,784
Средства окружного бюджета
1,695
1,695
Средства бюджетов муниципальных образований
0,089
0,089
1.4.3.
Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Лабытнанги
0,962
0,962
Средства окружного бюджета
0,914
0,914
Средства бюджетов муниципальных образований
0,048
0,048
1.4.4.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:03:01
в г. Лабытнанги
3,533
3,533
Средства окружного бюджета
3,356
3,356
Средства бюджетов муниципальных образований
0,177
0,177
1.4.5.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:02:02
в г. Лабытнанги
2,611
2,611
Средства окружного бюджета
2,480
2,480
Средства бюджетов муниципальных образований
0,131
0,131
1.4.6.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:07
в г. Лабытнанги
1,536
1,536
1
2
3
4
5
6
7
8
Средства окружного бюджета
1,459
1,459
Средства бюджетов муниципальных образований
0,077
0,077
1.4.7.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:01
в г. Лабытнанги
2,070
2,070
Средства окружного бюджета
1,967
1,967
Средства бюджетов муниципальных образований
0,104
0,104
1.4.8.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:08
в г. Лабытнанги
2,634
2,634
Средства окружного бюджета
2,502
2,502
Средства бюджетов муниципальных образований
0,132
0,132
1.4.9.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:06
в г. Лабытнанги
3,550
3,550
Средства окружного бюджета
3,373
3,373
Средства бюджетов муниципальных образований
0,178
0,178
1.4.10.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:04
в г. Лабытнанги
0,578
0,578
Средства окружного бюджета
0,549
0,549
Средства бюджетов муниципальных образований
0,029
0,029
1.4.11.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:03
в г. Лабытнанги
3,156
3,156
1
2
3
4
5
6
7
8
Средства окружного бюджета
2,998
2,998
Средства бюджетов муниципальных образований
0,158
0,158
1.4.12.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:02:05
в г. Лабытнанги
1,842
1,842
Средства окружного бюджета
1,750
1,750
Средства бюджетов муниципальных образований
0,092
0,092
1.4.13.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:01:01
в г. Лабытнанги
3,244
3,244
Средства окружного бюджета
3,082
3,082
Средства бюджетов муниципальных образований
0,162
0,162
1.4.14.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:03
в г. Лабытнанги
0,526
0,526
Средства окружного бюджета
0,500
0,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,026
0,026
1.5.
Муниципальное образование город Муравленко
9,400
0,600
2,200
0,600
3,300
2,700
Средства окружного бюджета
8,930
0,570
2,090
0,570
3,135
2,565
Средства бюджетов муниципальных образований
0,470
0,030
0,110
0,030
0,165
0,135
1.5.1.
Проект планировки, проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 1
1,400
1,400
Средства окружного бюджета
1,330
1,330
Средства бюджетов муниципальных образований
0,070
0,070
1.5.2.
Проект планировки, проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 2
1,200
1,200
Средства окружного бюджета
1,140
1,140
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1
2
3
4
5
6
7
8
1.5.3.
Корректировка топографической съемки (М-б 1:500) территории микрорайона № 3
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1.5.4.
Проект планировки, проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 3
1,100
1,100
Средства окружного бюджета
1,045
1,045
Средства бюджетов муниципальных образований
0,055
0,055
1.5.5.
Топографическая съемка (М-б 1:500) территории микрорайона № 4
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
0,000
1.5.6.
Проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 4
1,100
1,100
Средства окружного бюджета
1,045
1,045
Средства бюджетов муниципальных образований
0,055
0,055
1.5.7.
Проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 5
0,700
0,700
Средства окружного бюджета
0,665
0,665
Средства бюджетов муниципальных образований
0,035
0,035
1.5.8.
Проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 6
0,800
0,800
Средства окружного бюджета
0,760
0,760
Средства бюджетов муниципальных образований
0,040
0,040
1.5.9.
Проект межевания дачного массива
0,800
0,800
Средства окружного бюджета
0,760
0,760
Средства бюджетов муниципальных образований
0,040
0,040
1.5.10.
Проект планировки (схема функционального зонирования) промзоны
1,100
1,100
Средства окружного бюджета
1,045
1,045
Средства бюджетов муниципальных образований
0,055
0,055
1
2
3
4
5
6
7
8
1.6.
Муниципальное образование Надымский район
38,500
7,500
13,000
9,000
3,000
6,000
Средства окружного бюджета
36,575
7,125
12,350
8,550
2,850
5,700
Средства бюджетов муниципальных образований
1,925
0,375
0,650
0,450
0,150
0,300
1.6.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пос. Лесной г. Надым
4,000
4,000
Средства окружного бюджета
3,800
3,800
Средства бюджетов муниципальных образований
0,200
0,200
1.6.2.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пос. Кедровый
г. Надым
3,500
3,500
Средства окружного бюджета
3,325
3,325
Средства бюджетов муниципальных образований
0,175
0,175
1.6.3.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории коммунально-складской зоны г. Надым
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
9,500
9,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,500
0,500
1.6.4.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования
поселок Пангоды
6,000
6,000
Средства окружного бюджета
5,700
5,700
Средства бюджетов муниципальных образований
0,300
0,300
1.6.5.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования
поселок Приозерный
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных образований
0,150
0,150
1.6.6.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования
поселок Лонгъюган
3,000
3,000
1
2
3
4
5
6
7
8
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных образований
0,150
0,150
1.6.7.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования
п. Ягельный
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных образований
0,150
0,150
1.6.8.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования
п. Заполярный
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных образований
0,150
0,150
1.6.9.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования Правохеттинский
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных образований
0,150
0,150
1.7.
Муниципальное образование город Ноябрьск
35,500
10,000
5,500
10,000
10,000
0,000
Средства окружного бюджета
33,725
9,500
5,225
9,500
9,500
Средства бюджетов муниципальных образований
1,775
0,500
0,275
0,500
0,500
1.7.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания Юго-Восточного промузла, г. Ноябрьск
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
9,500
9,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,500
0,500
1.7.2.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания микрорайона «Железнодорожников» промузла на 209 км, г. Ноябрьск
5,500
5,500
Средства окружного бюджета
5,225
5,225
Средства бюджетов муниципальных образований
0,275
0,275
1
2
3
4
5
6
7
8
1.7.3.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания микрорайона «Вынгапуровский», г. Ноябрьск
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
9,500
9,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,500
0,500
1.7.4.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания промузла Пелей (панели I-XVII), г. Ноябрьск
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
9,500
9,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,500
0,500
1.8.
Муниципальное образование Приуральский район
9,000
1,000
0,500
2,500
0,000
5,000
Средства окружного бюджета
8,550
0,950
0,475
2,375
4,750
Средства бюджетов муниципальных образований
0,450
0,050
0,025
0,125
0,250
1.8.1.
Проект планировки, проект межевания планировочных кварталов 01:02:03; 01:02:02; 02:01:03; 02:01:05 территории городского поселения Харп
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
1.8.2.
Проект планировки, проект межевания территории фактории Полуй
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.8.3.
Топографо-геодезическая съемка территории фактории Полуй, фактории на 96 км, фактории Пунг-Ю
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.8.4.
Проект планировки, проект межевания территории фактории 96 км
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1
2
3
4
5
6
7
8
1.8.5.
Проект планировки, проект межевания территории фактории Пунг-Ю
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.8.6.
Корректировка схемы территориального планирования и правил землепользования и застройки муниципального района
2,500
2,500
Средства окружного бюджета
2,375
2,375
Средства бюджетов муниципальных образований
0,125
0,125
1.8.7.
Корректировка генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования п. Харп
2,500
2,500
Средства окружного бюджета
2,375
2,375
Средства бюджетов муниципальных образований
0,125
0,125
1.9.
Муниципальное образование Пуровский район
15,285
5,200
8,085
0,000
2,000
0,000
Средства окружного бюджета
14,521
4,940
7,681
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,764
0,260
0,404
0,100
1.9.1.
Генеральный план, правила землепользования и застройки, проект планировки территории сельского поселения Халясавэй Пуровского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
0,000
1.9.2.
Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пурпе Пуровского района
3,200
3,200
Средства окружного бюджета
3,040
3,040
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,160
0,160
0,000
1.9.3.
Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пуровское Пуровского района
4,035
4,035
Средства окружного бюджета
3,833
3,833
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,202
0,202
0,000
1.9.4.
Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки п. Уренгой Пуровского района
2,050
2,050
1
2
3
4
5
6
7
8
Средства окружного бюджета
1,948
1,948
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,103
0,103
0,000
1.9.5.
Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков территории сельского поселения Самбург Пуровского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
0,000
1.9.6.
Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков территорий микрорайонов Северный, Прибрежный, Инициатива, г. Тарко-Сале Пуровского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
1.10.
Муниципальное образование Тазовский район
12,000
7,000
1,000
1,000
1,000
2,000
Средства окружного бюджета
11,400
6,650
0,950
0,950
0,950
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,600
0,350
0,050
0,050
0,050
0,100
1.10.1.
Топографическая съемка территории факторий и деревень, находящихся на межселенной территории Тазовского района
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных образований
0,150
0,150
1.10.2.
Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Юрибей Тазовского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
1.10.3.
Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Тадибе-Яха Тазовского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
1
2
3
4
5
6
7
8
1.10.4.
Проект планировки территории фактории Танама Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.10.5.
Проект планировки территории фактории Развилка Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.10.6.
Проект планировки территории фактории 5 – 6 пески Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.10.7.
Проект планировки территории фактории Хальмер-Яха Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.10.8.
Проект планировки территории фактории Белые-Яры Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.10.9.
Проект планировки территории фактории Мессо Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.10.10.
Корректировка схемы территориального планирования муниципального образования Тазовский район, правил землепользования и застройки межселенной территории Тазовского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
1
2
3
4
5
6
7
8
1.11.
Муниципальное образование Шурышкарский район
34,500
7,000
8,000
7,000
5,500
7,000
Средства окружного бюджета
32,775
6,650
7,600
6,650
5,225
6,650
Средства бюджетов муниципальных образований
1,725
0,350
0,400
0,350
0,275
0,350
1.11.1.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Мужи
7,000
3,700
Средства окружного бюджета
6,650
3,525
Средства бюджетов муниципальных образований
0,350
0,175
1.11.2.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Горки
8,000
3,300
8,000
Средства окружного бюджета
7,600
3,125
7,600
Средства бюджетов муниципальных образований
0,400
0,175
0,400
1.11.3.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Шурышкары, с. Восяхово, с. Питляр, д. Унсельгорт
6,300
6,300
Средства окружного бюджета
5,985
5,985
Средства бюджетов муниципальных образований
0,315
0,315
1.11.4.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Овгорт, с. Азовы, с. Лопхари
5,500
5,500
Средства окружного бюджета
5,225
5,225
Средства бюджетов муниципальных образований
0,275
0,275
1.11.5.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в д. Ханты-Мужи, Анжигорт,
д. Казым-Мыс, д. Усть-Войкары, д. Вершина-Войкары
3,500
3,500
Средства окружного бюджета
3,325
3,325
Средства бюджетов муниципальных образований
0,175
0,175
1.11.6.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков микрорайона жилой застройки
в с. Горки
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1
2
3
4
5
6
7
8
1.11.7.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков микрорайона жилой застройки в с. Овгорт
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1.11.8.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков микрорайона жилой застройки в с. Шурышкары
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1.11.9.
Корректировка схемы территориального планирования, правил землепользования и застройки Шурышкарского района
1,700
1,700
Средства окружного бюджета
1,615
1,615
Средства бюджетов муниципальных образований
0,085
0,085
1.11.10.
Приведение местной системы координат в единую систему координат, в которой осуществляется государственный кадастровый учет
0,700
0,700
Средства окружного бюджета
0,665
0,665
Средства бюджетов муниципальных образований
0,035
0,035
2.
Совершенствование контрольно-надзорных функций и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности
582,000
1,500
0,000
0,000
312,750
267,750
Средства окружного бюджета
580,000
1,500
0,000
0,000
312,750
267,750
2.1.
Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа
582,000
1,500
312,750
267,750
Средства окружного бюджета
582,000
1,500
312,750
267,750
1
2
3
4
5
6
7
8
3.
Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
6 147,083
1 154,047
595,689
360,346
2 016,373
2 020,628
Средства окружного бюджета
6 077,363
1 147,972
592,395
356,941
1 987,902
1 992,153
Средства бюджетов муниципальных образований
69,720
6,075
3,294
3,405
28,471
28,475
3.1.
Администрация города Салехарда
285,973
245,973
0,000
0,000
40,000
0,000
Средства окружного бюджета
284,773
245,573
0,000
0,000
39,200
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,200
0,400
0,000
0,000
0,800
0,000
3.1.1.
Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона «Теремки», г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
30,200
10,200
0,000
0,000
20,000
0,000
Средства окружного бюджета
29,600
10,000
19,600
Средства бюджетов муниципальных образований
0,600
0,200
0,400
3.1.2.
Инженерное обеспечение квартала № 15, г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
15,573
15,573
Средства окружного бюджета
15,573
15,573
3.1.3.
Инженерное обеспечение квартала № 25, г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
30,000
30,000
Средства окружного бюджета
30,000
30,000
3.1.4.
Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ «Удача», г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
30,200
10,200
0,000
0,000
20,000
0,000
Средства окружного бюджета
29,600
10,000
19,600
Средства бюджетов муниципальных образований
0,600
0,200
0,400
3.1.5.
Инженерное обеспечение квартала «Ямальский», г. Салехард,
в том числе корректировка проектной документации
180,000
180,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
180,000
180,000
3.2.
Администрация города Губкинского
1 619,674
233,012
0,000
38,571
662,300
685,791
Средства окружного бюджета
1 592,653
232,953
0,000
38,571
649,054
672,075
Средства бюджетов муниципальных образований
27,021
0,059
0,000
0,000
13,246
13,716
1
2
3
4
5
6
7
8
3.2.1.
Инженерное обеспечение микрорайона № 1 города Губкинского, в том числе проектно-изыскательские работы
18,540
18,540
Средства окружного бюджета
18,540
18,540
3.2.2.
Инженерное обеспечение микрорайона № 9 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
112,581
74,010
38,571
Средства окружного бюджета
112,581
74,010
38,571
3.2.3.
Инженерное обеспечение микрорайона № 13 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
98,227
98,227
Средства окружного бюджета
98,227
98,227
3.2.4.
Инженерное обеспечение микрорайона № 15 города Губкинского, в том числе проектно-изыскательские работы
41,177
41,177
Средства окружного бюджета
41,177
41,177
3.2.5.
Инженерное обеспечение микрорайона № 5,
в том числе проектно-изыскательские работы
65,407
1,058
34,000
30,349
Средства окружного бюджета
64,061
0,999
33,320
29,742
Средства бюджетов муниципальных образований
1,346
0,059
0,680
0,607
3.2.6.
Инженерное обеспечение микрорайона № 8,
в том числе проектно-изыскательские работы
375,300
175,300
200,000
Средства окружного бюджета
367,794
171,794
196,000
Средства бюджетов муниципальных образований
7,506
3,506
4,000
3.2.7.
Инженерное обеспечение микрорайона № 17 в г. Губкинский,
в том числе проектно-изыскательские работы
389,900
194,000
195,900
Средства окружного бюджета
382,102
190,120
191,982
Средства бюджетов муниципальных образований
7,798
3,880
3,918
3.2.8.
Инженерное обеспечение микрорайона № 18 в г. Губкинский,
в том числе проектно-изыскательские работы
518,542
259,000
259,542
Средства окружного бюджета
508,171
253,820
254,351
Средства бюджетов муниципальных образований
10,371
5,180
5,191
1
2
3
4
5
6
7
8
3.3.
Администрация города Лабытнанги
510,367
86,774
0,000
0,000
189,181
234,412
Средства окружного бюджета
500,941
85,820
185,397
229,724
Средства бюджетов муниципальных образований
9,426
0,954
3,784
4,688
3.3.1.
Инженерное обеспечение земельных участков для строительства жилых домов в планировочном квартале 01.01.09 в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
64,412
30,000
34,412
Средства окружного бюджета
63,124
29,400
33,724
Средства бюджетов муниципальных образований
1,288
0,600
0,688
3.3.2.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в МКР.01.02.12-01.02.13
в г. Лабытнанги
384,681
25,500
159,181
200,000
Средства окружного бюджета
377,497
25,500
155,997
196,000
Средства бюджетов муниципальных образований
7,184
3,184
4,000
3.3.3.
Инженерное обеспечение земельных участков для строительства жилых домов в планировочном квартале 01:02:08 в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
28,246
28,246
Средства окружного бюджета
49,120
49,120
Средства бюджетов муниципальных образований
0,554
0,554
3.3.4.
Инженерное обеспечение мкр. № 3 , г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
11,200
11,200
Средства окружного бюджета
11,200
11,200
3.4.
Администрация муниципального образования город Муравленко
506,426
25,100
50,000
50,000
178,411
202,915
Средства окружного бюджета
505,671
25,000
50,000
50,000
178,076
202,595
Средства бюджетов муниципальных образований
0,755
0,100
0,335
0,320
3.4.1.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение микрорайона № 8», г. Муравленко
194,231
90,000
104,231
Средства окружного бюджета
194,231
90,000
104,231
3.4.2.
Инженерное обеспечение микрорайона № 6, г. Муравленко
246,671
20,000
50,000
50,000
61,671
65,000
Средства окружного бюджета
246,671
20,000
50,000
50,000
61,671
65,000
1
2
3
4
5
6
7
8
3.4.3.
Инженерное обеспечение 5-ти этажных жилых домов в микрорайоне № 11, г. Муравленко, в том числе проектно-изыскательские работы
27,684
10,000
17,684
Средства окружного бюджета
27,684
10,000
17,684
3.4.4.
Комплексное благоустройство микрорайона № 2,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
37,840
5,100
16,740
16,000
Средства окружного бюджета
37,085
5,000
16,405
15,680
Средства бюджетов муниципальных образований
0,755
0,100
0,335
0,320
3.5.
Администрация муниципального образования Надымский район
103,323
19,031
45,117
39,175
Средства окружного бюджета
101,264
18,658
44,215
38,391
Средства бюджетов муниципальных образований
2,059
0,373
0,902
0,784
3.5.1.
Инженерное обеспечение малоэтажной застройки по ул. Топчева в районе Кедровой рощи, г. Надым, в том числе проектно-изыскательские работы
19,031
19,031
Средства окружного бюджета
18,658
18,658
Средства бюджетов муниципальных образований
0,373
0,373
3.5.2.
Инженерное обеспечение земельного участка застройки
10 микрорайона посёлка Пангоды Надымского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
79,175
40,000
39,175
Средства окружного бюджета
77,591
39,200
38,391
Средства бюджетов муниципальных образований
1,584
0,800
0,784
3.5.3.
Инженерное обеспечение земельного участка застройки
«60-ти квартирный жилой дом серии 123 по ул. Мира
в пос. Пангоды»
5,117
5,117
Средства окружного бюджета
5,015
5,015
Средства бюджетов муниципальных образований
0,102
0,102
3.6.
Администрация города Нового Уренгоя
788,885
325,141
275,646
0,000
99,417
88,681
Средства окружного бюджета
784,776
324,506
275,646
0,000
97,717
86,907
Средства бюджетов муниципальных образований
4,109
0,635
1,700
1,774
1
2
3
4
5
6
7
8
3.6.1.
Инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения к жилым домам 2-го микрорайона МЭЗ г. Новый Уренгой,
в том числе проектно-изыскательские работы
60,475
60,475
Средства окружного бюджета
60,475
60,475
3.6.2.
Внутриквартальные сети и сооружения микрорайона IV А
г. Новый Уренгой, в том числе котельная, сети и сооружения газоснабжения, в том числе проектно-изыскательские работы
59,417
45,000
14,417
Средства окружного бюджета
59,417
45,000
14,417
3.6.3.
Инженерное обеспечение строительства жилых домов в районе Коротчаево (поз. 147; 1-5), в том числе проектно-изыскательские работы
12,488
12,488
Средства окружного бюджета
12,488
12,488
3.6.4.
Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей, в том числе проектно-изыскательские работы
101,595
101,595
Средства окружного бюджета
101,595
101,595
3.6.5.
Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе
проектно-изыскательские работы
49,779
49,779
Средства окружного бюджета
49,779
49,779
3.6.6.
Инженерные сети к жилым домам микрорайона Дружба,
в том числе проектно-изыскательские работы
259,051
85,000
174,051
Средства окружного бюджета
259,051
85,000
174,051
3.6.7.
Инженерное обеспечение участка застройки по ул. Тундровой, г. Новый Уренгой
213,681
40,000
85,000
88,681
Средства окружного бюджета
210,207
40,000
83,300
86,907
Средства бюджетов муниципальных образований
3,474
1,700
1,774
3.6.8.
Инженерное обеспечение жилого комплекса № 3 в 1 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой. Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому комплексу № 3 в 1 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой,
в том числе проектно-изыскательские работы
32,399
32,399
Средства окружного бюджета
31,764
31,764
1
2
3
4
5
6
7
8
Средства бюджетов муниципальных образований
0,635
0,635
3.7.
Администрация муниципального образования город Ноябрьск
720,269
27,533
167,992
173,639
186,105
165,000
Средства окружного бюджета
704,332
25,317
164,698
170,234
182,383
161,700
Средства бюджетов муниципальных образований
15,937
2,216
3,294
3,405
3,722
3,300
3.7.1.
Газопровод для жилых домов мкр. Б-2 г. Ноябрьска,
в том числе проектно-изыскательские работы
116,053
25,317
45,736
45,000
Средства окружного бюджета
114,238
25,317
44,821
44,100
Средства бюджетов муниципальных образований
1,815
0,915
0,900
3.7.2.
Наружные сети инженерного обеспечения к 10-ти эт. 3-х сек. жилому дому в мкр. 7 г. Ноябрьска
11,704
11,704
Средства окружного бюджета
11,470
11,470
Средства бюджетов муниципальных образований
0,234
0,234
3.7.3.
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. 8 г. Ноябрьска,
в том числе проектно-изыскательские работы
346,088
167,992
173,639
4,457
Средства окружного бюджета
339,300
164,698
170,234
4,368
Средства бюджетов муниципальных образований
6,788
3,294
3,405
0,089
3.7.4.
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. Б-2, г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
244,208
124,208
120,000
Средства окружного бюджета
239,324
121,724
117,600
Средства бюджетов муниципальных образований
4,884
2,484
2,400
3.8.
Администрация муниципального образования Красноселькупский район
12,863
12,863
Средства окружного бюджета
12,763
12,763
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
3.8.1.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы
0,108
0,108
Средства окружного бюджета
0,108
0,108
1
2
3
4
5
6
7
8
3.8.2.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы
0,083
0,083
Средства окружного бюджета
0,083
0,083
3.8.3.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3-квартирный жилой дом в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы
0,244
0,244
Средства окружного бюджета
0,244
0,244
3.8.4.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2-квартирный жилой дом по ул. Центральная в с. Толька, в том числе проектно-изыскательские работы
0,095
0,095
Средства окружного бюджета
0,095
0,095
3.8.5.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 4 индивидуальных жилых дома по ул. Нагорная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,717
0,717
Средства окружного бюджета
0,717
0,717
3.8.6.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 3 жилых домов по ул. Полярная 8, 10, 12 в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
1,104
1,104
Средства окружного бюджета
1,104
1,104
3.8.7.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2 жилых домов по ул. Полярная 34а, 36а в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,657
0,657
Средства окружного бюджета
0,657
0,657
3.8.8.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под три 6-ти квартирных жилых дома по ул. Полярная, 25, 37, 39 в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,368
0,368
1
2
3
4
5
6
7
8
Средства окружного бюджета
0,368
0,368
3.8.9.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под два 8-квартирных жилых дома по ул. Нагорная 52, 52А в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,339
0,339
Средства окружного бюджета
0,339
0,339
3.8.10.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальный жилой дом по ул. Хвойная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,075
0,075
Средства окружного бюджета
0,075
0,075
3.8.11.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2 жилых домов по ул. 40 лет Победы, 19, 21 в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
1,467
1,467
Средства окружного бюджета
1,467
1,467
3.8.12.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2 жилых домов по ул. Советская 25, 27 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
2,442
2,442
Средства окружного бюджета
2,442
2,442
3.8.13.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство жилого дома по ул. Нагорная, 63 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,064
0,064
Средства окружного бюджета
0,064
0,064
3.8.14.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Красноселькуп, Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2,550
2,550
Средства окружного бюджета
2,500
2,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,050
0,050
1
2
3
4
5
6
7
8
3.8.15.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Толька, Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2,550
2,550
Средства окружного бюджета
2,500
2,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,050
0,050
3.9.
Администрация муниципального образования Приуральский район
484,382
64,519
214,209
205,654
Средства окружного бюджета
477,382
64,519
0,000
0,000
210,722
202,141
Средства бюджетов муниципальных образований
7,000
3,487
3,513
3.9.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Катравож», Приуральский район, ЯНАО
71,654
10,000
30,000
31,654
Средства окружного бюджета
70,421
10,000
29,400
31,021
Средства бюджетов муниципальных образований
1,233
0,600
0,633
3.9.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Белоярск», Приуральский район, ЯНАО
293,375
5,000
144,375
144,000
Средства окружного бюджета
287,608
5,000
141,488
141,120
Средства бюджетов муниципальных образований
5,767
2,887
2,880
3.9.3.
Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку в п. Аксарка, Приуральский район (2-я очередь)
37,119
37,119
Средства окружного бюджета
37,119
37,119
3.9.4.
Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку в с. Аксарка, Приуральский район
63,034
33,034
30,000
Средства окружного бюджета
63,034
33,034
30,000
3.9.5.
Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку
в п. Харп, в том числе 1-й пусковой комплекс
19,200
12,400
6,800
1
2
3
4
5
6
7
8
3.10.
Администрация муниципального образования Пуровский район
314,032
68,365
70,000
98,136
37,531
40,000
Средства окружного бюджета
313,385
67,800
70,000
98,136
37,449
40,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,647
0,565
0,082
3.10.1.
Инженерное обеспечение мкр. «Окуневое» в городе Тарко-Сале
118,126
20,000
40,000
58,126
Средства окружного бюджета
118,126
20,000
40,000
58,126
3.10.2.
Инженерное обеспечение 6-го мкр. пгт Уренгой
90,010
20,000
30,000
40,010
Средства окружного бюджета
90,010
20,000
30,000
40,010
3.10.3.
Инженерное обеспечение м/р «Строитель» для индивидуальной застройки в пос. Пурпе
73,419
33,419
40,000
Средства окружного бюджета
73,419
33,419
40,000
3.10.4.
Инженерное обеспечение жилого мкр. «Таежный» № 2
в городе Тарко-Сале
15,096
15,096
Средства окружного бюджета
14,800
14,800
Средства бюджетов муниципальных образований
0,296
0,296
3.10.5.
Инженерное обеспечение жилого мкр. № 3 в городе Тарко-Сале
13,260
13,260
Средства окружного бюджета
13,000
13,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,260
0,260
3.10.6.
Газоснабжение мкр. Таежный в п. Уренгой
4,112
0,000
4,112
Средства окружного бюджета
4,030
4,030
Средства бюджетов муниципальных образований
0,082
0,082
3.11.
Администрация муниципального образования Тазовский район
684,897
1,422
0,000
0,000
343,475
340,000
Средства окружного бюджета
684,897
1,422
0,000
0,000
343,475
340,000
3.11.1.
Инженерное обеспечение мкр. Геолог п. Тазовский,
в том числе проектно-изыскательские работы
424,853
214,853
210,000
Средства окружного бюджета
424,853
214,853
210,000
3.11.2.
Инженерное обеспечение мкр. Школьный п. Тазовский,
в том числе проектно-изыскательские работы
260,044
1,422
128,622
130,000
Средства окружного бюджета
260,044
1,422
128,622
130,000
1
2
3
4
5
6
7
8
3.12.
Администрация муниципального образования Шурышкарский район
34,314
34,314
Средства окружного бюджета
33,641
33,641
Средства бюджетов муниципальных образований
0,673
0,673
3.12.1.
Строительство ТВС в с. Горки к 24-квартирному жилому дому, в том числе проектно-изыскательские работы
34,314
34,314
Средства окружного бюджета
33,641
33,641
Средства бюджетов муниципальных образований
0,673
0,673
3.13.
Администрация муниципального образования Ямальский район
81,678
10,000
32,051
0,000
20,627
19,000
Средства окружного бюджета
80,885
10,000
32,051
0,000
20,214
18,620
Средства бюджетов муниципальных образований
0,793
0,000
0,000
0,000
0,413
0,380
3.13.1.
Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство с. Яр-Сале Ямальского района, ЯНАО
42,051
10,000
32,051
Средства окружного бюджета
42,051
10,000
32,051
3.13.2.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство с. Панаевск», Ямальский район, ЯНАО
39,627
0,000
0,000
0,000
20,627
19,000
Средства окружного бюджета
38,834
20,214
18,620
Средства бюджетов муниципальных образований
0,793
0,413
0,380
4.
Строительство инженерной инфраструктуры в рамках проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства
4 866,938
111,237
249,620
220,455
2 109,568
2 176,058
Средства окружного бюджета
4 866,938
111,237
249,620
220,455
2 109,568
2 176,058
5.
Возмещение затрат застройщиков, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
758,670
38,192
42,435
37,477
314,609
325,957
Средства окружного бюджета
758,670
38,192
42,435
37,477
314,609
325,957
».
1
3. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к окружной долгосрочной целевой
программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
Подпрограмма
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы (далее – Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы
перечень поручений Президента Российской Федерации
от 01 июля 2009 года, постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050
«О федеральной целевой программе «Жилище»
на 2011 – 2015 годы»
Государственные заказчики Подпрограммы
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа,
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Основной разработчик Подпрограммы
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
Цель Подпрограммы
обеспечение качества всех видов коммунальных услуг и доступности стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры
Задачи Подпрограммы
- обеспечение надежности и эффективности (в том числе за счет снижения уровня износа) коммунальной инфраструктуры за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов и систем коммунальной инфраструктуры;
- создание условий для развития объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества воды, получаемой населением автономного округа из водопроводной сети;
- снижение износа водопроводных и канализационных сетей;
- улучшение экологической ситуации в сфере водоснабжения и водоотведения в автономном округе
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
срок реализации Подпрограммы:
2011 – 2015 годы
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;
- доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25 %, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению;
- доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек;
- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;
- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям;
- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (в процентах);
- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (в процентах);
- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах);
- объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;
- обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;
- обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения;
- доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Основные направления реализации мероприятий
- развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры посредством реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры;
- стимулирование применения экономичных и энергоэффективных решений при строительстве и реконструкции объектов и систем коммунальной инфраструктуры;
- повышение инвестиционной привлекательности бизнеса по строительству и эксплуатации объектов и систем коммунальной инфраструктуры;
- привлечение дополнительных источников финансирования, в том числе внебюджетных, в сферу коммунальной инфраструктуры;
- создание условий для увеличения доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также осуществляющих эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%;
- создание условий для возможности обеспечения населения автономного округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объём финансирования Подпрограммы за весь период составит 30 521,892 млн. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств окружного бюджета составит 28 266,455 млн. рублей,
в том числе:
- 2011 год – 2 784,011 млн. рублей;
- 2012 год – 5 408,528 млн. рублей;
- 2013 год – 4 431,420 млн. рублей;
- 2014 год – 8 752,448 млн. рублей;
- 2015 год – 6 890,048 млн. рублей.
Планируется привлечь:
средства бюджетов муниципальных образований –
779,216 млн. рублей,
в том числе по годам:
- 2011 год – 127,210 млн. рублей;
- 2012 год – 165,685 млн. рублей;
- 2013 год – 114,210 млн. рублей;
- 2014 год – 234,879 млн. рублей;
- 2015 год – 137,232 млн. рублей.
Внебюджетные средства – 1 476,221 млн. рублей,
в том числе по годам:
- 2011 год – 299,900 млн. рублей;
- 2012 год – 906,182 млн. рублей;
- 2013 год – 115,842 млн. рублей;
- 2014 год – 66,852 млн. рублей;
- 2015 год – 87,445 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
- снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры до 49,0%;
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг путем снижения доли потерь в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 11,0%;
- повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса, в том числе путем применения экономичных и энергоэффективных решений в сфере коммунальной инфраструктуры, что отражается в увеличении доли городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек до 100,0%;
- стимулирование привлечения инвестиционных ресурсов в сферу жилищно-коммунальных услуг в результате создания условий для снижения участия субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований в уставном капитале организаций коммунального комплекса автономного округа путем увеличения доли компаний, где такое участие не превышает 25,0%, до 80,0% от общего числа организаций коммунального комплекса автономного округа;
- улучшение качества питьевой воды
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Для выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р[1] необходимо, помимо прочего, добиться:
- создания механизмов модернизации жилищно-коммунального хозяйства;
- снижения уровня износа объектов инженерной инфраструктуры;
- достижения финансовой устойчивости предприятий коммунальной сферы.
Постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 09 декабря 2009 года № 1990 «О Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2010 года» определены приоритетные направления социально-экономической политики автономного округа, в соответствии с которыми определены среди прочих следующие цели:
- обеспечение устойчивого энергоснабжения;
- удешевление электроэнергии;
- развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства на основе энергосбережения и внедрения инновационных технологий путем реализации проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В принятой в автономном округе окружной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года» были сформулированы следующие задачи:
- снижение энергоемкости ВРП автономного округа за счёт модернизации технологической базы автономного округа на основе энергоэффективного оборудования;
- существенное снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему;
- запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, реализацию пилотных проектов, долгосрочных целевых соглашений и типовых инвестиционных проектов, обеспечивающих рост энергоэффективности.
Характеристика коммунального комплекса автономного округа
Длительный период девяностых годов характеризовался в коммунальном комплексе автономного округа стихийными и точечными инвестиционными проектами без программно-целевой направленности, что отрицательно повлияло на техническое состояние инженерной инфраструктуры в целом. Падение уровня доходов населения отразилось на экономическом положении жилищно-коммунального хозяйства, что, в свою очередь, также повлияло на состояние инженерной инфраструктуры, на необходимость корректировки тарифной политики в ЖКХ, а также на еще большую бюджетную зависимость, в результате чего наблюдается постоянное перераспределение бюджетных средств, предназначенных для других целей.
В рамках окружной целевой программы «Жилище» на 2006 – 2010 годы осуществлялась подпрограмма «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа до 2010 года» (далее – подпрограмма), направленная на повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания, повышение ресурсной эффективности и обеспечение финансовой стабилизации жилищно-коммунального комплекса, обеспечение оптимизации источников финансирования жилищно-коммунального комплекса автономного округа, создание условий для преобразования муниципальных предприятий автономного округа в самостоятельные хозяйствующие субъекты.
В 2006 – 2010 годах в рамках реализации данной подпрограммы была оказана поддержка в финансировании строительства и реконструкции систем инженерной инфраструктуры в 11 муниципальных образованиях.
Реализация подпрограммы за счет всех источников финансирования обеспечила реализацию 20 мероприятий в рамках отбора проектов за 2008 – 2010 годы. В рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа за 2007 – 2010 годы профинансировано 27 мероприятий на общую сумму 958,688 млн. рублей. Общий объем денежных средств, выделенных из окружного бюджета за весь период реализации подпрограммы, составил 1 293,511 млн. рублей, из местного бюджета – 74 326,83 млн. рублей, внебюджетных источников – 838,54 млн. рублей, что является недостаточным для достижения поставленных целевых показателей.
В дополнение к реализации данной подпрограммы в автономном округе в период до 2010 года также реализовывался ряд муниципальных программ строительства и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Проблемы в сфере инженерной инфраструктуры автономного округа образуют следующие группы:
а) проблемы, обусловленные особенностями региона:
- отсутствие централизованного электроснабжения в ряде крупных городов региона;
- высокие вследствие климатически обусловленных причин эксплуатационные издержки;
- низкая экономическая эффективность в основном применяемой на местах дизельной генерации, ее зависимость от завоза;
б) исторически сложившиеся проблемы региона:
- недостаточность обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой;
- морально и технически устаревшее оборудование инженерных сетей;
- неоптимальность схем и оборудования теплоснабжения и электроснабжения;
- отсутствие широкой применяемости экономичных и энергоэффективных решений при строительстве зданий и их инженерной инфраструктуры;
- слаборазвитое жилищно-коммунальное хозяйство в малых поселениях;
- отсутствие документации территориального планирования для всех муниципальных образований региона;
- неполная обеспеченность муниципальных образований разработанными программами комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционными и производственными программами организаций местного коммунального комплекса;
- отсутствие согласованности инвестиционных программ развития крупных ресурсодобывающих компаний с региональными и муниципальными программами развития коммунальной инфраструктуры;
- низкая рентабельность электро- и теплогенерации;
- зависимость коммунального сектора от финансовых возможностей бюджетов ввиду применяемых механизмов дотирования убытков;
- нехватка качественного персонала в коммунальном секторе.
Часть обозначенных выше проблем решению не поддаются (например, проблемы, обусловленные особенностями региона), негативное влияние же другой части проблем на экономику и социальную сферу возможно снизить путем решения определенного комплекса задач, в том числе в рамках данной Подпрограммы.
Коммунальный комплекс автономного округа включает в себя 246 единиц котельных; 65 электростанций и 2022 трансформаторные подстанции; 41 водоочистное сооружение; 29 канализационных очистных сооружений; 376 насосных станций подъема воды; 141 канализационную насосную станцию; тепловые сети протяженностью 1976,42 км, электрические сети протяженностью 6923,6 км, водопроводные сети протяженностью 1987,73 км, канализационные сети протяженностью 988,91 км.
Техническое состояние инженерной инфраструктуры автономного округа характеризуется повсеместным использованием морально и технически устаревшего оборудования в системах инженерной инфраструктуры, что ведет к низким коэффициентам полезного действия мощностей и значительным потерям энергоносителей.
Уровень износа объектов инженерной инфраструктуры автономного округа по состоянию на 01 января 2010 года составил 51,3% и увеличился на 3,3% по сравнению с 2009 годом. В настоящее время требуется полная замена около 22% магистральных сетей. В муниципальных образованиях город Лабытнанги, Шурышкарский район, Тазовский район отсутствуют водоочистные сооружения. В муниципальных образованиях Красноселькупский, Приуральский, Тазовский, Шурышкарский, Ямальский районы отсутствуют канализационные очистные сооружения.
Основные мероприятия, направленные на снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, реализовывались в период 2006 – 2010 годов в рамках ОЦП в автономном округе. За данный период не удалось достичь заданного уровня в связи с фактическим снижением финансирования мероприятий указанной подпрограммы.
В подавляющем большинстве городских округов отсутствуют надежные механизмы финансирования и реализации проектов по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой. Банковский сектор не имеет необходимых инструментов, позволяющих с приемлемым уровнем риска кредитовать проекты развития инженерной и социальной инфраструктуры, что приводит к увеличению сроков и удорожанию стоимости строительства жилья.
Большая часть отведенных для нового строительства территорий также потенциально имеет дефицит социальной и инженерной инфраструктуры. Ряд пригородных территорий застроен усадебными домами и коттеджами, которые не сданы в эксплуатацию из-за отсутствия инженерных коммуникаций.
Основными проблемами в сфере жилищного строительства остаются проблемы отсутствия земельных участков, обустроенных инженерной инфраструктурой, а также механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры.
Принятый пакет законов, направленных на повышение доступности жилья (в частности Градостроительный кодекс Российской Федерации, изменения в Земельный кодекс Российской Федерации, федеральные законы «Об основах тарифного регулирования организаций коммунального комплекса» и «О концессионных соглашениях»), сформировал законодательные условия для решения задачи по развитию инженерной инфраструктуры, необходимой для жилищного строительства, установил распределение ответственности за обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для жилищного строительства между органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса и застройщиками.
Однако часть органов местного самоуправления все еще не имеют генеральных планов и правил землепользования и застройки, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, основанных на зафиксированных в документах территориального планирования (генеральных планах) прогнозах роста потребления соответствующих ресурсов и услуг с учетом прогнозируемых объемов жилищного, промышленного и иных видов строительства.
В экономике автономного округа значимую роль играют крупные ресурсодобывающие компании. С точки зрения регионального развития крупные ресурсодобывающие компании рассматриваются как важнейший структурообразующий фактор и локомотив социально-экономического развития региона, однако вопросы взаимодействия с такими компаниями в области строительства инженерной инфраструктуры остаются недостаточно проработанными.
Обобщенные выводы по анализу проблем в сфере инженерной инфраструктуры в автономном округе:
1) к ключевым проблемам, оказывающим негативное воздействие на надежность и эффективность функционирования коммунальных систем автономного округа, следует отнести следующие:
- морально и технически устаревшее оборудование инженерных сетей;
- низкая рентабельность электро- и теплогенерации и высокие эксплуатационные издержки, вызванные климатически обусловленными причинами;
- отсутствие широкого применения экономичных и энергоэффективных решений при строительстве зданий и их инженерной инфраструктуры;
- отсутствие комплексного программного подхода к развитию коммунального комплекса;
2) решение вышеназванных проблем наиболее эффективно может осуществляться с использованием программно-целевого метода. Подпрограмма носит комплексный характер и обеспечивает последовательное осуществление мер по стимулированию развития жилищного строительства в автономном округе.
II. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые индикаторы (показатели), позволяющие оценивать ход реализации
Подпрограммы
Целью Подпрограммы является обеспечение качества всех видов коммунальных услуг и доступности стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.
Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
1) обеспечение надежности и эффективности (в том числе за счет снижения уровня износа) коммунальной инфраструктуры за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов и систем коммунальной инфраструктуры;
2) создание условий для развития объектов коммунальной инфраструктуры;
3) увеличение качества воды, получаемой населением автономного округа из водопроводной сети;
4) снижение износа водопроводных и канализационных сетей;
5) улучшение экологической ситуации в сфере водоснабжения и водоотведения в автономном округе.
Целевые показатели задачи 1:
- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии.
Целевые показатели задачи 2:
- доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению;
- доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек;
- доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Целевые показатели задачи 3:
- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;
- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям;
- обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;
- обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения.
Целевые показатели задачи 4:
- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (в процентах);
- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (в процентах).
Целевые показатели задачи 5:
- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
- объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод.
Методика расчёта целевых показателей раскрыта в приложении № 8 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».
Целевые показатели Подпрограммы, а также их прогнозируемые значения также представлены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
III. Перечень подпрограммных мероприятий
Выделяются следующие направления реализации поставленных в рамках Подпрограммы задач (приложение № 2 к настоящей Подпрограмме):
Направление мероприятий 1.
Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры посредством реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Мероприятия, реализуемые в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа, перечислены в приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.
Список мероприятий, реализуемых в рамках отбора проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, формируется ежегодно.
Направление мероприятий 2.
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.
В соответствии с рядом нормативных правовых актов, а именно:
- Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- планом реформирования жилищно-коммунального комплекса автономного округа, утвержденным постановлением Администрации автономного округа от 11 июня 2008 года № 281-А, предусматривается разработка программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры регионального и муниципального уровней, а в соответствии с такими программами – разработка организациями коммунального комплекса инвестиционных программ на основании условий технического задания, утверждаемого главой местной администрации.
В соответствии с приведенной в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме таблицей «Сведения о программах в области коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе» на конец ноября 2010 года такие программы комплексного развития на период с 2012 года и далее:
- действуют в 2 муниципальных образованиях;
- действуют для части муниципальных образований второго уровня – в 1 муниципальном образовании;
- не разработаны в 10 муниципальных образованиях.
Перечень мероприятий по направлениям с указанием объемов и источников финансирования, реализуемых в рамках программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований на 2011 – 2015 годы, приведен в приложении № 5 к настоящей Подпрограмме.
Мероприятия по разработке программ комплексного развития в муниципальных образованиях выполняются в рамках текущей деятельности соответствующих органов муниципальной власти. Таким образом дополнительное финансирование данных мероприятий не требуется либо проводится из местного бюджета. Имеется возможность оформления муниципальными образованиями заявок на софинансирование таких мероприятий из бюджета автономного округа в соответствии с общепринятыми процедурами бюджетного планирования.
Направление мероприятий 3.
Стимулирование применения экономичных и энергоэффективных решений при строительстве и реконструкции объектов и систем коммунальной инфраструктуры.
В автономном округе принята и действует окружная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года». В каждом из муниципальных образований разработаны и выполняются свои долгосрочные целевые программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, скоординированные по целям, задачам и ресурсному обеспечению с окружной ОДЦП минимум до 2012 года (в ряде субъектов – до 2012 года).
В муниципальных программах имеются следующие типовые мероприятия в отношении коммунальной инфраструктуры[2], предлагаемые к использованию также и в рамках мероприятий настоящей Подпрограммы:
- проведение энергетического обследования (энергоаудита) объектов, ведение энергетических паспортов;
- содействие заключению и создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов;
- ремонт коммунальных объектов и проведение ремонтно-наладочных, режимно-наладочных и регулировочных работ, направленных на повышение энергоэффективности;
- реконструкция существующих и строительство новых коммунальных сетей с применением современных энергоэффективных технологий, устранение утечек энерго-, тепло-, водоносителей и газа;
- реконструкция систем уличного освещения с применением энергоэффективных светильников;
- модернизация системы коммерческого учета при передаче электроэнергии по сетям, установка современных узлов учета;
- снижение энергетических издержек предприятий путем обеспечения технической доступности подключения к инженерным сетям для имеющихся и новых предприятий.
На настоящий момент и далее в договоры между застройщиком и заказчиком объектов жилого строительства в автономном округе вносится обязательство застройщика применять проектно-технические решения в соответствии с ГОСТ/РСТ, СНиП и иными регламентирующими документами, а также в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Таким образом, обязательства по соблюдению мер экономичности и энергоэффективности будут иметь для всех застройщиков обязывающую силу.
Направление мероприятий 4.
Повышение инвестиционной привлекательности бизнеса по строительству и эксплуатации объектов и систем коммунальной инфраструктуры.
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» организации коммунального комплекса разрабатывают инвестиционные программы на основании условий технического задания, утверждаемого главой местной администрации и разрабатываемого в соответствии с программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры соответствующего муниципального образования.
Перечень мероприятий с указанием объемов и источников финансирования, реализуемых в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса автономного округа на 2011 – 2013 годы, приведен в приложении № 6 к настоящей Подпрограмме.
В качестве примера успешной реализации инвестиционной программы можно рассмотреть следующий случай:
решением Городской Думы муниципального образования город Салехард[3] утверждена инвестиционная программа муниципального предприятия «Салехардэнерго» по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард в сфере электро- и теплоснабжения на 2008 – 2011 годы.
Основными целями программы являлись:
- устранение дефицита установленной мощности электрогенерирующего оборудования;
- повышение надежности и эффективности электроснабжения потребителей муниципального образования город Салехард;
- повышение эффективности системы теплоснабжения муниципального образования город Салехард.
Направление мероприятий 5.
Привлечение дополнительных источников финансирования, в том числе внебюджетных, в сферу коммунальной инфраструктуры.
В коммунальной инфраструктуре необходимо решить проблемы повышения эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. С этой целью необходимо создать условия для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей.
В организации софинансирования крупных проектов регионального жилищного строительства и реконструкции, а также смежных областей, включая коммунальное строительство и реконструкцию, особую роль играют организации, называемые «государственными институтами развития». В настоящее время существует четыре основные организации такого рода:
1. ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
2. Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства.
3. Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ».
4. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности».
Для ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в соответствии с нормативными положениями, определяющими деятельность данной организации, ее участие в софинансировании проектов в сфере коммунальной инфраструктуры не предусматривается.
Государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ» осуществляется предоставление субсидий в рамках реализуемой в автономном округе подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы[4].
Сотрудничество с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства не ведется по причине практически полного отсутствия в автономном округе земельных участков, находящихся в федеральной собственности, и коммунальной инфраструктуры на них, что является объектом распоряжения данного фонда.
Следует заметить, что в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа[5] в автономном округе создана некоммерческая организация «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» с целью реализации федеральной целевой программы «Жилище» и иных федеральных, региональных, муниципальных и межмуниципальных жилищных программ. Для достижения предусмотренных целей данный фонд осуществляет следующие виды деятельности:
- привлечение, аккумулирование и инвестирование бюджетных и внебюджетных средств в сферу строительства объектов инженерной инфраструктуры;
- содействие развитию жилищного строительства, территорий и объектов инженерной инфраструктуры.
Сотрудничество с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» не ведется по причине неудовлетворения потенциальных инвестиционных проектов в автономном округе критериям отбора, обозначенным данной организацией, в том числе, критерию минимального объема выделяемого финансирования.
В рамках реализации механизмов частно-государственного партнерства при реализации проектов в области коммунальной инфраструктуры возможно использовать механизм заключения с инвесторами концессионных соглашений на строительство (реконструкцию) и последующую эксплуатацию (на 10 – 15 лет) объектов коммунальной инфраструктуры на основе Федерального закона[6] на основе типового концессионного соглашения[7].
Типовые концессионные соглашения четко регламентируют обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции, кроме того обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, размер концессионной платы, форму, порядок и сроки ее внесения.
При этом в целях регламентирования участия автономного округа в проектах концессий потребуется разработка и принятие закона автономного округа «Об участии Ямало-Ненецкого автономного округа и его муниципальных образований в проектах государственно-частного партнерства».
Федеральный закон[8] предусматривает наличие на территории муниципальных образований коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более 25% (приложение № 1 к настоящей Подпрограмме, целевой показатель 2).
Текущее состояние взаимодействия с крупными ресурсодобывающими компаниями автономного округа таково:
на период с 2010 по 2012 годы запланирован и выполняется совместный проект Администрации автономного округа с ОАО «Газпром» и иными предприятиями группы «Газпром» по газификации автономного округа. При этом обязательства группы «Газпром» заключаются в прокладке трубопроводов, а обязательства Правительства автономного округа – в технической подготовке потребителей (домовладений и котельных), а также внутрипоселковых сетей. Данный проект финансируется исключительно группой «Газпром», софинансирование не применяется. За предшествующий текущему период (с 2005 по 2009 годы) объем инвестиций предприятий группы «Газпром» в газификацию автономного округа составил 340 млн. рублей, на 2010 год планируются инвестиции в размере 31 млн. рублей. По состоянию на 2010 год выполняется газификация 5 объектов и проектируется газификация 1 объекта. В 2010 году планируется проложить более 6 км магистральных газопроводов, начатых строительством в 2007 – 2009 годах. Данный проект финансируется исключительно группой «Газпром», софинансирование не применяется. Однако согласно информации, полученной от группы «Газпром», к настоящему времени Правительство автономного округа выполнило подготовку потребителей лишь для 3 объектов.
Также ОАО «Газпром» во исполнение распоряжения Минимущества России[9] проводит мероприятия по капитальному ремонту и передаче в ведение автономного округа и муниципальных образований ряда таких объектов.
Помимо этого ОАО «Газпром» совместно с автономным округом ведет разработку и осуществление региональных программ (в форме договоров, заключаемых с автономным округом) по иным направлениям, таким как использование нетрадиционных возобновляемых источников электроэнергии в децентрализованном секторе водоснабжения, внедрение источников распределенной генерации и экологически чистых производственных технологий на объектах теплоснабжения, расширение использования природного газа в качестве моторного топлива, перевод в режим комбинированной выработки тепла и электроэнергии газовых котельных и использование низконапорного газа и нефтяного попутного газа в качестве топлива для новых электростанций.
Компания ОАО «НК «Роснефть» во исполнение Соглашения о сотрудничестве с Администрацией автономного округа на 2009 – 2013 годы от 05 марта 2009 года принимает участие в развитии энергетического потенциала автономного округа и реализации окружных программ энергосбережения и в газификации национальных поселков и других населенных пунктов, расположенных в районах деятельности компании.
Компания ОАО «НОВАТЭК» во исполнение Соглашения о сотрудничестве с Администрацией автономного округа на 2009 – 2011 годы от 19 марта 2009 года № 101-19/5 принимает участие в развитии энергетического потенциала автономного округа и реализации окружных программ энергосбережения.
Компания ОАО «Нефтяная компания «Лукойл» во исполнение Соглашения о сотрудничестве с Администрацией автономного округа на 2007 – 2011 годы от 09 июня 2007 года № 01-34/23 принимает участие в реализации окружных программ энергосбережения, газификации, капитального строительства, а также в реализации приоритетных национальных проектов, направленных на социально-экономическое развитие автономного округа.
На настоящий момент в автономном округе также ведется работа по развитию практики государственно-частного партнерства на основе механизма концессии (в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»). Концессионное соглашение в отличие от договора аренды в большей степени позволяет учитывать частные интересы концессионера и публичные интересы концедента и потребителей коммунальных услуг. В связи с этим концессионное соглашение представляется более эффективной формой управления коммунальным имуществом муниципальных образований.
Еще одним вариантом государственно-частного партнерства является совместное финансирование строительства объектов коммунальной инфраструктуры с их последующей эксплуатацией организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат инвестора на строительство достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ компаний, в соответствии с которыми происходит взимание с потребителей платы за подключение к построенным объектам, а также включение так называемой «инвестиционной составляющей» в надбавку к тарифу на оказание жилищно-коммунальных услуг.
Мероприятия по привлечению дополнительных источников финансирования, в том числе внебюджетных, в сферу коммунальной инфраструктуры выполняются в рамках текущей административной деятельности департамента экономики автономного округа. Таким образом, эти мероприятия не требуют финансирования из бюджета настоящей Подпрограммы.
Направление мероприятий 6.
Создание условий для увеличения доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также осуществляющих эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%.
Мероприятия по созданию условий для увеличения доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также осуществляющих эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%, приведены в числе прочих мероприятий в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.
Данные мероприятия выполняются в рамках выполнения плана реформирования жилищно-коммунального комплекса автономного округа, утвержденного постановлением Администрации автономного округа от 07 августа 2008 года № 426-А, и не требуют финансирования из бюджета в рамках настоящей Подпрограммы.
Направление мероприятий 7.
Создание условий для возможности обеспечения населения автономного округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами.
В автономном округе на постоянной основе реализуются мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды. Реализация многих мероприятий была начата в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа до 2010 года» окружной целевой программы «Жилище» на 2006 – 2010 годы. В 2010 году удалось ввести объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Губкинский (вторая очередь строительства)».
Работа в данном направлении будет продолжена в рамках данной Подпрограммы. Дополнительные индикаторы, характеризующие работу в данном направлении:
- зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями (тыс. чел.);
- зарегистрировано больных вирусными гепатитами (тыс. чел.);
- зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения (тыс. чел.);
- зарегистрировано больных злокачественными образованиями (тыс. чел.).
IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Преобразование жилищно-коммунального комплекса автономного округа в устойчивую систему жизнеобеспечения, сбалансированную по финансовым потребностям и возможностям, юридическим правам и ответственности, обуславливается комплексом мероприятий по совершенствованию системы финансирования. Предполагается рациональное сочетание бюджетного и «тарифного» финансирования с ориентацией на оплату потребителями реальной стоимости услуг, установление четких правил и процедур формирования тарифов, обеспечивающих сбалансированность затрат на повышение качества услуг с платежеспособностью потребителей. Направление по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры планируется реализовывать с участием программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, финансирование мероприятий данных программ будет реализовываться с помощью утверждённой методики.
Государственные капитальные вложения в виде средств окружного бюджета для реализации всех проектов на территории автономного округа будут предоставляться на условиях софинансирования мероприятий модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местных бюджетов и средств внебюджетных источников. При этом доля средств окружного бюджета и местных бюджетов может быть снижена за счет увеличения доли средств частных инвесторов.
Финансовое оздоровление предприятий ЖКХ предполагается осуществлять поэтапно, посредством проведения уточняющей инвентаризации их дебиторской (в том числе нереальной к взысканию) и кредиторской задолженности, с последующей реструктуризацией объемов выявленных задолженностей и обязательным одновременным принятием программ финансового оздоровления, направленных на изменение условий финансирования организаций отрасли с целью недопущения ухудшения их состояния в дальнейшем, а также реализацией механизмов развития частных профессиональных управляющих компаний, предприятий энергоснабжения и ресурсоснабжения.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств окружного бюджета составит 28 266,455 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 2 784,011 млн. рублей;
2012 год – 5 408,528 млн. рублей;
2013 год – 4 431,420 млн. рублей;
2014 год – 8 752,448 млн. рублей;
2015 год – 6 890,048 млн. рублей.
Перечень мероприятий Подпрограммы, объемы и источники финансирования представлены в приложении № 7 к настоящей Подпрограмме.
V. Условия предоставления и методика расчёта межбюджетных субсидий
Общая координация хода реализации Подпрограммы осуществляется департаментом энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа.
Текущее управление программами муниципальных образований и оперативный контроль за ходом их реализации обеспечивается органами местного самоуправления в автономном округе.
Реализация Подпрограммы предусматривает участие исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления в автономном округе в пределах законодательно определённых полномочий.
На уровне автономного округа осуществляется:
- развитие и разработка нормативной правовой базы автономного округа, связанной с реализацией федерального законодательства, а также разработка нормативных актов, отнесённых к полномочиям субъектов Российской Федерации;
- организация деятельности коллегиальных органов в целях принятия решений по реализации мероприятий Подпрограммы;
- обеспечение в установленном порядке финансирования выбранных мероприятий;
- разработка методической базы;
- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
- организация конкурсного отбора исполнителей Подпрограммы;
- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления в автономном округе, а также юридических лиц, участвующих в реализации Подпрограммы;
- подготовка предложений по распределению средств окружного бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы и входящих в её состав мероприятий с учётом результатов мониторинга её реализации.
На уровне местного самоуправления:
- реализация муниципальных целевых программ по развитию и модернизации сферы жилищно-коммунального комплекса, реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- проведение предусмотренных Подпрограммой мероприятий с учётом местных особенностей и передового опыта.
Основным критерием участия муниципальных образований в реализации Подпрограммы наряду с соблюдением требований, определённых государственными заказчиками Подпрограммы, является проведение необходимых преобразований на их территориях, включая развитие нормативной правовой базы, а также наличие разработанных и утверждённых программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры для участия в отборе проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и получения поддержки в финансировании мероприятий данных программ.
Условия отбора исполнителей Подпрограммы, критерии оценки их предложений разрабатываются органом исполнительной власти, на который возложен контроль за ходом реализации окружной и муниципальных программ, и утверждаются нормативным правовым актом автономного округа.
Порядок отбора проектов развития и модернизации, предоставления и расходования средств окружного бюджета на реализацию проектов в рамках Подпрограммы определяется Правительством автономного округа.
Порядок финансирования мероприятий программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований определяется отдельной методикой, разрабатываемой государственным заказчиком Подпрограммы.
Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется государственным заказчиком Подпрограммы.
Условиями для участия в реализации мероприятий Подпрограммы не капитального характера являются:
- наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, предусматривающей мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с установленными параметрами повышения качества коммунальных услуг в период реализации Подпрограммы, наличие соглашения с государственным заказчиком Подпрограммы в части использования окружных средств;
- представление краткого описания реализуемых или планируемых к реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Указываются основные параметры проекта, в том числе общий бюджет проекта, размеры требуемой окружной поддержки, предлагаемые объёмы средств местных бюджетов, внебюджетные источники, в том числе средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифов, амортизационные отчисления на восстановление основных фондов, плата за технологическое присоединение, заёмные средства), объёмы и сроки реализации указанных проектов на среднесрочную и долгосрочную перспективы с распределением финансирования по периодам реализации на каждый год;
- предоставление письменных обязательств муниципального образования по обязательному долевому финансированию (с участием средств бюджета муниципального образования) предлагаемых проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- выполненные обязательства по реализуемым проектам и подтверждённые муниципальными образованиями намерения частных инвесторов или кредиторов принимать участие в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Ежеквартально органы местного самоуправления, на территории которых реализуются проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием средств окружного бюджета в рамках Подпрограммы, представляют в установленном порядке государственному заказчику Подпрограммы и государственному заказчику отчёт об использовании средств окружного бюджета по реализации мероприятий и проектов.
Органы местного самоуправления осуществляют подготовку проектов и мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для представления их к отбору в целях финансирования в рамках Подпрограммы.
Государственный заказчик Подпрограммы осуществляет:
- руководство и управление реализацией Подпрограммы;
- отбор муниципальных образований и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, удовлетворяющих условиям и критериям отбора соответственно муниципальных образований и указанных проектов, на условиях финансирования из окружного бюджета;
- контроль за деятельностью органов местного самоуправления и юридических лиц, связанных с реализацией Подпрограммы, в части исполнения ими положений Подпрограммы.
Реализация мероприятий капитального характера осуществляется в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа.
Реализация мероприятий по частичному финансированию программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований из бюджета автономного округа осуществляется в рамках отдельной методики, разрабатываемой государственным заказчиком Подпрограммы.
Реализация исполнения Подпрограммы регулируется нормативными правовыми актами Правительства автономного округа.
VI. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы предполагает следующие результаты:
1. Снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить рассчитываемую по принятой методике общую величину износа коммунальной инфраструктуры до 49,0% к 2016 году за счет ввода в эксплуатацию новых объектов и модернизации существующих.
2. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг.
Повышению качества будет способствовать повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение числа технологических нарушений за счет ликвидации изношенных основных фондов, снижение доли аварийно-восстановительного ремонта и повышение доли планово-предупредительного и капитального ремонта. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг будет выражено в снижении доли потерь в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 11,0% к 2016 году.
3. Создание мотивационных механизмов повышения эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса.
Наличие разработанных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях является одним из важнейших факторов инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса данного субъекта. К 2016 году (фактически – к 2012 году) планируется увеличение доли городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек до 100,0%.
4. Стимулирование привлечения инвестиционных ресурсов в сферу жилищно-коммунальных услуг.
С увеличением финансовой привлекательности сферы жилищно-коммунального комплекса автономного округа будет увеличиваться интерес частных инвесторов к участию в мероприятиях по энергоснабжению и ресурсоснабжению. Индикатором улучшения ситуации с привлечением негосударственных инвестиционных ресурсов в отрасль может служить кроме прочих индикаторов уменьшение участия субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований в уставном капитале организаций коммунального комплекса автономного округа. Число ОКК с государственным либо муниципальным участием ниже 25% к 2016 году возрастет до 80,0% от общего числа организаций коммунального комплекса автономного округа.
Успешная реализация Подпрограммы позволит в 2016 году достичь требуемых целевых показателей, решив тем самым поставленную задачу в среднесрочной перспективе.
Оценка эффективности выполнения Подпрограммы будет осуществляться после окончания этапа реализации Подпрограммы на основании промежуточных ежегодных итогов выполнения запланированных мероприятий.
Методика оценки эффективности реализации настоящей Подпрограммы приведена в приложении № 5 к Программе.
Оценка эффективности Подпрограммы
№
п/п
Формулировка критерия (кi) (его обозначение)
Балльная
оценка комплексного критерия, рассчитанная с учётом весового коэффициента
Примечание
1
2
3
4
1.
Наличие федеральной целевой программы (Подпрограммы) либо нормативных правовых актов Губернатора автономного округа или Правительства автономного округа, которые содержат рекомендации органам исполнительной власти автономного округа о разработке соответствующих целевых программ
8
2.
Соответствие целей и задач Подпрограммы системе целей и задач, отражаемых в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (для главных распорядителей бюджетных средств,
формирующих ДРОНДы), в рамках
4
1
2
3
4
полномочий государственного заказчика (субъекта бюджетного планирования)
3.
Наличие прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода
2
4.
Цели и задачи Подпрограммы не дублируют цели и задачи других утверждённых программ
5
5.
Обеспечение исключения дублирования мероприятий Подпрограммы мероприятиями других утверждённых программ
6
6.
Наличие необходимых средств (методическое, информационное обеспечение и др.) для определения текущего уровня достижения этапных годовых и конечных целей Подпрограммы в процессе её реализации
1
7.
Наличие в Подпрограмме количественно измеримых целевых показателей (индикаторов), отражающих цели и задачи Подпрограммы и достижение результатов её реализации
2
8.
Наличие в рамках реализации Подпрограммы аналогичных программ на муниципальном уровне или соглашений (договоров) о намерениях между госзаказчиком Подпрограммы и органами местного самоуправления по участию в реализации Подпрограммы
0
9.
Наличие в рамках реализации Подпрограммы соглашений (договоров) о намерениях или выполнении работ поставок продукции) между госзаказчиком Подпрограммы и организациями-участниками Подпрограммы по реализации мероприятий Подпрограммы
0
10.
Наличие в Подпрограмме показателей бюджетной эффективности реализации подпрограммных мероприятий
0
11.
Наличие в Подпрограмме показателей социального эффекта от реализации подпрограммных мероприятий
5
12.
Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий Подпрограммы в отчётном году
6
13.
Уровень фактического финансового обеспечения Подпрограммы с начала её реализации
0
14.
Уровень фактического финансового обеспечения в отчётном году
0
15.
Доля средств, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из федерального
0
1
2
3
4
бюджета на мероприятия Подпрограммы
16.
Наличие капитальных расходов или НИОКР
в общем объёме затрат на реализацию Подпрограммы
5
17.
Качество, достоверность и своевременность представляемой заказчиком Подпрограммы информации о ходе реализации Подпрограммы
0
18.
Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных
в Подпрограмме
0
19.
Соответствие достигнутых в отчётном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утверждённым
в Подпрограмме
0
20.
Соответствие намеченных в Подпрограмме задач и подпрограммных мероприятий полномочиям органов исполнительной власти автономного округа
5
21.
Соотношение региональных показателей к общероссийским показателям
5
22.
Внебюджетное финансирование мероприятий
4
Комплексный критерий оценки Подпрограммы (К1)
58
Поскольку значение комплексного критерия оценки Подпрограммы больше 55, то Подпрограмме присваивается ранг первого уровня.
1
Приложение № 1
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(индикаторов), увязанная с целями и задачами, решаемыми подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Наименование цели
Наименование задачи
Наименование индикатора/показателя
Еди-ница
измере-ния
Весовое значе-ние
индика-тора/
показа-теля
Базовое значение индика-тора/
показа-теля
Целевые значения индикатора/показателя по годам реализации Программы
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Обеспечение качества всех видов коммунальных услуг и доступности стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе
обеспечение надежности и эффективности
(в том числе за счет снижения уровня износа) коммунальной инфраструктуры за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов и систем
уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
%
0,2
51,2
51,0
50,5
50,0
49,5
49,0
доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
%
0,1
15,1
13,2
13,0
12,0
11,5
11,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
коммунальной инфраструктуры
коммунальной инфраструктуры
создание условий для развития объектов коммунальной инфраструктуры
доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению
%
0,1
73,0
75,0
78,0
80,0
80,0
80,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек
%
0,1
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
0,05
5
6
8
10
12
14
доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
0,05
10
11
13
14
17
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
повышение качества воды, получаемой населением автономного округа из водопроводной сети
удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
%
0,03
34
30
25
20
18
16
удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
0,03
10
8
6
4
4
4
обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения
%
0,05
95
96
96
96
96
96
обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения
%
0,05
80
82
84
85
86
87
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
снижение износа водопроводных и канализационных сетей
доля уличной водопроводной сети, процентов нуждающейся в замене
%
0,05
14
10
9
7
6
5
доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
%
0,05
11
9
7
6
6
5
улучшение экологической ситуации в сфере водоснабжения и водоотведения в автономном округе
доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,02
40
43
45
46
48
50
объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
%
0,02
77
79
80
81
83
85
1
Приложение № 2
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 – 2015 годы
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок выполнения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
1.
Обеспечение надежности и эффективности (в том числе за счет снижения уровня износа) коммунальной инфраструктуры за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов и систем коммунальной инфраструктуры
1.1.
Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры посредством реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.1.1.
Мероприятия, реализуемые в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа (приложение № 3 к настоящей Подпрограмме)
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.1.2.
Мероприятия, реализуемые в рамках проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования
(приложение № 3 к настоящей Подпрограмме)
01.01.2012 – 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.2.
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1
2
3
4
1.2.1.
Мероприятия, реализуемые в рамках программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (приложение № 5 к настоящей Подпрограмме)
01.01.2011 – 31.12.2015
муниципальные образования
1.2.2.
Разработка и утверждение недостающих программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований,
а также программ перспективного развития электроэнергетики для обеспечения жилищного строительства
01.01.2011 – 31.12.2015
муниципальные образования
1.3.
Стимулирование применения экономичных и энергоэффективных решений при строительстве и реконструкции объектов и систем коммунальной инфраструктуры
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.3.1.
Ремонт коммунальных объектов и проведение ремонтно-наладочных, режимно-наладочных и регулировочных работ, направленных на повышение энергоэффективности
01.01.2011 –31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.3.2.
Реконструкция существующих и строительство новых коммунальных сетей с применением современных энергоэффективных технологий, устранение утечек энерго-, тепло-, водоносителей и газа
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.3.3.
Реконструкция систем уличного освещения с применением энергоэффективных светильников
01.01.2012 –31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.3.4.
Модернизация системы коммерческого учета при передаче электроэнергии по сетям, установка современных узлов учета
01.01.2012 – 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.3.5.
Снижение энергетических издержек предприятий путем обеспечения технической доступности подключения к инженерным сетям для имеющихся и новых предприятий
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.3.6.
Проведение энергетического обследования (энергоаудита) объектов, ведение энергетических паспортов*
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1
2
3
4
1.3.7.
Содействие заключению и создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов*
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.3.8.
Мероприятия по формированию нормативно-законодательного, ресурсного, организационного и информационного обеспечения деятельности по повышению энергоэффективности*
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.3.9.
Мероприятия, реализуемые в рамках долгосрочных целевых соглашений по повышению энергоэффективности в энергоемких сферах экономической деятельности*
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.3.10.
Мероприятия по реализации типовых энергосберегающих проектов для целей их тиражирования)[*]
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1.3.11.
Разработка и утверждение программ (стратегий) по развитию энергоресурсосберегающих технологий и повышению энергетической эффективности в автономном округе, в том числе установление требований к энергетической эффективности многоквартирных домов, в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ[*][*]
01.01.2011– 31.12.2012
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2.
Создание условий для развития объектов коммунальной инфраструктуры
2.1.
Повышение инвестиционной привлекательности бизнеса по строительству и эксплуатации объектов и систем коммунальной инфраструктуры
01.01.2011 – 31.12.2015
служба по тарифам автономного округа, департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа,
департамент экономики автономного округа,
департамент строительства и
1
2
3
4
жилищной политики автономного округа
2.1.1.
Разработка, утверждение и реализация инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса по развитию местных систем коммунальной инфраструктуры, включающих, кроме прочих, вопросы:
- взимания платы за подключение к сетям инженерной инфраструктуры;
- взимания инвестиционной надбавки к тарифам для целей финансирования развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры для дальнейшего развития жилищного строительства в соответствии с градостроительными планами застройки территорий
01.01.2011 – 31.12.2015
служба по тарифам автономного округа, департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа,
департамент экономики автономного округа,
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2.2.
Привлечение дополнительных источников финансирования, в том числе внебюджетных, в сферу коммунальной инфраструктуры
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент экономики автономного округа
2.2.1.
Мероприятия по стимулированию проектов в области государственно-частного партнерства различных видов с целью привлечения средств внебюджетных источников
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент экономики автономного округа
2.2.2.
Мероприятия по реализации генеральной схемы газоснабжения и газификации автономного округа
01.01.2011 – 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа, муниципальные образования
2.3.
Создание условий для увеличения доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также осуществляющих эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%
01.01.2011 – 31.12.2014
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа,
департамент экономики автономного округа, департамент имущественных отношений автономного округа
1
2
3
4
2.3.1.
Составление сводного прогнозного плана приватизации муниципальных унитарных предприятий и учреждений, действующих в сфере предоставления коммунальных услуг населению на территории муниципальных образований
01.01.2011 – 01.06.2011
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа,
департамент имущественных отношений автономного округа, муниципальные образования
2.3.2.
Составление и утверждение плана мероприятий для перехода на полное возмещение стоимости жилищно-коммунальных услуг населением автономного округа
01.01.2011 –31.12.2014
служба по тарифам автономного округа, департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа,
департамент экономики автономного округа
2.3.3.
Согласование производственных программ и выдача заключений на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса
01.01.2011 – 01.06.2011
служба по тарифам автономного округа
2.3.4.
Установление органами регулирования долгосрочных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса на основе их инвестиционных программ
01.01.2011 – 31.12.2015
служба по тарифам автономного округа
2.3.5.
Разработка и утверждение мероприятий финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса автономного округа
01.01.2011 – 01.06.2011
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа,
департамент экономики автономного округа, департамент финансов автономного округа, муниципальные образования
2.3.6.
Проведение по итогам года региональных комиссий по выработке мер, направленных на улучшение финансового состояния предприятий, осуществляющих предоставление жилищных и коммунальных услуг населению автономного округа, с целью выявления фактических причин убыточности предприятий жилищно-коммунального комплекса,
01.01.2011 – 31.12.2015
служба по тарифам автономного округа, департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
1
2
3
4
распространения положительного опыта и принятия мер по снижению доли убыточных предприятий жилищно-коммунального комплекса в автономном округе
2.3.7.
Разработка и утверждение иных мероприятий по стимулированию увеличения доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также осуществляющих эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%
01.01.2011– 31.12.2015
департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа, муниципальные образования
Приложение № 3
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
с указанием объемов и источников финансирования, реализуемых в рамках Адресной инвестиционной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2015 годы (млн. руб.)
Наименование мероприятия/наименование муниципального образования/направление мероприятия
Млн. рублей
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
16 949,805
2 784,011
2 752,268
2 419,467
4 512,971
4 481,088
Средства окружного бюджета
16 949,805
2 784,011
2 752,268
2 419,467
4 512,971
4 481,088
Город Салехард, итого
2 086,675
214,317
314,745
224,382
620,000
713,231
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
274,468
100,000
100,000
74,468
0,000
0,000
Реконструкция УР-2 и УР-3, г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
47,017
0,000
0,000
0,000
20,000
27,017
Инженерное обеспечение детского сада и школы
на 1000 мест на правом берегу р. Шайтанка, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
200,833
0,000
0,000
0,000
100,000
100,833
1
2
3
4
5
6
7
Расширение котельной № 36, г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
341,438
0,000
0,000
0,000
150,000
191,438
Инженерное обеспечение квартала № 22, г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
7,000
7,000
Электроснабжение квартала № 22, г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
44,745
44,745
0,000
0,000
0,000
Инженерное обеспечение газодизельной электростанции ДЭС-2 МП «Салехардэнерго» (1 этап), г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
743,943
0,000
0,000
0,000
350,000
393,943
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
10,286
10,286
0,000
0,000
0,000
0,000
Теплоснабжение МП «АТП», г. Салехард
1,549
1,549
0,000
0,000
0,000
0,000
Газификация базы ГУП ЯНАО «Ямалавтодор», г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
10,482
10,482
0,000
0,000
0,000
0,000
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений
ВОС-15000 с увеличением производительности
до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
404,914
85,000
170,000
149,914
0,000
0,000
Город Губкинский, итого
550,305
214,900
40,700
90,000
100,000
104,705
Полигон ТБО и ТПО в г. Губкинский
404,705
200,000
0,000
0,000
100,000
104,705
Газификация города Губкинский, в том числе затраты
на проектно-изыскательские работы
145,600
14,900
40,700
90,000
0,000
0,000
Город Лабытнанги, итого
1 379,385
148,463
252,809
393,523
250,000
334,590
ПС 35/6 кВ при ГТС микрорайона № 4, микрорайона № 8, «Обская» с ВЛ 35 кВ МО г. Лабытнанги
219,055
1,000
0,000
0,000
100,000
118,055
Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест, мкр. 14,
мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги
5,500
5,500
0,000
0,000
0,000
0,000
Реконструкция системы теплоснабжения от котельной № 1, г. Лабытнанги. Центральный тепловой пункт ЦТП-2
26,900
26,900
0,000
0,000
0,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-ая очередь) в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
456,265
30,000
252,809
173,456
0,000
0,000
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
671,665
85,063
0,000
220,067
150,000
216,535
Город Муравленко, итого
1 409,004
151,206
340,500
555,747
177,829
183,722
Инженерное обеспечение школы на 420 мест, г. Муравленко, в том числе проектно-изыскательские работы
37,829
10,000
0,000
0,000
27,829
0,000
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000 – 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 217,222
88,000
290,500
505,000
150,000
183,722
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
153,953
53,206
50,000
50,747
0,000
0,000
Надымский район, итого
2 666,878
705,712
929,084
521,614
240,000
270,468
Дизельная электростанция в с. Кутопьюган
158,581
30,000
128,581
0,000
0,000
0,000
Инженерное обеспечение с. Нори Надымского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
322,632
0,000
0,000
0,000
150,000
172,632
Котельная с. Ныда Надымского района ЯНАО
128,000
7,000
121,000
0,000
0,000
0,000
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационные очистные сооружения, с. Кутопьюган»
67,380
0,000
0,000
0,000
30,000
37,380
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Полигон ТБО в с. Кутопьюган»
55,225
0,000
0,000
0,000
30,000
25,225
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО»
99,503
0,000
99,503
0,000
0,000
0,000
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надыма
1 751,757
650,143
580,000
521,614
0,000
0,000
Внутриплощадочные сети в п. Ныда (участок больницы на 30 коек). Площадка больницы. Площадка поликлиники
18,569
18,569
1
2
3
4
5
6
7
Проектно-изыскательские работы по объекту «Полигон твердых бытовых отходов с подъездной дорогой, с. Нори Надымского района»
65,231
0,000
0,000
0,000
30,000
35,231
Город Новый Уренгой, итого
43,086
43,086
0,000
0,000
0,000
0,000
Газопровод для котельной КТП-962 в районе Коротчаево,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,811
0,811
0,000
0,000
0,000
0,000
Блочно-модульная котельная МК-126, г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
7,424
7,424
0,000
0,000
Блочно-модульная котельная МК-144, г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
6,812
6,812
0,000
0,000
0,000
0,000
Блочно-модульная котельная ТФ «Мостоотряд-93»,
г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
16,460
16,460
0,000
0,000
0,000
0,000
Блочно-модульная котельная КТП-962, г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
11,579
11,579
0,000
0,000
0,000
0,000
Город Ноябрьск, итого
547,901
0,000
0,000
0,000
248,705
299,196
Полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск
388,337
0,000
0,000
0,000
170,000
218,337
Канализация промзоны и города Ноябрьска (2 очередь),
в том числе проектно-изыскательские работы
150,859
0,000
0,000
0,000
70,000
80,859
Реконструкция трансформаторной подстанции № 52
в микрорайоне «Г» по ул. Республики, г. Ноябрьск,
в том числе проектно-изыскательские работы
8,705
0,000
0,000
0,000
8,705
0,000
Красноселькупский район, итого
1 420,721
56,893
0,000
450,000
506,118
407,710
Газификация пос. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе газопровод Р-46, п. Красноселькуп
300,818
0,000
0,000
0,000
150,000
150,818
Газификация пос. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе газоснабжение п. Красноселькуп
79,291
0,000
0,000
0,000
50,000
29,291
Реконструкция и перевод на газообразное топливо котельных пос. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО (котельная № 2) 1 этап
32,431
0,000
0,000
0,000
32,431
0,000
1
2
3
4
5
6
7
Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов
в с. Красноселькуп Красноселькупского района
21,187
0,000
0,000
0,000
21,187
0,000
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
23,101
23,101
0,000
0,000
0,000
0,000
Котельная в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
33,792
33,792
0,000
0,000
0,000
0,000
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационные очистные сооружения в пос. Красноселькуп»
194,200
0,000
0,000
0,000
100,000
94,200
Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция инженерных сетей в с. Красноселькуп»
2,500
0,000
0,000
0,000
2,500
0,000
Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство ГПЭС, п. Красноселькуп Красноселькупского района»
733,401
0,000
0,000
450,000
150,000
133,401
Приуральский район, итого
1 122,137
50,907
0,000
0,000
610,641
460,589
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Белоярск Приуральского района»
28,823
0,000
0,000
0,000
28,823
0,000
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Зелёный Яр Приуральского района»
30,333
0,000
0,000
0,000
30,333
0,000
Строительство объекта «Водозаборные сооружения, насосная станция I подъема и очистные сооружения
п. Белоярск», Приуральский район, ЯНАО
13,089
13,089
0,000
0,000
0,000
0,000
Строительство объекта «Канализация с. Аксарка
(1-я и 2-я очереди)», Приуральский район, ЯНАО
260,022
2,000
0,000
0,000
150,000
108,022
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Катравож Приуральского района»
29,477
0,000
0,000
0,000
29,477
0,000
1
2
3
4
5
6
7
Котельная с. Харсаим Приуральского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
22,959
22,959
0,000
0,000
0,000
0,000
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка
50,228
0,000
0,000
0,000
20,000
30,228
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
25,008
10,000
0,000
0,000
15,008
0,000
Реконструкция системы водоснабжения с устройством кольцевого водоснабжения п. Харп,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
280,000
0,000
0,000
0,000
130,000
150,000
Водоснабжение п. Харсайм Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
372,339
0,000
0,000
0,000
200,000
172,339
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
2,859
2,859
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Водоснабжение с. Катравож Приуральского района»
7,000
0,000
0,000
0,000
7,000
0,000
Пуровский район, итого
691,141
124,657
50,000
50,201
264,798
201,485
Ул. Губкина – Тарасова с инженерными сетями
в г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС № 5, ТП, г. Тарко-Сале Пуровского района
140,201
40,000
50,000
50,201
0,000
0,000
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс. м3/сут в блочном исполнении
30,614
30,614
0,000
0,000
0,000
0,000
Двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС «Геолог» до РП по объекту «КОС» в г. Тарко-Сале
16,379
16,379
0,000
0,000
0,000
0,000
Канализация п. Самбург Пуровского района, ЯНАО.
КОС производительностью 200 м3/сут.
197,869
0,000
0,000
0,000
100,000
97,869
Канализационные очистные сооружения в пгт Уренгой
223,616
0,000
0,000
0,000
120,000
103,616
Газопровод к пгт Уренгой
38,657
37,664
0,000
0,000
0,993
0,000
Полигон твердых бытовых отходов, г. Тарко-Сале Пуровского района
43,805
0,000
0,000
0,000
43,805
0,000
Тазовский район, итого
2 017,849
115,520
297,091
134,000
726,855
744,383
Реконструкция электрических сетей посёлка Гыда
7,500
2,500
0,000
0,000
5,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
Газификация п. Антипаюта Тазовского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Водозабор с. Гыда Тазовского района»
101,584
0,546
0,000
0,000
101,038
0,000
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные сооружения, с. Гыда Тазовского района»
198,172
0,703
0,000
0,000
100,000
97,469
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Сети канализации, с. Гыда Тазовского района»
249,293
1,941
0,000
0,000
100,000
147,352
Блочная котельная производительностью 5,0 Гкал/час
в п. Находка Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
4,319
4,319
0,000
0,000
0,000
0,000
Инженерные сети, с. Находка Тазовского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
63,684
0,000
0,000
0,000
30,000
33,684
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные сооружения, с. Антипаюта Тазовского района»
67,347
0,878
0,000
0,000
30,000
36,469
Полигон ТБО, с. Антипаюта Тазовского района,
в том числе проектно-изыскательские работы по объекту
119,102
1,044
0,000
0,000
50,000
68,058
Полигон ТБО, с. Гыда Тазовского района,
проектно-изыскательские работы по объекту
89,865
1,863
0,000
0,000
20,000
68,002
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Сети канализации, с. Антипаюта Тазовского района»
179,503
1,820
0,000
0,000
70,000
107,683
Электростанция, с. Антипаюта Тазовского района
127,182
1,428
75,754
50,000
0,000
0,000
Блочная котельная п. Гыда Тазовского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
92,961
41,779
51,182
0,000
0,000
0,000
Водоочистные сооружения производительностью
500 м3/сут. в п. Газ-Сале
32,271
32,271
0,000
0,000
0,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
Магистральные сети тепловодоснабжения, пос. Тазовский Тазовского района
184,000
20,000
80,000
84,000
0,000
0,000
Объекты инженерного обеспечения в п. Антипаюта, Тазовский район, ЯНАО
41,422
0,000
0,000
0,000
41,422
0,000
Реконструкция тепловых сетей в п. Гыда Тазовского района
188,666
0,000
0,000
0,000
80,000
108,666
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Гыда Тазовского района»
3,995
0,000
0,000
0,000
3,995
0,000
Водоочистные сооружения на 240 м3/сут, п. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
25,400
0,000
0,000
0,000
25,400
0,000
Реконструкция дизельной электростанции в пос. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
151,428
4,428
0,000
0,000
70,000
77,000
Газопровод от месторождения Тото-Яхинское –
с. Антипаюта, в том числе проектно-изыскательские работы
90,155
90,155
0,000
0,000
0,000
Шурышкарский район, итого
1 001,707
513,714
475,726
0,000
12,267
0,000
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района, ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
160,040
84,232
75,808
0,000
0,000
0,000
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
132,521
87,014
43,507
0,000
2,000
0,000
Инженерное обеспечение п. Лопхари Шурышкарского района, ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
40,000
40,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Горки Шурышкарского района»
2,724
0,000
0,000
0,000
2,724
0,000
1
2
3
4
5
6
7
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Мужи Шурышкарского района»
2,550
0,000
0,000
0,000
2,550
0,000
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Овгорт Шурышкарского района»
2,500
0,000
0,000
0,000
2,500
0,000
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Шурышкары Шурышкарского района»
2,493
0,000
0,000
0,000
2,493
0,000
Установка по очистке питьевой воды, с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
90,499
3,200
87,299
0,000
0,000
0,000
Реконструкция электрических сетей в с. Горки Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
24,268
24,268
0,000
0,000
0,000
0,000
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района, ЯНАО в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
392,200
200,000
192,200
0,000
0,000
0,000
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
151,912
75,000
76,912
0,000
0,000
0,000
Ямальский район, итого
2 013,016
444,636
51,613
0,000
755,758
761,009
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный», Ямальский район, ЯНАО
134,330
25,380
0,000
0,000
60,000
48,950
Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта «ЛЭП 0,4-10 кВ с. Сеяха», Ямальский район, ЯНАО
41,488
29,488
0,000
0,000
12,000
0,000
Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта «Электрические сети с. Панаевск», Ямальский район, ЯНАО
10,117
0,000
0,000
0,000
10,117
0,000
1
2
3
4
5
6
7
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале», Ямальский район, ЯНАО
147,241
51,400
0,000
0,000
40,000
55,841
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в с. Сюнай-Сале», Ямальский район, ЯНАО
13,000
0,000
0,000
0,000
13,000
0,000
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС в с. Сеяха», Ямальский район, ЯНАО
318,000
0,000
0,000
0,000
150,000
168,000
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
547,164
250,000
0,000
0,000
140,000
157,164
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов
с подъездной дорогой, с. Мыс Каменный», Ямальский район
ЯНАО
80,403
0,180
0,000
0,000
40,000
40,223
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов
с подъездной дорогой, с. Новый Порт», Ямальский район, ЯНАО
80,322
0,206
0,000
0,000
30,000
50,116
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов
с подъездной дорогой, с. Се-Яха», Ямальский район, ЯНАО
140,554
0,208
0,000
0,000
60,000
80,346
Проектно-изыскательские работы по объекту «Сооружения водоочистные» в с. Новый Порт, Ямальский район, ЯНАО
59,660
0,000
0,000
0,000
30,000
29,660
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск», Ямальский район, ЯНАО
39,641
4,000
0,000
0,000
35,641
0,000
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Панаевск», Ямальский район, ЯНАО
73,885
0,000
0,000
0,000
30,000
43,885
1
2
3
4
5
6
7
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал», Ямальский район, ЯНАО
50,204
35,204
0,000
0,000
15,000
0,000
Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений до 100 м3/час»
в с. Яр-Сале, Ямальский район ЯНАО
3,100
3,100
0,000
0,000
0,000
0,000
Реконструкция объекта «Водоочистные сооружения
до 100 м3/час» в с. Яр-Сале, Ямальский район ЯНАО
51,613
51,613
0,000
0,000
0,000
Строительство объекта «Тепло-водоснабжение с. Яр-Сале», Ямальский район ЯНАО
222,294
45,470
0,000
0,000
90,000
86,824
Приложение № 4
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
СВЕДЕНИЯ
о программах в области коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе
№ п/п
Наименование муниципального образования
Наименование программы
Период действия
Статус программы
1
2
3
4
5
1.
Город Салехард
муниципальная программа «Капитальное строительство»
2011 – 2015 годы
в стадии разработки
проект Концепции окружной целевой программы «Инвестиционное развитие административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа г. Салехард на 2011 – 2013 годы»
2011 – 2013 годы
на согласовании в окружных структурах
проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Салехард на период до 2020 года
2011 – 2020 годы
в стадии разработки
2.
Город Губкинский
долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Губкинский на 2010 – 2012 годы»
2010 – 2012 годы
утверждена постановлением
администрации города
от 30 октября 2009 года № 278
долгосрочная муниципальная целевая программа «Приоритетные объекты капитального строительства в городе Губкинском
на 2010 – 2012 годы»
2010 – 2012 годы
утверждена постановлением администрации города
от 30 октября 2009 года № 283
1
2
3
4
5
муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Губкинского на 2008 – 2011 годы»
2008 – 2011 годы
утверждена решением Городской Думы от 04.06.2008 № 300
3.
Город Лабытнанги
программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Лабытнанги на 2009 – 2012 годы»
2009 – 2012 годы
утверждена решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги
от 21 ноября 2008 года № 537
программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы муниципального образования г. Лабытнанги
2011 – 2015 годы
утверждена администрацией муниципального образования город Лабытнанги от 3 марта 2011 года № 98
4.
Город Муравленко
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Муравленко на 2010 – 2025 годы
2010 – 2025 годы
утверждена решением Городской Думы от 31.03.2010 № 782
5.
Красноселькупский район
проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красноселькупский район на
2011 – 2015 годы
2011 – 2015 годы
в стадии разработки
6.
Шурышкарский район
комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шурышкарский район на 2009 – 2013 годы
2009 – 2013 годы
утверждена решением Районной Думы от 22.12.2009 № 682
7.
Ямальский район
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ямальский район на 2009 – 2011 годы
2009 – 2011 годы
утверждена решением Районной Думы от 10.09.2009 № 77
8.
Город Ноябрьск
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск на 2010 – 2015 годы
2010 – 2015 годы
утверждена решением Городской Думы от 25.11.2009 № 98-Д
1
2
3
4
5
муниципальная целевая программа «Капитальное строительство (реконструкция) в городе Ноябрьск»
2011 – 2013 годы
в стадии разработки
9.
Город Новый Уренгой
муниципальная целевая программа
«Капитальное строительство»
2008 – 2010 годы
утверждена, реализуется
муниципальная целевая программа
«Капитальное строительство»
2011 – 2013 годы
разрабатывается
проект программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новый Уренгой на 2011 – 2020 годы
2011 – 2020 годы
в стадии разработки
10.
Надымский район
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Ныда на период до 2025 года
2010 – 2025 годы
утверждена решением собрания депутатов муниципального образования село Ныда
от 26.11.2009 № 64
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Нори на 2010 – 2025 годы
2010 – 2025 годы
утверждена решением собрания депутатов муниципального образования село Нори
от 15.12.2009 № 62
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Кутопьюган на период до 2025 года
2010 – 2025 годы
утверждена решением собрания депутатов муниципального образования село Кутопьюган
от 16.12.2009 № 74
проект программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования
пгт Пангоды на 2011 – 2020 годы
2011 – 2020 годы
в стадии разработки
«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Нори на 2011 – 2013 годы»
2011 – 2013 годы
разрабатывается
«Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Кутопьюган
на 2011– 2013 годы»
2011 – 2013 годы
разрабатывается
1
2
3
4
5
«Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Ныда
на 2011 – 2013 годы»
2011 – 2013 годы
утверждена постановлением
администрации муниципального образования село Ныда
от 03.11.2010 № 132
11.
Приуральский район
муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры муници-пального образования Приуральский район
2010 – 2020 годы
разработана, готовится к утверждению в установленном порядке
районная целевая программа рекультивации земельных участков, занятых несанкциони-рованными свалками бытового и строительного мусора в населенных пунктах муниципального образования Приуральский район
2011 – 2013 годы
разработана, готовится к утверждению в установленном порядке
проект программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приуральский район на 2011 – 2020 годы
2011 – 2020 годы
в стадии разработки
12.
Пуровский район
разработаны отдельные комплексные программы развития по поселениям Тарко-Сале, Уренгой, Пурпе, Ханымей, Халясавей, Пуровское
2009 – 2020 годы
утверждены решениями собрания депутатов:
от 08.06.2009 № 151,
от 17.03.2009 № 86,
от 22.04.2009 № 83,
от 30.03.2009 № 49,
от 27.07.2009 № 67,
от 05.06.2009 № 89
13.
Тазовский район
комплексная программа реализации приоритетного проекта «Доступное жилье на территории муниципального образования Тазовский район на 2009 – 2011 годы»
2009 – 2011 годы
утверждена, вносятся изменения
районная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тазовского района на 2009 – 2011 годы»
2009 – 2011 годы
утверждена постановлением администрации района
от 15.06.2009 № 230
Приложение № 5
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
направлений мероприятий с указанием объемов и источников финансирования, реализуемых в рамках программ
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в Ямало-Ненецком
автономном округе на 2011 – 2015 годы
млн. руб.
Наименование МО/
направление мероприятий
Итого
Всего
Окружной бюджет
Бюджет МО
Внебюджетные источники
Ответ-ствен-
ный
орган
окруж-
ной бюджет
бюд-жет
МО
вне-
бюд-
жет-
ные источ-ники
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
Город Губкинский, итого
10,2
0,0
10,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
адми-
нистра-
ция
МО
город Губкин-ский
Электроснабжение
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
7,2
0,0
7,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Газоснабжение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Твердые бытовые отходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комплекс инженерных сетей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Город Лабытнанги, итого
1125,3
359,2
0,0
766,1
0,0
359,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
766,1
0,0
0,0
0,0
адми-нистра-ция
МО
город Лабыт-нанги
Электроснабжение
509,7
356,7
0,0
152,9
0,0
356,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
152,9
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
259,6
2,5
0,0
257,1
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
257,1
0,0
0,0
0,0
Газоснабжение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Твердые бытовые отходы
294,9
0,0
0,0
294,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
294,9
0,0
0,0
0,0
Комплекс инженерных сетей
61,1
0,0
0,0
61,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61,1
0,0
0,0
0,0
Город Муравленко, итого
5656,0
5360,6
295,5
0,0
0,0
365,4
330,8
3131,7
1532,6
16,9
17,7
15,3
165,0
80,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
адми-нистра-
ция
МО
город Мурав-ленко
Электроснабжение
4470,3
4244,6
225,7
0,0
0,0
43,9
86,3
2804,9
1309,4
2,2
2,3
4,5
147,6
68,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
1059,5
998,4
61,1
0,0
0,0
270,5
189,3
320,2
218,5
12,1
12,7
7,9
17,0
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Газоснабжение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Твердые бытовые отходы
24,2
22,7
1,5
0,0
0,0
4,8
6,7
6,7
4,7
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комплекс инженерных сетей
102,1
94,9
7,2
0,0
0,0
46,3
48,6
0,0
0,0
2,2
2,4
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Город Надым, итого
1707,4
1610,2
97,1
0,0
0,0
388,0
368,0
529,5
324,8
14,4
18,3
19,4
27,9
17,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
адми-
нистра-
ция
МО
город
Губ-
кин-
ский
Электроснабжение
416,5
393,7
22,8
0,0
0,0
49,6
75,3
236,8
32,1
2,0
2,6
4,0
12,5
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
609,1
570,5
38,6
0,0
0,0
176,9
131,2
131,2
131,2
10,6
7,2
6,9
6,9
6,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Газоснабжение
600,8
570,0
30,8
0,0
0,0
142,5
142,5
142,5
142,5
0,8
7,5
7,5
7,5
7,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Твердые бытовые отходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комплекс инженерных сетей
81,0
76,0
5,0
0,0
0,0
19,0
19,0
19,0
19,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Город Ноябрьск, итого
1339,8
1257,2
82,6
0,0
0,0
548,4
403,4
187,1
118,3
15,7
27,7
22,7
10,1
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
адми-
нистра-
ция МО
город
Но-
ябрьск
Электроснабжение
683,5
647,9
35,6
0,0
0,0
355,0
276,5
16,3
0,0
5,3
17,2
12,2
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
653,7
607,7
46,0
0,0
0,0
193,4
125,2
170,8
118,3
10,3
10,5
9,5
9,3
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Газоснабжение
2,6
1,6
0,9
0,0
0,0
0,0
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Твердые бытовые отходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комплекс инженерных сетей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Надымский район
(с. Ныда), итого
288,6
271,4
17,2
0,0
0,0
158,6
112,8
0,0
0,0
3,0
8,4
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
адми-
нистра-
ция
с. Ныда Надым-кого района
Электроснабжение
284,2
267,7
16,5
0,0
0,0
157,5
110,2
0,0
0,0
2,5
8,3
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
1,7
1,6
0,1
0,0
0,0
0,9
0,7
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Газоснабжение
0,9
0,9
0,1
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Твердые бытовые отходы
1,4
1,3
0,1
0,0
0,0
0,3
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комплекс инженерных сетей
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Надымский район (с. Нори), итого
25,0
23,7
1,3
0,0
0,0
1,6
8,8
8,4
4,9
0,1
0,1
0,5
0,4
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
адми-
нистра-
ция
с. Нори Надым-
ского
района
Электроснабжение
22,0
20,8
1,2
0,0
0,0
0,7
8,2
8,4
3,5
0,1
0,0
0,4
0,4
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
3,1
2,9
0,2
0,0
0,0
0,9
0,6
0,0
1,4
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Газоснабжение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Твердые бытовые отходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комплекс инженерных сетей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Надымский район
(с. Кутопьюган), итого
97,1
90,5
6,7
0,0
0,0
15,7
51,6
15,2
8,0
0,3
1,2
3,1
1,2
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
адми-
нистра-
ция
с. Ку-топь-
юган Надым-ского района
Электроснабжение
21,3
20,2
1,1
0,0
0,0
5,2
15,0
0,0
0,0
0,1
0,3
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
5,3
3,4
1,8
0,0
0,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
39,9
37,8
2,2
0,0
0,0
6,8
9,5
14,3
7,1
0,2
0,4
0,5
0,8
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Газоснабжение
0,0
0,0
0,0
Твердые бытовые отходы
30,6
29,1
1,5
0,0
0,0
2,9
26,2
0,0
0,0
0,0
0,2
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комплекс инженерных сетей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Пуровский район, итого
1163,1
536,3
163,1
463,8
0,0
94,4
152,2
150,4
139,2
54,3
54,5
17,0
19,4
17,8
130,9
101,0
77,5
66,9
87,4
адми-
нистра-
ция
МО
Пуров-
ский
район
Электроснабжение
426,8
300,8
16,4
109,6
0,0
17,2
91,4
96,1
96,1
0,6
0,9
4,8
5,1
5,1
24,3
24,3
24,3
20,4
16,5
Водоотведение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
645,6
189,5
142,1
314,0
0,0
60,9
50,1
44,9
33,7
51,6
52,7
11,6
13,9
12,3
97,2
69,2
45,5
38,8
63,3
Газоснабжение
46,3
10,0
1,2
35,1
0,0
8,6
1,4
0,0
0,0
0,7
0,5
0,1
0,0
0,0
7,2
7,0
7,0
7,0
7,0
Твердые бытовые отходы
44,4
36,0
3,4
5,0
0,0
7,8
9,4
9,4
9,4
1,5
0,4
0,5
0,5
0,5
2,2
0,6
0,7
0,7
0,7
Комплекс инженерных сетей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Шурышкарский район, итого
1074,7
1012,0
62,8
0,0
0,0
595,3
416,7
0,0
0,0
9,4
31,4
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
адми-
нистра-
ция
МО Шурыш-карский район
Электроснабжение
259,8
244,6
15,2
0,0
0,0
143,9
100,7
0,0
0,0
2,3
7,6
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
663,1
624,4
38,7
0,0
0,0
367,3
257,1
0,0
0,0
5,8
19,3
13,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Газоснабжение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Твердые бытовые отходы
151,9
142,9
8,9
0,0
0,0
84,1
58,9
0,0
0,0
1,3
4,5
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комплекс инженерных сетей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ямальский район, итого
172,0
0,0
3,0
169,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169,0
0,0
0,0
0,0
0,0
адми-
нистра-
ция
МО Ямаль-ский
район
Электроснабжение
22,0
0,0
0,0
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22,0
0,0
0,0
0,0
Водоотведение
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
47,0
0,0
0,0
47,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47,0
0,0
0,0
0,0
Газоснабжение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Твердые бытовые отходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комплекс инженерных сетей
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тазовский район, итого
77,4
0,0
0,0
77,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39,1
38,3
0,0
0,0
адми-
нистра-ция
МО
Тазов-ский район
Электроснабжение
0,0
0,0
Водоотведение
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
0,0
0,0
Газоснабжение
0,0
0,0
Твердые бытовые отходы
77,4
0,0
0,0
77,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39,1
38,3
0,0
0,0
Комплекс инженерных сетей
0,0
0,0
Электроснабжение
7119,1
6497,1
337,5
284,6
0,0
1129,8
763,6
3162,5
1441,1
18,1
39,3
37,9
166,5
75,9
46,3
177,2
24,3
20,4
16,5
Водоотведение
105,3
3,4
1,8
100,0
0,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,0
0,5
0,5
0,5
0,5
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Тепло- и водоснабжение
3989,4
3035,2
336,1
618,1
0,0
1080,0
763,6
681,4
510,2
97,9
102,8
50,0
47,8
37,6
144,2
326,3
45,5
38,8
63,3
Газоснабжение
650,5
582,5
32,9
35,1
0,0
151,1
146,4
142,5
142,5
1,4
8,0
8,6
7,5
7,5
7,2
7,0
7,0
7,0
7,0
Твердые бытовые отходы
624,8
232,0
15,4
377,3
0,0
99,8
102,1
16,0
14,0
3,1
5,3
5,4
0,9
0,8
2,2
334,6
39,1
0,7
0,7
Комплекс инженерных сетей
247,7
170,9
15,7
61,1
0,0
65,3
67,6
19,0
19,0
6,7
3,4
3,6
1,0
1,0
0,0
61,1
0,0
0,0
0,0
ИТОГО
12736,687
10521,031
739,435
1476,221
0,000
2526,760
1844,250
4022,302
2127,719
127,210
159,210
105,825
224,020
123,170
299,900
906,182
115,842
66,852
87,445
1
Приложение № 6
к подпрограмме «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий с указанием объемов и источников финансирования, реализуемых в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы
млн. руб.
№ п/п
Мероприятие
Итого
Внебюджетные источники
2011
год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
1.
Город Губкинский
17,900
17,900
1.1.
Внедрение частотно-регулируемых электроприводов
(инвестиционный проект, надбавка к тарифу)
2,600
2,600
1.2.
Установка струйно-нишевых горелок на котлоагрегатах (инвестиционный проект, надбавка к тарифу)
6,400
6,400
1.3.
Установка пластинчатых теплообменников в ЦТП м/р 6, 7, 11, 14 (инвестиционный проект, надбавка к тарифу)
8,900
8,900
2.
Город Муравленко
806,075
271,294
305,705
229,076
2.1.
Замена существующих физически и морально устаревших сетей электроснабжения – всего (финансирование за счет инвестиционной составляющей тарифа, инвестиционная программа МУП «МПГЭС» по развитию и модернизации систем электроснабжения города Муравленко)
38,050
9,400
12,750
15,900
2.2.
Строительство сетей электроснабжения – всего (финансирование за счет платы за технологическое присоединение, инвестиционная программа МУП «МПГЭС»
по развитию и модернизации систем электроснабжения города Муравленко)
21,385
4,755
8,260
8,370
2.3.
Строительство распределительных пунктов и трансформаторных подстанций – всего (финансирование за счет платы за технологическое присоединение, инвестиционная программа МУП «МПГЭС»
по развитию и модернизации систем электроснабжения города Муравленко)
модернизации систем электроснабжения города Муравленко)
25,360
13,500
8,000
3,860
1
2
3
4
5
6
2.4.
Модернизация сетей электроснабжения – всего (финансирование за счет инвестиционной составляющей тарифа, инвестиционная программа МУП «МПГЭС» по развитию и модернизации систем электроснабжения города Муравленко)
7,700
3,400
2,300
2,000
2.5.
Автоматизация и диспетчеризация – всего (финансирование за счет инвестиционной составляющей тарифа, инвестиционная программа МУП «МПГЭС» по развитию и модернизации систем электроснабжения города Муравленко)
0,150
0,150
2.6.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг и улучшению экологической ситуации (инвестиционная программа МУП «МКС» по системе водоснабжения),
в том числе
0,000
2.7.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений
119,920
41,660
53,360
24,900
2.8.
Бурение артезианских скважин (ед.)
7,500
2,500
2,500
2,500
2.9.
Реконструкция насосной станции I подъема, включая замену насосного оборудования (ед.)
1,040
0,240
0,400
0,400
2.10.
Приобретение и монтаж высоковольтных частотных преобразователей на насосных станциях и устройства плавного пуска, ед.
1,680
0,630
0,840
0,210
2.11.
Замена технологического оборудования станции II подъема в соответствии
с потребностью (%)
0,670
0,170
0,170
0,330
2.12.
Замена водопроводных сетей
(в % от общей протяженности) (производственная программа)
45,240
13,380
15,930
15,930
2.13.
Реконструкция КОС
289,075
102,734
112,670
73,671
2.14.
Модернизация и автоматизация КНС-2
5,700
5,700
2.15.
Модернизация и автоматизация КНС-5
5,700
5,700
2.16.
Замена канализационных сетей, в % от общей протяженности (производственная программа)
52,030
13,900
19,600
18,530
2.17.
Инвестиционный проект по повышению качества услуг и улучшению экологической ситуации (инвестиционная программа МУП «МКС» по системе теплоснабжения),
в том числе
0,000
2.18.
Техническое перевооружение систем газопотребления и АСУ ТП котлов типа
ДЕ-25/14 центральной котельной
24,000
8,000
8,000
8,000
2.19.
Разработка проекта «Техническое перевооружение газопотребления и АСУ ТП котлов типа ДЕ 25/14, ДЕ 10/14 котельных № 4, КОС»
3,000
3,000
1
2
3
4
5
6
2.20.
Реализация проекта реконструкции котельных № 4, КОС, с проектными работами
19,875
6,625
6,625
6,625
2.21.
Модернизация оборудования ЦТП (установка пластинчатых теплообменников, насосного оборудования с частотными преобразователями, автоматизация)
37,500
12,500
12,500
12,500
2.22.
Приобретение землеройной техники
4,000
4,000
2.23.
Замена сетей (в % от общей протяженности) за счет собственных средств коммунальной организации (производственная программа)
94,000
26,700
32,100
35,200
2.24.
Проведение гидравлического расчета теплосетей. Режимная наладка тепловых сетей города, промзоны (производственная программа)
2,500
2,500
3.
Город Надым
71,941
3,000
68,941
3.1.
Проектно-изыскательские работы на модернизацию канализационных сетей (инвестиционная программа)
3,000
3,000
3.2.
Модернизация в соответствии с проектно-изыскательскими работами участка канализационной сети от КНС-2 до колодца-гасителя (парковый проезд), 2 трубопровода
dy 219 мм, протяженность 1500 м (инвестиционная программа)
7,755
7,755
3.3.
Модернизация в соответствии с проектно-изыскательскими работами участка канализационной сети от колодца-гасителя по ул. Зверева, 15 до ГКНС-1 с увеличением диаметра, dy 730 мм, протяженность 700 м (инвестиционная программа,
2013 – 2015 гг.)
16,204
16,204
3.4.
Модернизация в соответствии с с проектно-изыскательскими работами магистрального коллектора от ул. Полярная, 19 до ГКНС, dy 325 мм, протяженность 900 м (инвестиционная программа, 2011 – 2015 гг.)
10,026
10,026
3.5.
Строительство в соответствии с проектно-изыскательскими работами постоянной КНС-18 (инвестиционная программа, 2012 – 2013 гг.)
5,000
5,000
3.6.
Модернизация системы автоматизации управления насосным оборудованием КНС города и модернизация перемерзающих участков канализационных сетей в соответствии с ПИР (инвестиционная программа, 2011 – 2015 гг.)
29,956
29,956
1
2
3
4
5
6
4.
Город Салехард
18,643
18,643
4.1.
Расширение ДЭС-1 с увеличением располагаемой генерирующей мощности
за счет установки энергоблока 14 МВт в блочно-модульном исполнении с использованием вторичных энергоресурсов (инвестиционная программа)
18,643
18,643
Итого по мероприятиям
914,559
292,937
323,605
298,017
1
Приложение № 7
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», объемы и источники финансирования
Наименование муниципального образования/
направление мероприятий
Млн. рублей
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Коммунальное хозяйство, итого
30 521,892
3 211,121
6 480,395
4 661,472
9 054,179
7 114,725
Средства окружного бюджета
28 266,455
2 784,011
5 408,528
4 431,420
8 752,448
6 890,048
Средства бюджетов муниципальных образований
779,216
127,210
165,685
114,210
234,879
137,232
Внебюджетные источники
1 476,221
299,900
906,182
115,842
66,852
87,445
Средства для софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
835,400
135,975
176,088
228,034
295,303
Средства окружного бюджета
795,619
129,500
167,703
217,175
281,241
Средства бюджетов муниципальных образований
39,781
6,475
8,385
10,859
14,062
Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
12 736,687
427,110
3 592,152
2 065,917
4 313,174
2 338,334
Средства окружного бюджета
10 521,031
2 526,760
1 844,250
4 022,302
2 127,719
Средства бюджетов муниципальных образований
739,435
127,210
159,210
105,825
224,020
123,170
Внебюджетные источники
1 476,221
299,900
906,182
115,842
66,852
87,445
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
16 845,476
2 679,682
2 752,268
2 419,467
4 512,971
4 481,088
Средства окружного бюджета
16 949,805
2 784,011
2 752,268
2 419,467
4 512,971
4 481,088
1
Приложение № 8
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
МЕТОДИКА
расчёта основных показателей (индикаторов) подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» окружной
долгосрочной целевой программы «Жилище»
на 2011 – 2015 годы
№ п/п
Показатель (индикатор)
Источник исходных данных
Методика расчёта показателя (индикатора)
1
2
3
4
1.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
форма 2-ПС «Индикаторы оценки социально-экономической эффективности ФЦП. Источник данных – муниципальные образования
определяется как отношение остаточной стоимости основных фондов к балансовой стоимости основных фондов организаций коммунального комплекса на основе бухгалтерской отчетности данных организаций
2.
Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
объём потерь тепловой энергии при передаче от источника выработки тепловой энергии до потребителя. Источник данных – муниципальные образования
рассчитывается как отношение объёма потерь тепловой энергии при передаче от источника выработки тепловой энергии до потребителя к общему объёму выработанной тепловой энергии
3.
Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения)
количество организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг
по электро-, газо-, тепло-
и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов
рассчитывается как отношение количества организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для
1
2
3
4
твердых бытовых отходов,
использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению
для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов,
использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, из отчётности по форме
22-ЖКХ (реформа). Источник данных – муниципальные образования
утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов, использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности,
по договору аренды или концессионному соглашению к общему количеству организаций коммунального комплекса
4.
Доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек,
в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,
в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек
количество городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек. Источник данных – муниципальные образования
рассчитывается как отношение количества организаций городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек к общему количеству городских округов и городских поселений
5.
Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
источник данных – муниципальные образования
рассчитывается как отношение объёма капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к общему объему выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
6.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки
источник данных – муниципальные образования
рассчитывается как отношение объёма заёмных средств в системы водоснабжения, водоотведения и очистки
1
2
3
4
сточных вод
сточных вод к общему
объему капитальных
вложений в системы
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
7.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и
которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
автономному округу, муниципальные образования
рассчитывается как частное значение показателей, указанных в столбцах 9 и 8 строки 04 таблицы (1000)
годовой формы статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации», утвержденной приказом Росстата
от 10 декабря 2009 года
№ 287
8.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по автономному округу, муниципальные образования
рассчитывается как частное значение показателей, указанных в столбцах
13 и 12 строки 04 таблицы (1000) годовой формы статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации», утвержденной приказом Росстата
от 10 декабря 2009 года
№ 287
9.
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по автономному округу, муниципальные образования
рассчитывается как частное значение показателей, указанных в столбцах 3 и 1
строки 24 раздела 3 годовой формы федерального статистического наблюдения
№ 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», утвержденной приказом Росстата от 11 августа
2009 года № 168
10.
Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по автономному округу,
муниципальные
образования
рассчитывается как частное значение показателей, указанных в столбцах 5 и 1 строки 24 раздела 3 годовой формы федерального
статистического наблюдения
№ 1-жилфонд «Сведения о
1
2
3
4
жилищном фонде», утвержденной приказом Росстата от 11 августа
2009 года № 168
11.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по автономному округу, муниципальные образования
рассчитывается как частное значение показателей 19.1 и 19, указанных в годовой форме статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального
образования», утвержденной приказом Росстата
от 20 сентября 2010 года
№ 321
12.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по автономному округу, муниципальные образования
рассчитывается как частное значение показателей 20.1 и 20, указанных в годовой форме статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования», утвержденной приказом Росстата
от 20 сентября 2010 года
№ 321
13.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по автономному округу, муниципальные образования
рассчитывается как частное значение показателей, указанных в строках 32 и 30 раздела 2 годовой формы федерального статистического наблюдения
№ 1-канализация (годовая) «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)»,
утвержденной приказом
Росстата от 13 июля
2010 года № 246
14.
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по автономному округу, муниципальные образования
рассчитывается как частное значение показателей, указанных в столбцах 5 и 1 строки 24 раздела 3 годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», утвержденной приказом
1
2
3
4
Росстата от 11 августа
2009 года № 168
».
4. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к окружной долгосрочной целевой
программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
ПОДПРОГРАММА
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы (далее – Подпрограмма)
Основание для разработки
перечень поручений Президента Российской Федерации от 01 июля 2009 года, постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы»
Государственный
заказчик
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Разработчик
Подпрограммы
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цели и задачи Подпрограммы
цель Подпрограммы – стимулирование спроса на рынке доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.
Основными задачами Подпрограммы являются:
- выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан;
- переселение граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания;
- повышение доступности жилья путем оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей, развития системы ипотечного жилищного кредитования;
- государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья
Сроки и этапы реализации
сроки реализации Подпрограммы: 2011 – 2015 годы
Важнейшие целевые показатели по годам реализации Подпрограммы
- количество семей, улучшивших жилищные условия;
- площадь жилья, построенного (приобретенного) с помощью социальных выплат;
- доля аварийного жилья в жилищном фонде от общей площади жилищного фонда;
- доля аварийного жилья в жилищном фонде от числа единиц в жилищном фонде;
- доля ветхого жилья в жилищном фонде от общей площади жилищного фонда;
- доля ветхого жилья в жилищном фонде от числа единиц жилищного фонда
Перечень основных мероприятий Подпрограммы
- приобретение за счет средств окружного бюджета жилых помещений в собственность автономного округа для предоставления на условиях социального найма гражданам из числа отдельных категорий;
- приобретение за счет средств окружного бюджета жилых помещений в собственность автономного округа с последующей передачей в собственность муниципальных образований для предоставления гражданам, переселяемым из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;
- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
- предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам на компенсацию затрат, понесенных при строительстве индивидуального дома;
- предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений экономического класса в многоквартирных домах;
- предоставление социальных выплат на приобретение жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;
- предоставление социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям
Объёмы
финансирования
общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2011 – 2015 годах за счет средств окружного бюджета составит 18 026,96 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 7 732,069 млн. рублей;
2012 год – 2 602,538 млн. рублей;
2013 год – 2 561,480 млн. рублей;
2014 год – 2 565,799 млн. рублей;
2015 год – 2 565,074 млн. рублей.
Прогнозно: кроме этого планируется привлечь:
за счет средств федерального бюджета –
1 654,694 млн. рублей;
за счет средств местных бюджетов –
231,300 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников и внепрограммных бюджетных средств – 22 511,125 млн. рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 88,597 млн. рублей и средства окружного бюджета – 312,528 млн. рублей
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Подпрограммы
реализация Подпрограммы за период
2011 – 2015 годов позволит улучшить жилищные условия 11 565 тыс. ямальских семей, в том числе:
6 560 молодых семей;
3 295 семей, проживающих в аварийном и ветхом жилье;
1074 семей граждан отдельных категорий;
470 индивидуальных застройщиков;
166 граждан, участвующих в строительстве жилых помещений экономического класса.
Реализация Подпрограммы также обеспечит:
- создание условий для повышения доступности жилья и уровня обеспеченности жильем граждан, проживающих в автономном округе;
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан;
- закрепление положительных демографических тенденций в автономном округе
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Острота жилищной проблемы не снижается в автономном округе на протяжении многих лет. Общее число признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий по месту жительства по состоянию на 01 января 2010 года с распределением по муниципальным образованиям отражено в таблице 1.
Таблица 1
Численность
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий по месту жительства на 01 января 2010 года
№ п/п
Наименование муниципального образования
Численность нуждающихся в жилье (семей)
Доля населения, нуждающегося в жилье (%)
Всего по автономному округу
19134
10,95
1.
Город Салехард
3228
23,88
2.
Город Губкинский
418
5,97
3.
Город Лабытнанги
649
6,71
4.
Город Муравленко
561
4,87
5.
Город Ноябрьск
1677
4,79
6.
Город Новый Уренгой
1153
2,84
7.
Надымский район
2984
13,01
8.
Красноселькупский район
191
8,13
9.
Приуральский район
919
17,86
10.
Пуровский район
2252
14,74
11.
Тазовский район
1486
27,02
12.
Шурышкарский район
1031
29,54
13.
Ямальский район
2585
50,75
Особенно остро проблема обеспечения жильем стоит в Ямальском районе, где доля населения, признанного в установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий, составляет 50,75%. Около 30% населения признано нуждающимися в улучшении жилищных условий в Шурышкарском районе.
Направление 1. Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан.
Важнейшей задачей исполнительных органов власти всех уровней является выполнение законодательно определенных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
На основании федеральных законов от 04 июля 2003 года № 95-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ[10], Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жильем граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного округа № 36-ЗАО) установлены категории граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений из жилищного фонда автономного округа: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; граждане из числа коренных малочисленных народов Севера.
Одним из первоочередных направлений жилищной политики автономного округа является выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Это обусловлено особым статусом данной категории граждан, как наименее социально защищенной категории. Ежегодно в бюджете автономного округа предусматриваются средства на эти цели. Всего в 2006 – 2010 годах обеспечено жильем порядка 670 сирот на общую сумму более 940 млн. рублей.
Вместе с тем ежегодно в списках детей-сирот, у которых наступили основания для внеочередного обеспечения жильем, состоит порядка 300 граждан данной категории, что свидетельствует о необходимости продолжения программных мероприятий по данному направлению.
Проблема обеспечения жильем реабилитированных граждан обусловлена тем обстоятельством, что на территории автономного округа в силу исторически сложившихся факторов проживает значительное число граждан, подвергшихся репрессиям в 30 – 50 годы прошлого столетия и сосланных в северные районы страны.
Всего за период 2006 – 2010 годов оказана поддержка в решении жилищной проблемы 35 семьям реабилитированных граждан. Вместе с тем на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2010 году состоит более 90 семей реабилитированных граждан, обеспечение жильем которых относится к обязательствам автономного округа.
На учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий по данным за 2010 год состоит 4,7 тыс. семей граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, что составляет более 40% от их общей численности и 24% от общего числа очередников по автономному округу. Наиболее остро эта проблема стоит в сельских поселениях автономного округа.
Всего за период 2006 – 2010 годов из окружного бюджета на реализацию Подпрограммы было выделено порядка 452 млн. рублей, что позволило обеспечить жильем 210 семей коренных жителей автономного округа. Несмотря на реализацию Подпрограммы в предыдущий период, наличие большого числа очередников свидетельствует о необходимости продолжения программных мероприятий.
Также на территории автономного округа осуществляется реализация Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ, согласно которому субъектам Российской Федерации переданы полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01 января 2005 года, а также ветеранов Великой Отечественной войны в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714.
Предоставление социальных выплат гражданам из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета в рамках федеральных законов от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Учитывая, что статьёй 30 Закона автономного округа № 36-ЗАО допускается софинансирование за счёт средств окружного бюджета мероприятий по обеспечению жильём категорий граждан, указанных в статье 29 вышеназванного закона, в рамках Подпрограммы за счёт средств окружного бюджета будет оказываться государственная поддержка в обеспечении жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
Направление 2. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.
Согласно данным департамента строительства и жилищной политики автономного округа по состоянию на 01 января 2010 года в автономном округе площадь ветхого и аварийного жилья составила 620,7 тыс. м2 (6,21% общей площади жилищного фонда) и 224,72 тыс. м2 (2,25%) соответственно. Численность проживающих в ветхом жилищном фонде – 36 900 человек, в аварийном – 10 749 человек. В указанном фонде проживает порядка 9,3% от общей численности населения.
Таблица 2
Основные показатели
аварийного и ветхого фонда на территории автономного округа[11]
Наименование муниципального образования
Аварий-ный жилищный фонд
(тыс. м2)
% аварий-ного жилищ-ного фонда
Доля населения, проживаю-щего в аварийном жилищном фонде
Ветхий жилищ-ный фонд (тыс. м2)
% ветхого жилищ-ного фонда
Доля населения, прожи-вающего в ветхом жилищном фонде
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по автономному округу
224,72
2,25
2,07
620,7
6,21
7,23
1.
Город Салехард
7,96
0,9
0,65
113
12,16
9,6
2.
Город Губкинский
0,00
0,0
16,1
3,34
40,2
3.
Город Лабытнанги
14,74
2,7
2,70
50,6
9,12
24,1
4.
Город Муравленко
4,99
0,9
0,83
21,4
3,78
43,6
5.
Город Ноябрьск
37,76
1,9
2,05
184,2
9,34
17,8
6.
Город Новый Уренгой
72,05
3,7
1,50
33,3
1,71
102,5
1
2
3
4
5
6
7
8
7.
Надымский район
15,88
1,0
0,90
43,4
2,61
97,8
8.
Красноселькупский район
10,14
7,1
7,06
2,9
2,03
143,0
9.
Приуральский район
0,00
0,0
0,00
67,3
29,15
21,0
10.
Пуровский район
15,40
1,6
1,70
55,4
5,89
24,8
11.
Тазовский район
16,98
8,2
7,88
2
0,97
103,2
12.
Шурышкарский район
19,44
12,0
12,68
17,4
10,73
11,6
13.
Ямальский район
9,38
4,8
9,79
13,7
7,07
17,6
Проблема ветхого и аварийного жилья в автономном округе является последствием освоения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Указанный период характеризовался остаточным принципом финансирования социальной сферы, низким развитием жилищно-коммунального хозяйства, строительством многочисленными ведомствами большого количества быстровозводимого жилья, имеющего степень долговечности 20 – 25 лет, а также временного жилья в виде «вагон-городков», балков и прочих сооружений. На сегодняшний день это жилье практически полностью является не пригодным для проживания.
Для сельских районов автономного округа, в свою очередь, характерно наличие большого объема ветхого жилья в деревянном исполнении сроком постройки от 40 и более лет.
Всего за период 2006 – 2010 годов было выделено на реализацию мероприятий 3,2 млрд. рублей, переселено 1,7 тыс. семей.
Кроме того, на территории автономного округа в 2008 – 2010 годах действовали региональные программы переселения из аварийного жилья на условиях софинансирования с Фондом содействия реформированию ЖКХ. В 2011 – 2012 годах планируется продолжить взаимодействие с Фондом ЖКХ для решения проблемы переселения из аварийного жилья.
В рамках указанных региональных программ дополнительно привлечено на условиях софинансирования порядка 140 млн. рублей средств Фонда ЖКХ, переселено из аварийного жилья 110 семей.
Объем общей площади аварийного жилищного фонда, который планируется к расселению в 2011 – 2015 годах, составляет 124,1 тыс. кв. метров.
Направление 3. Повышение доступности жилья.
Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей
В среднем за год около 10% от общего числа очередников в автономном округе составляют молодые семьи. Прежде всего, это связано с наличием на территории автономного округа молодых нефтегазовых городов, имеющих большую долю молодых семей в общей численности населения (гг. Ноябрьск, Новый Уренгой).
В период 2006 – 2010 годов социальными выплатами за счёт средств окружного бюджета в рамках Подпрограммы воспользовались 4,4 тыс. молодых семей, общий объём финансирования из окружного бюджета составил 2,5 млрд. рублей. При этом на софинансирование Подпрограммы привлечено порядка 72 млн. рублей из федерального бюджета. Кроме того, на 1 рубль бюджетных средств было привлечено 2,5 рубля внебюджетных средств (собственные и заемные средства молодых семей).
Несмотря на достигнутые успехи в ходе реализации Подпрограммы в предыдущий период, в списках молодых семей, изъявивших желание воспользоваться государственной поддержкой, на начало 2010 года состояло около 3,9 тыс. семей.
Развитие ипотечного жилищного кредитования
В рамках настоящей Подпрограммы планируется продолжать реализацию мероприятий по развитию ипотечного жилищного кредитования.
За счет средств окружного бюджета молодым семьям будут предоставляться социальные выплаты на оплату первоначального взноса по ипотечным кредитам (займам), взятым на приобретение (строительство) жилья.
За период 2006 – 2010 годов 14,1 тыс. семей в автономном округе воспользовались ипотечными кредитами (займами) на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 21,4 млрд. рублей.
При этом необходимо отметить, что многие кредитные организации в 2008 – 2009 годах сократили либо прекратили выдачу ипотечных кредитов. Только 6 банков на территории автономного округа в 2009 году сохранили ипотечные программы. При этом 90% объема ипотечного кредитования приходилось на долю Западно-Сибирского Банка Сбербанка России.
За 2010 год объем предоставленных ипотечных кредитов (займов) банками составил 6,03 млрд. рублей, что превысило годовые показатели 2009 года, в котором объем предоставленных ипотечных кредитов (займов) составил 2,1 млрд. рублей.
В целом система ипотечного жилищного кредитования развивается на территории автономного округа с 2003 года, когда было подписано Соглашение о сотрудничестве по развитию системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования с ОАО «АИЖК», целью которого являлась интеграция автономного округа в единую общероссийскую систему ипотечного кредитования, предоставление ипотечных кредитов жителям автономного округа через сеть уполномоченных кредитных организаций с последующим их рефинансированием ОАО «АИЖК» и был создан региональный оператор – ОАО «Ямальская ипотечная компания».
В ноябре 2010 года на территории автономного округа открылся Ямальский филиал ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области», который также будет осуществлять реализацию проектов ОАО «АИЖК» на территории автономного округа («Новостройка», «Материнский капитал», «Стандартный ипотечный кредит», «Военная ипотека»).
Ямальский филиал ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области» планирует осуществлять свою деятельность на территории нескольких муниципальных образований.
Комплексная реализация проектов ОАО «АИЖК» позволит в дальнейшем значительно увеличить объемы ипотечного жилищного кредитования и создавать привлекательные условия получения займов для населения автономного округа.
В целях стимулирования жилищного строительства на территории автономного округа Правительством автономного округа в ноябре 2010 года было подписано и направлено в ОАО «АИЖК» Соглашение о сотрудничестве по строительству жилья экономического класса по программе «Стимул».
Соглашение будет подписано после аккредитации некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» по системе Стандартов ОАО «АИЖК».
В целях создания условий для реализации программы «Стимул» на территории автономного округа предусмотрено продолжение реализации мероприятий по оказанию государственной поддержки молодым семьям в виде предоставления социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечных кредитов (займов), средства которых направлены на приобретение (строительство) жилья экономического класса, а также продолжение реализации мероприятий по оказанию государственной поддержки гражданам, осуществляющим приобретение (строительство) жилых помещений экономического класса в многоквартирных жилых домах на первичном рынке жилья.
Во II квартале 2011 года между Правительством автономного округа и ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» будет заключено соглашение по формированию на территории автономного округа маневренного жилищного фонда в целях обеспечения поддержки заемщиков, лишившихся единственного жилья в результате продажи предмета залога. Финансирование строительства жилых помещений маневренного фонда для вышеуказанных граждан будет осуществляться в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2011 – 2013 годы. В настоящее время объемы расходов на государственные капитальные вложения по перечню строек и объектов Адресной инвестиционной программы автономного округа утверждены Законодательным Собранием автономного округа в составе Закона об окружном бюджете на 2011 год и плановый период до 2013 года. Кроме этого жилые помещения маневренного фонда будут предоставляться гражданам из государственного жилищного фонда автономного округа по договорам найма.
Таблица 3
Формирование муниципального маневренного фонда для временного проживания граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на жилые помещения, обремененные ипотекой, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными
Всего (млн.
руб.)
2011 год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2011 –2015
годы
в т.ч. за счет средств окружного бюджета
27,000
2 квар-тиры
2 квар-тиры
2 квар-тиры
2 квар-тиры
2 квар-тиры
10 квар-
тир
Реализация мероприятий программы «Стимул» на территории автономного округа будет осуществляться некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – НО «ФЖС ЯНАО»).
НО «ФЖС ЯНАО» создана в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 24 июля 2010 года № 50-РП «О создании некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа». Важнейшими целями деятельности НО «ФЖС ЯНАО» являются:
1. Внедрение форм долгосрочного ипотечного кредитования населения автономного округа.
2. Создание организационных, правовых и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность жилья для граждан с достаточной платежеспособностью, а также поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий за счет средств окружного бюджета в пределах установленных социальных норм.
3. Содействие развитию жилищного строительства, территорий, объектов инженерной инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры в целях формирования благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания для всех категорий граждан.
4. Участие в реализации федеральных, региональных и муниципальных программ в сфере развития жилищного строительства.
В настоящее время функции НО «ФЖС ЯНАО» дополняются следующими направлениями:
- участие в реализации программ поддержки заемщиков, оказавшихся в трудном финансовом положении;
- участие в развитии рынка найма жилья;
- участие в организации объединений граждан для строительства и приобретения жилья;
- разработка специальных программ ипотечного кредитования, в т.ч.:
стимулирующих приобретение жилья эконом-класса;
обучение и развитие участников рынка ипотеки;
участие в разработке стандартов качества работы экспертов, оценщиков, брокеров, агентов по взысканию и других участников рынка ипотечного жилищного кредитования.
Уставный капитал НО «ФЖС ЯНАО» составляет 3 млрд. рублей. Законом автономного округа от 22 ноября 2010 года № 120-ЗАО «Об окружном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрено предоставление в 2011 году имущественных взносов НО «ФЖС ЯНАО» на общую сумму 4,68 млрд. рублей.
Для осуществления уставной деятельности НО «ФЖС ЯНАО» заключает соглашение с коммерческими банками[12] и муниципальными образованиями[13], осуществляет инвестирование в строительство, приобретение недвижимости (готовых жилых фондов, имущественных вкладов, паев, долей, закладных и т.д.) и передает ее в собственность участникам программ по улучшению жилищных условий в соответствии с действующим законодательством.
Основным проектом строительства жилья экономического класса, по которым возможно использование механизмов стимулирования кредитования застройщиков, является «Квартал 32» в г. Салехарде в 2011 году (15,0 тыс. кв. м) Планируемый объем привлекаемых ресурсов в целях рефинансирования ипотечных кредитов – 225 млн. рублей.
Для реализации мероприятий, направленных на стимулирование жилищного строительства, а именно строительства жилья экономического класса, средства ОАО «АИЖК» до 2015 года привлекать не планируется. При возникновении непредвиденных обстоятельств возможно обращение в ОАО «АИЖК» для привлечения дополнительных денежных средств.
В целом реализация программных мероприятий на 2011 – 2015 годы ориентирована на массовое строительство и кредитование жилья экономического класса, внедрение новых ипотечных продуктов для различных социально-ориентированных групп населения, поддержку заемщиков, оказавшихся в трудном финансовом положении, осуществление секъюретизации ипотечных кредитов с участием ОАО «АИЖК», а также разработку схем привлечения долгосрочных финансовых ресурсов на рынок ипотечного жилищного кредитования.
Направление 4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья
Государственная поддержка индивидуальных застройщиков
В последние годы наблюдается тенденция увеличения доли частного жилищного фонда, построенного за счёт средств индивидуальных застройщиков, в общем объёме ввода жилья, а также увеличение количества индивидуальных жилых домов в сельских поселениях автономного округа.
Одним из факторов, способствующих увеличению доли частного жилищного фонда, является оказание государственной поддержки индивидуальному застройщику. Особенно важна поддержка индивидуального застройщика на селе, поскольку значительная часть сельского населения имеет низкие доходы и проживает в ветхом неблагоустроенном жилищном фонде.
За 2007 – 2010 годы в рамках окружной целевой программы «Жилище» оказана государственная поддержка 220 индивидуальным застройщикам на общую сумму около 160 млн. рублей.
Вместе с тем ежегодно около 100 новых индивидуальных застройщиков подают заявление на участие в мероприятиях.
Государственная поддержка граждан, осуществляющих строительство жилых помещений экономического класса в многоквартирных домах
В целях стимулирования рынка первичного жилья и оказания поддержки гражданам, инвестирующим свои средства в строительство жилья, в 2009 году постановлением Администрации автономного округа была утверждена окружная целевая программа «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2010 – 2012 годы», в рамках которой реализовывались мероприятия по предоставлению социальных выплат гражданам на компенсацию части расходов по оплате процентов при кредитовании на строительство жилых помещений.
Реализация данных мероприятий в 2010 году позволила поддержать платёжеспособный спрос на жилье экономического класса в строящихся домах, что, в свою очередь, позволило застройщикам получить необходимые для продолжения строительства оборотные средства.
Компенсация части расходов гражданам по оплате процентов при кредитовании на строительство жилых помещений экономического класса осуществлялась при заключении гражданином ипотечного кредитного договора (договора займа) с кредитным учреждением на получение целевых денежных средств в связи со строительством жилого помещения.
Социальная выплата предоставлялась гражданам ежемесячно на срок действия кредитного договора (договора займа), но не более 3 лет.
В рамках настоящей Подпрограммы планируется продолжить реализацию данных мероприятий в целях обеспечения обязательств, взятых автономным округом перед гражданами до 2012 года.
Количество участников мероприятий в 2011 году составит 166 семей.
Развитие использования арендного жилья и маневренного фонда
В соответствии с Законом автономного округа № 36-ЗАО специализированный жилищный фонд – совокупность жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам раздела IV Жилищного кодекса Российской Федерации[14] и раздела V Закона автономного округа № 36-ЗАО.
За счет средств окружного бюджета формируются следующие виды жилых помещений, отнесенных к специализированному жилищному фонду автономного округа:
1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения;
3) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;
4) жилые помещения в общежитиях;
5) жилые помещения маневренного фонда.
Кроме того, Закон автономного округа № 36-ЗАО определяет понятие жилищного фонда коммерческого использования – совокупность жилых помещений, которые используются собственниками таких помещений для проживания граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам, предоставлены собственниками таких помещений лицам во владение и (или) в пользование[15].
В 2010 году государственный жилищный фонд автономного округа используется следующим образом: для целей социального использования предоставлено 3,5% фонда, специализированный (служебный, общежития) составляет 44%, на условиях коммерческого найма предоставлено 52,5% жилых помещений.
В муниципальных образованиях существуют помещения маневренного фонда муниципальной собственности, которые используются в соответствии с разделом IV Жилищного кодекса Российской Федерации и Законом автономного округа № 36-ЗАО. Сведения о муниципальном маневренном фонде на 01 октября 2010 года представлены в таблице 4.
Таблица 4
ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального маневренного фонда автономного округа
№ п/п
Наименование муниципального
Маневренный фонд
образования
площадь (м2)
количество помещений (ед.)
Всего по автономному округу
22832,11
692
1.
Город Салехард
1978,7
35
2.
Город Губкинский
3.
Город Лабытнанги
7898,91
319
4.
Город Муравленко
399,3
25
5.
Город Ноябрьск
5150,3
118
6.
Город Новый Уренгой
7.
Надымский район
2722,7
91
8.
Красноселькупский район
9.
Приуральский район
10.
Пуровский район
822
40
11.
Тазовский район
12.
Шурышкарский район
32,3
1
13.
Ямальский район
3827,9
63
На 01 декабря 2010 года в автономном округе заключено 1157 договоров на долевое участие в жилищном строительстве (77 объектов, 33 застройщика). В 2011 году будет заключено соглашение между Правительством автономного округа, ОАО «АИЖК» и НО «ФЖС ЯНАО» по формированию на территории автономного округа маневренного жилищного фонда в целях обеспечения поддержки заемщиков, лишившихся единственного жилья в результате продажи предмета залога. Данный маневренный фонд будет формироваться из существующего жилищного фонда коммерческого использования автономного округа и предоставляться по договорам найма.
Таким образом, на конец 2010 года на учете в органах местного самоуправления муниципальных образований в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 19,1 тыс. семей, для которых требуется более 1 млн. м2 жилья. Одна и та же семья может состоять в списках на участие в рамках жилищных программ по разным категориям, но воспользоваться государственной поддержкой для решения жилищной проблемы она имеет право только один раз.
Мероприятия настоящей Подпрограммы направлены на выполнение обязательств Российской Федерации и автономного округа в соответствии с действующим законодательством перед отдельными категориями граждан, а также на стимулирование и поддержание платежеспособного спроса на жилье экономического класса.
Государственная поддержка многодетных семей при приобретении жилья
В автономном округе на учёте нуждающихся в жилье состоит 1462 многодетные семьи, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей, из них вставшие на учёт до 01 марта 2005 года – 1023 семьи.
Учитывая, что в ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации проблема обеспечения жильем многодетных семей обозначена как одна из приоритетных на 2011 год, в рамках Подпрограммы предусмотрено предоставление многодетным семьям, имеющим 7 и более несовершеннолетних детей, вставших на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года (далее – многодетные семьи), социальных выплат на приобретение жилых помещений на территории автономного округа.
Полномочия по реализации данных мероприятий за счёт средств окружного бюджета закреплены в статье 3 Закона автономного округа № 36-ЗАО, предусматривающей возможность предоставления социальных выплат на приобретение жилья гражданам, не относящимся к отдельным категориям, установленным федеральным и окружным законодательством.
II. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые индикаторы (показатели), позволяющие оценивать ход реализации Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы – стимулирование спроса на рынке доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
1) выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан;
2) переселение граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания;
3) повышение доступности жилья путем оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей, развития системы ипотечного жилищного кредитования;
4) государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья.
Основным направлением вложения бюджетных средств в рамках Подпрограммы будет являться приобретение жилых помещений в собственность автономного округа на первичном рынке жилья, а также приоритетное направление социальных выплат на строительство и приобретение жилья на первичном рынке.
Предложения по целевым показателям Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
Методика расчета и источники получения данных о значениях целевых показателей (индикаторов)
1. Количество семей, получивших государственную поддержку в улучшении жилищных условий, по всем категориям граждан – участников Подпрограммы.
Источник информации: департамент строительства и жилищной политики автономного округа, органы местного самоуправления в автономном округе (бухгалтерская и иная отчетность установленной формы).
Методика расчета: показатель формируется на основании:
а) отчетности органов местного самоуправления, представляемой в адрес департамента строительства и жилищной политики автономного округа, за отчетный период (в части обеспечения жильем молодых семей и граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда);
б) данных департамента строительства и жилищной политики автономного округа за отчетный период:
- о количестве договоров социального найма, заключенных с гражданами отдельных категорий в рамках реализации мероприятий;
- о количестве граждан из числа ветеранов и инвалидов, получивших социальные выплаты на приобретение жилья;
- о количестве граждан из числа индивидуальных застройщиков, получивших социальные выплаты;
- о количестве граждан, получивших социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса;
- о количестве многодетных семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилья.
2. Площадь жилья, построенного (приобретенного) молодыми семьями с помощью социальных выплат.
Источник информации: органы местного самоуправления в автономном округе.
Методика расчета: показатель формируется на основании отчетности, представляемой органами местного самоуправления в адрес департамента строительства и жилищной политики автономного округа по итогам реализации мероприятий.
3. Площадь жилья, построенного индивидуальными застройщиками, получившими социальные выплаты.
Источник информации: департамент строительства и жилищной политики автономного округа, органы местного самоуправления в автономном округе.
Методика расчета: показатель формируется на основании информации, представляемой органами местного самоуправления в департамент строительства и жилищной политики автономного округа по итогам реализации мероприятий.
4. Площадь жилья, построенного гражданами, получившими социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса.
Источник информации: департамент строительства и жилищной политики автономного округа.
Методика расчета: показатель формируется ежегодно на основании мониторинга реализации мероприятий.
5. Площадь жилья, построенного (приобретенного) многодетными семьями с помощью социальных выплат.
Источник информации: органы местного самоуправления в автономном округе.
Методика расчета: показатель формируется на основании отчетности, представляемой органами местного самоуправления в адрес департамента строительства и жилищной политики автономного округа по итогам реализации мероприятий.
6. Доля аварийного жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда).
Источники информации: Ямалстат, департамент строительства и жилищной политики автономного округа, органы местного самоуправления в автономном округе.
Методика расчета: показатель определяется как отношение общей площади аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 01 января 2010 года по данным Информационной Системы «Реформа ЖКХ», к общей площади жилищного фонда автономного округа по данным государственной статистической отчетности 1-жилфонд.
7. Доля ветхого жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда).
Источники информации: Ямалстат, департамент строительства и жилищной политики автономного округа.
Методика расчета: показатель определяется как отношение общей площади ветхого жилищного фонда к общей площади жилищного фонда автономного округа по данным государственной статистической отчетности 1-жилфонд.
8. Доля аварийного жилья в жилищном фонде (% от числа единиц в жилищном фонде).
Источники информации: Ямалстат, департамент строительства и жилищной политики автономного округа, органы местного самоуправления в автономном округе.
Методика расчета: показатель определяется как отношение числа единиц аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 01 января 2010 года по данным Информационной Системы «Реформа ЖКХ» к общему количеству единиц жилищного фонда автономного округа по данным государственной статистической отчетности 1-жилфонд.
9. Доля ветхого жилья в жилищном фонде (% от числа единиц в жилищном фонде).
Источники информации: Ямалстат, департамент строительства и жилищной политики автономного округа.
Методика расчета: показатель определяется как отношение количества единиц ветхого жилищного фонда к общему количеству единиц жилищного фонда автономного округа по данным государственной статистической отчетности 1-жилфонд.
III. Перечень подпрограммных мероприятий
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение (мероприятия, не требующие финансирования).
Таблица 5
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, не требующих финансирования
Наименование мероприятия Подпрограммы
Исполнитель мероприятия
Срок исполнения
1
2
3
1. Разработка и утверждение нормативных правовых актов автономного округа, регламентирующих вопросы оказания государственной поддержки в обеспечении жильем граждан, категории которых определены Подпрограммой
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
IV квартал
2010 года –
I, II, III кварталы 2011 года
2. Разработка и утверждение нормативного правового акта автономного округа, регламентирующего порядок бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории автономного округа
департамент имущественных отношений автономного округа
III квартал 2011 года
3. Формирование списков очередников
из числа отдельных категорий граждан, установленных Законом автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО
органы местного самоуправления,
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
ежегодно в сроки, установленные нормативными правовыми актами автономного округа
4. Формирование перечней жилых домов
и жилых помещений, признанных
не пригодными для проживания, планируемых к расселению на очередной год в рамках Подпрограммы
органы местного самоуправления,
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
ежегодно в сроки, установленные нормативными правовыми актами автономного округа
5. Формирование списков молодых семей, претендующих на получение социальных выплат в рамках Подпрограммы
органы местного самоуправления,
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
ежегодно в сроки, установленные нормативными правовыми актами автономного округа
6. Формирование списков индивидуальных застройщиков, претендующих на оказание государственной поддержки в рамках
Подпрограммы
органы местного самоуправления
ежегодно в сроки, установленные нормативными
правовыми актами автономного округа
7. Формирование потребности в жилых помещениях, необходимых для обеспечения жильем участников
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
IV квартал года, предшествующего планируемому
1
2
3
Подпрограммы на очередной финансовый год
8. Отбор муниципальных образований для участия в мероприятиях по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
II – IV кварталы года, предшествующего планируемому
9. Отбор банков в соответствии с установленными на федеральном уровне критериями для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
IV квартал года, предшествующего планируемому
10. Отбор уполномоченных организаций, предоставляющих молодым семьям услуги по приобретению жилых помещений экономического класса на первичном рынке жилья
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
в сроки, установленные действующим законодательством
11. Размещение государственного заказа на оказание услуг по подбору и приобретению в собственность автономного округа жилых помещений для предоставления гражданам – участникам Подпрограммы
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
IV квартал года, предшествующего планируемому
12. Оформление приобретенных жилых помещений в собственность автономного округа
департамент имущественных отношений автономного округа
в сроки, установленные действующим законодательством
13. Принятие решений о предоставлении жилых помещений гражданам на условиях социального найма
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
после получения номенклатуры жилых помещений, приобретенных организацией
14. Заключение договоров социального найма с гражданами
департамент имущественных отношений автономного округа
после издания правового акта автономного округа
15. Издание правового акта автономного округа о передаче жилых помещений в собственность муниципальных образований для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилья
департамент имущественных отношений автономного округа
в сроки, установленные действующим законодательством
16. Информационная поддержка граждан, обладающих правом воспользоваться средствами материнского капитала для осуществления индивидуального жилищного строительства и погашения ипотечных кредитов
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2011 – 2012 годы
1
2
3
17. Методическое и организационное содействие развитию сектора арендного жилья
департамент имущественных отношений автономного округа
2011 – 2012 годы
2. Основными направлениями реализации мероприятий, финансируемых из окружного бюджета, являются:
- приобретение за счет средств окружного бюджета жилых помещений для предоставления на условиях социального найма гражданам из числа отдельных категорий (основание – подпункт 2 пункта 1 статьи 3 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО);
- приобретение за счет средств окружного бюджета жилых помещений с последующей передачей в собственность муниципальных образований для предоставления гражданам, переселяемым из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания (основание – пункт 2 статьи 2 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункт 1 статьи 4 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО);
- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям (основание – пункт 3 статьи 3 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО);
- предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам на компенсацию затрат, понесенных при строительстве индивидуального дома (основание – пункт 3 статьи 3 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО);
- предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений эконом-класса в многоквартирных домах (основание – пункт 3 статьи 3 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО);
- предоставление социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям (основание – пункт 3 статьи 3 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО);
- предоставление социальных выплат на приобретение жилья семьям ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (основание – статья 30 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО).
В рамках решения первой задачи государственным заказчиком Подпрограммы ежегодно будет определяться номенклатура жилых помещений, необходимых для предоставления гражданам отдельных категорий, в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Подпрограммы на планируемый год.
Сформированная номенклатура жилых помещений будет передаваться в уполномоченную организацию, отобранную по результатам конкурса для осуществления подбора жилых помещений на первичном рынке жилья у застройщиков и приобретения их в собственность автономного округа за счет средств, выделенных на реализацию Подпрограммы, для последующего предоставления гражданам на условиях социального найма.
В рамках решения второй задачи на основании информации органов местного самоуправления о перечне аварийных домов, подлежащих расселению, государственным заказчиком Подпрограммы ежегодно будет определяться номенклатура жилых помещений, необходимых для предоставления гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилья, признанного не пригодным для проживания и подлежащим сносу.
Сформированная номенклатура жилых помещений будет передаваться в уполномоченную организацию, отобранную по результатам конкурса для осуществления подбора жилых помещений на первичном рынке жилья у застройщиков и приобретения их в собственность автономного округа за счет средств, выделенных на реализацию Подпрограммы, с последующей передачей в собственность муниципальных образований, для последующего предоставления переселяемым гражданам.
В бюджете автономного округа в рамках решения данной задачи в 2011 году предусмотрены средства в виде субсидии для оплаты имущественного взноса в НО «ФЖС ЯНАО», реализующую мероприятия по ликвидации ветхого и аварийного жилья на территории автономного округа.
Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между департаментом строительства и жилищной политики автономного округа и НО «ФЖС ЯНАО». Соглашение определяет порядок, цели, сроки и условия предоставления субсидии, ее размер, порядок и сроки перечисления субсидии, порядок и сроки представления отчета об использовании субсидии, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения целей и условий, определенных соглашением.
В рамках решения второй задачи также предусмотрено финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 – 2012 годах на условиях софинансирования с Фондом ЖКХ.
Объемы финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ в 2011 – 2012 годах в рамках переселения граждан из аварийного жилого фонда ежегодно будут уточняться с учетом размера лимита, установленного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также размера увеличения имущества Фонда ЖКХ за счет имущественного взноса Российской Федерации.
В рамках решения третьей задачи будут продолжены мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья с приоритетным направлением бюджетных средств на первичный рынок жилья.
Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи собственных (заемных) средств, необходимых для оплаты части стоимости строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.
Молодые семьи – участники Подпрограммы смогут обратиться в уполномоченную организацию для оказания услуг по приобретению жилых помещений экономического класса на первичном рынке жилья.
При рождении (усыновлении) одного ребёнка в течение срока действия свидетельства, выданного молодым семьям, до даты окончания срока действия свидетельства предоставляется дополнительная социальная выплата за счёт средств окружного бюджета в размере 5% расчётной (средней) стоимости жилья.
Молодым семьям, имеющим 5 и более детей, а также молодым семьям, имеющим детей-инвалидов, социальная выплата выплачивается в размере 100 процентов расчетной (средней) стоимости жилья. На указанные молодые семьи условие наличия собственных доходов для участия в программе не распространяется.
Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, а также порядок отбора уполномоченных организаций определяется нормативным правовым актом автономного округа.
Кроме этого, в рамках решения третьей задачи будут реализовываться мероприятия по развитию ипотечного жилищного кредитования на территории автономного округа, включающие в себя предоставление социальных выплат гражданам на оплату первоначального взноса при ипотечном кредитовании на приобретение (строительство) жилья.
В рамках решения четвертой задачи будут продолжены мероприятия по предоставлению социальных выплат индивидуальным застройщикам на компенсацию понесенных затрат при строительстве индивидуального дома, а также предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений экономического класса в многоквартирных жилых домах.
Одним из мероприятий Подпрограммы будет являться предоставление социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям.
Кроме того, в соответствии со статьей 7 Закона автономного округа от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе» с изменениями от 27 апреля 2011 года будет оказана государственная поддержка семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка путем бесплатного предоставления земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.
Гражданам, обладающим правом на бесплатное предоставление земельных участков в собственность, земельные участки будут предоставляться на период строительства индивидуального жилого дома в аренду сроком на три года. Суммарный срок аренды земельного участка с учетом продления срока аренды не может превышать пяти лет. После завершения строительства, ввода в эксплуатацию индивидуального жилого дома и государственной регистрации права собственности на него данный земельный участок будет предоставляться в общую долевую собственность всех членов семьи.
Земельные участки будут предоставляться в собственность граждан бесплатно однократно.
Порядок бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности на территории автономного округа, устанавливается нормативным правовым актом Правительства автономного округа.
Подробный перечень основных мероприятий Подпрограммы, увязанный по срокам и объемам финансирования, приведен в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.
Порядок реализации мероприятий по каждому направлению утверждается нормативным правовым актом автономного округа.
IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Основным источником финансирования Подпрограммы являются средства окружного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2011 – 2015 годах за счет средств окружного бюджета составит 18 026,96 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 7 732,069 млн. рублей;
2012 год – 2 602,538 млн. рублей;
2013 год – 2 561,480 млн. рублей;
2014 год – 2 565,799 млн. рублей;
2015 год – 2 565,074 млн. рублей.
Прогнозно: кроме этого, планируется привлечь:
за счет средств федерального бюджета – 1 654,694 млн. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 231,300 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников и внепрограммных бюджетных средств – 22 511,125 млн. рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 88,597 млн. рублей.
Ежегодные объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий год.
V. Условия предоставления и методика расчета межбюджетных субсидий
В рамках Подпрограммы по направлению оказания государственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей финансирование мероприятий осуществляется путём предоставления муниципальным образованиям межбюджетных субсидий.
Распределение указанных субсидий между муниципальными образованиями производится в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 14 июня 2011 года № 397-П «Об утверждении Положения о проведении отбора муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе для участия в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы и мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы».
Конкурсный отбор муниципальных образований для участия в Подпрограмме производится на основе условий участия и оценочных критериев в соответствии с порядком, утверждаемым нормативным правовым актом автономного округа.
Условиями участия в конкурсном отборе являются:
- наличие утвержденной муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей;
- предоставление обязательства муниципального образования по финансированию муниципальной программы (мероприятий) в размере не менее 5% от объёма межбюджетных субсидий, предусмотренного муниципальному образованию;
- отсутствие нецелевого использования субсидий, получаемых за счёт средств окружного и федерального бюджетов;
- наличие списка молодых семей, соответствующих условиям Подпрограммы и изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, сформированного на дату подачи предложения на участие в отборе.
Оценочным критерием для распределения средств между муниципальными образованиями в отборе является доля молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание участвовать в Подпрограмме, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание участвовать в Подпрограмме.
Субсидии, передаваемые в бюджеты муниципальных образований, предоставляются на основании соглашений с муниципальными образованиями (с указанием обязательств по отчётности и контролю и с приложением перечня мероприятий, по которым планируется софинансирование из окружного бюджета).
Размер межбюджетных субсидий определяется в соответствии с методикой расчёта и по результатам конкурса заявок, проводимого конкурсной комиссией.
Методика расчёта межбюджетной субсидии выражается формулой:
,
где:
– объём субсидий, предоставляемых муниципальному образованию;
– общий объём финансирования Подпрограммы из окружного бюджета;
Hмо – количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание участвовать в Подпрограмме, проживающих на территории соответствующего муниципального образования;
Но – общее количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание участвовать в Подпрограмме, проживающих на территории автономного округа.
VI. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
При реализации Подпрограммы ожидается улучшение жилищных условий с помощью государственной поддержки:
6560 молодых семей;
3295 семей, проживающих в ветхом и аварийном жилье;
1074 семей граждан отдельных категорий;
470 индивидуальных застройщиков;
166 граждан, участвующих в строительстве жилых помещений эконом-класса в многоквартирных домах.
Реализация Подпрограммы также обеспечит:
создание условий для повышения доступности жилья и уровня обеспеченности жильем граждан, проживающих в автономном округе;
привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан;
закрепление положительных демографических тенденций в автономном округе.
Оценка эффективности Подпрограммы
№ п/п
Формулировка критерия (кi)
(его обозначение)
Балльная оценка комплексного критерия, рассчитанная с учётом весового коэффициента
Приме- чание
1
2
3
4
1.
Наличие федеральной целевой программы (подпрограммы) либо нормативных правовых актов Губернатора автономного округа или Правительства автономного округа, которые содержат рекомендации органам исполнительной власти автономного округа о разработке соответствующих целевых программ
8
2.
Соответствие целей и задач программы системе целей и задач, отражаемых в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (для главных распорядителей бюджетных
4
1
2
3
4
средств, формирующих ДРОНДы), в рамках полномочий государственного заказчика (субъекта бюджетного планирования)
3.
Наличие прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода
2
4.
Цели и задачи целевой программы не дублируют цели и задачи других утверждённых программ
5
5.
Обеспечение исключения дублирования мероприятий целевой программы мероприятиями других утверждённых программ
6
6.
Наличие необходимых средств (методическое, информационное обеспечение и др.) для определения текущего уровня достижения этапных (годовых) и конечных целей программы в процессе её реализации
1
7.
Наличие в целевой программе количественно измеримых целевых показателей (индикаторов), отражающих цели и задачи программы и достижение результатов её реализации
2
8.
Наличие в рамках реализации целевой программы аналогичных программ на муниципальном уровне или соглашений (договоров) о намерениях между госзаказчиком программы и органами местного самоуправления по участию в реализации программы
0
9.
Наличие в рамках реализации целевой программы соглашений (договоров) о намерениях или выполнении работ (поставок продукции) между госзаказчиком программы и организациями – участниками программы по реализации мероприятий программы
3
10.
Наличие в целевой программе показателей бюджетной эффективности реализации программных мероприятий
6
11.
Наличие в целевой программе показателей социального эффекта от реализации программных мероприятий
5
12.
Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий целевой программы в отчётном году
6
13.
Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала её реализации
0
14.
Уровень фактического финансового обеспечения в отчётном году
0
15.
Доля средств, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на мероприятия целевой программы
0
16.
Наличие капитальных расходов или НИОКР в общем объёме затрат на реализацию целевой программы
0
17.
Качество, достоверность и своевременность представляемой заказчиком целевой программы информации о ходе реализации программы
0
18.
Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в утверждённой целевой программе
0
1
2
3
4
19.
Соответствие достигнутых в отчётном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утверждённым в целевой программе
0
20.
Соответствие намеченных в целевой программе задач и программных мероприятий полномочиям органов исполнительной власти автономного округа
5
21.
Соотношение региональных показателей к общероссийским показателям
2
22.
Внебюджетное финансирование мероприятий
4
Интегральная оценка эффективности целевой программы
59
1
Приложение № 1
к подпрограмме «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих
в Ямало-Ненецком автономном округе»
(в ред. от 28.07.2011 года № 547-П)
Система целевых показателей (индикаторов),
увязанная с программными целями и задачами, решаемыми Подпрограммой
№ п/п
Наиме-нование цели
Наименование задачи
Наименование индикатора/показателя
Единица измере-ния
Весовое значение индика-тора/ показа-теля
Базовое значение индика-тора/ показа-теля
Значение целевых показателей по годам реализации Программы
2011
2012
2013
2014
2015
2011 –2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Стимулирование спроса на рынке доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.
выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан
количество семей, получивших государственную поддержку в улучшении жилищных условий, по всем категориям граждан – участников Подпрограммы,
в том числе
семей
0,574
3 026
3 283
2 053
2 053
2 080
2 096
11 565
1.1.
детей-сирот и лиц из их числа
семей
0,072
194
200
133
136
138
135
742
1.2.
реабилитированных граждан
семей
0,072
12
12
19
12
11
16
70
1.3.
граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
семей
0,072
25
20
18
19
18
22
97
1.4.
ветеранов Великой Отечественной войны
семей
0,072
84
23
23
1.5.
проживающих в жилищном фонде, признанном не пригодным для проживания
семей
0,072
558
1 194
507
510
537
547
3 295
1.6.
молодых семей
семей
0,072
1 892
1 432
1 282
1 282
1 282
1 282
6 560
1.7.
индивидуальных застройщиков
семей
0,071
102
94
94
94
94
94
470
1.8.
получивших социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса
семей
0,071
159
166
166
1.9.
многодетных семей
семей
7
7
1.10.
ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов
семей
135
135
2.
повышение доступности жилья путем оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей, развития системы ипотечного жилищного кредитования
площадь жилья, построенного (приобретенного) молодыми семьями с помощью социальных выплат
кв. м
0,071
102 168
81 900
73 800
73 800
73 800
73 800
377 100
3.
переселение
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
доля аварийного жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда)
%
0,213
2,25
1,78
1,32
0,87
0,42
0,00
0,00
3.1.
доля ветхого жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда)
0,071
6,21
5,99
5,75
5,51
5,26
5,00
5,00
3.2.
доля аварийного жилья в жилищном фонде (% от числа единиц
в жилищном фонде)
0,071
2,10
1,66
1,24
0,81
0,40
0,00
0,00
3.3.
доля ветхого жилья в жилищном фонде (% от числа единиц
в жилищном фонде)
0,071
5,81
5,58
5,36
5,11
4,86
4,60
4,60
4.
государственная поддержка граждан, осуществляющих строительство жилья
площадь жилья, построенного (приобретенного) с помощью социальных выплат, в том числе
кв. м
0,142
15 690
17 800
9 400
9 400
9 400
9 400
55 400
4.1.
площадь жилья, построенного индивидуальными застройщиками, получившими социальные выплаты
кв. м.
0,071
7 290
9 400
9 400
9 400
9 400
9 400
47 000
4.2.
площадь жилья, построенного гражданами, получившими социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса
кв. м
0,071
8 400
8 400
0
0
0
0
8 400
4.3.
площадь жилья, приобретенного (построенного) многодетными семьями
кв. м
0,071
1 260
1 260
0
0
0
0
1 260
1
Приложение № 2
к подпрограмме «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих
в Ямало-Ненецком автономном округе»
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
Объёмы и источники
финансирования мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Виды затрат и мероприятия
Планируемые объемы финансирования Программы
(млн. руб.)
Итого
2011 – 2015 годы
Получатели бюджетных средств
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Расходы, всего по Подпрограмме
11 497,157
6 540,054
7 213,015
8 073,789
9 100,064
42424,079
окружной бюджет
7 732,069
2 602,538
2 561,480
2 565,799
2 565,074
18026,960
справочно: местный бюджет
50,260
45,260
45,260
45,260
45.260
231,300
прогнозно: федеральный бюджет
342,703
327,256
327,275
328,730
328,730
1 654,694
справочно: внебюджетные средства и непрограммные бюджетные средства,
в том числе
3 372,1255
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 511,125
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
88,597
Бюджетные инвестиции – всего
окружной бюджет
6 357,130
1 565,637
1 562,079
1 566,398
1 565,673
12 616,917
Текущие расходы – всего
окружной бюджет
1 374,939
1 036,901
999,401
999,401
999,401
5 410,043
прогнозно: федеральный бюджет
342,703
327,256
327,275
328,730
328,730
1 654,694
Расходы по задачам
1.1.
Задача 1.1. Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан
613,070
388,650
384,931
390,885
390,160
2 167,696
окружной бюджет
572,097
363,124
359,386
363,885
363,160
2 021,652
прогнозно: федеральный бюджет
40,973
25,526
25,545
27,000
27,000
146,044
в том числе по мероприятиям
1.1.1.
Приобретение жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом автономного округа от 30.05.2005 № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жильем граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
478,127
363,124
359,386
363,885
363,160
1 927,682
департамент строительства и жилищной политики автономного
округа
из них
окружной бюджет
478,127
363,124
359,386
363,885
363,160
1 927,682
в том числе по направлениям
для детей-сирот и лиц из их числа
353,040
237,923
238,075
238,636
238,220
1 305,894
для реабилитированных граждан
49,500
49,500
50,652
49,000
49,629
248,281
для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
75,587
75,701
70,659
76,249
75,311
373,507
1.1.2.
Предоставление социальных выплат гражданам из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за счет субсидии из федерального бюджета в рамках федеральных законов
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
98,859
25,526
25,545
27,000
27,000
203,930
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
текущие расходы
прогнозно: федеральный бюджет
25,509
25,526
25,545
27,000
27,000
130,580
окружной бюджет
73,350
73,350
1.1.3.
Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714
36,084
36,084
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
текущие расходы
из них
окружной бюджет
20,620
20,620
прогнозно: федеральный бюджет
15,464
15,464
1.2.
Задача 1.2. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания
6 283,638
1 202,513
1 202,693
1 202,513
1 202,513
11 093,870
окружной бюджет
5 882,513
1 202,513
1 202,693
1 202,513
1 202,513
10 692,745
прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
88,597
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ
312,528
312,528
в том числе по направлениям
1.2.1.
Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания
1 202,513
1 202,513
1 202,693
1 202,513
1 202,513
6 012,745
департамент строительства и жилищной политики автономного
округа
в том числе оказание агентских услуг (текущие расходы)
3,510
3,510
1.2.2.
Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции)
4 680,000
4 680,000
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1.2.3.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на условиях софинансирования с ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
401,125
401,125
из них
прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
88,597
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства
312,528
312,528
1.3.
Задача 1.3. Повышение доступности жилья
4 328,191
4 817,191
5 531,191
6 386,191
7 413,191
28 475,955
текущие расходы
окружной бюджет
1 005,201
905,201
905,201
905,201
905,201
4 626,005
прогнозно: федеральный бюджет
301,730
301,730
301,730
301,730
301,730
1 508,650
справочно: местный бюджет
50,260
45,260
45,260
45,260
45,260
231,300
справочно: внебюджетные средства
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
в том числе по мероприятиям
1.3.1.
Предоставление социальных выплат молодым семьям
1 357,191
1 252,191
1 252,191
1 252,191
1 252,191
6 365,955
межбюд-жетные
трансферты органам местного самоуп-равления
в том числе
окружной бюджет
1 005,201
905,201
905,201
905,201
905,201
4 626,005
прогнозно: федеральный бюджет в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»
301,730
301,730
301,730
301,730
301,730
1 508,650
справочно: местный бюджет
50,260
45,260
45,260
45,260
45,260
231,300
1.3.2.
Предоставление ипотечных кредитов гражданам
2 971,00
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
внебюджетные средства
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
1.4.
Задача 1.4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья
272,258
131,700
94,200
94,200
94,200
686,558
текущие расходы
окружной бюджет
272,258
131,700
94,200
94,200
94,200
686,558
в том числе по мероприятиям
1.4.1.
Предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального дома
94,200
94,200
94,200
94,200
94,200
471,000
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1.4.2.
Предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений экономического класса в многоквартирных домах
71,080
37,500
108,580
департамент строительства и жилищной политики автономного
округа
1.4.3.
Предоставление социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям
106,978
106,978
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
* Средства федерального бюджета, которые планируется привлечь: в рамках реализации ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы по мероприятию «Предоставление социальных выплат молодым семьям», а также в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны»; в рамках федеральных законов от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».».
1
5. Приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к окружной долгосрочной целевой
программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы
Источники и направления финансирования
2011 – 2015 годы
В том числе
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Окружная долгосрочная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы – всего
90 733,896
16 966,383
14 891,389
13 559,175
23 034,699
22 282,250
в том числе
Средства федерального бюджета
2 147,194
469,703
406,056
413,875
424,030
433,530
Средства окружного бюджета
63 065,955
12 566,024
9 717,572
8 497,723
17 002,701
15 281,935
Средства бюджетов муниципальных образований
1 217,101
186,231
243,979
194,935
343,516
248,440
Средства внебюджетных источников
(в том числе непрограммные средства)
24 303,646
3 744,425
4 523,782
4 452,642
5 264,452
6 318,345
прогнозно: средства Фонда ЖКХ
88,597
88,597
справочно: окружной бюджет, непрограмнные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ
312,528
312,528
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» – всего
12 580,025
1 358,705
942,540
663,488
4 783,431
4 831,861
в том числе
Средства окружного бюджета
12 499,540
1 349,944
936,506
657,823
4 753,454
4 801,813
Средства бюджетов муниципальных образований
80,485
8,761
6,034
5,665
29,977
30,048
Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований,
в том числе
225,334
53,729
54,796
45,210
30,131
41,468
Средства окружного бюджета
214,569
51,043
52,056
42,950
28,625
39,895
Средства бюджетов муниципальных образований
10,765
2,686
2,740
2,260
1,506
1,573
Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа
582,000
1,500
0,000
0,000
312,750
267,750
Средства окружного бюджета
582,000
1,500
0,000
0,000
312,750
267,750
Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
6 147,083
1 154,047
595,689
360,346
2 016,373
2 020,628
Средства окружного бюджета
6 077,363
1 147,972
592,395
356,941
1 987,902
1 992,153
Средства бюджетов муниципальных образований
69,720
6,075
3,294
3,405
28,471
28,475
Строительство инженерной инфраструктуры в рамках проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства
4 866,938
111,237
249,620
220,455
2 109,568
2 176,058
Средства окружного бюджета
4 866,938
111,237
249,620
220,455
2 109,568
2 176,058
Возмещение затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
758,670
38,192
42,435
37,477
314,609
325,957
Средства окружного бюджета
758,670
38,192
42,435
37,477
314,609
325,957
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
42 424,079
11 497,157
6 540,054
7 213,015
8 073,789
9 100,064
в том числе
Средства федерального бюджета
1 654,694
342,703
327,256
327,275
328,730
328,730
Средства окружного бюджета
18 026,960
7 732,069
2 602,538
2 561,480
2 565,799
2 565,074
Средства бюджетов муниципальных образований
231,300
50,260
45,260
45,260
45,260
45,260
Средства внебюджетных источников и непрограммные средства
22 511,125
3 372,125
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан
2 167,696
613,070
388,650
384,931
390,885
390,160
Средства федерального бюджета
146,044
40,973
25,526
25,545
27,000
27,000
Средства окружного бюджета
2 021,652
572,097
363,124
359,386
363,885
363,160
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания
11 093,870
6 283,638
1 202,513
1 202,693
1 202,513
1 202,513
Средства окружного бюджета, в том числе
10 692,745
5 882,513
1 202,513
1 202,693
1 202,513
1 202,513
имущественные взносы в НО
(бюджетные инвестиции)
4 680,000
4 680,000
0,000
0,000
0,000
0,000
приобретение жилья
6 012,745
1 202,513
1 202,513
1 202,693
1 202,513
1 202,513
прогнозно: средства Фонда ЖКХ
88,597
88,597
0,000
0,000
0,000
0,000
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ
312,528
312,528
0,000
0,000
0,000
0,000
Повышение доступности жилья
28 475,955
4 328,191
4 817,191
5 531,191
6 386,191
7 413,191
Средства федерального бюджета
1 508,650
301,730
301,730
301,730
301,730
301,730
Средства окружного бюджета
4 626,005
1 005,201
905,201
905,201
905,201
905,201
Средства бюджетов муниципальных образований
231,300
50,260
45,260
45,260
45,260
45,260
Средства внебюджетных источников
22 110,000
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
Государственная поддержка гражданам, осуществляющих строительство жилья
686,558
272,258
131,700
94,200
94,200
94,200
Средства окружного бюджета
686,558
272,258
131,700
94,200
94,200
94,200
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов» – всего
5 207,900
899,400
928,400
1 021,200
1 123,300
1 235,600
в том числе
Средства федерального бюджета
492,500
127,000
78,800
86,600
95,300
104,800
Средства окружного бюджета
4 273,000
700,000
770,000
847,000
931,000
1 025,000
Средства бюджетов муниципальных образований
126,100
0,000
27,000
29,800
33,400
35,900
Средства внебюджетных источников
316,300
72,400
52,600
57,800
63,600
69,900
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» – всего
30 521,892
3 211,121
6 480,395
4 661,472
9 054,179
7 114,725
в том числе
Средства окружного бюджета
28 266,455
2 784,011
5 408,528
4 431,420
8 752,448
6 890,048
Средства бюджетов муниципальных образований
779,216
127,210
165,685
114,210
234,879
137,232
Средства внебюджетных источников
1 476,221
299,900
906,182
115,842
66,852
87,445
Реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
12 736,687
427,110
3 592,152
2 065,917
4 313,174
2 338,334
Средства окружного бюджета
10 521,031
0,000
2 526,760
1 844,250
4 022,302
2 127,719
Средства бюджетов муниципальных образований
739,435
127,210
159,210
105,825
224,020
123,170
Средства внебюджетных источников
1 476,221
299,900
906,182
115,842
66,852
87,445
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
16 949,805
2 784,011
2 752,268
2 419,467
4 512,971
4 481,088
Средства окружного бюджета
16 949,805
2 784,011
2 752,268
2 419,467
4 512,971
4 481,088
Софинансирование проектов модернизации (реконструкции) объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры
835,400
0,000
135,975
176,088
228,034
295,303
Средства окружного бюджета
795,619
0,000
129,500
167,703
217,175
281,241
Средства бюджетов муниципальных образований
39,781
0,000
6,475
8,385
10,859
14,062
».
1
6. Приложение № 7 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7
к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)
Перечень мероприятий окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 год
тыс. рублей
№
п/п
Наименование госзаказчика, мероприятие, состав мероприятия
Всего
В том числе
ведомст-венные расходы
межбюд-жетные субсидии, подлежа-щие передаче в бюджеты муници-пальных образова-ний
в том числе по муниципальным образованиям
город Салехард
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский
район
Окружная долгосрочная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы
12 566,024
9 300 117
3 264 407
384 939
188 988
453 736
505 735
200 327
286 014
215 877
196 974
136 778
166 956
130 218
316 325
81 540
1
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
1 349,944
150,929
1 199 015
249 373
94 271
324 506
34 817
25 570
235 360
25 783
40 291
65 469
10 000
8 072
72 740
12 763
1.1
Мероприятия по софинансированию строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
1 147 972
1 147 972
245 573
85 820
324 506
25 317
25 000
232 953
18 658
33 641
64 519
10 000
1 422
67 800
12 763
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 147 972
1 147 972
245 573
85 820
324 506
25 317
25 000
232 953
18 658
33 641
64 519
10 000
1 422
67 800
12 763
1.1.1
Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона «Теремки», г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
10 000
10 000
10 000
1.1.2
Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ «Удача»,
г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
10 000
10 000
10 000
1.1.3
Инженерное обеспечение квартала «Ямальский», г. Салехард (в том числе корректировка проектной документации)
180 000
180 000
180 000
1.1.4
Инженерное обеспечение квартала № 15, г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
15 573
15 573
15 573
1.1.5
Инженерное обеспечение квартала № 25, г. Салехард
(в том числе проектно-изыскательские работы)
30 000
30 000
30 000
1.1.6
Инженерное обеспечение микрорайона № 1 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
18 540
18 540
18 540
1.1.7
Инженерное обеспечение микрорайона № 9 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
74 010
74 010
74 010
1.1.8
Инженерное обеспечение микрорайона № 13 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
98 227
98 227
98 227
1.1.9
Инженерное обеспечение микрорайона № 15 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
41 177
41 177
41 177
1.1.10
Инженерное обеспечение микрорайона № 5 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
999
999
999
1.1.11
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в МКР.01.02.12 – 01.02.13 01.01.09 в г. Лабытнанги
25 500
25 500
25 500
1.1.12
Инженерное обеспечение
м/р № 3, г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
11 200
11 200
11 200
1.1.13
Инженерное обеспечение земельных участков для строительства жилых домов в планировочном квартале 01:02:08 в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
49 120
49 120
49 120
1.1.14
Инженерное обеспечение микрорайона № 6,
г. Муравленко
20 000
20 000
20 000
1.1.15
Комплексное благоустройство микрорайона № 2, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
5 000
5 000
5 000
1.1.16
Инженерное обеспечение малоэтажной застройки по ул. Топчева в районе Кедровой рощи, г. Надым,
в том числе проектно-изыскательские работы
18 658
18 658
18 658
1.1.17
Внутриквартальные сети и сооружения микрорайона IV А г. Новый Уренгой,
в том числе котельная, сети и сооружения газоснабжения, в том числе проектно-изыскательские работы
45 000
45 000
45 000
1.1.18
Инженерное обеспечение жилого комплекса № 3
в 1 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой. Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому комплексу № 3
в 1 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
31 764
31 764
31 764
1.1.19
Инженерное обеспечение строительства жилых домов в районе Коротчаево (поз.147; 1-5), в том числе проектно-изыскательские работы
12 488
12 488
12 488
1.1.20
Инженерные сети к жилым домам микрорайона Дружба, в том числе проектно-изыскательские работы
85 000
85 000
85 000
1.1.21
Инженерные обеспечение участка застройки по ул. Тундровой, г. Новый Уренгой
40 000
40 000
40 000
1.1.22
Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы
49 779
49 779
49 779
1.1.23
Инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения к жилым домам 2-го микрорайона МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
60 475
60 475
60 475
1.1.24
Газопровод для жилых домов м/р Б-2 г. Ноябрьска, в том числе проектно-изыскательские работы
25 317
25 317
25 317
1.1.25
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы
108
108
108
1.1.26
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы
83
83
83
1.1.27
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3-х квартирный жилой дом в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы
244
244
244
1.1.28
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2-х квартирный жилой дом по ул. Центральная в с. Толька, в том числе проектно-изыскательские работы
95
95
95
1.1.29
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 4 индивидуальных жилых дома по ул. Нагорная
в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
717
717
717
1.1.30
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 3-х жилых домов по ул. Полярная 8, 10, 12 в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
1 104
1 104
1 104
1.1.31
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Полярная,
34 А, 36А
в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
657
657
657
1.1.32
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под
3 6-ти квартирных жилых дома по ул. Полярная, 25, 37, 39 в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
368
368
368
1.1.33
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2
8-ми квартирных жилых дома по ул. Нагорная 52,
52 А в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
339
339
339
1.1.34
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальный жилой дом по ул. Хвойная в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
75
75
75
1.1.35
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул.40 лет Победы 19, 21 в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
1 467
1 467
1 467
1.1.36
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Советская,
25, 27 в с.Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
2 442
2 442
2 442
1.1.37
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство жилого дома по ул. Нагорная, 63
в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
64
64
64
1.1.38
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Красноселькуп, Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 500
2 500
2 500
1.1.39
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Толька, Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 500
2 500
2 500
1.1.40
Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку в с. Аксарка Приуральский район (2-я очередь)
37 119
37 119
37 119
1.1.41
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Катравож» Приуральский район, ЯНАО
10 000
10 000
10 000
1.1.42
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Белоярск» Приуральский район, ЯНАО
5 000
5 000
5 000
1.1.43
Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку в п. Харп,
в том числе 1-й пусковой комплекс
12 400
12 400
12 400
1.1.44
Инженерное обеспечение
6-го м/р пгт Уренгой
20 000
20 000
20 000
1.1.45
Инженерное обеспечение жилого мкр «Таежный» № 2 в городе Тарко-Сале
14 800
14 800
14 800
1.1.46
Инженерное обеспечение жилого мкр № 3 в городе Тарко-Сале
13 000
13 000
13 000
1.1.47
Инженерное обеспечение мкр «Окуневое» в городе Тарко-Сале
20 000
20 000
20 000
1.1.48
Инженерное обеспечение мкр Школьный п.Тазовский, в том числе проектно-изыскательские работы
1 422
1 422
1 422
1.1.49
Строительство ТВС в с. Горки к 24-х квартирному жилому дому, в том числе проектно-изыскательские работы
33 641
33 641
33 641
1.1.50
Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство с. Яр-Сале Ямальского района, ЯНАО
10 000
10 000
10 000
1.2
Мероприятия по обеспечению документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в автономном округе
51 043
51 043
3 800
8 451
9 500
570
2 407
7 125
6 650
950
6 650
4 940
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
51 043
51 043
3 800
8 451
9 500
570
2 407
7 125
6 650
950
6 650
4 940
1.2.1
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания квартала № 34, г. Салехард
3 800
3 800
3 800
1.2.2
Корректировка топографической съемки микрорайонов 4, 15 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты
542
542
542
1.2.3
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 1 г. Губкинского
1 188
1 188
1 188
1.2.4
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 15 г. Губкинского
677
677
677
1.2.5
Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочных кварталов 02:01:02, 02:02:01,02:02:02 в г. Лабытнанги
5 842
5 842
5 842
1.2.6
Внесение изменений в генеральный план городского округа Лабытнанги
1 695
1 695
1 695
1.2.7
Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
город Лабытнанги
914
914
914
1.2.8
Топографическая съемка (М-б 1:500) территории микрорайона № 3
570
570
570
1.2.9
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пос. Лесной г. Надым
3 800
3 800
3 800
1.2.10
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пос. Кедровый г. Надым
3 325
3 325
3 325
1.2.11
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания Юго-Восточного промузла,
г. Ноябрьск
9 500
9 500
9 500
1.2.12
Проект планировки, проект межевания территории фактории Полуй
475
475
475
1.2.13
Топографо-геодезическая съемка территории фактории Полуй,
фактории на 96 км,
фактории Пунг-Ю
475
475
475
1.2.14
Генеральный план, правила землепользования и застройки, проект планировки территории сельского поселения Халясавэй Пуровского района
1 900
1 900
1 900
1.2.15
Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пурпе Пуровского района
3 040
3 040
3 040
1.2.16
Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Юрибей Тазовского района
1 900
1 900
1 900
1.2.17
Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Тадибе-Яха Тазовского района
1 900
1 900
1 900
1.2.18
Топографическая съемка территории факторий и деревень, находящихся на межселенной территории Тазовского района
2 850
2 850
2 850
1.2.19
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Мужи
3 525
3 525
3 525
1.2.20
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Горки
3 125
3 125
3 125
1.3
Мероприятия по созданию двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием
1 500
1 500
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1500
1500
1.4
Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры в рамках проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства
111 237
111 237
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
111 237
111 237
1.5
Мероприятия по возмещению затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
38 192
38 192
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
38 192
38 192
2
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
7 732 069
6 726 868
1 005 201
16 731
61 317
86 144
470 918
23 551
50 654
134 525
2 201
20 402
1 320
6 626
118 928
11 884
2.1
Мероприятия по приобретению жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом автономного округа от 30.05.2005
№ 36-ЗАО
478 127
478 127
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
478 127
478 127
2.1.1
Приобретение жилья для реабилитированных граждан
49 500
49 500
2.1.2
Приобретение жилья для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
75 587
75 587
2.1.3
Приобретение жилья для детей-сирот и лиц из их числа
353 040
353 040
2.2
Мероприятия по предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны
20 620
20 620
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
20 620
20 620
2.3
Мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
1 005 201
1 005 201
16 731
61 317
86 144
470 918
23 551
50 654
134 525
2 201
20 402
1 320
6 626
118 928
11 884
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 005 201
1 005 201
16 731
61 317
86 144
470 918
23 551
50 654
134 525
2 201
20 402
1 320
6 626
118 928
11 884
2.3.1
Субсидии бюджетам на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительство) жилья
1 005 201
1 005 201
16 731
61 317
86 144
470 918
23 551
50 654
134 525
2 201
20 402
1 320
6 626
118 928
11 884
2.4
Мероприятия по предоставлению социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве
94 200
94 200
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
94 200
94 200
2.5
Мероприятия по предоставлению социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений эконом-класса в многоквартирных домах
71 080
71 080
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
71 080
71 080
2.6
Мероприятия по приобретению жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания
5 882 513
5 882 513
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
5 882 513
5 882 513
2.6.1
Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания
1 202 513
1 202 513
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 202 513
1 202 513
2.6.1.1
в т.ч. оказание
агентских услуг
3 510
3 510
2.6.2
Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции)
4 680 000
4 680 000
2.7
Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям
106 978
106 978
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
106 978
106 978
2.8
Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов
73 350
73 350
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
73 350
73 350
3
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
700 000
700 000
в том числе молодые семьи и молодые специалисты
210 000
210 000
3.1
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам
700 000
700 000
Департамент по развитию агропромышленного комплекса автономного округа
700 000
700 000
4
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
2 784 011
1 723 820
1 060 191
118 835
33 400
43 086
151 206
55 569
154 482
50 907
155 636
115 520
124 657
56 893
4.1
Мероприятия по строительству объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
2 784 011
1 723 820
1 060 191
118 835
33 400
43 086
151 206
55 569
154 482
50 907
155 636
115 520
124 657
56 893
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2 784 011
1 723 820
1 060 191
118 835
33 400
43 086
151 206
55 569
154 482
50 907
155 636
115 520
124 657
56 893
4.1.1
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100 000
100 000
100 000
4.1.2
Инженерное обеспечение квартала № 22, в том числе проектно-изыскательские работы
7 000
7 000
7 000
4.1.3
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
10 286
10 286
10 286
4.1.4
Теплоснабжение МП «АТП», г. Салехард
1 549
1 549
1 549
4.1.5
Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест,
мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги
5 500
5 500
5 500
ПС 35/6 кВ при ГТС микрорайона № 4, микрорайона № 8, «Обская» с ВЛ 35 кВ МО г. Лабытнанги
1 000
1 000
1 000
4.1.6
Реконструкция системы теплоснабжения от котельной № 1, г. Лабытнанги. Центральный тепловой пункт ЦТП-2
26 900
26 900
26 900
4.1.7
Инженерное обеспечение школы на 420 мест, г. Муравленко, в том числе проектно-изыскательские работы
10 000
10 000
10 000
4.1.8
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС
7000 – 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
88 000
88 000
88 000
4.1.9
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
53 206
53 206
53 206
4.1.10
Дизельная электростанция в с. Кутопьюган
30 000
30 000
30 000
4.1.11
Котельная с. Ныда Надымского района ЯНАО
7 000
7 000
7 000
4.1.12
Внутриплощадочные сети в п. Ныда (участок больницы на 30 коек). Площадка больницы. Площадка поликлиники
18 569
18 569
18 569
4.1.13
Газопровод для котельной КТП-962 в районе Коротчаево, в том числе проектно-изыскательские работы
811
811
811
4.1.14
Блочно-модульная котельная МК-126, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
7 424
7 424
7 424
4.1.15
Блочно-модульная котельная МК-144, г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
6 812
6 812
6 812
4.1.16
Блочно-модульная котельная ТФ «Мостоотряд-93»,
г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
16 460
16 460
16 460
4.1.17
Блочно-модульная котельная КТП-962, г. Новый Уренгой
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
11 579
11 579
11 579
4.1.18
Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
23 101
23 101
23 101
4.1.19
Котельная в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
33 792
33 792
33 792
4.1.20
Строительство объекта «Водозаборные сооружения, насосная станция I подъема и очистные сооружения
п. Белоярск» Приуральский район, ЯНАО
13 089
13 089
13 089
4.1.21
Котельная с. Харсаим Приуральского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
22 959
22 959
22 959
4.1.22
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
2 859
2 859
2 859
4.1.23
Строительство объекта «Канализация с. Аксарка (1-я и 2-я очереди)» Приуральский район, ЯНАО
2 000
2 000
2 000
4.1.24
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
10 000
10 000
10 000
4.1.25
Ул. Губкина – Тарасова
с инженерными сетями
в г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС № 5, ТП,
г. Тарко-Сале Пуровского района
40 000
40 000
40 000
4.1.26
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью
4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении
30 614
30 614
30 614
4.1.27
Двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС «Геолог» до РП по объекту «КОС» в г. Тарко-Сале
16 379
16 379
16 379
4.1.28
Газопровод к пгт Уренгой
37 664
37 664
37 664
4.1.29
Блочная котельная п. Гыда Тазовского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
41 779
41 779
41 779
4.1.30
Блочная котельная производительностью
5,0 Гкал/час в п. Находка Тазовского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
4 319
4 319
4 319
4.1.31
Водоочистные сооружения производительностью
500 м3/сут. в п. Газ-Сале
32 271
32 271
32 271
4.1.32
Реконструкция электрических сетей посёлка Гыда
2 500
2 500
2 500
4.1.33
Электростанция, с. Антипаюта Тазовского района
1 428
1 428
1 428
4.1.34
Проектно-изыскательские работы по объекту «Водозабор с. Гыда Тазовского района»
546
546
546
4.1.35
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные сооружения, с. Гыда Тазовского района»
703
703
703
4.1.36
Проектно-изыскательские работы по объекту «Сети канализации, с. Гыда Тазовского района»
1 941
1 941
1 941
4.1.37
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные сооружения, с. Антипаюта Тазовского района»
878
878
878
4.1.38
Полигон ТБО, с. Антипаюта Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы по объекту
1 044
1 044
1 044
4.1.39
Полигон ТБО, с. Гыда Тазовского района, проектно-изыскательские работы по объекту
1 863
1 863
1 863
4.1.40
Проектно-изыскательские работы по объекту «Сети канализации, с. Антипаюта Тазовского района»
1 820
1 820
1 820
4.1.41
Магистральные сети тепловодоснабжения, пос. Тазовский Тазовского района
20 000
20 000
20 000
4.1.42
Реконструкция дизельной электростанции в п. Гыда Тазовского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
4 428
4 428
4 428
4.1.43
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
87 014
87 014
87 014
4.1.44
Инженерное обеспечение п. Лопхари Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
40 000
40 000
40 000
4.1.45
Реконструкция электрических сетей в с. Горки Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
24 268
24 268
24 268
4.1.46
Установка по очистке питьевой воды, с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
3 200
3 200
3 200
4.1.47
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
25 380
4.1.48
Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта «ЛЭП 0,4-10 кВ
с. Сеяха» Ямальский район, ЯНАО
29 488
4.1.49
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
51 400
4.1.50
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
180
4.1.51
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Новый Порт» Ямальский район, ЯНАО
206
4.1.52
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Се-Яха» Ямальский район, ЯНАО
208
4.1.53
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал» Ямальский район, ЯНАО
204
4.1.54
Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений до 100 м3/час» в с. Яр-Сале, Ямальский район, ЯНАО
3 100
4.1.55
Строительство объекта «Тепло-водоснабжение
с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
45 470
4.1.56
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
85 063
85 063
4.1.57
Газификация базы ГУП ЯНАО «Ямалавтодор», г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
10 482
10 482
4.1.58
Газификация города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
14 900
14 900
4.1.59
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт
в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
200 000
200 000
4.1.60
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3 (2-ая очередь)
в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
30 000
30 000
4.1.61
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000
с увеличением производительности
до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
85 000
85 000
4.1.62
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
75 000
75 000
4.1.63
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
650 143
650 143
4.1.64
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
250 000
250 000
4.1.65
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал» Ямальский район, ЯНАО
35 000
35 000
4.1.66
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт,
с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
4 000
4 000
4.1.67
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
84 232
84 232
4.1.68
Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский
200 000
200 000
».
[1] «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».
[2] Не приводятся мероприятия, относящиеся к внутренней коммунальной инфраструктуре жилых и нежилых зданий и сооружений.
[3] Решение Городской Думы муниципального образования город Салехард от 10 февраля 2009 года № 7 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия «Салехардэнерго» по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард в сфере электро- и теплоснабжения на 2008 – 2011 годы».
[4] Продлена до 2015 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2008 года № 1996-р.
[5] Распоряжение Правительства автономного округа от 24 июля 2010 года № 50-РП «О создании некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа».
[6] ФЗ от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
[7] См. постановление Правительства Российской Федерации от 05 декабря 2006 года № 748 «Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социально-бытового назначения».
[8] ФЗ от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
[9] Распоряжение от 08 апреля 2004 года № 1448-р «О перечне объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, подлежащих передаче ОАО «Газпром» и его дочерними обществами в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность».
[*]* Мероприятия 1.3.5 – 1.3.10 предусмотрены в рамках окружной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года».
[*]** Мероприятие 1.3.11 также предусмотрено в смежной подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» данной Программы.
[*]
[10] Федеральный закон от 04.07.2003 № 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 05.08.2004) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2010).
[11] Данные на 01.10.2010.
[12] На 22 ноября 2010 года Фонд подписал соглашения о сотрудничестве с двумя банками: ОАО Западно-Сибирским банком Сбербанка России и акционерным Западно-Сибирским коммерческим банком.
[13] На 22 ноября 2010 года Фондом подписаны соглашения о сотрудничестве с Пуровским, Ямальским, Красноселькупским, Надымским районами и городом Муравленко.
[14] В соответствии со статьей 95 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам, занимающим жилые помещения по договору социального найма, в доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции.
В соответствии со статьей 106 Жилищного кодекса Российской Федерации на период до завершения капитального ремонта или реконструкции дома заключается договор найма жилого помещения маневренного фонда. При этом жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее чем 6 кв. метров жилой площади на одного человека.
[15] Порядок управления и распоряжения государственным жилищным фондом автономного округа коммерческого использования определен Законом автономного округа от 06 октября 2006 года № 51-ЗАО.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Красный Север" № 43/2,43/3 от 03.08.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 050.000.000 Жилище, 050.010.000 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: