Основная информация

Дата опубликования: 29 апреля 2020г.
Номер документа: RU31025007202000042
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Белгородская область
Принявший орган: Администрация Прохоровского района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«29» апреля 2020г. №417

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Прохоровского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06 ноября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь Уставом муниципального района «Прохоровский район» администрация Прохоровского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Прохоровского района» утвержденную постановлением администрации муниципального района «Прохоровский район» от 30 декабря 2014 года №1794 и изложить в её в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).

2. Отделу информации и взаимодействия со средствами массовой информации, общественными и религиозными организациями (Кашникову А.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области http://www.admprohorovka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономическому развитию, финансам и бюджетной политике - начальника управления финансов и налоговой политики Ворону Г.В.

Глава администрации

Прохоровского района С.М. Канищев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области

от «29» апреля 2020 г. №417

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Прохоровского района»

Паспорт муниципальной программы



Наименование муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Прохоровского района» (далее - муниципальная программа)

1

Ответственный исполнитель

муниципальной программы

Администрация Прохоровского района (управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства)

2

Соисполнители

муниципальной

программы

Администрация Прохоровского района (управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства)

3

Участники

муниципальной

программы

Администрация Прохоровского района

(управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства) ;

Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации района,

администрации городского и сельских поселений.

4

Подпрограммы

муниципальной

программы

1.Стимулирование развития жилищного строительства.

Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Прохоровского района.

5

Цель (цели)

муниципальной

программы

Создание условий для комплексного развития жилищной сферы, повышения доступности жилья и обеспечения качественными жилищно- коммунальными услугами в Прохоровском районе.

6

Задачи

муниципальной

программы

Повышение уровня доступности и качества жилья для населения.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Прохоровском районе.

Сроки и этапы реализации.

I этап реализации - 2015-2020 годы

II этап реализации - 2021-2025 годы

8

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счёт средств районного бюджета, а также прогнозный объём средств,

привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 462 655, 01 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 40 609, 70 тыс. рублей;

2016 год - 96 623, 00 тыс. рублей;

2017 год - 58 863, 90 тыс. рублей;

2018 год - 42 146, 34 тыс. рублей;

2019 год - 41 841, 67 тыс. рублей;

2020 год - 32 944, 40 тыс. рублей.

2021 год - 30 318, 80 тыс. рублей.

2022 год - 29 826, 80 тыс. рублей.

2023 год - 29 826, 80 тыс. рублей.

2024 год - 29 826, 80 тыс. рублей.

2025 год - 29 826, 80 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 88 320, 74 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 198 750, 59 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципального образований - 157 663, 68 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит

17 920, 00 тыс. рублей.

9

Конечные

результаты

реализации

муниципальной

программы

К 2025 году планируется:

1. Общий объем ввода жилья за 2015-2025 годы - 190, 52 тыс. кв. метров общей площади, в том числе:

2015г. - 15, 51 тыс. кв.м;

2016г. - 14, 5 тыс. кв.м;

2017г. - 18, 62 тыс. кв.м;

2018г. - 16, 89 тыс. кв.м;

2019г. - 17, 00 тыс. кв.м;

2020г. - 18, 00 тыс. кв.м.

2021г. - 18, 00 тыс. кв.м;

2022г. - 18, 00 тыс. кв.м;

2023г. - 18, 00 тыс. кв.м;

2024г. - 18, 00 тыс. кв.м;

2025г. - 18, 00 тыс. кв.м.

Увеличение обеспеченности населения жильем - не менее 36, 0 кв. метров на одного жителя к концу 2025 года;

Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, до 15%.

Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния не менее 2 населенных пунктов Прохоровского района ежегодно.

Обеспечение уровня обеспеченности населения централизованным водоснабжением, соответствующего СанПиН, - не менее 70 %.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Надлежащее жилье входит составной частью в понятие достойного жизненного уровня человека. Наличие собственного благоустроенного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации, создание основ солидарного общества. Это - источник уверенности людей в завтрашнем дне и опора стабильности в обществе.

Строительство жилья является точкой роста экономики государства, залогом его эффективного развития, как в экономическом, так и в социальном плане.

Жилищная политика района направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. В рамках Стратегии социально-экономического развития Прохоровского района на период до 2025 года и в соответствии с долгосрочной целевой программой «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородской области в 2011-2015 годах», муниципальной программой «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Прохоровского района в 2013-2015 годах» разработаны и реализуются мероприятия, направленные на создание оптимальных условий для развития жилищного строительства, и в первую очередь для строительства индивидуального жилья, которое определено как приоритетное.

За период реализации программных мероприятий в районе введено в эксплуатацию 48, 226 тыс. кв. метров жилья, из них 43, 34 тыс. кв. метров индивидуального. Основной объем жилья введен в существующих микрорайонах массовой застройки.

В 2013 году объем ввода жилья составил 15, 75 тыс. кв. метров. По отношению к 2011 году объем вводимого жилья увеличился в 1, 15 раза. Индивидуального жилья построено 15, 7тыс. кв. метров, в том числе населением за счет собственных и заемных средств - 15, 7 тыс. кв. метров. Ввод индивидуального жилья составил 98, 6% от общего ввода.

План ввода жилья, доведенный Прохоровскому району в 2017 году, в том числе ИЖС - 18300 м2, выполнен на 100%. При этом доля жилья, введенного населением за счет собственных и заемных средств, в общем вводе по району составила 98, 3%.

В среднем на одного жителя района в 2013 году построено 0, 54 кв. метров общей площади жилья.

Положительное влияние на развитие жилищного строительства на территории района оказали законодательные и организационные меры по развитию конкуренции и снижению административных барьеров. Упрощены процедуры подготовки проектов планировки, разработки проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, выдачи разрешений на строительство, государственного строительного надзора.

В настоящее время на территории Прохоровского района достигнуты определенные результаты по улучшению жилищных условий жителей района, увеличению объемов жилищного строительства.

Объем жилищного фонда в Прохоровском районе на начало 2014 года составил 883 тыс. кв. метров, в том числе:

- частный - 854, 5 тыс.кв. метров, или 97%;

- государственный - 2, 8 тыс.кв. метров, или 0, 3%;

- муниципальный - 25, 7 тыс.кв. метров, или 2, 9%.

По сравнению с 2011 годом жилищный фонд увеличился на 48, 2 тыс. кв. метров, или на 5, 8%.

В 2017 году:

- частный - 933, 3 тыс.кв. метров, или 98%;

- государственный - 0, 9 тыс.кв. метров, или 0, 09%:

- муниципальный - 10, 4 тыс.кв. метров, или 1, 09%:

Жилищный фонд увеличился на 64, 7 тыс.кв.метров.

Средняя обеспеченность населения района жильем на одного проживающего на начало 2014 года составила 31, 4 кв. метра общей площади жилья, что на 2, 9 м2 выше, чем на 1 января 2013 года.

На 1 января 2014 года в районе насчитывается 14, 2 тыс. жилых домов, из них 13, 5 тыс. жилых индивидуально-определенных зданий, 0, 7 тыс. - многоквартирных жилых домов.

Также увеличились объёмы ипотечного кредитования. За 2013 годы выдан ипотечный кредит на сумму 38 млн. рублей. Все кредитные ресурсы направлены на приобретение и строительство жилья.

Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Прохоровском районе в 2013 годах принято 118 заявлений от граждан на исполнение материнского капитала для погашения обязательств по ипотечным кредитам на сумму 38 млн. рублей. Средства на погашение ипотечных кредитов перечислены в полном объеме.

Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов относительно стабилизировалась и в 2013 году составила 30, 8 тыс. рублей.

Обеспечение жильем отдельных социальных категорий граждан на территории района осуществляется в рамках подпрограмм «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан отдельных категорий, установленных законодательством Российской Федерации», «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», федеральной целевой подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», реализуются также мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

В соответствии с этими программами за последние 3 года предоставлено 204 жилых помещений.

Несмотря на достигнутые результаты, в районе сохраняется высокая потребность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных федеральным и региональным законодательством.

Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат, экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения. Улицы, дороги, площади, мосты, пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории микрорайонов, жилых домов, территории организаций и коммунальных предприятий, а также, дорожные знаки и указатели, должны освещаться в темное время суток в соответствии с общим режимом.

Создание условий для увеличения объёма капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности, что будет способствовать привлечению собственников помещений в многоквартирных домах к управлению своим имуществом; развитию общественного самоуправления и инициативы собственников жилья; снижению величины физического износа элементов зданий многоквартирных жилых домов.

Создание условий для повышения благоустройства городского и сельских территорий Прохоровского района;

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическим правилам.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

Проблемным вопросом остаётся предоставление жилья в социальный наём малоимущим гражданам. Из-за отсутствия финансовых возможностей строительство социального жилья в районе не ведётся.

Кроме того, существующая для многих жителей района жилищная проблема усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям. Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Аварийное состояние жилищного фонда негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую ситуацию. Проживание в нем понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Кроме того, проживание в подобных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства (например, отсутствие систем водоснабжения и водоотведения), что нарушает принцип равного доступа и создания условий для потребления гражданами коммунальных ресурсов.

По итогам реализации региональных адресных программ переселения граждан из аварийных домов на территории Прохоровского района в рамках совместной работы с Фондом содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства (далее - Фонд) в 2008 - 2013 годы расселено 3 аварийных дома, общая площадь расселенных жилых помещений - 0, 782 тыс. кв. метров, 50 жителей Прохоровского района получили взамен аварийных помещений благоустроенное жильё.

19 многоквартирных домов на территории района требуют капитального ремонта. В период 2002 - 2007 годов динамика увеличения площади ветхого жилищного фонда опережала объемы капитального ремонта жилых домов.

В ходе реализации на территории Прохоровского района Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон №185-ФЗ) в 2008 - 2011 годах объемы капитального ремонта жилищного фонда увеличились более чем в 10 раз.

За 2008 - 2013 годы из Фонда на реализацию региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - МКД) получено 44, 1 млн. рублей, а с учетом средств долевого финансирования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов направлено 66, 9 млн. рублей.

За 2015-2017 годы на реализацию программы по капитальному ремонту направлено 6, 3 млн. рублей

В результате выполнения программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за 2008 - 2013 годы отремонтированы 39 многоквартирных домов общей площадью 36, 6 тыс.кв.метров.

В то же время на сегодняшний день не менее 50% семей, проживающих на территории Прохоровского района, хотели бы улучшить жилищные условия.

Что касается коммунального комплекса Прохоровского района, то его деятельность характеризуется недостаточно высоким качеством предоставления коммунальных услуг в связи с изношенностью (в среднем уровень износа 50%) и технологической отсталостью основных производственных фондов объектов коммунальной инфраструктуры. Администрация района крайне озабочена данной ситуацией, но решить эту проблему «в одночасье» невозможно. Тем не менее, принимаются действенные меры по строительству объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности путем софинансирования выполнения работ из областного бюджета. За период 2011 - 2013 годов на территории района построено и введено в эксплуатацию 22, 4 км сетей водоснабжения, 1 водозаборная скважина.

В настоящее время на территории района эксплуатируются 229, 5 км водопровода в том числе нуждающихся в замене 100 км. В Прохоровском районе из 135 населенных пунктов централизованные системы канализации есть в п.Прохоровка 7, 3 км, на территории которой находится 1 очистное сооружение канализации по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод. К основным проблемам водоснабжения и водоотведения населения района можно отнести: дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года для полива приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки; использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания; низкий уровень обеспеченности сельских населенных пунктов канализационными системами;

Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

Стратегический (SWOT) анализ развития сфер муниципальной программы

Сильные стороны

Слабые стороны

-выгодное географическое положение района;

-развитая транспортная, инженерная, социальная инфраструктура;

-наличие нормативной правовой базы;

-активная экономическая политика;

-низкие инвестиционные риски;

-возможность применения

налоговых льгот по налогам на прибыль, на имущество организаций для отдельных категорий налогоплательщиков;

-поддержка индивидуальных застройщиков;

-поддержка инвестиционных проектов по строительству объектов инженерной и социальной инфраструктуры;

-поддержка энергосбережения и повышения энергоэффективности.

-снижение темпов роста инвестиционной активности;

-низкая покупательская способность населения на рынке жилья;

-отсутствие на рынке ипотечных продуктов, доступных для широких слоев населения;

-низкая доступность кредитных ресурсов для строительных организаций;

-отсутствие подготовленных к застройке земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

-отсутствие инструментов и стимулов для привлечения средств из внебюджетных источников.

Возможности

Угрозы

-привлечение инвесторов, обеспечение низких инвестиционных рисков;

-расширение механизмов государственной поддержки строительного комплекса;

-разработка и внедрение новых технологий на предприятиях стройиндустрии;

-расширение инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса (бизнес-инкубаторы, технопарки, промпарки) ;

-привлечение дополнительных ресурсов для создания механизма по снижению энергозатрат.

-ухудшение экономической обстановки из-за влияния мирового и российского финансово- экономического кризиса;

-неблагоприятные изменения федерального законодательства;

-недостаточное финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета и внебюджетных средств;

-недостаточное финансирование мероприятий из бюджетных источников;

-ухудшение экономической обстановки из-за изменения рыночной конъюнктуры на рынках строительных материалов;

-отсутствие заинтересованности хозяйствующих субъектов в энергосбережении.

Для достижения целевых показателей муниципальной программы необходима реализация комплекса мер, направленных на стимулирование инвестиционной активности участников рынка жилищного строительства и создание условий для комплексного развития данного сектора экономики. Район имеет все условия для дальнейшего развития жилищного строительства и сферы коммунальных услуг.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы

С учётом текущего состояния в 2015-2025 годах жилищное строительство и сфера создания комфортных условий проживания для жителей Прохоровского района будут развиваться в соответствии с муниципальной программой, основанной на следующих приоритетах:

-обеспечение комплексной застройки городского и сельских поселений Прохоровского района социальной, общественной и дорожной инфраструктурами на основе документов территориального планирования;

-поддержка отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответствии с объемом государственных обязательств;

-развитие сферы жилищно-коммунальных услуг;

-развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения поставленных задач в жилищно-коммунальном секторе экономики района.

По каждому направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, на проведение которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

Сегодня актуальной задачей является формирование нового сегмента рынка жилья - жилья экономического класса, доступного группе населения со средними доходами по ценовым качествам и отвечающего современным требования по качественным характеристикам.

Цель муниципальной программы определяется основными направлениями Стратегии социально-экономического развития Прохоровского района на период до 2025 года, целями и задачами приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

Основной стратегической задачей развития строительного кластера является создание наиболее благоприятных условий для улучшения качества жизни населения района, обеспечения жителей района благоустроенным жильем, социальной инфраструктурой.

Целью муниципальной программы является создание условий для комплексного развития жилищной сферы, повышения доступности жилья и обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Прохоровского района.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих основных задач:

1. повышение уровня доступности и качества жилья для населения;

2. повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Прохоровском районе.

Обеспечение эффективной и результативной деятельности органов исполнительной власти Прохоровского района в сфере развития жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства Реализация муниципальной программы рассчитана на 2 этапа (1 этап - 2015-2020 г.г.; 2 этап - 2021-2025 г.г.). В ходе реализации к 2025 году предполагается достичь следующих показателей:

1. Общий объем ввода жилья за 2015-2025 годы - 190, 52 тыс. кв. метров общей площади, в том числе:

2015г. - 15, 51 тыс. кв.м;

2016г. - 14, 5 тыс. кв.м;

2017г. - 18, 62 тыс. кв.м;

2018г. - 16, 89 тыс. кв.м;

2019г. - 17, 00 тыс. кв.м;

2020г. - 18, 00 тыс. кв.м.

2021г. - 18, 00 тыс. кв.м;

2022г. - 18, 00 тыс. кв.м;

2023г. - 18, 00 тыс. кв.м;

2024г. - 18, 00 тыс. кв.м;

2025г. - 18, 00 тыс. кв.м.

2. Увеличение обеспеченности населения жильем - не менее 36, 0 кв. метров на одного жителя к концу 2025 года;

3. Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, до 15%.

4. Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния не менее 2 населенных пунктов Прохоровского района ежегодно.

5. Обеспечение уровня обеспеченности населения централизованным водоснабжением, соответствующего СанПиН, - не менее 70 %.

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Прохоровского района на период до 2025 года, с достигнутыми результатами в предшествующий период реализации муниципальной программы.

3. Перечень нормативных правовых актов Прохоровского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы

Перечень нормативных правовых актов Прохоровского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Прохоровского района» представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

4. Обоснование выделения подпрограмм

Выделение и включение в муниципальную программу отдельных подпрограмм соответствует принципам программно-целевого управления экономикой. Муниципальная программа представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий по обеспечению стимулирующих условий для развития жилищного строительства и услуг в жилищно-коммунальной сфере и включает в себя две подпрограммы, которые содержат основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач в сфере жилищного строительства и коммунальных услуг Прохоровского района.

В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Стимулирование развития жилищного строительства.

В рамках подпрограммы решаются задачи:

-создание условий для развития массового строительства жилья, в том числе жилья экономического класса;

-выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством;

-обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья и переселение граждан;

2.Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Прохоровского района

В рамках подпрограммы решаются задачи:

-создание условий для увеличения объёма капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности;

-создание условий для повышения благоустройства городского и сельских территорий Прохоровского района;

-обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами.

- создание условий для проведения ремонта объектов муниципальной собственности.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет средств федерального, областного, муниципальных бюджетов, внебюджетных фондов и иных источников.

Таблица 1

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

Годы

Федераль­ный

бюджет

Областной

бюджет

Местный

бюджет

Иные

источники

Всего

2015

18 120, 00

15 311, 70

3 757, 00

3 421, 00

40 609, 70

2016

53 905, 10

23 667, 00

14 852, 90

4 198, 00

96 623, 00

2017

4 612, 64

25 071, 19

24 235, 07

4 945, 00

58 863, 90

2018

939, 30

16 243, 00

19 608, 04

5 356, 00

42 146, 34

2019

4 515, 10

15 719, 90

21 606, 67

0, 00

41 841, 67

2020

(прогноз)

1 407, 00

19 905, 40

11 632, 00

0, 00

32 944, 40

2021

(прогноз)

986, 00

17 284, 80

12 048, 00

0, 00

30 318, 80

2022

(прогноз)

958, 90

16 386, 90

12 481, 00

0, 00

29 826, 80

2023

(прогноз)

958, 90

16 386, 90

12 481, 00

0, 00

29 826, 80

2024

(прогноз)

958, 90

16 386, 90

12 481, 00

0, 00

29 826, 80

2025

(прогноз)

958, 90

16 386, 90

12 481, 00

0, 00

29 826, 80

Всего

88 320, 74

198 750, 59

157 663, 68

17 920, 00

462 655, 01

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении №3 к муниципальной программе, за счёт средств районного бюджета - в приложении №4 к муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.

Риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:

риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению бюджетных доходов;

-риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самым негативным образом на состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы оценивается как умеренный. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограмм, направленных на улучшение инвестиционного климата в сфере строительства жилья за счет привлечения бюджетных и внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы и расширения платных услуг населению в сфере коммунального хозяйства.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов в данном секторе экономики.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

-определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных и иных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы.

В рамках реализации муниципальной программы может быть выделен риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, который может привести к недостижению целевых значений по ряду показателей реализации муниципальной программы из-за недостатка или отсутствия необходимого объёма средств, предусмотренных на финансирование мероприятий муниципальной программы. Для сокращения возможных негативных последствий риска предусмотрены меры по организации целенаправленного мониторинга, в том числе усилению информационной и консультационной поддержки потенциальных участников муниципальной программы.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

-использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

-выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально- экономических и финансовых показателей) ;

-мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

-формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм;

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

-заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

-создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

-своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Подпрограмма 1

«Стимулирование развития жилищного строительства»

Паспорт подпрограммы 1



Наименование подпрограммы 1: «Стимулирование развития жилищного строительства» (далее - подпрограмма 1)

1

Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 1

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации Прохоровского района

2

Участники подпрограммы 1

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта и дорожного хозяйства, управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района, администрации городского и сельских поселений, предприятия жилищно-коммунального комплекса

3

Цель (цели) подпрограммы 1

Повышение уровня доступности и качества жилья для населения

4

Задачи

подпрограммы 1

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством

Создание условий для развития массового строительства жилья.

Обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья и переселение граждан.

5

Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

I этап реализации - 2015-2020 годы

II этап реализации - 2021-2025 годы

6

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счёт средств областного бюджета, а также прогнозный объём средств,

привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 209 293, 04 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -29 458, 00 тыс. рублей;

2016 год - 80 378, 10 тыс. рублей;

2017 год - 27 074, 64 тыс. рублей;

2018 год - 15 212, 30 тыс. рублей;

2019 год - 9 651, 00 тыс. рублей;

2020 год - 8 248, 90 тыс. рублей.

2021 год - 6 890, 90 тыс. рублей.

2022 год - 6 890, 90 тыс. рублей.

2023 год - 6 890, 90 тыс. рублей.

2024 год - 6 890, 90 тыс. рублей.

2025 год - 6 890, 90 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 88 320, 74 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 88 770, 30 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципального образований - 14 282, 00 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит

17 920, 00 тыс. рублей.

7

Конечные результаты реализации подпрограммы 1

К 2025 году планируется:

1. Общий объем ввода жилья за 2015-2025 годы - 190, 52 тыс. кв. метров общей площади, в том числе:

2015г. - 15, 51 тыс. кв.м;

2016г. - 14, 5 тыс. кв.м;

2017г. - 18, 62 тыс. кв.м;

2018г. - 16, 89 тыс. кв.м;

2019г. - 17, 00 тыс. кв.м;

2020г. - 18, 00 тыс. кв.м.

2021г. - 18, 00 тыс. кв.м;

2022г. - 18, 00 тыс. кв.м;

2023г. - 18, 00 тыс. кв.м;

2024г. - 18, 00 тыс. кв.м;

2025г. - 18, 00 тыс. кв.м.

2. Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия:

2015 г. - 16

2016 г. - 25

2017 г.- 23

2018 г. - 14

2019 г.- 15

2020 г. - 5

2021 г. - 5

2022 г.- 5

2023 г.- 5

2024 г.- 5

2025 г.- 5

1 Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Одним из ключевых направлений развития Прохоровского района является повышение качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из основных мест.

Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» создает благоприятные условия социально-экономического развития Прохоровского района и формирует основы солидарного общества.

Жилищная политика, проводимая в районе, направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем.

В 2013 году объем ввода жилья составил 15, 8 тыс. кв. метров Индивидуального жилья построено 15, 8 тыс. кв. метров, в том числе населением за счет собственных и заемных средств - 15, 5 тыс. кв. метров.

Объём введённого жилья в расчёте на 1 жителя района составил 0, 54 кв. метра на душу населения района

В настоящее время на территории Прохоровского района достигнуты определенные результаты по улучшению жилищных условий жителей района, увеличению объемов жилищного строительства.

Социальная значимость проблем, связанных со стимулированием развития жилищного строительства, обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода.

Реализация подпрограммы 1 предусматривает формирование рынка доступного жилья), отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивает доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем.

Развитию жилищного строительства на территории района способствует реализация следующих мероприятий:

-комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства, в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры по местным программам области;

-обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан;

-предоставление земельных участков застройщикам, в том числе через ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» на льготных условиях;

-инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства, в том числе земельных участков, выданным многодетным семьям;

-совершенствование и развитие дорожной сети, в том числе обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной застройки;

-финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков через ГУП «Белгородский областной фонд поддержки ИЖС» и ССК «Свой дом».

Приоритетным направлением жилищного строительства на территории Прохоровского района определено строительство индивидуальных жилых домов. Увеличение объемов жилищного строительства на территории района стало возможным благодаря государственной поддержке данного сектора экономики, которая осуществлялась по трем направлениям:

-предоставление земельных участков застройщикам;

-инженерное обеспечение микрорайонов массовой индивидуальной застройки и строительство подъездов к ним;

-финансово-кредитная поддержка застройщиков.

Дальнейшее развитие индивидуального жилищного строительства в районе планируется с участием ОАО «Белгородская ипотечная корпорация». К основным функциям корпорации относятся:

-приобретение земли и её подготовка для передачи застройщикам: выполнение топографических и геодезических работ, межевание, изготовление градостроительной и иной документации;

-предоставление земельных участков населению на льготных условиях;

-финансирование и контроль строительства инженерных сетей в микрорайонах массовой застройки;

-контроль за сроками строительства домов и вводом их в эксплуатацию.

Всего из земель БИК под ИЖС готовы к предоставлению в районе 178 участков на площади 26, 7 га. в п.Прохоровка.

Планируется к выделению земельных участков в с.Беленихино 36 участков 5, 4 га.

Инженерное обустройство микрорайонов индивидуального жилищного строительства сетями водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоотведения проводится в соответствии с ежегодно принимаемыми областными программами.

По программам инженерного обустройства микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства в Прохоровском районе за последние три года построено 22, 4 км водопроводных сетей, 0, 064 км канализационных сетей, 7, 2 км газопроводов, 10, 5 км линий электропередач 14, 4 км подъездов с твердым покрытием.

При участии ГУП «Белгородский областной фонд поддержки ИЖС», которое выступало заказчиком, велось строительство инженерных коммуникаций в п.Прохоровка МКР «Грушки», МКР «Славянский», МКР «Липовка», МКР «Восточный», МКР «Дорожный».

Финансово-кредитная поддержка застройщиков осуществлялась ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства», строительно-сберегательным потребительским кооперативом «Свой дом», созданными для кредитования застройщиков на льготных условиях.

ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» (далее - Фонд ИЖС) создан с декабря 1994 года для оказания финансовой поддержки населения в строительстве индивидуального жилья.

Заем в Фонде ИЖС предоставляется жителям Белгородской области, в соответствии с «Положением о порядке выдачи и возврата денежных средств, предоставляемых Государственным унитарным предприятием «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства»«

Максимальный размер займа на строительство индивидуального жилья предоставляется в сумме 1, 0 млн. рублей сроком погашения 15 лет:

-для строительства жилья в сельской местности на селе - под 5% годовых;

-в городах и поселках области - под 10% годовых.

Многодетным семьям Фонд осуществляет строительство коробки дома с кровлей без отделки либо выделяет займы до 1 млн. рублей на 15 лет под 5% годовых.

Строительный сберегательный потребительский кооператив граждан «Свой дом» создан в 2005 году для оказания финансовой поддержки в строительстве индивидуального жилья. Членами кооператива могут стать:

-работники бюджетной сферы;

-молодые семьи (один из супругов в возрасте до 35 лет) ;

-любой работник предприятия (независимо от формы собственности), за которого предприятие внесет 50 тыс. руб. (в качестве компенсации бюджетных затрат).

На паевой накопительный взнос (личные средства) застройщика от 50 до 300 тыс. рублей кооперативом предоставляется кредит в сумме от 100 до 600 тыс. рублей сроком на 7 лет под 1 процент годовых.

За время деятельности ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» оказана финансовая помощь более 1, 586 тыс. индивидуальным застройщикам на общую сумму 142 млн. рублей, ССК «Свой дом» - 239 застройщикам на общую сумму 47 млн. рублей.

Административно-территориальная структура Прохоровского района представлена 1 городским поселением и 17 сельскими поселениями, в состав которых входят 134 населенных пунктов.

Разработка градостроительной документации в районе ведется с 2009 года. В 2009 году была утверждена схема территориального планирования Прохоровского района. В 2011 году разработаны и утверждены генеральные планы, правила землепользования и застройки на 17 сельских поселения и 1 городское поселение «Поселок Прохоровка».

В стадии внедрения находится система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), которая в дальнейшем позволит осуществлять систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, их застройке, о земельных участках и иных сведений, необходимых для получения достоверной информации в сфере градостроительства. Одной из основных задач при реализации жилищной политики является стимулирование спроса на рынке жилья. Создание условий, способствующих повышению доступности жилья и расширению платежеспособного спроса населения на жилье, непосредственно связано с развитием и расширением системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования.

Наблюдается тенденция увеличения средней обеспеченности населения района жильем: на одного проживающего в среднем по району на начало 2014 года приходится 31, 4 кв. метра общей площади жилья. Обеспечение жильем отдельных социальных категорий граждан на территории района проходило в рамках подпрограмм «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан установленных федеральным законодательством», «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года».

В ходе реализации мероприятии за 2011-2013 годы, выдано 17 сертификатов на сумму 25, 622 млн. рублей, из них:

- 13 гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами, на сумму 19, 03 млн. рублей;

В 2016 году - двум гражданам на сумму 5, 185 млн.рублей.

- 4 гражданам, участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий и приравненных к ним лицам, на сумму 6, 592 млн. рублей;

В 2016-2017 годах- 2, 679 млн.рублей 1 человек

Для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в 2011-2013 годах 144 ветерана получили выплаты на общую сумму 139, 709 млн. рублей.

В 2015-2017 г.г. - 22, 846 млн. рублей 19 человек.

На обеспечение жильем молодых семей в рамках районной целевой подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2011-2013 годах субсидию получили 10 семьи на сумму 5212, 59 млн. рублей.

В 2015-2017 г.г. - 19, 329 млн.рублей 8 семей.

По программе «Социальное развитие села до 2013 года» субсидии получили 26 молодые семьи на общую сумму12852, 6 млн. рублей.

В 2015-2017 г.г. - 8 семей

Для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, предоставлено в домах новостройках 17 квартир общей площадью 597 кв. метров на сумму 15585, 39 млн. рублей.

Несмотря на достигнутые результаты, в районе сохраняется высокая потребность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных федеральным и региональным законодательством (таблица 2).

Таблица 2

Количество семей граждан, отнесенных к отдельным категориям, состоящих на учете на улучшение жилищных условий

Категории граждан

Количество семей, состоящих на учете на 01.01.2018 года

Граждане, уволенные с военной службы

0

Вынужденные переселенцы

3

Участники ликвидации аварии на ЧАЭС

3

Граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

2

Ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей- инвалидов (чел.)

1

Ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны (чел.)

2

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (чел.)

17

Молодые семьи

42

ИТОГО:

70

Резерв по вводу жилья в эксплуатацию сосредоточен в освоение земельных участков ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» в п.Прохоровка для 178 участков общей площади 26, 7 га.

Подводя итоги, можно выделить следующие проблемы в сфере жилищного строительства района:

1.Снижение инвестиционной активности в строительстве.

2.Низкая доступность кредитных ресурсов, как для строительных организаций, так и для граждан.

3.Высокая рыночная стоимость жилья, что делает его приобретение малодоступным для основной доли населения района с невысокими доходами (работники бюджетной сферы, молодые и неполные семьи, жители сельской местности).

4.Низкие темпы обеспечения жильем жителей района, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также высокая потребность в предоставлении жилья отдельным категориям граждан, определенным федеральным и региональным законодательством.

5.Высокая доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда района.

6.Высокая стоимость подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и осуществления технологического присоединения к электрическим сетям вновь построенных или реконструированных объектов капитального строительства.

Решение данных проблем необходимо для сохранения темпов жилищного строительства, удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье, стабилизации цен на недвижимость, формирования рынка доступного жилья, а также развития сбалансированной системы финансирования жилищной сферы, усиления мер государственной поддержки граждан в решении их жилищных проблем, привлечения в жилищную сферу долгосрочных финансовых ресурсов.

2.Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является повышение уровня доступности и качества жилья для населения.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих основных задач:

-выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством;

-создание условий для развития массового строительства жилья; обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья и переселение граждан.

- обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья и переселение граждан.

Реализация подпрограммы 1 рассчитана на II этапа реализации

I этап - 2015 - 2020 годы

II этап - 2021-2025 годы

Общее руководство реализацией подпрограммы 1 осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы - управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации Прохоровского района.

Ответственный исполнитель обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы 1, несет ответственность за реализацию подпрограммы 1 в целом, достижение цели, решение задач подпрограммы 1, достижение целевых показателей (индикаторов) и конечных результатов реализации подпрограммы 1.

В процессе реализации подпрограммы 1 ответственный исполнитель вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 в целом.

Мониторинг реализации подпрограммы 1 осуществляется отделом ЖКХ Ии жилищной политики администрации района на основе годовых и квартальных отчетов о ходе реализации подпрограммы 1.

С целью получения оперативной информации о ходе реализации подпрограммы 1 ответственный исполнитель подпрограммы 1 по запросу ЖКХ и жилищной политики администрации района направляет сведения о ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 и достижении целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1.

Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 должна содержать:

-конкретные результаты реализации подпрограммы 1, достигнутые за отчетный период;

-результаты реализации мероприятий подпрограммы 1;

-результаты использования бюджетных ассигнований областного, районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1;

-предложения по дальнейшей реализации подпрограммы 1.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

Для реализации достижения целевых показателей необходима реализация комплекса мер, направленных на стимулирование инвестиционной активности участников рынка жилищного строительства и создание условий для комплексного развития данного сектора экономики.

В рамках решения задачи 1 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством» планируется реализовать следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны».

В рамках реализации основного мероприятия будет реализовано мероприятие: «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (за счет средств из федерального бюджета)».

Для выполнения необходимо:

-ведение учета льготных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

-формирование списков нуждающихся в улучшении жилищных условий;

-расчет размера субвенций согласно установленной законодательством Российской Федерации норме предоставления - 36 кв.м. и средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

-финансирование приобретения жилья для льготных категорий граждан;

-обеспечение за счет средств субвенций из федерального бюджета предоставления жилья гражданам указанных категорий по договору социального найма первичного или вторичного рынка, в том числе индивидуальных жилых домов, отвечающих установленным санитарно-¬техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем данной категории граждан за счет средств федерального бюджета на территории Прохоровского района осуществляется на основе индикатора, которым является количество граждан, относящихся к данной категории, улучшивших жилищные условия.

На жилищном учете в районе состоит 8 чел. - ветераны Великой Отечественной войны, потребность средств составляет 9, 301 млн. рублей.

Сумма расходов ежегодно будет корректироваться с учетом изменения количества граждан указанных категорий, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, и стоимости квадратного метра общей площади жилья.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение жильем молодых семей».

В реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей основными источниками финансирования являются средства федерального бюджета, предоставляемые в форме субсидий бюджету района; средства областного и местных бюджетов; средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

Сумма расходов ежегодно будет корректироваться с учетом изменения количества граждан данной категории, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, и стоимости квадратного метра общей площади жилья.

Обеспечение жильем данной категории граждан проходит в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы посредством выдачи государственного жилищного сертификата (ГЖС).

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем указанной категорий граждан осуществляется на основе индикатора, которым является количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета.

На жилищном учете в районе состоит 1 чел., потребность средств составляет 2, 58588 млн. рублей.

Для одной семьи сумма расходов ежегодно будет корректироваться с учетом изменения количества граждан указанных категорий, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, и стоимости квадратного метра общей площади жилья.

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».

Основными источниками финансирования мероприятия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (за счет средств из областного бюджета), и лицам из их числа являются средства областного бюджета, предоставляемые в форме субсидий бюджету района.

Сумма расходов ежегодно будет корректироваться с учетом изменения количества граждан данной категории, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа являются средства областного бюджета, предоставляемые в форме субсидий бюджету района.

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

При реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусматривается проведение информационно-разъяснительной кампании. Информация представляется

собственникам помещений в признанных аварийными многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

-официальные печатные издания органов исполнительной государственной власти Белгородской области и органов местного самоуправления;

-печатные издания, имеющие широкое распространение на территории области, муниципальных образований.

Органами местного самоуправления на постоянной основе организуется работа справочной службы для разъяснения гражданам любых возникающих проблем, связанных с реализацией мероприятия, по телефону, а также с использованием почтовых и электронных отправлений.

Мероприятия, исполняемые на уровне муниципальных образований:

1) подготовка и утверждение муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

2) принятие муниципальных правовых актов о бюджете муниципального образования на текущий год и плановый период, предусматривающих необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

3) заключение муниципальных контрактов на приобретение, строительство жилых помещений;

4) заключение договоров с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда;

5) мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению;

6) иные мероприятия.

В период реализации данного основного мероприятия 1.8 органы местного самоуправления вправе реализовывать следующие мероприятия с целью финансирования переселения за счет внебюджетных средств:

1) принятие решений о развитии застроенных территорий;

2) проведение открытых аукционов и заключение договоров о развитии застроенных территорий;

3) утверждение проекта планировки застроенной территории;

4) принятие решений об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии;

5) предоставление на праве социального найма жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, расположенного на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии.

Дополнительным результатом реализации мероприятия является освобождение земельных участков (в связи с ликвидацией аварийного жилого фонда) в районах сложившейся жилой застройкой, обеспеченных социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Данные участки могут быть использованы при градостроительной деятельности в целях развития имеющейся инфраструктуры или для решения жилищной проблемы жителей населенных пунктов.

Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение работников служебным жильем».

Реализация мероприятия подразумевает реализацию мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры»

Сумма расходов ежегодно будет корректироваться с учетом изменения количества граждан указанных категорий, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, и стоимости квадратного метра общей площади жилья.

Финансирование мероприятия подпрограммы 1 предполагается осуществлять с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, инвестиционных (внебюджетных) ресурсов.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 209 293, 04 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -29 458, 00 тыс. рублей;

2016 год - 80 378, 10 тыс. рублей;

2017 год - 27 074, 64 тыс. рублей;

2018 год - 15 212, 30 тыс. рублей;

2019 год - 9 651, 00 тыс. рублей;

2020 год - 8 248, 90 тыс. рублей.

2021 год - 6 890, 90 тыс. рублей.

2022 год - 6 890, 90 тыс. рублей.

2023 год - 6 890, 90 тыс. рублей.

2024 год - 6 890, 90 тыс. рублей.

2025 год - 6 890, 90 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 88 320, 74 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 88 770, 30 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципального образований - 14 282, 00 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 17 920, 00 тыс. рублей.

Прогноз потребности средств федерального бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы 1 рассчитан при условии участия Прохоровского района в реализации:

-федеральных целевых программ «Жилище» на 2011-2015 годы, «Социальное развитие села до 2013 года»;

-федеральных законов от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации», от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Потребность средств областного бюджета определена с учетом реализации областных целевых программ по направлениям:

-строительство жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;

-инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства в Прохоровском районе;

-строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры в населенных пунктах Прохоровского района.

Прогноз привлечения средств в жилищное строительство за счет внебюджетных источников определен расчетным путем исходя из сложившейся стоимости строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных программ, государственных программ Белгородской области, муниципальных программ Прохоровского района на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета муниципального района «Прохоровский район» на очередной финансовый год и в процессе его исполнения.

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.

За период реализации подпрограммы 1 к 2025 году предполагается достичь следующих целевых показателей:

1. Общий объем ввода жилья за 2015-2025 годы - 190, 52 тыс. кв. метров общей площади, в том числе:

2015г. - 15, 51 тыс. кв.м;

2016г. - 14, 5 тыс. кв.м;

2017г. - 18, 62 тыс. кв.м;

2018г. - 16, 89 тыс. кв.м;

2019г. - 17, 00 тыс. кв.м;

2020г. - 18, 00 тыс. кв.м.

2021г. - 18, 00 тыс. кв.м;

2022г. - 18, 00 тыс. кв.м;

2023г. - 18, 00 тыс. кв.м;

2024г. - 18, 00 тыс. кв.м;

2025г. - 18, 00 тыс. кв.м.

2. Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия:

2015 г. - 16

2016 г. - 25

2017 г.- 23

2018 г. - 14

2019 г.- 15

2020 г. - 5

2021 г. - 5

2022 г.- 5

2023 г.- 5

2024 г.- 5

2025 г.- 5

Ежегодные плановые значения целевых показателей на период реализации подпрограммы 1 приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Реализация подпрограммы 1 позволит:

-создать рынок доступного жилья и механизмы, обеспечивающие доступность жилья для граждан с разным уровнем доходов;

-повысить уровень и качество жизни незащищенных категорий населения района;

-привлечь около 41, 5 млн. рублей внебюджетных инвестиций в сферу жилищного строительства;

-увеличить количество земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства и комплексного освоения, обеспеченных инженерной инфраструктурой;

-обеспечить сохранение мощностей действующих строительных организаций и, как следствие, сохранение рабочих мест на указанных предприятиях;

-создать условия для укрепления семейных отношений и снижения социальной напряженности в обществе.

Подпрограмма 2

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно- коммунального хозяйства населения Прохоровского района»

Паспорт подпрограммы 2



Наименование подпрограммы 2:

«Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

(далее - подпрограмма 2)

1.

Соисполнитель подпрограммы ответственный за реализацию

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации Прохоровского района

2.

Участники подпрограммы 2

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации Прохоровского района

3.

Цель (цели) подпрограммы 2

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Прохоровском районе.

4.

Задачи

подпрограммы 2

Создание условий для увеличения объёма капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности.

Создание условий для повышения благоустройства городского и сельских территорий Прохоровского района.

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами.

Создание условий для проведения ремонта объектов муниципальной собственности

5.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2

I этап реализации- 2015 - 2020 годы

II этап реализации 2021-2025 годы

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 253 362, 35 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 11 151, 70 тыс. рублей;

2016 год - 16 244, 90 тыс. рублей;

2017 год - 31 879, 34 тыс. рублей;

2018 год - 26 934, 34 тыс. рублей;

2019 год - 32 190, 67 тыс. рублей;

2020 год - 21 237, 90 тыс. рублей.

2021 год - 22 069, 90 тыс. рублей.

2022 год - 22 935, 90 тыс. рублей.

2023 год - 22 935, 90 тыс. рублей.

2024 год - 22 935, 90 тыс. рублей.

2025 год - 22 935, 90 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 109 980, 67 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств консо-лидированного бюджета муниципального образований - 143 381, 68 тыс. рублей.

7.

Конечные результаты реализации подпрограммы 2

К 2025 году планируется:

1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью не менее 26640 кв. метров.

2. Увеличение доли освещенных улиц, проездов, в населенных пунктах до 95%.

3.Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния не менее 2 населенных пунктов Прохоровского района ежегодно.

4.Обеспечение уровня обеспеченности населения централизованным водоснабжением, соответствующим СанПиН, - не менее 70 %.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Жилищная политика, проводимая органами местного самоуправления, направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Решение жилищной проблемы является одним из основных направлений реализации программы 2 улучшения качества жизни населения района.

Главным стратегическим документом, определяющим приоритеты в деятельности органов местного самоуправления района, является Программа улучшения качества жизни населения, направленная на создание для населения района достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение в долгосрочной перспективе.

Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет многоотраслевой хозяйственный комплекс, который включает все необходимые для жизнедеятельности населения виды услуг. В районе на начало 2014 года эксплуатировался жилищный фонд общей площадью 1215, 22 тыс. кв. м.

Однако, несмотря на принимаемые органами местного самоуправления меры по реформе жилищно-коммунального хозяйства, направленные на улучшение состояния жилищного фонда и коммунального хозяйства с одновременным повышением качества оказываемых услуг, сложное финансовое состояние жилищно-коммунального хозяйства ведет к значительному износу его объектов.

Проведение капитального ремонта является одним из основных направлений развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса Прохоровского района, включающего в себя создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, стимулирование процесса реформирования жилищной сферы, создание эффективных механизмов управления жилищным фондом.

На сегодняшний день на территории района свыше 19 многоквартирных домов требуют капитального ремонта. В период 2002 - 2007 годов динамика увеличения площади ветхого жилищного фонда опережала объемы капитального ремонта жилых домов.

В ходе реализации на территории Прохоровского района Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2008 - 2013 годах объемы капитального ремонта жилищного фонда увеличились более чем в 10 раз.

В результате выполнения программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за 2008 - 2013 годы отремонтирован 39 многоквартирный дом общей площадью 38, 735 тыс. кв. метров (таблица 4).

Таблица 3

Финансирование адресных программ капитального ремонта

Год

реализации

программы

Общий объем финансирования, млн. руб.

В том числе:

Количество

МКД,

ед.

Общая

площадь

МКД,

тыс.кв.м

Кол-во человек, тыс. чел.

средства ГК- Фонда содействия реформирова-нию ЖКХ млн. руб.

Всего:

66, 345

44, 089

39

38, 735

1, 649

2008

2, 464

1, 377

4

4, 784

0, 272

2009

4, 290

4, 129

3

2, 370

0, 138

2010

21, 249

18, 109

10

10, 705

0, 411

2011

11, 111

6, 527

6

5, 469

0, 239

2012

20, 626

12, 117

12

9, 179

0, 488

2013

6, 605

1, 83

4

6, 228

0, 101

В 2015-2025 годах на территории района в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 будут капитально отремонтированы 20 многоквартирных домов общей площадью 26, 6 тыс.кв. м, в которых проживает 1, 4 тыс. человек.

Оказание государственной поддержки в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», основных положений Жилищного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» является очень эффективной мерой для приведения жилищного фонда области в надлежащее состояние.

Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Прохоровского района является одним из приоритетных направлений муниципальной политики в части реализации отдельных полномочий в организации мероприятий по благоустройству населенных пунктов на территории Прохоровского района.

Вопросы развития систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей населенных пунктов Прохоровского района. В районе большое значение придается приведению к нормативным значениям освещенности улиц, магистралей, площадей, жилых районов, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время.

Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы исполнительных органов государственной власти.

В настоящее время система наружного освещения Прохоровского района включает в себя свыше 5, 082 тыс. светоточек, линий электропередач напряжением 0, 4 кВ, — 114, 2 км сетей.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Наружное освещение является одним из элементов благоустройства населенных пунктов. Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» относит организацию наружного освещения улиц к вопросам местного значения.

Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат, экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения невозможно без комплексного программно-целевого подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на областном уровнях. Улицы, дороги, площади, мосты, пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории организаций и коммунальных предприятий, а также, дорожные знаки и указатели, должны освещаться в темное время суток в соответствии с общим режимом.

Главные улицы, площади, места массового пребывания людей, путепроводы, мосты и кольцевые транспортные развязки должны освещаться в соответствии с ночным режимом работы наружного освещения.

Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95%. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч. и транспортных средств в обоих направлениях - менее 50 ед./ч.

Формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Прохоровского района, развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории, а также выявлению и распространению передового опыта организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства района является одним из приоритетных направлений проводимой политики района.

Благоустройству населенных пунктов Прохоровского района в последние годы уделяется повышенное внимание. Широкий спектр мероприятий направлен на формирование эстетически выразительной и благоприятной среды в городском и сельских населенных пунктах, композиционной привлекательности озелененных пространств, элементов природных комплексов.

Развитие ландшафтно-рекреационных территорий населенных пунктов, улучшение санитарно-технического комфорта и благоустройства усадебной городской и сельской застройки остаются приоритетными направлениями.

Во исполнение постановления Правительства области от 27 октября 2006 года №227-пп «О проведении областного конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской области (город, райцентр, поселок, село)», «Лучшая центральная площадь», «Лучший микрорайон (квартал)», «Лучшая улица», «Лучший многоквартирный дом», «Лучший дом в частном секторе», и в целях реализации Программы улучшения качества жизни населения района, улучшения благоустройства, озеленения, санитарного состояния и эстетического уровня дворов, улиц, кварталов, обеспечения сохранности и ремонта жилищного фонда, а также приведения показателей в соответствие с требованиями приоритетного национального проекта «Комфортное и доступное жилье - гражданам России» администрацией района проводится ежегодный районный конкурс на звание «Лучшее ландшафтное оформление территорий предприятий (организаций), «Лучшее ландшафтное оформление территорий учреждений малого бизнеса», «Лучшее ландшафтное оформление учреждений образования и культуры», «Лучший благоустроенный дом в частном секторе», «Лучший благоустроенный многоквартирный дом», «Лучший благоустроенный ТОС», который позволяет наиболее эффективно повысить уровень благоустройства поселка и населенных пунктов района.

Реализация государственных полномочий в части соблюдения и защиты прав на достойное погребение умершего гражданина и оказание услуг по его погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон направлена на финансовое обеспечение государственных гарантий по вопросам предоставления ритуальных услуг по погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, путем получения субвенций из областного бюджета в рамках правоотношений, которые регулируются Федеральным законом от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Для решения задачи гарантированного обеспечения жителей района чистой питьевой водой предусматривается организация совместных действий органов местного самоуправления, государственных и исполнительных органов области, предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, инвесторов, технических специалистов, населения района по созданию в водном секторе эффективных, качественно новых, современных форм и методов управления, технического потенциала.

Масштабность проблемы определяет необходимость исполнения программы с использованием комплекса организационно-технических, правовых, экономических, социальных, научных и других задач и мероприятий, поскольку они:

входят в число приоритетов социально-экономического развития района;

носят межотраслевой и межведомственный характер;

не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

требуют проведения единой технической политики, направленной на внедрение в водном секторе наиболее прогрессивных, наилучших, доступных технологий, современного оборудования;

носят комплексный, масштабный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие жителей района, экологическую безопасность, увеличение продолжительности жизни, дальнейшее экономическое развитие района.

Эффективное использование и охрана водных ресурсов - это проблема, которую невозможно успешно решить только на уровне муниципального образования.

В результате реализации муниципальной программы планируется стабилизировать ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечить предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их доступной стоимости.

2.Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Цель подпрограммы 2 - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Прохоровском районе, которое направлено на создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных и индивидуальных домах путем стимулирования процессов реформирования жилищной сферы, создание условий для увеличения объёма капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности, создание условий для повышения благоустройства городского и сельских территорий Прохоровского района, обеспечение населения питьевой водой.

Задачи подпрограммы 2:

-создание условий для увеличения объёма капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности, что будет способствовать привлечению собственников помещений в многоквартирных домах к управлению своим имуществом; развитию общественного самоуправления и инициативы собственников жилья; снижению величины физического износа элементов зданий многоквартирных жилых домов;

-создание условий для повышения благоустройства городского и сельских территорий Прохоровского района;

-обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическим правилам;

- создание условий для проведения ремонта объектов муниципальной собственности

Срок реализации подпрограммы 2:

I этап - 2015-2020 годы

II этап - 2021-2025

З. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2

Важным условием выполнения мероприятий подпрограммы 2 является последовательность действий всех заинтересованных участников подпрограммы 2.

Основное мероприятие 2.1 «Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов».

Мероприятия реализуются на основании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, ежегодно корректируемых и утверждаемых постановлением Правительства Белгородской области.

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с пунктами 2-9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года №491.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома должен включать устранение неисправностей изношенных элементов, восстановление или их замену на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий.

В первоочередном порядке предусматривается проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых:

1) требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации мероприятия;

2) необходимость капитального ремонта установлена на дату утверждения или актуализации мероприятия в соответствии с критериями необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в порядке, установленном законом Белгородской области от 31 января 2013 года №173 «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области».

Очередность осуществления капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется на основании сведений технических/кадастровых паспортов многоквартирных домов с учетом положений Жилищного кодекса Российской Федерации и в соответствии с критериями очередности, установленными в статье 6 вышеуказанного закона Белгородской области.

Разработка проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках мероприятия должна предусматривать:

-проведение технического обследования с составлением акта;

-составление проектной документации для всех проектных решений по замене конструкций, инженерных систем или устройству их вновь и другим аналогичным работам;

-составление сметной документации с отметкой специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок;

-разработку проекта организации капитального ремонта;

-проект производства работ, который разрабатывается подрядной организацией.

Интервал времени между утверждением проектной документации и началом ремонтно-строительных работ не должен превышать 2 года. Устаревшие проекты должны перерабатываться проектными организациями по заданиям заказчиков с целью доведения их технического уровня до современных требований и утверждаться в порядке, установленном для утверждения вновь разработанных проектов.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, установленного Правительством Белгородской области, установлен статьей 5 закона Белгородской области от 31 января 2013 года №173 «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области».

В соответствии с частью 3 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может использоваться на финансирование любых услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Основное мероприятие 2.2. «Организация наружного освещения населенных пунктов».

В рамках реализации данного основного мероприятия реализуются:

2.2.1. «Софинансирование расходов на организацию наружного освещения населенных пунктов»

2.2.2. «Организация наружного освещения населенных пунктов (за счет средств из областного бюджета)»

Услуги по наружному освещению включают в себя комплекс мероприятий, направленных на поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, на обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, на предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявления и устранения возникающих неисправностей. Услуги по наружному освещению регламентированы постановлением Правительства Белгородской области от 14 февраля 2011 года №54-пп «Об организации наружного освещения населенных пунктов на территории Белгородской области» и включают в себя выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов наружного освещения.

Техническое обслуживание установок наружного освещения включает работы по осмотру и проверке состояния установок, устранению мелких дефектов и ликвидации повреждений, замене элементов установок (проводов, осветительной арматуры, кабеля), проведению ревизий и ремонту устройств телемеханического и автоматического управления сетями. Эти работы осуществляются в соответствии с установленной исходя из местных условий периодичностью согласно нормам обслуживания. К работам по техническому обслуживанию объектов наружного освещения относятся следующие виды работ:

-замена электрических ламп, чистка светильников, надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений;

-устранение повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования.

Осмотр установок наружного освещения должен производиться в следующие сроки: устройств телемеханического управления с выполнением осмотра состояния аппаратуры и коммуникаций, опробования действием, чистки - один раз в год; установок наружного освещения с выполнением проверки состояния проводов, изоляторов, тросовых подвесок и оттяжек, кронштейнов цоколей опор - один раз в год.

Ремонт сетей наружного освещения включает замену проводов и растяжек в пределах пролета между опорами, но не более 20 процентов от общего протяжения проводов и растяжек; замену осветительной арматуры в отдельных местах, но не более 20% от общего количества арматуры на данной улице в течение года; замену кабеля местами и участками, но не более 10% от общей протяженности кабеля на данной улице; ежегодное проведение ревизии и ремонт автоматики и телемеханики с заменой деталей, нарушающих нормальную работу аппаратуры, в пределах 5% балансовой стоимости; смену эксплуатируемых фонарей, тросов, растяжек, проводов, коммуникационной аппаратуры в размере, превышающем объемы, предусмотренные текущим ремонтом; замену осветительной арматуры в количествах, превышающих установленные объемы по текущему ремонту, включая замену арматуры устаревших конструкций более совершенными типами; замену кабеля протяженностью, превышающей установленные объемы по текущему ремонту; установку и все виды работ по ремонту и замене реле времени (контактных часов) и фотореле для управления наружным освещением; все виды работ по ремонту средств автоматики и телемеханики по управлению сетями наружного освещения в количестве до10% в год от стоимости аппаратуры.

Расходы на эксплуатацию объектов наружного освещения определяются как сумма нормативных затрат на эксплуатацию объектов наружного освещения по отдельным статьям расходов:

-затраты на электрическую энергию;

-стоимость эксплуатации объектов наружного освещения.

По статье «Затраты на электрическую энергию» отражается стоимость электрической энергии, покупаемой у энергоснабжающих организаций для освещения территорий. Стоимость электрической энергии определяется на основании общей потребности и нерегулируемых тарифов на электрическую энергию, сложившихся в расчетном периоде.

При определении общей планируемой потребности в электрической энергии учитываются следующие основные условия:

-мощность светильников с газоразрядными лампами принимается равной номинальной мощности лампы (ламп), установленной (ых) в нем, а также учитываются потери мощности в пускорегулирующем аппарате;

-мощность светильников с лампами накаливания принимается равной номинальной мощности ламп, установленных в них.

Количество часов работы светильников в общем и ночном режимах определяется в соответствии с единым графиком работы наружного освещения.

Время включения наружного освещения при наступлении вечерних сумерек и время выключения освещения при окончании утренних сумерек согласно единому графику работы наружного освещения может быть скорректировано с учетом географических координат местности и (или) погодных факторов.

Стоимость работ по эксплуатации объектов наружного освещения определяется в расчете на принятый измеритель. В качестве единицы измерения принимается 1 час работы светоточки.

Основное мероприятие 2.3 «Организация и проведение областных и районных конкурсов по благоустройству муниципальных учреждений (организаций)».

Проведение областного конкурса направлено на улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Прохоровского района. «Лучший благоустроенный поселок», «Лучшая благоустроенная площадь», «Лучшая благоустроенная улица», «Лучший благоустроенный многоквартирный дом».

В рамках реализации данного основного мероприятия реализуются:

2.3.1. «Организация и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных учреждений (организаций) (за счет иных межбюджетных трансфертов)»

2.3.2. «Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных учреждений (организаций)»

Конкурс на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Прохоровского района», «Лучшее ландшафтное оформление территорий предприятий (организаций), «Лучшее ландшафтное оформление территорий учреждений малого бизнеса», «Лучшее ландшафтное оформление учреждений образования и культуры», «Лучший благоустроенный дом в частном секторе», «Лучший благоустроенный многоквартирный дом», «Лучший благоустроенный ТОС», проводится ежегодно по номинациям:

- «Самый благоустроенный населенный пункт Прохоровского района»;

«Лучшее ландшафтное оформление территорий предприятий (организаций) ;

«Лучшее ландшафтное оформление территорий учреждений малого бизнеса»;

«Лучшее ландшафтное оформление учреждений образования и культуры»;

«Лучший благоустроенный дом в частном секторе»;

«Лучший благоустроенный многоквартирный дом;

«Лучший благоустроенный ТОС».

Во вех номинациях конкурса участвуют предприятия и общественные организации независимо от форм собственности, а также физические лица.

Конкурс проводится в два этапа

0этап - предварительный, проводится в городском и сельских поселений в целях отбора участников основного этапа районного конкурса;

1этап - подведение итогов конкурса среди лауреатов 0 этапа.

Организаторами предварительного этапа конкурса являются органы местного самоуправления городского и сельских поселений, на территории которых расположены эти населенные пункты. Итоги предварительного этапа конкурса являются основанием для представления его победителей для участия в основном этапе районного конкурса.

Победители основного этапа районного конкурса имеют право принять участие в областном конкурсе на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской области», «Лучшая центральная площадь», «Лучший микрорайон (квартал)», «Лучшая улица», «Лучший многоквартирный дом», «Лучший дом в частном секторе».

Основное мероприятие 2.4 «Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению».

Мероприятие разработано в целях реализации положений Федерального закона от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Прохоровского района, направлено на финансовое обеспечение государственных гарантий по вопросам предоставления ритуальных услуг по погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, путем получения субвенций из областного бюджета на мероприятия по погребению и оказанию услуг по погребению умершего гражданина при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение.

Организация похоронного дела согласно пункту 2 статьи 25 Федерального закона осуществляется органами местного самоуправления. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляются специализированными службами по вопросам похоронного дела.

Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших, указанных в пункте 1 статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ, включают в себя оформление документов, необходимых для погребения, облачение тела, предоставление гроба, перевозку умершего на кладбище и погребение.

Финансирование расходов, понесенных специализированной службой по вопросам похоронного дела, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ.

Основное мероприятие 2.5 «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности»

В рамках реализации данного основного мероприятия реализуются:

2.5.1. «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности».

2.5.2. «Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры».

Основное мероприятие 2.6 «Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой».

В рамках реализации данного основного мероприятия реализуются:

2.6.1. «Софинансирование мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой».

2.6.2. «Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой».

2.6.3. «Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой (за счет средств из областного бюджета).

Обеспечение населения района чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользования являются одними из приоритетов социальной политики, лежат в основе здоровья и благополучия человека. При этом безопасность питьевого водоснабжения - важнейшая составляющая здоровья населения.

Централизованное водоснабжение населения района осуществляется из подземных водоносных горизонтов муниципальными водопроводами. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 229, 5 км. При этом протяженность водопроводных сетей, не отвечающих санитарным нормам и правилам (ветхие сети), составляет 100 км (43, 5%).

По отчетным данным по состоянию на 1 января 2014 года централизованным водоснабжением охвачено 55% населения района.

Схемы водоснабжения городского и сельских населенных пунктов района представлены пораздельными системами водоснабжения. Набор сооружений для водопроводных систем представлен одной - двумя водозаборными скважинами, водонапорной башней, чаще всего расположенной рядом со скважиной, и водопроводной сетью тупикового типа протяженностью несколько километров.

Общий объем капитальных вложений, предусмотренных данным мероприятием на строительство и реконструкцию сетей, объектов водоснабжения и водоотведения составляет 149065 тыс. рублей (приложение №1, №3).

На эти средства планируется построить 25 км новых сетей водоснабжения, пробурить 12 новых скважин, установить 8 водонапорных башен, построить 3 станции обезжелезивания и другие виды работ, построить новые очистные сооружения.

Основное мероприятие 2.7 «Содержание объектов муниципальной собственности».

Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов;

- проведение мониторинга и анализа поступлений доходов в бюджет муниципального района.

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в приложении №3 к муниципальной программе.

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 253 362, 35 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 11 151, 70 тыс. рублей;

2016 год - 16 244, 90 тыс. рублей;

2017 год - 31 879, 34 тыс. рублей;

2018 год - 26 934, 34 тыс. рублей;

2019 год - 32 190, 67 тыс. рублей;

2020 год - 21 237, 90 тыс. рублей.

2021 год - 22 069, 90 тыс. рублей.

2022 год - 22 935, 90 тыс. рублей.

2023 год - 22 935, 90 тыс. рублей.

2024 год - 22 935, 90 тыс. рублей.

2025 год - 22 935, 90 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 109 980, 67 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципального образований - 143 381, 68 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсным обеспечением мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах являются средства собственников помещений в многоквартирных домах.

Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, управляющим организациям, региональному оператору за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Белгородской области, местного бюджета.

Финансирование мероприятий по организации наружного освещения населенных пунктов Прохоровского района за счет бюджетных средств осуществляется через главного распорядителя средств - управление жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области.

Порядок предоставления и расходования субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных районов области на организацию наружного освещения населенных пунктов Белгородской области определен постановлением Правительства Белгородской области от 24 октября 2011 года №382-пп «Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных районов области на организацию наружного освещения населенных пунктов Белгородской области».

Основанием для финансирования расходов на организацию наружного уличного освещения населенных пунктов на территории муниципальных образований являются закон Белгородской области о бюджете на текущий финансовый год, постановление Правительства Белгородской области от 14 февраля 2011 года №54-пп «Об организации наружного освещения населенных пунктов на территории Белгородской области», правовые акты администрации муниципального района «Прохоровский район», а также документы, подтверждающие объемы предоставленных услуг в физическом и стоимостном выражениях.

Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке.

Финансирование мероприятий по созданию условий для улучшения эстетического облика населенных пунктов, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Прохоровского района осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» и направляется на премирование победителей районного конкурса на звание «Лучшее ландшафтное оформление территорий предприятий (организаций) ;

«Лучшее ландшафтное оформление территорий учреждений малого бизнеса»;

«Лучшее ландшафтное оформление учреждений образования и культуры»;

«Лучший благоустроенный дом в частном секторе»;

«Лучший благоустроенный многоквартирный дом»;

«Лучший благоустроенный ТОС».

Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке.

Финансирование мероприятий по реализации положений Федерального закона от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Прохоровского района осуществляется за счет субвенций из областного бюджета.

Средства областного бюджета выделяются на предоставление субвенций бюджету муниципального района «Прохоровский район» на финансирование расходов, связанных с погребением умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников либо законного представителя умершего, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Средства, направляемые из областного бюджета на финансирование расходов по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, перечисляются комитету финансов и бюджетной политики администрации Прохоровского района на основании представленного отчета о фактически произведенных расходах в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в отчетном периоде.

Финансирование мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой будет осуществляться за счет денежных средств областного и районного бюджетов и внебюджетных источников, в том числе средств инвесторов, населения.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 муниципальной программы по годам представлены в приложении №3 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2.

Перечень показателей подпрограммы 2

Реализация подпрограммы 2 будет способствовать:

-передаче многоквартирных домов в управление собственникам помещений; формированию и передаче собственникам жилых помещений в многоквартирных домах земельных участков, расположенных под многоквартирными домами; созданию конкуренции на рынке предоставления коммунальных услуг, развитию концессиональных механизмов обслуживания систем жилищно-коммунального хозяйства;

-обеспечению бесперебойного, гарантированного удовлетворения потребностей жителей района в чистой питьевой воде в необходимом количестве и требуемом качестве независимо от состояния источников водоснабжения. Таким образом, реализация мероприятия позволит, с одной стороны, бережно использовать имеющиеся водные ресурсы, а с другой стороны - обеспечить максимально благоприятное и комфортное проживание.

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2 к 2025 году:

1.Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью не менее 12, 927 тыс. кв. метров.

2.Увеличениедоли освещенных улиц, проездов, в населенных пунктах до 95%.

3.Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния не менее 2 населенных пунктов Прохоровского района ежегодно.

4.Обеспечение уровня обеспеченности населения централизованным водоснабжением, соответствующим СанПиН, - не менее 70 %.

5. Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности - 5%.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении №1, 2 к муниципальной программе.

Целевые индикаторы и показатели реализации мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой на I этап реализации подпрограммы 2 муниципальной программы представлены в таблице 6

Таблица 6

Целевые индикаторы и показатели реализации мероприятий по обеспечению населения Прохоровского района чистой питьевой водой

N п/п

Наименование целевых индикаторов и показателей

Ед. изм.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

25

25, 5

27

28

29, 5

32

32

32

32

32

32

2

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

59

60

61

62

63

64

64

64

64

64

64

3

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

%

43, 5

41, 5

39, 5

37, 5

35, 5

33, 5

33, 5

33, 5

33, 5

33, 5

35, 5

4

Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения

%

53, 6

57

59

60

62

65

65

65

65

65

65

5

Число аварий в системе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населением более 300 тыс. человек)

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение 1

к муниципальной программе

Прохоровского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами жителей

Прохоровского района

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Прохоровского района на I этап реализации»



п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель (соискатель, участник), ответственный за реализацию

Срок реализации

Вид показателя

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного

результата по годам реализации

начало

завершение

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Прохоровского района»

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2015 г.

2020 г.

прогрессивный

Общий объем ввода жилья, кв. метров

15510

14500

18624

16890

17000

18000

прогрессивный

Обеспеченность населения жильем, на одного жителя, кв.м.

35, 17

34, 09

34, 95

35, 64

36, 37

34, 80

прогрессивный

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, %

10

10

10

15

15

15

прогрессивный

Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Прохоровского района, ед.

2, 0

2, 0

2, 0

2, 0

2, 0

2, 0

прогрессивный

Обеспечение уровня населения централизованным водоснабжением, соответствующим СанПиН, - 70%.

70, 0

70, 0

70, 0

70, 0

70, 0

70, 0

1. Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»

Управление строительства, архитектуры,

ЖКХ и транспорта администрации района

2015г.

2020г.

прогрессивный

Общий объем ввода жилья, кв. метров

15510

14500

18624

16890

17000

18000

прогрессивный

Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, семей

16

25

23

14

15

5

Основное мероприятие 1.1 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г№5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2015 г.

2020 г.

прогрессивный

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», количество семей

6

10

3

1

0

0

Основное мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации района, Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2015г.

2020г.

прогрессивный

Количество молодых семей обеспеченных жилыми помещениями, семей

2

3

3

3

5

3

Основное мероприятие 1.3. Предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2015 г.

2020г.

прогрессивный

Количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, чел.

6

10

16

6

6

1

Основное мероприятие 1.4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2015 г.

2020 г.

прогрессивный

Количество граждан, нуждающихся в переселении из жилищною фонда,

признанного в установленном порядке аварийным, чел

0

58

-

-

-

-

регрессивный

Площадь аварийного жилищного фонда, кв. метров

0

970, 9

-

-

-

750, 1

Основное мероприятие 1.5

Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2015 г.

2020г.

прогрессивный

Реконструкция

объектов инфраструктуры

0

0

0

0

21

48

2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно- коммунального хозяйства «

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2015 г.

2020 г.

прогрессивный

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью, кв.метров

680

1800

500

2934

3236

2915

прогрессивный

Увеличение доли освещенных улиц, проездов в населенных пунктах до %.

84, 0

85, 0

90, 0

92, 0

93, 0

95, 0

прогрессивный

Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Прохоровского района, ежегодно.

2, 0

2, 0

2, 0

2, 0

2, 0

2, 0

прогрессивный

Обеспечение уровня населения централизованным водоснабжением, соответствующим СанПиН, %

53, 6

57

59

60

65

70

Основное мероприятие 2. I. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2015 г.

2020 г.

прогрессивный

Количество отремонтированных многоквартирных жилых домов шт

1

2

2

3

2

2

Основное мероприятие 2.2.1 Софинансирование расходов на организацию наружного освещения населенных пунктов Прохоровского района

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта администрации района

2015г.

2020г.

прогрессивный

Количество светоточек на территории населенных пунктов района, тыс. ед.

4, 827

4, 927

5, 027

5, 082

5, 082

5, 500

прогрессивный

Снижение объемов потребляемой электроэнергии, %

3

3

3

3

3

3

Основное мероприятие 2.2.1 «Организация наружного освещения населенных пунктов Прохоровского района (за счет средств областного бюджета)»

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2015 г.

2020 г.

прогрессивный

Количество светоточек на территории населенных пунктов, тыс.ед.

4, 827

4, 927

5, 027

5, 082

5, 082

5, 500

регрессивный

Снижение объемов потребляемой электроэнергии, %

3

3

3

3

3

3

регрессивный

Снижение объемов потребляемой электроэнергии, %

3

3

3

3

3

3

Основное мероприятие 2.3.1 Организация и проведение районных и областных конкурсов по благоустройству муниципальных учреждений (организаций) (за счет иных межбюджетных трансфертов)

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2015 г

2020г.

прогрессивный

Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Прохоровского района, ед

2

2

2

2

2

2

Основное мероприятие 2.3.2 Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных учреждений (организаций)

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2015 г

2020г.

прогрессивный

Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Прохоровского района, ед

2

2

2

2

2

2

Основное мероприятие 2.4 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Прохоровского района

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2015 г.

2020 г.

прогрессивный

Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, %

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 2.5.1. Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2015 г.

2020г.

прогрессивный

Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности, %

5

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.5.2

Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2015 г.

2020г.

прогрессивный

Реконструкция

объектов инфраструктуры

0

0

0

0

21

48

Основное мероприятие 2.6. Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2015 г.

2020г.

прогрессивный

Обеспечение нормативным водоснабжением не менее, тыс. человек

19, 00

19, 00

19, 00

19, 50

19, 50

20, 00

Основное мероприятие

2.7. Содержание объектов муниципальной собственности

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2015 г.

2020 г.

прогрессивный

Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности, руб.

2 436 062, 31

Приложение 1

к муниципальной программе

Прохоровского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами жителей

Прохоровского района

Система основных мероприятий и показателей государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Прохоровского района на II этап реализации»



п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель (соискатель, участник), ответственный за реализацию

Срок реализации

Вид показателя

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного

результата по годам реализации

начало

завершение

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Прохоровского района на 2015-2020 годы»

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2021 г.

2025 г.

прогрессивный

Общий объем ввода жилья, кв. метров

18000

18000

18000

18000

18000

прогрессивный

Обеспеченность населения жильем, на одного жителя, кв.м.

34, 80

34, 80

34, 80

34, 80

36, 00

прогрессивный

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, %

15

15

15

15

15

прогрессивный

Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Прохоровского района, ед.

2, 0

2, 0

2, 0

2, 0

2, 0

прогрессивный

Обеспечение уровня населения централизованным водоснабжением, соответствующим СанПиН, - 70%.

70, 0

70, 0

70, 0

70, 0

70, 0

1. Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»

Управление строительства, архитектуры,

ЖКХ и транспорта администрации района

2021г.

2025г.

м2

Общий объем ввода жилья, кв. метров

18000

18000

18000

18000

18000

ед

Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, семей

5

5

5

5

5

Основное мероприятие 1.1 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г№5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2021 г.

2025 г.

ед

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», количество семей

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации района, Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2021г.

2025г.

ед

Количество молодых семей обеспеченных жилыми помещениями, количество семей

3

3

3

3

3

Основное мероприятие 1.3. Предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2021 г.

2025г.

ед

Количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, чел.

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2021 г.

2025 г.

ед

Количество граждан, нуждающихся в переселении из жилищною фонда,

признанного в установленном порядке аварийным, чел

0

0

-

-

-

м2

Площадь аварийного жилищного фонда, кв. метров

0

0

-

-

-

Основное мероприятие 1.5

Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2021 г.

2025г.

ед

Реконструкция

объектов инфраструктуры

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.6

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2021 г.

2025г.

ед

Реконструкция

объектов инфраструктуры

0

0

0

0

0

2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно- коммунального хозяйства «

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2021 г.

2025 г.

м2

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью, кв.метров

2915

2915

2915

2915

2915

%

Увеличение доли освещенных улиц, проездов в населенных пунктах до %.

95, 0

95, 0

95, 0

95, 0

95, 0

ед

Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Прохоровского района, ежегодно.

2, 0

2, 0

2, 0

2, 0

2, 0

%

Обеспечение уровня населения централизованным водоснабжением, соответствующим СанПиН, %

70

70

70

70

70

Основное мероприятие 2. I. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2021 г.

2025 г.

шт.

Количество отремонтированных многоквартирных жилых домов шт

2

2

2

2

2

Основное мероприятие 2.2.1 Софинансирование расходов на организацию наружного освещения населенных пунктов Прохоровского района

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта администрации района

2021г.

2025г.

тыс.ед

Количество светоточск на территории населенных пунктов района, тыс. ед.

5, 600

5, 650

5, 700

5, 700

5, 700

%

Снижение объемов потребляемой электроэнергии, %

3

3

3

3

3

Основное мероприятие 2.2.1 «Организация наружного освещения населенных пунктов Прохоровского района (за счет средств областного бюджета)»

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2021 г.

2025 г.

тыс.ед

Количество светоточек на территории населенных пунктов, тыс.ед.

5, 600

5, 650

5, 700

5, 700

5, 700

%

Снижение объемов потребляемой электроэнергии, %

3

3

3

3

3

Основное мероприятие 2.3.1 Организация и проведение районных и областных конкурсов по благоустройству муниципальных учреждений (организаций) (за счет иных межбюджетных трансфертов)

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2021 г.

2025 г.

ед.

Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Прохоровского района, ед

2

2

2

2

2

Основное мероприятие 2.3.2 Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных учреждений (организаций)

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2021 г.

2025 г.

ед.

Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Прохоровского района, ед

2

2

2

2

2

Основное мероприятие 2.4 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Прохоровского района

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2021 г.

2025 г.

%

Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, %

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 2.5.1. Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2021 г.

2025 г.

%

Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности, %

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.5.2

Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2021 г.

2025г.

%

Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности, %

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.6. Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2021 г.

2025 г.

тыс.чел.

Обеспечение нормативным водоснабжением не менее, тыс. человек

20, 00

20, 00

20, 00

20, 00

20, 00

Основное мероприятие

2.7. Содержание объектов муниципальной собственности

Управление строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района

2021 г.

2025г.

тыс.чел

Обеспечение нормативным водоснабжением не менее, тыс. человек

-

-

-

-

-

Приложение №3

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей

Прохоровского района»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Прохоровского района»

по I этапу реализации

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия

Источники

Оценка расходов (тыс. рублей)

Итого на I этап (2015-2020 годы)

финансирования

Общий объём финансирования, тыс.руб.

в том числе:

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Прохоровского района»

Всего

462 655, 01

40 609, 70

96 623, 00

58 863, 90

42 146, 34

41 841, 67

32 944, 40

313 029, 01

федеральный бюджет

88 320, 74

18 120, 00

53 905, 10

4 612, 64

939, 30

4 515, 10

1 407, 00

83 499, 14

областной бюджет

198 750, 59

15 311, 70

23 667, 00

25 071, 19

16 243, 00

15 719, 90

19 905, 40

115 918, 19

районный бюджет

157 663, 68

3 757, 00

14 852, 90

24 235, 07

19 608, 04

21 606, 67

11 632, 00

95 691, 68

иные источники

17 920, 00

3 421, 00

4 198, 00

4 945, 00

5 356, 00

0, 00

0, 00

17 920, 00

1.

«Стимулирование развития жилищного строительства»

Всего

209 293, 04

29 458, 00

80 378, 10

27 074, 64

15 212, 30

9 651, 00

11 706, 50

173 480, 54

Подпрограмма муниципальной программы

федеральный бюджет

88 320, 74

18 120, 00

53 905, 10

4 612, 64

939, 30

4 515, 10

1 407, 00

83 499, 14

областной бюджет

88 770, 30

5 122, 00

18 409, 00

16 523, 00

8 123, 00

4 066, 90

9 505, 50

61 749, 40

районный бюджет

14 282, 00

2 795, 00

3 866, 00

994, 00

794, 00

1 069, 00

794, 00

10 312, 00

иные источники

17 920, 00

3 421, 00

4 198, 00

4 945, 00

5 356, 00

0, 00

0, 00

17 920, 00

Основное мероприятие подпрограммы 1.1

«Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны»

Всего

24 294, 40

7 018, 00

12 074, 00

3 755, 00

0, 00

1 447, 40

0, 00

24 294, 40

федеральный бюджет

24 294, 40

7 018, 00

12 074, 00

3 755, 00

0, 00

1 447, 40

0, 00

24 294, 40

Областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.1.1.

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г№5-ФЗ «0 ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов» (за счет субвенций из федерального бюджета)

Всего

24 294, 40

7 018, 00

12 074, 00

3 755, 00

0, 00

1 447, 40

0, 00

24 294, 40

федеральный бюджет

24 294, 40

7 018, 00

12 074, 00

3 755, 00

0, 00

1 447, 40

0, 00

24 294, 40

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное

«Обеспечение жильем молодых семей»

Всего

56 845, 20

5 263, 00

6 458, 00

7 608, 00

8 240, 30

7 479, 90

4 129, 50

39 178, 70

мероприятие

федеральный бюджет

11 680, 90

528, 00

783, 00

858, 00

939, 30

2 344, 00

1 407, 00

6 859, 30

подпрограммы 1.2

областной бюджет

18 035, 30

520, 00

683, 00

811, 00

1 151, 00

4 066, 90

1 928, 50

9 160, 40

Районный бюджет

9 209, 00

794, 00

794, 00

994, 00

794, 00

1 069, 00

794, 00

5 239, 00

иные источники

17 920, 00

3 421, 00

4 198, 00

4 945, 00

5 356, 00

0, 00

0, 00

17 920, 00

Мероприятие 1.2.1.

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Всего

85, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

85, 00

0, 00

85, 00

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

85, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

85, 00

0, 00

85, 00

Районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.2.2.

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Всего

56 760, 20

5 263, 00

6 458, 00

7 608, 00

8 240, 30

7 394, 90

4 129, 50

39 093, 70

федеральный бюджет

11 680, 90

528, 00

783, 00

858, 00

939, 30

2 344, 00

1 407, 00

6 859, 30

областной бюджет

17 950, 30

520, 00

683, 00

811, 00

1 151, 00

3 981, 90

1 928, 50

9 075, 40

Районный бюджет

9 209, 00

794, 00

794, 00

994, 00

794, 00

1 069, 00

794, 00

5 239, 00

иные источники

17 920, 00

3 421, 00

4 198, 00

4 945, 00

5 356, 00

0, 00

0, 00

17 920, 00

Основное

«Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

Всего

64 178, 00

6 083, 00

9 688, 00

15 712, 00

6 972, 00

0, 00

7 577, 00

46 032, 00

мероприятие

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

подпрограммы 1.3.

областной бюджет

62 177, 00

4 082, 00

9 688, 00

15 712, 00

6 972, 00

0, 00

7 577, 00

44 031, 00

Районный бюджет

2 001, 00

2 001, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

2 001, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.3.1.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

Всего

64 178, 00

6 083, 00

9 688, 00

15 712, 00

6 972, 00

0, 00

7 577, 00

46 032, 00

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

62 177, 00

4 082, 00

9 688, 00

15 712, 00

6 972, 00

0, 00

7 577, 00

44 031, 00

Районный бюджет

2 001, 00

2 001, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

2 001, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.3.2.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное мероприятие подпрограммы 1.4.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Всего

37 772, 10

3 556, 00

34 216, 10

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

37 772, 10

Федеральный бюджет

27 345, 10

3 556, 00

23 789, 10

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

27 345, 10

областной бюджет

7 355, 00

0, 00

7 355, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

7 355, 00

Местный бюджет

3 072, 00

0, 00

3 072, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

3 072, 00

иные источники (фонд содействия реформированию ЖКХ)

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.4.1.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Всего

29 031, 10

0, 00

29 031, 10

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

29 031, 10

Федеральный бюджет

18 604, 10

0, 00

18 604, 10

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

18 604, 10

областной бюджет

7 355, 00

0, 00

7 355, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

7 355, 00

Местный бюджет

3 072, 00

0, 00

3 072, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

3 072, 00

иные источники (фонд содействия реформированию ЖКХ)

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.4.2.

Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами

Всего

8 741, 00

3 556, 00

5 185, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

8 741, 00

федеральный бюджет

8 741, 00

3 556, 00

5 185, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

8 741, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Местный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное

«Обеспечение работников служебным жильем»

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

мероприятие

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

подпрограммы 1.5

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники (собственные средства)

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.5.1.

Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники (собственные средства)

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное

«Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов»

Всего

23 570, 70

7 018, 00

12 074, 00

3 755, 00

0, 00

723, 70

0, 00

23 570, 70

мероприятие

федеральный бюджет

23 570, 70

7 018, 00

12 074, 00

3 755, 00

0, 00

723, 70

0, 00

23 570, 70

подпрограммы 1.6.

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники (собственные средства)

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.6.1.

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Всего

23 570, 70

7 018, 00

12 074, 00

3 755, 00

0, 00

723, 70

0, 00

23 570, 70

федеральный бюджет

23 570, 70

7 018, 00

12 074, 00

3 755, 00

0, 00

723, 70

0, 00

23 570, 70

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники (собственные средства)

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

2.

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Прохоровского района»

Всего

253 362, 35

11 151, 70

16 244, 90

31 789, 34

26 934, 34

32 190, 67

21 237, 90

139 548, 85

Подпрограмма 2

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

муниципальной

областной бюджет

109 980, 67

10 189, 70

5 258, 00

8 548, 27

8 120, 30

11 653, 00

10 399, 90

54 169, 17

программы

Районный бюджет

143 381, 68

962, 00

10 986, 90

23 241, 07

18 814, 04

20 537, 67

10 838, 00

85 379, 68

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное

«Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

Всего

2 696, 50

128, 00

69, 40

300, 00

400, 00

299, 10

250, 00

1 446, 50

мероприятие

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

подпрограммы 2.1

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Местный бюджет

2 696, 50

128, 00

69, 40

300, 00

400, 00

299, 10

250, 00

1 446, 50

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.1.1.

Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Всего

2 696, 50

128, 00

69, 40

300, 00

400, 00

299, 10

250, 00

1 446, 50

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Местный бюджет

2 696, 50

128, 00

69, 40

300, 00

400, 00

299, 10

250, 00

1 446, 50

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное

«Организация наружного освещения населенных пунктов»

Всего

207 248, 70

8 517, 70

11 666, 00

17 276, 00

18 519, 00

18 990, 00

20 776, 00

95 744, 70

мероприятие

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

подпрограммы 2.2.

областной бюджет

103 245, 70

8 091, 70

5 176, 00

7 383, 00

7 910, 00

8 545, 00

10 388, 00

47 493, 70

районный бюджет

104 003, 00

426, 00

6 490, 00

9 893, 00

10 609, 00

10 445, 00

10 388, 00

48 251, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.2.1.

Софинансирование расходов на организацию наружного освещения населенных пунктов

Всего

130 663, 70

8 517, 70

11 666, 00

17 276, 00

18 519, 00

8 545, 00

10 388, 00

74 911, 70

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

28 560, 70

8 091, 70

5 176, 00

7 383, 00

7 910, 00

0, 00

0, 00

28 560, 70

районный бюджет

102 103, 00

426, 00

6 490, 00

9 893, 00

10 609, 00

8 545, 00

10 388, 00

46 351, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.2.2.

Резервный фонд администрации Прохоровского района

Всего

1 900, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1 900, 00

0, 00

1 900, 00

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Местный бюджет

1 900, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1 900, 00

0, 00

1 900, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.2.3.

Организация наружного освещения населенных пунктов

Всего

74 685, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

8 545, 00

10 388, 00

18 933, 00

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

74 685, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

8 545, 00

10 388, 00

18 933, 00

Местный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное мероприятие 2.3

Межбюджетные трансферты на организацию и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных образований области

Всего

1 141, 00

597, 00

77, 00

0, 00

205, 00

262, 00

0, 00

1 141, 00

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

935, 00

391, 00

77, 00

0, 00

205, 00

262, 00

0, 00

935, 00

районный бюджет

206, 00

206, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

206, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.3.1.

Организация и проведение районных конкурсов по благоустройству территорий

Всего

206, 00

206, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

206, 00

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

262, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

262, 00

0, 00

262, 00

районный бюджет

206, 00

206, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

206, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.3.2.

Организация и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных образований

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.3.3.

Иные межбюджетные трансферты наорганизацию и проведение районных конкурсов по благоустройству территорий

Всего

673, 00

391, 00

77, 00

0, 00

205, 00

0, 00

0, 00

673, 00

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

673, 00

391, 00

77, 00

0, 00

205, 00

0, 00

0, 00

673, 00

районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное

«Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению»«О погребении и похоронном деле»

Всего

102, 90

5, 00

5, 00

5, 20

5, 30

11, 00

11, 90

43, 40

Основное мероприятие

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

подпрограммы 2.4.

областной бюджет

102, 90

5, 00

5, 00

5, 20

5, 30

11, 00

11, 90

43, 40

районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.4.1.

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального Закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Всего

102, 90

5, 00

5, 00

5, 20

5, 30

11, 00

11, 90

43, 40

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

102, 90

5, 00

5, 00

5, 20

5, 30

11, 00

11, 90

43, 40

районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное мероприятие 2.5

Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности

Всего

6 871, 24

130, 00

2 568, 00

2 291, 00

1 882, 24

0, 00

0, 00

6 871, 24

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

6 871, 24

130, 00

2 568, 00

2 291, 00

1 882, 24

0, 00

0, 00

6 871, 24

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.5.1.

Резервный фонд администрации Прохоровского района

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.5.2.

Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности

Всего

130, 00

130, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

130, 00

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

130, 00

130, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

130, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.5.3.

Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

Всего

6 741, 24

0, 00

2 568, 00

2 291, 00

1 882, 24

0, 00

0, 00

6 741, 24

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

6 741, 24

0, 00

2 568, 00

2 291, 00

1 882, 24

0, 00

0, 00

6 741, 24

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное

Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой

Всего

31 653, 07

1 902, 00

1 928, 90

11 917, 07

5 922, 80

9 982, 30

0, 00

31 653, 07

Мероприятие подпрограммы 2.6.

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

5 697, 00

1 702, 00

0, 00

1 160, 00

0, 00

2 835, 00

0, 00

5 697, 00

районный бюджет

25 956, 07

200, 00

1 928, 90

10 757, 07

5 922, 80

7 147, 30

0, 00

25 956, 07

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.6.1.

Софинансирование мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой

Всего

11 917, 07

0, 00

0, 00

11 917, 07

0, 00

0, 00

0, 00

11 917, 07

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

1 160, 00

0, 00

0, 00

1 160, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1 160, 00

районный бюджет

11 072, 07

0, 00

0, 00

10 757, 07

0, 00

315, 00

0, 00

11 072, 07

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.6.2.

Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой

Всего

11 917, 07

0, 00

0, 00

11 917, 07

0, 00

0, 00

0, 00

11 917, 07

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

1 160, 00

0, 00

0, 00

1 160, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1 160, 00

районный бюджет

10 757, 07

0, 00

0, 00

10 757, 07

0, 00

0, 00

0, 00

10 757, 07

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.6.3.

Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой

Всего

25 415, 27

1 902, 00

1 928, 90

11 917, 07

0, 00

9 667, 30

0, 00

25 415, 27

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

5 697, 00

1 702, 00

0, 00

1 160, 00

0, 00

2 835, 00

0, 00

5 697, 00

районный бюджет

19 718, 27

200, 00

1 928, 90

10 757, 07

0, 00

6 832, 30

0, 00

19 718, 27

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное

«Содержание объектов муниципальной собственности»

Всего

3 846, 27

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

2 646, 27

200, 00

2 846, 27

Мероприятие подпрограммы 2.7.

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

3 846, 27

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

2 646, 27

200, 00

2 846, 27

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.7.2.

Резервный фонд администрации Прохоровского района

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

1 068, 97

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1 068, 97

0, 00

1 068, 97

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.7.1.

Мероприятия

Всего

1 200, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

200, 00

200, 00

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

2 777, 30

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1 577, 30

200, 00

1 777, 30

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Приложение №3

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей

Прохоровского района»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Прохоровского район»

по II этапу реализации

Статус

Наименование муниципальнной программы, подпрограммы, основные мероприятия

Источники

Итого на II этап (2021-2025 годы)

финансирования

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Прохоровского района»

Всего

30 318, 80

29 826, 80

29 826, 80

29 826, 80

29 826, 80

149 626, 00

федеральный бюджет

986, 00

958, 90

958, 90

958, 90

958, 90

4 821, 60

областной бюджет

17 284, 80

16 386, 90

16 386, 90

16 386, 90

16 386, 90

82 832, 40

районный бюджет

12 048, 00

12 481, 00

12 481, 00

12 481, 00

12 481, 00

61 972, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1.

«Стимулирование развития жилищного строительства»

Всего

8 248, 90

6 890, 90

6 890, 90

6 890, 90

6 890, 90

35 812, 50

Подпрограмма муниципальной программы

федеральный бюджет

986, 00

958, 90

958, 90

958, 90

958, 90

4 821, 60

областной бюджет

6 468, 90

5 138, 00

5 138, 00

5 138, 00

5 138, 00

27 020, 90

районный бюджет

794, 00

794, 00

794, 00

794, 00

794, 00

3 970, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное мероприятие подпрограммы 1.1

«Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны»

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.1.1.

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г№5-ФЗ «0 ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов» (за счет субвенций из федерального бюджета)

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное

«Обеспечение жильем молодых семей»

Всего

3 470, 90

3 548, 90

3 548, 90

3 548, 90

3 548, 90

17 666, 50

мероприятие

федеральный бюджет

986, 00

958, 90

958, 90

958, 90

958, 90

4 821, 60

подпрограммы 1.2

областной бюджет

1 690, 90

1 796, 00

1 796, 00

1 796, 00

1 796, 00

8 874, 90

Районный бюджет

794, 00

794, 00

794, 00

794, 00

794, 00

3 970, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.2.1.

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.2.2.

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Всего

3 470, 90

3 548, 90

3 548, 90

3 548, 90

3 548, 90

17 666, 50

федеральный бюджет

986, 00

958, 90

958, 90

958, 90

958, 90

4 821, 60

областной бюджет

1 690, 90

1 796, 00

1 796, 00

1 796, 00

1 796, 00

8 874, 90

Районный бюджет

794, 00

794, 00

794, 00

794, 00

794, 00

3 970, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное

«Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

Всего

4 778, 00

3 342, 00

3 342, 00

3 342, 00

3 342, 00

18 146, 00

мероприятие

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

подпрограммы 1.3.

областной бюджет

4 778, 00

3 342, 00

3 342, 00

3 342, 00

3 342, 00

18 146, 00

Районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.3.1.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

Всего

4 778, 00

3 342, 00

3 342, 00

3 342, 00

3 342, 00

18 146, 00

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

4 778, 00

3 342, 00

3 342, 00

3 342, 00

3 342, 00

18 146, 00

Районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.3.2.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное мероприятие подпрограммы 1.4.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Местный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники (фонд содействия реформированию ЖКХ)

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.4.1.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Местный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники (фонд содействия реформированию ЖКХ)

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.4.2.

Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Местный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное

«Обеспечение работников служебным жильем»

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

мероприятие

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

подпрограммы 1.5

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники (собственные средства)

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.5.1.

Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники (собственные средства)

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное

«Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов»

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

мероприятие

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

подпрограммы 1.6.

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники (собственные средства)

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.6.1.

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники (собственные средства)

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

2.

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Прохоровского района»

Всего

22 069, 90

22 935, 90

22 935, 90

22 935, 90

22 935, 90

113 813, 50

Подпрограмма 2

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

муниципальной

областной бюджет

10 815, 90

11 248, 90

11 248, 90

11 248, 90

11 248, 90

55 811, 50

программы

Районный бюджет

11 254, 00

11 687, 00

11 687, 00

11 687, 00

11 687, 00

58 002, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное

«Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

Всего

250, 00

250, 00

250, 00

250, 00

250, 00

1 250, 00

мероприятие

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

подпрограммы 2.1

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Местный бюджет

250, 00

250, 00

250, 00

250, 00

250, 00

1 250, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.1.1.

Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Всего

250, 00

250, 00

250, 00

250, 00

250, 00

1 250, 00

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Местный бюджет

250, 00

250, 00

250, 00

250, 00

250, 00

1 250, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное

«Организация наружного освещения населенных пунктов»

Всего

21 608, 00

22 474, 00

22 474, 00

22 474, 00

22 474, 00

111 504, 00

мероприятие

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

подпрограммы 2.2.

областной бюджет

10 804, 00

11 237, 00

11 237, 00

11 237, 00

11 237, 00

55 752, 00

районный бюджет

10 804, 00

11 237, 00

11 237, 00

11 237, 00

11 237, 00

55 752, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.2.1.

Софинансирование расходов на организацию наружного освещения населенных пунктов

Всего

10 804, 00

11 237, 00

11 237, 00

11 237, 00

11 237, 00

55 752, 00

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

10 804, 00

11 237, 00

11 237, 00

11 237, 00

11 237, 00

55 752, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.2.2.

Резервный фонд администрации Прохоровского района

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Местный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.2.3.

Организация наружного освещения населенных пунктов

Всего

10 804, 00

11 237, 00

11 237, 00

11 237, 00

11 237, 00

55 752, 00

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

10 804, 00

11 237, 00

11 237, 00

11 237, 00

11 237, 00

55 752, 00

Местный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное мероприятие 2.3

Межбюджетные трансферты на организацию и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных образований области

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.3.1.

Организация и проведение районных конкурсов по благоустройству территорий

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.3.2.

Организация и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных образований

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.3.3.

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение районных конкурсов по благоустройству территорий

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

«Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению»«О погребении и похоронном деле»

Всего

11, 90

11, 90

11, 90

11, 90

11, 90

59, 50

Основное мероприятие

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

подпрограммы 2.4.

областной бюджет

11, 90

11, 90

11, 90

11, 90

11, 90

59, 50

районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.4.1.

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального Закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Всего

11, 90

11, 90

11, 90

11, 90

11, 90

59, 50

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

11, 90

11, 90

11, 90

11, 90

11, 90

59, 50

районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное мероприятие 2.5

Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.5.1.

Резервный фонд администрации Прохоровского района

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.5.2.

Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.5.3.

Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное

Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие подпрограммы 2.6.

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.6.1.

Софинансирование мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.6.2.

Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.6.3.

Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное

«Содержание объектов муниципальной собственности»

Всего

200, 00

200, 00

200, 00

200, 00

200, 00

1 000, 00

Мероприятие подпрограммы 2.7.

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

200, 00

200, 00

200, 00

200, 00

200, 00

1 000, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.7.2.

Резервный фонд администрации Прохоровского района

Всего

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.7.1.

Мероприятия

Всего

200, 00

200, 00

200, 00

200, 00

200, 00

1 000, 00

федеральный бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

областной бюджет

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

200, 00

200, 00

200, 00

200, 00

200, 00

1 000, 00

иные источники

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Приложение №4

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Прохоровского района»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия

Источники финансирования

Код бюджетной классификации

Оценка расходов (тыс. рублей)

Итого на I этап (2015-2020 годы)

Общий объём финансирования, тыс.руб.

в том числе:

ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Прохоровского района»

Всего

850

0000

09 0000000

х

462 655, 01

40 609, 70

96 623, 00

58 863, 90

42 146, 34

41 841, 67

32 944, 40

313 029, 01

районный бюджет

850

0000

09 0000000

х

157 663, 68

3 757, 00

14 852, 90

24 235, 07

19 608, 04

21 606, 67

11 632, 00

95 691, 68

Подпрограмма 1 муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства»

Всего

850

0000

0910000000

х

209 293, 04

29 458, 00

80 378, 10

27 074, 64

15 212, 30

9 651, 00

11 706, 50

173 480, 54

районный бюджет

850

0000

0910000000

х

14 282, 00

2 795, 00

3 866, 00

994, 00

794, 00

1 069, 00

794, 00

10 312, 00

Основное мероприятие подпрограммы 1.1

«Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны»

Всего

850

0000

0910100000

х

24 294, 40

7 018, 00

12 074, 00

3 755, 00

0, 00

1 447, 40

0, 00

24 294, 40

Районный бюджет

850

0000

0910151340

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.1.1.

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г№5-ФЗ «0 ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов» (за счет субвенций из федерального бюджета)

Всего

850

1003

0910100000

х

24 294, 40

7 018, 00

12 074, 00

3 755, 00

0, 00

1 447, 40

0, 00

24 294, 40

Районный бюджет

850

1003

0910151340

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное мероприятие 1.2.

«Обеспечение жильем молодых семей»

Всего

850

0000

0910200000

х

56 845, 20

5 263, 00

6 458, 00

7 608, 00

8 240, 30

7 479, 90

4 129, 50

39 178, 70

Районный бюджет

850

0000

0910200000

х

9 209, 00

794, 00

794, 00

994, 00

794, 00

1 069, 00

794, 00

5 239, 00

Мероприятие 1.2.1.

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Всего

850

1003

0910274970

х

85, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

85, 00

0, 00

85, 00

Районный бюджет

850

1003

0910274970

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.2.2.

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Всего

850

1003

09102L4970

х

56 760, 20

5 263, 00

6 458, 00

7 608, 00

8 240, 30

7 394, 90

4 129, 50

39 093, 70

Районный бюджет

850

1003

09102L4970

х

9 209, 00

794, 00

794, 00

994, 00

794, 00

1 069, 00

794, 00

5 239, 00

Основное мероприятие 1.3.

«Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

Всего

850

1004

0910300000

х

64 178, 00

6 083, 00

9 688, 00

15 712, 00

6 972, 00

0, 00

7 577, 00

46 032, 00

Районный бюджет

850

1004

0910300000

х

2 001, 00

2 001, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

2 001, 00

Мероприятие 1.3.1.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

Всего

850

1004

0910370820

х

64 178, 00

6 083, 00

9 688, 00

15 712, 00

6 972, 00

0, 00

7 577, 00

46 032, 00

Районный бюджет

850

1004

0910370820

х

2 001, 00

2 001, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

2 001, 00

Мероприятие 1.3.2.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

Всего

850

1004

0910370820

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Районный бюджет

850

1004

0910370820

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное мероприятие подпрограммы 1.4.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Всего

850

1005

09104 00000

х

37 772, 10

3 556, 00

34 216, 10

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

37 772, 10

Районный бюджет

850

1005

09104 00000

х

3 072, 00

0, 00

3 072, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

3 072, 00

Мероприятие 1.4.1.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Всего

850

1005

0910409602

х

29 031, 10

0, 00

29 031, 10

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

29 031, 10

Районный бюджет

850

1005

0910409602

х

3 072, 00

0, 00

3 072, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

3 072, 00

Основное мероприятие подпрограммы 1.5.

«Обеспечение работников служебным жильем»

Районный бюджет

850

1006

0910500000

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Всего

850

1006

0910500000

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.5.1.

Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

Районный бюджет

850

1006

0910540370

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Всего

850

1006

0910540370

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Подпрограмма 2

муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Прохоровского района»

Всего

850

0000

0920000000

х

253 362, 35

11 151, 70

16 244, 90

31 789, 34

26 934, 34

32 190, 67

21 237, 90

139 548, 85

Районный бюджет

850

0000

0920000000

х

143 381, 68

962, 00

10 986, 90

23 241, 07

18 814, 04

20 537, 67

10 838, 00

85 379, 68

Основное мероприятие 2.1.

«Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

Всего

850

0501

0920100000

х

2 696, 50

128, 00

69, 40

300, 00

400, 00

299, 10

250, 00

1 446, 50

Местный бюджет

850

0501

0920100000

х

2 696, 50

128, 00

69, 40

300, 00

400, 00

299, 10

250, 00

1 446, 50

Мероприятие 2.1.1.

Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Всего

850

0501

0920106010

х

2 696, 50

128, 00

69, 40

300, 00

400, 00

299, 10

250, 00

1 446, 50

Местный бюджет

850

0501

0920106010

х

2 696, 50

128, 00

69, 40

300, 00

400, 00

299, 10

250, 00

1 446, 50

Основное мероприятие 2.2

«Организация наружного освещения населенных пунктов»

Всего

850

0503

0920200000

х

207 248, 70

8 517, 70

11 666, 00

17 276, 00

18 519, 00

18 990, 00

20 776, 00

95 744, 70

районный бюджет

850

0503

0920200000

х

104 003, 00

426, 00

6 490, 00

9 893, 00

10 609, 00

10 445, 00

10 388, 00

48 251, 00

Мероприятие 2.2.1.

Софинансирование расходов на организацию наружного освещения населенных пунктов

Всего

850

0503

09202S1340

х

130 663, 70

8 517, 70

11 666, 00

17 276, 00

18 519, 00

8 545, 00

10 388, 00

74 911, 70

районный бюджет

850

0503

09202S1340

х

102 103, 00

426, 00

6 490, 00

9 893, 00

10 609, 00

8 545, 00

10 388, 00

46 351, 00

Мероприятие 2.2.2.

Резервный фонд администрации Прохоровского района

Всего

850

0503

0920220450

х

1 900, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1 900, 00

0, 00

1 900, 00

Местный бюджет

850

0503

0920220450

х

1 900, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1 900, 00

0, 00

1 900, 00

Мероприятие 2.2.3.

Организация наружного освещения населенных пунктов

Всего

850

0503

0920271340

х

74 685, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

8 545, 00

10 388, 00

18 933, 00

Местный бюджет

850

0503

0920271340

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное мероприятие 2.3

Межбюджетные трансферты на организацию и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных образований области

Всего

850

0503

0920300000

х

1 141, 00

597, 00

77, 00

0, 00

205, 00

262, 00

0, 00

1 141, 00

районный бюджет

850

0503

0920300000

х

206, 00

206, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

206, 00

Мероприятие 2.3.1.

Организация и проведение районных конкурсов по благоустройству территорий

Всего

850

0503

0920371360

х

206, 00

206, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

206, 00

районный бюджет

850

0503

0920371360

х

206, 00

206, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

206, 00

Мероприятие 2.3.2.

Организация и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных образований

Всего

850

0503

0920371360

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

850

0503

0920371360

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.3.3.

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение районных конкурсов по благоустройству территорий

Всего

850

0503

0920371360

х

673, 00

391, 00

77, 00

0, 00

205, 00

0, 00

0, 00

673, 00

районный бюджет

850

0503

0920371360

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное мероприятие 2.4.

«Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению»«О погребении и похоронном деле»

Всего

850

0501

0920400000

х

102, 90

5, 00

5, 00

5, 20

5, 30

11, 00

11, 90

43, 40

районный бюджет

850

0501

0920400000

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.4.1.

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального Закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Всего

850

0412

0920471350

х

102, 90

5, 00

5, 00

5, 20

5, 30

11, 00

11, 90

43, 40

районный бюджет

850

0412

0920471350

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное мероприятие 2.5

Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности

Всего

850

0501

0920500000

х

6 871, 24

130, 00

2 568, 00

2 291, 00

1 882, 24

0, 00

0, 00

6 871, 24

районный бюджет

850

0501

0920500000

х

6 871, 24

130, 00

2 568, 00

2 291, 00

1 882, 24

0, 00

0, 00

6 871, 24

Мероприятие 2.5.1.

Резервный фонд администрации Прохоровского района

Всего

850

0501

0920540370

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

850

0501

0920540370

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.5.2.

Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности

Всего

850

0502

0920522110

х

130, 00

130, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

130, 00

районный бюджет

850

0502

0920522110

х

130, 00

130, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

130, 00

Мероприятие 2.5.3.

Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

Всего

850

0502

0920540370

х

6 741, 24

0, 00

2 568, 00

2 291, 00

1 882, 24

0, 00

0, 00

6 741, 24

районный бюджет

850

0502

0920540370

х

6 741, 24

0, 00

2 568, 00

2 291, 00

1 882, 24

0, 00

0, 00

6 741, 24

Основное

мероприятие 2.6.

Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой

Всего

850

0502

0920600000

х

31 653, 07

1 902, 00

1 928, 90

11 917, 07

5 922, 80

9 982, 30

0, 00

31 653, 07

районный бюджет

850

0502

0920600000

х

25 956, 07

200, 00

1 928, 90

10 757, 07

5 922, 80

7 147, 30

0, 00

25 956, 07

Мероприятие 2.6.1.

Софинансирование мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой

Всего

850

0502

09206S1090

х

11 917, 07

0, 00

0, 00

11 917, 07

0, 00

0, 00

0, 00

11 917, 07

районный бюджет

850

0502

09206S1090

х

11 072, 07

0, 00

0, 00

10 757, 07

0, 00

315, 00

0, 00

11 072, 07

Мероприятие 2.6.2.

Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой

Всего

850

0501

0920641090

х

11 917, 07

0, 00

0, 00

11 917, 07

0, 00

0, 00

0, 00

11 917, 07

районный бюджет

850

0501

0920641090

х

10 757, 07

0, 00

0, 00

10 757, 07

0, 00

0, 00

0, 00

10 757, 07

Мероприятие 2.6.3.

Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой

Всего

850

0412

0920671090

х

25 415, 27

1 902, 00

1 928, 90

11 917, 07

0, 00

9 667, 30

0, 00

25 415, 27

районный бюджет

850

0412

0920671090

х

19 718, 27

200, 00

1 928, 90

10 757, 07

0, 00

6 832, 30

0, 00

19 718, 27

Основное мероприятие 2.7

«Содержание объектов муниципальной собственности»

Всего

850

0501

0920700000

х

3 846, 27

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

2 646, 27

200, 00

2 846, 27

районный бюджет

850

0501

0920700000

х

3 846, 27

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

2 646, 27

200, 00

2 846, 27

Мероприятие 2.7.2.

Резервный фонд администрации Прохоровского района

Всего

850

0000

0920720450

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

850

0000

0920720450

х

1 068, 97

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1 068, 97

0, 00

1 068, 97

Мероприятие 2.7.1.

Мероприятия

Всего

850

0501

0920729990

х

1 200, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

200, 00

200, 00

районный бюджет

850

0501

0920729990

х

2 777, 30

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1 577, 30

200, 00

1 777, 30

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия

Источники финансирования

Код бюджетной классификации

Оценка расходов (тыс. рублей)

Итого на I этап (2021-2025 годы)

в том числе:

ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

ВР

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Прохоровского района»

Всего

850

0000

09 0000000

х

30 318, 80

29 826, 80

29 826, 80

29 826, 80

29 826, 80

149 626, 00

районный бюджет

850

0000

09 0000000

х

12 048, 00

12 481, 00

12 481, 00

12 481, 00

12 481, 00

61 972, 00

Подпрограмма 1 муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства»

Всего

850

0000

0910000000

х

8 248, 90

6 890, 90

6 890, 90

6 890, 90

6 890, 90

35 812, 50

районный бюджет

850

0000

0910000000

х

794, 00

794, 00

794, 00

794, 00

794, 00

3 970, 00

Основное мероприятие подпрограммы 1.1

«Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны»

Всего

850

0000

0910100000

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Районный бюджет

850

0000

0910151340

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.1.1.

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г№5-ФЗ «0 ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов» (за счет субвенций из федерального бюджета)

Всего

850

1003

0910100000

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Районный бюджет

850

1003

0910151340

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное мероприятие 1.2.

«Обеспечение жильем молодых семей»

Всего

850

0000

0910200000

х

3 470, 90

3 548, 90

3 548, 90

3 548, 90

3 548, 90

17 666, 50

Районный бюджет

850

0000

0910200000

х

794, 00

794, 00

794, 00

794, 00

794, 00

3 970, 00

Мероприятие 1.2.1.

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Всего

850

1003

0910274970

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Районный бюджет

850

1003

0910274970

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.2.2.

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Всего

850

1003

09102L4970

х

3 470, 90

3 548, 90

3 548, 90

3 548, 90

3 548, 90

17 666, 50

Районный бюджет

850

1003

09102L4970

х

794, 00

794, 00

794, 00

794, 00

794, 00

3 970, 00

Основное мероприятие 1.3.

«Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

Всего

850

1004

0910300000

х

4 778, 00

3 342, 00

3 342, 00

3 342, 00

3 342, 00

18 146, 00

Районный бюджет

850

1004

0910300000

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.3.1.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

Всего

850

1004

0910370820

х

4 778, 00

3 342, 00

3 342, 00

3 342, 00

3 342, 00

18 146, 00

Районный бюджет

850

1004

0910370820

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.3.2.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

Всего

850

1004

0910370820

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Районный бюджет

850

1004

0910370820

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное мероприятие подпрограммы 1.4.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Всего

850

1005

09104 00000

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Районный бюджет

850

1005

09104 00000

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.4.1.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Всего

850

1005

0910409602

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Районный бюджет

850

1005

0910409602

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное мероприятие подпрограммы 1.5.

«Обеспечение работников служебным жильем»

Районный бюджет

850

1006

0910500000

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Всего

850

1006

0910500000

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 1.5.1.

Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

Районный бюджет

850

1006

0910540370

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Всего

850

1006

0910540370

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Подпрограмма 2

муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Прохоровского района»

Всего

850

0000

0920000000

х

22 069, 90

22 935, 90

22 935, 90

22 935, 90

22 935, 90

113 813, 50

Районный бюджет

850

0000

0920000000

х

11 254, 00

11 687, 00

11 687, 00

11 687, 00

11 687, 00

58 002, 00

Основное мероприятие 2.1.

«Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

Всего

850

0501

0920100000

х

250, 00

250, 00

250, 00

250, 00

250, 00

1 250, 00

Местный бюджет

850

0501

0920100000

х

250, 00

250, 00

250, 00

250, 00

250, 00

1 250, 00

Мероприятие 2.1.1.

Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Всего

850

0501

0920106010

х

250, 00

250, 00

250, 00

250, 00

250, 00

1 250, 00

Местный бюджет

850

0501

0920106010

х

250, 00

250, 00

250, 00

250, 00

250, 00

1 250, 00

Основное мероприятие 2.2

«Организация наружного освещения населенных пунктов»

Всего

850

0503

0920200000

х

21 608, 00

22 474, 00

22 474, 00

22 474, 00

22 474, 00

111 504, 00

районный бюджет

850

0503

0920200000

х

10 804, 00

11 237, 00

11 237, 00

11 237, 00

11 237, 00

55 752, 00

Мероприятие 2.2.1.

Софинансирование расходов на организацию наружного освещения населенных пунктов

Всего

850

0503

09202S1340

х

10 804, 00

11 237, 00

11 237, 00

11 237, 00

11 237, 00

55 752, 00

районный бюджет

850

0503

09202S1340

х

10 804, 00

11 237, 00

11 237, 00

11 237, 00

11 237, 00

55 752, 00

Мероприятие 2.2.2.

Резервный фонд администрации Прохоровского района

Всего

850

0503

0920220450

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Местный бюджет

850

0503

0920220450

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.2.3.

Организация наружного освещения населенных пунктов

Всего

850

0503

0920271340

х

10 804, 00

11 237, 00

11 237, 00

11 237, 00

11 237, 00

55 752, 00

Местный бюджет

850

0503

0920271340

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное мероприятие 2.3

Межбюджетные трансферты на организацию и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных образований области

Всего

850

0503

0920300000

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

850

0503

0920300000

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.3.1.

Организация и проведение районных конкурсов по благоустройству территорий

Всего

850

0503

0920371360

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

850

0503

0920371360

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.3.2.

Организация и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных образований

Всего

850

0503

0920371360

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

850

0503

0920371360

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.3.3.

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение районных конкурсов по благоустройству территорий

Всего

850

0503

0920371360

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

850

0503

0920371360

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное мероприятие 2.4.

«Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению»«О погребении и похоронном деле»

Всего

850

0501

0920400000

х

11, 90

11, 90

11, 90

11, 90

11, 90

59, 50

районный бюджет

850

0501

0920400000

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.4.1.

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального Закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Всего

850

0412

0920471350

х

11, 90

11, 90

11, 90

11, 90

11, 90

59, 50

районный бюджет

850

0412

0920471350

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное мероприятие 2.5

Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности

Всего

850

0501

0920500000

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

850

0501

0920500000

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.5.1.

Резервный фонд администрации Прохоровского района

Всего

850

0501

0920540370

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

850

0501

0920540370

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.5.2.

Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности

Всего

850

0502

0920522110

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

850

0502

0920522110

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.5.3.

Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

Всего

850

0502

0920540370

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

850

0502

0920540370

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное

мероприятие 2.6.

Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой

Всего

850

0502

0920600000

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

850

0502

0920600000

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.6.1.

Софинансирование мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой

Всего

850

0502

09206S1090

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

850

0502

09206S1090

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.6.2.

Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой

Всего

850

0501

0920641090

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

850

0501

0920641090

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.6.3.

Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой

Всего

850

0412

0920671090

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

850

0412

0920671090

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Основное мероприятие 2.7

«Содержание объектов муниципальной собственности»

Всего

850

0501

0920700000

х

200, 00

200, 00

200, 00

200, 00

200, 00

1 000, 00

районный бюджет

850

0501

0920700000

х

200, 00

200, 00

200, 00

200, 00

200, 00

1 000, 00

Мероприятие 2.7.2.

Резервный фонд администрации Прохоровского района

Всего

850

0000

0920720450

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

районный бюджет

850

0000

0920720450

х

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Мероприятие 2.7.1.

Мероприятия

Всего

850

0501

0920729990

х

200, 00

200, 00

200, 00

200, 00

200, 00

1 000, 00

районный бюджет

850

0501

0920729990

х

200, 00

200, 00

200, 00

200, 00

200, 00

1 000, 00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт администрации муниципального района "Прохоровский район" от 29.04.2020
Рубрики правового классификатора: 160.000.000 ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать