Основная информация

Дата опубликования: 29 сентября 2020г.
Номер документа: RU35026305202000134
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Вологодская область
Принявший орган: Администрация Сокольского муниципального района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа





1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛЬСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от

29.09.2020



883

г. Сокол

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2018 - 2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ в Сокольском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 06.06.2014 № 218, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2018 - 2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 13.10.2017 № 1171, следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2018 - 2022 годы», раздел «IV. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач программы, прогноз конечных результатов реализации программы», раздел «V. Ресурсное обеспечение программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. В разделах «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» Паспорта подпрограммы 2 и «Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы 2, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 2» слова и цифры «увеличение количества посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в год до 7,4 посещений» заменить словами и цифрами «увеличение количества посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в год до 7,5 посещений».

1.3. В приложении 1 к подпрограмме 2 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2» строку «количество посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в год» изложить в новой редакции:

Наименование индикатора

(показателя)

Ед. изме-рения

Значения показателей

2016

факт

2017 факт

2018

2019

2020

2021

2022

количество посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в год

Ед.

7

7

7

7,4

7,5

7,5

7,5

1.4. Приложение 3 к подпрограмме 2 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)» изложить в новой редакции (приложение 2).

              1.5. Приложение 5 к подпрограмме 2 «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 2 (тыс. руб.)» изложить в новой редакции (приложение 3);

1.6. Раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изложить в новой редакции (приложение 4).

1.7. Раздел «IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3» изложить в новой редакции (приложение 5).

1.8. Приложение 4 к подпрограмме 3 «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 3 (тыс. руб.)» изложить в новой редакции (приложение 6).

              1.9. Приложение 5 к подпрограмме 3 «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 3 (тыс. руб.)» изложить в новой редакции (приложение 7).

1.10. Раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 изложить в новой редакции (приложение 8).

1.11. Раздел «IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4» изложить в новой редакции (приложение 9).

1.12. Приложение 4 к подпрограмме 4 «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 4 (тыс. руб.)» изложить в новой редакции (приложение 10).

              1.13. Приложение 5 к подпрограмме 4 «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 4 (тыс. руб.)» изложить в новой редакции (приложение 11).

1.14. В приложении 1 к подпрограмме 5 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 5» строку «количество введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений  в сельских территориях» изложить в новой редакции:

Наименование индикатора

(показателя)

Ед. изме-рения

Значения показателей

2016

факт

2017 факт

2018

2019

2020

2021

2022

количество введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений  в сельских территориях 

ед.

0

0

0

1

х

х

х

1.15. Раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7» паспорта подпрограммы 7 изложить в новой редакции (приложение 12).

1.16. Раздел «IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 7» изложить в новой редакции (приложение 13).

1.17. Приложение 3 к подпрограмме 7 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 7 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)» изложить в новой редакции (приложение 14).

1.18. Приложение 4 к подпрограмме 7 «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 7 (тыс. руб.)» изложить в новой редакции (приложение 15).

              1.19. Приложение 5 к подпрограмме 7 «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 7 (тыс. руб.)» изложить в новой редакции (приложение 16).

1.20. В приложении 8 к программе  «Сведения о показателях (индикаторах) программы» строку «количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» изложить в новой редакции:

Наименование индикатора

(показателя)

Ед. изме-рения

Значения показателей

2016

факт

2017 факт

2018

2019

2020

2021

2022

количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

ед.

0

0

0

0

1

0

0

1.21. В Приложении 10 к программе «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.)»   столбцы 6 - 9   «Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы» по разделам: «Муниципальная программа»,  «Основное мероприятие 2.1», «Основное мероприятие 2.2», «Подпрограмма 7», Основное мероприятие 7.1» изложить в новой редакции (приложение 17).

1.22. Приложение 11 к программе «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.)» изложить в новой редакции (приложение 18).

1.23. Приложение 12 к программе «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей программы (тыс. руб.)» изложить в новой редакции (приложение 19).

1.24. Приложение 13 к программе «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий программы (тыс. руб.)» изложить в новой редакции (приложение 20).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Сокольская правда» и размещению на официальном сайте Сокольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Руководитель Администрации                                                         С.А. Рябинин

Приложение 1

к постановлению

Администрации района

от 29.09.2020 № 883

«Паспорт

муниципальной программы

«Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2018 – 2022 годы»

Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2018 - 2022 годы» (далее - программа)

Ответственный исполнитель программы

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Соисполнители программы

Управление делами Администрации Сокольского муниципального района;

Муниципальное казенное учреждение

Сокольского муниципального района «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

Подпрограммы программы

«Дополнительное образование детей в сфере культуры»;

«Библиотечно-информационное обслужи-вание населения»;

«Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры»;

«Музейная деятельность и развитие туризма»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Реализация молодежной политики»;

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

Цели программы

- обеспечение прав жителей Сокольского муниципального района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации, в том числе с привлечением информационно-телекоммуникационных ресурсов;

- создание условий для сохранения, устойчивого развития и эффективного использования историко-культурного наследия и туристско-рекреационного потенциала района;

- сохранение и укрепление здоровья населения Сокольского муниципального района посредством вовлечения людей  в систематические занятия физической культурой и спортом;

- содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи

Задачи программы

1. создание условий для устойчивого развития сфер культуры, туризма и молодежной политики на территории Сокольского муниципального района;

2. освоение новых форм и направлений культурного, туристского и молодежного обмена, продвижение социокультурных продуктов на региональный, российский и мировой рынки;

3. содействие сохранению историко-культурного и природного наследия района, созданию сбалансированного рынка туристских услуг в районе;

4. обеспечение свободы творчества, создание условий для реализации творческого потенциала граждан;

5. обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Сокольского муниципального района, развитие детско-юношеского спорта;

6. создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь района;

7. обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

Целевые индикаторы и показатели программы

1. уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности;

2. доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет;

3. динамика количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек, по отношению к

2016 году;

4. уровень средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Вологодской области;

5. количество посетителей в районе (туристы и экскурсанты);

6. доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

7. коэффициент посещаемости мероприятий в учреждениях культуры (в целом по району с учетом поселений);

8. динамика количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года;

9. количество посещений организаций культуры;

10. количество созданных (реконстру-ированных) и капитально отремонтирован-ных объектов организаций культуры.

11. доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3-х до 79 лет;

12. увеличение количества участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2016 году;

13. отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета муниципального района;

Сроки реализации программы

2018 -2022 годы

Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам

Объем средств, необходимых для финансового обеспечения программы, составляет – 1082979,0 тыс. руб.*, в том числе:

2018 год – 151864,6 тыс. руб.;

2019 год – 215455,1 тыс. руб.;

2020 год – 382075,6 тыс. руб.;

2021 год – 152777,5 тыс. руб.;

2022 год – 180806,2 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджета Сокольского муниципального района – 627919,7 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год – 107308,3 тыс. руб.;

2019 год – 112835,8 тыс. руб.;

2020 год – 149570,3 тыс. руб.;

2021 год – 128588,3 тыс. руб.;

2022 год – 129617,0 тыс. руб.

2) прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) учреждений культуры и молодежной политики района, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муници-пального района – 86099,7 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 15685,5 тыс. руб.;

2019 год – 17117,1 тыс. руб.;

2020 год – 17765,7 тыс. руб.;

2021 год – 17765,7 тыс. руб.;

2022 год – 17765,7 тыс. руб.

3) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджетов поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района – 98465,1 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 27263,0 тыс. руб.;

2019 год – 29839,9 тыс. руб.;

2020 год – 33558,4 тыс. руб.;

2021 год – 3901,9 тыс. руб.;

2022 год – 3901,9 тыс. руб.;

4) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств федерального бюджета в виде субсидий – 29600,8 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 1159,7 тыс. руб.;

2019 год – 4130,3 тыс. руб.;

2020 год – 8910,8 тыс.руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 15400 тыс.руб.;

5) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств областного бюджета в виде субсидий –233633,7 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 348,1 тыс. руб.;

2019 год – 45792,0 тыс. руб.;

2020 год – 171530,4 тыс. руб.;

2021 год – 2181,6 тыс. руб.;

2022 год – 13781,6  тыс. руб.;

          6) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет   средств федерального  бюджета в виде

иных межбюджетных трансфертов - 5100,0 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 100,0 тыс. руб.;

2019 год - 5000,0 тыс. руб.

         7) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в бюджет района -            2160,0 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 740,0 тыс. руб.;

2020 год – 740,0 тыс. руб.;

2021 год – 340,0 тыс. руб.;

2022 год – 340,0 тыс. руб.

* В течение реализации программы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению

Ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации программы к концу 2022 года ожидается:

1. Сохранение фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности на уровне 100 %;

2. увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного художественного образования, в общей численности детей до 13,5 %;

3. увеличение количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек на 2,5% по отношению к 2016 году;

4. сохранение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Вологодской области 100%;

5. увеличение количества посетителей в районе до 44,0 тыс. человек (туристы и экскурсанты) к 2022 году;

6. увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 43%;

7. коэффициент посещаемости мероприятий в учреждениях культуры (в целом по району с учетом поселений) до 17,4 ед.;

8. сохранение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года не менее 102,4%;

9. увеличение количества посещений организаций культуры  до 612,79 тыс. чел.;

10. количество созданных (реконстру-ированных) и капитально отремонтирован-ных объектов организаций культуры, ед. -1;

11. увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3-х до 79 лет до 48%;

12. увеличение количества участников мероприятий молодежной политики на 2% по отношению к 2016 году;

13. недопущение просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.

IV. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач программы, прогноз конечных результатов реализации программы

Сведения о показателях (индикаторах) программы приведены в приложении 8 к муниципальной программе.

Результатом реализации программы должно стать обеспечение устойчивого развития сфер культуры, туризма, спорта и молодежной политики района, расширение социальных гарантий для всех категорий населения района в данных сферах.

В результате реализации программы к концу 2022 года ожидается:

1. Сохранение фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности на уровне 100 %;

2. увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного художественного образования, в общей численности детей до 13,5 %;

3. увеличение количества экземпляров библиотечного фонда, выданных пользователям библиотек на 2,5% по отношению к 2016 году;

4. сохранение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Вологодской области 100%;

5. увеличение количества посетителей в районе до 44,0 тыс. человек (туристы и экскурсанты) к 2022 году;

6. увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 43%;

7. коэффициент посещаемости мероприятий в учреждениях культуры (в целом по району с учетом поселений) до 17,4 ед.;

8. сохранение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года не менее 102,4%;

9. увеличение количества посещений организаций культуры до 612,79 тыс. чел.;

10. количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед. -1;

11. увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3-х до 79 лет до 48%;

12. увеличение количества участников мероприятий молодежной политики на 2% по отношению к 2016 году;

13. недопущение просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) программы приведена в приложении 9 к программе.

Программно-целевой метод позволит:

 сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений культуры, дополнительного образования, спорта и молодежной политики района;

 обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета в отрасли «культура», «дополнительное образование», «спорт» и «молодежная политика»;

 внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры, спорта и молодежной политики;

 создать предпосылки и условия для устойчивого дальнейшего развития и функционирования учреждений культуры, спорта и молодежной политики района.

V. Ресурсное обеспечение программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Объем ресурсного обеспечения программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах сфер культуры, туризма и молодежной политики района, а также на действующих нормативных правовых актах района.

Бюджетные средства, выделенные на предоставление субсидий бюджетным учреждениям предполагает расходование средств на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников;

- содержание объектов культуры, дополнительного образования, спорта и молодежной политики;

- материально-техническое оснащение учреждений (проведение ремонтов, оснащение современным оборудованием);

- комплектование библиотечных фондов;

- организацию и проведение социально значимых мероприятий.

Объем средств, необходимых для финансового обеспечения программы, составляет – 1082979,0тыс. руб., в том числе:

2018 год – 151864,6 тыс. руб.;

2019 год – 215455,1 тыс. руб.;

2020 год – 382075,6тыс. руб.;

2021 год – 152777,5 тыс. руб.;

2022 год – 180806,2 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджета Сокольского муниципального района – 627919,7 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год – 107308,3 тыс. руб.;

2019 год – 112835,8 тыс. руб.;

2020 год – 149570,3тыс. руб.;

2021 год – 128588,3 тыс. руб.;

2022 год – 129617,0 тыс. руб.

2) прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) учреждений культуры и молодежной политики района, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района – 86099,7 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 15685,5 тыс. руб.;

2019 год – 17117,1 тыс. руб.;

2020 год – 17765,7 тыс. руб.;

2021 год – 17765,7 тыс. руб.;

2022 год – 17765,7 тыс. руб.

3) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджетов поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района – 98465,1 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 27263,0 тыс. руб.;

2019 год – 29839,9 тыс. руб.;

2020 год – 33558,4 тыс. руб.;

2021 год – 3901,9 тыс. руб.;

2022 год – 3901,9 тыс. руб.

4) Прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств федерального бюджета в виде субсидий – 29600,8 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 1159,7 тыс. руб.;

2019 год – 4130,3 тыс. руб.;

2020 год – 8910,8 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 15400 тыс. руб.

5) Прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 233633,7 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 348,1 тыс. руб.;

2019 год – 45792,0 тыс. руб.;

2020 год – 171530,4 тыс. руб.;

2021 год – 2181,6 тыс. руб.;

2022 год – 13781,6 тыс. руб.;

6) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов - 5100,0 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 100,0 тыс. руб.;

2019 год – 5000,0 тыс. руб.

7) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов – 2160,0 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 740,0 тыс. руб.

2020 год – 740,0 тыс. руб.

2021 год – 340,0 тыс. руб.

2022 год – 340,0 тыс. руб.

Выполнение полномочий органов местного самоуправления по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в рамках решения вопросов местного значения, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» осуществляется за счет средств субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, а также за счет софинансирования из бюджета района.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий программы за счет средств бюджета района приведено в приложении 10 к программе.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета района приведено в приложении 11 к программе.

Расчет финансового обеспечения мероприятий программы осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания муниципальными учреждениями района муниципальных услуг в результате реализации мероприятий подпрограмм программы, обеспечения повышения оплаты труда отдельных категорий работников, а также индексации иных расходов на культуру, туризм, спорт и молодежную политику в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

На предусмотренные программой мероприятия направляются средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности юридических лиц - учреждений культуры и молодежной политики района, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц (учреждений культуры и молодежной политики района, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района) на реализацию целей программы приведена в приложении 12 к программе.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий 

программы (тыс. руб.)  приведена в приложении 13 к программе.»

1

  Приложение 2

к постановлению

Администрации района

от 29.09.2020 № 883

«Приложение 3

к подпрограмме 2

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Статус

Наименование

подпрограммы / основного

мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 2

«Библиотечно-информацион-ное обслуживание населения»

всего

27674,9

30697,3

35249,5

33767,0

33867,0

161255,7

ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

27674,9

30697,3

35249,5

33767,0

33867,0

161255,7

Основное мероприятие 2.1

Обеспечение выполнения муниципально-го задания библиотеками района

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

27297,9

29309,5

33621,7

32563,2

33163,2

155955,5

Основное мероприятие 2.2

Материально-техническое оснащение библиотек

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского

муниципального района

1000,00

1166,4

742,4

242,4

3151,2

Основное мероприятие 2.3

Комплектова-ние библиотечных фондов

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

1,0

1,8

2,8

Основное мероприятие 2.4

Организация и проведение социально значимых мероприятий

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 2.5

Ежемесячные и ежегодные  денежные компенсации

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

376,0

386,0

461,4

461,4

461,4

2146,2

Основное мероприятие 2.6

Государствен-ная поддержка лучших сельских учреждений культуры

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

Основное мероприятие 2.7

Государствен-ная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

»

  Приложение 3

к постановлению

Администрации района

от 29.09.2020 № 883

«Приложение 5

к подпрограмме 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий  подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпро-грамма 2

«Библиотечно-информационное обслуживание населения»

всего                       

29127,1

41238,4

38568,4

36644,8

36744,8

182323,5

бюджета района*

27674,9

30697,3

35249,5

33767,0

33867,0

161255,7

федеральный бюджет          

13,1

5012,5

5025,6

областной бюджет            

5,6

4049,8

1865,0

2521,6

2521,6

10963,6

бюджеты поселений района

1145,8

1243,9

1243,9

146,2

146,2

3926,0

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

287,7

234,9

210,0

210,0

210,0

1152,6

Основное мероприятие 2.1

Обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками района

всего                       

28731,4

34476,2

35075,6

32919,4

33519,4

164722,0

бюджета района*

27297,9

29309,5

33621,7

32563,2

33163,2

155955,5

федеральный бюджет          

областной бюджет            

3687,9

3687,9

бюджеты поселений района

1145,8

1243,9

1243,9

146,2

146,2

3926,0

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

287,7

234,9

210,0

210,0

210,0

1152,6

Основное мероприятие 2.2

Материально-техническое оснащение библиотек

всего                       

6000,0

2691,4

2924,0

2424,0

14039,4

бюджета района*

1000,0

1166,4

    742,4

242,4

3151,2

федеральный бюджет          

5000,0

5000,0

областной бюджет            

1525,0

2181,6

2181,6

5888,2

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 2.3

Комплектование библиотечных фондов

всего                       

19,7

376,2

340,0

340,0

340,0

1415,9

бюджета района*

1,0

1,8

2,8

федеральный бюджет          

13,1

12,5

25,6

областной бюджет            

5,6

361,9

340,0

340,0

340,0

1387,5

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие2.4

Организация и проведение социально значимых мероприятий

всего                       

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 2.5

Ежемесячные и ежегодные денежные компенсации

всего                       

376,0

386,0

461,4

461,4

461,4

2146,2

бюджета района*

376,0

386,0

461,4

461,4

461,4

2146,2

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие2.6

Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры

всего                       

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 2.7

Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры

всего                       

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации  подпрограммы 2 за счет средств бюджета района.»

1

  Приложение 4

к постановлению

Администрации района

от 29.09.2020 № 883

«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3

Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы 3, составляет – 280075,5 тыс. руб.*, в том числе:

2018 год – 43002,8 тыс. руб.;

2019 год – 76193,1 тыс. руб.;

2020 год – 78733,6 тыс. руб.;

2021 год – 41054,5 тыс. руб.;

2022 год – 41091,5 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств бюджета Сокольского муниципального района – 143158,9 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год – 22980,3 тыс. руб.;

2019 год – 25626,8 тыс. руб.;

2020 год – 34989,8 тыс. руб.;

2021 год – 29762,5 тыс. руб.;

2022 год – 29799,5 тыс. руб.

2) прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) – 37145,7 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год – 6313,3 тыс. руб.;

2019 год – 7183,4 тыс. руб.;

2020 год – 7883,0 тыс. руб.;

2021 год – 7883,0 тыс. руб.;

2022 год – 7883,0 тыс. руб.

3) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств бюджетов поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района – 46969,1 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 12120,1 тыс. руб.;

2019 год – 12669,2 тыс. руб.;

2020 год – 15361,8 тыс. руб.;

2021 год – 3409,0 тыс. руб.;

2022 год – 3409,0 тыс. руб.

4) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств  федерального бюджета в виде субсидий – 7274,6 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 1146,6 тыс. руб.;

2020 год – 6128,0 тыс. руб.

5) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 45027,2 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 342,5 тыс. руб.;

2019 год – 30463,7 тыс. руб.;

2020 год – 14221,0 тыс. руб.

6) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов - 100,0 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 100,0 тыс. руб.;

7) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в бюджет района - 400,0 тыс. руб., в том числе:

2019 год - 250,0 тыс. руб.;

2020 год - 150,0 тыс. руб.

*В течение реализации подпрограммы 3 объемы финансового обеспечения подлежат уточнению

»

  Приложение 5

к постановлению

Администрации района

от 29.09.2020 № 883

«IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 3 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах учреждений культурно-досугового типа района, а также на действующих нормативных правовых актах района.

Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы 3, составляет – 280075,5  тыс. руб.*, в том числе:

2018 год – 43002,8 тыс. руб.;

2019 год – 76193,1 тыс. руб.;

2020 год – 78733,6 тыс. руб.;

2021 год – 41054,5 тыс. руб.;

2022 год – 41091,5 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств бюджета Сокольского муниципального района – 143158,9  тыс. руб., в том числе:

2018 год – 22980,3 тыс. руб.;

2019 год – 25626,8 тыс. руб.;

2020 год – 34989,8 тыс. руб.;

2021 год – 29762,5 тыс. руб.;

2022 год – 29799,5 тыс. руб.

2) прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) – 37145,7 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 6313,3 тыс. руб.;

2019 год – 7183,4 тыс. руб.;

2020 год – 7883,0 тыс. руб.;

2021 год – 7883,0 тыс. руб.;

2022 год – 7883,0 тыс. руб.

3) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств бюджетов поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района – 46969,1 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 12120,1 тыс. руб.;

2019 год – 12669,2 тыс. руб.;

2020 год – 15361,8 тыс. руб.;

2021 год – 3409,0 тыс. руб.;

2022 год – 3409,0 тыс. руб.

4) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств федерального бюджета в виде субсидий – 7274,6 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 1146,6 тыс. руб.;

2020 год – 6128,0 тыс. руб.

5) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 45027,2  тыс. руб., в том числе:

2018 год - 342,5 тыс. руб.;

2019 год – 30463,7 тыс. руб.;

2020 год – 14221,0  тыс. руб.

6) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет района -100,0 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 100,0 тыс. руб.

7) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в бюджет района -400,0 тыс. руб., в том числе:

2019 год - 250,0 тыс. руб.;

2020 год - 150,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета района приведено в приложении 3 к подпрограмме 3.

На предусмотренные подпрограммой 3 мероприятия направляются средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности юридических лиц - учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района) на реализацию целей подпрограммы 3 приведена в приложении 4 к подпрограмме 3.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий 

подпрограммы 3 (тыс. руб.) приведена в приложении 5 к подпрограмме 3.»

1

  Приложение 6

к постановлению

Администрации района

от 29.09.2020 № 883

«Приложение 4

к подпрограмме 3

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

всего

43002,8

76193,1

78733,6

41054,5

41091,5

280075,5

бюджет района*

22980,3

25626,8

34989,8

29762,5

29799,5

143158,9

федеральный бюджет

1246,6

6128,0

7374,6

областной бюджет

342,5

30713,7

14371,0

45427,2

бюджеты поселений района

12120,1

12669,2

15361,8

3409,0

3409,0

46969,1

государственные внебюджетные фонды

юридические лица**

6313,3

7183,4

7883,0

7883,0

7883,0

37145,7

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета района.

** Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждений культурно-досугового типа, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.»

Приложение 7

к постановлению

Администрации района

от 29.09.2020 № 883

«Приложение 5

к подпрограмме 3

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы

3 (тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрог-рамма 3

«Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры»

всего                       

43002,8

76193,1

78733,6

41054,5

41091,5

280075,5

бюджета района*

22980,3

25626,8

34989,8

29762,5

29799,5

143158,9

федеральный бюджет          

1246,6

6128,0

7374,6

областной бюджет            

342,5

30713,7

14371,0

45427,2

бюджеты поселений района

12120,1

12669,2

15361,8

3409,0

3409,0

46969,1

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

6313,3

7183,4

7883,0

7883,0

7883,0

37145,7

Основное мероприятие 3.1

Обеспечение выполнения муниципаль-ного задания учреждениями культурно-досугового типа

всего                       

40396,0

47772,8

48492,9

38525,2

39325,2

214512,1

бюджета района*

22346,3

23456,5

25248,1

27233,2

28033,2

126317,3

федеральный бюджет          

областной бюджет            

4463,7

4463,7

бюджеты поселений района

11736,4

12669,2

15361,8

3409,0

3409,0

46585,4

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

6313,3

7183,4

7883,0

7883,0

7883,0

37145,7

Основное мероприятие 3.2

Материально-техническое оснащение учреждений культурно-досугового типа

всего                       

343,8

683,2

8615,8

2000,0

1237,0

12879,8

бюджета района*

343,8

683,2

8615,8

2000,0

1237,0

12879,8

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.3

Организация и проведение социально значимых мероприятий

всего                       

250,0

150,0

400,0

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

250,0

150,0

400,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.4

Государствен-ная поддержка лучших сельских учреждений культуры

всего                       

100,0

100,0

бюджета района*

федеральный бюджет          

100,0

100,0

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.5

Государствен-ная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры 

всего                       

50,0

50,0

бюджета района*

федеральный бюджет          

50,0

50,0

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.6

Ознакомление иностранных граждан, проживающих на территории Сокольского муниципаль-ного района, с исторически-ми и культурными достопримеча-тельностями Вологодской области

всего                       

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.7

Погашение просроченной кредиторской задолженности

всего                       

383,7

383,7

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

383,7

383,7

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.8

Ежемесячные и ежегодные денежные компенсации

всего                       

275,1

403,8

529,3

529,3

529,3

2266,8

бюджета района*

275,1

403,8

529,3

529,3

529,3

2266,8

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.9

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

всего                       

1504,2

1919,2

3423,4

бюджета района*

15,1

19,2

34,3

федеральный бюджет          

1146,6

1463,0

2609,6

областной бюджет            

342,5

437,0

779,5

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.10

Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструкту-ры муниципальной собственности

всего

27083,3

9417,1

36500,4

бюджет района*

1083,3

376,7

1460,0

федеральный бюджет

областной бюджет

26000,0

9040,4

35040,4

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Основное мероприятие 

Реализация регионального проекта «Культурная среда»

всего

9559,3

9559,3

бюджет района*

200,7

200,7

федеральный бюджет

4615,0

4615,0

Областной бюджет

4743,6

4743,6

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Мероприятие

Обеспечение проведения капитальных ремонтов домов культуры в сельских насе-ленных пунктах, за исключением домов культуры, рас-положенных на территориях административ-ных центров муниципальных районов

всего

3505,3

3505,3

бюджет района*

140,2

140,2

федеральный бюджет

областной бюджет

3365,1

3365,1

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Мероприятие

Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения

всего

6054,0

6054,0

бюджет района*

60,5

60,5

федеральный бюджет

4615,0

4615,0

Областной бюджет

1378,5

1378,5

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

*Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета района.»

1

  Приложение 8

к постановлению

Администрации района

от 29.09.2020 № 883

«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4

Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы 4, составляет – 34074,2 тыс. руб.*, в том числе:

2018 год – 7078,4 тыс. руб.;

2019 год – 6224,3 тыс. руб.;

2020 год – 8359,4 тыс. руб.;

2021 год – 5806,0 тыс. руб.;

2022 год – 6606,1 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств бюджета Сокольского муниципального района -

- 31221,3 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 6693,4 тыс. руб.;

2019 год – 5206,4 тыс. руб.;

2020 год – 7709,4 тыс. руб.;

2021 год – 5406,0 тыс. руб.;

2022 год – 6206,1 тыс. руб.

2) прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) – 2006,4 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год - 385,0 тыс. руб.;

2019 год – 421,4 тыс. руб.;

2020 год – 400,0 тыс. руб.;

2021 год – 400,0 тыс. руб.;

2022 год – 400,0 тыс. руб.

3) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 596,5 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 596,5 тыс. руб.

4) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в бюджет района - 250,0 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 250,0 тыс. руб.;

*В течение реализации подпрограммы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению

»

Приложение 9

к постановлению

Администрации района

от 29.09.2020 № 883

«IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 4 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах музеев района, а также на действующих нормативных правовых актах района.

Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы 4, составляет – 34074,2 тыс. руб.*, в том числе:

2018 год – 7078,4 тыс. руб.;

2019 год – 6224,3 тыс. руб.;

2020 год – 8359,4 тыс. руб.;

2021 год – 5806,0 тыс. руб.;

2022 год – 6606,1 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств бюджета Сокольского муниципального района  31221,3 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 6693,4 тыс. руб.;

2019 год – 5206,4 тыс. руб.;

2020 год – 7709,4 тыс. руб.;

2021 год – 5406,0 тыс. руб.;

2022 год – 6206,1 тыс. руб.

2) прогнозный объем доходов от оказания платных услуг (работ) – 2006,4 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 385,0 тыс. руб.;

2019 год – 421,4 тыс. руб.;

2020 год – 400,0 тыс. руб.;

2021 год – 400,0 тыс. руб.;

2022 год – 400,0 тыс. руб.

3) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 596,5 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 596,5 тыс. руб.

4) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в бюджет района - 250,0 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 250,0 тыс. руб.;

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств бюджета района приведено в приложении 3 к подпрограмме 4.

На предусмотренные подпрограммой 4 мероприятия направляются средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности юридических лиц - учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.

Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района) на реализацию целей подпрограммы 4 приведена в приложении 4 к подпрограмме 4.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 4 (тыс. руб.) приведена в приложении 5 к подпрограмме 4.»

1

Приложение 10

к постановлению

Администрации района

от 29.09.2020 № 8883

«Приложение 4

к подпрограмме 4

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Источники средств

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

всего

7078,4

6224,3

8359,4

5806,0

6606,1

34074,2

бюджет района*

6693,4

5206,4

7709,4

5406,0

6206,1

31221,3

федеральный бюджет                                

областной бюджет

596,5

250,0

846,5

бюджеты поселений района 

государственные внебюджетные фонды                

юридические лица**

385,0

421,4

400,0

400,0

400,0

2006,4

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета района.

** Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждений культуры (музея), подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.»

             

              Приложение 11

к постановлению

Администрации района

от 29.09.2020 № 883

«Приложение 5

к подпрограмме 4

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 4 муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 4

«Музейная деятельность и развитие туризма»

всего                       

7078,4

6224,3

8359,4

5806,0

6606,1

34074,2

бюджета района*

6693,4

5206,4

7709,4

5406,0

6206,1

31221,3

федеральный бюджет          

областной бюджет            

596,5

250,0

846,5

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица        

385,0

421,4

400,0

400,0

400,0

2006,4

Основное мероприятие 4.1

Обеспечение выполнения муниципального задания музеем

всего                       

5407,9

6224,3

6109,4

5806,0

5606,1

29153,7

бюджета района*

5022,9

5206,4

5709,4

5406,0

5206,1

26550,8

федеральный бюджет          

областной бюджет            

596,5

596,5

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

385,0

421,4

400,0

400,0

400,0

2006,4

Основное мероприятие 4.2

Материально-техническое оснащение музея

всего                       

1490,0

2000,0

1000,0

4490,0

бюджета района*

1490,0

2000,0

1000,0

4490,0

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 4.3

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на привлечение в район туристов и экскурсантов

всего                       

250,0

250,0

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

250,0

250,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 4.4

Погашение просроченной кредиторской задолженности

всего                       

180,5

180,5

бюджета района*

180,5

180,5

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 4 муниципальной программы района за счет средств бюджета района»

1

Приложение 12

к постановлению

Администрации района

от 29.09.2020 № 883

«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7

Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы 7, составляет – 62358,4 тыс. руб.*, в том числе:

2018 год – 11769,9 тыс. руб.;

2019 год – 11908,9 тыс. руб.;

2020 год – 13009,3 тыс. руб.;

2021 год – 12835,2 тыс. руб.;

2022 год – 12835,1 тыс. руб.

Из них:

1) объем бюджетных ассигнований на реали-зацию подпрограммы 7 за счет средств бюджета Сокольского муниципального района – 59796,5 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 11395,0 тыс. руб.;

2019 год – 10484,8 тыс. руб.;

2020 год – 12464,4 тыс. руб.;

2021 год – 12726,2 тыс. руб.;

2022 год – 12726,1 тыс. руб.

2) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет средств бюджетов поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района

- 1544,5 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 374,9 тыс. руб.;

2019 год – 406,7 тыс. руб.,

2020 год – 544,9 тыс. руб.;

2021 год – 109,0 тыс. руб.;

2022 год – 109,0 тыс. руб.;

3) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 1017,4 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 1017,4 тыс. руб.;

*В течение реализации подпрограммы 7 объемы финансового обеспечения подлежат уточнению

»

Приложение 13

к постановлению

Администрации района

от 29.09.2020 № 883

«IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 7

Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы 7, составляет – 62358,4 тыс. руб.*, в том числе:

2018 год – 11769,9 тыс. руб.;

2019 год – 11908,9 тыс. руб.;

2020 год – 13009,3 тыс. руб.;

2021 год – 12835,2 тыс. руб.;

2022 год – 12835,1 тыс. руб.

Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет средств бюджета Сокольского муниципального района – 59796,5 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 11395,0 тыс. руб.;

2019 год – 10484,8 тыс. руб.;

2020 год – 12464,4 тыс. руб.;

2021 год – 12726,2 тыс. руб.;

2022 год – 12726,1 тыс. руб.

3) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет средств бюджетов поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет района - 1544,5 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 374,9 тыс. руб.;

2019 год – 406,7 тыс. руб.;

2020 год – 544,9 тыс. руб.;

2021 год – 109,0 тыс. руб.;

2022 год – 109,0 тыс. руб.

4) прогнозный объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета в виде субсидий – 1017,4 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 1017,4 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 7 за счет средств бюджета района представлены в приложении 3 к подпрограмме 7.

Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 7 осуществлялся на основании принятых нормативных правовых актов путем индексации расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы 7 (тыс. руб.) приведена в приложении 5 к подпрограмме 7.»

1

Приложение 14

к постановлению

Администрации района

от 29.09.2020 № 883

«Приложение 3

к подпрограмме 7

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 7 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Статус

Наименование

подпрограммы / основного

мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 7

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

всего

11395,0

10484,8

12464,4

12726,2

12726,1

59796,5

ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

11395,0

10484,8

12464,4

12726,2

12726,1

59796,5

Основное мероприятие 7.1

Выполнение функций и услуг отраслевым (функциональ-ным) органом

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

1542,0

2251,2

2198,2

2198,2

2198,1

10387,7

Основное мероприятие 7.2

Обеспечение  деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики

9853,0

8233,6

10266,2

10528,0

10528,0

49408,8

»

Приложение 15

к постановлению

Администрации района

от 29.09.2020 № 883

«Приложение 4

к подпрограмме 7

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 7 (тыс. руб.)

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

всего

11769,9

11908,9

13009,3

12835,2

12835,1

62358,4

бюджет района*

11395,0

10484,8

12464,4

12726,2

12726,1

59796,5

федеральный бюджет                                

областной бюджет

1017,4

1017,4

бюджеты поселений района

374,9

406,7

544,9

109,0

109,0

1544,5

государственные внебюджетные фонды                

юридические лица**

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 7 за счет средств бюджета района.

** Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждений по работе с молодежью, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.»

Приложение 16

к постановлению

Администрации района

от 29.09.2020 № 883

«Приложение 5

к подпрограмме 7

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий подпрограммы

7 (тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 7

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

всего                       

11769,9

11908,9

13009,3

12835,2

12835,1

62358,4

бюджета района*

11395,0

10484,8

12464,4

12726,2

12726,1

59796,5

федеральный бюджет          

областной бюджет            

1017,4

1017,4

бюджеты поселений района

374,9

406,7

544,9

109,0

109,0

1544,5

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 7.1

Выполнение функций и услуг отраслевым (функциональ-ным) органом

всего                       

1542,0

2401,2

2198,2

2198,2

2198,1

10537,7

бюджета района*

1542,0

2251,2

2198,2

2198,2

2198,1

10387,7

федеральный бюджет          

областной бюджет            

150,0

150,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 7.2

Обеспечение  деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики

всего                       

10227,9

9507,7

10811,1

10637,0

10637,0

51820,7

бюджета района*

9853,0

8233,6

10266,2

10528,0

10528,0

49408,8

федеральный бюджет          

областной бюджет            

867,4

867,4

бюджеты поселений района

374,9

406,7

544,9

109,0

109,0

1544,5

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 7  за счет средств бюджета района.»                                                                                                                                                                                                                  

Приложение 17

к постановлению

Администрации района

от 29.09.2020 № 883

              «Приложение 10

             к программе

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий программы

за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Статус

Наименование подпрограммы / основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципаль-ная программа

«Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2018 - 2022 годы»

всего

107308,3

112835,8

149570,3

128588,3

129617,0

627919,7

ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

107308,3

112835,8

149570,3

128588,3

129617,0

627919,7

Основное мероприятие 2.1

Обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками района

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

27297,9

29309,5

33621,7

32563,2

33163,2

155955,5

Основное мероприятие 2.2

Материально-техническое оснащение библиотек

ответственный исполнитель мероприятия:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

1000,0

1166,4

742,4

242,4

3151,2

Подпрограм-ма 7

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

всего

11395,0

10484,8

12464,4

12726,2

12726,1

59796,5

ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

11395,0

10484,8

12464,4

12726,2

12726,1

59796,5

Основное мероприятие 7.1

Выполнение функций и услуг отраслевым (функциональ-ным) органом

ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

1542,0

2251,2

2198,2

2198,2

2198,1

10387,7

»

Приложение 18

к постановлению

Администрации района

от 29.09.2020 № 883

«Приложение 11

к программе

Ресурсное обеспечение реализации программы

за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель, соисполнители

Объем финансового обеспечения

(тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

всего                                             

107308,3

112835,8

149570,3

128588,3

129617,0

627919,7

ответственный исполнитель:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района

107238,3

109807,2

137220,3

128588,3

129617,0

612471,1

соисполнитель:

Муниципальное казенное учреждение Сокольского муниципального района «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

70,0

3028,6

12350,0

-

-

15448,6

»

Приложение 19

к постановлению

Администрации района

от 29.09.2020 № 883

«Приложение 12

к программе

     Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц

на реализацию целей программы (тыс. руб.)

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

всего

151864,6

215455,1

382075,6

152777,5

180806,2

1082979,0

бюджет района*

107308,3

112835,8

149570,3

128588,3

129617,0

627919,7

федеральный бюджет

1259,7

9130,3

8910,8

15400,0

34700,8

областной бюджет

348,1

46532,0

172270,4

2521,6

14121,6

235793,7

государственные внебюджетные фонды

бюджеты поселений района

27263,0

29839,9

33558,4

3901,9

3901,9

98465,1

юридические лица**

15685,5

17117,1

17765,7

17765,7

17765,7

86099,7

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации программы за счет средств бюджета района.

** доходы от оказания платных услуг (работ) учреждений культуры и молодежной политики района, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Сокольского муниципального района.»

Приложение 20

к постановлению

Администрации района

от 29.09.2020 № 883

«Приложение 13

к программе

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию мероприятий 

программы (тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципаль-ная

программа     

«Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Сокольского муниципального района на 2018 - 2022 годы»

всего                       

151864,6

215455,1

382075,6

152777,5

180806,2

1082979,0

бюджета района*

107308,3

112835,8

149570,3

128588,3

129617,0

627919,7

федеральный бюджет          

1259,7

9130,3

8910,8

15400,0

34700,8

областной бюджет            

348,1

46192,0

172270,4

2521,6

14121,6

235793,7

бюджеты поселений района

27263,0

29839,9

33558,4

3901,9

3901,9

98465,1

государственные внебюджетные фонды                

юридические лица            

15685,5

17117,1

17765,7

17765,7

17765,7

86099,7

Подпрограмма 1

«Дополнительное образование детей в сфере культуры»

всего                       

28844,1

37080,9

41882,0

37000,2

57500,2

202307,4

бюджета района*

22334,6

23678,5

30282,0

30400,2

30900,2

137595,5

федеральный бюджет          

3250,2

15400,0

18650,2

областной бюджет            

3773,4

5000,0

4600,0

13373,4

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

6509,5

6378,8

6600,0

6600,0

6600,0

32688,3

Основное мероприятие 1.1

Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры района

всего                       

28844,1

32733,6

34026,4

35500,2

33500,2

164604,5

бюджета района*

22334,6

22716,8

27426,4

28900,2

26900,2

128278,2

федеральный бюджет          

областной бюджет            

3638,0

3638,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

6509,5

6378,8

6600,0

6600,0

6600,0

32688,3

Основное мероприятие 1.2

Материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

всего                       

4347,3

1800,0

1500,0

4000,0

11647,3

бюджета района*

961,7

1800,0

1500,0

4000,0

8261,7

федеральный бюджет          

3250,2

3250,2

областной бюджет            

135,4

135,4

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 1.3

Капитальные ремонты учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

всего                       

6055,6

20000,0

26055,6

бюджета района*

1055,6

1055,6

федеральный бюджет          

15400,0

15400,0

областной бюджет            

5000,0

4600,0

9600,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Подпрограм-ма 2

«Библиотечно-информационное обслуживание населения»

всего                       

29127,1

41238,4

38568,4

36644,8

36744,8

182323,5

бюджета района*

27674,9

30697,3

35249,5

33767,0

33867,0

161255,7

федеральный бюджет          

13,1

5012,5

5025,6

областной бюджет            

5,6

4049,8

1865,0

2521,6

2521,6

10963,6

бюджеты поселений района

1145,8

1243,9

1243,9

146,2

146,2

3926,0

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

287,7

234,9

210,0

210,0

210,0

1152,6

Основное мероприятие 2.1

Обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками района

всего                       

28731,4

34476,2

35075,6

32919,4

33519,4

164722,0

бюджета района*

27297,9

29309,5

33621,7

32563,2

33163,2

155955,5

федеральный бюджет          

областной бюджет            

3687,9

3687,9

бюджеты поселений района

1145,8

1243,9

1243,9

146,2

146,2

3926,0

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

287,7

234,9

210,0

210,0

210,0

1152,6

Основное мероприятие 2.2

Материально-техническое оснащение библиотек

всего                       

6000,0

2691,4

2924,0

2424,0

14039,4

бюджета района*

1000,0

1166,4

742,4

242,4

3151,2

федеральный бюджет          

5000,0

5000,0

областной бюджет            

1525,0

2181,6

2181,6

5888,2

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 2.3

Комплектование библиотечных фондов

всего                       

19,7

376,2

340,0

340,0

340,0

1415,9

бюджета района*

1,0

1,8

2,8

федеральный бюджет          

13,1

12,5

25,6

областной бюджет            

5,6

361,9

340,0

340,0

340,0

1387,5

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Основное мероприятие 2.4

Организация и проведение социально значимых мероприятий

всего                       

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Основное мероприятие 2.5

Ежемесячные и ежегодные денежные компенсации

всего                       

376,0

386,0

461,4

461,4

461,4

2146,2

бюджета района*

376,0

386,0

461,4

461,4

461,4

2146,2

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

Основное мероприятие

2.6

Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры 

всего                       

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 2.7

Государственная поддержка лучших работников   сельских  учреждений культуры

всего                       

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Подпрограмма 3

«Организация досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры»

всего                       

43002,8

76193,1

78733,6

41054,5

41091,5

280075,5

бюджета района*

22980,3

25626,8

34989,8

29762,5

29799,5

143158,9

федеральный бюджет          

1246,6

6128,0

7374,6

областной бюджет            

342,5

30713,7

14371,0

45427,2

бюджеты поселений района

12120,1

12669,2

15361,8

3409,0

3409,0

46969,1

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

6313,3

7183,4

7883,0

7883,0

7883,0

37145,7

Основное мероприятие 3.1

Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культурно-досугового типа

всего                       

40396,0

47772,8

48492,9

38525,2

39325,2

214512,1

бюджета района*

22346,3

23456,5

25248,1

27233,2

28033,2

126317,3

федеральный бюджет          

областной бюджет            

4463,7

4463,7

бюджеты поселений района

11736,4

12669,2

15361,8

3409,0

3409,0

46585,4

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

6313,3

7183,4

7883,0

7883,0

7883,0

37145,7

Основное мероприятие 3.2

Материально-техническое оснащение учреждений культурно-досугового типа

всего                       

343,8

683,2

8615,8

2000,0

1237,0

12879,8

бюджета района*

343,8

683,2

8615,8

2000,0

1237,0

12879,8

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.3

Организация и проведение социально значимых мероприятий

всего                       

250,0

150,0

400,0

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

250,0

150,0

400,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.4

Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры 

всего                       

100,0

100,0

бюджета района*

федеральный бюджет          

100,0

100,0

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.5

Государственная поддержка лучших работников   сельских  учреждений культуры

всего                       

50,0

50,0

бюджета района*

федеральный бюджет          

50,0

50,0

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.6

Ознакомление иностранных граждан, проживающих на территории Сокольского муниципального района, с историческими и культурными достопримеча-тельностями Вологодской области

всего                       

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.7

Погашение просроченной кредиторской задолженности

всего                       

383,7

383,7

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

383,7

383,7

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.8

Ежемесячные и ежегодные денежные компенсации

всего                       

275,1

403,8

529,3

529,3

529,3

2266,8

бюджета района*

275,1

403,8

529,3

529,3

529,3

2266,8

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Основное мероприятие 3.9

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

всего                       

1504,2

1919,2

3423,4

бюджета района*

15,1

19,2

34,3

федеральный бюджет          

1146,6

1463,0

2609,6

областной бюджет            

342,5

437,0

779,5

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 3.10

Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности

всего

27083,3

9417,1

36500,4

бюджет района*

1083,3

376,7

1460,0

федеральный бюджет

Областной бюджет

26000,0

9040,4

35040,4

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Основное мероприятие

Реализация регионального проекта «Культурная среда»

всего

9559,3

9559,3

бюджет района*

200,7

200,7

федеральный бюджет

4615,0

4615,0

Областной бюджет

4743,6

4743,6

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Мероприятие

Обеспечение проведения капитальных ремонтов домов культуры в сельских населен-ных пунктах, за исключением домов культуры, расположенных на территориях административных центров муниципальных районов

всего

3505,3

3505,3

бюджет района*

140,2

140,2

федеральный бюджет

Областной бюджет

3365,1

3365,1

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Мероприятие

Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения

всего

6054,0

6054,0

бюджет района*

60,5

60,5

федеральный бюджет

4615,0

4615,0

Областной бюджет

1378,5

1378,5

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Подпрограмма 4

«Музейная деятельность и развитие туризма»

всего                       

7078,4

6224,3

8359,4

5806,0

6606,1

34074,2

бюджета района*

6693,4

5206,4

7709,4

5406,0

6206,1

31221,3

федеральный бюджет          

областной бюджет            

596,5

250,0

846,5

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

385,0

421,4

400,0

400,0

400,0

2006,4

Основное мероприятие 4.1

Обеспечение выполнения муниципального задания музеем

всего                       

5407,9

6224,3

6109,4

5806,0

5606,1

29153,7

бюджета района*

5022,9

5206,4

5709,4

5406,0

5206,1

26550,8

федеральный бюджет          

областной бюджет            

596,5

596,5

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

385,0

421,4

400,0

400,0

400,0

2006,4

Основное мероприятие 4.2

Материально-техническое оснащение музея

всего                       

1490,0

2000,0

1000,0

4490,0

бюджета района*

1490,0

2000,0

1000,0

4490,0

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 4.3

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных

на привлечение

в район туристов и экскурсантов

всего                       

250,0

250,0

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

250,0

250,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 4.4

Погашение просроченной кредиторской задолженности

всего                       

180,5

180,5

бюджета района*

180,5

180,5

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Подпрограмма 5

«Развитие физической культуры и спорта»

всего                       

29076,1

39314,2

198236,4

16287,3

23179,0

306093,0

бюджета района*

13661,7

14178,2

25990,7

13541,9

13433,6

80806,1

федеральный бюджет          

867,6

2782,8

3650,4

областной бюджет            

6284,4

150784,4

7000,0

164068,8

бюджеты поселений района

13385,2

15283,1

16170,8

237,7

237,7

45314,5

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

2029,2

2700,9

2507,7

2507,7

2507,7

12253,2

Основное мероприятие 5.1

обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями

физической культуры и спорта

всего                       

24555,5

30397,1

30808,8

15287,3

15887,3

116936,0

бюджета района*

11192,7

9876,3

12130,3

12541,9

13141,9

58883,1

федеральный бюджет          

областной бюджет            

2536,8

2536,8

бюджеты поселений района

11333,6

15283,1

16170,8

237,7

237,7

43262,9

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

2029,2

2700,9

2507,7

2507,7

2507,7

12253,2

Основное мероприятие 5.2

материально-техническое оснащение учреждений физкультурно-спортивной направленности

всего                       

3765,7

1210,0

1400,0

1000,0

7375,7

бюджета района*

2399,0

1210,0

1400,0

1000,0

6009,0

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

1366,7

1366,7

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Основное мероприятие 5.3

Проектно-сметная документация на строительство Ледового дворца

всего                       

117,0

117,0

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

117,0

117,0

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 5.4

Погашение просроченной кредиторской задолженности

всего                       

567,9

567,9

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

567,9

567,9

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 5.5

Строительство, реконструкция объектов физической культуры и спорта

всего                       

70,0

2895,2

162350,0

165315,2

бюджета района*

70,0

2895,2

12350,0

15315,2

федеральный бюджет          

областной бюджет            

150000,0

150000,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 5.6

Обустройство объектов городской и сельской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде

всего                       

259,0

259,0

бюджета района*

5,2

5,2

федеральный бюджет          

областной бюджет            

253,8

253,8

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 5.8

Строительство, реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»

всего

7291,7

7291,7

бюджет района*

291,7

291,7

федеральный бюджет          

областной бюджет            

7000,0

7000,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Основное мероприятие 

Поддержка учреждений физкультурно-спортивной направленности

всего                       

4811,9

3418,6

8230,5

бюджет района*

196,7

105,2

301,9

федеральный бюджет          

867,6

2782,8

3650,4

областной бюджет            

3747,6

530,6

4278,2

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица       

Мероприятие

Строительство «Открытое плоскостное сооружение» (спортивная площадка) в д. Марковское Сокольского района Вологодской области

всего                       

4178,1

4178,1

бюджет района*

133,3

133,3

федеральный бюджет          

867,6

867,6

областной бюджет            

3177,2

3177,2

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Мероприятие 

Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортсменов сборных команд Вологодской области

всего

633,8

460,7

1094,5

бюджет района*

63,4

46,1

109,5

федеральный бюджет          

областной бюджет            

570,4

414,6

985,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Мероприятие

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

всего

2957,9

2957,9

бюджет района*

59,1

59,1

федеральный бюджет          

2782,8

2782,8

областной бюджет            

116,0

116,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Подпрограмма 6

«Реализация молодежной политики»

всего                       

2966,2

3495,3

3286,5

3149,5

2849,5

15747,0

бюджета района*

2568,4

2963,8

2884,5

2984,5

2684,5

14085,7

федеральный бюджет          

областной бюджет            

96,8

96,8

бюджеты поселений района

237,0

237,0

237,0

711,0

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

160,8

197,7

165,0

165,0

165,0

853,5

Основное мероприятие 6.1

Обеспечение выполнения муниципального задания РЦ «МИГ»

всего                       

2529,2

3195,9

3086,5

3149,5

2849,5

14810,6

бюджета района*

2368,4

2664,4

2684,5

2984,5

2684,5

13386,3

федеральный бюджет          

областной бюджет            

96,8

96,8

бюджеты поселений района

237,0

237,0

474,0

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

160,8

197,7

165,0

165,0

165,0

853,5

Основное мероприятие 6.2

Материально-техническое оснащение РЦ «МИГ»

всего                       

бюджета района*

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 6.3

Организация

и проведение социально значимых мероприятий

всего                       

437,0

299,4

200,0

936,4

бюджета района*

200,0

299,4

200,0

699,4

федеральный бюджет          

областной бюджет            

бюджеты поселений района

237,0

237,0

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Подпрограмма 7

«Обеспечение условий реализации

муниципальной программы»

всего                       

11769,9

11908,9

13009,3

12835,2

12835,1

62358,4

бюджета района*

11395,0

10484,8

12464,4

12726,2

12726,1

59796,5

федеральный бюджет          

областной бюджет            

1017,4

1017,4

бюджеты поселений района

374,9

406,7

544,9

109,0

109,0

1544,5

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

Основное мероприятие 7.1

Выполнение функций и услуг отраслевым (функциональ-ным) органом

всего                       

1542,0

2401,2

2198,2

2198,2

2198,1

10537,7

бюджета района*

1542,0

2251,2

2198,2

2198,2

2198,1

10387,7

федеральный бюджет          

областной бюджет            

150,0

150,0

бюджеты поселений района

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Основное мероприятие 7.2

Обеспечение  деятельности учреждений культуры, спорта, и молодежной политики

всего                       

10227,9

9507,7

10811,1

10637,0

10637,0

51820,7

бюджета района*

9853,0

8233,6

10266,2

10528,0

10528,0

49408,8

федеральный бюджет          

областной бюджет            

867,4

867,4

бюджеты поселений района

374,9

406,7

544,9

109,0

109,0

1544,5

государственные внебюджетные фонды

юридические лица          

* Бюджет района указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации программы района за счет средств бюджета района.

                                                                                                                                                                                                               »

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать