Основная информация
Дата опубликования: | 28 августа 2020г. |
Номер документа: | RU24061795202000088 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация ЗАТО город Зеленогорск Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.08.2020 г. Зеленогорск № 109-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Зеленогорска», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 288-п
В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Развитие культуры города Зеленогорска», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 288-п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Зеленогорска», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 288-п, следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы строку 10 изложить в следующей редакции:
«
10.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 731 953,067 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 250 495,067 тыс. рублей;
2021 год – 240 729,00 тыс. рублей;
2022 год – 240 729,00 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств краевого бюджета
5 715,021 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 5 574,421 тыс. рублей;
2021 год – 70,300 тыс. рублей;
2022 год – 70,300 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета 726 238,046 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 244 920,646 тыс. рублей;
2021 год – 240 658,700 тыс. рублей;
2022 год – 240 658,700 тыс. рублей.
».
1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении № 5:
1.5.1. В Паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы
152 232,975 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 51 039,175 тыс. рублей;
2021 год – 50 596,90 тыс. рублей;
2022 год – 50 596,90 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств краевого бюджета 635,600 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 495,00 тыс. рублей;
2021 год – 70,30 тыс. рублей;
2022 год – 70,30 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета 151 597,375 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 50 544,175 тыс. рублей;
2021 год – 50 526,60 тыс. рублей;
2022 год – 50 526,60 тыс. рублей.
».
1.5.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 4к настоящему постановлению.
1.6. В приложении № 6:
1.6.1. В Паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 262 391,121 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 88 441,921 тыс. рублей;
2021 год – 86 974,60 тыс. рублей;
2022 год – 86 974,60 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств краевого бюджета 1 467,321 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 1 467,321 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета 260 923,800 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 86 974,60 тыс. рублей;
2021 год – 86 974,60 тыс. рублей;
2022 год – 86 974,60 тыс. рублей.
».
1.6.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 5к настоящему постановлению.
1.7. В приложении № 8:
1.7.1. В Паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 137 532,071 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 46 458,071 тыс. рублей;
2021 год – 45 537,00 тыс. рублей;
2022 год – 45 537,00 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств краевого бюджета 549,800 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 549,80 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета 136 982,271 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 45 908,271тыс. рублей;
2021 год – 45 537,00 тыс. рублей;
2022 год – 45 537,00 тыс. рублей.
».
1.7.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.8. В приложении № 9:
1.8.1. В Паспорте подпрограммы 5 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 169 669,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 60 924,20 тыс. рублей;
2021 год – 54 372,80 тыс. рублей;
2022 год – 54 372,80 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств краевого бюджета
3 062,300 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 3 062,30 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета 166 607,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 57 861,90 тыс. рублей;
2021 год – 54 372,80 тыс. рублей;
2022 год – 54 372,80 тыс. рублей.
».
1.8.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама».
Глава ЗАТО г. Зеленогорска М.В. Сперанский
Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 109-п
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры города Зеленогорска»
Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы «Развитие культуры города Зеленогорска»
№
п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)
Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы
Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС)
Код бюджетной классификации
Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 - 2022 годы
1.
Муниципальная программа
Развитие культуры города Зеленогорска
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
250 495,067
240 729,00
240 729,00
731 953,067
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
Х
Х
Х
250 495,067
240 729,00
240 729,00
731 953,067
1.1.
Подпрограмма 1
Сохранение культурного наследия города Зеленогорска
всего расходные обязательства по подпрограмме
017
Х
Х
Х
51 039,175
50 596,90
50 596,90
152 232,975
№
п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)
Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы
Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС)
Код бюджетной классификации
Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 - 2022 годы
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
МКУ «Комитет по делам
культуры»
017
Х
Х
Х
51 039,175
50 596,90
50 596,90
152 232,975
1.2.
Подпрограмма 2
Поддержка народного творчества
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
88 441,921
86 974,60
86 974,60
262 391,121
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
Х
Х
Х
88 441,921
86 974,60
86 974,60
262 391,121
1.3.
Подпрограмма 3
Организация мероприятий культурной жизни города Зеленогорска
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
3 631,70
3 247,70
3 247,70
10 127,10
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
Х
Х
Х
3 631,70
3 247,70
3 247,70
10 127,10
№
п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)
Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы
Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС)
Код бюджетной классификации
Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 - 2022 годы
1.4.
Подпрограмма 4
Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
46 458,071
45 537,00
45 537,00
137 532,071
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
Х
Х
Х
46 458,071
45 537,00
45 537,00
137 532,071
1.5.
Подпрограмма 5
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в области культуры
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
60 924,20
54 372,80
54 372,80
169 669,80
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
Х
Х
Х
60 924,20
54 372,80
54 372,80
169 669,80
Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 109-п
Приложение № 3к муниципальной программе «Развитие культуры города Зеленогорска»
Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы «Развитие культуры города Зеленогорска» по источникам финансирования
№ п/п
Статус (программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы, отдельного мероприятия программы
Источник финансирования
Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 - 2022 годы
1.
Муниципальная программа
Развитие культуры города Зеленогорска
Всего
250 495,067
240 729,00
240 729,00
731 953,067
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
5 574,421
70,3
70,3
5 715,021
местный бюджет
244 920,646
240 658,70
240658,70
726 238,046
внебюджетные источники
0
0
0
0
1.1.
Подпрограмма 1
Сохранение культурного наследия города Зеленогорска
Всего
51 039,175
50 596,90
50 596,90
152 232,975
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
495,00
70,30
70,30
635,60
местный бюджет
50 544,175
50 526,60
50 526,60
151 597,375
внебюджетные источники
0
0
0
0
1.2.
Подпрограмма 2
Поддержка народного творчества
Всего
88 441,921
86 974,60
86 974,60
262 391,121
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
1 467,321
0
0
1 467,321
местный бюджет
86 974,60
86 974,60
86 974,60
260 923,80
внебюджетные источники
0
0
0
0
1.3.
Подпрограмма 3
Организация мероприятий культурной жизни города Зеленогорска
Всего
3 631,70
3 247,70
3247,70
10 127,10
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
местный бюджет
3 631,70
3 247,70
3247,70
10 127,10
внебюджетные источники
0
0
0
0
1.4.
Подпрограмма 4
Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры
Всего
46 458,071
45 537,00
45 537,00
137 532,071
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
549,80
0
0
549,80
местный бюджет
45 908,271
45 537,00
45 537,00
136 982,271
внебюджетные источники
0
0
0
0
1.5.
Подпрограмма 5
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в области культуры
Всего
60 924,20
54 372,80
54 372,80
169 669,80
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
3 062,30
0
0
3 062,30
местный бюджет
57 861,90
54 372,80
54 372,80
166 607,50
внебюджетные источники
0
0
0
0
Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 109-п
Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие культуры города Зеленогорска»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
муниципальной программы «Развитие культуры города Зеленогорска»
№ п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги
(результат выполнения работы)
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги
(выполнение работ), тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
1.
Количество документов, единица
1.1.
Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»
421100
421100
421100
421100
421100
11 145,73
9 749,06
10 618,91
10 613,50
10 613,50
1.1.1.
Организация предоставления муниципальных работ Муниципальным бюджетным учреждением «Библиотека им. Маяковского»
421100
421100
421100
421100
421100
11 145,73
9 749,06
10 618,91
10 613,50
10 613,50
Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)
2.
Количество посещений, единица
2.1.
Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»
235269
248000
248100
248100
248100
21 172,31
15 318,93
22 698,65
22 695,48
22 695,48
2.1.1.
Организация предоставления муниципальных услуг Муниципальным бюджетным учреждением «Библиотека им. Маяковского»
235269
248000
248100
248100
248100
21 172,31
15 318,93
22 698,65
22 695,48
22 695,48
Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)
3.
Количество посещений, единица
3.1.
Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»
12000
12000
12000
12000
12000
1 124,36
904,10
1 250,34
1 250,20
1 250,20
3.1.1.
Организация предоставления муниципальных услуг Муниципальным бюджетным учреждением «Библиотека им. Маяковского»
12000
12000
12000
12000
12000
1 124,36
904,10
1 250,34
1 250,20
1 250,20
Наименование работы и ее содержание: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
4.
Количество документов, единица
4.1.
Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»
10000
6730
6730
6730
6730
2 573,19
2 552,97
2 114,10
2 114,02
2 114,02
4.1.1.
Организация предоставления муниципальных работ Муниципальным бюджетным учреждением «Библиотека им. Маяковского»
10000
6730
6730
6730
6730
2 573,19
2 552,97
2 114,10
2 114,02
2 114,02
Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
5.
Количество предметов, единица
5.1.
Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»
45450
45685
45835
45835
45835
3 365,15
3 170,04
4 437,03
4 437,03
4 437,03
5.1.1.
Организация предоставления муниципальных работ Муниципальным бюджетным учреждением «Зеленогорский музейно-выставочный центр»
45450
45685
45835
45835
45835
3 365,15
3 170,04
4 437,03
4 437,03
4 437,03
Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
6.
Число посетителей, человек
6.1.
Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»
17000
17800
17800
18000
18300
5 186,80
3 900,95
4 155,41
4 155,41
4 155,41
6.1.1.
Организация предоставления муниципальных услуг Муниципальным бюджетным учреждением «Зеленогорский музейно-выставочный центр»
17000
17800
17800
18000
18300
5 186,80
3 900,95
4 155,41
4 155,41
4 155,41
Наименование работы и ее содержание: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
7.
Количество экспозиций, единица
7.1.
Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»
51
50
50
50
50
4 316,53
3 345,83
5 260,96
5 260,96
5 260,96
7.1.1.
Организация предоставления муниципальных работ Муниципальным бюджетным учреждением «Зеленогорский музейно-выставочный центр»
51
50
50
50
50
4 316,53
3 345,83
5 260,96
5 260,96
5 260,96
Наименование услуги и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
8.
Количество клубных формирований, единица
8.1.
Подпрограмма 2: «Поддержка народного творчества»
52
53
53
53
53
30 592,89
30 592,89
33 713,31
33 695,65
33 695,65
8.1.1.
Организация выполнения муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культурно-досугового типа
52
53
53
53
53
30 592,89
30 592,89
33 713,31
33 695,65
33 695,65
Наименование услуги и ее содержание: Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех форм, стационар)
9.
Число зрителей, человек
9.1.
Подпрограмма 2: «Поддержка народного творчества»
4853
5232
5508
5508
5508
6 442,84
6 442,84
7 367,55
7 364,64
7 364,64
9.1.1.
Организация выполнения муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культурно-досугового типа
4853
5232
5508
5508
5508
6 442,84
6 442,84
7 367,55
7 364,64
7 364,64
Наименование услуги и ее содержание: Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех форм, на выезде)
10.
Число зрителей, человек
10.1.
Подпрограмма 2: «Поддержка народного творчества»
1656
480
400
400
400
4 192,96
3 592,20
4 854,13
4 852,24
4 852,24
10.1.1.
Организация выполнения муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культурно-досугового типа
1656
480
400
400
400
4 192,96
3 592,20
4 854,13
4 852,24
4 852,24
Наименование работы и ее содержание: Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений
11.
Количество диких и домашних животных, растений, единица
11.1.
Подпрограмма 2: «Поддержка народного творчества»
355
355
355
355
355
23 556,83
21 001,30
25 930,10
25 930,10
25 930,10
11.1.1.
Организация выполнения муниципальных работ Муниципальным бюджетным учреждением «Природный зоологический парк»
355
355
355
355
355
23 556,83
21 001,30
25 930,10
25 930,10
25 930,10
Наименование услуги и ее содержание: Организация и проведение мероприятий
12.
Число посетителей, человек
12.1.
Подпрограмма 2: «Поддержка народного творчества»
22 000
23100
23100
23100
23100
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
12.1.1.
Организация выполнения муниципальных работ Муниципальным бюджетным учреждением «Природный зоологический парк»
22 000
23100
23100
23100
23100
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
Наименование работы и ее содержание: Создание концертов и концертных программ (сборный концерт)
13.
Количество концертов, единица
13.1.
Подпрограмма 2: «Поддержка народного творчества»
27
37
36
36
36
9 204,06
7 381,39
10 475,60
10 475,60
10 475,60
13.1.1.
Организация выполнения муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением культурно-досугового типа
27
37
36
36
36
9 204,06
7 381,39
10 475,60
10 475,60
10 475,60
Наименование работы и ее содержание: Создание концертов и концертных программ (концерт танцевально-хореографичекого коллектива)
14.
Количество концертов, единица
14.1.
Подпрограмма 2: «Поддержка народного творчества»
3
4
4
4
4
1 227,20
1 242,60
1 466,91
1 466,35
1 466,35
14.1.1.
Организация выполнения муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением культурно-досугового типа
3
4
4
4
4
1 227,20
1 242,60
1 466,91
1 466,35
1 466,35
Наименование работы и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
15.
Количество проведенных мероприятий, единица
15.1.
Подпрограмма 3: «Организация мероприятий культурной жизни города Зеленогорска»
13
14
22
22
22
916,61
1 142,67
825,79
825,79
825,79
15.1.1.
Организация выполнения муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением культурно-
досугового типа
13
14
22
22
22
916,61
1 142,67
825,79
825,79
825,79
Наименование работы и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)
16.
Количество проведенных мероприятий, единица
16.1.
Подпрограмма 3: «Организация мероприятий культурной жизни города Зеленогорска»
162
250
254
254
254
1 259,94
1 146,43
1 552,51
1 552,51
1 552,51
16.1.1.
Организация выполнения муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением культурно-досугового типа
162
250
254
254
254
1 259,94
1 146,43
1 552,51
1 552,51
1 552,51
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
17.
Количество человеко-часов
17.1.
Подпрограмма 4: «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»
127281
123905
71021
71021
71021
24 447,13
21 417,80
17 165,444
16 971,18
16 971,18
17.1.1.
Организация обеспечения функционирования деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
127281
123905
71021
71021
71021
24 447,13
21 417,80
17 165,444
16 971,18
16 971,18
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (струнные инструменты)
18.
Количество человеко-часов
18.1.
Подпрограмма 4: «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»
3352
4325
5443
5443
5443
856,06
1 045,51
1 916,681
1 897,34
1 897,34
18.1.1.
Организация обеспечения функционирования деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
3352
4325
5443
5443
5443
856,06
1 045,51
1 916,681
1 897,34
1 897,34
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (фортепиано)
19.
Количество человеко-часов
19.1.
Подпрограмма 4: «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»
28351
29920
36794,5
36794,5
36794,5
6 624,19
6 307,34
11 871,505
11 740,75
11 740,75
19.1.1.
Организация обеспечения функционирования деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
28351
29920
36794,5
36794,5
36794,5
6 624,19
6 307,34
11 871,505
11 740,75
11 740,75
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (духовые и ударные инструменты)
20.
Количество человеко-часов
20.1.
Подпрограмма 4: «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»
2688
3264
2611,5
2611,5
2611,5
620,23
655,70
1 015,036
1 005,76
1 005,76
20.1.1.
Организация обеспечения функционирования деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
2688
3264
2611,5
2611,5
2611,5
620,23
655,70
1 015,036
1 005,76
1 005,76
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (народные инструменты)
21.
Количество человеко-часов
21.1.
Подпрограмма 4: «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»
15320
16864
18167
18167
18167
3 643,25
3 625,05
5 888,307
5 823,75
5 823,75
21.1.1.
Организация обеспечения функционирования деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
15320
16864
18167
18167
18167
3 643,25
3 625,03
5 888,307
5 823,75
5 823,75
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (живопись)
22.
Количество человеко-часов
22.1.
Подпрограмма 4: «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»
93794
93794
98225
98225
98225
7 452,57
6 742,50
8 155,898
8 018,42
8 018,42
22.1.1.
Организация обеспечения функционирования деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
93794
93794
98225
98225
98225
7 452,57
6 742,50
8 155,898
8 018,42
8 018,42
Приложение №4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 109-п
Приложение
к подпрограмме «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»
Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
год
2021
год
2022
год
Итого на
2020- 2022 годы
1.
Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Зеленогорска
1.1.
Задача 1: Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
1.1.1.
Комплектование библиотечного фонда МБУ «Библиотека»
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
08 01
0610087510
611
1 073,00
1 073,00
1 073,00
3 219,00
Пополнение фондов библиотеки. Приобретение не менее 107,7 единиц на различных носителях информации на 1000 человек населения к 2022 году. Формирование фондов МБУ «Библиотека» на различных носителях информации позволит в 2022 году увеличить количество книговыдачи библиотечного фонда до 11 240,77 на 1000 человек населения.
017
08 01
061004880
612
70,30
70,30
70,30
210,90
017
08 01
06100L5191
612
0,00
0,00
0,00
0,00
017
08 01
06100S4880
612
17,575
0,00
0,00
17,575
1.1.2.
Обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Библиотека»
МКУ «Комитет
по делам культуры»
017
08 01
0610080610
611
35609,00
35600,20
35600,20
106 809,40
Повышение качества услуг библиотеки.
Количество посещений библиотеки на 1000 человек населения будет ежегодно увеличиваться и составит 4158 человек в 2022 году
017
08 01
0610010480
612
278,70
0,00
0,00
278,70
1.2.
Задача 2: Развитие музейного дела
1.2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЗМВЦ»
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
08 01
0610080610
611
13853,40
13853,40
13853,40
41 560,20
Развитие выставочной деятельности через экспонирование предметов основного фонда музея и сохранение его на ежегодном уровне не менее 21,65% и увеличение посещаемости МБУ «ЗМВЦ» до 0,27 посещения на 1 жителя в год
017
08 01
0610010480
612
137,20
0,00
0,00
137,20
2.
В том числе
2.1.
МКУ «Комитет по делам культуры»
МКУ «Комитет по делам культуры»
Х
Х
Х
Х
51 039,175
50 596,90
50 596,90
152 232,975
Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 109-п
Приложение
к подпрограмме «Поддержка народного творчества»
Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка народного творчества» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 - 2022 годы
1
Цель подпрограммы: Сохранение и улучшение условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного творчества
1.1.
Задача 1: Сохранение и развитие традиционной народной культуры.
1.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения МБУК «ЗГДК»
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
08 01
0620080610
611
57 827,50
57 804,5
57 804,5
173 436,5
Позициониро-вание услуг МБУК «ЗГДК» позволит сохранить численность посетителей мероприятий на платной основе в количестве не менее 70 тысяч человек ежегодно. Поддержка работы не менее 53 клубных формирова-ний. Привлечение к участию в работе клубных формирова-ний детей в возрасте до 14 лет к 2022 году до 613 человек
017
08 01
0620010480
612
868,30
0,00
0,00
868,30
017
08 01
0620077440
612
466,621
0,00
0,00
466,621
1.1.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Зоопарк»
МКУ «Комитет по делам культуры
017
08 01
0620080610
611
28 930,10
28 930,10
28 930,10
86 790,30
Повышение качества услуг. Количество посетителей МБУ «Зоопарк» на платной основе - не менее 22000 человек в 2022 году
017
08 01
0620010480
612
109,40
0,00
0,00
109,40
1.1.3.
Проведение текущего ремонта зданий и сооружений учреждений культуры
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
08 01
0620080620
612
190,00
190,00
190,00
570,00
Проведение текущего ремонта зданий и сооружений в МБУ «Зоопарк»
1.1.4.
Мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
08 01
0620087580
611
50,0
50,0
50,0
150,0
Исполнение пункта 7 перечня поручений Президента РФ от 07.05.2017 Пр-912. Мероприятия направленные на сохранение, возрождение и развитие народных художественных ремесел (Пункт 15 «Дорожной карты» обеспечение участия ввыставках и ярмарках, Пункт 16 «Дорожной карты» организация тематических выставок-ярмарок, Пункт 33 «Дорожной карты» оснащение учебно-методическими комплектами, Пункт 38 «Дорожной карты» проведение конкурсов профессионального мастерства )
2.
В том числе
2.1.
МКУ «Комитет по делам культуры»
МКУ «Комитет по делам культуры»
Х
Х
Х
Х
88 441,921
86 974,60
86 974,60
262391,121
Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 109-п
Приложение
к подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры» с указанием объем средств на их реализацию и ожидаемые результаты
№
п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 - 2022 годы
1.
Цель подпрограммы: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для получения современного качественного образования
1.1.
Задача 1: Обеспечение доступности дополнительного образования.
1.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
07 03
0640080610
611
46 012,871
45 457,20
45 457,20
136927,271
Повышение качества услуг дополнитель-ного образования в сфере культуры.
Количество детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги в муниципальных бюджетных учреждениях дополнитель-ного образования в области культуры не менее 850 человек (реализация дополнительных общеразвивающих программ МБУ ДО ДМШ 224 – чел., МБУ ДО ДХШ 160 – чел., Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства МБУ ДО ДМШ 226 – чел., МБУ ДО ДХШ 240 – чел..
017
07 03
0640010490
612
53,10
0,00
0,00
53,10
017
07 03
0640010480
612
267,30
0,00
0,00
267,30
1.1.2.
Проведение текущих ремонтов зданий и сооружений в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
07 03
0640080620
612
79,80
79,80
79,80
239,40
Проведение текущего ремонта помещений в МБУ ДО ДМШ и МБУ ДО ДХШ
1.1.3.
Награждение премиями педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за высокие результаты в работе с одаренными детьми
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
07 09
0640087070
330
45,00
0
0
45,00
Количество победителей конкурсного отбора педагогов муниципальных бюджетных учреждений дополнитель-ного образования, осуществляю-щих работу с одаренными детьми, не менее 3 человек
2.
В том числе
2.1.
МКУ «Комитет по делам культуры»
МКУ «Комитет по делам культуры»
Х
Х
Х
Х
46 458,071
45537,00
45537,00
137532,071
Приложение № 7
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 109-п
Приложение к подпрограмме 5
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в области культуры»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в сфере культуры» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование цели, задачи, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммно-го мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 - 2022 годы
1.
Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного управления сферой культуры
1.1.
Задача 1: Организация деятельности МКУ «Комитет по делам культуры», направленной на эффективное управление сферой культуры города Зеленогорска
1.1.1.
Обеспечение деятельности МКУ «Комитет по делам культуры»
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
08 04
0650080610
Х
6180,20
5806,40
5806,40
17793,00
Повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых муниципальным бюджетными учреждениями, находящимися в ведении
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
08 04
0650080610
111
4093,80
3868,10
3868,10
11830,00
017
08 04
0650080610
112
80,00
80,00
80,00
240,00
017
08 04
0650080610
119
1236,20
1168,10
1168,10
3 572,4
017
08 04
0650080610
244
769,20
689,20
689,20
2147,60
017
08 04
0650080610
853
1,00
1,00
1,00
3,00
1.2.
Задача 2: Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ», созданного для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа по обеспечению бухгалтерского, правового и кадрового обслуживания муниципальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образования и иных муниципальных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Комитет по делам культуры».
1.2.1.
Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ»
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
08 04
0650180610
Х
14 762,30
14 009,90
14 009,90
42 782,10
Обеспечение бухгалтерского, правового и кадрового обслуживания муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования и иных учреждений, находящихся в ведении МКУ
«Комитет по делам культуры»
017
08 04
0650180610
111
10 485,00
9 907,10
9 907,10
30 299,20
017
08 04
0650180610
112
59,00
59,00
59,00
177,00
017
08 04
0650180610
119
3 166,40
2991,90
2991,90
9 150,20
017
08 04
0650180610
244
1051,90
1051,90
1051,90
3155,70
1.3.
Задача 3: Обеспечение деятельности МКУ «ЦХЭО», созданного для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа по обеспечению содержания зданий, строений и сооружений муниципальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образования и иных муниципальных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Комитет по делам культуры».
1.3.1.
Обеспечение деятельности МКУ «ЦХЭО»
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
08 04
0650280610
Х
39 981,70
34556,50
34556,50
109 094,70
Обеспечение содержания зданий, строений и сооружений муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования и иных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Комитет по делам культуры», и обустройство прилегающих к ним территорий
017
08 04
0650280610
111
26 013,156
23 168,20
23 168,20
72 349,556
017
08 04
0650280610
112
20,00
20,00
20,00
60,00
017
08 04
0650280610
119
7 855,944
6 996,80
6 996,80
21 849,544
017
08 04
0650280610
244
4370,50
4370,50
4370,50
13 111,50
017
08 04
0650280610
853
1,00
1,00
1,00
3,00
017
08 04
0650010490
111
1321,80
0,00
0,00
1321,80
017
08 04
0650010490
119
399,30
0,00
0,00
399,30
2.
В том числе:
2.1.
МКУ «Комитет по делам культуры»
МКУ «Комитет по делам культуры»
Х
Х
Х
Х
60 924,20
54 372,80
54 372,80
169 669,8
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.08.2020 г. Зеленогорск № 109-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Зеленогорска», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 288-п
В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Развитие культуры города Зеленогорска», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 288-п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Зеленогорска», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 288-п, следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы строку 10 изложить в следующей редакции:
«
10.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 731 953,067 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 250 495,067 тыс. рублей;
2021 год – 240 729,00 тыс. рублей;
2022 год – 240 729,00 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств краевого бюджета
5 715,021 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 5 574,421 тыс. рублей;
2021 год – 70,300 тыс. рублей;
2022 год – 70,300 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета 726 238,046 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 244 920,646 тыс. рублей;
2021 год – 240 658,700 тыс. рублей;
2022 год – 240 658,700 тыс. рублей.
».
1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении № 5:
1.5.1. В Паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы
152 232,975 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 51 039,175 тыс. рублей;
2021 год – 50 596,90 тыс. рублей;
2022 год – 50 596,90 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств краевого бюджета 635,600 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 495,00 тыс. рублей;
2021 год – 70,30 тыс. рублей;
2022 год – 70,30 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета 151 597,375 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 50 544,175 тыс. рублей;
2021 год – 50 526,60 тыс. рублей;
2022 год – 50 526,60 тыс. рублей.
».
1.5.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 4к настоящему постановлению.
1.6. В приложении № 6:
1.6.1. В Паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 262 391,121 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 88 441,921 тыс. рублей;
2021 год – 86 974,60 тыс. рублей;
2022 год – 86 974,60 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств краевого бюджета 1 467,321 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 1 467,321 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета 260 923,800 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 86 974,60 тыс. рублей;
2021 год – 86 974,60 тыс. рублей;
2022 год – 86 974,60 тыс. рублей.
».
1.6.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 5к настоящему постановлению.
1.7. В приложении № 8:
1.7.1. В Паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 137 532,071 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 46 458,071 тыс. рублей;
2021 год – 45 537,00 тыс. рублей;
2022 год – 45 537,00 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств краевого бюджета 549,800 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 549,80 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета 136 982,271 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 45 908,271тыс. рублей;
2021 год – 45 537,00 тыс. рублей;
2022 год – 45 537,00 тыс. рублей.
».
1.7.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.8. В приложении № 9:
1.8.1. В Паспорте подпрограммы 5 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 169 669,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 60 924,20 тыс. рублей;
2021 год – 54 372,80 тыс. рублей;
2022 год – 54 372,80 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств краевого бюджета
3 062,300 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 3 062,30 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета 166 607,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 57 861,90 тыс. рублей;
2021 год – 54 372,80 тыс. рублей;
2022 год – 54 372,80 тыс. рублей.
».
1.8.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама».
Глава ЗАТО г. Зеленогорска М.В. Сперанский
Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 109-п
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры города Зеленогорска»
Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы «Развитие культуры города Зеленогорска»
№
п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)
Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы
Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС)
Код бюджетной классификации
Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 - 2022 годы
1.
Муниципальная программа
Развитие культуры города Зеленогорска
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
250 495,067
240 729,00
240 729,00
731 953,067
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
Х
Х
Х
250 495,067
240 729,00
240 729,00
731 953,067
1.1.
Подпрограмма 1
Сохранение культурного наследия города Зеленогорска
всего расходные обязательства по подпрограмме
017
Х
Х
Х
51 039,175
50 596,90
50 596,90
152 232,975
№
п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)
Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы
Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС)
Код бюджетной классификации
Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 - 2022 годы
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
МКУ «Комитет по делам
культуры»
017
Х
Х
Х
51 039,175
50 596,90
50 596,90
152 232,975
1.2.
Подпрограмма 2
Поддержка народного творчества
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
88 441,921
86 974,60
86 974,60
262 391,121
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
Х
Х
Х
88 441,921
86 974,60
86 974,60
262 391,121
1.3.
Подпрограмма 3
Организация мероприятий культурной жизни города Зеленогорска
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
3 631,70
3 247,70
3 247,70
10 127,10
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
Х
Х
Х
3 631,70
3 247,70
3 247,70
10 127,10
№
п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)
Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы
Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС)
Код бюджетной классификации
Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 - 2022 годы
1.4.
Подпрограмма 4
Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
46 458,071
45 537,00
45 537,00
137 532,071
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
Х
Х
Х
46 458,071
45 537,00
45 537,00
137 532,071
1.5.
Подпрограмма 5
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в области культуры
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
60 924,20
54 372,80
54 372,80
169 669,80
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
Х
Х
Х
60 924,20
54 372,80
54 372,80
169 669,80
Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 109-п
Приложение № 3к муниципальной программе «Развитие культуры города Зеленогорска»
Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы «Развитие культуры города Зеленогорска» по источникам финансирования
№ п/п
Статус (программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы, отдельного мероприятия программы
Источник финансирования
Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 - 2022 годы
1.
Муниципальная программа
Развитие культуры города Зеленогорска
Всего
250 495,067
240 729,00
240 729,00
731 953,067
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
5 574,421
70,3
70,3
5 715,021
местный бюджет
244 920,646
240 658,70
240658,70
726 238,046
внебюджетные источники
0
0
0
0
1.1.
Подпрограмма 1
Сохранение культурного наследия города Зеленогорска
Всего
51 039,175
50 596,90
50 596,90
152 232,975
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
495,00
70,30
70,30
635,60
местный бюджет
50 544,175
50 526,60
50 526,60
151 597,375
внебюджетные источники
0
0
0
0
1.2.
Подпрограмма 2
Поддержка народного творчества
Всего
88 441,921
86 974,60
86 974,60
262 391,121
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
1 467,321
0
0
1 467,321
местный бюджет
86 974,60
86 974,60
86 974,60
260 923,80
внебюджетные источники
0
0
0
0
1.3.
Подпрограмма 3
Организация мероприятий культурной жизни города Зеленогорска
Всего
3 631,70
3 247,70
3247,70
10 127,10
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
местный бюджет
3 631,70
3 247,70
3247,70
10 127,10
внебюджетные источники
0
0
0
0
1.4.
Подпрограмма 4
Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры
Всего
46 458,071
45 537,00
45 537,00
137 532,071
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
549,80
0
0
549,80
местный бюджет
45 908,271
45 537,00
45 537,00
136 982,271
внебюджетные источники
0
0
0
0
1.5.
Подпрограмма 5
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в области культуры
Всего
60 924,20
54 372,80
54 372,80
169 669,80
в том числе:
Х
Х
Х
Х
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
3 062,30
0
0
3 062,30
местный бюджет
57 861,90
54 372,80
54 372,80
166 607,50
внебюджетные источники
0
0
0
0
Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 109-п
Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие культуры города Зеленогорска»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
муниципальной программы «Развитие культуры города Зеленогорска»
№ п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги
(результат выполнения работы)
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги
(выполнение работ), тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
1.
Количество документов, единица
1.1.
Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»
421100
421100
421100
421100
421100
11 145,73
9 749,06
10 618,91
10 613,50
10 613,50
1.1.1.
Организация предоставления муниципальных работ Муниципальным бюджетным учреждением «Библиотека им. Маяковского»
421100
421100
421100
421100
421100
11 145,73
9 749,06
10 618,91
10 613,50
10 613,50
Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)
2.
Количество посещений, единица
2.1.
Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»
235269
248000
248100
248100
248100
21 172,31
15 318,93
22 698,65
22 695,48
22 695,48
2.1.1.
Организация предоставления муниципальных услуг Муниципальным бюджетным учреждением «Библиотека им. Маяковского»
235269
248000
248100
248100
248100
21 172,31
15 318,93
22 698,65
22 695,48
22 695,48
Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)
3.
Количество посещений, единица
3.1.
Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»
12000
12000
12000
12000
12000
1 124,36
904,10
1 250,34
1 250,20
1 250,20
3.1.1.
Организация предоставления муниципальных услуг Муниципальным бюджетным учреждением «Библиотека им. Маяковского»
12000
12000
12000
12000
12000
1 124,36
904,10
1 250,34
1 250,20
1 250,20
Наименование работы и ее содержание: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
4.
Количество документов, единица
4.1.
Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»
10000
6730
6730
6730
6730
2 573,19
2 552,97
2 114,10
2 114,02
2 114,02
4.1.1.
Организация предоставления муниципальных работ Муниципальным бюджетным учреждением «Библиотека им. Маяковского»
10000
6730
6730
6730
6730
2 573,19
2 552,97
2 114,10
2 114,02
2 114,02
Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
5.
Количество предметов, единица
5.1.
Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»
45450
45685
45835
45835
45835
3 365,15
3 170,04
4 437,03
4 437,03
4 437,03
5.1.1.
Организация предоставления муниципальных работ Муниципальным бюджетным учреждением «Зеленогорский музейно-выставочный центр»
45450
45685
45835
45835
45835
3 365,15
3 170,04
4 437,03
4 437,03
4 437,03
Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
6.
Число посетителей, человек
6.1.
Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»
17000
17800
17800
18000
18300
5 186,80
3 900,95
4 155,41
4 155,41
4 155,41
6.1.1.
Организация предоставления муниципальных услуг Муниципальным бюджетным учреждением «Зеленогорский музейно-выставочный центр»
17000
17800
17800
18000
18300
5 186,80
3 900,95
4 155,41
4 155,41
4 155,41
Наименование работы и ее содержание: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
7.
Количество экспозиций, единица
7.1.
Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»
51
50
50
50
50
4 316,53
3 345,83
5 260,96
5 260,96
5 260,96
7.1.1.
Организация предоставления муниципальных работ Муниципальным бюджетным учреждением «Зеленогорский музейно-выставочный центр»
51
50
50
50
50
4 316,53
3 345,83
5 260,96
5 260,96
5 260,96
Наименование услуги и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
8.
Количество клубных формирований, единица
8.1.
Подпрограмма 2: «Поддержка народного творчества»
52
53
53
53
53
30 592,89
30 592,89
33 713,31
33 695,65
33 695,65
8.1.1.
Организация выполнения муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культурно-досугового типа
52
53
53
53
53
30 592,89
30 592,89
33 713,31
33 695,65
33 695,65
Наименование услуги и ее содержание: Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех форм, стационар)
9.
Число зрителей, человек
9.1.
Подпрограмма 2: «Поддержка народного творчества»
4853
5232
5508
5508
5508
6 442,84
6 442,84
7 367,55
7 364,64
7 364,64
9.1.1.
Организация выполнения муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культурно-досугового типа
4853
5232
5508
5508
5508
6 442,84
6 442,84
7 367,55
7 364,64
7 364,64
Наименование услуги и ее содержание: Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех форм, на выезде)
10.
Число зрителей, человек
10.1.
Подпрограмма 2: «Поддержка народного творчества»
1656
480
400
400
400
4 192,96
3 592,20
4 854,13
4 852,24
4 852,24
10.1.1.
Организация выполнения муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культурно-досугового типа
1656
480
400
400
400
4 192,96
3 592,20
4 854,13
4 852,24
4 852,24
Наименование работы и ее содержание: Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений
11.
Количество диких и домашних животных, растений, единица
11.1.
Подпрограмма 2: «Поддержка народного творчества»
355
355
355
355
355
23 556,83
21 001,30
25 930,10
25 930,10
25 930,10
11.1.1.
Организация выполнения муниципальных работ Муниципальным бюджетным учреждением «Природный зоологический парк»
355
355
355
355
355
23 556,83
21 001,30
25 930,10
25 930,10
25 930,10
Наименование услуги и ее содержание: Организация и проведение мероприятий
12.
Число посетителей, человек
12.1.
Подпрограмма 2: «Поддержка народного творчества»
22 000
23100
23100
23100
23100
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
12.1.1.
Организация выполнения муниципальных работ Муниципальным бюджетным учреждением «Природный зоологический парк»
22 000
23100
23100
23100
23100
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
Наименование работы и ее содержание: Создание концертов и концертных программ (сборный концерт)
13.
Количество концертов, единица
13.1.
Подпрограмма 2: «Поддержка народного творчества»
27
37
36
36
36
9 204,06
7 381,39
10 475,60
10 475,60
10 475,60
13.1.1.
Организация выполнения муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением культурно-досугового типа
27
37
36
36
36
9 204,06
7 381,39
10 475,60
10 475,60
10 475,60
Наименование работы и ее содержание: Создание концертов и концертных программ (концерт танцевально-хореографичекого коллектива)
14.
Количество концертов, единица
14.1.
Подпрограмма 2: «Поддержка народного творчества»
3
4
4
4
4
1 227,20
1 242,60
1 466,91
1 466,35
1 466,35
14.1.1.
Организация выполнения муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением культурно-досугового типа
3
4
4
4
4
1 227,20
1 242,60
1 466,91
1 466,35
1 466,35
Наименование работы и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
15.
Количество проведенных мероприятий, единица
15.1.
Подпрограмма 3: «Организация мероприятий культурной жизни города Зеленогорска»
13
14
22
22
22
916,61
1 142,67
825,79
825,79
825,79
15.1.1.
Организация выполнения муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением культурно-
досугового типа
13
14
22
22
22
916,61
1 142,67
825,79
825,79
825,79
Наименование работы и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)
16.
Количество проведенных мероприятий, единица
16.1.
Подпрограмма 3: «Организация мероприятий культурной жизни города Зеленогорска»
162
250
254
254
254
1 259,94
1 146,43
1 552,51
1 552,51
1 552,51
16.1.1.
Организация выполнения муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением культурно-досугового типа
162
250
254
254
254
1 259,94
1 146,43
1 552,51
1 552,51
1 552,51
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
17.
Количество человеко-часов
17.1.
Подпрограмма 4: «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»
127281
123905
71021
71021
71021
24 447,13
21 417,80
17 165,444
16 971,18
16 971,18
17.1.1.
Организация обеспечения функционирования деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
127281
123905
71021
71021
71021
24 447,13
21 417,80
17 165,444
16 971,18
16 971,18
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (струнные инструменты)
18.
Количество человеко-часов
18.1.
Подпрограмма 4: «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»
3352
4325
5443
5443
5443
856,06
1 045,51
1 916,681
1 897,34
1 897,34
18.1.1.
Организация обеспечения функционирования деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
3352
4325
5443
5443
5443
856,06
1 045,51
1 916,681
1 897,34
1 897,34
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (фортепиано)
19.
Количество человеко-часов
19.1.
Подпрограмма 4: «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»
28351
29920
36794,5
36794,5
36794,5
6 624,19
6 307,34
11 871,505
11 740,75
11 740,75
19.1.1.
Организация обеспечения функционирования деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
28351
29920
36794,5
36794,5
36794,5
6 624,19
6 307,34
11 871,505
11 740,75
11 740,75
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (духовые и ударные инструменты)
20.
Количество человеко-часов
20.1.
Подпрограмма 4: «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»
2688
3264
2611,5
2611,5
2611,5
620,23
655,70
1 015,036
1 005,76
1 005,76
20.1.1.
Организация обеспечения функционирования деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
2688
3264
2611,5
2611,5
2611,5
620,23
655,70
1 015,036
1 005,76
1 005,76
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (народные инструменты)
21.
Количество человеко-часов
21.1.
Подпрограмма 4: «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»
15320
16864
18167
18167
18167
3 643,25
3 625,05
5 888,307
5 823,75
5 823,75
21.1.1.
Организация обеспечения функционирования деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
15320
16864
18167
18167
18167
3 643,25
3 625,03
5 888,307
5 823,75
5 823,75
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (живопись)
22.
Количество человеко-часов
22.1.
Подпрограмма 4: «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»
93794
93794
98225
98225
98225
7 452,57
6 742,50
8 155,898
8 018,42
8 018,42
22.1.1.
Организация обеспечения функционирования деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры
93794
93794
98225
98225
98225
7 452,57
6 742,50
8 155,898
8 018,42
8 018,42
Приложение №4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 109-п
Приложение
к подпрограмме «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»
Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
год
2021
год
2022
год
Итого на
2020- 2022 годы
1.
Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Зеленогорска
1.1.
Задача 1: Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
1.1.1.
Комплектование библиотечного фонда МБУ «Библиотека»
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
08 01
0610087510
611
1 073,00
1 073,00
1 073,00
3 219,00
Пополнение фондов библиотеки. Приобретение не менее 107,7 единиц на различных носителях информации на 1000 человек населения к 2022 году. Формирование фондов МБУ «Библиотека» на различных носителях информации позволит в 2022 году увеличить количество книговыдачи библиотечного фонда до 11 240,77 на 1000 человек населения.
017
08 01
061004880
612
70,30
70,30
70,30
210,90
017
08 01
06100L5191
612
0,00
0,00
0,00
0,00
017
08 01
06100S4880
612
17,575
0,00
0,00
17,575
1.1.2.
Обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Библиотека»
МКУ «Комитет
по делам культуры»
017
08 01
0610080610
611
35609,00
35600,20
35600,20
106 809,40
Повышение качества услуг библиотеки.
Количество посещений библиотеки на 1000 человек населения будет ежегодно увеличиваться и составит 4158 человек в 2022 году
017
08 01
0610010480
612
278,70
0,00
0,00
278,70
1.2.
Задача 2: Развитие музейного дела
1.2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЗМВЦ»
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
08 01
0610080610
611
13853,40
13853,40
13853,40
41 560,20
Развитие выставочной деятельности через экспонирование предметов основного фонда музея и сохранение его на ежегодном уровне не менее 21,65% и увеличение посещаемости МБУ «ЗМВЦ» до 0,27 посещения на 1 жителя в год
017
08 01
0610010480
612
137,20
0,00
0,00
137,20
2.
В том числе
2.1.
МКУ «Комитет по делам культуры»
МКУ «Комитет по делам культуры»
Х
Х
Х
Х
51 039,175
50 596,90
50 596,90
152 232,975
Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 109-п
Приложение
к подпрограмме «Поддержка народного творчества»
Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка народного творчества» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 - 2022 годы
1
Цель подпрограммы: Сохранение и улучшение условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного творчества
1.1.
Задача 1: Сохранение и развитие традиционной народной культуры.
1.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения МБУК «ЗГДК»
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
08 01
0620080610
611
57 827,50
57 804,5
57 804,5
173 436,5
Позициониро-вание услуг МБУК «ЗГДК» позволит сохранить численность посетителей мероприятий на платной основе в количестве не менее 70 тысяч человек ежегодно. Поддержка работы не менее 53 клубных формирова-ний. Привлечение к участию в работе клубных формирова-ний детей в возрасте до 14 лет к 2022 году до 613 человек
017
08 01
0620010480
612
868,30
0,00
0,00
868,30
017
08 01
0620077440
612
466,621
0,00
0,00
466,621
1.1.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Зоопарк»
МКУ «Комитет по делам культуры
017
08 01
0620080610
611
28 930,10
28 930,10
28 930,10
86 790,30
Повышение качества услуг. Количество посетителей МБУ «Зоопарк» на платной основе - не менее 22000 человек в 2022 году
017
08 01
0620010480
612
109,40
0,00
0,00
109,40
1.1.3.
Проведение текущего ремонта зданий и сооружений учреждений культуры
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
08 01
0620080620
612
190,00
190,00
190,00
570,00
Проведение текущего ремонта зданий и сооружений в МБУ «Зоопарк»
1.1.4.
Мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
08 01
0620087580
611
50,0
50,0
50,0
150,0
Исполнение пункта 7 перечня поручений Президента РФ от 07.05.2017 Пр-912. Мероприятия направленные на сохранение, возрождение и развитие народных художественных ремесел (Пункт 15 «Дорожной карты» обеспечение участия ввыставках и ярмарках, Пункт 16 «Дорожной карты» организация тематических выставок-ярмарок, Пункт 33 «Дорожной карты» оснащение учебно-методическими комплектами, Пункт 38 «Дорожной карты» проведение конкурсов профессионального мастерства )
2.
В том числе
2.1.
МКУ «Комитет по делам культуры»
МКУ «Комитет по делам культуры»
Х
Х
Х
Х
88 441,921
86 974,60
86 974,60
262391,121
Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 109-п
Приложение
к подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры» с указанием объем средств на их реализацию и ожидаемые результаты
№
п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 - 2022 годы
1.
Цель подпрограммы: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для получения современного качественного образования
1.1.
Задача 1: Обеспечение доступности дополнительного образования.
1.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
07 03
0640080610
611
46 012,871
45 457,20
45 457,20
136927,271
Повышение качества услуг дополнитель-ного образования в сфере культуры.
Количество детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги в муниципальных бюджетных учреждениях дополнитель-ного образования в области культуры не менее 850 человек (реализация дополнительных общеразвивающих программ МБУ ДО ДМШ 224 – чел., МБУ ДО ДХШ 160 – чел., Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства МБУ ДО ДМШ 226 – чел., МБУ ДО ДХШ 240 – чел..
017
07 03
0640010490
612
53,10
0,00
0,00
53,10
017
07 03
0640010480
612
267,30
0,00
0,00
267,30
1.1.2.
Проведение текущих ремонтов зданий и сооружений в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
07 03
0640080620
612
79,80
79,80
79,80
239,40
Проведение текущего ремонта помещений в МБУ ДО ДМШ и МБУ ДО ДХШ
1.1.3.
Награждение премиями педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за высокие результаты в работе с одаренными детьми
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
07 09
0640087070
330
45,00
0
0
45,00
Количество победителей конкурсного отбора педагогов муниципальных бюджетных учреждений дополнитель-ного образования, осуществляю-щих работу с одаренными детьми, не менее 3 человек
2.
В том числе
2.1.
МКУ «Комитет по делам культуры»
МКУ «Комитет по делам культуры»
Х
Х
Х
Х
46 458,071
45537,00
45537,00
137532,071
Приложение № 7
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 109-п
Приложение к подпрограмме 5
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в области культуры»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в сфере культуры» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование цели, задачи, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммно-го мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 - 2022 годы
1.
Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного управления сферой культуры
1.1.
Задача 1: Организация деятельности МКУ «Комитет по делам культуры», направленной на эффективное управление сферой культуры города Зеленогорска
1.1.1.
Обеспечение деятельности МКУ «Комитет по делам культуры»
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
08 04
0650080610
Х
6180,20
5806,40
5806,40
17793,00
Повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых муниципальным бюджетными учреждениями, находящимися в ведении
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
08 04
0650080610
111
4093,80
3868,10
3868,10
11830,00
017
08 04
0650080610
112
80,00
80,00
80,00
240,00
017
08 04
0650080610
119
1236,20
1168,10
1168,10
3 572,4
017
08 04
0650080610
244
769,20
689,20
689,20
2147,60
017
08 04
0650080610
853
1,00
1,00
1,00
3,00
1.2.
Задача 2: Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ», созданного для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа по обеспечению бухгалтерского, правового и кадрового обслуживания муниципальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образования и иных муниципальных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Комитет по делам культуры».
1.2.1.
Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ»
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
08 04
0650180610
Х
14 762,30
14 009,90
14 009,90
42 782,10
Обеспечение бухгалтерского, правового и кадрового обслуживания муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования и иных учреждений, находящихся в ведении МКУ
«Комитет по делам культуры»
017
08 04
0650180610
111
10 485,00
9 907,10
9 907,10
30 299,20
017
08 04
0650180610
112
59,00
59,00
59,00
177,00
017
08 04
0650180610
119
3 166,40
2991,90
2991,90
9 150,20
017
08 04
0650180610
244
1051,90
1051,90
1051,90
3155,70
1.3.
Задача 3: Обеспечение деятельности МКУ «ЦХЭО», созданного для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа по обеспечению содержания зданий, строений и сооружений муниципальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образования и иных муниципальных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Комитет по делам культуры».
1.3.1.
Обеспечение деятельности МКУ «ЦХЭО»
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
08 04
0650280610
Х
39 981,70
34556,50
34556,50
109 094,70
Обеспечение содержания зданий, строений и сооружений муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования и иных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Комитет по делам культуры», и обустройство прилегающих к ним территорий
017
08 04
0650280610
111
26 013,156
23 168,20
23 168,20
72 349,556
017
08 04
0650280610
112
20,00
20,00
20,00
60,00
017
08 04
0650280610
119
7 855,944
6 996,80
6 996,80
21 849,544
017
08 04
0650280610
244
4370,50
4370,50
4370,50
13 111,50
017
08 04
0650280610
853
1,00
1,00
1,00
3,00
017
08 04
0650010490
111
1321,80
0,00
0,00
1321,80
017
08 04
0650010490
119
399,30
0,00
0,00
399,30
2.
В том числе:
2.1.
МКУ «Комитет по делам культуры»
МКУ «Комитет по делам культуры»
Х
Х
Х
Х
60 924,20
54 372,80
54 372,80
169 669,8
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Панорама № 35 от 02.09.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: