Основная информация
Дата опубликования: | 28 августа 2017г. |
Номер документа: | RU68000201700693 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2017
г. Тамбов
№ 844
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы»
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 07.04.2017), (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
позицию «Соисполнители Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«управление градостроительства и архитектуры области»;
позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации
Реализация мероприятий Программы позволит в 2020 году достичь следующих результатов: смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) - 1456,0 случаев на 100 тыс. населения;
младенческая смертность - 3,8 случаев на 1000 родившихся живыми;
смертность от болезней системы кровоснабжения - 654,0 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от новообразований (в том числе злокачественных) - 186,6 случаев на 100,0 тыс. населения;
смертность от дорожно-транспортных происшествий - 14,0 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от туберкулеза - 3,1 случаев на 100 тыс. населения;
обеспеченность врачами - 31,8 человека на 10 тыс. населения;
средняя заработная плата врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) и иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 200,0 процентов;
средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов;
средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 73,3 года;
доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования - 100 процентов;
доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии - 100 процентов;
снижение удельного расхода тепла на 1 м2 - 0,124 Гкал/ м2;
снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м - 31,68 кВт.ч/ м;
снижение удельного расхода топлива на 1 м2 - 4,54 тут/м2;
доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Тамбовской области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, пропаганды донорства крови и ее компонентов - 10 процентов
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего: 129 621 912,1 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
3 402 651,3 (с 2013 по 2020 гг.)
(привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
42 030 870,6 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
76 497 752,7 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства внебюджетных источников по предварительной оценке:
7 690 637,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»: всего:
2 626 694,2 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинском эвакуации»: всего: 4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:
всего: 1 249 972,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
всего: 1 136 853,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
всего: 650 010,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
всего: 452 503,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
всего: 940 192,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»: всего: 1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
всего: 124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
всего: 34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.)
Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»: всего: 2 634 330,9 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.)
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»: всего: 8 678 226,6 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»:
всего: 309 017,8 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:
всего: 69 819 810,4 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:
Всего: 57 305,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.)
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы
Достижение стратегической цели Программы в 2020 году будет характеризоваться достижением значений следующих целевых индикаторов:
смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) - 1456,0 случаев на 100 тыс. населения;
младенческая смертность - 3,8 случаев на 1000 родившихся живыми;
смертность от болезней системы кровоснабжения - 654,0 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от дорожно-транспортных происшествий - 14,0 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от новообразований (в том числе злокачественных) - 186,6 случаев на 100,0 тыс. населения;
смертность от туберкулеза - 3,1 случаев на 100 тыс. населения;
обеспеченность врачами - 31,8 человека на 10 тыс. населения;
средняя заработная плата врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) и иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 200,0 процентов;
средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов;
средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов; ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 73,3 года; доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования - 100 процентов;
доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии - 100 процентов;
снижение удельного расхода тепла на 1 м2 - 0,124 Гкал/ м2;
снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 31,68 кВт.ч/ м2;
снижение удельного расхода топлива на 1 м - 4,54 тут/ м;
доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Тамбовской области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, пропаганды донорства крови и ее компонентов - 10 процентов.
Целевые значения показателей (индикаторов) реализации Программы установлены на основании результатов статистического наблюдения за системой здравоохранения Тамбовской области, а также отчетности областных государственных учреждений здравоохранения и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий Программы.
К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей (индикаторов), относятся:
экономические факторы: темп инфляции, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;
законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и Тамбовской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных Программой мероприятий;
политический фактор: изменение приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения;
социальные факторы: изменение социальных установок профессионального сообщества и населения, обусловливающие снижение необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных Программой мероприятий.
Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели Программы.
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в состав Программы, с расшифровкой плановых значений по годам реализации представлены в приложениях № 1 «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2015 годы, подпрограмм и их значения» и № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы, подпрограмм и их значения».»;
в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 42 030 870,5 тыс. руб. (32,4% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 3 402 651,3 тыс. руб. (2,6% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 76 497 752,7 тыс. руб. (59,0% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников - 7 690 637,5 (6,0% от общего объема средств Программы)»;
1.2. приложение № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1;
1.3. приложение № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области на 2016 - 2020 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2;
1.4. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 гады за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3;
1.5. приложение № 4а «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017 - 2019 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4;
1.6. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,7 литров на душу населения в год;
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 27,0%,
сохранение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до 100%;
сохранение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты на уровне не менее 100%;
сохранение охвата диспансеризацией взрослого населения не менее 21,0%;
увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях
до 60%;
увеличение доли взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление до 85%;
снижение интенсивности кариеса зубов (индекс КПУ (интенсивность поражения зубов кариесом) у детей в возрасте 12 лет до 2,2;
снижение интенсивности заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI (коммунальный пародонтальный индекс) до 3,6;
снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 33 человек на 100 тыс. населения;
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 80%;
снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, до 16,5%;
снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 22,7%;
снижение смертности детей в возрасте до одного года от пневмоний до 1,9 человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми;
сохранение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки на уровне не менее 99,1%;
сохранение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%;
сохранение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки на уровне не менее 99,2%;
увеличение охвата иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки до 95%;
сохранение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 0,37 на 100 тыс. населения;
сохранение доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, до 95,0%;
сохранение охвата иммунизацией населения против
вирусного гепатита В в декретированные сроки на уровне не менее 96,5%;
сохранение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации не менее 24,0%;
доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении - не более 3,0%;
уровень информированности населения в возрасте 18- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции - 93,0%;
увеличение доли удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 98%;
увеличение доли удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), до 99,4%
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 2 626 694,2 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной
оценке: 1 034 769,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. -36 017,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1,9 тыс. руб.;
2016 г. -403 413,9 тыс. руб.;
2017 г.-332 925,3 тыс. руб.;
2018 г. - 88 756,6 тыс. руб.;
2019 г. - 86 827,2 тыс. руб.;
2020 г. - 86 827,2 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по
предварительной оценке:
1 591 924,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 28 866,4 тыс. руб.;
2014 г. -48 228,0 тыс. руб.;
2015 г. - 26 213,6 тыс. руб.;
2016 г. - 375 166,1 тыс. руб.;
2017 г. - 324 922,8 тыс. руб.;
2018 г. -251 161,3 тыс. руб.;
2019 г. -268 683,3 тыс. руб.;
2020 г. - 268 683,3 тыс. руб.
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложении № 1 к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы: снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,7 литров на душу населения в год;
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 27,0%,
сохранение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до 100%;
сохранение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты на уровне не менее 100%;
сохранение охвата диспансеризацией взрослого населения не менее 21,0%; увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях до 60%;
увеличение доли взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление до 85%;
снижение интенсивности кариеса зубов (индекс КПУ (интенсивность поражения зубов кариесом) у детей в возрасте 12 лет до 2,2;
снижение интенсивности заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI (коммунальный парод октальный индекс) до 3,6;
снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 33 человек на 100 тыс. населения;
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 80%;
снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, до 16,5%;
снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 22,7%;
снижение смертности детей в возрасте до одного года от пневмоний до 1,9 человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми;
сохранение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки на уровне не менее 99,1%;
сохранение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%;
сохранение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки на уровне не менее 99,2%;
увеличение охвата иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки до 95%;
сохранение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 0,37 на 100 тыс. населения;
сохранение доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, до 95,0%;
сохранение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки на уровне не менее 96,5%;
сохранение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации не менее 24,0%;
доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении - не более 3,0%; уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции - 93,0%;
увеличение доли удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 98%;
увеличение доли удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), до 99,4%.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 2 626 694,2 тыс. рублей, в том числе 1 034 769,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (39,4%), 1 591 924,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Тамбовской области (60,6%).»;
1.7. в приложении № 7 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Увеличение количества больных, получающих процедуру гемодиализа, до 222 человек;
снижение смертности от туберкулеза до 3,1 случаев на 100 тыс. населения
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
Всего за счет средств из внебюджетных источников по предварительной оценке: 1 249 972,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 0,0 тыс. руб.;
2014 г. -212 000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 138 600,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 188 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 254 256,0 тыс. руб.;
2019 г. -228 558,0 тыс. руб.;
2020 г. - 228 558,0 тыс. руб.
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложении № 1а к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2020 году, отражающие социально-экономическое развитие области:
увеличение количества больных, получающих процедуру гемодиализа, до 222 человек;
снижение смертности от туберкулеза до 3,1 случаев на 100 тыс. населения.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы за счет внебюджетных источников (средств юридических лиц) составляет 1 249 972,0 тыс. рублей (100% общего объема средств Подпрограммы).»;
1.8. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Материнская смертность до 1 случая в год; охват неонатальным скринингом (увеличение доли новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми) до 99,9%;
охват аудиологическим скринингом (увеличение доли детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни) до 100,0%;
снижение ранней неонатальной смертности до 1,0 случая на 1000 новорожденных;
увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами до 40%;
увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 92,0%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности до 96,0%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов до 96,8%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку 100%;
снижение числа абортов до 15,5 единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
Всего: 1 136 853,0 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной
оценке: 298 819,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 10 887,9 тыс. руб.;
2014 г. - 7 377,1 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 280 554,1 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 838 033,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 160 572,2 тыс. руб.;
2014 г. - 173 585,2 тыс. руб.;
2015 г. - 306 995,3 тыс. руб.;
2016 г. - 104 839,3 тыс. руб.;
2017 г. - 36 107,30 тыс. руб.;
2018 г. - 17 359,0 тыс. руб.;
2019 г. - 19 287,8 тыс. руб.;
2020 г. - 19 287,8 тыс. руб.
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
По результатам реализации Подпрограммы в 2020 году: материнская смертность до 1 случая в год;
охват неонатальным скринингом (увеличение доли новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми) до 99,9%;
охват аудиологическим скринингом (увеличение доли детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни) до 100,0%;
снижение ранней неонатальной смертности до 1,0 случая на 1000 новорожденных;
увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами до 40%;
увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 92,0 процентов;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности до 96,0%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов до 96,8%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку 100%;
снижение числа абортов до 15,5 единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 1 136 853,0 тыс. руб., в том числе 838 033,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (73,7% от общего объема средств Подпрограммы) и 298 819,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (26,3% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.9. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения - 100,0%;
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 654,0 случаев на 100 тыс. населения
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
Всего: 650 010,0 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 648 888,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. -98 139,7 тыс. руб.;
2014 г. - 111 277,5 тыс. руб.;
2015 г. - 75 238,6 тыс. руб.;
2016 г. - 74 272,9 тыс. руб.;
2017 г.-91 516,9 тыс. руб.;
2018 г. - 60 777,0 тыс. руб.;
2019 г. - 68 833,0 тыс. руб.;
2020 г. - 68 833,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 565,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 565,5 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 555,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 555,9 тыс. руб.
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложении № 1 к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, отражающие социально-экономическое развитие области:
выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения - 100,0%;
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 654,0 случаев на 100 тыс. населения.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 650 010,0 тыс. руб., в том числе 648 888,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (99,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 555,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (0,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.10. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых - 10,0 на 100 тыс. взрослого населения
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложениях № 1, 1а к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, отражающие социально-экономическое развитие области:
обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых - 10,0 на 100 тыс. взрослого населения.»;
1.11. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования - 1562 чел.;
количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена - 2808 чел.;
количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, - 125 чел.;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области, в том числе врачей и средних медицинских работников - 99,0%;
доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической - 7,0%;
обеспеченность врачами - 31,8 на 10 тыс. человек населения
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 940 192,0 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 714 892,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 76 787,8 тыс. руб.;
2014 г. - 86 781,8 тыс. руб.;
2015 г. - 90 829,4 тыс. руб.;
2016 г. - 82 685,9 тыс. руб.;
2017 г. - 98 306,0 тыс. руб.;
2018 г. - 86 741,7 тыс. руб.;
2019 г. - 96 379,7 тыс. руб.;
2020 г. - 96 379,7 тыс. руб;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:
1 800,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 100,0 тыс. руб.;
2014 г. - 250,0 тыс. руб.;
2015 г. - 550,0 тыс. руб.;
2016 г. - 150,0 тыс. руб.;
2017 г. - 175,0 тыс. руб.;
2018 г. - 175,0 тыс. руб.;
2019 г. - 200,0 тыс. руб.;
2020 г. - 200,0 тыс. руб;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 223 500,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. -23 500,0 тыс. руб.;
2014 г. - 40 000,0 тыс. руб.:
2015 г. - 40 000,0 тыс. руб.;
2016 г. - 60 000,0 тыс. руб.
2017 г. - 60 000,0 тыс. руб.
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложениях № 1 и № 1а к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2020 году, отражающие социально-экономическое развитие области: обеспеченность врачами - 31,8 на 10 тыс. человек населения; количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования - 1562 чел.;
количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена - 2808 чел.;
количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, - 125 чел.;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области, в том числе врачей и средних медицинских работников - 99,0%;
доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической - 7,0%.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 940 192,0 тыс. руб., в том числе 223 500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (23,8% от общего объема средств Подпрограммы), 714 892,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (76,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 1800,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.12. в приложении № 15 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» к Программе (далее - Подпрограмма):
раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
После ввода в эксплуатацию перинатального центра планируется достичь следующих результатов:
снижение материнской смертности - до 1 случая в 2020 году;
сохранение показателя младенческой смертности на уровне 3,8 на 1000 родившихся живыми в 2017 году и 2020 году;
сохранение показателя ранней неонатальной смертности на уровне 1,0 на 1000 родившихся живыми в 2020 году;
увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем количестве женщин с преждевременными родами до 40% в 2020 году;
увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре - до 92,0% в 2020 году.»;
1.13. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 13,4 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 15,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
уменьшение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года, до 10,1%;
снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 19,2%;
увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека,
состоящих под диспансерным наблюдением, до 59,8%;
снижение смертности от ишемической болезни сердца до 335 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 186 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 55%;
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9%;
обеспечение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%;
увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 6110 человек, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета области 141 человек
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 8 678 226,6 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 4 252 840,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г.-989 131,3 тыс. руб.;
2017 г. - 896 948,1 тыс руб.;
2018 г. - 767 266,7 тыс. руб.;
2019 г. - 799 746,2 тыс. руб.;
2020 г. - 799 748,2 тыс. руб.,
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 108 636,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 49 744,0 тыс. руб.;
2017 г. - 18 224,7 тыс. руб.;
2018 г. - 13 755,2 тыс. руб.;
2019 г. - 13 456,1 тыс руб.;
2020 г. - 13 456,1 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 4 316 750,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 780 500,0 тыс руб.;
2017 г. - 820 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 861 000,0 тыс. руб.;
2019 г. - 905 000,0 тыс. руб.;
2020 г. - 950 250,0 тыс. руб.
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, отражающие социально-экономическое развитие области:
увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 13,4 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 15,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
уменьшение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года, до 10,1%;
снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 19,2%;
увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, до 59,8%;
снижение смертности от ишемической болезни сердца до 335 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 186 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 55%;
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9%;
обеспечение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%;
увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 6110 человек, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета области - 141 человек.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 8 678 226,6 тыс. руб., в том числе 108 636,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,3% от общего объема средств Подпрограммы), 4 252 840,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (49,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 4 316 750,00 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (49,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.14. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо - 11 482,8 руб.;
сохранение среднего числа дней занятости койки до 2020 года на уровне 333 дней;
уменьшение средней длительности лечения больного в стационаре до 11,2 дня;
доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи - 100%;
доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования - 100%;
доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь - 80%;
доля медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - 100%;
сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу - 20%
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 69 819 810,4 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
18 813 747,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. -3 772 343,5 тыс. руб.;
2017 г. - 3 761 238,4 тыс. руб.;
2018 г. - 3 756 192,9 тыс. руб.;
2019 г. -3 761 986,1 тыс. руб.;
2020 г. - 3 761 986,1 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 51 006 063,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 8 778 431,3 тыс. руб.;
2017 г. - 9 138 859,1 тыс. руб.;
2018 г. - 10 661 275,6 тыс руб.;
2019 г. -11 213 748,7 тыс. руб.;
2020 г. - 11 213 748,7 тыс. руб.
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
Система показателей (индикаторов) Подпрограммы сформирована по задачам.
Задачи:
финансовое обеспечение расходных обязательств Тамбовской области, возникающих при осуществлении переданных полномочий в сфере обязательного медицинского страхования;
обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального фрагмента ЕГИСЗ;
использование телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведение медицинских карт пациентов в электронном виде; создание единого информационного пространства телемедицины; расширение функционала системы управления финансово-хозяйственной деятельностью учреждений здравоохранения области;
подключение удаленных подразделений учреждений здравоохранения области и офисов врачей общей практики к защищенной виртуальной сети передачи данных;
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию;
обеспечение медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, электронной подписью.
По итогам реализации Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов к 2020 году:
норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо - 11 482,8 руб.;
сохранение среднего числа дней занятости койки до 2020 года на уровне 333 дней;
уменьшение средней длительности лечения больного в стационаре до 11,2 дня;
доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи - 100%;
доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования - 100%;
доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь - 80%;
доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - 100%;
сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу - 20%.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 69 819 810,4 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области - 18 813 747,0 тыс. руб. (26,9% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования -51 006 063,4 тыс. руб. (73,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.15. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций - 3,3%;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи - 94,0%;
доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи -100%.
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
Всего: 57 305,3 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
57 305,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 11 810,1 тыс. руб.;
2017 г. - 15 899,0 тыс. руб.;
2018 г. - 9 360,4 тыс. руб.;
2019 г. - 10 117,9 тыс. руб.;
2020 г. - 10 117,9 тыс. руб.
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения цели и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе.
Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций - 3,3%;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут - 94,0%;
доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи, - 100%.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 57 305,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.16. в приложении № 20 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации мероприятий подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы» к Программе:
в разделе I «Общие положения о предоставлении субсидии»:
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Критериями конкурсного отбора некоммерческих организаций, имеющих право на получение Субсидий (далее - Отбор), являются:
регистрация некоммерческой организации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) на территории Тамбовской области;
осуществление некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами деятельности, связанной с оказанием услуг населению области по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С в части кампании по информированию и обучению различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С и (или) по пропаганде донорства крови и ее компонентов или, как минимум, связанной с профилактикой и охраной здоровья граждан и пропагандой здорового образа жизни;
отсутствие у некоммерческой организации задолженности по налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
наличие у некоммерческой организации расчетного счета, на который будет осуществляться перечисление субсидий;
отсутствие в отношении некоммерческой организации процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, приостановления ее деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
некоммерческая организация не должна получать средства из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил;
некоммерческая организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
актуальность и реалистичность конкретных задач, на решение которых запрашивается Субсидия;
соответствие проекта (мероприятия) некоммерческой организации целям Отбора;
соответствие мероприятий проекта целям и задачам, на решение которых направлен проект;
экономическая эффективность;
наличие собственных средств у некоммерческой организации на финансовое обеспечение реализации мероприятий, связанных с оказанием услуг населению области по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С в части кампании по информированию и обучению различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С и (или) по пропаганде донорства крови и ее компонентов, в размере не менее 10 процентов;
наличие собственных ресурсов у некоммерческой организации для осуществления вышеуказанной деятельности (наличие собственных квалифицированных кадров, способность привлечь в необходимом объеме специалистов и добровольцев для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С в части кампании по информированию и обучению различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С и (или) по пропаганде донорства крови и ее компонентов, наличие опыта выполнения в прошлом аналогичных по содержанию и объему мероприятий);
обоснованность запрашиваемых средств на поддержку (наличие необходимых обоснований (подтверждающих документов), расчетов (сметы расходов) предлагаемых мероприятий, связанных с оказанием услуг населению области по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С в части кампании по информированию и обучению различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С и (или) по пропаганде донорства крови и ее компонентов);
наличие информации о деятельности некоммерческой организации в сети Интернет, средствах массовой информации в текущем году, а также году, предшествующему году подачи заявки на участие в конкурсном отборе некоммерческих организаций (в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций) (далее - Заявка).»;
в пункте 1.5 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Сроки и порядок проведения Отбора, форма Заявки утверждаются приказом Управления.»;
в разделе II «Условия и порядок предоставления Субсидии»:
в пункте 2.1:
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«соблюдение получателем субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, положений пункта 1.4 настоящего Порядка;»;
в пункте 2.3:
в абзаце первом слова «заявление на предоставление Субсидии с приложением следующих документов (далее - Заявление)» заменить словами «Заявку с приложением следующих документов»;
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«описание проекта (мероприятия) некоммерческой организации, претендующей на получении субсидии из бюджета области, по форме, утвержденной приказом Управления;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«расчет затрат (смета расходов) некоммерческой организации (в том числе социально ориентированной организации) с приложением документов, подтверждающих обоснованность планируемых расходов на организацию мероприятий (копии документов первичного бухгалтерского учета, счетов-фактур, договоров и т.п., заверенные подписью руководителя и печатью некоммерческой организации), связанных с оказанием услуг населению области по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С в части кампании по информированию и обучению различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С и (или) по пропаганде донорства крови и ее компонентов, по форме, утвержденной приказом Управления;»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Если информация (в том числе документы), прилагающаяся к Заявке, содержит персональные данные, к Заявке должно быть приложено согласие субъектов этих данных на их обработку, соответствующую условиям Отбора. В противном случае включение в состав Заявки информации (в том числе документов), содержащей персональные данные не допускается.»;
в абзаце десятом слово «Заявления» заменить словом «Заявки»;
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Заявка, поступившая в Управление после окончания срока приема документов на участие в Отборе, к участию в Отборе не допускается.»;
в пункте 2.5 слово «заявления» заменить словом «заявки»;
пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Итоговый протокол заседания Комиссии должен содержать сведения:
о заявках Претендентов, не допущенных к участию в Отборе;
о заявках Претендентов, допущенных к участию в Отборе;
о заявке Претендента, ставшего победителем Отбора;
об объеме Субсидии, предоставляемой некоммерческой организации - победителю Отбора.»;
в пункте 2.11 в абзаце пятом слово «заявления» заменить словом «Заявки»;
пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Объем Субсидии, предоставляемой некоммерческой организации (в том числе социально ориентированной некоммерческой организации), прошедшей Отбор в соответствии с критериями, установленными пунктом 1.4. настоящего Порядка, определяется по формуле:
Si - (Ci х V)/Ci, где:
Si - размер Субсидии i-й некоммерческой организации (рублей);
Ci - размер Субсидии, указанный в Заявке i-й некоммерческой организации согласно расчету расходов (рублей);
V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Тамбовской области на соответствующий финансовый год на предоставление Субсидии (рублей).
Если , то принимается Si = Ci».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
А.В. Никитин
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 28.08.2017 № 844
Приложение № 1a
к государственной программе
Тамбовской области
«Развитие здравоохранения
Тамбовской области»
на 2013 - 2020 годы
Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значения
Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы
Единица
измерения
Значения показателей
2015
год
(базовый)
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
На 100 тыс. населения
1489,7
1472,1
1470,0
1466,0
1461,0
1456,0
2. Младенческая смертность
Случаев на 1000
родившихся
живыми
5,3
5,2
3,8
3,8
3,8
3,8
3. Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
673,5
673,0
655,0
654,7
654,4
654,0
4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
На 100 тыс. населения
202,0
198,4
187,2
187,0
186,8
186,6
5. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
На 100 тыс. населения
19,0
18,0
15,5
15,0
14,5
14,0
6. Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
6,3
6,2
3,4
3,3
3,2
3,1
7. Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
30,1
30,3
31,5
31,6
31,7
31,8
В. Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
165,0
165,0
180,0*
200,0**
200,0
200,0
9. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
79,3
86,3
90,0*
100**
100
100
10. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего, предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
52,4
70,5
80*
100**
100
100
11. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
71,7
72,2
72,4
72,7
73,0
73,3
12. Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования
Процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
13. Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии
Процент
76,0
81,0
86,0
91,0
95,0
100,0
14. Снижение удельного расхода тепла на 1 кв. м
Гкал/м2
0,155
0,142
0,136
0,132
0,128
0,124
15. Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 кв. м
КВт*ч/м2
39,4
36,12
34,71
33,67
32,66
31,68
16. Снижение удельного расхода топлива на 1 кв. м
Тут/м2
5,65
5,18
4,98
4,83
4,68
4,54
*с 01 октября 2017 год ** с 01 января 2018 года
17. Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, пропаганды донорства крови и ее компонентов
Процент
0
0
4,0
6,0
8,0
10,0
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литров на душу населения в год
12,5
6,9
4,85
4,8
4,75
4,7
1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения
Процент
54,0
53,0
38,0
33,0
28,0
27,0
1.3. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
Процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.4. Охват диспансеризацией детей- сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты
Процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.5. Охват диспансеризацией взрослого населения
Процент
23,0
23,0
21,0
21,0
21,0
21,0
1.6. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II степени
Процент
54,5
54,9
56,7
56,8
59,0
60,0
1.7. Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление
Процент
81,9
83,0
83,5
84,0
84,5
85,0
1.8. Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет
Единица
2,5
2,4
2,2
2,2
2,2
2,2
1.9. Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI)
Единица
4,6
4,7
3,3
3,4
3,5
3,6
1.10 Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
Человек на 100 тыс. населения
40,5
34,8
34,5
34,0
33,5
33,0
1.11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
74,2
75,6
79,3
79,5
79,7
80,0
1.12. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
Процент
19,6
19,3
16,65
16,6
16,55
16,5
1.13. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
Процент
27
26,3
22,85
22,8
22,75
22,7
1.14. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний
Человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми
1,0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1.15. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
Процент
97,8
97,8
99,1
99,1
99,1
99,1
1.16. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
Процент
99,2
99,2
99,6
99,6
99,6
99,6
1.17. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
Процент
98,3
98,3
99,2
99,2
99,2
99,2
1.18. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
92,6
93
94
95
95
1.19. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
Процент
99,4
99,5
99,6
99,6
99,6
99,6
1.20. Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
На 100 тыс. населения
0,7
0,7
0,38
0,38
0,37
0,37
1.21. Доля ВИЧ- инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
80,0
81,0
95,0
95,0
95,0
95,0
1.22. Охват
иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки
На 10 тыс. человек
95,15
95,20
96,5
96,5
96,5
96,5
1.23. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации
Процент
15,5
17,0
21
22
23
24
1.24. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
Процент
-
-
3,0
3,0
3,0
3,0
1.25. Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ- инфекции
Процент
84
87
90
93
1.26. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов)
Процент
95,0
95,5
97,1
97,2
97,3
98,0
1.27. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей
Процент
98,0
98,0
99,1
99,2
99,3
99,4
2. Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»
2.1. Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
172
182
192
202
212
222
2.2. Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
6,3
6,2
3,4
3,3
3,2
3,1
3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1. Материнская смертность
Случай
1
1
1
1
1
1
3.2. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми)
Процент
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
3.3. Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни)
Процент
97,4
97,4
100,0
100,0
100,0
100,0
3.4. Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорожденных
1,3
1,3
1,15
1,1
1,1
1,0
3.5. Доля женщин с преждевременными родами,
родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами
Процент
0
0
0
10
30
40
3.6. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших детей в числе новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)
Процент
85,2
96,9
96,9
91,0
91,5
92,0
3.7. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности
Процент
85,7
96
96
96
96
96
3.8. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов
Процент
95,2
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
3.9. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку
Процент
95,2
100
100
100
100
100
3.10. Число абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
20,1
16,1
16,1
15,9
15,7
15,5
4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
4.1. Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения
Процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.2. Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
673,5
673,0
655,0
654,7
654,4
654,0
5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых
100 тыс.
взрослого
населения
6,0
6,8
7,6
8,4
9,2
10,0
6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
6.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования
Человек
1470
1470
1562
1562
1562
1562
6.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена
Человек
2595
2570
2808
2808
2808
2808
6.3. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих
симуляционных центрах
Человек
25
25
110
115
120
125
6.4. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области,
трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области
Процент
94,0
96,0
96,0*
97,0
98,0
99,0
6.5. Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической
Процент
0
0
2,5
3,5
5,0
7,0
6.6. Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
30,1
30,3
31,5
31,6
31,7
31,8
7. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
7.1. Материнская смертность
Случай
1
1
1
1
1
1
7.2. Младенческая смертность
На 1000
родившихся
живыми
5,3
5,2
3,8
3,8
3,8
3,8
7.3. Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорожденных
1,3
1,3
1,15
1,1
1,1
1,0
7.4. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
Процент
10
30
40
7.5. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
Процент
85,2
96,9
96,9
91,0
91,5
92,0
7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:
Человек
50
14
после окончания интернатуры
Человек
5
0
-
-
-
-
прошедших курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки)
Человек
14
2
прошедших обучение в «симуляционных центрах»
Человек
31
12
-
-
-
-
8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
8.1. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет
На 100
наркологических больных среднегодового контингента
12,9
12,9
13,4
13,4
13,4
13,4
8.2. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет
На 100 больных алкоголизмом среднегодового
контингента
12,0
12,0
15,0
15,0
15,0
15,0
8.3. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года
Процент
10,9
10,8
10,7
10,5
10,3
10,1
8.4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
Процент
25,2
24,6
19,5
19,4
19,3
19,2
8.5. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением
Процент
38,7
38,8
59,5
59,6
59,7
59,8
8.6. Смертность от ишемической болезни сердца
На 100 тыс. населения
381,7
376,5
338,0
337,0
336,0
335,0
8.7. Смертность от цереброваскулярных заболеваний
На 100 тыс. населения
221,6
219,1
189,0
188,0
187,0
186,0
8.8. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
Процент
52,5
52,8
54,5
54,7
54,9
55,0
8.9. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Процент
4,1
4,1
4,0
4,0
4,0
3,9
8.10. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
Процент
100
100
100
100
100
100
8.11. Количество больных, которым оказана
высокотехнологичная медицинская помощь
Человек
4200
4680
6080
6090
6100
6110
8.12. Количество больных, которым оказана
высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств
федерального бюджета и бюджета Тамбовской области в государственных учреждениях здравоохранения области в рамках соглашения с Минздравом России
Человек
162
135
141
141
141
141
9. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
9.1. Выполнение плана проверок
Процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
10.1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского
страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
8029,2
8632,8
8901,9
10492,3
11129,8
11482,8
10.2. Число дней работы койки в году
Дней
331,0
332,0
332,0
333,0
333,0
333,0
10.3. Средняя длительность лечения больного в стационаре
Дней
11,7
11,6
11,6
11,5
11,3
11,2
10.4. Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы
здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи
Процент
30
35
50
80
90
100
10.5. Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования
Процент
90
100
100
100
10.6. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
30
50
75
80
10.7. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
100
100
100
100
100
100
10.8. Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу
Процент
10
15
20
11. Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»
11.1. Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций
Процент
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
11.2. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи
Процент
88,0
90,0
92,0
93,0
94,0
94,0
11.3. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи
Процент
100
100
100
100
100
100
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 28.08.2017 № 844
Приложение № 2а
к государственной программе
Тамбовской области
«Развитие здравоохранения
Тамбовской области»
на 2013 - 2020 годы
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты:
Объемы финансирования, тыс. рублей в т.ч.:
наименование
единица
измерения
год
реализации
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный
бюджет
бюджет Тамбовской области
местный
бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ- инфекции и гепатитов В и С
Управление
здравоохранения
области
Доля ВИЧ- инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
2 273,3
2 273,3
0,00
0,0
0,0
2017
95,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
2018
95,0
2019
95,0
2020
95,0
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление
здравоохранения
области
Количество единиц закупленного оборудования
Единиц
2016
213
40 144,9
0,0
40 144,9
0,0
0,0
2017
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление
здравоохранения
области
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление
Процент
2016
83,0
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2017
83,5
2 027,1
0,0
2 027,1
0,0
0,0
2018
84,0
1 738,1
0,0
1 738,1
0,0
0,0
2019
84,5
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2020
85,0
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема
Комитет по управлению имуществом области
Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области
Объект
2016
1,0
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»
1.5. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление
здравоохранения
области
Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
2016
92,6
22 711,7
0,0
22 711,7
0,0
0,0
2017
93
18 530,0
0,0
18 530,0
0,0
0,0
2018
94
11 304,8
0,0
11 304,8
0,0
0,0
2019
95
15 672,0
0,0
15 672,0
0,0
0,0
2020
95
15 672,0
0,0
15 672,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С»
1.6. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Управление
здравоохранения
области
Доля ВИЧ- инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Человек
2016
81,0
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2017
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2018
95,0
96,1
0,0
96,1
0,0
0,0
2019
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2020
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях
1.7. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов
Управление
здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в
необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов)
Процент
2016
95,5
259 288,3
259 288,3
0,0
0,0
0,0
2017
97,1
241 888,8
241 888,8
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муко- висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Управление
здравоохранения
области
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муко- висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Процент
2016
98
2 795,9
2 795,9
0,00
0,0
0,0
2017
99,1
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации) подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
2018
99,2
2019
99,3
2020
99,4
1.9. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Управление
здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов)
Процент
2016
95,5
124 697,2
124 697,2
0,00
0,0
0,0
2017
97,1
91 036,5
91 036,5
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
88 756,6
88 756,6
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
86 827,2
86 827,2
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
86 827,2
86 827,2
0,0
0,0
0,0
1.10. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Управление
здравоохранения
области
Смертность
от
туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
14 359,2
14 359,2
0,00
0,0
0,0
2017
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление
здравоохранения
области
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
Процент
2016
100
30 729,2
0,0
30 729,2
0,0
0,0
2017
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
2018
100
24 693,1
0,0
24 693,1
0,0
0,0
2019
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
2020
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
1.12. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление
здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов)
Процент
2016
95,5
271515,6
0,0
271 515,6
0,0
0,0
2017
97,1
247 955,1
0,0
247 955,1
0,0
0,0
2018
97,2
201 329,2
0,0
201 329,2
0,0
0,0
2019
97,3
223 699,1
0,0
223 699,1
0,0
0,0
2020
98,0
223 699,1
0,0
223 699,1
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»
1.13. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление градостроительства и архитектуры области
Количество
объектов
здравоохранения
Объект
2017
0
28 867,0
0,0
28 867,0
0,0
0,0
2018
0
12 000,0
0,0
12 000,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
657 848,1
332 925,3
324 922,8
0,0
0,0
2018
339 917,9
88 756,6
251 161,3
0,0
0,0
2019
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
2020
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-
2020
2 487 367,0
998 750,2
1 488 616,8
0,0
0,0
2. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов управляемой конкуренции»
2.1. Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»
Управление
здравоохранения
области
Количество больных на процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
192
188 000,0
0,0
0,0
0,0
188 000,0
2018
202
91 000,0
0,0
0,0
0,0
91 000,0
2019
212
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
222
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2. Строительство хирургического корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
Управление
здравоохранения
области
Снижение смертности от туберкулеза
На 100 тыс. человек
2016
6,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
3,3
163 256,0
0,0
0,0
0,0
163 256,0
2019
3,2
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2020
ЗД
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
Итого по Подпрограмме:
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
188 000,0
0,0
0,0
0,0
188 000,0
2018
254 256,0
0,0
0,0
0,0
254 256,0
2019
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
Всего по Подпрограмме:
2016-
2020
899 372,0
0,0
0,0
0,0
899 372,0
3. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»
3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*
Управление
здравоохранения
области
Техническая готовность объекта за год
Процент
2016
100
361 326,9
280 554,1
80 772,8
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
*расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов
3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения**
Управление строительства и инвестиций области
Количество
объектов
здравоохранения
Объект
2017
1
17 158,3
0,0
17 158,3
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Управление
здравоохранения
области
Охват неонатальным скринингом/ аудиологическим скринингом
Процент
2016
99,9/97,4
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2017
99,9/100
2 933,6
0,0
2 933,6
0,0
0,0
2018
99,9/100
2 640,2
0,0
2 640,2
0,0
0,0
2019
99,9/100
2 933,6
0,0
2 933,6
0,0
0,0
2020
99,9/100
2 933,6
0,0
2 933,6
0,0
0,0
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление
здравоохранения
области
Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
2016
5,2
7 299,0
0,0
7 299,0
0,0
0,0
2017
3,8
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
2018
3,8
5 255,8
0,0
5 255,8
0,0
0,0
2019
3,8
5 839,8
0,0
5 839,8
0,0
0,0
2020
3,8
5 839,8
0,0
5 839,8
0,0
0,0
**расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов
Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление
здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов)
2016
95,5
7 516,8
0,0
7 516,8
0,0
0,0
2017
97,1
3 153,1
0,0
3 153,1
0,0
0,0
2018
97,2
5 443,2
0,0
5 443,2
0,0
0,0
2019
97,3
6 048,0
0,0
6 048,0
0,0
0,0
2020
98,0
6 048,0
0,0
6 048,0
0,0
0,0
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление
здравоохранения
области
Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорожденных
2016
1,3
5 583,0
0,0
5 583,0
0,0
0,0
2017
1,15
4 666,4
0,0
4 666,4
0,0
0,0
2018
1,1
4 019,8
0,0
4 019,8
0,0
0,0
2019
1,1
4 466,4
0,0
4 466,4
0,0
0,0
2020
1,0
4 466,4
0,0
4 466,4
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
36 107,3
0,0
36 107,3
0,0
0,0
2018
17 359,0
0,0
17 359,0
0,0
0,0
2019
19 287,0
0,0
19 287,8
0,0
0,0
2020
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-
2020
477 435,3
280 554,1
196 881,2
0,0
0,0
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей
Управление
здравоохранения
области
Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения
Процент
2016
100
20 197,7
0,0
20 197,7
0,0
0,0
2017
100
20 689,3
0,0
20 689,3
0,0
0,0
2018
100
17 738,1
0,0
17 738,1
0,0
0,0
2019
100
19 709,0
0,0
19 709,0
0,0
0,0
2020
100
19 709,0
0,0
19 709,0
0,0
0,0
Основное Мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях
Управление
здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
6 037,0
0,0
6 037,0
0,0
0,0
2017
655,0
4 808,2
0,0
4 808,2
0,0
0,0
2018
654,7
4 349,7
0,0
4 349,7
0,0
0,0
2019
654,4
4 833,0
0,0
4 833,0
0,0
0,0
2020
654,0
4 833,0
0,0
4 833,0
0,0
0,0
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения
Управление
здравоохранения
области
Обеспечение деятельности ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»
Процент
2016
100
48 038,2
0,0
48 038,2
0,0
0,0
2017
100
66 019,4
0,0
66019,4
0,0
0,0
2018
100
38 689,2
0,0
38 689,2
0,0
0,0
2019
100
44 291,0
0,0
44 291,0
0,0
0,0
2020
100
44 291,0
0,0
44 291,0
0,0
0,0
4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»
Управление
здравоохранения
области
Количество
участников
проекта
Детей/
семей
2016
30/15
555,9
555,9
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
74 828,8
555,9
74 272,9
0,0
0,0
2017
91 516,9
0,0
91 516,9
0,0
0,0
2018
60 777,0
0,0
60 777,0
0,0
0,0
2019
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
2020
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-
2020
364 788,7
555,9
364 232,8
0,0
0,0
5. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление
здравоохранения
области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2016
6,8
52 392,9
0,0
0,0
52 392,9
0,0
2017
7,6
54 762,1
0,0
0,0
54 762,1
0,0
2018
8,4
47 108,6
0,0
0,0
47 108,6
0,0
2019
9,2
52 342,9
0,0
0,0
52 342,9
0,0
2020
10,0
52 342,9
0,0
0,0
52 342,9
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
47 108,6
0,0
47 108,6
0,0
0,0
2019
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2020
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-
2020
258 949,4
0,0
258 949,4
0,0
0,0
6. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление
здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
25 236,3
0,0
25 236,3
0,0
0,0
2017
31,5
25 009,6
0,0
25 009,6
0,0
0,0
2018
31,6
21 124,2
0,0
21 124,2
0,0
0,0
2019
31,7
23 471,3
0,0
23 471,3
0,0
0,0
2020
31,8
23 471,3
0,0
23 471,3
0,0
0,0
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
Управление
здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
5 114,0
0,0
5 114,0
0,0
0,0
2017
31,5
6 984,0
0,0
6 984,0
0,0
0,0
2018
31,6
6 480,0
0,0
6 480,0
0,0
0,0
2019
31,7
7 200,0
0,0
7 200,0
0,0
0,0
2020
31,8
7 200,0
0,0
7 200,0
0,0
0,0
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление
здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
2017
31,5
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2018
31,6
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2019
31,7
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2020
31,8
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения
Управление
здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2016
17,68
88 100,0
60 000,0*
28 100,0
0,0
0,0
2017
18,10
100 000,0
60 000,0*
40 000,0
0,0
0,0
2018
18,60
36 000,0
0,0
36 000,0
0,0
0,0
2019
19,15
40 000,0
0,0
40 000,0
0,0
0,0
2020
19,65
40 000,0
0,0
40 000,0
0,0
0,0
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление
здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2016
17,68
24 235,6
0,0
24 235,6
0,0
0,0
2017
18,10
26 312,4
0,0
26 312,4
0,0
0,0
2018
18,60
23 137,5
0,0
23 137,5
0,0
0,0
2019
19,15
25 708,4
0,0
25 708,4
0,0
0,0
2020
19,65
25 708,4
0,0
25 708,4
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
158 481,0
60 000,0
98 306,0
0,0
175,0
2018
86 916,7
0,0
86 741,7
0,0
175,0
2019
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
2020
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
Всего по Подпрограмме:
2016-
2020
581 393,0
120 000,0
460 493,0
0,0
900,0
*средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области
7. Подпрограмма государственной программы «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
7.1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области
Младенческая смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела
В соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» приложение № 15 к государственной программе
2016
В соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» приложение № 15 к государственной программе
52 186,6
0,0
52 186,6
0,0
0,0
2017
5 113,5
0,0
5 113,5**
0,0
0,0
*расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
**остаток неизрасходованной субсидии на счете Казенного предприятия Тамбовской области «Дирекция капитального строительства», представленной согласно Соглашения от 15.12.2014 № 122/02 на осуществление капитальных вложений в объект, подлежащая расходованию в 2017 году
7.2. Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области
Ввод объекта в эксплуатацию
Объект
2016
0,0
7.3. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках)
Управление здравоохранения области
Количество медицинских работников, прошедших обучение в перинатальном центре
Человек
2016
77
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
8. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление
здравоохранения
области
Снижение смертности от туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
10 240,0
0,0
10 240,0
0,0
0,0
2017
3,4
17 803,3
0,0
17 803,3
0,0
0,0
2018
3,3
6 652,8
0,0
6 652,8
0,0
0,0
2019
3,2
7 392,0
0,0
7 392,0
0,0
0,0
2020
3,1
7 392,0
0,0
7 392,0
0,0
0,0
Управление образования и науки
области
Охват дополнительным питанием
обучающихся
школы-
интерната
Процент
2016
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С»
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Управление
здравоохранения
области
Доля ВИЧ- инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
41 706,1
41 706,1
0,0
0,0
0,0
2017
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Управление
здравоохранения
области
Доля ВИЧ- инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
9 718,9
4 768,9
4 950,0
0,0
0,0
2017
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации)
Управление
здравоохранения
области
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
Процент
2017
3,0
4 512,3
3 528,3
984,0
0,0
0,0
2018
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с
вирусами гепатитов В и (или) С)
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ- инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
5 700,5
4 457,7
1 242,8
0,0
0,0
2018
22,0
17 336,2
13 755,2
3 564,0
0,0
17,0
2019
23,0
17 438,1
13 456,1
3 960,0
0,0
22,0
2020
24,0
17 444,1
13 456,1
3 960,0
0,0
28,0
8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ- инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохранения области
Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ- инфекции
Процент
2017
84
3 346,4
2 616,7
729,7
0,0
0,0
2018
87
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
93
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ- инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
187,1
137,7
38,4
0,0
11,0
2018
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
23,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
24,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Финансовое обеспечение закупок диагностических
средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения РФ, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
Управление здравоохранения области
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
2017
79,3
4 426,9
3 461,8
965,1
0,0
0,0
2018
79,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
79,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.9. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление строительства и инвестиций области
Количество
объектов
здравоохранения
Объект
2016
2
72 408,6
0,0
72 408,6
0,0
0,0
2017
1
4 347,8
0,0
4 347,8
0,0
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
1
48 000,0
0,0
48 000,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.10. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление
здравоохранения
области
Выполнение
областными
государственными
учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
1 568 524,7
0,0
788 024,7
0,0
780 500,0
2017
100,0
I 544 692,9
0,0
724 704,9
0,0
819 988,0
2018
100,0
1471981,6
0,0
610 999,6
0,0
860 982,0
2019
100,0
1 584 504,1
0,0
679 527,1
0,0
904 977,0
2020
100,0
1629 748,1
0,0
679 527,1
0,0
950 221,0
8.11. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
Управление
здравоохранения
области
Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не застрахованным по ОМС лицам
Процент
2016
100,0
96,4
0,0
96,4
0,0
0,0
2017
100,0
132,8
0,0
132,8
0,0
0,0
2018
100,0
119,5
0,0
119,5
0,0
0,0
2019
100,0
132,8
0,0
132,8
0,0
0,0
2020
100,0
132,8
0,0
132,8
0,0
0,0
8.12. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление
здравоохранения
области
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту
Объект
2016
1
4 936,4
0,0
4 936,4
0,0
0,0
2017
4
38 993,4
0,0
38 993,4
0,0
0,0
2018
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.13. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа
Управление
здравоохранения
области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
1 718,6
0,0
1 718,6
0,0
0,0
2017
192
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2018
202
4 077,0
0,0
4 077,0
0,0
0,0
2019
212
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2020
222
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
8.14. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление
здравоохранения
области
Количество пациентов, которым оказана высоко- технологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета области
Человек
2016
135
16 189,1
3 269,0
12 920,1
0,0
0,0
2017
141
16 942,6
4 022,5
12 920,1
0,0
0,0
2018
141
11 628,1
0,0
11 628,1
0,0
0,0
2019
141
12 920,1
0,0
12 920,1
0,0
0,0
2020
141
12 920,1
0,0
12 920,1
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
8.15. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»
Управление
здравоохранения
области
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
Процент
2016
100
75 277,7
0,0
75 277,7
0,0
0,0
2017
100
73 121,3
0,0
73 121,3
0,0
0,0
2018
100
65 806,7
0,0
65 806,7
0,0
0,0
2019
100
73 117,3
0,0
73 И 7,3
0,0
0,0
2020
100
73 117,3
0,0
73 117,3
0,0
0,0
8.16. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов
Управление
здравоохранения
области
Количество привлеченных доноров
Человек
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
300
5,0
0,0
4,0
0,0
1,0
2018
450
7,0
0,0
6,0
0,0
1,0
2019
600
9,0
0,0
8,0
0,0
1,0
2020
750
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»
8.17. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Управление
здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
3 819,6
0,0
3 819,6
0,0
0,0
2017
655,0
2 869,4
0,0
2 869,4
0,0
0,0
2018
654,7
3 508,0
0,0
3 508,0
0,0
0,0
2019
654,4
3 897,8
0,0
3 897,8
0,0
0,0
2020
654,0
3 897,8
0,0
3 897,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условия отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами труда и населению рами»
8.18. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»
Управление
здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100
14 039,3
0,0
14 039,3
0,0
0,0
2017
100
12 861,1
0,0
12 861,1
0,0
0,0
2018
100
12 205,0
0,0
12 205,0
0,0
0,0
2019
100
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
2020
100
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 735 172,8
18 224,7
896 948,1
0,0
820 000,0
2018
1 642 021,9
13 755,2
767266,7
0,0
861 000,0
2019
1 718 202,3
13 456,1
799 746,2
0,0
905 000,0
2020
1 763 454,3
13 456,1
799 748,2
0,0
950 250,0
Всего по Подпрограмме:
2016-
2020
8 678 226,6
108 636,1
4 252 840,5
0,0
4 316 750,0
9. Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности»
9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
Управление
здравоохранения
области
Выполнение плана проверок
Процент
2016
100
1 875,7
1 875,7
0,0
0,0
0,0
2017
100
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
2018
100
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
2019
100
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2020
100
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно- медицинской экспертизе
Управление
здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2036
100,0
61 022,1
0,0
61 022,1
0,0
0,0
2017
100,0
59 426,2
0,0
59 426,2
0,0
0,0
2018
100,0
53 483,6
0,0
53 483,6
0,0
0,0
2019
100,0
59 426,2
0,0
59 426,2
0,0
0,0
2020
100,0
59 426,2
0,0
59 426,2
0,0
0,0
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Управление
здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
2 029,5
0,0
2 029,5
0,0
0,0
2017
100,0
2 001,7
0,0
2 001,7
0,0
0,0
2018
100,0
1 826,0
0,0
1 826,0
0,0
0,0
2019
100,0
2 001,7
0,0
2 001,7
0,0
0,0
2020
100,0
2 001,7
0,0
2 001,7
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
56 433,9
1 124,3
55 309,6
0,0
0,0
2019
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2020
62552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-
2020
309 017,8
6 372,9
302 644,9
0,0
0,0
10. Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»
10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*
Управление
здравоохранения
области
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
2016
8632,8
8 653 209,4
0,0
0,0
0,0
8 653 209,4
2017
8901,9
9 007 978,7
0,0
0,0
0,0
9 007 978,7
2018
10492,3
10515007,5
0,0
0,0
0,0
10 515 007,5
2019
11129,8
11061732,6
0,0
0,0
0,0
11 061 732,6
2020
11482,8
11062732,6
0,0
0,0
0,0
11 061 732,6
*в графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области
10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области**
Управление
здравоохранения
области
Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством
Процент
2016
100
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2017
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2018
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2019
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2020
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
** межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление
здравоохранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь
Процент
2016
100
32 423,9
0,0
32 423,9
0,0
0,0
2017
100
31 066,8
0,0
31 066,8
0,0
0,0
2018
100
29 544,0
0,0
29 544,0
0,0
0,0
2019
100
32 826,8
0,0
32 826,8
0,0
0,0
2020
100
32 826,8
0,0
32 826,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»
10.4. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов
Управление
здравоохранения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской
области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
Процент
2016
95
25 806,7
0,0
25 806,7
0,0
0,0
2017
95
26 115,0
0,0
26 115,0
0,0
0,0
2018
95
22 592,3
0,0
22 592,3
0,0
0,0
2019
95
25 102,7
0,0
25 102,7
0,0
0,0
2020
95
25 102,7
0,0
25 102,7
0,0
0,0
10.5. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения
Управление
здравоохранения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
Процент
2016
95
4 089,5
0,0
4 089,5
0,0
0,0
2017
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.6. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования
2016
125 221,9
0,0
0,0
0,0
125 221,9
2017
130 880,4
0,0
0,0
0,0
130 880,4
2018
146 268,1
0,0
0,0
0,0
146 268,1
2019
152 016,1
0,0
0,0
0,0
152 016,1
2020
152 016,1
0,0
0,0
0,0
152 016,1
Итого по Подпрограмме:
2016
12550774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12900097,5
0,0
3 761 238,4
0,0
9 138 859,1
2018
14417468,5
0,0
3 756 192,9
0,0
10 661275,6
2019
14975734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
2020
14975734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
Всего по Подпрограмме:
2016-
2020
69819810,4
18 813 747,0
51 006 063,4
11. Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации
Управление
здравоохранения
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций
Процент
2016
100
8 027,4
0,0
8 027,4
0,0
0,0
2017
100
12 298,0
0,0
12 298,0
0,0
0,0
2018
100
6 119,5
0,0
6 119,5
0,0
0,0
2019
100
6 516,9
0,0
6 516,9
0,0
0,0
2020
100
6 516,9
0,0
6 516,9
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах»
11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи*
Управление
здравоохранения
Обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Процент
2016
100
3 782,7 -
0,0
3 782,7
0,0
0,0
2017
100
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2018
100
3 240,9
0,0
3 240,9
0,0
0,0
2019
100
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2020
100
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
11 810,1
0,0
11810,1
0,0
0,0
2017
15 899,0
0,0
15 899,0
0,0
0,0
2018
9 360,4
0,0
9 360,4
0,0
0,0
2019
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
2020
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-
2020
57 305,3
0,0
57 305,3
0,0
0,0
Итого по Программе:
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1
0,0
9 559 081,3
2017
15 900 436,8
412 274,3
5 341 128,4
0,0
10 147 034,1
2018
16 931 619,9
103 636,1
5 051 277,2
0,0
11 776 706,6
2019
17 587 719,1
101 407,6
5 138 804,8
0,0
12 347 506,7
2020
17 632 971,1
101 407,6
5 138 806,8
0,0
12 392 756,7
Всего по Программе:
2016-
2020
83986352,0
1514869,2
26248397,3
0,0
56 223 085,4
*Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 28.08.2017 № 844
Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области
«Развитие здравоохранения
Тамбовской области»
на 2013 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный
бюджет
бюджет
Тамбовской
области
местный
бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
10 839 613,6*
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9*
0,0
9 686 402,0*
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1*
0,0
9 559 081,3*
2017
15 900 436,8
412 274,3
5 341 128,4*
0,0
10 147 034,1*
2018
16 931 619,9
103 636,1
5 051 277,2*
0,0
11 776 706,6*
2019
17 587 719,1
101 407,6
5 138 804,8*
0,0
12 347 506,7*
2020
17 632 971,1
101 407,6
5 138 806,8*
0,0
12 392 756,7*
управление
здравоохранения
области
2013
5 635 264,0
645 424,3
4 319 389,7
0,0
670 450,0
2014
6 609 667,6
646 160,1
5 043 357,5
0,0
920 150,0
2015
6 670 940,0
590 959,8
5 196 964,7
0,0
883 015,5
2016
6 881 105,7
736 143,6
5 364 312,1
0,0
780 650,0
2017
6 650 504,7
352 274,3
5 290 055,4
0,0
1 008 175,0
2018
6 209 644,3
103 636,1
4 990 577,2
0,0
1 115 431,0
2019
6 373 270,4
101 407,6
5 138 104,8
0,0
1 133 758,0
2020
6 418 522,4
101 407,6
5 138 106,8
0,0
1 179 008,0
* объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,9**
5237,9**
605 021,0**
0,0
0,0
2015
648 837,2**
0,0
648 837,2**
0,0
0,0
2016
205 368,0**
0,0
205 368,0**
0,0
0,0
2017
21 506,1**
0,0
21 506,1**
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2013
6 768 839,2
0,0
0,0
0,0
6 768 839,2
2014
9 919 463,6
0,0
0,0
0,0
9 919 463,6
2015
8 803 386,5
0,0
0,0
0,0
8 803 386,5
2016
8 838 431,3
60 000,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 198 859,1
60 000,0
0,0
0,0
9 138 859,1
2018
10 661 275,6
0,0
0,0
0,0
10 661 275,6
2019
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
2020
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
28 867,0
0,0
28 867,0**
0,0
0,0
2018
60 000,0
0,0
60 000,0**
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового, образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи»
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
657 848,1
332 925,3
324 922,8
0,0
0,0
2018
339 917,9
88 756,6
251 161,3
0,0
0,0
2019
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
2020
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
770 580,0
403 413,9
367 166,1
0,0
0,0
2017
628 981,1
332 925,3
296 055,8
0,0
0,0
2018
327 917,9
88 756,6
239 161,3
0,0
0,0
2019
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
2020
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
8000,0
0,0
8000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
28 867,0
0,0
28 867,0**
0,0
0,0
2018
12 000,0
0,0
12 000,0**
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
Подпрограмма 2
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
2013
1417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 054 408,6
123 345,4
931 063,2
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9*
5 237,9*
20 421,0*
0,0
0,0
2015
80 089,4*
0,0
80 089,4*
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
188 000,0
0,0
0,0
0,0
188 000,0
2018
254 256,0
0,0
0,0
0,0
254 256,0
2019
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
управление
здравоохранения
области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
188 000,0
0,0
0,0
0,0
188 000,0
2018
254 256,0
0,0
0,0
0,0
254 256,0
2019
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
36 107,3
0,0
36 107,3
0,0
0,0
2018
17 359,0
0,0
17 359,0
0,0
0,0
2019
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
2020
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
24 376,1
10 887,9
13 488,2
0,0
0,0
2014
17 855,3
7 377,1
10 478,2
0,0
0,0
2015
20 715,0
0,0
20 715,0
0,0
0,0
2016
304 620,6
280 554,1
24 066,5
0,0
0,0
2017
18 949,0
0,0
18 949,0
0,0
0,0
2018
17 359,0
0,0
17 359,0
0,0
0,0
2019
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
2020
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
80 772,8**
0,0
80 772,8**
0,0
0,0
2017
17 158,3**
0,0
17 158,3**
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5*
2016
74 828,8
555,9*
74 272,9
0,0
0,0
2017
91 516,9
0,0
91 516,9
0,0
0,0
2018
60 777,0
0,0
60 777,0
0,0
0,0
2019
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
2020
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111277,5
0,0
111277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5*
2016
74 828,8
555,9*
74 272,9
0,0
0,0
2017
91516,9
0,0
91516,9
0,0
0,0
2018
60 777,0
0,0
60 777,0
0,0
0,0
2019
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
2020
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе
детям»
Всего, в том числе:
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
47 108,6
0,0
47 108,6
0,0
0,0
2019
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2020
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
47 108,6
0,0
47 108,6
0,0
0,0
2019
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2020
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
*средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
158 481,0
60 000,0
98 306,0
0,0
175,0
2018
86 916,7
0,0
86 741,7
0,0
175,0
2019
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
2020
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
управление
здравоохранения
области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
91 379,4
0,0
90 829,4
0,0
550,0
2016
82 835,9
0,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
98 481,0
0,0
98 306,0
0,0
175,0
2018
86 916,7
0,0
86 741,7
0,0
175,0
2019
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
2020
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2016
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2017
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31241,2
0,0
31241,2
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31241,2
0,0
31241,2
0,0
0,0
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
управление
здравоохранения
области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
4 498 362,0
1 875,7
3 753 186,3
0,0
743 300,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 763 386,5
0,0
0,0
0,0
8 763 386,5
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
Всего, в том числе:
2014
2 528 957,7
0,0
421 493,0
0,0
2 107 464,7**
2015
282 967,5
0,0
282 967,5
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2014
421 493,0*
0,0
421 493,0*
0,0
0,0
2015
282 467,5*
0,0
282 467,5*
0,0
0,0
2016
52 186,6*
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2014
2 107 464,7**
0,0
0,0
0,0
2 107 464,7**
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году -191 212,1 тыс. руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс. руб.
** средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области
Подпрограмма 12
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную, медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 735 172,8
18 224,7
896 948,1
0,0
820 000,0
2018
1 642 021,9
13 755,2
767 266,7
0,0
861 000,0
2019
1 718 202,3
13 456,1
799 746,2
0,0
905 000,0
2020
1 763 454,3
13 456,1
799 748,2
0,0
950 250,0
управление
здравоохранения
области
2016
1 746 266,7
49 744,0
916 022,7
0,0
780 500,0
2017
1 730 125,0
18 224,7
891 900,3
0,0
820 000,0
2018
1 593 321,9
13 755,2
718 566,7
0,0
861 000,0
2019
1 717 502,3
13 456,1
799 046,2
0,0
905 000,0
2020
1 762 754,3
13 456,1
799 048,2
0,0
950 250,0
управление строительства и инвестиций области
2016
72 408,6
0,0
72 408,6*
0,0
0,0
2017
4 347,8
0,0
4 347,8*
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление образования и науки области
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
48 000,0
0,0
48 000,0*
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 13
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Всего, в том числе:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
56 433,9
1 124,3
55 309,6
0,0
0,0
2019
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2020
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
56 433,9
1 124,3
55 309,6
0,0
0,0
2019
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2020
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
Подпрограмма 14
«Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2016
12 550 774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12 900 097,5
0,0
3761 238,4
0,0
9 138 859,1
2018
14 417 468,5
0,0
3 756 192,9
0,0
10 661 275,6
2019
14 975 734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
2020
14 975 734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
управление
здравоохранения
области
2016
3 772 343,5
0,0
3 772 343,5
0,0
0,0
2017
3 761 238,4
0,0
3 761 238,4
0,0
0,0
2018
3 756 192,9
0,0
3 756 192,9
0,0
0,0
2019
3 761 986,1
0,0
3 761 986,1
0,0
0,0
2020
3 761 986,1
0,0
3 761 986,1
0,0
0,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2016
8 778 431,3
0,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 138 859,1
0,0
0,0
0,0
9 138 859,1
2018
10 661 275,6
0,0
0,0
0,0
10 661 275,6
2019
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
2020
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
Подпрограмма 15
«Развитие скорой медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
11810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
15 899,0
0,0
15 899,0
0,0
0,0
2018
9 360,4
0,0
9 360,4
0,0.
0,0
2019
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
2020
10 117,9
0,0
10 117,9,
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2016
И 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
15 899,0
0,0
15 899,0
0,0
0,0
2018
9 360,4
0,0
9 360,4
0,0
0,0
2019
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
2020
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 4
к постановлению
администрации области
от 28.08.2017 № 844
Приложение № 4а
к государственной программе
Тамбовской области
«Развитие здравоохранения
Тамбовской области»
на 2013 - 2020 годы
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017 - 2019 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема государственной услуги
(работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
наименование ед. изм.
2017
2018
2019
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа
жизни»
Государственная услуга (работа):
Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
Количество
физических
лиц
2711
2711
2711
2 027,1
1 738,10
1 768,60
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»
Государственная услуга (работа):
Хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий
Отчет
24
24
24
27 436,80
24 693,10
27 436,80
276
9 112,0
0,0
0,0
Итого по государственной услуге
300
24
24
36 548,80
24 693,10
27 436,80
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
Государственная услуга (работа):
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Законченный
случай
13 454
13 454
13 454
569 602,3
471 407,30
524 424,50
Государственная услуга (работа):
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям:
Законченный
случай
70
70
70
132,80
119,50
132,80
Государственная услуга (работа):
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Посещение
537 114
576 837
576 837
142 139,20
127 925,30
142 139,20
Государственная услуга (работа):
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (дневной стационар)
Пациенто-день
42 400
42 400
42 400
12 963,40
11 667,00
12 963,40
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
Государственная услуга (работа):
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Посещение
59 060
59 060
59 060
12 861,1
12 205,00
13 561,10
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
Государственная услуга (работа):
Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Законченный
случай
141
141
141
12 920,10
11 628,10
12 920,10
4 022,50
0,0
0,0
Итого по государственной услуге
141
141
141
16 942,60
11 628,10
12 920,10
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
Государственная услуга (работа):
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови)
8 100,0
8 096,5
8 096,5
73 121,30
65 806,70
73 117,30
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
Государственная услуга (работа):
Санаторно-курортное лечение
Койко-день
24 480
24 480
24 480
20 689,3
17 738,10
19 709,00
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
Государственная услуга (работа):
Паллиативная медицинская помощь
Койко-день
93 238
93 238
93 238
54 762,10
47 108,60
52 342,90
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
Государственная услуга (работа):
Патологическая анатомия
Количество
вскрытий
1 500
1 500
1 500
4 654,37
4 801,50
4 801,50
Патологическая анатомия
Количество
исследований
32 500
32 500
32 500
3 797,30
3 653,00
3 653,00
Итого по государственной услуге
34 ООО
34 000
34 000
8 451,67
8 454,50
8 454,50
Государственная услуга (работа):
Судебно-медицинская
экспертиза
Количество
экспертиз
3 440
3 440
3 440
50 974,53
45 029,10
50 971,70
Итого по государственной услуге
3 440
3 440
3 440
59 426,20
53 483,60
59 426,20
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
Государственная услуга (работа):
Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации
Площадь обработанных очагов
100 000
100 000
100 000
2 001,70
1 826,00
2 001,70
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
Государственная услуга (работа):
Административное обеспечение деятельности организации
Количество отчетов, составленных по результатам работы
186
186
186
11 802,9
10 454,31
11 186,04
Государственная услуга (работа):
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Количество объектов учета (регистров)
288
288
288
3 513,6
3 279,00
4 630,4
Государственная услуга (работа):
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (годовая)
Количество отчетов, подлежащих своду
49
49
49
3 409,37
2 774,0
2 909,4
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (внутригодовая)
291
291
291
2 963,84
2 774,12
2 963,89
Государственная услуга (работа):
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры
Количество
пользователей
320
320
320
2 850,0
2 712,53
2 850,0
Количество учетных записей
240
240
240
2 912,0
2 712,53
2 912,0
Государственная услуга (работа):
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Количество
посещений
10 000
15 ООО
15 000
3 615,09
4 837,51
5 375,07
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2017
г. Тамбов
№ 844
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы»
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 07.04.2017), (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
позицию «Соисполнители Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«управление градостроительства и архитектуры области»;
позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации
Реализация мероприятий Программы позволит в 2020 году достичь следующих результатов: смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) - 1456,0 случаев на 100 тыс. населения;
младенческая смертность - 3,8 случаев на 1000 родившихся живыми;
смертность от болезней системы кровоснабжения - 654,0 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от новообразований (в том числе злокачественных) - 186,6 случаев на 100,0 тыс. населения;
смертность от дорожно-транспортных происшествий - 14,0 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от туберкулеза - 3,1 случаев на 100 тыс. населения;
обеспеченность врачами - 31,8 человека на 10 тыс. населения;
средняя заработная плата врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) и иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 200,0 процентов;
средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов;
средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 73,3 года;
доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования - 100 процентов;
доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии - 100 процентов;
снижение удельного расхода тепла на 1 м2 - 0,124 Гкал/ м2;
снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м - 31,68 кВт.ч/ м;
снижение удельного расхода топлива на 1 м2 - 4,54 тут/м2;
доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Тамбовской области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, пропаганды донорства крови и ее компонентов - 10 процентов
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего: 129 621 912,1 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
3 402 651,3 (с 2013 по 2020 гг.)
(привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
42 030 870,6 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
76 497 752,7 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства внебюджетных источников по предварительной оценке:
7 690 637,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»: всего:
2 626 694,2 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинском эвакуации»: всего: 4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:
всего: 1 249 972,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
всего: 1 136 853,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
всего: 650 010,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
всего: 452 503,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
всего: 940 192,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»: всего: 1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
всего: 124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
всего: 34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.)
Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»: всего: 2 634 330,9 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.)
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»: всего: 8 678 226,6 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»:
всего: 309 017,8 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:
всего: 69 819 810,4 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:
Всего: 57 305,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.)
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы
Достижение стратегической цели Программы в 2020 году будет характеризоваться достижением значений следующих целевых индикаторов:
смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) - 1456,0 случаев на 100 тыс. населения;
младенческая смертность - 3,8 случаев на 1000 родившихся живыми;
смертность от болезней системы кровоснабжения - 654,0 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от дорожно-транспортных происшествий - 14,0 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от новообразований (в том числе злокачественных) - 186,6 случаев на 100,0 тыс. населения;
смертность от туберкулеза - 3,1 случаев на 100 тыс. населения;
обеспеченность врачами - 31,8 человека на 10 тыс. населения;
средняя заработная плата врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) и иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 200,0 процентов;
средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов;
средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов; ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 73,3 года; доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования - 100 процентов;
доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии - 100 процентов;
снижение удельного расхода тепла на 1 м2 - 0,124 Гкал/ м2;
снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 31,68 кВт.ч/ м2;
снижение удельного расхода топлива на 1 м - 4,54 тут/ м;
доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Тамбовской области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, пропаганды донорства крови и ее компонентов - 10 процентов.
Целевые значения показателей (индикаторов) реализации Программы установлены на основании результатов статистического наблюдения за системой здравоохранения Тамбовской области, а также отчетности областных государственных учреждений здравоохранения и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий Программы.
К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей (индикаторов), относятся:
экономические факторы: темп инфляции, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;
законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и Тамбовской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных Программой мероприятий;
политический фактор: изменение приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения;
социальные факторы: изменение социальных установок профессионального сообщества и населения, обусловливающие снижение необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных Программой мероприятий.
Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели Программы.
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в состав Программы, с расшифровкой плановых значений по годам реализации представлены в приложениях № 1 «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2015 годы, подпрограмм и их значения» и № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы, подпрограмм и их значения».»;
в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 42 030 870,5 тыс. руб. (32,4% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 3 402 651,3 тыс. руб. (2,6% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 76 497 752,7 тыс. руб. (59,0% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников - 7 690 637,5 (6,0% от общего объема средств Программы)»;
1.2. приложение № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1;
1.3. приложение № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области на 2016 - 2020 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2;
1.4. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 гады за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3;
1.5. приложение № 4а «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017 - 2019 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4;
1.6. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,7 литров на душу населения в год;
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 27,0%,
сохранение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до 100%;
сохранение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты на уровне не менее 100%;
сохранение охвата диспансеризацией взрослого населения не менее 21,0%;
увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях
до 60%;
увеличение доли взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление до 85%;
снижение интенсивности кариеса зубов (индекс КПУ (интенсивность поражения зубов кариесом) у детей в возрасте 12 лет до 2,2;
снижение интенсивности заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI (коммунальный пародонтальный индекс) до 3,6;
снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 33 человек на 100 тыс. населения;
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 80%;
снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, до 16,5%;
снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 22,7%;
снижение смертности детей в возрасте до одного года от пневмоний до 1,9 человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми;
сохранение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки на уровне не менее 99,1%;
сохранение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%;
сохранение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки на уровне не менее 99,2%;
увеличение охвата иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки до 95%;
сохранение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 0,37 на 100 тыс. населения;
сохранение доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, до 95,0%;
сохранение охвата иммунизацией населения против
вирусного гепатита В в декретированные сроки на уровне не менее 96,5%;
сохранение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации не менее 24,0%;
доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении - не более 3,0%;
уровень информированности населения в возрасте 18- 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции - 93,0%;
увеличение доли удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 98%;
увеличение доли удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), до 99,4%
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 2 626 694,2 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной
оценке: 1 034 769,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. -36 017,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1,9 тыс. руб.;
2016 г. -403 413,9 тыс. руб.;
2017 г.-332 925,3 тыс. руб.;
2018 г. - 88 756,6 тыс. руб.;
2019 г. - 86 827,2 тыс. руб.;
2020 г. - 86 827,2 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по
предварительной оценке:
1 591 924,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 28 866,4 тыс. руб.;
2014 г. -48 228,0 тыс. руб.;
2015 г. - 26 213,6 тыс. руб.;
2016 г. - 375 166,1 тыс. руб.;
2017 г. - 324 922,8 тыс. руб.;
2018 г. -251 161,3 тыс. руб.;
2019 г. -268 683,3 тыс. руб.;
2020 г. - 268 683,3 тыс. руб.
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложении № 1 к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы: снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,7 литров на душу населения в год;
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 27,0%,
сохранение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до 100%;
сохранение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты на уровне не менее 100%;
сохранение охвата диспансеризацией взрослого населения не менее 21,0%; увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях до 60%;
увеличение доли взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление до 85%;
снижение интенсивности кариеса зубов (индекс КПУ (интенсивность поражения зубов кариесом) у детей в возрасте 12 лет до 2,2;
снижение интенсивности заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI (коммунальный парод октальный индекс) до 3,6;
снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 33 человек на 100 тыс. населения;
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 80%;
снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, до 16,5%;
снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 22,7%;
снижение смертности детей в возрасте до одного года от пневмоний до 1,9 человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми;
сохранение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки на уровне не менее 99,1%;
сохранение охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%;
сохранение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки на уровне не менее 99,2%;
увеличение охвата иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки до 95%;
сохранение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки на уровне не менее 99,6%;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 0,37 на 100 тыс. населения;
сохранение доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, до 95,0%;
сохранение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки на уровне не менее 96,5%;
сохранение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации не менее 24,0%;
доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении - не более 3,0%; уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции - 93,0%;
увеличение доли удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) до 98%;
увеличение доли удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), до 99,4%.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 2 626 694,2 тыс. рублей, в том числе 1 034 769,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (39,4%), 1 591 924,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Тамбовской области (60,6%).»;
1.7. в приложении № 7 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Увеличение количества больных, получающих процедуру гемодиализа, до 222 человек;
снижение смертности от туберкулеза до 3,1 случаев на 100 тыс. населения
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
Всего за счет средств из внебюджетных источников по предварительной оценке: 1 249 972,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 0,0 тыс. руб.;
2014 г. -212 000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 138 600,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 188 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 254 256,0 тыс. руб.;
2019 г. -228 558,0 тыс. руб.;
2020 г. - 228 558,0 тыс. руб.
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложении № 1а к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2020 году, отражающие социально-экономическое развитие области:
увеличение количества больных, получающих процедуру гемодиализа, до 222 человек;
снижение смертности от туберкулеза до 3,1 случаев на 100 тыс. населения.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы за счет внебюджетных источников (средств юридических лиц) составляет 1 249 972,0 тыс. рублей (100% общего объема средств Подпрограммы).»;
1.8. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Материнская смертность до 1 случая в год; охват неонатальным скринингом (увеличение доли новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми) до 99,9%;
охват аудиологическим скринингом (увеличение доли детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни) до 100,0%;
снижение ранней неонатальной смертности до 1,0 случая на 1000 новорожденных;
увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами до 40%;
увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 92,0%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности до 96,0%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов до 96,8%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку 100%;
снижение числа абортов до 15,5 единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
Всего: 1 136 853,0 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной
оценке: 298 819,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 10 887,9 тыс. руб.;
2014 г. - 7 377,1 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 280 554,1 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 838 033,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 160 572,2 тыс. руб.;
2014 г. - 173 585,2 тыс. руб.;
2015 г. - 306 995,3 тыс. руб.;
2016 г. - 104 839,3 тыс. руб.;
2017 г. - 36 107,30 тыс. руб.;
2018 г. - 17 359,0 тыс. руб.;
2019 г. - 19 287,8 тыс. руб.;
2020 г. - 19 287,8 тыс. руб.
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
По результатам реализации Подпрограммы в 2020 году: материнская смертность до 1 случая в год;
охват неонатальным скринингом (увеличение доли новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми) до 99,9%;
охват аудиологическим скринингом (увеличение доли детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни) до 100,0%;
снижение ранней неонатальной смертности до 1,0 случая на 1000 новорожденных;
увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами до 40%;
увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 92,0 процентов;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности до 96,0%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов до 96,8%;
увеличение проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку 100%;
снижение числа абортов до 15,5 единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 1 136 853,0 тыс. руб., в том числе 838 033,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (73,7% от общего объема средств Подпрограммы) и 298 819,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (26,3% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.9. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения - 100,0%;
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 654,0 случаев на 100 тыс. населения
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
Всего: 650 010,0 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 648 888,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. -98 139,7 тыс. руб.;
2014 г. - 111 277,5 тыс. руб.;
2015 г. - 75 238,6 тыс. руб.;
2016 г. - 74 272,9 тыс. руб.;
2017 г.-91 516,9 тыс. руб.;
2018 г. - 60 777,0 тыс. руб.;
2019 г. - 68 833,0 тыс. руб.;
2020 г. - 68 833,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 565,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 565,5 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 555,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 555,9 тыс. руб.
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложении № 1 к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, отражающие социально-экономическое развитие области:
выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения - 100,0%;
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 654,0 случаев на 100 тыс. населения.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 650 010,0 тыс. руб., в том числе 648 888,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (99,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 555,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (0,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.10. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых - 10,0 на 100 тыс. взрослого населения
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложениях № 1, 1а к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, отражающие социально-экономическое развитие области:
обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых - 10,0 на 100 тыс. взрослого населения.»;
1.11. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования - 1562 чел.;
количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена - 2808 чел.;
количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, - 125 чел.;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области, в том числе врачей и средних медицинских работников - 99,0%;
доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической - 7,0%;
обеспеченность врачами - 31,8 на 10 тыс. человек населения
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 940 192,0 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 714 892,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 76 787,8 тыс. руб.;
2014 г. - 86 781,8 тыс. руб.;
2015 г. - 90 829,4 тыс. руб.;
2016 г. - 82 685,9 тыс. руб.;
2017 г. - 98 306,0 тыс. руб.;
2018 г. - 86 741,7 тыс. руб.;
2019 г. - 96 379,7 тыс. руб.;
2020 г. - 96 379,7 тыс. руб;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:
1 800,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 100,0 тыс. руб.;
2014 г. - 250,0 тыс. руб.;
2015 г. - 550,0 тыс. руб.;
2016 г. - 150,0 тыс. руб.;
2017 г. - 175,0 тыс. руб.;
2018 г. - 175,0 тыс. руб.;
2019 г. - 200,0 тыс. руб.;
2020 г. - 200,0 тыс. руб;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 223 500,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. -23 500,0 тыс. руб.;
2014 г. - 40 000,0 тыс. руб.:
2015 г. - 40 000,0 тыс. руб.;
2016 г. - 60 000,0 тыс. руб.
2017 г. - 60 000,0 тыс. руб.
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложениях № 1 и № 1а к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2020 году, отражающие социально-экономическое развитие области: обеспеченность врачами - 31,8 на 10 тыс. человек населения; количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования - 1562 чел.;
количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена - 2808 чел.;
количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, - 125 чел.;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области, в том числе врачей и средних медицинских работников - 99,0%;
доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической - 7,0%.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 940 192,0 тыс. руб., в том числе 223 500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (23,8% от общего объема средств Подпрограммы), 714 892,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (76,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 1800,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.12. в приложении № 15 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» к Программе (далее - Подпрограмма):
раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
После ввода в эксплуатацию перинатального центра планируется достичь следующих результатов:
снижение материнской смертности - до 1 случая в 2020 году;
сохранение показателя младенческой смертности на уровне 3,8 на 1000 родившихся живыми в 2017 году и 2020 году;
сохранение показателя ранней неонатальной смертности на уровне 1,0 на 1000 родившихся живыми в 2020 году;
увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем количестве женщин с преждевременными родами до 40% в 2020 году;
увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре - до 92,0% в 2020 году.»;
1.13. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 13,4 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 15,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
уменьшение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года, до 10,1%;
снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 19,2%;
увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека,
состоящих под диспансерным наблюдением, до 59,8%;
снижение смертности от ишемической болезни сердца до 335 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 186 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 55%;
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9%;
обеспечение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%;
увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 6110 человек, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета области 141 человек
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 8 678 226,6 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 4 252 840,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г.-989 131,3 тыс. руб.;
2017 г. - 896 948,1 тыс руб.;
2018 г. - 767 266,7 тыс. руб.;
2019 г. - 799 746,2 тыс. руб.;
2020 г. - 799 748,2 тыс. руб.,
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 108 636,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 49 744,0 тыс. руб.;
2017 г. - 18 224,7 тыс. руб.;
2018 г. - 13 755,2 тыс. руб.;
2019 г. - 13 456,1 тыс руб.;
2020 г. - 13 456,1 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 4 316 750,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 780 500,0 тыс руб.;
2017 г. - 820 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 861 000,0 тыс. руб.;
2019 г. - 905 000,0 тыс. руб.;
2020 г. - 950 250,0 тыс. руб.
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, отражающие социально-экономическое развитие области:
увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 13,4 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 15,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
уменьшение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года, до 10,1%;
снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 19,2%;
увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, до 59,8%;
снижение смертности от ишемической болезни сердца до 335 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 186 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 55%;
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9%;
обеспечение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%;
увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 6110 человек, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета области - 141 человек.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 8 678 226,6 тыс. руб., в том числе 108 636,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,3% от общего объема средств Подпрограммы), 4 252 840,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (49,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 4 316 750,00 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (49,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.14. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо - 11 482,8 руб.;
сохранение среднего числа дней занятости койки до 2020 года на уровне 333 дней;
уменьшение средней длительности лечения больного в стационаре до 11,2 дня;
доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи - 100%;
доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования - 100%;
доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь - 80%;
доля медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - 100%;
сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу - 20%
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 69 819 810,4 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
18 813 747,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. -3 772 343,5 тыс. руб.;
2017 г. - 3 761 238,4 тыс. руб.;
2018 г. - 3 756 192,9 тыс. руб.;
2019 г. -3 761 986,1 тыс. руб.;
2020 г. - 3 761 986,1 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 51 006 063,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 8 778 431,3 тыс. руб.;
2017 г. - 9 138 859,1 тыс. руб.;
2018 г. - 10 661 275,6 тыс руб.;
2019 г. -11 213 748,7 тыс. руб.;
2020 г. - 11 213 748,7 тыс. руб.
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
Система показателей (индикаторов) Подпрограммы сформирована по задачам.
Задачи:
финансовое обеспечение расходных обязательств Тамбовской области, возникающих при осуществлении переданных полномочий в сфере обязательного медицинского страхования;
обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального фрагмента ЕГИСЗ;
использование телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведение медицинских карт пациентов в электронном виде; создание единого информационного пространства телемедицины; расширение функционала системы управления финансово-хозяйственной деятельностью учреждений здравоохранения области;
подключение удаленных подразделений учреждений здравоохранения области и офисов врачей общей практики к защищенной виртуальной сети передачи данных;
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию;
обеспечение медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, электронной подписью.
По итогам реализации Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов к 2020 году:
норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо - 11 482,8 руб.;
сохранение среднего числа дней занятости койки до 2020 года на уровне 333 дней;
уменьшение средней длительности лечения больного в стационаре до 11,2 дня;
доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи - 100%;
доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования - 100%;
доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь - 80%;
доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - 100%;
сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу - 20%.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 69 819 810,4 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области - 18 813 747,0 тыс. руб. (26,9% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования -51 006 063,4 тыс. руб. (73,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.15. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций - 3,3%;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи - 94,0%;
доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи -100%.
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
Всего: 57 305,3 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
57 305,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 11 810,1 тыс. руб.;
2017 г. - 15 899,0 тыс. руб.;
2018 г. - 9 360,4 тыс. руб.;
2019 г. - 10 117,9 тыс. руб.;
2020 г. - 10 117,9 тыс. руб.
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
В качестве показателей (индикаторов) достижения цели и решения задач Подпрограммы предусмотрены количественные показатели реализации мероприятий Подпрограммы, рассчитанные с учетом статистических данных.
Полный перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Подпрограммы на период до 2020 года представлен в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе.
Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций - 3,3%;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут - 94,0%;
доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи, - 100%.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 57 305,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.16. в приложении № 20 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации мероприятий подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы» к Программе:
в разделе I «Общие положения о предоставлении субсидии»:
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Критериями конкурсного отбора некоммерческих организаций, имеющих право на получение Субсидий (далее - Отбор), являются:
регистрация некоммерческой организации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) на территории Тамбовской области;
осуществление некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами деятельности, связанной с оказанием услуг населению области по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С в части кампании по информированию и обучению различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С и (или) по пропаганде донорства крови и ее компонентов или, как минимум, связанной с профилактикой и охраной здоровья граждан и пропагандой здорового образа жизни;
отсутствие у некоммерческой организации задолженности по налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
наличие у некоммерческой организации расчетного счета, на который будет осуществляться перечисление субсидий;
отсутствие в отношении некоммерческой организации процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, приостановления ее деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
некоммерческая организация не должна получать средства из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих Правил;
некоммерческая организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
актуальность и реалистичность конкретных задач, на решение которых запрашивается Субсидия;
соответствие проекта (мероприятия) некоммерческой организации целям Отбора;
соответствие мероприятий проекта целям и задачам, на решение которых направлен проект;
экономическая эффективность;
наличие собственных средств у некоммерческой организации на финансовое обеспечение реализации мероприятий, связанных с оказанием услуг населению области по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С в части кампании по информированию и обучению различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С и (или) по пропаганде донорства крови и ее компонентов, в размере не менее 10 процентов;
наличие собственных ресурсов у некоммерческой организации для осуществления вышеуказанной деятельности (наличие собственных квалифицированных кадров, способность привлечь в необходимом объеме специалистов и добровольцев для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С в части кампании по информированию и обучению различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С и (или) по пропаганде донорства крови и ее компонентов, наличие опыта выполнения в прошлом аналогичных по содержанию и объему мероприятий);
обоснованность запрашиваемых средств на поддержку (наличие необходимых обоснований (подтверждающих документов), расчетов (сметы расходов) предлагаемых мероприятий, связанных с оказанием услуг населению области по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С в части кампании по информированию и обучению различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С и (или) по пропаганде донорства крови и ее компонентов);
наличие информации о деятельности некоммерческой организации в сети Интернет, средствах массовой информации в текущем году, а также году, предшествующему году подачи заявки на участие в конкурсном отборе некоммерческих организаций (в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций) (далее - Заявка).»;
в пункте 1.5 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Сроки и порядок проведения Отбора, форма Заявки утверждаются приказом Управления.»;
в разделе II «Условия и порядок предоставления Субсидии»:
в пункте 2.1:
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«соблюдение получателем субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, положений пункта 1.4 настоящего Порядка;»;
в пункте 2.3:
в абзаце первом слова «заявление на предоставление Субсидии с приложением следующих документов (далее - Заявление)» заменить словами «Заявку с приложением следующих документов»;
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«описание проекта (мероприятия) некоммерческой организации, претендующей на получении субсидии из бюджета области, по форме, утвержденной приказом Управления;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«расчет затрат (смета расходов) некоммерческой организации (в том числе социально ориентированной организации) с приложением документов, подтверждающих обоснованность планируемых расходов на организацию мероприятий (копии документов первичного бухгалтерского учета, счетов-фактур, договоров и т.п., заверенные подписью руководителя и печатью некоммерческой организации), связанных с оказанием услуг населению области по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С в части кампании по информированию и обучению различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С и (или) по пропаганде донорства крови и ее компонентов, по форме, утвержденной приказом Управления;»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Если информация (в том числе документы), прилагающаяся к Заявке, содержит персональные данные, к Заявке должно быть приложено согласие субъектов этих данных на их обработку, соответствующую условиям Отбора. В противном случае включение в состав Заявки информации (в том числе документов), содержащей персональные данные не допускается.»;
в абзаце десятом слово «Заявления» заменить словом «Заявки»;
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Заявка, поступившая в Управление после окончания срока приема документов на участие в Отборе, к участию в Отборе не допускается.»;
в пункте 2.5 слово «заявления» заменить словом «заявки»;
пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Итоговый протокол заседания Комиссии должен содержать сведения:
о заявках Претендентов, не допущенных к участию в Отборе;
о заявках Претендентов, допущенных к участию в Отборе;
о заявке Претендента, ставшего победителем Отбора;
об объеме Субсидии, предоставляемой некоммерческой организации - победителю Отбора.»;
в пункте 2.11 в абзаце пятом слово «заявления» заменить словом «Заявки»;
пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Объем Субсидии, предоставляемой некоммерческой организации (в том числе социально ориентированной некоммерческой организации), прошедшей Отбор в соответствии с критериями, установленными пунктом 1.4. настоящего Порядка, определяется по формуле:
Si - (Ci х V)/Ci, где:
Si - размер Субсидии i-й некоммерческой организации (рублей);
Ci - размер Субсидии, указанный в Заявке i-й некоммерческой организации согласно расчету расходов (рублей);
V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Тамбовской области на соответствующий финансовый год на предоставление Субсидии (рублей).
Если , то принимается Si = Ci».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
А.В. Никитин
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 28.08.2017 № 844
Приложение № 1a
к государственной программе
Тамбовской области
«Развитие здравоохранения
Тамбовской области»
на 2013 - 2020 годы
Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значения
Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы
Единица
измерения
Значения показателей
2015
год
(базовый)
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
На 100 тыс. населения
1489,7
1472,1
1470,0
1466,0
1461,0
1456,0
2. Младенческая смертность
Случаев на 1000
родившихся
живыми
5,3
5,2
3,8
3,8
3,8
3,8
3. Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
673,5
673,0
655,0
654,7
654,4
654,0
4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
На 100 тыс. населения
202,0
198,4
187,2
187,0
186,8
186,6
5. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
На 100 тыс. населения
19,0
18,0
15,5
15,0
14,5
14,0
6. Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
6,3
6,2
3,4
3,3
3,2
3,1
7. Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
30,1
30,3
31,5
31,6
31,7
31,8
В. Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
165,0
165,0
180,0*
200,0**
200,0
200,0
9. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
79,3
86,3
90,0*
100**
100
100
10. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего, предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области
Процент
52,4
70,5
80*
100**
100
100
11. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
71,7
72,2
72,4
72,7
73,0
73,3
12. Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования
Процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
13. Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии
Процент
76,0
81,0
86,0
91,0
95,0
100,0
14. Снижение удельного расхода тепла на 1 кв. м
Гкал/м2
0,155
0,142
0,136
0,132
0,128
0,124
15. Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 кв. м
КВт*ч/м2
39,4
36,12
34,71
33,67
32,66
31,68
16. Снижение удельного расхода топлива на 1 кв. м
Тут/м2
5,65
5,18
4,98
4,83
4,68
4,54
*с 01 октября 2017 год ** с 01 января 2018 года
17. Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, пропаганды донорства крови и ее компонентов
Процент
0
0
4,0
6,0
8,0
10,0
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литров на душу населения в год
12,5
6,9
4,85
4,8
4,75
4,7
1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения
Процент
54,0
53,0
38,0
33,0
28,0
27,0
1.3. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
Процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.4. Охват диспансеризацией детей- сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты
Процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.5. Охват диспансеризацией взрослого населения
Процент
23,0
23,0
21,0
21,0
21,0
21,0
1.6. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II степени
Процент
54,5
54,9
56,7
56,8
59,0
60,0
1.7. Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление
Процент
81,9
83,0
83,5
84,0
84,5
85,0
1.8. Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет
Единица
2,5
2,4
2,2
2,2
2,2
2,2
1.9. Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI)
Единица
4,6
4,7
3,3
3,4
3,5
3,6
1.10 Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
Человек на 100 тыс. населения
40,5
34,8
34,5
34,0
33,5
33,0
1.11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
74,2
75,6
79,3
79,5
79,7
80,0
1.12. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
Процент
19,6
19,3
16,65
16,6
16,55
16,5
1.13. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
Процент
27
26,3
22,85
22,8
22,75
22,7
1.14. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний
Человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми
1,0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1.15. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
Процент
97,8
97,8
99,1
99,1
99,1
99,1
1.16. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
Процент
99,2
99,2
99,6
99,6
99,6
99,6
1.17. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
Процент
98,3
98,3
99,2
99,2
99,2
99,2
1.18. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
92,6
93
94
95
95
1.19. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
Процент
99,4
99,5
99,6
99,6
99,6
99,6
1.20. Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
На 100 тыс. населения
0,7
0,7
0,38
0,38
0,37
0,37
1.21. Доля ВИЧ- инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
80,0
81,0
95,0
95,0
95,0
95,0
1.22. Охват
иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки
На 10 тыс. человек
95,15
95,20
96,5
96,5
96,5
96,5
1.23. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации
Процент
15,5
17,0
21
22
23
24
1.24. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
Процент
-
-
3,0
3,0
3,0
3,0
1.25. Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ- инфекции
Процент
84
87
90
93
1.26. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов)
Процент
95,0
95,5
97,1
97,2
97,3
98,0
1.27. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей
Процент
98,0
98,0
99,1
99,2
99,3
99,4
2. Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»
2.1. Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
172
182
192
202
212
222
2.2. Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
6,3
6,2
3,4
3,3
3,2
3,1
3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1. Материнская смертность
Случай
1
1
1
1
1
1
3.2. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми)
Процент
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
3.3. Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни)
Процент
97,4
97,4
100,0
100,0
100,0
100,0
3.4. Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорожденных
1,3
1,3
1,15
1,1
1,1
1,0
3.5. Доля женщин с преждевременными родами,
родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами
Процент
0
0
0
10
30
40
3.6. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших детей в числе новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)
Процент
85,2
96,9
96,9
91,0
91,5
92,0
3.7. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности
Процент
85,7
96
96
96
96
96
3.8. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов
Процент
95,2
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
3.9. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку
Процент
95,2
100
100
100
100
100
3.10. Число абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
20,1
16,1
16,1
15,9
15,7
15,5
4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
4.1. Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения
Процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.2. Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
673,5
673,0
655,0
654,7
654,4
654,0
5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых
100 тыс.
взрослого
населения
6,0
6,8
7,6
8,4
9,2
10,0
6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
6.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования
Человек
1470
1470
1562
1562
1562
1562
6.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена
Человек
2595
2570
2808
2808
2808
2808
6.3. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих
симуляционных центрах
Человек
25
25
110
115
120
125
6.4. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области,
трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области
Процент
94,0
96,0
96,0*
97,0
98,0
99,0
6.5. Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической
Процент
0
0
2,5
3,5
5,0
7,0
6.6. Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
30,1
30,3
31,5
31,6
31,7
31,8
7. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
7.1. Материнская смертность
Случай
1
1
1
1
1
1
7.2. Младенческая смертность
На 1000
родившихся
живыми
5,3
5,2
3,8
3,8
3,8
3,8
7.3. Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорожденных
1,3
1,3
1,15
1,1
1,1
1,0
7.4. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
Процент
10
30
40
7.5. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
Процент
85,2
96,9
96,9
91,0
91,5
92,0
7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:
Человек
50
14
после окончания интернатуры
Человек
5
0
-
-
-
-
прошедших курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки)
Человек
14
2
прошедших обучение в «симуляционных центрах»
Человек
31
12
-
-
-
-
8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
8.1. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет
На 100
наркологических больных среднегодового контингента
12,9
12,9
13,4
13,4
13,4
13,4
8.2. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет
На 100 больных алкоголизмом среднегодового
контингента
12,0
12,0
15,0
15,0
15,0
15,0
8.3. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года
Процент
10,9
10,8
10,7
10,5
10,3
10,1
8.4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
Процент
25,2
24,6
19,5
19,4
19,3
19,2
8.5. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением
Процент
38,7
38,8
59,5
59,6
59,7
59,8
8.6. Смертность от ишемической болезни сердца
На 100 тыс. населения
381,7
376,5
338,0
337,0
336,0
335,0
8.7. Смертность от цереброваскулярных заболеваний
На 100 тыс. населения
221,6
219,1
189,0
188,0
187,0
186,0
8.8. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
Процент
52,5
52,8
54,5
54,7
54,9
55,0
8.9. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Процент
4,1
4,1
4,0
4,0
4,0
3,9
8.10. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
Процент
100
100
100
100
100
100
8.11. Количество больных, которым оказана
высокотехнологичная медицинская помощь
Человек
4200
4680
6080
6090
6100
6110
8.12. Количество больных, которым оказана
высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств
федерального бюджета и бюджета Тамбовской области в государственных учреждениях здравоохранения области в рамках соглашения с Минздравом России
Человек
162
135
141
141
141
141
9. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
9.1. Выполнение плана проверок
Процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
10.1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского
страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
8029,2
8632,8
8901,9
10492,3
11129,8
11482,8
10.2. Число дней работы койки в году
Дней
331,0
332,0
332,0
333,0
333,0
333,0
10.3. Средняя длительность лечения больного в стационаре
Дней
11,7
11,6
11,6
11,5
11,3
11,2
10.4. Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы
здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи
Процент
30
35
50
80
90
100
10.5. Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования
Процент
90
100
100
100
10.6. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
30
50
75
80
10.7. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
100
100
100
100
100
100
10.8. Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу
Процент
10
15
20
11. Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»
11.1. Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций
Процент
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
11.2. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи
Процент
88,0
90,0
92,0
93,0
94,0
94,0
11.3. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи
Процент
100
100
100
100
100
100
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 28.08.2017 № 844
Приложение № 2а
к государственной программе
Тамбовской области
«Развитие здравоохранения
Тамбовской области»
на 2013 - 2020 годы
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты:
Объемы финансирования, тыс. рублей в т.ч.:
наименование
единица
измерения
год
реализации
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный
бюджет
бюджет Тамбовской области
местный
бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ- инфекции и гепатитов В и С
Управление
здравоохранения
области
Доля ВИЧ- инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
2 273,3
2 273,3
0,00
0,0
0,0
2017
95,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
2018
95,0
2019
95,0
2020
95,0
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление
здравоохранения
области
Количество единиц закупленного оборудования
Единиц
2016
213
40 144,9
0,0
40 144,9
0,0
0,0
2017
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление
здравоохранения
области
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление
Процент
2016
83,0
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2017
83,5
2 027,1
0,0
2 027,1
0,0
0,0
2018
84,0
1 738,1
0,0
1 738,1
0,0
0,0
2019
84,5
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2020
85,0
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема
Комитет по управлению имуществом области
Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области
Объект
2016
1,0
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»
1.5. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление
здравоохранения
области
Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
2016
92,6
22 711,7
0,0
22 711,7
0,0
0,0
2017
93
18 530,0
0,0
18 530,0
0,0
0,0
2018
94
11 304,8
0,0
11 304,8
0,0
0,0
2019
95
15 672,0
0,0
15 672,0
0,0
0,0
2020
95
15 672,0
0,0
15 672,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С»
1.6. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Управление
здравоохранения
области
Доля ВИЧ- инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Человек
2016
81,0
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2017
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2018
95,0
96,1
0,0
96,1
0,0
0,0
2019
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2020
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях
1.7. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов
Управление
здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в
необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов)
Процент
2016
95,5
259 288,3
259 288,3
0,0
0,0
0,0
2017
97,1
241 888,8
241 888,8
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муко- висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Управление
здравоохранения
области
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муко- висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Процент
2016
98
2 795,9
2 795,9
0,00
0,0
0,0
2017
99,1
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации) подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
2018
99,2
2019
99,3
2020
99,4
1.9. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Управление
здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов)
Процент
2016
95,5
124 697,2
124 697,2
0,00
0,0
0,0
2017
97,1
91 036,5
91 036,5
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
88 756,6
88 756,6
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
86 827,2
86 827,2
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
86 827,2
86 827,2
0,0
0,0
0,0
1.10. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Управление
здравоохранения
области
Смертность
от
туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
14 359,2
14 359,2
0,00
0,0
0,0
2017
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление
здравоохранения
области
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
Процент
2016
100
30 729,2
0,0
30 729,2
0,0
0,0
2017
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
2018
100
24 693,1
0,0
24 693,1
0,0
0,0
2019
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
2020
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
1.12. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление
здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов)
Процент
2016
95,5
271515,6
0,0
271 515,6
0,0
0,0
2017
97,1
247 955,1
0,0
247 955,1
0,0
0,0
2018
97,2
201 329,2
0,0
201 329,2
0,0
0,0
2019
97,3
223 699,1
0,0
223 699,1
0,0
0,0
2020
98,0
223 699,1
0,0
223 699,1
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»
1.13. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление градостроительства и архитектуры области
Количество
объектов
здравоохранения
Объект
2017
0
28 867,0
0,0
28 867,0
0,0
0,0
2018
0
12 000,0
0,0
12 000,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
657 848,1
332 925,3
324 922,8
0,0
0,0
2018
339 917,9
88 756,6
251 161,3
0,0
0,0
2019
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
2020
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-
2020
2 487 367,0
998 750,2
1 488 616,8
0,0
0,0
2. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов управляемой конкуренции»
2.1. Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»
Управление
здравоохранения
области
Количество больных на процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
192
188 000,0
0,0
0,0
0,0
188 000,0
2018
202
91 000,0
0,0
0,0
0,0
91 000,0
2019
212
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
222
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2. Строительство хирургического корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
Управление
здравоохранения
области
Снижение смертности от туберкулеза
На 100 тыс. человек
2016
6,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
3,3
163 256,0
0,0
0,0
0,0
163 256,0
2019
3,2
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2020
ЗД
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
Итого по Подпрограмме:
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
188 000,0
0,0
0,0
0,0
188 000,0
2018
254 256,0
0,0
0,0
0,0
254 256,0
2019
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
Всего по Подпрограмме:
2016-
2020
899 372,0
0,0
0,0
0,0
899 372,0
3. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»
3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*
Управление
здравоохранения
области
Техническая готовность объекта за год
Процент
2016
100
361 326,9
280 554,1
80 772,8
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
*расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов
3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения**
Управление строительства и инвестиций области
Количество
объектов
здравоохранения
Объект
2017
1
17 158,3
0,0
17 158,3
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Управление
здравоохранения
области
Охват неонатальным скринингом/ аудиологическим скринингом
Процент
2016
99,9/97,4
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2017
99,9/100
2 933,6
0,0
2 933,6
0,0
0,0
2018
99,9/100
2 640,2
0,0
2 640,2
0,0
0,0
2019
99,9/100
2 933,6
0,0
2 933,6
0,0
0,0
2020
99,9/100
2 933,6
0,0
2 933,6
0,0
0,0
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление
здравоохранения
области
Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
2016
5,2
7 299,0
0,0
7 299,0
0,0
0,0
2017
3,8
8 195,9
0,0
8 195,9
0,0
0,0
2018
3,8
5 255,8
0,0
5 255,8
0,0
0,0
2019
3,8
5 839,8
0,0
5 839,8
0,0
0,0
2020
3,8
5 839,8
0,0
5 839,8
0,0
0,0
**расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов
Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление
здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов)
2016
95,5
7 516,8
0,0
7 516,8
0,0
0,0
2017
97,1
3 153,1
0,0
3 153,1
0,0
0,0
2018
97,2
5 443,2
0,0
5 443,2
0,0
0,0
2019
97,3
6 048,0
0,0
6 048,0
0,0
0,0
2020
98,0
6 048,0
0,0
6 048,0
0,0
0,0
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление
здравоохранения
области
Показатель ранней неонатальной смертности
На 1000 новорожденных
2016
1,3
5 583,0
0,0
5 583,0
0,0
0,0
2017
1,15
4 666,4
0,0
4 666,4
0,0
0,0
2018
1,1
4 019,8
0,0
4 019,8
0,0
0,0
2019
1,1
4 466,4
0,0
4 466,4
0,0
0,0
2020
1,0
4 466,4
0,0
4 466,4
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
36 107,3
0,0
36 107,3
0,0
0,0
2018
17 359,0
0,0
17 359,0
0,0
0,0
2019
19 287,0
0,0
19 287,8
0,0
0,0
2020
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-
2020
477 435,3
280 554,1
196 881,2
0,0
0,0
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей
Управление
здравоохранения
области
Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения
Процент
2016
100
20 197,7
0,0
20 197,7
0,0
0,0
2017
100
20 689,3
0,0
20 689,3
0,0
0,0
2018
100
17 738,1
0,0
17 738,1
0,0
0,0
2019
100
19 709,0
0,0
19 709,0
0,0
0,0
2020
100
19 709,0
0,0
19 709,0
0,0
0,0
Основное Мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях
Управление
здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
6 037,0
0,0
6 037,0
0,0
0,0
2017
655,0
4 808,2
0,0
4 808,2
0,0
0,0
2018
654,7
4 349,7
0,0
4 349,7
0,0
0,0
2019
654,4
4 833,0
0,0
4 833,0
0,0
0,0
2020
654,0
4 833,0
0,0
4 833,0
0,0
0,0
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения
Управление
здравоохранения
области
Обеспечение деятельности ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»
Процент
2016
100
48 038,2
0,0
48 038,2
0,0
0,0
2017
100
66 019,4
0,0
66019,4
0,0
0,0
2018
100
38 689,2
0,0
38 689,2
0,0
0,0
2019
100
44 291,0
0,0
44 291,0
0,0
0,0
2020
100
44 291,0
0,0
44 291,0
0,0
0,0
4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»
Управление
здравоохранения
области
Количество
участников
проекта
Детей/
семей
2016
30/15
555,9
555,9
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
74 828,8
555,9
74 272,9
0,0
0,0
2017
91 516,9
0,0
91 516,9
0,0
0,0
2018
60 777,0
0,0
60 777,0
0,0
0,0
2019
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
2020
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-
2020
364 788,7
555,9
364 232,8
0,0
0,0
5. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление
здравоохранения
области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2016
6,8
52 392,9
0,0
0,0
52 392,9
0,0
2017
7,6
54 762,1
0,0
0,0
54 762,1
0,0
2018
8,4
47 108,6
0,0
0,0
47 108,6
0,0
2019
9,2
52 342,9
0,0
0,0
52 342,9
0,0
2020
10,0
52 342,9
0,0
0,0
52 342,9
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
47 108,6
0,0
47 108,6
0,0
0,0
2019
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2020
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-
2020
258 949,4
0,0
258 949,4
0,0
0,0
6. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление
здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
25 236,3
0,0
25 236,3
0,0
0,0
2017
31,5
25 009,6
0,0
25 009,6
0,0
0,0
2018
31,6
21 124,2
0,0
21 124,2
0,0
0,0
2019
31,7
23 471,3
0,0
23 471,3
0,0
0,0
2020
31,8
23 471,3
0,0
23 471,3
0,0
0,0
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
Управление
здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
5 114,0
0,0
5 114,0
0,0
0,0
2017
31,5
6 984,0
0,0
6 984,0
0,0
0,0
2018
31,6
6 480,0
0,0
6 480,0
0,0
0,0
2019
31,7
7 200,0
0,0
7 200,0
0,0
0,0
2020
31,8
7 200,0
0,0
7 200,0
0,0
0,0
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление
здравоохранения
области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
2017
31,5
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2018
31,6
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2019
31,7
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2020
31,8
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения
Управление
здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2016
17,68
88 100,0
60 000,0*
28 100,0
0,0
0,0
2017
18,10
100 000,0
60 000,0*
40 000,0
0,0
0,0
2018
18,60
36 000,0
0,0
36 000,0
0,0
0,0
2019
19,15
40 000,0
0,0
40 000,0
0,0
0,0
2020
19,65
40 000,0
0,0
40 000,0
0,0
0,0
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление
здравоохранения
области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2016
17,68
24 235,6
0,0
24 235,6
0,0
0,0
2017
18,10
26 312,4
0,0
26 312,4
0,0
0,0
2018
18,60
23 137,5
0,0
23 137,5
0,0
0,0
2019
19,15
25 708,4
0,0
25 708,4
0,0
0,0
2020
19,65
25 708,4
0,0
25 708,4
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
158 481,0
60 000,0
98 306,0
0,0
175,0
2018
86 916,7
0,0
86 741,7
0,0
175,0
2019
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
2020
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
Всего по Подпрограмме:
2016-
2020
581 393,0
120 000,0
460 493,0
0,0
900,0
*средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области
7. Подпрограмма государственной программы «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
7.1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области
Младенческая смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела
В соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» приложение № 15 к государственной программе
2016
В соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» приложение № 15 к государственной программе
52 186,6
0,0
52 186,6
0,0
0,0
2017
5 113,5
0,0
5 113,5**
0,0
0,0
*расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
**остаток неизрасходованной субсидии на счете Казенного предприятия Тамбовской области «Дирекция капитального строительства», представленной согласно Соглашения от 15.12.2014 № 122/02 на осуществление капитальных вложений в объект, подлежащая расходованию в 2017 году
7.2. Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области
Ввод объекта в эксплуатацию
Объект
2016
0,0
7.3. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках)
Управление здравоохранения области
Количество медицинских работников, прошедших обучение в перинатальном центре
Человек
2016
77
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
8. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление
здравоохранения
области
Снижение смертности от туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
10 240,0
0,0
10 240,0
0,0
0,0
2017
3,4
17 803,3
0,0
17 803,3
0,0
0,0
2018
3,3
6 652,8
0,0
6 652,8
0,0
0,0
2019
3,2
7 392,0
0,0
7 392,0
0,0
0,0
2020
3,1
7 392,0
0,0
7 392,0
0,0
0,0
Управление образования и науки
области
Охват дополнительным питанием
обучающихся
школы-
интерната
Процент
2016
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С»
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Управление
здравоохранения
области
Доля ВИЧ- инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
41 706,1
41 706,1
0,0
0,0
0,0
2017
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Управление
здравоохранения
области
Доля ВИЧ- инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
9 718,9
4 768,9
4 950,0
0,0
0,0
2017
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации)
Управление
здравоохранения
области
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
Процент
2017
3,0
4 512,3
3 528,3
984,0
0,0
0,0
2018
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с
вирусами гепатитов В и (или) С)
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ- инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
5 700,5
4 457,7
1 242,8
0,0
0,0
2018
22,0
17 336,2
13 755,2
3 564,0
0,0
17,0
2019
23,0
17 438,1
13 456,1
3 960,0
0,0
22,0
2020
24,0
17 444,1
13 456,1
3 960,0
0,0
28,0
8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ- инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохранения области
Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ- инфекции
Процент
2017
84
3 346,4
2 616,7
729,7
0,0
0,0
2018
87
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
93
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ- инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
187,1
137,7
38,4
0,0
11,0
2018
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
23,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
24,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Финансовое обеспечение закупок диагностических
средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения РФ, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
Управление здравоохранения области
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
2017
79,3
4 426,9
3 461,8
965,1
0,0
0,0
2018
79,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
79,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.9. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление строительства и инвестиций области
Количество
объектов
здравоохранения
Объект
2016
2
72 408,6
0,0
72 408,6
0,0
0,0
2017
1
4 347,8
0,0
4 347,8
0,0
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
1
48 000,0
0,0
48 000,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.10. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление
здравоохранения
области
Выполнение
областными
государственными
учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
1 568 524,7
0,0
788 024,7
0,0
780 500,0
2017
100,0
I 544 692,9
0,0
724 704,9
0,0
819 988,0
2018
100,0
1471981,6
0,0
610 999,6
0,0
860 982,0
2019
100,0
1 584 504,1
0,0
679 527,1
0,0
904 977,0
2020
100,0
1629 748,1
0,0
679 527,1
0,0
950 221,0
8.11. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
Управление
здравоохранения
области
Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не застрахованным по ОМС лицам
Процент
2016
100,0
96,4
0,0
96,4
0,0
0,0
2017
100,0
132,8
0,0
132,8
0,0
0,0
2018
100,0
119,5
0,0
119,5
0,0
0,0
2019
100,0
132,8
0,0
132,8
0,0
0,0
2020
100,0
132,8
0,0
132,8
0,0
0,0
8.12. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление
здравоохранения
области
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту
Объект
2016
1
4 936,4
0,0
4 936,4
0,0
0,0
2017
4
38 993,4
0,0
38 993,4
0,0
0,0
2018
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.13. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа
Управление
здравоохранения
области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
1 718,6
0,0
1 718,6
0,0
0,0
2017
192
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2018
202
4 077,0
0,0
4 077,0
0,0
0,0
2019
212
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2020
222
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
8.14. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление
здравоохранения
области
Количество пациентов, которым оказана высоко- технологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета области
Человек
2016
135
16 189,1
3 269,0
12 920,1
0,0
0,0
2017
141
16 942,6
4 022,5
12 920,1
0,0
0,0
2018
141
11 628,1
0,0
11 628,1
0,0
0,0
2019
141
12 920,1
0,0
12 920,1
0,0
0,0
2020
141
12 920,1
0,0
12 920,1
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
8.15. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»
Управление
здравоохранения
области
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
Процент
2016
100
75 277,7
0,0
75 277,7
0,0
0,0
2017
100
73 121,3
0,0
73 121,3
0,0
0,0
2018
100
65 806,7
0,0
65 806,7
0,0
0,0
2019
100
73 117,3
0,0
73 И 7,3
0,0
0,0
2020
100
73 117,3
0,0
73 117,3
0,0
0,0
8.16. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов
Управление
здравоохранения
области
Количество привлеченных доноров
Человек
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
300
5,0
0,0
4,0
0,0
1,0
2018
450
7,0
0,0
6,0
0,0
1,0
2019
600
9,0
0,0
8,0
0,0
1,0
2020
750
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»
8.17. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Управление
здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
3 819,6
0,0
3 819,6
0,0
0,0
2017
655,0
2 869,4
0,0
2 869,4
0,0
0,0
2018
654,7
3 508,0
0,0
3 508,0
0,0
0,0
2019
654,4
3 897,8
0,0
3 897,8
0,0
0,0
2020
654,0
3 897,8
0,0
3 897,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условия отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами труда и населению рами»
8.18. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»
Управление
здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100
14 039,3
0,0
14 039,3
0,0
0,0
2017
100
12 861,1
0,0
12 861,1
0,0
0,0
2018
100
12 205,0
0,0
12 205,0
0,0
0,0
2019
100
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
2020
100
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 735 172,8
18 224,7
896 948,1
0,0
820 000,0
2018
1 642 021,9
13 755,2
767266,7
0,0
861 000,0
2019
1 718 202,3
13 456,1
799 746,2
0,0
905 000,0
2020
1 763 454,3
13 456,1
799 748,2
0,0
950 250,0
Всего по Подпрограмме:
2016-
2020
8 678 226,6
108 636,1
4 252 840,5
0,0
4 316 750,0
9. Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятельности»
9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
Управление
здравоохранения
области
Выполнение плана проверок
Процент
2016
100
1 875,7
1 875,7
0,0
0,0
0,0
2017
100
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
2018
100
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
2019
100
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2020
100
1 124,3
1 124,3
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно- медицинской экспертизе
Управление
здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2036
100,0
61 022,1
0,0
61 022,1
0,0
0,0
2017
100,0
59 426,2
0,0
59 426,2
0,0
0,0
2018
100,0
53 483,6
0,0
53 483,6
0,0
0,0
2019
100,0
59 426,2
0,0
59 426,2
0,0
0,0
2020
100,0
59 426,2
0,0
59 426,2
0,0
0,0
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Управление
здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
2 029,5
0,0
2 029,5
0,0
0,0
2017
100,0
2 001,7
0,0
2 001,7
0,0
0,0
2018
100,0
1 826,0
0,0
1 826,0
0,0
0,0
2019
100,0
2 001,7
0,0
2 001,7
0,0
0,0
2020
100,0
2 001,7
0,0
2 001,7
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
56 433,9
1 124,3
55 309,6
0,0
0,0
2019
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2020
62552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-
2020
309 017,8
6 372,9
302 644,9
0,0
0,0
10. Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»
10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*
Управление
здравоохранения
области
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
2016
8632,8
8 653 209,4
0,0
0,0
0,0
8 653 209,4
2017
8901,9
9 007 978,7
0,0
0,0
0,0
9 007 978,7
2018
10492,3
10515007,5
0,0
0,0
0,0
10 515 007,5
2019
11129,8
11061732,6
0,0
0,0
0,0
11 061 732,6
2020
11482,8
11062732,6
0,0
0,0
0,0
11 061 732,6
*в графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области
10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области**
Управление
здравоохранения
области
Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством
Процент
2016
100
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2017
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2018
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2019
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2020
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
** межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление
здравоохранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь
Процент
2016
100
32 423,9
0,0
32 423,9
0,0
0,0
2017
100
31 066,8
0,0
31 066,8
0,0
0,0
2018
100
29 544,0
0,0
29 544,0
0,0
0,0
2019
100
32 826,8
0,0
32 826,8
0,0
0,0
2020
100
32 826,8
0,0
32 826,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»
10.4. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов
Управление
здравоохранения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской
области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
Процент
2016
95
25 806,7
0,0
25 806,7
0,0
0,0
2017
95
26 115,0
0,0
26 115,0
0,0
0,0
2018
95
22 592,3
0,0
22 592,3
0,0
0,0
2019
95
25 102,7
0,0
25 102,7
0,0
0,0
2020
95
25 102,7
0,0
25 102,7
0,0
0,0
10.5. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения
Управление
здравоохранения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
Процент
2016
95
4 089,5
0,0
4 089,5
0,0
0,0
2017
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.6. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования
2016
125 221,9
0,0
0,0
0,0
125 221,9
2017
130 880,4
0,0
0,0
0,0
130 880,4
2018
146 268,1
0,0
0,0
0,0
146 268,1
2019
152 016,1
0,0
0,0
0,0
152 016,1
2020
152 016,1
0,0
0,0
0,0
152 016,1
Итого по Подпрограмме:
2016
12550774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12900097,5
0,0
3 761 238,4
0,0
9 138 859,1
2018
14417468,5
0,0
3 756 192,9
0,0
10 661275,6
2019
14975734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
2020
14975734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
Всего по Подпрограмме:
2016-
2020
69819810,4
18 813 747,0
51 006 063,4
11. Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации
Управление
здравоохранения
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций
Процент
2016
100
8 027,4
0,0
8 027,4
0,0
0,0
2017
100
12 298,0
0,0
12 298,0
0,0
0,0
2018
100
6 119,5
0,0
6 119,5
0,0
0,0
2019
100
6 516,9
0,0
6 516,9
0,0
0,0
2020
100
6 516,9
0,0
6 516,9
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах»
11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи*
Управление
здравоохранения
Обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Процент
2016
100
3 782,7 -
0,0
3 782,7
0,0
0,0
2017
100
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2018
100
3 240,9
0,0
3 240,9
0,0
0,0
2019
100
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
2020
100
3 601,0
0,0
3 601,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
11 810,1
0,0
11810,1
0,0
0,0
2017
15 899,0
0,0
15 899,0
0,0
0,0
2018
9 360,4
0,0
9 360,4
0,0
0,0
2019
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
2020
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-
2020
57 305,3
0,0
57 305,3
0,0
0,0
Итого по Программе:
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1
0,0
9 559 081,3
2017
15 900 436,8
412 274,3
5 341 128,4
0,0
10 147 034,1
2018
16 931 619,9
103 636,1
5 051 277,2
0,0
11 776 706,6
2019
17 587 719,1
101 407,6
5 138 804,8
0,0
12 347 506,7
2020
17 632 971,1
101 407,6
5 138 806,8
0,0
12 392 756,7
Всего по Программе:
2016-
2020
83986352,0
1514869,2
26248397,3
0,0
56 223 085,4
*Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 28.08.2017 № 844
Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области
«Развитие здравоохранения
Тамбовской области»
на 2013 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный
бюджет
бюджет
Тамбовской
области
местный
бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
10 839 613,6*
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9*
0,0
9 686 402,0*
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1*
0,0
9 559 081,3*
2017
15 900 436,8
412 274,3
5 341 128,4*
0,0
10 147 034,1*
2018
16 931 619,9
103 636,1
5 051 277,2*
0,0
11 776 706,6*
2019
17 587 719,1
101 407,6
5 138 804,8*
0,0
12 347 506,7*
2020
17 632 971,1
101 407,6
5 138 806,8*
0,0
12 392 756,7*
управление
здравоохранения
области
2013
5 635 264,0
645 424,3
4 319 389,7
0,0
670 450,0
2014
6 609 667,6
646 160,1
5 043 357,5
0,0
920 150,0
2015
6 670 940,0
590 959,8
5 196 964,7
0,0
883 015,5
2016
6 881 105,7
736 143,6
5 364 312,1
0,0
780 650,0
2017
6 650 504,7
352 274,3
5 290 055,4
0,0
1 008 175,0
2018
6 209 644,3
103 636,1
4 990 577,2
0,0
1 115 431,0
2019
6 373 270,4
101 407,6
5 138 104,8
0,0
1 133 758,0
2020
6 418 522,4
101 407,6
5 138 106,8
0,0
1 179 008,0
* объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,9**
5237,9**
605 021,0**
0,0
0,0
2015
648 837,2**
0,0
648 837,2**
0,0
0,0
2016
205 368,0**
0,0
205 368,0**
0,0
0,0
2017
21 506,1**
0,0
21 506,1**
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2013
6 768 839,2
0,0
0,0
0,0
6 768 839,2
2014
9 919 463,6
0,0
0,0
0,0
9 919 463,6
2015
8 803 386,5
0,0
0,0
0,0
8 803 386,5
2016
8 838 431,3
60 000,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 198 859,1
60 000,0
0,0
0,0
9 138 859,1
2018
10 661 275,6
0,0
0,0
0,0
10 661 275,6
2019
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
2020
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
28 867,0
0,0
28 867,0**
0,0
0,0
2018
60 000,0
0,0
60 000,0**
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового, образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи»
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
657 848,1
332 925,3
324 922,8
0,0
0,0
2018
339 917,9
88 756,6
251 161,3
0,0
0,0
2019
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
2020
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
770 580,0
403 413,9
367 166,1
0,0
0,0
2017
628 981,1
332 925,3
296 055,8
0,0
0,0
2018
327 917,9
88 756,6
239 161,3
0,0
0,0
2019
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
2020
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
8000,0
0,0
8000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
28 867,0
0,0
28 867,0**
0,0
0,0
2018
12 000,0
0,0
12 000,0**
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
Подпрограмма 2
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
2013
1417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 054 408,6
123 345,4
931 063,2
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9*
5 237,9*
20 421,0*
0,0
0,0
2015
80 089,4*
0,0
80 089,4*
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
188 000,0
0,0
0,0
0,0
188 000,0
2018
254 256,0
0,0
0,0
0,0
254 256,0
2019
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
управление
здравоохранения
области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
188 000,0
0,0
0,0
0,0
188 000,0
2018
254 256,0
0,0
0,0
0,0
254 256,0
2019
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
2020
228 558,0
0,0
0,0
0,0
228 558,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
36 107,3
0,0
36 107,3
0,0
0,0
2018
17 359,0
0,0
17 359,0
0,0
0,0
2019
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
2020
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
24 376,1
10 887,9
13 488,2
0,0
0,0
2014
17 855,3
7 377,1
10 478,2
0,0
0,0
2015
20 715,0
0,0
20 715,0
0,0
0,0
2016
304 620,6
280 554,1
24 066,5
0,0
0,0
2017
18 949,0
0,0
18 949,0
0,0
0,0
2018
17 359,0
0,0
17 359,0
0,0
0,0
2019
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
2020
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
80 772,8**
0,0
80 772,8**
0,0
0,0
2017
17 158,3**
0,0
17 158,3**
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5*
2016
74 828,8
555,9*
74 272,9
0,0
0,0
2017
91 516,9
0,0
91 516,9
0,0
0,0
2018
60 777,0
0,0
60 777,0
0,0
0,0
2019
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
2020
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111277,5
0,0
111277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5*
2016
74 828,8
555,9*
74 272,9
0,0
0,0
2017
91516,9
0,0
91516,9
0,0
0,0
2018
60 777,0
0,0
60 777,0
0,0
0,0
2019
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
2020
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе
детям»
Всего, в том числе:
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
47 108,6
0,0
47 108,6
0,0
0,0
2019
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2020
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
47 108,6
0,0
47 108,6
0,0
0,0
2019
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2020
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
*средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
158 481,0
60 000,0
98 306,0
0,0
175,0
2018
86 916,7
0,0
86 741,7
0,0
175,0
2019
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
2020
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
управление
здравоохранения
области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
91 379,4
0,0
90 829,4
0,0
550,0
2016
82 835,9
0,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
98 481,0
0,0
98 306,0
0,0
175,0
2018
86 916,7
0,0
86 741,7
0,0
175,0
2019
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
2020
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2016
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2017
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31241,2
0,0
31241,2
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31241,2
0,0
31241,2
0,0
0,0
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
управление
здравоохранения
области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
4 498 362,0
1 875,7
3 753 186,3
0,0
743 300,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 763 386,5
0,0
0,0
0,0
8 763 386,5
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
Всего, в том числе:
2014
2 528 957,7
0,0
421 493,0
0,0
2 107 464,7**
2015
282 967,5
0,0
282 967,5
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2014
421 493,0*
0,0
421 493,0*
0,0
0,0
2015
282 467,5*
0,0
282 467,5*
0,0
0,0
2016
52 186,6*
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2014
2 107 464,7**
0,0
0,0
0,0
2 107 464,7**
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году -191 212,1 тыс. руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс. руб.
** средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области
Подпрограмма 12
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную, медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 735 172,8
18 224,7
896 948,1
0,0
820 000,0
2018
1 642 021,9
13 755,2
767 266,7
0,0
861 000,0
2019
1 718 202,3
13 456,1
799 746,2
0,0
905 000,0
2020
1 763 454,3
13 456,1
799 748,2
0,0
950 250,0
управление
здравоохранения
области
2016
1 746 266,7
49 744,0
916 022,7
0,0
780 500,0
2017
1 730 125,0
18 224,7
891 900,3
0,0
820 000,0
2018
1 593 321,9
13 755,2
718 566,7
0,0
861 000,0
2019
1 717 502,3
13 456,1
799 046,2
0,0
905 000,0
2020
1 762 754,3
13 456,1
799 048,2
0,0
950 250,0
управление строительства и инвестиций области
2016
72 408,6
0,0
72 408,6*
0,0
0,0
2017
4 347,8
0,0
4 347,8*
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление образования и науки области
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
48 000,0
0,0
48 000,0*
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 13
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Всего, в том числе:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
56 433,9
1 124,3
55 309,6
0,0
0,0
2019
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2020
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
56 433,9
1 124,3
55 309,6
0,0
0,0
2019
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2020
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
Подпрограмма 14
«Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2016
12 550 774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12 900 097,5
0,0
3761 238,4
0,0
9 138 859,1
2018
14 417 468,5
0,0
3 756 192,9
0,0
10 661 275,6
2019
14 975 734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
2020
14 975 734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
управление
здравоохранения
области
2016
3 772 343,5
0,0
3 772 343,5
0,0
0,0
2017
3 761 238,4
0,0
3 761 238,4
0,0
0,0
2018
3 756 192,9
0,0
3 756 192,9
0,0
0,0
2019
3 761 986,1
0,0
3 761 986,1
0,0
0,0
2020
3 761 986,1
0,0
3 761 986,1
0,0
0,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2016
8 778 431,3
0,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 138 859,1
0,0
0,0
0,0
9 138 859,1
2018
10 661 275,6
0,0
0,0
0,0
10 661 275,6
2019
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
2020
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
Подпрограмма 15
«Развитие скорой медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
11810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
15 899,0
0,0
15 899,0
0,0
0,0
2018
9 360,4
0,0
9 360,4
0,0.
0,0
2019
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
2020
10 117,9
0,0
10 117,9,
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2016
И 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
15 899,0
0,0
15 899,0
0,0
0,0
2018
9 360,4
0,0
9 360,4
0,0
0,0
2019
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
2020
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 4
к постановлению
администрации области
от 28.08.2017 № 844
Приложение № 4а
к государственной программе
Тамбовской области
«Развитие здравоохранения
Тамбовской области»
на 2013 - 2020 годы
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017 - 2019 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема государственной услуги
(работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
наименование ед. изм.
2017
2018
2019
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа
жизни»
Государственная услуга (работа):
Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
Количество
физических
лиц
2711
2711
2711
2 027,1
1 738,10
1 768,60
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»
Государственная услуга (работа):
Хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий
Отчет
24
24
24
27 436,80
24 693,10
27 436,80
276
9 112,0
0,0
0,0
Итого по государственной услуге
300
24
24
36 548,80
24 693,10
27 436,80
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
Государственная услуга (работа):
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Законченный
случай
13 454
13 454
13 454
569 602,3
471 407,30
524 424,50
Государственная услуга (работа):
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям:
Законченный
случай
70
70
70
132,80
119,50
132,80
Государственная услуга (работа):
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Посещение
537 114
576 837
576 837
142 139,20
127 925,30
142 139,20
Государственная услуга (работа):
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (дневной стационар)
Пациенто-день
42 400
42 400
42 400
12 963,40
11 667,00
12 963,40
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
Государственная услуга (работа):
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Посещение
59 060
59 060
59 060
12 861,1
12 205,00
13 561,10
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
Государственная услуга (работа):
Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Законченный
случай
141
141
141
12 920,10
11 628,10
12 920,10
4 022,50
0,0
0,0
Итого по государственной услуге
141
141
141
16 942,60
11 628,10
12 920,10
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
Государственная услуга (работа):
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови)
8 100,0
8 096,5
8 096,5
73 121,30
65 806,70
73 117,30
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
Государственная услуга (работа):
Санаторно-курортное лечение
Койко-день
24 480
24 480
24 480
20 689,3
17 738,10
19 709,00
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
Государственная услуга (работа):
Паллиативная медицинская помощь
Койко-день
93 238
93 238
93 238
54 762,10
47 108,60
52 342,90
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
Государственная услуга (работа):
Патологическая анатомия
Количество
вскрытий
1 500
1 500
1 500
4 654,37
4 801,50
4 801,50
Патологическая анатомия
Количество
исследований
32 500
32 500
32 500
3 797,30
3 653,00
3 653,00
Итого по государственной услуге
34 ООО
34 000
34 000
8 451,67
8 454,50
8 454,50
Государственная услуга (работа):
Судебно-медицинская
экспертиза
Количество
экспертиз
3 440
3 440
3 440
50 974,53
45 029,10
50 971,70
Итого по государственной услуге
3 440
3 440
3 440
59 426,20
53 483,60
59 426,20
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
Государственная услуга (работа):
Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации
Площадь обработанных очагов
100 000
100 000
100 000
2 001,70
1 826,00
2 001,70
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
Государственная услуга (работа):
Административное обеспечение деятельности организации
Количество отчетов, составленных по результатам работы
186
186
186
11 802,9
10 454,31
11 186,04
Государственная услуга (работа):
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Количество объектов учета (регистров)
288
288
288
3 513,6
3 279,00
4 630,4
Государственная услуга (работа):
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (годовая)
Количество отчетов, подлежащих своду
49
49
49
3 409,37
2 774,0
2 909,4
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (внутригодовая)
291
291
291
2 963,84
2 774,12
2 963,89
Государственная услуга (работа):
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры
Количество
пользователей
320
320
320
2 850,0
2 712,53
2 850,0
Количество учетных записей
240
240
240
2 912,0
2 712,53
2 912,0
Государственная услуга (работа):
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Количество
посещений
10 000
15 ООО
15 000
3 615,09
4 837,51
5 375,07
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: