Основная информация
Дата опубликования: | 28 декабря 2016г. |
Номер документа: | RU27000201601219 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Хабаровский край |
Принявший орган: | Правительство Хабаровского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2016 года №503-пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2013 Г. №350-ПР
В целях приведения нормативного правового акта Правительства Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 22 октября 2013 г. №350-пр, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) позицию "Подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
""Организация обеспечения обязательного медицинского страхования"";
б) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет 279 436 146,61 тыс. рублей,
из них:
краевой бюджет - 111 434 375,25 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 12 334 173,93 тыс. рублей,
2014 год - 13 363 740,41 тыс. рублей,
2015 год - 14 144 725,85 тыс. рублей,
2016 год - 15 328 614,75 тыс. рублей,
2017 год - 14 700 244,31 тыс. рублей,
2018 год - 14 673 184,84 тыс. рублей,
2019 год - 13 773 986,93 тыс. рублей,
2020 год - 13 115 704,23 тыс. рублей;
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 163 394 280,86 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 14 899 497,76 тыс. рублей,
2014 год - 17 184 514,00 тыс. рублей,
2015 год - 18 969 388,50 тыс. рублей,
2016 год - 19 271 303,30 тыс. рублей,
2017 год - 20 964 701,30 тыс. рублей,
2018 год - 23 247 274,80 тыс. рублей,
2019 год - 24 428 800,60 тыс. рублей,
2020 год - 24 428 800,60 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (прогнозно) - 3 527 490,50 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 29 823,90 тыс. рублей,
2015 год - 10 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 11 400,00 тыс. рублей,
2017 год - 869 200,00 тыс. рублей,
2018 год - 934 183,30 тыс. рублей,
2019 год - 934 283,30 тыс. рублей,
2020 год - 738 600,00 тыс. рублей;
внебюджетные средства (прогнозно) - 1 080 000,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2014 год - 385 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 260 000,00 тыс. рублей";
в) в позиции "Конечные результаты реализации Программы":
- в абзаце третьем цифры "6,7" заменить цифрами "6,4";
- в абзаце четвертом цифры "609,5" заменить цифрами "622,4";
- в абзаце шестом слова "190,0 случаев" заменить словами "189,6 случая";
- в абзаце седьмом цифры "9,6" заменить цифрами "11,2";
2) в разделе 3:
- в абзаце четвертом цифры "6,7" заменить цифрами "6,4";
- в абзаце пятом цифры "609,5" заменить цифрами "622,4";
- в абзаце восьмом цифры "9,6" заменить цифрами "11,2";
3) подраздел 6.1 раздела 6 дополнить абзацем следующего содержания:
""Организация обеспечения обязательного медицинского страхования".";
4) раздел 8 изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Прогнозируемый общий объем финансирования реализации Программы составляет 279 436 146,61 тыс. рублей, из них:
средства краевого бюджета - 111 434 375,25 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 12 334 173,93 тыс. рублей,
2014 год - 13 363 740,41 тыс. рублей,
2015 год - 14 144 725,85 тыс. рублей,
2016 год - 15 328 614,75 тыс. рублей,
2017 год - 14 700 244,31 тыс. рублей,
2018 год - 14 673 184,84 тыс. рублей,
2019 год - 13 773 986,93 тыс. рублей,
2020 год - 13 115 704,23 тыс. рублей;
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 163 394 280,86 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 14 899 497,76 тыс. рублей,
2014 год - 17 184 514,00 тыс. рублей,
2015 год - 18 969 388,50 тыс. рублей,
2016 год - 19 271 303,30 тыс. рублей,
2017 год - 20 964 701,30 тыс. рублей,
2018 год - 23 247 274,80 тыс. рублей,
2019 год - 24 428 800,60 тыс. рублей,
2020 год - 24 428 800,60 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (прогнозно) - 3 527 490,50 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 29 823,90 тыс. рублей,
2015 год - 10 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 11 400,00 тыс. рублей,
2017 год - 869 200,00 тыс. рублей,
2018 год - 934 183,30 тыс. рублей,
2019 год - 934 283,30 тыс. рублей,
2020 год - 738 600,00 тыс. рублей;
внебюджетные средства (прогнозно) - 1 080 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2014 год - 385 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 260 000,00 тыс. рублей.
Предоставление средств из федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Под внебюджетными средствами финансирования настоящей Программы предполагаются средства организаций, участвующих (по согласованию) в реализации мероприятий Программы. Участие организаций в реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края.
Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, а также по годам реализации приведена в приложении №5 к настоящей Программе.
Информация о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Программы приведена в приложении №6 к настоящей Программе.
Информация об оценке степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Программы приведена в приложении №7 к настоящей Программе.
Информация об оценке степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и непосредственные результаты реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы приведена в приложении №8 к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов здравоохранения осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. №119-пр, и составляет по министерству здравоохранения Хабаровского края на период 2013 - 2020 годов 269 215,53 тыс. рублей.";
5) раздел 10 признать утратившим силу.
6) абзац двадцать второй раздела 11 изложить в следующей редакции:
"- оценку степени достижения целей, решения задач Программы и степени достижения уровня финансирования Программы, выполненную в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 20 сентября 2013 г. №283-пр "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Хабаровского края и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края";";
7) в подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 22 859 355,10 тыс. рублей,
из них:
краевой бюджет - 3 098 608,84 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 337 555,16 тыс. рублей,
2014 год - 411 396,41 тыс. рублей,
2015 год - 417 145,85 тыс. рублей,
2016 год - 627 936,74 тыс. рублей,
2017 год - 498 587,75 тыс. рублей,
2018 год - 418 494,97 тыс. рублей,
2019 год - 218 745,98 тыс. рублей,
2020 год - 168 745,98 тыс. рублей;
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 19 735 332,26 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год - 5 597 674,50 тыс. рублей,
2014 год - 6 469 983,41 тыс. рублей,
2015 год - 7 667 674,35 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (прогнозно) - 6 414,00 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 6 414,00 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 19 000,00 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 19 000,00 тыс. рублей";
б) раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 22 859 355,10 тыс. рублей, из них:
краевой бюджет - 3 098 608,84 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 337 555,16 тыс. рублей,
2014 год - 411 396,41 тыс. рублей,
2015 год - 417 145,85 тыс. рублей,
2016 год - 627 936,74 тыс. рублей,
2017 год - 498 587,75 тыс. рублей,
2018 год - 418 494,97 тыс. рублей,
2019 год - 218 745,98 тыс. рублей,
2020 год - 168 745,98 тыс. рублей;
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 19 735 332,26 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 5 597 674,50 тыс. рублей,
2014 год - 6 469 983,41 тыс. рублей,
2015 год - 7 667 674,35 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (прогнозно) - 6 414,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 6 414,00 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 19 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 19 000,00 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении №5 к настоящей Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении №6 к настоящей Программе.";
8) в подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
а) в паспорте:
- абзацы четвертый, пятый позиции "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет;
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет;";
- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 118 189 069,41 тыс. рублей,
из них:
краевой бюджет - 90 989 901,64 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 10 161 455,72 тыс. рублей,
2014 год - 10 259 525,19 тыс. рублей,
2015 год - 11 549 311,54 тыс. рублей,
2016 год - 12 240 639,25 тыс. рублей,
2017 год - 11 896 045,97 тыс. рублей,
2018 год - 11 976 203,83 тыс. рублей,
2019 год - 11 505 843,07 тыс. рублей,
2020 год - 11 400 877,07 тыс. рублей;
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 24 420 657,87 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год - 7 592 746,60 тыс. рублей,
2014 год - 8 832 421,54 тыс. рублей,
2015 год - 7 995 489,73 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (прогнозно) - 1 793 509,90 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 9 909,90 тыс. рублей,
2018 год - 522 500,00 тыс. рублей,
2019 год - 522 500,00 тыс. рублей,
2020 год - 738 600,00 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 985 000,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2014 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 200 000,00 тыс. рублей";
- абзацы четвертый, пятый позиции "Конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет, до 13,9 процента (на 100 больных среднегодового контингента);
увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет, до 6,9 процента (на 100 больных среднегодового контингента);";
б) раздел 1 дополнить абзацами следующего содержания:
"Во исполнение Послания Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации 03 декабря 2015 г. Правительством Российской Федерации совместно с Правительством Хабаровского края разработан долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. №704-р). В долгосрочный план в том числе включены следующие объекты капитального строительства в области здравоохранения:
"Межрайонный онкологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре (I очередь - патологоанатомическое отделение, II очередь - отделение радиотерапии, III очередь - поликлиника с пансионатом)";
"Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре (строительство), 252 вызова в сутки".
В настоящее время в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Онкологический диспансер" министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Комсомольск-на-Амуре) (далее - КГБУЗ "Онкологический диспансер") отсутствует патологоанатомическое отделение (далее - ПАО). Патологоанатомическая деятельность для всех учреждений здравоохранения г. Комсомольска-на-Амуре осуществляется в двух ПАО краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения: "Городская больница №2", "Городская больница №4" министерства здравоохранения Хабаровского края (далее - КГБУЗ "ГБ №2" и КГБУЗ "ГБ №4" соответственно). ПАО этих учреждений расположены в зданиях постройки 70 - 80-х годов, нуждающихся в капитальном ремонте, оснащены оборудованием, которое морально и физически устарело. Существующие технологии не позволяют добиться приемлемого качества препаратов и обеспечить обработку постоянно растущих потоков биопсийного материала.
Объемы ежегодно выполняемой работы: по аутопсиям - в пределах 500 - 600 вскрытий, по гистологическим исследованиям - до 50 тыс. исследований (на светооптическом уровне). Материал для иммуногистохимических исследований направляется в г. Хабаровск.
Операционный и биопсийный материал из КГБУЗ "Онкологический диспансер" исследуется в ПАО КГБУЗ "ГБ №2", что не позволяет в полной мере использовать интраоперационный экспресс-метод для диагностики онкологических заболеваний, являющийся неотъемлемой частью современной онкологии.
Введение в строй данного объекта позволит повысить доступность и эффективность патологоанатомической деятельности, позволит оптимизировать временные и финансовые затраты, улучшить качество гистологической диагностики в г. Комсомольске-на-Амуре, а также снизить социальную напряженность в связи с сокращением сроков проведения исследований, отсутствием необходимости направлять материал для иммуногистохимических исследований в г. Хабаровск, унифицировать и повысить качество диагностики и лечения онкологических больных.
II очередь строительства - отделение радиотерапии с радионуклидной диагностикой КГБУЗ "Онкологический диспансер" (мощность - 40 коек) для оказания круглосуточной специализированной медицинской помощи онкологическим больным г. Комсомольска-на-Амуре и прикрепленных муниципальных районов.
Ежегодно выявляется 1 500 новых случаев злокачественных новообразований, из них 70 процентов нуждаются в проведении лучевой терапии, а с учетом накопления контингента и выявления прогрессирования заболевания эта цифра будет выше.
Более 300 пациентов ежегодно из г. Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского, Солнечного, Амурского, Полины Осипенко, Ванинского и Советско-Гаванского муниципальных районов края получают лучевую терапию в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Краевой клинический центр онкологии" министерства здравоохранения Хабаровского края (далее - КГБУЗ "ККЦО"), что составляет всего лишь 25 процентов от нуждающихся в данном виде лечения. Низкий охват лучевой терапией онкологических больных из этих районов обусловлен сложностью транспортировки пациентов, нуждающихся в паллиативной и симптоматической лучевой терапии в КГБУЗ "ККЦО", расположенном в г. Хабаровске.
Строительство отделения радиотерапии КГБУЗ "Онкологический диспансер" позволит обеспечить доступность, своевременность и качество онкологической помощи, привести структуру учреждения в соответствие действующим нормативам, перераспределить потоки онкологических больных, нуждающихся в лучевой терапии в г. Комсомольске-на-Амуре, закрепить жителей прилежащих к нему районов за специализированным онкологическим учреждением и создать замкнутый цикл лечения онкологических больных.
III очередь - поликлиника (мощность - 100 посещений в смену) с пансионатом (мощность - 30 коек) КГБУЗ "Онкологический диспансер" для оказания амбулаторной специализированной медицинской помощи онкологическим больным г. Комсомольска-на-Амуре и прикрепленных муниципальных районов.
Ежегодно около 3 тыс. пациентов из г. Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского, Солнечного, Амурского, Полины Осипенко, Ванинского и Советско-Гаванского муниципальных районов края приезжают на обследование и лечение в КГБУЗ "ККЦО". Транспортировка пациентов из отдаленных районов края в КГБУЗ "ККЦО" сопряжена со значительными финансовыми затратами.
На сегодняшний день поликлиническое отделение КГБУЗ "Онкологический диспансер" обслуживает прикрепленное население г. Комсомольска-на-Амуре в приспособленных кабинетах (до 20 тыс. посещений в год). С учетом амбулаторно-поликлинического обслуживания онкологических больных прилегающих муниципальных районов возможно увеличение числа посещений до 27 тысяч в год.
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи пациентам с прилегающих муниципальных районов осложнено отсутствием пансионата для их размещения на период комплексного амбулаторного обследования для установления диагноза и амбулаторного лечения.
Строительство поликлиники позволит повысить качество и доступность амбулаторно-поликлинической помощи онкологическим больным, расширить возможности диагностических исследований и специализированного противоопухолевого лечения, динамического наблюдения онкологических больных, в том числе из отдаленных районов края, а также расширить возможности амбулаторной хирургии, включая выполнение оперативных вмешательств низкой категории сложности.
Таким образом, строительство объектов позволит значительно улучшить доступность, качество, безопасность специализированной медицинской помощи для жителей г. Комсомольска-на-Амуре и прилегающих муниципальных районов, а также снизить смертность от новообразований, повысить выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях и улучшить качество жизни онкологических больных.
Площадь г. Комсомольска-на-Амуре, включая поселки Западный, Попова, Старт, Таежный, Хапсоль, составляет 0,3 тыс. кв. км, плотность населения - 843 человека на 1 кв. км. Население города на начало 2016 года составило 253 030 человек, в том числе 47 124 ребенка.
В соответствии с нормативами вызовов скорой медицинской помощи, установленными Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Хабаровского края (0,318 вызова на застрахованного в 2015 году и 0,3 вызова на 2016 - 2020 годы), потребность в вызовах скорой медицинской помощи для жителей г. Комсомольска-на-Амуре на 2015 год составляет 80,5 тыс. вызовов с постепенным снижением к 2020 году до 75,4 тыс. вызовов. Требуемое количество вызовов скорой медицинской помощи в год составит 150 - 200 вызовов в смену (75 400 вызовов в год).
В настоящее время оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах жителям г. Комсомольска-на-Амуре осуществляет краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре" министерства здравоохранения Хабаровского края (далее - ССМП).
В структуре ССМП функционируют две подстанции:
- подстанция скорой медицинской помощи в Центральном округе;
- подстанция скорой медицинской помощи в Ленинском округе.
I очередь строительства ССМП осуществлена в 2005 году, построен гараж на 50 единиц автотранспорта на расстоянии 400 метров от подстанции скорой медицинской помощи в Центральном округе г. Комсомольска-на-Амуре по адресу: ул. Комсомольская, д. 1.
Подстанция Центрального округа расположена в двух нетиповых зданиях 1971 года и 1981 года постройки, пристроены склад, ремонтные мастерские.
Площадь помещений, занимаемых подстанцией Центрального округа, в два раза ниже требований СанПиН (норматив - 1 682,2 кв. м, имеется - 837,6 кв. м), что не позволяет в полной мере выполнить требования Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. №388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи".
Отдаленность гаража, построенного в 2005 году на 50 единиц автотранспорта, от основной территории Центральной подстанции (400 м) негативно отражается на целевом показателе доезда скорой медицинской помощи до места вызова, который должен составлять не более 20 минут.
Строительство II очереди ССМП в г. Комсомольске-на-Амуре создаст условия для выполнения требований Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. №388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" в полном объеме и позволит улучшить доступность, своевременность и качество оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи жителям г. Комсомольска-на-Амуре.";
в) абзацы пятый, шестой раздела 3 изложить в следующей редакции:
"- увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет, до 13,9 процента (на 100 больных среднегодового контингента);
- увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет, до 6,9 процента (на 100 больных среднегодового контингента);";
г) абзацы пятый, шестой раздела 5 изложить в следующей редакции:
"- число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет (абсолютное число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет / на 100 больных наркоманией, прошедших реабилитацию);
- число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет (абсолютное число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет / на 100 больных наркоманией, прошедших реабилитацию);";
д) в позиции "Мероприятие 4" раздела 6:
- в абзаце третьем цифры "80" заменить цифрами "55";
- в абзаце четвертом цифры "38" заменить цифрами "32";
- абзац пятый признать утратившим силу;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"- дальнейшее развитие выездных форм оказания медицинской помощи онкологическим больным;"
- абзац тринадцатый признать утратившим силу;
е) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 118 189 069,41 тыс. рублей, из них:
краевой бюджет - 90 989 901,64 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 10 161 455,72 тыс. рублей,
2014 год - 10 259 525,19 тыс. рублей,
2015 год - 11 549 311,54 тыс. рублей,
2016 год - 12 240 639,25 тыс. рублей,
2017 год - 11 896 045,97 тыс. рублей,
2018 год - 11 976 203,83 тыс. рублей,
2019 год - 11 505 843,07 тыс. рублей,
2020 год - 11 400 877,07 тыс. рублей;
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 24 420 657,87 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 7 592 746,60 тыс. рублей,
2014 год - 8 832 421,54 тыс. рублей,
2015 год - 7 995 489,73 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (прогнозно) - 1 793 509,90 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 9 909,90 тыс. рублей,
2018 год - 522 500,00 тыс. рублей,
2019 год - 522 500,00 тыс. рублей,
2020 год - 738 600,00 тыс. рублей,
внебюджетные средства - 985 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2014 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 200 000,00 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении №5 к настоящей Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении №6 к настоящей Программе.";
9) в подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка":
а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 13 884 148,50 тыс. рублей,
из них:
краевой бюджет - 5 485 146,31 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 544 710,14 тыс. рублей,
2014 год - 1 135 435,30 тыс. рублей,
2015 год - 533 282,43 тыс. рублей,
2016 год - 587 167,77 тыс. рублей,
2017 год - 745 019,63 тыс. рублей,
2018 год - 814 282,58 тыс. рублей,
2019 год - 814 282,58 тыс. рублей,
2020 год - 310 965,88 тыс. рублей;
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 6 630 335,59 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 1 670 064,66 тыс. рублей,
2014 год - 1 771 835,89 тыс. рублей,
2015 год - 3 188 435,04 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (прогнозно) - 1 692 666,60 тыс. рублей;
в том числе:
2017 год - 869 200,00 тыс. рублей,
2018 год - 411 683,30 тыс. рублей,
2019 год - 411 783,30 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 76 000,00 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 16 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 60 000,00 тыс. рублей";
б) раздел 1 дополнить абзацами следующего содержания:
"Во исполнение Послания Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации 03 декабря 2015 г. Правительством Российской Федерации совместно с Правительством Хабаровского края разработан долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. №704-р). В долгосрочный план в том числе включен следующий объект капитального строительства в области здравоохранения:
"Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре". Строительство. (I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение).
Детские поликлиники Ленинского округа г. Комсомольска-на-Амуре размещены в нетиповых приспособленных зданиях 1946 - 1978 годов постройки, с износом 40 - 70 процентов, дефицитом площадей 3,0 тыс. кв. м, рассчитаны на 153 посещения в смену (фактически количество посещений в смену составляет 426, что превышает расчетное количество в 2,8 раза).
Амбулаторный прием специалистов, диагностическое обследование осуществляются в разрозненных структурных подразделениях медицинских учреждений г. Комсомольска-на-Амуре.
В детских поликлиниках отсутствуют условия для осуществления комплексного восстановительного и реабилитационного лечения детей, развития стационарзамещающих технологий.
Детская городская больница является межрайонной и оказывает первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь детям г. Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского, Амурского и Солнечного муниципальных районов края.
Отделение патологии новорожденных располагается в приспособленном отдельно стоящем здании на расстоянии двух километров от основных диагностических подразделений.
Реанимационные койки для детей, в том числе для новорожденных, находятся в приспособленном здании КГБУЗ "Инфекционная больница".
Запланировано строительство детской поликлиники мощностью 500 посещений в смену для оказания первичной медико-санитарной помощи детскому населению Ленинского округа г. Комсомольска-на-Амуре (I очередь). В предполагаемой структуре детской поликлиники предусмотрено отделение неотложной медицинской помощи, педиатрическое отделение, консультативно-диагностическое отделение, отделения восстановительной медицины, медико-социальной помощи, организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях, дневной стационар на 15 коек, централизованное стерилизационное отделение, Центр здоровья.
Введение в строй данного объекта позволит повысить доступность первичной медико-санитарной помощи детскому населению Ленинского округа г. Комсомольска-на-Амуре, внедрить передовые технологии диагностики и лечения заболеваний, реабилитации, а также привести оказание помощи детскому населению в соответствие с утвержденными порядками и стандартами.
II очередь строительства - лечебный корпус краевого государственного бюджетного учреждения "Детская городская больница" министерства здравоохранения Хабаровского края (мощность - 232 койки) и детское консультативное отделение (300 посещений в смену) для оказания круглосуточной и консультативной специализированной медицинской помощи 90 тыс. детей, проживающих как в г. Комсомольске-на-Амуре, так и прилегающих муниципальных районах края.
В лечебном корпусе детской городской больницы предусмотрено отделение патологии новорожденных на 30 коек с развертыванием коек реанимации и интенсивной терапии, в том числе для новорожденных детей. Строительство нового корпуса позволит внедрить современные технологии выхаживания новорожденных, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, технологию совместного пребывания матери и ребенка, этапность при оказании им медицинской помощи, включая реабилитационные мероприятия, улучшить качество и доступность медицинской помощи детскому населению северных районов края.
Таким образом, строительство объекта "Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре" позволит повысить доступность и качество медицинской помощи, снизить показатели младенческой, детской смертности, инвалидности и улучшить качество жизни детей в г. Комсомольске-на-Амуре и прилегающих муниципальных районах края.";
в) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 13 884 148,50 тыс. рублей, из них:
краевой бюджет - 5 485 146,31 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 544 710,14 тыс. рублей,
2014 год - 1 135 435,30 тыс. рублей,
2015 год - 533 282,43 тыс. рублей,
2016 год - 587 167,77 тыс. рублей,
2017 год - 745 019,63 тыс. рублей,
2018 год - 814 282,58 тыс. рублей,
2019 год - 814 282,58 тыс. рублей,
2020 год - 310 965,88 тыс. рублей;
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 6 630 335,59 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 1 670 064,66 тыс. рублей,
2014 год - 1 771 835,89 тыс. рублей,
2015 год - 3 188 435,04 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (прогнозно) - 1 692 666,60 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 869 200,00 тыс. рублей,
2018 год - 411 683,30 тыс. рублей,
2019 год - 411 783,30 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 76 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 16 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 60 000,00 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении №5 к настоящей Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении №6 к настоящей Программе.";
10) в подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 1 196 752,03 тыс. рублей,
из них:
краевой бюджет - 929 677,49 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 182 492,81 тыс. рублей,
2014 год - 108 685,83 тыс. рублей,
2015 год - 108 204,53 тыс. рублей,
2016 год - 100 393,83 тыс. рублей,
2017 год - 101 725,24 тыс. рублей,
2018 год - 109 391,75 тыс. рублей,
2019 год - 109 391,75 тыс. рублей,
2020 год - 109 391,75 тыс. рублей;
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 267 074,54 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 39 012,00 тыс. рублей,
2014 год - 110 273,16 тыс. рублей,
2015 год - 117 789,38 тыс. рублей";
б) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 1 196 752,03 тыс. рублей, из них:
краевой бюджет - 929 677,49 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 182 492,81 тыс. рублей,
2014 год - 108 685,83 тыс. рублей,
2015 год - 108 204,53 тыс. рублей,
2016 год - 100 393,83 тыс. рублей,
2017 год - 101 725,24 тыс. рублей,
2018 год - 109 391,75 тыс. рублей,
2019 год - 109 391,75 тыс. рублей,
2020 год - 109 391,75 тыс. рублей;
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 267 074,54 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 39 012,00 тыс. рублей,
2014 год - 110 273,16 тыс. рублей,
2015 год - 117 789,38 тыс. рублей.";
11) в подпрограмме "Кадры здравоохранения":
а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 2 618 897,44 тыс. рублей,
из них:
краевой бюджет - 2 583 997,44 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 331 484,82 тыс. рублей,
2014 год - 335 284,82 тыс. рублей,
2015 год - 322 846,46 тыс. рублей,
2016 год - 318 409,32 тыс. рублей,
2017 год - 317 237,92 тыс. рублей,
2018 год - 320 933,78 тыс. рублей,
2019 год - 318 900,16 тыс. рублей,
2020 год - 318 900,16 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (прогнозно) - 34 900,00 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 13 500,00 тыс. рублей,
2015 год - 10 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 11 400,00 тыс. рублей";
б) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 2 618 897,44 тыс. рублей, из них:
краевой бюджет - 2 583 997,44 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 331 484,82 тыс. рублей,
2014 год - 335 284,82 тыс. рублей,
2015 год - 322 846,46 тыс. рублей,
2016 год - 318 409,32 тыс. рублей,
2017 год - 317 237,92 тыс. рублей,
2018 год - 320 933,78 тыс. рублей,
2019 год - 318 900,16 тыс. рублей,
2020 год - 318 900,16 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (прогнозно) - 34 900,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 13 500,00 тыс. рублей,
2015 год - 10 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 11 400,00 тыс. рублей.";
12) в подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях":
а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 6 296 889,17 тыс. рублей,
из них:
краевой бюджет - 6 296 889,17 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 645 104,48 тыс. рублей,
2014 год - 976 151,33 тыс. рублей,
2015 год - 1 089 551,01 тыс. рублей,
2016 год - 1 144 639,62 тыс. рублей,
2017 год - 724 929,05 тыс. рублей,
2018 год - 723 540,92 тыс. рублей,
2019 год - 496 486,38 тыс. рублей,
2020 год - 496 486,38 тыс. рублей";
б) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 6 296 889,17 тыс. рублей, из них:
краевой бюджет - 6 296 889,17 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 645 104,48 тыс. рублей,
2014 год - 976 151,33 тыс. рублей,
2015 год - 1 089 551,01 тыс. рублей,
2016 год - 1 144 639,62 тыс. рублей,
2017 год - 724 929,05 тыс. рублей,
2018 год - 723 540,92 тыс. рублей,
2019 год - 496 486,38 тыс. рублей,
2020 год - 496 486,38 тыс. рублей.";
13) в подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении":
а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 850 543,79 тыс. рублей,
из них:
краевой бюджет - 850 543,79 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 111 370,80 тыс. рублей,
2014 год - 107 794,13 тыс. рублей,
2015 год - 84 384,03 тыс. рублей,
2016 год - 99 828,85 тыс. рублей,
2017 год - 110 776,40 тыс. рублей,
2018 год - 112 129,86 тыс. рублей,
2019 год - 112 129,86 тыс. рублей,
2020 год - 112 129,86 тыс. рублей";
б) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 850 543,79 тыс. рублей,
из них:
краевой бюджет - 850 543,79 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 111 370,80 тыс. рублей,
2014 год - 107 794,13 тыс. рублей,
2015 год - 84 384,03 тыс. рублей,
2016 год - 99 828,85 тыс. рублей,
2017 год - 110 776,40 тыс. рублей,
2018 год - 112 129,86 тыс. рублей,
2019 год - 112 129,86 тыс. рублей,
2020 год - 112 129,86 тыс. рублей.";
14) дополнить подпрограммой "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования" следующего содержания:
"ПОДПРОГРАММА
"Организация обеспечения обязательного
медицинского страхования"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"Организация обеспечения обязательного
медицинского страхования"
Наименование Подпрограммы
-
"Организация обеспечения обязательного медицинского страхования"
Ответственный исполнитель Подпрограммы
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
Участники Подпрограммы
-
страховые медицинские организации;
медицинские организации
Цель Подпрограммы
-
обеспечение соблюдения конституционных прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Задача Подпрограммы
-
создание условий для оказания доступной и качественной бесплатной медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования застрахованному населению медицинскими организациями всех форм собственности
Мероприятия Подпрограммы
-
финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования;
финансовое обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицинского страхования своих функций;
участие в разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и определении тарифов на оплату медицинской помощи на территории Хабаровского края;
обеспечение прав граждан в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе путем проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
Показатели (индикаторы) Подпрограммы
-
финансовая обеспеченность обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования;
удовлетворенность населения медицинской помощью;
количество обоснованных жалоб
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
-
Подпрограмма реализуется без выделения этапов в 2016 - 2020 годах
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 112 340 880,60 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год - 19 271 303,30 тыс. рублей,
2017 год - 20 964 701,30 тыс. рублей,
2018 год - 23 247 274,80 тыс. рублей,
2019 год - 24 428 800,60 тыс. рублей,
2020 год - 24 428 800,60 тыс. рублей
Конечные результаты реализации Подпрограммы
-
финансовая обеспеченность обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в объеме 99,0 процентов;
достижение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью не ниже 69,3 процента;
снижение количества обоснованных жалоб до 0,308 на 1 тыс. населения
1. Характеристика текущего состояния
сферы реализации Подпрограммы
В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на территории Хабаровского края, в соответствии с федеральными законами от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" ежегодно утверждается территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Хабаровского края, составной частью которой является территориальная программа обязательного медицинского страхования.
Источниками финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования являются средства бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования.
Целью обязательного медицинского страхования на период 2016 - 2020 годов является развитие системы, обеспечивающей конституционные права граждан на бесплатное оказание медицинской помощи, повышение ее качества и эффективности.
В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования осуществляются мероприятия, направленные на развитие скорой, первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
В целях развития медицинской помощи в амбулаторных условиях предусматривается увеличение объема и стоимости профилактической медицинской помощи, дальнейшее развитие неотложной помощи на базе поликлинических подразделений.
Оказание медицинской помощи в стационарных условиях предусматривает дальнейшее совершенствование стационарзамещающих технологий, повышение эффективности работы койки, основными индикаторами которой являются показатели среднегодовой занятости и средней длительности лечения больного.
Продолжается совершенствование тарифной политики, включая способы оплаты за оказанную медицинскую помощь, в том числе модели клинико-статистических групп заболеваний, оплаты первичной медико-санитарной помощи, оказанной в амбулаторных условиях, и скорой медицинской помощи на основе подушевого норматива финансирования.
В целях обеспечения реализации прав застрахованных граждан страховые медицинские организации осуществляют контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством об охране здоровья граждан путем проведения медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи.
Усиление роли и ответственности страховых медицинских организаций и постепенный переход к рисковой модели страхования, позволяющей страховым медицинским организациям участвовать в определении тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, управлять медицинскими рисками и расходами на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, формировать финансовые резервы обеспечения устранения дефектов оказания медицинской помощи, контролировать деятельность медицинских организаций по выполнению диспансеризации и профилактических осмотров, а также наделение страховых медицинских организаций дополнительной ответственностью за финансовые результаты деятельности будут способствовать решению стратегических целей в области совершенствования системы обязательного медицинского страхования, а именно повышению качества жизни населения, улучшению здоровья, распространению идеи привлекательности здорового образа жизни.
Включение данной Подпрограммы является необходимым условием для обеспечения комплексного решения задач настоящей Программы.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является обеспечение соблюдения конституционных прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.
Задача Подпрограммы - создание условий для оказания доступной и качественной бесплатной медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования застрахованному населению медицинскими организациями всех форм собственности.
3. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы
При реализации Подпрограммы запланировано достижение следующих конечных результатов:
- финансовая обеспеченность обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в объеме 99,0 процентов;
- достижение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью не ниже 69,3 процента;
- снижение количества обоснованных жалоб до 0,308 на 1 тыс. населения.
Социальная эффективность реализации Подпрограммы выражена в обеспечении возможности получения застрахованными лицами доступной и качественной медицинской помощи за счет достаточного объема финансового обеспечения.
4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется без выделения этапов в 2016 - 2020 годах.
5. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы
Для оценки результатов реализации Подпрограммы используются следующие показатели (индикаторы):
- финансовая обеспеченность обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, рассчитываемая как отношение суммы кассовых расходов бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования по Подпрограмме, отражаемых в разделе 2 отчета "Об исполнении бюджета", к размеру соответствующих бюджетных ассигнований, утвержденных законом Хабаровского края о бюджете Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования, в рамках отчетного финансового периода;
- удовлетворенность населения медицинской помощью, рассчитываемая как отношение числа опрошенных, удовлетворенных медицинской помощью, к общему числу опрошенных, умноженное на 100;
- количество обоснованных жалоб, рассчитываемое как отношение числа обоснованных жалоб к 1 тыс. застрахованных лиц.
6. Краткое описание мероприятий Подпрограммы
Достижение цели и решение задачи Подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Выбор подпрограммных мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены подходами к распределению бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделам классификации расходов бюджетов.
Перечень мероприятий Подпрограммы содержит следующие разделы:
1) финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования;
2) финансовое обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицинского страхования своих функций;
3) участие в разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и определении тарифов на оплату медицинской помощи на территории Хабаровского края;
4) обеспечение прав граждан в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе путем проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем средств бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 112 340 880,60 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 19 271 303,30 тыс. рублей,
2017 год - 20 964 701,30 тыс. рублей,
2018 год - 23 247 274,80 тыс. рублей,
2019 год - 24 428 800,60 тыс. рублей,
2020 год - 24 428 800,60 тыс. рублей.
8. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы
Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками в целях минимизации их влияния на достижение целей изложены в разделе 9 настоящей Программы.";
15) приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
16) в приложении №2:
а) в разделе 1:
- подраздел 1.1 дополнить пунктом 1.1.4 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
"1.1.4.
Поддержка создания и деятельности негосударственных, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан, в части формирования у населения мотивации к ведению здорового образа жизни
министерство здравоохранения края
2016 - 2020
повышение качества оказываемой медицинской помощи населению через формирование конкурентного рынка; увеличение количества негосударственных, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан
снижение качества оказываемой медицинской помощи населению";
- подраздел 1.4 дополнить пунктом 1.4.8 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
"1.4.8.
Модернизация сети фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в муниципальных районах края
министерство здравоохранения края
2016 - 2019
совершенствование структуры медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению;
строительство к 2020 году 100 ФАПов и 22 амбулаторий в муниципальных районах края
снижение эффективности первичной медико-санитарной помощи населению края";
б) в разделе 2:
- в пункте 2.4.1 подраздела 2.4:
в графе 4 подпунктов 2.4.1.1, 2.4.1.2 цифры "2014" заменить цифрами "2018";
- дополнить подпунктом 2.4.1.3 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
"2.4.1.3.
Строительство межрайонного онкологического диспансера г. Комсомольска-на-Амуре (I очередь - патологоанатомическое отделение, II очередь - отделение радиотерапии, III очередь - поликлиника с пансионатом)
министерство строительства края
2016 - 2020
снижение смертности от онкологических заболеваний
рост смертности от онкологических заболеваний";
- подраздел 2.5 дополнить пунктом 2.5.4 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
"2.5.4.
Строительство станции скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре (строительство), 252 вызова в сутки
министерство строительства края
2019 - 2020
повышение доступности и качества оказания скорой медицинской помощи
снижение доступности и качества оказания скорой медицинской помощи";
- дополнить подразделом 2.10 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
"2.10.
Поддержка создания и деятельности негосударственных, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан, в части реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, паллиативной помощи, пропаганды донорства крови
министерство здравоохранения края
2016 - 2020
повышение качества оказываемой медицинской помощи населению через формирование конкурентного рынка; увеличение количества негосударственных, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан
снижение качества оказываемой медицинской помощи населению";
з) раздел 3 дополнить подразделами 3.5, 3.6 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
"3.5.
Строительство объекта "Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре". Строительство. (I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение)
министерство строительства края
2016 - 2019
повышение доступности и качества медицинской помощи, снижение младенческой, детской смертности, инвалидности и улучшение качества жизни детей в г. Комсомольске-на-Амуре и прилегающих муниципальных районах края
снижение доступности и качества медицинской помощи, увеличение младенческой, детской смертности, инвалидности и ухудшение качества жизни детей в г. Комсомольске-на-Амуре и прилегающих муниципальных районах края
3.6.
Поддержка создания и деятельности негосударственных, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан, в части профилактики отказов при рождении детей с нарушениями развития
министерство здравоохранения края
2016 - 2020
повышение качества оказываемой медицинской помощи населению через формирование конкурентного рынка; увеличение количества негосударственных, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан
снижение качества оказываемой медицинской помощи населению";
г) в разделе 7:
- графу 4 пункта 7.1.2 подраздела 7.1 изложить в следующей редакции: "2013, 2017 - 2020";
- в графе 4 пункта 7.2.1 подраздела 7.2 цифры "2016" заменить цифрами "2018";
- в графе 4 подраздела 7.3 цифры "2016 - 2020" заменить цифрами "2013 - 2014";
д) в графе 4 подраздела 8.2 раздела 8 цифры "2020" заменить цифрами "2015";
е) дополнить разделом 11 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
"11.
Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования"
11.1.
Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования
Хабаровский краевой фонд ОМС, страховые медицинские организации
2016 - 2020
обеспечение возможности получения застрахованными лицами доступной и качественной медицинской помощи за счет достаточного объема финансового обеспечения
снижение доступности и качества медицинской помощи
11.2.
Финансовое обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицинского страхования своих функций
Хабаровский краевой фонд ОМС, страховые медицинские организации
2016 - 2020
обеспечение выполнения Хабаровским краевым фондом обязательного медицинского страхования своих функций
реализация государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территории края не в полном объеме
11.3.
Участие в разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и определении тарифов на оплату медицинской помощи на территории Хабаровского края
- " -
- " -
обеспечение возможности получения застрахованными лицами доступной и качественной медицинской помощи
снижение доступности и качества медицинской помощи
11.4.
Обеспечение прав граждан в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе путем проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
- " -
- " -
реализация прав застрахованных лиц на получение бесплатной медицинской помощи надлежащего качества в объемах, сроках и условиях, предусмотренных территориальной программой
несоответствие предоставленной застрахованному лицу медицинской помощи условиям договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию";
17) приложение №3 изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
18) приложение №5 изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
19) приложение №6 изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
20) приложение №7 изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
И.о. Председателя
Правительства края
С.В.Щетнёв
Приложение №1
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 28 декабря 2016 г. №503-пр
"Приложение №1
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие
здравоохранения Хабаровского края"
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
№п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Источник информации
Значение показателя (индикатора) по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
план
факт
план
факт
план
факт
план
план
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Основные показатели (индикаторы)
1.1.
Смертность населения от всех причин
случаев на 1 тыс. населения
Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (далее - Росстат)
13,5
13,3
13,4
13,3
12,8
13,4
12,3
12,1
11,8
11,5
11,2
1.2.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
Росстат
71,4
67,92
68,8
68,01
69,2
68,72
69,5
69,9
70,2
70,6
70,9
1.3.
Младенческая смертность
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
- " -
10,7
12,1
10,5
9,6
10,3
6,3
9,9
6,4
6,4
6,4
6,4
1.4.
Смертность населения от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
- " -
771,5
764,7
721,7
694,5
691,7
661,7
677,2
646,3
638,4
630,4
622,4
1.5.
Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. населения
Росстат
17,6
14,2
16,2
12,4
14,8
12,1
13,4
11,5
10,6
8,9
8,9
1.6.
Смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных)
- " -
- " -
201,2
199,6
199,4
191,3
197,8
203,5
196,1
194,4
192,8
191,2
189,6
1.7.
Смертность населения от туберкулеза
- " -
- " -
24,0
20,4
23,5
16,7
20,5
16,6
18,0
15,3
13,9
12,6
11,2
1.8.
Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)
- " -
- " -
1177,0
1170,7
1177,0
1160,7
1176,9
1178,7
1176,8
1176,7
1176,6
1176,5
1176,4
1.9.
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
- " -
12,5
11,7
12,0
11,55
11,6
11,34
11,3
11,0
10,6
10,3
10,0
1.10.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процентов
- " -
31,9
31,4
30,9
30,6
29,0
28,95
28,9
27,0
26,5
25,6
24,8
1.11.
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
случаев на 100 тыс. населения
- " -
119,1
119,1
110,0
106,0
100,0
107,5
98,0
96,0
94,0
92,0
90,0
1.12.
Обеспеченность населения края врачами (без учета федеральных и ведомственных учреждений здравоохранения)
человек на 10 тыс. населения
министерство здравоохранения края
50,0
37,5
37,8
36,8
37,1
36,5
36,6
36,8
37,0
38,1
38,1
1.13.
Обеспеченность населения края средним медицинским персоналом
человек на 10 тыс. населения
министерство здравоохранения края
86,08
86,4
87,7
84,9
85,8
84,0
84,1
84,9
85,7
103,0
105,9
1.14.
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача
человек
- " -
2,3
2,3
2,3
2,1
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,6
2,7
1.15.
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Хабаровском крае
процентов
Росстат
129,7
141,0
130,7
145,6
142,2
155,9
151,4
200,0
200,0
200,0
200,0
1.16.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Хабаровском крае
процентов
- " -
75,6
85,2
77,9
86,5
84,5
91,5
88,8
100,0
100,0
100,0
100,0
1.17.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Хабаровском крае
процентов
Росстат
50,0
50,9
51,0
52,6
52,4
56,3
54,6
100,0
100,0
100,0
100,0
2.
Подпрограммы
2.1.
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
2.1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
2.1.1.1.
Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля)
кг
министерство здравоохранения края
110,5
110,5
112,0
112,5
113,5
114,4
115
116,6
118
119,5
121
2.1.1.2.
Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год
- " -
- " -
75,0
75,0
76,0
76,5
77,0
77,6
78,0
79,0
80,0
81,0
82,0
2.1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
2.1.2.1.
Заболеваемость дифтерией
случаев на 100 тыс. населения
министерство здравоохранения края
0,01
0
0,01
0
0,01
0
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
2.1.2.2.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
- " -
- " -
менее одного случая
0,22
менее одного случая
0
менее одного случая
0
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
2.1.2.3.
Заболеваемость краснухой
- " -
- " -
менее одного случая
0,52
менее одного случая
0
менее одного случая
0
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
2.1.2.4.
Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом
случаев на 100 тыс. населения
министерство здравоохранения края
0,36
0,07
0,36
0,67
0,36
0,6
0,35
0,35
0,34
0,34
0,34
2.1.2.5.
Заболеваемость корью
случаев на 1 миллион населения
- " -
2,0
3,7
2,9
1,5
2
0
2
2
2
2
1
2.1.2.6.
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процентов
- " -
95,0
95,1
95,0
95,2
95,0
97,8
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.2.7.
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
- " -
- " -
95,0
97,3
95,0
96,3
95,0
97,8
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.2.8.
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
- " -
- " -
95,0
97,3
95,0
96,3
95,0
97,8
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.2.9.
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
- " -
- " -
95,0
97,3
95,0
96,3
95,0
97,8
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
2.1.3.1.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
случаев на 100 тыс. населения
министерство здравоохранения края
1,56
0,97
0,90
0,97
0,9
0,67
0,9
0,9
0,87
0,85
0,83
2.1.3.2.
Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C
- " -
- " -
68,5
61,23
63,0
51,87
62,8
57,09
62,5
62,3
62,1
62,0
62,0
2.1.3.3.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки
процентов
- " -
95,0
97,0
95,0
96,7
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.3.4.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процентов
министерство здравоохранения края
94,5
96,3
95,0
95,0
95,0
96,6
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.3.5.
Прирост вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией у жителей края
случаев на 100 тыс. населения
- " -
3,0
1,4
3,0
0,3
3,3
3,2
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
2.1.3.6.
Удельный вес обследованных граждан в крае в целях выявления ВИЧ-инфекции
процентов
- " -
19,2
19,6
19,3
20,4
19,5
22,0
22,0
19,5
19,5
19,5
19,5
2.1.3.7.
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду в соответствии с действующими стандартами
- " -
министерство здравоохранения края
98,1
100,0
98,15
100,0
98,2
100,0
98,25
98,3
98,35
98,4
98,4
2.1.3.8.
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете
- " -
- " -
29,15
29,15
29,2
29,3
29,3
31,2
45,0
29,7
29,7
29,8
29,8
2.1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
2.1.4.1.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
министерство здравоохранения края
85,0
100,0
85,0
100,0
85,0
93,5
85,0
85,0
85,0
85.0
85,0
2.1.4.2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процентов
министерство здравоохранения края
97,0
104,0
97,0
112,5
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
2.1.4.3.
Охват диспансеризацией подростков
- " -
- " -
95,0
100,0
95,0
100,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.4.4.
Охват диспансеризацией взрослого населения
- " -
- " -
20,0
23,0
23,0
23,8
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
2.1.4.5.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
- " -
- " -
72,0
80,9
74,0
78,0
76,0
78,8
78,0
80,0
80,0
80,0
80,0
2.2.
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.2.1.
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
- " -
32,8
32,9
33,9
35,2
35,9
33,3
36,5
37,5
38,5
39,0
40,0
2.2.2.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
- " -
- " -
19,3
18,4
18,7
20,3
18,2
20,0
17,6
17,1
16,6
16,1
15,9
2.2.3.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
- " -
- " -
27,6
21,7
26,1
27,8
24,5
26,7
22,9
21,3
19,5
18,3
17,6
2.2.4.
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
- " -
12,0
12,2
12,1
12,7
12,3
12,4
12,5
12,8
13,2
13,7
13,9
2.2.5.
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
министерство здравоохранения края
5,4
6,1
5,5
11,1
5,9
10,3
6,1
6,4
6,7
6,8
6,9
2.2.6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
- " -
14,3
14,3
14,6
11,2
14,9
12,0
15,0
15,3
15,6
15,9
16,1
2.2.7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет
- " -
- " -
6,0
6,0
6,3
6,6
6,9
9,5
7,1
7,5
8,1
9,3
10,4
2.2.8.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процентов
- " -
12,4
16,0
12,3
12,3
12,2
12,2
12,0
12,0
11,8
11,4
11,2
2.2.9.
Смертность от ишемической болезни сердца
случаев на 100 тыс. населения
- " -
389,5
426,1
385,6
357,6
381,7
333,1
333,1
370,4
366,7
363,0
355,8
2.2.10.
Смертность от цереброваскулярных болезней
случаев на 100 тыс. населения
- " -
228,2
222,2
225,9
199,6
221,6
201,5
201,5
216,9
214,8
210,5
208,4
2.2.11.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях
процентов
- " -
52,2
52,8
52,2
53,1
52,7
53,2
53,5
54,3
55,1
55,9
56,7
2.2.12.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза пять лет и более
процентов
министерство здравоохранения края
49,3
52,2
52,2
52,2
52,5
51,5
52,8
53,2
53,6
54,1
54,5
2.2.13.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
- " -
- " -
21,1
20,8
20,9
20,1
20,7
20,2
20,5
20,4
20,2
20,1
20,0
2.2.14.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
- " -
- " -
89,9
86,4
86,8
86,8
87,2
87,7
87,9
88,5
89,0
89,0
89,0
2.2.15.
Больничная летальность пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
- " -
- " -
4,2
4,2
4,2
4,1
4,1
3,5
4,1
4,0
4,0
4,0
3,9
2.2.16.
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
- " -
- " -
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.2.17.
Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
человек
- " -
4709
4709
9364
9367
9400
9400
9450
9500
9550
9600
9650
2.3.
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
2.3.1.
Смертность детей от 0 до 17 лет
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
Росстат
141,0
127,8
131,0
120,9
121,0
90,3
111,0
101,0
93,0
92,0
90,0
2.3.2.
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
министерство здравоохранения края
4,8
3,48
4,5
3,4
4,2
1,5
2,8
2,8
2,8
2,8
2,7
2.3.3.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременных
процентов
- " -
50,0
78,4
55,0
86,5
60,0
86,9
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
2.3.4.
Охват неонатальным скринингом
- " -
- " -
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,5
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
2.3.5.
Охват аудиологическим скринингом
- " -
- " -
97,0
97,0
97,0
97,5
97,0
97,4
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
2.3.6.
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в стационаре III-a группы
- " -
- " -
56,0
56,0
60,0
62,0
64,0
72,7
68,0
72,0
76,0
80,0
85,0
2.3.7.
Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре
- " -
- " -
60,0
72,7
62,8
78,6
65,1
86,9
72,0
72,0
72,0
74,2
76,5
2.3.8.
Больничная летальность детей
процентов
министерство здравоохранения края
0,40
0,36
0,37
0,34
0,34
0,26
0,31
0,28
0,25
0,22
0,19
2.3.9.
Число абортов
на 1 тыс. женщин в возрасте от 15 до 49 лет
- " -
39,57
39,59
39,1
36,0
38,8
31,3
38,5
38,2
37,9
37,6
37,3
2.4.
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
2.4.1.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процентов
министерство здравоохранения края
9,0
22,2
13,0
22,3
17,0
22,3
21,0
26,0
31,0
36,0
45,0
2.4.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
- " -
- " -
4,0
4,1
6,0
6,3
9,0
9,0
12,0
15,0
17,0
21,0
25,0
2.4.3.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
- " -
- " -
72,0
72,1
73,0
89,1
74,0
89,1
75,0
78,0
80,0
82,0
85,0
2.5.
Подпрограмма "Кадры здравоохранения"
2.5.1.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников
2.5.1.1.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования
человек
министерство здравоохранения края
3125
3541
5539
5764
5539
5768
5539
5539
5539
5539
5539
2.5.1.2.
Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в государственных организациях дополнительного профессионального образования
человек
министерство здравоохранения края
142
142
203
203
216
232
214
213
45
40
40
2.5.1.3.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования
человек
министерство здравоохранения края
700
931
700
720
700
700
700
700
700
700
700
2.5.1.4.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена
- " -
министерство здравоохранения края
400
400
450
460
500
500
500
500
500
500
500
2.5.1.5.
Число лиц, направленных на целевую подготовку, в том числе:
человек
- " -
343
104
212
212
242
225
212
194
190
190
190
2.5.1.5.1.
по программам высшего профессионального образования
- " -
- " -
248
62
100
100
130
138
140
150
150
150
150
2.5.1.5.2.
по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования
- " -
- " -
95
42
112
112
112
87
72
44
40
40
40
2.5.1.6.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации отрасли здравоохранения края
процентов
- " -
89
85
78
81
80
80
83
86
90
94
98
2.5.1.7.
Число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные министерству здравоохранения края
человек
министерство здравоохранения края
305
326
238
238
334
338
267
350
450
500
500
2.5.1.8.
Доля аккредитованных специалистов
процентов
- " -
0
0
0
0
0
0
0
3
5
10
15
2.5.2.
Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников
2.5.2.1.
Доля медицинских организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками
процентов
министерство здравоохранения края
0
13,0
30,0
100,0
70,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.5.2.2.
Количество мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в крае
единиц
- " -
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2.5.3.
Социальная поддержка медицинских работников
2.5.3.1.
Количество специалистов с высшим и средним медицинским образованием, получивших единовременные компенсационные выплаты
человек
министерство здравоохранения края
66
66
57
66
39
55
52
31
31
31
31
2.6.
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"
2.6.1.
Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов граждан, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
процентов
министерство здравоохранения края
94,0
100,0
94,5
99,9
95,0
100
95,5
96,0
96,5
97,0
98,0
2.6.2.
Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей граждан, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
процентов
министерство здравоохранения края
94,0
100,0
94,5
99,9
95,0
100
95,5
96,0
96,5
97,0
98
2.6.3.
Уровень удовлетворения потребности граждан, включенных в федеральный регистр, лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
процентов
министерство здравоохранения края
94,0
100,0
94,5
100,0
95,0
100
95,5
96,0
96,5
97,0
98,0
2.7.
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"
2.7.1.
Среднее количество медицинских работников, приходящихся на один современный персональный компьютер
человек
министерство здравоохранения края
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2.7.2.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, в которых ведутся электронные карты пациентов и/или используются информационные системы поддержки медицинской деятельности
процентов
министерство здравоохранения края
52
52
58
58
64
64
82
100
100
100
100
2.7.3.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, в которых используется электронная регистратура
- " -
- " -
70
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.7.4.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, имеющих телемедицинские центры и узлы
процентов
- " -
30
30
50
50
50
50
50
50
80
90
100
2.8.
Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования"
2.8.1.
Финансовая обеспеченность обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
процентов
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
-
-
-
-
-
-
99
99
99
99
99
2.8.2.
Удовлетворенность населения медицинской помощью
- " -
- " -
-
-
-
-
-
-
68,8
69,0
69,1
69,2
69,3
2.8.3.
Количество обоснованных жалоб
единиц на 1 тыс. населения
- " -
-
-
-
-
-
-
0,312
0,311
0,310
0,309
0,308
3.
Основные мероприятия
3.1.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
3.1.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек / на 100. тыс. взрослого населения
министерство здравоохранения края
0
0
0,85
0,4
1,70
1,2
4,40
6,10
7,00
8,50
10,0
3.1.2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек / на 100. тыс. детского населения
- " -
0
0
1,60
0,8
1,68
0,8
1,76
1,84
1,92
2,00
2,08
3.2.
Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения
3.2.1.
Привлечение к участию в реализации Территориальной программы государственных гарантий не менее 15 процентов организаций здравоохранения негосударственной формы собственности
процентов
министерство здравоохранения края
12,0
12,0
12,0
12,0
13,0
15,0
13,0
15,0
15,5
14,0
15,0"
Приложение №2
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 28 декабря 2016 г. №503-пр
"Приложение №3
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие
здравоохранения Хабаровского края"
СПРАВОЧНАЯ (ПРОГНОЗНАЯ) ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
№п/п
Наименование инвестиционных проектов
Сроки реализации
Соисполнитель
Наличие проектной документации
Мощность
Объем финансирования в текущих ценах (млн. рублей)
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.
Центр здоровья с установкой магнитно-резонансного томографа "Территориальный консультативно-диагностический центр", г. Комсомольск-на-Амуре
2018 - 2019
министерство строительства края
требуется разработка
50 посещений в смену
160,0 <*>
2.
Фельдшерско-акушерские пункты в муниципальных районах края. Строительство. ("Фельдшерско-акушерский пункт КГБУЗ "Верхнебуреинская центральная районная больница" на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в с. Средний Ургал Верхнебуреинского муниципального района), типовой проект
2016 - 2019
- " -
- " -
100 фельдшерско-акушерских пунктов (25 посещений в смену)
2 000,0 <*>
3.
Амбулатории в муниципальных районах края. Строительство. ("Амбулатория КГБУЗ "Районная больница района имени Лазо" на 50 посещений в смену в пос. Сита муниципального района имени Лазо), типовой проект
2016 - 2019
министерство строительства края
- " -
22 амбулатории (50 посещений в смену)
525,0 <*>
4.
Поликлиника для детского населения в Прибрежном микрорайоне, г. Хабаровск. Строительство
2016 - 2020
- " -
- " -
400 посещений в смену
649,11 <*>
5.
Поликлиника для взрослого населения в Прибрежном микрорайоне, г. Хабаровск. Строительство
2019 - 2021
- " -
- " -
1 тыс. посещений в смену
1 000,0 <*>
6.
Поликлиника для взрослого и детского населения, г. Бикин. Строительство
2020 - 2022
- " -
- " -
350 посещений взрослых в смену,
180 посещений детей в смену
700,0 <*>
7.
Детский краевой диагностический центр, г. Хабаровск. Строительство
2020 - 2023
- " -
- " -
250 посещений в смену
600,0 <*>
8.
Краевой консультативно-диагностический центр стоматологии, г. Хабаровск. Строительство
2012 - 2019
министерство строительства края
имеется
10 коек, 350 посещений в смену
750,0 <*>
9.
Здание главного корпуса КГБУЗ "Бикинская ЦРБ" по ул. Бонивура, 4 в г. Бикин (Устройство пристроенной шахты лифта)"
2017
- " -
- " -
1 лифт
15,0 <*>
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
10.
Палатный корпус ГУЗ "Противотуберкулезный диспансер", г. Хабаровск
2009 - 2018
министерство строительства края
имеется
210 коек
1 207,3
11.
Пищеблок КГБУЗ "Туберкулезная больница", г. Хабаровск. Строительство
2018 - 2019
- " -
требуется разработка
600 больных
62,0 <*>
12.
Больничный корпус КГБУЗ "Краевая психиатрическая больница", г. Хабаровск. Строительство
2018 - 2021
- " -
- " -
740 коек
1 140,0 <*>
13.
Центр химиотерапии с технологиями высокодозной химиотерапии и пересадки костного мозга КГБУЗ "Краевой клинический центр онкологии" министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск. Строительство
2018 - 2021
- " -
- " -
186 коек; 100 посещений в смену
2 350,0 <*>
14.
Операционный блок КГБУЗ "Краевой клинический центр онкологии" министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск. Реконструкция
2019 - 2020
министерство строительства края
требуется разработка
4 операционных стола, 6 реанимационных коек
200,0 <*>
15.
Межрайонный онкологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре (строительство: I очередь - патологоанатомическое отделение, II очередь - отделение радиотерапии, III очередь - поликлиника с пансионатом)
2016 - 2020
- " -
- " -
3 500 кв. м, 40 коек, 100 посещений в смену, 30 мест
1 700,0 <*>
16.
Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре (строительство), 252 вызова в сутки
2019 - 2020
- " -
- " -
252 вызова в сутки
250,0 <*>
17.
Главный корпус с диспетчерской службой и гаражом "Станция скорой медицинской помощи", г. Хабаровск. Строительство
2020 - 2022
- " -
- " -
270 выездов в смену
445,0 <*>
18.
Вертолетные площадки. Строительство
2017 - 2018
- " -
- " -
6 вертолетных площадок
90,0 <*>
19.
Лечебный корпус (травматологическое, нейрохирургическое и ожоговое отделения) КГБУЗ "Краевая клиническая больница №2". Строительство
2018 - 2020
- " -
- " -
190 коек
600,0 <*>
20.
Лечебный корпус центральной районной больницы, г. Николаевск-на-Амуре. Строительство
2014 - 2020
министерство строительства края
требуется разработка
60 коек
840,76
21.
Хирургический корпус КГБУЗ "Городская клиническая больница №10"
2018 - 2020
- " -
- " -
51 койка
5 операционных столов
500,0 <*>
22.
Инфекционное отделение районной больницы, г. Советская Гавань. Строительство
2018 - 2020
- " -
- " -
30 коек
243,0 <*>
23.
Патоморфологический центр министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск. Строительство
2020 - 2022
- " -
- " -
11 000 кв. м
1 696,0 <*>
24.
Межрайонное патологоанатомическое отделение. "Вяземская центральная районная больница", г. Вяземский. Строительство
2014 - 2019
- " -
имеется
два секционных стола, морозильная камера на 10 мест
163,9 <*>
25.
Здание лабораторного корпуса КГБУЗ "Станция переливания крови" в г. Хабаровске. Строительство
2009 - 2018
- " -
- " -
1 583 кв. м;
22 тыс. доноров в год
136,5
26.
Центр протонно-лучевой терапии в г. Хабаровске
2018 - 2021
- " -
требуется разработка
700 человек в год
7000,0 <*>
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
27.
Перинатальный центр, г. Хабаровск. Третья очередь. Реконструкция существующего акушерского корпуса
2009 - 2017
- " -
имеется
65 коек
1 288,0
28.
"Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре". Строительство (I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение)
2016 - 2019
министерство строительства края
имеется
500 посещений в смену, 232 койки, 300 посещений в смену
2 732,9
29.
Акушерский стационар второго уровня. "Перинатальный центр", г. Хабаровск. Строительство
2017 - 2020
- " -
требуется разработка
130 коек
1 250, 0 <*>
30.
Акушерский корпус МУЗ "Районная больница №1", с. Богородское, Ульчский район. Строительство
2009 - 2019
- " -
- " -
10 коек
202,6 <*>
31.
Инфекционный корпус "Детская краевая клиническая больница", г. Хабаровск. Строительство
2018 - 2021
- " -
- " -
130 коек
820,0 <*>
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
32.
Детский краевой реабилитационный центр, г. Хабаровск. Строительство
2018 - 2021
министерство строительства края
требуется разработка
300 коек
1000,0 <*>
33.
Спальный корпус. "Специализированная больница восстановительного лечения "Анненские воды", с. Богородское Ульчского района. Строительство
2019 - 2021
- " -
- " -
150 мест
330,0 <*>
--------------------------------
Примечание: <*> Сметная стоимость объекта является прогнозной и будет уточнена после утверждения проектной документации;
КГБУЗ - краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения."
Приложение №3
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 28 декабря 2016 г. №503-пр
"Приложение №5
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие
здравоохранения Хабаровского края"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
№п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы по годам (тыс. рублей)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего
12 334 173,93
13 363 740,41
14 144 725,85
15 328 614,75
14 700 244,31
14 673 184,84
13 773 986,93
13 115 704,23
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета
990 453,70
1 152 920,00
831 864,66
600 154,50
412 751,00
580 724,60
578 046,20
120 529,50
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель),
12 285 613,93
12 688 970,41
14 090 225,85
15 122 659,07
14 152 414,31
14 022 368,14
13 076 804,23
13 076 804,23
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования
6 253 360,95
6 610 667,00
7 865 464,55
8 241 737,80
8 243 045,20
8 241 737,80
8 241 737,80
8 241 737,80
министерство строительства края (соисполнитель)
48 560,00
674 770,00
54 500,00
205 955,68
547 830,00
650 816,70
697 182,70
38 900,00
1.
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
всего
337 555,16
411 396,41
417 145,85
627 936,74
498 587,75
418 494,97
218 745,98
168 745,98
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
336 055,16
411 396,41
417 145,85
620 317,99
393 457,75
388 494,97
168 745,98
168 745,98
министерство строительства края (соисполнитель)
1 500,00
-
-
7 618,75
105 130,00
30 000,00
50 000,00
-
1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
министерство здравоохранения края
7 092,03
2 574,07
1 055,37
1 228,21
1 699,26
1 699,26
1 699,26
1 699,26
1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
министерство здравоохранения края
58 605,31
61 263,68
79 788,08
179 161,26
82 260,99
122 930,74
4 562,46
4 562,46
1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
министерство здравоохранения края
149 553,35
131 109,05
154 143,25
184 883,84
110 314,29
113 281,12
110 271,47
110 271,47
1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
всего
119 139,08
121 190,68
96 528,10
167 701,43
205 942,15
82 212,79
102 212,79
52 212,79
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
117 639,08
121 190,68
96 528,10
160 082,68
100 812,15
52 212,79
52 212,79
52 212,79
министерство строительства края (соисполнитель)
1 500,00
-
-
7 618,75
105 130,00
30 000,00
50 000,00
-
1.5.
Улучшение качества жизни, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни
министерство здравоохранения края
3 165,39
95 258,93
85 631,05
94 962,00
98 371,06
98 371,06
-
-
2.
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
всего
10 161 455,72
10 259 525,19
11 549 311,54
12 240 639,25
11 896 045,97
11 976 203,83
11 505 843,07
11 400 877,07
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
10 126 625,72
10 250 655,19
11 549 311,54
12 222 708,25
11 836 045,97
11 858 703,83
11 361 977,07
11 361 977,07
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования
6 253 360,95
6 610 667,00
7 865 464,55
8 241 737,80
8 243 045,20
8 241 737,80
8 241 737,80
8 241 737,80
министерство строительства края (соисполнитель)
34 830,00
8 870,00
-
17 931,00
60 000,00
117 500,00
143 866,00
38 900,00
2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
всего
682 393,49
850 470,52
1 005 038,06
949 454,58
827 450,55
961 866,40
800 491,49
800 491,49
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
681 493,49
850 470,52
1 005 038,06
949 454,58
827 450,55
961 866,40
800 491,49
800 491,49
министерство строительства края (соисполнитель)
900,00
-
-
-
-
-
-
-
2.2.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями
министерство здравоохранения края
878 199,58
1 061 745,56
1 119 126,97
1 221 800,62
1 192 535,16
1 353 416,85
1 275 094,88
1 275 094,88
2.3.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
министерство здравоохранения края
118 048,20
90 315,32
40 062,62
-
-
-
-
-
2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии
всего
655 195,21
221 177,81
84 330,78
165 074,92
57 600,58
27 500,00
27 500,00
27 000,00
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
633 225,21
221 177,81
84 330,78
148 643,92
17 600,58
-
-
-
министерство строительства края (соисполнитель)
21 970,00
-
-
16 431,00
40 000,00
27 500,00
27 500,00
27 000,00
2.5.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
всего
1 382 410,23
942 891,41
269 862,47
274 058,39
277 645,93
246 068,88
258 568,88
257 968,88
министерство здравоохранения края
1 382 410,23
942 891,41
269 862,47
274 058,39
277 645,93
246 068,88
246 068,88
246 068,88
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования
1 184 685,20
644 847,00
-
-
-
-
-
-
министерство строительства края (соисполнитель)
-
-
-
-
-
-
12 500,00
11 900,00
2.6.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
министерство здравоохранения края
7 299,00
6 862,00
-
-
-
-
-
-
2.7.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
министерство здравоохранения края
159 288,28
154 991,69
127 543,20
232 598,58
190 538,18
190 538,18
-
-
2.8.
Развитие службы крови
всего
168 542,84
194 006,67
227 382,37
208 926,07
213 179,21
225 828,45
225 828,45
225 828,45
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
168 442,84
194 006,67
227 382,37
208 926,07
213 179,21
225 828,45
225 828,45
225 828,45
министерство строительства края (соисполнитель)
100,00
-
-
-
-
-
-
-
2.9.
Развитие иных специализированных видов медицинской помощи взрослому населению
всего
6 110 078,89
6 737 064,21
8 675 965,07
9 188 726,09
9 137 096,36
8 970 985,07
8 918 359,37
8 814 493,37
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
1 029 543,14
6 728 194,21
8 675 965,07
9 187 226,09
9 117 096,36
8 880 985,07
8 814 493,37
8 814 493,37
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования
5 068 675,75
5 965 820,00
7 865 464,55
8 241 737,80
8 243 045,20
8 241 737,80
8 241 737,80
8 241 737,80
министерство строительства края (соисполнитель)
11 860,00
8 870,00
-
1 500,00
20 000,00
90 000,00
103 866,00
-
3.
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
всего
544 710,14
1 135 435,30
533 282,43
587 167,77
745 019,63
814 282,58
814 282,58
310 965,88
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
532 480,14
469 535,30
478 782,43
406 761,84
362 319,63
310 965,88
310 965,88
310 965,88
министерство строительства края (соисполнитель)
12 230,00
665 900,00
54 500,00
180 405,93
382 700,00
503 316,70
503 316,70
-
3.1.
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи
всего
110 139,97
860 514,03
130 249,63
211 224,60
373 579,00
-
-
-
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
107 539,97
194 614,03
75 749,63
30 818,67
36 679,00
-
-
-
министерство строительства края (соисполнитель)
2 600,00
665 900,00
54 500,00
180 405,93
336 900,00
-
-
-
3.2.
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка и выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для сопровождения маловесных и глубоко недоношенных детей, расходных материалов для отделения анестезиологии-реанимации для новорожденных
министерство здравоохранения края
186 116,20
17 855,59
68 800,73
45 069,64
46 989,14
47 307,67
47 307,67
47 307,67
3.3.
Развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающим сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови
всего
248 119,65
257 065,68
334 232,07
330 873,53
278 651,49
263 658,21
263 658,21
263 658,21
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
238 489,65
257 065,68
334 232,07
330 873,53
278 651,49
263 658,21
263 658,21
263 658,21
министерство строительства края (соисполнитель)
9 630,00
-
-
-
-
-
-
-
3.4.
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
министерство здравоохранения края
334,32
-
-
-
-
-
-
-
3.5.
Строительство объекта "Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре". Строительство (I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение)"
министерство строительства края (соисполнитель)
-
-
-
-
45 800,00
503 316,70
503 316,70
-
4.
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
министерство здравоохранения края
182 492,81
108 685,83
108 204,53
100 393,83
101 725,24
109 391,75
109 391,75
109 391,75
5.
Подпрограмма "Кадры здравоохранения"
министерство здравоохранения края
331 484,82
335 284,82
322 846,46
318 409,32
317 237,92
320 933,78
318 900,16
318 900,16
5.1.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников
министерство здравоохранения края
274 222,18
268 809,58
271 393,63
279 708,42
285 137,02
288 832,88
288 500,16
288 500,16
5.2.
Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников
министерство здравоохранения края
3 165,80
3 313,80
2 252,83
1 700,90
1 700,90
1 700,90
-
-
5.3.
Социальная поддержка медицинских работников
министерство здравоохранения края
54 096,84
63 161,44
49 200,00
37 000,00
30 400,00
30 400,00
30 400,00
30 400,00
6.
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"
министерство здравоохранения края
645 104,48
976 151,33
1 089 551,01
1 144 639,62
724 929,05
723 540,92
496 486,38
496 486,38
6.1.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, в том числе лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению жизни граждан или их инвалидизации, включенных в перечень, предусмотренный Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ "Об основах охраны граждан в Российской Федерации"
министерство здравоохранения края
246 187,98
472 099,20
492 007,82
710 741,72
622 976,44
622 976,44
398 282,58
398 282,58
6.2.
Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей граждан, включенных в региональный регистр
министерство здравоохранения края
13 980,90
14 447,73
21 761,89
15 476,80
3 686,11
3 569,68
3 317,50
3 317,50
6.3.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях, отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра
министерство здравоохранения края
384 935,60
383 604,40
575 781,30
418 421,10
98 266,50
96 994,80
94 886,30
94 886,30
6.4.
Мероприятия по финансовой помощи Хабаровскому краевому государственному унитарному предприятию "Фармация" в целях предупреждения банкротства в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
министерство здравоохранения края
-
106 000,00
-
-
-
-
-
-
7.
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"
министерство здравоохранения края
111 370,80
107 794,13
84 384,03
99 828,85
110 776,40
112 129,86
112 129,86
112 129,86
7.1.
Комплексная информатизация учреждений здравоохранения края и формирование интеграционной среды для медицинских информационных систем
министерство здравоохранения края
111 370,80
107 027,48
84 384,03
99 828,85
110 776,40
112 129,86
112 129,86
112 129,86
7.2.
Создание сети телемедицинских центров и узлов
министерство здравоохранения края
-
766,65
-
-
-
-
-
-
8.
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
министерство здравоохранения края
20 000,00
29 467,40
40 000,00
209 599,37
305 922,35
198 207,15
198 207,15
198 207,15".
Приложение №4
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 28 декабря 2016 г. №503-пр
"Приложение №6
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие
здравоохранения Хабаровского края"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА
ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
№п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего
27 583 671,69
30 963 078,31
33 209 114,35
34 871 318,05
36 534 145,61
38 854 642,94
39 137 070,83
38 283 104,83
Краевой бюджет
12 334 173,93
13 363 740,41
14 144 725,85
15 328 614,75
14 700 244,31
14 673 184,84
13 773 986,93
13 115 704,23
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета)
990 453,70
1 152 920,00
831 864,66
600 154,50
412 751,00
580 724,60
578 046,20
120 529,50
из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе
-
632 600,00
-
-
286 900,00
457 516,70
457 516,70
-
Федеральный бюджет
-
29 823,90
10 000,00
11 400,00
869 200,00
934 183,30
934 283,30
738 600,00
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
14 899 497,76
17 184 514,00
18 969 388,50
19 271 303,30
20 964 701,30
23 247 274,80
24 428 800,60
24 428 800,60
внебюджетные средства
350 000,00
385 000,00
85 000,00
260 000,00
-
-
-
-
1.
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
всего
5 935 229,66
6 906 793,82
8 084 820,20
627 936,74
498 587,75
418 494,97
218 745,98
168 745,98
краевой бюджет
337 555,16
411 396,41
417 145,85
627 936,74
498 587,75
418 494,97
218 745,98
168 745,98
в том числе средства федерального бюджета
64 556,50
40 059,70
60 179,30
69 091,40
10 461,40
9 630,70
9 421,30
9 421,30
федеральный бюджет
-
6 414,00
-
-
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
5 597 674,50
6 469 983,41
7 667 674,35
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
19 000,00
-
-
-
-
-
-
1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
всего
130 058,03
125 979,07
149 364,37
1 228,21
1 699,26
1 699,26
1 699,26
1 699,26
краевой бюджет
7 092,03
2 574,07
1 055,37
1 228,21
1 699,26
1 699,26
1 699,26
1 699,26
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
122 966,00
123 405,00
148 309,00
-
-
-
-
-
1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
всего
58 605,31
61 263,68
79 788,08
179 161,26
82 260,99
122 930,74
4 562,46
4 562,46
краевой бюджет
58 605,31
61 263,68
79 788,08
179 161,26
82 260,99
122 930,74
4 562,46
4 562,46
1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
всего
149 553,35
137 523,05
164 278,60
184 883,84
110 314,29
113 281,12
110 271,47
110 271,47
краевой бюджет
149 553,35
131 109,05
154 143,25
184 883,84
110 314,29
113 281,12
110 271,47
110 271,47
в том числе средства федерального бюджета
64 556,50
40 059,70
60 179,30
69 091,40
10 461,40
9 630,70
9 421,30
9 421,30
федеральный бюджет
-
6 414,00
-
-
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
-
-
10 135,35
-
-
-
-
-
1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
всего
5 593 847,58
6 486 769,09
7 605 758,10
167 701,43
205 942,15
82 212,79
102 212,79
52 212,79
краевой бюджет
119 139,08
121 190,68
96 528,10
167 701,43
205 942,15
82 212,79
102 212,79
52 212,79
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
5 474 708,50
6 346 578,41
7 509 230,00
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
19 000,00
-
-
-
-
-
-
1.5.
Улучшение качества жизни, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни
всего
3 165,39
95 258,93
85 631,05
94 962,00
98 371,06
98 371,06
-
-
краевой бюджет
3 165,39
95 258,93
85 631,05
94 962,00
98 371,06
98 371,06
-
-
2.
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
всего
18 104 202,32
19 451 856,63
19 629 801,27
12 440 639,25
11 896 045,97
12 498 703,83
12 028 343,07
12 139 477,07
краевой бюджет
10 161 455,72
10 259 525,19
11 549 311,54
12 240 639,25
11 896 045,97
11 976 203,83
11 505 843,07
11 400 877,07
в том числе средства федерального бюджета
498 031,50
65 148,30
169 915,80
89 365,20
13 621,30
13 191,20
12 904,40
12 904,40
федеральный бюджет
-
9 909,90
-
-
-
522 500,00
522 500,00
738 600,00
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
7 592 746,60
8 832 421,54
7 995 489,73
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
350 000,00
350 000,00
85 000,00
200 000,00
-
-
-
-
2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
всего
682 393,49
850 470,52
1 005 038,06
949 454,58
827 450,55
961 866,40
800 491,49
800 491,49
краевой бюджет
682 393,49
850 470,52
1 005 038,06
949 454,58
827 450,55
961 866,40
800 491,49
800 491,49
в том числе средства федерального бюджета
-
55 238,40
142 372,60
47 304,80
13 621,30
13 191,20
12 904,40
12 904,40
2.2.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями
всего
878 199,58
1 061 745,56
1 119 126,97
1 221 800,62
1 192 535,16
1 353 416,85
1 275 094,88
1 275 094,88
краевой бюджет
878 199,58
1 061 745,56
1 119 126,97
1 221 800,62
1 192 535,16
1 353 416,85
1 275 094,88
1 275 094,88
2.3.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
всего
683 030,40
1 172 288,29
1 219 412,62
-
-
-
-
-
краевой бюджет
118 048,20
90 315,32
40 062,62
-
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
564 982,20
1 081 972,97
1 179 350,00
-
-
-
-
-
2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии
всего
1 343 283,21
919 978,33
1 278 502,17
165 074,92
57 600,58
550 000,00
550 000,00
540 000,00
краевой бюджет
655 195,21
221 177,81
84 330,78
165 074,92
57 600,58
27 500,00
27 500,00
27 000,00
в том числе средства федерального бюджета
451 820,00
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
522 500,00
522 500,00
513 000,00
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
688 088,00
698 800,52
1 194 171,39
-
-
-
-
-
2.5.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
всего
2 567 987,03
2 226 556,31
1 639 734,42
274 058,39
277 645,93
246 068,88
258 568,88
483 568,88
краевой бюджет
1 382 410,23
942 891,41
269 862,47
274 058,39
277 645,93
246 068,88
258 568,88
257 968,88
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
225 600,00
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
1 185 576,80
1 283 664,90
1 369 871,95
-
-
-
-
-
2.6.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
всего
41 528,00
64 824,90
59 690,54
-
-
-
-
-
краевой бюджет
7 299,00
6 862,00
-
-
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
34 229,00
57 962,90
59 690,54
-
-
-
-
-
2.7.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
всего
159 288,28
164 901,59
682 913,20
232 598,58
190 538,18
190 538,18
-
-
краевой бюджет
159 288,28
154 991,69
127 543,20
232 598,58
190 538,18
190 538,18
-
-
в том числе средства федерального бюджета
46 211,50
9 909,90
27 543,20
42 060,40
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
9 909,90
-
-
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
-
-
555 370,00
-
-
-
-
-
2.8.
Развитие службы крови
всего
168 542,84
194 006,67
227 382,37
208 926,07
213 179,21
225 828,45
225 828,45
225 828,45
краевой бюджет
168 542,84
194 006,67
227 382,37
208 926,07
213 179,21
225 828,45
225 828,45
225 828,45
2.9.
Развитие иных специализированных видов медицинской помощи взрослому населению
всего
11 579 949,49
12 797 084,46
12 398 000,92
9 388 726,09
9 137 096,36
8 970 985,07
8 918 359,37
8 814 493,37
краевой бюджет
6 110 078,89
6 737 064,21
8 675 965,07
9 188 726,09
9 137 096,36
8 970 985,07
8 918 359,37
8 814 493,37
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
5 119 870,60
5 710 020,25
3 637 035,85
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
350 000,00
350 000,00
85 000,00
200 000,00
-
-
-
-
3.
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
всего
2 214 774,80
2 923 271,19
3 721 717,47
647 167,77
1 614 219,63
1 225 965,88
1 226 065,88
310 965,88
краевой бюджет
544 710,14
1 135 435,30
533 282,43
587 167,77
745 019,63
814 282,58
814 282,58
310 965,88
в том числе средства федерального бюджета
12 199,20
646 433,50
-
-
286 900,00
457 516,70
457 516,70
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
869 200,00
411 683,30
411 783,30
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
1 670 064,66
1 771 835,89
3 188 435,04
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
16 000,00
-
60 000,00
-
-
-
-
3.1.
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи
всего
110 139,97
860 514,03
1 504 259,67
211 224,60
373 579,00
-
-
-
краевой бюджет
110 139,97
860 514,03
130 249,63
211 224,60
373 579,00
-
-
-
в том числе средства федерального бюджета
-
632 600,00
-
-
286 900,00
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
-
-
1 374 010,04
-
-
-
-
-
3.2.
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка и выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для сопровождения маловесных и глубоко недоношенных детей, расходных материалов для отделения анестезиологии-реанимации для новорожденных
всего
186 116,20
17 855,59
103 420,73
45 069,64
46 989,14
47 307,67
47 307,67
47 307,67
краевой бюджет
186 116,20
17 855,59
68 800,73
45 069,64
46 989,14
47 307,67
47 307,67
47 307,67
в том числе средства федерального бюджета
12 199,20
13 833,50
-
-
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
-
-
34 620,00
-
-
-
-
-
3.3.
Развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающим сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови
всего
1 918 184,31
2 044 901,57
2 114 037,07
330 873,53
278 651,49
263 658,21
263 658,21
263 658,21
краевой бюджет
248 119,65
257 065,68
334 232,07
330 873,53
278 651,49
263 658,21
263 658,21
263 658,21
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
1 670 064,66
1 771 835,89
1 779 805,00
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
16 000,00
-
-
-
-
-
-
3.4.
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
всего
334,32
-
-
-
-
-
-
-
краевой бюджет
334,32
-
-
-
-
-
-
-
3.5.
Строительство объекта "Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре". Строительство (I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение)"
всего
-
-
-
60 000,00
915 000,00
915 000,00
915 100,00
-
краевой бюджет
-
-
-
-
45 800,00
503 316,70
503 316,70
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
869 200,00
411 683,30
411 783,30
-
внебюджетные средства
-
-
-
60 000,00
-
-
-
-
4.
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
всего
221 504,81
218 958,99
225 993,91
100 393,83
101 725,24
109 391,75
109 391,75
109 391,75
краевой бюджет
182 492,81
108 685,83
108 204,53
100 393,83
101 725,24
109 391,75
109 391,75
109 391,75
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
39 012,00
110 273,16
117 789,38
-
-
-
-
-
5.
Подпрограмма "Кадры здравоохранения"
всего
331 484,82
348 784,82
332 846,46
329 809,32
317 237,92
320 933,78
318 900,16
318 900,16
краевой бюджет
331 484,82
335 284,82
322 846,46
318 409,32
317 237,92
320 933,78
318 900,16
318 900,16
в том числе средства федерального бюджета
17 500,00
4 000,00
5 000,00
7 800,00
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
13 500,00
10 000,00
11 400,00
-
-
-
-
5.1.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников
всего
274 222,18
268 809,58
271 393,63
279 708,42
285 137,02
288 832,88
288 500,16
288 500,16
краевой бюджет
274 222,18
268 809,58
271 393,63
279 708,42
285 137,02
288 832,88
288 500,16
288 500,16
5.2.
Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников
всего
3 165,80
3 313,80
2 252,83
1 700,90
1 700,90
1 700,90
-
-
краевой бюджет
3 165,80
3 313,80
2 252,83
1 700,90
1 700,90
1 700,90
-
-
5.3.
Социальная поддержка медицинских работников
всего
54 096,84
76 661,44
59 200,00
48 400,00
30 400,00
30 400,00
30 400,00
30 400,00
краевой бюджет
54 096,84
63 161,44
49 200,00
37 000,00
30 400,00
30 400,00
30 400,00
30 400,00
в том числе средства федерального бюджета
17 500,00
4 000,00
5 000,00
7 800,00
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
13 500,00
10 000,00
11 400,00
-
-
-
-
6.
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"
всего
645 104,48
976 151,33
1 089 551,01
1 144 639,62
724 929,05
723 540,92
496 486,38
496 486,38
краевой бюджет
645 104,48
976 151,33
1 089 551,01
1 144 639,62
724 929,05
723 540,92
496 486,38
496 486,38
в том числе средства федерального бюджета
398 166,50
397 278,50
596 769,56
433 897,90
101 768,30
100 386,00
98 203,80
98 203,80
6.1.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, в том числе лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению жизни граждан или их инвалидизации, включенных в перечень, предусмотренный Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ "Об основах охраны граждан в Российской Федерации"
всего
246 187,98
472 099,20
492 007,82
710 741,72
622 976,44
622 976,44
398 282,58
398 282,58
краевой бюджет
246 187,98
472 099,20
492 007,82
710 741,72
622 976,44
622 976,44
398 282,58
398 282,58
6.2.
Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей граждан, включенных в региональный регистр
всего
13 980,90
14 447,73
21 761,89
15 476,80
3 686,11
3 569,68
3 317,50
3 317,50
краевой бюджет
13 980,90
14 447,73
21 761,89
15 476,80
3 686,11
3 569,68
3 317,50
3 317,50
в том числе средства федерального бюджета
13 230,90
13 674,10
20 988,26
15 476,80
3 501,80
3 391,20
3 317,50
3 317,50
6.3.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра
всего
384 935,60
383 604,40
575 781,30
418 421,10
98 266,50
96 994,80
94 886,30
94 886,30
краевой бюджет
384 935,60
383 604,40
575 781,30
418 421,10
98 266,50
96 994,80
94 886,30
94 886,30
в том числе средства федерального бюджета
384 935,60
383 604,40
575 781,30
418 421,10
98 266,50
96 994,80
94 886,30
94 886,30
6.4.
Мероприятия по финансовой помощи Хабаровскому краевому государственному унитарному предприятию "Фармация" в целях предупреждения банкротства в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
всего
-
106 000,00
-
-
-
-
-
-
краевой бюджет
-
106 000,00
-
-
-
-
-
-
7.
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"
всего
111 370,80
107 794,13
84 384,03
99 828,85
110 776,40
112 129,86
112 129,86
112 129,86
краевой бюджет
111 370,80
107 794,13
84 384,03
99 828,85
110 776,40
112 129,86
112 129,86
112 129,86
7.1.
Комплексная информатизация учреждений здравоохранения края и формирование интеграционной среды для медицинских информационных систем
всего
111 370,80
107 027,48
84 384,03
99 828,85
110 776,40
112 129,86
112 129,86
112 129,86
краевой бюджет
111 370,80
107 027,48
84 384,03
99 828,85
110 776,40
112 129,86
112 129,86
112 129,86
7.2.
Создание сети телемедицинских центров и узлов
всего
-
766,65
-
-
-
-
-
-
краевой бюджет
-
766,65
-
-
-
-
-
-
8.
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
всего
20 000,00
29 467,40
40 000,00
209 599,37
305 922,35
198 207,15
198 207,15
198 207,15
краевой бюджет
20 000,00
29 467,40
40 000,00
209 599,37
305 922,35
198 207,15
198 207,15
198 207,15
9.
Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования"
всего
-
-
-
19 271 303,30
20 964 701,30
23 247 274,80
24 428 800,60
24 428 800,60
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
-
-
-
19 271 303,30
20 964 701,30
23 247 274,80
24 428 800,60
24 428 800,60"
Приложение №5
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 28 декабря 2016 г. №503-пр
"Приложение №7
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие
здравоохранения Хабаровского края"
ОЦЕНКА
СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ
НА ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
№п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение показателя (индикатора)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 - 2020 годы
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основные показатели (индикаторы)
1.1.
Смертность населения от всех причин
случаев на 1 тыс. населения
13,3
13,5
13,3
13,4
12,8
12,8
12,1
12,3
11,1
11,2
1.2.
Младенческая смертность
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
10,7
10,7
10,5
10,5
10,3
10,3
6,4
9,9
6,3
6,4
1.3.
Смертность населения от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
771,5
771,5
721,7
721,7
691,7
691,7
677,0
677,2
622,0
622,4
1.4.
Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. населения
17,6
17,6
16,2
16,2
14,8
14,8
11,3
11,5
8,7
8,9
1.5.
Смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных)
случаев на 100 тыс. населения
201,2
201,2
199,4
199,4
197,8
197,8
195,8
196,1
189,3
189,6
1.6.
Смертность населения от туберкулеза
- " -
24,0
24,0
23,5
23,5
20,5
20,5
17,9
18,0
11,0
11,2
1.7.
Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)
- " -
1 177,0
1 177,0
1 177,0
1 177,0
1 176,9
1 176,9
1 176,5
1 176,8
1 176,3
1 176,4
1.8.
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
- " -
119,1
119,1
106,0
110,0
100,0
100,0
98,0
98,0
89,7
90,0
2.
Подпрограммы
2.1.
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
2.1.1.
Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C
случаев на 100 тыс. населения
67,5
68,5
63,0
63,0
62,8
62,8
60,0
62,5
60,0
62,0
2.1.2.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процентов
96,3
94,5
95,0
95,0
95,0
95,0
97,0
95,0
97,0
95,0
2.1.4.
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете
- " -
29,15
29,15
29,2
29,2
29,3
29,3
45,0
45,0
33,0
29,8
2.2.
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.2.1.
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
33,6
32,8
33,9
32,9
35,9
34,9
36,5
36,5
41,0
40,0
2.2.2.
Смертность от ишемической болезни сердца
случаев на 100 тыс. населения
387,5
389,5
385,6
387,0
381,7
383,0
333,1
333,1
347,7
355,8
2.2.3.
Смертность от цереброваскулярных болезней
- " -
227,5
228,2
225,9
227,0
221,6
223,0
201,5
201,5
205,5
208,4
2.2.4.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях
- " -
52,2
52,2
52,3
52,2
52,8
52,7
53,7
53,5
58,0
56,7
2.2.5.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза пять лет и более
процентов
49,5
49,3
52,2
52,2
52,5
52,4
52,9
52,8
54,6
54,5
2.2.6.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
- " -
21,0
21,1
20,9
20,9
20,7
20,7
20,3
20,5
19,8
20,0
2.2.7.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процентов
88,9
88,9
86,8
86,0
87,2
87,0
88,3
87,9
90,0
89,0
2.2.8.
Больничная летальность пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
- " -
4,2
4,2
4,2
4,3
4,1
4,2
3,5
4,1
3,5
3,9
2.2.9.
Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
человек
4709
3600
9364
8000
9400
8000
9500
9450
9700
9650
2.3.
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
2.3.1.
Смертность детей от 0 до 17 лет
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
136,0
141,0
130,0
131,0
120,0
121,0
100,0
111,0
85,5
90,0
2.3.2.
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
4,6
4,8
4,5
4,8
4,2
4,5
2,8
2,8
2,4
2,7
2.3.3.
Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре
- " -
60,0
58,0
62,8
60,0
65,1
63,0
72,0
72,0
85,0
76,5
2.3.4.
Число абортов
на 1 000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
39,57
39,6
39,1
39,6
38,8
39,1
30,0
38,5
30,0
37,3
2.4.
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
2.4.1.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
- " -
4,5
4,0
6,0
5,5
9,0
8,5
15,2
12,0
30,1
25,0
2.4.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процентов
72,5
72,0
73,0
72,0
74,0
73,0
80,0
75,0
87,0
85,0
2.5.
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"
2.5.1.
Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов граждан, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра по предъявленным в аптечную организацию рецептам, от предъявленных рецептов при обращении гражданина
- " -
94,0
94,0
94,5
94,0
95,0
94,0
100,0
95,5
100,0
98,0
2.5.2.
Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей граждан, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
процентов
100,0
94,0
94,5
94,0
95,0
94,5
100,0
95,5
100,0
98,0
2.5.3.
Уровень удовлетворения потребности граждан, включенных в федеральный регистр, лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
- " -
94,0
94,0
94,5
94,0
95,0
94,5
100,0
95,5
100,0
98,0
2.6.
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"
2.6.1.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, имеющих телемедицинские центры и узлы
- " -
32
30
50
40
50
40
70
50
100
100
3.
Основные мероприятия
3.1.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
3.1.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек / на 100 тыс. взрослого населения
-
-
0,8
0,85
1,6
1,7
4,4
4,4
11,0
10,0
3.1.2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек / на 100 тыс. детского населения
-
-
1,52
1,60
1,59
1,68
1,76
1,76
2,13
2,08"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2016 года №503-пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2013 Г. №350-ПР
В целях приведения нормативного правового акта Правительства Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 22 октября 2013 г. №350-пр, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) позицию "Подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
""Организация обеспечения обязательного медицинского страхования"";
б) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет 279 436 146,61 тыс. рублей,
из них:
краевой бюджет - 111 434 375,25 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 12 334 173,93 тыс. рублей,
2014 год - 13 363 740,41 тыс. рублей,
2015 год - 14 144 725,85 тыс. рублей,
2016 год - 15 328 614,75 тыс. рублей,
2017 год - 14 700 244,31 тыс. рублей,
2018 год - 14 673 184,84 тыс. рублей,
2019 год - 13 773 986,93 тыс. рублей,
2020 год - 13 115 704,23 тыс. рублей;
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 163 394 280,86 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 14 899 497,76 тыс. рублей,
2014 год - 17 184 514,00 тыс. рублей,
2015 год - 18 969 388,50 тыс. рублей,
2016 год - 19 271 303,30 тыс. рублей,
2017 год - 20 964 701,30 тыс. рублей,
2018 год - 23 247 274,80 тыс. рублей,
2019 год - 24 428 800,60 тыс. рублей,
2020 год - 24 428 800,60 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (прогнозно) - 3 527 490,50 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 29 823,90 тыс. рублей,
2015 год - 10 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 11 400,00 тыс. рублей,
2017 год - 869 200,00 тыс. рублей,
2018 год - 934 183,30 тыс. рублей,
2019 год - 934 283,30 тыс. рублей,
2020 год - 738 600,00 тыс. рублей;
внебюджетные средства (прогнозно) - 1 080 000,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2014 год - 385 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 260 000,00 тыс. рублей";
в) в позиции "Конечные результаты реализации Программы":
- в абзаце третьем цифры "6,7" заменить цифрами "6,4";
- в абзаце четвертом цифры "609,5" заменить цифрами "622,4";
- в абзаце шестом слова "190,0 случаев" заменить словами "189,6 случая";
- в абзаце седьмом цифры "9,6" заменить цифрами "11,2";
2) в разделе 3:
- в абзаце четвертом цифры "6,7" заменить цифрами "6,4";
- в абзаце пятом цифры "609,5" заменить цифрами "622,4";
- в абзаце восьмом цифры "9,6" заменить цифрами "11,2";
3) подраздел 6.1 раздела 6 дополнить абзацем следующего содержания:
""Организация обеспечения обязательного медицинского страхования".";
4) раздел 8 изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Прогнозируемый общий объем финансирования реализации Программы составляет 279 436 146,61 тыс. рублей, из них:
средства краевого бюджета - 111 434 375,25 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 12 334 173,93 тыс. рублей,
2014 год - 13 363 740,41 тыс. рублей,
2015 год - 14 144 725,85 тыс. рублей,
2016 год - 15 328 614,75 тыс. рублей,
2017 год - 14 700 244,31 тыс. рублей,
2018 год - 14 673 184,84 тыс. рублей,
2019 год - 13 773 986,93 тыс. рублей,
2020 год - 13 115 704,23 тыс. рублей;
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 163 394 280,86 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 14 899 497,76 тыс. рублей,
2014 год - 17 184 514,00 тыс. рублей,
2015 год - 18 969 388,50 тыс. рублей,
2016 год - 19 271 303,30 тыс. рублей,
2017 год - 20 964 701,30 тыс. рублей,
2018 год - 23 247 274,80 тыс. рублей,
2019 год - 24 428 800,60 тыс. рублей,
2020 год - 24 428 800,60 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (прогнозно) - 3 527 490,50 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 29 823,90 тыс. рублей,
2015 год - 10 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 11 400,00 тыс. рублей,
2017 год - 869 200,00 тыс. рублей,
2018 год - 934 183,30 тыс. рублей,
2019 год - 934 283,30 тыс. рублей,
2020 год - 738 600,00 тыс. рублей;
внебюджетные средства (прогнозно) - 1 080 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2014 год - 385 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 260 000,00 тыс. рублей.
Предоставление средств из федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Под внебюджетными средствами финансирования настоящей Программы предполагаются средства организаций, участвующих (по согласованию) в реализации мероприятий Программы. Участие организаций в реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края.
Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, а также по годам реализации приведена в приложении №5 к настоящей Программе.
Информация о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Программы приведена в приложении №6 к настоящей Программе.
Информация об оценке степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Программы приведена в приложении №7 к настоящей Программе.
Информация об оценке степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и непосредственные результаты реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы приведена в приложении №8 к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов здравоохранения осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. №119-пр, и составляет по министерству здравоохранения Хабаровского края на период 2013 - 2020 годов 269 215,53 тыс. рублей.";
5) раздел 10 признать утратившим силу.
6) абзац двадцать второй раздела 11 изложить в следующей редакции:
"- оценку степени достижения целей, решения задач Программы и степени достижения уровня финансирования Программы, выполненную в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 20 сентября 2013 г. №283-пр "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Хабаровского края и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края";";
7) в подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 22 859 355,10 тыс. рублей,
из них:
краевой бюджет - 3 098 608,84 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 337 555,16 тыс. рублей,
2014 год - 411 396,41 тыс. рублей,
2015 год - 417 145,85 тыс. рублей,
2016 год - 627 936,74 тыс. рублей,
2017 год - 498 587,75 тыс. рублей,
2018 год - 418 494,97 тыс. рублей,
2019 год - 218 745,98 тыс. рублей,
2020 год - 168 745,98 тыс. рублей;
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 19 735 332,26 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год - 5 597 674,50 тыс. рублей,
2014 год - 6 469 983,41 тыс. рублей,
2015 год - 7 667 674,35 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (прогнозно) - 6 414,00 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 6 414,00 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 19 000,00 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 19 000,00 тыс. рублей";
б) раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 22 859 355,10 тыс. рублей, из них:
краевой бюджет - 3 098 608,84 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 337 555,16 тыс. рублей,
2014 год - 411 396,41 тыс. рублей,
2015 год - 417 145,85 тыс. рублей,
2016 год - 627 936,74 тыс. рублей,
2017 год - 498 587,75 тыс. рублей,
2018 год - 418 494,97 тыс. рублей,
2019 год - 218 745,98 тыс. рублей,
2020 год - 168 745,98 тыс. рублей;
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 19 735 332,26 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 5 597 674,50 тыс. рублей,
2014 год - 6 469 983,41 тыс. рублей,
2015 год - 7 667 674,35 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (прогнозно) - 6 414,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 6 414,00 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 19 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 19 000,00 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении №5 к настоящей Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении №6 к настоящей Программе.";
8) в подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
а) в паспорте:
- абзацы четвертый, пятый позиции "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет;
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет;";
- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 118 189 069,41 тыс. рублей,
из них:
краевой бюджет - 90 989 901,64 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 10 161 455,72 тыс. рублей,
2014 год - 10 259 525,19 тыс. рублей,
2015 год - 11 549 311,54 тыс. рублей,
2016 год - 12 240 639,25 тыс. рублей,
2017 год - 11 896 045,97 тыс. рублей,
2018 год - 11 976 203,83 тыс. рублей,
2019 год - 11 505 843,07 тыс. рублей,
2020 год - 11 400 877,07 тыс. рублей;
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 24 420 657,87 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе:
2013 год - 7 592 746,60 тыс. рублей,
2014 год - 8 832 421,54 тыс. рублей,
2015 год - 7 995 489,73 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (прогнозно) - 1 793 509,90 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 9 909,90 тыс. рублей,
2018 год - 522 500,00 тыс. рублей,
2019 год - 522 500,00 тыс. рублей,
2020 год - 738 600,00 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 985 000,00 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2014 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 200 000,00 тыс. рублей";
- абзацы четвертый, пятый позиции "Конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет, до 13,9 процента (на 100 больных среднегодового контингента);
увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет, до 6,9 процента (на 100 больных среднегодового контингента);";
б) раздел 1 дополнить абзацами следующего содержания:
"Во исполнение Послания Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации 03 декабря 2015 г. Правительством Российской Федерации совместно с Правительством Хабаровского края разработан долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. №704-р). В долгосрочный план в том числе включены следующие объекты капитального строительства в области здравоохранения:
"Межрайонный онкологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре (I очередь - патологоанатомическое отделение, II очередь - отделение радиотерапии, III очередь - поликлиника с пансионатом)";
"Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре (строительство), 252 вызова в сутки".
В настоящее время в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Онкологический диспансер" министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Комсомольск-на-Амуре) (далее - КГБУЗ "Онкологический диспансер") отсутствует патологоанатомическое отделение (далее - ПАО). Патологоанатомическая деятельность для всех учреждений здравоохранения г. Комсомольска-на-Амуре осуществляется в двух ПАО краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения: "Городская больница №2", "Городская больница №4" министерства здравоохранения Хабаровского края (далее - КГБУЗ "ГБ №2" и КГБУЗ "ГБ №4" соответственно). ПАО этих учреждений расположены в зданиях постройки 70 - 80-х годов, нуждающихся в капитальном ремонте, оснащены оборудованием, которое морально и физически устарело. Существующие технологии не позволяют добиться приемлемого качества препаратов и обеспечить обработку постоянно растущих потоков биопсийного материала.
Объемы ежегодно выполняемой работы: по аутопсиям - в пределах 500 - 600 вскрытий, по гистологическим исследованиям - до 50 тыс. исследований (на светооптическом уровне). Материал для иммуногистохимических исследований направляется в г. Хабаровск.
Операционный и биопсийный материал из КГБУЗ "Онкологический диспансер" исследуется в ПАО КГБУЗ "ГБ №2", что не позволяет в полной мере использовать интраоперационный экспресс-метод для диагностики онкологических заболеваний, являющийся неотъемлемой частью современной онкологии.
Введение в строй данного объекта позволит повысить доступность и эффективность патологоанатомической деятельности, позволит оптимизировать временные и финансовые затраты, улучшить качество гистологической диагностики в г. Комсомольске-на-Амуре, а также снизить социальную напряженность в связи с сокращением сроков проведения исследований, отсутствием необходимости направлять материал для иммуногистохимических исследований в г. Хабаровск, унифицировать и повысить качество диагностики и лечения онкологических больных.
II очередь строительства - отделение радиотерапии с радионуклидной диагностикой КГБУЗ "Онкологический диспансер" (мощность - 40 коек) для оказания круглосуточной специализированной медицинской помощи онкологическим больным г. Комсомольска-на-Амуре и прикрепленных муниципальных районов.
Ежегодно выявляется 1 500 новых случаев злокачественных новообразований, из них 70 процентов нуждаются в проведении лучевой терапии, а с учетом накопления контингента и выявления прогрессирования заболевания эта цифра будет выше.
Более 300 пациентов ежегодно из г. Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского, Солнечного, Амурского, Полины Осипенко, Ванинского и Советско-Гаванского муниципальных районов края получают лучевую терапию в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Краевой клинический центр онкологии" министерства здравоохранения Хабаровского края (далее - КГБУЗ "ККЦО"), что составляет всего лишь 25 процентов от нуждающихся в данном виде лечения. Низкий охват лучевой терапией онкологических больных из этих районов обусловлен сложностью транспортировки пациентов, нуждающихся в паллиативной и симптоматической лучевой терапии в КГБУЗ "ККЦО", расположенном в г. Хабаровске.
Строительство отделения радиотерапии КГБУЗ "Онкологический диспансер" позволит обеспечить доступность, своевременность и качество онкологической помощи, привести структуру учреждения в соответствие действующим нормативам, перераспределить потоки онкологических больных, нуждающихся в лучевой терапии в г. Комсомольске-на-Амуре, закрепить жителей прилежащих к нему районов за специализированным онкологическим учреждением и создать замкнутый цикл лечения онкологических больных.
III очередь - поликлиника (мощность - 100 посещений в смену) с пансионатом (мощность - 30 коек) КГБУЗ "Онкологический диспансер" для оказания амбулаторной специализированной медицинской помощи онкологическим больным г. Комсомольска-на-Амуре и прикрепленных муниципальных районов.
Ежегодно около 3 тыс. пациентов из г. Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского, Солнечного, Амурского, Полины Осипенко, Ванинского и Советско-Гаванского муниципальных районов края приезжают на обследование и лечение в КГБУЗ "ККЦО". Транспортировка пациентов из отдаленных районов края в КГБУЗ "ККЦО" сопряжена со значительными финансовыми затратами.
На сегодняшний день поликлиническое отделение КГБУЗ "Онкологический диспансер" обслуживает прикрепленное население г. Комсомольска-на-Амуре в приспособленных кабинетах (до 20 тыс. посещений в год). С учетом амбулаторно-поликлинического обслуживания онкологических больных прилегающих муниципальных районов возможно увеличение числа посещений до 27 тысяч в год.
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи пациентам с прилегающих муниципальных районов осложнено отсутствием пансионата для их размещения на период комплексного амбулаторного обследования для установления диагноза и амбулаторного лечения.
Строительство поликлиники позволит повысить качество и доступность амбулаторно-поликлинической помощи онкологическим больным, расширить возможности диагностических исследований и специализированного противоопухолевого лечения, динамического наблюдения онкологических больных, в том числе из отдаленных районов края, а также расширить возможности амбулаторной хирургии, включая выполнение оперативных вмешательств низкой категории сложности.
Таким образом, строительство объектов позволит значительно улучшить доступность, качество, безопасность специализированной медицинской помощи для жителей г. Комсомольска-на-Амуре и прилегающих муниципальных районов, а также снизить смертность от новообразований, повысить выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях и улучшить качество жизни онкологических больных.
Площадь г. Комсомольска-на-Амуре, включая поселки Западный, Попова, Старт, Таежный, Хапсоль, составляет 0,3 тыс. кв. км, плотность населения - 843 человека на 1 кв. км. Население города на начало 2016 года составило 253 030 человек, в том числе 47 124 ребенка.
В соответствии с нормативами вызовов скорой медицинской помощи, установленными Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Хабаровского края (0,318 вызова на застрахованного в 2015 году и 0,3 вызова на 2016 - 2020 годы), потребность в вызовах скорой медицинской помощи для жителей г. Комсомольска-на-Амуре на 2015 год составляет 80,5 тыс. вызовов с постепенным снижением к 2020 году до 75,4 тыс. вызовов. Требуемое количество вызовов скорой медицинской помощи в год составит 150 - 200 вызовов в смену (75 400 вызовов в год).
В настоящее время оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах жителям г. Комсомольска-на-Амуре осуществляет краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре" министерства здравоохранения Хабаровского края (далее - ССМП).
В структуре ССМП функционируют две подстанции:
- подстанция скорой медицинской помощи в Центральном округе;
- подстанция скорой медицинской помощи в Ленинском округе.
I очередь строительства ССМП осуществлена в 2005 году, построен гараж на 50 единиц автотранспорта на расстоянии 400 метров от подстанции скорой медицинской помощи в Центральном округе г. Комсомольска-на-Амуре по адресу: ул. Комсомольская, д. 1.
Подстанция Центрального округа расположена в двух нетиповых зданиях 1971 года и 1981 года постройки, пристроены склад, ремонтные мастерские.
Площадь помещений, занимаемых подстанцией Центрального округа, в два раза ниже требований СанПиН (норматив - 1 682,2 кв. м, имеется - 837,6 кв. м), что не позволяет в полной мере выполнить требования Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. №388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи".
Отдаленность гаража, построенного в 2005 году на 50 единиц автотранспорта, от основной территории Центральной подстанции (400 м) негативно отражается на целевом показателе доезда скорой медицинской помощи до места вызова, который должен составлять не более 20 минут.
Строительство II очереди ССМП в г. Комсомольске-на-Амуре создаст условия для выполнения требований Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. №388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" в полном объеме и позволит улучшить доступность, своевременность и качество оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи жителям г. Комсомольска-на-Амуре.";
в) абзацы пятый, шестой раздела 3 изложить в следующей редакции:
"- увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет, до 13,9 процента (на 100 больных среднегодового контингента);
- увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет, до 6,9 процента (на 100 больных среднегодового контингента);";
г) абзацы пятый, шестой раздела 5 изложить в следующей редакции:
"- число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет (абсолютное число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет / на 100 больных наркоманией, прошедших реабилитацию);
- число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет (абсолютное число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет / на 100 больных наркоманией, прошедших реабилитацию);";
д) в позиции "Мероприятие 4" раздела 6:
- в абзаце третьем цифры "80" заменить цифрами "55";
- в абзаце четвертом цифры "38" заменить цифрами "32";
- абзац пятый признать утратившим силу;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"- дальнейшее развитие выездных форм оказания медицинской помощи онкологическим больным;"
- абзац тринадцатый признать утратившим силу;
е) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 118 189 069,41 тыс. рублей, из них:
краевой бюджет - 90 989 901,64 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 10 161 455,72 тыс. рублей,
2014 год - 10 259 525,19 тыс. рублей,
2015 год - 11 549 311,54 тыс. рублей,
2016 год - 12 240 639,25 тыс. рублей,
2017 год - 11 896 045,97 тыс. рублей,
2018 год - 11 976 203,83 тыс. рублей,
2019 год - 11 505 843,07 тыс. рублей,
2020 год - 11 400 877,07 тыс. рублей;
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 24 420 657,87 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 7 592 746,60 тыс. рублей,
2014 год - 8 832 421,54 тыс. рублей,
2015 год - 7 995 489,73 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (прогнозно) - 1 793 509,90 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 9 909,90 тыс. рублей,
2018 год - 522 500,00 тыс. рублей,
2019 год - 522 500,00 тыс. рублей,
2020 год - 738 600,00 тыс. рублей,
внебюджетные средства - 985 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2014 год - 350 000,00 тыс. рублей,
2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 200 000,00 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении №5 к настоящей Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении №6 к настоящей Программе.";
9) в подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка":
а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 13 884 148,50 тыс. рублей,
из них:
краевой бюджет - 5 485 146,31 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 544 710,14 тыс. рублей,
2014 год - 1 135 435,30 тыс. рублей,
2015 год - 533 282,43 тыс. рублей,
2016 год - 587 167,77 тыс. рублей,
2017 год - 745 019,63 тыс. рублей,
2018 год - 814 282,58 тыс. рублей,
2019 год - 814 282,58 тыс. рублей,
2020 год - 310 965,88 тыс. рублей;
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 6 630 335,59 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 1 670 064,66 тыс. рублей,
2014 год - 1 771 835,89 тыс. рублей,
2015 год - 3 188 435,04 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (прогнозно) - 1 692 666,60 тыс. рублей;
в том числе:
2017 год - 869 200,00 тыс. рублей,
2018 год - 411 683,30 тыс. рублей,
2019 год - 411 783,30 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 76 000,00 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 16 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 60 000,00 тыс. рублей";
б) раздел 1 дополнить абзацами следующего содержания:
"Во исполнение Послания Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации 03 декабря 2015 г. Правительством Российской Федерации совместно с Правительством Хабаровского края разработан долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. №704-р). В долгосрочный план в том числе включен следующий объект капитального строительства в области здравоохранения:
"Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре". Строительство. (I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение).
Детские поликлиники Ленинского округа г. Комсомольска-на-Амуре размещены в нетиповых приспособленных зданиях 1946 - 1978 годов постройки, с износом 40 - 70 процентов, дефицитом площадей 3,0 тыс. кв. м, рассчитаны на 153 посещения в смену (фактически количество посещений в смену составляет 426, что превышает расчетное количество в 2,8 раза).
Амбулаторный прием специалистов, диагностическое обследование осуществляются в разрозненных структурных подразделениях медицинских учреждений г. Комсомольска-на-Амуре.
В детских поликлиниках отсутствуют условия для осуществления комплексного восстановительного и реабилитационного лечения детей, развития стационарзамещающих технологий.
Детская городская больница является межрайонной и оказывает первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь детям г. Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского, Амурского и Солнечного муниципальных районов края.
Отделение патологии новорожденных располагается в приспособленном отдельно стоящем здании на расстоянии двух километров от основных диагностических подразделений.
Реанимационные койки для детей, в том числе для новорожденных, находятся в приспособленном здании КГБУЗ "Инфекционная больница".
Запланировано строительство детской поликлиники мощностью 500 посещений в смену для оказания первичной медико-санитарной помощи детскому населению Ленинского округа г. Комсомольска-на-Амуре (I очередь). В предполагаемой структуре детской поликлиники предусмотрено отделение неотложной медицинской помощи, педиатрическое отделение, консультативно-диагностическое отделение, отделения восстановительной медицины, медико-социальной помощи, организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях, дневной стационар на 15 коек, централизованное стерилизационное отделение, Центр здоровья.
Введение в строй данного объекта позволит повысить доступность первичной медико-санитарной помощи детскому населению Ленинского округа г. Комсомольска-на-Амуре, внедрить передовые технологии диагностики и лечения заболеваний, реабилитации, а также привести оказание помощи детскому населению в соответствие с утвержденными порядками и стандартами.
II очередь строительства - лечебный корпус краевого государственного бюджетного учреждения "Детская городская больница" министерства здравоохранения Хабаровского края (мощность - 232 койки) и детское консультативное отделение (300 посещений в смену) для оказания круглосуточной и консультативной специализированной медицинской помощи 90 тыс. детей, проживающих как в г. Комсомольске-на-Амуре, так и прилегающих муниципальных районах края.
В лечебном корпусе детской городской больницы предусмотрено отделение патологии новорожденных на 30 коек с развертыванием коек реанимации и интенсивной терапии, в том числе для новорожденных детей. Строительство нового корпуса позволит внедрить современные технологии выхаживания новорожденных, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, технологию совместного пребывания матери и ребенка, этапность при оказании им медицинской помощи, включая реабилитационные мероприятия, улучшить качество и доступность медицинской помощи детскому населению северных районов края.
Таким образом, строительство объекта "Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре" позволит повысить доступность и качество медицинской помощи, снизить показатели младенческой, детской смертности, инвалидности и улучшить качество жизни детей в г. Комсомольске-на-Амуре и прилегающих муниципальных районах края.";
в) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 13 884 148,50 тыс. рублей, из них:
краевой бюджет - 5 485 146,31 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 544 710,14 тыс. рублей,
2014 год - 1 135 435,30 тыс. рублей,
2015 год - 533 282,43 тыс. рублей,
2016 год - 587 167,77 тыс. рублей,
2017 год - 745 019,63 тыс. рублей,
2018 год - 814 282,58 тыс. рублей,
2019 год - 814 282,58 тыс. рублей,
2020 год - 310 965,88 тыс. рублей;
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 6 630 335,59 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 1 670 064,66 тыс. рублей,
2014 год - 1 771 835,89 тыс. рублей,
2015 год - 3 188 435,04 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (прогнозно) - 1 692 666,60 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 869 200,00 тыс. рублей,
2018 год - 411 683,30 тыс. рублей,
2019 год - 411 783,30 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 76 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 16 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 60 000,00 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении №5 к настоящей Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении №6 к настоящей Программе.";
10) в подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 1 196 752,03 тыс. рублей,
из них:
краевой бюджет - 929 677,49 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 182 492,81 тыс. рублей,
2014 год - 108 685,83 тыс. рублей,
2015 год - 108 204,53 тыс. рублей,
2016 год - 100 393,83 тыс. рублей,
2017 год - 101 725,24 тыс. рублей,
2018 год - 109 391,75 тыс. рублей,
2019 год - 109 391,75 тыс. рублей,
2020 год - 109 391,75 тыс. рублей;
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 267 074,54 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 39 012,00 тыс. рублей,
2014 год - 110 273,16 тыс. рублей,
2015 год - 117 789,38 тыс. рублей";
б) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 1 196 752,03 тыс. рублей, из них:
краевой бюджет - 929 677,49 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 182 492,81 тыс. рублей,
2014 год - 108 685,83 тыс. рублей,
2015 год - 108 204,53 тыс. рублей,
2016 год - 100 393,83 тыс. рублей,
2017 год - 101 725,24 тыс. рублей,
2018 год - 109 391,75 тыс. рублей,
2019 год - 109 391,75 тыс. рублей,
2020 год - 109 391,75 тыс. рублей;
средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) (по согласованию) - 267 074,54 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 39 012,00 тыс. рублей,
2014 год - 110 273,16 тыс. рублей,
2015 год - 117 789,38 тыс. рублей.";
11) в подпрограмме "Кадры здравоохранения":
а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 2 618 897,44 тыс. рублей,
из них:
краевой бюджет - 2 583 997,44 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 331 484,82 тыс. рублей,
2014 год - 335 284,82 тыс. рублей,
2015 год - 322 846,46 тыс. рублей,
2016 год - 318 409,32 тыс. рублей,
2017 год - 317 237,92 тыс. рублей,
2018 год - 320 933,78 тыс. рублей,
2019 год - 318 900,16 тыс. рублей,
2020 год - 318 900,16 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (прогнозно) - 34 900,00 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 13 500,00 тыс. рублей,
2015 год - 10 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 11 400,00 тыс. рублей";
б) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 2 618 897,44 тыс. рублей, из них:
краевой бюджет - 2 583 997,44 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 331 484,82 тыс. рублей,
2014 год - 335 284,82 тыс. рублей,
2015 год - 322 846,46 тыс. рублей,
2016 год - 318 409,32 тыс. рублей,
2017 год - 317 237,92 тыс. рублей,
2018 год - 320 933,78 тыс. рублей,
2019 год - 318 900,16 тыс. рублей,
2020 год - 318 900,16 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (прогнозно) - 34 900,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 13 500,00 тыс. рублей,
2015 год - 10 000,00 тыс. рублей,
2016 год - 11 400,00 тыс. рублей.";
12) в подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях":
а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 6 296 889,17 тыс. рублей,
из них:
краевой бюджет - 6 296 889,17 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 645 104,48 тыс. рублей,
2014 год - 976 151,33 тыс. рублей,
2015 год - 1 089 551,01 тыс. рублей,
2016 год - 1 144 639,62 тыс. рублей,
2017 год - 724 929,05 тыс. рублей,
2018 год - 723 540,92 тыс. рублей,
2019 год - 496 486,38 тыс. рублей,
2020 год - 496 486,38 тыс. рублей";
б) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 6 296 889,17 тыс. рублей, из них:
краевой бюджет - 6 296 889,17 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 645 104,48 тыс. рублей,
2014 год - 976 151,33 тыс. рублей,
2015 год - 1 089 551,01 тыс. рублей,
2016 год - 1 144 639,62 тыс. рублей,
2017 год - 724 929,05 тыс. рублей,
2018 год - 723 540,92 тыс. рублей,
2019 год - 496 486,38 тыс. рублей,
2020 год - 496 486,38 тыс. рублей.";
13) в подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении":
а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" паспорта изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 850 543,79 тыс. рублей,
из них:
краевой бюджет - 850 543,79 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 111 370,80 тыс. рублей,
2014 год - 107 794,13 тыс. рублей,
2015 год - 84 384,03 тыс. рублей,
2016 год - 99 828,85 тыс. рублей,
2017 год - 110 776,40 тыс. рублей,
2018 год - 112 129,86 тыс. рублей,
2019 год - 112 129,86 тыс. рублей,
2020 год - 112 129,86 тыс. рублей";
б) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 850 543,79 тыс. рублей,
из них:
краевой бюджет - 850 543,79 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 111 370,80 тыс. рублей,
2014 год - 107 794,13 тыс. рублей,
2015 год - 84 384,03 тыс. рублей,
2016 год - 99 828,85 тыс. рублей,
2017 год - 110 776,40 тыс. рублей,
2018 год - 112 129,86 тыс. рублей,
2019 год - 112 129,86 тыс. рублей,
2020 год - 112 129,86 тыс. рублей.";
14) дополнить подпрограммой "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования" следующего содержания:
"ПОДПРОГРАММА
"Организация обеспечения обязательного
медицинского страхования"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"Организация обеспечения обязательного
медицинского страхования"
Наименование Подпрограммы
-
"Организация обеспечения обязательного медицинского страхования"
Ответственный исполнитель Подпрограммы
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
Участники Подпрограммы
-
страховые медицинские организации;
медицинские организации
Цель Подпрограммы
-
обеспечение соблюдения конституционных прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Задача Подпрограммы
-
создание условий для оказания доступной и качественной бесплатной медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования застрахованному населению медицинскими организациями всех форм собственности
Мероприятия Подпрограммы
-
финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования;
финансовое обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицинского страхования своих функций;
участие в разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и определении тарифов на оплату медицинской помощи на территории Хабаровского края;
обеспечение прав граждан в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе путем проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
Показатели (индикаторы) Подпрограммы
-
финансовая обеспеченность обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования;
удовлетворенность населения медицинской помощью;
количество обоснованных жалоб
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
-
Подпрограмма реализуется без выделения этапов в 2016 - 2020 годах
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 112 340 880,60 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год - 19 271 303,30 тыс. рублей,
2017 год - 20 964 701,30 тыс. рублей,
2018 год - 23 247 274,80 тыс. рублей,
2019 год - 24 428 800,60 тыс. рублей,
2020 год - 24 428 800,60 тыс. рублей
Конечные результаты реализации Подпрограммы
-
финансовая обеспеченность обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в объеме 99,0 процентов;
достижение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью не ниже 69,3 процента;
снижение количества обоснованных жалоб до 0,308 на 1 тыс. населения
1. Характеристика текущего состояния
сферы реализации Подпрограммы
В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на территории Хабаровского края, в соответствии с федеральными законами от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" ежегодно утверждается территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Хабаровского края, составной частью которой является территориальная программа обязательного медицинского страхования.
Источниками финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования являются средства бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования.
Целью обязательного медицинского страхования на период 2016 - 2020 годов является развитие системы, обеспечивающей конституционные права граждан на бесплатное оказание медицинской помощи, повышение ее качества и эффективности.
В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования осуществляются мероприятия, направленные на развитие скорой, первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
В целях развития медицинской помощи в амбулаторных условиях предусматривается увеличение объема и стоимости профилактической медицинской помощи, дальнейшее развитие неотложной помощи на базе поликлинических подразделений.
Оказание медицинской помощи в стационарных условиях предусматривает дальнейшее совершенствование стационарзамещающих технологий, повышение эффективности работы койки, основными индикаторами которой являются показатели среднегодовой занятости и средней длительности лечения больного.
Продолжается совершенствование тарифной политики, включая способы оплаты за оказанную медицинскую помощь, в том числе модели клинико-статистических групп заболеваний, оплаты первичной медико-санитарной помощи, оказанной в амбулаторных условиях, и скорой медицинской помощи на основе подушевого норматива финансирования.
В целях обеспечения реализации прав застрахованных граждан страховые медицинские организации осуществляют контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством об охране здоровья граждан путем проведения медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи.
Усиление роли и ответственности страховых медицинских организаций и постепенный переход к рисковой модели страхования, позволяющей страховым медицинским организациям участвовать в определении тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, управлять медицинскими рисками и расходами на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, формировать финансовые резервы обеспечения устранения дефектов оказания медицинской помощи, контролировать деятельность медицинских организаций по выполнению диспансеризации и профилактических осмотров, а также наделение страховых медицинских организаций дополнительной ответственностью за финансовые результаты деятельности будут способствовать решению стратегических целей в области совершенствования системы обязательного медицинского страхования, а именно повышению качества жизни населения, улучшению здоровья, распространению идеи привлекательности здорового образа жизни.
Включение данной Подпрограммы является необходимым условием для обеспечения комплексного решения задач настоящей Программы.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является обеспечение соблюдения конституционных прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.
Задача Подпрограммы - создание условий для оказания доступной и качественной бесплатной медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования застрахованному населению медицинскими организациями всех форм собственности.
3. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы
При реализации Подпрограммы запланировано достижение следующих конечных результатов:
- финансовая обеспеченность обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в объеме 99,0 процентов;
- достижение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью не ниже 69,3 процента;
- снижение количества обоснованных жалоб до 0,308 на 1 тыс. населения.
Социальная эффективность реализации Подпрограммы выражена в обеспечении возможности получения застрахованными лицами доступной и качественной медицинской помощи за счет достаточного объема финансового обеспечения.
4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется без выделения этапов в 2016 - 2020 годах.
5. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы
Для оценки результатов реализации Подпрограммы используются следующие показатели (индикаторы):
- финансовая обеспеченность обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, рассчитываемая как отношение суммы кассовых расходов бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования по Подпрограмме, отражаемых в разделе 2 отчета "Об исполнении бюджета", к размеру соответствующих бюджетных ассигнований, утвержденных законом Хабаровского края о бюджете Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования, в рамках отчетного финансового периода;
- удовлетворенность населения медицинской помощью, рассчитываемая как отношение числа опрошенных, удовлетворенных медицинской помощью, к общему числу опрошенных, умноженное на 100;
- количество обоснованных жалоб, рассчитываемое как отношение числа обоснованных жалоб к 1 тыс. застрахованных лиц.
6. Краткое описание мероприятий Подпрограммы
Достижение цели и решение задачи Подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Выбор подпрограммных мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены подходами к распределению бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделам классификации расходов бюджетов.
Перечень мероприятий Подпрограммы содержит следующие разделы:
1) финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования;
2) финансовое обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицинского страхования своих функций;
3) участие в разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и определении тарифов на оплату медицинской помощи на территории Хабаровского края;
4) обеспечение прав граждан в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе путем проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем средств бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 112 340 880,60 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 19 271 303,30 тыс. рублей,
2017 год - 20 964 701,30 тыс. рублей,
2018 год - 23 247 274,80 тыс. рублей,
2019 год - 24 428 800,60 тыс. рублей,
2020 год - 24 428 800,60 тыс. рублей.
8. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы
Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками в целях минимизации их влияния на достижение целей изложены в разделе 9 настоящей Программы.";
15) приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
16) в приложении №2:
а) в разделе 1:
- подраздел 1.1 дополнить пунктом 1.1.4 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
"1.1.4.
Поддержка создания и деятельности негосударственных, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан, в части формирования у населения мотивации к ведению здорового образа жизни
министерство здравоохранения края
2016 - 2020
повышение качества оказываемой медицинской помощи населению через формирование конкурентного рынка; увеличение количества негосударственных, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан
снижение качества оказываемой медицинской помощи населению";
- подраздел 1.4 дополнить пунктом 1.4.8 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
"1.4.8.
Модернизация сети фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в муниципальных районах края
министерство здравоохранения края
2016 - 2019
совершенствование структуры медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению;
строительство к 2020 году 100 ФАПов и 22 амбулаторий в муниципальных районах края
снижение эффективности первичной медико-санитарной помощи населению края";
б) в разделе 2:
- в пункте 2.4.1 подраздела 2.4:
в графе 4 подпунктов 2.4.1.1, 2.4.1.2 цифры "2014" заменить цифрами "2018";
- дополнить подпунктом 2.4.1.3 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
"2.4.1.3.
Строительство межрайонного онкологического диспансера г. Комсомольска-на-Амуре (I очередь - патологоанатомическое отделение, II очередь - отделение радиотерапии, III очередь - поликлиника с пансионатом)
министерство строительства края
2016 - 2020
снижение смертности от онкологических заболеваний
рост смертности от онкологических заболеваний";
- подраздел 2.5 дополнить пунктом 2.5.4 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
"2.5.4.
Строительство станции скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре (строительство), 252 вызова в сутки
министерство строительства края
2019 - 2020
повышение доступности и качества оказания скорой медицинской помощи
снижение доступности и качества оказания скорой медицинской помощи";
- дополнить подразделом 2.10 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
"2.10.
Поддержка создания и деятельности негосударственных, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан, в части реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, паллиативной помощи, пропаганды донорства крови
министерство здравоохранения края
2016 - 2020
повышение качества оказываемой медицинской помощи населению через формирование конкурентного рынка; увеличение количества негосударственных, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан
снижение качества оказываемой медицинской помощи населению";
з) раздел 3 дополнить подразделами 3.5, 3.6 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
"3.5.
Строительство объекта "Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре". Строительство. (I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение)
министерство строительства края
2016 - 2019
повышение доступности и качества медицинской помощи, снижение младенческой, детской смертности, инвалидности и улучшение качества жизни детей в г. Комсомольске-на-Амуре и прилегающих муниципальных районах края
снижение доступности и качества медицинской помощи, увеличение младенческой, детской смертности, инвалидности и ухудшение качества жизни детей в г. Комсомольске-на-Амуре и прилегающих муниципальных районах края
3.6.
Поддержка создания и деятельности негосударственных, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан, в части профилактики отказов при рождении детей с нарушениями развития
министерство здравоохранения края
2016 - 2020
повышение качества оказываемой медицинской помощи населению через формирование конкурентного рынка; увеличение количества негосударственных, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан
снижение качества оказываемой медицинской помощи населению";
г) в разделе 7:
- графу 4 пункта 7.1.2 подраздела 7.1 изложить в следующей редакции: "2013, 2017 - 2020";
- в графе 4 пункта 7.2.1 подраздела 7.2 цифры "2016" заменить цифрами "2018";
- в графе 4 подраздела 7.3 цифры "2016 - 2020" заменить цифрами "2013 - 2014";
д) в графе 4 подраздела 8.2 раздела 8 цифры "2020" заменить цифрами "2015";
е) дополнить разделом 11 следующего содержания:
1
2
3
4
5
6
"11.
Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования"
11.1.
Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования
Хабаровский краевой фонд ОМС, страховые медицинские организации
2016 - 2020
обеспечение возможности получения застрахованными лицами доступной и качественной медицинской помощи за счет достаточного объема финансового обеспечения
снижение доступности и качества медицинской помощи
11.2.
Финансовое обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицинского страхования своих функций
Хабаровский краевой фонд ОМС, страховые медицинские организации
2016 - 2020
обеспечение выполнения Хабаровским краевым фондом обязательного медицинского страхования своих функций
реализация государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территории края не в полном объеме
11.3.
Участие в разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и определении тарифов на оплату медицинской помощи на территории Хабаровского края
- " -
- " -
обеспечение возможности получения застрахованными лицами доступной и качественной медицинской помощи
снижение доступности и качества медицинской помощи
11.4.
Обеспечение прав граждан в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе путем проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
- " -
- " -
реализация прав застрахованных лиц на получение бесплатной медицинской помощи надлежащего качества в объемах, сроках и условиях, предусмотренных территориальной программой
несоответствие предоставленной застрахованному лицу медицинской помощи условиям договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию";
17) приложение №3 изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
18) приложение №5 изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
19) приложение №6 изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
20) приложение №7 изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
И.о. Председателя
Правительства края
С.В.Щетнёв
Приложение №1
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 28 декабря 2016 г. №503-пр
"Приложение №1
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие
здравоохранения Хабаровского края"
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
№п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Источник информации
Значение показателя (индикатора) по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
план
факт
план
факт
план
факт
план
план
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Основные показатели (индикаторы)
1.1.
Смертность населения от всех причин
случаев на 1 тыс. населения
Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (далее - Росстат)
13,5
13,3
13,4
13,3
12,8
13,4
12,3
12,1
11,8
11,5
11,2
1.2.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
Росстат
71,4
67,92
68,8
68,01
69,2
68,72
69,5
69,9
70,2
70,6
70,9
1.3.
Младенческая смертность
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
- " -
10,7
12,1
10,5
9,6
10,3
6,3
9,9
6,4
6,4
6,4
6,4
1.4.
Смертность населения от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
- " -
771,5
764,7
721,7
694,5
691,7
661,7
677,2
646,3
638,4
630,4
622,4
1.5.
Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. населения
Росстат
17,6
14,2
16,2
12,4
14,8
12,1
13,4
11,5
10,6
8,9
8,9
1.6.
Смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных)
- " -
- " -
201,2
199,6
199,4
191,3
197,8
203,5
196,1
194,4
192,8
191,2
189,6
1.7.
Смертность населения от туберкулеза
- " -
- " -
24,0
20,4
23,5
16,7
20,5
16,6
18,0
15,3
13,9
12,6
11,2
1.8.
Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)
- " -
- " -
1177,0
1170,7
1177,0
1160,7
1176,9
1178,7
1176,8
1176,7
1176,6
1176,5
1176,4
1.9.
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
- " -
12,5
11,7
12,0
11,55
11,6
11,34
11,3
11,0
10,6
10,3
10,0
1.10.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процентов
- " -
31,9
31,4
30,9
30,6
29,0
28,95
28,9
27,0
26,5
25,6
24,8
1.11.
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
случаев на 100 тыс. населения
- " -
119,1
119,1
110,0
106,0
100,0
107,5
98,0
96,0
94,0
92,0
90,0
1.12.
Обеспеченность населения края врачами (без учета федеральных и ведомственных учреждений здравоохранения)
человек на 10 тыс. населения
министерство здравоохранения края
50,0
37,5
37,8
36,8
37,1
36,5
36,6
36,8
37,0
38,1
38,1
1.13.
Обеспеченность населения края средним медицинским персоналом
человек на 10 тыс. населения
министерство здравоохранения края
86,08
86,4
87,7
84,9
85,8
84,0
84,1
84,9
85,7
103,0
105,9
1.14.
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача
человек
- " -
2,3
2,3
2,3
2,1
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,6
2,7
1.15.
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Хабаровском крае
процентов
Росстат
129,7
141,0
130,7
145,6
142,2
155,9
151,4
200,0
200,0
200,0
200,0
1.16.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Хабаровском крае
процентов
- " -
75,6
85,2
77,9
86,5
84,5
91,5
88,8
100,0
100,0
100,0
100,0
1.17.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Хабаровском крае
процентов
Росстат
50,0
50,9
51,0
52,6
52,4
56,3
54,6
100,0
100,0
100,0
100,0
2.
Подпрограммы
2.1.
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
2.1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
2.1.1.1.
Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля)
кг
министерство здравоохранения края
110,5
110,5
112,0
112,5
113,5
114,4
115
116,6
118
119,5
121
2.1.1.2.
Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год
- " -
- " -
75,0
75,0
76,0
76,5
77,0
77,6
78,0
79,0
80,0
81,0
82,0
2.1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
2.1.2.1.
Заболеваемость дифтерией
случаев на 100 тыс. населения
министерство здравоохранения края
0,01
0
0,01
0
0,01
0
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
2.1.2.2.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
- " -
- " -
менее одного случая
0,22
менее одного случая
0
менее одного случая
0
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
2.1.2.3.
Заболеваемость краснухой
- " -
- " -
менее одного случая
0,52
менее одного случая
0
менее одного случая
0
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
менее одного случая
2.1.2.4.
Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом
случаев на 100 тыс. населения
министерство здравоохранения края
0,36
0,07
0,36
0,67
0,36
0,6
0,35
0,35
0,34
0,34
0,34
2.1.2.5.
Заболеваемость корью
случаев на 1 миллион населения
- " -
2,0
3,7
2,9
1,5
2
0
2
2
2
2
1
2.1.2.6.
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процентов
- " -
95,0
95,1
95,0
95,2
95,0
97,8
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.2.7.
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
- " -
- " -
95,0
97,3
95,0
96,3
95,0
97,8
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.2.8.
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
- " -
- " -
95,0
97,3
95,0
96,3
95,0
97,8
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.2.9.
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
- " -
- " -
95,0
97,3
95,0
96,3
95,0
97,8
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
2.1.3.1.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B
случаев на 100 тыс. населения
министерство здравоохранения края
1,56
0,97
0,90
0,97
0,9
0,67
0,9
0,9
0,87
0,85
0,83
2.1.3.2.
Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C
- " -
- " -
68,5
61,23
63,0
51,87
62,8
57,09
62,5
62,3
62,1
62,0
62,0
2.1.3.3.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки
процентов
- " -
95,0
97,0
95,0
96,7
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.3.4.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процентов
министерство здравоохранения края
94,5
96,3
95,0
95,0
95,0
96,6
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.3.5.
Прирост вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией у жителей края
случаев на 100 тыс. населения
- " -
3,0
1,4
3,0
0,3
3,3
3,2
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
2.1.3.6.
Удельный вес обследованных граждан в крае в целях выявления ВИЧ-инфекции
процентов
- " -
19,2
19,6
19,3
20,4
19,5
22,0
22,0
19,5
19,5
19,5
19,5
2.1.3.7.
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду в соответствии с действующими стандартами
- " -
министерство здравоохранения края
98,1
100,0
98,15
100,0
98,2
100,0
98,25
98,3
98,35
98,4
98,4
2.1.3.8.
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете
- " -
- " -
29,15
29,15
29,2
29,3
29,3
31,2
45,0
29,7
29,7
29,8
29,8
2.1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
2.1.4.1.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
министерство здравоохранения края
85,0
100,0
85,0
100,0
85,0
93,5
85,0
85,0
85,0
85.0
85,0
2.1.4.2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процентов
министерство здравоохранения края
97,0
104,0
97,0
112,5
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
2.1.4.3.
Охват диспансеризацией подростков
- " -
- " -
95,0
100,0
95,0
100,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.1.4.4.
Охват диспансеризацией взрослого населения
- " -
- " -
20,0
23,0
23,0
23,8
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
2.1.4.5.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
- " -
- " -
72,0
80,9
74,0
78,0
76,0
78,8
78,0
80,0
80,0
80,0
80,0
2.2.
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.2.1.
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
- " -
32,8
32,9
33,9
35,2
35,9
33,3
36,5
37,5
38,5
39,0
40,0
2.2.2.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
- " -
- " -
19,3
18,4
18,7
20,3
18,2
20,0
17,6
17,1
16,6
16,1
15,9
2.2.3.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
- " -
- " -
27,6
21,7
26,1
27,8
24,5
26,7
22,9
21,3
19,5
18,3
17,6
2.2.4.
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
- " -
12,0
12,2
12,1
12,7
12,3
12,4
12,5
12,8
13,2
13,7
13,9
2.2.5.
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента
министерство здравоохранения края
5,4
6,1
5,5
11,1
5,9
10,3
6,1
6,4
6,7
6,8
6,9
2.2.6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
- " -
14,3
14,3
14,6
11,2
14,9
12,0
15,0
15,3
15,6
15,9
16,1
2.2.7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет
- " -
- " -
6,0
6,0
6,3
6,6
6,9
9,5
7,1
7,5
8,1
9,3
10,4
2.2.8.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процентов
- " -
12,4
16,0
12,3
12,3
12,2
12,2
12,0
12,0
11,8
11,4
11,2
2.2.9.
Смертность от ишемической болезни сердца
случаев на 100 тыс. населения
- " -
389,5
426,1
385,6
357,6
381,7
333,1
333,1
370,4
366,7
363,0
355,8
2.2.10.
Смертность от цереброваскулярных болезней
случаев на 100 тыс. населения
- " -
228,2
222,2
225,9
199,6
221,6
201,5
201,5
216,9
214,8
210,5
208,4
2.2.11.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях
процентов
- " -
52,2
52,8
52,2
53,1
52,7
53,2
53,5
54,3
55,1
55,9
56,7
2.2.12.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза пять лет и более
процентов
министерство здравоохранения края
49,3
52,2
52,2
52,2
52,5
51,5
52,8
53,2
53,6
54,1
54,5
2.2.13.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
- " -
- " -
21,1
20,8
20,9
20,1
20,7
20,2
20,5
20,4
20,2
20,1
20,0
2.2.14.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
- " -
- " -
89,9
86,4
86,8
86,8
87,2
87,7
87,9
88,5
89,0
89,0
89,0
2.2.15.
Больничная летальность пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
- " -
- " -
4,2
4,2
4,2
4,1
4,1
3,5
4,1
4,0
4,0
4,0
3,9
2.2.16.
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
- " -
- " -
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.2.17.
Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
человек
- " -
4709
4709
9364
9367
9400
9400
9450
9500
9550
9600
9650
2.3.
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
2.3.1.
Смертность детей от 0 до 17 лет
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
Росстат
141,0
127,8
131,0
120,9
121,0
90,3
111,0
101,0
93,0
92,0
90,0
2.3.2.
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
министерство здравоохранения края
4,8
3,48
4,5
3,4
4,2
1,5
2,8
2,8
2,8
2,8
2,7
2.3.3.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременных
процентов
- " -
50,0
78,4
55,0
86,5
60,0
86,9
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
2.3.4.
Охват неонатальным скринингом
- " -
- " -
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,5
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
2.3.5.
Охват аудиологическим скринингом
- " -
- " -
97,0
97,0
97,0
97,5
97,0
97,4
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
2.3.6.
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в стационаре III-a группы
- " -
- " -
56,0
56,0
60,0
62,0
64,0
72,7
68,0
72,0
76,0
80,0
85,0
2.3.7.
Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре
- " -
- " -
60,0
72,7
62,8
78,6
65,1
86,9
72,0
72,0
72,0
74,2
76,5
2.3.8.
Больничная летальность детей
процентов
министерство здравоохранения края
0,40
0,36
0,37
0,34
0,34
0,26
0,31
0,28
0,25
0,22
0,19
2.3.9.
Число абортов
на 1 тыс. женщин в возрасте от 15 до 49 лет
- " -
39,57
39,59
39,1
36,0
38,8
31,3
38,5
38,2
37,9
37,6
37,3
2.4.
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
2.4.1.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процентов
министерство здравоохранения края
9,0
22,2
13,0
22,3
17,0
22,3
21,0
26,0
31,0
36,0
45,0
2.4.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
- " -
- " -
4,0
4,1
6,0
6,3
9,0
9,0
12,0
15,0
17,0
21,0
25,0
2.4.3.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
- " -
- " -
72,0
72,1
73,0
89,1
74,0
89,1
75,0
78,0
80,0
82,0
85,0
2.5.
Подпрограмма "Кадры здравоохранения"
2.5.1.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников
2.5.1.1.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования
человек
министерство здравоохранения края
3125
3541
5539
5764
5539
5768
5539
5539
5539
5539
5539
2.5.1.2.
Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в государственных организациях дополнительного профессионального образования
человек
министерство здравоохранения края
142
142
203
203
216
232
214
213
45
40
40
2.5.1.3.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования
человек
министерство здравоохранения края
700
931
700
720
700
700
700
700
700
700
700
2.5.1.4.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена
- " -
министерство здравоохранения края
400
400
450
460
500
500
500
500
500
500
500
2.5.1.5.
Число лиц, направленных на целевую подготовку, в том числе:
человек
- " -
343
104
212
212
242
225
212
194
190
190
190
2.5.1.5.1.
по программам высшего профессионального образования
- " -
- " -
248
62
100
100
130
138
140
150
150
150
150
2.5.1.5.2.
по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования
- " -
- " -
95
42
112
112
112
87
72
44
40
40
40
2.5.1.6.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации отрасли здравоохранения края
процентов
- " -
89
85
78
81
80
80
83
86
90
94
98
2.5.1.7.
Число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные министерству здравоохранения края
человек
министерство здравоохранения края
305
326
238
238
334
338
267
350
450
500
500
2.5.1.8.
Доля аккредитованных специалистов
процентов
- " -
0
0
0
0
0
0
0
3
5
10
15
2.5.2.
Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников
2.5.2.1.
Доля медицинских организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками
процентов
министерство здравоохранения края
0
13,0
30,0
100,0
70,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.5.2.2.
Количество мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в крае
единиц
- " -
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2.5.3.
Социальная поддержка медицинских работников
2.5.3.1.
Количество специалистов с высшим и средним медицинским образованием, получивших единовременные компенсационные выплаты
человек
министерство здравоохранения края
66
66
57
66
39
55
52
31
31
31
31
2.6.
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"
2.6.1.
Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов граждан, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
процентов
министерство здравоохранения края
94,0
100,0
94,5
99,9
95,0
100
95,5
96,0
96,5
97,0
98,0
2.6.2.
Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей граждан, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
процентов
министерство здравоохранения края
94,0
100,0
94,5
99,9
95,0
100
95,5
96,0
96,5
97,0
98
2.6.3.
Уровень удовлетворения потребности граждан, включенных в федеральный регистр, лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
процентов
министерство здравоохранения края
94,0
100,0
94,5
100,0
95,0
100
95,5
96,0
96,5
97,0
98,0
2.7.
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"
2.7.1.
Среднее количество медицинских работников, приходящихся на один современный персональный компьютер
человек
министерство здравоохранения края
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2.7.2.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, в которых ведутся электронные карты пациентов и/или используются информационные системы поддержки медицинской деятельности
процентов
министерство здравоохранения края
52
52
58
58
64
64
82
100
100
100
100
2.7.3.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, в которых используется электронная регистратура
- " -
- " -
70
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.7.4.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, имеющих телемедицинские центры и узлы
процентов
- " -
30
30
50
50
50
50
50
50
80
90
100
2.8.
Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования"
2.8.1.
Финансовая обеспеченность обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
процентов
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
-
-
-
-
-
-
99
99
99
99
99
2.8.2.
Удовлетворенность населения медицинской помощью
- " -
- " -
-
-
-
-
-
-
68,8
69,0
69,1
69,2
69,3
2.8.3.
Количество обоснованных жалоб
единиц на 1 тыс. населения
- " -
-
-
-
-
-
-
0,312
0,311
0,310
0,309
0,308
3.
Основные мероприятия
3.1.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
3.1.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек / на 100. тыс. взрослого населения
министерство здравоохранения края
0
0
0,85
0,4
1,70
1,2
4,40
6,10
7,00
8,50
10,0
3.1.2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек / на 100. тыс. детского населения
- " -
0
0
1,60
0,8
1,68
0,8
1,76
1,84
1,92
2,00
2,08
3.2.
Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения
3.2.1.
Привлечение к участию в реализации Территориальной программы государственных гарантий не менее 15 процентов организаций здравоохранения негосударственной формы собственности
процентов
министерство здравоохранения края
12,0
12,0
12,0
12,0
13,0
15,0
13,0
15,0
15,5
14,0
15,0"
Приложение №2
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 28 декабря 2016 г. №503-пр
"Приложение №3
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие
здравоохранения Хабаровского края"
СПРАВОЧНАЯ (ПРОГНОЗНАЯ) ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
№п/п
Наименование инвестиционных проектов
Сроки реализации
Соисполнитель
Наличие проектной документации
Мощность
Объем финансирования в текущих ценах (млн. рублей)
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1.
Центр здоровья с установкой магнитно-резонансного томографа "Территориальный консультативно-диагностический центр", г. Комсомольск-на-Амуре
2018 - 2019
министерство строительства края
требуется разработка
50 посещений в смену
160,0 <*>
2.
Фельдшерско-акушерские пункты в муниципальных районах края. Строительство. ("Фельдшерско-акушерский пункт КГБУЗ "Верхнебуреинская центральная районная больница" на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в с. Средний Ургал Верхнебуреинского муниципального района), типовой проект
2016 - 2019
- " -
- " -
100 фельдшерско-акушерских пунктов (25 посещений в смену)
2 000,0 <*>
3.
Амбулатории в муниципальных районах края. Строительство. ("Амбулатория КГБУЗ "Районная больница района имени Лазо" на 50 посещений в смену в пос. Сита муниципального района имени Лазо), типовой проект
2016 - 2019
министерство строительства края
- " -
22 амбулатории (50 посещений в смену)
525,0 <*>
4.
Поликлиника для детского населения в Прибрежном микрорайоне, г. Хабаровск. Строительство
2016 - 2020
- " -
- " -
400 посещений в смену
649,11 <*>
5.
Поликлиника для взрослого населения в Прибрежном микрорайоне, г. Хабаровск. Строительство
2019 - 2021
- " -
- " -
1 тыс. посещений в смену
1 000,0 <*>
6.
Поликлиника для взрослого и детского населения, г. Бикин. Строительство
2020 - 2022
- " -
- " -
350 посещений взрослых в смену,
180 посещений детей в смену
700,0 <*>
7.
Детский краевой диагностический центр, г. Хабаровск. Строительство
2020 - 2023
- " -
- " -
250 посещений в смену
600,0 <*>
8.
Краевой консультативно-диагностический центр стоматологии, г. Хабаровск. Строительство
2012 - 2019
министерство строительства края
имеется
10 коек, 350 посещений в смену
750,0 <*>
9.
Здание главного корпуса КГБУЗ "Бикинская ЦРБ" по ул. Бонивура, 4 в г. Бикин (Устройство пристроенной шахты лифта)"
2017
- " -
- " -
1 лифт
15,0 <*>
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
10.
Палатный корпус ГУЗ "Противотуберкулезный диспансер", г. Хабаровск
2009 - 2018
министерство строительства края
имеется
210 коек
1 207,3
11.
Пищеблок КГБУЗ "Туберкулезная больница", г. Хабаровск. Строительство
2018 - 2019
- " -
требуется разработка
600 больных
62,0 <*>
12.
Больничный корпус КГБУЗ "Краевая психиатрическая больница", г. Хабаровск. Строительство
2018 - 2021
- " -
- " -
740 коек
1 140,0 <*>
13.
Центр химиотерапии с технологиями высокодозной химиотерапии и пересадки костного мозга КГБУЗ "Краевой клинический центр онкологии" министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск. Строительство
2018 - 2021
- " -
- " -
186 коек; 100 посещений в смену
2 350,0 <*>
14.
Операционный блок КГБУЗ "Краевой клинический центр онкологии" министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск. Реконструкция
2019 - 2020
министерство строительства края
требуется разработка
4 операционных стола, 6 реанимационных коек
200,0 <*>
15.
Межрайонный онкологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре (строительство: I очередь - патологоанатомическое отделение, II очередь - отделение радиотерапии, III очередь - поликлиника с пансионатом)
2016 - 2020
- " -
- " -
3 500 кв. м, 40 коек, 100 посещений в смену, 30 мест
1 700,0 <*>
16.
Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре (строительство), 252 вызова в сутки
2019 - 2020
- " -
- " -
252 вызова в сутки
250,0 <*>
17.
Главный корпус с диспетчерской службой и гаражом "Станция скорой медицинской помощи", г. Хабаровск. Строительство
2020 - 2022
- " -
- " -
270 выездов в смену
445,0 <*>
18.
Вертолетные площадки. Строительство
2017 - 2018
- " -
- " -
6 вертолетных площадок
90,0 <*>
19.
Лечебный корпус (травматологическое, нейрохирургическое и ожоговое отделения) КГБУЗ "Краевая клиническая больница №2". Строительство
2018 - 2020
- " -
- " -
190 коек
600,0 <*>
20.
Лечебный корпус центральной районной больницы, г. Николаевск-на-Амуре. Строительство
2014 - 2020
министерство строительства края
требуется разработка
60 коек
840,76
21.
Хирургический корпус КГБУЗ "Городская клиническая больница №10"
2018 - 2020
- " -
- " -
51 койка
5 операционных столов
500,0 <*>
22.
Инфекционное отделение районной больницы, г. Советская Гавань. Строительство
2018 - 2020
- " -
- " -
30 коек
243,0 <*>
23.
Патоморфологический центр министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Хабаровск. Строительство
2020 - 2022
- " -
- " -
11 000 кв. м
1 696,0 <*>
24.
Межрайонное патологоанатомическое отделение. "Вяземская центральная районная больница", г. Вяземский. Строительство
2014 - 2019
- " -
имеется
два секционных стола, морозильная камера на 10 мест
163,9 <*>
25.
Здание лабораторного корпуса КГБУЗ "Станция переливания крови" в г. Хабаровске. Строительство
2009 - 2018
- " -
- " -
1 583 кв. м;
22 тыс. доноров в год
136,5
26.
Центр протонно-лучевой терапии в г. Хабаровске
2018 - 2021
- " -
требуется разработка
700 человек в год
7000,0 <*>
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
27.
Перинатальный центр, г. Хабаровск. Третья очередь. Реконструкция существующего акушерского корпуса
2009 - 2017
- " -
имеется
65 коек
1 288,0
28.
"Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре". Строительство (I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение)
2016 - 2019
министерство строительства края
имеется
500 посещений в смену, 232 койки, 300 посещений в смену
2 732,9
29.
Акушерский стационар второго уровня. "Перинатальный центр", г. Хабаровск. Строительство
2017 - 2020
- " -
требуется разработка
130 коек
1 250, 0 <*>
30.
Акушерский корпус МУЗ "Районная больница №1", с. Богородское, Ульчский район. Строительство
2009 - 2019
- " -
- " -
10 коек
202,6 <*>
31.
Инфекционный корпус "Детская краевая клиническая больница", г. Хабаровск. Строительство
2018 - 2021
- " -
- " -
130 коек
820,0 <*>
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
32.
Детский краевой реабилитационный центр, г. Хабаровск. Строительство
2018 - 2021
министерство строительства края
требуется разработка
300 коек
1000,0 <*>
33.
Спальный корпус. "Специализированная больница восстановительного лечения "Анненские воды", с. Богородское Ульчского района. Строительство
2019 - 2021
- " -
- " -
150 мест
330,0 <*>
--------------------------------
Примечание: <*> Сметная стоимость объекта является прогнозной и будет уточнена после утверждения проектной документации;
КГБУЗ - краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения."
Приложение №3
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 28 декабря 2016 г. №503-пр
"Приложение №5
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие
здравоохранения Хабаровского края"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
№п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы по годам (тыс. рублей)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего
12 334 173,93
13 363 740,41
14 144 725,85
15 328 614,75
14 700 244,31
14 673 184,84
13 773 986,93
13 115 704,23
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета
990 453,70
1 152 920,00
831 864,66
600 154,50
412 751,00
580 724,60
578 046,20
120 529,50
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель),
12 285 613,93
12 688 970,41
14 090 225,85
15 122 659,07
14 152 414,31
14 022 368,14
13 076 804,23
13 076 804,23
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования
6 253 360,95
6 610 667,00
7 865 464,55
8 241 737,80
8 243 045,20
8 241 737,80
8 241 737,80
8 241 737,80
министерство строительства края (соисполнитель)
48 560,00
674 770,00
54 500,00
205 955,68
547 830,00
650 816,70
697 182,70
38 900,00
1.
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
всего
337 555,16
411 396,41
417 145,85
627 936,74
498 587,75
418 494,97
218 745,98
168 745,98
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
336 055,16
411 396,41
417 145,85
620 317,99
393 457,75
388 494,97
168 745,98
168 745,98
министерство строительства края (соисполнитель)
1 500,00
-
-
7 618,75
105 130,00
30 000,00
50 000,00
-
1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
министерство здравоохранения края
7 092,03
2 574,07
1 055,37
1 228,21
1 699,26
1 699,26
1 699,26
1 699,26
1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
министерство здравоохранения края
58 605,31
61 263,68
79 788,08
179 161,26
82 260,99
122 930,74
4 562,46
4 562,46
1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
министерство здравоохранения края
149 553,35
131 109,05
154 143,25
184 883,84
110 314,29
113 281,12
110 271,47
110 271,47
1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
всего
119 139,08
121 190,68
96 528,10
167 701,43
205 942,15
82 212,79
102 212,79
52 212,79
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
117 639,08
121 190,68
96 528,10
160 082,68
100 812,15
52 212,79
52 212,79
52 212,79
министерство строительства края (соисполнитель)
1 500,00
-
-
7 618,75
105 130,00
30 000,00
50 000,00
-
1.5.
Улучшение качества жизни, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни
министерство здравоохранения края
3 165,39
95 258,93
85 631,05
94 962,00
98 371,06
98 371,06
-
-
2.
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
всего
10 161 455,72
10 259 525,19
11 549 311,54
12 240 639,25
11 896 045,97
11 976 203,83
11 505 843,07
11 400 877,07
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
10 126 625,72
10 250 655,19
11 549 311,54
12 222 708,25
11 836 045,97
11 858 703,83
11 361 977,07
11 361 977,07
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования
6 253 360,95
6 610 667,00
7 865 464,55
8 241 737,80
8 243 045,20
8 241 737,80
8 241 737,80
8 241 737,80
министерство строительства края (соисполнитель)
34 830,00
8 870,00
-
17 931,00
60 000,00
117 500,00
143 866,00
38 900,00
2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
всего
682 393,49
850 470,52
1 005 038,06
949 454,58
827 450,55
961 866,40
800 491,49
800 491,49
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
681 493,49
850 470,52
1 005 038,06
949 454,58
827 450,55
961 866,40
800 491,49
800 491,49
министерство строительства края (соисполнитель)
900,00
-
-
-
-
-
-
-
2.2.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями
министерство здравоохранения края
878 199,58
1 061 745,56
1 119 126,97
1 221 800,62
1 192 535,16
1 353 416,85
1 275 094,88
1 275 094,88
2.3.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
министерство здравоохранения края
118 048,20
90 315,32
40 062,62
-
-
-
-
-
2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии
всего
655 195,21
221 177,81
84 330,78
165 074,92
57 600,58
27 500,00
27 500,00
27 000,00
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
633 225,21
221 177,81
84 330,78
148 643,92
17 600,58
-
-
-
министерство строительства края (соисполнитель)
21 970,00
-
-
16 431,00
40 000,00
27 500,00
27 500,00
27 000,00
2.5.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
всего
1 382 410,23
942 891,41
269 862,47
274 058,39
277 645,93
246 068,88
258 568,88
257 968,88
министерство здравоохранения края
1 382 410,23
942 891,41
269 862,47
274 058,39
277 645,93
246 068,88
246 068,88
246 068,88
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования
1 184 685,20
644 847,00
-
-
-
-
-
-
министерство строительства края (соисполнитель)
-
-
-
-
-
-
12 500,00
11 900,00
2.6.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
министерство здравоохранения края
7 299,00
6 862,00
-
-
-
-
-
-
2.7.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
министерство здравоохранения края
159 288,28
154 991,69
127 543,20
232 598,58
190 538,18
190 538,18
-
-
2.8.
Развитие службы крови
всего
168 542,84
194 006,67
227 382,37
208 926,07
213 179,21
225 828,45
225 828,45
225 828,45
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
168 442,84
194 006,67
227 382,37
208 926,07
213 179,21
225 828,45
225 828,45
225 828,45
министерство строительства края (соисполнитель)
100,00
-
-
-
-
-
-
-
2.9.
Развитие иных специализированных видов медицинской помощи взрослому населению
всего
6 110 078,89
6 737 064,21
8 675 965,07
9 188 726,09
9 137 096,36
8 970 985,07
8 918 359,37
8 814 493,37
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
1 029 543,14
6 728 194,21
8 675 965,07
9 187 226,09
9 117 096,36
8 880 985,07
8 814 493,37
8 814 493,37
в том числе межбюджетные трансферты в бюджет фонда обязательного медицинского страхования
5 068 675,75
5 965 820,00
7 865 464,55
8 241 737,80
8 243 045,20
8 241 737,80
8 241 737,80
8 241 737,80
министерство строительства края (соисполнитель)
11 860,00
8 870,00
-
1 500,00
20 000,00
90 000,00
103 866,00
-
3.
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
всего
544 710,14
1 135 435,30
533 282,43
587 167,77
745 019,63
814 282,58
814 282,58
310 965,88
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
532 480,14
469 535,30
478 782,43
406 761,84
362 319,63
310 965,88
310 965,88
310 965,88
министерство строительства края (соисполнитель)
12 230,00
665 900,00
54 500,00
180 405,93
382 700,00
503 316,70
503 316,70
-
3.1.
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи
всего
110 139,97
860 514,03
130 249,63
211 224,60
373 579,00
-
-
-
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
107 539,97
194 614,03
75 749,63
30 818,67
36 679,00
-
-
-
министерство строительства края (соисполнитель)
2 600,00
665 900,00
54 500,00
180 405,93
336 900,00
-
-
-
3.2.
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка и выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для сопровождения маловесных и глубоко недоношенных детей, расходных материалов для отделения анестезиологии-реанимации для новорожденных
министерство здравоохранения края
186 116,20
17 855,59
68 800,73
45 069,64
46 989,14
47 307,67
47 307,67
47 307,67
3.3.
Развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающим сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови
всего
248 119,65
257 065,68
334 232,07
330 873,53
278 651,49
263 658,21
263 658,21
263 658,21
министерство здравоохранения края (ответственный исполнитель)
238 489,65
257 065,68
334 232,07
330 873,53
278 651,49
263 658,21
263 658,21
263 658,21
министерство строительства края (соисполнитель)
9 630,00
-
-
-
-
-
-
-
3.4.
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
министерство здравоохранения края
334,32
-
-
-
-
-
-
-
3.5.
Строительство объекта "Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре". Строительство (I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение)"
министерство строительства края (соисполнитель)
-
-
-
-
45 800,00
503 316,70
503 316,70
-
4.
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
министерство здравоохранения края
182 492,81
108 685,83
108 204,53
100 393,83
101 725,24
109 391,75
109 391,75
109 391,75
5.
Подпрограмма "Кадры здравоохранения"
министерство здравоохранения края
331 484,82
335 284,82
322 846,46
318 409,32
317 237,92
320 933,78
318 900,16
318 900,16
5.1.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников
министерство здравоохранения края
274 222,18
268 809,58
271 393,63
279 708,42
285 137,02
288 832,88
288 500,16
288 500,16
5.2.
Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников
министерство здравоохранения края
3 165,80
3 313,80
2 252,83
1 700,90
1 700,90
1 700,90
-
-
5.3.
Социальная поддержка медицинских работников
министерство здравоохранения края
54 096,84
63 161,44
49 200,00
37 000,00
30 400,00
30 400,00
30 400,00
30 400,00
6.
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"
министерство здравоохранения края
645 104,48
976 151,33
1 089 551,01
1 144 639,62
724 929,05
723 540,92
496 486,38
496 486,38
6.1.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, в том числе лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению жизни граждан или их инвалидизации, включенных в перечень, предусмотренный Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ "Об основах охраны граждан в Российской Федерации"
министерство здравоохранения края
246 187,98
472 099,20
492 007,82
710 741,72
622 976,44
622 976,44
398 282,58
398 282,58
6.2.
Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей граждан, включенных в региональный регистр
министерство здравоохранения края
13 980,90
14 447,73
21 761,89
15 476,80
3 686,11
3 569,68
3 317,50
3 317,50
6.3.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях, отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра
министерство здравоохранения края
384 935,60
383 604,40
575 781,30
418 421,10
98 266,50
96 994,80
94 886,30
94 886,30
6.4.
Мероприятия по финансовой помощи Хабаровскому краевому государственному унитарному предприятию "Фармация" в целях предупреждения банкротства в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
министерство здравоохранения края
-
106 000,00
-
-
-
-
-
-
7.
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"
министерство здравоохранения края
111 370,80
107 794,13
84 384,03
99 828,85
110 776,40
112 129,86
112 129,86
112 129,86
7.1.
Комплексная информатизация учреждений здравоохранения края и формирование интеграционной среды для медицинских информационных систем
министерство здравоохранения края
111 370,80
107 027,48
84 384,03
99 828,85
110 776,40
112 129,86
112 129,86
112 129,86
7.2.
Создание сети телемедицинских центров и узлов
министерство здравоохранения края
-
766,65
-
-
-
-
-
-
8.
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
министерство здравоохранения края
20 000,00
29 467,40
40 000,00
209 599,37
305 922,35
198 207,15
198 207,15
198 207,15".
Приложение №4
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 28 декабря 2016 г. №503-пр
"Приложение №6
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие
здравоохранения Хабаровского края"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА
ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
№п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего
27 583 671,69
30 963 078,31
33 209 114,35
34 871 318,05
36 534 145,61
38 854 642,94
39 137 070,83
38 283 104,83
Краевой бюджет
12 334 173,93
13 363 740,41
14 144 725,85
15 328 614,75
14 700 244,31
14 673 184,84
13 773 986,93
13 115 704,23
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета)
990 453,70
1 152 920,00
831 864,66
600 154,50
412 751,00
580 724,60
578 046,20
120 529,50
из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе
-
632 600,00
-
-
286 900,00
457 516,70
457 516,70
-
Федеральный бюджет
-
29 823,90
10 000,00
11 400,00
869 200,00
934 183,30
934 283,30
738 600,00
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
14 899 497,76
17 184 514,00
18 969 388,50
19 271 303,30
20 964 701,30
23 247 274,80
24 428 800,60
24 428 800,60
внебюджетные средства
350 000,00
385 000,00
85 000,00
260 000,00
-
-
-
-
1.
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
всего
5 935 229,66
6 906 793,82
8 084 820,20
627 936,74
498 587,75
418 494,97
218 745,98
168 745,98
краевой бюджет
337 555,16
411 396,41
417 145,85
627 936,74
498 587,75
418 494,97
218 745,98
168 745,98
в том числе средства федерального бюджета
64 556,50
40 059,70
60 179,30
69 091,40
10 461,40
9 630,70
9 421,30
9 421,30
федеральный бюджет
-
6 414,00
-
-
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
5 597 674,50
6 469 983,41
7 667 674,35
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
19 000,00
-
-
-
-
-
-
1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
всего
130 058,03
125 979,07
149 364,37
1 228,21
1 699,26
1 699,26
1 699,26
1 699,26
краевой бюджет
7 092,03
2 574,07
1 055,37
1 228,21
1 699,26
1 699,26
1 699,26
1 699,26
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
122 966,00
123 405,00
148 309,00
-
-
-
-
-
1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
всего
58 605,31
61 263,68
79 788,08
179 161,26
82 260,99
122 930,74
4 562,46
4 562,46
краевой бюджет
58 605,31
61 263,68
79 788,08
179 161,26
82 260,99
122 930,74
4 562,46
4 562,46
1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
всего
149 553,35
137 523,05
164 278,60
184 883,84
110 314,29
113 281,12
110 271,47
110 271,47
краевой бюджет
149 553,35
131 109,05
154 143,25
184 883,84
110 314,29
113 281,12
110 271,47
110 271,47
в том числе средства федерального бюджета
64 556,50
40 059,70
60 179,30
69 091,40
10 461,40
9 630,70
9 421,30
9 421,30
федеральный бюджет
-
6 414,00
-
-
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
-
-
10 135,35
-
-
-
-
-
1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
всего
5 593 847,58
6 486 769,09
7 605 758,10
167 701,43
205 942,15
82 212,79
102 212,79
52 212,79
краевой бюджет
119 139,08
121 190,68
96 528,10
167 701,43
205 942,15
82 212,79
102 212,79
52 212,79
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
5 474 708,50
6 346 578,41
7 509 230,00
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
19 000,00
-
-
-
-
-
-
1.5.
Улучшение качества жизни, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни
всего
3 165,39
95 258,93
85 631,05
94 962,00
98 371,06
98 371,06
-
-
краевой бюджет
3 165,39
95 258,93
85 631,05
94 962,00
98 371,06
98 371,06
-
-
2.
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
всего
18 104 202,32
19 451 856,63
19 629 801,27
12 440 639,25
11 896 045,97
12 498 703,83
12 028 343,07
12 139 477,07
краевой бюджет
10 161 455,72
10 259 525,19
11 549 311,54
12 240 639,25
11 896 045,97
11 976 203,83
11 505 843,07
11 400 877,07
в том числе средства федерального бюджета
498 031,50
65 148,30
169 915,80
89 365,20
13 621,30
13 191,20
12 904,40
12 904,40
федеральный бюджет
-
9 909,90
-
-
-
522 500,00
522 500,00
738 600,00
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
7 592 746,60
8 832 421,54
7 995 489,73
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
350 000,00
350 000,00
85 000,00
200 000,00
-
-
-
-
2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
всего
682 393,49
850 470,52
1 005 038,06
949 454,58
827 450,55
961 866,40
800 491,49
800 491,49
краевой бюджет
682 393,49
850 470,52
1 005 038,06
949 454,58
827 450,55
961 866,40
800 491,49
800 491,49
в том числе средства федерального бюджета
-
55 238,40
142 372,60
47 304,80
13 621,30
13 191,20
12 904,40
12 904,40
2.2.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями
всего
878 199,58
1 061 745,56
1 119 126,97
1 221 800,62
1 192 535,16
1 353 416,85
1 275 094,88
1 275 094,88
краевой бюджет
878 199,58
1 061 745,56
1 119 126,97
1 221 800,62
1 192 535,16
1 353 416,85
1 275 094,88
1 275 094,88
2.3.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
всего
683 030,40
1 172 288,29
1 219 412,62
-
-
-
-
-
краевой бюджет
118 048,20
90 315,32
40 062,62
-
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
564 982,20
1 081 972,97
1 179 350,00
-
-
-
-
-
2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии
всего
1 343 283,21
919 978,33
1 278 502,17
165 074,92
57 600,58
550 000,00
550 000,00
540 000,00
краевой бюджет
655 195,21
221 177,81
84 330,78
165 074,92
57 600,58
27 500,00
27 500,00
27 000,00
в том числе средства федерального бюджета
451 820,00
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
522 500,00
522 500,00
513 000,00
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
688 088,00
698 800,52
1 194 171,39
-
-
-
-
-
2.5.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
всего
2 567 987,03
2 226 556,31
1 639 734,42
274 058,39
277 645,93
246 068,88
258 568,88
483 568,88
краевой бюджет
1 382 410,23
942 891,41
269 862,47
274 058,39
277 645,93
246 068,88
258 568,88
257 968,88
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
225 600,00
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
1 185 576,80
1 283 664,90
1 369 871,95
-
-
-
-
-
2.6.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
всего
41 528,00
64 824,90
59 690,54
-
-
-
-
-
краевой бюджет
7 299,00
6 862,00
-
-
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
34 229,00
57 962,90
59 690,54
-
-
-
-
-
2.7.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
всего
159 288,28
164 901,59
682 913,20
232 598,58
190 538,18
190 538,18
-
-
краевой бюджет
159 288,28
154 991,69
127 543,20
232 598,58
190 538,18
190 538,18
-
-
в том числе средства федерального бюджета
46 211,50
9 909,90
27 543,20
42 060,40
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
9 909,90
-
-
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
-
-
555 370,00
-
-
-
-
-
2.8.
Развитие службы крови
всего
168 542,84
194 006,67
227 382,37
208 926,07
213 179,21
225 828,45
225 828,45
225 828,45
краевой бюджет
168 542,84
194 006,67
227 382,37
208 926,07
213 179,21
225 828,45
225 828,45
225 828,45
2.9.
Развитие иных специализированных видов медицинской помощи взрослому населению
всего
11 579 949,49
12 797 084,46
12 398 000,92
9 388 726,09
9 137 096,36
8 970 985,07
8 918 359,37
8 814 493,37
краевой бюджет
6 110 078,89
6 737 064,21
8 675 965,07
9 188 726,09
9 137 096,36
8 970 985,07
8 918 359,37
8 814 493,37
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
5 119 870,60
5 710 020,25
3 637 035,85
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
350 000,00
350 000,00
85 000,00
200 000,00
-
-
-
-
3.
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
всего
2 214 774,80
2 923 271,19
3 721 717,47
647 167,77
1 614 219,63
1 225 965,88
1 226 065,88
310 965,88
краевой бюджет
544 710,14
1 135 435,30
533 282,43
587 167,77
745 019,63
814 282,58
814 282,58
310 965,88
в том числе средства федерального бюджета
12 199,20
646 433,50
-
-
286 900,00
457 516,70
457 516,70
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
869 200,00
411 683,30
411 783,30
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
1 670 064,66
1 771 835,89
3 188 435,04
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
16 000,00
-
60 000,00
-
-
-
-
3.1.
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи
всего
110 139,97
860 514,03
1 504 259,67
211 224,60
373 579,00
-
-
-
краевой бюджет
110 139,97
860 514,03
130 249,63
211 224,60
373 579,00
-
-
-
в том числе средства федерального бюджета
-
632 600,00
-
-
286 900,00
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
-
-
1 374 010,04
-
-
-
-
-
3.2.
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка и выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для сопровождения маловесных и глубоко недоношенных детей, расходных материалов для отделения анестезиологии-реанимации для новорожденных
всего
186 116,20
17 855,59
103 420,73
45 069,64
46 989,14
47 307,67
47 307,67
47 307,67
краевой бюджет
186 116,20
17 855,59
68 800,73
45 069,64
46 989,14
47 307,67
47 307,67
47 307,67
в том числе средства федерального бюджета
12 199,20
13 833,50
-
-
-
-
-
-
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
-
-
34 620,00
-
-
-
-
-
3.3.
Развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающим сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови
всего
1 918 184,31
2 044 901,57
2 114 037,07
330 873,53
278 651,49
263 658,21
263 658,21
263 658,21
краевой бюджет
248 119,65
257 065,68
334 232,07
330 873,53
278 651,49
263 658,21
263 658,21
263 658,21
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
1 670 064,66
1 771 835,89
1 779 805,00
-
-
-
-
-
внебюджетные средства
-
16 000,00
-
-
-
-
-
-
3.4.
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
всего
334,32
-
-
-
-
-
-
-
краевой бюджет
334,32
-
-
-
-
-
-
-
3.5.
Строительство объекта "Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре". Строительство (I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение)"
всего
-
-
-
60 000,00
915 000,00
915 000,00
915 100,00
-
краевой бюджет
-
-
-
-
45 800,00
503 316,70
503 316,70
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
869 200,00
411 683,30
411 783,30
-
внебюджетные средства
-
-
-
60 000,00
-
-
-
-
4.
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
всего
221 504,81
218 958,99
225 993,91
100 393,83
101 725,24
109 391,75
109 391,75
109 391,75
краевой бюджет
182 492,81
108 685,83
108 204,53
100 393,83
101 725,24
109 391,75
109 391,75
109 391,75
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
39 012,00
110 273,16
117 789,38
-
-
-
-
-
5.
Подпрограмма "Кадры здравоохранения"
всего
331 484,82
348 784,82
332 846,46
329 809,32
317 237,92
320 933,78
318 900,16
318 900,16
краевой бюджет
331 484,82
335 284,82
322 846,46
318 409,32
317 237,92
320 933,78
318 900,16
318 900,16
в том числе средства федерального бюджета
17 500,00
4 000,00
5 000,00
7 800,00
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
13 500,00
10 000,00
11 400,00
-
-
-
-
5.1.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников
всего
274 222,18
268 809,58
271 393,63
279 708,42
285 137,02
288 832,88
288 500,16
288 500,16
краевой бюджет
274 222,18
268 809,58
271 393,63
279 708,42
285 137,02
288 832,88
288 500,16
288 500,16
5.2.
Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников
всего
3 165,80
3 313,80
2 252,83
1 700,90
1 700,90
1 700,90
-
-
краевой бюджет
3 165,80
3 313,80
2 252,83
1 700,90
1 700,90
1 700,90
-
-
5.3.
Социальная поддержка медицинских работников
всего
54 096,84
76 661,44
59 200,00
48 400,00
30 400,00
30 400,00
30 400,00
30 400,00
краевой бюджет
54 096,84
63 161,44
49 200,00
37 000,00
30 400,00
30 400,00
30 400,00
30 400,00
в том числе средства федерального бюджета
17 500,00
4 000,00
5 000,00
7 800,00
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
13 500,00
10 000,00
11 400,00
-
-
-
-
6.
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"
всего
645 104,48
976 151,33
1 089 551,01
1 144 639,62
724 929,05
723 540,92
496 486,38
496 486,38
краевой бюджет
645 104,48
976 151,33
1 089 551,01
1 144 639,62
724 929,05
723 540,92
496 486,38
496 486,38
в том числе средства федерального бюджета
398 166,50
397 278,50
596 769,56
433 897,90
101 768,30
100 386,00
98 203,80
98 203,80
6.1.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, в том числе лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению жизни граждан или их инвалидизации, включенных в перечень, предусмотренный Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ "Об основах охраны граждан в Российской Федерации"
всего
246 187,98
472 099,20
492 007,82
710 741,72
622 976,44
622 976,44
398 282,58
398 282,58
краевой бюджет
246 187,98
472 099,20
492 007,82
710 741,72
622 976,44
622 976,44
398 282,58
398 282,58
6.2.
Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей граждан, включенных в региональный регистр
всего
13 980,90
14 447,73
21 761,89
15 476,80
3 686,11
3 569,68
3 317,50
3 317,50
краевой бюджет
13 980,90
14 447,73
21 761,89
15 476,80
3 686,11
3 569,68
3 317,50
3 317,50
в том числе средства федерального бюджета
13 230,90
13 674,10
20 988,26
15 476,80
3 501,80
3 391,20
3 317,50
3 317,50
6.3.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра
всего
384 935,60
383 604,40
575 781,30
418 421,10
98 266,50
96 994,80
94 886,30
94 886,30
краевой бюджет
384 935,60
383 604,40
575 781,30
418 421,10
98 266,50
96 994,80
94 886,30
94 886,30
в том числе средства федерального бюджета
384 935,60
383 604,40
575 781,30
418 421,10
98 266,50
96 994,80
94 886,30
94 886,30
6.4.
Мероприятия по финансовой помощи Хабаровскому краевому государственному унитарному предприятию "Фармация" в целях предупреждения банкротства в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
всего
-
106 000,00
-
-
-
-
-
-
краевой бюджет
-
106 000,00
-
-
-
-
-
-
7.
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"
всего
111 370,80
107 794,13
84 384,03
99 828,85
110 776,40
112 129,86
112 129,86
112 129,86
краевой бюджет
111 370,80
107 794,13
84 384,03
99 828,85
110 776,40
112 129,86
112 129,86
112 129,86
7.1.
Комплексная информатизация учреждений здравоохранения края и формирование интеграционной среды для медицинских информационных систем
всего
111 370,80
107 027,48
84 384,03
99 828,85
110 776,40
112 129,86
112 129,86
112 129,86
краевой бюджет
111 370,80
107 027,48
84 384,03
99 828,85
110 776,40
112 129,86
112 129,86
112 129,86
7.2.
Создание сети телемедицинских центров и узлов
всего
-
766,65
-
-
-
-
-
-
краевой бюджет
-
766,65
-
-
-
-
-
-
8.
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
всего
20 000,00
29 467,40
40 000,00
209 599,37
305 922,35
198 207,15
198 207,15
198 207,15
краевой бюджет
20 000,00
29 467,40
40 000,00
209 599,37
305 922,35
198 207,15
198 207,15
198 207,15
9.
Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования"
всего
-
-
-
19 271 303,30
20 964 701,30
23 247 274,80
24 428 800,60
24 428 800,60
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования
-
-
-
19 271 303,30
20 964 701,30
23 247 274,80
24 428 800,60
24 428 800,60"
Приложение №5
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 28 декабря 2016 г. №503-пр
"Приложение №7
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие
здравоохранения Хабаровского края"
ОЦЕНКА
СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ
НА ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
№п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение показателя (индикатора)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 - 2020 годы
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
с учетом дополнительных ресурсов
без учета дополнительных ресурсов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основные показатели (индикаторы)
1.1.
Смертность населения от всех причин
случаев на 1 тыс. населения
13,3
13,5
13,3
13,4
12,8
12,8
12,1
12,3
11,1
11,2
1.2.
Младенческая смертность
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
10,7
10,7
10,5
10,5
10,3
10,3
6,4
9,9
6,3
6,4
1.3.
Смертность населения от болезней системы кровообращения
случаев на 100 тыс. населения
771,5
771,5
721,7
721,7
691,7
691,7
677,0
677,2
622,0
622,4
1.4.
Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. населения
17,6
17,6
16,2
16,2
14,8
14,8
11,3
11,5
8,7
8,9
1.5.
Смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных)
случаев на 100 тыс. населения
201,2
201,2
199,4
199,4
197,8
197,8
195,8
196,1
189,3
189,6
1.6.
Смертность населения от туберкулеза
- " -
24,0
24,0
23,5
23,5
20,5
20,5
17,9
18,0
11,0
11,2
1.7.
Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)
- " -
1 177,0
1 177,0
1 177,0
1 177,0
1 176,9
1 176,9
1 176,5
1 176,8
1 176,3
1 176,4
1.8.
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
- " -
119,1
119,1
106,0
110,0
100,0
100,0
98,0
98,0
89,7
90,0
2.
Подпрограммы
2.1.
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
2.1.1.
Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C
случаев на 100 тыс. населения
67,5
68,5
63,0
63,0
62,8
62,8
60,0
62,5
60,0
62,0
2.1.2.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процентов
96,3
94,5
95,0
95,0
95,0
95,0
97,0
95,0
97,0
95,0
2.1.4.
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете
- " -
29,15
29,15
29,2
29,2
29,3
29,3
45,0
45,0
33,0
29,8
2.2.
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2.2.1.
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
33,6
32,8
33,9
32,9
35,9
34,9
36,5
36,5
41,0
40,0
2.2.2.
Смертность от ишемической болезни сердца
случаев на 100 тыс. населения
387,5
389,5
385,6
387,0
381,7
383,0
333,1
333,1
347,7
355,8
2.2.3.
Смертность от цереброваскулярных болезней
- " -
227,5
228,2
225,9
227,0
221,6
223,0
201,5
201,5
205,5
208,4
2.2.4.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях
- " -
52,2
52,2
52,3
52,2
52,8
52,7
53,7
53,5
58,0
56,7
2.2.5.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза пять лет и более
процентов
49,5
49,3
52,2
52,2
52,5
52,4
52,9
52,8
54,6
54,5
2.2.6.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
- " -
21,0
21,1
20,9
20,9
20,7
20,7
20,3
20,5
19,8
20,0
2.2.7.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процентов
88,9
88,9
86,8
86,0
87,2
87,0
88,3
87,9
90,0
89,0
2.2.8.
Больничная летальность пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
- " -
4,2
4,2
4,2
4,3
4,1
4,2
3,5
4,1
3,5
3,9
2.2.9.
Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
человек
4709
3600
9364
8000
9400
8000
9500
9450
9700
9650
2.3.
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
2.3.1.
Смертность детей от 0 до 17 лет
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
136,0
141,0
130,0
131,0
120,0
121,0
100,0
111,0
85,5
90,0
2.3.2.
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
4,6
4,8
4,5
4,8
4,2
4,5
2,8
2,8
2,4
2,7
2.3.3.
Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре
- " -
60,0
58,0
62,8
60,0
65,1
63,0
72,0
72,0
85,0
76,5
2.3.4.
Число абортов
на 1 000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
39,57
39,6
39,1
39,6
38,8
39,1
30,0
38,5
30,0
37,3
2.4.
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
2.4.1.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
- " -
4,5
4,0
6,0
5,5
9,0
8,5
15,2
12,0
30,1
25,0
2.4.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процентов
72,5
72,0
73,0
72,0
74,0
73,0
80,0
75,0
87,0
85,0
2.5.
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"
2.5.1.
Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов граждан, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра по предъявленным в аптечную организацию рецептам, от предъявленных рецептов при обращении гражданина
- " -
94,0
94,0
94,5
94,0
95,0
94,0
100,0
95,5
100,0
98,0
2.5.2.
Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей граждан, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
процентов
100,0
94,0
94,5
94,0
95,0
94,5
100,0
95,5
100,0
98,0
2.5.3.
Уровень удовлетворения потребности граждан, включенных в федеральный регистр, лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина
- " -
94,0
94,0
94,5
94,0
95,0
94,5
100,0
95,5
100,0
98,0
2.6.
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"
2.6.1.
Доля лечебно-профилактических учреждений края, имеющих телемедицинские центры и узлы
- " -
32
30
50
40
50
40
70
50
100
100
3.
Основные мероприятия
3.1.
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
3.1.1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек / на 100 тыс. взрослого населения
-
-
0,8
0,85
1,6
1,7
4,4
4,4
11,0
10,0
3.1.2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек / на 100 тыс. детского населения
-
-
1,52
1,60
1,59
1,68
1,76
1,76
2,13
2,08"
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 21.10.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: