Основная информация

Дата опубликования: 29 октября 2019г.
Номер документа: RU24000201901743
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Красноярский край
Принявший орган: Правительство Красноярского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2019 № 600-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 30.09.2013 № 516-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 2 Закона Красноярского края от 26.05.2009 № 8-3237 «О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения» следующие изменения:

в государственной программе Красноярского края «Развитие здравоохранения»:

в разделе 1:

строку «Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Красноярского края, в том числе по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению программы,

в том числе по годам реализации программы

общий объем финансирования программы составляет 537 026 357,2 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 50 879 282,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 56 001 394,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 58 832 042,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 59 981 089,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 74 411 230,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 81 585 872,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 76 531 093,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 78 804 351,9 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 26 157 339,7 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 2 737 925,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 2 248 384,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 534 004,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 2 721 833,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 3 823 289,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 7 188 430,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 3 375 147,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 1 528 325,6 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 260 636 577,4 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 28 152 958,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 30 334 373,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 31 199 394,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 32 408 708,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 38 474 542,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 36 278 248,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 31 683 158,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 32 105 192,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 23 098 622,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 2 219 958,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 3 101 582,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 4 021 483,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 2 785 649,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 2 661 002,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 3 033 008,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 2 637 072,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 2 638 863,6 тыс. рублей;

средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее – ТФОМС) – 227 133 818,1 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 17 768 439,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 20 317 054,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 21 077 160,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 22 064 898,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 29 452 395,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 35 086 185,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 38 835 714,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 42 531 970,2 тыс. рублей

»;

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2;

приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3;

приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 4;

в подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения»:

в разделе 1:

строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы,

в том числе в разбивке

по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

общий объем финансирования подпрограммы составляет 18 152 021,4 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 8 217 993,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 5 122 229,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 4 811 798,6 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 3 101 392,1 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 1 896 883,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 725 534,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 478 974,8 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 9 801 919,6 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 4 420 596,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 2 723 242,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 2 658 080,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 5 248 709,7 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 1 900 513,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 673 452,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 1 674 743,7 тыс. рублей

»;

в разделе 3:

абзац первый пункта 3.14 изложить в следующей редакции:

«3.14. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 3.7 приложения № 1 к подпрограмме, осуществляется за счет средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета краевому бюджету в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1734 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2019–2021 годах иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек», и средств краевого бюджета.»;

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 5;

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 6;

в подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

в разделе 1:

строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы,

в том числе

в разбивке

по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

общий объем финансирования подпрограммы составляет 25 691 085,8 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 9 778 245,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 8 243 765,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 7 669 075,4 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 2 994 595,5 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 934 002,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 317 641,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 742 951,4 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 20 693 009,9 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 8 115 333,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 6 288 838,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 6 288 838,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 003 480,4 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 728 908,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 637 286,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 637 286,0 тыс. рублей

»;

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 7;

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 8;

в подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:

в разделе 1:

строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы,

в том числе

в разбивке

по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 274 889,8 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 1 155 159,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 059 865,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 1 059 865,1 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 2 328 901,5 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 789 411,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 769 745,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 769 745,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 945 988,3 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 365 748,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 290 120,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 290 120,0 тыс. рублей

»;

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 9;

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 10;

в подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»:

в разделе 1:

строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы,

в том числе

в разбивке

по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

общий объем финансирования подпрограммы составляет 863 358,8 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 292 719,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 285 319,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 285 319,6 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 863 358,8 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 292 719,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 285 319,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 285 319,6 тыс. рублей;

»;

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 11;

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 12;

в подпрограмме 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

в разделе 1:

строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы,

в том числе

в разбивке

по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

общий объем финансирования подпрограммы составляет 325 655,9 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 123 892,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 100 881,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 100 881,5 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 249 642,4 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 97 879,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 75 881,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 75 881,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 76 013,5 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 26 013,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 25 000,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 25 000,0 тыс. рублей

»;

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 13;

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 14;

в подпрограмме 6 «Развитие информатизации в здравоохранении»:

в разделе 1:

строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы,

в том числе

в разбивке

по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 567 907,6 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 331 486,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 919 263,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 317 158,2 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 1 251 282,3 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 235 172,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 794 055,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 222 055,3 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 304 824,3 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 92 033,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 121 448,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 91 342,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 11 801,0 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 4 281,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 3 760,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 3 760,0 тыс. рублей

»;

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 15;

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 16;

в подпрограмме 7 «Совершенствование схемы территориального планирования здравоохранения»:

в разделе 1:

строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы,

в том числе

в разбивке

по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

общий объем финансирования подпрограммы составляет 10 651 730,9 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 5 944 333,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 2 321 859,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 2 385 538,7 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 4 491 766,5 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 4 038 144,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 453 622,0 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 6 159 964,4 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 1 906 188,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 868 237,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 2 385 538,7 тыс. рублей

»;

в разделе 3:

пункты 3.2–3.3 изложить в следующей редакции:

«3.2. Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1–1.6 приложения № 1 к подпрограмме, осуществляется путем закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.3. Главным распорядителем средств краевого бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, 1.5–1.6 приложения № 1 к подпрограмме, является министерство строительства Красноярского края, государственным заказчиком – КГКУ «Управление капитального строительства».

В рамках мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, 1.5 приложения № 1 к подпрограмме, осуществляется капитальное строительство новых и реконструкция существующих объектов здравоохранения, включенных в перечень строек и объектов, финансируемых за счет:

средств краевого бюджета;

средств субсидии из федерального бюджета, предоставляемой краевому бюджету в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках федеральных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», ведомственных целевых программ «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф», «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения», «Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями» и «Укрепление материально-технической базы учреждений» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или в целях предоставления соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640.

В рамках мероприятия, предусмотренного пунктом 1.6 приложения № 1 к подпрограмме, в 2019 году осуществляется реконструкция объекта «КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница», г. Красноярск», финансируемого за счет:

средств краевого бюджета;

средств федерального бюджета, выделенных из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2019 № 1959-р.»;

в абзацах втором, седьмом пункта 3.4. слова «пунктом 1.2, 1.4 приложения № 1 к подпрограмме» заменить словами «пунктами 1.2, 1.3 приложения № 1 к подпрограмме»;

в абзацах одиннадцатом, двенадцатом пункта 3.4. слова «пунктом 1.4 приложения № 1 к подпрограмме» заменить словами «пунктом 1.3 приложения № 1 к подпрограмме»;

пункты 3.5–3.7 изложить в следующей редакции:

«3.5. Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 1.4 приложения № 1 к подпрограмме, направлена на развитие материально-технической базы краевых учреждений.

Исполнителями мероприятия являются:

министерство;

краевые учреждения.

При реализации мероприятия казенные краевые учреждения выполняют функции государственных заказчиков, а бюджетные и автономные краевые учреждения выполняют функции заказчиков. Реализация мероприятия осуществляется путем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения собственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Министерство, являясь главным распорядителем средств краевого бюджета, направляет средства на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 1.4 приложения № 1 к подпрограмме:

получателям бюджетных средств, являющимся бюджетными и автономными краевыми учреждениями, в форме:

субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее – субсидии на иные цели);

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края (далее – субсидии на капитальное строительство);

получателям бюджетных средств, являющимся казенными краевыми учреждениями, для расходования на оплату закупок товаров, работ, услуг.

Субсидии на иные цели предоставляются для возмещения расходов краевых учреждений, не связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), в соответствии с пунктом 2 Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 28.06.2011 № 375-п.

Субсидии на капитальное строительство предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 11.04.2014 № 129-п «Об утверждении Порядка формирования и реализации перечня строек и объектов, в котором отражаются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края, а также бюджетные ассигнования на осуществление краевыми бюджетными и автономными учреждениями и краевыми унитарными предприятиями за счет средств субсидии из краевого бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края, за исключением бюджетных ассигнований в объекты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов».

3.6. Приобретенное в рамках реализации мероприятий подпрограммы имущество является государственной собственностью Красноярского края.

3.7. Внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также за полнотой и достоверностью отчетности о реализации программы осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.

Внешний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности, а также контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», осуществляет Счетная палата Красноярского края.»;

пункт 3.8 исключить;

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 17;

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 18;

в подпрограмме 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия»:

в разделе 1:

строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы,

в том числе

в разбивке

по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

общий объем финансирования подпрограммы составляет 176 001 162,1 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 55 610 874,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 58 346 741,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 62 043 546,3 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 17 066,7 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 5 628,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 5 694,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 5 744,1 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 59 507 273,6 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 20 511 517,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 19 497 878,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 19 497 878,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 22 951,7 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 7 543,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 7 453,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 7 953,9 тыс. рублей;

средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края – 116 453 870,1 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 35 086 185,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 38 835 714,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 42 531 970,2 тыс. рублей

»;

в разделе 3:

в абзаце первом пункта 3.7 слова «пунктом 1.2 приложения № 1 к подпрограмме» заменить словами «пунктами 1.2, 1.3 приложения № 1 к подпрограмме»;

в абзаце первом пункта 3.8 слова «пунктами 1.1, 1.2 приложения № 1 к подпрограмме» заменить словами «пунктами 1.1–1.3 приложения № 1 к подпрограмме»;

в абзаце первом пункта 3.9 слова «пунктом 1.3 приложения № 1 к подпрограмме» заменить словами «пунктом 1.4 приложения № 1 к подпрограмме»;

в абзаце первом пункта 3.10 слова «пунктом 1.4 приложения № 1 к подпрограмме» заменить словами «пунктом 1.5 приложения № 1 к подпрограмме»;

в абзаце первом пункта 3.11 слова «пунктами 1.5–1.8 приложения № 1 к подпрограмме» заменить словами «пунктами 1.6–1.9 приложения № 1 к подпрограмме»;

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 19;

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 20;

в подпрограмме 9 «Развитие сельского здравоохранения»:

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 21.

2. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Заместитель председателя

Правительства края –

министр финансов края

В.В. Бахарь

Приложение № 1

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 29.10.2019 № 600-п

Приложение № 1

к государственной программе

Красноярского края

«Развитие здравоохранения»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



п/п

Цели, целевые показатели программы

Единица измерения

Год, предшествующий реализации программы

Годы реализации программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

годы до конца реализации программы в пятилетнем интервале

2013

2025

2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель программы – увеличение продолжительности жизни за счет обеспечения доступной и качественной медицинской помощи

1

Смертность от всех причин

случаев на 1000 человек

12,7

12,7

12,7

12,5

12,3

12,3

12,0

11,9

11,8

10,4

9,1

2

Смертность трудоспособного населения

случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста

634,9

631,4

621,6

611,6

560,4

534,2

508,4

482,0

462,9

394,3

324,2

3

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

69,06

69,2

69,7

70,01

70,61

70,7

71,3

72,1

72,9

75,7

77,2

Приложение № 2

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 29.10.2019 № 600-п

Приложение № 2

к государственной программе

Красноярского края

«Развитие здравоохранения»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование объекта, территория строительства (приобретения)

Мощность объекта с указанием ед. измерения

Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения)

Предельная сметная стоимость объекта

Фактическое финансирова-ние, всего на 01.01.2019

Остаток стоимости объекта в ценах государствен-ных контрактов

на 01.01.2019

Объем бюджетных ассигнований, в том числе

по годам

2019

2020

2021

по годам до ввода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма «Совершенствование схемы территориального планирования здравоохранения»

Главный распорядитель – министерство строительства Красноярского края

Заказчик – КГКУ «Управление капитального строительства»

Мероприятие 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов

1

Реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера в г. Красноярске

III этап – палатный корпус, круглосуточных коек –250, дневных коек – 120, реконструкция административно-бытового корпуса

III этап: 2018–2023

3 095 762,8

41 393,0

3 054 369,8

22 758,0

500 000,0

729 395,1

1 802 216,7

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

3 095 762,8

41 393,0

3 054 369,8

22 758,0

500 000,0

729 395,1

1 802 216,7

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2

Поликлиника в Свердловском районе г. Красноярска

с инженерными сетями

600 посещений в смену

2018–2021

900 000,0

99,88

899 900,12

30 000,0

30 000,0

0,0

839 900,12

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

900 000,0

99,88

899 900,12

30 000,0

30 000,0

0,0

839 900,12

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

3

Строительство хирургического корпуса КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 имени И.С. Берзона»

640 коек круглосуточных, 115 коек дневного пребывания

2019–2022

11 000 000,0

0,0

11 000 000,0

0,0

100 000,0

0,0

10 900 000,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

11 000 000,0

0,00

11 000 000,0

0,0

100 000,0

0,00

10 900 000,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

4

Акушерский корпус с женской консультацией, терапией, дневным стационаром в г. Енисейске

28 коек круглосуточного пребывания; женская консультация

на 40 посещений в смену; отделение терапии круглосуточной

на 35 коек; дневной многопрофильный стационар на 24 койки

2017–2021

891 013,89

11 153,98

879 859,91

100 000,0

350 000,0

439 000,0

9 140,09

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

891 013,89

11 153,98

879 859,91

100 000,0

350 000,0

439 000,0

9 140,09

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5

Поликлиника в мкр. Покровский г. Красноярска

900 посещений в смену

2018–2021

1 298 741,88

8 240,56

1 290 501,32

0,0

250 000,0

650 000,0

390 501,32

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

1 298 741,88

8 240,56

1 290 501,32

0,0

250 000,0

650 000,0

390 501,32

бюджеты муниципальных образований

6

Родильный дом в г. Шарыпово

28 коек (13 акушерских коек, 15 гинекологических коек)

2012–2021

547 905,28

11 500,0

536 405,28

0,0

200 000,0

337 400,0

994,72

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

547 905,28

11 500,0

536 405,28

0,0

200 000,0

337 400,0

994,72

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

7

Строительство поликлиники КГБУЗ «Минусинская районная больница»

1125 посещений в смену

2019–2022

1 300 000,0

0,0

1 300 000,0

0,0

40 000,0

0,0

1 260 000,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

1 300 000,0

0,0

1 300 000,0

0,0

40 000,0

0,0

1 260 000,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

8

Поликлиника в с. Идринское

150 посещений в смену

2018–2022

357 074,98

7 030,0

350 044,98

0,0

0,0

50 000,0

300 044,98

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

357 074,98

7 030,0

350 044,98

0,0

0,0

50 000,0

300 044,98

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

9

Поликлиника вмкр. Северный г. Красноярска

500 посещений в смену

2019–2021

900 000,0

0,0

900 000,0

10 000,0

0,0

0,0

890 000,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

900 000,0

0,0

650 000,0

10 000,0

0,0

0,0

640 000,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

10

Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск (II этап)

240 хирургических коек, 48 реанимационных коек, 2 операционных блока на 15 залов

2019–2022

9 386 238,0

37 361,1

9 348 876,9

593,0

0,00

0,00

9 348 283,9

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

краевой бюджет

9 386 238,0

37 361,1

9 348 876,9

593,0

0,00

0,00

9 348 283,9

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

11

Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск (III этап)

поликлиника на 850 посещений в смену

2019–2022

3 046 405,0

37 884,36

3 008 520,64

377,4

0,00

0,00

3 008 143,24

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

3 046 405,0

37 884,36

3 008 520,64

377,4

0,00

0,00

3 008 143,24

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

12

Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск (IV этап)

реконструкция терапевтического корпуса на 560 коек, реконструкция патологоанатомического корпуса, строительство корпуса восстановительного лечения на 30 коек

2023–2026

7 707 992,0

18 835,89

7 689 156,11

28 259,9

0,00

0,00

7 660 896,21

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

7 707 992,0

18 835,89

7 689 156,11

28 259,9

0,00

0,00

7 660 896,21

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

13

Строительство детской многопрофильной больницы в г. Красноярске

640 коек

2019–2024

14 761 289,91

0,0

14 761 289,91

3 000,0

30 000,0

0,0

14 728 289,91

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

14 761 289,91

14 761 289,91

3 000,0

30 000,0

14 728 289,91

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

14

Реконструкция центральной районной больницы в с. Богучаны, Богучанский район

167 коек, поликлиника на 250 посещений

2010–2018

(окончательная оплата – 2019 год)

2 998 972,81

2 995 970,01

3 002,8

3 002,8

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

2 998 972,81

2 995 970,01

3 002,8

3 002,8

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

15

Поликлиника в п. Емельяново Емельяновского района

400 посещений в смену

2017–2022

895 629,33

0,0

895 629,33

10 169,5

0,0

0,0

885 459,83

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

895 629,33

0,0

895 629,33

10 169,5

0,0

0,0

885 459,83

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

Мероприятие 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов

Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по строительству перинатальных центров за счет Федерального фонда обязательного медицинского страхования

16

Перинатальный центр в г. Норильске

110 коек

2014–2018

(окончательная оплата – 2019 год)

4 366 212,9

4 359 828,5

6 384,4

6 384,4

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

3 459 130,1

3 452 745,7

6 384,4

6 384,4

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

внебюджетные источники

907 082,8

907 082,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов.

Мероприятие 1.6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства на условиях софинансирования.

Мероприятие 1.7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

17

Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск

375 хирургических коек, 54 реанимационных койки, 2 операционных блока на 14 залов,

3 экстренные операционные, строительство ЦСО, пищеблока, прачечной

2015–2019

8 742 287,7

2 809 729,5

5 932 558,2

4 895 796,9

0,0

0,0

1 036 761,3

в том числе:

федеральный бюджет

5 744 285,5

1 944 360,5

0,0

3 939 011,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

2 998 002,2

865 369,0

2 132 633,2

956 785,9

0,0

0,0

1 036 761,3

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Главный распорядитель – министерство здравоохранения Красноярского края

Заказчик – КГБУЗ «Мотыгинская районная больница»

Мероприятие 1.3. Приобретение имущественных комплексов, движимого и недвижимого имущества для размещения краевых учреждений

18

Приобретение здания под размещение Раздолинской участковой больницы Мотыгинского района

50 посещений в смену,

9 коек круглосуточного стационара, 9 коек дневного стационара

2019–2021

86 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86 000,0

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

86 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86 000,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

Заказчик – КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича»

Мероприятие 1.5. Развитие материально-технической базы краевых учреждений

19

Реконструкция бактериологической лаборатории КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича»

150 000 исследований в год

2018–2019

20 000,0

500,0

19 500,0

15 907,64

0,0

0,0

3 592,36

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

20 000,0

500,0

19 500,0

15 907,64

0,0

0,0

3 592,36

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

Заказчик – КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»

20

Реконструкция здания КГБУЗ «Красноярская краевая больница № 2»

круглосуточный стационар на 101 койку, поликлиника на 250 посещений в смену

2018–2019

2 208,0

0,0

2 208,0

2 208,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

2 208,0

0,0

2 208,0

2 208,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

Заказчик – КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 имени И.С. Берзона»

21

Реконструкция помещений под размещение рентгеноперационного блока в кардиологическом корпусе КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 имени И.С. Берзона»

помещение под ангиографическую установку

2018–2020

39 201,4

0,0

39 201,4

39 201,4

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

39 201,4

0,0

39 201,4

39 201,4

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

Заказчик – КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им.А.И. Крыжановского»

22

Реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера в г. Красноярске

помещение под линейный ускоритель

2019

19 224,0

0,0

19 224,0

19 224,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

19 224,0

0,0

19 224,0

19 224,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

Заказчик – КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2»

23

Реконструкция помещений пристройки к главному корпусу КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2»

помещение под магнитно-резонансный томограф

2019-2020

32 253,1

0,0

32 253,1

4 253,1

0,0

0,0

28 000,0

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

32 253,1

0,0

32 253,1

4 253,1

0,0

0,0

28 000,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

Заказчик – КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница»

24

Модульное здание для размещения ангиографического комплекса КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница»

помещение под ангиографическую установку

2019-2020

30 000,0

0,0

600,0

600,0

0,0

0,0

29 400,0

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

30 000,0

0,0

600,0

0,0

0,0

29 400,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

Заказчик – КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1»

25

Строительство очистных сооружений КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1» в п. Поймо-Тины

Очистные сооружения

2019-2020

13 000,0

0,0

700,0

700,0

0,0

0,0

12 300,0

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

13 000,0

0,0

700,0

700,0

0,0

0,0

12 300,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

Заказчик – КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 1»

26

Реконструкция здания на ул. Затонская, 5г КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника №1»

210 посещений в смену

2019-2020

51 731,5

0,0

4 731,5

4 731,5

0,0

0,0

47 000,0

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

51 731,5

0,0

4 731,5

4 731,5

0,0

0,0

47 000,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края»

Главный распорядитель – министерство здравоохранения Красноярского края

Заказчик – КГБУЗ «Минусинская районная больница»

Мероприятие 3.1. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарных краевых учреждениях

и туберкулинодиагностика населения Красноярского края

27

Здание модульной станции скорой медицинской помощи по ул. Ботаническая, 2а, в г. Минусинске. 2 этап – стояночный бокс

стояночный бокс

на 10 мест/машин

2019

13 596,3

0,0

13 596,3

13 596,3

0,00

0,00

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

13 596,3

0,0

13 596,3

13 596,3

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

Итого по главному распорядителю – министерству строительства Красноярского края

5 110 341,9

1 500 000,0

2 205 795,1

в том числе:

федеральный бюджет

3 939 011,0

0,0

0,0

краевой бюджет

1 171 330,9

1 500 000,0

2 205 795,1

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 1.1

543 620,5

1 500 000,0

2 205 795,1

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,00

0,00

краевой бюджет

543 620,4

1 500 000,0

2 205 795,1

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,0

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,0

Итого по мероприятию 1.2

0,0

0,00

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,00

0,00

краевой бюджет

0,0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,0

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,0

Итого по мероприятию 1.6

4 427 635,4

0,0

0,0

в том числе:

0,00

0,0

0,0

федеральный бюджет

3 799 925,0

0,0

0,0

краевой бюджет

627 710,4

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,0

Итого по мероприятию 1.7

139 086,0

в том числе:

федеральный бюджет

139 086,0

краевой бюджет

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

Итого по главному распорядителю – министерству здравоохранения Красноярского края

100 421,9

0,0

0,0

Итого по мероприятию 1.3

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,0

краевой бюджет

0,0

0,00

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 1.5

86 825,64

0,0

0,0

в том числе:

0,00

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

86 825,64

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,0

Итого по мероприятию 3.1

13 596,3

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

13 596,3

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,0

Итого по программе

5 210 763,84

1 500 000,0

2 205 795,1

в том числе:

федеральный бюджет

3 939 011,0

0,0

0,0

краевой бюджет

1 271 752,84

1 500 000,0

2 205 795,1

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,00

0,0

Приложение № 3

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 29.10.2019 № 600-п

Приложение № 3

к государственной программе

Красноярского края

«Развитие здравоохранения»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

№ п/п

Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма)

Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

(далее – ГРБС)

Код бюджетной классификации

Очередной финансовый год –2019

Первый год планового периода –

2020

Второй год планового периода –

2021

Итого на очередной финансовый год и плановый период

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Государственная программа

«Развитие здравоохранения»

всего расходные обязательства по программе

Х

Х

Х

Х

43 466 679,1

35 058 305,9

33 633 518,1

112 158 503,1

в том числе по ГРБС:

министерство здравоохранения Красноярского края (далее – министерство)

710

Х

Х

Х

38 356 337,2

33 558 305,9

31 427 723,0

103 342 366,1

министерство строительства Красноярского края

130

Х

Х

Х

5 110 341,9

1 500 000,0

2 205 795,1

8 816 137,0

2

Подпрограмма 1

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

6 317 479,7

3 448 777,1

3 137 054,9

12 903 311,7

в том числе по ГРБС:

министерство

710

Х

Х

Х

6 317 479,7

3 448 777,1

3 137 054,9

12 903 311,7

3

Подпрограмма 2

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

9 049 336,8

7 606 479,2

7 031 789,4

23 687 605,4

в том числе по ГРБС:

министерство

710

Х

Х

Х

9 049 336,8

7 606 479,2

7 031 789,4

23 687 605,4

4

Подпрограмма 3

«Охрана здоровья матери и ребенка»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

789 411,3

769 745,1

769 745,1

2 328 901,5

в том числе по ГРБС:

министерство

710

Х

Х

Х

789 411,3

769 745,1

769 745,1

2 328 901,5

5

Подпрограмма 4

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

292 719,6

285 319,6

285 319,6

863 358,8

в том числе по ГРБС:

министерство

710

Х

Х

Х

292 719,6

285 319,6

285 319,6

863 358,8

6

Подпрограмма 5

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

97 879,4

75 881,5

75 881,5

249 642,4

в том числе по ГРБС:

министерство

710

Х

Х

Х

97 879,4

75 881,5

75 881,5

249 642,4

7

Подпрограмма 6

«Развитие информатизации в здравоохранении»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

327 205,2

915 503,2

313 398,2

1 556 106,6

в том числе по ГРБС:

министерство

710

Х

Х

Х

327 205,2

915 503,2

313 398,2

1 556 106,6

8

Подпрограмма 7

«Совершенствование схемы территориального планирования

здравоохранения»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

5 944 333,2

2 321 859,0

2 385 538,7

10 651 730,9

в том числе по ГРБС:

министерство

710

Х

Х

Х

833 991,3

821 859,0

179 743,6

1 835 593,9

министерство строительства Красноярского края

130

Х

Х

Х

5 110 341,9

1 500 000,0

2 205 795,1

8 816 137,0

9

Подпрограмма 8

«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

20 517 145,4

19 503 572,7

19 503 622,2

59 524 340,3

в том числе по ГРБС:

министерство

710

Х

Х

Х

20 517 145,4

19 503 572,7

19 503 622,2

59 524 340,3

10

Подпрограмма 9

«Развитие сельского здравоохранения»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

131 168,5

131 168,5

131 168,5

393 505,5

в том числе по ГРБС:

министерство

710

Х

Х

Х

131 168,5

131 168,5

131 168,5

393 505,5

министерство строительства Красноярского края

130

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 4

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 29.10.2019 № 600-п

Приложение № 4

к государственной программе

Красноярского края

«Развитие здравоохранения»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства краевого бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)

                                                       

№ п/п

Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма)

Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы

Уровень бюджетной системы/источники финансирования

Очередной финансовый год –

2019

Первый год планового периода –

2020

Второй год планового периода –

2021

Итого на очередной финансовый год и плановый период

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Государственная программа

«Развитие здравоохранения»

всего

81 585 872,8

76 531 093,1

78 804 351,9

236 921 317,8

в том числе:

федеральный бюджет*

7 188 430,4

3 375 147,1

1 528 325,6

12 091 903,1

краевой бюджет

36 278 248,7

31 683 158,8

32 105 192,5

100 066 600,0

внебюджетные источники

3 033 008,4

2 637 072,6

2 638 863,6

8 308 944,6

бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее – ТФОМС)

35 086 185,3

38 835 714,6

42 531 970,2

116 453 870,1

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Подпрограмма 1

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения»

всего

8 217 993,0

5 122 229,8

4 811 798,6

18 152 021,4

в том числе:

федеральный бюджет*

1 896 883,0

725 534,3

478 974,8

3 101 392,1

краевой бюджет

4 420 596,7

2 723 242,8

2 658 080,1

9 801 919,6

внебюджетные источники

1 900 513,3

1 673 452,7

1 674 743,7

5 248 709,7

бюджет ТФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Подпрограмма 2

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

всего

9 778 245,2

8 243 765,2

7 669 075,4

25 691 085,8

в том числе:

федеральный бюджет*

934 002,9

1 317 641,2

742 951,4

2 994 595,5

краевой бюджет

8 115 333,9

6 288 838,0

6 288 838,0

20 693 009,9

внебюджетные источники

728 908,4

637 286,0

637 286,0

2 003 480,4

бюджет ТФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Подпрограмма 3

«Охрана здоровья матери и ребенка»

всего

1 155 159,6

1 059 865,1

1 059 865,1

3 274 889,8

в том числе:

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

789 411,3

769 745,1

769 745,1

2 328 901,5

внебюджетные источники

365 748,3

290 120,0

290 120,0

945 988,3

бюджет ТФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Подпрограмма 4

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

всего

292 719,6

285 319,6

285 319,6

863 358,8

в том числе:

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

292 719,6

285 319,6

285 319,6

863 358,8

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ТФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Подпрограмма 5

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

всего

123 892,9

100 881,5

100 881,5

325 655,9

в том числе:

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

97 879,4

75 881,5

75 881,5

249 642,4

внебюджетные источники

26 013,5

25 000,0

25 000,0

76 013,5

бюджет ТФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Подпрограмма 6

«Развитие информатизации в здравоохранении»

всего

331 486,2

919 263,2

317 158,2

1 567 907,6

в том числе:

федеральный бюджет*

235 172,0

794 055,0

222 055,3

1 251 282,3

краевой бюджет

92 033,2

121 448,2

91 342,9

304 824,3

внебюджетные источники

4 281,0

3 760,0

3 760,0

11 801,0

бюджет ТФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

8

Подпрограмма 7

«Совершенствование схемы территориального планирования здравоохранения»

всего

5 944 333,2

2 321 859,0

2 385 538,7

10 651 730,9

в том числе:

федеральный бюджет*

4 038 144,5

453 622,0

0,0

4 491 766,5

краевой бюджет

1 906 188,7

1 868 237,0

2 385 538,7

6 159 964,4

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ТФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Подпрограмма 8

«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия»

всего

55 610 874,6

58 346 741,2

62 043 546,3

176 001 162,1

в том числе:

федеральный бюджет*

5 628,0

5 694,6

5 744,1

17 066,7

краевой бюджет

20 511 517,4

19 497 878,1

19 497 878,1

59 507 273,6

внебюджетные источники

7 543,9

7 453,9

7 953,9

22 951,7

бюджет ТФОМС

35 086 185,3

38 835 714,6

42 531 970,2

116 453 870,1

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Подпрограмма 9

«Развитие сельского здравоохранения»

всего

131 168,5

131 168,5

131 168,5

393 505,5

в том числе:

федеральный бюджет*

78 600,0

78 600,0

78 600,0

235 800,0

краевой бюджет

52 568,5

52 568,5

52 568,5

157 705,5

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ТФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

* Учтены средства федерального бюджета, поступающие в краевой бюджет в виде межбюджетных трансфертов.

Приложение № 5

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 29.10.2019 № 600-п

Приложение № 1

к подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи,

паллиативной помощи и совершенствование

системы лекарственного обеспечения»

2. Перечень мероприятий подпрограммы



п/п

Цели, задачи, мероприятия

подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый

год – 2019

первый год планового периода –

2020

второй год планового периода –

2021

Итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цели подпрограммы – обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей. Обеспечение доступности лекарственной помощи населению Красноярского края. Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Красноярском крае

1

Задача 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения Красноярского края, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

1.1

Совершенствование профилактических мероприятий и информирование населения

о факторах риска развития заболеваний

всего

18 145,1

18 145,1

18 145,1

54 435,3

увеличение продолжительности жизни населения Красноярского края за счет формирования здорового образа жизни и профилактики

заболеваний:

в 2019 году до 71,3 года;

в 2020 году до 72,1 года;

в 2021 году до 72,9 года

министерство здравоохранения Красноярского края (далее – министерство)

710

09 09

01 1 00 1751 0

240, 610

18 145,1

18 145,1

18 145,1

54 435,3

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее – ТФОМС)

01 1 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

2

Задача 2. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок; раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С; профилактика клещевого энцефалита в эпидемиологический период

2.1

Обеспечение медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы, иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики. Совершенствование мероприятий по профилактике ВИЧ–инфекции центрами СПИД, информационно–просветительские мероприятия

по предупреждению дальнейшего распространения ВИЧ–инфекции среди различных групп населения

министерство

710

09 09

01 1 00 1752 0

240, 620

228 560,9

208 560,9

208 560,9

645 682,7

1. Охват не менее 95 % (не менее 30 000 новорожденных)

от числа подлежащих иммунопрофилактике ежегодно.2. Площадь акарицидных обработок – 2,4 тыс. га ежегодно

3. Уровень информированности населения в возрасте 18–49 лет

по вопросам ВИЧ-инфекции:

в 2019 году – 90 %;

в 2020 году – 93 %;

в 2021 году – 93 %.

4. Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, 95 % ежегодно

ТФОМС

01 1 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

2.2

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

министерство

710

09 09

01 1 00 R202 0

240, 620

10 824,6

10 824,6

10 824,6

32 473,8

2.3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения

министерство

710

09 09

01 1 00 7555 0

520

8 219,8

9 200,0

9 200,0

26 619,8

2.4

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

министерство

710

09 09

01 1 P3 5468 0

240

3 306,5

331,1

330,7

3 968,3

2.5

Оказание платных услуг Центром СПИД

01 1 00 хххх 0

97 943,3

92 500,0

92 500,0

282 943,3

3

Задача 3. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями, включая использование диагностического оборудования для раннего выявления заболеваний и своевременного проведения восстановительного лечения в рамках развития профилактической направленности педиатрической службы, внедрение стационарзамещающих технологий в амбулаторном звене, создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций

3.1.

Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарных учреждениях здравоохранения края

и туберкулинодиагностика населения края

всего

1 398 949,7

212 789,0

212 789,0

1 824 527,7

Число посещений с профилактической целью –

8,0 млн ежегодно.

Охват туберкулинодиагностикой – 95 % или (не менее 468 775 детей в возрасте от 1 года до 14 лет) от подлежащих диагностике ежегодно

ТФОМС

01 1 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

министерство

710

09 01

01 1 00 1753 0

460, 610, 620

952 730,0

76 137,1

76 137,1

1 105 004,2

министерство

710

09 02

01 1 00 1753 0

460, 610, 620

273 455,5

86 652,8

86 652,8

446 761,1

министерство

710

09 03

01 1 00 1753 0

610

105 129,5

0,0

0,0

105 129,5

министерство

710

09 09

01 1 00 1753 0

240, 610, 620

67 634,7

49 999,1

49 999,1

167 632,9

3.2

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

министерство

710

09 09

01 1 00 R202 0

240

45 012,3

45 012,3

45 012,3

135 036,9

3.3

Оказание платных услуг амбулаторно-поликлиническими, стационарными краевыми учреждениями

01 1 00 хххх 0

1 802 570,0

1 580 952,7

1 582 243,7

4 965 766,4

3.4

Диспансеризация определенных групп взрослого и детского населения, в том числе проведение профилактических медицинских осмотров, скрининга на основные патологические состояния и факторы риска их развития

ТФОМС

01 1 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

1. Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами:

2019 – 43 %;

2020 – 45,3 %;

2021 – 56,6 %.

2. Доля посещений детьми медицинских организаций

с профилактическими целями:

2020 – 48,5 %;

2020 – 49 %;

2021 – 49,5 %.

3. Охват диспансеризацией детей-сирот

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – до 100 % от числа подлежащих осмотру ежегодно.

4. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей – 95 % от числа подлежащих осмотру ежегодно.

5. Охват дополнительными скринингами лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации:

2020 год – не менее 25 %;

2021 год – не менее 35 %

3.5

Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социальнозначимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации

министерство

710

09 02

01 1 P3 5295 0

610

0,0

59 834,9

15 872,0

75 706,9

3.6

Реализация статьи 28 Закона края от 31 октября 2002 г. № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних»

министерство

710

09 09

01 1 00 1754 0

240

220,0

220,0

220,0

660,0

100 % охвата медицинским обследованием детей, оставшихся без попечения, находящихся в КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей»

3.7

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

министерство

710

09 02

01 1 N1 5191 0

610

399 649,5

0,0

0,0

399 649,5

приобретение передвижных медицинских комплексов

для краевых учреждений в 2019 году

3.8

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

министерство

710

09 02

01 1 N4 5170 0

610

260 650,7

267 758,9

0,0

528 409,6

приобретение в 2019–2021 годах:

за счет средств федерального бюджета – медицинских изделий для краевых учреждений;

за счет средств краевого бюджета приобретение медицинских изделий

для краевых учреждений, имеющих филиалы,капитальный ремонт, проектно-сметная документация краевых учреждений, мебель медицинская, офисная,

для игровой зоны и другие мероприятия по созданию

в них организационно-планировочных решений внутренних пространств

для краевых учреждений, имеющих филиалы

4

Задача 4. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в медицинских изделиях в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов

и металлокерамики)

4.1

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) (в соответствии с Законом Красноярского края

от 10.12.2004 № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими

от политических репрессий»)

министерство

710

10 03

01 1 00 0184 0

610, 620, 810

14 459,9

13 937,3

13 937,3

42 334,5

количество лиц, получивших социальную поддержку, не менее 900 чел. ежегодно

4.2

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 г.

№ 12–2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)

министерство

710

10 03

01 1 00 0216 0

610, 620, 810

178 241,4

174 285,3

174 285,3

526 812,0

количество лиц, получивших социальную поддержку, не менее 11 000 чел. ежегодно

4.3

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) (с Законом края от 10 декабря 2004 г. № 12–2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)

министерство

710

10 03

01 1 00 0217 0

610, 620, 810

2 974,0

7 000,0

7 000,0

16 974,0

количество лиц, получивших социальную поддержку, не менее 700 чел. ежегодно

4.4

Обеспечение мер социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава», в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 г.

№ 11-5514 «О мерах социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава»)

министерство

710

10 03

01 1 00 0332 0

610, 620, 810

87,3

540,0

540,0

1 167,3

количество лиц, получивших социальную поддержку, не менее 30 чел. ежегодно

5

Задача 5. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам для повышения качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников и повышения удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи

5.1

Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Красноярского края

министерство

всего

383 388,8

325 630,6

325 630,6

1 034 650,0

функционирование 741 койки паллиативной помощи

710

09 01

01 1 00 1758 0

610

357 721,5

324 062,4

324 062,4

1 005 846,3

710

09 02

01 1 00 1758 0

610, 620

25 667,3

1 568,2

1 568,2

28 803,7

5.2

Развитие паллиативной медицинской помощи

министерство

всего

104 860,9

79 231,4

79 231,4

263 323,7

Обеспеченность населения Красноярского края

в наркотических лекарственных препаратах, исходя из расчетной потребности

100 % ежегодно.

Охват взрослого населения и детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, в том числе на дому, – 100 %, ежегодно.

Создание регистра

и мониторинга оказания паллиативной медицинской помощи населению

710

09 02

01 1 00 R201 0

610, 620

53 214,8

8 000,0

8 000,0

69 214,8

710

09 09

01 1 00 R201 0

240

21 000,0

21 000,0

21 000,0

63 000,0

710

09 01

01 1 00 R201 0

610

30 646,1

50 231,4

50 231,4

131 108,9

6

Задача 6. Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами на льготных условиях

6.1

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета

министерство

710

10 03

01 1 00 5460 0

320

966 598,4

0,0

0,0

966 598,4

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в получении лекарственной помощи на льготных условиях (отношение обслуженных льготных рецептов к выписанным,

в процентах) – 99,9 %, ежегодно.

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении (отношение льготных рецептов, поставленных на отсроченное обеспечение, к рецептам, предъявленным в аптеку, в %) – 0,1 %, ежегодно

6.2

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета

министерство

710

10 03

01 1 00 5161 0

320

348 435,7

323 781,5

323 781,5

995 998,7

6.3

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, отдельных категорий граждан согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»

министерство

710

10 03

01 1 00 1755 0

320, 610, 620, 810

1 609 428,5

1 410 960,5

1 410 960,5

4 431 349,5

6.4

Организация обеспечения лекарственной помощи пациентам, страдающим орфанными заболеваниями, в соответствии с Законом края от 24 декабря 2004 г. № 13-2831 «О реализации государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае»

министерство

710

10 03

01 1 00 1757 0

320, 610, 810

148 835,9

121 303,9

121 303,9

391 443,7

6.5

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно–территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства за счет средств федерального бюджета

министерство

710

10 03

01 1 00 5197 0

320

18 217,6

18 217,6

18 217,6

54 652,8

6.6

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 г. № 12-2711

«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими

от политических репрессий»

и Законом края от 18 декабря 2008 г.

№ 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)

министерство

710

10 03

01 1 00 0185 0

320, 610, 620, 810

3 230,0

3 000,0

3 000,0

9 230,0

6.7

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 г. № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов» и Законом края от 18 декабря 2008 г. № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)

министерство

710

10 03

01 1 00 0218 0

320, 610, 620, 810

1 200,0

1 700,0

1 700,0

4 600,0

6.8

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 г. № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)

министерство

710

10 03

01 1 00 0219 0

320, 610, 620, 810

60 400,0

58 000,0

58 000,0

176 400,0

6.9

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда края в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 г. № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)

министерство

710

10 03

01 1 00 0210 0

320, 610, 620, 810

47 070,0

30 000,0

30 000,0

107 070,0

6.10

Обеспечение мер социальной поддержки пенсионеров, граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (мужчин и женщин соответственно), родителей и вдов (вдовцов) военнослужащих в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии с Законом края

от 10 декабря 2004 г. № 12–2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)

министерство

710

10 03

01 1 00 0220 0

320, 610, 620, 810

48 000,0

40 000,0

40 000,0

128 000,0

6.11

Организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей

министерство

710

09 09

01 1 00 5216 0

240

8 512,2

8 512,2

8 512,2

25 536,6

Итого по подпрограмме

8 217 993,0

5 122 229,8

4 811 798,6

18 152 021,4

*Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.6 – 1.9 раздела 2 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».

Приложение № 6

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 29.10.2019 № 600-п

Приложение № 2

к подпрограмме 1

«Профилактика заболеваний

и формирование здорового

образа жизни. Развитие

первичной медико-санитарной

помощи, паллиативной помощи

и совершенствование системы

лекарственного обеспечения»

Перечень

и значения показателей результативности подпрограммы

№ п/п

Цели, показатели результативности

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

Цели подпрограммы – обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; обеспечение доступности лекарственной помощи для населения Красноярского края; повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Красноярском крае в части: увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых учреждений, дооснащенных медицинскими изделиями; увеличения доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями; увеличение охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами; увеличения доли детей в возрасте 0–17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях; увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых учреждений, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

Задачи: развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения Красноярского края, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок; раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C; профилактика клещевого энцефалита в эпидемиологический период. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых учреждений медицинскими изделиями, включая использование диагностического оборудования для раннего выявления заболеваний и своевременного проведения восстановительного лечения в рамках развития профилактической направленности педиатрической службы, внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене, создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях краевых учреждений

1

Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами

процентов

ВРСН *

42,91

43,0

45,3

56,6

2

Уровень информированности населения в возрасте 18–49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

процентов

ВРСН *

87

90

93

93

3

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых учреждений, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями Приказа № 92н

процентов

ВРСН *

8,3

20,0

95,0

100

4

Доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

процентов

ВРСН *

1,5

1,7

1,85

1,85

5

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых учреждений, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями Приказа № 92н

процентов

ВРСН *

8,3

20,0

95,0

95

6

Число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации, находящихся вне зоны доступности от краевого учреждения или его структурного подразделения, оказывающего первичную медико-санитарную помощь

единиц

ВРСН *

48

27

0

0

Задачи: обеспечение потребности отдельных категорий граждан в медицинских изделиях в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики). Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам для повышения качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников и повышения удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи. Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами на льготных условиях

7

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадиях

процентов

ФСН № 35

55,7

56,2

58,5

60,1

8

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в получении лекарственной помощи на льготных условиях (отношение обслуженных льготных рецептов к выписанным, в процентах)

процентов

Красноярскстат

99,9

99,9

99,9

99,9

9

Обеспеченность населения Красноярского края в наркотических лекарственных препаратах исходя из расчетной потребности

процентов

ВРСН *

100

100

100

100

* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН).

Приложение № 7

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 29.10.2019 № 600-п

Приложение № 1

к подпрограмме 2 «Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2. Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год – 2019

первый год планового периода –

2020

второй год планового периода –

2021

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель подпрограммы – повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

1

Задача 1. Увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением и внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом. Модернизация наркологической службы Красноярского края и совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации

1.1

Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом, с наркологическими заболеваниями и с психическими расстройствами и расстройствами поведения

всего

3 754 823,6

3 780 988,9

3 780 988,9

11 316 801,4

показатель заболеваемости:

туберкулезом:

в 2019 году – 78,7 случая на 100 тыс. населения;

в 2020 году – 78,5 случая на 100 тыс. населения; в 2021 году – 70,0 случаев

на 100 тыс. населения.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

в 2019 году – 73,5 %

в 2020 году – 74,1 %;

в 2021 году – 75 %

министерство здравоохранения Красноярского края (далее – министерство)

710

09 01

01 2 00 1761 0

610

3 005 126,8

2 957 231,8

2 957 231,8

8 919 590,4

министерство

710

09 02

01 2 00 1761 0

610

640 688,6

696 022,8

696 022,8

2 032 734,2

министерство

710

09 03

01 2 00 1761 0

610

109 008,2

127 734,3

127 734,3

364 476,8

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее –ТФОМС)

01 2 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

1.2

Приобретение противотуберкулезных препаратов, лекарственных средств и оборудования для туберкулезной и наркологической служб края

министерство

710

09 09

01 2 00 1762 0

240

45 838,4

45 838,4

45 838,4

137 515,2

1.3

Оказание платных услуг краевыми учреждениями туберкулезной, наркологической и психиатрической служб

01 2 00 хххх 0

366 517,8

324 750,0

324 750,0

1 016 017,8

1.4

Мероприятия по профилактике правонарушений и укреплению общественного порядка и общественной безопасности

министерство

всего

12 796,3

12 796,3

12 796,3

38 388,9

охват профилактическими медицинскими осмотрами на ранее выявление потребителей наркотических средств не менее 2000 человек ежегодно. Оснащение медицинских организаций, подведомственных министерству (далее – краевые учреждения), специальным оборудованием

для определения наркотических средствв биологической жидкости алкоголя в выдыхаемом воздухе и оборудованием

для биохимических

и химико-токсикологических исследований

710

09 01

01 2 00 0822 0

610

2 501,3

2 501,3

2 501,3

7 503,9

710

09 09

01 2 00 0822 0

240, 610

10 295,0

10 295,0

10 295,0

30 885,0

2

Задача 2. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

2.1

Совершенствование медицинской помощи больным ВИЧ/СПИД (раннее выявление, диагностика и лечение), профилактика профессионального инфицирования ВИЧ и противовирусное лечение пациентов

с хроническими вирусными гепатитами B и C

министерство

710

09 09

01 2 00 1763 0

240, 620

113 377,0

113 377,0

113 377,0

340 131,0

доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека,

в 2019 году – 88,2 % (или 17 650 ВИЧ – инфицированных);

в 2020 году – 90 %

(или 18 900 ВИЧ-инфицированных);

в 2021 году – 90 %

(или 19 800 ВИЧ-инфицированных).

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном наблюдении:

в 2019 году – 52 % (или 9 178 ВИЧ-инфицированных);

в 2020 году – 56 %

(или 10 584 ВИЧ-инфицированных);

в 2021 году – 60 %

(или 11 880 ВИЧ-инфицированных).

Охват профилактическим лечением медицинских работников, участников аварийных ситуаций, повлекших за собой риск профессионального заражения ВИЧ-инфекцией, – не менее 98 % от числа подлежащих.

Количество пролеченных больных вирусными

гепатитами В и С – не менее 200 чел. ежегодно

3

Задача 3. Снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта, от злокачественных новообразований, снижение больничной летальности лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и профилактика и лечение диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом

3.1

Совершенствование оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения

ТФОМС

01 2 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

достижение показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний:

в 2019 году – 469,0 случаев на 100 тыс. населения;

в 2020 году – 465,0 случаев на 100 тыс. населения;

в 2021 году – 461,0 случай на 100 тыс. населения

3.2

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

министерство

710

09 01

01 2 N2 5192 0

610

197 927,7

225 769,2

175 771,1

599 468,0

3.3

Осуществление текущей деятельности онкологического диспансера

всего

888,1

888,1

888,1

2 664,3

достижение показателя смертности от новообразований, в том числе злокачественныхв 2019 году – 233,5 случая на 100 тыс. населения;

в 2020 году – 229,5 случая на 100 тыс. населения;

в 2021 году – 227,4 случая на 100 тыс. населения

министерство

710

09 01

01 2 00 1765 0

610

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство

710

09 09

01 2 00 1765 0

610

888,1

888,1

888,1

2 664,3

ТФОМС

01 2 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

3.4

Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями

министерство

710

09 01

01 2 N3 5190 0

610

498 385,2

873 372,2

354 391,5

1 726 148,9

3.5

Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, больным с травматолого-ортопедическими заболеваниями

ТФОМС

01 2 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

достижение показателя смертности от дорожно-транспортных происшествий:

в 2019 году – 10,0 случая на 100 тыс. населения;

в 2020 году – 9,8 случая на 100 тыс. населения;

в 2021 году – 9,6 случая на 100 тыс. населения

4

Задача 4. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью и поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови и осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации Развитие медицинской помощи, оказываемой при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни гражданам, проживающим в труднодоступных районах Красноярского края

4.1

Совершенствование оказания скорой медицинской помощи, в том числе экстренной и плановой консультативной помощи населению края, в учреждениях здравоохранения края, развитие службы медицины катастроф края

всего

192 096,7

56 204,8

56 204,8

304 506,3

1. Отсутствие летальности больных при их транспортировке до места оказания квалифицированной медицинской помощи ежегодно. 2. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток:

в 2019 году – 85 % (3 675 человек);

в 2020 году – 90 % (3 675 человек);

в 2021 году – 90 % (3 675 человек).

3. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут.

4. Укомплектованность резерва материальных ценностей для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях – 93 % от потребности ежегодно

ТФОМС

01 2 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство

710

09 01

01 2 00 1767 0

460, 610

14 905,0

0,0

0,0

14 905,0

министерство

710

09 04

01 2 00 1767 0

610

125 907,3

7 210,1

7 210,1

140 327,5

министерство

710

09 09

01 2 00 1767 0

110, 240, 850,

610

51 284,4

48 994,7

48 994,7

149 273,8

4.2

Оказание скорой специализированной медицинской помощи, требующей санитарно-авиационной эвакуации

министерство

710

09 04

01 2 N1 1777 0

610

753 684,0

536 507,3

530 796,3

1 820 987,6

4.3

Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи

министерство

710

09 04

01 2 N1 5554 0

240

150 000,0

150 000,0

150 000,0

450 000,0

4.4

Оказание платных услуг краевыми учреждениями скорой медицинской помощи

01 2 00 хххх 0

20 270,9

9 461,0

9 461,0

39 192,9

4.5

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

министерство

710

09 01

01 2 00 R402 0

610

490 661,4

80 529,6

80 529,6

651 720,6

оказание высокотехнологичной медицинской помощи

не менее 1364 жителям края ежегодно

4.6

Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям края

ТФОМС

01 2 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

4.7

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, медицинское обследование, высокотехнологичная нейрореабилитация граждан сверх Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае

министерство

710

09 09

01 2 00 1769 0

240

1 600,0

3 600,0

3 600,0

8 800,0

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинского обследования, высокотехнологичной нейрореабилитации не менее 25 гражданам ежегодно

4.8

Компенсация стоимости проезда к месту получения специализированной медицинской помощи, медицинского обследования

и обратно в организациях здравоохранения, расположенных за пределами края

министерство

710

10 03

01 2 00 1770 0

320

9 981,6

5 981,6

5 981,6

21 944,8

выплата компенсации стоимости проезда к месту получения специализированной медицинской помощи, медицинского обследования

и обратно в медицинских организациях, расположенных за пределами Красноярского края, не менее 235 гражданам ежегодно

4.9

Предоставление гарантий гражданам

в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе по оплате проезда к месту лечения, медицинского обследования, консультации и обратно (в соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края»)

министерство

710

10 03

01 2 00 0526 0

320

30 593,4

11 593,4

11 593,4

53 780,2

удовлетворение потребности граждан Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в бесплатном проезде к месту лечения, медицинского обследования, консультации и обратно – 100 % (или 575 человек) от заявленной

4.10

Предоставление гарантий гражданам

в Эвенкийском муниципальном районе

по оплате проезда к месту лечения, медицинского обследования, консультации, родов и обратно (в соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»)

министерство

710

10 03

01 2 00 0618 0

320

36 823,6

21 823,6

21 823,6

80 470,8

удовлетворение потребности граждан Эвенкийского муниципального района в бесплатном проезде к месту лечения, медицинского обследования, консультации, родов и обратно, а также одного сопровождающего, если гражданин нуждается в сопровождении, – 100 % от заявленной

(или 1290 человек)

4.11

Развитие службы крови края

министерство

710

09 06

01 2 00 1771 0

110, 240, 320,

830

749 915,8

749 915,8

749 915,8

2 249 747,4

достижение доли центров крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, –100 % ежегодно

4.12

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности

министерство

710

09 06

01 2 00 0810 0

110, 240, 830,

850

62 978,2

29 269,9

29 269,9

121 518,0

4.13

Расходы за счет безвозмездных поступлений

министерство

710

09 06

01 2 00 0811 0

240

3,8

0,0

0,0

3,8

4.14

Организация и проведение медицинской экспертизы, включая судебную, проведение патологоанатомических исследованийи исследований биологического материала

министерство

710

09 09

01 2 00 1773 0

610

739 990,7

716 228,1

716 228,1

2 172 446,9

1. Количество патолого-анатомических исследований операционного, биопсийного материалов – 100 % , или 292 000 исследований ежегодно.

2. Количество экспертизи исследований потерпевших, обвиняемых и других лиц –

54 672 экспертизы ежегодно

4.15

Оказание платных услуг КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»,

КГБУЗ «Красноярское краевое патолого-анатомическое бюро»

01 2 00 хххх 0

61 161,4

52 954,0

52 954,0

167 069,4

4.16

Оказание отдельных видов специализированной медицинской помощи населению края

всего

1 115 796,8

104 634,0

104 634,0

1 325 064,8

1. Средняя длительность пребывания больного на койке,

в 2019 году – 11,5 дня;

в 2020 году – 11,3 дня;в 2021 году – 11,3 дня.

2. Средняя занятость койки в году:

в 2019 году – 333 дня;

в 2020 году – 335 дней;

в 2021 году – 335 дней

министерство

710

09 01

01 2 00 1774 0

610

1 064 476,1

57 722,0

57 722,0

1 179 920,1

министерство

710

09 02

01 2 00 1774 0

610

29 280,0

27 128,5

27 128,5

83 537,0

министерство

710

09 03

01 2 00 1774 0

610

6 659,8

4 402,6

4 402,6

15 465,0

министерство

710

09 09

01 2 00 1774 0

610

15 380,9

15 380,9

15 380,9

46 142,7

ТФОМС

01 2 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

4.17

Оказание отдельных видов платной специализированной медицинской помощи населению Красноярского края

01 2 00 хххх 0

280 958,3

250 121,0

250 121,0

781 200,3

4.18

Оказание медицинской помощи передвижным консультативно-диагностическим центром «Доктор Войно-Ясенецкий (Св. Лука)» и другими негосударственными медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы

ТФОМС

01 2 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

срок ожидания консультаций врачей-специалистов – 14 календарных дней

со дня обращения пациента

в медицинскую организацию ежегодно

4.19

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

всего

87 161,0

87 161,0

87 161,0

261 483,0

охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения края:

в 2019 году – 23 % (661 594 человек);

в 2020 году – 24 % (690 359 человек);

в 2021 году – 25 % (719 124 человека)

министерство

710

09 09

01 2 00 R202 0

240, 620

32 078,0

32 078,0

32 078,0

96 234,0

министерство

710

09 09

01 2 00 R202 0

240, 620

55 083,0

55 083,0

55 083,0

165 249,0

4.20

Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)

министерство

710

09 01

01 2 00 5476 0

610

4 013,5

0,0

0,0

4 013,5

доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации – 90 % в 2019 году

Итого по подпрограмме

9 778 245,2

8 243 765,2

7 669 075,4

25 691 085,8

*Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.6–1.9 раздела 2 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».

Приложение № 8

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 29.10.2019 № 600-п

Приложение № 2

к подпрограмме 2

«Совершенствование оказания

специализированной, включая

высокотехнологичную, медицинской

помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской

помощи, медицинской эвакуации»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

№ п/п

Цель, показатели результативности

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель подпрограммы – повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Задачи: увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением и внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом. Модернизация наркологической службы Красноярского края и совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств. Внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации

1

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процентов

ВРСН *

79,8

73,5

74,1

75,0

Задача: совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C

2

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения края

процентов

ВРСН *

22,3

23

24

25

Задачи: снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта, от злокачественных новообразований, снижение больничной летальности лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, и профилактика и лечение диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью и поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови и осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации. Развитие медицинской помощи, оказываемой при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни, гражданам, проживающим в труднодоступных районах Красноярского края

3

Смертность от болезней системы кровообращения

случаев на 100 тыс. человек

Красноярскстат

496,4

469

465

461,0

4

Смертность от новообразований, в том числе злокачественных

случаев на 100 тыс. человек

Красноярскстат

208,8

233,5

229,5

227,4

5

Смертность от туберкулеза

случаев на 100 тыс. человек

Красноярскстат

8,5

13,0

12,6

12,0

6

Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации

процентов

ВРСН *

97,7

80

80

80

7

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток

процентов

Красноярскстат

91,7

90

90

90

* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН).

Приложение № 9

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 29.10.2019 № 600-п

Приложение № 1

к подпрограмме 3 «Охрана здоровья

матери и ребенка»

2. Перечень мероприятий подпрограммы



п/п

Цели, задачи, мероприятия

подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год – 2019

первый год планового периода –

2020

второй год планового периода –

2021

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Цель подпрограммы – создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям

1

Задача 1. Совершенствование пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического скрининга и повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям

1.1

Обследование беременных женщин на пороки развития плода

ТФОМС

01 3 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

охват беременных женщин, обследованных по пренатальной диагностике нарушений развития ребенка,

в 2019 году – 84 %;

в 2020 году – 87 %;

в 2021 году – 88 %

1.2

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, за счет средств краевого бюджета

министерство

710

09 02

01 3 00 1781 0

610

14 486,6

14 486,6

14 486,6

43 459,8

1.3

Обследование новорожденных на наследственные, врожденные заболевания и патологию слуха

ТФОМС

01 3 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

Охват новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных,

в 2019 году – 98 % (или 30 500 детей);

в 2020 году – 98 % (или 30 000 детей);

в 2021 году – 98 % (или 30 000 детей).

2. Охват новорожденных, обследованных на патологию слуха, от общего числа новорожденных

в 2019 году – 98 % (или 30 500 детей);

в 2020 году – 98 % (или 30 000 детей);

в 2021 году – 98 % (или 30 000 детей)

1.4

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях здравоохраненияза счет средств краевого бюджета

министерство

710

09 02

01 3 00 1782 0

610

17 727,4

17 727,4

17 727,4

53 182,2

1.5

Оказание медицинской помощи женщинам и детям, в том числе краевым медико-генетическим центром

всего

126 021,3

81 487,9

81 487,9

288 997,1

снижение показателя младенческой смертности:

в 2019 году – 5,3 случая

на 1000 родившихся живыми;

в 2020 году – 5,1 случая

на 1000 родившихся живыми;

в 2021 году – 5,0 случаев

на 1000 родившихся живыми

ТФОМС

01 3 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

министерство

710

09 01

01 3 00 1783 0

460, 610

49 131,6

22 666,1

22 666,1

94 463,8

министерство

710

09 02

01 3 00 1783 0

610

73 518,0

58 821,8

58 821,8

191 161,6

министерство

710

09 03

01 3 00 1783 0

610

3 371,7

0,0

0,0

3 371,7

1.6

Оказание платных услуг медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь женщинам и детям, в том числе КГБУЗ «Красноярский краевой медико-генетический центр»

01 3 00 хххх 0

365 748,3

290 120,0

290 120,0

945 988,3

1.7

Выхаживание и воспитание детей в домах ребенка

министерство

710

09 09

01 3 00 1784 0

110, 240, 830,

850

510 349,1

510 349,1

510 349,1

1 531 047,3

содержание и воспитание 432 детей ежегодно

1.8

Расходы за счет безвозмездных поступлений

министерство

710

09 09

01 3 00 0811 0

240, 830,

850

436,8

0,0

0,0

436,8

1.9

Оказание медицинской помощи женщинам, страдающим бесплодием (ЭКО)

ТФОМС

01 3 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

обеспечение оказания медицинской помощи женщинам, страдающим бесплодием (ЭКО) – 100 % от запланированного

1.10

Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания

всего

84 403,9

108 907,7

108 907,7

302 219,3

снижение заболеваемости рахитом и анемией на 5 %, ежегодно

министерство

710

09 02

01 3 00 1785 0

610

4 403,9

28 907,7

28 907,7

62 219,3

министерство

710

10 03

01 3 00 1785 0

320

80 000,0

80 000,0

80 000,0

240 000,0

1.11

Обеспечение специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте от двух до трех лет

министерство

710

10 03

01 3 00 1786 0

610

4 509,0

4 509,0

4 509,0

13 527,0

снижение числа детей, больных анемией на 5 % ежегодно, обеспечение специальными продуктами питания беременных женщин и кормящих матерей – 100 %

1.12

Организация круглосуточного приема, выхаживания, содержания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся

без попечения родителей или иных законных представителей по другой причине, в учреждениях здравоохранения

министерство

710

09 01

01 3 00 1787 0

610

31 476,0

32 277,4

32 277,4

96 030,8

обеспечение 100 % медицинского осмотра поступивших детей

1.13

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности

министерство

710

09 09

01 3 00 0810 0

240

1,2

0,0

0,0

1,2

содержание и воспитание 432 детей в домах ребенка ежегодно

Итого по подпрограмме

1 155 159,6

1 059 865,1

1 059 865,1

3 274 889,8

* Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.6–1.9 раздела 2 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».

Приложение № 10

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 29.10.2019 № 600-п

Приложение № 2

к подпрограмме 3

«Охрана здоровья матери и ребенка»

Перечень и значение показателей результативности программы



п/п

Цель, показатели результативности

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель подпрограммы – создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям

Задача – совершенствование пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического скрининга и повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям

1

Смертность детей от 0 до 17 лет

случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста

Красноярскстат

60,5

70,0

68,8

65,0

2

Смертность детей в возрасте 0–4 лет на 1000 родившихся живыми

случаев на 1000 родившихся живыми

Красноярскстат

7.4

7,0

6,8

6,6

3

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

Красноярскстат

5,5

5,3

5,1

5,0

Приложение № 11

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 29.10.2019 № 600-п

Приложение № 1

к подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации

и санаторно-курортного лечения,

в том числе детям»

2. Перечень мероприятий подпрограммы



п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год – 2020 год

первый год планового периода – 2021 год

второй год планового периода – 2022 год

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель подпрограммы – развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей

1

Задача 1. Развитие и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения за счет развития инфраструктуры медицинских организаций медицинской реабилитации и развития стационарозамещающих форм медицинской реабилитации

1.1

Оказание специализированной медицинской помощи в общесоматическом санатории Красноярского края

министерство здравоохранения Красноярского края (далее – министерство)

710

09 05

01 4 00 1791 0

110, 240, 320, 850

54 514,2

54 514,2

54 514,2

163 542,6

ежегодное количество пролеченных детей

не менее 1515 чел.

1.2

Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета

министерство

710

07 07

01 4 00 1991 0

320

47 689,3

47 689,3

47 689,3

143 067,9

приобретение санаторно-курортных путевок на оздоровление не менее 1500 детей ежегодно

1.3

Обеспечение медицинской реабилитацией в санаторно-курортных организациях отдельных категорий работающих граждан, проживающих на территории Красноярского края

министерство

710

09 05

01 4 00 1793 0

320

16 099,5

16 099,5

16 099,5

48 298,5

увеличение процента охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов – не менее 25%, ежегодно

1.4

Расходы за счет безвозмездных поступлений

министерство

710

09 05

01 4 00 0811 0

240

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5

Оздоровление детей из групп повышенного риска заболевания туберкулезом

министерство

710

09 05

01 4 00 1792 0

610

160 409,2

153 009,2

153 009,2

466 427,6

число пролеченных – не менее 790 детей

в год.

Снижение заболеваемости туберкулезом детей

не менее 5% ежегодно

1.6

Обеспечение медицинской реабилитацией лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях

министерство

710

09 01

01 4 00 1794 0

610

14 007,4

14 007,4

14 007,4

42 022,2

число больных алкоголизмом и наркоманией, прошедших курс реабилитации в КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический диспансер № 1» – не менее 190 человек, ежегодно

Итого по подпрограмме

292 719,6

285 319,6

285 319,6

863 358,8

Приложение № 12

к постановлению Правительства Красноярского края

от 29.10.2019 № 600-п

Приложение № 2

к подпрограмме 4

«Развитие медицинской

реабилитации и санаторно-курортного

лечения, в том числе детям»

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы

№ п/п

Цель, показатели результативности

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель подпрограммы – развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей

Задача – развитие и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения за счет развития инфраструктуры медицинских организаций медицинской реабилитации и развития стационарозамещающих форм медицинской реабилитации

1

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

процентов

ВРСН*

57,75

36,0

40,0

44,0

2

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

процентов

ВРСН*

20,2

20,5

21,0

22,0

* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН).

Приложение № 13

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 29.10.2019 № 600-п

Приложение № 1

к подпрограмме 5

«Кадровое обеспечение

системы здравоохранения»

2. Перечень мероприятий подпрограммы



п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год – 2019 год

первый год планового периода – 2020 год

второй год планового периода – 2021 год

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель подпрограммы – обеспечение краевых учреждений квалифицированными медицинскими кадрами

1

Задача 1. Снижение дефицита медицинских кадров и развитие системы непрерывного профессионального образования

1.1

Подготовка специалистов со средним медицинским образованием по программам дополнительного профессионального образования и переподготовка по специальностям, требующим углубленной подготовки

министерство здравоохранения Красноярского края (далее – министерство)

710

07 05

01 5 00 1802 0

610

30 367,4

28 369,5

28 369,5

87 106,4

выполнение государственного задания по реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки в объеме 93 348,0 человеко-часов, дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме 632 508,0 человеко-часов ежегодно

1.2

Оказание платных услуг Центром повышения квалификации

01 5 00 хххх 0

26 013,5

25 000,0

25 000,0

76 013,5

2

Задача 2. Развитие мер социальной поддержки обучающихся, врачей и средних медицинских работников

2.1

Социальные выплаты гражданам Российской Федерации, обучающимся по образовательной программе высшего медицинского или фармацевтического образования в государственной образовательной организации по очной форме обучения, заключившим договор о целевом обучении или дополнительное

соглашение к договору о целевом обучении, заключенному с органом исполнительной власти края в сфере здравоохранения

министерство

710

10 03

01 5 00 1804 0

320

12 512,0

12 512,0

12 512,0

37 536,0

социальные выплаты:

в 2019 году – 628 студентам, 152 ординаторам, заключившим договоры о целевом обучении;

в 2020 году – 738 студентам, 159 ординаторам, заключившим договоры о целевом обучении;

в 2021 году – 848 студентам, 180 ординаторам, заключившим договоры о целевом обучении

2.2

Компенсация расходов на оплату обучения по программам ординатуры гражданам, проходящим за счет собственных средств обучение в государственной образовательной организации высшего образования, заключившим с министерством здравоохранения Красноярского края договор о компенсации

министерство

710

10 03

01 5 00 1805 0

320

5 000,0

5 000,0

5 000,0

15 000,0

компенсация расходов на обучение в ординатуре – 33 человека ежегодно

2.3

Компенсация расходов на оплату найма жилых помещений медицинским работникам

министерство

710

09 09

01 5 00 1806 0

610

30 000,0

30 000,0

30 000,0

90 000,0

на оплату найма жилых помещений:

2019 год – 310 человек; 2020 год – 310 человек;

2021 год – 390 человек

2.4

Единовременные выплаты медицинским работникам на стажировки за рубежом

министерство

710

09 09

01 5 00 1807 0

320

20 000,0

0,0

0,0

20 000,0

стажировка за рубежом в 2019 году 28 медицинских работников

Итого по подпрограмме

123 892,9

100 881,5

100 881,5

325 655,9

Приложение № 14

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 29.10.2019 № 600-п

Приложение № 2

к подпрограмме 5«Кадровое обеспечение

системы здравоохранения»

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы



п/п

Цель, показатели результативности

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель подпрограммы – обеспечение медицинских организаций квалифицированными медицинскими кадрами

Задачи. Снижение дефицита медицинских кадров и развитие системы непрерывного профессионального образования. Развитие мер социальной поддержки врачей и средних медицинских работников

1

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в организациях дополнительного профессионального образования

человек

ВРСН*

9019

10100

11600

17760

2

Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Красноярского края, трудоустроившихся после завершения обучения в краевые учреждения или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Красноярского края

процентов

ВРСН*

66,0

95,0

95,0

95,0

3

Обеспеченность врачами

на 10 тыс. человек

ВРСН*

36,7

37,4

38,2

38,9

4

Обеспеченность средним медицинским персоналом

на 10 тыс. человек

ВРСН*

93,5

95,4

96,5

97,8

* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН).

Приложение № 15

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 29.10.2019 № 600-п

Приложение № 1

к подпрограмме 6

«Развитие информатизации

в здравоохранении»

2. Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год – 2019 год

первый год планового периода – 2020 год

второй год планового периода – 2021 год

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель подпрограммы – повышение качества оказания медицинской помощи, эффективности и результативности процессов управления системой здравоохранения путем информатизации здравоохранения

1

Задача 1. Развитие базовых компонентов процесса информатизации здравоохранения Красноярского края

1.1

Совершенствование информационной и телекоммуникационной инфраструктуры медицинских организаций, подведомственных министерству (далее – краевые учреждения), программно-технического и инфраструктурного обеспечения краевых учреждений и обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее – ТФОМС)

01 6 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

сохранение достигнутого уровня количества краевых учреждений, имеющих:

1) широкополосный доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет – 149 учреждений;

2) локальные вычислительные сети – 149 учреждений;

3) защищенные каналы связи – 149 учреждений

1.2

Организационное и нормативно-методическое обеспечение процесса информатизации

министерство здравоохранения Красноярского края (далее – министерство)

710

09 09

01 6 N7 1811 0

610

79 655,8

79 655,8

79 655,8

238 967,4

сохранение достигнутого уровня количества краевых учреждений, охваченных консультативно-методической помощью по вопросам информатизации, – 149 учреждений

1.3

Оказание платных услуг ККМИАЦ

01 6 00 хххх 0

4 281,0

3 760,0

3 760,0

11 801,0

2

Задача 2. Создание государственных информационных систем краевых учреждений, министерства, взаимодействующих с ЕГИСЗ

2.1

Создание государственных информационных систем краевых учреждений, создание сервисов для личного кабинета пациента «Мое здоровье»

ТФОМС

01 6 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

число краевых учреждений, использующих технологию ведения электронной медицинской карты, – 81 учреждение

2.2

Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура

в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы (ЕГИСЗ)»

министерство

710

09 09

01 6 N7 5114 0

244, 610, 620

247 549,4

835 847,4

233 742,4

1 317 139,2

сохранение достигнутого уровня количества краевых учреждений:

ведущих регистр медицинских и фармацевтических работников – 149 учреждений;

2) охваченных системой телемедицинских консультаций – 85 учреждений

Итого по подпрограмме

331 486,2

919 263,2

317 158,2

1 567 907,6

* Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.6–1.9 раздела 2 подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».

Приложение № 16

к постановлению Правительства Красноярского края

от 29.10.2019 № 600-п

Приложение № 2

к подпрограмме 6 «Развитие информатизации

в здравоохранении»

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы

№ п/п

Цель, показатели результативности

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель подпрограммы – повышение качества оказания медицинской помощи, эффективности и результативности процессов управления системой здравоохранения путем информатизации здравоохранения

Задачи. Развитие базовых компонентов процесса информатизации здравоохранения Красноярского края. Создание государственных информационных систем краевых учреждений, министерства, взаимодействующих с ЕГИСЗ

1

Доля краевых учреждений, использующих технологию ведения электронной медицинской карты

процентов

ВРСН*

80

80

80

85

2

Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к государственным информационным системам краевых учреждений

процентов

ВРСН*

56

80,0

90,0

100,0

3

Доля краевых учреждений и их структурных подразделений, подключенных к РТС

процентов

ВРСН*

20

40,0

60,0

80,0

* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН).

Приложение № 17

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 29.10.2019 № 600-п

Приложение № 1

к подпрограмме 7 «Совершенствование схемы территориального

планирования здравоохранения»

2. Перечень мероприятий подпрограммы



п/п

Цели, задачи, мероприятия

подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год – 2019

первый год планового периода –

2020

второй год планового периода –

2021

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель подпрограммы – модернизация инфраструктуры медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края (далее – краевые учреждения, министерство)

1

Задача подпрограммы – строительство новых и реконструкция существующих объектов здравоохранения, создание инфраструктуры системы здравоохранения Красноярского края

1.1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов

министерство строительства Красноярского края

всего

520 644,9

1 500 000,0

2 205 795,1

4 226 440,0

увеличение на 15 % числа краевых учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь, соответствующих лицензионным требованиям и условиям для обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи жителям Красноярского края

130

09 01

01 7 00 8010 0

410

470 475,4

1 180 000,0

1 505 795,1

3 156 270,5

130

09 02

01 7 00 8010 0

410

50 169,5

320 000,0

700 000,0

1 070 169,5

1.2

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов

и (или) офисов врача общей практики (семейного врача)

в сельской местности Красноярского края, а также приобретение и монтаж

модульных зданий для нужд лечебно-профилактических учреждений, включая сопутствующие монтажу работы, услуги, приобретение оборудования и мебели

министерство

710

09 02

01 7 N1 1822 0

610

51 500,0

44 000,0

44 000,0

139 500,0

приобретение фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), оказывающих первичную медико-санитарную помощь сельскому населению Красноярского края,

в том числе в отдаленныхи труднодоступных сельских поселениях, соответствующих лицензионным требованиям и условиям для обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи:

в 2014 году – 19;

в 2015 году – 9;

в 2016 году – 22;

в 2017 году – 16;

в 2018 году – 13;

в 2019 году – 13;

в 2020 году – 15;

в 2021 году – 13

1.3

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий

для населенных пунктов с численностью населения

от 100 до 2000 человек

министерство

710

09 02

01 7 N1 51960

610

99 133,5

453 622,0

0,0

552 755,5

приобретение ФАП, оказывающих первичную медико-санитарную помощь сельскому населению Красноярского края, в том числе в отдаленных и труднодоступных сельских поселениях, соответствующих лицензионным требованиям и условиям для обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи, в 2019 году – 24

1.4

Развитие материально-технической базы медицинских организаций Красноярского края

министерство

всего

683 357,8

324 237,0

135 743,6

1 143 338,4

укрепление материально-технической базы краевых учреждений:

в 2019 году – 54 учреждения;

в 2020 году – 46 учреждений;

в 2021 году – 16 учреждений

710

09 01

01 7 00 18230

244, 460, 610, 620

476 997,5

145 220,3

59 728,4

681 946,2

710

09 02

01 7 00 18230

244, 460, 610, 620

185 991,8

163 226,6

36 815,2

386 033,6

710

09 06

01 7 00 18230

240

1 000,0

400,0

25 700,0

27 100,0

710

09 09

01 7 00 18230

460

13 596,3

0,0

0,0

13 596,3

710

09 09

01 7 00 18230

240, 610, 620

5 772,2

15 390,1

13 500,0

34 662,3

1.5

Бюджетные инвестиции

в объекты капитального строительства на условиях софинансирования

министерство строительства Красноярского края

130

09 01

01 7 00 R111 1

410

4 427 635,4

0,0

0,0

4 427 635,4

реконструкция объекта «КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница», г. Красноярск»

1.6

Бюджетные инвестиции

в объекты капитального строительства, включенные

в перечень строек и объектов

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

министерство строительства Красноярского края

130

09 01

01 7 00 5111 F

410

162 061,6

0,0

0,0

162 061,6

реконструкция объекта «КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница», г. Красноярск»

Итого по подпрограмме

5 944 333,2

2 321 859,0

2 385 538,7

10 651 730,9

Приложение № 18

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 29.10.2019 № 600-п

Приложение № 2

к подпрограмме 7«Совершенствование схемы

территориального планирования

здравоохранения»

             

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы



п/п

Цель, показатели результативности

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель подпрограммы – модернизация инфраструктуры медицинских организаций Красноярского края

Задача подпрограммы – строительство новых и реконструкция существующих объектов здравоохранения, создание инфраструктуры системы здравоохранения Красноярского края

1

Доля краевых учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве краевых учреждений

процентов

ВРСН*

44,4

43,3

43,0

42,8

* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН).

Приложение № 19

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 29.10.2019 № 600-п

Приложение № 1

к подпрограмме 8

«Обеспечение реализации государственной программы

и прочих мероприятий»

2. Перечень мероприятий подпрограммы



п/п

Цели, задачи, мероприятия

подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год – 2019

первый год планового периода –

2020

второй год планового периода –

2021

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель подпрограммы – создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

1

Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг

1.1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

министерство здравоохранения Красноярского края (далее – министерство)

710

09 09

01 8 00 0021 0

120,

240,

320,

360

172 929,3

172 436,8

172 436,8

517 802,9

1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий программы на отчетный год – не менее 95 % ежегодно. 2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета – не менее 75 баллов ежегодно

1.2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета

министерство

710

09 09

01 8 00 5981 0

120,

240

5 628,0

5 694,6

5 744,1

17 066,7

доля краевых учреждений, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, – 100 %

1.3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств краевого бюджета

министерство

710

09 09

01 8 00 027 0

120

184,7

0,0

0,0

184,7

1.4

Осуществление централизованных расходов

на реализацию прочих мероприятий

министерство

710

09 09

01 8 00 1831 0

240,

320,

360,

830,

850

134 233,7

138 248,7

138 248,7

410 731,1

1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных – не менее 90 % ежегодно. 2. Удовлетворение потребности медицинских организаций, подведомственных министерству (далее – краевые учреждения), в специальных рецептурных бланках – 100 % в соответствии с их заявками

1.5

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования

министерство

710

10 03

01 8 00 1832 0

320

18 264 136,3

18 264 136,3

18 264 136,3

54 792 408,9

доля краевых учреждений, переведенных преимущественно

на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, – 100 %

09 09

01 8 00 1832 0

580

1 000 000,0

0,0

0,0

1 000 000,0

1.6

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее – ТФОМС)

09 09

01 8 00 5093 0

34 038 702,3

37 974 314,6

41 670 570,2

113 683 587,1

1.7

Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации

ТФОМС

09 09

01 8 00 Ф850 0

815 010,1

750 000,0

750 000,0

2 315 010,1

1.8

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

ТФОМС

09 09

01 8 00 Ф851 0

100 490,0

110 490,0

110 490,0

321 470,0

1.9

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений

ТФОМС

09 09

01 8 00 Ф852 0

131 982,9

910,0

910,0

133 802,9

2

Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными, прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

2.1

Обеспечение краевых учреждений транспортными, прачечными, эксплуатационно-техническими услугами

и реализация мероприятий

по накоплению мобилизационного резерва края

министерство

710

09 09

01 8 00 1834 0

110, 240, 610, 850

934 385,6

917 856,3

917 856,3

2 770 098,2

1. Коэффициент количества автомобиле-дней в работе автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава – 0,8 ежегодно.

2. Коэффициент количества автодней исправных автомобилей/количества автодней списочного состава – 0,9 ежегодно. 3. Освежение, содержание и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению Красноярского края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени – 100 % от потребности ежегодно.

4. Удовлетворение потребностей краевых учреждений прачечными услугами – 100 % в соответствии

с их заявками ежегодно.

5. Удовлетворение потребностей краевых учреждений в эксплуатационно-техническом обслуживании объектов

и помещений, а также содержание указанных объектов и оборудования в надлежащем состоянии – 100 % в соответствии с их заявками ежегодно

2.2

Расходы за счет безвозмездных поступлений

министерство

710

09 09

01 8 00 0811 0

240

5 647,8

5 200,0

5 200,0

16 047,8

2.3

Оказание платных услуг краевыми государственными учреждениями, обеспечивающими краевые учреждения автомобильным транспортом

01 8 00 хххх 0

7 543,9

7 453,9

7 953,9

22 951,7

Итого по подпрограмме

55 610 874,6

58 346 741,2

62 043 546,3

176 001 162,1

Приложение № 20

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 29.10.2019 № 600-п

Приложение № 2

к подпрограмме 8 «Обеспечение реализации

государственной программы

и прочие мероприятия»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы



п/п

Цель, показатели результативности

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель подпрограммы – создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

Задачи: внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг; обеспечение отрасли здравоохранения транспортными услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

1

Доля мероприятий программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

процентов

ВРСН *

91,2

95,0

95,0

95,0

2

Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета

баллов

ВРСН *

75,0

75,0

75,0

75,0

3

Доля государственных услуг, оказанных с нарушением срока, в общем количестве оказанных государственных услуг

процентов

ВРСН *

0

0

0

0

4

Доля средств федерального бюджета, израсходованных на реализацию переданного полномочия, в общем объеме средств федерального бюджета, поступивших на реализацию переданного полномочия

процентов

ВРСН *

97,2

98

98

98

* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН).

Приложение № 21

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 29.10.2019 № 600-п

Приложение № 2

к подпрограмме 9 «Развитие сельского

здравоохранения»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ



п/п

Цель, показатели результативности

Единица измерения

Источник

информации

Годы реализации подпрограммы

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель подпрограммы – повышение доступности и качества медицинской помощи сельскому населению Красноярского края

Задачи: создание условий для развития медицинской помощи в сельских территориях Красноярского края;

привлечение врачей-специалистов к работе в сельских территориях Красноярского края;

повышение структурной эффективности краевых учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению в сельских территориях Красноярского края

1

Смертность сельского населения от всех причин

случаев на 1000 человек

Красноярскстат

15,4

14,8

14,7

14,5

2

Обеспеченность сельского населения врачами

на 10 тыс. человек

ВРСН*

15,8

16,6

17,1

17,2

3

Обеспеченность сельского населения средним медицинским персоналом

на 10 тыс. человек

ВРСН*

69,1

70,4

70,8

71,0

* Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН).

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 20.02.2020
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать