Основная информация

Дата опубликования: 29 июня 2018г.
Номер документа: RU28000201800363
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Правительство Амурской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2018 г. №295

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2013 №450

В целях корректировки государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство Амурской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 №450 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 17.04.2018 №171), изменения согласно приложению к настоящему постановлению

Временно исполняющий

обязанности губернатора области

В.А. Орлов

Приложение №

к постановлению Правительства

Амурской области

от 29.06.2018 №295

Изменения, вносимые в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской

области на 2014 - 2020 годы»

1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

«

9.

Объем бюджетных ассигно­ваний государственной про­граммы, а также

прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 26073462,97 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;

2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;

2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;

2017 год - 5143004,90 тыс. рублей;

2018 год - 4826979,53 тыс. рублей;

2019 год - 3636788,65 тыс. рублей;

2020 год - 3701106,92 тыс. рублей.

Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 10732062,36 тыс. рублей;

средств местных бюджетов в сумме 216291,72 тыс. рублей;

внебюджетных источников в сумме 17989361,00 тыс. рублей

».

2. Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:

«

6. Ресурсное обеспечение государственной программы

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 26073462,97 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;

2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;

2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;

2017 год - 5143004,90 тыс. рублей;

2018 год - 4826979,53 тыс. рублей;

2019 год - 3636788,65 тыс. рублей;

2020 год - 3701106,92 тыс. рублей.

Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 10732062,36 тыс. рублей;

средств местных бюджетов в сумме 216291,72 тыс. рублей;

внебюджетных источников в сумме 17989361,00 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы об­ласти из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.».

3. В подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»:

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источни­ков

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1516032,93 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 123578,94 тыс. рублей;

2015 год - 144221,66 тыс. рублей;

2016 год - 209597,55 тыс. рублей;

2017 год - 388017,09 тыс. рублей;

2018 год - 296338,72 тыс. рублей;

2019 год - 192145,84 тыс. рублей;

2020 год - 162133,13 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета состав­ляет 1860918,00 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников со­ставляет 730000,00 тыс. рублей.

»;

2) абзацы двадцать девятый – тридцатый раздела 4 изложить в следующей редакции:

«1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ) – финансирование почтовых расходов на рассылку копий постановлений по делам об административных правонаруше­ниях в области дорожного движения, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специ­альных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, и средств фото- и киносъемки, ви­деозаписи, на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области.

В рамках данного мероприятия планируется предоставление средств областного бюджета ГКУ управлению авто­мобильных дорог Амурской области «Амурупрадор». На основании заключенного договора оказания услуг почтовой связи между ГКУ управлением автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор», Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области и организацией, оказывающей услуги почтовой связи, осуществляется финансирование почтовых расходов на рассылку копий постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением указанных средств на автомобиль­ных дорогах общего пользования Амурской области.»;

3) раздел 5 изложить в следующей редакции:

«

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составляет 1516032,93 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 123578,94 тыс. рублей;

2015 год - 144221,66 тыс. рублей;

2016 год - 209597,55 тыс. рублей;

2017 год - 388017,09 тыс. рублей;

2018 год - 296338,72 тыс. рублей;

2019 год - 192145,84 тыс. рублей;

2020 год - 162133,13 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 730000,00 тыс. руб­лей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы (в том числе в раз­резе подпрограмм) из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной про­грамме.».

4. В подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»:

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с

расшифровкой по годам ее реализа­ции), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других ис­точников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 24021324,03 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;

2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;

2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;

2017 год - 4676524,25 тыс. рублей;

2018 год - 4441355,42 тыс. рублей;

2019 год - 3364088,54 тыс. рублей;

2020 год - 3461674,84 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8871144,36 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных

бюджетов составляет 215987,72 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей

»;

2) в разделе 4 подпрограммы:

а) пункт 1 дополнить подпунктом «е» следующего содержания»

«е) финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государствен­ного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматиче­ском режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-и киносъемки, видеозаписи для фиксации на­рушений правил дорожного движения (комплексы КВФ).

Данное мероприятие осуществляется в рамках постановления Правительства Амурской области от 28.12.2011 №956 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Амурской области». В рамках данного мероприятия планируется предоставление средств дорожного фонда ГКУ управления авто­мобильных дорог Амурской области «Амурупрадор». На основании заключенного договора оказания услуг почтовой связи между ГКУ управлением автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор», Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области и организацией, оказывающей услуги почтовой связи, осуществляется финансирование почтовых расходов на рассылку постановлений по делам об административных право­нарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением указанных средств на автомобильных до­рогах общего пользования Амурской области.»;

б) в таблице 1:

позицию «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» изложить в следующей редакции:

«

1.

Капитальные вложе­ния в объекты госу­дарственной собст­венности

131,550 км, 2005,4 пог. м моста

33703320,41

Всего по основному мероприятию за весь период реали­зации государст­венной программы

26976062,872

6679762,372

3036939,50

17259361,0

2014 год

2296619,887

1896842,000

399777,887*

0,0

2015 год

2934943,106

2572286,171**

362656,935*

0,0

2016 год

1276446,905

1078841,510***

197605,395

0,0

2017 год

5566679,139

933792,691

492465,448

4140421,0

2018 год

8154206,996

198000,0

481499,996

7474707,0

2019 год

6298673,539

0,0

654440,539

5644233,0

2020 год

448493,300

0,0

448493,300

0,0

»;

подпункты 1.16 - 1.17 изложить в следующей редакции:

«

1.16.

Реконструкция авто­мобильной дороги «Благовещенск - Сво­бодный», км 129 + 600 - км 135 + 000

Реконструкция

5,4 км

Отсутствует

563291,310

2018 г.

Всего по объекту строительства за весь период реали­зации государст­венной программы

25412,703

7300,000

0,0

25412,703

2020 г.

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

7300,0

7300,0

0,0

7300,0

2019 год

14598,563

0,0

0,0

14598,563

2020 год

3514,140

0,0

0,0

3514,140

1.17.

Реконструкция мосто­вого перехода через

р. Макча на 12 км автомобильной до­роги «Зея – Тыгда»

Реконструкция

0,624 км, 57,48 пог. м моста

Имеется

147275,700

2017 г.

Всего по объекту строительства за весь период реали­зации государст­венной программы

157987,823

4591,141

0,0

157987,823

2019 г.

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

1755,796

1755,796

0,0

1755,796

2017 год

2835,345

2835,345

0,0

2835,345

2018 год

54984,787

0,0

0,0

54984,787

2019 год

98411,895

0,0

0,0

98411,895

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

подпункт 1.41 изложить в следующей редакции:

«

1.41.

Реконструкция мосто­вого перехода на км 183 + 700 автомо­бильной дороги «Вве­деновка - Февральск – Экимчан»

Реконструкция

0,62 км

Имеется

94126,110

2017 г.

Всего по объекту строительства за весь период реали­зации государст­венной программы

100066,342

2430,409

0,0

100066,342

2019 г.

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

939,227

939,227

0,0

939,227

2017 год

1491,182

1491,182

0,0

1491,182

2018 год

60000,863

0,0

0,0

60000,863

2019 год

37635,070

0,0

0,0

37635,070

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

подпункт 1.47 изложить в следующей редакции:

«

1.47.

Реконструкция мосто­вого перехода на км 15 автомобильной дороги «Крестовоз­движенка - Поярково - Калинино»

Реконструкция

0,578 км, 48,75 пог. м моста

Имеется

63557,161

2015 г.

Всего по объекту строительства за весь период реали­зации государст­венной программы

67231,147

3480,453

270,0

66961,147

2018 г.

2014 год

1180,167

1180,167

0,0

1180,167

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

2570,286

2300,286

270,0

2300,286

2017 год

20000,0

0,0

0,0

20000,0

2018 год

43480,694

0,0

0,0

43480,694

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,000

0,0

0,0

0,0

»;

подпункт 1.49 изложить в следующей редакции:

«

1.49.

Реконструкция мосто­вого перехода на км 103 автомобильной дороги «Зея - Поля­ковский»

Реконструкция

0,507 км, 48,55 пог. м моста

Имеется

68462,625

2015 г.

Всего по объекту строительства за весь период реали­зации государст­венной программы

71439,003

3588,268

0,0

71439,003

2018 г.

2014 год

1089,181

1089,181

0,0

1089,181

2015 год

2439,087

2439,087

0,0

2439,087

2016 год

60,0

60,0

0,0

60,0

2017 год

5106,482

0,0

0,0

5106,482

2018 год

62744,253

0,0

0,0

62744,253

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

подпункты 1.51 - 1.52 изложить в следующей редакции:

«

1.51.

Реконструкция мосто­вого перехода на км 51 автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»

Реконструкция

0,382 км, 24,7 пог. м моста

Имеется

46811,866

2016 г.

Всего по объекту строительства за весь период реали­зации государст­венной программы

54591,456

2748,999

0,0

54591,456

2018 г.

2014 год

802,508

802,508

0,0

802,508

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

1946,491

1946,491

0,0

1946,491

2017 год

20000,0

0,0

0,0

20000,0

2018 год

31842,457

0,0

0,0

31842,457

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

1.52.

Реконструкция мосто­вого перехода на км 57 автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»

Реконструкция

0,393 км, 24,7 пог. м моста

Имеется

60693,043

2016 г.

Всего по объекту строительства за весь период реали­зации государственной программы

64646,329

2783,000

0,0

64646,329

2018 г.

2014 год

804,538

804,538

0,0

804,538

2015 год

111,569

111,569

0,0

111,569

2016 год

1866,893

1866,893

0,0

1866,893

2017 год

30000,0

0,0

0,0

30000,0

2018 год

31863,329

0,0

0,0

31863,329

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

подпункт 1.75 изложить в следующей редакции:

«

1.75.

Строительство путе­провода через Транс­сибирскую ж.д. в п.г.т. Новобурейский

Строительство

2,5 км, 120,0 пог. м моста

Отсутствует

700000,000

2018 г.

Всего по объекту строительства за весь период реали­зации государст­венной программы

81588,766

5600,0

0,0

81588,766

2021 г.

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

10600,0

5600,0

0,0

10600,0

2020 год

70988,766

0,0

0,0

70988,766

»;

подпункт 1.77 изложить в следующей редакции:

«

1.77.

Реконструкция авто­мобильной дороги «Введеновка - Фев­ральск - Экимчан», км 21 + 880 - км 46 + 200 (этап 2)

Реконструкция

8,5 км, 144,78 пог. м моста

Имеется

934977,120

2015 г.

Всего по объекту строительства за весь период реали­зации государст­венной программы

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 г.

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

»;

подпункт 1.79 изложить в следующей редакции:

«

1.79.

Реконструкция мосто­вого перехода на 36 км автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»

Реконструкция

0,4 км, 24,00 пог. м моста

Отсутствует

46090,00

2018 г.

Всего по объекту строительства за весь период реали­зации государст­венной программы

24827,427

0,0

0,0

24827,427

2021 г.

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

4827,427

0,0

0,0

4827,427

2020 год

20000,0

0,0

0,0

20000,0

»;

3) раздел 5 изложить в следующей редакции:

«

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 24021324,03 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;

2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;

2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;

2017 год - 4676524,25 тыс. рублей;

2018 год - 4441355,42 тыс. рублей;

2019 год - 3364088,54 тыс. рублей;

2020 год - 3461674,84 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8871144,36 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 215987,72 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 17259361,00 тыс. руб­лей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различ­ных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.»;

4) в разделе 6:

а) после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«По мероприятию «Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью рабо­тающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-и киносъемки, видеоза­писи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ)» будет обеспечено 100% выполнение обязательств по рассылке копий постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением указанных средств на автомобильных дорогах общего пользования Амур­ской области.»;

б) таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«

Коэффициенты значимости мероприятий

№п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

0,50

0,50

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

1.1.1.

Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользо­вания регионального или межмуниципального значения

0,20

0,10

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

1.1.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регио­нального или межмуниципального значения

0,10

0,20

-

-

-

-

-

1.1.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде­ний

0,20

0,10

0,20

0,10

0,10

0,10

0,10

1.1.4.

Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства

-

-

-

0,10

0,05

0,05

0,05

1.1.5.

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

-

0,10

-

-

-

-

-

1.1.6.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работаю­щих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-и киносъемки, видеозаписи для фиксации на­рушений правил дорожного движения (комплексы КВФ)

0,05

0,05

0,05

1.2.

Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и рекон­струкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

1.2.1.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,20

0,20

0,30

0,20

0,40

0,30

0,30

1.2.2.

Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» феде­ральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)»

0,10

-

-

0,10

-

-

-

1.2.3.

Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социаль­ному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года

0,10

0,10

0,10

-

-

-

-

1.2.4.

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хо­зяйства по решениям Правительства Российской Федерации

-

0,10

0,10

0,10

-

0,10

0,10

1.3.

Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования

0,10

0,10

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

1.3.1.

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельно­сти в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них

0,10

0,10

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

»;

5) позицию «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль­ного) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:», под­пункт 4.1 пункта 4 приложения №1 к подпрограмме изложить в следующей редакции:

«

4.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования ре­гионального (межмуни­ципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответст­вующих нормативным требованиям к транс­портно-эксплуатацион­ным показателям, в ре­зультате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:

Км

31,654

103,224

0,174

5,073

8,347

5,068

17,811

13,740

7,600

7,470

16,000

21,941

4.1.

Сети автомобильных дорог общего пользова­ния регионального (межмуниципального) значения

Км

31,654

103,224

0,174

5,073

8,347

5,068

17,811

13,740

7,600

7,470

16,000

21,941

».

5. В подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализа­ции государственной программы»:

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источни­ков

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 536106,01 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 53083,68 тыс. рублей;

2015 год - 80430,66 тыс. рублей;

2016 год - 76989,50 тыс. рублей;

2017 год - 78463,56 тыс. рублей;

2018 год - 89285,39 тыс. рублей;

2019 год - 80554,27 тыс. рублей;

2020 год - 77298,95 тыс. рублей.

»;

2) раздел 5 изложить в следующей редакции:

«

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 536106,01 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 53083,68 тыс. рублей;

2015 год - 80430,66 тыс. рублей;

2016 год - 76989,50 тыс. рублей;

2017 год - 78463,56 тыс. рублей;

2018 год - 89285,39 тыс. рублей;

2019 год - 80554,27 тыс. рублей;

2020 год - 77298,95 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финанси­рования приведены в приложении №4 к государственной программе.».

6. В приложении №1 к государственной программе:

1) в пункте 2:

а) подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:

«

2.1.4.

Мероприятие «Обеспе­чение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства»

2017 г.

2020 г.

Министерство транспорта и строительства области

Количество мостовых сооружений, по которым будет проведена оценка уяз­вимости и составлен план мероприятий по обеспечению транспортной безопас­ности, шт.

Отчетность ГКУ «Амурупрадор»

0,0

0,0

0,0

0,0

2

62

119

60

»;

б) дополнить подпунктом 2.1.6 следующего содержания:

«

2.1.6.

Мероприятие «Фи­нансовое обеспече­ние расходов, свя­занных с обработ­кой и рассылкой копий постановле­ний органов госу­дарственного кон­троля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с по­мощью работающих в автоматическом режиме специаль­ных технических средств, имеющих функции фото-и киносъемки, видео­записи для фикса­ции нарушений пра­вил дорожного дви­жения (комплексы КВФ)»

2018 г.

2020 г.

Министерство транспорта и строительства области

Исполнение расход­ных обязательств, связанных с обра­боткой и рассылкой постановлений ор­ганов государствен­ного контроля (над­зора), в процентах

Отчетность ГКУ «Амурупрадор»

100

100

100

»;

2) подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

«

2.2.1.

Мероприятие «Ка­питальные вложе­ния в объекты госу­дарственной собст­венности»

2014 г.

2020 г.

Министерство транспорта и строительства области

Протяженность вве­денных автомо­бильных дорог об­щего пользования регионального или межмуниципаль­ного значения и ис­кусственных соору­жений на них, соот­ветствующих нор­мативным требова­ниям, км/пог. м

Отчетность ГКУ «Амурупрадор»

56,7858/

4357,44

19,001/

336,63

4,325/0,00

7,675/908,36

3,896/0,00

7,986/

632,5

1,57/

5,5

2,07/

153,2

».

7. В приложении №4 к государственной программе:

1) в позиции «Государственная программа «Развитие транспортной системы Амурской области  на 2014 - 2020 годы»:

а) позицию «Всего, в том числе» изложить в следующей редакции:

«

Всего, в том числе:

Всего

55011178,05

6627189,52

5907264,60

5915994,28

10273174,99

12824933,05

9736268,17

3726353,44

федеральный бюджет

10732062,36

4094684,69

3286925,47

2218659,51

933792,69

198000,00

0,00

0,00

областной бюджет

26073462,97

2511554,06

2581940,66

3672088,25

5143004,90

4826979,53

3636788,65

3701106,92

консолидированные бюджеты муници­пальных образований

216291,72

20950,77

38398,47

25246,52

55956,40

25246,52

25246,52

25246,52

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

17989361,00

0,00

0,00

0,00

4140421,00

7774707,00

6074233,00

0,00

»;

б) позицию «Министерство транспорта и строительства области» изложить в следующей редакции:

«

Министерство транспорта и строительства области

Всего

54277938,12

6598873,20

5880315,89

5822759,08

10010041,87

12675482,61

9646281,87

3644183,60

федеральный бюджет

10732062,36

4094684,69

3286925,47

2218659,51

933792,69

198000,00

0,00

0,00

областной бюджет

25340223,04

2483237,74

2554991,95

3578853,05

4879871,78

4677529,09

3546802,35

3618937,08

консолидированные бюджеты муници­пальных образований

216291,72

20950,77

38398,47

25246,52

55956,40

25246,52

25246,52

25246,52

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

17989361,00

0,00

0,00

0,00

4140421,00

7774707,00

6074233,00

0,00

»;

в) в пункте 1:

позицию «Всего, в том числе:» изложить в следующей редакции:

«

Всего, в том числе:

Всего

4107254,93

278482,94

710721,66

1349415,55

388017,09

596338,72

622145,84

162133,13

федеральный бюджет

1860918,00

154600,00

566500,00

1139818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1516032,93

123578,94

144221,66

209597,55

388017,09

296338,72

192145,84

162133,13

консолидированные бюд­жеты муниципальных образований

304,00

304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные вне­бюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

730000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300000,00

430000,00

0,00

»;

позицию «Министерство транспорта и строительства области» изложить в следующей редакции:

«

Министерство транс­порта и строительства области

Всего

3577961,60

278482,94

710721,66

1284339,65

154605,66

479486,06

562117,07

108208,56

федеральный бюджет

1860918,00

154600,00

566500,00

1139818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

986739,60

123578,94

144221,66

144521,65

154605,66

179486,06

132117,07

108208,56

консолидированные бюд­жеты муниципальных об­разований

304,00

304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюд­жетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

730000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300000,00

430000,00

0,00

»;

подпункты 1.3, 1.3.1 изложить в следующей редакции:

«

1.3.

Основное мероприятие «Обеспечение безопас­ности дорожного дви­жения»

Всего

31221,05

7755,75

6592,72

6092,70

4806,72

550,00

4085,28

3319,08

1.3.1.

Мероприятие «Развитие системы предупрежде­ния опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)»

Министерство транспорта и строительства области

Всего

31221,05

5774,55

6592,72

6092,70

4806,72

550,00

4085,28

3319,08

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

937

0408

1310310930

31221,05

5774,55

6592,72

6092,70

4806,72

550,00

4085,28

3319,08

консолидированные бюд­жеты муниципальных обра­зований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюд­жетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

»;

г) в пункте 2:

позицию «Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»», под­пункты 2.1, 2.1.1 изложить в следующей редакции:

«

2.

Подпрограмма «Развитие сети ав­томобильных дорог общего пользования Амурской области»

Министерство транспорта и строительства области

Всего

50367817,11

6295622,90

5116112,28

4489589,23

9806694,34

12139308,94

9033568,06

3486921,36

федеральный бюд­жет

8871144,36

3940084,69

2720425,47

1078841,51

933792,69

198000,00

0,00

0,00

областной бюджет

24021324,03

2334891,44

2357288,34

3385501,20

4676524,25

4441355,42

3364088,54

3461674,84

консолидированные бюджеты муници­пальных образова­ний

215987,72

20646,77

38398,47

25246,52

55956,40

25246,52

25246,52

25246,52

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

17259361,00

0,00

0,00

0,00

4140421,00

7474707,00

5644233,00

0,00

2.1.

Основное меро­приятие «Обеспече­ние дорожной дея­тельности в отно­шении автомобиль­ных дорог общего пользования регио­нального или меж­муниципального значения»

Всего

15351010,85

1542824,96

1416491,93

2342701,81

3241307,19

2984855,42

1759648,00

2063181,54

2.1.1.

Мероприятие «Обеспечение со­держания, ремонта автомобильных до­рог общего пользо­вания региональ­ного или межмуни­ци­пального зна­чения»

Министерство транспорта и строительства области

Всего

12094494,38

952482,49

832793,32

1906731,14

2772118,16

2496694,64

1550933,67

1582740,96

федеральный бюд­жет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

937

0409

1320112260

12094494,38

952482,49

832793,32

1906731,14

2772118,16

2496694,64

1550933,67

1582740,96

консолидированные бюджеты муници­пальных образова­ний

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

»;

подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:

«

2.1.3.

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»

Министерство транспорта и строительства области

Всего

2827359,30

385565,32

386743,95

435970,67

469098,99

478775,46

196764,33

474440,58

федеральный бюд­жет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

937

0409

1320110590

2827359,30

385565,32

386743,95

435970,67

469098,99

478775,46

196764,33

474440,58

консолидированные бюджеты муници­пальных образова­ний

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

»;

дополнить подпунктом 2.1.6 следующего содержания:

«

2.1.6.

Финансовое обес­печение расходов, связанных с обра­боткой и рассыл­кой копий поста­новлений органов государственного контроля (надзора) об администра­тивных правона­рушениях, выяв­ленных с помо­щью работающих в автоматическом режиме специаль­ных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, ви­деозаписи для фиксации нару­шений правил дорожного движе­ния (комплексы КВФ)

Министерство транспорта и строительства области

Всего

3335,32

0,00

0,00

0,00

0,00

3335,32

0,00

0,00

федеральный бюд­жет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

937

0409

1320112280

3335,32

0,00

0,00

0,00

0,00

3335,32

0,00

0,00

консолидированные бюджеты муници­пальных образова­ний

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

»;

подпункты 2.2, 2.2.1 изложить в следующей редакции:

«

2.2.

Основное меро­приятие «Финансо­вое обеспечение объектов капиталь­ного строительства и реконструкция автомобильных до­рог общего пользо­вания региональ­ного или межмуни­ципального значе­ния»

Всего

29140012,35

4339862,58

2934943,11

1293626,44

5566679,14

8257734,24

6298673,51

448493,30

2.2.1.

Мероприятие «Ка­питальные вложе­ния в объекты госу­дарственной собст­венности»

Министер­ство транс­порта и строительства области

Всего

20251866,53

399777,89

362656,94

125884,93

4556645,69

8059734,24

6298673,54

448493,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюд­жет

937

0409

1320211010

2992505,53

399777,89

362656,94

125884,93

416224,69

585027,24

654440,54

448493,30

консолидирован­ные бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

17259361,00

0,00

0,00

0,00

4140421,00

7474707,00

5644233,00

0,00

»;

д) в пункте 3:

строку «Всего, в том числе:» изложить в следующей редакции:

«

Всего, в том числе:

Всего

536106,01

53083,68

80430,66

76989,50

78463,56

89285,39

80554,27

77298,95

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

536106,01

53083,68

80430,66

76989,50

78463,56

89285,39

80554,27

77298,95

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджет­ные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

»;

строку «Министерство транспорта и строительства области» изложить в следующей редакции:

«

Министерство транспорта и строительства области

Всего

332159,41

24767,36

53481,95

48830,20

48741,87

56687,61

50596,74

49053,68

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

332159,41

24767,36

53481,95

48830,20

48741,87

56687,61

50596,74

49053,68

консолидированные бюджеты муници­пальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

»;

подпункты 3.1, 3.1.1 изложить в следующей редакции:

«

3.1.

Основное меро­приятие «Обеспе­чение функций исполнительных органов государст­венной власти»

Всего

536106,01

53083,68

80430,66

76989,50

78463,56

89285,39

80554,27

77298,95

3.1.1.

Мероприятие «Со­держание органов исполнительной власти»

Министерство транспорта и строительства области

Всего

327659,41

24767,36

53481,95

48830,20

48741,87

52187,61

50596,74

49053,68

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

937

408

1340110190

327659,41

24767,36

53481,95

48830,20

48741,87

52187,61

50596,74

49053,68

консолидированные бюджеты муниципаль­ных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные вне­бюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.07.2018
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать