Основная информация

Дата опубликования: 29 октября 2020г.
Номер документа: RU27025904202000360
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация города Хабаровска
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020 № 3482

О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска от 30.12.2013 № 5552 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город Хабаровск» «Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа «Город Хабаровск» на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с решением Хабаровской городской Думы
от 28.07.2020 № 220 «О внесении изменений в решение Хабаровской городской Думы от 17.12.2019 № 52 «О бюджете городского округа
«Город Хабаровск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 № 4917 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Город Хабаровск», их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ городского округа «Город Хабаровск»,
на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Хабаровска
от 30.12.2013 № 5552 «Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа «Город Хабаровск» на 2014 – 2020 годы» следующие изменения:

1.1. В пункте 5 постановления слова «первого заместителя Мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.» заменить словами «заместителя Мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе
с правоохранительными органами Михайловского И.Г.».

1.2. В муниципальной программе городского округа «Город Хабаровск» «Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа «Город Хабаровск» на 2014 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа):

1.2.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа «Город Хабаровск»

«Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа «Город Хабаровск» на 2014 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель программы

управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска (далее – УДиВБ)

Соисполнители программы

департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска (далее - ДАСиЗ);

управление административно-технического контроля администрации города Хабаровска (далее - УАТК);

управление транспорта администрации города Хабаровска (далее - управление транспорта) до 31.12.2017;

департамент муниципальной собственности администрации города Хабаровска (далее - ДМС) до 31.05.2018;

управление инвестиционного развития администрации города Хабаровска (далее - УИР) до 31.05.2018

Подпрограммы и (или) основные мероприятия

- подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на 2014 - 2020 годы»;

- подпрограмма «Восстановление и расширение городской дорожной сети на 2014 - 2020 годы»;

- подпрограмма «Городское озеленение
на 2014 - 2020 годы»;

- подпрограмма «Городское освещение
на 2014 - 2020 годы»;

- подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2014 - 2020 годы»;

- подпрограмма «Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы
МБУ «Горзеленстрой» на 2014 - 2020 годы»;

- подпрограмма «Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2017 годы»;

- организация общественных работ;

- обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие городской улично-дорожной сети и благоустройства городского округа «Город Хабаровск» на 2014 - 2020 годы»;

- организация проведения конкурсов по благоустройству;

- организация перевозки пассажиров автомобильным транспортом;

- организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом;

- участие в реализации федерального проекта «Жилье»;

- участие в реализации федерального проекта «Дорожная сеть»;

- организация обеспечения безопасности граждан в общественных местах

Цель программы

обеспечение совершенствования и сохранности автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, объектов озеленения и освещения; создание условий для стабильного развития городского наземного электрического транспорта города; ремонт путевого, энергетического хозяйства городского округа «Город Хабаровск»

Стратегическая цель муниципального управления и задача(-и) социально-экономического развития города

стратегическая цель:

- улучшение качества городской среды.

Задачи социально-экономического развития города:

- развитие городской дорожной сети и благоустройства города;

- развитие городского озеленения и создания комфортных ландшафтных и рекреационных зон;

- совершенствование системы городского освещения;

- создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

- развитие транспортной инфраструктуры города

Задачи программы

- поддержание надлежащего технического состояния и обеспечение сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений;

- восстановление и замена конструктивных элементов и транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;

- организация озеленения территории городского округа;

- организация бесперебойного освещения городского округа;

- безопасность и комфортность передвижения транспортных средств и пешеходов на дорогах города;

- развитие и ремонт наземного электрического транспорта;

- повышение уровня комфортности, безопасности и доступности пассажирских перевозок на городском виде транспорта

Индикаторы программы

- площадь механизированной уборки проезжей части дорог, тыс. кв. м;

- увеличение парка специализированных автомобилей, используемых для содержания и благоустройства города, ед.;

- площадь убираемых скверов, площадей, набережных, лестниц в общей площади содержания улично-дорожной сети, %;

- объем вывезенного снега и мусора с дорог города, тыс. тонн;

- объем использования спецреагента для посыпки автомобильных дорог в зимний период, тонн;

- объем использования песко-соляной смеси для посыпки автомобильных дорог в зимний период, тонн;

- содержание подземных и надземных пешеходных переходов, ед.;

- содержание фонтанных комплексов города,
ед. групп;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, %;

- площадь отремонтированной улично-дорожной сети, тыс. м2;

- доля дорог с усовершенствованным покрытием в общей площади улично-дорожной сети, %;

- количество автомобильных дорог и дорожных сооружений города, на которых проведены реконструкция и капитальный ремонт, шт.;

- доля отремонтированных автомобильных дорог от общего количества автомобильных дорог города, %;

- площадь отремонтированных дорог от общей площади, требующей ремонта, %;

- количество отремонтированных инженерных сооружений, ед.;

- протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации, п. м;

- площадь дорог, восстановленных после наводнения, тыс. кв. м;

- количество высаженных деревьев, шт.;

- количество высаженных кустарников, шт.;

- количество высаженной цветочной рассады в вазонах и на клумбах города, тыс. шт.;

- разнообразие декоративных цветочных композиций (цветочные шары, деревья-фигуры, подвесные вазоны), шт.;

- площадь устройства цветников, кв. м;

- площадь проведения работ по покосу травы, га;

- площадь санитарной очистки зеленых насаждений, м2;

- обработка деревьев ядохимикатами, шт.;

- уход за деревьями (омоложение, формовочная обрезка и пр.) шт.;

- площадь устройства и одерновки газонов, м2;

- количество подготовленной проектно-сметной документации, шт. проектов;

- прирост площадей питомника, га;

- выпуск почвогрунта, тонн;

- приобретение и посадка посадочного материала на доращивание, шт.;

- поставка посадочного материала для высадки в городе, шт.;

- расширение ассортимента посадочного материала, кол-во видов;

- приобретение специализированной техники, шт.;

- приобретение средств малой механизации (бензопилы, триммеры, бензоножницы и пр.), шт.;

- капитальный ремонт теплиц, шт.;

- строительство теплиц, шт.;

- увеличение площади тепличного хозяйства,
кв. м;

- доля общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети, %;

- обеспеченность освещения улично-дорожной сети в расчете на 1 000 жителей города, м;

- количество действующих светильников к общему количеству светильников, %;

- количество светильников наружного освещения, шт.;

- протяженность отремонтированных линий наружного освещения в общей протяженности линий наружного освещения, %;

- прирост протяженности освещенных улиц города, км;

- объем нанесенной на дороги города разметки, кв. м;

- реконструкция и модернизация светофорных объектов, шт.;

- доля отремонтированных светофорных объектов, %;

- обустройство светофорных объектов индикаторами времени, шт.;

- доля действующих светофоров к общему количеству светофорных объектов, находящихся на обслуживании, %;

- количество установленных дорожных знаков (замена, установка новых), шт.;

- протяженность отремонтированных дорожных ограждений, п. м;

- количество выявленных нарушений в сфере благоустройства с применением средств фото- и видеофиксации, шт.;

- доля трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт в текущем году, в общей протяженности трамвайного полотна, %;

- доля контактной сети, прошедшей капитальный ремонт в текущем году, от общей протяженности контактной сети города, %;

- протяженность отремонтированного (капитально) трамвайного пути, км;

- протяженность отремонтированной (капитально) контактной сети, км;

- количество заменяемых опор контактной сети, шт.;

- содержание трамвайных путей, км;

- текущий ремонт трамвайных путей, км;

- содержание контактной сети, км;

- текущий ремонт контактной сети, км;

- приобретение специализированной техники для развития и поддержки городского наземного электрического транспорта, ед.

Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб.

прогнозируемый объем финансового обеспечения программы – 18 098 479,9 тыс. руб., в том числе:

- 2014 г. – 3 065 621,8 тыс. руб.;

- 2015 г. – 1 643 686,6 тыс. руб.;

- 2016 г. – 1 957 176,7 тыс. руб.;

- 2017 г. – 2 749 066,3 тыс. руб.;

- 2018 г. – 3 073 145,6 тыс. руб.;

- 2019 г. – 2 822 363,8 тыс. руб.;

- 2020 г. – 2 787 419,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации программы

Достижение к 2017 году:

- сохранения доли протяженности трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт, на уровне 0,95 % от общей протяженности трамвайного пути в год;

- сохранения доли протяженности контактной сети, на которой произведен капитальный ремонт, на уровне 2,31 % от общей протяженности контактной сети города в год;

- обеспечения 1,3 км текущего ремонта трамвайных путей;

- обеспечения 2,56 км текущего ремонта контактной сети.

Достижение к 2018 году:

- обеспечения содержания трамвайного пути в объеме 76,61 км и контактной сети в объеме 193,257 км;

- обеспечения ежегодной замены опор контактной сети в количестве 30 шт.;

- приобретения 2 единиц специализированной техники для развития и поддержки городского наземного электрического транспорта.

Достижение к 2020 году:

- увеличения площади механизированной уборки проезжей части дорог с 3650 тыс. м2 до
3872,4 тыс. м2;

- приобретения 14 единиц специализированной техники, в том числе 4 единиц для уборки дорог города, вывоза мусора, 10 единиц специализированной техники для озеленения города;

- обеспечения прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования с
0,05 % до 0,1 %;

- обеспечения ремонта улично-дорожной сети города на площади 4593 тыс. м2;

- обеспечения капитального ремонта и реконструкции 20 автомобильных дорог и дорожных сооружений города;

- посадки на территории города 25 452 шт. деревьев, 19 883 шт. кустарников, 3 150 тыс. шт. цветочной рассады;

- увеличения разнообразных декоративных цветочных композиций (цветочные шары, деревья-фигуры, подвесные вазоны) с 2 000 шт. до 2 801 шт.;

- проведения работ по покосу травы на площади 6 060 га;

- расширения земель питомников № 2, 5 путем их мелиорации и рекультивации на 14 га;

- расширения ассортимента выращиваемых растений и деревьев - с 22 до 34 видов, кустарников - с 23 до 45 видов, к 2015 году деревянистых дальневосточных лиан - с 5 до 6 видов;

- приобретения на доращивание и закладки собственных саженцев лиственных и хвойных пород в объеме 22,5 тыс. шт. и кустарников в объеме 10,6 тыс. шт.;

- увеличения доли общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети с 63,5 % до
71,9 %;

- прироста количества светильников наружного освещения на 6891 шт.;

- увеличения объема нанесенной на дороги города разметки с 67 тыс. кв. м до 84 тыс. кв. м;

- обеспечения ежегодной реконструкции и модернизации светофорных объектов в количестве 5 шт.;

- обустройства 92 светофорных объектов индикаторами времени

».

1.2.2. Раздел III «Краткая характеристика намеченных мероприятий» текстовой части муниципальной программы дополнить мероприятиями «организация обеспечения безопасности граждан в общественных местах» и «организация перевозки пассажиров автомобильным транспортом».

1.2.3. Абзац третий раздела V текстовой части муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

Источники финансирования мероприятий программы

Всего, тыс. руб.

В том числе по годам реализации (тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджет города

10153323,8

1693425,1

1385421,6

1566686,3

1455576,3

1368053,4

1375655,9

1308505,2

Межбюджетные трансферты

7939956,1

1370896,7

256965,0

389190,4

1292190,0

1705092,2

1446707,9

1478913,9

Частные инвестиции

5200,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

0,0

0,0

0,0

Всего

18098479,9

3065621,8

1643686,6

1957176,7

2749066,3

3073145,6

2822363,8

2787419,1

».

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города Хабаровска (Соколов Р.Н.):

2.1. Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Хабаровские вести».

2.2. Опубликовать (разместить) полный текст настоящего постановления в официальном сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе
с правоохранительными органами Михайловского И.Г.

И.о. Мэра города

А.В. Богданов

Приложение № 1

к постановлению

администрации г. Хабаровска

от 29.10.2020 № 3482

ПАСПОРТ

подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на 2014 – 2020 годы»

Таблица № 1

Ответственный исполнитель подпрограммы

управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска

Соисполнители подпрограммы

- управление транспорта администрации города Хабаровска (далее - управление транспорта) до 31.12.2017;

- департамент муниципальной собственности администрации города Хабаровска (далее - ДМС) до 31.05.2018;

- управление инвестиционного развития администрации города Хабаровска (далее - УИР) до 31.05.2018

Подпрограммы и (или) основные мероприятия

- содержание автомобильных дорог городского округа «Город Хабаровск» и объектов внешнего благоустройства по районам города (Центральный, Индустриальный, Кировский, Краснофлотский, Железнодорожный);

- заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог;

- содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации;

- содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка «Динамо», фонтаны привокзальные, кинотеатра «Дружба»);

- приобретение специализированной техники для благоустройства города, приобретение малых архитектурных форм, приобретение элементов декоративного оформления города;

- содержание парка «Северный»;

- содержание и текущий ремонт подземных переходов города;

- содержание МБУ «Дирекция по развитию территорий»

Цель подпрограммы

обеспечение санитарного содержания и сохранности автомобильных дорог, объектов дорожной инфраструктуры и благоустройства города

Стратегическая цель муниципального управления и задача(-и) социально-экономического развития города

стратегическая цель:

- улучшение качества городской среды;

задачи социально-экономического развития города:

- развитие городской дорожной сети и благоустройства города

Задачи подпрограммы

- поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог объектов дорожной инфраструктуры и благоустройства города;

- повышение уровня благоустроенности города и создание благоприятного эстетического образа города Хабаровска;

- обновление и модернизация основных фондов дорожной отрасли, привлечение высокопроизводительной и технологичной техники и оборудования;

- увеличение площади улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом

Индикаторы подпрограммы

- площадь механизированной уборки улично-дорожной сети
тыс. кв. м;

- увеличение парка специализированной техники для уборки дорог города и вывоза мусора, ед.;

- площадь убираемых скверов, площадей, набережных, лестниц в общей площади содержания улично-дорожной сети, %;

- объем вывезенного снега и мусора с дорог и улиц города,
тыс. тонн;

- объем использования спецреагента для посыпки автомобильных дорог в зимний период, тонн;

- объем использования песко-соляной смеси для посыпки автомобильных дорог в зимний период, тонн;

- содержание подземных и надземных пешеходных переходов, ед.;

- содержание фонтанных комплексов города, ед. групп;

- протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации

Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей

прогнозируемый объем финансового обеспечения подпрограммы – 3 228 434,8 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 г. – 412 308,5 тыс. рублей;

- 2015 г. – 416 867,3 тыс. рублей;

- 2016 г. – 548 579,8 тыс. рублей;

- 2017 г. – 464 950,5 тыс. рублей;

- 2018 г. – 478 640,8 тыс. рублей;

- 2019 г. – 470 384,2 тыс. рублей;

- 2020 г. – 436 703,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Достижение к 2020 году:

- увеличения площади механизированной уборки проезжей части дорог с 3 650 тыс. кв. м до 3 872,4 тыс. кв. м;

- приобретения 4 ед. специализированной техники для уборки дорог города и вывоза мусора;

- обеспечения площади убираемых скверов, площадей, набережных, лестниц в общей площади содержания улично-дорожной сети не менее 6,7 %;

- объема вывезенного снега и мусора с дорог и улиц города, составляющего 327,1 тонны;

- объема использованного спецреагента для посыпки автомобильных дорог в зимний период, составляющего
2 794,8 тонны;

- объема использования песко-соляной смеси для посыпки автомобильных дорог в зимний период составляющего
184 511,0 тонн;

- увеличения содержания подземных и надземных пешеходных переходов с 8 ед. до 9 ед.;

- сохранения уровня содержания 18 ед. групп фонтанных комплексов города;

- протяженности отремонтированных сетей ливневой канализации, составляющей 1 434,6 пог. м.

ПАСПОРТ

подпрограммы «Восстановление и расширение городской

дорожной сети на 2014 – 2020 годы»

Таблица № 2

Ответственный исполнитель подпрограммы

управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска

Соисполнители подпрограммы

- департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска

Подпрограммы и (или) основные мероприятия

- реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры;

- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиций;

- приведение в нормативное состояние двухполосной автомобильной дороги от границ земельного участка площадки «Авангард» до автомобильной дороги по ул. Новой в г. Хабаровске (строительство) II этап;

- благоустройство сквера пограничной славы в г. Хабаровске;

- благоустройство прилегающей территории к объекту «Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе Краснодарская - ул. Лазо)» с организацией ливневого стока;

- благоустройство территории проезда по ул. Дубовой;

- устройство съездов к территории СНТ «Виктория»;

- капитальный ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города;

- ремонт автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства города;

- ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города;

- ремонт сетей городской ливневой канализации;

и развитию дорожной сети города;

- создание инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым (предоставленным) в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в целях жилищного строительства;

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса;

- мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения

Цель подпрограммы

повышение пропускной способности городской транспортной сети и технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог города

Стратегическая цель муниципального управления и задача(-и) социально-экономического развития города

стратегическая цель:

- улучшение качества городской среды;

задачи социально-экономического развития города:

- развитие городской дорожной сети и благоустройства города

Задачи подпрограммы

- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них путем ремонтных работ;

- расширение сети автомобильных дорог города;

- организация дополнительных полос для движения транспортных средств;

- увеличение количества мест хранения автотранспортных средств за счет расширения дорожного полотна;

- уменьшение количества дорожных пробок

Индикаторы подпрограммы

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, %;

- площадь отремонтированной улично-дорожной сети, тыс. кв. м;

- доля дорог с усовершенствованным покрытием в общей площади улично-дорожной сети, %;

- количество автомобильных дорог и дорожных сооружений города, на которых произведены капитальный ремонт и реконструкция, шт.;

- доля отремонтированных автомобильных дорог от общего количества автомобильных дорог города, %;

- площадь отремонтированных дорог от общей площади, требующей ремонта, %;

- количество отремонтированных инженерных сооружений, ед.;

- протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации, пог. м

Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей.

прогнозируемый объем финансового обеспечения подпрограммы – 8 195 990,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 г. – 2 200 241,2 тыс. руб.;

- 2015 г. – 777 471,2 тыс. руб.;

- 2016 г. – 888 468,5 тыс. руб.;

- 2017 г. – 1 694 702,1 тыс. руб.;

- 2018 г. – 2 100 072,6 тыс. руб.;

- 2019 г. – 235 259,2 тыс. руб.;

- 2020 г. – 299 775,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Достижение к 2014 году:

- обеспечения восстановления 45 тыс. кв. м дорог после наводнения.

Достижение к 2020 году:

- снижения доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 50,9 %;

- прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет приведения в нормативное состояние с
0,05 % до 0,1 %;

- обеспечения ремонта улично-дорожной сети города на площади 4593 тыс. м2;

- увеличения доли дорог с усовершенствованным покрытием в общей площади улично-дорожной сети с 66 % до 66,7 %;

- обеспечения капитального ремонта и реконструкции
20 автомобильных дорог и дорожных сооружений города;

- увеличения доли отремонтированных автомобильных дорог от общего количества автомобильных дорог города с 13,2 % до 19,4 %;

- увеличения площади отремонтированных дорог от общей площади, требующей ремонта, до 44,3 %;

- обеспечения ремонта 2 ед. инженерных сооружений в год;

- протяженности отремонтированных сетей ливневой канализации составляющих 1 685 пог. м.

ПАСПОРТ

подпрограммы «Городское озеленение на 2014 – 2020 годы»

Таблица № 3

Ответственный исполнитель подпрограммы

управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска

Подпрограммы и (или) основные мероприятия

- выполнение муниципального задания МБУ «Горзеленстрой» по организации содержания объектов озеленения города;

- выполнение муниципального задания МБУ «Горзеленстрой» по организации ремонтных работ по объектам озеленения города

Цель подпрограммы

создание зеленой, экологически чистой и благоустроенной территории города

Стратегическая цель муниципального управления и задача(-и) социально-экономического развития города

стратегическая цель:

- улучшение качества городской среды;

задачи социально-экономического развития города:

- развитие городского озеленения и создания комфортных ландшафтных и рекреационных зон

Задачи подпрограммы

- формирование оптимальных условий для произрастания зеленых насаждений города, уход за городскими зелеными насаждениями;

- создание новых объектов озеленения, оформленных с учетом требований ландшафтного дизайна;

- обеспечение посадок растений, деревьев, кустарников, цветов, организация вертикального озеленения и прочих мероприятий по благоустройству города, создание рекреационных зон отдыха;

- выращивание посадочного материала, цветочной рассады;

- снижение вредного воздействия транспорта и промышленных объектов на окружающую среду через озеленение территории города

Индикаторы подпрограммы

- площадь проведения работ по покосу травы, га;

- количество высаженных деревьев, шт.;

- количество высаженных кустарников, шт.;

- количество высаженной цветочной рассады в вазонах и на клумбах города, тыс. шт.;

- разнообразие декоративных цветочных композиций (цветочные шары, деревья-фигуры, подвесные вазоны), шт.;

- площадь устройства цветников, кв. м;

- площадь санитарной очистки зеленых насаждений, кв. м;

- обработка деревьев ядохимикатами, шт.;

- площадь посадки цветов на территории города, кв. м;

- уход за деревьями (омоложение, формовочная обрезка и пр.), шт.;

- площадь устройства и одерновки газонов, кв. м

Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей.

прогнозируемый объем финансового обеспечения подпрограммы – 646 654,4 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 г. – 93 500,0 тыс. рублей;

- 2015 г. – 86 895,4 тыс. рублей;

- 2016 г. – 86 573,0 тыс. рублей;

- 2017 г. – 87 971,8 тыс. рублей;

- 2018 г. – 108 300,0 тыс. рублей;

- 2019 г. – 94 986,8 тыс. рублей;

- 2020 г. – 88 427,4 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Достижение к 2020 году:

- посадки на территории города 25 452 шт. деревьев, 19 883 шт. кустарников, 3 150 тыс. шт. цветочной рассады;

- увеличения количества разнообразных декоративных цветочных композиций (цветочные шары, деревья-фигуры, подвесные вазоны) с 2 000 шт. до 2 801 шт.;

- устройства цветников на площади 56 354 м2;

- проведения работ по покосу травы на площади 6060 га;

- увеличения площади санитарной очистки зеленых насаждений с 22 022 кв. м до 27 000 кв. м;

- 54 500 штук деревьев, обработанных ядохимикатами;

- увеличения площади посадки цветов на территории города на
65 кв. м;

- 27 038 штук деревьев, за которыми обеспечен уход;

- устройства и одерновки газонов на площади 66 787 м2

ПАСПОРТ

подпрограммы города Хабаровска «Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ «Горзеленстрой» на 2014 - 2020 годы»

Таблица № 4

Ответственный исполнитель подпрограммы

управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска

Подпрограммы и (или) основные мероприятия

- подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы МБУ «Горзеленстрой»;

- развитие земель питомников;

- расширение и приобретение посадочного материала;

- приобретение техники;

- проведение капитального ремонта теплиц;

- строительство производственных помещений
МБУ «Горзеленстрой»;

- приобретение конструкций для цветочного оформления;

- благоустройство территории

Цель подпрограммы

совершенствование организации управления озеленением городской территории, включая развитие питомников и тепличного хозяйства города

Стратегическая цель муниципального управления и задача(-и) социально-экономического развития города

стратегическая цель:

- улучшение качества городской среды;

задачи социально-экономического развития города:

- развитие городского озеленения и создания комфортных ландшафтных и рекреационных зон

Задачи подпрограммы

- улучшение материально-технической базы питомнического хозяйства для роста доли механизированного труда на полях питомника;

- повышение эффективности использования земель городского питомника, улучшение плодородия почвы;

- увеличение объемов поставки посадочного материала (крупномерного, высокоустойчивого, адаптированного к местным климатическим условиям) и выращивания собственного стандартного древесного и кустарникового посадочного материала, имеющего высокие средозащитные, оздоровительные и эстетические качества;

Индикаторы подпрограммы

- количество подготовленной проектно-сметной документации, шт.;

- увеличение площадей питомника, га;

- выпуск почвогрунта, тонн;

- приобретение и посадка посадочного материала на доращивание (хвойные и лиственные деревья, кустарники), шт.;

- поставка посадочного материала для высадки в городе, шт.;

- расширение ассортимента посадочного материала (деревьев, кустарников), кол-во видов;

- приобретение специализированной техники и средств малой механизации, шт.;

- количество капитально ремонтированных теплиц, шт.;

- строительство теплиц, шт.;

- увеличение площади тепличного хозяйства, кв. м

Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей.

прогнозируемый объем финансового обеспечения подпрограммы – 87 354,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 г. – 14 201,1 тыс. рублей;

- 2015 г. – 6 816,6 тыс. рублей;

- 2016 г. – 14 338,1 тыс. рублей;

- 2017 г. – 14 218,6 тыс. рублей;

- 2018 г. – 15 718,6 тыс. рублей;

- 2019 г. – 12 630,6 тыс. рублей;

- 2020 г. – 9 430,4 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Достижение к 2018 году:

- увеличения объемов выпуска почвогрунтов с заданными свойствами - до 2200 т/год.

Достижение к 2019 году:

- увеличения ежегодных поставок стандартного посадочного материала и выхода на уровень поставок с 4 000 шт./год
до 5 000 шт./год.

Достижение к 2020 году:

- расширения земель питомников № 2, № 5 путем их мелиорации и рекультивации на 14 га;

- расширения ассортимента выращиваемых растений в питомнике:

- деревьев - с 22 до 34 видов;

- кустарников - с 23 до 45 видов.

Достижение к 2015 году:

- расширения ассортимента деревянистых дальневосточных лиан
с 5 до 6 видов;

- приобретения на доращивание и закладку собственных саженцев лиственных и хвойных пород в объеме 22,2 тыс. шт., кустарников в объеме 10,6 тыс. шт.;

- обновления автомобильного парка МБУ «Горзеленстрой» на
10 единиц специализированной техники;

- приобретения средств малой механизации в объеме 57 шт.;

- модернизации теплиц № 3, 10, 11, 14, оранжереи по
ул. Авиационной, 45 с устройством системы автоматического полива теплиц;

- строительства новых теплиц 10 шт. с увеличением площади тепличного хозяйства на 4 150 кв. м

ПАСПОРТ

подпрограммы города Хабаровска «Городское освещение
на 2014 - 2020 годы»

Таблица № 5

Ответственный исполнитель подпрограммы

управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска

Подпрограммы и (или) основные мероприятия

- предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию объектов наружного освещения города;

- предоставление субсидий на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения;

- строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения в городе

Цель подпрограммы

обеспечение визуального комфорта и эстетики городской среды в темное время суток

Стратегическая цель муниципального управления и задача(-и) социально-экономического развития города

стратегическая цель:

- улучшение качества городской среды;

задачи социально-экономического развития города:

- совершенствование системы городского освещения

Задачи подпрограммы

- обеспечение бесперебойного освещения дорог и улиц города, повышения надежности системы наружного освещения города;

- восстановление, ремонт и модернизация действующих линий и элементов наружного освещения;

- увеличение протяженности освещенных частей улиц города, появление новых линий наружного освещения;

- увеличение коэффициента освещенности города;

- увеличение числа светоточек в городе;

- архитектурно-художественное оформление вечернего освещения города

Индикаторы подпрограммы

- доля общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети, %;

- обеспеченность освещения улично-дорожной сети в расчете на 1000 жителей, м;

- количество действующих светильников к общему количеству светильников, %;

- количество светильников наружного освещения, шт.;

- протяженность отремонтированных линий наружного освещения в общей протяженности линий наружного освещения, %;

- прирост протяженности освещенных улиц города, км

Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей.

прогнозируемый объем финансового обеспечения подпрограммы – 950 347,8 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 г. – 126 772,8 тыс. рублей;

- 2015 г. – 131 024,7 тыс. рублей;

- 2016 г. – 133 183,0 тыс. рублей;

- 2017 г. – 134 825,8 тыс. рублей;

- 2018 г. – 141 572,9 тыс. рублей;

- 2019 г. – 145 353,6 тыс. рублей;

- 2020 г. – 137 615,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Достижение к 2020 году:

- увеличения доли общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети с 63,5 % до 71,9 %;

- увеличения обеспеченности освещения улично-дорожной сети в расчете на 1 000 жителей с 951 м до 1096,6 м;

- увеличения коэффициента действующих светильников с 95 %

до 99 %;

- прироста количества светильников наружного освещения на

6891 шт.;

- увеличения протяженности отремонтированных линий наружного освещения в общей протяженности линий наружного освещения с 2,5 % до 2,6 %;

- прироста протяженности освещенных улиц города – 78,6 км

ПАСПОРТ

подпрограммы города Хабаровска «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2014 - 2020 годы»

Таблица № 6

Ответственный исполнитель программы

управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска

Соисполнители программы

управление административно-технического контроля администрации города Хабаровска

Подпрограммы и (или) основные мероприятия

- проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДН, содержание автоматизированной системы управления дорожным движением);

- установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН);

- внедрение системы видеомониторинга дорожного движения, автоматизированной системы управления дорожным движением;

- содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»;

- выявление нарушений в сфере благоустройства территорий;

- финансовое обеспечение на введение временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа
«Город Хабаровск»;

- модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий; создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков); обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями

Цель программы

обеспечение безопасности и комфортности передвижения транспортных средств и пешеходов по автомобильным дорогам города

Стратегическая цель муниципального управления и задача(-и)

социально-экономического развития города

стратегическая цель:

- улучшение качества городской среды;

задачи социально-экономического развития города:

- создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан

Задачи подпрограммы

- предупреждение дорожно-транспортных происшествий;

- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;

- обеспечение бесперебойного функционирования светофорных объектов;

- повышение технического уровня элементов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих безопасность дорожного движения;

- снижение аварийности за счет организации движения по дорогам города;

- выявление и ликвидация опасных и потенциально аварийных участков автодорог

Индикаторы подпрограммы

- объем нанесенной на дороги города разметки, кв. м;

- количество реконструированных и модернизированных светофорных объектов, шт.;

- доля отремонтированных светофорных объектов, %;

- количество светофорных объектов, обустроенных индикаторами времени, шт.;

- доля действующих светофоров к общему количеству светофорных объектов, находящихся на обслуживании, %;

- количество установленных дорожных знаков (замена, установка новых), шт.;

- количество выявленных нарушений в сфере благоустройства с применением средств фото- и видеофиксации, шт.;

- протяженность отремонтированных дорожных ограждений, м

Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей.

прогнозируемый объем финансового обеспечения подпрограммы – 960 070,6 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 г. – 129 816,4 тыс. рублей;

- 2015 г. – 124 816,9 тыс. рублей;

- 2016 г. – 141 173,7 тыс. рублей;

- 2017 г. – 140 961,0 тыс. рублей;

- 2018 г. – 130 582,7 тыс. рублей;

- 2019 г. – 171 123,1 тыс. рублей;

- 2020 г. – 121 596 ,8 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Достижение к 2020 году:

- увеличения объема нанесенной на дороги города разметки с 67 тыс. кв. м до 84 тыс. кв. м;

- обеспечения ежегодной реконструкции модернизированных светофорных объектов в количестве 5 шт.;

- сохранения доли отремонтированных светофорных объектов не менее 10 % от общего количества в год;

- обустройства 92 светофорных объектов индикаторами времени;

- сохранения доли действующих светофоров к общему количеству светофорных объектов, находящихся на обслуживании, на уровне 100 %;

- обеспечения установки (обновления) 11 932 штук дорожных знаков;

- обеспечения ремонта 6 183,5 пог. м дорожных ограждений;

- обеспечения количества выявленных нарушений в сфере благоустройства с применением средств фото- и видеофиксации
5 400 шт.

ПАСПОРТ

подпрограммы города Хабаровска «Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске
на 2014 – 2017 годы»

Таблица № 7

Ответственный исполнитель подпрограммы

управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска

Соисполнители подпрограммы

- управление транспорта администрации города Хабаровска (далее - управление транспорта) до 31.12.2017

Подпрограммы и (или) основные мероприятия

- проведение капитального ремонта трамвайного пути;

- проведение капитального ремонта контактной сети;

- содержание и текущий ремонт трамвайного пути;

- содержание и текущий ремонт контактной сети

Цель подпрограммы

развитие и ремонт путевого и энергетического хозяйств для городского наземного электрического транспорта города Хабаровска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения наилучших условий перевозки пассажиров

Стратегическая цель муниципального управления и задача(-и) социально-экономического развития города

стратегическая цель:

- улучшение качества городской среды;

задачи социально-экономического развития города:

- развитие транспортной инфраструктуры города

Задачи подпрограммы

- увеличение доли протяженности трамвайного пути и контактной сети электрического транспорта, отвечающего нормам, путем применения современных технологий;

- рост технической оснащенности работ по ремонту трамвайного пути;

- обеспечение высокого качества содержания трамвайного пути

Индикаторы подпрограммы

- доля трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт в текущем году, в общей протяженности трамвайного полотна, %;

- доля контактной сети, прошедшей капитальный ремонт в текущем году, в общей протяженности контактной сети города, %.

Количественные индикаторы:

- протяженность (капитально) отремонтированного трамвайного пути, км;

- протяженность (капитально) отремонтированной контактной сети, км;

- количество заменяемых опор контактной сети, шт;

- обеспечение ежегодного содержания 76,61 км трамвайных путей;

- обеспечение ежегодного текущего ремонта 8,43 км трамвайных путей;

- обеспечение ежегодного содержания 193,2 км контактной сети;

- обеспечение ежегодного текущего ремонта 21 км контактной сети

Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей

прогнозируемый объем финансового обеспечения подпрограммы - 276 570,2 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 г. - 37 507,2 тыс. рублей;

- 2015 г. - 46 156,4 тыс. рублей;

- 2016 г. - 86 878,2 тыс. рублей;

- 2017 г. - 106 028,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Достижение к 2017 году:

- сохранения доли протяженности трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт, на уровне 0,95 % от общей протяженности трамвайного пути в год;

- сохранения доли протяженности контактной сети, на которой произведен капитальный ремонт, на уровне 2,31 % от общей протяженности контактной сети города в год;

- обеспечения 1,3 км текущего ремонта трамвайных путей;

- обеспечения 2,56 км текущего ремонта контактной сети.

Достижение к 2018 году:

- обеспечения содержания трамвайного пути в объеме 76,61 км и контактной сети в объеме 193,257 км;

- обеспечения ежегодной замены опор контактной сети в количестве 30 шт.;

- приобретения 2 единиц специализированной техники для развития и поддержки городского наземного электрического транспорта

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Хабаровска

от 29.10.2020 № 3482

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источники финансирования

Код бюджетной классификации ГРБС

Всего, в том числе:

Расходы (руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Муниципальная программа городского округа «Город Хабаровск» «Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа «Город Хабаровск» на 2014 - 2020 годы»

ВСЕГО по муниципальной программе

x

18 098 479 900,69

3 065 621 842,07

1 643 686 567,49

1 957 176 706,5

2 749 066 295,68

3 073 145 561,31

2 822 363 791,09

2 787 419 136,55

управление дорог и внешнего благоустройства (далее - УДиВБ)

всего

014

16 406 281 624,21

2 466 122 074,67

1 462 820 000,0

1 809 378 403,38

2 546 161 459,74

2 814 826 363,36

2 622 534 155,73

2 684439 167,33

бюджет города

9 026 416 683,82

1 295 225 323,63

1 255 854 980,0

1 420 187 973,38

1 253 971 420,39

1 291 831 063,36

1 297 466 655,73

1 211 879 267,33

межбюджетные трансферты

7 379864 940,39

1 170 896 751,04

206 965 020,0

389 190 430,00

1 292 190 039,35

1 522 995 300,0

1 325 067 500,0

1 472 559 900,0

департамент архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ)

всего

013

1 061 915 821,4

528 453 000,0

89 604 400,0

13 419 919,19

16 036 457,67

206 804 000,0

152 494 488,24

55 103 556,3

бюджет города

520 876 121,4

328 453 000,0

39 604 400,0

13 419 919,19

16 036 457,67

30 914 000,0

37 344 788,24

55 103 556,3

межбюджетные трансферты

541 039 700,0

200 000 000,0

50 000 000,0

0

0

175 890 000,0

115 149 700,0

0

управление транспорта

всего

035

379 591 938,14

48 190 923,0

63 240 095,0

104 107 294,62

164 053 625,52

0

0

0

бюджет города

374 391 938,14

46 890 923,0

61 940 095,0

102 807 294,62

162 753 625,52

0

0

0

частные инвестиции

5 200 000,0

1 300 000,0

1 300 000,0

1 300 000,0

1 300 000,0

0

0

0

управление администритивно-технического контроля (далее - УАТК)

всего

043

143 967 806,14

0

0

0

2 795 500,0

45 960 746,1

47 335 147,12

47 876 412,92

бюджет города

124 916 256,14

0

0

0

2 795 500,0

39 753 926,1

40 844 447,12

41 522 382,92

межбюджетные трансферты

19 051 550,0

0

0

0

0

6 206 820,0

6 490 700,0

6 354 030,0

управление инвестиционного развития (далее - УИР)

всего

020

4 918 451,85

0

0

0

0

4 918 451,85

0

0

бюджет города

4 918 451,85

0

0

0

0

4 918 451,85

0

0

департамент муниципальной собственности (далее - ДМС)

всего

011

101 804 258,95

22 855 844,4

28 022 072,49

30 271 089,31

20 019 252,75

636 000,0

0

0

бюджет города

101 804 258,95

22 855 844,4

28 022 072,49

30 271 089,31

20 019 252,75

636 000,0

0

0

1.

«Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на 2014 - 2020 годы»

УД и ВБ, ДМС, управление транспорта, УИР

всего

014 011 035

3 228 434 881,92

412 308 544,4

416 867 315,17

548 579 780,61

464 950 523,85

478 640 831,52

470 384 185,37

436 703 701,0

бюджет города

3 228 434 881,92

412 308 544,40

416 867 315,17

548 579 780,61

464 950 523,85

478 640 831,52

470 384 185,37

436 703 701,0

управление дорог и внешнего благоустройства

всего

014

3 116 571 971,12

389 452 700,0

384 445 242,68

517 568 491,3

444 931 271,1

473 086 379,67

470 384 185,37

436 703 701,0

бюджет города

3 116 571 971,12

389 452 700,0

384 445 242,68

517 568 491,3

444 931 271,1

473 086 379,67

470 384 185,37

436 703 701,0

управление транспорта

всего

035

5 140 200,0

0

4 400 000,0

740 200,0

0

0

0

0

бюджет города

5 140 200,0

0

4 400 000,0

740 200,0

0

0

0

0

департамент муниципальной

всего

011

101 804 258,95

22 855 844,4

28 022 072,49

30 271 089,31

20 019 252,75

636 000,0

0

0

собственности

бюджет города

101 804 258,95

22 855 844,4

28 022 072,49

30 271 089,31

20 019 252,75

636 000,0

0

0

управление инвестиционного развития

всего

020

4 918 451,85

0

0

0

0

4 918 451,85

0

0

бюджет города

4 918 451,85

0

0

0

0

4 918 451,85

0

0

1.1.

Содержание автомобильных дорог городского округа «Город Хабаровск» и объектов внешнего благоустройства по районам города (Центральный, Индустриальный, Кировский, Краснофлотский, Железнодорожный)

УД и ВБ

бюджет города

014

2 693 346 433,75

346 653 000,0

345 152 002,27

447 687 825,19

383 225 656,92

400 098 168,00

395 529 781,37

375 000 000,0

1.2.

Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог

УД и ВБ

бюджет города

014

105 035 609,06

11 500 000,0

14 188 769,58

20 490 904,66

16 381 643,82

15 422 457,0

17 601 834,0

9 450 000,0

1.3.

Субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту сетей ливневой канализации

УД и ВБ

бюджет города

014

143 535 620,83

13 700 000,0

7 757 670,83

25 620 000,0

19 000 000,0

24 000 000,0

28 503 650,0

24 954 300,0

1.4.

Содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка «Динамо», фонтаны привокзальной площади, кинотеатра «Дружба», по пер. Топографическому,
по ул. Льва Толстого

УД и ВБ

бюджет города

014

135 105 975,58

16 500 000,0

14 948 800,0

16 085 205,05

19 841 714,86

22 217 714,67

22 777 640,0

22 734 901,0

1.5.

Приобретение специализированной техники для благоустройства, приобретение малых архитектурных форм, приобретение элементов декоративного оформления города

управление транспорта

бюджет города

035

5 140 200,00

0

4 400 000,00

740 200,00

0

0

0

0

УД и ВБ

014

21005215,6

1 099 700,0

2 398 000,0

7 684 556,4

2 439 139,2

6 348 040,0

971280,0

64 500,0

1.6.

Содержание парка «Северный»

ДМС

бюджет города

011

96 410 406,20

22 855 844,4

28 022 072,49

30 271 089,31

15 261 400,0

0

0

0

1.7.

Содержание МБУ «Дирекция по развитию территорий»

ДМС

бюджет города

011

5 393 852,75

0

0

0

4 757 852,75

636 000,0

0

0

УИР

бюджет города

020

4 918 451,85

0

0

0

0

4 918 451,85

0

0

1.8.

Монтаж, демонтаж и текущий ремонт сооружений в местах проведений массовых мероприятий

УД и ВБ

бюджет города

014

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9.

Субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту подземных переходов

УД и ВБ

бюджет города

014

18 543 116,3

0

0

0

4 043 116,3

5 000 000,0

5 000 000,0

4 500 000,0

2.

«Восстановление и расширение городской дорожной сети на 2014 - 2020 годы»

УД и ВБ, ДАСиЗ

всего

013 014

8 195 989 976,05

2 200 241 209,51

777 471 239,0

888 468 518,63

1 694 702 059,7

2 100 072 640,91

235 259 214,21

299 775 094,09

бюджет города

3 280 661 575,66

884 444 458,47

547 471 239,0

531 886 728,63

430 194 100,35

436 302 640,91

235 259 214,21

215 103 194,09

межбюджетные трансферты

4 915 328 400,39

1 315 796 751,04

230 000 000,0

356 581 790,0

1 264 507 959,35

1 663 770 000,0

0

84 671 900,0

ДАСиЗ

всего

013

941 940 064,28

528 453 000,0

89 604 400,0

13 419 919,19

16 036 457,67

206 804 000,0

32 518 731,12

55 103 556,3

бюджет города

516 050 064,28

328 453 000,0

39 604 400,0

13 419 919,19

16 036 457,67

30 914 000,0

32 518 731,12

55 103 556,3

межбюджетные трансферты

425 890 000,0

200 000 000,0

50 000 000,0

0

0

175 890 000,0

0

0

УД и ВБ

всего

014

7 250 888 011,77

1 671 788 209,51

687 866 839,0

875 048 599,44

1 678 665 602,03

1 893 268 640,91

202 740 483,09

241 509 637,79

бюджет города

2 764 611 511,38

555 991 458,47

507 866 839,0

518 466 809,44

414 157 642,68

405 388 640,91

202 740 483,09

159 999 637,79

межбюджетные трансферты

4 486 276 500,39

1 115 796 751,04

180 000 000,0

356 581 790,0

1 264 507 959,35

1 487 880 000,0

0

81 510 000,0

2.1.

Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч.: (строительство ул. Дикопольцева на участке от ул. Ленина до ул. Волочаевской,
строительство подземного пешеходного перехода ул. Муравьева-Амурского - ул. Пушкина, строительство подземного пешеходного перехода ул. Муравьева-Амурского - ул. Калинина, строительство проезда по ул. Юниорской в г. Хабаровске, строительство проезда в границах участка с кадастровым номером 27:23:0010108:10 до земельного участка с кадастровым номером 27:23:0010108:27 пер. Хвойный, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Лазаревской, строительство проезда от ул. Краснодарской до ул. Дубовой, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Яровой - ул. Трехгорной, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Моховой, пер. Мохового, ул. Осиповка, строительствообъектов дорожной сети в границах ул. Горького - пер. Литовского - пер. Трудового", строительство объектов дорожной сети в границах ул. Морозова П.Л. - ул. Автобусной - Владивостокского шоссе, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Красноярской)

ДАСиЗ

бюджет города

013

442 002 742,87

328 453 000,0

39 604 400,0

13 419 919,19

15 771 457,67

24 808 600,00

9 317 913,04

10 627 452,97

межбюджетные трансферты

250 000 000,0

200 000 000,0

50 000 000,0

0

0

0

0

0

УД и ВБ

014

256 504 953,48

102 270 700,0

33 966 252,54

4 431 874,5

0

1 010 000,0

41 616 099,44

73 210 027,0

бюджет города

межбюджетные трансферты

80 000 000,0

0

0

0

0

80 000 000,0

0

0

2.2.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов. Строительство объектов дорожной сети к земельным участкам, предоставленным семьям, имеющим трех и более детей, в целях жилищного строительства

ДАСиЗ

всего

013

23 608 761,18

0

0

0

0

0

4 313 761,18

19 295 000,0

бюджет города

23 608 761,18

0

0

0

0

0

4 313 761,18

19 295 000,0

межбюджетные трансферты

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

Приведение в нормативное состояние двухполосной автомобильной дороги от границ земельного участка площадки «Авангард» до автомобильной дороги по ул. Новой в
г. Хабаровске (строительство)
II этап

УД и ВБ

всего

81 510 000,0

0

0

0

0

0

0

81 510 000,0

бюджет города

014

16 302 000,0

0

0

0

0

0

0

16 302 000,0

межбюджетные трансферты

65 208 000,0

0

0

0

0

0

0

65 208 000,0

2.4.

Благоустройство сквера пограничной славы в г. Хабаровске

ДАСиЗ

бюджет города

013

25 999 878,23

0

0

0

0

0

818 774,9

25 181 103,33

2.5.

Благоустройство прилегающей территории к объекту "Строительство детского сада в
г. Хабаровске (в районе Краснодарская - ул. Лазо) с организацией ливневого стока

ДАСиЗ

бюджет города

013

8 750 000,0

0

0

0

0

0

8 750 000,0

0

2.6.

Благоустройство территории проезда по ул. Дубовой

ДАСиЗ

бюджет города

013

9 318 282,0

0

0

0

0

0

9 318 282,0

0

2.7.

Устройство съездов к территории СНТ "Виктория"

ДАСиЗ

бюджет города

013

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8.

Капитальный ремонт и ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города (в том числе мероприятия Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Хабаровской городской агломерации)

УД и ВБ

бюджет города

014

1 661 324 492,33

319 604 158,47

275 504 641,42

386 153 102,81

267 616 336,07

302 847 910,69

69 672 841,08

39 925 501,79

межбюджетные трансферты

4 315 230 393,65

1 106 260 644,3

180 000 000,0

356 581 790,0

1 264 507 959,35

1 407 880 000,0

0

0

2.9.

Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города

УД и ВБ

бюджет города

014

694 446 264,36

126 501 100,0

180 000 000,0

102 881 832,13

124 716 886,0

72 608 493,03

65 039 953,20

22 698 000,0

2.10.

УД и ВБ

бюджет города

014

34 590 531,12

0

0

0

0

6 348 934,54

13 841 596,58

14 400 000,0

Ремонт дорог и объектов благоустройства по обращениям комитетов

2.11.

УД и ВБ

бюджет города

014

20 803 720,87

5 561 300,0

15 242 420,87

0

0

0

0

0

Ремонт сетей городской ливневой канализации

2.12.

Проектные работы по восстановлению и развитию, инвентаризации дорожной сети города

УД и ВБ

бюджет города

014

96 941 549,22

2 054 200,0

3 153 524,17

25 000 000,0

21 824 420,61

22 573 302,65

12 569 992,79

9 766 109,0

межбюджетные трансферты

9 536 106,74

9 536 106,74

0

0

0

0

0

0

2.13.

Создание инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым (предоставленным) в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в целях жилищного строительства

ДАСиЗ

бюджет города

013

6 370 400,0

0

0

0

265 000,0

6 105 400,0

0

0

межбюджетные трансферты

175 890 000,0

0

0

0

0

175 890 000,0

0

0

2.14.

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса

УД и ВБ

всего

014

0

0

0

0

0

0

0

0

2.15.

Мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения

УД и ВБ

межбюджетные трансферты

014

3 161 900,0

0

0

0

0

0

0

3 161 900,0

3.

«Городское озеленение на 2014 - 2020 годы»

УД и ВБ

всего

014

646 654 353,82

93 500 000,0

86 895 440,0

86 573 000,0

87 971 751,19

108 300 000,0

94 986 765,06

88 427 397,57

бюджет города

616 883 353,82

93 500 000,0

86 895 440,0

86 573 000,0

87 971 751,19

78 529 000,0

94 986 765,06

88 427 397,57

межбюджетные трансферты

29 771 000,0

0

0

0

0

29 771 000,0

0

0

3.1.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Горзеленстрой» по организации содержания объектов озеленения города

УД и ВБ

бюджет города

014

218 034 747,64

29 486 000,0

30 902 120,0

29 599 883,14

32 041 274,0

31 423 577,68

33 245 367,77

31 336 525,05

3.2.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Горзеленстрой» по организации ремонтных работ по объектам озеленения города

УД и ВБ

бюджет города

014

398 848 606,18

64 014 000,0

55 993 320,0

56 973 116,86

55 930 477,19

47 105 422,32

61 741 397,29

57 090 872,52

межбюджетные трансферты

014

29 771 000,0

0

0

0

0

29 771 000,0

0

0

4.

«Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ «Горзеленстрой» на 2014 - 2020 годы»

УД и ВБ

всего

014

87 354 077,02

14 201 115,65

6 816 582,32

14 338 106,0

14 218 573,27

15 718 631,26

12 630 638,52

9 430 430,0

бюджет города

87 354 077,02

14 201 115,65

6 816 582,32

14 338 106,0

14 218 573,27

15 718 631,26

12 630 638,52

9 430 430,0

4.1.

Подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы

УД и ВБ

бюджет города

014

1 399 832,58

1 283 250,26

116 582,32

0

0

0

0

0

4.1.1.

- подготовка ПСД для строительства бытового корпуса

УД и ВБ

1 399 832,58

1 283 250,26

116 582,32

0

0

0

0

0

4.1.2.

- подготовка проектно-сметной документации для строительства гаража для автомобилей с мастерскими

УД и ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2.

Развитие земель питомников МБУ «Горзеленстрой» (культуротехнические работы на территории питомника № 2, № 5)

УД и ВБ

бюджет города

014

1 862 273,06

534 798,06

0

688 606,0

638 869,0

0

0

0

4.3.

Расширение и приобретение посадочного материала (приобретение и посадка посадочного материала на доращивание)

УД и ВБ

бюджет города

014

34 440 817,62

4 298 534,0

0

11 039 500,0

4 632 652,0

5 183 042,0

4 687 089,62

4 600 000,0

4.4.

Приобретение блок-модуля для устройства бытового городка рабочих

УД и ВБ

бюджет города

014

1 600 000,0

0

0

0

0

1 600 000,0

0

0

4.5.

Приобретение техники и средств малой механизации:

УД и ВБ

бюджет города

014

29 418 775,18

2 700 000,0

2 700 000,0

2 610 000,0

6 449 207,02

6 535 589,26

3 593 548,9

4 830 430,0

- поливомоечная машина на базе КамАЗ объемом 14 куб. м

УД и ВБ

5 400 000,0

2 700 000,0

2 700 000,0

0

0

0

0

0

- автомобиль-самосвал

УД и ВБ

5 493 050,0

0

0

0

3 213 050,0

0

2 280 000,0

0

- оборудование для полива в теплицах

УД и ВБ

1 598 030,0

0

0

0

1 598 030,0

0

0

0

- рубильная машина

УД и ВБ

2 610 000,0

0

0

2 610 000,0

0

0

0

0

- мини-трактор

УД и ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

- тракторная тележка

УД и ВБ

500 000,0

0

0

0

0

0

500 000,0

0

- плуг

УД и ВБ

55 000,0

0

0

0

0

0

55 000,0

0

- автомобиль АГП-22

УД и ВБ

4 830 430,0

0

0

0

0

0

0

4 830 430,0

- навесное и прицепное оборудование на трактор KIOTI CK _ 22 (3 единицы)

УД и ВБ

846 666,66

0

0

0

846 666,66

0

0

0

- пилорама «Тайга»

УД и ВБ

215 748,33

0

0

0

215 748,33

0

0

0

- почворез

УД и ВБ

85 000,0

0

0

0

0

0

85 000,0

0

- уничтожитель пней

УД и ВБ

3 604 575,0

0

0

0

0

3 604 575,0

0

0

- просеивающий ковш

УД и ВБ

2 496 000,0

0

0

0

0

2 496 000,0

0

0

- автомобиль бортовой до 5 тонн

УД и ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

- средства малой механизации

УД и ВБ

1 684 275,19

0

0

0

575 712,03

435 014,26

673 548,9

0

4.6.

Проведение капитального ремонта теплиц МБУ «Горзеленстрой»

УД и ВБ

бюджет города

014

4 234 533,33

1 384 533,33

0

0

0

0

2 850 000,0

0

4.7.

Строительство производственных помещений МБУ «Горзеленстрой»

УД и ВБ

бюджет города

014

13 060 000,0

4 000 000,0

4 000 000,0

0

1 160 000,0

2 400 000,0

1 500 000,0

0

- строительство теплиц

УД и ВБ

13 060 000,0

4 000 000,0

4 000 000,0

0

1 160 000,0

2 400 000,0

1 500 000,0

0

4.8.

Приобретение конструкций для цветочного оформления города

УД и ВБ

бюджет города

014

0

0

0

0

0

0

0

0

4.9.

Благоустройство территории

УД и ВБ

бюджет города

014

1 337 845,25

0

0

0

1 337 845,25

0

0

0

5.

«Городское освещение на 2014 - 2020 годы»

УД и ВБ

всего

014

950 347 875,61

126 772 797,7

131 024 700,0

133 183 041,65

134 825 837,44

141 572 942,41

145 353 557,41

137 614 999,0

бюджет города

950 347 875,61

126 772 797,7

131 024 700,0

133 183 041,65

134 825 837,44

141 572 942,41

145 353 557,41

137 614 999,0

5.1.

Субсидии на возмещение затрат по содержание объектов наружного освещения города

УД и ВБ

бюджет города

014

733 826 285,94

75 923 787,5

91 770 638,82

98 543 435,66

108 800 830,36

116 018 631,0

124 290 612,6

118 478 350,0

5.2.

УД и ВБ

бюджет города

014

83 314 914,06

35 676 212,5

22 879 361,18

14 386 664,34

6 771 669,64

2 553 869,0

781 887,4

265 250,0

Субсидии на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения

5.3.

Строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения в городе

УД и ВБ

бюджет города

014

133 206 675,61

15 172 797,7

16 374 700,0

20 252 941,65

19 253 337,44

23 000 442,41

20 281 057,41

18 871 399,0

6.

«Обеспечение безопасности дорожного движения на 2014 - 2020 годы»

УД и ВБ, УАТК

всего

014 043

960 070 573,98

129 816 390,0

124 816 896,0

141 173 664,99

140 961 024,71

130 582 693,86

171 123 115,42

121 596 789,0

бюджет города

770 728 813,98

74 716 390,0

97 851 876,0

108 565 024,99

113 278 944,71

125 238 393,86

129 481 395,42

121 596 789,0

межбюджетные трансферты

189 341 760,0

55 100 000,0

26 965 020,0

32 608 640,0

27 682 080,0

5 344 300,0

41 641 720,0

0

УД и ВБ

всего

014

953 807 220,43

129 816 390,0

124 816 896,0

141 173 664,99

138 165 524,71

129 973 434,31

169 815 419,42

120 045 891,0

бюджет города

764 465 460,43

74 716 390,0

97 851 876,0

108 565 024,99

110 483 444,71

124 629 134,31

128 173 699,42

120 045 891,0

межбюджетные трансферты

189 341 760,0

55 100 000,0

26 965 020,0

32 608 640,0

27 682 080,0

5 344 300,0

41 641 720,0

0

УАТК

всего

043

6 263 353,55

0

0

0

2 795 500,0

609 259,55

1 307 696,0

1 550 898,0

бюджет города

6 263 353,55

0

0

0

2 795 500,0

609 259,55

1 307 696,0

1 550 898,0

6.1.

Проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДН, содержание автоматизированной системы управления дорожным движением)

УД и ВБ

бюджет города

014

509 351 375,03

45 937 690,0

62 350 000,0

68 473 675,76

71 046 181,85

85 597 028,0

90 746 799,42

85 200 000,0

6.2.

Установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН)

УД и ВБ

бюджет города

014

212 606 101,54

19 242 600,0

22 600 000,0

31 612 649,23

33 483 000,0

38 021 961,31

32 800 000,0

34 845 891,0

межбюджетные трансферты

8 625 130,0

0

0

8 625 130,0

0

0

0

0

6.3.

Модернизация системы дорожного движения, внедрение системы видеомониторинга дорожного движения, автоматизированного системы управления дорожным движением

УД и ВБ

бюджет города

014

9 536 100,0

9 536 100,0

0

0

0

0

0

0

6.4.

Содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

УД и ВБ

бюджет города

014

26 351 518,86

0

12 901 876,0

8 478 700,0

4 970 942,86

0

0

0

межбюджетные трансферты

124 880 730,0

55 100 000,0

26 965 020,0

23 983 510,0

18 832 200,0

0

0

0

6.5.

Выявление нарушений в сфере благоустройства территорий

УАТК

бюджет города

043

4 413 833,05

0

0

0

2 795 500,0

384 282,05

1 234 051,0

0

6.6.

Работы по организации безопасности дорожного движения

УАТК

бюджет города

043

1 219 689,0

0

0

0

0

0

0

1 219 689,0

6.7.

Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Хабаровск"путем введения ограничений движения транспортных средств

УАТК

бюджет города

043

298 622,5

0

0

0

0

224 977,5

73 645,0

0

6.8.

Проведение мероприятий по введению временного ограничения движения транспортных средств по улично-дорожной сети города Хабаровска

УАТК

бюджет города

043

331 209,0

0

0

0

0

0

0

331 209,0

6.9.

Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий, обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, устройство пешеходных тротуаров

УД и ВБ

бюджет города

014

6 620 365,0

0

0

0

983 320,0

1 010 145,0

4 626 900,0

0,00

межбюджетные трансферты

55 835 900,0

0

0

0

8 849 880,0

5 344 300,0

41 641 720,0

0

7.

«Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2017 годы»

управления транспорта

всего

035

276 570 156,6

37 507 223,0

46 156 395,0

86 878 200,0

106 028 338,6

0

0

0

бюджет города

271 370 156,6

36 207 223,0

44 856 395,0

85 578 200,0

104 728 338,6

0

0

0

частные инвестиции

5 200 000,0

1 300 000,0

1 300 000,0

1 300 000,0

1 300 000,0

0

0

0

7.1.

Капитальный ремонт трамвайного пути

управление транспорта

бюджет города

035

35 227 518,0

17 318 223,0

17 909 295,0

0

0

0

0

0

7.2.

Капитальный ремонт контактной сети

управление транспорта

бюджет города

035

45 836 100,0

18 889 000,0

26 947 100,0

0

0

0

0

0

7.3.

Содержание и текущий ремонт трамвайного пути

управление транспорта

бюджет города

035

100 596 878,5

0

0,0

41 259 280,0

59 337 598,5

0

0

0

управление транспорта

частные инвестиции

35

1 690 000,0

422 500,0

422 500,0

422 500,0

422 500,0

0

0

0

7.4.

Содержание и текущий ремонт контактной сети

управление транспорта

бюджет города

035

85 569 153,5

0

0,0

44 318 920,0

41 250 233,5

0

0

0

управление транспорта

частные инвестиции

035

3 510 000,0

877 500,0

877 500,0

877 500,0

877 500,0

0

0

0

7.5.

Приобретение специализированной техники для развития и поддержки городского наземного электрического транспорта

управление транспорта

бюджет города

035

4 140 506,6

0

0

0

4 140 506,6

0

0

0

8.

Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом

управление транспорта

всего

035

59 921 191,54

10 683 700,0

12 683 700,0

16 488 894,62

20 064 896,92

0

0

0,

бюджет города

59 921 191,54

10 683 700,0

12 683 700,0

16 488 894,62

20 064 896,92

0

0

0

9.

Организация общественных работ

УД и ВБ

всего

014

666 861,81

97 361,81

509 500,0

60 000,0

0

0

0

0

бюджет города

666 861,81

97 361,81

509 500,0

60 000,0

0

0

0

0

10.

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие городской улично-дорожной сети и благоустройства городского округа «Город Хабаровск» на 2014 - 2020 годы»

УД и ВБ

всего

014

322 870 980,63

40 288 600,0

40 444 800,0

41 433 500,0

47 382 900,0

52 906 334,8

50 669 666,86

49 745 178,97

бюджет города

322 870 980,63

40 288 600,0

40 444 800,0

41 433 500,0

47 382 900,0

52 906 334,8

50 669 666,86

49 745 178,97

УАТК

всего

043

137 704 452,59

0

0

0

0

45 351 486,55

46 027 451,12

46 325 514,92

бюджет города

118 652 902,59

0

0

0

0

39 144 666,55

39 536 751,12

39 971 484,92

межбюджетные трансферты

19 051 550,0

0

0

0

0

6 206 820,0

6 490 700,0

6 354 030,0

10.1.

Обеспечение деятельности управления дорог и внешнего благоустройства

УД и ВБ

всего

014

322 849 640,63

40 288 600,0

40 444 800,0

41 433 500,0

47 382 900,0

52 906 334,8

50 669 666,86

49 745 178,97

бюджет города

322 849 640,63

40 288 600,0

40 444 800,0

41 433 500,0

47 382 900,0

52 906 334,8

50 669 666,86

49 745 178,97

10.2.

Обеспечение деятельности управления административно - технического контроля

УАТК

всего

043

118 652 902,59

0

0

0

0

39 144 666,55

39 536 751,12

39 971 484,92

бюджет города

118 652 902,59

0

0

0

0

39 144 666,55

39 536 751,12

39 971 484,92

10.3.

Исполнение государственных полномочий в части применения законодательства об административных правонарушениях
УАТК

УАТК

всего

014

19 051 550,0

0

0

0

0

6 206 820,0

6 490 700,0

6 354 030,0

межбюджетные трансферты

19 051 550,0

0

0

0

0

6 206 820,0

6 490 700,0

6 354 030,0

11.

Организация проведения конкурсов по благоустройству

УДиВБ

всего

014

204 900,0

204 900,0

0

0

0

0

0

0

бюджет города

204 900,0

204 900,0

0

0

0

0

0

0

12.

Организация перевозки пассажиров автомобильным транспортом

управление транспорта

всего

035

37 960 390,0

0

0

0

37 960 390,0

0

0

0

бюджет города

37 960 390,0

0

0

0

37 960 390,0

0

0

0

13.

Участие в реализации федерального проекта «Жилье»

ДАСиЗ

всего

013

119 975 757,12

0

0

0

0

0

119 975 757,12

0

бюджет города

4 826 057,12

0

0

0

0

0

4 826 057,12

0

межбюджетные трансферты

115 149 700,0

0

0

0

0

0

115 149 700,0

0

14.

всего

3 070 139 440,0

0

0

0

0

0

1 475 953 440,0

1 594 186 000,0

Участие в реализации федерального проекта «Дорожная сеть»

УД и ВБ

бюджет города

014

398 825 660,0

0

0

0

0

0

192 527 660,0

206 298 000,0

межбюджетные трансферты

2 671 313 780,0

0

0

0

0

0

1 283 425 780,0

1 387 888 000,0

14.1.

Мероприятия по приведению дорожной сети Хабаровской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатацинным показателям в целях реализации мероприятий программы дорожной деятельности региональных проектов "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

УД и ВБ

всего

014

2 877 500 300,0

0

0

0

0

0

1 283 314 300,0

1 594 186 000,0

бюджет города

360 298 000,0

0

0

0

0

0

154 000 000,0

206 298 000,0

межбюджетные трансферты

2 517 202 300,0

0

0

0

0

0

1 129 314 300,0

1 387 888 000,0

14.2.

Приведение в нормативное состояние двухполосной автомобильной дороги от границ земельного участка площадки «Авангард» доавтомобильной дороги по ул. Новой в
г. Хабаровске (строительство)
I этап

УД и ВБ

бюджет города

014

38 527 660,0

0

0

0

0

0

38 527 660,0

0

межбюджетные трансферты

154 111 480,0

0

0

0

0

0

154 111 480,0

0

15.

Организация обеспечения безопасности граждан в общественных местах

УД и ВБ

бюджет города

3 614 032,0

0

0

0

0

0

3 614 032,0

15.1.

Приобретение оборудования для обеспечения безопасности граждан в общественных местах

УД и ВБ

бюджет города

3 614 032,0

0

0

0

0

0

0

3 614 032,0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: газета "Хабаровские Вести" № 156-157 (4163-4164) от 30.10.2020
Рубрики правового классификатора: 210.000.000 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, 210.020.000 Жилищное строительство. Содержание территорий жилищной застройки, 210.020.040 Организация благоустройства и озеленения территории МО, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий (см. также 270.010.000), 220.000.000 ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 220.020.000 Дорожное хозяйство

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать