Основная информация

Дата опубликования: 28 августа 2020г.
Номер документа: RU24061795202000088
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация ЗАТО город Зеленогорск Красноярского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА  ЗЕЛЕНОГОРСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.08.2020                                г. Зеленогорск                                     № 109-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Зеленогорска», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 288-п

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Развитие культуры города Зеленогорска», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 288-п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Зеленогорска», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от  12.11.2015 № 288-п, следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку 10 изложить в следующей редакции:

«

10.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет  731 953,067 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 250 495,067 тыс. рублей;

2021 год – 240 729,00 тыс. рублей;

2022 год – 240 729,00 тыс. рублей;

из них:

- за счет средств краевого бюджета

5 715,021 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 5 574,421 тыс. рублей;

2021 год – 70,300 тыс. рублей;

2022 год – 70,300 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета 726 238,046 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 244 920,646 тыс. рублей;

2021 год – 240 658,700 тыс. рублей;

2022 год – 240 658,700 тыс. рублей.

».

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

          1.3. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 5:

1.5.1. В Паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:

«

8.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы
152 232,975 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 51 039,175 тыс. рублей;

2021 год – 50 596,90 тыс. рублей;

2022 год – 50 596,90 тыс. рублей;

из них:

- за счет средств краевого бюджета 635,600 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 495,00 тыс. рублей;

2021 год – 70,30 тыс. рублей;

2022 год – 70,30 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета 151 597,375 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 50 544,175 тыс. рублей;

2021 год – 50 526,60 тыс. рублей;

2022 год – 50 526,60 тыс. рублей.

».

1.5.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 4к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 6:

1.6.1. В Паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:

«

8.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 262 391,121 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 88 441,921 тыс. рублей;

2021 год – 86 974,60 тыс. рублей;

2022 год – 86 974,60 тыс. рублей;

из них:

- за счет средств краевого бюджета 1 467,321 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1 467,321 тыс. рублей;

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета 260 923,800 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 86 974,60 тыс. рублей;

2021 год – 86 974,60 тыс. рублей;

2022 год – 86 974,60 тыс. рублей.

».

1.6.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 5к настоящему постановлению.

1.7. В приложении № 8:

1.7.1. В Паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:

«

8.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 137 532,071 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 46 458,071 тыс. рублей;

2021 год – 45 537,00 тыс. рублей;

2022 год – 45 537,00 тыс. рублей;

из них:

- за счет средств краевого бюджета 549,800 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 549,80 тыс. рублей;

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета 136 982,271 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 45 908,271тыс. рублей;

2021 год – 45 537,00 тыс. рублей;

2022 год – 45 537,00 тыс. рублей.

».

1.7.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.8. В приложении № 9:

1.8.1. В Паспорте подпрограммы 5 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:

«

8.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 169 669,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 60 924,20 тыс. рублей;

2021 год – 54 372,80 тыс. рублей;

2022 год – 54 372,80 тыс. рублей;

из них:

- за счет средств краевого бюджета
3 062,300 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 3 062,30 тыс. рублей;

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета 166 607,50 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 57 861,90 тыс. рублей;

2021 год – 54 372,80 тыс. рублей;

2022 год – 54 372,80 тыс. рублей.

».

1.8.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама».

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                      М.В. Сперанский

Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 109-п

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры города Зеленогорска»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы «Развитие культуры города Зеленогорска»



п/п

Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)

Наименование  программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы

Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС)

Код бюджетной классификации

Планируемые объемы финансирования

(тыс. руб.)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на 
2020 - 2022 годы

1.

Муниципальная программа

Развитие культуры города Зеленогорска

всего расходные обязательства по программе

Х

Х

Х

Х

250 495,067

240 729,00

240 729,00

731 953,067

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Х

МКУ «Комитет по делам культуры»

017

Х

Х

Х

250 495,067

240 729,00

240 729,00

731 953,067

1.1.

Подпрограмма 1

Сохранение культурного наследия города Зеленогорска

всего расходные обязательства по подпрограмме

017

Х

Х

Х

51 039,175

50 596,90

50 596,90

152 232,975



п/п

Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)

Наименование  программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы

Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС)

Код бюджетной классификации

Планируемые объемы финансирования

(тыс. руб.)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на 
2020 - 2022 годы

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Х

МКУ «Комитет по делам

культуры»

017

Х

Х

Х

51 039,175

50 596,90

50 596,90

152 232,975

1.2.

Подпрограмма 2

Поддержка народного творчества

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

Х

88 441,921

86 974,60

86 974,60

262 391,121

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Х

МКУ «Комитет по делам культуры»

017

Х

Х

Х

88 441,921

86 974,60

86 974,60

262 391,121

1.3.

Подпрограмма 3

Организация мероприятий культурной жизни города Зеленогорска

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

Х

3 631,70

3 247,70

3 247,70

10 127,10

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Х

МКУ «Комитет по делам культуры»

017

Х

Х

Х

3 631,70

3 247,70

3 247,70

10 127,10



п/п

Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)

Наименование  программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы

Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС)

Код бюджетной классификации

Планируемые объемы финансирования

(тыс. руб.)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на 
2020 - 2022 годы

1.4.

Подпрограмма 4

Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры 

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

Х

46 458,071

45 537,00

45 537,00

137 532,071

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Х

МКУ «Комитет по делам культуры»

017

Х

Х

Х

46 458,071

45 537,00

45 537,00

137 532,071

1.5.

Подпрограмма 5

Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в области культуры

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

Х

60 924,20

54 372,80

54 372,80

169 669,80

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Х

МКУ «Комитет по делам культуры»

017

Х

Х

Х

60 924,20

54 372,80

54 372,80

169 669,80

Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 109-п

Приложение №  3к муниципальной программе «Развитие культуры города Зеленогорска»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы «Развитие культуры города Зеленогорска» по источникам финансирования

№ п/п

Статус (программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы, отдельного мероприятия программы

Источник финансирования

Планируемые объемы финансирования

(тыс. руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на 
2020 - 2022 годы

1.

Муниципальная программа

Развитие культуры города Зеленогорска

Всего

250 495,067

240 729,00

240 729,00

731 953,067

в том числе:

Х

Х

Х

Х

федеральный бюджет

0

0

0

0

краевой бюджет

5 574,421

70,3

70,3

5 715,021

местный бюджет

244 920,646

240 658,70

240658,70

726 238,046

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.1.

Подпрограмма 1

Сохранение культурного наследия города Зеленогорска

Всего

51 039,175

50 596,90

50 596,90

152 232,975

в том числе:

Х

Х

Х

Х

федеральный бюджет

0

0

0

0

краевой бюджет

495,00

70,30

70,30

635,60

местный бюджет

50 544,175

50 526,60

50 526,60

151 597,375

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.2.

Подпрограмма 2

Поддержка народного творчества

Всего

88 441,921

86 974,60

86 974,60

262 391,121

в том числе:

Х

Х

Х

Х

федеральный бюджет

0

0

0

0

краевой бюджет

1 467,321

0

0

1 467,321

местный бюджет

86 974,60

86 974,60

86 974,60

260 923,80

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.3.

Подпрограмма 3

Организация мероприятий культурной жизни города Зеленогорска

Всего

3 631,70

3 247,70

3247,70

10 127,10

в том числе:

Х

Х

Х

Х

федеральный бюджет

0

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0

0

местный бюджет

3 631,70

3 247,70

3247,70

10 127,10

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.4.

Подпрограмма 4

Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры 

Всего

46 458,071

45 537,00

45 537,00

137 532,071

в том числе:

Х

Х

Х

Х

федеральный бюджет

0

0

0

0

краевой бюджет

549,80

0

0

549,80

местный бюджет

45 908,271

45 537,00

45 537,00

136 982,271

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.5.

Подпрограмма 5

Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в области культуры 

Всего

60 924,20

54 372,80

54 372,80

169 669,80

в том числе:

Х

Х

Х

Х

федеральный бюджет

0

0

0

0

краевой бюджет

3 062,30

0

0

3 062,30

местный бюджет

57 861,90

54 372,80

54 372,80

166 607,50

внебюджетные источники

0

0

0

0

Приложение № 3

к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 109-п

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие культуры города Зеленогорска»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

муниципальной программы «Развитие культуры города Зеленогорска»

№ п/п

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги
(результат выполнения работы)

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги
(выполнение работ), тыс. руб.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

1.

Количество документов, единица

1.1.

Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»

421100

421100

421100

421100

421100

11 145,73 

9 749,06 

10 618,91 

10 613,50 

10 613,50 

1.1.1.

Организация предоставления муниципальных работ Муниципальным бюджетным учреждением «Библиотека им. Маяковского»

421100

421100

421100

421100

421100

11 145,73 

9 749,06 

10 618,91 

10 613,50 

10 613,50 

Наименование услуги и ее содержание:  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)

2.

Количество посещений, единица

2.1.

Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»

235269

248000

248100

248100

248100

21 172,31 

15 318,93 

22 698,65 

22 695,48 

22 695,48 

2.1.1.

Организация предоставления муниципальных услуг  Муниципальным бюджетным учреждением «Библиотека им. Маяковского»

235269

248000

248100

248100

248100

21 172,31 

15 318,93 

22 698,65 

22 695,48 

22 695,48 

Наименование услуги и ее содержание:  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)

3.

Количество посещений, единица

3.1.

Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»

12000

12000

12000

12000

12000

1 124,36 

904,10 

1 250,34 

1 250,20 

1 250,20 

3.1.1.

Организация предоставления муниципальных услуг  Муниципальным бюджетным учреждением «Библиотека им. Маяковского»

12000

12000

12000

12000

12000

1 124,36 

904,10 

1 250,34 

1 250,20 

1 250,20 

Наименование работы и ее содержание: Библиографическая обработка документов и создание каталогов

4.

Количество документов, единица

4.1.

Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»

10000

6730

6730

6730

6730

2 573,19 

2 552,97 

2 114,10

2 114,02 

2 114,02 

4.1.1.

Организация предоставления муниципальных работ  Муниципальным бюджетным учреждением «Библиотека им. Маяковского»

10000

6730

6730

6730

6730

2 573,19 

2 552,97 

2 114,10 

2 114,02 

2 114,02 

Наименование работы и ее содержание:  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

5.

Количество предметов, единица

5.1.

Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»

45450

45685

45835

45835

45835

3 365,15 

3 170,04 

4 437,03 

4 437,03 

4 437,03 

5.1.1.

Организация предоставления муниципальных работ  Муниципальным бюджетным учреждением «Зеленогорский музейно-выставочный центр»

45450

45685

45835

45835

45835

3 365,15 

3 170,04 

4 437,03 

4 437,03 

4 437,03 

Наименование услуги и ее содержание:  Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

6.

Число посетителей, человек

6.1.

Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»

17000

17800

17800

18000

18300

5 186,80 

3 900,95 

4 155,41 

4 155,41 

4 155,41 

6.1.1.

Организация предоставления муниципальных услуг  Муниципальным бюджетным учреждением «Зеленогорский музейно-выставочный центр»

17000

17800

17800

18000

18300

5 186,80 

3 900,95 

4 155,41 

4 155,41 

4 155,41 

Наименование работы и ее содержание:  Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

7.

Количество экспозиций, единица

7.1.

Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»

51

50

50

50

50

4 316,53 

3 345,83 

5 260,96 

5 260,96 

5 260,96 

7.1.1.

Организация предоставления муниципальных работ Муниципальным бюджетным учреждением «Зеленогорский музейно-выставочный центр»

51

50

50

50

50

4 316,53 

3 345,83 

5 260,96 

5 260,96 

5 260,96 

Наименование услуги и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

8.

Количество клубных формирований, единица

8.1.

Подпрограмма 2: «Поддержка  народного творчества»

52

53

53

53

53

30 592,89 

30 592,89 

33 713,31 

33 695,65 

33 695,65

8.1.1.

Организация выполнения муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культурно-досугового типа

52

53

53

53

53

30 592,89 

30 592,89 

33 713,31 

33 695,65 

33 695,65 

Наименование услуги и ее содержание: Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех форм, стационар)

9.

Число зрителей, человек

9.1.

Подпрограмма 2: «Поддержка  народного творчества»

4853

5232

5508

5508

5508

6 442,84 

6 442,84 

7 367,55 

7 364,64 

7 364,64 

9.1.1.

Организация выполнения муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культурно-досугового типа

4853

5232

5508

5508

5508

6 442,84 

6 442,84 

7 367,55 

7 364,64 

7 364,64 

Наименование услуги и ее содержание: Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех форм, на выезде)

10.

Число зрителей, человек

10.1.

Подпрограмма 2: «Поддержка  народного творчества»

1656

480

400

400

400

4 192,96 

3 592,20 

4 854,13 

4 852,24 

4 852,24 

10.1.1.

Организация выполнения муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культурно-досугового типа

1656

480

400

400

400

4 192,96 

3 592,20 

4 854,13 

4 852,24 

4 852,24 

Наименование работы и ее содержание: Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений

11.

Количество диких и домашних животных, растений, единица

11.1.

Подпрограмма 2: «Поддержка  народного творчества»

355

355

355

355

355

23 556,83 

21 001,30 

25 930,10 

25 930,10 

25 930,10 

11.1.1.

Организация выполнения муниципальных работ Муниципальным бюджетным учреждением «Природный зоологический парк»

355

355

355

355

355

23 556,83 

21 001,30 

25 930,10 

25 930,10 

25 930,10 

Наименование услуги и ее содержание: Организация и проведение мероприятий

12.

Число посетителей, человек

12.1.

Подпрограмма 2: «Поддержка  народного творчества»

22 000

23100

23100

23100

23100

3 000,00 

3 000,00 

3 000,00 

3 000,00 

3 000,00 

12.1.1.

Организация выполнения муниципальных работ Муниципальным бюджетным учреждением «Природный зоологический парк»

22 000

23100

23100

23100

23100

3 000,00 

3 000,00 

3 000,00 

3 000,00 

3 000,00 

Наименование работы и ее содержание: Создание концертов и концертных программ (сборный концерт)

13.

Количество концертов, единица

13.1.

Подпрограмма 2: «Поддержка  народного творчества»

27

37

36

36

36

9 204,06 

7 381,39 

10 475,60 

10 475,60 

10 475,60 

13.1.1.

Организация выполнения муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением культурно-досугового типа

27

37

36

36

36

9 204,06 

7 381,39 

10 475,60 

10 475,60 

10 475,60 

Наименование работы и ее содержание: Создание концертов и концертных программ (концерт танцевально-хореографичекого коллектива)

14.

Количество концертов, единица

14.1.

Подпрограмма 2: «Поддержка  народного творчества»

3

4

4

4

4

1 227,20 

1 242,60 

1 466,91

1 466,35

1 466,35

14.1.1.

Организация выполнения муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением культурно-досугового типа

3

4

4

4

4

1 227,20 

1 242,60 

1 466,91

1 466,35 

1 466,35 

Наименование работы и ее содержание: Организация  и проведение культурно-массовых мероприятий  (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

15.

Количество проведенных мероприятий, единица

15.1.

Подпрограмма 3: «Организация мероприятий культурной жизни города Зеленогорска»

13

14

22

22

22

916,61 

1 142,67 

825,79 

825,79 

825,79 

15.1.1.

Организация выполнения муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением культурно-
досугового типа

13

14

22

22

22

916,61 

1 142,67 

825,79 

825,79 

825,79 

Наименование работы и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)

16.

Количество проведенных мероприятий, единица

16.1.

Подпрограмма 3: «Организация мероприятий культурной жизни города Зеленогорска»

162

250

254

254

254

1 259,94 

1 146,43 

1 552,51 

1 552,51 

1 552,51 

16.1.1.

Организация выполнения муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением культурно-досугового типа

162

250

254

254

254

1 259,94 

1 146,43 

1 552,51 

1 552,51 

1 552,51 

Наименование услуги  и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

17.

Количество человеко-часов

17.1.

Подпрограмма 4: «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»

127281

123905

71021

71021

71021

24 447,13 

21 417,80 

17 165,444 

16 971,18 

16 971,18 

17.1.1.

Организация обеспечения функционирования  деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры

127281

123905

71021

71021

71021

24 447,13 

21 417,80 

17 165,444 

16 971,18 

16 971,18 

Наименование услуги  и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (струнные инструменты)

18.

Количество человеко-часов

18.1.

Подпрограмма 4: «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»

3352

4325

5443

5443

5443

856,06 

1 045,51 

1 916,681 

1 897,34 

1 897,34 

18.1.1.

Организация обеспечения функционирования  деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры

3352

4325

5443

5443

5443

856,06 

1 045,51 

1 916,681

1 897,34

1 897,34

Наименование услуги  и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (фортепиано)

19.

Количество человеко-часов

19.1.

Подпрограмма 4: «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»

28351

29920

36794,5

36794,5

36794,5

6 624,19 

6 307,34 

11 871,505 

11 740,75 

11 740,75 

19.1.1.

Организация обеспечения функционирования  деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры

28351

29920

36794,5

36794,5

36794,5

6 624,19 

6 307,34 

11 871,505

11 740,75 

11 740,75 

Наименование услуги  и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (духовые и ударные инструменты)

20.

Количество человеко-часов

20.1.

Подпрограмма 4: «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»

2688

3264

2611,5

2611,5

2611,5

620,23 

655,70 

1 015,036 

1 005,76 

1 005,76 

20.1.1.

Организация обеспечения функционирования  деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры

2688

3264

2611,5

2611,5

2611,5

620,23

655,70 

1 015,036

1 005,76 

1 005,76 

Наименование услуги  и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (народные инструменты)

21.

Количество человеко-часов

21.1.

Подпрограмма 4: «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»

15320

16864

18167

18167

18167

3 643,25 

3 625,05 

5 888,307

5 823,75 

5 823,75 

21.1.1.

Организация обеспечения функционирования  деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры

15320

16864

18167

18167

18167

3 643,25 

3 625,03 

5 888,307

5 823,75 

5 823,75 

Наименование услуги  и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (живопись)

22.

Количество человеко-часов

22.1.

Подпрограмма 4: «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»

93794

93794

98225

98225

98225

7 452,57 

6 742,50 

8 155,898

8 018,42 

8 018,42 

22.1.1.

Организация обеспечения функционирования  деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры

93794

93794

98225

98225

98225

7 452,57 

6 742,50 

8 155,898

8 018,42 

8 018,42 

Приложение №4

к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 109-п

Приложение

к подпрограмме «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска»

Перечень мероприятий  подпрограммы «Сохранение культурного наследия города Зеленогорска» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов


п/п

Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия

(в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020

год

2021

год

2022

год

Итого на
2020- 2022 годы

1.

Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Зеленогорска

1.1.

Задача 1: Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов

1.1.1.

Комплектование библиотечного фонда МБУ «Библиотека»

МКУ «Комитет по делам культуры»

017

08 01

0610087510

611

1 073,00

1 073,00

1 073,00

3 219,00

Пополнение фондов библиотеки. Приобретение не менее 107,7 единиц на различных носителях информации на 1000 человек населения к 2022 году. Формирование фондов МБУ «Библиотека» на различных носителях информации позволит в 2022 году увеличить количество книговыдачи библиотечного фонда  до 11 240,77 на 1000 человек населения.

017

08 01

061004880

612

70,30 

70,30 

70,30 

210,90 

017

08 01

06100L5191

612

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

017

08 01

06100S4880

612

17,575

0,00

0,00

17,575

1.1.2.

Обеспечение деятельности

(оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Библиотека»

МКУ «Комитет

по делам культуры»

017

08 01

0610080610

611

35609,00

35600,20 

35600,20 

106 809,40 

Повышение качества услуг библиотеки.

Количество посещений библиотеки на 1000 человек населения будет ежегодно увеличиваться и составит 4158 человек в 2022 году

017

08 01

0610010480

612

278,70

0,00

0,00

278,70

1.2.

Задача 2: Развитие музейного дела

1.2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЗМВЦ»

МКУ «Комитет по делам культуры»

017

08 01

0610080610

611

13853,40 

13853,40 

13853,40 

41 560,20 

Развитие выставочной деятельности через экспонирование предметов основного фонда музея и сохранение его на ежегодном уровне не менее 21,65% и увеличение посещаемости МБУ «ЗМВЦ» до 0,27 посещения на 1 жителя в год

017

08 01

0610010480

612

137,20

0,00

0,00

137,20

2.

В том числе

2.1.

МКУ «Комитет по делам культуры»

МКУ «Комитет по делам культуры»

Х

Х

Х

Х

51 039,175

50 596,90

50 596,90

152 232,975

Приложение № 5

к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 109-п

Приложение

к подпрограмме «Поддержка народного творчества»

Перечень мероприятий  подпрограммы «Поддержка народного творчества» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов


п/п

Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на
2020 - 2022 годы

1

Цель подпрограммы: Сохранение и улучшение условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного творчества

1.1.

Задача 1: Сохранение и развитие традиционной народной культуры.

1.1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения МБУК «ЗГДК»

МКУ «Комитет по делам культуры»

017

08 01

0620080610

611

57 827,50  

57 804,5  

57 804,5  

173 436,5  

Позициониро-вание услуг МБУК «ЗГДК» позволит сохранить численность посетителей мероприятий на платной основе в количестве не менее 70 тысяч человек ежегодно. Поддержка работы не менее 53 клубных формирова-ний. Привлечение к участию в работе клубных формирова-ний детей в возрасте до 14 лет к 2022 году до 613 человек

017

08 01

0620010480

612

868,30

0,00

0,00

868,30

017

08 01

0620077440

612

466,621

0,00

0,00

466,621

1.1.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Зоопарк»

МКУ «Комитет по делам культуры

017

08 01

0620080610

611

28 930,10

28 930,10

28 930,10

86 790,30

Повышение качества услуг. Количество посетителей МБУ «Зоопарк» на платной основе - не менее 22000 человек в 2022 году

017

08 01

0620010480

612

109,40

0,00

0,00

109,40

1.1.3.

Проведение текущего ремонта зданий и сооружений учреждений культуры

МКУ «Комитет по делам культуры»

017

08 01

0620080620

612

190,00

190,00

190,00

570,00

Проведение текущего ремонта зданий и сооружений в МБУ «Зоопарк»

1.1.4.

Мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел

МКУ «Комитет по делам культуры»

017

08 01

0620087580

611

50,0

50,0

50,0

150,0

Исполнение пункта 7 перечня поручений Президента РФ от 07.05.2017 Пр-912. Мероприятия направленные на сохранение, возрождение и развитие народных художественных ремесел (Пункт 15 «Дорожной карты» обеспечение участия ввыставках и ярмарках, Пункт 16 «Дорожной карты» организация тематических выставок-ярмарок, Пункт 33 «Дорожной карты» оснащение учебно-методическими комплектами, Пункт 38 «Дорожной карты» проведение конкурсов профессионального мастерства )

2.

В том числе

2.1.

МКУ «Комитет по делам культуры»

МКУ «Комитет по делам культуры»

Х

Х

Х

Х

88 441,921

86 974,60

86 974,60

262391,121

Приложение № 6

к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 109-п

Приложение

к подпрограмме  «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры» с указанием объем средств на их реализацию и ожидаемые результаты


п/п

Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия

(в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на
2020 - 2022 годы

1.

Цель подпрограммы: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для получения современного качественного образования

1.1.

Задача 1: Обеспечение доступности  дополнительного образования.

1.1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования

МКУ «Комитет по делам культуры»

017

07 03

0640080610

611

46 012,871

45 457,20 

45 457,20

136927,271

Повышение качества услуг дополнитель-ного образования в сфере культуры.

Количество детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги в муниципальных бюджетных  учреждениях дополнитель-ного образования в области культуры  не менее 850 человек (реализация дополнительных общеразвивающих программ МБУ ДО ДМШ 224 – чел., МБУ ДО ДХШ 160 – чел., Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства МБУ ДО ДМШ 226 – чел., МБУ ДО ДХШ 240 – чел..

017

07 03

0640010490

612

53,10 

0,00 

0,00 

53,10 

017

07 03

0640010480

612

267,30

0,00

0,00

267,30

1.1.2.

Проведение текущих ремонтов зданий и сооружений в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования

МКУ «Комитет по делам культуры»

017

07 03

0640080620

612

79,80

79,80

79,80

239,40

Проведение текущего ремонта помещений в МБУ ДО ДМШ и МБУ ДО ДХШ

1.1.3.

Награждение премиями педагогических работников муниципальных бюджетных  учреждений дополнительного образования за высокие результаты в работе  с одаренными детьми

МКУ «Комитет по делам культуры»

017

07 09

0640087070

330

45,00

0

0

45,00

Количество победителей конкурсного отбора педагогов муниципальных бюджетных учреждений дополнитель-ного образования, осуществляю-щих работу с одаренными детьми, не менее 3  человек

2.

В том числе

2.1.

МКУ «Комитет по делам культуры»

МКУ «Комитет по делам культуры»

Х

Х

Х

Х

46 458,071 

45537,00 

45537,00 

137532,071

Приложение № 7

к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 109-п

Приложение к подпрограмме 5

«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в области культуры»

Перечень мероприятий  подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия в сфере культуры» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов


п/п

Наименование цели, задачи, мероприятий подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от реализации подпрограммно-го мероприятия
(в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на
2020 - 2022 годы

1.

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного управления сферой культуры

1.1.

Задача 1: Организация деятельности МКУ «Комитет по делам культуры», направленной на эффективное управление сферой культуры города Зеленогорска

1.1.1.

Обеспечение деятельности МКУ «Комитет по делам культуры»

МКУ «Комитет  по делам культуры»

017

08 04

0650080610

Х

6180,20 

5806,40 

5806,40 

17793,00 

Повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых муниципальным бюджетными учреждениями, находящимися в ведении

МКУ «Комитет по делам культуры»

017

08 04

0650080610

111

4093,80

3868,10

3868,10

11830,00

017

08 04

0650080610

112

80,00

80,00

80,00

240,00

017

08 04

0650080610

119

1236,20

1168,10

1168,10

3 572,4

017

08 04

0650080610

244

769,20

689,20

689,20

2147,60

017

08 04

0650080610

853

1,00

1,00

1,00

3,00

1.2.

Задача 2: Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ», созданного для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа по обеспечению бухгалтерского, правового и кадрового обслуживания муниципальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образования и иных муниципальных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Комитет по делам культуры».

1.2.1.

Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ»

МКУ «Комитет  по делам культуры»

017

08 04

0650180610

Х

14 762,30

14 009,90

14 009,90

42 782,10

Обеспечение бухгалтерского, правового и кадрового обслуживания муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования и иных учреждений, находящихся в ведении МКУ

«Комитет по делам культуры»

017

08 04

0650180610

111

10 485,00

9 907,10

9 907,10

30 299,20

017

08 04

0650180610

112

59,00

59,00

59,00

177,00

017

08 04

0650180610

119

3 166,40

2991,90

2991,90

9 150,20

017

08 04

0650180610

244

1051,90

1051,90

1051,90

3155,70

1.3.

Задача 3: Обеспечение деятельности МКУ «ЦХЭО», созданного для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа по обеспечению содержания зданий, строений и сооружений муниципальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образования и иных муниципальных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Комитет по делам культуры».

1.3.1.

Обеспечение деятельности МКУ «ЦХЭО»

МКУ «Комитет  по делам культуры»

017

08 04

0650280610

Х

39 981,70

34556,50

34556,50

109 094,70

Обеспечение содержания зданий, строений и сооружений муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования и иных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Комитет по делам культуры», и обустройство прилегающих к ним территорий

017

08 04

0650280610

111

26 013,156

23 168,20

23 168,20

72 349,556

017

08 04

0650280610

112

20,00

20,00

20,00

60,00

017

08 04

0650280610

119

7 855,944

6 996,80

6 996,80

21 849,544

017

08 04

0650280610

244

4370,50

4370,50

4370,50

13 111,50

017

08 04

0650280610

853

1,00

1,00

1,00

3,00

017

08 04

0650010490

111

1321,80

0,00

0,00

1321,80

017

08 04

0650010490

119

399,30

0,00

0,00

399,30

2.

В том числе:

2.1.

МКУ «Комитет  по делам культуры»

МКУ «Комитет  по делам культуры»

Х

Х

Х

Х

60 924,20 

54 372,80 

54 372,80 

169 669,8 

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Панорама № 35 от 02.09.2020
Рубрики правового классификатора: 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать