Основная информация
Дата опубликования: | 28 ноября 2019г. |
Номер документа: | RU74000201901155 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Челябинская область |
Принявший орган: | Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление
От 28.11.2019 №88/58
Об утверждении производственных программ муниципального унитарного предприятия Красноармейского муниципального района жилищно-коммунального хозяйства «Лазурненское», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Лазурненского сельского поселения Красноармейского муниципального района Челябинской области, на 2020-2024 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 ноября 2019 г. № 88 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия Красноармейского муниципального района жилищно-коммунального хозяйства «Лазурненское», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Лазурненского сельского поселения Красноармейского муниципального района Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр
Т.В. Кучиц
Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 ноября 2019 г. № 88/58
Производственная программа муниципального унитарного предприятия Красноармейского муниципального района жилищно-коммунального хозяйства «Лазурненское», осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Лазурненского сельского поселения Красноармейского муниципального района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
Муниципальное унитарное предприятие Красноармейского муниципального района жилищно-коммунального хозяйства «Лазурненское»
456674, Россия, Челябинская область,
Красноармейский р-н, п. Лазурный,
ул. Героев, д. 8, оф. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Период реализации производственной программы
01.01.2020 г. - 31.12.2024 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий, год, квартал
2020 г.
1-4 кварталы
2021 г.
1-4 кварталы
2022 г.
1-4 кварталы
2023 г.
1-4 кварталы
2024 г.
1-4 кварталы
1
2
3
4
5
6
7
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:
54,33
55,78
57,43
59,13
60,88
1.1
текущий ремонт объектов водоснабжения
54,33
55,78
57,43
59,13
60,88
1.2
капитальный ремонт объектов водоснабжения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
-
-
Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы холодного водоснабжения.
Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020 год
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2019 г.)*
1-й год (2020 г.)
План
с 01.07.2019г.
по 31.12.2019г.
План
с 01.01.2020г. по 30.06.2020г.
План
с 01.07.2020г. по 31.12.2020г.
Итого план
в год (ст.5+ст.6)
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
54,98
26,115
26,115
52,23
1.1
- населению
тыс. куб. м
33,30
15,275
15,275
30,55
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
17,92
8,96
8,96
17,92
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
3,76
1,88
1,88
3,76
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2019 г.)*
1-й год (2020 г.)
План
с 01.07.2019г.
по 31.12.2019г.
План
с 01.01.2020г.
по 30.06.2020г.
План
с 01.07.2020г.
по 31.12.2020г.
Итого план
в год (ст.5+ст.6)
1
2
3
4
5
6
7
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
2 133,22
1 013,26
1 067,58
2 080,84
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
2 133,22
1 013,26
1 067,58
2 080,84
2.1.1
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Нормативная прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2021-2022 годы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
2-й год (2021 г.)
3-й год (2022 г.)
План
с 01.01.2021г.
по 30.06.2021г.
План
с 01.07.2021г.
по 31.12.2021г.
План
итого
в год (ст.4+ст.5)
План
с 01.01.2022г.
по 30.06.2022г.
План
с 01.07.2022г.
по 31.12.2022г.
План
итого
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
26,115
26,115
52,23
26,115
26,115
52,23
1.1
- населению
тыс. куб. м
15,275
15,275
30,55
15,275
15,275
30,55
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
8,96
8,96
17,92
8,96
8,96
17,92
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1,88
1,88
3,76
1,88
1,88
3,76
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
1 067,58
1 084,82
2 152,40
1 084,82
1 144,62
2 229,44
2.1
Необходимая валовая выручка,
в том числе:
тыс. рублей
1 067,58
1 084,82
2 152,40
1 084,82
1 144,62
2 229,44
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.2 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2023-2024 годы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
4-й год (2023 г.)
5-й год (2024 г.)
План
с 01.01.2023г.
по 30.06.2023г.
План
с 01.07.2023г.
по 31.12.2023г.
План
итого
в год (ст.4+ст.5)
План
с 01.01.2024г.
по 30.06.2024г.
План
с 01.07.2024г.
по 31.12.2024г.
План
итого
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
26,115
26,115
52,23
26,115
26,115
52,23
1.1
- населению
тыс. куб. м
15,275
15,275
30,55
15,275
15,275
30,55
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
8,96
8,96
17,92
8,96
8,96
17,92
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1,88
1,88
3,76
1,88
1,88
3,76
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
1 144,62
1 164,99
2 309,61
1 164,99
1 228,19
2 393,18
2.1
Необходимая валовая выручка,
в том числе:
тыс. рублей
1 144,62
1 164,99
2 309,61
1 164,99
1 228,19
2 393,18
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
1-й год
(2020 г.)
2-й год
(2021 г.)
3-й год
(2022 г.)
4-й год
(2023 г.)
5-й год
(2024 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1
Количество перерывов в подаче воды в год
ед./км
-
-
-
-
-
2
Показатель качества воды
2.1
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
-
-
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1
Доля потерь воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) транспортировки питьевой воды
кВтч/куб. м
2,556
2,556
2,556
2,556
2,556
Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
-0,6
1,6
5,5
1,8
5,4
2
Показатель сопоставления динамики изменения планового значения показателя эффективности использования ресурсов
%
-
-
-
-
-
Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2018 г.
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
37,30
2
Валовая выручка
тыс. рублей
1 365,31
Министр
Т.В. Кучиц
Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 ноября 2019 г. № 88/58
Производственная программа муниципального унитарного предприятия Красноармейского муниципального района жилищно-коммунального хозяйства «Лазурненское», осуществляющего водоотведение потребителям Лазурненского сельского поселения Красноармейского муниципального района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
Муниципальное унитарное предприятие Красноармейского муниципального района жилищно-коммунального хозяйства «Лазурненское»
456674, Россия, Челябинская область,
Красноармейский р-н, п. Лазурный,
ул. Героев, д. 8, оф. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Период реализации производственной программы
01.01.2020 г. - 31.12.2024 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий, год, квартал
2020 г.
1-4 кварталы
2021 г.
1-4 кварталы
2022 г.
1-4 кварталы
2023 г.
1-4 кварталы
2024 г.
1-4 кварталы
1
2
3
4
5
6
7
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения:
43,47
44,63
45,95
47,31
48,71
1.1
текущий ремонт объектов водоотведения
43,47
44,63
45,95
47,31
48,71
1.2
капитальный ремонт объектов водоотведения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
-
-
Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоотведения.
Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020 год
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2019 г.)*
1-й год (2020 г.)
План
с 01.07.2019г.
по 31.12.2019г.
План
с 01.01.2020г. по 30.06.2020г.
План
с 01.07.2020г. по 31.12.2020г.
Итого план
в год (ст.5+ст.6)
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
47,30
22,47
22,47
44,94
1.1
- населению
тыс. куб. м
30,00
13,82
13,82
27,64
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
15,60
7,80
7,80
15,60
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1,70
0,85
0,85
1,70
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2019 г.)*
1-й год (2020 г.)
План
с 01.07.2019г.
по 31.12.2019г.
План
с 01.01.2020г.
по 30.06.2020г.
План
с 01.07.2020г.
по 31.12.2020г.
Итого план
в год (ст.5+ст.6)
1
2
3
4
5
6
7
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
1 249,19
593,43
634,55
1 227,98
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
1 249,19
593,43
634,55
1 227,98
2.1.1
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Нормативная прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2021-2022 годы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
2-й год (2021 г.)
3-й год (2022 г.)
План
с 01.01.2021г.
по 30.06.2021г.
План
с 01.07.2021г.
по 31.12.2021г.
План
итого
в год (ст.4+ст.5)
План
с 01.01.2022г.
по 30.06.2022г.
План
с 01.07.2022г.
по 31.12.2022г.
План
итого
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
22,47
22,47
44,94
22,47
22,47
44,94
1.1
- населению
тыс. куб. м
13,82
13,82
27,64
13,82
13,82
27,64
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
7,80
7,80
15,60
7,80
7,80
15,60
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,85
0,85
1,70
0,85
0,85
1,70
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
634,55
645,34
1 279,89
645,335
674,775
1 320,11
2.1
Необходимая валовая выручка,
в том числе:
тыс. рублей
634,55
645,34
1 279,89
645,335
674,775
1 320,11
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.2 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2023-2024 годы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
4-й год (2023 г.)
5-й год (2024 г.)
План
с 01.01.2023г.
по 30.06.2023г.
План
с 01.07.2023г.
по 31.12.2023г.
План
итого
в год (ст.4+ст.5)
План
с 01.01.2024г.
по 30.06.2024г.
План
с 01.07.2024г.
по 31.12.2024г.
План
итого
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
22,47
22,47
44,94
22,47
22,47
44,94
1.1
- населению
тыс. куб. м
13,82
13,82
27,64
13,82
13,82
27,64
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
7,80
7,80
15,60
7,80
7,80
15,60
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,85
0,85
1,70
0,85
0,85
1,70
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
674,78
687,13
1 361,91
687,13
717,92
1 405,05
2.1
Необходимая валовая выручка,
в том числе:
тыс. рублей
674,78
687,13
1 361,91
687,13
717,92
1 405,05
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
1-й год
(2020 г.)
2-й год
(2021 г.)
3-й год
(2022 г.)
4-й год
(2023 г.)
5-й год
(2024 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1
Удельное количество аварий засоров в год
ед./км
-
-
-
-
-
2
Показатели очистки сточных вод
2.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке
в общем объеме сточных вод
%
-
-
-
-
-
2.2
Доля проб сточных вод,
не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Показатель эффективности использования ресурсов
3.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод и транспортировки сточных вод
кВтч/
куб. м
0,909
0,909
0,909
0,909
0,909
Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
-0,1
1,7
4,6
1,8
4,5
2
Показатель сопоставления динамики изменения планового значения показателя эффективности использования ресурсов
%
-
-
-
-
-
Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2018 г.
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
35,70
2
Валовая выручка
тыс. рублей
896,79
Министр
Т.В. Кучиц
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление
От 28.11.2019 №88/58
Об утверждении производственных программ муниципального унитарного предприятия Красноармейского муниципального района жилищно-коммунального хозяйства «Лазурненское», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Лазурненского сельского поселения Красноармейского муниципального района Челябинской области, на 2020-2024 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 ноября 2019 г. № 88 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия Красноармейского муниципального района жилищно-коммунального хозяйства «Лазурненское», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Лазурненского сельского поселения Красноармейского муниципального района Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр
Т.В. Кучиц
Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 ноября 2019 г. № 88/58
Производственная программа муниципального унитарного предприятия Красноармейского муниципального района жилищно-коммунального хозяйства «Лазурненское», осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Лазурненского сельского поселения Красноармейского муниципального района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
Муниципальное унитарное предприятие Красноармейского муниципального района жилищно-коммунального хозяйства «Лазурненское»
456674, Россия, Челябинская область,
Красноармейский р-н, п. Лазурный,
ул. Героев, д. 8, оф. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Период реализации производственной программы
01.01.2020 г. - 31.12.2024 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий, год, квартал
2020 г.
1-4 кварталы
2021 г.
1-4 кварталы
2022 г.
1-4 кварталы
2023 г.
1-4 кварталы
2024 г.
1-4 кварталы
1
2
3
4
5
6
7
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:
54,33
55,78
57,43
59,13
60,88
1.1
текущий ремонт объектов водоснабжения
54,33
55,78
57,43
59,13
60,88
1.2
капитальный ремонт объектов водоснабжения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
-
-
Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы холодного водоснабжения.
Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020 год
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2019 г.)*
1-й год (2020 г.)
План
с 01.07.2019г.
по 31.12.2019г.
План
с 01.01.2020г. по 30.06.2020г.
План
с 01.07.2020г. по 31.12.2020г.
Итого план
в год (ст.5+ст.6)
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
54,98
26,115
26,115
52,23
1.1
- населению
тыс. куб. м
33,30
15,275
15,275
30,55
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
17,92
8,96
8,96
17,92
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
3,76
1,88
1,88
3,76
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2019 г.)*
1-й год (2020 г.)
План
с 01.07.2019г.
по 31.12.2019г.
План
с 01.01.2020г.
по 30.06.2020г.
План
с 01.07.2020г.
по 31.12.2020г.
Итого план
в год (ст.5+ст.6)
1
2
3
4
5
6
7
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
2 133,22
1 013,26
1 067,58
2 080,84
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
2 133,22
1 013,26
1 067,58
2 080,84
2.1.1
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Нормативная прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2021-2022 годы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
2-й год (2021 г.)
3-й год (2022 г.)
План
с 01.01.2021г.
по 30.06.2021г.
План
с 01.07.2021г.
по 31.12.2021г.
План
итого
в год (ст.4+ст.5)
План
с 01.01.2022г.
по 30.06.2022г.
План
с 01.07.2022г.
по 31.12.2022г.
План
итого
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
26,115
26,115
52,23
26,115
26,115
52,23
1.1
- населению
тыс. куб. м
15,275
15,275
30,55
15,275
15,275
30,55
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
8,96
8,96
17,92
8,96
8,96
17,92
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1,88
1,88
3,76
1,88
1,88
3,76
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
1 067,58
1 084,82
2 152,40
1 084,82
1 144,62
2 229,44
2.1
Необходимая валовая выручка,
в том числе:
тыс. рублей
1 067,58
1 084,82
2 152,40
1 084,82
1 144,62
2 229,44
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.2 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2023-2024 годы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
4-й год (2023 г.)
5-й год (2024 г.)
План
с 01.01.2023г.
по 30.06.2023г.
План
с 01.07.2023г.
по 31.12.2023г.
План
итого
в год (ст.4+ст.5)
План
с 01.01.2024г.
по 30.06.2024г.
План
с 01.07.2024г.
по 31.12.2024г.
План
итого
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
26,115
26,115
52,23
26,115
26,115
52,23
1.1
- населению
тыс. куб. м
15,275
15,275
30,55
15,275
15,275
30,55
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
8,96
8,96
17,92
8,96
8,96
17,92
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1,88
1,88
3,76
1,88
1,88
3,76
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
1 144,62
1 164,99
2 309,61
1 164,99
1 228,19
2 393,18
2.1
Необходимая валовая выручка,
в том числе:
тыс. рублей
1 144,62
1 164,99
2 309,61
1 164,99
1 228,19
2 393,18
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
1-й год
(2020 г.)
2-й год
(2021 г.)
3-й год
(2022 г.)
4-й год
(2023 г.)
5-й год
(2024 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1
Количество перерывов в подаче воды в год
ед./км
-
-
-
-
-
2
Показатель качества воды
2.1
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
-
-
3
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1
Доля потерь воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) транспортировки питьевой воды
кВтч/куб. м
2,556
2,556
2,556
2,556
2,556
Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
-0,6
1,6
5,5
1,8
5,4
2
Показатель сопоставления динамики изменения планового значения показателя эффективности использования ресурсов
%
-
-
-
-
-
Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2018 г.
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
37,30
2
Валовая выручка
тыс. рублей
1 365,31
Министр
Т.В. Кучиц
Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 ноября 2019 г. № 88/58
Производственная программа муниципального унитарного предприятия Красноармейского муниципального района жилищно-коммунального хозяйства «Лазурненское», осуществляющего водоотведение потребителям Лазурненского сельского поселения Красноармейского муниципального района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
Муниципальное унитарное предприятие Красноармейского муниципального района жилищно-коммунального хозяйства «Лазурненское»
456674, Россия, Челябинская область,
Красноармейский р-н, п. Лазурный,
ул. Героев, д. 8, оф. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Период реализации производственной программы
01.01.2020 г. - 31.12.2024 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий, год, квартал
2020 г.
1-4 кварталы
2021 г.
1-4 кварталы
2022 г.
1-4 кварталы
2023 г.
1-4 кварталы
2024 г.
1-4 кварталы
1
2
3
4
5
6
7
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения:
43,47
44,63
45,95
47,31
48,71
1.1
текущий ремонт объектов водоотведения
43,47
44,63
45,95
47,31
48,71
1.2
капитальный ремонт объектов водоотведения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
-
-
Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоотведения.
Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2020 год
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2019 г.)*
1-й год (2020 г.)
План
с 01.07.2019г.
по 31.12.2019г.
План
с 01.01.2020г. по 30.06.2020г.
План
с 01.07.2020г. по 31.12.2020г.
Итого план
в год (ст.5+ст.6)
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
47,30
22,47
22,47
44,94
1.1
- населению
тыс. куб. м
30,00
13,82
13,82
27,64
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
15,60
7,80
7,80
15,60
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1,70
0,85
0,85
1,70
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2019 г.)*
1-й год (2020 г.)
План
с 01.07.2019г.
по 31.12.2019г.
План
с 01.01.2020г.
по 30.06.2020г.
План
с 01.07.2020г.
по 31.12.2020г.
Итого план
в год (ст.5+ст.6)
1
2
3
4
5
6
7
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
1 249,19
593,43
634,55
1 227,98
2.1
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. рублей
1 249,19
593,43
634,55
1 227,98
2.1.1
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Нормативная прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2021-2022 годы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
2-й год (2021 г.)
3-й год (2022 г.)
План
с 01.01.2021г.
по 30.06.2021г.
План
с 01.07.2021г.
по 31.12.2021г.
План
итого
в год (ст.4+ст.5)
План
с 01.01.2022г.
по 30.06.2022г.
План
с 01.07.2022г.
по 31.12.2022г.
План
итого
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
22,47
22,47
44,94
22,47
22,47
44,94
1.1
- населению
тыс. куб. м
13,82
13,82
27,64
13,82
13,82
27,64
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
7,80
7,80
15,60
7,80
7,80
15,60
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,85
0,85
1,70
0,85
0,85
1,70
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
634,55
645,34
1 279,89
645,335
674,775
1 320,11
2.1
Необходимая валовая выручка,
в том числе:
тыс. рублей
634,55
645,34
1 279,89
645,335
674,775
1 320,11
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.2 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2023-2024 годы
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
4-й год (2023 г.)
5-й год (2024 г.)
План
с 01.01.2023г.
по 30.06.2023г.
План
с 01.07.2023г.
по 31.12.2023г.
План
итого
в год (ст.4+ст.5)
План
с 01.01.2024г.
по 30.06.2024г.
План
с 01.07.2024г.
по 31.12.2024г.
План
итого
в год (ст.7+ст.8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
22,47
22,47
44,94
22,47
22,47
44,94
1.1
- населению
тыс. куб. м
13,82
13,82
27,64
13,82
13,82
27,64
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
7,80
7,80
15,60
7,80
7,80
15,60
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,85
0,85
1,70
0,85
0,85
1,70
2
Финансовые потребности,
в том числе:
тыс. рублей
674,78
687,13
1 361,91
687,13
717,92
1 405,05
2.1
Необходимая валовая выручка,
в том числе:
тыс. рублей
674,78
687,13
1 361,91
687,13
717,92
1 405,05
2.1.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
1-й год
(2020 г.)
2-й год
(2021 г.)
3-й год
(2022 г.)
4-й год
(2023 г.)
5-й год
(2024 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1
Удельное количество аварий засоров в год
ед./км
-
-
-
-
-
2
Показатели очистки сточных вод
2.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке
в общем объеме сточных вод
%
-
-
-
-
-
2.2
Доля проб сточных вод,
не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Показатель эффективности использования ресурсов
3.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод и транспортировки сточных вод
кВтч/
куб. м
0,909
0,909
0,909
0,909
0,909
Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
-0,1
1,7
4,6
1,8
4,5
2
Показатель сопоставления динамики изменения планового значения показателя эффективности использования ресурсов
%
-
-
-
-
-
Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2018 г.
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
35,70
2
Валовая выручка
тыс. рублей
896,79
Министр
Т.В. Кучиц
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.09.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 050.040.070 Водоснабжение, 050.040.090 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: