Основная информация
Дата опубликования: | 28 октября 2014г. |
Номер документа: | RU52000201401243 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Постановление Правительства Нижегородской области
от 28 октября 2014 года № 735
О внесении изменений в государственную программу "Управление государственными финансами Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 296
В целях приведения в соответствие с областным бюджетом на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Управление государственными финансами Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 296, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В позиции "Соисполнители Программы" слова "министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области" заменить словами "министерство спорта Нижегородской области".
1.1.2. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет областного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 107 054 771,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 35 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 15 533 016,6 тыс. рублей;
2016 год - 14 819 565,5 тыс. рублей;
2017 год - 15 214 336,9 тыс. рублей;
2018 год - 19 619 727,5 тыс. рублей;
2019 год - 20 482 056,3 тыс. рублей;
2020 год - 21 351 068,8 тыс. рублей;
в том числе:
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области", составляет 62 013 683,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 8 491 863,1 тыс. рублей;
2016 год - 7 758 145,7 тыс. рублей;
2017 год - 8 131 237,8 тыс. рублей;
2018 год - 12 089 318,2 тыс. рублей;
2019 год - 12 544 619,4 тыс. рублей;
2020 год - 12 998 499,5 тыс. рублей;
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области", составляет 42 222 731,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 6 639 534,4 тыс. рублей;
2016 год - 6 639 534,4 тыс. рублей;
2017 год - 6 639 534,4 тыс. рублей;
2018 год - 7 031 266,9 тыс. рублей;
2019 год - 7 432 049,1 тыс. рублей;
2020 год - 7 840 811,8 тыс. рублей;
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области", составляет 230 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 35 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 30 000,0 тыс. рублей;
2016 год - 30 000,0 тыс. рублей;
2017 год - 30 000,0 тыс. рублей;
2018 год - 35 000,0 тыс. рублей;
2019 год - 35 000,0 тыс. рублей;
2020 год - 35 000,0 тыс. рублей;
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы", составляет 2 588 356,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 371 619,1 тыс. рублей;
2016 год - 391 885,4 тыс. рублей;
2017 год - 413 564,7 тыс. рублей;
2018 год - 464 142,4 тыс. рублей;
2019 год - 470 387,8 тыс. рублей;
2020 год - 476 757,5 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы
- увеличение доходов консолидированного бюджета Нижегородской области на душу населения до 83,7 тыс. рублей;
- увеличение доли расходов консолидированного бюджета Нижегородской области, формируемых в рамках государственных (муниципальных) программ до 70% общем объеме расходов консолидированного бюджета;
- удельный вес государственного долга по отношению к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета составляет не более 60%;
- повышение уровня качества управления региональными финансами по результатам оценки, проводимой Министерством финансов Российской Федерации со 2 степени качества до 1 степени качества.
".
1.2. В абзаце первом раздела VII "Ресурсное обеспечение Программы" цифры "152 881 846,5" заменить цифрами "107 054 771,6", цифры "155 097 357,7" заменить цифрами "109 291 140,6".
1.3. В разделе IX "Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области":
1.3.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет
62 013 683,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 8 491 863,1 тыс. рублей;
2016 год - 7 758 145,7 тыс. рублей;
2017 год - 8 131 237,8 тыс. рублей;
2018 год - 12 089 318,2 тыс. рублей;
2019 год - 12 544 619,4 тыс. рублей;
2020 год - 12 998 499,5 тыс. рублей.
".
1.3.2. В подразделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры "69 463 848,9" заменить цифрами "62 013 683,7".
1.4. В разделе X "Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области":
1.4.1. Позиции "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет
составляет 42 222 731,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 6 639 534,4 тыс. рублей;
2016 год - 6 639 534,4 тыс. рублей;
2017 год - 6 639 534,4 тыс. рублей;
2018 год - 7 031 266,9 тыс. рублей;
2019 год - 7 432 049,1 тыс. рублей;
2020 год - 7 840 811,8 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
- удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) и субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее, составляет не менее 85%;
- удельный вес дотаций городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, включающем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов), субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее, составляет не менее 17,7%;
- количество субсидий, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета, составляет не более 20;
- рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году по отношению к налоговым и неналоговым доходам, зачисленным в местные бюджеты в финансовом году, предшествовавшем отчетному;
- ко всем муниципальным образованиям - нарушителям основных условий предоставления межбюджетных трансфертов, применены меры бюджетного принуждения.
".
1.4.2. В подразделе "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы":
1.4.2.1. В абзаце восьмом основного мероприятия "Обеспечение муниципальных районов и городских округов Нижегородской области средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов" задачи "Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Нижегородской области" слова "и (или) исходя из численности жителей" исключить.
1.4.2.2. В задаче "Полноценное вовлечение бюджетов поселений в систему межбюджетного регулирования в Нижегородской области":
1) в основном мероприятии "Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление финансовой помощи поселениям":
а) наименование основного мероприятия изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление финансовой помощи поселениям и городских округов дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений";
б) абзац седьмой после слова "объемов" дополнить словами "дотаций городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и";
в) в абзаце восьмом:
после слов "удельный вес" дополнить словами "дотаций городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и";
цифры "0,09" заменить цифрами "0,2";
г) в абзаце девятом:
после слова "Увеличение" дополнить словами "дотаций городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и";
цифры "39" заменить цифрами "17,7".
1.4.2.3. В основном мероприятии "Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета" задачи "Повышение финансовой дисциплины муниципальных образований - получателей межбюджетных трансфертов" слова "в соответствии с приказом министерства финансов Нижегородской области от 30 апреля 2008 года № 25 "Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета в случае несоблюдения органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области условий их предоставления" заменить словами "в соответствии с приказом министерства финансов Нижегородской области от 30 марта 2012 года № 42 "Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета в случае несоблюдения органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области условий их предоставления".
1.4.3. Абзац третий подраздела "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" после слов "увеличение удельного веса" дополнить словами "дотаций городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и".
1.4.4. В абзаце первом подраздела "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" цифры "80 527 640,0" заменить цифрами "42 222 731,0", цифры "82 743 151,2" заменить цифрами "44 459 100,0".
1.5. В разделе XI "Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области":
1.5.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 230 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 35 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 30 000,0 тыс. рублей;
2016 год - 30 000,0 тыс. рублей;
2017 год - 30 000,0 тыс. рублей;
2018 год - 35 000,0 тыс. рублей;
2019 год - 35 000,0 тыс. рублей;
2020 год - 35 000,0 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
- доля расходов областного бюджета, формируемых рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета составляет не менее 90%;
- удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, выполнивших в полном объеме государственное задание, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания, составляет 100%;
- удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания, составляет 100%;
- удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями Нижегородской области государственных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий составляет 97%;
- удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области составляет 97%;
- удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области составляет 100%;
- удельный вес главных администраторов средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75% , составляет не более 20%;
- удельный вес муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, улучшивших уровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценки платежеспособности и качества управления финансами, составляет не менее 50%;
- прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов органов государственной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году составляет не менее 10%.
".
1.5.2. В подразделе "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" цифры "245 000,0" заменить цифрами "230 000,0".
1.6. В разделе XII "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет
2 588 356,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 371 619,1 тыс. рублей;
2016 год - 391 885,4 тыс. рублей;
2017 год - 413 564,7 тыс. рублей;
2018 год - 464 142,4 тыс. рублей;
2019 год - 470 387,8 тыс. рублей;
2020 год - 476 757,5 тыс. рублей
".
1.7. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
1.8. В приложении 3 к Программе:
1.8.1. Слова "министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области" заменить словами "министерство спорта Нижегородской области".
1.8.2. В позиции "Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области":
1.8.2.1. В пункте 2 слова "от 16.12.2011" заменить словами "от 6 декабря 2011 года".
1.8.2.2. Наименование позиции "Основное мероприятие 2.3. Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление финансовой помощи поселениям" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 2.3. Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление финансовой помощи поселениям и городских округов дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений".
1.9. Приложения 4, 5 и 7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 3-5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
И.о. Губернатора В.А.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 октября 2014 года № 735
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Перечень основных мероприятий государственной программы
"Управление государственными финансами Нижегородской области"
Наименование основного мероприятия
Категория расходов (капвло- жения, НИОКР, прочие расходы)
Срок испол- нения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
Цель государственной программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления государственными финансами Нижегородской области
Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области
8491 863,1
7758 145,7
8131 237,8
12089 318,2
12544 619,4
12998 499,5
62013 683,7
Основное мероприятие 1.1.
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
Основное мероприятие 1.2.
Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
Основное мероприятие 1.3.
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
Основное мероприятие 1.4.
Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
1 958 345,6
1 011 068,4
918 865,3
1 400 000,0
1 400 000,0
1 400 000,0
8 088 279,3
Основное мероприятие 1.5. Организация исполнения областного бюджета
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
405 594,9
404 056,8
417 831,8
372 097,0
372 844,0
373 606,1
2 346 030,6
Основное мероприятие 1.6.
Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
23 507,0
23 507,0
23 507,0
33 125,0
35 179,0
37 360,0
176 185,0
Основное мероприятие 1.7
Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
Основное мероприятие 1.8.
Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
6 104 415,6
6 319 513,5
6 771 033,7
10284 096,2
10736 596,4
11187 533,4
51403 188,8
Основное мероприятие 1.9.
Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
Основное мероприятие 1.10.
Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области
6639 534,4
6639 534,4
6639 534,4
7 031 266,9
7 432 049,1
7 840 811,8
42222 731,0
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение муниципальных районов и городских округов Нижегородской области средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
6 307 705,7
6 108 368,5
5 909 303,1
6 046 889,5
6 168 600,7
6 452 988,1
36993 855,6
Основное мероприятие 2.2
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области за счет средств федерального бюджета.
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
Основное мероприятие 2.3.
Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление финансовой помощи поселениям и городских округов дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
331 828,7
531 165,9
730 231,3
984 377,4
1 263 448,4
1 387 823,7
5 228 875,4
Основное мероприятие 2.4.
Повышение эффективности реализации приоритетов государственной политики на местном уровне.
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование механизмов межбюджетного регулирования.
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
Основное мероприятие 2.6.
Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
Подпрограмма 3. Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области
35 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
35 000,0
35 000,0
35 000,0
230 000,0
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
Прочие расходы
В 3-х месячный срок после принятия Бюджетной стратегии на федера- льном уровне
министерство финансов Нижегородской области
Основное мероприятие 3.2.
Разработка и реализация государственных программ Нижегородской области
Прочие расходы
2014-2020 годы
Органы исполнительной власти Нижегородской области,
министерство экономики Нижегородской области
Основное мероприятие 3.3.
Формирование программной классификации расходов областного бюджета
Прочие расходы
2-3 кварталы 2014 года
министерство финансов
Нижегородской области
Основное мероприятие 3.4. Обеспечение взаимосвязи государственных программ и государственных заданий
Прочие расходы
2014-2020 годы
Органы исполнительной власти Нижегородской области,
являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области
Основное мероприятие 3.5. Оптимизация подходов к оказанию однотипных государственных услуг
Прочие расходы
Ежегодно, до начала форми- рования государс- твенных заданий на очередной финансовый год и плановый период
Органы исполнительной власти Нижегородской области,
являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области
Основное мероприятие 3.6.
Обеспечение выполнения государственных заданий максимальным количеством государственных учреждений, которым установлены государственные задания
Прочие расходы
Ежегодно
Органы исполнительной власти Нижегородской области,
являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области
Основное мероприятие 3.7.
Обеспечение надлежащего качества оказания государственных услуг
Прочие расходы
Ежегодно
Органы исполнительной власти Нижегородской области,
являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области
Основное мероприятие 3.8.
Расширение практики применения нормативов финансовых затрат на предоставление государственных услуг
Прочие расходы
Ежегодно, в сроки, устано- вленные для форми- рования областного бюджета
министерство образования Нижегородской области,
министерство здравоохранения Нижегородской области,
министерство социальной политики Нижегородской области,
министерство спорта Нижегородской области
Основное мероприятие 3.9.
Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти и руководителей государственных учреждений от результатов их профессиональной деятельности
Прочие расходы
I полугодие 2015 года
министерство социальной политики Нижегородской области,
органы исполнительной власти Нижегородской области
Основное мероприятие 3.10.
Стимулирование органов исполнительной власти Нижегородской области к повышению качества финансового менеджмента
Прочие расходы
Ежеквар- тально
министерство финансов Нижегородской области,
органы исполнительной власти Нижегородской области
16 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
16 000,0
16 000,0
16 000,0
109 000,0
Основное мероприятие 3.11.
Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом на местном уровне
Прочие расходы
2014-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
70 000,0
Основное мероприятие 3.12.
Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
Прочие расходы
2014-2020 годы
органы исполнительной власти Нижегородской области, министерство финансов Нижегородской области
Основное мероприятие 3.13.
Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Нижегородской области
Прочие расходы
2014-2020 годы
органы исполнительной власти Нижегородской области, министерство финансов Нижегородской области
Основное мероприятие 3.14.
Модернизация государственной информационной системы управления общественными финансами
Прочие расходы
2014-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области,
органы исполнительной власти Нижегородской области
9 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
51 000,0
Основное мероприятие 3.15.
Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области по оказанию государственных услуг и соблюдению требований к их качеству
Прочие расходы
2014-2020 годы
органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений
Основное мероприятие 3.16.
Повышение открытости информации о бюджетном процессе
Прочие расходы
2014-2020 годы
Министерство финансов Нижегородской области,
органы исполнительной власти Нижегородской области
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации государственной программы
371 619,1
391 885,4
413 564,7
464 142,4
470 387,8
476 757,5
2588 356,9
Основное мероприятие 4.1.
Обеспечение деятельности министерства финансов Нижегородской области
Прочие расходы
371 619,1
391 885,4
413 564,7
464 142,4
470 387,8
476 757,5
2 588 356,9
"
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 октября 2014 года № 735
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора (непосредственного результата)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области на период до 2020 года"
1.
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области на душу населения
тыс. рублей
42,4
47,2
44,3
47,5
52,1
58,8
70,0
83,7
2.
Доля расходов консолидированного бюджета Нижегородской области, формируемых в рамках государственных (муниципальных) программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета
%
16,0
25,0
50,0
60,0
60,0
70,0
75,0
80,0
3.
Удельный вес государственного долга по отношению к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета
%
65,5%
<75%
<75%
<75%
<75%
<70%
<65%
<60%
4.
Повышение оценки уровня качества управления региональными финансами, проводимой Министерством финансов Российской Федерации
да/нет
нет
(2 степень качества
(надлежащее качество управления)
нет
(2 степень качества
(надлежащее качество управления)
нет
(2 степень качества
(надлежащее качество управления)
нет
(2 степень качества
(надлежащее качество управления
да
(1 степень качества
(высокое)
качество управления
да
(1 степень качества
(высокое)
качество управления
да
(1 степень качества
(высокое)
качество управления
да
(1 степень качества
(высокое)
качество управления
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области"
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:
1.1
Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Нижегородской области, в общем объеме расходов областного бюджета
%
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2
Отклонение планируемых показателей расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов
%
2,3
не более 3,0
не более 3,0
не более 3,0
не более 3,0
не более 3,0
не более 3,0
не более 3,0
1.3
Уровень дефицита областного бюджета по отношению к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10,5
не более 15,0
не более 15,0
не более 15,0
не более 15,0
не более 15,0
не более 15,0
не более 15,0
1.4
Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета Нижегородской области
%
9,6
не менее 6,0
не менее 6,0
не менее 6,0
не менее 6,0
не менее 6,0
не менее 6,0
не менее 6,0
1.5
Доля расходов на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов областного бюджета без учета субвенций из федерального бюджета
%
2,9
не более 5,0
не более 6,2
не более 7,0
не более 10,0
не более 10,0
не более 10,0
не более 10,0
1.6
Предельный объем нагрузки на областной бюджет по ежегодному объему погашения долговых обязательств
%
28,3
не более 35,0
не более 40,0
не более 40,0
не более 40,0
не более 40,0
не более 40,0
не более 40,0
1.7
Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета
%
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность областного бюджета)
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств
%
100
100
100
100
100
100
100
100
1.10
Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении областного и консолидированного бюджета Нижегородской области
0
0
0
0
0
0
0
0
1.11
Удельный вес государственных и муниципальных учреждений Нижегородской области, получающих обновления лицензионных программных продуктов посредством использования единого комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета в государственных (муниципальных) учреждениях Нижегородской области, созданного в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 14 декабря 2007 года № 477
%
*
*
100
100
100
100
100
100
1.12
Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год
%
100
100
100
100
100
100
100
100
1.13
Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году
%
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
1.14
Исполнение вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере к общему количеству вынесенных постановлений
%
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
1.1
Областной бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета
Да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
1.2
Исполнение областного бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства
Да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
1.3
Уровень государственного долга Нижегородской области находится на экономически безопасном уровне
Да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
1.4
В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий
Да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области"
Индикаторы достижения целей подпрограммы:
2.1
Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) и субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее
%
67,0
15,9
не менее 18,9
не менее 22,0
не менее 35,0
не менее 55,0
не менее 75,0
не менее 85,0
2.2
Удельный вес дотаций городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов), субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее
%
0,2
0,085
не менее 5,0
не менее 8,0
не менее 11,0
не менее 14,0
не менее 17,0
не менее 17,7
2.3
Количество субсидий, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета
Ед.
52
50
50
50
не более 30
не более 30
не более 20
не более 20
2.4
Рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году
%
>0
<0
>0
>0
>0
>0
>0
>0
2.5
Удельный вес муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения к общему количеству муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
2.1
Рост или сохранение доходов местных бюджетов в расчете на 1 жителя на уровне 2014 года
да/нет
*
*
да
да
да
да
да
да
2.2
Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами)
Ед.
3,0
3,0
не более 2,0
не более 1,9
не более 1,8
не более 1,7
не более 1,6
не более 1,5
2.3
Наличие утвержденного механизма отбора приоритетных направлений софинансирования расходов местных бюджетов из областного бюджета
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
2.4
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по заработной плате с начислениями на нее
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области"
Индикаторы достижения целей подпрограммы:
3.1
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета
%
13,7
41,0
80
85
90
90
90
90
3.2
Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, выполнивших в полном объеме государственное задание, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания
%
*
80
90
95
97
97
97
100
3.3
Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания
%
*
50
85
95
97
97
97
100
3.4
Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями Нижегородской области государственных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий
%
*
55
65
80
95
97
97
97
3.5
Удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области
%
*
70
90
95
97
97
97
97
3.6
Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области
%
*
100
100
100
100
100
100
100
3.7
Удельный вес главных администраторов средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75%
%
50
50
45
40
35
30
25
20
3.8
Удельный вес муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, улучшивших уровень качества управления муниципальными финансами, по результатам оценки платежеспособности и качества управления финансами
%
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
3.9
Прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов органов государственной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году
%
*
5
10
10
10
10
10
10
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
3.1
Разработана долгосрочная бюджетная стратегия Нижегородской области
Да/нет
нет
нет
да
да
да
да
да
да
3.2
Областной бюджет сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по государственным программам
да/нет
нет
нет
да
да
да
да
да
да
3.3
Предоставляемые государственные услуги соответствуют утвержденному перечню государственных услуг
да/нет
*
нет
да
да
да
да
да
да
3.4
Увеличилось количество граждан, которые удовлетворительно оценивают качество государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта
да/нет
*
нет
да
да
да
да
да
да
3.5
Увеличилось количество главных распорядителей средств областного бюджета, улучшивших качество финансового менеджмента
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
3.6
Увеличилось количество муниципальных районов, повысивших качество управления бюджетным процессом и эффективности бюджетных расходов
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
3.7
Информация о предоставляемых государственных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан
да/нет
*
да
да
да
да
да
да
да
"
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 октября 2014 года № 735
"ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы "Управление государственными финансами Нижегородской области"
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государст- венный заказчик - координатор, соисполнители
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской"
Всего
35 000,0
15533 016,6
14819 565,5
15214 336,9
19619 727,5
20482 056,3
21351 068,8
107054 771,6
Государст- венный заказчик - координатор - министерство финансов Нижегородской области
35 000,0
15 533 016,6
14 819 565,5
15 214 336,9
19 619 727,5
20 482 056,3
21 351 068,8
107 054 771,6
соисполнители
0
Подпрограмма 1
Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области
Всего
0
8 491 863,1
7 758 145,7
8 131 237,8
12089 318,2
12544 619,4
12998 499,5
62 013 683,7
Государственный заказчик - координатор министерство финансов Нижегородской области
8 491 863,1
7 758 145,7
8 131 237,8
12089 318,2
12544 619,4
12998 499,5
62 013 683,7
соисполнители
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области
Всего
0
6 639 534,4
6 639 534,4
6 639 534,4
7 031 266,9
7 432 049,1
7 840 811,8
42 222 731,0
Государственный заказчик - координатор министерство финансов Нижегородской области
0
6 639 534,4
6 639 534,4
6 639 534,4
7 031 266,9
7 432 049,1
7 840 811,8
42 222 731,0
Подпрограмма 3
Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области
Всего
35 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
35 000,0
35 000,0
35 000,0
230 000,0
Государственный заказчик - координатор министерство финансов Нижегородской области
35 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
35 000,0
35 000,0
35 000,0
230 000,0
соисполнители
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации государственной программы
Всего
0
371 619,1
391 885,4
413 564,7
464 142,4
470 387,8
476 757,5
2 588 356,9
Государственный заказчик - координатор министерство финансов Нижегородской области
0
371 619,1
391 885,4
413 564,7
464 142,4
470 387,8
476 757,5
2 588 356,9
"
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 октября 2014 года № 735
"ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы "Управление государственными финансами
Нижегородской области" за счет всех источников
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Оценка расходов, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области"
Всего,
в том числе:
35 000,0
16011 123,9
15174 961,4
15550 364,6
19975 340,2
20837 669,0
21706 681,5
109291 140,6
расходы областного бюджета
35 000,0
15533 016,6
14819 565,5
15214 336,9
19619 727,5
20482 056,3
21351 068,8
107054 771,6
расходы федерального бюджета
0
478 107,3
355 395,9
336 027,7
355 612,7
355 612,7
355 612,7
2 236 369,0
расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0
8 491 863,1
7 758 145,7
8 131 237,8
12089 318,2
12544 619,4
12998 499,5
62 013 683,7
расходы областного бюджета
0
8 491 863,1
7 758 145,7
8 131 237,8
12089 318,2
12544 619,4
12998 499,5
62 013 683,7
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2
Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.3
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.4
Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0
1 958 345,6
1 011 068,4
918 865,3
1 400 000,0
1 400 000,0
1 400 000,0
8 088 279,3
расходы областного бюджета
0
1 958 345,6
1 011 068,4
918 865,3
1 400 000,0
1 400 000,0
1 400 000,0
8 088 279,3
расходы федерального бюджета
0
Основное мероприятие 1.5
Организация исполнения областного бюджета
Всего,
в том числе:
0
405 594,9
404 056,8
417 831,8
372 097,0
372 844,0
373 606,1
2 346 030,6
расходы областного бюджета
0
405 594,9
404 056,8
417 831,8
372 097,0
372 844,0
373 606,1
2 346 030,6
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.6
Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0
23 507,0
23 507,0
23 507,0
33 125,0
35 179,0
37 360,0
176 185,0
расходы областного бюджета
0
23 507,0
23 507,0
23 507,0
33 125,0
35 179,0
37 360,0
176 185,0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.7
Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.8
Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0
6 104 415,6
6 319 513,5
6 771 033,7
10284 096,2
10736 596,4
11187 533,4
51 403 188,8
расходы областного бюджета
0
6 104 415,6
6 319 513,5
6 771 033,7
10284 096,2
10736 596,4
11187 533,4
51 403 188,8
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.9
Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.10
Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0
7 117 641,7
6 994 930,3
6 975 562,1
7 386 879,6
7 787 661,8
8 196 424,5
44 459 100,0
расходы областного бюджета
0
6 639 534,4
6 639 534,4
6 639 534,4
7 031 266,9
7 432 049,1
7 840 811,8
42 222 731,0
расходы федерального бюджета
0
478 107,3
355 395,9
336 027,7
355 612,7
355 612,7
355 612,7
2 236 369,0
расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение муниципальных районов и городских округов средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов
Всего,
в том числе:
0
6 307 705,7
6 108 368,5
5 909 303,1
6 046 889,5
6 168 600,7
6 452 988,1
36 993 855,6
расходы областного бюджета
0
6 307 705,7
6 108 368,5
5 909 303,1
6 046 889,5
6 168 600,7
6 452 988,1
36 993 855,6
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.2
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области за счет средств федерального бюджета
Всего,
в том числе:
0
478 107,3
355 395,9
336 027,7
355 612,7
355 612,7
355 612,7
2 236 369,0
расходы областного бюджета
0
расходы федерального бюджета
0
478 107,3
355 395,9
336 027,7
355 612,7
355 612,7
355 612,7
2 236 369,0
Основное мероприятие 2.3
Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление финансовой помощи поселениям и городских округов дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Всего,
в том числе:
0
331 828,7
531 165,9
730 231,3
984 377,4
1 263 448,4
1 387 823,7
5 228 875,4
расходы областного бюджета
0
331 828,7
531 165,9
730 231,3
984 377,4
1 263 448,4
1 387 823,7
5 228 875,4
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.4
Повышение эффективности реализации приоритетов государственной политики на местном уровне
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.5
Совершенствование механизмов межбюджетного регулирования
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.6
Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области
Всего,
в том числе:
35 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
35 000,0
35 000,0
35 000,0
230 000,0
расходы областного бюджета
35 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
35 000,0
35 000,0
35 000,0
230 000,0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2
Разработка и реализация государственных программ Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.3
Формирование программной классификации расходов областного бюджета
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.4
Обеспечение взаимосвязи государственных программ и государственных заданий
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.5
Оптимизация подходов к оказанию однотипных государственных услуг
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.6
Обеспечение выполнения государственных заданий максимальным количеством государственных учреждений, которым установлены государственные задания
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.7
Обеспечение надлежащего качества оказания государственных услуг
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.8
Расширение практики применения нормативов финансовых затрат на предоставление государственных услуг
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.9
Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти и руководителей государственных учреждений от результатов их профессиональной деятельности
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.10
Стимулирование органов исполнительной власти Нижегородской области к повышению качества финансового менеджмента
Всего,
в том числе:
16 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
16 000,0
16 000,0
16 000,0
109 000,0
расходы областного бюджета
16 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
16 000,0
16 000,0
16 000,0
109 000,0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.11
Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом на местном уровне
Всего,
в том числе:
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
70 000,0
расходы областного бюджета
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
70 000,0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.12
Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.13
Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.14
Модернизация государственной информационной системы управления общественными финансами
Всего,
в том числе:
9 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
51 000,0
расходы областного бюджета
9 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
51 000,0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.15
Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области по оказанию государственных услуг и соблюдению требований к их качеству
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.16
Повышение открытости информации о бюджетном процессе
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации государственной программы
Всего,
в том числе:
0
371 619,1
391 885,4
413 564,7
464 142,4
470 387,8
476 757,5
2 588 356,9
расходы областного бюджета
0
371 619,1
391 885,4
413 564,7
464 142,4
470 387,8
476 757,5
2 588 356,9
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение деятельности министерства финансов Нижегородской области
Всего,
в том числе:
371 619,1
391 885,4
413 564,7
464 142,4
470 387,8
476 757,5
2 588 356,9
расходы областного бюджета
371 619,1
391 885,4
413 564,7
464 142,4
470 387,8
476 757,5
2 588 356,9
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
".
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 октября 2014 года № 735
"ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы
"Обеспечение реализации государственной программы"
Статус
Подпрограмма государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы областного бюджета (тыс. рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области"
371 619,1
391 885,4
413 564,7
464 142,4
470 387,8
476 757,5
Подпрограмма 1
Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области
093
0106
0020019
100
314 405,1
334 671,3
356 350,6
384 485,6
386 190,4
387 929,4
093
0106
0020019
200
56 809,0
56 809,1
56 809,1
79 173,7
83 686,5
88 289,1
093
0106
0020019
850
405,0
405,0
405,0
483,3
510,9
539,0
Основное мероприятие 1.1
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса
093
0106
020019
100
33 162,3
35 299,9
37 586,5
40 554,1
40 733,9
40 917,3
093
0106
020019
200
5 992,0
5 992,0
5 992,0
8 350,9
8 826,9
9 312,4
Основное мероприятие 1.2
Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
093
0106
020019
100
45 139,6
48 049,2
51 161,8
55 201,1
55 445,9
55 695,6
093
0106
020019
200
8 156,2
8 156,2
8 156,2
11 367,1
12 015,0
12 675,8
Основное мероприятие 1.3
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области
093
0106
0020019
100
16 693,4
17 769,5
18 920,5
20 414,4
20 504,9
20 597,2
093
0106
0020019
200
3 016,3
3 016,4
3 016,4
4 203,7
4 443,4
4 687,7
Основное мероприятие 1.4
Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области
093
0106
0020019
100
33 910,9
36 096,7
38 435,0
41 469,5
41 653,4
41 841,0
093
0106
0020019
200
6 127,3
6 127,3
6 127,3
8 539,4
9 026,2
9 522,6
Основное мероприятие 1.5
Организация исполнения областного бюджета
093
0106
0020019
100
83 317,3
88 687,9
94 432,9
101 888,7
102 340,5
102 801,3
093
0106
0020019
200
15 054,4
15 054,4
15 054,4
20 981,0
22 176,9
23 396,6
093
0106
0020019
850
405,0
405,0
405,0
483,3
510,9
539,0
Основное мероприятие 1.6
Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области
093
0106
0020019
100
36 156,6
38 487,2
40 980,3
44 215,8
44 411,9
44 611,9
093
0106
0020019
200
6 533,0
6 533,0
6 533,0
9 105,0
9 623,9
10 153,2
Основное мероприятие 1.7
Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области
093
0106
0020019
100
10 891,9
11 594,0
12 345,0
13 319,7
13 378,7
13 439,0
093
0106
0020019
200
1 968,0
1 968,0
1 968,0
2 742,8
2 899,2
3 058,6
Основное мероприятие 1.8
Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области
093
0106
0020019
100
10 891,9
11 594,0
12 345,0
13 319,7
13 378,7
13 439,0
093
0106
0020019
200
1 968,0
1 968,0
1 968,0
2 742,8
2 899,2
3 058,6
Основное мероприятие 1.9
Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю
093
0106
0020019
100
22 120,6
23 546,4
25 071,8
27 051,3
27 171,3
27 293,6
093
0106
0020019
200
3 996,9
3 996,9
3 996,9
5 570,4
5 887,9
6 211,8
Основное мероприятие 1.10
Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Нижегородской области
093
0106
0020019
100
22 120,6
23 546,5
25 071,8
27 051,3
27 171,3
27 293,6
093
0106
0020019
200
3 996,9
3 996,9
3 996,9
5 570,4
5 887,9
6 211,8
Подпрограмма 2
Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области
0
0
0
0
0
0
"
Постановление Правительства Нижегородской области
от 28 октября 2014 года № 735
О внесении изменений в государственную программу "Управление государственными финансами Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 296
В целях приведения в соответствие с областным бюджетом на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Управление государственными финансами Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 296, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В позиции "Соисполнители Программы" слова "министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области" заменить словами "министерство спорта Нижегородской области".
1.1.2. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет областного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 107 054 771,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 35 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 15 533 016,6 тыс. рублей;
2016 год - 14 819 565,5 тыс. рублей;
2017 год - 15 214 336,9 тыс. рублей;
2018 год - 19 619 727,5 тыс. рублей;
2019 год - 20 482 056,3 тыс. рублей;
2020 год - 21 351 068,8 тыс. рублей;
в том числе:
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области", составляет 62 013 683,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 8 491 863,1 тыс. рублей;
2016 год - 7 758 145,7 тыс. рублей;
2017 год - 8 131 237,8 тыс. рублей;
2018 год - 12 089 318,2 тыс. рублей;
2019 год - 12 544 619,4 тыс. рублей;
2020 год - 12 998 499,5 тыс. рублей;
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области", составляет 42 222 731,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 6 639 534,4 тыс. рублей;
2016 год - 6 639 534,4 тыс. рублей;
2017 год - 6 639 534,4 тыс. рублей;
2018 год - 7 031 266,9 тыс. рублей;
2019 год - 7 432 049,1 тыс. рублей;
2020 год - 7 840 811,8 тыс. рублей;
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области", составляет 230 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 35 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 30 000,0 тыс. рублей;
2016 год - 30 000,0 тыс. рублей;
2017 год - 30 000,0 тыс. рублей;
2018 год - 35 000,0 тыс. рублей;
2019 год - 35 000,0 тыс. рублей;
2020 год - 35 000,0 тыс. рублей;
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы", составляет 2 588 356,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 371 619,1 тыс. рублей;
2016 год - 391 885,4 тыс. рублей;
2017 год - 413 564,7 тыс. рублей;
2018 год - 464 142,4 тыс. рублей;
2019 год - 470 387,8 тыс. рублей;
2020 год - 476 757,5 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы
- увеличение доходов консолидированного бюджета Нижегородской области на душу населения до 83,7 тыс. рублей;
- увеличение доли расходов консолидированного бюджета Нижегородской области, формируемых в рамках государственных (муниципальных) программ до 70% общем объеме расходов консолидированного бюджета;
- удельный вес государственного долга по отношению к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета составляет не более 60%;
- повышение уровня качества управления региональными финансами по результатам оценки, проводимой Министерством финансов Российской Федерации со 2 степени качества до 1 степени качества.
".
1.2. В абзаце первом раздела VII "Ресурсное обеспечение Программы" цифры "152 881 846,5" заменить цифрами "107 054 771,6", цифры "155 097 357,7" заменить цифрами "109 291 140,6".
1.3. В разделе IX "Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области":
1.3.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет
62 013 683,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 8 491 863,1 тыс. рублей;
2016 год - 7 758 145,7 тыс. рублей;
2017 год - 8 131 237,8 тыс. рублей;
2018 год - 12 089 318,2 тыс. рублей;
2019 год - 12 544 619,4 тыс. рублей;
2020 год - 12 998 499,5 тыс. рублей.
".
1.3.2. В подразделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры "69 463 848,9" заменить цифрами "62 013 683,7".
1.4. В разделе X "Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области":
1.4.1. Позиции "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет
составляет 42 222 731,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 6 639 534,4 тыс. рублей;
2016 год - 6 639 534,4 тыс. рублей;
2017 год - 6 639 534,4 тыс. рублей;
2018 год - 7 031 266,9 тыс. рублей;
2019 год - 7 432 049,1 тыс. рублей;
2020 год - 7 840 811,8 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
- удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) и субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее, составляет не менее 85%;
- удельный вес дотаций городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, включающем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов), субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее, составляет не менее 17,7%;
- количество субсидий, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета, составляет не более 20;
- рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году по отношению к налоговым и неналоговым доходам, зачисленным в местные бюджеты в финансовом году, предшествовавшем отчетному;
- ко всем муниципальным образованиям - нарушителям основных условий предоставления межбюджетных трансфертов, применены меры бюджетного принуждения.
".
1.4.2. В подразделе "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы":
1.4.2.1. В абзаце восьмом основного мероприятия "Обеспечение муниципальных районов и городских округов Нижегородской области средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов" задачи "Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Нижегородской области" слова "и (или) исходя из численности жителей" исключить.
1.4.2.2. В задаче "Полноценное вовлечение бюджетов поселений в систему межбюджетного регулирования в Нижегородской области":
1) в основном мероприятии "Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление финансовой помощи поселениям":
а) наименование основного мероприятия изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление финансовой помощи поселениям и городских округов дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений";
б) абзац седьмой после слова "объемов" дополнить словами "дотаций городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и";
в) в абзаце восьмом:
после слов "удельный вес" дополнить словами "дотаций городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и";
цифры "0,09" заменить цифрами "0,2";
г) в абзаце девятом:
после слова "Увеличение" дополнить словами "дотаций городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и";
цифры "39" заменить цифрами "17,7".
1.4.2.3. В основном мероприятии "Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета" задачи "Повышение финансовой дисциплины муниципальных образований - получателей межбюджетных трансфертов" слова "в соответствии с приказом министерства финансов Нижегородской области от 30 апреля 2008 года № 25 "Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета в случае несоблюдения органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области условий их предоставления" заменить словами "в соответствии с приказом министерства финансов Нижегородской области от 30 марта 2012 года № 42 "Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета в случае несоблюдения органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области условий их предоставления".
1.4.3. Абзац третий подраздела "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" после слов "увеличение удельного веса" дополнить словами "дотаций городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и".
1.4.4. В абзаце первом подраздела "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" цифры "80 527 640,0" заменить цифрами "42 222 731,0", цифры "82 743 151,2" заменить цифрами "44 459 100,0".
1.5. В разделе XI "Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области":
1.5.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 230 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 35 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 30 000,0 тыс. рублей;
2016 год - 30 000,0 тыс. рублей;
2017 год - 30 000,0 тыс. рублей;
2018 год - 35 000,0 тыс. рублей;
2019 год - 35 000,0 тыс. рублей;
2020 год - 35 000,0 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
- доля расходов областного бюджета, формируемых рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета составляет не менее 90%;
- удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, выполнивших в полном объеме государственное задание, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания, составляет 100%;
- удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания, составляет 100%;
- удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями Нижегородской области государственных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий составляет 97%;
- удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области составляет 97%;
- удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области составляет 100%;
- удельный вес главных администраторов средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75% , составляет не более 20%;
- удельный вес муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, улучшивших уровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценки платежеспособности и качества управления финансами, составляет не менее 50%;
- прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов органов государственной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году составляет не менее 10%.
".
1.5.2. В подразделе "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" цифры "245 000,0" заменить цифрами "230 000,0".
1.6. В разделе XII "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет
2 588 356,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 371 619,1 тыс. рублей;
2016 год - 391 885,4 тыс. рублей;
2017 год - 413 564,7 тыс. рублей;
2018 год - 464 142,4 тыс. рублей;
2019 год - 470 387,8 тыс. рублей;
2020 год - 476 757,5 тыс. рублей
".
1.7. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
1.8. В приложении 3 к Программе:
1.8.1. Слова "министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области" заменить словами "министерство спорта Нижегородской области".
1.8.2. В позиции "Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области":
1.8.2.1. В пункте 2 слова "от 16.12.2011" заменить словами "от 6 декабря 2011 года".
1.8.2.2. Наименование позиции "Основное мероприятие 2.3. Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление финансовой помощи поселениям" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 2.3. Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление финансовой помощи поселениям и городских округов дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений".
1.9. Приложения 4, 5 и 7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 3-5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
И.о. Губернатора В.А.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 октября 2014 года № 735
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Перечень основных мероприятий государственной программы
"Управление государственными финансами Нижегородской области"
Наименование основного мероприятия
Категория расходов (капвло- жения, НИОКР, прочие расходы)
Срок испол- нения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
Цель государственной программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления государственными финансами Нижегородской области
Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области
8491 863,1
7758 145,7
8131 237,8
12089 318,2
12544 619,4
12998 499,5
62013 683,7
Основное мероприятие 1.1.
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
Основное мероприятие 1.2.
Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
Основное мероприятие 1.3.
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
Основное мероприятие 1.4.
Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
1 958 345,6
1 011 068,4
918 865,3
1 400 000,0
1 400 000,0
1 400 000,0
8 088 279,3
Основное мероприятие 1.5. Организация исполнения областного бюджета
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
405 594,9
404 056,8
417 831,8
372 097,0
372 844,0
373 606,1
2 346 030,6
Основное мероприятие 1.6.
Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
23 507,0
23 507,0
23 507,0
33 125,0
35 179,0
37 360,0
176 185,0
Основное мероприятие 1.7
Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
Основное мероприятие 1.8.
Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
6 104 415,6
6 319 513,5
6 771 033,7
10284 096,2
10736 596,4
11187 533,4
51403 188,8
Основное мероприятие 1.9.
Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
Основное мероприятие 1.10.
Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области
6639 534,4
6639 534,4
6639 534,4
7 031 266,9
7 432 049,1
7 840 811,8
42222 731,0
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение муниципальных районов и городских округов Нижегородской области средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
6 307 705,7
6 108 368,5
5 909 303,1
6 046 889,5
6 168 600,7
6 452 988,1
36993 855,6
Основное мероприятие 2.2
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области за счет средств федерального бюджета.
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
Основное мероприятие 2.3.
Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление финансовой помощи поселениям и городских округов дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
331 828,7
531 165,9
730 231,3
984 377,4
1 263 448,4
1 387 823,7
5 228 875,4
Основное мероприятие 2.4.
Повышение эффективности реализации приоритетов государственной политики на местном уровне.
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование механизмов межбюджетного регулирования.
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
Основное мероприятие 2.6.
Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Прочие расходы
2015-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
Подпрограмма 3. Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области
35 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
35 000,0
35 000,0
35 000,0
230 000,0
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
Прочие расходы
В 3-х месячный срок после принятия Бюджетной стратегии на федера- льном уровне
министерство финансов Нижегородской области
Основное мероприятие 3.2.
Разработка и реализация государственных программ Нижегородской области
Прочие расходы
2014-2020 годы
Органы исполнительной власти Нижегородской области,
министерство экономики Нижегородской области
Основное мероприятие 3.3.
Формирование программной классификации расходов областного бюджета
Прочие расходы
2-3 кварталы 2014 года
министерство финансов
Нижегородской области
Основное мероприятие 3.4. Обеспечение взаимосвязи государственных программ и государственных заданий
Прочие расходы
2014-2020 годы
Органы исполнительной власти Нижегородской области,
являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области
Основное мероприятие 3.5. Оптимизация подходов к оказанию однотипных государственных услуг
Прочие расходы
Ежегодно, до начала форми- рования государс- твенных заданий на очередной финансовый год и плановый период
Органы исполнительной власти Нижегородской области,
являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области
Основное мероприятие 3.6.
Обеспечение выполнения государственных заданий максимальным количеством государственных учреждений, которым установлены государственные задания
Прочие расходы
Ежегодно
Органы исполнительной власти Нижегородской области,
являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области
Основное мероприятие 3.7.
Обеспечение надлежащего качества оказания государственных услуг
Прочие расходы
Ежегодно
Органы исполнительной власти Нижегородской области,
являющиеся учредителями государственных учреждений Нижегородской области
Основное мероприятие 3.8.
Расширение практики применения нормативов финансовых затрат на предоставление государственных услуг
Прочие расходы
Ежегодно, в сроки, устано- вленные для форми- рования областного бюджета
министерство образования Нижегородской области,
министерство здравоохранения Нижегородской области,
министерство социальной политики Нижегородской области,
министерство спорта Нижегородской области
Основное мероприятие 3.9.
Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти и руководителей государственных учреждений от результатов их профессиональной деятельности
Прочие расходы
I полугодие 2015 года
министерство социальной политики Нижегородской области,
органы исполнительной власти Нижегородской области
Основное мероприятие 3.10.
Стимулирование органов исполнительной власти Нижегородской области к повышению качества финансового менеджмента
Прочие расходы
Ежеквар- тально
министерство финансов Нижегородской области,
органы исполнительной власти Нижегородской области
16 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
16 000,0
16 000,0
16 000,0
109 000,0
Основное мероприятие 3.11.
Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом на местном уровне
Прочие расходы
2014-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
70 000,0
Основное мероприятие 3.12.
Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
Прочие расходы
2014-2020 годы
органы исполнительной власти Нижегородской области, министерство финансов Нижегородской области
Основное мероприятие 3.13.
Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Нижегородской области
Прочие расходы
2014-2020 годы
органы исполнительной власти Нижегородской области, министерство финансов Нижегородской области
Основное мероприятие 3.14.
Модернизация государственной информационной системы управления общественными финансами
Прочие расходы
2014-2020 годы
министерство финансов Нижегородской области,
органы исполнительной власти Нижегородской области
9 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
51 000,0
Основное мероприятие 3.15.
Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области по оказанию государственных услуг и соблюдению требований к их качеству
Прочие расходы
2014-2020 годы
органы исполнительной власти Нижегородской области, являющиеся учредителями государственных учреждений
Основное мероприятие 3.16.
Повышение открытости информации о бюджетном процессе
Прочие расходы
2014-2020 годы
Министерство финансов Нижегородской области,
органы исполнительной власти Нижегородской области
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации государственной программы
371 619,1
391 885,4
413 564,7
464 142,4
470 387,8
476 757,5
2588 356,9
Основное мероприятие 4.1.
Обеспечение деятельности министерства финансов Нижегородской области
Прочие расходы
371 619,1
391 885,4
413 564,7
464 142,4
470 387,8
476 757,5
2 588 356,9
"
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 октября 2014 года № 735
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора (непосредственного результата)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области на период до 2020 года"
1.
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области на душу населения
тыс. рублей
42,4
47,2
44,3
47,5
52,1
58,8
70,0
83,7
2.
Доля расходов консолидированного бюджета Нижегородской области, формируемых в рамках государственных (муниципальных) программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета
%
16,0
25,0
50,0
60,0
60,0
70,0
75,0
80,0
3.
Удельный вес государственного долга по отношению к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета
%
65,5%
<75%
<75%
<75%
<75%
<70%
<65%
<60%
4.
Повышение оценки уровня качества управления региональными финансами, проводимой Министерством финансов Российской Федерации
да/нет
нет
(2 степень качества
(надлежащее качество управления)
нет
(2 степень качества
(надлежащее качество управления)
нет
(2 степень качества
(надлежащее качество управления)
нет
(2 степень качества
(надлежащее качество управления
да
(1 степень качества
(высокое)
качество управления
да
(1 степень качества
(высокое)
качество управления
да
(1 степень качества
(высокое)
качество управления
да
(1 степень качества
(высокое)
качество управления
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области"
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:
1.1
Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Нижегородской области, в общем объеме расходов областного бюджета
%
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2
Отклонение планируемых показателей расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов
%
2,3
не более 3,0
не более 3,0
не более 3,0
не более 3,0
не более 3,0
не более 3,0
не более 3,0
1.3
Уровень дефицита областного бюджета по отношению к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10,5
не более 15,0
не более 15,0
не более 15,0
не более 15,0
не более 15,0
не более 15,0
не более 15,0
1.4
Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета Нижегородской области
%
9,6
не менее 6,0
не менее 6,0
не менее 6,0
не менее 6,0
не менее 6,0
не менее 6,0
не менее 6,0
1.5
Доля расходов на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов областного бюджета без учета субвенций из федерального бюджета
%
2,9
не более 5,0
не более 6,2
не более 7,0
не более 10,0
не более 10,0
не более 10,0
не более 10,0
1.6
Предельный объем нагрузки на областной бюджет по ежегодному объему погашения долговых обязательств
%
28,3
не более 35,0
не более 40,0
не более 40,0
не более 40,0
не более 40,0
не более 40,0
не более 40,0
1.7
Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета
%
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность областного бюджета)
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств
%
100
100
100
100
100
100
100
100
1.10
Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении областного и консолидированного бюджета Нижегородской области
0
0
0
0
0
0
0
0
1.11
Удельный вес государственных и муниципальных учреждений Нижегородской области, получающих обновления лицензионных программных продуктов посредством использования единого комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета в государственных (муниципальных) учреждениях Нижегородской области, созданного в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 14 декабря 2007 года № 477
%
*
*
100
100
100
100
100
100
1.12
Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год
%
100
100
100
100
100
100
100
100
1.13
Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году
%
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
1.14
Исполнение вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере к общему количеству вынесенных постановлений
%
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
1.1
Областной бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета
Да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
1.2
Исполнение областного бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства
Да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
1.3
Уровень государственного долга Нижегородской области находится на экономически безопасном уровне
Да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
1.4
В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий
Да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области"
Индикаторы достижения целей подпрограммы:
2.1
Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) и субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее
%
67,0
15,9
не менее 18,9
не менее 22,0
не менее 35,0
не менее 55,0
не менее 75,0
не менее 85,0
2.2
Удельный вес дотаций городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов), субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее
%
0,2
0,085
не менее 5,0
не менее 8,0
не менее 11,0
не менее 14,0
не менее 17,0
не менее 17,7
2.3
Количество субсидий, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета
Ед.
52
50
50
50
не более 30
не более 30
не более 20
не более 20
2.4
Рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году
%
>0
<0
>0
>0
>0
>0
>0
>0
2.5
Удельный вес муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения к общему количеству муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
2.1
Рост или сохранение доходов местных бюджетов в расчете на 1 жителя на уровне 2014 года
да/нет
*
*
да
да
да
да
да
да
2.2
Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами)
Ед.
3,0
3,0
не более 2,0
не более 1,9
не более 1,8
не более 1,7
не более 1,6
не более 1,5
2.3
Наличие утвержденного механизма отбора приоритетных направлений софинансирования расходов местных бюджетов из областного бюджета
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
2.4
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по заработной плате с начислениями на нее
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области"
Индикаторы достижения целей подпрограммы:
3.1
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета
%
13,7
41,0
80
85
90
90
90
90
3.2
Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, выполнивших в полном объеме государственное задание, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания
%
*
80
90
95
97
97
97
100
3.3
Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания
%
*
50
85
95
97
97
97
100
3.4
Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями Нижегородской области государственных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий
%
*
55
65
80
95
97
97
97
3.5
Удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской области
%
*
70
90
95
97
97
97
97
3.6
Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области
%
*
100
100
100
100
100
100
100
3.7
Удельный вес главных администраторов средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75%
%
50
50
45
40
35
30
25
20
3.8
Удельный вес муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, улучшивших уровень качества управления муниципальными финансами, по результатам оценки платежеспособности и качества управления финансами
%
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
3.9
Прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов органов государственной власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году
%
*
5
10
10
10
10
10
10
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
3.1
Разработана долгосрочная бюджетная стратегия Нижегородской области
Да/нет
нет
нет
да
да
да
да
да
да
3.2
Областной бюджет сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по государственным программам
да/нет
нет
нет
да
да
да
да
да
да
3.3
Предоставляемые государственные услуги соответствуют утвержденному перечню государственных услуг
да/нет
*
нет
да
да
да
да
да
да
3.4
Увеличилось количество граждан, которые удовлетворительно оценивают качество государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта
да/нет
*
нет
да
да
да
да
да
да
3.5
Увеличилось количество главных распорядителей средств областного бюджета, улучшивших качество финансового менеджмента
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
3.6
Увеличилось количество муниципальных районов, повысивших качество управления бюджетным процессом и эффективности бюджетных расходов
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
3.7
Информация о предоставляемых государственных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан
да/нет
*
да
да
да
да
да
да
да
"
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 октября 2014 года № 735
"ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы "Управление государственными финансами Нижегородской области"
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государст- венный заказчик - координатор, соисполнители
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской"
Всего
35 000,0
15533 016,6
14819 565,5
15214 336,9
19619 727,5
20482 056,3
21351 068,8
107054 771,6
Государст- венный заказчик - координатор - министерство финансов Нижегородской области
35 000,0
15 533 016,6
14 819 565,5
15 214 336,9
19 619 727,5
20 482 056,3
21 351 068,8
107 054 771,6
соисполнители
0
Подпрограмма 1
Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области
Всего
0
8 491 863,1
7 758 145,7
8 131 237,8
12089 318,2
12544 619,4
12998 499,5
62 013 683,7
Государственный заказчик - координатор министерство финансов Нижегородской области
8 491 863,1
7 758 145,7
8 131 237,8
12089 318,2
12544 619,4
12998 499,5
62 013 683,7
соисполнители
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области
Всего
0
6 639 534,4
6 639 534,4
6 639 534,4
7 031 266,9
7 432 049,1
7 840 811,8
42 222 731,0
Государственный заказчик - координатор министерство финансов Нижегородской области
0
6 639 534,4
6 639 534,4
6 639 534,4
7 031 266,9
7 432 049,1
7 840 811,8
42 222 731,0
Подпрограмма 3
Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области
Всего
35 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
35 000,0
35 000,0
35 000,0
230 000,0
Государственный заказчик - координатор министерство финансов Нижегородской области
35 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
35 000,0
35 000,0
35 000,0
230 000,0
соисполнители
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации государственной программы
Всего
0
371 619,1
391 885,4
413 564,7
464 142,4
470 387,8
476 757,5
2 588 356,9
Государственный заказчик - координатор министерство финансов Нижегородской области
0
371 619,1
391 885,4
413 564,7
464 142,4
470 387,8
476 757,5
2 588 356,9
"
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 октября 2014 года № 735
"ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы "Управление государственными финансами
Нижегородской области" за счет всех источников
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Оценка расходов, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области"
Всего,
в том числе:
35 000,0
16011 123,9
15174 961,4
15550 364,6
19975 340,2
20837 669,0
21706 681,5
109291 140,6
расходы областного бюджета
35 000,0
15533 016,6
14819 565,5
15214 336,9
19619 727,5
20482 056,3
21351 068,8
107054 771,6
расходы федерального бюджета
0
478 107,3
355 395,9
336 027,7
355 612,7
355 612,7
355 612,7
2 236 369,0
расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0
8 491 863,1
7 758 145,7
8 131 237,8
12089 318,2
12544 619,4
12998 499,5
62 013 683,7
расходы областного бюджета
0
8 491 863,1
7 758 145,7
8 131 237,8
12089 318,2
12544 619,4
12998 499,5
62 013 683,7
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2
Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.3
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.4
Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0
1 958 345,6
1 011 068,4
918 865,3
1 400 000,0
1 400 000,0
1 400 000,0
8 088 279,3
расходы областного бюджета
0
1 958 345,6
1 011 068,4
918 865,3
1 400 000,0
1 400 000,0
1 400 000,0
8 088 279,3
расходы федерального бюджета
0
Основное мероприятие 1.5
Организация исполнения областного бюджета
Всего,
в том числе:
0
405 594,9
404 056,8
417 831,8
372 097,0
372 844,0
373 606,1
2 346 030,6
расходы областного бюджета
0
405 594,9
404 056,8
417 831,8
372 097,0
372 844,0
373 606,1
2 346 030,6
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.6
Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0
23 507,0
23 507,0
23 507,0
33 125,0
35 179,0
37 360,0
176 185,0
расходы областного бюджета
0
23 507,0
23 507,0
23 507,0
33 125,0
35 179,0
37 360,0
176 185,0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.7
Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.8
Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0
6 104 415,6
6 319 513,5
6 771 033,7
10284 096,2
10736 596,4
11187 533,4
51 403 188,8
расходы областного бюджета
0
6 104 415,6
6 319 513,5
6 771 033,7
10284 096,2
10736 596,4
11187 533,4
51 403 188,8
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.9
Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.10
Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0
7 117 641,7
6 994 930,3
6 975 562,1
7 386 879,6
7 787 661,8
8 196 424,5
44 459 100,0
расходы областного бюджета
0
6 639 534,4
6 639 534,4
6 639 534,4
7 031 266,9
7 432 049,1
7 840 811,8
42 222 731,0
расходы федерального бюджета
0
478 107,3
355 395,9
336 027,7
355 612,7
355 612,7
355 612,7
2 236 369,0
расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение муниципальных районов и городских округов средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов
Всего,
в том числе:
0
6 307 705,7
6 108 368,5
5 909 303,1
6 046 889,5
6 168 600,7
6 452 988,1
36 993 855,6
расходы областного бюджета
0
6 307 705,7
6 108 368,5
5 909 303,1
6 046 889,5
6 168 600,7
6 452 988,1
36 993 855,6
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.2
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Нижегородской области за счет средств федерального бюджета
Всего,
в том числе:
0
478 107,3
355 395,9
336 027,7
355 612,7
355 612,7
355 612,7
2 236 369,0
расходы областного бюджета
0
расходы федерального бюджета
0
478 107,3
355 395,9
336 027,7
355 612,7
355 612,7
355 612,7
2 236 369,0
Основное мероприятие 2.3
Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление финансовой помощи поселениям и городских округов дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Всего,
в том числе:
0
331 828,7
531 165,9
730 231,3
984 377,4
1 263 448,4
1 387 823,7
5 228 875,4
расходы областного бюджета
0
331 828,7
531 165,9
730 231,3
984 377,4
1 263 448,4
1 387 823,7
5 228 875,4
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.4
Повышение эффективности реализации приоритетов государственной политики на местном уровне
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.5
Совершенствование механизмов межбюджетного регулирования
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.6
Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области
Всего,
в том числе:
35 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
35 000,0
35 000,0
35 000,0
230 000,0
расходы областного бюджета
35 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
35 000,0
35 000,0
35 000,0
230 000,0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2
Разработка и реализация государственных программ Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.3
Формирование программной классификации расходов областного бюджета
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.4
Обеспечение взаимосвязи государственных программ и государственных заданий
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.5
Оптимизация подходов к оказанию однотипных государственных услуг
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.6
Обеспечение выполнения государственных заданий максимальным количеством государственных учреждений, которым установлены государственные задания
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.7
Обеспечение надлежащего качества оказания государственных услуг
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.8
Расширение практики применения нормативов финансовых затрат на предоставление государственных услуг
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.9
Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей органов исполнительной власти и руководителей государственных учреждений от результатов их профессиональной деятельности
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.10
Стимулирование органов исполнительной власти Нижегородской области к повышению качества финансового менеджмента
Всего,
в том числе:
16 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
16 000,0
16 000,0
16 000,0
109 000,0
расходы областного бюджета
16 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
16 000,0
16 000,0
16 000,0
109 000,0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.11
Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом на местном уровне
Всего,
в том числе:
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
70 000,0
расходы областного бюджета
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
70 000,0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.12
Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.13
Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Нижегородской области
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.14
Модернизация государственной информационной системы управления общественными финансами
Всего,
в том числе:
9 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
51 000,0
расходы областного бюджета
9 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
51 000,0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.15
Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области по оказанию государственных услуг и соблюдению требований к их качеству
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.16
Повышение открытости информации о бюджетном процессе
Всего,
в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации государственной программы
Всего,
в том числе:
0
371 619,1
391 885,4
413 564,7
464 142,4
470 387,8
476 757,5
2 588 356,9
расходы областного бюджета
0
371 619,1
391 885,4
413 564,7
464 142,4
470 387,8
476 757,5
2 588 356,9
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
0
0
0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
0
прочие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение деятельности министерства финансов Нижегородской области
Всего,
в том числе:
371 619,1
391 885,4
413 564,7
464 142,4
470 387,8
476 757,5
2 588 356,9
расходы областного бюджета
371 619,1
391 885,4
413 564,7
464 142,4
470 387,8
476 757,5
2 588 356,9
расходы федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
".
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 октября 2014 года № 735
"ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Нижегородской области"
Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы
"Обеспечение реализации государственной программы"
Статус
Подпрограмма государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы областного бюджета (тыс. рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области"
371 619,1
391 885,4
413 564,7
464 142,4
470 387,8
476 757,5
Подпрограмма 1
Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области
093
0106
0020019
100
314 405,1
334 671,3
356 350,6
384 485,6
386 190,4
387 929,4
093
0106
0020019
200
56 809,0
56 809,1
56 809,1
79 173,7
83 686,5
88 289,1
093
0106
0020019
850
405,0
405,0
405,0
483,3
510,9
539,0
Основное мероприятие 1.1
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса
093
0106
020019
100
33 162,3
35 299,9
37 586,5
40 554,1
40 733,9
40 917,3
093
0106
020019
200
5 992,0
5 992,0
5 992,0
8 350,9
8 826,9
9 312,4
Основное мероприятие 1.2
Формирование областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
093
0106
020019
100
45 139,6
48 049,2
51 161,8
55 201,1
55 445,9
55 695,6
093
0106
020019
200
8 156,2
8 156,2
8 156,2
11 367,1
12 015,0
12 675,8
Основное мероприятие 1.3
Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области
093
0106
0020019
100
16 693,4
17 769,5
18 920,5
20 414,4
20 504,9
20 597,2
093
0106
0020019
200
3 016,3
3 016,4
3 016,4
4 203,7
4 443,4
4 687,7
Основное мероприятие 1.4
Управление средствами резервного фонда Правительства Нижегородской области
093
0106
0020019
100
33 910,9
36 096,7
38 435,0
41 469,5
41 653,4
41 841,0
093
0106
0020019
200
6 127,3
6 127,3
6 127,3
8 539,4
9 026,2
9 522,6
Основное мероприятие 1.5
Организация исполнения областного бюджета
093
0106
0020019
100
83 317,3
88 687,9
94 432,9
101 888,7
102 340,5
102 801,3
093
0106
0020019
200
15 054,4
15 054,4
15 054,4
20 981,0
22 176,9
23 396,6
093
0106
0020019
850
405,0
405,0
405,0
483,3
510,9
539,0
Основное мероприятие 1.6
Формирование и представление бюджетной отчетности Нижегородской области
093
0106
0020019
100
36 156,6
38 487,2
40 980,3
44 215,8
44 411,9
44 611,9
093
0106
0020019
200
6 533,0
6 533,0
6 533,0
9 105,0
9 623,9
10 153,2
Основное мероприятие 1.7
Реализация мер по оптимизации государственного долга Нижегородской области
093
0106
0020019
100
10 891,9
11 594,0
12 345,0
13 319,7
13 378,7
13 439,0
093
0106
0020019
200
1 968,0
1 968,0
1 968,0
2 742,8
2 899,2
3 058,6
Основное мероприятие 1.8
Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области
093
0106
0020019
100
10 891,9
11 594,0
12 345,0
13 319,7
13 378,7
13 439,0
093
0106
0020019
200
1 968,0
1 968,0
1 968,0
2 742,8
2 899,2
3 058,6
Основное мероприятие 1.9
Организация и осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю
093
0106
0020019
100
22 120,6
23 546,4
25 071,8
27 051,3
27 171,3
27 293,6
093
0106
0020019
200
3 996,9
3 996,9
3 996,9
5 570,4
5 887,9
6 211,8
Основное мероприятие 1.10
Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Нижегородской области
093
0106
0020019
100
22 120,6
23 546,5
25 071,8
27 051,3
27 171,3
27 293,6
093
0106
0020019
200
3 996,9
3 996,9
3 996,9
5 570,4
5 887,9
6 211,8
Подпрограмма 2
Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области
0
0
0
0
0
0
"
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: