Основная информация

Дата опубликования: 29 января 2015г.
Номер документа: RU89000201500057
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»

В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство  Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства  Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1142-П.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа                                             Д.Н. Кобылкин

от 29 января 2015 г. № 58-П

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 29 января 2015 года № 58-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»

1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель Государственной программы

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнители Государственной программы

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

Цель Государственной программы

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

Задачи Государственной программы

- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, развитие взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения;

- повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;

- повышение эффективности службы родовспоможения и детства;

- развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;

- совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях;

- повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на  региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения;

- совершенствование организации медицинской помощи;

- кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Сроки реализации Государственной программы

2014 – 2020 годы

Показатели Государственной программы

- смертность от всех причин;

- уровень материнской смертности;

- уровень младенческой смертности;

- смертность от болезней системы кровообращения;

- смертность от дорожно-транспортных происшествий;

- смертность от новообразований  (в том числе от злокачественных);

- смертность от туберкулеза;

- потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);

- распространенность потребления табака среди взрослого населения;

- распространенность потребления табака среди детей и подростков;

- количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез;

- обеспеченность врачами на 10 тыс. населения;

- количество средних медицинских работников, приходящихся на 1 врача;

- отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе (процентов);

- отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов);

- отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов);

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Программно-целевые инструменты Государственной программы

отсутствуют

Подпрограммы

подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка».

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям».

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения».

Подпрограмма 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях».

Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа».

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения».

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»

Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

98 046 847

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению,  –

98 046 847 (в том числе средства федерального бюджета – 724 168)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 72 901 770

2014 год – 15 293 470

15 293 470

(в том числе средства федерального бюджета – 305 498)

5 313 348

2015 год – 14 291 934

14 291 934

(в том числе средства федерального бюджета –

140 586)

9 883 382

2016 год – 13 781 345

13 781 345

(в том числе средства федерального бюджета –133 000)

10 460 108

2017 год – 13 818 562

13 818 562

(в том числе средства федерального бюджета –133 402)

11 811 233

2018 год – 13 620 512

13 620 512

(в том числе средства федерального бюджета –

3 894)

11 811 233

2019 год – 13 620 512

13 620 512

(в том числе средства федерального бюджета –

3 894)

11 811 233

2020 год – 13 620 512

13 620 512

(в том числе средства федерального бюджета –

3 894)

11 811 233

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

- снижение смертности от всех причин до 5,3 случаев  на 1000 населения;

- снижение материнской смертности до 12,5 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;

- снижение младенческой смертности до 7,5 случаев на 1000 родившихся живыми;

- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 210,4 случаев на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,5 случаев на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от злокачественных новообразований до 76,5 случаев

на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от туберкулеза до 9,0 случаев на 100 тыс. населения;

- снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез до 38,9 случаев

на 100 тыс. населения;

- увеличение обеспеченности врачами  до 41,0

на 10 тыс. населения;

- количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, составит 2,8;

- повышение отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 200%;

- повышение отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 100%;

- повышение отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 100%;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 лет

».

2. В подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – Подпрограмма 1):

2.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 1

-

Цель

Подпрограммы 1

обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи

Задачи

Подпрограммы 1

- формирование у граждан ЗОЖ, ответственного отношения  к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к ЗОЖ путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения;

- дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней;

- совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи, в том числе сельскому населению; усовершенствование методического  и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа  для внедрения эффективных методов выявления, профилактики  и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний

Сроки реализации Подпрограммы 1

2014 – 2020 годы

Показатели

Подпрограммы 1

- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;

- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- охват диспансеризацией подростков;

- распространенность ожирения среди взрослого населения;

- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;

- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;

- распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;

- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;

- выявляемость начальных стадий злокачественных новообразований;

- заболеваемость дифтерией;

- заболеваемость корью;

- заболеваемость краснухой;

- заболеваемость эпидемическим паротитом;

- заболеваемость острым вирусным гепатитом В;

- охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;

- охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;

- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;

- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;

- доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;

- смертность от самоубийств;

- первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории автономного округа;

- процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;

- заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на территории округа;

- распространенность хронических вирусных гепатитов В и С;

- излечиваемость после проведенной противовирусной терапии;

- охват иммунизацией против (от) гриппа к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;

- охват вакцинацией против (от) кори к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;

- охват вакцинацией против (от) полиомиелита к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;

- охват вакцинацией против (от) краснухи к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;

- охват вакцинацией против (от) гепатита В к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;

- охват вакцинацией против (от) гепатита А к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;

- заболеваемость вирусным гепатитом А

на 100 тыс. населения;

- заболеваемость ветряной оспой в организованных коллективах на 1000 населения

Основные мероприятия Подпрограммы 1

мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование ЗОЖ, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей».

Мероприятие 1.2. «Профилактика инфекционных заболеваний,  в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей».

Мероприятие 1.3. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей»

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

3 968 018

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 3 968 018 (в том числе средства федерального бюджета  –

22 511)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 16 058 073

2014 год – 921 525

921 525

(в том числе средства федерального бюджета –

22 511)

1 719 179

2015 год – 549 795

549 795

2 103 965

2016 год – 498 754

498 754

2 217 329

2017 год – 499 486

499 486

2 504 400

2018 год – 499 486

499 486

2 504 400

2019 год – 499 486

499 486

2 504 400

2020 год – 499 486

499 486

2 504 400

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

- снижение смертности населения от неинфекционных заболеваний и внешних причин;

- снижение распространенности и сохранение на спорадическом уровне инфекционных болезней; увеличение иммунной прослойки населения;

- оптимизация структуры учреждений здравоохранения автономного округа, в том числе на селе: уменьшение количества коек стационаров круглосуточного пребывания, увеличение коек замещающих стационар технологий, увеличение реабилитационных коек;

- открытие оснащенных современным медицинским оборудованием врачебных амбулаторий, ФАП, приближенных к местам проживания коренного населения, в том числе кочующего населения; создание специализированных выездных бригад для оказания специализированной медицинской помощи населению, проживающему в труднодоступных территориях;

- использование авиатранспорта для оказания плановой амбулаторно-поликлинической помощи населению труднодоступных сельских территорий и тундровому населению

»;

2.2. таблицу 25 пункта 2.3.3 подраздела 2.1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 25

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1

3 968 018

921 525

549 795

498 754

499 486

499 486

499 486

499 486

Окружной бюджет

3 968 018

921 525

549 795

498 754

499 486

499 486

499 486

499 486

Федеральные средства

22 511

22 511

-

-

-

-

-

-

Расходы Центрального аппарата

236 736*

33 304

33 636

33 743

33 851

33 959

34 067

34 176

Справочно

бюджет ТФОМС автономного округа

16 058 073

1 719 179

2 103 965

2 217 329

2 504 400

2 504 400

2 504 400

2 504 400

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа

3 968 018

921 525

549 795

498 754

499 486

499 486

499 486

499 486

ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»

276 616

32 244

43 170

40 210

40 248

40 248

40 248

40 248

ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»

3 080

1 080

2 000

0

0

0

0

0

ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»

2 294

1 294

1 000

0

0

0

0

0

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»

3 118

1 118

2 000

0

0

0

0

0

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»

672 849

150 101

89 457

86 527

86 691

86 691

86 691

86 691

ГБУЗ ЯНАО  «Яр-Салинская центральная районная больница»

655 275

175 410

82 941

79 248

79 419

79 419

79 419

79 419

ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»

320 922

74 215

43 614

40 573

40 630

40 630

40 630

40 630

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»

226 528

68 821

28 669

25 778

25 815

25 815

25 815

25 815

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»

417 464

96 705

61 691

51 760

51 827

51 827

51 827

51 827

ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»

62 285

31 008

8 622

4 527

4 532

4 532

4 532

4 532

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»

965 546

220 180

137 849

121 349

121 542

121 542

121 542

121 542

1.

Задача 1. Формирование у граждан здорового образа жизни, ответственного отношения  к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к здоровому образу жизни путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения

1.1.

Мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей»

299 127

54 755

43 170

40 210

40 248

40 248

40 248

40 248

Окружной бюджет

299 127

54 755

43 170

40 210

40 248

40 248

40 248

40 248

Федеральные средства

22 511

22 511

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа

299 127

54 755

43 170

40 210

40 248

40 248

40 248

40 248

ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»

276 616

32 244

43 170

40 210

40 248

40 248

40 248

40 248

Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Задача 2. Дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней

2.1.

Мероприятие 1.2. «Профилактика инфекционных заболеваний,  в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, включая иммунопрофилактику,

в том числе у детей»

130 709

18 659

18 675

18 675

18 675

18 675

18 675

18 675

Окружной бюджет

130 709

18 659

18 675

18 675

18 675

18 675

18 675

18 675

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа

130 709

18 659

18 675

18 675

18 675

18 675

18 675

18 675

Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Задача 3. Совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи в т. ч. сельскому населению; усовершенствование методического  и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа

для внедрения эффективных методов выявления, профилактики  и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний

3.1.

Мероприятие 1.3. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей»

3 538 182

848 111

487 950

439 869

440 563

440 563

440 563

440 563

Окружной бюджет

3 538 182

848 111

487 950

439 869

440 563

440 563

440 563

440 563

Расходы Центрального аппарата

236 736*

33 304

33 636

33 74

33 851

33 959

34 067

34 176

Справочно

бюджет ТФОМС автономного округа

16 058 073

1 719 179

2 103 965

2 217 329

2 540 400

2 504 400

2 504 400

2 504 400

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа

3 538 182

848 111

487 950

439 869

440 563

440 563

440 563

440 563

ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»

3 080

1 080

2 000

0

0

0

0

0

ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»

2 294

1 294

1 000

0

0

0

0

0

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»

3 118

1 118

2 000

0

0

0

0

0

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»

672 849

150 101

89 457

86 527

86 691

86 691

86 691

86 691

ГБУЗ ЯНАО  «Ярсалинская центральная районная больница»

655 275

175 410

82 941

79 248

79 419

79 419

79 419

79 419

ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»

320 922

74 215

43 614

40 573

40 630

40 630

40 630

40 630

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»

226 528

68 821

28 669

25 778

25 815

25 815

25 815

25 815

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»

417 464

96 705

61 691

51 760

51 827

51 827

51 827

51 827

ГБУЗ ЯНАО «Харпская центральная районная больница»

62 285

31 008

8 622

4 527

4 532

4 532

4 532

4 532

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная

больница»

965 546

220 180

137 849

121 349

121 542

121 542

121 542

121 542

*Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».

1

3. В подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее – Подпрограмма 2):

3.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Ответственный

исполнитель

Подпрограммы 2

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 2

-

Цель

Подпрограммы 2

повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания

Задачи

Подпрограммы 2

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом;

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами В, С;

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения;

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями;

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями;

- своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим СМП, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

- повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи;

- повышение имиджа доноров в глазах общества;

- создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов

Сроки реализации Подпрограммы 2

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 2

- доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;

- число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;

- число наркологических больных, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет;

- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;

- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше  2-х лет;

- смертность от ИБС;

- смертность от цереброваскулярных заболеваний;

- ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;

- доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут;

- доля случаев прекращения бактериовыделения в общем случае бактериовыделения среди населения;

- клиническое излечение больных туберкулезом;

- первичная заболеваемость, характеризующаяся повышенным артериальным давлением;

- общая заболеваемость цереброваскулярными болезнями;

- доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;

- доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;

- средняя длительность пребывания в психиатрическом стационаре выписанных больных;

- доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар;

- обеспеченность больных ХПН заместительной почечной терапией;

- доля процедур гемодиафильтрации в общем числе проведенных процедур заместительной почечной терапии;

- доля пациентов, проживших пять лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, в числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоявших на конец отчетного года (пятилетняя выживаемость);

- доля пациентов, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе пациентов, впервые взятых на учет в предыдущем году (одногодичная летальность);

- количество проведенных койко-дней по поводу обострений ревматологических заболеваний в год;

- удельный вес первичного выхода на инвалидность по ревматологическим заболеваниям в год пациентов, получающих генно-инженерные биологические препараты;

- количество госпитализаций ревматологических заболеваний среди пациентов, получающих лечение генно-инженерными биологическими препаратами,  в год;

- количество случаев временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний в год на 100 работающих человек;

- количество дней временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний на один случай в год;

- обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым и детям;

- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа;

- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа

Основные мероприятия

Подпрограммы 2

мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом».

Мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С».

Мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения».

Мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями».

Мероприятие 2.5. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».

Мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Мероприятие 2.7. «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения».

Мероприятие 2.8. «Пропаганда безвозмездного донорства».

Мероприятие 2.9. «Оказание паллиативной помощи взрослым и детям»

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

85 959 141

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 85 959 141 (в том числе средства федерального бюджета –

319 416)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 56 843 697

2014 год – 11 984 376

11 984 376

(в том числе средства федерального бюджета –

83 608)

3 594 169

2015 год – 12 650 289

12 650 289

(в том числе средства федерального бюджета – 82 938)

7 779 417

2016 год – 12 298 041

12 298 041

(в том числе средства федерального бюджета – 76 435)

8 242 779

2017 год – 12 313 935

12 313 935

(в том числе средства федерального бюджета – 76 435)

9 306 833

2018 год – 12 237 500

12 237 500

9 306 833

2019 год – 12 237 500

12 237 500

9 306 833

2020 год – 12 237 500

12 237 500

9 306 833

Ожидаемые

результаты

реализации

Подпрограммы 2

- снижение количества больных лекарственно-устойчивым туберкулезом;                                                                                                           - снижение смертности населения от туберкулеза;                                              

- стагнация показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией;

- снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных болезней;

- увеличение выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями;

- увеличение продолжительности ремиссии  у наркологических больных, больных с психическими расстройствами, больных алкоголизмом;             

- улучшение качества жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических заболеваний преимущественно в терминальной стадии развития

              »;

3.2. таблицу 27 подраздела 2.9 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 27

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2

85 959 141

11 984 376

12 650 289

12 298 041

12 313 935

12 237 500

12 237 500

12 237 500

Окружной бюджет

85 959 141

11 984 376

12 650 289

12 298 041

12 313 935

12 237 500

12 237 500

12 237 500

В т.ч. федеральные средства

319 416

83 608

82 938

76 435

76 435

-

-

-

Расходы Центрального аппарата

513 256*

89 103

87 493

87 297

62 043

62 241

62 440

62 639

Справочно

бюджет ТФОМС автономного округа

56 843 697

3 594 169

7 779 417

8 242 779

9 306 833

9 306 833

9 306 833

9 306 833

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

85 959 141

11 984 376

12 650 289

12 298 041

12 313 935

12 237 500

12 237 500

12 237 500

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»

2 471 784

326 068

366 949

355 403

355 841

355 841

355 841

355 841

ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

938 226

120 998

137 606

135 786

135 959

135 959

135 959

135 959

ГБУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

1 447 619

212 577

206 677

205 457

205 727

205 727

205 727

205 727

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»

958 299

132 585

140 196

136 926

137 148

137 148

137 148

137 148

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»

1 511 135

207 136

217 163

217 060

217 444

217 444

217 444

217 444

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»

1 141 982

154 073

165 049

164 344

164 629

164 629

164 629

164 629

ГКУЗ  «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

703 915

99 590

102 590

100 235

100 375

100 375

100 375

100 375

ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»

5 184

2 084

3 100

0

0

0

0

0

ГБУЗ ЯНАО  «Салехардская станция скорой медицинской помощи»

12 368

3 670

4 033

933

933

933

933

933

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»

12 597

8 897

3 700

0

0

0

0

0

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»

4 711

2 711

2 000

0

0

0

0

0

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

3 755 072

870 004

512 065

474 367

474 659

474 659

474 659

474 659

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»

21 308

5 145

2 687

2 692

2 696

2 696

2 696

2 696

ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 369 150

182 406

200 501

196 923

197 330

197 330

197 330

197 330

ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»

926 857

131 793

134 594

132 094

132 094

132 094

132 094

132 094

ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»

2 330 311

387 837

335 559

321 024

321 473

321 473

321 473

321 473

ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»

633 912

167 667

84 289

76 304

76 413

76 413

76 413

76 413

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»

1 601 079

366 083

269 920

192 756

193 080

193 080

193 080

193 080

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»

444 454

138 211

57 671

49 652

49 730

49 730

49 730

49 730

ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»

751 332

160 989

108 650

96 213

96 370

96 370

96 370

96 370

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»

1 137 420

348 880

147 803

127 997

128 185

128 185

128 185

128 185

Соисполнитель Подпрограммы 2  отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Задача 1. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом

1.1.

Мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»

3 545 577

485 030

529 433

515 727

516 338

499 683

499 683

499 683

Окружной бюджет

3 545 577

485 030

529 433

515 727

516 338

499 683

499 683

499 683

В т.ч. федеральные средства

80 400

30 095

16 995

16 955

16 955

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

3 545 577

485 030

529 433

515 727

516 338

499 683

499 683

499 683

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»

2 471 784

326 068

366 949

355 403

355 841

355 841

355 841

355 841

ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

938 227

120 999

137 606

135 786

135 959

135 959

135 959

135 959

Соисполнитель Подпрограммы 2 – отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Задача 2. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С

2.1.

Мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С»

1 852 646

290 663

296 193

288 810

289 080

229 300

229 300

229 300

Окружной бюджет

1 852 646

290 663

296 193

288 810

289 080

229 300

229 300

229 300

В т.ч. федеральные средства

239 016

53 513

65 943

59 780

59 780

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

1 852 646

290 663

296 193

288 810

289 080

229 300

229 300

229 300

ГБУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

1 447 619

212 577

206 677

205 457

205 727

205 727

205 727

205 727

Соисполнитель Подпрограммы 2  отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

3.1.

Мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения»

4 315 331

593 384

624 998

618 565

619 596

619 596

619 596

619 596

Окружной бюджет

4 315 331

593 384

624 998

618 565

619 596

619 596

619 596

619 596

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

4 315 331

593 384

624 998

618 565

619 596

619 596

619 596

619 596

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»

958 299

132 585

140 196

136 926

137 148

137 148

137 148

137 148

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»

1 511 135

207 136

217 163

217 060

217 444

217 444

217 444

217 444

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»

1 141 982

154 073

165 049

164 344

164 629

164 629

164 629

164 629

ГКУЗ  «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкий автономный округ»

703 915

99 590

102 590

100 235

100 375

100 375

100 375

100 375

Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Задача 4. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями

4.1.

Мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»

-

-

-

-

-

-

-

-

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Задача 5. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

5.1.

Мероприятие 2.5. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»

2 170 000

370 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

Окружной бюджет

2 170 000

370 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

2 170 000

370 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

Соисполнитель Подпрограммы 2  отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Задача 6. Своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим скорой медицинской помощи, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

6.1.

Мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»

34 860

17 362

12 833

933

933

933

933

933

Окружной бюджет

34 860

17 362

12 833

933

933

933

933

933

Расходы Центрального аппарата

61 027*

8 585

8 671

8 699

8 726

8 754

8 782

8 810

Справочно

бюджет ТФОМС автономного округа

473 488

72 948

58 610

68 386

68 386

68 386

68 386

68 386

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

34 860

17 362

12 833

933

933

933

933

933

ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»

5 184

2 084

3 100

0

0

0

0

0

ГБУЗ ЯНАО  «Салехардская станция скорой медицинской помощи»

12 368

3 670

4 033

933

933

933

933

933

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»

12 597

8 897

3 700

0

0

0

0

0

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»

4 711

2 711

2 000

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 2 –  отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Задача 7. Повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи

7.1.

Мероприятие 2.7. «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения»

74 040 727

10 227 937

10 886 832

10 574 006

10 587 988

10 587 988

10 587 988

10 587 988

Окружной бюджет

74 040 727

10 227 937

10 886 832

10 574 006

10 587 988

10 587 988

10 587 988

10 587 988

Расходы Центрального аппарата

372 875*

52 456

52 980

53 148

53 317

53 487

53 658

53 829

Справочно

бюджет ТФОМС автономного округа

56 370 209

3 521 221

7 720 807

8 174 393

9 238 447

9 238 447

9 238 447

9 238 447

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – 

департамент здравоохранения автономного округа

74 040 727

10 227 937

10 886 832

10 574 006

10 587 988

10 587 988

10 587 988

10 587 988

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

3 755 072

870 004

512 065

474 367

474 659

474 659

474 659

474 659

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»

21 308

5 145

2 687

2 692

2 696

2 696

2 696

2 696

ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 369 150

182 406

200 501

196 923

197 330

197 330

197 330

197 330

ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»

926 857

131 793

134 594

132 094

132 094

132 094

132 094

132 094

ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»

2 330 311

387 836

335 559

321 024

321 473

321 473

321 473

321 473

ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»

633 912

167 667

84 289

76 304

76 413

76 413

76 413

76 413

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»

1 601 079

366 083

269 920

192 756

193 080

193 080

193 080

193 080

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»

444 454

138 211

57 671

49 652

49 730

49 730

49 730

49 730

ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»

751 332

160 989

108 650

96 213

96 370

96 370

96 370

96 370

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»

1 137 420

348 880

147 803

127 997

128 185

128 185

128 185

128 185

Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Задача 8. Повышение имиджа доноров в глазах общества

8.1.

Мероприятие 2.8. Пропаганда безвозмездного донорства

-

-

-

-

-

-

-

-

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – 

департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Задача 9. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов

9.1.

Мероприятие 2.9. Оказание паллиативной помощи взрослым и детям.

-

-

-

-

-

-

-

-

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель Подпрограммы 2   отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

              * Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».

1

4. В подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – Подпрограмма 3):

4.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 3

-

Цель Подпрограммы 3

повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства

Задачи Подпрограммы 3

- развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы  сплошного мониторинга беременных с учётом 3-уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов;

- совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям

Сроки реализации Подпрограммы 3

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 3

- доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;

- охват неонатальным скринингом;

- охват аудиологическим скринингом;

- показатель ранней неонатальной смертности;

- смертность детей 0 – 17 лет;

- доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах;

- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре;

- больничная летальность детей;

- первичная инвалидность у детей;

- результативность мероприятий по профилактике абортов;

- охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой

в соответствии с действующими стандартами

Основные мероприятия Подпрограммы 3

мероприятие 3.1. «Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин».

Мероприятие 3.2. «Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания».

Мероприятие 3.3. «Развитие специализированной медицинской помощи детям»

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования – 294 672

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 294 672

(в том числе средства федерального бюджета –                 2 824)

Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00

2014 год – 43 981

43 981

(в том числе средства федерального бюджета –               2 824)

0,00

2015 год – 43 362

43 362

0,00

2016 год – 41 421

41 421

0,00

2017 год – 41 477

41 477

0,00

2018 год – 41 477

41 477

0,00

2019 год – 41 477

41 477

0,00

2020 год – 41 477

41 477

0,00

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 3

- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка до 70%;

- снижение показателя ранней неонатальной смертности до 1,8;

- снижение смертности детей 0 – 17 лет до 8,1;

- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, – 30%;

- снижение первичной инвалидности у детей до 27,0

              »;

4.2. таблицу 31 подраздела 2.3 раздела II изложить в следующей редакции:

1

                                                                                                                                                                                                                                                            «Таблица 31

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3

294 672

43 981

43 362

41 421

41 477

41 477

41 447

41 477

Окружной бюджет

294 672

43 981

43 362

41 421

41 477

41 477

41 447

41 477

В  т.ч. федеральные средства

2 824

2 824

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –

департамент здравоохранения автономного округа

294 672

43 981

43 362

41 421

41 477

41 477

41 447

41 477

ГКУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»

291 283

40 592

43 362

41 421

41 477

41 477

41 477

41 477

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

2 493

2 493

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Задача 1. Развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учётом 3-х уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов

1.1.

Мероприятие 3.1. «Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин»

-

-

-

-

-

-

-

-

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

В т.ч. федеральные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –

департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Задача 2. Совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

2.1.

Мероприятие 3.2. «Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания»

291 283

40 592

43 362

41 421

41 477

41 477

41 477

41 477

Окружной бюджет

291 283

40 592

43 362

41 421

41 477

41 477

41 477

41 477

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – 

департамент здравоохранения автономного округа

291 283

40 592

43 362

41 421

41 477

41 477

41 477

41 477

ГКУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»

291 283

40 592

43 362

41 421

41 477

41 477

41 477

41 477

Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям

3.1.

Мероприятие 3.3. «Развитие специализированной медицинской помощи детям»

3 389

3 389

-

-

-

-

-

-

Окружной бюджет

3 389

3 389

-

-

-

-

-

-

В т.ч. федеральные средства

2 824

2 824

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – 

департамент здравоохранения автономного округа

3 389

3 389

-

-

-

-

-

-

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

2 493

2 493

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

».

1

5. В подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» (далее – Подпрограмма 4):

5.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 4

-

Цель

Подпрограммы 4

развитие и совершенствование трехэтапной  системы медицинской реабилитации населения автономного округа

Задачи

Подпрограммы 4

- совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации

Сроки реализации Подпрограммы 4

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 4

- охват санаторно-курортным лечением;

- охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;

- охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

Основные мероприятия Подпрограммы 4

Мероприятие 4.1. «Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей».

Мероприятие 4.2. «Организация санаторно-курортного лечения»

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

134 311

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 134 311

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00

2014 год – 12 733

12 733

0,00

2015 год – 20 263

20 263

0,00

2016 год – 20 263

20 263

0,00

2017 год – 20 263

20 263

0,00

2018 год – 20 263

20 263

0,00

2019 год – 20 263

20 263

0,00

2020 год – 20 263

20 263

0,00

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

- обеспечение более полного охвата населения реабилитационной медицинской помощью;

- снижение уровня временной и стойкой нетрудоспособности населения автономного округа

              »;

5.2. таблицу 40 подраздела 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 40

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 4

134 311

12 733

20 263

20 263

20 263

20 263

20 263

20 263

Окружной бюджет

134 311

12 733

20 263

20 263

20 263

20 263

20 263

20 263

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент здравоохранения автономного округа

134 311

12 733

20 263

20 263

20 263

20 263

20 263

20 263

Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Задача 1. Совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации

1.1.

Мероприятие 4.1. «Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин»

134 311

12 733

20 263

20 263

20 263

20 263

20 263

20 263

Окружной бюджет

134 311

12 733

20 263

20 263

20 263

20 263

20 263

20 263

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –

департамент здравоохранения автономного округа

134 311

12 733

20 263

20 263

20 263

20 263

20 263

20 263

Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Мероприятие 4.2. «Организация санаторно-курортного лечения»

-

-

-

-

-

-

-

-

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

».

1

6. В подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения» (далее – Подпрограмма 5):

6.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 5

-

Цель Подпрограммы 5

обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами

Задачи

Подпрограммы 5

- формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками;

- создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки;

- обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи

Сроки реализации Подпрограммы 5

2014 – 2020 годы

Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы 5

- обеспеченность средним медицинским персоналом;

- обеспеченность врачами сельского населения;

- обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения;

- обеспеченность врачами клинических специальностей;

- укомплектованность штатных должностей

медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3;

- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5;

- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь;

- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь;

- дефицит врачей в медицинских учреждениях автономного округа;

- количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования;

- число лиц,  направленных  на целевую подготовку;

- доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд автономного округа, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации автономного округа;

- число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;

- число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;

- соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;

- число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные автономному округу;

- доля специалистов из числа административно-управленческого персонала организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением;

- доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;

- доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;

- доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации;

- число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне субъекта РФ;

- число врачей, привлеченных на работу в медицинские организации автономного округа;

- доля аккредитованных специалистов

Мероприятия Подпрограммы 5

мероприятие 5.1. «Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами».

Мероприятие 5.2. «Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников».

Мероприятие 5.3. «Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника»

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

2 056 764

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 2 056 764

(в том числе средства федерального бюджета –                12 000)

Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00

2014 год – 249 336

249 336

(в том числе средства федерального бюджета –              12 000)

0,00

2015 год – 301 238

301 238

0,00

2016 год – 301 238

301 238

0,00

2017 год – 301 238

301 238

0,00

2018 год – 301 238

301 238

0,00

2019 год – 301 238

301 238

0,00

2020 год – 301 238

301 238

0,00

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

- сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения автономного округа;

- расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, профессиональной переподготовки;

- преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспособном возрасте;

- повышение и достижение наиболее полной укомплектованности врачами и медицинскими сестрами амбулаторно-поликлинического звена территориального здравоохранения в городских и сельских условиях;

- обеспечение населения автономного округа врачами специальностей, по профилю которых регистрируется наиболее высокая частота распространения болезней на территории;

- изменение системы оплаты труда медицинских работников, стимулирующей улучшение количественных и качественных показателей их деятельности, профессиональный рост; переход медицинских учреждений на «эффективный контракт»;

- формирование реально обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций для начала и продолжения работы в автономном округе врачей и среднего медперсонала;

- создание баз данных вакантных должностей медицинских работников в автономном округе;

- увеличение доли аккредитованных специалистов

»;

6.2. таблицу 42 подраздела 2.3 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 42

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5

2 056 764

249 336

301 238

301 238

301 238

301 238

301 238

301 238

Окружной бюджет

2 056 764

249 336

301 238

301 238

301 238

301 238

301 238

301 238

В том числе федеральные средства

12 000

12 000

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа

2 056 764

249 336

301 238

301 238

301 238

301 238

301 238

301 238

Расходы Центрального аппарата

74 265,00*

10 448

10 552

10 585

10 619

10 653

10 687

10 721

Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Задача 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками

1.1.

Мероприятие 5.1. «Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами»

-

-

-

-

-

-

-

-

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Задача 2. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки

2.1.

Мероприятие 5.2. «Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников»

-

-

-

-

-

-

-

-

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Задача 3. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи

3.1.

Мероприятие 5.3. «Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов»

2 056 764

249 336

301 238

301 238

301 238

301 238

301 238

301 238

Окружной бюджет

2 056 764

249 336

301 238

301 238

301 238

301 238

301 238

301 238

В том числе федеральные средства

12 000

12 000

Расходы Центрального аппарата

74 265*

10 448

10 552

10 585

10 619

10 653

10 687

10 721

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 5 –  департамент здравоохранения автономного округа

2 056 764

249 336

301 238

301 238

301 238

301 238

301 238

301 238

Расходы Центрального аппарата

74 265,00*

10 448

10 552

10 585

10 619

10 653

10 687

10 721

Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».

1

7. В подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (далее – Подпрограмма 6):

7.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6

департамент здравоохранения автономного округа

Цель

Подпрограммы 6

повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для медицинского применения для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения автономного округа

Задачи

Подпрограммы 6

- формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений;

- развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения

Сроки реализации Подпрограммы 6

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 6

- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);

- удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей);

- доля медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины

Основные мероприятия Подпрограммы 6

мероприятие 6.1. «Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях».

Мероприятие 6.2. «Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан»

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования – 2 461 697

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению – 2 461 697

(в том числе средства федерального бюджета –              341 365)

Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00

2014 год – 460 321

460 321

(в том числе средства федерального бюджета –             181 063)

0,00

2015 год – 363 085

363 085

(в том числе средства федерального бюджета –               54 156)

0,00

2016 год – 359 502

359 502

(в том числе средства федерального бюджета –               53 073)

0,00

2017 год – 359 502

359 502

(в том числе средства федерального бюджета –               53 073)

0,00

2018 год – 306 429

306 429

0,00

2019 год – 306 429

306 429

0,00

2020 год – 306 429

306 429

0,00

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов;

- удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;

- увеличение доли медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины

»;

7.2. таблицу 50 подраздела 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 50

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6

Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 6

2 461 697

460 321

363 085

359 502

359 502

306 429

306 429

306 429

Окружной бюджет

2 461 697

460 321

363 085

359 502

359 502

306 429

306 429

306 429

В том числе федеральные средства

341 365

181 063

54 156

53 073

-

-

-

-

Расходы Центрального аппарата

123 991*

17 443

17 617

17 673

17 729

17 786

17 843

17 900

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа

2 461 697

460 321

363 085

359 502

359 502

306 429

306 429

306 429

ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»

2 120 332

279 258

308 929

306 429

306 429

306 429

306 429

306 429

Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Задача 1. Формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений

1.1.

Мероприятие 6.1. «Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях»

412 220

144 127

50 634

47 981

47 981

47 981

47 981

47 981

Окружной бюджет

412 220

144 127

50 634

47 981

47 981

47 981

47 981

47 981

В том числе федеральные средства

130 482

107 883

7 635

7 482

7 482

0

0

0

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа

412 220

144 127

50 634

47 981

47 981

47 981

47 981

47 981

ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»

281 738

36 244

42 999

40 499

40 499

40 499

40 499

40 499

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Задача 2. Развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения

2.1.

Мероприятие 6.2. «Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан»

2 049 477

316 194

312 451

311 521

311 521

265 930

265 930

265 930

Окружной бюджет

2 049 477

316 194

312 451

311 521

311 521

265 930

265 930

265 930

В том числе федеральные средства

210 883

73 180

46 521

45 591

45 591

0

0

0

Расходы Центрального аппарата

123 991*

17 443

17 617

17 673

17 729

17 786

17 843

17 900

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа

2 049 477

316 194

312 451

311 521

311 521

265 930

265 930

265 930

ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 838 594

243 014

265 930

265 930

265 930

265 930

265 930

265 930

Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».

1

8. Подпрограмму «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Подпрограмма 7) изложить в следующей редакции:

«ПОДПРОГРАММА

«Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого

автономного округа»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 7

-

Цель Подпрограммы 7

повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения

Задачи Подпрограммы 7

- организация централизованного подхода в сфере ИТ здравоохранения автономного округа;

- реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа;

- формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа.

Сроки реализации Подпрограммы 7

2014 - 2020 годы

Показатели Подпрограммы 7

- количество обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения автономного округа;

- количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей;

- доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности;

- доля учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения;

- доля лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения;

- полная оснащенность лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения.

Основные мероприятия Подпрограммы 7

мероприятие 7.1. Формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа.

Мероприятие 7.2. Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа.

Мероприятие 7.3. Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения автономного округа.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

562 703

Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 562 703

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00

2014 год – 71 809

71 809

0,00

2015 год – 142 649

142 649

0,00

2016 год – 69 649

69 649

0,00

2017 год – 69 649

69 649

0,00

2018 год – 69 649

69 649

0,00

2019 год – 69 649

69 649

0,00

2020 год – 69 649

69 649

0,00

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7

- увеличение количества обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения автономного округа;

- увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности;

- увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения;

- увеличение доли лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения;

- увеличение оснащенности лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения.

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития автономного округа

Создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи гражданам РФ с учетом демографической ситуации является приоритетным направлением государственной политики в сфере здравоохранения. На территории автономного округа реализуются крупномасштабные проекты:

- ПНП «Здоровье»;

- программа модернизации здравоохранения автономного округа на 2011 – 2012 годы, утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 15 апреля 2011 года № 194-П.

В области правового регулирования сферы охраны здоровья приняты:

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2012 года № 2511-р утверждена государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

Существенным сдерживающим фактором решения задач здравоохранения является недостаточное применение современных информационных технологий. На настоящий момент частично реализованы процессы обобщения и предоставления в электронном виде на вышестоящий уровень управления агрегированной информации. При этом не в полной мере внедрены методы систематизации медицинской информации. Необходимо создание и применение алгоритмов аналитической обработки информации для целей управления в здравоохранении.

Кроме этого, в медицинских организациях недостаточно широко используются современные информационно-телекоммуникационные технологии телемедицины. В рамках целевой программы департамента здравоохранения автономного округа «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы» установлены 16 комплектов групповых студий телемедицинской сети и 29 персональных видеотерминалов телемедицинской сети. Специалисты учреждений здравоохранения обучены на кафедре телемедицины Московского государственного медико-стоматологического университета. Данная работа требует дальнейшего развития с целью создания единого информационного пространства телемедицины. Широкое внедрение телемедицины на основе единой технологической и технической политики позволит существенно повысить эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи, повышения качества диагностики социально значимых заболеваний на уровне первичного звена, повышения доступности консультационных услуг медицинских экспертов для населения за счет использования телемедицинских консультаций.

Одновременно требуется решать задачу по созданию и масштабированию аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг медицинским работником на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий. В настоящее время по результатам реализации ПНП «Здоровье» и региональной программы модернизации здравоохранения в медицинских организациях проведено обновление парка медицинского оборудования. Современное медицинское оборудование имеет возможность представления информации в цифровом виде, что позволяет создавать автоматизированные рабочие места для медицинских специалистов различных профилей, в то же время частично медицинское оборудование нуждается в оснащении дополнительным лицензионным программным обеспечением.

В округе продолжается компьютеризация здравоохранения.

В рамках реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения автономного округа на 2011 – 2013 годы в 23 учреждениях здравоохранения поставлено 6 629 единиц компьютерного оборудования (принтеры, серверы, аппаратные тонкие клиенты, коммутаторы, автоматизированные рабочие места, сканер штрих-кодов). Необходимо комплексное завершение работ по созданию единой инфраструктуры терминальных клиентов во всех учреждениях здравоохранения и дальнейшей поддержки ее функционирования.

В рамках региональной программы модернизации здравоохранения в 2012 году внедрена система выдачи и обслуживания льготных рецептов Асулон «Аптека М»: в рамках выдачи - в 21 учреждении здравоохранения, обслуживания – в 18 розничных складах, за которыми закреплены 23 аптеки.

В рамках окружной долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы» департаментом информационных технологий и связи автономного округа с 2012 года проводятся работы по внедрению региональной медицинской информационно-аналитической системы (далее – РМИАС), включающей региональную часть, блок РМИАС лечебно-профилактического учреждения, сегмент архивного хранения и предоставления доступа к медицинским изображениям – Региональный распределенный архив медицинских изображений. На базе государственного казенного учреждения «Ресурсы Ямала» установлено оборудование для регионального центра обработки данных регионального сегмента здравоохранения.

Во всех учреждениях здравоохранения автономного округа внедрен электронный документооборот в составе единой Системы электронного документооборота автономного округа.

Проведенные за период 2011 – 2013 годы работы по информатизации здравоохранения имели разрозненный характер, отсутствовал единый центр компетенции информатизации здравоохранения, принимаемые решения не всегда соответствовали специфике работы конечных пользователей – учреждений здравоохранения, требованиям информационной безопасности при работе с персональными данными пациентов. Также проблемами информатизации системы здравоохранения автономного округа являются:

- недостаточно функциональное программное обеспечение информационной системы учета медицинских услуг для лечебных учреждений;

- применение информационных систем, которые частично перекрывают друг друга по реализуемым функциям, слабо связаны структурно, поддерживают разные форматы данных и требуют существенных переработок с целью интеграции в единое информационное пространство здравоохранения;

- отсутствие единой инфраструктуры сбора, хранения, обработки, передачи и использования информации, возможности соотнесения, сопоставления и анализа данных из различных информационных систем для получения полной, достоверной и актуальной информации о состоянии системы здравоохранения автономного округа.

С целью выхода на качественно новый уровень медицинского обслуживания, повышения эффективности управления здравоохранением, перехода к оказанию услуг в сфере здравоохранения в электронном виде, улучшения информированности населения в вопросах получения медицинской помощи требует реализации проект по созданию регионального информационно-аналитического пространства для лечебных учреждений, органов управления здравоохранения и территориального фонда обязательного медицинского страхования при полной интеграции с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.

Актуальность и целесообразность использования программно-целевого метода заключается в обеспечении прозрачности и системного решения задач, направленных на информатизацию здравоохранения автономного округа, а также взаимосвязи между выделяемыми бюджетными ресурсами и предусматриваемыми результатами их использования.

II. Перечень мероприятий Подпрограммы 7

Целью Подпрограммы 7 является повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения.

Достижение заданной цели осуществляется путем реализации следующих задач Подпрограммы 7:

- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа;

- реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа;

- формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа;

- повышение качества технического сопровождения информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа;

- организация централизованного подхода в сфере информационных технологий здравоохранения автономного округа.

Для выполнения поставленных задач, Подпрограммой 7 предусмотрены мероприятия.

2.1. Мероприятие 7.1. «Формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа»

Мероприятие направлено на формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа путем организации на базе современных компьютерных технологий отраслевой системы сбора, обработки, хранения и представления информации, обеспечивающей динамическую оценку состояния здоровья и информационную поддержку принятия решений, направленных на его улучшение.

В рамках реализации мероприятия будет осуществляться:

- координация работ по созданию единой информационной системы здравоохранения автономного округа;

- содержание, управление и администрирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа;

- содержание вычислительного центра здравоохранения автономного округа;

- организация сбора, обработки и анализа медицинской информации и отчетности на уровне региона;

- техническая поддержка телемедицинской сети автономного округа.

Реализация данного программного мероприятия будут проводиться в период 2014 – 2020 годов.

Нормативно-правовое обоснование полномочий:

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

- Государственное задание ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа».

2.2. Мероприятие 7.2. «Обеспечение информационной безопасности                                   в учреждениях здравоохранения автономного округа»

Целью данного мероприятия является проведение работ по обеспечению безопасности информационного пространства здравоохранения автономного округа.

Необходимо обеспечить проведение мероприятий по повышению уровня информационной безопасности: оценка состояния информационной безопасности информационных ресурсов в учреждениях здравоохранения автономного округа, разработка и реализация требований по применению программно-технических средств и комплекса организационных мер, направленных на защиту медицинских информационных систем учреждений здравоохранения от угроз несанкционированного доступа.

Будут выполнены работы по разработке требований к созданию системы обеспечения информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа.

Проведение комплекса работ по созданию системы обеспечения информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа позволит обеспечить выполнение норм Федеральных законов:

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В рамках реализации комплекса мероприятий по информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа будет:

- подготовлен проект построения защиты телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа на базе региональной межведомственной телекоммуникационной сети автономного округа (РМТКС ЯНАО) в 2014 году. В рамках проекта будет проведено обследование каждого учреждения здравоохранения автономного округа, подготовлены отчетные материалы о состоянии каналов связи между обособленными зданиями (корпусами) учреждений здравоохранения, подготовлены рекомендации об организации защиты каналов связи на основании нормативных документов, подготовлена спецификация на необходимое оборудование. Выполнение данных работ позволит в 2015 – 2020 году провести работы по осуществлению защиты телекоммуникационной инфраструктуры, охватывающей все учреждения здравоохранения автономного округа;

- проведено проектирование системы информационной безопасности в учреждениях здравоохранения. Проектирование системы является необходимым условием для реализации комплексного подхода к созданию систем обеспечения информационной безопасности. В отсутствие Проекта возможна лишь реализация фрагментарных мер и механизмов безопасности, за счет которых в современных условиях невозможно решение основных вопросов обеспечения информационной безопасности.

Целью проектирования является выработка рекомендаций, организационных и единых технических решений по обеспечению безопасности информационных ресурсов, хранимых, обрабатываемых в локальных вычислительных сетях и медицинских информационных системах учреждений здравоохранения.

В соответствии с разработанными проектами будут проведены работы по закупке, установке и настройке средств защиты, а также будет разработана необходимая документация по защите информации и проведена оценка эффективности принятых мер по защите информации в учреждениях здравоохранения.

Техническая поддержка средств защиты информации включает в себя:

- консультации по настройке терминальных клиентов VipNet (подготовка к установке, особенности установки в различных ОС, работа с интерфейсом);

- консультации по штатной работе терминальных клиентов VipNet (работа с настройками продуктов по умолчанию, параметров проверки объектов, реакции продуктов на событие, ведения отчета, настройка системных установок);

- консультации по обновлению терминальных клиентов VipNet (принципы работы утилиты обновления, настройка средств обновления).

Техническая поддержка рассчитывается как 20 % от стоимости закупленных в 2012 году терминальных клиентов VipNet (2 082 шт.) и сети VipNet.

Работы по реализации данного программного мероприятия будут проводиться в период 2015 – 2020 годов.

Нормативно-правовое обоснование полномочий:

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Пункт 14 раздела II Устава ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

2.3. Мероприятие 7.3. «Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения автономного округа»

Целью данного мероприятия является централизованное обеспечение работоспособности и дальнейшее развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения, а также существующих локальных медицинских информационных систем в учреждениях здравоохранения автономного округа.

Развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения будет проводиться в соответствии с Концепцией создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, стандартами оказания медицинских услуг. Планируется внедрение специализированных информационных ресурсов поддержки принятия врачебных решений при постановке диагноза, выборе методов лечения и назначении лекарственных средств. Техническая поддержка должна обеспечивать работоспособность и бесперебойное функционирование прикладных компонентов регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения будет проводиться на основе региональной медицинской информационно-аналитической системы автономного округа с интеграцией в нее существующих локальных медицинских информационных систем учреждений здравоохранения и обеспечением интеграции с федеральными компонентами единой государственной системы в сфере здравоохранения. Будет проводиться развитие и поддержка следующих компонентов:

- системы ведения расписания специалистов, проведения консультаций, в том числе телемедицинских, а также электронной записи на прием к врачу с учетом интеграции с внешними информационными системами;

- системы обеспечения персонифицированного учета медицинской помощи и лекарственного обеспечения;

- системы ведения электронной медицинской карты пациента (ЭМК);

- системы информационного взаимодействия с территориальным фондом обязательного медицинского страхования автономного округа;

- системы ведения нормативно-справочной информации, словарей медицинских терминологий;

- аналитической системы, системы формирования отчетности, в том числе медицинских статистических отчетных форм;

- регистров паспортов медицинских организаций, медицинского оборудования и медицинской техники, врачей и медицинского персонала;

- специализированных регистров по отдельным нозологиям и категориям граждан;

- систем поддержки принятия врачебных решений;

- сервис информирования граждан о их здоровье с использованием ЭМК и личного кабинета;

- системы мониторинга транспортных средств на базе ГЛОНАСС/GPS.

В рамках поддержки и развития медицинских информационных систем в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения автономного округа планируется проведение централизованной технической поддержки существующих локальных медицинских информационных систем в учреждениях здравоохранения автономного округа, а также их развитие с целью обеспечения интеграции с региональным сегментом единой государственной информационной системы здравоохранения.

Будет проводиться развитие и поддержка следующих медицинских информационных систем (далее – МИС):

- МИС Qms, эксплуатируемая в ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница», ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»;

- Программный комплекс АДИС, эксплуатируемый в ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»;

- Программный комплекс АСМУ Меди, эксплуатируемый в ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница», ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница», ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»;

- МИС «Медиалог», эксплуатируемая в ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная районная больница»;

- МИС «Инфомед», эксплуатируемая в ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»;

- МИС GaleoN, эксплуатируемая в ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница».

Централизованная поддержка указанных МИС будет осуществляться согласно предварительным заявкам эксплуатирующих учреждений здравоохранения.

Планируется поддержка и развитие системы телемедицины автономного округа. В рамках 2015 – 2020 годов планируется проведение работ по включению в существующую телемедицинскую сеть остальных учреждений здравоохранения для осуществления врачами-специалистами консультаций пациентов в реальном времени. В рамках данных работ будет проведено дооснащение учреждений здравоохранения автономного округа оборудованием для проведения сеансов видеосвязи с учреждениями здравоохранения, расположенными в удаленных и труднодоступных районах. Внедрение системы отложенного консультирования на базе существующей телемедицинской сети на основе использования специального программного обеспечения. Это позволит врачам-специалистам учреждений здравоохранения автономного округа рассматривать медицинские исследования, подготовленные лечащими врачами, находящимися в отдаленных населенных пунктах, в условиях невозможности организации сеанса видеосвязи в режиме реального времени, а также организовать единую базу данных проведенных консультаций, обеспечить надлежащий контроль за ходом выполнения консультаций.

Развитие вычислительной инфраструктуры включает в себя модернизацию центрального узла вычислительной инфраструктуры и модернизацию вычислительной инфраструктуры в учреждениях здравоохранения автономного округа.

В рамках модернизации центрального узла вычислительной инфраструктуры  планируется модернизация центрального узла вычислительной инфраструктуры на базе ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитической центр Ямало-Ненецкого автономного округа», как уполномоченного органа по формированию единого информационного пространства здравоохранения автономного округа, а также по обеспечению защиты персональных данных в данном пространстве.

Модернизация центрального узла вычислительной инфраструктуры включает в себя: приобретение оборудования для организации кластерной системы виртуальных платформ и облачных технологий, а также систем хранения данных. Такая организация центрального узла обеспечит возможность централизации предоставления ИТ-сервисов учреждениям здравоохранения автономного округа с учетом специфики инфраструктуры связи региона и территориальной удаленности.

В рамках модернизации вычислительной инфраструктуры в учреждениях здравоохранения автономного округа будет:

- проведена дальнейшая модернизация учреждений здравоохранения автономного округа с целью оснащения современным серверным и периферийным оборудованием, организация серверных помещений системами кондиционирования и бесперебойного электропитания. А также централизованное, унифицированное обеспечение лицензионным системным и прикладным программным обеспечением;

- проведено проектирование локальных вычислительных сетей в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения автономного округа (8 учреждений здравоохранения). В рамках проектирования будут проведены обследования локально-вычислительных сетей учреждений здравоохранения автономного округа, подготовлены отчетные материалы, рекомендации по модернизации локально-вычислительных сетей, подготовлена спецификация на необходимое оборудование. Будут проведены работы по модернизации локальных вычислительных сетей, закупка, установка и настройка активного оборудования в учреждениях здравоохранения автономного округа в соответствии с разработанными Проектами.

Работы по реализации данного программного мероприятия будут проводиться в период 2014 – 2020 годов при наличии финансирования.

Нормативно-правовое обоснование полномочий:

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- приказ Минздравсоцразвития РФ от 28 апреля 2011 года № 364 «Об утверждении Концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения».

- пункт 14 раздела II Устава ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- Статья 146 Уголовного кодекса РФ;

- Статья 7.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию приведены в таблице 51.

1

Таблица 51

Перечень мероприятий Подпрограммы 7

и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7

Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 7

562 703

71 809

142 649

69 649

69 649

69 649

69 649

69 649

Окружной бюджет

562 703

71 809

142 649

69 649

69 649

69 649

69 649

69 649

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –

департамент здравоохранения автономного округа

562 703

71 809

142 649

69 649

69 649

69 649

69 649

69 649

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»

562 703

71 809

142 649

69 649

69 649

69 649

69 649

69 649

Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Задача 1. Формирование современной информационной  и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа

1.1.

Мероприятие 7.1. «Формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа»

492 703

71 809

72 649

69 649

69 649

69 649

69 649

69 649

Окружной бюджет

492 703

71 809

72 649

69 649

69 649

69 649

69 649

69 649

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –

департамент здравоохранения автономного округа

492 703

71 809

72 649

69 649

69 649

69 649

69 649

69 649

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»

492 703

71 809

72 649

69 649

69 649

69 649

69 649

69 649

Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Задача 2. Реализация задач по информационной безопасности  в учреждениях здравоохранения  автономного округа

2.1.

Мероприятие 7.2. «Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа»

23 090

0

23 090

0

0

0

0

0

Окружной бюджет

23 090

0

23 090

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – 

департамент здравоохранения  автономного округа

23 090

0

23 090

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного

23 090

0

23 090

0

0

0

0

0

округа»

Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Задача 3. Формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа

3.1.

Мероприятие 7.3. «Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения автономного округа»

46 910

0

46 910

0

0

0

0

0

Окружной бюджет

46 910

0

46 910

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – 

департамент здравоохранения автономного округа

46 910

0

46 910

0

0

0

0

0

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»

46 910

0

46 910

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

        ».

1

9. В подпрограмме «Совершенствование системы территориального планирования автономного округа» (далее – Подпрограмма 8):

9.1. паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 8

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

Цель

Подпрограммы 8

совершенствование организации медицинской помощи

Задачи

Подпрограммы 8

приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов

Сроки реализации Подпрограммы 8

2014 – 2015 годы

Показатели Подпрограммы 8

- обеспеченность населения специализированными койками для лечения больных социально значимыми заболеваниями;

- фондовооруженность;

- доля учреждений родовспоможения 3, 2 групп, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной безопасности, условиям порядков и стандартов оказания медицинской помощи

Основные

мероприятия Подпрограммы 8

мероприятие 8.1. «Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов».

Мероприятие 8.2. «Строительство объектов здравоохранения в автономном округе»

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

1 542 543

Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

1 542 543

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00

2014 год – 1 373 225

1 373 225

0,00

2015 год – 64 776

64 776

0,00

2016 год – 36 000

36 000

0,00

2017 год – 68 542

68 542

0,00

2018 год – 0,00

0,00

0,00

2019 год – 0,00

0,00

0,00

2020 год – 0,00

0,00

0,00

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8

создание оптимальной и эффективно функционирующей структуры системы здравоохранения, оказывающей качественную и доступную медицинскую помощь для каждого жителя автономного округа

»;

9.2. таблицу 57 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 57

Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 8

Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 8

1 542 543

1 373 225

64 776

36 000

68 542

-

-

-

Окружной бюджет

1 542 543

1 373 225

64 776

36 000

68 542

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 –

департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель Подпрограммы 8 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 542 543

1 373 225

64 776

36 000

68 542

-

-

-

1.

Задача 1. Приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов

1.1.

Соисполнитель Подпрограммы 8 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 542 543

1 373 225

64 776

36 000

68 542

-

-

-

Мероприятие 8.1. «Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов»

10 000,0

10 000,0

-

-

-

-

-

-

Приобретение здания под размещение фельдшерско-акушерского пункта в Шурышкарском районе

10 000,0

10 000,0

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 8.2. «Строительство объектов здравоохранения в автономном округе»

1 532 543

1 363 225

64 776

36 000

68 542

-

-

-

Окружной бюджет

1 532 543

1 363 225

64 776

36 000

68 542

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 –

департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

              ».

1

10. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 9):

10.1. паспорт Подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 9

Ответственный исполнитель Подпрограммы 9

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель

Подпрограммы 9

-

Цель Подпрограммы 9

кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Задачи Подпрограммы 9

совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений

Сроки реализации Подпрограммы 9

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 9

- укомплектованность кадрами;

- доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет;

- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные  законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений

Основные мероприятия

Подпрограммы 9

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы - департамента здравоохранения автономного округа

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 9 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

1 066 998

Объем финансирования Подпрограммы 9, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, -

1 066 998

(в том числе средства федерального бюджета –             26 052)

Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00

2014 год – 176 164

176 164 (в том числе средства федерального бюджета –

3 492)

0,00

2015 год – 156 477

156 477 (в том числе средства федерального бюджета –

3 492)

0,00

2016 год – 156 477

156 477 (в том числе средства федерального бюджета –

3 492)

0,00

2017 год – 144 470

144 470

(в том числе средства федерального бюджета –

3 894)

0,00

2018 год – 144 470

144 470

(в том числе средства федерального бюджета –

3 894)

0,00

2019 год – 144 470

144 470

(в том числе средства федерального бюджета –

3 894)

0,00

2020 год – 144 470

144 470

(в том числе средства федерального бюджета –

3 894)

0,00

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9

- создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы;

- повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в целях эффективной реализации  Государственной программы;

- повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы;

- обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах;

- предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения  их финансовой устойчивости

              »;

10.2. таблицу 58 раздела II изложить в следующей редакции:

1

                                                                                                                                                                                                                                                            «Таблица 58

Перечень мероприятий Подпрограммы 9 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 9

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 9

1 066 998

176 164

156 477

156 477

144 470

144 470

144 470

144 470

Окружной бюджет

1 066 998

176 164

156 477

156 477

144 470

144 470

144 470

144 470

В том числе федеральные средства

26 052

3 492

3 492

3 492

3 894

3 894

3 894

3 894

Ответственный исполнитель Подпрограммы 9- департамент здравоохранения автономного округа

1 055 316

176 164

156 477

156 477

144 470

144 470

144 470

144 470

Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений

1.1.

Мероприятие 9.1. «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы - департамента здравоохранения автономного округа»

1 066 998

176 164

156 477

156 477

144 470

144 470

144 470

144 470

Окружной бюджет

1 066 998

176 164

156 477

156 477

144 470

144 470

144 470

144 470

В том числе федеральные средства

26 052

3 492

3 492

3 492

3 894

3 894

3 894

3 894

Ответственный исполнитель Подпрограммы 9- департамент здравоохранения автономного округа

1 055 316

176 164

156 477

156 477

144 470

144 470

144 470

144 470

Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

              ».

11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 29 января  2014 года № 58-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и программно-целевых инструментов государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Объём финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Государственная программа автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»

98 046 847

15 293 470

14 291 934

13 781 345

13 818 562

13 620 512

13 620 512

13 620 512

2

Окружной бюджет, в том числе

98 046 847

15 293 470

14 291 934

13 781 345

13 818 562

13 620 512

13 620 512

13 620 512

3

Федеральные средства

712 486

305 498

140 586

133 000

133 402

3 984-

3 984-

3 984-

4

Справочно

бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа

72 901 770

5 313 348

9 883 382

10 460 107

11 811 233

11 811 233

11 811 233

11 811 233

5

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

96 504 304

13 920 245

14 277 158

13 745 345

13 750 020

13 620 512

13 620 512

13 620 512

6

ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»

276 616

32 244

43 170

40 210

40 248

40 248

40 248

40 248

7

ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»

3 080

1 080

2 000

-

-

-

-

-

8

ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»

2 294

1 294

1 000

-

-

-

-

-

9

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»

3 118

1 118

2 000

-

-

-

-

-

10

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»

672 849

150 101

89 457

86 527

86 691

86 691

86 691

86 691

11

ГБУЗ ЯНАО  «Яр-Салинская центральная районная больница»

655 275

175 410

82 941

79 248

79 419

79 419

79 419

79 419

12

ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»

320 922

74 215

43 614

40 573

40 630

40 630

40 630

40 630

13

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»

226 528

68 821

28 669

25 778

25 815

25 815

25 815

25 815

14

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»

417 464

96 705

61 691

51 760

51 827

51 827

51 827

51 827

15

ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»

62 285

31 008

8 622

4 527

4 532

4 532

4 532

4 532

16

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»

965 546

220 180

137 849

121 349

121 542

121 542

121 542

121 542

17

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»

2 471 784

326 068

366 949

355 403

355 841

355 841

355 841

355 841

18

ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

938 227

120 999

137 606

135 786

135 959

135 959

135 959

135 959

19

ГБУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

1 447 619

212 577

206 677

205 457

205 727

205 727

205 727

205 727

20

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»

958 299

132 585

140 196

136 926

137 148

137 148

137 148

137 148

21

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»

1 511 135

207 136

217 163

217 060

217 444

217 444

217 444

217 444

22

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»

1 141 982

154 073

165 049

164 344

164 629

164 629

164 629

164 629

23

ГКУЗ  «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

703 915

99 590

102 590

100 235

100 375

100 375

100 375

100 375

24

ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»

5 184

2 084

3 100

0

0

0

0

0

25

ГБУЗ ЯНАО  «Салехардская станция скорой медицинской помощи»

12 368

3 670

4 033

933

933

933

933

933

26

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»

12 597

8 897

3 700

0

0

0

0

0

27

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»

4 711

2 711

              2 000

0

0

0

0

0

28

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

3 755 072

870 004

512 065

474 367

474 659

474 659

474 659

474 659

29

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»

21 308

5 145

2 687

2 692

2 696

2 696

2 696

2 696

30

ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 369 150

182 406

200 501

196 923

197 330

197 330

197 330

197 330

31

ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»

926 857

131 793

134 594

132 094

132 094

132 094

132 094

132 094

32

ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»

2 330 311

387 836

355 559

321 024

321 473

321 473

321 473

31 473

33

ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»

633 912

167 667

84 289

76 304

76 413

76 413

76 413

76 413

34

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»

1 601 079

366 083

269 920

192 756

193 080

193 080

193 080

193 080

35

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»

444 454

138 211

57 671

49 652

49 730

49 730

49 730

49 730

36

ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»

751 332

160 989

108 650

96 213

96 370

96 370

96 370

96 370

37

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»

1 137 420

348 880

147 803

127 997

128 185

128 185

128 185

128 185

38

ГКУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»

291 283

40 592

43 362

41 421

41 477

41 477

41 477

41 477

39

ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»

2 120 332

279 258

308 929

306 429

306 429

306 429

306 429

306 429

40

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»

562 703

71 809

142 649

69 649

69 649

69 649

69 649

69 649

41

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 542 543

1 373 225

64 776

36 000

68 542

-

-

-

42

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

3 968 018

921 525

549 795

498 754

499 486

499 486

499 486

499 486

43

Федеральные средства

22 511

22 511

-

-

-

-

-

-

44

Окружной бюджет – всего, в том числе

3 968 018

921 525

549 795

498 754

499 486

499 486

499 486

499 486

45

Справочно

бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа

16 058 073

1 719 179

2 103 965

2 217 329

2 504 400

2 504 400

2 504 400

2 504 400

46

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

3 968 018

921 525

549 795

498 754

499 486

499 486

499 486

499 486

47

ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»

276 616

32 244

43 170

40 210

40 248

40 248

40 248

40 248

48

ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»

3 080

1 080

2 000

-

-

-

-

-

49

ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»

2 294

1 294

1 000

-

-

-

-

-

50

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»

3 118

1 118

2 000

-

-

-

-

-

51

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»

672 849

150 101

89 457

86 527

86 691

86 691

86 691

86 691

52

ГБУЗ ЯНАО  «Яр-Салинская центральная районная больница»

655 275

175 410

82 941

79 248

79 419

79 419

79 419

79 419

53

ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»

320 922

74 215

43 614

40 573

40 630

40 630

40 630

40 630

54

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»

226 528

68 821

28 669

25 778

25 815

25 815

25 815

25 815

55

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»

417 464

96 705

61 691

51 760

51 827

51 827

51 827

51 827

56

ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»

62 285

31 008

8 622

4 527

4 532

4 532

4 532

4 532

57

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»

965 546

220 180

137 849

121 349

121 542

121 542

121 542

121 542

58

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

85 959 141

11 984 376

12 650 289

12 298 041

12 313 935

12 237 500

12 237 500

12 237 500

59

Окружной бюджет – всего, в том числе

85 959 141

11 984 376

12 650 289

12 298 041

12 313 935

12 237 500

12 237 500

12 237 500

60

Федеральные средства

319 416

83 608

82 938

76 435

76 435

-

-

-

61

Справочно

бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа

56 843 697

3 594 169

7 779 417

8 242 779

9 306 833

9 306 833

9 306 833

9 306 833

62

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

85 959 141

11 984 376

12 650 289

12 298 041

12 313 935

12 237 500

12 237 500

12 237 500

63

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»

2 471 784

326 068

366 949

355 403

355 841

355 841

355 841

355 841

64

ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

938 227

120 999

137 606

135 786

135 959

135 959

135 959

135 959

65

ГБУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

1 447 619

212 577

206 677

205 457

205 727

205 727

205 727

205 727

66

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»

958 299

132 585

140 196

136 926

137 148

137 148

137 148

137 148

67

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»

1 511 135

207 136

217 163

217 060

217 444

217 444

217 444

217 444

68

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»

1 141 982

154 073

165 049

164 344

164 629

164 629

164 629

164 629

69

ГКУЗ  «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

703 915

99 590

102 590

100 235

100 375

100 375

100 375

100 375

70

ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»

5 184

2 084

3 100

0

0

0

0

0

71

ГБУЗ ЯНАО  «Салехардская станция скорой медицинской помощи»

12 368

3 670

4 033

933

933

933

933

933

72

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»

12 597

8 897

3 700

0

0

0

0

0

73

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»

4 711

2 711

              2 000

0

0

0

0

0

74

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

3 755 072

870 004

512 065

474 367

474 659

474 659

474 659

474 659

75

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»

21 308

5 145

2 687

2 692

2 696

2 696

2 696

2 696

76

ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 369 150

182 406

200 501

196 923

197 330

197 330

197 330

197 330

77

ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»

926 857

131 793

134 594

132 094

132 094

132 094

132 094

132 094

78

ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»

2 330 311

387 836

355 559

321 024

321 473

321 473

321 473

31 473

79

ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»

633 912

167 667

84 289

76 304

76 413

76 413

76 413

76 413

80

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»

1 601 079

366 083

269 920

192 756

193 080

193 080

193 080

193 080

81

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»

444 454

138 211

57 671

49 652

49 730

49 730

49 730

49 730

82

ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»

751 332

160 989

108 650

96 213

96 370

96 370

96 370

96 370

83

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»

1 137 420

348 880

147 803

127 997

128 185

128 185

128 185

128 185

84

Соисполнитель – отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

85

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

294 672

43 981

43 362

41 421

41 477

41 477

41 477

41 477

86

Окружной бюджет – всего, в том числе

294 672

43 981

43 362

41 421

41 477

41 477

41 477

41 477

87

Федеральные средства

2 824

2 824

-

-

-

-

-

-

88

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

294 672

43 981

43 362

41 421

41 477

41 477

41 477

41 477

89

ГКУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»

291 283

40 592

43 362

41 421

41 477

41 477

41 477

41 477

90

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

2 493

2 493

-

-

-

-

-

-

91

Соисполнитель отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

92

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

134 311

12 733

20 263

20 263

20 263

20 263

20 263

20 263

93

Окружной бюджет – всего, в том числе

134 311

12 733

20 263

20 263

20 263

20 263

20 263

20 263

94

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

134 311

12 733

20 263

20 263

20 263

20 263

20 263

20 263

95

Соисполнитель отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

96

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения»

2 056 764

249 336

301 238

301 238

301 238

301 238

301 238

301 238

97

Окружной бюджет – всего, в том числе

2 056 764

249 336

301 238

301 238

301 238

301 238

301 238

301 238

98

Федеральные средства

12 000

12 000

-

-

-

-

-

-

99

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

2 056 764

249 336

301 238

301 238

301 238

301 238

301 238

301 238

100

Соисполнитель отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

101

Подпрограмма 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения,

в том числе в амбулаторных условиях»

2 461 697

460 321

363 085

359 502

359 502

306 429

306 429

306 429

102

Окружной бюджет – всего, в том числе

2 461 697

460 321

363 085

359 502

359 502

30 429

30 429

30 429

103

Федеральные средства

341 365

181 063

54 156

53 073

53 073

-

-

-

104

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

2 461 697

460 321

363 085

359 502

359 502

306 429

306 429

306 429

105

ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»

2 120 332

279 258

308 929

306 429

306 429

306 429

306 429

306 429

106

Соисполнитель – отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

107

Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа»

562 703

71 809

142 649

69 649

69 649

69 649

69 649

69 649

108

Окружной бюджет – всего, в том числе

562 703

71 809

142 649

69 649

69 649

69 649

69 649

69 649

109

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

562 703

71 809

142 649

69 649

69 649

69 649

69 649

69 649

110

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»

562 703

71 809

142 649

69 649

69 649

69 649

69 649

69 649

111

Соисполнитель отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

112

Подпрограмма 8  «Совершенствование системы территориального планирования автономного округа в сфере здравоохранения»

1 542 543

1 373 225

64 776

36 000

68 542

-

-

-

113

Окружной бюджет  – всего, в том числе

1 542 543

1 373 225

64 776

36 000

68 542

-

-

-

114

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

115

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 542 543

1 373 225

64 776

36 000

68 542

-

-

-

116

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»

1 066 998

176 164

156 477

156 477

144 470

144 470

144 470

144 470

117

Окружной бюджет – всего, в том числе

1 066 998

176 164

156 477

156 477

144 470

144 470

144 470

144 470

118

Федеральные средства

26 052

3 492

3 492

3 492

3 894

3 894

3 894

3 894

119

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

1 066 998

176 164

156 477

156 477

144 470

144 470

144 470

144 470

120

Соисполнитель –  отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

              ».

             

12. В приложении № 2 к Государственной программе:

12.1. подпункт 6.23 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«

6.23.

Число врачей, привлеченных на работу в медицинские организации автономного округа

5.3

человек

0,05

32

34

0,05

34

0,05

34

0,05

34

34

34

                                                                                                                                                                                                                                                                                        ».

12.2. пункт 8 изложить в следующей редакции:

«

8.

Подпрограмма 7 (0,10)

Цель: повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения

Задача подпрограммы 7.1. «Организация централизованного подхода в сфере ИТ здравоохранения автономного округа»

8.1.

Количество обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

7.1

единиц

0,16

3

3

0,24

3

0,24

4

0,24

4

4

4

Задача подпрограммы 7.2. «Реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа»

8.2.

Доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности

7.2

%

0,17

14

19,5

0,21

21

0,21

27

0,21

32

41

55

Задача подпрограммы 7.3. «Формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа»

8.3.

Доля учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения

7.3

%

0,17

14

100

0,22

100

0,22

100

0,22

100

100

100

8.4.

Доля лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения

7.3

%

0, 16

14

17

0, 18

17

0, 18

17

0, 18

17

17

17

8.5.

Полная оснащенность лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения

7.3

%

0,17

13

17

0,15

17

0,15

17

0,15

17

17

17

              8.6.

Количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей

7.3

единиц

0, 17

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

                                                                                                                                                                                                                                                                          ».

              13. Раздел VIII приложения № 2.1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«VIII. Методика расчета показателей по Подпрограмме 7

8.1. Наименование показателя:

«Количество обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа»

Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 3 региональных медицинских информационных системы здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.

Рассчитывается как фактическое значение.

Источник данных - фактические данные.

8.2. Наименование показателя:

«Доля учреждений здравоохранения автономного округа,

в которых проведены мероприятия

по информационной безопасности (ИБ)»

Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 14% учреждений здравоохранения автономного округа.

Рассчитывается как отношение количества учреждений здравоохранения, в которых проведены мероприятия в соответствии с требованиями норм российского законодательства в области информационной безопасности (КУЗ_ИБ), к общему количеству учреждений здравоохранения автономного округа (ОКУЗ):

ИБ = КУЗ_ИБ / ОКУЗ x 100

Источник данных - акты выполненных работ.

8.3. Наименование показателя:

«Доля учреждений здравоохранения автономного округа,

интегрированных в региональный сегмент

единой государственной информационной системы

здравоохранения»

Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 14% учреждений здравоохранения автономного округа.

Рассчитывается как отношение количества учреждений здравоохранения, осуществляющих свою деятельность с использованием единой государственной информационной системы здравоохранения (КУЗ_ЕГИСЗ), к общему количеству учреждений здравоохранения автономного округа (ОКУЗ):

ЕГИСЗ = КУЗ_ЕГИСЗ / ОКУЗ x 100

Источник данных - акты выполненных работ.

8.4. Наименование показателя «Доля лечебно-профилактических учреждений

автономного округа, объединенных в единую

телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения (РВС)»

Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 14% медицинских учреждений автономного округа.

Рассчитывается как отношение количества учреждений здравоохранения автономного округа, имеющих подключение к региональной вычислительной сети здравоохранения (КУЗ_РВС), к общему количеству учреждений здравоохранения автономного округа (ОКУЗ):

РВС = КУЗ_РВС / ОКУЗ x 100

Источник данных - фактические данные.

8.5. Наименование показателя: «Полная оснащенность

лечебно-профилактических учреждений автономного округа

элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения»

Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 13% лечебно-профилактических учреждений автономного округа.

Рассчитывается как отношение количества учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по развертыванию элементов вычислительной инфраструктуры (КУЗ_ВИЗ), к общему количеству учреждений здравоохранения автономного округа (ОКУЗ):

ВИЗ = КУЗ_ВИЗ / ОКУЗ x 100

Источник данных - акты выполненных работ.».

8.6. Наименование показателя:

«Количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей»

Значение целевого индикатора по состоянию на конец 2013 года 30 учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.

Рассчитывается как фактическое значение.

Источник данных - фактические данные.».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 09.08.2019
Рубрики правового классификатора: 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать