Основная информация
Дата опубликования: | 29 октября 2019г. |
Номер документа: | RU62000201900929 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Рязанская область |
Принявший орган: | Правительство Рязанской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2019 г. № 339
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 317 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.03.2015 № 66, ОТ 20.05.2015 № 112, ОТ 08.07.2015 № 159, ОТ 29.12.2015 № 343, ОТ 13.04.2016 № 76, ОТ 01.06.2016 № 121, ОТ 20.07.2016 № 165, ОТ 14.09.2016 № 211, ОТ 28.12.2016 № 321, ОТ 19.07.2017 № 166, ОТ 12.12.2017 № 348, ОТ 26.12.2017 № 410, ОТ 08.05.2018 № 126, ОТ 26.06.2018 № 185, ОТ 05.09.2018 № 256, ОТ 03.10.2018 № 283, ОТ 11.12.2018 № 352, ОТ 28.12.2018 № 440, ОТ 23.04.2019 № 116)
Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение к постановлению Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. № 317 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:
1) в паспорте государственной программы:
- строку «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«Цели Программы
Цели Программы:
- повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений;
- сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, создание регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях;
- повышение эффективности реализации государственной региональной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- создание системы мер по оказанию эффективной помощи населению при возникновении чрезвычайных ситуаций, обучение населения, в том числе детей, действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
- создание условий для оказания своевременной помощи при пожарах населению Рязанской области;
- сокращение времени реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) от населения;
- обеспечение своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
- создание условий для эффективной реализации Программы»
- строку «Целевые индикаторы» признать утратившей силу;
- строку «Сроки и этапы реализации» изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации Программы
2015-2022 годы»
- строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирова-ния Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 7547572,10898 тыс. рублей, из них 7391100,50898 тыс. рублей - средства областного бюджета, 156471,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета, в том числе по годам:
2015 год - 876544,57014 тыс. рублей - средства областного бюджета;
2016 год - 879315,35696 тыс. рублей (860384,85696 тыс. рублей - средства областного бюджета, 18930,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета);
2017 год - 962378,2745 тыс. рублей (937202,0745 тыс. рублей - средства областного бюджета, 25176,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета);
2018 год - 922500,44538 тыс. рублей (894155,24538 тыс. рублей - средства областного бюджета, 28345,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета);
2019 год - 957183,78956 тыс. рублей (929855,48956 тыс. рублей - средства областного бюджета, 27328,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета);
2020 год - 972602,79926 тыс. рублей (944756,19926 тыс. рублей - средства областного бюджета, 27846,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета);
2021 год - 1002945,83659 тыс. рублей (974101,03659 тыс. рублей - средства областного бюджета, 28844,8 тыс. рублей - средства федерального бюджета);
2022 год - 974101,03659 тыс. рублей (974101,03659 тыс. рублей - средства областного бюджета, 0,00 рублей - средства федерального бюджета)»
- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» признать утратившей силу;
- разделы 2 «Цели и задачи реализации Программы», 3 «Сроки и этапы реализации Программы» признать утратившими силу;
2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Главные распорядители, объемы и источники финансирования приведены в таблице:
№ п/п
Главные
распорядители
Источник финансиро-вания
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Минпечати
Рязанской области
областной бюджет
419,7
150,0
134,7
135,0
-
-
-
-
-
2
Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
областной бюджет
1247,122
0,00
0,00
0,00
121,122
281,5
281,5
281,5
281,5
3
МРБК
Рязанской области
областной бюджет
2655839,79064
866989,36774
856162,14828
932688,27462
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
44106,70
0,00
18930,50
25176,20
-
-
-
-
-
4
ГУ ВФТОРО
областной бюджет
4688481,86870
-
-
-
889933,77670
923792,70956
938688,56926
968033,40659
968033,40659
федеральный бюджет
112364,90
-
-
-
28345,20
27328,30
27846,60
28844,80
0,00
5
ГУ КПК
Рязанской области
областной бюджет
485,00
0,00
0,00
0,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
6
Минсоцзащиты
Рязанской области
областной бюджет
200,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Министерство труда и социальной защиты населения
Рязанской области
областной бюджет
500,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
8
Минздрав
Рязанской области
областной бюджет
34055,21559
8052,10
2768,77868
3065,72576
2689,01115
4369,90
4369,90
4369,90
4369,90
9
Минспорт
Рязанской области
областной бюджет
3220,00
1150,00
1035,00
1035,00
-
-
-
-
-
10
Министерство физической культуры и спорта Рязанской области
областной бюджет
5175,00
-
-
-
1035,00
1035,00
1035,00
1035,00
1035,00
11
Правительство
(отдел по работе
с несовершен-нолетними)
областной бюджет
29,9024
29,9024
-
-
-
-
-
-
-
12
Правительство (отдел по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-них)
областной бюджет
182,54965
-
28,35
22,19412
23,45553
23,50
28,35
28,35
28,35
13
Минобразования
Рязанской области
областной бюджет
484,96
173,2
155,88
155,88
-
-
-
-
-
14
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области
областной бюджет
779,4
-
-
-
155,88
155,88
155,88
155,88
155,88
Итого
7547572,10898
876544,57014
879315,35696
962378,27450
922500,44538
957183,78956
972602,79926
1002945,83659
974101,03659
в том числе:
областной бюджет
7391100,50898
876544,57014
860384,85696
937202,07450
894155,24538
929855,48956
944756,19926
974101,03659
974101,03659
федеральный бюджет
156471,60
0,00
18930,50
25176,20
28345,20
27328,30
27846,60
28844,80
0,00
Объемы расходов на финансирование Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
3) в разделе 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности»:
в абзаце четвертом слова «не менее 4» заменить словами «не менее 5»;
в абзаце восьмом слова «не менее 2680» заменить словами «не менее 3250»;
в абзаце одиннадцатом слова «не менее 4» заменить словами «не менее 5»;
в абзаце тринадцатом слова «не менее 5» заменить словами «не менее 6»;
в абзаце шестнадцатом слова «не менее 5» заменить словами «не менее 6»;
в абзаце семнадцатом слова «до 8 человек» заменить словами «до 9 человек»;
в абзаце двадцать втором слова «не менее 8» заменить словами «не менее 9»;
в абзаце двадцать третьем слова «до 272» заменить словами «до 148»;
в абзаце двадцать четвертом слова «не менее 60» заменить словами «не менее 70»;
в абзаце двадцать шестом слова «до 938» заменить словами «до 550»;
в абзаце тридцать шестом цифры «34%» заменить цифрами «45%»;
в абзаце тридцать седьмом слова «до 45%» заменить словами «до 46%»;
4) в приложении № 1 к государственной программе:
- в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» слова «2015-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Главные распорядители, объемы и источники финансирования приведены в таблице:
№
п/п
Главные распорядители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Минпечати Рязанской
области
областной
бюджет
284,7
150,00
134,7
0,00
-
-
-
-
-
2
Министерство по делам территорий и информацион-ной политике Рязанской области
областной
бюджет
640,0
-
-
-
0,00
160,0
160,0
160,0
160,0
3
МРБК Рязанской области
областной
бюджет
35583,28892
6500,00
12935,521
16147,76792
-
-
-
-
-
4
ГУ ВФТОРО
областной
бюджет
26497,31
-
-
-
4845,00
7117,31
4845,00
4845,00
4845,00
5
ГУКПК Рязанской области
областной
бюджет
485,0
-
-
-
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
6
Минсоцзащи-ты Рязанской области
областной
бюджет
200,0
0,00
100,0
100,0
-
-
-
-
-
7
Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной
бюджет
500,00
-
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Итого
областной
бюджет
64190,29892
6650,00
13170,221
16247,76792
5042,0
7474,31
5202,0
5202,0
5202,0
Объемы расходов на финансирование подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
- раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№ п/п
Целевые индикаторы
Единица измерения
Базовый 2013 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Обеспечение выплат гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы
%
0
100
100
100
100
100
100
100
100
2
Количество народных дружинников в Рязанской области
человек
2300
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
3
Количество проведенных конкурсов на звание лучшего народного дружинника
единиц
-
не менее 1
-
-
-
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
4
Количество народных дружинников, премируемых за активное участие в охране общественного порядка
человек
-
-
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
5
Обеспечение предоставления единовременной выплаты членам семей народных дружинников в случае гибели народных дружинников в период участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранитель-ными органами мероприятиях по охране общественного
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
порядка либо смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей в период участия в этих мероприятиях
6
Доля населения, информированного о способах предупреждения, защиты и порядке действий при совершении в отношении них правонарушений
%
5,0
7,0
7,0
-
-
7,0
7,0
7,0
7,0
7
Количество размещений информационно-пропагандистских материалов по вопросам противодействия экстремистским и террористическим проявлениям, проблемам преступности
единиц
500
500
500
-
-
550
560
570
570
8
Повышение уровня материально-технического обеспечения деятельности антитеррористиче-ской комиссии Рязанской области, ее рабочих органов в сфере профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления
%
70
75
80
85
87
89
89
89
89
9
Доля административных зданий органов государственной
%
-
-
100
100
-
-
-
-
-
власти Рязанской области, занимаемых высшим должностным лицом Рязанской области и подлежащих обязательной охране полицией, обеспеченных антитеррористиче-ской защитой
10
Количество проведенных социологических исследований населения с целью определения уровня коррупции в Рязанской области
единиц
1
-
-
-
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
11
Количество составленных протоколов об административных правонарушениях сотрудниками полиции
единиц
-
-
-
-
не менее 1000
-
-
-
-»
5) в приложении № 2 к государственной программе:
- в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» слова «2015-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Главные распорядители, объемы и источники финансирования приведены в таблице:
№ п/п
Главные распорядители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Минпечати Рязанской области
областной
бюджет
135,00
0,00
0,00
135,00
-
-
-
-
-
2
Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
областной
бюджет
607,122
-
-
-
121,122
121,5
121,5
121,5
121,5
3
Минздрав Рязанской области
областной
бюджет
22219,18332
2419,00
1879,07756
2175,39881
1837,30695
3477,1
3477,1
3477,1
3477,1
4
ГУ ВФТОРО
областной
бюджет
510,18532
-
-
-
0,00
127,54633
127,54633
127,54633
127,54633
5
Министерство
физической культуры и спорта Рязанской области
областной
бюджет
4140,00
-
-
-
0,00
1035,00
1035,00
1035,00
1035,00
Итого
областной
бюджет
27611,49064
2419,00
1879,07756
2310,39881
1958,42895
4761,14633
4761,14633
4761,14633
4761,14633
Объемы расходов на финансирование подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
- раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№ п/п
Наименование
целевого индикатора
Единица
измере-ния
Базовый 2013 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Количество проведенных социологических исследований (научно-исследовательских работ, разработка спецкурсов)
единиц
3
не менее 1
не менее 1
-
-
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
2
Количество учащихся образовательных организаций муниципальных образований, охваченных ежегодными профилактическими медицинскими осмотрами
человек
2638
4000
-
3000
2000
4800
4300
4100
4100
3
Доля учащихся образовательных организаций,
принявших участие в мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от общего количества обучающихся в данных образовательных
организациях в возрасте 13 лет и старше
%
69
73
75
69
69
69
69
69
69
4
Количество аудио-, видеоматериалов социального характера антинаркотической направленности, размещенных на радио-, телеканалах регионального вещания
единиц
6
-
-
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
5
Количество полиграфической продукции, наружной рекламы, рекламно-информационных материалов по антинаркотической пропаганде и профилактике наркомании, изготовленных и размещенных в Рязанской области
единиц
63000
-
-
не менее 14000
не менее 14000
не менее 14000
не менее 14000
не менее 14000
не менее 14000
6
Доля детей, подростков и молодежи, занятых физической культурой и спортом, в общем количестве детей, подростков и молодежи, стоящих на учете в наркологическом диспансере Рязанской области
человек
-
-
-
-
-
2
3
3
3
7
Доля оснащения наркологических служб лечебных учреждений Рязанской области техническими средствами, лабораторным оборудованием, медикаментами и расходными материалами
%
36
54
54
54
54
54
54
54
54
8
Количество лиц с диагнозом «наркомания», прошедших обследование в клинической лаборатории ГБУ РО ОКНД
тыс. чел.
7,6
8,2
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
9
Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, от общего числа больных, прошедших лечение и реабилитацию
%
14,3
14,5
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
10
Доля наркологических больных, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях, от числа госпитализированных наркологических больных, находящихся на диспансерном учете
%
4,6
4,8
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
11
Доля наркологических больных, успешно завершивших реабилитационные программы в стационарных условиях, от числа наркологических больных, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях
%
43
80
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
12
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации в сфере реабилитации лиц, потребляющих
человек
-
-
не менее 3
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1»
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача
6) в приложении № 3 к государственной программе:
- в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» слова «2015-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Главные распорядители, объемы и источники финансирования приведены в таблице:
№
п/п
Главные
распорядители
Источник финансиро-вания
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Правительство (отдел по работе с несовершеннолет-ними)
областной
бюджет
29,9024
29,9024
-
-
-
-
-
-
-
2
Правительство (отдел
по обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолет-них)
областной
бюджет
182,54965
-
28,35
22,19412
23,45553
23,50
28,35
28,35
28,35
3
Минздрав
Рязанской области
областной
бюджет
7194,93227
992,00
889,70112
890,32695
851,70420
892,8
892,8
892,8
892,8
4
Минобразования
Рязанской области
областной
бюджет
484,96
173,2
155,88
155,88
-
-
-
-
-
5
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области
областной
бюджет
779,4
-
-
-
155,88
155,88
155,88
155,88
155,88
6
Минспорт
Рязанской области
областной
бюджет
3220,0
1150,0
1035,0
1035,0
-
-
-
-
-
7
Министерство физической
культуры и спорта Рязанской области
областной
бюджет
1035,00
-
-
-
1035,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
областной
бюджет
12926,74432
2345,1024
2108,93112
2103,40107
2066,03973
1072,18
1077,03
1077,03
1077,03
Объемы расходов на финансирование подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
- раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№ п/п
Целевые
индикаторы
Единица измерения
Базовый 2013год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Количество преступлений, совершенных несовершеннолет-ними или с их участием
единиц
293
284
278
278
276
160
155
150
148
2
Доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительными изменениями по результатам индивидуальной профилактической работы, от общего количества семей, находящихся в социально опасном положении
%
14,0
12,5
11,9
11,0
10,5
18
20,0
21,5
22,0
3
Количество безнадзорных детей, находящихся на учете в едином банке данных
человек
1067
1037
1008
973
958
600
580
560
550
4
Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
%
51,9
55,9
55,9
55,9
55,9
-
-
-
-
положении, охваченных спортивной и досуговой работай по месту жительства и учебы, от общего количества несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
5
Количество специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, повысивших уровень профессионального мастерства
человек
60
не менее 60
не менее 60
не менее 60
не менее 60
не менее 70
не менее 70
не менее 70
не менее 70»
7) в приложении № 4 к государственной программе:
- в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» слова «2015-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Главные распорядители, объемы и источники финансирования приведены в таблице:
№
п/п
Главные
распорядители
Источник финансиро-вания
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
МРБК
Рязанской области
областной
бюджет
479308,49467
151102,04342
158176,26865
170030,1826
-
-
-
-
-
2
ГУ ВФТОРО
областной
бюджет
1053329,90682
-
-
-
204322,20739
205505,08577
210836,37144
216333,12111
216333,12111
Итого
областной
бюджет
1532638,40149
151102,04342
158176,26865
170030,1826
204322,20739
205505,08577
210836,37144
216333,12111
216333,12111
Объемы расходов на финансирование подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
- раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
- раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№ п/п
Целевые
индикаторы
Единица измерения
Базовый 20,13 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Обеспеченность детей дошкольного возраста, обучающегося и неработающего населения средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами
%
75
-
78
80
81,6
85,4
86,4
86,4
86,4
2
Обеспечение выполнения работ в соответствии с государственным заданием по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне
%
85
85,7
-
-
-
-
-
-
-
3
Доля подразделений профессиональной аварийно-спасательной службы Рязанской области и поисково-спасательной службы на воде Рязанской области, не требующих ремонта имущества,
%
69
70,3
71,6
72,9
74,2
73,5
72,8
72,8
72,8
обеспеченных современным оборудованием и основными средствами
4
Обеспечение выполнения уставных задач по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне
%
-
-
100
100
100
100
100
100
100»
8) в приложении № 5 к государственной программе:
- в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» слова «2015-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Главные распорядители, объемы и источники финансирования приведены в таблице:
№
п/п
Главные
распорядители
Источник финансиро-
вания
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
МРБК
Рязанской области
1402145,98552
463378,28349
464496,21640
474271,48563
-
-
-
-
-
2
ГУ ВФТОРО
областной
бюджет
2550576,1913
-
-
-
487237,70231
493472,36111
511341,18410
529262,47189
529262,47189
Итого
областной
бюджет
3952722,17682
463378,28349
464496,21640
474271,48563
487237,70231
493472,36111
511341,18410
529262,47189
529262,47189
Объемы расходов на финансирование подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
- раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
- раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№
п/п
Целевые
индикаторы
Единица измерения
Базовый 2013 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Предоставление субсидий общественным объединениям пожарной охраны на территории Рязанской области, обратившимся за предоставлением субсидий на поддержку деятельности добровольной пожарной охраны
%
-
100
100
100
100
100
100
100
100
2
Обеспечение выполнения работ в соответствии с государственным заданием в сфере пожарной безопасности
%
85
85,5
-
-
-
-
-
-
-
3
Доля пожарных подразделений, не требующих ремонта имущества, обеспеченных современным оборудованием и основными средствами
%
55
57
58,9
60,7
61
61,3
61,9
61,9
61,9
4
Обеспечение выполнения уставных задач в сфере пожарной безопасности подразделениями пожарной охраны
%
-
-
100
100
100
100
100
100
100»
9) в приложении № 7 к государственной программе:
- в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» слова «2015-2017 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Главные распорядители, объемы и источники финансирования приведены в таблице:
№ п/п
Главные распорядители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
МРБК Рязанской области
областной бюджет
18860,534
18860,534
0,00
0,00
-
-
-
-
-
2
ГУ ВФТОРО
областной бюджет
10000,000
-
-
-
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
Итого
28860,534
18860,534
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
Объемы расходов на финансирование подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
- раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
- раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№ п/п
Целевые
индикаторы
Единица измерения
Базовый 2013 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Доля районов Рязанской области, включенных в автоматизированную систему централизованного оповещения населения с использованием комплекса технических средств оповещения П-166
%
20,0
24,1
24,1
24,1
24,1
24,1
24,1
24,1
24,1
2
Охват населения системой гарантированного информирования и оповещения П-166
%
11,9
36,9
36,9
36,9
36,9
36,9
36,9
36,9
36,9
3
Доля районов Рязанской области, включенных в автоматизированную систему централизованного оповещения населения с использованием комплекса технических средств оповещения
П-166М
%
-
-
-
-
20
20
20
20
4
Охват населения системой гарантированного информирования и оповещения
П-166М
%
-
-
-
-
-
9
9
9
9
5
Доля районов, оборудованных техническими средствами комплексной системы экстренного оповещения населения
%
6,3
100
100
100
100
100
100
100
100
6
Охват населения, находящегося в зонах повышенной опасности, комплексной системой экстренного оповещения населения
%
4,6
100
100
100
100
100
100
100
100»
10) в приложении № 8 к государственной программе:
- в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» слова «2015-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Главные распорядители, объемы и источники финансирования приведены в таблице:
№
п/п
Главные
распорядители
Источник финанси-
рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
МРБК
Рязанской области
областной
бюджет
631589,16047
194289,60683
218554,14223
218745,41141
-
-
-
-
-
федераль-ный бюджет
25176,2
0,00
0,00
25176,2
-
-
-
-
-
2
ГУ ВФТОРО
областной
бюджет
1185109,37526
-
-
-
193528,86700
207570,40635
211538,46739
217465,26726
217465,26726
федераль-ный бюджет
112364,9
-
-
-
28345,2
27328,3
27846,6
28844,8
0,00
Итого
1816698,53573
194289,60683
218554,14223
243921,61141
221874,06700
234898,70635
239385,06739
246310,06726
217465,26726
Объемы расходов на финансирование подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
- раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
- раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№ п/п
Целевые
индикаторы
Единица измере-ния
Базовый 2013 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Уровень ежегодного выполнения целевых индикаторов
%
-
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
2
Обеспечение деятельности по первичному воинскому учету на территориях муниципальных образований, где отсутствуют военные комиссариаты
%
-
-
100
100
100
100
100
100
-»
Губернатор Рязанской области
Н.В. Любимов
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Рязанской области
от 29.10.2019 № 339
«5. Система программных мероприятий
№
п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распоряди-тели
Исполни-тели
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 1. Привлечение государственных институтов, общественных организаций и граждан к решению проблем борьбы с преступностью, формированию законопослушного поведения граждан,
в том числе:
39021,7
5150,00
5169,70
4725,00
4725,00
4813,00
4813,00
4813,00
4813,00
ежегодное обеспечение выплат 100% граждан, добровольно сдавших незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы; сохранение численности народных дружинников на территории
Рязанской области на уровне 2415 человек;
проведение не менее 5 конкурсов на звание лучшего народного дружинника;
премирование не менее 100 народных дружинников, активно участвующих в охране общественного
порядка;
1.1
Материальное стимулирование (поощрение) граждан, оказывающих на добровольной основе содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка и борьбе с преступностью
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
областной
бюджет
2000,00
200,00
600,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию дополнительных мер по материальному поощрению народных дружинников, активно участвующих в охране общественного порядка, предупреждении и пресечении правонарушений
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
областной
бюджет
34675,00
4750,00
4275,00
4275,00
4275,00
4275,00
4275,00
4275,00
4275,00
100% обеспечение предоставления единовременной выплаты членам семей погибших народных дружинников в случае гибели народных дружинников в период участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохраните-льными органами мероприятиях по охране общественного порядка либо смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей в период участия в этих мероприятиях; увеличение доли населения, информированного о способах предупреждения, защиты и порядке действий при
совершении в отношении них правонарушений,
до 7,0%
1.3
Материальное стимулирование деятельности народных дружинников, активно участвующих в охране общественного порядка
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 - ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 - ГУ ВФТОРО
областной
бюджет
1200,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
1.4
Предоставление единовременной выплаты членам семей народных дружинников в случае гибели народных дружинников в период участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка либо смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей в период участия в этих мероприятиях
Минсоц-защиты Рязанской области*, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
Минсоц-защиты Рязанской области*, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной
бюджет
700,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.5
Разработка, распространение среди населения памяток (листовок) о предупреждении и порядке действия при совершении в отношении них правонарушений, а также о возможностях и порядке осуществления государственной защиты лиц, оказавших содействие в раскрытии и расследовании преступлений
Минпечати Рязанской области**,
министерство по делам территорий и информаци-онной политике Рязанской области
Минпечати Рязанской области**,
министерство по делам территорий и информаци-онной политике Рязанской области
областной
бюджет
446,7
50,00
44,7
0,00
0,00
88,0
88,0
88,0
88,0
Задача 2. Профилактика экстремистских и террористических проявлений, в том числе:
22411,28892
1500,00
8000,521
11522,76792
220,00
292,00
292,00
292,00
292,00
обеспечение размещения информационно- пропагандистских материалов по вопросам
противодействия экстремистским и террористическим проявлениям, проблемам преступности не менее 3250 единиц;
содействие созданию благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в учреждениях, на улицах и в других общественных
местах, а также при проведении культурно-массовых мероприятий;
повышение уровня
материально- технического
обеспечения
деятельности
антитеррористи-ческой комиссии Рязанской области, ее рабочих органов в сфере профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления до 89%
2.1
Изготовление, приобретение, распространение в электронных и печатных СМИ информационно- пропагандистских материалов по
Минпечати Рязанской области**,
министерст-во по делам территорий и информа-ционной
Минпечати Рязанской области**,
министерст-во по делам территорий и информа-ционной
областной
бюджет
478,00
100,00
90,00
0,00
0,00
72,00
72,00
72,00
72,00
вопросам противодействия экстремистским и террористическим проявлениям, формирования норм законопослушного поведения
политике Рязанской области
политике Рязанской области
2.2
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности антитеррористической комиссии Рязанской области
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
областной
бюджет
2894,00088
1400,00
1260,00088
14,00
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ГКУ РО
1086,00
0,00
0,00
206,00
0,00
220,00
220,00
220,00
220,00
2.3
Обеспечение антитеррористической защищенности административных зданий органов государственной власти Рязанской области, занимаемых высшим должностным лицом Рязанской области, подлежащих обязательной охране,
в том числе:
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
областной
бюджет
17953,28804
0,00
6650,52012
11302,76792
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
полицией
17953,28804
0,00
6650,52012
11302,76792
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 3. Профилактика коррупционных
485,00
0,00
0,00
0,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
проведение не менее 5 мониторингов
правонарушений,
в том числе:
общественного мнения по вопросам
проведения коррупции
3.1
Проведение социологических исследований для оценки уровня коррупции в Рязанской области
ГУ КПК
Рязанской области
ГУ КПК
Рязанской области
областной
бюджет
485,00
0,00
0,00
0,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
Задача 4. Осуществление полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, в том числе:
2272,31
0,00
0,00
0,00
0,00
2272,31
0,00
0,00
0,00
составление протоколов об административных правонарушениях, пресеченных сотрудниками полиции, не менее 1000 единиц
4.1
Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок
ГУ ВФТОРО
ГУ ВФТОРО
областной
бюджет
2272,31
0,00
0,00
0,00
0,00
2272,31
0,00
0,00
0,00
Итого
64190,29892
6650,00
13170,221
16247,76792
5042,00
7474,31
5202,00
5202,00
5202,00
* До реорганизации в министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.
** До переименования в министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области.».
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Рязанской области
от 29.10.2019 № 339
«5. Система программных мероприятий
№
п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распоряди-тели
Исполнители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
Ожидаемый
результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 1. Развитие системы мониторинга наркоситуации в Рязанской области,
в том числе:
770,18532
150,00
110,00
0,00
0,00
127,54633
127,54633
127,54633
127,54633
организация и проведение не менее 6 мониторингов наркоситуации в Рязанской области
1.1
Проведение социологических исследований, научно-исследовательских работ, разработка спецкурсов
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной
бюджет
260,00
150,00
110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ГУ ВФТОРО
ГКУ РО
областной
бюджет
510,18532
0,00
0,00
0,00
0,00
127,54633
127,54633
127,54633
127,54633
Задача 2. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
в том числе:
10465,30720
640,00
575,3772
675,00
674,930
1975,00
1975,00
1975,00
1975,00
обеспечение охвата мероприятиями по раннему выявлению незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ не менее 69% учащихся общеобразователь-
ных организаций,
2.1
Приобретение тест-полосок для обеспечения проведения профилактических медицинских осмотров
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
10465,30720
640,00
575,3772
675,00
674,930
1975,00
1975,00
1975,00
1975,00
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования
Задача 3. Совершенствование форм и методов по профилактике наркомании, в том числе:
4882,122
0,00
0,00
135,00
121,122
1156,50
1156,50
1156,50
1156,50
увеличение количества региональных средств массовой информации, участвующих в
информационно-пропагандисткой деятельности
антинаркотической направленности, до 25% от числа зарегистрированных в Рязанской области;
создание и размещение не менее 6 аудио-, видеоматериалов социального характера
антинаркотической направленности и не менее 15 видов полиграфической продукции, наружной рекламы, рекламно-информационных материалов антинаркотической направленности; увеличение количества детей, подростков и молодежи, занятых физической культурой и спортом, в общем количестве детей, подростков и молодежи, стоящих на учете в наркологическом диспансере Рязанской области, до 9 человек
3.1
Приобретение, изготовление, размещение аудио-, видеоматериалов социального характера антинаркотической направленности
Минпечати Рязанской области*, министерство
по делам территорий и информацион-ной политике Рязанской области
Минпечати Рязанской области*, министерство по делам территорий и информацион-ной политике Рязанской области
областной бюджет
275,922
0,00
0,00
57,00
37,422
96,00
28,5
28,5
28,5
3.2
Изготовление, приобретение, распространение, размещение полиграфической продукции, наружной рекламы, рекламно-информационных материалов по антинаркотической
Минпечати Рязанской области*, министерство
по делам территорий и информацион- ной политике Рязанской области
Минпечати Рязанской области*, министерство по делам территорий и информацион-ной политике Рязанской области
областной бюджет
466,20
0,00
0,00
78,00
83,70
25,50
93,00
93,00
93,00
пропаганде и профилактике наркомании
3.3
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на популяризацию физической культуры и спорта среди детей, подростков и молодежи
Министерство физической культуры и спорта Рязанской области
Министерство физической культуры и спорта Рязанской области
областной бюджет
4140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1035,00
1035,00
1035,00
1035,00
Задача 4. Совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи, реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, в том числе:
11493,87612
1629,00
1193,70036
1500,39881
1162,37695
1502,1
1502,1
1502,1
1502,1
обеспечение оказания качественной наркологической и медицинской помощи, улучшение оснащения наркологических служб лечебных учреждений Рязанской области
техническими средствами, лабораторным оборудованием, медикаментами и расходными материалами до 54%; увеличение количества лиц с диагнозом «наркомания», прошедших обследование в клинической лаборатории ГБУ РО ОКНД, до 8,4 тыс. человек; увеличение доли наркологических больных, включенных в
программы медицинской реабилитации в стационарных условиях, от числа госпитализированных наркологических больных, находящихся на диспансерном учете, до 5,0%;
увеличение доли наркологических больных, успешно завершивших реабилитационные программы в стационарных условиях, от числа наркологических больных, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях, до 80,5%;
повышение квалификации не менее 9 специалистов, оказывающих услуги в сфере реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача
4.1
Приобретение лабораторного оборудования, медикаментов и расходных материалов для наркологических служб лечебных учреждений Рязанской области
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
4874,68618
669,00
595,21042
600,39881
601,67695
602,1
602,1
602,1
602,1
4.2
Обеспечение круглосуточной охраны, проведение текущего и капитального ремонта стационарного отделения по оказанию медицинской помощи детям и подросткам с наркологическими
проблемами и их
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
6294,18994
960,00
573,48994
850,00
510,70
850,00
850,00
850,00
850,00
реабилитации (субсидии на иные цели)
4.3
Повышение квалификации специалистов ГБУ РО в сфере реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача (субсидии на иные цели)
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
325,00
0,00
25,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Итого
27611,49064
2419,00
1879,07756
2310,39881
1958,42895
4761,14633
4761,14633
4761,14633
4761,14633
* До переименования в министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области.».
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Рязанской области
от 29.10.2019 № 339
«5. Система программных мероприятий
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнения задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. рублей
Ожидаемый
результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 1. Совершенствование работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
в том числе:
5731,81205
1353,1024
1219,23
1213,07412
1214,33553
179,38
184,23
184,23
184,23
снижение количества преступлений,
совершенных несовершеннолет-ними, с 293 до 148;
ежегодное повышение уровня профессионального
мастерства не менее 70 специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, охваченных спортивной и досуговой работой, с 51,9% до 55,9%
1.1
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнительных мер по организации спортивной и досуговой работы по месту жительства и учебы, повышению уровня доступности досуговых учреждений для детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, обеспечению их спортивным инвентарем
Минспорт Рязанской области*, министерство физической культуры и спорта Рязанской области
Минспорт Рязанской области*, министерство физической культуры и спорта Рязанской области
областной бюджет
4255,00
1150,00
1035,00
1035,00
1035,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Проведение организационно-массовых воспитательных педагогических мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (субсидии на иные цели ГБУ РО)
Минобразова-ния Рязанской области**, министерство образования и молодежной политики Рязанской области
областные
бюджетные образовате-льные организации дополните- льного образования детей
областной бюджет
1264,36
173,20
155,88
155,88
155,88
155,88
155,88
155,88
155,88
1.3
Организация постоянно действующих семинаров для работников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Правительство (отдел по работе с несовершен-нолетними)
Правительство (отдел по работе с несовершен-нолетними)
областной бюджет
29,9024
29,9024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Правительство (отдел по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-нолетних)
Правительство (отдел по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-нолетних)
областной бюджет
182,54965
0,00
28,35
22,19412
23,45553
23,50
28,35
28,35
28,35
Задача 2. Создание условий для эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
в том числе:
7194,93227
992,00
889,70112
890,32695
851,7042
892,8
892,8
892,8
892,8
снижение количества безнадзорных детей, находящихся на учете в едином банке данных, с 1067 до 550
2.1
Совершенствование лечебно-диагностической помощи и укрепление материально-технической базы медицинских организаций, имеющих отделения для оказания медицинской и социально-психологической помощи беспризорным и
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
693,5
95,00
85,5
85,5
85,5
85,5
85,5
85,5
85,8
безнадзорным детям в стационарных условиях, в том числе: приобретение медицинского и немедицинского оборудования, мебели, медикаментов, тест-систем, реактивов, мягкого инвентаря для отделения
2.2
Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, имеющих отделения для оказания медицинской и социально-психологической помощи беспризорным и безнадзорным детям в стационарных условиях, в том числе: проведение текущего ремонта помещений отделения, круглосуточная охрана отделения (субсидии на иные цели)
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
4627,80532
640,00
572,90112
576,00
534,9042
576,00
576,00
576,00
576,00
2.3
Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь детям с различными формами поражения центральной нервной системы и нарушениями психики, в том числе: приобретение медицинского и немедицинского оборудования, мебели,
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
1873,62695
257,00
231,3
228,82695
231,3
231,3
231,3
231,3
231,3
медикаментов, предметов и средств по уходу за детьми, мягкого инвентаря, средств реабилитации
Итого
12926,74432
2345,1024
2108,93112
2103,40107
2066,03973
1072,18
1077,03
1077,03
1077,03
* До переименования в министерство физической культуры и спорта Рязанской области.
** До переименования в министерство образования и молодежной политики Рязанской области.».
Приложение № 4
к постановлению Правительства
Рязанской области
от 29.10.2019 № 339
«5. Система программных мероприятий
№
п/п
Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
Ожидаемый
результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 1. Защита населения от опасностей, возникающих при химико-радиационном воздействии, в том числе:
8885,12054
0,00
1393,86498
1244,30711
1246,95308
1249,99537
1250,00
1250,00
1250,00
обеспечение детей дошкольного возраста, обучающегося и неработающего населения средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами защиты не менее чем 86,4%
1.1
Приобретение, освежение и утилизация средств индивидуальной защиты для детей дошкольного возраста, обучающегося и неработающего населения Рязанской области
МРБК
Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
ГКУ РО
областной бюджет
7297,27157
0,00
1305,85398
994,40395
997,01364
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1.2
Приобретение, освежение и утилизация медицинских средств защиты для населения Рязанской области
МРБК
Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
ГКУ РО
областной бюджет
1587,84897
0,00
88,011
249,90316
249,93944
249,99537
250,00
250,00
250,00
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, в том числе:
1523753,28095
151102,04342
156782,40367
168785,87549
203075,25431
204255,09040
209586,37144
215083,12111
215083,12111
обеспечение выполнения работ в соответствии с государственным заданием по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне до 85,7%;
увеличение доли подразделений
профессиональной аварийно-спасательной службы Рязанской области и поисково-спасательной службы на воде Рязанской области, не требующих ремонта имущества, обеспеченных современным оборудованием и основными средствами, до 72,8%;
обеспечение выполнения уставных задач по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне ГКУ РО на 100%
2.1
Государственное задание
МРБК
Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
ГКУ РО
областной бюджет
148998,34342
148998,34342
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Обеспечение деятельности подразделений профессиональной аварийно-спасательной службы Рязанской области и поисково-спасательной службы на воде Рязанской области (транспортные средства, плавсредства, водолазное имущество и оборудование, спасательные средства), в том числе:
МРБК
Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
ГКУ РО
областной бюджет
15360,00
0,00
2400,00
2160,00
2160,00
2160,00
2160,00
2160,00
2160,00
субсидии на иные цели
ГКУ РО
областной бюджет
2103,7
2103,7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Обеспечение реализации функций в сфере защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны
МРБК
Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
ГКУ РО
областной бюджет
1357291,23753
0,00
154382,40367
166625,87549
200915,25431
202095,09040
207426,37144
212923,12111
212923,12111
Итого
1532638,40149
151102,04342
158176,26865
170030,1826
204322,20739
205505,08577
210836,37144
216333,12111
216333,12111»
Приложение № 5
к постановлению Правительства
Рязанской области
от 29.10.2019 № 339
«5. Система программных мероприятий
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнения задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
Ожидаемый
результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 1. Финансовая поддержка деятельности добровольной пожарной охраны на территории Рязанской области, в том числе:
6772,35937
699,7344
80,81745
689,96881
485,59458
766,24413
1350,00
1350,00
1350,00
ежегодное предоставление субсидий 100% общественных объединений пожарной охраны на территории Рязанской области, обратившихся за
предоставлением субсидий на поддержку деятельности добровольной пожарной охраны
1.1
Предоставление субсидий на поддержку деятельности общественных объединений пожарной охраны на территории Рязанской области
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
областной бюджет
6772,35937
699,7344
80,81745
689,96881
485,59458
766,24413
1350,00
1350,00
1350,00
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений в сфере пожарной безопасности, в том числе:
3945949,81745
462678,54909
464415,39895
473581,51682
486752,10773
492706,11698
509991,18410
527912,47189
527912,47189
обеспечение выполнения работ в соответствии с государственным заданием в сфере пожарной безопасности
на 85,5%;
увеличение доли пожарных подразделений, не требующих ремонта
2.1
Государственное задание
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
ГБУ РО
областной бюджет
448396,44909
448396,44903
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
имущества, обеспеченных современным оборудованием и основными средствами,
до 61,9%;
обеспечение выполнения уставных задач в сфере пожарной безопасности подразделениями пожарной охраны на 100%
2.2
Приобретение пожарно-технического вооружения, в том числе:
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
ГКУ РО
областной бюджет
1850,00
0,00
50,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
субсидии на иные цели
ГБУ РО
областной бюджет
14282,1
14282,1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Обеспечение реализации функций в сфере пожарной безопасности
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
ГКУ РО
областной бюджет
3481421,26836
0,00
464365,39895
473281,51682
486452,10773
492406,11698
509691,18410
527612,47189
527612,47189
Итого
3952722,17682
463378,28349
464496,2164
474271,48563
487237,70231
493472,36111
511341,18410
529262,47189
529262,47189»
Приложение № 6
к постановлению Правительства
Рязанской области
от 29.10.2019 № 339
«5. Система программных мероприятий
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнения задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
Ожидаемый
результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 1. Расширение возможностей автоматизированной системы централизованного оповещения населения, в том числе:
28860,534
18860,534
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
реконструкция 45 % системы оповещения населения Рязанской области;
увеличение до 46 % охвата населения Рязанской области новыми системами оповещения
1.1
Реконструкция автоматизированной системы централизованного оповещения населения, в том числе:
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
ГКУ РО
областной бюджет
10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
субсидии на иные цели
ГБУ РО
областной бюджет
9770,,035
9770,035
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Проведение проектно-изыскательских работ, приобретение оборудования, программного обеспечения и другого имущества, создание
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
ГКУ РО
областной бюджет
9090,499
9090,499
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
комплексной системы оповещения населения
Итого
28860,534
18860,534
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00»
Приложение № 7
к постановлению Правительства
Рязанской области
от 29.10.2019 № 339
«5. Система программных мероприятий
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы,
в том числе:
495726,45793
75503,58702
76234,77736
101572,74536
46576,23027
47873,90910
48137,42770
49913,89056
49913,89056
достижение не менее 95% запланированных значений целевых индикаторов ежегодно
1.1
Обеспечение деятельности МРБК Рязанской области*
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
областной бюджет
307330,80223
52820,78244
53321,91223
72334,72396
26827,34500
25160,31220
24986,46618
25939,63011
25939,63011
ГКУ РО
12600,74761
0,00
0,00
5087,26363
0,00
2192,32752
1773,71882
1773,71882
1773,71882
1.2
Обеспечение деятельности административных комиссий Рязанской области (субвенции бюджетам муниципальных образований)
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 - ГУ ВФТОРО
областной бюджет
15265,36770
4931,38431
5166,99138
5166,99138
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Рязанской области (субвенции бюджетам муниципальных образований)
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 - ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 - ГУ ВФТОРО
областной бюджет
160529,54102
17751,42027
17745,87375
18983,76639
19748,88527
20521,26938
21377,24270
22200,54163
22200,54163
Задача 2. Совершенствование развития института мировых судей в Рязанской области,
в том числе:
1160703,67780
118786,01981
117639,86487
117274,96605
147996,83673
159952,49725
163668,93969
167833,17670
167551,37670
уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств
2.1
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей (за исключением обеспечения оплаты труда мировых судей и социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными законами, которые осуществляются через управление Судебного департамента в Рязанской области)
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 - ГУ ВФТОРО
областной бюджет
777832,22074
118786,01981
116814,06487
77909,18045
146952,63673
75501,98914
78622,12160
81623,10407
81623,10407
ГКУ РО
380093,45706
0,00
0,00
39263,4856
0,00
84194,50811
84778,91809
85928,27263
85928,27263
2.2
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 - ГУ ВФТОРО
областной бюджет
825,8
0,00
825,8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Российской Федерации
(субвенции бюджетам муниципальных образований)
федераль-ный бюджет
1952,2
0,00
0,00
102,3
1044,2
256,0
267,9
281,8
0,00
Задача 3. Обеспечение деятельности по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в том числе:
160268,4
0,00
24679,5
25073,9
27301,0
27072,3
27578,7
28563,0
0,00
обеспечение деятельности по первичному воинскому учету на территориях муниципальных образований, где отсутствуют военные комиссариаты, на 100%
3.1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (субвенции бюджетам муниципальных образований)
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 - ГУ ВФТОРО
областной бюджет
24679,5
0,00
24679,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федераль-ный бюджет
135588,9
0,00
0,00
25073,9
27301,0
27072,3
27578,7
28563,0
0,00
Итого
1816698,53573
194289,60683
218554,14223
243921,61141
221874,06700
234898,70635
239385,06739
246310,06726
217465,26726
в том числе:
областной бюджет
1679157,43573
194289,60683
218554,14223
218745,41141
193528,86700
207570,40635
211538,46739
217465,26726
217465,26726
федеральный бюджет
137541,1
0,00
0,00
25176,2
28345,2
27328,3
27846,6
28844,8
0,00
* С 01.01.2018 – ГУ ВФТОРО.».
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2019 г. № 339
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 317 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.03.2015 № 66, ОТ 20.05.2015 № 112, ОТ 08.07.2015 № 159, ОТ 29.12.2015 № 343, ОТ 13.04.2016 № 76, ОТ 01.06.2016 № 121, ОТ 20.07.2016 № 165, ОТ 14.09.2016 № 211, ОТ 28.12.2016 № 321, ОТ 19.07.2017 № 166, ОТ 12.12.2017 № 348, ОТ 26.12.2017 № 410, ОТ 08.05.2018 № 126, ОТ 26.06.2018 № 185, ОТ 05.09.2018 № 256, ОТ 03.10.2018 № 283, ОТ 11.12.2018 № 352, ОТ 28.12.2018 № 440, ОТ 23.04.2019 № 116)
Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение к постановлению Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. № 317 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:
1) в паспорте государственной программы:
- строку «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«Цели Программы
Цели Программы:
- повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений;
- сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, создание регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях;
- повышение эффективности реализации государственной региональной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- создание системы мер по оказанию эффективной помощи населению при возникновении чрезвычайных ситуаций, обучение населения, в том числе детей, действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
- создание условий для оказания своевременной помощи при пожарах населению Рязанской области;
- сокращение времени реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) от населения;
- обеспечение своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
- создание условий для эффективной реализации Программы»
- строку «Целевые индикаторы» признать утратившей силу;
- строку «Сроки и этапы реализации» изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации Программы
2015-2022 годы»
- строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирова-ния Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 7547572,10898 тыс. рублей, из них 7391100,50898 тыс. рублей - средства областного бюджета, 156471,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета, в том числе по годам:
2015 год - 876544,57014 тыс. рублей - средства областного бюджета;
2016 год - 879315,35696 тыс. рублей (860384,85696 тыс. рублей - средства областного бюджета, 18930,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета);
2017 год - 962378,2745 тыс. рублей (937202,0745 тыс. рублей - средства областного бюджета, 25176,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета);
2018 год - 922500,44538 тыс. рублей (894155,24538 тыс. рублей - средства областного бюджета, 28345,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета);
2019 год - 957183,78956 тыс. рублей (929855,48956 тыс. рублей - средства областного бюджета, 27328,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета);
2020 год - 972602,79926 тыс. рублей (944756,19926 тыс. рублей - средства областного бюджета, 27846,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета);
2021 год - 1002945,83659 тыс. рублей (974101,03659 тыс. рублей - средства областного бюджета, 28844,8 тыс. рублей - средства федерального бюджета);
2022 год - 974101,03659 тыс. рублей (974101,03659 тыс. рублей - средства областного бюджета, 0,00 рублей - средства федерального бюджета)»
- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» признать утратившей силу;
- разделы 2 «Цели и задачи реализации Программы», 3 «Сроки и этапы реализации Программы» признать утратившими силу;
2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Главные распорядители, объемы и источники финансирования приведены в таблице:
№ п/п
Главные
распорядители
Источник финансиро-вания
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Минпечати
Рязанской области
областной бюджет
419,7
150,0
134,7
135,0
-
-
-
-
-
2
Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
областной бюджет
1247,122
0,00
0,00
0,00
121,122
281,5
281,5
281,5
281,5
3
МРБК
Рязанской области
областной бюджет
2655839,79064
866989,36774
856162,14828
932688,27462
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
44106,70
0,00
18930,50
25176,20
-
-
-
-
-
4
ГУ ВФТОРО
областной бюджет
4688481,86870
-
-
-
889933,77670
923792,70956
938688,56926
968033,40659
968033,40659
федеральный бюджет
112364,90
-
-
-
28345,20
27328,30
27846,60
28844,80
0,00
5
ГУ КПК
Рязанской области
областной бюджет
485,00
0,00
0,00
0,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
6
Минсоцзащиты
Рязанской области
областной бюджет
200,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Министерство труда и социальной защиты населения
Рязанской области
областной бюджет
500,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
8
Минздрав
Рязанской области
областной бюджет
34055,21559
8052,10
2768,77868
3065,72576
2689,01115
4369,90
4369,90
4369,90
4369,90
9
Минспорт
Рязанской области
областной бюджет
3220,00
1150,00
1035,00
1035,00
-
-
-
-
-
10
Министерство физической культуры и спорта Рязанской области
областной бюджет
5175,00
-
-
-
1035,00
1035,00
1035,00
1035,00
1035,00
11
Правительство
(отдел по работе
с несовершен-нолетними)
областной бюджет
29,9024
29,9024
-
-
-
-
-
-
-
12
Правительство (отдел по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-них)
областной бюджет
182,54965
-
28,35
22,19412
23,45553
23,50
28,35
28,35
28,35
13
Минобразования
Рязанской области
областной бюджет
484,96
173,2
155,88
155,88
-
-
-
-
-
14
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области
областной бюджет
779,4
-
-
-
155,88
155,88
155,88
155,88
155,88
Итого
7547572,10898
876544,57014
879315,35696
962378,27450
922500,44538
957183,78956
972602,79926
1002945,83659
974101,03659
в том числе:
областной бюджет
7391100,50898
876544,57014
860384,85696
937202,07450
894155,24538
929855,48956
944756,19926
974101,03659
974101,03659
федеральный бюджет
156471,60
0,00
18930,50
25176,20
28345,20
27328,30
27846,60
28844,80
0,00
Объемы расходов на финансирование Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
3) в разделе 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности»:
в абзаце четвертом слова «не менее 4» заменить словами «не менее 5»;
в абзаце восьмом слова «не менее 2680» заменить словами «не менее 3250»;
в абзаце одиннадцатом слова «не менее 4» заменить словами «не менее 5»;
в абзаце тринадцатом слова «не менее 5» заменить словами «не менее 6»;
в абзаце шестнадцатом слова «не менее 5» заменить словами «не менее 6»;
в абзаце семнадцатом слова «до 8 человек» заменить словами «до 9 человек»;
в абзаце двадцать втором слова «не менее 8» заменить словами «не менее 9»;
в абзаце двадцать третьем слова «до 272» заменить словами «до 148»;
в абзаце двадцать четвертом слова «не менее 60» заменить словами «не менее 70»;
в абзаце двадцать шестом слова «до 938» заменить словами «до 550»;
в абзаце тридцать шестом цифры «34%» заменить цифрами «45%»;
в абзаце тридцать седьмом слова «до 45%» заменить словами «до 46%»;
4) в приложении № 1 к государственной программе:
- в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» слова «2015-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Главные распорядители, объемы и источники финансирования приведены в таблице:
№
п/п
Главные распорядители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Минпечати Рязанской
области
областной
бюджет
284,7
150,00
134,7
0,00
-
-
-
-
-
2
Министерство по делам территорий и информацион-ной политике Рязанской области
областной
бюджет
640,0
-
-
-
0,00
160,0
160,0
160,0
160,0
3
МРБК Рязанской области
областной
бюджет
35583,28892
6500,00
12935,521
16147,76792
-
-
-
-
-
4
ГУ ВФТОРО
областной
бюджет
26497,31
-
-
-
4845,00
7117,31
4845,00
4845,00
4845,00
5
ГУКПК Рязанской области
областной
бюджет
485,0
-
-
-
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
6
Минсоцзащи-ты Рязанской области
областной
бюджет
200,0
0,00
100,0
100,0
-
-
-
-
-
7
Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной
бюджет
500,00
-
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Итого
областной
бюджет
64190,29892
6650,00
13170,221
16247,76792
5042,0
7474,31
5202,0
5202,0
5202,0
Объемы расходов на финансирование подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
- раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№ п/п
Целевые индикаторы
Единица измерения
Базовый 2013 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Обеспечение выплат гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы
%
0
100
100
100
100
100
100
100
100
2
Количество народных дружинников в Рязанской области
человек
2300
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
3
Количество проведенных конкурсов на звание лучшего народного дружинника
единиц
-
не менее 1
-
-
-
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
4
Количество народных дружинников, премируемых за активное участие в охране общественного порядка
человек
-
-
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
5
Обеспечение предоставления единовременной выплаты членам семей народных дружинников в случае гибели народных дружинников в период участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранитель-ными органами мероприятиях по охране общественного
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
порядка либо смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей в период участия в этих мероприятиях
6
Доля населения, информированного о способах предупреждения, защиты и порядке действий при совершении в отношении них правонарушений
%
5,0
7,0
7,0
-
-
7,0
7,0
7,0
7,0
7
Количество размещений информационно-пропагандистских материалов по вопросам противодействия экстремистским и террористическим проявлениям, проблемам преступности
единиц
500
500
500
-
-
550
560
570
570
8
Повышение уровня материально-технического обеспечения деятельности антитеррористиче-ской комиссии Рязанской области, ее рабочих органов в сфере профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления
%
70
75
80
85
87
89
89
89
89
9
Доля административных зданий органов государственной
%
-
-
100
100
-
-
-
-
-
власти Рязанской области, занимаемых высшим должностным лицом Рязанской области и подлежащих обязательной охране полицией, обеспеченных антитеррористиче-ской защитой
10
Количество проведенных социологических исследований населения с целью определения уровня коррупции в Рязанской области
единиц
1
-
-
-
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
11
Количество составленных протоколов об административных правонарушениях сотрудниками полиции
единиц
-
-
-
-
не менее 1000
-
-
-
-»
5) в приложении № 2 к государственной программе:
- в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» слова «2015-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Главные распорядители, объемы и источники финансирования приведены в таблице:
№ п/п
Главные распорядители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Минпечати Рязанской области
областной
бюджет
135,00
0,00
0,00
135,00
-
-
-
-
-
2
Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
областной
бюджет
607,122
-
-
-
121,122
121,5
121,5
121,5
121,5
3
Минздрав Рязанской области
областной
бюджет
22219,18332
2419,00
1879,07756
2175,39881
1837,30695
3477,1
3477,1
3477,1
3477,1
4
ГУ ВФТОРО
областной
бюджет
510,18532
-
-
-
0,00
127,54633
127,54633
127,54633
127,54633
5
Министерство
физической культуры и спорта Рязанской области
областной
бюджет
4140,00
-
-
-
0,00
1035,00
1035,00
1035,00
1035,00
Итого
областной
бюджет
27611,49064
2419,00
1879,07756
2310,39881
1958,42895
4761,14633
4761,14633
4761,14633
4761,14633
Объемы расходов на финансирование подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
- раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№ п/п
Наименование
целевого индикатора
Единица
измере-ния
Базовый 2013 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Количество проведенных социологических исследований (научно-исследовательских работ, разработка спецкурсов)
единиц
3
не менее 1
не менее 1
-
-
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
2
Количество учащихся образовательных организаций муниципальных образований, охваченных ежегодными профилактическими медицинскими осмотрами
человек
2638
4000
-
3000
2000
4800
4300
4100
4100
3
Доля учащихся образовательных организаций,
принявших участие в мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от общего количества обучающихся в данных образовательных
организациях в возрасте 13 лет и старше
%
69
73
75
69
69
69
69
69
69
4
Количество аудио-, видеоматериалов социального характера антинаркотической направленности, размещенных на радио-, телеканалах регионального вещания
единиц
6
-
-
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
5
Количество полиграфической продукции, наружной рекламы, рекламно-информационных материалов по антинаркотической пропаганде и профилактике наркомании, изготовленных и размещенных в Рязанской области
единиц
63000
-
-
не менее 14000
не менее 14000
не менее 14000
не менее 14000
не менее 14000
не менее 14000
6
Доля детей, подростков и молодежи, занятых физической культурой и спортом, в общем количестве детей, подростков и молодежи, стоящих на учете в наркологическом диспансере Рязанской области
человек
-
-
-
-
-
2
3
3
3
7
Доля оснащения наркологических служб лечебных учреждений Рязанской области техническими средствами, лабораторным оборудованием, медикаментами и расходными материалами
%
36
54
54
54
54
54
54
54
54
8
Количество лиц с диагнозом «наркомания», прошедших обследование в клинической лаборатории ГБУ РО ОКНД
тыс. чел.
7,6
8,2
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
9
Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, от общего числа больных, прошедших лечение и реабилитацию
%
14,3
14,5
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
10
Доля наркологических больных, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях, от числа госпитализированных наркологических больных, находящихся на диспансерном учете
%
4,6
4,8
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
11
Доля наркологических больных, успешно завершивших реабилитационные программы в стационарных условиях, от числа наркологических больных, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях
%
43
80
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
12
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации в сфере реабилитации лиц, потребляющих
человек
-
-
не менее 3
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1
не менее 1»
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача
6) в приложении № 3 к государственной программе:
- в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» слова «2015-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Главные распорядители, объемы и источники финансирования приведены в таблице:
№
п/п
Главные
распорядители
Источник финансиро-вания
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Правительство (отдел по работе с несовершеннолет-ними)
областной
бюджет
29,9024
29,9024
-
-
-
-
-
-
-
2
Правительство (отдел
по обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолет-них)
областной
бюджет
182,54965
-
28,35
22,19412
23,45553
23,50
28,35
28,35
28,35
3
Минздрав
Рязанской области
областной
бюджет
7194,93227
992,00
889,70112
890,32695
851,70420
892,8
892,8
892,8
892,8
4
Минобразования
Рязанской области
областной
бюджет
484,96
173,2
155,88
155,88
-
-
-
-
-
5
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области
областной
бюджет
779,4
-
-
-
155,88
155,88
155,88
155,88
155,88
6
Минспорт
Рязанской области
областной
бюджет
3220,0
1150,0
1035,0
1035,0
-
-
-
-
-
7
Министерство физической
культуры и спорта Рязанской области
областной
бюджет
1035,00
-
-
-
1035,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
областной
бюджет
12926,74432
2345,1024
2108,93112
2103,40107
2066,03973
1072,18
1077,03
1077,03
1077,03
Объемы расходов на финансирование подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
- раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№ п/п
Целевые
индикаторы
Единица измерения
Базовый 2013год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Количество преступлений, совершенных несовершеннолет-ними или с их участием
единиц
293
284
278
278
276
160
155
150
148
2
Доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с положительными изменениями по результатам индивидуальной профилактической работы, от общего количества семей, находящихся в социально опасном положении
%
14,0
12,5
11,9
11,0
10,5
18
20,0
21,5
22,0
3
Количество безнадзорных детей, находящихся на учете в едином банке данных
человек
1067
1037
1008
973
958
600
580
560
550
4
Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
%
51,9
55,9
55,9
55,9
55,9
-
-
-
-
положении, охваченных спортивной и досуговой работай по месту жительства и учебы, от общего количества несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
5
Количество специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, повысивших уровень профессионального мастерства
человек
60
не менее 60
не менее 60
не менее 60
не менее 60
не менее 70
не менее 70
не менее 70
не менее 70»
7) в приложении № 4 к государственной программе:
- в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» слова «2015-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Главные распорядители, объемы и источники финансирования приведены в таблице:
№
п/п
Главные
распорядители
Источник финансиро-вания
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
МРБК
Рязанской области
областной
бюджет
479308,49467
151102,04342
158176,26865
170030,1826
-
-
-
-
-
2
ГУ ВФТОРО
областной
бюджет
1053329,90682
-
-
-
204322,20739
205505,08577
210836,37144
216333,12111
216333,12111
Итого
областной
бюджет
1532638,40149
151102,04342
158176,26865
170030,1826
204322,20739
205505,08577
210836,37144
216333,12111
216333,12111
Объемы расходов на финансирование подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
- раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
- раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№ п/п
Целевые
индикаторы
Единица измерения
Базовый 20,13 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Обеспеченность детей дошкольного возраста, обучающегося и неработающего населения средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами
%
75
-
78
80
81,6
85,4
86,4
86,4
86,4
2
Обеспечение выполнения работ в соответствии с государственным заданием по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне
%
85
85,7
-
-
-
-
-
-
-
3
Доля подразделений профессиональной аварийно-спасательной службы Рязанской области и поисково-спасательной службы на воде Рязанской области, не требующих ремонта имущества,
%
69
70,3
71,6
72,9
74,2
73,5
72,8
72,8
72,8
обеспеченных современным оборудованием и основными средствами
4
Обеспечение выполнения уставных задач по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне
%
-
-
100
100
100
100
100
100
100»
8) в приложении № 5 к государственной программе:
- в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» слова «2015-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Главные распорядители, объемы и источники финансирования приведены в таблице:
№
п/п
Главные
распорядители
Источник финансиро-
вания
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
МРБК
Рязанской области
1402145,98552
463378,28349
464496,21640
474271,48563
-
-
-
-
-
2
ГУ ВФТОРО
областной
бюджет
2550576,1913
-
-
-
487237,70231
493472,36111
511341,18410
529262,47189
529262,47189
Итого
областной
бюджет
3952722,17682
463378,28349
464496,21640
474271,48563
487237,70231
493472,36111
511341,18410
529262,47189
529262,47189
Объемы расходов на финансирование подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
- раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
- раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№
п/п
Целевые
индикаторы
Единица измерения
Базовый 2013 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Предоставление субсидий общественным объединениям пожарной охраны на территории Рязанской области, обратившимся за предоставлением субсидий на поддержку деятельности добровольной пожарной охраны
%
-
100
100
100
100
100
100
100
100
2
Обеспечение выполнения работ в соответствии с государственным заданием в сфере пожарной безопасности
%
85
85,5
-
-
-
-
-
-
-
3
Доля пожарных подразделений, не требующих ремонта имущества, обеспеченных современным оборудованием и основными средствами
%
55
57
58,9
60,7
61
61,3
61,9
61,9
61,9
4
Обеспечение выполнения уставных задач в сфере пожарной безопасности подразделениями пожарной охраны
%
-
-
100
100
100
100
100
100
100»
9) в приложении № 7 к государственной программе:
- в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» слова «2015-2017 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Главные распорядители, объемы и источники финансирования приведены в таблице:
№ п/п
Главные распорядители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
МРБК Рязанской области
областной бюджет
18860,534
18860,534
0,00
0,00
-
-
-
-
-
2
ГУ ВФТОРО
областной бюджет
10000,000
-
-
-
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
Итого
28860,534
18860,534
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
Объемы расходов на финансирование подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
- раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
- раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№ п/п
Целевые
индикаторы
Единица измерения
Базовый 2013 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Доля районов Рязанской области, включенных в автоматизированную систему централизованного оповещения населения с использованием комплекса технических средств оповещения П-166
%
20,0
24,1
24,1
24,1
24,1
24,1
24,1
24,1
24,1
2
Охват населения системой гарантированного информирования и оповещения П-166
%
11,9
36,9
36,9
36,9
36,9
36,9
36,9
36,9
36,9
3
Доля районов Рязанской области, включенных в автоматизированную систему централизованного оповещения населения с использованием комплекса технических средств оповещения
П-166М
%
-
-
-
-
20
20
20
20
4
Охват населения системой гарантированного информирования и оповещения
П-166М
%
-
-
-
-
-
9
9
9
9
5
Доля районов, оборудованных техническими средствами комплексной системы экстренного оповещения населения
%
6,3
100
100
100
100
100
100
100
100
6
Охват населения, находящегося в зонах повышенной опасности, комплексной системой экстренного оповещения населения
%
4,6
100
100
100
100
100
100
100
100»
10) в приложении № 8 к государственной программе:
- в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» слова «2015-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
- раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Главные распорядители, объемы и источники финансирования приведены в таблице:
№
п/п
Главные
распорядители
Источник финанси-
рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
МРБК
Рязанской области
областной
бюджет
631589,16047
194289,60683
218554,14223
218745,41141
-
-
-
-
-
федераль-ный бюджет
25176,2
0,00
0,00
25176,2
-
-
-
-
-
2
ГУ ВФТОРО
областной
бюджет
1185109,37526
-
-
-
193528,86700
207570,40635
211538,46739
217465,26726
217465,26726
федераль-ный бюджет
112364,9
-
-
-
28345,2
27328,3
27846,6
28844,8
0,00
Итого
1816698,53573
194289,60683
218554,14223
243921,61141
221874,06700
234898,70635
239385,06739
246310,06726
217465,26726
Объемы расходов на финансирование подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
- раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
- раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№ п/п
Целевые
индикаторы
Единица измере-ния
Базовый 2013 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Уровень ежегодного выполнения целевых индикаторов
%
-
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
2
Обеспечение деятельности по первичному воинскому учету на территориях муниципальных образований, где отсутствуют военные комиссариаты
%
-
-
100
100
100
100
100
100
-»
Губернатор Рязанской области
Н.В. Любимов
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Рязанской области
от 29.10.2019 № 339
«5. Система программных мероприятий
№
п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распоряди-тели
Исполни-тели
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 1. Привлечение государственных институтов, общественных организаций и граждан к решению проблем борьбы с преступностью, формированию законопослушного поведения граждан,
в том числе:
39021,7
5150,00
5169,70
4725,00
4725,00
4813,00
4813,00
4813,00
4813,00
ежегодное обеспечение выплат 100% граждан, добровольно сдавших незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы; сохранение численности народных дружинников на территории
Рязанской области на уровне 2415 человек;
проведение не менее 5 конкурсов на звание лучшего народного дружинника;
премирование не менее 100 народных дружинников, активно участвующих в охране общественного
порядка;
1.1
Материальное стимулирование (поощрение) граждан, оказывающих на добровольной основе содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка и борьбе с преступностью
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
областной
бюджет
2000,00
200,00
600,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию дополнительных мер по материальному поощрению народных дружинников, активно участвующих в охране общественного порядка, предупреждении и пресечении правонарушений
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
областной
бюджет
34675,00
4750,00
4275,00
4275,00
4275,00
4275,00
4275,00
4275,00
4275,00
100% обеспечение предоставления единовременной выплаты членам семей погибших народных дружинников в случае гибели народных дружинников в период участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохраните-льными органами мероприятиях по охране общественного порядка либо смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей в период участия в этих мероприятиях; увеличение доли населения, информированного о способах предупреждения, защиты и порядке действий при
совершении в отношении них правонарушений,
до 7,0%
1.3
Материальное стимулирование деятельности народных дружинников, активно участвующих в охране общественного порядка
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 - ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 - ГУ ВФТОРО
областной
бюджет
1200,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
1.4
Предоставление единовременной выплаты членам семей народных дружинников в случае гибели народных дружинников в период участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка либо смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей в период участия в этих мероприятиях
Минсоц-защиты Рязанской области*, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
Минсоц-защиты Рязанской области*, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области
областной
бюджет
700,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.5
Разработка, распространение среди населения памяток (листовок) о предупреждении и порядке действия при совершении в отношении них правонарушений, а также о возможностях и порядке осуществления государственной защиты лиц, оказавших содействие в раскрытии и расследовании преступлений
Минпечати Рязанской области**,
министерство по делам территорий и информаци-онной политике Рязанской области
Минпечати Рязанской области**,
министерство по делам территорий и информаци-онной политике Рязанской области
областной
бюджет
446,7
50,00
44,7
0,00
0,00
88,0
88,0
88,0
88,0
Задача 2. Профилактика экстремистских и террористических проявлений, в том числе:
22411,28892
1500,00
8000,521
11522,76792
220,00
292,00
292,00
292,00
292,00
обеспечение размещения информационно- пропагандистских материалов по вопросам
противодействия экстремистским и террористическим проявлениям, проблемам преступности не менее 3250 единиц;
содействие созданию благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в учреждениях, на улицах и в других общественных
местах, а также при проведении культурно-массовых мероприятий;
повышение уровня
материально- технического
обеспечения
деятельности
антитеррористи-ческой комиссии Рязанской области, ее рабочих органов в сфере профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления до 89%
2.1
Изготовление, приобретение, распространение в электронных и печатных СМИ информационно- пропагандистских материалов по
Минпечати Рязанской области**,
министерст-во по делам территорий и информа-ционной
Минпечати Рязанской области**,
министерст-во по делам территорий и информа-ционной
областной
бюджет
478,00
100,00
90,00
0,00
0,00
72,00
72,00
72,00
72,00
вопросам противодействия экстремистским и террористическим проявлениям, формирования норм законопослушного поведения
политике Рязанской области
политике Рязанской области
2.2
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности антитеррористической комиссии Рязанской области
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
областной
бюджет
2894,00088
1400,00
1260,00088
14,00
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ГКУ РО
1086,00
0,00
0,00
206,00
0,00
220,00
220,00
220,00
220,00
2.3
Обеспечение антитеррористической защищенности административных зданий органов государственной власти Рязанской области, занимаемых высшим должностным лицом Рязанской области, подлежащих обязательной охране,
в том числе:
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
областной
бюджет
17953,28804
0,00
6650,52012
11302,76792
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
полицией
17953,28804
0,00
6650,52012
11302,76792
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 3. Профилактика коррупционных
485,00
0,00
0,00
0,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
проведение не менее 5 мониторингов
правонарушений,
в том числе:
общественного мнения по вопросам
проведения коррупции
3.1
Проведение социологических исследований для оценки уровня коррупции в Рязанской области
ГУ КПК
Рязанской области
ГУ КПК
Рязанской области
областной
бюджет
485,00
0,00
0,00
0,00
97,00
97,00
97,00
97,00
97,00
Задача 4. Осуществление полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, в том числе:
2272,31
0,00
0,00
0,00
0,00
2272,31
0,00
0,00
0,00
составление протоколов об административных правонарушениях, пресеченных сотрудниками полиции, не менее 1000 единиц
4.1
Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок
ГУ ВФТОРО
ГУ ВФТОРО
областной
бюджет
2272,31
0,00
0,00
0,00
0,00
2272,31
0,00
0,00
0,00
Итого
64190,29892
6650,00
13170,221
16247,76792
5042,00
7474,31
5202,00
5202,00
5202,00
* До реорганизации в министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.
** До переименования в министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области.».
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Рязанской области
от 29.10.2019 № 339
«5. Система программных мероприятий
№
п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распоряди-тели
Исполнители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
Ожидаемый
результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 1. Развитие системы мониторинга наркоситуации в Рязанской области,
в том числе:
770,18532
150,00
110,00
0,00
0,00
127,54633
127,54633
127,54633
127,54633
организация и проведение не менее 6 мониторингов наркоситуации в Рязанской области
1.1
Проведение социологических исследований, научно-исследовательских работ, разработка спецкурсов
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной
бюджет
260,00
150,00
110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ГУ ВФТОРО
ГКУ РО
областной
бюджет
510,18532
0,00
0,00
0,00
0,00
127,54633
127,54633
127,54633
127,54633
Задача 2. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
в том числе:
10465,30720
640,00
575,3772
675,00
674,930
1975,00
1975,00
1975,00
1975,00
обеспечение охвата мероприятиями по раннему выявлению незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ не менее 69% учащихся общеобразователь-
ных организаций,
2.1
Приобретение тест-полосок для обеспечения проведения профилактических медицинских осмотров
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
10465,30720
640,00
575,3772
675,00
674,930
1975,00
1975,00
1975,00
1975,00
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования
Задача 3. Совершенствование форм и методов по профилактике наркомании, в том числе:
4882,122
0,00
0,00
135,00
121,122
1156,50
1156,50
1156,50
1156,50
увеличение количества региональных средств массовой информации, участвующих в
информационно-пропагандисткой деятельности
антинаркотической направленности, до 25% от числа зарегистрированных в Рязанской области;
создание и размещение не менее 6 аудио-, видеоматериалов социального характера
антинаркотической направленности и не менее 15 видов полиграфической продукции, наружной рекламы, рекламно-информационных материалов антинаркотической направленности; увеличение количества детей, подростков и молодежи, занятых физической культурой и спортом, в общем количестве детей, подростков и молодежи, стоящих на учете в наркологическом диспансере Рязанской области, до 9 человек
3.1
Приобретение, изготовление, размещение аудио-, видеоматериалов социального характера антинаркотической направленности
Минпечати Рязанской области*, министерство
по делам территорий и информацион-ной политике Рязанской области
Минпечати Рязанской области*, министерство по делам территорий и информацион-ной политике Рязанской области
областной бюджет
275,922
0,00
0,00
57,00
37,422
96,00
28,5
28,5
28,5
3.2
Изготовление, приобретение, распространение, размещение полиграфической продукции, наружной рекламы, рекламно-информационных материалов по антинаркотической
Минпечати Рязанской области*, министерство
по делам территорий и информацион- ной политике Рязанской области
Минпечати Рязанской области*, министерство по делам территорий и информацион-ной политике Рязанской области
областной бюджет
466,20
0,00
0,00
78,00
83,70
25,50
93,00
93,00
93,00
пропаганде и профилактике наркомании
3.3
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на популяризацию физической культуры и спорта среди детей, подростков и молодежи
Министерство физической культуры и спорта Рязанской области
Министерство физической культуры и спорта Рязанской области
областной бюджет
4140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1035,00
1035,00
1035,00
1035,00
Задача 4. Совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи, реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, в том числе:
11493,87612
1629,00
1193,70036
1500,39881
1162,37695
1502,1
1502,1
1502,1
1502,1
обеспечение оказания качественной наркологической и медицинской помощи, улучшение оснащения наркологических служб лечебных учреждений Рязанской области
техническими средствами, лабораторным оборудованием, медикаментами и расходными материалами до 54%; увеличение количества лиц с диагнозом «наркомания», прошедших обследование в клинической лаборатории ГБУ РО ОКНД, до 8,4 тыс. человек; увеличение доли наркологических больных, включенных в
программы медицинской реабилитации в стационарных условиях, от числа госпитализированных наркологических больных, находящихся на диспансерном учете, до 5,0%;
увеличение доли наркологических больных, успешно завершивших реабилитационные программы в стационарных условиях, от числа наркологических больных, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях, до 80,5%;
повышение квалификации не менее 9 специалистов, оказывающих услуги в сфере реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача
4.1
Приобретение лабораторного оборудования, медикаментов и расходных материалов для наркологических служб лечебных учреждений Рязанской области
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
4874,68618
669,00
595,21042
600,39881
601,67695
602,1
602,1
602,1
602,1
4.2
Обеспечение круглосуточной охраны, проведение текущего и капитального ремонта стационарного отделения по оказанию медицинской помощи детям и подросткам с наркологическими
проблемами и их
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
6294,18994
960,00
573,48994
850,00
510,70
850,00
850,00
850,00
850,00
реабилитации (субсидии на иные цели)
4.3
Повышение квалификации специалистов ГБУ РО в сфере реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача (субсидии на иные цели)
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
325,00
0,00
25,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Итого
27611,49064
2419,00
1879,07756
2310,39881
1958,42895
4761,14633
4761,14633
4761,14633
4761,14633
* До переименования в министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области.».
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Рязанской области
от 29.10.2019 № 339
«5. Система программных мероприятий
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнения задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объем финансирования, тыс. рублей
Ожидаемый
результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 1. Совершенствование работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
в том числе:
5731,81205
1353,1024
1219,23
1213,07412
1214,33553
179,38
184,23
184,23
184,23
снижение количества преступлений,
совершенных несовершеннолет-ними, с 293 до 148;
ежегодное повышение уровня профессионального
мастерства не менее 70 специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, охваченных спортивной и досуговой работой, с 51,9% до 55,9%
1.1
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнительных мер по организации спортивной и досуговой работы по месту жительства и учебы, повышению уровня доступности досуговых учреждений для детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, обеспечению их спортивным инвентарем
Минспорт Рязанской области*, министерство физической культуры и спорта Рязанской области
Минспорт Рязанской области*, министерство физической культуры и спорта Рязанской области
областной бюджет
4255,00
1150,00
1035,00
1035,00
1035,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Проведение организационно-массовых воспитательных педагогических мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (субсидии на иные цели ГБУ РО)
Минобразова-ния Рязанской области**, министерство образования и молодежной политики Рязанской области
областные
бюджетные образовате-льные организации дополните- льного образования детей
областной бюджет
1264,36
173,20
155,88
155,88
155,88
155,88
155,88
155,88
155,88
1.3
Организация постоянно действующих семинаров для работников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Правительство (отдел по работе с несовершен-нолетними)
Правительство (отдел по работе с несовершен-нолетними)
областной бюджет
29,9024
29,9024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Правительство (отдел по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-нолетних)
Правительство (отдел по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-нолетних)
областной бюджет
182,54965
0,00
28,35
22,19412
23,45553
23,50
28,35
28,35
28,35
Задача 2. Создание условий для эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
в том числе:
7194,93227
992,00
889,70112
890,32695
851,7042
892,8
892,8
892,8
892,8
снижение количества безнадзорных детей, находящихся на учете в едином банке данных, с 1067 до 550
2.1
Совершенствование лечебно-диагностической помощи и укрепление материально-технической базы медицинских организаций, имеющих отделения для оказания медицинской и социально-психологической помощи беспризорным и
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
693,5
95,00
85,5
85,5
85,5
85,5
85,5
85,5
85,8
безнадзорным детям в стационарных условиях, в том числе: приобретение медицинского и немедицинского оборудования, мебели, медикаментов, тест-систем, реактивов, мягкого инвентаря для отделения
2.2
Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, имеющих отделения для оказания медицинской и социально-психологической помощи беспризорным и безнадзорным детям в стационарных условиях, в том числе: проведение текущего ремонта помещений отделения, круглосуточная охрана отделения (субсидии на иные цели)
Минздрав Рязанской области
ГБУ РО
областной бюджет
4627,80532
640,00
572,90112
576,00
534,9042
576,00
576,00
576,00
576,00
2.3
Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь детям с различными формами поражения центральной нервной системы и нарушениями психики, в том числе: приобретение медицинского и немедицинского оборудования, мебели,
Минздрав Рязанской области
Минздрав Рязанской области
областной бюджет
1873,62695
257,00
231,3
228,82695
231,3
231,3
231,3
231,3
231,3
медикаментов, предметов и средств по уходу за детьми, мягкого инвентаря, средств реабилитации
Итого
12926,74432
2345,1024
2108,93112
2103,40107
2066,03973
1072,18
1077,03
1077,03
1077,03
* До переименования в министерство физической культуры и спорта Рязанской области.
** До переименования в министерство образования и молодежной политики Рязанской области.».
Приложение № 4
к постановлению Правительства
Рязанской области
от 29.10.2019 № 339
«5. Система программных мероприятий
№
п/п
Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
Ожидаемый
результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 1. Защита населения от опасностей, возникающих при химико-радиационном воздействии, в том числе:
8885,12054
0,00
1393,86498
1244,30711
1246,95308
1249,99537
1250,00
1250,00
1250,00
обеспечение детей дошкольного возраста, обучающегося и неработающего населения средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами защиты не менее чем 86,4%
1.1
Приобретение, освежение и утилизация средств индивидуальной защиты для детей дошкольного возраста, обучающегося и неработающего населения Рязанской области
МРБК
Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
ГКУ РО
областной бюджет
7297,27157
0,00
1305,85398
994,40395
997,01364
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1.2
Приобретение, освежение и утилизация медицинских средств защиты для населения Рязанской области
МРБК
Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
ГКУ РО
областной бюджет
1587,84897
0,00
88,011
249,90316
249,93944
249,99537
250,00
250,00
250,00
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, в том числе:
1523753,28095
151102,04342
156782,40367
168785,87549
203075,25431
204255,09040
209586,37144
215083,12111
215083,12111
обеспечение выполнения работ в соответствии с государственным заданием по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне до 85,7%;
увеличение доли подразделений
профессиональной аварийно-спасательной службы Рязанской области и поисково-спасательной службы на воде Рязанской области, не требующих ремонта имущества, обеспеченных современным оборудованием и основными средствами, до 72,8%;
обеспечение выполнения уставных задач по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне ГКУ РО на 100%
2.1
Государственное задание
МРБК
Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
ГКУ РО
областной бюджет
148998,34342
148998,34342
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Обеспечение деятельности подразделений профессиональной аварийно-спасательной службы Рязанской области и поисково-спасательной службы на воде Рязанской области (транспортные средства, плавсредства, водолазное имущество и оборудование, спасательные средства), в том числе:
МРБК
Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
ГКУ РО
областной бюджет
15360,00
0,00
2400,00
2160,00
2160,00
2160,00
2160,00
2160,00
2160,00
субсидии на иные цели
ГКУ РО
областной бюджет
2103,7
2103,7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Обеспечение реализации функций в сфере защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны
МРБК
Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
ГКУ РО
областной бюджет
1357291,23753
0,00
154382,40367
166625,87549
200915,25431
202095,09040
207426,37144
212923,12111
212923,12111
Итого
1532638,40149
151102,04342
158176,26865
170030,1826
204322,20739
205505,08577
210836,37144
216333,12111
216333,12111»
Приложение № 5
к постановлению Правительства
Рязанской области
от 29.10.2019 № 339
«5. Система программных мероприятий
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнения задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
Ожидаемый
результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 1. Финансовая поддержка деятельности добровольной пожарной охраны на территории Рязанской области, в том числе:
6772,35937
699,7344
80,81745
689,96881
485,59458
766,24413
1350,00
1350,00
1350,00
ежегодное предоставление субсидий 100% общественных объединений пожарной охраны на территории Рязанской области, обратившихся за
предоставлением субсидий на поддержку деятельности добровольной пожарной охраны
1.1
Предоставление субсидий на поддержку деятельности общественных объединений пожарной охраны на территории Рязанской области
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
областной бюджет
6772,35937
699,7344
80,81745
689,96881
485,59458
766,24413
1350,00
1350,00
1350,00
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений в сфере пожарной безопасности, в том числе:
3945949,81745
462678,54909
464415,39895
473581,51682
486752,10773
492706,11698
509991,18410
527912,47189
527912,47189
обеспечение выполнения работ в соответствии с государственным заданием в сфере пожарной безопасности
на 85,5%;
увеличение доли пожарных подразделений, не требующих ремонта
2.1
Государственное задание
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
ГБУ РО
областной бюджет
448396,44909
448396,44903
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
имущества, обеспеченных современным оборудованием и основными средствами,
до 61,9%;
обеспечение выполнения уставных задач в сфере пожарной безопасности подразделениями пожарной охраны на 100%
2.2
Приобретение пожарно-технического вооружения, в том числе:
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
ГКУ РО
областной бюджет
1850,00
0,00
50,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
субсидии на иные цели
ГБУ РО
областной бюджет
14282,1
14282,1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Обеспечение реализации функций в сфере пожарной безопасности
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
ГКУ РО
областной бюджет
3481421,26836
0,00
464365,39895
473281,51682
486452,10773
492406,11698
509691,18410
527612,47189
527612,47189
Итого
3952722,17682
463378,28349
464496,2164
474271,48563
487237,70231
493472,36111
511341,18410
529262,47189
529262,47189»
Приложение № 6
к постановлению Правительства
Рязанской области
от 29.10.2019 № 339
«5. Система программных мероприятий
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнения задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
Ожидаемый
результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 1. Расширение возможностей автоматизированной системы централизованного оповещения населения, в том числе:
28860,534
18860,534
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
реконструкция 45 % системы оповещения населения Рязанской области;
увеличение до 46 % охвата населения Рязанской области новыми системами оповещения
1.1
Реконструкция автоматизированной системы централизованного оповещения населения, в том числе:
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
ГКУ РО
областной бюджет
10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
субсидии на иные цели
ГБУ РО
областной бюджет
9770,,035
9770,035
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Проведение проектно-изыскательских работ, приобретение оборудования, программного обеспечения и другого имущества, создание
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
ГКУ РО
областной бюджет
9090,499
9090,499
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
комплексной системы оповещения населения
Итого
28860,534
18860,534
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00»
Приложение № 7
к постановлению Правительства
Рязанской области
от 29.10.2019 № 339
«5. Система программных мероприятий
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы,
в том числе:
495726,45793
75503,58702
76234,77736
101572,74536
46576,23027
47873,90910
48137,42770
49913,89056
49913,89056
достижение не менее 95% запланированных значений целевых индикаторов ежегодно
1.1
Обеспечение деятельности МРБК Рязанской области*
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
областной бюджет
307330,80223
52820,78244
53321,91223
72334,72396
26827,34500
25160,31220
24986,46618
25939,63011
25939,63011
ГКУ РО
12600,74761
0,00
0,00
5087,26363
0,00
2192,32752
1773,71882
1773,71882
1773,71882
1.2
Обеспечение деятельности административных комиссий Рязанской области (субвенции бюджетам муниципальных образований)
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 - ГУ ВФТОРО
областной бюджет
15265,36770
4931,38431
5166,99138
5166,99138
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Рязанской области (субвенции бюджетам муниципальных образований)
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 - ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 - ГУ ВФТОРО
областной бюджет
160529,54102
17751,42027
17745,87375
18983,76639
19748,88527
20521,26938
21377,24270
22200,54163
22200,54163
Задача 2. Совершенствование развития института мировых судей в Рязанской области,
в том числе:
1160703,67780
118786,01981
117639,86487
117274,96605
147996,83673
159952,49725
163668,93969
167833,17670
167551,37670
уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств
2.1
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей (за исключением обеспечения оплаты труда мировых судей и социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными законами, которые осуществляются через управление Судебного департамента в Рязанской области)
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 - ГУ ВФТОРО
областной бюджет
777832,22074
118786,01981
116814,06487
77909,18045
146952,63673
75501,98914
78622,12160
81623,10407
81623,10407
ГКУ РО
380093,45706
0,00
0,00
39263,4856
0,00
84194,50811
84778,91809
85928,27263
85928,27263
2.2
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 - ГУ ВФТОРО
областной бюджет
825,8
0,00
825,8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Российской Федерации
(субвенции бюджетам муниципальных образований)
федераль-ный бюджет
1952,2
0,00
0,00
102,3
1044,2
256,0
267,9
281,8
0,00
Задача 3. Обеспечение деятельности по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в том числе:
160268,4
0,00
24679,5
25073,9
27301,0
27072,3
27578,7
28563,0
0,00
обеспечение деятельности по первичному воинскому учету на территориях муниципальных образований, где отсутствуют военные комиссариаты, на 100%
3.1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (субвенции бюджетам муниципальных образований)
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 -
ГУ ВФТОРО
МРБК Рязанской области, с 01.01.2018 - ГУ ВФТОРО
областной бюджет
24679,5
0,00
24679,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федераль-ный бюджет
135588,9
0,00
0,00
25073,9
27301,0
27072,3
27578,7
28563,0
0,00
Итого
1816698,53573
194289,60683
218554,14223
243921,61141
221874,06700
234898,70635
239385,06739
246310,06726
217465,26726
в том числе:
областной бюджет
1679157,43573
194289,60683
218554,14223
218745,41141
193528,86700
207570,40635
211538,46739
217465,26726
217465,26726
федеральный бюджет
137541,1
0,00
0,00
25176,2
28345,2
27328,3
27846,6
28844,8
0,00
* С 01.01.2018 – ГУ ВФТОРО.».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 18.11.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 040.080.000 Охрана семьи, материнства, отцовства и детства, 160.040.000 Безопасность общества |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: