Основная информация
Дата опубликования: | 28 августа 2020г. |
Номер документа: | RU24061795202000091 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация ЗАТО город Зеленогорск Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.08.2020 г. Зеленогорск № 111-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 295-п
В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 295-п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 295-п, следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении № 5 (подпрограмма «Развитие дошкольного образования»):
1.5.1. В Паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1 990 623,112 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 673 640,512 тыс. рублей;
2021 год – 658 491,3 тыс. рублей;
2022 год – 658 491,3 тыс. рублей,
из них:
за счет средств краевого бюджета –
1 337 082,04 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 457 686,64 тыс. рублей;
2021 год – 439 697,7 тыс. рублей;
2022 год – 439 697,7 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета –
653 541,072 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 215 953,872 тыс. рублей;
2021 год – 218 793,6 тыс. рублей;
2022 год – 218 793,6 тыс. рублей.
».
1.5.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении № 6 (подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования»):
1.6.1. В Паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы:
- строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
1 613 106,9307 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 521 104,25 тыс. рублей;
2021 год – 549 919,419 тыс. рублей;
2022 год – 542 083,2617 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета – 91 468,24667 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 11 499,3 тыс. рублей;
2021 год – 43 669,40805 тыс. рублей;
2022 год – 36 299,53862 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета –
1 083 499,57403 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 363 830,24 тыс. рублей;
2021 год – 360 028,61095 тыс. рублей;
2022 год – 359 640,72308 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета –
438 139,11 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 145 774,71 тыс. рублей;
2021 год – 146 221,4 тыс. рублей;
2022 год – 146 143,0 тыс. рублей.
»;
- в пункте 4.4 слова «заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы» заменить словами «заместителю Главы ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы».
1.6.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.7. В приложении № 7 (подпрограмма «Развитие дополнительного образования»):
1.7.1. В Паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 331 678,559 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 году – 112 429,759 тыс. рублей;
2021 году – 109 624,4 тыс. рублей;
2022 году – 109 624,4 тыс. рублей,
из них:
за счет средств краевого бюджета –
50 145,54 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 17 589,54 тыс. рублей;
2021 год – 16 278,0 тыс. рублей;
2022 год – 16 278,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета –
281 533,019 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 94 840,219 тыс. рублей;
2021 год – 93 346,4 тыс. рублей;
2022 год – 93 346,4 тыс. рублей.
».
1.7.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.8. В приложении № 8 (подпрограмма «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей»):
1.8.1. В Паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы:
- строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 34 848,685 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 12 801,507 тыс. рублей;
2021 год – 11 023,589 тыс. рублей;
2022 год – 11 023,589 тыс. рублей,
из них:
за счет средств краевого бюджета –
30 630,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 10 975,8 тыс. рублей;
2021 год – 9 827,4 тыс. рублей;
2022 год – 9 827,4 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета –
4 218,085 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 1 825,707 тыс. рублей;
2021 год – 1 196,189 тыс. рублей;
2022 год – 1 196,189 тыс. рублей.
»;
- в пункте 4.4 слова «заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы» заменить словами «заместителю Главы ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы».
1.8.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении № 9 (подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования»):
1.9.1. В Паспорте подпрограммы 5 муниципальной программы:
- строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 250 602,837 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 82 982,437 тыс. рублей;
2021 год – 83 810,2 тыс. рублей;
2022 год – 83 810,2 тыс. рублей,
из них:
за счет средств краевого бюджета –
29 955,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 6 747,4 тыс. рублей;
2021 год – 11 604,0 тыс. рублей;
2022 год – 11 604,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета –
220 647,437 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 76 235,037 тыс. рублей;
2021 год – 72 206,2 тыс. рублей;
2022 год – 72 206,2 тыс. рублей.
»;
- в пункте 4.4 слова «заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы» заменить словами «заместителю Главы ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы».
1.9.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.10. Дополнить муниципальную программу приложением № 10 (подпрограмма «Доступная среда») согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама».
Глава ЗАТО г. Зеленогорска М.В. Сперанский
Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 111-п
Приложение
к постановлению Администрации З
АТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 295-п
ПАСПОРТ
муниципальной программы
1.
Наименование муниципальной программы
Развитие образования в городе Зеленогорске (далее – муниципальная программа)
2.
Основания для разработки муниципальной
программы
Перечень муниципальных программ города Зеленогорска, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.08.2019 № 147-п
3.
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление образования)
4.
Соисполнители муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска» (далее – МКУ «КФиС»),
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» (далее – МКУ «Комитет по делам культуры»),
Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ),
Администрация ЗАТО г. Зеленогорска
5.
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (при наличии)
1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» (далее – подпрограмма 1).
2. Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» (далее – подпрограмма 2).
3. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» (далее – подпрограмма 3).
4. Подпрограмма 4 «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» (далее – подпрограмма 4).
5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» (далее – подпрограмма 5).
6. Подпрограмма 6 «Доступная среда» (далее – подпрограмма 6).
Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.
6.
Цели муниципальной программы
Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего современным потребностям граждан и перспективным задачам социально-экономического развития города Зеленогорска, поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.
7.
Задачи муниципальной программы
1. Сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.
2. Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного, качественного образования, позитивной социализации детей.
4. Обеспечение безопасного, качественного летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.
5. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования.
6. Повышение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов.
8.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
01.01.2020 – 31.12.2022
9.
Перечень целевых показателей и показателей результативности
Приведен в приложении № 1
к муниципальной программе
10.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 4 220 932,4907 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 1 403 030,832 тыс. рублей;
2021 год – 1 412 868,908 тыс. рублей;
2022 год – 1 405 032,7507 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета
91 468,24667 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 11 499,3 тыс. рублей;
2021 год – 43 669,40805тыс. рублей;
2022 год – 36 299,53862 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета
2 531 313,15403 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 856 829,62 тыс. рублей;
2021 год – 837 435,71095 тыс. рублей;
2022 год – 837 047,82308 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета
1 598 151,09 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 534 701,912 тыс. рублей;
2021 год – 531 763,789 тыс. рублей;
2022 год – 531 685,389 тыс. рублей.
1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития города Зеленогорска, цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы
1.1. Основными ориентирами развития городской системы образования являются социальный ориентир, направленный на максимальное удовлетворение различных образовательных запросов населения города, и технологический, связанный с модернизацией экономики, развитием отраслей нового информационно-технологического уклада. Ведомственным ориентиром является достижение новых образовательных результатов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Основные векторы развития городской системы образования связываем с реализацией национального проекта «Образование», который направлен на обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовку соответствующих профессиональных кадров, их переподготовку и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления системой образования
1.2. Сеть муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, находящихся в ведении Управления образования (далее – образовательные учреждения), с 01.01.2020 года будет представлена:
- 17 муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями (далее – МДОУ);
- 9 муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями (далее – школы);
- 3 муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования (далее – УДО).
Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» (далее – МКУ ЦОДОУ) сопровождает деятельность всех образовательных учреждений.
C 01.01.2020 сеть образовательных учреждений сократилась на три юридических лица. В 2019 году реорганизованы муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения путем присоединения МБДОУ д/с № 22 к МБДОУ д/с № 21, МБДОУ д/с № 7 к МБДОУ д/с № 9. МБУ ДО ДЮСШ передано в ведение Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска».
1.2.1. Дошкольное образование реализуется в 17 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях и в 3-х группах дошкольного возраста в МБОУ «СОШ № 163». В городе успешно решается задача обеспечения доступности и качества дошкольного образования. Достигнуты целевые ориентиры комплексной программы социально-экономического развития г. Зеленогорска на период до 2021 года. Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет составляет 88,7 %. Доля детей в возрасте от 3 до 8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, составляет 100 %.
С целью обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства в МДОУ созданы необходимые условия для развития и воспитания всех категорий воспитанников независимо от их психофизиологических и других особенностей.
Образовательная деятельность МДОУ осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования). Продолжена работа по формированию профессиональных компетенций у воспитателей, которые позволяют создать социальную ситуацию для развития инициативности и самостоятельности дошкольников как нового образовательного результата в контексте ФГОС дошкольного образования.
Во всех МДОУ введена в действие внутренняя система оценки качества, разработана муниципальная система оценки качества дошкольного образования на основе мониторинга результативности и качества образовательного процесса и условий реализации основной образовательной программы. МБДОУ д/с № 13, 14, 24 включены в апробацию концепции мониторинга качества дошкольного образования в Российской Федерации. Продолжается работа по реализации краевого пилотного проекта по разработке образовательных модулей, ориентированных на развитие познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста (МБДОУ д/с № 7, 14, 18). В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» привлечены средства федерального бюджета на реализацию проектов по созданию служб психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям) с детьми в возрасте от 0 до 3 лет (МБДОУ д/с № 16, 23). По результатам конкурсного отбора МБДОУ д/с № 16 вошел в число образовательных организаций Красноярского края, на базе которого будет реализовываться федеральный проект по внедрению комплексной программы, направленной на развитие личностного потенциала детей.
1.2.2. В системе общего образования созданы условия для обучения детей с разными образовательными потребностями, интересами и возможностями: функционирует 9 школ (гимназия, лицей, 7 школ). Все дети города, подлежащие обучению в соответствии с возрастными и медицинскими показателями, получают услуги по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Приведение содержания основных образовательных программ общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами должно быть закончено к 2022 году.
Работа школ осуществляется в одну смену. Все школы имеют оборудованные предметные кабинеты, школьные столовые, библиотеки, условия для занятий физической культурой. Школы в целом соответствуют требованиям санитарного, пожарного и антитеррористического законодательства, но для выполнения новых предписаний надзорных органов требуется дополнительное финансовое обеспечение. Доля школ, соответствующих современным требованиям по состоянию на 01.01.2019, составила 96,5% (методика оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления). Для повышения показателя требуется развитие дистанционных технологий, проведение капитальных ремонтов зданий учреждений.
С 2016 по 2018 годы достигнута положительная динамика по таким целевым ориентирам комплексной программы социально-экономического развития г. Зеленогорска на период до 2020 года, как «среднегодовая численность обучающихся школ, приходящихся на одного работника», с 8,1 до 8,2 человек и «среднегодовая численность обучающихся школ, приходящихся на 1 учителя», с 16,2 до 17,4 человек.
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется по результатам краевых диагностических работ и всероссийских проверочных работ на уровне начального общего образования; обязательной государственной итоговой аттестации на уровнях основного общего и среднего общего образования; мониторинговых исследований.
После получения основного общего образования в 2018 году 72,4% обучающихся (в 2017 году – 71,9%) продолжили обучение на уровне среднего общего образования. Увеличение численности обучающихся на уровне среднего общего образования (с 787 человек в 2016 году до 821 человек в 2018 году) связано с повышением качества образования на уровне среднего общего образования и ориентированностью обучающихся на продолжение образования на уровне высшего профессионального образования. В МБОУ «Лицей №174» в рамках краевого конкурсного отбора функционируют два специализированных физико-математических класса на уровне среднего общего образования.
Доля обучающихся 10 - 11 классов, обучающихся по программам профильного или углубленного уровня, в 2018 году составила 88,4% (в 2017 году – 84,2%). По индивидуальным учебным планам обучалось 726 человек.
В 2019 году аттестаты о среднем общем образовании получили 99,3% из числа выпускников (в 2018 году – 99,5%, в 2017 и в 2016 годах – 99,7%). В течение трех лет имеются обучающиеся, которые не преодолевают минимальный порог по математике.
Одной из важных задач образования является обеспечение его доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, организуется обучение в отдельных специальных коррекционных классах, индивидуальное обучение на дому и инклюзивное образование в общеобразовательных классах.
Количество детей, обучающихся по адаптированным образовательным программам, увеличилось с 2016 по 2018 год на 38,1%. Кроме этого, 65 детей-инвалидов сопровождаются по адаптированным образовательным программам с учетом их индивидуальных программ реабилитации.
1.2.3. В 3 УДО и 9 школах, находящихся в ведении Управления образования, создано 6314 мест, что позволяет охватить 46% детей в возрасте от 5 до 18 лет, от общей численности детей данного возраста.
В УДО реализуются дополнительные образовательные программы по шести направленностям (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической), которые обеспечивают развитие стартовых возможностей обучающихся, выявление и сопровождение одаренных детей. Для этого изменяется содержание программ дополнительного образования, развиваются сетевые формы реализации дополнительных образовательных программ, создаются условия для профессионального развития педагогических кадров, совершенствования инфраструктуры и укрепления материально-технической базы УДО.
1.2.4. Ежегодно реализуются в полном объёме мероприятия, связанные с организацией летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. В различные формы летних образовательных программ: лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда, отдыха и оздоровления, профильные лагеря, загородные оздоровительные лагеря ежегодно вовлекаются более 60% обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет.
Продолжается модернизация структурного подразделения оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская» МБУ ДО «ЦЭКиТ», что позволяет ежегодно обеспечивать путёвками 280 детей.
Проводится ряд мероприятий по созданию условий в МБУ ДО «ЦЭКиТ» для реализации современных образовательно-оздоровительных программ для детей различных категорий, в том числе детей, находящих в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, одаренных детей.
1.2.5. Управление в сфере образования на территории города Зеленогорска осуществляется Управлением образования, которое является главным распорядителем средств местного бюджета в отношении находящихся в его ведении муниципальных бюджетных и казенных учреждений г. Зеленогорска.
Управление образования и МКУ ЦОДОУ организуют работу по развитию кадрового потенциала, материальному стимулированию педагогов в рамках проведения ежегодных профессиональных конкурсов.
Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства, и несовершеннолетних граждан, находящихся под опекой или попечительством, осуществляется отделом опеки и попечительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. Межведомственное взаимодействие, направленное на профилактику социального сиротства, своевременное изъятие детей из социально опасной среды, развитие семейных форм устройства детей позволило передать на воспитание в семьи опекунов (попечителей), приемных родителей, усыновителей более 90% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Для достижения целей и задач в сфере образования необходимо продолжить выполнение комплекса мероприятий, которые включают в себя мероприятия по совершенствованию образовательного процесса, обеспечению комфортных и безопасных условий в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, внедрению инновационных практик обучения и воспитания.
1.3. Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего современным потребностям граждан и перспективным задачам социально-экономического развития города Зеленогорска, поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.
1.4. Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих задач:
1.4.1. Сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.
1.4.2. Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.4.3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного, качественного образования, позитивной социализации детей.
1.4.4. Обеспечение безопасного, качественного летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.
1.4.5. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования.
1.4.6. Повышение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов.
Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития города Зеленогорска на период до 2030 года.
1.5. Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
1.5.1. Повышение доступности и качества общего образования, в том числе переход на федеральные государственные образовательные стандарты, внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска.
1.5.2. Формирование новой технологической среды в системе образования, автоматизация отдельных видов деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска.
1.5.3. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного образования.
1.5.4. Модернизация дополнительного образования для обеспечения качества услуг, разностороннего развития и самореализации обучающихся, распространение сетевых форм организации дополнительного образования.
1.5.5. Развитие различных форм организации отдыха и оздоровления детей.
1.5.6. Поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми, внедряющих инновационные образовательные практики.
1.5.7. Увеличение доли молодых педагогов, разработку и реализацию комплекса мер, направленных на привлечение и закрепление молодых педагогов.
1.5.8. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего количества детей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.
1.5.9. Увеличение доля доступных объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов.
1.6. Срок реализации муниципальной программы устанавливается с 01.01.2020 по 31.12.2022.
2. Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы
Перечень целевых показателей и показателей результативности приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
3.1. Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.
3.2. Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.
3.3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.
Механизм реализации мероприятий муниципальной программы
Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.
5. Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограммы муниципальной программы с указанием сроков реализации приведены в приложениях № 5 – 10 к муниципальной программе.
Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 111-п
Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие образования в городе Зеленогорске»
Перечень целевых показателей и показателей результативности
муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»
№
п/п
Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности
Единица
измерения
Источник
информации
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.
Цель: Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего современным потребностям граждан и перспективным задачам социально-экономического развития города Зеленогорска, поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, летнего отдыха, оздоровления и занятости детей
1.1.
Целевой показатель 1:
Доля выпускников школ, получивших аттестат о среднем общем образовании
%
статистическая отчётность
99,5
99,3
100
100
100
1.2.
Целевой показатель 2:
Доля школ, находящихся в ведении Управления образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве школ
%
статистическая
отчетность
94,4
96,5
96,5
97,2
97,2
1.3.
Целевой показатель 3:
Доля детей в возрасте от 3 до 8 лет включительно, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МДОУ, в общей численности детей в возрасте от 3 до 8 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, не состоящих на учете для предоставления места в МДОУ и обучающихся в общеобразовательных организациях
%
статистическая отчетность
100
100
100
100
100
2.
Задача 1: Сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми
100
100
100
100
2.1.
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
2.1.1.
Показатель результативности 1:
Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет включительно, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МДОУ, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, не состоящих на учете для предоставления места в МДОУ и обучающихся в общеобразовательных организациях
%
статистическая
отчетность
85,0
85,5
86,0
86,5
87,0
2.1.2.
Показатель результативности 3:
Доля МДОУ, принятых к началу учебного года, в общем количестве МДОУ
%
ведомственная отчетность
100
100
100
100
100
3.
Задача 2: Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования
3.1.
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования»
3.1.1.
Показатель результативности 1:
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в двух школах с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в двух школах с худшими результатами
часть
ведомственная отчетность
1,38
1,4
1,4
1,4
1,4
3.1.2.
Показатель результативности 2:
Удельный вес численности обучающихся в школах, получающих образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности обучающихся школ
%
ведомственная отчетность
83,5
90,0
94,0
96,0
100
3.1.3.
Показатель результативности 3:
Доля выпускников специализированных классов, поступивших в высшие учебные заведения на специальности в соответствии с профилем обучения, в общей численности выпускников специализированных классов
%
ведомственная
отчетность
91,0
88,0
88,0
88,0
88,0
3.1.4.
Показатель результативности 4:
Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными) классами, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в школах
%
статистическая отчетность
93,6
90,0
94,5
95,0
95,0
3.1.5.
Показатель результативности 5:
Доля школ, принятых к началу учебного года
%
ведомственная отчетность
100
100
100
100
100
3.1.6.
Показатель результативности 6:
Доля детей отдельных категорий граждан в школах, обеспеченных горячим питанием без взимания платы, от общей численности обучающихся отдельных категорий, нуждающихся в горячем питании
%
статистическая отчетность
100
100
100
100
100
4.
Задача 3: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного, качественного образования, позитивной социализации детей
4.1.
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
4.1.1.
Показатель результативности 1:
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в УДО и школах, находящихся в ведении Управления образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет
%
статистическая отчетность
40,0
40,0
46,0
46,0
46,0
4.1.2.
Показатель результативности 2:
Доля УДО, принятых к началу учебного года
%
ведомственная отчетность
100
100
100
100
100
4.1.3.
Показатель результативности 3:
Удельный вес численности обучающихся от 7 до 18 лет, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся от 7 до 18 лет
%
ведомственная отчетность
85,6
86,0
86,2
86,4
87,0
5.
Задача 4: Обеспечение безопасного, качественного летнего отдыха, оздоровления и занятости детей
5.1.
Подпрограмма 4 «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей»
5.1.1.
Показатель результативности 1:
Доля детей школьного возраста, охваченных различными формами организованного летнего отдыха детей, от общего числа детей школьного возраста
%
ведомственная отчетность
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
5.1.2.
Показатель результативности 2:
Количество путевок, реализованных на оздоровительно-образовательную базу отдыха «Зеленогорская» МБУ ДО «ЦЭКиТ»
шт.
ведомственная отчетность
280
280
280
280
280
6.
Задача 5: Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования
6.1.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования»
6.1.1.
Показатель результативности 1:
Доля образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования, выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку «выполнено» и «выполнено в полном объеме»
%
отчеты о выполнении муниципальных заданий
100
100
100
100
100
6.1.2.
Показатель результативности 2:
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи на воспитание (опека, попечительство, приемная семья, усыновление, удочерение) от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
%
ведомственная отчетность
91,9
90,0
90,0
90,0
90,0
6.1.3.
Показатель результативности 3:
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с соглашением о взаимодействии с министерством образования Красноярского края
чел.
статистическая отчетность
3
10
0
4
5
6.1.4.
Показатель результативности 4:
Количество заключенных договоров по обеспечению деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска, подготовленных и сопровождаемых МКУ ЦОДОУ
ед.
статистическая отчетность
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
6.1.5.
Показатель результативности 5:
Количество обучающихся, награжденных премией Главы ЗАТО г. Зеленогорска
чел.
ежегодный публичный доклад Управления образования
93
71
67
-
-
6.1.6.
Показатель результативности 6:
Количество победителей конкурсов педагогических работников г. Зеленогорска, награжденных премией
чел.
ежегодный публичный доклад Управления образования
59
38
38
-
-
7.
Задача 6: Повышение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
7.1.
Подпрограмма 6 «Доступная среда»
7.1.1.
Показатель результативности 1:
Доля образовательных учреждений, в которых создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
%
ведомственная отчетность
34
37,5
41,4
45
45
Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 111-п
Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие образования в городе Зеленогорске»
Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям
муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»
№ п/п
Статус (муниципаль-ная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)
Наименова-ние
программы, подпрограм-мы, отдельного мероприятия программы
Наименование главного распорядителя средств местного бюджета
(ГРБС)
Код бюджетной классификации
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого за
2020-2022 годы
1.
Муниципальная программа
Развитие образования в городе Зеленогорске
всего расходные обязательства по программе
х
х
1200000000
х
1 403 030,832
1 412 868,908
1 405 032,7507
4 220 932,4907
в том числе по ГРБС:
х
х
х
х
х
х
х
х
ОГХ
013
х
х
х
-
5 424,9
5 424,9
10 849,8
Управление образования
014
х
х
х
1 394 675,626
1 398 742,808
1 390 906,6507
4 184 325,0847
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
х
х
х
280,541
273,6
273,6
827,741
Администрация ЗАТО
г. Зеленогорска
018
х
х
х
5 796,4
6 179,1
6 179,1
18 154,6
МКУ «КФиС»
019
х
х
х
2 278,265
2 248,5
2 248,5
6 775,265
1.1.
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования
всего расходные обязательства по программ
х
х
1210000000
х
673 640,512
658 491,3
658 491,3
1 990 623,112
в том числе по ГРБС:
х
х
х
х
х
х
х
х
Управление образования
014
х
х
х
673 640,512
658 491,3
658 491,3
1 990 623,112
1.2.
Подпрограмма 2
Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования
всего расходные обязательства по программе
х
х
1220000000
х
521 104,25
549 919,419
542 083,2617
1 613 106,9307
в том числе по ГРБС:
х
х
х
х
х
х
х
х
Управление образования
014
х
х
х
521 104,25
549 919,419
542 083,2617
1 613 106,9307
1.3.
Подпрограмма 3
Развитие дополнитель-ного образования
всего расходные обязательства по программе
х
х
1230000000
х
112 429,759
109 624,4
109 624,4
331 678,559
в том числе по ГРБС:
х
х
х
х
х
х
х
х
Управление образования
014
х
х
х
112 429,759
109 624,4
109 624,4
331 678,559
1.4.
Подпрограмма 4
Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей
всего расходные обязательства по программе
х
х
1240000000
х
12 801,507
11 023,589
11 023,589
34 848,685
в том числе по ГРБС:
х
х
х
х
х
х
х
х
Управление образования
014
х
х
х
10 242,701
8 501,489
8 501,489
27 245,679
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
х
х
х
280,541
273,6
273,6
827,741
МКУ «КФиС»
019
х
х
х
2 278,265
2 248,5
2 248,5
6 775,265
1.5.
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципаль-ной программы и прочие мероприятия в сфере образования
всего расходные
обязательства по программе
х
х
1250000000
х
82 982,437
83 810,2
83 810,2
250 602,837
в том числе по ГРБС:
х
х
х
х
х
х
х
х
ОГХ
013
х
х
х
-
5 424,9
5 424,9
10 849,8
Управление образования
014
х
х
х
77 186,037
72 206,2
72 206,2
221 598,437
Администрация ЗАТО г. Зеленогорска
018
х
х
х
5 796,4
6 179,1
6 179,1
18 154,6
1.6.
Подпрограмма 6
Доступная среда
всего расходные
обязательства по программе
х
х
1260000000
х
72,367
-
-
72,367
в том числе по ГРБС:
х
х
х
х
х
х
х
х
Управление образования
014
х
х
х
72,367
-
-
72,367
Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 111-п
Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Зеленогорске»
Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске» по источникам финансирования
№ п/п
Статус
(программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы, отдельного мероприятия программы
Источник финансирования
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
2020 год
2021 год
2022 год
Итого за
2020-2022 годы
1.
Муниципальная программа
Развитие образования в городе Зеленогорске
Всего
1 403 030,832
1 412 868,908
1 405 032,7507
4 220 932,4907
в том числе:
х
х
х
х
федеральный бюджет
11 499,3
43 669,40805
36 299,53862
91 468,24667
краевой бюджет
856 829,62
837 435,71095
837 047,82308
2 531 313,15403
местный бюджет
534 701,912
531 763,789
531 685,389
1 598 151,09
внебюджетные источники
-
-
-
-
1.1.
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного
образования
Всего
673 640,512
658 491,3
658 491,3
1 990 623,112
в том числе:
х
х
х
х
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
457 686,64
439 697,7
439 697,7
1 337 082,04
местный бюджет
215 953,872
218 793,6
218 793,6
653 541,072
внебюджетные источники
-
-
-
-
1.2.
Подпрограмма 2
Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования
Всего
521 104,25
549 919,419
542 083,2617
1 613 106,9307
в том числе:
х
х
х
х
федеральный бюджет
11 499,3
43 669,40805
36 299,53862
91 468,24667
краевой бюджет
363 830,24
360 028,61095
359 640,72308
1 083 499,57403
местный бюджет
145 774,71
146 221,4
146 143,0
438 139,11
внебюджетные источники
-
-
-
-
1.3.
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования
Всего
112 429,759
109 624,4
109 624,4
331 678,559
в том числе:
х
х
х
х
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
17 589,54
16 278,0
16 278,0
50 145,54
местный бюджет
94 840,219
93 346,4
93 346,4
281 533,019
внебюджетные источники
-
-
-
-
1.4.
Подпрограмма 4
Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей
Всего
12 801,507
11 023,589
11 023,589
34 848,685
в том числе:
х
х
х
х
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
10 975,8
9 827,4
9 827,4
30 630,6
местный бюджет
1 825,707
1 196,189
1 196,189
4 218,085
внебюджетные источники
-
-
-
-
1.5.
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования
Всего
82 982,437
83 810,2
83 810,2
250 602,837
в том числе:
х
х
х
х
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
6 747,4
11 604,0
11 604,0
29 955,4
местный бюджет
76 235,037
72 206,2
72 206,2
220 647,437
внебюджетные источники
-
-
-
-
1.6.
Подпрограмма 6
Доступная среда
Всего
72,367
-
-
72,367
в том числе:
х
х
х
х
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
местный бюджет
72,367
-
-
72,367
внебюджетные источники
-
-
-
-
Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 111-п
Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Зеленогорске»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»
№
п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги
(результат выполнения работы)
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Наименование услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Показатель объема услуги (результат выполнения работы):
Число обучающихся
х
х
х
х
х
1.1.
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
3482
3475
3328
3323
3323
513 073,624
528 809,2
575 266,13
569 895,7
569 895,7
Мероприятие 1:
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
395 664,942
403 230,4
430 039,43
424 669,0
424 669,0
Мероприятие 2:
Содержание зданий, сооружений МДОУ и обустройство прилегающих к ним территорий
117 408,682
125 578,8
145 226,7
145 226,7
145 226,7
2.
Наименование услуги (работы): присмотр и уход
Показатель объема услуги (результат выполнения работы):
Число обучающихся
х
х
х
х
х
2.1.
Подпрограмма 1 «Развитие
дошкольного образования»
3482
3475
3328
3323
3323
55 459,6
56 094,2
62 374,192
63 298,8
63 298,8
Мероприятие 1:
Обеспечение деятельности МДОУ (осуществление присмотра и ухода за детьми)
55 459,6
56 094,2
62 374,192
63 298,8
63 298,8
3.
Наименование услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Показатель объема услуги (результат выполнения работы):
Число обучающихся
х
х
х
х
х
3.1.
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования»
2489
2485
2512
2512
2512
158 074,95
161 599,7
182 579,153
183 617,138
183 617,138
Мероприятие 1:
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях
112 600,9
114 142,8
123 220,476
124 258,461
124 258,461
Мероприятие 3:
Содержание зданий, сооружений школ и обустройство прилегающих к ним территорий
45 474,05
47 456,9
59 358,677
59 358,677
59 358,677
4.
Наименование услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Показатель объема услуги (результат выполнения работы):
Число обучающихся
х
х
х
х
х
4.1.
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования»
2932
2909
2900
2900
2900
209 135,97
204 523,6
221 651,683
222 812,33
222 812,33
Мероприятие 1:
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях
156 163,9
149 067,2
153 248,764
154 409,411
154 409,411
Мероприятие 3:
Содержание зданий, сооружений школ и обустройство прилегающих к ним территорий
52 972,07
55 456,4
68 402,919
68 402,919
68 402,919
5.
Наименование услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Показатель объема услуги (результат выполнения работы):
Число обучающихся
х
х
х
х
х
5.1.
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования»
827
821
784
784
784
66 645,57
65 294,9
66 561,699
66 880,888
66 880,888
Мероприятие 1:
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
52 042,6
50 289,8
48 859,295
49 178,484
49 178,484
основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях
Мероприятие 3:
Содержание зданий, сооружений школ и обустройство прилегающих к ним территорий
14 602,97
15 005,1
17 702,404
17 702,404
17 702,404
6.
Наименование услуги: присмотр и уход
Показатель объема услуги (результат выполнения работы):
Число обучающихся
х
х
х
х
х
6.1.
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования»
640
637
646
646
646
6 196,0
6 566,2
6 872,844
6 872,844
6 872,844
Мероприятие 1:
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
6 196,0
6 566,2
6 872,844
6 872,844
6 872,844
7.
Наименование услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги (результат выполнения работы):
Число обучающихся
х
х
х
х
х
7.1.
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования»
2360
8 136,0
Мероприятие 1:
Обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
8 136,0
7.2.
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
2878
6343
6141
6141
6141
74 352,26
88 337,4
95 661,864
94 247,06
94 247,06
Мероприятие 1:
Обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
16 278,0
16 498,24
16 278,0
16 278,0
Мероприятие 2:
Обеспечение деятельности УДО
74 352,26
72 059,4
79 163,624
77 969,06
77 969,06
8.
Наименование услуги (работы): реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
Число обучающихся
х
х
х
х
х
8.1.
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
834
712
173
173
173
40 351,64
35 889,9
15 297,695
14 998,44
14 998,44
Мероприятие 2: Обеспечение деятельности УДО
40 351,64
35 889,9
15 297,695
14 998,44
14 998,44
Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 111-п
Приложение
к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования»
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования»
с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наимено-вание ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 – 2022 годы
1.
Цель подпрограммы: Сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми
1.1.
Задача 1: Обеспечение доступности дошкольного образования
1.1.1.
Мероприятие 1:
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
Управле-ние образова-ния
014
07 01
1210074080
611
140 978,0
145 477,3
145 477,3
431 932,6
3 328 воспитанника ежегодно получат услуги дошкольного образования
014
07 01
1210075880
611
289 061,43
279 422,9
279 422,9
847 907,23
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
014
07 01
1210075880
612
5 076,64
732,1
732,1
6 540,84
1.1.2.
Мероприятие 2:
Содержание зданий, сооружений МДОУ и обустройство прилегающих к ним территорий
Управле-ние образова-ния
014
07 01
1210010490
612
6 108,9
-
-
6 108,9
17 МДОУ ежегодно будут приняты к новому учебному году, в зданиях проведены текущие ремонты
014
07 01
1210080610
611
145 226,7
145 226,7
145 226,7
435 680,1
014
07 01
1210080620
612
-
2 861,0
2 861,0
5 722,0
014
07 01
1210080680
612
2 991,2
2 991,2
2 991,2
8 973,6
014
07 01
1210077440
612
1 486,3
-
-
1 486,3
Итого по задаче 1
591 839,14
576 711,2
576 711,2
1 745 61,54
1.2.
Задача 2: Осуществление присмотра и ухода за детьми, получающими услугу по их содержанию в МДОУ
1.2.1.
Мероприятие 1:
Обеспечение деятельности МДОУ (осуществление присмотра и ухода за детьми)
Управле-ние образова-ния
014
07 01
1210087610
611
62 374,192
63 298,8
63 298,8
189 896,4
3 323 воспитанника получат услуги дошкольного образования
014
07 01
1210087610
244
4 415,9
4 415,9
4 415,9
13 247,7
1.2.2.
Мероприятие 2:
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания
родительской платы
Управле-ние образова-ния
014
07 01
1210075540
612
1 592,6
1 592,6
1 592,6
4 777,8
79
воспитанников (дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией) будут ежегодно содержаться в муниципальных образователь-ных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
1.2.3.
Мероприятие 3:
Приобретение оборудования, необходимого для организации работы образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения СOVID-19
014
07 01
1210080640
612
126,28
-
-
126,28
будет приобретено оборудование для МБДОУ
Итого по задаче 2
68 508,972
69 307,3
69 307,3
207 123,572
1.3.
Задача 3: Оказание дополнительных мер поддержки для семей, имеющих детей дошкольного возраста
1.3.1.
Мероприятие 1: Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Управле-ние образова-ния
014
10 04
1210075560
244
244,6
244,6
244,6
733,8
1 683 родителя (законных представите-ле) детей ежегодно будут получать компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ
014
10 04
1210075560
321
12 228,2
12 228,2
12 228,2
36 684,6
1.3.2.
Мероприятие 2: Предоставление физиотерапевтических процедур воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Управле-ние образова-ния
014
07 01
1210087360
612
819,6
-
-
819,6
84 воспитанника получат физиотера-певтические услуги
Итого по задаче 3
13 292,4
12 472,8
12 472,8
38 238,0
2.
В том числе
2.1.
Управление образования
673 640,512
658 491,3
658 491,3
1 990 623,112
Приложение № 7
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 111-п
Приложение к подпрограмме 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования»
с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наиме-нование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат
от реализации подпрограм-много мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 – 2022 год
1.
Цель: Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного, качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования
1.1.
Задача 1: Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего и среднего общего образования
1.1.1.
Мероприятие 1:
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на
получение
общедоступного и
бесплатного
Управ-ление образо-вания
014
07 02
1220074090
611
71 490,8
74 352,4
74 352,4
220 195,6
6 196 обучающих-ся школ получат
услуги
начального
общего,
основного
014
07 02
1220075640
611
260 710,579
260 590,7
260 590,7
781 891,979
014
07 02
1220075640
612
10 916,181
10 138,8
10 138,8
31 193,781
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в школах
014
07 02
122Е452100
612
-
9 751,819
1 915,6617
11 667,4807
общего и среднего общего образования
014
07 02
1220053030
612
11 499,3
34 497,9
34 497,9
80 495,1
014
07 02
122Е452100
612
-
9 654,219
1 896,4617
11 550,6807
1.1.2.
Мероприятие 2:
Содержание зданий, сооружений школ и обустройство прилегающих к ним территорий
Управ-ление образо-вания
014
07 02
1220010490
612
3 485,1
-
-
3 485,1
в 9 школах созданы современ-ные и безопасные условия, в зданиях проведены текущие ремонты
014
07 02
1220080610
611
145 464,0
145 464,0
145 464,0
436 392,0
014
07 02
1220080620
612
-
659,8
659,8
1 319,6
1.1.3.
Мероприятие 3:
Организация питания обучающихся 10 классов, привлекаемых для прохождения учебных сборов
Управ-ление образо-вания
014
07 02
1220081070
612
131,0
-
-
131,0
174 юноши будут
обеспечены питанием в течение 5 дней
014
0702
1220081070
244
70,9
-
-
70,9
для юношей будут организова-ны поездки на стрельбище в воинскую часть
1.1.4.
Мероприятие 4:
Приобретение оборудования, необходимого для организации работы школ в условиях сохранения рисков распространения СOVID-19
014
07 02
1220080640
612
108,81
-
-
108,81
будет приобретено оборудова-ние для школ
Итого по задаче 1
504 262,25
535 455,419
527 619,2617
1 567 336,9307
1.2.
Задача 2: Оказание дополнительных мер поддержки для семей, имеющих детей школьного возраста
1.2.1.
Мероприятие 1:
Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся школ
Управ-ление образо-вания
014
10 03
1220075660
612
12 086,0
14 464,0
14 464,0
41 014,0
1 347 детей получат бесплатное горячее питание
014
10 03
1220053040
612
4 756,0
-
-
4 756,0
обучающие-ся по образовате-льным программам начального общего образования получат бесплатное горячее питание
Итого по задаче 2
16 842,0
14 464,0
14 464,0
45 770,0
2.
В том числе:
2.1.
Управление образования
х
х
х
521 104,25
549 919,419
542 083,2617
1 613 106,9307
Приложение № 8
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 111-п
Приложение к подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования»
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования»
с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наиме-нование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 – 2022 годы
1.
Цель: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного, качественного образования, позитивной социализации детей
1.1.
Задача 1: Обеспечение доступности дополнительного образования
1.1.1.
Мероприятие 1:
Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовате-льных организациях
Управле-ние образования
014
07 03
1230075640
611
16 498,24
16 278,0
16 278,0
49 054,24
3 420 обучающихся получат дополни-тельное образование в школах
1.1.2.
Мероприятие 2:
Обеспечение деятельности УДО
Управле-ние образования
014
07 03
1230010480
612
193,7
-
-
193,7
2 894 детей получат услуги дополните-льного
образования в УДО
014
07 03
1230010490
612
897,6
-
-
897,6
014
07 03
1230080610
611
94 461,319
92 967,5
92 967,5
280 396,319
1.1.3.
Мероприятие 3:
Проведение мероприятия «Алый парус» для выпускников школ
Управле-ние образования
014
07 03
1230087010
612
74,0
74,0
74,0
222,0
ежегодно проводится общегородс-кое мероприятие для всех выпускников города
Итого по задаче 1
112 124,859
109 319,5
109 319,5
330 763,859
1.2.
Задача 2: Создание условий по выявлению и сопровождению одаренных детей
1.2.1.
Мероприятие 1:
Проведение мероприятий для одаренных детей
Управле-ние образова-ния
014
07 03
1230087020
612
291,0
291,0
291,0
873,0
не менее 1000 достижений обучающих-ся ежегодно включаются в краевую базу «Одаренные дети Красноярья»
014
07 03
1230087020
244
13,9
13,9
13,9
41,7
Итого по задаче 2
304,9
304,9
304,9
914,7
2.
В том числе:
2.1.
Управление образования
112 429,759
109 624,4
109 624,4
331 678,559
Приложение № 9
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 111-п
Приложение к подпрограмме 4 «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей»
с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наиме-нование
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много
мероприятия
(в натураль-ном выраже-нии)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 – 2022 годы
1.
Цель: Обеспечение безопасного, качественного летнего отдыха, оздоровления и занятости детей
1.1.
Задача 1: Сохранение числа детей, охваченных различными формами организованного летнего отдыха детей
1.1.1.
Мероприятие 1:
Организация отдыха детей и их оздоровления
Управле-ние образова-ния
014
07 07
1240076490
244
1 168,9
1 168,9
1 168,9
3 506,7
ежегодно будут обеспечены
различной формой
отдыха и оздоров-ления
2 177детей, в том числе 52 ребенка из числа детей-сирот
014
07 07
1240076490
321
979,3
979,3
979,3
2 937,9
014
07 07
1240076490
612
6 270,194
5 158,5
5 158,5
16 587,194
014
07 07
1240073970
612
88,3
88,3
88,3
264,9
014
07 07
12400S3970
612
0,089
0,089
0,089
0,267
014
07 07
1240080640
612
757,73
-
-
757,73
014
07 07
1240087210
612
978,188
1 046,4
1 046,4
3 070,988
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
07 07
1240076490
612
190,841
183,9
183,9
558,641
017
07 07
1240087210
612
89,7
89,7
89,7
269,1
МКУ «КФиС»
019
07 07
1240076490
612
2 278,265
2 248,5
2 248,5
6 775,265
Итого по задаче 1
12 801,507
10 963,589
10 963,589
34 728,685
1.2.
Задача 2: Создание условий для развития оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская» МБУ ДО «ЦЭКиТ
1.2.1.
Мероприятие 1:
Проведение текущего ремонта зданий и сооружений оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская» МБУ ДО «ЦЭКиТ»
Управле-ние образова-ния
014
07 07
1240080620
612
-
60,0
60,0
120,0
ежегодно для 280 детей в летний период будут созданы современные и безопасные условия
Итого по задаче 2
-
60,0
60,0
120,0
2.
В том числе:
2.1.
Управление образования
014
х
х
х
10 242,701
8 501,489
8 501,489
27 245,679
2.2.
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
х
х
х
280,541
273,6
273,6
827,741
2.3.
МКУ «КФиС»
019
х
х
х
2 278,265
2 248,5
2 248,5
6 775,265
Приложение № 10
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 111-п
Приложение к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
в сфере образования»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 - 2022 годы
1.
Цель: Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования
1.1.
Задача 1: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления г. Зеленогорска в сфере образования
1.1.1.
Мероприятие 1:
Руководство и управление установленными функциями в сфере образования
Управ-ление образо-вания
014
07 09
1250080210
121
6 590,3
5 901,8
5 901,8
18 393,9
29 образователь-ных учреждений ежегодно выполняют
муниципальное
задание на
итоговую оценку
«выполнено» и «выполнено в полном объеме»
014
07 09
1250080210
122
61,57
44,0
44,0
149,57
014
07 09
1250080210
129
1 990,2
1 782,3
1 782,3
5 554,8
014
07 09
1250080210
244
1 643,23
1 399,3
1 399,3
4 441,83
014
07 09
1250080210
853
2,0
2,0
2,0
6,0
Итого по задаче 1
10 287,3
9 129,4
9 129,4
28 546,1
1.2.
Задача 2: Обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.2.1.
Мероприятие 1:
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-летних
Администрация ЗАТО
г. Зеленогорска
018
07 09
1250075520
121
3 939,298
4 233,23
4 233,23
12 405,758
302 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на воспитании в семьях граждан
018
07 09
1250075520
122
40,0
40,0
40,0
120,0
018
07 09
1250075520
129
1 189,702
1 278,47
1 278,47
3 746,642
018
07 09
1250075520
244
627,4
627,4
627,4
1 882,2
1.2.2.
Мероприятие 2: Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ОГХ
013
10 04
1250175870
412
-
5 424,9
5 424,9
10 849,8
приобретение
9 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в соответствии с соглашением о взаимодейст-вии с министерством образования Красноярского края
Итого по задаче 2
5 796,4
11 604,0
11 604,0
29 004,4
1.3.
Задача 3: Обеспечение функционирования МКУ ЦОДОУ, обеспечивающего деятельность муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования
1.3.1.
Мероприятие 1:
Обеспечение деятельности МКУ ЦОДОУ
Управ-ление образо-вания
014
07 09
1250080610
111
38 951,285
37 214,1
37 214,1
113 379,485
ежегодное обеспечение бухгалтерским обслуживанием и организация доставки продуктов питания для 17 МДОУ и 1 МОУ; обеспечение услугами по проверке и составлению
документации для проведения ремонтных работ зданий 30 учреждений, кадровое
обслуживание и методическое сопровождение 30 учреждений
014
07 09
1250080610
112
147,6
147,6
147,6
442,8
014
07 09
1250080610
119
11 763,228
11 238,6
11 238,6
34 240,428
014
07 09
1250080610
244
11 728,1
11 728,1
11 728,1
35 184,3
014
07 09
1250080610
853
3,0
3,0
3,0
9,0
014
07 09
1250010490
111
730,4
-
-
730,4
014
07 09
1250010490
119
220,6
-
-
220,6
1.3.2.
Мероприятие 2:
Содержание зданий,
расположенных по ул. Ленина,17 (МБДОУ д/с
№ 8) и по
ул. Чапаева, 12 (МБДОУ д/с
№ 12)
Управ-ление образо-вания
014
07 09
1250087340
111
1 094,9
1 082,9
1 082,9
3 260,7
сохранение в рабочем состоянии зданий, расположен-ных по ул. Ленина, 17 и по ул. Чапаева, 12
014
07 09
1250087340
119
330,624
327,0
327,0
984,624
014
07 09
1250087340
244
472,0
472,0
472,0
1 416,0
014
07 09
1250087340
612
863,5
863,5
863,5
2 590,5
Итого по задаче 3
64 027,8
63 076,8
63 076,8
190 181,4
1.4.
Задача 4: Выполнение мероприятий по материальному стимулированию обучающихся за особые достижения по итогам учебного года, педагогических работников, осуществляющих работу с одаренными детьми, педагогических работников, являющихся победителями конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов и конкурса «Педагог года»
1.4.1.
Мероприятие 1:
Награждение премией Главы ЗАТО
г. Зеленогорска одаренных обучающихся муниципальных образовательных учреждений
Управ-ление
образо-вания
014
07 09
1250087060
350
268,5
-
-
268,5
67 обучающихся будут награждены премией Главы ЗАТО
г. Зеленогорска
1.4.2.
Мероприятие 2:
Награждение премиями победителей конкурсов педагогических работников
г. Зеленогорска
Управ-ление
образо-вания
014
07 09
1250087070
330
325,0
-
-
325,0
38 педагогических работников будут награждены денежными премиями; из них 11 педагогических работников ежегодно будут награждены денежными премиями по результатам конкурса профессиона-льного мастерства для молодых педагогов; 10 педагогических работников будут награждены денежными премиями по результатам конкурса
«Педагог года», 17 педагогов за работу с одаренными детьми
Итого по задаче 4
593,5
-
-
593,5
2.
В том числе
2.1.
Управление
образование
х
х
х
77 186,037
72 206,2
72 206,2
221 598,437
2.2.
ОГХ
х
х
х
-
5 424,9
5 424,9
10 849,8
2.3.
Администрация ЗАТО
г. Зеленогорска
х
х
х
5 796,4
6 179,1
6 179,1
18 154,6
Приложение № 11
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 111-п
Приложение № 10
к муниципальной программе «Развитие образования в городе Зеленогорске»
Паспорт
подпрограммы 6 муниципальной программы
1.
Наименование подпрограммы
Доступная среда (далее – подпрограмма)
2.
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Развитие образования в городе Зеленогорске
3.
Исполнители
подпрограммы
Управление образования
4.
Цель подпрограммы
Повышение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
5.
Задача подпрограммы
Увеличение доли образовательных учреждений, в которых создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
6.
Показатель результативности подпрограммы
Доля образовательных учреждений, в которых создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
7.
Сроки реализации подпрограммы
01.01.2020 – 31.12.2022
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 72,367 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 72,367 тыс. рублей;
из них:
за счет средств местного бюджета –
72,367 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 72,367 тыс. рублей.
1. Постановка общегородской проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Необходимость разработки данной подпрограммы обусловлена исполнением законодательства в части соблюдения прав детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов, инвалидов при получении услуг в образовательных учреждениях г. Зеленогорска.
В образовательных учреждениях на 01.01.2020 обучалось 970 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 106 детей-инвалидов.
Одной из проблем остается недостаточная приспособленность объектов в сфере образования для инвалидов и иных маломобильных групп населения.
В целях выявления и устранения существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности объектов и услуг в сфере образования, в г. Зеленогорске в 2016 году проведена оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг в образовательных учреждениях и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с использованием показателей, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».
Результаты данной работы показали, что не все образовательные учреждения оборудованы необходимыми приспособлениями, обеспечивающими доступ к ним детей-инвалидов, инвалидов: отсутствуют пандусы, перила, поручни, световые указатели, информационные табло, указатели с речевым сопровождением, тактильные плитки, стенды, вывески, кнопки вызова.
В целях повышения качества доступности объектов и услуг в сфере образования в каждом образовательном учреждении были разработаны паспорта доступности и планы мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.
При наличии финансового обеспечения в образовательных учреждениях поэтапно реализуются мероприятия по обеспечению образовательных учреждений элементами доступности. Так, в 2019 году 100% школ изготовили на вход зданий образовательных учреждений вывески с названием учреждения, графиком работы, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Управлением образования и образовательными учреждениями принимаются меры по привлечению средств для создания безбарьерной доступной среды. Следующим образовательным учреждениям были предоставлены субсидии из федерального и краевого бюджетов в рамках участия в конкурсном отборе государственной программы «Доступная среда»: в 2016 году – МБОУ «СОШ № 167», в 2017 году – МБУ ДО «ЦО «Перспектива», в 2019 году – МБДОУ д/с № 17.
Подпрограмма предполагает реализацию мероприятия, направленного на обеспечение условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов к объектам в сфере образования, что будет способствовать формированию инклюзивной культуры в городе, созданию равных возможностей для всех граждан в части получения образовательных услуг, их социализации и интеграции в обществе.
2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения
и показатели результативности подпрограммы
2.1. Целью подпрограммы является повышение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов.
2.2. Достижение указанной цели предусматривает решение задачи по увеличению доли образовательных учреждений, в которых создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов.
2.3. Срок реализации мероприятий подпрограммы устанавливается с 01.01.2020 по 31.12.2022.
2.4. Прогнозируемые значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
3. Механизм реализации подпрограммы
3.1. Реализация подпрограммы осуществляется Управлением образования при участии находящихся в его ведении образовательных учреждений.
3.2. Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которой предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления субсидий на выполнение муниципальных услуг (работ) и предоставления субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, за счет средств краевого и местного бюджетов.
3.3. Мероприятия подпрограммы, указанные в строке 1.1.1 таблицы в приложении к подпрограмме, осуществляются Управлением образования и образовательными учреждениями.
4. Управление и контроль реализации подпрограммы
4.1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования.
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Управлением образования посредством ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.
4.2. Образовательные учреждения направляют в Управление образования ежеквартально и по итогам очередного финансового года информацию об исполнении подпрограммы. Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях показателей результативности, указанных в паспорте подпрограммы.
4.3. Управление образования, образовательные учреждения обеспечивают эффективность реализации подпрограммы, достижение конечных результатов, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.
4.4. По итогам года Управление образования составляет ежегодный отчёт об исполнении подпрограммы с информацией об оценке эффективности её реализации и направляет данный отчёт заместителю Главы ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.
4.5. Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляют органы государственного и муниципального финансового контроля.
5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
5.1. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы проводится Управлением образования.
5.2. Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение показателей результативности подпрограммы, приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе, а также мероприятий подпрограммы, приведенных в приложении к подпрограмме.
6. Система мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении к подпрограмме.
Приложение к подпрограмме 6 «Доступная среда»
Перечень мероприятий подпрограммы «Доступная среда» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 - 2022 годы
1.
Цель: Повышение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
1.1.
Задача 1: Увеличение доли образовательных учреждений, в которых создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
1.1.1
Мероприятие 1:
Устройство входного пандуса для обеспечения условий пребывания учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
Управление образования
014
07 02
1260080010
612
72,367
-
-
72,367
в здании МБОУ «СОШ № 175» будет установлен входной пандус
Итого по задаче 1
72,367
-
-
72,367
2.
В том числе
2.1.
Управление
образование
х
х
х
72,367
-
-
72,367
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.08.2020 г. Зеленогорск № 111-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 295-п
В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 295-п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 295-п, следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении № 5 (подпрограмма «Развитие дошкольного образования»):
1.5.1. В Паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1 990 623,112 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 673 640,512 тыс. рублей;
2021 год – 658 491,3 тыс. рублей;
2022 год – 658 491,3 тыс. рублей,
из них:
за счет средств краевого бюджета –
1 337 082,04 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 457 686,64 тыс. рублей;
2021 год – 439 697,7 тыс. рублей;
2022 год – 439 697,7 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета –
653 541,072 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 215 953,872 тыс. рублей;
2021 год – 218 793,6 тыс. рублей;
2022 год – 218 793,6 тыс. рублей.
».
1.5.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении № 6 (подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования»):
1.6.1. В Паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы:
- строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
1 613 106,9307 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 521 104,25 тыс. рублей;
2021 год – 549 919,419 тыс. рублей;
2022 год – 542 083,2617 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета – 91 468,24667 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 11 499,3 тыс. рублей;
2021 год – 43 669,40805 тыс. рублей;
2022 год – 36 299,53862 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета –
1 083 499,57403 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 363 830,24 тыс. рублей;
2021 год – 360 028,61095 тыс. рублей;
2022 год – 359 640,72308 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета –
438 139,11 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 145 774,71 тыс. рублей;
2021 год – 146 221,4 тыс. рублей;
2022 год – 146 143,0 тыс. рублей.
»;
- в пункте 4.4 слова «заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы» заменить словами «заместителю Главы ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы».
1.6.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.7. В приложении № 7 (подпрограмма «Развитие дополнительного образования»):
1.7.1. В Паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 331 678,559 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 году – 112 429,759 тыс. рублей;
2021 году – 109 624,4 тыс. рублей;
2022 году – 109 624,4 тыс. рублей,
из них:
за счет средств краевого бюджета –
50 145,54 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 17 589,54 тыс. рублей;
2021 год – 16 278,0 тыс. рублей;
2022 год – 16 278,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета –
281 533,019 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 94 840,219 тыс. рублей;
2021 год – 93 346,4 тыс. рублей;
2022 год – 93 346,4 тыс. рублей.
».
1.7.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.8. В приложении № 8 (подпрограмма «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей»):
1.8.1. В Паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы:
- строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 34 848,685 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 12 801,507 тыс. рублей;
2021 год – 11 023,589 тыс. рублей;
2022 год – 11 023,589 тыс. рублей,
из них:
за счет средств краевого бюджета –
30 630,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 10 975,8 тыс. рублей;
2021 год – 9 827,4 тыс. рублей;
2022 год – 9 827,4 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета –
4 218,085 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 1 825,707 тыс. рублей;
2021 год – 1 196,189 тыс. рублей;
2022 год – 1 196,189 тыс. рублей.
»;
- в пункте 4.4 слова «заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы» заменить словами «заместителю Главы ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы».
1.8.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении № 9 (подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования»):
1.9.1. В Паспорте подпрограммы 5 муниципальной программы:
- строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 250 602,837 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 82 982,437 тыс. рублей;
2021 год – 83 810,2 тыс. рублей;
2022 год – 83 810,2 тыс. рублей,
из них:
за счет средств краевого бюджета –
29 955,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 6 747,4 тыс. рублей;
2021 год – 11 604,0 тыс. рублей;
2022 год – 11 604,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета –
220 647,437 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 76 235,037 тыс. рублей;
2021 год – 72 206,2 тыс. рублей;
2022 год – 72 206,2 тыс. рублей.
»;
- в пункте 4.4 слова «заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы» заменить словами «заместителю Главы ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы».
1.9.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.10. Дополнить муниципальную программу приложением № 10 (подпрограмма «Доступная среда») согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама».
Глава ЗАТО г. Зеленогорска М.В. Сперанский
Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 111-п
Приложение
к постановлению Администрации З
АТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 295-п
ПАСПОРТ
муниципальной программы
1.
Наименование муниципальной программы
Развитие образования в городе Зеленогорске (далее – муниципальная программа)
2.
Основания для разработки муниципальной
программы
Перечень муниципальных программ города Зеленогорска, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.08.2019 № 147-п
3.
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление образования)
4.
Соисполнители муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска» (далее – МКУ «КФиС»),
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» (далее – МКУ «Комитет по делам культуры»),
Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ),
Администрация ЗАТО г. Зеленогорска
5.
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (при наличии)
1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» (далее – подпрограмма 1).
2. Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» (далее – подпрограмма 2).
3. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» (далее – подпрограмма 3).
4. Подпрограмма 4 «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» (далее – подпрограмма 4).
5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» (далее – подпрограмма 5).
6. Подпрограмма 6 «Доступная среда» (далее – подпрограмма 6).
Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.
6.
Цели муниципальной программы
Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего современным потребностям граждан и перспективным задачам социально-экономического развития города Зеленогорска, поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.
7.
Задачи муниципальной программы
1. Сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.
2. Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного, качественного образования, позитивной социализации детей.
4. Обеспечение безопасного, качественного летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.
5. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования.
6. Повышение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов.
8.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
01.01.2020 – 31.12.2022
9.
Перечень целевых показателей и показателей результативности
Приведен в приложении № 1
к муниципальной программе
10.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 4 220 932,4907 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 1 403 030,832 тыс. рублей;
2021 год – 1 412 868,908 тыс. рублей;
2022 год – 1 405 032,7507 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета
91 468,24667 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 11 499,3 тыс. рублей;
2021 год – 43 669,40805тыс. рублей;
2022 год – 36 299,53862 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета
2 531 313,15403 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 856 829,62 тыс. рублей;
2021 год – 837 435,71095 тыс. рублей;
2022 год – 837 047,82308 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета
1 598 151,09 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 534 701,912 тыс. рублей;
2021 год – 531 763,789 тыс. рублей;
2022 год – 531 685,389 тыс. рублей.
1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития города Зеленогорска, цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы
1.1. Основными ориентирами развития городской системы образования являются социальный ориентир, направленный на максимальное удовлетворение различных образовательных запросов населения города, и технологический, связанный с модернизацией экономики, развитием отраслей нового информационно-технологического уклада. Ведомственным ориентиром является достижение новых образовательных результатов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Основные векторы развития городской системы образования связываем с реализацией национального проекта «Образование», который направлен на обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовку соответствующих профессиональных кадров, их переподготовку и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления системой образования
1.2. Сеть муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, находящихся в ведении Управления образования (далее – образовательные учреждения), с 01.01.2020 года будет представлена:
- 17 муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями (далее – МДОУ);
- 9 муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями (далее – школы);
- 3 муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования (далее – УДО).
Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» (далее – МКУ ЦОДОУ) сопровождает деятельность всех образовательных учреждений.
C 01.01.2020 сеть образовательных учреждений сократилась на три юридических лица. В 2019 году реорганизованы муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения путем присоединения МБДОУ д/с № 22 к МБДОУ д/с № 21, МБДОУ д/с № 7 к МБДОУ д/с № 9. МБУ ДО ДЮСШ передано в ведение Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска».
1.2.1. Дошкольное образование реализуется в 17 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях и в 3-х группах дошкольного возраста в МБОУ «СОШ № 163». В городе успешно решается задача обеспечения доступности и качества дошкольного образования. Достигнуты целевые ориентиры комплексной программы социально-экономического развития г. Зеленогорска на период до 2021 года. Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет составляет 88,7 %. Доля детей в возрасте от 3 до 8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, составляет 100 %.
С целью обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства в МДОУ созданы необходимые условия для развития и воспитания всех категорий воспитанников независимо от их психофизиологических и других особенностей.
Образовательная деятельность МДОУ осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования). Продолжена работа по формированию профессиональных компетенций у воспитателей, которые позволяют создать социальную ситуацию для развития инициативности и самостоятельности дошкольников как нового образовательного результата в контексте ФГОС дошкольного образования.
Во всех МДОУ введена в действие внутренняя система оценки качества, разработана муниципальная система оценки качества дошкольного образования на основе мониторинга результативности и качества образовательного процесса и условий реализации основной образовательной программы. МБДОУ д/с № 13, 14, 24 включены в апробацию концепции мониторинга качества дошкольного образования в Российской Федерации. Продолжается работа по реализации краевого пилотного проекта по разработке образовательных модулей, ориентированных на развитие познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста (МБДОУ д/с № 7, 14, 18). В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» привлечены средства федерального бюджета на реализацию проектов по созданию служб психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям) с детьми в возрасте от 0 до 3 лет (МБДОУ д/с № 16, 23). По результатам конкурсного отбора МБДОУ д/с № 16 вошел в число образовательных организаций Красноярского края, на базе которого будет реализовываться федеральный проект по внедрению комплексной программы, направленной на развитие личностного потенциала детей.
1.2.2. В системе общего образования созданы условия для обучения детей с разными образовательными потребностями, интересами и возможностями: функционирует 9 школ (гимназия, лицей, 7 школ). Все дети города, подлежащие обучению в соответствии с возрастными и медицинскими показателями, получают услуги по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Приведение содержания основных образовательных программ общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами должно быть закончено к 2022 году.
Работа школ осуществляется в одну смену. Все школы имеют оборудованные предметные кабинеты, школьные столовые, библиотеки, условия для занятий физической культурой. Школы в целом соответствуют требованиям санитарного, пожарного и антитеррористического законодательства, но для выполнения новых предписаний надзорных органов требуется дополнительное финансовое обеспечение. Доля школ, соответствующих современным требованиям по состоянию на 01.01.2019, составила 96,5% (методика оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления). Для повышения показателя требуется развитие дистанционных технологий, проведение капитальных ремонтов зданий учреждений.
С 2016 по 2018 годы достигнута положительная динамика по таким целевым ориентирам комплексной программы социально-экономического развития г. Зеленогорска на период до 2020 года, как «среднегодовая численность обучающихся школ, приходящихся на одного работника», с 8,1 до 8,2 человек и «среднегодовая численность обучающихся школ, приходящихся на 1 учителя», с 16,2 до 17,4 человек.
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется по результатам краевых диагностических работ и всероссийских проверочных работ на уровне начального общего образования; обязательной государственной итоговой аттестации на уровнях основного общего и среднего общего образования; мониторинговых исследований.
После получения основного общего образования в 2018 году 72,4% обучающихся (в 2017 году – 71,9%) продолжили обучение на уровне среднего общего образования. Увеличение численности обучающихся на уровне среднего общего образования (с 787 человек в 2016 году до 821 человек в 2018 году) связано с повышением качества образования на уровне среднего общего образования и ориентированностью обучающихся на продолжение образования на уровне высшего профессионального образования. В МБОУ «Лицей №174» в рамках краевого конкурсного отбора функционируют два специализированных физико-математических класса на уровне среднего общего образования.
Доля обучающихся 10 - 11 классов, обучающихся по программам профильного или углубленного уровня, в 2018 году составила 88,4% (в 2017 году – 84,2%). По индивидуальным учебным планам обучалось 726 человек.
В 2019 году аттестаты о среднем общем образовании получили 99,3% из числа выпускников (в 2018 году – 99,5%, в 2017 и в 2016 годах – 99,7%). В течение трех лет имеются обучающиеся, которые не преодолевают минимальный порог по математике.
Одной из важных задач образования является обеспечение его доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, организуется обучение в отдельных специальных коррекционных классах, индивидуальное обучение на дому и инклюзивное образование в общеобразовательных классах.
Количество детей, обучающихся по адаптированным образовательным программам, увеличилось с 2016 по 2018 год на 38,1%. Кроме этого, 65 детей-инвалидов сопровождаются по адаптированным образовательным программам с учетом их индивидуальных программ реабилитации.
1.2.3. В 3 УДО и 9 школах, находящихся в ведении Управления образования, создано 6314 мест, что позволяет охватить 46% детей в возрасте от 5 до 18 лет, от общей численности детей данного возраста.
В УДО реализуются дополнительные образовательные программы по шести направленностям (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической), которые обеспечивают развитие стартовых возможностей обучающихся, выявление и сопровождение одаренных детей. Для этого изменяется содержание программ дополнительного образования, развиваются сетевые формы реализации дополнительных образовательных программ, создаются условия для профессионального развития педагогических кадров, совершенствования инфраструктуры и укрепления материально-технической базы УДО.
1.2.4. Ежегодно реализуются в полном объёме мероприятия, связанные с организацией летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. В различные формы летних образовательных программ: лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда, отдыха и оздоровления, профильные лагеря, загородные оздоровительные лагеря ежегодно вовлекаются более 60% обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет.
Продолжается модернизация структурного подразделения оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская» МБУ ДО «ЦЭКиТ», что позволяет ежегодно обеспечивать путёвками 280 детей.
Проводится ряд мероприятий по созданию условий в МБУ ДО «ЦЭКиТ» для реализации современных образовательно-оздоровительных программ для детей различных категорий, в том числе детей, находящих в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, одаренных детей.
1.2.5. Управление в сфере образования на территории города Зеленогорска осуществляется Управлением образования, которое является главным распорядителем средств местного бюджета в отношении находящихся в его ведении муниципальных бюджетных и казенных учреждений г. Зеленогорска.
Управление образования и МКУ ЦОДОУ организуют работу по развитию кадрового потенциала, материальному стимулированию педагогов в рамках проведения ежегодных профессиональных конкурсов.
Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства, и несовершеннолетних граждан, находящихся под опекой или попечительством, осуществляется отделом опеки и попечительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. Межведомственное взаимодействие, направленное на профилактику социального сиротства, своевременное изъятие детей из социально опасной среды, развитие семейных форм устройства детей позволило передать на воспитание в семьи опекунов (попечителей), приемных родителей, усыновителей более 90% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Для достижения целей и задач в сфере образования необходимо продолжить выполнение комплекса мероприятий, которые включают в себя мероприятия по совершенствованию образовательного процесса, обеспечению комфортных и безопасных условий в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, внедрению инновационных практик обучения и воспитания.
1.3. Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего современным потребностям граждан и перспективным задачам социально-экономического развития города Зеленогорска, поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.
1.4. Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих задач:
1.4.1. Сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.
1.4.2. Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.4.3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного, качественного образования, позитивной социализации детей.
1.4.4. Обеспечение безопасного, качественного летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.
1.4.5. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования.
1.4.6. Повышение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов.
Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития города Зеленогорска на период до 2030 года.
1.5. Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
1.5.1. Повышение доступности и качества общего образования, в том числе переход на федеральные государственные образовательные стандарты, внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска.
1.5.2. Формирование новой технологической среды в системе образования, автоматизация отдельных видов деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска.
1.5.3. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного образования.
1.5.4. Модернизация дополнительного образования для обеспечения качества услуг, разностороннего развития и самореализации обучающихся, распространение сетевых форм организации дополнительного образования.
1.5.5. Развитие различных форм организации отдыха и оздоровления детей.
1.5.6. Поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми, внедряющих инновационные образовательные практики.
1.5.7. Увеличение доли молодых педагогов, разработку и реализацию комплекса мер, направленных на привлечение и закрепление молодых педагогов.
1.5.8. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего количества детей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.
1.5.9. Увеличение доля доступных объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов.
1.6. Срок реализации муниципальной программы устанавливается с 01.01.2020 по 31.12.2022.
2. Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы
Перечень целевых показателей и показателей результативности приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
3.1. Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.
3.2. Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.
3.3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.
Механизм реализации мероприятий муниципальной программы
Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.
5. Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограммы муниципальной программы с указанием сроков реализации приведены в приложениях № 5 – 10 к муниципальной программе.
Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 111-п
Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие образования в городе Зеленогорске»
Перечень целевых показателей и показателей результативности
муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»
№
п/п
Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности
Единица
измерения
Источник
информации
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.
Цель: Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего современным потребностям граждан и перспективным задачам социально-экономического развития города Зеленогорска, поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, летнего отдыха, оздоровления и занятости детей
1.1.
Целевой показатель 1:
Доля выпускников школ, получивших аттестат о среднем общем образовании
%
статистическая отчётность
99,5
99,3
100
100
100
1.2.
Целевой показатель 2:
Доля школ, находящихся в ведении Управления образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве школ
%
статистическая
отчетность
94,4
96,5
96,5
97,2
97,2
1.3.
Целевой показатель 3:
Доля детей в возрасте от 3 до 8 лет включительно, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МДОУ, в общей численности детей в возрасте от 3 до 8 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, не состоящих на учете для предоставления места в МДОУ и обучающихся в общеобразовательных организациях
%
статистическая отчетность
100
100
100
100
100
2.
Задача 1: Сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми
100
100
100
100
2.1.
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
2.1.1.
Показатель результативности 1:
Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет включительно, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МДОУ, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, не состоящих на учете для предоставления места в МДОУ и обучающихся в общеобразовательных организациях
%
статистическая
отчетность
85,0
85,5
86,0
86,5
87,0
2.1.2.
Показатель результативности 3:
Доля МДОУ, принятых к началу учебного года, в общем количестве МДОУ
%
ведомственная отчетность
100
100
100
100
100
3.
Задача 2: Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования
3.1.
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования»
3.1.1.
Показатель результативности 1:
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в двух школах с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в двух школах с худшими результатами
часть
ведомственная отчетность
1,38
1,4
1,4
1,4
1,4
3.1.2.
Показатель результативности 2:
Удельный вес численности обучающихся в школах, получающих образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности обучающихся школ
%
ведомственная отчетность
83,5
90,0
94,0
96,0
100
3.1.3.
Показатель результативности 3:
Доля выпускников специализированных классов, поступивших в высшие учебные заведения на специальности в соответствии с профилем обучения, в общей численности выпускников специализированных классов
%
ведомственная
отчетность
91,0
88,0
88,0
88,0
88,0
3.1.4.
Показатель результативности 4:
Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными) классами, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в школах
%
статистическая отчетность
93,6
90,0
94,5
95,0
95,0
3.1.5.
Показатель результативности 5:
Доля школ, принятых к началу учебного года
%
ведомственная отчетность
100
100
100
100
100
3.1.6.
Показатель результативности 6:
Доля детей отдельных категорий граждан в школах, обеспеченных горячим питанием без взимания платы, от общей численности обучающихся отдельных категорий, нуждающихся в горячем питании
%
статистическая отчетность
100
100
100
100
100
4.
Задача 3: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного, качественного образования, позитивной социализации детей
4.1.
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
4.1.1.
Показатель результативности 1:
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в УДО и школах, находящихся в ведении Управления образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет
%
статистическая отчетность
40,0
40,0
46,0
46,0
46,0
4.1.2.
Показатель результативности 2:
Доля УДО, принятых к началу учебного года
%
ведомственная отчетность
100
100
100
100
100
4.1.3.
Показатель результативности 3:
Удельный вес численности обучающихся от 7 до 18 лет, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся от 7 до 18 лет
%
ведомственная отчетность
85,6
86,0
86,2
86,4
87,0
5.
Задача 4: Обеспечение безопасного, качественного летнего отдыха, оздоровления и занятости детей
5.1.
Подпрограмма 4 «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей»
5.1.1.
Показатель результативности 1:
Доля детей школьного возраста, охваченных различными формами организованного летнего отдыха детей, от общего числа детей школьного возраста
%
ведомственная отчетность
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
5.1.2.
Показатель результативности 2:
Количество путевок, реализованных на оздоровительно-образовательную базу отдыха «Зеленогорская» МБУ ДО «ЦЭКиТ»
шт.
ведомственная отчетность
280
280
280
280
280
6.
Задача 5: Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования
6.1.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования»
6.1.1.
Показатель результативности 1:
Доля образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования, выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку «выполнено» и «выполнено в полном объеме»
%
отчеты о выполнении муниципальных заданий
100
100
100
100
100
6.1.2.
Показатель результативности 2:
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи на воспитание (опека, попечительство, приемная семья, усыновление, удочерение) от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
%
ведомственная отчетность
91,9
90,0
90,0
90,0
90,0
6.1.3.
Показатель результативности 3:
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с соглашением о взаимодействии с министерством образования Красноярского края
чел.
статистическая отчетность
3
10
0
4
5
6.1.4.
Показатель результативности 4:
Количество заключенных договоров по обеспечению деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска, подготовленных и сопровождаемых МКУ ЦОДОУ
ед.
статистическая отчетность
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
6.1.5.
Показатель результативности 5:
Количество обучающихся, награжденных премией Главы ЗАТО г. Зеленогорска
чел.
ежегодный публичный доклад Управления образования
93
71
67
-
-
6.1.6.
Показатель результативности 6:
Количество победителей конкурсов педагогических работников г. Зеленогорска, награжденных премией
чел.
ежегодный публичный доклад Управления образования
59
38
38
-
-
7.
Задача 6: Повышение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
7.1.
Подпрограмма 6 «Доступная среда»
7.1.1.
Показатель результативности 1:
Доля образовательных учреждений, в которых создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
%
ведомственная отчетность
34
37,5
41,4
45
45
Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 111-п
Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие образования в городе Зеленогорске»
Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям
муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»
№ п/п
Статус (муниципаль-ная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)
Наименова-ние
программы, подпрограм-мы, отдельного мероприятия программы
Наименование главного распорядителя средств местного бюджета
(ГРБС)
Код бюджетной классификации
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого за
2020-2022 годы
1.
Муниципальная программа
Развитие образования в городе Зеленогорске
всего расходные обязательства по программе
х
х
1200000000
х
1 403 030,832
1 412 868,908
1 405 032,7507
4 220 932,4907
в том числе по ГРБС:
х
х
х
х
х
х
х
х
ОГХ
013
х
х
х
-
5 424,9
5 424,9
10 849,8
Управление образования
014
х
х
х
1 394 675,626
1 398 742,808
1 390 906,6507
4 184 325,0847
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
х
х
х
280,541
273,6
273,6
827,741
Администрация ЗАТО
г. Зеленогорска
018
х
х
х
5 796,4
6 179,1
6 179,1
18 154,6
МКУ «КФиС»
019
х
х
х
2 278,265
2 248,5
2 248,5
6 775,265
1.1.
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования
всего расходные обязательства по программ
х
х
1210000000
х
673 640,512
658 491,3
658 491,3
1 990 623,112
в том числе по ГРБС:
х
х
х
х
х
х
х
х
Управление образования
014
х
х
х
673 640,512
658 491,3
658 491,3
1 990 623,112
1.2.
Подпрограмма 2
Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования
всего расходные обязательства по программе
х
х
1220000000
х
521 104,25
549 919,419
542 083,2617
1 613 106,9307
в том числе по ГРБС:
х
х
х
х
х
х
х
х
Управление образования
014
х
х
х
521 104,25
549 919,419
542 083,2617
1 613 106,9307
1.3.
Подпрограмма 3
Развитие дополнитель-ного образования
всего расходные обязательства по программе
х
х
1230000000
х
112 429,759
109 624,4
109 624,4
331 678,559
в том числе по ГРБС:
х
х
х
х
х
х
х
х
Управление образования
014
х
х
х
112 429,759
109 624,4
109 624,4
331 678,559
1.4.
Подпрограмма 4
Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей
всего расходные обязательства по программе
х
х
1240000000
х
12 801,507
11 023,589
11 023,589
34 848,685
в том числе по ГРБС:
х
х
х
х
х
х
х
х
Управление образования
014
х
х
х
10 242,701
8 501,489
8 501,489
27 245,679
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
х
х
х
280,541
273,6
273,6
827,741
МКУ «КФиС»
019
х
х
х
2 278,265
2 248,5
2 248,5
6 775,265
1.5.
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципаль-ной программы и прочие мероприятия в сфере образования
всего расходные
обязательства по программе
х
х
1250000000
х
82 982,437
83 810,2
83 810,2
250 602,837
в том числе по ГРБС:
х
х
х
х
х
х
х
х
ОГХ
013
х
х
х
-
5 424,9
5 424,9
10 849,8
Управление образования
014
х
х
х
77 186,037
72 206,2
72 206,2
221 598,437
Администрация ЗАТО г. Зеленогорска
018
х
х
х
5 796,4
6 179,1
6 179,1
18 154,6
1.6.
Подпрограмма 6
Доступная среда
всего расходные
обязательства по программе
х
х
1260000000
х
72,367
-
-
72,367
в том числе по ГРБС:
х
х
х
х
х
х
х
х
Управление образования
014
х
х
х
72,367
-
-
72,367
Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 111-п
Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Зеленогорске»
Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске» по источникам финансирования
№ п/п
Статус
(программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы, отдельного мероприятия программы
Источник финансирования
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
2020 год
2021 год
2022 год
Итого за
2020-2022 годы
1.
Муниципальная программа
Развитие образования в городе Зеленогорске
Всего
1 403 030,832
1 412 868,908
1 405 032,7507
4 220 932,4907
в том числе:
х
х
х
х
федеральный бюджет
11 499,3
43 669,40805
36 299,53862
91 468,24667
краевой бюджет
856 829,62
837 435,71095
837 047,82308
2 531 313,15403
местный бюджет
534 701,912
531 763,789
531 685,389
1 598 151,09
внебюджетные источники
-
-
-
-
1.1.
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного
образования
Всего
673 640,512
658 491,3
658 491,3
1 990 623,112
в том числе:
х
х
х
х
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
457 686,64
439 697,7
439 697,7
1 337 082,04
местный бюджет
215 953,872
218 793,6
218 793,6
653 541,072
внебюджетные источники
-
-
-
-
1.2.
Подпрограмма 2
Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования
Всего
521 104,25
549 919,419
542 083,2617
1 613 106,9307
в том числе:
х
х
х
х
федеральный бюджет
11 499,3
43 669,40805
36 299,53862
91 468,24667
краевой бюджет
363 830,24
360 028,61095
359 640,72308
1 083 499,57403
местный бюджет
145 774,71
146 221,4
146 143,0
438 139,11
внебюджетные источники
-
-
-
-
1.3.
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования
Всего
112 429,759
109 624,4
109 624,4
331 678,559
в том числе:
х
х
х
х
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
17 589,54
16 278,0
16 278,0
50 145,54
местный бюджет
94 840,219
93 346,4
93 346,4
281 533,019
внебюджетные источники
-
-
-
-
1.4.
Подпрограмма 4
Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей
Всего
12 801,507
11 023,589
11 023,589
34 848,685
в том числе:
х
х
х
х
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
10 975,8
9 827,4
9 827,4
30 630,6
местный бюджет
1 825,707
1 196,189
1 196,189
4 218,085
внебюджетные источники
-
-
-
-
1.5.
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования
Всего
82 982,437
83 810,2
83 810,2
250 602,837
в том числе:
х
х
х
х
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
6 747,4
11 604,0
11 604,0
29 955,4
местный бюджет
76 235,037
72 206,2
72 206,2
220 647,437
внебюджетные источники
-
-
-
-
1.6.
Подпрограмма 6
Доступная среда
Всего
72,367
-
-
72,367
в том числе:
х
х
х
х
федеральный бюджет
-
-
-
-
краевой бюджет
-
-
-
-
местный бюджет
72,367
-
-
72,367
внебюджетные источники
-
-
-
-
Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 111-п
Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Зеленогорске»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске»
№
п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги
(результат выполнения работы)
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Наименование услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Показатель объема услуги (результат выполнения работы):
Число обучающихся
х
х
х
х
х
1.1.
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
3482
3475
3328
3323
3323
513 073,624
528 809,2
575 266,13
569 895,7
569 895,7
Мероприятие 1:
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
395 664,942
403 230,4
430 039,43
424 669,0
424 669,0
Мероприятие 2:
Содержание зданий, сооружений МДОУ и обустройство прилегающих к ним территорий
117 408,682
125 578,8
145 226,7
145 226,7
145 226,7
2.
Наименование услуги (работы): присмотр и уход
Показатель объема услуги (результат выполнения работы):
Число обучающихся
х
х
х
х
х
2.1.
Подпрограмма 1 «Развитие
дошкольного образования»
3482
3475
3328
3323
3323
55 459,6
56 094,2
62 374,192
63 298,8
63 298,8
Мероприятие 1:
Обеспечение деятельности МДОУ (осуществление присмотра и ухода за детьми)
55 459,6
56 094,2
62 374,192
63 298,8
63 298,8
3.
Наименование услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Показатель объема услуги (результат выполнения работы):
Число обучающихся
х
х
х
х
х
3.1.
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования»
2489
2485
2512
2512
2512
158 074,95
161 599,7
182 579,153
183 617,138
183 617,138
Мероприятие 1:
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях
112 600,9
114 142,8
123 220,476
124 258,461
124 258,461
Мероприятие 3:
Содержание зданий, сооружений школ и обустройство прилегающих к ним территорий
45 474,05
47 456,9
59 358,677
59 358,677
59 358,677
4.
Наименование услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Показатель объема услуги (результат выполнения работы):
Число обучающихся
х
х
х
х
х
4.1.
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования»
2932
2909
2900
2900
2900
209 135,97
204 523,6
221 651,683
222 812,33
222 812,33
Мероприятие 1:
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях
156 163,9
149 067,2
153 248,764
154 409,411
154 409,411
Мероприятие 3:
Содержание зданий, сооружений школ и обустройство прилегающих к ним территорий
52 972,07
55 456,4
68 402,919
68 402,919
68 402,919
5.
Наименование услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Показатель объема услуги (результат выполнения работы):
Число обучающихся
х
х
х
х
х
5.1.
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования»
827
821
784
784
784
66 645,57
65 294,9
66 561,699
66 880,888
66 880,888
Мероприятие 1:
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
52 042,6
50 289,8
48 859,295
49 178,484
49 178,484
основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях
Мероприятие 3:
Содержание зданий, сооружений школ и обустройство прилегающих к ним территорий
14 602,97
15 005,1
17 702,404
17 702,404
17 702,404
6.
Наименование услуги: присмотр и уход
Показатель объема услуги (результат выполнения работы):
Число обучающихся
х
х
х
х
х
6.1.
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования»
640
637
646
646
646
6 196,0
6 566,2
6 872,844
6 872,844
6 872,844
Мероприятие 1:
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
6 196,0
6 566,2
6 872,844
6 872,844
6 872,844
7.
Наименование услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги (результат выполнения работы):
Число обучающихся
х
х
х
х
х
7.1.
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования»
2360
8 136,0
Мероприятие 1:
Обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
8 136,0
7.2.
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
2878
6343
6141
6141
6141
74 352,26
88 337,4
95 661,864
94 247,06
94 247,06
Мероприятие 1:
Обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
16 278,0
16 498,24
16 278,0
16 278,0
Мероприятие 2:
Обеспечение деятельности УДО
74 352,26
72 059,4
79 163,624
77 969,06
77 969,06
8.
Наименование услуги (работы): реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
Число обучающихся
х
х
х
х
х
8.1.
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
834
712
173
173
173
40 351,64
35 889,9
15 297,695
14 998,44
14 998,44
Мероприятие 2: Обеспечение деятельности УДО
40 351,64
35 889,9
15 297,695
14 998,44
14 998,44
Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 111-п
Приложение
к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования»
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования»
с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наимено-вание ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 – 2022 годы
1.
Цель подпрограммы: Сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми
1.1.
Задача 1: Обеспечение доступности дошкольного образования
1.1.1.
Мероприятие 1:
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
Управле-ние образова-ния
014
07 01
1210074080
611
140 978,0
145 477,3
145 477,3
431 932,6
3 328 воспитанника ежегодно получат услуги дошкольного образования
014
07 01
1210075880
611
289 061,43
279 422,9
279 422,9
847 907,23
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
014
07 01
1210075880
612
5 076,64
732,1
732,1
6 540,84
1.1.2.
Мероприятие 2:
Содержание зданий, сооружений МДОУ и обустройство прилегающих к ним территорий
Управле-ние образова-ния
014
07 01
1210010490
612
6 108,9
-
-
6 108,9
17 МДОУ ежегодно будут приняты к новому учебному году, в зданиях проведены текущие ремонты
014
07 01
1210080610
611
145 226,7
145 226,7
145 226,7
435 680,1
014
07 01
1210080620
612
-
2 861,0
2 861,0
5 722,0
014
07 01
1210080680
612
2 991,2
2 991,2
2 991,2
8 973,6
014
07 01
1210077440
612
1 486,3
-
-
1 486,3
Итого по задаче 1
591 839,14
576 711,2
576 711,2
1 745 61,54
1.2.
Задача 2: Осуществление присмотра и ухода за детьми, получающими услугу по их содержанию в МДОУ
1.2.1.
Мероприятие 1:
Обеспечение деятельности МДОУ (осуществление присмотра и ухода за детьми)
Управле-ние образова-ния
014
07 01
1210087610
611
62 374,192
63 298,8
63 298,8
189 896,4
3 323 воспитанника получат услуги дошкольного образования
014
07 01
1210087610
244
4 415,9
4 415,9
4 415,9
13 247,7
1.2.2.
Мероприятие 2:
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания
родительской платы
Управле-ние образова-ния
014
07 01
1210075540
612
1 592,6
1 592,6
1 592,6
4 777,8
79
воспитанников (дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией) будут ежегодно содержаться в муниципальных образователь-ных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
1.2.3.
Мероприятие 3:
Приобретение оборудования, необходимого для организации работы образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения СOVID-19
014
07 01
1210080640
612
126,28
-
-
126,28
будет приобретено оборудование для МБДОУ
Итого по задаче 2
68 508,972
69 307,3
69 307,3
207 123,572
1.3.
Задача 3: Оказание дополнительных мер поддержки для семей, имеющих детей дошкольного возраста
1.3.1.
Мероприятие 1: Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Управле-ние образова-ния
014
10 04
1210075560
244
244,6
244,6
244,6
733,8
1 683 родителя (законных представите-ле) детей ежегодно будут получать компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ
014
10 04
1210075560
321
12 228,2
12 228,2
12 228,2
36 684,6
1.3.2.
Мероприятие 2: Предоставление физиотерапевтических процедур воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Управле-ние образова-ния
014
07 01
1210087360
612
819,6
-
-
819,6
84 воспитанника получат физиотера-певтические услуги
Итого по задаче 3
13 292,4
12 472,8
12 472,8
38 238,0
2.
В том числе
2.1.
Управление образования
673 640,512
658 491,3
658 491,3
1 990 623,112
Приложение № 7
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 111-п
Приложение к подпрограмме 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования»
с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наиме-нование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат
от реализации подпрограм-много мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 – 2022 год
1.
Цель: Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного, качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования
1.1.
Задача 1: Обеспечение условий и качества обучения, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего и среднего общего образования
1.1.1.
Мероприятие 1:
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на
получение
общедоступного и
бесплатного
Управ-ление образо-вания
014
07 02
1220074090
611
71 490,8
74 352,4
74 352,4
220 195,6
6 196 обучающих-ся школ получат
услуги
начального
общего,
основного
014
07 02
1220075640
611
260 710,579
260 590,7
260 590,7
781 891,979
014
07 02
1220075640
612
10 916,181
10 138,8
10 138,8
31 193,781
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в школах
014
07 02
122Е452100
612
-
9 751,819
1 915,6617
11 667,4807
общего и среднего общего образования
014
07 02
1220053030
612
11 499,3
34 497,9
34 497,9
80 495,1
014
07 02
122Е452100
612
-
9 654,219
1 896,4617
11 550,6807
1.1.2.
Мероприятие 2:
Содержание зданий, сооружений школ и обустройство прилегающих к ним территорий
Управ-ление образо-вания
014
07 02
1220010490
612
3 485,1
-
-
3 485,1
в 9 школах созданы современ-ные и безопасные условия, в зданиях проведены текущие ремонты
014
07 02
1220080610
611
145 464,0
145 464,0
145 464,0
436 392,0
014
07 02
1220080620
612
-
659,8
659,8
1 319,6
1.1.3.
Мероприятие 3:
Организация питания обучающихся 10 классов, привлекаемых для прохождения учебных сборов
Управ-ление образо-вания
014
07 02
1220081070
612
131,0
-
-
131,0
174 юноши будут
обеспечены питанием в течение 5 дней
014
0702
1220081070
244
70,9
-
-
70,9
для юношей будут организова-ны поездки на стрельбище в воинскую часть
1.1.4.
Мероприятие 4:
Приобретение оборудования, необходимого для организации работы школ в условиях сохранения рисков распространения СOVID-19
014
07 02
1220080640
612
108,81
-
-
108,81
будет приобретено оборудова-ние для школ
Итого по задаче 1
504 262,25
535 455,419
527 619,2617
1 567 336,9307
1.2.
Задача 2: Оказание дополнительных мер поддержки для семей, имеющих детей школьного возраста
1.2.1.
Мероприятие 1:
Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся школ
Управ-ление образо-вания
014
10 03
1220075660
612
12 086,0
14 464,0
14 464,0
41 014,0
1 347 детей получат бесплатное горячее питание
014
10 03
1220053040
612
4 756,0
-
-
4 756,0
обучающие-ся по образовате-льным программам начального общего образования получат бесплатное горячее питание
Итого по задаче 2
16 842,0
14 464,0
14 464,0
45 770,0
2.
В том числе:
2.1.
Управление образования
х
х
х
521 104,25
549 919,419
542 083,2617
1 613 106,9307
Приложение № 8
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 111-п
Приложение к подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования»
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования»
с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наиме-нование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 – 2022 годы
1.
Цель: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного, качественного образования, позитивной социализации детей
1.1.
Задача 1: Обеспечение доступности дополнительного образования
1.1.1.
Мероприятие 1:
Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовате-льных организациях
Управле-ние образования
014
07 03
1230075640
611
16 498,24
16 278,0
16 278,0
49 054,24
3 420 обучающихся получат дополни-тельное образование в школах
1.1.2.
Мероприятие 2:
Обеспечение деятельности УДО
Управле-ние образования
014
07 03
1230010480
612
193,7
-
-
193,7
2 894 детей получат услуги дополните-льного
образования в УДО
014
07 03
1230010490
612
897,6
-
-
897,6
014
07 03
1230080610
611
94 461,319
92 967,5
92 967,5
280 396,319
1.1.3.
Мероприятие 3:
Проведение мероприятия «Алый парус» для выпускников школ
Управле-ние образования
014
07 03
1230087010
612
74,0
74,0
74,0
222,0
ежегодно проводится общегородс-кое мероприятие для всех выпускников города
Итого по задаче 1
112 124,859
109 319,5
109 319,5
330 763,859
1.2.
Задача 2: Создание условий по выявлению и сопровождению одаренных детей
1.2.1.
Мероприятие 1:
Проведение мероприятий для одаренных детей
Управле-ние образова-ния
014
07 03
1230087020
612
291,0
291,0
291,0
873,0
не менее 1000 достижений обучающих-ся ежегодно включаются в краевую базу «Одаренные дети Красноярья»
014
07 03
1230087020
244
13,9
13,9
13,9
41,7
Итого по задаче 2
304,9
304,9
304,9
914,7
2.
В том числе:
2.1.
Управление образования
112 429,759
109 624,4
109 624,4
331 678,559
Приложение № 9
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 111-п
Приложение к подпрограмме 4 «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей»
с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наиме-нование
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много
мероприятия
(в натураль-ном выраже-нии)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 – 2022 годы
1.
Цель: Обеспечение безопасного, качественного летнего отдыха, оздоровления и занятости детей
1.1.
Задача 1: Сохранение числа детей, охваченных различными формами организованного летнего отдыха детей
1.1.1.
Мероприятие 1:
Организация отдыха детей и их оздоровления
Управле-ние образова-ния
014
07 07
1240076490
244
1 168,9
1 168,9
1 168,9
3 506,7
ежегодно будут обеспечены
различной формой
отдыха и оздоров-ления
2 177детей, в том числе 52 ребенка из числа детей-сирот
014
07 07
1240076490
321
979,3
979,3
979,3
2 937,9
014
07 07
1240076490
612
6 270,194
5 158,5
5 158,5
16 587,194
014
07 07
1240073970
612
88,3
88,3
88,3
264,9
014
07 07
12400S3970
612
0,089
0,089
0,089
0,267
014
07 07
1240080640
612
757,73
-
-
757,73
014
07 07
1240087210
612
978,188
1 046,4
1 046,4
3 070,988
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
07 07
1240076490
612
190,841
183,9
183,9
558,641
017
07 07
1240087210
612
89,7
89,7
89,7
269,1
МКУ «КФиС»
019
07 07
1240076490
612
2 278,265
2 248,5
2 248,5
6 775,265
Итого по задаче 1
12 801,507
10 963,589
10 963,589
34 728,685
1.2.
Задача 2: Создание условий для развития оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская» МБУ ДО «ЦЭКиТ
1.2.1.
Мероприятие 1:
Проведение текущего ремонта зданий и сооружений оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская» МБУ ДО «ЦЭКиТ»
Управле-ние образова-ния
014
07 07
1240080620
612
-
60,0
60,0
120,0
ежегодно для 280 детей в летний период будут созданы современные и безопасные условия
Итого по задаче 2
-
60,0
60,0
120,0
2.
В том числе:
2.1.
Управление образования
014
х
х
х
10 242,701
8 501,489
8 501,489
27 245,679
2.2.
МКУ «Комитет по делам культуры»
017
х
х
х
280,541
273,6
273,6
827,741
2.3.
МКУ «КФиС»
019
х
х
х
2 278,265
2 248,5
2 248,5
6 775,265
Приложение № 10
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 111-п
Приложение к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
в сфере образования»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 - 2022 годы
1.
Цель: Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования
1.1.
Задача 1: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления г. Зеленогорска в сфере образования
1.1.1.
Мероприятие 1:
Руководство и управление установленными функциями в сфере образования
Управ-ление образо-вания
014
07 09
1250080210
121
6 590,3
5 901,8
5 901,8
18 393,9
29 образователь-ных учреждений ежегодно выполняют
муниципальное
задание на
итоговую оценку
«выполнено» и «выполнено в полном объеме»
014
07 09
1250080210
122
61,57
44,0
44,0
149,57
014
07 09
1250080210
129
1 990,2
1 782,3
1 782,3
5 554,8
014
07 09
1250080210
244
1 643,23
1 399,3
1 399,3
4 441,83
014
07 09
1250080210
853
2,0
2,0
2,0
6,0
Итого по задаче 1
10 287,3
9 129,4
9 129,4
28 546,1
1.2.
Задача 2: Обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.2.1.
Мероприятие 1:
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-летних
Администрация ЗАТО
г. Зеленогорска
018
07 09
1250075520
121
3 939,298
4 233,23
4 233,23
12 405,758
302 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на воспитании в семьях граждан
018
07 09
1250075520
122
40,0
40,0
40,0
120,0
018
07 09
1250075520
129
1 189,702
1 278,47
1 278,47
3 746,642
018
07 09
1250075520
244
627,4
627,4
627,4
1 882,2
1.2.2.
Мероприятие 2: Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ОГХ
013
10 04
1250175870
412
-
5 424,9
5 424,9
10 849,8
приобретение
9 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в соответствии с соглашением о взаимодейст-вии с министерством образования Красноярского края
Итого по задаче 2
5 796,4
11 604,0
11 604,0
29 004,4
1.3.
Задача 3: Обеспечение функционирования МКУ ЦОДОУ, обеспечивающего деятельность муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования
1.3.1.
Мероприятие 1:
Обеспечение деятельности МКУ ЦОДОУ
Управ-ление образо-вания
014
07 09
1250080610
111
38 951,285
37 214,1
37 214,1
113 379,485
ежегодное обеспечение бухгалтерским обслуживанием и организация доставки продуктов питания для 17 МДОУ и 1 МОУ; обеспечение услугами по проверке и составлению
документации для проведения ремонтных работ зданий 30 учреждений, кадровое
обслуживание и методическое сопровождение 30 учреждений
014
07 09
1250080610
112
147,6
147,6
147,6
442,8
014
07 09
1250080610
119
11 763,228
11 238,6
11 238,6
34 240,428
014
07 09
1250080610
244
11 728,1
11 728,1
11 728,1
35 184,3
014
07 09
1250080610
853
3,0
3,0
3,0
9,0
014
07 09
1250010490
111
730,4
-
-
730,4
014
07 09
1250010490
119
220,6
-
-
220,6
1.3.2.
Мероприятие 2:
Содержание зданий,
расположенных по ул. Ленина,17 (МБДОУ д/с
№ 8) и по
ул. Чапаева, 12 (МБДОУ д/с
№ 12)
Управ-ление образо-вания
014
07 09
1250087340
111
1 094,9
1 082,9
1 082,9
3 260,7
сохранение в рабочем состоянии зданий, расположен-ных по ул. Ленина, 17 и по ул. Чапаева, 12
014
07 09
1250087340
119
330,624
327,0
327,0
984,624
014
07 09
1250087340
244
472,0
472,0
472,0
1 416,0
014
07 09
1250087340
612
863,5
863,5
863,5
2 590,5
Итого по задаче 3
64 027,8
63 076,8
63 076,8
190 181,4
1.4.
Задача 4: Выполнение мероприятий по материальному стимулированию обучающихся за особые достижения по итогам учебного года, педагогических работников, осуществляющих работу с одаренными детьми, педагогических работников, являющихся победителями конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов и конкурса «Педагог года»
1.4.1.
Мероприятие 1:
Награждение премией Главы ЗАТО
г. Зеленогорска одаренных обучающихся муниципальных образовательных учреждений
Управ-ление
образо-вания
014
07 09
1250087060
350
268,5
-
-
268,5
67 обучающихся будут награждены премией Главы ЗАТО
г. Зеленогорска
1.4.2.
Мероприятие 2:
Награждение премиями победителей конкурсов педагогических работников
г. Зеленогорска
Управ-ление
образо-вания
014
07 09
1250087070
330
325,0
-
-
325,0
38 педагогических работников будут награждены денежными премиями; из них 11 педагогических работников ежегодно будут награждены денежными премиями по результатам конкурса профессиона-льного мастерства для молодых педагогов; 10 педагогических работников будут награждены денежными премиями по результатам конкурса
«Педагог года», 17 педагогов за работу с одаренными детьми
Итого по задаче 4
593,5
-
-
593,5
2.
В том числе
2.1.
Управление
образование
х
х
х
77 186,037
72 206,2
72 206,2
221 598,437
2.2.
ОГХ
х
х
х
-
5 424,9
5 424,9
10 849,8
2.3.
Администрация ЗАТО
г. Зеленогорска
х
х
х
5 796,4
6 179,1
6 179,1
18 154,6
Приложение № 11
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 111-п
Приложение № 10
к муниципальной программе «Развитие образования в городе Зеленогорске»
Паспорт
подпрограммы 6 муниципальной программы
1.
Наименование подпрограммы
Доступная среда (далее – подпрограмма)
2.
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Развитие образования в городе Зеленогорске
3.
Исполнители
подпрограммы
Управление образования
4.
Цель подпрограммы
Повышение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
5.
Задача подпрограммы
Увеличение доли образовательных учреждений, в которых создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
6.
Показатель результативности подпрограммы
Доля образовательных учреждений, в которых создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
7.
Сроки реализации подпрограммы
01.01.2020 – 31.12.2022
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 72,367 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 72,367 тыс. рублей;
из них:
за счет средств местного бюджета –
72,367 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 72,367 тыс. рублей.
1. Постановка общегородской проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Необходимость разработки данной подпрограммы обусловлена исполнением законодательства в части соблюдения прав детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов, инвалидов при получении услуг в образовательных учреждениях г. Зеленогорска.
В образовательных учреждениях на 01.01.2020 обучалось 970 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 106 детей-инвалидов.
Одной из проблем остается недостаточная приспособленность объектов в сфере образования для инвалидов и иных маломобильных групп населения.
В целях выявления и устранения существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности объектов и услуг в сфере образования, в г. Зеленогорске в 2016 году проведена оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг в образовательных учреждениях и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с использованием показателей, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».
Результаты данной работы показали, что не все образовательные учреждения оборудованы необходимыми приспособлениями, обеспечивающими доступ к ним детей-инвалидов, инвалидов: отсутствуют пандусы, перила, поручни, световые указатели, информационные табло, указатели с речевым сопровождением, тактильные плитки, стенды, вывески, кнопки вызова.
В целях повышения качества доступности объектов и услуг в сфере образования в каждом образовательном учреждении были разработаны паспорта доступности и планы мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.
При наличии финансового обеспечения в образовательных учреждениях поэтапно реализуются мероприятия по обеспечению образовательных учреждений элементами доступности. Так, в 2019 году 100% школ изготовили на вход зданий образовательных учреждений вывески с названием учреждения, графиком работы, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Управлением образования и образовательными учреждениями принимаются меры по привлечению средств для создания безбарьерной доступной среды. Следующим образовательным учреждениям были предоставлены субсидии из федерального и краевого бюджетов в рамках участия в конкурсном отборе государственной программы «Доступная среда»: в 2016 году – МБОУ «СОШ № 167», в 2017 году – МБУ ДО «ЦО «Перспектива», в 2019 году – МБДОУ д/с № 17.
Подпрограмма предполагает реализацию мероприятия, направленного на обеспечение условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов к объектам в сфере образования, что будет способствовать формированию инклюзивной культуры в городе, созданию равных возможностей для всех граждан в части получения образовательных услуг, их социализации и интеграции в обществе.
2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения
и показатели результативности подпрограммы
2.1. Целью подпрограммы является повышение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов.
2.2. Достижение указанной цели предусматривает решение задачи по увеличению доли образовательных учреждений, в которых создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов.
2.3. Срок реализации мероприятий подпрограммы устанавливается с 01.01.2020 по 31.12.2022.
2.4. Прогнозируемые значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
3. Механизм реализации подпрограммы
3.1. Реализация подпрограммы осуществляется Управлением образования при участии находящихся в его ведении образовательных учреждений.
3.2. Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которой предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления субсидий на выполнение муниципальных услуг (работ) и предоставления субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, за счет средств краевого и местного бюджетов.
3.3. Мероприятия подпрограммы, указанные в строке 1.1.1 таблицы в приложении к подпрограмме, осуществляются Управлением образования и образовательными учреждениями.
4. Управление и контроль реализации подпрограммы
4.1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования.
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Управлением образования посредством ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.
4.2. Образовательные учреждения направляют в Управление образования ежеквартально и по итогам очередного финансового года информацию об исполнении подпрограммы. Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях показателей результативности, указанных в паспорте подпрограммы.
4.3. Управление образования, образовательные учреждения обеспечивают эффективность реализации подпрограммы, достижение конечных результатов, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.
4.4. По итогам года Управление образования составляет ежегодный отчёт об исполнении подпрограммы с информацией об оценке эффективности её реализации и направляет данный отчёт заместителю Главы ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.
4.5. Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляют органы государственного и муниципального финансового контроля.
5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
5.1. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы проводится Управлением образования.
5.2. Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение показателей результативности подпрограммы, приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе, а также мероприятий подпрограммы, приведенных в приложении к подпрограмме.
6. Система мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении к подпрограмме.
Приложение к подпрограмме 6 «Доступная среда»
Перечень мероприятий подпрограммы «Доступная среда» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограм-много мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на
2020 - 2022 годы
1.
Цель: Повышение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
1.1.
Задача 1: Увеличение доли образовательных учреждений, в которых создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
1.1.1
Мероприятие 1:
Устройство входного пандуса для обеспечения условий пребывания учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
Управление образования
014
07 02
1260080010
612
72,367
-
-
72,367
в здании МБОУ «СОШ № 175» будет установлен входной пандус
Итого по задаче 1
72,367
-
-
72,367
2.
В том числе
2.1.
Управление
образование
х
х
х
72,367
-
-
72,367
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Панорама № 36 от 09.09.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.040.000 Управление в области образования. Программы развития образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: