Основная информация
Дата опубликования: | 29 июня 2018г. |
Номер документа: | RU28000201800363 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Правительство Амурской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2018 г. №295
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2013 №450
В целях корректировки государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство Амурской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 №450 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 17.04.2018 №171), изменения согласно приложению к настоящему постановлению
Временно исполняющий
обязанности губернатора области
В.А. Орлов
Приложение №
к постановлению Правительства
Амурской области
от 29.06.2018 №295
Изменения, вносимые в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской
области на 2014 - 2020 годы»
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«
9.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также
прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 26073462,97 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год - 5143004,90 тыс. рублей;
2018 год - 4826979,53 тыс. рублей;
2019 год - 3636788,65 тыс. рублей;
2020 год - 3701106,92 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 10732062,36 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 216291,72 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 17989361,00 тыс. рублей
».
2. Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:
«
6. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 26073462,97 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год - 5143004,90 тыс. рублей;
2018 год - 4826979,53 тыс. рублей;
2019 год - 3636788,65 тыс. рублей;
2020 год - 3701106,92 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 10732062,36 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 216291,72 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 17989361,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.».
3. В подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1516032,93 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 388017,09 тыс. рублей;
2018 год - 296338,72 тыс. рублей;
2019 год - 192145,84 тыс. рублей;
2020 год - 162133,13 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 730000,00 тыс. рублей.
»;
2) абзацы двадцать девятый – тридцатый раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ) – финансирование почтовых расходов на рассылку копий постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, и средств фото- и киносъемки, видеозаписи, на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области.
В рамках данного мероприятия планируется предоставление средств областного бюджета ГКУ управлению автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор». На основании заключенного договора оказания услуг почтовой связи между ГКУ управлением автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор», Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области и организацией, оказывающей услуги почтовой связи, осуществляется финансирование почтовых расходов на рассылку копий постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением указанных средств на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области.»;
3) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составляет 1516032,93 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 388017,09 тыс. рублей;
2018 год - 296338,72 тыс. рублей;
2019 год - 192145,84 тыс. рублей;
2020 год - 162133,13 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 730000,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.».
4. В подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 24021324,03 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 4676524,25 тыс. рублей;
2018 год - 4441355,42 тыс. рублей;
2019 год - 3364088,54 тыс. рублей;
2020 год - 3461674,84 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8871144,36 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных
бюджетов составляет 215987,72 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей
»;
2) в разделе 4 подпрограммы:
а) пункт 1 дополнить подпунктом «е» следующего содержания»
«е) финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ).
Данное мероприятие осуществляется в рамках постановления Правительства Амурской области от 28.12.2011 №956 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Амурской области». В рамках данного мероприятия планируется предоставление средств дорожного фонда ГКУ управления автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор». На основании заключенного договора оказания услуг почтовой связи между ГКУ управлением автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор», Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области и организацией, оказывающей услуги почтовой связи, осуществляется финансирование почтовых расходов на рассылку постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением указанных средств на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области.»;
б) в таблице 1:
позицию «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» изложить в следующей редакции:
«
1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
131,550 км, 2005,4 пог. м моста
33703320,41
Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы
26976062,872
6679762,372
3036939,50
17259361,0
2014 год
2296619,887
1896842,000
399777,887*
0,0
2015 год
2934943,106
2572286,171**
362656,935*
0,0
2016 год
1276446,905
1078841,510***
197605,395
0,0
2017 год
5566679,139
933792,691
492465,448
4140421,0
2018 год
8154206,996
198000,0
481499,996
7474707,0
2019 год
6298673,539
0,0
654440,539
5644233,0
2020 год
448493,300
0,0
448493,300
0,0
»;
подпункты 1.16 - 1.17 изложить в следующей редакции:
«
1.16.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 129 + 600 - км 135 + 000
Реконструкция
5,4 км
Отсутствует
563291,310
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
25412,703
7300,000
0,0
25412,703
2020 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
7300,0
7300,0
0,0
7300,0
2019 год
14598,563
0,0
0,0
14598,563
2020 год
3514,140
0,0
0,0
3514,140
1.17.
Реконструкция мостового перехода через
р. Макча на 12 км автомобильной дороги «Зея – Тыгда»
Реконструкция
0,624 км, 57,48 пог. м моста
Имеется
147275,700
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
157987,823
4591,141
0,0
157987,823
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
1755,796
1755,796
0,0
1755,796
2017 год
2835,345
2835,345
0,0
2835,345
2018 год
54984,787
0,0
0,0
54984,787
2019 год
98411,895
0,0
0,0
98411,895
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
подпункт 1.41 изложить в следующей редакции:
«
1.41.
Реконструкция мостового перехода на км 183 + 700 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск – Экимчан»
Реконструкция
0,62 км
Имеется
94126,110
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
100066,342
2430,409
0,0
100066,342
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
939,227
939,227
0,0
939,227
2017 год
1491,182
1491,182
0,0
1491,182
2018 год
60000,863
0,0
0,0
60000,863
2019 год
37635,070
0,0
0,0
37635,070
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
подпункт 1.47 изложить в следующей редакции:
«
1.47.
Реконструкция мостового перехода на км 15 автомобильной дороги «Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино»
Реконструкция
0,578 км, 48,75 пог. м моста
Имеется
63557,161
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
67231,147
3480,453
270,0
66961,147
2018 г.
2014 год
1180,167
1180,167
0,0
1180,167
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
2570,286
2300,286
270,0
2300,286
2017 год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
2018 год
43480,694
0,0
0,0
43480,694
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,000
0,0
0,0
0,0
»;
подпункт 1.49 изложить в следующей редакции:
«
1.49.
Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконструкция
0,507 км, 48,55 пог. м моста
Имеется
68462,625
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
71439,003
3588,268
0,0
71439,003
2018 г.
2014 год
1089,181
1089,181
0,0
1089,181
2015 год
2439,087
2439,087
0,0
2439,087
2016 год
60,0
60,0
0,0
60,0
2017 год
5106,482
0,0
0,0
5106,482
2018 год
62744,253
0,0
0,0
62744,253
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
подпункты 1.51 - 1.52 изложить в следующей редакции:
«
1.51.
Реконструкция мостового перехода на км 51 автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»
Реконструкция
0,382 км, 24,7 пог. м моста
Имеется
46811,866
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
54591,456
2748,999
0,0
54591,456
2018 г.
2014 год
802,508
802,508
0,0
802,508
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
1946,491
1946,491
0,0
1946,491
2017 год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
2018 год
31842,457
0,0
0,0
31842,457
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.52.
Реконструкция мостового перехода на км 57 автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»
Реконструкция
0,393 км, 24,7 пог. м моста
Имеется
60693,043
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
64646,329
2783,000
0,0
64646,329
2018 г.
2014 год
804,538
804,538
0,0
804,538
2015 год
111,569
111,569
0,0
111,569
2016 год
1866,893
1866,893
0,0
1866,893
2017 год
30000,0
0,0
0,0
30000,0
2018 год
31863,329
0,0
0,0
31863,329
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
подпункт 1.75 изложить в следующей редакции:
«
1.75.
Строительство путепровода через Транссибирскую ж.д. в п.г.т. Новобурейский
Строительство
2,5 км, 120,0 пог. м моста
Отсутствует
700000,000
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
81588,766
5600,0
0,0
81588,766
2021 г.
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
10600,0
5600,0
0,0
10600,0
2020 год
70988,766
0,0
0,0
70988,766
»;
подпункт 1.77 изложить в следующей редакции:
«
1.77.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан», км 21 + 880 - км 46 + 200 (этап 2)
Реконструкция
8,5 км, 144,78 пог. м моста
Имеется
934977,120
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
подпункт 1.79 изложить в следующей редакции:
«
1.79.
Реконструкция мостового перехода на 36 км автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»
Реконструкция
0,4 км, 24,00 пог. м моста
Отсутствует
46090,00
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
24827,427
0,0
0,0
24827,427
2021 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
4827,427
0,0
0,0
4827,427
2020 год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
»;
3) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 24021324,03 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 4676524,25 тыс. рублей;
2018 год - 4441355,42 тыс. рублей;
2019 год - 3364088,54 тыс. рублей;
2020 год - 3461674,84 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8871144,36 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 215987,72 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 17259361,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.»;
4) в разделе 6:
а) после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«По мероприятию «Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ)» будет обеспечено 100% выполнение обязательств по рассылке копий постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением указанных средств на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области.»;
б) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«
Коэффициенты значимости мероприятий
№п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,50
0,50
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
1.1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,20
0,10
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
1.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,10
0,20
-
-
-
-
-
1.1.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,20
0,10
0,20
0,10
0,10
0,10
0,10
1.1.4.
Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства
-
-
-
0,10
0,05
0,05
0,05
1.1.5.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
-
0,10
-
-
-
-
-
1.1.6.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ)
0,05
0,05
0,05
1.2.
Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
1.2.1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,20
0,20
0,30
0,20
0,40
0,30
0,30
1.2.2.
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)»
0,10
-
-
0,10
-
-
-
1.2.3.
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
1.2.4.
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
-
0,10
0,10
0,10
-
0,10
0,10
1.3.
Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования
0,10
0,10
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
1.3.1.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
0,10
0,10
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
»;
5) позицию «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:», подпункт 4.1 пункта 4 приложения №1 к подпрограмме изложить в следующей редакции:
«
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
Км
31,654
103,224
0,174
5,073
8,347
5,068
17,811
13,740
7,600
7,470
16,000
21,941
4.1.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
31,654
103,224
0,174
5,073
8,347
5,068
17,811
13,740
7,600
7,470
16,000
21,941
».
5. В подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 536106,01 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 78463,56 тыс. рублей;
2018 год - 89285,39 тыс. рублей;
2019 год - 80554,27 тыс. рублей;
2020 год - 77298,95 тыс. рублей.
»;
2) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 536106,01 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 78463,56 тыс. рублей;
2018 год - 89285,39 тыс. рублей;
2019 год - 80554,27 тыс. рублей;
2020 год - 77298,95 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.».
6. В приложении №1 к государственной программе:
1) в пункте 2:
а) подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«
2.1.4.
Мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства»
2017 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество мостовых сооружений, по которым будет проведена оценка уязвимости и составлен план мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, шт.
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
0,0
0,0
0,0
0,0
2
62
119
60
»;
б) дополнить подпунктом 2.1.6 следующего содержания:
«
2.1.6.
Мероприятие «Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ)»
2018 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Исполнение расходных обязательств, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора), в процентах
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
100
100
100
»;
2) подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.2.1.
Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
56,7858/
4357,44
19,001/
336,63
4,325/0,00
7,675/908,36
3,896/0,00
7,986/
632,5
1,57/
5,5
2,07/
153,2
».
7. В приложении №4 к государственной программе:
1) в позиции «Государственная программа «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»:
а) позицию «Всего, в том числе» изложить в следующей редакции:
«
Всего, в том числе:
Всего
55011178,05
6627189,52
5907264,60
5915994,28
10273174,99
12824933,05
9736268,17
3726353,44
федеральный бюджет
10732062,36
4094684,69
3286925,47
2218659,51
933792,69
198000,00
0,00
0,00
областной бюджет
26073462,97
2511554,06
2581940,66
3672088,25
5143004,90
4826979,53
3636788,65
3701106,92
консолидированные бюджеты муниципальных образований
216291,72
20950,77
38398,47
25246,52
55956,40
25246,52
25246,52
25246,52
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17989361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7774707,00
6074233,00
0,00
»;
б) позицию «Министерство транспорта и строительства области» изложить в следующей редакции:
«
Министерство транспорта и строительства области
Всего
54277938,12
6598873,20
5880315,89
5822759,08
10010041,87
12675482,61
9646281,87
3644183,60
федеральный бюджет
10732062,36
4094684,69
3286925,47
2218659,51
933792,69
198000,00
0,00
0,00
областной бюджет
25340223,04
2483237,74
2554991,95
3578853,05
4879871,78
4677529,09
3546802,35
3618937,08
консолидированные бюджеты муниципальных образований
216291,72
20950,77
38398,47
25246,52
55956,40
25246,52
25246,52
25246,52
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17989361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7774707,00
6074233,00
0,00
»;
в) в пункте 1:
позицию «Всего, в том числе:» изложить в следующей редакции:
«
Всего, в том числе:
Всего
4107254,93
278482,94
710721,66
1349415,55
388017,09
596338,72
622145,84
162133,13
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1516032,93
123578,94
144221,66
209597,55
388017,09
296338,72
192145,84
162133,13
консолидированные бюджеты муниципальных образований
304,00
304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
730000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300000,00
430000,00
0,00
»;
позицию «Министерство транспорта и строительства области» изложить в следующей редакции:
«
Министерство транспорта и строительства области
Всего
3577961,60
278482,94
710721,66
1284339,65
154605,66
479486,06
562117,07
108208,56
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
986739,60
123578,94
144221,66
144521,65
154605,66
179486,06
132117,07
108208,56
консолидированные бюджеты муниципальных образований
304,00
304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
730000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300000,00
430000,00
0,00
»;
подпункты 1.3, 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«
1.3.
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения»
Всего
31221,05
7755,75
6592,72
6092,70
4806,72
550,00
4085,28
3319,08
1.3.1.
Мероприятие «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
31221,05
5774,55
6592,72
6092,70
4806,72
550,00
4085,28
3319,08
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0408
1310310930
31221,05
5774,55
6592,72
6092,70
4806,72
550,00
4085,28
3319,08
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
г) в пункте 2:
позицию «Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»», подпункты 2.1, 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«
2.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
50367817,11
6295622,90
5116112,28
4489589,23
9806694,34
12139308,94
9033568,06
3486921,36
федеральный бюджет
8871144,36
3940084,69
2720425,47
1078841,51
933792,69
198000,00
0,00
0,00
областной бюджет
24021324,03
2334891,44
2357288,34
3385501,20
4676524,25
4441355,42
3364088,54
3461674,84
консолидированные бюджеты муниципальных образований
215987,72
20646,77
38398,47
25246,52
55956,40
25246,52
25246,52
25246,52
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17259361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7474707,00
5644233,00
0,00
2.1.
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Всего
15351010,85
1542824,96
1416491,93
2342701,81
3241307,19
2984855,42
1759648,00
2063181,54
2.1.1.
Мероприятие «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
12094494,38
952482,49
832793,32
1906731,14
2772118,16
2496694,64
1550933,67
1582740,96
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320112260
12094494,38
952482,49
832793,32
1906731,14
2772118,16
2496694,64
1550933,67
1582740,96
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«
2.1.3.
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
2827359,30
385565,32
386743,95
435970,67
469098,99
478775,46
196764,33
474440,58
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320110590
2827359,30
385565,32
386743,95
435970,67
469098,99
478775,46
196764,33
474440,58
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
дополнить подпунктом 2.1.6 следующего содержания:
«
2.1.6.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ)
Министерство транспорта и строительства области
Всего
3335,32
0,00
0,00
0,00
0,00
3335,32
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320112280
3335,32
0,00
0,00
0,00
0,00
3335,32
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
подпункты 2.2, 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.2.
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Всего
29140012,35
4339862,58
2934943,11
1293626,44
5566679,14
8257734,24
6298673,51
448493,30
2.2.1.
Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
20251866,53
399777,89
362656,94
125884,93
4556645,69
8059734,24
6298673,54
448493,30
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320211010
2992505,53
399777,89
362656,94
125884,93
416224,69
585027,24
654440,54
448493,30
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17259361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7474707,00
5644233,00
0,00
»;
д) в пункте 3:
строку «Всего, в том числе:» изложить в следующей редакции:
«
Всего, в том числе:
Всего
536106,01
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
89285,39
80554,27
77298,95
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
536106,01
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
89285,39
80554,27
77298,95
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
строку «Министерство транспорта и строительства области» изложить в следующей редакции:
«
Министерство транспорта и строительства области
Всего
332159,41
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
56687,61
50596,74
49053,68
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
332159,41
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
56687,61
50596,74
49053,68
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
подпункты 3.1, 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«
3.1.
Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти»
Всего
536106,01
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
89285,39
80554,27
77298,95
3.1.1.
Мероприятие «Содержание органов исполнительной власти»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
327659,41
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
52187,61
50596,74
49053,68
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
408
1340110190
327659,41
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
52187,61
50596,74
49053,68
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
».
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2018 г. №295
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2013 №450
В целях корректировки государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство Амурской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 №450 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 17.04.2018 №171), изменения согласно приложению к настоящему постановлению
Временно исполняющий
обязанности губернатора области
В.А. Орлов
Приложение №
к постановлению Правительства
Амурской области
от 29.06.2018 №295
Изменения, вносимые в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской
области на 2014 - 2020 годы»
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«
9.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также
прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 26073462,97 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год - 5143004,90 тыс. рублей;
2018 год - 4826979,53 тыс. рублей;
2019 год - 3636788,65 тыс. рублей;
2020 год - 3701106,92 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 10732062,36 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 216291,72 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 17989361,00 тыс. рублей
».
2. Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:
«
6. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 26073462,97 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год - 5143004,90 тыс. рублей;
2018 год - 4826979,53 тыс. рублей;
2019 год - 3636788,65 тыс. рублей;
2020 год - 3701106,92 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 10732062,36 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 216291,72 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 17989361,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.».
3. В подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1516032,93 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 388017,09 тыс. рублей;
2018 год - 296338,72 тыс. рублей;
2019 год - 192145,84 тыс. рублей;
2020 год - 162133,13 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 730000,00 тыс. рублей.
»;
2) абзацы двадцать девятый – тридцатый раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ) – финансирование почтовых расходов на рассылку копий постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, и средств фото- и киносъемки, видеозаписи, на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области.
В рамках данного мероприятия планируется предоставление средств областного бюджета ГКУ управлению автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор». На основании заключенного договора оказания услуг почтовой связи между ГКУ управлением автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор», Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области и организацией, оказывающей услуги почтовой связи, осуществляется финансирование почтовых расходов на рассылку копий постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением указанных средств на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области.»;
3) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составляет 1516032,93 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 388017,09 тыс. рублей;
2018 год - 296338,72 тыс. рублей;
2019 год - 192145,84 тыс. рублей;
2020 год - 162133,13 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 730000,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.».
4. В подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 24021324,03 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 4676524,25 тыс. рублей;
2018 год - 4441355,42 тыс. рублей;
2019 год - 3364088,54 тыс. рублей;
2020 год - 3461674,84 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8871144,36 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных
бюджетов составляет 215987,72 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей
»;
2) в разделе 4 подпрограммы:
а) пункт 1 дополнить подпунктом «е» следующего содержания»
«е) финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ).
Данное мероприятие осуществляется в рамках постановления Правительства Амурской области от 28.12.2011 №956 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Амурской области». В рамках данного мероприятия планируется предоставление средств дорожного фонда ГКУ управления автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор». На основании заключенного договора оказания услуг почтовой связи между ГКУ управлением автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор», Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области и организацией, оказывающей услуги почтовой связи, осуществляется финансирование почтовых расходов на рассылку постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением указанных средств на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области.»;
б) в таблице 1:
позицию «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» изложить в следующей редакции:
«
1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
131,550 км, 2005,4 пог. м моста
33703320,41
Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы
26976062,872
6679762,372
3036939,50
17259361,0
2014 год
2296619,887
1896842,000
399777,887*
0,0
2015 год
2934943,106
2572286,171**
362656,935*
0,0
2016 год
1276446,905
1078841,510***
197605,395
0,0
2017 год
5566679,139
933792,691
492465,448
4140421,0
2018 год
8154206,996
198000,0
481499,996
7474707,0
2019 год
6298673,539
0,0
654440,539
5644233,0
2020 год
448493,300
0,0
448493,300
0,0
»;
подпункты 1.16 - 1.17 изложить в следующей редакции:
«
1.16.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 129 + 600 - км 135 + 000
Реконструкция
5,4 км
Отсутствует
563291,310
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
25412,703
7300,000
0,0
25412,703
2020 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
7300,0
7300,0
0,0
7300,0
2019 год
14598,563
0,0
0,0
14598,563
2020 год
3514,140
0,0
0,0
3514,140
1.17.
Реконструкция мостового перехода через
р. Макча на 12 км автомобильной дороги «Зея – Тыгда»
Реконструкция
0,624 км, 57,48 пог. м моста
Имеется
147275,700
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
157987,823
4591,141
0,0
157987,823
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
1755,796
1755,796
0,0
1755,796
2017 год
2835,345
2835,345
0,0
2835,345
2018 год
54984,787
0,0
0,0
54984,787
2019 год
98411,895
0,0
0,0
98411,895
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
подпункт 1.41 изложить в следующей редакции:
«
1.41.
Реконструкция мостового перехода на км 183 + 700 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск – Экимчан»
Реконструкция
0,62 км
Имеется
94126,110
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
100066,342
2430,409
0,0
100066,342
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
939,227
939,227
0,0
939,227
2017 год
1491,182
1491,182
0,0
1491,182
2018 год
60000,863
0,0
0,0
60000,863
2019 год
37635,070
0,0
0,0
37635,070
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
подпункт 1.47 изложить в следующей редакции:
«
1.47.
Реконструкция мостового перехода на км 15 автомобильной дороги «Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино»
Реконструкция
0,578 км, 48,75 пог. м моста
Имеется
63557,161
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
67231,147
3480,453
270,0
66961,147
2018 г.
2014 год
1180,167
1180,167
0,0
1180,167
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
2570,286
2300,286
270,0
2300,286
2017 год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
2018 год
43480,694
0,0
0,0
43480,694
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,000
0,0
0,0
0,0
»;
подпункт 1.49 изложить в следующей редакции:
«
1.49.
Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконструкция
0,507 км, 48,55 пог. м моста
Имеется
68462,625
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
71439,003
3588,268
0,0
71439,003
2018 г.
2014 год
1089,181
1089,181
0,0
1089,181
2015 год
2439,087
2439,087
0,0
2439,087
2016 год
60,0
60,0
0,0
60,0
2017 год
5106,482
0,0
0,0
5106,482
2018 год
62744,253
0,0
0,0
62744,253
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
подпункты 1.51 - 1.52 изложить в следующей редакции:
«
1.51.
Реконструкция мостового перехода на км 51 автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»
Реконструкция
0,382 км, 24,7 пог. м моста
Имеется
46811,866
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
54591,456
2748,999
0,0
54591,456
2018 г.
2014 год
802,508
802,508
0,0
802,508
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
1946,491
1946,491
0,0
1946,491
2017 год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
2018 год
31842,457
0,0
0,0
31842,457
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.52.
Реконструкция мостового перехода на км 57 автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»
Реконструкция
0,393 км, 24,7 пог. м моста
Имеется
60693,043
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
64646,329
2783,000
0,0
64646,329
2018 г.
2014 год
804,538
804,538
0,0
804,538
2015 год
111,569
111,569
0,0
111,569
2016 год
1866,893
1866,893
0,0
1866,893
2017 год
30000,0
0,0
0,0
30000,0
2018 год
31863,329
0,0
0,0
31863,329
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
подпункт 1.75 изложить в следующей редакции:
«
1.75.
Строительство путепровода через Транссибирскую ж.д. в п.г.т. Новобурейский
Строительство
2,5 км, 120,0 пог. м моста
Отсутствует
700000,000
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
81588,766
5600,0
0,0
81588,766
2021 г.
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
10600,0
5600,0
0,0
10600,0
2020 год
70988,766
0,0
0,0
70988,766
»;
подпункт 1.77 изложить в следующей редакции:
«
1.77.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан», км 21 + 880 - км 46 + 200 (этап 2)
Реконструкция
8,5 км, 144,78 пог. м моста
Имеется
934977,120
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
подпункт 1.79 изложить в следующей редакции:
«
1.79.
Реконструкция мостового перехода на 36 км автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»
Реконструкция
0,4 км, 24,00 пог. м моста
Отсутствует
46090,00
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
24827,427
0,0
0,0
24827,427
2021 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
4827,427
0,0
0,0
4827,427
2020 год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
»;
3) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 24021324,03 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 4676524,25 тыс. рублей;
2018 год - 4441355,42 тыс. рублей;
2019 год - 3364088,54 тыс. рублей;
2020 год - 3461674,84 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8871144,36 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 215987,72 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 17259361,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.»;
4) в разделе 6:
а) после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«По мероприятию «Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ)» будет обеспечено 100% выполнение обязательств по рассылке копий постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением указанных средств на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области.»;
б) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«
Коэффициенты значимости мероприятий
№п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,50
0,50
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
1.1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,20
0,10
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
1.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,10
0,20
-
-
-
-
-
1.1.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,20
0,10
0,20
0,10
0,10
0,10
0,10
1.1.4.
Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства
-
-
-
0,10
0,05
0,05
0,05
1.1.5.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
-
0,10
-
-
-
-
-
1.1.6.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ)
0,05
0,05
0,05
1.2.
Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
1.2.1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,20
0,20
0,30
0,20
0,40
0,30
0,30
1.2.2.
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)»
0,10
-
-
0,10
-
-
-
1.2.3.
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
1.2.4.
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
-
0,10
0,10
0,10
-
0,10
0,10
1.3.
Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования
0,10
0,10
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
1.3.1.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
0,10
0,10
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
»;
5) позицию «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:», подпункт 4.1 пункта 4 приложения №1 к подпрограмме изложить в следующей редакции:
«
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
Км
31,654
103,224
0,174
5,073
8,347
5,068
17,811
13,740
7,600
7,470
16,000
21,941
4.1.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
31,654
103,224
0,174
5,073
8,347
5,068
17,811
13,740
7,600
7,470
16,000
21,941
».
5. В подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 536106,01 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 78463,56 тыс. рублей;
2018 год - 89285,39 тыс. рублей;
2019 год - 80554,27 тыс. рублей;
2020 год - 77298,95 тыс. рублей.
»;
2) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 536106,01 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 78463,56 тыс. рублей;
2018 год - 89285,39 тыс. рублей;
2019 год - 80554,27 тыс. рублей;
2020 год - 77298,95 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.».
6. В приложении №1 к государственной программе:
1) в пункте 2:
а) подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«
2.1.4.
Мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства»
2017 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество мостовых сооружений, по которым будет проведена оценка уязвимости и составлен план мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, шт.
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
0,0
0,0
0,0
0,0
2
62
119
60
»;
б) дополнить подпунктом 2.1.6 следующего содержания:
«
2.1.6.
Мероприятие «Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ)»
2018 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Исполнение расходных обязательств, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора), в процентах
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
100
100
100
»;
2) подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.2.1.
Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
56,7858/
4357,44
19,001/
336,63
4,325/0,00
7,675/908,36
3,896/0,00
7,986/
632,5
1,57/
5,5
2,07/
153,2
».
7. В приложении №4 к государственной программе:
1) в позиции «Государственная программа «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»:
а) позицию «Всего, в том числе» изложить в следующей редакции:
«
Всего, в том числе:
Всего
55011178,05
6627189,52
5907264,60
5915994,28
10273174,99
12824933,05
9736268,17
3726353,44
федеральный бюджет
10732062,36
4094684,69
3286925,47
2218659,51
933792,69
198000,00
0,00
0,00
областной бюджет
26073462,97
2511554,06
2581940,66
3672088,25
5143004,90
4826979,53
3636788,65
3701106,92
консолидированные бюджеты муниципальных образований
216291,72
20950,77
38398,47
25246,52
55956,40
25246,52
25246,52
25246,52
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17989361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7774707,00
6074233,00
0,00
»;
б) позицию «Министерство транспорта и строительства области» изложить в следующей редакции:
«
Министерство транспорта и строительства области
Всего
54277938,12
6598873,20
5880315,89
5822759,08
10010041,87
12675482,61
9646281,87
3644183,60
федеральный бюджет
10732062,36
4094684,69
3286925,47
2218659,51
933792,69
198000,00
0,00
0,00
областной бюджет
25340223,04
2483237,74
2554991,95
3578853,05
4879871,78
4677529,09
3546802,35
3618937,08
консолидированные бюджеты муниципальных образований
216291,72
20950,77
38398,47
25246,52
55956,40
25246,52
25246,52
25246,52
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17989361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7774707,00
6074233,00
0,00
»;
в) в пункте 1:
позицию «Всего, в том числе:» изложить в следующей редакции:
«
Всего, в том числе:
Всего
4107254,93
278482,94
710721,66
1349415,55
388017,09
596338,72
622145,84
162133,13
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1516032,93
123578,94
144221,66
209597,55
388017,09
296338,72
192145,84
162133,13
консолидированные бюджеты муниципальных образований
304,00
304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
730000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300000,00
430000,00
0,00
»;
позицию «Министерство транспорта и строительства области» изложить в следующей редакции:
«
Министерство транспорта и строительства области
Всего
3577961,60
278482,94
710721,66
1284339,65
154605,66
479486,06
562117,07
108208,56
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
986739,60
123578,94
144221,66
144521,65
154605,66
179486,06
132117,07
108208,56
консолидированные бюджеты муниципальных образований
304,00
304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
730000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300000,00
430000,00
0,00
»;
подпункты 1.3, 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«
1.3.
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения»
Всего
31221,05
7755,75
6592,72
6092,70
4806,72
550,00
4085,28
3319,08
1.3.1.
Мероприятие «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
31221,05
5774,55
6592,72
6092,70
4806,72
550,00
4085,28
3319,08
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0408
1310310930
31221,05
5774,55
6592,72
6092,70
4806,72
550,00
4085,28
3319,08
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
г) в пункте 2:
позицию «Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»», подпункты 2.1, 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«
2.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
50367817,11
6295622,90
5116112,28
4489589,23
9806694,34
12139308,94
9033568,06
3486921,36
федеральный бюджет
8871144,36
3940084,69
2720425,47
1078841,51
933792,69
198000,00
0,00
0,00
областной бюджет
24021324,03
2334891,44
2357288,34
3385501,20
4676524,25
4441355,42
3364088,54
3461674,84
консолидированные бюджеты муниципальных образований
215987,72
20646,77
38398,47
25246,52
55956,40
25246,52
25246,52
25246,52
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17259361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7474707,00
5644233,00
0,00
2.1.
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Всего
15351010,85
1542824,96
1416491,93
2342701,81
3241307,19
2984855,42
1759648,00
2063181,54
2.1.1.
Мероприятие «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
12094494,38
952482,49
832793,32
1906731,14
2772118,16
2496694,64
1550933,67
1582740,96
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320112260
12094494,38
952482,49
832793,32
1906731,14
2772118,16
2496694,64
1550933,67
1582740,96
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«
2.1.3.
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
2827359,30
385565,32
386743,95
435970,67
469098,99
478775,46
196764,33
474440,58
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320110590
2827359,30
385565,32
386743,95
435970,67
469098,99
478775,46
196764,33
474440,58
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
дополнить подпунктом 2.1.6 следующего содержания:
«
2.1.6.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ)
Министерство транспорта и строительства области
Всего
3335,32
0,00
0,00
0,00
0,00
3335,32
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320112280
3335,32
0,00
0,00
0,00
0,00
3335,32
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
подпункты 2.2, 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.2.
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Всего
29140012,35
4339862,58
2934943,11
1293626,44
5566679,14
8257734,24
6298673,51
448493,30
2.2.1.
Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
20251866,53
399777,89
362656,94
125884,93
4556645,69
8059734,24
6298673,54
448493,30
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320211010
2992505,53
399777,89
362656,94
125884,93
416224,69
585027,24
654440,54
448493,30
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17259361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7474707,00
5644233,00
0,00
»;
д) в пункте 3:
строку «Всего, в том числе:» изложить в следующей редакции:
«
Всего, в том числе:
Всего
536106,01
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
89285,39
80554,27
77298,95
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
536106,01
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
89285,39
80554,27
77298,95
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
строку «Министерство транспорта и строительства области» изложить в следующей редакции:
«
Министерство транспорта и строительства области
Всего
332159,41
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
56687,61
50596,74
49053,68
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
332159,41
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
56687,61
50596,74
49053,68
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
»;
подпункты 3.1, 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«
3.1.
Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти»
Всего
536106,01
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
89285,39
80554,27
77298,95
3.1.1.
Мероприятие «Содержание органов исполнительной власти»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
327659,41
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
52187,61
50596,74
49053,68
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
408
1340110190
327659,41
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
52187,61
50596,74
49053,68
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.07.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: