Основная информация
Дата опубликования: | 29 января 2015г. |
Номер документа: | RU89000201500057 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1142-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 29 января 2015 г. № 58-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 января 2015 года № 58-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнители Государственной программы
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цель Государственной программы
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи Государственной программы
- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, развитие взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения;
- повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
- повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
- развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
- совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях;
- повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения;
- совершенствование организации медицинской помощи;
- кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2020 годы
Показатели Государственной программы
- смертность от всех причин;
- уровень материнской смертности;
- уровень младенческой смертности;
- смертность от болезней системы кровообращения;
- смертность от дорожно-транспортных происшествий;
- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);
- смертность от туберкулеза;
- потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);
- распространенность потребления табака среди взрослого населения;
- распространенность потребления табака среди детей и подростков;
- количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез;
- обеспеченность врачами на 10 тыс. населения;
- количество средних медицинских работников, приходящихся на 1 врача;
- отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Программно-целевые инструменты Государственной программы
отсутствуют
Подпрограммы
подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка».
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям».
Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения».
Подпрограмма 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях».
Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа».
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения».
Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
98 046 847
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
98 046 847 (в том числе средства федерального бюджета – 724 168)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 72 901 770
2014 год – 15 293 470
15 293 470
(в том числе средства федерального бюджета – 305 498)
5 313 348
2015 год – 14 291 934
14 291 934
(в том числе средства федерального бюджета –
140 586)
9 883 382
2016 год – 13 781 345
13 781 345
(в том числе средства федерального бюджета –133 000)
10 460 108
2017 год – 13 818 562
13 818 562
(в том числе средства федерального бюджета –133 402)
11 811 233
2018 год – 13 620 512
13 620 512
(в том числе средства федерального бюджета –
3 894)
11 811 233
2019 год – 13 620 512
13 620 512
(в том числе средства федерального бюджета –
3 894)
11 811 233
2020 год – 13 620 512
13 620 512
(в том числе средства федерального бюджета –
3 894)
11 811 233
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
- снижение смертности от всех причин до 5,3 случаев на 1000 населения;
- снижение материнской смертности до 12,5 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
- снижение младенческой смертности до 7,5 случаев на 1000 родившихся живыми;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 210,4 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,5 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от злокачественных новообразований до 76,5 случаев
на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от туберкулеза до 9,0 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез до 38,9 случаев
на 100 тыс. населения;
- увеличение обеспеченности врачами до 41,0
на 10 тыс. населения;
- количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, составит 2,8;
- повышение отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 200%;
- повышение отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 100%;
- повышение отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 100%;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 лет
».
2. В подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – Подпрограмма 1):
2.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 1
-
Цель
Подпрограммы 1
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи
Задачи
Подпрограммы 1
- формирование у граждан ЗОЖ, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к ЗОЖ путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения;
- дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней;
- совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи, в том числе сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2020 годы
Показатели
Подпрограммы 1
- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;
- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- охват диспансеризацией подростков;
- распространенность ожирения среди взрослого населения;
- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;
- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;
- распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;
- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
- выявляемость начальных стадий злокачественных новообразований;
- заболеваемость дифтерией;
- заболеваемость корью;
- заболеваемость краснухой;
- заболеваемость эпидемическим паротитом;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом В;
- охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
- охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;
- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
- доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
- смертность от самоубийств;
- первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории автономного округа;
- процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;
- заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на территории округа;
- распространенность хронических вирусных гепатитов В и С;
- излечиваемость после проведенной противовирусной терапии;
- охват иммунизацией против (от) гриппа к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) кори к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) полиомиелита к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) краснухи к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) гепатита В к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) гепатита А к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- заболеваемость вирусным гепатитом А
на 100 тыс. населения;
- заболеваемость ветряной оспой в организованных коллективах на 1000 населения
Основные мероприятия Подпрограммы 1
мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование ЗОЖ, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей».
Мероприятие 1.2. «Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей».
Мероприятие 1.3. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
3 968 018
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 3 968 018 (в том числе средства федерального бюджета –
22 511)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 16 058 073
2014 год – 921 525
921 525
(в том числе средства федерального бюджета –
22 511)
1 719 179
2015 год – 549 795
549 795
2 103 965
2016 год – 498 754
498 754
2 217 329
2017 год – 499 486
499 486
2 504 400
2018 год – 499 486
499 486
2 504 400
2019 год – 499 486
499 486
2 504 400
2020 год – 499 486
499 486
2 504 400
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
- снижение смертности населения от неинфекционных заболеваний и внешних причин;
- снижение распространенности и сохранение на спорадическом уровне инфекционных болезней; увеличение иммунной прослойки населения;
- оптимизация структуры учреждений здравоохранения автономного округа, в том числе на селе: уменьшение количества коек стационаров круглосуточного пребывания, увеличение коек замещающих стационар технологий, увеличение реабилитационных коек;
- открытие оснащенных современным медицинским оборудованием врачебных амбулаторий, ФАП, приближенных к местам проживания коренного населения, в том числе кочующего населения; создание специализированных выездных бригад для оказания специализированной медицинской помощи населению, проживающему в труднодоступных территориях;
- использование авиатранспорта для оказания плановой амбулаторно-поликлинической помощи населению труднодоступных сельских территорий и тундровому населению
»;
2.2. таблицу 25 пункта 2.3.3 подраздела 2.1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 25
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
3 968 018
921 525
549 795
498 754
499 486
499 486
499 486
499 486
Окружной бюджет
3 968 018
921 525
549 795
498 754
499 486
499 486
499 486
499 486
Федеральные средства
22 511
22 511
-
-
-
-
-
-
Расходы Центрального аппарата
236 736*
33 304
33 636
33 743
33 851
33 959
34 067
34 176
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
16 058 073
1 719 179
2 103 965
2 217 329
2 504 400
2 504 400
2 504 400
2 504 400
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа
3 968 018
921 525
549 795
498 754
499 486
499 486
499 486
499 486
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
276 616
32 244
43 170
40 210
40 248
40 248
40 248
40 248
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
3 080
1 080
2 000
0
0
0
0
0
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
2 294
1 294
1 000
0
0
0
0
0
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
3 118
1 118
2 000
0
0
0
0
0
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
672 849
150 101
89 457
86 527
86 691
86 691
86 691
86 691
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
655 275
175 410
82 941
79 248
79 419
79 419
79 419
79 419
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
320 922
74 215
43 614
40 573
40 630
40 630
40 630
40 630
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
226 528
68 821
28 669
25 778
25 815
25 815
25 815
25 815
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
417 464
96 705
61 691
51 760
51 827
51 827
51 827
51 827
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
62 285
31 008
8 622
4 527
4 532
4 532
4 532
4 532
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
965 546
220 180
137 849
121 349
121 542
121 542
121 542
121 542
1.
Задача 1. Формирование у граждан здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к здоровому образу жизни путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения
1.1.
Мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей»
299 127
54 755
43 170
40 210
40 248
40 248
40 248
40 248
Окружной бюджет
299 127
54 755
43 170
40 210
40 248
40 248
40 248
40 248
Федеральные средства
22 511
22 511
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа
299 127
54 755
43 170
40 210
40 248
40 248
40 248
40 248
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
276 616
32 244
43 170
40 210
40 248
40 248
40 248
40 248
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней
2.1.
Мероприятие 1.2. «Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, включая иммунопрофилактику,
в том числе у детей»
130 709
18 659
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
Окружной бюджет
130 709
18 659
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа
130 709
18 659
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи в т. ч. сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа
для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний
3.1.
Мероприятие 1.3. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей»
3 538 182
848 111
487 950
439 869
440 563
440 563
440 563
440 563
Окружной бюджет
3 538 182
848 111
487 950
439 869
440 563
440 563
440 563
440 563
Расходы Центрального аппарата
236 736*
33 304
33 636
33 74
33 851
33 959
34 067
34 176
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
16 058 073
1 719 179
2 103 965
2 217 329
2 540 400
2 504 400
2 504 400
2 504 400
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа
3 538 182
848 111
487 950
439 869
440 563
440 563
440 563
440 563
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
3 080
1 080
2 000
0
0
0
0
0
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
2 294
1 294
1 000
0
0
0
0
0
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
3 118
1 118
2 000
0
0
0
0
0
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
672 849
150 101
89 457
86 527
86 691
86 691
86 691
86 691
ГБУЗ ЯНАО «Ярсалинская центральная районная больница»
655 275
175 410
82 941
79 248
79 419
79 419
79 419
79 419
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
320 922
74 215
43 614
40 573
40 630
40 630
40 630
40 630
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
226 528
68 821
28 669
25 778
25 815
25 815
25 815
25 815
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
417 464
96 705
61 691
51 760
51 827
51 827
51 827
51 827
ГБУЗ ЯНАО «Харпская центральная районная больница»
62 285
31 008
8 622
4 527
4 532
4 532
4 532
4 532
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная
больница»
965 546
220 180
137 849
121 349
121 542
121 542
121 542
121 542
*Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
1
3. В подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее – Подпрограмма 2):
3.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 2
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 2
-
Цель
Подпрограммы 2
повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания
Задачи
Подпрограммы 2
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами В, С;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями;
- своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим СМП, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
- повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи;
- повышение имиджа доноров в глазах общества;
- создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 2
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;
- число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
- число наркологических больных, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет;
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет;
- смертность от ИБС;
- смертность от цереброваскулярных заболеваний;
- ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;
- доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут;
- доля случаев прекращения бактериовыделения в общем случае бактериовыделения среди населения;
- клиническое излечение больных туберкулезом;
- первичная заболеваемость, характеризующаяся повышенным артериальным давлением;
- общая заболеваемость цереброваскулярными болезнями;
- доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;
- доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;
- средняя длительность пребывания в психиатрическом стационаре выписанных больных;
- доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар;
- обеспеченность больных ХПН заместительной почечной терапией;
- доля процедур гемодиафильтрации в общем числе проведенных процедур заместительной почечной терапии;
- доля пациентов, проживших пять лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, в числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоявших на конец отчетного года (пятилетняя выживаемость);
- доля пациентов, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе пациентов, впервые взятых на учет в предыдущем году (одногодичная летальность);
- количество проведенных койко-дней по поводу обострений ревматологических заболеваний в год;
- удельный вес первичного выхода на инвалидность по ревматологическим заболеваниям в год пациентов, получающих генно-инженерные биологические препараты;
- количество госпитализаций ревматологических заболеваний среди пациентов, получающих лечение генно-инженерными биологическими препаратами, в год;
- количество случаев временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний в год на 100 работающих человек;
- количество дней временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний на один случай в год;
- обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым и детям;
- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа;
- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа
Основные мероприятия
Подпрограммы 2
мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом».
Мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С».
Мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения».
Мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями».
Мероприятие 2.5. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».
Мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации».
Мероприятие 2.7. «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения».
Мероприятие 2.8. «Пропаганда безвозмездного донорства».
Мероприятие 2.9. «Оказание паллиативной помощи взрослым и детям»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
85 959 141
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 85 959 141 (в том числе средства федерального бюджета –
319 416)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 56 843 697
2014 год – 11 984 376
11 984 376
(в том числе средства федерального бюджета –
83 608)
3 594 169
2015 год – 12 650 289
12 650 289
(в том числе средства федерального бюджета – 82 938)
7 779 417
2016 год – 12 298 041
12 298 041
(в том числе средства федерального бюджета – 76 435)
8 242 779
2017 год – 12 313 935
12 313 935
(в том числе средства федерального бюджета – 76 435)
9 306 833
2018 год – 12 237 500
12 237 500
9 306 833
2019 год – 12 237 500
12 237 500
9 306 833
2020 год – 12 237 500
12 237 500
9 306 833
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы 2
- снижение количества больных лекарственно-устойчивым туберкулезом; - снижение смертности населения от туберкулеза;
- стагнация показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией;
- снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных болезней;
- увеличение выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями;
- увеличение продолжительности ремиссии у наркологических больных, больных с психическими расстройствами, больных алкоголизмом;
- улучшение качества жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических заболеваний преимущественно в терминальной стадии развития
»;
3.2. таблицу 27 подраздела 2.9 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 27
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
85 959 141
11 984 376
12 650 289
12 298 041
12 313 935
12 237 500
12 237 500
12 237 500
Окружной бюджет
85 959 141
11 984 376
12 650 289
12 298 041
12 313 935
12 237 500
12 237 500
12 237 500
В т.ч. федеральные средства
319 416
83 608
82 938
76 435
76 435
-
-
-
Расходы Центрального аппарата
513 256*
89 103
87 493
87 297
62 043
62 241
62 440
62 639
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
56 843 697
3 594 169
7 779 417
8 242 779
9 306 833
9 306 833
9 306 833
9 306 833
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
85 959 141
11 984 376
12 650 289
12 298 041
12 313 935
12 237 500
12 237 500
12 237 500
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2 471 784
326 068
366 949
355 403
355 841
355 841
355 841
355 841
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
938 226
120 998
137 606
135 786
135 959
135 959
135 959
135 959
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
1 447 619
212 577
206 677
205 457
205 727
205 727
205 727
205 727
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
958 299
132 585
140 196
136 926
137 148
137 148
137 148
137 148
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
1 511 135
207 136
217 163
217 060
217 444
217 444
217 444
217 444
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1 141 982
154 073
165 049
164 344
164 629
164 629
164 629
164 629
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
703 915
99 590
102 590
100 235
100 375
100 375
100 375
100 375
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
5 184
2 084
3 100
0
0
0
0
0
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
12 368
3 670
4 033
933
933
933
933
933
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
12 597
8 897
3 700
0
0
0
0
0
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
4 711
2 711
2 000
0
0
0
0
0
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
3 755 072
870 004
512 065
474 367
474 659
474 659
474 659
474 659
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
21 308
5 145
2 687
2 692
2 696
2 696
2 696
2 696
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 369 150
182 406
200 501
196 923
197 330
197 330
197 330
197 330
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
926 857
131 793
134 594
132 094
132 094
132 094
132 094
132 094
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2 330 311
387 837
335 559
321 024
321 473
321 473
321 473
321 473
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
633 912
167 667
84 289
76 304
76 413
76 413
76 413
76 413
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
1 601 079
366 083
269 920
192 756
193 080
193 080
193 080
193 080
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
444 454
138 211
57 671
49 652
49 730
49 730
49 730
49 730
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
751 332
160 989
108 650
96 213
96 370
96 370
96 370
96 370
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
1 137 420
348 880
147 803
127 997
128 185
128 185
128 185
128 185
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом
1.1.
Мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
3 545 577
485 030
529 433
515 727
516 338
499 683
499 683
499 683
Окружной бюджет
3 545 577
485 030
529 433
515 727
516 338
499 683
499 683
499 683
В т.ч. федеральные средства
80 400
30 095
16 995
16 955
16 955
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
3 545 577
485 030
529 433
515 727
516 338
499 683
499 683
499 683
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2 471 784
326 068
366 949
355 403
355 841
355 841
355 841
355 841
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
938 227
120 999
137 606
135 786
135 959
135 959
135 959
135 959
Соисполнитель Подпрограммы 2 – отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С
2.1.
Мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С»
1 852 646
290 663
296 193
288 810
289 080
229 300
229 300
229 300
Окружной бюджет
1 852 646
290 663
296 193
288 810
289 080
229 300
229 300
229 300
В т.ч. федеральные средства
239 016
53 513
65 943
59 780
59 780
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
1 852 646
290 663
296 193
288 810
289 080
229 300
229 300
229 300
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
1 447 619
212 577
206 677
205 457
205 727
205 727
205 727
205 727
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
3.1.
Мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения»
4 315 331
593 384
624 998
618 565
619 596
619 596
619 596
619 596
Окружной бюджет
4 315 331
593 384
624 998
618 565
619 596
619 596
619 596
619 596
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
4 315 331
593 384
624 998
618 565
619 596
619 596
619 596
619 596
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
958 299
132 585
140 196
136 926
137 148
137 148
137 148
137 148
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
1 511 135
207 136
217 163
217 060
217 444
217 444
217 444
217 444
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1 141 982
154 073
165 049
164 344
164 629
164 629
164 629
164 629
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкий автономный округ»
703 915
99 590
102 590
100 235
100 375
100 375
100 375
100 375
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Задача 4. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
4.1.
Мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Задача 5. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
5.1.
Мероприятие 2.5. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»
2 170 000
370 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
Окружной бюджет
2 170 000
370 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
2 170 000
370 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Задача 6. Своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим скорой медицинской помощи, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
6.1.
Мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
34 860
17 362
12 833
933
933
933
933
933
Окружной бюджет
34 860
17 362
12 833
933
933
933
933
933
Расходы Центрального аппарата
61 027*
8 585
8 671
8 699
8 726
8 754
8 782
8 810
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
473 488
72 948
58 610
68 386
68 386
68 386
68 386
68 386
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
34 860
17 362
12 833
933
933
933
933
933
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
5 184
2 084
3 100
0
0
0
0
0
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
12 368
3 670
4 033
933
933
933
933
933
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
12 597
8 897
3 700
0
0
0
0
0
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
4 711
2 711
2 000
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 – отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
Задача 7. Повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи
7.1.
Мероприятие 2.7. «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения»
74 040 727
10 227 937
10 886 832
10 574 006
10 587 988
10 587 988
10 587 988
10 587 988
Окружной бюджет
74 040 727
10 227 937
10 886 832
10 574 006
10 587 988
10 587 988
10 587 988
10 587 988
Расходы Центрального аппарата
372 875*
52 456
52 980
53 148
53 317
53 487
53 658
53 829
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
56 370 209
3 521 221
7 720 807
8 174 393
9 238 447
9 238 447
9 238 447
9 238 447
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –
департамент здравоохранения автономного округа
74 040 727
10 227 937
10 886 832
10 574 006
10 587 988
10 587 988
10 587 988
10 587 988
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
3 755 072
870 004
512 065
474 367
474 659
474 659
474 659
474 659
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
21 308
5 145
2 687
2 692
2 696
2 696
2 696
2 696
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 369 150
182 406
200 501
196 923
197 330
197 330
197 330
197 330
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
926 857
131 793
134 594
132 094
132 094
132 094
132 094
132 094
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2 330 311
387 836
335 559
321 024
321 473
321 473
321 473
321 473
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
633 912
167 667
84 289
76 304
76 413
76 413
76 413
76 413
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
1 601 079
366 083
269 920
192 756
193 080
193 080
193 080
193 080
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
444 454
138 211
57 671
49 652
49 730
49 730
49 730
49 730
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
751 332
160 989
108 650
96 213
96 370
96 370
96 370
96 370
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
1 137 420
348 880
147 803
127 997
128 185
128 185
128 185
128 185
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Задача 8. Повышение имиджа доноров в глазах общества
8.1.
Мероприятие 2.8. Пропаганда безвозмездного донорства
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –
департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
9.
Задача 9. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов
9.1.
Мероприятие 2.9. Оказание паллиативной помощи взрослым и детям.
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
1
4. В подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – Подпрограмма 3):
4.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 3
-
Цель Подпрограммы 3
повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства
Задачи Подпрограммы 3
- развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учётом 3-уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов;
- совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3
- доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;
- охват неонатальным скринингом;
- охват аудиологическим скринингом;
- показатель ранней неонатальной смертности;
- смертность детей 0 – 17 лет;
- доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах;
- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре;
- больничная летальность детей;
- первичная инвалидность у детей;
- результативность мероприятий по профилактике абортов;
- охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой
в соответствии с действующими стандартами
Основные мероприятия Подпрограммы 3
мероприятие 3.1. «Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин».
Мероприятие 3.2. «Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания».
Мероприятие 3.3. «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования – 294 672
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 294 672
(в том числе средства федерального бюджета – 2 824)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 43 981
43 981
(в том числе средства федерального бюджета – 2 824)
0,00
2015 год – 43 362
43 362
0,00
2016 год – 41 421
41 421
0,00
2017 год – 41 477
41 477
0,00
2018 год – 41 477
41 477
0,00
2019 год – 41 477
41 477
0,00
2020 год – 41 477
41 477
0,00
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 3
- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка до 70%;
- снижение показателя ранней неонатальной смертности до 1,8;
- снижение смертности детей 0 – 17 лет до 8,1;
- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, – 30%;
- снижение первичной инвалидности у детей до 27,0
»;
4.2. таблицу 31 подраздела 2.3 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 31
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3
294 672
43 981
43 362
41 421
41 477
41 477
41 447
41 477
Окружной бюджет
294 672
43 981
43 362
41 421
41 477
41 477
41 447
41 477
В т.ч. федеральные средства
2 824
2 824
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –
департамент здравоохранения автономного округа
294 672
43 981
43 362
41 421
41 477
41 477
41 447
41 477
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
291 283
40 592
43 362
41 421
41 477
41 477
41 477
41 477
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
2 493
2 493
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учётом 3-х уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов
1.1.
Мероприятие 3.1. «Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин»
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
В т.ч. федеральные средства
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –
департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
2.1.
Мероприятие 3.2. «Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания»
291 283
40 592
43 362
41 421
41 477
41 477
41 477
41 477
Окружной бюджет
291 283
40 592
43 362
41 421
41 477
41 477
41 477
41 477
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –
департамент здравоохранения автономного округа
291 283
40 592
43 362
41 421
41 477
41 477
41 477
41 477
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
291 283
40 592
43 362
41 421
41 477
41 477
41 477
41 477
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям
3.1.
Мероприятие 3.3. «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
3 389
3 389
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
3 389
3 389
-
-
-
-
-
-
В т.ч. федеральные средства
2 824
2 824
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –
департамент здравоохранения автономного округа
3 389
3 389
-
-
-
-
-
-
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
2 493
2 493
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
5. В подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» (далее – Подпрограмма 4):
5.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 4
-
Цель
Подпрограммы 4
развитие и совершенствование трехэтапной системы медицинской реабилитации населения автономного округа
Задачи
Подпрограммы 4
- совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 4
- охват санаторно-курортным лечением;
- охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;
- охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
Основные мероприятия Подпрограммы 4
Мероприятие 4.1. «Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей».
Мероприятие 4.2. «Организация санаторно-курортного лечения»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
134 311
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 134 311
(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 12 733
12 733
0,00
2015 год – 20 263
20 263
0,00
2016 год – 20 263
20 263
0,00
2017 год – 20 263
20 263
0,00
2018 год – 20 263
20 263
0,00
2019 год – 20 263
20 263
0,00
2020 год – 20 263
20 263
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
- обеспечение более полного охвата населения реабилитационной медицинской помощью;
- снижение уровня временной и стойкой нетрудоспособности населения автономного округа
»;
5.2. таблицу 40 подраздела 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 40
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
134 311
12 733
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
Окружной бюджет
134 311
12 733
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент здравоохранения автономного округа
134 311
12 733
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации
1.1.
Мероприятие 4.1. «Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин»
134 311
12 733
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
Окружной бюджет
134 311
12 733
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –
департамент здравоохранения автономного округа
134 311
12 733
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Мероприятие 4.2. «Организация санаторно-курортного лечения»
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
6. В подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения» (далее – Подпрограмма 5):
6.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 5
-
Цель Подпрограммы 5
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами
Задачи
Подпрограммы 5
- формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками;
- создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки;
- обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы 5
- обеспеченность средним медицинским персоналом;
- обеспеченность врачами сельского населения;
- обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения;
- обеспеченность врачами клинических специальностей;
- укомплектованность штатных должностей
медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь;
- дефицит врачей в медицинских учреждениях автономного округа;
- количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования;
- число лиц, направленных на целевую подготовку;
- доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд автономного округа, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации автономного округа;
- число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные автономному округу;
- доля специалистов из числа административно-управленческого персонала организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением;
- доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;
- доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;
- доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации;
- число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне субъекта РФ;
- число врачей, привлеченных на работу в медицинские организации автономного округа;
- доля аккредитованных специалистов
Мероприятия Подпрограммы 5
мероприятие 5.1. «Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами».
Мероприятие 5.2. «Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников».
Мероприятие 5.3. «Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
2 056 764
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2 056 764
(в том числе средства федерального бюджета – 12 000)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 249 336
249 336
(в том числе средства федерального бюджета – 12 000)
0,00
2015 год – 301 238
301 238
0,00
2016 год – 301 238
301 238
0,00
2017 год – 301 238
301 238
0,00
2018 год – 301 238
301 238
0,00
2019 год – 301 238
301 238
0,00
2020 год – 301 238
301 238
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
- сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения автономного округа;
- расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, профессиональной переподготовки;
- преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспособном возрасте;
- повышение и достижение наиболее полной укомплектованности врачами и медицинскими сестрами амбулаторно-поликлинического звена территориального здравоохранения в городских и сельских условиях;
- обеспечение населения автономного округа врачами специальностей, по профилю которых регистрируется наиболее высокая частота распространения болезней на территории;
- изменение системы оплаты труда медицинских работников, стимулирующей улучшение количественных и качественных показателей их деятельности, профессиональный рост; переход медицинских учреждений на «эффективный контракт»;
- формирование реально обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций для начала и продолжения работы в автономном округе врачей и среднего медперсонала;
- создание баз данных вакантных должностей медицинских работников в автономном округе;
- увеличение доли аккредитованных специалистов
»;
6.2. таблицу 42 подраздела 2.3 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 42
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5
2 056 764
249 336
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
Окружной бюджет
2 056 764
249 336
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
В том числе федеральные средства
12 000
12 000
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
2 056 764
249 336
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
Расходы Центрального аппарата
74 265,00*
10 448
10 552
10 585
10 619
10 653
10 687
10 721
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками
1.1.
Мероприятие 5.1. «Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами»
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки
2.1.
Мероприятие 5.2. «Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников»
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
3.1.
Мероприятие 5.3. «Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов»
2 056 764
249 336
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
Окружной бюджет
2 056 764
249 336
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
В том числе федеральные средства
12 000
12 000
Расходы Центрального аппарата
74 265*
10 448
10 552
10 585
10 619
10 653
10 687
10 721
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
2 056 764
249 336
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
Расходы Центрального аппарата
74 265,00*
10 448
10 552
10 585
10 619
10 653
10 687
10 721
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
1
7. В подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (далее – Подпрограмма 6):
7.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
департамент здравоохранения автономного округа
Цель
Подпрограммы 6
повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для медицинского применения для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения автономного округа
Задачи
Подпрограммы 6
- формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений;
- развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 6
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);
- удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей);
- доля медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины
Основные мероприятия Подпрограммы 6
мероприятие 6.1. «Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях».
Мероприятие 6.2. «Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования – 2 461 697
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению – 2 461 697
(в том числе средства федерального бюджета – 341 365)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 460 321
460 321
(в том числе средства федерального бюджета – 181 063)
0,00
2015 год – 363 085
363 085
(в том числе средства федерального бюджета – 54 156)
0,00
2016 год – 359 502
359 502
(в том числе средства федерального бюджета – 53 073)
0,00
2017 год – 359 502
359 502
(в том числе средства федерального бюджета – 53 073)
0,00
2018 год – 306 429
306 429
0,00
2019 год – 306 429
306 429
0,00
2020 год – 306 429
306 429
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов;
- удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;
- увеличение доли медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины
»;
7.2. таблицу 50 подраздела 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 50
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6
2 461 697
460 321
363 085
359 502
359 502
306 429
306 429
306 429
Окружной бюджет
2 461 697
460 321
363 085
359 502
359 502
306 429
306 429
306 429
В том числе федеральные средства
341 365
181 063
54 156
53 073
-
-
-
-
Расходы Центрального аппарата
123 991*
17 443
17 617
17 673
17 729
17 786
17 843
17 900
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа
2 461 697
460 321
363 085
359 502
359 502
306 429
306 429
306 429
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 120 332
279 258
308 929
306 429
306 429
306 429
306 429
306 429
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений
1.1.
Мероприятие 6.1. «Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях»
412 220
144 127
50 634
47 981
47 981
47 981
47 981
47 981
Окружной бюджет
412 220
144 127
50 634
47 981
47 981
47 981
47 981
47 981
В том числе федеральные средства
130 482
107 883
7 635
7 482
7 482
0
0
0
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа
412 220
144 127
50 634
47 981
47 981
47 981
47 981
47 981
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
281 738
36 244
42 999
40 499
40 499
40 499
40 499
40 499
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения
2.1.
Мероприятие 6.2. «Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан»
2 049 477
316 194
312 451
311 521
311 521
265 930
265 930
265 930
Окружной бюджет
2 049 477
316 194
312 451
311 521
311 521
265 930
265 930
265 930
В том числе федеральные средства
210 883
73 180
46 521
45 591
45 591
0
0
0
Расходы Центрального аппарата
123 991*
17 443
17 617
17 673
17 729
17 786
17 843
17 900
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа
2 049 477
316 194
312 451
311 521
311 521
265 930
265 930
265 930
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 838 594
243 014
265 930
265 930
265 930
265 930
265 930
265 930
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
1
8. Подпрограмму «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Подпрограмма 7) изложить в следующей редакции:
«ПОДПРОГРАММА
«Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого
автономного округа»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 7
-
Цель Подпрограммы 7
повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения
Задачи Подпрограммы 7
- организация централизованного подхода в сфере ИТ здравоохранения автономного округа;
- реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа;
- формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа.
Сроки реализации Подпрограммы 7
2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 7
- количество обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения автономного округа;
- количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей;
- доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности;
- доля учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения;
- доля лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения;
- полная оснащенность лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения.
Основные мероприятия Подпрограммы 7
мероприятие 7.1. Формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа.
Мероприятие 7.2. Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа.
Мероприятие 7.3. Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения автономного округа.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
562 703
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 562 703
(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 71 809
71 809
0,00
2015 год – 142 649
142 649
0,00
2016 год – 69 649
69 649
0,00
2017 год – 69 649
69 649
0,00
2018 год – 69 649
69 649
0,00
2019 год – 69 649
69 649
0,00
2020 год – 69 649
69 649
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7
- увеличение количества обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения автономного округа;
- увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности;
- увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения;
- увеличение доли лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения;
- увеличение оснащенности лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения.
I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития автономного округа
Создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи гражданам РФ с учетом демографической ситуации является приоритетным направлением государственной политики в сфере здравоохранения. На территории автономного округа реализуются крупномасштабные проекты:
- ПНП «Здоровье»;
- программа модернизации здравоохранения автономного округа на 2011 – 2012 годы, утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 15 апреля 2011 года № 194-П.
В области правового регулирования сферы охраны здоровья приняты:
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2012 года № 2511-р утверждена государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
Существенным сдерживающим фактором решения задач здравоохранения является недостаточное применение современных информационных технологий. На настоящий момент частично реализованы процессы обобщения и предоставления в электронном виде на вышестоящий уровень управления агрегированной информации. При этом не в полной мере внедрены методы систематизации медицинской информации. Необходимо создание и применение алгоритмов аналитической обработки информации для целей управления в здравоохранении.
Кроме этого, в медицинских организациях недостаточно широко используются современные информационно-телекоммуникационные технологии телемедицины. В рамках целевой программы департамента здравоохранения автономного округа «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы» установлены 16 комплектов групповых студий телемедицинской сети и 29 персональных видеотерминалов телемедицинской сети. Специалисты учреждений здравоохранения обучены на кафедре телемедицины Московского государственного медико-стоматологического университета. Данная работа требует дальнейшего развития с целью создания единого информационного пространства телемедицины. Широкое внедрение телемедицины на основе единой технологической и технической политики позволит существенно повысить эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи, повышения качества диагностики социально значимых заболеваний на уровне первичного звена, повышения доступности консультационных услуг медицинских экспертов для населения за счет использования телемедицинских консультаций.
Одновременно требуется решать задачу по созданию и масштабированию аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг медицинским работником на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий. В настоящее время по результатам реализации ПНП «Здоровье» и региональной программы модернизации здравоохранения в медицинских организациях проведено обновление парка медицинского оборудования. Современное медицинское оборудование имеет возможность представления информации в цифровом виде, что позволяет создавать автоматизированные рабочие места для медицинских специалистов различных профилей, в то же время частично медицинское оборудование нуждается в оснащении дополнительным лицензионным программным обеспечением.
В округе продолжается компьютеризация здравоохранения.
В рамках реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения автономного округа на 2011 – 2013 годы в 23 учреждениях здравоохранения поставлено 6 629 единиц компьютерного оборудования (принтеры, серверы, аппаратные тонкие клиенты, коммутаторы, автоматизированные рабочие места, сканер штрих-кодов). Необходимо комплексное завершение работ по созданию единой инфраструктуры терминальных клиентов во всех учреждениях здравоохранения и дальнейшей поддержки ее функционирования.
В рамках региональной программы модернизации здравоохранения в 2012 году внедрена система выдачи и обслуживания льготных рецептов Асулон «Аптека М»: в рамках выдачи - в 21 учреждении здравоохранения, обслуживания – в 18 розничных складах, за которыми закреплены 23 аптеки.
В рамках окружной долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы» департаментом информационных технологий и связи автономного округа с 2012 года проводятся работы по внедрению региональной медицинской информационно-аналитической системы (далее – РМИАС), включающей региональную часть, блок РМИАС лечебно-профилактического учреждения, сегмент архивного хранения и предоставления доступа к медицинским изображениям – Региональный распределенный архив медицинских изображений. На базе государственного казенного учреждения «Ресурсы Ямала» установлено оборудование для регионального центра обработки данных регионального сегмента здравоохранения.
Во всех учреждениях здравоохранения автономного округа внедрен электронный документооборот в составе единой Системы электронного документооборота автономного округа.
Проведенные за период 2011 – 2013 годы работы по информатизации здравоохранения имели разрозненный характер, отсутствовал единый центр компетенции информатизации здравоохранения, принимаемые решения не всегда соответствовали специфике работы конечных пользователей – учреждений здравоохранения, требованиям информационной безопасности при работе с персональными данными пациентов. Также проблемами информатизации системы здравоохранения автономного округа являются:
- недостаточно функциональное программное обеспечение информационной системы учета медицинских услуг для лечебных учреждений;
- применение информационных систем, которые частично перекрывают друг друга по реализуемым функциям, слабо связаны структурно, поддерживают разные форматы данных и требуют существенных переработок с целью интеграции в единое информационное пространство здравоохранения;
- отсутствие единой инфраструктуры сбора, хранения, обработки, передачи и использования информации, возможности соотнесения, сопоставления и анализа данных из различных информационных систем для получения полной, достоверной и актуальной информации о состоянии системы здравоохранения автономного округа.
С целью выхода на качественно новый уровень медицинского обслуживания, повышения эффективности управления здравоохранением, перехода к оказанию услуг в сфере здравоохранения в электронном виде, улучшения информированности населения в вопросах получения медицинской помощи требует реализации проект по созданию регионального информационно-аналитического пространства для лечебных учреждений, органов управления здравоохранения и территориального фонда обязательного медицинского страхования при полной интеграции с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.
Актуальность и целесообразность использования программно-целевого метода заключается в обеспечении прозрачности и системного решения задач, направленных на информатизацию здравоохранения автономного округа, а также взаимосвязи между выделяемыми бюджетными ресурсами и предусматриваемыми результатами их использования.
II. Перечень мероприятий Подпрограммы 7
Целью Подпрограммы 7 является повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения.
Достижение заданной цели осуществляется путем реализации следующих задач Подпрограммы 7:
- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа;
- реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа;
- формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа;
- повышение качества технического сопровождения информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа;
- организация централизованного подхода в сфере информационных технологий здравоохранения автономного округа.
Для выполнения поставленных задач, Подпрограммой 7 предусмотрены мероприятия.
2.1. Мероприятие 7.1. «Формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа»
Мероприятие направлено на формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа путем организации на базе современных компьютерных технологий отраслевой системы сбора, обработки, хранения и представления информации, обеспечивающей динамическую оценку состояния здоровья и информационную поддержку принятия решений, направленных на его улучшение.
В рамках реализации мероприятия будет осуществляться:
- координация работ по созданию единой информационной системы здравоохранения автономного округа;
- содержание, управление и администрирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа;
- содержание вычислительного центра здравоохранения автономного округа;
- организация сбора, обработки и анализа медицинской информации и отчетности на уровне региона;
- техническая поддержка телемедицинской сети автономного округа.
Реализация данного программного мероприятия будут проводиться в период 2014 – 2020 годов.
Нормативно-правовое обоснование полномочий:
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
- Государственное задание ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа».
2.2. Мероприятие 7.2. «Обеспечение информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа»
Целью данного мероприятия является проведение работ по обеспечению безопасности информационного пространства здравоохранения автономного округа.
Необходимо обеспечить проведение мероприятий по повышению уровня информационной безопасности: оценка состояния информационной безопасности информационных ресурсов в учреждениях здравоохранения автономного округа, разработка и реализация требований по применению программно-технических средств и комплекса организационных мер, направленных на защиту медицинских информационных систем учреждений здравоохранения от угроз несанкционированного доступа.
Будут выполнены работы по разработке требований к созданию системы обеспечения информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа.
Проведение комплекса работ по созданию системы обеспечения информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа позволит обеспечить выполнение норм Федеральных законов:
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
В рамках реализации комплекса мероприятий по информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа будет:
- подготовлен проект построения защиты телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа на базе региональной межведомственной телекоммуникационной сети автономного округа (РМТКС ЯНАО) в 2014 году. В рамках проекта будет проведено обследование каждого учреждения здравоохранения автономного округа, подготовлены отчетные материалы о состоянии каналов связи между обособленными зданиями (корпусами) учреждений здравоохранения, подготовлены рекомендации об организации защиты каналов связи на основании нормативных документов, подготовлена спецификация на необходимое оборудование. Выполнение данных работ позволит в 2015 – 2020 году провести работы по осуществлению защиты телекоммуникационной инфраструктуры, охватывающей все учреждения здравоохранения автономного округа;
- проведено проектирование системы информационной безопасности в учреждениях здравоохранения. Проектирование системы является необходимым условием для реализации комплексного подхода к созданию систем обеспечения информационной безопасности. В отсутствие Проекта возможна лишь реализация фрагментарных мер и механизмов безопасности, за счет которых в современных условиях невозможно решение основных вопросов обеспечения информационной безопасности.
Целью проектирования является выработка рекомендаций, организационных и единых технических решений по обеспечению безопасности информационных ресурсов, хранимых, обрабатываемых в локальных вычислительных сетях и медицинских информационных системах учреждений здравоохранения.
В соответствии с разработанными проектами будут проведены работы по закупке, установке и настройке средств защиты, а также будет разработана необходимая документация по защите информации и проведена оценка эффективности принятых мер по защите информации в учреждениях здравоохранения.
Техническая поддержка средств защиты информации включает в себя:
- консультации по настройке терминальных клиентов VipNet (подготовка к установке, особенности установки в различных ОС, работа с интерфейсом);
- консультации по штатной работе терминальных клиентов VipNet (работа с настройками продуктов по умолчанию, параметров проверки объектов, реакции продуктов на событие, ведения отчета, настройка системных установок);
- консультации по обновлению терминальных клиентов VipNet (принципы работы утилиты обновления, настройка средств обновления).
Техническая поддержка рассчитывается как 20 % от стоимости закупленных в 2012 году терминальных клиентов VipNet (2 082 шт.) и сети VipNet.
Работы по реализации данного программного мероприятия будут проводиться в период 2015 – 2020 годов.
Нормативно-правовое обоснование полномочий:
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Пункт 14 раздела II Устава ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2.3. Мероприятие 7.3. «Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения автономного округа»
Целью данного мероприятия является централизованное обеспечение работоспособности и дальнейшее развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения, а также существующих локальных медицинских информационных систем в учреждениях здравоохранения автономного округа.
Развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения будет проводиться в соответствии с Концепцией создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, стандартами оказания медицинских услуг. Планируется внедрение специализированных информационных ресурсов поддержки принятия врачебных решений при постановке диагноза, выборе методов лечения и назначении лекарственных средств. Техническая поддержка должна обеспечивать работоспособность и бесперебойное функционирование прикладных компонентов регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
Развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения будет проводиться на основе региональной медицинской информационно-аналитической системы автономного округа с интеграцией в нее существующих локальных медицинских информационных систем учреждений здравоохранения и обеспечением интеграции с федеральными компонентами единой государственной системы в сфере здравоохранения. Будет проводиться развитие и поддержка следующих компонентов:
- системы ведения расписания специалистов, проведения консультаций, в том числе телемедицинских, а также электронной записи на прием к врачу с учетом интеграции с внешними информационными системами;
- системы обеспечения персонифицированного учета медицинской помощи и лекарственного обеспечения;
- системы ведения электронной медицинской карты пациента (ЭМК);
- системы информационного взаимодействия с территориальным фондом обязательного медицинского страхования автономного округа;
- системы ведения нормативно-справочной информации, словарей медицинских терминологий;
- аналитической системы, системы формирования отчетности, в том числе медицинских статистических отчетных форм;
- регистров паспортов медицинских организаций, медицинского оборудования и медицинской техники, врачей и медицинского персонала;
- специализированных регистров по отдельным нозологиям и категориям граждан;
- систем поддержки принятия врачебных решений;
- сервис информирования граждан о их здоровье с использованием ЭМК и личного кабинета;
- системы мониторинга транспортных средств на базе ГЛОНАСС/GPS.
В рамках поддержки и развития медицинских информационных систем в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения автономного округа планируется проведение централизованной технической поддержки существующих локальных медицинских информационных систем в учреждениях здравоохранения автономного округа, а также их развитие с целью обеспечения интеграции с региональным сегментом единой государственной информационной системы здравоохранения.
Будет проводиться развитие и поддержка следующих медицинских информационных систем (далее – МИС):
- МИС Qms, эксплуатируемая в ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница», ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»;
- Программный комплекс АДИС, эксплуатируемый в ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»;
- Программный комплекс АСМУ Меди, эксплуатируемый в ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница», ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница», ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»;
- МИС «Медиалог», эксплуатируемая в ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная районная больница»;
- МИС «Инфомед», эксплуатируемая в ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»;
- МИС GaleoN, эксплуатируемая в ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница».
Централизованная поддержка указанных МИС будет осуществляться согласно предварительным заявкам эксплуатирующих учреждений здравоохранения.
Планируется поддержка и развитие системы телемедицины автономного округа. В рамках 2015 – 2020 годов планируется проведение работ по включению в существующую телемедицинскую сеть остальных учреждений здравоохранения для осуществления врачами-специалистами консультаций пациентов в реальном времени. В рамках данных работ будет проведено дооснащение учреждений здравоохранения автономного округа оборудованием для проведения сеансов видеосвязи с учреждениями здравоохранения, расположенными в удаленных и труднодоступных районах. Внедрение системы отложенного консультирования на базе существующей телемедицинской сети на основе использования специального программного обеспечения. Это позволит врачам-специалистам учреждений здравоохранения автономного округа рассматривать медицинские исследования, подготовленные лечащими врачами, находящимися в отдаленных населенных пунктах, в условиях невозможности организации сеанса видеосвязи в режиме реального времени, а также организовать единую базу данных проведенных консультаций, обеспечить надлежащий контроль за ходом выполнения консультаций.
Развитие вычислительной инфраструктуры включает в себя модернизацию центрального узла вычислительной инфраструктуры и модернизацию вычислительной инфраструктуры в учреждениях здравоохранения автономного округа.
В рамках модернизации центрального узла вычислительной инфраструктуры планируется модернизация центрального узла вычислительной инфраструктуры на базе ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитической центр Ямало-Ненецкого автономного округа», как уполномоченного органа по формированию единого информационного пространства здравоохранения автономного округа, а также по обеспечению защиты персональных данных в данном пространстве.
Модернизация центрального узла вычислительной инфраструктуры включает в себя: приобретение оборудования для организации кластерной системы виртуальных платформ и облачных технологий, а также систем хранения данных. Такая организация центрального узла обеспечит возможность централизации предоставления ИТ-сервисов учреждениям здравоохранения автономного округа с учетом специфики инфраструктуры связи региона и территориальной удаленности.
В рамках модернизации вычислительной инфраструктуры в учреждениях здравоохранения автономного округа будет:
- проведена дальнейшая модернизация учреждений здравоохранения автономного округа с целью оснащения современным серверным и периферийным оборудованием, организация серверных помещений системами кондиционирования и бесперебойного электропитания. А также централизованное, унифицированное обеспечение лицензионным системным и прикладным программным обеспечением;
- проведено проектирование локальных вычислительных сетей в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения автономного округа (8 учреждений здравоохранения). В рамках проектирования будут проведены обследования локально-вычислительных сетей учреждений здравоохранения автономного округа, подготовлены отчетные материалы, рекомендации по модернизации локально-вычислительных сетей, подготовлена спецификация на необходимое оборудование. Будут проведены работы по модернизации локальных вычислительных сетей, закупка, установка и настройка активного оборудования в учреждениях здравоохранения автономного округа в соответствии с разработанными Проектами.
Работы по реализации данного программного мероприятия будут проводиться в период 2014 – 2020 годов при наличии финансирования.
Нормативно-правовое обоснование полномочий:
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- приказ Минздравсоцразвития РФ от 28 апреля 2011 года № 364 «Об утверждении Концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения».
- пункт 14 раздела II Устава ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- Статья 146 Уголовного кодекса РФ;
- Статья 7.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию приведены в таблице 51.
1
Таблица 51
Перечень мероприятий Подпрограммы 7
и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 7
562 703
71 809
142 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
Окружной бюджет
562 703
71 809
142 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –
департамент здравоохранения автономного округа
562 703
71 809
142 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
562 703
71 809
142 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа
1.1.
Мероприятие 7.1. «Формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа»
492 703
71 809
72 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
Окружной бюджет
492 703
71 809
72 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –
департамент здравоохранения автономного округа
492 703
71 809
72 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
492 703
71 809
72 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа
2.1.
Мероприятие 7.2. «Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа»
23 090
0
23 090
0
0
0
0
0
Окружной бюджет
23 090
0
23 090
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –
департамент здравоохранения автономного округа
23 090
0
23 090
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного
23 090
0
23 090
0
0
0
0
0
округа»
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа
3.1.
Мероприятие 7.3. «Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения автономного округа»
46 910
0
46 910
0
0
0
0
0
Окружной бюджет
46 910
0
46 910
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –
департамент здравоохранения автономного округа
46 910
0
46 910
0
0
0
0
0
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
46 910
0
46 910
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
9. В подпрограмме «Совершенствование системы территориального планирования автономного округа» (далее – Подпрограмма 8):
9.1. паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 8
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цель
Подпрограммы 8
совершенствование организации медицинской помощи
Задачи
Подпрограммы 8
приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов
Сроки реализации Подпрограммы 8
2014 – 2015 годы
Показатели Подпрограммы 8
- обеспеченность населения специализированными койками для лечения больных социально значимыми заболеваниями;
- фондовооруженность;
- доля учреждений родовспоможения 3, 2 групп, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной безопасности, условиям порядков и стандартов оказания медицинской помощи
Основные
мероприятия Подпрограммы 8
мероприятие 8.1. «Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов».
Мероприятие 8.2. «Строительство объектов здравоохранения в автономном округе»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
1 542 543
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
1 542 543
(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 1 373 225
1 373 225
0,00
2015 год – 64 776
64 776
0,00
2016 год – 36 000
36 000
0,00
2017 год – 68 542
68 542
0,00
2018 год – 0,00
0,00
0,00
2019 год – 0,00
0,00
0,00
2020 год – 0,00
0,00
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8
создание оптимальной и эффективно функционирующей структуры системы здравоохранения, оказывающей качественную и доступную медицинскую помощь для каждого жителя автономного округа
»;
9.2. таблицу 57 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 57
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 8
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 8
1 542 543
1 373 225
64 776
36 000
68 542
-
-
-
Окружной бюджет
1 542 543
1 373 225
64 776
36 000
68 542
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 –
департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 8 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 542 543
1 373 225
64 776
36 000
68 542
-
-
-
1.
Задача 1. Приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов
1.1.
Соисполнитель Подпрограммы 8 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 542 543
1 373 225
64 776
36 000
68 542
-
-
-
Мероприятие 8.1. «Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов»
10 000,0
10 000,0
-
-
-
-
-
-
Приобретение здания под размещение фельдшерско-акушерского пункта в Шурышкарском районе
10 000,0
10 000,0
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 8.2. «Строительство объектов здравоохранения в автономном округе»
1 532 543
1 363 225
64 776
36 000
68 542
-
-
-
Окружной бюджет
1 532 543
1 363 225
64 776
36 000
68 542
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 –
департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
10. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 9):
10.1. паспорт Подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель
Подпрограммы 9
-
Цель Подпрограммы 9
кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задачи Подпрограммы 9
совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений
Сроки реализации Подпрограммы 9
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 9
- укомплектованность кадрами;
- доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет;
- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
Основные мероприятия
Подпрограммы 9
Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы - департамента здравоохранения автономного округа
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 9 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
1 066 998
Объем финансирования Подпрограммы 9, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, -
1 066 998
(в том числе средства федерального бюджета – 26 052)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 176 164
176 164 (в том числе средства федерального бюджета –
3 492)
0,00
2015 год – 156 477
156 477 (в том числе средства федерального бюджета –
3 492)
0,00
2016 год – 156 477
156 477 (в том числе средства федерального бюджета –
3 492)
0,00
2017 год – 144 470
144 470
(в том числе средства федерального бюджета –
3 894)
0,00
2018 год – 144 470
144 470
(в том числе средства федерального бюджета –
3 894)
0,00
2019 год – 144 470
144 470
(в том числе средства федерального бюджета –
3 894)
0,00
2020 год – 144 470
144 470
(в том числе средства федерального бюджета –
3 894)
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9
- создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы;
- повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в целях эффективной реализации Государственной программы;
- повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы;
- обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах;
- предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости
»;
10.2. таблицу 58 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 58
Перечень мероприятий Подпрограммы 9 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 9
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 9
1 066 998
176 164
156 477
156 477
144 470
144 470
144 470
144 470
Окружной бюджет
1 066 998
176 164
156 477
156 477
144 470
144 470
144 470
144 470
В том числе федеральные средства
26 052
3 492
3 492
3 492
3 894
3 894
3 894
3 894
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9- департамент здравоохранения автономного округа
1 055 316
176 164
156 477
156 477
144 470
144 470
144 470
144 470
Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений
1.1.
Мероприятие 9.1. «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы - департамента здравоохранения автономного округа»
1 066 998
176 164
156 477
156 477
144 470
144 470
144 470
144 470
Окружной бюджет
1 066 998
176 164
156 477
156 477
144 470
144 470
144 470
144 470
В том числе федеральные средства
26 052
3 492
3 492
3 492
3 894
3 894
3 894
3 894
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9- департамент здравоохранения автономного округа
1 055 316
176 164
156 477
156 477
144 470
144 470
144 470
144 470
Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 января 2014 года № 58-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм и программно-целевых инструментов государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объём финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Государственная программа автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
98 046 847
15 293 470
14 291 934
13 781 345
13 818 562
13 620 512
13 620 512
13 620 512
2
Окружной бюджет, в том числе
98 046 847
15 293 470
14 291 934
13 781 345
13 818 562
13 620 512
13 620 512
13 620 512
3
Федеральные средства
712 486
305 498
140 586
133 000
133 402
3 984-
3 984-
3 984-
4
Справочно
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа
72 901 770
5 313 348
9 883 382
10 460 107
11 811 233
11 811 233
11 811 233
11 811 233
5
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
96 504 304
13 920 245
14 277 158
13 745 345
13 750 020
13 620 512
13 620 512
13 620 512
6
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
276 616
32 244
43 170
40 210
40 248
40 248
40 248
40 248
7
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
3 080
1 080
2 000
-
-
-
-
-
8
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
2 294
1 294
1 000
-
-
-
-
-
9
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
3 118
1 118
2 000
-
-
-
-
-
10
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
672 849
150 101
89 457
86 527
86 691
86 691
86 691
86 691
11
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
655 275
175 410
82 941
79 248
79 419
79 419
79 419
79 419
12
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
320 922
74 215
43 614
40 573
40 630
40 630
40 630
40 630
13
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
226 528
68 821
28 669
25 778
25 815
25 815
25 815
25 815
14
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
417 464
96 705
61 691
51 760
51 827
51 827
51 827
51 827
15
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
62 285
31 008
8 622
4 527
4 532
4 532
4 532
4 532
16
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
965 546
220 180
137 849
121 349
121 542
121 542
121 542
121 542
17
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2 471 784
326 068
366 949
355 403
355 841
355 841
355 841
355 841
18
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
938 227
120 999
137 606
135 786
135 959
135 959
135 959
135 959
19
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
1 447 619
212 577
206 677
205 457
205 727
205 727
205 727
205 727
20
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
958 299
132 585
140 196
136 926
137 148
137 148
137 148
137 148
21
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
1 511 135
207 136
217 163
217 060
217 444
217 444
217 444
217 444
22
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1 141 982
154 073
165 049
164 344
164 629
164 629
164 629
164 629
23
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
703 915
99 590
102 590
100 235
100 375
100 375
100 375
100 375
24
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
5 184
2 084
3 100
0
0
0
0
0
25
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
12 368
3 670
4 033
933
933
933
933
933
26
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
12 597
8 897
3 700
0
0
0
0
0
27
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
4 711
2 711
2 000
0
0
0
0
0
28
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
3 755 072
870 004
512 065
474 367
474 659
474 659
474 659
474 659
29
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
21 308
5 145
2 687
2 692
2 696
2 696
2 696
2 696
30
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 369 150
182 406
200 501
196 923
197 330
197 330
197 330
197 330
31
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
926 857
131 793
134 594
132 094
132 094
132 094
132 094
132 094
32
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2 330 311
387 836
355 559
321 024
321 473
321 473
321 473
31 473
33
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
633 912
167 667
84 289
76 304
76 413
76 413
76 413
76 413
34
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
1 601 079
366 083
269 920
192 756
193 080
193 080
193 080
193 080
35
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
444 454
138 211
57 671
49 652
49 730
49 730
49 730
49 730
36
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
751 332
160 989
108 650
96 213
96 370
96 370
96 370
96 370
37
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
1 137 420
348 880
147 803
127 997
128 185
128 185
128 185
128 185
38
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
291 283
40 592
43 362
41 421
41 477
41 477
41 477
41 477
39
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 120 332
279 258
308 929
306 429
306 429
306 429
306 429
306 429
40
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
562 703
71 809
142 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
41
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 542 543
1 373 225
64 776
36 000
68 542
-
-
-
42
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
3 968 018
921 525
549 795
498 754
499 486
499 486
499 486
499 486
43
Федеральные средства
22 511
22 511
-
-
-
-
-
-
44
Окружной бюджет – всего, в том числе
3 968 018
921 525
549 795
498 754
499 486
499 486
499 486
499 486
45
Справочно
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа
16 058 073
1 719 179
2 103 965
2 217 329
2 504 400
2 504 400
2 504 400
2 504 400
46
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
3 968 018
921 525
549 795
498 754
499 486
499 486
499 486
499 486
47
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
276 616
32 244
43 170
40 210
40 248
40 248
40 248
40 248
48
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
3 080
1 080
2 000
-
-
-
-
-
49
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
2 294
1 294
1 000
-
-
-
-
-
50
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
3 118
1 118
2 000
-
-
-
-
-
51
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
672 849
150 101
89 457
86 527
86 691
86 691
86 691
86 691
52
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
655 275
175 410
82 941
79 248
79 419
79 419
79 419
79 419
53
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
320 922
74 215
43 614
40 573
40 630
40 630
40 630
40 630
54
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
226 528
68 821
28 669
25 778
25 815
25 815
25 815
25 815
55
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
417 464
96 705
61 691
51 760
51 827
51 827
51 827
51 827
56
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
62 285
31 008
8 622
4 527
4 532
4 532
4 532
4 532
57
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
965 546
220 180
137 849
121 349
121 542
121 542
121 542
121 542
58
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
85 959 141
11 984 376
12 650 289
12 298 041
12 313 935
12 237 500
12 237 500
12 237 500
59
Окружной бюджет – всего, в том числе
85 959 141
11 984 376
12 650 289
12 298 041
12 313 935
12 237 500
12 237 500
12 237 500
60
Федеральные средства
319 416
83 608
82 938
76 435
76 435
-
-
-
61
Справочно
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа
56 843 697
3 594 169
7 779 417
8 242 779
9 306 833
9 306 833
9 306 833
9 306 833
62
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
85 959 141
11 984 376
12 650 289
12 298 041
12 313 935
12 237 500
12 237 500
12 237 500
63
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2 471 784
326 068
366 949
355 403
355 841
355 841
355 841
355 841
64
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
938 227
120 999
137 606
135 786
135 959
135 959
135 959
135 959
65
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
1 447 619
212 577
206 677
205 457
205 727
205 727
205 727
205 727
66
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
958 299
132 585
140 196
136 926
137 148
137 148
137 148
137 148
67
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
1 511 135
207 136
217 163
217 060
217 444
217 444
217 444
217 444
68
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1 141 982
154 073
165 049
164 344
164 629
164 629
164 629
164 629
69
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
703 915
99 590
102 590
100 235
100 375
100 375
100 375
100 375
70
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
5 184
2 084
3 100
0
0
0
0
0
71
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
12 368
3 670
4 033
933
933
933
933
933
72
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
12 597
8 897
3 700
0
0
0
0
0
73
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
4 711
2 711
2 000
0
0
0
0
0
74
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
3 755 072
870 004
512 065
474 367
474 659
474 659
474 659
474 659
75
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
21 308
5 145
2 687
2 692
2 696
2 696
2 696
2 696
76
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 369 150
182 406
200 501
196 923
197 330
197 330
197 330
197 330
77
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
926 857
131 793
134 594
132 094
132 094
132 094
132 094
132 094
78
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2 330 311
387 836
355 559
321 024
321 473
321 473
321 473
31 473
79
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
633 912
167 667
84 289
76 304
76 413
76 413
76 413
76 413
80
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
1 601 079
366 083
269 920
192 756
193 080
193 080
193 080
193 080
81
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
444 454
138 211
57 671
49 652
49 730
49 730
49 730
49 730
82
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
751 332
160 989
108 650
96 213
96 370
96 370
96 370
96 370
83
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
1 137 420
348 880
147 803
127 997
128 185
128 185
128 185
128 185
84
Соисполнитель – отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
85
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
294 672
43 981
43 362
41 421
41 477
41 477
41 477
41 477
86
Окружной бюджет – всего, в том числе
294 672
43 981
43 362
41 421
41 477
41 477
41 477
41 477
87
Федеральные средства
2 824
2 824
-
-
-
-
-
-
88
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
294 672
43 981
43 362
41 421
41 477
41 477
41 477
41 477
89
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
291 283
40 592
43 362
41 421
41 477
41 477
41 477
41 477
90
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
2 493
2 493
-
-
-
-
-
-
91
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
92
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
134 311
12 733
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
93
Окружной бюджет – всего, в том числе
134 311
12 733
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
94
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
134 311
12 733
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
95
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
96
Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения»
2 056 764
249 336
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
97
Окружной бюджет – всего, в том числе
2 056 764
249 336
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
98
Федеральные средства
12 000
12 000
-
-
-
-
-
-
99
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
2 056 764
249 336
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
100
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
101
Подпрограмма 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения,
в том числе в амбулаторных условиях»
2 461 697
460 321
363 085
359 502
359 502
306 429
306 429
306 429
102
Окружной бюджет – всего, в том числе
2 461 697
460 321
363 085
359 502
359 502
30 429
30 429
30 429
103
Федеральные средства
341 365
181 063
54 156
53 073
53 073
-
-
-
104
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
2 461 697
460 321
363 085
359 502
359 502
306 429
306 429
306 429
105
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 120 332
279 258
308 929
306 429
306 429
306 429
306 429
306 429
106
Соисполнитель – отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
107
Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа»
562 703
71 809
142 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
108
Окружной бюджет – всего, в том числе
562 703
71 809
142 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
109
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
562 703
71 809
142 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
110
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
562 703
71 809
142 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
111
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
112
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы территориального планирования автономного округа в сфере здравоохранения»
1 542 543
1 373 225
64 776
36 000
68 542
-
-
-
113
Окружной бюджет – всего, в том числе
1 542 543
1 373 225
64 776
36 000
68 542
-
-
-
114
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
115
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 542 543
1 373 225
64 776
36 000
68 542
-
-
-
116
Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»
1 066 998
176 164
156 477
156 477
144 470
144 470
144 470
144 470
117
Окружной бюджет – всего, в том числе
1 066 998
176 164
156 477
156 477
144 470
144 470
144 470
144 470
118
Федеральные средства
26 052
3 492
3 492
3 492
3 894
3 894
3 894
3 894
119
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
1 066 998
176 164
156 477
156 477
144 470
144 470
144 470
144 470
120
Соисполнитель – отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
12. В приложении № 2 к Государственной программе:
12.1. подпункт 6.23 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«
6.23.
Число врачей, привлеченных на работу в медицинские организации автономного округа
5.3
человек
0,05
32
34
0,05
34
0,05
34
0,05
34
34
34
».
12.2. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Подпрограмма 7 (0,10)
Цель: повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения
Задача подпрограммы 7.1. «Организация централизованного подхода в сфере ИТ здравоохранения автономного округа»
8.1.
Количество обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
7.1
единиц
0,16
3
3
0,24
3
0,24
4
0,24
4
4
4
Задача подпрограммы 7.2. «Реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа»
8.2.
Доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности
7.2
%
0,17
14
19,5
0,21
21
0,21
27
0,21
32
41
55
Задача подпрограммы 7.3. «Формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа»
8.3.
Доля учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения
7.3
%
0,17
14
100
0,22
100
0,22
100
0,22
100
100
100
8.4.
Доля лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения
7.3
%
0, 16
14
17
0, 18
17
0, 18
17
0, 18
17
17
17
8.5.
Полная оснащенность лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения
7.3
%
0,17
13
17
0,15
17
0,15
17
0,15
17
17
17
8.6.
Количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей
7.3
единиц
0, 17
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
».
13. Раздел VIII приложения № 2.1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«VIII. Методика расчета показателей по Подпрограмме 7
8.1. Наименование показателя:
«Количество обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа»
Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 3 региональных медицинских информационных системы здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.
Рассчитывается как фактическое значение.
Источник данных - фактические данные.
8.2. Наименование показателя:
«Доля учреждений здравоохранения автономного округа,
в которых проведены мероприятия
по информационной безопасности (ИБ)»
Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 14% учреждений здравоохранения автономного округа.
Рассчитывается как отношение количества учреждений здравоохранения, в которых проведены мероприятия в соответствии с требованиями норм российского законодательства в области информационной безопасности (КУЗ_ИБ), к общему количеству учреждений здравоохранения автономного округа (ОКУЗ):
ИБ = КУЗ_ИБ / ОКУЗ x 100
Источник данных - акты выполненных работ.
8.3. Наименование показателя:
«Доля учреждений здравоохранения автономного округа,
интегрированных в региональный сегмент
единой государственной информационной системы
здравоохранения»
Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 14% учреждений здравоохранения автономного округа.
Рассчитывается как отношение количества учреждений здравоохранения, осуществляющих свою деятельность с использованием единой государственной информационной системы здравоохранения (КУЗ_ЕГИСЗ), к общему количеству учреждений здравоохранения автономного округа (ОКУЗ):
ЕГИСЗ = КУЗ_ЕГИСЗ / ОКУЗ x 100
Источник данных - акты выполненных работ.
8.4. Наименование показателя «Доля лечебно-профилактических учреждений
автономного округа, объединенных в единую
телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения (РВС)»
Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 14% медицинских учреждений автономного округа.
Рассчитывается как отношение количества учреждений здравоохранения автономного округа, имеющих подключение к региональной вычислительной сети здравоохранения (КУЗ_РВС), к общему количеству учреждений здравоохранения автономного округа (ОКУЗ):
РВС = КУЗ_РВС / ОКУЗ x 100
Источник данных - фактические данные.
8.5. Наименование показателя: «Полная оснащенность
лечебно-профилактических учреждений автономного округа
элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения»
Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 13% лечебно-профилактических учреждений автономного округа.
Рассчитывается как отношение количества учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по развертыванию элементов вычислительной инфраструктуры (КУЗ_ВИЗ), к общему количеству учреждений здравоохранения автономного округа (ОКУЗ):
ВИЗ = КУЗ_ВИЗ / ОКУЗ x 100
Источник данных - акты выполненных работ.».
8.6. Наименование показателя:
«Количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей»
Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 30 учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.
Рассчитывается как фактическое значение.
Источник данных - фактические данные.».
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1142-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 29 января 2015 г. № 58-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 января 2015 года № 58-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнители Государственной программы
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цель Государственной программы
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи Государственной программы
- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, развитие взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения;
- повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
- повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
- развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
- совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях;
- повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения;
- совершенствование организации медицинской помощи;
- кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2020 годы
Показатели Государственной программы
- смертность от всех причин;
- уровень материнской смертности;
- уровень младенческой смертности;
- смертность от болезней системы кровообращения;
- смертность от дорожно-транспортных происшествий;
- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);
- смертность от туберкулеза;
- потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);
- распространенность потребления табака среди взрослого населения;
- распространенность потребления табака среди детей и подростков;
- количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез;
- обеспеченность врачами на 10 тыс. населения;
- количество средних медицинских работников, приходящихся на 1 врача;
- отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Программно-целевые инструменты Государственной программы
отсутствуют
Подпрограммы
подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка».
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям».
Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения».
Подпрограмма 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях».
Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа».
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения».
Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
98 046 847
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
98 046 847 (в том числе средства федерального бюджета – 724 168)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 72 901 770
2014 год – 15 293 470
15 293 470
(в том числе средства федерального бюджета – 305 498)
5 313 348
2015 год – 14 291 934
14 291 934
(в том числе средства федерального бюджета –
140 586)
9 883 382
2016 год – 13 781 345
13 781 345
(в том числе средства федерального бюджета –133 000)
10 460 108
2017 год – 13 818 562
13 818 562
(в том числе средства федерального бюджета –133 402)
11 811 233
2018 год – 13 620 512
13 620 512
(в том числе средства федерального бюджета –
3 894)
11 811 233
2019 год – 13 620 512
13 620 512
(в том числе средства федерального бюджета –
3 894)
11 811 233
2020 год – 13 620 512
13 620 512
(в том числе средства федерального бюджета –
3 894)
11 811 233
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
- снижение смертности от всех причин до 5,3 случаев на 1000 населения;
- снижение материнской смертности до 12,5 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
- снижение младенческой смертности до 7,5 случаев на 1000 родившихся живыми;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 210,4 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,5 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от злокачественных новообразований до 76,5 случаев
на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от туберкулеза до 9,0 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез до 38,9 случаев
на 100 тыс. населения;
- увеличение обеспеченности врачами до 41,0
на 10 тыс. населения;
- количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, составит 2,8;
- повышение отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 200%;
- повышение отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 100%;
- повышение отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 100%;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 лет
».
2. В подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – Подпрограмма 1):
2.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 1
-
Цель
Подпрограммы 1
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи
Задачи
Подпрограммы 1
- формирование у граждан ЗОЖ, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к ЗОЖ путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения;
- дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней;
- совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи, в том числе сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2020 годы
Показатели
Подпрограммы 1
- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;
- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- охват диспансеризацией подростков;
- распространенность ожирения среди взрослого населения;
- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;
- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;
- распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;
- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
- выявляемость начальных стадий злокачественных новообразований;
- заболеваемость дифтерией;
- заболеваемость корью;
- заболеваемость краснухой;
- заболеваемость эпидемическим паротитом;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом В;
- охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
- охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;
- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
- доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
- смертность от самоубийств;
- первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории автономного округа;
- процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;
- заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на территории округа;
- распространенность хронических вирусных гепатитов В и С;
- излечиваемость после проведенной противовирусной терапии;
- охват иммунизацией против (от) гриппа к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) кори к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) полиомиелита к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) краснухи к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) гепатита В к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) гепатита А к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- заболеваемость вирусным гепатитом А
на 100 тыс. населения;
- заболеваемость ветряной оспой в организованных коллективах на 1000 населения
Основные мероприятия Подпрограммы 1
мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование ЗОЖ, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей».
Мероприятие 1.2. «Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей».
Мероприятие 1.3. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
3 968 018
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 3 968 018 (в том числе средства федерального бюджета –
22 511)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 16 058 073
2014 год – 921 525
921 525
(в том числе средства федерального бюджета –
22 511)
1 719 179
2015 год – 549 795
549 795
2 103 965
2016 год – 498 754
498 754
2 217 329
2017 год – 499 486
499 486
2 504 400
2018 год – 499 486
499 486
2 504 400
2019 год – 499 486
499 486
2 504 400
2020 год – 499 486
499 486
2 504 400
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
- снижение смертности населения от неинфекционных заболеваний и внешних причин;
- снижение распространенности и сохранение на спорадическом уровне инфекционных болезней; увеличение иммунной прослойки населения;
- оптимизация структуры учреждений здравоохранения автономного округа, в том числе на селе: уменьшение количества коек стационаров круглосуточного пребывания, увеличение коек замещающих стационар технологий, увеличение реабилитационных коек;
- открытие оснащенных современным медицинским оборудованием врачебных амбулаторий, ФАП, приближенных к местам проживания коренного населения, в том числе кочующего населения; создание специализированных выездных бригад для оказания специализированной медицинской помощи населению, проживающему в труднодоступных территориях;
- использование авиатранспорта для оказания плановой амбулаторно-поликлинической помощи населению труднодоступных сельских территорий и тундровому населению
»;
2.2. таблицу 25 пункта 2.3.3 подраздела 2.1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 25
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
3 968 018
921 525
549 795
498 754
499 486
499 486
499 486
499 486
Окружной бюджет
3 968 018
921 525
549 795
498 754
499 486
499 486
499 486
499 486
Федеральные средства
22 511
22 511
-
-
-
-
-
-
Расходы Центрального аппарата
236 736*
33 304
33 636
33 743
33 851
33 959
34 067
34 176
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
16 058 073
1 719 179
2 103 965
2 217 329
2 504 400
2 504 400
2 504 400
2 504 400
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа
3 968 018
921 525
549 795
498 754
499 486
499 486
499 486
499 486
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
276 616
32 244
43 170
40 210
40 248
40 248
40 248
40 248
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
3 080
1 080
2 000
0
0
0
0
0
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
2 294
1 294
1 000
0
0
0
0
0
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
3 118
1 118
2 000
0
0
0
0
0
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
672 849
150 101
89 457
86 527
86 691
86 691
86 691
86 691
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
655 275
175 410
82 941
79 248
79 419
79 419
79 419
79 419
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
320 922
74 215
43 614
40 573
40 630
40 630
40 630
40 630
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
226 528
68 821
28 669
25 778
25 815
25 815
25 815
25 815
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
417 464
96 705
61 691
51 760
51 827
51 827
51 827
51 827
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
62 285
31 008
8 622
4 527
4 532
4 532
4 532
4 532
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
965 546
220 180
137 849
121 349
121 542
121 542
121 542
121 542
1.
Задача 1. Формирование у граждан здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к здоровому образу жизни путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения
1.1.
Мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей»
299 127
54 755
43 170
40 210
40 248
40 248
40 248
40 248
Окружной бюджет
299 127
54 755
43 170
40 210
40 248
40 248
40 248
40 248
Федеральные средства
22 511
22 511
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа
299 127
54 755
43 170
40 210
40 248
40 248
40 248
40 248
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
276 616
32 244
43 170
40 210
40 248
40 248
40 248
40 248
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней
2.1.
Мероприятие 1.2. «Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, включая иммунопрофилактику,
в том числе у детей»
130 709
18 659
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
Окружной бюджет
130 709
18 659
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа
130 709
18 659
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи в т. ч. сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа
для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний
3.1.
Мероприятие 1.3. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей»
3 538 182
848 111
487 950
439 869
440 563
440 563
440 563
440 563
Окружной бюджет
3 538 182
848 111
487 950
439 869
440 563
440 563
440 563
440 563
Расходы Центрального аппарата
236 736*
33 304
33 636
33 74
33 851
33 959
34 067
34 176
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
16 058 073
1 719 179
2 103 965
2 217 329
2 540 400
2 504 400
2 504 400
2 504 400
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа
3 538 182
848 111
487 950
439 869
440 563
440 563
440 563
440 563
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
3 080
1 080
2 000
0
0
0
0
0
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
2 294
1 294
1 000
0
0
0
0
0
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
3 118
1 118
2 000
0
0
0
0
0
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
672 849
150 101
89 457
86 527
86 691
86 691
86 691
86 691
ГБУЗ ЯНАО «Ярсалинская центральная районная больница»
655 275
175 410
82 941
79 248
79 419
79 419
79 419
79 419
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
320 922
74 215
43 614
40 573
40 630
40 630
40 630
40 630
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
226 528
68 821
28 669
25 778
25 815
25 815
25 815
25 815
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
417 464
96 705
61 691
51 760
51 827
51 827
51 827
51 827
ГБУЗ ЯНАО «Харпская центральная районная больница»
62 285
31 008
8 622
4 527
4 532
4 532
4 532
4 532
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная
больница»
965 546
220 180
137 849
121 349
121 542
121 542
121 542
121 542
*Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
1
3. В подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее – Подпрограмма 2):
3.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 2
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 2
-
Цель
Подпрограммы 2
повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания
Задачи
Подпрограммы 2
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами В, С;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями;
- своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим СМП, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
- повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи;
- повышение имиджа доноров в глазах общества;
- создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 2
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;
- число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
- число наркологических больных, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет;
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет;
- смертность от ИБС;
- смертность от цереброваскулярных заболеваний;
- ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;
- доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут;
- доля случаев прекращения бактериовыделения в общем случае бактериовыделения среди населения;
- клиническое излечение больных туберкулезом;
- первичная заболеваемость, характеризующаяся повышенным артериальным давлением;
- общая заболеваемость цереброваскулярными болезнями;
- доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;
- доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;
- средняя длительность пребывания в психиатрическом стационаре выписанных больных;
- доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар;
- обеспеченность больных ХПН заместительной почечной терапией;
- доля процедур гемодиафильтрации в общем числе проведенных процедур заместительной почечной терапии;
- доля пациентов, проживших пять лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, в числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоявших на конец отчетного года (пятилетняя выживаемость);
- доля пациентов, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе пациентов, впервые взятых на учет в предыдущем году (одногодичная летальность);
- количество проведенных койко-дней по поводу обострений ревматологических заболеваний в год;
- удельный вес первичного выхода на инвалидность по ревматологическим заболеваниям в год пациентов, получающих генно-инженерные биологические препараты;
- количество госпитализаций ревматологических заболеваний среди пациентов, получающих лечение генно-инженерными биологическими препаратами, в год;
- количество случаев временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний в год на 100 работающих человек;
- количество дней временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний на один случай в год;
- обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым и детям;
- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа;
- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа
Основные мероприятия
Подпрограммы 2
мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом».
Мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С».
Мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения».
Мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями».
Мероприятие 2.5. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».
Мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации».
Мероприятие 2.7. «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения».
Мероприятие 2.8. «Пропаганда безвозмездного донорства».
Мероприятие 2.9. «Оказание паллиативной помощи взрослым и детям»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
85 959 141
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 85 959 141 (в том числе средства федерального бюджета –
319 416)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 56 843 697
2014 год – 11 984 376
11 984 376
(в том числе средства федерального бюджета –
83 608)
3 594 169
2015 год – 12 650 289
12 650 289
(в том числе средства федерального бюджета – 82 938)
7 779 417
2016 год – 12 298 041
12 298 041
(в том числе средства федерального бюджета – 76 435)
8 242 779
2017 год – 12 313 935
12 313 935
(в том числе средства федерального бюджета – 76 435)
9 306 833
2018 год – 12 237 500
12 237 500
9 306 833
2019 год – 12 237 500
12 237 500
9 306 833
2020 год – 12 237 500
12 237 500
9 306 833
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы 2
- снижение количества больных лекарственно-устойчивым туберкулезом; - снижение смертности населения от туберкулеза;
- стагнация показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией;
- снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных болезней;
- увеличение выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями;
- увеличение продолжительности ремиссии у наркологических больных, больных с психическими расстройствами, больных алкоголизмом;
- улучшение качества жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических заболеваний преимущественно в терминальной стадии развития
»;
3.2. таблицу 27 подраздела 2.9 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 27
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
85 959 141
11 984 376
12 650 289
12 298 041
12 313 935
12 237 500
12 237 500
12 237 500
Окружной бюджет
85 959 141
11 984 376
12 650 289
12 298 041
12 313 935
12 237 500
12 237 500
12 237 500
В т.ч. федеральные средства
319 416
83 608
82 938
76 435
76 435
-
-
-
Расходы Центрального аппарата
513 256*
89 103
87 493
87 297
62 043
62 241
62 440
62 639
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
56 843 697
3 594 169
7 779 417
8 242 779
9 306 833
9 306 833
9 306 833
9 306 833
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
85 959 141
11 984 376
12 650 289
12 298 041
12 313 935
12 237 500
12 237 500
12 237 500
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2 471 784
326 068
366 949
355 403
355 841
355 841
355 841
355 841
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
938 226
120 998
137 606
135 786
135 959
135 959
135 959
135 959
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
1 447 619
212 577
206 677
205 457
205 727
205 727
205 727
205 727
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
958 299
132 585
140 196
136 926
137 148
137 148
137 148
137 148
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
1 511 135
207 136
217 163
217 060
217 444
217 444
217 444
217 444
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1 141 982
154 073
165 049
164 344
164 629
164 629
164 629
164 629
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
703 915
99 590
102 590
100 235
100 375
100 375
100 375
100 375
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
5 184
2 084
3 100
0
0
0
0
0
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
12 368
3 670
4 033
933
933
933
933
933
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
12 597
8 897
3 700
0
0
0
0
0
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
4 711
2 711
2 000
0
0
0
0
0
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
3 755 072
870 004
512 065
474 367
474 659
474 659
474 659
474 659
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
21 308
5 145
2 687
2 692
2 696
2 696
2 696
2 696
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 369 150
182 406
200 501
196 923
197 330
197 330
197 330
197 330
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
926 857
131 793
134 594
132 094
132 094
132 094
132 094
132 094
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2 330 311
387 837
335 559
321 024
321 473
321 473
321 473
321 473
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
633 912
167 667
84 289
76 304
76 413
76 413
76 413
76 413
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
1 601 079
366 083
269 920
192 756
193 080
193 080
193 080
193 080
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
444 454
138 211
57 671
49 652
49 730
49 730
49 730
49 730
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
751 332
160 989
108 650
96 213
96 370
96 370
96 370
96 370
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
1 137 420
348 880
147 803
127 997
128 185
128 185
128 185
128 185
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом
1.1.
Мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
3 545 577
485 030
529 433
515 727
516 338
499 683
499 683
499 683
Окружной бюджет
3 545 577
485 030
529 433
515 727
516 338
499 683
499 683
499 683
В т.ч. федеральные средства
80 400
30 095
16 995
16 955
16 955
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
3 545 577
485 030
529 433
515 727
516 338
499 683
499 683
499 683
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2 471 784
326 068
366 949
355 403
355 841
355 841
355 841
355 841
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
938 227
120 999
137 606
135 786
135 959
135 959
135 959
135 959
Соисполнитель Подпрограммы 2 – отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С
2.1.
Мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С»
1 852 646
290 663
296 193
288 810
289 080
229 300
229 300
229 300
Окружной бюджет
1 852 646
290 663
296 193
288 810
289 080
229 300
229 300
229 300
В т.ч. федеральные средства
239 016
53 513
65 943
59 780
59 780
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
1 852 646
290 663
296 193
288 810
289 080
229 300
229 300
229 300
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
1 447 619
212 577
206 677
205 457
205 727
205 727
205 727
205 727
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
3.1.
Мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения»
4 315 331
593 384
624 998
618 565
619 596
619 596
619 596
619 596
Окружной бюджет
4 315 331
593 384
624 998
618 565
619 596
619 596
619 596
619 596
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
4 315 331
593 384
624 998
618 565
619 596
619 596
619 596
619 596
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
958 299
132 585
140 196
136 926
137 148
137 148
137 148
137 148
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
1 511 135
207 136
217 163
217 060
217 444
217 444
217 444
217 444
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1 141 982
154 073
165 049
164 344
164 629
164 629
164 629
164 629
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкий автономный округ»
703 915
99 590
102 590
100 235
100 375
100 375
100 375
100 375
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Задача 4. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
4.1.
Мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Задача 5. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
5.1.
Мероприятие 2.5. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»
2 170 000
370 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
Окружной бюджет
2 170 000
370 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
2 170 000
370 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Задача 6. Своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим скорой медицинской помощи, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
6.1.
Мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
34 860
17 362
12 833
933
933
933
933
933
Окружной бюджет
34 860
17 362
12 833
933
933
933
933
933
Расходы Центрального аппарата
61 027*
8 585
8 671
8 699
8 726
8 754
8 782
8 810
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
473 488
72 948
58 610
68 386
68 386
68 386
68 386
68 386
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
34 860
17 362
12 833
933
933
933
933
933
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
5 184
2 084
3 100
0
0
0
0
0
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
12 368
3 670
4 033
933
933
933
933
933
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
12 597
8 897
3 700
0
0
0
0
0
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
4 711
2 711
2 000
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 2 – отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
Задача 7. Повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи
7.1.
Мероприятие 2.7. «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения»
74 040 727
10 227 937
10 886 832
10 574 006
10 587 988
10 587 988
10 587 988
10 587 988
Окружной бюджет
74 040 727
10 227 937
10 886 832
10 574 006
10 587 988
10 587 988
10 587 988
10 587 988
Расходы Центрального аппарата
372 875*
52 456
52 980
53 148
53 317
53 487
53 658
53 829
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
56 370 209
3 521 221
7 720 807
8 174 393
9 238 447
9 238 447
9 238 447
9 238 447
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –
департамент здравоохранения автономного округа
74 040 727
10 227 937
10 886 832
10 574 006
10 587 988
10 587 988
10 587 988
10 587 988
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
3 755 072
870 004
512 065
474 367
474 659
474 659
474 659
474 659
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
21 308
5 145
2 687
2 692
2 696
2 696
2 696
2 696
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 369 150
182 406
200 501
196 923
197 330
197 330
197 330
197 330
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
926 857
131 793
134 594
132 094
132 094
132 094
132 094
132 094
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2 330 311
387 836
335 559
321 024
321 473
321 473
321 473
321 473
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
633 912
167 667
84 289
76 304
76 413
76 413
76 413
76 413
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
1 601 079
366 083
269 920
192 756
193 080
193 080
193 080
193 080
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
444 454
138 211
57 671
49 652
49 730
49 730
49 730
49 730
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
751 332
160 989
108 650
96 213
96 370
96 370
96 370
96 370
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
1 137 420
348 880
147 803
127 997
128 185
128 185
128 185
128 185
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Задача 8. Повышение имиджа доноров в глазах общества
8.1.
Мероприятие 2.8. Пропаганда безвозмездного донорства
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –
департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
9.
Задача 9. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов
9.1.
Мероприятие 2.9. Оказание паллиативной помощи взрослым и детям.
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
1
4. В подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – Подпрограмма 3):
4.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 3
-
Цель Подпрограммы 3
повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства
Задачи Подпрограммы 3
- развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учётом 3-уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов;
- совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3
- доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;
- охват неонатальным скринингом;
- охват аудиологическим скринингом;
- показатель ранней неонатальной смертности;
- смертность детей 0 – 17 лет;
- доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах;
- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре;
- больничная летальность детей;
- первичная инвалидность у детей;
- результативность мероприятий по профилактике абортов;
- охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой
в соответствии с действующими стандартами
Основные мероприятия Подпрограммы 3
мероприятие 3.1. «Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин».
Мероприятие 3.2. «Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания».
Мероприятие 3.3. «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования – 294 672
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 294 672
(в том числе средства федерального бюджета – 2 824)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 43 981
43 981
(в том числе средства федерального бюджета – 2 824)
0,00
2015 год – 43 362
43 362
0,00
2016 год – 41 421
41 421
0,00
2017 год – 41 477
41 477
0,00
2018 год – 41 477
41 477
0,00
2019 год – 41 477
41 477
0,00
2020 год – 41 477
41 477
0,00
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 3
- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка до 70%;
- снижение показателя ранней неонатальной смертности до 1,8;
- снижение смертности детей 0 – 17 лет до 8,1;
- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, – 30%;
- снижение первичной инвалидности у детей до 27,0
»;
4.2. таблицу 31 подраздела 2.3 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 31
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3
294 672
43 981
43 362
41 421
41 477
41 477
41 447
41 477
Окружной бюджет
294 672
43 981
43 362
41 421
41 477
41 477
41 447
41 477
В т.ч. федеральные средства
2 824
2 824
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –
департамент здравоохранения автономного округа
294 672
43 981
43 362
41 421
41 477
41 477
41 447
41 477
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
291 283
40 592
43 362
41 421
41 477
41 477
41 477
41 477
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
2 493
2 493
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учётом 3-х уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов
1.1.
Мероприятие 3.1. «Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин»
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
В т.ч. федеральные средства
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –
департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
2.1.
Мероприятие 3.2. «Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания»
291 283
40 592
43 362
41 421
41 477
41 477
41 477
41 477
Окружной бюджет
291 283
40 592
43 362
41 421
41 477
41 477
41 477
41 477
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –
департамент здравоохранения автономного округа
291 283
40 592
43 362
41 421
41 477
41 477
41 477
41 477
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
291 283
40 592
43 362
41 421
41 477
41 477
41 477
41 477
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям
3.1.
Мероприятие 3.3. «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
3 389
3 389
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
3 389
3 389
-
-
-
-
-
-
В т.ч. федеральные средства
2 824
2 824
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –
департамент здравоохранения автономного округа
3 389
3 389
-
-
-
-
-
-
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
2 493
2 493
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
5. В подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» (далее – Подпрограмма 4):
5.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 4
-
Цель
Подпрограммы 4
развитие и совершенствование трехэтапной системы медицинской реабилитации населения автономного округа
Задачи
Подпрограммы 4
- совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 4
- охват санаторно-курортным лечением;
- охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;
- охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
Основные мероприятия Подпрограммы 4
Мероприятие 4.1. «Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей».
Мероприятие 4.2. «Организация санаторно-курортного лечения»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
134 311
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 134 311
(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 12 733
12 733
0,00
2015 год – 20 263
20 263
0,00
2016 год – 20 263
20 263
0,00
2017 год – 20 263
20 263
0,00
2018 год – 20 263
20 263
0,00
2019 год – 20 263
20 263
0,00
2020 год – 20 263
20 263
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
- обеспечение более полного охвата населения реабилитационной медицинской помощью;
- снижение уровня временной и стойкой нетрудоспособности населения автономного округа
»;
5.2. таблицу 40 подраздела 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 40
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
134 311
12 733
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
Окружной бюджет
134 311
12 733
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент здравоохранения автономного округа
134 311
12 733
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации
1.1.
Мероприятие 4.1. «Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин»
134 311
12 733
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
Окружной бюджет
134 311
12 733
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –
департамент здравоохранения автономного округа
134 311
12 733
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Мероприятие 4.2. «Организация санаторно-курортного лечения»
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
6. В подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения» (далее – Подпрограмма 5):
6.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 5
-
Цель Подпрограммы 5
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами
Задачи
Подпрограммы 5
- формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками;
- создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки;
- обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы 5
- обеспеченность средним медицинским персоналом;
- обеспеченность врачами сельского населения;
- обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения;
- обеспеченность врачами клинических специальностей;
- укомплектованность штатных должностей
медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь;
- дефицит врачей в медицинских учреждениях автономного округа;
- количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования;
- число лиц, направленных на целевую подготовку;
- доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд автономного округа, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации автономного округа;
- число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные автономному округу;
- доля специалистов из числа административно-управленческого персонала организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением;
- доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;
- доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;
- доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации;
- число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне субъекта РФ;
- число врачей, привлеченных на работу в медицинские организации автономного округа;
- доля аккредитованных специалистов
Мероприятия Подпрограммы 5
мероприятие 5.1. «Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами».
Мероприятие 5.2. «Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников».
Мероприятие 5.3. «Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
2 056 764
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2 056 764
(в том числе средства федерального бюджета – 12 000)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 249 336
249 336
(в том числе средства федерального бюджета – 12 000)
0,00
2015 год – 301 238
301 238
0,00
2016 год – 301 238
301 238
0,00
2017 год – 301 238
301 238
0,00
2018 год – 301 238
301 238
0,00
2019 год – 301 238
301 238
0,00
2020 год – 301 238
301 238
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
- сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения автономного округа;
- расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, профессиональной переподготовки;
- преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспособном возрасте;
- повышение и достижение наиболее полной укомплектованности врачами и медицинскими сестрами амбулаторно-поликлинического звена территориального здравоохранения в городских и сельских условиях;
- обеспечение населения автономного округа врачами специальностей, по профилю которых регистрируется наиболее высокая частота распространения болезней на территории;
- изменение системы оплаты труда медицинских работников, стимулирующей улучшение количественных и качественных показателей их деятельности, профессиональный рост; переход медицинских учреждений на «эффективный контракт»;
- формирование реально обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций для начала и продолжения работы в автономном округе врачей и среднего медперсонала;
- создание баз данных вакантных должностей медицинских работников в автономном округе;
- увеличение доли аккредитованных специалистов
»;
6.2. таблицу 42 подраздела 2.3 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 42
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5
2 056 764
249 336
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
Окружной бюджет
2 056 764
249 336
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
В том числе федеральные средства
12 000
12 000
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
2 056 764
249 336
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
Расходы Центрального аппарата
74 265,00*
10 448
10 552
10 585
10 619
10 653
10 687
10 721
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками
1.1.
Мероприятие 5.1. «Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами»
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки
2.1.
Мероприятие 5.2. «Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников»
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
3.1.
Мероприятие 5.3. «Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов»
2 056 764
249 336
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
Окружной бюджет
2 056 764
249 336
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
В том числе федеральные средства
12 000
12 000
Расходы Центрального аппарата
74 265*
10 448
10 552
10 585
10 619
10 653
10 687
10 721
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
2 056 764
249 336
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
Расходы Центрального аппарата
74 265,00*
10 448
10 552
10 585
10 619
10 653
10 687
10 721
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
1
7. В подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (далее – Подпрограмма 6):
7.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
департамент здравоохранения автономного округа
Цель
Подпрограммы 6
повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для медицинского применения для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения автономного округа
Задачи
Подпрограммы 6
- формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений;
- развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 6
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);
- удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей);
- доля медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины
Основные мероприятия Подпрограммы 6
мероприятие 6.1. «Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях».
Мероприятие 6.2. «Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования – 2 461 697
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению – 2 461 697
(в том числе средства федерального бюджета – 341 365)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 460 321
460 321
(в том числе средства федерального бюджета – 181 063)
0,00
2015 год – 363 085
363 085
(в том числе средства федерального бюджета – 54 156)
0,00
2016 год – 359 502
359 502
(в том числе средства федерального бюджета – 53 073)
0,00
2017 год – 359 502
359 502
(в том числе средства федерального бюджета – 53 073)
0,00
2018 год – 306 429
306 429
0,00
2019 год – 306 429
306 429
0,00
2020 год – 306 429
306 429
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов;
- удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;
- увеличение доли медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины
»;
7.2. таблицу 50 подраздела 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 50
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6
2 461 697
460 321
363 085
359 502
359 502
306 429
306 429
306 429
Окружной бюджет
2 461 697
460 321
363 085
359 502
359 502
306 429
306 429
306 429
В том числе федеральные средства
341 365
181 063
54 156
53 073
-
-
-
-
Расходы Центрального аппарата
123 991*
17 443
17 617
17 673
17 729
17 786
17 843
17 900
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа
2 461 697
460 321
363 085
359 502
359 502
306 429
306 429
306 429
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 120 332
279 258
308 929
306 429
306 429
306 429
306 429
306 429
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений
1.1.
Мероприятие 6.1. «Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях»
412 220
144 127
50 634
47 981
47 981
47 981
47 981
47 981
Окружной бюджет
412 220
144 127
50 634
47 981
47 981
47 981
47 981
47 981
В том числе федеральные средства
130 482
107 883
7 635
7 482
7 482
0
0
0
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа
412 220
144 127
50 634
47 981
47 981
47 981
47 981
47 981
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
281 738
36 244
42 999
40 499
40 499
40 499
40 499
40 499
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения
2.1.
Мероприятие 6.2. «Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан»
2 049 477
316 194
312 451
311 521
311 521
265 930
265 930
265 930
Окружной бюджет
2 049 477
316 194
312 451
311 521
311 521
265 930
265 930
265 930
В том числе федеральные средства
210 883
73 180
46 521
45 591
45 591
0
0
0
Расходы Центрального аппарата
123 991*
17 443
17 617
17 673
17 729
17 786
17 843
17 900
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа
2 049 477
316 194
312 451
311 521
311 521
265 930
265 930
265 930
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 838 594
243 014
265 930
265 930
265 930
265 930
265 930
265 930
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
1
8. Подпрограмму «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Подпрограмма 7) изложить в следующей редакции:
«ПОДПРОГРАММА
«Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого
автономного округа»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 7
-
Цель Подпрограммы 7
повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения
Задачи Подпрограммы 7
- организация централизованного подхода в сфере ИТ здравоохранения автономного округа;
- реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа;
- формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа.
Сроки реализации Подпрограммы 7
2014 - 2020 годы
Показатели Подпрограммы 7
- количество обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения автономного округа;
- количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей;
- доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности;
- доля учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения;
- доля лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения;
- полная оснащенность лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения.
Основные мероприятия Подпрограммы 7
мероприятие 7.1. Формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа.
Мероприятие 7.2. Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа.
Мероприятие 7.3. Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения автономного округа.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
562 703
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 562 703
(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 71 809
71 809
0,00
2015 год – 142 649
142 649
0,00
2016 год – 69 649
69 649
0,00
2017 год – 69 649
69 649
0,00
2018 год – 69 649
69 649
0,00
2019 год – 69 649
69 649
0,00
2020 год – 69 649
69 649
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7
- увеличение количества обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения автономного округа;
- увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности;
- увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения;
- увеличение доли лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения;
- увеличение оснащенности лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения.
I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития автономного округа
Создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи гражданам РФ с учетом демографической ситуации является приоритетным направлением государственной политики в сфере здравоохранения. На территории автономного округа реализуются крупномасштабные проекты:
- ПНП «Здоровье»;
- программа модернизации здравоохранения автономного округа на 2011 – 2012 годы, утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 15 апреля 2011 года № 194-П.
В области правового регулирования сферы охраны здоровья приняты:
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2012 года № 2511-р утверждена государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
Существенным сдерживающим фактором решения задач здравоохранения является недостаточное применение современных информационных технологий. На настоящий момент частично реализованы процессы обобщения и предоставления в электронном виде на вышестоящий уровень управления агрегированной информации. При этом не в полной мере внедрены методы систематизации медицинской информации. Необходимо создание и применение алгоритмов аналитической обработки информации для целей управления в здравоохранении.
Кроме этого, в медицинских организациях недостаточно широко используются современные информационно-телекоммуникационные технологии телемедицины. В рамках целевой программы департамента здравоохранения автономного округа «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы» установлены 16 комплектов групповых студий телемедицинской сети и 29 персональных видеотерминалов телемедицинской сети. Специалисты учреждений здравоохранения обучены на кафедре телемедицины Московского государственного медико-стоматологического университета. Данная работа требует дальнейшего развития с целью создания единого информационного пространства телемедицины. Широкое внедрение телемедицины на основе единой технологической и технической политики позволит существенно повысить эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи, повышения качества диагностики социально значимых заболеваний на уровне первичного звена, повышения доступности консультационных услуг медицинских экспертов для населения за счет использования телемедицинских консультаций.
Одновременно требуется решать задачу по созданию и масштабированию аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг медицинским работником на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий. В настоящее время по результатам реализации ПНП «Здоровье» и региональной программы модернизации здравоохранения в медицинских организациях проведено обновление парка медицинского оборудования. Современное медицинское оборудование имеет возможность представления информации в цифровом виде, что позволяет создавать автоматизированные рабочие места для медицинских специалистов различных профилей, в то же время частично медицинское оборудование нуждается в оснащении дополнительным лицензионным программным обеспечением.
В округе продолжается компьютеризация здравоохранения.
В рамках реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения автономного округа на 2011 – 2013 годы в 23 учреждениях здравоохранения поставлено 6 629 единиц компьютерного оборудования (принтеры, серверы, аппаратные тонкие клиенты, коммутаторы, автоматизированные рабочие места, сканер штрих-кодов). Необходимо комплексное завершение работ по созданию единой инфраструктуры терминальных клиентов во всех учреждениях здравоохранения и дальнейшей поддержки ее функционирования.
В рамках региональной программы модернизации здравоохранения в 2012 году внедрена система выдачи и обслуживания льготных рецептов Асулон «Аптека М»: в рамках выдачи - в 21 учреждении здравоохранения, обслуживания – в 18 розничных складах, за которыми закреплены 23 аптеки.
В рамках окружной долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы» департаментом информационных технологий и связи автономного округа с 2012 года проводятся работы по внедрению региональной медицинской информационно-аналитической системы (далее – РМИАС), включающей региональную часть, блок РМИАС лечебно-профилактического учреждения, сегмент архивного хранения и предоставления доступа к медицинским изображениям – Региональный распределенный архив медицинских изображений. На базе государственного казенного учреждения «Ресурсы Ямала» установлено оборудование для регионального центра обработки данных регионального сегмента здравоохранения.
Во всех учреждениях здравоохранения автономного округа внедрен электронный документооборот в составе единой Системы электронного документооборота автономного округа.
Проведенные за период 2011 – 2013 годы работы по информатизации здравоохранения имели разрозненный характер, отсутствовал единый центр компетенции информатизации здравоохранения, принимаемые решения не всегда соответствовали специфике работы конечных пользователей – учреждений здравоохранения, требованиям информационной безопасности при работе с персональными данными пациентов. Также проблемами информатизации системы здравоохранения автономного округа являются:
- недостаточно функциональное программное обеспечение информационной системы учета медицинских услуг для лечебных учреждений;
- применение информационных систем, которые частично перекрывают друг друга по реализуемым функциям, слабо связаны структурно, поддерживают разные форматы данных и требуют существенных переработок с целью интеграции в единое информационное пространство здравоохранения;
- отсутствие единой инфраструктуры сбора, хранения, обработки, передачи и использования информации, возможности соотнесения, сопоставления и анализа данных из различных информационных систем для получения полной, достоверной и актуальной информации о состоянии системы здравоохранения автономного округа.
С целью выхода на качественно новый уровень медицинского обслуживания, повышения эффективности управления здравоохранением, перехода к оказанию услуг в сфере здравоохранения в электронном виде, улучшения информированности населения в вопросах получения медицинской помощи требует реализации проект по созданию регионального информационно-аналитического пространства для лечебных учреждений, органов управления здравоохранения и территориального фонда обязательного медицинского страхования при полной интеграции с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.
Актуальность и целесообразность использования программно-целевого метода заключается в обеспечении прозрачности и системного решения задач, направленных на информатизацию здравоохранения автономного округа, а также взаимосвязи между выделяемыми бюджетными ресурсами и предусматриваемыми результатами их использования.
II. Перечень мероприятий Подпрограммы 7
Целью Подпрограммы 7 является повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения.
Достижение заданной цели осуществляется путем реализации следующих задач Подпрограммы 7:
- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа;
- реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа;
- формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа;
- повышение качества технического сопровождения информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа;
- организация централизованного подхода в сфере информационных технологий здравоохранения автономного округа.
Для выполнения поставленных задач, Подпрограммой 7 предусмотрены мероприятия.
2.1. Мероприятие 7.1. «Формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа»
Мероприятие направлено на формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа путем организации на базе современных компьютерных технологий отраслевой системы сбора, обработки, хранения и представления информации, обеспечивающей динамическую оценку состояния здоровья и информационную поддержку принятия решений, направленных на его улучшение.
В рамках реализации мероприятия будет осуществляться:
- координация работ по созданию единой информационной системы здравоохранения автономного округа;
- содержание, управление и администрирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа;
- содержание вычислительного центра здравоохранения автономного округа;
- организация сбора, обработки и анализа медицинской информации и отчетности на уровне региона;
- техническая поддержка телемедицинской сети автономного округа.
Реализация данного программного мероприятия будут проводиться в период 2014 – 2020 годов.
Нормативно-правовое обоснование полномочий:
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
- Государственное задание ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа».
2.2. Мероприятие 7.2. «Обеспечение информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа»
Целью данного мероприятия является проведение работ по обеспечению безопасности информационного пространства здравоохранения автономного округа.
Необходимо обеспечить проведение мероприятий по повышению уровня информационной безопасности: оценка состояния информационной безопасности информационных ресурсов в учреждениях здравоохранения автономного округа, разработка и реализация требований по применению программно-технических средств и комплекса организационных мер, направленных на защиту медицинских информационных систем учреждений здравоохранения от угроз несанкционированного доступа.
Будут выполнены работы по разработке требований к созданию системы обеспечения информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа.
Проведение комплекса работ по созданию системы обеспечения информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа позволит обеспечить выполнение норм Федеральных законов:
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
В рамках реализации комплекса мероприятий по информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа будет:
- подготовлен проект построения защиты телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа на базе региональной межведомственной телекоммуникационной сети автономного округа (РМТКС ЯНАО) в 2014 году. В рамках проекта будет проведено обследование каждого учреждения здравоохранения автономного округа, подготовлены отчетные материалы о состоянии каналов связи между обособленными зданиями (корпусами) учреждений здравоохранения, подготовлены рекомендации об организации защиты каналов связи на основании нормативных документов, подготовлена спецификация на необходимое оборудование. Выполнение данных работ позволит в 2015 – 2020 году провести работы по осуществлению защиты телекоммуникационной инфраструктуры, охватывающей все учреждения здравоохранения автономного округа;
- проведено проектирование системы информационной безопасности в учреждениях здравоохранения. Проектирование системы является необходимым условием для реализации комплексного подхода к созданию систем обеспечения информационной безопасности. В отсутствие Проекта возможна лишь реализация фрагментарных мер и механизмов безопасности, за счет которых в современных условиях невозможно решение основных вопросов обеспечения информационной безопасности.
Целью проектирования является выработка рекомендаций, организационных и единых технических решений по обеспечению безопасности информационных ресурсов, хранимых, обрабатываемых в локальных вычислительных сетях и медицинских информационных системах учреждений здравоохранения.
В соответствии с разработанными проектами будут проведены работы по закупке, установке и настройке средств защиты, а также будет разработана необходимая документация по защите информации и проведена оценка эффективности принятых мер по защите информации в учреждениях здравоохранения.
Техническая поддержка средств защиты информации включает в себя:
- консультации по настройке терминальных клиентов VipNet (подготовка к установке, особенности установки в различных ОС, работа с интерфейсом);
- консультации по штатной работе терминальных клиентов VipNet (работа с настройками продуктов по умолчанию, параметров проверки объектов, реакции продуктов на событие, ведения отчета, настройка системных установок);
- консультации по обновлению терминальных клиентов VipNet (принципы работы утилиты обновления, настройка средств обновления).
Техническая поддержка рассчитывается как 20 % от стоимости закупленных в 2012 году терминальных клиентов VipNet (2 082 шт.) и сети VipNet.
Работы по реализации данного программного мероприятия будут проводиться в период 2015 – 2020 годов.
Нормативно-правовое обоснование полномочий:
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Пункт 14 раздела II Устава ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2.3. Мероприятие 7.3. «Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения автономного округа»
Целью данного мероприятия является централизованное обеспечение работоспособности и дальнейшее развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения, а также существующих локальных медицинских информационных систем в учреждениях здравоохранения автономного округа.
Развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения будет проводиться в соответствии с Концепцией создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, стандартами оказания медицинских услуг. Планируется внедрение специализированных информационных ресурсов поддержки принятия врачебных решений при постановке диагноза, выборе методов лечения и назначении лекарственных средств. Техническая поддержка должна обеспечивать работоспособность и бесперебойное функционирование прикладных компонентов регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
Развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения будет проводиться на основе региональной медицинской информационно-аналитической системы автономного округа с интеграцией в нее существующих локальных медицинских информационных систем учреждений здравоохранения и обеспечением интеграции с федеральными компонентами единой государственной системы в сфере здравоохранения. Будет проводиться развитие и поддержка следующих компонентов:
- системы ведения расписания специалистов, проведения консультаций, в том числе телемедицинских, а также электронной записи на прием к врачу с учетом интеграции с внешними информационными системами;
- системы обеспечения персонифицированного учета медицинской помощи и лекарственного обеспечения;
- системы ведения электронной медицинской карты пациента (ЭМК);
- системы информационного взаимодействия с территориальным фондом обязательного медицинского страхования автономного округа;
- системы ведения нормативно-справочной информации, словарей медицинских терминологий;
- аналитической системы, системы формирования отчетности, в том числе медицинских статистических отчетных форм;
- регистров паспортов медицинских организаций, медицинского оборудования и медицинской техники, врачей и медицинского персонала;
- специализированных регистров по отдельным нозологиям и категориям граждан;
- систем поддержки принятия врачебных решений;
- сервис информирования граждан о их здоровье с использованием ЭМК и личного кабинета;
- системы мониторинга транспортных средств на базе ГЛОНАСС/GPS.
В рамках поддержки и развития медицинских информационных систем в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения автономного округа планируется проведение централизованной технической поддержки существующих локальных медицинских информационных систем в учреждениях здравоохранения автономного округа, а также их развитие с целью обеспечения интеграции с региональным сегментом единой государственной информационной системы здравоохранения.
Будет проводиться развитие и поддержка следующих медицинских информационных систем (далее – МИС):
- МИС Qms, эксплуатируемая в ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница», ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»;
- Программный комплекс АДИС, эксплуатируемый в ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»;
- Программный комплекс АСМУ Меди, эксплуатируемый в ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница», ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница», ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»;
- МИС «Медиалог», эксплуатируемая в ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная районная больница»;
- МИС «Инфомед», эксплуатируемая в ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»;
- МИС GaleoN, эксплуатируемая в ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница».
Централизованная поддержка указанных МИС будет осуществляться согласно предварительным заявкам эксплуатирующих учреждений здравоохранения.
Планируется поддержка и развитие системы телемедицины автономного округа. В рамках 2015 – 2020 годов планируется проведение работ по включению в существующую телемедицинскую сеть остальных учреждений здравоохранения для осуществления врачами-специалистами консультаций пациентов в реальном времени. В рамках данных работ будет проведено дооснащение учреждений здравоохранения автономного округа оборудованием для проведения сеансов видеосвязи с учреждениями здравоохранения, расположенными в удаленных и труднодоступных районах. Внедрение системы отложенного консультирования на базе существующей телемедицинской сети на основе использования специального программного обеспечения. Это позволит врачам-специалистам учреждений здравоохранения автономного округа рассматривать медицинские исследования, подготовленные лечащими врачами, находящимися в отдаленных населенных пунктах, в условиях невозможности организации сеанса видеосвязи в режиме реального времени, а также организовать единую базу данных проведенных консультаций, обеспечить надлежащий контроль за ходом выполнения консультаций.
Развитие вычислительной инфраструктуры включает в себя модернизацию центрального узла вычислительной инфраструктуры и модернизацию вычислительной инфраструктуры в учреждениях здравоохранения автономного округа.
В рамках модернизации центрального узла вычислительной инфраструктуры планируется модернизация центрального узла вычислительной инфраструктуры на базе ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитической центр Ямало-Ненецкого автономного округа», как уполномоченного органа по формированию единого информационного пространства здравоохранения автономного округа, а также по обеспечению защиты персональных данных в данном пространстве.
Модернизация центрального узла вычислительной инфраструктуры включает в себя: приобретение оборудования для организации кластерной системы виртуальных платформ и облачных технологий, а также систем хранения данных. Такая организация центрального узла обеспечит возможность централизации предоставления ИТ-сервисов учреждениям здравоохранения автономного округа с учетом специфики инфраструктуры связи региона и территориальной удаленности.
В рамках модернизации вычислительной инфраструктуры в учреждениях здравоохранения автономного округа будет:
- проведена дальнейшая модернизация учреждений здравоохранения автономного округа с целью оснащения современным серверным и периферийным оборудованием, организация серверных помещений системами кондиционирования и бесперебойного электропитания. А также централизованное, унифицированное обеспечение лицензионным системным и прикладным программным обеспечением;
- проведено проектирование локальных вычислительных сетей в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения автономного округа (8 учреждений здравоохранения). В рамках проектирования будут проведены обследования локально-вычислительных сетей учреждений здравоохранения автономного округа, подготовлены отчетные материалы, рекомендации по модернизации локально-вычислительных сетей, подготовлена спецификация на необходимое оборудование. Будут проведены работы по модернизации локальных вычислительных сетей, закупка, установка и настройка активного оборудования в учреждениях здравоохранения автономного округа в соответствии с разработанными Проектами.
Работы по реализации данного программного мероприятия будут проводиться в период 2014 – 2020 годов при наличии финансирования.
Нормативно-правовое обоснование полномочий:
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- приказ Минздравсоцразвития РФ от 28 апреля 2011 года № 364 «Об утверждении Концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения».
- пункт 14 раздела II Устава ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- Статья 146 Уголовного кодекса РФ;
- Статья 7.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию приведены в таблице 51.
1
Таблица 51
Перечень мероприятий Подпрограммы 7
и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 7
562 703
71 809
142 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
Окружной бюджет
562 703
71 809
142 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –
департамент здравоохранения автономного округа
562 703
71 809
142 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
562 703
71 809
142 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа
1.1.
Мероприятие 7.1. «Формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа»
492 703
71 809
72 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
Окружной бюджет
492 703
71 809
72 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –
департамент здравоохранения автономного округа
492 703
71 809
72 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
492 703
71 809
72 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа
2.1.
Мероприятие 7.2. «Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа»
23 090
0
23 090
0
0
0
0
0
Окружной бюджет
23 090
0
23 090
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –
департамент здравоохранения автономного округа
23 090
0
23 090
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного
23 090
0
23 090
0
0
0
0
0
округа»
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа
3.1.
Мероприятие 7.3. «Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения автономного округа»
46 910
0
46 910
0
0
0
0
0
Окружной бюджет
46 910
0
46 910
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –
департамент здравоохранения автономного округа
46 910
0
46 910
0
0
0
0
0
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
46 910
0
46 910
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
9. В подпрограмме «Совершенствование системы территориального планирования автономного округа» (далее – Подпрограмма 8):
9.1. паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 8
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цель
Подпрограммы 8
совершенствование организации медицинской помощи
Задачи
Подпрограммы 8
приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов
Сроки реализации Подпрограммы 8
2014 – 2015 годы
Показатели Подпрограммы 8
- обеспеченность населения специализированными койками для лечения больных социально значимыми заболеваниями;
- фондовооруженность;
- доля учреждений родовспоможения 3, 2 групп, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной безопасности, условиям порядков и стандартов оказания медицинской помощи
Основные
мероприятия Подпрограммы 8
мероприятие 8.1. «Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов».
Мероприятие 8.2. «Строительство объектов здравоохранения в автономном округе»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
1 542 543
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
1 542 543
(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 1 373 225
1 373 225
0,00
2015 год – 64 776
64 776
0,00
2016 год – 36 000
36 000
0,00
2017 год – 68 542
68 542
0,00
2018 год – 0,00
0,00
0,00
2019 год – 0,00
0,00
0,00
2020 год – 0,00
0,00
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8
создание оптимальной и эффективно функционирующей структуры системы здравоохранения, оказывающей качественную и доступную медицинскую помощь для каждого жителя автономного округа
»;
9.2. таблицу 57 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 57
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 8
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 8
1 542 543
1 373 225
64 776
36 000
68 542
-
-
-
Окружной бюджет
1 542 543
1 373 225
64 776
36 000
68 542
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 –
департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 8 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 542 543
1 373 225
64 776
36 000
68 542
-
-
-
1.
Задача 1. Приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов
1.1.
Соисполнитель Подпрограммы 8 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 542 543
1 373 225
64 776
36 000
68 542
-
-
-
Мероприятие 8.1. «Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов»
10 000,0
10 000,0
-
-
-
-
-
-
Приобретение здания под размещение фельдшерско-акушерского пункта в Шурышкарском районе
10 000,0
10 000,0
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 8.2. «Строительство объектов здравоохранения в автономном округе»
1 532 543
1 363 225
64 776
36 000
68 542
-
-
-
Окружной бюджет
1 532 543
1 363 225
64 776
36 000
68 542
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 –
департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
10. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 9):
10.1. паспорт Подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель
Подпрограммы 9
-
Цель Подпрограммы 9
кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задачи Подпрограммы 9
совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений
Сроки реализации Подпрограммы 9
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 9
- укомплектованность кадрами;
- доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет;
- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
Основные мероприятия
Подпрограммы 9
Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы - департамента здравоохранения автономного округа
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 9 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
1 066 998
Объем финансирования Подпрограммы 9, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, -
1 066 998
(в том числе средства федерального бюджета – 26 052)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 176 164
176 164 (в том числе средства федерального бюджета –
3 492)
0,00
2015 год – 156 477
156 477 (в том числе средства федерального бюджета –
3 492)
0,00
2016 год – 156 477
156 477 (в том числе средства федерального бюджета –
3 492)
0,00
2017 год – 144 470
144 470
(в том числе средства федерального бюджета –
3 894)
0,00
2018 год – 144 470
144 470
(в том числе средства федерального бюджета –
3 894)
0,00
2019 год – 144 470
144 470
(в том числе средства федерального бюджета –
3 894)
0,00
2020 год – 144 470
144 470
(в том числе средства федерального бюджета –
3 894)
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9
- создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы;
- повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в целях эффективной реализации Государственной программы;
- повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы;
- обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах;
- предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости
»;
10.2. таблицу 58 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 58
Перечень мероприятий Подпрограммы 9 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 9
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 9
1 066 998
176 164
156 477
156 477
144 470
144 470
144 470
144 470
Окружной бюджет
1 066 998
176 164
156 477
156 477
144 470
144 470
144 470
144 470
В том числе федеральные средства
26 052
3 492
3 492
3 492
3 894
3 894
3 894
3 894
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9- департамент здравоохранения автономного округа
1 055 316
176 164
156 477
156 477
144 470
144 470
144 470
144 470
Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений
1.1.
Мероприятие 9.1. «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы - департамента здравоохранения автономного округа»
1 066 998
176 164
156 477
156 477
144 470
144 470
144 470
144 470
Окружной бюджет
1 066 998
176 164
156 477
156 477
144 470
144 470
144 470
144 470
В том числе федеральные средства
26 052
3 492
3 492
3 492
3 894
3 894
3 894
3 894
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9- департамент здравоохранения автономного округа
1 055 316
176 164
156 477
156 477
144 470
144 470
144 470
144 470
Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 января 2014 года № 58-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм и программно-целевых инструментов государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объём финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Государственная программа автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
98 046 847
15 293 470
14 291 934
13 781 345
13 818 562
13 620 512
13 620 512
13 620 512
2
Окружной бюджет, в том числе
98 046 847
15 293 470
14 291 934
13 781 345
13 818 562
13 620 512
13 620 512
13 620 512
3
Федеральные средства
712 486
305 498
140 586
133 000
133 402
3 984-
3 984-
3 984-
4
Справочно
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа
72 901 770
5 313 348
9 883 382
10 460 107
11 811 233
11 811 233
11 811 233
11 811 233
5
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
96 504 304
13 920 245
14 277 158
13 745 345
13 750 020
13 620 512
13 620 512
13 620 512
6
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
276 616
32 244
43 170
40 210
40 248
40 248
40 248
40 248
7
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
3 080
1 080
2 000
-
-
-
-
-
8
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
2 294
1 294
1 000
-
-
-
-
-
9
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
3 118
1 118
2 000
-
-
-
-
-
10
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
672 849
150 101
89 457
86 527
86 691
86 691
86 691
86 691
11
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
655 275
175 410
82 941
79 248
79 419
79 419
79 419
79 419
12
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
320 922
74 215
43 614
40 573
40 630
40 630
40 630
40 630
13
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
226 528
68 821
28 669
25 778
25 815
25 815
25 815
25 815
14
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
417 464
96 705
61 691
51 760
51 827
51 827
51 827
51 827
15
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
62 285
31 008
8 622
4 527
4 532
4 532
4 532
4 532
16
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
965 546
220 180
137 849
121 349
121 542
121 542
121 542
121 542
17
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2 471 784
326 068
366 949
355 403
355 841
355 841
355 841
355 841
18
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
938 227
120 999
137 606
135 786
135 959
135 959
135 959
135 959
19
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
1 447 619
212 577
206 677
205 457
205 727
205 727
205 727
205 727
20
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
958 299
132 585
140 196
136 926
137 148
137 148
137 148
137 148
21
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
1 511 135
207 136
217 163
217 060
217 444
217 444
217 444
217 444
22
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1 141 982
154 073
165 049
164 344
164 629
164 629
164 629
164 629
23
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
703 915
99 590
102 590
100 235
100 375
100 375
100 375
100 375
24
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
5 184
2 084
3 100
0
0
0
0
0
25
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
12 368
3 670
4 033
933
933
933
933
933
26
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
12 597
8 897
3 700
0
0
0
0
0
27
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
4 711
2 711
2 000
0
0
0
0
0
28
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
3 755 072
870 004
512 065
474 367
474 659
474 659
474 659
474 659
29
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
21 308
5 145
2 687
2 692
2 696
2 696
2 696
2 696
30
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 369 150
182 406
200 501
196 923
197 330
197 330
197 330
197 330
31
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
926 857
131 793
134 594
132 094
132 094
132 094
132 094
132 094
32
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2 330 311
387 836
355 559
321 024
321 473
321 473
321 473
31 473
33
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
633 912
167 667
84 289
76 304
76 413
76 413
76 413
76 413
34
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
1 601 079
366 083
269 920
192 756
193 080
193 080
193 080
193 080
35
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
444 454
138 211
57 671
49 652
49 730
49 730
49 730
49 730
36
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
751 332
160 989
108 650
96 213
96 370
96 370
96 370
96 370
37
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
1 137 420
348 880
147 803
127 997
128 185
128 185
128 185
128 185
38
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
291 283
40 592
43 362
41 421
41 477
41 477
41 477
41 477
39
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 120 332
279 258
308 929
306 429
306 429
306 429
306 429
306 429
40
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
562 703
71 809
142 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
41
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 542 543
1 373 225
64 776
36 000
68 542
-
-
-
42
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
3 968 018
921 525
549 795
498 754
499 486
499 486
499 486
499 486
43
Федеральные средства
22 511
22 511
-
-
-
-
-
-
44
Окружной бюджет – всего, в том числе
3 968 018
921 525
549 795
498 754
499 486
499 486
499 486
499 486
45
Справочно
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа
16 058 073
1 719 179
2 103 965
2 217 329
2 504 400
2 504 400
2 504 400
2 504 400
46
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
3 968 018
921 525
549 795
498 754
499 486
499 486
499 486
499 486
47
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
276 616
32 244
43 170
40 210
40 248
40 248
40 248
40 248
48
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
3 080
1 080
2 000
-
-
-
-
-
49
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
2 294
1 294
1 000
-
-
-
-
-
50
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
3 118
1 118
2 000
-
-
-
-
-
51
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
672 849
150 101
89 457
86 527
86 691
86 691
86 691
86 691
52
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
655 275
175 410
82 941
79 248
79 419
79 419
79 419
79 419
53
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
320 922
74 215
43 614
40 573
40 630
40 630
40 630
40 630
54
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
226 528
68 821
28 669
25 778
25 815
25 815
25 815
25 815
55
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
417 464
96 705
61 691
51 760
51 827
51 827
51 827
51 827
56
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
62 285
31 008
8 622
4 527
4 532
4 532
4 532
4 532
57
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
965 546
220 180
137 849
121 349
121 542
121 542
121 542
121 542
58
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
85 959 141
11 984 376
12 650 289
12 298 041
12 313 935
12 237 500
12 237 500
12 237 500
59
Окружной бюджет – всего, в том числе
85 959 141
11 984 376
12 650 289
12 298 041
12 313 935
12 237 500
12 237 500
12 237 500
60
Федеральные средства
319 416
83 608
82 938
76 435
76 435
-
-
-
61
Справочно
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа
56 843 697
3 594 169
7 779 417
8 242 779
9 306 833
9 306 833
9 306 833
9 306 833
62
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
85 959 141
11 984 376
12 650 289
12 298 041
12 313 935
12 237 500
12 237 500
12 237 500
63
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2 471 784
326 068
366 949
355 403
355 841
355 841
355 841
355 841
64
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
938 227
120 999
137 606
135 786
135 959
135 959
135 959
135 959
65
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
1 447 619
212 577
206 677
205 457
205 727
205 727
205 727
205 727
66
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
958 299
132 585
140 196
136 926
137 148
137 148
137 148
137 148
67
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
1 511 135
207 136
217 163
217 060
217 444
217 444
217 444
217 444
68
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1 141 982
154 073
165 049
164 344
164 629
164 629
164 629
164 629
69
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
703 915
99 590
102 590
100 235
100 375
100 375
100 375
100 375
70
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
5 184
2 084
3 100
0
0
0
0
0
71
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
12 368
3 670
4 033
933
933
933
933
933
72
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
12 597
8 897
3 700
0
0
0
0
0
73
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
4 711
2 711
2 000
0
0
0
0
0
74
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
3 755 072
870 004
512 065
474 367
474 659
474 659
474 659
474 659
75
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
21 308
5 145
2 687
2 692
2 696
2 696
2 696
2 696
76
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 369 150
182 406
200 501
196 923
197 330
197 330
197 330
197 330
77
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
926 857
131 793
134 594
132 094
132 094
132 094
132 094
132 094
78
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2 330 311
387 836
355 559
321 024
321 473
321 473
321 473
31 473
79
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
633 912
167 667
84 289
76 304
76 413
76 413
76 413
76 413
80
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
1 601 079
366 083
269 920
192 756
193 080
193 080
193 080
193 080
81
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
444 454
138 211
57 671
49 652
49 730
49 730
49 730
49 730
82
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
751 332
160 989
108 650
96 213
96 370
96 370
96 370
96 370
83
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
1 137 420
348 880
147 803
127 997
128 185
128 185
128 185
128 185
84
Соисполнитель – отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
85
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
294 672
43 981
43 362
41 421
41 477
41 477
41 477
41 477
86
Окружной бюджет – всего, в том числе
294 672
43 981
43 362
41 421
41 477
41 477
41 477
41 477
87
Федеральные средства
2 824
2 824
-
-
-
-
-
-
88
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
294 672
43 981
43 362
41 421
41 477
41 477
41 477
41 477
89
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
291 283
40 592
43 362
41 421
41 477
41 477
41 477
41 477
90
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
2 493
2 493
-
-
-
-
-
-
91
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
92
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
134 311
12 733
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
93
Окружной бюджет – всего, в том числе
134 311
12 733
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
94
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
134 311
12 733
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
20 263
95
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
96
Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения»
2 056 764
249 336
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
97
Окружной бюджет – всего, в том числе
2 056 764
249 336
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
98
Федеральные средства
12 000
12 000
-
-
-
-
-
-
99
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
2 056 764
249 336
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
301 238
100
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
101
Подпрограмма 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения,
в том числе в амбулаторных условиях»
2 461 697
460 321
363 085
359 502
359 502
306 429
306 429
306 429
102
Окружной бюджет – всего, в том числе
2 461 697
460 321
363 085
359 502
359 502
30 429
30 429
30 429
103
Федеральные средства
341 365
181 063
54 156
53 073
53 073
-
-
-
104
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
2 461 697
460 321
363 085
359 502
359 502
306 429
306 429
306 429
105
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 120 332
279 258
308 929
306 429
306 429
306 429
306 429
306 429
106
Соисполнитель – отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
107
Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа»
562 703
71 809
142 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
108
Окружной бюджет – всего, в том числе
562 703
71 809
142 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
109
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
562 703
71 809
142 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
110
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
562 703
71 809
142 649
69 649
69 649
69 649
69 649
69 649
111
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
112
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы территориального планирования автономного округа в сфере здравоохранения»
1 542 543
1 373 225
64 776
36 000
68 542
-
-
-
113
Окружной бюджет – всего, в том числе
1 542 543
1 373 225
64 776
36 000
68 542
-
-
-
114
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
115
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 542 543
1 373 225
64 776
36 000
68 542
-
-
-
116
Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»
1 066 998
176 164
156 477
156 477
144 470
144 470
144 470
144 470
117
Окружной бюджет – всего, в том числе
1 066 998
176 164
156 477
156 477
144 470
144 470
144 470
144 470
118
Федеральные средства
26 052
3 492
3 492
3 492
3 894
3 894
3 894
3 894
119
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
1 066 998
176 164
156 477
156 477
144 470
144 470
144 470
144 470
120
Соисполнитель – отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
12. В приложении № 2 к Государственной программе:
12.1. подпункт 6.23 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«
6.23.
Число врачей, привлеченных на работу в медицинские организации автономного округа
5.3
человек
0,05
32
34
0,05
34
0,05
34
0,05
34
34
34
».
12.2. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Подпрограмма 7 (0,10)
Цель: повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения
Задача подпрограммы 7.1. «Организация централизованного подхода в сфере ИТ здравоохранения автономного округа»
8.1.
Количество обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
7.1
единиц
0,16
3
3
0,24
3
0,24
4
0,24
4
4
4
Задача подпрограммы 7.2. «Реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа»
8.2.
Доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности
7.2
%
0,17
14
19,5
0,21
21
0,21
27
0,21
32
41
55
Задача подпрограммы 7.3. «Формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа»
8.3.
Доля учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения
7.3
%
0,17
14
100
0,22
100
0,22
100
0,22
100
100
100
8.4.
Доля лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения
7.3
%
0, 16
14
17
0, 18
17
0, 18
17
0, 18
17
17
17
8.5.
Полная оснащенность лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения
7.3
%
0,17
13
17
0,15
17
0,15
17
0,15
17
17
17
8.6.
Количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей
7.3
единиц
0, 17
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
».
13. Раздел VIII приложения № 2.1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«VIII. Методика расчета показателей по Подпрограмме 7
8.1. Наименование показателя:
«Количество обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа»
Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 3 региональных медицинских информационных системы здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.
Рассчитывается как фактическое значение.
Источник данных - фактические данные.
8.2. Наименование показателя:
«Доля учреждений здравоохранения автономного округа,
в которых проведены мероприятия
по информационной безопасности (ИБ)»
Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 14% учреждений здравоохранения автономного округа.
Рассчитывается как отношение количества учреждений здравоохранения, в которых проведены мероприятия в соответствии с требованиями норм российского законодательства в области информационной безопасности (КУЗ_ИБ), к общему количеству учреждений здравоохранения автономного округа (ОКУЗ):
ИБ = КУЗ_ИБ / ОКУЗ x 100
Источник данных - акты выполненных работ.
8.3. Наименование показателя:
«Доля учреждений здравоохранения автономного округа,
интегрированных в региональный сегмент
единой государственной информационной системы
здравоохранения»
Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 14% учреждений здравоохранения автономного округа.
Рассчитывается как отношение количества учреждений здравоохранения, осуществляющих свою деятельность с использованием единой государственной информационной системы здравоохранения (КУЗ_ЕГИСЗ), к общему количеству учреждений здравоохранения автономного округа (ОКУЗ):
ЕГИСЗ = КУЗ_ЕГИСЗ / ОКУЗ x 100
Источник данных - акты выполненных работ.
8.4. Наименование показателя «Доля лечебно-профилактических учреждений
автономного округа, объединенных в единую
телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения (РВС)»
Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 14% медицинских учреждений автономного округа.
Рассчитывается как отношение количества учреждений здравоохранения автономного округа, имеющих подключение к региональной вычислительной сети здравоохранения (КУЗ_РВС), к общему количеству учреждений здравоохранения автономного округа (ОКУЗ):
РВС = КУЗ_РВС / ОКУЗ x 100
Источник данных - фактические данные.
8.5. Наименование показателя: «Полная оснащенность
лечебно-профилактических учреждений автономного округа
элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения»
Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 13% лечебно-профилактических учреждений автономного округа.
Рассчитывается как отношение количества учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по развертыванию элементов вычислительной инфраструктуры (КУЗ_ВИЗ), к общему количеству учреждений здравоохранения автономного округа (ОКУЗ):
ВИЗ = КУЗ_ВИЗ / ОКУЗ x 100
Источник данных - акты выполненных работ.».
8.6. Наименование показателя:
«Количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей»
Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 30 учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.
Рассчитывается как фактическое значение.
Источник данных - фактические данные.».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 09.08.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: