Основная информация

Дата опубликования: 28 июля 2011г.
Номер документа: RU89000201100728
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

1

                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О внесении изменений в окружную долгосрочную целевую программу «Жилище» на 2011 – 2015 годы

Документ утратил силу:

-постановлением Правительства автономного округа от 01.04.2014 № 245-П

В целях обеспечения эффективной реализации окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в окружную долгосрочную целевую программу «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября 2010 года № 383-П.

Губернатор Ямало-Ненецкого

автономного округа                                                                                                                              Д.Н. Кобылкин

от 28 июля 2011 г. № 547-П

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в окружную долгосрочную целевую программу «Жилище» на 2011 – 2015 годы

1. В паспорте Программы в позиции, касающейся объёмов финансирования:

- в абзаце первом цифры «90 188,575» заменить цифрами «90 733,896»;

- в абзаце втором цифры «16 421,062» заменить цифрами «16 966,383»;

- в абзаце восьмом цифры «2 139,065» заменить цифрами «2 147,194»;

- в абзаце девятом цифры «461,574» заменить цифрами «469,703»;

- в абзаце четырнадцатом цифры «62 533,763» заменить цифрами «63 065,955»;

- в абзаце пятнадцатом цифры «12 033,832» заменить цифрами «12 566,024»;

- в абзаце двадцатом цифры «1 212,102» заменить цифрами «1 217,101»;

- в абзаце двадцать первом цифры «181,231» заменить цифрами «186,231».

2. В приложении № 1 к Программе:

2.1. в паспорте подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»:

2.1.1. в позиции, касающейся объёмов финансирования:

- в абзаце первом цифры «12 352,005» заменить цифрами «12 499,540»;

- в абзаце втором цифры «1 202,409» заменить цифрами «1 349,944»;

2.1.2. в разделе IV:

- в абзаце тридцать третьем цифры «12 352,005» заменить цифрами «12 499,540»;

- в абзаце тридцать четвертом цифры «1 202,409» заменить цифрами «1 349,944»;

1

2.2. приложение № 3 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к подпрограмме «Комплексное

освоение и развитие территорий

в целях жилищного строительства»

(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)

                           

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок выполнения, годы (начало – окончание)

Ответственный исполнитель

1

2

3

4

1.

Снижение административных барьеров при реализации проектов жилищного строительства

1.1.

Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент строительства и жилищной политики автономного округа, муниципальные образования

1.1.1.

Оказание поддержки муниципальным образованиям в разработке документов территориального планирования, генеральных планов сельских и городских поселений и городских округов, правил землепользования и застройки, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, создание и ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности

01.01.2011 – 31.12.2011

департамент строительства и жилищной политики автономного округа, муниципальные образования

1.1.2.

Определение перечня земельных участков (местоположение, кадастровый квартал, площадь) в разрезе муниципальных районов и городских округов, которые будут предоставляться организациям в безвозмездное срочное пользование, для жилищного строительства в порядке,

предусмотренном подпунктом 5 пункта 1 статьи 24 Земельного кодекса

ежегодно до

01 марта

органы местного самоуправления муниципальных образований

(по согласованию)

1

2

3

4

Российской Федерации

1.1.3.

Определение местоположения земельного участка (населенный пункт, муниципальный район, кадастровый квартал) в разрезе муниципальных районов и городских округов из земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые могут быть предоставлены бесплатно в собственность или в аренду для строительства жилья в границах застроенных территорий в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации

ежегодно до

01 марта

органы местного самоуправления муниципальных образований

(по согласованию)

1.1.4.

Разработка градостроительных планов земельных участков, предназначенных для комплексного освоения в целях малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, а также земельных участков, которые планируется предоставлять в безвозмездное срочное пользование для жилищного строительства

01.01.2011 – 31.12.2015

органы местного самоуправления муниципальных образований

(по согласованию)

1.1.5.

Планирование в бюджетах муниципальных образований денежных средств на формирование земельных участков (включая постановку на кадастровый учёт), предназначенных для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства

01.01.2011 – 31.12.2015

органы местного самоуправления муниципальных образований

(по согласованию)

1.1.6.

Актуализация плана формирования и предоставления земельных участков для жилищного строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, которые необходимы для строительства жилья в соответствии с целевыми показателями ввода жилья

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент строительства и жилищной политики автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований

(по согласованию)

1.2.

Совершенствование контрольно-надзорных функций и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности

01.01.2011 – 01.12.2015

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1.2.1.

Создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве при оформлении разрешений на строительство, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

01.01.2011 – 01.12.2015

органы местного самоуправления муниципальных образований, организации, осуществляющие проведение государственной экспертизы

1

2

3

4

1.2.2.

В соответствии с принятыми нормативными правовыми документами поэтапный перевод государственных и муниципальных слуг в сфере строительства в электронный вид:

- утверждение сводного перечня первоочередных государственных и

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде;

- формирование и утверждение плана перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде

01.01.2011 – 01.12.2012

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1.2.3.

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства в режиме «одного окна» (организация работы с заказчиками и инвесторами в режиме «одного окна»)

01.01.2011 – 01.12.2012

органы местного самоуправления муниципальных образований

1.2.4.

Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа.

Обеспечение доступа органов государственной власти автономного округа к пространственным данным и инструментам ИАС УГРТ для использования в своей деятельности

01.01.2011 – 31.12.2011

01.01.2014 – 01.12.2015

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1.2.5.

Предупреждение и устранение злоупотреблений организациями коммунального комплекса и электросетевыми компаниями доминирующим положением на рынке при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения и осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям вновь построенных или реконструированных объектов капитального строительства

01.01.2011 – 01.12.2015

органы местного самоуправления муниципальных образований

1.2.6.

Проведение мониторинга контроля качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства в соответствии с утвержденными регламентами

01.01.2011 – 01.12.2015

(ежегодно)

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1.2.7.

Размещение на официальных сайтах в сети Интернет информации о наличии земель и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, права на которые зарегистрированы, для целей строительства.

Информирование в сети Интернет граждан и юридических лиц о наличии сформированных и несформированных земельных участков, свободных от прав третьих лиц, которые могут быть предоставлены для малоэтажного и

01.01.2011 – 01.12.2015

(ежегодно)

департамент строительства и жилищной политики автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований

(по согласованию)

1

2

3

4

индивидуального жилищного строительства

2.

Обеспечение земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой, в том числе строительство инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства

2.1.

Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа, в том числе завершение строительства объектов, не оконченных строительством в рамках окружной целевой программы «Жилище» на 2006 – 2010 годы

2.2.

Возмещение застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства

2.2.1.

Разработка и утверждение нормативного правового акта автономного округа, устанавливающего порядок и условия предоставления субсидий из окружного бюджета юридическим лицам, для возмещения затрат, связанных со строительством инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов комплексного освоения и развития застроенных территорий в целях жилищного строительства на территории автономного округа при их передаче в муниципальную собственность

01.01.2011 – 01.05.2011

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

2.2.2.

Проведение отборов застройщиков и инвестиционных проектов строительства жилья, а также комплексного освоения и развития территорий в целях строительства жилья в первую очередь экономического класса и малоэтажного, предусматривающих строительство объектов инженерной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки

с целью возмещения застройщикам затрат, связанных с их строительством, при передаче данных объектов в муниципальную собственность

01.06.2011 – 31.12.2014

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

2.2.3.

Предоставление субсидий из окружного бюджета юридическим лицам

для возмещения застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче

в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития

01.06.2011 – 31.12.2015

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1

2

3

4

территорий в целях жилищного строительства

2.2.4.

Разработка и реализация проектов по обеспечению автомобильными дорогами, а также транспортной инфраструктурой новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

2.2.5.

Разработка и реализация проектов по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры (детских дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения) на основании заявок органов местного самоуправления и застройщиков, осуществляющих реализацию проектов комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

3.

Развитие современных технологий и совершенствование системы подготовки квалифицированных рабочих в целях жилищного строительства

3.1.

Внедрение новых современных технологий строительства жилья, отвечающего стандартам жилья экономического класса, в том числе малоэтажного

3.1.1.

Формирование баз данных типовой проектной документации малоэтажного жилищного строительства, разработка и распространение информационных материалов, в том числе в средствах массовой информации, демонстрирующих населению преимущества малоэтажного жилья перед многоэтажным жильем

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

3.1.2.

Формирование перечня энергоэффективных и экологичных материалов и технологий малоэтажного жилищного строительства с учетом климатических и социально-экономических условий региона

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

3.1.3

Координация деятельности по максимальному использованию при строительстве новых видов конструкций и материалов с применением энергоэффективных технологий

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

3.1.4.

Оказание содействия распространению технологий строительства малоэтажного жилья экономического класса, отвечающих требованиям энергоэффективности и экологичности

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

3.2.

Совершенствование системы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для строительного комплекса

3.2.1.

Анализ и прогнозирование кадровых потребностей строительных организаций, формирование ежегодного отраслевого задания для его включения в государственное региональное задание на подготовку кадров (контрольные цифры приема) учреждениями начального и среднего

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1

2

3

4

профессионального образования

3.2.2.

Разработка программ дополнительного профессионального образования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с требованиями современных производственных строительных технологий с последующей возможностью внедрения в учебный процесс учреждений начального и среднего профессионального образования

01.01.2012 – 31.12.2015

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

3.2.3.

Организация производственной практики обучающихся по программам начального и среднего профессионального образования учреждений профессионального образования на базе строительных организаций

01.01.2012 – 31.12.2015

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

4.

Увеличение притока частных инвестиций и кредитных ресурсов в жилищное строительство

4.1.

Возмещение затрат застройщиков, связанных с оплатой процентов по кредитам

4.1.1.

Разработка и утверждение нормативного правового акта автономного округа, устанавливающего порядок и условия предоставления субсидий из окружного бюджета юридическим лицам для компенсации затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на цели строительства жилья экономического класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой

01.01.2011 – 01.05.2011

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

4.1.2.

Проведение отборов застройщиков и инвестиционных проектов строительства жилья, а также комплексного освоения и развития территорий в целях строительства жилья с целью возмещения застройщикам затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на цели строительства жилья экономического класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой

01.06.2011 – 31.12.2014

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

4.1.3

Возмещение затрат застройщиков, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на цели строительства жилья экономического класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

»;

1

2.3. приложение № 4 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к подпрограмме «Комплексное

освоение и развитие территорий

в целях жилищного строительства»

(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)

              ИНФОРМАЦИЯ             

об объемах и источниках финансирования Подпрограммы

млн. рублей

№ п/п

Источники и направления финансирования

2011 – 2015 годы

В том числе

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» – всего

12 580,025

1 358,705

942,540

663,488

4 783,431

4 831,861

в том числе

Средства окружного бюджета

12 499,540

1 349,944

936,506

657,823

4 753,454

4 801,813

Средства бюджетов муниципальных образований

80,487

8,761

6,034

5,666

29,978

30,048

1.

Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований

225,334

53,729

54,796

45,210

30,131

41,468

Средства окружного бюджета

214,567

51,043

52,056

42,950

28,624

39,895

2,7398

4754,498

Средства бюджетов муниципальных образований

10,767

2,686

2,740

2,261

1,507

1,573

1.1.

Корректировка схемы территориального планирования

автономного округа

10,000

10,000

Средства окружного бюджета

10,000

10,000

1.2.

Муниципальное образование город Салехард

17,000

4,000

5,000

8,000

0,000

0,000

Средства окружного бюджета

16,150

3,800

4,750

7,600

1

2

3

4

5

6

7

8

Средства бюджетов муниципальных образований

0,850

0,200

0,250

0,400

1.2.1.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания квартала № 34, г. Салехард

4,000

4,000

Средства окружного бюджета

3,800

3,800

Средства бюджетов муниципальных образований

0,200

0,200

1.2.2.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания квартала № 24, г. Салехард

5,000

5,000

Средства окружного бюджета

4,750

4,750

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,250

0,250

0,000

1.2.3.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного района на правом берегу

р. Шайтанка, г. Салехард

8,000

8,000

Средства окружного бюджета

7,600

7,600

Средства бюджетов муниципальных образований

0,400

0,400

1.3.

Муниципальное образование город Губкинский

9,973

2,534

3,831

2,406

1,203

0,000

Средства окружного бюджета

9,474

2,407

3,639

2,286

1,143

Средства бюджетов муниципальных образований

0,499

0,127

0,192

0,120

0,060

1.3.1.

Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 1 г. Губкинского

1,250

1,250

Средства окружного бюджета

1,188

1,188

Средства бюджетов муниципальных образований

0,063

0,063

1.3.2.

Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 15 г. Губкинского

0,713

0,713

Средства окружного бюджета

0,677

0,677

Средства бюджетов муниципальных образований

0,036

0,036

1.3.3.

Корректировка топографической съемки микрорайонов 4, 15 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты

0,570

0,570

1

2

3

4

5

6

7

8

Средства окружного бюджета

0,542

0,542

Средства бюджетов муниципальных образований

0,029

0,029

1.3.4.

Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 4 г. Губкинского

0,900

0,900

Средства окружного бюджета

0,855

0,855

Средства бюджетов муниципальных образований

0,045

0,045

1.3.5.

Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 6 г. Губкинского

1,203

1,203

Средства окружного бюджета

1,143

1,143

Средства бюджетов муниципальных образований

0,060

0,060

1.3.6.

Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 7 г. Губкинского

1,203

1,203

Средства окружного бюджета

1,143

1,143

Средства бюджетов муниципальных образований

0,060

0,060

1.3.7.

Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 10 г. Губкинского

0,900

0,900

Средства окружного бюджета

0,855

0,855

Средства бюджетов муниципальных образований

0,045

0,045

1.3.8.

Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 11 г. Губкинского

1,203

1,203

Средства окружного бюджета

1,143

1,143

Средства бюджетов муниципальных образований

0,060

0,060

1.3.9.

Корректировка топографической съемки микрорайонов 6, 7, 10 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты

2,031

2,031

Средства окружного бюджета

1,929

1,929

Средства бюджетов муниципальных образований

0,102

0,102

1.4.

Муниципальное образование город Лабытнанги

34,176

8,896

7,680

4,704

4,128

8,768

Средства окружного бюджета

32,467

8,451

7,296

4,469

3,922

8,330

Средства бюджетов муниципальных образований

1,709

0,445

0,384

0,235

0,206

0,438

1

2

3

4

5

6

7

8

1.4.1.

Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочных кварталов 02:01:02, 02:02:01, 02:02:02 в г. Лабытнанги

6,150

6,150

Средства окружного бюджета

5,843

5,842

Средства бюджетов муниципальных образований

0,308

0,308

1.4.2.

Внесение изменений в генеральный план городского округа Лабытнанги

1,784

1,784

Средства окружного бюджета

1,695

1,695

Средства бюджетов муниципальных образований

0,089

0,089

1.4.3.

Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Лабытнанги

0,962

0,962

Средства окружного бюджета

0,914

0,914

Средства бюджетов муниципальных образований

0,048

0,048

1.4.4.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:03:01

в г. Лабытнанги

3,533

3,533

Средства окружного бюджета

3,356

3,356

Средства бюджетов муниципальных образований

0,177

0,177

1.4.5.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:02:02

в г. Лабытнанги

2,611

2,611

Средства окружного бюджета

2,480

2,480

Средства бюджетов муниципальных образований

0,131

0,131

1.4.6.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:07

в г. Лабытнанги

1,536

1,536

1

2

3

4

5

6

7

8

Средства окружного бюджета

1,459

1,459

Средства бюджетов муниципальных образований

0,077

0,077

1.4.7.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:01

в г. Лабытнанги

2,070

2,070

Средства окружного бюджета

1,967

1,967

Средства бюджетов муниципальных образований

0,104

0,104

1.4.8.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:08

в г. Лабытнанги

2,634

2,634

Средства окружного бюджета

2,502

2,502

Средства бюджетов муниципальных образований

0,132

0,132

1.4.9.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:06

в г. Лабытнанги

3,550

3,550

Средства окружного бюджета

3,373

3,373

Средства бюджетов муниципальных образований

0,178

0,178

1.4.10.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:04

в г. Лабытнанги

0,578

0,578

Средства окружного бюджета

0,549

0,549

Средства бюджетов муниципальных образований

0,029

0,029

1.4.11.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:03

в г. Лабытнанги

3,156

3,156

1

2

3

4

5

6

7

8

Средства окружного бюджета

2,998

2,998

Средства бюджетов муниципальных образований

0,158

0,158

1.4.12.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:02:05

в г. Лабытнанги

1,842

1,842

Средства окружного бюджета

1,750

1,750

Средства бюджетов муниципальных образований

0,092

0,092

1.4.13.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:01:01

в г. Лабытнанги

3,244

3,244

Средства окружного бюджета

3,082

3,082

Средства бюджетов муниципальных образований

0,162

0,162

1.4.14.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:03

в г. Лабытнанги

0,526

0,526

Средства окружного бюджета

0,500

0,500

Средства бюджетов муниципальных образований

0,026

0,026

1.5.

Муниципальное образование город Муравленко

9,400

0,600

2,200

0,600

3,300

2,700

Средства окружного бюджета

8,930

0,570

2,090

0,570

3,135

2,565

Средства бюджетов муниципальных образований

0,470

0,030

0,110

0,030

0,165

0,135

1.5.1.

Проект планировки, проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 1

1,400

1,400

Средства окружного бюджета

1,330

1,330

Средства бюджетов муниципальных образований

0,070

0,070

1.5.2.

Проект планировки, проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 2

1,200

1,200

Средства окружного бюджета

1,140

1,140

Средства бюджетов муниципальных образований

0,060

0,060

1

2

3

4

5

6

7

8

1.5.3.

Корректировка топографической съемки (М-б 1:500) территории микрорайона № 3

0,600

0,600

Средства окружного бюджета

0,570

0,570

Средства бюджетов муниципальных образований

0,030

0,030

1.5.4.

Проект планировки, проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 3

1,100

1,100

Средства окружного бюджета

1,045

1,045

Средства бюджетов муниципальных образований

0,055

0,055

1.5.5.

Топографическая съемка (М-б 1:500) территории микрорайона № 4

0,600

0,600

Средства окружного бюджета

0,570

0,570

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,030

0,030

0,000

1.5.6.

Проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 4

1,100

1,100

Средства окружного бюджета

1,045

1,045

Средства бюджетов муниципальных образований

0,055

0,055

1.5.7.

Проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 5

0,700

0,700

Средства окружного бюджета

0,665

0,665

Средства бюджетов муниципальных образований

0,035

0,035

1.5.8.

Проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 6

0,800

0,800

Средства окружного бюджета

0,760

0,760

Средства бюджетов муниципальных образований

0,040

0,040

1.5.9.

Проект межевания дачного массива

0,800

0,800

Средства окружного бюджета

0,760

0,760

Средства бюджетов муниципальных образований

0,040

0,040

1.5.10.

Проект планировки (схема функционального зонирования) промзоны

1,100

1,100

Средства окружного бюджета

1,045

1,045

Средства бюджетов муниципальных образований

0,055

0,055

1

2

3

4

5

6

7

8

1.6.

Муниципальное образование Надымский район

38,500

7,500

13,000

9,000

3,000

6,000

Средства окружного бюджета

36,575

7,125

12,350

8,550

2,850

5,700

Средства бюджетов муниципальных образований

1,925

0,375

0,650

0,450

0,150

0,300

1.6.1.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пос. Лесной г. Надым

4,000

4,000

Средства окружного бюджета

3,800

3,800

Средства бюджетов муниципальных образований

0,200

0,200

1.6.2.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пос. Кедровый

г. Надым

3,500

3,500

Средства окружного бюджета

3,325

3,325

Средства бюджетов муниципальных образований

0,175

0,175

1.6.3.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории коммунально-складской зоны г. Надым

10,000

10,000

Средства окружного бюджета

9,500

9,500

Средства бюджетов муниципальных образований

0,500

0,500

1.6.4.

Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования

поселок Пангоды

6,000

6,000

Средства окружного бюджета

5,700

5,700

Средства бюджетов муниципальных образований

0,300

0,300

1.6.5.

Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования

поселок Приозерный

3,000

3,000

Средства окружного бюджета

2,850

2,850

Средства бюджетов муниципальных образований

0,150

0,150

1.6.6.

Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования

поселок Лонгъюган

3,000

3,000

1

2

3

4

5

6

7

8

Средства окружного бюджета

2,850

2,850

Средства бюджетов муниципальных образований

0,150

0,150

1.6.7.

Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования

п. Ягельный

3,000

3,000

Средства окружного бюджета

2,850

2,850

Средства бюджетов муниципальных образований

0,150

0,150

1.6.8.

Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования

п. Заполярный

3,000

3,000

Средства окружного бюджета

2,850

2,850

Средства бюджетов муниципальных образований

0,150

0,150

1.6.9.

Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования Правохеттинский

3,000

3,000

Средства окружного бюджета

2,850

2,850

Средства бюджетов муниципальных образований

0,150

0,150

1.7.

Муниципальное образование город Ноябрьск

35,500

10,000

5,500

10,000

10,000

0,000

Средства окружного бюджета

33,725

9,500

5,225

9,500

9,500

Средства бюджетов муниципальных образований

1,775

0,500

0,275

0,500

0,500

1.7.1.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания Юго-Восточного промузла, г. Ноябрьск

10,000

10,000

Средства окружного бюджета

9,500

9,500

Средства бюджетов муниципальных образований

0,500

0,500

1.7.2.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания микрорайона «Железнодорожников» промузла на 209 км, г. Ноябрьск

5,500

5,500

Средства окружного бюджета

5,225

5,225

Средства бюджетов муниципальных образований

0,275

0,275

1

2

3

4

5

6

7

8

1.7.3.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания микрорайона «Вынгапуровский», г. Ноябрьск

10,000

10,000

Средства окружного бюджета

9,500

9,500

Средства бюджетов муниципальных образований

0,500

0,500

1.7.4.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания промузла Пелей (панели I-XVII), г. Ноябрьск

10,000

10,000

Средства окружного бюджета

9,500

9,500

Средства бюджетов муниципальных образований

0,500

0,500

1.8.

Муниципальное образование Приуральский район

9,000

1,000

0,500

2,500

0,000

5,000

Средства окружного бюджета

8,550

0,950

0,475

2,375

4,750

Средства бюджетов муниципальных образований

0,450

0,050

0,025

0,125

0,250

1.8.1.

Проект планировки, проект межевания планировочных кварталов 01:02:03; 01:02:02; 02:01:03; 02:01:05 территории городского поселения Харп

2,000

2,000

Средства окружного бюджета

1,900

1,900

Средства бюджетов муниципальных образований

0,100

0,100

1.8.2.

Проект планировки, проект межевания территории фактории Полуй

0,500

0,500

Средства окружного бюджета

0,475

0,475

Средства бюджетов муниципальных образований

0,025

0,025

1.8.3.

Топографо-геодезическая съемка территории фактории Полуй, фактории на 96 км, фактории Пунг-Ю

0,500

0,500

Средства окружного бюджета

0,475

0,475

Средства бюджетов муниципальных образований

0,025

0,025

1.8.4.

Проект планировки, проект межевания территории фактории 96 км

0,500

0,500

Средства окружного бюджета

0,475

0,475

Средства бюджетов муниципальных образований

0,025

0,025

1

2

3

4

5

6

7

8

1.8.5.

Проект планировки, проект межевания территории фактории Пунг-Ю

0,500

0,500

Средства окружного бюджета

0,475

0,475

Средства бюджетов муниципальных образований

0,025

0,025

1.8.6.

Корректировка схемы территориального планирования и правил землепользования и застройки муниципального района

2,500

2,500

Средства окружного бюджета

2,375

2,375

Средства бюджетов муниципальных образований

0,125

0,125

1.8.7.

Корректировка генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования п. Харп

2,500

2,500

Средства окружного бюджета

2,375

2,375

Средства бюджетов муниципальных образований

0,125

0,125

1.9.

Муниципальное образование Пуровский район

15,285

5,200

8,085

0,000

2,000

0,000

Средства окружного бюджета

14,521

4,940

7,681

1,900

Средства бюджетов муниципальных образований

0,764

0,260

0,404

0,100

1.9.1.

Генеральный план, правила землепользования и застройки, проект планировки территории сельского поселения Халясавэй Пуровского района

2,000

2,000

Средства окружного бюджета

1,900

1,900

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,100

0,100

0,000

1.9.2.

Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пурпе Пуровского района

3,200

3,200

Средства окружного бюджета

3,040

3,040

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,160

0,160

0,000

1.9.3.

Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пуровское Пуровского района

4,035

4,035

Средства окружного бюджета

3,833

3,833

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,202

0,202

0,000

1.9.4.

Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки п. Уренгой Пуровского района

2,050

2,050

1

2

3

4

5

6

7

8

Средства окружного бюджета

1,948

1,948

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,103

0,103

0,000

1.9.5.

Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков территории сельского поселения Самбург Пуровского района

2,000

2,000

Средства окружного бюджета

1,900

1,900

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,100

0,100

0,000

1.9.6.

Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков территорий микрорайонов Северный, Прибрежный, Инициатива, г. Тарко-Сале Пуровского района

2,000

2,000

Средства окружного бюджета

1,900

1,900

Средства бюджетов муниципальных образований

0,100

0,100

1.10.

Муниципальное образование Тазовский район

12,000

7,000

1,000

1,000

1,000

2,000

Средства окружного бюджета

11,400

6,650

0,950

0,950

0,950

1,900

Средства бюджетов муниципальных образований

0,600

0,350

0,050

0,050

0,050

0,100

1.10.1.

Топографическая съемка территории факторий и деревень, находящихся на межселенной территории Тазовского района

3,000

3,000

Средства окружного бюджета

2,850

2,850

Средства бюджетов муниципальных образований

0,150

0,150

1.10.2.

Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Юрибей Тазовского района

2,000

2,000

Средства окружного бюджета

1,900

1,900

Средства бюджетов муниципальных образований

0,100

0,100

1.10.3.

Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Тадибе-Яха Тазовского района

2,000

2,000

Средства окружного бюджета

1,900

1,900

Средства бюджетов муниципальных образований

0,100

0,100

1

2

3

4

5

6

7

8

1.10.4.

Проект планировки территории фактории Танама Тазовского района

0,500

0,500

Средства окружного бюджета

0,475

0,475

Средства бюджетов муниципальных образований

0,025

0,025

1.10.5.

Проект планировки территории фактории Развилка Тазовского района

0,500

0,500

Средства окружного бюджета

0,475

0,475

Средства бюджетов муниципальных образований

0,025

0,025

1.10.6.

Проект планировки территории фактории 5 – 6 пески Тазовского района

0,500

0,500

Средства окружного бюджета

0,475

0,475

Средства бюджетов муниципальных образований

0,025

0,025

1.10.7.

Проект планировки территории фактории Хальмер-Яха Тазовского района

0,500

0,500

Средства окружного бюджета

0,475

0,475

Средства бюджетов муниципальных образований

0,025

0,025

1.10.8.

Проект планировки территории фактории Белые-Яры Тазовского района

0,500

0,500

Средства окружного бюджета

0,475

0,475

Средства бюджетов муниципальных образований

0,025

0,025

1.10.9.

Проект планировки территории фактории Мессо Тазовского района

0,500

0,500

Средства окружного бюджета

0,475

0,475

Средства бюджетов муниципальных образований

0,025

0,025

1.10.10.

Корректировка схемы территориального планирования муниципального образования Тазовский район, правил землепользования и застройки межселенной территории Тазовского района

2,000

2,000

Средства окружного бюджета

1,900

1,900

Средства бюджетов муниципальных образований

0,100

0,100

1

2

3

4

5

6

7

8

1.11.

Муниципальное образование Шурышкарский район

34,500

7,000

8,000

7,000

5,500

7,000

Средства окружного бюджета

32,775

6,650

7,600

6,650

5,225

6,650

Средства бюджетов муниципальных образований

1,725

0,350

0,400

0,350

0,275

0,350

1.11.1.

Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Мужи

7,000

3,700

Средства окружного бюджета

6,650

3,525

Средства бюджетов муниципальных образований

0,350

0,175

1.11.2.

Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Горки

8,000

3,300

8,000

Средства окружного бюджета

7,600

3,125

7,600

Средства бюджетов муниципальных образований

0,400

0,175

0,400

1.11.3.

Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Шурышкары, с. Восяхово, с. Питляр, д. Унсельгорт

6,300

6,300

Средства окружного бюджета

5,985

5,985

Средства бюджетов муниципальных образований

0,315

0,315

1.11.4.

Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Овгорт, с. Азовы, с. Лопхари

5,500

5,500

Средства окружного бюджета

5,225

5,225

Средства бюджетов муниципальных образований

0,275

0,275

1.11.5.

Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в д. Ханты-Мужи, Анжигорт,

д. Казым-Мыс, д. Усть-Войкары, д. Вершина-Войкары

3,500

3,500

Средства окружного бюджета

3,325

3,325

Средства бюджетов муниципальных образований

0,175

0,175

1.11.6.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков микрорайона жилой застройки

в с. Горки

0,600

0,600

Средства окружного бюджета

0,570

0,570

Средства бюджетов муниципальных образований

0,030

0,030

1

2

3

4

5

6

7

8

1.11.7.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков микрорайона жилой застройки в с. Овгорт

0,600

0,600

Средства окружного бюджета

0,570

0,570

Средства бюджетов муниципальных образований

0,030

0,030

1.11.8.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков микрорайона жилой застройки в с. Шурышкары

0,600

0,600

Средства окружного бюджета

0,570

0,570

Средства бюджетов муниципальных образований

0,030

0,030

1.11.9.

Корректировка схемы территориального планирования, правил землепользования и застройки Шурышкарского района

1,700

1,700

Средства окружного бюджета

1,615

1,615

Средства бюджетов муниципальных образований

0,085

0,085

1.11.10.

Приведение местной системы координат в единую систему координат, в которой осуществляется государственный кадастровый учет

0,700

0,700

Средства окружного бюджета

0,665

0,665

Средства бюджетов муниципальных образований

0,035

0,035

2.

Совершенствование контрольно-надзорных функций и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности

582,000

1,500

0,000

0,000

312,750

267,750

Средства окружного бюджета

580,000

1,500

0,000

0,000

312,750

267,750

2.1.

Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа

582,000

1,500

312,750

267,750

Средства окружного бюджета

582,000

1,500

312,750

267,750

1

2

3

4

5

6

7

8

3.

Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа

6 147,083

1 154,047

595,689

360,346

2 016,373

2 020,628

Средства окружного бюджета

6 077,363

1 147,972

592,395

356,941

1 987,902

1 992,153

Средства бюджетов муниципальных образований

69,720

6,075

3,294

3,405

28,471

28,475

3.1.

Администрация города Салехарда

285,973

245,973

0,000

0,000

40,000

0,000

Средства окружного бюджета

284,773

245,573

0,000

0,000

39,200

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

1,200

0,400

0,000

0,000

0,800

0,000

3.1.1.

Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона «Теремки», г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

30,200

10,200

0,000

0,000

20,000

0,000

Средства окружного бюджета

29,600

10,000

19,600

Средства бюджетов муниципальных образований

0,600

0,200

0,400

3.1.2.

Инженерное обеспечение квартала № 15, г. Салехард,

в том числе проектно-изыскательские работы

15,573

15,573

Средства окружного бюджета

15,573

15,573

3.1.3.

Инженерное обеспечение квартала № 25, г. Салехард,

в том числе проектно-изыскательские работы

30,000

30,000

Средства окружного бюджета

30,000

30,000

3.1.4.

Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ «Удача», г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

30,200

10,200

0,000

0,000

20,000

0,000

Средства окружного бюджета

29,600

10,000

19,600

Средства бюджетов муниципальных образований

0,600

0,200

0,400

3.1.5.

Инженерное обеспечение квартала «Ямальский», г. Салехард,

в том числе корректировка проектной документации

180,000

180,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Средства окружного бюджета

180,000

180,000

3.2.

Администрация города Губкинского

1 619,674

233,012

0,000

38,571

662,300

685,791

Средства окружного бюджета

1 592,653

232,953

0,000

38,571

649,054

672,075

Средства бюджетов муниципальных образований

27,021

0,059

0,000

0,000

13,246

13,716

1

2

3

4

5

6

7

8

3.2.1.

Инженерное обеспечение микрорайона № 1 города Губкинского, в том числе проектно-изыскательские работы

18,540

18,540

Средства окружного бюджета

18,540

18,540

3.2.2.

Инженерное обеспечение микрорайона № 9 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы

112,581

74,010

38,571

Средства окружного бюджета

112,581

74,010

38,571

3.2.3.

Инженерное обеспечение микрорайона № 13 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы

98,227

98,227

Средства окружного бюджета

98,227

98,227

3.2.4.

Инженерное обеспечение микрорайона № 15 города Губкинского, в том числе проектно-изыскательские работы

41,177

41,177

Средства окружного бюджета

41,177

41,177

3.2.5.

Инженерное обеспечение микрорайона № 5,

в том числе проектно-изыскательские работы

65,407

1,058

34,000

30,349

Средства окружного бюджета

64,061

0,999

33,320

29,742

Средства бюджетов муниципальных образований

1,346

0,059

0,680

0,607

3.2.6.

Инженерное обеспечение микрорайона № 8,

в том числе проектно-изыскательские работы

375,300

175,300

200,000

Средства окружного бюджета

367,794

171,794

196,000

Средства бюджетов муниципальных образований

7,506

3,506

4,000

3.2.7.

Инженерное обеспечение микрорайона № 17 в г. Губкинский,

в том числе проектно-изыскательские работы

389,900

194,000

195,900

Средства окружного бюджета

382,102

190,120

191,982

Средства бюджетов муниципальных образований

7,798

3,880

3,918

3.2.8.

Инженерное обеспечение микрорайона № 18 в г. Губкинский,

в том числе проектно-изыскательские работы

518,542

259,000

259,542

Средства окружного бюджета

508,171

253,820

254,351

Средства бюджетов муниципальных образований

10,371

5,180

5,191

1

2

3

4

5

6

7

8

3.3.

Администрация города Лабытнанги

510,367

86,774

0,000

0,000

189,181

234,412

Средства окружного бюджета

500,941

85,820

185,397

229,724

Средства бюджетов муниципальных образований

9,426

0,954

3,784

4,688

3.3.1.

Инженерное обеспечение земельных участков для строительства жилых домов в планировочном квартале 01.01.09 в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы

64,412

30,000

34,412

Средства окружного бюджета

63,124

29,400

33,724

Средства бюджетов муниципальных образований

1,288

0,600

0,688

3.3.2.

Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в МКР.01.02.12-01.02.13

в г. Лабытнанги

384,681

25,500

159,181

200,000

Средства окружного бюджета

377,497

25,500

155,997

196,000

Средства бюджетов муниципальных образований

7,184

3,184

4,000

3.3.3.

Инженерное обеспечение земельных участков для строительства жилых домов в планировочном квартале 01:02:08 в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы

28,246

28,246

Средства окружного бюджета

49,120

49,120

Средства бюджетов муниципальных образований

0,554

0,554

3.3.4.

Инженерное обеспечение мкр. № 3 , г. Лабытнанги,

в том числе проектно-изыскательские работы

11,200

11,200

Средства окружного бюджета

11,200

11,200

3.4.

Администрация муниципального образования город Муравленко

506,426

25,100

50,000

50,000

178,411

202,915

Средства окружного бюджета

505,671

25,000

50,000

50,000

178,076

202,595

Средства бюджетов муниципальных образований

0,755

0,100

0,335

0,320

3.4.1.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение микрорайона № 8», г. Муравленко

194,231

90,000

104,231

Средства окружного бюджета

194,231

90,000

104,231

3.4.2.

Инженерное обеспечение микрорайона № 6, г. Муравленко

246,671

20,000

50,000

50,000

61,671

65,000

Средства окружного бюджета

246,671

20,000

50,000

50,000

61,671

65,000

1

2

3

4

5

6

7

8

3.4.3.

Инженерное обеспечение 5-ти этажных жилых домов в микрорайоне № 11, г. Муравленко, в том числе проектно-изыскательские работы

27,684

10,000

17,684

Средства окружного бюджета

27,684

10,000

17,684

3.4.4.

Комплексное благоустройство микрорайона № 2,

г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

37,840

5,100

16,740

16,000

Средства окружного бюджета

37,085

5,000

16,405

15,680

Средства бюджетов муниципальных образований

0,755

0,100

0,335

0,320

3.5.

Администрация муниципального образования Надымский район

103,323

19,031

45,117

39,175

Средства окружного бюджета

101,264

18,658

44,215

38,391

Средства бюджетов муниципальных образований

2,059

0,373

0,902

0,784

3.5.1.

Инженерное обеспечение малоэтажной застройки по ул. Топчева в районе Кедровой рощи, г. Надым, в том числе проектно-изыскательские работы

19,031

19,031

Средства окружного бюджета

18,658

18,658

Средства бюджетов муниципальных образований

0,373

0,373

3.5.2.

Инженерное обеспечение земельного участка застройки

10 микрорайона посёлка Пангоды Надымского района,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

79,175

40,000

39,175

Средства окружного бюджета

77,591

39,200

38,391

Средства бюджетов муниципальных образований

1,584

0,800

0,784

3.5.3.

Инженерное обеспечение земельного участка застройки

«60-ти квартирный жилой дом серии 123 по ул. Мира

в пос. Пангоды»

5,117

5,117

Средства окружного бюджета

5,015

5,015

Средства бюджетов муниципальных образований

0,102

0,102

3.6.

Администрация города Нового Уренгоя

788,885

325,141

275,646

0,000

99,417

88,681

Средства окружного бюджета

784,776

324,506

275,646

0,000

97,717

86,907

Средства бюджетов муниципальных образований

4,109

0,635

1,700

1,774

1

2

3

4

5

6

7

8

3.6.1.

Инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения к жилым домам 2-го микрорайона МЭЗ г. Новый Уренгой,

в том числе проектно-изыскательские работы

60,475

60,475

Средства окружного бюджета

60,475

60,475

3.6.2.

Внутриквартальные сети и сооружения микрорайона IV А

г. Новый Уренгой, в том числе котельная, сети и сооружения газоснабжения, в том числе проектно-изыскательские работы

59,417

45,000

14,417

Средства окружного бюджета

59,417

45,000

14,417

3.6.3.

Инженерное обеспечение строительства жилых домов в районе Коротчаево (поз. 147; 1-5), в том числе проектно-изыскательские работы

12,488

12,488

Средства окружного бюджета

12,488

12,488

3.6.4.

Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей, в том числе проектно-изыскательские работы

101,595

101,595

Средства окружного бюджета

101,595

101,595

3.6.5.

Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе

проектно-изыскательские работы

49,779

49,779

Средства окружного бюджета

49,779

49,779

3.6.6.

Инженерные сети к жилым домам микрорайона Дружба,

в том числе проектно-изыскательские работы

259,051

85,000

174,051

Средства окружного бюджета

259,051

85,000

174,051

3.6.7.

Инженерное обеспечение участка застройки по ул. Тундровой, г. Новый Уренгой

213,681

40,000

85,000

88,681

Средства окружного бюджета

210,207

40,000

83,300

86,907

Средства бюджетов муниципальных образований

3,474

1,700

1,774

3.6.8.

Инженерное обеспечение жилого комплекса № 3 в 1 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой. Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому комплексу № 3 в 1 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой,

в том числе проектно-изыскательские работы

32,399

32,399

Средства окружного бюджета

31,764

31,764

1

2

3

4

5

6

7

8

Средства бюджетов муниципальных образований

0,635

0,635

3.7.

Администрация муниципального образования город Ноябрьск

720,269

27,533

167,992

173,639

186,105

165,000

Средства окружного бюджета

704,332

25,317

164,698

170,234

182,383

161,700

Средства бюджетов муниципальных образований

15,937

2,216

3,294

3,405

3,722

3,300

3.7.1.

Газопровод для жилых домов мкр. Б-2 г. Ноябрьска,

в том числе проектно-изыскательские работы

116,053

25,317

45,736

45,000

Средства окружного бюджета

114,238

25,317

44,821

44,100

Средства бюджетов муниципальных образований

1,815

0,915

0,900

3.7.2.

Наружные сети инженерного обеспечения к 10-ти эт. 3-х сек. жилому дому в мкр. 7 г. Ноябрьска

11,704

11,704

Средства окружного бюджета

11,470

11,470

Средства бюджетов муниципальных образований

0,234

0,234

3.7.3.

Наружные сети инженерного обеспечения мкр. 8 г. Ноябрьска,

в том числе проектно-изыскательские работы

346,088

167,992

173,639

4,457

Средства окружного бюджета

339,300

164,698

170,234

4,368

Средства бюджетов муниципальных образований

6,788

3,294

3,405

0,089

3.7.4.

Наружные сети инженерного обеспечения мкр. Б-2, г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

244,208

124,208

120,000

Средства окружного бюджета

239,324

121,724

117,600

Средства бюджетов муниципальных образований

4,884

2,484

2,400

3.8.

Администрация муниципального образования Красноселькупский район

12,863

12,863

Средства окружного бюджета

12,763

12,763

Средства бюджетов муниципальных образований

0,100

0,100

3.8.1.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы

0,108

0,108

Средства окружного бюджета

0,108

0,108

1

2

3

4

5

6

7

8

3.8.2.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы

0,083

0,083

Средства окружного бюджета

0,083

0,083

3.8.3.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3-квартирный жилой дом в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы

0,244

0,244

Средства окружного бюджета

0,244

0,244

3.8.4.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2-квартирный жилой дом по ул. Центральная в с. Толька, в том числе проектно-изыскательские работы

0,095

0,095

Средства окружного бюджета

0,095

0,095

3.8.5.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 4 индивидуальных жилых дома по ул. Нагорная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

0,717

0,717

Средства окружного бюджета

0,717

0,717

3.8.6.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 3 жилых домов по ул. Полярная 8, 10, 12 в с. Красноселькуп,

в том числе проектно-изыскательские работы

1,104

1,104

Средства окружного бюджета

1,104

1,104

3.8.7.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2 жилых домов по ул. Полярная 34а, 36а в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

0,657

0,657

Средства окружного бюджета

0,657

0,657

3.8.8.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под три 6-ти квартирных жилых дома по ул. Полярная, 25, 37, 39 в с. Красноселькуп,

в том числе проектно-изыскательские работы

0,368

0,368

1

2

3

4

5

6

7

8

Средства окружного бюджета

0,368

0,368

3.8.9.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под два 8-квартирных жилых дома по ул. Нагорная 52, 52А в с. Красноселькуп,

в том числе проектно-изыскательские работы

0,339

0,339

Средства окружного бюджета

0,339

0,339

3.8.10.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальный жилой дом по ул. Хвойная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

0,075

0,075

Средства окружного бюджета

0,075

0,075

3.8.11.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2 жилых домов по ул. 40 лет Победы, 19, 21 в с. Красноселькуп,

в том числе проектно-изыскательские работы

1,467

1,467

Средства окружного бюджета

1,467

1,467

3.8.12.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2 жилых домов по ул. Советская 25, 27 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

2,442

2,442

Средства окружного бюджета

2,442

2,442

3.8.13.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство жилого дома по ул. Нагорная, 63 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

0,064

0,064

Средства окружного бюджета

0,064

0,064

3.8.14.

Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Красноселькуп, Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2,550

2,550

Средства окружного бюджета

2,500

2,500

Средства бюджетов муниципальных образований

0,050

0,050

1

2

3

4

5

6

7

8

3.8.15.

Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Толька, Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2,550

2,550

Средства окружного бюджета

2,500

2,500

Средства бюджетов муниципальных образований

0,050

0,050

3.9.

Администрация муниципального образования Приуральский район

484,382

64,519

214,209

205,654

Средства окружного бюджета

477,382

64,519

0,000

0,000

210,722

202,141

Средства бюджетов муниципальных образований

7,000

3,487

3,513

3.9.1.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Катравож», Приуральский район, ЯНАО

71,654

10,000

30,000

31,654

Средства окружного бюджета

70,421

10,000

29,400

31,021

Средства бюджетов муниципальных образований

1,233

0,600

0,633

3.9.2.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Белоярск», Приуральский район, ЯНАО

293,375

5,000

144,375

144,000

Средства окружного бюджета

287,608

5,000

141,488

141,120

Средства бюджетов муниципальных образований

5,767

2,887

2,880

3.9.3.

Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку в п. Аксарка, Приуральский район (2-я очередь)

37,119

37,119

Средства окружного бюджета

37,119

37,119

3.9.4.

Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку в с. Аксарка, Приуральский район

63,034

33,034

30,000

Средства окружного бюджета

63,034

33,034

30,000

3.9.5.

Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку

в п. Харп, в том числе 1-й пусковой комплекс

19,200

12,400

6,800

1

2

3

4

5

6

7

8

3.10.

Администрация муниципального образования Пуровский район

314,032

68,365

70,000

98,136

37,531

40,000

Средства окружного бюджета

313,385

67,800

70,000

98,136

37,449

40,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,647

0,565

0,082

3.10.1.

Инженерное обеспечение мкр. «Окуневое» в городе Тарко-Сале

118,126

20,000

40,000

58,126

Средства окружного бюджета

118,126

20,000

40,000

58,126

3.10.2.

Инженерное обеспечение 6-го мкр. пгт Уренгой

90,010

20,000

30,000

40,010

Средства окружного бюджета

90,010

20,000

30,000

40,010

3.10.3.

Инженерное обеспечение м/р «Строитель» для индивидуальной застройки в пос. Пурпе

73,419

33,419

40,000

Средства окружного бюджета

73,419

33,419

40,000

3.10.4.

Инженерное обеспечение жилого мкр. «Таежный» № 2

в городе Тарко-Сале

15,096

15,096

Средства окружного бюджета

14,800

14,800

Средства бюджетов муниципальных образований

0,296

0,296

3.10.5.

Инженерное обеспечение жилого мкр. № 3 в городе Тарко-Сале

13,260

13,260

Средства окружного бюджета

13,000

13,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,260

0,260

3.10.6.

Газоснабжение мкр. Таежный в п. Уренгой

4,112

0,000

4,112

Средства окружного бюджета

4,030

4,030

Средства бюджетов муниципальных образований

0,082

0,082

3.11.

Администрация муниципального образования Тазовский район

684,897

1,422

0,000

0,000

343,475

340,000

Средства окружного бюджета

684,897

1,422

0,000

0,000

343,475

340,000

3.11.1.

Инженерное обеспечение мкр. Геолог п. Тазовский,

в том числе проектно-изыскательские работы

424,853

214,853

210,000

Средства окружного бюджета

424,853

214,853

210,000

3.11.2.

Инженерное обеспечение мкр. Школьный п. Тазовский,

в том числе проектно-изыскательские работы

260,044

1,422

128,622

130,000

Средства окружного бюджета

260,044

1,422

128,622

130,000

1

2

3

4

5

6

7

8

3.12.

Администрация муниципального образования Шурышкарский район

34,314

34,314

Средства окружного бюджета

33,641

33,641

Средства бюджетов муниципальных образований

0,673

0,673

3.12.1.

Строительство ТВС в с. Горки к 24-квартирному жилому дому, в том числе проектно-изыскательские работы

34,314

34,314

Средства окружного бюджета

33,641

33,641

Средства бюджетов муниципальных образований

0,673

0,673

3.13.

Администрация муниципального образования Ямальский район

81,678

10,000

32,051

0,000

20,627

19,000

Средства окружного бюджета

80,885

10,000

32,051

0,000

20,214

18,620

Средства бюджетов муниципальных образований

0,793

0,000

0,000

0,000

0,413

0,380

3.13.1.

Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство с. Яр-Сале Ямальского района, ЯНАО

42,051

10,000

32,051

Средства окружного бюджета

42,051

10,000

32,051

3.13.2.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство с. Панаевск», Ямальский район, ЯНАО

39,627

0,000

0,000

0,000

20,627

19,000

Средства окружного бюджета

38,834

20,214

18,620

Средства бюджетов муниципальных образований

0,793

0,413

0,380

4.

Строительство инженерной инфраструктуры в рамках проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства

4 866,938

111,237

249,620

220,455

2 109,568

2 176,058

Средства окружного бюджета

4 866,938

111,237

249,620

220,455

2 109,568

2 176,058

5.

Возмещение затрат застройщиков, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой

758,670

38,192

42,435

37,477

314,609

325,957

Средства окружного бюджета

758,670

38,192

42,435

37,477

314,609

325,957

».

1

3. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к окружной долгосрочной целевой

программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы

(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)

Подпрограмма

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы (далее – Подпрограмма)

Основание для разработки Подпрограммы

перечень поручений Президента Российской Федерации

от 01 июля 2009 года, постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050

«О федеральной целевой программе «Жилище»

на 2011 – 2015 годы»

Государственные заказчики Подпрограммы

департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа,
департамент строительства и жилищной политики автономного округа

Основной разработчик Подпрограммы

департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

Цель Подпрограммы

обеспечение качества всех видов коммунальных услуг и доступности стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры

Задачи Подпрограммы

- обеспечение надежности и эффективности (в том числе за счет снижения уровня износа) коммунальной инфраструктуры за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов и систем коммунальной инфраструктуры;

- создание условий для развития объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества воды, получаемой населением автономного округа из водопроводной сети;

- снижение износа водопроводных и канализационных сетей;

- улучшение экологической ситуации в сфере водоснабжения и водоотведения в автономном округе

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

срок реализации Подпрограммы:

2011 – 2015 годы

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;

- доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25 %, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению;

- доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек;

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям;

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (в процентах);

- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (в процентах);

- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах);

- объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;

- обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;

- обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения;

- доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Основные направления реализации мероприятий

- развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры посредством реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры;

- стимулирование применения экономичных и энергоэффективных решений при строительстве и реконструкции объектов и систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности бизнеса по строительству и эксплуатации объектов и систем коммунальной инфраструктуры;

- привлечение дополнительных источников финансирования, в том числе внебюджетных, в сферу коммунальной инфраструктуры;

- создание условий для увеличения доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также осуществляющих эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%;

- создание условий для возможности обеспечения населения автономного округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

общий объём финансирования Подпрограммы за весь период составит 30 521,892 млн. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств окружного бюджета составит 28 266,455 млн. рублей,

в том числе:

- 2011 год – 2 784,011 млн. рублей;

- 2012 год – 5 408,528 млн. рублей;

- 2013 год – 4 431,420 млн. рублей;

- 2014 год – 8 752,448 млн. рублей;

- 2015 год – 6 890,048 млн. рублей.

Планируется привлечь:

средства бюджетов муниципальных образований –

779,216 млн. рублей,

в том числе по годам:

- 2011 год – 127,210 млн. рублей;

- 2012 год – 165,685 млн. рублей;

- 2013 год – 114,210 млн. рублей;

- 2014 год – 234,879 млн. рублей;

- 2015 год – 137,232 млн. рублей.

Внебюджетные средства – 1 476,221 млн. рублей,

в том числе по годам:

- 2011 год – 299,900 млн. рублей;

- 2012 год – 906,182 млн. рублей;

- 2013 год – 115,842 млн. рублей;

- 2014 год – 66,852 млн. рублей;

- 2015 год – 87,445 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

- снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры до 49,0%;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг путем снижения доли потерь в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 11,0%;

- повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса, в том числе путем применения экономичных и энергоэффективных решений в сфере коммунальной инфраструктуры, что отражается в увеличении доли городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек до 100,0%;

- стимулирование привлечения инвестиционных ресурсов в сферу жилищно-коммунальных услуг в результате создания условий для снижения участия субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований в уставном капитале организаций коммунального комплекса автономного округа путем увеличения доли компаний, где такое участие не превышает 25,0%, до 80,0% от общего числа организаций коммунального комплекса автономного округа;

- улучшение качества питьевой воды

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Для выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р[1] необходимо, помимо прочего, добиться:

- создания механизмов модернизации жилищно-коммунального хозяйства;

- снижения уровня износа объектов инженерной инфраструктуры;

- достижения финансовой устойчивости предприятий коммунальной сферы.

Постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 09 декабря 2009 года № 1990 «О Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2010 года» определены приоритетные направления социально-экономической политики автономного округа, в соответствии с которыми определены среди прочих следующие цели:

- обеспечение устойчивого энергоснабжения;

- удешевление электроэнергии;

- развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства на основе энергосбережения и внедрения инновационных технологий путем реализации проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В принятой в автономном округе окружной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года» были сформулированы следующие задачи:

- снижение энергоемкости ВРП автономного округа за счёт модернизации технологической базы автономного округа на основе энергоэффективного оборудования;

- существенное снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему;

- запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, реализацию пилотных проектов, долгосрочных целевых соглашений и типовых инвестиционных проектов, обеспечивающих рост энергоэффективности.

Характеристика коммунального комплекса автономного округа

Длительный период девяностых годов характеризовался в коммунальном комплексе автономного округа стихийными и точечными инвестиционными проектами без программно-целевой направленности, что отрицательно повлияло на техническое состояние инженерной инфраструктуры в целом. Падение уровня доходов населения отразилось на экономическом положении жилищно-коммунального хозяйства, что, в свою очередь, также повлияло на состояние инженерной инфраструктуры, на необходимость корректировки тарифной политики в ЖКХ, а также на еще большую бюджетную зависимость, в результате чего наблюдается постоянное перераспределение бюджетных средств, предназначенных для других целей.

В рамках окружной целевой программы «Жилище» на 2006 – 2010 годы осуществлялась подпрограмма «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа до 2010 года» (далее – подпрограмма), направленная на повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания, повышение ресурсной эффективности и обеспечение финансовой стабилизации жилищно-коммунального комплекса, обеспечение оптимизации источников финансирования жилищно-коммунального комплекса автономного округа, создание условий для преобразования муниципальных предприятий автономного округа в самостоятельные хозяйствующие субъекты.

В 2006 – 2010 годах в рамках реализации данной подпрограммы была оказана поддержка в финансировании строительства и реконструкции систем инженерной инфраструктуры в 11 муниципальных образованиях.

Реализация подпрограммы за счет всех источников финансирования обеспечила реализацию 20 мероприятий в рамках отбора проектов за 2008 – 2010 годы. В рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа за 2007 – 2010 годы профинансировано 27 мероприятий на общую сумму 958,688 млн. рублей. Общий объем денежных средств, выделенных из окружного бюджета за весь период реализации подпрограммы, составил 1 293,511 млн. рублей, из местного бюджета – 74 326,83 млн. рублей, внебюджетных источников – 838,54 млн. рублей, что является недостаточным для достижения поставленных целевых показателей.

В дополнение к реализации данной подпрограммы в автономном округе в период до 2010 года также реализовывался ряд муниципальных программ строительства и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Проблемы в сфере инженерной инфраструктуры автономного округа образуют следующие группы:

а) проблемы, обусловленные особенностями региона:

- отсутствие централизованного электроснабжения в ряде крупных городов региона;

- высокие вследствие климатически обусловленных причин эксплуатационные издержки;

- низкая экономическая эффективность в основном применяемой на местах дизельной генерации, ее зависимость от завоза;

б) исторически сложившиеся проблемы региона:

- недостаточность обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой;

- морально и технически устаревшее оборудование инженерных сетей;

- неоптимальность схем и оборудования теплоснабжения и электроснабжения;

- отсутствие широкой применяемости экономичных и энергоэффективных решений при строительстве зданий и их инженерной инфраструктуры;

- слаборазвитое жилищно-коммунальное хозяйство в малых поселениях;

- отсутствие документации территориального планирования для всех муниципальных образований региона;

- неполная обеспеченность муниципальных образований разработанными программами комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционными и производственными программами организаций местного коммунального комплекса;

- отсутствие согласованности инвестиционных программ развития крупных ресурсодобывающих компаний с региональными и муниципальными программами развития коммунальной инфраструктуры;

- низкая рентабельность электро- и теплогенерации;

- зависимость коммунального сектора от финансовых возможностей бюджетов ввиду применяемых механизмов дотирования убытков;

- нехватка качественного персонала в коммунальном секторе.

Часть обозначенных выше проблем решению не поддаются (например, проблемы, обусловленные особенностями региона), негативное влияние же другой части проблем на экономику и социальную сферу возможно снизить путем решения определенного комплекса задач, в том числе в рамках данной Подпрограммы.

Коммунальный комплекс автономного округа включает в себя 246 единиц котельных; 65 электростанций и 2022 трансформаторные подстанции; 41 водоочистное сооружение; 29 канализационных очистных сооружений; 376 насосных станций подъема воды; 141 канализационную насосную станцию; тепловые сети протяженностью 1976,42 км, электрические сети протяженностью 6923,6 км, водопроводные сети протяженностью 1987,73 км, канализационные сети протяженностью 988,91 км.

Техническое состояние инженерной инфраструктуры автономного округа характеризуется повсеместным использованием морально и технически устаревшего оборудования в системах инженерной инфраструктуры, что ведет к низким коэффициентам полезного действия мощностей и значительным потерям энергоносителей.

Уровень износа объектов инженерной инфраструктуры автономного округа по состоянию на 01 января 2010 года составил 51,3% и увеличился на 3,3% по сравнению с 2009 годом. В настоящее время требуется полная замена около 22% магистральных сетей. В муниципальных образованиях город Лабытнанги, Шурышкарский район, Тазовский район отсутствуют водоочистные сооружения. В муниципальных образованиях Красноселькупский, Приуральский, Тазовский, Шурышкарский, Ямальский районы отсутствуют канализационные очистные сооружения.

Основные мероприятия, направленные на снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, реализовывались в период 2006 – 2010 годов в рамках ОЦП в автономном округе. За данный период не удалось достичь заданного уровня в связи с фактическим снижением финансирования мероприятий указанной подпрограммы.

В подавляющем большинстве городских округов отсутствуют надежные механизмы финансирования и реализации проектов по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой. Банковский сектор не имеет необходимых инструментов, позволяющих с приемлемым уровнем риска кредитовать проекты развития инженерной и социальной инфраструктуры, что приводит к увеличению сроков и удорожанию стоимости строительства жилья.

Большая часть отведенных для нового строительства территорий также потенциально имеет дефицит социальной и инженерной инфраструктуры. Ряд пригородных территорий застроен усадебными домами и коттеджами, которые не сданы в эксплуатацию из-за отсутствия инженерных коммуникаций.

Основными проблемами в сфере жилищного строительства остаются проблемы отсутствия земельных участков, обустроенных инженерной инфраструктурой, а также механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры.

Принятый пакет законов, направленных на повышение доступности жилья (в частности Градостроительный кодекс Российской Федерации, изменения в Земельный кодекс Российской Федерации, федеральные законы «Об основах тарифного регулирования организаций коммунального комплекса» и «О концессионных соглашениях»), сформировал законодательные условия для решения задачи по развитию инженерной инфраструктуры, необходимой для жилищного строительства, установил распределение ответственности за обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для жилищного строительства между органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса и застройщиками.

Однако часть органов местного самоуправления все еще не имеют генеральных планов и правил землепользования и застройки, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, основанных на зафиксированных в документах территориального планирования (генеральных планах) прогнозах роста потребления соответствующих ресурсов и услуг с учетом прогнозируемых объемов жилищного, промышленного и иных видов строительства.

В экономике автономного округа значимую роль играют крупные ресурсодобывающие компании. С точки зрения регионального развития крупные ресурсодобывающие компании рассматриваются как важнейший структурообразующий фактор и локомотив социально-экономического развития региона, однако вопросы взаимодействия с такими компаниями в области строительства инженерной инфраструктуры остаются недостаточно проработанными.

Обобщенные выводы по анализу проблем в сфере инженерной инфраструктуры в автономном округе:

1) к ключевым проблемам, оказывающим негативное воздействие на надежность и эффективность функционирования коммунальных систем автономного округа, следует отнести следующие:

- морально и технически устаревшее оборудование инженерных сетей;

- низкая рентабельность электро- и теплогенерации и высокие эксплуатационные издержки, вызванные климатически обусловленными причинами;

- отсутствие широкого применения экономичных и энергоэффективных решений при строительстве зданий и их инженерной инфраструктуры;

- отсутствие комплексного программного подхода к развитию коммунального комплекса;

2) решение вышеназванных проблем наиболее эффективно может осуществляться с использованием программно-целевого метода. Подпрограмма носит комплексный характер и обеспечивает последовательное осуществление мер по стимулированию развития жилищного строительства в автономном округе.

II. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые индикаторы (показатели), позволяющие оценивать ход реализации

Подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение качества всех видов коммунальных услуг и доступности стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

1) обеспечение надежности и эффективности (в том числе за счет снижения уровня износа) коммунальной инфраструктуры за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов и систем коммунальной инфраструктуры;

2) создание условий для развития объектов коммунальной инфраструктуры;

3) увеличение качества воды, получаемой населением автономного округа из водопроводной сети;

4) снижение износа водопроводных и канализационных сетей;

5) улучшение экологической ситуации в сфере водоснабжения и водоотведения в автономном округе.

Целевые показатели задачи 1:

- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии.

Целевые показатели задачи 2:

- доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению;

- доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек;

- доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Целевые показатели задачи 3:

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям;

- обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;

- обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения.

Целевые показатели задачи 4:

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (в процентах);

- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (в процентах).

Целевые показатели задачи 5:

- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;

- объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод.

Методика расчёта целевых показателей раскрыта в приложении № 8 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».

Целевые показатели Подпрограммы, а также их прогнозируемые значения также представлены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

III. Перечень подпрограммных мероприятий

Выделяются следующие направления реализации поставленных в рамках Подпрограммы задач (приложение № 2 к настоящей Подпрограмме):

Направление мероприятий 1.

Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры посредством реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия, реализуемые в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа, перечислены в приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.

Список мероприятий, реализуемых в рамках отбора проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, формируется ежегодно.

Направление мероприятий 2.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с рядом нормативных правовых актов, а именно:

- Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- планом реформирования жилищно-коммунального комплекса автономного округа, утвержденным постановлением Администрации автономного округа от 11 июня 2008 года № 281-А, предусматривается разработка программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры регионального и муниципального уровней, а в соответствии с такими программами – разработка организациями коммунального комплекса инвестиционных программ на основании условий технического задания, утверждаемого главой местной администрации.

В соответствии с приведенной в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме таблицей «Сведения о программах в области коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе» на конец ноября 2010 года такие программы комплексного развития на период с 2012 года и далее:

- действуют в 2 муниципальных образованиях;

- действуют для части муниципальных образований второго уровня – в 1 муниципальном образовании;

- не разработаны в 10 муниципальных образованиях.

Перечень мероприятий по направлениям с указанием объемов и источников финансирования, реализуемых в рамках программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований на 2011 – 2015 годы, приведен в приложении № 5 к настоящей Подпрограмме.

Мероприятия по разработке программ комплексного развития в муниципальных образованиях выполняются в рамках текущей деятельности соответствующих органов муниципальной власти. Таким образом дополнительное финансирование данных мероприятий не требуется либо проводится из местного бюджета. Имеется возможность оформления муниципальными образованиями заявок на софинансирование таких мероприятий из бюджета автономного округа в соответствии с общепринятыми процедурами бюджетного планирования.

Направление мероприятий 3.

Стимулирование применения экономичных и энергоэффективных решений при строительстве и реконструкции объектов и систем коммунальной инфраструктуры.

В автономном округе принята и действует окружная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года». В каждом из муниципальных образований разработаны и выполняются свои долгосрочные целевые программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, скоординированные по целям, задачам и ресурсному обеспечению с окружной ОДЦП минимум до 2012 года (в ряде субъектов – до 2012 года).

В муниципальных программах имеются следующие типовые мероприятия в отношении коммунальной инфраструктуры[2], предлагаемые к использованию также и в рамках мероприятий настоящей Подпрограммы:

- проведение энергетического обследования (энергоаудита) объектов, ведение энергетических паспортов;

- содействие заключению и создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов;

- ремонт коммунальных объектов и проведение ремонтно-наладочных, режимно-наладочных и регулировочных работ, направленных на повышение энергоэффективности;

- реконструкция существующих и строительство новых коммунальных сетей с применением современных энергоэффективных технологий, устранение утечек энерго-, тепло-, водоносителей и газа;

- реконструкция систем уличного освещения с применением энергоэффективных светильников;

- модернизация системы коммерческого учета при передаче электроэнергии по сетям, установка современных узлов учета;

- снижение энергетических издержек предприятий путем обеспечения технической доступности подключения к инженерным сетям для имеющихся и новых предприятий.

На настоящий момент и далее в договоры между застройщиком и заказчиком объектов жилого строительства в автономном округе вносится обязательство застройщика применять проектно-технические решения в соответствии с ГОСТ/РСТ, СНиП и иными регламентирующими документами, а также в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Таким образом, обязательства по соблюдению мер экономичности и энергоэффективности будут иметь для всех застройщиков обязывающую силу.

Направление мероприятий 4.

Повышение инвестиционной привлекательности бизнеса по строительству и эксплуатации объектов и систем коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» организации коммунального комплекса разрабатывают инвестиционные программы на основании условий технического задания, утверждаемого главой местной администрации и разрабатываемого в соответствии с программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры соответствующего муниципального образования.

Перечень мероприятий с указанием объемов и источников финансирования, реализуемых в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса автономного округа на 2011 – 2013 годы, приведен в приложении № 6 к настоящей Подпрограмме.

В качестве примера успешной реализации инвестиционной программы можно рассмотреть следующий случай:

решением Городской Думы муниципального образования город Салехард[3] утверждена инвестиционная программа муниципального предприятия «Салехардэнерго» по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард в сфере электро- и теплоснабжения на 2008 – 2011 годы.

Основными целями программы являлись:

- устранение дефицита установленной мощности электрогенерирующего оборудования;

- повышение надежности и эффективности электроснабжения потребителей муниципального образования город Салехард;

- повышение эффективности системы теплоснабжения муниципального образования город Салехард.

Направление мероприятий 5.

Привлечение дополнительных источников финансирования, в том числе внебюджетных, в сферу коммунальной инфраструктуры.

В коммунальной инфраструктуре необходимо решить проблемы повышения эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. С этой целью необходимо создать условия для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей.

В организации софинансирования крупных проектов регионального жилищного строительства и реконструкции, а также смежных областей, включая коммунальное строительство и реконструкцию, особую роль играют организации, называемые «государственными институтами развития». В настоящее время существует четыре основные организации такого рода:

1. ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

2. Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства.

3. Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

4. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности».

Для ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в соответствии с нормативными положениями, определяющими деятельность данной организации, ее участие в софинансировании проектов в сфере коммунальной инфраструктуры не предусматривается.

Государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ» осуществляется предоставление субсидий в рамках реализуемой в автономном округе подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы[4].

Сотрудничество с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства не ведется по причине практически полного отсутствия в автономном округе земельных участков, находящихся в федеральной собственности, и коммунальной инфраструктуры на них, что является объектом распоряжения данного фонда.

Следует заметить, что в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа[5] в автономном округе создана некоммерческая организация «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» с целью реализации федеральной целевой программы «Жилище» и иных федеральных, региональных, муниципальных и межмуниципальных жилищных программ. Для достижения предусмотренных целей данный фонд осуществляет следующие виды деятельности:

- привлечение, аккумулирование и инвестирование бюджетных и внебюджетных средств в сферу строительства объектов инженерной инфраструктуры;

- содействие развитию жилищного строительства, территорий и объектов инженерной инфраструктуры.

Сотрудничество с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» не ведется по причине неудовлетворения потенциальных инвестиционных проектов в автономном округе критериям отбора, обозначенным данной организацией, в том числе, критерию минимального объема выделяемого финансирования.

В рамках реализации механизмов частно-государственного партнерства при реализации проектов в области коммунальной инфраструктуры возможно использовать механизм заключения с инвесторами концессионных соглашений на строительство (реконструкцию) и последующую эксплуатацию (на 10 – 15 лет) объектов коммунальной инфраструктуры на основе Федерального закона[6] на основе типового концессионного соглашения[7].

Типовые концессионные соглашения четко регламентируют обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции, кроме того обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, размер концессионной платы, форму, порядок и сроки ее внесения.

При этом в целях регламентирования участия автономного округа в проектах концессий потребуется разработка и принятие закона автономного округа «Об участии Ямало-Ненецкого автономного округа и его муниципальных образований в проектах государственно-частного партнерства».

Федеральный закон[8] предусматривает наличие на территории муниципальных образований коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более 25% (приложение № 1 к настоящей Подпрограмме, целевой показатель 2).

Текущее состояние взаимодействия с крупными ресурсодобывающими компаниями автономного округа таково:

на период с 2010 по 2012 годы запланирован и выполняется совместный проект Администрации автономного округа с ОАО «Газпром» и иными предприятиями группы «Газпром» по газификации автономного округа. При этом обязательства группы «Газпром» заключаются в прокладке трубопроводов, а обязательства Правительства автономного округа – в технической подготовке потребителей (домовладений и котельных), а также внутрипоселковых сетей. Данный проект финансируется исключительно группой «Газпром», софинансирование не применяется. За предшествующий текущему период (с 2005 по 2009 годы) объем инвестиций предприятий группы «Газпром» в газификацию автономного округа составил 340 млн. рублей, на 2010 год планируются инвестиции в размере 31 млн. рублей. По состоянию на 2010 год выполняется газификация 5 объектов и проектируется газификация 1 объекта. В 2010 году планируется проложить более 6 км магистральных газопроводов, начатых строительством в 2007 – 2009 годах. Данный проект финансируется исключительно группой «Газпром», софинансирование не применяется. Однако согласно информации, полученной от группы «Газпром», к настоящему времени Правительство автономного округа выполнило подготовку потребителей лишь для 3 объектов.

Также ОАО «Газпром» во исполнение распоряжения Минимущества России[9] проводит мероприятия по капитальному ремонту и передаче в ведение автономного округа и муниципальных образований ряда таких объектов.

Помимо этого ОАО «Газпром» совместно с автономным округом ведет разработку и осуществление региональных программ (в форме договоров, заключаемых с автономным округом) по иным направлениям, таким как использование нетрадиционных возобновляемых источников электроэнергии в децентрализованном секторе водоснабжения, внедрение источников распределенной генерации и экологически чистых производственных технологий на объектах теплоснабжения, расширение использования природного газа в качестве моторного топлива, перевод в режим комбинированной выработки тепла и электроэнергии газовых котельных и использование низконапорного газа и нефтяного попутного газа в качестве топлива для новых электростанций.

Компания ОАО «НК «Роснефть» во исполнение Соглашения о сотрудничестве с Администрацией автономного округа на 2009 – 2013 годы от 05 марта 2009 года принимает участие в развитии энергетического потенциала автономного округа и реализации окружных программ энергосбережения и в газификации национальных поселков и других населенных пунктов, расположенных в районах деятельности компании.

Компания ОАО «НОВАТЭК» во исполнение Соглашения о сотрудничестве с Администрацией автономного округа на 2009 – 2011 годы от 19 марта 2009 года № 101-19/5 принимает участие в развитии энергетического потенциала автономного округа и реализации окружных программ энергосбережения.

Компания ОАО «Нефтяная компания «Лукойл» во исполнение Соглашения о сотрудничестве с Администрацией автономного округа на 2007 – 2011 годы от 09 июня 2007 года № 01-34/23 принимает участие в реализации окружных программ энергосбережения, газификации, капитального строительства, а также в реализации приоритетных национальных проектов, направленных на социально-экономическое развитие автономного округа.

На настоящий момент в автономном округе также ведется работа по развитию практики государственно-частного партнерства на основе механизма концессии (в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»). Концессионное соглашение в отличие от договора аренды в большей степени позволяет учитывать частные интересы концессионера и публичные интересы концедента и потребителей коммунальных услуг. В связи с этим концессионное соглашение представляется более эффективной формой управления коммунальным имуществом муниципальных образований.

Еще одним вариантом государственно-частного партнерства является совместное финансирование строительства объектов коммунальной инфраструктуры с их последующей эксплуатацией организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат инвестора на строительство достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ компаний, в соответствии с которыми происходит взимание с потребителей платы за подключение к построенным объектам, а также включение так называемой «инвестиционной составляющей» в надбавку к тарифу на оказание жилищно-коммунальных услуг.

Мероприятия по привлечению дополнительных источников финансирования, в том числе внебюджетных, в сферу коммунальной инфраструктуры выполняются в рамках текущей административной деятельности департамента экономики автономного округа. Таким образом, эти мероприятия не требуют финансирования из бюджета настоящей Подпрограммы.

Направление мероприятий 6.

Создание условий для увеличения доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также осуществляющих эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%.

Мероприятия по созданию условий для увеличения доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также осуществляющих эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%, приведены в числе прочих мероприятий в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

Данные мероприятия выполняются в рамках выполнения плана реформирования жилищно-коммунального комплекса автономного округа, утвержденного постановлением Администрации автономного округа от 07 августа 2008 года № 426-А, и не требуют финансирования из бюджета в рамках настоящей Подпрограммы.

Направление мероприятий 7.

Создание условий для возможности обеспечения населения автономного округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами.

В автономном округе на постоянной основе реализуются мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды. Реализация многих мероприятий была начата в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа до 2010 года» окружной целевой программы «Жилище» на 2006 – 2010 годы. В 2010 году удалось ввести объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Губкинский (вторая очередь строительства)».

Работа в данном направлении будет продолжена в рамках данной Подпрограммы. Дополнительные индикаторы, характеризующие работу в данном направлении:

- зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями (тыс. чел.);

- зарегистрировано больных вирусными гепатитами (тыс. чел.);

- зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения (тыс. чел.);

- зарегистрировано больных злокачественными образованиями (тыс. чел.).

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Преобразование жилищно-коммунального комплекса автономного округа в устойчивую систему жизнеобеспечения, сбалансированную по финансовым потребностям и возможностям, юридическим правам и ответственности, обуславливается комплексом мероприятий по совершенствованию системы финансирования. Предполагается рациональное сочетание бюджетного и «тарифного» финансирования с ориентацией на оплату потребителями реальной стоимости услуг, установление четких правил и процедур формирования тарифов, обеспечивающих сбалансированность затрат на повышение качества услуг с платежеспособностью потребителей. Направление по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры планируется реализовывать с участием программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, финансирование мероприятий данных программ будет реализовываться с помощью утверждённой методики.

Государственные капитальные вложения в виде средств окружного бюджета для реализации всех проектов на территории автономного округа будут предоставляться на условиях софинансирования мероприятий модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местных бюджетов и средств внебюджетных источников. При этом доля средств окружного бюджета и местных бюджетов может быть снижена за счет увеличения доли средств частных инвесторов.

Финансовое оздоровление предприятий ЖКХ предполагается осуществлять поэтапно, посредством проведения уточняющей инвентаризации их дебиторской (в том числе нереальной к взысканию) и кредиторской задолженности, с последующей реструктуризацией объемов выявленных задолженностей и обязательным одновременным принятием программ финансового оздоровления, направленных на изменение условий финансирования организаций отрасли с целью недопущения ухудшения их состояния в дальнейшем, а также реализацией механизмов развития частных профессиональных управляющих компаний, предприятий энергоснабжения и ресурсоснабжения.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств окружного бюджета составит 28 266,455 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 2 784,011 млн. рублей;

2012 год – 5 408,528 млн. рублей;

2013 год – 4 431,420 млн. рублей;

2014 год – 8 752,448 млн. рублей;

2015 год – 6 890,048 млн. рублей.

Перечень мероприятий Подпрограммы, объемы и источники финансирования представлены в приложении № 7 к настоящей Подпрограмме.

V. Условия предоставления и методика расчёта межбюджетных субсидий

Общая координация хода реализации Подпрограммы осуществляется департаментом энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа.

Текущее управление программами муниципальных образований и оперативный контроль за ходом их реализации обеспечивается органами местного самоуправления в автономном округе.

Реализация Подпрограммы предусматривает участие исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления в автономном округе в пределах законодательно определённых полномочий.

На уровне автономного округа осуществляется:

- развитие и разработка нормативной правовой базы автономного округа, связанной с реализацией федерального законодательства, а также разработка нормативных актов, отнесённых к полномочиям субъектов Российской Федерации;

- организация деятельности коллегиальных органов в целях принятия решений по реализации мероприятий Подпрограммы;

- обеспечение в установленном порядке финансирования выбранных мероприятий;

- разработка методической базы;

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;

- организация конкурсного отбора исполнителей Подпрограммы;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления в автономном округе, а также юридических лиц, участвующих в реализации Подпрограммы;

- подготовка предложений по распределению средств окружного бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы и входящих в её состав мероприятий с учётом результатов мониторинга её реализации.

На уровне местного самоуправления:

- реализация муниципальных целевых программ по развитию и модернизации сферы жилищно-коммунального комплекса, реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- проведение предусмотренных Подпрограммой мероприятий с учётом местных особенностей и передового опыта.

Основным критерием участия муниципальных образований в реализации Подпрограммы наряду с соблюдением требований, определённых государственными заказчиками Подпрограммы, является проведение необходимых преобразований на их территориях, включая развитие нормативной правовой базы, а также наличие разработанных и утверждённых программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры для участия в отборе проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и получения поддержки в финансировании мероприятий данных программ.

Условия отбора исполнителей Подпрограммы, критерии оценки их предложений разрабатываются органом исполнительной власти, на который возложен контроль за ходом реализации окружной и муниципальных программ, и утверждаются нормативным правовым актом автономного округа.

Порядок отбора проектов развития и модернизации, предоставления и расходования средств окружного бюджета на реализацию проектов в рамках Подпрограммы определяется Правительством автономного округа.

Порядок финансирования мероприятий программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований определяется отдельной методикой, разрабатываемой государственным заказчиком Подпрограммы.

Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется государственным заказчиком Подпрограммы.

Условиями для участия в реализации мероприятий Подпрограммы не капитального характера являются:

- наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, предусматривающей мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с установленными параметрами повышения качества коммунальных услуг в период реализации Подпрограммы, наличие соглашения с государственным заказчиком Подпрограммы в части использования окружных средств;

- представление краткого описания реализуемых или планируемых к реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Указываются основные параметры проекта, в том числе общий бюджет проекта, размеры требуемой окружной поддержки, предлагаемые объёмы средств местных бюджетов, внебюджетные источники, в том числе средства предприятий (инвестиционная составляющая тарифов, амортизационные отчисления на восстановление основных фондов, плата за технологическое присоединение, заёмные средства), объёмы и сроки реализации указанных проектов на среднесрочную и долгосрочную перспективы с распределением финансирования по периодам реализации на каждый год;

- предоставление письменных обязательств муниципального образования по обязательному долевому финансированию (с участием средств бюджета муниципального образования) предлагаемых проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- выполненные обязательства по реализуемым проектам и подтверждённые муниципальными образованиями намерения частных инвесторов или кредиторов принимать участие в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Ежеквартально органы местного самоуправления, на территории которых реализуются проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием средств окружного бюджета в рамках Подпрограммы, представляют в установленном порядке государственному заказчику Подпрограммы и государственному заказчику отчёт об использовании средств окружного бюджета по реализации мероприятий и проектов.

Органы местного самоуправления осуществляют подготовку проектов и мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для представления их к отбору в целях финансирования в рамках Подпрограммы.

Государственный заказчик Подпрограммы осуществляет:

- руководство и управление реализацией Подпрограммы;

- отбор муниципальных образований и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, удовлетворяющих условиям и критериям отбора соответственно муниципальных образований и указанных проектов, на условиях финансирования из окружного бюджета;

- контроль за деятельностью органов местного самоуправления и юридических лиц, связанных с реализацией Подпрограммы, в части исполнения ими положений Подпрограммы.

Реализация мероприятий капитального характера осуществляется в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа.

Реализация мероприятий по частичному финансированию программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований из бюджета автономного округа осуществляется в рамках отдельной методики, разрабатываемой государственным заказчиком Подпрограммы.

Реализация исполнения Подпрограммы регулируется нормативными правовыми актами Правительства автономного округа.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы предполагает следующие результаты:

1. Снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить рассчитываемую по принятой методике общую величину износа коммунальной инфраструктуры до 49,0% к 2016 году за счет ввода в эксплуатацию новых объектов и модернизации существующих.

2. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Повышению качества будет способствовать повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение числа технологических нарушений за счет ликвидации изношенных основных фондов, снижение доли аварийно-восстановительного ремонта и повышение доли планово-предупредительного и капитального ремонта. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг будет выражено в снижении доли потерь в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 11,0% к 2016 году.

3. Создание мотивационных механизмов повышения эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса.

Наличие разработанных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях является одним из важнейших факторов инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса данного субъекта. К 2016 году (фактически – к 2012 году) планируется увеличение доли городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек до 100,0%.

4. Стимулирование привлечения инвестиционных ресурсов в сферу жилищно-коммунальных услуг.

С увеличением финансовой привлекательности сферы жилищно-коммунального комплекса автономного округа будет увеличиваться интерес частных инвесторов к участию в мероприятиях по энергоснабжению и ресурсоснабжению. Индикатором улучшения ситуации с привлечением негосударственных инвестиционных ресурсов в отрасль может служить кроме прочих индикаторов уменьшение участия субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований в уставном капитале организаций коммунального комплекса автономного округа. Число ОКК с государственным либо муниципальным участием ниже 25% к 2016 году возрастет до 80,0% от общего числа организаций коммунального комплекса автономного округа.

Успешная реализация Подпрограммы позволит в 2016 году достичь требуемых целевых показателей, решив тем самым поставленную задачу в среднесрочной перспективе.

Оценка эффективности выполнения Подпрограммы будет осуществляться после окончания этапа реализации Подпрограммы на основании промежуточных ежегодных итогов выполнения запланированных мероприятий.

Методика оценки эффективности реализации настоящей Подпрограммы приведена в приложении № 5 к Программе.

Оценка эффективности Подпрограммы


п/п

Формулировка критерия (кi) (его обозначение)

Балльная
оценка комплексного критерия, рассчитанная с учётом весового коэффициента

Примечание

1

2

3

4

1.

Наличие федеральной целевой программы (Подпрограммы) либо нормативных правовых актов Губернатора автономного округа или Правительства автономного округа, которые содержат рекомендации органам исполнительной власти автономного округа о разработке соответствующих целевых программ

8

2.

Соответствие целей и задач Подпрограммы системе целей и задач, отражаемых в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (для главных распорядителей бюджетных средств,

формирующих ДРОНДы), в рамках

4

1

2

3

4

полномочий государственного заказчика (субъекта бюджетного планирования)

3.

Наличие прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода

2

4.

Цели и задачи Подпрограммы не дублируют цели и задачи других утверждённых программ

5

5.

Обеспечение исключения дублирования мероприятий Подпрограммы мероприятиями других утверждённых программ

6

6.

Наличие необходимых средств (методическое, информационное обеспечение и др.) для определения текущего уровня достижения этапных годовых и конечных целей Подпрограммы в процессе её реализации

1

7.

Наличие в Подпрограмме количественно измеримых целевых показателей (индикаторов), отражающих цели и задачи Подпрограммы и достижение результатов её реализации

2

8.

Наличие в рамках реализации Подпрограммы аналогичных программ на муниципальном уровне или соглашений (договоров) о намерениях между госзаказчиком Подпрограммы и органами местного самоуправления по участию в реализации Подпрограммы

0

9.

Наличие в рамках реализации Подпрограммы соглашений (договоров) о намерениях или выполнении работ поставок продукции) между госзаказчиком Подпрограммы и организациями-участниками Подпрограммы по реализации мероприятий Подпрограммы

0

10.

Наличие в Подпрограмме показателей бюджетной эффективности реализации подпрограммных мероприятий

0

11.

Наличие в Подпрограмме показателей социального эффекта от реализации подпрограммных мероприятий

5

12.

Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий Подпрограммы в отчётном году

6

13.

Уровень фактического финансового обеспечения Подпрограммы с начала её реализации

0

14.

Уровень фактического финансового обеспечения в отчётном году

0

15.

Доля средств, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из федерального

0

1

2

3

4

бюджета на мероприятия Подпрограммы

16.

Наличие капитальных расходов или НИОКР

в общем объёме затрат на реализацию Подпрограммы

5

17.

Качество, достоверность и своевременность представляемой заказчиком Подпрограммы информации о ходе реализации Подпрограммы

0

18.

Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных

в Подпрограмме

0

19.

Соответствие достигнутых в отчётном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утверждённым

в Подпрограмме

0

20.

Соответствие намеченных в Подпрограмме задач и подпрограммных мероприятий полномочиям органов исполнительной власти автономного округа

5

21.

Соотношение региональных показателей к общероссийским показателям

5

22.

Внебюджетное финансирование мероприятий

4

Комплексный критерий оценки Подпрограммы (К1)

58

Поскольку значение комплексного критерия оценки Подпрограммы больше 55, то Подпрограмме присваивается ранг первого уровня.

1

Приложение № 1

к подпрограмме «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры»

(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(индикаторов), увязанная с целями и задачами, решаемыми подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Наименование цели

Наименование задачи

Наименование индикатора/показателя

Еди-ница

измере-ния

Весовое значе-ние

индика-тора/

показа-теля

Базовое значение индика-тора/

показа-теля

Целевые значения индикатора/показателя по годам реализации Программы

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Обеспечение качества всех видов коммунальных услуг и доступности стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе

обеспечение надежности и эффективности

(в том числе за счет снижения уровня износа) коммунальной инфраструктуры за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов и систем

уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

%

0,2

51,2

51,0

50,5

50,0

49,5

49,0

доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

%

0,1

15,1

13,2

13,0

12,0

11,5

11,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

коммунальной инфраструктуры

коммунальной инфраструктуры

создание условий для развития объектов коммунальной инфраструктуры

доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных

образований не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению

%

0,1

73,0

75,0

78,0

80,0

80,0

80,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек

%

0,1

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

0,05

5

6

8

10

12

14

доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

0,05

10

11

13

14

17

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

повышение качества воды, получаемой населением автономного округа из водопроводной сети

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

%

0,03

34

30

25

20

18

16

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

%

0,03

10

8

6

4

4

4

обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения

%

0,05

95

96

96

96

96

96

обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения

%

0,05

80

82

84

85

86

87

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

снижение износа водопроводных и канализационных сетей

доля уличной водопроводной сети, процентов нуждающейся в замене

%

0,05

14

10

9

7

6

5

доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

%

0,05

11

9

7

6

6

5

улучшение экологической ситуации в сфере водоснабжения и водоотведения в автономном округе

доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

0,02

40

43

45

46

48

50

объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

%

0,02

77

79

80

81

83

85

1

Приложение № 2

к подпрограмме «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры»

(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 – 2015 годы

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Ответственный исполнитель

1

2

3

4

1.

Обеспечение надежности и эффективности (в том числе за счет снижения уровня износа) коммунальной инфраструктуры за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов и систем коммунальной инфраструктуры

1.1.

Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры посредством реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент строительства и жилищной политики автономного округа,

департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

1.1.1.

Мероприятия, реализуемые в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа (приложение № 3 к настоящей Подпрограмме)

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент строительства и жилищной политики автономного округа,

департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

1.1.2.

Мероприятия, реализуемые в рамках проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования

(приложение № 3 к настоящей Подпрограмме)

01.01.2012 – 31.12.2015

департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

1.2.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1

2

3

4

1.2.1.

Мероприятия, реализуемые в рамках программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (приложение № 5 к настоящей Подпрограмме)

01.01.2011 – 31.12.2015

муниципальные образования

1.2.2.

Разработка и утверждение недостающих программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований,

а также программ перспективного развития электроэнергетики для обеспечения жилищного строительства

01.01.2011 – 31.12.2015

муниципальные образования

1.3.

Стимулирование применения экономичных и энергоэффективных решений при строительстве и реконструкции объектов и систем коммунальной инфраструктуры

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

1.3.1.

Ремонт коммунальных объектов и проведение ремонтно-наладочных, режимно-наладочных и регулировочных работ, направленных на повышение энергоэффективности

01.01.2011 –31.12.2015

департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

1.3.2.

Реконструкция существующих и строительство новых коммунальных сетей с применением современных энергоэффективных технологий, устранение утечек энерго-, тепло-, водоносителей и газа

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

1.3.3.

Реконструкция систем уличного освещения с применением энергоэффективных светильников

01.01.2012 –31.12.2015

департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

1.3.4.

Модернизация системы коммерческого учета при передаче электроэнергии по сетям, установка современных узлов учета

01.01.2012 – 31.12.2015

департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

1.3.5.

Снижение энергетических издержек предприятий путем обеспечения технической доступности подключения к инженерным сетям для имеющихся и новых предприятий

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

1.3.6.

Проведение энергетического обследования (энергоаудита) объектов, ведение энергетических паспортов*

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

1

2

3

4

1.3.7.

Содействие заключению и создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов*

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

1.3.8.

Мероприятия по формированию нормативно-законодательного, ресурсного, организационного и информационного обеспечения деятельности по повышению энергоэффективности*

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

1.3.9.

Мероприятия, реализуемые в рамках долгосрочных целевых соглашений по повышению энергоэффективности в энергоемких сферах экономической деятельности*

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

1.3.10.

Мероприятия по реализации типовых энергосберегающих проектов для целей их тиражирования)[*]

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

1.3.11.

Разработка и утверждение программ (стратегий) по развитию энергоресурсосберегающих технологий и повышению энергетической эффективности в автономном округе, в том числе установление требований к энергетической эффективности многоквартирных домов, в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ[*][*]

01.01.2011– 31.12.2012

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

2.

Создание условий для развития объектов коммунальной инфраструктуры

2.1.

Повышение инвестиционной привлекательности бизнеса по строительству и эксплуатации объектов и систем коммунальной инфраструктуры

01.01.2011 – 31.12.2015

служба по тарифам автономного округа, департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа,

департамент экономики автономного округа,

департамент строительства и

1

2

3

4

жилищной политики автономного округа

2.1.1.

Разработка, утверждение и реализация инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса по развитию местных систем коммунальной инфраструктуры, включающих, кроме прочих, вопросы:

- взимания платы за подключение к сетям инженерной инфраструктуры;

- взимания инвестиционной надбавки к тарифам для целей финансирования развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры для дальнейшего развития жилищного строительства в соответствии с градостроительными планами застройки территорий

01.01.2011 – 31.12.2015

служба по тарифам автономного округа, департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа,

департамент экономики автономного округа,

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

2.2.

Привлечение дополнительных источников финансирования, в том числе внебюджетных, в сферу коммунальной инфраструктуры

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент экономики автономного округа

2.2.1.

Мероприятия по стимулированию проектов в области государственно-частного партнерства различных видов с целью привлечения средств внебюджетных источников

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент экономики автономного округа

2.2.2.

Мероприятия по реализации генеральной схемы газоснабжения и газификации автономного округа

01.01.2011 – 31.12.2015

департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа, муниципальные образования

2.3.

Создание условий для увеличения доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также осуществляющих эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%

01.01.2011 – 31.12.2014

департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа,

департамент экономики автономного округа, департамент имущественных отношений автономного округа

1

2

3

4

2.3.1.

Составление сводного прогнозного плана приватизации муниципальных унитарных предприятий и учреждений, действующих в сфере предоставления коммунальных услуг населению на территории муниципальных образований

01.01.2011 – 01.06.2011

департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа,

департамент имущественных отношений автономного округа, муниципальные образования

2.3.2.

Составление и утверждение плана мероприятий для перехода на полное возмещение стоимости жилищно-коммунальных услуг населением автономного округа

01.01.2011 –31.12.2014

служба по тарифам автономного округа, департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа,

департамент экономики автономного округа

2.3.3.

Согласование производственных программ и выдача заключений на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса

01.01.2011 – 01.06.2011

служба по тарифам автономного округа

2.3.4.

Установление органами регулирования долгосрочных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса на основе их инвестиционных программ

01.01.2011 – 31.12.2015

служба по тарифам автономного округа

2.3.5.

Разработка и утверждение мероприятий финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса автономного округа

01.01.2011 – 01.06.2011

департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа,

департамент экономики автономного округа, департамент финансов автономного округа, муниципальные образования

2.3.6.

Проведение по итогам года региональных комиссий по выработке мер, направленных на улучшение финансового состояния предприятий, осуществляющих предоставление жилищных и коммунальных услуг населению автономного округа, с целью выявления фактических причин убыточности предприятий жилищно-коммунального комплекса,

01.01.2011 – 31.12.2015

служба по тарифам автономного округа, департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

1

2

3

4

распространения положительного опыта и принятия мер по снижению доли убыточных предприятий жилищно-коммунального комплекса в автономном округе

2.3.7.

Разработка и утверждение иных мероприятий по стимулированию увеличения доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также осуществляющих эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%

01.01.2011– 31.12.2015

департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа, муниципальные образования

Приложение № 3

к подпрограмме «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры»

(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

с указанием объемов и источников финансирования, реализуемых в рамках Адресной инвестиционной программы

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2015 годы (млн. руб.)

Наименование мероприятия/наименование муниципального образования/направление мероприятия

Млн. рублей

всего

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа

16 949,805

2 784,011

2 752,268

2 419,467

4 512,971

4 481,088

Средства окружного бюджета

16 949,805

2 784,011

2 752,268

2 419,467

4 512,971

4 481,088

Город Салехард, итого

2 086,675

214,317

314,745

224,382

620,000

713,231

Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

274,468

100,000

100,000

74,468

0,000

0,000

Реконструкция УР-2 и УР-3, г. Салехард,

в том числе проектно-изыскательские работы

47,017

0,000

0,000

0,000

20,000

27,017

Инженерное обеспечение детского сада и школы

на 1000 мест на правом берегу р. Шайтанка, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

200,833

0,000

0,000

0,000

100,000

100,833

1

2

3

4

5

6

7

Расширение котельной № 36, г. Салехард,

в том числе проектно-изыскательские работы

341,438

0,000

0,000

0,000

150,000

191,438

Инженерное обеспечение квартала № 22, г. Салехард,

в том числе проектно-изыскательские работы

7,000

7,000

Электроснабжение квартала № 22, г. Салехард,

в том числе проектно-изыскательские работы

44,745

44,745

0,000

0,000

0,000

Инженерное обеспечение газодизельной электростанции ДЭС-2 МП «Салехардэнерго» (1 этап), г. Салехард,

в том числе проектно-изыскательские работы

743,943

0,000

0,000

0,000

350,000

393,943

Газификация г. Салехарда,

в том числе проектно-изыскательские работы

10,286

10,286

0,000

0,000

0,000

0,000

Теплоснабжение МП «АТП», г. Салехард

1,549

1,549

0,000

0,000

0,000

0,000

Газификация базы ГУП ЯНАО «Ямалавтодор», г. Салехард,

в том числе проектно-изыскательские работы

10,482

10,482

0,000

0,000

0,000

0,000

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений

ВОС-15000 с увеличением производительности

до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

404,914

85,000

170,000

149,914

0,000

0,000

Город Губкинский, итого

550,305

214,900

40,700

90,000

100,000

104,705

Полигон ТБО и ТПО в г. Губкинский

404,705

200,000

0,000

0,000

100,000

104,705

Газификация города Губкинский, в том числе затраты

на проектно-изыскательские работы

145,600

14,900

40,700

90,000

0,000

0,000

Город Лабытнанги, итого

1 379,385

148,463

252,809

393,523

250,000

334,590

ПС 35/6 кВ при ГТС микрорайона № 4, микрорайона № 8, «Обская» с ВЛ 35 кВ МО г. Лабытнанги

219,055

1,000

0,000

0,000

100,000

118,055

Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест, мкр. 14,

мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги

5,500

5,500

0,000

0,000

0,000

0,000

Реконструкция системы теплоснабжения от котельной № 1, г. Лабытнанги. Центральный тепловой пункт ЦТП-2

26,900

26,900

0,000

0,000

0,000

0,000

1

2

3

4

5

6

7

Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3

(2-ая очередь) в г. Лабытнанги,

в том числе проектно-изыскательские работы

456,265

30,000

252,809

173,456

0,000

0,000

Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

671,665

85,063

0,000

220,067

150,000

216,535

Город Муравленко, итого

1 409,004

151,206

340,500

555,747

177,829

183,722

Инженерное обеспечение школы на 420 мест, г. Муравленко, в том числе проектно-изыскательские работы

37,829

10,000

0,000

0,000

27,829

0,000

Реконструкция действующих очистных сооружений

КОС 7000 – 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1 217,222

88,000

290,500

505,000

150,000

183,722

Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко

153,953

53,206

50,000

50,747

0,000

0,000

Надымский район, итого

2 666,878

705,712

929,084

521,614

240,000

270,468

Дизельная электростанция в с. Кутопьюган

158,581

30,000

128,581

0,000

0,000

0,000

Инженерное обеспечение с. Нори Надымского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

322,632

0,000

0,000

0,000

150,000

172,632

Котельная с. Ныда Надымского района ЯНАО

128,000

7,000

121,000

0,000

0,000

0,000

Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационные очистные сооружения, с. Кутопьюган»

67,380

0,000

0,000

0,000

30,000

37,380

Проектно-изыскательские работы по объекту

«Полигон ТБО в с. Кутопьюган»

55,225

0,000

0,000

0,000

30,000

25,225

Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО»

99,503

0,000

99,503

0,000

0,000

0,000

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надыма

1 751,757

650,143

580,000

521,614

0,000

0,000

Внутриплощадочные сети в п. Ныда (участок больницы на 30 коек). Площадка больницы. Площадка поликлиники

18,569

18,569

1

2

3

4

5

6

7

Проектно-изыскательские работы по объекту «Полигон твердых бытовых отходов с подъездной дорогой, с. Нори Надымского района»

65,231

0,000

0,000

0,000

30,000

35,231

Город Новый Уренгой, итого

43,086

43,086

0,000

0,000

0,000

0,000

Газопровод для котельной КТП-962 в районе Коротчаево,

в том числе проектно-изыскательские работы

0,811

0,811

0,000

0,000

0,000

0,000

Блочно-модульная котельная МК-126, г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

7,424

7,424

0,000

0,000

Блочно-модульная котельная МК-144, г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

6,812

6,812

0,000

0,000

0,000

0,000

Блочно-модульная котельная ТФ «Мостоотряд-93»,

г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

16,460

16,460

0,000

0,000

0,000

0,000

Блочно-модульная котельная КТП-962, г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

11,579

11,579

0,000

0,000

0,000

0,000

Город Ноябрьск, итого

547,901

0,000

0,000

0,000

248,705

299,196

Полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск

388,337

0,000

0,000

0,000

170,000

218,337

Канализация промзоны и города Ноябрьска (2 очередь),

в том числе проектно-изыскательские работы

150,859

0,000

0,000

0,000

70,000

80,859

Реконструкция трансформаторной подстанции № 52

в микрорайоне «Г» по ул. Республики, г. Ноябрьск,

в том числе проектно-изыскательские работы

8,705

0,000

0,000

0,000

8,705

0,000

Красноселькупский район, итого

1 420,721

56,893

0,000

450,000

506,118

407,710

Газификация пос. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе газопровод Р-46, п. Красноселькуп

300,818

0,000

0,000

0,000

150,000

150,818

Газификация пос. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе газоснабжение п. Красноселькуп

79,291

0,000

0,000

0,000

50,000

29,291

Реконструкция и перевод на газообразное топливо котельных пос. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО (котельная № 2) 1 этап

32,431

0,000

0,000

0,000

32,431

0,000

1

2

3

4

5

6

7

Полигон бытовых и нетоксичных промышленных отходов

в с. Красноселькуп Красноселькупского района

21,187

0,000

0,000

0,000

21,187

0,000

Котельная в с. Толька Красноселькупского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

23,101

23,101

0,000

0,000

0,000

0,000

Котельная в с. Красноселькуп,

в том числе проектно-изыскательские работы

33,792

33,792

0,000

0,000

0,000

0,000

Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационные очистные сооружения в пос. Красноселькуп»

194,200

0,000

0,000

0,000

100,000

94,200

Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция инженерных сетей в с. Красноселькуп»

2,500

0,000

0,000

0,000

2,500

0,000

Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство ГПЭС, п. Красноселькуп Красноселькупского района»

733,401

0,000

0,000

450,000

150,000

133,401

Приуральский район, итого

1 122,137

50,907

0,000

0,000

610,641

460,589

Проектно-изыскательские работы по объекту

«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Белоярск Приуральского района»

28,823

0,000

0,000

0,000

28,823

0,000

Проектно-изыскательские работы по объекту

«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Зелёный Яр Приуральского района»

30,333

0,000

0,000

0,000

30,333

0,000

Строительство объекта «Водозаборные сооружения, насосная станция I подъема и очистные сооружения

п. Белоярск», Приуральский район, ЯНАО

13,089

13,089

0,000

0,000

0,000

0,000

Строительство объекта «Канализация с. Аксарка

(1-я и 2-я очереди)», Приуральский район, ЯНАО

260,022

2,000

0,000

0,000

150,000

108,022

Проектно-изыскательские работы по объекту

«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Катравож Приуральского района»

29,477

0,000

0,000

0,000

29,477

0,000

1

2

3

4

5

6

7

Котельная с. Харсаим Приуральского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

22,959

22,959

0,000

0,000

0,000

0,000

Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка

50,228

0,000

0,000

0,000

20,000

30,228

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск

25,008

10,000

0,000

0,000

15,008

0,000

Реконструкция системы водоснабжения с устройством кольцевого водоснабжения п. Харп,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

280,000

0,000

0,000

0,000

130,000

150,000

Водоснабжение п. Харсайм Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

372,339

0,000

0,000

0,000

200,000

172,339

Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО

2,859

2,859

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Водоснабжение с. Катравож Приуральского района»

7,000

0,000

0,000

0,000

7,000

0,000

Пуровский район, итого

691,141

124,657

50,000

50,201

264,798

201,485

Ул. Губкина – Тарасова с инженерными сетями

в г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС № 5, ТП, г. Тарко-Сале Пуровского района

140,201

40,000

50,000

50,201

0,000

0,000

Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс. м3/сут в блочном исполнении

30,614

30,614

0,000

0,000

0,000

0,000

Двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС «Геолог» до РП по объекту «КОС» в г. Тарко-Сале

16,379

16,379

0,000

0,000

0,000

0,000

Канализация п. Самбург Пуровского района, ЯНАО.

КОС производительностью 200 м3/сут.

197,869

0,000

0,000

0,000

100,000

97,869

Канализационные очистные сооружения в пгт Уренгой

223,616

0,000

0,000

0,000

120,000

103,616

Газопровод к пгт Уренгой

38,657

37,664

0,000

0,000

0,993

0,000

Полигон твердых бытовых отходов, г. Тарко-Сале Пуровского района

43,805

0,000

0,000

0,000

43,805

0,000

Тазовский район, итого

2 017,849

115,520

297,091

134,000

726,855

744,383

Реконструкция электрических сетей посёлка Гыда

7,500

2,500

0,000

0,000

5,000

0,000

1

2

3

4

5

6

7

Газификация п. Антипаюта Тазовского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Проектно-изыскательские работы по объекту

«Водозабор с. Гыда Тазовского района»

101,584

0,546

0,000

0,000

101,038

0,000

Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные сооружения, с. Гыда Тазовского района»

198,172

0,703

0,000

0,000

100,000

97,469

Проектно-изыскательские работы по объекту

«Сети канализации, с. Гыда Тазовского района»

249,293

1,941

0,000

0,000

100,000

147,352

Блочная котельная производительностью 5,0 Гкал/час

в п. Находка Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы

4,319

4,319

0,000

0,000

0,000

0,000

Инженерные сети, с. Находка Тазовского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

63,684

0,000

0,000

0,000

30,000

33,684

Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные сооружения, с. Антипаюта Тазовского района»

67,347

0,878

0,000

0,000

30,000

36,469

Полигон ТБО, с. Антипаюта Тазовского района,

в том числе проектно-изыскательские работы по объекту

119,102

1,044

0,000

0,000

50,000

68,058

Полигон ТБО, с. Гыда Тазовского района,

проектно-изыскательские работы по объекту

89,865

1,863

0,000

0,000

20,000

68,002

Проектно-изыскательские работы по объекту

«Сети канализации, с. Антипаюта Тазовского района»

179,503

1,820

0,000

0,000

70,000

107,683

Электростанция, с. Антипаюта Тазовского района

127,182

1,428

75,754

50,000

0,000

0,000

Блочная котельная п. Гыда Тазовского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

92,961

41,779

51,182

0,000

0,000

0,000

Водоочистные сооружения производительностью

500 м3/сут. в п. Газ-Сале

32,271

32,271

0,000

0,000

0,000

0,000

1

2

3

4

5

6

7

Магистральные сети тепловодоснабжения, пос. Тазовский Тазовского района

184,000

20,000

80,000

84,000

0,000

0,000

Объекты инженерного обеспечения в п. Антипаюта, Тазовский район, ЯНАО

41,422

0,000

0,000

0,000

41,422

0,000

Реконструкция тепловых сетей в п. Гыда Тазовского района

188,666

0,000

0,000

0,000

80,000

108,666

Проектно-изыскательские работы по объекту

«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Гыда Тазовского района»

3,995

0,000

0,000

0,000

3,995

0,000

Водоочистные сооружения на 240 м3/сут, п. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы

25,400

0,000

0,000

0,000

25,400

0,000

Реконструкция дизельной электростанции в пос. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы

151,428

4,428

0,000

0,000

70,000

77,000

Газопровод от месторождения Тото-Яхинское –

с. Антипаюта, в том числе проектно-изыскательские работы

90,155

90,155

0,000

0,000

0,000

Шурышкарский район, итого

1 001,707

513,714

475,726

0,000

12,267

0,000

Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района, ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

160,040

84,232

75,808

0,000

0,000

0,000

Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы

132,521

87,014

43,507

0,000

2,000

0,000

Инженерное обеспечение п. Лопхари Шурышкарского района, ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

40,000

40,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Проектно-изыскательские работы по объекту

«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Горки Шурышкарского района»

2,724

0,000

0,000

0,000

2,724

0,000

1

2

3

4

5

6

7

Проектно-изыскательские работы по объекту

«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Мужи Шурышкарского района»

2,550

0,000

0,000

0,000

2,550

0,000

Проектно-изыскательские работы по объекту

«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Овгорт Шурышкарского района»

2,500

0,000

0,000

0,000

2,500

0,000

Проектно-изыскательские работы по объекту

«Склад горюче-смазочных материалов, пос. Шурышкары Шурышкарского района»

2,493

0,000

0,000

0,000

2,493

0,000

Установка по очистке питьевой воды, с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

90,499

3,200

87,299

0,000

0,000

0,000

Реконструкция электрических сетей в с. Горки Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы

24,268

24,268

0,000

0,000

0,000

0,000

Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района, ЯНАО в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

392,200

200,000

192,200

0,000

0,000

0,000

Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт

151,912

75,000

76,912

0,000

0,000

0,000

Ямальский район, итого

2 013,016

444,636

51,613

0,000

755,758

761,009

Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный», Ямальский район, ЯНАО

134,330

25,380

0,000

0,000

60,000

48,950

Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта «ЛЭП 0,4-10 кВ с. Сеяха», Ямальский район, ЯНАО

41,488

29,488

0,000

0,000

12,000

0,000

Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта «Электрические сети с. Панаевск», Ямальский район, ЯНАО

10,117

0,000

0,000

0,000

10,117

0,000

1

2

3

4

5

6

7

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале», Ямальский район, ЯНАО

147,241

51,400

0,000

0,000

40,000

55,841

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в с. Сюнай-Сале», Ямальский район, ЯНАО

13,000

0,000

0,000

0,000

13,000

0,000

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС в с. Сеяха», Ямальский район, ЯНАО

318,000

0,000

0,000

0,000

150,000

168,000

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»

547,164

250,000

0,000

0,000

140,000

157,164

Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов

с подъездной дорогой, с. Мыс Каменный», Ямальский район

ЯНАО

80,403

0,180

0,000

0,000

40,000

40,223

Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов

с подъездной дорогой, с. Новый Порт», Ямальский район, ЯНАО

80,322

0,206

0,000

0,000

30,000

50,116

Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов

с подъездной дорогой, с. Се-Яха», Ямальский район, ЯНАО

140,554

0,208

0,000

0,000

60,000

80,346

Проектно-изыскательские работы по объекту «Сооружения водоочистные» в с. Новый Порт, Ямальский район, ЯНАО

59,660

0,000

0,000

0,000

30,000

29,660

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск», Ямальский район, ЯНАО

39,641

4,000

0,000

0,000

35,641

0,000

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Панаевск», Ямальский район, ЯНАО

73,885

0,000

0,000

0,000

30,000

43,885

1

2

3

4

5

6

7

Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал», Ямальский район, ЯНАО

50,204

35,204

0,000

0,000

15,000

0,000

Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений до 100 м3/час»

в с. Яр-Сале, Ямальский район ЯНАО

3,100

3,100

0,000

0,000

0,000

0,000

Реконструкция объекта «Водоочистные сооружения

до 100 м3/час» в с. Яр-Сале, Ямальский район ЯНАО

51,613

51,613

0,000

0,000

0,000

Строительство объекта «Тепло-водоснабжение с. Яр-Сале», Ямальский район ЯНАО

222,294

45,470

0,000

0,000

90,000

86,824

Приложение № 4

к подпрограмме «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры»

(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)

СВЕДЕНИЯ

о программах в области коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе

№ п/п

Наименование муниципального образования

Наименование программы

Период действия

Статус программы

1

2

3

4

5

1.

Город Салехард

муниципальная программа «Капитальное строительство»

2011 – 2015 годы

в стадии разработки

проект Концепции окружной целевой программы «Инвестиционное развитие административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа г. Салехард на 2011 – 2013 годы»

2011 – 2013 годы

на согласовании в окружных структурах

проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Салехард на период до 2020 года

2011 – 2020 годы

в стадии разработки

2.

Город Губкинский

долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Губкинский на 2010 – 2012 годы»

2010 – 2012 годы

утверждена постановлением

администрации города

от 30 октября 2009 года № 278

долгосрочная муниципальная целевая программа «Приоритетные объекты капитального строительства в городе Губкинском

на 2010 – 2012 годы»

2010 – 2012 годы

утверждена постановлением администрации города

от 30 октября 2009 года № 283

1

2

3

4

5

муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Губкинского на 2008 – 2011 годы»

2008 – 2011 годы

утверждена решением Городской Думы от 04.06.2008 № 300

3.

Город Лабытнанги

программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Лабытнанги на 2009 – 2012 годы»

2009 – 2012 годы

утверждена решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги

от 21 ноября 2008 года № 537

программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы муниципального образования г. Лабытнанги

2011 – 2015 годы

утверждена администрацией муниципального образования город Лабытнанги от 3 марта 2011 года № 98

4.

Город Муравленко

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Муравленко на 2010 – 2025 годы

2010 – 2025 годы

утверждена решением Городской Думы от 31.03.2010 № 782

5.

Красноселькупский район

проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красноселькупский район на

2011 – 2015 годы

2011 – 2015 годы

в стадии разработки

6.

Шурышкарский район

комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шурышкарский район на 2009 – 2013 годы

2009 – 2013 годы

утверждена решением Районной Думы от 22.12.2009 № 682

7.

Ямальский район

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ямальский район на 2009 – 2011 годы

2009 – 2011 годы

утверждена решением Районной Думы от 10.09.2009 № 77

8.

Город Ноябрьск

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск на 2010 – 2015 годы

2010 – 2015 годы

утверждена решением Городской Думы от 25.11.2009 № 98-Д

1

2

3

4

5

муниципальная целевая программа «Капитальное строительство (реконструкция) в городе Ноябрьск»

2011 – 2013 годы

в стадии разработки

9.

Город Новый Уренгой

муниципальная целевая программа

«Капитальное строительство»

2008 – 2010 годы

утверждена, реализуется

муниципальная целевая программа

«Капитальное строительство»

2011 – 2013 годы

разрабатывается

проект программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новый Уренгой на 2011 – 2020 годы

2011 – 2020 годы

в стадии разработки

10.

Надымский район

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Ныда на период до 2025 года

2010 – 2025 годы

утверждена решением собрания депутатов муниципального образования село Ныда

от 26.11.2009 № 64

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Нори на 2010 – 2025 годы

2010 – 2025 годы

утверждена решением собрания депутатов муниципального образования село Нори

от 15.12.2009 № 62

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Кутопьюган на период до 2025 года

2010 – 2025 годы

утверждена решением собрания депутатов муниципального образования село Кутопьюган

от 16.12.2009 № 74

проект программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

пгт Пангоды на 2011 – 2020 годы

2011 – 2020 годы

в стадии разработки

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Нори на 2011 – 2013 годы»

2011 – 2013 годы

разрабатывается

«Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Кутопьюган

на 2011– 2013 годы»

2011 – 2013 годы

разрабатывается

1

2

3

4

5

«Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Ныда

на 2011 – 2013 годы»

2011 – 2013 годы

утверждена постановлением

администрации муниципального образования село Ныда

от 03.11.2010 № 132

11.

Приуральский район

муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры муници-пального образования Приуральский район

2010 – 2020 годы

разработана, готовится к утверждению в установленном порядке

районная целевая программа рекультивации земельных участков, занятых несанкциони-рованными свалками бытового и строительного мусора в населенных пунктах муниципального образования Приуральский район

2011 – 2013 годы

разработана, готовится к утверждению в установленном порядке

проект программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приуральский район на 2011 – 2020 годы

2011 – 2020 годы

в стадии разработки

12.

Пуровский район

разработаны отдельные комплексные программы развития по поселениям Тарко-Сале, Уренгой, Пурпе, Ханымей, Халясавей, Пуровское

2009 – 2020 годы

утверждены решениями собрания депутатов:

от 08.06.2009 № 151,

от 17.03.2009 № 86,

от 22.04.2009 № 83,

от 30.03.2009 № 49,

от 27.07.2009 № 67,

от 05.06.2009 № 89

13.

Тазовский район

комплексная программа реализации приоритетного проекта «Доступное жилье на территории муниципального образования Тазовский район на 2009 – 2011 годы»

2009 – 2011 годы

утверждена, вносятся изменения

районная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тазовского района на 2009 – 2011 годы»

2009 – 2011 годы

утверждена постановлением администрации района

от 15.06.2009 № 230

Приложение № 5

к подпрограмме «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры»

(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

направлений мероприятий с указанием объемов и источников финансирования, реализуемых в рамках программ

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в Ямало-Ненецком

автономном округе на 2011 – 2015 годы

млн. руб.

Наименование МО/
направление мероприятий

Итого

Всего

Окружной бюджет

Бюджет МО

Внебюджетные источники

Ответ-ствен-

ный

орган

окруж-

ной бюджет

бюд-жет

МО

вне-

бюд-

жет-

ные источ-ники

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Город Губкинский, итого

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

адми-

нистра-

ция

МО

город Губкин-ский

Электроснабжение

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Водоотведение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Тепло- и водоснабжение

7,2

0,0

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Газоснабжение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Твердые бытовые отходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комплекс инженерных сетей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Город Лабытнанги, итого

1125,3

359,2

0,0

766,1

0,0

359,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

766,1

0,0

0,0

0,0

адми-нистра-ция

МО

город Лабыт-нанги

Электроснабжение

509,7

356,7

0,0

152,9

0,0

356,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

152,9

0,0

0,0

0,0

Водоотведение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Тепло- и водоснабжение

259,6

2,5

0,0

257,1

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

257,1

0,0

0,0

0,0

Газоснабжение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Твердые бытовые отходы

294,9

0,0

0,0

294,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

294,9

0,0

0,0

0,0

Комплекс инженерных сетей

61,1

0,0

0,0

61,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61,1

0,0

0,0

0,0

Город Муравленко, итого

5656,0

5360,6

295,5

0,0

0,0

365,4

330,8

3131,7

1532,6

16,9

17,7

15,3

165,0

80,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

адми-нистра-

ция

МО

город Мурав-ленко

Электроснабжение

4470,3

4244,6

225,7

0,0

0,0

43,9

86,3

2804,9

1309,4

2,2

2,3

4,5

147,6

68,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Водоотведение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Тепло- и водоснабжение

1059,5

998,4

61,1

0,0

0,0

270,5

189,3

320,2

218,5

12,1

12,7

7,9

17,0

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Газоснабжение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Твердые бытовые отходы

24,2

22,7

1,5

0,0

0,0

4,8

6,7

6,7

4,7

0,3

0,3

0,4

0,4

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комплекс инженерных сетей

102,1

94,9

7,2

0,0

0,0

46,3

48,6

0,0

0,0

2,2

2,4

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Город Надым, итого

1707,4

1610,2

97,1

0,0

0,0

388,0

368,0

529,5

324,8

14,4

18,3

19,4

27,9

17,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

адми-

нистра-

ция

МО

город

Губ-

кин-

ский

Электроснабжение

416,5

393,7

22,8

0,0

0,0

49,6

75,3

236,8

32,1

2,0

2,6

4,0

12,5

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Водоотведение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Тепло- и водоснабжение

609,1

570,5

38,6

0,0

0,0

176,9

131,2

131,2

131,2

10,6

7,2

6,9

6,9

6,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Газоснабжение

600,8

570,0

30,8

0,0

0,0

142,5

142,5

142,5

142,5

0,8

7,5

7,5

7,5

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Твердые бытовые отходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комплекс инженерных сетей

81,0

76,0

5,0

0,0

0,0

19,0

19,0

19,0

19,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Город Ноябрьск, итого

1339,8

1257,2

82,6

0,0

0,0

548,4

403,4

187,1

118,3

15,7

27,7

22,7

10,1

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

адми-

нистра-

ция МО

город

Но-

ябрьск

Электроснабжение

683,5

647,9

35,6

0,0

0,0

355,0

276,5

16,3

0,0

5,3

17,2

12,2

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Водоотведение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Тепло- и водоснабжение

653,7

607,7

46,0

0,0

0,0

193,4

125,2

170,8

118,3

10,3

10,5

9,5

9,3

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Газоснабжение

2,6

1,6

0,9

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Твердые бытовые отходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комплекс инженерных сетей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Надымский район

(с. Ныда), итого

288,6

271,4

17,2

0,0

0,0

158,6

112,8

0,0

0,0

3,0

8,4

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

адми-

нистра-

ция

с. Ныда Надым-кого района

Электроснабжение

284,2

267,7

16,5

0,0

0,0

157,5

110,2

0,0

0,0

2,5

8,3

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Водоотведение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Тепло- и водоснабжение

1,7

1,6

0,1

0,0

0,0

0,9

0,7

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Газоснабжение

0,9

0,9

0,1

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Твердые бытовые отходы

1,4

1,3

0,1

0,0

0,0

0,3

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комплекс инженерных сетей

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Надымский район (с. Нори), итого

25,0

23,7

1,3

0,0

0,0

1,6

8,8

8,4

4,9

0,1

0,1

0,5

0,4

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

адми-

нистра-

ция

с. Нори Надым-

ского

района

Электроснабжение

22,0

20,8

1,2

0,0

0,0

0,7

8,2

8,4

3,5

0,1

0,0

0,4

0,4

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Водоотведение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Тепло- и водоснабжение

3,1

2,9

0,2

0,0

0,0

0,9

0,6

0,0

1,4

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Газоснабжение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Твердые бытовые отходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комплекс инженерных сетей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Надымский район

(с. Кутопьюган), итого

97,1

90,5

6,7

0,0

0,0

15,7

51,6

15,2

8,0

0,3

1,2

3,1

1,2

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

адми-

нистра-

ция

с. Ку-топь-

юган Надым-ского района

Электроснабжение

21,3

20,2

1,1

0,0

0,0

5,2

15,0

0,0

0,0

0,1

0,3

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Водоотведение

5,3

3,4

1,8

0,0

0,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Тепло- и водоснабжение

39,9

37,8

2,2

0,0

0,0

6,8

9,5

14,3

7,1

0,2

0,4

0,5

0,8

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Газоснабжение

0,0

0,0

0,0

Твердые бытовые отходы

30,6

29,1

1,5

0,0

0,0

2,9

26,2

0,0

0,0

0,0

0,2

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комплекс инженерных сетей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пуровский район, итого

1163,1

536,3

163,1

463,8

0,0

94,4

152,2

150,4

139,2

54,3

54,5

17,0

19,4

17,8

130,9

101,0

77,5

66,9

87,4

адми-

нистра-

ция

МО

Пуров-

ский

район

Электроснабжение

426,8

300,8

16,4

109,6

0,0

17,2

91,4

96,1

96,1

0,6

0,9

4,8

5,1

5,1

24,3

24,3

24,3

20,4

16,5

Водоотведение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Тепло- и водоснабжение

645,6

189,5

142,1

314,0

0,0

60,9

50,1

44,9

33,7

51,6

52,7

11,6

13,9

12,3

97,2

69,2

45,5

38,8

63,3

Газоснабжение

46,3

10,0

1,2

35,1

0,0

8,6

1,4

0,0

0,0

0,7

0,5

0,1

0,0

0,0

7,2

7,0

7,0

7,0

7,0

Твердые бытовые отходы

44,4

36,0

3,4

5,0

0,0

7,8

9,4

9,4

9,4

1,5

0,4

0,5

0,5

0,5

2,2

0,6

0,7

0,7

0,7

Комплекс инженерных сетей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Шурышкарский район, итого

1074,7

1012,0

62,8

0,0

0,0

595,3

416,7

0,0

0,0

9,4

31,4

22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

адми-

нистра-

ция

МО Шурыш-карский район

Электроснабжение

259,8

244,6

15,2

0,0

0,0

143,9

100,7

0,0

0,0

2,3

7,6

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Водоотведение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Тепло- и водоснабжение

663,1

624,4

38,7

0,0

0,0

367,3

257,1

0,0

0,0

5,8

19,3

13,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Газоснабжение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Твердые бытовые отходы

151,9

142,9

8,9

0,0

0,0

84,1

58,9

0,0

0,0

1,3

4,5

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комплекс инженерных сетей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ямальский район, итого

172,0

0,0

3,0

169,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169,0

0,0

0,0

0,0

0,0

адми-

нистра-

ция

МО Ямаль-ский

район

Электроснабжение

22,0

0,0

0,0

22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

0,0

0,0

Водоотведение

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Тепло- и водоснабжение

47,0

0,0

0,0

47,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47,0

0,0

0,0

0,0

Газоснабжение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Твердые бытовые отходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комплекс инженерных сетей

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Тазовский район, итого

77,4

0,0

0,0

77,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39,1

38,3

0,0

0,0

адми-

нистра-ция

МО

Тазов-ский район

Электроснабжение

0,0

0,0

Водоотведение

0,0

0,0

Тепло- и водоснабжение

0,0

0,0

Газоснабжение

0,0

0,0

Твердые бытовые отходы

77,4

0,0

0,0

77,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39,1

38,3

0,0

0,0

Комплекс инженерных сетей

0,0

0,0

Электроснабжение

7119,1

6497,1

337,5

284,6

0,0

1129,8

763,6

3162,5

1441,1

18,1

39,3

37,9

166,5

75,9

46,3

177,2

24,3

20,4

16,5

Водоотведение

105,3

3,4

1,8

100,0

0,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,0

0,5

0,5

0,5

0,5

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Тепло- и водоснабжение

3989,4

3035,2

336,1

618,1

0,0

1080,0

763,6

681,4

510,2

97,9

102,8

50,0

47,8

37,6

144,2

326,3

45,5

38,8

63,3

Газоснабжение

650,5

582,5

32,9

35,1

0,0

151,1

146,4

142,5

142,5

1,4

8,0

8,6

7,5

7,5

7,2

7,0

7,0

7,0

7,0

Твердые бытовые отходы

624,8

232,0

15,4

377,3

0,0

99,8

102,1

16,0

14,0

3,1

5,3

5,4

0,9

0,8

2,2

334,6

39,1

0,7

0,7

Комплекс инженерных сетей

247,7

170,9

15,7

61,1

0,0

65,3

67,6

19,0

19,0

6,7

3,4

3,6

1,0

1,0

0,0

61,1

0,0

0,0

0,0

ИТОГО

12736,687

10521,031

739,435

1476,221

0,000

2526,760

1844,250

4022,302

2127,719

127,210

159,210

105,825

224,020

123,170

299,900

906,182

115,842

66,852

87,445

1

Приложение № 6

к подпрограмме «Модернизация

объектов коммунальной инфраструктуры»

(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий с указанием объемов и источников финансирования, реализуемых в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы

млн. руб.

№ п/п

Мероприятие

Итого

Внебюджетные источники

2011

год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

1.

Город Губкинский

17,900

17,900

1.1.

Внедрение частотно-регулируемых электроприводов

(инвестиционный проект, надбавка к тарифу)

2,600

2,600

1.2.

Установка струйно-нишевых горелок на котлоагрегатах (инвестиционный проект, надбавка к тарифу)

6,400

6,400

1.3.

Установка пластинчатых теплообменников в ЦТП м/р 6, 7, 11, 14 (инвестиционный проект, надбавка к тарифу)

8,900

8,900

2.

Город Муравленко

806,075

271,294

305,705

229,076

2.1.

Замена существующих физически и морально устаревших сетей электроснабжения – всего (финансирование за счет инвестиционной составляющей тарифа, инвестиционная программа МУП «МПГЭС» по развитию и модернизации систем электроснабжения города Муравленко)

38,050

9,400

12,750

15,900

2.2.

Строительство сетей электроснабжения – всего (финансирование за счет платы за технологическое присоединение, инвестиционная программа МУП «МПГЭС»

по развитию и модернизации систем электроснабжения города Муравленко)

21,385

4,755

8,260

8,370

2.3.

Строительство распределительных пунктов и трансформаторных подстанций – всего (финансирование за счет платы за технологическое присоединение, инвестиционная программа МУП «МПГЭС»

по развитию и модернизации систем электроснабжения города Муравленко)

модернизации систем электроснабжения города Муравленко)

25,360

13,500

8,000

3,860

1

2

3

4

5

6

2.4.

Модернизация сетей электроснабжения – всего (финансирование за счет инвестиционной составляющей тарифа, инвестиционная программа МУП «МПГЭС» по развитию и модернизации систем электроснабжения города Муравленко)

7,700

3,400

2,300

2,000

2.5.

Автоматизация и диспетчеризация – всего (финансирование за счет инвестиционной составляющей тарифа, инвестиционная программа МУП «МПГЭС» по развитию и модернизации систем электроснабжения города Муравленко)

0,150

0,150

2.6.

Инвестиционный проект по повышению качества услуг и улучшению экологической ситуации (инвестиционная программа МУП «МКС» по системе водоснабжения),

в том числе

0,000

2.7.

Реконструкция действующих водоочистных сооружений

119,920

41,660

53,360

24,900

2.8.

Бурение артезианских скважин (ед.)

7,500

2,500

2,500

2,500

2.9.

Реконструкция насосной станции I подъема, включая замену насосного оборудования (ед.)

1,040

0,240

0,400

0,400

2.10.

Приобретение и монтаж высоковольтных частотных преобразователей на насосных станциях и устройства плавного пуска, ед.

1,680

0,630

0,840

0,210

2.11.

Замена технологического оборудования станции II подъема в соответствии

с потребностью (%)

0,670

0,170

0,170

0,330

2.12.

Замена водопроводных сетей

(в % от общей протяженности) (производственная программа)

45,240

13,380

15,930

15,930

2.13.

Реконструкция КОС

289,075

102,734

112,670

73,671

2.14.

Модернизация и автоматизация КНС-2

5,700

5,700

2.15.

Модернизация и автоматизация КНС-5

5,700

5,700

2.16.

Замена канализационных сетей, в % от общей протяженности (производственная программа)

52,030

13,900

19,600

18,530

2.17.

Инвестиционный проект по повышению качества услуг и улучшению экологической ситуации (инвестиционная программа МУП «МКС» по системе теплоснабжения),

в том числе

0,000

2.18.

Техническое перевооружение систем газопотребления и АСУ ТП котлов типа

ДЕ-25/14 центральной котельной

24,000

8,000

8,000

8,000

2.19.

Разработка проекта «Техническое перевооружение газопотребления и АСУ ТП котлов типа ДЕ 25/14, ДЕ 10/14 котельных № 4, КОС»

3,000

3,000

1

2

3

4

5

6

2.20.

Реализация проекта реконструкции котельных № 4, КОС, с проектными работами

19,875

6,625

6,625

6,625

2.21.

Модернизация оборудования ЦТП (установка пластинчатых теплообменников, насосного оборудования с частотными преобразователями, автоматизация)

37,500

12,500

12,500

12,500

2.22.

Приобретение землеройной техники

4,000

4,000

2.23.

Замена сетей (в % от общей протяженности) за счет собственных средств коммунальной организации (производственная программа)

94,000

26,700

32,100

35,200

2.24.

Проведение гидравлического расчета теплосетей. Режимная наладка тепловых сетей города, промзоны (производственная программа)

2,500

2,500

3.

Город Надым

71,941

3,000

68,941

3.1.

Проектно-изыскательские работы на модернизацию канализационных сетей (инвестиционная программа)

3,000

3,000

3.2.

Модернизация в соответствии с проектно-изыскательскими работами участка канализационной сети от КНС-2 до колодца-гасителя (парковый проезд), 2 трубопровода

dy 219 мм, протяженность 1500 м (инвестиционная программа)

7,755

7,755

3.3.

Модернизация в соответствии с проектно-изыскательскими работами участка канализационной сети от колодца-гасителя по ул. Зверева, 15 до ГКНС-1 с увеличением диаметра, dy 730 мм, протяженность 700 м (инвестиционная программа,

2013 – 2015 гг.)

16,204

16,204

3.4.

Модернизация в соответствии с с проектно-изыскательскими работами магистрального коллектора от ул. Полярная, 19 до ГКНС, dy 325 мм, протяженность 900 м (инвестиционная программа, 2011 – 2015 гг.)

10,026

10,026

3.5.

Строительство в соответствии с проектно-изыскательскими работами постоянной КНС-18 (инвестиционная программа, 2012 – 2013 гг.)

5,000

5,000

3.6.

Модернизация системы автоматизации управления насосным оборудованием КНС города и модернизация перемерзающих участков канализационных сетей в соответствии с ПИР (инвестиционная программа, 2011 – 2015 гг.)

29,956

29,956

1

2

3

4

5

6

4.

Город Салехард

18,643

18,643

4.1.

Расширение ДЭС-1 с увеличением располагаемой генерирующей мощности

за счет установки энергоблока 14 МВт в блочно-модульном исполнении с использованием вторичных энергоресурсов (инвестиционная программа)

18,643

18,643

Итого по мероприятиям

914,559

292,937

323,605

298,017

1

Приложение № 7

к подпрограмме «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры»

(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», объемы и источники финансирования

Наименование муниципального образования/
направление мероприятий

Млн. рублей

всего

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Коммунальное хозяйство, итого

30 521,892

3 211,121

6 480,395

4 661,472

9 054,179

7 114,725

Средства окружного бюджета

28 266,455

2 784,011

5 408,528

4 431,420

8 752,448

6 890,048

Средства бюджетов муниципальных образований

779,216

127,210

165,685

114,210

234,879

137,232

Внебюджетные источники

1 476,221

299,900

906,182

115,842

66,852

87,445

Средства для софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

835,400

135,975

176,088

228,034

295,303

Средства окружного бюджета

795,619

129,500

167,703

217,175

281,241

Средства бюджетов муниципальных образований

39,781

6,475

8,385

10,859

14,062

Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

12 736,687

427,110

3 592,152

2 065,917

4 313,174

2 338,334

Средства окружного бюджета

10 521,031

2 526,760

1 844,250

4 022,302

2 127,719

Средства бюджетов муниципальных образований

739,435

127,210

159,210

105,825

224,020

123,170

Внебюджетные источники

1 476,221

299,900

906,182

115,842

66,852

87,445

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа

16 845,476

2 679,682

2 752,268

2 419,467

4 512,971

4 481,088

Средства окружного бюджета

16 949,805

2 784,011

2 752,268

2 419,467

4 512,971

4 481,088

1

Приложение № 8

к подпрограмме «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры»

(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)

МЕТОДИКА

расчёта основных показателей (индикаторов) подпрограммы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» окружной

долгосрочной целевой программы «Жилище»

на 2011 – 2015 годы

№ п/п

Показатель (индикатор)

Источник исходных данных

Методика расчёта показателя (индикатора)

1

2

3

4

1.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

форма 2-ПС «Индикаторы оценки социально-экономической эффективности ФЦП. Источник данных – муниципальные образования

определяется как отношение остаточной стоимости основных фондов к балансовой стоимости основных фондов организаций коммунального комплекса на основе бухгалтерской отчетности данных организаций

2.

Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

объём потерь тепловой энергии при передаче от источника выработки тепловой энергии до потребителя. Источник данных – муниципальные образования

рассчитывается как отношение объёма потерь тепловой энергии при передаче от источника выработки тепловой энергии до потребителя к общему объёму выработанной тепловой энергии

3.

Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных

образований не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения)

количество организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг

по электро-, газо-, тепло-

и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов

рассчитывается как отношение количества организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для

1

2

3

4

твердых бытовых отходов,

использующих объекты

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению

для утилизации

(захоронения) твердых бытовых отходов,

использующих объекты

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, из отчётности по форме

22-ЖКХ (реформа). Источник данных – муниципальные образования

утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, использующих объекты

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности,

по договору аренды или концессионному соглашению к общему количеству организаций коммунального комплекса

4.

Доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек,

в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,

в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек

количество городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек. Источник данных – муниципальные образования

рассчитывается как отношение количества организаций городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек к общему количеству городских округов и городских поселений

5.

Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

источник данных – муниципальные образования

рассчитывается как отношение объёма капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к общему объему выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

6.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки

источник данных – муниципальные образования

рассчитывается как отношение объёма заёмных средств в системы водоснабжения, водоотведения и очистки

1

2

3

4

сточных вод

сточных вод к общему

объему капитальных

вложений в системы

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

7.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и

которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по

автономному округу, муниципальные образования

рассчитывается как частное значение показателей, указанных в столбцах 9 и 8 строки 04 таблицы (1000)

годовой формы статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации», утвержденной приказом Росстата

от 10 декабря 2009 года

№ 287

8.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по автономному округу, муниципальные образования

рассчитывается как частное значение показателей, указанных в столбцах

13 и 12 строки 04 таблицы (1000) годовой формы статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации», утвержденной приказом Росстата

от 10 декабря 2009 года

№ 287

9.

Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по автономному округу, муниципальные образования

рассчитывается как частное значение показателей, указанных в столбцах 3 и 1

строки 24 раздела 3 годовой формы федерального статистического наблюдения

№ 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», утвержденной приказом Росстата от 11 августа

2009 года № 168

10.

Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по автономному округу,

муниципальные

образования

рассчитывается как частное значение показателей, указанных в столбцах 5 и 1 строки 24 раздела 3 годовой формы федерального

статистического наблюдения

№ 1-жилфонд «Сведения о

1

2

3

4

жилищном фонде», утвержденной приказом Росстата от 11 августа

2009 года № 168

11.

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по автономному округу, муниципальные образования

рассчитывается как частное значение показателей 19.1 и 19, указанных в годовой форме статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального

образования», утвержденной приказом Росстата

от 20 сентября 2010 года

№ 321

12.

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по автономному округу, муниципальные образования

рассчитывается как частное значение показателей 20.1 и 20, указанных в годовой форме статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования», утвержденной приказом Росстата

от 20 сентября 2010 года

№ 321

13.

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по автономному округу, муниципальные образования

рассчитывается как частное значение показателей, указанных в строках 32 и 30 раздела 2 годовой формы федерального статистического наблюдения

№ 1-канализация (годовая) «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)»,

утвержденной приказом

Росстата от 13 июля

2010 года № 246

14.

Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по автономному округу, муниципальные образования

рассчитывается как частное значение показателей, указанных в столбцах 5 и 1 строки 24 раздела 3 годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», утвержденной приказом

1

2

3

4

Росстата от 11 августа

2009 года № 168

».

4. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к окружной долгосрочной целевой

программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы

(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)

ПОДПРОГРАММА

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы (далее – Подпрограмма)

Основание для разработки

перечень поручений Президента Российской Федерации от 01 июля 2009 года, постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы»

Государственный

заказчик

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

Разработчик

Подпрограммы              

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

Цели и задачи Подпрограммы

цель Подпрограммы – стимулирование спроса на рынке доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.

Основными задачами Подпрограммы являются:

- выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан;

- переселение граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания;

- повышение доступности жилья путем оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей, развития системы ипотечного жилищного кредитования;

- государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья

Сроки и этапы реализации

сроки реализации Подпрограммы: 2011 – 2015 годы

Важнейшие целевые показатели по годам реализации Подпрограммы

- количество семей, улучшивших жилищные условия;

- площадь жилья, построенного (приобретенного) с помощью социальных выплат;

- доля аварийного жилья в жилищном фонде от общей площади жилищного фонда;

- доля аварийного жилья в жилищном фонде от числа единиц в жилищном фонде;

- доля ветхого жилья в жилищном фонде от общей площади жилищного фонда;

- доля ветхого жилья в жилищном фонде от числа единиц жилищного фонда

Перечень основных мероприятий Подпрограммы

- приобретение за счет средств окружного бюджета жилых помещений в собственность автономного округа для предоставления на условиях социального найма гражданам из числа отдельных категорий;

- приобретение за счет средств окружного бюджета жилых помещений в собственность автономного округа с последующей передачей в собственность муниципальных образований для предоставления гражданам, переселяемым из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;

- предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам на компенсацию затрат, понесенных при строительстве индивидуального дома;

- предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений экономического класса в многоквартирных домах;

- предоставление социальных выплат на приобретение жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;

- предоставление социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям

Объёмы

финансирования

общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2011 – 2015 годах за счет средств окружного бюджета составит 18 026,96 млн. рублей,

в том числе по годам:

2011 год – 7 732,069 млн. рублей;

2012 год – 2 602,538 млн. рублей;

2013 год – 2 561,480 млн. рублей;

2014 год – 2 565,799 млн. рублей;

2015 год – 2 565,074 млн. рублей.

Прогнозно: кроме этого планируется привлечь:

за счет средств федерального бюджета –

1 654,694 млн. рублей;

за счет средств местных бюджетов –

231,300 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников и внепрограммных бюджетных средств – 22 511,125 млн. рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 88,597 млн. рублей и средства окружного бюджета – 312,528 млн. рублей

Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

Подпрограммы

реализация Подпрограммы за период

2011 – 2015 годов позволит улучшить жилищные условия 11 565 тыс. ямальских семей, в том числе:

6 560 молодых семей;

3 295 семей, проживающих в аварийном и ветхом жилье;

1074 семей граждан отдельных категорий;

470 индивидуальных застройщиков;

166 граждан, участвующих в строительстве жилых помещений экономического класса.

Реализация Подпрограммы также обеспечит:

- создание условий для повышения доступности жилья и уровня обеспеченности жильем граждан, проживающих в автономном округе;

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан;

- закрепление положительных демографических тенденций в автономном округе

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Острота жилищной проблемы не снижается в автономном округе на протяжении многих лет. Общее число признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий по месту жительства по состоянию на 01 января 2010 года с распределением по муниципальным образованиям отражено в таблице 1.

Таблица 1

Численность

признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий по месту жительства на 01 января 2010 года

№ п/п

Наименование муниципального образования

Численность нуждающихся в жилье (семей)

Доля населения, нуждающегося в жилье (%)

Всего по автономному округу

19134

10,95

1.

Город Салехард

3228

23,88

2.

Город Губкинский

418

5,97

3.

Город Лабытнанги

649

6,71

4.

Город Муравленко

561

4,87

5.

Город Ноябрьск

1677

4,79

6.

Город Новый Уренгой

1153

2,84

7.

Надымский район

2984

13,01

8.

Красноселькупский район

191

8,13

9.

Приуральский район

919

17,86

10.

Пуровский район

2252

14,74

11.

Тазовский район

1486

27,02

12.

Шурышкарский район

1031

29,54

13.

Ямальский район

2585

50,75

Особенно остро проблема обеспечения жильем стоит в Ямальском районе, где доля населения, признанного в установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий, составляет 50,75%. Около 30% населения признано нуждающимися в улучшении жилищных условий в Шурышкарском районе.

Направление 1. Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан.

Важнейшей задачей исполнительных органов власти всех уровней является выполнение законодательно определенных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

На основании федеральных законов от 04 июля 2003 года № 95-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ[10], Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жильем граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного округа № 36-ЗАО) установлены категории граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений из жилищного фонда автономного округа: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; граждане из числа коренных малочисленных народов Севера.

Одним из первоочередных направлений жилищной политики автономного округа является выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Это обусловлено особым статусом данной категории граждан, как наименее социально защищенной категории. Ежегодно в бюджете автономного округа предусматриваются средства на эти цели. Всего в 2006 – 2010 годах обеспечено жильем порядка 670 сирот на общую сумму более 940 млн. рублей.

Вместе с тем ежегодно в списках детей-сирот, у которых наступили основания для внеочередного обеспечения жильем, состоит порядка 300 граждан данной категории, что свидетельствует о необходимости продолжения программных мероприятий по данному направлению.

Проблема обеспечения жильем реабилитированных граждан обусловлена тем обстоятельством, что на территории автономного округа в силу исторически сложившихся факторов проживает значительное число граждан, подвергшихся репрессиям в 30 – 50 годы прошлого столетия и сосланных в северные районы страны.

Всего за период 2006 – 2010 годов оказана поддержка в решении жилищной проблемы 35 семьям реабилитированных граждан. Вместе с тем на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2010 году состоит более 90 семей реабилитированных граждан, обеспечение жильем которых относится к обязательствам автономного округа.

На учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий по данным за 2010 год состоит 4,7 тыс. семей граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, что составляет более 40% от их общей численности и 24% от общего числа очередников по автономному округу. Наиболее остро эта проблема стоит в сельских поселениях автономного округа.

Всего за период 2006 – 2010 годов из окружного бюджета на реализацию Подпрограммы было выделено порядка 452 млн. рублей, что позволило обеспечить жильем 210 семей коренных жителей автономного округа. Несмотря на реализацию Подпрограммы в предыдущий период, наличие большого числа очередников свидетельствует о необходимости продолжения программных мероприятий.

Также на территории автономного округа осуществляется реализация Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ, согласно которому субъектам Российской Федерации переданы полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01 января 2005 года, а также ветеранов Великой Отечественной войны в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714.

Предоставление социальных выплат гражданам из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета в рамках федеральных законов от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Учитывая, что статьёй 30 Закона автономного округа № 36-ЗАО допускается софинансирование за счёт средств окружного бюджета мероприятий по обеспечению жильём категорий граждан, указанных в статье 29 вышеназванного закона, в рамках Подпрограммы за счёт средств окружного бюджета будет оказываться государственная поддержка в обеспечении жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Направление 2. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

Согласно данным департамента строительства и жилищной политики автономного округа по состоянию на 01 января 2010 года в автономном округе площадь ветхого и аварийного жилья составила 620,7 тыс. м2 (6,21% общей площади жилищного фонда) и 224,72 тыс. м2 (2,25%) соответственно. Численность проживающих в ветхом жилищном фонде – 36 900 человек, в аварийном – 10 749 человек. В указанном фонде проживает порядка 9,3% от общей численности населения.

Таблица 2

Основные показатели

аварийного и ветхого фонда на территории автономного округа[11]

Наименование муниципального образования

Аварий-ный жилищный фонд

(тыс. м2)

% аварий-ного жилищ-ного фонда

Доля населения, проживаю-щего в аварийном жилищном фонде

Ветхий жилищ-ный фонд (тыс. м2)

% ветхого жилищ-ного фонда

Доля населения, прожи-вающего в ветхом жилищном фонде

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего по автономному округу

224,72

2,25

2,07

620,7

6,21

7,23

1.

Город Салехард

7,96

0,9

0,65

113

12,16

9,6

2.

Город Губкинский

0,00

0,0

16,1

3,34

40,2

3.

Город Лабытнанги

14,74

2,7

2,70

50,6

9,12

24,1

4.

Город Муравленко

4,99

0,9

0,83

21,4

3,78

43,6

5.

Город Ноябрьск

37,76

1,9

2,05

184,2

9,34

17,8

6.

Город Новый Уренгой

72,05

3,7

1,50

33,3

1,71

102,5

1

2

3

4

5

6

7

8

7.

Надымский район

15,88

1,0

0,90

43,4

2,61

97,8

8.

Красноселькупский район

10,14

7,1

7,06

2,9

2,03

143,0

9.

Приуральский район

0,00

0,0

0,00

67,3

29,15

21,0

10.

Пуровский район

15,40

1,6

1,70

55,4

5,89

24,8

11.

Тазовский район

16,98

8,2

7,88

2

0,97

103,2

12.

Шурышкарский район

19,44

12,0

12,68

17,4

10,73

11,6

13.

Ямальский район

9,38

4,8

9,79

13,7

7,07

17,6

Проблема ветхого и аварийного жилья в автономном округе является последствием освоения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Указанный период характеризовался остаточным принципом финансирования социальной сферы, низким развитием жилищно-коммунального хозяйства, строительством многочисленными ведомствами большого количества быстровозводимого жилья, имеющего степень долговечности 20 – 25 лет, а также временного жилья в виде «вагон-городков», балков и прочих сооружений. На сегодняшний день это жилье практически полностью является не пригодным для проживания.

Для сельских районов автономного округа, в свою очередь, характерно наличие большого объема ветхого жилья в деревянном исполнении сроком постройки от 40 и более лет.

Всего за период 2006 – 2010 годов было выделено на реализацию мероприятий 3,2 млрд. рублей, переселено 1,7 тыс. семей.

Кроме того, на территории автономного округа в 2008 – 2010 годах действовали региональные программы переселения из аварийного жилья на условиях софинансирования с Фондом содействия реформированию ЖКХ. В 2011 – 2012 годах планируется продолжить взаимодействие с Фондом ЖКХ для решения проблемы переселения из аварийного жилья.

В рамках указанных региональных программ дополнительно привлечено на условиях софинансирования порядка 140 млн. рублей средств Фонда ЖКХ, переселено из аварийного жилья 110 семей.

Объем общей площади аварийного жилищного фонда, который планируется к расселению в 2011 – 2015 годах, составляет 124,1 тыс. кв. метров.

Направление 3. Повышение доступности жилья.

Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей

В среднем за год около 10% от общего числа очередников в автономном округе составляют молодые семьи. Прежде всего, это связано с наличием на территории автономного округа молодых нефтегазовых городов, имеющих большую долю молодых семей в общей численности населения (гг. Ноябрьск, Новый Уренгой).

В период 2006 – 2010 годов социальными выплатами за счёт средств окружного бюджета в рамках Подпрограммы воспользовались 4,4 тыс. молодых семей, общий объём финансирования из окружного бюджета составил 2,5 млрд. рублей. При этом на софинансирование Подпрограммы привлечено порядка 72 млн. рублей из федерального бюджета. Кроме того, на 1 рубль бюджетных средств было привлечено 2,5 рубля внебюджетных средств (собственные и заемные средства молодых семей).

Несмотря на достигнутые успехи в ходе реализации Подпрограммы в предыдущий период, в списках молодых семей, изъявивших желание воспользоваться государственной поддержкой, на начало 2010 года состояло около 3,9 тыс. семей.

Развитие ипотечного жилищного кредитования

В рамках настоящей Подпрограммы планируется продолжать реализацию мероприятий по развитию ипотечного жилищного кредитования.

За счет средств окружного бюджета молодым семьям будут предоставляться социальные выплаты на оплату первоначального взноса по ипотечным кредитам (займам), взятым на приобретение (строительство) жилья.

За период 2006 – 2010 годов 14,1 тыс. семей в автономном округе воспользовались ипотечными кредитами (займами) на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 21,4 млрд. рублей.

При этом необходимо отметить, что многие кредитные организации в 2008 – 2009 годах сократили либо прекратили выдачу ипотечных кредитов. Только 6 банков на территории автономного округа в 2009 году сохранили ипотечные программы. При этом 90% объема ипотечного кредитования приходилось на долю Западно-Сибирского Банка Сбербанка России.

За 2010 год объем предоставленных ипотечных кредитов (займов) банками составил 6,03 млрд. рублей, что превысило годовые показатели 2009 года, в котором объем предоставленных ипотечных кредитов (займов) составил 2,1 млрд. рублей.

В целом система ипотечного жилищного кредитования развивается на территории автономного округа с 2003 года, когда было подписано Соглашение о сотрудничестве по развитию системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования с ОАО «АИЖК», целью которого являлась интеграция автономного округа в единую общероссийскую систему ипотечного кредитования, предоставление ипотечных кредитов жителям автономного округа через сеть уполномоченных кредитных организаций с последующим их рефинансированием ОАО «АИЖК» и был создан региональный оператор – ОАО «Ямальская ипотечная компания».

В ноябре 2010 года на территории автономного округа открылся Ямальский филиал ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области», который также будет осуществлять реализацию проектов ОАО «АИЖК» на территории автономного округа («Новостройка», «Материнский капитал», «Стандартный ипотечный кредит», «Военная ипотека»).

Ямальский филиал ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области» планирует осуществлять свою деятельность на территории нескольких муниципальных образований.

Комплексная реализация проектов ОАО «АИЖК» позволит в дальнейшем значительно увеличить объемы ипотечного жилищного кредитования и создавать привлекательные условия получения займов для населения автономного округа.

В целях стимулирования жилищного строительства на территории автономного округа Правительством автономного округа в ноябре 2010 года было подписано и направлено в ОАО «АИЖК» Соглашение о сотрудничестве по строительству жилья экономического класса по программе «Стимул».

Соглашение будет подписано после аккредитации некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» по системе Стандартов ОАО «АИЖК».

В целях создания условий для реализации программы «Стимул» на территории автономного округа предусмотрено продолжение реализации мероприятий по оказанию государственной поддержки молодым семьям в виде предоставления социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечных кредитов (займов), средства которых направлены на приобретение (строительство) жилья экономического класса, а также продолжение реализации мероприятий по оказанию государственной поддержки гражданам, осуществляющим приобретение (строительство) жилых помещений экономического класса в многоквартирных жилых домах на первичном рынке жилья.

Во II квартале 2011 года между Правительством автономного округа и ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» будет заключено соглашение по формированию на территории автономного округа маневренного жилищного фонда в целях обеспечения поддержки заемщиков, лишившихся единственного жилья в результате продажи предмета залога. Финансирование строительства жилых помещений маневренного фонда для вышеуказанных граждан будет осуществляться в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2011 – 2013 годы. В настоящее время объемы расходов на государственные капитальные вложения по перечню строек и объектов Адресной инвестиционной программы автономного округа утверждены Законодательным Собранием автономного округа в составе Закона об окружном бюджете на 2011 год и плановый период до 2013 года. Кроме этого жилые помещения маневренного фонда будут предоставляться гражданам из государственного жилищного фонда автономного округа по договорам найма.

Таблица 3

Формирование муниципального маневренного фонда для временного проживания граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на жилые помещения, обремененные ипотекой, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными

Всего (млн.

руб.)

2011 год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2011 –2015

годы

в т.ч. за счет средств окружного бюджета

27,000

2 квар-тиры

2 квар-тиры

2 квар-тиры

2 квар-тиры

2 квар-тиры

10 квар-

тир

Реализация мероприятий программы «Стимул» на территории автономного округа будет осуществляться некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – НО «ФЖС ЯНАО»).

НО «ФЖС ЯНАО» создана в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 24 июля 2010 года № 50-РП «О создании некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа». Важнейшими целями деятельности НО «ФЖС ЯНАО» являются:

1. Внедрение форм долгосрочного ипотечного кредитования населения автономного округа.

2. Создание организационных, правовых и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность жилья для граждан с достаточной платежеспособностью, а также поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий за счет средств окружного бюджета в пределах установленных социальных норм.

3. Содействие развитию жилищного строительства, территорий, объектов инженерной инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры в целях формирования благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания для всех категорий граждан.

4. Участие в реализации федеральных, региональных и муниципальных программ в сфере развития жилищного строительства.

В настоящее время функции НО «ФЖС ЯНАО» дополняются следующими направлениями:

- участие в реализации программ поддержки заемщиков, оказавшихся в трудном финансовом положении;

- участие в развитии рынка найма жилья;

- участие в организации объединений граждан для строительства и приобретения жилья;

- разработка специальных программ ипотечного кредитования, в т.ч.:

стимулирующих приобретение жилья эконом-класса;

обучение и развитие участников рынка ипотеки;

участие в разработке стандартов качества работы экспертов, оценщиков, брокеров, агентов по взысканию и других участников рынка ипотечного жилищного кредитования.

Уставный капитал НО «ФЖС ЯНАО» составляет 3 млрд. рублей. Законом автономного округа от 22 ноября 2010 года № 120-ЗАО «Об окружном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрено предоставление в 2011 году имущественных взносов НО «ФЖС ЯНАО» на общую сумму 4,68 млрд. рублей.

Для осуществления уставной деятельности НО «ФЖС ЯНАО» заключает соглашение с коммерческими банками[12] и муниципальными образованиями[13], осуществляет инвестирование в строительство, приобретение недвижимости (готовых жилых фондов, имущественных вкладов, паев, долей, закладных и т.д.) и передает ее в собственность участникам программ по улучшению жилищных условий в соответствии с действующим законодательством.

Основным проектом строительства жилья экономического класса, по которым возможно использование механизмов стимулирования кредитования застройщиков, является «Квартал 32» в г. Салехарде в 2011 году (15,0 тыс. кв. м) Планируемый объем привлекаемых ресурсов в целях рефинансирования ипотечных кредитов – 225 млн. рублей.

Для реализации мероприятий, направленных на стимулирование жилищного строительства, а именно строительства жилья экономического класса, средства ОАО «АИЖК» до 2015 года привлекать не планируется. При возникновении непредвиденных обстоятельств возможно обращение в ОАО «АИЖК» для привлечения дополнительных денежных средств.

В целом реализация программных мероприятий на 2011 – 2015 годы ориентирована на массовое строительство и кредитование жилья экономического класса, внедрение новых ипотечных продуктов для различных социально-ориентированных групп населения, поддержку заемщиков, оказавшихся в трудном финансовом положении, осуществление секъюретизации ипотечных кредитов с участием ОАО «АИЖК», а также разработку схем привлечения долгосрочных финансовых ресурсов на рынок ипотечного жилищного кредитования.

Направление 4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья

Государственная поддержка индивидуальных застройщиков

В последние годы наблюдается тенденция увеличения доли частного жилищного фонда, построенного за счёт средств индивидуальных застройщиков, в общем объёме ввода жилья, а также увеличение количества индивидуальных жилых домов в сельских поселениях автономного округа.

Одним из факторов, способствующих увеличению доли частного жилищного фонда, является оказание государственной поддержки индивидуальному застройщику. Особенно важна поддержка индивидуального застройщика на селе, поскольку значительная часть сельского населения имеет низкие доходы и проживает в ветхом неблагоустроенном жилищном фонде.

За 2007 – 2010 годы в рамках окружной целевой программы «Жилище» оказана государственная поддержка 220 индивидуальным застройщикам на общую сумму около 160 млн. рублей.

Вместе с тем ежегодно около 100 новых индивидуальных застройщиков подают заявление на участие в мероприятиях.

Государственная поддержка граждан, осуществляющих строительство жилых помещений экономического класса в многоквартирных домах

В целях стимулирования рынка первичного жилья и оказания поддержки гражданам, инвестирующим свои средства в строительство жилья, в 2009 году постановлением Администрации автономного округа была утверждена окружная целевая программа «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2010 – 2012 годы», в рамках которой реализовывались мероприятия по предоставлению социальных выплат гражданам на компенсацию части расходов по оплате процентов при кредитовании на строительство жилых помещений.

Реализация данных мероприятий в 2010 году позволила поддержать платёжеспособный спрос на жилье экономического класса в строящихся домах, что, в свою очередь, позволило застройщикам получить необходимые для продолжения строительства оборотные средства.

Компенсация части расходов гражданам по оплате процентов при кредитовании на строительство жилых помещений экономического класса осуществлялась при заключении гражданином ипотечного кредитного договора (договора займа) с кредитным учреждением на получение целевых денежных средств в связи со строительством жилого помещения.

Социальная выплата предоставлялась гражданам ежемесячно на срок действия кредитного договора (договора займа), но не более 3 лет.

В рамках настоящей Подпрограммы планируется продолжить реализацию данных мероприятий в целях обеспечения обязательств, взятых автономным округом перед гражданами до 2012 года.

Количество участников мероприятий в 2011 году составит 166 семей.

Развитие использования арендного жилья и маневренного фонда

В соответствии с Законом автономного округа № 36-ЗАО специализированный жилищный фонд – совокупность жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам раздела IV Жилищного кодекса Российской Федерации[14] и раздела V Закона автономного округа № 36-ЗАО.

За счет средств окружного бюджета формируются следующие виды жилых помещений, отнесенных к специализированному жилищному фонду автономного округа:

1) служебные жилые помещения;

2) жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения;

3) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;

4) жилые помещения в общежитиях;

5) жилые помещения маневренного фонда.

Кроме того, Закон автономного округа № 36-ЗАО определяет понятие жилищного фонда коммерческого использования – совокупность жилых помещений, которые используются собственниками таких помещений для проживания граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам, предоставлены собственниками таких помещений лицам во владение и (или) в пользование[15].

В 2010 году государственный жилищный фонд автономного округа используется следующим образом: для целей социального использования предоставлено 3,5% фонда, специализированный (служебный, общежития) составляет 44%, на условиях коммерческого найма предоставлено 52,5% жилых помещений.

В муниципальных образованиях существуют помещения маневренного фонда муниципальной собственности, которые используются в соответствии с разделом IV Жилищного кодекса Российской Федерации и Законом автономного округа № 36-ЗАО. Сведения о муниципальном маневренном фонде на 01 октября 2010 года представлены в таблице 4.

Таблица 4

ПОКАЗАТЕЛИ

муниципального маневренного фонда автономного округа

№ п/п

Наименование муниципального

Маневренный фонд

образования

площадь (м2)

количество помещений (ед.)

Всего по автономному округу

22832,11

692

1.

Город Салехард

1978,7

35

2.

Город Губкинский

3.

Город Лабытнанги

7898,91

319

4.

Город Муравленко

399,3

25

5.

Город Ноябрьск

5150,3

118

6.

Город Новый Уренгой

7.

Надымский район

2722,7

91

8.

Красноселькупский район

9.

Приуральский район

10.

Пуровский район

822

40

11.

Тазовский район

12.

Шурышкарский район

32,3

1

13.

Ямальский район

3827,9

63

На 01 декабря 2010 года в автономном округе заключено 1157 договоров на долевое участие в жилищном строительстве (77 объектов, 33 застройщика). В 2011 году будет заключено соглашение между Правительством автономного округа, ОАО «АИЖК» и НО «ФЖС ЯНАО» по формированию на территории автономного округа маневренного жилищного фонда в целях обеспечения поддержки заемщиков, лишившихся единственного жилья в результате продажи предмета залога. Данный маневренный фонд будет формироваться из существующего жилищного фонда коммерческого использования автономного округа и предоставляться по договорам найма.

Таким образом, на конец 2010 года на учете в органах местного самоуправления муниципальных образований в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 19,1 тыс. семей, для которых требуется более 1 млн. м2 жилья. Одна и та же семья может состоять в списках на участие в рамках жилищных программ по разным категориям, но воспользоваться государственной поддержкой для решения жилищной проблемы она имеет право только один раз.

Мероприятия настоящей Подпрограммы направлены на выполнение обязательств Российской Федерации и автономного округа в соответствии с действующим законодательством перед отдельными категориями граждан, а также на стимулирование и поддержание платежеспособного спроса на жилье экономического класса.

Государственная поддержка многодетных семей при приобретении жилья

В автономном округе на учёте нуждающихся в жилье состоит 1462 многодетные семьи, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей, из них вставшие на учёт до 01 марта 2005 года – 1023 семьи.

Учитывая, что в ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации проблема обеспечения жильем многодетных семей обозначена как одна из приоритетных на 2011 год, в рамках Подпрограммы предусмотрено предоставление многодетным семьям, имеющим 7 и более несовершеннолетних детей, вставших на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года (далее – многодетные семьи), социальных выплат на приобретение жилых помещений на территории автономного округа.

Полномочия по реализации данных мероприятий за счёт средств окружного бюджета закреплены в статье 3 Закона автономного округа № 36-ЗАО, предусматривающей возможность предоставления социальных выплат на приобретение жилья гражданам, не относящимся к отдельным категориям, установленным федеральным и окружным законодательством.

II. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые индикаторы (показатели), позволяющие оценивать ход реализации Подпрограммы

Основная цель Подпрограммы – стимулирование спроса на рынке доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:

1) выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан;

2) переселение граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания;

3) повышение доступности жилья путем оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей, развития системы ипотечного жилищного кредитования;

4) государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья.

Основным направлением вложения бюджетных средств в рамках Подпрограммы будет являться приобретение жилых помещений в собственность автономного округа на первичном рынке жилья, а также приоритетное направление социальных выплат на строительство и приобретение жилья на первичном рынке.

Предложения по целевым показателям Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

Методика расчета и источники получения данных о значениях целевых показателей (индикаторов)

1. Количество семей, получивших государственную поддержку в улучшении жилищных условий, по всем категориям граждан – участников Подпрограммы.

Источник информации: департамент строительства и жилищной политики автономного округа, органы местного самоуправления в автономном округе (бухгалтерская и иная отчетность установленной формы).

Методика расчета: показатель формируется на основании:

а) отчетности органов местного самоуправления, представляемой в адрес департамента строительства и жилищной политики автономного округа, за отчетный период (в части обеспечения жильем молодых семей и граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда);

б) данных департамента строительства и жилищной политики автономного округа за отчетный период:

- о количестве договоров социального найма, заключенных с гражданами отдельных категорий в рамках реализации мероприятий;

- о количестве граждан из числа ветеранов и инвалидов, получивших социальные выплаты на приобретение жилья;

- о количестве граждан из числа индивидуальных застройщиков, получивших социальные выплаты;

- о количестве граждан, получивших социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса;

- о количестве многодетных семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилья.

2. Площадь жилья, построенного (приобретенного) молодыми семьями с помощью социальных выплат.

Источник информации: органы местного самоуправления в автономном округе.

Методика расчета: показатель формируется на основании отчетности, представляемой органами местного самоуправления в адрес департамента строительства и жилищной политики автономного округа по итогам реализации мероприятий.

3. Площадь жилья, построенного индивидуальными застройщиками, получившими социальные выплаты.

Источник информации: департамент строительства и жилищной политики автономного округа, органы местного самоуправления в автономном округе.

Методика расчета: показатель формируется на основании информации, представляемой органами местного самоуправления в департамент строительства и жилищной политики автономного округа по итогам реализации мероприятий.

4. Площадь жилья, построенного гражданами, получившими социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса.

Источник информации: департамент строительства и жилищной политики автономного округа.

Методика расчета: показатель формируется ежегодно на основании мониторинга реализации мероприятий.

5. Площадь жилья, построенного (приобретенного) многодетными семьями с помощью социальных выплат.

Источник информации: органы местного самоуправления в автономном округе.

Методика расчета: показатель формируется на основании отчетности, представляемой органами местного самоуправления в адрес департамента строительства и жилищной политики автономного округа по итогам реализации мероприятий.

6. Доля аварийного жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда).

Источники информации: Ямалстат, департамент строительства и жилищной политики автономного округа, органы местного самоуправления в автономном округе.

Методика расчета: показатель определяется как отношение общей площади аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 01 января 2010 года по данным Информационной Системы «Реформа ЖКХ», к общей площади жилищного фонда автономного округа по данным государственной статистической отчетности 1-жилфонд.

7. Доля ветхого жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда).

Источники информации: Ямалстат, департамент строительства и жилищной политики автономного округа.

Методика расчета: показатель определяется как отношение общей площади ветхого жилищного фонда к общей площади жилищного фонда автономного округа по данным государственной статистической отчетности 1-жилфонд.

8. Доля аварийного жилья в жилищном фонде (% от числа единиц в жилищном фонде).

Источники информации: Ямалстат, департамент строительства и жилищной политики автономного округа, органы местного самоуправления в автономном округе.

Методика расчета: показатель определяется как отношение числа единиц аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 01 января 2010 года по данным Информационной Системы «Реформа ЖКХ» к общему количеству единиц жилищного фонда автономного округа по данным государственной статистической отчетности 1-жилфонд.

9. Доля ветхого жилья в жилищном фонде (% от числа единиц в жилищном фонде).

Источники информации: Ямалстат, департамент строительства и жилищной политики автономного округа.

Методика расчета: показатель определяется как отношение количества единиц ветхого жилищного фонда к общему количеству единиц жилищного фонда автономного округа по данным государственной статистической отчетности 1-жилфонд.

III. Перечень подпрограммных мероприятий

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение (мероприятия, не требующие финансирования).

Таблица 5

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, не требующих финансирования

Наименование мероприятия Подпрограммы

Исполнитель мероприятия

Срок исполнения

1

2

3

1. Разработка и утверждение нормативных правовых актов автономного округа, регламентирующих вопросы оказания государственной поддержки в обеспечении жильем граждан, категории которых определены Подпрограммой

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

IV квартал

2010 года –

I, II, III кварталы 2011 года

2. Разработка и утверждение нормативного правового акта автономного округа, регламентирующего порядок бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории автономного округа

департамент имущественных отношений автономного округа

III квартал 2011 года

3. Формирование списков очередников

из числа отдельных категорий граждан, установленных Законом автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО

органы местного самоуправления,

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

ежегодно в сроки, установленные нормативными правовыми актами автономного округа

4. Формирование перечней жилых домов

и жилых помещений, признанных

не пригодными для проживания, планируемых к расселению на очередной год в рамках Подпрограммы

органы местного самоуправления,

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

ежегодно в сроки, установленные нормативными правовыми актами автономного округа

5. Формирование списков молодых семей, претендующих на получение социальных выплат в рамках Подпрограммы

органы местного самоуправления,

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

ежегодно в сроки, установленные нормативными правовыми актами автономного округа

6. Формирование списков индивидуальных застройщиков, претендующих на оказание государственной поддержки в рамках

Подпрограммы

органы местного самоуправления

ежегодно в сроки, установленные нормативными

правовыми актами автономного округа

7. Формирование потребности в жилых помещениях, необходимых для обеспечения жильем участников

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

IV квартал года, предшествующего планируемому

1

2

3

Подпрограммы на очередной финансовый год

8. Отбор муниципальных образований для участия в мероприятиях по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

II – IV кварталы года, предшествующего планируемому

9. Отбор банков в соответствии с установленными на федеральном уровне критериями для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

IV квартал года, предшествующего планируемому

10. Отбор уполномоченных организаций, предоставляющих молодым семьям услуги по приобретению жилых помещений экономического класса на первичном рынке жилья

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

в сроки, установленные действующим законодательством

11. Размещение государственного заказа на оказание услуг по подбору и приобретению в собственность автономного округа жилых помещений для предоставления гражданам – участникам Подпрограммы

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

IV квартал года, предшествующего планируемому

12. Оформление приобретенных жилых помещений в собственность автономного округа

департамент имущественных отношений автономного округа

в сроки, установленные действующим законодательством

13. Принятие решений о предоставлении жилых помещений гражданам на условиях социального найма

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

после получения номенклатуры жилых помещений, приобретенных организацией

14. Заключение договоров социального найма с гражданами

департамент имущественных отношений автономного округа

после издания правового акта автономного округа

15. Издание правового акта автономного округа о передаче жилых помещений в собственность муниципальных образований для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилья

департамент имущественных отношений автономного округа

в сроки, установленные действующим законодательством

16. Информационная поддержка граждан, обладающих правом воспользоваться средствами материнского капитала для осуществления индивидуального жилищного строительства и погашения ипотечных кредитов

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

2011 – 2012 годы

1

2

3

17. Методическое и организационное содействие развитию сектора арендного жилья

департамент имущественных отношений автономного округа

2011 – 2012 годы

2. Основными направлениями реализации мероприятий, финансируемых из окружного бюджета, являются:

- приобретение за счет средств окружного бюджета жилых помещений для предоставления на условиях социального найма гражданам из числа отдельных категорий (основание – подпункт 2 пункта 1 статьи 3 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО);

- приобретение за счет средств окружного бюджета жилых помещений с последующей передачей в собственность муниципальных образований для предоставления гражданам, переселяемым из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания (основание – пункт 2 статьи 2 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункт 1 статьи 4 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО);

- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям (основание – пункт 3 статьи 3 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО);

- предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам на компенсацию затрат, понесенных при строительстве индивидуального дома (основание – пункт 3 статьи 3 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО);

- предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений эконом-класса в многоквартирных домах (основание – пункт 3 статьи 3 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО);

- предоставление социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям (основание – пункт 3 статьи 3 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО);

- предоставление социальных выплат на приобретение жилья семьям ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (основание – статья 30 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО).

В рамках решения первой задачи государственным заказчиком Подпрограммы ежегодно будет определяться номенклатура жилых помещений, необходимых для предоставления гражданам отдельных категорий, в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Подпрограммы на планируемый год.

Сформированная номенклатура жилых помещений будет передаваться в уполномоченную организацию, отобранную по результатам конкурса для осуществления подбора жилых помещений на первичном рынке жилья у застройщиков и приобретения их в собственность автономного округа за счет средств, выделенных на реализацию Подпрограммы, для последующего предоставления гражданам на условиях социального найма.

В рамках решения второй задачи на основании информации органов местного самоуправления о перечне аварийных домов, подлежащих расселению, государственным заказчиком Подпрограммы ежегодно будет определяться номенклатура жилых помещений, необходимых для предоставления гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилья, признанного не пригодным для проживания и подлежащим сносу.

Сформированная номенклатура жилых помещений будет передаваться в уполномоченную организацию, отобранную по результатам конкурса для осуществления подбора жилых помещений на первичном рынке жилья у застройщиков и приобретения их в собственность автономного округа за счет средств, выделенных на реализацию Подпрограммы, с последующей передачей в собственность муниципальных образований, для последующего предоставления переселяемым гражданам.

В бюджете автономного округа в рамках решения данной задачи в 2011 году предусмотрены средства в виде субсидии для оплаты имущественного взноса в НО «ФЖС ЯНАО», реализующую мероприятия по ликвидации ветхого и аварийного жилья на территории автономного округа.

Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между департаментом строительства и жилищной политики автономного округа и НО «ФЖС ЯНАО». Соглашение определяет порядок, цели, сроки и условия предоставления субсидии, ее размер, порядок и сроки перечисления субсидии, порядок и сроки представления отчета об использовании субсидии, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения целей и условий, определенных соглашением.

В рамках решения второй задачи также предусмотрено финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 – 2012 годах на условиях софинансирования с Фондом ЖКХ.

Объемы финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ в 2011 – 2012 годах в рамках переселения граждан из аварийного жилого фонда ежегодно будут уточняться с учетом размера лимита, установленного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также размера увеличения имущества Фонда ЖКХ за счет имущественного взноса Российской Федерации.

В рамках решения третьей задачи будут продолжены мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья с приоритетным направлением бюджетных средств на первичный рынок жилья.

Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи собственных (заемных) средств, необходимых для оплаты части стоимости строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Молодые семьи – участники Подпрограммы смогут обратиться в уполномоченную организацию для оказания услуг по приобретению жилых помещений экономического класса на первичном рынке жилья.

При рождении (усыновлении) одного ребёнка в течение срока действия свидетельства, выданного молодым семьям, до даты окончания срока действия свидетельства предоставляется дополнительная социальная выплата за счёт средств окружного бюджета в размере 5% расчётной (средней) стоимости жилья.

Молодым семьям, имеющим 5 и более детей, а также молодым семьям, имеющим детей-инвалидов, социальная выплата выплачивается в размере 100 процентов расчетной (средней) стоимости жилья. На указанные молодые семьи условие наличия собственных доходов для участия в программе не распространяется.

Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, а также порядок отбора уполномоченных организаций определяется нормативным правовым актом автономного округа.

Кроме этого, в рамках решения третьей задачи будут реализовываться мероприятия по развитию ипотечного жилищного кредитования на территории автономного округа, включающие в себя предоставление социальных выплат гражданам на оплату первоначального взноса при ипотечном кредитовании на приобретение (строительство) жилья.

В рамках решения четвертой задачи будут продолжены мероприятия по предоставлению социальных выплат индивидуальным застройщикам на компенсацию понесенных затрат при строительстве индивидуального дома, а также предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений экономического класса в многоквартирных жилых домах.

Одним из мероприятий Подпрограммы будет являться предоставление социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям.

Кроме того, в соответствии со статьей 7 Закона автономного округа от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе» с изменениями от 27 апреля 2011 года будет оказана государственная поддержка семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка путем бесплатного предоставления земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

Гражданам, обладающим правом на бесплатное предоставление земельных участков в собственность, земельные участки будут предоставляться на период строительства индивидуального жилого дома в аренду сроком на три года. Суммарный срок аренды земельного участка с учетом продления срока аренды не может превышать пяти лет. После завершения строительства, ввода в эксплуатацию индивидуального жилого дома и государственной регистрации права собственности на него данный земельный участок будет предоставляться в общую долевую собственность всех членов семьи.

Земельные участки будут предоставляться в собственность граждан бесплатно однократно.

Порядок бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности на территории автономного округа, устанавливается нормативным правовым актом Правительства автономного округа.

Подробный перечень основных мероприятий Подпрограммы, увязанный по срокам и объемам финансирования, приведен в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

Порядок реализации мероприятий по каждому направлению утверждается нормативным правовым актом автономного округа.

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Основным источником финансирования Подпрограммы являются средства окружного бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2011 – 2015 годах за счет средств окружного бюджета составит 18 026,96 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 7 732,069 млн. рублей;

2012 год – 2 602,538 млн. рублей;

2013 год – 2 561,480 млн. рублей;

2014 год – 2 565,799 млн. рублей;

2015 год – 2 565,074 млн. рублей.

Прогнозно: кроме этого, планируется привлечь:

за счет средств федерального бюджета – 1 654,694 млн. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 231,300 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников и внепрограммных бюджетных средств – 22 511,125 млн. рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 88,597 млн. рублей.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий год.

V. Условия предоставления и методика расчета межбюджетных субсидий

В рамках Подпрограммы по направлению оказания государственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей финансирование мероприятий осуществляется путём предоставления муниципальным образованиям межбюджетных субсидий.

Распределение указанных субсидий между муниципальными образованиями производится в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 14 июня 2011 года № 397-П «Об утверждении Положения о проведении отбора муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе для участия в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы и мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы».

Конкурсный отбор муниципальных образований для участия в Подпрограмме производится на основе условий участия и оценочных критериев в соответствии с порядком, утверждаемым нормативным правовым актом автономного округа.

Условиями участия в конкурсном отборе являются:

- наличие утвержденной муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей;

- предоставление обязательства муниципального образования по финансированию муниципальной программы (мероприятий) в размере не менее 5% от объёма межбюджетных субсидий, предусмотренного муниципальному образованию;

- отсутствие нецелевого использования субсидий, получаемых за счёт средств окружного и федерального бюджетов;

- наличие списка молодых семей, соответствующих условиям Подпрограммы и изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, сформированного на дату подачи предложения на участие в отборе.

Оценочным критерием для распределения средств между муниципальными образованиями в отборе является доля молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание участвовать в Подпрограмме, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание участвовать в Подпрограмме.

Субсидии, передаваемые в бюджеты муниципальных образований, предоставляются на основании соглашений с муниципальными образованиями (с указанием обязательств по отчётности и контролю и с приложением перечня мероприятий, по которым планируется софинансирование из окружного бюджета).

Размер межбюджетных субсидий определяется в соответствии с методикой расчёта и по результатам конкурса заявок, проводимого конкурсной комиссией.

Методика расчёта межбюджетной субсидии выражается формулой:

,

где:

              – объём субсидий, предоставляемых муниципальному образованию;

– общий объём финансирования Подпрограммы из окружного бюджета;

Hмо – количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание участвовать в Подпрограмме, проживающих на территории соответствующего муниципального образования;

Но – общее количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание участвовать в Подпрограмме, проживающих на территории автономного округа.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

При реализации Подпрограммы ожидается улучшение жилищных условий с помощью государственной поддержки:

6560 молодых семей;

3295 семей, проживающих в ветхом и аварийном жилье;

1074 семей граждан отдельных категорий;

470 индивидуальных застройщиков;

166 граждан, участвующих в строительстве жилых помещений эконом-класса в многоквартирных домах.

Реализация Подпрограммы также обеспечит:

создание условий для повышения доступности жилья и уровня обеспеченности жильем граждан, проживающих в автономном округе;

привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан;

закрепление положительных демографических тенденций в автономном округе.

Оценка эффективности Подпрограммы

№ п/п

Формулировка критерия (кi)

(его обозначение)

Балльная оценка комплексного критерия, рассчитанная с учётом весового коэффициента

Приме- чание

1

2

3

4

1.

Наличие федеральной целевой программы (подпрограммы) либо нормативных правовых актов Губернатора автономного округа или Правительства автономного округа, которые содержат рекомендации органам исполнительной власти автономного округа о разработке соответствующих целевых программ

8

2.

Соответствие целей и задач программы системе целей и задач, отражаемых в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (для главных распорядителей бюджетных

4

1

2

3

4

средств, формирующих ДРОНДы), в рамках полномочий государственного заказчика (субъекта бюджетного планирования)

3.

Наличие прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода

2

4.

Цели и задачи целевой программы не дублируют цели и задачи других утверждённых программ

5

5.

Обеспечение исключения дублирования мероприятий целевой программы мероприятиями других утверждённых программ

6

6.

Наличие необходимых средств (методическое, информационное обеспечение и др.) для определения текущего уровня достижения этапных (годовых) и конечных целей программы в процессе её реализации

1

7.

Наличие в целевой программе количественно измеримых целевых показателей (индикаторов), отражающих цели и задачи программы и достижение результатов её реализации

2

8.

Наличие в рамках реализации целевой программы аналогичных программ на муниципальном уровне или соглашений (договоров) о намерениях между госзаказчиком программы и органами местного самоуправления по участию в реализации программы

0

9.

Наличие в рамках реализации целевой программы соглашений (договоров) о намерениях или выполнении работ (поставок продукции) между госзаказчиком программы и организациями – участниками программы по реализации мероприятий программы

3

10.

Наличие в целевой программе показателей бюджетной эффективности реализации программных мероприятий

6

11.

Наличие в целевой программе показателей социального эффекта от реализации программных мероприятий

5

12.

Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий целевой программы в отчётном году

6

13.

Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала её реализации

0

14.

Уровень фактического финансового обеспечения в отчётном году

0

15.

Доля средств, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на мероприятия целевой программы

0

16.

Наличие капитальных расходов или НИОКР в общем объёме затрат на реализацию целевой программы

0

17.

Качество, достоверность и своевременность представляемой заказчиком целевой программы информации о ходе реализации программы

0

18.

Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в утверждённой целевой программе

0

1

2

3

4

19.

Соответствие достигнутых в отчётном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утверждённым в целевой программе

0

20.

Соответствие намеченных в целевой программе задач и программных мероприятий полномочиям органов исполнительной власти автономного округа

5

21.

Соотношение региональных показателей к общероссийским показателям

2

22.

Внебюджетное финансирование мероприятий

4

Интегральная оценка эффективности целевой программы

59

1

Приложение № 1

к подпрограмме «Улучшение жилищных

условий граждан, проживающих

в Ямало-Ненецком автономном округе»

(в ред. от 28.07.2011 года № 547-П)

Система целевых показателей (индикаторов),

увязанная с программными целями и задачами, решаемыми Подпрограммой

№ п/п

Наиме-нование цели

Наименование задачи

Наименование индикатора/показателя

Единица измере-ния

Весовое значение индика-тора/ показа-теля

Базовое значение индика-тора/ показа-теля

Значение целевых показателей по годам реализации Программы

2011

2012

2013

2014

2015

2011 –2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Стимулирование спроса на рынке доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.

выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан

количество семей, получивших государственную поддержку в улучшении жилищных условий, по всем категориям граждан – участников Подпрограммы,

в том числе

семей

0,574

3 026

3 283

2 053

2 053

2 080

2 096

11 565

1.1.

детей-сирот и лиц из их числа

семей

0,072

194

200

133

136

138

135

742

1.2.

реабилитированных граждан

семей

0,072

12

12

19

12

11

16

70

1.3.

граждан из числа коренных малочисленных народов Севера

семей

0,072

25

20

18

19

18

22

97

1.4.

ветеранов Великой Отечественной войны

семей

0,072

84

23

23

1.5.

проживающих в жилищном фонде, признанном не пригодным для проживания

семей

0,072

558

1 194

507

510

537

547

3 295

1.6.

молодых семей

семей

0,072

1 892

1 432

1 282

1 282

1 282

1 282

6 560

1.7.

индивидуальных застройщиков

семей

0,071

102

94

94

94

94

94

470

1.8.

получивших социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса

семей

0,071

159

166

166

1.9.

многодетных семей

семей

7

7

1.10.

ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов

семей

135

135

2.

повышение доступности жилья путем оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей, развития системы ипотечного жилищного кредитования

площадь жилья, построенного (приобретенного) молодыми семьями с помощью социальных выплат

кв. м

0,071

102 168

81 900

73 800

73 800

73 800

73 800

377 100

3.

переселение

граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

доля аварийного жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда)

%

0,213

2,25

1,78

1,32

0,87

0,42

0,00

0,00

3.1.

доля ветхого жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда)

0,071

6,21

5,99

5,75

5,51

5,26

5,00

5,00

3.2.

доля аварийного жилья в жилищном фонде (% от числа единиц

в жилищном фонде)

0,071

2,10

1,66

1,24

0,81

0,40

0,00

0,00

3.3.

доля ветхого жилья в жилищном фонде (% от числа единиц

в жилищном фонде)

0,071

5,81

5,58

5,36

5,11

4,86

4,60

4,60

4.

государственная поддержка граждан, осуществляющих строительство жилья

площадь жилья, построенного (приобретенного) с помощью социальных выплат, в том числе

кв. м

0,142

15 690

17 800

9 400

9 400

9 400

9 400

55 400

4.1.

площадь жилья, построенного индивидуальными застройщиками, получившими социальные выплаты

кв. м.

0,071

7 290

9 400

9 400

9 400

9 400

9 400

47 000

4.2.

площадь жилья, построенного гражданами, получившими социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса

кв. м

0,071

8 400

8 400

0

0

0

0

8 400

4.3.

площадь жилья, приобретенного (построенного) многодетными семьями

кв. м

0,071

1 260

1 260

0

0

0

0

1 260

1

Приложение № 2

к подпрограмме «Улучшение жилищных

условий граждан, проживающих

в Ямало-Ненецком автономном округе»

(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)

Объёмы и источники

финансирования мероприятий Подпрограммы

№ п/п

Виды затрат и мероприятия

Планируемые объемы финансирования Программы

(млн. руб.)

Итого

2011 – 2015 годы

Получатели бюджетных средств

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Расходы, всего по Подпрограмме

11 497,157

6 540,054

7 213,015

8 073,789

9 100,064

42424,079

окружной бюджет

7 732,069

2 602,538

2 561,480

2 565,799

2 565,074

18026,960

справочно: местный бюджет

50,260

45,260

45,260

45,260

45.260

231,300

прогнозно: федеральный бюджет

342,703

327,256

327,275

328,730

328,730

1 654,694

справочно: внебюджетные средства и непрограммные бюджетные средства,

в том числе

3 372,1255

3 565,000

4 279,000

5 134,000

6 161,000

22 511,125

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ

88,597

88,597

Бюджетные инвестиции – всего

окружной бюджет

6 357,130

1 565,637

1 562,079

1 566,398

1 565,673

12 616,917

Текущие расходы – всего

окружной бюджет

1 374,939

1 036,901

999,401

999,401

999,401

5 410,043

прогнозно: федеральный бюджет

342,703

327,256

327,275

328,730

328,730

1 654,694

Расходы по задачам

1.1.

Задача 1.1. Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан

613,070

388,650

384,931

390,885

390,160

2 167,696

окружной бюджет

572,097

363,124

359,386

363,885

363,160

2 021,652

прогнозно: федеральный бюджет

40,973

25,526

25,545

27,000

27,000

146,044

в том числе по мероприятиям

1.1.1.

Приобретение жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом автономного округа от 30.05.2005 № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жильем граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»

478,127

363,124

359,386

363,885

363,160

1 927,682

департамент строительства и жилищной политики автономного

округа

из них

окружной бюджет

478,127

363,124

359,386

363,885

363,160

1 927,682

в том числе по направлениям

для детей-сирот и лиц из их числа

353,040

237,923

238,075

238,636

238,220

1 305,894

для реабилитированных граждан

49,500

49,500

50,652

49,000

49,629

248,281

для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера

75,587

75,701

70,659

76,249

75,311

373,507

1.1.2.

Предоставление социальных выплат гражданам из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за счет субсидии из федерального бюджета в рамках федеральных законов

от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

98,859

25,526

25,545

27,000

27,000

203,930

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

текущие расходы

прогнозно: федеральный бюджет

25,509

25,526

25,545

27,000

27,000

130,580

окружной бюджет

73,350

73,350

1.1.3.

Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714

36,084

36,084

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

текущие расходы

из них

окружной бюджет

20,620

20,620

прогнозно: федеральный бюджет

15,464

15,464

1.2.

Задача 1.2. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания

6 283,638

1 202,513

1 202,693

1 202,513

1 202,513

11 093,870

окружной бюджет

5 882,513

1 202,513

1 202,693

1 202,513

1 202,513

10 692,745

прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ

88,597

88,597

справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ

312,528

312,528

в том числе по направлениям

1.2.1.

Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания

1 202,513

1 202,513

1 202,693

1 202,513

1 202,513

6 012,745

департамент строительства и жилищной политики автономного

округа

в том числе оказание агентских услуг (текущие расходы)

3,510

3,510

1.2.2.

Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции)

4 680,000

4 680,000

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1.2.3.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на условиях софинансирования с ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»

401,125

401,125

из них

прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ

88,597

88,597

справочно: окружной бюджет, непрограммные средства

312,528

312,528

1.3.

Задача 1.3. Повышение доступности жилья

4 328,191

4 817,191

5 531,191

6 386,191

7 413,191

28 475,955

текущие расходы

окружной бюджет

1 005,201

905,201

905,201

905,201

905,201

4 626,005

прогнозно: федеральный бюджет

301,730

301,730

301,730

301,730

301,730

1 508,650

справочно: местный бюджет

50,260

45,260

45,260

45,260

45,260

231,300

справочно: внебюджетные средства

2 971,000

3 565,000

4 279,000

5 134,000

6 161,000

22 110,000

в том числе по мероприятиям

1.3.1.

Предоставление социальных выплат молодым семьям

1 357,191

1 252,191

1 252,191

1 252,191

1 252,191

6 365,955

межбюд-жетные

трансферты органам местного самоуп-равления

в том числе

окружной бюджет

1 005,201

905,201

905,201

905,201

905,201

4 626,005

прогнозно: федеральный бюджет в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»

301,730

301,730

301,730

301,730

301,730

1 508,650

справочно: местный бюджет

50,260

45,260

45,260

45,260

45,260

231,300

1.3.2.

Предоставление ипотечных кредитов гражданам

2 971,00

3 565,000

4 279,000

5 134,000

6 161,000

22 110,000

внебюджетные средства

2 971,000

3 565,000

4 279,000

5 134,000

6 161,000

22 110,000

1.4.

Задача 1.4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья

272,258

131,700

94,200

94,200

94,200

686,558

текущие расходы

окружной бюджет

272,258

131,700

94,200

94,200

94,200

686,558

в том числе по мероприятиям

1.4.1.

Предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального дома

94,200

94,200

94,200

94,200

94,200

471,000

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1.4.2.

Предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений экономического класса в многоквартирных домах

71,080

37,500

108,580

департамент строительства и жилищной политики автономного

округа

1.4.3.

Предоставление социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям

106,978

106,978

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

* Средства федерального бюджета, которые планируется привлечь: в рамках реализации ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы по мероприятию «Предоставление социальных выплат молодым семьям», а также в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны»; в рамках федеральных законов от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».».

1

5. Приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6

к окружной долгосрочной целевой

программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы

(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

Источники и направления финансирования

2011 – 2015 годы

В том числе

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Окружная долгосрочная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы – всего

90 733,896

16 966,383

14 891,389

13 559,175

23 034,699

22 282,250

в том числе

Средства федерального бюджета

2 147,194

469,703

406,056

413,875

424,030

433,530

Средства окружного бюджета

63 065,955

12 566,024

9 717,572

8 497,723

17 002,701

15 281,935

Средства бюджетов муниципальных образований

1 217,101

186,231

243,979

194,935

343,516

248,440

Средства внебюджетных источников

(в том числе непрограммные средства)

24 303,646

3 744,425

4 523,782

4 452,642

5 264,452

6 318,345

прогнозно: средства Фонда ЖКХ

88,597

88,597

справочно: окружной бюджет, непрограмнные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ

312,528

312,528

Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» – всего

12 580,025

1 358,705

942,540

663,488

4 783,431

4 831,861

в том числе

Средства окружного бюджета

12 499,540

1 349,944

936,506

657,823

4 753,454

4 801,813

Средства бюджетов муниципальных образований

80,485

8,761

6,034

5,665

29,977

30,048

Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований,

в том числе

225,334

53,729

54,796

45,210

30,131

41,468

Средства окружного бюджета

214,569

51,043

52,056

42,950

28,625

39,895

Средства бюджетов муниципальных образований

10,765

2,686

2,740

2,260

1,506

1,573

Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа

582,000

1,500

0,000

0,000

312,750

267,750

Средства окружного бюджета

582,000

1,500

0,000

0,000

312,750

267,750

Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа

6 147,083

1 154,047

595,689

360,346

2 016,373

2 020,628

Средства окружного бюджета

6 077,363

1 147,972

592,395

356,941

1 987,902

1 992,153

Средства бюджетов муниципальных образований

69,720

6,075

3,294

3,405

28,471

28,475

Строительство инженерной инфраструктуры в рамках проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства

4 866,938

111,237

249,620

220,455

2 109,568

2 176,058

Средства окружного бюджета

4 866,938

111,237

249,620

220,455

2 109,568

2 176,058

Возмещение затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой

758,670

38,192

42,435

37,477

314,609

325,957

Средства окружного бюджета

758,670

38,192

42,435

37,477

314,609

325,957

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»

42 424,079

11 497,157

6 540,054

7 213,015

8 073,789

9 100,064

в том числе

Средства федерального бюджета

1 654,694

342,703

327,256

327,275

328,730

328,730

Средства окружного бюджета

18 026,960

7 732,069

2 602,538

2 561,480

2 565,799

2 565,074

Средства бюджетов муниципальных образований

231,300

50,260

45,260

45,260

45,260

45,260

Средства внебюджетных источников и непрограммные средства

22 511,125

3 372,125

3 565,000

4 279,000

5 134,000

6 161,000

Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан

2 167,696

613,070

388,650

384,931

390,885

390,160

Средства федерального бюджета

146,044

40,973

25,526

25,545

27,000

27,000

Средства окружного бюджета

2 021,652

572,097

363,124

359,386

363,885

363,160

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания

11 093,870

6 283,638

1 202,513

1 202,693

1 202,513

1 202,513

Средства окружного бюджета, в том числе

10 692,745

5 882,513

1 202,513

1 202,693

1 202,513

1 202,513

имущественные взносы в НО

(бюджетные инвестиции)

4 680,000

4 680,000

0,000

0,000

0,000

0,000

приобретение жилья

6 012,745

1 202,513

1 202,513

1 202,693

1 202,513

1 202,513

прогнозно: средства Фонда ЖКХ

88,597

88,597

0,000

0,000

0,000

0,000

справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ

312,528

312,528

0,000

0,000

0,000

0,000

Повышение доступности жилья

28 475,955

4 328,191

4 817,191

5 531,191

6 386,191

7 413,191

Средства федерального бюджета

1 508,650

301,730

301,730

301,730

301,730

301,730

Средства окружного бюджета

4 626,005

1 005,201

905,201

905,201

905,201

905,201

Средства бюджетов муниципальных образований

231,300

50,260

45,260

45,260

45,260

45,260

Средства внебюджетных источников

22 110,000

2 971,000

3 565,000

4 279,000

5 134,000

6 161,000

Государственная поддержка гражданам, осуществляющих строительство жилья

686,558

272,258

131,700

94,200

94,200

94,200

Средства окружного бюджета

686,558

272,258

131,700

94,200

94,200

94,200

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,

в том числе молодых семей и молодых специалистов» – всего

5 207,900

899,400

928,400

1 021,200

1 123,300

1 235,600

в том числе

Средства федерального бюджета

492,500

127,000

78,800

86,600

95,300

104,800

Средства окружного бюджета

4 273,000

700,000

770,000

847,000

931,000

1 025,000

Средства бюджетов муниципальных образований

126,100

0,000

27,000

29,800

33,400

35,900

Средства внебюджетных источников

316,300

72,400

52,600

57,800

63,600

69,900

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» – всего

30 521,892

3 211,121

6 480,395

4 661,472

9 054,179

7 114,725

в том числе

Средства окружного бюджета

28 266,455

2 784,011

5 408,528

4 431,420

8 752,448

6 890,048

Средства бюджетов муниципальных образований

779,216

127,210

165,685

114,210

234,879

137,232

Средства внебюджетных источников

1 476,221

299,900

906,182

115,842

66,852

87,445

Реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований

12 736,687

427,110

3 592,152

2 065,917

4 313,174

2 338,334

Средства окружного бюджета

10 521,031

0,000

2 526,760

1 844,250

4 022,302

2 127,719

Средства бюджетов муниципальных образований

739,435

127,210

159,210

105,825

224,020

123,170

Средства внебюджетных источников

1 476,221

299,900

906,182

115,842

66,852

87,445

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа

16 949,805

2 784,011

2 752,268

2 419,467

4 512,971

4 481,088

Средства окружного бюджета

16 949,805

2 784,011

2 752,268

2 419,467

4 512,971

4 481,088

Софинансирование проектов модернизации (реконструкции) объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры

835,400

0,000

135,975

176,088

228,034

295,303

Средства окружного бюджета

795,619

0,000

129,500

167,703

217,175

281,241

Средства бюджетов муниципальных образований

39,781

0,000

6,475

8,385

10,859

14,062

».

1

6. Приложение № 7 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 7

к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы

(в ред. от 28.07.2011 № 547-П)

Перечень мероприятий окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 год

тыс. рублей



п/п

Наименование госзаказчика, мероприятие, состав мероприятия

Всего

В том числе

ведомст-венные расходы

межбюд-жетные субсидии, подлежа-щие передаче в бюджеты муници-пальных образова-ний

в том числе по муниципальным образованиям

город Салехард

город Лабытнанги

город Новый Уренгой

город Ноябрьск

город Муравленко

город Губкинский

Надымский район

Шурышкарский район

Приуральский район

Ямальский район

Тазовский район

Пуровский район

Красноселькупский

район

Окружная долгосрочная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы

12 566,024

9 300 117

3 264 407

384 939

188 988

453 736

505 735

200 327

286 014

215 877

196 974

136 778

166 956

130 218

316 325

81 540

1

Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»

1 349,944

150,929

1 199 015

249 373

94 271

324 506

34 817

25 570

235 360

25 783

40 291

65 469

10 000

8 072

72 740

12 763

1.1

Мероприятия по софинансированию строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа

1 147 972

1 147 972

245 573

85 820

324 506

25 317

25 000

232 953

18 658

33 641

64 519

10 000

1 422

67 800

12 763

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 147 972

1 147 972

245 573

85 820

324 506

25 317

25 000

232 953

18 658

33 641

64 519

10 000

1 422

67 800

12 763

1.1.1

Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона «Теремки», г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

10 000

10 000

10 000

1.1.2

Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ «Удача»,

г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

10 000

10 000

10 000

1.1.3

Инженерное обеспечение квартала «Ямальский», г. Салехард (в том числе корректировка проектной документации)

180 000

180 000

180 000

1.1.4

Инженерное обеспечение квартала № 15, г. Салехард,

в том числе проектно-изыскательские работы

15 573

15 573

15 573

1.1.5

Инженерное обеспечение квартала № 25, г. Салехард

(в том числе проектно-изыскательские работы)

30 000

30 000

30 000

1.1.6

Инженерное обеспечение микрорайона № 1 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы

18 540

18 540

18 540

1.1.7

Инженерное обеспечение микрорайона № 9 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы

74 010

74 010

74 010

1.1.8

Инженерное обеспечение микрорайона № 13 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы

98 227

98 227

98 227

1.1.9

Инженерное обеспечение микрорайона № 15 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы

41 177

41 177

41 177

1.1.10

Инженерное обеспечение микрорайона № 5 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы

999

999

999

1.1.11

Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в МКР.01.02.12 – 01.02.13 01.01.09 в г. Лабытнанги

25 500

25 500

25 500

1.1.12

Инженерное обеспечение

м/р № 3, г. Лабытнанги,

в том числе проектно-изыскательские работы

11 200

11 200

11 200

1.1.13

Инженерное обеспечение земельных участков для строительства жилых домов в планировочном квартале 01:02:08 в г. Лабытнанги,

в том числе проектно-изыскательские работы

49 120

49 120

49 120

1.1.14

Инженерное обеспечение микрорайона № 6,

г. Муравленко

20 000

20 000

20 000

1.1.15

Комплексное благоустройство микрорайона № 2, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

5 000

5 000

5 000

1.1.16

Инженерное обеспечение малоэтажной застройки по ул. Топчева в районе Кедровой рощи, г. Надым,

в том числе проектно-изыскательские работы

18 658

18 658

18 658

1.1.17

Внутриквартальные сети и сооружения микрорайона IV А г. Новый Уренгой,

в том числе котельная, сети и сооружения газоснабжения, в том числе проектно-изыскательские работы

45 000

45 000

45 000

1.1.18

Инженерное обеспечение жилого комплекса № 3

в 1 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой. Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому комплексу № 3

в 1 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы

31 764

31 764

31 764

1.1.19

Инженерное обеспечение строительства жилых домов в районе Коротчаево (поз.147; 1-5), в том числе проектно-изыскательские работы

12 488

12 488

12 488

1.1.20

Инженерные сети к жилым домам микрорайона Дружба, в том числе проектно-изыскательские работы

85 000

85 000

85 000

1.1.21

Инженерные обеспечение участка застройки по ул. Тундровой, г. Новый Уренгой

40 000

40 000

40 000

1.1.22

Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы

49 779

49 779

49 779

1.1.23

Инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения к жилым домам 2-го микрорайона МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы

60 475

60 475

60 475

1.1.24

Газопровод для жилых домов м/р Б-2 г. Ноябрьска, в том числе проектно-изыскательские работы

25 317

25 317

25 317

1.1.25

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы

108

108

108

1.1.26

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы

83

83

83

1.1.27

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3-х квартирный жилой дом в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы

244

244

244

1.1.28

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2-х квартирный жилой дом по ул. Центральная в с. Толька, в том числе проектно-изыскательские работы

95

95

95

1.1.29

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 4 индивидуальных жилых дома по ул. Нагорная

в с. Красноселькуп,

в том числе проектно-изыскательские работы

717

717

717

1.1.30

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 3-х жилых домов по ул. Полярная 8, 10, 12 в с. Красноселькуп,

в том числе проектно-изыскательские работы

1 104

1 104

1 104

1.1.31

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Полярная,

34 А, 36А

в с. Красноселькуп,

в том числе проектно-изыскательские работы

657

657

657

1.1.32

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под

3 6-ти квартирных жилых дома по ул. Полярная, 25, 37, 39 в с. Красноселькуп,

в том числе проектно-изыскательские работы

368

368

368

1.1.33

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2

8-ми квартирных жилых дома по ул. Нагорная 52,

52 А в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

339

339

339

1.1.34

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальный жилой дом по ул. Хвойная в с. Красноселькуп,

в том числе проектно-изыскательские работы

75

75

75

1.1.35

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул.40 лет Победы 19, 21 в с. Красноселькуп,

в том числе проектно-изыскательские работы

1 467

1 467

1 467

1.1.36

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Советская,

25, 27 в с.Красноселькуп,

в том числе проектно-изыскательские работы

2 442

2 442

2 442

1.1.37

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство жилого дома по ул. Нагорная, 63

в с. Красноселькуп,

в том числе проектно-изыскательские работы

64

64

64

1.1.38

Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Красноселькуп, Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2 500

2 500

2 500

1.1.39

Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Толька, Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2 500

2 500

2 500

1.1.40

Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку в с. Аксарка Приуральский район (2-я очередь)

37 119

37 119

37 119

1.1.41

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Катравож» Приуральский район, ЯНАО

10 000

10 000

10 000

1.1.42

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Белоярск» Приуральский район, ЯНАО

5 000

5 000

5 000

1.1.43

Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку в п. Харп,

в том числе 1-й пусковой комплекс

12 400

12 400

12 400

1.1.44

Инженерное обеспечение

6-го м/р пгт Уренгой

20 000

20 000

20 000

1.1.45

Инженерное обеспечение жилого мкр «Таежный» № 2 в городе Тарко-Сале

14 800

14 800

14 800

1.1.46

Инженерное обеспечение жилого мкр № 3 в городе Тарко-Сале

13 000

13 000

13 000

1.1.47

Инженерное обеспечение мкр «Окуневое» в городе Тарко-Сале

20 000

20 000

20 000

1.1.48

Инженерное обеспечение мкр Школьный п.Тазовский, в том числе проектно-изыскательские работы

1 422

1 422

1 422

1.1.49

Строительство ТВС в с. Горки к 24-х квартирному жилому дому, в том числе проектно-изыскательские работы

33 641

33 641

33 641

1.1.50

Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство с. Яр-Сале Ямальского района, ЯНАО

10 000

10 000

10 000

1.2

Мероприятия по обеспечению документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в автономном округе

51 043

51 043

3 800

8 451

9 500

570

2 407

7 125

6 650

950

6 650

4 940

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

51 043

51 043

3 800

8 451

9 500

570

2 407

7 125

6 650

950

6 650

4 940

1.2.1

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания квартала № 34, г. Салехард

3 800

3 800

3 800

1.2.2

Корректировка топографической съемки микрорайонов 4, 15 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты

542

542

542

1.2.3

Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 1 г. Губкинского

1 188

1 188

1 188

1.2.4

Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 15 г. Губкинского

677

677

677

1.2.5

Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочных кварталов 02:01:02, 02:02:01,02:02:02 в г. Лабытнанги

5 842

5 842

5 842

1.2.6

Внесение изменений в генеральный план городского округа Лабытнанги

1 695

1 695

1 695

1.2.7

Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
город Лабытнанги

914

914

914

1.2.8

Топографическая съемка (М-б 1:500) территории микрорайона № 3

570

570

570

1.2.9

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пос. Лесной г. Надым

3 800

3 800

3 800

1.2.10

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории пос. Кедровый г. Надым

3 325

3 325

3 325

1.2.11

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания Юго-Восточного промузла,

г. Ноябрьск

9 500

9 500

9 500

1.2.12

Проект планировки, проект межевания территории фактории Полуй

475

475

475

1.2.13

Топографо-геодезическая съемка территории фактории Полуй,

фактории на 96 км,

фактории Пунг-Ю

475

475

475

1.2.14

Генеральный план, правила землепользования и застройки, проект планировки территории сельского поселения Халясавэй Пуровского района

1 900

1 900

1 900

1.2.15

Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пурпе Пуровского района

3 040

3 040

3 040

1.2.16

Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Юрибей Тазовского района

1 900

1 900

1 900

1.2.17

Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Тадибе-Яха Тазовского района

1 900

1 900

1 900

1.2.18

Топографическая съемка территории факторий и деревень, находящихся на межселенной территории Тазовского района

2 850

2 850

2 850

1.2.19

Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Мужи

3 525

3 525

3 525

1.2.20

Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Горки

3 125

3 125

3 125

1.3

Мероприятия по созданию двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием

1 500

1 500

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1500

1500

1.4

Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры в рамках проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства

111 237

111 237

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

111 237

111 237

1.5

Мероприятия по возмещению затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой

38 192

38 192

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

38 192

38 192

2

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»

7 732 069

6 726 868

1 005 201

16 731

61 317

86 144

470 918

23 551

50 654

134 525

2 201

20 402

1 320

6 626

118 928

11 884

2.1

Мероприятия по приобретению жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом автономного округа от 30.05.2005

№ 36-ЗАО

478 127

478 127

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

478 127

478 127

2.1.1

Приобретение жилья для реабилитированных граждан

49 500

49 500

2.1.2

Приобретение жилья для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера

75 587

75 587

2.1.3

Приобретение жилья для детей-сирот и лиц из их числа

353 040

353 040

2.2

Мероприятия по предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны

20 620

20 620

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

20 620

20 620

2.3

Мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

1 005 201

1 005 201

16 731

61 317

86 144

470 918

23 551

50 654

134 525

2 201

20 402

1 320

6 626

118 928

11 884

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 005 201

1 005 201

16 731

61 317

86 144

470 918

23 551

50 654

134 525

2 201

20 402

1 320

6 626

118 928

11 884

2.3.1

Субсидии бюджетам на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительство) жилья

1 005 201

1 005 201

16 731

61 317

86 144

470 918

23 551

50 654

134 525

2 201

20 402

1 320

6 626

118 928

11 884

2.4

Мероприятия по предоставлению социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве

94 200

94 200

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

94 200

94 200

2.5

Мероприятия по предоставлению социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений эконом-класса в многоквартирных домах

71 080

71 080

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

71 080

71 080

2.6

Мероприятия по приобретению жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания

5 882 513

5 882 513

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

5 882 513

5 882 513

2.6.1

Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания

1 202 513

1 202 513

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 202 513

1 202 513

2.6.1.1

в т.ч. оказание

агентских услуг

3 510

3 510

2.6.2

Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции)

4 680 000

4 680 000

2.7

Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям

106 978

106 978

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

106 978

106 978

2.8

Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов

73 350

73 350

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

73 350

73 350

3

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»

700 000

700 000

в том числе молодые семьи и молодые специалисты

210 000

210 000

3.1

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам

700 000

700 000

Департамент по развитию агропромышленного комплекса автономного округа

700 000

700 000

4

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

2 784 011

1 723 820

1 060 191

118 835

33 400

43 086

151 206

55 569

154 482

50 907

155 636

115 520

124 657

56 893

4.1

Мероприятия по строительству объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа

2 784 011

1 723 820

1 060 191

118 835

33 400

43 086

151 206

55 569

154 482

50 907

155 636

115 520

124 657

56 893

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

2 784 011

1 723 820

1 060 191

118 835

33 400

43 086

151 206

55 569

154 482

50 907

155 636

115 520

124 657

56 893

4.1.1

Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-й и 2-й пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

100 000

100 000

100 000

4.1.2

Инженерное обеспечение квартала № 22, в том числе проектно-изыскательские работы

7 000

7 000

7 000

4.1.3

Газификация г. Салехарда,

в том числе проектно-изыскательские работы

10 286

10 286

10 286

4.1.4

Теплоснабжение МП «АТП», г. Салехард

1 549

1 549

1 549

4.1.5

Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест,

мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги

5 500

5 500

5 500

ПС 35/6 кВ при ГТС микрорайона № 4, микрорайона № 8, «Обская» с ВЛ 35 кВ МО г. Лабытнанги

1 000

1 000

1 000

4.1.6

Реконструкция системы теплоснабжения от котельной № 1, г. Лабытнанги. Центральный тепловой пункт ЦТП-2

26 900

26 900

26 900

4.1.7

Инженерное обеспечение школы на 420 мест, г. Муравленко, в том числе проектно-изыскательские работы

10 000

10 000

10 000

4.1.8

Реконструкция действующих очистных сооружений КОС

7000 – 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

88 000

88 000

88 000

4.1.9

Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко

53 206

53 206

53 206

4.1.10

Дизельная электростанция в с. Кутопьюган

30 000

30 000

30 000

4.1.11

Котельная с. Ныда Надымского района ЯНАО

7 000

7 000

7 000

4.1.12

Внутриплощадочные сети в п. Ныда (участок больницы на 30 коек). Площадка больницы. Площадка поликлиники

18 569

18 569

18 569

4.1.13

Газопровод для котельной КТП-962 в районе Коротчаево, в том числе проектно-изыскательские работы

811

811

811

4.1.14

Блочно-модульная котельная МК-126, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

7 424

7 424

7 424

4.1.15

Блочно-модульная котельная МК-144, г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

6 812

6 812

6 812

4.1.16

Блочно-модульная котельная ТФ «Мостоотряд-93»,

г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

16 460

16 460

16 460

4.1.17

Блочно-модульная котельная КТП-962, г. Новый Уренгой

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

11 579

11 579

11 579

4.1.18

Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы

23 101

23 101

23 101

4.1.19

Котельная в с. Красноселькуп,

в том числе проектно-изыскательские работы

33 792

33 792

33 792

4.1.20

Строительство объекта «Водозаборные сооружения, насосная станция I подъема и очистные сооружения

п. Белоярск» Приуральский район, ЯНАО

13 089

13 089

13 089

4.1.21

Котельная с. Харсаим Приуральского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

22 959

22 959

22 959

4.1.22

Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО

2 859

2 859

2 859

4.1.23

Строительство объекта «Канализация с. Аксарка (1-я и 2-я очереди)» Приуральский район, ЯНАО

2 000

2 000

2 000

4.1.24

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск

10 000

10 000

10 000

4.1.25

Ул. Губкина – Тарасова

с инженерными сетями

в г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС № 5, ТП,

г. Тарко-Сале Пуровского района

40 000

40 000

40 000

4.1.26

Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью

4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении

30 614

30 614

30 614

4.1.27

Двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС «Геолог» до РП по объекту «КОС» в г. Тарко-Сале

16 379

16 379

16 379

4.1.28

Газопровод к пгт Уренгой

37 664

37 664

37 664

4.1.29

Блочная котельная п. Гыда Тазовского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

41 779

41 779

41 779

4.1.30

Блочная котельная производительностью

5,0 Гкал/час в п. Находка Тазовского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

4 319

4 319

4 319

4.1.31

Водоочистные сооружения производительностью

500 м3/сут. в п. Газ-Сале

32 271

32 271

32 271

4.1.32

Реконструкция электрических сетей посёлка Гыда

2 500

2 500

2 500

4.1.33

Электростанция, с. Антипаюта Тазовского района

1 428

1 428

1 428

4.1.34

Проектно-изыскательские работы по объекту «Водозабор с. Гыда Тазовского района»

546

546

546

4.1.35

Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные сооружения, с. Гыда Тазовского района»

703

703

703

4.1.36

Проектно-изыскательские работы по объекту «Сети канализации, с. Гыда Тазовского района»

1 941

1 941

1 941

4.1.37

Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные сооружения, с. Антипаюта Тазовского района»

878

878

878

4.1.38

Полигон ТБО, с. Антипаюта Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы по объекту

1 044

1 044

1 044

4.1.39

Полигон ТБО, с. Гыда Тазовского района, проектно-изыскательские работы по объекту

1 863

1 863

1 863

4.1.40

Проектно-изыскательские работы по объекту «Сети канализации, с. Антипаюта Тазовского района»

1 820

1 820

1 820

4.1.41

Магистральные сети тепловодоснабжения, пос. Тазовский Тазовского района

20 000

20 000

20 000

4.1.42

Реконструкция дизельной электростанции в п. Гыда Тазовского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

4 428

4 428

4 428

4.1.43

Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

87 014

87 014

87 014

4.1.44

Инженерное обеспечение п. Лопхари Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

40 000

40 000

40 000

4.1.45

Реконструкция электрических сетей в с. Горки Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы

24 268

24 268

24 268

4.1.46

Установка по очистке питьевой воды, с. Шурышкары Шурышкарского района,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

3 200

3 200

3 200

4.1.47

Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО

25 380

4.1.48

Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта «ЛЭП 0,4-10 кВ

с. Сеяха» Ямальский район, ЯНАО

29 488

4.1.49

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

51 400

4.1.50

Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО

180

4.1.51

Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Новый Порт» Ямальский район, ЯНАО

206

4.1.52

Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Се-Яха» Ямальский район, ЯНАО

208

4.1.53

Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал» Ямальский район, ЯНАО

204

4.1.54

Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений до 100 м3/час» в с. Яр-Сале, Ямальский район, ЯНАО

3 100

4.1.55

Строительство объекта «Тепло-водоснабжение

с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

45 470

4.1.56

Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

85 063

85 063

4.1.57

Газификация базы ГУП ЯНАО «Ямалавтодор», г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы

10 482

10 482

4.1.58

Газификация города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

14 900

14 900

4.1.59

Дизельная электростанция мощностью 10 МВт

в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

200 000

200 000

4.1.60

Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3 (2-ая очередь)

в г. Лабытнанги,

в том числе проектно-изыскательские работы

30 000

30 000

4.1.61

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000

с увеличением производительности

до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

85 000

85 000

4.1.62

Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт

75 000

75 000

4.1.63

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым

650 143

650 143

4.1.64

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»

250 000

250 000

4.1.65

Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал» Ямальский район, ЯНАО

35 000

35 000

4.1.66

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт,

с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО

4 000

4 000

4.1.67

Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

84 232

84 232

4.1.68

Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский

200 000

200 000

».

[1] «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

[2] Не приводятся мероприятия, относящиеся к внутренней коммунальной инфраструктуре жилых и нежилых зданий и сооружений.

[3] Решение Городской Думы муниципального образования город Салехард от 10 февраля 2009 года № 7 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия «Салехардэнерго» по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард в сфере электро- и теплоснабжения на 2008 – 2011 годы».

[4] Продлена до 2015 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2008 года № 1996-р.

[5] Распоряжение Правительства автономного округа от 24 июля 2010 года № 50-РП «О создании некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа».

[6] ФЗ от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

[7] См. постановление Правительства Российской Федерации от 05 декабря 2006 года № 748 «Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социально-бытового назначения».

[8] ФЗ от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

[9] Распоряжение от 08 апреля 2004 года № 1448-р «О перечне объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, подлежащих передаче ОАО «Газпром» и его дочерними обществами в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность».

[*]* Мероприятия 1.3.5 – 1.3.10 предусмотрены в рамках окружной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года».

[*]** Мероприятие 1.3.11 также предусмотрено в смежной подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» данной Программы.

[*]

[10] Федеральный закон от 04.07.2003 № 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 05.08.2004) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2010).

[11] Данные на 01.10.2010.

[12] На 22 ноября 2010 года Фонд подписал соглашения о сотрудничестве с двумя банками: ОАО Западно-Сибирским банком Сбербанка России и акционерным Западно-Сибирским коммерческим банком.

[13] На 22 ноября 2010 года Фондом подписаны соглашения о сотрудничестве с Пуровским, Ямальским, Красноселькупским, Надымским районами и городом Муравленко.

[14] В соответствии со статьей 95 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам, занимающим жилые помещения по договору социального найма, в доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции.

В соответствии со статьей 106 Жилищного кодекса Российской Федерации на период до завершения капитального ремонта или реконструкции дома заключается договор найма жилого помещения маневренного фонда. При этом жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее чем 6 кв. метров жилой площади на одного человека.

[15] Порядок управления и распоряжения государственным жилищным фондом автономного округа коммерческого использования определен Законом автономного округа от 06 октября 2006 года № 51-ЗАО.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Газета "Красный Север" № 43/2,43/3 от 03.08.2011
Рубрики правового классификатора: 050.000.000 Жилище, 050.010.000 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать