Основная информация

Дата опубликования: 29 октября 2020г.
Номер документа: RU35017018202000191
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Вологодская область
Принявший орган: Администрация Грязовецкого муниципального района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.10.2020

  №

   514

                                     

                      г. Грязовец

О  внесении   изменений в  постановление  администрации района от   31  октября   2017 года № 448 «Об утверждении муниципальной программы Грязовецкого района «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»

        В соответствии с решением Земского Собрания района от 24.09.2020 № 56  «О внесении изменений в решение Земского Собрания района от 12.12.2019 № 23 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в целях уточнения  ранее принятого постановления

Администрация Грязовецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Грязовецкого муниципального района от 31 октября 2017 года № 448 «Об утверждении муниципальной программы Грязовецкого района «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы», следующие изменения:

        1.1. В паспорте Программы в позиции «Объем бюджетных ассигнований» в абзаце первом цифры «1619573,2» заменить цифрами «1624398,0», в абзаце четвертом цифры «650135,1» заменить цифрами «654959,9».

        1.2. В разделе III «Финансовое обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для ее реализации»:

      - в абзаце первом цифры «1619573,2» заменить цифрами «1624398,0», цифры «520416,4» заменить цифрами «520294,4», цифры «1075071,8» заменить цифрами «1074888,8», цифры «24085,0» заменить цифрами «29214,8»;

       - в абзаце четвертом цифры «650135,1» заменить цифрами «654959,9», цифры «204996,0» заменить цифрами «204874,0», цифры «421449,0» заменить цифрами «421266,0», цифры «23690,1» заменить цифрами «28819,9».

        1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.)» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

       1.4. В приложении 4 к муниципальной программе «Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»:

       1.4.1. В паспорте подпрограммы 1 в позиции «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1» в абзаце первом цифры «53646,2» заменить цифрами «51749,0», в абзаце четвертом цифры «28979,6» заменить цифрами «27082,4».

       1.4.2. В разделе IV подпрограммы 1 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1»:

      - в абзаце первом цифры «53646,2» заменить цифрами «51749,0», цифры «26975,8» заменить цифрами «25078,6»;

       - в абзаце четвертом цифры «28979,6» заменить цифрами «27082,4», цифры «10034,6» заменить цифрами «8137,4».

       1.4.3. Приложение 3 к подпрограмме 1 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета района» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

       1.5. В приложении 5 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики»:

       1.5.1. В паспорте подпрограммы 2 в позиции «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2» в абзаце первом цифры «3470,1» заменить цифрами «3220,1», в абзаце четвертом цифры «1485,0» заменить цифрами «1235,0».

       1.5.2. В разделе IV подпрограммы 2 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2»:

      - в абзаце первом цифры «3470,1» заменить цифрами «3220,1», цифры «3456,1» заменить цифрами «3206,1»;

      - в абзаце четвертом цифры «1485,0» заменить цифрами «1235,0».

       1.5.3. Приложение 3 к подпрограмме 2 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета района» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

       1.6. В приложении 6 к муниципальной программе «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»:

       1.6.1. В паспорте подпрограммы 3 в позиции «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3» в абзаце первом цифры «4779,6» заменить цифрами «3979,4», в абзаце четвертом цифры «1591,6» заменить цифрами «791,4».

       1.6.2. В разделе IV подпрограммы 3 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3»:

     - в абзаце первом цифры «4779,6» заменить цифрами «3979,4;

      - в абзаце четвертом цифры «1591,6» заменить цифрами «791,4».

       1.6.3. Приложение 3 к подпрограмме 3 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета района» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

       1.6.4. Приложение 4 к подпрограмме 3 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями района по подпрограмме 3 муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

        1.7. В приложении 7 к муниципальной программе «Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»:

       1.7.1. В паспорте подпрограммы 4 в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» в абзаце первом цифры «1557677,3» заменить цифрами «1565449,5», в абзаце четвертом цифры «618078,9» заменить цифрами «625851,1».

       1.7.2. В разделе IV подпрограммы 4 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4»:

       - в абзаце первом цифры «1557677,3» заменить цифрами «1565449,5», цифры «485204,9» заменить цифрами «488030,3», цифры «1066902,4» заменить цифрами «1066719,4», цифры «5570,0» заменить цифрами «10699,8»;

       - в абзаце четвертом цифры «618078,9» заменить цифрами «625851,1», цифры «191884,8» заменить цифрами «194710,2», цифры «420624,1» заменить цифрами «420441,1», цифры «5570,0» заменить цифрами «10699,8».

      1.7.3. Приложение 3 к подпрограмме 4 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств бюджета района» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

      1.7.4. Приложение 4 к подпрограмме 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями района по подпрограмме 4» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Грязовецкого муниципального района.

Руководитель администрации района                                          А.В.Казунин

1

Приложение 1 к постановлению администрации Грязовецкого

муниципального района

от  29.10.2020  № 514

                                                                                                                                            «Приложение  1

                                                                                                    к муниципальной программе

     Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

              за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

             

Наименование

муниципальной программы, подпрограммы/ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

Итого 2018-2020 годы

1

2

3

4

5

6

Итого по муниципальной программе «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»

Всего, в том числе

437370,5

532067,6

654959,9

1624398,0

собственные доходы бюджета района

157834,1

157586,3

204874,0

520294,4

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

279141,5

374481,3

421266,0

1074888,8

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета

394,9

28819,9

29214,8

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление образования Грязовецкого муниципального района Вологодской области

Всего, в том числе

437284,8

531959,8

654951,2

1624195,8

собственные доходы бюджета района

157748,4

157478,5

204865,3

520092,2

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

279141,5

374481,3

421266,0

1074888,8

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета

394,9

28819,9

29214,8

Участник Администрация Грязовецкого муниципального района

Всего, в том числе

77,7

77,3

8,7

163,7

собственные доходы бюджета района

77,7

77,3

8,7

163,7

Участник Управление финансов Грязовецкого муниципального района

Всего, в том числе

2,7

11,1

13,8

собственные доходы бюджета района

2,7

11,1

13,8

Участник Управление по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района

Всего, в том числе

2,7

13,9

16,6

собственные доходы бюджета района

2,7

13,9

16,6

Участник МУ Контрольно-счетная палата Грязовецкого муниципального района

Всего, в том числе

2,6

5,5

8,1

собственные доходы бюджета района

2,6

5,5

8,1

Подпрограмма 1

«Развитие общего и дополнительного образования детей»

Всего, в том числе

13 979,5

10687,1

27082,4

51749,0

собственные доходы бюджета района

9866,6

7074,6

8137,4

25078,6

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

3718,0

3612,5

824,9

8155,4

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета

394,9

18120,1

18515,0

Подпрограмма 2

«Развитие молодежной политики»

Всего, в том числе

1054,0

931,1

1235,0

3220,1

собственные доходы бюджета района

1040,0

931,1

1235,0

3206,1

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

14,0

14,0

Подпрограмма 3

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»

Всего, в том числе

1 596,4

1591,6

791,4

3979,4

собственные доходы бюджета района

1 596,4

1591,6

791,4

3979,4

Подпрограмма 4

«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»

Всего, в том числе

420 740,6

518857,8

625851,1

1565449,5

собственные доходы бюджета района

145 331,1

147989,0

194710,2

488030,3

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

275 409,5

370868,8

420441,1

1066719,4

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета

10699,8

10699,8

                                                                                                                                                  ».

1

Приложение 2 к постановлению

администрации Грязовецкого

муниципального района

от  29.10.2020  № 514

                                                                                                                                                                                                                                 «Приложение 3

                                                                                                                                                                к подпрограмме 1

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1

за счет средств бюджета района

Статус

Наименование

муниципальной подпрограммы, задачи, основного

мероприятия

Ответственный исполнитель,

участник

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

Итого за 2018-2020гг

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1

«Развитие общего и дополнительного образования детей»

Управление образования района

всего, в том числе

13 979,5

10687,1

27082,4

51749,0

собственные доходы бюджета района

9866,6

7074,6

8137,4

25078,6

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

3718,0

3612,5

824,9

8155,4

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета

394,9

18120,1

18515,0

Основное мероприятие 1.1

Обеспечение образовательных учреждений информационно - коммуникативным оборудованием, пособиями, программными продуктами компьютерным, интерактивным, реабилитационным, учебным оборудованием, учебниками, учебно-наглядными пособиями, школьной и детской мебелью, играми, игрушками для реализации федеральных государственных образовательных стандартов

Управление образования района

всего, в том числе

246,9

4162,1

70,0

4479,0

собственные доходы бюджета района

246,9

1099,6

0

1346,5

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

3062,5

70,0

3132,5

Основное мероприятие 2.2

Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации персонала и мотивирование специалистов на позитивный результат

Управление образования района

всего, в том числе

445,6

324,9

420,0

1190,5

собственные доходы бюджета района

445,6

324,9

420,0

1190,5

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Основное мероприятие 3.3.

Проведение ремонтных работ спортивных залов и приобретение спортивного оборудования для занятий физкультурой и спортом в образовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности

Управление образования района

всего, в том числе

5836,7

450,0

550,0

6836,7

собственные доходы бюджета района

2236,7

450,0

550,0

3236,7

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

3600,0

3600,0

Основное мероприятие 4.4.

Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Управление образования района

всего, в том числе

1071,3

0

0

1071,3

собственные доходы бюджета района

558,4

0

0

558,4

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

118,0

118,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета

394,9

394,9

Основное мероприятие 5.5.

Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Управление образования района

всего, в том числе

5 360,5

4820,0

6400,0

16580,5

собственные доходы бюджета района

5 360,5

4820,0

6400,0

16580,5

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Основное мероприятие 6.6.

Обеспечение оборудованием для организации обучения обучающихся 10-11 классов по основам военной службы и других обучающихся в рамках патриотического воспитания

Управление образования района

всего, в том числе

60,0

0

0

60,0

собственные доходы бюджета района

60,0

0

0

60,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Основное мероприятие 7.7.

Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы и повышению квалификации педагогов школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Управление образования района

всего, в том числе

30,0

0

0

30,0

собственные доходы бюджета района

30,0

0

0

30,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Основное мероприятие 8.8.

Обеспечение оборудованием для улучшения условий для приготовления горячего питания и организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях и обучающихся в школах

Управление образования района

всего, в том числе

678,5

280,0

390,0

1348,5

собственные доходы бюджета района

678,5

280,0

390,0

1348,5

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Основное мероприятие 9.9

Обеспечение учебным оборудованием для развития дополнительных общеобразовательных программ технической, естественнонаучной и туристско - краеведческой направленностей

Управление образования района

всего, в том числе

200,0

100,0

275,0

575,0

собственные доходы бюджета района

200,0

100,0

275,0

575,0

Основное мероприятие 10.10

Создание условий для повышения открытости образовательных учреждений и системы образования в целом

Управление образования района

всего, в том числе

50,0

0

0

50,0

собственные доходы бюджета района

50,0

0

0

50,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Основное мероприятие 11.11

Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные программы с изучением Правил дорожного движения

Управление образования района

всего, в том числе

550,1

550,1

собственные доходы бюджета района

0,1

0,1

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

550,0

550,0

Основное мероприятие 12.12

Реализация регионального проекта «Современная школа»

Управление образования района

всего, в том числе

3351,3

3351,3

собственные доходы бюджета района

0,3

0,3

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

134,0

134,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета

3217,0

3217,0

Основное мероприятие 13.13

Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

Управление образования района

всего, в том числе

15626,1

15626,1

собственные доходы бюджета района

102,1

102,1

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

620,9

620,9

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета

14903,1

14903,1

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                         ».

1

Приложение 3 к постановлению

администрации Грязовецкого

муниципального района

от 29.10.2020 № 514

«Приложение 3

к подпрограмме 2

        Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2

за счет средств бюджета района

Статус

Наименование

подпрограммы, задачи, основного

мероприятия

Ответственный исполнитель,

участник

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

Итого за 2018-2020гг

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 2

«Развитие молодежной политики»

Управление образования района

всего, в том числе

1054,0

931,1

1235,0

3220,1

собственные доходы бюджета района

1040,0

931,1

1235,0

3206,1

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

14,0

14,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Основное мероприятие 1.1

Поощрение одаренных и талантливых детей и молодежи стипендиями и премиями

Управление образования района

всего, в том числе

219,1

160,1

525,0

904,2

собственные доходы бюджета района

219,1

160,1

525,0

904,2

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Основное мероприятие 2.2

Создание условий для развития школьного самоуправления и российского движения школьников

Управление образования района

всего, в том числе

40,1

33,4

70,0

143,5

собственные доходы бюджета района

40,1

33,4

70,0

143,5

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Основное мероприятие 3.3.

Проведение районных мероприятий, направленных на развитие волонтерства и добровольчества

Управление образования района

всего, в том числе

64,6

29,5

50,0

144,1

собственные доходы бюджета района

64,6

29,5

50,0

144,1

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Основное мероприятие 4.4.

Создание условий для развития юнармейского и кадетского движения

Управление образования района

всего, в том числе

182,2

251,3

107,0

540,5

собственные доходы бюджета района

182,2

251,3

107,0

540,5

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Основное мероприятие 5.5

Проведение районных фестивалей, конкурсов, акций, направленных на развитие творчества у детей и молодежи района

Управление образования района

всего, в том числе

279,1

    330,0

250,0

859,1

собственные доходы бюджета района

279,1

330,0

250,0

859,1

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Основное мероприятие 6.6

Обеспечение деятельности системы профилактики негативных явлений среди детей и молодежи

Управление образования район

всего, в том числе

160,0

106,4

140,0

406,4

собственные доходы бюджета района

160,0

106,4

140,0

406,4

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Основное мероприятие 7.7

Проведение мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма

Управление образования района

всего, в том числе

93,3

20,4

93,0

206,7

собственные доходы бюджета района

93,3

20,4

93,0

206,7

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Основное мероприятие 7.8

Создание необходимых условий для охраны здоровья обучающихся по обеспечению световозвращающими приспособлениями обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций

всего, в том числе

15,6

15,6

собственные доходы бюджета района

1,6

1,6

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

14,0

14,0

                                                                                                                                                                                                  ».

Приложение 4 к постановлению

администрации Грязовецкого

муниципального района

от  29.10.2020  № 514

«Приложение 3

к подпрограмме 3

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3

за счет средств бюджета района

Статус

Наименование

подпрограммы, задачи, основного

мероприятия

Ответственный исполнитель,

участник

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

Итого 2018-2020 гг

1

2

3

4

5

6

7

8

подпрограмма 3     

Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи

итого

всего, в том числе

1 596,4

1591,6

791,4

3979,4

собственные доходы бюджета района

1 596,4

1591,6

791,4

3979,4

Ответственный исполнитель

Управление образования Грязовецкого муниципального района

всего, в том числе

1510,7

1483,8

782,7

3777,2

собственные доходы бюджета района

1510,7

1483,8

782,7

3777,2

Участник

Администрация Грязовецкого муниципального района

всего, в том числе

77,7

77,3

8,7

163,7

собственные доходы бюджета района

77,7

77,3

8,7

163,7

Участник

Управление финансов Грязовецкого муниципального района

всего, в том числе

2,7

11,1

13,8

собственные доходы бюджета района

2,7

11,1

13,8

Участник

Управление по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района

всего, в том числе

2,7

13,9

16,6

собственные доходы бюджета района

2,7

13,9

16,6

Участник

МУ Контрольно-счетная палата Грязовецкого муниципального района

всего, в том числе

2,6

5,5

8,1

собственные доходы бюджета района

2,6

5,5

8,1

Основное мероприятие 1.1.

Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в каникулярное время

Итого по мероприятию

Всего, в том числе

1232,8

1169,5

451,4

2853,7

собственные доходы бюджета района

1232,8

1169,5

451,4

2853,7

Управление образования Грязовецкого муниципального района

всего, в том числе

1147,1

1061,7

442,7

2651,5

собственные доходы бюджета района

1147,1

1061,7

442,7

2651,5

Администрация района Грязовецкого муниципального района

всего, в том числе

77,7

77,3

8,7

163,7

собственные доходы бюджета района

77,7

77,3

8,7

163,7

Управление финансов Грязовецкого муниципального района

всего, в том числе

2,7

11,1

13,8

собственные доходы бюджета района

2,7

11,1

13,8

Управление по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района

всего, в том числе

2,7

13,9

16,6

собственные доходы бюджета района

2,7

13,9

16,6

Контрольно-счетная палата Грязовецкого муниципального района

всего, в том числе

2,6

5,5

8,1

собственные доходы бюджета района

2,6

5,5

8,1

Основное мероприятие 2.2.

Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Управление образования Грязовецкого муниципального района

всего, в том числе

363,6

422,1

340,0

1125,7

собственные доходы бюджета района

363,6

422,1

340,0

1125,7

                                                                                                                                                                                                  ».

1

Приложение 5 к постановлению администрации Грязовецкого

муниципального района

от 29.10.2020  № 514

«Приложение 4

к подпрограмме 3

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями района по подпрограмме 3 муниципальной программы

            Наименование           

Значение показателя объема услуги, чел.

Расходы бюджета района на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.

2018г

2019г.

2020г.

2018г

2019г.

2020г.

                 1                 

    2   

    3   

4

    5  

    6 

7

Наименование услуги 1 и ее содержание:   Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей – молодежная политика

Показатель объема услуги 1          

Количество человек, чел.

Основное мероприятие 1.1.

Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в каникулярное время

905

923

0

304,0

367,9

181,8

                                                   ».

Приложение 6 к постановлению

администрации Грязовецкого

муниципального района

от  29.10.2020  № 514

«Приложение 3

к подпрограмме 4

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4

за счет средств бюджета района

Статус

Наименование

подпрограммы, задачи, основного

мероприятия

Ответственный исполнитель,

участник

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

Итого за 2018-2020гг

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 4

«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»

Управление образования района

всего, в том числе

420 740,6

518857,8

625851,1

1565449,5

собственные доходы бюджета района

145 331,1

147989,0

194710,2

488030,3

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

275 409,5

370868,8

420441,1

1066719,4

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета

10699,8

10699,8

Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений

Управление образования района

всего, в том числе

20 169,0

20676,0

33389,5

74234,5

собственные доходы бюджета района

196,3

146,5

381,9

724,7

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

19 972,7

20529,5

27877,8

68380,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета

5129,8

5129,8

Основное мероприятие 2.2.

Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях

Управление образования района

всего, в том числе

361 399,8

387554,4

421907,7

1170861,9

собственные доходы бюджета района

105 963,0

90489,9

101153,8

297606,7

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

255 436,8

297064,5

315183,9

867685,2

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета

5570,0

5570,0

Основное мероприятие 2.3.

Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

Управление образования района

всего, в том числе

30 942,9

39921,5

42585,3

113449,7

собственные доходы бюджета района

30 942,9

38896,7

42585,3

112424,9

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

1024,8

0

1024,8

Основное мероприятие 3.4

Создание безопасной среды в учреждениях образования и на прилегающих территориях для осуществления воспитательно-образовательного процесса

Управление образования района

всего, в том числе

8 228,9

14505,7

46667,7

69402,3

собственные доходы бюджета района

8 228,9

14505,7

44841,4

67576,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

1826,3

1826,3

Основное мероприятие 4.5.

Установка узлов учета энергоресурсов и реализация программ образовательных учреждений по энергосбережению

Управление образования района

всего, в том числе

0

200,0

200,0

собственные доходы бюджета района

0

200,0

200,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Основное мероприятие 5.6.

Проектирование, строительство,

реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности (МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовец»)

Управление образования района

всего, в том числе

0

34191,2

55593,1

89784,3

собственные доходы бюджета района

0

3421,2

4827,0

8248,2

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

30770,0

50766,1

81536,1

Основное мероприятие 5.7.

Проектирование, строительство,

реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности(структурное подразделение «Грязовецкая школа искусств» МБУДО «Центр развития детей и молодежи»)

Управление образования района

всего, в том числе

9009,0

8665,7

17674,7

собственные доходы бюджета района

9,0

8,7

17,7

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

9000,0

8657,0

17657,0

Основное мероприятие 5.8.

Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности (МБОУ «Вохтожская школа»)

Управление образования района

всего, в том числе

13000,0

13 000,

26000,0

собственные доходы бюджета района

520,0

520,0

1040,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

12480,0

12480,0

24 960,0

Основное мероприятие 6.9.

Приобретение автомобильного транспорта для организации подвоза обучающихся, в том числе на замену имеющегося

Управление образования района

всего, в том числе

0

0

0

собственные доходы бюджета района

0

0

0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Основное мероприятие 7.10.

Мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных организаций

Управление образования района

всего, в том числе

3842,1

3842,1

собственные доходы бюджета района

192,1

192,1

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

3650,0

3650,0

                                                                                                                                                                                                  ».

Приложение 7 к постановлению

администрации Грязовецкого

муниципального района

от 29.10.2020  № 514

«Приложение 4

к подпрограмме 4

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями района по подпрограмме 4

            Наименование           

Значение показателя объема услуги, чел.

Расходы бюджета района на   
оказание муниципальной услуги,
тыс. руб.                       

2018г

2019г.

2020г.

2018г

2019г.

2020г.

                 1                 

    2   

    3   

4

    5  

    6 

7

Наименование услуги 1.1  и ее содержание:   Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Показатель объема услуги 1.1:          

Число обучающихся, чел.

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях

1404

   1392

  1437

Наименование услуги 1. 2 и ее содержание:   Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования

Показатель объема услуги 1.2:          

Число  обучающихся, чел.

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях

61

70

0

Наименование услуги 1. 3 и ее содержание:   Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Показатель объема услуги 1.3:          

Число обучающихся, чел.

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях

1842

1843

1833

Наименование услуги 1.4  и ее содержание:   Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего  образования

Показатель объема услуги 1.4:          

Число обучающихся, чел.

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях

210

206

      220

Наименование услуги 1.5 и ее содержание:   Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатель объема услуги 1.5:          

Число обучающихся, чел.

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях

1957

1838

1711

Наименование услуги 1.6 и ее содержание:   Присмотр и уход

Показатель объема услуги 1.6:          

Число обучающихся, чел.

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений

77

80

         72

Наименование услуги 1.7  и ее содержание:   Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Показатель объема услуги 1.7:          

Число человеко-часов, человеко-час

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях

12700

30507

31371

Наименование услуги 1.8  и ее содержание:   Реализация дополнительных общеразвивающих программ - очная

Показатель объема услуги 1.8:          

Количество человеко-часов, человеко-час

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях

173200

82805

113605

Наименование услуги или работы 1. 9 и ее содержание:   Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении - молодежная политика

Показатель объема услуги (работы) 1.9:          

Количество мероприятий, штук

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

86

Наименование услуги или работы1. 10 и ее содержание:  Организация досуга детей, подростков и молодежи

Показатель объема услуги (работы)1.10:          

Количество общественных объединений, штук

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

67

Наименование услуги или работы 1.11  и ее содержание:   Ведение информационных ресурсов и баз данных

Показатель объема услуги (работы) 1.11:          

Количество информационных ресурсов баз данных, штук

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

12

Наименование услуги или работы 1.12  и ее содержание:   Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

Показатель объема услуги (работы)1.12:          

Количество мероприятий, штук

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

152

Наименование услуги или работы 1. 13 и ее содержание:   Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

Показатель объема услуги (работы) 1.13:          

Количество мероприятий, штук

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

126

Наименование услуги или работы 1.14  и ее содержание:   Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Показатель объема услуги (работы)1.14:          

Количество мероприятий, штук

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

107

Наименование услуги или работы 1.15  и ее содержание:   Рассмотрение обращений потребителей, информирование и консультирование потребителей об их правах и необходимых действиях по защите этих прав

Показатель объема услуги (работы)1.15:          

Количество консультаций, штук

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

18000

Наименование услуги или работы 1. 16 и ее содержание:   Уборка территории и аналогичная деятельность

Показатель объема услуги (работы) 1.16:          

Количество объектов, штук

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

19

Наименование услуги или работы 1.17  и ее содержание:   Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

Показатель объема услуги (работы) 1.17:          

Эксплуатируемая площадь, м2

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

88000

Наименование услуги или работы 1. 18 и ее содержание:   Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей

Показатель объема услуги (работы)1.18:          

Количество человек, чел.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

1055

Наименование услуги или работы 1. 19 и ее содержание:   Организация подвоза обучающихся на учебные занятия в школы Грязовецкого района

Показатель объема услуги (работы)1.19:          

Количество человек, чел.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

520

Наименование муниципальной работы 1. 20 и ее содержание:   Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении

Показатель объема работы 1.20:          

Количество мероприятий, штук

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

89

96

Наименование муниципальной работы 1. 21 и ее содержание:   Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

Показатель объема работы 1.21:          

Количество мероприятий, штук

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

129

134

Наименование муниципальной работы 1. 22 и ее содержание:   Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание граждан, воспитание толерантности в молодежной среде, воспитание правовых, культурных и нравственных ценностей среди граждан

Показатель объема работы 1.22:          

Количество мероприятий, штук

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

116

141

Наименование муниципальной работы 1. 23 и ее содержание:   Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

Показатель объема работы 1.23:          

Количество мероприятий, штук

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

174

185

Наименование муниципальной работы 1. 24 и ее содержание:   Методическое обеспечение образовательной деятельности

Показатель объема работы 1.24:          

Количество методических материалов, программ, проектов, штук

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

24

Наименование муниципальной работы 1. 25 и ее содержание:   Ведение информационных ресурсов и баз данных

Показатель объема работы 1.25:          

Количество информационных ресурсов и баз данных, штук

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

11

11

Наименование муниципальной работы 1. 26 и ее содержание:   Содержание (эксплуатация имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

Показатель объема работы 1.26:          

Количество объектов образования, штук

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

41

41

Наименование муниципальной работы 1. 27 и ее содержание:   Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

Показатель объема работы 1.27:          

Количество человек, чел.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

520

520

Наименование муниципальной работы 1. 28 и ее содержание:   Административное обеспечение деятельности организации

Показатель объема работы 1.28:          

Количество документов, штук

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

6300

6300

Показатель объема услуги 1.1-1.28:          

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги в соответствии с основными мероприятиями подпрограммы 4

391 315,4

425911,2

462097,9

Основное мероприятие 1.1

18,3

16,9

Основное мероприятие 2.2

361 399,8

387554,4

421907,7

Основное мероприятие 2.3

26 093,1

37599,8

40173,3

Основное мероприятие 3.4

3 804,2

757,0

                                                                                                                                                                                                  ».

1

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Газета "Земские вести" № 21 от 05.11.2020
Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать