Основная информация
Дата опубликования: | 29 октября 2020г. |
Номер документа: | RU24028197202000107 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Администрация Каратузского района Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29.10.2020 с. Каратузское № 956-п
О внесении изменений в постановление администрации Каратузского района от 28.10.2013 г. № 1011-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 26, 27.1 Устава Муниципального образования «Каратузский район», Постановлением администрации Каратузского района от 24.08.2020 г. № 674-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формировании и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Каратузского района от 28.10.2013 г. № 1011-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению администрации Каратузского района в раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» строку «Информация по ресурсному обеспечению программы» изменить и изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет 723 273,83570 тыс. рублей, в том числе:
0,00 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
108 491,40000 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
614 782,43570 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 69 662,92491 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
12 591,20 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
57 071,72491 тыс. рублей – средства районного бюджета
2015 год – 73 491,97436 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
11 517,10 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
61 974,87436 тыс. рублей – средства районного бюджета
2016 год – 80 233,38058 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
12 281,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
67 951,58058 тыс. рублей - средства районного бюджета
2017 год – 78029,99554 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
11 230,90 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
66 799,09554 тыс. рублей - средства районного бюджета
2018 год – 73 647,19165 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
12 909,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
60 737,39165 тыс. рублей - средства районного бюджета
2019 год- 80552,09266 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
13 631,40 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
66920,69266 тыс. рублей - средства районного бюджета
2020 год- 103 198,95600 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
13 671,20000 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
89 527,75600 тыс. рублей - средства районного бюджета
2021 год- 82 228,66000 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
10 329,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
71 899,660 тыс. рублей - средства районного бюджета
2022 год- 82 228,6600 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
10 329,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
71 899,660 тыс. рублей - средства районного бюджета
1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении №3 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 245259,07000 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета;
33569,30000тыс. рублей – средства краевого бюджета;
211689,77000 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год – 94933,47000 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета;
12 911,3 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
82022,17000 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2021 год – 75 162,8 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета;
10 329,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
64 833,80 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2022 год – 75 162,8 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета;
10 329,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
64 833,80 тыс. рублей - средства районного бюджета.
1.5. Приложение №2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Каратузского района» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении №4 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 22397,20600 тыс. рублей, в том числе:
759,90000 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
21637,30600 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год – 8265,48600 тыс. рублей, в том числе:
759,90000 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
7 505,58600 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2021 год – 7065,86 тыс. рублей, в том числе:
0,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
7 065,86000 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2022 год – 7 065,86 тыс. рублей, в том числе:
0,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
7 065,86 тыс. рублей - средства районного бюджета.
1.7. Приложение №2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по финансам, экономике - руководителя финансового управления администрации Каратузского района (Е.С. Мигла).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести муниципального образования «Каратузский район»».
Глава района К.А. Тюнин
Приложение №1 к постановлению
администрации Каратузского района
от 29.10.2020 № 956-п
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами»
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Каратузского района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
(тыс. рублей)
№ п/п
Статус (муниципальной программа, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств ( далее –ГРБС)
Код бюджетной классификации
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на очередной финансовый год и плановый период
(2020-2022)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
План
(2020)
План
(2021)
План
(2022)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами»
всего расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
Х
103198,95600
82228,66
82228,66
267656,27600
в том числе по ГРБС:
Финансовое управление администрации Каратузского района
900
Х
Х
Х
103198,95600
82228,66
82228,66
267656,27600
Подпрограмма 1
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Каратузского района»
всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы
Х
Х
Х
Х
93953,37
75162,8
75162,8
244278,97
в том числе по ГРБС:
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
900
Х
Х
Х
93953,37
75162,8
75162,8
244278,97
Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы
Х
Х
Х
8265,48600
7065,86
7065,86
22397,20600
в том числе по ГРБС:
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
900
Х
Х
Х
8265,48600
7065,86
7065,86
22397,20600
Приложение №2 к постановлению
администрации Каратузского района
от 29.10.2020 №956-п
Приложение № 2
к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами»
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Каратузского района (средств районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)
(тыс. рублей)
№ п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Уровень бюджетной системы/ источник финансирования
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на очередной финансовый год и плановый период
(2020-2022)
План (2020)
План (2021)
План (2022)
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами»
Всего
103198,95600
82 228,66000
82 228,66000
267656,27600
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
13671,20000
10 329,00000
10 329,00000
34329,20000
внебюджетные источники
районный бюджет
89527,75600
71899,66000
71899,66000
233327,07600
Подпрограмма 1
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Каратузского района»
Всего
94933,47000
75 162,8
75 162,8
245259,07000
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
12 911,3
10 329,0
10 329,0
33 569,3
внебюджетные источники
районный бюджет
82022,17000
64 833,8
64 833,8
211689,77000
Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Всего
8265,48600
7065,86
7065,86
22397,20600
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
759,90000
0,00
0,00
759,90000
внебюджетные источники
районный бюджет
7505,58600
7065,86
7065,86
21637,30600
Приложение №3 к постановлению
администрации Каратузского района
от 29.10.2020 № 956-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Каратузского района»
Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. рублей)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год (2020)
1-й год планового периода (2021)
2-й год планового периода (2022)
Итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивости бюджетов муниципальных образований Каратузского района, обеспечение сбалансированности местных бюджетов
94933,47
75 162,8
75162,8
245259,07
Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Каратузского района
94933,47
75 162,8
75162,8
245259,07
Мероприятие 1.1:
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Каратузского района за счет средств районного бюджета
Финансовое управление администрации Каратузского района
900
1401
1710027110
511
24 987,8
19 990,2
19990,2
64 968,2
Корректирующий коэффициент, установленный для выравнивания муниципальным районом уровня бюджетной обеспеченности
не менее 0,9 ежегодно
Мероприятие 1.2:
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям Каратузского района, в соответствии с Законом края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края"
Финансовое управление администрации Каратузского района
900
1401
1710076010
511
12 911,3
10 329,0
10329,0
33 569,3
Корректирующий коэффициент, установленный для выравнивания муниципальным районом уровня бюджетной обеспеченности
не менее 0,9 ежегодно
Мероприятие 1.3:
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Каратузского района за счет средств районного бюджета
Финансовое управление администрации Каратузского района
900
1403
1710027210
540
57034,37
44 843,6
44843,6
146721,57
Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами
Задача подпрограммы: 2 Повышение качества управления муниципальными финансами.
Мероприятие 2.1:
Проведение регулярного и оперативного мониторинга финансовой ситуации в поселениях Каратузского района
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами
Итого по подпрограмме
Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Каратузского района
Х
Х
Х
Х
94933,47
75 162,8
75162,8
245259,07
В том числе:
ГРБС
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
Х
94933,47
75 162,8
75162,8
245259,07
Приложение №4 к постановлению
администрации Каратузского района
от 29.10.2020 № 956-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. рублей)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год (2020)
1-й год планового периода (2021)
2-й год планового периода (2022)
Итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета
8265,48600
7 065,86
7065,86
22397,20600
Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы Каратузского района.
8265,48600
7065,86
7065,86
22397,20600
Мероприятие 1.1: руководство и управление в сфере установленных функций
Финансовое управление администрации Каратузского района
900
0106
1720000210
1720010350
1720010360
000
121
122
123
129
244
000
121
129
000
121
129
7505,58600
4898,38432
132,01
8,4
1479,31568
987,4760
50,80000
39,01690
11,78310
709,1000
544,6200
164,4800
7065,86
4709,52432
132,01
0,0
1422,27568
802,05000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7065,86
4709,52432
132,01
0,0
1422,27568
802,05000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21637,30600
14317,43296
396,03
8,4
4323,86704
2591,5760
50,80000
39,01690
11,78310
709,1000
544,6200
164,4800
Своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября
и 1 апреля текущего года соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (не более 5% к общему годовому объему доходов районного бюджета субъекта без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Мероприятие 1.2: внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса,
переход на «программный бюджет».
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Мероприятие 1.3: проведение
оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Поддержание значения средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (не ниже 3 баллов).
Мероприятие 1.4: обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам;
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Поддержание рейтинга района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству;
Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 90% до 110 %) ежегодно.
Мероприятие 1.5: организация и координация работы по размещению районными муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля районных муниципальных учреждений, разместивших в текущем году в полном объеме на официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru (не менее 95,4% в 2020 году, 100% в 2021 и 2022 годах)
Мероприятие 1.6: повышение кадрового потенциала сотрудников путем направления их на обучающие семинары
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финуправление района (не менее 25% ежегодно)
Мероприятие 1.7: обеспечение формирования и исполнения доходов районного бюджета с учетом информации, полученной в рамках взаимодействия с крупными налогоплательщиками района, оценка доходов районного бюджета
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Исполнение районного
бюджета по доходам без
учета безвозмездных
поступлений к
первоначальному
бюджету от 80 до 110%
ежегодно
Мероприятие 1.8: организация работы для перехода на интегрированную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет»
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов исполнительной власти
Задача подпрограммы: 2 Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
Мероприятие 2.1: Создание, наполнение и поддержание в актуальном состоянии рубрики «Открытый бюджет», созданной на официальном сайте администрации Каратузского района
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
периодичность обновления информации, представленной в рубрике «Открытый бюджет» на официальном сайте администрации Каратузского района (1 раз в квартал ежегодно)
Итого по подпрограмме
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Х
Х
Х
Х
8265,48600
7 065,86
7065,86
22397,20600
В том числе:
ГРБС
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
Х
8265,48600
7 065,86
7065,86
22397,20600
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29.10.2020 с. Каратузское № 956-п
О внесении изменений в постановление администрации Каратузского района от 28.10.2013 г. № 1011-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 26, 27.1 Устава Муниципального образования «Каратузский район», Постановлением администрации Каратузского района от 24.08.2020 г. № 674-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формировании и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Каратузского района от 28.10.2013 г. № 1011-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению администрации Каратузского района в раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» строку «Информация по ресурсному обеспечению программы» изменить и изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет 723 273,83570 тыс. рублей, в том числе:
0,00 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
108 491,40000 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
614 782,43570 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 69 662,92491 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
12 591,20 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
57 071,72491 тыс. рублей – средства районного бюджета
2015 год – 73 491,97436 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
11 517,10 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
61 974,87436 тыс. рублей – средства районного бюджета
2016 год – 80 233,38058 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
12 281,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
67 951,58058 тыс. рублей - средства районного бюджета
2017 год – 78029,99554 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
11 230,90 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
66 799,09554 тыс. рублей - средства районного бюджета
2018 год – 73 647,19165 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
12 909,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
60 737,39165 тыс. рублей - средства районного бюджета
2019 год- 80552,09266 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
13 631,40 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
66920,69266 тыс. рублей - средства районного бюджета
2020 год- 103 198,95600 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
13 671,20000 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
89 527,75600 тыс. рублей - средства районного бюджета
2021 год- 82 228,66000 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
10 329,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
71 899,660 тыс. рублей - средства районного бюджета
2022 год- 82 228,6600 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
10 329,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
71 899,660 тыс. рублей - средства районного бюджета
1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении №3 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 245259,07000 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета;
33569,30000тыс. рублей – средства краевого бюджета;
211689,77000 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год – 94933,47000 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета;
12 911,3 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
82022,17000 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2021 год – 75 162,8 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета;
10 329,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
64 833,80 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2022 год – 75 162,8 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета;
10 329,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
64 833,80 тыс. рублей - средства районного бюджета.
1.5. Приложение №2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Каратузского района» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении №4 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 22397,20600 тыс. рублей, в том числе:
759,90000 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
21637,30600 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год – 8265,48600 тыс. рублей, в том числе:
759,90000 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
7 505,58600 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2021 год – 7065,86 тыс. рублей, в том числе:
0,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
7 065,86000 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2022 год – 7 065,86 тыс. рублей, в том числе:
0,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
7 065,86 тыс. рублей - средства районного бюджета.
1.7. Приложение №2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» изменить и изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по финансам, экономике - руководителя финансового управления администрации Каратузского района (Е.С. Мигла).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести муниципального образования «Каратузский район»».
Глава района К.А. Тюнин
Приложение №1 к постановлению
администрации Каратузского района
от 29.10.2020 № 956-п
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами»
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Каратузского района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
(тыс. рублей)
№ п/п
Статус (муниципальной программа, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств ( далее –ГРБС)
Код бюджетной классификации
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на очередной финансовый год и плановый период
(2020-2022)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
План
(2020)
План
(2021)
План
(2022)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами»
всего расходные обязательства по муниципальной программе
Х
Х
Х
Х
103198,95600
82228,66
82228,66
267656,27600
в том числе по ГРБС:
Финансовое управление администрации Каратузского района
900
Х
Х
Х
103198,95600
82228,66
82228,66
267656,27600
Подпрограмма 1
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Каратузского района»
всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы
Х
Х
Х
Х
93953,37
75162,8
75162,8
244278,97
в том числе по ГРБС:
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
900
Х
Х
Х
93953,37
75162,8
75162,8
244278,97
Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы
Х
Х
Х
8265,48600
7065,86
7065,86
22397,20600
в том числе по ГРБС:
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
900
Х
Х
Х
8265,48600
7065,86
7065,86
22397,20600
Приложение №2 к постановлению
администрации Каратузского района
от 29.10.2020 №956-п
Приложение № 2
к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами»
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Каратузского района (средств районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)
(тыс. рублей)
№ п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Уровень бюджетной системы/ источник финансирования
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на очередной финансовый год и плановый период
(2020-2022)
План (2020)
План (2021)
План (2022)
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами»
Всего
103198,95600
82 228,66000
82 228,66000
267656,27600
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
13671,20000
10 329,00000
10 329,00000
34329,20000
внебюджетные источники
районный бюджет
89527,75600
71899,66000
71899,66000
233327,07600
Подпрограмма 1
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Каратузского района»
Всего
94933,47000
75 162,8
75 162,8
245259,07000
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
12 911,3
10 329,0
10 329,0
33 569,3
внебюджетные источники
районный бюджет
82022,17000
64 833,8
64 833,8
211689,77000
Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Всего
8265,48600
7065,86
7065,86
22397,20600
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
759,90000
0,00
0,00
759,90000
внебюджетные источники
районный бюджет
7505,58600
7065,86
7065,86
21637,30600
Приложение №3 к постановлению
администрации Каратузского района
от 29.10.2020 № 956-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Каратузского района»
Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. рублей)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год (2020)
1-й год планового периода (2021)
2-й год планового периода (2022)
Итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивости бюджетов муниципальных образований Каратузского района, обеспечение сбалансированности местных бюджетов
94933,47
75 162,8
75162,8
245259,07
Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Каратузского района
94933,47
75 162,8
75162,8
245259,07
Мероприятие 1.1:
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Каратузского района за счет средств районного бюджета
Финансовое управление администрации Каратузского района
900
1401
1710027110
511
24 987,8
19 990,2
19990,2
64 968,2
Корректирующий коэффициент, установленный для выравнивания муниципальным районом уровня бюджетной обеспеченности
не менее 0,9 ежегодно
Мероприятие 1.2:
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям Каратузского района, в соответствии с Законом края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края"
Финансовое управление администрации Каратузского района
900
1401
1710076010
511
12 911,3
10 329,0
10329,0
33 569,3
Корректирующий коэффициент, установленный для выравнивания муниципальным районом уровня бюджетной обеспеченности
не менее 0,9 ежегодно
Мероприятие 1.3:
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Каратузского района за счет средств районного бюджета
Финансовое управление администрации Каратузского района
900
1403
1710027210
540
57034,37
44 843,6
44843,6
146721,57
Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами
Задача подпрограммы: 2 Повышение качества управления муниципальными финансами.
Мероприятие 2.1:
Проведение регулярного и оперативного мониторинга финансовой ситуации в поселениях Каратузского района
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами
Итого по подпрограмме
Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Каратузского района
Х
Х
Х
Х
94933,47
75 162,8
75162,8
245259,07
В том числе:
ГРБС
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
Х
94933,47
75 162,8
75162,8
245259,07
Приложение №4 к постановлению
администрации Каратузского района
от 29.10.2020 № 956-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. рублей)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год (2020)
1-й год планового периода (2021)
2-й год планового периода (2022)
Итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета
8265,48600
7 065,86
7065,86
22397,20600
Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы Каратузского района.
8265,48600
7065,86
7065,86
22397,20600
Мероприятие 1.1: руководство и управление в сфере установленных функций
Финансовое управление администрации Каратузского района
900
0106
1720000210
1720010350
1720010360
000
121
122
123
129
244
000
121
129
000
121
129
7505,58600
4898,38432
132,01
8,4
1479,31568
987,4760
50,80000
39,01690
11,78310
709,1000
544,6200
164,4800
7065,86
4709,52432
132,01
0,0
1422,27568
802,05000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7065,86
4709,52432
132,01
0,0
1422,27568
802,05000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21637,30600
14317,43296
396,03
8,4
4323,86704
2591,5760
50,80000
39,01690
11,78310
709,1000
544,6200
164,4800
Своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября
и 1 апреля текущего года соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (не более 5% к общему годовому объему доходов районного бюджета субъекта без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Мероприятие 1.2: внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса,
переход на «программный бюджет».
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Мероприятие 1.3: проведение
оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Поддержание значения средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (не ниже 3 баллов).
Мероприятие 1.4: обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам;
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Поддержание рейтинга района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству;
Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 90% до 110 %) ежегодно.
Мероприятие 1.5: организация и координация работы по размещению районными муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Доля районных муниципальных учреждений, разместивших в текущем году в полном объеме на официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru (не менее 95,4% в 2020 году, 100% в 2021 и 2022 годах)
Мероприятие 1.6: повышение кадрового потенциала сотрудников путем направления их на обучающие семинары
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финуправление района (не менее 25% ежегодно)
Мероприятие 1.7: обеспечение формирования и исполнения доходов районного бюджета с учетом информации, полученной в рамках взаимодействия с крупными налогоплательщиками района, оценка доходов районного бюджета
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Исполнение районного
бюджета по доходам без
учета безвозмездных
поступлений к
первоначальному
бюджету от 80 до 110%
ежегодно
Мероприятие 1.8: организация работы для перехода на интегрированную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет»
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов исполнительной власти
Задача подпрограммы: 2 Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
Мероприятие 2.1: Создание, наполнение и поддержание в актуальном состоянии рубрики «Открытый бюджет», созданной на официальном сайте администрации Каратузского района
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
периодичность обновления информации, представленной в рубрике «Открытый бюджет» на официальном сайте администрации Каратузского района (1 раз в квартал ежегодно)
Итого по подпрограмме
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Х
Х
Х
Х
8265,48600
7 065,86
7065,86
22397,20600
В том числе:
ГРБС
Финансовое управление администрации Каратузского района
Х
Х
Х
Х
8265,48600
7 065,86
7065,86
22397,20600
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Вести муниципального образования "Каратузский район" № 62 от 06.11.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 040.000.000 РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: